Pcraturan Dacrah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan Dacrah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang. di Karawang *U31 Oktober ? J22 WANG >:Y ' CELLICA NURRACHARDIANA Diundangkan di Karawang pada tanggal 31 Gictober LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT : (8/213/2022) 14 Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 09 Tahun 2022 Tanggal : 31 Oktober 2022 KABUPATEN KARAWANG RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.527.068.645.112 1.621.685.295.499 94.616.650.387 6 % 4.1.01 Pajak Daerah 1.143.597.671.000 1.179.597.671.000 36.000.000.000 3 % 4.1.02 Retribusi Daerah 64.139.684.936 44.759.564.436 (19.380.120.500) 30 % 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.536.491.978 6.869.005.662 1.332.513.684 24 % 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 313.794.797.198 390.459.054.401 76.664.257.203 24 % 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.125.436.407.447 3.166.243.619.518 40.807.212.071 1 % 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.638.782.142.035 2.591.288.526.132 (47.493.615.903) 2 % 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 486.654.265.412 574.955.093.386 88.300.827.974 18 % 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 15.800.000.000 15.800.000.000 0 0 % 4.3.01 Pendapatan Hibah 15.800.000.000 15.800.000.000 0 0 % Jumlah Pendapatan 4.668.305.052.559 4.803.728.915.017 135.423.862.458 3 % 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 3.402.959.999.386 3.642.321.756.755 239.361.757.369 7 % 5.1.01 Belanja Pegawai 1.695.594.278.667 1.704.919.926.767 9.325.648.100 1 % 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.476.115.180.831 1.658.367.066.919 182.251.886.088 12 % 5.1.05 Belanja Hibah 89.940.569.020 107.347.442.688 17.406.873.668 19 % 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 141.309.970.868 171.687.320.381 30.377.349.513 21 % 5.2 BELANJA MODAL 764.559.127.714 1.110.141.042.234 345.581.914.520 45 % 5.2.01 Belanja Modal Tanah 9.612.820.000 13.045.795.400 3.432.975.400 36 % 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82.850.428.575 224.478.308.811 141.627.880.236 171 % 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 208.143.238.358 221.186.112.006 13.042.873.648 6 % 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 463.664.428.481 650.580.881.617 186.916.453.136 40 % 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 288.212.300 849.944.400 561.732.100 195 % 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 50.000.000.000 22.380.000.000 (27.620.000.000) 55 % 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 50.000.000.000 22.380.000.000 (27.620.000.000) 55 % 5.4 BELANJA TRANSFER 631.470.489.900 633.132.449.900 1.661.960.000 0 % 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 120.773.800.000 122.435.760.000 1.661.960.000 1 % 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 510.696.689.900 510.696.689.900 0 0 % Jumlah Belanja 4.848.989.617.000 5.407.975.248.889 558.985.631.889 12 % Total Surplus/(Defisit) (180.684.564.441) (604.246.333.872) (423.561.769.431) -234 % 6 PEMBIAYAAN 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 203.020.084.155 626.581.853.586 423.561.769.431 209 % 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 203.020.084.155 626.581.853.586 423.561.769.431 209 % Jumlah Penerimaan Pembiayaan 203.020.084.155 626.581.853.586 423.561.769.431 209 % Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan SeteJah Perubahan (Rp) % 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 22.335.519.714 22.335.519.714 0 0% 6.2.02 Penyerlaan Modal Daerah 22.335.519.714 22.335.519.714 0 0% Jumlah Pengeluaran Pcmbiayaan 22.335.519.714 22.335.519.714 0 0% Pembiayaan Netto 180.684.564.441 604.246.333.872 423.561.769.431 234% 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 0 0 100% 2 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 09 Tahun 2022 Tanggal : 31 Oktober 2022 KABUPATEN KARAWANG RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode 08/11/2022 Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 304.677.863.564 2.290.350.209.876 714.642.198.924 0 0 3.004.992.408.800 360.823.927.000 2.462.837.423.102 1.056.358.207.134 0 0 3.519.195.630.236 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0 1.313.076.258.000 63.210.519.800 0 0 1.376.286.777.800 0 1.208.745.480.911 95.727.107.075 0 0 1.304.472.587.986 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 0 1.313.076.258.000 63.210.519.800 0 0 1.376.286.777.800 0 1.208.745.480.911 95.727.107.075 0 0 1.304.472.587.986 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 300.789.639.564 690.127.589.057 85.016.648.943 0 0 775.144.238.000 356.563.980.600 916.317.670.582 182.964.226.526 0 0 1.099.281.897.108 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 83.124.793.000 348.747.478.742 55.766.156.258 0 0 404.513.635.000 61.916.017.036 381.653.142.831 36.807.890.925 0 0 418.461.033.756 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah 173.664.846.564 218.396.862.600 10.277.082.400 0 0 228.673.945.000 250.647.963.564 382.949.621.998 106.327.212.822 0 0 489.276.834.820 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Puskesmas Adiarsa 0 1.424.263.600 115.697.400 0 0 1.539.961.000 0 1.323.473.670 260.197.400 0 0 1.583.671.070 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Puskesmas Anggadita 0 440.757.700 7.595.300 0 0 448.353.000 0 381.861.569 12.000.000 0 0 393.861.569 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Puskesmas Balongsari 0 843.406.200 83.409.800 0 0 926.816.000 0 877.836.604 87.936.800 0 0 965.773.404 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Puskesmas Batujaya 0 2.912.730.000 228.739.000 0 0 3.141.469.000 0 2.952.630.688 44.393.000 0 0 2.997.023.688 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Puskesmas Bayurlor 0 836.208.000 17.514.000 0 0 853.722.000 0 753.973.710 87.145.000 0 0 841.118.710 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Puskesmas Ciampel 0 1.251.340.000 77.700.000 0 0 1.329.040.000 0 846.488.706 10.000.000 0 0 856.488.706 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Puskesmas Cibuaya 0 2.276.370.375 194.750.625 0 0 2.471.121.000 0 2.414.405.775 279.415.350 0 0 2.693.821.125 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Puskesmas Cicinde 0 1.208.581.800 110.626.200 0 0 1.319.208.000 0 1.380.078.289 172.179.600 0 0 1.552.257.889 Kode 08/11/2022 Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Puskesmas Cikampek 0 2.254.640.987 213.775.013 0 0 2.468.416.000 0 1.847.949.643 148.691.813 0 0 1.996.641.456 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD Puskesmas Cikampek Utara 0 412.449.000 0 0 0 412.449.000 0 430.764.560 0 0 0 430.764.560 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD Puskesmas Cilamaya 0 2.056.061.600 163.101.400 0 0 2.219.163.000 0 1.696.007.213 66.631.800 0 0 1.762.639.013 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD Puskesmas Curug 0 553.702.000 128.000.000 0 0 681.702.000 0 503.498.325 0 0 0 503.498.325 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD Puskesmas Gempol 0 1.118.288.200 113.502.800 0 0 1.231.791.000 0 1.054.978.417 101.000.000 0 0 1.155.978.417 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD Puskesmas Jatisari 0 2.585.734.000 90.850.000 0 0 2.676.584.000 0 2.585.734.000 252.767.093 0 0 2.838.501.093 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD Puskesmas Jayakerta 0 1.254.622.000 0 0 0 1.254.622.000 0 1.756.880.641 291.069.100 0 0 2.047.949.741 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD Puskesmas Jomin 0 696.473.900 35.741.100 0 0 732.215.000 0 630.047.170 20.305.500 0 0 650.352.670 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD Puskesmas Kalangsari 0 1.186.364.000 170.000.000 0 0 1.356.364.000 0 1.320.121.419 90.000.000 0 0 1.410.121.419 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD Puskesmas Karawang 0 1.092.280.200 158.655.800 0 0 1.250.936.000 0 834.470.200 26.561.570 0 0 861.031.770 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD Puskesmas Karawang Kulon 0 519.800.000 15.500.000 0 0 535.300.000 0 544.305.979 17.000.000 0 0 561.305.979 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPTD Puskesmas Kertamukti 0 1.768.408.000 150.644.000 0 0 1.919.052.000 0 1.405.742.186 205.180.700 0 0 1.610.922.886 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD Puskesmas Klari 0 1.604.226.800 142.407.200 0 0 1.746.634.000 0 1.955.485.540 201.819.700 0 0 2.157.305.240 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPTD Puskesmas Kotabaru 0 1.171.138.000 113.530.000 0 0 1.284.668.000 0 872.086.531 82.089.900 0 0 954.176.431 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPTD Puskesmas Kutamukti 0 1.240.536.200 35.871.800 0 0 1.276.408.000 0 929.174.197 35.871.800 0 0 965.045.997 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPTD Puskesmas Kutawaluya 0 1.557.777.000 27.500.000 0 0 1.585.277.000 0 1.163.112.087 24.000.000 0 0 1.187.112.087 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 UPTD Puskesmas Lemah Duhur 0 969.902.900 61.770.100 0 0 1.031.673.000 0 980.576.633 124.417.100 0 0 1.104.993.733 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 UPTD Puskesmas Lemahabang 0 2.465.211.000 33.100.000 0 0 2.498.311.000 0 2.133.484.274 200.000.000 0 0 2.333.484.274 Kode 08/11/2022 Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 UPTD Puskesmas Loji 0 1.638.393.850 230.893.150 0 0 1.869.287.000 0 1.435.053.997 147.980.000 0 0 1.583.033.997 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 UPTD Puskesmas Majalaya 0 1.181.938.900 87.423.100 0 0 1.269.362.000 0 1.368.569.119 110.000.000 0 0 1.478.569.119 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 UPTD Puskesmas Medangasem 0 1.400.008.400 41.191.600 0 0 1.441.200.000 0 1.211.597.182 41.191.600 0 0 1.252.788.782 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 UPTD Puskesmas Nagasari 0 698.884.000 0 0 0 698.884.000 0 636.573.552 20.000.000 0 0 656.573.552 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 UPTD Puskesmas Pacing 0 513.792.000 9.000.000 0 0 522.792.000 0 458.323.000 0 0 0 458.323.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 UPTD Puskesmas Pakisjaya 0 1.441.415.000 85.000.000 0 0 1.526.415.000 0 1.591.886.043 121.507.353 0 0 1.713.393.396 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 UPTD Puskesmas Pangkalan 0 848.714.000 95.894.000 0 0 944.608.000 0 902.713.419 42.000.000 0 0 944.713.419 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 UPTD Puskesmas Pasirukem 0 2.043.173.100 102.349.900 0 0 2.145.523.000 0 1.817.638.077 75.699.000 0 0 1.893.337.077 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 UPTD Puskesmas Pedes 0 2.337.979.000 154.000.000 0 0 2.491.979.000 0 2.398.622.620 104.000.000 0 0 2.502.622.620 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 UPTD Puskesmas Plawad 0 829.034.800 37.357.200 0 0 866.392.000 0 745.134.768 34.357.200 0 0 779.491.968 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 UPTD Puskesmas Purwasari 0 1.351.640.000 28.776.000 0 0 1.380.416.000 0 1.357.175.253 198.776.000 0 0 1.555.951.253 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 UPTD Puskesmas Rawamerta 0 1.173.033.000 154.393.000 0 0 1.327.426.000 0 1.215.207.729 88.353.000 0 0 1.303.560.729 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 UPTD Puskesmas Rengasdengklok 0 3.114.860.000 393.500.000 0 0 3.508.360.000 0 2.843.209.221 128.000.000 0 0 2.971.209.221 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0041 UPTD Puskesmas Sukatani 0 1.033.790.750 139.026.250 0 0 1.172.817.000 0 946.176.550 50.920.557 0 0 997.097.107 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0042 UPTD Puskesmas Sungai Buntu 0 814.590.000 107.000.000 0 0 921.590.000 0 706.239.710 7.000.000 0 0 713.239.710 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0043 UPTD Puskesmas Tanjungpura 0 856.874.500 93.523.500 0 0 950.398.000 0 759.634.769 55.657.200 0 0 815.291.969 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0044 UPTD Puskesmas Telagasari 0 2.106.248.000 225.000.000 0 0 2.331.248.000 0 1.933.788.135 186.497.000 0 0 2.120.285.135 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0045 UPTD Puskesmas Telukjambe 0 1.261.059.000 85.000.000 0 0 1.346.059.000 0 1.292.559.000 213.439.550 0 0 1.505.998.550 Kode 08/11/2022 Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0046 UPTD Puskesmas Tempuran 0 1.390.015.000 223.001.000 0 0 1.613.016.000 0 1.235.948.929 223.900.000 0 0 1.459.848.929 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0047 UPTD Puskesmas Tirtajaya 0 2.539.591.600 329.489.400 0 0 2.869.081.000 0 3.167.149.204 329.489.400 0 0 3.496.638.604 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0048 UPTD Puskesmas Tirtamulya 0 1.682.037.000 200.000.000 0 0 1.882.037.000 0 1.761.442.775 400.000.000 0 0 2.161.442.775 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0049 UPTD Puskesmas Tunggakjati 0 1.153.395.000 116.000.000 0 0 1.269.395.000 0 1.249.896.625 19.500.000 0 0 1.269.396.625 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0050 UPTD Puskesmas Wadas 0 887.631.060 59.722.940 0 0 947.354.000 0 887.631.060 63.676.922 0 0 951.307.982 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0051 UPTD Puskesmas Wanakerta 0 1.625.627.800 85.591.200 0 0 1.711.219.000 0 1.534.210.393 80.621.000 0 0 1.614.831.393 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 Rumah Sakit Khusus Paru 44.000.000.000 53.358.248.493 13.400.296.507 0 0 66.758.545.000 44.000.000.000 84.683.356.597 34.245.883.771 0 0 118.929.240.368 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.397.224.000 94.987.860.800 539.731.804.800 0 0 634.719.665.600 3.736.946.400 103.847.236.476 746.400.678.162 0 0 850.247.914.638 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.397.224.000 64.759.204.800 537.798.495.200 0 0 602.557.700.000 3.736.946.400 67.858.313.476 745.757.601.562 0 0 813.615.915.038 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 0 30.228.656.000 1.933.309.600 0 0 32.161.965.600 0 35.988.923.000 643.076.600 0 0 36.631.999.600 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 141.000.000 110.775.125.719 21.082.025.681 0 0 131.857.151.400 173.000.000 136.423.854.161 23.912.470.271 0 0 160.336.324.432 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 141.000.000 110.775.125.719 21.082.025.681 0 0 131.857.151.400 173.000.000 136.423.854.161 23.912.470.271 0 0 160.336.324.432 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 350.000.000 53.333.173.400 4.617.355.600 0 0 57.950.529.000 350.000.000 57.550.880.233 6.105.227.100 0 0 63.656.107.333 Kode 08/11/2022 Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 0 34.617.059.600 818.100.400 0 0 35.435.160.000 0 37.949.828.000 2.153.772.900 0 0 40.103.600.900 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 350.000.000 18.716.113.800 3.799.255.200 0 0 22.515.369.000 350.000.000 19.601.052.233 3.951.454.200 0 0 23.552.506.433 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 28.050.202.900 983.844.100 0 0 29.034.047.000 0 39.952.300.739 1.248.498.000 0 0 41.200.798.739 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 0 28.050.202.900 983.844.100 0 0 29.034.047.000 0 39.952.300.739 1.248.498.000 0 0 41.200.798.739 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 53.738.082.000 293.740.265.806 28.545.237.750 0 0 322.285.503.556 37.109.161.500 310.486.670.646 29.462.014.100 0 0 339.948.684.746 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 13.200.000.000 26.540.516.600 1.127.715.200 0 0 27.668.231.800 3.000.000.000 26.813.814.100 1.346.232.700 0 0 28.160.046.800 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 13.200.000.000 26.540.516.600 1.127.715.200 0 0 27.668.231.800 3.000.000.000 26.813.814.100 1.346.232.700 0 0 28.160.046.800 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 9.183.749.600 48.013.400 0 0 9.231.763.000 0 9.472.451.400 65.003.600 0 0 9.537.455.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 9.183.749.600 48.013.400 0 0 9.231.763.000 0 9.472.451.400 65.003.600 0 0 9.537.455.000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0 10.497.835.356 96.514.000 0 0 10.594.349.356 0 10.594.608.556 20.400.000 0 0 10.615.008.556 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 0 10.497.835.356 96.514.000 0 0 10.594.349.356 0 10.594.608.556 20.400.000 0 0 10.615.008.556 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 11.000.000.000 50.944.742.000 8.983.862.000 0 0 59.928.604.000 12.000.000.000 53.039.926.500 8.880.882.500 0 0 61.920.809.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 11.000.000.000 50.944.742.000 8.983.862.000 0 0 59.928.604.000 12.000.000.000 53.039.926.500 8.880.882.500 0 0 61.920.809.000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 20.903.466.200 2.471.837.800 0 0 23.375.304.000 0 21.318.800.850 3.275.598.950 0 0 24.594.399.800 Kode 08/11/2022 Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 20.903.466.200 2.471.837.800 0 0 23.375.304.000 0 21.318.800.850 3.275.598.950 0 0 24.594.399.800 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 24.960.473.000 332.349.000 0 0 25.292.822.000 0 23.523.965.640 624.191.500 0 0 24.148.157.140 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 24.960.473.000 332.349.000 0 0 25.292.822.000 0 23.523.965.640 624.191.500 0 0 24.148.157.140 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 39.344.571.400 150.875.600 0 0 39.495.447.000 0 39.805.561.550 233.565.600 0 0 40.039.127.150 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0 39.344.571.400 150.875.600 0 0 39.495.447.000 0 39.805.561.550 233.565.600 0 0 40.039.127.150 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 5.300.400.000 25.758.568.500 5.807.018.500 0 0 31.565.587.000 5.300.400.000 26.989.530.700 5.531.009.300 0 0 32.520.540.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 5.300.400.000 25.758.568.500 5.807.018.500 0 0 31.565.587.000 5.300.400.000 26.989.530.700 5.531.009.300 0 0 32.520.540.000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 16.995.740.100 114.585.300 0 0 17.110.325.400 0 17.336.355.400 437.531.000 0 0 17.773.886.400 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0 16.995.740.100 114.585.300 0 0 17.110.325.400 0 17.336.355.400 437.531.000 0 0 17.773.886.400 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0 13.288.109.900 108.235.100 0 0 13.396.345.000 0 14.234.345.600 91.004.600 0 0 14.325.350.200 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0 13.288.109.900 108.235.100 0 0 13.396.345.000 0 14.234.345.600 91.004.600 0 0 14.325.350.200 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 24.011.682.000 14.320.636.650 1.098.787.350 0 0 15.419.424.000 16.508.761.500 14.902.816.150 975.607.850 0 0 15.878.424.000 Kode 08/11/2022 Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 24.011.682.000 14.320.636.650 1.098.787.350 0 0 15.419.424.000 16.508.761.500 14.902.816.150 975.607.850 0 0 15.878.424.000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 17.055.372.200 7.121.340.000 0 0 24.176.712.200 0 27.653.811.500 6.831.340.000 0 0 34.485.151.500 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 0 17.055.372.200 7.121.340.000 0 0 24.176.712.200 0 27.653.811.500 6.831.340.000 0 0 34.485.151.500 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 94.320.300 4.679.700 0 0 99.000.000 0 99.767.000 9.439.900 0 0 109.206.900 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0 94.320.300 4.679.700 0 0 99.000.000 0 99.767.000 9.439.900 0 0 109.206.900 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 250.811.600 17.800.000 0 0 268.611.600 0 247.049.900 21.593.800 0 0 268.643.700 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0 250.811.600 17.800.000 0 0 268.611.600 0 247.049.900 21.593.800 0 0 268.643.700 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 226.000.000 13.824.366.800 153.232.400 0 0 13.977.599.200 300.000.000 14.363.548.600 181.752.000 0 0 14.545.300.600 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 226.000.000 13.824.366.800 153.232.400 0 0 13.977.599.200 300.000.000 14.363.548.600 181.752.000 0 0 14.545.300.600 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0 9.170.197.850 908.392.400 0 0 10.078.590.250 0 9.423.529.450 936.860.800 0 0 10.360.390.250 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Arsip dan Perpustakaan 0 9.170.197.850 908.392.400 0 0 10.078.590.250 0 9.423.529.450 936.860.800 0 0 10.360.390.250 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0 606.787.750 0 0 0 606.787.750 0 666.787.750 0 0 0 666.787.750 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Arsip dan Perpustakaan 0 606.787.750 0 0 0 606.787.750 0 666.787.750 0 0 0 666.787.750 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 7.882.602.936 107.972.342.404 5.607.971.240 0 0 113.580.313.644 8.007.602.936 111.634.264.654 6.929.458.440 0 0 118.563.723.094 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 775.000.000 19.766.179.560 3.864.730.440 0 0 23.630.910.000 775.000.000 20.007.403.760 3.936.254.740 0 0 23.943.658.500 Kode 08/11/2022 Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 775.000.000 19.766.179.560 3.864.730.440 0 0 23.630.910.000 775.000.000 20.007.403.760 3.936.254.740 0 0 23.943.658.500 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0 2.488.710.800 195.800.000 0 0 2.684.510.800 0 2.488.710.700 488.492.400 0 0 2.977.203.100 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0 2.488.710.800 195.800.000 0 0 2.684.510.800 0 2.488.710.700 488.492.400 0 0 2.977.203.100 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 499.063.000 65.810.815.244 1.195.635.400 0 0 67.006.450.644 499.063.000 67.904.691.294 1.987.378.000 0 0 69.892.069.294 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 499.063.000 65.810.815.244 1.195.635.400 0 0 67.006.450.644 499.063.000 67.904.691.294 1.987.378.000 0 0 69.892.069.294 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 6.608.539.936 3.470.590.712 24.429.600 0 0 3.495.020.312 6.733.539.936 3.618.371.800 103.547.200 0 0 3.721.919.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.608.539.936 3.470.590.712 24.429.600 0 0 3.495.020.312 6.733.539.936 3.618.371.800 103.547.200 0 0 3.721.919.000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0 16.280.058.888 327.375.800 0 0 16.607.434.688 0 17.459.099.900 413.786.100 0 0 17.872.886.000 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0 16.280.058.888 327.375.800 0 0 16.607.434.688 0 17.459.099.900 413.786.100 0 0 17.872.886.000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0 155.987.200 0 0 0 155.987.200 0 155.987.200 0 0 0 155.987.200 3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 155.987.200 0 0 0 155.987.200 0 155.987.200 0 0 0 155.987.200 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0 268.244.103.100 10.396.065.900 0 0 278.640.169.000 0 289.672.714.426 10.460.528.260 0 0 300.133.242.686 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0 162.379.759.400 9.224.662.600 0 0 171.604.422.000 0 181.912.047.626 8.236.644.760 0 0 190.148.692.386 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 . • . • • ' ' ' I • e e £ • • " I ' e ± : • i I I i ! 8 i 8 r r I I I 111 H II; 'I If If It 11 $ t I I I • • • • • • • • f i i £ • • ; ' ' ± ¥ t • • ± • I ¥ ' ' I Ked* M/H/M 22 Ufufifl PirnnrinSaiun, D*ff*h 5*b«Jum Perubahan ScUdlh P»mb*l»tn ft n<f#p*E»n iriii# PVndtptlUI Mid}( Sflinji 0 ptml futtnj* Htlinji KM Ttrduja 6*t»nH trimfw ju-mtih e»lanji 0»lin)< Of.a rill Bflan-. Hadil Tiÿvfl fiela-nfi Trtrtl'fr Jinnlah Hi-ionji 7 01 7.01.0.MkD«h27 0000 Teiuijambe DÿiflS 0 i9STi5!9» am i us 0 0 J Mt PTG 000 0 3.M5 93iSM ÿ2PC94C.JOO 0 0 4t72.B7SJXM 7 01 7.01.0.0(l.lj.0<].2®,0000 TeqjJwjinj i 17SOMSSOO 16.K0.W0 a 0 jmsstoso 0 3.954 OW 5® t« 350.500 a 0 ; 970 J-StMG 7 01 7 01.000,0.00190000 FUTHCUil 4 Mtusun 17.J23 SCO 0 a 1SJT.»&.W>0 6 IT 7?3.0OO c ÿ iSilOMOW 7 01 7Ol.OJW'.ft0O.SOL0aOfl Kfr»mai#n Cilfltwr D i trimJm) 1D.i4S.81KI 0 ÿ 3.6i&.wi*<m 0 a.nuss 2 CO 4S.54E.0O6 i II J f 54.93 f 006 B UN5UB ptMewwT ahan UMUM n S5.BSD.90O 0 6 10 5?iP55.(W B 14j«c.*smsi AMS0.10B 0 a HW.iSM» Q 51 mmvm 1ANGSA DAW PHDUTTK d l04J9.2U4.fae &S .jsp. Sao g 0 lfcS*V0H.M0 0 l4.40d.40S .SSI tS.tSQ.iOD 0 0 14J5t.iSS..i5f 8 01 B.QL&.M.Q.QtLfll MGO fiad+n JtaaJuan. Sangpi dan Mflft 0 lQ<Uf{44 7Q0 ib.miw 0 i 1CW.MSW0 L4+W>U>5.55J «sefujoq 0 0 14i{tJ55 iSJ 0 a 0 t 0 0 0 0 0 0 0 0 TtlTAi, 4.MS,J(S5.UJS 559 JS4 Sn.UT.714 50.0K.VW WO 43 l,i70,*&»,?« <*Aa.M»,6i7,W(I 4,»J,7U?lS,01? uttaLiitut l.liotMj.Mi.aw iZ.JflO.WIMWO aiULMUOt M07,»5!,ÿ4»«4 12 DINAS / INSTANSI Halaman DINAS / INSTANSI Halaman 1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga………………………………………………………………………………………………………..1 32 Kecamatan Karawang Barat………………………………………………………………………………………………………184 2 Dinas Kesehatan……………………………………………………………………………….. 12 33 Kecamatan Pangkalan………………………………………………………………………………………………………..188 3 RSUD……………………………………………………………………………………………………….. 21 34 Kecamatan Telukjambe Timur……………………………………………………………………………………………………192 4 RSKP……………………………………………………………………………………………………….. 23 35 Kecamatan Ciampel………………………………………………………………………………………………………..196 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang…………………………………………….. 26 36 Kecamatan Klari………………………………………………………………………………………………………..200 6 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman………………………………………………..33 37 Kecamatan Rengasdengklok………………………………………………………………………………………………………204 7 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas………………………………………………………………………………………………………..40 38 Kecamatan Kutawaluya………………………………………………………………………………………………………..209 8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah………………………………………………………………………………………………………..45 39 Kecamatan Batujaya………………………………………………………………………………………………………..213 9 Dinas Sosial………………………………………………………………………………………………………..49 40 Kecamatan Tirtajaya………………………………………………………………………………………………………..217 10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi………………………………………………………………………………………………………..56 41 Kecamatan Pedes………………………………………………………………………………………………………..221 11 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak………………………………………………………………………………………………………..62 42 Kecamatan Cibuaya………………………………………………………………………………………………………..225 12 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan………………………………………………………………………………………………………..69 43 Kecamatan Pakisjaya………………………………………………………………………………………………………..228 13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil………………………………………………………………………………………………………..74 44 Kecamatan Cikampek………………………………………………………………………………………………………..232 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa………………………………………………………………………………………………………..79 45 Kecamatan Jatisari………………………………………………………………………………………………………..236 15 Dinas Pengendalian Penduduk & KB………………………………………………………………………………………………………..85 46 Kecamatan Cilamaya Wetan………………………………………………………………………………………………………240 16 Dinas Perhubungan………………………………………………………………………………………………………..92 47 Kecamatan Tirtamulya………………………………………………………………………………………………………..244 17 Dinas Komunikasi dan Informatika………………………………………………………………………………………………………..99 48 Kecamatan Telagasari………………………………………………………………………………………………………..248 18 Dinas Koperasi UKM………………………………………………………………………………………………………..106 49 Kecamatan Rawamerta.………………………………………………………………………………………………………..252 19 Dinas Penanaman Modal dan PTSP………………………………………………………………………………………………………..111 50 Kecamatan Lemahabang.………………………………………………………………………………………………………..256 20 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan………………………………………………………………………………………………………..116 51 Kecamatan Tempuran………………………………………………………………………………………………………..260 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.………………………………………………………………………………………………………..120 52 Kecamatan Majalaya………………………………………………………………………………………………………..264 22 Dinas Perikanan………………………………………………………………………………………………………..125 53 Kecamatan Jayakerta………………………………………………………………………………………………………..268 23 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan………………………………………………………………………………………………………..131 54 Kecamatan Cilamaya Kulon……………………………………………………………………………………………………….272 24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan………………………………………………………………………………………………………..139 55 Kecamatan Banyusari………………………………………………………………………………………………………..276 25 Sekretariat Daerah………………………………………………………………………………………………………..147 56 Kecamatan Kota Baru………………………………………………………………………………………………………..280 26 Sekretariat DPRD………………………………………………………………………………………………………..154 57 Kecamatan Karawang Timur………………………………………………………………………………………………………284 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah………………………………………………………………………………………………………..158 58 Kecamatan Telukjambe Barat……………………………………………………………………………………………………288 28 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah………………………………………………………………………………………………………..163 59 Kecamatan Tegalwaru………………………………………………………………………………………………………..292 29 Badan Pendapatan Daerah………………………………………………………………………………………………………..171 60 Kecamatan Purwasari………………………………………………………………………………………………………..296 30 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia………………………………………………………………………………………………………..175 61 Kecamatan Cilebar………………………………………………………………………………………………………..300 31 Inspektorat………………………………………………………………………………………………………..180 62 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik……………………………………………………………………………………………304 DAFTAR ISI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 09 Tahun 2022 Tanggal : 31 Oktober 2022 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.01.2.19.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.376.286.777.800 1.304.472.587.986 (71.814.189.814) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 547.664.536.796 492.036.948.549 (55.627.588.247) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 322.804.828.867 292.455.574.518 (30.349.254.349) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 1.310.000.000 1.115.000.000 (195.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 140.000.000 140.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 140.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 1.170.000.000 975.000.000 (195.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.170.000.000 975.000.000 (195.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 582.940.000 582.940.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 582.940.000 582.940.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 582.940.000 582.940.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 135.136.000 135.136.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 135.136.000 135.136.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 135.136.000 135.136.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.618.800.000 1.618.800.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 1.618.800.000 1.618.800.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.618.800.000 1.618.800.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 6.534.031.000 7.606.831.000 1.072.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 280.331.000 280.331.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 280.331.000 280.331.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 6.253.700.000 7.326.500.000 1.072.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.253.700.000 7.326.500.000 1.072.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 21.549.116.000 23.107.364.000 1.558.248.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 489.750.000 607.998.000 118.248.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 489.750.000 607.998.000 118.248.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 21.059.366.000 22.499.366.000 1.440.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 21.059.366.000 22.499.366.000 1.440.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 334.000.000 5.834.000.000 5.500.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 334.000.000 5.834.000.000 5.500.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 334.000.000 5.834.000.000 5.500.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 4.604.600.000 4.604.600.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2 BELANJA MODAL 4.604.600.000 4.604.600.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.604.600.000 4.604.600.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 1.606.500.000 1.606.500.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 BELANJA OPERASI 1.606.500.000 1.606.500.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.606.500.000 1.606.500.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 58.425.000 58.425.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 BELANJA OPERASI 58.425.000 58.425.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.425.000 58.425.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 288.000.000 408.000.000 120.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 BELANJA OPERASI 288.000.000 408.000.000 120.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 288.000.000 408.000.000 120.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 48.723.702.400 48.035.196.000 (688.506.400) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 26 5 1 BELANJA OPERASI 48.723.702.400 48.035.196.000 (688.506.400) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.723.702.400 48.035.196.000 (688.506.400) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.439.759.650 1.733.885.350 294.125.700 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 BELANJA OPERASI 1.439.759.650 1.733.885.350 294.125.700 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.439.759.650 1.733.885.350 294.125.700 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 600.000.000 0 (600.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000 0 (600.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 0 (600.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 232.482.243.817 194.921.322.168 (37.560.921.649) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 BELANJA OPERASI 232.482.243.817 179.964.002.418 (52.518.241.399) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 232.482.243.817 179.964.002.418 (52.518.241.399) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 BELANJA MODAL 0 14.957.319.750 14.957.319.750 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 14.400.177.650 14.400.177.650 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 557.142.100 557.142.100 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 51.000.000 201.000.000 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 30 5 1 BELANJA OPERASI 51.000.000 201.000.000 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 30 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000 201.000.000 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 886.575.000 886.575.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 31 5 2 BELANJA MODAL 886.575.000 886.575.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 31 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 886.575.000 886.575.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 152.358.822.029 128.150.841.381 (24.207.980.648) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 200.000.000 200.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 8.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 8.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 192.000.000 192.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 192.000.000 192.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 297.000.000 297.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 297.000.000 297.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 297.000.000 297.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 100.000.000 100.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 2 BELANJA MODAL 96.000.000 96.000.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 96.000.000 96.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembangunan Laboratorium 951.500.000 951.500.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 BELANJA MODAL 951.500.000 951.500.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 951.500.000 951.500.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2.899.500.000 3.149.500.000 250.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 64.000.000 64.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000 64.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 2 BELANJA MODAL 2.835.500.000 3.085.500.000 250.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 170.000.000 170.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.665.500.000 2.915.500.000 250.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 16.569.977.600 16.934.937.600 364.960.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 391.000.000 396.835.000 5.835.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 391.000.000 396.835.000 5.835.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 BELANJA MODAL 16.178.977.600 16.538.102.600 359.125.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 16.178.977.600 16.538.102.600 359.125.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 786.445.000 786.445.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 BELANJA MODAL 786.445.000 786.445.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 786.445.000 786.445.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 106.000.000 106.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 2 BELANJA MODAL 106.000.000 106.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 106.000.000 106.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 164.300.000 164.300.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 2 BELANJA MODAL 164.300.000 164.300.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 164.300.000 164.300.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 346.200.000 346.200.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 2 BELANJA MODAL 346.200.000 346.200.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 346.200.000 346.200.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 803.178.234 803.178.234 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1 BELANJA OPERASI 661.396.734 661.396.734 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 661.396.734 661.396.734 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2 BELANJA MODAL 141.781.500 141.781.500 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 141.781.500 141.781.500 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 0 1.618.303.000 1.618.303.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 0 203.000 203.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 203.000 203.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2 BELANJA MODAL 0 1.618.100.000 1.618.100.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 1.618.100.000 1.618.100.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 2.681.390.000 2.681.390.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 BELANJA MODAL 2.681.390.000 2.681.390.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.681.390.000 2.681.390.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 395.810.100 395.810.100 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 395.810.100 395.810.100 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 395.810.100 395.810.100 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 295.840.000 295.840.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 BELANJA OPERASI 295.840.000 295.840.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 295.840.000 295.840.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.400.190.900 1.344.510.500 (55.680.400) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 BELANJA OPERASI 1.400.190.900 1.344.510.500 (55.680.400) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.190.900 1.344.510.500 (55.680.400) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 31.097.546.000 19.482.228.000 (11.615.318.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 31.097.546.000 19.482.228.000 (11.615.318.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.097.546.000 19.482.228.000 (11.615.318.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 773.161.180 1.270.657.280 497.496.100 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 773.161.180 1.270.657.280 497.496.100 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 773.161.180 1.270.657.280 497.496.100 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 101.269.000 0 (101.269.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 101.269.000 0 (101.269.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.269.000 0 (101.269.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 92.002.987.015 76.590.514.667 (15.412.472.348) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 92.002.987.015 72.464.624.042 (19.538.362.973) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.002.987.015 72.464.624.042 (19.538.362.973) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 BELANJA MODAL 0 4.125.890.625 4.125.890.625 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 4.125.890.625 4.125.890.625 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 54.000.000 204.000.000 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 54.000.000 204.000.000 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000 204.000.000 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 332.527.000 428.527.000 96.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 44 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 44 5 2 BELANJA MODAL 328.527.000 424.527.000 96.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 44 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 328.527.000 424.527.000 96.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 60.360.785.900 57.928.356.550 (2.432.429.350) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.050.000.000 1.050.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.050.000.000 1.050.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 52.500.000 52.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 05 Belanja Hibah 1.050.000.000 997.500.000 (52.500.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 185.476.900 204.487.750 19.010.850 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 185.476.900 204.487.750 19.010.850 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.014.900 34.025.750 19.010.850 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 05 Belanja Hibah 170.462.000 170.462.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 50.000.000 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 30.599.850.000 28.619.370.000 (1.980.480.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI 30.599.850.000 28.619.370.000 (1.980.480.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 05 Belanja Hibah 30.599.850.000 28.619.370.000 (1.980.480.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 299.821.000 399.821.000 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 1 BELANJA OPERASI 299.821.000 399.821.000 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 170.199.900 178.199.900 8.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 1 05 Belanja Hibah 129.621.100 221.621.100 92.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 102.000.000 102.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 14 5 1 BELANJA OPERASI 102.000.000 102.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.000.000 102.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 269.801.200 362.751.200 92.950.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 BELANJA OPERASI 269.801.200 362.751.200 92.950.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 269.801.200 362.751.200 92.950.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 27.768.866.800 27.052.006.600 (716.860.200) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 BELANJA OPERASI 27.768.866.800 27.052.006.600 (716.860.200) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.768.866.800 27.052.006.600 (716.860.200) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 34.970.000 34.970.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 BELANJA OPERASI 34.970.000 34.970.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.970.000 34.970.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 0 52.950.000 52.950.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 19 5 1 BELANJA OPERASI 0 52.950.000 52.950.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 52.950.000 52.950.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 12.140.100.000 13.502.176.100 1.362.076.100 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 11.730.100.000 12.496.000.000 765.900.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 1 BELANJA OPERASI 11.730.100.000 12.496.000.000 765.900.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 1 05 Belanja Hibah 11.690.100.000 12.456.000.000 765.900.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 30.000.000 30.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 30.000.000 30.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 13 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 396.000.000 396.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 14 5 1 BELANJA OPERASI 0 396.000.000 396.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 396.000.000 396.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 100.000.000 192.950.000 92.950.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 15 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 192.950.000 92.950.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 192.950.000 92.950.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 250.000.000 264.276.100 14.276.100 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 16 5 1 BELANJA OPERASI 169.791.100 184.067.200 14.276.100 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 169.791.100 184.067.200 14.276.100 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 16 5 2 BELANJA MODAL 80.208.900 80.208.900 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 16 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.208.900 80.208.900 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0 52.950.000 52.950.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 18 5 1 BELANJA OPERASI 0 52.950.000 52.950.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 52.950.000 52.950.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 22 Penyelenggaraan Ujian Bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 0 40.000.000 40.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 22 5 1 BELANJA OPERASI 0 40.000.000 40.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 40.000.000 40.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 828.622.241.004 812.435.639.437 (16.186.601.567) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 517.524.000 517.524.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 146.732.000 146.732.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 146.732.000 146.732.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.732.000 146.732.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 50.000.000 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 50.000.000 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 50.000.000 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 50.000.000 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 99.873.000 99.873.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 99.873.000 99.873.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.873.000 99.873.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.919.000 70.919.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 70.919.000 70.919.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.919.000 70.919.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 818.783.085.504 798.337.159.637 (20.445.925.867) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 818.560.374.804 798.114.448.937 (20.445.925.867) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 818.560.374.804 798.114.448.937 (20.445.925.867) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 818.560.374.804 798.114.448.937 (20.445.925.867) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 31.640.000 31.640.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 31.640.000 31.640.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.640.000 31.640.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 64.188.000 64.188.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 64.188.000 64.188.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.188.000 64.188.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 126.882.700 126.882.700 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 126.882.700 126.882.700 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 126.882.700 126.882.700 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 110.847.900 110.847.900 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 110.847.900 110.847.900 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 110.847.900 110.847.900 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.847.900 110.847.900 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 907.405.000 808.359.000 (99.046.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 10.200.000 10.200.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 10.200.000 10.200.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 10.200.000 10.200.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 110.000.000 110.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 04 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000 110.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 110.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 66.000.000 66.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 66.000.000 66.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000 66.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 681.405.000 572.159.100 (109.245.900) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 681.405.000 572.159.100 (109.245.900) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 681.405.000 572.159.100 (109.245.900) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000 49.999.900 (100) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 49.999.900 (100) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 49.999.900 (100) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.520.196.700 2.805.196.200 284.999.500 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 65.277.000 120.277.000 55.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 65.277.000 120.277.000 55.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.277.000 120.277.000 55.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.144.314.000 1.244.314.000 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.758.000 42.487.600 (3.270.400) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.758.000 42.487.600 (3.270.400) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 1.098.556.000 1.201.826.400 103.270.400 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.098.556.000 1.201.826.400 103.270.400 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.139.000 7.139.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 7.139.000 7.139.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.139.000 7.139.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 114.770.700 114.770.700 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 114.770.700 114.770.700 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.770.700 114.770.700 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 115.750.200 115.750.200 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 115.750.200 115.750.200 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.750.200 115.750.200 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 129.350.700 159.350.700 30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 115.520.900 145.520.900 30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.520.900 145.520.900 30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 BELANJA MODAL 13.829.800 13.829.800 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 13.829.800 13.829.800 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 58.233.000 58.233.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 58.233.000 58.233.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.233.000 58.233.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 791.108.100 891.107.600 99.999.500 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 791.108.100 891.107.600 99.999.500 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 791.108.100 891.107.600 99.999.500 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 94.254.000 94.254.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 94.254.000 94.254.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.254.000 94.254.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 194.144.000 3.421.614.800 3.227.470.800 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 859.296.300 859.296.300 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 0 859.296.300 859.296.300 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 859.296.300 859.296.300 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 194.144.000 209.680.500 15.536.500 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.539.300 3.539.300 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.539.300 3.539.300 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 194.144.000 206.141.200 11.997.200 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 194.144.000 206.141.200 11.997.200 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 1.962.438.000 1.962.438.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 2 BELANJA MODAL 0 1.962.438.000 1.962.438.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 2 01 Belanja Modal Tanah 0 1.962.438.000 1.962.438.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 390.200.000 390.200.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 90.200.000 90.200.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 90.200.000 90.200.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 2 BELANJA MODAL 0 300.000.000 300.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 150.000.000 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 150.000.000 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.778.186.300 5.242.046.300 463.860.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000 5.500.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.500.000 5.500.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000 5.500.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 962.000.000 1.112.000.000 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 962.000.000 1.112.000.000 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 962.000.000 1.112.000.000 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 157.710.000 157.710.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 157.710.000 157.710.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 157.710.000 157.710.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.652.976.300 3.966.836.300 313.860.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.587.072.300 3.900.932.300 313.860.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.587.072.300 3.900.932.300 313.860.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 2 BELANJA MODAL 65.904.000 65.904.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65.904.000 65.904.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 810.851.600 1.192.891.600 382.040.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 560.851.600 560.851.600 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 560.851.600 560.851.600 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 560.851.600 560.851.600 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 250.000.000 632.040.000 382.040.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 576.690.000 326.690.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 576.690.000 326.690.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 55.350.000 55.350.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 55.350.000 55.350.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 24.176.712.200 34.485.151.500 10.308.439.300 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.806.603.400 2.864.790.900 58.187.500 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 2.806.603.400 2.864.790.900 58.187.500 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 165.794.500 245.794.500 80.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 165.794.500 245.794.500 80.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.794.500 245.794.500 80.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 291.169.800 316.169.800 25.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 291.169.800 316.169.800 25.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 291.169.800 316.169.800 25.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 858.689.100 663.689.100 (195.000.000) 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 858.689.100 663.689.100 (195.000.000) 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 821.651.500 626.651.500 (195.000.000) 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 37.037.600 37.037.600 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 680.000.000 714.025.000 34.025.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 680.000.000 714.025.000 34.025.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 680.000.000 714.025.000 34.025.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 810.950.000 925.112.500 114.162.500 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 810.950.000 925.112.500 114.162.500 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 810.950.000 925.112.500 114.162.500 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 20.670.108.800 30.920.360.600 10.250.251.800 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 10.433.015.100 11.689.241.800 1.256.226.700 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha 2.374.777.700 3.005.763.700 630.986.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.374.777.700 3.005.763.700 630.986.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.374.777.700 3.005.763.700 630.986.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 540.897.400 569.487.200 28.589.800 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 540.897.400 569.487.200 28.589.800 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 540.897.400 569.487.200 28.589.800 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 7.517.340.000 8.113.990.900 596.650.900 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 396.000.000 1.282.650.900 886.650.900 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 396.000.000 1.282.650.900 886.650.900 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 7.121.340.000 6.831.340.000 (290.000.000) 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.121.340.000 6.831.340.000 (290.000.000) 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 00 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.222.417.500 1.053.827.700 (168.589.800) 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 1.222.417.500 1.053.827.700 (168.589.800) 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.222.417.500 1.053.827.700 (168.589.800) 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.222.417.500 1.053.827.700 (168.589.800) 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 1.514.676.200 677.291.100 (837.385.100) 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 391.710.000 391.710.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 391.710.000 391.710.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 391.710.000 391.710.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 751.718.200 99.681.100 (652.037.100) 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 751.718.200 99.681.100 (652.037.100) 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 751.718.200 99.681.100 (652.037.100) 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota 271.248.000 85.900.000 (185.348.000) 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 271.248.000 85.900.000 (185.348.000) 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 271.248.000 85.900.000 (185.348.000) 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 100.000.000 100.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.04 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 7.500.000.000 17.500.000.000 10.000.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 7.500.000.000 17.500.000.000 10.000.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000.000 17.500.000.000 10.000.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah 7.500.000.000 17.500.000.000 10.000.000.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 700.000.000 700.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 700.000.000 700.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 700.000.000 700.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 700.000.000 700.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 594.453.000 594.453.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 105.547.000 105.547.000 0 Jumlah Belanja 1.400.463.490.000 1.338.957.739.486 (61.505.750.514) Total Surplus/(Defisit) (1.400.463.490.000) (1.338.957.739.486) 61.505.750.514 0 00 1.01.2.19.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 83.124.793.000 61.916.017.036 (21.208.775.964) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 720.000.000 720.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 82.404.793.000 61.196.017.036 (21.208.775.964) Jumlah Pendapatan 83.124.793.000 61.916.017.036 (21.208.775.964) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 479.711.748.000 491.075.821.920 11.364.073.920 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 181.561.651.540 203.086.042.055 21.524.390.515 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 71.059.003.740 49.234.537.055 (21.824.466.685) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 30.816.043.490 4.270.907.000 (26.545.136.490) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.125.175.732 493.062.000 (1.632.113.732) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.125.175.732 493.062.000 (1.632.113.732) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 28.690.867.758 3.777.845.000 (24.913.022.758) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 01 Belanja Modal Tanah 0 3.777.845.000 3.777.845.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 28.690.867.758 0 (28.690.867.758) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 20.612.400.000 25.100.595.725 4.488.195.725 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.849.400.000 2.626.791.500 777.391.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.849.400.000 2.626.791.500 777.391.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 18.763.000.000 22.473.804.225 3.710.804.225 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 18.763.000.000 22.473.804.225 3.710.804.225 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.999.990.000 3.200.000.000 200.010.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 2.999.990.000 0 (2.999.990.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.999.990.000 0 (2.999.990.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 0 3.200.000.000 3.200.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 3.200.000.000 3.200.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3.514.371.850 3.514.371.850 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 450.250 450.250 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 450.250 450.250 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 3.513.921.600 3.513.921.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.513.921.600 3.513.921.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 8.506.078.872 8.538.542.952 32.464.080 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 8.506.078.872 8.538.542.952 32.464.080 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.506.078.872 8.538.542.952 32.464.080 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 4.610.119.528 4.610.119.528 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 4.610.119.528 4.610.119.528 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.610.119.528 4.610.119.528 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 105.136.530.600 149.903.363.900 44.766.833.300 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 6.340.982.000 6.349.553.500 8.571.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.340.982.000 6.349.553.500 8.571.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.340.982.000 6.349.553.500 8.571.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 81.850.000 81.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 81.850.000 81.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.850.000 81.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 95.050.000 95.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 95.050.000 95.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.050.000 95.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 23.000.000 23.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 23.000.000 23.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000 23.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 30.460.000 30.460.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.460.000 30.460.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.460.000 30.460.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 45.180.000 45.180.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 45.180.000 45.180.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.180.000 45.180.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 32.720.000 32.720.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 32.720.000 32.720.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.720.000 32.720.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 32.050.000 32.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 32.050.000 32.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.050.000 32.050.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 26.250.000 26.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 26.250.000 26.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.250.000 26.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 16.340.000 16.340.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 16.340.000 16.340.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.340.000 16.340.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 515.030.000 438.430.000 (76.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 515.030.000 438.430.000 (76.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 515.030.000 438.430.000 (76.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 951.880.000 949.480.600 (2.399.400) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 951.880.000 949.480.600 (2.399.400) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 251.880.000 249.480.600 (2.399.400) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 05 Belanja Hibah 700.000.000 700.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 59.582.800 61.754.300 2.171.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 59.582.800 61.754.300 2.171.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.582.800 61.754.300 2.171.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.795.717.900 1.795.717.900 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 1.795.717.900 1.795.717.900 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.795.717.900 1.795.717.900 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 99.813.200 99.813.200 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 99.813.200 99.813.200 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.813.200 99.813.200 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.372.957.800 921.637.800 (451.320.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 1.372.957.800 921.637.800 (451.320.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 452.357.800 458.037.800 5.680.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 920.600.000 463.600.000 (457.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 21.226.600 21.226.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 BELANJA OPERASI 21.226.600 21.226.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.226.600 21.226.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 869.220.000 835.850.000 (33.370.000) Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 869.220.000 835.850.000 (33.370.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 869.220.000 835.850.000 (33.370.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 18.200.000 18.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 18.200.000 18.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000 18.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 329.580.200 329.580.200 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 BELANJA OPERASI 329.580.200 329.580.200 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 329.580.200 329.580.200 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 579.775.800 780.680.600 200.904.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 579.775.800 780.680.600 200.904.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 579.775.800 780.680.600 200.904.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 46.347.879.400 92.579.561.800 46.231.682.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 BELANJA OPERASI 46.347.879.400 92.579.561.800 46.231.682.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.347.879.400 92.579.561.800 46.231.682.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 30.300.000 30.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 30 5 1 BELANJA OPERASI 30.300.000 30.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 30 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.300.000 30.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 34.067.495.000 34.067.495.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 34.067.495.000 34.067.495.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.067.495.000 34.067.495.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 5.051.002.200 3.961.272.300 (1.089.729.900) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI 3.845.002.200 2.295.272.300 (1.549.729.900) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.845.002.200 2.295.272.300 (1.549.729.900) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 BELANJA MODAL 1.206.000.000 1.666.000.000 460.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.206.000.000 1.486.000.000 280.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 180.000.000 180.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 1.926.709.500 1.926.709.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI 1.926.709.500 1.926.709.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.926.709.500 1.926.709.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 2.654.360.000 2.648.579.500 (5.780.500) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 BELANJA OPERASI 2.654.360.000 2.635.278.800 (19.081.200) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.654.360.000 2.635.278.800 (19.081.200) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 2 BELANJA MODAL 0 13.300.700 13.300.700 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 13.300.700 13.300.700 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1.721.918.200 1.704.621.100 (17.297.100) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 BELANJA OPERASI 1.642.900.700 1.609.435.200 (33.465.500) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 872.050.700 838.585.200 (33.465.500) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 05 Belanja Hibah 770.850.000 770.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 2 BELANJA MODAL 79.017.500 95.185.900 16.168.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79.017.500 95.185.900 16.168.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 2.853.743.600 1.435.548.300 (1.418.195.300) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 962.704.400 1.049.848.300 87.143.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 962.704.400 1.019.169.800 56.465.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 962.704.400 1.019.169.800 56.465.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 2 BELANJA MODAL 0 30.678.500 30.678.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 30.678.500 30.678.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet 1.891.039.200 385.700.000 (1.505.339.200) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 805.000 0 (805.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 805.000 0 (805.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 1.890.234.200 385.700.000 (1.504.534.200) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.890.234.200 385.700.000 (1.504.534.200) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.512.373.600 2.512.592.800 219.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 202.044.000 202.303.200 259.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 202.044.000 202.303.200 259.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 202.044.000 202.303.200 259.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 2.013.789.600 2.013.789.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.013.789.600 2.013.789.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.013.789.600 2.013.789.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 296.540.000 296.500.000 (40.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 296.540.000 296.500.000 (40.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 296.540.000 296.500.000 (40.000) Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 5.610.465.000 3.353.070.000 (2.257.395.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 5.031.000.000 2.773.500.000 (2.257.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 5.031.000.000 2.773.500.000 (2.257.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.031.000.000 2.773.500.000 (2.257.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.031.000.000 2.773.500.000 (2.257.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 579.465.000 579.570.000 105.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 579.465.000 579.570.000 105.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 579.465.000 579.570.000 105.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 579.465.000 579.570.000 105.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 122.190.300 120.895.100 (1.295.200) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 122.190.300 120.895.100 (1.295.200) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 122.190.300 120.895.100 (1.295.200) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 122.190.300 120.895.100 (1.295.200) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.190.300 120.895.100 (1.295.200) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 12.050.485.700 12.049.490.300 (995.400) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12.050.485.700 12.049.490.300 (995.400) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 12.050.485.700 12.049.490.300 (995.400) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.050.485.700 12.049.490.300 (995.400) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.050.485.700 12.049.490.300 (995.400) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 280.366.955.460 272.466.324.465 (7.900.630.995) Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 768.846.900 768.742.400 (104.500) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 332.797.400 332.692.900 (104.500) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 332.797.400 332.692.900 (104.500) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 332.797.400 332.692.900 (104.500) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 436.049.500 436.049.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 436.049.500 436.049.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 436.049.500 436.049.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 198.304.087.080 192.490.940.561 (5.813.146.519) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 198.282.517.080 192.469.370.561 (5.813.146.519) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 198.282.517.080 192.469.370.561 (5.813.146.519) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 189.684.517.080 186.147.370.561 (3.537.146.519) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.598.000.000 6.322.000.000 (2.276.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 21.570.000 21.570.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 21.570.000 21.570.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.570.000 21.570.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.610.000 15.610.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.610.000 15.610.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.610.000 15.610.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.610.000 15.610.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 260.600.000 260.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 260.600.000 260.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 260.600.000 260.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 260.600.000 260.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.314.652.220 2.287.655.680 (26.996.540) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.265.300 12.265.300 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.265.300 12.265.300 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.265.300 12.265.300 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.102.868.000 1.101.982.300 (885.700) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.846.400 7.770.900 5.924.500 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.846.400 7.770.900 5.924.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 1.101.021.600 1.094.211.400 (6.810.200) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.101.021.600 1.094.211.400 (6.810.200) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 94.619.900 92.086.300 (2.533.600) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 87.842.500 50.158.900 (37.683.600) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.842.500 50.158.900 (37.683.600) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 6.777.400 41.927.400 35.150.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.777.400 41.927.400 35.150.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 288.545.740 265.068.500 (23.477.240) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 288.545.740 265.068.500 (23.477.240) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 288.545.740 265.068.500 (23.477.240) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 152.644.380 152.544.380 (100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 152.644.380 152.544.380 (100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.644.380 152.544.380 (100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 32.250.000 32.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 32.250.000 32.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.250.000 32.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 263.618.900 263.618.900 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 263.618.900 263.618.900 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 263.618.900 263.618.900 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 367.840.000 367.840.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 367.840.000 367.840.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 367.840.000 367.840.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 515.316.200 515.316.200 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 515.316.200 515.316.200 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 2 BELANJA MODAL 515.316.200 515.316.200 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 515.316.200 515.316.200 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.607.815.960 2.794.952.560 187.136.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21.485.000 21.485.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.485.000 21.485.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.485.000 21.485.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.155.138.960 1.314.146.460 159.007.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.155.138.960 1.314.146.460 159.007.500 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.155.138.960 1.314.146.460 159.007.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.431.192.000 1.459.321.100 28.129.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.431.192.000 1.459.321.100 28.129.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.431.192.000 1.459.321.100 28.129.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 642.514.100 717.718.900 75.204.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 344.566.900 419.771.700 75.204.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 344.566.900 419.771.700 75.204.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 344.566.900 419.771.700 75.204.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 57.947.200 57.947.200 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 57.947.200 57.947.200 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.947.200 57.947.200 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 240.000.000 240.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 240.000.000 240.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000 240.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 75.198.113.000 72.614.788.164 (2.583.324.836) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 75.198.113.000 72.614.788.164 (2.583.324.836) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 69.624.999.222 67.031.549.156 (2.593.450.066) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.624.999.222 67.031.549.156 (2.593.450.066) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 5.573.113.778 5.583.239.008 10.125.230 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.268.746.478 3.648.435.365 (620.311.113) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.304.367.300 1.934.803.643 630.436.343 Jumlah Belanja 479.711.748.000 491.075.821.920 11.364.073.920 Total Surplus/(Defisit) (396.586.955.000) (429.159.804.884) (32.572.849.884) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Rumah Sakit Umum Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 173.664.846.564 250.647.963.564 76.983.117.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 173.664.846.564 250.647.963.564 76.983.117.000 Jumlah Pendapatan 173.664.846.564 250.647.963.564 76.983.117.000 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 228.673.945.000 489.276.834.820 260.602.889.820 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0 255.071.722 255.071.722 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 255.071.722 255.071.722 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 0 255.071.722 255.071.722 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 0 255.071.722 255.071.722 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 08 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 255.071.722 255.071.722 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 3.893.214.000 3.693.214.000 (200.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 03 2.02 00 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 3.893.214.000 3.693.214.000 (200.000.000) Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 3.893.214.000 3.693.214.000 (200.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.893.214.000 3.693.214.000 (200.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.893.214.000 3.693.214.000 (200.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 224.780.731.000 485.328.549.098 260.547.818.098 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 51.115.884.436 51.315.884.636 200.000.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 51.115.884.436 51.315.884.636 200.000.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 51.115.884.436 51.315.884.636 200.000.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 51.115.884.436 51.315.884.636 200.000.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 173.664.846.564 434.012.664.462 260.347.817.898 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 173.664.846.564 434.012.664.462 260.347.817.898 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 163.387.764.164 327.940.523.362 164.552.759.198 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 16.383.060.000 18.907.510.000 2.524.450.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.004.704.164 309.033.013.362 162.028.309.198 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 10.277.082.400 106.072.141.100 95.795.058.700 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.277.082.400 106.072.141.100 95.795.058.700 Jumlah Belanja 228.673.945.000 489.276.834.820 260.602.889.820 Total Surplus/(Defisit) (55.009.098.436) (238.628.871.256) (183.619.772.820) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Rumah Sakit Khusus Paru Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 44.000.000.000 44.000.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 44.000.000.000 44.000.000.000 0 Jumlah Pendapatan 44.000.000.000 44.000.000.000 0 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0052 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 66.758.545.000 118.929.240.368 52.170.695.368 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 10.000.000.000 10.000.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000.000 10.000.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 500.000.000 500.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 500.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 500.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 100.000.000 200.000.000 100.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL 100.000.000 200.000.000 100.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 13 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000 200.000.000 100.000.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6.293.827.081 8.666.213.223 2.372.386.142 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 6.293.827.081 8.666.213.223 2.372.386.142 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.293.827.081 8.666.213.223 2.372.386.142 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 3.106.172.919 633.786.777 (2.472.386.142) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 3.106.172.919 633.786.777 (2.472.386.142) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.106.172.919 633.786.777 (2.472.386.142) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 5.799.000.000 5.799.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 03 2.02 00 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 5.799.000.000 5.799.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 5.799.000.000 5.799.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.799.000.000 5.799.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.799.000.000 5.799.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 50.959.545.000 103.130.240.368 52.170.695.368 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.274.545.000 3.394.545.000 120.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.274.545.000 3.394.545.000 120.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.274.545.000 3.394.545.000 120.000.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.057.045.000 3.177.045.000 120.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 217.500.000 217.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 47.685.000.000 99.735.695.368 52.050.695.368 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 47.685.000.000 99.735.695.368 52.050.695.368 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.678.530.574 74.356.024.820 33.677.494.246 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.678.530.574 74.356.024.820 33.677.494.246 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 7.006.469.426 25.379.670.548 18.373.201.122 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.006.469.426 13.841.670.548 6.835.201.122 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 11.538.000.000 11.538.000.000 Jumlah Belanja 66.758.545.000 118.929.240.368 52.170.695.368 Total Surplus/(Defisit) (22.758.545.000) (74.929.240.368) (52.170.695.368) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0052 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.397.224.000 3.736.946.400 339.722.400 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.368.000.000 1.504.800.000 136.800.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 2.029.224.000 2.232.146.400 202.922.400 Jumlah Pendapatan 3.397.224.000 3.736.946.400 339.722.400 0 00 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 602.557.700.000 813.615.915.038 211.058.215.038 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 133.952.107.170 230.733.436.608 96.781.329.438 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 60.385.000.000 108.828.956.400 48.443.956.400 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai 60.385.000.000 108.828.956.400 48.443.956.400 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 46 5 2 BELANJA MODAL 60.385.000.000 108.828.956.400 48.443.956.400 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 46 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 60.385.000.000 108.828.956.400 48.443.956.400 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 73.567.107.170 121.904.480.208 48.337.373.038 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 2.602.107.170 2.638.792.608 36.685.438 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.602.107.170 2.638.792.608 36.685.438 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.602.107.170 2.638.792.608 36.685.438 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 28.120.000.000 35.364.030.000 7.244.030.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 28.120.000.000 35.364.030.000 7.244.030.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 28.120.000.000 35.364.030.000 7.244.030.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 42.845.000.000 83.901.657.600 41.056.657.600 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 BELANJA MODAL 42.845.000.000 83.901.657.600 41.056.657.600 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 42.845.000.000 83.901.657.600 41.056.657.600 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 82.630.000.000 130.115.673.836 47.485.673.836 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 82.630.000.000 130.115.673.836 47.485.673.836 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 32.420.000.000 35.704.052.000 3.284.052.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 32.420.000.000 35.704.052.000 3.284.052.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 32.420.000.000 35.704.052.000 3.284.052.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan 50.210.000.000 94.411.621.836 44.201.621.836 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 50.210.000.000 94.411.621.836 44.201.621.836 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.210.000.000 94.411.621.836 44.201.621.836 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 31.000.531.180 49.512.686.016 18.512.154.836 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 00 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 31.000.531.180 49.512.686.016 18.512.154.836 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 1.000.000.000 1.147.500.000 147.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 993.673.000 1.141.173.000 147.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 993.673.000 1.141.173.000 147.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 6.327.000 6.327.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.327.000 6.327.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 30.000.531.180 48.365.186.016 18.364.654.836 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.096.004.180 2.523.572.000 427.567.820 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.096.004.180 2.523.572.000 427.567.820 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 27.904.527.000 45.841.614.016 17.937.087.016 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.527.000 4.527.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 27.900.000.000 45.837.087.016 17.937.087.016 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 54.770.000.000 58.160.000.000 3.390.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 54.770.000.000 58.160.000.000 3.390.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 54.770.000.000 58.160.000.000 3.390.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 54.770.000.000 58.160.000.000 3.390.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 54.770.000.000 58.160.000.000 3.390.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 248.297.333.050 290.182.663.460 41.885.330.410 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 00 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 248.297.333.050 290.182.663.460 41.885.330.410 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 2.829.850.050 2.829.850.050 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.829.850.050 2.829.850.050 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.829.850.050 2.829.850.050 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 7.271.600.000 4.671.600.000 (2.600.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 571.600.000 571.600.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 571.600.000 571.600.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 6.700.000.000 4.100.000.000 (2.600.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah 6.700.000.000 4.100.000.000 (2.600.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 2.850.000.000 3.420.000.000 570.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 2.850.000.000 3.420.000.000 570.000.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.850.000.000 3.420.000.000 570.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 48.165.000.000 35.199.656.000 (12.965.344.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 48.165.000.000 35.199.656.000 (12.965.344.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 48.165.000.000 35.199.656.000 (12.965.344.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 146.517.119.000 194.043.823.560 47.526.704.560 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 146.517.119.000 194.043.823.560 47.526.704.560 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 146.517.119.000 194.043.823.560 47.526.704.560 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 190.000.000 7.196.200 (182.803.800) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 190.000.000 7.196.200 (182.803.800) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 190.000.000 7.196.200 (182.803.800) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 5.000.000.000 6.200.000.000 1.200.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000.000 6.200.000.000 1.200.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000.000 6.200.000.000 1.200.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 24.300.000.000 32.446.773.650 8.146.773.650 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 24.300.000.000 32.446.773.650 8.146.773.650 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 24.300.000.000 32.446.773.650 8.146.773.650 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 16 Penggantian Jembatan 10.773.764.000 10.963.764.000 190.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 16 5 2 BELANJA MODAL 10.773.764.000 10.963.764.000 190.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 16 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 10.773.764.000 10.963.764.000 190.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 400.000.000 400.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 18 5 2 BELANJA MODAL 400.000.000 400.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 18 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 400.000.000 400.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 344.887.500 344.887.500 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 00 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 344.887.500 344.887.500 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 344.887.500 344.887.500 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 344.887.500 344.887.500 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 344.887.500 344.887.500 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 4.000.000.000 3.558.830.000 (441.170.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 00 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.875.640.000 1.618.190.000 (257.450.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 550.000.000 23.889.000 (526.111.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 550.000.000 23.889.000 (526.111.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 23.889.000 (526.111.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 1.075.640.000 1.260.090.000 184.450.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.075.640.000 1.260.090.000 184.450.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.075.640.000 1.260.090.000 184.450.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang 250.000.000 334.211.000 84.211.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 334.211.000 84.211.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 334.211.000 84.211.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.02 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 450.000.000 545.000.000 95.000.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 300.000.000 300.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000 300.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 300.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.02 03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 150.000.000 245.000.000 95.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 245.000.000 95.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 245.000.000 95.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 774.360.000 685.840.000 (88.520.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 600.000.000 600.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000 600.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 600.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 174.360.000 85.840.000 (88.520.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 174.360.000 85.840.000 (88.520.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 174.360.000 85.840.000 (88.520.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 900.000.000 709.800.000 (190.200.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 550.000.000 450.000.000 (100.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 550.000.000 450.000.000 (100.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 450.000.000 (100.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 350.000.000 259.800.000 (90.200.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 350.000.000 259.800.000 (90.200.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 259.800.000 (90.200.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 47.562.841.100 51.007.737.618 3.444.896.518 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.300.000.000 1.375.000.000 75.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 250.000.000 250.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 250.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 250.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 75.000.000 112.500.000 37.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 112.500.000 37.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 112.500.000 37.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 75.000.000 112.500.000 37.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 112.500.000 37.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 112.500.000 37.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 400.000.000 400.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 396.449.800 396.449.800 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 396.449.800 396.449.800 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 3.550.200 3.550.200 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.550.200 3.550.200 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.000.000 500.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 500.000.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 500.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.795.846.000 22.931.822.538 1.135.976.538 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 21.595.846.000 22.731.822.538 1.135.976.538 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.595.846.000 22.731.822.538 1.135.976.538 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 21.595.846.000 22.731.822.538 1.135.976.538 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 200.000.000 200.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 200.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 200.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 250.000.000 100.000.000 (150.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 250.000.000 100.000.000 (150.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 100.000.000 (150.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 100.000.000 (150.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.434.992.000 1.701.252.000 266.260.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 150.000.000 150.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 150.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 150.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 600.000.000 687.000.000 87.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000 687.000.000 87.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 687.000.000 87.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 300.000.000 475.660.000 175.660.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000 475.660.000 175.660.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 475.660.000 175.660.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 120.000.000 193.600.000 73.600.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 193.600.000 73.600.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 193.600.000 73.600.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 64.992.000 64.992.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 64.992.000 64.992.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.992.000 64.992.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000 130.000.000 (70.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 130.000.000 (70.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 130.000.000 (70.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.415.548.000 3.371.919.100 956.371.100 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 150.000.000 150.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 150.000.000 150.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.000.000 150.000.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.615.548.000 2.571.919.100 956.371.100 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 527.340.000 527.340.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 527.340.000 527.340.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 1.088.208.000 2.044.579.100 956.371.100 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.088.208.000 2.044.579.100 956.371.100 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 650.000.000 650.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 650.000.000 650.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000 650.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.019.953.000 17.110.724.000 90.771.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.753.000 19.753.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.753.000 19.753.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.753.000 19.753.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 676.800.000 766.800.000 90.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 676.800.000 766.800.000 90.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 676.800.000 766.800.000 90.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 16.323.400.000 16.324.171.000 771.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.323.400.000 16.324.171.000 771.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.323.400.000 16.324.171.000 771.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.246.502.100 4.317.019.980 1.070.517.880 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.433.288.100 1.433.288.100 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.433.288.100 1.433.288.100 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.433.288.100 1.433.288.100 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 653.214.000 653.214.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 BELANJA OPERASI 653.214.000 653.214.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 653.214.000 653.214.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 510.000.000 720.517.880 210.517.880 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 510.000.000 720.517.880 210.517.880 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 510.000.000 720.517.880 210.517.880 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 150.000.000 50.000.000 (100.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 50.000.000 (100.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 50.000.000 (100.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000 960.000.000 760.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 200.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 200.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 760.000.000 760.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 760.000.000 760.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 400.000.000 200.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 400.000.000 200.000.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 400.000.000 200.000.000 Jumlah Belanja 602.557.700.000 813.615.915.038 211.058.215.038 Total Surplus/(Defisit) (599.160.476.000) (809.878.968.638) (210.718.492.638) 0 00 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 141.000.000 173.000.000 32.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 141.000.000 173.000.000 32.000.000 Jumlah Pendapatan 141.000.000 173.000.000 32.000.000 0 00 1.04.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 32.161.965.600 36.631.999.600 4.470.034.000 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 15.078.834.000 15.019.347.000 (59.487.000) 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 15.078.834.000 15.019.347.000 (59.487.000) 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 879.640.000 879.640.000 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 879.640.000 879.640.000 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 879.640.000 879.640.000 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 3.043.851.000 4.961.164.000 1.917.313.000 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.953.618.000 4.961.164.000 3.007.546.000 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.310.000 36.594.000 2.284.000 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 1.919.308.000 4.924.570.000 3.005.262.000 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 1.090.233.000 0 (1.090.233.000) 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.090.233.000 0 (1.090.233.000) 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan 2.000.000.000 23.200.000 (1.976.800.000) 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000.000 23.200.000 (1.976.800.000) 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 23.200.000 (1.976.800.000) 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 9.155.343.000 9.155.343.000 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 19 5 1 BELANJA OPERASI 9.155.343.000 9.155.343.000 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.155.343.000 9.155.343.000 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 17.083.131.600 21.612.652.600 4.529.521.000 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 17.083.131.600 21.612.652.600 4.529.521.000 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 200.000.000 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 200.000.000 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 9.804.006.600 14.320.306.600 4.516.300.000 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.604.006.600 14.320.306.600 4.716.300.000 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.284.406.600 7.583.506.600 3.299.100.000 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 5.319.600.000 6.736.800.000 1.417.200.000 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000 0 (200.000.000) 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000 0 (200.000.000) Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 150.000.000 163.221.000 13.221.000 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 163.221.000 13.221.000 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 163.221.000 13.221.000 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 597.200.000 597.200.000 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 597.200.000 597.200.000 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 597.200.000 597.200.000 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 651.090.000 651.090.000 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 8.013.400 8.013.400 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.013.400 8.013.400 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL 643.076.600 643.076.600 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 13 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 643.076.600 643.076.600 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT 5.180.835.000 5.180.835.000 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.180.835.000 5.180.835.000 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.180.835.000 5.180.835.000 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 16 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT 500.000.000 500.000.000 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 500.000.000 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 500.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 131.857.151.400 160.336.324.432 28.479.173.032 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 9.132.285.150 10.367.871.400 1.235.586.250 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 500.000.000 500.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 200.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 200.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 100.000.000 100.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 200.000.000 200.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 200.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 200.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 7.344.821.400 8.544.821.400 1.200.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 7.344.821.400 8.544.821.400 1.200.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.344.821.400 8.544.821.400 1.200.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 190.220.800 190.037.800 (183.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 7.154.600.600 8.354.783.600 1.200.183.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 00 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1.287.463.750 1.323.050.000 35.586.250 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik 44.413.750 0 (44.413.750) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 44.413.750 0 (44.413.750) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.413.750 0 (44.413.750) Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1.243.050.000 1.323.050.000 80.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.233.666.000 1.313.666.000 80.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.233.666.000 1.313.666.000 80.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 9.384.000 9.384.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.384.000 9.384.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 72.205.095.736 89.917.442.102 17.712.346.366 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 1.004.495.900 933.920.300 (70.575.600) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 250.000.000 179.424.400 (70.575.600) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 179.424.400 (70.575.600) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 179.424.400 (70.575.600) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 754.495.900 754.495.900 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 751.465.900 751.465.900 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 751.465.900 751.465.900 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 3.030.000 3.030.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.030.000 3.030.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 150.000.000 150.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 150.000.000 150.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 150.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 150.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 71.050.599.836 88.833.521.802 17.782.921.966 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh 0 100.000.000 100.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 100.000.000 100.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 100.000.000 100.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 63.690.600.000 80.073.522.290 16.382.922.290 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 63.690.600.000 80.073.522.290 16.382.922.290 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 216.222.290 66.222.290 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 63.540.600.000 79.857.300.000 16.316.700.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 4.999.999.949 5.999.999.749 999.999.800 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.999.999.949 5.999.999.749 999.999.800 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.776.700 65.056.800 13.280.100 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 05 Belanja Hibah 3.030.033.249 4.016.752.949 986.719.700 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 1.918.190.000 1.918.190.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 200.000.000 100.000.000 (100.000.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 100.000.000 (100.000.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 100.000.000 (100.000.000) Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh 2.159.999.887 2.559.999.763 399.999.876 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.159.999.887 2.559.999.763 399.999.876 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.002.100 25.081.900 79.800 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 06 5 1 05 Belanja Hibah 1.074.006.787 1.473.926.863 399.920.076 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 06 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 1.060.991.000 1.060.991.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 6.799.999.761 7.099.999.479 299.999.718 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 6.799.999.761 7.099.999.479 299.999.718 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 6.799.999.761 7.099.999.479 299.999.718 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.793.305.620 3.793.399.820 94.200 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.332.600 76.426.800 94.200 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 2.943.757.020 2.943.757.020 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 773.216.000 773.216.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 3.006.694.141 3.306.599.659 299.905.518 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.006.694.141 3.306.599.659 299.905.518 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 24.670.057.989 32.068.606.803 7.398.548.814 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 24.670.057.989 32.068.606.803 7.398.548.814 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 23.432.617.829 30.680.486.903 7.247.869.074 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.634.642.989 10.924.943.191 5.290.300.202 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.207.184.950 2.798.313.148 591.128.198 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 3.427.458.039 8.126.630.043 4.699.172.004 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 17.797.974.840 19.755.543.712 1.957.568.872 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 1.859.745.500 1.859.745.500 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.069.316.500 9.039.447.500 (29.869.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 8.728.658.340 8.856.350.712 127.692.372 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1.237.440.160 1.388.119.900 150.679.740 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.237.440.160 1.388.119.900 150.679.740 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.237.440.160 1.388.119.900 150.679.740 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.049.712.764 20.882.404.648 1.832.691.884 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.740.000.000 1.765.000.000 25.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 90.000.000 115.000.000 25.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 115.000.000 25.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 115.000.000 25.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 50.000.000 50.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 150.000.000 150.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 150.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 150.000.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 700.000.000 700.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 700.000.000 700.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 700.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 750.000.000 750.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 750.000.000 750.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 750.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.779.520.811 13.429.521.195 650.000.384 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.719.520.811 13.369.521.195 650.000.384 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.719.520.811 13.369.521.195 650.000.384 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 12.719.520.811 13.369.521.195 650.000.384 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 30.000.000 30.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 30.000.000 30.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 55.000.000 94.999.900 39.999.900 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 55.000.000 94.999.900 39.999.900 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 38.998.200 78.998.100 39.999.900 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.998.200 78.998.100 39.999.900 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 2 BELANJA MODAL 16.001.800 16.001.800 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.001.800 16.001.800 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 337.599.700 337.599.700 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 12.600.000 12.600.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 12.600.000 12.600.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 12.600.000 12.600.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 324.999.700 324.999.700 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 324.999.700 324.999.700 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 324.999.700 324.999.700 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.424.997.700 1.844.997.600 419.999.900 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 119.998.200 119.998.200 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 119.998.200 119.998.200 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 119.998.200 119.998.200 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 124.999.500 124.999.500 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 124.999.500 124.999.500 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.999.500 124.999.500 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 330.000.000 449.999.900 119.999.900 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 330.000.000 449.999.900 119.999.900 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000 449.999.900 119.999.900 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200.000.000 350.000.000 150.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 350.000.000 150.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 350.000.000 150.000.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 250.000.000 250.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 250.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 250.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 250.000.000 250.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 250.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 250.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000 150.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 150.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 150.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 150.000.000 150.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 0 42.303.000 42.303.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 42.303.000 42.303.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 2 BELANJA MODAL 0 107.697.000 107.697.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 107.697.000 107.697.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 250.000.000 742.572.000 492.572.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 50.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.047.600 7.047.600 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.047.600 7.047.600 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 42.952.400 42.952.400 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.952.400 42.952.400 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 692.572.000 492.572.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.904.700 22.023.900 17.119.200 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.904.700 22.023.900 17.119.200 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 195.095.300 670.548.100 475.452.800 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 195.095.300 670.548.100 475.452.800 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 885.315.000 885.315.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 5.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 311.118.000 311.118.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 311.118.000 311.118.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 311.118.000 311.118.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 569.197.000 569.197.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 568.483.400 568.483.400 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 568.483.400 568.483.400 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 2 BELANJA MODAL 713.600 713.600 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 713.600 713.600 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.914.879.253 1.782.399.253 (132.480.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.209.879.000 1.209.879.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.209.879.000 1.209.879.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.209.879.000 1.209.879.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 30.000.000 30.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 125.000.300 125.000.300 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 125.000.300 125.000.300 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.300 125.000.300 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 50.000.000 66.000.000 16.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 5 1 BELANJA OPERASI 39.820.400 66.000.000 26.179.600 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.820.400 66.000.000 26.179.600 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 5 2 BELANJA MODAL 10.179.600 0 (10.179.600) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.179.600 0 (10.179.600) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 499.999.953 351.519.953 (148.480.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 499.999.953 351.519.953 (148.480.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 499.999.953 351.519.953 (148.480.000) Jumlah Belanja 164.019.117.000 196.968.324.032 32.949.207.032 Total Surplus/(Defisit) (163.878.117.000) (196.795.324.032) (32.917.207.032) 0 00 1.04.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 35.435.160.000 40.103.600.900 4.668.440.900 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.775.907.400 12.338.980.400 2.563.073.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 9.209.887.400 11.293.053.300 2.083.165.900 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 4.073.084.000 4.234.334.000 161.250.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.073.084.000 4.234.334.000 161.250.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.073.084.000 4.234.334.000 161.250.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 354.800.000 533.550.000 178.750.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 354.800.000 533.550.000 178.750.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 354.800.000 533.550.000 178.750.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 170.280.000 174.010.000 3.730.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 170.280.000 174.010.000 3.730.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 170.280.000 174.010.000 3.730.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 493.738.000 513.173.900 19.435.900 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 493.738.000 513.173.900 19.435.900 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 493.738.000 513.173.900 19.435.900 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 317.360.400 357.360.400 40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 317.360.400 357.360.400 40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 317.360.400 357.360.400 40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 3.800.625.000 5.480.625.000 1.680.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.800.625.000 5.480.625.000 1.680.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.800.625.000 5.480.625.000 1.680.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 522.220.000 1.042.127.100 519.907.100 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 238.910.000 573.387.934 334.477.934 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 238.910.000 573.387.934 334.477.934 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 238.910.000 573.387.934 334.477.934 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 283.310.000 468.739.166 185.429.166 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 283.310.000 468.739.166 185.429.166 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 283.310.000 468.739.166 185.429.166 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 43.800.000 3.800.000 (40.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 43.800.000 3.800.000 (40.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 43.800.000 3.800.000 (40.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.800.000 3.800.000 (40.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.659.252.600 27.764.620.500 2.105.367.900 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 86.850.400 86.850.400 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 32.750.000 32.750.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.750.000 32.750.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.750.000 32.750.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 36.915.000 36.915.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 36.915.000 36.915.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.915.000 36.915.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.185.400 17.185.400 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 17.185.400 17.185.400 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.185.400 17.185.400 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 22.466.353.450 23.196.353.450 730.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22.466.353.450 23.196.353.450 730.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.466.353.450 23.196.353.450 730.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 22.466.353.450 23.196.353.450 730.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 444.907.000 444.910.000 3.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 444.907.000 444.910.000 3.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 444.907.000 444.910.000 3.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 444.907.000 444.910.000 3.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 664.858.250 1.048.944.150 384.085.900 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.275.750 50.798.450 20.522.700 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.275.750 50.798.450 20.522.700 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.275.750 50.798.450 20.522.700 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 78.009.000 491.622.200 413.613.200 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 78.009.000 491.622.200 413.613.200 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 78.009.000 491.622.200 413.613.200 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.684.500 18.684.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.914.700 14.914.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.914.700 14.914.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 3.769.800 3.769.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.769.800 3.769.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 191.314.800 191.314.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 191.314.800 191.314.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 191.314.800 191.314.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 76.904.200 76.904.200 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 76.904.200 76.904.200 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.904.200 76.904.200 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 67.000.000 67.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 67.000.000 67.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000 67.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 202.670.000 152.620.000 (50.050.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 202.670.000 152.620.000 (50.050.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 202.670.000 152.620.000 (50.050.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 736.321.600 1.658.380.900 922.059.300 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 736.321.600 1.658.380.900 922.059.300 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 736.321.600 1.658.380.900 922.059.300 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 736.321.600 1.658.380.900 922.059.300 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 445.872.300 465.042.000 19.169.700 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000 3.300.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.300.000 3.300.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000 3.300.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 217.489.500 217.489.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 217.489.500 217.489.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 217.489.500 217.489.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 145.882.800 165.052.500 19.169.700 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 145.882.800 165.052.500 19.169.700 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 145.882.800 165.052.500 19.169.700 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 79.200.000 79.200.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 79.200.000 79.200.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.200.000 79.200.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 814.089.600 864.139.600 50.050.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 375.160.400 375.160.400 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 375.160.400 375.160.400 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 375.160.400 375.160.400 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 274.929.200 274.929.200 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 274.929.200 274.929.200 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 274.929.200 274.929.200 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 164.000.000 214.050.000 50.050.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 164.000.000 214.050.000 50.050.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 164.000.000 214.050.000 50.050.000 Jumlah Belanja 35.435.160.000 40.103.600.900 4.668.440.900 Total Surplus/(Defisit) (35.435.160.000) (40.103.600.900) (4.668.440.900) 0 00 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 350.000.000 350.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 350.000.000 350.000.000 0 Jumlah Pendapatan 350.000.000 350.000.000 0 0 00 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 22.515.369.000 23.552.506.433 1.037.137.433 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.588.954.400 2.818.325.300 229.370.900 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 139.626.400 220.789.800 81.163.400 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 139.626.400 220.789.800 81.163.400 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 139.626.400 220.789.800 81.163.400 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.626.400 220.789.800 81.163.400 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.673.415.900 1.821.863.500 148.447.600 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 326.426.100 326.418.700 (7.400) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 326.426.100 326.418.700 (7.400) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 326.426.100 326.418.700 (7.400) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 45.882.100 45.882.100 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.882.100 45.882.100 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.882.100 45.882.100 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 546.208.000 698.407.000 152.199.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 83.300.000 83.300.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.300.000 83.300.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 462.908.000 615.107.000 152.199.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 462.908.000 615.107.000 152.199.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 42.997.600 42.997.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 42.997.600 42.997.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.997.600 42.997.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 616.549.000 612.805.000 (3.744.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 616.549.000 612.805.000 (3.744.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 616.549.000 612.805.000 (3.744.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 09 Penyusunan Rencana Kontijensi 54.681.000 54.681.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 54.681.000 54.681.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.681.000 54.681.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 40.672.100 40.672.100 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 40.672.100 40.672.100 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.672.100 40.672.100 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 728.199.600 728.199.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 129.794.400 129.794.400 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 129.794.400 129.794.400 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 129.794.400 129.794.400 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 598.405.200 598.405.200 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 598.405.200 598.405.200 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 598.405.200 598.405.200 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 00 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 47.712.500 47.472.400 (240.100) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 47.712.500 47.472.400 (240.100) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 47.712.500 47.472.400 (240.100) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.712.500 47.472.400 (240.100) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 9.967.794.300 9.967.794.300 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 00 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 9.967.794.300 9.967.794.300 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 332.454.000 332.454.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 332.454.000 332.454.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 332.454.000 332.454.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.256.655.000 6.256.655.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.256.655.000 6.256.655.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.256.655.000 6.256.655.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 120.000.000 120.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 120.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 120.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 3.010.985.300 3.010.985.300 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.323.800 1.323.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.323.800 1.323.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 3.009.661.500 3.009.661.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.009.661.500 3.009.661.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 199.700.000 199.700.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 199.700.000 199.700.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 199.700.000 199.700.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 48.000.000 48.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 48.000.000 48.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000 48.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.958.620.300 10.766.386.833 807.766.533 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.306.770 60.306.770 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.449.900 15.449.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.449.900 15.449.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.449.900 15.449.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.055.740 10.055.740 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.055.740 10.055.740 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.055.740 10.055.740 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24.801.130 34.801.130 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 24.801.130 34.801.130 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.801.130 34.801.130 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.787.741.232 8.197.391.365 409.650.133 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.779.913.822 8.178.707.955 398.794.133 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.779.913.822 8.178.707.955 398.794.133 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.779.913.822 8.178.707.955 398.794.133 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.827.410 18.683.410 10.856.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.827.410 18.683.410 10.856.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.827.410 18.683.410 10.856.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 14.500.000 14.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 14.500.000 14.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 14.500.000 14.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 14.500.000 14.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 430.614.870 449.858.870 19.244.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.573.500 16.573.500 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.573.500 16.573.500 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.573.500 16.573.500 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 57.739.000 57.739.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 57.739.000 57.739.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.739.000 57.739.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.937.730 7.681.730 3.744.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.937.730 7.681.730 3.744.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.937.730 7.681.730 3.744.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 43.457.700 43.457.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 43.457.700 43.457.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.457.700 43.457.700 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.948.800 28.848.800 900.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 27.948.800 28.848.800 900.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.948.800 28.848.800 900.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 24.000.000 24.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 24.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 24.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 41.302.000 45.902.000 4.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 41.302.000 45.902.000 4.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.302.000 45.902.000 4.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 225.656.140 225.656.140 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 225.656.140 225.656.140 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 225.656.140 225.656.140 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 69.246.700 69.246.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 69.246.700 69.246.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 69.246.700 69.246.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.246.700 69.246.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 730.855.900 818.796.100 87.940.200 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 792.000 792.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 792.000 792.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 792.000 792.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 291.823.900 379.342.900 87.519.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 291.823.900 379.342.900 87.519.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 291.823.900 379.342.900 87.519.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 438.240.000 438.661.200 421.200 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 438.240.000 438.661.200 421.200 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 438.240.000 438.661.200 421.200 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 889.854.828 1.156.287.028 266.432.200 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 820.799.600 1.087.231.800 266.432.200 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 820.799.600 1.087.231.800 266.432.200 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 820.799.600 1.087.231.800 266.432.200 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 48.623.400 48.623.400 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 48.623.400 48.623.400 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.623.400 48.623.400 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.431.828 20.431.828 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 20.431.828 20.431.828 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.431.828 20.431.828 0 Jumlah Belanja 22.515.369.000 23.552.506.433 1.037.137.433 Total Surplus/(Defisit) (22.165.369.000) (23.202.506.433) (1.037.137.433) 0 00 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.06.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 29.034.047.000 41.200.798.739 12.166.751.739 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 6.144.763.000 10.119.460.300 3.974.697.300 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 36.266.300 36.266.300 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 36.266.300 36.266.300 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 36.266.300 36.266.300 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.266.300 36.266.300 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 6.108.496.700 10.083.194.000 3.974.697.300 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 4.721.862.200 4.721.862.000 (200) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.721.862.200 4.721.862.000 (200) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.721.862.200 4.721.862.000 (200) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 625.317.200 625.317.200 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 625.317.200 625.317.200 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 625.317.200 625.317.200 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 492.927.200 4.467.624.700 3.974.697.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 492.927.200 4.467.624.700 3.974.697.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 492.927.200 4.467.624.700 3.974.697.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 268.390.100 268.390.100 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 268.390.100 268.390.100 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 268.390.100 268.390.100 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 107.489.200 56.859.200 (50.630.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 107.489.200 56.859.200 (50.630.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 107.489.200 56.859.200 (50.630.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 107.489.200 56.859.200 (50.630.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 107.489.200 56.859.200 (50.630.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.906.880.300 1.972.429.710 65.549.410 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.607.908.800 1.673.458.210 65.549.410 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 33.675.700 33.675.700 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.675.700 33.675.700 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.675.700 33.675.700 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 26.810.000 26.810.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.810.000 26.810.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.810.000 26.810.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 272.115.200 337.060.200 64.945.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 272.115.200 337.060.200 64.945.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 272.115.200 337.060.200 64.945.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 995.793.800 930.848.210 (64.945.590) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 995.793.800 925.571.610 (70.222.190) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 695.793.800 625.571.610 (70.222.190) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 300.000.000 300.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 0 5.276.600 5.276.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 5.276.600 5.276.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 27.443.500 27.443.500 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 27.443.500 27.443.500 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.443.500 27.443.500 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 17.769.000 17.769.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 17.769.000 17.769.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.769.000 17.769.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan 166.513.800 232.063.800 65.550.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 166.513.800 232.063.800 65.550.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 166.513.800 232.063.800 65.550.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 67.787.800 67.787.800 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 67.787.800 67.787.800 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.787.800 67.787.800 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 298.971.500 298.971.500 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 268.222.000 268.222.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 268.222.000 268.222.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 268.222.000 268.222.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 30.749.500 30.749.500 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 30.749.500 30.749.500 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.749.500 30.749.500 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 10.414.031.200 17.795.257.000 7.381.225.800 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 6.993.774.400 6.664.829.400 (328.945.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 6.936.000.000 6.528.000.000 (408.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.936.000.000 6.528.000.000 (408.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 6.936.000.000 6.528.000.000 (408.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 57.774.400 136.829.400 79.055.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 57.774.400 136.829.400 79.055.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.774.400 136.829.400 79.055.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 3.420.256.800 11.130.427.600 7.710.170.800 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.276.998.100 1.323.613.500 46.615.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.028.722.600 1.075.338.000 46.615.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.028.722.600 1.075.338.000 46.615.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 248.275.500 248.275.500 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 248.275.500 248.275.500 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 175.303.000 175.303.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 175.303.000 175.303.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 175.303.000 175.303.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1.903.537.500 9.549.937.500 7.646.400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.903.537.500 9.549.937.500 7.646.400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.903.537.500 1.929.937.500 26.400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 0 7.620.000.000 7.620.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 64.418.200 81.573.600 17.155.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 64.418.200 81.573.600 17.155.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.418.200 81.573.600 17.155.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 867.813.400 867.845.800 32.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 410.603.700 410.636.100 32.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 339.653.700 339.686.100 32.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 314.653.700 314.686.100 32.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 314.653.700 314.686.100 32.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 25.000.000 25.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000 25.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 70.950.000 70.950.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 70.950.000 70.950.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.950.000 70.950.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 00 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 457.209.700 457.209.700 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 36.616.500 36.616.500 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 36.616.500 36.616.500 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.616.500 36.616.500 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 420.593.200 420.593.200 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 388.786.000 388.786.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 388.786.000 388.786.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 31.807.200 31.807.200 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.807.200 31.807.200 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 572.595.700 609.839.900 37.244.200 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 572.595.700 609.839.900 37.244.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 200.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 200.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 372.595.700 409.839.900 37.244.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 321.075.500 358.319.700 37.244.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 321.075.500 358.319.700 37.244.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 51.520.200 51.520.200 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.520.200 51.520.200 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.020.474.200 9.779.106.829 758.632.629 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.000.000 55.486.600 486.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.000.000 25.486.600 486.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.486.600 486.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.486.600 486.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 10.000.000 10.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 10.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.816.289.120 7.177.577.749 361.288.629 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.816.289.120 7.177.577.749 361.288.629 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.816.289.120 7.177.577.749 361.288.629 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.816.289.120 7.177.577.749 361.288.629 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.000.000 5.000.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 5.400.000 5.400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 5.400.000 5.400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 5.400.000 5.400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 5.400.000 5.400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 425.124.780 482.349.780 57.225.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.883.800 15.883.800 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.883.800 15.883.800 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.883.800 15.883.800 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.128.400 15.128.400 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.128.400 15.128.400 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.128.400 15.128.400 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 66.665.080 66.665.080 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 66.665.080 66.665.080 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.665.080 66.665.080 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.000.000 24.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 24.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 24.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000 20.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 84.347.500 84.347.500 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 84.347.500 84.347.500 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.347.500 84.347.500 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 199.100.000 256.325.000 57.225.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 199.100.000 256.325.000 57.225.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.100.000 256.325.000 57.225.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 627.241.200 892.418.500 265.177.300 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 457.561.800 457.561.800 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 457.561.800 457.561.800 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 457.561.800 457.561.800 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 75.366.500 219.198.100 143.831.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 75.366.500 219.198.100 143.831.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.366.500 219.198.100 143.831.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 94.312.900 215.658.600 121.345.700 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 5.800.000 5.800.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 5.800.000 5.800.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 94.312.900 209.858.600 115.545.700 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 94.312.900 209.858.600 115.545.700 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 468.665.000 486.989.400 18.324.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.425.000 10.425.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.425.000 10.425.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.425.000 10.425.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 152.240.000 170.240.400 18.000.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 152.240.000 170.240.400 18.000.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.240.000 170.240.400 18.000.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 306.000.000 306.324.000 324.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 306.000.000 306.324.000 324.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 306.000.000 306.324.000 324.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 623.154.100 673.884.800 50.730.700 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 266.004.100 295.399.800 29.395.700 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 266.004.100 295.399.800 29.395.700 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 266.004.100 295.399.800 29.395.700 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.150.000 32.150.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 32.150.000 32.150.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.150.000 32.150.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 325.000.000 346.335.000 21.335.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 325.000.000 346.335.000 21.335.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000 346.335.000 21.335.000 Jumlah Belanja 29.034.047.000 41.200.798.739 12.166.751.739 Total Surplus/(Defisit) (29.034.047.000) (41.200.798.739) (12.166.751.739) 0 00 1.06.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 13.200.000.000 3.000.000.000 (10.200.000.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 13.200.000.000 3.000.000.000 (10.200.000.000) Jumlah Pendapatan 13.200.000.000 3.000.000.000 (10.200.000.000) 0 00 2.07.3.32.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 27.668.231.800 28.160.046.800 491.815.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 121.500.000 121.500.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 121.500.000 121.500.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 121.500.000 121.500.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 121.500.000 121.500.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 121.500.000 121.500.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 4.928.146.600 5.038.074.600 109.928.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 4.439.606.700 4.549.534.700 109.928.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 3.981.219.100 3.964.352.400 (16.866.700) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.981.219.100 3.964.352.400 (16.866.700) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.981.219.100 3.964.352.400 (16.866.700) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 458.387.600 585.182.300 126.794.700 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 458.387.600 585.182.300 126.794.700 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 458.387.600 585.182.300 126.794.700 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 61.500.000 61.500.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 61.500.000 61.500.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 61.500.000 61.500.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.500.000 61.500.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.05 00 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 427.039.900 427.039.900 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.05 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 427.039.900 427.039.900 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 427.039.900 427.039.900 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 427.039.900 427.039.900 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1.477.911.800 1.196.707.900 (281.203.900) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 849.080.400 809.624.500 (39.455.900) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja 423.659.200 392.097.500 (31.561.700) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 423.659.200 392.097.500 (31.561.700) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 423.659.200 392.097.500 (31.561.700) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 17.366.000 0 (17.366.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.366.000 0 (17.366.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.366.000 0 (17.366.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 408.055.200 417.527.000 9.471.800 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 408.055.200 417.527.000 9.471.800 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 408.055.200 417.527.000 9.471.800 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.03 00 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 42.982.600 0 (42.982.600) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 42.982.600 0 (42.982.600) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 42.982.600 0 (42.982.600) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.982.600 0 (42.982.600) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.04 00 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 365.771.600 167.006.200 (198.765.400) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 52.758.200 45.112.000 (7.646.200) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.758.200 45.112.000 (7.646.200) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.758.200 45.112.000 (7.646.200) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.04 02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 313.013.400 121.894.200 (191.119.200) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 313.013.400 121.894.200 (191.119.200) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 313.013.400 121.894.200 (191.119.200) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.05 00 Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 220.077.200 220.077.200 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.05 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 220.077.200 220.077.200 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 220.077.200 220.077.200 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.077.200 220.077.200 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 1.030.797.400 1.250.377.400 219.580.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 504.573.600 704.073.600 199.500.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.01 02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan 99.701.400 99.701.400 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 99.701.400 99.701.400 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.701.400 99.701.400 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 404.872.200 604.372.200 199.500.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 404.872.200 604.372.200 199.500.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 404.872.200 604.372.200 199.500.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 00 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 526.223.800 546.303.800 20.080.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 105.500.000 137.730.000 32.230.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 105.500.000 137.730.000 32.230.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.500.000 137.730.000 32.230.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 44.324.800 58.419.800 14.095.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 44.324.800 58.419.800 14.095.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.324.800 58.419.800 14.095.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 376.399.000 350.154.000 (26.245.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 376.399.000 350.154.000 (26.245.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 376.399.000 350.154.000 (26.245.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.109.876.000 20.553.386.900 443.510.900 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 161.970.000 203.070.000 41.100.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 95.760.000 136.860.000 41.100.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 95.760.000 136.860.000 41.100.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.760.000 136.860.000 41.100.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 66.210.000 66.210.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 66.210.000 66.210.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.210.000 66.210.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.574.214.390 15.574.214.390 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.574.214.390 15.574.214.390 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.574.214.390 15.574.214.390 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 15.574.214.390 15.574.214.390 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 15.400.000 15.400.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 15.400.000 15.400.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 15.400.000 15.400.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 15.400.000 15.400.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 771.558.100 939.179.800 167.621.700 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 59.866.300 87.365.800 27.499.500 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 59.866.300 87.365.800 27.499.500 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.866.300 87.365.800 27.499.500 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 66.823.500 84.464.700 17.641.200 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 66.823.500 69.755.700 2.932.200 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.823.500 69.755.700 2.932.200 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 0 14.709.000 14.709.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 14.709.000 14.709.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 244.981.900 308.748.900 63.767.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 244.981.900 308.748.900 63.767.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 244.981.900 308.748.900 63.767.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 110.117.200 110.206.200 89.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 110.117.200 110.206.200 89.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.117.200 110.206.200 89.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 136.900.000 136.900.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 136.900.000 136.900.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 136.900.000 136.900.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 152.869.200 211.494.200 58.625.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 152.869.200 211.494.200 58.625.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.869.200 211.494.200 58.625.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 669.327.600 746.341.400 77.013.800 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 578.062.800 638.501.300 60.438.500 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 578.062.800 638.501.300 60.438.500 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 578.062.800 638.501.300 60.438.500 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 91.264.800 107.840.100 16.575.300 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 91.264.800 107.840.100 16.575.300 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 91.264.800 107.840.100 16.575.300 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.671.761.600 1.560.882.000 (110.879.600) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.500.000 9.750.000 (8.750.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.500.000 9.750.000 (8.750.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000 9.750.000 (8.750.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 824.772.000 752.772.000 (72.000.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 824.772.000 752.772.000 (72.000.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 824.772.000 752.772.000 (72.000.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 828.489.600 798.360.000 (30.129.600) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 828.489.600 798.360.000 (30.129.600) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 828.489.600 798.360.000 (30.129.600) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.261.044.310 1.514.299.310 253.255.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 237.593.000 310.848.000 73.255.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 237.593.000 310.848.000 73.255.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 237.593.000 310.848.000 73.255.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 108.533.100 168.533.100 60.000.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 108.533.100 168.533.100 60.000.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.533.100 168.533.100 60.000.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 914.918.210 1.034.918.210 120.000.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 914.918.210 1.034.918.210 120.000.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 914.918.210 1.034.918.210 120.000.000 3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 155.987.200 155.987.200 0 3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 155.987.200 155.987.200 0 3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 00 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 155.987.200 155.987.200 0 3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 36.405.300 86.405.300 50.000.000 3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 36.405.300 86.405.300 50.000.000 3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.405.300 86.405.300 50.000.000 3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 61.539.100 11.539.100 (50.000.000) 3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 61.539.100 11.539.100 (50.000.000) 3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.539.100 11.539.100 (50.000.000) 3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi 58.042.800 58.042.800 0 3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 58.042.800 58.042.800 0 3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.042.800 58.042.800 0 Jumlah Belanja 27.824.219.000 28.316.034.000 491.815.000 Total Surplus/(Defisit) (14.624.219.000) (25.316.034.000) (10.691.815.000) 0 00 2.07.3.32.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.08.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 9.231.763.000 9.537.455.000 305.692.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.139.625.400 1.139.625.400 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 209.841.400 209.841.400 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 112.841.500 112.841.500 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 112.841.500 112.841.500 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.841.500 112.841.500 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 66.150.200 66.150.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 66.150.200 66.150.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.150.200 66.150.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 30.849.700 30.849.700 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.849.700 30.849.700 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.849.700 30.849.700 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 169.499.900 169.499.900 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 169.499.900 169.499.900 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 169.499.900 169.499.900 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 169.499.900 169.499.900 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 760.284.100 760.284.100 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 125.999.900 125.999.900 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 125.999.900 125.999.900 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.999.900 125.999.900 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 128.200.200 128.200.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 128.200.200 128.200.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 128.200.200 128.200.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 506.084.000 506.084.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 506.084.000 506.084.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 501.284.000 501.284.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 05 Belanja Hibah 4.800.000 4.800.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 492.024.500 493.716.500 1.692.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 443.444.900 445.136.900 1.692.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 75.951.800 75.951.800 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 75.951.800 75.951.800 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.951.800 75.951.800 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 367.493.100 369.185.100 1.692.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 367.493.100 369.185.100 1.692.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 367.493.100 369.185.100 1.692.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 48.579.600 48.579.600 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 48.579.600 48.579.600 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 48.579.600 48.579.600 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.579.600 48.579.600 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 539.920.400 539.920.300 (100) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 186.930.500 220.979.100 34.048.600 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 186.930.500 220.979.100 34.048.600 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 186.930.500 220.979.100 34.048.600 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 186.930.500 220.979.100 34.048.600 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 215.820.300 181.771.600 (34.048.700) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 120.570.300 86.521.600 (34.048.700) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 108.556.900 86.521.600 (22.035.300) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.556.900 86.521.600 (22.035.300) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 12.013.400 0 (12.013.400) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.013.400 0 (12.013.400) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 95.250.000 95.250.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 95.250.000 95.250.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.250.000 95.250.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 00 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 137.169.600 137.169.600 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 137.169.600 137.169.600 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 137.169.600 137.169.600 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 137.169.600 137.169.600 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 36.234.800 40.154.800 3.920.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 36.234.800 40.154.800 3.920.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 14.449.900 14.449.900 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.449.900 14.449.900 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.449.900 14.449.900 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 21.784.900 25.704.900 3.920.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.784.900 25.704.900 3.920.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.784.900 25.704.900 3.920.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 281.496.400 281.496.400 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 281.496.400 281.496.400 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 281.496.400 281.496.400 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 281.496.400 281.496.400 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 281.496.400 281.496.400 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 88.579.600 88.579.600 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 00 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 88.579.600 88.579.600 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 88.579.600 88.579.600 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 88.579.600 88.579.600 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 88.579.600 88.579.600 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.653.881.900 6.953.962.000 300.080.100 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.991.500 26.491.500 (10.500.000) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.647.500 5.147.500 (10.500.000) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.647.500 5.147.500 (10.500.000) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.647.500 5.147.500 (10.500.000) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21.344.000 21.344.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 21.344.000 21.344.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.344.000 21.344.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.395.788.600 5.695.788.600 300.000.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.395.788.600 5.695.788.600 300.000.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.395.788.600 5.695.788.600 300.000.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.395.788.600 5.695.788.600 300.000.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8.100.200 8.100.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 8.100.200 8.100.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.100.200 8.100.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.100.200 8.100.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 53.183.500 57.183.500 4.000.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 4.000.000 4.000.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 4.000.000 4.000.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 4.000.000 4.000.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 53.183.500 53.183.500 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 53.183.500 53.183.500 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.183.500 53.183.500 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 360.689.100 357.908.000 (2.781.100) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.587.900 13.587.900 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.587.900 13.587.900 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.587.900 13.587.900 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.000.000 65.185.900 29.185.900 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 182.300 182.300 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 182.300 182.300 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 36.000.000 65.003.600 29.003.600 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.000.000 65.003.600 29.003.600 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.702.900 18.702.900 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 18.702.900 18.702.900 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.702.900 18.702.900 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 51.892.840 58.004.140 6.111.300 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 51.892.840 58.004.140 6.111.300 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.892.840 58.004.140 6.111.300 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 66.757.700 50.827.400 (15.930.300) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 66.757.700 50.827.400 (15.930.300) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.757.700 50.827.400 (15.930.300) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 36.430.000 30.930.000 (5.500.000) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 36.430.000 30.930.000 (5.500.000) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.430.000 30.930.000 (5.500.000) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 41.100.760 41.100.760 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 41.100.760 41.100.760 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.100.760 41.100.760 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 96.217.000 79.569.000 (16.648.000) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 96.217.000 79.569.000 (16.648.000) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.217.000 79.569.000 (16.648.000) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 534.280.000 514.830.800 (19.449.200) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 4.000.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 15.000.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 515.280.000 495.830.800 (19.449.200) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 515.280.000 495.830.800 (19.449.200) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 515.280.000 495.830.800 (19.449.200) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 264.849.000 293.659.400 28.810.400 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 188.840.000 187.625.400 (1.214.600) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 188.840.000 187.625.400 (1.214.600) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 188.840.000 187.625.400 (1.214.600) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 26.009.000 26.009.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 07 5 1 BELANJA OPERASI 26.009.000 26.009.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.009.000 26.009.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000 80.025.000 30.025.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 80.025.000 30.025.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 80.025.000 30.025.000 Jumlah Belanja 9.231.763.000 9.537.455.000 305.692.000 Total Surplus/(Defisit) (9.231.763.000) (9.537.455.000) (305.692.000) 0 00 2.08.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 11.000.000.000 12.000.000.000 1.000.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 11.000.000.000 12.000.000.000 1.000.000.000 Jumlah Pendapatan 11.000.000.000 12.000.000.000 1.000.000.000 0 00 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 59.928.604.000 61.920.809.000 1.992.205.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 436.026.000 251.834.000 (184.192.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 436.026.000 251.834.000 (184.192.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 377.879.000 187.712.000 (190.167.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 377.879.000 187.712.000 (190.167.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 377.879.000 187.712.000 (190.167.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 58.147.000 64.122.000 5.975.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 58.147.000 64.122.000 5.975.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.147.000 64.122.000 5.975.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 3.281.051.300 3.321.045.900 39.994.600 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 3.281.051.300 3.321.045.900 39.994.600 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1.806.187.000 1.806.187.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 506.187.000 506.187.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 506.187.000 506.187.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 1.300.000.000 1.300.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.300.000.000 1.300.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 211.348.400 230.848.400 19.500.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 185.134.400 204.634.400 19.500.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 185.134.400 204.634.400 19.500.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 26.214.000 26.214.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.214.000 26.214.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1.263.515.900 1.284.010.500 20.494.600 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.173.770.700 1.269.793.200 96.022.500 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.173.770.700 1.269.793.200 96.022.500 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 89.745.200 14.217.300 (75.527.900) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 89.745.200 14.217.300 (75.527.900) Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 14.858.308.700 15.440.945.800 582.637.100 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 14.858.308.700 15.440.945.800 582.637.100 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 14.635.337.800 15.217.974.900 582.637.100 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.579.898.700 9.263.249.700 683.351.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.579.898.700 9.263.249.700 683.351.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 6.055.439.100 5.954.725.200 (100.713.900) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 128.890.400 128.890.400 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.926.548.700 5.825.834.800 (100.713.900) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati 222.970.900 222.970.900 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 218.317.100 218.317.100 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 218.317.100 218.317.100 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 4.653.800 4.653.800 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.653.800 4.653.800 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 122.887.000 49.287.000 (73.600.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Penyimpanan Sementara Limbah B3 122.887.000 49.287.000 (73.600.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 122.887.000 49.287.000 (73.600.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 122.887.000 49.287.000 (73.600.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.887.000 49.287.000 (73.600.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 554.479.600 544.719.600 (9.760.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 554.479.600 544.719.600 (9.760.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 554.479.600 544.719.600 (9.760.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 554.479.600 544.719.600 (9.760.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 554.479.600 544.719.600 (9.760.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 234.788.500 232.338.500 (2.450.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 00 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 234.788.500 232.338.500 (2.450.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 158.502.500 158.482.500 (20.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 106.533.500 106.513.500 (20.000) Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.533.500 106.513.500 (20.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 51.969.000 51.969.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.969.000 51.969.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 76.286.000 73.856.000 (2.430.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 76.286.000 73.856.000 (2.430.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.286.000 73.856.000 (2.430.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 62.027.000 66.527.000 4.500.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 00 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 62.027.000 66.527.000 4.500.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 62.027.000 66.527.000 4.500.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 62.027.000 66.527.000 4.500.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.027.000 66.527.000 4.500.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 117.024.800 140.924.800 23.900.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 00 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 117.024.800 140.924.800 23.900.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 56.282.400 68.782.400 12.500.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 56.282.400 68.782.400 12.500.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.282.400 68.782.400 12.500.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan 60.742.400 72.142.400 11.400.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.742.400 72.142.400 11.400.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.742.400 72.142.400 11.400.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 27.526.598.700 28.427.715.500 901.116.800 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 00 Pengelolaan Sampah 27.526.598.700 28.427.715.500 901.116.800 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 217.527.000 137.377.000 (80.150.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 217.527.000 137.377.000 (80.150.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 217.527.000 137.377.000 (80.150.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 229.500.000 175.080.000 (54.420.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 229.500.000 175.080.000 (54.420.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 229.500.000 175.080.000 (54.420.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 21.763.135.600 22.300.039.200 536.903.600 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 21.748.600.600 22.285.504.200 536.903.600 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.748.600.600 22.285.504.200 536.903.600 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 14.535.000 14.535.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.535.000 14.535.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 139.150.500 139.150.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 29.350.000 29.350.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.350.000 29.350.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 109.800.500 109.800.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 109.800.500 109.800.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 5.177.285.600 5.676.068.800 498.783.200 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.085.248.500 4.634.898.500 549.650.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.085.248.500 4.634.898.500 549.650.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 1.092.037.100 1.041.170.300 (50.866.800) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 529.237.100 665.970.300 136.733.200 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 562.800.000 375.200.000 (187.600.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.735.412.400 13.445.470.900 710.058.500 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.942.000 29.402.000 (27.540.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 33.361.000 14.701.000 (18.660.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.361.000 14.701.000 (18.660.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.361.000 14.701.000 (18.660.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23.581.000 14.701.000 (8.880.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 23.581.000 14.701.000 (8.880.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.581.000 14.701.000 (8.880.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.275.004.700 10.827.510.900 552.506.200 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.250.620.500 10.800.619.500 549.999.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.250.620.500 10.800.619.500 549.999.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 10.250.620.500 10.800.619.500 549.999.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 24.384.200 26.891.400 2.507.200 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 24.384.200 26.891.400 2.507.200 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.384.200 26.891.400 2.507.200 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 659.965.700 802.758.000 142.792.300 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.818.200 12.818.200 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.818.200 12.818.200 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.818.200 12.818.200 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 329.527.500 492.507.800 162.980.300 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 90.059.200 128.910.400 38.851.200 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.059.200 128.910.400 38.851.200 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 239.468.300 363.597.400 124.129.100 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 239.468.300 363.597.400 124.129.100 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.486.000 36.896.000 6.410.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.486.000 36.896.000 6.410.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.486.000 36.896.000 6.410.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 48.384.000 57.521.000 9.137.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 48.384.000 57.521.000 9.137.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.384.000 57.521.000 9.137.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 72.500.000 75.500.000 3.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 72.500.000 75.500.000 3.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.500.000 75.500.000 3.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 64.770.000 64.800.000 30.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 64.770.000 64.800.000 30.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.770.000 64.800.000 30.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 101.480.000 62.715.000 (38.765.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 101.480.000 62.715.000 (38.765.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.480.000 62.715.000 (38.765.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.228.609.200 1.270.909.200 42.300.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000 5.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.500.000 5.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000 5.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 299.560.000 341.860.000 42.300.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 299.560.000 341.860.000 42.300.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 299.560.000 341.860.000 42.300.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51.610.000 51.610.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 51.610.000 51.610.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.610.000 51.610.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 871.939.200 871.939.200 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 871.939.200 871.939.200 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 871.939.200 871.939.200 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 514.890.800 514.890.800 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 339.890.800 339.890.800 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 339.890.800 339.890.800 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 339.890.800 339.890.800 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 175.000.000 175.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 175.000.000 175.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 175.000.000 0 Jumlah Belanja 59.928.604.000 61.920.809.000 1.992.205.000 Total Surplus/(Defisit) (48.928.604.000) (49.920.809.000) (992.205.000) 0 00 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 23.375.304.000 24.594.399.800 1.219.095.800 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 3.309.875.340 3.271.165.240 (38.710.100) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.848.914.940 2.810.204.840 (38.710.100) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 2.848.914.940 2.810.204.840 (38.710.100) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.848.914.940 2.804.886.140 (44.028.800) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.848.914.940 2.804.886.140 (44.028.800) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 0 5.318.700 5.318.700 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 5.318.700 5.318.700 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 213.108.600 213.108.600 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk 112.962.100 112.962.100 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 112.962.100 112.962.100 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.962.100 112.962.100 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 100.146.500 100.146.500 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 100.146.500 100.146.500 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.146.500 100.146.500 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 247.851.800 247.851.800 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk 247.851.800 247.851.800 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 241.660.100 241.660.100 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 241.660.100 241.660.100 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 2 BELANJA MODAL 6.191.700 6.191.700 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.191.700 6.191.700 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1.232.315.100 1.385.370.100 153.055.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelayanan Pencatatan Sipil 1.232.315.100 1.385.370.100 153.055.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 427.324.700 449.399.700 22.075.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 343.355.900 365.430.900 22.075.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 343.355.900 365.430.900 22.075.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 83.968.800 83.968.800 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.968.800 83.968.800 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 804.990.400 935.970.400 130.980.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 736.695.900 867.675.900 130.980.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 736.695.900 867.675.900 130.980.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 68.294.500 68.294.500 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68.294.500 68.294.500 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 551.569.600 551.484.600 (85.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 216.867.600 216.867.600 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 216.867.600 216.867.600 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 205.625.700 205.625.700 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 205.625.700 205.625.700 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 11.241.900 11.241.900 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.241.900 11.241.900 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 00 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 334.702.000 334.617.000 (85.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 268.872.000 268.787.000 (85.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 268.872.000 268.787.000 (85.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 268.872.000 268.787.000 (85.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 65.830.000 65.830.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 05 5 2 BELANJA MODAL 65.830.000 65.830.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65.830.000 65.830.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.281.543.960 19.386.379.860 1.104.835.900 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 261.439.500 222.726.200 (38.713.300) Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 261.439.500 222.726.200 (38.713.300) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 253.044.700 215.300.600 (37.744.100) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 253.044.700 215.300.600 (37.744.100) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 8.394.800 7.425.600 (969.200) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.394.800 7.425.600 (969.200) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.293.183.010 9.673.183.010 380.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.293.183.010 9.673.183.010 380.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.293.183.010 9.673.183.010 380.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.293.183.010 9.673.183.010 380.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 46.001.000 46.001.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 46.001.000 46.001.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 46.001.000 46.001.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.001.000 46.001.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 251.626.700 436.816.700 185.190.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 45.000.000 74.600.000 29.600.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000 74.600.000 29.600.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 74.600.000 29.600.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 61.433.900 61.433.900 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 04 5 1 BELANJA OPERASI 61.433.900 61.433.900 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.433.900 61.433.900 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 145.192.800 300.782.800 155.590.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 145.192.800 300.782.800 155.590.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 145.192.800 300.782.800 155.590.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.850.824.150 6.963.658.850 1.112.834.700 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 68.640.900 68.640.900 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 68.640.900 68.640.900 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.640.900 68.640.900 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.990.710.800 5.143.295.750 1.152.584.950 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.302.245.600 2.610.851.400 308.605.800 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.302.245.600 2.610.851.400 308.605.800 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 1.688.465.200 2.532.444.350 843.979.150 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.688.465.200 2.532.444.350 843.979.150 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 162.651.700 180.228.700 17.577.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 108.572.300 95.345.300 (13.227.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.572.300 95.345.300 (13.227.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 54.079.400 84.883.400 30.804.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.079.400 80.293.400 26.214.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 4.590.000 4.590.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 425.268.100 250.468.100 (174.800.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 425.268.100 250.468.100 (174.800.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 425.268.100 250.468.100 (174.800.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 685.586.650 759.839.400 74.252.750 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 685.586.650 759.839.400 74.252.750 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 685.586.650 759.839.400 74.252.750 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 64.000.000 64.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 64.000.000 64.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000 64.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 85.136.000 142.636.000 57.500.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 85.136.000 142.636.000 57.500.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.136.000 142.636.000 57.500.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 368.830.000 354.550.000 (14.280.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 368.830.000 354.550.000 (14.280.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 368.830.000 354.550.000 (14.280.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 485.371.500 410.000.000 (75.371.500) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 485.371.500 410.000.000 (75.371.500) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 485.371.500 410.000.000 (75.371.500) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 485.371.500 410.000.000 (75.371.500) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.063.250.000 780.990.000 (282.260.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.700.000 23.700.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.700.000 23.700.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.700.000 23.700.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 513.160.000 561.160.000 48.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 513.160.000 561.160.000 48.000.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 513.160.000 561.160.000 48.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 124.750.000 106.750.000 (18.000.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 124.750.000 106.750.000 (18.000.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.750.000 106.750.000 (18.000.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 401.640.000 89.380.000 (312.260.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 401.640.000 89.380.000 (312.260.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 401.640.000 89.380.000 (312.260.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.029.848.100 853.004.100 (176.844.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 371.470.100 400.862.100 29.392.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 371.470.100 400.862.100 29.392.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 371.470.100 400.862.100 29.392.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 658.378.000 452.142.000 (206.236.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 658.378.000 452.142.000 (206.236.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 658.378.000 452.142.000 (206.236.000) Jumlah Belanja 23.375.304.000 24.594.399.800 1.219.095.800 Total Surplus/(Defisit) (23.375.304.000) (24.594.399.800) (1.219.095.800) 0 00 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 25.292.822.000 24.148.157.140 (1.144.664.860) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENATAAN DESA 700.000.000 627.200.000 (72.800.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Desa 700.000.000 627.200.000 (72.800.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 71.298.900 11.200.000 (60.098.900) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 71.298.900 11.200.000 (60.098.900) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.298.900 11.200.000 (60.098.900) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 151.200.000 151.200.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 151.200.000 151.200.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 151.200.000 151.200.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 151.200.000 151.200.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 151.200.000 151.200.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 151.200.000 151.200.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa 151.200.000 151.200.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 151.200.000 151.200.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 151.200.000 151.200.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota 23.901.100 11.200.000 (12.701.100) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 23.901.100 11.200.000 (12.701.100) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.901.100 11.200.000 (12.701.100) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 151.200.000 151.200.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 151.200.000 151.200.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 151.200.000 151.200.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 3.333.199.800 5.583.199.800 2.250.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 3.333.199.800 5.583.199.800 2.250.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 297.980.000 297.980.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 297.980.000 297.980.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 297.980.000 297.980.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 268.419.800 268.419.800 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 268.419.800 268.419.800 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 268.419.800 268.419.800 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 2.766.800.000 5.016.800.000 2.250.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.766.800.000 5.016.800.000 2.250.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 266.800.000 1.119.441.000 852.641.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 2.500.000.000 3.897.359.000 1.397.359.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 9.176.434.760 5.268.383.200 (3.908.051.560) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 9.176.434.760 5.268.383.200 (3.908.051.560) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 522.215.800 522.215.800 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 522.215.800 522.215.800 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 522.215.800 522.215.800 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 8.153.762.760 4.145.731.200 (4.008.031.560) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.153.762.760 4.145.731.200 (4.008.031.560) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.153.762.760 4.145.731.200 (4.008.031.560) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 350.000.000 350.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 350.000.000 350.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 350.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 0 69.980.000 69.980.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 69.980.000 69.980.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 69.980.000 69.980.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 150.456.200 150.456.200 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 150.456.200 150.456.200 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.456.200 150.456.200 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 0 30.000.000 30.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 0 30.000.000 30.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 30.000.000 30.000.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.624.999.700 1.624.999.700 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.624.999.700 1.624.999.700 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 225.135.200 225.135.200 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 225.135.200 225.135.200 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 225.135.200 225.135.200 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 216.054.500 216.054.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 216.054.500 216.054.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 216.054.500 216.054.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 284.557.400 284.557.400 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 284.557.400 284.557.400 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 284.557.400 284.557.400 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 93.967.400 93.967.400 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 93.967.400 93.967.400 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.967.400 93.967.400 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 805.285.200 805.285.200 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 805.285.200 805.285.200 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 805.285.200 805.285.200 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.458.187.740 11.044.374.440 586.186.700 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 443.765.300 337.767.200 (105.998.100) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 379.037.800 283.929.700 (95.108.100) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 347.010.300 283.929.700 (63.080.600) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 347.010.300 283.929.700 (63.080.600) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 32.027.500 0 (32.027.500) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.027.500 0 (32.027.500) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 64.727.500 53.837.500 (10.890.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 64.727.500 53.837.500 (10.890.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.727.500 53.837.500 (10.890.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.805.506.050 8.155.506.150 350.000.100 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.805.506.050 8.155.506.150 350.000.100 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.805.506.050 8.155.506.150 350.000.100 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.805.506.050 8.155.506.150 350.000.100 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22.047.500 5.000.000 (17.047.500) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 7.047.500 0 (7.047.500) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.047.500 0 (7.047.500) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.047.500 0 (7.047.500) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 15.000.000 5.000.000 (10.000.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 5.000.000 (10.000.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 5.000.000 (10.000.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.053.630.390 1.105.827.590 52.197.200 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 57.552.300 57.552.300 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 57.552.300 57.552.300 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.552.300 57.552.300 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 300.321.500 352.518.700 52.197.200 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 790.000 790.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 790.000 790.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 300.321.500 351.728.700 51.407.200 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.321.500 351.728.700 51.407.200 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 116.646.300 116.646.300 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 116.646.300 116.646.300 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 116.646.300 116.646.300 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 137.389.790 137.389.790 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 137.389.790 137.389.790 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 137.389.790 137.389.790 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 124.960.500 124.960.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 124.960.500 124.960.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.960.500 124.960.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 78.250.000 78.250.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 78.250.000 78.250.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.250.000 78.250.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 108.790.000 108.790.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 108.790.000 108.790.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.790.000 108.790.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 129.720.000 129.720.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 129.720.000 129.720.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 129.720.000 129.720.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 273.044.200 273.044.200 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 273.044.200 273.044.200 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 581.400 581.400 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 581.400 581.400 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 0 272.462.800 272.462.800 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 272.462.800 272.462.800 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 462.692.100 484.842.900 22.150.800 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 281.028.400 302.628.400 21.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 281.028.400 302.628.400 21.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 281.028.400 302.628.400 21.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 181.663.700 182.214.500 550.800 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 181.663.700 182.214.500 550.800 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 181.663.700 182.214.500 550.800 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 474.856.400 486.696.400 11.840.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 195.804.200 207.644.200 11.840.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 195.804.200 207.644.200 11.840.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.804.200 207.644.200 11.840.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 199.002.200 199.002.200 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 199.002.200 199.002.200 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.002.200 199.002.200 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 80.050.000 80.050.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 80.050.000 80.050.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.050.000 80.050.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 00 Penataan Organisasi 195.690.000 195.690.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 195.690.000 195.690.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 BELANJA OPERASI 195.690.000 195.690.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.690.000 195.690.000 0 Jumlah Belanja 25.292.822.000 24.148.157.140 (1.144.664.860) Total Surplus/(Defisit) (25.292.822.000) (24.148.157.140) 1.144.664.860 0 00 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.14.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 39.495.447.000 40.039.127.150 543.680.150 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1.243.043.980 1.201.273.980 (41.770.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 143.875.150 143.875.150 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) 4.375.000 4.375.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.375.000 4.375.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.375.000 4.375.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 99.500.150 99.500.150 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 99.500.150 99.500.150 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.500.150 99.500.150 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK 40.000.000 40.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 40.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.099.168.830 1.057.398.830 (41.770.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 176.150.000 134.380.000 (41.770.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 134.380.000 134.380.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 134.380.000 134.380.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 41.770.000 0 (41.770.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.770.000 0 (41.770.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 35.018.830 35.018.830 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 35.018.830 35.018.830 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.018.830 35.018.830 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 888.000.000 888.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 888.000.000 888.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 888.000.000 888.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 18.797.305.968 18.752.586.968 (44.719.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 2.416.956.950 2.366.956.950 (50.000.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 237.316.950 187.316.950 (50.000.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 237.316.950 187.316.950 (50.000.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 237.316.950 187.316.950 (50.000.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 426.000.000 426.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 426.000.000 426.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 426.000.000 426.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 70.640.000 70.640.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 70.640.000 70.640.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.640.000 70.640.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 468.000.000 468.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 468.000.000 468.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 468.000.000 468.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 1.215.000.000 1.215.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.215.000.000 1.215.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.215.000.000 1.215.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 9.538.835.800 9.544.116.800 5.281.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 222.500.000 222.500.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 222.500.000 222.500.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 222.500.000 222.500.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 9.316.335.800 9.321.616.800 5.281.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.316.335.800 9.321.616.800 5.281.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.316.335.800 9.321.616.800 5.281.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 3.214.733.218 3.214.733.218 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 245.700.000 245.700.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 245.700.000 245.700.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 245.700.000 245.700.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 2.450.844.450 2.450.844.450 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.450.844.450 2.450.844.450 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.450.844.450 2.450.844.450 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 31.800.000 31.800.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 31.800.000 31.800.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.800.000 31.800.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 486.388.768 486.388.768 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 486.388.768 486.388.768 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 486.388.768 486.388.768 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 00 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 3.626.780.000 3.626.780.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 125.030.000 125.030.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 125.030.000 125.030.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.030.000 125.030.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 3.501.750.000 3.501.750.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.501.750.000 3.501.750.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.501.750.000 3.501.750.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 11.759.263.300 11.759.263.300 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 11.557.763.300 11.557.763.300 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 97.760.000 97.760.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 97.760.000 97.760.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.760.000 97.760.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 115.263.300 115.263.300 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 115.263.300 115.263.300 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.263.300 61.263.300 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 54.000.000 54.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 11.344.740.000 11.344.740.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.344.740.000 11.344.740.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.344.740.000 11.344.740.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 201.500.000 201.500.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 201.500.000 201.500.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 201.500.000 201.500.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 201.500.000 201.500.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.695.833.752 8.326.002.902 630.169.150 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 374.279.600 265.262.000 (109.017.600) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 374.279.600 265.262.000 (109.017.600) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 374.279.600 265.262.000 (109.017.600) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 374.279.600 265.262.000 (109.017.600) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.236.981.282 5.604.552.082 367.570.800 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.236.981.282 5.604.552.082 367.570.800 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.236.981.282 5.604.552.082 367.570.800 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.236.981.282 5.604.552.082 367.570.800 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.422.000 11.422.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.422.000 11.422.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.422.000 11.422.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.422.000 11.422.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 553.179.370 762.205.320 209.025.950 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.660.700 12.660.700 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.660.700 12.660.700 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.660.700 12.660.700 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 109.105.600 241.765.600 132.660.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 8.200.000 8.200.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 8.200.000 8.200.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 109.105.600 233.565.600 124.460.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 109.105.600 233.565.600 124.460.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 55.511.600 55.509.800 (1.800) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 55.511.600 55.509.800 (1.800) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.511.600 55.509.800 (1.800) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.549.920 80.549.920 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 80.549.920 80.549.920 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.549.920 80.549.920 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37.778.300 37.826.050 47.750 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 37.778.300 37.826.050 47.750 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.778.300 37.826.050 47.750 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000 15.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 55.498.200 55.498.200 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 55.498.200 55.498.200 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.498.200 55.498.200 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 187.075.050 263.395.050 76.320.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 187.075.050 263.395.050 76.320.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 187.075.050 263.395.050 76.320.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 810.141.500 850.731.500 40.590.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.498.000 3.498.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.498.000 3.498.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.498.000 3.498.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 148.243.500 188.185.500 39.942.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 148.243.500 188.185.500 39.942.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 148.243.500 188.185.500 39.942.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000 20.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 638.400.000 639.048.000 648.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 638.400.000 639.048.000 648.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 638.400.000 639.048.000 648.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 709.830.000 831.830.000 122.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 550.710.000 672.710.000 122.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 550.710.000 672.710.000 122.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.710.000 672.710.000 122.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 159.120.000 159.120.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 159.120.000 159.120.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 159.120.000 159.120.000 0 Jumlah Belanja 39.495.447.000 40.039.127.150 543.680.150 Total Surplus/(Defisit) (39.495.447.000) (40.039.127.150) (543.680.150) 0 00 2.14.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.300.400.000 5.300.400.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 5.300.400.000 5.300.400.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 5.300.400.000 5.300.400.000 0 0 00 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 31.565.587.000 32.520.540.000 954.953.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 11.064.006.382 11.423.777.502 359.771.120 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 5.490.783.200 5.819.123.420 328.340.220 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 3.159.565.000 3.364.372.600 204.807.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 356.735.000 252.996.600 (103.738.400) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 356.735.000 252.996.600 (103.738.400) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 2.802.830.000 3.111.376.000 308.546.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 252.670.000 260.176.000 7.506.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.550.160.000 2.851.200.000 301.040.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.020.598.600 1.042.331.400 21.732.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 370.302.100 265.322.300 (104.979.800) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 370.302.100 265.322.300 (104.979.800) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 650.296.500 777.009.100 126.712.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 650.296.500 777.009.100 126.712.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 1.056.060.700 1.099.847.320 43.786.620 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 870.340.700 914.127.320 43.786.620 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 870.340.700 914.127.320 43.786.620 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 185.720.000 185.720.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 185.720.000 185.720.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 254.558.900 312.572.100 58.013.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 139.880.000 186.323.700 46.443.700 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.880.000 186.323.700 46.443.700 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 114.678.900 126.248.400 11.569.500 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 114.678.900 126.248.400 11.569.500 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 110.197.500 110.197.500 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 67.538.600 67.538.600 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 838.800 838.800 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 838.800 838.800 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 BELANJA MODAL 66.699.800 66.699.800 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.699.800 66.699.800 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C 42.658.900 42.658.900 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 38.380.900 38.380.900 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.380.900 38.380.900 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 2 BELANJA MODAL 4.278.000 4.278.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.278.000 4.278.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 46.299.900 46.299.900 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 46.299.900 46.299.900 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 46.299.900 46.299.900 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.299.900 46.299.900 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.913.242.962 1.913.242.962 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 390.808.900 390.808.900 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.466.000 21.466.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.466.000 21.466.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 2 BELANJA MODAL 369.342.900 369.342.900 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 369.342.900 369.342.900 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 137.192.562 137.192.562 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 137.192.562 137.192.562 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 137.192.562 137.192.562 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 765.000.000 765.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1 BELANJA OPERASI 765.000.000 765.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 765.000.000 765.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 153.245.000 153.245.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 BELANJA OPERASI 153.245.000 153.245.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 153.245.000 153.245.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 466.996.500 466.996.500 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 08 5 1 BELANJA OPERASI 464.381.000 464.381.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 464.381.000 464.381.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 08 5 2 BELANJA MODAL 2.615.500 2.615.500 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.615.500 2.615.500 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 00 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 3.115.763.100 3.122.263.100 6.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 89.430.000 89.430.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 89.430.000 89.430.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.430.000 89.430.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 3.011.165.000 3.017.665.000 6.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.972.533.600 2.979.033.600 6.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.972.533.600 2.979.033.600 6.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 2 BELANJA MODAL 38.631.400 38.631.400 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.631.400 38.631.400 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 15.168.100 15.168.100 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.168.100 15.168.100 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.168.100 15.168.100 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 00 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 94.414.320 91.914.320 (2.500.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 94.414.320 91.914.320 (2.500.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 5 1 BELANJA OPERASI 94.414.320 91.914.320 (2.500.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.414.320 91.914.320 (2.500.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 00 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 108.711.400 122.698.700 13.987.300 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 24.358.100 38.345.400 13.987.300 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.358.100 38.345.400 13.987.300 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.358.100 38.345.400 13.987.300 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 25.520.000 25.520.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.520.000 25.520.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.520.000 25.520.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 29.753.200 29.753.200 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 29.753.200 29.753.200 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.753.200 29.753.200 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 29.080.100 29.080.100 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 05 5 1 BELANJA OPERASI 29.080.100 29.080.100 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.080.100 29.080.100 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 00 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 184.594.000 198.037.600 13.443.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 81.027.400 81.027.400 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 5 1 BELANJA OPERASI 81.027.400 81.027.400 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.027.400 81.027.400 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 02 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 84.117.600 84.117.600 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 02 5 1 BELANJA OPERASI 84.117.600 84.117.600 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.117.600 84.117.600 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 03 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 19.449.000 32.892.600 13.443.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.449.000 32.892.600 13.443.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.449.000 32.892.600 13.443.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 145.175.600 160.596.200 15.420.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.08 00 Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal 57.711.200 57.711.200 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.08 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal 57.711.200 57.711.200 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.325.600 25.325.600 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.325.600 25.325.600 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.08 02 5 2 BELANJA MODAL 32.385.600 32.385.600 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.08 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.385.600 32.385.600 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 00 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 87.464.400 102.885.000 15.420.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal 87.464.400 102.885.000 15.420.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 03 5 1 BELANJA OPERASI 21.207.200 22.953.200 1.746.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.207.200 22.953.200 1.746.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 03 5 2 BELANJA MODAL 66.257.200 79.931.800 13.674.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.257.200 79.931.800 13.674.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.356.405.018 20.936.166.298 579.761.280 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 288.176.900 297.623.500 9.446.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 190.199.800 189.149.800 (1.050.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 156.559.200 155.509.200 (1.050.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 156.559.200 155.509.200 (1.050.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 33.640.600 33.640.600 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.640.600 33.640.600 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.927.200 7.927.200 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.927.200 7.927.200 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.927.200 7.927.200 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.729.600 5.729.600 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.729.600 5.729.600 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.729.600 5.729.600 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.753.100 4.753.100 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.753.100 4.753.100 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.753.100 4.753.100 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.062.200 3.062.200 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.062.200 3.062.200 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.062.200 3.062.200 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 48.605.600 48.605.600 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 48.605.600 48.605.600 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.605.600 48.605.600 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.899.400 38.396.000 10.496.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.746.000 14.514.900 3.768.900 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.746.000 14.514.900 3.768.900 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 17.153.400 23.881.100 6.727.700 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.153.400 23.881.100 6.727.700 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.737.343.948 16.418.061.378 680.717.430 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.604.318.948 16.285.036.378 680.717.430 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.604.318.948 16.285.036.378 680.717.430 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 15.604.318.948 16.285.036.378 680.717.430 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.363.400 3.363.400 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.363.400 3.363.400 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.363.400 3.363.400 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 129.661.600 129.661.600 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 129.661.600 129.661.600 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 129.661.600 129.661.600 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 32.000.000 62.999.000 30.999.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 62.999.000 62.999.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 62.999.000 62.999.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 62.999.000 62.999.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 32.000.000 0 (32.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 32.000.000 0 (32.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000 0 (32.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.034.807.070 1.161.107.920 126.300.850 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.011.450 26.503.500 6.492.050 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.011.450 26.503.500 6.492.050 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.011.450 26.503.500 6.492.050 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 357.966.200 400.161.100 42.194.900 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 141.350.400 141.350.400 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.350.400 141.350.400 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 216.615.800 258.810.700 42.194.900 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 216.615.800 258.810.700 42.194.900 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 161.710.620 166.850.520 5.139.900 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 161.710.620 166.850.520 5.139.900 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 161.710.620 166.850.520 5.139.900 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 268.985.000 278.594.200 9.609.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 268.985.000 278.594.200 9.609.200 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 268.985.000 278.594.200 9.609.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.160.000 20.160.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.160.000 20.160.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.160.000 20.160.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 104.362.800 136.707.600 32.344.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 104.362.800 136.707.600 32.344.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.362.800 136.707.600 32.344.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 101.611.000 132.131.000 30.520.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 101.611.000 132.131.000 30.520.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.611.000 132.131.000 30.520.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.204.372.900 318.938.400 (885.434.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.152.434.500 267.000.000 (885.434.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 1.152.434.500 267.000.000 (885.434.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.152.434.500 267.000.000 (885.434.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 51.938.400 51.938.400 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 51.938.400 51.938.400 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.938.400 51.938.400 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 600.410.400 625.536.000 25.125.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.600.000 6.600.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.600.000 6.600.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000 6.600.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 237.552.000 261.252.000 23.700.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 237.552.000 261.252.000 23.700.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 237.552.000 261.252.000 23.700.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 356.258.400 357.684.000 1.425.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 356.258.400 357.684.000 1.425.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 356.258.400 357.684.000 1.425.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.459.293.800 2.051.900.100 592.606.300 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.008.763.400 1.100.301.700 91.538.300 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.007.263.400 1.098.801.700 91.538.300 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.007.263.400 1.098.801.700 91.538.300 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 2 BELANJA MODAL 1.500.000 1.500.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.500.000 1.500.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000 53.000.000 23.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 53.000.000 23.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 53.000.000 23.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 315.000.000 786.668.000 471.668.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 315.000.000 686.668.000 371.668.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 315.000.000 686.668.000 371.668.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 100.000.000 100.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 100.000.000 100.000.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 105.530.400 111.930.400 6.400.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 105.530.400 111.930.400 6.400.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.530.400 111.930.400 6.400.000 Jumlah Belanja 31.565.587.000 32.520.540.000 954.953.000 Total Surplus/(Defisit) (26.265.187.000) (27.220.140.000) (954.953.000) 0 00 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 17.110.325.400 17.773.886.400 663.561.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.479.070.400 1.479.070.300 (100) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.479.070.400 1.479.070.300 (100) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 596.122.200 607.293.200 11.171.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 596.122.200 607.293.200 11.171.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 596.122.200 607.293.200 11.171.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 150.853.400 150.853.400 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 150.853.400 144.977.100 (5.876.300) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.853.400 144.977.100 (5.876.300) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 0 5.876.300 5.876.300 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 5.876.300 5.876.300 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 138.398.200 138.398.200 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 118.605.100 118.605.100 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.605.100 118.605.100 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 19.793.100 19.793.100 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.793.100 19.793.100 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media 110.275.000 107.657.500 (2.617.500) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 110.275.000 107.657.500 (2.617.500) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.275.000 107.657.500 (2.617.500) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 79.600.000 79.600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 44.496.100 44.496.100 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.496.100 44.496.100 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 35.103.900 35.103.900 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.103.900 35.103.900 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 403.821.600 395.268.000 (8.553.600) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 403.821.600 395.268.000 (8.553.600) Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 403.821.600 395.268.000 (8.553.600) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 5.095.258.021 4.843.674.421 (251.583.600) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.432.280.900 2.431.161.600 (1.119.300) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 2.432.280.900 2.431.161.600 (1.119.300) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.432.280.900 2.431.161.600 (1.119.300) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.432.280.900 2.431.161.600 (1.119.300) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 00 Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.662.977.121 2.412.512.821 (250.464.300) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 222.389.800 223.874.900 1.485.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 222.389.800 223.874.900 1.485.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 222.389.800 223.874.900 1.485.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 497.427.721 485.880.921 (11.546.800) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 481.427.721 469.880.921 (11.546.800) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 481.427.721 469.880.921 (11.546.800) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 16.000.000 16.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.000.000 16.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 243.677.800 159.037.600 (84.640.200) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 233.866.800 157.736.600 (76.130.200) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 233.866.800 157.736.600 (76.130.200) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 9.811.000 1.301.000 (8.510.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.811.000 1.301.000 (8.510.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 682.903.000 571.348.000 (111.555.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 682.903.000 571.348.000 (111.555.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 682.903.000 571.348.000 (111.555.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 558.350.000 539.993.600 (18.356.400) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 558.350.000 539.993.600 (18.356.400) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 558.350.000 539.993.600 (18.356.400) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 365.670.400 249.650.200 (116.020.200) Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 340.670.400 224.650.200 (116.020.200) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 340.670.400 224.650.200 (116.020.200) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 10 5 2 BELANJA MODAL 25.000.000 25.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000 25.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE 92.558.400 182.727.600 90.169.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 92.558.400 182.727.600 90.169.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.558.400 182.727.600 90.169.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.535.996.979 11.451.141.679 915.144.700 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.640.100 27.640.100 (13.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.669.800 7.669.800 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.669.800 7.669.800 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.669.800 7.669.800 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 32.970.300 19.970.300 (13.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 32.970.300 19.970.300 (13.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.970.300 19.970.300 (13.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.038.317.139 8.398.317.239 360.000.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.030.647.339 8.390.647.439 360.000.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.030.647.339 8.390.647.439 360.000.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.030.647.339 8.390.647.439 360.000.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.669.800 7.669.800 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.669.800 7.669.800 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.669.800 7.669.800 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 6.800.000 6.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 6.800.000 6.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 6.800.000 6.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 6.800.000 6.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 489.560.740 788.200.140 298.639.400 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.172.800 11.172.800 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.172.800 11.172.800 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.172.800 11.172.800 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 120.758.340 194.397.740 73.639.400 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 111.881.040 111.881.040 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 111.881.040 111.881.040 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 8.877.300 82.516.700 73.639.400 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.877.300 82.516.700 73.639.400 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.001.600 11.001.600 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.001.600 11.001.600 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.001.600 11.001.600 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 74.768.000 74.768.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 74.768.000 74.768.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.768.000 74.768.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 204.000.000 204.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 204.000.000 204.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 204.000.000 204.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 67.860.000 292.860.000 225.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 67.860.000 292.860.000 225.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.860.000 292.860.000 225.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 251.940.000 251.940.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 251.940.000 251.940.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 0 251.940.000 251.940.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 251.940.000 251.940.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.451.579.000 1.462.344.200 10.765.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.200.000 5.500.000 (7.700.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.200.000 5.500.000 (7.700.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000 5.500.000 (7.700.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.879.000 21.879.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.879.000 21.879.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.879.000 21.879.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.416.500.000 1.434.965.200 18.465.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.416.500.000 1.434.965.200 18.465.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.416.500.000 1.434.965.200 18.465.200 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 515.900.000 515.900.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 218.120.000 218.120.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 218.120.000 218.120.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 218.120.000 218.120.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 272.230.000 272.230.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 272.230.000 272.230.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 272.230.000 272.230.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.550.000 25.550.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.550.000 25.550.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.550.000 25.550.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 99.000.000 109.206.900 10.206.900 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 99.000.000 109.206.900 10.206.900 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 99.000.000 109.206.900 10.206.900 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 60.000.200 70.207.100 10.206.900 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.200 65.446.900 5.446.700 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.200 65.446.900 5.446.700 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 0 4.760.200 4.760.200 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 4.760.200 4.760.200 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 24.999.800 24.999.800 0 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.320.100 20.320.100 0 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.320.100 20.320.100 0 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 4.679.700 4.679.700 0 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.679.700 4.679.700 0 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 Membangun Metadata Statistik Sektoral 14.000.000 14.000.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 14.000.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 14.000.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 268.611.600 268.643.700 32.100 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 268.611.600 268.643.700 32.100 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 253.221.400 253.253.500 32.100 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 18.119.300 18.119.300 0 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.119.300 11.119.300 0 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.119.300 11.119.300 0 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 7.000.000 7.000.000 0 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.000.000 7.000.000 0 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 16.000.000 16.054.100 54.100 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.200.000 6.779.000 1.579.000 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000 6.779.000 1.579.000 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 10.800.000 9.275.100 (1.524.900) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.800.000 9.275.100 (1.524.900) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 162.364.200 161.912.300 (451.900) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 162.364.200 161.912.300 (451.900) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 162.364.200 161.912.300 (451.900) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 56.737.900 57.167.800 429.900 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 56.737.900 51.849.100 (4.888.800) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.737.900 51.849.100 (4.888.800) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 0 5.318.700 5.318.700 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 5.318.700 5.318.700 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 00 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 15.390.200 15.390.200 0 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 15.390.200 15.390.200 0 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.390.200 15.390.200 0 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.390.200 15.390.200 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Belanja 17.477.937.000 18.151.737.000 673.800.000 Total Surplus/(Defisit) (17.477.937.000) (18.151.737.000) (673.800.000) 0 00 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.17.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 13.396.345.000 14.325.350.200 929.005.200 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 78.581.500 78.581.500 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 78.581.500 78.581.500 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 78.581.500 78.581.500 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 78.581.500 78.581.500 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.581.500 78.581.500 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 462.134.420 462.134.420 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 462.134.420 462.134.420 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 188.667.500 228.667.500 40.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 188.667.500 228.667.500 40.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 188.667.500 228.667.500 40.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 273.466.920 233.466.920 (40.000.000) 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 273.466.920 233.466.920 (40.000.000) 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 273.466.920 233.466.920 (40.000.000) 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 142.314.850 142.314.850 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 142.314.850 142.314.850 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 142.314.850 142.314.850 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 142.314.850 142.314.850 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 142.314.850 142.314.850 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 475.800.050 476.040.050 240.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 475.800.050 476.040.050 240.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 475.800.050 476.040.050 240.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 475.800.050 476.040.050 240.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 475.800.050 476.040.050 240.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 1.521.456.400 1.521.456.400 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.521.456.400 1.521.456.400 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 1.521.456.400 1.521.456.400 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.521.456.400 1.521.456.400 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.521.456.400 1.521.456.400 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 769.103.900 769.103.900 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 00 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 769.103.900 769.103.900 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 292.708.500 292.708.500 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 292.708.500 292.708.500 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 292.708.500 292.708.500 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 476.395.400 476.395.400 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 476.395.400 476.395.400 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 476.395.400 476.395.400 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.509.964.340 1.859.964.240 349.999.900 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 00 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 1.509.964.340 1.859.964.240 349.999.900 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 1.509.964.340 1.859.964.240 349.999.900 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.509.964.340 1.859.964.240 349.999.900 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.509.964.340 1.859.964.240 349.999.900 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.436.989.540 9.015.754.840 578.765.300 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 237.573.100 237.573.100 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 127.623.100 127.623.100 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 127.623.100 127.623.100 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 127.623.100 127.623.100 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 30.000.000 30.000.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 30.000.000 30.000.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.950.000 49.950.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 49.950.000 49.950.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.950.000 49.950.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.792.612.616 6.102.612.616 310.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.611.012.916 5.921.012.916 310.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.611.012.916 5.921.012.916 310.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.611.012.916 5.921.012.916 310.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 50.000.000 50.000.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 19.999.800 19.999.800 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 19.999.800 19.999.800 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.999.800 19.999.800 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 76.599.900 76.599.900 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 76.599.900 76.599.900 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.599.900 76.599.900 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 35.000.000 35.000.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 115.732.000 123.732.000 8.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 8.000.000 8.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 8.000.000 8.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 8.000.000 8.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 115.732.000 115.732.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 115.732.000 115.732.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.732.000 115.732.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.108.820.355 1.311.095.755 202.275.400 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 52.939.000 52.939.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.939.000 52.939.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.939.000 52.939.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 665.105.405 867.410.905 202.305.500 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 665.105.405 867.410.905 202.305.500 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 665.105.405 867.410.905 202.305.500 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 69.244.950 69.244.950 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 69.244.950 69.244.950 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.244.950 69.244.950 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 118.731.000 118.700.900 (30.100) 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 118.731.000 118.700.900 (30.100) 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.731.000 118.700.900 (30.100) 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 37.800.000 37.800.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 37.800.000 37.800.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.800.000 37.800.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 165.000.000 165.000.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 165.000.000 165.000.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000 165.000.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 98.295.000 81.064.500 (17.230.500) 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 50.638.800 50.638.800 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.568.000 1.568.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.568.000 1.568.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 49.070.800 49.070.800 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.070.800 49.070.800 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 47.656.200 30.425.700 (17.230.500) 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.891.900 8.891.900 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.891.900 8.891.900 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 38.764.300 21.533.800 (17.230.500) 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.764.300 21.533.800 (17.230.500) 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 562.147.000 587.865.400 25.718.400 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.999.000 9.999.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.999.000 9.999.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.999.000 9.999.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 139.728.000 164.928.000 25.200.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 139.728.000 164.928.000 25.200.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.728.000 164.928.000 25.200.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 412.420.000 412.938.400 518.400 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 412.420.000 412.938.400 518.400 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 412.420.000 412.938.400 518.400 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 521.809.469 571.811.469 50.002.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 334.055.800 357.607.800 23.552.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 334.055.800 357.607.800 23.552.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 334.055.800 357.607.800 23.552.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 61.850.000 88.300.000 26.450.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 61.850.000 88.300.000 26.450.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.850.000 88.300.000 26.450.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 125.903.669 125.903.669 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 105.503.669 105.503.669 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.503.669 105.503.669 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 20.400.000 20.400.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.400.000 20.400.000 0 Jumlah Belanja 13.396.345.000 14.325.350.200 929.005.200 Total Surplus/(Defisit) (13.396.345.000) (14.325.350.200) (929.005.200) 0 00 2.17.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 24.011.682.000 16.508.761.500 (7.502.920.500) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 24.011.682.000 16.508.761.500 (7.502.920.500) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 24.011.682.000 16.508.761.500 (7.502.920.500) 0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 15.419.424.000 15.878.424.000 459.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 387.385.000 387.385.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 223.622.000 223.622.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 153.246.000 153.246.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 153.246.000 153.246.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 153.246.000 153.246.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 70.376.000 70.376.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 70.376.000 70.376.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.376.000 70.376.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 163.763.000 163.763.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 163.763.000 163.763.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 163.763.000 163.763.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.763.000 163.763.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 381.854.500 381.854.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 381.854.500 381.854.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 381.854.500 381.854.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 381.854.500 381.854.500 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 381.854.500 381.854.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.932.111.250 1.209.501.250 (722.610.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 1.932.111.250 1.209.501.250 (722.610.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 1.506.862.250 817.422.250 (689.440.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 817.409.050 817.422.250 13.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 817.409.050 817.422.250 13.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 689.453.200 0 (689.453.200) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 689.453.200 0 (689.453.200) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 425.249.000 392.079.000 (33.170.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 425.249.000 392.079.000 (33.170.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 425.249.000 392.079.000 (33.170.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 393.394.000 393.394.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 393.394.000 393.394.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 345.039.300 345.039.300 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 345.039.300 345.039.300 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 345.039.300 345.039.300 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 48.354.700 48.354.700 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 48.354.700 48.354.700 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.354.700 48.354.700 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 260.033.500 260.033.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 260.033.500 260.033.500 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 260.033.500 260.033.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 260.033.500 260.033.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 260.033.500 260.033.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.064.645.750 13.246.255.750 1.181.610.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 96.040.000 96.040.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.076.000 12.076.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.076.000 12.076.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.076.000 12.076.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.000.000 10.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10.000.000 10.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 10.000.000 10.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 10.000.000 10.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.488.000 11.488.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.488.000 11.488.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.488.000 11.488.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.476.000 32.476.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 32.476.000 32.476.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.476.000 32.476.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.504.131.158 9.956.131.158 452.000.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.504.131.158 9.956.131.158 452.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.504.131.158 9.956.131.158 452.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.504.131.158 9.956.131.158 452.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 7.000.000 7.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 7.000.000 7.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 7.000.000 7.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 7.000.000 7.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.316.228.950 1.559.546.250 243.317.300 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.565.000 11.499.500 1.934.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.565.000 11.499.500 1.934.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.565.000 11.499.500 1.934.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 409.334.150 433.706.050 24.371.900 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 7.098.200 7.098.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 7.098.200 7.098.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 409.334.150 426.607.850 17.273.700 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 409.334.150 426.607.850 17.273.700 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 32.525.000 43.867.600 11.342.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 32.525.000 43.867.600 11.342.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.525.000 43.867.600 11.342.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 230.597.500 234.048.200 3.450.700 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 230.597.500 234.048.200 3.450.700 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 230.597.500 234.048.200 3.450.700 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 154.696.800 157.903.400 3.206.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 154.696.800 157.903.400 3.206.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 154.696.800 157.903.400 3.206.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 57.500.000 57.500.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 57.500.000 57.500.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.500.000 57.500.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 164.088.500 224.073.500 59.985.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 164.088.500 224.073.500 59.985.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 164.088.500 224.073.500 59.985.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 257.922.000 396.948.000 139.026.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 257.922.000 396.948.000 139.026.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 257.922.000 396.948.000 139.026.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 549.000.000 549.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 549.000.000 549.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 0 549.000.000 549.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 549.000.000 549.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 327.722.000 308.342.100 (19.379.900) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 33.000.000 2.200.000 (30.800.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.000.000 2.200.000 (30.800.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000 2.200.000 (30.800.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 162.852.000 173.494.500 10.642.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 162.852.000 173.494.500 10.642.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 162.852.000 173.494.500 10.642.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 131.870.000 132.647.600 777.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 131.870.000 132.647.600 777.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.870.000 132.647.600 777.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 820.523.642 770.196.242 (50.327.400) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 530.314.200 541.446.800 11.132.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 530.314.200 541.446.800 11.132.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 530.314.200 541.446.800 11.132.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 57.939.000 63.939.000 6.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 57.939.000 63.939.000 6.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.939.000 63.939.000 6.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 232.270.442 164.810.442 (67.460.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 232.270.442 164.810.442 (67.460.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 232.270.442 164.810.442 (67.460.000) Jumlah Belanja 15.419.424.000 15.878.424.000 459.000.000 Total Surplus/(Defisit) 8.592.258.000 630.337.500 (7.961.920.500) 0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 226.000.000 300.000.000 74.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 166.000.000 240.000.000 74.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 60.000.000 60.000.000 0 Jumlah Pendapatan 226.000.000 300.000.000 74.000.000 0 00 2.22.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 13.977.599.200 14.545.300.600 567.701.400 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.925.000.000 2.075.000.000 150.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.580.000.000 1.730.000.000 150.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 1.530.000.000 1.680.000.000 150.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.530.000.000 1.680.000.000 150.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 380.000.000 530.000.000 150.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 1.150.000.000 1.150.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 50.000.000 50.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 345.000.000 345.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 30.000.000 30.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 215.000.000 215.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 215.000.000 215.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000 215.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 100.000.000 100.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 354.999.800 354.999.800 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 354.999.800 354.999.800 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 55.000.000 55.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 55.000.000 55.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 55.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 299.999.800 299.999.800 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 299.999.800 299.999.800 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 299.999.800 299.999.800 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 1.142.000.000 1.142.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 1.142.000.000 1.142.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.02 02 Pengembangan Cagar Budaya 90.000.000 90.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 90.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 90.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.02 03 Pemanfaatan Cagar Budaya 1.052.000.000 1.052.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.052.000.000 1.052.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.052.000.000 1.052.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.555.599.400 10.973.300.800 417.701.400 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.666.150 21.595.550 (29.070.600) 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 50.666.150 21.595.550 (29.070.600) 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 50.666.150 21.595.550 (29.070.600) 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.666.150 21.595.550 (29.070.600) 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.670.146.710 8.067.142.210 396.995.500 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.635.146.310 8.032.146.310 397.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.635.146.310 8.032.146.310 397.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.635.146.310 8.032.146.310 397.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 24.999.900 24.995.400 (4.500) 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 24.999.900 24.995.400 (4.500) 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.999.900 24.995.400 (4.500) 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10.000.500 10.000.500 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.500 10.000.500 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.500 10.000.500 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 461.380.540 523.057.040 61.676.500 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 34.758.500 4.758.500 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 34.758.500 4.758.500 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 34.758.500 4.758.500 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 41.379.500 47.026.000 5.646.500 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 41.379.500 47.026.000 5.646.500 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.379.500 47.026.000 5.646.500 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.001.100 56.432.600 6.431.500 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.001.100 56.432.600 6.431.500 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.001.100 56.432.600 6.431.500 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 99.999.940 99.999.940 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 99.999.940 99.999.940 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.999.940 99.999.940 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100.000.000 120.000.000 20.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 120.000.000 20.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 120.000.000 20.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 80.000.000 104.840.000 24.840.000 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 104.840.000 24.840.000 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 104.840.000 24.840.000 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.000.000 60.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 60.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 60.000.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 166.295.000 194.814.600 28.519.600 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 5.864.700 5.864.700 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 5.864.700 5.864.700 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.864.700 5.864.700 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 160.430.300 188.949.900 28.519.600 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.062.600 13.062.600 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.062.600 13.062.600 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 147.367.700 175.887.300 28.519.600 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 147.367.700 175.887.300 28.519.600 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.187.920.000 1.070.758.600 (117.161.400) 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.800.000 8.800.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.800.000 8.800.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000 8.800.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.000.000 11.175.000 (12.825.000) 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 11.175.000 (12.825.000) 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 11.175.000 (12.825.000) 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.155.120.000 1.050.783.600 (104.336.400) 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.155.120.000 1.050.783.600 (104.336.400) 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.155.120.000 1.050.783.600 (104.336.400) 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.019.191.000 1.095.932.800 76.741.800 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 349.041.000 416.088.400 67.047.400 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 349.041.000 416.088.400 67.047.400 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 349.041.000 416.088.400 67.047.400 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 350.150.000 329.844.400 (20.305.600) 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 350.150.000 329.844.400 (20.305.600) 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 350.150.000 329.844.400 (20.305.600) 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 320.000.000 350.000.000 30.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 320.000.000 350.000.000 30.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000 350.000.000 30.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 2.684.510.800 2.977.203.100 292.692.300 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.564.510.800 1.857.203.200 292.692.400 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 99.999.900 99.999.900 0 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 99.999.900 99.999.900 0 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 99.999.900 99.999.900 0 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.999.900 99.999.900 0 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.464.510.900 1.757.203.300 292.692.400 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 300.000.000 300.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000 300.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 300.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 964.511.000 1.307.203.400 342.692.400 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 768.711.000 818.711.000 50.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 168.711.000 218.711.000 50.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 05 Belanja Hibah 600.000.000 600.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 BELANJA MODAL 195.800.000 488.492.400 292.692.400 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 01 Belanja Modal Tanah 0 292.692.400 292.692.400 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 195.800.000 195.800.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 199.999.900 149.999.900 (50.000.000) 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 199.999.900 149.999.900 (50.000.000) 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 129.999.900 149.999.900 20.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 05 Belanja Hibah 70.000.000 0 (70.000.000) 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 800.000.000 800.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 800.000.000 800.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 470.000.000 470.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 470.000.000 470.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 470.000.000 470.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 280.000.000 280.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 280.000.000 280.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000 280.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 50.000.000 50.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 320.000.000 319.999.900 (100) 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 320.000.000 319.999.900 (100) 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 170.000.000 155.599.900 (14.400.100) 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 170.000.000 155.599.900 (14.400.100) 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000 155.599.900 (14.400.100) 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 150.000.000 164.400.000 14.400.000 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 164.400.000 14.400.000 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 164.400.000 14.400.000 Jumlah Belanja 16.662.110.000 17.522.503.700 860.393.700 Total Surplus/(Defisit) (16.436.110.000) (17.222.503.700) (786.393.700) 0 00 2.22.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 10.078.590.250 10.360.390.250 281.800.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.644.753.440 1.638.153.440 (6.600.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.280.271.940 1.273.671.940 (6.600.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 312.947.000 312.947.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 57.843.900 57.843.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.843.900 57.843.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 255.103.100 255.103.100 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 255.103.100 255.103.100 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 106.151.600 106.151.600 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 106.151.600 106.151.600 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.151.600 106.151.600 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 49.150.000 42.550.000 (6.600.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 49.150.000 42.550.000 (6.600.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.150.000 42.550.000 (6.600.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.977.600 50.977.600 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 50.977.600 50.977.600 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.977.600 50.977.600 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 30.536.500 30.536.500 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 30.536.500 30.536.500 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.536.500 30.536.500 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 Pengembangan Bahan Pustaka 471.921.000 471.921.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 197.538.500 197.538.500 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 103.698.500 103.698.500 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 05 Belanja Hibah 93.840.000 93.840.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 274.382.500 274.382.500 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 274.382.500 274.382.500 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 172.588.340 172.588.340 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 172.588.340 172.588.340 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 172.588.340 172.588.340 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 85.999.900 85.999.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 85.999.900 85.999.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.999.900 85.999.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 364.481.500 364.481.500 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 235.194.800 235.194.800 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 235.194.800 235.194.800 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 235.194.800 235.194.800 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 97.375.800 97.375.800 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 97.375.800 97.375.800 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.375.800 97.375.800 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 31.910.900 31.910.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 31.910.900 31.910.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.910.900 31.910.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 30.877.000 30.877.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 30.877.000 30.877.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 30.877.000 30.877.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.877.000 30.877.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.877.000 30.877.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.402.959.810 8.691.359.810 288.400.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.936.500 60.936.500 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 22.974.900 22.974.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.974.900 22.974.900 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.974.900 22.974.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 28.130.700 28.130.700 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 28.130.700 28.130.700 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.130.700 28.130.700 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.830.900 9.830.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.830.900 9.830.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.830.900 9.830.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.698.379.700 6.973.379.700 275.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.698.379.700 6.973.379.700 275.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.698.379.700 6.973.379.700 275.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.698.379.700 6.973.379.700 275.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 6.800.000 6.800.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 6.800.000 6.800.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 6.800.000 6.800.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 6.800.000 6.800.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 742.658.210 777.508.210 34.850.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 33.823.700 33.823.700 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.823.700 33.823.700 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.823.700 33.823.700 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 383.568.800 412.037.200 28.468.400 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.662.000 4.662.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.662.000 4.662.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 378.906.800 407.375.200 28.468.400 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 378.906.800 407.375.200 28.468.400 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.109.500 39.955.100 10.845.600 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 29.109.500 39.955.100 10.845.600 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.109.500 39.955.100 10.845.600 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.219.210 80.219.210 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 80.219.210 80.219.210 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.219.210 80.219.210 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 61.937.000 61.973.000 36.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 61.937.000 61.973.000 36.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.937.000 61.973.000 36.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 37.550.000 47.050.000 9.500.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 37.550.000 47.050.000 9.500.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.550.000 47.050.000 9.500.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 64.300.000 50.300.000 (14.000.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 64.300.000 50.300.000 (14.000.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.300.000 50.300.000 (14.000.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 52.150.000 52.150.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 52.150.000 52.150.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.150.000 52.150.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 457.461.000 457.461.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.950.000 4.950.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.950.000 4.950.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000 4.950.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 48.411.000 48.411.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 48.411.000 48.411.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.411.000 48.411.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 74.000.000 74.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 74.000.000 74.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000 74.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 330.100.000 330.100.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 330.100.000 330.100.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 330.100.000 330.100.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 443.524.400 415.274.400 (28.250.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 235.524.400 207.274.400 (28.250.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 235.524.400 207.274.400 (28.250.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 235.524.400 207.274.400 (28.250.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 208.000.000 208.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 208.000.000 208.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 208.000.000 208.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 606.787.750 666.787.750 60.000.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 460.190.350 520.190.350 60.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 299.294.100 359.294.100 60.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 85.164.500 85.164.500 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 85.164.500 85.164.500 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.164.500 85.164.500 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 214.129.600 274.129.600 60.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 214.129.600 274.129.600 60.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 214.129.600 274.129.600 60.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 22.716.900 22.716.900 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 22.716.900 22.716.900 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.716.900 22.716.900 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.716.900 22.716.900 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 138.179.350 138.179.350 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN 14.227.300 14.227.300 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.227.300 14.227.300 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.227.300 14.227.300 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 123.952.050 123.952.050 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 123.952.050 123.952.050 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 123.952.050 123.952.050 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 146.597.400 146.597.400 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.04 00 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 146.597.400 146.597.400 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.04 01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 146.597.400 146.597.400 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 146.597.400 146.597.400 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.597.400 146.597.400 0 Jumlah Belanja 10.685.378.000 11.027.178.000 341.800.000 Total Surplus/(Defisit) (10.685.378.000) (11.027.178.000) (341.800.000) 0 00 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 775.000.000 775.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 775.000.000 775.000.000 0 Jumlah Pendapatan 775.000.000 775.000.000 0 0 00 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 23.630.910.000 23.943.658.500 312.748.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3.848.765.600 4.119.101.200 270.335.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 2.205.087.000 2.410.087.000 205.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 1.460.087.000 1.665.087.000 205.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.460.087.000 1.665.087.000 205.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.087.000 127.087.000 45.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 1.378.000.000 1.538.000.000 160.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 745.000.000 745.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 745.000.000 745.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 730.000.000 730.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 345.460.000 245.460.000 (100.000.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 142.210.000 142.210.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 142.210.000 142.210.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 142.210.000 142.210.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 168.750.000 68.750.000 (100.000.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 168.750.000 68.750.000 (100.000.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 168.750.000 68.750.000 (100.000.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 34.500.000 34.500.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 34.500.000 34.500.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.500.000 34.500.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1.298.218.600 1.463.554.200 165.335.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 122.590.000 122.590.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 122.590.000 52.425.700 (70.164.300) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.590.000 52.425.700 (70.164.300) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 2 BELANJA MODAL 0 70.164.300 70.164.300 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 70.164.300 70.164.300 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1.175.628.600 1.340.964.200 165.335.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.175.628.600 1.340.964.200 165.335.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.175.628.600 1.340.964.200 165.335.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 4.448.118.100 4.448.636.500 518.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 30.197.800 30.197.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing 30.197.800 30.197.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.197.800 30.197.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.197.800 30.197.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 2.023.125.600 2.023.222.800 97.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 1.735.800.600 1.735.833.000 32.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.735.800.600 1.735.833.000 32.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.735.800.600 1.735.833.000 32.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 137.755.000 137.755.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 137.755.000 137.755.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 137.755.000 137.755.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 149.570.000 149.634.800 64.800 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 149.570.000 149.634.800 64.800 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149.570.000 149.634.800 64.800 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 00 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 30.197.800 30.197.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 30.197.800 30.197.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.197.800 30.197.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.197.800 30.197.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 00 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 2.364.596.900 2.365.018.100 421.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 33.889.000 33.889.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.889.000 33.889.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.889.000 33.889.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.977.991.600 1.978.412.800 421.200 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.451.783.500 1.452.204.700 421.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.432.044.000 1.452.204.700 20.160.700 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah 19.739.500 0 (19.739.500) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 2 BELANJA MODAL 526.208.100 526.208.100 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.208.100 26.208.100 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000 150.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 350.000.000 350.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 70.412.600 70.412.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 39.047.000 39.047.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.047.000 39.047.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 2 BELANJA MODAL 31.365.600 31.365.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.365.600 31.365.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 282.303.700 282.303.700 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI 282.303.700 282.303.700 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 282.303.700 282.303.700 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 4.669.636.470 4.269.766.070 (399.870.400) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 00 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 545.473.800 145.538.600 (399.935.200) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 545.473.800 145.538.600 (399.935.200) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 537.012.700 137.077.500 (399.935.200) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 537.012.700 137.077.500 (399.935.200) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 8.461.100 8.461.100 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.461.100 8.461.100 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 00 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 4.124.162.670 4.124.227.470 64.800 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 201.910.400 201.942.800 32.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 145.362.700 145.395.100 32.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 143.238.900 143.271.300 32.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 05 Belanja Hibah 2.123.800 2.123.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 2 BELANJA MODAL 56.547.700 56.547.700 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.547.700 56.547.700 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.922.252.270 3.922.284.670 32.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 995.168.670 995.201.070 32.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 702.796.375 702.828.775 32.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 05 Belanja Hibah 292.372.295 292.372.295 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 2.927.083.600 2.927.083.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah 2.912.820.000 2.912.820.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.263.600 14.263.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.664.389.830 11.106.154.730 441.764.900 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 257.440.700 257.537.900 97.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 36.000.000 36.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 36.000.000 36.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000 36.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 14.493.600 14.493.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.493.600 14.493.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.493.600 14.493.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 10.993.400 10.993.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.993.400 10.993.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.993.400 10.993.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 122.064.700 122.161.900 97.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 122.064.700 122.161.900 97.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.064.700 122.161.900 97.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.889.000 73.889.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 73.889.000 73.889.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.889.000 73.889.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.650.326.730 9.025.391.530 375.064.800 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.575.845.300 8.950.845.300 375.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.575.845.300 8.950.845.300 375.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.575.845.300 8.950.845.300 375.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 74.481.430 74.546.230 64.800 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 74.481.430 74.546.230 64.800 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.481.430 74.546.230 64.800 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 00 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 5.156.000 5.156.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 5.156.000 5.156.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.156.000 5.156.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.156.000 5.156.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 9.800.000 9.800.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 9.800.000 9.800.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 9.800.000 9.800.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 9.800.000 9.800.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 617.109.700 617.109.700 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.589.960 6.589.960 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.589.960 6.589.960 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.589.960 6.589.960 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.349.540 12.349.540 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 12.349.540 12.349.540 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.349.540 12.349.540 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.627.900 25.627.900 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 25.627.900 25.627.900 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.627.900 25.627.900 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 117.727.300 117.727.300 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 117.727.300 117.727.300 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 117.727.300 117.727.300 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 279.660.000 279.660.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 279.660.000 279.660.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 279.660.000 279.660.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 75.480.000 75.480.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 75.480.000 75.480.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.480.000 75.480.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 24.000.000 24.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 24.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 24.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.675.000 75.675.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 75.675.000 75.675.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.675.000 75.675.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 278.917.300 278.917.300 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.000.000 50.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000 50.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 50.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 63.813.000 63.813.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 63.813.000 63.813.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.813.000 63.813.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.104.300 96.794.300 16.690.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 470.400 470.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 470.400 470.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 80.104.300 96.323.900 16.219.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.104.300 96.323.900 16.219.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 85.000.000 68.310.000 (16.690.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.830.400 0 (1.830.400) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.830.400 0 (1.830.400) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 83.169.600 68.310.000 (14.859.600) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.169.600 68.310.000 (14.859.600) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 421.020.500 443.173.400 22.152.900 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.400.000 4.400.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.400.000 4.400.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000 4.400.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 149.140.500 170.969.400 21.828.900 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 149.140.500 170.969.400 21.828.900 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149.140.500 170.969.400 21.828.900 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 267.480.000 267.804.000 324.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 267.480.000 267.804.000 324.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 267.480.000 267.804.000 324.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 434.418.900 469.068.900 34.650.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 257.536.700 283.996.700 26.460.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 257.536.700 283.996.700 26.460.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 257.536.700 283.996.700 26.460.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 80.924.300 89.114.300 8.190.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 80.924.300 89.114.300 8.190.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.924.300 89.114.300 8.190.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.597.600 26.597.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 26.597.600 26.597.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.597.600 26.597.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 69.360.300 69.360.300 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 69.360.300 69.360.300 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.360.300 69.360.300 0 Jumlah Belanja 23.630.910.000 23.943.658.500 312.748.500 Total Surplus/(Defisit) (22.855.910.000) (23.168.658.500) (312.748.500) 0 00 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 499.063.000 499.063.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 499.063.000 499.063.000 0 Jumlah Pendapatan 499.063.000 499.063.000 0 0 00 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 10.594.349.356 10.615.008.556 20.659.200 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 7.429.945.880 7.429.945.880 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 7.429.945.880 7.429.945.880 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 7.000.000.000 7.000.000.000 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000.000 7.000.000.000 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000.000 7.000.000.000 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 429.945.880 429.945.880 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 429.945.880 429.945.880 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 189.945.880 189.945.880 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 240.000.000 240.000.000 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2.833.690.650 2.833.852.650 162.000 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 866.194.800 866.227.200 32.400 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 69.681.000 69.713.400 32.400 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 69.681.000 69.713.400 32.400 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.681.000 69.713.400 32.400 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 238.210.200 238.210.200 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 141.696.200 238.210.200 96.514.000 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.900.200 124.353.500 (16.546.700) 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 796.000 113.856.700 113.060.700 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 96.514.000 0 (96.514.000) 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 96.514.000 0 (96.514.000) 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 293.013.900 293.013.900 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 293.013.900 293.013.900 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 293.013.900 293.013.900 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 265.289.700 265.289.700 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 265.289.700 265.289.700 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 245.289.700 245.289.700 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 05 Belanja Hibah 20.000.000 20.000.000 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 1.230.020.700 1.230.085.500 64.800 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 1.230.020.700 1.230.085.500 64.800 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.230.020.700 1.230.085.500 64.800 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 530.020.700 530.085.500 64.800 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 05 Belanja Hibah 700.000.000 700.000.000 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 00 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 737.475.150 737.539.950 64.800 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 737.475.150 737.539.950 64.800 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 737.475.150 737.539.950 64.800 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 632.475.150 737.539.950 105.064.800 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah 105.000.000 0 (105.000.000) 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 29.721.300 29.753.700 32.400 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 00 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 29.721.300 29.753.700 32.400 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 29.721.300 29.753.700 32.400 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.721.300 29.753.700 32.400 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.721.300 29.753.700 32.400 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 240.778.200 240.843.000 64.800 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 240.778.200 240.843.000 64.800 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 71.427.700 71.427.700 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 71.427.700 71.427.700 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.427.700 71.427.700 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 169.350.500 169.415.300 64.800 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 169.350.500 169.415.300 64.800 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 169.350.500 169.415.300 64.800 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 60.213.326 80.613.326 20.400.000 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.213.326 80.613.326 20.400.000 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 60.213.326 80.613.326 20.400.000 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 60.213.326 60.213.326 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.213.326 60.213.326 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 20.400.000 20.400.000 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 20.400.000 20.400.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 67.006.450.644 69.892.069.294 2.885.618.650 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 7.874.009.873 7.291.125.900 (582.883.973) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.053.839.983 2.295.669.500 (758.170.483) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 553.393.100 643.299.400 89.906.300 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 553.393.100 643.299.400 89.906.300 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 553.393.100 643.299.400 89.906.300 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 2.500.446.883 1.652.370.100 (848.076.783) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.446.883 1.652.370.100 (848.076.783) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.535.370.100 1.652.370.100 117.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 965.076.783 0 (965.076.783) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 1.157.160.300 1.157.160.300 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 264.138.200 264.138.200 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 264.138.200 264.138.200 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 264.138.200 264.138.200 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 381.569.100 381.569.100 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 381.256.500 381.256.500 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 381.256.500 381.256.500 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 312.600 312.600 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 312.600 312.600 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 511.453.000 511.453.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 511.453.000 511.453.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 511.453.000 511.453.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.03 00 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 93.983.600 119.270.300 25.286.700 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 93.983.600 119.270.300 25.286.700 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 93.983.600 119.270.300 25.286.700 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.983.600 119.270.300 25.286.700 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.04 00 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer 27.496.600 27.496.600 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 27.496.600 27.496.600 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.496.600 27.496.600 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.496.600 27.496.600 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 00 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 130.194.900 130.194.900 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 130.194.900 130.194.900 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 06 5 1 BELANJA OPERASI 130.194.900 130.194.900 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.194.900 130.194.900 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.06 00 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 3.411.334.490 3.561.334.300 149.999.810 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.06 01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 3.411.334.490 3.561.334.300 149.999.810 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.411.334.490 3.561.334.300 149.999.810 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.411.334.490 3.561.334.300 149.999.810 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.730.607.154 6.008.353.254 277.746.100 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengembangan Prasarana Pertanian 881.241.100 881.241.100 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan 881.241.100 881.241.100 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 881.241.100 881.241.100 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 881.241.100 881.241.100 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pembangunan Prasarana Pertanian 4.664.714.954 4.860.285.454 195.570.500 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 1.012.266.000 1.212.266.000 200.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.009.008.000 1.209.008.000 200.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 469.008.000 669.008.000 200.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 540.000.000 540.000.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 3.258.000 3.258.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.258.000 3.258.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 69.825.600 69.825.600 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 69.825.600 69.825.600 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.825.600 69.825.600 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 620.563.200 620.563.200 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 620.563.200 620.563.200 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.563.200 40.563.200 20.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 05 Belanja Hibah 600.000.000 580.000.000 (20.000.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 813.924.700 813.924.700 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 813.924.700 813.924.700 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 813.924.700 813.924.700 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya 167.762.654 167.762.654 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 167.762.654 167.762.654 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 167.762.654 167.762.654 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 1.980.372.800 1.975.943.300 (4.429.500) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.303.872.800 1.274.765.800 (29.107.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 982.185.500 953.078.500 (29.107.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 09 5 1 05 Belanja Hibah 321.687.300 321.687.300 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 09 5 2 BELANJA MODAL 676.500.000 701.177.500 24.677.500 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 676.500.000 701.177.500 24.677.500 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota 113.621.700 195.797.300 82.175.600 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 113.621.700 195.797.300 82.175.600 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 113.621.700 195.797.300 82.175.600 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 113.621.700 195.797.300 82.175.600 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 00 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum 71.029.400 71.029.400 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 01 Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum 71.029.400 71.029.400 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 71.029.400 71.029.400 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.029.400 71.029.400 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 601.155.280 995.430.330 394.275.050 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 00 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 182.235.000 576.510.050 394.275.050 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 182.235.000 576.510.050 394.275.050 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 182.235.000 559.405.750 377.170.750 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 182.235.000 559.405.750 377.170.750 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 0 17.104.300 17.104.300 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 17.104.300 17.104.300 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 00 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 294.059.700 294.059.700 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 294.059.700 294.059.700 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 294.059.700 294.059.700 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 294.059.700 294.059.700 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 00 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 124.860.580 124.860.580 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 27.860.700 27.860.700 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.860.700 27.860.700 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.860.700 27.860.700 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 96.999.880 96.999.880 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 96.999.880 96.999.880 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.999.880 96.999.880 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 609.766.380 779.766.380 170.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 609.766.380 779.766.380 170.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 138.841.380 308.841.380 170.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 138.841.380 308.841.380 170.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 138.841.380 308.841.380 170.000.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan 470.925.000 470.925.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 470.925.000 470.925.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 470.925.000 470.925.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 2.106.289.200 2.260.281.400 153.992.200 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 00 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2.106.289.200 2.260.281.400 153.992.200 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 1.209.636.900 1.209.636.900 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.209.636.900 1.209.636.900 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.209.636.900 1.209.636.900 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 168.953.600 168.953.600 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 168.953.600 168.953.600 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 168.953.600 168.953.600 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 372.540.000 526.532.200 153.992.200 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 252.861.800 225.331.200 (27.530.600) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 252.861.800 225.331.200 (27.530.600) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 119.678.200 301.201.000 181.522.800 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 119.678.200 301.201.000 181.522.800 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani 102.912.100 102.912.100 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 102.912.100 102.912.100 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.912.100 102.912.100 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 252.246.600 252.246.600 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 252.246.600 252.246.600 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 252.246.600 252.246.600 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 50.084.622.757 52.557.112.030 2.472.489.273 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 718.821.330 718.821.330 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 404.351.000 404.351.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 404.351.000 404.351.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 404.351.000 404.351.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 314.470.330 314.470.330 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 314.470.330 314.470.330 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 314.470.330 314.470.330 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 45.177.489.097 46.834.916.070 1.657.426.973 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 43.824.259.097 45.359.259.470 1.535.000.373 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 43.824.259.097 45.359.259.470 1.535.000.373 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 43.824.259.097 45.359.259.470 1.535.000.373 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.353.230.000 1.475.656.600 122.426.600 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.353.230.000 1.475.656.600 122.426.600 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.353.230.000 1.475.656.600 122.426.600 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 66.705.000 66.705.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 66.705.000 66.705.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 66.705.000 66.705.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.705.000 66.705.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 72.325.000 224.725.000 152.400.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 42.400.000 42.400.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 42.400.000 42.400.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 42.400.000 42.400.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 72.325.000 182.325.000 110.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 72.325.000 182.325.000 110.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.325.000 182.325.000 110.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.328.871.230 1.367.970.330 39.099.100 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.389.390 56.812.490 16.423.100 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 37.011.790 53.434.890 16.423.100 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.011.790 53.434.890 16.423.100 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 2 BELANJA MODAL 3.377.600 3.377.600 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.377.600 3.377.600 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.212.500 28.212.500 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 28.212.500 28.212.500 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.212.500 28.212.500 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 66.824.920 66.824.920 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 64.333.120 64.333.120 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.333.120 64.333.120 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 2.491.800 2.491.800 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.491.800 2.491.800 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 228.363.520 228.363.520 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 228.363.520 228.363.520 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 228.363.520 228.363.520 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.809.900 59.929.900 14.120.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 45.809.900 59.929.900 14.120.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.809.900 59.929.900 14.120.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 72.500.000 72.500.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 72.500.000 72.500.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.500.000 72.500.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 441.032.000 441.032.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 441.032.000 441.032.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 441.032.000 441.032.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 405.739.000 414.295.000 8.556.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 405.739.000 414.295.000 8.556.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 405.739.000 414.295.000 8.556.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 508.600.700 1.091.066.600 582.465.900 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 278.000.000 278.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 0 278.000.000 278.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 278.000.000 278.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 172.753.200 303.901.200 131.148.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 172.753.200 303.901.200 131.148.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 172.753.200 303.901.200 131.148.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 191.560.200 356.378.100 164.817.900 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.508.700 8.036.600 5.527.900 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.508.700 8.036.600 5.527.900 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 189.051.500 348.341.500 159.290.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 189.051.500 348.341.500 159.290.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 144.287.300 152.787.300 8.500.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 144.287.300 152.787.300 8.500.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 144.287.300 152.787.300 8.500.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.517.138.000 1.451.207.100 (65.930.900) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.970.000 2.970.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.970.000 2.970.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.970.000 2.970.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 393.968.500 302.908.000 (91.060.500) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 393.968.500 302.908.000 (91.060.500) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 393.968.500 302.908.000 (91.060.500) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 165.959.500 190.959.500 25.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 165.959.500 190.959.500 25.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.959.500 190.959.500 25.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 954.240.000 954.369.600 129.600 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 954.240.000 954.369.600 129.600 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 954.240.000 954.369.600 129.600 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 694.672.400 801.700.600 107.028.200 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 694.672.400 801.700.600 107.028.200 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 694.672.400 801.700.600 107.028.200 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 694.672.400 801.700.600 107.028.200 Jumlah Belanja 77.600.800.000 80.507.077.850 2.906.277.850 Total Surplus/(Defisit) (77.101.737.000) (80.008.014.850) (2.906.277.850) 0 00 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.608.539.936 6.733.539.936 125.000.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 6.608.539.936 3.688.539.936 (2.920.000.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 3.045.000.000 3.045.000.000 Jumlah Pendapatan 6.608.539.936 6.733.539.936 125.000.000 0 00 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.495.020.312 3.721.919.000 226.898.688 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 215.866.000 377.312.900 161.446.900 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penerbitan Tanda Daftar Gudang 40.431.500 60.932.500 20.501.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang 40.431.500 60.932.500 20.501.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.431.500 60.932.500 20.501.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.431.500 60.932.500 20.501.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.03 00 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri 40.480.000 40.480.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri 40.480.000 40.480.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.480.000 40.480.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.480.000 40.480.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.05 00 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat 89.953.900 230.899.800 140.945.900 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.05 01 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C 89.953.900 230.899.800 140.945.900 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 89.953.900 230.899.800 140.945.900 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.953.900 230.899.800 140.945.900 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.07 00 Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) 45.000.600 45.000.600 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.07 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 45.000.600 45.000.600 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.07 01 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.600 45.000.600 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.07 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.600 45.000.600 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.178.215.600 1.077.215.600 (101.000.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.021.592.400 920.592.400 (101.000.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 913.657.900 812.657.900 (101.000.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 913.657.900 812.657.900 (101.000.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 913.657.900 812.657.900 (101.000.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 107.934.500 107.934.500 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 107.934.500 107.934.500 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 107.934.500 107.934.500 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 156.623.200 156.623.200 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 67.363.500 67.363.500 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 67.363.500 67.363.500 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.363.500 67.363.500 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 89.259.700 89.259.700 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 89.259.700 89.259.700 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.259.700 89.259.700 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 272.992.600 272.992.600 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 00 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 161.373.400 161.373.400 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 104.426.000 104.426.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 104.426.000 104.426.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.426.000 104.426.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 56.947.400 56.947.400 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 56.947.400 56.947.400 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.947.400 56.947.400 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 00 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 44.111.200 44.111.200 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 44.111.200 44.111.200 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 44.111.200 44.111.200 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.111.200 44.111.200 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 00 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 67.508.000 67.508.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 01 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 67.508.000 67.508.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 67.508.000 67.508.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.508.000 67.508.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 75.860.000 75.860.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 75.860.000 75.860.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota 41.001.500 41.001.500 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 41.001.500 41.001.500 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.001.500 41.001.500 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 34.858.500 34.858.500 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 34.858.500 34.858.500 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.858.500 34.858.500 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 1.433.043.500 1.593.043.500 160.000.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 1.433.043.500 1.593.043.500 160.000.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 1.313.542.200 1.373.542.200 60.000.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.289.112.600 1.349.112.600 60.000.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.289.112.600 1.349.112.600 60.000.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 24.429.600 24.429.600 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.429.600 24.429.600 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 119.501.300 219.501.300 100.000.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 119.501.300 140.383.700 20.882.400 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 119.501.300 140.383.700 20.882.400 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 0 79.117.600 79.117.600 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 79.117.600 79.117.600 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 319.042.612 325.494.400 6.451.788 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 00 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 319.042.612 325.494.400 6.451.788 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 176.326.200 176.326.200 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 176.326.200 176.326.200 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 176.326.200 176.326.200 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 93.548.212 100.000.000 6.451.788 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 93.548.212 100.000.000 6.451.788 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.548.212 100.000.000 6.451.788 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 49.168.200 49.168.200 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 49.168.200 49.168.200 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.168.200 49.168.200 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 16.607.434.688 17.872.886.000 1.265.451.312 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 357.647.200 481.879.700 124.232.500 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 357.647.200 481.879.700 124.232.500 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 89.641.000 89.641.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 89.641.000 89.641.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.641.000 89.641.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 268.006.200 392.238.700 124.232.500 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 268.006.200 392.238.700 124.232.500 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 268.006.200 392.238.700 124.232.500 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 119.885.000 119.885.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 00 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 119.885.000 119.885.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 29.845.000 29.845.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.845.000 29.845.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.845.000 29.845.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota 90.040.000 90.040.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 90.040.000 90.040.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.040.000 90.040.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 224.445.700 224.445.700 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 00 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 224.445.700 224.445.700 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 82.192.500 82.192.500 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 82.192.500 82.192.500 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.192.500 82.192.500 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas 142.253.200 142.253.200 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 142.253.200 142.253.200 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 142.253.200 142.253.200 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.905.456.788 17.046.675.600 1.141.218.812 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 166.564.500 179.182.600 12.618.100 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 45.763.000 45.763.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 45.763.000 45.763.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.763.000 45.763.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 27.150.000 27.150.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.150.000 27.150.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.150.000 27.150.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 25.247.000 25.247.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.247.000 25.247.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.247.000 25.247.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 68.404.500 81.022.600 12.618.100 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 68.404.500 81.022.600 12.618.100 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.404.500 81.022.600 12.618.100 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.496.138.461 13.108.138.973 612.000.512 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.445.836.961 13.057.837.473 612.000.512 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.445.836.961 13.057.837.473 612.000.512 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 12.445.836.961 13.057.837.473 612.000.512 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 50.301.500 50.301.500 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.301.500 50.301.500 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.301.500 50.301.500 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 44.280.000 44.280.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 44.280.000 44.280.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 44.280.000 44.280.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.280.000 44.280.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.000.000 73.000.000 13.000.000 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 13.000.000 13.000.000 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 13.000.000 13.000.000 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 13.000.000 13.000.000 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000 60.000.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 60.000.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 60.000.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 987.512.900 1.073.923.200 86.410.300 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27.612.500 27.612.500 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.612.500 27.612.500 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.612.500 27.612.500 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 343.803.800 430.214.100 86.410.300 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.428.000 16.428.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.428.000 16.428.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 327.375.800 413.786.100 86.410.300 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 327.375.800 413.786.100 86.410.300 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 63.161.500 63.161.500 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 63.161.500 63.161.500 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.161.500 63.161.500 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 182.497.600 182.497.600 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 182.497.600 182.497.600 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 182.497.600 182.497.600 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.802.500 100.802.500 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 100.802.500 100.802.500 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.802.500 100.802.500 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 49.320.000 49.320.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 49.320.000 49.320.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.320.000 49.320.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 220.315.000 220.315.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 220.315.000 220.315.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.315.000 220.315.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.439.475.000 1.481.482.200 42.007.200 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.335.000 5.335.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.335.000 5.335.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.335.000 5.335.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 218.100.000 259.200.000 41.100.000 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 218.100.000 259.200.000 41.100.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 218.100.000 259.200.000 41.100.000 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 89.500.000 89.500.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 89.500.000 89.500.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.500.000 89.500.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.126.540.000 1.127.447.200 907.200 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.126.540.000 1.127.447.200 907.200 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.126.540.000 1.127.447.200 907.200 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 711.485.927 1.086.668.627 375.182.700 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 360.543.800 435.726.500 75.182.700 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 360.543.800 435.726.500 75.182.700 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 360.543.800 435.726.500 75.182.700 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 350.942.127 650.942.127 300.000.000 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 350.942.127 650.942.127 300.000.000 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 350.942.127 650.942.127 300.000.000 Jumlah Belanja 20.102.455.000 21.594.805.000 1.492.350.000 Total Surplus/(Defisit) (13.493.915.064) (14.861.265.064) (1.367.350.000) 0 00 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 171.604.422.000 190.148.692.386 18.544.270.386 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 64.953.836.360 67.990.324.560 3.036.488.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Administrasi Tata Pemerintahan 1.000.000.000 1.000.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 355.000.000 355.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 355.000.000 355.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 355.000.000 355.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 270.000.000 270.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 270.000.000 270.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000 270.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 375.000.000 375.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 375.000.000 375.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000 375.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 61.134.504.020 63.870.992.220 2.736.488.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 3.479.331.310 5.815.819.510 2.336.488.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.479.331.310 5.815.819.510 2.336.488.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.479.331.310 5.815.819.510 2.336.488.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 57.348.822.310 57.468.822.310 120.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 57.317.037.910 57.437.656.310 120.618.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.484.037.910 1.484.656.310 618.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 10.650.000.000 10.650.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 45.183.000.000 45.303.000.000 120.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 31.784.400 31.166.000 (618.400) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.784.400 31.166.000 (618.400) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 306.350.400 586.350.400 280.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 306.350.400 586.350.400 280.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 306.350.400 586.350.400 280.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 2.069.196.340 2.169.196.340 100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 1.003.907.500 1.003.907.500 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.003.907.500 1.003.907.500 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.003.907.500 1.003.907.500 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 754.634.900 854.634.900 100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 754.634.900 854.634.900 100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 754.634.900 854.634.900 100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 310.653.940 310.653.940 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 310.653.940 310.653.940 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 310.653.940 310.653.940 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Fasilitasi Kerjasama Daerah 750.136.000 950.136.000 200.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 377.916.000 377.916.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 377.916.000 377.916.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 377.916.000 377.916.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 110.000.000 110.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000 110.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 110.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 262.220.000 462.220.000 200.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 262.220.000 462.220.000 200.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 262.220.000 462.220.000 200.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 2.733.000.950 2.733.000.950 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 611.948.300 611.948.300 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 355.700.100 355.700.100 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 355.700.100 355.700.100 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 355.700.100 355.700.100 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 94.407.300 94.407.300 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 94.407.300 94.407.300 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.407.300 94.407.300 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 161.840.900 161.840.900 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 161.840.900 161.840.900 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 161.840.900 161.840.900 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 671.875.600 671.875.600 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 157.375.600 157.375.600 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 157.375.600 157.375.600 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 157.375.600 157.375.600 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 319.500.000 319.500.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 319.500.000 319.500.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 319.500.000 319.500.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 195.000.000 195.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 195.000.000 195.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000 195.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.143.524.000 1.143.524.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 290.265.000 290.265.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 290.265.000 290.265.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 290.265.000 290.265.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 275.558.000 275.558.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 275.558.000 275.558.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 275.558.000 275.558.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 577.701.000 577.701.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 577.701.000 577.701.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 577.701.000 577.701.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 00 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 305.653.050 305.653.050 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 100.000.000 100.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 70.816.800 70.816.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 70.816.800 70.816.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.816.800 70.816.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 134.836.250 134.836.250 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 134.836.250 134.836.250 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 134.836.250 134.836.250 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 103.917.584.690 119.425.366.876 15.507.782.186 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 353.374.900 343.439.400 (9.935.500) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 193.262.600 183.327.100 (9.935.500) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 193.262.600 183.327.100 (9.935.500) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 193.262.600 183.327.100 (9.935.500) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 34.826.600 34.826.600 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 34.826.600 34.826.600 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.826.600 34.826.600 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 36.949.800 36.949.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 36.949.800 36.949.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.949.800 36.949.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 36.112.700 36.112.700 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 36.112.700 36.112.700 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.112.700 36.112.700 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 20.563.300 20.563.300 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.563.300 20.563.300 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.563.300 20.563.300 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 31.659.900 31.659.900 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 31.659.900 31.659.900 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.659.900 31.659.900 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 32.808.196.181 33.680.177.315 871.981.134 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 32.372.349.431 33.323.607.565 951.258.134 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.372.349.431 33.323.607.565 951.258.134 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 32.372.349.431 33.323.607.565 951.258.134 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 394.206.750 314.929.750 (79.277.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 394.206.750 314.929.750 (79.277.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 394.206.750 314.929.750 (79.277.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 24.954.200 24.954.200 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 24.954.200 24.954.200 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.954.200 24.954.200 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 16.685.800 16.685.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 16.685.800 16.685.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.685.800 16.685.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 224.770.000 172.666.000 (52.104.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 21.574.000 21.574.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.574.000 21.574.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.574.000 21.574.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 203.196.000 151.092.000 (52.104.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 203.196.000 151.092.000 (52.104.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 203.196.000 151.092.000 (52.104.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 751.894.000 755.218.770 3.324.770 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 689.859.500 693.184.270 3.324.770 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 689.859.500 693.184.270 3.324.770 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 689.859.500 693.184.270 3.324.770 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 62.034.500 62.034.500 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 62.034.500 62.034.500 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.034.500 62.034.500 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 32.704.420.770 44.655.293.110 11.950.872.340 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.112.642.000 1.348.047.000 235.405.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.112.642.000 1.348.047.000 235.405.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.112.642.000 1.348.047.000 235.405.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.888.675.170 3.247.970.810 359.295.640 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.429.369.970 2.802.665.410 373.295.440 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.429.369.970 2.802.665.410 373.295.440 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 459.305.200 445.305.400 (13.999.800) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 459.305.200 445.305.400 (13.999.800) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.966.597.100 2.417.107.900 450.510.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.966.597.100 2.417.107.900 450.510.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.966.597.100 2.417.107.900 450.510.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.130.698.500 3.502.855.000 372.156.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.130.698.500 3.502.855.000 372.156.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.130.698.500 3.502.855.000 372.156.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 709.720.000 703.170.000 (6.550.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 709.720.000 703.170.000 (6.550.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 709.720.000 703.170.000 (6.550.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.818.707.600 10.824.507.000 1.005.799.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.818.707.600 10.824.507.000 1.005.799.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.818.707.600 10.824.507.000 1.005.799.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.939.955.900 21.508.010.900 9.568.055.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 11.939.955.900 21.508.010.900 9.568.055.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.939.955.900 21.508.010.900 9.568.055.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.088.229.000 1.054.429.000 (33.800.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.088.229.000 1.054.429.000 (33.800.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.088.229.000 1.054.429.000 (33.800.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 49.195.500 49.195.500 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 49.195.500 49.195.500 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.195.500 49.195.500 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.474.204.500 8.386.068.610 (1.088.135.890) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 500.000.000 1.533.160.500 1.033.160.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 2 BELANJA MODAL 500.000.000 1.533.160.500 1.033.160.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 500.000.000 1.533.160.500 1.033.160.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 3.706.911.800 2.249.747.060 (1.457.164.740) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 3.706.911.800 2.249.747.060 (1.457.164.740) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.706.911.800 2.249.747.060 (1.457.164.740) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.267.292.700 4.603.161.050 (664.131.650) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 740.631.500 625.895.250 (114.736.250) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 740.631.500 625.895.250 (114.736.250) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 4.526.661.200 3.977.265.800 (549.395.400) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.526.661.200 3.977.265.800 (549.395.400) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.887.797.800 9.562.216.500 674.418.700 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 69.696.000 69.696.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 69.696.000 69.696.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.696.000 69.696.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 953.631.600 1.151.839.500 198.207.900 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 953.631.600 1.151.839.500 198.207.900 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 953.631.600 1.151.839.500 198.207.900 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.864.470.200 8.340.681.000 476.210.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.864.470.200 8.340.681.000 476.210.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.864.470.200 8.340.681.000 476.210.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.737.400.571 13.305.826.671 1.568.426.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.088.322.308 1.362.825.608 274.503.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.088.322.308 1.362.825.608 274.503.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.088.322.308 1.362.825.608 274.503.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.084.182.263 3.886.921.063 802.738.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.084.182.263 3.886.921.063 802.738.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.084.182.263 3.886.921.063 802.738.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.241.796.000 1.262.530.000 20.734.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.241.796.000 1.262.530.000 20.734.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.241.796.000 1.262.530.000 20.734.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.672.850.000 6.576.100.000 903.250.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.672.850.000 6.576.100.000 903.250.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.672.850.000 6.576.100.000 903.250.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 650.250.000 217.450.000 (432.800.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 650.250.000 217.450.000 (432.800.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 650.250.000 217.450.000 (432.800.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2.801.227.968 2.843.545.000 42.317.032 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 188.790.000 204.656.800 15.866.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 BELANJA OPERASI 188.790.000 204.656.800 15.866.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 Belanja Pegawai 188.790.000 204.656.800 15.866.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 321.835.000 321.835.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 BELANJA OPERASI 321.835.000 321.835.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 321.835.000 321.835.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2.290.602.968 2.317.053.200 26.450.232 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.290.602.968 2.317.053.200 26.450.232 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.290.602.968 2.317.053.200 26.450.232 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 00 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 2.047.106.200 2.548.947.700 501.841.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 890.664.300 1.191.989.300 301.325.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 BELANJA OPERASI 890.664.300 1.191.989.300 301.325.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 890.664.300 1.191.989.300 301.325.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 665.425.300 765.518.300 100.093.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 BELANJA OPERASI 665.425.300 765.518.300 100.093.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 665.425.300 765.518.300 100.093.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 491.016.600 591.440.100 100.423.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 BELANJA OPERASI 491.016.600 591.440.100 100.423.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 491.016.600 591.440.100 100.423.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 00 Penataan Organisasi 1.021.973.600 1.021.973.600 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 301.590.000 301.590.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 BELANJA OPERASI 301.590.000 301.590.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 301.590.000 301.590.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 171.000.000 171.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 BELANJA OPERASI 171.000.000 171.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 171.000.000 171.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 152.201.900 152.201.900 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 BELANJA OPERASI 152.201.900 152.201.900 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.201.900 152.201.900 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 126.000.000 126.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 BELANJA OPERASI 126.000.000 126.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000 126.000.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 271.181.700 271.181.700 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 BELANJA OPERASI 271.181.700 271.181.700 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 271.181.700 271.181.700 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 00 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.105.218.200 2.149.994.200 1.044.776.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 300.407.600 364.231.600 63.824.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI 300.407.600 364.231.600 63.824.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.407.600 364.231.600 63.824.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 602.700.000 1.568.752.000 966.052.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 BELANJA OPERASI 602.700.000 1.568.752.000 966.052.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 602.700.000 1.568.752.000 966.052.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 202.110.600 217.010.600 14.900.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 BELANJA OPERASI 202.110.600 217.010.600 14.900.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 202.110.600 217.010.600 14.900.000 Jumlah Belanja 171.604.422.000 190.148.692.386 18.544.270.386 Total Surplus/(Defisit) (171.604.422.000) (190.148.692.386) (18.544.270.386) 0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DPRD 107.035.747.000 109.984.550.300 2.948.803.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 22.983.122.550 23.857.260.352 874.137.802 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 8.389.788.000 8.228.616.418 (161.171.582) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2.667.294.000 2.541.438.718 (125.855.282) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.667.294.000 2.541.438.718 (125.855.282) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.667.294.000 2.541.438.718 (125.855.282) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 5.722.494.000 5.687.177.700 (35.316.300) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.722.494.000 5.687.177.700 (35.316.300) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.722.494.000 5.687.177.700 (35.316.300) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pembahasan Kebijakan Anggaran 3.820.792.400 3.820.792.400 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 699.839.400 699.839.400 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 699.839.400 699.839.400 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 699.839.400 699.839.400 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 699.839.400 699.839.400 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 699.839.400 699.839.400 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 699.839.400 699.839.400 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD 583.371.400 583.371.400 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 583.371.400 583.371.400 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 583.371.400 583.371.400 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 583.371.400 583.371.400 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 583.371.400 583.371.400 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 583.371.400 583.371.400 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1.254.370.800 1.254.370.800 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.254.370.800 1.254.370.800 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.254.370.800 1.254.370.800 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 980.485.600 1.103.013.600 122.528.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 980.485.600 1.103.013.600 122.528.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 980.485.600 1.103.013.600 122.528.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 980.485.600 1.103.013.600 122.528.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Peningkatan Kapasitas DPRD 2.531.942.950 2.549.526.950 17.584.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 2.232.324.000 2.232.324.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.232.324.000 2.232.324.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.232.324.000 2.232.324.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 71.618.950 89.202.950 17.584.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 71.618.950 89.202.950 17.584.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.618.950 89.202.950 17.584.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 228.000.000 228.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 228.000.000 228.000.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 228.000.000 228.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 2.327.960.000 3.491.940.000 1.163.980.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 2.327.960.000 3.491.940.000 1.163.980.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.327.960.000 3.491.940.000 1.163.980.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.327.960.000 3.491.940.000 1.163.980.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 00 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 461.164.000 389.142.920 (72.021.080) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 461.164.000 389.142.920 (72.021.080) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 461.164.000 389.142.920 (72.021.080) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 461.164.000 389.142.920 (72.021.080) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 00 Pembahasan Kerja Sama Daerah 2.098.138.800 2.098.138.800 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 2.098.138.800 2.098.138.800 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.098.138.800 2.098.138.800 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.098.138.800 2.098.138.800 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 00 Fasilitasi Tugas DPRD 2.372.850.800 2.176.089.264 (196.761.536) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 2.372.850.800 2.176.089.264 (196.761.536) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.372.850.800 2.176.089.264 (196.761.536) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.372.850.800 2.176.089.264 (196.761.536) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 84.052.624.450 86.127.289.948 2.074.665.498 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 373.341.800 493.341.800 120.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 68.120.000 188.120.000 120.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 68.120.000 188.120.000 120.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.120.000 188.120.000 120.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 39.742.000 39.742.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 39.742.000 39.742.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.742.000 39.742.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 265.479.800 265.479.800 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 265.479.800 265.479.800 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 265.479.800 265.479.800 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.610.377.870 9.007.658.353 397.280.483 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.577.778.670 8.975.059.153 397.280.483 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.577.778.670 8.975.059.153 397.280.483 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.577.778.670 8.975.059.153 397.280.483 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 32.599.200 32.599.200 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 32.599.200 32.599.200 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.599.200 32.599.200 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.257.918.000 1.169.977.575 (87.940.425) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 497.860.000 507.860.000 10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 497.860.000 507.860.000 10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 497.860.000 507.860.000 10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 760.058.000 662.117.575 (97.940.425) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 760.058.000 662.117.575 (97.940.425) Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 760.058.000 662.117.575 (97.940.425) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.682.940.780 4.940.053.720 1.257.112.940 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 83.379.800 83.379.800 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 83.379.800 83.379.800 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.379.800 83.379.800 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.052.458.900 1.730.453.100 677.994.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 445.289.000 260.803.000 (184.486.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 445.289.000 260.803.000 (184.486.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 607.169.900 1.469.650.100 862.480.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 607.169.900 1.469.650.100 862.480.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.583.400 17.583.400 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 17.583.400 17.583.400 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.583.400 17.583.400 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 551.546.120 673.139.560 121.593.440 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 548.980.520 670.573.960 121.593.440 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 548.980.520 670.573.960 121.593.440 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 2 BELANJA MODAL 2.565.600 2.565.600 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.565.600 2.565.600 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 424.590.000 760.436.000 335.846.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 424.590.000 760.436.000 335.846.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 424.590.000 760.436.000 335.846.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 368.461.800 375.661.800 7.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 368.461.800 375.661.800 7.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 368.461.800 375.661.800 7.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.122.486.860 1.236.966.160 114.479.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.122.486.860 1.236.966.160 114.479.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.122.486.860 1.236.966.160 114.479.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 62.433.900 62.433.900 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 62.433.900 62.433.900 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.433.900 62.433.900 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 320.858.800 320.858.800 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 320.858.800 320.858.800 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 320.858.800 320.858.800 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 320.858.800 320.858.800 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.305.273.200 5.327.555.200 22.282.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.292.000 6.292.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.292.000 6.292.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.292.000 6.292.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 729.828.000 729.828.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 729.828.000 729.828.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 729.828.000 729.828.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 653.500.000 479.000.000 (174.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 653.500.000 479.000.000 (174.500.000) Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 653.500.000 479.000.000 (174.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.915.653.200 4.112.435.200 196.782.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.915.653.200 4.112.435.200 196.782.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.915.653.200 4.112.435.200 196.782.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.206.479.300 4.312.237.800 105.758.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.791.577.300 1.730.689.300 (60.888.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.791.577.300 1.730.689.300 (60.888.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.791.577.300 1.730.689.300 (60.888.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.414.902.000 2.581.548.500 166.646.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.219.902.000 2.196.548.500 (23.353.500) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.219.902.000 2.196.548.500 (23.353.500) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 2 BELANJA MODAL 195.000.000 385.000.000 190.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 195.000.000 195.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 190.000.000 190.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 00 Penataan Organisasi 31.098.000 31.098.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 31.098.000 31.098.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.098.000 31.098.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.098.000 31.098.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 00 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 53.507.832.700 53.507.832.700 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 53.035.512.000 53.035.512.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 BELANJA OPERASI 53.035.512.000 53.035.512.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 01 Belanja Pegawai 53.035.512.000 53.035.512.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 472.320.700 472.320.700 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 BELANJA OPERASI 444.095.100 444.095.100 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 444.095.100 444.095.100 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 2 BELANJA MODAL 28.225.600 28.225.600 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.225.600 28.225.600 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 00 Layanan Administrasi DPRD 6.756.504.000 7.016.676.000 260.172.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 6.756.504.000 7.016.676.000 260.172.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.756.504.000 7.016.676.000 260.172.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.756.504.000 7.016.676.000 260.172.000 Jumlah Belanja 107.035.747.000 109.984.550.300 2.948.803.300 Total Surplus/(Defisit) (107.035.747.000) (109.984.550.300) (2.948.803.300) 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 5.01.5.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 PERENCANAAN 17.988.008.500 19.223.446.750 1.235.438.250 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.325.129.900 1.306.624.900 (18.505.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 790.246.500 704.722.500 (85.524.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 61.800.000 25.800.000 (36.000.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 61.800.000 25.800.000 (36.000.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.800.000 25.800.000 (36.000.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 62.120.000 124.620.000 62.500.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 62.120.000 124.620.000 62.500.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.120.000 124.620.000 62.500.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 42.092.700 39.992.700 (2.100.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 42.092.700 39.992.700 (2.100.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.092.700 39.992.700 (2.100.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 90.127.700 89.027.700 (1.100.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 90.127.700 89.027.700 (1.100.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.127.700 89.027.700 (1.100.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 287.187.200 247.913.200 (39.274.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 287.187.200 247.913.200 (39.274.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 287.187.200 247.913.200 (39.274.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 65.053.900 59.703.900 (5.350.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 65.053.900 59.703.900 (5.350.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.053.900 59.703.900 (5.350.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 181.865.000 117.665.000 (64.200.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 181.865.000 117.665.000 (64.200.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 181.865.000 117.665.000 (64.200.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 00 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 25.880.000 57.289.000 31.409.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD 25.880.000 57.289.000 31.409.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.880.000 57.289.000 31.409.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.880.000 57.289.000 31.409.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 509.003.400 544.613.400 35.610.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 277.995.400 306.295.400 28.300.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 277.995.400 306.295.400 28.300.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 277.995.400 306.295.400 28.300.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 231.008.000 238.318.000 7.310.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 231.008.000 238.318.000 7.310.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 231.008.000 238.318.000 7.310.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.375.721.600 4.553.777.750 178.056.150 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 875.397.700 1.073.413.800 198.016.100 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 0 146.189.900 146.189.900 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 146.189.900 146.189.900 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 146.189.900 146.189.900 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 248.608.000 255.428.000 6.820.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 248.608.000 255.428.000 6.820.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 248.608.000 255.428.000 6.820.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 470.084.500 515.090.800 45.006.300 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 470.084.500 515.090.800 45.006.300 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 470.084.500 515.090.800 45.006.300 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 156.705.200 156.705.100 (100) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 156.705.200 156.705.100 (100) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 156.705.200 156.705.100 (100) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 1.140.772.300 1.220.812.100 80.039.800 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 162.570.800 192.444.700 29.873.900 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 162.570.800 192.444.700 29.873.900 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 162.570.800 192.444.700 29.873.900 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 386.579.300 455.279.300 68.700.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 386.579.300 455.279.300 68.700.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 386.579.300 455.279.300 68.700.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 155.317.800 135.697.700 (19.620.100) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 155.317.800 135.697.700 (19.620.100) Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 155.317.800 135.697.700 (19.620.100) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 436.304.400 437.390.400 1.086.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 436.304.400 437.390.400 1.086.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 436.304.400 437.390.400 1.086.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 2.359.551.600 2.259.551.850 (99.999.750) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 350.000.000 350.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 350.000.000 350.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 350.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 470.071.000 503.198.050 33.127.050 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 470.071.000 503.198.050 33.127.050 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 470.071.000 503.198.050 33.127.050 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1.539.480.600 1.406.353.800 (133.126.800) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.539.480.600 1.406.353.800 (133.126.800) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.539.480.600 1.406.353.800 (133.126.800) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.287.157.000 13.363.044.100 1.075.887.100 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 157.367.500 104.882.500 (52.485.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 131.176.500 78.691.500 (52.485.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 131.176.500 78.691.500 (52.485.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.176.500 78.691.500 (52.485.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 26.191.000 26.191.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 26.191.000 26.191.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.191.000 26.191.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.587.261.900 10.052.262.100 465.000.200 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.548.281.900 10.013.282.100 465.000.200 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.548.281.900 10.013.282.100 465.000.200 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.548.281.900 10.013.282.100 465.000.200 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 19.490.000 19.490.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 19.490.000 19.490.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.490.000 19.490.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 19.490.000 19.490.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 19.490.000 19.490.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.490.000 19.490.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 19.490.000 19.490.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 19.490.000 19.490.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 19.490.000 19.490.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.490.000 19.490.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 136.000.000 152.563.300 16.563.300 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 8.400.000 8.400.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 8.400.000 8.400.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 8.400.000 8.400.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 136.000.000 144.163.300 8.163.300 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 136.000.000 144.163.300 8.163.300 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 136.000.000 144.163.300 8.163.300 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.421.450.900 1.966.562.500 545.111.600 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 42.210.000 85.246.400 43.036.400 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 42.210.000 85.246.400 43.036.400 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.210.000 85.246.400 43.036.400 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 535.659.400 867.254.700 331.595.300 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.384.000 21.384.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.384.000 21.384.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 514.275.400 845.870.700 331.595.300 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 514.275.400 845.870.700 331.595.300 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 64.802.200 147.074.900 82.272.700 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 64.802.200 147.074.900 82.272.700 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.802.200 147.074.900 82.272.700 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 140.686.800 204.679.800 63.993.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 140.686.800 204.679.800 63.993.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.686.800 204.679.800 63.993.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 120.460.000 144.674.200 24.214.200 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 120.460.000 144.674.200 24.214.200 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.460.000 144.674.200 24.214.200 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 61.400.000 61.400.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 61.400.000 61.400.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.400.000 61.400.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 264.302.500 264.302.500 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 264.302.500 264.302.500 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 264.302.500 264.302.500 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 191.930.000 191.930.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 191.930.000 191.930.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 191.930.000 191.930.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 319.572.000 229.119.000 (90.453.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 29.700.000 36.300.000 6.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.700.000 36.300.000 6.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.700.000 36.300.000 6.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 86.772.000 26.679.000 (60.093.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 86.772.000 26.679.000 (60.093.000) Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.772.000 26.679.000 (60.093.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 203.100.000 166.140.000 (36.960.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 203.100.000 166.140.000 (36.960.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 203.100.000 166.140.000 (36.960.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 646.014.700 838.164.700 192.150.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 505.714.700 447.614.700 (58.100.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 505.714.700 447.614.700 (58.100.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 505.714.700 447.614.700 (58.100.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 140.300.000 200.550.000 60.250.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 140.300.000 200.550.000 60.250.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.300.000 200.550.000 60.250.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 190.000.000 190.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 190.000.000 190.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 190.000.000 190.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 205.999.500 341.447.900 135.448.400 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 205.999.500 341.447.900 135.448.400 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 00 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 205.999.500 341.447.900 135.448.400 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 156.093.000 249.416.000 93.323.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 156.093.000 249.416.000 93.323.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 156.093.000 249.416.000 93.323.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan 0 42.125.400 42.125.400 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 0 42.125.400 42.125.400 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 42.125.400 42.125.400 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 49.906.500 49.906.500 0 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 49.906.500 49.906.500 0 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.906.500 49.906.500 0 Jumlah Belanja 18.194.008.000 19.564.894.650 1.370.886.650 Total Surplus/(Defisit) (18.194.008.000) (19.564.894.650) (1.370.886.650) 0 00 5.01.5.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 17.172.425.612 29.146.933.063 11.974.507.451 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.536.491.978 6.869.005.662 1.332.513.684 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 11.635.933.634 22.277.927.401 10.641.993.767 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 PENDAPATAN TRANSFER 3.125.436.407.447 3.166.243.619.518 40.807.212.071 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.638.782.142.035 2.591.288.526.132 (47.493.615.903) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 486.654.265.412 574.955.093.386 88.300.827.974 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 15.800.000.000 15.800.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 15.800.000.000 15.800.000.000 0 Jumlah Pendapatan 3.158.408.833.059 3.211.190.552.581 52.781.719.522 0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEUANGAN 764.661.269.000 749.259.428.400 (15.401.840.600) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 685.269.599.850 659.484.619.750 (25.784.980.100) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.445.000.000 1.600.000.000 155.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 80.000.000 100.000.000 20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 100.000.000 20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 100.000.000 20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 70.000.000 65.000.000 (5.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 65.000.000 (5.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 65.000.000 (5.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 250.000.000 255.000.000 5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 255.000.000 5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 255.000.000 5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 280.000.000 340.000.000 60.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 280.000.000 340.000.000 60.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000 340.000.000 60.000.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 765.000.000 840.000.000 75.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 765.000.000 840.000.000 75.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 765.000.000 840.000.000 75.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.227.018.750 1.227.048.750 30.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 759.278.900 794.422.400 35.143.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 759.278.900 794.422.400 35.143.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 684.000.000 684.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.278.900 110.422.400 35.143.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 13.535.000 13.535.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.535.000 13.535.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.535.000 13.535.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 12.010.000 12.010.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.010.000 12.010.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.010.000 12.010.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 49.499.500 49.499.500 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 49.499.500 49.499.500 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.499.500 49.499.500 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 13.004.000 14.444.000 1.440.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.004.000 14.444.000 1.440.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.004.000 14.444.000 1.440.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 12.532.800 7.532.800 (5.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 12.532.800 7.532.800 (5.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.532.800 7.532.800 (5.000.000) Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 17.724.500 0 (17.724.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 17.724.500 0 (17.724.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.724.500 0 (17.724.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 216.415.550 134.256.550 (82.159.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 216.415.550 134.256.550 (82.159.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 216.415.550 134.256.550 (82.159.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 66.328.500 66.108.500 (220.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 66.328.500 66.108.500 (220.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.328.500 66.108.500 (220.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 66.690.000 135.240.000 68.550.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 66.690.000 135.240.000 68.550.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.690.000 135.240.000 68.550.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 691.400.800 709.430.800 18.030.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban 141.264.000 141.264.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 141.264.000 141.264.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.264.000 141.264.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 17.342.000 10.255.800 (7.086.200) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.342.000 10.255.800 (7.086.200) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.342.000 10.255.800 (7.086.200) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 328.298.600 347.247.500 18.948.900 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 328.298.600 347.247.500 18.948.900 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 328.298.600 347.247.500 18.948.900 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 48.220.200 36.387.500 (11.832.700) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 48.220.200 36.387.500 (11.832.700) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.220.200 36.387.500 (11.832.700) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 17.055.900 35.055.900 18.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 17.055.900 35.055.900 18.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.055.900 35.055.900 18.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 139.220.100 139.220.100 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 139.220.100 139.220.100 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.220.100 139.220.100 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 681.705.880.300 655.747.840.200 (25.958.040.100) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 510.932.080.300 510.932.080.200 (100) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 BELANJA OPERASI 235.390.400 235.390.300 (100) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 235.390.400 235.390.300 (100) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 BELANJA TRANSFER 510.696.689.900 510.696.689.900 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 02 Belanja Bantuan Keuangan 510.696.689.900 510.696.689.900 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 50.000.000.000 22.380.000.000 (27.620.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 50.000.000.000 22.380.000.000 (27.620.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 3 01 Belanja Tidak Terduga 50.000.000.000 22.380.000.000 (27.620.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 120.773.800.000 122.435.760.000 1.661.960.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 4 BELANJA TRANSFER 120.773.800.000 122.435.760.000 1.661.960.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 4 01 Belanja Bagi Hasil 120.773.800.000 122.435.760.000 1.661.960.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 200.300.000 200.300.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 200.300.000 200.300.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 200.300.000 200.300.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.300.000 200.300.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2.110.755.800 2.262.395.800 151.640.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.110.755.800 2.262.395.800 151.640.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 260.000.000 310.000.000 50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 260.000.000 310.000.000 50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 260.000.000 310.000.000 50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 32.113.000 32.113.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 32.113.000 32.113.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.113.000 32.113.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 393.428.100 393.428.100 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 393.428.100 393.428.100 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 393.428.100 393.428.100 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 1.022.463.000 1.174.103.000 151.640.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.022.463.000 1.174.103.000 151.640.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.022.463.000 1.174.103.000 151.640.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 292.385.300 242.385.300 (50.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 292.385.300 242.385.300 (50.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 292.385.300 242.385.300 (50.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 36.382.000 36.382.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 36.382.000 36.382.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.382.000 36.382.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 41.635.800 41.635.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 41.635.800 41.635.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.635.800 41.635.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 32.348.600 32.348.600 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 32.348.600 32.348.600 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.348.600 32.348.600 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 77.280.913.350 87.512.412.850 10.231.499.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 104.947.800 82.367.800 (22.580.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 49.566.200 40.266.200 (9.300.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 49.566.200 40.266.200 (9.300.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.566.200 40.266.200 (9.300.000) Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 17.870.800 10.900.800 (6.970.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.870.800 10.900.800 (6.970.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.870.800 10.900.800 (6.970.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 15.000.000 12.180.000 (2.820.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 12.180.000 (2.820.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 12.180.000 (2.820.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 22.510.800 19.020.800 (3.490.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 22.510.800 19.020.800 (3.490.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.510.800 19.020.800 (3.490.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 74.069.046.450 84.216.316.850 10.147.270.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 74.033.303.450 84.195.968.850 10.162.665.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 74.033.303.450 84.195.968.850 10.162.665.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 74.033.303.450 84.195.968.850 10.162.665.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 35.743.000 20.348.000 (15.395.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 35.743.000 20.348.000 (15.395.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.743.000 20.348.000 (15.395.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 22.500.000 0 (22.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 10.000.000 0 (10.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 0 (10.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 0 (10.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.500.000 0 (12.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.500.000 0 (12.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000 0 (12.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 122.000.000 82.800.000 (39.200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 10.800.000 10.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 10.800.000 10.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 10.800.000 10.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 22.000.000 22.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 22.000.000 22.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 22.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000 50.000.000 (50.000.000) Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 50.000.000 (50.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 50.000.000 (50.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.015.889.900 987.938.000 (27.951.900) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22.595.000 24.835.000 2.240.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.595.000 24.835.000 2.240.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.595.000 24.835.000 2.240.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.581.800 33.670.400 (2.911.400) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 36.581.800 33.670.400 (2.911.400) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.581.800 33.670.400 (2.911.400) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 323.230.000 299.954.500 (23.275.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 323.230.000 299.954.500 (23.275.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 323.230.000 299.954.500 (23.275.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 199.763.100 220.195.800 20.432.700 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 199.763.100 220.195.800 20.432.700 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.763.100 220.195.800 20.432.700 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 37.810.000 32.382.800 (5.427.200) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 37.810.000 32.382.800 (5.427.200) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.810.000 32.382.800 (5.427.200) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 176.790.000 206.834.500 30.044.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 176.790.000 206.834.500 30.044.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 176.790.000 206.834.500 30.044.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 189.120.000 145.315.000 (43.805.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 189.120.000 145.315.000 (43.805.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 189.120.000 145.315.000 (43.805.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 30.000.000 24.750.000 (5.250.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 24.750.000 (5.250.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 24.750.000 (5.250.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 666.463.700 624.754.700 (41.709.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 260.558.000 227.237.800 (33.320.200) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 260.558.000 227.237.800 (33.320.200) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 260.558.000 227.237.800 (33.320.200) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 405.905.700 397.516.900 (8.388.800) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 405.905.700 397.516.900 (8.388.800) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 405.905.700 397.516.900 (8.388.800) Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 519.705.000 520.871.400 1.166.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.025.000 10.025.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.025.000 10.025.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.025.000 10.025.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 240.000.000 240.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 240.000.000 240.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000 240.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 269.680.000 270.846.400 1.166.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 269.680.000 270.846.400 1.166.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 269.680.000 270.846.400 1.166.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 760.360.500 997.364.100 237.003.600 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 289.451.000 290.704.600 1.253.600 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 289.451.000 290.704.600 1.253.600 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 289.451.000 290.704.600 1.253.600 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 158.534.500 151.734.500 (6.800.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 158.534.500 151.734.500 (6.800.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 158.534.500 151.734.500 (6.800.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 312.375.000 554.925.000 242.550.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 312.375.000 554.925.000 242.550.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 312.375.000 554.925.000 242.550.000 Jumlah Belanja 764.661.269.000 749.259.428.400 (15.401.840.600) Total Surplus/(Defisit) 2.393.747.564.059 2.461.931.124.181 68.183.560.122 0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 203.020.084.155 626.581.853.586 423.561.769.431 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 203.020.084.155 626.581.853.586 423.561.769.431 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 203.020.084.155 626.581.853.586 423.561.769.431 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 22.335.519.714 22.335.519.714 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 2 02 Penyertaan Modal Daerah 22.335.519.714 22.335.519.714 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 22.335.519.714 22.335.519.714 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pendapatan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.143.597.671.000 1.186.597.671.000 43.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 01 Pajak Daerah 1.143.597.671.000 1.179.597.671.000 36.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 7.000.000.000 7.000.000.000 Jumlah Pendapatan 1.143.597.671.000 1.186.597.671.000 43.000.000.000 0 00 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 KEUANGAN 136.950.868.000 140.243.385.000 3.292.517.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 8.672.540.400 7.964.633.700 (707.906.700) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 00 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 8.672.540.400 7.964.633.700 (707.906.700) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 178.380.000 162.711.700 (15.668.300) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 178.380.000 162.711.700 (15.668.300) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 178.380.000 162.711.700 (15.668.300) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 1.310.000.000 46.500.000 (1.263.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.310.000.000 46.500.000 (1.263.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.310.000.000 46.500.000 (1.263.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 506.743.600 572.433.000 65.689.400 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 506.743.600 572.433.000 65.689.400 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 506.743.600 572.433.000 65.689.400 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 922.699.900 754.069.900 (168.630.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 922.699.900 754.069.900 (168.630.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 922.699.900 754.069.900 (168.630.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 606.112.800 606.112.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 606.112.800 606.112.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 606.112.800 606.112.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 177.658.000 179.509.000 1.851.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 177.658.000 179.509.000 1.851.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 177.658.000 179.509.000 1.851.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 824.120.200 1.007.603.200 183.483.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 824.120.200 1.007.603.200 183.483.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 824.120.200 1.007.603.200 183.483.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 894.517.000 1.433.595.200 539.078.200 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 894.517.000 1.433.595.200 539.078.200 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 894.517.000 1.433.595.200 539.078.200 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 127.160.000 127.160.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 127.160.000 127.160.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 127.160.000 127.160.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 2.521.516.500 2.552.666.500 31.150.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.521.516.500 2.552.666.500 31.150.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.521.516.500 2.552.666.500 31.150.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 207.870.900 150.270.900 (57.600.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 207.870.900 150.270.900 (57.600.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 207.870.900 150.270.900 (57.600.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 335.761.500 304.561.500 (31.200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 335.761.500 304.561.500 (31.200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 335.761.500 304.561.500 (31.200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 60.000.000 67.440.000 7.440.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 67.440.000 7.440.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 67.440.000 7.440.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 128.278.327.600 132.278.751.300 4.000.423.700 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 130.399.000 135.399.000 5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 38.258.000 43.258.000 5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 38.258.000 43.258.000 5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.258.000 43.258.000 5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 17.155.800 17.155.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.155.800 17.155.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.155.800 17.155.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 15.000.000 15.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 29.985.200 29.985.200 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 29.985.200 29.985.200 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.985.200 29.985.200 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000 30.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 61.924.311.600 63.724.311.600 1.800.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 61.907.766.000 63.707.766.000 1.800.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 61.907.766.000 63.707.766.000 1.800.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 61.907.766.000 63.707.766.000 1.800.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 16.545.600 16.545.600 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 16.545.600 16.545.600 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.545.600 16.545.600 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 66.625.000 80.025.000 13.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 13.400.000 13.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 13.400.000 13.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 13.400.000 13.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 66.625.000 66.625.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 66.625.000 66.625.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.625.000 66.625.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.178.198.000 2.901.463.600 723.265.600 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 80.350.400 101.518.800 21.168.400 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 80.350.400 101.518.800 21.168.400 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.350.400 101.518.800 21.168.400 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 143.806.000 59.496.200 (84.309.800) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 141.292.800 56.983.000 (84.309.800) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.292.800 56.983.000 (84.309.800) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 2.513.200 2.513.200 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.513.200 2.513.200 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 494.070.190 585.316.990 91.246.800 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 494.070.190 585.316.990 91.246.800 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 494.070.190 585.316.990 91.246.800 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 907.395.110 1.028.592.310 121.197.200 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 907.395.110 1.028.592.310 121.197.200 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 907.395.110 1.028.592.310 121.197.200 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 200.000.000 200.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 200.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 200.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 174.420.500 393.521.500 219.101.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 174.420.500 393.521.500 219.101.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 174.420.500 393.521.500 219.101.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 178.155.800 533.017.800 354.862.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 178.155.800 533.017.800 354.862.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 178.155.800 533.017.800 354.862.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.773.001.800 2.109.936.400 336.934.600 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.773.001.800 2.109.936.400 336.934.600 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 330.000.000 330.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000 330.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 1.443.001.800 1.779.936.400 336.934.600 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.443.001.800 1.779.936.400 336.934.600 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.909.708.300 61.437.647.300 527.939.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.914.000 2.914.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.914.000 2.914.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.914.000 2.914.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 59.419.638.300 60.086.178.300 666.540.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 59.419.638.300 60.086.178.300 666.540.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.419.638.300 60.086.178.300 666.540.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.487.156.000 1.348.555.000 (138.601.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.487.156.000 1.348.555.000 (138.601.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.487.156.000 1.348.555.000 (138.601.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.296.083.900 1.889.968.400 593.884.500 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 591.183.900 726.068.400 134.884.500 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 591.183.900 726.068.400 134.884.500 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 591.183.900 726.068.400 134.884.500 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 550.000.000 950.000.000 400.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 550.000.000 950.000.000 400.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 950.000.000 400.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 154.900.000 213.900.000 59.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 154.900.000 213.900.000 59.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 154.900.000 213.900.000 59.000.000 Jumlah Belanja 136.950.868.000 140.243.385.000 3.292.517.000 Total Surplus/(Defisit) 1.006.646.803.000 1.046.354.286.000 39.707.483.000 0 00 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEPEGAWAIAN 19.320.902.920 20.303.602.687 982.699.767 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.178.591.000 4.762.486.200 (416.104.800) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2.906.613.400 2.765.219.600 (141.393.800) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 2.414.674.400 2.135.825.300 (278.849.100) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.414.674.400 2.135.825.300 (278.849.100) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.414.674.400 2.135.825.300 (278.849.100) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 419.291.100 551.106.400 131.815.300 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 419.291.100 551.106.400 131.815.300 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 419.291.100 551.106.400 131.815.300 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 41.997.900 18.817.900 (23.180.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 41.997.900 18.817.900 (23.180.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.997.900 18.817.900 (23.180.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 30.650.000 59.470.000 28.820.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 30.650.000 59.470.000 28.820.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.650.000 59.470.000 28.820.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 00 Mutasi dan Promosi ASN 895.095.400 816.950.800 (78.144.600) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 70.047.700 66.758.100 (3.289.600) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.047.700 66.758.100 (3.289.600) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.047.700 66.758.100 (3.289.600) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 146.446.800 146.446.800 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 146.446.800 146.446.800 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.446.800 146.446.800 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 678.600.900 603.745.900 (74.855.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 678.600.900 603.745.900 (74.855.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 678.600.900 603.745.900 (74.855.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengembangan Kompetensi ASN 949.811.000 867.733.500 (82.077.500) Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pengelolaan Assessment Center 408.744.300 408.744.300 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 408.744.300 408.744.300 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 408.744.300 408.744.300 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 350.217.000 274.617.000 (75.600.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 350.217.000 274.617.000 (75.600.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 350.217.000 274.617.000 (75.600.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 36.659.800 36.659.800 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 BELANJA OPERASI 36.659.800 36.659.800 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.659.800 36.659.800 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 154.189.900 147.712.400 (6.477.500) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 5 1 BELANJA OPERASI 154.189.900 147.712.400 (6.477.500) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 154.189.900 147.712.400 (6.477.500) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 427.071.200 312.582.300 (114.488.900) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 115.064.600 56.108.600 (58.956.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 115.064.600 56.108.600 (58.956.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.064.600 56.108.600 (58.956.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 135.741.100 122.704.900 (13.036.200) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 135.741.100 122.704.900 (13.036.200) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 135.741.100 122.704.900 (13.036.200) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 176.265.500 133.768.800 (42.496.700) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 176.265.500 133.768.800 (42.496.700) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 176.265.500 133.768.800 (42.496.700) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.142.311.920 15.541.116.487 1.398.804.567 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.244.900 177.531.300 133.286.400 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 21.387.900 144.158.100 122.770.200 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.387.900 144.158.100 122.770.200 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.387.900 144.158.100 122.770.200 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 11.093.900 11.710.100 616.200 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.093.900 11.710.100 616.200 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.093.900 11.710.100 616.200 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.763.100 21.663.100 9.900.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.763.100 21.663.100 9.900.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.763.100 21.663.100 9.900.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.806.044.600 11.379.411.267 573.366.667 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.791.794.800 11.365.461.467 573.666.667 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.791.794.800 11.365.461.467 573.666.667 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 10.791.794.800 11.365.461.467 573.666.667 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 14.249.800 13.949.800 (300.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 14.249.800 13.949.800 (300.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.249.800 13.949.800 (300.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 32.529.800 77.060.100 44.530.300 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 38.000.000 38.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 38.000.000 38.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 38.000.000 38.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 08 Pemindahan Tugas ASN 32.529.800 39.060.100 6.530.300 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 08 5 1 BELANJA OPERASI 32.529.800 39.060.100 6.530.300 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.529.800 39.060.100 6.530.300 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.046.556.620 1.100.051.620 53.495.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 158.674.800 158.674.800 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 158.674.800 158.674.800 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 158.674.800 158.674.800 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 89.118.100 89.118.100 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 89.118.100 89.118.100 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.118.100 89.118.100 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 262.653.720 262.653.720 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 262.653.720 262.653.720 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 262.653.720 262.653.720 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 147.497.500 167.027.500 19.530.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 147.497.500 167.027.500 19.530.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.497.500 167.027.500 19.530.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 60.400.000 60.400.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 60.400.000 60.400.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.400.000 60.400.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 165.946.500 165.946.500 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 165.946.500 165.946.500 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.946.500 165.946.500 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 162.266.000 196.231.000 33.965.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 162.266.000 196.231.000 33.965.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 162.266.000 196.231.000 33.965.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 308.345.800 308.345.800 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 3.500.000 3.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0 3.500.000 3.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 3.500.000 3.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 62.730.000 62.730.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 0 62.730.000 62.730.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 62.730.000 62.730.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 242.115.800 242.115.800 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 0 242.115.800 242.115.800 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 242.115.800 242.115.800 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.464.197.600 1.303.650.600 (160.547.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 735.040.000 621.509.000 (113.531.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 735.040.000 621.509.000 (113.531.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 735.040.000 621.509.000 (113.531.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 729.157.600 682.141.600 (47.016.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 729.157.600 682.141.600 (47.016.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 729.157.600 682.141.600 (47.016.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 748.738.400 1.195.065.800 446.327.400 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 402.160.900 460.788.300 58.627.400 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 402.160.900 460.788.300 58.627.400 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 402.160.900 460.788.300 58.627.400 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 191.250.000 540.950.000 349.700.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 349.700.000 349.700.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 349.700.000 349.700.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 191.250.000 191.250.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 191.250.000 191.250.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 85.200.000 123.200.000 38.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 85.200.000 123.200.000 38.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.200.000 123.200.000 38.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 70.127.500 70.127.500 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 70.127.500 70.127.500 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.127.500 70.127.500 0 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.402.169.080 4.018.235.480 (383.933.600) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4.402.169.080 4.018.235.480 (383.933.600) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 00 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 4.402.169.080 4.018.235.480 (383.933.600) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1.385.391.030 1.306.947.030 (78.444.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.385.391.030 1.306.947.030 (78.444.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.385.391.030 1.306.947.030 (78.444.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 3.016.778.050 2.711.288.450 (305.489.600) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.016.778.050 2.711.288.450 (305.489.600) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.016.778.050 2.711.288.450 (305.489.600) Jumlah Belanja 23.723.072.000 24.321.838.167 598.766.167 Total Surplus/(Defisit) (23.723.072.000) (24.321.838.167) (598.766.167) 0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 INSPEKTORAT DAERAH 25.860.447.000 26.859.505.000 999.058.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.315.217.000 6.347.651.200 32.434.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 3.447.312.000 3.264.950.100 (182.361.900) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 146.642.500 0 (146.642.500) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 146.642.500 0 (146.642.500) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.642.500 0 (146.642.500) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 620.120.000 620.120.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 620.120.000 620.120.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 620.120.000 620.120.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 453.220.000 315.120.000 (138.100.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 453.220.000 315.120.000 (138.100.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 453.220.000 315.120.000 (138.100.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa 928.742.500 893.269.900 (35.472.600) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 928.742.500 893.269.900 (35.472.600) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 928.742.500 893.269.900 (35.472.600) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 1.298.587.000 1.436.440.200 137.853.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.298.587.000 1.436.440.200 137.853.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.298.587.000 1.436.440.200 137.853.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 2.867.905.000 3.082.701.100 214.796.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 70.380.000 72.749.000 2.369.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.380.000 72.749.000 2.369.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.380.000 72.749.000 2.369.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 2.797.525.000 3.009.952.100 212.427.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.797.525.000 3.009.952.100 212.427.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.797.525.000 3.009.952.100 212.427.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 377.026.500 300.236.500 (76.790.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pendampingan dan Asistensi 377.026.500 300.236.500 (76.790.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 66.314.500 112.314.500 46.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 66.314.500 112.314.500 46.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.314.500 112.314.500 46.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 115.047.000 115.047.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 115.047.000 115.047.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.047.000 115.047.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 72.875.000 72.875.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 72.875.000 72.875.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.875.000 72.875.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 122.790.000 0 (122.790.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 122.790.000 0 (122.790.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.790.000 0 (122.790.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.168.203.500 20.211.617.300 1.043.413.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.138.000 28.821.400 10.683.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.310.000 10.905.000 3.595.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.310.000 10.905.000 3.595.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.310.000 10.905.000 3.595.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.475.000 7.019.200 3.544.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.475.000 7.019.200 3.544.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.475.000 7.019.200 3.544.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.475.000 7.019.200 3.544.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.475.000 7.019.200 3.544.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.475.000 7.019.200 3.544.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.878.000 3.878.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.878.000 3.878.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.878.000 3.878.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.992.153.200 16.791.211.200 799.058.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.981.309.200 16.780.367.200 799.058.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.981.309.200 16.780.367.200 799.058.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 15.981.309.200 16.780.367.200 799.058.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.452.000 4.452.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.452.000 4.452.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.452.000 4.452.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6.392.000 6.392.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.392.000 6.392.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.392.000 6.392.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.043.500 11.043.500 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.043.500 11.043.500 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.043.500 11.043.500 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.043.500 11.043.500 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 384.324.500 400.378.500 16.054.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 14.190.000 14.190.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 14.190.000 14.190.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 14.190.000 14.190.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 9.450.000 9.450.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.450.000 9.450.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.450.000 9.450.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 310.750.000 310.000.000 (750.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 310.750.000 310.000.000 (750.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 310.750.000 310.000.000 (750.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 64.124.500 66.738.500 2.614.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 64.124.500 66.738.500 2.614.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.124.500 66.738.500 2.614.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 970.842.000 1.158.604.500 187.762.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.853.000 24.258.900 9.405.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.853.000 24.258.900 9.405.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.853.000 24.258.900 9.405.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.091.100 36.909.900 11.818.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.091.100 36.909.900 11.818.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.091.100 36.909.900 11.818.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 82.509.600 123.191.300 40.681.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 82.509.600 123.191.300 40.681.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.509.600 123.191.300 40.681.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 203.954.300 219.206.400 15.252.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 203.954.300 219.206.400 15.252.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 203.954.300 219.206.400 15.252.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000 40.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 40.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 138.592.000 138.592.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 138.592.000 138.592.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 138.592.000 138.592.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 446.590.000 557.194.000 110.604.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 446.590.000 557.194.000 110.604.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 446.590.000 557.194.000 110.604.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 19.252.000 19.252.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 19.252.000 19.252.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.252.000 19.252.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 653.624.100 700.823.300 47.199.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 515.316.200 515.316.200 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 2 BELANJA MODAL 515.316.200 515.316.200 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 515.316.200 515.316.200 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 67.894.500 42.461.100 (25.433.400) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 67.894.500 42.461.100 (25.433.400) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 67.894.500 42.461.100 (25.433.400) Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.413.400 143.046.000 72.632.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 70.413.400 143.046.000 72.632.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.413.400 143.046.000 72.632.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 318.013.000 282.290.600 (35.722.400) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.850.000 14.850.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.850.000 14.850.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.850.000 14.850.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.523.000 42.523.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 42.523.000 42.523.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.523.000 42.523.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 260.640.000 224.917.600 (35.722.400) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 260.640.000 224.917.600 (35.722.400) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 260.640.000 224.917.600 (35.722.400) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 820.065.200 838.444.300 18.379.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 615.805.200 634.184.300 18.379.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 615.805.200 634.184.300 18.379.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 615.805.200 634.184.300 18.379.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 55.850.000 55.850.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 55.850.000 55.850.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.850.000 55.850.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 121.618.000 121.618.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 121.618.000 121.618.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 121.618.000 121.618.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 26.792.000 26.792.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 26.792.000 26.792.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.792.000 26.792.000 0 Jumlah Belanja 25.860.447.000 26.859.505.000 999.058.000 Total Surplus/(Defisit) (25.860.447.000) (26.859.505.000) (999.058.000) 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Karawang Barat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 24.999.813.000 25.694.743.000 694.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.708.611.856 14.393.898.556 685.286.700 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.876.900 10.876.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.876.900 10.876.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.876.900 10.876.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.876.900 10.876.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.483.281.614 12.013.281.689 530.000.075 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.483.281.614 12.013.281.689 530.000.075 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.483.281.614 12.013.281.689 530.000.075 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 11.483.281.614 12.013.281.689 530.000.075 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 12.200.000 12.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 12.200.000 12.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 12.200.000 12.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 12.200.000 12.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 796.301.450 796.301.450 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 38.341.130 38.341.130 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 38.341.130 38.341.130 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.341.130 38.341.130 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 98.504.100 98.504.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 98.504.100 98.504.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.504.100 98.504.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 154.781.220 154.781.220 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 154.781.220 154.781.220 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 154.781.220 154.781.220 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 87.281.000 87.281.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 87.281.000 87.281.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.281.000 87.281.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 23.440.000 23.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 23.440.000 23.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.440.000 23.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 393.954.000 393.954.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 393.954.000 393.954.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 393.954.000 393.954.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 212.791.300 212.791.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 212.791.300 212.791.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 212.791.300 212.791.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 212.791.300 212.791.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 447.210.000 470.940.000 23.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000 5.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.500.000 5.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000 5.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 163.310.000 187.040.000 23.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 163.310.000 187.040.000 23.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.310.000 187.040.000 23.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 278.400.000 278.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 278.400.000 278.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 278.400.000 278.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 758.150.592 877.507.217 119.356.625 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 300.512.000 300.512.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 300.512.000 300.512.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.512.000 300.512.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 195.200.000 195.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 195.200.000 195.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.200.000 195.200.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 262.438.592 381.795.217 119.356.625 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 262.438.592 380.634.717 118.196.125 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 262.438.592 380.634.717 118.196.125 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 1.160.500 1.160.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 1.160.500 1.160.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 391.690.200 337.333.500 (54.356.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 167.831.900 196.493.800 28.661.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 53.214.900 81.876.800 28.661.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 53.214.900 81.876.800 28.661.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.214.900 81.876.800 28.661.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 114.617.000 114.617.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 114.617.000 114.617.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.617.000 114.617.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 223.858.300 140.839.700 (83.018.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 223.858.300 140.839.700 (83.018.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 223.858.300 140.839.700 (83.018.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 223.858.300 140.839.700 (83.018.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 10.419.510.944 10.483.510.944 64.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4.096.900.000 4.160.900.000 64.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4.096.900.000 4.160.900.000 64.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.096.900.000 4.160.900.000 64.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.096.900.000 4.160.900.000 64.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 6.194.852.544 6.194.852.544 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 68.018.300 68.018.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 68.018.300 68.018.300 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.018.300 68.018.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 5.334.765.214 5.334.765.214 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.015.403.214 5.015.403.214 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 170.298.550 170.298.550 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 1.279.639.396 1.279.639.396 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 3.565.465.268 3.565.465.268 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 319.362.000 319.362.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 319.362.000 319.362.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 792.069.030 792.069.030 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 669.348.330 669.348.330 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 568.951.930 568.951.930 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 05 Belanja Hibah 100.396.400 100.396.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 122.720.700 122.720.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 122.720.700 122.720.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 127.758.400 127.758.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 127.758.400 127.758.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 90.858.400 90.858.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.458.400 54.458.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 05 Belanja Hibah 36.400.000 36.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 2 BELANJA MODAL 36.900.000 36.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.900.000 36.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 480.000.000 480.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 480.000.000 480.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 480.000.000 480.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 480.000.000 480.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000 480.000.000 0 Jumlah Belanja 24.999.813.000 25.694.743.000 694.930.000 Total Surplus/(Defisit) (24.999.813.000) (25.694.743.000) (694.930.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Pangkalan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.459.989.000 3.600.983.400 140.994.400 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.921.477.600 3.057.232.200 135.754.600 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.295.000 18.382.900 87.900 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.725.000 11.725.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.725.000 11.725.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.725.000 11.725.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.570.000 6.657.900 87.900 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.570.000 6.657.900 87.900 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.570.000 6.657.900 87.900 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.582.489.000 2.702.489.000 120.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.582.489.000 2.702.489.000 120.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.582.489.000 2.702.489.000 120.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.582.489.000 2.702.489.000 120.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13.860.000 16.060.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 13.860.000 16.060.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.860.000 16.060.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.860.000 16.060.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 140.493.000 153.992.700 13.499.700 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.452.200 4.452.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.452.200 4.452.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.452.200 4.452.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 47.048.200 60.315.100 13.266.900 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 47.048.200 60.315.100 13.266.900 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.048.200 60.315.100 13.266.900 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.272.800 25.272.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 21.959.800 21.959.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.959.800 21.959.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 3.313.000 3.313.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.313.000 3.313.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.534.000 14.766.800 232.800 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.534.000 14.766.800 232.800 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.534.000 14.766.800 232.800 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.542.200 4.542.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.542.200 4.542.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.542.200 4.542.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.472.000 2.472.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.472.000 2.472.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.472.000 2.472.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 42.171.600 42.171.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 42.171.600 42.171.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.171.600 42.171.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.050.400 49.230.400 (2.820.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.200.000 2.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.200.000 2.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000 2.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.850.400 35.030.400 (2.820.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 37.850.400 35.030.400 (2.820.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.850.400 35.030.400 (2.820.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 114.290.200 117.077.200 2.787.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 84.924.000 77.886.000 (7.038.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 84.924.000 77.886.000 (7.038.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.924.000 77.886.000 (7.038.000) Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.250.000 14.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 14.250.000 14.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.250.000 14.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.116.200 24.941.200 9.825.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.116.200 24.941.200 9.825.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.116.200 24.941.200 9.825.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 130.245.000 135.420.000 5.175.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 64.541.000 64.541.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 40.000.400 40.000.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.400 40.000.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.400 40.000.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 24.540.600 24.540.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.540.600 24.540.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.540.600 24.540.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 65.704.000 70.879.000 5.175.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 65.704.000 70.879.000 5.175.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 65.704.000 70.879.000 5.175.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.704.000 70.879.000 5.175.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 18.695.200 18.695.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 18.695.200 18.695.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.313.200 10.313.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.313.200 10.313.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.313.200 10.313.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.382.000 8.382.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.382.000 8.382.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.382.000 8.382.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 361.985.600 362.050.400 64.800 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.03 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 361.985.600 362.050.400 64.800 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 361.985.600 362.050.400 64.800 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 361.985.600 362.050.400 64.800 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 361.985.600 362.050.400 64.800 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.585.600 27.585.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 27.585.600 27.585.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 13.792.800 13.792.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 13.792.800 13.792.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.792.800 13.792.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 13.792.800 13.792.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 13.792.800 13.792.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.792.800 13.792.800 0 Jumlah Belanja 3.459.989.000 3.600.983.400 140.994.400 Total Surplus/(Defisit) (3.459.989.000) (3.600.983.400) (140.994.400) 0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Telukjambe Timur Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.988.320.000 4.147.638.400 159.318.400 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.321.725.500 3.520.721.750 198.996.250 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.609.200 18.609.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18.609.200 18.609.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 18.609.200 18.609.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.609.200 18.609.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.023.510.000 3.158.510.000 135.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.023.510.000 3.158.510.000 135.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.023.510.000 3.158.510.000 135.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.023.510.000 3.158.510.000 135.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 2.800.000 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 2.800.000 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 2.800.000 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.800.000 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 139.405.700 184.342.750 44.937.050 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.118.600 6.118.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.118.600 6.118.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.118.600 6.118.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.041.100 65.715.100 38.674.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 27.041.100 65.715.100 38.674.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.041.100 65.715.100 38.674.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 33.979.700 33.979.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 33.979.700 33.979.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.979.700 33.979.700 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.563.800 26.826.850 6.263.050 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.563.800 26.826.850 6.263.050 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.563.800 26.826.850 6.263.050 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.249.400 12.249.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.249.400 12.249.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.249.400 12.249.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 39.453.100 39.453.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 39.453.100 39.453.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.453.100 39.453.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58.202.000 64.461.200 6.259.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.202.000 4.202.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.202.000 4.202.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.202.000 4.202.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000 36.000.000 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 36.000.000 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 36.000.000 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.000.000 24.259.200 259.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 24.259.200 259.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 24.259.200 259.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.998.600 91.998.600 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 53.000.200 53.000.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 53.000.200 53.000.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.000.200 53.000.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.800.000 12.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.800.000 12.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000 12.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.198.400 26.198.400 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 16.198.400 26.198.400 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.198.400 26.198.400 10.000.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 239.024.700 203.727.650 (35.297.050) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 63.777.300 82.951.600 19.174.300 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 63.777.300 82.951.600 19.174.300 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 63.777.300 82.951.600 19.174.300 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.777.300 82.951.600 19.174.300 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 10.000.400 10.000.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.400 10.000.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.400 10.000.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.400 10.000.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 165.247.000 110.775.650 (54.471.350) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 165.247.000 110.775.650 (54.471.350) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 165.247.000 110.775.650 (54.471.350) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.247.000 110.775.650 (54.471.350) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 20.000.000 15.360.000 (4.640.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.000.000 15.360.000 (4.640.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.000.000 5.360.000 (4.640.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 5.360.000 (4.640.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 5.360.000 (4.640.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 397.739.800 397.999.000 259.200 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 397.739.800 397.999.000 259.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 397.739.800 397.999.000 259.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 397.739.800 397.999.000 259.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 397.739.800 397.999.000 259.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 9.830.000 9.830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 9.830.000 9.830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 9.830.000 9.830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 9.830.000 9.830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.830.000 9.830.000 0 Jumlah Belanja 3.988.320.000 4.147.638.400 159.318.400 Total Surplus/(Defisit) (3.988.320.000) (4.147.638.400) (159.318.400) 0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Ciampel Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.555.703.000 3.698.903.000 143.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.973.199.600 3.131.602.900 158.403.300 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.999.900 18.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.999.900 9.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.999.900 9.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.999.900 9.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.643.375.500 2.763.375.500 120.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.643.375.500 2.763.375.500 120.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.643.375.500 2.763.375.500 120.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.643.375.500 2.763.375.500 120.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 181.256.200 199.875.500 18.619.300 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.526.400 4.526.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.526.400 4.526.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.526.400 4.526.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.263.600 14.263.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 14.263.600 14.263.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.263.600 14.263.600 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 59.231.200 59.231.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 59.231.200 59.231.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.231.200 59.231.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 47.232.000 52.351.300 5.119.300 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 47.232.000 52.351.300 5.119.300 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.232.000 52.351.300 5.119.300 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.003.000 6.003.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.003.000 6.003.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.003.000 6.003.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000 63.500.000 13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 63.500.000 13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 63.500.000 13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.930.000 62.014.000 13.084.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.150.000 7.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.150.000 7.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000 7.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.780.000 48.864.000 13.084.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.780.000 48.864.000 13.084.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.780.000 48.864.000 13.084.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.638.000 85.138.000 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 65.208.000 65.208.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 65.208.000 65.208.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.208.000 65.208.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.237.000 4.237.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.237.000 4.237.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.237.000 4.237.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11.193.000 15.693.000 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 11.193.000 15.693.000 4.500.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.193.000 15.693.000 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 247.903.500 232.441.000 (15.462.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 60.000.200 60.000.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 60.000.200 60.000.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.200 60.000.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.200 60.000.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 187.903.300 172.440.800 (15.462.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 187.903.300 172.440.800 (15.462.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 187.903.300 172.440.800 (15.462.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 187.903.300 172.440.800 (15.462.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.000.000 26.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.000.000 26.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 298.600.000 298.859.200 259.200 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 298.600.000 298.859.200 259.200 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 298.600.000 298.859.200 259.200 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 298.600.000 298.859.200 259.200 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 298.600.000 298.859.200 259.200 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 9.999.900 9.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 9.999.900 9.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 9.999.900 9.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 9.999.900 9.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.999.900 9.999.900 0 Jumlah Belanja 3.555.703.000 3.698.903.000 143.200.000 Total Surplus/(Defisit) (3.555.703.000) (3.698.903.000) (143.200.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Klari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 4.614.478.000 4.769.928.600 155.450.600 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.745.392.000 3.960.842.750 215.450.750 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.000.000 14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.000.000 14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.288.020.600 3.414.770.050 126.749.450 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.288.020.600 3.414.770.050 126.749.450 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.288.020.600 3.414.770.050 126.749.450 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.288.020.600 3.414.770.050 126.749.450 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 3.200.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 3.200.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.200.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.200.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 197.789.600 197.789.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.295.000 6.295.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.295.000 6.295.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.295.000 6.295.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.171.000 36.171.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 36.171.000 36.171.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.171.000 36.171.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.264.600 37.264.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 37.264.600 37.264.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.264.600 37.264.600 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.888.000 21.888.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 21.888.000 21.888.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.888.000 21.888.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.680.000 1.680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.680.000 1.680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.680.000 1.680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 74.946.000 74.946.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 74.946.000 74.946.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.946.000 74.946.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.545.000 19.545.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 19.545.000 19.545.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.545.000 19.545.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 32.734.600 97.734.700 65.000.100 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.734.600 97.734.700 65.000.100 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 29.740.600 988.200 (28.752.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.740.600 988.200 (28.752.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 2.994.000 96.746.500 93.752.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.994.000 96.746.500 93.752.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 87.336.000 97.837.200 10.501.200 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 63.751.000 74.252.200 10.501.200 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 63.751.000 74.252.200 10.501.200 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.751.000 74.252.200 10.501.200 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19.585.000 19.585.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 19.585.000 19.585.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.585.000 19.585.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 125.511.200 135.511.200 10.000.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 99.618.000 99.618.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 99.618.000 99.618.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.618.000 99.618.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.300.000 20.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.300.000 20.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.300.000 20.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.593.200 15.593.200 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.593.200 15.593.200 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.593.200 15.593.200 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 285.000.000 225.000.000 (60.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000 50.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 50.000.000 50.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 30.000.000 30.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 30.000.000 30.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 205.000.000 145.000.000 (60.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 205.000.000 145.000.000 (60.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 205.000.000 145.000.000 (60.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 205.000.000 145.000.000 (60.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.486.000 25.486.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 25.486.000 25.486.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11.486.000 11.486.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.486.000 11.486.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.486.000 11.486.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14.000.000 14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 558.600.000 558.599.850 (150) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 558.600.000 558.599.850 (150) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 558.600.000 558.599.850 (150) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 558.600.000 558.599.850 (150) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 558.600.000 558.599.850 (150) Jumlah Belanja 4.614.478.000 4.769.928.600 155.450.600 Total Surplus/(Defisit) (4.614.478.000) (4.769.928.600) (155.450.600) 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Rengasdengklok Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 4.501.685.000 4.678.838.185 177.153.185 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.832.668.670 3.997.333.855 164.665.185 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.594.400 6.574.400 980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.594.400 6.574.400 980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.594.400 6.574.400 980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.594.400 6.574.400 980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.497.712.155 3.650.712.155 153.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.497.712.155 3.650.712.155 153.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.497.712.155 3.650.712.155 153.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.497.712.155 3.650.712.155 153.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 3.800.000 3.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 3.800.000 3.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.800.000 3.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.800.000 3.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 186.377.800 163.621.600 (22.756.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.371.600 7.371.600 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.371.600 7.371.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.371.600 7.371.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 80.493.650 57.725.450 (22.768.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 80.493.650 57.725.450 (22.768.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.493.650 57.725.450 (22.768.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.285.800 18.297.800 12.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.285.800 18.297.800 12.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.285.800 18.297.800 12.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.996.750 8.996.750 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.996.750 8.996.750 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.996.750 8.996.750 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 71.230.000 71.230.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 71.230.000 71.230.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.230.000 71.230.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 38.469.315 46.822.500 8.353.185 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000 3.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.300.000 3.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000 3.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.769.315 32.122.500 5.353.185 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.769.315 32.122.500 5.353.185 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.769.315 32.122.500 5.353.185 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.400.000 11.400.000 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.400.000 11.400.000 3.000.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000 11.400.000 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 104.515.000 125.803.200 21.288.200 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 66.737.800 70.504.700 3.766.900 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 66.737.800 70.504.700 3.766.900 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.737.800 70.504.700 3.766.900 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37.777.200 55.298.500 17.521.300 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 320.600 820.600 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 320.600 820.600 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 2 BELANJA MODAL 37.456.600 54.477.900 17.021.300 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.456.600 54.477.900 17.021.300 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 254.046.600 247.894.600 (6.152.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 193.783.200 169.531.200 (24.252.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 193.783.200 169.531.200 (24.252.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 193.783.200 169.531.200 (24.252.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 193.783.200 169.531.200 (24.252.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 60.263.400 78.363.400 18.100.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 60.263.400 78.363.400 18.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 60.263.400 78.363.400 18.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.263.400 78.363.400 18.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 38.615.750 52.115.750 13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 38.615.750 52.115.750 13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.530.000 10.530.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.530.000 10.530.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.530.000 10.530.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 28.085.750 41.585.750 13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 28.085.750 41.585.750 13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.085.750 41.585.750 13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 366.334.000 371.474.000 5.140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 366.334.000 371.474.000 5.140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 366.334.000 371.474.000 5.140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 366.334.000 371.474.000 5.140.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 366.334.000 371.474.000 5.140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.019.980 10.019.980 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.019.980 10.019.980 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.019.980 10.019.980 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 10.019.980 10.019.980 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.019.980 10.019.980 0 Jumlah Belanja 4.501.685.000 4.678.838.185 177.153.185 Total Surplus/(Defisit) (4.501.685.000) (4.678.838.185) (177.153.185) 0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Kutawaluya Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.985.192.000 4.146.321.500 161.129.500 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.304.653.650 3.472.294.010 167.640.360 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.462.800 17.462.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.462.800 17.462.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 17.462.800 17.462.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.462.800 17.462.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.021.192.000 3.158.192.000 137.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.021.192.000 3.158.192.000 137.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.021.192.000 3.158.192.000 137.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.021.192.000 3.158.192.000 137.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 41.574.900 41.574.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 41.574.900 41.574.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 41.574.900 41.574.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.574.900 41.574.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 2.600.000 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 2.600.000 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 2.600.000 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.600.000 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 75.001.810 87.717.920 12.716.110 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.211.950 2.211.950 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.211.950 2.211.950 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.211.950 2.211.950 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.602.960 27.425.070 5.822.110 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.602.960 27.425.070 5.822.110 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.602.960 27.425.070 5.822.110 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.127.700 36.127.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 36.127.700 36.127.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.127.700 36.127.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.059.200 21.953.200 6.894.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.059.200 21.953.200 6.894.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.059.200 21.953.200 6.894.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 86.875.200 93.404.700 6.529.500 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 965.800 965.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 965.800 965.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 965.800 965.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32.652.000 39.181.500 6.529.500 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 32.652.000 39.181.500 6.529.500 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.652.000 39.181.500 6.529.500 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.057.400 46.057.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 46.057.400 46.057.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.057.400 46.057.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.200.000 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.546.940 71.341.690 8.794.750 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 41.574.900 41.574.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 41.574.900 41.574.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.574.900 41.574.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.685.500 5.685.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.685.500 5.685.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.685.500 5.685.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.286.540 24.081.290 8.794.750 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.286.540 24.081.290 8.794.750 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.286.540 24.081.290 8.794.750 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 213.199.860 206.494.600 (6.705.260) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 56.822.480 57.808.080 985.600 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 52.422.480 52.422.480 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.422.480 52.422.480 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.422.480 52.422.480 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4.400.000 5.385.600 985.600 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.400.000 5.385.600 985.600 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000 5.385.600 985.600 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 156.377.380 148.686.520 (7.690.860) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 156.377.380 148.686.520 (7.690.860) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 156.377.380 148.686.520 (7.690.860) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 156.377.380 148.686.520 (7.690.860) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 19.938.490 19.938.490 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 5.284.250 5.284.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5.284.250 5.284.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.284.250 5.284.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.284.250 5.284.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 14.654.240 14.654.240 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 14.654.240 14.654.240 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.654.240 14.654.240 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.654.240 14.654.240 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 447.400.000 447.594.400 194.400 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.03 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 447.400.000 447.594.400 194.400 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 447.400.000 447.594.400 194.400 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 447.400.000 447.594.400 194.400 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 447.400.000 447.594.400 194.400 Jumlah Belanja 3.985.192.000 4.146.321.500 161.129.500 Total Surplus/(Defisit) (3.985.192.000) (4.146.321.500) (161.129.500) 0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Batujaya Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.555.384.000 3.694.384.000 139.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.890.228.260 3.047.477.760 157.249.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.666.294.000 2.786.294.000 120.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.666.294.000 2.786.294.000 120.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.666.294.000 2.786.294.000 120.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.666.294.000 2.786.294.000 120.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 126.187.200 160.436.700 34.249.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.958.000 3.958.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.958.000 3.958.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.958.000 3.958.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 60.302.700 87.332.700 27.030.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 57.488.800 84.518.800 27.030.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.488.800 84.518.800 27.030.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 2.813.900 2.813.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.813.900 2.813.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.630.650 11.630.650 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.630.650 11.630.650 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.630.650 11.630.650 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.308.250 5.322.750 14.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.308.250 5.322.750 14.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.308.250 5.322.750 14.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 42.017.600 49.222.600 7.205.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 42.017.600 49.222.600 7.205.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.017.600 49.222.600 7.205.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.970.000 2.970.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.970.000 2.970.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.970.000 2.970.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.000.000 0 (11.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.000.000 0 (11.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 11.000.000 0 (11.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.000.000 0 (11.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.952.000 15.752.000 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.992.000 2.992.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.992.000 2.992.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.992.000 2.992.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.960.000 12.760.000 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.960.000 12.760.000 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.960.000 12.760.000 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.792.660 73.792.660 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.848.000 33.848.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.848.000 33.848.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.848.000 33.848.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.512.500 18.512.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 18.512.500 18.512.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.512.500 18.512.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11.432.160 21.432.160 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 11.432.160 11.932.160 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.432.160 11.932.160 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 9.500.000 9.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 9.500.000 9.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.13 00 Penataan Organisasi 9.002.400 9.002.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 9.002.400 9.002.400 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.13 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.002.400 9.002.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.13 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.002.400 9.002.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 215.969.740 197.720.240 (18.249.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 38.168.240 38.168.240 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 38.168.240 38.168.240 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 38.168.240 38.168.240 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.168.240 38.168.240 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 15.572.700 15.572.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.572.700 15.572.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.572.700 15.572.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.572.700 15.572.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 162.228.800 143.979.300 (18.249.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 162.228.800 143.979.300 (18.249.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 162.228.800 143.979.300 (18.249.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 162.228.800 143.979.300 (18.249.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 16.306.000 16.306.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 16.306.000 16.306.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.468.400 6.468.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.468.400 6.468.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.468.400 6.468.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.837.600 9.837.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.837.600 9.837.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.837.600 9.837.600 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 432.880.000 432.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 432.880.000 432.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 432.880.000 432.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 432.880.000 432.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 432.880.000 432.880.000 0 Jumlah Belanja 3.555.384.000 3.694.384.000 139.000.000 Total Surplus/(Defisit) (3.555.384.000) (3.694.384.000) (139.000.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Tirtajaya Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.802.885.000 3.955.435.000 152.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.109.991.600 3.257.541.600 147.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.149.800 13.149.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 13.149.800 13.149.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.149.800 13.149.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.149.800 13.149.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.741.310.000 2.871.310.000 130.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.741.310.000 2.871.310.000 130.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.741.310.000 2.871.310.000 130.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.741.310.000 2.871.310.000 130.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.893.600 10.493.600 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 7.893.600 10.493.600 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.893.600 10.493.600 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.893.600 10.493.600 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 205.290.400 205.290.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.526.500 13.526.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.526.500 13.526.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.526.500 13.526.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.529.200 36.529.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 32.596.800 32.596.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.596.800 32.596.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 3.932.400 3.932.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.932.400 3.932.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.855.400 30.855.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.855.400 30.855.400 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.855.400 30.855.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.084.500 20.084.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.084.500 20.084.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.084.500 20.084.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.418.800 8.418.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.418.800 8.418.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.418.800 8.418.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 57.456.000 57.456.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 57.456.000 57.456.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.456.000 57.456.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 38.420.000 38.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 38.420.000 38.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.420.000 38.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.174.000 59.124.000 4.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.800.000 8.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.800.000 8.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000 8.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.374.000 38.324.000 4.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.374.000 38.324.000 4.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.374.000 38.324.000 4.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88.173.800 98.173.800 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.957.000 38.957.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 38.957.000 38.957.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.957.000 38.957.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.800.000 23.800.000 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.800.000 14.300.000 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000 14.300.000 500.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 2 BELANJA MODAL 0 9.500.000 9.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 9.500.000 9.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.416.800 35.416.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 35.416.800 35.416.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.416.800 35.416.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 246.006.200 251.006.200 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 55.507.200 55.507.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 55.507.200 55.507.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 55.507.200 55.507.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.507.200 55.507.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 190.499.000 195.499.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 190.499.000 195.499.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 190.499.000 195.499.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 190.499.000 195.499.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 8.611.200 8.611.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 8.611.200 8.611.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.611.200 8.611.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.611.200 8.611.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.611.200 8.611.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 438.276.000 438.276.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 438.276.000 438.276.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 438.276.000 438.276.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 438.276.000 438.276.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 438.276.000 438.276.000 0 Jumlah Belanja 3.802.885.000 3.955.435.000 152.550.000 Total Surplus/(Defisit) (3.802.885.000) (3.955.435.000) (152.550.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Pedes Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.382.135.000 3.634.527.000 252.392.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.692.390.100 2.946.237.150 253.847.050 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.406.500 45.407.500 1.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 45.406.500 45.407.500 1.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 45.406.500 45.407.500 1.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.406.500 45.407.500 1.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.362.165.000 2.594.165.000 232.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.362.165.000 2.594.165.000 232.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.362.165.000 2.594.165.000 232.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.362.165.000 2.594.165.000 232.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 145.346.200 145.346.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.018.000 2.018.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.018.000 2.018.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.018.000 2.018.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 51.467.200 51.467.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.133.700 8.133.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.133.700 8.133.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 43.333.500 43.333.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.333.500 43.333.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.043.600 20.043.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.043.600 20.043.600 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.043.600 20.043.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.276.800 13.276.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.276.800 13.276.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.276.800 13.276.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 55.740.600 55.740.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 55.740.600 55.740.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.740.600 55.740.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.800.000 2.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.800.000 2.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000 2.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.388.900 24.388.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.388.900 24.388.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 09 5 2 BELANJA MODAL 24.388.900 24.388.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.388.900 24.388.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.298.800 21.752.800 454.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.340.000 2.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.340.000 2.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.340.000 2.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.958.800 19.412.800 454.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.958.800 19.412.800 454.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.958.800 19.412.800 454.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 93.784.700 112.976.750 19.192.050 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 62.660.700 71.916.500 9.255.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 62.660.700 71.916.500 9.255.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.660.700 71.916.500 9.255.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.800.000 6.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.800.000 6.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000 6.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 24.324.000 34.260.250 9.936.250 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 22.661.500 32.597.750 9.936.250 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.661.500 32.597.750 9.936.250 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 1.662.500 1.662.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.662.500 1.662.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 227.068.900 196.331.600 (30.737.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 44.824.500 44.824.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 44.824.500 44.824.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 44.824.500 44.824.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.824.500 44.824.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 182.244.400 151.507.100 (30.737.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 182.244.400 151.507.100 (30.737.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 182.244.400 151.507.100 (30.737.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 182.244.400 151.507.100 (30.737.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 23.656.000 52.743.850 29.087.850 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 23.656.000 52.743.850 29.087.850 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 23.656.000 52.743.850 29.087.850 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 23.656.000 52.743.850 29.087.850 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.656.000 52.743.850 29.087.850 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 439.020.000 439.214.400 194.400 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.03 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 439.020.000 439.214.400 194.400 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 439.020.000 439.214.400 194.400 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 439.020.000 439.214.400 194.400 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 439.020.000 439.214.400 194.400 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Belanja 3.382.135.000 3.634.527.000 252.392.000 Total Surplus/(Defisit) (3.382.135.000) (3.634.527.000) (252.392.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Cibuaya Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.799.952.000 3.939.611.400 139.659.400 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.101.325.200 3.233.984.600 132.659.400 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.945.000 19.949.000 4.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19.945.000 19.949.000 4.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 19.945.000 19.949.000 4.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.945.000 19.949.000 4.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.794.983.200 2.914.983.200 120.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.794.983.200 2.914.983.200 120.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.794.983.200 2.914.983.200 120.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.794.983.200 2.914.983.200 120.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 144.497.500 138.006.500 (6.491.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.539.200 16.539.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.539.200 16.539.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.539.200 16.539.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 61.251.200 61.251.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 61.251.200 61.251.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.251.200 61.251.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.725.900 13.725.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.725.900 13.725.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.725.900 13.725.900 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.913.200 13.922.200 9.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.913.200 13.922.200 9.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.913.200 13.922.200 9.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 39.068.000 32.568.000 (6.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 39.068.000 32.568.000 (6.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.068.000 32.568.000 (6.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 39.333.600 39.333.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.333.600 39.333.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.333.600 39.333.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.333.600 39.333.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.047.800 61.004.800 8.957.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.458.000 3.458.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.458.000 3.458.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.458.000 3.458.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.989.800 21.446.800 2.457.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.989.800 21.446.800 2.457.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.989.800 21.446.800 2.457.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 29.600.000 36.100.000 6.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 29.600.000 36.100.000 6.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.600.000 36.100.000 6.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.518.100 58.507.500 7.989.400 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33.832.100 46.974.300 13.142.200 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.350.000 4.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.350.000 4.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 2 BELANJA MODAL 29.482.100 42.624.300 13.142.200 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.482.100 42.624.300 13.142.200 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.686.000 11.533.200 (5.152.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 16.686.000 7.533.200 (9.152.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.686.000 7.533.200 (9.152.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 4.000.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 4.000.000 4.000.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 230.875.600 237.875.600 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 14.033.500 14.033.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 14.033.500 14.033.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.033.500 14.033.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.033.500 14.033.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 216.842.100 223.842.100 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 216.842.100 223.842.100 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 216.842.100 223.842.100 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 216.842.100 223.842.100 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 29.299.000 29.299.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 29.299.000 29.299.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 29.299.000 29.299.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.299.000 29.299.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.299.000 29.299.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 438.452.200 438.452.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 438.452.200 438.452.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 438.452.200 438.452.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 438.452.200 438.452.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 438.452.200 438.452.200 0 Jumlah Belanja 3.799.952.000 3.939.611.400 139.659.400 Total Surplus/(Defisit) (3.799.952.000) (3.939.611.400) (139.659.400) 0 00 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Pakisjaya Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.592.761.000 3.747.561.000 154.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.025.356.000 3.193.486.000 168.130.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.730.646.000 2.865.646.000 135.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.730.646.000 2.865.646.000 135.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.730.646.000 2.865.646.000 135.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.730.646.000 2.865.646.000 135.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 2.400.000 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 2.400.000 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 2.400.000 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.400.000 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 107.529.100 116.179.100 8.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.074.700 9.074.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.074.700 9.074.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.074.700 9.074.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 58.115.500 58.115.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 49.996.000 49.996.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.996.000 49.996.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 8.119.500 8.119.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.119.500 8.119.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.981.500 15.981.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.981.500 15.981.500 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.981.500 15.981.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.965.400 9.965.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.965.400 9.965.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.965.400 9.965.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.092.000 18.742.000 8.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 10.092.000 18.742.000 8.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.092.000 18.742.000 8.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.300.000 4.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.300.000 4.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000 4.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 48.712.400 48.712.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 48.712.400 48.712.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.600.000 5.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000 5.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 43.112.400 43.112.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.112.400 43.112.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.490.000 65.890.000 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.690.000 10.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.690.000 10.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.690.000 10.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.800.000 19.200.000 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.800.000 19.200.000 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000 19.200.000 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.000.000 36.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 36.000.000 36.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000 36.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.978.500 84.658.500 19.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.621.500 44.301.500 9.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.621.500 44.301.500 9.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.621.500 44.301.500 9.680.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.357.000 40.357.000 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.357.000 30.857.000 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.357.000 30.857.000 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 9.500.000 9.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 9.500.000 9.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 528.034.200 514.704.200 (13.330.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 356.000.000 356.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 356.000.000 356.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 356.000.000 356.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 356.000.000 356.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 27.086.000 27.086.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 27.086.000 27.086.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 27.086.000 27.086.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.086.000 27.086.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 144.948.200 131.618.200 (13.330.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 144.948.200 131.618.200 (13.330.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 144.948.200 131.618.200 (13.330.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 144.948.200 131.618.200 (13.330.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 39.370.800 39.370.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 39.370.800 39.370.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 39.370.800 39.370.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.370.800 39.370.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.370.800 39.370.800 0 Jumlah Belanja 3.592.761.000 3.747.561.000 154.800.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Total Surplus/(Defisit) (3.592.761.000) (3.747.561.000) (154.800.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Cikampek Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 4.550.034.000 4.742.059.900 192.025.900 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.809.885.100 3.981.910.500 172.025.400 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.580.000 1.580.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.580.000 1.580.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.580.000 1.580.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.580.000 1.580.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.524.980.000 3.674.980.000 150.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.524.980.000 3.674.980.000 150.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.524.980.000 3.674.980.000 150.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.524.980.000 3.674.980.000 150.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 4.000.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 4.000.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 4.000.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 4.000.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 137.559.900 137.559.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.183.200 9.183.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.183.200 9.183.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.183.200 9.183.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 55.104.800 55.104.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 55.104.800 55.104.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.104.800 55.104.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32.703.400 32.703.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 32.703.400 32.703.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.703.400 32.703.400 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.568.500 10.568.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.568.500 10.568.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.568.500 10.568.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.000.000 30.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.844.300 8.844.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.844.300 8.844.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 626.500 626.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 626.500 626.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 8.217.800 8.217.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.217.800 8.217.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.923.200 58.949.100 8.025.900 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.516.000 3.516.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.516.000 3.516.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.516.000 3.516.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 47.407.200 55.433.100 8.025.900 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 47.407.200 55.433.100 8.025.900 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.407.200 55.433.100 8.025.900 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.997.700 95.997.200 9.999.500 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 47.762.600 47.762.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 47.762.600 47.762.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.762.600 47.762.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.490.000 17.490.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 17.490.000 17.490.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.490.000 17.490.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.745.100 20.745.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 20.674.700 20.674.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.674.700 20.674.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 70.400 70.400 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.400 70.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 9.999.500 9.999.500 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 0 9.999.500 9.999.500 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 9.999.500 9.999.500 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 240.644.000 260.644.000 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 39.980.100 39.980.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 39.980.100 39.980.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.980.100 39.980.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.980.100 39.980.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 25.650.000 40.650.000 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25.650.000 40.650.000 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.650.000 40.650.000 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.650.000 40.650.000 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 175.013.900 180.013.900 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 175.013.900 180.013.900 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 175.013.900 180.013.900 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 175.013.900 180.013.900 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 20.136.900 20.137.400 500 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.136.900 20.137.400 500 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.054.200 7.054.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.054.200 7.054.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.054.200 7.054.200 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13.082.700 13.083.200 500 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.082.700 13.083.200 500 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.082.700 13.083.200 500 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 479.368.000 479.368.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 479.368.000 479.368.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 479.368.000 479.368.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 479.368.000 479.368.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 479.368.000 479.368.000 0 Jumlah Belanja 4.550.034.000 4.742.059.900 192.025.900 Total Surplus/(Defisit) (4.550.034.000) (4.742.059.900) (192.025.900) 0 00 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Jatisari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 4.842.892.000 5.037.292.000 194.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.108.211.000 4.297.402.000 189.191.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.037.200 4.037.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.037.200 4.037.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.037.200 4.037.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.037.200 4.037.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.791.943.000 3.961.943.000 170.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.791.943.000 3.961.943.000 170.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.791.943.000 3.961.943.000 170.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.791.943.000 3.961.943.000 170.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 4.600.000 4.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 4.600.000 4.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 4.600.000 4.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 4.600.000 4.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 121.773.370 131.564.370 9.791.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.347.800 5.347.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.347.800 5.347.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.347.800 5.347.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 42.440.700 42.440.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 42.440.700 42.440.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.440.700 42.440.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.503.370 31.262.870 9.759.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 21.503.370 31.262.870 9.759.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.503.370 31.262.870 9.759.500 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.244.000 9.275.500 31.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.244.000 9.275.500 31.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.244.000 9.275.500 31.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 37.357.500 37.357.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 37.357.500 37.357.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.357.500 37.357.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.880.000 5.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.880.000 5.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.880.000 5.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 18.207.100 18.207.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.207.100 18.207.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 18.207.100 18.207.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.207.100 18.207.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.568.400 70.368.400 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.020.000 3.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.020.000 3.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.020.000 3.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.548.400 55.348.400 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.548.400 55.348.400 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.548.400 55.348.400 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 106.681.930 106.681.930 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 59.454.000 59.454.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 59.454.000 59.454.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.454.000 59.454.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.550.000 9.550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.550.000 9.550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.550.000 9.550.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 27.677.800 27.677.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 27.677.800 27.677.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.677.800 27.677.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.130 10.000.130 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.130 10.000.130 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.130 10.000.130 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 218.005.100 223.214.100 5.209.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 60.887.700 60.887.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 60.887.700 60.887.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.887.700 60.887.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.887.700 60.887.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 157.117.400 162.326.400 5.209.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 157.117.400 162.326.400 5.209.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 157.117.400 162.326.400 5.209.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 157.117.400 162.326.400 5.209.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 16.516.100 16.516.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 16.516.100 16.516.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.093.900 8.093.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.093.900 8.093.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.093.900 8.093.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.422.200 8.422.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.422.200 8.422.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.422.200 8.422.200 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 490.157.800 490.157.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 490.157.800 490.157.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 490.157.800 490.157.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 490.157.800 490.157.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 490.157.800 490.157.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.002.000 10.002.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.002.000 10.002.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.002.000 10.002.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 10.002.000 10.002.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.002.000 10.002.000 0 Jumlah Belanja 4.842.892.000 5.037.292.000 194.400.000 Total Surplus/(Defisit) (4.842.892.000) (5.037.292.000) (194.400.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Cilamaya Wetan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.984.586.000 4.124.785.990 140.199.990 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.195.435.250 3.342.505.240 147.069.990 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.536.600 6.536.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.536.600 6.536.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.536.600 6.536.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.536.600 6.536.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.920.646.000 3.039.645.990 118.999.990 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.920.646.000 3.039.645.990 118.999.990 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.920.646.000 3.039.645.990 118.999.990 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.920.646.000 3.039.645.990 118.999.990 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 2.600.000 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 2.600.000 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 2.600.000 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.600.000 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 71.890.450 76.895.850 5.005.400 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.874.100 5.874.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.874.100 5.874.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.874.100 5.874.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.723.700 16.723.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.723.700 16.723.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.723.700 16.723.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.297.850 30.300.550 5.002.700 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.297.850 30.300.550 5.002.700 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.297.850 30.300.550 5.002.700 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.826.300 6.829.000 2.700 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.826.300 6.829.000 2.700 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.826.300 6.829.000 2.700 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.168.500 17.168.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 17.168.500 17.168.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.168.500 17.168.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.581.400 25.581.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.581.400 25.581.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 25.581.400 25.581.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.581.400 25.581.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.350.000 78.950.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.750.000 2.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.750.000 2.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000 2.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.600.000 28.200.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.600.000 28.200.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.600.000 28.200.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.000.000 48.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 48.000.000 48.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000 48.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95.430.800 112.295.400 16.864.600 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.514.000 57.378.600 6.864.600 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.514.000 57.378.600 6.864.600 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.514.000 57.378.600 6.864.600 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.674.000 8.674.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.674.000 8.674.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.674.000 8.674.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 36.242.800 46.242.800 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 31.767.400 41.767.400 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.767.400 41.767.400 10.000.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 4.475.400 4.475.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.475.400 4.475.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 248.952.500 248.952.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 62.730.000 62.730.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 60.129.000 60.129.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.129.000 60.129.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.129.000 60.129.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.601.000 2.601.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.601.000 2.601.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.601.000 2.601.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 11.674.300 11.674.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.674.300 11.674.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.674.300 11.674.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.674.300 11.674.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 174.548.200 174.548.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 174.548.200 174.548.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 174.548.200 174.548.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 174.548.200 174.548.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 17.705.200 17.705.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 17.705.200 17.705.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.205.200 8.205.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.205.200 8.205.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.205.200 8.205.200 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.500.000 9.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.500.000 9.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000 9.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 509.696.600 502.826.600 (6.870.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 509.696.600 502.826.600 (6.870.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 509.696.600 502.826.600 (6.870.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 509.696.600 502.826.600 (6.870.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 509.696.600 502.826.600 (6.870.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 12.796.450 12.796.450 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 12.796.450 12.796.450 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.330.200 4.330.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.330.200 4.330.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.330.200 4.330.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 8.466.250 8.466.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 8.466.250 8.466.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.466.250 8.466.250 0 Jumlah Belanja 3.984.586.000 4.124.785.990 140.199.990 Total Surplus/(Defisit) (3.984.586.000) (4.124.785.990) (140.199.990) 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Tirtamulya Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.836.008.000 4.039.008.000 203.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.197.711.400 3.395.711.400 198.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.884.413.000 3.014.413.000 130.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.884.413.000 3.014.413.000 130.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.884.413.000 3.014.413.000 130.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.884.413.000 3.014.413.000 130.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 2.600.000 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 2.600.000 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 2.600.000 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.600.000 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 156.516.700 192.396.700 35.880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.094.500 8.094.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.094.500 8.094.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.094.500 8.094.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.654.500 45.654.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 45.654.500 45.654.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.654.500 45.654.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.692.300 8.692.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.692.300 8.692.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.692.300 8.692.300 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.567.000 11.567.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.567.000 11.567.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.567.000 11.567.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.308.400 12.588.400 3.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.308.400 12.588.400 3.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.308.400 12.588.400 3.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 73.200.000 105.800.000 32.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 73.200.000 105.800.000 32.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.200.000 105.800.000 32.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.805.000 79.205.000 13.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.805.000 2.805.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.805.000 2.805.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.805.000 2.805.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.000.000 32.400.000 5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.000.000 32.400.000 5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000 32.400.000 5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.000.000 44.000.000 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 36.000.000 44.000.000 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000 44.000.000 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.976.700 97.096.700 16.120.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 70.413.900 76.533.900 6.120.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.413.900 76.533.900 6.120.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.413.900 76.533.900 6.120.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.562.800 20.562.800 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.562.800 14.032.200 3.469.400 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.562.800 14.032.200 3.469.400 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 6.530.600 6.530.600 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 6.530.600 6.530.600 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 206.128.100 211.128.100 5.000.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 104.999.500 104.999.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 104.999.500 104.999.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 104.999.500 104.999.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.999.500 104.999.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 101.128.600 106.128.600 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 101.128.600 106.128.600 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 101.128.600 106.128.600 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.128.600 106.128.600 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 23.722.000 23.722.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 23.722.000 23.722.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.722.000 8.722.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.722.000 8.722.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.722.000 8.722.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 398.446.500 398.446.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 398.446.500 398.446.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 398.446.500 398.446.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 398.446.500 398.446.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 398.446.500 398.446.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.000.000 10.000.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 Jumlah Belanja 3.836.008.000 4.039.008.000 203.000.000 Total Surplus/(Defisit) (3.836.008.000) (4.039.008.000) (203.000.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Telagasari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.832.132.000 3.985.262.000 153.130.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.984.824.000 3.132.454.000 147.630.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.659.000 20.659.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.659.000 20.659.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.659.000 20.659.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.659.000 20.659.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.754.335.750 2.886.335.750 132.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.754.335.750 2.886.335.750 132.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.754.335.750 2.886.335.750 132.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.754.335.750 2.886.335.750 132.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 2.800.000 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 2.800.000 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 2.800.000 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.800.000 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 83.145.500 83.145.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.295.600 1.295.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.295.600 1.295.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.295.600 1.295.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.029.100 17.029.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.029.100 17.029.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.029.100 17.029.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.399.700 11.399.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.399.700 11.399.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.399.700 11.399.700 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.192.300 6.192.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.192.300 6.192.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.192.300 6.192.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 47.228.800 47.228.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 47.228.800 47.228.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.228.800 47.228.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.425.600 19.925.600 9.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.425.600 19.925.600 9.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 10.425.600 19.925.600 9.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.425.600 19.925.600 9.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.700.000 52.030.000 3.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.750.000 2.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.750.000 2.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000 2.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.590.000 27.920.000 3.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.590.000 27.920.000 3.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.590.000 27.920.000 3.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21.360.000 21.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 21.360.000 21.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.360.000 21.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.558.150 67.558.150 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 54.667.500 54.667.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 54.667.500 54.667.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.667.500 54.667.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.750.000 2.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.750.000 2.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000 2.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.140.650 10.140.650 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 10.140.650 10.140.650 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.140.650 10.140.650 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 304.633.000 310.068.200 5.435.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 64.984.600 64.984.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 64.984.600 64.984.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 64.984.600 64.984.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.984.600 64.984.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 14.719.600 14.719.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14.719.600 14.719.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.719.600 14.719.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.719.600 14.719.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 224.928.800 230.364.000 5.435.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 224.928.800 230.364.000 5.435.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 224.928.800 230.364.000 5.435.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 224.928.800 230.364.000 5.435.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.411.400 25.411.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 25.411.400 25.411.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 14.761.400 14.761.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.761.400 14.761.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.761.400 14.761.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.650.000 10.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.650.000 10.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.650.000 10.650.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 507.263.600 507.328.400 64.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 507.263.600 507.328.400 64.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 507.263.600 507.328.400 64.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 507.263.600 507.328.400 64.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 507.263.600 507.328.400 64.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 Jumlah Belanja 3.832.132.000 3.985.262.000 153.130.000 Total Surplus/(Defisit) (3.832.132.000) (3.985.262.000) (153.130.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Rawamerta Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.849.322.000 3.979.322.000 130.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.133.652.100 3.270.783.050 137.130.950 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.860.000 1.740.000 (3.120.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.860.000 1.740.000 (3.120.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.860.000 1.740.000 (3.120.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.860.000 1.740.000 (3.120.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.662.281.900 2.769.281.900 107.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.662.281.900 2.769.281.900 107.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.662.281.900 2.769.281.900 107.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.662.281.900 2.769.281.900 107.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 22.858.000 22.858.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 22.858.000 22.858.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 22.858.000 22.858.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 22.858.000 22.858.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 156.055.300 151.908.800 (4.146.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.709.200 2.709.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.709.200 2.709.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.709.200 2.709.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 39.514.200 48.842.700 9.328.500 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 39.514.200 48.842.700 9.328.500 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.514.200 48.842.700 9.328.500 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 62.857.800 68.582.800 5.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 62.857.800 68.582.800 5.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.857.800 68.582.800 5.725.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.674.100 25.874.100 (4.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.674.100 25.874.100 (4.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.674.100 25.874.100 (4.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.300.000 5.900.000 (14.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 20.300.000 5.900.000 (14.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.300.000 5.900.000 (14.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 18.993.200 74.342.700 55.349.500 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.993.200 74.342.700 55.349.500 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 4.588.000 4.588.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 4.588.000 4.588.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 18.993.200 69.754.700 50.761.500 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.993.200 69.754.700 50.761.500 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.605.500 66.224.500 (381.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.005.500 3.824.500 819.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.005.500 3.824.500 819.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.005.500 3.824.500 819.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.600.000 32.400.000 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.600.000 32.400.000 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000 32.400.000 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 30.000.000 30.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 224.856.200 184.427.150 (40.429.050) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 193.109.800 97.333.000 (95.776.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 193.109.800 97.333.000 (95.776.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 193.109.800 97.333.000 (95.776.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.950.000 16.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.950.000 16.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.950.000 16.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.796.400 70.144.150 55.347.750 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 14.796.400 70.144.150 55.347.750 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.796.400 70.144.150 55.347.750 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 183.413.700 180.176.550 (3.237.150) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 69.250.900 69.250.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 69.250.900 69.250.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 69.250.900 69.250.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.250.900 69.250.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 114.162.800 110.925.650 (3.237.150) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 114.162.800 110.925.650 (3.237.150) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 114.162.800 110.925.650 (3.237.150) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.162.800 110.925.650 (3.237.150) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 28.929.200 24.938.200 (3.991.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 28.929.200 24.938.200 (3.991.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 28.929.200 24.938.200 (3.991.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.929.200 24.938.200 (3.991.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.929.200 24.938.200 (3.991.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 489.808.200 489.808.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 489.808.200 489.808.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 489.808.200 489.808.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 489.808.200 489.808.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 489.808.200 489.808.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 13.518.800 13.616.000 97.200 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 13.518.800 13.616.000 97.200 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 13.518.800 13.616.000 97.200 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 13.518.800 13.616.000 97.200 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.518.800 13.616.000 97.200 Jumlah Belanja 3.849.322.000 3.979.322.000 130.000.000 Total Surplus/(Defisit) (3.849.322.000) (3.979.322.000) (130.000.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Lemah Abang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 4.037.110.000 4.185.009.900 147.899.900 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.398.481.250 3.541.381.150 142.899.900 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.118.000 18.118.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18.118.000 18.118.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 18.118.000 18.118.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.118.000 18.118.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.040.110.120 3.166.110.120 126.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.040.110.120 3.166.110.120 126.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.040.110.120 3.166.110.120 126.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.040.110.120 3.166.110.120 126.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 2.600.000 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 2.600.000 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 2.600.000 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.600.000 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 128.436.700 128.436.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.418.000 17.418.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.418.000 17.418.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.418.000 17.418.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31.423.000 31.423.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 31.423.000 31.423.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.423.000 31.423.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.875.700 25.875.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.875.700 25.875.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.875.700 25.875.700 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.080.000 15.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.080.000 15.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.080.000 15.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 38.640.000 38.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 38.640.000 38.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.640.000 38.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.570.400 11.570.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.570.400 11.570.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 11.570.400 11.570.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.570.400 11.570.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95.107.500 99.407.400 4.299.900 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.960.000 3.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.960.000 3.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.960.000 3.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.147.500 41.447.400 4.299.900 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 37.147.500 41.447.400 4.299.900 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.147.500 41.447.400 4.299.900 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 54.000.000 54.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 54.000.000 54.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000 54.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 105.138.530 115.138.530 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 62.326.800 62.326.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 62.326.800 62.326.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.326.800 62.326.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.500.000 12.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.500.000 12.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000 12.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.311.730 40.311.730 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.311.730 40.311.730 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.311.730 40.311.730 10.000.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 152.858.750 157.858.750 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 9.348.750 9.348.750 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.348.750 9.348.750 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.348.750 9.348.750 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.348.750 9.348.750 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 52.887.000 52.887.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 52.887.000 52.887.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.887.000 52.887.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.887.000 52.887.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 90.623.000 95.623.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 90.623.000 95.623.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 90.623.000 95.623.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.623.000 95.623.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 22.258.000 22.258.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 22.258.000 22.258.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.258.000 12.258.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.258.000 12.258.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.258.000 12.258.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 453.512.000 453.512.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 453.512.000 453.512.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 453.512.000 453.512.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 453.512.000 453.512.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 453.512.000 453.512.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 Jumlah Belanja 4.037.110.000 4.185.009.900 147.899.900 Total Surplus/(Defisit) (4.037.110.000) (4.185.009.900) (147.899.900) 0 00 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20 Kecamatan Tempuran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.20.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 4.578.058.000 4.740.098.400 162.040.400 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.768.961.600 3.931.002.000 162.040.400 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.198.400 5.198.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.198.400 5.198.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.198.400 5.198.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.198.400 5.198.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.503.068.000 3.642.970.800 139.902.800 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.503.068.000 3.642.970.800 139.902.800 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.503.068.000 3.642.970.800 139.902.800 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.503.068.000 3.642.970.800 139.902.800 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 4.200.000 4.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 4.200.000 4.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 4.200.000 4.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 4.200.000 4.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 102.075.600 109.475.600 7.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.700.000 1.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.700.000 1.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000 1.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.221.200 23.221.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 23.221.200 23.221.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.221.200 23.221.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.204.500 20.204.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.204.500 20.204.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.204.500 20.204.500 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.100.000 10.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.100.000 10.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.100.000 10.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 41.849.900 49.249.900 7.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 41.849.900 49.249.900 7.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.849.900 49.249.900 7.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 27.141.500 27.141.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.141.500 27.141.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 27.141.500 27.141.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.141.500 27.141.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.507.900 65.044.600 536.700 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.674.000 3.674.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.674.000 3.674.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.674.000 3.674.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.802.000 23.641.500 2.839.500 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.802.000 23.641.500 2.839.500 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.802.000 23.641.500 2.839.500 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.031.900 4.031.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.031.900 4.031.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.031.900 4.031.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.000.000 33.697.200 (2.302.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 36.000.000 33.697.200 (2.302.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000 33.697.200 (2.302.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.970.200 76.971.100 10.000.900 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 56.970.200 56.970.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 56.970.200 56.970.200 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.970.200 56.970.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000 20.000.900 10.000.900 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 16.153.000 6.153.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 16.153.000 6.153.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 10 5 2 BELANJA MODAL 0 3.847.900 3.847.900 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 3.847.900 3.847.900 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 246.059.900 251.059.900 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 61.934.900 61.934.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 61.934.900 61.934.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 61.934.900 61.934.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.934.900 61.934.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 184.125.000 189.125.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 184.125.000 189.125.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 184.125.000 189.125.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 184.125.000 189.125.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 21.561.500 21.561.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 21.561.500 21.561.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.461.500 6.461.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.461.500 6.461.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.461.500 6.461.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.100.000 15.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.100.000 15.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.100.000 15.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 531.475.000 531.475.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 531.475.000 531.475.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 531.475.000 531.475.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 531.475.000 531.475.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 531.475.000 531.475.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.000.000 5.000.000 (5.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.000.000 5.000.000 (5.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.000.000 5.000.000 (5.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 5.000.000 (5.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 5.000.000 (5.000.000) Jumlah Belanja 4.578.058.000 4.740.098.400 162.040.400 Total Surplus/(Defisit) (4.578.058.000) (4.740.098.400) (162.040.400) 0 00 7.01.0.00.0.00.20.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 Kecamatan Majalaya Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 4.422.575.000 4.608.675.000 186.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.861.764.200 4.041.780.100 180.015.900 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.425.400 15.425.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.425.400 15.425.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.425.400 15.425.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.425.400 15.425.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.507.865.000 3.672.865.000 165.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.507.865.000 3.672.865.000 165.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.507.865.000 3.672.865.000 165.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.507.865.000 3.672.865.000 165.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 21.507.400 25.004.600 3.497.200 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 3.400.000 3.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.400.000 3.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.400.000 3.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 21.507.400 21.604.600 97.200 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 21.507.400 21.604.600 97.200 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.507.400 21.604.600 97.200 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 96.743.000 100.061.700 3.318.700 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.094.000 4.094.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.094.000 4.094.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.094.000 4.094.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 33.774.500 33.774.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 33.774.500 33.774.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.774.500 33.774.500 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.746.500 11.746.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.746.500 11.746.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.746.500 11.746.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 27.230.000 50.446.700 23.216.700 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 27.230.000 50.446.700 23.216.700 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.230.000 50.446.700 23.216.700 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.898.000 0 (19.898.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 19.898.000 0 (19.898.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.898.000 0 (19.898.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 68.624.700 74.124.700 5.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 68.624.700 74.124.700 5.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 68.624.700 74.124.700 5.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68.624.700 74.124.700 5.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.293.000 32.993.000 2.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.397.000 7.397.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.397.000 7.397.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.397.000 7.397.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.896.000 25.596.000 2.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.896.000 25.596.000 2.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.896.000 25.596.000 2.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 121.305.700 121.305.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 72.794.400 72.794.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 72.794.400 72.794.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.794.400 72.794.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 48.511.300 48.511.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 48.511.300 48.511.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.511.300 48.511.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 230.907.700 236.991.800 6.084.100 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 42.251.100 42.251.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 42.251.100 42.251.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 42.251.100 42.251.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.251.100 42.251.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 15.833.600 15.833.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.833.600 15.833.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.833.600 15.833.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.833.600 15.833.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 172.823.000 178.907.100 6.084.100 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 172.823.000 178.907.100 6.084.100 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 172.823.000 178.907.100 6.084.100 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 172.823.000 178.907.100 6.084.100 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 35.462.300 35.462.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 35.462.300 35.462.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 16.636.000 16.636.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.636.000 16.636.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.636.000 16.636.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 18.826.300 18.826.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 18.826.300 18.826.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.826.300 18.826.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 284.408.000 284.408.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 284.408.000 284.408.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 284.408.000 284.408.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 284.408.000 284.408.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 284.408.000 284.408.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.032.800 10.032.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.032.800 10.032.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.032.800 10.032.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 10.032.800 10.032.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.032.800 10.032.800 0 Jumlah Belanja 4.422.575.000 4.608.675.000 186.100.000 Total Surplus/(Defisit) (4.422.575.000) (4.608.675.000) (186.100.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 Kecamatan Jayakerta Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.689.190.000 3.854.954.000 165.764.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.109.847.100 3.304.815.900 194.968.800 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.718.000 17.718.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17.718.000 17.718.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 17.718.000 17.718.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.718.000 17.718.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.819.490.000 2.964.490.000 145.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.819.490.000 2.964.490.000 145.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.819.490.000 2.964.490.000 145.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.819.490.000 2.964.490.000 145.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 2.800.000 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 2.800.000 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 2.800.000 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.800.000 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 141.759.000 138.699.300 (3.059.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.672.000 7.672.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.672.000 7.672.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.672.000 7.672.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 34.998.400 34.998.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 32.481.300 32.481.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.481.300 32.481.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 2.517.100 2.517.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.517.100 2.517.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.736.400 29.095.800 359.400 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 28.736.400 29.095.800 359.400 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.736.400 29.095.800 359.400 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.939.200 10.520.100 (3.419.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.939.200 10.520.100 (3.419.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.939.200 10.520.100 (3.419.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 56.413.000 56.413.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 56.413.000 56.413.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.413.000 56.413.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 17.616.800 43.132.600 25.515.800 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.616.800 43.132.600 25.515.800 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 17.616.800 43.132.600 25.515.800 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.616.800 43.132.600 25.515.800 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29.020.000 38.794.000 9.774.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.200.000 2.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.200.000 2.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000 2.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.820.000 24.594.000 9.774.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.820.000 24.594.000 9.774.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.820.000 24.594.000 9.774.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.243.300 99.182.000 14.938.700 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 59.910.200 74.848.900 14.938.700 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 59.910.200 74.848.900 14.938.700 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.910.200 74.848.900 14.938.700 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.200.000 5.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.200.000 5.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000 5.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 9.133.100 9.133.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 9.133.100 9.133.100 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.133.100 9.133.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 199.088.500 157.906.100 (41.182.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 51.500.000 51.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 51.500.000 51.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 51.500.000 51.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.500.000 51.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 12.180.000 12.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12.180.000 12.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.180.000 12.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.180.000 12.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 135.408.500 94.226.100 (41.182.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 135.408.500 94.226.100 (41.182.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 135.408.500 94.226.100 (41.182.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 135.408.500 94.226.100 (41.182.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 28.200.000 28.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 28.200.000 28.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11.000.000 11.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.000 11.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 11.000.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 17.200.000 17.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.200.000 17.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.200.000 17.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 342.054.400 342.832.000 777.600 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 342.054.400 342.832.000 777.600 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 342.054.400 342.832.000 777.600 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 342.054.400 342.832.000 777.600 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 342.054.400 342.832.000 777.600 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.000.000 21.200.000 11.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.000.000 21.200.000 11.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.000.000 21.200.000 11.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 21.200.000 11.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 21.200.000 11.200.000 Jumlah Belanja 3.689.190.000 3.854.954.000 165.764.000 Total Surplus/(Defisit) (3.689.190.000) (3.854.954.000) (165.764.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 Kecamatan Cilamaya Kulon Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.880.127.000 4.026.807.000 146.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.132.250.100 3.293.695.500 161.445.400 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.037.400 2.037.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.037.400 2.037.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.037.400 2.037.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.037.400 2.037.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.800.827.000 2.926.827.000 126.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.800.827.000 2.926.827.000 126.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.800.827.000 2.926.827.000 126.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.800.827.000 2.926.827.000 126.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.382.000 14.182.000 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 11.382.000 14.182.000 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.382.000 14.182.000 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.382.000 14.182.000 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 95.012.750 94.225.550 (787.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.903.250 1.903.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.903.250 1.903.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.903.250 1.903.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.659.100 29.659.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 29.659.100 29.659.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.659.100 29.659.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.647.700 30.647.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.647.700 30.647.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.647.700 30.647.700 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.832.700 4.045.500 (787.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.832.700 4.045.500 (787.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.832.700 4.045.500 (787.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 27.970.000 27.970.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 27.970.000 27.970.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.970.000 27.970.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 42.900.500 42.900.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 42.900.500 42.900.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 42.900.500 42.900.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.900.500 42.900.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.460.000 84.491.200 3.031.200 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.960.000 3.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.960.000 3.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.960.000 3.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.000.000 23.880.000 2.880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.000.000 23.880.000 2.880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000 23.880.000 2.880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 56.500.000 56.651.200 151.200 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 56.500.000 56.651.200 151.200 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.500.000 56.651.200 151.200 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98.630.450 129.031.850 30.401.400 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 66.148.100 78.910.600 12.762.500 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 66.148.100 78.910.600 12.762.500 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.148.100 78.910.600 12.762.500 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.061.000 4.061.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.061.000 4.061.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.061.000 4.061.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 28.421.350 46.060.250 17.638.900 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 28.421.350 46.060.250 17.638.900 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.421.350 46.060.250 17.638.900 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 242.364.100 226.993.900 (15.370.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 69.970.900 69.970.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 69.970.900 69.970.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 69.970.900 69.970.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.970.900 69.970.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 172.393.200 157.023.000 (15.370.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 172.393.200 157.023.000 (15.370.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 172.393.200 157.023.000 (15.370.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 172.393.200 157.023.000 (15.370.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 21.153.400 21.153.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 21.153.400 21.153.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.250.000 7.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.250.000 7.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.250.000 7.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13.903.400 13.903.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.903.400 13.903.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.903.400 13.903.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 484.359.400 484.964.200 604.800 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 484.359.400 484.964.200 604.800 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 484.359.400 484.964.200 604.800 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 484.359.400 484.964.200 604.800 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 484.359.400 484.964.200 604.800 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Belanja 3.880.127.000 4.026.807.000 146.680.000 Total Surplus/(Defisit) (3.880.127.000) (4.026.807.000) (146.680.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24 Kecamatan Banyusari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.24.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.790.202.000 3.941.025.984 150.823.984 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.032.274.520 3.180.729.604 148.455.084 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.542.700 12.206.700 7.664.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.542.700 12.206.700 7.664.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.542.700 12.206.700 7.664.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.542.700 12.206.700 7.664.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.768.302.000 2.884.325.984 116.023.984 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.768.302.000 2.884.325.984 116.023.984 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.768.302.000 2.884.325.984 116.023.984 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.768.302.000 2.884.325.984 116.023.984 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16.760.100 20.960.100 4.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 16.760.100 20.960.100 4.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.760.100 20.960.100 4.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.760.100 20.960.100 4.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 125.371.420 131.651.920 6.280.500 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.280.850 9.280.850 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.280.850 9.280.850 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.280.850 9.280.850 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.417.000 18.614.200 (6.802.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 25.417.000 18.614.200 (6.802.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.417.000 18.614.200 (6.802.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.941.200 8.941.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.941.200 8.941.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.941.200 8.941.200 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 42.677.370 45.260.670 2.583.300 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 42.677.370 45.260.670 2.583.300 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.677.370 45.260.670 2.583.300 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.200.000 4.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.200.000 4.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000 4.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.880.000 2.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.880.000 2.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000 2.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 31.975.000 42.475.000 10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 31.975.000 42.475.000 10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.975.000 42.475.000 10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.334.600 36.121.200 3.786.600 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.114.600 9.301.200 3.186.600 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.114.600 9.301.200 3.186.600 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.114.600 9.301.200 3.186.600 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.620.000 8.220.000 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.620.000 8.220.000 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.620.000 8.220.000 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.600.000 18.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.600.000 18.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000 18.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.963.700 95.463.700 10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 48.276.800 58.776.800 10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 48.276.800 58.776.800 10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.276.800 58.776.800 10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.835.000 5.835.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.835.000 5.835.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.835.000 5.835.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.851.900 30.851.900 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.851.900 30.851.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.851.900 30.851.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 735.167.480 737.536.380 2.368.900 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 310.367.480 292.736.380 (17.631.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 307.292.480 289.661.380 (17.631.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 307.292.480 289.661.380 (17.631.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 307.292.480 289.661.380 (17.631.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.075.000 3.075.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.075.000 3.075.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.075.000 3.075.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 424.800.000 444.800.000 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 424.800.000 444.800.000 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 424.800.000 444.800.000 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 424.800.000 444.800.000 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.350.000 1.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.350.000 1.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1.350.000 1.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.350.000 1.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000 1.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.410.000 21.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.410.000 21.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 21.410.000 21.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 21.410.000 21.410.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.410.000 21.410.000 0 Jumlah Belanja 3.790.202.000 3.941.025.984 150.823.984 Total Surplus/(Defisit) (3.790.202.000) (3.941.025.984) (150.823.984) 0 00 7.01.0.00.0.00.24.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 Kecamatan Kotabaru Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.998.212.000 4.155.572.000 157.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.263.351.300 3.415.711.300 152.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.225.000 1.225.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.225.000 1.225.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.225.000 1.225.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.225.000 1.225.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.976.412.000 3.113.412.000 137.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.976.412.000 3.113.412.000 137.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.976.412.000 3.113.412.000 137.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.976.412.000 3.113.412.000 137.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 3.200.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 3.200.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.200.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.200.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 113.563.500 113.563.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.494.000 2.494.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.494.000 2.494.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.494.000 2.494.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46.069.000 46.069.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 46.069.000 46.069.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.069.000 46.069.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.715.200 18.715.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.715.200 18.715.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.715.200 18.715.200 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.677.100 3.677.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.677.100 3.677.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.677.100 3.677.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 42.608.200 42.608.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 42.608.200 42.608.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.608.200 42.608.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 19.889.300 19.889.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.889.300 19.889.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 19.889.300 19.889.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.889.300 19.889.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.200.000 37.360.000 2.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.600.000 1.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 1.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 1.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.600.000 29.760.000 2.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.600.000 29.760.000 2.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.600.000 29.760.000 2.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 117.061.500 127.061.500 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 70.123.000 70.123.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.123.000 70.123.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.123.000 70.123.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.749.600 5.749.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.749.600 5.749.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.749.600 5.749.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 41.188.900 51.188.900 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 41.188.900 45.988.900 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.188.900 45.988.900 4.800.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 5.200.000 5.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 5.200.000 5.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 276.200.000 281.200.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000 50.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 50.000.000 50.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 206.200.000 211.200.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 206.200.000 211.200.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 206.200.000 211.200.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 206.200.000 211.200.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 31.363.600 31.363.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 31.363.600 31.363.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 16.363.600 16.363.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.363.600 16.363.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.363.600 16.363.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 427.297.100 427.297.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.03 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 427.297.100 427.297.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 427.297.100 427.297.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 427.297.100 427.297.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 427.297.100 427.297.100 0 Jumlah Belanja 3.998.212.000 4.155.572.000 157.360.000 Total Surplus/(Defisit) (3.998.212.000) (4.155.572.000) (157.360.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 Kecamatan Karawang Timur Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 14.049.417.000 14.446.735.399 397.318.399 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.994.434.089 8.354.752.489 360.318.400 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.317.000 8.317.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.317.000 8.317.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.317.000 8.317.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.317.000 8.317.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.770.417.225 7.090.417.225 320.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.770.417.225 7.090.417.225 320.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.770.417.225 7.090.417.225 320.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.770.417.225 7.090.417.225 320.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 7.000.000 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 7.000.000 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 7.000.000 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 7.000.000 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 368.995.164 387.845.164 18.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.695.000 11.695.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.695.000 11.695.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.695.000 11.695.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 60.121.364 78.971.364 18.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 60.121.364 67.913.364 7.792.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.121.364 67.913.364 7.792.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 0 11.058.000 11.058.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 11.058.000 11.058.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 76.690.500 76.690.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 76.690.500 76.690.500 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.690.500 76.690.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 46.328.300 46.328.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 46.328.300 46.328.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.328.300 46.328.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.800.000 10.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.800.000 10.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000 10.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 163.360.000 163.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 163.360.000 163.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.360.000 163.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 75.221.200 75.221.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 75.221.200 75.221.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 75.221.200 75.221.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.221.200 75.221.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 396.660.000 408.219.400 11.559.400 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.200.000 19.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.200.000 19.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000 19.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 127.630.000 129.721.000 2.091.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 127.630.000 129.721.000 2.091.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 127.630.000 129.721.000 2.091.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 249.830.000 259.298.400 9.468.400 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 249.830.000 259.298.400 9.468.400 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 249.830.000 259.298.400 9.468.400 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 374.823.500 377.732.500 2.909.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 331.897.000 330.897.000 (1.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 331.897.000 330.897.000 (1.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 331.897.000 330.897.000 (1.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 42.926.500 46.835.500 3.909.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 42.926.500 46.835.500 3.909.000 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.926.500 46.835.500 3.909.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 196.621.600 177.321.600 (19.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 57.635.600 57.635.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 57.635.600 57.635.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 57.635.600 57.635.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.635.600 57.635.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 24.300.000 0 (24.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24.300.000 0 (24.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.300.000 0 (24.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.300.000 0 (24.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 114.686.000 119.686.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 114.686.000 119.686.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 114.686.000 119.686.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.686.000 119.686.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.451.161.311 5.507.461.310 56.299.999 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 35.250.000 109.000.000 73.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5.850.000 23.300.000 17.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.850.000 23.300.000 17.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.850.000 23.300.000 17.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 29.400.000 85.700.000 56.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 29.400.000 85.700.000 56.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.400.000 85.700.000 56.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 5.415.911.311 5.398.461.310 (17.450.001) Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 20.600.000 20.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.600.000 20.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.600.000 20.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3.063.999.311 3.063.999.310 (1) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.810.127.711 2.810.127.710 (1) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.511.460 168.795.850 (131.715.610) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 2.345.216.251 2.311.286.347 (33.929.904) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 164.400.000 330.045.513 165.645.513 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 253.871.600 253.871.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 253.871.600 253.871.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.331.312.000 2.313.862.000 (17.450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.331.312.000 2.313.862.000 (17.450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.331.312.000 2.313.862.000 (17.450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 407.200.000 407.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 407.200.000 407.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 407.200.000 407.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 407.200.000 407.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 407.200.000 407.200.000 0 Jumlah Belanja 14.049.417.000 14.446.735.399 397.318.399 Total Surplus/(Defisit) (14.049.417.000) (14.446.735.399) (397.318.399) 0 00 7.01.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Telukjambe Barat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.27.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 4.006.076.000 4.172.876.000 166.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.359.461.000 3.641.408.900 281.947.900 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.877.900 11.877.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.877.900 11.877.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.877.900 11.877.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.877.900 11.877.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.004.236.000 3.149.236.075 145.000.075 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.004.236.000 3.149.236.075 145.000.075 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.004.236.000 3.149.236.075 145.000.075 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.004.236.000 3.149.236.075 145.000.075 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 3.200.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 3.200.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.200.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.200.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 213.984.100 331.111.900 117.127.800 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.818.000 6.818.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.818.000 6.818.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.818.000 6.818.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 62.643.300 201.359.400 138.716.100 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 62.643.300 201.359.400 138.716.100 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 62.643.300 201.359.400 138.716.100 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 65.137.800 43.549.500 (21.588.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 60.357.000 38.768.700 (21.588.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.357.000 38.768.700 (21.588.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 4.780.800 4.780.800 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.780.800 4.780.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.310.500 22.310.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 22.310.500 22.310.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.310.500 22.310.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.724.500 21.724.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 21.724.500 21.724.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.724.500 21.724.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 32.950.000 32.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 32.950.000 32.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.950.000 32.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.050.000 58.650.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.250.000 8.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.250.000 8.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000 8.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.800.000 26.400.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.800.000 26.400.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000 26.400.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 74.313.000 87.333.025 13.020.025 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 68.763.400 68.763.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 68.763.400 68.763.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.763.400 68.763.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.549.600 5.549.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.549.600 5.549.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.549.600 5.549.600 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 13.020.025 13.020.025 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 13.020.025 13.020.025 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 13.020.025 13.020.025 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 232.287.300 117.139.400 (115.147.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.235.200 50.235.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 50.235.200 50.235.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.235.200 50.235.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.235.200 50.235.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 182.052.100 66.904.200 (115.147.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 182.052.100 66.904.200 (115.147.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 182.052.100 66.904.200 (115.147.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 182.052.100 66.904.200 (115.147.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 24.026.200 24.026.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 24.026.200 24.026.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24.026.200 24.026.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.026.200 24.026.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.026.200 24.026.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 382.001.500 382.001.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.03 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 382.001.500 382.001.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 382.001.500 382.001.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 382.001.500 382.001.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 382.001.500 382.001.500 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 8.300.000 8.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 8.300.000 8.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 8.300.000 8.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 06 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 06 2.01 18 5 2 BELANJA MODAL 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 06 2.01 18 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 800.000 800.000 0 Jumlah Belanja 4.006.076.000 4.172.876.000 166.800.000 Total Surplus/(Defisit) (4.006.076.000) (4.172.876.000) (166.800.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.27.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28 Kecamatan Tegalwaru Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.28.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.806.936.000 3.970.336.000 163.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.128.527.000 3.291.927.000 163.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.200.000 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.200.000 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.880.636.000 3.022.636.000 142.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.880.636.000 3.022.636.000 142.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.880.636.000 3.022.636.000 142.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.880.636.000 3.022.636.000 142.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 10.300.000 10.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 10.300.000 10.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 10.300.000 10.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 10.300.000 10.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 86.067.200 78.047.100 (8.020.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.918.200 3.918.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.918.200 3.918.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.918.200 3.918.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.768.900 40.221.500 (10.547.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.768.900 40.221.500 (10.547.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.768.900 40.221.500 (10.547.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.847.000 8.847.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.847.000 8.847.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.847.000 8.847.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.853.100 5.880.400 27.300 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.853.100 5.880.400 27.300 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.853.100 5.880.400 27.300 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.860.000 1.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.860.000 1.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.860.000 1.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 14.820.000 17.320.000 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 14.820.000 17.320.000 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.820.000 17.320.000 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 16.250.500 16.250.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.250.500 16.250.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 16.250.500 16.250.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.250.500 16.250.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.640.000 48.240.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.640.000 2.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.640.000 2.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000 2.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.000.000 21.600.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000 21.600.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 21.600.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 93.733.300 109.253.400 15.520.100 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 59.547.800 59.547.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 59.547.800 59.547.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.547.800 59.547.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.400.000 4.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.400.000 4.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000 4.400.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 29.785.500 45.305.600 15.520.100 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 29.785.500 45.305.600 15.520.100 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.785.500 45.305.600 15.520.100 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 259.000.000 259.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000 50.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 50.000.000 50.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 204.000.000 204.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 204.000.000 204.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 204.000.000 204.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 204.000.000 204.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 21.100.000 21.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 21.100.000 21.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.100.000 9.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.100.000 9.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000 9.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12.000.000 12.000.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 388.300.000 388.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.03 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 388.300.000 388.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 388.300.000 388.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 388.300.000 388.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 388.300.000 388.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.009.000 10.009.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.009.000 10.009.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 7.129.000 7.129.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.129.000 7.129.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.129.000 7.129.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 2.880.000 2.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 2.880.000 2.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000 2.880.000 0 Jumlah Belanja 3.806.936.000 3.970.336.000 163.400.000 Total Surplus/(Defisit) (3.806.936.000) (3.970.336.000) (163.400.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.28.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29 Kecamatan Purwasari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.29.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.527.280.000 3.923.030.000 395.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.944.445.400 3.335.195.400 390.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.913.000 5.913.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.495.000 1.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.495.000 1.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.495.000 1.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 550.000 550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 550.000 550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.000 550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.868.000 3.868.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.868.000 3.868.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.868.000 3.868.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.579.977.000 2.954.977.600 375.000.600 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.573.780.000 2.948.780.000 375.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.573.780.000 2.948.780.000 375.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.573.780.000 2.948.780.000 375.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.356.600 4.357.200 600 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.356.600 4.357.200 600 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.356.600 4.357.200 600 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.840.400 1.840.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.840.400 1.840.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.840.400 1.840.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 3.200.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 3.200.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.200.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.200.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 179.187.400 179.187.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.256.800 8.256.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.256.800 8.256.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.256.800 8.256.800 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 33.781.800 33.781.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 33.781.800 33.781.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.781.800 33.781.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.861.100 28.861.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 28.861.100 28.861.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.861.100 28.861.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.640.500 18.640.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 18.640.500 18.640.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.640.500 18.640.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 76.947.200 76.947.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 76.947.200 76.947.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.947.200 76.947.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.700.000 12.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 12.700.000 12.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.700.000 12.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 17.723.800 17.723.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 8.707.000 8.707.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 8.707.000 8.707.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.707.000 8.707.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.016.800 9.016.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 9.016.800 9.016.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.016.800 9.016.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.740.000 26.290.000 2.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.150.000 7.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.150.000 7.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000 7.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.590.000 19.140.000 2.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.590.000 19.140.000 2.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.590.000 19.140.000 2.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 137.904.200 147.903.600 9.999.400 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 58.815.800 58.815.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 58.815.800 58.815.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.815.800 58.815.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 37.077.500 47.076.900 9.999.400 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 37.077.500 47.076.900 9.999.400 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.077.500 47.076.900 9.999.400 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.010.900 30.010.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 30.010.900 30.010.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.010.900 30.010.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 155.069.000 160.069.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 35.843.300 35.843.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 35.843.300 35.843.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.843.300 35.843.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.843.300 35.843.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 11.304.500 11.304.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.304.500 11.304.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.304.500 11.304.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.304.500 11.304.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 107.921.200 112.921.200 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 107.921.200 112.921.200 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 107.921.200 112.921.200 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 107.921.200 112.921.200 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 45.261.400 45.261.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 45.261.400 45.261.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 20.927.000 20.927.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.927.000 20.927.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.927.000 20.927.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24.334.400 24.334.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.334.400 24.334.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.334.400 24.334.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 355.526.200 355.526.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 355.526.200 355.526.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 355.526.200 355.526.200 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 355.526.200 355.526.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 355.526.200 355.526.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 26.978.000 26.978.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 26.978.000 26.978.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 16.978.000 16.978.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.978.000 16.978.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.978.000 16.978.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 06 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 Jumlah Belanja 3.527.280.000 3.923.030.000 395.750.000 Total Surplus/(Defisit) (3.527.280.000) (3.923.030.000) (395.750.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.29.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.30 Kecamatan Cilebar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.30.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.618.049.000 3.756.937.000 138.888.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.987.683.800 3.121.571.800 133.888.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.976.400 10.976.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.976.400 10.976.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.976.400 10.976.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.976.400 10.976.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.658.009.000 2.777.009.000 119.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.658.009.000 2.777.009.000 119.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.658.009.000 2.777.009.000 119.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.658.009.000 2.777.009.000 119.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 36.224.200 38.424.200 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 36.224.200 36.224.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 36.224.200 36.224.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.224.200 36.224.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 89.442.300 89.442.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.765.000 6.765.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.765.000 6.765.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.765.000 6.765.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.171.500 29.171.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 29.171.500 29.171.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.171.500 29.171.500 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.326.800 16.326.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.326.800 16.326.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.326.800 16.326.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.021.000 9.021.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.021.000 9.021.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.021.000 9.021.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 23.838.000 23.838.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 23.838.000 23.838.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.838.000 23.838.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.320.000 4.320.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.320.000 4.320.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000 4.320.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35.870.400 35.870.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.870.400 35.870.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 35.870.400 35.870.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.870.400 35.870.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.500.000 67.188.000 2.688.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.740.000 4.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.740.000 4.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.740.000 4.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.360.000 24.048.000 2.688.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.360.000 24.048.000 2.688.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.360.000 24.048.000 2.688.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 38.400.000 38.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 38.400.000 38.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.400.000 38.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.661.500 102.661.500 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 62.870.800 62.870.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 62.870.800 62.870.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.870.800 62.870.800 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.937.000 4.937.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.937.000 4.937.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.937.000 4.937.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 18.568.300 18.568.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 18.568.300 18.568.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.568.300 18.568.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.285.400 16.285.400 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 1.810.000 6.610.000 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.810.000 6.610.000 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 11 5 2 BELANJA MODAL 4.475.400 9.675.400 5.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.475.400 9.675.400 5.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 168.559.200 173.559.200 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 47.000.200 47.000.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 47.000.200 47.000.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 47.000.200 47.000.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.000.200 47.000.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 121.559.000 126.559.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 121.559.000 126.559.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 121.559.000 126.559.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 121.559.000 126.559.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 43.000.000 43.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 43.000.000 43.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 33.000.000 33.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 33.000.000 33.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000 33.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 413.507.000 413.507.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04 2.03 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 413.507.000 413.507.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 413.507.000 413.507.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 413.507.000 413.507.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 413.507.000 413.507.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.299.000 5.299.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5.299.000 5.299.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 5.299.000 5.299.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 5.299.000 5.299.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.299.000 5.299.000 0 Jumlah Belanja 3.618.049.000 3.756.937.000 138.888.000 Total Surplus/(Defisit) (3.618.049.000) (3.756.937.000) (138.888.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.30.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10.565.055.000 14.486.255.852 3.921.200.852 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.700.000.000 2.045.000.000 345.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 1.700.000.000 2.045.000.000 345.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1.000.000.000 1.345.000.000 345.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 1.345.000.000 345.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 1.000.000.000 1.345.000.000 345.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 700.000.000 700.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 700.000.000 700.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 700.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 1.773.958.500 4.865.785.875 3.091.827.375 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 1.773.958.500 4.865.785.875 3.091.827.375 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 1.773.958.500 4.865.785.875 3.091.827.375 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.773.958.500 4.865.785.875 3.091.827.375 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000 7.200.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 1.766.758.500 4.858.585.875 3.091.827.375 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 1.700.000.000 1.875.497.940 175.497.940 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 1.700.000.000 1.875.497.940 175.497.940 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0 175.497.940 175.497.940 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 175.497.940 175.497.940 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 175.497.940 175.497.940 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1.700.000.000 1.700.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.700.000.000 1.700.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 05 Belanja Hibah 1.700.000.000 1.700.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 433.725.200 609.223.140 175.497.940 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 433.725.200 609.223.140 175.497.940 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 175.497.940 175.497.940 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 175.497.940 175.497.940 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 175.497.940 175.497.940 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 181.725.200 181.725.200 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 151.554.700 151.554.700 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 151.554.700 151.554.700 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 30.170.500 30.170.500 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.170.500 30.170.500 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 252.000.000 252.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 252.000.000 252.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 252.000.000 252.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.957.371.300 5.090.748.897 133.377.597 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.841.383.100 3.971.383.097 129.999.997 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.841.383.100 3.971.383.097 129.999.997 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.841.383.100 3.971.383.097 129.999.997 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.841.383.100 3.971.383.097 129.999.997 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 2.600.000 2.600.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 2.600.000 2.600.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 2.600.000 2.600.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.600.000 2.600.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 397.961.680 397.961.680 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.954.800 1.954.800 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.954.800 1.954.800 0 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.954.800 1.954.800 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55.679.800 55.679.800 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 55.679.800 55.679.800 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.679.800 55.679.800 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.803.900 2.803.900 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.803.900 2.803.900 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.803.900 2.803.900 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.100.580 30.100.580 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.100.580 30.100.580 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.100.580 30.100.580 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33.381.200 33.381.200 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 33.381.200 33.381.200 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.381.200 33.381.200 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 26.199.000 26.199.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 26.199.000 26.199.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.199.000 26.199.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.902.400 35.902.400 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 35.902.400 35.902.400 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.902.400 35.902.400 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 211.940.000 211.940.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 211.940.000 211.940.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 211.940.000 211.940.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 329.631.820 330.409.420 777.600 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.999.220 1.999.220 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.999.220 1.999.220 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.220 1.999.220 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 43.172.600 43.172.600 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 43.172.600 43.172.600 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.172.600 43.172.600 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 284.460.000 285.237.600 777.600 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 284.460.000 285.237.600 777.600 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 284.460.000 285.237.600 777.600 Kodetokening Uraian Sebelum Perubahan Setudah Perubahan Bertambah/(Berfcurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjong Urusan Pemorintahan Daerah 388.394.700 388.394.700 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 27L902.600 271.902 600 0 8 01 S01000 0.00.01.0000 01 209 02 5 1 BELANJA OPERASI 271.902.600 271.902600 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 271.902.600 271902.600 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2 09 OS Pemeliharaan Mebcl 12.000.000 12 000000 0 8 01 8 01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 OS S 1 BELANJA OPIRASI 12.000.000 12000000 0 8 01 8.01000.0.00.01.0000 01 209 OS S 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000000 12000000 0 8 01 801000.0.00.01.0000 01 209 06 Pemeliharaan Pcalatan dan Mesin Lainnya 248S0000 24 8S0000 0 8 01 8.OI.O.OO.O.OO.OLOOOO 01 209 06 s 1 BELANJA OPERASI 24.850000 24.850000 0 8 01 801.0.00.000.01.0000 01 209 06 s 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.850.000 24 850000 0 8 01 8O1.0.00.0.00.0L0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 79.642.100 79.642.100 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 209 09 5 1 BELANJA OPERASI 79.642.100 79.642.100 0 8 01 8 01.0.000.00.01.0000 01 209 09 S 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.642 100 79.642.100 0 Jumlah Belanja 10.565.055.000 14.486.255.852 3.921.200.852 Total Surplu*/(Defisit) (10.565.055.000) (14.486.255.852) (332U00.852) 0 00 . 01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 Pf MBIAYAAN 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 308 KABUPATEN KARAWANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.290.350.209.876 714.642.198.924 0 0 3.004.992.408.800 2.462.837.423.102 1.056.358.207.134 0 0 3.519.195.630.236 514.203.221.436 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.313.076.258.000 63.210.519.800 0 0 1.376.286.777.800 1.208.745.480.911 95.727.107.075 0 0 1.304.472.587.986 (71.814.189.814) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.313.076.258.000 63.210.519.800 0 0 1.376.286.777.800 1.208.745.480.911 95.727.107.075 0 0 1.304.472.587.986 (71.814.189.814) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 827.242.668.204 1.379.572.800 0 0 828.622.241.004 807.763.714.737 4.671.924.700 0 0 812.435.639.437 (16.186.601.567) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 517.524.000 0 0 0 517.524.000 517.524.000 0 0 0 517.524.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 146.732.000 0 0 0 146.732.000 146.732.000 0 0 0 146.732.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 99.873.000 0 0 0 99.873.000 99.873.000 0 0 0 99.873.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.919.000 0 0 0 70.919.000 70.919.000 0 0 0 70.919.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 818.783.085.504 0 0 0 818.783.085.504 798.337.159.637 0 0 0 798.337.159.637 (20.445.925.867) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 818.560.374.804 0 0 0 818.560.374.804 798.114.448.937 0 0 0 798.114.448.937 (20.445.925.867) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 31.640.000 0 0 0 31.640.000 31.640.000 0 0 0 31.640.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 64.188.000 0 0 0 64.188.000 64.188.000 0 0 0 64.188.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 126.882.700 0 0 0 126.882.700 126.882.700 0 0 0 126.882.700 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 110.847.900 0 0 0 110.847.900 110.847.900 0 0 0 110.847.900 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 110.847.900 0 0 0 110.847.900 110.847.900 0 0 0 110.847.900 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 907.405.000 0 0 0 907.405.000 808.359.000 0 0 0 808.359.000 (99.046.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 10.200.000 0 0 0 10.200.000 10.200.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 110.000.000 0 0 0 110.000.000 110.000.000 0 0 0 110.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 66.000.000 0 0 0 66.000.000 66.000.000 0 0 0 66.000.000 0 Nomor : 09 Tahun 2022 Tanggal : 31 Oktober 2022 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 681.405.000 0 0 0 681.405.000 572.159.100 0 0 0 572.159.100 (109.245.900) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 49.999.900 0 0 0 49.999.900 (100) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.400.671.900 1.119.524.800 0 0 2.520.196.700 1.582.401.000 1.222.795.200 0 0 2.805.196.200 284.999.500 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 65.277.000 0 0 0 65.277.000 120.277.000 0 0 0 120.277.000 55.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.758.000 1.098.556.000 0 0 1.144.314.000 42.487.600 1.201.826.400 0 0 1.244.314.000 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 7.139.000 0 0 7.139.000 0 7.139.000 0 0 7.139.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 114.770.700 0 0 0 114.770.700 114.770.700 0 0 0 114.770.700 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 115.750.200 0 0 0 115.750.200 115.750.200 0 0 0 115.750.200 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 115.520.900 13.829.800 0 0 129.350.700 145.520.900 13.829.800 0 0 159.350.700 30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 58.233.000 0 0 0 58.233.000 58.233.000 0 0 0 58.233.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 791.108.100 0 0 0 791.108.100 891.107.600 0 0 0 891.107.600 99.999.500 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 94.254.000 0 0 0 94.254.000 94.254.000 0 0 0 94.254.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 194.144.000 0 0 194.144.000 93.739.300 3.327.875.500 0 0 3.421.614.800 3.227.470.800 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 0 859.296.300 0 0 859.296.300 859.296.300 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 194.144.000 0 0 194.144.000 3.539.300 206.141.200 0 0 209.680.500 15.536.500 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0 0 0 1.962.438.000 0 0 1.962.438.000 1.962.438.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 90.200.000 300.000.000 0 0 390.200.000 390.200.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.712.282.300 65.904.000 0 0 4.778.186.300 5.176.142.300 65.904.000 0 0 5.242.046.300 463.860.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000 0 0 0 5.500.000 5.500.000 0 0 0 5.500.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 962.000.000 0 0 0 962.000.000 1.112.000.000 0 0 0 1.112.000.000 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 157.710.000 0 0 0 157.710.000 157.710.000 0 0 0 157.710.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.587.072.300 65.904.000 0 0 3.652.976.300 3.900.932.300 65.904.000 0 0 3.966.836.300 313.860.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 810.851.600 0 0 0 810.851.600 1.137.541.600 55.350.000 0 0 1.192.891.600 382.040.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 560.851.600 0 0 0 560.851.600 560.851.600 0 0 0 560.851.600 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 250.000.000 0 0 0 250.000.000 576.690.000 55.350.000 0 0 632.040.000 382.040.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 485.833.589.796 61.830.947.000 0 0 547.664.536.796 400.981.766.174 91.055.182.375 0 0 492.036.948.549 (55.627.588.247) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 286.159.711.867 36.645.117.000 0 0 322.804.828.867 233.035.337.768 59.420.236.750 0 0 292.455.574.518 (30.349.254.349) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 140.000.000 1.170.000.000 0 0 1.310.000.000 140.000.000 975.000.000 0 0 1.115.000.000 (195.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 582.940.000 0 0 582.940.000 0 582.940.000 0 0 582.940.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 135.136.000 0 0 135.136.000 0 135.136.000 0 0 135.136.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0 1.618.800.000 0 0 1.618.800.000 0 1.618.800.000 0 0 1.618.800.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 280.331.000 6.253.700.000 0 0 6.534.031.000 280.331.000 7.326.500.000 0 0 7.606.831.000 1.072.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 489.750.000 21.059.366.000 0 0 21.549.116.000 607.998.000 22.499.366.000 0 0 23.107.364.000 1.558.248.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 0 334.000.000 0 0 334.000.000 0 5.834.000.000 0 0 5.834.000.000 5.500.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0 4.604.600.000 0 0 4.604.600.000 0 4.604.600.000 0 0 4.604.600.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 1.606.500.000 0 0 0 1.606.500.000 1.606.500.000 0 0 0 1.606.500.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 58.425.000 0 0 0 58.425.000 58.425.000 0 0 0 58.425.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 288.000.000 0 0 0 288.000.000 408.000.000 0 0 0 408.000.000 120.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 48.723.702.400 0 0 0 48.723.702.400 48.035.196.000 0 0 0 48.035.196.000 (688.506.400) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.439.759.650 0 0 0 1.439.759.650 1.733.885.350 0 0 0 1.733.885.350 294.125.700 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 600.000.000 0 0 0 600.000.000 0 0 0 0 0 (600.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 232.482.243.817 0 0 0 232.482.243.817 179.964.002.418 14.957.319.750 0 0 194.921.322.168 (37.560.921.649) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 51.000.000 0 0 0 51.000.000 201.000.000 0 0 0 201.000.000 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 0 886.575.000 0 0 886.575.000 0 886.575.000 0 0 886.575.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 127.253.200.929 25.105.621.100 0 0 152.358.822.029 96.596.104.656 31.554.736.725 0 0 128.150.841.381 (24.207.980.648) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 8.000.000 192.000.000 0 0 200.000.000 8.000.000 192.000.000 0 0 200.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 297.000.000 0 0 297.000.000 0 297.000.000 0 0 297.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 4.000.000 96.000.000 0 0 100.000.000 4.000.000 96.000.000 0 0 100.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembangunan Laboratorium 0 951.500.000 0 0 951.500.000 0 951.500.000 0 0 951.500.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 64.000.000 2.835.500.000 0 0 2.899.500.000 64.000.000 3.085.500.000 0 0 3.149.500.000 250.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 391.000.000 16.178.977.600 0 0 16.569.977.600 396.835.000 16.538.102.600 0 0 16.934.937.600 364.960.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 0 786.445.000 0 0 786.445.000 0 786.445.000 0 0 786.445.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 106.000.000 0 0 106.000.000 0 106.000.000 0 0 106.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0 164.300.000 0 0 164.300.000 0 164.300.000 0 0 164.300.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 0 346.200.000 0 0 346.200.000 0 346.200.000 0 0 346.200.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 661.396.734 141.781.500 0 0 803.178.234 661.396.734 141.781.500 0 0 803.178.234 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 0 203.000 1.618.100.000 0 0 1.618.303.000 1.618.303.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0 2.681.390.000 0 0 2.681.390.000 0 2.681.390.000 0 0 2.681.390.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 395.810.100 0 0 0 395.810.100 395.810.100 0 0 0 395.810.100 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 295.840.000 0 0 0 295.840.000 295.840.000 0 0 0 295.840.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.400.190.900 0 0 0 1.400.190.900 1.344.510.500 0 0 0 1.344.510.500 (55.680.400) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 31.097.546.000 0 0 0 31.097.546.000 19.482.228.000 0 0 0 19.482.228.000 (11.615.318.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 773.161.180 0 0 0 773.161.180 1.270.657.280 0 0 0 1.270.657.280 497.496.100 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 101.269.000 0 0 0 101.269.000 0 0 0 0 0 (101.269.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 92.002.987.015 0 0 0 92.002.987.015 72.464.624.042 4.125.890.625 0 0 76.590.514.667 (15.412.472.348) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 54.000.000 0 0 0 54.000.000 204.000.000 0 0 0 204.000.000 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 4.000.000 328.527.000 0 0 332.527.000 4.000.000 424.527.000 0 0 428.527.000 96.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 60.360.785.900 0 0 0 60.360.785.900 57.928.356.550 0 0 0 57.928.356.550 (2.432.429.350) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.050.000.000 0 0 0 1.050.000.000 1.050.000.000 0 0 0 1.050.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 185.476.900 0 0 0 185.476.900 204.487.750 0 0 0 204.487.750 19.010.850 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 30.599.850.000 0 0 0 30.599.850.000 28.619.370.000 0 0 0 28.619.370.000 (1.980.480.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 299.821.000 0 0 0 299.821.000 399.821.000 0 0 0 399.821.000 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 102.000.000 0 0 0 102.000.000 102.000.000 0 0 0 102.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 269.801.200 0 0 0 269.801.200 362.751.200 0 0 0 362.751.200 92.950.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 27.768.866.800 0 0 0 27.768.866.800 27.052.006.600 0 0 0 27.052.006.600 (716.860.200) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 34.970.000 0 0 0 34.970.000 34.970.000 0 0 0 34.970.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 0 0 0 0 0 52.950.000 0 0 0 52.950.000 52.950.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 12.059.891.100 80.208.900 0 0 12.140.100.000 13.421.967.200 80.208.900 0 0 13.502.176.100 1.362.076.100 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 11.730.100.000 0 0 0 11.730.100.000 12.496.000.000 0 0 0 12.496.000.000 765.900.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 0 0 396.000.000 0 0 0 396.000.000 396.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 192.950.000 0 0 0 192.950.000 92.950.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 169.791.100 80.208.900 0 0 250.000.000 184.067.200 80.208.900 0 0 264.276.100 14.276.100 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 0 0 52.950.000 0 0 0 52.950.000 52.950.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 22 Penyelenggaraan Ujian Bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 0 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 690.127.589.057 85.016.648.943 0 0 775.144.238.000 916.317.670.582 182.964.226.526 0 0 1.099.281.897.108 324.137.659.108 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 348.747.478.742 55.766.156.258 0 0 404.513.635.000 381.653.142.831 36.807.890.925 0 0 418.461.033.756 13.947.398.756 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 203.545.727.260 1.623.115.200 0 0 205.168.842.460 198.200.081.301 1.651.455.000 0 0 199.851.536.301 (5.317.306.159) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 768.846.900 0 0 0 768.846.900 768.742.400 0 0 0 768.742.400 (104.500) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 332.797.400 0 0 0 332.797.400 332.692.900 0 0 0 332.692.900 (104.500) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 436.049.500 0 0 0 436.049.500 436.049.500 0 0 0 436.049.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 198.304.087.080 0 0 0 198.304.087.080 192.490.940.561 0 0 0 192.490.940.561 (5.813.146.519) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 198.282.517.080 0 0 0 198.282.517.080 192.469.370.561 0 0 0 192.469.370.561 (5.813.146.519) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 21.570.000 0 0 0 21.570.000 21.570.000 0 0 0 21.570.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.610.000 0 0 0 15.610.000 15.610.000 0 0 0 15.610.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.610.000 0 0 0 15.610.000 15.610.000 0 0 0 15.610.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 260.600.000 0 0 0 260.600.000 260.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 260.600.000 0 0 0 260.600.000 260.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.206.853.220 1.107.799.000 0 0 2.314.652.220 1.151.516.880 1.136.138.800 0 0 2.287.655.680 (26.996.540) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.265.300 0 0 0 12.265.300 12.265.300 0 0 0 12.265.300 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.846.400 1.101.021.600 0 0 1.102.868.000 7.770.900 1.094.211.400 0 0 1.101.982.300 (885.700) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 87.842.500 6.777.400 0 0 94.619.900 50.158.900 41.927.400 0 0 92.086.300 (2.533.600) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 288.545.740 0 0 0 288.545.740 265.068.500 0 0 0 265.068.500 (23.477.240) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 152.644.380 0 0 0 152.644.380 152.544.380 0 0 0 152.544.380 (100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 32.250.000 0 0 0 32.250.000 32.250.000 0 0 0 32.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 263.618.900 0 0 0 263.618.900 263.618.900 0 0 0 263.618.900 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 367.840.000 0 0 0 367.840.000 367.840.000 0 0 0 367.840.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 515.316.200 0 0 515.316.200 0 515.316.200 0 0 515.316.200 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 515.316.200 0 0 515.316.200 0 515.316.200 0 0 515.316.200 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.607.815.960 0 0 0 2.607.815.960 2.794.952.560 0 0 0 2.794.952.560 187.136.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21.485.000 0 0 0 21.485.000 21.485.000 0 0 0 21.485.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.155.138.960 0 0 0 1.155.138.960 1.314.146.460 0 0 0 1.314.146.460 159.007.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.431.192.000 0 0 0 1.431.192.000 1.459.321.100 0 0 0 1.459.321.100 28.129.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 642.514.100 0 0 0 642.514.100 717.718.900 0 0 0 717.718.900 75.204.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 344.566.900 0 0 0 344.566.900 419.771.700 0 0 0 419.771.700 75.204.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 57.947.200 0 0 0 57.947.200 57.947.200 0 0 0 57.947.200 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 240.000.000 0 0 0 240.000.000 240.000.000 0 0 0 240.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 127.418.610.482 54.143.041.058 0 0 181.561.651.540 167.929.606.130 35.156.435.925 0 0 203.086.042.055 21.524.390.515 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 20.091.214.382 50.967.789.358 0 0 71.059.003.740 16.268.966.230 32.965.570.825 0 0 49.234.537.055 (21.824.466.685) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 2.125.175.732 28.690.867.758 0 0 30.816.043.490 493.062.000 3.777.845.000 0 0 4.270.907.000 (26.545.136.490) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 1.849.400.000 18.763.000.000 0 0 20.612.400.000 2.626.791.500 22.473.804.225 0 0 25.100.595.725 4.488.195.725 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.999.990.000 0 0 0 2.999.990.000 0 3.200.000.000 0 0 3.200.000.000 200.010.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 450.250 3.513.921.600 0 0 3.514.371.850 450.250 3.513.921.600 0 0 3.514.371.850 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 8.506.078.872 0 0 0 8.506.078.872 8.538.542.952 0 0 0 8.538.542.952 32.464.080 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 4.610.119.528 0 0 0 4.610.119.528 4.610.119.528 0 0 0 4.610.119.528 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 103.851.513.100 1.285.017.500 0 0 105.136.530.600 148.128.877.300 1.774.486.600 0 0 149.903.363.900 44.766.833.300 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 6.340.982.000 0 0 0 6.340.982.000 6.349.553.500 0 0 0 6.349.553.500 8.571.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 81.850.000 0 0 0 81.850.000 81.850.000 0 0 0 81.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 95.050.000 0 0 0 95.050.000 95.050.000 0 0 0 95.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 23.000.000 0 0 0 23.000.000 23.000.000 0 0 0 23.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 30.460.000 0 0 0 30.460.000 30.460.000 0 0 0 30.460.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 45.180.000 0 0 0 45.180.000 45.180.000 0 0 0 45.180.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 32.720.000 0 0 0 32.720.000 32.720.000 0 0 0 32.720.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 32.050.000 0 0 0 32.050.000 32.050.000 0 0 0 32.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 26.250.000 0 0 0 26.250.000 26.250.000 0 0 0 26.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 16.340.000 0 0 0 16.340.000 16.340.000 0 0 0 16.340.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 515.030.000 0 0 0 515.030.000 438.430.000 0 0 0 438.430.000 (76.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 951.880.000 0 0 0 951.880.000 949.480.600 0 0 0 949.480.600 (2.399.400) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 59.582.800 0 0 0 59.582.800 61.754.300 0 0 0 61.754.300 2.171.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.795.717.900 0 0 0 1.795.717.900 1.795.717.900 0 0 0 1.795.717.900 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 99.813.200 0 0 0 99.813.200 99.813.200 0 0 0 99.813.200 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.372.957.800 0 0 0 1.372.957.800 921.637.800 0 0 0 921.637.800 (451.320.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 21.226.600 0 0 0 21.226.600 21.226.600 0 0 0 21.226.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 869.220.000 0 0 0 869.220.000 835.850.000 0 0 0 835.850.000 (33.370.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 18.200.000 0 0 0 18.200.000 18.200.000 0 0 0 18.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 329.580.200 0 0 0 329.580.200 329.580.200 0 0 0 329.580.200 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 579.775.800 0 0 0 579.775.800 780.680.600 0 0 0 780.680.600 200.904.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 46.347.879.400 0 0 0 46.347.879.400 92.579.561.800 0 0 0 92.579.561.800 46.231.682.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 30.300.000 0 0 0 30.300.000 30.300.000 0 0 0 30.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 34.067.495.000 0 0 0 34.067.495.000 34.067.495.000 0 0 0 34.067.495.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3.845.002.200 1.206.000.000 0 0 5.051.002.200 2.295.272.300 1.666.000.000 0 0 3.961.272.300 (1.089.729.900) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 1.926.709.500 0 0 0 1.926.709.500 1.926.709.500 0 0 0 1.926.709.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 2.654.360.000 0 0 0 2.654.360.000 2.635.278.800 13.300.700 0 0 2.648.579.500 (5.780.500) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1.642.900.700 79.017.500 0 0 1.721.918.200 1.609.435.200 95.185.900 0 0 1.704.621.100 (17.297.100) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 963.509.400 1.890.234.200 0 0 2.853.743.600 1.019.169.800 416.378.500 0 0 1.435.548.300 (1.418.195.300) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 962.704.400 0 0 0 962.704.400 1.019.169.800 30.678.500 0 0 1.049.848.300 87.143.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet 805.000 1.890.234.200 0 0 1.891.039.200 0 385.700.000 0 0 385.700.000 (1.505.339.200) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.512.373.600 0 0 0 2.512.373.600 2.512.592.800 0 0 0 2.512.592.800 219.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 202.044.000 0 0 0 202.044.000 202.303.200 0 0 0 202.303.200 259.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 2.013.789.600 0 0 0 2.013.789.600 2.013.789.600 0 0 0 2.013.789.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 296.540.000 0 0 0 296.540.000 296.500.000 0 0 0 296.500.000 (40.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 5.610.465.000 0 0 0 5.610.465.000 3.353.070.000 0 0 0 3.353.070.000 (2.257.395.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 5.031.000.000 0 0 0 5.031.000.000 2.773.500.000 0 0 0 2.773.500.000 (2.257.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 5.031.000.000 0 0 0 5.031.000.000 2.773.500.000 0 0 0 2.773.500.000 (2.257.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 579.465.000 0 0 0 579.465.000 579.570.000 0 0 0 579.570.000 105.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 579.465.000 0 0 0 579.465.000 579.570.000 0 0 0 579.570.000 105.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 122.190.300 0 0 0 122.190.300 120.895.100 0 0 0 120.895.100 (1.295.200) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 122.190.300 0 0 0 122.190.300 120.895.100 0 0 0 120.895.100 (1.295.200) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 122.190.300 0 0 0 122.190.300 120.895.100 0 0 0 120.895.100 (1.295.200) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 12.050.485.700 0 0 0 12.050.485.700 12.049.490.300 0 0 0 12.049.490.300 (995.400) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12.050.485.700 0 0 0 12.050.485.700 12.049.490.300 0 0 0 12.049.490.300 (995.400) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 12.050.485.700 0 0 0 12.050.485.700 12.049.490.300 0 0 0 12.049.490.300 (995.400) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah 218.396.862.600 10.277.082.400 0 0 228.673.945.000 382.949.621.998 106.327.212.822 0 0 489.276.834.820 260.602.889.820 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 214.503.648.600 10.277.082.400 0 0 224.780.731.000 379.256.407.998 106.072.141.100 0 0 485.328.549.098 260.547.818.098 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 51.115.884.436 0 0 0 51.115.884.436 51.315.884.636 0 0 0 51.315.884.636 200.000.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 51.115.884.436 0 0 0 51.115.884.436 51.315.884.636 0 0 0 51.315.884.636 200.000.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 163.387.764.164 10.277.082.400 0 0 173.664.846.564 327.940.523.362 106.072.141.100 0 0 434.012.664.462 260.347.817.898 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 163.387.764.164 10.277.082.400 0 0 173.664.846.564 327.940.523.362 106.072.141.100 0 0 434.012.664.462 260.347.817.898 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 0 0 0 255.071.722 0 0 255.071.722 255.071.722 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 0 255.071.722 0 0 255.071.722 255.071.722 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 0 0 0 0 0 0 255.071.722 0 0 255.071.722 255.071.722 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 3.893.214.000 0 0 0 3.893.214.000 3.693.214.000 0 0 0 3.693.214.000 (200.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 3.893.214.000 0 0 0 3.893.214.000 3.693.214.000 0 0 0 3.693.214.000 (200.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 3.893.214.000 0 0 0 3.893.214.000 3.693.214.000 0 0 0 3.693.214.000 (200.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Puskesmas Adiarsa 1.424.263.600 115.697.400 0 0 1.539.961.000 1.323.473.670 260.197.400 0 0 1.583.671.070 43.710.070 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.424.263.600 115.697.400 0 0 1.539.961.000 1.323.473.670 260.197.400 0 0 1.583.671.070 43.710.070 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.424.263.600 115.697.400 0 0 1.539.961.000 1.323.473.670 260.197.400 0 0 1.583.671.070 43.710.070 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.424.263.600 115.697.400 0 0 1.539.961.000 1.323.473.670 260.197.400 0 0 1.583.671.070 43.710.070 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Puskesmas Anggadita 440.757.700 7.595.300 0 0 448.353.000 381.861.569 12.000.000 0 0 393.861.569 (54.491.431) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 440.757.700 7.595.300 0 0 448.353.000 381.861.569 12.000.000 0 0 393.861.569 (54.491.431) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 440.757.700 7.595.300 0 0 448.353.000 381.861.569 12.000.000 0 0 393.861.569 (54.491.431) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 440.757.700 7.595.300 0 0 448.353.000 381.861.569 12.000.000 0 0 393.861.569 (54.491.431) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Puskesmas Balongsari 843.406.200 83.409.800 0 0 926.816.000 877.836.604 87.936.800 0 0 965.773.404 38.957.404 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 843.406.200 83.409.800 0 0 926.816.000 877.836.604 87.936.800 0 0 965.773.404 38.957.404 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 843.406.200 83.409.800 0 0 926.816.000 877.836.604 87.936.800 0 0 965.773.404 38.957.404 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 843.406.200 83.409.800 0 0 926.816.000 877.836.604 87.936.800 0 0 965.773.404 38.957.404 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Puskesmas Batujaya 2.912.730.000 228.739.000 0 0 3.141.469.000 2.952.630.688 44.393.000 0 0 2.997.023.688 (144.445.312) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.912.730.000 228.739.000 0 0 3.141.469.000 2.952.630.688 44.393.000 0 0 2.997.023.688 (144.445.312) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.912.730.000 228.739.000 0 0 3.141.469.000 2.952.630.688 44.393.000 0 0 2.997.023.688 (144.445.312) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.912.730.000 228.739.000 0 0 3.141.469.000 2.952.630.688 44.393.000 0 0 2.997.023.688 (144.445.312) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Puskesmas Bayurlor 836.208.000 17.514.000 0 0 853.722.000 753.973.710 87.145.000 0 0 841.118.710 (12.603.290) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 836.208.000 17.514.000 0 0 853.722.000 753.973.710 87.145.000 0 0 841.118.710 (12.603.290) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 836.208.000 17.514.000 0 0 853.722.000 753.973.710 87.145.000 0 0 841.118.710 (12.603.290) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 836.208.000 17.514.000 0 0 853.722.000 753.973.710 87.145.000 0 0 841.118.710 (12.603.290) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Puskesmas Ciampel 1.251.340.000 77.700.000 0 0 1.329.040.000 846.488.706 10.000.000 0 0 856.488.706 (472.551.294) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.251.340.000 77.700.000 0 0 1.329.040.000 846.488.706 10.000.000 0 0 856.488.706 (472.551.294) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.251.340.000 77.700.000 0 0 1.329.040.000 846.488.706 10.000.000 0 0 856.488.706 (472.551.294) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.251.340.000 77.700.000 0 0 1.329.040.000 846.488.706 10.000.000 0 0 856.488.706 (472.551.294) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Puskesmas Cibuaya 2.276.370.375 194.750.625 0 0 2.471.121.000 2.414.405.775 279.415.350 0 0 2.693.821.125 222.700.125 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.276.370.375 194.750.625 0 0 2.471.121.000 2.414.405.775 279.415.350 0 0 2.693.821.125 222.700.125 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.276.370.375 194.750.625 0 0 2.471.121.000 2.414.405.775 279.415.350 0 0 2.693.821.125 222.700.125 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.276.370.375 194.750.625 0 0 2.471.121.000 2.414.405.775 279.415.350 0 0 2.693.821.125 222.700.125 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Puskesmas Cicinde 1.208.581.800 110.626.200 0 0 1.319.208.000 1.380.078.289 172.179.600 0 0 1.552.257.889 233.049.889 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.208.581.800 110.626.200 0 0 1.319.208.000 1.380.078.289 172.179.600 0 0 1.552.257.889 233.049.889 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.208.581.800 110.626.200 0 0 1.319.208.000 1.380.078.289 172.179.600 0 0 1.552.257.889 233.049.889 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.208.581.800 110.626.200 0 0 1.319.208.000 1.380.078.289 172.179.600 0 0 1.552.257.889 233.049.889 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Puskesmas Cikampek 2.254.640.987 213.775.013 0 0 2.468.416.000 1.847.949.643 148.691.813 0 0 1.996.641.456 (471.774.544) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.254.640.987 213.775.013 0 0 2.468.416.000 1.847.949.643 148.691.813 0 0 1.996.641.456 (471.774.544) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.254.640.987 213.775.013 0 0 2.468.416.000 1.847.949.643 148.691.813 0 0 1.996.641.456 (471.774.544) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.254.640.987 213.775.013 0 0 2.468.416.000 1.847.949.643 148.691.813 0 0 1.996.641.456 (471.774.544) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD Puskesmas Cikampek Utara 412.449.000 0 0 0 412.449.000 430.764.560 0 0 0 430.764.560 18.315.560 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 412.449.000 0 0 0 412.449.000 430.764.560 0 0 0 430.764.560 18.315.560 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 412.449.000 0 0 0 412.449.000 430.764.560 0 0 0 430.764.560 18.315.560 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 412.449.000 0 0 0 412.449.000 430.764.560 0 0 0 430.764.560 18.315.560 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD Puskesmas Cilamaya 2.056.061.600 163.101.400 0 0 2.219.163.000 1.696.007.213 66.631.800 0 0 1.762.639.013 (456.523.987) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.056.061.600 163.101.400 0 0 2.219.163.000 1.696.007.213 66.631.800 0 0 1.762.639.013 (456.523.987) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.056.061.600 163.101.400 0 0 2.219.163.000 1.696.007.213 66.631.800 0 0 1.762.639.013 (456.523.987) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.056.061.600 163.101.400 0 0 2.219.163.000 1.696.007.213 66.631.800 0 0 1.762.639.013 (456.523.987) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD Puskesmas Curug 553.702.000 128.000.000 0 0 681.702.000 503.498.325 0 0 0 503.498.325 (178.203.675) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 553.702.000 128.000.000 0 0 681.702.000 503.498.325 0 0 0 503.498.325 (178.203.675) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 553.702.000 128.000.000 0 0 681.702.000 503.498.325 0 0 0 503.498.325 (178.203.675) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 553.702.000 128.000.000 0 0 681.702.000 503.498.325 0 0 0 503.498.325 (178.203.675) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD Puskesmas Gempol 1.118.288.200 113.502.800 0 0 1.231.791.000 1.054.978.417 101.000.000 0 0 1.155.978.417 (75.812.583) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.118.288.200 113.502.800 0 0 1.231.791.000 1.054.978.417 101.000.000 0 0 1.155.978.417 (75.812.583) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.118.288.200 113.502.800 0 0 1.231.791.000 1.054.978.417 101.000.000 0 0 1.155.978.417 (75.812.583) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.118.288.200 113.502.800 0 0 1.231.791.000 1.054.978.417 101.000.000 0 0 1.155.978.417 (75.812.583) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD Puskesmas Jatisari 2.585.734.000 90.850.000 0 0 2.676.584.000 2.585.734.000 252.767.093 0 0 2.838.501.093 161.917.093 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.585.734.000 90.850.000 0 0 2.676.584.000 2.585.734.000 252.767.093 0 0 2.838.501.093 161.917.093 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.585.734.000 90.850.000 0 0 2.676.584.000 2.585.734.000 252.767.093 0 0 2.838.501.093 161.917.093 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.585.734.000 90.850.000 0 0 2.676.584.000 2.585.734.000 252.767.093 0 0 2.838.501.093 161.917.093 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD Puskesmas Jayakerta 1.254.622.000 0 0 0 1.254.622.000 1.756.880.641 291.069.100 0 0 2.047.949.741 793.327.741 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.254.622.000 0 0 0 1.254.622.000 1.756.880.641 291.069.100 0 0 2.047.949.741 793.327.741 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.254.622.000 0 0 0 1.254.622.000 1.756.880.641 291.069.100 0 0 2.047.949.741 793.327.741 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.254.622.000 0 0 0 1.254.622.000 1.756.880.641 291.069.100 0 0 2.047.949.741 793.327.741 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD Puskesmas Jomin 696.473.900 35.741.100 0 0 732.215.000 630.047.170 20.305.500 0 0 650.352.670 (81.862.330) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 696.473.900 35.741.100 0 0 732.215.000 630.047.170 20.305.500 0 0 650.352.670 (81.862.330) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 696.473.900 35.741.100 0 0 732.215.000 630.047.170 20.305.500 0 0 650.352.670 (81.862.330) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 696.473.900 35.741.100 0 0 732.215.000 630.047.170 20.305.500 0 0 650.352.670 (81.862.330) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD Puskesmas Kalangsari 1.186.364.000 170.000.000 0 0 1.356.364.000 1.320.121.419 90.000.000 0 0 1.410.121.419 53.757.419 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.186.364.000 170.000.000 0 0 1.356.364.000 1.320.121.419 90.000.000 0 0 1.410.121.419 53.757.419 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.186.364.000 170.000.000 0 0 1.356.364.000 1.320.121.419 90.000.000 0 0 1.410.121.419 53.757.419 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.186.364.000 170.000.000 0 0 1.356.364.000 1.320.121.419 90.000.000 0 0 1.410.121.419 53.757.419 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD Puskesmas Karawang 1.092.280.200 158.655.800 0 0 1.250.936.000 834.470.200 26.561.570 0 0 861.031.770 (389.904.230) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.092.280.200 158.655.800 0 0 1.250.936.000 834.470.200 26.561.570 0 0 861.031.770 (389.904.230) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.092.280.200 158.655.800 0 0 1.250.936.000 834.470.200 26.561.570 0 0 861.031.770 (389.904.230) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.092.280.200 158.655.800 0 0 1.250.936.000 834.470.200 26.561.570 0 0 861.031.770 (389.904.230) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD Puskesmas Karawang Kulon 519.800.000 15.500.000 0 0 535.300.000 544.305.979 17.000.000 0 0 561.305.979 26.005.979 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 519.800.000 15.500.000 0 0 535.300.000 544.305.979 17.000.000 0 0 561.305.979 26.005.979 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 519.800.000 15.500.000 0 0 535.300.000 544.305.979 17.000.000 0 0 561.305.979 26.005.979 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 519.800.000 15.500.000 0 0 535.300.000 544.305.979 17.000.000 0 0 561.305.979 26.005.979 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPTD Puskesmas Kertamukti 1.768.408.000 150.644.000 0 0 1.919.052.000 1.405.742.186 205.180.700 0 0 1.610.922.886 (308.129.114) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.768.408.000 150.644.000 0 0 1.919.052.000 1.405.742.186 205.180.700 0 0 1.610.922.886 (308.129.114) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.768.408.000 150.644.000 0 0 1.919.052.000 1.405.742.186 205.180.700 0 0 1.610.922.886 (308.129.114) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.768.408.000 150.644.000 0 0 1.919.052.000 1.405.742.186 205.180.700 0 0 1.610.922.886 (308.129.114) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD Puskesmas Klari 1.604.226.800 142.407.200 0 0 1.746.634.000 1.955.485.540 201.819.700 0 0 2.157.305.240 410.671.240 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.604.226.800 142.407.200 0 0 1.746.634.000 1.955.485.540 201.819.700 0 0 2.157.305.240 410.671.240 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.604.226.800 142.407.200 0 0 1.746.634.000 1.955.485.540 201.819.700 0 0 2.157.305.240 410.671.240 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.604.226.800 142.407.200 0 0 1.746.634.000 1.955.485.540 201.819.700 0 0 2.157.305.240 410.671.240 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPTD Puskesmas Kotabaru 1.171.138.000 113.530.000 0 0 1.284.668.000 872.086.531 82.089.900 0 0 954.176.431 (330.491.569) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.171.138.000 113.530.000 0 0 1.284.668.000 872.086.531 82.089.900 0 0 954.176.431 (330.491.569) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.171.138.000 113.530.000 0 0 1.284.668.000 872.086.531 82.089.900 0 0 954.176.431 (330.491.569) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.171.138.000 113.530.000 0 0 1.284.668.000 872.086.531 82.089.900 0 0 954.176.431 (330.491.569) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPTD Puskesmas Kutamukti 1.240.536.200 35.871.800 0 0 1.276.408.000 929.174.197 35.871.800 0 0 965.045.997 (311.362.003) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.240.536.200 35.871.800 0 0 1.276.408.000 929.174.197 35.871.800 0 0 965.045.997 (311.362.003) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.240.536.200 35.871.800 0 0 1.276.408.000 929.174.197 35.871.800 0 0 965.045.997 (311.362.003) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.240.536.200 35.871.800 0 0 1.276.408.000 929.174.197 35.871.800 0 0 965.045.997 (311.362.003) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPTD Puskesmas Kutawaluya 1.557.777.000 27.500.000 0 0 1.585.277.000 1.163.112.087 24.000.000 0 0 1.187.112.087 (398.164.913) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.557.777.000 27.500.000 0 0 1.585.277.000 1.163.112.087 24.000.000 0 0 1.187.112.087 (398.164.913) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.557.777.000 27.500.000 0 0 1.585.277.000 1.163.112.087 24.000.000 0 0 1.187.112.087 (398.164.913) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.557.777.000 27.500.000 0 0 1.585.277.000 1.163.112.087 24.000.000 0 0 1.187.112.087 (398.164.913) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 UPTD Puskesmas Lemah Duhur 969.902.900 61.770.100 0 0 1.031.673.000 980.576.633 124.417.100 0 0 1.104.993.733 73.320.733 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 969.902.900 61.770.100 0 0 1.031.673.000 980.576.633 124.417.100 0 0 1.104.993.733 73.320.733 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 969.902.900 61.770.100 0 0 1.031.673.000 980.576.633 124.417.100 0 0 1.104.993.733 73.320.733 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 969.902.900 61.770.100 0 0 1.031.673.000 980.576.633 124.417.100 0 0 1.104.993.733 73.320.733 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 UPTD Puskesmas Lemahabang 2.465.211.000 33.100.000 0 0 2.498.311.000 2.133.484.274 200.000.000 0 0 2.333.484.274 (164.826.726) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.465.211.000 33.100.000 0 0 2.498.311.000 2.133.484.274 200.000.000 0 0 2.333.484.274 (164.826.726) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.465.211.000 33.100.000 0 0 2.498.311.000 2.133.484.274 200.000.000 0 0 2.333.484.274 (164.826.726) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.465.211.000 33.100.000 0 0 2.498.311.000 2.133.484.274 200.000.000 0 0 2.333.484.274 (164.826.726) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 UPTD Puskesmas Loji 1.638.393.850 230.893.150 0 0 1.869.287.000 1.435.053.997 147.980.000 0 0 1.583.033.997 (286.253.003) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.638.393.850 230.893.150 0 0 1.869.287.000 1.435.053.997 147.980.000 0 0 1.583.033.997 (286.253.003) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.638.393.850 230.893.150 0 0 1.869.287.000 1.435.053.997 147.980.000 0 0 1.583.033.997 (286.253.003) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.638.393.850 230.893.150 0 0 1.869.287.000 1.435.053.997 147.980.000 0 0 1.583.033.997 (286.253.003) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 UPTD Puskesmas Majalaya 1.181.938.900 87.423.100 0 0 1.269.362.000 1.368.569.119 110.000.000 0 0 1.478.569.119 209.207.119 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.181.938.900 87.423.100 0 0 1.269.362.000 1.368.569.119 110.000.000 0 0 1.478.569.119 209.207.119 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.181.938.900 87.423.100 0 0 1.269.362.000 1.368.569.119 110.000.000 0 0 1.478.569.119 209.207.119 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.181.938.900 87.423.100 0 0 1.269.362.000 1.368.569.119 110.000.000 0 0 1.478.569.119 209.207.119 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 UPTD Puskesmas Medangasem 1.400.008.400 41.191.600 0 0 1.441.200.000 1.211.597.182 41.191.600 0 0 1.252.788.782 (188.411.218) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.400.008.400 41.191.600 0 0 1.441.200.000 1.211.597.182 41.191.600 0 0 1.252.788.782 (188.411.218) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.400.008.400 41.191.600 0 0 1.441.200.000 1.211.597.182 41.191.600 0 0 1.252.788.782 (188.411.218) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.400.008.400 41.191.600 0 0 1.441.200.000 1.211.597.182 41.191.600 0 0 1.252.788.782 (188.411.218) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 UPTD Puskesmas Nagasari 698.884.000 0 0 0 698.884.000 636.573.552 20.000.000 0 0 656.573.552 (42.310.448) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 698.884.000 0 0 0 698.884.000 636.573.552 20.000.000 0 0 656.573.552 (42.310.448) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 698.884.000 0 0 0 698.884.000 636.573.552 20.000.000 0 0 656.573.552 (42.310.448) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 698.884.000 0 0 0 698.884.000 636.573.552 20.000.000 0 0 656.573.552 (42.310.448) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 UPTD Puskesmas Pacing 513.792.000 9.000.000 0 0 522.792.000 458.323.000 0 0 0 458.323.000 (64.469.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 513.792.000 9.000.000 0 0 522.792.000 458.323.000 0 0 0 458.323.000 (64.469.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 513.792.000 9.000.000 0 0 522.792.000 458.323.000 0 0 0 458.323.000 (64.469.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 513.792.000 9.000.000 0 0 522.792.000 458.323.000 0 0 0 458.323.000 (64.469.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 UPTD Puskesmas Pakisjaya 1.441.415.000 85.000.000 0 0 1.526.415.000 1.591.886.043 121.507.353 0 0 1.713.393.396 186.978.396 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.441.415.000 85.000.000 0 0 1.526.415.000 1.591.886.043 121.507.353 0 0 1.713.393.396 186.978.396 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.441.415.000 85.000.000 0 0 1.526.415.000 1.591.886.043 121.507.353 0 0 1.713.393.396 186.978.396 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.441.415.000 85.000.000 0 0 1.526.415.000 1.591.886.043 121.507.353 0 0 1.713.393.396 186.978.396 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 UPTD Puskesmas Pangkalan 848.714.000 95.894.000 0 0 944.608.000 902.713.419 42.000.000 0 0 944.713.419 105.419 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 848.714.000 95.894.000 0 0 944.608.000 902.713.419 42.000.000 0 0 944.713.419 105.419 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 848.714.000 95.894.000 0 0 944.608.000 902.713.419 42.000.000 0 0 944.713.419 105.419 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 848.714.000 95.894.000 0 0 944.608.000 902.713.419 42.000.000 0 0 944.713.419 105.419 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 UPTD Puskesmas Pasirukem 2.043.173.100 102.349.900 0 0 2.145.523.000 1.817.638.077 75.699.000 0 0 1.893.337.077 (252.185.923) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.043.173.100 102.349.900 0 0 2.145.523.000 1.817.638.077 75.699.000 0 0 1.893.337.077 (252.185.923) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.043.173.100 102.349.900 0 0 2.145.523.000 1.817.638.077 75.699.000 0 0 1.893.337.077 (252.185.923) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.043.173.100 102.349.900 0 0 2.145.523.000 1.817.638.077 75.699.000 0 0 1.893.337.077 (252.185.923) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 UPTD Puskesmas Pedes 2.337.979.000 154.000.000 0 0 2.491.979.000 2.398.622.620 104.000.000 0 0 2.502.622.620 10.643.620 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.337.979.000 154.000.000 0 0 2.491.979.000 2.398.622.620 104.000.000 0 0 2.502.622.620 10.643.620 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.337.979.000 154.000.000 0 0 2.491.979.000 2.398.622.620 104.000.000 0 0 2.502.622.620 10.643.620 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.337.979.000 154.000.000 0 0 2.491.979.000 2.398.622.620 104.000.000 0 0 2.502.622.620 10.643.620 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 UPTD Puskesmas Plawad 829.034.800 37.357.200 0 0 866.392.000 745.134.768 34.357.200 0 0 779.491.968 (86.900.032) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 829.034.800 37.357.200 0 0 866.392.000 745.134.768 34.357.200 0 0 779.491.968 (86.900.032) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 829.034.800 37.357.200 0 0 866.392.000 745.134.768 34.357.200 0 0 779.491.968 (86.900.032) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 829.034.800 37.357.200 0 0 866.392.000 745.134.768 34.357.200 0 0 779.491.968 (86.900.032) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 UPTD Puskesmas Purwasari 1.351.640.000 28.776.000 0 0 1.380.416.000 1.357.175.253 198.776.000 0 0 1.555.951.253 175.535.253 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.351.640.000 28.776.000 0 0 1.380.416.000 1.357.175.253 198.776.000 0 0 1.555.951.253 175.535.253 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.351.640.000 28.776.000 0 0 1.380.416.000 1.357.175.253 198.776.000 0 0 1.555.951.253 175.535.253 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.351.640.000 28.776.000 0 0 1.380.416.000 1.357.175.253 198.776.000 0 0 1.555.951.253 175.535.253 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 UPTD Puskesmas Rawamerta 1.173.033.000 154.393.000 0 0 1.327.426.000 1.215.207.729 88.353.000 0 0 1.303.560.729 (23.865.271) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.173.033.000 154.393.000 0 0 1.327.426.000 1.215.207.729 88.353.000 0 0 1.303.560.729 (23.865.271) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.173.033.000 154.393.000 0 0 1.327.426.000 1.215.207.729 88.353.000 0 0 1.303.560.729 (23.865.271) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.173.033.000 154.393.000 0 0 1.327.426.000 1.215.207.729 88.353.000 0 0 1.303.560.729 (23.865.271) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 UPTD Puskesmas Rengasdengklok 3.114.860.000 393.500.000 0 0 3.508.360.000 2.843.209.221 128.000.000 0 0 2.971.209.221 (537.150.779) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.114.860.000 393.500.000 0 0 3.508.360.000 2.843.209.221 128.000.000 0 0 2.971.209.221 (537.150.779) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.114.860.000 393.500.000 0 0 3.508.360.000 2.843.209.221 128.000.000 0 0 2.971.209.221 (537.150.779) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.114.860.000 393.500.000 0 0 3.508.360.000 2.843.209.221 128.000.000 0 0 2.971.209.221 (537.150.779) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0041 UPTD Puskesmas Sukatani 1.033.790.750 139.026.250 0 0 1.172.817.000 946.176.550 50.920.557 0 0 997.097.107 (175.719.893) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0041 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.033.790.750 139.026.250 0 0 1.172.817.000 946.176.550 50.920.557 0 0 997.097.107 (175.719.893) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0041 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.033.790.750 139.026.250 0 0 1.172.817.000 946.176.550 50.920.557 0 0 997.097.107 (175.719.893) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0041 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.033.790.750 139.026.250 0 0 1.172.817.000 946.176.550 50.920.557 0 0 997.097.107 (175.719.893) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0042 UPTD Puskesmas Sungai Buntu 814.590.000 107.000.000 0 0 921.590.000 706.239.710 7.000.000 0 0 713.239.710 (208.350.290) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0042 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 814.590.000 107.000.000 0 0 921.590.000 706.239.710 7.000.000 0 0 713.239.710 (208.350.290) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0042 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 814.590.000 107.000.000 0 0 921.590.000 706.239.710 7.000.000 0 0 713.239.710 (208.350.290) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0042 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 814.590.000 107.000.000 0 0 921.590.000 706.239.710 7.000.000 0 0 713.239.710 (208.350.290) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0043 UPTD Puskesmas Tanjungpura 856.874.500 93.523.500 0 0 950.398.000 759.634.769 55.657.200 0 0 815.291.969 (135.106.031) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0043 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 856.874.500 93.523.500 0 0 950.398.000 759.634.769 55.657.200 0 0 815.291.969 (135.106.031) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0043 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 856.874.500 93.523.500 0 0 950.398.000 759.634.769 55.657.200 0 0 815.291.969 (135.106.031) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0043 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 856.874.500 93.523.500 0 0 950.398.000 759.634.769 55.657.200 0 0 815.291.969 (135.106.031) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0044 UPTD Puskesmas Telagasari 2.106.248.000 225.000.000 0 0 2.331.248.000 1.933.788.135 186.497.000 0 0 2.120.285.135 (210.962.865) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0044 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.106.248.000 225.000.000 0 0 2.331.248.000 1.933.788.135 186.497.000 0 0 2.120.285.135 (210.962.865) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0044 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.106.248.000 225.000.000 0 0 2.331.248.000 1.933.788.135 186.497.000 0 0 2.120.285.135 (210.962.865) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0044 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.106.248.000 225.000.000 0 0 2.331.248.000 1.933.788.135 186.497.000 0 0 2.120.285.135 (210.962.865) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0045 UPTD Puskesmas Telukjambe 1.261.059.000 85.000.000 0 0 1.346.059.000 1.292.559.000 213.439.550 0 0 1.505.998.550 159.939.550 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0045 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.261.059.000 85.000.000 0 0 1.346.059.000 1.292.559.000 213.439.550 0 0 1.505.998.550 159.939.550 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0045 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.261.059.000 85.000.000 0 0 1.346.059.000 1.292.559.000 213.439.550 0 0 1.505.998.550 159.939.550 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0045 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.261.059.000 85.000.000 0 0 1.346.059.000 1.292.559.000 213.439.550 0 0 1.505.998.550 159.939.550 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0046 UPTD Puskesmas Tempuran 1.390.015.000 223.001.000 0 0 1.613.016.000 1.235.948.929 223.900.000 0 0 1.459.848.929 (153.167.071) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0046 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.390.015.000 223.001.000 0 0 1.613.016.000 1.235.948.929 223.900.000 0 0 1.459.848.929 (153.167.071) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0046 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.390.015.000 223.001.000 0 0 1.613.016.000 1.235.948.929 223.900.000 0 0 1.459.848.929 (153.167.071) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0046 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.390.015.000 223.001.000 0 0 1.613.016.000 1.235.948.929 223.900.000 0 0 1.459.848.929 (153.167.071) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0047 UPTD Puskesmas Tirtajaya 2.539.591.600 329.489.400 0 0 2.869.081.000 3.167.149.204 329.489.400 0 0 3.496.638.604 627.557.604 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0047 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.539.591.600 329.489.400 0 0 2.869.081.000 3.167.149.204 329.489.400 0 0 3.496.638.604 627.557.604 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0047 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.539.591.600 329.489.400 0 0 2.869.081.000 3.167.149.204 329.489.400 0 0 3.496.638.604 627.557.604 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0047 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.539.591.600 329.489.400 0 0 2.869.081.000 3.167.149.204 329.489.400 0 0 3.496.638.604 627.557.604 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0048 UPTD Puskesmas Tirtamulya 1.682.037.000 200.000.000 0 0 1.882.037.000 1.761.442.775 400.000.000 0 0 2.161.442.775 279.405.775 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0048 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.682.037.000 200.000.000 0 0 1.882.037.000 1.761.442.775 400.000.000 0 0 2.161.442.775 279.405.775 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0048 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.682.037.000 200.000.000 0 0 1.882.037.000 1.761.442.775 400.000.000 0 0 2.161.442.775 279.405.775 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0048 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.682.037.000 200.000.000 0 0 1.882.037.000 1.761.442.775 400.000.000 0 0 2.161.442.775 279.405.775 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0049 UPTD Puskesmas Tunggakjati 1.153.395.000 116.000.000 0 0 1.269.395.000 1.249.896.625 19.500.000 0 0 1.269.396.625 1.625 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0049 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.153.395.000 116.000.000 0 0 1.269.395.000 1.249.896.625 19.500.000 0 0 1.269.396.625 1.625 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0049 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.153.395.000 116.000.000 0 0 1.269.395.000 1.249.896.625 19.500.000 0 0 1.269.396.625 1.625 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0049 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.153.395.000 116.000.000 0 0 1.269.395.000 1.249.896.625 19.500.000 0 0 1.269.396.625 1.625 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0050 UPTD Puskesmas Wadas 887.631.060 59.722.940 0 0 947.354.000 887.631.060 63.676.922 0 0 951.307.982 3.953.982 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0050 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 887.631.060 59.722.940 0 0 947.354.000 887.631.060 63.676.922 0 0 951.307.982 3.953.982 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0050 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 887.631.060 59.722.940 0 0 947.354.000 887.631.060 63.676.922 0 0 951.307.982 3.953.982 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0050 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 887.631.060 59.722.940 0 0 947.354.000 887.631.060 63.676.922 0 0 951.307.982 3.953.982 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0051 UPTD Puskesmas Wanakerta 1.625.627.800 85.591.200 0 0 1.711.219.000 1.534.210.393 80.621.000 0 0 1.614.831.393 (96.387.607) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0051 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.625.627.800 85.591.200 0 0 1.711.219.000 1.534.210.393 80.621.000 0 0 1.614.831.393 (96.387.607) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0051 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.625.627.800 85.591.200 0 0 1.711.219.000 1.534.210.393 80.621.000 0 0 1.614.831.393 (96.387.607) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0051 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.625.627.800 85.591.200 0 0 1.711.219.000 1.534.210.393 80.621.000 0 0 1.614.831.393 (96.387.607) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 Rumah Sakit Khusus Paru 53.358.248.493 13.400.296.507 0 0 66.758.545.000 84.683.356.597 34.245.883.771 0 0 118.929.240.368 52.170.695.368 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 43.953.075.574 7.006.469.426 0 0 50.959.545.000 77.750.569.820 25.379.670.548 0 0 103.130.240.368 52.170.695.368 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.274.545.000 0 0 0 3.274.545.000 3.394.545.000 0 0 0 3.394.545.000 120.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.274.545.000 0 0 0 3.274.545.000 3.394.545.000 0 0 0 3.394.545.000 120.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 40.678.530.574 7.006.469.426 0 0 47.685.000.000 74.356.024.820 25.379.670.548 0 0 99.735.695.368 52.050.695.368 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 40.678.530.574 7.006.469.426 0 0 47.685.000.000 74.356.024.820 25.379.670.548 0 0 99.735.695.368 52.050.695.368 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3.606.172.919 6.393.827.081 0 0 10.000.000.000 1.133.786.777 8.866.213.223 0 0 10.000.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 3.606.172.919 6.393.827.081 0 0 10.000.000.000 1.133.786.777 8.866.213.223 0 0 10.000.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 500.000.000 0 0 0 500.000.000 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 100.000.000 0 0 100.000.000 0 200.000.000 0 0 200.000.000 100.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 6.293.827.081 0 0 6.293.827.081 0 8.666.213.223 0 0 8.666.213.223 2.372.386.142 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 3.106.172.919 0 0 0 3.106.172.919 633.786.777 0 0 0 633.786.777 (2.472.386.142) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 5.799.000.000 0 0 0 5.799.000.000 5.799.000.000 0 0 0 5.799.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 5.799.000.000 0 0 0 5.799.000.000 5.799.000.000 0 0 0 5.799.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 5.799.000.000 0 0 0 5.799.000.000 5.799.000.000 0 0 0 5.799.000.000 0 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 94.987.860.800 539.731.804.800 0 0 634.719.665.600 103.847.236.476 746.400.678.162 0 0 850.247.914.638 215.528.249.038 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 64.759.204.800 537.798.495.200 0 0 602.557.700.000 67.858.313.476 745.757.601.562 0 0 813.615.915.038 211.058.215.038 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 46.321.082.900 1.241.758.200 0 0 47.562.841.100 48.049.608.318 2.958.129.300 0 0 51.007.737.618 3.444.896.518 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.296.449.800 3.550.200 0 0 1.300.000.000 1.371.449.800 3.550.200 0 0 1.375.000.000 75.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 250.000.000 0 0 0 250.000.000 250.000.000 0 0 0 250.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 75.000.000 0 0 0 75.000.000 112.500.000 0 0 0 112.500.000 37.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 75.000.000 0 0 0 75.000.000 112.500.000 0 0 0 112.500.000 37.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 396.449.800 3.550.200 0 0 400.000.000 396.449.800 3.550.200 0 0 400.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.000.000 0 0 0 500.000.000 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.795.846.000 0 0 0 21.795.846.000 22.931.822.538 0 0 0 22.931.822.538 1.135.976.538 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 21.595.846.000 0 0 0 21.595.846.000 22.731.822.538 0 0 0 22.731.822.538 1.135.976.538 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 250.000.000 0 0 0 250.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 (150.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 250.000.000 0 0 0 250.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 (150.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.434.992.000 0 0 0 1.434.992.000 1.701.252.000 0 0 0 1.701.252.000 266.260.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 600.000.000 0 0 0 600.000.000 687.000.000 0 0 0 687.000.000 87.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 300.000.000 0 0 0 300.000.000 475.660.000 0 0 0 475.660.000 175.660.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 120.000.000 0 0 0 120.000.000 193.600.000 0 0 0 193.600.000 73.600.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 64.992.000 0 0 0 64.992.000 64.992.000 0 0 0 64.992.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000 0 0 0 200.000.000 130.000.000 0 0 0 130.000.000 (70.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.177.340.000 1.238.208.000 0 0 2.415.548.000 1.177.340.000 2.194.579.100 0 0 3.371.919.100 956.371.100 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 150.000.000 0 0 150.000.000 0 150.000.000 0 0 150.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 527.340.000 1.088.208.000 0 0 1.615.548.000 527.340.000 2.044.579.100 0 0 2.571.919.100 956.371.100 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 650.000.000 0 0 0 650.000.000 650.000.000 0 0 0 650.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.019.953.000 0 0 0 17.019.953.000 17.110.724.000 0 0 0 17.110.724.000 90.771.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.753.000 0 0 0 19.753.000 19.753.000 0 0 0 19.753.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 676.800.000 0 0 0 676.800.000 766.800.000 0 0 0 766.800.000 90.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 16.323.400.000 0 0 0 16.323.400.000 16.324.171.000 0 0 0 16.324.171.000 771.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.246.502.100 0 0 0 3.246.502.100 3.557.019.980 760.000.000 0 0 4.317.019.980 1.070.517.880 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.433.288.100 0 0 0 1.433.288.100 1.433.288.100 0 0 0 1.433.288.100 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 653.214.000 0 0 0 653.214.000 653.214.000 0 0 0 653.214.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 510.000.000 0 0 0 510.000.000 720.517.880 0 0 0 720.517.880 210.517.880 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 150.000.000 0 0 0 150.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 (100.000.000) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 760.000.000 0 0 960.000.000 760.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 0 0 0 200.000.000 400.000.000 0 0 0 400.000.000 200.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 2.602.107.170 131.350.000.000 0 0 133.952.107.170 2.638.792.608 228.094.644.000 0 0 230.733.436.608 96.781.329.438 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 60.385.000.000 0 0 60.385.000.000 0 108.828.956.400 0 0 108.828.956.400 48.443.956.400 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai 0 60.385.000.000 0 0 60.385.000.000 0 108.828.956.400 0 0 108.828.956.400 48.443.956.400 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.602.107.170 70.965.000.000 0 0 73.567.107.170 2.638.792.608 119.265.687.600 0 0 121.904.480.208 48.337.373.038 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 2.602.107.170 0 0 0 2.602.107.170 2.638.792.608 0 0 0 2.638.792.608 36.685.438 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 0 28.120.000.000 0 0 28.120.000.000 0 35.364.030.000 0 0 35.364.030.000 7.244.030.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 0 42.845.000.000 0 0 42.845.000.000 0 83.901.657.600 0 0 83.901.657.600 41.056.657.600 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 0 82.630.000.000 0 0 82.630.000.000 0 130.115.673.836 0 0 130.115.673.836 47.485.673.836 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 82.630.000.000 0 0 82.630.000.000 0 130.115.673.836 0 0 130.115.673.836 47.485.673.836 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 0 32.420.000.000 0 0 32.420.000.000 0 35.704.052.000 0 0 35.704.052.000 3.284.052.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan 0 50.210.000.000 0 0 50.210.000.000 0 94.411.621.836 0 0 94.411.621.836 44.201.621.836 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 3.089.677.180 27.910.854.000 0 0 31.000.531.180 3.664.745.000 45.847.941.016 0 0 49.512.686.016 18.512.154.836 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 3.089.677.180 27.910.854.000 0 0 31.000.531.180 3.664.745.000 45.847.941.016 0 0 49.512.686.016 18.512.154.836 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 993.673.000 6.327.000 0 0 1.000.000.000 1.141.173.000 6.327.000 0 0 1.147.500.000 147.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 2.096.004.180 27.904.527.000 0 0 30.000.531.180 2.523.572.000 45.841.614.016 0 0 48.365.186.016 18.364.654.836 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 0 54.770.000.000 0 0 54.770.000.000 0 58.160.000.000 0 0 58.160.000.000 3.390.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 0 54.770.000.000 0 0 54.770.000.000 0 58.160.000.000 0 0 58.160.000.000 3.390.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 0 54.770.000.000 0 0 54.770.000.000 0 58.160.000.000 0 0 58.160.000.000 3.390.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 8.401.450.050 239.895.883.000 0 0 248.297.333.050 9.601.450.050 280.581.213.410 0 0 290.182.663.460 41.885.330.410 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 8.401.450.050 239.895.883.000 0 0 248.297.333.050 9.601.450.050 280.581.213.410 0 0 290.182.663.460 41.885.330.410 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 2.829.850.050 0 0 0 2.829.850.050 2.829.850.050 0 0 0 2.829.850.050 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 571.600.000 6.700.000.000 0 0 7.271.600.000 571.600.000 4.100.000.000 0 0 4.671.600.000 (2.600.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 0 2.850.000.000 0 0 2.850.000.000 0 3.420.000.000 0 0 3.420.000.000 570.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 0 48.165.000.000 0 0 48.165.000.000 0 35.199.656.000 0 0 35.199.656.000 (12.965.344.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 0 146.517.119.000 0 0 146.517.119.000 0 194.043.823.560 0 0 194.043.823.560 47.526.704.560 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 0 190.000.000 0 0 190.000.000 0 7.196.200 0 0 7.196.200 (182.803.800) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 5.000.000.000 0 0 0 5.000.000.000 6.200.000.000 0 0 0 6.200.000.000 1.200.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 0 24.300.000.000 0 0 24.300.000.000 0 32.446.773.650 0 0 32.446.773.650 8.146.773.650 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 16 Penggantian Jembatan 0 10.773.764.000 0 0 10.773.764.000 0 10.963.764.000 0 0 10.963.764.000 190.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 0 400.000.000 0 0 400.000.000 0 400.000.000 0 0 400.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 344.887.500 0 0 0 344.887.500 344.887.500 0 0 0 344.887.500 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 344.887.500 0 0 0 344.887.500 344.887.500 0 0 0 344.887.500 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 344.887.500 0 0 0 344.887.500 344.887.500 0 0 0 344.887.500 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 4.000.000.000 0 0 0 4.000.000.000 3.558.830.000 0 0 0 3.558.830.000 (441.170.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.875.640.000 0 0 0 1.875.640.000 1.618.190.000 0 0 0 1.618.190.000 (257.450.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 550.000.000 0 0 0 550.000.000 23.889.000 0 0 0 23.889.000 (526.111.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 1.075.640.000 0 0 0 1.075.640.000 1.260.090.000 0 0 0 1.260.090.000 184.450.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang 250.000.000 0 0 0 250.000.000 334.211.000 0 0 0 334.211.000 84.211.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 450.000.000 0 0 0 450.000.000 545.000.000 0 0 0 545.000.000 95.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 300.000.000 0 0 0 300.000.000 300.000.000 0 0 0 300.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.02 03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 150.000.000 0 0 0 150.000.000 245.000.000 0 0 0 245.000.000 95.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 774.360.000 0 0 0 774.360.000 685.840.000 0 0 0 685.840.000 (88.520.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 600.000.000 0 0 0 600.000.000 600.000.000 0 0 0 600.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 174.360.000 0 0 0 174.360.000 85.840.000 0 0 0 85.840.000 (88.520.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 900.000.000 0 0 0 900.000.000 709.800.000 0 0 0 709.800.000 (190.200.000) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 550.000.000 0 0 0 550.000.000 450.000.000 0 0 0 450.000.000 (100.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 350.000.000 0 0 0 350.000.000 259.800.000 0 0 0 259.800.000 (90.200.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 30.228.656.000 1.933.309.600 0 0 32.161.965.600 35.988.923.000 643.076.600 0 0 36.631.999.600 4.470.034.000 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 13.988.601.000 1.090.233.000 0 0 15.078.834.000 15.019.347.000 0 0 0 15.019.347.000 (59.487.000) 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 13.988.601.000 1.090.233.000 0 0 15.078.834.000 15.019.347.000 0 0 0 15.019.347.000 (59.487.000) 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 879.640.000 0 0 0 879.640.000 879.640.000 0 0 0 879.640.000 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.953.618.000 1.090.233.000 0 0 3.043.851.000 4.961.164.000 0 0 0 4.961.164.000 1.917.313.000 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 23.200.000 0 0 0 23.200.000 (1.976.800.000) 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 9.155.343.000 0 0 0 9.155.343.000 9.155.343.000 0 0 0 9.155.343.000 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 16.240.055.000 843.076.600 0 0 17.083.131.600 20.969.576.000 643.076.600 0 0 21.612.652.600 4.529.521.000 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 16.240.055.000 843.076.600 0 0 17.083.131.600 20.969.576.000 643.076.600 0 0 21.612.652.600 4.529.521.000 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 9.604.006.600 200.000.000 0 0 9.804.006.600 14.320.306.600 0 0 0 14.320.306.600 4.516.300.000 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 150.000.000 0 0 0 150.000.000 163.221.000 0 0 0 163.221.000 13.221.000 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 597.200.000 0 0 0 597.200.000 597.200.000 0 0 0 597.200.000 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 8.013.400 643.076.600 0 0 651.090.000 8.013.400 643.076.600 0 0 651.090.000 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT 5.180.835.000 0 0 0 5.180.835.000 5.180.835.000 0 0 0 5.180.835.000 0 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 16 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT 500.000.000 0 0 0 500.000.000 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 110.775.125.719 21.082.025.681 0 0 131.857.151.400 136.423.854.161 23.912.470.271 0 0 160.336.324.432 28.479.173.032 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 110.775.125.719 21.082.025.681 0 0 131.857.151.400 136.423.854.161 23.912.470.271 0 0 160.336.324.432 28.479.173.032 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.784.770.064 264.942.700 0 0 19.049.712.764 20.044.491.748 837.912.900 0 0 20.882.404.648 1.832.691.884 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.740.000.000 0 0 0 1.740.000.000 1.765.000.000 0 0 0 1.765.000.000 25.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 90.000.000 0 0 0 90.000.000 115.000.000 0 0 0 115.000.000 25.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 700.000.000 0 0 0 700.000.000 700.000.000 0 0 0 700.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 750.000.000 0 0 0 750.000.000 750.000.000 0 0 0 750.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.779.520.811 0 0 0 12.779.520.811 13.429.521.195 0 0 0 13.429.521.195 650.000.384 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.719.520.811 0 0 0 12.719.520.811 13.369.521.195 0 0 0 13.369.521.195 650.000.384 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 38.998.200 16.001.800 0 0 55.000.000 78.998.100 16.001.800 0 0 94.999.900 39.999.900 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 38.998.200 16.001.800 0 0 55.000.000 78.998.100 16.001.800 0 0 94.999.900 39.999.900 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 337.599.700 0 0 0 337.599.700 337.599.700 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 12.600.000 0 0 0 12.600.000 12.600.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 0 0 324.999.700 0 0 0 324.999.700 324.999.700 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.424.997.700 0 0 0 1.424.997.700 1.737.300.600 107.697.000 0 0 1.844.997.600 419.999.900 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 119.998.200 0 0 0 119.998.200 119.998.200 0 0 0 119.998.200 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 124.999.500 0 0 0 124.999.500 124.999.500 0 0 0 124.999.500 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 330.000.000 0 0 0 330.000.000 449.999.900 0 0 0 449.999.900 119.999.900 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 350.000.000 0 0 0 350.000.000 150.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 250.000.000 0 0 0 250.000.000 250.000.000 0 0 0 250.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 250.000.000 0 0 0 250.000.000 250.000.000 0 0 0 250.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 0 0 42.303.000 107.697.000 0 0 150.000.000 150.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.952.300 238.047.700 0 0 250.000.000 29.071.500 713.500.500 0 0 742.572.000 492.572.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.047.600 42.952.400 0 0 50.000.000 7.047.600 42.952.400 0 0 50.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.904.700 195.095.300 0 0 200.000.000 22.023.900 670.548.100 0 0 692.572.000 492.572.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 884.601.400 713.600 0 0 885.315.000 884.601.400 713.600 0 0 885.315.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 311.118.000 0 0 0 311.118.000 311.118.000 0 0 0 311.118.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 568.483.400 713.600 0 0 569.197.000 568.483.400 713.600 0 0 569.197.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.904.699.653 10.179.600 0 0 1.914.879.253 1.782.399.253 0 0 0 1.782.399.253 (132.480.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.209.879.000 0 0 0 1.209.879.000 1.209.879.000 0 0 0 1.209.879.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 125.000.300 0 0 0 125.000.300 125.000.300 0 0 0 125.000.300 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 39.820.400 10.179.600 0 0 50.000.000 66.000.000 0 0 0 66.000.000 16.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 499.999.953 0 0 0 499.999.953 351.519.953 0 0 0 351.519.953 (148.480.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 9.122.901.150 9.384.000 0 0 9.132.285.150 10.358.487.400 9.384.000 0 0 10.367.871.400 1.235.586.250 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 500.000.000 0 0 0 500.000.000 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 7.344.821.400 0 0 0 7.344.821.400 8.544.821.400 0 0 0 8.544.821.400 1.200.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 7.344.821.400 0 0 0 7.344.821.400 8.544.821.400 0 0 0 8.544.821.400 1.200.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1.278.079.750 9.384.000 0 0 1.287.463.750 1.313.666.000 9.384.000 0 0 1.323.050.000 35.586.250 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik 44.413.750 0 0 0 44.413.750 0 0 0 0 0 (44.413.750) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1.233.666.000 9.384.000 0 0 1.243.050.000 1.313.666.000 9.384.000 0 0 1.323.050.000 80.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 72.202.065.736 3.030.000 0 0 72.205.095.736 89.914.412.102 3.030.000 0 0 89.917.442.102 17.712.346.366 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 1.001.465.900 3.030.000 0 0 1.004.495.900 930.890.300 3.030.000 0 0 933.920.300 (70.575.600) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 250.000.000 0 0 0 250.000.000 179.424.400 0 0 0 179.424.400 (70.575.600) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 751.465.900 3.030.000 0 0 754.495.900 751.465.900 3.030.000 0 0 754.495.900 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 71.050.599.836 0 0 0 71.050.599.836 88.833.521.802 0 0 0 88.833.521.802 17.782.921.966 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 63.690.600.000 0 0 0 63.690.600.000 80.073.522.290 0 0 0 80.073.522.290 16.382.922.290 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 4.999.999.949 0 0 0 4.999.999.949 5.999.999.749 0 0 0 5.999.999.749 999.999.800 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 200.000.000 0 0 0 200.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 (100.000.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh 2.159.999.887 0 0 0 2.159.999.887 2.559.999.763 0 0 0 2.559.999.763 399.999.876 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 3.793.305.620 3.006.694.141 0 0 6.799.999.761 3.793.399.820 3.306.599.659 0 0 7.099.999.479 299.999.718 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 3.793.305.620 3.006.694.141 0 0 6.799.999.761 3.793.399.820 3.306.599.659 0 0 7.099.999.479 299.999.718 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 3.793.305.620 3.006.694.141 0 0 6.799.999.761 3.793.399.820 3.306.599.659 0 0 7.099.999.479 299.999.718 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 6.872.083.149 17.797.974.840 0 0 24.670.057.989 12.313.063.091 19.755.543.712 0 0 32.068.606.803 7.398.548.814 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 6.872.083.149 17.797.974.840 0 0 24.670.057.989 12.313.063.091 19.755.543.712 0 0 32.068.606.803 7.398.548.814 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 5.634.642.989 17.797.974.840 0 0 23.432.617.829 10.924.943.191 19.755.543.712 0 0 30.680.486.903 7.247.869.074 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1.237.440.160 0 0 0 1.237.440.160 1.388.119.900 0 0 0 1.388.119.900 150.679.740 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 53.333.173.400 4.617.355.600 0 0 57.950.529.000 57.550.880.233 6.105.227.100 0 0 63.656.107.333 5.705.578.333 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 34.617.059.600 818.100.400 0 0 35.435.160.000 37.949.828.000 2.153.772.900 0 0 40.103.600.900 4.668.440.900 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 24.841.152.200 818.100.400 0 0 25.659.252.600 25.610.847.600 2.153.772.900 0 0 27.764.620.500 2.105.367.900 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 86.850.400 0 0 0 86.850.400 86.850.400 0 0 0 86.850.400 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 32.750.000 0 0 0 32.750.000 32.750.000 0 0 0 32.750.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 36.915.000 0 0 0 36.915.000 36.915.000 0 0 0 36.915.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.185.400 0 0 0 17.185.400 17.185.400 0 0 0 17.185.400 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 22.466.353.450 0 0 0 22.466.353.450 23.196.353.450 0 0 0 23.196.353.450 730.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22.466.353.450 0 0 0 22.466.353.450 23.196.353.450 0 0 0 23.196.353.450 730.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 444.907.000 0 0 0 444.907.000 444.910.000 0 0 0 444.910.000 3.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 444.907.000 0 0 0 444.907.000 444.910.000 0 0 0 444.910.000 3.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 583.079.450 81.778.800 0 0 664.858.250 553.552.150 495.392.000 0 0 1.048.944.150 384.085.900 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.275.750 0 0 0 30.275.750 50.798.450 0 0 0 50.798.450 20.522.700 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 78.009.000 0 0 78.009.000 0 491.622.200 0 0 491.622.200 413.613.200 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.914.700 3.769.800 0 0 18.684.500 14.914.700 3.769.800 0 0 18.684.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 191.314.800 0 0 0 191.314.800 191.314.800 0 0 0 191.314.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 76.904.200 0 0 0 76.904.200 76.904.200 0 0 0 76.904.200 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 67.000.000 0 0 0 67.000.000 67.000.000 0 0 0 67.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 202.670.000 0 0 0 202.670.000 152.620.000 0 0 0 152.620.000 (50.050.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 736.321.600 0 0 736.321.600 0 1.658.380.900 0 0 1.658.380.900 922.059.300 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 736.321.600 0 0 736.321.600 0 1.658.380.900 0 0 1.658.380.900 922.059.300 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 445.872.300 0 0 0 445.872.300 465.042.000 0 0 0 465.042.000 19.169.700 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000 0 0 0 3.300.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 217.489.500 0 0 0 217.489.500 217.489.500 0 0 0 217.489.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 145.882.800 0 0 0 145.882.800 165.052.500 0 0 0 165.052.500 19.169.700 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 79.200.000 0 0 0 79.200.000 79.200.000 0 0 0 79.200.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 814.089.600 0 0 0 814.089.600 864.139.600 0 0 0 864.139.600 50.050.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 375.160.400 0 0 0 375.160.400 375.160.400 0 0 0 375.160.400 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 274.929.200 0 0 0 274.929.200 274.929.200 0 0 0 274.929.200 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 164.000.000 0 0 0 164.000.000 214.050.000 0 0 0 214.050.000 50.050.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.775.907.400 0 0 0 9.775.907.400 12.338.980.400 0 0 0 12.338.980.400 2.563.073.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 9.209.887.400 0 0 0 9.209.887.400 11.293.053.300 0 0 0 11.293.053.300 2.083.165.900 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 4.073.084.000 0 0 0 4.073.084.000 4.234.334.000 0 0 0 4.234.334.000 161.250.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 354.800.000 0 0 0 354.800.000 533.550.000 0 0 0 533.550.000 178.750.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 170.280.000 0 0 0 170.280.000 174.010.000 0 0 0 174.010.000 3.730.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 493.738.000 0 0 0 493.738.000 513.173.900 0 0 0 513.173.900 19.435.900 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 317.360.400 0 0 0 317.360.400 357.360.400 0 0 0 357.360.400 40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 3.800.625.000 0 0 0 3.800.625.000 5.480.625.000 0 0 0 5.480.625.000 1.680.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 522.220.000 0 0 0 522.220.000 1.042.127.100 0 0 0 1.042.127.100 519.907.100 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 238.910.000 0 0 0 238.910.000 573.387.934 0 0 0 573.387.934 334.477.934 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 283.310.000 0 0 0 283.310.000 468.739.166 0 0 0 468.739.166 185.429.166 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 43.800.000 0 0 0 43.800.000 3.800.000 0 0 0 3.800.000 (40.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 43.800.000 0 0 0 43.800.000 3.800.000 0 0 0 3.800.000 (40.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 18.716.113.800 3.799.255.200 0 0 22.515.369.000 19.601.052.233 3.951.454.200 0 0 23.552.506.433 1.037.137.433 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.831.634.600 126.985.700 0 0 9.958.620.300 10.639.401.133 126.985.700 0 0 10.766.386.833 807.766.533 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.306.770 0 0 0 50.306.770 60.306.770 0 0 0 60.306.770 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.449.900 0 0 0 15.449.900 15.449.900 0 0 0 15.449.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.055.740 0 0 0 10.055.740 10.055.740 0 0 0 10.055.740 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24.801.130 0 0 0 24.801.130 34.801.130 0 0 0 34.801.130 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.787.741.232 0 0 0 7.787.741.232 8.197.391.365 0 0 0 8.197.391.365 409.650.133 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.779.913.822 0 0 0 7.779.913.822 8.178.707.955 0 0 0 8.178.707.955 398.794.133 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.827.410 0 0 0 7.827.410 18.683.410 0 0 0 18.683.410 10.856.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 14.500.000 0 0 0 14.500.000 14.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 14.500.000 0 0 0 14.500.000 14.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 372.875.870 57.739.000 0 0 430.614.870 392.119.870 57.739.000 0 0 449.858.870 19.244.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.573.500 0 0 0 6.573.500 16.573.500 0 0 0 16.573.500 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 57.739.000 0 0 57.739.000 0 57.739.000 0 0 57.739.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.937.730 0 0 0 3.937.730 7.681.730 0 0 0 7.681.730 3.744.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 43.457.700 0 0 0 43.457.700 43.457.700 0 0 0 43.457.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.948.800 0 0 0 27.948.800 28.848.800 0 0 0 28.848.800 900.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 24.000.000 0 0 0 24.000.000 24.000.000 0 0 0 24.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 41.302.000 0 0 0 41.302.000 45.902.000 0 0 0 45.902.000 4.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 225.656.140 0 0 0 225.656.140 225.656.140 0 0 0 225.656.140 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 69.246.700 0 0 69.246.700 0 69.246.700 0 0 69.246.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 69.246.700 0 0 69.246.700 0 69.246.700 0 0 69.246.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 730.855.900 0 0 0 730.855.900 818.796.100 0 0 0 818.796.100 87.940.200 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 792.000 0 0 0 792.000 792.000 0 0 0 792.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 291.823.900 0 0 0 291.823.900 379.342.900 0 0 0 379.342.900 87.519.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 438.240.000 0 0 0 438.240.000 438.661.200 0 0 0 438.661.200 421.200 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 889.854.828 0 0 0 889.854.828 1.156.287.028 0 0 0 1.156.287.028 266.432.200 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 820.799.600 0 0 0 820.799.600 1.087.231.800 0 0 0 1.087.231.800 266.432.200 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 48.623.400 0 0 0 48.623.400 48.623.400 0 0 0 48.623.400 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.431.828 0 0 0 20.431.828 20.431.828 0 0 0 20.431.828 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.126.046.400 462.908.000 0 0 2.588.954.400 2.203.218.300 615.107.000 0 0 2.818.325.300 229.370.900 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 139.626.400 0 0 0 139.626.400 220.789.800 0 0 0 220.789.800 81.163.400 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 139.626.400 0 0 0 139.626.400 220.789.800 0 0 0 220.789.800 81.163.400 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.210.507.900 462.908.000 0 0 1.673.415.900 1.206.756.500 615.107.000 0 0 1.821.863.500 148.447.600 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 326.426.100 0 0 0 326.426.100 326.418.700 0 0 0 326.418.700 (7.400) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 45.882.100 0 0 0 45.882.100 45.882.100 0 0 0 45.882.100 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 83.300.000 462.908.000 0 0 546.208.000 83.300.000 615.107.000 0 0 698.407.000 152.199.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 42.997.600 0 0 0 42.997.600 42.997.600 0 0 0 42.997.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 616.549.000 0 0 0 616.549.000 612.805.000 0 0 0 612.805.000 (3.744.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 09 Penyusunan Rencana Kontijensi 54.681.000 0 0 0 54.681.000 54.681.000 0 0 0 54.681.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 40.672.100 0 0 0 40.672.100 40.672.100 0 0 0 40.672.100 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 728.199.600 0 0 0 728.199.600 728.199.600 0 0 0 728.199.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 129.794.400 0 0 0 129.794.400 129.794.400 0 0 0 129.794.400 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 598.405.200 0 0 0 598.405.200 598.405.200 0 0 0 598.405.200 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 47.712.500 0 0 0 47.712.500 47.472.400 0 0 0 47.472.400 (240.100) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 47.712.500 0 0 0 47.712.500 47.472.400 0 0 0 47.472.400 (240.100) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 6.758.432.800 3.209.361.500 0 0 9.967.794.300 6.758.432.800 3.209.361.500 0 0 9.967.794.300 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.758.432.800 3.209.361.500 0 0 9.967.794.300 6.758.432.800 3.209.361.500 0 0 9.967.794.300 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 332.454.000 0 0 0 332.454.000 332.454.000 0 0 0 332.454.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.256.655.000 0 0 0 6.256.655.000 6.256.655.000 0 0 0 6.256.655.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 120.000.000 0 0 0 120.000.000 120.000.000 0 0 0 120.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 1.323.800 3.009.661.500 0 0 3.010.985.300 1.323.800 3.009.661.500 0 0 3.010.985.300 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0 199.700.000 0 0 199.700.000 0 199.700.000 0 0 199.700.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 48.000.000 0 0 0 48.000.000 48.000.000 0 0 0 48.000.000 0 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 28.050.202.900 983.844.100 0 0 29.034.047.000 39.952.300.739 1.248.498.000 0 0 41.200.798.739 12.166.751.739 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 28.050.202.900 983.844.100 0 0 29.034.047.000 39.952.300.739 1.248.498.000 0 0 41.200.798.739 12.166.751.739 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.393.233.000 627.241.200 0 0 9.020.474.200 8.892.488.329 886.618.500 0 0 9.779.106.829 758.632.629 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.000.000 0 0 0 55.000.000 55.486.600 0 0 0 55.486.600 486.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.486.600 0 0 0 25.486.600 486.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.816.289.120 0 0 0 6.816.289.120 7.177.577.749 0 0 0 7.177.577.749 361.288.629 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.816.289.120 0 0 0 6.816.289.120 7.177.577.749 0 0 0 7.177.577.749 361.288.629 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 5.400.000 0 0 0 5.400.000 5.400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 5.400.000 0 0 0 5.400.000 5.400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 425.124.780 0 0 0 425.124.780 482.349.780 0 0 0 482.349.780 57.225.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.883.800 0 0 0 15.883.800 15.883.800 0 0 0 15.883.800 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.128.400 0 0 0 15.128.400 15.128.400 0 0 0 15.128.400 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 66.665.080 0 0 0 66.665.080 66.665.080 0 0 0 66.665.080 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.000.000 0 0 0 24.000.000 24.000.000 0 0 0 24.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 84.347.500 0 0 0 84.347.500 84.347.500 0 0 0 84.347.500 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 199.100.000 0 0 0 199.100.000 256.325.000 0 0 0 256.325.000 57.225.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 627.241.200 0 0 627.241.200 5.800.000 886.618.500 0 0 892.418.500 265.177.300 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 457.561.800 0 0 457.561.800 0 457.561.800 0 0 457.561.800 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 75.366.500 0 0 75.366.500 0 219.198.100 0 0 219.198.100 143.831.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 94.312.900 0 0 94.312.900 5.800.000 209.858.600 0 0 215.658.600 121.345.700 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 468.665.000 0 0 0 468.665.000 486.989.400 0 0 0 486.989.400 18.324.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.425.000 0 0 0 10.425.000 10.425.000 0 0 0 10.425.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 152.240.000 0 0 0 152.240.000 170.240.400 0 0 0 170.240.400 18.000.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 306.000.000 0 0 0 306.000.000 306.324.000 0 0 0 306.324.000 324.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 623.154.100 0 0 0 623.154.100 673.884.800 0 0 0 673.884.800 50.730.700 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 266.004.100 0 0 0 266.004.100 295.399.800 0 0 0 295.399.800 29.395.700 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.150.000 0 0 0 32.150.000 32.150.000 0 0 0 32.150.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 325.000.000 0 0 0 325.000.000 346.335.000 0 0 0 346.335.000 21.335.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 6.144.763.000 0 0 0 6.144.763.000 10.119.460.300 0 0 0 10.119.460.300 3.974.697.300 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 36.266.300 0 0 0 36.266.300 36.266.300 0 0 0 36.266.300 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 36.266.300 0 0 0 36.266.300 36.266.300 0 0 0 36.266.300 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 6.108.496.700 0 0 0 6.108.496.700 10.083.194.000 0 0 0 10.083.194.000 3.974.697.300 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 4.721.862.200 0 0 0 4.721.862.200 4.721.862.000 0 0 0 4.721.862.000 (200) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 625.317.200 0 0 0 625.317.200 625.317.200 0 0 0 625.317.200 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 492.927.200 0 0 0 492.927.200 4.467.624.700 0 0 0 4.467.624.700 3.974.697.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 268.390.100 0 0 0 268.390.100 268.390.100 0 0 0 268.390.100 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 107.489.200 0 0 0 107.489.200 56.859.200 0 0 0 56.859.200 (50.630.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 107.489.200 0 0 0 107.489.200 56.859.200 0 0 0 56.859.200 (50.630.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 107.489.200 0 0 0 107.489.200 56.859.200 0 0 0 56.859.200 (50.630.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.906.880.300 0 0 0 1.906.880.300 1.967.153.110 5.276.600 0 0 1.972.429.710 65.549.410 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.607.908.800 0 0 0 1.607.908.800 1.668.181.610 5.276.600 0 0 1.673.458.210 65.549.410 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 33.675.700 0 0 0 33.675.700 33.675.700 0 0 0 33.675.700 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 26.810.000 0 0 0 26.810.000 26.810.000 0 0 0 26.810.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 272.115.200 0 0 0 272.115.200 337.060.200 0 0 0 337.060.200 64.945.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 995.793.800 0 0 0 995.793.800 925.571.610 5.276.600 0 0 930.848.210 (64.945.590) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 27.443.500 0 0 0 27.443.500 27.443.500 0 0 0 27.443.500 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 17.769.000 0 0 0 17.769.000 17.769.000 0 0 0 17.769.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan 166.513.800 0 0 0 166.513.800 232.063.800 0 0 0 232.063.800 65.550.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 67.787.800 0 0 0 67.787.800 67.787.800 0 0 0 67.787.800 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 298.971.500 0 0 0 298.971.500 298.971.500 0 0 0 298.971.500 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 268.222.000 0 0 0 268.222.000 268.222.000 0 0 0 268.222.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 30.749.500 0 0 0 30.749.500 30.749.500 0 0 0 30.749.500 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 10.165.755.700 248.275.500 0 0 10.414.031.200 17.546.981.500 248.275.500 0 0 17.795.257.000 7.381.225.800 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 6.993.774.400 0 0 0 6.993.774.400 6.664.829.400 0 0 0 6.664.829.400 (328.945.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 6.936.000.000 0 0 0 6.936.000.000 6.528.000.000 0 0 0 6.528.000.000 (408.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 57.774.400 0 0 0 57.774.400 136.829.400 0 0 0 136.829.400 79.055.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 3.171.981.300 248.275.500 0 0 3.420.256.800 10.882.152.100 248.275.500 0 0 11.130.427.600 7.710.170.800 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.028.722.600 248.275.500 0 0 1.276.998.100 1.075.338.000 248.275.500 0 0 1.323.613.500 46.615.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 175.303.000 0 0 0 175.303.000 175.303.000 0 0 0 175.303.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1.903.537.500 0 0 0 1.903.537.500 9.549.937.500 0 0 0 9.549.937.500 7.646.400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 64.418.200 0 0 0 64.418.200 81.573.600 0 0 0 81.573.600 17.155.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 811.006.200 56.807.200 0 0 867.813.400 811.038.600 56.807.200 0 0 867.845.800 32.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 385.603.700 25.000.000 0 0 410.603.700 385.636.100 25.000.000 0 0 410.636.100 32.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 314.653.700 25.000.000 0 0 339.653.700 314.686.100 25.000.000 0 0 339.686.100 32.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 70.950.000 0 0 0 70.950.000 70.950.000 0 0 0 70.950.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 425.402.500 31.807.200 0 0 457.209.700 425.402.500 31.807.200 0 0 457.209.700 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 36.616.500 0 0 0 36.616.500 36.616.500 0 0 0 36.616.500 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 388.786.000 31.807.200 0 0 420.593.200 388.786.000 31.807.200 0 0 420.593.200 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 521.075.500 51.520.200 0 0 572.595.700 558.319.700 51.520.200 0 0 609.839.900 37.244.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 521.075.500 51.520.200 0 0 572.595.700 558.319.700 51.520.200 0 0 609.839.900 37.244.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 321.075.500 51.520.200 0 0 372.595.700 358.319.700 51.520.200 0 0 409.839.900 37.244.200 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 293.740.265.806 28.545.237.750 0 0 322.285.503.556 310.486.670.646 29.462.014.100 0 0 339.948.684.746 17.663.181.190 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 26.540.516.600 1.127.715.200 0 0 27.668.231.800 26.813.814.100 1.346.232.700 0 0 28.160.046.800 491.815.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 26.540.516.600 1.127.715.200 0 0 27.668.231.800 26.813.814.100 1.346.232.700 0 0 28.160.046.800 491.815.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.440.548.400 669.327.600 0 0 20.109.876.000 19.792.336.500 761.050.400 0 0 20.553.386.900 443.510.900 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 161.970.000 0 0 0 161.970.000 203.070.000 0 0 0 203.070.000 41.100.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 95.760.000 0 0 0 95.760.000 136.860.000 0 0 0 136.860.000 41.100.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 66.210.000 0 0 0 66.210.000 66.210.000 0 0 0 66.210.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.574.214.390 0 0 0 15.574.214.390 15.574.214.390 0 0 0 15.574.214.390 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.574.214.390 0 0 0 15.574.214.390 15.574.214.390 0 0 0 15.574.214.390 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 15.400.000 0 0 0 15.400.000 15.400.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 15.400.000 0 0 0 15.400.000 15.400.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 771.558.100 0 0 0 771.558.100 924.470.800 14.709.000 0 0 939.179.800 167.621.700 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 59.866.300 0 0 0 59.866.300 87.365.800 0 0 0 87.365.800 27.499.500 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 66.823.500 0 0 0 66.823.500 69.755.700 14.709.000 0 0 84.464.700 17.641.200 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 244.981.900 0 0 0 244.981.900 308.748.900 0 0 0 308.748.900 63.767.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 110.117.200 0 0 0 110.117.200 110.206.200 0 0 0 110.206.200 89.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 136.900.000 0 0 0 136.900.000 136.900.000 0 0 0 136.900.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 152.869.200 0 0 0 152.869.200 211.494.200 0 0 0 211.494.200 58.625.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 669.327.600 0 0 669.327.600 0 746.341.400 0 0 746.341.400 77.013.800 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 578.062.800 0 0 578.062.800 0 638.501.300 0 0 638.501.300 60.438.500 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 91.264.800 0 0 91.264.800 0 107.840.100 0 0 107.840.100 16.575.300 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.671.761.600 0 0 0 1.671.761.600 1.560.882.000 0 0 0 1.560.882.000 (110.879.600) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.500.000 0 0 0 18.500.000 9.750.000 0 0 0 9.750.000 (8.750.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 824.772.000 0 0 0 824.772.000 752.772.000 0 0 0 752.772.000 (72.000.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 828.489.600 0 0 0 828.489.600 798.360.000 0 0 0 798.360.000 (30.129.600) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.261.044.310 0 0 0 1.261.044.310 1.514.299.310 0 0 0 1.514.299.310 253.255.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 237.593.000 0 0 0 237.593.000 310.848.000 0 0 0 310.848.000 73.255.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 108.533.100 0 0 0 108.533.100 168.533.100 0 0 0 168.533.100 60.000.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 914.918.210 0 0 0 914.918.210 1.034.918.210 0 0 0 1.034.918.210 120.000.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 121.500.000 0 0 0 121.500.000 121.500.000 0 0 0 121.500.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 121.500.000 0 0 0 121.500.000 121.500.000 0 0 0 121.500.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 121.500.000 0 0 0 121.500.000 121.500.000 0 0 0 121.500.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 4.469.759.000 458.387.600 0 0 4.928.146.600 4.452.892.300 585.182.300 0 0 5.038.074.600 109.928.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 3.981.219.100 458.387.600 0 0 4.439.606.700 3.964.352.400 585.182.300 0 0 4.549.534.700 109.928.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 3.981.219.100 0 0 0 3.981.219.100 3.964.352.400 0 0 0 3.964.352.400 (16.866.700) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 0 458.387.600 0 0 458.387.600 0 585.182.300 0 0 585.182.300 126.794.700 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 61.500.000 0 0 0 61.500.000 61.500.000 0 0 0 61.500.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 61.500.000 0 0 0 61.500.000 61.500.000 0 0 0 61.500.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 427.039.900 0 0 0 427.039.900 427.039.900 0 0 0 427.039.900 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.05 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 427.039.900 0 0 0 427.039.900 427.039.900 0 0 0 427.039.900 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1.477.911.800 0 0 0 1.477.911.800 1.196.707.900 0 0 0 1.196.707.900 (281.203.900) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 849.080.400 0 0 0 849.080.400 809.624.500 0 0 0 809.624.500 (39.455.900) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja 423.659.200 0 0 0 423.659.200 392.097.500 0 0 0 392.097.500 (31.561.700) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 17.366.000 0 0 0 17.366.000 0 0 0 0 0 (17.366.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 408.055.200 0 0 0 408.055.200 417.527.000 0 0 0 417.527.000 9.471.800 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 42.982.600 0 0 0 42.982.600 0 0 0 0 0 (42.982.600) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 42.982.600 0 0 0 42.982.600 0 0 0 0 0 (42.982.600) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 365.771.600 0 0 0 365.771.600 167.006.200 0 0 0 167.006.200 (198.765.400) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 52.758.200 0 0 0 52.758.200 45.112.000 0 0 0 45.112.000 (7.646.200) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.04 02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 313.013.400 0 0 0 313.013.400 121.894.200 0 0 0 121.894.200 (191.119.200) 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.05 Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 220.077.200 0 0 0 220.077.200 220.077.200 0 0 0 220.077.200 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.05 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 220.077.200 0 0 0 220.077.200 220.077.200 0 0 0 220.077.200 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 1.030.797.400 0 0 0 1.030.797.400 1.250.377.400 0 0 0 1.250.377.400 219.580.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 504.573.600 0 0 0 504.573.600 704.073.600 0 0 0 704.073.600 199.500.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.01 02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan 99.701.400 0 0 0 99.701.400 99.701.400 0 0 0 99.701.400 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 404.872.200 0 0 0 404.872.200 604.372.200 0 0 0 604.372.200 199.500.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 526.223.800 0 0 0 526.223.800 546.303.800 0 0 0 546.303.800 20.080.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 105.500.000 0 0 0 105.500.000 137.730.000 0 0 0 137.730.000 32.230.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 44.324.800 0 0 0 44.324.800 58.419.800 0 0 0 58.419.800 14.095.000 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 376.399.000 0 0 0 376.399.000 350.154.000 0 0 0 350.154.000 (26.245.000) 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 9.183.749.600 48.013.400 0 0 9.231.763.000 9.472.451.400 65.003.600 0 0 9.537.455.000 305.692.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 9.183.749.600 48.013.400 0 0 9.231.763.000 9.472.451.400 65.003.600 0 0 9.537.455.000 305.692.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.617.881.900 36.000.000 0 0 6.653.881.900 6.888.958.400 65.003.600 0 0 6.953.962.000 300.080.100 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.991.500 0 0 0 36.991.500 26.491.500 0 0 0 26.491.500 (10.500.000) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.647.500 0 0 0 15.647.500 5.147.500 0 0 0 5.147.500 (10.500.000) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21.344.000 0 0 0 21.344.000 21.344.000 0 0 0 21.344.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.395.788.600 0 0 0 5.395.788.600 5.695.788.600 0 0 0 5.695.788.600 300.000.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.395.788.600 0 0 0 5.395.788.600 5.695.788.600 0 0 0 5.695.788.600 300.000.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8.100.200 0 0 0 8.100.200 8.100.200 0 0 0 8.100.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 8.100.200 0 0 0 8.100.200 8.100.200 0 0 0 8.100.200 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 53.183.500 0 0 0 53.183.500 57.183.500 0 0 0 57.183.500 4.000.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 53.183.500 0 0 0 53.183.500 53.183.500 0 0 0 53.183.500 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 324.689.100 36.000.000 0 0 360.689.100 292.904.400 65.003.600 0 0 357.908.000 (2.781.100) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.587.900 0 0 0 13.587.900 13.587.900 0 0 0 13.587.900 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 36.000.000 0 0 36.000.000 182.300 65.003.600 0 0 65.185.900 29.185.900 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.702.900 0 0 0 18.702.900 18.702.900 0 0 0 18.702.900 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 51.892.840 0 0 0 51.892.840 58.004.140 0 0 0 58.004.140 6.111.300 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 66.757.700 0 0 0 66.757.700 50.827.400 0 0 0 50.827.400 (15.930.300) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 36.430.000 0 0 0 36.430.000 30.930.000 0 0 0 30.930.000 (5.500.000) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 41.100.760 0 0 0 41.100.760 41.100.760 0 0 0 41.100.760 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 96.217.000 0 0 0 96.217.000 79.569.000 0 0 0 79.569.000 (16.648.000) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 534.280.000 0 0 0 534.280.000 514.830.800 0 0 0 514.830.800 (19.449.200) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 515.280.000 0 0 0 515.280.000 495.830.800 0 0 0 495.830.800 (19.449.200) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 264.849.000 0 0 0 264.849.000 293.659.400 0 0 0 293.659.400 28.810.400 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 188.840.000 0 0 0 188.840.000 187.625.400 0 0 0 187.625.400 (1.214.600) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 26.009.000 0 0 0 26.009.000 26.009.000 0 0 0 26.009.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000 0 0 0 50.000.000 80.025.000 0 0 0 80.025.000 30.025.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.139.625.400 0 0 0 1.139.625.400 1.139.625.400 0 0 0 1.139.625.400 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 209.841.400 0 0 0 209.841.400 209.841.400 0 0 0 209.841.400 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 112.841.500 0 0 0 112.841.500 112.841.500 0 0 0 112.841.500 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 66.150.200 0 0 0 66.150.200 66.150.200 0 0 0 66.150.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 30.849.700 0 0 0 30.849.700 30.849.700 0 0 0 30.849.700 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 169.499.900 0 0 0 169.499.900 169.499.900 0 0 0 169.499.900 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 169.499.900 0 0 0 169.499.900 169.499.900 0 0 0 169.499.900 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 760.284.100 0 0 0 760.284.100 760.284.100 0 0 0 760.284.100 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 125.999.900 0 0 0 125.999.900 125.999.900 0 0 0 125.999.900 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 128.200.200 0 0 0 128.200.200 128.200.200 0 0 0 128.200.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 506.084.000 0 0 0 506.084.000 506.084.000 0 0 0 506.084.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 492.024.500 0 0 0 492.024.500 493.716.500 0 0 0 493.716.500 1.692.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 443.444.900 0 0 0 443.444.900 445.136.900 0 0 0 445.136.900 1.692.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 75.951.800 0 0 0 75.951.800 75.951.800 0 0 0 75.951.800 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 367.493.100 0 0 0 367.493.100 369.185.100 0 0 0 369.185.100 1.692.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 48.579.600 0 0 0 48.579.600 48.579.600 0 0 0 48.579.600 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 48.579.600 0 0 0 48.579.600 48.579.600 0 0 0 48.579.600 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 527.907.000 12.013.400 0 0 539.920.400 539.920.300 0 0 0 539.920.300 (100) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 186.930.500 0 0 0 186.930.500 220.979.100 0 0 0 220.979.100 34.048.600 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 186.930.500 0 0 0 186.930.500 220.979.100 0 0 0 220.979.100 34.048.600 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 203.806.900 12.013.400 0 0 215.820.300 181.771.600 0 0 0 181.771.600 (34.048.700) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 108.556.900 12.013.400 0 0 120.570.300 86.521.600 0 0 0 86.521.600 (34.048.700) 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 95.250.000 0 0 0 95.250.000 95.250.000 0 0 0 95.250.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 137.169.600 0 0 0 137.169.600 137.169.600 0 0 0 137.169.600 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 137.169.600 0 0 0 137.169.600 137.169.600 0 0 0 137.169.600 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 36.234.800 0 0 0 36.234.800 40.154.800 0 0 0 40.154.800 3.920.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 36.234.800 0 0 0 36.234.800 40.154.800 0 0 0 40.154.800 3.920.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 14.449.900 0 0 0 14.449.900 14.449.900 0 0 0 14.449.900 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 21.784.900 0 0 0 21.784.900 25.704.900 0 0 0 25.704.900 3.920.000 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 281.496.400 0 0 0 281.496.400 281.496.400 0 0 0 281.496.400 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 281.496.400 0 0 0 281.496.400 281.496.400 0 0 0 281.496.400 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 281.496.400 0 0 0 281.496.400 281.496.400 0 0 0 281.496.400 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 88.579.600 0 0 0 88.579.600 88.579.600 0 0 0 88.579.600 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 88.579.600 0 0 0 88.579.600 88.579.600 0 0 0 88.579.600 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 88.579.600 0 0 0 88.579.600 88.579.600 0 0 0 88.579.600 0 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 10.497.835.356 96.514.000 0 0 10.594.349.356 10.594.608.556 20.400.000 0 0 10.615.008.556 20.659.200 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 10.497.835.356 96.514.000 0 0 10.594.349.356 10.594.608.556 20.400.000 0 0 10.615.008.556 20.659.200 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 60.213.326 0 0 0 60.213.326 60.213.326 20.400.000 0 0 80.613.326 20.400.000 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.213.326 0 0 0 60.213.326 60.213.326 20.400.000 0 0 80.613.326 20.400.000 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 60.213.326 0 0 0 60.213.326 60.213.326 20.400.000 0 0 80.613.326 20.400.000 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 7.429.945.880 0 0 0 7.429.945.880 7.429.945.880 0 0 0 7.429.945.880 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 7.429.945.880 0 0 0 7.429.945.880 7.429.945.880 0 0 0 7.429.945.880 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 7.000.000.000 0 0 0 7.000.000.000 7.000.000.000 0 0 0 7.000.000.000 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 429.945.880 0 0 0 429.945.880 429.945.880 0 0 0 429.945.880 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2.737.176.650 96.514.000 0 0 2.833.690.650 2.833.852.650 0 0 0 2.833.852.650 162.000 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 769.680.800 96.514.000 0 0 866.194.800 866.227.200 0 0 0 866.227.200 32.400 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 69.681.000 0 0 0 69.681.000 69.713.400 0 0 0 69.713.400 32.400 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 141.696.200 96.514.000 0 0 238.210.200 238.210.200 0 0 0 238.210.200 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 293.013.900 0 0 0 293.013.900 293.013.900 0 0 0 293.013.900 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 265.289.700 0 0 0 265.289.700 265.289.700 0 0 0 265.289.700 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 1.230.020.700 0 0 0 1.230.020.700 1.230.085.500 0 0 0 1.230.085.500 64.800 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 1.230.020.700 0 0 0 1.230.020.700 1.230.085.500 0 0 0 1.230.085.500 64.800 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 737.475.150 0 0 0 737.475.150 737.539.950 0 0 0 737.539.950 64.800 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 737.475.150 0 0 0 737.475.150 737.539.950 0 0 0 737.539.950 64.800 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 29.721.300 0 0 0 29.721.300 29.753.700 0 0 0 29.753.700 32.400 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 29.721.300 0 0 0 29.721.300 29.753.700 0 0 0 29.753.700 32.400 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 29.721.300 0 0 0 29.721.300 29.753.700 0 0 0 29.753.700 32.400 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 240.778.200 0 0 0 240.778.200 240.843.000 0 0 0 240.843.000 64.800 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 240.778.200 0 0 0 240.778.200 240.843.000 0 0 0 240.843.000 64.800 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 71.427.700 0 0 0 71.427.700 71.427.700 0 0 0 71.427.700 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 169.350.500 0 0 0 169.350.500 169.415.300 0 0 0 169.415.300 64.800 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 50.944.742.000 8.983.862.000 0 0 59.928.604.000 53.039.926.500 8.880.882.500 0 0 61.920.809.000 1.992.205.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 50.944.742.000 8.983.862.000 0 0 59.928.604.000 53.039.926.500 8.880.882.500 0 0 61.920.809.000 1.992.205.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.495.944.100 239.468.300 0 0 12.735.412.400 13.081.873.500 363.597.400 0 0 13.445.470.900 710.058.500 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.942.000 0 0 0 56.942.000 29.402.000 0 0 0 29.402.000 (27.540.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 33.361.000 0 0 0 33.361.000 14.701.000 0 0 0 14.701.000 (18.660.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23.581.000 0 0 0 23.581.000 14.701.000 0 0 0 14.701.000 (8.880.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.275.004.700 0 0 0 10.275.004.700 10.827.510.900 0 0 0 10.827.510.900 552.506.200 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.250.620.500 0 0 0 10.250.620.500 10.800.619.500 0 0 0 10.800.619.500 549.999.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 24.384.200 0 0 0 24.384.200 26.891.400 0 0 0 26.891.400 2.507.200 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 420.497.400 239.468.300 0 0 659.965.700 439.160.600 363.597.400 0 0 802.758.000 142.792.300 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.818.200 0 0 0 12.818.200 12.818.200 0 0 0 12.818.200 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 90.059.200 239.468.300 0 0 329.527.500 128.910.400 363.597.400 0 0 492.507.800 162.980.300 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.486.000 0 0 0 30.486.000 36.896.000 0 0 0 36.896.000 6.410.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 48.384.000 0 0 0 48.384.000 57.521.000 0 0 0 57.521.000 9.137.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 72.500.000 0 0 0 72.500.000 75.500.000 0 0 0 75.500.000 3.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 64.770.000 0 0 0 64.770.000 64.800.000 0 0 0 64.800.000 30.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 101.480.000 0 0 0 101.480.000 62.715.000 0 0 0 62.715.000 (38.765.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.228.609.200 0 0 0 1.228.609.200 1.270.909.200 0 0 0 1.270.909.200 42.300.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000 0 0 0 5.500.000 5.500.000 0 0 0 5.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 299.560.000 0 0 0 299.560.000 341.860.000 0 0 0 341.860.000 42.300.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51.610.000 0 0 0 51.610.000 51.610.000 0 0 0 51.610.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 871.939.200 0 0 0 871.939.200 871.939.200 0 0 0 871.939.200 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 514.890.800 0 0 0 514.890.800 514.890.800 0 0 0 514.890.800 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 339.890.800 0 0 0 339.890.800 339.890.800 0 0 0 339.890.800 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 175.000.000 0 0 0 175.000.000 175.000.000 0 0 0 175.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 436.026.000 0 0 0 436.026.000 251.834.000 0 0 0 251.834.000 (184.192.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 436.026.000 0 0 0 436.026.000 251.834.000 0 0 0 251.834.000 (184.192.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 377.879.000 0 0 0 377.879.000 187.712.000 0 0 0 187.712.000 (190.167.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 58.147.000 0 0 0 58.147.000 64.122.000 0 0 0 64.122.000 5.975.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.865.092.100 1.415.959.200 0 0 3.281.051.300 1.980.614.600 1.340.431.300 0 0 3.321.045.900 39.994.600 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1.865.092.100 1.415.959.200 0 0 3.281.051.300 1.980.614.600 1.340.431.300 0 0 3.321.045.900 39.994.600 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 506.187.000 1.300.000.000 0 0 1.806.187.000 506.187.000 1.300.000.000 0 0 1.806.187.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 185.134.400 26.214.000 0 0 211.348.400 204.634.400 26.214.000 0 0 230.848.400 19.500.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1.173.770.700 89.745.200 0 0 1.263.515.900 1.269.793.200 14.217.300 0 0 1.284.010.500 20.494.600 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 8.798.215.800 6.060.092.900 0 0 14.858.308.700 9.481.566.800 5.959.379.000 0 0 15.440.945.800 582.637.100 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 8.798.215.800 6.060.092.900 0 0 14.858.308.700 9.481.566.800 5.959.379.000 0 0 15.440.945.800 582.637.100 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 8.579.898.700 6.055.439.100 0 0 14.635.337.800 9.263.249.700 5.954.725.200 0 0 15.217.974.900 582.637.100 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati 218.317.100 4.653.800 0 0 222.970.900 218.317.100 4.653.800 0 0 222.970.900 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 122.887.000 0 0 0 122.887.000 49.287.000 0 0 0 49.287.000 (73.600.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 122.887.000 0 0 0 122.887.000 49.287.000 0 0 0 49.287.000 (73.600.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 122.887.000 0 0 0 122.887.000 49.287.000 0 0 0 49.287.000 (73.600.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 554.479.600 0 0 0 554.479.600 544.719.600 0 0 0 544.719.600 (9.760.000) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 554.479.600 0 0 0 554.479.600 544.719.600 0 0 0 544.719.600 (9.760.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 554.479.600 0 0 0 554.479.600 544.719.600 0 0 0 544.719.600 (9.760.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 182.819.500 51.969.000 0 0 234.788.500 180.369.500 51.969.000 0 0 232.338.500 (2.450.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 182.819.500 51.969.000 0 0 234.788.500 180.369.500 51.969.000 0 0 232.338.500 (2.450.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 106.533.500 51.969.000 0 0 158.502.500 106.513.500 51.969.000 0 0 158.482.500 (20.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 76.286.000 0 0 0 76.286.000 73.856.000 0 0 0 73.856.000 (2.430.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 62.027.000 0 0 0 62.027.000 66.527.000 0 0 0 66.527.000 4.500.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 62.027.000 0 0 0 62.027.000 66.527.000 0 0 0 66.527.000 4.500.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 62.027.000 0 0 0 62.027.000 66.527.000 0 0 0 66.527.000 4.500.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 117.024.800 0 0 0 117.024.800 140.924.800 0 0 0 140.924.800 23.900.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 117.024.800 0 0 0 117.024.800 140.924.800 0 0 0 140.924.800 23.900.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 56.282.400 0 0 0 56.282.400 68.782.400 0 0 0 68.782.400 12.500.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan 60.742.400 0 0 0 60.742.400 72.142.400 0 0 0 72.142.400 11.400.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 26.310.226.100 1.216.372.600 0 0 27.526.598.700 27.262.209.700 1.165.505.800 0 0 28.427.715.500 901.116.800 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 Pengelolaan Sampah 26.310.226.100 1.216.372.600 0 0 27.526.598.700 27.262.209.700 1.165.505.800 0 0 28.427.715.500 901.116.800 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 217.527.000 0 0 0 217.527.000 137.377.000 0 0 0 137.377.000 (80.150.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 229.500.000 0 0 0 229.500.000 175.080.000 0 0 0 175.080.000 (54.420.000) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 21.748.600.600 14.535.000 0 0 21.763.135.600 22.285.504.200 14.535.000 0 0 22.300.039.200 536.903.600 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 29.350.000 109.800.500 0 0 139.150.500 29.350.000 109.800.500 0 0 139.150.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 4.085.248.500 1.092.037.100 0 0 5.177.285.600 4.634.898.500 1.041.170.300 0 0 5.676.068.800 498.783.200 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 20.903.466.200 2.471.837.800 0 0 23.375.304.000 21.318.800.850 3.275.598.950 0 0 24.594.399.800 1.219.095.800 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 20.903.466.200 2.471.837.800 0 0 23.375.304.000 21.318.800.850 3.275.598.950 0 0 24.594.399.800 1.219.095.800 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.045.233.060 2.236.310.900 0 0 18.281.543.960 16.351.626.510 3.034.753.350 0 0 19.386.379.860 1.104.835.900 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 253.044.700 8.394.800 0 0 261.439.500 215.300.600 7.425.600 0 0 222.726.200 (38.713.300) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 253.044.700 8.394.800 0 0 261.439.500 215.300.600 7.425.600 0 0 222.726.200 (38.713.300) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.293.183.010 0 0 0 9.293.183.010 9.673.183.010 0 0 0 9.673.183.010 380.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.293.183.010 0 0 0 9.293.183.010 9.673.183.010 0 0 0 9.673.183.010 380.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 46.001.000 0 0 0 46.001.000 46.001.000 0 0 0 46.001.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 46.001.000 0 0 0 46.001.000 46.001.000 0 0 0 46.001.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 251.626.700 0 0 0 251.626.700 436.816.700 0 0 0 436.816.700 185.190.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 45.000.000 0 0 0 45.000.000 74.600.000 0 0 0 74.600.000 29.600.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 61.433.900 0 0 0 61.433.900 61.433.900 0 0 0 61.433.900 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 145.192.800 0 0 0 145.192.800 300.782.800 0 0 0 300.782.800 155.590.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.108.279.550 1.742.544.600 0 0 5.850.824.150 4.346.331.100 2.617.327.750 0 0 6.963.658.850 1.112.834.700 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 68.640.900 0 0 0 68.640.900 68.640.900 0 0 0 68.640.900 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.302.245.600 1.688.465.200 0 0 3.990.710.800 2.610.851.400 2.532.444.350 0 0 5.143.295.750 1.152.584.950 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 108.572.300 54.079.400 0 0 162.651.700 95.345.300 84.883.400 0 0 180.228.700 17.577.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 425.268.100 0 0 0 425.268.100 250.468.100 0 0 0 250.468.100 (174.800.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 685.586.650 0 0 0 685.586.650 759.839.400 0 0 0 759.839.400 74.252.750 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 64.000.000 0 0 0 64.000.000 64.000.000 0 0 0 64.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 85.136.000 0 0 0 85.136.000 142.636.000 0 0 0 142.636.000 57.500.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 368.830.000 0 0 0 368.830.000 354.550.000 0 0 0 354.550.000 (14.280.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 485.371.500 0 0 485.371.500 0 410.000.000 0 0 410.000.000 (75.371.500) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 485.371.500 0 0 485.371.500 0 410.000.000 0 0 410.000.000 (75.371.500) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.063.250.000 0 0 0 1.063.250.000 780.990.000 0 0 0 780.990.000 (282.260.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.700.000 0 0 0 23.700.000 23.700.000 0 0 0 23.700.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 513.160.000 0 0 0 513.160.000 561.160.000 0 0 0 561.160.000 48.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 124.750.000 0 0 0 124.750.000 106.750.000 0 0 0 106.750.000 (18.000.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 401.640.000 0 0 0 401.640.000 89.380.000 0 0 0 89.380.000 (312.260.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.029.848.100 0 0 0 1.029.848.100 853.004.100 0 0 0 853.004.100 (176.844.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 371.470.100 0 0 0 371.470.100 400.862.100 0 0 0 400.862.100 29.392.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 658.378.000 0 0 0 658.378.000 452.142.000 0 0 0 452.142.000 (206.236.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 3.303.683.640 6.191.700 0 0 3.309.875.340 3.259.654.840 11.510.400 0 0 3.271.165.240 (38.710.100) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.848.914.940 0 0 0 2.848.914.940 2.804.886.140 5.318.700 0 0 2.810.204.840 (38.710.100) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 2.848.914.940 0 0 0 2.848.914.940 2.804.886.140 5.318.700 0 0 2.810.204.840 (38.710.100) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 213.108.600 0 0 0 213.108.600 213.108.600 0 0 0 213.108.600 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk 112.962.100 0 0 0 112.962.100 112.962.100 0 0 0 112.962.100 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 100.146.500 0 0 0 100.146.500 100.146.500 0 0 0 100.146.500 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 241.660.100 6.191.700 0 0 247.851.800 241.660.100 6.191.700 0 0 247.851.800 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk 241.660.100 6.191.700 0 0 247.851.800 241.660.100 6.191.700 0 0 247.851.800 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1.080.051.800 152.263.300 0 0 1.232.315.100 1.233.106.800 152.263.300 0 0 1.385.370.100 153.055.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 1.080.051.800 152.263.300 0 0 1.232.315.100 1.233.106.800 152.263.300 0 0 1.385.370.100 153.055.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 343.355.900 83.968.800 0 0 427.324.700 365.430.900 83.968.800 0 0 449.399.700 22.075.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 736.695.900 68.294.500 0 0 804.990.400 867.675.900 68.294.500 0 0 935.970.400 130.980.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 474.497.700 77.071.900 0 0 551.569.600 474.412.700 77.071.900 0 0 551.484.600 (85.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 205.625.700 11.241.900 0 0 216.867.600 205.625.700 11.241.900 0 0 216.867.600 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 205.625.700 11.241.900 0 0 216.867.600 205.625.700 11.241.900 0 0 216.867.600 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 268.872.000 65.830.000 0 0 334.702.000 268.787.000 65.830.000 0 0 334.617.000 (85.000) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 268.872.000 0 0 0 268.872.000 268.787.000 0 0 0 268.787.000 (85.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0 65.830.000 0 0 65.830.000 0 65.830.000 0 0 65.830.000 0 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 24.960.473.000 332.349.000 0 0 25.292.822.000 23.523.965.640 624.191.500 0 0 24.148.157.140 (1.144.664.860) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 24.960.473.000 332.349.000 0 0 25.292.822.000 23.523.965.640 624.191.500 0 0 24.148.157.140 (1.144.664.860) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.125.838.740 332.349.000 0 0 10.458.187.740 10.420.182.940 624.191.500 0 0 11.044.374.440 586.186.700 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 411.737.800 32.027.500 0 0 443.765.300 337.767.200 0 0 0 337.767.200 (105.998.100) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 347.010.300 32.027.500 0 0 379.037.800 283.929.700 0 0 0 283.929.700 (95.108.100) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 64.727.500 0 0 0 64.727.500 53.837.500 0 0 0 53.837.500 (10.890.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.805.506.050 0 0 0 7.805.506.050 8.155.506.150 0 0 0 8.155.506.150 350.000.100 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.805.506.050 0 0 0 7.805.506.050 8.155.506.150 0 0 0 8.155.506.150 350.000.100 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22.047.500 0 0 0 22.047.500 5.000.000 0 0 0 5.000.000 (17.047.500) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 7.047.500 0 0 0 7.047.500 0 0 0 0 0 (7.047.500) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 15.000.000 0 0 0 15.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 (10.000.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 753.308.890 300.321.500 0 0 1.053.630.390 754.098.890 351.728.700 0 0 1.105.827.590 52.197.200 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 57.552.300 0 0 0 57.552.300 57.552.300 0 0 0 57.552.300 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 300.321.500 0 0 300.321.500 790.000 351.728.700 0 0 352.518.700 52.197.200 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 116.646.300 0 0 0 116.646.300 116.646.300 0 0 0 116.646.300 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 137.389.790 0 0 0 137.389.790 137.389.790 0 0 0 137.389.790 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 124.960.500 0 0 0 124.960.500 124.960.500 0 0 0 124.960.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 78.250.000 0 0 0 78.250.000 78.250.000 0 0 0 78.250.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 108.790.000 0 0 0 108.790.000 108.790.000 0 0 0 108.790.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 129.720.000 0 0 0 129.720.000 129.720.000 0 0 0 129.720.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 581.400 272.462.800 0 0 273.044.200 273.044.200 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 581.400 272.462.800 0 0 273.044.200 273.044.200 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 462.692.100 0 0 0 462.692.100 484.842.900 0 0 0 484.842.900 22.150.800 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 281.028.400 0 0 0 281.028.400 302.628.400 0 0 0 302.628.400 21.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 181.663.700 0 0 0 181.663.700 182.214.500 0 0 0 182.214.500 550.800 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 474.856.400 0 0 0 474.856.400 486.696.400 0 0 0 486.696.400 11.840.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 195.804.200 0 0 0 195.804.200 207.644.200 0 0 0 207.644.200 11.840.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 199.002.200 0 0 0 199.002.200 199.002.200 0 0 0 199.002.200 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 80.050.000 0 0 0 80.050.000 80.050.000 0 0 0 80.050.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 Penataan Organisasi 195.690.000 0 0 0 195.690.000 195.690.000 0 0 0 195.690.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 195.690.000 0 0 0 195.690.000 195.690.000 0 0 0 195.690.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENATAAN DESA 700.000.000 0 0 0 700.000.000 627.200.000 0 0 0 627.200.000 (72.800.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 700.000.000 0 0 0 700.000.000 627.200.000 0 0 0 627.200.000 (72.800.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 71.298.900 0 0 0 71.298.900 11.200.000 0 0 0 11.200.000 (60.098.900) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 151.200.000 0 0 0 151.200.000 151.200.000 0 0 0 151.200.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 151.200.000 0 0 0 151.200.000 151.200.000 0 0 0 151.200.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa 151.200.000 0 0 0 151.200.000 151.200.000 0 0 0 151.200.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota 23.901.100 0 0 0 23.901.100 11.200.000 0 0 0 11.200.000 (12.701.100) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 151.200.000 0 0 0 151.200.000 151.200.000 0 0 0 151.200.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 3.333.199.800 0 0 0 3.333.199.800 5.583.199.800 0 0 0 5.583.199.800 2.250.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 3.333.199.800 0 0 0 3.333.199.800 5.583.199.800 0 0 0 5.583.199.800 2.250.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 297.980.000 0 0 0 297.980.000 297.980.000 0 0 0 297.980.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 268.419.800 0 0 0 268.419.800 268.419.800 0 0 0 268.419.800 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 2.766.800.000 0 0 0 2.766.800.000 5.016.800.000 0 0 0 5.016.800.000 2.250.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 9.176.434.760 0 0 0 9.176.434.760 5.268.383.200 0 0 0 5.268.383.200 (3.908.051.560) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 9.176.434.760 0 0 0 9.176.434.760 5.268.383.200 0 0 0 5.268.383.200 (3.908.051.560) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 522.215.800 0 0 0 522.215.800 522.215.800 0 0 0 522.215.800 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 8.153.762.760 0 0 0 8.153.762.760 4.145.731.200 0 0 0 4.145.731.200 (4.008.031.560) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 350.000.000 0 0 0 350.000.000 350.000.000 0 0 0 350.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 0 0 0 0 0 69.980.000 0 0 0 69.980.000 69.980.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 150.456.200 0 0 0 150.456.200 150.456.200 0 0 0 150.456.200 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 0 0 0 0 0 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.624.999.700 0 0 0 1.624.999.700 1.624.999.700 0 0 0 1.624.999.700 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.624.999.700 0 0 0 1.624.999.700 1.624.999.700 0 0 0 1.624.999.700 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 225.135.200 0 0 0 225.135.200 225.135.200 0 0 0 225.135.200 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 216.054.500 0 0 0 216.054.500 216.054.500 0 0 0 216.054.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 284.557.400 0 0 0 284.557.400 284.557.400 0 0 0 284.557.400 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 93.967.400 0 0 0 93.967.400 93.967.400 0 0 0 93.967.400 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 805.285.200 0 0 0 805.285.200 805.285.200 0 0 0 805.285.200 0 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 39.344.571.400 150.875.600 0 0 39.495.447.000 39.805.561.550 233.565.600 0 0 40.039.127.150 543.680.150 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 39.344.571.400 150.875.600 0 0 39.495.447.000 39.805.561.550 233.565.600 0 0 40.039.127.150 543.680.150 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.586.728.152 109.105.600 0 0 7.695.833.752 8.092.437.302 233.565.600 0 0 8.326.002.902 630.169.150 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 374.279.600 0 0 0 374.279.600 265.262.000 0 0 0 265.262.000 (109.017.600) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 374.279.600 0 0 0 374.279.600 265.262.000 0 0 0 265.262.000 (109.017.600) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.236.981.282 0 0 0 5.236.981.282 5.604.552.082 0 0 0 5.604.552.082 367.570.800 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.236.981.282 0 0 0 5.236.981.282 5.604.552.082 0 0 0 5.604.552.082 367.570.800 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.422.000 0 0 0 11.422.000 11.422.000 0 0 0 11.422.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.422.000 0 0 0 11.422.000 11.422.000 0 0 0 11.422.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 444.073.770 109.105.600 0 0 553.179.370 528.639.720 233.565.600 0 0 762.205.320 209.025.950 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.660.700 0 0 0 12.660.700 12.660.700 0 0 0 12.660.700 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 109.105.600 0 0 109.105.600 8.200.000 233.565.600 0 0 241.765.600 132.660.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 55.511.600 0 0 0 55.511.600 55.509.800 0 0 0 55.509.800 (1.800) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.549.920 0 0 0 80.549.920 80.549.920 0 0 0 80.549.920 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37.778.300 0 0 0 37.778.300 37.826.050 0 0 0 37.826.050 47.750 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 55.498.200 0 0 0 55.498.200 55.498.200 0 0 0 55.498.200 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 187.075.050 0 0 0 187.075.050 263.395.050 0 0 0 263.395.050 76.320.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 810.141.500 0 0 0 810.141.500 850.731.500 0 0 0 850.731.500 40.590.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.498.000 0 0 0 3.498.000 3.498.000 0 0 0 3.498.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 148.243.500 0 0 0 148.243.500 188.185.500 0 0 0 188.185.500 39.942.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 638.400.000 0 0 0 638.400.000 639.048.000 0 0 0 639.048.000 648.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 709.830.000 0 0 0 709.830.000 831.830.000 0 0 0 831.830.000 122.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 550.710.000 0 0 0 550.710.000 672.710.000 0 0 0 672.710.000 122.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 159.120.000 0 0 0 159.120.000 159.120.000 0 0 0 159.120.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1.201.273.980 41.770.000 0 0 1.243.043.980 1.201.273.980 0 0 0 1.201.273.980 (41.770.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 143.875.150 0 0 0 143.875.150 143.875.150 0 0 0 143.875.150 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) 4.375.000 0 0 0 4.375.000 4.375.000 0 0 0 4.375.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 99.500.150 0 0 0 99.500.150 99.500.150 0 0 0 99.500.150 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.057.398.830 41.770.000 0 0 1.099.168.830 1.057.398.830 0 0 0 1.057.398.830 (41.770.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 134.380.000 41.770.000 0 0 176.150.000 134.380.000 0 0 0 134.380.000 (41.770.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 35.018.830 0 0 0 35.018.830 35.018.830 0 0 0 35.018.830 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 888.000.000 0 0 0 888.000.000 888.000.000 0 0 0 888.000.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 18.797.305.968 0 0 0 18.797.305.968 18.752.586.968 0 0 0 18.752.586.968 (44.719.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 2.416.956.950 0 0 0 2.416.956.950 2.366.956.950 0 0 0 2.366.956.950 (50.000.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 237.316.950 0 0 0 237.316.950 187.316.950 0 0 0 187.316.950 (50.000.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 426.000.000 0 0 0 426.000.000 426.000.000 0 0 0 426.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 70.640.000 0 0 0 70.640.000 70.640.000 0 0 0 70.640.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 468.000.000 0 0 0 468.000.000 468.000.000 0 0 0 468.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 1.215.000.000 0 0 0 1.215.000.000 1.215.000.000 0 0 0 1.215.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 9.538.835.800 0 0 0 9.538.835.800 9.544.116.800 0 0 0 9.544.116.800 5.281.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 222.500.000 0 0 0 222.500.000 222.500.000 0 0 0 222.500.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 9.316.335.800 0 0 0 9.316.335.800 9.321.616.800 0 0 0 9.321.616.800 5.281.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 3.214.733.218 0 0 0 3.214.733.218 3.214.733.218 0 0 0 3.214.733.218 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 245.700.000 0 0 0 245.700.000 245.700.000 0 0 0 245.700.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 2.450.844.450 0 0 0 2.450.844.450 2.450.844.450 0 0 0 2.450.844.450 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 31.800.000 0 0 0 31.800.000 31.800.000 0 0 0 31.800.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 486.388.768 0 0 0 486.388.768 486.388.768 0 0 0 486.388.768 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 3.626.780.000 0 0 0 3.626.780.000 3.626.780.000 0 0 0 3.626.780.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 125.030.000 0 0 0 125.030.000 125.030.000 0 0 0 125.030.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 3.501.750.000 0 0 0 3.501.750.000 3.501.750.000 0 0 0 3.501.750.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 11.759.263.300 0 0 0 11.759.263.300 11.759.263.300 0 0 0 11.759.263.300 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 11.557.763.300 0 0 0 11.557.763.300 11.557.763.300 0 0 0 11.557.763.300 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 97.760.000 0 0 0 97.760.000 97.760.000 0 0 0 97.760.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 115.263.300 0 0 0 115.263.300 115.263.300 0 0 0 115.263.300 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 11.344.740.000 0 0 0 11.344.740.000 11.344.740.000 0 0 0 11.344.740.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 201.500.000 0 0 0 201.500.000 201.500.000 0 0 0 201.500.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 201.500.000 0 0 0 201.500.000 201.500.000 0 0 0 201.500.000 0 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 25.758.568.500 5.807.018.500 0 0 31.565.587.000 26.989.530.700 5.531.009.300 0 0 32.520.540.000 954.953.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 25.758.568.500 5.807.018.500 0 0 31.565.587.000 26.989.530.700 5.531.009.300 0 0 32.520.540.000 954.953.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.883.122.318 1.473.282.700 0 0 20.356.405.018 20.199.395.498 736.770.800 0 0 20.936.166.298 579.761.280 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 237.382.900 50.794.000 0 0 288.176.900 240.101.800 57.521.700 0 0 297.623.500 9.446.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 156.559.200 33.640.600 0 0 190.199.800 155.509.200 33.640.600 0 0 189.149.800 (1.050.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.927.200 0 0 0 7.927.200 7.927.200 0 0 0 7.927.200 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.729.600 0 0 0 5.729.600 5.729.600 0 0 0 5.729.600 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.753.100 0 0 0 4.753.100 4.753.100 0 0 0 4.753.100 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.062.200 0 0 0 3.062.200 3.062.200 0 0 0 3.062.200 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 48.605.600 0 0 0 48.605.600 48.605.600 0 0 0 48.605.600 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.746.000 17.153.400 0 0 27.899.400 14.514.900 23.881.100 0 0 38.396.000 10.496.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.737.343.948 0 0 0 15.737.343.948 16.418.061.378 0 0 0 16.418.061.378 680.717.430 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.604.318.948 0 0 0 15.604.318.948 16.285.036.378 0 0 0 16.285.036.378 680.717.430 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.363.400 0 0 0 3.363.400 3.363.400 0 0 0 3.363.400 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 129.661.600 0 0 0 129.661.600 129.661.600 0 0 0 129.661.600 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 32.000.000 0 0 0 32.000.000 62.999.000 0 0 0 62.999.000 30.999.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 62.999.000 0 0 0 62.999.000 62.999.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 32.000.000 0 0 0 32.000.000 0 0 0 0 0 (32.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 818.191.270 216.615.800 0 0 1.034.807.070 902.297.220 258.810.700 0 0 1.161.107.920 126.300.850 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.011.450 0 0 0 20.011.450 26.503.500 0 0 0 26.503.500 6.492.050 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 141.350.400 216.615.800 0 0 357.966.200 141.350.400 258.810.700 0 0 400.161.100 42.194.900 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 161.710.620 0 0 0 161.710.620 166.850.520 0 0 0 166.850.520 5.139.900 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 268.985.000 0 0 0 268.985.000 278.594.200 0 0 0 278.594.200 9.609.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.160.000 0 0 0 20.160.000 20.160.000 0 0 0 20.160.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 104.362.800 0 0 0 104.362.800 136.707.600 0 0 0 136.707.600 32.344.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 101.611.000 0 0 0 101.611.000 132.131.000 0 0 0 132.131.000 30.520.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 1.204.372.900 0 0 1.204.372.900 0 318.938.400 0 0 318.938.400 (885.434.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 1.152.434.500 0 0 1.152.434.500 0 267.000.000 0 0 267.000.000 (885.434.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 51.938.400 0 0 51.938.400 0 51.938.400 0 0 51.938.400 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 600.410.400 0 0 0 600.410.400 625.536.000 0 0 0 625.536.000 25.125.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.600.000 0 0 0 6.600.000 6.600.000 0 0 0 6.600.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 237.552.000 0 0 0 237.552.000 261.252.000 0 0 0 261.252.000 23.700.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 356.258.400 0 0 0 356.258.400 357.684.000 0 0 0 357.684.000 1.425.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.457.793.800 1.500.000 0 0 1.459.293.800 1.950.400.100 101.500.000 0 0 2.051.900.100 592.606.300 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.007.263.400 1.500.000 0 0 1.008.763.400 1.098.801.700 1.500.000 0 0 1.100.301.700 91.538.300 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000 0 0 0 30.000.000 53.000.000 0 0 0 53.000.000 23.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 315.000.000 0 0 0 315.000.000 686.668.000 100.000.000 0 0 786.668.000 471.668.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 105.530.400 0 0 0 105.530.400 111.930.400 0 0 0 111.930.400 6.400.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 6.828.913.382 4.235.093.000 0 0 11.064.006.382 6.741.856.402 4.681.921.100 0 0 11.423.777.502 359.771.120 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.737.257.800 3.753.525.400 0 0 5.490.783.200 1.618.769.920 4.200.353.500 0 0 5.819.123.420 328.340.220 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 356.735.000 2.802.830.000 0 0 3.159.565.000 252.996.600 3.111.376.000 0 0 3.364.372.600 204.807.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 370.302.100 650.296.500 0 0 1.020.598.600 265.322.300 777.009.100 0 0 1.042.331.400 21.732.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 870.340.700 185.720.000 0 0 1.056.060.700 914.127.320 185.720.000 0 0 1.099.847.320 43.786.620 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 139.880.000 114.678.900 0 0 254.558.900 186.323.700 126.248.400 0 0 312.572.100 58.013.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 39.219.700 70.977.800 0 0 110.197.500 39.219.700 70.977.800 0 0 110.197.500 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 838.800 66.699.800 0 0 67.538.600 838.800 66.699.800 0 0 67.538.600 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C 38.380.900 4.278.000 0 0 42.658.900 38.380.900 4.278.000 0 0 42.658.900 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 46.299.900 0 0 0 46.299.900 46.299.900 0 0 0 46.299.900 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 46.299.900 0 0 0 46.299.900 46.299.900 0 0 0 46.299.900 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.541.284.562 371.958.400 0 0 1.913.242.962 1.541.284.562 371.958.400 0 0 1.913.242.962 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 21.466.000 369.342.900 0 0 390.808.900 21.466.000 369.342.900 0 0 390.808.900 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 137.192.562 0 0 0 137.192.562 137.192.562 0 0 0 137.192.562 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 765.000.000 0 0 0 765.000.000 765.000.000 0 0 0 765.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 153.245.000 0 0 0 153.245.000 153.245.000 0 0 0 153.245.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 464.381.000 2.615.500 0 0 466.996.500 464.381.000 2.615.500 0 0 466.996.500 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 3.077.131.700 38.631.400 0 0 3.115.763.100 3.083.631.700 38.631.400 0 0 3.122.263.100 6.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 89.430.000 0 0 0 89.430.000 89.430.000 0 0 0 89.430.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 2.972.533.600 38.631.400 0 0 3.011.165.000 2.979.033.600 38.631.400 0 0 3.017.665.000 6.500.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 15.168.100 0 0 0 15.168.100 15.168.100 0 0 0 15.168.100 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 94.414.320 0 0 0 94.414.320 91.914.320 0 0 0 91.914.320 (2.500.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 94.414.320 0 0 0 94.414.320 91.914.320 0 0 0 91.914.320 (2.500.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 108.711.400 0 0 0 108.711.400 122.698.700 0 0 0 122.698.700 13.987.300 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 24.358.100 0 0 0 24.358.100 38.345.400 0 0 0 38.345.400 13.987.300 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 25.520.000 0 0 0 25.520.000 25.520.000 0 0 0 25.520.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 29.753.200 0 0 0 29.753.200 29.753.200 0 0 0 29.753.200 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 29.080.100 0 0 0 29.080.100 29.080.100 0 0 0 29.080.100 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 184.594.000 0 0 0 184.594.000 198.037.600 0 0 0 198.037.600 13.443.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 81.027.400 0 0 0 81.027.400 81.027.400 0 0 0 81.027.400 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 02 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 84.117.600 0 0 0 84.117.600 84.117.600 0 0 0 84.117.600 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 03 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 19.449.000 0 0 0 19.449.000 32.892.600 0 0 0 32.892.600 13.443.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 46.532.800 98.642.800 0 0 145.175.600 48.278.800 112.317.400 0 0 160.596.200 15.420.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.08 Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal 25.325.600 32.385.600 0 0 57.711.200 25.325.600 32.385.600 0 0 57.711.200 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.08 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal 25.325.600 32.385.600 0 0 57.711.200 25.325.600 32.385.600 0 0 57.711.200 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 21.207.200 66.257.200 0 0 87.464.400 22.953.200 79.931.800 0 0 102.885.000 15.420.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal 21.207.200 66.257.200 0 0 87.464.400 22.953.200 79.931.800 0 0 102.885.000 15.420.600 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 16.995.740.100 114.585.300 0 0 17.110.325.400 17.336.355.400 437.531.000 0 0 17.773.886.400 663.561.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 16.995.740.100 114.585.300 0 0 17.110.325.400 17.336.355.400 437.531.000 0 0 17.773.886.400 663.561.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.527.119.679 8.877.300 0 0 10.535.996.979 11.116.684.979 334.456.700 0 0 11.451.141.679 915.144.700 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.640.100 0 0 0 40.640.100 27.640.100 0 0 0 27.640.100 (13.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.669.800 0 0 0 7.669.800 7.669.800 0 0 0 7.669.800 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 32.970.300 0 0 0 32.970.300 19.970.300 0 0 0 19.970.300 (13.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.038.317.139 0 0 0 8.038.317.139 8.398.317.239 0 0 0 8.398.317.239 360.000.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.030.647.339 0 0 0 8.030.647.339 8.390.647.439 0 0 0 8.390.647.439 360.000.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.669.800 0 0 0 7.669.800 7.669.800 0 0 0 7.669.800 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 6.800.000 0 0 0 6.800.000 6.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 6.800.000 0 0 0 6.800.000 6.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 480.683.440 8.877.300 0 0 489.560.740 705.683.440 82.516.700 0 0 788.200.140 298.639.400 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.172.800 0 0 0 11.172.800 11.172.800 0 0 0 11.172.800 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 111.881.040 8.877.300 0 0 120.758.340 111.881.040 82.516.700 0 0 194.397.740 73.639.400 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.001.600 0 0 0 11.001.600 11.001.600 0 0 0 11.001.600 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 74.768.000 0 0 0 74.768.000 74.768.000 0 0 0 74.768.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 204.000.000 0 0 0 204.000.000 204.000.000 0 0 0 204.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 67.860.000 0 0 0 67.860.000 292.860.000 0 0 0 292.860.000 225.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 251.940.000 0 0 251.940.000 251.940.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 0 251.940.000 0 0 251.940.000 251.940.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.451.579.000 0 0 0 1.451.579.000 1.462.344.200 0 0 0 1.462.344.200 10.765.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.200.000 0 0 0 13.200.000 5.500.000 0 0 0 5.500.000 (7.700.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.879.000 0 0 0 21.879.000 21.879.000 0 0 0 21.879.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.416.500.000 0 0 0 1.416.500.000 1.434.965.200 0 0 0 1.434.965.200 18.465.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 515.900.000 0 0 0 515.900.000 515.900.000 0 0 0 515.900.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 218.120.000 0 0 0 218.120.000 218.120.000 0 0 0 218.120.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 272.230.000 0 0 0 272.230.000 272.230.000 0 0 0 272.230.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.550.000 0 0 0 25.550.000 25.550.000 0 0 0 25.550.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.424.173.400 54.897.000 0 0 1.479.070.400 1.418.297.000 60.773.300 0 0 1.479.070.300 (100) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.424.173.400 54.897.000 0 0 1.479.070.400 1.418.297.000 60.773.300 0 0 1.479.070.300 (100) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 596.122.200 0 0 0 596.122.200 607.293.200 0 0 0 607.293.200 11.171.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 150.853.400 0 0 0 150.853.400 144.977.100 5.876.300 0 0 150.853.400 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 118.605.100 19.793.100 0 0 138.398.200 118.605.100 19.793.100 0 0 138.398.200 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media 110.275.000 0 0 0 110.275.000 107.657.500 0 0 0 107.657.500 (2.617.500) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 44.496.100 35.103.900 0 0 79.600.000 44.496.100 35.103.900 0 0 79.600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 403.821.600 0 0 0 403.821.600 395.268.000 0 0 0 395.268.000 (8.553.600) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 5.044.447.021 50.811.000 0 0 5.095.258.021 4.801.373.421 42.301.000 0 0 4.843.674.421 (251.583.600) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.432.280.900 0 0 0 2.432.280.900 2.431.161.600 0 0 0 2.431.161.600 (1.119.300) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 2.432.280.900 0 0 0 2.432.280.900 2.431.161.600 0 0 0 2.431.161.600 (1.119.300) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.612.166.121 50.811.000 0 0 2.662.977.121 2.370.211.821 42.301.000 0 0 2.412.512.821 (250.464.300) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 222.389.800 0 0 0 222.389.800 223.874.900 0 0 0 223.874.900 1.485.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 481.427.721 16.000.000 0 0 497.427.721 469.880.921 16.000.000 0 0 485.880.921 (11.546.800) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 233.866.800 9.811.000 0 0 243.677.800 157.736.600 1.301.000 0 0 159.037.600 (84.640.200) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 682.903.000 0 0 0 682.903.000 571.348.000 0 0 0 571.348.000 (111.555.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 558.350.000 0 0 0 558.350.000 539.993.600 0 0 0 539.993.600 (18.356.400) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 340.670.400 25.000.000 0 0 365.670.400 224.650.200 25.000.000 0 0 249.650.200 (116.020.200) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE 92.558.400 0 0 0 92.558.400 182.727.600 0 0 0 182.727.600 90.169.200 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 13.288.109.900 108.235.100 0 0 13.396.345.000 14.234.345.600 91.004.600 0 0 14.325.350.200 929.005.200 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 13.288.109.900 108.235.100 0 0 13.396.345.000 14.234.345.600 91.004.600 0 0 14.325.350.200 929.005.200 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.328.754.440 108.235.100 0 0 8.436.989.540 8.924.750.240 91.004.600 0 0 9.015.754.840 578.765.300 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 237.573.100 0 0 0 237.573.100 237.573.100 0 0 0 237.573.100 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 127.623.100 0 0 0 127.623.100 127.623.100 0 0 0 127.623.100 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.950.000 0 0 0 49.950.000 49.950.000 0 0 0 49.950.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.792.612.616 0 0 0 5.792.612.616 6.102.612.616 0 0 0 6.102.612.616 310.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.611.012.916 0 0 0 5.611.012.916 5.921.012.916 0 0 0 5.921.012.916 310.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 19.999.800 0 0 0 19.999.800 19.999.800 0 0 0 19.999.800 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 76.599.900 0 0 0 76.599.900 76.599.900 0 0 0 76.599.900 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 115.732.000 0 0 0 115.732.000 123.732.000 0 0 0 123.732.000 8.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 115.732.000 0 0 0 115.732.000 115.732.000 0 0 0 115.732.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.108.820.355 0 0 0 1.108.820.355 1.311.095.755 0 0 0 1.311.095.755 202.275.400 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 52.939.000 0 0 0 52.939.000 52.939.000 0 0 0 52.939.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 665.105.405 0 0 0 665.105.405 867.410.905 0 0 0 867.410.905 202.305.500 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 69.244.950 0 0 0 69.244.950 69.244.950 0 0 0 69.244.950 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 118.731.000 0 0 0 118.731.000 118.700.900 0 0 0 118.700.900 (30.100) 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 37.800.000 0 0 0 37.800.000 37.800.000 0 0 0 37.800.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 165.000.000 0 0 0 165.000.000 165.000.000 0 0 0 165.000.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.459.900 87.835.100 0 0 98.295.000 10.459.900 70.604.600 0 0 81.064.500 (17.230.500) 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 1.568.000 49.070.800 0 0 50.638.800 1.568.000 49.070.800 0 0 50.638.800 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.891.900 38.764.300 0 0 47.656.200 8.891.900 21.533.800 0 0 30.425.700 (17.230.500) 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 562.147.000 0 0 0 562.147.000 587.865.400 0 0 0 587.865.400 25.718.400 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.999.000 0 0 0 9.999.000 9.999.000 0 0 0 9.999.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 139.728.000 0 0 0 139.728.000 164.928.000 0 0 0 164.928.000 25.200.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 412.420.000 0 0 0 412.420.000 412.938.400 0 0 0 412.938.400 518.400 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 501.409.469 20.400.000 0 0 521.809.469 551.411.469 20.400.000 0 0 571.811.469 50.002.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 334.055.800 0 0 0 334.055.800 357.607.800 0 0 0 357.607.800 23.552.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 61.850.000 0 0 0 61.850.000 88.300.000 0 0 0 88.300.000 26.450.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 105.503.669 20.400.000 0 0 125.903.669 105.503.669 20.400.000 0 0 125.903.669 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 78.581.500 0 0 0 78.581.500 78.581.500 0 0 0 78.581.500 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 78.581.500 0 0 0 78.581.500 78.581.500 0 0 0 78.581.500 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 78.581.500 0 0 0 78.581.500 78.581.500 0 0 0 78.581.500 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 462.134.420 0 0 0 462.134.420 462.134.420 0 0 0 462.134.420 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 462.134.420 0 0 0 462.134.420 462.134.420 0 0 0 462.134.420 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 188.667.500 0 0 0 188.667.500 228.667.500 0 0 0 228.667.500 40.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 273.466.920 0 0 0 273.466.920 233.466.920 0 0 0 233.466.920 (40.000.000) 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 142.314.850 0 0 0 142.314.850 142.314.850 0 0 0 142.314.850 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 142.314.850 0 0 0 142.314.850 142.314.850 0 0 0 142.314.850 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 142.314.850 0 0 0 142.314.850 142.314.850 0 0 0 142.314.850 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 475.800.050 0 0 0 475.800.050 476.040.050 0 0 0 476.040.050 240.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 475.800.050 0 0 0 475.800.050 476.040.050 0 0 0 476.040.050 240.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 475.800.050 0 0 0 475.800.050 476.040.050 0 0 0 476.040.050 240.000 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 1.521.456.400 0 0 0 1.521.456.400 1.521.456.400 0 0 0 1.521.456.400 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.521.456.400 0 0 0 1.521.456.400 1.521.456.400 0 0 0 1.521.456.400 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 1.521.456.400 0 0 0 1.521.456.400 1.521.456.400 0 0 0 1.521.456.400 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 769.103.900 0 0 0 769.103.900 769.103.900 0 0 0 769.103.900 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 769.103.900 0 0 0 769.103.900 769.103.900 0 0 0 769.103.900 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 292.708.500 0 0 0 292.708.500 292.708.500 0 0 0 292.708.500 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 476.395.400 0 0 0 476.395.400 476.395.400 0 0 0 476.395.400 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.509.964.340 0 0 0 1.509.964.340 1.859.964.240 0 0 0 1.859.964.240 349.999.900 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 1.509.964.340 0 0 0 1.509.964.340 1.859.964.240 0 0 0 1.859.964.240 349.999.900 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 1.509.964.340 0 0 0 1.509.964.340 1.859.964.240 0 0 0 1.859.964.240 349.999.900 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 14.320.636.650 1.098.787.350 0 0 15.419.424.000 14.902.816.150 975.607.850 0 0 15.878.424.000 459.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 14.320.636.650 1.098.787.350 0 0 15.419.424.000 14.902.816.150 975.607.850 0 0 15.878.424.000 459.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.655.311.600 409.334.150 0 0 12.064.645.750 12.270.647.900 975.607.850 0 0 13.246.255.750 1.181.610.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 96.040.000 0 0 0 96.040.000 96.040.000 0 0 0 96.040.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.076.000 0 0 0 12.076.000 12.076.000 0 0 0 12.076.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.488.000 0 0 0 11.488.000 11.488.000 0 0 0 11.488.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.476.000 0 0 0 32.476.000 32.476.000 0 0 0 32.476.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.504.131.158 0 0 0 9.504.131.158 9.956.131.158 0 0 0 9.956.131.158 452.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.504.131.158 0 0 0 9.504.131.158 9.956.131.158 0 0 0 9.956.131.158 452.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 906.894.800 409.334.150 0 0 1.316.228.950 1.132.938.400 426.607.850 0 0 1.559.546.250 243.317.300 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.565.000 0 0 0 9.565.000 11.499.500 0 0 0 11.499.500 1.934.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 409.334.150 0 0 409.334.150 7.098.200 426.607.850 0 0 433.706.050 24.371.900 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 32.525.000 0 0 0 32.525.000 43.867.600 0 0 0 43.867.600 11.342.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 230.597.500 0 0 0 230.597.500 234.048.200 0 0 0 234.048.200 3.450.700 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 154.696.800 0 0 0 154.696.800 157.903.400 0 0 0 157.903.400 3.206.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 57.500.000 0 0 0 57.500.000 57.500.000 0 0 0 57.500.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 164.088.500 0 0 0 164.088.500 224.073.500 0 0 0 224.073.500 59.985.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 257.922.000 0 0 0 257.922.000 396.948.000 0 0 0 396.948.000 139.026.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 549.000.000 0 0 549.000.000 549.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 0 549.000.000 0 0 549.000.000 549.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 327.722.000 0 0 0 327.722.000 308.342.100 0 0 0 308.342.100 (19.379.900) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 33.000.000 0 0 0 33.000.000 2.200.000 0 0 0 2.200.000 (30.800.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 162.852.000 0 0 0 162.852.000 173.494.500 0 0 0 173.494.500 10.642.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 131.870.000 0 0 0 131.870.000 132.647.600 0 0 0 132.647.600 777.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 820.523.642 0 0 0 820.523.642 770.196.242 0 0 0 770.196.242 (50.327.400) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 530.314.200 0 0 0 530.314.200 541.446.800 0 0 0 541.446.800 11.132.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 57.939.000 0 0 0 57.939.000 63.939.000 0 0 0 63.939.000 6.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 232.270.442 0 0 0 232.270.442 164.810.442 0 0 0 164.810.442 (67.460.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 387.385.000 0 0 0 387.385.000 387.385.000 0 0 0 387.385.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 223.622.000 0 0 0 223.622.000 223.622.000 0 0 0 223.622.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 153.246.000 0 0 0 153.246.000 153.246.000 0 0 0 153.246.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 70.376.000 0 0 0 70.376.000 70.376.000 0 0 0 70.376.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 163.763.000 0 0 0 163.763.000 163.763.000 0 0 0 163.763.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 163.763.000 0 0 0 163.763.000 163.763.000 0 0 0 163.763.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 381.854.500 0 0 0 381.854.500 381.854.500 0 0 0 381.854.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 381.854.500 0 0 0 381.854.500 381.854.500 0 0 0 381.854.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 381.854.500 0 0 0 381.854.500 381.854.500 0 0 0 381.854.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.242.658.050 689.453.200 0 0 1.932.111.250 1.209.501.250 0 0 0 1.209.501.250 (722.610.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 1.242.658.050 689.453.200 0 0 1.932.111.250 1.209.501.250 0 0 0 1.209.501.250 (722.610.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 817.409.050 689.453.200 0 0 1.506.862.250 817.422.250 0 0 0 817.422.250 (689.440.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 425.249.000 0 0 0 425.249.000 392.079.000 0 0 0 392.079.000 (33.170.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 393.394.000 0 0 0 393.394.000 393.394.000 0 0 0 393.394.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 393.394.000 0 0 0 393.394.000 393.394.000 0 0 0 393.394.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 345.039.300 0 0 0 345.039.300 345.039.300 0 0 0 345.039.300 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 48.354.700 0 0 0 48.354.700 48.354.700 0 0 0 48.354.700 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 260.033.500 0 0 0 260.033.500 260.033.500 0 0 0 260.033.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 260.033.500 0 0 0 260.033.500 260.033.500 0 0 0 260.033.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 260.033.500 0 0 0 260.033.500 260.033.500 0 0 0 260.033.500 0 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 17.055.372.200 7.121.340.000 0 0 24.176.712.200 27.653.811.500 6.831.340.000 0 0 34.485.151.500 10.308.439.300 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 17.055.372.200 7.121.340.000 0 0 24.176.712.200 27.653.811.500 6.831.340.000 0 0 34.485.151.500 10.308.439.300 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.806.603.400 0 0 0 2.806.603.400 2.864.790.900 0 0 0 2.864.790.900 58.187.500 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 2.806.603.400 0 0 0 2.806.603.400 2.864.790.900 0 0 0 2.864.790.900 58.187.500 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 165.794.500 0 0 0 165.794.500 245.794.500 0 0 0 245.794.500 80.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 291.169.800 0 0 0 291.169.800 316.169.800 0 0 0 316.169.800 25.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 858.689.100 0 0 0 858.689.100 663.689.100 0 0 0 663.689.100 (195.000.000) 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 680.000.000 0 0 0 680.000.000 714.025.000 0 0 0 714.025.000 34.025.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 810.950.000 0 0 0 810.950.000 925.112.500 0 0 0 925.112.500 114.162.500 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 13.548.768.800 7.121.340.000 0 0 20.670.108.800 24.089.020.600 6.831.340.000 0 0 30.920.360.600 10.250.251.800 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 3.311.675.100 7.121.340.000 0 0 10.433.015.100 4.857.901.800 6.831.340.000 0 0 11.689.241.800 1.256.226.700 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha 2.374.777.700 0 0 0 2.374.777.700 3.005.763.700 0 0 0 3.005.763.700 630.986.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 540.897.400 0 0 0 540.897.400 569.487.200 0 0 0 569.487.200 28.589.800 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 396.000.000 7.121.340.000 0 0 7.517.340.000 1.282.650.900 6.831.340.000 0 0 8.113.990.900 596.650.900 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.222.417.500 0 0 0 1.222.417.500 1.053.827.700 0 0 0 1.053.827.700 (168.589.800) 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 1.222.417.500 0 0 0 1.222.417.500 1.053.827.700 0 0 0 1.053.827.700 (168.589.800) 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 1.514.676.200 0 0 0 1.514.676.200 677.291.100 0 0 0 677.291.100 (837.385.100) 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 391.710.000 0 0 0 391.710.000 391.710.000 0 0 0 391.710.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 751.718.200 0 0 0 751.718.200 99.681.100 0 0 0 99.681.100 (652.037.100) 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota 271.248.000 0 0 0 271.248.000 85.900.000 0 0 0 85.900.000 (185.348.000) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 7.500.000.000 0 0 0 7.500.000.000 17.500.000.000 0 0 0 17.500.000.000 10.000.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 7.500.000.000 0 0 0 7.500.000.000 17.500.000.000 0 0 0 17.500.000.000 10.000.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 700.000.000 0 0 0 700.000.000 700.000.000 0 0 0 700.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 700.000.000 0 0 0 700.000.000 700.000.000 0 0 0 700.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 700.000.000 0 0 0 700.000.000 700.000.000 0 0 0 700.000.000 0 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 94.320.300 4.679.700 0 0 99.000.000 99.767.000 9.439.900 0 0 109.206.900 10.206.900 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 94.320.300 4.679.700 0 0 99.000.000 99.767.000 9.439.900 0 0 109.206.900 10.206.900 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 94.320.300 4.679.700 0 0 99.000.000 99.767.000 9.439.900 0 0 109.206.900 10.206.900 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 94.320.300 4.679.700 0 0 99.000.000 99.767.000 9.439.900 0 0 109.206.900 10.206.900 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 60.000.200 0 0 0 60.000.200 65.446.900 4.760.200 0 0 70.207.100 10.206.900 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 20.320.100 4.679.700 0 0 24.999.800 20.320.100 4.679.700 0 0 24.999.800 0 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 Membangun Metadata Statistik Sektoral 14.000.000 0 0 0 14.000.000 14.000.000 0 0 0 14.000.000 0 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 250.811.600 17.800.000 0 0 268.611.600 247.049.900 21.593.800 0 0 268.643.700 32.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 250.811.600 17.800.000 0 0 268.611.600 247.049.900 21.593.800 0 0 268.643.700 32.100 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 250.811.600 17.800.000 0 0 268.611.600 247.049.900 21.593.800 0 0 268.643.700 32.100 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 235.421.400 17.800.000 0 0 253.221.400 231.659.700 21.593.800 0 0 253.253.500 32.100 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 11.119.300 7.000.000 0 0 18.119.300 11.119.300 7.000.000 0 0 18.119.300 0 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5.200.000 10.800.000 0 0 16.000.000 6.779.000 9.275.100 0 0 16.054.100 54.100 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 162.364.200 0 0 0 162.364.200 161.912.300 0 0 0 161.912.300 (451.900) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 56.737.900 0 0 0 56.737.900 51.849.100 5.318.700 0 0 57.167.800 429.900 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 15.390.200 0 0 0 15.390.200 15.390.200 0 0 0 15.390.200 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 15.390.200 0 0 0 15.390.200 15.390.200 0 0 0 15.390.200 0 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 13.824.366.800 153.232.400 0 0 13.977.599.200 14.363.548.600 181.752.000 0 0 14.545.300.600 567.701.400 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 13.824.366.800 153.232.400 0 0 13.977.599.200 14.363.548.600 181.752.000 0 0 14.545.300.600 567.701.400 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.402.367.000 153.232.400 0 0 10.555.599.400 10.791.548.800 181.752.000 0 0 10.973.300.800 417.701.400 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.666.150 0 0 0 50.666.150 21.595.550 0 0 0 21.595.550 (29.070.600) 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 50.666.150 0 0 0 50.666.150 21.595.550 0 0 0 21.595.550 (29.070.600) 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.670.146.710 0 0 0 7.670.146.710 8.067.142.210 0 0 0 8.067.142.210 396.995.500 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.635.146.310 0 0 0 7.635.146.310 8.032.146.310 0 0 0 8.032.146.310 397.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 24.999.900 0 0 0 24.999.900 24.995.400 0 0 0 24.995.400 (4.500) 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10.000.500 0 0 0 10.000.500 10.000.500 0 0 0 10.000.500 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 461.380.540 0 0 0 461.380.540 523.057.040 0 0 0 523.057.040 61.676.500 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 0 0 0 30.000.000 34.758.500 0 0 0 34.758.500 4.758.500 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 41.379.500 0 0 0 41.379.500 47.026.000 0 0 0 47.026.000 5.646.500 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.001.100 0 0 0 50.001.100 56.432.600 0 0 0 56.432.600 6.431.500 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 99.999.940 0 0 0 99.999.940 99.999.940 0 0 0 99.999.940 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 120.000.000 0 0 0 120.000.000 20.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 80.000.000 0 0 0 80.000.000 104.840.000 0 0 0 104.840.000 24.840.000 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 13.062.600 153.232.400 0 0 166.295.000 13.062.600 181.752.000 0 0 194.814.600 28.519.600 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 5.864.700 0 0 5.864.700 0 5.864.700 0 0 5.864.700 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.062.600 147.367.700 0 0 160.430.300 13.062.600 175.887.300 0 0 188.949.900 28.519.600 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.187.920.000 0 0 0 1.187.920.000 1.070.758.600 0 0 0 1.070.758.600 (117.161.400) 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.800.000 0 0 0 8.800.000 8.800.000 0 0 0 8.800.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.000.000 0 0 0 24.000.000 11.175.000 0 0 0 11.175.000 (12.825.000) 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.155.120.000 0 0 0 1.155.120.000 1.050.783.600 0 0 0 1.050.783.600 (104.336.400) 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.019.191.000 0 0 0 1.019.191.000 1.095.932.800 0 0 0 1.095.932.800 76.741.800 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 349.041.000 0 0 0 349.041.000 416.088.400 0 0 0 416.088.400 67.047.400 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 350.150.000 0 0 0 350.150.000 329.844.400 0 0 0 329.844.400 (20.305.600) 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 320.000.000 0 0 0 320.000.000 350.000.000 0 0 0 350.000.000 30.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.925.000.000 0 0 0 1.925.000.000 2.075.000.000 0 0 0 2.075.000.000 150.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.580.000.000 0 0 0 1.580.000.000 1.730.000.000 0 0 0 1.730.000.000 150.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 1.530.000.000 0 0 0 1.530.000.000 1.680.000.000 0 0 0 1.680.000.000 150.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 345.000.000 0 0 0 345.000.000 345.000.000 0 0 0 345.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 215.000.000 0 0 0 215.000.000 215.000.000 0 0 0 215.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 354.999.800 0 0 0 354.999.800 354.999.800 0 0 0 354.999.800 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 354.999.800 0 0 0 354.999.800 354.999.800 0 0 0 354.999.800 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 55.000.000 0 0 0 55.000.000 55.000.000 0 0 0 55.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 299.999.800 0 0 0 299.999.800 299.999.800 0 0 0 299.999.800 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 1.142.000.000 0 0 0 1.142.000.000 1.142.000.000 0 0 0 1.142.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 1.142.000.000 0 0 0 1.142.000.000 1.142.000.000 0 0 0 1.142.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.02 02 Pengembangan Cagar Budaya 90.000.000 0 0 0 90.000.000 90.000.000 0 0 0 90.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.02 03 Pemanfaatan Cagar Budaya 1.052.000.000 0 0 0 1.052.000.000 1.052.000.000 0 0 0 1.052.000.000 0 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 9.170.197.850 908.392.400 0 0 10.078.590.250 9.423.529.450 936.860.800 0 0 10.360.390.250 281.800.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Arsip dan Perpustakaan 9.170.197.850 908.392.400 0 0 10.078.590.250 9.423.529.450 936.860.800 0 0 10.360.390.250 281.800.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.024.053.010 378.906.800 0 0 8.402.959.810 8.283.984.610 407.375.200 0 0 8.691.359.810 288.400.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.936.500 0 0 0 60.936.500 60.936.500 0 0 0 60.936.500 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 22.974.900 0 0 0 22.974.900 22.974.900 0 0 0 22.974.900 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 28.130.700 0 0 0 28.130.700 28.130.700 0 0 0 28.130.700 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.830.900 0 0 0 9.830.900 9.830.900 0 0 0 9.830.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.698.379.700 0 0 0 6.698.379.700 6.973.379.700 0 0 0 6.973.379.700 275.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.698.379.700 0 0 0 6.698.379.700 6.973.379.700 0 0 0 6.973.379.700 275.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 6.800.000 0 0 0 6.800.000 6.800.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 0 0 6.800.000 0 0 0 6.800.000 6.800.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 363.751.410 378.906.800 0 0 742.658.210 370.133.010 407.375.200 0 0 777.508.210 34.850.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 33.823.700 0 0 0 33.823.700 33.823.700 0 0 0 33.823.700 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.662.000 378.906.800 0 0 383.568.800 4.662.000 407.375.200 0 0 412.037.200 28.468.400 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.109.500 0 0 0 29.109.500 39.955.100 0 0 0 39.955.100 10.845.600 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.219.210 0 0 0 80.219.210 80.219.210 0 0 0 80.219.210 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 61.937.000 0 0 0 61.937.000 61.973.000 0 0 0 61.973.000 36.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 37.550.000 0 0 0 37.550.000 47.050.000 0 0 0 47.050.000 9.500.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 64.300.000 0 0 0 64.300.000 50.300.000 0 0 0 50.300.000 (14.000.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 52.150.000 0 0 0 52.150.000 52.150.000 0 0 0 52.150.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 457.461.000 0 0 0 457.461.000 457.461.000 0 0 0 457.461.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.950.000 0 0 0 4.950.000 4.950.000 0 0 0 4.950.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 48.411.000 0 0 0 48.411.000 48.411.000 0 0 0 48.411.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 74.000.000 0 0 0 74.000.000 74.000.000 0 0 0 74.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 330.100.000 0 0 0 330.100.000 330.100.000 0 0 0 330.100.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 443.524.400 0 0 0 443.524.400 415.274.400 0 0 0 415.274.400 (28.250.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 235.524.400 0 0 0 235.524.400 207.274.400 0 0 0 207.274.400 (28.250.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 208.000.000 0 0 0 208.000.000 208.000.000 0 0 0 208.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.115.267.840 529.485.600 0 0 1.644.753.440 1.108.667.840 529.485.600 0 0 1.638.153.440 (6.600.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 750.786.340 529.485.600 0 0 1.280.271.940 744.186.340 529.485.600 0 0 1.273.671.940 (6.600.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 57.843.900 255.103.100 0 0 312.947.000 57.843.900 255.103.100 0 0 312.947.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 106.151.600 0 0 0 106.151.600 106.151.600 0 0 0 106.151.600 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 49.150.000 0 0 0 49.150.000 42.550.000 0 0 0 42.550.000 (6.600.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.977.600 0 0 0 50.977.600 50.977.600 0 0 0 50.977.600 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 30.536.500 0 0 0 30.536.500 30.536.500 0 0 0 30.536.500 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 Pengembangan Bahan Pustaka 197.538.500 274.382.500 0 0 471.921.000 197.538.500 274.382.500 0 0 471.921.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 172.588.340 0 0 0 172.588.340 172.588.340 0 0 0 172.588.340 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 85.999.900 0 0 0 85.999.900 85.999.900 0 0 0 85.999.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 364.481.500 0 0 0 364.481.500 364.481.500 0 0 0 364.481.500 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 235.194.800 0 0 0 235.194.800 235.194.800 0 0 0 235.194.800 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 97.375.800 0 0 0 97.375.800 97.375.800 0 0 0 97.375.800 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 31.910.900 0 0 0 31.910.900 31.910.900 0 0 0 31.910.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 30.877.000 0 0 0 30.877.000 30.877.000 0 0 0 30.877.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 30.877.000 0 0 0 30.877.000 30.877.000 0 0 0 30.877.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 30.877.000 0 0 0 30.877.000 30.877.000 0 0 0 30.877.000 0 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 606.787.750 0 0 0 606.787.750 666.787.750 0 0 0 666.787.750 60.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Arsip dan Perpustakaan 606.787.750 0 0 0 606.787.750 666.787.750 0 0 0 666.787.750 60.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 460.190.350 0 0 0 460.190.350 520.190.350 0 0 0 520.190.350 60.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 299.294.100 0 0 0 299.294.100 359.294.100 0 0 0 359.294.100 60.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 85.164.500 0 0 0 85.164.500 85.164.500 0 0 0 85.164.500 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 214.129.600 0 0 0 214.129.600 274.129.600 0 0 0 274.129.600 60.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 22.716.900 0 0 0 22.716.900 22.716.900 0 0 0 22.716.900 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 22.716.900 0 0 0 22.716.900 22.716.900 0 0 0 22.716.900 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 138.179.350 0 0 0 138.179.350 138.179.350 0 0 0 138.179.350 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN 14.227.300 0 0 0 14.227.300 14.227.300 0 0 0 14.227.300 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 123.952.050 0 0 0 123.952.050 123.952.050 0 0 0 123.952.050 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 146.597.400 0 0 0 146.597.400 146.597.400 0 0 0 146.597.400 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 146.597.400 0 0 0 146.597.400 146.597.400 0 0 0 146.597.400 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.04 01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 146.597.400 0 0 0 146.597.400 146.597.400 0 0 0 146.597.400 0 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 107.972.342.404 5.607.971.240 0 0 113.580.313.644 111.634.264.654 6.929.458.440 0 0 118.563.723.094 4.983.409.450 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 19.766.179.560 3.864.730.440 0 0 23.630.910.000 20.007.403.760 3.936.254.740 0 0 23.943.658.500 312.748.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 19.766.179.560 3.864.730.440 0 0 23.630.910.000 20.007.403.760 3.936.254.740 0 0 23.943.658.500 312.748.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.349.325.490 315.064.340 0 0 10.664.389.830 10.789.730.390 316.424.340 0 0 11.106.154.730 441.764.900 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 257.440.700 0 0 0 257.440.700 257.537.900 0 0 0 257.537.900 97.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 36.000.000 0 0 0 36.000.000 36.000.000 0 0 0 36.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 14.493.600 0 0 0 14.493.600 14.493.600 0 0 0 14.493.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 10.993.400 0 0 0 10.993.400 10.993.400 0 0 0 10.993.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 122.064.700 0 0 0 122.064.700 122.161.900 0 0 0 122.161.900 97.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.889.000 0 0 0 73.889.000 73.889.000 0 0 0 73.889.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.650.326.730 0 0 0 8.650.326.730 9.025.391.530 0 0 0 9.025.391.530 375.064.800 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.575.845.300 0 0 0 8.575.845.300 8.950.845.300 0 0 0 8.950.845.300 375.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 74.481.430 0 0 0 74.481.430 74.546.230 0 0 0 74.546.230 64.800 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 5.156.000 0 0 0 5.156.000 5.156.000 0 0 0 5.156.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 5.156.000 0 0 0 5.156.000 5.156.000 0 0 0 5.156.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 9.800.000 0 0 0 9.800.000 9.800.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 9.800.000 0 0 0 9.800.000 9.800.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 579.132.260 37.977.440 0 0 617.109.700 579.132.260 37.977.440 0 0 617.109.700 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.589.960 0 0 0 6.589.960 6.589.960 0 0 0 6.589.960 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 12.349.540 0 0 12.349.540 0 12.349.540 0 0 12.349.540 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 25.627.900 0 0 25.627.900 0 25.627.900 0 0 25.627.900 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 117.727.300 0 0 0 117.727.300 117.727.300 0 0 0 117.727.300 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 279.660.000 0 0 0 279.660.000 279.660.000 0 0 0 279.660.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 75.480.000 0 0 0 75.480.000 75.480.000 0 0 0 75.480.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 24.000.000 0 0 0 24.000.000 24.000.000 0 0 0 24.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.675.000 0 0 0 75.675.000 75.675.000 0 0 0 75.675.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.830.400 277.086.900 0 0 278.917.300 470.400 278.446.900 0 0 278.917.300 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 63.813.000 0 0 63.813.000 0 63.813.000 0 0 63.813.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 80.104.300 0 0 80.104.300 470.400 96.323.900 0 0 96.794.300 16.690.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.830.400 83.169.600 0 0 85.000.000 0 68.310.000 0 0 68.310.000 (16.690.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 421.020.500 0 0 0 421.020.500 443.173.400 0 0 0 443.173.400 22.152.900 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.400.000 0 0 0 4.400.000 4.400.000 0 0 0 4.400.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 149.140.500 0 0 0 149.140.500 170.969.400 0 0 0 170.969.400 21.828.900 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 267.480.000 0 0 0 267.480.000 267.804.000 0 0 0 267.804.000 324.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 434.418.900 0 0 0 434.418.900 469.068.900 0 0 0 469.068.900 34.650.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 257.536.700 0 0 0 257.536.700 283.996.700 0 0 0 283.996.700 26.460.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 80.924.300 0 0 0 80.924.300 89.114.300 0 0 0 89.114.300 8.190.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.597.600 0 0 0 26.597.600 26.597.600 0 0 0 26.597.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 69.360.300 0 0 0 69.360.300 69.360.300 0 0 0 69.360.300 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3.848.765.600 0 0 0 3.848.765.600 4.048.936.900 70.164.300 0 0 4.119.101.200 270.335.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 2.205.087.000 0 0 0 2.205.087.000 2.410.087.000 0 0 0 2.410.087.000 205.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 1.460.087.000 0 0 0 1.460.087.000 1.665.087.000 0 0 0 1.665.087.000 205.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 745.000.000 0 0 0 745.000.000 745.000.000 0 0 0 745.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 345.460.000 0 0 0 345.460.000 245.460.000 0 0 0 245.460.000 (100.000.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 142.210.000 0 0 0 142.210.000 142.210.000 0 0 0 142.210.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 168.750.000 0 0 0 168.750.000 68.750.000 0 0 0 68.750.000 (100.000.000) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 34.500.000 0 0 0 34.500.000 34.500.000 0 0 0 34.500.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1.298.218.600 0 0 0 1.298.218.600 1.393.389.900 70.164.300 0 0 1.463.554.200 165.335.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 122.590.000 0 0 0 122.590.000 52.425.700 70.164.300 0 0 122.590.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1.175.628.600 0 0 0 1.175.628.600 1.340.964.200 0 0 0 1.340.964.200 165.335.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 3.890.544.400 557.573.700 0 0 4.448.118.100 3.891.062.800 557.573.700 0 0 4.448.636.500 518.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 30.197.800 0 0 0 30.197.800 30.197.800 0 0 0 30.197.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing 30.197.800 0 0 0 30.197.800 30.197.800 0 0 0 30.197.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 2.023.125.600 0 0 0 2.023.125.600 2.023.222.800 0 0 0 2.023.222.800 97.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 1.735.800.600 0 0 0 1.735.800.600 1.735.833.000 0 0 0 1.735.833.000 32.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 137.755.000 0 0 0 137.755.000 137.755.000 0 0 0 137.755.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 149.570.000 0 0 0 149.570.000 149.634.800 0 0 0 149.634.800 64.800 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 30.197.800 0 0 0 30.197.800 30.197.800 0 0 0 30.197.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 30.197.800 0 0 0 30.197.800 30.197.800 0 0 0 30.197.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.807.023.200 557.573.700 0 0 2.364.596.900 1.807.444.400 557.573.700 0 0 2.365.018.100 421.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 33.889.000 0 0 0 33.889.000 33.889.000 0 0 0 33.889.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.451.783.500 526.208.100 0 0 1.977.991.600 1.452.204.700 526.208.100 0 0 1.978.412.800 421.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 39.047.000 31.365.600 0 0 70.412.600 39.047.000 31.365.600 0 0 70.412.600 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 282.303.700 0 0 0 282.303.700 282.303.700 0 0 0 282.303.700 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.677.544.070 2.992.092.400 0 0 4.669.636.470 1.277.673.670 2.992.092.400 0 0 4.269.766.070 (399.870.400) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 537.012.700 8.461.100 0 0 545.473.800 137.077.500 8.461.100 0 0 145.538.600 (399.935.200) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 537.012.700 8.461.100 0 0 545.473.800 137.077.500 8.461.100 0 0 145.538.600 (399.935.200) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 1.140.531.370 2.983.631.300 0 0 4.124.162.670 1.140.596.170 2.983.631.300 0 0 4.124.227.470 64.800 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 145.362.700 56.547.700 0 0 201.910.400 145.395.100 56.547.700 0 0 201.942.800 32.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 995.168.670 2.927.083.600 0 0 3.922.252.270 995.201.070 2.927.083.600 0 0 3.922.284.670 32.400 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 2.488.710.800 195.800.000 0 0 2.684.510.800 2.488.710.700 488.492.400 0 0 2.977.203.100 292.692.300 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.488.710.800 195.800.000 0 0 2.684.510.800 2.488.710.700 488.492.400 0 0 2.977.203.100 292.692.300 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.368.710.800 195.800.000 0 0 1.564.510.800 1.368.710.800 488.492.400 0 0 1.857.203.200 292.692.400 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 99.999.900 0 0 0 99.999.900 99.999.900 0 0 0 99.999.900 0 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 99.999.900 0 0 0 99.999.900 99.999.900 0 0 0 99.999.900 0 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.268.710.900 195.800.000 0 0 1.464.510.900 1.268.710.900 488.492.400 0 0 1.757.203.300 292.692.400 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 300.000.000 0 0 0 300.000.000 300.000.000 0 0 0 300.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 768.711.000 195.800.000 0 0 964.511.000 818.711.000 488.492.400 0 0 1.307.203.400 342.692.400 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 199.999.900 0 0 0 199.999.900 149.999.900 0 0 0 149.999.900 (50.000.000) 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 800.000.000 0 0 0 800.000.000 800.000.000 0 0 0 800.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 800.000.000 0 0 0 800.000.000 800.000.000 0 0 0 800.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 470.000.000 0 0 0 470.000.000 470.000.000 0 0 0 470.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 280.000.000 0 0 0 280.000.000 280.000.000 0 0 0 280.000.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 320.000.000 0 0 0 320.000.000 319.999.900 0 0 0 319.999.900 (100) 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 320.000.000 0 0 0 320.000.000 319.999.900 0 0 0 319.999.900 (100) 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 170.000.000 0 0 0 170.000.000 155.599.900 0 0 0 155.599.900 (14.400.100) 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 150.000.000 0 0 0 150.000.000 164.400.000 0 0 0 164.400.000 14.400.000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 65.810.815.244 1.195.635.400 0 0 67.006.450.644 67.904.691.294 1.987.378.000 0 0 69.892.069.294 2.885.618.650 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 65.810.815.244 1.195.635.400 0 0 67.006.450.644 67.904.691.294 1.987.378.000 0 0 69.892.069.294 2.885.618.650 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 49.688.736.157 395.886.600 0 0 50.084.622.757 51.592.787.430 964.324.600 0 0 52.557.112.030 2.472.489.273 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 718.821.330 0 0 0 718.821.330 718.821.330 0 0 0 718.821.330 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 404.351.000 0 0 0 404.351.000 404.351.000 0 0 0 404.351.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 314.470.330 0 0 0 314.470.330 314.470.330 0 0 0 314.470.330 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 45.177.489.097 0 0 0 45.177.489.097 46.834.916.070 0 0 0 46.834.916.070 1.657.426.973 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 43.824.259.097 0 0 0 43.824.259.097 45.359.259.470 0 0 0 45.359.259.470 1.535.000.373 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.353.230.000 0 0 0 1.353.230.000 1.475.656.600 0 0 0 1.475.656.600 122.426.600 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 66.705.000 0 0 0 66.705.000 66.705.000 0 0 0 66.705.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 66.705.000 0 0 0 66.705.000 66.705.000 0 0 0 66.705.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 72.325.000 0 0 0 72.325.000 224.725.000 0 0 0 224.725.000 152.400.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 42.400.000 0 0 0 42.400.000 42.400.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 72.325.000 0 0 0 72.325.000 182.325.000 0 0 0 182.325.000 110.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.294.789.330 34.081.900 0 0 1.328.871.230 1.333.888.430 34.081.900 0 0 1.367.970.330 39.099.100 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 37.011.790 3.377.600 0 0 40.389.390 53.434.890 3.377.600 0 0 56.812.490 16.423.100 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 28.212.500 0 0 28.212.500 0 28.212.500 0 0 28.212.500 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 64.333.120 2.491.800 0 0 66.824.920 64.333.120 2.491.800 0 0 66.824.920 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 228.363.520 0 0 0 228.363.520 228.363.520 0 0 0 228.363.520 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.809.900 0 0 0 45.809.900 59.929.900 0 0 0 59.929.900 14.120.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 72.500.000 0 0 0 72.500.000 72.500.000 0 0 0 72.500.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 441.032.000 0 0 0 441.032.000 441.032.000 0 0 0 441.032.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 405.739.000 0 0 0 405.739.000 414.295.000 0 0 0 414.295.000 8.556.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 146.796.000 361.804.700 0 0 508.600.700 160.823.900 930.242.700 0 0 1.091.066.600 582.465.900 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 0 278.000.000 0 0 278.000.000 278.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 172.753.200 0 0 172.753.200 0 303.901.200 0 0 303.901.200 131.148.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.508.700 189.051.500 0 0 191.560.200 8.036.600 348.341.500 0 0 356.378.100 164.817.900 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 144.287.300 0 0 0 144.287.300 152.787.300 0 0 0 152.787.300 8.500.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.517.138.000 0 0 0 1.517.138.000 1.451.207.100 0 0 0 1.451.207.100 (65.930.900) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.970.000 0 0 0 2.970.000 2.970.000 0 0 0 2.970.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 393.968.500 0 0 0 393.968.500 302.908.000 0 0 0 302.908.000 (91.060.500) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 165.959.500 0 0 0 165.959.500 190.959.500 0 0 0 190.959.500 25.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 954.240.000 0 0 0 954.240.000 954.369.600 0 0 0 954.369.600 129.600 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 694.672.400 0 0 0 694.672.400 801.700.600 0 0 0 801.700.600 107.028.200 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 694.672.400 0 0 0 694.672.400 801.700.600 0 0 0 801.700.600 107.028.200 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 7.873.697.273 312.600 0 0 7.874.009.873 7.290.813.300 312.600 0 0 7.291.125.900 (582.883.973) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.053.839.983 0 0 0 3.053.839.983 2.295.669.500 0 0 0 2.295.669.500 (758.170.483) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 553.393.100 0 0 0 553.393.100 643.299.400 0 0 0 643.299.400 89.906.300 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 2.500.446.883 0 0 0 2.500.446.883 1.652.370.100 0 0 0 1.652.370.100 (848.076.783) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 1.156.847.700 312.600 0 0 1.157.160.300 1.156.847.700 312.600 0 0 1.157.160.300 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 264.138.200 0 0 0 264.138.200 264.138.200 0 0 0 264.138.200 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 381.256.500 312.600 0 0 381.569.100 381.256.500 312.600 0 0 381.569.100 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 511.453.000 0 0 0 511.453.000 511.453.000 0 0 0 511.453.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 93.983.600 0 0 0 93.983.600 119.270.300 0 0 0 119.270.300 25.286.700 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 93.983.600 0 0 0 93.983.600 119.270.300 0 0 0 119.270.300 25.286.700 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer 27.496.600 0 0 0 27.496.600 27.496.600 0 0 0 27.496.600 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 27.496.600 0 0 0 27.496.600 27.496.600 0 0 0 27.496.600 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 130.194.900 0 0 0 130.194.900 130.194.900 0 0 0 130.194.900 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 130.194.900 0 0 0 130.194.900 130.194.900 0 0 0 130.194.900 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 3.411.334.490 0 0 0 3.411.334.490 3.561.334.300 0 0 0 3.561.334.300 149.999.810 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.06 01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 3.411.334.490 0 0 0 3.411.334.490 3.561.334.300 0 0 0 3.561.334.300 149.999.810 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.050.849.154 679.758.000 0 0 5.730.607.154 5.303.917.754 704.435.500 0 0 6.008.353.254 277.746.100 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 881.241.100 0 0 0 881.241.100 881.241.100 0 0 0 881.241.100 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan 881.241.100 0 0 0 881.241.100 881.241.100 0 0 0 881.241.100 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 3.984.956.954 679.758.000 0 0 4.664.714.954 4.155.849.954 704.435.500 0 0 4.860.285.454 195.570.500 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 1.009.008.000 3.258.000 0 0 1.012.266.000 1.209.008.000 3.258.000 0 0 1.212.266.000 200.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 69.825.600 0 0 0 69.825.600 69.825.600 0 0 0 69.825.600 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 620.563.200 0 0 0 620.563.200 620.563.200 0 0 0 620.563.200 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 813.924.700 0 0 0 813.924.700 813.924.700 0 0 0 813.924.700 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya 167.762.654 0 0 0 167.762.654 167.762.654 0 0 0 167.762.654 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 1.303.872.800 676.500.000 0 0 1.980.372.800 1.274.765.800 701.177.500 0 0 1.975.943.300 (4.429.500) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota 113.621.700 0 0 0 113.621.700 195.797.300 0 0 0 195.797.300 82.175.600 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 113.621.700 0 0 0 113.621.700 195.797.300 0 0 0 195.797.300 82.175.600 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum 71.029.400 0 0 0 71.029.400 71.029.400 0 0 0 71.029.400 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 01 Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum 71.029.400 0 0 0 71.029.400 71.029.400 0 0 0 71.029.400 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 601.155.280 0 0 0 601.155.280 978.326.030 17.104.300 0 0 995.430.330 394.275.050 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 182.235.000 0 0 0 182.235.000 559.405.750 17.104.300 0 0 576.510.050 394.275.050 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 182.235.000 0 0 0 182.235.000 559.405.750 17.104.300 0 0 576.510.050 394.275.050 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 294.059.700 0 0 0 294.059.700 294.059.700 0 0 0 294.059.700 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 294.059.700 0 0 0 294.059.700 294.059.700 0 0 0 294.059.700 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 124.860.580 0 0 0 124.860.580 124.860.580 0 0 0 124.860.580 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 27.860.700 0 0 0 27.860.700 27.860.700 0 0 0 27.860.700 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 96.999.880 0 0 0 96.999.880 96.999.880 0 0 0 96.999.880 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 609.766.380 0 0 0 609.766.380 779.766.380 0 0 0 779.766.380 170.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 609.766.380 0 0 0 609.766.380 779.766.380 0 0 0 779.766.380 170.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 138.841.380 0 0 0 138.841.380 308.841.380 0 0 0 308.841.380 170.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan 470.925.000 0 0 0 470.925.000 470.925.000 0 0 0 470.925.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.986.611.000 119.678.200 0 0 2.106.289.200 1.959.080.400 301.201.000 0 0 2.260.281.400 153.992.200 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 1.986.611.000 119.678.200 0 0 2.106.289.200 1.959.080.400 301.201.000 0 0 2.260.281.400 153.992.200 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 1.209.636.900 0 0 0 1.209.636.900 1.209.636.900 0 0 0 1.209.636.900 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 168.953.600 0 0 0 168.953.600 168.953.600 0 0 0 168.953.600 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 252.861.800 119.678.200 0 0 372.540.000 225.331.200 301.201.000 0 0 526.532.200 153.992.200 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani 102.912.100 0 0 0 102.912.100 102.912.100 0 0 0 102.912.100 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 252.246.600 0 0 0 252.246.600 252.246.600 0 0 0 252.246.600 0 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.470.590.712 24.429.600 0 0 3.495.020.312 3.618.371.800 103.547.200 0 0 3.721.919.000 226.898.688 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.470.590.712 24.429.600 0 0 3.495.020.312 3.618.371.800 103.547.200 0 0 3.721.919.000 226.898.688 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 215.866.000 0 0 0 215.866.000 377.312.900 0 0 0 377.312.900 161.446.900 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang 40.431.500 0 0 0 40.431.500 60.932.500 0 0 0 60.932.500 20.501.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang 40.431.500 0 0 0 40.431.500 60.932.500 0 0 0 60.932.500 20.501.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri 40.480.000 0 0 0 40.480.000 40.480.000 0 0 0 40.480.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri 40.480.000 0 0 0 40.480.000 40.480.000 0 0 0 40.480.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat 89.953.900 0 0 0 89.953.900 230.899.800 0 0 0 230.899.800 140.945.900 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.05 01 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C 89.953.900 0 0 0 89.953.900 230.899.800 0 0 0 230.899.800 140.945.900 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) 45.000.600 0 0 0 45.000.600 45.000.600 0 0 0 45.000.600 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.07 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 45.000.600 0 0 0 45.000.600 45.000.600 0 0 0 45.000.600 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.178.215.600 0 0 0 1.178.215.600 1.077.215.600 0 0 0 1.077.215.600 (101.000.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.021.592.400 0 0 0 1.021.592.400 920.592.400 0 0 0 920.592.400 (101.000.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 913.657.900 0 0 0 913.657.900 812.657.900 0 0 0 812.657.900 (101.000.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 107.934.500 0 0 0 107.934.500 107.934.500 0 0 0 107.934.500 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 156.623.200 0 0 0 156.623.200 156.623.200 0 0 0 156.623.200 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 67.363.500 0 0 0 67.363.500 67.363.500 0 0 0 67.363.500 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 89.259.700 0 0 0 89.259.700 89.259.700 0 0 0 89.259.700 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 272.992.600 0 0 0 272.992.600 272.992.600 0 0 0 272.992.600 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 161.373.400 0 0 0 161.373.400 161.373.400 0 0 0 161.373.400 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 104.426.000 0 0 0 104.426.000 104.426.000 0 0 0 104.426.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 56.947.400 0 0 0 56.947.400 56.947.400 0 0 0 56.947.400 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 44.111.200 0 0 0 44.111.200 44.111.200 0 0 0 44.111.200 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 44.111.200 0 0 0 44.111.200 44.111.200 0 0 0 44.111.200 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 67.508.000 0 0 0 67.508.000 67.508.000 0 0 0 67.508.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 01 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 67.508.000 0 0 0 67.508.000 67.508.000 0 0 0 67.508.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 75.860.000 0 0 0 75.860.000 75.860.000 0 0 0 75.860.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 75.860.000 0 0 0 75.860.000 75.860.000 0 0 0 75.860.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota 41.001.500 0 0 0 41.001.500 41.001.500 0 0 0 41.001.500 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 34.858.500 0 0 0 34.858.500 34.858.500 0 0 0 34.858.500 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 1.408.613.900 24.429.600 0 0 1.433.043.500 1.489.496.300 103.547.200 0 0 1.593.043.500 160.000.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 1.408.613.900 24.429.600 0 0 1.433.043.500 1.489.496.300 103.547.200 0 0 1.593.043.500 160.000.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 1.289.112.600 24.429.600 0 0 1.313.542.200 1.349.112.600 24.429.600 0 0 1.373.542.200 60.000.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 119.501.300 0 0 0 119.501.300 140.383.700 79.117.600 0 0 219.501.300 100.000.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 319.042.612 0 0 0 319.042.612 325.494.400 0 0 0 325.494.400 6.451.788 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 319.042.612 0 0 0 319.042.612 325.494.400 0 0 0 325.494.400 6.451.788 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 176.326.200 0 0 0 176.326.200 176.326.200 0 0 0 176.326.200 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 93.548.212 0 0 0 93.548.212 100.000.000 0 0 0 100.000.000 6.451.788 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 49.168.200 0 0 0 49.168.200 49.168.200 0 0 0 49.168.200 0 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 16.280.058.888 327.375.800 0 0 16.607.434.688 17.459.099.900 413.786.100 0 0 17.872.886.000 1.265.451.312 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 16.280.058.888 327.375.800 0 0 16.607.434.688 17.459.099.900 413.786.100 0 0 17.872.886.000 1.265.451.312 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.578.080.988 327.375.800 0 0 15.905.456.788 16.632.889.500 413.786.100 0 0 17.046.675.600 1.141.218.812 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 166.564.500 0 0 0 166.564.500 179.182.600 0 0 0 179.182.600 12.618.100 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 45.763.000 0 0 0 45.763.000 45.763.000 0 0 0 45.763.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 27.150.000 0 0 0 27.150.000 27.150.000 0 0 0 27.150.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 25.247.000 0 0 0 25.247.000 25.247.000 0 0 0 25.247.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 68.404.500 0 0 0 68.404.500 81.022.600 0 0 0 81.022.600 12.618.100 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.496.138.461 0 0 0 12.496.138.461 13.108.138.973 0 0 0 13.108.138.973 612.000.512 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.445.836.961 0 0 0 12.445.836.961 13.057.837.473 0 0 0 13.057.837.473 612.000.512 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 50.301.500 0 0 0 50.301.500 50.301.500 0 0 0 50.301.500 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 44.280.000 0 0 0 44.280.000 44.280.000 0 0 0 44.280.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 44.280.000 0 0 0 44.280.000 44.280.000 0 0 0 44.280.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000 73.000.000 0 0 0 73.000.000 13.000.000 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 13.000.000 0 0 0 13.000.000 13.000.000 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 660.137.100 327.375.800 0 0 987.512.900 660.137.100 413.786.100 0 0 1.073.923.200 86.410.300 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27.612.500 0 0 0 27.612.500 27.612.500 0 0 0 27.612.500 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.428.000 327.375.800 0 0 343.803.800 16.428.000 413.786.100 0 0 430.214.100 86.410.300 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 63.161.500 0 0 0 63.161.500 63.161.500 0 0 0 63.161.500 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 182.497.600 0 0 0 182.497.600 182.497.600 0 0 0 182.497.600 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.802.500 0 0 0 100.802.500 100.802.500 0 0 0 100.802.500 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 49.320.000 0 0 0 49.320.000 49.320.000 0 0 0 49.320.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 220.315.000 0 0 0 220.315.000 220.315.000 0 0 0 220.315.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.439.475.000 0 0 0 1.439.475.000 1.481.482.200 0 0 0 1.481.482.200 42.007.200 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.335.000 0 0 0 5.335.000 5.335.000 0 0 0 5.335.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 218.100.000 0 0 0 218.100.000 259.200.000 0 0 0 259.200.000 41.100.000 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 89.500.000 0 0 0 89.500.000 89.500.000 0 0 0 89.500.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.126.540.000 0 0 0 1.126.540.000 1.127.447.200 0 0 0 1.127.447.200 907.200 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 711.485.927 0 0 0 711.485.927 1.086.668.627 0 0 0 1.086.668.627 375.182.700 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 360.543.800 0 0 0 360.543.800 435.726.500 0 0 0 435.726.500 75.182.700 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 350.942.127 0 0 0 350.942.127 650.942.127 0 0 0 650.942.127 300.000.000 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 357.647.200 0 0 0 357.647.200 481.879.700 0 0 0 481.879.700 124.232.500 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 357.647.200 0 0 0 357.647.200 481.879.700 0 0 0 481.879.700 124.232.500 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 89.641.000 0 0 0 89.641.000 89.641.000 0 0 0 89.641.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 268.006.200 0 0 0 268.006.200 392.238.700 0 0 0 392.238.700 124.232.500 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 119.885.000 0 0 0 119.885.000 119.885.000 0 0 0 119.885.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 119.885.000 0 0 0 119.885.000 119.885.000 0 0 0 119.885.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 29.845.000 0 0 0 29.845.000 29.845.000 0 0 0 29.845.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota 90.040.000 0 0 0 90.040.000 90.040.000 0 0 0 90.040.000 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 224.445.700 0 0 0 224.445.700 224.445.700 0 0 0 224.445.700 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 224.445.700 0 0 0 224.445.700 224.445.700 0 0 0 224.445.700 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 82.192.500 0 0 0 82.192.500 82.192.500 0 0 0 82.192.500 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas 142.253.200 0 0 0 142.253.200 142.253.200 0 0 0 142.253.200 0 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 155.987.200 0 0 0 155.987.200 155.987.200 0 0 0 155.987.200 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 155.987.200 0 0 0 155.987.200 155.987.200 0 0 0 155.987.200 0 3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 155.987.200 0 0 0 155.987.200 155.987.200 0 0 0 155.987.200 0 3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 155.987.200 0 0 0 155.987.200 155.987.200 0 0 0 155.987.200 0 3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 36.405.300 0 0 0 36.405.300 86.405.300 0 0 0 86.405.300 50.000.000 3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 61.539.100 0 0 0 61.539.100 11.539.100 0 0 0 11.539.100 (50.000.000) 3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi 58.042.800 0 0 0 58.042.800 58.042.800 0 0 0 58.042.800 0 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 268.244.103.100 10.396.065.900 0 0 278.640.169.000 289.672.714.426 10.460.528.260 0 0 300.133.242.686 21.493.073.686 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 162.379.759.400 9.224.662.600 0 0 171.604.422.000 181.912.047.626 8.236.644.760 0 0 190.148.692.386 18.544.270.386 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Tata Pemerintahan 1.041.360.000 0 0 0 1.041.360.000 1.041.360.000 0 0 0 1.041.360.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 41.360.000 0 0 0 41.360.000 41.360.000 0 0 0 41.360.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 41.360.000 0 0 0 41.360.000 41.360.000 0 0 0 41.360.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 41.360.000 0 0 0 41.360.000 41.360.000 0 0 0 41.360.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 355.000.000 0 0 0 355.000.000 355.000.000 0 0 0 355.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 270.000.000 0 0 0 270.000.000 270.000.000 0 0 0 270.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 375.000.000 0 0 0 375.000.000 375.000.000 0 0 0 375.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Hukum 2.113.336.340 0 0 0 2.113.336.340 2.213.336.340 0 0 0 2.213.336.340 100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 44.140.000 0 0 0 44.140.000 44.140.000 0 0 0 44.140.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 44.140.000 0 0 0 44.140.000 44.140.000 0 0 0 44.140.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 44.140.000 0 0 0 44.140.000 44.140.000 0 0 0 44.140.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2.069.196.340 0 0 0 2.069.196.340 2.169.196.340 0 0 0 2.169.196.340 100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 2.069.196.340 0 0 0 2.069.196.340 2.169.196.340 0 0 0 2.169.196.340 100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 1.003.907.500 0 0 0 1.003.907.500 1.003.907.500 0 0 0 1.003.907.500 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 754.634.900 0 0 0 754.634.900 854.634.900 0 0 0 854.634.900 100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 310.653.940 0 0 0 310.653.940 310.653.940 0 0 0 310.653.940 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Kerjasama Daerah 837.136.000 0 0 0 837.136.000 1.037.136.000 0 0 0 1.037.136.000 200.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 87.000.000 0 0 0 87.000.000 87.000.000 0 0 0 87.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 87.000.000 0 0 0 87.000.000 87.000.000 0 0 0 87.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 87.000.000 0 0 0 87.000.000 87.000.000 0 0 0 87.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 750.136.000 0 0 0 750.136.000 950.136.000 0 0 0 950.136.000 200.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 750.136.000 0 0 0 750.136.000 950.136.000 0 0 0 950.136.000 200.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 377.916.000 0 0 0 377.916.000 377.916.000 0 0 0 377.916.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02 2.04 02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 110.000.000 0 0 0 110.000.000 110.000.000 0 0 0 110.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02 2.04 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 262.220.000 0 0 0 262.220.000 462.220.000 0 0 0 462.220.000 200.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Administrasi Pembangunan 715.835.600 0 0 0 715.835.600 715.835.600 0 0 0 715.835.600 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 43.960.000 0 0 0 43.960.000 43.960.000 0 0 0 43.960.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 43.960.000 0 0 0 43.960.000 43.960.000 0 0 0 43.960.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 43.960.000 0 0 0 43.960.000 43.960.000 0 0 0 43.960.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 671.875.600 0 0 0 671.875.600 671.875.600 0 0 0 671.875.600 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 671.875.600 0 0 0 671.875.600 671.875.600 0 0 0 671.875.600 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 157.375.600 0 0 0 157.375.600 157.375.600 0 0 0 157.375.600 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 319.500.000 0 0 0 319.500.000 319.500.000 0 0 0 319.500.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 195.000.000 0 0 0 195.000.000 195.000.000 0 0 0 195.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Kesejahteraan Rakyat 61.146.859.620 31.784.400 0 0 61.178.644.020 63.875.581.220 31.166.000 0 0 63.906.747.220 2.728.103.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 44.140.000 0 0 0 44.140.000 35.755.000 0 0 0 35.755.000 (8.385.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 44.140.000 0 0 0 44.140.000 35.755.000 0 0 0 35.755.000 (8.385.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 44.140.000 0 0 0 44.140.000 35.755.000 0 0 0 35.755.000 (8.385.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 61.102.719.620 31.784.400 0 0 61.134.504.020 63.839.826.220 31.166.000 0 0 63.870.992.220 2.736.488.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 61.102.719.620 31.784.400 0 0 61.134.504.020 63.839.826.220 31.166.000 0 0 63.870.992.220 2.736.488.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 3.479.331.310 0 0 0 3.479.331.310 5.815.819.510 0 0 0 5.815.819.510 2.336.488.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 57.317.037.910 31.784.400 0 0 57.348.822.310 57.437.656.310 31.166.000 0 0 57.468.822.310 120.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 306.350.400 0 0 0 306.350.400 586.350.400 0 0 0 586.350.400 280.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1.185.664.000 0 0 0 1.185.664.000 1.185.664.000 0 0 0 1.185.664.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 42.140.000 0 0 0 42.140.000 42.140.000 0 0 0 42.140.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 42.140.000 0 0 0 42.140.000 42.140.000 0 0 0 42.140.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 42.140.000 0 0 0 42.140.000 42.140.000 0 0 0 42.140.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.143.524.000 0 0 0 1.143.524.000 1.143.524.000 0 0 0 1.143.524.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.143.524.000 0 0 0 1.143.524.000 1.143.524.000 0 0 0 1.143.524.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 290.265.000 0 0 0 290.265.000 290.265.000 0 0 0 290.265.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 275.558.000 0 0 0 275.558.000 275.558.000 0 0 0 275.558.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 577.701.000 0 0 0 577.701.000 577.701.000 0 0 0 577.701.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Umum 55.907.111.641 9.192.878.200 0 0 65.099.989.841 70.486.954.601 8.205.478.760 0 0 78.692.433.361 13.592.443.520 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 55.907.111.641 9.192.878.200 0 0 65.099.989.841 70.486.954.601 8.205.478.760 0 0 78.692.433.361 13.592.443.520 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 224.770.000 0 0 0 224.770.000 172.666.000 0 0 0 172.666.000 (52.104.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 21.574.000 0 0 0 21.574.000 21.574.000 0 0 0 21.574.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 203.196.000 0 0 0 203.196.000 151.092.000 0 0 0 151.092.000 (52.104.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 751.894.000 0 0 0 751.894.000 755.218.770 0 0 0 755.218.770 3.324.770 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 689.859.500 0 0 0 689.859.500 693.184.270 0 0 0 693.184.270 3.324.770 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 62.034.500 0 0 0 62.034.500 62.034.500 0 0 0 62.034.500 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 31.195.676.570 459.305.200 0 0 31.654.981.770 43.194.348.710 445.305.400 0 0 43.639.654.110 11.984.672.340 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.112.642.000 0 0 0 1.112.642.000 1.348.047.000 0 0 0 1.348.047.000 235.405.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.429.369.970 459.305.200 0 0 2.888.675.170 2.802.665.410 445.305.400 0 0 3.247.970.810 359.295.640 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.966.597.100 0 0 0 1.966.597.100 2.417.107.900 0 0 0 2.417.107.900 450.510.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.130.698.500 0 0 0 3.130.698.500 3.502.855.000 0 0 0 3.502.855.000 372.156.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 709.720.000 0 0 0 709.720.000 703.170.000 0 0 0 703.170.000 (6.550.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.818.707.600 0 0 0 9.818.707.600 10.824.507.000 0 0 0 10.824.507.000 1.005.799.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.939.955.900 0 0 0 11.939.955.900 21.508.010.900 0 0 0 21.508.010.900 9.568.055.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 38.790.000 0 0 0 38.790.000 38.790.000 0 0 0 38.790.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 49.195.500 0 0 0 49.195.500 49.195.500 0 0 0 49.195.500 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 740.631.500 8.733.573.000 0 0 9.474.204.500 625.895.250 7.760.173.360 0 0 8.386.068.610 (1.088.135.890) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 500.000.000 0 0 500.000.000 0 1.533.160.500 0 0 1.533.160.500 1.033.160.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 3.706.911.800 0 0 3.706.911.800 0 2.249.747.060 0 0 2.249.747.060 (1.457.164.740) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 740.631.500 4.526.661.200 0 0 5.267.292.700 625.895.250 3.977.265.800 0 0 4.603.161.050 (664.131.650) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.887.797.800 0 0 0 8.887.797.800 9.562.216.500 0 0 0 9.562.216.500 674.418.700 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 69.696.000 0 0 0 69.696.000 69.696.000 0 0 0 69.696.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 953.631.600 0 0 0 953.631.600 1.151.839.500 0 0 0 1.151.839.500 198.207.900 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.864.470.200 0 0 0 7.864.470.200 8.340.681.000 0 0 0 8.340.681.000 476.210.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.737.400.571 0 0 0 11.737.400.571 13.305.826.671 0 0 0 13.305.826.671 1.568.426.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.088.322.308 0 0 0 1.088.322.308 1.362.825.608 0 0 0 1.362.825.608 274.503.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.084.182.263 0 0 0 3.084.182.263 3.886.921.063 0 0 0 3.886.921.063 802.738.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.241.796.000 0 0 0 1.241.796.000 1.262.530.000 0 0 0 1.262.530.000 20.734.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.672.850.000 0 0 0 5.672.850.000 6.576.100.000 0 0 0 6.576.100.000 903.250.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 650.250.000 0 0 0 650.250.000 217.450.000 0 0 0 217.450.000 (432.800.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 321.835.000 0 0 0 321.835.000 321.835.000 0 0 0 321.835.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 321.835.000 0 0 0 321.835.000 321.835.000 0 0 0 321.835.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 2.047.106.200 0 0 0 2.047.106.200 2.548.947.700 0 0 0 2.548.947.700 501.841.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 890.664.300 0 0 0 890.664.300 1.191.989.300 0 0 0 1.191.989.300 301.325.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 665.425.300 0 0 0 665.425.300 765.518.300 0 0 0 765.518.300 100.093.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 491.016.600 0 0 0 491.016.600 591.440.100 0 0 0 591.440.100 100.423.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0012 Bagian Organisasi 1.068.973.600 0 0 0 1.068.973.600 1.068.973.600 0 0 0 1.068.973.600 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0012 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.068.973.600 0 0 0 1.068.973.600 1.068.973.600 0 0 0 1.068.973.600 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0012 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 47.000.000 0 0 0 47.000.000 47.000.000 0 0 0 47.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0012 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 47.000.000 0 0 0 47.000.000 47.000.000 0 0 0 47.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0012 01 2.13 Penataan Organisasi 1.021.973.600 0 0 0 1.021.973.600 1.021.973.600 0 0 0 1.021.973.600 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0012 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 301.590.000 0 0 0 301.590.000 301.590.000 0 0 0 301.590.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0012 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 171.000.000 0 0 0 171.000.000 171.000.000 0 0 0 171.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0012 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 152.201.900 0 0 0 152.201.900 152.201.900 0 0 0 152.201.900 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0012 01 2.13 04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 126.000.000 0 0 0 126.000.000 126.000.000 0 0 0 126.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0012 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 271.181.700 0 0 0 271.181.700 271.181.700 0 0 0 271.181.700 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0013 Bagian Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian 35.733.404.049 0 0 0 35.733.404.049 36.623.826.715 0 0 0 36.623.826.715 890.422.666 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0013 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 35.733.404.049 0 0 0 35.733.404.049 36.623.826.715 0 0 0 36.623.826.715 890.422.666 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0013 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 353.374.900 0 0 0 353.374.900 343.439.400 0 0 0 343.439.400 (9.935.500) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0013 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 193.262.600 0 0 0 193.262.600 183.327.100 0 0 0 183.327.100 (9.935.500) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0013 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 34.826.600 0 0 0 34.826.600 34.826.600 0 0 0 34.826.600 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0013 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 36.949.800 0 0 0 36.949.800 36.949.800 0 0 0 36.949.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0013 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 36.112.700 0 0 0 36.112.700 36.112.700 0 0 0 36.112.700 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0013 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 20.563.300 0 0 0 20.563.300 20.563.300 0 0 0 20.563.300 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0013 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 31.659.900 0 0 0 31.659.900 31.659.900 0 0 0 31.659.900 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0013 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 32.808.196.181 0 0 0 32.808.196.181 33.680.177.315 0 0 0 33.680.177.315 871.981.134 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0013 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 32.372.349.431 0 0 0 32.372.349.431 33.323.607.565 0 0 0 33.323.607.565 951.258.134 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0013 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 394.206.750 0 0 0 394.206.750 314.929.750 0 0 0 314.929.750 (79.277.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0013 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 24.954.200 0 0 0 24.954.200 24.954.200 0 0 0 24.954.200 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0013 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 16.685.800 0 0 0 16.685.800 16.685.800 0 0 0 16.685.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0013 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 92.440.000 0 0 0 92.440.000 78.500.000 0 0 0 78.500.000 (13.940.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0013 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 92.440.000 0 0 0 92.440.000 78.500.000 0 0 0 78.500.000 (13.940.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0013 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2.479.392.968 0 0 0 2.479.392.968 2.521.710.000 0 0 0 2.521.710.000 42.317.032 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0013 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 188.790.000 0 0 0 188.790.000 204.656.800 0 0 0 204.656.800 15.866.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0013 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2.290.602.968 0 0 0 2.290.602.968 2.317.053.200 0 0 0 2.317.053.200 26.450.232 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0014 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 1.001.511.350 0 0 0 1.001.511.350 1.001.511.350 0 0 0 1.001.511.350 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0014 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 83.910.000 0 0 0 83.910.000 83.910.000 0 0 0 83.910.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0014 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 83.910.000 0 0 0 83.910.000 83.910.000 0 0 0 83.910.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0014 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83.910.000 0 0 0 83.910.000 83.910.000 0 0 0 83.910.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0014 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 917.601.350 0 0 0 917.601.350 917.601.350 0 0 0 917.601.350 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0014 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 611.948.300 0 0 0 611.948.300 611.948.300 0 0 0 611.948.300 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0014 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 355.700.100 0 0 0 355.700.100 355.700.100 0 0 0 355.700.100 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0014 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 94.407.300 0 0 0 94.407.300 94.407.300 0 0 0 94.407.300 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0014 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 161.840.900 0 0 0 161.840.900 161.840.900 0 0 0 161.840.900 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0014 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 305.653.050 0 0 0 305.653.050 305.653.050 0 0 0 305.653.050 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0014 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0014 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 70.816.800 0 0 0 70.816.800 70.816.800 0 0 0 70.816.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0014 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 134.836.250 0 0 0 134.836.250 134.836.250 0 0 0 134.836.250 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0015 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.628.567.200 0 0 0 1.628.567.200 2.661.868.200 0 0 0 2.661.868.200 1.033.301.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0015 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.628.567.200 0 0 0 1.628.567.200 2.661.868.200 0 0 0 2.661.868.200 1.033.301.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0015 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 523.349.000 0 0 0 523.349.000 511.874.000 0 0 0 511.874.000 (11.475.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0015 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 523.349.000 0 0 0 523.349.000 511.874.000 0 0 0 511.874.000 (11.475.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0015 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.105.218.200 0 0 0 1.105.218.200 2.149.994.200 0 0 0 2.149.994.200 1.044.776.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0015 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 300.407.600 0 0 0 300.407.600 364.231.600 0 0 0 364.231.600 63.824.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0015 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 602.700.000 0 0 0 602.700.000 1.568.752.000 0 0 0 1.568.752.000 966.052.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0015 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 202.110.600 0 0 0 202.110.600 217.010.600 0 0 0 217.010.600 14.900.000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 105.864.343.700 1.171.403.300 0 0 107.035.747.000 107.760.666.800 2.223.883.500 0 0 109.984.550.300 2.948.803.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 105.864.343.700 1.171.403.300 0 0 107.035.747.000 107.760.666.800 2.223.883.500 0 0 109.984.550.300 2.948.803.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 82.881.221.150 1.171.403.300 0 0 84.052.624.450 83.903.406.448 2.223.883.500 0 0 86.127.289.948 2.074.665.498 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 373.341.800 0 0 0 373.341.800 493.341.800 0 0 0 493.341.800 120.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 68.120.000 0 0 0 68.120.000 188.120.000 0 0 0 188.120.000 120.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 39.742.000 0 0 0 39.742.000 39.742.000 0 0 0 39.742.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 265.479.800 0 0 0 265.479.800 265.479.800 0 0 0 265.479.800 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.610.377.870 0 0 0 8.610.377.870 9.007.658.353 0 0 0 9.007.658.353 397.280.483 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.577.778.670 0 0 0 8.577.778.670 8.975.059.153 0 0 0 8.975.059.153 397.280.483 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 32.599.200 0 0 0 32.599.200 32.599.200 0 0 0 32.599.200 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.257.918.000 0 0 0 1.257.918.000 1.169.977.575 0 0 0 1.169.977.575 (87.940.425) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 497.860.000 0 0 0 497.860.000 507.860.000 0 0 0 507.860.000 10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 760.058.000 0 0 0 760.058.000 662.117.575 0 0 0 662.117.575 (97.940.425) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.055.621.880 627.318.900 0 0 3.682.940.780 3.450.254.620 1.489.799.100 0 0 4.940.053.720 1.257.112.940 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 83.379.800 0 0 0 83.379.800 83.379.800 0 0 0 83.379.800 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 445.289.000 607.169.900 0 0 1.052.458.900 260.803.000 1.469.650.100 0 0 1.730.453.100 677.994.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 17.583.400 0 0 17.583.400 0 17.583.400 0 0 17.583.400 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 548.980.520 2.565.600 0 0 551.546.120 670.573.960 2.565.600 0 0 673.139.560 121.593.440 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 424.590.000 0 0 0 424.590.000 760.436.000 0 0 0 760.436.000 335.846.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 368.461.800 0 0 0 368.461.800 375.661.800 0 0 0 375.661.800 7.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.122.486.860 0 0 0 1.122.486.860 1.236.966.160 0 0 0 1.236.966.160 114.479.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 62.433.900 0 0 0 62.433.900 62.433.900 0 0 0 62.433.900 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 320.858.800 0 0 320.858.800 0 320.858.800 0 0 320.858.800 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 320.858.800 0 0 320.858.800 0 320.858.800 0 0 320.858.800 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.305.273.200 0 0 0 5.305.273.200 5.327.555.200 0 0 0 5.327.555.200 22.282.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.292.000 0 0 0 6.292.000 6.292.000 0 0 0 6.292.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 729.828.000 0 0 0 729.828.000 729.828.000 0 0 0 729.828.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 653.500.000 0 0 0 653.500.000 479.000.000 0 0 0 479.000.000 (174.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.915.653.200 0 0 0 3.915.653.200 4.112.435.200 0 0 0 4.112.435.200 196.782.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.011.479.300 195.000.000 0 0 4.206.479.300 3.927.237.800 385.000.000 0 0 4.312.237.800 105.758.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.791.577.300 0 0 0 1.791.577.300 1.730.689.300 0 0 0 1.730.689.300 (60.888.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.219.902.000 195.000.000 0 0 2.414.902.000 2.196.548.500 385.000.000 0 0 2.581.548.500 166.646.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 Penataan Organisasi 31.098.000 0 0 0 31.098.000 31.098.000 0 0 0 31.098.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 31.098.000 0 0 0 31.098.000 31.098.000 0 0 0 31.098.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 53.479.607.100 28.225.600 0 0 53.507.832.700 53.479.607.100 28.225.600 0 0 53.507.832.700 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 53.035.512.000 0 0 0 53.035.512.000 53.035.512.000 0 0 0 53.035.512.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 444.095.100 28.225.600 0 0 472.320.700 444.095.100 28.225.600 0 0 472.320.700 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 6.756.504.000 0 0 0 6.756.504.000 7.016.676.000 0 0 0 7.016.676.000 260.172.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 6.756.504.000 0 0 0 6.756.504.000 7.016.676.000 0 0 0 7.016.676.000 260.172.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 22.983.122.550 0 0 0 22.983.122.550 23.857.260.352 0 0 0 23.857.260.352 874.137.802 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 8.389.788.000 0 0 0 8.389.788.000 8.228.616.418 0 0 0 8.228.616.418 (161.171.582) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2.667.294.000 0 0 0 2.667.294.000 2.541.438.718 0 0 0 2.541.438.718 (125.855.282) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 5.722.494.000 0 0 0 5.722.494.000 5.687.177.700 0 0 0 5.687.177.700 (35.316.300) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 3.820.792.400 0 0 0 3.820.792.400 3.820.792.400 0 0 0 3.820.792.400 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 699.839.400 0 0 0 699.839.400 699.839.400 0 0 0 699.839.400 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 699.839.400 0 0 0 699.839.400 699.839.400 0 0 0 699.839.400 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD 583.371.400 0 0 0 583.371.400 583.371.400 0 0 0 583.371.400 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 583.371.400 0 0 0 583.371.400 583.371.400 0 0 0 583.371.400 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1.254.370.800 0 0 0 1.254.370.800 1.254.370.800 0 0 0 1.254.370.800 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 980.485.600 0 0 0 980.485.600 1.103.013.600 0 0 0 1.103.013.600 122.528.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 980.485.600 0 0 0 980.485.600 1.103.013.600 0 0 0 1.103.013.600 122.528.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 2.531.942.950 0 0 0 2.531.942.950 2.549.526.950 0 0 0 2.549.526.950 17.584.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 2.232.324.000 0 0 0 2.232.324.000 2.232.324.000 0 0 0 2.232.324.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 71.618.950 0 0 0 71.618.950 89.202.950 0 0 0 89.202.950 17.584.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 228.000.000 0 0 0 228.000.000 228.000.000 0 0 0 228.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 2.327.960.000 0 0 0 2.327.960.000 3.491.940.000 0 0 0 3.491.940.000 1.163.980.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 2.327.960.000 0 0 0 2.327.960.000 3.491.940.000 0 0 0 3.491.940.000 1.163.980.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 461.164.000 0 0 0 461.164.000 389.142.920 0 0 0 389.142.920 (72.021.080) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 461.164.000 0 0 0 461.164.000 389.142.920 0 0 0 389.142.920 (72.021.080) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 2.098.138.800 0 0 0 2.098.138.800 2.098.138.800 0 0 0 2.098.138.800 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 2.098.138.800 0 0 0 2.098.138.800 2.098.138.800 0 0 0 2.098.138.800 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 2.372.850.800 0 0 0 2.372.850.800 2.176.089.264 0 0 0 2.176.089.264 (196.761.536) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 2.372.850.800 0 0 0 2.372.850.800 2.176.089.264 0 0 0 2.176.089.264 (196.761.536) 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 259.241.223.000 2.817.504.100 50.000.000.000 631.470.489.900 943.529.217.000 273.997.155.517 3.879.940.800 22.380.000.000 633.132.449.900 933.389.546.217 (10.139.670.783) 5 01 PERENCANAAN 17.473.733.100 514.275.400 0 0 17.988.008.500 18.187.576.050 1.035.870.700 0 0 19.223.446.750 1.235.438.250 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 17.473.733.100 514.275.400 0 0 17.988.008.500 18.187.576.050 1.035.870.700 0 0 19.223.446.750 1.235.438.250 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.772.881.600 514.275.400 0 0 12.287.157.000 12.327.173.400 1.035.870.700 0 0 13.363.044.100 1.075.887.100 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 157.367.500 0 0 0 157.367.500 104.882.500 0 0 0 104.882.500 (52.485.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 131.176.500 0 0 0 131.176.500 78.691.500 0 0 0 78.691.500 (52.485.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 26.191.000 0 0 0 26.191.000 26.191.000 0 0 0 26.191.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.587.261.900 0 0 0 9.587.261.900 10.052.262.100 0 0 0 10.052.262.100 465.000.200 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.548.281.900 0 0 0 9.548.281.900 10.013.282.100 0 0 0 10.013.282.100 465.000.200 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 19.490.000 0 0 0 19.490.000 19.490.000 0 0 0 19.490.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 19.490.000 0 0 0 19.490.000 19.490.000 0 0 0 19.490.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 19.490.000 0 0 0 19.490.000 19.490.000 0 0 0 19.490.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 19.490.000 0 0 0 19.490.000 19.490.000 0 0 0 19.490.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 136.000.000 0 0 0 136.000.000 152.563.300 0 0 0 152.563.300 16.563.300 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 8.400.000 0 0 0 8.400.000 8.400.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 136.000.000 0 0 0 136.000.000 144.163.300 0 0 0 144.163.300 8.163.300 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 907.175.500 514.275.400 0 0 1.421.450.900 1.120.691.800 845.870.700 0 0 1.966.562.500 545.111.600 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 42.210.000 0 0 0 42.210.000 85.246.400 0 0 0 85.246.400 43.036.400 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.384.000 514.275.400 0 0 535.659.400 21.384.000 845.870.700 0 0 867.254.700 331.595.300 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 64.802.200 0 0 0 64.802.200 147.074.900 0 0 0 147.074.900 82.272.700 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 140.686.800 0 0 0 140.686.800 204.679.800 0 0 0 204.679.800 63.993.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 120.460.000 0 0 0 120.460.000 144.674.200 0 0 0 144.674.200 24.214.200 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 61.400.000 0 0 0 61.400.000 61.400.000 0 0 0 61.400.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 264.302.500 0 0 0 264.302.500 264.302.500 0 0 0 264.302.500 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 191.930.000 0 0 0 191.930.000 191.930.000 0 0 0 191.930.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 319.572.000 0 0 0 319.572.000 229.119.000 0 0 0 229.119.000 (90.453.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 29.700.000 0 0 0 29.700.000 36.300.000 0 0 0 36.300.000 6.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 86.772.000 0 0 0 86.772.000 26.679.000 0 0 0 26.679.000 (60.093.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 203.100.000 0 0 0 203.100.000 166.140.000 0 0 0 166.140.000 (36.960.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 646.014.700 0 0 0 646.014.700 648.164.700 190.000.000 0 0 838.164.700 192.150.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 505.714.700 0 0 0 505.714.700 447.614.700 0 0 0 447.614.700 (58.100.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 140.300.000 0 0 0 140.300.000 200.550.000 0 0 0 200.550.000 60.250.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 190.000.000 0 0 190.000.000 190.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.325.129.900 0 0 0 1.325.129.900 1.306.624.900 0 0 0 1.306.624.900 (18.505.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 790.246.500 0 0 0 790.246.500 704.722.500 0 0 0 704.722.500 (85.524.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 61.800.000 0 0 0 61.800.000 25.800.000 0 0 0 25.800.000 (36.000.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 62.120.000 0 0 0 62.120.000 124.620.000 0 0 0 124.620.000 62.500.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 42.092.700 0 0 0 42.092.700 39.992.700 0 0 0 39.992.700 (2.100.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 90.127.700 0 0 0 90.127.700 89.027.700 0 0 0 89.027.700 (1.100.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 287.187.200 0 0 0 287.187.200 247.913.200 0 0 0 247.913.200 (39.274.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 65.053.900 0 0 0 65.053.900 59.703.900 0 0 0 59.703.900 (5.350.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 181.865.000 0 0 0 181.865.000 117.665.000 0 0 0 117.665.000 (64.200.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 25.880.000 0 0 0 25.880.000 57.289.000 0 0 0 57.289.000 31.409.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD 25.880.000 0 0 0 25.880.000 57.289.000 0 0 0 57.289.000 31.409.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 509.003.400 0 0 0 509.003.400 544.613.400 0 0 0 544.613.400 35.610.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 277.995.400 0 0 0 277.995.400 306.295.400 0 0 0 306.295.400 28.300.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 231.008.000 0 0 0 231.008.000 238.318.000 0 0 0 238.318.000 7.310.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.375.721.600 0 0 0 4.375.721.600 4.553.777.750 0 0 0 4.553.777.750 178.056.150 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 875.397.700 0 0 0 875.397.700 1.073.413.800 0 0 0 1.073.413.800 198.016.100 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 0 0 0 0 0 146.189.900 0 0 0 146.189.900 146.189.900 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 248.608.000 0 0 0 248.608.000 255.428.000 0 0 0 255.428.000 6.820.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 470.084.500 0 0 0 470.084.500 515.090.800 0 0 0 515.090.800 45.006.300 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 156.705.200 0 0 0 156.705.200 156.705.100 0 0 0 156.705.100 (100) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 1.140.772.300 0 0 0 1.140.772.300 1.220.812.100 0 0 0 1.220.812.100 80.039.800 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 162.570.800 0 0 0 162.570.800 192.444.700 0 0 0 192.444.700 29.873.900 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 386.579.300 0 0 0 386.579.300 455.279.300 0 0 0 455.279.300 68.700.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 155.317.800 0 0 0 155.317.800 135.697.700 0 0 0 135.697.700 (19.620.100) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 436.304.400 0 0 0 436.304.400 437.390.400 0 0 0 437.390.400 1.086.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 2.359.551.600 0 0 0 2.359.551.600 2.259.551.850 0 0 0 2.259.551.850 (99.999.750) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 350.000.000 0 0 0 350.000.000 350.000.000 0 0 0 350.000.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 470.071.000 0 0 0 470.071.000 503.198.050 0 0 0 503.198.050 33.127.050 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1.539.480.600 0 0 0 1.539.480.600 1.406.353.800 0 0 0 1.406.353.800 (133.126.800) 5 02 KEUANGAN 218.029.668.400 2.111.978.700 50.000.000.000 631.470.489.900 901.612.137.000 231.583.159.200 2.407.204.300 22.380.000.000 633.132.449.900 889.502.813.400 (12.109.323.600) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 82.524.315.400 666.463.700 50.000.000.000 631.470.489.900 764.661.269.000 93.122.223.800 624.754.700 22.380.000.000 633.132.449.900 749.259.428.400 (15.401.840.600) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 76.614.449.650 666.463.700 0 0 77.280.913.350 86.887.658.150 624.754.700 0 0 87.512.412.850 10.231.499.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 104.947.800 0 0 0 104.947.800 82.367.800 0 0 0 82.367.800 (22.580.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 49.566.200 0 0 0 49.566.200 40.266.200 0 0 0 40.266.200 (9.300.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 17.870.800 0 0 0 17.870.800 10.900.800 0 0 0 10.900.800 (6.970.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 15.000.000 0 0 0 15.000.000 12.180.000 0 0 0 12.180.000 (2.820.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 22.510.800 0 0 0 22.510.800 19.020.800 0 0 0 19.020.800 (3.490.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 74.069.046.450 0 0 0 74.069.046.450 84.216.316.850 0 0 0 84.216.316.850 10.147.270.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 74.033.303.450 0 0 0 74.033.303.450 84.195.968.850 0 0 0 84.195.968.850 10.162.665.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 35.743.000 0 0 0 35.743.000 20.348.000 0 0 0 20.348.000 (15.395.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 22.500.000 0 0 0 22.500.000 0 0 0 0 0 (22.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 (10.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.500.000 0 0 0 12.500.000 0 0 0 0 0 (12.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 122.000.000 0 0 0 122.000.000 82.800.000 0 0 0 82.800.000 (39.200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 10.800.000 0 0 0 10.800.000 10.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 22.000.000 0 0 0 22.000.000 22.000.000 0 0 0 22.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 (50.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.015.889.900 0 0 0 1.015.889.900 987.938.000 0 0 0 987.938.000 (27.951.900) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22.595.000 0 0 0 22.595.000 24.835.000 0 0 0 24.835.000 2.240.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.581.800 0 0 0 36.581.800 33.670.400 0 0 0 33.670.400 (2.911.400) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 323.230.000 0 0 0 323.230.000 299.954.500 0 0 0 299.954.500 (23.275.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 199.763.100 0 0 0 199.763.100 220.195.800 0 0 0 220.195.800 20.432.700 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 37.810.000 0 0 0 37.810.000 32.382.800 0 0 0 32.382.800 (5.427.200) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 176.790.000 0 0 0 176.790.000 206.834.500 0 0 0 206.834.500 30.044.500 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 189.120.000 0 0 0 189.120.000 145.315.000 0 0 0 145.315.000 (43.805.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 30.000.000 0 0 0 30.000.000 24.750.000 0 0 0 24.750.000 (5.250.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 666.463.700 0 0 666.463.700 0 624.754.700 0 0 624.754.700 (41.709.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 260.558.000 0 0 260.558.000 0 227.237.800 0 0 227.237.800 (33.320.200) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 405.905.700 0 0 405.905.700 0 397.516.900 0 0 397.516.900 (8.388.800) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 519.705.000 0 0 0 519.705.000 520.871.400 0 0 0 520.871.400 1.166.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.025.000 0 0 0 10.025.000 10.025.000 0 0 0 10.025.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 240.000.000 0 0 0 240.000.000 240.000.000 0 0 0 240.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 269.680.000 0 0 0 269.680.000 270.846.400 0 0 0 270.846.400 1.166.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 760.360.500 0 0 0 760.360.500 997.364.100 0 0 0 997.364.100 237.003.600 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 289.451.000 0 0 0 289.451.000 290.704.600 0 0 0 290.704.600 1.253.600 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 158.534.500 0 0 0 158.534.500 151.734.500 0 0 0 151.734.500 (6.800.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 312.375.000 0 0 0 312.375.000 554.925.000 0 0 0 554.925.000 242.550.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.799.109.950 0 50.000.000.000 631.470.489.900 685.269.599.850 3.972.169.850 0 22.380.000.000 633.132.449.900 659.484.619.750 (25.784.980.100) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.445.000.000 0 0 0 1.445.000.000 1.600.000.000 0 0 0 1.600.000.000 155.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 80.000.000 0 0 0 80.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 70.000.000 0 0 0 70.000.000 65.000.000 0 0 0 65.000.000 (5.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 250.000.000 0 0 0 250.000.000 255.000.000 0 0 0 255.000.000 5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 280.000.000 0 0 0 280.000.000 340.000.000 0 0 0 340.000.000 60.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 765.000.000 0 0 0 765.000.000 840.000.000 0 0 0 840.000.000 75.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.227.018.750 0 0 0 1.227.018.750 1.227.048.750 0 0 0 1.227.048.750 30.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 759.278.900 0 0 0 759.278.900 794.422.400 0 0 0 794.422.400 35.143.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 13.535.000 0 0 0 13.535.000 13.535.000 0 0 0 13.535.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 12.010.000 0 0 0 12.010.000 12.010.000 0 0 0 12.010.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 49.499.500 0 0 0 49.499.500 49.499.500 0 0 0 49.499.500 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 13.004.000 0 0 0 13.004.000 14.444.000 0 0 0 14.444.000 1.440.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 12.532.800 0 0 0 12.532.800 7.532.800 0 0 0 7.532.800 (5.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 17.724.500 0 0 0 17.724.500 0 0 0 0 0 (17.724.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 216.415.550 0 0 0 216.415.550 134.256.550 0 0 0 134.256.550 (82.159.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 66.328.500 0 0 0 66.328.500 66.108.500 0 0 0 66.108.500 (220.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 66.690.000 0 0 0 66.690.000 135.240.000 0 0 0 135.240.000 68.550.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 691.400.800 0 0 0 691.400.800 709.430.800 0 0 0 709.430.800 18.030.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 141.264.000 0 0 0 141.264.000 141.264.000 0 0 0 141.264.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 17.342.000 0 0 0 17.342.000 10.255.800 0 0 0 10.255.800 (7.086.200) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 328.298.600 0 0 0 328.298.600 347.247.500 0 0 0 347.247.500 18.948.900 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 48.220.200 0 0 0 48.220.200 36.387.500 0 0 0 36.387.500 (11.832.700) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 17.055.900 0 0 0 17.055.900 35.055.900 0 0 0 35.055.900 18.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 139.220.100 0 0 0 139.220.100 139.220.100 0 0 0 139.220.100 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 235.390.400 0 50.000.000.000 631.470.489.900 681.705.880.300 235.390.300 0 22.380.000.000 633.132.449.900 655.747.840.200 (25.958.040.100) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 235.390.400 0 0 510.696.689.900 510.932.080.300 235.390.300 0 0 510.696.689.900 510.932.080.200 (100) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 0 50.000.000.000 0 50.000.000.000 0 0 22.380.000.000 0 22.380.000.000 (27.620.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 0 0 0 120.773.800.000 120.773.800.000 0 0 0 122.435.760.000 122.435.760.000 1.661.960.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 200.300.000 0 0 0 200.300.000 200.300.000 0 0 0 200.300.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 200.300.000 0 0 0 200.300.000 200.300.000 0 0 0 200.300.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2.110.755.800 0 0 0 2.110.755.800 2.262.395.800 0 0 0 2.262.395.800 151.640.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.110.755.800 0 0 0 2.110.755.800 2.262.395.800 0 0 0 2.262.395.800 151.640.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 260.000.000 0 0 0 260.000.000 310.000.000 0 0 0 310.000.000 50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 32.113.000 0 0 0 32.113.000 32.113.000 0 0 0 32.113.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 393.428.100 0 0 0 393.428.100 393.428.100 0 0 0 393.428.100 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 1.022.463.000 0 0 0 1.022.463.000 1.174.103.000 0 0 0 1.174.103.000 151.640.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 292.385.300 0 0 0 292.385.300 242.385.300 0 0 0 242.385.300 (50.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 36.382.000 0 0 0 36.382.000 36.382.000 0 0 0 36.382.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 41.635.800 0 0 0 41.635.800 41.635.800 0 0 0 41.635.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 32.348.600 0 0 0 32.348.600 32.348.600 0 0 0 32.348.600 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 135.505.353.000 1.445.515.000 0 0 136.950.868.000 138.460.935.400 1.782.449.600 0 0 140.243.385.000 3.292.517.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 126.832.812.600 1.445.515.000 0 0 128.278.327.600 130.496.301.700 1.782.449.600 0 0 132.278.751.300 4.000.423.700 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 130.399.000 0 0 0 130.399.000 135.399.000 0 0 0 135.399.000 5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 38.258.000 0 0 0 38.258.000 43.258.000 0 0 0 43.258.000 5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 17.155.800 0 0 0 17.155.800 17.155.800 0 0 0 17.155.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 29.985.200 0 0 0 29.985.200 29.985.200 0 0 0 29.985.200 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 61.924.311.600 0 0 0 61.924.311.600 63.724.311.600 0 0 0 63.724.311.600 1.800.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 61.907.766.000 0 0 0 61.907.766.000 63.707.766.000 0 0 0 63.707.766.000 1.800.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 16.545.600 0 0 0 16.545.600 16.545.600 0 0 0 16.545.600 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 66.625.000 0 0 0 66.625.000 80.025.000 0 0 0 80.025.000 13.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 13.400.000 0 0 0 13.400.000 13.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 66.625.000 0 0 0 66.625.000 66.625.000 0 0 0 66.625.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.175.684.800 2.513.200 0 0 2.178.198.000 2.898.950.400 2.513.200 0 0 2.901.463.600 723.265.600 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 80.350.400 0 0 0 80.350.400 101.518.800 0 0 0 101.518.800 21.168.400 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 141.292.800 2.513.200 0 0 143.806.000 56.983.000 2.513.200 0 0 59.496.200 (84.309.800) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 494.070.190 0 0 0 494.070.190 585.316.990 0 0 0 585.316.990 91.246.800 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 907.395.110 0 0 0 907.395.110 1.028.592.310 0 0 0 1.028.592.310 121.197.200 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 174.420.500 0 0 0 174.420.500 393.521.500 0 0 0 393.521.500 219.101.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 178.155.800 0 0 0 178.155.800 533.017.800 0 0 0 533.017.800 354.862.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 330.000.000 1.443.001.800 0 0 1.773.001.800 330.000.000 1.779.936.400 0 0 2.109.936.400 336.934.600 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 330.000.000 1.443.001.800 0 0 1.773.001.800 330.000.000 1.779.936.400 0 0 2.109.936.400 336.934.600 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.909.708.300 0 0 0 60.909.708.300 61.437.647.300 0 0 0 61.437.647.300 527.939.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.914.000 0 0 0 2.914.000 2.914.000 0 0 0 2.914.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 59.419.638.300 0 0 0 59.419.638.300 60.086.178.300 0 0 0 60.086.178.300 666.540.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.487.156.000 0 0 0 1.487.156.000 1.348.555.000 0 0 0 1.348.555.000 (138.601.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.296.083.900 0 0 0 1.296.083.900 1.889.968.400 0 0 0 1.889.968.400 593.884.500 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 591.183.900 0 0 0 591.183.900 726.068.400 0 0 0 726.068.400 134.884.500 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 550.000.000 0 0 0 550.000.000 950.000.000 0 0 0 950.000.000 400.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 154.900.000 0 0 0 154.900.000 213.900.000 0 0 0 213.900.000 59.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 8.672.540.400 0 0 0 8.672.540.400 7.964.633.700 0 0 0 7.964.633.700 (707.906.700) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 8.672.540.400 0 0 0 8.672.540.400 7.964.633.700 0 0 0 7.964.633.700 (707.906.700) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 178.380.000 0 0 0 178.380.000 162.711.700 0 0 0 162.711.700 (15.668.300) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 1.310.000.000 0 0 0 1.310.000.000 46.500.000 0 0 0 46.500.000 (1.263.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 506.743.600 0 0 0 506.743.600 572.433.000 0 0 0 572.433.000 65.689.400 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 922.699.900 0 0 0 922.699.900 754.069.900 0 0 0 754.069.900 (168.630.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 606.112.800 0 0 0 606.112.800 606.112.800 0 0 0 606.112.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 177.658.000 0 0 0 177.658.000 179.509.000 0 0 0 179.509.000 1.851.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 824.120.200 0 0 0 824.120.200 1.007.603.200 0 0 0 1.007.603.200 183.483.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 894.517.000 0 0 0 894.517.000 1.433.595.200 0 0 0 1.433.595.200 539.078.200 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 127.160.000 0 0 0 127.160.000 127.160.000 0 0 0 127.160.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 2.521.516.500 0 0 0 2.521.516.500 2.552.666.500 0 0 0 2.552.666.500 31.150.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 207.870.900 0 0 0 207.870.900 150.270.900 0 0 0 150.270.900 (57.600.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 335.761.500 0 0 0 335.761.500 304.561.500 0 0 0 304.561.500 (31.200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000 67.440.000 0 0 0 67.440.000 7.440.000 5 03 KEPEGAWAIAN 19.129.652.920 191.250.000 0 0 19.320.902.920 19.866.736.887 436.865.800 0 0 20.303.602.687 982.699.767 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 19.129.652.920 191.250.000 0 0 19.320.902.920 19.866.736.887 436.865.800 0 0 20.303.602.687 982.699.767 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.951.061.920 191.250.000 0 0 14.142.311.920 15.104.250.687 436.865.800 0 0 15.541.116.487 1.398.804.567 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.244.900 0 0 0 44.244.900 177.531.300 0 0 0 177.531.300 133.286.400 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 21.387.900 0 0 0 21.387.900 144.158.100 0 0 0 144.158.100 122.770.200 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 11.093.900 0 0 0 11.093.900 11.710.100 0 0 0 11.710.100 616.200 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.763.100 0 0 0 11.763.100 21.663.100 0 0 0 21.663.100 9.900.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.806.044.600 0 0 0 10.806.044.600 11.379.411.267 0 0 0 11.379.411.267 573.366.667 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.791.794.800 0 0 0 10.791.794.800 11.365.461.467 0 0 0 11.365.461.467 573.666.667 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 14.249.800 0 0 0 14.249.800 13.949.800 0 0 0 13.949.800 (300.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 32.529.800 0 0 0 32.529.800 77.060.100 0 0 0 77.060.100 44.530.300 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 38.000.000 0 0 0 38.000.000 38.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 08 Pemindahan Tugas ASN 32.529.800 0 0 0 32.529.800 39.060.100 0 0 0 39.060.100 6.530.300 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.046.556.620 0 0 0 1.046.556.620 1.100.051.620 0 0 0 1.100.051.620 53.495.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 158.674.800 0 0 0 158.674.800 158.674.800 0 0 0 158.674.800 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 89.118.100 0 0 0 89.118.100 89.118.100 0 0 0 89.118.100 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 262.653.720 0 0 0 262.653.720 262.653.720 0 0 0 262.653.720 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 147.497.500 0 0 0 147.497.500 167.027.500 0 0 0 167.027.500 19.530.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 60.400.000 0 0 0 60.400.000 60.400.000 0 0 0 60.400.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 165.946.500 0 0 0 165.946.500 165.946.500 0 0 0 165.946.500 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 162.266.000 0 0 0 162.266.000 196.231.000 0 0 0 196.231.000 33.965.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 62.730.000 245.615.800 0 0 308.345.800 308.345.800 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 62.730.000 0 0 0 62.730.000 62.730.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 242.115.800 0 0 242.115.800 242.115.800 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.464.197.600 0 0 0 1.464.197.600 1.303.650.600 0 0 0 1.303.650.600 (160.547.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 735.040.000 0 0 0 735.040.000 621.509.000 0 0 0 621.509.000 (113.531.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 729.157.600 0 0 0 729.157.600 682.141.600 0 0 0 682.141.600 (47.016.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 557.488.400 191.250.000 0 0 748.738.400 1.003.815.800 191.250.000 0 0 1.195.065.800 446.327.400 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 402.160.900 0 0 0 402.160.900 460.788.300 0 0 0 460.788.300 58.627.400 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 191.250.000 0 0 191.250.000 349.700.000 191.250.000 0 0 540.950.000 349.700.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 85.200.000 0 0 0 85.200.000 123.200.000 0 0 0 123.200.000 38.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 70.127.500 0 0 0 70.127.500 70.127.500 0 0 0 70.127.500 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.178.591.000 0 0 0 5.178.591.000 4.762.486.200 0 0 0 4.762.486.200 (416.104.800) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2.906.613.400 0 0 0 2.906.613.400 2.765.219.600 0 0 0 2.765.219.600 (141.393.800) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 2.414.674.400 0 0 0 2.414.674.400 2.135.825.300 0 0 0 2.135.825.300 (278.849.100) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 419.291.100 0 0 0 419.291.100 551.106.400 0 0 0 551.106.400 131.815.300 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 41.997.900 0 0 0 41.997.900 18.817.900 0 0 0 18.817.900 (23.180.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 30.650.000 0 0 0 30.650.000 59.470.000 0 0 0 59.470.000 28.820.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 895.095.400 0 0 0 895.095.400 816.950.800 0 0 0 816.950.800 (78.144.600) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 70.047.700 0 0 0 70.047.700 66.758.100 0 0 0 66.758.100 (3.289.600) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 146.446.800 0 0 0 146.446.800 146.446.800 0 0 0 146.446.800 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 678.600.900 0 0 0 678.600.900 603.745.900 0 0 0 603.745.900 (74.855.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 949.811.000 0 0 0 949.811.000 867.733.500 0 0 0 867.733.500 (82.077.500) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pengelolaan Assessment Center 408.744.300 0 0 0 408.744.300 408.744.300 0 0 0 408.744.300 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 350.217.000 0 0 0 350.217.000 274.617.000 0 0 0 274.617.000 (75.600.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 36.659.800 0 0 0 36.659.800 36.659.800 0 0 0 36.659.800 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 154.189.900 0 0 0 154.189.900 147.712.400 0 0 0 147.712.400 (6.477.500) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 427.071.200 0 0 0 427.071.200 312.582.300 0 0 0 312.582.300 (114.488.900) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 115.064.600 0 0 0 115.064.600 56.108.600 0 0 0 56.108.600 (58.956.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 135.741.100 0 0 0 135.741.100 122.704.900 0 0 0 122.704.900 (13.036.200) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 176.265.500 0 0 0 176.265.500 133.768.800 0 0 0 133.768.800 (42.496.700) 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.402.169.080 0 0 0 4.402.169.080 4.018.235.480 0 0 0 4.018.235.480 (383.933.600) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4.402.169.080 0 0 0 4.402.169.080 4.018.235.480 0 0 0 4.018.235.480 (383.933.600) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4.402.169.080 0 0 0 4.402.169.080 4.018.235.480 0 0 0 4.018.235.480 (383.933.600) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 4.402.169.080 0 0 0 4.402.169.080 4.018.235.480 0 0 0 4.018.235.480 (383.933.600) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1.385.391.030 0 0 0 1.385.391.030 1.306.947.030 0 0 0 1.306.947.030 (78.444.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 3.016.778.050 0 0 0 3.016.778.050 2.711.288.450 0 0 0 2.711.288.450 (305.489.600) 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 205.999.500 0 0 0 205.999.500 341.447.900 0 0 0 341.447.900 135.448.400 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 205.999.500 0 0 0 205.999.500 341.447.900 0 0 0 341.447.900 135.448.400 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 205.999.500 0 0 0 205.999.500 341.447.900 0 0 0 341.447.900 135.448.400 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 205.999.500 0 0 0 205.999.500 341.447.900 0 0 0 341.447.900 135.448.400 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 156.093.000 0 0 0 156.093.000 249.416.000 0 0 0 249.416.000 93.323.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 0 0 0 0 0 42.125.400 0 0 0 42.125.400 42.125.400 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 49.906.500 0 0 0 49.906.500 49.906.500 0 0 0 49.906.500 0 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 25.206.822.900 653.624.100 0 0 25.860.447.000 26.158.681.700 700.823.300 0 0 26.859.505.000 999.058.000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 25.206.822.900 653.624.100 0 0 25.860.447.000 26.158.681.700 700.823.300 0 0 26.859.505.000 999.058.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 25.206.822.900 653.624.100 0 0 25.860.447.000 26.158.681.700 700.823.300 0 0 26.859.505.000 999.058.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.514.579.400 653.624.100 0 0 19.168.203.500 19.510.794.000 700.823.300 0 0 20.211.617.300 1.043.413.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.138.000 0 0 0 18.138.000 28.821.400 0 0 0 28.821.400 10.683.400 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.310.000 0 0 0 7.310.000 10.905.000 0 0 0 10.905.000 3.595.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.475.000 0 0 0 3.475.000 7.019.200 0 0 0 7.019.200 3.544.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.475.000 0 0 0 3.475.000 7.019.200 0 0 0 7.019.200 3.544.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.878.000 0 0 0 3.878.000 3.878.000 0 0 0 3.878.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.992.153.200 0 0 0 15.992.153.200 16.791.211.200 0 0 0 16.791.211.200 799.058.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.981.309.200 0 0 0 15.981.309.200 16.780.367.200 0 0 0 16.780.367.200 799.058.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.452.000 0 0 0 4.452.000 4.452.000 0 0 0 4.452.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6.392.000 0 0 0 6.392.000 6.392.000 0 0 0 6.392.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.043.500 0 0 0 11.043.500 11.043.500 0 0 0 11.043.500 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.043.500 0 0 0 11.043.500 11.043.500 0 0 0 11.043.500 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 384.324.500 0 0 0 384.324.500 400.378.500 0 0 0 400.378.500 16.054.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 14.190.000 0 0 0 14.190.000 14.190.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 9.450.000 0 0 0 9.450.000 9.450.000 0 0 0 9.450.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 310.750.000 0 0 0 310.750.000 310.000.000 0 0 0 310.000.000 (750.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 64.124.500 0 0 0 64.124.500 66.738.500 0 0 0 66.738.500 2.614.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 970.842.000 0 0 0 970.842.000 1.158.604.500 0 0 0 1.158.604.500 187.762.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.853.000 0 0 0 14.853.000 24.258.900 0 0 0 24.258.900 9.405.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.091.100 0 0 0 25.091.100 36.909.900 0 0 0 36.909.900 11.818.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 82.509.600 0 0 0 82.509.600 123.191.300 0 0 0 123.191.300 40.681.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 203.954.300 0 0 0 203.954.300 219.206.400 0 0 0 219.206.400 15.252.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 138.592.000 0 0 0 138.592.000 138.592.000 0 0 0 138.592.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 446.590.000 0 0 0 446.590.000 557.194.000 0 0 0 557.194.000 110.604.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 19.252.000 0 0 0 19.252.000 19.252.000 0 0 0 19.252.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 653.624.100 0 0 653.624.100 0 700.823.300 0 0 700.823.300 47.199.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 515.316.200 0 0 515.316.200 0 515.316.200 0 0 515.316.200 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 67.894.500 0 0 67.894.500 0 42.461.100 0 0 42.461.100 (25.433.400) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 70.413.400 0 0 70.413.400 0 143.046.000 0 0 143.046.000 72.632.600 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 318.013.000 0 0 0 318.013.000 282.290.600 0 0 0 282.290.600 (35.722.400) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.850.000 0 0 0 14.850.000 14.850.000 0 0 0 14.850.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.523.000 0 0 0 42.523.000 42.523.000 0 0 0 42.523.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 260.640.000 0 0 0 260.640.000 224.917.600 0 0 0 224.917.600 (35.722.400) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 820.065.200 0 0 0 820.065.200 838.444.300 0 0 0 838.444.300 18.379.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 615.805.200 0 0 0 615.805.200 634.184.300 0 0 0 634.184.300 18.379.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 55.850.000 0 0 0 55.850.000 55.850.000 0 0 0 55.850.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 121.618.000 0 0 0 121.618.000 121.618.000 0 0 0 121.618.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 26.792.000 0 0 0 26.792.000 26.792.000 0 0 0 26.792.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.315.217.000 0 0 0 6.315.217.000 6.347.651.200 0 0 0 6.347.651.200 32.434.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 3.447.312.000 0 0 0 3.447.312.000 3.264.950.100 0 0 0 3.264.950.100 (182.361.900) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 146.642.500 0 0 0 146.642.500 0 0 0 0 0 (146.642.500) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 620.120.000 0 0 0 620.120.000 620.120.000 0 0 0 620.120.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 453.220.000 0 0 0 453.220.000 315.120.000 0 0 0 315.120.000 (138.100.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa 928.742.500 0 0 0 928.742.500 893.269.900 0 0 0 893.269.900 (35.472.600) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 1.298.587.000 0 0 0 1.298.587.000 1.436.440.200 0 0 0 1.436.440.200 137.853.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 2.867.905.000 0 0 0 2.867.905.000 3.082.701.100 0 0 0 3.082.701.100 214.796.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 70.380.000 0 0 0 70.380.000 72.749.000 0 0 0 72.749.000 2.369.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 2.797.525.000 0 0 0 2.797.525.000 3.009.952.100 0 0 0 3.009.952.100 212.427.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 377.026.500 0 0 0 377.026.500 300.236.500 0 0 0 300.236.500 (76.790.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 377.026.500 0 0 0 377.026.500 300.236.500 0 0 0 300.236.500 (76.790.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 66.314.500 0 0 0 66.314.500 112.314.500 0 0 0 112.314.500 46.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 115.047.000 0 0 0 115.047.000 115.047.000 0 0 0 115.047.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 72.875.000 0 0 0 72.875.000 72.875.000 0 0 0 72.875.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 122.790.000 0 0 0 122.790.000 0 0 0 0 0 (122.790.000) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 147.725.827.600 1.810.675.400 0 0 149.536.503.000 153.134.441.158 2.264.219.900 0 0 155.398.661.058 5.862.158.058 7 01 KECAMATAN 147.725.827.600 1.810.675.400 0 0 149.536.503.000 153.134.441.158 2.264.219.900 0 0 155.398.661.058 5.862.158.058 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 14.058.487.456 249.691.300 0 0 14.308.178.756 14.752.256.956 250.851.800 0 0 15.003.108.756 694.930.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.495.820.556 212.791.300 0 0 13.708.611.856 14.179.946.756 213.951.800 0 0 14.393.898.556 685.286.700 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.876.900 0 0 0 10.876.900 10.876.900 0 0 0 10.876.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.876.900 0 0 0 10.876.900 10.876.900 0 0 0 10.876.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.483.281.614 0 0 0 11.483.281.614 12.013.281.689 0 0 0 12.013.281.689 530.000.075 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.483.281.614 0 0 0 11.483.281.614 12.013.281.689 0 0 0 12.013.281.689 530.000.075 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 12.200.000 0 0 0 12.200.000 12.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 12.200.000 0 0 0 12.200.000 12.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 796.301.450 0 0 0 796.301.450 796.301.450 0 0 0 796.301.450 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 38.341.130 0 0 0 38.341.130 38.341.130 0 0 0 38.341.130 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 98.504.100 0 0 0 98.504.100 98.504.100 0 0 0 98.504.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 154.781.220 0 0 0 154.781.220 154.781.220 0 0 0 154.781.220 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 87.281.000 0 0 0 87.281.000 87.281.000 0 0 0 87.281.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 23.440.000 0 0 0 23.440.000 23.440.000 0 0 0 23.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 393.954.000 0 0 0 393.954.000 393.954.000 0 0 0 393.954.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 212.791.300 0 0 212.791.300 0 212.791.300 0 0 212.791.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 212.791.300 0 0 212.791.300 0 212.791.300 0 0 212.791.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 447.210.000 0 0 0 447.210.000 470.940.000 0 0 0 470.940.000 23.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000 0 0 0 5.500.000 5.500.000 0 0 0 5.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 163.310.000 0 0 0 163.310.000 187.040.000 0 0 0 187.040.000 23.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 278.400.000 0 0 0 278.400.000 278.400.000 0 0 0 278.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 758.150.592 0 0 0 758.150.592 876.346.717 1.160.500 0 0 877.507.217 119.356.625 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 300.512.000 0 0 0 300.512.000 300.512.000 0 0 0 300.512.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 195.200.000 0 0 0 195.200.000 195.200.000 0 0 0 195.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 262.438.592 0 0 0 262.438.592 380.634.717 1.160.500 0 0 381.795.217 119.356.625 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 391.690.200 0 0 0 391.690.200 337.333.500 0 0 0 337.333.500 (54.356.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 167.831.900 0 0 0 167.831.900 196.493.800 0 0 0 196.493.800 28.661.900 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 53.214.900 0 0 0 53.214.900 81.876.800 0 0 0 81.876.800 28.661.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 114.617.000 0 0 0 114.617.000 114.617.000 0 0 0 114.617.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 223.858.300 0 0 0 223.858.300 140.839.700 0 0 0 140.839.700 (83.018.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 223.858.300 0 0 0 223.858.300 140.839.700 0 0 0 140.839.700 (83.018.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 170.976.700 36.900.000 0 0 207.876.700 234.976.700 36.900.000 0 0 271.876.700 64.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 12.100.000 0 0 0 12.100.000 76.100.000 0 0 0 76.100.000 64.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12.100.000 0 0 0 12.100.000 76.100.000 0 0 0 76.100.000 64.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 68.018.300 0 0 0 68.018.300 68.018.300 0 0 0 68.018.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 68.018.300 0 0 0 68.018.300 68.018.300 0 0 0 68.018.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 90.858.400 36.900.000 0 0 127.758.400 90.858.400 36.900.000 0 0 127.758.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 90.858.400 36.900.000 0 0 127.758.400 90.858.400 36.900.000 0 0 127.758.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Adiarsa Barat 1.320.873.401 0 0 0 1.320.873.401 1.320.873.401 0 0 0 1.320.873.401 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.260.873.401 0 0 0 1.260.873.401 1.260.873.401 0 0 0 1.260.873.401 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 495.000.000 0 0 0 495.000.000 495.000.000 0 0 0 495.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 495.000.000 0 0 0 495.000.000 495.000.000 0 0 0 495.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 765.873.401 0 0 0 765.873.401 765.873.401 0 0 0 765.873.401 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 678.064.916 0 0 0 678.064.916 678.064.916 0 0 0 678.064.916 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 87.808.485 0 0 0 87.808.485 87.808.485 0 0 0 87.808.485 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Tunggakjati 1.275.914.634 0 0 0 1.275.914.634 1.275.914.634 0 0 0 1.275.914.634 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.215.914.634 0 0 0 1.215.914.634 1.215.914.634 0 0 0 1.215.914.634 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 450.000.000 0 0 0 450.000.000 450.000.000 0 0 0 450.000.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 450.000.000 0 0 0 450.000.000 450.000.000 0 0 0 450.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 765.914.634 0 0 0 765.914.634 765.914.634 0 0 0 765.914.634 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 632.737.434 0 0 0 632.737.434 632.737.434 0 0 0 632.737.434 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 133.177.200 0 0 0 133.177.200 133.177.200 0 0 0 133.177.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Mekarjati 1.154.676.850 0 0 0 1.154.676.850 1.154.676.850 0 0 0 1.154.676.850 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.094.676.850 0 0 0 1.094.676.850 1.094.676.850 0 0 0 1.094.676.850 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 328.800.000 0 0 0 328.800.000 328.800.000 0 0 0 328.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 328.800.000 0 0 0 328.800.000 328.800.000 0 0 0 328.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 765.876.850 0 0 0 765.876.850 765.876.850 0 0 0 765.876.850 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 765.876.850 0 0 0 765.876.850 765.876.850 0 0 0 765.876.850 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Nagasari 1.685.736.184 0 0 0 1.685.736.184 1.685.736.184 0 0 0 1.685.736.184 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.625.736.184 0 0 0 1.625.736.184 1.625.736.184 0 0 0 1.625.736.184 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 859.800.000 0 0 0 859.800.000 859.800.000 0 0 0 859.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 859.800.000 0 0 0 859.800.000 859.800.000 0 0 0 859.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 765.936.184 0 0 0 765.936.184 765.936.184 0 0 0 765.936.184 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 765.936.184 0 0 0 765.936.184 765.936.184 0 0 0 765.936.184 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Karangpawitan 1.271.832.795 172.764.000 0 0 1.444.596.795 1.271.832.795 172.764.000 0 0 1.444.596.795 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.211.832.795 172.764.000 0 0 1.384.596.795 1.211.832.795 172.764.000 0 0 1.384.596.795 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 618.600.000 0 0 0 618.600.000 618.600.000 0 0 0 618.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 618.600.000 0 0 0 618.600.000 618.600.000 0 0 0 618.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 593.232.795 172.764.000 0 0 765.996.795 593.232.795 172.764.000 0 0 765.996.795 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 520.864.250 169.074.000 0 0 689.938.250 520.864.250 169.074.000 0 0 689.938.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 72.368.545 3.690.000 0 0 76.058.545 72.368.545 3.690.000 0 0 76.058.545 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Karawang Kulon 1.381.110.255 38.084.400 0 0 1.419.194.655 1.381.110.255 38.084.400 0 0 1.419.194.655 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0006 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.321.110.255 38.084.400 0 0 1.359.194.655 1.321.110.255 38.084.400 0 0 1.359.194.655 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0006 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 593.400.000 0 0 0 593.400.000 593.400.000 0 0 0 593.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0006 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 593.400.000 0 0 0 593.400.000 593.400.000 0 0 0 593.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0006 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 727.710.255 38.084.400 0 0 765.794.655 727.710.255 38.084.400 0 0 765.794.655 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0006 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 627.701.655 37.572.000 0 0 665.273.655 627.701.655 37.572.000 0 0 665.273.655 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0006 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 100.008.600 512.400 0 0 100.521.000 100.008.600 512.400 0 0 100.521.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0006 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0006 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0006 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Tanjungpura 1.110.433.054 112.716.000 0 0 1.223.149.054 1.110.433.054 112.716.000 0 0 1.223.149.054 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0007 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.050.433.054 112.716.000 0 0 1.163.149.054 1.050.433.054 112.716.000 0 0 1.163.149.054 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0007 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 397.200.000 0 0 0 397.200.000 397.200.000 0 0 0 397.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0007 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 397.200.000 0 0 0 397.200.000 397.200.000 0 0 0 397.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0007 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 653.233.054 112.716.000 0 0 765.949.054 653.233.054 112.716.000 0 0 765.949.054 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0007 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 653.233.054 112.716.000 0 0 765.949.054 653.233.054 112.716.000 0 0 765.949.054 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0007 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0007 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0007 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Tanjungmekar 1.048.974.371 118.518.300 0 0 1.167.492.671 1.048.974.371 118.518.300 0 0 1.167.492.671 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0008 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 988.974.371 118.518.300 0 0 1.107.492.671 988.974.371 118.518.300 0 0 1.107.492.671 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0008 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 342.000.000 0 0 0 342.000.000 342.000.000 0 0 0 342.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0008 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 342.000.000 0 0 0 342.000.000 342.000.000 0 0 0 342.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0008 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 646.974.371 118.518.300 0 0 765.492.671 646.974.371 118.518.300 0 0 765.492.671 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0008 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 370.988.871 0 0 0 370.988.871 370.988.871 0 0 0 370.988.871 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0008 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 275.985.500 118.518.300 0 0 394.503.800 275.985.500 118.518.300 0 0 394.503.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0008 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0008 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0008 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 3.409.627.800 50.361.200 0 0 3.459.989.000 3.537.355.300 63.628.100 0 0 3.600.983.400 140.994.400 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.871.116.400 50.361.200 0 0 2.921.477.600 2.993.604.100 63.628.100 0 0 3.057.232.200 135.754.600 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.295.000 0 0 0 18.295.000 18.382.900 0 0 0 18.382.900 87.900 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.725.000 0 0 0 11.725.000 11.725.000 0 0 0 11.725.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.570.000 0 0 0 6.570.000 6.657.900 0 0 0 6.657.900 87.900 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.582.489.000 0 0 0 2.582.489.000 2.702.489.000 0 0 0 2.702.489.000 120.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.582.489.000 0 0 0 2.582.489.000 2.702.489.000 0 0 0 2.702.489.000 120.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13.860.000 0 0 0 13.860.000 16.060.000 0 0 0 16.060.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 13.860.000 0 0 0 13.860.000 16.060.000 0 0 0 16.060.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 90.131.800 50.361.200 0 0 140.493.000 90.364.600 63.628.100 0 0 153.992.700 13.499.700 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.452.200 0 0 0 4.452.200 4.452.200 0 0 0 4.452.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 47.048.200 0 0 47.048.200 0 60.315.100 0 0 60.315.100 13.266.900 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.959.800 3.313.000 0 0 25.272.800 21.959.800 3.313.000 0 0 25.272.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.534.000 0 0 0 14.534.000 14.766.800 0 0 0 14.766.800 232.800 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.542.200 0 0 0 4.542.200 4.542.200 0 0 0 4.542.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.472.000 0 0 0 2.472.000 2.472.000 0 0 0 2.472.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 42.171.600 0 0 0 42.171.600 42.171.600 0 0 0 42.171.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.050.400 0 0 0 52.050.400 49.230.400 0 0 0 49.230.400 (2.820.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000 0 0 0 2.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.850.400 0 0 0 37.850.400 35.030.400 0 0 0 35.030.400 (2.820.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 114.290.200 0 0 0 114.290.200 117.077.200 0 0 0 117.077.200 2.787.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 84.924.000 0 0 0 84.924.000 77.886.000 0 0 0 77.886.000 (7.038.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.250.000 0 0 0 14.250.000 14.250.000 0 0 0 14.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.116.200 0 0 0 15.116.200 24.941.200 0 0 0 24.941.200 9.825.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 130.245.000 0 0 0 130.245.000 135.420.000 0 0 0 135.420.000 5.175.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 64.541.000 0 0 0 64.541.000 64.541.000 0 0 0 64.541.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 40.000.400 0 0 0 40.000.400 40.000.400 0 0 0 40.000.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 24.540.600 0 0 0 24.540.600 24.540.600 0 0 0 24.540.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 65.704.000 0 0 0 65.704.000 70.879.000 0 0 0 70.879.000 5.175.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 65.704.000 0 0 0 65.704.000 70.879.000 0 0 0 70.879.000 5.175.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 18.695.200 0 0 0 18.695.200 18.695.200 0 0 0 18.695.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 18.695.200 0 0 0 18.695.200 18.695.200 0 0 0 18.695.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.313.200 0 0 0 10.313.200 10.313.200 0 0 0 10.313.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.382.000 0 0 0 8.382.000 8.382.000 0 0 0 8.382.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 361.985.600 0 0 0 361.985.600 362.050.400 0 0 0 362.050.400 64.800 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 361.985.600 0 0 0 361.985.600 362.050.400 0 0 0 362.050.400 64.800 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 361.985.600 0 0 0 361.985.600 362.050.400 0 0 0 362.050.400 64.800 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.585.600 0 0 0 27.585.600 27.585.600 0 0 0 27.585.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 27.585.600 0 0 0 27.585.600 27.585.600 0 0 0 27.585.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 13.792.800 0 0 0 13.792.800 13.792.800 0 0 0 13.792.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 13.792.800 0 0 0 13.792.800 13.792.800 0 0 0 13.792.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 3.961.278.900 27.041.100 0 0 3.988.320.000 4.081.923.300 65.715.100 0 0 4.147.638.400 159.318.400 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.294.684.400 27.041.100 0 0 3.321.725.500 3.455.006.650 65.715.100 0 0 3.520.721.750 198.996.250 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.609.200 0 0 0 18.609.200 18.609.200 0 0 0 18.609.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18.609.200 0 0 0 18.609.200 18.609.200 0 0 0 18.609.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.023.510.000 0 0 0 3.023.510.000 3.158.510.000 0 0 0 3.158.510.000 135.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.023.510.000 0 0 0 3.023.510.000 3.158.510.000 0 0 0 3.158.510.000 135.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 2.800.000 0 0 0 2.800.000 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 2.800.000 0 0 0 2.800.000 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 112.364.600 27.041.100 0 0 139.405.700 118.627.650 65.715.100 0 0 184.342.750 44.937.050 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.118.600 0 0 0 6.118.600 6.118.600 0 0 0 6.118.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 27.041.100 0 0 27.041.100 0 65.715.100 0 0 65.715.100 38.674.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 33.979.700 0 0 0 33.979.700 33.979.700 0 0 0 33.979.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.563.800 0 0 0 20.563.800 26.826.850 0 0 0 26.826.850 6.263.050 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.249.400 0 0 0 12.249.400 12.249.400 0 0 0 12.249.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 39.453.100 0 0 0 39.453.100 39.453.100 0 0 0 39.453.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58.202.000 0 0 0 58.202.000 64.461.200 0 0 0 64.461.200 6.259.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.202.000 0 0 0 4.202.000 4.202.000 0 0 0 4.202.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000 0 0 0 30.000.000 36.000.000 0 0 0 36.000.000 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.000.000 0 0 0 24.000.000 24.259.200 0 0 0 24.259.200 259.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.998.600 0 0 0 81.998.600 91.998.600 0 0 0 91.998.600 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 53.000.200 0 0 0 53.000.200 53.000.200 0 0 0 53.000.200 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.800.000 0 0 0 12.800.000 12.800.000 0 0 0 12.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.198.400 0 0 0 16.198.400 26.198.400 0 0 0 26.198.400 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 239.024.700 0 0 0 239.024.700 203.727.650 0 0 0 203.727.650 (35.297.050) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 63.777.300 0 0 0 63.777.300 82.951.600 0 0 0 82.951.600 19.174.300 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 63.777.300 0 0 0 63.777.300 82.951.600 0 0 0 82.951.600 19.174.300 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 10.000.400 0 0 0 10.000.400 10.000.400 0 0 0 10.000.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.400 0 0 0 10.000.400 10.000.400 0 0 0 10.000.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 165.247.000 0 0 0 165.247.000 110.775.650 0 0 0 110.775.650 (54.471.350) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 165.247.000 0 0 0 165.247.000 110.775.650 0 0 0 110.775.650 (54.471.350) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 20.000.000 0 0 0 20.000.000 15.360.000 0 0 0 15.360.000 (4.640.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.000.000 0 0 0 20.000.000 15.360.000 0 0 0 15.360.000 (4.640.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.000.000 0 0 0 10.000.000 5.360.000 0 0 0 5.360.000 (4.640.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 397.739.800 0 0 0 397.739.800 397.999.000 0 0 0 397.999.000 259.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 397.739.800 0 0 0 397.739.800 397.999.000 0 0 0 397.999.000 259.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 397.739.800 0 0 0 397.739.800 397.999.000 0 0 0 397.999.000 259.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 9.830.000 0 0 0 9.830.000 9.830.000 0 0 0 9.830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 9.830.000 0 0 0 9.830.000 9.830.000 0 0 0 9.830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 9.830.000 0 0 0 9.830.000 9.830.000 0 0 0 9.830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 3.541.439.400 14.263.600 0 0 3.555.703.000 3.684.639.400 14.263.600 0 0 3.698.903.000 143.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.958.936.000 14.263.600 0 0 2.973.199.600 3.117.339.300 14.263.600 0 0 3.131.602.900 158.403.300 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.999.900 0 0 0 18.999.900 18.999.900 0 0 0 18.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.999.900 0 0 0 9.999.900 9.999.900 0 0 0 9.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.643.375.500 0 0 0 2.643.375.500 2.763.375.500 0 0 0 2.763.375.500 120.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.643.375.500 0 0 0 2.643.375.500 2.763.375.500 0 0 0 2.763.375.500 120.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 166.992.600 14.263.600 0 0 181.256.200 185.611.900 14.263.600 0 0 199.875.500 18.619.300 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.526.400 0 0 0 4.526.400 4.526.400 0 0 0 4.526.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 14.263.600 0 0 14.263.600 0 14.263.600 0 0 14.263.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 59.231.200 0 0 0 59.231.200 59.231.200 0 0 0 59.231.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 47.232.000 0 0 0 47.232.000 52.351.300 0 0 0 52.351.300 5.119.300 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.003.000 0 0 0 6.003.000 6.003.000 0 0 0 6.003.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000 0 0 0 50.000.000 63.500.000 0 0 0 63.500.000 13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.930.000 0 0 0 48.930.000 62.014.000 0 0 0 62.014.000 13.084.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.150.000 0 0 0 7.150.000 7.150.000 0 0 0 7.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.780.000 0 0 0 35.780.000 48.864.000 0 0 0 48.864.000 13.084.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.638.000 0 0 0 80.638.000 85.138.000 0 0 0 85.138.000 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 65.208.000 0 0 0 65.208.000 65.208.000 0 0 0 65.208.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.237.000 0 0 0 4.237.000 4.237.000 0 0 0 4.237.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11.193.000 0 0 0 11.193.000 15.693.000 0 0 0 15.693.000 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 247.903.500 0 0 0 247.903.500 232.441.000 0 0 0 232.441.000 (15.462.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 60.000.200 0 0 0 60.000.200 60.000.200 0 0 0 60.000.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 60.000.200 0 0 0 60.000.200 60.000.200 0 0 0 60.000.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 187.903.300 0 0 0 187.903.300 172.440.800 0 0 0 172.440.800 (15.462.500) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 187.903.300 0 0 0 187.903.300 172.440.800 0 0 0 172.440.800 (15.462.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.000.000 0 0 0 26.000.000 26.000.000 0 0 0 26.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.000.000 0 0 0 26.000.000 26.000.000 0 0 0 26.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 298.600.000 0 0 0 298.600.000 298.859.200 0 0 0 298.859.200 259.200 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 298.600.000 0 0 0 298.600.000 298.859.200 0 0 0 298.859.200 259.200 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 298.600.000 0 0 0 298.600.000 298.859.200 0 0 0 298.859.200 259.200 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 9.999.900 0 0 0 9.999.900 9.999.900 0 0 0 9.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 9.999.900 0 0 0 9.999.900 9.999.900 0 0 0 9.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 9.999.900 0 0 0 9.999.900 9.999.900 0 0 0 9.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 4.611.484.000 2.994.000 0 0 4.614.478.000 4.673.182.100 96.746.500 0 0 4.769.928.600 155.450.600 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.742.398.000 2.994.000 0 0 3.745.392.000 3.864.096.250 96.746.500 0 0 3.960.842.750 215.450.750 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.000.000 0 0 0 14.000.000 14.000.000 0 0 0 14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.000.000 0 0 0 14.000.000 14.000.000 0 0 0 14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.288.020.600 0 0 0 3.288.020.600 3.414.770.050 0 0 0 3.414.770.050 126.749.450 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.288.020.600 0 0 0 3.288.020.600 3.414.770.050 0 0 0 3.414.770.050 126.749.450 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 3.200.000 0 0 0 3.200.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 0 0 3.200.000 0 0 0 3.200.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 197.789.600 0 0 0 197.789.600 197.789.600 0 0 0 197.789.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.295.000 0 0 0 6.295.000 6.295.000 0 0 0 6.295.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.171.000 0 0 0 36.171.000 36.171.000 0 0 0 36.171.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.264.600 0 0 0 37.264.600 37.264.600 0 0 0 37.264.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.888.000 0 0 0 21.888.000 21.888.000 0 0 0 21.888.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.680.000 0 0 0 1.680.000 1.680.000 0 0 0 1.680.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 74.946.000 0 0 0 74.946.000 74.946.000 0 0 0 74.946.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.545.000 0 0 0 19.545.000 19.545.000 0 0 0 19.545.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.740.600 2.994.000 0 0 32.734.600 988.200 96.746.500 0 0 97.734.700 65.000.100 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.740.600 2.994.000 0 0 32.734.600 988.200 96.746.500 0 0 97.734.700 65.000.100 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 87.336.000 0 0 0 87.336.000 97.837.200 0 0 0 97.837.200 10.501.200 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 63.751.000 0 0 0 63.751.000 74.252.200 0 0 0 74.252.200 10.501.200 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19.585.000 0 0 0 19.585.000 19.585.000 0 0 0 19.585.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 125.511.200 0 0 0 125.511.200 135.511.200 0 0 0 135.511.200 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 99.618.000 0 0 0 99.618.000 99.618.000 0 0 0 99.618.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.300.000 0 0 0 20.300.000 20.300.000 0 0 0 20.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.593.200 0 0 0 5.593.200 15.593.200 0 0 0 15.593.200 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 285.000.000 0 0 0 285.000.000 225.000.000 0 0 0 225.000.000 (60.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 205.000.000 0 0 0 205.000.000 145.000.000 0 0 0 145.000.000 (60.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 205.000.000 0 0 0 205.000.000 145.000.000 0 0 0 145.000.000 (60.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.486.000 0 0 0 25.486.000 25.486.000 0 0 0 25.486.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 25.486.000 0 0 0 25.486.000 25.486.000 0 0 0 25.486.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11.486.000 0 0 0 11.486.000 11.486.000 0 0 0 11.486.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14.000.000 0 0 0 14.000.000 14.000.000 0 0 0 14.000.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 558.600.000 0 0 0 558.600.000 558.599.850 0 0 0 558.599.850 (150) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 558.600.000 0 0 0 558.600.000 558.599.850 0 0 0 558.599.850 (150) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 558.600.000 0 0 0 558.600.000 558.599.850 0 0 0 558.599.850 (150) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 4.464.228.400 37.456.600 0 0 4.501.685.000 4.624.360.285 54.477.900 0 0 4.678.838.185 177.153.185 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.795.212.070 37.456.600 0 0 3.832.668.670 3.942.855.955 54.477.900 0 0 3.997.333.855 164.665.185 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.594.400 0 0 0 5.594.400 6.574.400 0 0 0 6.574.400 980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.594.400 0 0 0 5.594.400 6.574.400 0 0 0 6.574.400 980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.497.712.155 0 0 0 3.497.712.155 3.650.712.155 0 0 0 3.650.712.155 153.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.497.712.155 0 0 0 3.497.712.155 3.650.712.155 0 0 0 3.650.712.155 153.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 3.800.000 0 0 0 3.800.000 3.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 3.800.000 0 0 0 3.800.000 3.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 186.377.800 0 0 0 186.377.800 163.621.600 0 0 0 163.621.600 (22.756.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.371.600 0 0 0 7.371.600 7.371.600 0 0 0 7.371.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 80.493.650 0 0 0 80.493.650 57.725.450 0 0 0 57.725.450 (22.768.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.285.800 0 0 0 18.285.800 18.297.800 0 0 0 18.297.800 12.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.996.750 0 0 0 8.996.750 8.996.750 0 0 0 8.996.750 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 71.230.000 0 0 0 71.230.000 71.230.000 0 0 0 71.230.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 38.469.315 0 0 0 38.469.315 46.822.500 0 0 0 46.822.500 8.353.185 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000 0 0 0 3.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.769.315 0 0 0 26.769.315 32.122.500 0 0 0 32.122.500 5.353.185 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.400.000 0 0 0 8.400.000 11.400.000 0 0 0 11.400.000 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.058.400 37.456.600 0 0 104.515.000 71.325.300 54.477.900 0 0 125.803.200 21.288.200 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 66.737.800 0 0 0 66.737.800 70.504.700 0 0 0 70.504.700 3.766.900 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 320.600 37.456.600 0 0 37.777.200 820.600 54.477.900 0 0 55.298.500 17.521.300 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 254.046.600 0 0 0 254.046.600 247.894.600 0 0 0 247.894.600 (6.152.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 193.783.200 0 0 0 193.783.200 169.531.200 0 0 0 169.531.200 (24.252.000) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 193.783.200 0 0 0 193.783.200 169.531.200 0 0 0 169.531.200 (24.252.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 60.263.400 0 0 0 60.263.400 78.363.400 0 0 0 78.363.400 18.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 60.263.400 0 0 0 60.263.400 78.363.400 0 0 0 78.363.400 18.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 38.615.750 0 0 0 38.615.750 52.115.750 0 0 0 52.115.750 13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 38.615.750 0 0 0 38.615.750 52.115.750 0 0 0 52.115.750 13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.530.000 0 0 0 10.530.000 10.530.000 0 0 0 10.530.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 28.085.750 0 0 0 28.085.750 41.585.750 0 0 0 41.585.750 13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 366.334.000 0 0 0 366.334.000 371.474.000 0 0 0 371.474.000 5.140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 366.334.000 0 0 0 366.334.000 371.474.000 0 0 0 371.474.000 5.140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 366.334.000 0 0 0 366.334.000 371.474.000 0 0 0 371.474.000 5.140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.019.980 0 0 0 10.019.980 10.019.980 0 0 0 10.019.980 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.019.980 0 0 0 10.019.980 10.019.980 0 0 0 10.019.980 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.019.980 0 0 0 10.019.980 10.019.980 0 0 0 10.019.980 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 3.985.192.000 0 0 0 3.985.192.000 4.146.321.500 0 0 0 4.146.321.500 161.129.500 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.304.653.650 0 0 0 3.304.653.650 3.472.294.010 0 0 0 3.472.294.010 167.640.360 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.462.800 0 0 0 17.462.800 17.462.800 0 0 0 17.462.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.462.800 0 0 0 17.462.800 17.462.800 0 0 0 17.462.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.021.192.000 0 0 0 3.021.192.000 3.158.192.000 0 0 0 3.158.192.000 137.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.021.192.000 0 0 0 3.021.192.000 3.158.192.000 0 0 0 3.158.192.000 137.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 41.574.900 0 0 0 41.574.900 41.574.900 0 0 0 41.574.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 41.574.900 0 0 0 41.574.900 41.574.900 0 0 0 41.574.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 2.600.000 0 0 0 2.600.000 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 2.600.000 0 0 0 2.600.000 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 75.001.810 0 0 0 75.001.810 87.717.920 0 0 0 87.717.920 12.716.110 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.211.950 0 0 0 2.211.950 2.211.950 0 0 0 2.211.950 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.602.960 0 0 0 21.602.960 27.425.070 0 0 0 27.425.070 5.822.110 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.127.700 0 0 0 36.127.700 36.127.700 0 0 0 36.127.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.059.200 0 0 0 15.059.200 21.953.200 0 0 0 21.953.200 6.894.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 86.875.200 0 0 0 86.875.200 93.404.700 0 0 0 93.404.700 6.529.500 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 965.800 0 0 0 965.800 965.800 0 0 0 965.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32.652.000 0 0 0 32.652.000 39.181.500 0 0 0 39.181.500 6.529.500 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.057.400 0 0 0 46.057.400 46.057.400 0 0 0 46.057.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000 0 0 0 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.546.940 0 0 0 62.546.940 71.341.690 0 0 0 71.341.690 8.794.750 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 41.574.900 0 0 0 41.574.900 41.574.900 0 0 0 41.574.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.685.500 0 0 0 5.685.500 5.685.500 0 0 0 5.685.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.286.540 0 0 0 15.286.540 24.081.290 0 0 0 24.081.290 8.794.750 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 213.199.860 0 0 0 213.199.860 206.494.600 0 0 0 206.494.600 (6.705.260) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 56.822.480 0 0 0 56.822.480 57.808.080 0 0 0 57.808.080 985.600 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 52.422.480 0 0 0 52.422.480 52.422.480 0 0 0 52.422.480 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4.400.000 0 0 0 4.400.000 5.385.600 0 0 0 5.385.600 985.600 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 156.377.380 0 0 0 156.377.380 148.686.520 0 0 0 148.686.520 (7.690.860) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 156.377.380 0 0 0 156.377.380 148.686.520 0 0 0 148.686.520 (7.690.860) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 19.938.490 0 0 0 19.938.490 19.938.490 0 0 0 19.938.490 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 5.284.250 0 0 0 5.284.250 5.284.250 0 0 0 5.284.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5.284.250 0 0 0 5.284.250 5.284.250 0 0 0 5.284.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 14.654.240 0 0 0 14.654.240 14.654.240 0 0 0 14.654.240 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 14.654.240 0 0 0 14.654.240 14.654.240 0 0 0 14.654.240 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 447.400.000 0 0 0 447.400.000 447.594.400 0 0 0 447.594.400 194.400 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 447.400.000 0 0 0 447.400.000 447.594.400 0 0 0 447.594.400 194.400 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 447.400.000 0 0 0 447.400.000 447.594.400 0 0 0 447.594.400 194.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 3.541.570.100 13.813.900 0 0 3.555.384.000 3.682.070.100 12.313.900 0 0 3.694.384.000 139.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.876.414.360 13.813.900 0 0 2.890.228.260 3.035.163.860 12.313.900 0 0 3.047.477.760 157.249.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.666.294.000 0 0 0 2.666.294.000 2.786.294.000 0 0 0 2.786.294.000 120.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.666.294.000 0 0 0 2.666.294.000 2.786.294.000 0 0 0 2.786.294.000 120.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 123.373.300 2.813.900 0 0 126.187.200 157.622.800 2.813.900 0 0 160.436.700 34.249.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.958.000 0 0 0 3.958.000 3.958.000 0 0 0 3.958.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 57.488.800 2.813.900 0 0 60.302.700 84.518.800 2.813.900 0 0 87.332.700 27.030.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.630.650 0 0 0 11.630.650 11.630.650 0 0 0 11.630.650 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.308.250 0 0 0 5.308.250 5.322.750 0 0 0 5.322.750 14.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 42.017.600 0 0 0 42.017.600 49.222.600 0 0 0 49.222.600 7.205.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.970.000 0 0 0 2.970.000 2.970.000 0 0 0 2.970.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 11.000.000 0 0 11.000.000 0 0 0 0 0 (11.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 11.000.000 0 0 11.000.000 0 0 0 0 0 (11.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.952.000 0 0 0 13.952.000 15.752.000 0 0 0 15.752.000 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.992.000 0 0 0 2.992.000 2.992.000 0 0 0 2.992.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.960.000 0 0 0 10.960.000 12.760.000 0 0 0 12.760.000 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.792.660 0 0 0 63.792.660 64.292.660 9.500.000 0 0 73.792.660 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.848.000 0 0 0 33.848.000 33.848.000 0 0 0 33.848.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.512.500 0 0 0 18.512.500 18.512.500 0 0 0 18.512.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11.432.160 0 0 0 11.432.160 11.932.160 9.500.000 0 0 21.432.160 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.13 Penataan Organisasi 9.002.400 0 0 0 9.002.400 9.002.400 0 0 0 9.002.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 9.002.400 0 0 0 9.002.400 9.002.400 0 0 0 9.002.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 215.969.740 0 0 0 215.969.740 197.720.240 0 0 0 197.720.240 (18.249.500) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 38.168.240 0 0 0 38.168.240 38.168.240 0 0 0 38.168.240 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 38.168.240 0 0 0 38.168.240 38.168.240 0 0 0 38.168.240 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 15.572.700 0 0 0 15.572.700 15.572.700 0 0 0 15.572.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.572.700 0 0 0 15.572.700 15.572.700 0 0 0 15.572.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 162.228.800 0 0 0 162.228.800 143.979.300 0 0 0 143.979.300 (18.249.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 162.228.800 0 0 0 162.228.800 143.979.300 0 0 0 143.979.300 (18.249.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 16.306.000 0 0 0 16.306.000 16.306.000 0 0 0 16.306.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 16.306.000 0 0 0 16.306.000 16.306.000 0 0 0 16.306.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.468.400 0 0 0 6.468.400 6.468.400 0 0 0 6.468.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.837.600 0 0 0 9.837.600 9.837.600 0 0 0 9.837.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 432.880.000 0 0 0 432.880.000 432.880.000 0 0 0 432.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 432.880.000 0 0 0 432.880.000 432.880.000 0 0 0 432.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 432.880.000 0 0 0 432.880.000 432.880.000 0 0 0 432.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 3.798.952.600 3.932.400 0 0 3.802.885.000 3.942.002.600 13.432.400 0 0 3.955.435.000 152.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.106.059.200 3.932.400 0 0 3.109.991.600 3.244.109.200 13.432.400 0 0 3.257.541.600 147.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.149.800 0 0 0 13.149.800 13.149.800 0 0 0 13.149.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 13.149.800 0 0 0 13.149.800 13.149.800 0 0 0 13.149.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.741.310.000 0 0 0 2.741.310.000 2.871.310.000 0 0 0 2.871.310.000 130.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.741.310.000 0 0 0 2.741.310.000 2.871.310.000 0 0 0 2.871.310.000 130.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.893.600 0 0 0 7.893.600 10.493.600 0 0 0 10.493.600 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 7.893.600 0 0 0 7.893.600 10.493.600 0 0 0 10.493.600 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 201.358.000 3.932.400 0 0 205.290.400 201.358.000 3.932.400 0 0 205.290.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.526.500 0 0 0 13.526.500 13.526.500 0 0 0 13.526.500 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 32.596.800 3.932.400 0 0 36.529.200 32.596.800 3.932.400 0 0 36.529.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.855.400 0 0 0 30.855.400 30.855.400 0 0 0 30.855.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.084.500 0 0 0 20.084.500 20.084.500 0 0 0 20.084.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.418.800 0 0 0 8.418.800 8.418.800 0 0 0 8.418.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 57.456.000 0 0 0 57.456.000 57.456.000 0 0 0 57.456.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 38.420.000 0 0 0 38.420.000 38.420.000 0 0 0 38.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.174.000 0 0 0 54.174.000 59.124.000 0 0 0 59.124.000 4.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.800.000 0 0 0 8.800.000 8.800.000 0 0 0 8.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.374.000 0 0 0 33.374.000 38.324.000 0 0 0 38.324.000 4.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88.173.800 0 0 0 88.173.800 88.673.800 9.500.000 0 0 98.173.800 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.957.000 0 0 0 38.957.000 38.957.000 0 0 0 38.957.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.800.000 0 0 0 13.800.000 14.300.000 9.500.000 0 0 23.800.000 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.416.800 0 0 0 35.416.800 35.416.800 0 0 0 35.416.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 246.006.200 0 0 0 246.006.200 251.006.200 0 0 0 251.006.200 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 55.507.200 0 0 0 55.507.200 55.507.200 0 0 0 55.507.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 55.507.200 0 0 0 55.507.200 55.507.200 0 0 0 55.507.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 190.499.000 0 0 0 190.499.000 195.499.000 0 0 0 195.499.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 190.499.000 0 0 0 190.499.000 195.499.000 0 0 0 195.499.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 8.611.200 0 0 0 8.611.200 8.611.200 0 0 0 8.611.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 8.611.200 0 0 0 8.611.200 8.611.200 0 0 0 8.611.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.611.200 0 0 0 8.611.200 8.611.200 0 0 0 8.611.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 438.276.000 0 0 0 438.276.000 438.276.000 0 0 0 438.276.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 438.276.000 0 0 0 438.276.000 438.276.000 0 0 0 438.276.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 438.276.000 0 0 0 438.276.000 438.276.000 0 0 0 438.276.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 3.312.750.100 69.384.900 0 0 3.382.135.000 3.565.142.100 69.384.900 0 0 3.634.527.000 252.392.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.623.005.200 69.384.900 0 0 2.692.390.100 2.876.852.250 69.384.900 0 0 2.946.237.150 253.847.050 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.406.500 0 0 0 45.406.500 45.407.500 0 0 0 45.407.500 1.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 45.406.500 0 0 0 45.406.500 45.407.500 0 0 0 45.407.500 1.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.362.165.000 0 0 0 2.362.165.000 2.594.165.000 0 0 0 2.594.165.000 232.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.362.165.000 0 0 0 2.362.165.000 2.594.165.000 0 0 0 2.594.165.000 232.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 102.012.700 43.333.500 0 0 145.346.200 102.012.700 43.333.500 0 0 145.346.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.018.000 0 0 0 2.018.000 2.018.000 0 0 0 2.018.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.133.700 43.333.500 0 0 51.467.200 8.133.700 43.333.500 0 0 51.467.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.043.600 0 0 0 20.043.600 20.043.600 0 0 0 20.043.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.276.800 0 0 0 13.276.800 13.276.800 0 0 0 13.276.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 55.740.600 0 0 0 55.740.600 55.740.600 0 0 0 55.740.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.800.000 0 0 0 2.800.000 2.800.000 0 0 0 2.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 24.388.900 0 0 24.388.900 0 24.388.900 0 0 24.388.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 24.388.900 0 0 24.388.900 0 24.388.900 0 0 24.388.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.298.800 0 0 0 21.298.800 21.752.800 0 0 0 21.752.800 454.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.340.000 0 0 0 2.340.000 2.340.000 0 0 0 2.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.958.800 0 0 0 18.958.800 19.412.800 0 0 0 19.412.800 454.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.122.200 1.662.500 0 0 93.784.700 111.314.250 1.662.500 0 0 112.976.750 19.192.050 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 62.660.700 0 0 0 62.660.700 71.916.500 0 0 0 71.916.500 9.255.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.800.000 0 0 0 6.800.000 6.800.000 0 0 0 6.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 22.661.500 1.662.500 0 0 24.324.000 32.597.750 1.662.500 0 0 34.260.250 9.936.250 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 227.068.900 0 0 0 227.068.900 196.331.600 0 0 0 196.331.600 (30.737.300) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 44.824.500 0 0 0 44.824.500 44.824.500 0 0 0 44.824.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 44.824.500 0 0 0 44.824.500 44.824.500 0 0 0 44.824.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 182.244.400 0 0 0 182.244.400 151.507.100 0 0 0 151.507.100 (30.737.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 182.244.400 0 0 0 182.244.400 151.507.100 0 0 0 151.507.100 (30.737.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 23.656.000 0 0 0 23.656.000 52.743.850 0 0 0 52.743.850 29.087.850 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 23.656.000 0 0 0 23.656.000 52.743.850 0 0 0 52.743.850 29.087.850 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 23.656.000 0 0 0 23.656.000 52.743.850 0 0 0 52.743.850 29.087.850 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 439.020.000 0 0 0 439.020.000 439.214.400 0 0 0 439.214.400 194.400 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 439.020.000 0 0 0 439.020.000 439.214.400 0 0 0 439.214.400 194.400 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 439.020.000 0 0 0 439.020.000 439.214.400 0 0 0 439.214.400 194.400 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 3.770.469.900 29.482.100 0 0 3.799.952.000 3.892.987.100 46.624.300 0 0 3.939.611.400 139.659.400 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.071.843.100 29.482.100 0 0 3.101.325.200 3.187.360.300 46.624.300 0 0 3.233.984.600 132.659.400 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.945.000 0 0 0 19.945.000 19.949.000 0 0 0 19.949.000 4.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19.945.000 0 0 0 19.945.000 19.949.000 0 0 0 19.949.000 4.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.794.983.200 0 0 0 2.794.983.200 2.914.983.200 0 0 0 2.914.983.200 120.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.794.983.200 0 0 0 2.794.983.200 2.914.983.200 0 0 0 2.914.983.200 120.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 144.497.500 0 0 0 144.497.500 138.006.500 0 0 0 138.006.500 (6.491.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.539.200 0 0 0 16.539.200 16.539.200 0 0 0 16.539.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 61.251.200 0 0 0 61.251.200 61.251.200 0 0 0 61.251.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.725.900 0 0 0 13.725.900 13.725.900 0 0 0 13.725.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.913.200 0 0 0 13.913.200 13.922.200 0 0 0 13.922.200 9.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 39.068.000 0 0 0 39.068.000 32.568.000 0 0 0 32.568.000 (6.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 39.333.600 0 0 0 39.333.600 39.333.600 0 0 0 39.333.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.333.600 0 0 0 39.333.600 39.333.600 0 0 0 39.333.600 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.047.800 0 0 0 52.047.800 61.004.800 0 0 0 61.004.800 8.957.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.458.000 0 0 0 3.458.000 3.458.000 0 0 0 3.458.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.989.800 0 0 0 18.989.800 21.446.800 0 0 0 21.446.800 2.457.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 29.600.000 0 0 0 29.600.000 36.100.000 0 0 0 36.100.000 6.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.036.000 29.482.100 0 0 50.518.100 11.883.200 46.624.300 0 0 58.507.500 7.989.400 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.350.000 29.482.100 0 0 33.832.100 4.350.000 42.624.300 0 0 46.974.300 13.142.200 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.686.000 0 0 0 16.686.000 7.533.200 4.000.000 0 0 11.533.200 (5.152.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 230.875.600 0 0 0 230.875.600 237.875.600 0 0 0 237.875.600 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 14.033.500 0 0 0 14.033.500 14.033.500 0 0 0 14.033.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 14.033.500 0 0 0 14.033.500 14.033.500 0 0 0 14.033.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 216.842.100 0 0 0 216.842.100 223.842.100 0 0 0 223.842.100 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 216.842.100 0 0 0 216.842.100 223.842.100 0 0 0 223.842.100 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 29.299.000 0 0 0 29.299.000 29.299.000 0 0 0 29.299.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 29.299.000 0 0 0 29.299.000 29.299.000 0 0 0 29.299.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 29.299.000 0 0 0 29.299.000 29.299.000 0 0 0 29.299.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 438.452.200 0 0 0 438.452.200 438.452.200 0 0 0 438.452.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 438.452.200 0 0 0 438.452.200 438.452.200 0 0 0 438.452.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 438.452.200 0 0 0 438.452.200 438.452.200 0 0 0 438.452.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 3.541.529.100 51.231.900 0 0 3.592.761.000 3.686.829.100 60.731.900 0 0 3.747.561.000 154.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.974.124.100 51.231.900 0 0 3.025.356.000 3.132.754.100 60.731.900 0 0 3.193.486.000 168.130.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.730.646.000 0 0 0 2.730.646.000 2.865.646.000 0 0 0 2.865.646.000 135.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.730.646.000 0 0 0 2.730.646.000 2.865.646.000 0 0 0 2.865.646.000 135.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 99.409.600 8.119.500 0 0 107.529.100 108.059.600 8.119.500 0 0 116.179.100 8.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.074.700 0 0 0 9.074.700 9.074.700 0 0 0 9.074.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 49.996.000 8.119.500 0 0 58.115.500 49.996.000 8.119.500 0 0 58.115.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.981.500 0 0 0 15.981.500 15.981.500 0 0 0 15.981.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.965.400 0 0 0 9.965.400 9.965.400 0 0 0 9.965.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.092.000 0 0 0 10.092.000 18.742.000 0 0 0 18.742.000 8.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.300.000 0 0 0 4.300.000 4.300.000 0 0 0 4.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.600.000 43.112.400 0 0 48.712.400 5.600.000 43.112.400 0 0 48.712.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.600.000 43.112.400 0 0 48.712.400 5.600.000 43.112.400 0 0 48.712.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.490.000 0 0 0 63.490.000 65.890.000 0 0 0 65.890.000 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.690.000 0 0 0 10.690.000 10.690.000 0 0 0 10.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.800.000 0 0 0 16.800.000 19.200.000 0 0 0 19.200.000 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.000.000 0 0 0 36.000.000 36.000.000 0 0 0 36.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.978.500 0 0 0 64.978.500 75.158.500 9.500.000 0 0 84.658.500 19.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.621.500 0 0 0 34.621.500 44.301.500 0 0 0 44.301.500 9.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.357.000 0 0 0 30.357.000 30.857.000 9.500.000 0 0 40.357.000 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 528.034.200 0 0 0 528.034.200 514.704.200 0 0 0 514.704.200 (13.330.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 356.000.000 0 0 0 356.000.000 356.000.000 0 0 0 356.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 356.000.000 0 0 0 356.000.000 356.000.000 0 0 0 356.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 27.086.000 0 0 0 27.086.000 27.086.000 0 0 0 27.086.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 27.086.000 0 0 0 27.086.000 27.086.000 0 0 0 27.086.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 144.948.200 0 0 0 144.948.200 131.618.200 0 0 0 131.618.200 (13.330.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 144.948.200 0 0 0 144.948.200 131.618.200 0 0 0 131.618.200 (13.330.000) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 39.370.800 0 0 0 39.370.800 39.370.800 0 0 0 39.370.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 39.370.800 0 0 0 39.370.800 39.370.800 0 0 0 39.370.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 39.370.800 0 0 0 39.370.800 39.370.800 0 0 0 39.370.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.541.745.800 8.288.200 0 0 4.550.034.000 4.733.771.700 8.288.200 0 0 4.742.059.900 192.025.900 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.801.596.900 8.288.200 0 0 3.809.885.100 3.973.622.300 8.288.200 0 0 3.981.910.500 172.025.400 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.580.000 0 0 0 1.580.000 1.580.000 0 0 0 1.580.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.580.000 0 0 0 1.580.000 1.580.000 0 0 0 1.580.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.524.980.000 0 0 0 3.524.980.000 3.674.980.000 0 0 0 3.674.980.000 150.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.524.980.000 0 0 0 3.524.980.000 3.674.980.000 0 0 0 3.674.980.000 150.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 137.559.900 0 0 0 137.559.900 137.559.900 0 0 0 137.559.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.183.200 0 0 0 9.183.200 9.183.200 0 0 0 9.183.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 55.104.800 0 0 0 55.104.800 55.104.800 0 0 0 55.104.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32.703.400 0 0 0 32.703.400 32.703.400 0 0 0 32.703.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.568.500 0 0 0 10.568.500 10.568.500 0 0 0 10.568.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 626.500 8.217.800 0 0 8.844.300 626.500 8.217.800 0 0 8.844.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 626.500 8.217.800 0 0 8.844.300 626.500 8.217.800 0 0 8.844.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.923.200 0 0 0 50.923.200 58.949.100 0 0 0 58.949.100 8.025.900 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.516.000 0 0 0 3.516.000 3.516.000 0 0 0 3.516.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 47.407.200 0 0 0 47.407.200 55.433.100 0 0 0 55.433.100 8.025.900 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.927.300 70.400 0 0 85.997.700 95.926.800 70.400 0 0 95.997.200 9.999.500 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 47.762.600 0 0 0 47.762.600 47.762.600 0 0 0 47.762.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.490.000 0 0 0 17.490.000 17.490.000 0 0 0 17.490.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.674.700 70.400 0 0 20.745.100 20.674.700 70.400 0 0 20.745.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 9.999.500 0 0 0 9.999.500 9.999.500 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 240.644.000 0 0 0 240.644.000 260.644.000 0 0 0 260.644.000 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 39.980.100 0 0 0 39.980.100 39.980.100 0 0 0 39.980.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 39.980.100 0 0 0 39.980.100 39.980.100 0 0 0 39.980.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 25.650.000 0 0 0 25.650.000 40.650.000 0 0 0 40.650.000 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25.650.000 0 0 0 25.650.000 40.650.000 0 0 0 40.650.000 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 175.013.900 0 0 0 175.013.900 180.013.900 0 0 0 180.013.900 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 175.013.900 0 0 0 175.013.900 180.013.900 0 0 0 180.013.900 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 20.136.900 0 0 0 20.136.900 20.137.400 0 0 0 20.137.400 500 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.136.900 0 0 0 20.136.900 20.137.400 0 0 0 20.137.400 500 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.054.200 0 0 0 7.054.200 7.054.200 0 0 0 7.054.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13.082.700 0 0 0 13.082.700 13.083.200 0 0 0 13.083.200 500 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 479.368.000 0 0 0 479.368.000 479.368.000 0 0 0 479.368.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 479.368.000 0 0 0 479.368.000 479.368.000 0 0 0 479.368.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 479.368.000 0 0 0 479.368.000 479.368.000 0 0 0 479.368.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 4.824.684.900 18.207.100 0 0 4.842.892.000 5.019.084.900 18.207.100 0 0 5.037.292.000 194.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.090.003.900 18.207.100 0 0 4.108.211.000 4.279.194.900 18.207.100 0 0 4.297.402.000 189.191.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.037.200 0 0 0 4.037.200 4.037.200 0 0 0 4.037.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.037.200 0 0 0 4.037.200 4.037.200 0 0 0 4.037.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.791.943.000 0 0 0 3.791.943.000 3.961.943.000 0 0 0 3.961.943.000 170.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.791.943.000 0 0 0 3.791.943.000 3.961.943.000 0 0 0 3.961.943.000 170.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 4.600.000 0 0 0 4.600.000 4.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 4.600.000 0 0 0 4.600.000 4.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 121.773.370 0 0 0 121.773.370 131.564.370 0 0 0 131.564.370 9.791.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.347.800 0 0 0 5.347.800 5.347.800 0 0 0 5.347.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 42.440.700 0 0 0 42.440.700 42.440.700 0 0 0 42.440.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.503.370 0 0 0 21.503.370 31.262.870 0 0 0 31.262.870 9.759.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.244.000 0 0 0 9.244.000 9.275.500 0 0 0 9.275.500 31.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 37.357.500 0 0 0 37.357.500 37.357.500 0 0 0 37.357.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.880.000 0 0 0 5.880.000 5.880.000 0 0 0 5.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 18.207.100 0 0 18.207.100 0 18.207.100 0 0 18.207.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 18.207.100 0 0 18.207.100 0 18.207.100 0 0 18.207.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.568.400 0 0 0 65.568.400 70.368.400 0 0 0 70.368.400 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.020.000 0 0 0 3.020.000 3.020.000 0 0 0 3.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.548.400 0 0 0 50.548.400 55.348.400 0 0 0 55.348.400 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 106.681.930 0 0 0 106.681.930 106.681.930 0 0 0 106.681.930 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 59.454.000 0 0 0 59.454.000 59.454.000 0 0 0 59.454.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.550.000 0 0 0 9.550.000 9.550.000 0 0 0 9.550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 27.677.800 0 0 0 27.677.800 27.677.800 0 0 0 27.677.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.130 0 0 0 10.000.130 10.000.130 0 0 0 10.000.130 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 218.005.100 0 0 0 218.005.100 223.214.100 0 0 0 223.214.100 5.209.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 60.887.700 0 0 0 60.887.700 60.887.700 0 0 0 60.887.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 60.887.700 0 0 0 60.887.700 60.887.700 0 0 0 60.887.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 157.117.400 0 0 0 157.117.400 162.326.400 0 0 0 162.326.400 5.209.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 157.117.400 0 0 0 157.117.400 162.326.400 0 0 0 162.326.400 5.209.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 16.516.100 0 0 0 16.516.100 16.516.100 0 0 0 16.516.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 16.516.100 0 0 0 16.516.100 16.516.100 0 0 0 16.516.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.093.900 0 0 0 8.093.900 8.093.900 0 0 0 8.093.900 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.422.200 0 0 0 8.422.200 8.422.200 0 0 0 8.422.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 490.157.800 0 0 0 490.157.800 490.157.800 0 0 0 490.157.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 490.157.800 0 0 0 490.157.800 490.157.800 0 0 0 490.157.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 490.157.800 0 0 0 490.157.800 490.157.800 0 0 0 490.157.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.002.000 0 0 0 10.002.000 10.002.000 0 0 0 10.002.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.002.000 0 0 0 10.002.000 10.002.000 0 0 0 10.002.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.002.000 0 0 0 10.002.000 10.002.000 0 0 0 10.002.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 3.954.529.200 30.056.800 0 0 3.984.586.000 4.094.729.190 30.056.800 0 0 4.124.785.990 140.199.990 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.165.378.450 30.056.800 0 0 3.195.435.250 3.312.448.440 30.056.800 0 0 3.342.505.240 147.069.990 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.536.600 0 0 0 6.536.600 6.536.600 0 0 0 6.536.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.536.600 0 0 0 6.536.600 6.536.600 0 0 0 6.536.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.920.646.000 0 0 0 2.920.646.000 3.039.645.990 0 0 0 3.039.645.990 118.999.990 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.920.646.000 0 0 0 2.920.646.000 3.039.645.990 0 0 0 3.039.645.990 118.999.990 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 2.600.000 0 0 0 2.600.000 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 2.600.000 0 0 0 2.600.000 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 71.890.450 0 0 0 71.890.450 76.895.850 0 0 0 76.895.850 5.005.400 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.874.100 0 0 0 5.874.100 5.874.100 0 0 0 5.874.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.723.700 0 0 0 16.723.700 16.723.700 0 0 0 16.723.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.297.850 0 0 0 25.297.850 30.300.550 0 0 0 30.300.550 5.002.700 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.826.300 0 0 0 6.826.300 6.829.000 0 0 0 6.829.000 2.700 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.168.500 0 0 0 17.168.500 17.168.500 0 0 0 17.168.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 25.581.400 0 0 25.581.400 0 25.581.400 0 0 25.581.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 25.581.400 0 0 25.581.400 0 25.581.400 0 0 25.581.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.350.000 0 0 0 75.350.000 78.950.000 0 0 0 78.950.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.750.000 0 0 0 2.750.000 2.750.000 0 0 0 2.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.600.000 0 0 0 24.600.000 28.200.000 0 0 0 28.200.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.000.000 0 0 0 48.000.000 48.000.000 0 0 0 48.000.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.955.400 4.475.400 0 0 95.430.800 107.820.000 4.475.400 0 0 112.295.400 16.864.600 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.514.000 0 0 0 50.514.000 57.378.600 0 0 0 57.378.600 6.864.600 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.674.000 0 0 0 8.674.000 8.674.000 0 0 0 8.674.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 31.767.400 4.475.400 0 0 36.242.800 41.767.400 4.475.400 0 0 46.242.800 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 248.952.500 0 0 0 248.952.500 248.952.500 0 0 0 248.952.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 62.730.000 0 0 0 62.730.000 62.730.000 0 0 0 62.730.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 60.129.000 0 0 0 60.129.000 60.129.000 0 0 0 60.129.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.601.000 0 0 0 2.601.000 2.601.000 0 0 0 2.601.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 11.674.300 0 0 0 11.674.300 11.674.300 0 0 0 11.674.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.674.300 0 0 0 11.674.300 11.674.300 0 0 0 11.674.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 174.548.200 0 0 0 174.548.200 174.548.200 0 0 0 174.548.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 174.548.200 0 0 0 174.548.200 174.548.200 0 0 0 174.548.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 17.705.200 0 0 0 17.705.200 17.705.200 0 0 0 17.705.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 17.705.200 0 0 0 17.705.200 17.705.200 0 0 0 17.705.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.205.200 0 0 0 8.205.200 8.205.200 0 0 0 8.205.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.500.000 0 0 0 9.500.000 9.500.000 0 0 0 9.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 509.696.600 0 0 0 509.696.600 502.826.600 0 0 0 502.826.600 (6.870.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 509.696.600 0 0 0 509.696.600 502.826.600 0 0 0 502.826.600 (6.870.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 509.696.600 0 0 0 509.696.600 502.826.600 0 0 0 502.826.600 (6.870.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 12.796.450 0 0 0 12.796.450 12.796.450 0 0 0 12.796.450 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 12.796.450 0 0 0 12.796.450 12.796.450 0 0 0 12.796.450 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.330.200 0 0 0 4.330.200 4.330.200 0 0 0 4.330.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 8.466.250 0 0 0 8.466.250 8.466.250 0 0 0 8.466.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 3.790.353.500 45.654.500 0 0 3.836.008.000 3.986.822.900 52.185.100 0 0 4.039.008.000 203.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.152.056.900 45.654.500 0 0 3.197.711.400 3.343.526.300 52.185.100 0 0 3.395.711.400 198.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.884.413.000 0 0 0 2.884.413.000 3.014.413.000 0 0 0 3.014.413.000 130.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.884.413.000 0 0 0 2.884.413.000 3.014.413.000 0 0 0 3.014.413.000 130.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 2.600.000 0 0 0 2.600.000 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 2.600.000 0 0 0 2.600.000 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 110.862.200 45.654.500 0 0 156.516.700 146.742.200 45.654.500 0 0 192.396.700 35.880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.094.500 0 0 0 8.094.500 8.094.500 0 0 0 8.094.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 45.654.500 0 0 45.654.500 0 45.654.500 0 0 45.654.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.692.300 0 0 0 8.692.300 8.692.300 0 0 0 8.692.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.567.000 0 0 0 11.567.000 11.567.000 0 0 0 11.567.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.308.400 0 0 0 9.308.400 12.588.400 0 0 0 12.588.400 3.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 73.200.000 0 0 0 73.200.000 105.800.000 0 0 0 105.800.000 32.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.805.000 0 0 0 65.805.000 79.205.000 0 0 0 79.205.000 13.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.805.000 0 0 0 2.805.000 2.805.000 0 0 0 2.805.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.000.000 0 0 0 27.000.000 32.400.000 0 0 0 32.400.000 5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.000.000 0 0 0 36.000.000 44.000.000 0 0 0 44.000.000 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.976.700 0 0 0 80.976.700 90.566.100 6.530.600 0 0 97.096.700 16.120.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 70.413.900 0 0 0 70.413.900 76.533.900 0 0 0 76.533.900 6.120.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.562.800 0 0 0 10.562.800 14.032.200 6.530.600 0 0 20.562.800 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 206.128.100 0 0 0 206.128.100 211.128.100 0 0 0 211.128.100 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 104.999.500 0 0 0 104.999.500 104.999.500 0 0 0 104.999.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 104.999.500 0 0 0 104.999.500 104.999.500 0 0 0 104.999.500 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 101.128.600 0 0 0 101.128.600 106.128.600 0 0 0 106.128.600 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 101.128.600 0 0 0 101.128.600 106.128.600 0 0 0 106.128.600 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 23.722.000 0 0 0 23.722.000 23.722.000 0 0 0 23.722.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 23.722.000 0 0 0 23.722.000 23.722.000 0 0 0 23.722.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.722.000 0 0 0 8.722.000 8.722.000 0 0 0 8.722.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 398.446.500 0 0 0 398.446.500 398.446.500 0 0 0 398.446.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 398.446.500 0 0 0 398.446.500 398.446.500 0 0 0 398.446.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 398.446.500 0 0 0 398.446.500 398.446.500 0 0 0 398.446.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 3.821.706.400 10.425.600 0 0 3.832.132.000 3.965.336.400 19.925.600 0 0 3.985.262.000 153.130.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.974.398.400 10.425.600 0 0 2.984.824.000 3.112.528.400 19.925.600 0 0 3.132.454.000 147.630.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.659.000 0 0 0 20.659.000 20.659.000 0 0 0 20.659.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.659.000 0 0 0 20.659.000 20.659.000 0 0 0 20.659.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.754.335.750 0 0 0 2.754.335.750 2.886.335.750 0 0 0 2.886.335.750 132.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.754.335.750 0 0 0 2.754.335.750 2.886.335.750 0 0 0 2.886.335.750 132.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 2.800.000 0 0 0 2.800.000 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 2.800.000 0 0 0 2.800.000 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 83.145.500 0 0 0 83.145.500 83.145.500 0 0 0 83.145.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.295.600 0 0 0 1.295.600 1.295.600 0 0 0 1.295.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.029.100 0 0 0 17.029.100 17.029.100 0 0 0 17.029.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.399.700 0 0 0 11.399.700 11.399.700 0 0 0 11.399.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.192.300 0 0 0 6.192.300 6.192.300 0 0 0 6.192.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 47.228.800 0 0 0 47.228.800 47.228.800 0 0 0 47.228.800 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 10.425.600 0 0 10.425.600 0 19.925.600 0 0 19.925.600 9.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 10.425.600 0 0 10.425.600 0 19.925.600 0 0 19.925.600 9.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.700.000 0 0 0 48.700.000 52.030.000 0 0 0 52.030.000 3.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.750.000 0 0 0 2.750.000 2.750.000 0 0 0 2.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.590.000 0 0 0 24.590.000 27.920.000 0 0 0 27.920.000 3.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21.360.000 0 0 0 21.360.000 21.360.000 0 0 0 21.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.558.150 0 0 0 67.558.150 67.558.150 0 0 0 67.558.150 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 54.667.500 0 0 0 54.667.500 54.667.500 0 0 0 54.667.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.750.000 0 0 0 2.750.000 2.750.000 0 0 0 2.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.140.650 0 0 0 10.140.650 10.140.650 0 0 0 10.140.650 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 304.633.000 0 0 0 304.633.000 310.068.200 0 0 0 310.068.200 5.435.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 64.984.600 0 0 0 64.984.600 64.984.600 0 0 0 64.984.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 64.984.600 0 0 0 64.984.600 64.984.600 0 0 0 64.984.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 14.719.600 0 0 0 14.719.600 14.719.600 0 0 0 14.719.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14.719.600 0 0 0 14.719.600 14.719.600 0 0 0 14.719.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 224.928.800 0 0 0 224.928.800 230.364.000 0 0 0 230.364.000 5.435.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 224.928.800 0 0 0 224.928.800 230.364.000 0 0 0 230.364.000 5.435.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.411.400 0 0 0 25.411.400 25.411.400 0 0 0 25.411.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 25.411.400 0 0 0 25.411.400 25.411.400 0 0 0 25.411.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 14.761.400 0 0 0 14.761.400 14.761.400 0 0 0 14.761.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.650.000 0 0 0 10.650.000 10.650.000 0 0 0 10.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 507.263.600 0 0 0 507.263.600 507.328.400 0 0 0 507.328.400 64.800 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 507.263.600 0 0 0 507.263.600 507.328.400 0 0 0 507.328.400 64.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 507.263.600 0 0 0 507.263.600 507.328.400 0 0 0 507.328.400 64.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 3.830.328.800 18.993.200 0 0 3.849.322.000 3.909.567.300 69.754.700 0 0 3.979.322.000 130.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.114.658.900 18.993.200 0 0 3.133.652.100 3.201.028.350 69.754.700 0 0 3.270.783.050 137.130.950 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.860.000 0 0 0 4.860.000 1.740.000 0 0 0 1.740.000 (3.120.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.860.000 0 0 0 4.860.000 1.740.000 0 0 0 1.740.000 (3.120.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.662.281.900 0 0 0 2.662.281.900 2.769.281.900 0 0 0 2.769.281.900 107.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.662.281.900 0 0 0 2.662.281.900 2.769.281.900 0 0 0 2.769.281.900 107.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 22.858.000 0 0 0 22.858.000 22.858.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 22.858.000 0 0 0 22.858.000 22.858.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 156.055.300 0 0 0 156.055.300 151.908.800 0 0 0 151.908.800 (4.146.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.709.200 0 0 0 2.709.200 2.709.200 0 0 0 2.709.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 39.514.200 0 0 0 39.514.200 48.842.700 0 0 0 48.842.700 9.328.500 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 62.857.800 0 0 0 62.857.800 68.582.800 0 0 0 68.582.800 5.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.674.100 0 0 0 30.674.100 25.874.100 0 0 0 25.874.100 (4.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.300.000 0 0 0 20.300.000 5.900.000 0 0 0 5.900.000 (14.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 18.993.200 0 0 18.993.200 4.588.000 69.754.700 0 0 74.342.700 55.349.500 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 18.993.200 0 0 18.993.200 4.588.000 69.754.700 0 0 74.342.700 55.349.500 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.605.500 0 0 0 66.605.500 66.224.500 0 0 0 66.224.500 (381.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.005.500 0 0 0 3.005.500 3.824.500 0 0 0 3.824.500 819.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.600.000 0 0 0 33.600.000 32.400.000 0 0 0 32.400.000 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 224.856.200 0 0 0 224.856.200 184.427.150 0 0 0 184.427.150 (40.429.050) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 193.109.800 0 0 0 193.109.800 97.333.000 0 0 0 97.333.000 (95.776.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.950.000 0 0 0 16.950.000 16.950.000 0 0 0 16.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.796.400 0 0 0 14.796.400 70.144.150 0 0 0 70.144.150 55.347.750 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 183.413.700 0 0 0 183.413.700 180.176.550 0 0 0 180.176.550 (3.237.150) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 69.250.900 0 0 0 69.250.900 69.250.900 0 0 0 69.250.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 69.250.900 0 0 0 69.250.900 69.250.900 0 0 0 69.250.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 114.162.800 0 0 0 114.162.800 110.925.650 0 0 0 110.925.650 (3.237.150) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 114.162.800 0 0 0 114.162.800 110.925.650 0 0 0 110.925.650 (3.237.150) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 28.929.200 0 0 0 28.929.200 24.938.200 0 0 0 24.938.200 (3.991.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 28.929.200 0 0 0 28.929.200 24.938.200 0 0 0 24.938.200 (3.991.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 28.929.200 0 0 0 28.929.200 24.938.200 0 0 0 24.938.200 (3.991.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 489.808.200 0 0 0 489.808.200 489.808.200 0 0 0 489.808.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 489.808.200 0 0 0 489.808.200 489.808.200 0 0 0 489.808.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 489.808.200 0 0 0 489.808.200 489.808.200 0 0 0 489.808.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 13.518.800 0 0 0 13.518.800 13.616.000 0 0 0 13.616.000 97.200 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 13.518.800 0 0 0 13.518.800 13.616.000 0 0 0 13.616.000 97.200 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 13.518.800 0 0 0 13.518.800 13.616.000 0 0 0 13.616.000 97.200 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.025.539.600 11.570.400 0 0 4.037.110.000 4.173.439.500 11.570.400 0 0 4.185.009.900 147.899.900 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.386.910.850 11.570.400 0 0 3.398.481.250 3.529.810.750 11.570.400 0 0 3.541.381.150 142.899.900 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.118.000 0 0 0 18.118.000 18.118.000 0 0 0 18.118.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18.118.000 0 0 0 18.118.000 18.118.000 0 0 0 18.118.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.040.110.120 0 0 0 3.040.110.120 3.166.110.120 0 0 0 3.166.110.120 126.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.040.110.120 0 0 0 3.040.110.120 3.166.110.120 0 0 0 3.166.110.120 126.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 2.600.000 0 0 0 2.600.000 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 2.600.000 0 0 0 2.600.000 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 128.436.700 0 0 0 128.436.700 128.436.700 0 0 0 128.436.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.418.000 0 0 0 17.418.000 17.418.000 0 0 0 17.418.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31.423.000 0 0 0 31.423.000 31.423.000 0 0 0 31.423.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.875.700 0 0 0 25.875.700 25.875.700 0 0 0 25.875.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.080.000 0 0 0 15.080.000 15.080.000 0 0 0 15.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 38.640.000 0 0 0 38.640.000 38.640.000 0 0 0 38.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 11.570.400 0 0 11.570.400 0 11.570.400 0 0 11.570.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 11.570.400 0 0 11.570.400 0 11.570.400 0 0 11.570.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95.107.500 0 0 0 95.107.500 99.407.400 0 0 0 99.407.400 4.299.900 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.960.000 0 0 0 3.960.000 3.960.000 0 0 0 3.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.147.500 0 0 0 37.147.500 41.447.400 0 0 0 41.447.400 4.299.900 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 54.000.000 0 0 0 54.000.000 54.000.000 0 0 0 54.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 105.138.530 0 0 0 105.138.530 115.138.530 0 0 0 115.138.530 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 62.326.800 0 0 0 62.326.800 62.326.800 0 0 0 62.326.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.500.000 0 0 0 12.500.000 12.500.000 0 0 0 12.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.311.730 0 0 0 30.311.730 40.311.730 0 0 0 40.311.730 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 152.858.750 0 0 0 152.858.750 157.858.750 0 0 0 157.858.750 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 9.348.750 0 0 0 9.348.750 9.348.750 0 0 0 9.348.750 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.348.750 0 0 0 9.348.750 9.348.750 0 0 0 9.348.750 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 52.887.000 0 0 0 52.887.000 52.887.000 0 0 0 52.887.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 52.887.000 0 0 0 52.887.000 52.887.000 0 0 0 52.887.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 90.623.000 0 0 0 90.623.000 95.623.000 0 0 0 95.623.000 5.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 90.623.000 0 0 0 90.623.000 95.623.000 0 0 0 95.623.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 22.258.000 0 0 0 22.258.000 22.258.000 0 0 0 22.258.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 22.258.000 0 0 0 22.258.000 22.258.000 0 0 0 22.258.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.258.000 0 0 0 12.258.000 12.258.000 0 0 0 12.258.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 453.512.000 0 0 0 453.512.000 453.512.000 0 0 0 453.512.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 453.512.000 0 0 0 453.512.000 453.512.000 0 0 0 453.512.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 453.512.000 0 0 0 453.512.000 453.512.000 0 0 0 453.512.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 4.550.916.500 27.141.500 0 0 4.578.058.000 4.709.109.000 30.989.400 0 0 4.740.098.400 162.040.400 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.741.820.100 27.141.500 0 0 3.768.961.600 3.900.012.600 30.989.400 0 0 3.931.002.000 162.040.400 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.198.400 0 0 0 5.198.400 5.198.400 0 0 0 5.198.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.198.400 0 0 0 5.198.400 5.198.400 0 0 0 5.198.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.503.068.000 0 0 0 3.503.068.000 3.642.970.800 0 0 0 3.642.970.800 139.902.800 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.503.068.000 0 0 0 3.503.068.000 3.642.970.800 0 0 0 3.642.970.800 139.902.800 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 0 0 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 102.075.600 0 0 0 102.075.600 109.475.600 0 0 0 109.475.600 7.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.700.000 0 0 0 1.700.000 1.700.000 0 0 0 1.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.221.200 0 0 0 23.221.200 23.221.200 0 0 0 23.221.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.204.500 0 0 0 20.204.500 20.204.500 0 0 0 20.204.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.100.000 0 0 0 10.100.000 10.100.000 0 0 0 10.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 41.849.900 0 0 0 41.849.900 49.249.900 0 0 0 49.249.900 7.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 27.141.500 0 0 27.141.500 0 27.141.500 0 0 27.141.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 27.141.500 0 0 27.141.500 0 27.141.500 0 0 27.141.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.507.900 0 0 0 64.507.900 65.044.600 0 0 0 65.044.600 536.700 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.674.000 0 0 0 3.674.000 3.674.000 0 0 0 3.674.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.802.000 0 0 0 20.802.000 23.641.500 0 0 0 23.641.500 2.839.500 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.031.900 0 0 0 4.031.900 4.031.900 0 0 0 4.031.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.000.000 0 0 0 36.000.000 33.697.200 0 0 0 33.697.200 (2.302.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.970.200 0 0 0 66.970.200 73.123.200 3.847.900 0 0 76.971.100 10.000.900 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 56.970.200 0 0 0 56.970.200 56.970.200 0 0 0 56.970.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000 0 0 0 10.000.000 16.153.000 3.847.900 0 0 20.000.900 10.000.900 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 246.059.900 0 0 0 246.059.900 251.059.900 0 0 0 251.059.900 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 61.934.900 0 0 0 61.934.900 61.934.900 0 0 0 61.934.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 61.934.900 0 0 0 61.934.900 61.934.900 0 0 0 61.934.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 184.125.000 0 0 0 184.125.000 189.125.000 0 0 0 189.125.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 184.125.000 0 0 0 184.125.000 189.125.000 0 0 0 189.125.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 21.561.500 0 0 0 21.561.500 21.561.500 0 0 0 21.561.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 21.561.500 0 0 0 21.561.500 21.561.500 0 0 0 21.561.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.461.500 0 0 0 6.461.500 6.461.500 0 0 0 6.461.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.100.000 0 0 0 15.100.000 15.100.000 0 0 0 15.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 531.475.000 0 0 0 531.475.000 531.475.000 0 0 0 531.475.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 531.475.000 0 0 0 531.475.000 531.475.000 0 0 0 531.475.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 531.475.000 0 0 0 531.475.000 531.475.000 0 0 0 531.475.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.000.000 0 0 0 10.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 (5.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.000.000 0 0 0 10.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 (5.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 (5.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 4.353.950.300 68.624.700 0 0 4.422.575.000 4.534.550.300 74.124.700 0 0 4.608.675.000 186.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.793.139.500 68.624.700 0 0 3.861.764.200 3.967.655.400 74.124.700 0 0 4.041.780.100 180.015.900 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.425.400 0 0 0 15.425.400 15.425.400 0 0 0 15.425.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.425.400 0 0 0 15.425.400 15.425.400 0 0 0 15.425.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.507.865.000 0 0 0 3.507.865.000 3.672.865.000 0 0 0 3.672.865.000 165.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.507.865.000 0 0 0 3.507.865.000 3.672.865.000 0 0 0 3.672.865.000 165.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 21.507.400 0 0 0 21.507.400 25.004.600 0 0 0 25.004.600 3.497.200 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 3.400.000 0 0 0 3.400.000 3.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 21.507.400 0 0 0 21.507.400 21.604.600 0 0 0 21.604.600 97.200 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 96.743.000 0 0 0 96.743.000 100.061.700 0 0 0 100.061.700 3.318.700 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.094.000 0 0 0 4.094.000 4.094.000 0 0 0 4.094.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 33.774.500 0 0 0 33.774.500 33.774.500 0 0 0 33.774.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.746.500 0 0 0 11.746.500 11.746.500 0 0 0 11.746.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 27.230.000 0 0 0 27.230.000 50.446.700 0 0 0 50.446.700 23.216.700 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.898.000 0 0 0 19.898.000 0 0 0 0 0 (19.898.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 68.624.700 0 0 68.624.700 0 74.124.700 0 0 74.124.700 5.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 68.624.700 0 0 68.624.700 0 74.124.700 0 0 74.124.700 5.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.293.000 0 0 0 30.293.000 32.993.000 0 0 0 32.993.000 2.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.397.000 0 0 0 7.397.000 7.397.000 0 0 0 7.397.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.896.000 0 0 0 22.896.000 25.596.000 0 0 0 25.596.000 2.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 121.305.700 0 0 0 121.305.700 121.305.700 0 0 0 121.305.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 72.794.400 0 0 0 72.794.400 72.794.400 0 0 0 72.794.400 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 48.511.300 0 0 0 48.511.300 48.511.300 0 0 0 48.511.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 230.907.700 0 0 0 230.907.700 236.991.800 0 0 0 236.991.800 6.084.100 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 42.251.100 0 0 0 42.251.100 42.251.100 0 0 0 42.251.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 42.251.100 0 0 0 42.251.100 42.251.100 0 0 0 42.251.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 15.833.600 0 0 0 15.833.600 15.833.600 0 0 0 15.833.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.833.600 0 0 0 15.833.600 15.833.600 0 0 0 15.833.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 172.823.000 0 0 0 172.823.000 178.907.100 0 0 0 178.907.100 6.084.100 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 172.823.000 0 0 0 172.823.000 178.907.100 0 0 0 178.907.100 6.084.100 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 35.462.300 0 0 0 35.462.300 35.462.300 0 0 0 35.462.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 35.462.300 0 0 0 35.462.300 35.462.300 0 0 0 35.462.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 16.636.000 0 0 0 16.636.000 16.636.000 0 0 0 16.636.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 18.826.300 0 0 0 18.826.300 18.826.300 0 0 0 18.826.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 284.408.000 0 0 0 284.408.000 284.408.000 0 0 0 284.408.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 284.408.000 0 0 0 284.408.000 284.408.000 0 0 0 284.408.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 284.408.000 0 0 0 284.408.000 284.408.000 0 0 0 284.408.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.032.800 0 0 0 10.032.800 10.032.800 0 0 0 10.032.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.032.800 0 0 0 10.032.800 10.032.800 0 0 0 10.032.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.032.800 0 0 0 10.032.800 10.032.800 0 0 0 10.032.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 3.669.056.100 20.133.900 0 0 3.689.190.000 3.809.304.300 45.649.700 0 0 3.854.954.000 165.764.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.089.713.200 20.133.900 0 0 3.109.847.100 3.259.166.200 45.649.700 0 0 3.304.815.900 194.968.800 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.718.000 0 0 0 17.718.000 17.718.000 0 0 0 17.718.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17.718.000 0 0 0 17.718.000 17.718.000 0 0 0 17.718.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.819.490.000 0 0 0 2.819.490.000 2.964.490.000 0 0 0 2.964.490.000 145.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.819.490.000 0 0 0 2.819.490.000 2.964.490.000 0 0 0 2.964.490.000 145.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 2.800.000 0 0 0 2.800.000 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 2.800.000 0 0 0 2.800.000 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 139.241.900 2.517.100 0 0 141.759.000 136.182.200 2.517.100 0 0 138.699.300 (3.059.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.672.000 0 0 0 7.672.000 7.672.000 0 0 0 7.672.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 32.481.300 2.517.100 0 0 34.998.400 32.481.300 2.517.100 0 0 34.998.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.736.400 0 0 0 28.736.400 29.095.800 0 0 0 29.095.800 359.400 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.939.200 0 0 0 13.939.200 10.520.100 0 0 0 10.520.100 (3.419.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 56.413.000 0 0 0 56.413.000 56.413.000 0 0 0 56.413.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 17.616.800 0 0 17.616.800 0 43.132.600 0 0 43.132.600 25.515.800 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 17.616.800 0 0 17.616.800 0 43.132.600 0 0 43.132.600 25.515.800 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29.020.000 0 0 0 29.020.000 38.794.000 0 0 0 38.794.000 9.774.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000 0 0 0 2.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.820.000 0 0 0 14.820.000 24.594.000 0 0 0 24.594.000 9.774.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.243.300 0 0 0 84.243.300 99.182.000 0 0 0 99.182.000 14.938.700 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 59.910.200 0 0 0 59.910.200 74.848.900 0 0 0 74.848.900 14.938.700 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.200.000 0 0 0 5.200.000 5.200.000 0 0 0 5.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 9.133.100 0 0 0 9.133.100 9.133.100 0 0 0 9.133.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 199.088.500 0 0 0 199.088.500 157.906.100 0 0 0 157.906.100 (41.182.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 51.500.000 0 0 0 51.500.000 51.500.000 0 0 0 51.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 51.500.000 0 0 0 51.500.000 51.500.000 0 0 0 51.500.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 12.180.000 0 0 0 12.180.000 12.180.000 0 0 0 12.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12.180.000 0 0 0 12.180.000 12.180.000 0 0 0 12.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 135.408.500 0 0 0 135.408.500 94.226.100 0 0 0 94.226.100 (41.182.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 135.408.500 0 0 0 135.408.500 94.226.100 0 0 0 94.226.100 (41.182.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 28.200.000 0 0 0 28.200.000 28.200.000 0 0 0 28.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 28.200.000 0 0 0 28.200.000 28.200.000 0 0 0 28.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11.000.000 0 0 0 11.000.000 11.000.000 0 0 0 11.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 17.200.000 0 0 0 17.200.000 17.200.000 0 0 0 17.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 342.054.400 0 0 0 342.054.400 342.832.000 0 0 0 342.832.000 777.600 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 342.054.400 0 0 0 342.054.400 342.832.000 0 0 0 342.832.000 777.600 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 342.054.400 0 0 0 342.054.400 342.832.000 0 0 0 342.832.000 777.600 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.000.000 0 0 0 10.000.000 21.200.000 0 0 0 21.200.000 11.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.000.000 0 0 0 10.000.000 21.200.000 0 0 0 21.200.000 11.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 21.200.000 0 0 0 21.200.000 11.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 3.837.226.500 42.900.500 0 0 3.880.127.000 3.983.906.500 42.900.500 0 0 4.026.807.000 146.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.089.349.600 42.900.500 0 0 3.132.250.100 3.250.795.000 42.900.500 0 0 3.293.695.500 161.445.400 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.037.400 0 0 0 2.037.400 2.037.400 0 0 0 2.037.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.037.400 0 0 0 2.037.400 2.037.400 0 0 0 2.037.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.800.827.000 0 0 0 2.800.827.000 2.926.827.000 0 0 0 2.926.827.000 126.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.800.827.000 0 0 0 2.800.827.000 2.926.827.000 0 0 0 2.926.827.000 126.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.382.000 0 0 0 11.382.000 14.182.000 0 0 0 14.182.000 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 11.382.000 0 0 0 11.382.000 14.182.000 0 0 0 14.182.000 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 95.012.750 0 0 0 95.012.750 94.225.550 0 0 0 94.225.550 (787.200) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.903.250 0 0 0 1.903.250 1.903.250 0 0 0 1.903.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.659.100 0 0 0 29.659.100 29.659.100 0 0 0 29.659.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.647.700 0 0 0 30.647.700 30.647.700 0 0 0 30.647.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.832.700 0 0 0 4.832.700 4.045.500 0 0 0 4.045.500 (787.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 27.970.000 0 0 0 27.970.000 27.970.000 0 0 0 27.970.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 42.900.500 0 0 42.900.500 0 42.900.500 0 0 42.900.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 42.900.500 0 0 42.900.500 0 42.900.500 0 0 42.900.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.460.000 0 0 0 81.460.000 84.491.200 0 0 0 84.491.200 3.031.200 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.960.000 0 0 0 3.960.000 3.960.000 0 0 0 3.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.000.000 0 0 0 21.000.000 23.880.000 0 0 0 23.880.000 2.880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 56.500.000 0 0 0 56.500.000 56.651.200 0 0 0 56.651.200 151.200 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98.630.450 0 0 0 98.630.450 129.031.850 0 0 0 129.031.850 30.401.400 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 66.148.100 0 0 0 66.148.100 78.910.600 0 0 0 78.910.600 12.762.500 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.061.000 0 0 0 4.061.000 4.061.000 0 0 0 4.061.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 28.421.350 0 0 0 28.421.350 46.060.250 0 0 0 46.060.250 17.638.900 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 242.364.100 0 0 0 242.364.100 226.993.900 0 0 0 226.993.900 (15.370.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 69.970.900 0 0 0 69.970.900 69.970.900 0 0 0 69.970.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 69.970.900 0 0 0 69.970.900 69.970.900 0 0 0 69.970.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 172.393.200 0 0 0 172.393.200 157.023.000 0 0 0 157.023.000 (15.370.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 172.393.200 0 0 0 172.393.200 157.023.000 0 0 0 157.023.000 (15.370.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 21.153.400 0 0 0 21.153.400 21.153.400 0 0 0 21.153.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 21.153.400 0 0 0 21.153.400 21.153.400 0 0 0 21.153.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.250.000 0 0 0 7.250.000 7.250.000 0 0 0 7.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13.903.400 0 0 0 13.903.400 13.903.400 0 0 0 13.903.400 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 484.359.400 0 0 0 484.359.400 484.964.200 0 0 0 484.964.200 604.800 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 484.359.400 0 0 0 484.359.400 484.964.200 0 0 0 484.964.200 604.800 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 484.359.400 0 0 0 484.359.400 484.964.200 0 0 0 484.964.200 604.800 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 3.764.785.000 25.417.000 0 0 3.790.202.000 3.922.411.784 18.614.200 0 0 3.941.025.984 150.823.984 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.006.857.520 25.417.000 0 0 3.032.274.520 3.162.115.404 18.614.200 0 0 3.180.729.604 148.455.084 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.542.700 0 0 0 4.542.700 12.206.700 0 0 0 12.206.700 7.664.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.542.700 0 0 0 4.542.700 12.206.700 0 0 0 12.206.700 7.664.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.768.302.000 0 0 0 2.768.302.000 2.884.325.984 0 0 0 2.884.325.984 116.023.984 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.768.302.000 0 0 0 2.768.302.000 2.884.325.984 0 0 0 2.884.325.984 116.023.984 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16.760.100 0 0 0 16.760.100 20.960.100 0 0 0 20.960.100 4.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 16.760.100 0 0 0 16.760.100 20.960.100 0 0 0 20.960.100 4.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 99.954.420 25.417.000 0 0 125.371.420 113.037.720 18.614.200 0 0 131.651.920 6.280.500 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.280.850 0 0 0 9.280.850 9.280.850 0 0 0 9.280.850 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 25.417.000 0 0 25.417.000 0 18.614.200 0 0 18.614.200 (6.802.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.941.200 0 0 0 8.941.200 8.941.200 0 0 0 8.941.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 42.677.370 0 0 0 42.677.370 45.260.670 0 0 0 45.260.670 2.583.300 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000 0 0 0 4.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.880.000 0 0 0 2.880.000 2.880.000 0 0 0 2.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 31.975.000 0 0 0 31.975.000 42.475.000 0 0 0 42.475.000 10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.334.600 0 0 0 32.334.600 36.121.200 0 0 0 36.121.200 3.786.600 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.114.600 0 0 0 6.114.600 9.301.200 0 0 0 9.301.200 3.186.600 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.620.000 0 0 0 7.620.000 8.220.000 0 0 0 8.220.000 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.600.000 0 0 0 18.600.000 18.600.000 0 0 0 18.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.963.700 0 0 0 84.963.700 95.463.700 0 0 0 95.463.700 10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 48.276.800 0 0 0 48.276.800 58.776.800 0 0 0 58.776.800 10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.835.000 0 0 0 5.835.000 5.835.000 0 0 0 5.835.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.851.900 0 0 0 30.851.900 30.851.900 0 0 0 30.851.900 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 735.167.480 0 0 0 735.167.480 737.536.380 0 0 0 737.536.380 2.368.900 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 310.367.480 0 0 0 310.367.480 292.736.380 0 0 0 292.736.380 (17.631.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 307.292.480 0 0 0 307.292.480 289.661.380 0 0 0 289.661.380 (17.631.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.075.000 0 0 0 3.075.000 3.075.000 0 0 0 3.075.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 424.800.000 0 0 0 424.800.000 444.800.000 0 0 0 444.800.000 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 424.800.000 0 0 0 424.800.000 444.800.000 0 0 0 444.800.000 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.350.000 0 0 0 1.350.000 1.350.000 0 0 0 1.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.350.000 0 0 0 1.350.000 1.350.000 0 0 0 1.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1.350.000 0 0 0 1.350.000 1.350.000 0 0 0 1.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.410.000 0 0 0 21.410.000 21.410.000 0 0 0 21.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.410.000 0 0 0 21.410.000 21.410.000 0 0 0 21.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 21.410.000 0 0 0 21.410.000 21.410.000 0 0 0 21.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 3.978.322.700 19.889.300 0 0 3.998.212.000 4.130.482.700 25.089.300 0 0 4.155.572.000 157.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.243.462.000 19.889.300 0 0 3.263.351.300 3.390.622.000 25.089.300 0 0 3.415.711.300 152.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.225.000 0 0 0 1.225.000 1.225.000 0 0 0 1.225.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.225.000 0 0 0 1.225.000 1.225.000 0 0 0 1.225.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.976.412.000 0 0 0 2.976.412.000 3.113.412.000 0 0 0 3.113.412.000 137.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.976.412.000 0 0 0 2.976.412.000 3.113.412.000 0 0 0 3.113.412.000 137.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 3.200.000 0 0 0 3.200.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 3.200.000 0 0 0 3.200.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 113.563.500 0 0 0 113.563.500 113.563.500 0 0 0 113.563.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.494.000 0 0 0 2.494.000 2.494.000 0 0 0 2.494.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46.069.000 0 0 0 46.069.000 46.069.000 0 0 0 46.069.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.715.200 0 0 0 18.715.200 18.715.200 0 0 0 18.715.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.677.100 0 0 0 3.677.100 3.677.100 0 0 0 3.677.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 42.608.200 0 0 0 42.608.200 42.608.200 0 0 0 42.608.200 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 19.889.300 0 0 19.889.300 0 19.889.300 0 0 19.889.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 19.889.300 0 0 19.889.300 0 19.889.300 0 0 19.889.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.200.000 0 0 0 35.200.000 37.360.000 0 0 0 37.360.000 2.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.600.000 0 0 0 1.600.000 1.600.000 0 0 0 1.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.600.000 0 0 0 27.600.000 29.760.000 0 0 0 29.760.000 2.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 117.061.500 0 0 0 117.061.500 121.861.500 5.200.000 0 0 127.061.500 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 70.123.000 0 0 0 70.123.000 70.123.000 0 0 0 70.123.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.749.600 0 0 0 5.749.600 5.749.600 0 0 0 5.749.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 41.188.900 0 0 0 41.188.900 45.988.900 5.200.000 0 0 51.188.900 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 276.200.000 0 0 0 276.200.000 281.200.000 0 0 0 281.200.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 206.200.000 0 0 0 206.200.000 211.200.000 0 0 0 211.200.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 206.200.000 0 0 0 206.200.000 211.200.000 0 0 0 211.200.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 31.363.600 0 0 0 31.363.600 31.363.600 0 0 0 31.363.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 31.363.600 0 0 0 31.363.600 31.363.600 0 0 0 31.363.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 16.363.600 0 0 0 16.363.600 16.363.600 0 0 0 16.363.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 427.297.100 0 0 0 427.297.100 427.297.100 0 0 0 427.297.100 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 427.297.100 0 0 0 427.297.100 427.297.100 0 0 0 427.297.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 427.297.100 0 0 0 427.297.100 427.297.100 0 0 0 427.297.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 10.843.446.489 75.221.200 0 0 10.918.667.689 11.296.456.889 86.279.200 0 0 11.382.736.089 464.068.400 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.919.212.889 75.221.200 0 0 7.994.434.089 8.268.473.289 86.279.200 0 0 8.354.752.489 360.318.400 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.317.000 0 0 0 8.317.000 8.317.000 0 0 0 8.317.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.317.000 0 0 0 8.317.000 8.317.000 0 0 0 8.317.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.770.417.225 0 0 0 6.770.417.225 7.090.417.225 0 0 0 7.090.417.225 320.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.770.417.225 0 0 0 6.770.417.225 7.090.417.225 0 0 0 7.090.417.225 320.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 0 0 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 368.995.164 0 0 0 368.995.164 376.787.164 11.058.000 0 0 387.845.164 18.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.695.000 0 0 0 11.695.000 11.695.000 0 0 0 11.695.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 60.121.364 0 0 0 60.121.364 67.913.364 11.058.000 0 0 78.971.364 18.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 76.690.500 0 0 0 76.690.500 76.690.500 0 0 0 76.690.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 46.328.300 0 0 0 46.328.300 46.328.300 0 0 0 46.328.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.800.000 0 0 0 10.800.000 10.800.000 0 0 0 10.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 163.360.000 0 0 0 163.360.000 163.360.000 0 0 0 163.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 75.221.200 0 0 75.221.200 0 75.221.200 0 0 75.221.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 75.221.200 0 0 75.221.200 0 75.221.200 0 0 75.221.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 396.660.000 0 0 0 396.660.000 408.219.400 0 0 0 408.219.400 11.559.400 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.200.000 0 0 0 19.200.000 19.200.000 0 0 0 19.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 127.630.000 0 0 0 127.630.000 129.721.000 0 0 0 129.721.000 2.091.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 249.830.000 0 0 0 249.830.000 259.298.400 0 0 0 259.298.400 9.468.400 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 374.823.500 0 0 0 374.823.500 377.732.500 0 0 0 377.732.500 2.909.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 331.897.000 0 0 0 331.897.000 330.897.000 0 0 0 330.897.000 (1.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 42.926.500 0 0 0 42.926.500 46.835.500 0 0 0 46.835.500 3.909.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 172.321.600 0 0 0 172.321.600 177.321.600 0 0 0 177.321.600 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 57.635.600 0 0 0 57.635.600 57.635.600 0 0 0 57.635.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 57.635.600 0 0 0 57.635.600 57.635.600 0 0 0 57.635.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 114.686.000 0 0 0 114.686.000 119.686.000 0 0 0 119.686.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 114.686.000 0 0 0 114.686.000 119.686.000 0 0 0 119.686.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.369.712.000 0 0 0 2.369.712.000 2.443.462.000 0 0 0 2.443.462.000 73.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 35.250.000 0 0 0 35.250.000 109.000.000 0 0 0 109.000.000 73.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5.850.000 0 0 0 5.850.000 23.300.000 0 0 0 23.300.000 17.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 29.400.000 0 0 0 29.400.000 85.700.000 0 0 0 85.700.000 56.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.334.462.000 0 0 0 2.334.462.000 2.334.462.000 0 0 0 2.334.462.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 20.600.000 0 0 0 20.600.000 20.600.000 0 0 0 20.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.313.862.000 0 0 0 2.313.862.000 2.313.862.000 0 0 0 2.313.862.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 382.200.000 0 0 0 382.200.000 407.200.000 0 0 0 407.200.000 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 382.200.000 0 0 0 382.200.000 407.200.000 0 0 0 407.200.000 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 382.200.000 0 0 0 382.200.000 407.200.000 0 0 0 407.200.000 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0001 Kelurahan Plawad 721.506.134 61.181.200 0 0 782.687.334 704.818.633 61.181.200 0 0 765.999.833 (16.687.501) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0001 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 6.075.000 0 0 0 6.075.000 0 0 0 0 0 (6.075.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0001 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 6.075.000 0 0 0 6.075.000 0 0 0 0 0 (6.075.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0001 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.075.000 0 0 0 6.075.000 0 0 0 0 0 (6.075.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0001 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 709.181.134 61.181.200 0 0 770.362.334 704.818.633 61.181.200 0 0 765.999.833 (4.362.501) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0001 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 709.181.134 61.181.200 0 0 770.362.334 704.818.633 61.181.200 0 0 765.999.833 (4.362.501) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0001 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 704.818.634 61.181.200 0 0 765.999.834 704.818.633 61.181.200 0 0 765.999.833 (1) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0001 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4.362.500 0 0 0 4.362.500 0 0 0 0 0 (4.362.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0001 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.250.000 0 0 0 6.250.000 0 0 0 0 0 (6.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0001 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.250.000 0 0 0 6.250.000 0 0 0 0 0 (6.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0001 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6.250.000 0 0 0 6.250.000 0 0 0 0 0 (6.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0002 Kelurahan Karawang Wetan 673.491.441 109.195.800 0 0 782.687.241 656.803.941 109.195.800 0 0 765.999.741 (16.687.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0002 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 6.075.000 0 0 0 6.075.000 0 0 0 0 0 (6.075.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0002 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 6.075.000 0 0 0 6.075.000 0 0 0 0 0 (6.075.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0002 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.075.000 0 0 0 6.075.000 0 0 0 0 0 (6.075.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0002 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 661.166.441 109.195.800 0 0 770.362.241 656.803.941 109.195.800 0 0 765.999.741 (4.362.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0002 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 661.166.441 109.195.800 0 0 770.362.241 656.803.941 109.195.800 0 0 765.999.741 (4.362.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0002 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 656.803.941 109.195.800 0 0 765.999.741 656.803.941 109.195.800 0 0 765.999.741 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0002 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4.362.500 0 0 0 4.362.500 0 0 0 0 0 (4.362.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0002 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.250.000 0 0 0 6.250.000 0 0 0 0 0 (6.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0002 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.250.000 0 0 0 6.250.000 0 0 0 0 0 (6.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0002 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6.250.000 0 0 0 6.250.000 0 0 0 0 0 (6.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0003 Kelurahan Adiarsa Timur 728.234.382 54.453.000 0 0 782.687.382 711.546.882 54.453.000 0 0 765.999.882 (16.687.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0003 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 6.075.000 0 0 0 6.075.000 0 0 0 0 0 (6.075.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0003 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 6.075.000 0 0 0 6.075.000 0 0 0 0 0 (6.075.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0003 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.075.000 0 0 0 6.075.000 0 0 0 0 0 (6.075.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0003 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 715.909.382 54.453.000 0 0 770.362.382 711.546.882 54.453.000 0 0 765.999.882 (4.362.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0003 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 715.909.382 54.453.000 0 0 770.362.382 711.546.882 54.453.000 0 0 765.999.882 (4.362.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0003 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 711.546.882 54.453.000 0 0 765.999.882 711.546.882 54.453.000 0 0 765.999.882 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0003 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4.362.500 0 0 0 4.362.500 0 0 0 0 0 (4.362.500) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0003 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.250.000 0 0 0 6.250.000 0 0 0 0 0 (6.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0003 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.250.000 0 0 0 6.250.000 0 0 0 0 0 (6.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0003 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6.250.000 0 0 0 6.250.000 0 0 0 0 0 (6.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0004 Kelurahan Palumbonsari 753.645.754 29.041.600 0 0 782.687.354 736.958.254 29.041.600 0 0 765.999.854 (16.687.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0004 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 6.075.000 0 0 0 6.075.000 0 0 0 0 0 (6.075.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0004 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 6.075.000 0 0 0 6.075.000 0 0 0 0 0 (6.075.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0004 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.075.000 0 0 0 6.075.000 0 0 0 0 0 (6.075.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0004 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 741.320.754 29.041.600 0 0 770.362.354 736.958.254 29.041.600 0 0 765.999.854 (4.362.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0004 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 741.320.754 29.041.600 0 0 770.362.354 736.958.254 29.041.600 0 0 765.999.854 (4.362.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0004 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 736.958.254 29.041.600 0 0 765.999.854 736.958.254 29.041.600 0 0 765.999.854 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0004 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4.362.500 0 0 0 4.362.500 0 0 0 0 0 (4.362.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0004 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.250.000 0 0 0 6.250.000 0 0 0 0 0 (6.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0004 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.250.000 0 0 0 6.250.000 0 0 0 0 0 (6.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0004 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6.250.000 0 0 0 6.250.000 0 0 0 0 0 (6.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 3.937.851.900 68.224.100 0 0 4.006.076.000 3.965.935.800 206.940.200 0 0 4.172.876.000 166.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.292.036.900 67.424.100 0 0 3.359.461.000 3.435.268.700 206.140.200 0 0 3.641.408.900 281.947.900 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.877.900 0 0 0 11.877.900 11.877.900 0 0 0 11.877.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.877.900 0 0 0 11.877.900 11.877.900 0 0 0 11.877.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.004.236.000 0 0 0 3.004.236.000 3.149.236.075 0 0 0 3.149.236.075 145.000.075 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.004.236.000 0 0 0 3.004.236.000 3.149.236.075 0 0 0 3.149.236.075 145.000.075 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 3.200.000 0 0 0 3.200.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 3.200.000 0 0 0 3.200.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 146.560.000 67.424.100 0 0 213.984.100 124.971.700 206.140.200 0 0 331.111.900 117.127.800 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.818.000 0 0 0 6.818.000 6.818.000 0 0 0 6.818.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 62.643.300 0 0 62.643.300 0 201.359.400 0 0 201.359.400 138.716.100 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 60.357.000 4.780.800 0 0 65.137.800 38.768.700 4.780.800 0 0 43.549.500 (21.588.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.310.500 0 0 0 22.310.500 22.310.500 0 0 0 22.310.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.724.500 0 0 0 21.724.500 21.724.500 0 0 0 21.724.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 32.950.000 0 0 0 32.950.000 32.950.000 0 0 0 32.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.050.000 0 0 0 55.050.000 58.650.000 0 0 0 58.650.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.250.000 0 0 0 8.250.000 8.250.000 0 0 0 8.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.800.000 0 0 0 22.800.000 26.400.000 0 0 0 26.400.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.000.000 0 0 0 24.000.000 24.000.000 0 0 0 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 74.313.000 0 0 0 74.313.000 87.333.025 0 0 0 87.333.025 13.020.025 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 68.763.400 0 0 0 68.763.400 68.763.400 0 0 0 68.763.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.549.600 0 0 0 5.549.600 5.549.600 0 0 0 5.549.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 13.020.025 0 0 0 13.020.025 13.020.025 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 232.287.300 0 0 0 232.287.300 117.139.400 0 0 0 117.139.400 (115.147.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.235.200 0 0 0 50.235.200 50.235.200 0 0 0 50.235.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 50.235.200 0 0 0 50.235.200 50.235.200 0 0 0 50.235.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 182.052.100 0 0 0 182.052.100 66.904.200 0 0 0 66.904.200 (115.147.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 182.052.100 0 0 0 182.052.100 66.904.200 0 0 0 66.904.200 (115.147.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 24.026.200 0 0 0 24.026.200 24.026.200 0 0 0 24.026.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 24.026.200 0 0 0 24.026.200 24.026.200 0 0 0 24.026.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24.026.200 0 0 0 24.026.200 24.026.200 0 0 0 24.026.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 382.001.500 0 0 0 382.001.500 382.001.500 0 0 0 382.001.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 382.001.500 0 0 0 382.001.500 382.001.500 0 0 0 382.001.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 382.001.500 0 0 0 382.001.500 382.001.500 0 0 0 382.001.500 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.500.000 800.000 0 0 8.300.000 7.500.000 800.000 0 0 8.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.500.000 800.000 0 0 8.300.000 7.500.000 800.000 0 0 8.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 7.500.000 800.000 0 0 8.300.000 7.500.000 800.000 0 0 8.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 3.790.685.500 16.250.500 0 0 3.806.936.000 3.954.085.500 16.250.500 0 0 3.970.336.000 163.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.112.276.500 16.250.500 0 0 3.128.527.000 3.275.676.500 16.250.500 0 0 3.291.927.000 163.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000 0 0 0 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000 0 0 0 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.880.636.000 0 0 0 2.880.636.000 3.022.636.000 0 0 0 3.022.636.000 142.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.880.636.000 0 0 0 2.880.636.000 3.022.636.000 0 0 0 3.022.636.000 142.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 10.300.000 0 0 0 10.300.000 10.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 10.300.000 0 0 0 10.300.000 10.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 86.067.200 0 0 0 86.067.200 78.047.100 0 0 0 78.047.100 (8.020.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.918.200 0 0 0 3.918.200 3.918.200 0 0 0 3.918.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.768.900 0 0 0 50.768.900 40.221.500 0 0 0 40.221.500 (10.547.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.847.000 0 0 0 8.847.000 8.847.000 0 0 0 8.847.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.853.100 0 0 0 5.853.100 5.880.400 0 0 0 5.880.400 27.300 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.860.000 0 0 0 1.860.000 1.860.000 0 0 0 1.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 14.820.000 0 0 0 14.820.000 17.320.000 0 0 0 17.320.000 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 16.250.500 0 0 16.250.500 0 16.250.500 0 0 16.250.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 16.250.500 0 0 16.250.500 0 16.250.500 0 0 16.250.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.640.000 0 0 0 44.640.000 48.240.000 0 0 0 48.240.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.640.000 0 0 0 2.640.000 2.640.000 0 0 0 2.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.000.000 0 0 0 18.000.000 21.600.000 0 0 0 21.600.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.000.000 0 0 0 24.000.000 24.000.000 0 0 0 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 93.733.300 0 0 0 93.733.300 109.253.400 0 0 0 109.253.400 15.520.100 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 59.547.800 0 0 0 59.547.800 59.547.800 0 0 0 59.547.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.400.000 0 0 0 4.400.000 4.400.000 0 0 0 4.400.000 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 29.785.500 0 0 0 29.785.500 45.305.600 0 0 0 45.305.600 15.520.100 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 259.000.000 0 0 0 259.000.000 259.000.000 0 0 0 259.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 204.000.000 0 0 0 204.000.000 204.000.000 0 0 0 204.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 204.000.000 0 0 0 204.000.000 204.000.000 0 0 0 204.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 21.100.000 0 0 0 21.100.000 21.100.000 0 0 0 21.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 21.100.000 0 0 0 21.100.000 21.100.000 0 0 0 21.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.100.000 0 0 0 9.100.000 9.100.000 0 0 0 9.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 388.300.000 0 0 0 388.300.000 388.300.000 0 0 0 388.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 388.300.000 0 0 0 388.300.000 388.300.000 0 0 0 388.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 388.300.000 0 0 0 388.300.000 388.300.000 0 0 0 388.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.009.000 0 0 0 10.009.000 10.009.000 0 0 0 10.009.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.009.000 0 0 0 10.009.000 10.009.000 0 0 0 10.009.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 7.129.000 0 0 0 7.129.000 7.129.000 0 0 0 7.129.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 2.880.000 0 0 0 2.880.000 2.880.000 0 0 0 2.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 3.509.556.200 17.723.800 0 0 3.527.280.000 3.905.306.200 17.723.800 0 0 3.923.030.000 395.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.926.721.600 17.723.800 0 0 2.944.445.400 3.317.471.600 17.723.800 0 0 3.335.195.400 390.750.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.913.000 0 0 0 5.913.000 5.913.000 0 0 0 5.913.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.495.000 0 0 0 1.495.000 1.495.000 0 0 0 1.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 550.000 0 0 0 550.000 550.000 0 0 0 550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.868.000 0 0 0 3.868.000 3.868.000 0 0 0 3.868.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.579.977.000 0 0 0 2.579.977.000 2.954.977.600 0 0 0 2.954.977.600 375.000.600 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.573.780.000 0 0 0 2.573.780.000 2.948.780.000 0 0 0 2.948.780.000 375.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.356.600 0 0 0 4.356.600 4.357.200 0 0 0 4.357.200 600 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.840.400 0 0 0 1.840.400 1.840.400 0 0 0 1.840.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 3.200.000 0 0 0 3.200.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 3.200.000 0 0 0 3.200.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 179.187.400 0 0 0 179.187.400 179.187.400 0 0 0 179.187.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.256.800 0 0 0 8.256.800 8.256.800 0 0 0 8.256.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 33.781.800 0 0 0 33.781.800 33.781.800 0 0 0 33.781.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.861.100 0 0 0 28.861.100 28.861.100 0 0 0 28.861.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.640.500 0 0 0 18.640.500 18.640.500 0 0 0 18.640.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 76.947.200 0 0 0 76.947.200 76.947.200 0 0 0 76.947.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.700.000 0 0 0 12.700.000 12.700.000 0 0 0 12.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 17.723.800 0 0 17.723.800 0 17.723.800 0 0 17.723.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 8.707.000 0 0 8.707.000 0 8.707.000 0 0 8.707.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 9.016.800 0 0 9.016.800 0 9.016.800 0 0 9.016.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.740.000 0 0 0 23.740.000 26.290.000 0 0 0 26.290.000 2.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.150.000 0 0 0 7.150.000 7.150.000 0 0 0 7.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.590.000 0 0 0 16.590.000 19.140.000 0 0 0 19.140.000 2.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 137.904.200 0 0 0 137.904.200 147.903.600 0 0 0 147.903.600 9.999.400 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 58.815.800 0 0 0 58.815.800 58.815.800 0 0 0 58.815.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 37.077.500 0 0 0 37.077.500 47.076.900 0 0 0 47.076.900 9.999.400 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.010.900 0 0 0 30.010.900 30.010.900 0 0 0 30.010.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 155.069.000 0 0 0 155.069.000 160.069.000 0 0 0 160.069.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 35.843.300 0 0 0 35.843.300 35.843.300 0 0 0 35.843.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 35.843.300 0 0 0 35.843.300 35.843.300 0 0 0 35.843.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 11.304.500 0 0 0 11.304.500 11.304.500 0 0 0 11.304.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.304.500 0 0 0 11.304.500 11.304.500 0 0 0 11.304.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 107.921.200 0 0 0 107.921.200 112.921.200 0 0 0 112.921.200 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 107.921.200 0 0 0 107.921.200 112.921.200 0 0 0 112.921.200 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 45.261.400 0 0 0 45.261.400 45.261.400 0 0 0 45.261.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 45.261.400 0 0 0 45.261.400 45.261.400 0 0 0 45.261.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 20.927.000 0 0 0 20.927.000 20.927.000 0 0 0 20.927.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24.334.400 0 0 0 24.334.400 24.334.400 0 0 0 24.334.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 355.526.200 0 0 0 355.526.200 355.526.200 0 0 0 355.526.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 355.526.200 0 0 0 355.526.200 355.526.200 0 0 0 355.526.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 355.526.200 0 0 0 355.526.200 355.526.200 0 0 0 355.526.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 26.978.000 0 0 0 26.978.000 26.978.000 0 0 0 26.978.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 26.978.000 0 0 0 26.978.000 26.978.000 0 0 0 26.978.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 16.978.000 0 0 0 16.978.000 16.978.000 0 0 0 16.978.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 3.577.703.200 40.345.800 0 0 3.618.049.000 3.711.391.200 45.545.800 0 0 3.756.937.000 138.888.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.947.338.000 40.345.800 0 0 2.987.683.800 3.076.026.000 45.545.800 0 0 3.121.571.800 133.888.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.976.400 0 0 0 10.976.400 10.976.400 0 0 0 10.976.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.976.400 0 0 0 10.976.400 10.976.400 0 0 0 10.976.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.658.009.000 0 0 0 2.658.009.000 2.777.009.000 0 0 0 2.777.009.000 119.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.658.009.000 0 0 0 2.658.009.000 2.777.009.000 0 0 0 2.777.009.000 119.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 36.224.200 0 0 0 36.224.200 38.424.200 0 0 0 38.424.200 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 0 0 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 36.224.200 0 0 0 36.224.200 36.224.200 0 0 0 36.224.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 89.442.300 0 0 0 89.442.300 89.442.300 0 0 0 89.442.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.765.000 0 0 0 6.765.000 6.765.000 0 0 0 6.765.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.171.500 0 0 0 29.171.500 29.171.500 0 0 0 29.171.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.326.800 0 0 0 16.326.800 16.326.800 0 0 0 16.326.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.021.000 0 0 0 9.021.000 9.021.000 0 0 0 9.021.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 23.838.000 0 0 0 23.838.000 23.838.000 0 0 0 23.838.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.320.000 0 0 0 4.320.000 4.320.000 0 0 0 4.320.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 35.870.400 0 0 35.870.400 0 35.870.400 0 0 35.870.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 35.870.400 0 0 35.870.400 0 35.870.400 0 0 35.870.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.500.000 0 0 0 64.500.000 67.188.000 0 0 0 67.188.000 2.688.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.740.000 0 0 0 4.740.000 4.740.000 0 0 0 4.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.360.000 0 0 0 21.360.000 24.048.000 0 0 0 24.048.000 2.688.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 38.400.000 0 0 0 38.400.000 38.400.000 0 0 0 38.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88.186.100 4.475.400 0 0 92.661.500 92.986.100 9.675.400 0 0 102.661.500 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 62.870.800 0 0 0 62.870.800 62.870.800 0 0 0 62.870.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.937.000 0 0 0 4.937.000 4.937.000 0 0 0 4.937.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 18.568.300 0 0 0 18.568.300 18.568.300 0 0 0 18.568.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.810.000 4.475.400 0 0 6.285.400 6.610.000 9.675.400 0 0 16.285.400 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 168.559.200 0 0 0 168.559.200 173.559.200 0 0 0 173.559.200 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 47.000.200 0 0 0 47.000.200 47.000.200 0 0 0 47.000.200 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 47.000.200 0 0 0 47.000.200 47.000.200 0 0 0 47.000.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 121.559.000 0 0 0 121.559.000 126.559.000 0 0 0 126.559.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 121.559.000 0 0 0 121.559.000 126.559.000 0 0 0 126.559.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 43.000.000 0 0 0 43.000.000 43.000.000 0 0 0 43.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 43.000.000 0 0 0 43.000.000 43.000.000 0 0 0 43.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 33.000.000 0 0 0 33.000.000 33.000.000 0 0 0 33.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 413.507.000 0 0 0 413.507.000 413.507.000 0 0 0 413.507.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 413.507.000 0 0 0 413.507.000 413.507.000 0 0 0 413.507.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 413.507.000 0 0 0 413.507.000 413.507.000 0 0 0 413.507.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.299.000 0 0 0 5.299.000 5.299.000 0 0 0 5.299.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5.299.000 0 0 0 5.299.000 5.299.000 0 0 0 5.299.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 5.299.000 0 0 0 5.299.000 5.299.000 0 0 0 5.299.000 0 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 10.479.204.700 85.850.300 0 0 10.565.055.000 14.400.405.552 85.850.300 0 0 14.486.255.852 3.921.200.852 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10.479.204.700 85.850.300 0 0 10.565.055.000 14.400.405.552 85.850.300 0 0 14.486.255.852 3.921.200.852 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10.479.204.700 85.850.300 0 0 10.565.055.000 14.400.405.552 85.850.300 0 0 14.486.255.852 3.921.200.852 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.901.691.500 55.679.800 0 0 4.957.371.300 5.035.069.097 55.679.800 0 0 5.090.748.897 133.377.597 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.841.383.100 0 0 0 3.841.383.100 3.971.383.097 0 0 0 3.971.383.097 129.999.997 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.841.383.100 0 0 0 3.841.383.100 3.971.383.097 0 0 0 3.971.383.097 129.999.997 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 2.600.000 0 0 0 2.600.000 2.600.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 2.600.000 0 0 0 2.600.000 2.600.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 342.281.880 55.679.800 0 0 397.961.680 342.281.880 55.679.800 0 0 397.961.680 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.954.800 0 0 0 1.954.800 1.954.800 0 0 0 1.954.800 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 55.679.800 0 0 55.679.800 0 55.679.800 0 0 55.679.800 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.803.900 0 0 0 2.803.900 2.803.900 0 0 0 2.803.900 0 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.100.580 0 0 0 30.100.580 30.100.580 0 0 0 30.100.580 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33.381.200 0 0 0 33.381.200 33.381.200 0 0 0 33.381.200 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 26.199.000 0 0 0 26.199.000 26.199.000 0 0 0 26.199.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.902.400 0 0 0 35.902.400 35.902.400 0 0 0 35.902.400 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 211.940.000 0 0 0 211.940.000 211.940.000 0 0 0 211.940.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 329.631.820 0 0 0 329.631.820 330.409.420 0 0 0 330.409.420 777.600 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.999.220 0 0 0 1.999.220 1.999.220 0 0 0 1.999.220 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 43.172.600 0 0 0 43.172.600 43.172.600 0 0 0 43.172.600 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 284.460.000 0 0 0 284.460.000 285.237.600 0 0 0 285.237.600 777.600 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 388.394.700 0 0 0 388.394.700 388.394.700 0 0 0 388.394.700 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 271.902.600 0 0 0 271.902.600 271.902.600 0 0 0 271.902.600 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.850.000 0 0 0 24.850.000 24.850.000 0 0 0 24.850.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 79.642.100 0 0 0 79.642.100 79.642.100 0 0 0 79.642.100 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.700.000.000 0 0 0 1.700.000.000 2.045.000.000 0 0 0 2.045.000.000 345.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 1.700.000.000 0 0 0 1.700.000.000 2.045.000.000 0 0 0 2.045.000.000 345.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 1.345.000.000 0 0 0 1.345.000.000 345.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 700.000.000 0 0 0 700.000.000 700.000.000 0 0 0 700.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 1.773.958.500 0 0 0 1.773.958.500 4.865.785.875 0 0 0 4.865.785.875 3.091.827.375 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 1.773.958.500 0 0 0 1.773.958.500 4.865.785.875 0 0 0 4.865.785.875 3.091.827.375 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 1.773.958.500 0 0 0 1.773.958.500 4.865.785.875 0 0 0 4.865.785.875 3.091.827.375 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 1.700.000.000 0 0 0 1.700.000.000 1.875.497.940 0 0 0 1.875.497.940 175.497.940 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 1.700.000.000 0 0 0 1.700.000.000 1.875.497.940 0 0 0 1.875.497.940 175.497.940 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0 0 0 0 0 175.497.940 0 0 0 175.497.940 175.497.940 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1.700.000.000 0 0 0 1.700.000.000 1.700.000.000 0 0 0 1.700.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 403.554.700 30.170.500 0 0 433.725.200 579.052.640 30.170.500 0 0 609.223.140 175.497.940 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 403.554.700 30.170.500 0 0 433.725.200 579.052.640 30.170.500 0 0 609.223.140 175.497.940 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 0 0 0 0 175.497.940 0 0 0 175.497.940 175.497.940 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 151.554.700 30.170.500 0 0 181.725.200 151.554.700 30.170.500 0 0 181.725.200 0 •g'%eI I 8}8 If ill !j #f I ll i I I £#b*lurn P*fub*h*n Swurflh Piryb#h+Ji ÿ*Mi hitbjfl 6wti m tu K/ u t trt if ] KrglHtirv din Sufa JC*-giJl*-n fftlinji Opwrisl llitaijj Modi J ida n(j Tfeb Ttrflugi IhlifiJ* Itnfer JumLih HcUnft 8iLmJ*Op™i foltnjw MwUI SdanJaTii T+nfuqn Bfelanja Tramfir Jumlih tvlanj* ?, aaio«j.o.woL«»o 06 201 06 Pf-*fcj*in -i r-arum liocrd r*!- Pin-.D n*r> Dfiprjn fot-jpateÿtCoLA tfZCXftQDQ 0 0 0 253.000000 252000,000 0 0 & 252mm 0 fl 0 0 0 a 0 0 a 0 0 0 lOtAL fS9.3U 7M.St9.li7.yi4 UL4JMIMOO 4.f4t,«8f.tl?,OO0 1.642 J2l.yifi.W5 Llie.l41.W2.2J4 22. BO,000,000 muz****** £.447J7t.24fl.«9 $51.4S5.&ll.Hf !52 KABUPATEN KARAWANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 PELAYANAN UMUM 01 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 827.242.668.204 1.379.572.800 0 0 828.622.241.004 807.763.714.737 4.671.924.700 0 0 812.435.639.437 (16.186.601.567) 01 02 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 531.627.450.656 24.479.780.804 0 0 556.107.231.460 722.238.608.275 138.686.505.656 0 0 860.925.113.931 304.817.882.471 01 03 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 46.321.082.900 1.241.758.200 0 0 47.562.841.100 48.049.608.318 2.958.129.300 0 0 51.007.737.618 3.444.896.518 01 04 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 18.784.770.064 264.942.700 0 0 19.049.712.764 20.044.491.748 837.912.900 0 0 20.882.404.648 1.832.691.884 01 05 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 34.672.786.800 945.086.100 0 0 35.617.872.900 36.250.248.733 2.280.758.600 0 0 38.531.007.333 2.913.134.433 01 06 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 8.393.233.000 627.241.200 0 0 9.020.474.200 8.892.488.329 886.618.500 0 0 9.779.106.829 758.632.629 01 07 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 19.440.548.400 669.327.600 0 0 20.109.876.000 19.792.336.500 761.050.400 0 0 20.553.386.900 443.510.900 Nomor : 09 Tahun 2022 Tanggal : 31 Oktober 2022 Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 08 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6.617.881.900 36.000.000 0 0 6.653.881.900 6.888.958.400 65.003.600 0 0 6.953.962.000 300.080.100 01 09 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 60.213.326 0 0 0 60.213.326 60.213.326 20.400.000 0 0 80.613.326 20.400.000 01 10 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 12.495.944.100 239.468.300 0 0 12.735.412.400 13.081.873.500 363.597.400 0 0 13.445.470.900 710.058.500 01 11 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 20.903.466.200 2.471.837.800 0 0 23.375.304.000 21.318.800.850 3.275.598.950 0 0 24.594.399.800 1.219.095.800 01 12 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 24.960.473.000 332.349.000 0 0 25.292.822.000 23.523.965.640 624.191.500 0 0 24.148.157.140 (1.144.664.860) 01 13 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 7.586.728.152 109.105.600 0 0 7.695.833.752 8.092.437.302 233.565.600 0 0 8.326.002.902 630.169.150 01 14 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 18.883.122.318 1.473.282.700 0 0 20.356.405.018 20.199.395.498 736.770.800 0 0 20.936.166.298 579.761.280 01 15 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.527.119.679 8.877.300 0 0 10.535.996.979 11.116.684.979 334.456.700 0 0 11.451.141.679 915.144.700 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 16 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 8.328.754.440 108.235.100 0 0 8.436.989.540 8.924.750.240 91.004.600 0 0 9.015.754.840 578.765.300 01 17 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 11.655.311.600 409.334.150 0 0 12.064.645.750 12.270.647.900 975.607.850 0 0 13.246.255.750 1.181.610.000 01 18 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 94.320.300 4.679.700 0 0 99.000.000 99.767.000 9.439.900 0 0 109.206.900 10.206.900 01 19 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 10.402.367.000 153.232.400 0 0 10.555.599.400 10.791.548.800 181.752.000 0 0 10.973.300.800 417.701.400 01 20 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 8.024.053.010 378.906.800 0 0 8.402.959.810 8.283.984.610 407.375.200 0 0 8.691.359.810 288.400.000 01 21 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 606.787.750 0 0 0 606.787.750 666.787.750 0 0 0 666.787.750 60.000.000 01 22 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 10.349.325.490 315.064.340 0 0 10.664.389.830 10.789.730.390 316.424.340 0 0 11.106.154.730 441.764.900 01 23 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 49.688.736.157 395.886.600 0 0 50.084.622.757 51.592.787.430 964.324.600 0 0 52.557.112.030 2.472.489.273 01 24 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 15.578.080.988 327.375.800 0 0 15.905.456.788 16.632.889.500 413.786.100 0 0 17.046.675.600 1.141.218.812 01 25 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 162.379.759.400 9.224.662.600 0 0 171.604.422.000 181.912.047.626 8.236.644.760 0 0 190.148.692.386 18.544.270.386 01 26 4 02 SEKRETARIAT DPRD 105.864.343.700 1.171.403.300 0 0 107.035.747.000 107.760.666.800 2.223.883.500 0 0 109.984.550.300 2.948.803.300 01 27 5 01 PERENCANAAN 17.473.733.100 514.275.400 0 0 17.988.008.500 18.187.576.050 1.035.870.700 0 0 19.223.446.750 1.235.438.250 01 28 5 02 KEUANGAN 218.029.668.400 2.111.978.700 50.000.000.000 631.470.489.900 901.612.137.000 231.583.159.200 2.407.204.300 22.380.000.000 633.132.449.900 889.502.813.400 (12.109.323.600) Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 29 5 03 KEPEGAWAIAN 19.129.652.920 191.250.000 0 0 19.320.902.920 19.866.736.887 436.865.800 0 0 20.303.602.687 982.699.767 01 30 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.402.169.080 0 0 0 4.402.169.080 4.018.235.480 0 0 0 4.018.235.480 (383.933.600) 01 31 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 205.999.500 0 0 0 205.999.500 341.447.900 0 0 0 341.447.900 135.448.400 01 32 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 25.206.822.900 653.624.100 0 0 25.860.447.000 26.158.681.700 700.823.300 0 0 26.859.505.000 999.058.000 01 33 7 01 KECAMATAN 147.725.827.600 1.810.675.400 0 0 149.536.503.000 153.134.441.158 2.264.219.900 0 0 155.398.661.058 5.862.158.058 01 34 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10.479.204.700 85.850.300 0 0 10.565.055.000 14.400.405.552 85.850.300 0 0 14.486.255.852 3.921.200.852 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03 01 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 18.660.386.600 3.672.269.500 0 0 22.332.656.100 21.300.631.500 3.824.468.500 0 0 25.125.100.000 2.792.443.900 03 02 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 811.006.200 56.807.200 0 0 867.813.400 811.038.600 56.807.200 0 0 867.845.800 32.400 04 EKONOMI 04 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 14.438.121.900 536.556.737.000 0 0 550.994.858.900 16.249.875.158 742.799.472.262 0 0 759.049.347.420 208.054.488.520 04 02 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 7.099.968.200 458.387.600 0 0 7.558.355.800 7.021.477.600 585.182.300 0 0 7.606.659.900 48.304.100 04 03 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 10.437.622.030 96.514.000 0 0 10.534.136.030 10.534.395.230 0 0 0 10.534.395.230 259.200 04 04 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 6.875.446.182 4.333.735.800 0 0 11.209.181.982 6.790.135.202 4.794.238.500 0 0 11.584.373.702 375.191.720 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 04 05 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.468.620.421 105.708.000 0 0 6.574.328.421 6.219.670.421 103.074.300 0 0 6.322.744.721 (251.583.700) 04 06 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 4.959.355.460 0 0 0 4.959.355.460 5.309.595.360 0 0 0 5.309.595.360 350.239.900 04 07 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.665.325.050 689.453.200 0 0 3.354.778.250 2.632.168.250 0 0 0 2.632.168.250 (722.610.000) 04 08 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 250.811.600 17.800.000 0 0 268.611.600 247.049.900 21.593.800 0 0 268.643.700 32.100 04 09 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 9.416.854.070 3.549.666.100 0 0 12.966.520.170 9.217.673.370 3.619.830.400 0 0 12.837.503.770 (129.016.400) 04 10 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 16.122.079.087 799.748.800 0 0 16.921.827.887 16.311.903.864 1.023.053.400 0 0 17.334.957.264 413.129.377 04 11 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.470.590.712 24.429.600 0 0 3.495.020.312 3.618.371.800 103.547.200 0 0 3.721.919.000 226.898.688 04 12 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 701.977.900 0 0 0 701.977.900 826.210.400 0 0 0 826.210.400 124.232.500 05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 05 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 20.240.055.000 843.076.600 0 0 21.083.131.600 24.528.406.000 643.076.600 0 0 25.171.482.600 4.088.351.000 05 02 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 38.448.797.900 8.744.393.700 0 0 47.193.191.600 39.958.053.000 8.517.285.100 0 0 48.475.338.100 1.282.146.500 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 13.988.601.000 1.090.233.000 0 0 15.078.834.000 15.019.347.000 0 0 0 15.019.347.000 (59.487.000) 06 02 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 91.990.355.655 20.817.082.981 0 0 112.807.438.636 116.379.362.413 23.074.557.371 0 0 139.453.919.784 26.646.481.148 07 KESEHATAN 07 01 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 158.500.138.401 60.536.868.139 0 0 219.037.006.540 194.079.062.307 44.277.720.870 0 0 238.356.783.177 19.319.776.637 07 02 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 31.757.843.248 41.770.000 0 0 31.799.613.248 31.713.124.248 0 0 0 31.713.124.248 (86.489.000) 10 PENDIDIKAN 10 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 485.833.589.796 61.830.947.000 0 0 547.664.536.796 400.981.766.174 91.055.182.375 0 0 492.036.948.549 (55.627.588.247) ' z ± ' 8 ' % e e e ' e e I • • . • • • e 8 8 ' ' %% 1111 gs ; II #; iy y '{ c I i l ft il I' ! i t ' t : I • 5 ' E 8' t # i ! ' I i £ 8 8 5 % l ± • ! � I 3 8 ' f ! • ¥ ± E E • i % 8 ' • 4 $ UraLan Sebefum hrutuhan Snudah Pflfubshin Ri5f*amhih/[BcrfciJhing| Kfllompok BrlinJjS JUfr.lali Brklftja Jumlah Salin]a Mgiil Solanji Tflk TrrrJuyi Silinji Traniftr Salanja Optraii B-tljnji Modal Dill nj) r»lf Tfrtdkij*. BfllanJj Tranlfer Id 02 19 UflUSAW PEMERINTAHAN SiQANG KtPEWlUDMN DAN OLAtHfUiGA 17.O55J7Z.2O0 7.121.J4D.OOO 0 0 24,17fc7li2(» J7.6W.S11,500 $&L34UXX> 0 0 I4.4E5,151.500 1C.503.439.1M 10 2 21 UftUSAN PEMERilVTAHAM BIDANG K&BUPMAAN 1.421.999.800 0 D 0 3 42i999.aoo J.571.S99.B00 0 0 0 J.SJfUSMOO 150.000000 10 2 23 URU5AN PEMEfllNTAHAN BIDANG PERPUJTAKAAN LU6.144.MO 524.465.600 0 0 1.675 630440 Ll»544.040 S29-43E.600 0 0 1.669.030.440 (e.soo.oooj 11 PFRLLNDUNCAN IoSIaL 11 01 1 OG UPU5AN PfFÿfftlHtAHAM BIDANG SQStAL 13 £45 963 700 299795.700 0 0 19.149.759.400 3O.24S.773.ai0 305.072 300 0 0 30.J5i.B46.lJ0 11.40a.0a5 7io 11 02 2 ea LJRUJAN PEMEF0NIA.HAN BiDANG PEMBEHDAYMN PEREWIPLJIAN DAN PERUNDUNGAM AfcfllIt 2.565.-ft67.700 12J0I3.40O 0 0 2 577 3*1 100 2.583.493.000 0 0 d 2.505.493 OM 5.611 900 11 03 1 J2 URU5AN PEWBWWTAtUN fllGAMG " THAN5M1GRA5I 155.987.200 0 0 0 IS 5.957,2 00 155.937.200 0 0 0 15S.9B7.Z00 0 tor*]. JjtOiOj471.IS4.5e6 764.363 3! 7.71-1 iO.MO.OUO.Otm 63iy.70.jao.9oa 4S46.30S.lOe.200 3.619.S)33.D46.05i 1.109.652.5*9.834 ii.jaa.ooo.ooa t 13.132.449 9W 5.404.998.045.7!$ 553.692.939.589 7 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 09 Tahun 2022 Tanggal : 31 Oktober 2022 KABUPATEN KARAWANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2022 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) A SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0 0 0 Penambahan Ruang Kelas Baru 1.310.000.000 1.310.000.000 0 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 582.940.000 582.940.000 0 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 135.136.000 135.136.000 0 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.618.800.000 1.618.800.000 0 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 6.534.031.000 7.606.831.000 1.072.800.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 21.549.116.000 22.912.364.000 1.363.248.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 0 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 0 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0 0 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 0 0 Pengadaan Mebel Sekolah 334.000.000 5.834.000.000 5.500.000.000 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 0 0 0 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0 0 0 Pengadaan Perlengkapan Siswa 0 0 0 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan 0 0 0 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 0 0 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 0 0 0 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 4.604.600.000 4.604.600.000 0 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 1.606.500.000 1.606.500.000 0 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 58.425.000 58.425.000 0 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 288.000.000 408.000.000 120.000.000 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 48.723.702.400 48.035.196.000 (688.506.400) No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.439.759.650 1.733.885.350 294.125.700 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 600.000.000 0 (600.000.000) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 232.482.243.817 194.921.322.168 (37.560.921.649) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 51.000.000 201.000.000 150.000.000 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 321.918.253.867 291.568.999.518 (30.349.254.349) Jumlah Pendidikan Dasar 321.918.253.867 291.568.999.518 (30.349.254.349) Pendidikan Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 11.730.100.000 12.496.000.000 765.900.000 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 30.000.000 30.000.000 0 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 30.000.000 30.000.000 0 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 396.000.000 396.000.000 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 100.000.000 192.950.000 92.950.000 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 250.000.000 264.276.100 14.276.100 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 12.140.100.000 13.409.226.100 1.269.126.100 Jumlah Pendidikan Kesetaraan 12.140.100.000 13.409.226.100 1.269.126.100 Pendidikan Anak Usia Dini Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.050.000.000 1.050.000.000 0 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 185.476.900 204.487.750 19.010.850 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 0 0 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0 0 0 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 50.000.000 50.000.000 0 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0 0 0 Pengadaan Mebel PAUD 0 0 0 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD 0 0 0 Pengadaan Perlengkapan PAUD 0 0 0 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 0 0 0 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 30.599.850.000 28.619.370.000 (1.980.480.000) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 299.821.000 399.821.000 100.000.000 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 102.000.000 102.000.000 0 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 269.801.200 362.751.200 92.950.000 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 27.768.866.800 27.052.006.600 (716.860.200) Pengelolaan Dana BOP PAUD 34.970.000 34.970.000 0 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 60.360.785.900 57.875.406.550 (2.485.379.350) Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini 60.360.785.900 57.875.406.550 (2.485.379.350) Jumlah SPM Bidang Pendidikan 394.419.139.767 362.853.632.168 (31.565.507.599) B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 6.340.982.000 6.349.553.500 8.571.500 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6.340.982.000 6.349.553.500 8.571.500 Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 6.340.982.000 6.349.553.500 8.571.500 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 81.850.000 81.850.000 0 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 81.850.000 81.850.000 0 Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 81.850.000 81.850.000 0 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 95.050.000 95.050.000 0 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 95.050.000 95.050.000 0 Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 95.050.000 95.050.000 0 Pelayanan Kesehatan Balita Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 23.000.000 23.000.000 0 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 23.000.000 23.000.000 0 Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita 23.000.000 23.000.000 0 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 30.460.000 30.460.000 0 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30.460.000 30.460.000 0 Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 30.460.000 30.460.000 0 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 45.180.000 45.180.000 0 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 45.180.000 45.180.000 0 Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 45.180.000 45.180.000 0 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 32.720.000 32.720.000 0 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 32.720.000 32.720.000 0 Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 32.720.000 32.720.000 0 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 32.050.000 32.050.000 0 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 32.050.000 32.050.000 0 Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 32.050.000 32.050.000 0 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 26.250.000 26.250.000 0 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 26.250.000 26.250.000 0 Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 26.250.000 26.250.000 0 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 16.340.000 16.340.000 0 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 16.340.000 16.340.000 0 Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 16.340.000 16.340.000 0 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 515.030.000 438.430.000 (76.600.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 515.030.000 438.430.000 (76.600.000) Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 515.030.000 438.430.000 (76.600.000) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 951.880.000 949.480.600 (2.399.400) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 951.880.000 949.480.600 (2.399.400) No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 951.880.000 949.480.600 (2.399.400) Jumlah SPM Bidang Kesehatan 8.190.792.000 8.120.364.100 (70.427.900) C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 879.640.000 879.640.000 0 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 3.043.851.000 4.961.164.000 1.917.313.000 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan 2.000.000.000 23.200.000 (1.976.800.000) Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 0 0 0 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 9.155.343.000 9.155.343.000 0 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 15.078.834.000 15.019.347.000 (59.487.000) Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 15.078.834.000 15.019.347.000 (59.487.000) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 0 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 9.804.006.600 14.320.306.600 4.516.300.000 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 150.000.000 163.221.000 13.221.000 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman 0 0 0 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 597.200.000 597.200.000 0 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 651.090.000 651.090.000 0 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT 5.180.835.000 5.180.835.000 0 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT 500.000.000 500.000.000 0 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 17.083.131.600 21.612.652.600 4.529.521.000 Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik 17.083.131.600 21.612.652.600 4.529.521.000 Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 32.161.965.600 36.631.999.600 4.470.034.000 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 7.344.821.400 8.544.821.400 1.200.000.000 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 0 0 0 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 7.344.821.400 8.544.821.400 1.200.000.000 Jumlah Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota 7.344.821.400 8.544.821.400 1.200.000.000 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 0 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 0 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana 0 0 0 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan 0 0 0 Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 Jumlah Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 Jumlah Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota 200.000.000 200.000.000 0 Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 7.544.821.400 8.744.821.400 1.200.000.000 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 4.073.084.000 4.234.334.000 161.250.000 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 354.800.000 533.550.000 178.750.000 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 170.280.000 174.010.000 3.730.000 Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 4.598.164.000 4.941.894.000 343.730.000 Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum 4.598.164.000 4.941.894.000 343.730.000 Pelayanan informasi rawan bencana Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 139.626.400 220.789.800 81.163.400 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 139.626.400 220.789.800 81.163.400 Jumlah Pelayanan informasi rawan bencana 139.626.400 220.789.800 81.163.400 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 326.426.100 326.418.700 (7.400) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 45.882.100 45.882.100 0 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 546.208.000 698.407.000 152.199.000 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 42.997.600 42.997.600 0 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 616.549.000 612.805.000 (3.744.000) Penyusunan Rencana Kontijensi 54.681.000 54.681.000 0 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 40.672.100 40.672.100 0 Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.673.415.900 1.821.863.500 148.447.600 Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 1.673.415.900 1.821.863.500 148.447.600 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 129.794.400 129.794.400 0 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 598.405.200 598.405.200 0 Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 728.199.600 728.199.600 0 Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 728.199.600 728.199.600 0 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 332.454.000 332.454.000 0 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.256.655.000 6.256.655.000 0 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 120.000.000 120.000.000 0 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 3.010.985.300 3.010.985.300 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 199.700.000 199.700.000 0 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 48.000.000 48.000.000 0 Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 9.967.794.300 9.967.794.300 0 Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 9.967.794.300 9.967.794.300 0 Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 17.107.200.200 17.680.541.200 573.341.000 F SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti ' ! ! h I ri !i t • flt t t ! I i! f ! l I t i I t i i No Jenti Pelayanan Dssar Kpÿiatfl-n Sub Kegiatan AloVail Anggaran (Sebelum Perubjfwr) Atofcasl Ahggaran (Swudah Peru ba tun) Btrtarnbah/ (Bericurang) RjchabqFitit" Smltl DaSir Panyandan-g DltabilltajTfHinlir, Anak TeHantar, Lsnjut Uiia Tertantar, itrtl Gc landing an Pengpmit d> Lu*r Panti Sojiÿt Plenyediaan Per tana n 33-675,700 33.675,700 0 Pienyediasn Sandang 26.aiC.QJC !6.aiO.MO 0Penytdiaan Alat Bancu 272.1&20O 337.U6P.2fl0 64.945.000 HeniDEnan Bimbifigah K(lk, Mental, Spiritual, dart Sos:af M5.793.800 930.W6.210 (64.54S.590) ÿembenan Simblngan icÿ:a! ItEaarfa Ksluarga Psnyandang DLsabltitaJ Terlantar. Anak Terlantar, LjnjuHJsii Terlsntar, sertaGflfjndjnijiri Pemjemis dan Misyarakot Z7.4J3.SOO 27.443.S0C 0 Pembarian Lay&hari Data dan pEngaduan 17.759.000 17.7W.000 0 Psmberisn Laya-nar* Kedarura»an 166.513.SOO Z32.063.60C 55.550.000 Pemberian Laya-nan Rujukan 67.7S7.fiOO 67.737.fi 00 0 Jurnlih Rchahi-litasl Soslal Qasar Peny audi tig DtubWtH Ttrianlar., Al1*h Terhnttr, Lefljut Ulia TtrlHilar, Strta GelrtndflntjSn Fingemlt dh Luir Pjifltl Sosfal 1.507.906.(00 1.673.453.210 6 5, 549.410 Jumlah Re ha bi Hi tail Sofinl dlltr pfrnyandnng diilbilitil tcrlantar, inik tcriintir, linjutuiii terlanlar s-srU g e la nd ang a n pcngtmli dl luarpanti J .607.9 OB .£00 1.673.458.210 GS.549.4ID Perllfidungan Soil*l Ks'buti &tAHnt Alim dan Satlil Periindungan Sonial Korban Bencana Alarn din Spjlal Kabupaten/KoU Penyediaan Matonan 339-«3-"7CM 334.6fi6.lOO 32.400 Penytdiaan Tem |iai Psnam p u ng an Peÿiju ngji 70.950.000 70.950,000 0 Jtimlah Pifllndutipar Sraiil Korb.m BtnunaAlam dan Soflal Itabupatcn/ltDta 410.603.700 410,636-100 32.400 Jumlah Perlindtinqan Social Korbjn Bandana Afam din SaslaJ 410.603.7flD 410.6 36.100 32.400 Jwrhlafi SfM Btd*ng Serial 2,0 IS.51* 500 Z.084,094,310 SS. 581.9 JO a Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 09 Tahun 2022 Tanggal : 31 Oktober 2022 KABUPATEN KARAWANG SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode null Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.218.897.820.662 3.004.992.408.800 3.519.195.630.236 514.203.221.436 17 % 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 546.071.472.000 1.376.286.777.800 1.304.472.587.986 (71.814.189.814) 5 % 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 828.622.241.004 812.435.639.437 (16.186.601.567) 2 % 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 0 547.664.536.796 492.036.948.549 (55.627.588.247) 10 % 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 638.075.649.180 775.144.238.000 1.099.281.897.108 324.137.659.108 42 % 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 556.107.231.460 860.925.113.931 304.817.882.471 55 % 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0 191.561.651.540 213.341.113.777 21.779.462.237 11 % 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 0 15.302.679.000 12.845.284.000 (2.457.395.000) 16 % 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 0 122.190.300 120.895.100 (1.295.200) 1 % 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0 12.050.485.700 12.049.490.300 (995.400) 0 % 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 800.345.599.000 634.719.665.600 850.247.914.638 215.528.249.038 34 % 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 47.562.841.100 51.007.737.618 3.444.896.518 7 % 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 0 133.952.107.170 230.733.436.608 96.781.329.438 72 % 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 0 15.078.834.000 15.019.347.000 (59.487.000) 0 % 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 0 17.083.131.600 21.612.652.600 4.529.521.000 27 % 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 0 82.630.000.000 130.115.673.836 47.485.673.836 57 % 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 0 31.000.531.180 49.512.686.016 18.512.154.836 60 % 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 0 54.770.000.000 58.160.000.000 3.390.000.000 6 % 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 0 248.297.333.050 290.182.663.460 41.885.330.410 17 % 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 0 344.887.500 344.887.500 0 0 % Kode null Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 0 4.000.000.000 3.558.830.000 (441.170.000) 11 % 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 191.955.166.290 131.857.151.400 160.336.324.432 28.479.173.032 22 % 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 19.049.712.764 20.882.404.648 1.832.691.884 10 % 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 0 9.132.285.150 10.367.871.400 1.235.586.250 14 % 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 0 72.205.095.736 89.917.442.102 17.712.346.366 25 % 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 0 6.799.999.761 7.099.999.479 299.999.718 4 % 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 0 24.670.057.989 32.068.606.803 7.398.548.814 30 % 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 19.979.361.992 57.950.529.000 63.656.107.333 5.705.578.333 10 % 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 35.617.872.900 38.531.007.333 2.913.134.433 8 % 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 9.775.907.400 12.338.980.400 2.563.073.000 26 % 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 0 2.588.954.400 2.818.325.300 229.370.900 9 % 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 0 9.967.794.300 9.967.794.300 0 0 % 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 22.470.572.200 29.034.047.000 41.200.798.739 12.166.751.739 42 % 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 9.020.474.200 9.779.106.829 758.632.629 8 % 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 0 6.144.763.000 10.119.460.300 3.974.697.300 65 % 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 0 107.489.200 56.859.200 (50.630.000) 47 % 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 0 1.906.880.300 1.972.429.710 65.549.410 3 % 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 0 10.414.031.200 17.795.257.000 7.381.225.800 71 % 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 0 867.813.400 867.845.800 32.400 0 % 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 0 572.595.700 609.839.900 37.244.200 7 % 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 236.775.084.602 322.285.503.556 339.948.684.746 17.663.181.190 5 % 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 18.754.497.400 27.668.231.800 28.160.046.800 491.815.000 2 % 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 20.109.876.000 20.553.386.900 443.510.900 2 % 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 0 121.500.000 121.500.000 0 0 % 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 0 4.928.146.600 5.038.074.600 109.928.000 2 % 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 0 1.477.911.800 1.196.707.900 (281.203.900) 19 % Kode null Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 0 1.030.797.400 1.250.377.400 219.580.000 21 % 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3.774.162.350 9.231.763.000 9.537.455.000 305.692.000 3 % 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 6.653.881.900 6.953.962.000 300.080.100 5 % 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 0 1.139.625.400 1.139.625.400 0 0 % 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 0 492.024.500 493.716.500 1.692.000 0 % 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 0 539.920.400 539.920.300 (100) 0 % 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 0 36.234.800 40.154.800 3.920.000 11 % 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 0 281.496.400 281.496.400 0 0 % 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0 88.579.600 88.579.600 0 0 % 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 7.667.182.822 10.594.349.356 10.615.008.556 20.659.200 0 % 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 60.213.326 80.613.326 20.400.000 34 % 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 0 7.429.945.880 7.429.945.880 0 0 % 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 0 2.833.690.650 2.833.852.650 162.000 0 % 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 0 29.721.300 29.753.700 32.400 0 % 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 0 240.778.200 240.843.000 64.800 0 % 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 51.800.000.000 59.928.604.000 61.920.809.000 1.992.205.000 3 % 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 12.735.412.400 13.445.470.900 710.058.500 6 % 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 0 436.026.000 251.834.000 (184.192.000) 42 % 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 0 3.281.051.300 3.321.045.900 39.994.600 1 % 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 0 14.858.308.700 15.440.945.800 582.637.100 4 % 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 0 122.887.000 49.287.000 (73.600.000) 60 % 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 0 554.479.600 544.719.600 (9.760.000) 2 % 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0 234.788.500 232.338.500 (2.450.000) 1 % 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0 62.027.000 66.527.000 4.500.000 7 % Kode null Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 0 117.024.800 140.924.800 23.900.000 20 % 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 0 27.526.598.700 28.427.715.500 901.116.800 3 % 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.705.457.550 23.375.304.000 24.594.399.800 1.219.095.800 5 % 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 18.281.543.960 19.386.379.860 1.104.835.900 6 % 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 0 3.309.875.340 3.271.165.240 (38.710.100) 1 % 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 0 1.232.315.100 1.385.370.100 153.055.000 12 % 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0 551.569.600 551.484.600 (85.000) 0 % 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 16.257.590.143 25.292.822.000 24.148.157.140 (1.144.664.860) 5 % 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 10.458.187.740 11.044.374.440 586.186.700 6 % 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 0 700.000.000 627.200.000 (72.800.000) 10 % 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 0 3.333.199.800 5.583.199.800 2.250.000.000 68 % 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 0 9.176.434.760 5.268.383.200 (3.908.051.560) 43 % 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 0 1.624.999.700 1.624.999.700 0 0 % 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 15.972.266.200 39.495.447.000 40.039.127.150 543.680.150 1 % 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 7.695.833.752 8.326.002.902 630.169.150 8 % 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 0 1.243.043.980 1.201.273.980 (41.770.000) 3 % 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 0 18.797.305.968 18.752.586.968 (44.719.000) 0 % 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 0 11.759.263.300 11.759.263.300 0 0 % 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 40.109.219.687 31.565.587.000 32.520.540.000 954.953.000 3 % 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 20.356.405.018 20.936.166.298 579.761.280 3 % 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 0 11.064.006.382 11.423.777.502 359.771.120 3 % 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 0 145.175.600 160.596.200 15.420.600 11 % 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13.117.430.000 17.110.325.400 17.773.886.400 663.561.000 4 % 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 10.535.996.979 11.451.141.679 915.144.700 9 % 2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0 1.479.070.400 1.479.070.300 (100) 0 % Kode null Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 0 5.095.258.021 4.843.674.421 (251.583.600) 5 % 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 10.425.000.000 13.396.345.000 14.325.350.200 929.005.200 7 % 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 8.436.989.540 9.015.754.840 578.765.300 7 % 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 0 78.581.500 78.581.500 0 0 % 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 0 462.134.420 462.134.420 0 0 % 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 0 142.314.850 142.314.850 0 0 % 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 0 475.800.050 476.040.050 240.000 0 % 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 0 1.521.456.400 1.521.456.400 0 0 % 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 0 769.103.900 769.103.900 0 0 % 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 0 1.509.964.340 1.859.964.240 349.999.900 23 % 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 7.053.055.100 15.419.424.000 15.878.424.000 459.000.000 3 % 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 12.064.645.750 13.246.255.750 1.181.610.000 10 % 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 0 387.385.000 387.385.000 0 0 % 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 0 381.854.500 381.854.500 0 0 % 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 0 1.932.111.250 1.209.501.250 (722.610.000) 37 % 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 0 393.394.000 393.394.000 0 0 % 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 0 260.033.500 260.033.500 0 0 % 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 34.959.739.700 24.176.712.200 34.485.151.500 10.308.439.300 43 % 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 0 2.806.603.400 2.864.790.900 58.187.500 2 % 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 0 20.670.108.800 30.920.360.600 10.250.251.800 50 % 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 0 700.000.000 700.000.000 0 0 % 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 150.000.000 99.000.000 109.206.900 10.206.900 10 % 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 0 99.000.000 109.206.900 10.206.900 10 % 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 642.000.000 268.611.600 268.643.700 32.100 0 % 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 0 268.611.600 268.643.700 32.100 0 % 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 4.100.000.000 13.977.599.200 14.545.300.600 567.701.400 4 % Kode null Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 10.555.599.400 10.973.300.800 417.701.400 4 % 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 0 1.925.000.000 2.075.000.000 150.000.000 8 % 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 0 354.999.800 354.999.800 0 0 % 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 0 1.142.000.000 1.142.000.000 0 0 % 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1.543.346.000 10.078.590.250 10.360.390.250 281.800.000 3 % 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 8.402.959.810 8.691.359.810 288.400.000 3 % 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 0 1.644.753.440 1.638.153.440 (6.600.000) 0 % 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 0 30.877.000 30.877.000 0 0 % 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 744.137.650 606.787.750 666.787.750 60.000.000 10 % 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 0 460.190.350 520.190.350 60.000.000 13 % 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 0 146.597.400 146.597.400 0 0 % 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 68.300.292.001 113.580.313.644 118.563.723.094 4.983.409.450 4 % 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 15.005.000.001 23.630.910.000 23.943.658.500 312.748.500 1 % 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 10.664.389.830 11.106.154.730 441.764.900 4 % 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 0 3.848.765.600 4.119.101.200 270.335.600 7 % 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 0 4.448.118.100 4.448.636.500 518.400 0 % 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 0 4.669.636.470 4.269.766.070 (399.870.400) 9 % 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 4.906.600.000 2.684.510.800 2.977.203.100 292.692.300 11 % 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 0 1.564.510.800 1.857.203.200 292.692.400 19 % 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 0 800.000.000 800.000.000 0 0 % 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 0 320.000.000 319.999.900 (100) 0 % 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 36.788.692.000 67.006.450.644 69.892.069.294 2.885.618.650 4 % 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 50.084.622.757 52.557.112.030 2.472.489.273 5 % 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 0 7.874.009.873 7.291.125.900 (582.883.973) 7 % 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 0 5.730.607.154 6.008.353.254 277.746.100 5 % 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 0 601.155.280 995.430.330 394.275.050 66 % 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 0 609.766.380 779.766.380 170.000.000 28 % Kode null Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 0 2.106.289.200 2.260.281.400 153.992.200 7 % 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 9.455.000.000 3.495.020.312 3.721.919.000 226.898.688 6 % 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 0 215.866.000 377.312.900 161.446.900 75 % 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 0 1.178.215.600 1.077.215.600 (101.000.000) 9 % 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 0 272.992.600 272.992.600 0 0 % 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 0 75.860.000 75.860.000 0 0 % 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 0 1.433.043.500 1.593.043.500 160.000.000 11 % 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 0 319.042.612 325.494.400 6.451.788 2 % 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.780.000.000 16.607.434.688 17.872.886.000 1.265.451.312 8 % 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 15.905.456.788 17.046.675.600 1.141.218.812 7 % 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 0 357.647.200 481.879.700 124.232.500 35 % 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 0 119.885.000 119.885.000 0 0 % 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 0 224.445.700 224.445.700 0 0 % 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 365.000.000 155.987.200 155.987.200 0 0 % 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0 155.987.200 155.987.200 0 0 % 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 87.266.788.098 278.640.169.000 300.133.242.686 21.493.073.686 8 % 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 83.668.296.849 171.604.422.000 190.148.692.386 18.544.270.386 11 % 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 103.917.584.690 119.425.366.876 15.507.782.186 15 % 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 64.953.836.360 67.990.324.560 3.036.488.200 5 % 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 0 2.733.000.950 2.733.000.950 0 0 % 4 02 SEKRETARIAT DPRD 3.598.491.249 107.035.747.000 109.984.550.300 2.948.803.300 3 % 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 84.052.624.450 86.127.289.948 2.074.665.498 2 % 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 0 22.983.122.550 23.857.260.352 874.137.802 4 % 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 708.071.226.850 943.529.217.000 933.389.546.217 (10.139.670.783) 1 % 5 01 PERENCANAAN 6.337.507.400 17.988.008.500 19.223.446.750 1.235.438.250 7 % 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 12.287.157.000 13.363.044.100 1.075.887.100 9 % 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 0 1.325.129.900 1.306.624.900 (18.505.000) 1 % Kode null Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 4.375.721.600 4.553.777.750 178.056.150 4 % 5 02 KEUANGAN 692.064.935.204 901.612.137.000 889.502.813.400 (12.109.323.600) 1 % 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 205.559.240.950 219.791.164.150 14.231.923.200 7 % 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0 685.269.599.850 659.484.619.750 (25.784.980.100) 4 % 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 0 2.110.755.800 2.262.395.800 151.640.000 7 % 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 0 8.672.540.400 7.964.633.700 (707.906.700) 8 % 5 03 KEPEGAWAIAN 5.940.526.896 19.320.902.920 20.303.602.687 982.699.767 5 % 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 14.142.311.920 15.541.116.487 1.398.804.567 10 % 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 0 5.178.591.000 4.762.486.200 (416.104.800) 8 % 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3.578.257.350 4.402.169.080 4.018.235.480 (383.933.600) 9 % 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 4.402.169.080 4.018.235.480 (383.933.600) 9 % 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 150.000.000 205.999.500 341.447.900 135.448.400 66 % 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 205.999.500 341.447.900 135.448.400 66 % 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.692.243.500 25.860.447.000 26.859.505.000 999.058.000 4 % 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6.692.243.500 25.860.447.000 26.859.505.000 999.058.000 4 % 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 19.168.203.500 20.211.617.300 1.043.413.800 5 % 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 0 6.315.217.000 6.347.651.200 32.434.200 1 % 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 0 377.026.500 300.236.500 (76.790.000) 20 % 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0 149.536.503.000 155.398.661.058 5.862.158.058 4 % 7 01 KECAMATAN 0 149.536.503.000 155.398.661.058 5.862.158.058 4 % 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 113.038.220.245 119.087.390.464 6.049.170.219 5 % 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 0 7.686.799.430 7.356.768.670 (330.030.760) 4 % 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0 16.563.807.895 16.718.065.244 154.257.349 1 % 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 11.564.918.900 11.584.357.950 19.439.050 0 % 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0 205.781.530 212.078.730 6.297.200 3 % 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 6.217.163.335 10.565.055.000 14.486.255.852 3.921.200.852 37 % 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.217.163.335 10.565.055.000 14.486.255.852 3.921.200.852 37 % • • • • • 0 e g e e i - ! 8 0 0 0 e • • • g g 5 ¥ R R 3 � � = z z g £ 3 ; t t i t i t ¥ i i l i i z { {E l £ : ! > Kode null Urtlm RPJMD <Rp) APBD (Rp) Bcrtambah/ (Berkurang) IRp) Sebelum Perub-ahin Setclah Ptnibalun Juml«h % 8 01 01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEM£R[NTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 4.957,371.300 S.090.748.897 133.J77.597 8 01 02 PROGRAM PfNGUATAWIDEOL.OG1 PANCAS1LA DAN KA8AKTER k£bang$aan 0 1.700.000.000 Z.045.0OT.0W1 345.000,000 2d % 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PAftlAl POUTI* DAN LEMBAGA PENDlDiKAN MELALLf! PEND1D1KAN POUT1K DAN PEHGEMBANGAN ETIKA SERTA &UDAYA POUT1K 0 1.77 3958.500 4.B65785 875 3091.827.375 174% a 01 OS PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 0 1.700.000,000 1.87S.497.940 175.497.940 10% a 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWA5PADAAN NASIONAi. DAN PEN1NGKATAN KUALITAS DAN FASlLtTASl PtNANGANAN KONFLlX SOSWL a JM.7ai.200 609.223.140 17S.497.S40 40% 9 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 09 Tahun 2022 Tanggal : 31 Oktober 2022 KABUPATEN KARAWANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.361.915.865.353 1.350.885.865.353 1.338.957.739.486 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.327.782.185.753 1.316.600.713.853 1.304.472.587.986 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.327.782.185.753 1.316.600.713.853 1.304.472.587.986 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 836.757.343.104 826.081.565.304 812.435.639.437 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 517.524.000 517.524.000 517.524.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 146.732.000 146.732.000 146.732.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 99.873.000 99.873.000 99.873.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.919.000 70.919.000 70.919.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 821.983.085.504 811.983.085.504 798.337.159.637 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 821.760.374.804 811.760.374.804 798.114.448.937 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 31.640.000 31.640.000 31.640.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 64.188.000 64.188.000 64.188.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 126.882.700 126.882.700 126.882.700 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 110.847.900 110.847.900 110.847.900 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 110.847.900 110.847.900 110.847.900 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 808.359.000 808.359.000 808.359.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 10.200.000 10.200.000 10.200.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 110.000.000 110.000.000 110.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 66.000.000 66.000.000 66.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 572.159.100 572.159.100 572.159.100 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 49.999.900 49.999.900 49.999.900 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.192.430.200 2.805.196.200 2.805.196.200 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 120.277.000 120.277.000 120.277.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.571.548.000 1.244.314.000 1.244.314.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.139.000 7.139.000 7.139.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 114.770.700 114.770.700 114.770.700 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 115.750.200 115.750.200 115.750.200 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 159.350.700 159.350.700 159.350.700 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 58.233.000 58.233.000 58.233.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 951.107.600 891.107.600 891.107.600 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 94.254.000 94.254.000 94.254.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.526.298.600 3.421.614.800 3.421.614.800 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 773.980.100 859.296.300 859.296.300 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 209.680.500 209.680.500 209.680.500 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 1.962.438.000 1.962.438.000 1.962.438.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 580.200.000 390.200.000 390.200.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.375.906.300 5.242.046.300 5.242.046.300 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000 5.500.000 5.500.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.232.000.000 1.112.000.000 1.112.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 157.710.000 157.710.000 157.710.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.980.696.300 3.966.836.300 3.966.836.300 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.242.891.600 1.192.891.600 1.192.891.600 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 560.851.600 560.851.600 560.851.600 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 682.040.000 632.040.000 632.040.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 491.024.842.649 490.519.148.549 492.036.948.549 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 289.733.309.918 291.357.574.518 292.455.574.518 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 1.310.000.000 1.310.000.000 1.310.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 582.940.000 582.940.000 582.940.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 135.136.000 135.136.000 135.136.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.618.800.000 1.618.800.000 1.618.800.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 6.534.031.000 6.634.031.000 7.606.831.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 21.749.116.000 22.907.164.000 22.912.364.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 5.611.909.100 5.834.000.000 5.834.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 15 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 18 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 4.604.600.000 4.604.600.000 4.604.600.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 1.606.500.000 1.606.500.000 1.606.500.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 58.425.000 58.425.000 58.425.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 288.000.000 288.000.000 408.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 48.035.196.000 48.035.196.000 48.035.196.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.589.759.650 1.733.885.350 1.733.885.350 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 194.921.322.168 194.921.322.168 194.921.322.168 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 201.000.000 201.000.000 201.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 886.575.000 886.575.000 886.575.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 129.955.555.981 127.831.041.381 128.150.841.381 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 297.000.000 297.000.000 297.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 06 Pembangunan Laboratorium 951.500.000 951.500.000 951.500.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2.899.500.000 2.899.500.000 3.149.500.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 16.988.227.600 16.745.137.600 16.934.937.600 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 786.445.000 786.445.000 786.445.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 106.000.000 106.000.000 106.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 164.300.000 164.300.000 164.300.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 346.200.000 346.200.000 346.200.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 803.178.234 803.178.234 803.178.234 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 3.751.601.900 1.618.303.000 1.618.303.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 26 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 29 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 30 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 33 Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 34 Perlengkapan Belajar Peserta Didik 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 2.681.390.000 2.681.390.000 2.681.390.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 395.810.100 395.810.100 395.810.100 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 295.840.000 295.840.000 295.840.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.400.190.900 1.400.190.900 1.344.510.500 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 19.482.228.000 19.482.228.000 19.482.228.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.077.833.580 1.233.707.880 1.270.657.280 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 101.269.000 101.269.000 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 76.590.514.667 76.590.514.667 76.590.514.667 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 204.000.000 204.000.000 204.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 332.527.000 428.527.000 428.527.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 57.830.775.750 57.828.356.550 57.928.356.550 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 204.487.750 204.487.750 204.487.750 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 08 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 09 Pengadaan Perlengkapan PAUD 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 28.619.370.000 28.619.370.000 28.619.370.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 299.821.000 299.821.000 399.821.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 102.000.000 102.000.000 102.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 362.751.200 362.751.200 362.751.200 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 27.054.425.800 27.052.006.600 27.052.006.600 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 34.970.000 34.970.000 34.970.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 52.950.000 52.950.000 52.950.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 13.505.201.000 13.502.176.100 13.502.176.100 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 12.496.000.000 12.496.000.000 12.496.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 396.000.000 396.000.000 396.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 192.950.000 192.950.000 192.950.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 267.301.000 264.276.100 264.276.100 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 52.950.000 52.950.000 52.950.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 22 Penyelenggaraan Ujian Bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 34.133.679.600 34.285.151.500 34.485.151.500 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 34.133.679.600 34.285.151.500 34.485.151.500 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.864.790.900 2.864.790.900 2.864.790.900 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 2.864.790.900 2.864.790.900 2.864.790.900 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 245.794.500 245.794.500 245.794.500 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 316.169.800 316.169.800 316.169.800 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 663.689.100 663.689.100 663.689.100 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 714.025.000 714.025.000 714.025.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 925.112.500 925.112.500 925.112.500 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 30.568.888.700 30.720.360.600 30.920.360.600 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 11.277.743.500 11.489.241.800 11.689.241.800 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha 3.005.763.700 3.005.763.700 3.005.763.700 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 569.487.200 569.487.200 569.487.200 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 7.702.492.600 7.913.990.900 8.113.990.900 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.053.827.700 1.053.827.700 1.053.827.700 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 1.053.827.700 1.053.827.700 1.053.827.700 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 737.317.500 677.291.100 677.291.100 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 391.710.000 391.710.000 391.710.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 159.707.500 99.681.100 99.681.100 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota 85.900.000 85.900.000 85.900.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 17.500.000.000 17.500.000.000 17.500.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 17.500.000.000 17.500.000.000 17.500.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 700.000.000 700.000.000 700.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 700.000.000 700.000.000 700.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 700.000.000 700.000.000 700.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 1.029.410.741.473 1.037.247.198.858 1.099.281.897.108 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.029.410.741.473 1.037.247.198.858 1.099.281.897.108 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.029.410.741.473 1.037.247.198.858 1.099.281.897.108 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 796.716.187.430 798.690.415.681 860.925.113.931 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 768.742.400 768.742.400 768.742.400 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 332.692.900 332.692.900 332.692.900 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 436.049.500 436.049.500 436.049.500 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 259.965.838.690 261.949.788.747 247.201.370.197 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 259.944.268.690 261.928.218.747 247.179.800.197 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 21.570.000 21.570.000 21.570.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.610.000 15.610.000 15.610.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.610.000 15.610.000 15.610.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 260.600.000 260.600.000 260.600.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 260.600.000 260.600.000 260.600.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.288.277.480 2.287.655.680 2.287.655.680 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.265.300 12.265.300 12.265.300 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.102.604.100 1.101.982.300 1.101.982.300 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 92.086.300 92.086.300 92.086.300 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 265.068.500 265.068.500 265.068.500 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 152.544.380 152.544.380 152.544.380 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 32.250.000 32.250.000 32.250.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 263.618.900 263.618.900 263.618.900 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 367.840.000 367.840.000 367.840.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 515.316.200 515.316.200 515.316.200 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 515.316.200 515.316.200 515.316.200 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.791.952.560 2.794.952.560 2.794.952.560 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21.485.000 21.485.000 21.485.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.311.146.460 1.314.146.460 1.314.146.460 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.459.321.100 1.459.321.100 1.459.321.100 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 729.818.900 717.718.900 717.718.900 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 431.871.700 419.771.700 419.771.700 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 57.947.200 57.947.200 57.947.200 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 240.000.000 240.000.000 240.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 529.380.031.200 529.380.031.194 606.363.147.994 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 529.380.031.200 529.380.031.194 606.363.147.994 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 205.221.489.643 213.341.113.777 213.341.113.777 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 57.460.409.343 59.489.608.777 59.489.608.777 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 2.729.817.566 4.270.907.000 4.270.907.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 24.812.495.725 25.100.595.725 25.100.595.725 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 755.071.722 755.071.722 755.071.722 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.999.990.000 3.200.000.000 3.200.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 12.180.585.073 12.180.585.073 12.180.585.073 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 9.172.329.729 9.172.329.729 9.172.329.729 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 4.610.119.528 4.610.119.528 4.610.119.528 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 143.900.709.800 149.903.363.900 149.903.363.900 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 6.349.553.500 6.349.553.500 6.349.553.500 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 81.850.000 81.850.000 81.850.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 95.050.000 95.050.000 95.050.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 23.000.000 23.000.000 23.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 30.460.000 30.460.000 30.460.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 45.180.000 45.180.000 45.180.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 32.720.000 32.720.000 32.720.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 32.050.000 32.050.000 32.050.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 26.250.000 26.250.000 26.250.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 16.340.000 16.340.000 16.340.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 438.430.000 438.430.000 438.430.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 949.480.600 949.480.600 949.480.600 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 59.582.800 61.754.300 61.754.300 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.795.717.900 1.795.717.900 1.795.717.900 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 99.813.200 99.813.200 99.813.200 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 921.637.800 921.637.800 921.637.800 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 21.226.600 21.226.600 21.226.600 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 869.220.000 835.850.000 835.850.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 18.200.000 18.200.000 18.200.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 329.580.200 329.580.200 329.580.200 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 774.840.600 780.680.600 780.680.600 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 86.553.341.200 92.579.561.800 92.579.561.800 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 30.300.000 30.300.000 30.300.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 34.067.495.000 34.067.495.000 34.067.495.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3.961.272.300 3.961.272.300 3.961.272.300 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 1.926.709.500 1.926.709.500 1.926.709.500 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 2.648.579.500 2.648.579.500 2.648.579.500 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1.702.829.100 1.704.621.100 1.704.621.100 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 1.347.777.700 1.435.548.300 1.435.548.300 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 962.077.700 1.049.848.300 1.049.848.300 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet 385.700.000 385.700.000 385.700.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.512.592.800 2.512.592.800 2.512.592.800 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 202.303.200 202.303.200 202.303.200 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 2.013.789.600 2.013.789.600 2.013.789.600 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 296.500.000 296.500.000 296.500.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 15.302.679.000 13.045.284.000 12.845.284.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 14.723.214.000 12.465.714.000 12.265.714.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 14.723.214.000 12.465.714.000 12.265.714.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 579.465.000 579.570.000 579.570.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 579.465.000 579.570.000 579.570.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 120.895.100 120.895.100 120.895.100 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 120.895.100 120.895.100 120.895.100 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 120.895.100 120.895.100 120.895.100 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 12.049.490.300 12.049.490.300 12.049.490.300 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12.049.490.300 12.049.490.300 12.049.490.300 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 12.049.490.300 12.049.490.300 12.049.490.300 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 808.255.781.838 816.868.915.038 813.615.915.038 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 808.255.781.838 816.868.915.038 813.615.915.038 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 808.255.781.838 816.868.915.038 813.615.915.038 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 50.619.954.118 50.619.954.118 51.007.737.618 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.375.000.000 1.375.000.000 1.375.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 75.000.000 112.500.000 112.500.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 150.000.000 112.500.000 112.500.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 22.931.822.538 22.931.822.538 22.931.822.538 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22.731.822.538 22.731.822.538 22.731.822.538 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.579.652.000 1.579.652.000 1.701.252.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 687.000.000 687.000.000 687.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 427.660.000 427.660.000 475.660.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 120.000.000 120.000.000 193.600.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 64.992.000 64.992.000 64.992.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 130.000.000 130.000.000 130.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.105.735.600 3.105.735.600 3.371.919.100 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 03 Pengadaan Alat Besar 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.305.735.600 2.305.735.600 2.571.919.100 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 650.000.000 650.000.000 650.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.110.724.000 17.110.724.000 17.110.724.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.753.000 19.753.000 19.753.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 766.800.000 766.800.000 766.800.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 16.324.171.000 16.324.171.000 16.324.171.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.317.019.980 4.317.019.980 4.317.019.980 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.433.288.100 1.433.288.100 1.433.288.100 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 653.214.000 653.214.000 653.214.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 720.517.880 720.517.880 720.517.880 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 960.000.000 960.000.000 960.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 202.414.607.170 207.616.946.170 230.733.436.608 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 83.185.000.000 85.254.996.400 108.828.956.400 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 09 Pembangunan Tanggul Sungai 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 24 Rehabilitasi Tanggul Sungai 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai 83.185.000.000 85.254.996.400 108.828.956.400 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 119.229.607.170 122.361.949.770 121.904.480.208 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 2.602.107.170 2.602.107.170 2.638.792.608 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 32.830.000.000 32.830.000.000 35.364.030.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 03 Pembangunan Bendung Irigasi 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 83.797.500.000 86.929.842.600 83.901.657.600 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 24 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 141.572.500.000 141.727.340.100 130.115.673.836 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 141.572.500.000 141.727.340.100 130.115.673.836 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 250.000.000 250.000.000 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 32.275.000.000 32.275.000.000 35.704.052.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 13 Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan 109.047.500.000 109.202.340.100 94.411.621.836 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 15 Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 58.501.500.000 58.647.970.250 49.512.686.016 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 58.501.500.000 58.647.970.250 49.512.686.016 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 1.067.500.000 1.067.500.000 1.147.500.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 57.434.000.000 57.580.470.250 48.365.186.016 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 55.670.000.000 55.670.000.000 58.160.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 55.670.000.000 55.670.000.000 58.160.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 02 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 55.670.000.000 55.670.000.000 58.160.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 295.132.333.050 298.241.816.900 290.182.663.460 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 295.132.333.050 298.241.816.900 290.182.663.460 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 2.829.850.050 2.829.850.050 2.829.850.050 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 7.271.600.000 7.271.600.000 4.671.600.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 03 Pengelolaan Leger Jalan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 2.850.000.000 3.610.000.000 3.420.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 34.455.000.000 35.025.000.000 35.199.656.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 07 Pelebaran Jalan Menambah Lajur 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 194.457.119.000 196.127.119.000 194.043.823.560 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 0 7.196.200 7.196.200 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 6.000.000.000 6.000.000.000 6.200.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 36.095.000.000 36.197.287.650 32.446.773.650 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 16 Penggantian Jembatan 10.773.764.000 10.773.764.000 10.963.764.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 17 Pelebaran Jembatan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 20 Pemeliharaan Berkala Jembatan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 344.887.500 344.887.500 344.887.500 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 344.887.500 344.887.500 344.887.500 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 344.887.500 344.887.500 344.887.500 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 4.000.000.000 4.000.000.000 3.558.830.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.875.640.000 1.875.640.000 1.618.190.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 550.000.000 550.000.000 23.889.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 1.075.640.000 1.075.640.000 1.260.090.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang 250.000.000 250.000.000 334.211.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 450.000.000 450.000.000 545.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 150.000.000 150.000.000 245.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 774.360.000 774.360.000 685.840.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 600.000.000 600.000.000 600.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 174.360.000 174.360.000 85.840.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 900.000.000 900.000.000 709.800.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 550.000.000 550.000.000 450.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 03 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 350.000.000 350.000.000 259.800.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 188.518.124.032 188.443.124.032 196.968.324.032 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 188.518.124.032 188.443.124.032 196.968.324.032 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 36.039.499.600 36.039.499.600 36.631.999.600 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 14.676.847.000 14.676.847.000 15.019.347.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 14.676.847.000 14.676.847.000 15.019.347.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 879.640.000 879.640.000 879.640.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 4.618.664.000 4.618.664.000 4.961.164.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan 23.200.000 23.200.000 23.200.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 9.155.343.000 9.155.343.000 9.155.343.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 21.362.652.600 21.362.652.600 21.612.652.600 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 21.362.652.600 21.362.652.600 21.612.652.600 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 14.070.306.600 14.070.306.600 14.320.306.600 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 163.221.000 163.221.000 163.221.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 597.200.000 597.200.000 597.200.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 651.090.000 651.090.000 651.090.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT 5.180.835.000 5.180.835.000 5.180.835.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 16 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 152.478.624.432 152.403.624.432 160.336.324.432 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.036.828.764 20.882.404.474 20.882.404.648 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.844.424.400 1.765.000.000 1.765.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 194.424.400 115.000.000 115.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 700.000.000 700.000.000 700.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 750.000.000 750.000.000 750.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.429.520.811 13.429.521.021 13.429.521.195 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.369.520.811 13.369.521.021 13.369.521.195 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 94.999.900 94.999.900 94.999.900 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 94.999.900 94.999.900 94.999.900 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 412.599.800 337.599.700 337.599.700 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 12.600.000 12.600.000 12.600.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.05 07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 399.999.800 324.999.700 324.999.700 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.844.997.600 1.844.997.600 1.844.997.600 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 119.998.200 119.998.200 119.998.200 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 124.999.500 124.999.500 124.999.500 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 449.999.900 449.999.900 449.999.900 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 742.572.000 742.572.000 742.572.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 692.572.000 692.572.000 692.572.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 885.315.000 885.315.000 885.315.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 311.118.000 311.118.000 311.118.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 569.197.000 569.197.000 569.197.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.782.399.253 1.782.399.253 1.782.399.253 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.209.879.000 1.209.879.000 1.209.879.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 125.000.300 125.000.300 125.000.300 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 66.000.000 66.000.000 66.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 351.519.953 351.519.953 351.519.953 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 10.367.871.400 10.367.871.400 10.367.871.400 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.02 04 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.02 05 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.02 06 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 8.544.821.400 8.544.821.400 8.544.821.400 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 8.544.821.400 8.544.821.400 8.544.821.400 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 02 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 03 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.04 02 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.05 02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1.323.050.000 1.323.050.000 1.323.050.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.06 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.06 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1.323.050.000 1.323.050.000 1.323.050.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 85.509.095.412 85.588.519.812 89.917.442.102 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 854.495.900 933.920.300 933.920.300 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.01 02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 100.000.000 179.424.400 179.424.400 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 754.495.900 754.495.900 754.495.900 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.02 04 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 84.504.599.512 84.504.599.512 88.833.521.802 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 75.744.600.000 75.744.600.000 80.073.522.290 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 5.999.999.749 5.999.999.749 5.999.999.749 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh 2.559.999.763 2.559.999.763 2.559.999.763 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 6.799.999.761 6.799.999.761 7.099.999.479 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 6.799.999.761 6.799.999.761 7.099.999.479 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 04 2.01 02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 6.799.999.761 6.799.999.761 7.099.999.479 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 28.764.829.095 28.764.828.985 32.068.606.803 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 28.764.829.095 28.764.828.985 32.068.606.803 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 27.426.708.935 27.376.709.085 30.680.486.903 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1.338.120.160 1.388.119.900 1.388.119.900 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 40.103.600.900 40.103.600.900 40.103.600.900 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40.103.600.900 40.103.600.900 40.103.600.900 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 40.103.600.900 40.103.600.900 40.103.600.900 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 27.764.620.500 27.764.620.500 27.764.620.500 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 86.850.400 86.850.400 86.850.400 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 32.750.000 32.750.000 32.750.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 36.915.000 36.915.000 36.915.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.185.400 17.185.400 17.185.400 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.196.353.450 23.196.353.450 23.196.353.450 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 23.196.353.450 23.196.353.450 23.196.353.450 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 444.910.000 444.910.000 444.910.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 444.910.000 444.910.000 444.910.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.098.994.150 1.048.944.150 1.048.944.150 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.798.450 50.798.450 50.798.450 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 491.622.200 491.622.200 491.622.200 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.684.500 18.684.500 18.684.500 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 191.314.800 191.314.800 191.314.800 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 76.904.200 76.904.200 76.904.200 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 67.000.000 67.000.000 67.000.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 202.670.000 152.620.000 152.620.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.658.380.900 1.658.380.900 1.658.380.900 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.658.380.900 1.658.380.900 1.658.380.900 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 465.042.000 465.042.000 465.042.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000 3.300.000 3.300.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 217.489.500 217.489.500 217.489.500 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 165.052.500 165.052.500 165.052.500 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 79.200.000 79.200.000 79.200.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 814.089.600 864.139.600 864.139.600 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 375.160.400 375.160.400 375.160.400 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 274.929.200 274.929.200 274.929.200 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 164.000.000 214.050.000 214.050.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.338.980.400 12.338.980.400 12.338.980.400 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 11.253.053.300 11.253.053.300 11.293.053.300 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 4.234.334.000 4.234.334.000 4.234.334.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 533.550.000 533.550.000 533.550.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 174.010.000 174.010.000 174.010.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 513.173.900 513.173.900 513.173.900 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 317.360.400 317.360.400 357.360.400 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 5.480.625.000 5.480.625.000 5.480.625.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1.042.127.100 1.042.127.100 1.042.127.100 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 573.387.934 573.387.934 573.387.934 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 468.739.166 468.739.166 468.739.166 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 43.800.000 43.800.000 3.800.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 43.800.000 43.800.000 3.800.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 23.398.266.433 23.552.506.433 23.552.506.433 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 23.398.266.433 23.552.506.433 23.552.506.433 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 23.398.266.433 23.552.506.433 23.552.506.433 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.612.146.733 10.766.386.833 10.766.386.833 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.306.770 60.306.770 60.306.770 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.449.900 15.449.900 15.449.900 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.055.740 10.055.740 10.055.740 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 34.801.130 34.801.130 34.801.130 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.197.391.265 8.197.391.365 8.197.391.365 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.178.707.855 8.178.707.955 8.178.707.955 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18.683.410 18.683.410 18.683.410 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 14.500.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 10.000.000 10.000.000 14.500.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 454.358.870 454.358.870 449.858.870 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.573.500 16.573.500 16.573.500 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 57.739.000 57.739.000 57.739.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.681.730 7.681.730 7.681.730 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 43.457.700 43.457.700 43.457.700 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.948.800 27.948.800 28.848.800 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 24.000.000 24.000.000 24.000.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 41.302.000 41.302.000 45.902.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 235.656.140 235.656.140 225.656.140 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 69.246.700 69.246.700 69.246.700 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 69.246.700 69.246.700 69.246.700 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 818.796.100 818.796.100 818.796.100 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 792.000 792.000 792.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 379.342.900 379.342.900 379.342.900 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 438.661.200 438.661.200 438.661.200 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.002.047.028 1.156.287.028 1.156.287.028 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 932.991.800 1.087.231.800 1.087.231.800 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 48.623.400 48.623.400 48.623.400 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.431.828 20.431.828 20.431.828 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.818.325.400 2.818.325.300 2.818.325.300 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 220.789.800 220.789.800 220.789.800 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 220.789.800 220.789.800 220.789.800 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.821.863.500 1.821.863.500 1.821.863.500 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 326.418.700 326.418.700 326.418.700 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 45.882.100 45.882.100 45.882.100 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 698.407.000 698.407.000 698.407.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 42.997.600 42.997.600 42.997.600 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 612.805.000 612.805.000 612.805.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 09 Penyusunan Rencana Kontijensi 54.681.000 54.681.000 54.681.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 40.672.100 40.672.100 40.672.100 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 728.199.600 728.199.600 728.199.600 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 129.794.400 129.794.400 129.794.400 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 598.405.200 598.405.200 598.405.200 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 47.472.500 47.472.400 47.472.400 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 47.472.500 47.472.400 47.472.400 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 9.967.794.300 9.967.794.300 9.967.794.300 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 9.967.794.300 9.967.794.300 9.967.794.300 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 332.454.000 332.454.000 332.454.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.256.655.000 6.256.655.000 6.256.655.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 3.010.985.300 3.010.985.300 3.010.985.300 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 199.700.000 199.700.000 199.700.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 48.000.000 48.000.000 48.000.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.03 01 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 33.580.798.739 33.580.798.739 41.200.798.739 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 33.580.798.739 33.580.798.739 41.200.798.739 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 33.580.798.739 33.580.798.739 41.200.798.739 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.779.106.239 9.779.106.239 9.779.106.829 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.486.600 55.486.600 55.486.600 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.486.600 25.486.600 25.486.600 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.177.571.159 7.177.577.559 7.177.577.749 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.177.571.159 7.177.577.559 7.177.577.749 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.400.000 5.400.000 5.400.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 5.400.000 5.400.000 5.400.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 482.349.780 482.349.780 482.349.780 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.883.800 15.883.800 15.883.800 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.128.400 15.128.400 15.128.400 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 66.665.080 66.665.080 66.665.080 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.000.000 24.000.000 24.000.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 84.347.500 84.347.500 84.347.500 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 256.325.000 256.325.000 256.325.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 913.759.900 892.418.500 892.418.500 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 457.561.800 457.561.800 457.561.800 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 219.198.100 219.198.100 219.198.100 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 237.000.000 215.658.600 215.658.600 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 486.989.000 486.989.000 486.989.400 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.425.000 10.425.000 10.425.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 170.240.000 170.240.000 170.240.400 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 306.324.000 306.324.000 306.324.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 652.549.800 673.884.800 673.884.800 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 295.399.800 295.399.800 295.399.800 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.150.000 32.150.000 32.150.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 325.000.000 346.335.000 346.335.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 10.119.460.300 10.119.460.300 10.119.460.300 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 36.266.300 36.266.300 36.266.300 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 36.266.300 36.266.300 36.266.300 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 10.083.194.000 10.083.194.000 10.083.194.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 4.721.862.000 4.721.862.000 4.721.862.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 625.317.200 625.317.200 625.317.200 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 4.467.624.700 4.467.624.700 4.467.624.700 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 268.390.100 268.390.100 268.390.100 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 107.489.200 107.489.200 56.859.200 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 107.489.200 107.489.200 56.859.200 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 03 2.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 107.489.200 107.489.200 56.859.200 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.972.430.300 1.972.430.300 1.972.429.710 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.673.458.800 1.673.458.800 1.673.458.210 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 33.675.700 33.675.700 33.675.700 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 26.810.000 26.810.000 26.810.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 362.115.200 362.115.200 337.060.200 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 905.793.800 905.793.800 930.848.210 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 27.443.500 27.443.500 27.443.500 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 17.769.000 17.769.000 17.769.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan 232.063.800 232.063.800 232.063.800 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 67.787.800 67.787.800 67.787.800 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 298.971.500 298.971.500 298.971.500 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 268.222.000 268.222.000 268.222.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 30.749.500 30.749.500 30.749.500 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 10.124.627.000 10.124.627.000 17.795.257.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 6.640.599.400 6.640.599.400 6.664.829.400 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.01 01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 6.528.000.000 6.528.000.000 6.528.000.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.01 03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 112.599.400 112.599.400 136.829.400 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 3.484.027.600 3.484.027.600 11.130.427.600 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.323.613.500 1.323.613.500 1.323.613.500 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 175.303.000 175.303.000 175.303.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1.903.537.500 1.903.537.500 9.549.937.500 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 81.573.600 81.573.600 81.573.600 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 867.845.800 867.845.800 867.845.800 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 410.636.100 410.636.100 410.636.100 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 339.686.100 339.686.100 339.686.100 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 70.950.000 70.950.000 70.950.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 457.209.700 457.209.700 457.209.700 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 36.616.500 36.616.500 36.616.500 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 420.593.200 420.593.200 420.593.200 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 609.839.900 609.839.900 609.839.900 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 609.839.900 609.839.900 609.839.900 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 2.01 01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 409.839.900 409.839.900 409.839.900 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 29.157.019.000 28.316.034.000 28.316.034.000 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 29.001.031.800 28.160.046.800 28.160.046.800 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 29.001.031.800 28.160.046.800 28.160.046.800 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.172.506.700 20.726.293.300 20.553.386.900 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 161.970.000 161.970.000 203.070.000 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 95.760.000 95.760.000 136.860.000 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 0 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 0 0 0 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 66.210.000 66.210.000 66.210.000 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.164.214.390 16.164.214.390 15.574.214.390 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.164.214.390 16.164.214.390 15.574.214.390 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.400.000 15.400.000 15.400.000 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 15.400.000 15.400.000 15.400.000 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 960.318.800 821.255.400 939.179.800 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 91.093.300 59.866.300 87.365.800 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 72.305.500 66.823.500 84.464.700 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 292.054.000 261.781.900 308.748.900 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 128.281.800 108.014.500 110.206.200 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 136.900.000 136.900.000 136.900.000 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 239.684.200 187.869.200 211.494.200 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 669.327.600 669.327.600 746.341.400 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 578.062.800 578.062.800 638.501.300 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 91.264.800 91.264.800 107.840.100 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.794.161.600 1.537.011.600 1.560.882.000 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.500.000 9.750.000 9.750.000 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 947.172.000 698.772.000 752.772.000 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 828.489.600 828.489.600 798.360.000 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.407.114.310 1.357.114.310 1.514.299.310 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 263.663.000 213.663.000 310.848.000 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 108.533.100 108.533.100 168.533.100 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.034.918.210 1.034.918.210 1.034.918.210 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 121.500.000 110.510.000 121.500.000 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 121.500.000 110.510.000 121.500.000 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 121.500.000 110.510.000 121.500.000 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 0 0 0 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 4.911.279.900 4.911.279.900 5.038.074.600 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 4.422.740.000 4.422.740.000 4.549.534.700 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 3.964.352.400 3.964.352.400 3.964.352.400 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 0 0 0 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 458.387.600 458.387.600 585.182.300 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 61.500.000 61.500.000 61.500.000 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 61.500.000 61.500.000 61.500.000 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 0 0 0 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.03 01 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi 0 0 0 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 0 0 0 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.04 01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil 0 0 0 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 427.039.900 427.039.900 427.039.900 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.05 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 427.039.900 427.039.900 427.039.900 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1.470.463.000 1.233.136.200 1.196.707.900 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 849.080.400 841.186.200 809.624.500 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja 423.659.200 423.659.200 392.097.500 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 0 0 0 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 17.366.000 0 0 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 408.055.200 417.527.000 417.527.000 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.02 01 Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi 0 0 0 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.02 02 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS 0 0 0 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 42.982.600 0 0 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 0 0 0 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 42.982.600 0 0 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 358.322.800 230.822.800 167.006.200 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 45.309.400 45.309.400 45.112.000 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 313.013.400 185.513.400 121.894.200 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan 0 0 0 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.05 Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 220.077.200 161.127.200 220.077.200 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.05 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 220.077.200 161.127.200 220.077.200 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 1.325.282.200 1.178.827.400 1.250.377.400 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 645.726.000 659.073.600 704.073.600 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan 99.701.400 99.701.400 99.701.400 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 546.024.600 559.372.200 604.372.200 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 679.556.200 519.753.800 546.303.800 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 117.680.000 117.680.000 137.730.000 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 44.324.800 58.419.800 58.419.800 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 517.551.400 343.654.000 350.154.000 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 0 0 0 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 155.987.200 155.987.200 155.987.200 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 155.987.200 155.987.200 155.987.200 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 155.987.200 155.987.200 155.987.200 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 155.987.200 155.987.200 155.987.200 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 86.405.300 86.405.300 86.405.300 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 11.539.100 11.539.100 11.539.100 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi 58.042.800 58.042.800 58.042.800 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 06 Pelatihan Transmigrasi 0 0 0 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 9.537.455.000 9.537.455.000 9.537.455.000 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.537.455.000 9.537.455.000 9.537.455.000 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 9.537.455.000 9.537.455.000 9.537.455.000 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.953.962.000 6.953.962.000 6.953.962.000 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.491.500 26.491.500 26.491.500 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.147.500 5.147.500 5.147.500 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21.344.000 21.344.000 21.344.000 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.695.788.600 5.695.788.600 5.695.788.600 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.695.788.600 5.695.788.600 5.695.788.600 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8.100.200 8.100.200 8.100.200 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 8.100.200 8.100.200 8.100.200 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 57.183.500 57.183.500 57.183.500 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 53.183.500 53.183.500 53.183.500 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 356.255.600 356.255.600 357.908.000 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.587.900 13.587.900 13.587.900 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 65.185.900 65.185.900 65.185.900 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.702.900 18.702.900 18.702.900 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.080.240 60.080.240 58.004.140 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 47.098.900 47.098.900 50.827.400 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.930.000 30.930.000 30.930.000 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 41.100.760 41.100.760 41.100.760 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 79.569.000 79.569.000 79.569.000 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 516.483.200 516.483.200 514.830.800 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 497.483.200 497.483.200 495.830.800 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 293.659.400 293.659.400 293.659.400 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 187.625.400 187.625.400 187.625.400 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 26.009.000 26.009.000 26.009.000 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 80.025.000 80.025.000 80.025.000 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.139.625.400 1.139.625.400 1.139.625.400 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 209.841.400 209.841.400 209.841.400 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 112.841.500 112.841.500 112.841.500 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 66.150.200 66.150.200 66.150.200 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 30.849.700 30.849.700 30.849.700 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 169.499.900 169.499.900 169.499.900 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 169.499.900 169.499.900 169.499.900 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 760.284.100 760.284.100 760.284.100 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 125.999.900 125.999.900 125.999.900 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 128.200.200 128.200.200 128.200.200 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.03 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 506.084.000 506.084.000 506.084.000 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 493.716.500 493.716.500 493.716.500 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 445.136.900 445.136.900 445.136.900 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 75.951.800 75.951.800 75.951.800 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 369.185.100 369.185.100 369.185.100 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 48.579.600 48.579.600 48.579.600 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 2.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 48.579.600 48.579.600 48.579.600 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 539.920.300 539.920.300 539.920.300 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 220.979.100 220.979.100 220.979.100 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 220.979.100 220.979.100 220.979.100 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 181.771.600 181.771.600 181.771.600 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.02 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 86.521.600 86.521.600 86.521.600 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.02 03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 95.250.000 95.250.000 95.250.000 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 137.169.600 137.169.600 137.169.600 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.03 01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 137.169.600 137.169.600 137.169.600 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 40.154.800 40.154.800 40.154.800 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 40.154.800 40.154.800 40.154.800 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 14.449.900 14.449.900 14.449.900 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 05 2.01 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 25.704.900 25.704.900 25.704.900 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 281.496.400 281.496.400 281.496.400 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 281.496.400 281.496.400 281.496.400 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 06 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 281.496.400 281.496.400 281.496.400 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 88.579.600 88.579.600 88.579.600 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 88.579.600 88.579.600 88.579.600 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 07 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 88.579.600 88.579.600 88.579.600 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pangan 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 61.462.459.000 61.920.809.000 61.920.809.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 61.462.459.000 61.920.809.000 61.920.809.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 61.462.459.000 61.920.809.000 61.920.809.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.368.831.500 13.445.470.900 13.445.470.900 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47.942.000 29.402.000 29.402.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.361.000 14.701.000 14.701.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18.581.000 14.701.000 14.701.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.825.654.700 10.827.510.900 10.827.510.900 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.800.620.500 10.800.619.500 10.800.619.500 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 25.034.200 26.891.400 26.891.400 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 690.234.800 802.758.000 802.758.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.818.200 12.818.200 12.818.200 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 377.201.600 492.507.800 492.507.800 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.486.000 36.896.000 36.896.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 48.384.000 57.521.000 57.521.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 72.500.000 75.500.000 75.500.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 64.770.000 64.800.000 64.800.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 84.075.000 62.715.000 62.715.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.290.109.200 1.270.909.200 1.270.909.200 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000 5.500.000 5.500.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 342.160.000 341.860.000 341.860.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51.610.000 51.610.000 51.610.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 890.839.200 871.939.200 871.939.200 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 514.890.800 514.890.800 514.890.800 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 339.890.800 339.890.800 339.890.800 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 175.000.000 175.000.000 175.000.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 272.276.000 251.834.000 251.834.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 272.276.000 251.834.000 251.834.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 182.879.000 187.712.000 187.712.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 89.397.000 64.122.000 64.122.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 3.300.245.900 3.321.045.900 3.321.045.900 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 3.300.245.900 3.321.045.900 3.321.045.900 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1.806.187.000 1.806.187.000 1.806.187.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 230.848.400 230.848.400 230.848.400 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1.263.210.500 1.284.010.500 1.284.010.500 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 15.058.308.700 15.440.945.800 15.440.945.800 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 15.058.308.700 15.440.945.800 15.440.945.800 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 14.835.337.800 15.217.974.900 15.217.974.900 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati 222.970.900 222.970.900 222.970.900 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 33.887.000 49.287.000 49.287.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 33.887.000 49.287.000 49.287.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 33.887.000 49.287.000 49.287.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 524.479.600 544.719.600 544.719.600 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 524.479.600 544.719.600 544.719.600 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 524.479.600 544.719.600 544.719.600 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 279.288.500 232.338.500 232.338.500 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 279.288.500 232.338.500 232.338.500 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 203.002.500 158.482.500 158.482.500 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 76.286.000 73.856.000 73.856.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 94.927.000 66.527.000 66.527.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 94.927.000 66.527.000 66.527.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 94.927.000 66.527.000 66.527.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 156.477.800 140.924.800 140.924.800 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 156.477.800 140.924.800 140.924.800 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 62.282.400 68.782.400 68.782.400 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan 94.195.400 72.142.400 72.142.400 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 28.373.737.000 28.427.715.500 28.427.715.500 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 28.373.737.000 28.427.715.500 28.427.715.500 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 80.693.900 137.377.000 137.377.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 160.500.000 175.080.000 175.080.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 22.062.907.600 22.300.039.200 22.300.039.200 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 139.150.500 139.150.500 139.150.500 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 5.930.485.000 5.676.068.800 5.676.068.800 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 24.579.909.800 24.594.399.800 24.594.399.800 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 24.579.909.800 24.594.399.800 24.594.399.800 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 24.579.909.800 24.594.399.800 24.594.399.800 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.182.391.860 19.386.379.860 19.386.379.860 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.546.200 222.726.200 222.726.200 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 250.546.200 222.726.200 222.726.200 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.673.183.010 9.673.183.010 9.673.183.010 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.673.183.010 9.673.183.010 9.673.183.010 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 46.001.000 46.001.000 46.001.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 46.001.000 46.001.000 46.001.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 365.056.700 436.816.700 436.816.700 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 74.600.000 74.600.000 74.600.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 61.433.900 61.433.900 61.433.900 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 229.022.800 300.782.800 300.782.800 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.841.558.850 6.963.658.850 6.963.658.850 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 68.640.900 68.640.900 68.640.900 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.144.250.250 5.143.295.750 5.143.295.750 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 112.880.700 180.228.700 180.228.700 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 256.468.100 250.468.100 250.468.100 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 678.132.900 759.839.400 759.839.400 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 84.000.000 64.000.000 64.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 142.636.000 142.636.000 142.636.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 354.550.000 354.550.000 354.550.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 410.000.000 410.000.000 410.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 410.000.000 410.000.000 410.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 768.750.000 780.990.000 780.990.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.700.000 23.700.000 23.700.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 561.160.000 561.160.000 561.160.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 106.750.000 106.750.000 106.750.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 77.140.000 89.380.000 89.380.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 827.296.100 853.004.100 853.004.100 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 374.334.100 400.862.100 400.862.100 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 452.962.000 452.142.000 452.142.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 3.271.165.240 3.271.165.240 3.271.165.240 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.810.204.840 2.810.204.840 2.810.204.840 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 03 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 06 Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 2.810.204.840 2.810.204.840 2.810.204.840 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 08 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.02 01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 213.108.600 213.108.600 213.108.600 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 02 Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 03 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk 112.962.100 112.962.100 112.962.100 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 100.146.500 100.146.500 100.146.500 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 06 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 247.851.800 247.851.800 247.851.800 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 01 Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 02 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 03 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk 247.851.800 247.851.800 247.851.800 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1.385.370.100 1.385.370.100 1.385.370.100 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 1.385.370.100 1.385.370.100 1.385.370.100 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 449.399.700 449.399.700 449.399.700 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 935.970.400 935.970.400 935.970.400 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 03 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 04 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 05 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 03 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 06 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 07 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 08 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 09 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 10 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 11 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 01 Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 02 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 03 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 04 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 740.982.600 551.484.600 551.484.600 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 216.867.600 216.867.600 216.867.600 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 216.867.600 216.867.600 216.867.600 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 03 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.02 01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 524.115.000 334.617.000 334.617.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 01 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 458.285.000 268.787.000 268.787.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 65.830.000 65.830.000 65.830.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 06 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 02 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 03 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 26.393.293.200 24.148.157.140 24.148.157.140 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 26.393.293.200 24.148.157.140 24.148.157.140 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 26.393.293.200 24.148.157.140 24.148.157.140 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.746.062.340 11.044.374.440 11.044.374.440 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 337.347.200 337.767.200 337.767.200 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 283.509.700 283.929.700 283.929.700 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 53.837.500 53.837.500 53.837.500 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.155.506.050 8.155.506.150 8.155.506.150 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.155.506.050 8.155.506.150 8.155.506.150 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 29.047.500 5.000.000 5.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 7.000.000 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 7.047.500 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 15.000.000 5.000.000 5.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.056.932.290 1.105.827.590 1.105.827.590 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 57.552.300 57.552.300 57.552.300 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 303.623.400 352.518.700 352.518.700 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 116.646.300 116.646.300 116.646.300 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 137.389.790 137.389.790 137.389.790 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 124.960.500 124.960.500 124.960.500 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 78.250.000 78.250.000 78.250.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 108.790.000 108.790.000 108.790.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 129.720.000 129.720.000 129.720.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 273.044.200 273.044.200 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 273.044.200 273.044.200 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 484.842.900 484.842.900 484.842.900 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 302.628.400 302.628.400 302.628.400 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 182.214.500 182.214.500 182.214.500 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 486.696.400 486.696.400 486.696.400 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 207.644.200 207.644.200 207.644.200 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 199.002.200 199.002.200 199.002.200 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 80.050.000 80.050.000 80.050.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.13 Penataan Organisasi 195.690.000 195.690.000 195.690.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 195.690.000 195.690.000 195.690.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 700.000.000 627.200.000 627.200.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 700.000.000 627.200.000 627.200.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 71.298.900 11.200.000 11.200.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 151.200.000 151.200.000 151.200.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 151.200.000 151.200.000 151.200.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 04 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa 151.200.000 151.200.000 151.200.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 05 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota 23.901.100 11.200.000 11.200.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 151.200.000 151.200.000 151.200.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 4.083.199.800 5.583.199.800 5.583.199.800 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 4.083.199.800 5.583.199.800 5.583.199.800 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 297.980.000 297.980.000 297.980.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 268.419.800 268.419.800 268.419.800 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 3.516.800.000 5.016.800.000 5.016.800.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 9.239.031.360 5.268.383.200 5.268.383.200 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 9.239.031.360 5.268.383.200 5.268.383.200 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 522.215.800 522.215.800 522.215.800 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 8.216.359.360 4.145.731.200 4.145.731.200 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 0 69.980.000 69.980.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 150.456.200 150.456.200 150.456.200 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 12 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 0 30.000.000 30.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 17 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.624.999.700 1.624.999.700 1.624.999.700 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.624.999.700 1.624.999.700 1.624.999.700 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 225.135.200 225.135.200 225.135.200 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 216.054.500 216.054.500 216.054.500 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 284.557.400 284.557.400 284.557.400 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 93.967.400 93.967.400 93.967.400 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 805.285.200 805.285.200 805.285.200 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 40.039.127.150 40.039.127.150 40.039.127.150 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40.039.127.150 40.039.127.150 40.039.127.150 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 40.039.127.150 40.039.127.150 40.039.127.150 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.043.544.702 8.043.544.702 8.326.002.902 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 374.279.600 374.279.600 265.262.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 374.279.600 374.279.600 265.262.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.236.981.282 5.236.981.282 5.604.552.082 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.236.981.282 5.236.981.282 5.604.552.082 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.422.000 11.422.000 11.422.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.422.000 11.422.000 11.422.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 685.002.320 685.002.320 762.205.320 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.660.700 12.660.700 12.660.700 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.565.600 200.565.600 241.765.600 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 55.509.800 55.509.800 55.509.800 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.549.920 80.549.920 80.549.920 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 39.633.050 39.633.050 37.826.050 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 55.498.200 55.498.200 55.498.200 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 225.585.050 225.585.050 263.395.050 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 904.029.500 904.029.500 850.731.500 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.498.000 3.498.000 3.498.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 148.243.500 148.243.500 188.185.500 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 732.288.000 732.288.000 639.048.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 831.830.000 831.830.000 831.830.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 672.710.000 672.710.000 672.710.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 159.120.000 159.120.000 159.120.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1.301.273.980 1.301.273.980 1.201.273.980 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 243.875.150 243.875.150 143.875.150 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) 4.375.000 4.375.000 4.375.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 99.500.150 99.500.150 99.500.150 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK 140.000.000 140.000.000 40.000.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.057.398.830 1.057.398.830 1.057.398.830 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 134.380.000 134.380.000 134.380.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 35.018.830 35.018.830 35.018.830 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 888.000.000 888.000.000 888.000.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 18.835.045.168 18.835.045.168 18.752.586.968 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 2.366.956.950 2.366.956.950 2.366.956.950 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 187.316.950 187.316.950 187.316.950 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 426.000.000 426.000.000 426.000.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 70.640.000 70.640.000 70.640.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 468.000.000 468.000.000 468.000.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 1.215.000.000 1.215.000.000 1.215.000.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 9.626.575.000 9.626.575.000 9.544.116.800 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 222.500.000 222.500.000 222.500.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 9.404.075.000 9.404.075.000 9.321.616.800 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 3.214.733.218 3.214.733.218 3.214.733.218 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 245.700.000 245.700.000 245.700.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 2.450.844.450 2.450.844.450 2.450.844.450 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 31.800.000 31.800.000 31.800.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 486.388.768 486.388.768 486.388.768 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 3.626.780.000 3.626.780.000 3.626.780.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 125.030.000 125.030.000 125.030.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 3.501.750.000 3.501.750.000 3.501.750.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 11.859.263.300 11.859.263.300 11.759.263.300 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 11.657.763.300 11.657.763.300 11.557.763.300 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 97.760.000 97.760.000 97.760.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 115.263.300 115.263.300 115.263.300 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 11.444.740.000 11.444.740.000 11.344.740.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 201.500.000 201.500.000 201.500.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.02 04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 201.500.000 201.500.000 201.500.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 33.163.577.000 32.320.540.000 32.520.540.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 33.163.577.000 32.320.540.000 32.520.540.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 33.163.577.000 32.320.540.000 32.520.540.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.054.696.468 20.932.937.598 20.936.166.298 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 300.266.100 297.595.600 297.623.500 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 190.199.800 189.149.800 189.149.800 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.927.200 7.927.200 7.927.200 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.729.600 5.729.600 5.729.600 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.753.100 4.753.100 4.753.100 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.062.200 3.062.200 3.062.200 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 48.605.600 48.605.600 48.605.600 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.988.600 38.368.100 38.396.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.417.343.948 16.417.343.978 16.418.061.378 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.284.318.948 16.284.318.978 16.285.036.378 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.363.400 3.363.400 3.363.400 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 129.661.600 129.661.600 129.661.600 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.04 01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.04 02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.04 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.04 04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.04 05 Pengolahan Data Retribusi Daerah 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.04 06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 53.199.000 62.999.000 62.999.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 53.199.000 62.999.000 62.999.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 08 Pemindahan Tugas ASN 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.236.187.420 1.161.107.920 1.161.107.920 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 32.045.550 26.503.500 26.503.500 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 479.783.900 400.161.100 400.161.100 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 166.850.520 166.850.520 166.850.520 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 293.269.250 278.594.200 278.594.200 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.160.000 20.160.000 20.160.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 142.467.200 136.707.600 136.707.600 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 101.611.000 132.131.000 132.131.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 337.340.700 318.938.400 318.938.400 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 285.402.300 267.000.000 267.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 03 Pengadaan Alat Besar 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 51.938.400 51.938.400 51.938.400 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 625.536.000 625.536.000 625.536.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.600.000 6.600.000 6.600.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 261.252.000 261.252.000 261.252.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 357.684.000 357.684.000 357.684.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.084.823.300 2.049.416.700 2.051.900.100 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.110.524.900 1.097.818.300 1.100.301.700 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 63.000.000 53.000.000 53.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 786.668.000 786.668.000 786.668.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 124.630.400 111.930.400 111.930.400 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 11.934.609.732 11.227.006.202 11.423.777.502 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 6.318.630.500 5.619.852.120 5.819.123.420 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 3.414.904.000 3.165.090.000 3.364.372.600 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.139.905.400 1.042.331.400 1.042.331.400 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 1.337.652.700 1.099.847.320 1.099.847.320 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 426.168.400 312.583.400 312.572.100 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 110.197.500 110.197.500 110.197.500 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 02 Pembangunan Gedung Terminal 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 67.538.600 67.538.600 67.538.600 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C 42.658.900 42.658.900 42.658.900 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 46.299.900 46.299.900 46.299.900 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 46.299.900 46.299.900 46.299.900 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.913.242.962 1.913.242.962 1.913.242.962 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 390.808.900 390.808.900 390.808.900 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 137.192.562 137.192.562 137.192.562 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 765.000.000 765.000.000 765.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 05 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 153.245.000 153.245.000 153.245.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 466.996.500 466.996.500 466.996.500 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 09 Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 10 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 3.122.263.100 3.122.263.100 3.122.263.100 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 89.430.000 89.430.000 89.430.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 3.017.665.000 3.017.665.000 3.017.665.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 15.168.100 15.168.100 15.168.100 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 94.414.320 94.414.320 91.914.320 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.07 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 94.414.320 94.414.320 91.914.320 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.07 02 Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.07 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.07 04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 131.523.850 122.698.700 122.698.700 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 01 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 47.170.550 38.345.400 38.345.400 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 25.520.000 25.520.000 25.520.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 29.753.200 29.753.200 29.753.200 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 29.080.100 29.080.100 29.080.100 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.10 01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.10 02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.11 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.11 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.11 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.12 01 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.12 02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.13 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.13 01 Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.13 02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.14 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.14 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.15 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.15 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.15 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 198.037.600 198.037.600 198.037.600 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.16 01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 81.027.400 81.027.400 81.027.400 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.16 02 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 84.117.600 84.117.600 84.117.600 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.16 03 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 32.892.600 32.892.600 32.892.600 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 174.270.800 160.596.200 160.596.200 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.02 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.02 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.03 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.04 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.04 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.05 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.05 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.05 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.06 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.06 01 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.06 02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.07 01 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.07 02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.08 Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal 57.711.200 57.711.200 57.711.200 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.08 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.08 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal 57.711.200 57.711.200 57.711.200 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.09 Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.09 01 Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.09 02 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.09 03 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.10 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.10 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.10 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.10 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.11 Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.11 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.11 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.11 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 116.559.600 102.885.000 102.885.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.12 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.12 02 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.12 03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal 116.559.600 102.885.000 102.885.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.12 04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.13 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.13 02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.13 03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.13 04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.14 Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.14 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.14 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.15 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.15 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.15 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.16 Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.16 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.16 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.17 Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.17 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.17 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.18 Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.18 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.18 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.19 Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.19 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.19 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 04 2.01 Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 04 2.01 01 Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.01 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.01 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.01 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.02 Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.02 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.03 Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.03 01 Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.05 Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.05 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.05 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.06 Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.06 01 Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.06 02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.07 Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.07 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.07 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 17.968.554.000 18.151.737.000 18.151.737.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 17.968.554.000 18.151.737.000 18.151.737.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 17.600.910.000 17.773.886.300 17.773.886.300 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.165.665.379 11.451.141.579 11.451.141.579 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.640.100 27.640.100 27.640.100 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.669.800 7.669.800 7.669.800 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 32.970.300 19.970.300 19.970.300 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.398.317.139 8.398.317.139 8.398.317.139 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.390.647.339 8.390.647.339 8.390.647.339 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.669.800 7.669.800 7.669.800 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16.400.000 6.800.000 6.800.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 16.400.000 6.800.000 6.800.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 513.200.240 788.200.140 788.200.140 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.172.800 11.172.800 11.172.800 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 144.397.840 194.397.740 194.397.740 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.001.600 11.001.600 11.001.600 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 74.768.000 74.768.000 74.768.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 204.000.000 204.000.000 204.000.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 67.860.000 292.860.000 292.860.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 251.940.000 251.940.000 251.940.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 251.940.000 251.940.000 251.940.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.429.267.900 1.462.344.200 1.462.344.200 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.200.000 5.500.000 5.500.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.879.000 21.879.000 21.879.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.394.188.900 1.434.965.200 1.434.965.200 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 515.900.000 515.900.000 515.900.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 218.120.000 218.120.000 218.120.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 272.230.000 272.230.000 272.230.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.550.000 25.550.000 25.550.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.479.070.400 1.479.070.300 1.479.070.300 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.479.070.400 1.479.070.300 1.479.070.300 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 637.791.700 607.293.200 607.293.200 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 150.853.400 150.853.400 150.853.400 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 138.398.200 138.398.200 138.398.200 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media 79.297.500 107.657.500 107.657.500 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 09 Manajemen Komunikasi Krisis 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 79.600.000 79.600.000 79.600.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 393.129.600 395.268.000 395.268.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 4.956.174.221 4.843.674.421 4.843.674.421 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.432.280.900 2.431.161.600 2.431.161.600 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.01 01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 2.432.280.900 2.431.161.600 2.431.161.600 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.523.893.321 2.412.512.821 2.412.512.821 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 222.389.800 223.874.900 223.874.900 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 487.460.121 485.880.921 485.880.921 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 167.837.600 159.037.600 159.037.600 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 632.097.400 571.348.000 571.348.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 659.750.000 539.993.600 539.993.600 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 269.800.000 249.650.200 249.650.200 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 11 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE 84.558.400 182.727.600 182.727.600 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 99.000.000 109.206.900 109.206.900 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 99.000.000 109.206.900 109.206.900 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 99.000.000 109.206.900 109.206.900 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 60.000.200 70.207.100 70.207.100 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 02 Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 24.999.800 24.999.800 24.999.800 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 03 Membangun Metadata Statistik Sektoral 14.000.000 14.000.000 14.000.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 05 Pengembangan Infrastruktur 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 06 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 268.644.000 268.643.800 268.643.800 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 268.644.000 268.643.800 268.643.800 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 253.253.800 253.253.600 253.253.600 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 18.119.300 18.119.300 18.119.300 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 16.054.100 16.054.100 16.054.100 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 161.912.300 161.912.300 161.912.300 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 57.168.100 57.167.900 57.167.900 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 15.390.200 15.390.200 15.390.200 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 15.390.200 15.390.200 15.390.200 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 13.775.940.200 14.175.350.200 14.325.350.200 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.775.940.200 14.175.350.200 14.325.350.200 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 13.775.940.200 14.175.350.200 14.325.350.200 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.803.204.840 9.015.754.840 9.015.754.840 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 237.573.100 237.573.100 237.573.100 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 127.623.100 127.623.100 127.623.100 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.950.000 49.950.000 49.950.000 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.102.612.616 6.102.612.616 6.102.612.616 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.921.012.916 5.921.012.916 5.921.012.916 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 19.999.800 19.999.800 19.999.800 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 76.599.900 76.599.900 76.599.900 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 35.000.000 35.000.000 35.000.000 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 123.732.000 123.732.000 123.732.000 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 8.000.000 8.000.000 8.000.000 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 115.732.000 115.732.000 115.732.000 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.107.765.255 1.311.095.755 1.311.095.755 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 52.939.000 52.939.000 52.939.000 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 693.705.405 897.035.905 867.410.905 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 69.244.950 69.244.950 69.244.950 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 118.700.900 118.700.900 118.700.900 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 37.800.000 37.800.000 37.800.000 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 135.375.000 135.375.000 165.000.000 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 98.295.000 81.064.500 81.064.500 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 50.638.800 50.638.800 50.638.800 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 47.656.200 30.425.700 30.425.700 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 587.865.400 587.865.400 587.865.400 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.999.000 9.999.000 9.999.000 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 164.928.000 164.928.000 164.928.000 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 412.938.400 412.938.400 412.938.400 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 545.361.469 571.811.469 571.811.469 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 357.607.800 357.607.800 357.607.800 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 61.850.000 88.300.000 88.300.000 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 125.903.669 125.903.669 125.903.669 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 78.581.500 78.581.500 78.581.500 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 78.581.500 78.581.500 78.581.500 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 78.581.500 78.581.500 78.581.500 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 2.02 01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 475.274.420 462.134.420 462.134.420 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 475.274.420 462.134.420 462.134.420 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 228.667.500 228.667.500 228.667.500 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 246.606.920 233.466.920 233.466.920 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 142.314.850 142.314.850 142.314.850 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 142.314.850 142.314.850 142.314.850 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 2.01 02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 142.314.850 142.314.850 142.314.850 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 476.040.050 476.040.050 476.040.050 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 476.040.050 476.040.050 476.040.050 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 476.040.050 476.040.050 476.040.050 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 1.521.456.400 1.521.456.400 1.521.456.400 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.521.456.400 1.521.456.400 1.521.456.400 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 1.521.456.400 1.521.456.400 1.521.456.400 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 769.103.900 769.103.900 769.103.900 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 769.103.900 769.103.900 769.103.900 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 0 0 0 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 0 0 0 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 292.708.500 292.708.500 292.708.500 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 476.395.400 476.395.400 476.395.400 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.509.964.240 1.709.964.240 1.859.964.240 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 1.509.964.240 1.709.964.240 1.859.964.240 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 1.509.964.240 1.709.964.240 1.859.964.240 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 15.878.424.000 15.878.424.000 15.878.424.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.878.424.000 15.878.424.000 15.878.424.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 15.878.424.000 15.878.424.000 15.878.424.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.072.645.750 13.246.255.750 13.246.255.750 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 96.040.000 96.040.000 96.040.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.076.000 12.076.000 12.076.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.488.000 11.488.000 11.488.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.476.000 32.476.000 32.476.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.956.131.158 9.956.131.158 9.956.131.158 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.956.131.158 9.956.131.158 9.956.131.158 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.000.000 7.000.000 7.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 7.000.000 7.000.000 7.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.338.094.750 1.559.546.250 1.559.546.250 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.565.000 11.499.500 11.499.500 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 409.334.150 433.706.050 433.706.050 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 33.754.600 43.867.600 43.867.600 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 230.597.500 234.010.200 234.048.200 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 154.793.000 157.903.400 157.903.400 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 57.500.000 57.500.000 57.500.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 165.188.500 223.873.500 224.073.500 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 277.362.000 397.186.000 396.948.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 549.000.000 549.000.000 549.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 549.000.000 549.000.000 549.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 297.699.600 308.342.100 308.342.100 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 162.852.000 173.494.500 173.494.500 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 132.647.600 132.647.600 132.647.600 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 828.680.242 770.196.242 770.196.242 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 530.330.800 541.446.800 541.446.800 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 57.939.000 63.939.000 63.939.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 240.410.442 164.810.442 164.810.442 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 387.385.000 387.385.000 387.385.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 223.622.000 223.622.000 223.622.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 153.246.000 153.246.000 153.246.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 70.376.000 70.376.000 70.376.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 163.763.000 163.763.000 163.763.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 163.763.000 163.763.000 163.763.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 381.854.500 381.854.500 381.854.500 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 381.854.500 381.854.500 381.854.500 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 381.854.500 381.854.500 381.854.500 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.383.111.250 1.209.501.250 1.209.501.250 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 1.383.111.250 1.209.501.250 1.209.501.250 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 957.862.250 817.422.250 817.422.250 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 425.249.000 392.079.000 392.079.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 393.394.000 393.394.000 393.394.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 393.394.000 393.394.000 393.394.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 345.039.300 345.039.300 345.039.300 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 48.354.700 48.354.700 48.354.700 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 260.033.500 260.033.500 260.033.500 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 260.033.500 260.033.500 260.033.500 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 260.033.500 260.033.500 260.033.500 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17.522.503.700 17.522.503.700 17.522.503.700 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.545.300.500 14.545.300.500 14.545.300.600 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 14.545.300.500 14.545.300.500 14.545.300.600 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.973.300.700 10.973.300.700 10.973.300.800 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.426.150 21.426.150 21.595.550 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21.426.150 21.426.150 21.595.550 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.067.141.310 8.067.141.310 8.067.142.210 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.032.146.310 8.032.146.310 8.032.146.310 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 24.994.500 24.994.500 24.995.400 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10.000.500 10.000.500 10.000.500 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 17.000.000 17.000.000 0 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 17.000.000 17.000.000 0 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 506.220.540 506.220.540 523.057.040 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 30.000.000 34.758.500 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 41.379.500 41.379.500 47.026.000 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.001.100 50.001.100 56.432.600 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 99.999.940 99.999.940 99.999.940 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 120.000.000 120.000.000 120.000.000 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 104.840.000 104.840.000 104.840.000 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 181.996.300 181.996.300 194.814.600 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 5.864.700 5.864.700 5.864.700 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 176.131.600 176.131.600 188.949.900 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.083.583.600 1.083.583.600 1.070.758.600 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.800.000 8.800.000 8.800.000 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.000.000 24.000.000 11.175.000 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.050.783.600 1.050.783.600 1.050.783.600 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.095.932.800 1.095.932.800 1.095.932.800 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 416.088.400 416.088.400 416.088.400 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 329.844.400 329.844.400 329.844.400 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 350.000.000 350.000.000 350.000.000 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.075.000.000 2.075.000.000 2.075.000.000 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.730.000.000 1.730.000.000 1.730.000.000 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 1.680.000.000 1.680.000.000 1.680.000.000 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 345.000.000 345.000.000 345.000.000 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 215.000.000 215.000.000 215.000.000 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 354.999.800 354.999.800 354.999.800 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 354.999.800 354.999.800 354.999.800 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 55.000.000 55.000.000 55.000.000 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 0 0 0 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 299.999.800 299.999.800 299.999.800 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 0 0 0 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 04 2.01 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah 0 0 0 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 1.142.000.000 1.142.000.000 1.142.000.000 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 1.142.000.000 1.142.000.000 1.142.000.000 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 02 Pengembangan Cagar Budaya 90.000.000 90.000.000 90.000.000 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 03 Pemanfaatan Cagar Budaya 1.052.000.000 1.052.000.000 1.052.000.000 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.977.203.200 2.977.203.200 2.977.203.100 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 2.977.203.200 2.977.203.200 2.977.203.100 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.857.203.200 1.857.203.200 1.857.203.200 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 99.999.900 99.999.900 99.999.900 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 0 0 0 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 99.999.900 99.999.900 99.999.900 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.757.203.300 1.757.203.300 1.757.203.300 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.257.203.400 1.257.203.400 1.307.203.400 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 199.999.900 199.999.900 149.999.900 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.04 01 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 800.000.000 800.000.000 800.000.000 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 800.000.000 800.000.000 800.000.000 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 470.000.000 470.000.000 470.000.000 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 280.000.000 280.000.000 280.000.000 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 0 0 0 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 320.000.000 320.000.000 319.999.900 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 320.000.000 320.000.000 319.999.900 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 170.000.000 170.000.000 155.599.900 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 0 0 0 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 04 Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata 0 0 0 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 150.000.000 150.000.000 164.400.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Arsip dan Perpustakaan 11.027.178.000 11.027.178.000 11.027.178.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.027.178.000 11.027.178.000 11.027.178.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 10.360.390.250 10.360.390.250 10.360.390.250 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.684.759.810 8.684.759.810 8.691.359.810 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.936.500 60.936.500 60.936.500 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 22.974.900 22.974.900 22.974.900 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 28.130.700 28.130.700 28.130.700 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.830.900 9.830.900 9.830.900 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.973.379.700 6.973.379.700 6.973.379.700 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.973.379.700 6.973.379.700 6.973.379.700 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.800.000 6.800.000 6.800.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 6.800.000 6.800.000 6.800.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 742.658.210 742.658.210 777.508.210 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 33.823.700 33.823.700 33.823.700 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 383.568.800 383.568.800 412.037.200 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.109.500 29.109.500 39.955.100 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.219.210 80.219.210 80.219.210 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 61.937.000 61.937.000 61.973.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 37.550.000 37.550.000 47.050.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 64.300.000 64.300.000 50.300.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 52.150.000 52.150.000 52.150.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 457.461.000 457.461.000 457.461.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.950.000 4.950.000 4.950.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 48.411.000 48.411.000 48.411.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 74.000.000 74.000.000 74.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 330.100.000 330.100.000 330.100.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 443.524.400 443.524.400 415.274.400 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 235.524.400 235.524.400 207.274.400 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 208.000.000 208.000.000 208.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.644.753.440 1.644.753.440 1.638.153.440 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.280.271.940 1.280.271.940 1.273.671.940 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 312.947.000 312.947.000 312.947.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 106.151.600 106.151.600 106.151.600 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 49.150.000 49.150.000 42.550.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.977.600 50.977.600 50.977.600 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 30.536.500 30.536.500 30.536.500 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 08 Pengembangan Bahan Pustaka 471.921.000 471.921.000 471.921.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 172.588.340 172.588.340 172.588.340 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 85.999.900 85.999.900 85.999.900 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 364.481.500 364.481.500 364.481.500 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 235.194.800 235.194.800 235.194.800 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 97.375.800 97.375.800 97.375.800 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 31.910.900 31.910.900 31.910.900 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 30.877.000 30.877.000 30.877.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 30.877.000 30.877.000 30.877.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.01 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 30.877.000 30.877.000 30.877.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.01 02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.02 01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.02 02 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 666.787.750 666.787.750 666.787.750 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 520.190.350 520.190.350 520.190.350 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 359.294.100 359.294.100 359.294.100 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 85.164.500 85.164.500 85.164.500 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 274.129.600 274.129.600 274.129.600 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 22.716.900 22.716.900 22.716.900 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 22.716.900 22.716.900 22.716.900 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 138.179.350 138.179.350 138.179.350 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN 14.227.300 14.227.300 14.227.300 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 123.952.050 123.952.050 123.952.050 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 146.597.400 146.597.400 146.597.400 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 146.597.400 146.597.400 146.597.400 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.04 01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 146.597.400 146.597.400 146.597.400 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 23.783.658.500 23.783.658.500 23.943.658.500 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.783.658.500 23.783.658.500 23.943.658.500 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 23.783.658.500 23.783.658.500 23.943.658.500 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.151.154.730 11.106.154.730 11.106.154.730 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 257.537.900 257.537.900 257.537.900 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 36.000.000 36.000.000 36.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 14.493.600 14.493.600 14.493.600 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 10.993.400 10.993.400 10.993.400 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 122.161.900 122.161.900 122.161.900 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.889.000 73.889.000 73.889.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.025.391.530 9.025.391.530 9.025.391.530 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.950.845.300 8.950.845.300 8.950.845.300 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 74.546.230 74.546.230 74.546.230 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 5.156.000 5.156.000 5.156.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 5.156.000 5.156.000 5.156.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.800.000 9.800.000 9.800.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 9.800.000 9.800.000 9.800.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 662.109.700 617.109.700 617.109.700 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.589.960 6.589.960 6.589.960 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.349.540 12.349.540 12.349.540 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.627.900 25.627.900 25.627.900 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 117.727.300 117.727.300 117.727.300 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 324.660.000 279.660.000 279.660.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 75.480.000 75.480.000 75.480.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 24.000.000 24.000.000 24.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.675.000 75.675.000 75.675.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 278.917.300 278.917.300 278.917.300 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 03 Pengadaan Alat Besar 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 63.813.000 63.813.000 63.813.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.104.300 80.104.300 96.794.300 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 85.000.000 85.000.000 68.310.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 443.173.400 443.173.400 443.173.400 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.400.000 4.400.000 4.400.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 170.969.400 170.969.400 170.969.400 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 267.804.000 267.804.000 267.804.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 469.068.900 469.068.900 469.068.900 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 283.996.700 283.996.700 283.996.700 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 89.114.300 89.114.300 89.114.300 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.597.600 26.597.600 26.597.600 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 69.360.300 69.360.300 69.360.300 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3.914.101.200 3.959.101.200 4.119.101.200 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 2.205.087.000 2.250.087.000 2.410.087.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 1.460.087.000 1.505.087.000 1.665.087.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 745.000.000 745.000.000 745.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 345.460.000 245.460.000 245.460.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 142.210.000 142.210.000 142.210.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 168.750.000 68.750.000 68.750.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 34.500.000 34.500.000 34.500.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1.363.554.200 1.463.554.200 1.463.554.200 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 01 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 122.590.000 122.590.000 122.590.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1.240.964.200 1.340.964.200 1.340.964.200 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.06 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.06 02 Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 4.448.636.500 4.448.636.500 4.448.636.500 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 30.197.800 30.197.800 30.197.800 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.01 01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.01 02 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing 30.197.800 30.197.800 30.197.800 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 2.023.222.800 2.023.222.800 2.023.222.800 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 1.735.833.000 1.735.833.000 1.735.833.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 137.755.000 137.755.000 137.755.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 149.634.800 149.634.800 149.634.800 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 30.197.800 30.197.800 30.197.800 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.03 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 30.197.800 30.197.800 30.197.800 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 2.365.018.100 2.365.018.100 2.365.018.100 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 33.889.000 33.889.000 33.889.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.978.412.800 1.978.412.800 1.978.412.800 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 70.412.600 70.412.600 70.412.600 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 282.303.700 282.303.700 282.303.700 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 07 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 4.269.766.070 4.269.766.070 4.269.766.070 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 145.538.600 145.538.600 145.538.600 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 145.538.600 145.538.600 145.538.600 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 4.124.227.470 4.124.227.470 4.124.227.470 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 201.942.800 201.942.800 201.942.800 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.922.284.670 3.922.284.670 3.922.284.670 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 79.881.956.267 80.007.077.850 80.507.077.850 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.594.349.356 10.615.008.556 10.615.008.556 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 10.594.349.356 10.615.008.556 10.615.008.556 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 60.213.326 80.613.326 80.613.326 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.213.326 80.613.326 80.613.326 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 60.213.326 80.613.326 80.613.326 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 7.429.945.880 7.429.945.880 7.429.945.880 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 7.429.945.880 7.429.945.880 7.429.945.880 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 429.945.880 429.945.880 429.945.880 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2.833.690.650 2.833.852.650 2.833.852.650 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 866.194.800 866.227.200 866.227.200 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 69.681.000 69.713.400 69.713.400 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 238.210.200 238.210.200 238.210.200 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 293.013.900 293.013.900 293.013.900 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 265.289.700 265.289.700 265.289.700 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 1.230.020.700 1.230.085.500 1.230.085.500 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 1.230.020.700 1.230.085.500 1.230.085.500 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 737.475.150 737.539.950 737.539.950 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 737.475.150 737.539.950 737.539.950 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 29.721.300 29.753.700 29.753.700 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 29.721.300 29.753.700 29.753.700 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 29.721.300 29.753.700 29.753.700 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 240.778.200 240.843.000 240.843.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 240.778.200 240.843.000 240.843.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 71.427.700 71.427.700 71.427.700 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 169.350.500 169.415.300 169.415.300 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 69.287.606.911 69.392.069.294 69.892.069.294 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 69.287.606.911 69.392.069.294 69.892.069.294 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 52.651.853.457 52.557.111.840 52.557.112.030 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 718.821.330 718.821.330 718.821.330 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 404.351.000 404.351.000 404.351.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 314.470.330 314.470.330 314.470.330 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 46.850.455.697 46.834.915.880 46.834.916.070 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 45.359.259.097 45.359.259.280 45.359.259.470 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.491.196.600 1.475.656.600 1.475.656.600 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 66.705.000 66.705.000 66.705.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 66.705.000 66.705.000 66.705.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 243.237.800 224.725.000 224.725.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 42.400.000 42.400.000 42.400.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 200.837.800 182.325.000 182.325.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.353.850.330 1.367.970.330 1.367.970.330 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 56.812.490 56.812.490 56.812.490 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.212.500 28.212.500 28.212.500 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 66.824.920 66.824.920 66.824.920 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 228.363.520 228.363.520 228.363.520 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.809.900 59.929.900 59.929.900 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 72.500.000 72.500.000 72.500.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 441.032.000 441.032.000 441.032.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 414.295.000 414.295.000 414.295.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.047.675.600 1.091.066.600 1.091.066.600 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 253.000.000 278.000.000 278.000.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 303.901.200 303.901.200 303.901.200 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 337.987.100 356.378.100 356.378.100 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 152.787.300 152.787.300 152.787.300 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.586.257.100 1.451.207.100 1.451.207.100 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.970.000 2.970.000 2.970.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 462.958.000 302.908.000 302.908.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 165.959.500 190.959.500 190.959.500 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 954.369.600 954.369.600 954.369.600 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 784.850.600 801.700.600 801.700.600 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 784.850.600 801.700.600 801.700.600 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 6.965.973.090 6.991.126.090 7.291.125.900 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2.145.803.200 2.145.669.500 2.295.669.500 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 643.433.100 643.299.400 643.299.400 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1.502.370.100 1.502.370.100 1.652.370.100 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 1.157.160.300 1.157.160.300 1.157.160.300 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 264.138.200 264.138.200 264.138.200 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 381.569.100 381.569.100 381.569.100 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 511.453.000 511.453.000 511.453.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 93.983.600 119.270.300 119.270.300 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 93.983.600 119.270.300 119.270.300 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.03 02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer 27.496.600 27.496.600 27.496.600 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.04 01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 27.496.600 27.496.600 27.496.600 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.04 02 Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 130.194.900 130.194.900 130.194.900 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.05 01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.05 05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.05 06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 130.194.900 130.194.900 130.194.900 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 3.411.334.490 3.411.334.490 3.561.334.300 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.06 01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 3.411.334.490 3.411.334.490 3.561.334.300 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.06 02 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.726.177.754 5.808.353.254 6.008.353.254 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 881.241.100 881.241.100 881.241.100 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan 881.241.100 881.241.100 881.241.100 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 4.660.285.554 4.660.285.454 4.860.285.454 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 1.012.266.000 1.012.266.000 1.212.266.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 69.825.600 69.825.600 69.825.600 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 620.563.200 620.563.200 620.563.200 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 05 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 06 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 813.924.700 813.924.700 813.924.700 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya 167.762.654 167.762.654 167.762.654 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 1.975.943.400 1.975.943.300 1.975.943.300 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota 113.621.700 195.797.300 195.797.300 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.03 01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 113.621.700 195.797.300 195.797.300 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.03 02 Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.04 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum 71.029.400 71.029.400 71.029.400 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.04 01 Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum 71.029.400 71.029.400 71.029.400 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.04 02 Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.04 03 Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.057.547.030 995.430.330 995.430.330 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 638.626.750 576.510.050 576.510.050 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 638.626.750 576.510.050 576.510.050 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 03 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.02 02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.02 03 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 294.059.700 294.059.700 294.059.700 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.03 01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 294.059.700 294.059.700 294.059.700 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 124.860.580 124.860.580 124.860.580 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 27.860.700 27.860.700 27.860.700 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 96.999.880 96.999.880 96.999.880 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.05 01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.05 02 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 779.766.380 779.766.380 779.766.380 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 779.766.380 779.766.380 779.766.380 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 308.841.380 308.841.380 308.841.380 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 04 Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan 470.925.000 470.925.000 470.925.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.01 01 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.01 02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.01 03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.02 01 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.02 02 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.02 03 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.02 04 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.02 05 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.03 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.03 02 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 2.106.289.200 2.260.281.400 2.260.281.400 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2.106.289.200 2.260.281.400 2.260.281.400 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 1.209.636.900 1.209.636.900 1.209.636.900 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 168.953.600 168.953.600 168.953.600 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 372.540.000 526.532.200 526.532.200 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani 102.912.100 102.912.100 102.912.100 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 252.246.600 252.246.600 252.246.600 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 22.007.155.000 21.469.805.000 21.594.805.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 22.007.155.000 21.469.805.000 21.594.805.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 4.167.617.812 3.721.151.700 3.721.919.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 376.372.200 376.545.600 377.312.900 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang 60.937.700 60.932.500 60.932.500 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.02 01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang 60.937.700 60.932.500 60.932.500 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri 40.480.000 40.480.000 40.480.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.03 02 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri 40.480.000 40.480.000 40.480.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.04 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.04 02 Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat 229.953.900 230.132.500 230.899.800 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.05 01 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C 229.953.900 230.132.500 230.899.800 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) 45.000.600 45.000.600 45.000.600 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.07 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 45.000.600 45.000.600 45.000.600 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.077.215.600 1.077.215.600 1.077.215.600 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 920.592.400 920.592.400 920.592.400 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 812.657.900 812.657.900 812.657.900 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 107.934.500 107.934.500 107.934.500 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 156.623.200 156.623.200 156.623.200 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 67.363.500 67.363.500 67.363.500 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 2.02 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 89.259.700 89.259.700 89.259.700 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 272.992.600 272.992.600 272.992.600 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 161.373.400 161.373.400 161.373.400 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 104.426.000 104.426.000 104.426.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.01 03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 56.947.400 56.947.400 56.947.400 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 44.111.200 44.111.200 44.111.200 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 44.111.200 44.111.200 44.111.200 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.02 03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 67.508.000 67.508.000 67.508.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.03 01 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 67.508.000 67.508.000 67.508.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 328.951.300 75.860.000 75.860.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 328.951.300 75.860.000 75.860.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota 294.092.800 41.001.500 41.001.500 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 04 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 05 Peningkatan Citra Produk Ekspor 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 34.858.500 34.858.500 34.858.500 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 1.593.043.500 1.593.043.500 1.593.043.500 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 1.593.043.500 1.593.043.500 1.593.043.500 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 1.373.542.200 1.373.542.200 1.373.542.200 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 219.501.300 219.501.300 219.501.300 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 519.042.612 325.494.400 325.494.400 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 519.042.612 325.494.400 325.494.400 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 176.326.200 176.326.200 176.326.200 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 293.548.212 100.000.000 100.000.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 49.168.200 49.168.200 49.168.200 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 17.839.537.188 17.748.653.300 17.872.886.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.137.559.288 17.046.675.400 17.046.675.600 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 178.560.500 179.182.600 179.182.600 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 45.763.000 45.763.000 45.763.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 27.150.000 27.150.000 27.150.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 25.247.000 25.247.000 25.247.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 80.400.500 81.022.600 81.022.600 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.107.987.761 13.108.138.773 13.108.138.973 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.057.686.261 13.057.837.273 13.057.837.473 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 50.301.500 50.301.500 50.301.500 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 44.280.000 44.280.000 44.280.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 44.280.000 44.280.000 44.280.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 73.000.000 73.000.000 73.000.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 13.000.000 13.000.000 13.000.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000 60.000.000 60.000.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.202.512.900 1.073.923.200 1.073.923.200 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27.612.500 27.612.500 27.612.500 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 543.803.800 430.214.100 430.214.100 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 63.161.500 63.161.500 63.161.500 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 197.497.600 182.497.600 182.497.600 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.802.500 100.802.500 100.802.500 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 49.320.000 49.320.000 49.320.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 220.315.000 220.315.000 220.315.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.481.482.200 1.481.482.200 1.481.482.200 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.335.000 5.335.000 5.335.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 259.200.000 259.200.000 259.200.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 89.500.000 89.500.000 89.500.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.127.447.200 1.127.447.200 1.127.447.200 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.049.735.927 1.086.668.627 1.086.668.627 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 398.793.800 435.726.500 435.726.500 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 650.942.127 650.942.127 650.942.127 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 357.647.200 357.647.200 481.879.700 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 357.647.200 357.647.200 481.879.700 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 89.641.000 89.641.000 89.641.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 268.006.200 268.006.200 392.238.700 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 119.885.000 119.885.000 119.885.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 119.885.000 119.885.000 119.885.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 03 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 29.845.000 29.845.000 29.845.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota 90.040.000 90.040.000 90.040.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 224.445.700 224.445.700 224.445.700 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 224.445.700 224.445.700 224.445.700 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 82.192.500 82.192.500 82.192.500 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 04 2.01 02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas 142.253.200 142.253.200 142.253.200 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 186.679.249.020 190.007.834.252 190.148.692.386 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 186.679.249.020 190.007.834.252 190.148.692.386 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 186.679.249.020 190.007.834.252 190.148.692.386 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 116.780.923.510 119.384.508.742 119.425.366.876 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 343.374.900 343.439.400 343.439.400 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 183.262.600 183.327.100 183.327.100 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 34.826.600 34.826.600 34.826.600 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 36.949.800 36.949.800 36.949.800 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 36.112.700 36.112.700 36.112.700 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 20.563.300 20.563.300 20.563.300 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 31.659.900 31.659.900 31.659.900 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 34.428.195.981 34.348.919.181 33.680.177.315 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 33.992.349.431 33.992.349.431 33.323.607.565 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 394.206.550 314.929.750 314.929.750 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 24.954.200 24.954.200 24.954.200 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 16.685.800 16.685.800 16.685.800 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 224.770.000 172.666.000 172.666.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 21.574.000 21.574.000 21.574.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 203.196.000 151.092.000 151.092.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 755.218.770 755.218.770 755.218.770 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 693.184.270 693.184.270 693.184.270 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 62.034.500 62.034.500 62.034.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.139.767.520 44.655.253.110 44.655.253.110 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.508.823.800 1.348.047.000 1.348.047.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.060.757.470 3.247.970.810 3.247.970.810 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.371.449.000 2.417.107.900 2.417.107.900 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.508.231.250 3.502.855.000 3.502.855.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 703.160.000 703.120.000 703.120.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.728.455.600 10.824.517.000 10.824.517.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.135.405.900 21.508.010.900 21.508.010.900 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.074.289.000 1.054.429.000 1.054.429.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 49.195.500 49.195.500 49.195.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.082.658.000 7.676.468.610 8.386.068.610 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 823.560.500 823.560.500 1.533.160.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 3.161.793.300 2.249.747.060 2.249.747.060 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.097.304.200 4.603.161.050 4.603.161.050 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.572.040.600 9.562.216.500 9.562.216.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 69.696.000 69.696.000 69.696.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.161.663.600 1.151.839.500 1.151.839.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.340.681.000 8.340.681.000 8.340.681.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.724.229.271 13.305.866.671 13.305.866.671 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.362.840.608 1.362.840.608 1.362.840.608 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.886.642.663 3.886.896.063 3.886.896.063 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.248.396.000 1.262.530.000 1.262.530.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6.576.100.000 6.576.100.000 6.576.100.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 650.250.000 217.500.000 217.500.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2.801.227.968 2.843.545.000 2.843.545.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 188.790.000 188.790.000 188.790.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 321.835.000 321.835.000 321.835.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2.290.602.968 2.332.920.000 2.332.920.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 2.548.947.700 2.548.947.700 2.548.947.700 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 1.191.989.300 1.191.989.300 1.191.989.300 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 765.518.300 765.518.300 765.518.300 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 591.440.100 591.440.100 591.440.100 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 1.021.973.600 1.021.973.600 1.021.973.600 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 301.590.000 301.590.000 301.590.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 171.000.000 171.000.000 171.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 152.201.900 152.201.900 152.201.900 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 126.000.000 126.000.000 126.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 271.181.700 271.181.700 271.181.700 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2.138.519.200 2.149.994.200 2.149.994.200 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 364.231.600 364.231.600 364.231.600 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1.572.177.000 1.568.752.000 1.568.752.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 202.110.600 217.010.600 217.010.600 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 67.165.324.560 67.890.324.560 67.990.324.560 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 355.000.000 355.000.000 355.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 270.000.000 270.000.000 270.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 375.000.000 375.000.000 375.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 63.145.992.220 63.870.992.220 63.870.992.220 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 5.290.819.510 5.815.819.510 5.815.819.510 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 57.348.822.310 57.468.822.310 57.468.822.310 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 506.350.400 586.350.400 586.350.400 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 2.069.196.340 2.069.196.340 2.169.196.340 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 1.003.907.500 1.003.907.500 1.003.907.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 754.634.900 754.634.900 854.634.900 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 310.653.940 310.653.940 310.653.940 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 950.136.000 950.136.000 950.136.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 377.916.000 377.916.000 377.916.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 462.220.000 462.220.000 462.220.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 2.733.000.950 2.733.000.950 2.733.000.950 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 611.948.300 611.948.300 611.948.300 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 355.700.100 355.700.100 355.700.100 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 94.407.300 94.407.300 94.407.300 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 161.840.900 161.840.900 161.840.900 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 671.875.600 671.875.600 671.875.600 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 157.375.600 157.375.600 157.375.600 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 319.500.000 319.500.000 319.500.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 195.000.000 195.000.000 195.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.143.524.000 1.143.524.000 1.143.524.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 290.265.000 290.265.000 290.265.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 275.558.000 275.558.000 275.558.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 577.701.000 577.701.000 577.701.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 305.653.050 305.653.050 305.653.050 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 70.816.800 70.816.800 70.816.800 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 134.836.250 134.836.250 134.836.250 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 109.984.550.300 109.984.550.300 109.984.550.300 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 109.984.550.300 109.984.550.300 109.984.550.300 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 109.984.550.300 109.984.550.300 109.984.550.300 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 85.437.180.050 86.127.289.948 86.127.289.948 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 373.341.800 373.341.800 493.341.800 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 68.120.000 68.120.000 188.120.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 39.742.000 39.742.000 39.742.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 265.479.800 265.479.800 265.479.800 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.610.377.870 9.007.574.153 9.007.658.353 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.577.778.670 8.974.974.953 8.975.059.153 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 32.599.200 32.599.200 32.599.200 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.267.918.000 1.169.977.575 1.169.977.575 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 507.860.000 507.860.000 507.860.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 760.058.000 662.117.575 662.117.575 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.664.411.880 5.155.137.920 4.940.053.720 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 83.379.800 83.379.800 83.379.800 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.526.015.200 1.945.537.300 1.730.453.100 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.583.400 17.583.400 17.583.400 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 715.374.120 673.139.560 673.139.560 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 760.436.000 760.436.000 760.436.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 375.661.800 375.661.800 375.661.800 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.123.527.660 1.236.966.160 1.236.966.160 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 62.433.900 62.433.900 62.433.900 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 320.858.800 320.858.800 320.858.800 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 320.858.800 320.858.800 320.858.800 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.132.555.200 5.232.555.200 5.327.555.200 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.292.000 6.292.000 6.292.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 729.828.000 729.828.000 729.828.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 479.000.000 479.000.000 479.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.917.435.200 4.017.435.200 4.112.435.200 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.312.237.800 4.312.237.800 4.312.237.800 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.730.689.300 1.730.689.300 1.730.689.300 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.581.548.500 2.581.548.500 2.581.548.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.13 Penataan Organisasi 31.098.000 31.098.000 31.098.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 31.098.000 31.098.000 31.098.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 53.507.832.700 53.507.832.700 53.507.832.700 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 53.035.512.000 53.035.512.000 53.035.512.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 472.320.700 472.320.700 472.320.700 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 7.216.548.000 7.016.676.000 7.016.676.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 7.216.548.000 7.016.676.000 7.016.676.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 24.547.370.250 23.857.260.352 23.857.260.352 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 8.772.471.700 8.228.616.418 8.228.616.418 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 3.085.294.000 2.541.438.718 2.541.438.718 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 5.687.177.700 5.687.177.700 5.687.177.700 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 3.820.792.400 3.820.792.400 3.820.792.400 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 699.839.400 699.839.400 699.839.400 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 699.839.400 699.839.400 699.839.400 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 03 Pembahasan APBD 583.371.400 583.371.400 583.371.400 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 583.371.400 583.371.400 583.371.400 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1.254.370.800 1.254.370.800 1.254.370.800 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 980.485.600 1.103.013.600 1.103.013.600 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 980.485.600 1.103.013.600 1.103.013.600 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 2.549.526.950 2.549.526.950 2.549.526.950 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 2.232.324.000 2.232.324.000 2.232.324.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 89.202.950 89.202.950 89.202.950 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 228.000.000 228.000.000 228.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 3.491.940.000 3.491.940.000 3.491.940.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 3.491.940.000 3.491.940.000 3.491.940.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 461.164.000 389.142.920 389.142.920 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 461.164.000 389.142.920 389.142.920 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 2.098.138.800 2.098.138.800 2.098.138.800 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.07 02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 2.098.138.800 2.098.138.800 2.098.138.800 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 2.372.850.800 2.176.089.264 2.176.089.264 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 2.372.850.800 2.176.089.264 2.176.089.264 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 19.564.894.650 19.564.894.650 19.564.894.650 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 19.564.894.650 19.564.894.650 19.564.894.650 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 PERENCANAAN 19.316.769.750 19.316.769.750 19.223.446.750 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.456.366.900 13.456.366.900 13.363.044.100 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 157.367.500 157.367.500 104.882.500 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 131.176.500 131.176.500 78.691.500 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 26.191.000 26.191.000 26.191.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.052.261.900 10.052.261.900 10.052.262.100 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.013.281.900 10.013.281.900 10.013.282.100 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 19.490.000 19.490.000 19.490.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 19.490.000 19.490.000 19.490.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 19.490.000 19.490.000 19.490.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 19.490.000 19.490.000 19.490.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 206.599.000 206.599.000 152.563.300 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 8.400.000 8.400.000 8.400.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 198.199.000 198.199.000 144.163.300 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.859.841.800 1.859.841.800 1.966.562.500 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 42.210.000 42.210.000 85.246.400 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 867.254.700 867.254.700 867.254.700 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 87.237.200 87.237.200 147.074.900 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 151.282.200 151.282.200 204.679.800 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 194.225.200 194.225.200 144.674.200 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 61.400.000 61.400.000 61.400.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 264.302.500 264.302.500 264.302.500 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 191.930.000 191.930.000 191.930.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 319.572.000 319.572.000 229.119.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 29.700.000 29.700.000 36.300.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 86.772.000 86.772.000 26.679.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 203.100.000 203.100.000 166.140.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 841.234.700 841.234.700 838.164.700 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 510.934.700 510.934.700 447.614.700 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 140.300.000 140.300.000 200.550.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 190.000.000 190.000.000 190.000.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.306.624.900 1.306.624.900 1.306.624.900 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 732.922.500 732.922.500 704.722.500 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 25.800.000 25.800.000 25.800.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 124.620.000 124.620.000 124.620.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 39.992.700 39.992.700 39.992.700 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 89.027.700 89.027.700 89.027.700 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 247.913.200 247.913.200 247.913.200 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 59.703.900 59.703.900 59.703.900 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 145.865.000 145.865.000 117.665.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 57.389.000 57.389.000 57.289.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD 57.389.000 57.389.000 57.289.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 516.313.400 516.313.400 544.613.400 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 277.995.400 277.995.400 306.295.400 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 238.318.000 238.318.000 238.318.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.553.777.950 4.553.777.950 4.553.777.750 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1.073.414.000 1.073.414.000 1.073.413.800 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 146.190.000 146.190.000 146.189.900 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 255.428.000 255.428.000 255.428.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 515.090.800 515.090.800 515.090.800 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 156.705.200 156.705.200 156.705.100 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 1.220.812.100 1.220.812.100 1.220.812.100 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 162.570.700 162.570.700 192.444.700 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 466.619.300 466.619.300 455.279.300 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 155.317.700 155.317.700 135.697.700 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 436.304.400 436.304.400 437.390.400 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 2.259.551.850 2.259.551.850 2.259.551.850 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 350.000.000 350.000.000 350.000.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 503.198.050 503.198.050 503.198.050 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1.406.353.800 1.406.353.800 1.406.353.800 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 248.124.900 248.124.900 341.447.900 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 248.124.900 248.124.900 341.447.900 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 248.124.900 248.124.900 341.447.900 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 156.093.000 156.093.000 249.416.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 42.125.400 42.125.400 42.125.400 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 49.906.500 49.906.500 49.906.500 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 769.389.217.100 751.137.218.400 749.259.428.400 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 769.389.217.100 751.137.218.400 749.259.428.400 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 KEUANGAN 769.389.217.100 751.137.218.400 749.259.428.400 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 78.147.956.350 80.012.412.850 87.512.412.850 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.967.800 80.967.800 82.367.800 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 33.266.200 40.266.200 40.266.200 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.900.800 10.900.800 10.900.800 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10.780.000 10.780.000 12.180.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19.020.800 19.020.800 19.020.800 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 74.959.651.450 76.716.316.350 84.216.316.850 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 74.939.303.450 76.695.968.350 84.195.968.850 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 20.348.000 20.348.000 20.348.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 72.800.000 82.800.000 82.800.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 10.800.000 10.800.000 10.800.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 22.000.000 22.000.000 22.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40.000.000 50.000.000 50.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 985.526.600 989.338.500 987.938.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 24.835.000 24.835.000 24.835.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 33.670.400 33.670.400 33.670.400 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 299.954.500 299.954.500 299.954.500 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 199.736.700 208.975.800 220.195.800 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 37.810.000 32.382.800 32.382.800 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 176.790.000 176.790.000 206.834.500 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 187.980.000 187.980.000 145.315.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 24.750.000 24.750.000 24.750.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 590.140.000 624.754.700 624.754.700 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 222.220.400 227.237.800 227.237.800 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 367.919.600 397.516.900 397.516.900 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 520.871.400 520.871.400 520.871.400 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.025.000 10.025.000 10.025.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 240.000.000 240.000.000 240.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 270.846.400 270.846.400 270.846.400 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 944.999.100 997.364.100 997.364.100 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 289.439.600 290.704.600 290.704.600 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 151.734.500 151.734.500 151.734.500 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 503.825.000 554.925.000 554.925.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 688.978.864.950 668.862.409.750 659.484.619.750 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.530.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 80.000.000 100.000.000 100.000.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 70.000.000 65.000.000 65.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 250.000.000 255.000.000 255.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 280.000.000 340.000.000 340.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 850.000.000 840.000.000 840.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.233.283.950 1.227.048.750 1.227.048.750 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 758.673.900 794.422.400 794.422.400 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 02 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 13.535.000 13.535.000 13.535.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 12.010.000 12.010.000 12.010.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 49.499.500 49.499.500 49.499.500 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 13.004.000 14.444.000 14.444.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 12.532.800 7.532.800 7.532.800 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 9.594.700 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 222.415.550 134.256.550 134.256.550 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 75.328.500 66.108.500 66.108.500 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 66.690.000 135.240.000 135.240.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 709.400.800 709.430.800 709.430.800 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 141.264.000 141.264.000 141.264.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 17.342.000 10.255.800 10.255.800 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 328.298.600 347.247.500 347.247.500 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 48.220.200 36.387.500 36.387.500 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 35.055.900 35.055.900 35.055.900 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 139.220.100 139.220.100 139.220.100 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 685.305.880.200 665.125.630.200 655.747.840.200 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 510.932.080.200 510.932.080.200 510.932.080.200 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 50.000.000.000 30.000.000.000 22.380.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 124.373.800.000 124.193.550.000 122.435.760.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 200.300.000 200.300.000 200.300.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.05 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 200.300.000 200.300.000 200.300.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2.262.395.800 2.262.395.800 2.262.395.800 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.262.395.800 2.262.395.800 2.262.395.800 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 260.000.000 310.000.000 310.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 32.113.000 32.113.000 32.113.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 393.428.100 393.428.100 393.428.100 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 1.174.103.000 1.174.103.000 1.174.103.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 292.385.300 242.385.300 242.385.300 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 36.382.000 36.382.000 36.382.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 41.635.800 41.635.800 41.635.800 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 32.348.600 32.348.600 32.348.600 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 162.243.385.000 140.243.385.000 140.243.385.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 162.243.385.000 140.243.385.000 140.243.385.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 KEUANGAN 162.243.385.000 140.243.385.000 140.243.385.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 154.207.041.000 132.278.751.300 132.278.751.300 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 135.399.000 135.399.000 135.399.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 43.258.000 43.258.000 43.258.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 17.155.800 17.155.800 17.155.800 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 15.000.000 15.000.000 15.000.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 29.985.200 29.985.200 29.985.200 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000 30.000.000 30.000.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 63.724.311.600 63.724.311.600 63.724.311.600 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 63.707.766.000 63.707.766.000 63.707.766.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 16.545.600 16.545.600 16.545.600 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 80.025.000 80.025.000 80.025.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 13.400.000 13.400.000 13.400.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 66.625.000 66.625.000 66.625.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.545.844.300 2.901.463.600 2.901.463.600 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100.761.500 101.518.800 101.518.800 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 59.496.200 59.496.200 59.496.200 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 585.316.990 585.316.990 585.316.990 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.028.592.310 1.028.592.310 1.028.592.310 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 393.521.500 393.521.500 393.521.500 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 178.155.800 533.017.800 533.017.800 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.087.066.400 2.109.936.400 2.109.936.400 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.087.066.400 2.109.936.400 2.109.936.400 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.044.426.300 61.437.647.300 61.437.647.300 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.914.000 2.914.000 2.914.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 82.692.957.300 60.086.178.300 60.086.178.300 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.348.555.000 1.348.555.000 1.348.555.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.589.968.400 1.889.968.400 1.889.968.400 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 726.068.400 726.068.400 726.068.400 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 650.000.000 950.000.000 950.000.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 213.900.000 213.900.000 213.900.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 8.036.344.000 7.964.633.700 7.964.633.700 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 8.036.344.000 7.964.633.700 7.964.633.700 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 178.380.000 162.711.700 162.711.700 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 60.000.000 46.500.000 46.500.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 606.483.000 572.433.000 572.433.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 891.199.900 754.069.900 754.069.900 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 606.112.800 606.112.800 606.112.800 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 177.658.000 179.509.000 179.509.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 0 0 0 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 896.720.200 1.007.603.200 1.007.603.200 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 1.425.081.200 1.433.595.200 1.433.595.200 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 127.160.000 127.160.000 127.160.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 2.521.516.500 2.552.666.500 2.552.666.500 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 150.270.900 150.270.900 150.270.900 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 335.761.500 304.561.500 304.561.500 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 60.000.000 67.440.000 67.440.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 24.368.170.967 24.321.838.167 24.321.838.167 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 24.368.170.967 24.321.838.167 24.321.838.167 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 20.373.905.487 20.303.602.687 20.303.602.687 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.425.651.487 15.541.116.487 15.541.116.487 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 111.821.300 177.531.300 177.531.300 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 84.583.100 144.158.100 144.158.100 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 11.575.100 11.710.100 11.710.100 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.663.100 21.663.100 21.663.100 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.379.411.267 11.379.411.267 11.379.411.267 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.365.461.467 11.365.461.467 11.365.461.467 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 13.949.800 13.949.800 13.949.800 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.200.000 77.060.100 77.060.100 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 10.800.000 38.000.000 38.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 08 Pemindahan Tugas ASN 39.400.000 39.060.100 39.060.100 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.066.246.620 1.100.051.620 1.100.051.620 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 158.674.800 158.674.800 158.674.800 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 89.118.100 89.118.100 89.118.100 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 262.653.720 262.653.720 262.653.720 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 167.027.500 167.027.500 167.027.500 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 60.400.000 60.400.000 60.400.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 165.946.500 165.946.500 165.946.500 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 162.426.000 196.231.000 196.231.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 319.255.900 308.345.800 308.345.800 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 3.500.000 3.500.000 3.500.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 98.523.000 62.730.000 62.730.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 217.232.900 242.115.800 242.115.800 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.303.650.600 1.303.650.600 1.303.650.600 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 621.509.000 621.509.000 621.509.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 682.141.600 682.141.600 682.141.600 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.195.065.800 1.195.065.800 1.195.065.800 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 460.788.300 460.788.300 460.788.300 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 540.950.000 540.950.000 540.950.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 123.200.000 123.200.000 123.200.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 70.127.500 70.127.500 70.127.500 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 4.948.254.000 4.762.486.200 4.762.486.200 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2.765.219.600 2.765.219.600 2.765.219.600 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 2.135.655.600 2.135.655.600 2.135.825.300 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 556.916.100 556.916.100 551.106.400 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 41.997.900 41.997.900 18.817.900 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 30.650.000 30.650.000 59.470.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 850.570.400 816.950.800 816.950.800 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 66.392.700 66.758.100 66.758.100 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 146.446.800 146.446.800 146.446.800 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 637.730.900 603.745.900 603.745.900 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 943.333.500 867.733.500 867.733.500 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 02 Pengelolaan Assessment Center 408.744.300 408.744.300 408.744.300 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 350.217.000 274.617.000 274.617.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 36.659.800 36.659.800 36.659.800 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 147.712.400 147.712.400 147.712.400 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 389.130.500 312.582.300 312.582.300 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 115.064.600 56.108.600 56.108.600 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 131.816.100 122.704.900 122.704.900 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 142.249.800 133.768.800 133.768.800 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3.994.265.480 4.018.235.480 4.018.235.480 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 3.994.265.480 4.018.235.480 4.018.235.480 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 3.994.265.480 4.018.235.480 4.018.235.480 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1.373.257.030 1.306.947.030 1.306.947.030 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 2.621.008.450 2.711.288.450 2.711.288.450 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 26.659.505.000 26.859.505.000 26.859.505.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 26.659.505.000 26.859.505.000 26.859.505.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 26.659.505.000 26.859.505.000 26.859.505.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.085.030.700 20.176.144.700 20.211.617.300 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.821.400 28.821.400 28.821.400 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.905.000 10.905.000 10.905.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.019.200 7.019.200 7.019.200 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 7.019.200 7.019.200 7.019.200 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.878.000 3.878.000 3.878.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.791.211.200 16.791.211.200 16.791.211.200 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.780.367.200 16.780.367.200 16.780.367.200 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.452.000 4.452.000 4.452.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6.392.000 6.392.000 6.392.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.043.500 11.043.500 11.043.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.043.500 11.043.500 11.043.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 367.764.500 370.378.500 400.378.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 14.190.000 14.190.000 14.190.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 9.450.000 9.450.000 9.450.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 280.000.000 280.000.000 310.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 64.124.500 66.738.500 66.738.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.070.104.500 1.158.604.500 1.158.604.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 24.258.900 24.258.900 24.258.900 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.909.900 36.909.900 36.909.900 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 123.191.300 123.191.300 123.191.300 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 219.206.400 219.206.400 219.206.400 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 138.592.000 138.592.000 138.592.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 468.694.000 557.194.000 557.194.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 19.252.000 19.252.000 19.252.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 695.350.700 695.350.700 700.823.300 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 515.316.200 515.316.200 515.316.200 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 36.988.500 36.988.500 42.461.100 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 143.046.000 143.046.000 143.046.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 282.290.600 282.290.600 282.290.600 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.850.000 14.850.000 14.850.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.523.000 42.523.000 42.523.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 224.917.600 224.917.600 224.917.600 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 838.444.300 838.444.300 838.444.300 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 634.184.300 634.184.300 634.184.300 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 55.850.000 55.850.000 55.850.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 121.618.000 121.618.000 121.618.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 26.792.000 26.792.000 26.792.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.310.237.800 6.383.123.800 6.347.651.200 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 3.300.422.700 3.300.422.700 3.264.950.100 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 620.120.000 620.120.000 620.120.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 315.120.000 315.120.000 315.120.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 05 Pengawasan Desa 928.742.500 928.742.500 893.269.900 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 1.436.440.200 1.436.440.200 1.436.440.200 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 3.009.815.100 3.082.701.100 3.082.701.100 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 72.749.000 72.749.000 72.749.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 2.937.066.100 3.009.952.100 3.009.952.100 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 264.236.500 300.236.500 300.236.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 264.236.500 300.236.500 300.236.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 76.314.500 112.314.500 112.314.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 115.047.000 115.047.000 115.047.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 72.875.000 72.875.000 72.875.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 25.679.743.000 25.694.743.000 25.694.743.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 25.679.743.000 25.694.743.000 25.694.743.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 KECAMATAN 25.679.743.000 25.694.743.000 25.694.743.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.369.344.456 14.393.898.556 14.393.898.556 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.876.900 10.876.900 10.876.900 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.876.900 10.876.900 10.876.900 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.013.281.614 12.013.281.689 12.013.281.689 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.013.281.614 12.013.281.689 12.013.281.689 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.200.000 12.200.000 12.200.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 12.200.000 12.200.000 12.200.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 796.301.450 796.301.450 796.301.450 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 38.341.130 38.341.130 38.341.130 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 98.504.100 98.504.100 98.504.100 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 154.781.220 154.781.220 154.781.220 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 87.281.000 87.281.000 87.281.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 23.440.000 23.440.000 23.440.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 393.954.000 393.954.000 393.954.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 212.791.300 212.791.300 212.791.300 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 212.791.300 212.791.300 212.791.300 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 470.940.000 470.940.000 470.940.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000 5.500.000 5.500.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 187.040.000 187.040.000 187.040.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 278.400.000 278.400.000 278.400.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 852.953.192 877.507.217 877.507.217 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 300.512.000 300.512.000 300.512.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 195.200.000 195.200.000 195.200.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 357.241.192 381.795.217 381.795.217 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 346.887.600 337.333.500 337.333.500 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 167.831.900 196.493.800 196.493.800 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 53.214.900 81.876.800 81.876.800 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 114.617.000 114.617.000 114.617.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 179.055.700 140.839.700 140.839.700 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 179.055.700 140.839.700 140.839.700 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 10.483.510.944 10.483.510.944 10.483.510.944 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4.160.900.000 4.160.900.000 4.160.900.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4.160.900.000 4.160.900.000 4.160.900.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 6.194.852.544 6.194.852.544 6.194.852.544 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 68.018.300 68.018.300 68.018.300 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 5.334.765.214 5.334.765.214 5.334.765.214 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 792.069.030 792.069.030 792.069.030 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 127.758.400 127.758.400 127.758.400 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 127.758.400 127.758.400 127.758.400 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 480.000.000 480.000.000 480.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 480.000.000 480.000.000 480.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 480.000.000 480.000.000 480.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 3.585.983.400 3.600.983.400 3.600.983.400 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.585.983.400 3.600.983.400 3.600.983.400 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 KECAMATAN 3.585.983.400 3.600.983.400 3.600.983.400 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.047.407.200 3.057.232.200 3.057.232.200 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.382.900 18.382.900 18.382.900 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.725.000 11.725.000 11.725.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.657.900 6.657.900 6.657.900 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.702.489.000 2.702.489.000 2.702.489.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.702.489.000 2.702.489.000 2.702.489.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16.060.000 16.060.000 16.060.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 16.060.000 16.060.000 16.060.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 153.992.700 153.992.700 153.992.700 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.452.200 4.452.200 4.452.200 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.315.100 60.315.100 60.315.100 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.272.800 25.272.800 25.272.800 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.766.800 14.766.800 14.766.800 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.542.200 4.542.200 4.542.200 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.472.000 2.472.000 2.472.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 42.171.600 42.171.600 42.171.600 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.230.400 49.230.400 49.230.400 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.200.000 2.200.000 2.200.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.030.400 35.030.400 35.030.400 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12.000.000 12.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 107.252.200 117.077.200 117.077.200 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 77.886.000 77.886.000 77.886.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.250.000 14.250.000 14.250.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.116.200 24.941.200 24.941.200 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 130.245.000 135.420.000 135.420.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 64.541.000 64.541.000 64.541.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 40.000.400 40.000.400 40.000.400 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 24.540.600 24.540.600 24.540.600 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 65.704.000 70.879.000 70.879.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 65.704.000 70.879.000 70.879.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 18.695.200 18.695.200 18.695.200 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 18.695.200 18.695.200 18.695.200 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.313.200 10.313.200 10.313.200 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.382.000 8.382.000 8.382.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 362.050.400 362.050.400 362.050.400 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 362.050.400 362.050.400 362.050.400 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 362.050.400 362.050.400 362.050.400 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.585.600 27.585.600 27.585.600 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 27.585.600 27.585.600 27.585.600 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 13.792.800 13.792.800 13.792.800 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 13.792.800 13.792.800 13.792.800 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 4.132.638.400 4.147.638.400 4.147.638.400 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.132.638.400 4.147.638.400 4.147.638.400 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 KECAMATAN 4.132.638.400 4.147.638.400 4.147.638.400 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.465.784.700 3.520.721.750 3.520.721.750 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.609.200 18.609.200 18.609.200 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18.609.200 18.609.200 18.609.200 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.158.510.000 3.158.510.000 3.158.510.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.158.510.000 3.158.510.000 3.158.510.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.800.000 2.800.000 2.800.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2.800.000 2.800.000 2.800.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 139.405.700 184.342.750 184.342.750 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.118.600 6.118.600 6.118.600 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.041.100 65.715.100 65.715.100 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 33.979.700 33.979.700 33.979.700 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.563.800 26.826.850 26.826.850 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.249.400 12.249.400 12.249.400 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 39.453.100 39.453.100 39.453.100 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.461.200 64.461.200 64.461.200 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.202.000 4.202.000 4.202.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.000.000 36.000.000 36.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.259.200 24.259.200 24.259.200 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.998.600 91.998.600 91.998.600 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 53.000.200 53.000.200 53.000.200 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.800.000 12.800.000 12.800.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.198.400 26.198.400 26.198.400 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 239.024.700 203.727.650 203.727.650 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 63.777.300 82.951.600 82.951.600 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 63.777.300 82.951.600 82.951.600 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 10.000.400 10.000.400 10.000.400 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.400 10.000.400 10.000.400 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 165.247.000 110.775.650 110.775.650 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 165.247.000 110.775.650 110.775.650 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 20.000.000 15.360.000 15.360.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.000.000 15.360.000 15.360.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.000.000 5.360.000 5.360.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 397.999.000 397.999.000 397.999.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 397.999.000 397.999.000 397.999.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 397.999.000 397.999.000 397.999.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 9.830.000 9.830.000 9.830.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 9.830.000 9.830.000 9.830.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 9.830.000 9.830.000 9.830.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 3.683.903.000 3.698.903.000 3.698.903.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.683.903.000 3.698.903.000 3.698.903.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 KECAMATAN 3.683.903.000 3.698.903.000 3.698.903.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.101.399.600 3.131.602.900 3.131.602.900 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.999.900 18.999.900 18.999.900 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.999.900 9.999.900 9.999.900 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.000.000 9.000.000 9.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.763.375.500 2.763.375.500 2.763.375.500 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.763.375.500 2.763.375.500 2.763.375.500 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.200.000 2.200.000 2.200.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2.200.000 2.200.000 2.200.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 181.256.200 199.875.500 199.875.500 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.526.400 4.526.400 4.526.400 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.263.600 14.263.600 14.263.600 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 59.231.200 59.231.200 59.231.200 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 47.232.000 52.351.300 52.351.300 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.003.000 6.003.000 6.003.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000 63.500.000 63.500.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.930.000 62.014.000 62.014.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.150.000 7.150.000 7.150.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.780.000 48.864.000 48.864.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.638.000 85.138.000 85.138.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 65.208.000 65.208.000 65.208.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.237.000 4.237.000 4.237.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11.193.000 15.693.000 15.693.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 247.903.500 232.441.000 232.441.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 60.000.200 60.000.200 60.000.200 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 60.000.200 60.000.200 60.000.200 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 187.903.300 172.440.800 172.440.800 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 187.903.300 172.440.800 172.440.800 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.000.000 26.000.000 26.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.000.000 26.000.000 26.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 298.600.000 298.859.200 298.859.200 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 298.600.000 298.859.200 298.859.200 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 298.600.000 298.859.200 298.859.200 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 9.999.900 9.999.900 9.999.900 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 9.999.900 9.999.900 9.999.900 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 9.999.900 9.999.900 9.999.900 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 4.754.928.600 4.769.928.600 4.769.928.600 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.754.928.600 4.769.928.600 4.769.928.600 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 KECAMATAN 4.754.928.600 4.769.928.600 4.769.928.600 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.950.842.600 3.960.842.600 3.960.842.750 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.000.000 14.000.000 14.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.000.000 14.000.000 14.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.414.770.000 3.414.770.000 3.414.770.050 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.414.770.000 3.414.770.000 3.414.770.050 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.200.000 3.200.000 3.200.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 3.200.000 3.200.000 3.200.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 197.789.600 197.789.600 197.789.600 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.295.000 6.295.000 6.295.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.171.000 36.171.000 36.171.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.264.600 37.264.600 37.264.600 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.888.000 21.888.000 21.888.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.680.000 1.680.000 1.680.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 74.946.000 74.946.000 74.946.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.545.000 19.545.000 19.545.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 97.734.600 97.734.600 97.734.700 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 97.734.600 97.734.600 97.734.700 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.837.200 97.837.200 97.837.200 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 74.252.200 74.252.200 74.252.200 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19.585.000 19.585.000 19.585.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 125.511.200 135.511.200 135.511.200 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 99.618.000 99.618.000 99.618.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.300.000 20.300.000 20.300.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.593.200 15.593.200 15.593.200 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 220.000.000 225.000.000 225.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 50.000.000 50.000.000 50.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 140.000.000 145.000.000 145.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 140.000.000 145.000.000 145.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.486.000 25.486.000 25.486.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 25.486.000 25.486.000 25.486.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11.486.000 11.486.000 11.486.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14.000.000 14.000.000 14.000.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 558.600.000 558.600.000 558.599.850 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 558.600.000 558.600.000 558.599.850 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 558.600.000 558.600.000 558.599.850 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 4.663.838.185 4.678.838.185 4.678.838.185 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.663.838.185 4.678.838.185 4.678.838.185 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 KECAMATAN 4.663.838.185 4.678.838.185 4.678.838.185 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.994.821.855 3.997.333.855 3.997.333.855 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.594.400 6.574.400 6.574.400 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.594.400 6.574.400 6.574.400 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.650.712.155 3.650.712.155 3.650.712.155 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.650.712.155 3.650.712.155 3.650.712.155 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.800.000 3.800.000 3.800.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3.800.000 3.800.000 3.800.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 186.377.800 163.621.600 163.621.600 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.371.600 7.371.600 7.371.600 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 80.493.650 57.725.450 57.725.450 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.285.800 18.297.800 18.297.800 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.996.750 8.996.750 8.996.750 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 71.230.000 71.230.000 71.230.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.822.500 43.822.500 43.822.500 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000 3.300.000 3.300.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32.122.500 32.122.500 32.122.500 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.400.000 8.400.000 8.400.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 104.515.000 128.803.200 128.803.200 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 66.737.800 73.504.700 73.504.700 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37.777.200 55.298.500 55.298.500 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.13 Penataan Organisasi 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.13 04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 254.046.600 247.894.600 247.894.600 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 193.783.200 169.531.200 169.531.200 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 193.783.200 169.531.200 169.531.200 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 60.263.400 78.363.400 78.363.400 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 60.263.400 78.363.400 78.363.400 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 38.615.750 52.115.750 52.115.750 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 38.615.750 52.115.750 52.115.750 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.530.000 10.530.000 10.530.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 28.085.750 41.585.750 41.585.750 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 366.334.000 371.474.000 371.474.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 366.334.000 371.474.000 371.474.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 366.334.000 371.474.000 371.474.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.019.980 10.019.980 10.019.980 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.019.980 10.019.980 10.019.980 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.019.980 10.019.980 10.019.980 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 4.131.321.500 4.146.321.500 4.146.321.500 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.131.321.500 4.146.321.500 4.146.321.500 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 KECAMATAN 4.131.321.500 4.146.321.500 4.146.321.500 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.450.783.150 3.472.294.010 3.472.294.010 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.462.800 17.462.800 17.462.800 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.462.800 17.462.800 17.462.800 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.158.192.000 3.158.192.000 3.158.192.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.158.192.000 3.158.192.000 3.158.192.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 41.574.900 41.574.900 41.574.900 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 41.574.900 41.574.900 41.574.900 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.600.000 2.600.000 2.600.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2.600.000 2.600.000 2.600.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 75.001.810 87.717.920 87.717.920 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.211.950 2.211.950 2.211.950 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.602.960 27.425.070 27.425.070 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.127.700 36.127.700 36.127.700 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.059.200 21.953.200 21.953.200 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 93.404.700 93.404.700 93.404.700 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 965.800 965.800 965.800 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39.181.500 39.181.500 39.181.500 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.057.400 46.057.400 46.057.400 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.546.940 71.341.690 71.341.690 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 41.574.900 41.574.900 41.574.900 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.685.500 5.685.500 5.685.500 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.286.540 24.081.290 24.081.290 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 213.199.860 206.494.600 206.494.600 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 56.822.480 57.808.080 57.808.080 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 52.422.480 52.422.480 52.422.480 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4.400.000 5.385.600 5.385.600 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 156.377.380 148.686.520 148.686.520 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 156.377.380 148.686.520 148.686.520 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 19.938.490 19.938.490 19.938.490 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 5.284.250 5.284.250 5.284.250 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5.284.250 5.284.250 5.284.250 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 14.654.240 14.654.240 14.654.240 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 14.654.240 14.654.240 14.654.240 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 447.400.000 447.594.400 447.594.400 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 447.400.000 447.594.400 447.594.400 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 447.400.000 447.594.400 447.594.400 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 3.679.384.000 3.694.384.000 3.694.384.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.679.384.000 3.694.384.000 3.694.384.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 KECAMATAN 3.679.384.000 3.694.384.000 3.694.384.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.014.228.260 3.047.477.760 3.047.477.760 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.786.294.000 2.786.294.000 2.786.294.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.786.294.000 2.786.294.000 2.786.294.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.200.000 2.200.000 2.200.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2.200.000 2.200.000 2.200.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 126.187.200 160.436.700 160.436.700 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.958.000 3.958.000 3.958.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 60.302.700 87.332.700 87.332.700 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.630.650 11.630.650 11.630.650 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.308.250 5.322.750 5.322.750 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 42.017.600 49.222.600 49.222.600 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.970.000 2.970.000 2.970.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.752.000 15.752.000 15.752.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.992.000 2.992.000 2.992.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.760.000 12.760.000 12.760.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.792.660 73.792.660 73.792.660 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.848.000 33.848.000 33.848.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.512.500 18.512.500 18.512.500 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11.432.160 21.432.160 21.432.160 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.13 Penataan Organisasi 9.002.400 9.002.400 9.002.400 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 9.002.400 9.002.400 9.002.400 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 215.969.740 197.720.240 197.720.240 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 38.168.240 38.168.240 38.168.240 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 38.168.240 38.168.240 38.168.240 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 15.572.700 15.572.700 15.572.700 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.572.700 15.572.700 15.572.700 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 162.228.800 143.979.300 143.979.300 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 162.228.800 143.979.300 143.979.300 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 16.306.000 16.306.000 16.306.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 16.306.000 16.306.000 16.306.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.468.400 6.468.400 6.468.400 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.837.600 9.837.600 9.837.600 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 432.880.000 432.880.000 432.880.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 432.880.000 432.880.000 432.880.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 432.880.000 432.880.000 432.880.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 3.940.435.000 3.955.435.000 3.955.435.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.940.435.000 3.955.435.000 3.955.435.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 KECAMATAN 3.940.435.000 3.955.435.000 3.955.435.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.247.541.600 3.257.541.600 3.257.541.600 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.149.800 13.149.800 13.149.800 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 13.149.800 13.149.800 13.149.800 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.871.310.000 2.871.310.000 2.871.310.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.871.310.000 2.871.310.000 2.871.310.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.493.600 10.493.600 10.493.600 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 10.493.600 10.493.600 10.493.600 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 205.290.400 205.290.400 205.290.400 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.526.500 13.526.500 13.526.500 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.529.200 36.529.200 36.529.200 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.855.400 30.855.400 30.855.400 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.084.500 20.084.500 20.084.500 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.418.800 8.418.800 8.418.800 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 57.456.000 57.456.000 57.456.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 38.420.000 38.420.000 38.420.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.124.000 59.124.000 59.124.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.800.000 8.800.000 8.800.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.324.000 38.324.000 38.324.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12.000.000 12.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88.173.800 98.173.800 98.173.800 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.957.000 38.957.000 38.957.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.800.000 23.800.000 23.800.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.416.800 35.416.800 35.416.800 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 246.006.200 251.006.200 251.006.200 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 55.507.200 55.507.200 55.507.200 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 55.507.200 55.507.200 55.507.200 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 190.499.000 195.499.000 195.499.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 190.499.000 195.499.000 195.499.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 8.611.200 8.611.200 8.611.200 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 8.611.200 8.611.200 8.611.200 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.611.200 8.611.200 8.611.200 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 438.276.000 438.276.000 438.276.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 438.276.000 438.276.000 438.276.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 438.276.000 438.276.000 438.276.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 3.519.527.000 3.634.527.000 3.634.527.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.519.527.000 3.634.527.000 3.634.527.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 KECAMATAN 3.519.527.000 3.634.527.000 3.634.527.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.827.045.100 2.946.237.150 2.946.237.150 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.407.500 45.407.500 45.407.500 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 45.407.500 45.407.500 45.407.500 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.494.165.000 2.594.165.000 2.594.165.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.494.165.000 2.594.165.000 2.594.165.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.200.000 2.200.000 2.200.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2.200.000 2.200.000 2.200.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 145.346.200 145.346.200 145.346.200 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.018.000 2.018.000 2.018.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 51.467.200 51.467.200 51.467.200 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.043.600 20.043.600 20.043.600 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.276.800 13.276.800 13.276.800 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 55.740.600 55.740.600 55.740.600 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.800.000 2.800.000 2.800.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.388.900 24.388.900 24.388.900 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.388.900 24.388.900 24.388.900 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.752.800 21.752.800 21.752.800 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.340.000 2.340.000 2.340.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.412.800 19.412.800 19.412.800 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 93.784.700 112.976.750 112.976.750 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 62.660.700 71.916.500 71.916.500 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.800.000 6.800.000 6.800.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 24.324.000 34.260.250 34.260.250 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 229.805.900 196.331.600 196.331.600 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 44.824.500 44.824.500 44.824.500 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 44.824.500 44.824.500 44.824.500 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 184.981.400 151.507.100 151.507.100 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 184.981.400 151.507.100 151.507.100 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 23.656.000 52.743.850 52.743.850 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 23.656.000 52.743.850 52.743.850 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 23.656.000 52.743.850 52.743.850 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 439.020.000 439.214.400 439.214.400 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 439.020.000 439.214.400 439.214.400 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 439.020.000 439.214.400 439.214.400 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 3.924.611.400 3.939.611.400 3.939.611.400 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.924.611.400 3.939.611.400 3.939.611.400 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 KECAMATAN 3.924.611.400 3.939.611.400 3.939.611.400 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.225.984.600 3.233.984.600 3.233.984.600 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.945.000 19.949.000 19.949.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19.945.000 19.949.000 19.949.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.914.983.200 2.914.983.200 2.914.983.200 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.914.983.200 2.914.983.200 2.914.983.200 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.200.000 2.200.000 2.200.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2.200.000 2.200.000 2.200.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 144.499.900 138.006.500 138.006.500 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.539.200 16.539.200 16.539.200 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 61.251.200 61.251.200 61.251.200 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.725.900 13.725.900 13.725.900 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.915.600 13.922.200 13.922.200 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 39.068.000 32.568.000 32.568.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 39.333.600 39.333.600 39.333.600 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.333.600 39.333.600 39.333.600 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.504.800 61.004.800 61.004.800 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.458.000 3.458.000 3.458.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.446.800 21.446.800 21.446.800 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 29.600.000 36.100.000 36.100.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.518.100 58.507.500 58.507.500 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33.832.100 46.974.300 46.974.300 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.686.000 11.533.200 11.533.200 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 230.875.600 237.875.600 237.875.600 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 14.033.500 14.033.500 14.033.500 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 14.033.500 14.033.500 14.033.500 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 216.842.100 223.842.100 223.842.100 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 216.842.100 223.842.100 223.842.100 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 29.299.000 29.299.000 29.299.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 29.299.000 29.299.000 29.299.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 29.299.000 29.299.000 29.299.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 438.452.200 438.452.200 438.452.200 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 438.452.200 438.452.200 438.452.200 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 438.452.200 438.452.200 438.452.200 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 3.732.561.000 3.747.561.000 3.747.561.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.732.561.000 3.747.561.000 3.747.561.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 KECAMATAN 3.732.561.000 3.747.561.000 3.747.561.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.165.156.000 3.193.486.000 3.193.486.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.865.646.000 2.865.646.000 2.865.646.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.865.646.000 2.865.646.000 2.865.646.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.400.000 2.400.000 2.400.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2.400.000 2.400.000 2.400.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 107.529.100 116.179.100 116.179.100 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.074.700 9.074.700 9.074.700 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 58.115.500 58.115.500 58.115.500 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.981.500 15.981.500 15.981.500 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.965.400 9.965.400 9.965.400 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.092.000 18.742.000 18.742.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.300.000 4.300.000 4.300.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 48.712.400 48.712.400 48.712.400 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 48.712.400 48.712.400 48.712.400 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.890.000 65.890.000 65.890.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.690.000 10.690.000 10.690.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.200.000 19.200.000 19.200.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.000.000 36.000.000 36.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.978.500 84.658.500 84.658.500 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.621.500 44.301.500 44.301.500 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.357.000 40.357.000 40.357.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 528.034.200 514.704.200 514.704.200 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 356.000.000 356.000.000 356.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 356.000.000 356.000.000 356.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 27.086.000 27.086.000 27.086.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 27.086.000 27.086.000 27.086.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 144.948.200 131.618.200 131.618.200 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 144.948.200 131.618.200 131.618.200 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 39.370.800 39.370.800 39.370.800 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 39.370.800 39.370.800 39.370.800 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 39.370.800 39.370.800 39.370.800 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.712.059.900 4.742.059.900 4.742.059.900 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.712.059.900 4.742.059.900 4.742.059.900 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 KECAMATAN 4.712.059.900 4.742.059.900 4.742.059.900 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.971.911.000 3.981.910.500 3.981.910.500 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.580.000 1.580.000 1.580.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.580.000 1.580.000 1.580.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.674.980.000 3.674.980.000 3.674.980.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.674.980.000 3.674.980.000 3.674.980.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 137.559.900 137.559.900 137.559.900 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.183.200 9.183.200 9.183.200 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 55.104.800 55.104.800 55.104.800 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32.703.400 32.703.400 32.703.400 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.568.500 10.568.500 10.568.500 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.000.000 30.000.000 30.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.844.300 8.844.300 8.844.300 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.844.300 8.844.300 8.844.300 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58.949.100 58.949.100 58.949.100 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.516.000 3.516.000 3.516.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 55.433.100 55.433.100 55.433.100 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.997.700 95.997.200 95.997.200 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 47.762.600 47.762.600 47.762.600 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.490.000 17.490.000 17.490.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.745.100 20.745.100 20.745.100 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 9.999.500 9.999.500 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 240.644.000 260.644.000 260.644.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 39.980.100 39.980.100 39.980.100 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 39.980.100 39.980.100 39.980.100 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 25.650.000 40.650.000 40.650.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25.650.000 40.650.000 40.650.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 175.013.900 180.013.900 180.013.900 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 175.013.900 180.013.900 180.013.900 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 20.136.900 20.137.400 20.137.400 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.136.900 20.137.400 20.137.400 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.054.200 7.054.200 7.054.200 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13.082.700 13.083.200 13.083.200 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 479.368.000 479.368.000 479.368.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 479.368.000 479.368.000 479.368.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 479.368.000 479.368.000 479.368.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 5.022.292.000 5.037.292.000 5.037.292.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.022.292.000 5.037.292.000 5.037.292.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 KECAMATAN 5.022.292.000 5.037.292.000 5.037.292.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.287.611.000 4.297.402.000 4.297.402.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.037.200 4.037.200 4.037.200 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.037.200 4.037.200 4.037.200 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.961.943.000 3.961.943.000 3.961.943.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.961.943.000 3.961.943.000 3.961.943.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.600.000 4.600.000 4.600.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 4.600.000 4.600.000 4.600.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 121.773.370 131.564.370 131.564.370 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.347.800 5.347.800 5.347.800 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 42.440.700 42.440.700 42.440.700 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.503.370 31.262.870 31.262.870 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.244.000 9.275.500 9.275.500 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 37.357.500 37.357.500 37.357.500 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.880.000 5.880.000 5.880.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 18.207.100 18.207.100 18.207.100 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.207.100 18.207.100 18.207.100 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.368.400 70.368.400 70.368.400 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.020.000 3.020.000 3.020.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 55.348.400 55.348.400 55.348.400 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 106.681.930 106.681.930 106.681.930 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 59.454.000 59.454.000 59.454.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.550.000 9.550.000 9.550.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 27.677.800 27.677.800 27.677.800 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.130 10.000.130 10.000.130 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 218.005.100 223.214.100 223.214.100 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 60.887.700 60.887.700 60.887.700 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 60.887.700 60.887.700 60.887.700 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 157.117.400 162.326.400 162.326.400 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 157.117.400 162.326.400 162.326.400 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 16.516.100 16.516.100 16.516.100 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 16.516.100 16.516.100 16.516.100 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.093.900 8.093.900 8.093.900 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.422.200 8.422.200 8.422.200 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 490.157.800 490.157.800 490.157.800 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 490.157.800 490.157.800 490.157.800 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 490.157.800 490.157.800 490.157.800 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.002.000 10.002.000 10.002.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.002.000 10.002.000 10.002.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.002.000 10.002.000 10.002.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.109.785.990 4.124.785.990 4.124.785.990 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.109.785.990 4.124.785.990 4.124.785.990 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 KECAMATAN 4.109.785.990 4.124.785.990 4.124.785.990 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.320.635.240 3.342.505.240 3.342.505.240 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.536.600 6.536.600 6.536.600 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.536.600 6.536.600 6.536.600 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.039.645.990 3.039.645.990 3.039.645.990 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.039.645.990 3.039.645.990 3.039.645.990 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.600.000 2.600.000 2.600.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2.600.000 2.600.000 2.600.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 71.890.450 76.895.850 76.895.850 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.874.100 5.874.100 5.874.100 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.723.700 16.723.700 16.723.700 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.297.850 30.300.550 30.300.550 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.826.300 6.829.000 6.829.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.168.500 17.168.500 17.168.500 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.581.400 25.581.400 25.581.400 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.581.400 25.581.400 25.581.400 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 78.950.000 78.950.000 78.950.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.750.000 2.750.000 2.750.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.200.000 28.200.000 28.200.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.000.000 48.000.000 48.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95.430.800 112.295.400 112.295.400 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.514.000 57.378.600 57.378.600 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.674.000 8.674.000 8.674.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 36.242.800 46.242.800 46.242.800 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 248.952.500 248.952.500 248.952.500 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 62.730.000 62.730.000 62.730.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 60.129.000 60.129.000 60.129.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.601.000 2.601.000 2.601.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 11.674.300 11.674.300 11.674.300 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.674.300 11.674.300 11.674.300 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 174.548.200 174.548.200 174.548.200 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 174.548.200 174.548.200 174.548.200 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 17.705.200 17.705.200 17.705.200 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 17.705.200 17.705.200 17.705.200 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.205.200 8.205.200 8.205.200 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.500.000 9.500.000 9.500.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 509.696.600 502.826.600 502.826.600 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 509.696.600 502.826.600 502.826.600 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 509.696.600 502.826.600 502.826.600 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 12.796.450 12.796.450 12.796.450 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 12.796.450 12.796.450 12.796.450 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.330.200 4.330.200 4.330.200 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 8.466.250 8.466.250 8.466.250 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 3.974.008.000 4.039.008.000 4.039.008.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.974.008.000 4.039.008.000 4.039.008.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 KECAMATAN 3.974.008.000 4.039.008.000 4.039.008.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.335.711.400 3.395.711.400 3.395.711.400 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.014.413.000 3.014.413.000 3.014.413.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.014.413.000 3.014.413.000 3.014.413.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.600.000 2.600.000 2.600.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2.600.000 2.600.000 2.600.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 156.516.700 192.396.700 192.396.700 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.094.500 8.094.500 8.094.500 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.654.500 45.654.500 45.654.500 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.692.300 8.692.300 8.692.300 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.567.000 11.567.000 11.567.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.308.400 12.588.400 12.588.400 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 73.200.000 105.800.000 105.800.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.205.000 79.205.000 79.205.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.805.000 2.805.000 2.805.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32.400.000 32.400.000 32.400.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.000.000 44.000.000 44.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.976.700 97.096.700 97.096.700 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 70.413.900 76.533.900 76.533.900 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.562.800 20.562.800 20.562.800 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 206.128.100 211.128.100 211.128.100 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 104.999.500 104.999.500 104.999.500 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 104.999.500 104.999.500 104.999.500 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 101.128.600 106.128.600 106.128.600 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 101.128.600 106.128.600 106.128.600 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 23.722.000 23.722.000 23.722.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 23.722.000 23.722.000 23.722.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.722.000 8.722.000 8.722.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 398.446.500 398.446.500 398.446.500 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 398.446.500 398.446.500 398.446.500 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 398.446.500 398.446.500 398.446.500 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 3.970.262.000 3.985.262.000 3.985.262.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.970.262.000 3.985.262.000 3.985.262.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 KECAMATAN 3.970.262.000 3.985.262.000 3.985.262.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.122.954.000 3.132.454.000 3.132.454.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.659.000 20.659.000 20.659.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.659.000 20.659.000 20.659.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.886.335.750 2.886.335.750 2.886.335.750 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.886.335.750 2.886.335.750 2.886.335.750 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.800.000 2.800.000 2.800.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2.800.000 2.800.000 2.800.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 83.145.500 83.145.500 83.145.500 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.295.600 1.295.600 1.295.600 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.029.100 17.029.100 17.029.100 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.399.700 11.399.700 11.399.700 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.192.300 6.192.300 6.192.300 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 47.228.800 47.228.800 47.228.800 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.425.600 19.925.600 19.925.600 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.425.600 19.925.600 19.925.600 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.030.000 52.030.000 52.030.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.750.000 2.750.000 2.750.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.920.000 27.920.000 27.920.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21.360.000 21.360.000 21.360.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.558.150 67.558.150 67.558.150 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 54.667.500 54.667.500 54.667.500 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.750.000 2.750.000 2.750.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.140.650 10.140.650 10.140.650 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 304.633.000 310.068.200 310.068.200 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 64.984.600 64.984.600 64.984.600 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 64.984.600 64.984.600 64.984.600 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 14.719.600 14.719.600 14.719.600 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14.719.600 14.719.600 14.719.600 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 224.928.800 230.364.000 230.364.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 224.928.800 230.364.000 230.364.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.411.400 25.411.400 25.411.400 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 25.411.400 25.411.400 25.411.400 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 14.761.400 14.761.400 14.761.400 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.650.000 10.650.000 10.650.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 507.263.600 507.328.400 507.328.400 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 507.263.600 507.328.400 507.328.400 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 507.263.600 507.328.400 507.328.400 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 3.964.322.000 3.979.322.000 3.979.322.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.964.322.000 3.979.322.000 3.979.322.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 KECAMATAN 3.964.322.000 3.979.322.000 3.979.322.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.248.652.100 3.270.783.050 3.270.783.050 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.860.000 1.740.000 1.740.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.860.000 1.740.000 1.740.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.769.281.900 2.769.281.900 2.769.281.900 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.769.281.900 2.769.281.900 2.769.281.900 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.600.000 22.858.000 22.858.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2.600.000 22.858.000 22.858.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 156.055.300 151.908.800 151.908.800 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.709.200 2.709.200 2.709.200 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 39.514.200 48.842.700 48.842.700 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 62.857.800 68.582.800 68.582.800 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.674.100 25.874.100 25.874.100 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.300.000 5.900.000 5.900.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 18.993.200 74.342.700 74.342.700 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.993.200 74.342.700 74.342.700 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.005.500 66.224.500 66.224.500 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.005.500 3.824.500 3.824.500 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39.000.000 32.400.000 32.400.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 30.000.000 30.000.000 30.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 224.856.200 184.427.150 184.427.150 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 193.109.800 97.333.000 97.333.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.950.000 16.950.000 16.950.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.796.400 70.144.150 70.144.150 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 183.413.700 180.176.550 180.176.550 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 69.250.900 69.250.900 69.250.900 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 69.250.900 69.250.900 69.250.900 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 114.162.800 110.925.650 110.925.650 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 114.162.800 110.925.650 110.925.650 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 28.929.200 24.938.200 24.938.200 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 28.929.200 24.938.200 24.938.200 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 28.929.200 24.938.200 24.938.200 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 489.808.200 489.808.200 489.808.200 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 489.808.200 489.808.200 489.808.200 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 489.808.200 489.808.200 489.808.200 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 13.518.800 13.616.000 13.616.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 13.518.800 13.616.000 13.616.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 13.518.800 13.616.000 13.616.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.170.009.900 4.185.009.900 4.185.009.900 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.170.009.900 4.185.009.900 4.185.009.900 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 KECAMATAN 4.170.009.900 4.185.009.900 4.185.009.900 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.531.381.150 3.541.381.150 3.541.381.150 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.118.000 18.118.000 18.118.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18.118.000 18.118.000 18.118.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.166.110.120 3.166.110.120 3.166.110.120 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.166.110.120 3.166.110.120 3.166.110.120 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.600.000 2.600.000 2.600.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2.600.000 2.600.000 2.600.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 128.436.700 128.436.700 128.436.700 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.418.000 17.418.000 17.418.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31.423.000 31.423.000 31.423.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.875.700 25.875.700 25.875.700 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.080.000 15.080.000 15.080.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 38.640.000 38.640.000 38.640.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.570.400 11.570.400 11.570.400 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.570.400 11.570.400 11.570.400 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99.407.400 99.407.400 99.407.400 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.960.000 3.960.000 3.960.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.447.400 41.447.400 41.447.400 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 54.000.000 54.000.000 54.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 105.138.530 115.138.530 115.138.530 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 62.326.800 62.326.800 62.326.800 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.500.000 12.500.000 12.500.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.311.730 40.311.730 40.311.730 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 152.858.750 157.858.750 157.858.750 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 9.348.750 9.348.750 9.348.750 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.348.750 9.348.750 9.348.750 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 52.887.000 52.887.000 52.887.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 52.887.000 52.887.000 52.887.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 90.623.000 95.623.000 95.623.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 90.623.000 95.623.000 95.623.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 22.258.000 22.258.000 22.258.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 22.258.000 22.258.000 22.258.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.258.000 12.258.000 12.258.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 453.512.000 453.512.000 453.512.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 453.512.000 453.512.000 453.512.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 453.512.000 453.512.000 453.512.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 4.725.098.400 4.740.098.400 4.740.098.400 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.725.098.400 4.740.098.400 4.740.098.400 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 KECAMATAN 4.725.098.400 4.740.098.400 4.740.098.400 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.921.002.000 3.931.002.000 3.931.002.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.198.400 5.198.400 5.198.400 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.198.400 5.198.400 5.198.400 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.642.970.800 3.642.970.800 3.642.970.800 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.642.970.800 3.642.970.800 3.642.970.800 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.200.000 4.200.000 4.200.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 4.200.000 4.200.000 4.200.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 109.475.600 109.475.600 109.475.600 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.700.000 1.700.000 1.700.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.221.200 23.221.200 23.221.200 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.204.500 20.204.500 20.204.500 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.100.000 10.100.000 10.100.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 49.249.900 49.249.900 49.249.900 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 27.141.500 27.141.500 27.141.500 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.141.500 27.141.500 27.141.500 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.045.500 65.045.500 65.044.600 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.674.000 3.674.000 3.674.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.642.400 23.642.400 23.641.500 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.031.900 4.031.900 4.031.900 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 33.697.200 33.697.200 33.697.200 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.970.200 76.970.200 76.971.100 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 56.970.200 56.970.200 56.970.200 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000 20.000.000 20.000.900 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 246.059.900 251.059.900 251.059.900 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 61.934.900 61.934.900 61.934.900 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 61.934.900 61.934.900 61.934.900 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 184.125.000 189.125.000 189.125.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 184.125.000 189.125.000 189.125.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 21.561.500 21.561.500 21.561.500 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 21.561.500 21.561.500 21.561.500 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.461.500 6.461.500 6.461.500 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.100.000 15.100.000 15.100.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 531.475.000 531.475.000 531.475.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 531.475.000 531.475.000 531.475.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 531.475.000 531.475.000 531.475.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 4.593.675.000 4.608.675.000 4.608.675.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.593.675.000 4.608.675.000 4.608.675.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 KECAMATAN 4.593.675.000 4.608.675.000 4.608.675.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.032.864.200 4.041.780.100 4.041.780.100 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.425.400 15.425.400 15.425.400 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.425.400 15.425.400 15.425.400 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.672.865.000 3.672.865.000 3.672.865.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.672.865.000 3.672.865.000 3.672.865.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24.907.400 23.004.600 25.004.600 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3.400.000 3.400.000 3.400.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 21.507.400 19.604.600 21.604.600 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 96.743.000 96.743.000 100.061.700 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.094.000 4.094.000 4.094.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 33.774.500 33.774.500 33.774.500 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.746.500 11.746.500 11.746.500 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 27.230.000 27.230.000 50.446.700 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.898.000 19.898.000 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 68.624.700 79.443.400 74.124.700 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 68.624.700 79.443.400 74.124.700 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.993.000 32.993.000 32.993.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.397.000 7.397.000 7.397.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.596.000 25.596.000 25.596.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 121.305.700 121.305.700 121.305.700 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 72.794.400 72.794.400 72.794.400 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 48.511.300 48.511.300 48.511.300 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 230.907.700 236.991.800 236.991.800 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 42.251.100 42.251.100 42.251.100 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 42.251.100 42.251.100 42.251.100 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 15.833.600 15.833.600 15.833.600 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.833.600 15.833.600 15.833.600 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 172.823.000 178.907.100 178.907.100 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 172.823.000 178.907.100 178.907.100 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 35.462.300 35.462.300 35.462.300 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 35.462.300 35.462.300 35.462.300 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 16.636.000 16.636.000 16.636.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 18.826.300 18.826.300 18.826.300 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 284.408.000 284.408.000 284.408.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 284.408.000 284.408.000 284.408.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 284.408.000 284.408.000 284.408.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.032.800 10.032.800 10.032.800 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.032.800 10.032.800 10.032.800 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.032.800 10.032.800 10.032.800 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 3.839.954.000 3.854.954.000 3.854.954.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.839.954.000 3.854.954.000 3.854.954.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 KECAMATAN 3.839.954.000 3.854.954.000 3.854.954.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.289.090.300 3.304.815.900 3.304.815.900 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.718.000 17.718.000 17.718.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17.718.000 17.718.000 17.718.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.964.490.000 2.964.490.000 2.964.490.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.964.490.000 2.964.490.000 2.964.490.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.800.000 2.800.000 2.800.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2.800.000 2.800.000 2.800.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 138.339.600 138.699.300 138.699.300 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.672.000 7.672.000 7.672.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 34.998.400 34.998.400 34.998.400 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.736.400 29.095.800 29.095.800 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.519.800 10.520.100 10.520.100 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 56.413.000 56.413.000 56.413.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 40.024.300 43.132.600 43.132.600 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.024.300 43.132.600 43.132.600 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.984.000 38.794.000 38.794.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.200.000 2.200.000 2.200.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.784.000 24.594.000 24.594.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12.000.000 12.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 93.734.400 99.182.000 99.182.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 69.401.300 74.848.900 74.848.900 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.200.000 5.200.000 5.200.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 9.133.100 9.133.100 9.133.100 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 158.631.700 157.906.100 157.906.100 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 51.500.000 51.500.000 51.500.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 51.500.000 51.500.000 51.500.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 12.180.000 12.180.000 12.180.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12.180.000 12.180.000 12.180.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 94.951.700 94.226.100 94.226.100 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 94.951.700 94.226.100 94.226.100 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 28.200.000 28.200.000 28.200.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 28.200.000 28.200.000 28.200.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11.000.000 11.000.000 11.000.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 17.200.000 17.200.000 17.200.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 342.832.000 342.832.000 342.832.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 342.832.000 342.832.000 342.832.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 342.832.000 342.832.000 342.832.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.200.000 21.200.000 21.200.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.200.000 21.200.000 21.200.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 21.200.000 21.200.000 21.200.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 4.011.807.000 4.026.807.000 4.026.807.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.011.807.000 4.026.807.000 4.026.807.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 KECAMATAN 4.011.807.000 4.026.807.000 4.026.807.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.263.325.300 3.293.695.500 3.293.695.500 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.037.400 2.037.400 2.037.400 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.037.400 2.037.400 2.037.400 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.926.827.000 2.926.827.000 2.926.827.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.926.827.000 2.926.827.000 2.926.827.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.182.000 14.182.000 14.182.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 14.182.000 14.182.000 14.182.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 94.256.750 94.225.550 94.225.550 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.903.250 1.903.250 1.903.250 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.659.100 29.659.100 29.659.100 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.647.700 30.647.700 30.647.700 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.076.700 4.045.500 4.045.500 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 27.970.000 27.970.000 27.970.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 42.900.500 42.900.500 42.900.500 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 42.900.500 42.900.500 42.900.500 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.491.200 84.491.200 84.491.200 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.960.000 3.960.000 3.960.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.880.000 23.880.000 23.880.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 56.651.200 56.651.200 56.651.200 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98.630.450 129.031.850 129.031.850 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 66.148.100 78.910.600 78.910.600 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.061.000 4.061.000 4.061.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 28.421.350 46.060.250 46.060.250 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 242.364.100 226.993.900 226.993.900 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 69.970.900 69.970.900 69.970.900 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 69.970.900 69.970.900 69.970.900 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 172.393.200 157.023.000 157.023.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 172.393.200 157.023.000 157.023.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 21.153.400 21.153.400 21.153.400 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 21.153.400 21.153.400 21.153.400 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.250.000 7.250.000 7.250.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13.903.400 13.903.400 13.903.400 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 484.964.200 484.964.200 484.964.200 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 484.964.200 484.964.200 484.964.200 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 484.964.200 484.964.200 484.964.200 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 3.911.025.984 3.941.025.984 3.941.025.984 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.911.025.984 3.941.025.984 3.941.025.984 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 KECAMATAN 3.911.025.984 3.941.025.984 3.941.025.984 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.153.098.504 3.180.729.604 3.180.729.604 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.542.700 12.206.700 12.206.700 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.542.700 12.206.700 12.206.700 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.884.325.984 2.884.325.984 2.884.325.984 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.884.325.984 2.884.325.984 2.884.325.984 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.960.100 20.960.100 20.960.100 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 20.960.100 20.960.100 20.960.100 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 125.371.420 131.651.920 131.651.920 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.280.850 9.280.850 9.280.850 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.417.000 18.614.200 18.614.200 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.941.200 8.941.200 8.941.200 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 42.677.370 45.260.670 45.260.670 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.200.000 4.200.000 4.200.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.880.000 2.880.000 2.880.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 31.975.000 42.475.000 42.475.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.934.600 36.121.200 36.121.200 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.114.600 9.301.200 9.301.200 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.220.000 8.220.000 8.220.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.600.000 18.600.000 18.600.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.963.700 95.463.700 95.463.700 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 48.276.800 58.776.800 58.776.800 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.835.000 5.835.000 5.835.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.851.900 30.851.900 30.851.900 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 735.167.480 737.536.380 737.536.380 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 310.367.480 292.736.380 292.736.380 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 307.292.480 289.661.380 289.661.380 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.075.000 3.075.000 3.075.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 424.800.000 444.800.000 444.800.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 424.800.000 444.800.000 444.800.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.350.000 1.350.000 1.350.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.350.000 1.350.000 1.350.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1.350.000 1.350.000 1.350.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.410.000 21.410.000 21.410.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.410.000 21.410.000 21.410.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 21.410.000 21.410.000 21.410.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 4.140.572.000 4.155.572.000 4.155.572.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.140.572.000 4.155.572.000 4.155.572.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 KECAMATAN 4.140.572.000 4.155.572.000 4.155.572.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.405.711.300 3.415.711.300 3.415.711.300 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.225.000 1.225.000 1.225.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.225.000 1.225.000 1.225.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.113.412.000 3.113.412.000 3.113.412.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.113.412.000 3.113.412.000 3.113.412.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.200.000 3.200.000 3.200.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3.200.000 3.200.000 3.200.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 113.563.500 113.563.500 113.563.500 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.494.000 2.494.000 2.494.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46.069.000 46.069.000 46.069.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.715.200 18.715.200 18.715.200 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.677.100 3.677.100 3.677.100 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 42.608.200 42.608.200 42.608.200 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 19.889.300 19.889.300 19.889.300 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.889.300 19.889.300 19.889.300 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 37.360.000 37.360.000 37.360.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.600.000 1.600.000 1.600.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.760.000 29.760.000 29.760.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 117.061.500 127.061.500 127.061.500 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 70.123.000 70.123.000 70.123.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.749.600 5.749.600 5.749.600 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 41.188.900 51.188.900 51.188.900 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 276.200.000 281.200.000 281.200.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 50.000.000 50.000.000 50.000.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 206.200.000 211.200.000 211.200.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 206.200.000 211.200.000 211.200.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 31.363.600 31.363.600 31.363.600 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 31.363.600 31.363.600 31.363.600 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 16.363.600 16.363.600 16.363.600 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 427.297.100 427.297.100 427.297.100 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 427.297.100 427.297.100 427.297.100 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 427.297.100 427.297.100 427.297.100 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 14.431.735.399 14.446.735.399 14.446.735.399 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 14.431.735.399 14.446.735.399 14.446.735.399 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 KECAMATAN 14.431.735.399 14.446.735.399 14.446.735.399 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.344.752.489 8.354.752.489 8.354.752.489 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.317.000 8.317.000 8.317.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.317.000 8.317.000 8.317.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.090.417.225 7.090.417.225 7.090.417.225 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.090.417.225 7.090.417.225 7.090.417.225 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 368.995.164 387.845.164 387.845.164 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.695.000 11.695.000 11.695.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 60.121.364 78.971.364 78.971.364 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 76.690.500 76.690.500 76.690.500 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 46.328.300 46.328.300 46.328.300 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.800.000 10.800.000 10.800.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 163.360.000 163.360.000 163.360.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 75.221.200 75.221.200 75.221.200 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 75.221.200 75.221.200 75.221.200 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 420.978.400 408.219.400 408.219.400 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.200.000 19.200.000 19.200.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 142.480.000 129.721.000 129.721.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 259.298.400 259.298.400 259.298.400 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 373.823.500 377.732.500 377.732.500 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 330.897.000 330.897.000 330.897.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 42.926.500 46.835.500 46.835.500 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 172.321.600 177.321.600 177.321.600 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 57.635.600 57.635.600 57.635.600 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 57.635.600 57.635.600 57.635.600 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 114.686.000 119.686.000 119.686.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 114.686.000 119.686.000 119.686.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.507.461.310 5.507.461.310 5.507.461.310 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 109.000.000 109.000.000 109.000.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 23.300.000 23.300.000 23.300.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 85.700.000 85.700.000 85.700.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 5.398.461.310 5.398.461.310 5.398.461.310 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 20.600.000 20.600.000 20.600.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3.063.999.310 3.063.999.310 3.063.999.310 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.313.862.000 2.313.862.000 2.313.862.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 407.200.000 407.200.000 407.200.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 407.200.000 407.200.000 407.200.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 407.200.000 407.200.000 407.200.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 4.157.876.000 4.172.876.000 4.172.876.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.157.876.000 4.172.876.000 4.172.876.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 KECAMATAN 4.157.876.000 4.172.876.000 4.172.876.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.511.261.000 3.641.408.900 3.641.408.900 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.877.900 11.877.900 11.877.900 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.877.900 11.877.900 11.877.900 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.149.236.000 3.149.236.075 3.149.236.075 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.149.236.000 3.149.236.075 3.149.236.075 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.200.000 3.200.000 3.200.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3.200.000 3.200.000 3.200.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 213.984.100 331.111.900 331.111.900 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.818.000 6.818.000 6.818.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 62.643.300 201.359.400 201.359.400 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 65.137.800 43.549.500 43.549.500 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.310.500 22.310.500 22.310.500 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.724.500 21.724.500 21.724.500 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 2.400.000 2.400.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 32.950.000 32.950.000 32.950.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58.650.000 58.650.000 58.650.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.250.000 8.250.000 8.250.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.400.000 26.400.000 26.400.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.000.000 24.000.000 24.000.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 74.313.000 87.333.025 87.333.025 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 68.763.400 68.763.400 68.763.400 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.549.600 5.549.600 5.549.600 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 13.020.025 13.020.025 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 232.287.300 117.139.400 117.139.400 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.235.200 50.235.200 50.235.200 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 50.235.200 50.235.200 50.235.200 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 182.052.100 66.904.200 66.904.200 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 182.052.100 66.904.200 66.904.200 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 24.026.200 24.026.200 24.026.200 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 24.026.200 24.026.200 24.026.200 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24.026.200 24.026.200 24.026.200 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 382.001.500 382.001.500 382.001.500 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 382.001.500 382.001.500 382.001.500 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 382.001.500 382.001.500 382.001.500 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 8.300.000 8.300.000 8.300.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 8.300.000 8.300.000 8.300.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 8.300.000 8.300.000 8.300.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 3.955.336.000 3.970.336.000 3.970.336.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.955.336.000 3.970.336.000 3.970.336.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 KECAMATAN 3.955.336.000 3.970.336.000 3.970.336.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.281.927.000 3.291.927.000 3.291.927.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.022.636.000 3.022.636.000 3.022.636.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.022.636.000 3.022.636.000 3.022.636.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.800.000 10.300.000 10.300.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2.800.000 10.300.000 10.300.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 75.547.100 78.047.100 78.047.100 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.918.200 3.918.200 3.918.200 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.221.500 40.221.500 40.221.500 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.847.000 8.847.000 8.847.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.880.400 5.880.400 5.880.400 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.860.000 1.860.000 1.860.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 14.820.000 17.320.000 17.320.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 16.250.500 16.250.500 16.250.500 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.250.500 16.250.500 16.250.500 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.240.000 48.240.000 48.240.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.640.000 2.640.000 2.640.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.600.000 21.600.000 21.600.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.000.000 24.000.000 24.000.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 109.253.400 109.253.400 109.253.400 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 59.547.800 59.547.800 59.547.800 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.400.000 4.400.000 4.400.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 45.305.600 45.305.600 45.305.600 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 254.000.000 259.000.000 259.000.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 50.000.000 50.000.000 50.000.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 199.000.000 204.000.000 204.000.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 199.000.000 204.000.000 204.000.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 21.100.000 21.100.000 21.100.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 21.100.000 21.100.000 21.100.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.100.000 9.100.000 9.100.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 388.300.000 388.300.000 388.300.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 388.300.000 388.300.000 388.300.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 388.300.000 388.300.000 388.300.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.009.000 10.009.000 10.009.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.009.000 10.009.000 10.009.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 7.129.000 7.129.000 7.129.000 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 2.880.000 2.880.000 2.880.000 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 3.908.030.000 3.923.030.000 3.923.030.000 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.908.030.000 3.923.030.000 3.923.030.000 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 KECAMATAN 3.908.030.000 3.923.030.000 3.923.030.000 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.325.195.400 3.335.195.400 3.335.195.400 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.913.000 5.913.000 5.913.000 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.495.000 1.495.000 1.495.000 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 550.000 550.000 550.000 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.868.000 3.868.000 3.868.000 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.954.977.000 2.954.977.600 2.954.977.600 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.948.780.000 2.948.780.000 2.948.780.000 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.356.600 4.357.200 4.357.200 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.840.400 1.840.400 1.840.400 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.200.000 3.200.000 3.200.000 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3.200.000 3.200.000 3.200.000 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 179.187.400 179.187.400 179.187.400 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.256.800 8.256.800 8.256.800 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 33.781.800 33.781.800 33.781.800 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.861.100 28.861.100 28.861.100 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.640.500 18.640.500 18.640.500 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 76.947.200 76.947.200 76.947.200 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.700.000 12.700.000 12.700.000 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 17.723.800 17.723.800 17.723.800 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 8.707.000 8.707.000 8.707.000 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.016.800 9.016.800 9.016.800 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.290.000 26.290.000 26.290.000 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.150.000 7.150.000 7.150.000 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.140.000 19.140.000 19.140.000 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 137.904.200 147.903.600 147.903.600 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 58.815.800 58.815.800 58.815.800 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000 12.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 37.077.500 47.076.900 47.076.900 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.010.900 30.010.900 30.010.900 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 155.069.000 160.069.000 160.069.000 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 35.843.300 35.843.300 35.843.300 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 35.843.300 35.843.300 35.843.300 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 11.304.500 11.304.500 11.304.500 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.304.500 11.304.500 11.304.500 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 107.921.200 112.921.200 112.921.200 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 107.921.200 112.921.200 112.921.200 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 45.261.400 45.261.400 45.261.400 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 45.261.400 45.261.400 45.261.400 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 20.927.000 20.927.000 20.927.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24.334.400 24.334.400 24.334.400 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 355.526.200 355.526.200 355.526.200 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 355.526.200 355.526.200 355.526.200 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 355.526.200 355.526.200 355.526.200 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 26.978.000 26.978.000 26.978.000 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 26.978.000 26.978.000 26.978.000 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 16.978.000 16.978.000 16.978.000 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 3.741.937.000 3.756.937.000 3.756.937.000 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.741.937.000 3.756.937.000 3.756.937.000 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 KECAMATAN 3.741.937.000 3.756.937.000 3.756.937.000 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.111.571.800 3.121.571.800 3.121.571.800 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.976.400 10.976.400 10.976.400 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.976.400 10.976.400 10.976.400 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.777.009.000 2.777.009.000 2.777.009.000 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.777.009.000 2.777.009.000 2.777.009.000 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 38.424.200 38.424.200 38.424.200 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2.200.000 2.200.000 2.200.000 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 36.224.200 36.224.200 36.224.200 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 89.442.300 89.442.300 89.442.300 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.765.000 6.765.000 6.765.000 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.171.500 29.171.500 29.171.500 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.326.800 16.326.800 16.326.800 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.021.000 9.021.000 9.021.000 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 23.838.000 23.838.000 23.838.000 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.320.000 4.320.000 4.320.000 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35.870.400 35.870.400 35.870.400 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.870.400 35.870.400 35.870.400 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.188.000 67.188.000 67.188.000 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.740.000 4.740.000 4.740.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.048.000 24.048.000 24.048.000 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 38.400.000 38.400.000 38.400.000 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.661.500 102.661.500 102.661.500 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 62.870.800 62.870.800 62.870.800 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.937.000 4.937.000 4.937.000 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 18.568.300 18.568.300 18.568.300 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.285.400 16.285.400 16.285.400 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 168.559.200 173.559.200 173.559.200 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 47.000.200 47.000.200 47.000.200 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 47.000.200 47.000.200 47.000.200 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 121.559.000 126.559.000 126.559.000 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 121.559.000 126.559.000 126.559.000 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 43.000.000 43.000.000 43.000.000 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 43.000.000 43.000.000 43.000.000 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 33.000.000 33.000.000 33.000.000 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 413.507.000 413.507.000 413.507.000 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 413.507.000 413.507.000 413.507.000 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 413.507.000 413.507.000 413.507.000 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.299.000 5.299.000 5.299.000 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5.299.000 5.299.000 5.299.000 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 5.299.000 5.299.000 5.299.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 14.486.255.852 14.486.255.852 14.486.255.852 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 14.486.255.852 14.486.255.852 14.486.255.852 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 14.486.255.852 14.486.255.852 14.486.255.852 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.090.748.897 5.090.748.897 5.090.748.897 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.971.383.097 3.971.383.097 3.971.383.097 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.971.383.097 3.971.383.097 3.971.383.097 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.600.000 2.600.000 2.600.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2.600.000 2.600.000 2.600.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 397.961.680 397.961.680 397.961.680 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.954.800 1.954.800 1.954.800 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55.679.800 55.679.800 55.679.800 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.803.900 2.803.900 2.803.900 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.100.580 30.100.580 30.100.580 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33.381.200 33.381.200 33.381.200 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 26.199.000 26.199.000 26.199.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.902.400 35.902.400 35.902.400 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 211.940.000 211.940.000 211.940.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 330.409.420 330.409.420 330.409.420 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.999.220 1.999.220 1.999.220 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 43.172.600 43.172.600 43.172.600 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 285.237.600 285.237.600 285.237.600 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 388.394.700 388.394.700 388.394.700 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 271.902.600 271.902.600 271.902.600 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 12.000.000 12.000.000 12.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.850.000 24.850.000 24.850.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 79.642.100 79.642.100 79.642.100 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 2.045.000.000 2.045.000.000 2.045.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2.045.000.000 2.045.000.000 2.045.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1.345.000.000 1.345.000.000 1.345.000.000 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 700.000.000 700.000.000 700.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 4.865.785.875 4.865.785.875 4.865.785.875 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 4.865.785.875 4.865.785.875 4.865.785.875 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 4.865.785.875 4.865.785.875 4.865.785.875 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 1.875.497.940 1.875.497.940 1.875.497.940 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 1.875.497.940 1.875.497.940 1.875.497.940 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 175.497.940 175.497.940 175.497.940 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 609.223.140 609.223.140 609.223.140 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 609.223.140 609.223.140 609.223.140 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 175.497.940 175.497.940 175.497.940 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 181.725.200 181.725.200 181.725.200 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 252.000.000 252.000.000 252.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 0 0 0 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMER1NTAHAN WAJlB YANG TIDAK BERKAJTAN DENGAN PEIAYANAN DASAR 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASl USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERUNDUNGAN KOPERASl 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OlAHRAGA 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINIAHAN PIUHAN 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 3 25 URUSAN PEMERINIAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PER1KANAN BUD1DAYA 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN 8IDANG PERTANIAN 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERUNDUNGAN KONSUMEN 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0 0 0 8.01.0.00.0.00.010000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POUTIK 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 0 0 0 155 Lampiran IX : Pefaturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 09 Tahun 2022 Tanggal 31 Oktober 2022 KABUPATEN KARAWANG DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2022 Golongan / Ruang Bselon Non Eselon Jumlah I n III IV Tenaga Fungsional Staf Golongan IV/e - - - - 5 - 5 Golongan IV/d - l - - 5 - 6 Golongan IV/c - 16 - - 88 - 104 Golongan IV/b - 3 47 - 1.446 - 1.496 Golongan IV/a - 102 36 1.396 6 1.540 Juznlah Golongan IV - 20 149 36 2.940 6 3.151 Golongan IHI/d - - 29 191 1.320 71 1.611 Golongan IIII/c - - 5 124 1.061 83 1.273 Golongan IIII/b - - - 84 689 340 1.113 Golongan IIH/a - - - 16 258 912 1.186 Jumlah Golongan III . - 34 415 3.328 1.406 5.183 Golongan II/d - - - - 228 325 553 Golongan II/c - - - \ - 141 279 420 Golongan II/b - - - - 15 132 147 Golongan II/a - - - - 8 109 117 Jumlah Golongan II . - - - 392 845 1.237 Golongan I/d - - - - 18 18 Golongan I/c - - - - 3 3 Golongan I/b - - - - | 3 3 Golongan I/a - - - - - - Jumlah Golongan I - - . - - 24 24 Total - 20 183 451 6.660 2.281 9.595 s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) 4 PENDAPATAN DAERAH 4.767.488.626.307 - 4.951.680.888.844 4.951.680.888.844 184.192.262.537 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.427.192.019.181 - 1.651.850.841.989 1.651.850.841.989 224.658.822.808 4 . 1 . 1 Pajak Daerah 925.965.743.000 - 1.013.542.395.893 1.013.542.395.893 87.576.652.893 4 . 1 . 1 . 35 Pajak Hotel 14.250.000.000 - 15.210.352.955 15.210.352.955 960.352.955 4 . 1 . 1 . 35 . 01 Pajak Hotel 14.250.000.000 - 15.210.352.955 15.210.352.955 960.352.955 4 . 1 . 1 . 37 Pajak Losmen 60.000.000 - 69.108.650 69.108.650 9.108.650 4 . 1 . 1 . 37 . 01 Pajak Losmen 60.000.000 - 69.108.650 69.108.650 9.108.650 4 . 1 . 1 . 39 Pajak Wisma Pariwisata 60.000.000 - 50.183.140 50.183.140 (9.816.860) 4 . 1 . 1 . 39 . 01 Pajak Wisma Pariwisata 60.000.000 - 50.183.140 50.183.140 (9.816.860) 4 . 1 . 1 . 43 Pajak Restoran dan Sejenisnya 44.100.000.000 - 49.137.092.681 49.137.092.681 5.037.092.681 4 . 1 . 1 . 43 . 01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 44.100.000.000 - 49.137.092.681 49.137.092.681 5.037.092.681 4 . 1 . 1 . 44 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 2.118.000.000 - 2.220.117.630 2.220.117.630 102.117.630 4 . 1 . 1 . 44 . 01 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 2.118.000.000 - 2.220.117.630 2.220.117.630 102.117.630 4 . 1 . 1 . 47 Pajak Warung dan Sejenisnya 553.631.000 - 526.964.702 526.964.702 (26.666.298) 4 . 1 . 1 . 47 . 01 Pajak Warung dan Sejenisnya 553.631.000 - 526.964.702 526.964.702 (26.666.298) 4 . 1 . 1 . 49 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 30.621.000.000 - 38.965.013.941 38.965.013.941 8.344.013.941 4 . 1 . 1 . 49 . 01 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 30.621.000.000 - 38.965.013.941 38.965.013.941 8.344.013.941 4 . 1 . 1 . 50 Pajak Tontonan Film 1.185.240.000 - 498.003.626 498.003.626 (687.236.374) 4 . 1 . 1 . 50 . 01 Pajak Tontonan Film 1.185.240.000 - 498.003.626 498.003.626 (687.236.374) 4 . 1 . 1 . 51 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana - - - - - 4 . 1 . 1 . 51 . 01 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana - - - - - 4 . 1 . 1 . 54 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 259.491.000 - 233.322.205 233.322.205 (26.168.795) 4 . 1 . 1 . 54 . 01 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 259.491.000 - 233.322.205 233.322.205 (26.168.795) 4 . 1 . 1 . 56 Pajak Permainan Biliar dan Bowling 33.195.000 - 34.812.525 34.812.525 1.617.525 4 . 1 . 1 . 56 . 01 Pajak Permainan Biliar dan Bowling 33.195.000 - 34.812.525 34.812.525 1.617.525 4 . 1 . 1 . 57 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 3.978.952.000 - 2.752.216.833 2.752.216.833 (1.226.735.167) 4 . 1 . 1 . 57 . 01 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 3.978.952.000 - 2.752.216.833 2.752.216.833 (1.226.735.167) 4 . 1 . 1 . 58 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 119.668.000 - 138.222.997 138.222.997 18.554.997 KABUPATEN KARAWANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI Nomor : 09 Tahun 2022 Tanggal : 31 Oktober 2022 Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 4 . 1 . 1 . 58 . 01 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 119.668.000 - 138.222.997 138.222.997 18.554.997 4 . 1 . 1 . 60 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 7.277.000.000 - 7.923.203.087 7.923.203.087 646.203.087 4 . 1 . 1 . 60 . 01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 7.277.000.000 - 7.923.203.087 7.923.203.087 646.203.087 4 . 1 . 1 . 61 Pajak Reklame Kain 492.371.000 - 474.619.525 474.619.525 (17.751.475) 4 . 1 . 1 . 61 . 01 Pajak Reklame Kain 492.371.000 - 474.619.525 474.619.525 (17.751.475) 4 . 1 . 1 . 64 Pajak Reklame Berjalan 266.133.000 - 369.370.525 369.370.525 103.237.525 4 . 1 . 1 . 64 . 01 Pajak Reklame Berjalan 266.133.000 - 369.370.525 369.370.525 103.237.525 4 . 1 . 1 . 70 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 4.550.000.000 - 6.042.365.365 6.042.365.365 1.492.365.365 4 . 1 . 1 . 70 . 01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 4.550.000.000 - 6.042.365.365 6.042.365.365 1.492.365.365 4 . 1 . 1 . 71 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 226.326.530.000 - 231.342.004.449 231.342.004.449 5.015.474.449 4 . 1 . 1 . 71 . 01 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 226.326.530.000 - 231.342.004.449 231.342.004.449 5.015.474.449 4 . 1 . 1 . 72 Pajak Parkir 2.001.532.000 - 2.110.523.878 2.110.523.878 108.991.878 4 . 1 . 1 . 72 . 01 Pajak Parkir 2.001.532.000 - 2.110.523.878 2.110.523.878 108.991.878 4 . 1 . 1 . 73 Pajak Air Tanah 8.000.000.000 - 8.758.758.872 8.758.758.872 758.758.872 4 . 1 . 1 . 73 . 01 Pajak Air Tanah 8.000.000.000 - 8.758.758.872 8.758.758.872 758.758.872 4 . 1 . 1 . 74 Pajak Sarang Burung Walet 10.000.000 - 10.096.570 10.096.570 96.570 4 . 1 . 1 . 74 . 01 Pajak Sarang Burung Walet 10.000.000 - 10.096.570 10.096.570 96.570 4 . 1 . 1 . 04 Pajak Tanah Liat 466.000.000 - 513.404.640 513.404.640 47.404.640 4 . 1 . 1 . 04 . 01 Pajak Tanah Liat 466.000.000 - 513.404.640 513.404.640 47.404.640 4 . 1 . 1 . 12 PBBP2 285.000.000.000 - 301.775.308.860 301.775.308.860 16.775.308.860 4 . 1 . 1 . 12 . 01 PBBP2 285.000.000.000 - 301.775.308.860 301.775.308.860 16.775.308.860 4 . 1 . 1 . 13 BPHTB-Pemindahan Hak 294.237.000.000 - 344.387.328.237 344.387.328.237 50.150.328.237 4 . 1 . 1 . 13 . 01 BPHTB-Pemindahan Hak 294.237.000.000 - 344.387.328.237 344.387.328.237 50.150.328.237 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 57.387.862.360 - 68.939.040.574 68.939.040.574 11.551.178.214 4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 400.000.000 - 502.109.000 502.109.000 102.109.000 4 . 1 . 2 . 01 . 06 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 400.000.000 - 502.109.000 502.109.000 102.109.000 4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 9.597.515.000 - 11.285.145.900 11.285.145.900 1.687.630.900 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pelayanan Persampahan/ 9.597.515.000 - 11.285.145.900 11.285.145.900 1.687.630.900 4 . 1 . 2 . 04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 700.000.000 - 658.014.000 658.014.000 (41.986.000) 4 . 1 . 2 . 04 . 01 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 700.000.000 - 658.014.000 658.014.000 (41.986.000) 4 . 1 . 2 . 05 Retribusi Pelayanan Pasar 1.209.483.310 - 1.002.025.000 1.002.025.000 (207.458.310) 4 . 1 . 2 . 05 . 02 Retribusi Los 1.209.483.310 - 1.002.025.000 1.002.025.000 (207.458.310) 4 . 1 . 2 . 06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 3.760.000.000 - 3.625.211.000 3.625.211.000 (134.789.000) 4 . 1 . 2 . 06 . 01 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 3.760.000.000 - 3.625.211.000 3.625.211.000 (134.789.000) 4 . 1 . 2 . 07 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 300.000.000 - 461.822.100 461.822.100 161.822.100 s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 4 . 1 . 2 . 07 . 02 Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran 300.000.000 - 461.822.100 461.822.100 161.822.100 4 . 1 . 2 . 09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 16.485.000 - 29.445.000 29.445.000 12.960.000 4 . 1 . 2 . 09 . 01 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 16.485.000 - 29.445.000 29.445.000 12.960.000 4 . 1 . 2 . 11 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 2.340.800.000 - 2.493.238.200 2.493.238.200 152.438.200 4 . 1 . 2 . 11 . 01 Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat 2.340.800.000 - 2.493.238.200 2.493.238.200 152.438.200 4 . 1 . 2 . 14 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.231.200.000 - 2.247.835.080 2.247.835.080 16.635.080 4 . 1 . 2 . 14 . 04 Retribusi Pemakaian Laboratorium 2.231.200.000 - 2.247.835.080 2.247.835.080 16.635.080 4 . 1 . 2 . 16 Retribusi Tempat Pelelangan 750.000.000 - 893.556.851 893.556.851 143.556.851 4 . 1 . 2 . 16 . 01 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 750.000.000 - 893.556.851 893.556.851 143.556.851 4 . 1 . 2 . 17 Retribusi Terminal 83.600.000 - 52.100.000 52.100.000 (31.500.000) 4 . 1 . 2 . 17 . 01 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum 83.600.000 - 52.100.000 52.100.000 (31.500.000) 4 . 1 . 2 . 18 Retribusi Tempat Khusus Parkir 100.000.000 - 166.932.000 166.932.000 66.932.000 4 . 1 . 2 . 18 . 01 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 100.000.000 - 166.932.000 166.932.000 66.932.000 4 . 1 . 2 . 20 Retribusi Rumah Potong Hewan 143.960.000 - 131.810.000 131.810.000 (12.150.000) 4 . 1 . 2 . 20 . 01 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 143.960.000 - 131.810.000 131.810.000 (12.150.000) 4 . 1 . 2 . 22 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 166.000.000 - - - (166.000.000) 4 . 1 . 2 . 22 . 01 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 166.000.000 - - - (166.000.000) 4 . 1 . 2 . 24 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 355.000.000 - 353.850.000 353.850.000 (1.150.000) 4 . 1 . 2 . 24 . 03 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 20.000.000 - 19.750.000 19.750.000 (250.000) 4 . 1 . 2 . 24 . 04 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan 335.000.000 - 334.100.000 334.100.000 (900.000) 4 . 1 . 2 . 25 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 22.023.757.050 - 34.777.577.943 34.777.577.943 12.753.820.893 4 . 1 . 2 . 25 . 01 Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 22.023.757.050 - 34.777.577.943 34.777.577.943 12.753.820.893 4 . 1 . 2 . 27 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 10.062.000 - 2.357.000 2.357.000 (7.705.000) 4 . 1 . 2 . 27 . 01 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 10.062.000 - 2.357.000 2.357.000 (7.705.000) 4 . 1 . 2 . 30 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 13.200.000.000 - 10.256.011.500 10.256.011.500 (2.943.988.500) 4 . 1 . 2 . 30 . 01 Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing 13.200.000.000 - 10.256.011.500 10.256.011.500 (2.943.988.500) 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.536.491.978 - 7.946.102.415 7.946.102.415 2.409.610.437 4 . 1 . 3 . 02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 5.536.491.978 - 7.946.102.415 7.946.102.415 2.409.610.437 s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 4 . 1 . 3 . 02 . 01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 5.536.491.978 - 7.946.102.415 7.946.102.415 2.409.610.437 4 . 1 . 4 Lain-lain PAD yang Sah 438.301.921.843 - 561.423.303.107 561.423.303.107 123.121.381.264 4 . 1 . 4 . 02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - - 103.480.000 103.480.000 103.480.000 4 . 1 . 4 . 02 . 02 Hasil Penjualan Alat Angkutan - - 103.480.000 103.480.000 103.480.000 4 . 1 . 4 . 03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 274.257.018 - 274.257.018 274.257.018 - 4 . 1 . 4 . 03 . 01 Hasil Penjualan Bangunan Gedung 274.257.018 - 274.257.018 274.257.018 - 4 . 1 . 4 . 13 Hasil Sewa BMD 6.380.606.875 - 2.439.023.544 2.439.023.544 (3.941.583.331) 4 . 1 . 4 . 13 . 01 Hasil Sewa BMD 6.380.606.875 - 2.439.023.544 2.439.023.544 (3.941.583.331) 4 . 1 . 4 . 18 Hasil Kerja Sama Daerah - - 213.384.500 213.384.500 213.384.500 4 . 1 . 4 . 18 . 01 Hasil Kerja Sama Daerah - - 213.384.500 213.384.500 213.384.500 4 . 1 . 4 . 19 Jasa Giro pada Kas Daerah 4.000.000.000 - 6.755.346.042 6.755.346.042 2.755.346.042 4 . 1 . 4 . 19 . 01 Jasa Giro pada Kas Daerah 4.000.000.000 - 6.755.346.042 6.755.346.042 2.755.346.042 4 . 1 . 4 . 20 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 245.574.856 - 403.559.799 403.559.799 157.984.943 4 . 1 . 4 . 20 . 01 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 245.574.856 - 403.559.799 403.559.799 157.984.943 4 . 1 . 4 . 25 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 8.500.000.000 - 9.944.863.012 9.944.863.012 1.444.863.012 4 . 1 . 4 . 25 . 01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 8.500.000.000 - 9.944.863.012 9.944.863.012 1.444.863.012 4 . 1 . 4 . 27 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 92.397.750 - 323.266.748 323.266.748 230.868.998 4 . 1 . 4 . 27 . 01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 92.397.750 - 323.266.748 323.266.748 230.868.998 4 . 1 . 4 . 30 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 479.431.812 - 799.653.798 799.653.798 320.221.986 4 . 1 . 4 . 30 . 01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 479.431.812 - 799.653.798 799.653.798 320.221.986 4 . 1 . 4 . 36 Pendapatan Denda Pajak Hotel 1.360.000 - 2.093.968 2.093.968 733.968 4 . 1 . 4 . 36 . 01 Pendapatan Denda Pajak Hotel 1.360.000 - 2.040.828 2.040.828 680.828 4 . 1 . 4 . 36 . 03 Pendapatan Denda Pajak Losmen - - 53.140 53.140 53.140 4 . 1 . 4 . 37 Pendapatan Denda Pajak Restoran 9.400.000 - 22.969.163 22.969.163 13.569.163 4 . 1 . 4 . 37 . 01 Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya 9.400.000 - 18.259.664 18.259.664 8.859.664 4 . 1 . 4 . 37 . 02 Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya - - 4.342.695 4.342.695 4.342.695 4 . 1 . 4 . 37 . 05 Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya - - 366.804 366.804 366.804 4 . 1 . 4 . 38 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 1.300.000 - 2.391.989 2.391.989 1.091.989 4 . 1 . 4 . 38 . 01 Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film - - 36.320 36.320 36.320 4 . 1 . 4 . 38 . 05 Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 500.000 - 479.635 479.635 (20.365) s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 4 . 1 . 4 . 38 . 07 Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling - - 119.065 119.065 119.065 4 . 1 . 4 . 38 . 08 Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 800.000 - 1.041.149 1.041.149 241.149 4 . 1 . 4 . 38 . 09 Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) - - 715.820 715.820 715.820 4 . 1 . 4 . 39 Pendapatan Denda Pajak Reklame 56.400.000 - 89.511.587 89.511.587 33.111.587 4 . 1 . 4 . 39 . 01 Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron 56.400.000 - 89.511.587 89.511.587 33.111.587 4 . 1 . 4 . 40 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan 12.300.000 - 18.087.279 18.087.279 5.787.279 4 . 1 . 4 . 40 . 01 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 12.300.000 - 18.087.279 18.087.279 5.787.279 4 . 1 . 4 . 41 Pendapatan Denda Pajak Parkir 5.400.000 - 6.590.815 6.590.815 1.190.815 4 . 1 . 4 . 41 . 01 Pendapatan Denda Pajak Parkir 5.400.000 - 6.590.815 6.590.815 1.190.815 4 . 1 . 4 . 42 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 5.700.000 - 19.291.625 19.291.625 13.591.625 4 . 1 . 4 . 42 . 01 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 5.700.000 - 19.291.625 19.291.625 13.591.625 4 . 1 . 4 . 45 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 1.975.000.000 - 3.861.829.238 3.861.829.238 1.886.829.238 4 . 1 . 4 . 45 . 01 Pendapatan Denda PBBP2 1.975.000.000 - 3.861.829.238 3.861.829.238 1.886.829.238 4 . 1 . 4 . 46 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 6.501.300 - 45.044.148 45.044.148 38.542.848 4 . 1 . 4 . 46 . 01 Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak 6.501.300 - 45.044.148 45.044.148 38.542.848 4 . 1 . 4 . 47 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum - - 12.122.600 12.122.600 12.122.600 4 . 1 . 4 . 47 . 06 Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - - 12.122.600 12.122.600 12.122.600 4 . 1 . 4 . 49 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu - - 56.997.786 56.997.786 56.997.786 4 . 1 . 4 . 49 . 01 Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - - 35.923.646 35.923.646 35.923.646 4 . 1 . 4 . 49 . 03 Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - - 24.100 24.100 24.100 4 . 1 . 4 . 49 . 06 Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - - 21.050.040 21.050.040 21.050.040 4 . 1 . 4 . 53 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 255.666.519 - 345.909.235 345.909.235 90.242.716 4 . 1 . 4 . 53 . 01 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 255.666.519 - 345.909.235 345.909.235 90.242.716 4 . 1 . 4 . 55 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan - - 201.222.434 201.222.434 201.222.434 4 . 1 . 4 . 55 . 01 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK - - 201.222.434 201.222.434 201.222.434 4 . 1 . 4 . 57 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - - 199.550.161 199.550.161 199.550.161 s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 4 . 1 . 4 . 57 . 01 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - - 199.550.161 199.550.161 199.550.161 4 . 1 . 4 . 58 Pendapatan BLUD 342.557.572.670 - 460.490.935.591 460.490.935.591 117.933.362.921 4 . 1 . 4 . 58 . 01 Pendapatan BLUD 342.557.572.670 - 460.490.935.591 460.490.935.591 117.933.362.921 4 . 1 . 4 . 61 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 66.232.049.944 - 65.689.293.650 65.689.293.650 (542.756.294) 4 . 1 . 4 . 61 . 01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 66.232.049.944 - 65.689.293.650 65.689.293.650 (542.756.294) 4 . 1 . 4 . 64 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 7.211.003.099 - 9.102.627.377 9.102.627.377 1.891.624.278 4 . 1 . 4 . 64 . 01 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 7.211.003.099 - 9.102.627.377 9.102.627.377 1.891.624.278 4 . 2 PENDAPATAN TRANSFER 3.070.278.889.126 - 3.029.850.463.855 3.029.850.463.855 (40.428.425.271) 4 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.477.772.783.083 - 2.496.928.131.185 2.496.928.131.185 19.155.348.102 4 . 2 . 1 . 01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 374.124.697.933 - 427.584.688.493 427.584.688.493 53.459.990.560 4 . 2 . 1 . 01 . 01 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 41.830.559.676 - 53.494.034.251 53.494.034.251 11.663.474.575 4 . 2 . 1 . 01 . 02 DBH PPh Pasal 21 173.266.012.500 - 207.868.449.803 207.868.449.803 34.602.437.303 4 . 2 . 1 . 01 . 03 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 9.537.663.800 - 12.149.436.760 12.149.436.760 2.611.772.960 4 . 2 . 1 . 01 . 04 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 107.873.527.636 - 103.541.854.078 103.541.854.078 (4.331.673.558) 4 . 2 . 1 . 01 . 05 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 5.184.950.700 - 5.184.950.700 5.184.950.700 - 4 . 2 . 1 . 01 . 06 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 1.229.481.400 - 1.229.481.400 1.229.481.400 - 4 . 2 . 1 . 01 . 07 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 32.891.202.542 - 41.471.203.341 41.471.203.341 8.580.000.799 4 . 2 . 1 . 01 . 09 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty 490.609.950 - 801.777.554 801.777.554 311.167.604 4 . 2 . 1 . 01 . 10 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 146.189.579 - 169.000.456 169.000.456 22.810.877 4 . 2 . 1 . 01 . 13 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.674.500.150 - 1.674.500.150 1.674.500.150 - 4 . 2 . 1 . 02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 1.199.911.350.000 - 1.199.911.350.000 1.199.911.350.000 - 4 . 2 . 1 . 02 . 01 DAU 1.199.911.350.000 - 1.199.911.350.000 1.199.911.350.000 - 4 . 2 . 1 . 03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 129.225.750.000 - 119.022.795.494 119.022.795.494 (10.202.954.506) 4 . 2 . 1 . 03 . 01 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 335.853.000 - 334.934.850 334.934.850 (918.150) 4 . 2 . 1 . 03 . 02 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 14.529.734.000 - 14.425.675.000 14.425.675.000 (104.059.000) 4 . 2 . 1 . 03 . 03 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 11.151.434.000 - 10.169.311.187 10.169.311.187 (982.122.813) 4 . 2 . 1 . 03 . 06 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB 198.970.000 - 185.162.614 185.162.614 (13.807.386) 4 . 2 . 1 . 03 . 13 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar 12.118.001.000 - 9.942.250.637 9.942.250.637 (2.175.750.363) 4 . 2 . 1 . 03 . 14 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan 22.820.919.000 - 20.896.125.358 20.896.125.358 (1.924.793.642) 4 . 2 . 1 . 03 . 15 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Pelayanan Kefarmasian 8.378.017.000 - 7.626.662.210 7.626.662.210 (751.354.790) 4 . 2 . 1 . 03 . 16 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penurunan AKI dan AKB 8.348.576.000 - 7.653.100.000 7.653.100.000 (695.476.000) s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 4 . 2 . 1 . 03 . 17 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penguatan Intervensi Stunting 200.000.000 - 199.500.000 199.500.000 (500.000) 4 . 2 . 1 . 03 . 25 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB 1.110.311.000 - 711.264.400 711.264.400 (399.046.600) 4 . 2 . 1 . 03 . 26 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penurunan Stunting (KB) 329.999.000 - 323.345.000 323.345.000 (6.654.000) 4 . 2 . 1 . 03 . 28 DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman- Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya 880.726.000 - 880.726.000 880.726.000 - 4 . 2 . 1 . 03 . 31 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- 3.885.000.000 - 3.883.821.240 3.883.821.240 (1.178.760) 4 . 2 . 1 . 03 . 32 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan 1.319.970.000 - - - (1.319.970.000) 4 . 2 . 1 . 03 . 34 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 11.380.915.000 - 11.302.230.000 11.302.230.000 (78.685.000) 4 . 2 . 1 . 03 . 39 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan 13.081.726.000 - 11.990.756.000 11.990.756.000 (1.090.970.000) 4 . 2 . 1 . 03 . 42 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan 12.745.599.000 - 12.745.599.000 12.745.599.000 - 4 . 2 . 1 . 03 . 43 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 3.260.000.000 - 2.866.811.998 2.866.811.998 (393.188.002) 4 . 2 . 1 . 03 . 45 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan-Lingkungan Hidup 3.150.000.000 - 2.885.520.000 2.885.520.000 (264.480.000) 4 . 2 . 1 . 04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 341.924.803.150 - 317.881.035.198 317.881.035.198 (24.043.767.952) 4 . 2 . 1 . 04 . 01 DAK Non Fisik-BOS Reguler - - - - - 4 . 2 . 1 . 04 . 04 DAK Non Fisik-TPG PNSD 262.666.147.823 - 262.256.118.824 262.256.118.824 (410.028.999) 4 . 2 . 1 . 04 . 05 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 1.224.000.000 - 367.200.000 367.200.000 (856.800.000) 4 . 2 . 1 . 04 . 07 DAK Non Fisik-BOP PAUD 28.455.300.000 - 28.455.300.000 28.455.300.000 - 4 . 2 . 1 . 04 . 08 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 13.377.400.000 - 13.377.400.000 13.377.400.000 - 4 . 2 . 1 . 04 . 11 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 25.165.867.587 - 2.388.928.634 2.388.928.634 (22.776.938.953) 4 . 2 . 1 . 04 . 15 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 8.127.209.300 - 8.127.209.300 8.127.209.300 - 4 . 2 . 1 . 04 . 16 DAK Non Fisik-PK2UKM 762.766.000 - 762.766.000 762.766.000 - 4 . 2 . 1 . 04 . 17 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 1.348.612.440 - 1.348.612.440 1.348.612.440 - 4 . 2 . 1 . 04 . 23 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian 797.500.000 - 797.500.000 797.500.000 - 4 . 2 . 1 . 05 DID 83.241.697.000 - 83.241.697.000 83.241.697.000 - 4 . 2 . 1 . 05 . 01 DID 83.241.697.000 - 83.241.697.000 83.241.697.000 - 4 . 2 . 1 . 12 Dana Desa 349.344.485.000 - 349.286.565.000 349.286.565.000 (57.920.000) 4 . 2 . 1 . 12 . 01 Dana Desa 349.344.485.000 - 349.286.565.000 349.286.565.000 (57.920.000) 4 . 2 . 2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 592.506.106.043 - 532.922.332.670 532.922.332.670 (59.583.773.373) 4 . 2 . 2 . 01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 457.830.973.703 - 407.001.272.661 407.001.272.661 (50.829.701.042) 4 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 123.329.176.960 - 109.168.640.670 109.168.640.670 (14.160.536.290) 4 . 2 . 2 . 01 . 02 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 106.398.783.855 - 78.311.552.220 78.311.552.220 (28.087.231.635) 4 . 2 . 2 . 01 . 03 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 131.219.136.600 - 126.296.318.672 126.296.318.672 (4.922.817.928) s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 4 . 2 . 2 . 01 . 04 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 3.181.336.344 - 3.984.853.100 3.984.853.100 803.516.756 4 . 2 . 2 . 01 . 05 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 93.702.539.944 - 89.239.907.999 89.239.907.999 (4.462.631.945) 4 . 2 . 2 . 02 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi 134.675.132.340 - 125.921.060.009 125.921.060.009 (8.754.072.331) 4 . 2 . 2 . 02 . 01 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi 134.675.132.340 - 125.921.060.009 125.921.060.009 (8.754.072.331) 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 270.017.718.000 - 269.979.583.000 269.979.583.000 (38.135.000) 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah - - - - - 4 . 3 . 1 . 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - - - - - 4 . 3 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - - - - - 4 . 3 . 3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 270.017.718.000 - 269.979.583.000 269.979.583.000 (38.135.000) 4 . 3 . 3 . 01 Pendapatan Hibah Dana BOS 270.017.718.000 - 269.979.583.000 269.979.583.000 (38.135.000) 4 . 3 . 3 . 01 . 01 Pendapatan Hibah Dana BOS 270.017.718.000 - 269.979.583.000 269.979.583.000 (38.135.000) 5 BELANJA DAERAH 5.111.060.889.867 - 4.670.671.298.818 4.670.671.298.818 (440.389.591.049) 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.485.270.279.915 - 2.325.435.584.395 2.325.435.584.395 (159.834.695.520) 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.616.954.305.708 - 1.472.994.277.529 1.472.994.277.529 (143.960.028.179) 5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji Pokok ASN 580.366.328.867 - 549.071.624.706 549.071.624.706 (31.294.704.161) 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Belanja Gaji Pokok PNS 580.366.328.867 - 549.071.624.706 549.071.624.706 (31.294.704.161) 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Belanja Gaji Pokok PPPK - - - - - 5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 59.539.236.443 - 49.792.598.138 49.792.598.138 (9.746.638.305) 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 59.539.236.443 - 49.792.598.138 49.792.598.138 (9.746.638.305) 5 . 1 . 1 . 02 . 02 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK - - - - - 5 . 1 . 1 . 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 10.970.926.818 - 8.776.139.500 8.776.139.500 (2.194.787.318) 5 . 1 . 1 . 03 . 01 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 10.970.926.818 - 8.776.139.500 8.776.139.500 (2.194.787.318) 5 . 1 . 1 . 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 51.687.340.886 - 42.663.512.580 42.663.512.580 (9.023.828.306) 5 . 1 . 1 . 04 . 01 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 51.687.340.886 - 42.663.512.580 42.663.512.580 (9.023.828.306) 5 . 1 . 1 . 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 7.218.914.870 - 5.656.722.260 5.656.722.260 (1.562.192.610) 5 . 1 . 1 . 05 . 01 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 7.218.914.870 - 5.656.722.260 5.656.722.260 (1.562.192.610) 5 . 1 . 1 . 05 . 02 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK - - - - - 5 . 1 . 1 . 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 31.682.980.706 - 28.049.835.090 28.049.835.090 (3.633.145.616) 5 . 1 . 1 . 06 . 01 Belanja Tunjangan Beras PNS 31.682.980.706 - 28.049.835.090 28.049.835.090 (3.633.145.616) 5 . 1 . 1 . 06 . 02 Belanja Tunjangan Beras PPPK - - - - - 5 . 1 . 1 . 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 3.629.997.391 - 2.320.044.574 2.320.044.574 (1.309.952.817) 5 . 1 . 1 . 07 . 01 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.629.997.391 - 2.320.044.574 2.320.044.574 (1.309.952.817) 5 . 1 . 1 . 07 . 02 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK - - - - - 5 . 1 . 1 . 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 20.778.753 - 7.228.655 7.228.655 (13.550.098) 5 . 1 . 1 . 08 . 01 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.778.753 - 7.228.655 7.228.655 (13.550.098) 5 . 1 . 1 . 08 . 02 Belanja Pembulatan Gaji PPPK - - - - - 5 . 1 . 1 . 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 44.000.000.000 - 42.900.270.712 42.900.270.712 (1.099.729.288) 5 . 1 . 1 . 09 . 01 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 44.000.000.000 - 42.900.270.712 42.900.270.712 (1.099.729.288) s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 5 . 1 . 1 . 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.232.000.000 - 1.121.598.788 1.121.598.788 (110.401.212) 5 . 1 . 1 . 10 . 01 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.232.000.000 - 1.121.598.788 1.121.598.788 (110.401.212) 5 . 1 . 1 . 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.600.000.000 - 3.364.796.361 3.364.796.361 (235.203.639) 5 . 1 . 1 . 11 . 01 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.600.000.000 - 3.364.796.361 3.364.796.361 (235.203.639) 5 . 1 . 1 . 13 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 404.648.669.000 - 348.684.547.683 348.684.547.683 (55.964.121.317) 5 . 1 . 1 . 13 . 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 404.648.669.000 - 348.684.547.683 348.684.547.683 (55.964.121.317) 5 . 1 . 1 . 18 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 46.298.287.150 - 45.992.459.850 45.992.459.850 (305.827.300) 5 . 1 . 1 . 18 . 06 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 718.500.000 - 718.500.000 718.500.000 - 5 . 1 . 1 . 18 . 07 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 3.869.631.550 - 3.869.631.550 3.869.631.550 - 5 . 1 . 1 . 18 . 08 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 278.827.300 - - - (278.827.300) 5 . 1 . 1 . 18 . 09 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 401.775.200 - 401.775.200 401.775.200 - 5 . 1 . 1 . 18 . 10 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 11.543.826.500 - 11.516.826.500 11.516.826.500 (27.000.000) 5 . 1 . 1 . 18 . 11 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 100.076.600 - 100.076.600 100.076.600 - 5 . 1 . 1 . 18 . 12 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 400.000.000 - 400.000.000 400.000.000 - 5 . 1 . 1 . 18 . 13 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 500.000 - 500.000 500.000 - 5 . 1 . 1 . 18 . 14 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 23.300.000 - 23.300.000 23.300.000 - 5 . 1 . 1 . 18 . 15 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 14.250.000.000 - 14.250.000.000 14.250.000.000 - 5 . 1 . 1 . 18 . 16 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 14.711.850.000 - 14.711.850.000 14.711.850.000 - 5 . 1 . 1 . 20 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 278.665.330.000 - 267.384.978.620 267.384.978.620 (11.280.351.380) 5 . 1 . 1 . 20 . 01 Belanja TPG PNSD 278.665.330.000 - 267.384.978.620 267.384.978.620 (11.280.351.380) 5 . 1 . 1 . 21 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 6.904.337.000 - - - (6.904.337.000) 5 . 1 . 1 . 21 . 01 Belanja TKG PNSD 6.904.337.000 - - - (6.904.337.000) 5 . 1 . 1 . 22 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 5.732.622.500 - 271.500.000 271.500.000 (5.461.122.500) 5 . 1 . 1 . 22 . 01 Belanja Tamsil Guru PNSD 5.732.622.500 - 271.500.000 271.500.000 (5.461.122.500) 5 . 1 . 1 . 24 Belanja Honorarium 684.000.000 - 684.000.000 684.000.000 - s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 5 . 1 . 1 . 24 . 01 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 684.000.000 - 684.000.000 684.000.000 - 5 . 1 . 1 . 26 Belanja Uang Representasi DPRD 1.142.116.000 - 1.096.620.000 1.096.620.000 (45.496.000) 5 . 1 . 1 . 26 . 01 Belanja Uang Representasi DPRD 1.142.116.000 - 1.096.620.000 1.096.620.000 (45.496.000) 5 . 1 . 1 . 27 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 159.896.000 - 140.991.900 140.991.900 (18.904.100) 5 . 1 . 1 . 27 . 01 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 159.896.000 - 140.991.900 140.991.900 (18.904.100) 5 . 1 . 1 . 28 Belanja Tunjangan Beras DPRD 185.540.040 - 156.644.460 156.644.460 (28.895.580) 5 . 1 . 1 . 28 . 01 Belanja Tunjangan Beras DPRD 185.540.040 - 156.644.460 156.644.460 (28.895.580) 5 . 1 . 1 . 29 Belanja Uang Paket DPRD 99.832.000 - 93.901.500 93.901.500 (5.930.500) 5 . 1 . 1 . 29 . 01 Belanja Uang Paket DPRD 99.832.000 - 93.901.500 93.901.500 (5.930.500) 5 . 1 . 1 . 30 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.636.068.000 - 1.590.099.000 1.590.099.000 (45.969.000) 5 . 1 . 1 . 30 . 01 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.636.068.000 - 1.590.099.000 1.590.099.000 (45.969.000) 5 . 1 . 1 . 31 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 161.194.000 - 151.275.600 151.275.600 (9.918.400) 5 . 1 . 1 . 31 . 01 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 161.194.000 - 151.275.600 151.275.600 (9.918.400) 5 . 1 . 1 . 32 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 17.228.000 - - - (17.228.000) 5 . 1 . 1 . 32 . 01 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 17.228.000 - - - (17.228.000) 5 . 1 . 1 . 33 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 9.040.500.000 - 8.673.000.000 8.673.000.000 (367.500.000) 5 . 1 . 1 . 33 . 01 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 9.040.500.000 - 8.673.000.000 8.673.000.000 (367.500.000) 5 . 1 . 1 . 34 Belanja Tunjangan Reses DPRD 2.373.515.625 - 2.175.600.000 2.175.600.000 (197.915.625) 5 . 1 . 1 . 34 . 01 Belanja Tunjangan Reses DPRD 2.373.515.625 - 2.175.600.000 2.175.600.000 (197.915.625) 5 . 1 . 1 . 35 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 61.500.000 - 779.828 779.828 (60.720.172) 5 . 1 . 1 . 35 . 01 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 61.500.000 - 779.828 779.828 (60.720.172) 5 . 1 . 1 . 36 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 4.305.000 - 30.629 30.629 (4.274.371) 5 . 1 . 1 . 36 . 01 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 4.305.000 - 30.629 30.629 (4.274.371) 5 . 1 . 1 . 37 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 15.480.175.000 - 15.150.849.534 15.150.849.534 (329.325.466) 5 . 1 . 1 . 37 . 01 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 160.000.000 - 96.851.118 96.851.118 (63.148.882) 5 . 1 . 1 . 37 . 02 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 6.375.000 - 2.249.604 2.249.604 (4.125.396) 5 . 1 . 1 . 37 . 03 Belanja Jaminan Kematian DPRD 12.000.000 - 6.748.812 6.748.812 (5.251.188) 5 . 1 . 1 . 37 . 04 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 15.301.800.000 - 15.045.000.000 15.045.000.000 (256.800.000) 5 . 1 . 1 . 38 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 8.832.000.000 - 8.720.000.000 8.720.000.000 (112.000.000) 5 . 1 . 1 . 38 . 01 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 8.832.000.000 - 8.720.000.000 8.720.000.000 (112.000.000) 5 . 1 . 1 . 39 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 489.478.000 - 6.405.000 6.405.000 (483.073.000) 5 . 1 . 1 . 39 . 01 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 489.478.000 - 6.405.000 6.405.000 (483.073.000) 5 . 1 . 1 . 40 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 58.695.000 - 54.600.000 54.600.000 (4.095.000) 5 . 1 . 1 . 40 . 01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 58.695.000 - 54.600.000 54.600.000 (4.095.000) 5 . 1 . 1 . 41 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 13.853.504 - 4.116.000 4.116.000 (9.737.504) s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 5 . 1 . 1 . 41 . 01 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 13.853.504 - 4.116.000 4.116.000 (9.737.504) 5 . 1 . 1 . 42 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 105.651.000 - 98.280.000 98.280.000 (7.371.000) 5 . 1 . 1 . 42 . 01 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 105.651.000 - 98.280.000 98.280.000 (7.371.000) 5 . 1 . 1 . 43 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 7.105.700 - 6.083.280 6.083.280 (1.022.420) 5 . 1 . 1 . 43 . 01 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 7.105.700 - 6.083.280 6.083.280 (1.022.420) 5 . 1 . 1 . 44 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 3.383.068 - 1.042.656 1.042.656 (2.340.412) 5 . 1 . 1 . 44 . 01 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 3.383.068 - 1.042.656 1.042.656 (2.340.412) 5 . 1 . 1 . 45 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 100.000 - 640 640 (99.360) 5 . 1 . 1 . 45 . 01 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 100.000 - 640 640 (99.360) 5 . 1 . 1 . 51 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 402.948.000 - 337.512.000 337.512.000 (65.436.000) 5 . 1 . 1 . 51 . 01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 402.948.000 - 337.512.000 337.512.000 (65.436.000) 5 . 1 . 1 . 52 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 1.945.578.987 - 1.945.573.000 1.945.573.000 (5.987) 5 . 1 . 1 . 52 . 01 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 1.945.578.987 - 1.945.573.000 1.945.573.000 (5.987) 5 . 1 . 1 . 99 Belanja Pegawai BLUD 37.851.892.400 - 35.849.014.985 35.849.014.985 (2.002.877.415) 5 . 1 . 1 . 99 . 01 Belanja Pegawai BLUD 37.851.892.400 - 35.849.014.985 35.849.014.985 (2.002.877.415) 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 78.015.189.200 - 73.052.535.524 73.052.535.524 (4.962.653.676) 5 . 1 . 4 . 01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 120.010.000 - 120.010.000 120.010.000 - 5 . 1 . 4 . 01 . 01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 120.010.000 - 120.010.000 120.010.000 - 5 . 1 . 4 . 13 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 11.711.025.500 - 11.635.466.000 11.635.466.000 (75.559.500) 5 . 1 . 4 . 13 . 01 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 10.440.850.000 - 10.440.850.000 10.440.850.000 - 5 . 1 . 4 . 13 . 02 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.270.175.500 - 1.194.616.000 1.194.616.000 (75.559.500) 5 . 1 . 4 . 14 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 62.878.012.650 - 58.914.631.524 58.914.631.524 (3.963.381.126) 5 . 1 . 4 . 14 . 01 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 58.261.800.000 - 54.757.103.600 54.757.103.600 (3.504.696.400) 5 . 1 . 4 . 14 . 02 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 4.616.212.650 - 4.157.527.924 4.157.527.924 (458.684.726) s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 5 . 1 . 4 . 15 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.539.382.550 - 615.669.500 615.669.500 (923.713.050) 5 . 1 . 4 . 15 . 02 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.539.382.550 - 615.669.500 615.669.500 (923.713.050) 5 . 1 . 4 . 21 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.766.758.500 - 1.766.758.500 1.766.758.500 - 5 . 1 . 4 . 21 . 01 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan 1.766.758.500 - 1.766.758.500 1.766.758.500 - 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 141.654.853.326 - 134.686.293.720 134.686.293.720 (6.968.559.606) 5 . 1 . 5 . 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 58.088.900.000 - 55.318.800.000 55.318.800.000 (2.770.100.000) 5 . 1 . 5 . 01 . 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 58.088.900.000 - 55.318.800.000 55.318.800.000 (2.770.100.000) 5 . 1 . 5 . 02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 71.268.948.526 - 67.856.890.560 67.856.890.560 (3.412.057.966) 5 . 1 . 5 . 02 . 01 Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu 71.268.948.526 - 67.856.890.560 67.856.890.560 (3.412.057.966) 5 . 1 . 5 . 04 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 980.000.000 - 980.000.000 980.000.000 - 5 . 1 . 5 . 04 . 01 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 980.000.000 - 980.000.000 980.000.000 - 5 . 1 . 5 . 06 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 3.973.004.800 - 3.906.603.160 3.906.603.160 (66.401.640) 5 . 1 . 5 . 06 . 01 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 3.973.004.800 - 3.906.603.160 3.906.603.160 (66.401.640) 5 . 1 . 5 . 07 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 7.344.000.000 - 6.624.000.000 6.624.000.000 (720.000.000) 5 . 1 . 5 . 07 . 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 7.344.000.000 - 6.624.000.000 6.624.000.000 (720.000.000) 5 . 1 . 6 Belanja Tidak Terduga 16.949.571.000 - 13.724.400.000 13.724.400.000 (3.225.171.000) 5 . 1 . 6 . 01 Belanja Tidak Terduga 16.949.571.000 - 13.724.400.000 13.724.400.000 (3.225.171.000) 5 . 1 . 6 . 01 . 01 Belanja Tidak Terduga 16.949.571.000 - 13.724.400.000 13.724.400.000 (3.225.171.000) 5 . 1 . 7 Belanja Bagi Hasil 101.736.576.781 - 101.736.213.722 101.736.213.722 (363.059) 5 . 1 . 7 . 03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 96.017.473.300 - 96.017.471.300 96.017.471.300 (2.000) 5 . 1 . 7 . 03 . 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 96.017.473.300 - 96.017.471.300 96.017.471.300 (2.000) 5 . 1 . 7 . 04 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 5.719.103.481 - 5.718.742.422 5.718.742.422 (361.059) 5 . 1 . 7 . 04 . 01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 5.719.103.481 - 5.718.742.422 5.718.742.422 (361.059) s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 5 . 1 . 8 Belanja Bantuan Keuangan 529.959.783.900 - 529.241.863.900 529.241.863.900 (717.920.000) 5 . 1 . 8 . 09 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 154.073.298.900 - 154.073.298.900 154.073.298.900 - 5 . 1 . 8 . 09 . 01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 154.073.298.900 - 154.073.298.900 154.073.298.900 - 5 . 1 . 8 . 10 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 375.886.485.000 - 375.168.565.000 375.168.565.000 (717.920.000) 5 . 1 . 8 . 10 . 01 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 375.886.485.000 - 375.168.565.000 375.168.565.000 (717.920.000) 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.625.790.609.952 - 2.345.235.714.423 2.345.235.714.423 (280.554.895.529) 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.616.220.463.268 - 1.389.632.190.791 1.389.632.190.791 (226.588.272.477) 5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 207.430.587.946 - 191.956.159.506 191.956.159.506 (15.474.428.440) 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 7.256.663.278 - 7.006.116.280 7.006.116.280 (250.546.998) 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Belanja Bahan-Bahan Kimia 8.940.273.600 - 7.496.188.466 7.496.188.466 (1.444.085.134) 5 . 2 . 1 . 01 . 04 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.739.207.953 - 16.093.809.607 16.093.809.607 (1.645.398.346) 5 . 2 . 1 . 01 . 08 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 641.564.000 - 637.349.500 637.349.500 (4.214.500) 5 . 2 . 1 . 01 . 09 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 178.035.000 - 166.311.000 166.311.000 (11.724.000) 5 . 2 . 1 . 01 . 10 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 37.268.000 - 19.740.000 19.740.000 (17.528.000) 5 . 2 . 1 . 01 . 11 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 2.900.000 - 2.900.000 2.900.000 - 5 . 2 . 1 . 01 . 12 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13.551.734.897 - 12.383.550.240 12.383.550.240 (1.168.184.657) 5 . 2 . 1 . 01 . 13 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.090.072.800 - 3.609.241.551 3.609.241.551 (480.831.249) 5 . 2 . 1 . 01 . 15 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 1.128.858.000 - 1.038.291.700 1.038.291.700 (90.566.300) 5 . 2 . 1 . 01 . 16 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium - - - - - 5 . 2 . 1 . 01 . 20 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 42.367.800 - 39.268.800 39.268.800 (3.099.000) 5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 8.165.264.676 - 7.873.654.744 7.873.654.744 (291.609.932) 5 . 2 . 1 . 01 . 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 685.302.000 - 621.128.266 621.128.266 (64.173.734) 5 . 2 . 1 . 01 . 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.060.834.487 - 21.477.301.709 21.477.301.709 (1.583.532.778) 5 . 2 . 1 . 01 . 27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 3.696.000 - 3.696.000 3.696.000 - 5 . 2 . 1 . 01 . 28 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender - - - - - 5 . 2 . 1 . 01 . 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 9.443.264.393 - 8.870.258.731 8.870.258.731 (573.005.662) 5 . 2 . 1 . 01 . 30 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 27.654.050 - 27.367.310 27.367.310 (286.740) 5 . 2 . 1 . 01 . 31 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik 2.108.729.650 - 2.069.486.103 2.069.486.103 (39.243.547) s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 5 . 2 . 1 . 01 . 32 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 842.321.160 - 813.672.560 813.672.560 (28.648.600) 5 . 2 . 1 . 01 . 34 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 18.500.000 - 18.500.000 18.500.000 - 5 . 2 . 1 . 01 . 35 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 883.656.000 - 873.368.000 873.368.000 (10.288.000) 5 . 2 . 1 . 01 . 36 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.962.431.130 - 7.488.020.484 7.488.020.484 (474.410.646) 5 . 2 . 1 . 01 . 37 Belanja Obat-Obatan-Obat 4.060.432.500 - 3.248.583.215 3.248.583.215 (811.849.285) 5 . 2 . 1 . 01 . 38 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 9.085.241.928 - 8.908.789.862 8.908.789.862 (176.452.066) 5 . 2 . 1 . 01 . 39 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 10.453.188.644 - 10.420.942.001 10.420.942.001 (32.246.643) 5 . 2 . 1 . 01 . 40 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 705.993.400 - 545.988.000 545.988.000 (160.005.400) 5 . 2 . 1 . 01 . 41 Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga- jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga 1.115.500.000 - 1.112.488.886 1.112.488.886 (3.011.114) 5 . 2 . 1 . 01 . 42 Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga- jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya 120.120.000 - 119.136.625 119.136.625 (983.375) 5 . 2 . 1 . 01 . 43 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.165.636.300 - 2.056.898.121 2.056.898.121 (108.738.179) 5 . 2 . 1 . 01 . 44 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 45.660.000 - 40.000.000 40.000.000 (5.660.000) 5 . 2 . 1 . 01 . 45 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 211.267.100 - 192.193.600 192.193.600 (19.073.500) 5 . 2 . 1 . 01 . 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.913.789.300 - 39.463.471.095 39.463.471.095 (5.450.318.205) 5 . 2 . 1 . 01 . 53 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 20.645.631.700 - 20.331.905.800 20.331.905.800 (313.725.900) 5 . 2 . 1 . 01 . 56 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 672.197.500 - 575.721.750 575.721.750 (96.475.750) 5 . 2 . 1 . 01 . 58 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.630.700.000 - 2.575.360.000 2.575.360.000 (55.340.000) 5 . 2 . 1 . 01 . 59 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 205.296.200 - 205.210.000 205.210.000 (86.200) 5 . 2 . 1 . 01 . 61 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 38.204.400 - 38.142.600 38.142.600 (61.800) 5 . 2 . 1 . 01 . 62 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 232.717.700 - 231.296.100 231.296.100 (1.421.600) 5 . 2 . 1 . 01 . 63 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 488.732.400 - 463.937.400 463.937.400 (24.795.000) 5 . 2 . 1 . 01 . 64 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 672.665.600 - 670.057.500 670.057.500 (2.608.100) 5 . 2 . 1 . 01 . 65 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 155.208.500 - 153.878.000 153.878.000 (1.330.500) 5 . 2 . 1 . 01 . 66 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 68.219.000 - 67.985.000 67.985.000 (234.000) 5 . 2 . 1 . 01 . 67 Belanja Pakaian Penyelamatan 14.193.200 - 14.193.200 14.193.200 - 5 . 2 . 1 . 01 . 68 Belanja Pakaian Siaga 27.600.000 - 27.600.000 27.600.000 - 5 . 2 . 1 . 01 . 70 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 212.750.000 - 212.750.000 212.750.000 - 5 . 2 . 1 . 01 . 73 Belanja Pakaian KORPRI 34.402.500 - 33.759.000 33.759.000 (643.500) s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 5 . 2 . 1 . 01 . 74 Belanja Pakaian Adat Daerah 527.500.000 - 511.779.000 511.779.000 (15.721.000) 5 . 2 . 1 . 01 . 75 Belanja Pakaian Batik Tradisional 109.970.000 - 102.239.500 102.239.500 (7.730.500) 5 . 2 . 1 . 01 . 76 Belanja Pakaian Olahraga 984.671.200 - 980.132.200 980.132.200 (4.539.000) 5 . 2 . 1 . 01 . 78 Belanja Pakaian Jas/Safari 22.500.000 - 22.500.000 22.500.000 - 5 . 2 . 1 . 02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 27.256.300 - 26.834.000 26.834.000 (422.300) 5 . 2 . 1 . 02 . 04 Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu 27.256.300 - 26.834.000 26.834.000 (422.300) 5 . 2 . 1 . 02 . 05 Belanja Komponen-Attachment - - - - - 5 . 2 . 1 . 04 Belanja Jasa Kantor 455.543.829.822 - 401.370.366.422 401.370.366.422 (54.173.463.400) 5 . 2 . 1 . 04 . 01 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 22.000.000 - 11.533.000 11.533.000 (10.467.000) 5 . 2 . 1 . 04 . 03 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.472.640.000 - 3.511.897.500 3.511.897.500 (1.960.742.500) 5 . 2 . 1 . 04 . 04 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.881.240.000 - 3.741.042.000 3.741.042.000 (140.198.000) 5 . 2 . 1 . 04 . 06 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 605.000.000 - 604.100.000 604.100.000 (900.000) 5 . 2 . 1 . 04 . 07 Honorarium Rohaniwan 10.750.000 - 7.750.000 7.750.000 (3.000.000) 5 . 2 . 1 . 04 . 08 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 240.000.000 - 240.000.000 240.000.000 - 5 . 2 . 1 . 04 . 13 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 93.054.300.000 - 92.310.550.000 92.310.550.000 (743.750.000) 5 . 2 . 1 . 04 . 14 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 58.362.823.918 - 46.340.098.348 46.340.098.348 (12.022.725.570) 5 . 2 . 1 . 04 . 15 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 406.120.000 - 388.145.000 388.145.000 (17.975.000) 5 . 2 . 1 . 04 . 16 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 9.025.575.200 - 8.461.003.600 8.461.003.600 (564.571.600) 5 . 2 . 1 . 04 . 17 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 27.391.050.000 - 26.622.340.000 26.622.340.000 (768.710.000) 5 . 2 . 1 . 04 . 20 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 6.187.000.000 - 6.085.750.000 6.085.750.000 (101.250.000) 5 . 2 . 1 . 04 . 22 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 2.832.081.000 - 2.828.738.000 2.828.738.000 (3.343.000) 5 . 2 . 1 . 04 . 23 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 1.700.000 - 1.700.000 1.700.000 - 5 . 2 . 1 . 04 . 25 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 1.862.300.000 - 1.827.100.000 1.827.100.000 (35.200.000) 5 . 2 . 1 . 04 . 26 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 38.179.926.000 - 35.375.308.400 35.375.308.400 (2.804.617.600) 5 . 2 . 1 . 04 . 27 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.788.566.400 - 6.712.356.400 6.712.356.400 (76.210.000) 5 . 2 . 1 . 04 . 28 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 32.081.455.150 - 27.971.004.512 27.971.004.512 (4.110.450.638) 5 . 2 . 1 . 04 . 29 Belanja Jasa Tenaga Ahli 7.813.045.000 - 6.781.915.740 6.781.915.740 (1.031.129.260) 5 . 2 . 1 . 04 . 30 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.258.954.000 - 11.981.636.400 11.981.636.400 (277.317.600) 5 . 2 . 1 . 04 . 31 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.856.610.000 - 2.602.678.789 2.602.678.789 (253.931.211) 5 . 2 . 1 . 04 . 33 Belanja Jasa Tenaga Supir 1.434.100.000 - 1.311.680.000 1.311.680.000 (122.420.000) 5 . 2 . 1 . 04 . 34 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 480.000.000 - 448.125.000 448.125.000 (31.875.000) 5 . 2 . 1 . 04 . 35 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 915.200.000 - 800.200.000 800.200.000 (115.000.000) 5 . 2 . 1 . 04 . 37 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 66.000.000 - 66.000.000 66.000.000 - s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 5 . 2 . 1 . 04 . 38 Belanja Jasa Tata Rias 453.000.000 - 450.455.000 450.455.000 (2.545.000) 5 . 2 . 1 . 04 . 39 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 1.267.774.780 - 1.223.620.000 1.223.620.000 (44.154.780) 5 . 2 . 1 . 04 . 41 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 1.029.640.300 - 1.016.299.500 1.016.299.500 (13.340.800) 5 . 2 . 1 . 04 . 46 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 663.074.000 - 659.841.000 659.841.000 (3.233.000) 5 . 2 . 1 . 04 . 47 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 470.000.000 - 368.770.000 368.770.000 (101.230.000) 5 . 2 . 1 . 04 . 48 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 35.000.000 - 35.000.000 35.000.000 - 5 . 2 . 1 . 04 . 49 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 300.000.000 - 285.000.000 285.000.000 (15.000.000) 5 . 2 . 1 . 04 . 50 Belanja Jasa Kalibrasi 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 5 . 2 . 1 . 04 . 51 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.045.718.000 - 866.229.800 866.229.800 (179.488.200) 5 . 2 . 1 . 04 . 52 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 120.000.000 - 119.400.000 119.400.000 (600.000) 5 . 2 . 1 . 04 . 53 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 125.000.000 - 125.000.000 125.000.000 - 5 . 2 . 1 . 04 . 55 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.204.523.500 - 2.992.825.500 2.992.825.500 (211.698.000) 5 . 2 . 1 . 04 . 59 Belanja Tagihan Telepon 990.833.400 - 858.420.759 858.420.759 (132.412.641) 5 . 2 . 1 . 04 . 60 Belanja Tagihan Air 541.153.200 - 288.333.236 288.333.236 (252.819.964) 5 . 2 . 1 . 04 . 61 Belanja Tagihan Listrik 54.607.826.694 - 50.684.471.465 50.684.471.465 (3.923.355.229) 5 . 2 . 1 . 04 . 62 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.913.851.000 - 3.856.578.200 3.856.578.200 (57.272.800) 5 . 2 . 1 . 04 . 63 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.843.713.750 - 6.286.428.020 6.286.428.020 (557.285.730) 5 . 2 . 1 . 04 . 64 Belanja Paket/Pengiriman 71.337.500 - 27.666.500 27.666.500 (43.671.000) 5 . 2 . 1 . 04 . 67 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 18.000.000 - 9.921.700 9.921.700 (8.078.300) 5 . 2 . 1 . 04 . 71 Belanja Lembur 1.745.655.000 - 1.489.919.000 1.489.919.000 (255.736.000) 5 . 2 . 1 . 04 . 74 Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator 2.772.000.000 - - - (2.772.000.000) 5 . 2 . 1 . 04 . 75 Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID- 19 63.087.292.030 - 42.683.534.053 42.683.534.053 (20.403.757.977) 5 . 2 . 1 . 05 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 82.171.226.478 - 70.237.631.877 70.237.631.877 (11.933.594.601) 5 . 2 . 1 . 05 . 01 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 927.804.122 - 927.799.288 927.799.288 (4.834) 5 . 2 . 1 . 05 . 05 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 80.583.956.056 - 68.673.382.374 68.673.382.374 (11.910.573.682) 5 . 2 . 1 . 05 . 06 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 136.655.000 - 120.360.180 120.360.180 (16.294.820) 5 . 2 . 1 . 05 . 08 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 522.811.300 - 516.090.035 516.090.035 (6.721.265) 5 . 2 . 1 . 07 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.239.864.921 - 14.368.738.300 14.368.738.300 (1.871.126.621) 5 . 2 . 1 . 07 . 01 Belanja Sewa Tractor 7.600.000 - 7.500.000 7.500.000 (100.000) 5 . 2 . 1 . 07 . 03 Belanja Sewa Excavator 399.880.000 - 396.968.000 396.968.000 (2.912.000) 5 . 2 . 1 . 07 . 05 Belanja Sewa Hauler 2.737.000.000 - 2.685.130.000 2.685.130.000 (51.870.000) 5 . 2 . 1 . 07 . 07 Belanja Sewa Compacting Equipment 196.992.000 - 195.360.000 195.360.000 (1.632.000) s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 5 . 2 . 1 . 07 . 10 Belanja Sewa Alat Pengangkat 26.000.000 - 26.000.000 26.000.000 - 5 . 2 . 1 . 07 . 22 Belanja Sewa Electric Generating Set 732.717.600 - 561.828.600 561.828.600 (170.889.000) 5 . 2 . 1 . 07 . 34 Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya 2.624.400 - 2.624.400 2.624.400 - 5 . 2 . 1 . 07 . 35 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 44.400.000 - 44.400.000 44.400.000 - 5 . 2 . 1 . 07 . 36 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.657.700.000 - 808.220.500 808.220.500 (849.479.500) 5 . 2 . 1 . 07 . 37 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 219.350.000 - 204.850.000 204.850.000 (14.500.000) 5 . 2 . 1 . 07 . 40 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 136.000.000 - 84.859.500 84.859.500 (51.140.500) 5 . 2 . 1 . 07 . 43 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya - - - - - 5 . 2 . 1 . 07 . 57 Belanja Sewa Kapal Terbang - - - - - 5 . 2 . 1 . 07 . 58 Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya 195.720.000 - 127.500.000 127.500.000 (68.220.000) 5 . 2 . 1 . 07 . 17 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 567.471.321 - 454.445.800 454.445.800 (113.025.521) 5 . 2 . 1 . 07 . 18 Belanja Sewa Mebel 2.378.390.600 - 2.369.037.600 2.369.037.600 (9.353.000) 5 . 2 . 1 . 07 . 21 Belanja Sewa Alat Pendingin 574.600.000 - 435.724.000 435.724.000 (138.876.000) 5 . 2 . 1 . 07 . 23 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.122.500 - 8.010.000 8.010.000 (1.112.500) 5 . 2 . 1 . 07 . 37 Belanja Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya 25.000.000 - 23.210.000 23.210.000 (1.790.000) 5 . 2 . 1 . 07 . 28 Belanja Sewa System/Power Supply 720.629.700 - 568.563.400 568.563.400 (152.066.300) 5 . 2 . 1 . 07 . 55 Belanja Sewa Peralatan Umum 4.898.654.800 - 4.857.754.500 4.857.754.500 (40.900.300) 5 . 2 . 1 . 07 . 04 Belanja Sewa Komputer Jaringan 67.320.000 - 67.320.000 67.320.000 - 5 . 2 . 1 . 07 . 06 Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya 636.620.000 - 433.360.000 433.360.000 (203.260.000) 5 . 2 . 1 . 07 . 05 Belanja Sewa Peralatan Permainan 6.072.000 - 6.072.000 6.072.000 - 5 . 2 . 1 . 08 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 26.243.586.400 - 24.759.200.201 24.759.200.201 (1.484.386.199) 5 . 2 . 1 . 08 . 01 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 917.000.000 - 782.638.629 782.638.629 (134.361.371) 5 . 2 . 1 . 08 . 02 Belanja Sewa Bangunan Gudang 248.325.000 - 248.325.000 248.325.000 - 5 . 2 . 1 . 08 . 06 Belanja Sewa Bangunan Kesehatan 399.061.500 - 399.061.500 399.061.500 - 5 . 2 . 1 . 08 . 09 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 633.287.700 - 552.113.000 552.113.000 (81.174.700) 5 . 2 . 1 . 08 . 30 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 310.800.000 - 308.983.000 308.983.000 (1.817.000) 5 . 2 . 1 . 08 . 43 Belanja Sewa Hotel 23.695.110.200 - 22.428.079.072 22.428.079.072 (1.267.031.128) 5 . 2 . 1 . 08 . 50 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 40.002.000 - 40.000.000 40.000.000 (2.000) 5 . 2 . 1 . 10 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya - - - - - 5 . 2 . 1 . 10 . 13 Belanja Sewa Audio Visual - - - - - 5 . 2 . 1 . 10 . 31 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya - - - - - 5 . 2 . 1 . 11 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 10.980.947.300 - 10.194.439.800 10.194.439.800 (786.507.500) s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 5 . 2 . 1 . 11 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 50.000.000 - 39.699.000 39.699.000 (10.301.000) 5 . 2 . 1 . 11 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 1.352.571.050 - 1.216.052.000 1.216.052.000 (136.519.050) 5 . 2 . 1 . 11 . 04 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 153.800.000 - 150.471.000 150.471.000 (3.329.000) 5 . 2 . 1 . 11 . 05 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 144.500.000 - 135.799.000 135.799.000 (8.701.000) 5 . 2 . 1 . 11 . 07 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 2.595.077.000 - 2.425.543.000 2.425.543.000 (169.534.000) 5 . 2 . 1 . 11 . 08 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 1.746.000.000 - 1.728.088.000 1.728.088.000 (17.912.000) 5 . 2 . 1 . 11 . 09 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 1.180.000.000 - 1.081.766.000 1.081.766.000 (98.234.000) 5 . 2 . 1 . 11 . 13 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya - - - - - 5 . 2 . 1 . 11 . 14 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan 883.000.000 - 803.474.500 803.474.500 (79.525.500) 5 . 2 . 1 . 11 . 16 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape 245.000.000 - 240.470.000 240.470.000 (4.530.000) 5 . 2 . 1 . 11 . 18 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 730.999.250 - 565.604.300 565.604.300 (165.394.950) 5 . 2 . 1 . 11 . 19 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 121.000.000 - 120.527.000 120.527.000 (473.000) 5 . 2 . 1 . 11 . 20 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 269.000.000 - 265.072.000 265.072.000 (3.928.000) 5 . 2 . 1 . 11 . 21 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 480.000.000 - 472.037.000 472.037.000 (7.963.000) 5 . 2 . 1 . 11 . 23 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang 80.000.000 - 79.451.000 79.451.000 (549.000) 5 . 2 . 1 . 11 . 33 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan 250.000.000 - 173.322.000 173.322.000 (76.678.000) 5 . 2 . 1 . 11 . 40 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu 700.000.000 - 697.064.000 697.064.000 (2.936.000) s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 5 . 2 . 1 . 12 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 3.968.251.992 - 2.872.848.392 2.872.848.392 (1.095.403.600) 5 . 2 . 1 . 12 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pengembangan Pertanian dan Perdesaan 521.499.992 - 358.257.992 358.257.992 (163.242.000) 5 . 2 . 1 . 12 . 04 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Perindustrian dan Perdagangan 49.852.000 - 49.852.000 49.852.000 - 5 . 2 . 1 . 12 . 06 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Keuangan 160.000.000 - 99.682.500 99.682.500 (60.317.500) 5 . 2 . 1 . 12 . 11 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 249.000.000 - 204.638.500 204.638.500 (44.361.500) 5 . 2 . 1 . 12 . 12 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 1.375.000.000 - 1.149.452.000 1.149.452.000 (225.548.000) 5 . 2 . 1 . 12 . 13 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 722.900.000 - 481.089.900 481.089.900 (241.810.100) 5 . 2 . 1 . 12 . 14 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 890.000.000 - 529.875.500 529.875.500 (360.124.500) 5 . 2 . 1 . 13 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 780.000.000 - 574.247.000 574.247.000 (205.753.000) 5 . 2 . 1 . 13 . 08 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika 780.000.000 - 574.247.000 574.247.000 (205.753.000) 5 . 2 . 1 . 14 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 129.000.000 - 97.000.000 97.000.000 (32.000.000) 5 . 2 . 1 . 14 . 01 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 25.000.000 - 15.000.000 15.000.000 (10.000.000) 5 . 2 . 1 . 14 . 02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 90.000.000 - 75.000.000 75.000.000 (15.000.000) 5 . 2 . 1 . 14 . 03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 14.000.000 - 7.000.000 7.000.000 (7.000.000) 5 . 2 . 1 . 15 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 9.662.428.400 - 7.496.252.400 7.496.252.400 (2.166.176.000) 5 . 2 . 1 . 15 . 01 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.787.215.400 - 4.843.056.900 4.843.056.900 (1.944.158.500) 5 . 2 . 1 . 15 . 02 Belanja Sosialisasi 599.950.000 - 498.082.500 498.082.500 (101.867.500) 5 . 2 . 1 . 15 . 03 Belanja Bimbingan Teknis 492.300.000 - 403.350.000 403.350.000 (88.950.000) 5 . 2 . 1 . 15 . 04 Belanja Diklat Kepemimpinan 1.782.963.000 - 1.751.763.000 1.751.763.000 (31.200.000) 5 . 2 . 1 . 18 Belanja Pemeliharaan Tanah 882.014.600 - 875.338.000 875.338.000 (6.676.600) 5 . 2 . 1 . 18 . 28 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Makam 882.014.600 - 875.338.000 875.338.000 (6.676.600) 5 . 2 . 1 . 19 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.441.384.393 - 19.236.796.814 19.236.796.814 (1.204.587.579) 5 . 2 . 1 . 19 . 02 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- Grader 88.571.800 - 86.983.500 86.983.500 (1.588.300) 5 . 2 . 1 . 19 . 12 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 497.500.000 - 495.451.000 495.451.000 (2.049.000) 5 . 2 . 1 . 19 . 22 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set 725.000.000 - 723.686.000 723.686.000 (1.314.000) s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 5 . 2 . 1 . 19 . 35 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 11.004.598.900 - 10.504.027.701 10.504.027.701 (500.571.199) 5 . 2 . 1 . 19 . 36 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 38.797.000 - 38.698.000 38.698.000 (99.000) 5 . 2 . 1 . 19 . 37 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 3.600.000 - - - (3.600.000) 5 . 2 . 1 . 19 . 63 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin 400.000 - 400.000 400.000 - 5 . 2 . 1 . 19 . 68 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya 64.000.000 - 63.360.000 63.360.000 (640.000) 5 . 2 . 1 . 19 . 86 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi 136.520.000 - 131.918.515 131.918.515 (4.601.485) 5 . 2 . 1 . 19 . 12 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan- Alat Pengolahan Lainnya 51.900.000 - 51.000.000 51.000.000 (900.000) 5 . 2 . 1 . 19 . 13 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor-Mesin Ketik 1.438.010.000 - 1.226.684.173 1.226.684.173 (211.325.827) 5 . 2 . 1 . 19 . 17 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor-Alat Kantor 1.252.500.000 - 1.163.810.500 1.163.810.500 (88.689.500) 5 . 2 . 1 . 19 . 18 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Mebel 249.000.000 - 246.300.000 246.300.000 (2.700.000) 5 . 2 . 1 . 19 . 21 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.157.910.100 - 2.085.277.025 2.085.277.025 (72.633.075) 5 . 2 . 1 . 19 . 23 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.158.200.000 - 968.240.500 968.240.500 (189.959.500) 5 . 2 . 1 . 19 . 32 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio 10.025.000 - 7.925.000 7.925.000 (2.100.000) 5 . 2 . 1 . 19 . 33 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 - 5 . 2 . 1 . 19 . 37 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya 58.555.000 - 6.000.000 6.000.000 (52.555.000) 5 . 2 . 1 . 19 . 94 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio 30.000.000 - 29.964.000 29.964.000 (36.000) s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 5 . 2 . 1 . 19 . 04 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan- Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum 348.576.000 - 325.715.000 325.715.000 (22.861.000) 5 . 2 . 1 . 19 . 45 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan 81.250.000 - 80.800.000 80.800.000 (450.000) 5 . 2 . 1 . 19 . 44 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah 121.000.000 - 116.743.000 116.743.000 (4.257.000) 5 . 2 . 1 . 19 . 45 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara 35.000.000 - 32.230.000 32.230.000 (2.770.000) 5 . 2 . 1 . 19 . 47 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup- Laboratorium Lingkungan 40.000.000 - 39.655.000 39.655.000 (345.000) 5 . 2 . 1 . 19 . 04 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Komputer Jaringan 105.735.000 - 105.735.000 105.735.000 - 5 . 2 . 1 . 19 . 05 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer 379.000.000 - 342.114.900 342.114.900 (36.885.100) 5 . 2 . 1 . 19 . 10 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan 354.735.593 - 353.118.000 353.118.000 (1.617.593) 5 . 2 . 1 . 19 . 11 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya 9.000.000 - 8.960.000 8.960.000 (40.000) 5 . 2 . 1 . 20 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 27.504.078.523 - 26.400.515.289 26.400.515.289 (1.103.563.234) 5 . 2 . 1 . 20 . 01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 14.593.616.934 - 14.324.835.645 14.324.835.645 (268.781.289) 5 . 2 . 1 . 20 . 02 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang 50.000.000 - 49.864.000 49.864.000 (136.000) 5 . 2 . 1 . 20 . 04 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi 588.549.153 - 577.217.244 577.217.244 (11.331.909) 5 . 2 . 1 . 20 . 10 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.709.141.500 - 1.698.523.800 1.698.523.800 (10.617.700) 5 . 2 . 1 . 20 . 11 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga 100.000.000 - 99.941.000 99.941.000 (59.000) 5 . 2 . 1 . 20 . 32 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- 5.855.797.500 - 5.553.294.200 5.553.294.200 (302.503.300) s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 5 . 2 . 1 . 20 . 36 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 4.560.973.436 - 4.050.843.800 4.050.843.800 (510.129.636) 5 . 2 . 1 . 20 . 63 Belanja Pemeliharaan Tugu Titik 46.000.000 - 45.995.600 45.995.600 (4.400) 5 . 2 . 1 . 21 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.622.573.000 - 6.509.570.650 6.509.570.650 (113.002.350) 5 . 2 . 1 . 21 . 03 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan- Jalan Kabupaten 6.041.435.000 - 5.995.438.650 5.995.438.650 (45.996.350) 5 . 2 . 1 . 21 . 48 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 5 . 2 . 1 . 21 . 67 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 43.338.000 - 43.305.000 43.305.000 (33.000) 5 . 2 . 1 . 21 . 87 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya 25.000.000 - 24.970.000 24.970.000 (30.000) 5 . 2 . 1 . 21 . 18 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain 45.500.000 - 43.175.000 43.175.000 (2.325.000) 5 . 2 . 1 . 21 . 26 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya 464.300.000 - 399.682.000 399.682.000 (64.618.000) 5 . 2 . 1 . 22 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 29.700.000 - 29.700.000 29.700.000 - 5 . 2 . 1 . 22 . 65 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi 29.700.000 - 29.700.000 29.700.000 - 5 . 2 . 1 . 23 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 97.529.995.338 - 73.892.801.414 73.892.801.414 (23.637.193.924) 5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.034.096.900 - 27.370.579.465 27.370.579.465 (15.663.517.435) 5 . 2 . 1 . 23 . 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.303.880.850 - 37.887.242.350 37.887.242.350 (4.416.638.500) 5 . 2 . 1 . 23 . 04 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 91.140.000 - 90.500.000 90.500.000 (640.000) 5 . 2 . 1 . 23 . 05 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12.100.877.588 - 8.544.479.599 8.544.479.599 (3.556.397.989) 5 . 2 . 1 . 24 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 170.500.000 - - - (170.500.000) 5 . 2 . 1 . 24 . 01 Belanja Perjalanan Dinas BiasaûLuar Negeri 170.500.000 - - - (170.500.000) 5 . 2 . 1 . 25 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.514.950.000 - 5.364.400.000 5.364.400.000 (150.550.000) 5 . 2 . 1 . 25 . 01 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 1.705.950.000 - 1.652.700.000 1.652.700.000 (53.250.000) 5 . 2 . 1 . 25 . 02 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 181.000.000 - 105.000.000 105.000.000 (76.000.000) 5 . 2 . 1 . 25 . 04 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 83.000.000 - 61.700.000 61.700.000 (21.300.000) 5 . 2 . 1 . 25 . 05 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 3.545.000.000 - 3.545.000.000 3.545.000.000 - 5 . 2 . 1 . 26 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.263.250.000 - 1.213.964.820 1.213.964.820 (49.285.180) s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 5 . 2 . 1 . 26 . 01 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 - 5 . 2 . 1 . 26 . 02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 1.233.250.000 - 1.183.964.820 1.183.964.820 (49.285.180) 5 . 2 . 1 . 88 Belanja Barang dan Jasa BOS 240.779.434.067 - 240.729.473.064 240.729.473.064 (49.961.003) 5 . 2 . 1 . 88 . 01 Belanja Barang dan Jasa BOS 240.779.434.067 - 240.729.473.064 240.729.473.064 (49.961.003) 5 . 2 . 1 . 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 402.305.603.788 - 291.425.912.842 291.425.912.842 (110.879.690.946) 5 . 2 . 1 . 99 . 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 402.305.603.788 - 291.425.912.842 291.425.912.842 (110.879.690.946) 5 . 2 . 2 Belanja Modal Tanah 18.674.397.250 - 17.027.963.000 17.027.963.000 (1.646.434.250) 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Modal Tanah Persil 13.088.052.250 - 11.458.863.000 11.458.863.000 (1.629.189.250) 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 5.705.200.000 - 5.356.450.000 5.356.450.000 (348.750.000) 5 . 2 . 2 . 01 . 07 Belanja Modal Tanah Persil Lainnya 7.382.852.250 - 6.102.413.000 6.102.413.000 (1.280.439.250) 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Modal Lapangan 5.586.345.000 - 5.569.100.000 5.569.100.000 (17.245.000) 5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja Modal Tanah untuk Jalan 5.586.345.000 - 5.569.100.000 5.569.100.000 (17.245.000) 5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Modal Lapangan Lainnya - - - - - 5 . 2 . 3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 197.084.369.576 - 165.360.008.874 165.360.008.874 (31.724.360.702) 5 . 2 . 3 . 01 Belanja Modal Alat Besar Darat 9.569.000.000 - 9.275.632.000 9.275.632.000 (293.368.000) 5 . 2 . 3 . 01 . 03 Belanja Modal Excavator 5.869.000.000 - 5.840.000.000 5.840.000.000 (29.000.000) 5 . 2 . 3 . 01 . 12 Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya 3.700.000.000 - 3.435.632.000 3.435.632.000 (264.368.000) 5 . 2 . 3 . 03 Belanja Modal Alat Bantu 282.713.600 - 282.006.900 282.006.900 (706.700) 5 . 2 . 3 . 03 . 03 Belanja Modal Compressor 41.000.000 - 40.480.000 40.480.000 (520.000) 5 . 2 . 3 . 03 . 04 Belanja Modal Electric Generating Set 30.380.000 - 30.380.000 30.380.000 - 5 . 2 . 3 . 03 . 05 Belanja Modal Pompa 10.000.000 - 9.955.000 9.955.000 (45.000) 5 . 2 . 3 . 03 . 06 Belanja Modal Mesin Bor 2.417.200 - 2.293.300 2.293.300 (123.900) 5 . 2 . 3 . 03 . 16 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 198.916.400 - 198.898.600 198.898.600 (17.800) 5 . 2 . 3 . 04 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 11.382.760.800 - 10.498.990.000 10.498.990.000 (883.770.800) 5 . 2 . 3 . 04 . 01 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 6.518.869.000 - 5.861.625.000 5.861.625.000 (657.244.000) 5 . 2 . 3 . 04 . 02 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 1.573.329.000 - 1.379.850.000 1.379.850.000 (193.479.000) 5 . 2 . 3 . 04 . 04 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 522.825.000 - 522.375.000 522.375.000 (450.000) 5 . 2 . 3 . 04 . 05 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 121.400.000 - 121.400.000 121.400.000 - 5 . 2 . 3 . 04 . 06 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 2.643.337.800 - 2.610.740.000 2.610.740.000 (32.597.800) 5 . 2 . 3 . 04 . 08 Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 5 . 2 . 3 . 05 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 594.461.200 - 530.560.800 530.560.800 (63.900.400) 5 . 2 . 3 . 05 . 04 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya 594.461.200 - 530.560.800 530.560.800 (63.900.400) 5 . 2 . 3 . 09 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 17.464.600 - 17.160.000 17.160.000 (304.600) 5 . 2 . 3 . 09 . 01 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi 17.464.600 - 17.160.000 17.160.000 (304.600) 5 . 2 . 3 . 09 . 10 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya - - - - - 5 . 2 . 3 . 10 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 156.537.100 - 135.969.800 135.969.800 (20.567.300) s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 5 . 2 . 3 . 10 . 01 Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam 121.233.300 - 103.714.800 103.714.800 (17.518.500) 5 . 2 . 3 . 10 . 07 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja 35.303.800 - 32.255.000 32.255.000 (3.048.800) 5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Alat Ukur 795.482.100 - 776.113.740 776.113.740 (19.368.360) 5 . 2 . 3 . 11 . 05 Belanja Modal Alat Kalibrasi 303.008.600 - 300.817.250 300.817.250 (2.191.350) 5 . 2 . 3 . 11 . 10 Belanja Modal Alat Timbangan/Biara 26.449.800 - 25.506.800 25.506.800 (943.000) 5 . 2 . 3 . 11 . 15 Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor 235.465.200 - 234.420.000 234.420.000 (1.045.200) 5 . 2 . 3 . 11 . 18 Belanja Modal Alat Pengukur Penglihatan 27.200.000 - 27.199.000 27.199.000 (1.000) 5 . 2 . 3 . 11 . 21 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 203.358.500 - 188.170.690 188.170.690 (15.187.810) 5 . 2 . 3 . 12 Belanja Modal Alat Pengolahan 257.122.000 - 252.855.900 252.855.900 (4.266.100) 5 . 2 . 3 . 12 . 01 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 122.732.600 - 122.194.700 122.194.700 (537.900) 5 . 2 . 3 . 12 . 08 Belanja Modal Alat Produksi Perikanan 39.888.800 - 39.853.800 39.853.800 (35.000) 5 . 2 . 3 . 12 . 09 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 84.500.600 - 80.807.400 80.807.400 (3.693.200) 5 . 2 . 3 . 12 . 10 Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Alat Kantor 32.179.251.891 - 31.604.849.530 31.604.849.530 (574.402.361) 5 . 2 . 3 . 13 . 01 Belanja Modal Mesin Ketik 47.710.950 - 35.923.300 35.923.300 (11.787.650) 5 . 2 . 3 . 13 . 02 Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah 14.384.000 - 10.396.400 10.396.400 (3.987.600) 5 . 2 . 3 . 13 . 03 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) - - - - - 5 . 2 . 3 . 13 . 04 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 1.130.230.280 - 1.022.098.305 1.022.098.305 (108.131.975) 5 . 2 . 3 . 13 . 05 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 30.986.926.661 - 30.536.431.525 30.536.431.525 (450.495.136) 5 . 2 . 3 . 14 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 24.008.174.328 - 23.157.019.619 23.157.019.619 (851.154.709) 5 . 2 . 3 . 14 . 01 Belanja Modal Mebel 15.830.328.061 - 15.308.078.131 15.308.078.131 (522.249.930) 5 . 2 . 3 . 14 . 02 Belanja Modal Alat Pengukur Waktu - - - - - 5 . 2 . 3 . 14 . 03 Belanja Modal Alat Pembersih 168.000.000 - 166.617.000 166.617.000 (1.383.000) 5 . 2 . 3 . 14 . 04 Belanja Modal Alat Pendingin 1.848.052.100 - 1.815.478.077 1.815.478.077 (32.574.023) 5 . 2 . 3 . 14 . 05 Belanja Modal Alat Dapur 614.610.600 - 537.924.800 537.924.800 (76.685.800) 5 . 2 . 3 . 14 . 06 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.528.756.067 - 5.310.606.611 5.310.606.611 (218.149.456) 5 . 2 . 3 . 14 . 07 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 18.427.500 - 18.315.000 18.315.000 (112.500) 5 . 2 . 3 . 15 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 356.249.660 - 345.866.150 345.866.150 (10.383.510) 5 . 2 . 3 . 15 . 01 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 198.823.900 - 190.636.100 190.636.100 (8.187.800) 5 . 2 . 3 . 15 . 02 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 - 5 . 2 . 3 . 15 . 03 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 49.543.660 - 48.479.950 48.479.950 (1.063.710) 5 . 2 . 3 . 15 . 04 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 68.795.100 - 67.663.100 67.663.100 (1.132.000) 5 . 2 . 3 . 15 . 05 Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat - - - - - 5 . 2 . 3 . 15 . 07 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 9.087.000 - 9.087.000 9.087.000 - 5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Alat Studio 7.285.065.900 - 2.438.934.260 2.438.934.260 (4.846.131.640) 5 . 2 . 3 . 16 . 01 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 287.750.000 - 56.000.000 56.000.000 (231.750.000) 5 . 2 . 3 . 16 . 02 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 6.235.445.900 - 1.667.889.260 1.667.889.260 (4.567.556.640) 5 . 2 . 3 . 16 . 03 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 16.870.000 - - - (16.870.000) s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 5 . 2 . 3 . 16 . 05 Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 5 . 2 . 3 . 16 . 06 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 735.000.000 - 705.045.000 705.045.000 (29.955.000) 5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Alat Komunikasi 1.358.723.340 - 265.184.192 265.184.192 (1.093.539.148) 5 . 2 . 3 . 17 . 01 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 136.300.000 - 131.890.000 131.890.000 (4.410.000) 5 . 2 . 3 . 17 . 08 Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 5 . 2 . 3 . 17 . 09 Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional 1.015.420.000 - - - (1.015.420.000) 5 . 2 . 3 . 17 . 11 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 197.003.340 - 123.294.192 123.294.192 (73.709.148) 5 . 2 . 3 . 20 Belanja Modal Alat Kedokteran 75.925.353.662 - 57.428.648.467 57.428.648.467 (18.496.705.195) 5 . 2 . 3 . 20 . 01 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 906.198.400 - 739.782.676 739.782.676 (166.415.724) 5 . 2 . 3 . 20 . 02 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 65.000 - - - (65.000) 5 . 2 . 3 . 20 . 03 Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana 5.516.700 - 5.516.700 5.516.700 - 5 . 2 . 3 . 20 . 04 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah - - - - - 5 . 2 . 3 . 20 . 05 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 1.887.000 - 1.887.000 1.887.000 - 5 . 2 . 3 . 20 . 29 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 75.011.686.562 - 56.681.462.091 56.681.462.091 (18.330.224.471) 5 . 2 . 3 . 21 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 7.275.592.700 - 6.332.185.011 6.332.185.011 (943.407.689) 5 . 2 . 3 . 21 . 05 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 7.275.592.700 - 6.332.185.011 6.332.185.011 (943.407.689) 5 . 2 . 3 . 22 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 380.410.000 - 237.564.800 237.564.800 (142.845.200) 5 . 2 . 3 . 22 . 11 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 202.610.000 - 194.899.100 194.899.100 (7.710.900) 5 . 2 . 3 . 22 . 12 Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi 177.800.000 - 42.665.700 42.665.700 (135.134.300) 5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 103.000.000 - 10.000.000 10.000.000 (93.000.000) 5 . 2 . 3 . 24 . 01 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia - - - - - 5 . 2 . 3 . 24 . 02 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika - - - - - 5 . 2 . 3 . 24 . 03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar - - - - - 5 . 2 . 3 . 24 . 04 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan - - - - - 5 . 2 . 3 . 24 . 05 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah 93.000.000 - - - (93.000.000) 5 . 2 . 3 . 24 . 07 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS - - - - - 5 . 2 . 3 . 24 . 15 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 5 . 2 . 3 . 24 . 16 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya - - - - - 5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi 2.519.900 - 2.500.000 2.500.000 (19.900) 5 . 2 . 3 . 30 . 05 Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu 2.519.900 - 2.500.000 2.500.000 (19.900) 5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Komputer Unit 9.397.172.400 - 8.782.262.650 8.782.262.650 (614.909.750) s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Komputer Jaringan 806.000.000 - 533.941.750 533.941.750 (272.058.250) 5 . 2 . 3 . 31 . 02 Belanja Modal Personal Computer 8.544.752.000 - 8.219.704.500 8.219.704.500 (325.047.500) 5 . 2 . 3 . 31 . 03 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 46.420.400 - 28.616.400 28.616.400 (17.804.000) 5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Peralatan Komputer 14.312.623.870 - 11.605.108.070 11.605.108.070 (2.707.515.800) 5 . 2 . 3 . 32 . 01 Belanja Modal Peralatan Mainframe - - - - - 5 . 2 . 3 . 32 . 02 Belanja Modal Peralatan Mini Computer - - - - - 5 . 2 . 3 . 32 . 03 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 738.858.900 - 719.013.500 719.013.500 (19.845.400) 5 . 2 . 3 . 32 . 04 Belanja Modal Peralatan Jaringan 272.198.970 - 247.915.970 247.915.970 (24.283.000) 5 . 2 . 3 . 32 . 05 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 13.301.566.000 - 10.638.178.600 10.638.178.600 (2.663.387.400) 5 . 2 . 3 . 40 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi 7.968.100 - - - (7.968.100) 5 . 2 . 3 . 40 . 02 Belanja Modal Elektrik 7.968.100 - - - (7.968.100) 5 . 2 . 3 . 43 Belanja Modal Alat Pelindung 54.800.500 - 40.646.750 40.646.750 (14.153.750) 5 . 2 . 3 . 43 . 06 Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya 54.800.500 - 40.646.750 40.646.750 (14.153.750) 5 . 2 . 3 . 44 Belanja Modal Alat SAR 240.185.875 - 233.851.375 233.851.375 (6.334.500) 5 . 2 . 3 . 44 . 01 Belanja Modal Alat Penolong 40.186.125 - 34.971.375 34.971.375 (5.214.750) 5 . 2 . 3 . 44 . 02 Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian 199.999.750 - 198.880.000 198.880.000 (1.119.750) 5 . 2 . 3 . 44 . 04 Belanja Modal Alat SAR Lainnya - - - - - 5 . 2 . 3 . 45 Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan 24.030.400 - - - (24.030.400) 5 . 2 . 3 . 45 . 06 Belanja Modal Alat Ukur Peralatan Faslektrik 24.030.400 - - - (24.030.400) 5 . 2 . 3 . 48 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 890.750.550 - 885.620.700 885.620.700 (5.129.850) 5 . 2 . 3 . 48 . 02 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 515.154.150 - 511.821.600 511.821.600 (3.332.550) 5 . 2 . 3 . 48 . 03 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 375.596.400 - 373.799.100 373.799.100 (1.797.300) 5 . 2 . 3 . 51 Belanja Modal Peralatan Olahraga 226.955.100 - 220.478.160 220.478.160 (6.476.940) 5 . 2 . 3 . 51 . 02 Belanja Modal Peralatan Permainan 105.685.000 - 99.425.650 99.425.650 (6.259.350) 5 . 2 . 3 . 51 . 06 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 121.270.100 - 121.052.510 121.052.510 (217.590) 5 . 2 . 4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 192.197.614.238 - 181.629.105.305 181.629.105.305 (10.568.508.933) 5 . 2 . 4 . 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 188.117.353.238 - 177.598.916.305 177.598.916.305 (10.518.436.933) 5 . 2 . 4 . 01 . 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 74.204.348.315 - 73.702.005.849 73.702.005.849 (502.342.466) 5 . 2 . 4 . 01 . 05 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium - - - - - 5 . 2 . 4 . 01 . 06 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 66.150.168.833 - 60.814.009.200 60.814.009.200 (5.336.159.633) 5 . 2 . 4 . 01 . 08 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah 7.406.501.000 - 7.075.614.400 7.075.614.400 (330.886.600) 5 . 2 . 4 . 01 . 10 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 20.538.537.350 - 18.595.060.996 18.595.060.996 (1.943.476.354) 5 . 2 . 4 . 01 . 11 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 1.107.559.000 - 1.106.196.000 1.106.196.000 (1.363.000) 5 . 2 . 4 . 01 . 16 Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan 1.091.017.500 - 1.004.735.000 1.004.735.000 (86.282.500) 5 . 2 . 4 . 01 . 30 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 197.500.000 - 186.030.900 186.030.900 (11.469.100) 5 . 2 . 4 . 01 . 32 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 7.031.553.000 - 6.872.010.200 6.872.010.200 (159.542.800) 5 . 2 . 4 . 01 . 36 Belanja Modal Taman 5.645.207.558 - 5.600.762.000 5.600.762.000 (44.445.558) s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 5 . 2 . 4 . 01 . 37 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 4.744.960.682 - 2.642.491.760 2.642.491.760 (2.102.468.922) 5 . 2 . 4 . 02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 17.500.000 - 17.500.000 17.500.000 - 5 . 2 . 4 . 02 . 12 Belanja Modal Rumah Tidak Bersusun 17.500.000 - 17.500.000 17.500.000 - 5 . 2 . 4 . 05 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 4.062.761.000 - 4.012.689.000 4.012.689.000 (50.072.000) 5 . 2 . 4 . 05 . 04 Belanja Modal Pagar 4.062.761.000 - 4.012.689.000 4.012.689.000 (50.072.000) 5 . 2 . 5 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 599.636.734.920 - 589.626.590.753 589.626.590.753 (10.010.144.167) 5 . 2 . 5 . 01 Belanja Modal Jalan 210.924.756.675 - 206.336.399.440 206.336.399.440 (4.588.357.235) 5 . 2 . 5 . 01 . 03 Belanja Modal Jalan Kabupaten 204.176.019.997 - 199.612.251.440 199.612.251.440 (4.563.768.557) 5 . 2 . 5 . 01 . 10 Belanja Modal Jalan Lainnya 6.748.736.678 - 6.724.148.000 6.724.148.000 (24.588.678) 5 . 2 . 5 . 02 Belanja Modal Jembatan 27.965.497.000 - 27.188.085.500 27.188.085.500 (777.411.500) 5 . 2 . 5 . 02 . 03 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 11.680.771.000 - 11.534.819.100 11.534.819.100 (145.951.900) 5 . 2 . 5 . 02 . 13 Belanja Modal Jembatan Lainnya 16.284.726.000 - 15.653.266.400 15.653.266.400 (631.459.600) 5 . 2 . 5 . 03 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 231.150.673.685 - 228.487.512.600 228.487.512.600 (2.663.161.085) 5 . 2 . 5 . 03 . 03 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 8.160.051.000 - 7.405.167.000 7.405.167.000 (754.884.000) 5 . 2 . 5 . 03 . 08 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 222.990.622.685 - 221.082.345.600 221.082.345.600 (1.908.277.085) 5 . 2 . 5 . 07 Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 191.160.600 - 191.158.829 191.158.829 (1.771) 5 . 2 . 5 . 07 . 02 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air 191.160.600 - 191.158.829 191.158.829 (1.771) 5 . 2 . 5 . 08 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 2.523.568.000 - 2.519.828.000 2.519.828.000 (3.740.000) 5 . 2 . 5 . 08 . 05 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 2.523.568.000 - 2.519.828.000 2.519.828.000 (3.740.000) 5 . 2 . 5 . 09 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 7.666.323.540 - 7.645.721.000 7.645.721.000 (20.602.540) 5 . 2 . 5 . 09 . 06 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 7.666.323.540 - 7.645.721.000 7.645.721.000 (20.602.540) 5 . 2 . 5 . 10 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 3.476.613.000 - 3.417.525.000 3.417.525.000 (59.088.000) 5 . 2 . 5 . 10 . 03 Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam 3.476.613.000 - 3.417.525.000 3.417.525.000 (59.088.000) 5 . 2 . 5 . 11 Belanja Modal Instalasi Air Kotor 87.171.754.600 - 86.205.334.564 86.205.334.564 (966.420.036) 5 . 2 . 5 . 11 . 01 Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik 7.670.000.000 - 7.670.000.000 7.670.000.000 - 5 . 2 . 5 . 11 . 04 Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya 79.501.754.600 - 78.535.334.564 78.535.334.564 (966.420.036) 5 . 2 . 5 . 12 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 187.600.000 - 187.513.600 187.513.600 (86.400) 5 . 2 . 5 . 12 . 03 Belanja Modal Bangunan Penampung 187.600.000 - 187.513.600 187.513.600 (86.400) 5 . 2 . 5 . 19 Belanja Modal Instalasi Lain 15.653.243.000 - 15.649.078.400 15.649.078.400 (4.164.600) 5 . 2 . 5 . 19 . 01 Belanja Modal Instalasi Lain 15.653.243.000 - 15.649.078.400 15.649.078.400 (4.164.600) 5 . 2 . 5 . 20 Belanja Modal Jaringan Air Minum 12.495.000.000 - 11.567.889.000 11.567.889.000 (927.111.000) 5 . 2 . 5 . 20 . 04 Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah 12.495.000.000 - 11.567.889.000 11.567.889.000 (927.111.000) 5 . 2 . 5 . 23 Belanja Modal Jaringan Gas 230.544.820 - 230.544.820 230.544.820 - 5 . 2 . 5 . 23 . 05 Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya 230.544.820 - 230.544.820 230.544.820 - 5 . 2 . 6 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.977.030.700 - 1.959.855.700 1.959.855.700 (17.175.000) 5 . 2 . 6 . 01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 1.664.745.700 - 1.657.836.700 1.657.836.700 (6.909.000) 5 . 2 . 6 . 01 . 01 Belanja Modal Buku Umum 92.930.750 - 92.825.000 92.825.000 (105.750) s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 5 . 2 . 6 . 01 . 02 Belanja Modal Buku Filsafat 15.970.000 - 15.720.000 15.720.000 (250.000) 5 . 2 . 6 . 01 . 03 Belanja Modal Buku Agama 26.036.000 - 25.936.000 25.936.000 (100.000) 5 . 2 . 6 . 01 . 04 Belanja Modal Buku Ilmu Sosial 28.281.000 - 28.069.000 28.069.000 (212.000) 5 . 2 . 6 . 01 . 05 Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 16.011.850 - 15.873.000 15.873.000 (138.850) 5 . 2 . 6 . 01 . 06 Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 22.051.000 - 21.776.000 21.776.000 (275.000) 5 . 2 . 6 . 01 . 07 Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 28.285.150 - 27.930.000 27.930.000 (355.150) 5 . 2 . 6 . 01 . 08 Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga 37.060.450 - 36.617.000 36.617.000 (443.450) 5 . 2 . 6 . 01 . 09 Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah 26.884.800 - 26.645.000 26.645.000 (239.800) 5 . 2 . 6 . 01 . 12 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 1.371.234.700 - 1.366.445.700 1.366.445.700 (4.789.000) 5 . 2 . 6 . 03 Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan 67.200.000 - 58.520.000 58.520.000 (8.680.000) 5 . 2 . 6 . 03 . 03 Belanja Modal Lukisan dan Ukiran 67.200.000 - 58.520.000 58.520.000 (8.680.000) 5 . 2 . 6 . 09 Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan 50.000.000 - 49.949.000 49.949.000 (51.000) 5 . 2 . 6 . 09 . 04 Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya 50.000.000 - 49.949.000 49.949.000 (51.000) 5 . 2 . 6 . 12 Belanja Modal Ternak - - - - - 5 . 2 . 6 . 12 . 01 Belanja Modal Ternak Potong - - - - - 5 . 2 . 6 . 14 Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip) - - - - - 5 . 2 . 6 . 14 . 01 Belanja Modal Ikan Budidaya - - - - - 5 . 2 . 6 . 24 Belanja Modal Tanaman 1.035.000 - - - (1.035.000) 5 . 2 . 6 . 24 . 01 Belanja Modal Tanaman 1.035.000 - - - (1.035.000) 5 . 2 . 6 . 27 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 194.050.000 - 193.550.000 193.550.000 (500.000) 5 . 2 . 6 . 27 . 05 Belanja Modal Software 94.050.000 - 94.000.000 94.000.000 (50.000) 5 . 2 . 6 . 27 . 09 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya 100.000.000 - 99.550.000 99.550.000 (450.000) SURPLUS / DEFISIT (343.572.263.560) - 281.009.590.026 281.009.590.026 624.581.853.586 6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 345.572.263.560 - 345.572.263.560 345.572.263.560 - 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 345.572.263.560 - 345.572.263.560 345.572.263.560 - 6 . 1 . 1 . 01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah 138.654.642.160 - - - (138.654.642.160) 6 . 1 . 1 . 01 . 06 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel 744.318.706 - - - (744.318.706) 6 . 1 . 1 . 01 . 07 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran 4.695.165.333 - - - (4.695.165.333) 6 . 1 . 1 . 01 . 08 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan 523.782.345 - - - (523.782.345) 6 . 1 . 1 . 01 . 09 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame 868.116.196 - - - (868.116.196) 6 . 1 . 1 . 01 . 10 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan 11.237.802.017 - - - (11.237.802.017) 6 . 1 . 1 . 01 . 11 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir 114.349.143 - - - (114.349.143) 6 . 1 . 1 . 01 . 12 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah 914.839.652 - - - (914.839.652) 6 . 1 . 1 . 01 . 13 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Sarang Burung Walet 33.920 - - - (33.920) s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH / (KURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 6 . 1 . 1 . 01 . 14 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 136.221.776 - - - (136.221.776) 6 . 1 . 1 . 01 . 15 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 29.889.178.376 - - - (29.889.178.376) 6 . 1 . 1 . 01 . 16 Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 89.530.834.696 - - - (89.530.834.696) 6 . 1 . 1 . 02 Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah 14.996.410.694 - - - (14.996.410.694) 6 . 1 . 1 . 02 . 01 Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum 61.957.367 - - - (61.957.367) 6 . 1 . 1 . 02 . 02 Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha 454.522.564 - - - (454.522.564) 6 . 1 . 1 . 02 . 03 Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu 14.479.930.763 - - - (14.479.930.763) 6 . 1 . 1 . 03 Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.671.422.338 - - - (5.671.422.338) 6 . 1 . 1 . 03 . 02 Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 5.671.422.338 - - - (5.671.422.338) 6 . 1 . 1 . 04 Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah 8.006.776.811 - - - (8.006.776.811) 6 . 1 . 1 . 04 . 01 Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan 358.728.300 - - - (358.728.300) 6 . 1 . 1 . 04 . 05 Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro 2.738.406.097 - - - (2.738.406.097) 6 . 1 . 1 . 04 . 07 Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga 2.939.549.176 - - - (2.939.549.176) 6 . 1 . 1 . 04 . 08 Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 132.819.875 - - - (132.819.875) 6 . 1 . 1 . 04 . 09 Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - - - - - 6 . 1 . 1 . 04 . 11 Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 270.253.297 - - - (270.253.297) 6 . 1 . 1 . 04 . 12 Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah 808.215.796 - - - (808.215.796) 6 . 1 . 1 . 04 . 13 Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah 13.138.520 - - - (13.138.520) 6 . 1 . 1 . 04 . 15 Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian 745.665.750 - - - (745.665.750) 6 . 1 . 1 . 05 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat 7.505.484.028 - - - (7.505.484.028) 0 e » .4. e KO0£ REKEKTNG OBUU ANGGARAN KMLmfll »/d PERIODS LALU PERIODS 1N1 TOTAL LEBIH ! fKURANQf 6 , 1 . 1 . 05 . 78 felampauaii Penerimaan Pendapatan Tmiisfisr.Transfer Pemcrintah Pusat-Dana Pertmÿbangun -Dana Transfer Jihusus-Dana Aloka-si Khuaus Non Fisik-EJajituon CJpcrnaion&l Kcsfhfllan dan fccluarga EJTrencana (BOKKB]-BAhluArt Operational Krachatan fBOKf 7.50 5.48+. 028 (7.505-434.028) til.J,07 Pclampoilan fcncHmoan Lain-Laln Pendapatan Dae rah yang Sah-Pendttpat&n HLbah - - 345.572.263.560 34S,573ÿa.S60 345.573.363,560 6 . 1 , 1 . 07 . 01 Pciampauan Penerimaan Lain-Laln Pendapatan Daerah yang Seh-Bendapatan Hibah dari PemeriTitah Pusat 3*5,572.563.560 345.572,263.360 3 45.572.263.560 6 . 1 . 1 . 14 Penghematan Belanja-Belaf\ja Optrasi 69.915.131.573 - - ÿ fG9.9IS.IJI.57Jf 6 . 1 . ] . 14 . 01 Penghematan Belanja Pcgaivai-Gaji dan TunjanRan ASN 69.915.13L.573 - - " (69.915-131 573) tf.1.1.17 Sisa Belanja. Transfer 21.285.S62.096 - - - f3I.3BS.S6a.OSS,) 6 , 1,1 , 17 , 04 Sisa BeJanja B&nlu&n Keu&HBQn-B;irLl.iiaii I&; uan|jaii Oaernh Pnovlrsi ke Kflbupaten/ Kota 21.285.362.056 ÿ -<21.265 362.096] (.1.1.31 Sisa Leb{h Ptrhltungan Anggaran BLUD 78.580.804.352 ÿ ÿ f78.5S0S04.3S2i 6.11.21.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggahin BLUD 73.580.804.352 - - 178.5S0.904.3 52\ c.i.i.aa Sina Ditnti BOS 955.729. SOS - ÿ (955.729.50Bi 6 . 1 . 1 . 22 . 01 Sisa Dana BOS 055.729.508 - - (955.729.50SJ 6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2000.d00.000 - -(3.000.000,000} 6-2.2 PtayertAbn Modal DacrH-h 2,000.000.000 - . (2.000,000.000) 6 ,2.2.02 Psnyvrtaan Modal Daerah pada BUMD 2.000.000.000 - 4-(2.000.000,000) 0 . 2,2.02.01 Penyerlii&ji Modbil Daerah pads BUMD 2 000 000.000 - -(2.000.000.000) PEMBIAVAAN NETTO 343.S73.263.560 - 345.572.263.560 3 *5.572- 26 3.5 60 2.000.000.000 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN - - 626.5S I.853.5S6 626.561,853.686 626. SSI .853.586 (dalam rupiah) Uraian Ref 2021 2020 ASET 4.5.1 ASET LANCAR 4.5.1.1 Kas di Kas Daerah 4.5.1.1.1.1 375.269.402.187,00 265.989.406.200,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 4.5.1.1.1.2 573.298.550,00 46.323.500,00 Kas di Bendahara Penerimaan 4.5.1.1.1.3 4.609.091,00 - Kas di BLUD 4.5.1.1.1.4 250.519.167.594,00 78.594.870.351,62 Kas Lainnya 4.5.1.1.1.5 215.376.164,00 955.729.508,00 Investasi Jangka Pendek - - Piutang Pajak 4.5.1.1.2.1 667.017.984.683,80 617.919.990.132,80 Penyisihan Piutang Pajak (474.323.150.998,90) (440.016.563.097,20) Piutang Pajak Netto 192.694.833.684,90 177.903.427.035,60 Piutang Retribusi 4.5.1.1.2.2 2.859.046.047,00 2.588.282.625,00 Penyisihan Piutang Retribusi (1.773.866.139,50) (1.425.449.406,67) Piutang Retribusi Netto 1.085.179.907,50 1.162.833.218,33 Piutang Lainnya 4.5.1.1.2.3 54.594.476.283,47 63.976.592.319,77 Penyisihan Piutang Lainnya (16.453.241.317,68) (12.549.797.032,74) Piutang lainnya Netto 38.141.234.965,79 51.426.795.287,03 Belanja Dibayar Dimuka 4.5.1.1.4 519.870.077,82 911.357.102,69 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - - Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto - - Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi 4.5.1.1.3 1.425.758.244,89 1.478.935.326,22 Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi - - Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto 1.425.758.244,89 1.478.935.326,22 Persediaan 4.5.1.1.5 187.443.626.625,56 47.238.962.045,21 Jumlah Aset Lancar 1.047.892.357.092,46 625.708.639.574,70 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman Jangka Panjang - - Investasi dalam Surat Utang Negara - - Investasi Nonpermanen Lainnya 4.5.1.2.1 12.747.107.976,30 12.673.206.922,30 Penyisihan Investasi Non Permanen (7.693.337.200,00) (7.733.794.375,00) Jumlah Investasi Nonpermanen 5.053.770.776,30 4.939.412.547,30 Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 4.5.1.2.2 161.545.350.270,46 147.017.783.708,91 Investasi Permanen Lainnya - - Jumlah Investasi Permanen 161.545.350.270,46 147.017.783.708,91 Jumlah Investasi Jangka Panjang 166.599.121.046,76 151.957.196.256,21 ASET TETAP 4.5.1.3 Tanah 4.5.1.3.1 1.502.938.224.923,20 1.483.306.737.773,20 Peralatan dan Mesin 4.5.1.3.2 1.133.558.562.833,47 986.766.356.827,87 Gedung dan Bangunan 4.5.1.3.3 1.917.896.273.155,29 1.826.391.535.340,01 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 4.5.1.3.4 3.815.883.777.223,96 3.460.235.052.982,07 Aset Tetap Lainnya 4.5.1.3.5 87.677.836.176,71 87.163.851.592,71 Konstruksi dalam Pengerjaan 4.5.1.3.6 108.821.065.186,21 68.482.933.059,00 Akumulasi Penyusutan 4.5.1.3.7 (3.784.726.224.123,34) (3.450.911.637.340,91) Jumlah Aset Tetap 4.782.049.515.375,50 4.461.434.830.233,95 DANA CADANGAN Dana Cadangan - - Jumlah Dana Cadangan - - ASET LAINNYA 4.5.1.4 Tagihan Penjualan Angsuran - - Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran - - Tagihan Penjualan Angsuran Netto - - Tuntutan Ganti Rugi 4.5.1.4.1 112.537.361,11 382.627.027,78 PenyisihanTuntutan Ganti Rugi - - Tuntutan Ganti Rugi Netto 112.537.361,11 382.627.027,78 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 4.5.1.4.2 55.929.730.159,00 55.929.730.159,00 Aset Tak Berwujud 4.5.1.4.3 17.715.392.802,00 15.271.152.802,00 Amortisasi Aset Tak Berwujud (12.826.805.357,75) (11.507.016.386,00) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 KABUPATEN KARAWANG Nomor : 09 Tahun 2022 Tanggal : 31 Oktober 2022 Lampiran X.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Drain Ref 2021 2020 Asct Tuk Bcrwujud Nelio 4.888.587.444,25 3.764.136.416.00 Asel Laln-Lain 4.5.1.4.4 244.359.117.164.35 225.746.063.776.28 Jumlnh Aiet Lainnya 305.289.972.128,71 285.822.557.379,06 JUMIAH A8ET r~r- a * /y ÿ « /* 4 j n6.301.830.965.643,43 5.524.923.223.443,92 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANOKA PENDEK 4.5.2 Utang Pcrhitungan Pihak Kcliga (PFK) 4.S.2.1 T - ~ Ulang Bungu - Baginn Lancar Ulang Jangka Panjang 4.5.2.1.1 - Prndapalan Dilerima Dimuka I Tv «>n VJ«t! n vi in 4.5.2.1.2 4.5.2.1.3 4.5.2.1.4 9.059.771.826,35 25.063.378.080.00 26.573.126.846,61 11.619.902.082,98 10.505.383.220,00 35.467.575.756.40 Ulang ucianjn Ulang Jangka Fcndck Lainnya Jumlnh Kcwajiban Jangka Pcndck 60.696.276.752,96 57.592.861.059,38 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG -- Ulang Dalam Ncgcri - Scktor Prrbankan - Utang Dalam Ncgcrt . Obiigast - Premium (Diskonto) Obligasi Ulang Jangka Panjang Lainnya - Jomlah Kcwajiban Jangka Panjang - - JUMLAH KEWAJIBAN JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 4.5.3 60.696.276.752,96 6.241.134.688.890.47 57.592.861.059,38 5.467.330.362.384,54 6.301.830.965.643.43 5.524.923.223.443,92 URAIAN Ref 2021 2020 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 4.6.1 Arus Masuk Kas Penerimaan Pajak Daerah 1.013.542.395.893,00 901.315.925.354,00 Penerimaan Retribusi Daerah 68.939.040.574,00 60.698.916.657,00 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.946.102.415,00 11.017.769.694,00 Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 561.045.566.089,00 329.224.512.433,35 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 377.053.774.892,00 293.267.130.995,00 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 50.530.913.601,00 57.048.679.904,00 Penerimaan Dana Alokasi Umum 1.199.911.350.000,00 1.211.636.504.021,00 Penerimaan Dana Alokasi Khusus 436.903.830.692,00 428.454.098.696,00 Penerimaan Dana Otonomi Khusus - - Penerimaan Dana Penyesuaian 432.528.262.000,00 381.812.841.000,00 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 407.001.272.661,00 391.809.655.740,00 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya 125.921.060.009,00 22.257.120.000,00 Penerimaan Hibah 269.979.583.000,00 284.627.413.936,00 Penerimaan Dana Darurat - - Penerimaan Lainnya - - Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa - - Jumlah Arus Masuk Kas 4.951.303.151.826,00 4.373.170.568.430,35 Arus Keluar Kas Pembayaran Pegawai 1.472.994.277.529,00 1.674.792.123.017,00 Pembayaran Barang 1.389.632.190.790,62 1.247.812.609.217,50 Pembayaran Bunga - - Pembayaran Subsidi - - Pembayaran Hibah 73.052.535.524,00 167.261.700.581,00 Pembayaran Bantuan Sosial 134.686.293.720,00 55.761.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 529.241.863.900,00 525.034.720.700,00 Pembayaran Tak Terduga 13.724.400.000,00 141.663.547.885,00 Pembayaran Bagi Hasil Pajak 96.017.471.300,00 74.468.905.200,00 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi 5.718.742.422,00 5.159.565.553,00 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - Pembayaran Kejadian Luar Biasa - - Jumlah Arus Keluar Kas 3.715.067.775.185,62 3.891.954.172.153,50 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 1.236.235.376.640,38 481.216.396.276,85 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan 4.6.2 Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan - - Penjualan atas Tanah - - Penjualan atas Peralatan dan Mesin 103.480.000,00 767.192.300,00 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 274.257.018,00 12.000.000,00 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan - - Penjualan Aset Tetap - - Penjualan Aset Lainnya - 317.100.000,00 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen - - Jumlah Arus Masuk Kas 377.737.018,00 1.096.292.300,00 Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Perolehan Tanah 17.027.963.000,00 2.249.646.200,00 Perolehan Peralatan dan Mesin 165.360.008.874,00 89.011.650.824,00 Perolehan Gedung dan Bangunan 181.629.105.305,00 52.783.793.856,00 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 589.626.590.753,00 127.579.463.100,00 Perolehan Aset Tetap Lainnya 1.959.855.700,00 5.596.842.957,00 Perolehan Aset Lainnya - - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - 22.400.000.000,00 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen - - Jumlah Arus Keluar Kas 955.603.523.632,00 299.621.396.937,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (955.225.786.614,00) (298.525.104.637,00) KABUPATEN KARAWANG LAPORAN ARUS KAS (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 Nomor : 09 Tahun 2022 Tanggal : 31 Oktober 2022 Lampiran X.2;: Peraturan Daerah Kabupaten Karawang URAIAN Ref 2G21 2020 Ann Kai dart AktlvJtM Pendanaan/Pcroblayaan ÿmi Uinit Km 4.6.3 Pinjaman Dalam Ncgrn Prrnrrinfnh Pu*at _ rinjomon Dalam Ncrch Prmcrintoh Darrah Loinnyo - - Pinjaman DuUir Nrgcn LrmbuRji KruanRan Bank - - Pinjnman Dalam Ntgrrl Icmboga Kcuongnn Bukan Bank - - Pinjumnn Dalam NcRcn - OMirk.i - - Pinjaman Dolom Nfprt . Loiruiya - - IVncrtmaiin Krmboll llnjnmnn kcpndn IVru«ahuan Neftara - - Prncrimaan Krmbali Pinjaman krpadu Prmaahoan Darrah - - 1,rncrirno.in Krmboli Pinjaman kepado IVmrnninh Dacrah Lalnnya - - Pciuairan Dana Cadaiu/an . . llasH Prn/ualan Kckayaan Darrah yang Dipaahkan - - Jumlah Aroa Maaak Rai - - Araa Krluar Kaa Prmhayaran Pokok Pinjaman Dalam North - Prmrrinlah Puut - - Prmbayarnn Pokok Pinjaman Dolom Negeri - Pcmertntoh Dacrah l-ainnya - - Prmbayarnn I,okok hnjuman Dalam Ncgcri - lxmbaita Keunngan Bank - - Prmbayaran Pokok Pinjaman Dalam Nrfcrn - Iÿmbaga Kruangan Bukan . . Bank Itmbayoron Pokok Pinjaman Dalam Ncgcri ÿ Obhgumi - - Pcmbayniun Pokok Pinjaman Dalam NrRcn - Lalnnya - - Pemberian Pinjaman kepada Perusuhaon Ncguiu - - Pemberton Pinjaman kepada Pcmiuhaan Dacrah - - IVmbennn Pinjaman kepada Pemcnnlah Dacrah Uunnya - - Pvmbenlukan Dana Cadangan - - Pcnycitaan Modal Pcnu-rmlah Dacrah - - Jumlah Arus Kcluur Ka* Ami Kas Brraih dart Aktivito* . - Prndanaari/Prnibiayuan Am* Km Bcraih dan Aktivitas Pcndonoan/Pttnbioyaun - - Ajo» Kaa dart Akttotaa Tranaltoria/Honan«aran An,. ||aanb If.. 4.6.4 AIUl JltlUl AU Pcnrrtmoan Pahllun®un Flhak Krttga (PFK1 238.127.108.517,00 181.603.091.292,00 Jumlah Arua MomuI, Ka, 238.127.108.517,00 181.603.091.292,00 Araa Krluar Kaa Pcngrluaran Pcrhilungan Fihak Keiiga (PFK) 238.127.108.517,00 181.603.091.292,00 Jumlah Am, Kduar Ka. 238.127.108.517,00 181.603.091.292,00 Am* Kos Brraih dari Aktivilaa Iranallorla/Non AnRKaran - - 281.009.590.026,38 182.691.291.639,85 Soldo Awol Kaa di BUD & Ka* di Bcndahora Pcngcluaran 345.572.263.559,62 162.880.971.919,77 Soldo Akhir Kua di BUD dan Ku* di Bcnduhorn Penfleluaran 375.842.700.737,00 266.035.729.700,00 Soldo Akhir Ka* di Brnduham Pcnrrlmaan 4.609.091,00 - Soldo Akhir Ka* dl BLUD 250.519.167.594,00 78.580.804.351.62 Saldo Akhir Ka* Di Bcndahara kopita»i - - Soldo Akhir Kn. Di Bcndahara BOS 215.376.164,00 955.729.508,00 8aldo Akhir Kaa 626.581.853.586,00 345.572.263.559,62 st, .,L.4 , < o 8 e ' a u 5 ' % ± t' # % ' ± " t ' ' ,%c z #. s o i i 8 LampiranXI : Perauiran Dwrah Kabupaten Karawang Nomof : 09 Tahun 2022 Tar*gga( : 31 Oktober 2022 KABUPATEN KARA WANG DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 No. Uraian Rincian Piutang Tahun Pengakuan Piutang Jumlah Piutang sampai dengan tahun N-2 Perkiraan Penambahan tahun N - 1 Perkiraan Pengurangan tahun N - 1 Perkiraan Saldo Akhir Tahun tahun N - 1 1 2 3 4 5 6 7=4+5+6 - - - - - - - Jumlah - - - - 'i h f # ; F ri l l t � 5 I I ' ± H • •• • M l ! l l l ' ' # • • ! ' • I ± ! l •• $ • Lampiran XII : Peraiurafi Daerah Kabupaten Kaqwing Nomof 09 Tahun 2022 Tarsal 31 QSctob«r 2022 JCABUPATEN KARAWANG DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAE RAH LAIN NY A TAHUN ANGGARAN 2022 Na, Tabun PtujTfrtiia KoJtl Uiiat BmIui / Lcnib&f* t Plink Dual Hukura hnftituii Modal j laveatjui J Due rah Btutak Pe&yertaan Medal ( tamtaalJ DjwnLh Jumlah Prny«rc**n Modal (limrtul ] ÿunJh JinUb Modal pn( talah diiertakan ÿuipil d«-Dfan tlhUD IIHUII laht FujirtMn Medal HHmi lot JdmUh wnjitl yin| te Lab dlurtukui UJnptl dtafiD tahun inl 9iaa Modal yaaf. bclum dlurtakan Hull Peayc rt«n Modal llnvtitnll Dttnh Jnmlai Pemyc rtann Modal [LiTtatajl] jraof ahan ditalim* ktmblli tahun In] ÿTcimEah S.I Modal (laveataii) dlnitiku UBipil daojao tahun inl 1 3 3 * s 6 7 8 10 11 13 13 1 2031 Pcrurodam Urta Tarum Perda Nwjnor 6 Tahun 2021 Tuhhi [ia:i Jion Tunsi 9-000. QDO.OOO 90.369,019,216 9,OOO.MO.OM 94.369.019,218 50,630,960,782 DevJdtri 1 202 i FT. BPH KnmUnicut Jabar Prndii Nomar 14 Tft'nun 2010 TunaJ - 10.99S.Mi2.582 - ia.Wri.402.582 2.751,5*17.'! IS Deirictcil 157 £108.889 - 3 2021 FT LKM lOirawiLng Penla Homot 14 Tahun 201a Tutial - 12.6M.MO, 000 - IJ.600.000.000 ÿ Devmen - - 4 2031 BJB Perda Kornor 2 Tahun 2016 Salwn 13.335,5 IS,405 16.415,717.700 13,335.5)8.405 31.751.236.105 - Devldcn 6.611.1 W>.773 - JiimUb 32.336.918,405 133,383.139.500 33.336.S18.40S 154.718.6S7.90S 53.333.578.200 - SS69.005.66a - 'j 8 • • 0 8 • • • ± o • • . • • • • u « u % « 0 • u • tu cu • e .± • 0 8 r 0 «d {° • 8 6 or : 6 0 du • r- • tu • .° • 0 0 8 t • 3i • • e t cu • 00 • 4 do « o • • !1 du 0 t•f 8 • 8 g 8 ' t • c e 3 r- 3 « 8 • «t «t t 8 • 0 • • � • t u 00 £ % r g t oo e er • t • • • tr ? e • • • u • • 6¥ • • • •, e z Lampiran XJII ; Peraluran Daerah Kabupaten Herawarig Nomcr 09 Tahun 2022 Tanggal J1 OJrtober 2022 KABU PATEN KARAWANG DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2022 No. Nunta Aaet JcdLb Aset Saldo Fada Akhlr Tahuii n - 2 Perklraart Pt&ambahan tatmn N ÿ 1 Ptrkitaan Pcnguraagan tahun ft - 1 Perfclraan Saldo Akhit Tahun tahun It - 1 1 2 3 4 & 6 7 I Belanja Modal Tanah Asct Rua&k Berat 8.848.744.694,00 - 231,515,000,00 8.617,229,694,00 2 Helanja ModaJ Peralat&n dan Mesin Aset Rusalt Herat 252.088,396.471.85 - 597,293.224,24 252.291-093.247,6] 3 Belanja Modal Gedung dan Banftunau Aset Rus&k Berat 212.662-159,107.19 - 367,299.000,00 212.294.060,107, J9 4 Belanja ModaJ JaSan, Jfuingan, dan Irieasi Aset Rusak Berat 78.199,593,294,40 - 173368-069,00 78,021.225,225.40 5 Belanja ModaJ Aset Tetap Lainnva Aset Rusak Berat 16.609.905.208,39 - 2.357.375.034,00 14.252,530 )54,99 6 Konstruksi D&lam Peÿ fcerjaan Asel Rusak B era | - - - - Jumlah 569-208.798.7 76 >43 * 3,731.855,347,24 565,476.943,429,19
1.TAHUN PERTAMA APBD MURNI PERUBAHAN APBD APBD MURNI PERUBAHAN APBD (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 4 5 6 7 8 9 1 Dinas Kesehatan 1 Pembangunan Puskesmas Teluk Jambe Kecmatan Telukjambe Timur 6.200.000.000 5.202.841.126 4.162.272.901 - 1.040.568.225 2 Pengawas Pembangunan Puskesmas Telukjambe Kecmatan Telukjambe Timur 100.000.000 100.000.000 - - 99.291.500 2 Dinas PRKP 14.105.000.500,00 16.505.000.500,00 16.462.022.300 - 1 Pembangunan PJU DS. CIWARINGIN 2 DS. WARINGINKARYA 3 DS. PASIRTANJUNG 4 DS. KARANGTANJUNG KECAMATAN LEMAHABANG 130.094.000,00 - - - 129.349.000 2 Pembangunan PJU DS. LEMAHABANG 2 DS. KARYAMUKTI 3 DS. PULOJAYA 4 DS. KEDAWUNG KECAMATAN LEMAHABANG 130.094.000,00 - - - 129.349.000 3 Pembangunan PJU DS. MEKARJAYA 2 DS. TAMELANG 3 DS. PURWASARI 4 DS. SUKASARI KECAMATAN PURWASARI 130.094.000,00 - - - 129.349.000 4 Pembangunan PJU DS. TEGALSARI 2 DS. KARANGSARI 3 DS. DARAWOLONG 4 DS. CENGKONG KECAMATAN PURWASARI 129.349.000,00 - - - 129.349.000 5 Pembangunan PJU DS. CIKARANG 2 DS. CIKALONG 3 DS. TEGALSARI KECAMATAN CILAMAYA WETAN 97.571.000,00 - - - 97.007.000 KABUPATEN KARAWANG DAFTAR SUB KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2022 NO NAMA SKPD Nama Sub Kegiatan Lokasi Sub Kegiatan JUMLAH ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021 JUMLAH REALISASI s/d AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARAN DALAM TAHUN INI TAHUN ANGGARAN 2022 3 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Nomor : 09 Tahun 2022 Tanggal : 31 Oktober 2022 Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang APBD MURNI PERUBAHAN APBD APBD MURNI PERUBAHAN APBD (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 4 5 6 7 8 9 NO NAMA SKPD Nama Sub Kegiatan Lokasi Sub Kegiatan JUMLAH ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021 JUMLAH REALISASI s/d AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARAN DALAM TAHUN INI TAHUN ANGGARAN 2022 3 6 Pembangunan PJU DS. TEGALWARU 2 DS. MEKARMAYA 3 DS. CILAMAYA KECAMATAN CILAMAYA WETAN 97.571.000,00 - - - 97.244.000 7 Pembangunan PJU DS. SUKATANI 2 DS. SUKAKERTA 3 DS. RAWAGEMPOL KULON KECAMATAN CILAMAYA WETAN 97.571.000,00 - - - 97.244.000 8 Pembangunan PJU Desa Kalidungjaya, Desa Kedungjeruk, Desa Pejaten, Desa Cemarajaya dan Desa Sedari Kecamatan Cibuaya 186.879.000,00 999.223.000,00 - - 186.252.000 4.000.000.000,00 4.300.174.500,00 4.248.383.900 - - 9 Pemagaran TPU TPU Bakan Kirasimah RT/Rw 009/003 Desa Ciptasari Kecamatan Pangkalan 96.797.000,00 - - - 96.220.000 1 Dinas PUPR 1 Pembangunan Jembatan RT. 23 Kel. Kemiri Kec. Jayakerta, Kab. Karawang (APBD I) Kec. Jayakerta - - - - 196.200.000 2 Pembangunan Jembatan ' Acim Dusun Tangkolo RT. 04/02 Kel. Kedungjeruk Kec. Cibuaya, Kab. Karawang (APBD I) Kec. Cibuaya - - - - 196.769.000 3 Pembangunan Jembatan Dusun Kamurang Jati RT. 01/01 Kel. Sindangmukti Kec. Kutwaluya, Kab. Karawang (APBD I) Kec. Kutwaluya - - - - 196.330.000 4 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Tpt Jalan Abdul Halim Kel.MAJALAYA, Kec.MAJALAYA, Kab. Karawang (APBD I) Kec.MAJALAYA - - - - 195.917.000 5 Peningkatan Jalan Gempol Girang Kec.TELUKJAMBE TIMUR, Kec.TELUKJAMBE TIMUR, Seluruh Kelurahan/Desa, Kab. Karawang (APBD I) Kec.TELUKJAMBE TIMUR - - - - 195.945.000 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota APBD MURNI PERUBAHAN APBD APBD MURNI PERUBAHAN APBD (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 4 5 6 7 8 9 NO NAMA SKPD Nama Sub Kegiatan Lokasi Sub Kegiatan JUMLAH ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021 JUMLAH REALISASI s/d AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARAN DALAM TAHUN INI TAHUN ANGGARAN 2022 3 6 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Penurapan Jalan Dusun I Cikampek Baru Blok G Rt 06/08 Kel.BALONGGANDU, Kec.JATISARI, Kab. Karawang (APBD I) Kec.JATISARI - - - - 195.950.000 7 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Penurapan Jalan Dusun Turimulya Kel.PULOMULYA, Kec.LEMAHABANG, Kab. Karawang (APBD I) Kec.LEMAHABANG - - - - 195.907.000 8 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan,Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kec. Telagasari Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa, Kab. Karawang (APBD I) Kec. Telagasari - - - - 196.815.000 9 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Wilayah I s/d V; Peningkatan Jalan Poros Desa Jayanegara - Sumurgede Kec. Tempuran Kec. Tempuran - - - - 188.450.000 10 Peningkatan Jalan Perum BMI 1 RW. 15 - RW.16 Desa Dawuan Tengah Kec. Cikampek Kec. Cikampek - - - - 188.446.000 11 Peningkatan Jalan Poros Desa Sukajaya - Pasirjaya Kec. Cilamaya Kulon - - - - 188.453.000 12 Peningkatan Jalan Poros Desa Langensari Dusun Palisungan Kec. Cilamaya Kulon Kec. Cilamaya Kulon - - - - 188.447.000 13 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Wilayah I s/d V; Pembangunan Turap Jalan Kp. Bojong RT. 01/01 Desa Mulyajaya Kec. Telukjambe Barat Kec. Telukjambe Barat - - - - 188.447.000 14 Pembangunan Jembatan Dusun Sindangmulya RT.05/03 Desa Tanjungjaya Kec. Tempuran Kec. Tempuran - - - - 188.800.000 15 Pembangunan Jembatan PKBM Yayasan Nurul Haq Abada Desa Segaran Kec. Batujaya (Lanjutan) Kec. Batujaya - - - - 76.387.000 APBD MURNI PERUBAHAN APBD APBD MURNI PERUBAHAN APBD (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 4 5 6 7 8 9 NO NAMA SKPD Nama Sub Kegiatan Lokasi Sub Kegiatan JUMLAH ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021 JUMLAH REALISASI s/d AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARAN DALAM TAHUN INI TAHUN ANGGARAN 2022 3 16 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Wilayah I s/d V; Pembangunan Turap Jalan Jungklang - Peundeuy Dusun Peundeuy RT.003/009 Desa Cicinde Utara Kec. Banyusari Kec. Banyusari - - - - 188.435.000 17 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Wilayah I s/d V; Pembangunan Pos Yandu Perumnas Blok S Desa Sukaluyu Kec. Telukjambe Timur Kec. Telukjambe Timur - - - - 189.039.000 18 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas / Perangkat Daerah; Pembangunan Kantor Kecamatan Cibuaya Kec. Cibuaya Kec. Cibuaya - - - - 192.249.766 19 Pembangunan / Rehabilitasi Gedung / Bangunan Fasilitas Umum dan Ruang Publik; Pembuatan Kanopi Parkiran dan Akses Disabilitas Kec. Karawang Barat Kec. Karawang Barat - - - - 124.328.000 20 Pembangunan Drainase RT.10/04 Desa Sirnabaya Kec. Telukjambe Timur Kec. Telukjambe Timur - - - - 134.182.000 21 Pembangunan Drainase Monumen Pangkal Perjuangan (Pelebaran) Desa Amansari Kec. Rengasdengklok Kec. Rengasdengklok - - - - 48.123.518 22 Pembangunan Drainase Dusun Cikangkung Barat II RT.010/002 Gg.Pasar Ayam Desa Rengasdengklok Utara Kec. Rengasdengklok 'Kec. Rengasdengklok - - - - 29.790.000 23 Pembangunan Drainase Dusun Jati RT.005/005 Desa Rengasdengklok Utara Kec. Rengasdengklok 'Kec. Rengasdengklok - - - - 34.575.218 APBD MURNI PERUBAHAN APBD APBD MURNI PERUBAHAN APBD (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 4 5 6 7 8 9 NO NAMA SKPD Nama Sub Kegiatan Lokasi Sub Kegiatan JUMLAH ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021 JUMLAH REALISASI s/d AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARAN DALAM TAHUN INI TAHUN ANGGARAN 2022 3 24 Pembangunan Drainase Dusun Cikangkung Brt II RT.012/002 Gg.Mesjid Al-Hidayah Desa Rengasdengklok Utara Kec. Rengasdengklok Kec. Rengasdengklok - - - - 31.701.000 25 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Wilayah I s/d V; Pembangunan Drainase Anjun Kaler RT.05/12 Kel. Karawang Kulon Kec. Karawang Barat Kec. Karawang Barat - - - - 189.052.000 26 Pembangunan Drainase RT.07 Dusun Karangligar Desa Karangligar Kec. Telukjambe Barat Kec. Telukjambe Barat - - - - 188.815.000 27 Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Calung Desa Karangmulya Kec. Telukjambe Barat Kec. Telukjambe Barat - - - - 188.860.000 28 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Wilayah I s/d V; Pembangunan Bendung Kali Asin Sumurgede Kec. Cilamaya Kulon Kec. Cilamaya Kulon - - - - 189.030.000 29 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan; Normalisasi Drainase Perum Pratama Permai Desa Tegalwaru Kec. Cilamaya Wetan Kec. Cilamaya Wetan - - - - 189.244.000 30 Pembangunan Drainase Dsn Saptamarga RT.07/06 Ds. Sirnabaya Kec. Telukjambe Timur Kec. Telukjambe Timur - - - - 188.991.000 31 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Wilayah I s/d V UPTD PUPR ;Normalisasi Sungai Dusun Cibango Desa Telarsari Kec. Cibuaya - - - - 183.960.000 32 Normalisasi/Restorasi Sungai; Normalisasi SP Parungpung I Desa Sedari Kec. Cibuaya Kec. Cibuaya 9.445.650 33 Normalisasi/Restorasi Sungai;Normalisasi SP Basiah Basir Desa Kalidungjaya Kec. Cibuaya Kec. Cibuaya 9.449.750 APBD MURNI PERUBAHAN APBD APBD MURNI PERUBAHAN APBD (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 4 5 6 7 8 9 NO NAMA SKPD Nama Sub Kegiatan Lokasi Sub Kegiatan JUMLAH ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021 JUMLAH REALISASI s/d AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARAN DALAM TAHUN INI TAHUN ANGGARAN 2022 3 34 Normalisasi/Restorasi Sungai; Normalisasi SP Kedung Tirem Kp Sarakan Desa Tambaksari Kec. Tirtajaya Kec. Tirtajaya 9.448.800 35 Normalisasi/RestorasiSungai;Normalis asi Saluran Dusun Cikarang Desa Cikarang Kec. Cilamaya Kulon 9.460.750 36 Normalisasi/Restorasi Sungai;PIP Wil.Is/d V; Nrmlisasi Slurn Irgsi Dsn SungaiTerong RT.14/05 Ds Krybakti Kec.Btujya Kec. Batujaya 9.422.350 37 Normalisasi/RestorasiSungai;PIP di Wil.Is/dV;Nrmlssi Saluran Ds Bayur Kidul RT01/02 Ds Bayur Kidul Kec.Clmaya Kln Kec.Cilamaya Kulon 9.437.300 38 Normalisasi/Restorasi Sungai; Nrmlsi SP Dsn Rawawiru Ds Darawolong Kec. Purwasari Kec. Purwasari 9.448.750 39 Normalisasi/Rstorasi Sungai; PIP DiWil.Is/dV; Nrmlsi Slran Irigasi Terusan Karyabakti RT.05/03 Ds Krybakti Kec.Batujaya Kec.Batujaya 9.424.650 40 Nrmlsi/RstrsiSngi;PIP DiWil.Is/dV; Nrmlisasi Slurn Tersier Dsn Krajan RT.04/01 Ds Sekarwangi Kec.Rwmerta Kec.Rawamerta 9.424.650 41 Normalisasi/Restorasi Sungai;PIP Wil.Is/d V; NrmlisasiSlurnIrgsi Pagadungan-Cikuntul RT.02/02 Ds Pagadungan Kec.Tmpurn Kec.Tempuran 9.457.100 42 Nrmlsi/RstrsiSngi;PIPWil Is/dV;Normalisasi SlurnSekunder GMA RT.03/02 Ds Sukamekar Kec.Jatisari Kec.Jatisari 9.445.700 43 Normalisasi/Restorasi Sungai; Normalisasi SP Kedung Asem Desa Kalidungjaya Kec.Cibuaya Kec.Cibuaya 9.434.500 APBD MURNI PERUBAHAN APBD APBD MURNI PERUBAHAN APBD (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 4 5 6 7 8 9 NO NAMA SKPD Nama Sub Kegiatan Lokasi Sub Kegiatan JUMLAH ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021 JUMLAH REALISASI s/d AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARAN DALAM TAHUN INI TAHUN ANGGARAN 2022 3 44 Normlsi/Rstorsi Sungai; PIP DiWil Is/dV; Normlsi SlurnPmbuang Leuweung Seureuh DsCibalongsari Kec.Klari Kec.Klari 9.446.450 45 Nrmlsi/RstrsiSngi;PIPWil Is/dV;Normalisasi Saluran Irigasi Desa Karangsinom Kec.Tirtamulya Kec.Tirtamulya 9.447.300 46 Nrmlsi/RstrsiSngi;PIPWil Is/dV;Nrmlisasi Cibulan- bulan BlokKobak Jarong Dsn Poponcol Kaler Ds Ciwulan Kec.Tlgsari Kec.Telagsari 9.447.300 47 Normalisasi/Restorasi Sungai;PIP diWil.Is/dV; Normalisasi Saluran Irigasi Sekunder DsMekarjati Kec.KrwBrt Kec.Karawang Barat 9.446.350 48 Nrmlsi/RstrsiSngi;Normalisasi SP Dusun Jatimulya Kel. Mekarjati Kec. Karawang Barat Kec. Karawang Barat 9.446.350 49 Normalisasi/Restorasi Sungai;PIP Di Wil.Is/d V; Nrmlisi SlurnSekunder CerminTmr-Cermin Brt RT.001/001 Ds Skkerta Kec.Cilmy Wtn Kec.Cilamaya Wetan 9.462.700 50 Rhbilitsi Slurn Drinse Lngkngn;Pmbngnan Drainase Saluran Gang Wa Aceng Rt.01/01 Desa Ciranggon Kec. Majalaya Kec. Majalaya 9.447.150 51 Rhbilitsi Slurn Drinse Lngkngn;Pembangunan Drainase Gang Keputihan Desa Ciranggon Kec. Majalaya Kec. Majalaya 9.461.250 52 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan; Normalisasi Saluran Tersier Cineng Kel. Tanjungpura Kec. Krw Brt Kec. Karawang Barat 9.452.750 53 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan; Normalisasi Saluran Tersier Iplik Desa Tegalwaru Kec. Cilamaya Wetan Kec.Cilamaya Wetan 9.450.650 APBD MURNI PERUBAHAN APBD APBD MURNI PERUBAHAN APBD (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 4 5 6 7 8 9 NO NAMA SKPD Nama Sub Kegiatan Lokasi Sub Kegiatan JUMLAH ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021 JUMLAH REALISASI s/d AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARAN DALAM TAHUN INI TAHUN ANGGARAN 2022 3 54 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan; Normalisasi Saluran Irigasi Kedungjeruk Desa Kedungjeruk Kec.Cibuaya Kec.Cibuaya 9.446.800 55 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan; Normalisasi Saluran Kaliwaru Desa Sukamekar Kec. Jatisari Kec. Jatisari 9.472.500 56 Rhbilitasi Jrngn Irigasi Permukaan; Nrmlisasi Slurn Tersier Dsn Krajan Ds Drwolong Kec.Purwasari Kec.Purwasari 9.450.450 57 Rehab Jringn Irigsi Permukaan; Normalisasi Saluran Irigasi Lampean Ds Kedawung Kec.Lmhabang Kec.Lmhabang 9.450.100 58 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan; Normalisasi Saluran Kiserut Desa Pulokalapa Kec.Lemahabang Kec.Lmhabang 9.446.800 59 Rehab Jringn Irigsi Permukaan; Nrmlisasi Slurn Tersier Kp.Bkn Cengkong Ds Sukasari Kec.Purwasari Kec.Purwasari 9.459.300 60 RhbJrngnIrgsiPrmukn;NrmlisiSlurnTr serSasakAmang Dsn I DsPuloklpa Kec.Lmhbng Kec.Lmhabang 9.449.500 61 Rehab Jringn Irigsi Permukaan; Normalisasi Saluran Tersier Dusun Tegal Buah Desa Ciptamargi Kec. Cilebar Kec. Cilebar 9.446.100 62 Rhbilitsi Jringan Irigsi Prmukan; Normalisasi Saluran Tersier Dusun Talun Dadap Desa Tanjungsari Kecamatan Cilebar Kec. Cilebar 9.445.500 63 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan; Nrmlsi Slran Tersier Cermin-Tengkolak Ds Sukakerta Kec.Clmaya Wetan Kec.Calamaya Wetan 9.464.250 APBD MURNI PERUBAHAN APBD APBD MURNI PERUBAHAN APBD (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 4 5 6 7 8 9 NO NAMA SKPD Nama Sub Kegiatan Lokasi Sub Kegiatan JUMLAH ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021 JUMLAH REALISASI s/d AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARAN DALAM TAHUN INI TAHUN ANGGARAN 2022 3 64 Rehab Jringn Irigsi Permukaan; Normalisasi Saluran Tersier Dusun Banteng Ompong Desa Cikarang Kec. Cilamaya Wetan Kec.Calamaya Wetan 9.453.950 65 Rhblitsi Jaringan Irigasi Permukaan;Normalisasi SP Mareleng Desa Puseurjaya Kec.Telukjambe Timur Kec.Telukjambe Timur 9.453.950 66 RehabSlurnDrinsePerkotaan; Rehab Drinse Jln Blok E2 (Jl.Arjuna 2)Kel.Palumbonsari Kec.KrwTmr Kec.KrwTmr 7.196.250 67 Rhbilitsi Slurn Drinse Lngkngn;Normalisasi Drinase Jln Raya Cilmya Dsn Ondang 1 Ds Tegalwaru Kec. Cilamaya Wetan Kec.Calamaya Wetan 9.444.700 68 Rhbilitsi Slurn Drinse Lngkngn;Nrmlsi Drinase Jl.Barugbug Kp.Krajan Bakan Cau Ds Barugbug kec.jatisari kec.jatisari 9.456.950 69 Pmbngun/Rhbilitasi Sarana/Prsarna Pndidikn Agama;Rehab DTA Arrohman Dsn Cengkeh II RT.01/01 Ds Ciwringin Kec.Lmhabang Kec.Lemahabang 9.432.400 70 Pmbngun/RehabSrna/Prsrna Pnddikn SD&SMP;Rehab Prsrna Pnddikn SDN Btujya I Kec.Btujya Kec.Batujaya 9.441.750 71 Pmbngunan/Rehab Srana/Prsrana Pndidikan SD&SMP; Rehabilitasi Prasarana Pendidikan SDN Warungbambu II Kec.KrwTmr Kec.KrwTmr 9.418.500 72 Pmbngunan/Rehab Srana/Prsrana Pndidikan SD&SMP; Rehabilitasi Prasarana Pendidikan SDN Tunggakjati III Kec.KrwBrt Kec.KrwBrt 9.419.000 73 Pmbngunan/Rehab Srana/Prsrana Pndidikan SD&SMP; Rehab Prsrana Pndidikan SDN Kiarapayung I Kec.Klari Kec.Klari 9.420.000 APBD MURNI PERUBAHAN APBD APBD MURNI PERUBAHAN APBD (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 4 5 6 7 8 9 NO NAMA SKPD Nama Sub Kegiatan Lokasi Sub Kegiatan JUMLAH ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021 JUMLAH REALISASI s/d AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARAN DALAM TAHUN INI TAHUN ANGGARAN 2022 3 74 Pmbngunan/Rehab Srana/Prsrana Pndidikan SD&SMP; Pmbngunan Prsrana Pndidikan SD Plawad III (Lnjutn) Kec.KrwTmr Kec.KrwTmr 4.712.450 75 Pmbngun/Rhbilitsi Srana/Prsrna Pndidikn SD&SMP; Rhbilitsi Prsrna Pndidikn SDN Krw Kln III(Lnjutn) Kec.Krw Brt Kec.KrwBrt 4.717.900 76 Pmbngun/Rhbilitsi Srana/Prsrna Pndidikn SD&SMP; Rhbilitsi Prsrna Pndidikn SDN Tlgsari II(Lnjtn) Kec.Tlgsari Kec.Telagsari 4.711.750 77 Pmbgun/Rhbltsi Srna/Prsrna Ibdah;Rhbltsi Majlis Ta'lim Al Munawwaroh Dsn Krajan I Ds Pulokalapa Kec.Lmhabang Kec.Lmhabang 4.446.600 78 PIP DiWil.Is/dV;Pmbngunan GdgPsantrenRoudatulQuran JlnRayaAdipati Singperbngsa Dsn.KrjanBrt Kec.Tempuran 9.431.650 79 PIP DiWil.Is/d V;Pmbngunan Majlis Ta'Lim Hidayatussibyan Dsn. Neglasari DsLmhduhur RT.17/05 Kec.Tempuran Kec.Tempuran 7.192.950 80 PIP DiWil.Is/d V;Pembangunan Madrasah Miftahul Athfal Dsn.Pasirkonci 01 RT.01/01 DsLmhmakmur Kec.Tempuran Kec.Tempuran 9.412.050 81 PIP DiWil.Is/d V;Pmbngun RKB Madrasah Tsanawiyah Al Mujahidin RT.04/01 Ds Mulyajaya Kec.Tlkjmbe Kec.Tlkjmbe 9.437.100 82 PIPDiWil.Is/dV; Emplacement Lapangan Volly Blok Jagal RT. 02/09 Kel. Adiarsa Kec.Krw Brt Kec.Krw Brt 9.434.350 83 PIP DiWil.Is/dV;Pmbgn Gedung MadrasahTsanawiyah Ikhwanul Muslimin Dsn. Pondokbales RT.01/01 Ds Lmhsbur Kec.Tmpran Kec.Tmpran 9.424.750 APBD MURNI PERUBAHAN APBD APBD MURNI PERUBAHAN APBD (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 4 5 6 7 8 9 NO NAMA SKPD Nama Sub Kegiatan Lokasi Sub Kegiatan JUMLAH ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021 JUMLAH REALISASI s/d AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARAN DALAM TAHUN INI TAHUN ANGGARAN 2022 3 84 PIP DiWil.Is/dV;Rehab Masjid Al Istiqomah Dsn Krajan II Ds Sukapura Kec.Rwmrta Kec.Rwmrta 9.422.800 85 Pemeliharaan/Rehab Bngun Gdng UPTD Peralatan& Perbengkelan Kelas A Kec.Purwasari Kec.Purwasari 7.203.150 86 Pemeliharaan Berkala / Periodik Jalan Ciranggon - Bengle Kec. Majalaya Kec. Majalaya 7.196.200 87 Pembangunan Jembatan TPST Skala Kawasan Dusun Krajan I Desa Cirejag Kec. Jatisari Kec. Jatisari 9.839.650 88 Penggantian Jembatan Pamekaran Desa Pamekaran Kec.Banyusari Kec.Banyusari 9.818.450 89 Pembangunan Jembatan PKBM Yayasan Nurul Haq Abada Desa Segaran Kec. Batujaya Kec. Batujaya 9.826.450 90 Penggantian Jembatan Dusun Buher Kelurahan Karangpawitan Kec. Karawang Barat Kec. Karawang Barat 9.814.350 91 Pelebaran Jembatan Dusun Pagelaran Desa Dayeuh Luhur Kec. Tempuran Kec. Tempuran 9.822.500 92 Pembangunan Jembatan Dsn Amarta RT.22/07 Desa Rawagempol Kulon Kec. Cilamaya Wetan Kec. Cilamaya Wetan 9.442.500 93 Pembangunan Jembatan Dusun Rawamacan RT. 09/ 02 Desa Kutaraja Kec. Kutawaluya Kec. Kutawaluya 7.353.150 94 PIP DiWil. Is/dV; Pembangunan Jembatan Kobak Kendal Dsn Rawajati RT.11/04 Desa Sukapura Kec.Rawamerta Kec.Rawamerta 9.444.500 95 Penggantian Jembatan Dusun Katimaha Desa Tanjungjaya Kec. Tempuran Kec. Tempuran 9.822.500 96 Rehabilitasi Jembatan Ke Masjid An- Nur Dusun Pajaten 3 Desa Pajaten Kec. Cibuaya Kec. Cibuaya 7.136.150 , ii%!!i s NO KAMA 8KPD Hum* Bub KegiatHD Uluil Suh KefliUn JUMLAH AN GGARAN TAHUN AHOQAKAH 2021 JUMLAH REALISAB! .;d akhirtahun ANOGARAH 2021 IRp.) JUMLAH 316A AKGGARAff ¥ANO DIANQOARAM DAL AM TAJfUN IN1 TAHUN AN GOARAN 2022 APBD MVKNI IRp) fBHOBAMAJt APBD !Rp) APBD MVKHI (Hp.) PERUBAHAN APBD (Rpl I 2 3 4 6 6 7 8 9 PmbgiinRuangKtasBaruPbngunRuang KelsBaru Mdr&ah Al-Barkah Dsn 97 Clklf>e I fct.03/01 Os Ciklng Kel.Cikinaari, Krc Jlisri.Knb.Krw 1APBD 1} Ktc.Jatis.ari 9.791,100 PrmbEirjgunan Jcmbiitai] TPST Skola (j-d Kawaaan Diisun Krnjan I Dcsa Circjag K#t,Ja(isaj4 Kec-JoHMfi 9.967.450 Pmhanguniin Jrtngan Tribal Pmbortgyfiaii Dtmiftst fcHok qq LflpangVoUy Kp.Gcmpo] DsCLtarUt Kcl.Cit-ELrik,KecTkrtamulya,Kab-KrwjAP BDI) KeeTirtoniutya 9.833.800 1 DAK Fisik : Pcningk atari Jalan Johar ÿ Gempol Krc Knrnwn.rtg Timur 2,361,963.560 Jittoleh 25.501,020,500 a*-J0V.23-).126 24.872.679.101 - 10.273.957.987 ij Lampiran HV : Pefaturan Dacrah Kabupaien Karawang Nomor 09 TatHJn 2022 Tsoggal 31 Oktuber 2022 2 TAHUN KEDUA KABUPATEN KARAWANG DAFTAR SUB KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2022 Jfo KAMAflKPD HAM A HUB LOKA3I SUB JUMLAH TAHUN AVAL PBNGANGCARAN (Hp( JUMLAH REAUBASI a/d AKH1R TAHtnf JUMLAH AilGQARAN TAHUN 3030 JUMLAH REAL1SASI >/d AKHIR TA 3030 t»P) JUMLAH SI HA AN OGA RAN YAJfO DIAJfOOAAKAN DALAM TAHUN OTI |Rp) TA 3030 KZG1ATAN KEOIATAH APBD TA 3020 PERUBAHAM APBD TA 3020 ANGGARAN 3030 APBD 1NDUH TA303D PERUBAHAS APBD TA 3030 APBD 3031 PERU3AHAN 2021 1 3 3 4 B 6 7 8 9 10 11 13 Jymlmh - - . . - - * - 'i ' azli s[% it4• • ' ' • • s% g+ { Lampifjm XV : PtraTuran Daefah Kabupatan Kjrawang N-Cimof D9 Tahun 2022 TarvjgaJ 31 Qkiober 2022 KABUPATEN KARA WANG DAFTAR DANA CADAN GAN TAHUN ANGGARAN 2022 No. Tahun Pe mb exit uka. ti Dana Cadangan Dasar Hukum Pembeatukan Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan y&ng dLrenctmakan [Rp) SaJdo Awal iRpt Transfer dari Kaa Umum D&erah [Rp> Transfer ke Kae Umum Dae rah (Rp) Saldo Akhir (Rpi Sisa d&na yatLg belum dicadangkan (Rp ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jum ah - - - - - - . - •• f£. • +7+• ' "t if! • f $ R ¥ ·{tii { + Ljmpiran XV] ; Peraturan Daerafi Kabupsten Ksr-awang Nomor 09 Tahun 2022 Tangge! 31 Qlcto'aer ~ &22 KABUFATEN KARA WANG DAFTAR PINJAMAN DAE RAH TAHUN ANGGARAN 2022 Ho, Bilnibgr Piqjanun/ Obligail Daenh Da.itr Hultiim PlaJimiD / Obligml Tan tB nl / Tahuti Pe rjunjlan Finjsnmn / ClbLlfiul Junilih PinjARiAn, ! NU*I Nominal OtUsa >J i Hp 1 Jangle* WufctU Plujaniii) jtihuii] htnaliu BungE FlnJ ÿmm (%[ Tallin fesfguniBn PlqjtmiA Jiimlih Pe nib ay a nt n Tfl-hun tal ÿlunula h Jjia Fuobllfltllt TihUA mi Pokok PJnJujrtJLn Dae rah Bunji I °A> \ Foknk FiqjamJin Dufib Bunga I °'c | 1 3 3 4 B 7 9 9 10 11 12 JittHlih - - - - -