Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. arempaDitetapkan dj PPA Oktober 2020 pada tan 261 Pjs BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS Drs. EKO SUMBARYADI Diundangkan di Tarempa pada tanggal 26 Oktober 2020 SEKRETARIS DAERAH . KABUPATEN KEPULAUANANAMBAS, . SAHTIAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 79 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 80 . NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 3,29/2020 LAMPIRAN I Lampiran I Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH f/ (BERKURANG) URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 A $ 6 1 PENDAPATAN 1.058.159.064.773,00 845.945.501.498,60 (211.213.563.274,40) (19,96) 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 43.306.011.197,00 31.176.585.045,03 (12.129.426.151,97) (28,01) 1.1.1 Hasil Pajak Daerah 19.487.506.072,00 13.627.077.947,00 (5.860.428.125,00) (30,07) 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 4.358.880.000,00 3.402.025.000,00 (956.855,000,00) (21,95) 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.031.421.125,00 1.318.019.763,00 | (713,401.362,00) (35,12) 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 17.428.204.000,00 12.829.462.335,03 (4.598.741.664,97)| (26,39) 1.2 DANA PERIMBANGAN 863.244.278.392,00 651.472.240.364,00 (216.772.038.028,00) 2497) 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasi Bukan Pajak 322.490.808.392,00 203.572.900.415,00 (118.917.907.977,00) 436,87) 1.2.2 Dana Alokasi Umum 418,252.574.000,00 376.722.003.000,00 (41.530.571.000,00) (9,93) 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 127.500.896.000,00 71.17?.336.949,00 (56.323.559.051,00) (44,18) 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 146.608.775.184,00 164.296.676.089,57 17.687.900.905,57 12,06 1.3.1 Pendapatan Hibah 7.362.600.000,00 14.357.072.749,57 6.994.472.749,57 95,00 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dar! Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 37.394.186.184,00 51.833.633.340,00 14.439.447.156,00 38,61 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 81.851.989.000,00 7?.E05.920.000,00 (4.246.019.000,00) (5,19) 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 20.090.900.000,00 20.500.090.000,00 500.C00.000,00 2,50 2 BELANJA 1.227.859.064.773,00 909.928.287.945,00 (317.930.176.828,00) (25,89) 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 460,9099.928,163,18 427.083.201.108,87 (33.826.727.054,31) (7,34) 2.1.1 Belanja Pegawai 304.012.499.445,18 257.439.771.164,32 (46.572.728.280,86) (15,32) 2.1.4 Belanja Hibah 25.841.955.000,00 26.716.145.718,00 874.190.718,00 3,38 2.1.5 Belanja Bantuan Sostal 39.459.718,00 258.445.000,00 218.985.282,00 554,96 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pernerintahan Desa Dan 130.016.014.000,00 112.306.705.570,00 (17?.709.308.430,00) (13,62) Partai Politik , 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 30.362.133.€56,55 29.362.133.656,55 | 2.936,21 2.2 BELANJA LANGSUNG 766.949.136.609,82 482.845.686.836,13 (284.103.449.773,69) Gz.o8l 2.2.1 Belanja Pegawai 109.800.565.368,24 108.306.508.268,57 (1.494.057.099,67) (1,36) 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 293.818.886.391,58 209.500.475.841,23 (84.318.410.550,35) (28,70) 2.2.3 Belanja Modal 363.329.684.850,00 165.038,702.726,33 (198.290.982.123,67) (54,58) RINGKASAH PERUBAHAN APBD Halaman 1 Printed By SimUd NOMOR URUT n: SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)NOMOR URAIAN URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 SURPLUS / (DEFISIT) (169.700.000.000,00) (62.983.386.446,40) 106.716.613.553,60 (62,89) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 170.200.000.000,00 64.483.386.446,40 (105.716.613.553,60) (62,11) 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 169.700.000.000,00 63.983.386.446,40 (105.716.613.553,60) (62,30) 3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 500.000.600,00 500.000.000,00 |0,00 0,00 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.000.000.009,00 |200,00 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 200,00 PEMBIAYAAN NETTO 169.700.000.000,00 62.983.386.446,40 (106.716.613.553,60) (62,89) 0,00 0,00 0,00 Drs. EKO SUMBARYADI Printed By Sim03 RINGKASAN PERUBAHAN APAD Halaman 2 0.00 Targmpa, 26 2020 UAN ANAMBAS, LAMPIRAN II Kamar $ 3 Tahun 2028 Tanggah 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2030 PENDAPATAN SELANUA . xoog URUSAN PEMERINTAHANAN DAEAAN SEBELUM SETELAH DERTAMBAR f SEBELUM PERUBAHAN SETAN PERSINUN BERTAMBAH / PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) TIDAK UN SING LANGSUNG JUMLAH ULY TIDAK LANGSUNG LANGSUNG MOLAN EDANIA (BRKUMANG Rp Rp Rp “9 Rp ap Rp Rp Rp Yo 1 2 3 4 534-3 6 7 8 95710 10 11 1219411 19a13-9 14 , Unctan Wajib Pelayanan Oosar IAAGI.N04 DANA 21, M20072.705,57 sa2taM,5) | saS$ (M4074351,20 00108. 45.731 68) 500910.225,51 150. KAGD 173,00 JUISO1.9I7.277,86 (196 965151 6 @Ganpgsans | aan
1.Pendidikan IAI COLOMNAO tas o727n? |sa727a,57 | 5,00 144361262631 27 108.199.955.295,00 213, 56121846227 69.400255.517,90 IES10,338266,57 LIP 1 AA, (rara yaKan | am LOL. 0100 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAMAAGA 292. ASY 6994.472,229,57 2509 114361.261631, 105.199 285.18, 00 OI),SGLE1U-46027 KAA 7,0 S0. SIR, DNTUBA ASMA) mana an 101 Kavehakan gan90 Garang on) | “a00 MN) ONID YAA20217, IN. 937.209 433,84 #1 ISLIGI.60000 Menma UM G53ee.024300,00 Dinas ang 14
102.LIL (OIKAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PAME.304001 0G $.811.900.000,00 Mrarana.coo.ca) | cia0ep MH 27202.60000 NAH T.C17,M 140.257.Z40.205,WA O1TIN2 010 W6Y.402.3ON.20 0S5.Se5.ces.900,eg | UNA 4216 “XxKELUARGA BERENCANA ca. .1 aah: , 3 .., «9 Pekerjaan Umum dan Perarika Rnong 00.500009,00 14.900.00200 #senmoog | “206 Gersaya.c4p3 202052705454) TAN JAA @.601. 100.21500 MAL.IN OEA66 e31.n9an.e6 ML gl) tg. (ORMAS PEKESUANS UMUM, PEKATAAN RIJANG DAN (O.5DOLDOU,00 18.000.000,09 ama. | azas CAN NN RIN205 POS AP BMI DA AP 6:602.1090.21500 Nen2Lya.can Ea A2655229.331,66 (401.375, 752001) Lm Perumahan Rakyet dan Kinva san Pemuki mas “0 a09 aw aa a90 BER KAK, 0 45.499.466 C0 .. M1)LI9I 09133 anne p Oak remaenl ag We una DINAS PEKERMAN UKUM, PENATAAN RUANG CAN . ox0 Ku) ku) tr) M55YLASENOO, 0 MIAMALAO «0 Meri sat, 3g @112111.63139 Gsm a en | can) PERIMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIYAN - po. henna Peraanaanan ana. Peranan pn ena ("3 Ketertraman den Ketertihan Umum serta Kn») 2.00 “. Ll HRM ND PN UAN sah "1 21 PP 215 YA 1149.274402, ILAMST 217,0 MN a00 en. Pan, ti7AgPertindungan Masyarakat . sa ek PRA PEN aa PPN PA Ng Pena Jana JL.hai . 18.061 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMABAM 0 “— — 3.600.125. 101,99 ya MrSessan 00 (5.147,745.601,39 I405.200.510,00 (069526. 7400 YA. to0Larr anang (arina, | gann)KEBAKARAN 10810537 BADAN KESATUAN BANGSA DAH POLITIK a00 «00 w (Tj 038109627 JAM 20011200 2012186745? IIMS tArpa.s2r, SI94arg.e31 SD Giga | A29) 106.105.603 DINAS SOSTAL, PEMBERDAYAAN PERENDUAN DAN 0 200 “9 000 610259.m23 1049.005 17210 08595614406) YA9201ALE77,30 2INKAKS.CSA, 0G 230510 Ung.n43)| cia,20)PERLINDUNGANANAK DAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( 103 .L01A BADAN PENANGGULANGAN BENGAGA DAERAH Lu) 000 20 om oa Con g0n90 MANA D01.00. 00 hoon Lan. Kaganara,09 22619.517.00 1Neur.ss7.o9 | 2200
128.40143 SEKRETAJUAT OMERAH ui 0.00 20 8 , s0. PAMASRA.001L0 PAKI.500000,00 A00 MOSLASLIN,U 452059.900100 G.z57.saaso0on7 | (esa) vw serta ( - cl a00 “0 Ane.pangn #Baarsona00 a. CAPASI.00 ena Gnasason| am
146.10583 DIMAS SOSIAL, PEMSERDAYAAN PEREMPUAN DAN “0 nj LT) “00 . “00 1990.475.09000 UM. 0 a00 sman | Paket) arm usog| asnPERUNDUHEANANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 Uruamm Wajib Oukan Pelayanan Pesat 228329 OnyO0 239 0I5KK,09 Mer 2.000.00 32 22970.081 410,15 126073 253917,85 YLARL 061 AS. 20 NA29SIL. 5,00 TEA 36D19.165,773.8 @im20aspan | aro 1x Tannga Koja 29 R00 2000 009 . 1.192. 7eM 0000 1.172.7743800,00 ag MASA IIL0G L(1P5.006. 732.09 ar,nasoKan) | (B03)
205.2.201 DINAS PEMULA LAN PNKIAL DAN PTSP, IRANSMKGAASI «0 Lt) @00 .. w (191.773 M00 0.192.778.000 v0 1015.215.292,60 15 015232.00 Korg3aanog:) 209) 20 Pemberdayaan Perempuan den Perlindungan Anak .. “0 00 “0 A00 1.010. 74200000 0000740.o0000 “0 MLM CLD M214461,0 052529900)1 (4521). Rerannnnnannnaan , 0. . Ai Prana 2 UUD UNP ENana aUaa .. 1 Sandiaga1202. 10849 DIMAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN .. “0 0.00 “00 “ 1610.740.00000 Lega nocAh 200 Krn e.0 Nina, 0 (001.325.3mo01| s2PERLINDUNGANAMAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa #.. . . . » Peranan sananaan , pa Po. ... . sea onannsepaangg se ma naean al ana. 209 Pangan . Os «0 0.8 2 «. 2NRONA.000,0D 21000000100 LAST Mersowaon| Gen)
209.20101 (DINAS PEREKAMAN, PERTANTAN DAN PANGAN . a0| .. sol co , “0 aW000.00000 Ram Kemana Tara 194 Pertanahan 000 «0 40 Tj “40 Paing 8.00 (ea ssonor, an) |Fiva00)
200.40145 SEKRETARLAT DAN «0 “0 | .— a00 a00 194-550.001,00 DA.S50.000N .0 f34.s50000,007 | (19201 245 Uingkengan idup | aw aw ml 00 a00 KLa.sa0.c0no0 KIrAsenn00n Xo0taxa can,tn Mas.manon | 0x70
216.10200 DIMAS PEMERAN UMUM, PENATAAN KUANG DAN « . m 209 a00 1905.8p3.D0009 1905.5321000.00 | Mancnnannc0 PamalaoDn| 400)PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERIILATIMAN
205.20908 CIMAS PERHUBUNGANDAN LINGAUNGAN Hidup “ Oom “a 009 000 4.267.335.00000 A26A. FESLMO,U0 “400 Rareara 2000 | 2076.539.D0KLAD @191.00520007| S0) 1m keminkArasi Kapandadukandam Capt 209 a0 KL) Oo Insanaran 2-3x4.00500900 2.472-26R070,74 $S48329254,00 SISANI9.TO6,45 . €ayaannoraas 001,0) uga)
196.20601 (DENAS KEENDUDUKAN DAN MEKATATAN SIP. “ a09 aoi a0| Ans IORaU 2386.995.00000 pandassong,za ISAM1TAISA,0 270.093, Gaara 9g, arzsaongl az PUNCHASAN PERUBAHAN SPG) PENAMAAN MPNGAH POLLRINTAHAN DIENANCam ONGAOASAII Malaman 3 Lt (AD) PENDAPATAN BELANJA wooe URNSAN PEMERINTAMAMAN DAERAH Sm:uM SETELAH BERTAMBAH / SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUSAKAN CEYAKBAH / PERLUDAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) TIDAK LANGSUNG LANGSUNG SuMLAH DeLanja TIDAK LANGSUNG LANGSUNG INMLAH HELANYA (BERKURANG) R Rp Rp “ Np Rp Rp Rp Ag rp Rp ve 1 2 2 4 5x43 6 7 5 92710 10 11 1219111 135-121-9 14 200 Pemberderasn Manyarukat Desa 20 0 aw) aw aw San20nSan600 Saeaoes.orta Com) 2nns2agaga 204174200 Gonna | Gas 24? 14509 DINAS SOGIAL, PM BERDAVAAN PEREMPUAN DAN & A00 (1) «0 «0 1516357.19000 167 AAYY (Y PN) 68.277.500,00 Cueuirnsa.9) (eraPERIINDUNGAN ANAK DAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESa 201 0103 KIKAHATN IAHYAN 0 000 400 000 a00 297.2r790g09 MIO m WEA2LAN,OD 10642510900 derayooo)| 129.009 Da? . «0106 KEKAHATAN JEHAIA “9 “0 A80 20 0.00 ISL ALAN, 0 ISO. 0M0 “0 229.457.72100 Dragr.pa,o Ganasasga,oop | 433,79) LP 10127 KEKAHATAN PALMATAN M0 “0 “0 0 “0 $97.071.50900 KPA. OUK “an IN NO Iya.E3L500,00 Kie maoo) | G0) 2 40100 KECAHATAN SIAMITAN TDTUR 000 209 00 «0 “0 MALETA.DO001 HLSII. 00100 LP) 192081100 149.234 818,00 @9i6sx102.00)1 (58422) DP OLI KEKAHATAN SIANTAN SELATAN 000 “0 0.00 “00 400 BI.40000I Pe .. A56 500 1S5.615. 798,00 t332nonz020021 47,007 ZAT 4.020 KECAMATAN JEHAYA TIMUR 0 “0 Dea 000 .0 2518500901 BERESADNL 0 105.263.100,00 105,261 189,00 Kira sansanon) | (50,59) 207 AIR KECAHATAN SIANTAN TENGAN (Ta 000 .. a00 (T) PR BLADON00 I2AE1A.00100 «|. $8.906:011,00 862.966.022,00 Asraonog) a02 20011 KEKAHATAN SIAHTAN UTARA, a90 0.00 0 A0 “0 da1. 0.00LOI 481.50200400 w 167.247.600,00 167.217.001,00 O15200000)1 155,77 227.109 KECAKATAN JEHAJA BARAT 00 “0 0 a0 .. J012E1002.00 309.281.200p0 w 165.81 200,20 15. M0L000,00 Izo.o00001 | UI) 18 Oangendallan Penduduk dan Keluarga Derentana 0 a00 &0 0 00 1916.158.000,00 Le 152 0NyOA «0 ATA K0.0 IIALANAN,00 dibisea.cogon) | 44207 10 JALA1 O1rax3, KESEMATMA, PENGENDALIAN PEKOUOUK OAN a00 0 cm .. 39u132000,00 2916. 15K 00000 () ITB Nan A9a.c00,on Misrsenc00,007| —ca207 209 (Pertrabengan (AP 3500000 AI RRS. 00,0 KENA | (1890) . SIM SMM 44429.001.31968 MPASI, 214 5706255100 208112914720 20542.176.740,20 | (2306 7anJni,a6) | 445,81)
200.20001 ODNAS PERHLOLMANDAN LINGKUNGAN GKOUP MTA L0AKO 87415.000,00 Wars. | Gaga) 144 95520101 GIMANA @PABLIN,EE $.776505.201,00 20411291,349,20 2 SEMIPKIAN.20 Mn208 P20.JoL ad) | (a51) 210 Kerrunikas!dan Ieformatika “9 «0 , 100 ad A9L.L46 912, 14 15.320487.230,90 19261.604.142,14 I3T,T1210 TLKAS7A ID 16.972 387 MAA00 . GamJnatasain| (2227
240.20001 OTWS KOMUNIKASI, INFORMATIKADAS ape a00 mel ac | Ssarteaonyia Teg7rasazanyo0 MMS1I.005. LAL,1A won gessaagn La MAASAATL,00 Gasa! 223m
210.40100 SEKRETARIAT DAERAH Ta an Tu) an aa 344 590.000,00 344.290.po9,00 LT) M4254.5500 MAKSASSNO maag | am 141 Keperasi, Usaha Medi dan Menengah Men00.0n0.c0 ID0.c00.c01p0 momonon | 020 den ni.20121 IS 065 MMO 19200166.202,22 Dansa. Inapo IAn121700 224 N6,28500 Oreranoanan | (e23n)anu ......oc. “#@sc... . “ hetal Ta... (OINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGANDAN M0.000,00 €50000.00900 Seo0oo0gc0 | 11120 D6 2012 15.436.D75,400,00 (0303.146.002,22 N$0130a. 100 PEN KUT 1.274.06.22500 Garnaaan.n| aa PERIIDUSTRIAN - ... so... - 1. . 213 #Pememcmaan Modal Sx.03n00000 000 (1.050.000.007 (roo,oo) $019.544 94197 1940,041.900,00 7.262. 404.242,57 5.200234 2400 2097773.160 TARI TUICMAI (sera3.isnse)| (2,1 212.220 (OIIKS PENANAMANMODAL DAN PUSP, TRANSMNGNASI. LINI .. GLoz0000an7 | 01,001 $012544.302,57 2541941.900,00 PS AMA? S2. MAN 219772. LAI 2eougi. aan tie70d.isase) | oa0gGAM TENAGA (IA h. ' ' sanmsnsho000 Po AA. 21 Keyomudaan dan Olah Raya «00 tr . LT) 00 MLONYASAOKO 22MM7AHAK0A, C0 w 91200261,389,00 00821 MO.00 dananlirOn) nee) 219.010 (OIMAS PENDIDIKAN,PEMUDA DAN 29 (") anx nee) Kn) 4 Ta sarsagon00 RAR AAA) KT K00n201.300,00 9.001.201. 32000 nanas sae 2m Sneak ..0 | 10 ax 2m200.co1on mao sel” maan mes Ongsason| awan
214.11001 DIMAS KOmNAKAGI, WESAMATIKA CAN STATISTUC «0 “— 29 020 «0 290200.00000 270 200.000,00 A0: 19?.221.530,00 1P224459,00 (ragramagn) (era) 218 Persanflan 4.00 ax “9 240 Lu PEMAIN Ne.pn.Ira.c0 209 116.060.000,00 1186060.000,00 MNLNOO| UB 21.210 OPLS KOPAMEKASI, IW-ORMATIKA DAN SEATISTI Lo) hg Ka "0 “ In rr ZDENINN .. 214.060.000.00 Ia.cengog, 00. tromparroo)| aw) 216 Kebudursan 00 6.00 00 “ MASA.45000AMO @14ASI.DUNOU .. 0 MENIT 1193.334.110,00 Rasa sa
2.Yaa DINAS PARIWISATADAN KEBNDAYAAN aa 290 9 000 070 UNO. MAK @454A20.DDON a00 LIA 1000 L492.194.11009 R9erlisa900t)| cex41) 3 Yeusan Pilihan 120w0n001,00 0.00 (420.000.000,007 | (200,00) 11.575.301 16.957.A51.73A00 01 7PAO27 NIDA (319.070.311,00 17467. 575.271.010 BUTIK, (anon MLsanaa) | (aer) 3at Reirutan San Perikaaaa 0. R00N,OA 0,09 45377.2181 400 0557.068.522,00 DSERO3LA7A,00 TALI MO (K43702544,DU)| RLOS) Intan. DINAS PERIKANAN, PEKTANGAN DAN JANGAN ». oo “00 159972181500 0S57.X0.59,00 (0.31.D0LA7E,CU IN MOS, 00 Garromsa,on| asean) 162 #ertulsata & Ii. span 6anaa 135.00 720,00 Kane KESELOEALITR, 00 tenserasaan| Gr) a.n DDIAS PARIASATA Olet KEBUDAMAN | Ur ILITOM3IRAA INN. S105.x09.445.00 (KESAL5EL 278, DO Maragarz.asa1a) | (aren 29 Pertanjan w Asasea.angan ac . MARAMA 01600 1026.146.910,00 AsiselaIngan | Gx)
343.IMA DIMAS PERIKANAN, PERTANIAN OAPI PANGAN (d0 Ndensea a00 0x0 1096. M6.D11,00 1226.146.91000 Garsaya nyanyi (axan) 1ng Pertagangan (t) SL091. 20000 0 S27AK TOMO S2EK Kaayar.sooo0n| (21,707
106.232.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, FERDAGANGAN GAN 040 Wa 0220000 . NOTA SIN MLI93 5090071 (z2) PN Tanamigrad M&.onao00,00 — () — (rekano.ron,on)| (0007Naaaga &... en na ea 0.211 OM PENAKAMAN MOLAM DAN PTSP, TRMMSPITIRASI (nj Me0n00n,00 t20 - « Keset. da (ARI TENAGA KERDA , MEN ASANA PEELPANAN KTT MENAITAIT URUSAN PEPITIUN TAMAN DAPPAn Otot OR GAMERS Halaman 4 (rde,oc) enata3 Girl PENDAPATAN BELANA kone URUSAN PEMERINTAHANAN DARAH SeseLum SETELAH sentamaan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BEnTamaAn PERUBAHAN PERUSAMAN (GERKURANG) TIDAK LANGSUNG Langsung JUMILAN BELANJA TOAN LA JUMMAN BELAKA (TERKURANG) Np to Rp Rp kau Rp Rp Rp Rp 534-3
5.9.713 .. 11 12-19611 13.12-9 14 Urusan Panerintahan Pungsi Penunjang 04)Ja Ba0 7700 B26 526 20).701,03 Creanpa77 p7387) (20,1 283 16 GI? OB. 119 M1 7S. MO.O6 387.199 653.409,35 281 649. 61.676,77 KL 706 40. 07.50 325.935 PALANG (93.-193.661.995, 19) aa) “0 Admdelehrasi Pemurtetahan 0,00 0.00 a00 a00 OI SENI 74.015 418. M6.69 124.178.047 410,96 IL KI.41L K0 61 740 190 404.00 M11151252.20 (11256574219,76) (1067)
401.401.01 corn 9,00 0,00 R00 0,00 507. JM1.200,00 o.ng 1.997. 41.100,09 319.495 200,00 4.00 1393.495. 00.00 Gr. m3.so0 00 |(1,$3)401.401.902 KEPALA DASRAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 200 «00 A00 0,00 Ya? ang 371,00 0,00 2.54? 48.375,00 M3.384.37500 .9 1963 399 375,00 15 900.y00,00 2.44.01. 401.0) SEKAETARAT DAERAH 0,009 aa A09 0,00 13.99? 111,77 KA MB 00.976 004 SIB,AL 134197692122 20108674 10 41 528 043.675,72 Came az01 40104 SEKATTARIAI OPRD 4.00 209 100 0.90 mr AL 24.473. 585.000,00 MG OK6 OSO 192,YS 12 457.575.687,00 20120 181 E5400 IR 877 858 SA),00 Kerana agrs) ay4.01. 401.05 KECAMATAN SLANTAM 9,00 0.00 an0 2.00 JAMI BIL 3.401 631 000.00 C3 01). 5I),06 2802994 611,00 TIA Sa 000,0 3331 9061100 ovesin.z0a01 (137)401 “010k KECAMATAN MEMAM 0.00 0.90 9.00 0,00 IN 29 R1I9 2.891 075 000.00 6174 NS 1.406.930 466.00 08044 179,00 Lha 97a 6A5,00 (209.339.672, 35) LIA0. 40107 KECAMATAN PALMATAK a00 0,00 200 &00 1IN II 14,93 1.663 729 000.00 9.185.622.334193 2.955.491.914,00 1. 644.480 950 4599.972.069.40 114-JSO.SSA,6P 9401 401.08 KECAMATAN SIANTAN TIMLIR 100 0,00 430 A00 LSS7 006 151.585 000,00 01AL ALI 199 s9. 10351 S0. 2.5651911.179,00 U70 IA) (5.09)401 401.09 KECAMATAN SIANTAN SELATAN a00 »o 0.0 200 104) 507.0718 ML 000 2.896.963 328 Oh 1.404.530.93?,90 TAI A90 M1. 43 891,00 (SOLO B3T,MA) | (17,74)“01 401.10 KECAMATAN JEMAJA TIMUR 9,00 0.00 209 2.01 087.680,72 167 460 000.00 1 170 547 620,72 2.179.890.574,00 92 MO. 1009.723 274,00 OA 106,72) (235)C01 @0L1I KECAMATAN SIANTAN TENGAH 0,00 400 0.00 000 A85 194 524,00 6 193 000,00 1.P1087 5.00 2093. 02657,00 1.78 706 480,00 YO. 13,0 (2105 179.00) (0.8)“01 00112 KECAMATAN SIANTAM UTARA aa 0.00 aa am S3 96 79. (90 333 Mo.09 7.124 220 17,65 00.081.616.00 SAT 11 2100 1YA) 199 ASE.00 (Momo 311)“01. 60113 KECAMATAN JEMAJA OARAT »0 2.09 0.00 000 777 00.000.00 a77 Kn. 4199 677 600,00 631.040.600,00 734 7A4 3.00 M7 833 587.00 GLS) 018.00) 2)“dh. agn1h KECAMATAN KUTE SIANTAN a10 aa 00 20 0.0 “Gk X0 000.00 488 700 GOO.00 18).001.618,00 A31 967 700.90 1 29) 048 314.90 304 Dan KIN,OO 14. MA“0 Pengawasan 0.00 200 0,09 0.00 99 578 000.00 163 790 300,00 19 IG 115 900,00 44.300.000,00 3.778 19M 064,00 1G 144 498 264,00 (3508 61909000) | (706.15) A02. 407.D INSPEKTORAT 0.0 200 a00 200 1.3 S28 000.00 6.163 590 500,00 13.763 118.500.600 6436. X0 005,00 728 1W.Mb4.00 1G. 144.494.064.00 AImeason| 015) 9 Perencanaan 0,00 0.00 2.00 0,00 Se 11153 9.706.942.538.00 15.195.056.743,73 3192 292.504.00 491 073 31200 10 173.365.416.00 D1 ALII2.78h) (13407) 403 40100 SEKRETARJAT DAERAN 0.00 an «90 10 A0 2108 574 0DO,O0 148 574 00000 a00 717 145 941.00 717.205.901.00 (LAI) MEYSI.001 cena2)401 40101 BAKMAN PENELITIAN, PENGEMNANGANDAN PERENCANAAN 0.00 &o0 «0 a09 SM 11) 03 1556 MA EAOO (LNG AR) 741,73 S11I291 60400 4271817 171.00 9.406 120.375,00 (00 MATI carDAERAH “9 Kamangan LD11 jas 80 77.00 MG 525.403. 149,01 (Ieaara7I07L an) 12070) 175 572.605 904,10 21199 1020617 MEIII AE NO, Maron? 297001 91 MOTI EL16 (1.521.011.196,11) (ad) “04. 240205 BADAN KELANGAN DAERAH 108). 42.280 771,00 M6 56.603 709,0) dhamorartarIn| 2070 278 572 605 Maag WIN 1067 UgRIII 705.110.127 17.0) 60 OB,17 15 K1 tu 17 290722 BL 16 SL OP NM) (OB) PI Kapayewetan 0.00 200 0.00 a00 4263 90 1657 908 381 250,00 11272 372 41631 3.793 978 732.00 854 162 6,00 8.590.091 96.00 team asas”) (MIS) “08 405.08 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEABANGAN SUMBER 9,00 «00 a00 2.09 4201 991 IA S7 9.004 M1 150.00 212 11 214,37 735.978.79100 1.8YA 162 6M.00 659). 01 0600 (664218105057) (50,35)Daya mANusIA -. Penaktian dan Pengembangan “aa 0.00 a09 400 000 459175 000,00 1.459.175.000,00 0,00 SSS 01 137.00 525.801.137,00 (90247186100) | (61,91) 490 “40109 'SEKRETARIAT DAERAM 0.0 9,00 0.00 0,00 000 594.311 M00,00 TA 12001,00 400 M9 817 000,00 214512.000,06 (IM MO G00,D01 1 (03,06)40 «9D BAGAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN Dk PERENCAKAAN 009 0,00 0,90 a00 0.00 064.963.000,00 864.963 000.00 .0 oi BELA"1 196.189 137.00 ImaenasLoo| (61,227Dara JALAH 1sa 1 Moe. ag TAG OA GOL ME (211 211561274407) (19.0) 40.09 976 163.19 16 ML KOO,E2 1.217.099.004 771,00 407 08) 291 104,97 402.045 636 DU 909.925 sa? AN Gro amaoo)| Um) Ti 16 Gctober 2020 Pa TI KEPUI ANAMBAS, Drs. EKO SUMBARYADI R6 KASAN IE BUBAMAN AIYO MENARI LMANAA PTPADAINTARAN DAKIAH Dea ONGANSA Hateman LAMPIRAN III Lampiran III Peraturan Daerah » 3 Tahun 2020 1 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 1. 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi $ 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Sub Unit Organisasi s 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) of 1 2 3 4 s 6 7 1.01. 1.01.01 . 00. 00.4 PENDAPATAN 7.362.600.000,00 14.357,072.749,57 €6.994.472.749,57 95,00 101.101.01.00.00.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.362.600.000,00 14.357.072.749,57 6.994.472.749,57 95,00 101 10101 00 00 4 3 1 Pendapatan Hibah 7.362.600.000,00 14.357.072.749,57 6.994.472.749,57 95,00 1.01. 1.01.01.00. 00.5 BELANJA 242.209.272.468,27 196.907.075.923,47 (45.302.196.544,80) (18,70) 1.01. 1.01.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG - 114.361.862,633,27 88.488.255.637,90 (25.873.606.995,37) (22,62) 101 10101 00 00 5 1 1 Belanja Pegawal 114.361.862.633,27 88.488.255.637,90 (25.873.6065.995,37) (22,62) 101 10101 01 07 S 2 BELANJA LANGSUNG 127.847.409.835,00 108.418,820.285,57 (19.428.589.549,43) (15,20) 101 10101 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.625.854.000,00 37.190.331.170,00 2.564,477.170,00 7,41 101 10101 01 07 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan 1.862.000.000,00 1.326.250.000,00 (535.750.000,00) | (286,77) 101 10101 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai aan 1.852.000.000,00 1.326.250.000,00 (535.750.000,00) (28,77) 1.01. 1.01.01.601.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 27.373.815.000,00 33.656.387.960,00 6.282.572.360,00 22,95 Administrasi/Teknis Perkantoran | 101 10101 O1 19 5 2 1 Belanja Pegawai 27.373.815.000,00 |33.656.387.960,00 6.282.572.960,00 22,95
101.1.01.01.01. 20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran 5.390.039.000,00 2.207.693.210,00 (3.182.345.790,00)1 (59,04) 101 10101 01 20.5.2.1 Belanja Pegawai 50.100.000,00 0,00 (50.100.000,00)| (190,00) 101.1.01.01.01.20.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.184.068.000,00 1.736.367.210,00 (2.447.700.790,00)1 (58,50) 101 10101 O1 20 5 2 3 Belanja Modai 1.155.871.000,00 471.326.000,00 (684.545,000,00)| (59,22) 101 10101 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.284.250.000,00 260.599.600,00 (1.023.651.000,00) (29,71) Aparatur l | 1.01. 1.01.01. 02.03 Pembangunan Gedung Kantor 1.284.250.000,00 | 260.599.000,00 (1.023.651.000,00)| (79,71) 101.1.01.01.02.03.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,009 4.050.000,00 2.800.000,06 224,00 1.01. 1.01.01.02.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.110.000.009,00 4.515.000,00 (1.105.485.000,00) (99,59) 101.1.01.01.02.03.5.2.3 Belanja Modal 173.000.000,00 252,034.000,00 79.034.000,00 45,68 101 10101 1S Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.632.981.000,00 2.277 .465.126,00 (1.360.515.874,00) (37,40) Halaman 6 Tanggal RINCJAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAK PEMBIAYAAN erirtd Bu Sid) g |n | KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) URAIAN DASAR HUKUMREKENING SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) ve 1 2 3 4 s 6 7 101 . 1.01.01 . 15. 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolat ' 1.056.705.000,00 | 578.319.126,00 (478.385.874,00)| (45,27) 101 10101 15 20 5 2 1 Belanja Pegawai 17.350.000,00 8.475.000,00 (8.875.000,00)| (51,15) 101.1.01.01.15.20.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 762.635.000,09 313.463.326,00 (469.171.674,00)1 (59,95) 101 10101 15 20 5 2 3 Belanja Modal 1 256.720.000,00 2565.380.800,00 (339.200,00) (0,13) 101 10101 1S 59 Bantuan Operesional Penyelenggaraan PAUD (DAK 310.800.000,00 310.800.000,00 0,00 0,00 Non Fisik) “ 101 10101 15 59 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 310.800.000,00 310.800.000,00 0,09 | 0,00 1.01. 10101. 15.68 Pembangunan dan Pemasangan Batu Miring, Paving 790.000.000,00 903.568.000,00 113.568.000,00 14,38 Blok dan Pagar Sekolah A 101 10101 15.68.5.2.1 Belanja Pegawai 11.850.000,00 9.050.090,00 (2.800.000,00)| (23,63) 1.01. 1.01.01.15.68.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 593.150.000,00 709.857.000,00 116.707.000,00 19,68 101 10101 15 68 S 2 3 Belanja Modal 185.000.000,00 184.661.000,00 (339.000,00) (0,18) 101 10101 15 69 Pembangunan Ruang Kelas Baru | 508.850.000,00 38.280.000,00 (470.570.000,09)1 (92,48) 101 10101 15 69 5 2 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 150.000,00 (2.650.000,00)7 (94,64) 101 10101 15 69 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa $06.050.000,00 | 38.130.009,00 | (467.920.000,00) | (92,47) 101 . 1.01.01. 15.70 Pelaksanaan Apresiasi PTK PAUD-DIKMAS $50.000.000,00 | 24,872.060,00 (525.128.000,00)| (95,48) 101 10101 15 70 5 2 1 Belanja Pegawai 11.650.000,00 0,00 (11.650.000,00)| (100,00) 1.01. 1.01.01.15.70.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa |. 538.350.000,00 24.872.000,00 (S13.478.000,00)) (95,38)
101.1.01.01.15.71 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta 288.626.000,00 288.626.090,00 0,00 0,00 perabotannya (DAK) 101 10101 15 71 5 2 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.009.090, 0,00 0,00 101.1.01.01.15.71.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.681.300,00 17.081.300,00 0,00 0,60 1.01. 1.0101.15.71.5.2.3 Belanja Modal 267.544.700,00 |267.544.700,00 0,00 0,900 101 10101 15 72 PengadaanAlat Permainan Edukatif(AFE) (OAK) 133.000.900,09 | 133.000.000,00 0,09 0,00 101.10101.15.72.5.2.3 Belanja Modal 133.000.000,00 133.000.000,00 0,00 0,00 213 10101 15 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2.726.200.000,00 1.218.584.139,00 (1.507.615.811,00)| (55,30)
213.1.01.01. 15.02 Penakdikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 1.495.000.000,00 534.-420.450,00 (960.579.550,00)| (64,25) 213 10101 15 0 5S 21 Belanja Pegawai 113.225.000,00 13.920.000,00 (99.305.000,00)1 (87,71) 213 10101 15 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | 1.381.775.000,00 |520.500.450,00 (861.274.550,00) (62,33) 213 10101 15 03 Fasilitasi Aksi Bhakti Kepemudaan dan Jambore 450.200.000,09 113.159.139,00 (337.040.861,00)| (74,86) Pernudo Indonesia " 2.13, 101.01.15.03.5.2.1 Belanja Pegawai 15.700.000,00 0,00 (15.700.000,00)4 (100,00) 213 10101 15 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 434.500.000,00 113.159.139,00 (321.340.861,00) | (73,96) 213.1.01.01. 15.15 Pengembangan Kapasitas Anggota Gerakan Pramuka 781.000.000,00 571.004.600,00 (269.995.400,00)| (26,89) 213 10101 15 15 5 2 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,60 213 10101 15 4145 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 731.543.000,00 $665.254.600,00 (165.288.400,00)| (22,59) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 rima Bu Sinl3 IR n. g | 'Pn, n . RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ofo 1 2 3 4 5 6 7 213.101.01.15.15.5.2.3 Belanja Modal 44.707.000,00 9,00 (44.707.000,09) | (100,00) 213 10101 16 Progam Pembinaan dan Pemasyarakatan Otah 2.600.000.000,00 226.404.900,00 (2.373.595.100,00)| (91,29) Raga | | 2.13, 101.01 . 16.06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
0.1.000.000.600,00 | 151.999,600,00 |(848.000.400,00)| (84,80) 213.101.01.16.06.5.2.1 Belanja Pegawai 15.392.000,00 175.000,00 (15.217.000,00)1 (98,86) 213, 1.01.01.16.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 984.608.000,00 151.824.600,00 (832.783.400,00)| (84,58) 213 10101 16 14 Pembinaan Olahraga Yang BerkembangOj Masyarakat |. 300.000.000,00 29.981.300,00 (270.018.700,00) (90,01) 213 10101 16 14 5 2 1 Belanja Pegawai 2.900.000,00 1.400.000,00 (1.500.000,00)| (51,72) 2.13.10101.16.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 297.100.000,00 28.581.300,0D (268.518.700,00) (90,38) 2.13 10101 16 19 Pengiriman Atlet Daerah 300.000.000,00 43.024.000,00 |(256.976.000,00) (85,66) 213 10101 16 19 S 2 1 Belanja Pegawal 3.800.000,00 1.400.000,00 (2.400.000,00)| (63,16) 213 10101 16 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
0.296.200.000,00 41.624.000,00 (254.576.000,00) (85,95)| 2.13 10101 16 21 Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga 1.000.000.000,00 1.400.000,00 (998.600.000,09)1 (99,86) 213 10101 16 21 5 2 1 Belanja Pegawai 4.900.000,00 1.400.000,00 (3.500.000,00)? (71,43) 213,4.01.01.16.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 995.100.000,00 0,00 (995.100.000,00) | 4100,00) 101 10101 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 45.348.770.341,00 47.363.055.054,57 2.014.284,713,57 4,44 Sembilan Tahun |. 101 10101 16 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah |. 6.837.660.000,00 |6.266.178.164,00 (571.481.836,00) (8,36) 101 10101 16 20 S 2 1 Belanja Pegawai 36.350.000,00 29.400.000,00 (6-950.000,00)| (19,12) 1.01. 1.01.01.16.20.5.2.2 Belanja Barangdan Jasa 4.653.110.000,00 4.603.231.164,00 (49.878.836,00) (1,07) 101 10101 16 20 5 2 3 Belanja Modal . 2.148.200.000,00 1.633.547.000,00 (514.653.000,00)| (23,96) 101 10101 16 80 Pembangunan Batu Miring, Pagar, Parit. Semenisasi 9.920.964.000,00 9.784.557.000,00 (136.407.009,00) (1,37) Gan Pavingblock Sekolah 00 P5 | ang 101.1.01091.16.90.5.2.1 Belanja Pegawai 120.000.000,99 $5.800.009,00 (64.200.000,00)1 (53,50) 1.01. 1.01.01.16.80.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 300.700.000,00 343.010.000,00 42.310.000,00 14,07 1.01. 1.01.01.16.80.5.2.3 Belanja Modal 9.500.264.000,00 9.385.747.000,00 (114.517.000,00) (1,21) 101 10101 16 85 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (DAK) 2.3498.288.500,00 2.348.288.500,00 0,00 | 0,00 101 10101 16 85 5 2 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.16.85.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 491.288.500,00 191.288.500,00 0,00 0,00
101.1.01.01.16.85.5.2.3 Belanja Modal 0. 21 12.000.000,00 2.112.000,000,00 0,90 0,09 1.01. 1.01.01 . 16. 89 PembangunanJamban Siswa (DAK) h.. 1.256.246.500,00 1.256.2465.500,00 0,c0 0,69 1.01.1.01.01.16.89.5.2.1 Belanja Pegawai 36.000.000,00 36.000.0900,00 0,00 0,00 101 10101 16.890.5.2.3 Belanja Modat 1.220.246.500,00 1.220.246.500,00 0,00 | 0,00 1.01. 101.01 . 16. 90 Pengadaan Peralatan Media Pendidikan (DAK) 1.057.000.000,00 1.957.000.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.0101.16.90.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 30.990.000,00 0,00 0,00 Halaman 8 arinaBa Sills 3 & n $ 8g| MX RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATN BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING N SEBELUM PERUBAHAN | SEYELAH PERUBAHAN HUKUM (Rp) Yo P1 2 3 4 5 6 7 101 10101 16 9 5 2 3 Belanja Modal |.1.027.000.000,00 . 1.027.000.000,00 . 0,20 | 0,00 101 10101 16 92 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 7.362.600.090,00 14.357.072.749,57 6.994.472.749,57 05,00 Jenjang SD dan SMP 000000 PS aan | netanaa 1.01.1.01.01.16.92.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 117.918.000,00 117.918.000,00 0,00 101.1.01.91.16.92.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.526.281.350,00 6.595.161.085,57 2.068.879.735,57 45,71 101 10101 16 92 5S 2 3 Belanja Modal 2.836.318.650,00 | 7.643.993,664,00 | 4.807.675.014,00 | 169,50 1.01. 1.01.01 . 16. M Pembangunan Ruang Laborstorium IPA (DAK) 775.000.000,00 . 775.000.000,00 0,00 0,00 101 10101 16 94 5 2 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,09 0,00 0,001.01 . 1.01.01. 16. 4.5.2.3 Belanja Modal 760.000.009,00 760.000.000,00 | 0,00 0,00 1.01. 1.01.01 . 16 . 104 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kefas Berikut 1.854.200.000,00 1.957.168.000,00 102.968.000,00 5,55 Perabotannya SD dan SMP — 1.01. 1.01.01.16.104.5.2.1 Belanja Pegawai 24.100.000,00 26.600.000,00 2.500.000,60 10,371.01. 101.01. 16. 104.5,2.2 Betanja Barang dan Jasa 162.100,000,00 211.539.000,00 49.439.000,00 30,50101 10101 16 104 5 2 3 Belanja Modal” | 1Ll :568.000.000,00 1.719.029.000,00 51.029.000,00 | 3,06 1.01 . 101.01 . 16. 106 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Berikut 3.076.283.000,00 1.462.367.000,00 (1.613.916.000,00)| (52,46) Sanitasi dan Perabotannya SO dan SMP Naa | Naa " | "
101.10101.16.,106.5.2.1 Belanja Pegawai 19.225.000,00 2.100.000,00 (17.125.000,00) (89,08)1.01. 1.01.01.16.106.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.866.458.000,00 1.270.875.000,00 (1.595.583.000,00) (55,66)1.01. 101.01. 16. 106.5.2.3 Belanja Modal 190.600.000,00 | 189.392.000,00 (1.208.000,00) . 40,63) 1.01. 101.01 , 16 , 108 Pembangunan Majelis Guru Berikut Sanitasi dan 1.142.700.000,00 282.085.000,00 (960.615.900,00)| 5,31) Perabotnya SD dan SMP TT 1.01.1.0101.16.108.5.2.1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 4.900.000,00 1.000.000,00 25,641.01. 1.01.01.16.108.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.800.000,00 6.215.000,00 (20.585.000,00) (76,81) 1.01.1.01.01.16.108.5.2.3 Belanja Modal 1.112.000.000,009 270.970.000,09 (841.030.000,00) (75,63) 101 10101 16 109 Pembangunan Jamban Siswa/Atau Guru Berikut 1.782.875.090,00 1.280.807.500,00 (502.067.500,090)| (28,16) Sanitasinya SD dan SMP " " 1 1.01. 1.01.01. 16. 109.5.2.1 Belanja Pegawai 70.650.070,00 13.€697.500,00 (56.952.500,00) (80,61)1.01 .1.01.01.16.109.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 475.585.000,00 407.234.000,00 (68.351.000,00) (14,37)
101.101.01, 16. 109.5.2,3 Belanja Modal
0.1.236.640.000,00 859.876.000,00 0. (376.764.000,00) | 30,47) 101 10101 16 121 Pendataan dan SertifikasiMelek Al-Juran Siswa 100.0090.000,00 0,00 (100.000.000,00)1 (190,00) Muslim SMP ponse |
101.101.01. 16.121.5.2.1 Belanja Pegawat 6.750.000,00 0,00 (6.750.000,00)1 (100,00) 1.01.1,01.01.16.121.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Haa 93.250.000,00 0,09 (23.250.000,00) (100,00) 101 10101 16 122 OlimpiadeOlahraga Siswa Nasional (O2SN) |.742.000.000,00 0,00 |(742.000.000,00) (100,69) 1.01.10101 16 122 5 2 1 Belanja Pegawai 129.400.000,00 0,00 (129.400.000,09) 1 (109,00) 1.01.1.01.01.16.122,5.2,2 Belanja Barang danjasa | 612.600.000,00 0,00 (612.600.009,00) (100,00) 1.01 . 1.01.01 . 16. 123 Olimpiade Sains Nasional (OSN) an 220.000.000,00 80.454.300,00 (139.545.700,00)| . 188,43) 1.01.1.01.01.16.123.5.2.1 Belanja Pegawai 7.125.000,00 6.075.009,00 (1.050.000,00)| 414,74) Halaman 9 rude Bu SimOg 8 D 'G n 1. 3. RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ofa 1 2 3 4 - 6 7 1.01. 1.01.01.16.123.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 212.875.000,00 | 74.379.300,00 . (138.495,700,00) | (65,06) 1.01 . 1.01.01 . 16. 124 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) - 436.000.000,00 18.877.000,00 (417.123.000,00) (95,67)
101.1.01.01.16. 124.5.2.1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 0,00 (1,750.000,00) | (190,00) 1.01. 1.01.01.16.124,5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 434.250.000,00 | 18.877.000,00 (415.373.000,00) (95,65) 101 10101 16 202 PembangunanRuang (DAK) | 264.314.500,00 264.314.500,00 0,00 0,00 101.1.01.01.16.202.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.16.202.5,2.3 Belanja Modal | 2858.314.500,00 258.314.500,00 0,00 0,00 1.61. 1.01.01 . 16 . 203 PembangunanRuang Perpustakaan besera perabotnya 852.000.000,00 852.000.000,09 0,09 0,00 (DAK) f | 1.01. 1.01.01.16.203.5.2.1 Belanja Pegawal 15.000.000,90 15.000.009,00 0,09 0,00 1.01. 1.01.01. 16. 203.5.2.3 Belanja Modal 837.000.000,00 837.000.000,00 0,00 | 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 204 Rehabilitasi Ruang LaboratorlumIPA beserta 444.830.941,00 444.830.941,00 0,90 0,00 perabotnya (DAK) “ |1 1.01. 1.01.01.16.204.5,2.1 Belanja Pegawai 9.496.341,00 9.496.341,00 0,09 0,00 1.01 . 101.01. 16. 204.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.334.600,00 55.334.600,09 0,00 0,00 101 10101 i6 204 5 2 3 Belanja Modal 380.000.000,00 380.090.000,00 0,00 | 0.00 1.01. 1.01.01. 16. 205 Rehabilitasi Ruang Guru dengan tingkat kerusakan 509.296.400,00 509.296.400,00 0,00 0,09 sedang beserta perabotnya (DAK) 101 10101 16 205.5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000,90 15.000.000,99 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.16.205.5.2.3 Belanja Modal 494.296.400,00 |494.296.400,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 206 Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan 776.000.000,00 7?6.000.000,00 0,00 0,00 sedang/berat beserta perabotnya (DAK) 1 ' nata
101.10101. 16.206.5.2.1 Belanja Pegawal 16.000.000,00 16.000.000,01 0,00 0,00
101.1.01.01. 16. 206.5.2,3 Belanja Modal 760.000.000,60 760.000.000,00 0,00 | 0,00 1.01. 1.0101 . 16. 207 Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan tingkat 585.000.000,00 $85.900.000,00 0,00 0,00 kerusakan sedang/berat beserta perabotnya (DAK) “ ” 1.01. 1.01.01.16.207.5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,09 0,00 0,00
101.101.01.16.207.5.2.3 Belanja Modal . 570.000.000,00 570.000.000,00 0,00 | 0,00 | 1.01. 1.01.01 . 16 . 208 Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru dengan Lingkat 305.981.500,00 305.981.500,00 0,00 0,00 kerusakan sedang/berat beserta perabatnya (DAK) 1 7
101.1.01.01.16.208.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,09 101 .1.01.01.16.208.5.2.3 Belanja Modal 299,981.500,00 299.981.500,00 0,00 0,00 101 10101 16 209 PembangunanRumah Dinas Guru beserta perabotnya 1.611.530.000,00 1.611.530.000,00 0,00 0,60 (DAK) Nana 1 “5 101.1.01.01.16.209.5.2.1 Belanja Pegawai 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.16.209.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.530.000,00 30.530.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.209.5.2.3 Belanja Modal 1.539.000.000,00 1.539.000.000,00 0,00 I 0,00 101 10101 16 210 Rehabilitasi Rumah Dinas Guru dengan tingkat 288.000.000,00 288.000.000,00 0,00 0,00 Kerusakan sedang/berat beserta perabotnya (DAK) Halaman 10 9 |IRI Je KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH f (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) on 1 2 3 4 5 6 7
101.L01.01.16.210.5.2.1 Betanja Pegawai 6.000.0009,00 6.000.000,00 0,00 0,09 1.01. 101.01. 16. 210.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.5D0.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.0101.16.210.5.2.3 Belanja Modal | 275.500.000,00 275.500.000,00 0,00 0,00 101 10101 16 211 Pembangunan Ruang Guru beserta persbotnya (DAK) | 524,000.000,00 524.000.000,00 |0,0 | 000 1.01, 1.0101.16.211.5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01. 101.01. 16. 211.5.2.3 Belanja Modal 509.000.006,00 503.000.000,00 0,00 0,00 101 10101 16 212 Pernbangunan Ruang UKS beserta perabotnya (DAK) 276.000.000,00 276.000.000,00 0,09 0,00 1.01.1.01.01.16.212.5.2.1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 101 10101 16 212 5 2 3 Belanja Modal 266.000.000,00 266.000.000,00 0,00 0,00 213 10101 17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah 17.091.254.000,00 8.213.083.800,00 (8.878.170.200,00)| (51,95) Raga | . 213 10101 17 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah 17.091.254.000,00 8.213.083.800,00 (8.878.170.200,00)| (51,95) Raga I 2.13 10101 17 02 S 2 1 Belanja Pegawat 72.750.000,00 42.650.000,00 (30.100.000,60)1 (41,37) 2.13, 1.01.01.17.02.5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.348.504.000,00 8.146.267.100,00 (202.236.900,00) (2,42) 213 10101 17 02 5 2 3 Belanja Modal 8.670.000.000,00 24.166.700,00 (8.645.833.300,00)| (99,72) 101 10101 18 Program Pendidikan Non Formal 100.000.000,00 45.607.500,00 (54.392.500,00)1 (54,39) 101 10101 18 15 Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan 100.000.009,00 45,607.500,00 (54.392.500,00)| (54,39) Kesetaraan Paket (UNPK) Pendidikan Non Formal h | 101 10101 18 15 5S 2 1 Belanja Pegawai 4.672.500,00 4,672.500,00 0,90 0,00 101 10101 18 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95.327.500,00 40.9335.000,00 (54.392.500,00)1 (57,06) 213 10101 18 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan 230.000.000,00 150.208.500,00 (79.791.500,00)| (34,69) Narkoba 2.13, 101.01. 18. 02 Penyuluhan Tentang Penyalahgunaan NAPZA dan 230.000.000,00 150.208.500,00 (79.791.500,00)| (34,69) Pergaulan Bebas Dikalangan Rernaja 213 10101 18 02 S 2 1 Belanja Pegawai 18.425.000,00 8.200.000,00 (10.225.000,00)| (55,50) 2.13 10101 18 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 211.575.000,00 142.008.500,00 (69.566.500,00)| (32,88) 101 10101 19 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 8-482.450.000,00 1.951.625.689,00 (6.530.824.311,00)| (76,99) Kependidikan | | 1.01. 101.01. 19.01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 1.450.000.000,00 19.900.182,00 (1.430.299.818,00)| (98,63) 101 10101 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 8.226.000,0D 0,00 (8.226.000,00)1 (100,00) 101 104101 19 Oi 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa . 1.491.774.000,00 19.900.182,00 (1.421.373.818,00) |(98,62) 101 10101 19 23 Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional 600.000.000,00 82.449.000,00 (517.551.000,00) | (865,26) 101 10101 19 23 S 2 1 Belanja Pegawai 140.400.000,00 0,00 (140.400.000,00) | (100,00) 101 10101 19 23 5S 2 2 Belanja Barang dan Jasa 432.600.000,00 82.449.000,00 (350.151.000,00)| (80,94) 101 10101 19 23 5S 2 3 Belanja Modal Nan 27.000.000,00 5,00 NN (27.000.000,00) . (100,00) 101 10101 19 32 Pelatihan Penyusunan soal US dan USBN | 760.000.000,00 526.537.079,00 (173.462.921,00)| (24,78) Halaman f1RINCIAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAK, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Prirted By Simlid 3 |W 8 |Wg 2 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANDA DAN PEMBIAYAAN KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUMSEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) L 1 2 3 4 5 6 7 1.01. 1.0101,19.32.5.2.1 Belanja Pegawai 3.150.000,00 9.150.000,00 (27.000.009,00)| (74,89) 101.1.01.01.19.32.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 663.80.000,00 517.387.079,00 (146.462.9?1,00) 1 @205) 1.02. 1.01.01 , 19 . 35 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan | 1.731.364.000,00 130.075.009,00 (1-601.889.000,00)| (92,49) 1.01. 1.01.01.19.35.5.2.1 Belanja Pegawai 11.775.000,00 0,00 (11.775.000,00) | (100,00)
101.10101.19,35.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.720.189.000,00 130.075.000,00 (1.590.114.000,00)| (92,44) 101 10101 19 37 Diklat Peningkatan KompetensiPIK PAUD 500.000.000,09 312.175.540,00 (187.824.460,00)) (37,56) 101 10101 19 37 5S 2 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00 101 10101 19 37 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2...491.200.000,00 303.375.540,00 | (187.824.460,00)) (38,24) 1.01.1.0101. 19.38 Oklat Guru Bidang Studi 500.000.000,00 19.785.384,00 (480.214.6165,00)| (96,04) 101 10101 19 38 s 2 1 Belanja Pegawai 11.275.000,00 0,00 (11.275.000,00) | (100,09) 101 10101 19 38 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1488.725.000,00 19.785.384,00 (468.939.616,00)| (95,95) 101 10101 19 40 Bimbingan Teknis 693.100.000,00 520.596.504,00 (172.503.496,00)| (24,89) KKG/KKKS/MGMP/MKKS/MKPS/IGTKI/HIMPAUDI h Nan “ | ' 101 .1.01.01.19.40.5.2.1 Belanja Pegawai 11.950.009,09 11.950.000,00 0,00 0,00 101 10101 19 40 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | 681.150.000,00 508.646.504,00 (172503.496,00)| (25,33) 1.01 . 10101 . 19. 44 Diklat Pembualan Media Pembelajaran 862.386.000,00 340.107.000,00 (522.279.000,00)| (60,56) 1.01.1.01.01.19.44.5.2.1 Belanja Pegawai 27.525.006,00 0,00 (27.525.000,00) | (109,00) 1.01. 1.01.01.19.44,5.2.2 Belanja Barang dan3asa | 4834.861.000,00 340.107.000,00 (494.754.000,00)| (59,26) 101 10101 19 45 Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu 300.000.000,00 O,C0 (300.060.000,00)| (100,00) Internay/Eksterna! (SPMU/SPME) I " 101 10101 19 45 5s 2 1 Belanja Pegawai 4.225.090,00 0,00 (4.225.000,00)7 (100,007 101 10101 19 45 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | 295.775.000,09 0,00 (295.775.000,00)| c100,007 101 10101 19 46 Diktat Kurikutum | 495.000.000,00 0,00 (495.000.0n0,00)| (400,00) 101 10101 19 46 5 2 1 Belanja Pegawai 16.350.000,00 0,00 (16.350.000,00)| (100,00) 1.01. 1.01.01.19.46.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 478.650.000,00 0,00 | (478.650.000,00)| (109,00) 101 10101 19 47 Diklat Bendahara BOS daa BOSDA | |650.000.000,00 0,00 (650.000.000,00)| (100,00) 101 10101 19 47 5 2 1 Betanja Pegawai 3.950.000,00 0,00 (3.950.000,00)| ci00,00) 1021 10101 19 47 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 646.050.000,00 0,00 (646.050.000,00)| (100,00) 101 10101 20 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 11.720.650.494,00 9.521.855.357,00 (2.198.795.137,00)| (18,76) 101 10101 20 11 Penilaian Angka Kredit Guru 200.000.000,09 22.130.000,00 (177.870.000,00)| (88,94) 101 10101 20 1i S 2 1 Belanja Pegawai 74.700.000,00 0,00 (74.700.000,00) | (100,00) 1.01,1.01.01.20.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.300.000,00 | 22.130.000, 00 | (103.170.000,00)| (82,34) 1.01 .1.01.01 . 20. 25 Penyediaan Beasiswa Masiswa 5.511.522.994,00 | 5.852.476.206,00 340.953.212,00 | 619 101.1.01.01.20.25.5.2.1 Belanja Pegawai 3.509.000,00 0,00 (3.s00.009,00)| 100,00) 101 10101 20 25 S 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.508.022,994,00 5.852.476.206,00 344,453.212,00 6,25 Halaman 12 LeririttaBy SimDaf n | IAPi 7111 8"8 'G KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENIG URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) oa 1 2 3 4 5 6 7 1.01. 1.01.01. 20. 28 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah | 5.214.155.000,00 3.113.769.865,00 (2.100.385.135,00) (40,28) (BOSDA) ( NN Men | | 1.01.1.01.01.20.28.5.2.1 Belanja Pegawai 831.880.000,00 373.490.000,00 (458.390.000,00) (55,10) 1.01.1.01.01.20.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.771.343.000,00 2.740.279.865,00 (1.031.063.135,00)| (27,34) 1.01.1.01.01.20.28.5.2.3 Belanja Modal 0 610.932.000,00 0,00 (610.932.000,00)! (100,00) 1.01.1.01.01. 20.29 Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal 230.000.000,00 33.619.286,00 (196.380.714,00)| (85,38) 1.01.1.01.01.20.29.5.2.1 Belanja Pegawai 4.450.000,00 0,00 (4.450.000,00) | (100,00) 101.1.01.01.20.29.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa f 225.550.000,00 —33.619.286,00 (191.930.714,00) (85,09) 1.01.1.01.01. 20.30 Penyelenggaraan Beasiswa dan Peningkatan Pelayanan 564.972.500,00 499.860.000,00 (65.112.500,00)| (11,52) Pendidikan | an 1.01.1.01.01.20.30.5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00)| (100,00) 1.01.1.01.01.20.30.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 549.972.500,00 499.860.000,00 (50.112.500,00) (9,11) SURPLUS / (DEFISIT) (234.846.672.468,27) (182.550.003.173,90) 52.296.669.294,37 (22,27) AN | Taregipa, 26 Octgber 2020 Pjs. BUP, KEPULAUAN ANAMBAS, — Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13 Lampiran III Peraturan Daerah Prirmpd Ry Simi 1 3 Tahun 2020 2 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Keehatan Organisasi 3 1.02.01 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasl 2: 1.02.01.01 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) vo 1 2 3 4 5 € 7 1.02. 1.02.01. 00. 00.5 BELANJA 70.275.726.676,84 81.689,449.316,00 11.413.722,639,16 16,24 1.02.1.02.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.454.597.600,00 7.032.997.600,00 (421.600.000,00) (5,66) 1.02.1.02.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 7.454.597.600,00 7.032.997.600,00 (421.600.000,00) (5,66) 1.02. 1.02.01.01.07.5.2 BELANJA LANGSUNG 62.821.129.076,84 74.656.451,716,00 11.835.322.639,16 18,84 1.02. 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.643.423.761,01 3,362.720.503,00 (280.703.258,01) (7,70) 1.02 . 1.02.01. Ol . 07 PenyediaanJasa Administrasi Keuangan P .... 91.200.009,00 317.000.000,00 (174.700.000,00)| (35,53) 1.02. 1.02.01.01.07.5.2.1 Belanja Pegawai 491.700.000,00 | 317.000.000,00 (174.700.000,00)| (35,53) 1.02. 1.02.01 . 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 1.188.180.000,00 1.320.011.003,00 131.831.003,00 11,10 Administrasi/Teknis Perkantoran || 102 10201 01 19 S 2 1 Belanja Pegawai 0 1.188.180.000,00 |1.320.011.003,00 131.831.003,00 11,10 1.02.1.02.01.01.20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran 1.963.543.761,01 1.725.709,500,00 (237.834.261,01)1 (12,11) 102 10201 01 20 S 2 1 Belanja Pegawaj S5.000.000,00 6.350.000,00 (48.650.600,00)| (88,45) 1.02. 1.02.01.01.20.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.804.543.761,01 1.351.848.451,00 (452.695.300,01)| (25,09) 102 10201 01 20 5 2 3 Belanja Modal 104.000.000,00 367.511.039,00 263.511.039,00 253,38 2.08. 1.02.01 . 15 Program Keluarga Berencana 3.916.158.000,00 3.748.494.000,00 (167.664.000,60) (4,28) 2.08. 1.02.01.15.09 Pengadaan Sarana dan Prasarana Fisik Program 1.530.500.000,00 1.530.500.000,00 0,00 0,09 Keluarga Berencana (DAK) 00 PSS " | 208 10201 15 09 5 2 1 Belanja Pegawai 14.625.000,00 14.625.000,00 0,00 0,00 2.08.1.0201.15.09.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 117.000.000,00 791.625.000,00 674.625.000,00 576,60 2.08. 1.02.01.15.09.5.2.3 Belanja Modal 2.1398.875.000,00 724.250.000,00 (674.625.000,00) | (48,23) 2.08 . 1.02.01 . 15.15 Bantuan Operasional Kelusrga Berencana (DAKNon 1.985.658.000,00 1.817.994.000,00 (167.664.000,00) (8,44) Fisik) 2.08.1.0201.15.15.5.2.1 Belanja Pegawai 59.650.000,90 89.050.000,00 29.400.000,00 49,29 2.08.1.0201.15.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.926.008.000,00 2. 1728.944.000,00 (197.064.000,00)| (10,23) 2.08. 1.02.01. 15.24 Grand Disain Penegendatan Penduduk 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14 Namor Tanggal NE KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) 96 1 2 3 4 s 6 7 2.08. 1.02.01.15.24.5.2.1 Belanja Pegawai 2.687.500,00 2.687.500,00 0,00 0,00 208 10201 15 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3997.312.500,00 397.312.500,00 0,00 0,00 102 10201 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 11.115.100.000,09 10.690.782.700,00 (424.317,300,00) (3,82) 102 10201 15 O1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 6.293.694.000,00 |5.999.065.700,00 (294.627.300,00) (4,68) 102 10201 15 01 5 2 1 Belanja Pegawat 3.750,000,00 609.000,00 (3.150.000,00)1 (84,00) 102 10201 15 Oi 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.289.944.000,00 5.998.4665.700,00 (291.477.300,00) 1 (4,63) 102 10201 15 07 Peningkatan Pemerataan Obat dsn Perbekalan 4.691.716.000,00 4.691.716.000,00 0,00 0,00 Kesehatan (DAK) J 102 10201 15 07 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.090,60 1.000.000,00 0,00 0,00 102 10201 15 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.690.716.000,00 4.690.716.000,00 0,00 | 0,00 102 10201 15 10 Pelatihan Penyusunan Formularium Obat 129.690.000,00 0,00 (129.690.000,00)| (100,00) 102 10201 15 10 5 2 i Belanja Pegawai 7.610.000,00 0,00 (7.610.000,00) | (100,00) 102 10201 15 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122.080.000,00 0,00 (122.080.000,00) | (100,00) 102 10201 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 17.867.680.315,83 13.942.444.274,00 (3.925.236.041,83) (21,97) 102 10201 16 O2 Perneliharaandan Pemulihan Kesehatan 15.906.417.315,83 |12.172.686.214,00 (3-733.731.101,83) (232,47) 102 10201 16 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.906.417.315,83 12.172.686.214,00 (3.733.731.101,83) (23,47) 1.02. 1.02.01.16.20 Pelayanan Penyakit Tidak Menular 182.999.000,00 182.999,000,00 0,00 0,09 102 10201 16 20 5S 21 Belanja Pegawai 750.000,60 750.000,00 0,00 0,00 1.02. 1.02.01.16.20.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.26B.000,00 49.263.000,00 0,00 0,09 1.02. 1.02.01.16.20.5.2.3 Belanja Modat 132.981.000,00 132.981.000,00 0,00 | 0,00 102 10201 16 29 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan 72.907.000,00 72.907.000,00 0,00 0,00 (BOK) (DAK Non Fisik) r | 102 10201 16 29 5 2 1 Belanja Pegawai 67.620.000,00 0,00 (67.620.000,00)1 (100,00) 102 10201 16 29 5 2 Belanja Barang dan Jasa 5.287.000,00 72.907.900,00 67.620.000,00 | 1.278,99 102 10201 16 46 Penyediaan Bantuan Operasionaf Kesehatan (BOK) 1.385.386.000,00 1.385.386.000,00 0,05 0,00 Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) (DAK Non Fisik) 102 10201 16 46 5 2 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 10.909.000,09 (20.000.099,00)1 (66,67) 1.02. 1.02.01. 16. 46.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.355.386.000,00 | 1.375.386.000,00 20.000.000,00 | 148 102 10201 16 48 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi 50.000.000,00 0,00 (50.000.900,00)| (100,00) Kesehatan Jiwa 1.02. 1.02.01.16.48.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) | (100,00) 1.02. 1.02.01 . 16. 49 Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Daerah Sulit 269.971.000,00 120.466.060,00 (141.504.940,00)1 (52,41) Can Terpendi 1 1.02. 1.02.01.16.49.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 269.971.900,00 128.466.060,00 (141.504.940,00)1 (52,41) 102 10201 17 Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan 222.250.000,00 0,00 (222.250.000,00)| (190,00) Masyarakat RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15 Praited B3 SimlI3 n | n.2 h.0 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) db 1 2 4 S5 6 7 1.02.102.01.17. 20 Kampanye Kesehatan dalam Rangka Germas (Geraan | 222.250.000,00 0,00 (222.250.000,09)| (100,00) Masyarakat Hidup Sehat) Ta “ 1 " “3 102 10201 17 2 5 2 1 Belanja Pegawai 1.300.000,60 0,00 (1.300.000,00)1 (100,00) 102.1.02.01,17.20.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 220.950.000,00 0,00 (220.950.000,00) | (00,00) 102 10201 18 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 78.602.000,00 ?8.602.000,00 0,00 0,00 1.02. 1.02.01. 18. 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia 78.602.000,00 78.602.000,00 0,00 0,00 Gizi Besi,Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), TT kurang Vitamin A, dan KekuranganZat Gizi Mikro Lainnya 102 10201 18 093.5.2.1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00102 10201 18 03 5S 2 2 Belanfa Barang dan Jasa 77.402.000,00 77.402.000,00 0,00 0,00 102 10201 19 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 352.800.000,00 35.231.700,00 (317.568.300,00)| (90,01) 1.92. 1.02.01 . 19 . 08 Pengembangan Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat 80.000.000,09 0,00 (80.000.000,00) (100,00) (STBM) Sat dna 1.02.1.02.01.19.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa |. 80 100.000,00 0,00 (80.000.000,60)1 (100,00) 102 10201 19 09 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan KKS di daerah 272.800.000,0D 35.231.700,00 (237.568.300,00) (87,09) Binaan " ketat hd 102 10201 19 09 5s 2 1 Belanja Pegawai 59.700.000,00 0,00 (59.700.000,00)| (100,00) 102 10201 19 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180.600.000,00 35.231.700,00 (145.368.300,00)1 (80,49) 102 10201 19 09 5 2 3 Belanja Modal 32.500.000,00 0,00 (32.500.000,00) | (100,00) 1.02. 1.02.01. 20 Program Pencegahan dan Penanggulangan 429,766.000,00 71.307.762,00 (357.858.238,00) (83,27) Penyakit Menular PP . NN 102 10201 20 08 Peningkatan Imuniasad | 00. 79.136.000,00 3.100.000,00 (76.036.000,00) . (K,00)| 1.92. 1.02.01.20.08.5.2.1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 0,00 (13.200.000,00) 1 (100,00) 102 10201 20.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 65.936.000,00 Ha 3.100.000,00 (62.836.000,00) (95,30) 102 10201 20 09 Peningkatan Survellance Epidemlologidan 57.200.000,00 28.014.762,00 (29.185.238,00)| (51,02) Penanggulangan Wabah N Naa Men 1.02.1.0201.20.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 57.200.000,00 28.014 762,00 (20.195.238,00) | (51,02) 1.02. 1.02.01 . 20. 13 Pelayanan Vaksinasi Anak Sekolah dan Jemaah Haji 0...66.640.000,00 — . 21.600.000,00 (45.040.000,00)| (67,59) 102 10201 20 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66.640.000,00 21.600.000,00 (45.040.000,00)| (67,59) 1.02 , 1.02.01 . 20. 14 Pencegahan den Penanggulangan HIV/AIOS | 75.836.000,00 7.263.000,00 (68.573.009,00) (90,42) 102 10201 20 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75.836.000,00 7.263.000,00 (68.573.000,00): (90,42) 1.02. 1.02.01 . 20. 16 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 76.934.000,00 6.440.000,00 (70.494.000,00)T (91,63) Menular TB Ne | 102 10201 20 16.5.2.1 Belanja Pegawai 10.000.090,90 0,00 (10.000.000,00) 1 (100,00) 102 10201 20 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 66.934.000,00 6.440.000,00 (60.494.009,00) | (90,38) 1.02 .1.02.01 . 20. 18 Pencegahan Penularan Penyakit Endernik Malaria | 74.020.000,00D .5.490.000,00 (68.530.009,00) (92,58) RINCIAN PERUBAHAN AP3D MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDASATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16 rina B4 Sintid M n. Pi KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) “ 1 2 3 4 s 6 7 1.02. 1.02.01.20.18.5.2.1 Belanja Pegawat 17.495.500,00 0,00 (27.495.500,00) | (100,00) 1.02.1.02.01.20.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.524.500,00 5.490.000,00 (51.034.500,00)| (90,29) 02 10z01 21 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 419.130.000,00 419.130.000,00 0,00 O,o0 1.02. 1.02.01. 21.08 Persiapan Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) 419.130.000,00 419,130.000,00 0,00 | 0,00 1.02.1.0201.21.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 419.130.000,00 419.130.000,00 0,00 0,00 102 10201 22 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan 17.800.699.091,00 33.740.640.368,00 15.939.941.277,00 89,55 Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya | . 1.02. 1.02.01. 22.01 Pembangunan Puskesmas 11.420.339.591,00 28.255.440.868,00 16.835.101.277,00 147,41 102 10201 22 O1 5 2 1 Belanja Pegawai 21.670.000,00 21.670.000,00 0,60 0,00 1.02. 1.02.01.22.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.890.000,00 68.890.000,00 0,00 0,20 102 10201 2 01 5 2 3 Belanja Modal 11.329.779.591,00 |28.164.880.868,00 16.835.101.277,00 1 14859 1.02. 1.02.01. 22 . 02 Pembangunan Puskesmas Pembantu 748.050.000,00 190.000.000,00 (558.050.000,00)| (74,60) 102 10201 22 02 5 2 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00 2.050.000,00 (2.050.090,00)| (50,00) 102 10201 22 02 5 2 3 Belanja Modal 743.950.000,00 187.950.000,00 (556.000.000,00) (74,74) 102 10201 22 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan 2.206.576.000,00 2.206.576.000,00 0,00 0,00 Kesetatan Dasar (DAK) h | 102 100201 22 08 5 2 1 Belanja Pegawal 14.320.000,00 14.320.000,00 0,00 0,00 102 10201 22 6 S5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.009,00 80.000.000,00 0,00 0,00 102 10201 22 06 5 2 3 Belanja Modal 2...1112.256.000,00 2.112.256.000,09 0,00 0,00 102 10201 2 08 Pengadean Sarana dan Prasarana Puskesmas 582.300.000,00 15.840.000,00 (566.960.000,00)| (97,28) Pembantu I 102.1.02.01.22.08.5.2.1 Belanja Pegawal 4.850.000,00 650.000,00 (4.200.000,00)| (86,60) 1.02.1.02.01.22.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.950.000,00 1.303.000,00 (2.647.000,00) (67,01) 1.02.1.02.01.22.08.5.2.3 BelanjaModal TI574.000.000,00 13.887.000,00 (560.113.000,00) (97,58) | 1.02. 1.02.01. 22. 26 Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi 140.648.000,00 140.618.000,00 0,00 0,00 102.1.02.01.22.26.5.2.1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 102 10201 22 26.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 389.748.000,00 39.748.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.26.5.2.3 Belanja Modal 100.000.009,00 |100.000.000,00 0,00 0,00 102 10201 22 27 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) |.2.702.285.500,00 2.932.135.500,00 229.850.000,00 &Si 102 10201 22 27 S5 2 1 Belanja Pegawai 19.475.000,00 16.900.000,00 (2.575.000,00)17 (13,22) 1.02.1.02.01.22.27.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 258.189.500,00 265.514.500,00 7.325.000,00 2,84 102 10201 22 27 5 2 3 Belanja Modal 2.424.621.000,00 2.649.721.000,00 225.100.000,00 9,28 102 10201 23 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 6.288.976.409,00 7.971.126.409,00 1.682.150.000,00 26,75 Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata Halaman 17 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ni n. VH 2 | n | hi/R KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5s 6 7 1.02. 1.02.01.23.27 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) 4.639.126.409,00 4.630.426.409,00 (8.700.000,00)| (0,19) 1.02. 1.02.01. 23.27. Belanja Pegawai 44.900.000,00 31.130.000,00 (13.770.000,00) (30,67) 1.02.1.02.01. 23.27. Belanja Barang dan Jasa 58.664.250,00 63.734.250,00 5.070.000,00 8,64 1.02.1.02.01. 23.27. Belanja Modal 4.535.562.159,00 f 4.535.562.159,00 0.0,00 Ta0,00 1.02. 1.02.01. 23.31 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 1.649.850.000,00 3.340.700.000,00 1.690.850.000,00 102,49 1.02.1.02.01. 23.31. Belanja Pegawai 6.350.000,00 8.700.000,00 2.350.000,00 37,01 1.02.1.02.01. 23.31. Belanja Barang dan Jasa 0,00 514.737.018,00 514.737.018,00 0,00 1.02.1.02.01. 23.31. Belanja Modal 1.643.500.000,00 2.817.262.982,00 1.173.762.982,00 71,42 1.02. 1.02.01. 28 Program Peningkatan Keselamatan Ibu 686.543.500,00 595.372.000,00 (91.171.500,00) (13,28) Melahirkan dan Anak 1.02. 1.02.01. 28 . 04 Audit Maternal Perinatal 91.171.500,00 0,00 (91.171.500,00)| (100,00) 1.02. 1.02.01. 28.04. Belanja Pegawai 2.572.500,00 0,00 (2.572.500,00)| (100,00) 1.02. 1.02.01. 28.04. Belanja Barang dan Jasa 88.599.000,00 0,00 (88.599.000,00) (100,00) 1.02.1.02.01. 28.12 Penyediaan Rumah Tunggu Ibu Hamil (DAK Non Fisik) 595.372.000,00 595.372.000,00 0,00 0,00 1.02. 1.02.01. 28.12. Belanja Barang dan Jasa 595.372.000,00 595.372.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (70.275.726.676,84) (81.689.449.316,00) (11.413.722.639,16) 16,24 AN 1 | Targfnpa, 26 Odtober 2020 Pis. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, .—“ Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN Pt RUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18 rara Ba Sis! 1 1 1 Lampiran Ill Peraturan Daerah 2 3 Tahun 2020 3 26 October 2020 Nomor PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH: ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGARAN 2020 Organisasi Sub Unit Organisasi Urusan Pemerintahan #1. 81. 2:1. 2 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 02.01 02.01.02 PSKESMAS DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR KUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) Opo 1 2 3 & 5 6 7 1.02.1.02.01.00.00.4 PENDAPATAN 7.088.704.000,00 5.810.000.000,00 |” 41.278.704.000,00)1 18,09 102.102.01.00.00.4.1 PENDAPAYAN ASLI DAERAH |. 7.088.704.000,00 5.810.000.000,00 | (1.278704000,007| (1804 102.102.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 4.000.000.000,00 3.150.000.000,00 (850.000.000,00y| (21,251 PERDA Nomor : 3 Tahun 2011 102 10201 00 00 41 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.088.704.000,00 2.660.000.090,00 (428.704.000,00)| (13,80) PeresNo,32 Tahun 2014, SE 1.02. 1.02.01.00.00.5 BELANJA 75.397.671805,00 | — 77.645.129.59260 2.247457.783,80 |” 298 102.1.0201.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1..3726779526800 | 359203950000 | Gasaozeeoyl G2 1.02.1.02.01.00.09.5.1.1 Belanja Pegawai 372677952680 | 358203950000 | — G.347400.26800)1 (627 102.1.0201.01.07.5.2 BELANJA LANGSUNG 38.129.876.541,00 |” 41724.734.592,80 3.594.858.051,80 |) — 9,43 1.02.1.02.01 .01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.250.093.541,00 |” 31.791.491.787,80 3.541.398.246,80 | 12,54 1.02 .1.02.01 . 01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 645.300.009,00 448.799.944,00 (196.500.056,00)| (30,45) 102 10201 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai | 645.300.000,00 448.799.944,00 (196.500.056,00)|
104.103.01 . 15 Program Pengembangan Bantuan Stimulan 278.300.000,00 24.680.304,00 (253.619.196,00)| (91,13) Perumahan Swadaya (BSPS) | . . | 1.04. 103.01. 15.02 Peningkatan Kualitas Permukiman 278.300.000,00 24.680.804,00 (253.619.196,00)| (01,13)|
104.103.01.15.02.5.2.1 Belanja Pegawai 119.700.000,00 0,00 (419.700.000,00)| (100,007 14 10301 15 02 5 2 2 Belanja Barangdan Jasa 158.600.600,09 24.680.804,00 (133.919.196,00)| (84,42) 103 10301 16 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan 3.513.200.000,00 1.206.225.000,00 (2.306.975.020,00)| 465,67) Jembatan | 0. 1.03. 103.01 . 16. 03 Rehabiktasi/Pemelihsraan Jalan Dan Jembatan 3.513.200.000,00 1.206.225.000,00 (2.308.975.000,00)| (65,67) 103 10301 16 03 S5 2 1 Belanja Pegawai 11.000.000,00 2.100.000,00 (8.900.000,00)| 420,917 103 10301 16 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.188.200.000,00 524.900.000,00 (653.300.000,00) | (55,82) 103 10301 16 03 5 2 3 Belanja Modal 2.314.000.000,00 679.225.000,00 (1.634,775.000,00)| (70,65) 104 10301 17 Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan 45.421.166.000,00 8.108.140.887,33 | (37.313.025.112,67)| (6215) 14 10301 17 o1 Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk |... Sa2tesooooo |— sx0014000733 | 731202511261) (215) 104 10301 17 01 5 2 1 Sea pegawai 245.350.000,00 42.900.000,00 (202.4s0.000,o0)| (82.51) RINCIAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 25 pruned Bu Sin P7 n. Lu KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SEYELAH PERUBAHAN (Rp) “o 1 2 3 4 s 6 7 1.04. 1.03.01.17.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4?1.410.000,00 193.431.570,00 (277.978.430,00)1 (58,97) 104 10301 17 Ol S 2 3 Belanja Modal 44.704.406.000,00 7871.809,317,33 (36.832,596.682,67)| (82,39) 103 10301 17 Program Pembangunan Saluran 1.87.900.000,00 99.548.893,00 (1.188.351.107,00)| (92,27) Drainase/Gorong-Gorong ni 103 10301 17 05 Perbangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong nan 1.287.900.000,00 |99.543.893,00 1 (1.198,351.107,00)1 (92,27) 1.03.1.03.01.17.05.5.2.1 Belanja Pegawai 13.400.400,00 6.000.000,00 (7.400.000,00)| (55,22) 1.03. 1.03.01.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 33.928.893,00 (91.071.107,00)1 (72,86) 103 10301 17 05 5 2 3 Belanja Modal 1.149,500.000,00 59.620.000,00 (1.089.880.000,00)| (94,81) 2.05 . 103.01 . 17 Program Pengendalian Pencemaran dan 924.895.000,00 1.713.603.880,00 788.708.880,00 85,28 Perusakan Lingkungan Hidup” PA“ 2.05 . 1.03.01 . 17 . 01 Penyusunan Dokumen Kajian Dampak Lingkungan . 924.895.000,09 1.713.603.880,00 708.708.820,00 85,28 | 205.1.0301.17.01.5.2.1 Belanja Pegawai 175.300.000,00 65.650.000,00 (109.650.000,00)| (62,55) 205 10301 17 0i 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 749,595.000,00 1.647.953 880,00 898.358.880,00 119,85 103 10301 18 Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong 4.501.095.450,00 782.117.000,00 (3.718.978.850,00)| (82,652) 103 10301 18 03 Rembangunan Trap Talud/Bronjong 0. 4.501.095.850,00 782.117.000,00 (3.718.978.850,00) (82,62) 103 10301 18 03 5 2 1 Belanja Pegawai 29.150.000,00 12.900.000,00 (16.250.000,00)| (55,75) 1.03. 1.03.01.18.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00 37.446.000,00 (85.554.000,00)| (69,56) 1.03. 1.032.01.18.03.5.2.3 Belanja Modal 4.348.945.850,00 731.771.000,00 (3.617.174.850,00)| (83,17) 103 10301 19 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan 2.201.699.999,25 1.487.774.717,00 (713.925.282,25)| (32,43) Konversi Sungai Naa 103 10301 19 o1 Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku 269.325.000,00 |16.485.101,00 (252.839.899,00)| (93,88) 1.03. 1.03.01.19.01.5.2.1 Belanja Pegawai 4.100.000,00 0,00 (4.100.000,00)| 100,00) 1.03. 1.03.01.19.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 95.225.000,00 16.485.101,00 (78.739.899,00)| (82,69) 103 10301 19 01 5S 2 3 Belanja Modal NN 170.000.000,0 |0,90 (170.000.006,00)| (109,oo) 103 10301 19 02 Rehabilitasi Dan Perlindungan Daerah TongkapanAir | 299.100.000,00 NN 208.700.000,00 (90.400.000,00) (30,22) 103 10301 19 02 5 2 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00 3.900.000,00 (200.000,00)| (488) 1.03. 1.03.01.19.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.009,00 6.800.000,00 (88.200.000,00)| (92,84) 103 10301 19 02 5 2 3 Belanja Modal” J0200.000.000,00 198.000.000,00 (2.000.000,00) (1,00) 1.03. 1.03.01. 19 . 03 Pembangunan Embung dan Bangunan PenamnpungAir 189.400.000,00 5.000.060,00 (181.400.000,00)| (97,32) Lainnya ' - 103 1.0301 19 03 S 2 1 Belanja Pegawai 1.400.000,09 0,60 (1.400.060,00)1 (100,00) 1.03. 1.03.01.19.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.000.000,60 5.000.000,00 (56.000.000,00)| (91,80) 103 10301 19 03 5 2 3 Belanja Modal
0.124.000.000,00 0,00 (124.000.000,00)| (400,00) 103 10301 19 04 Perencansan Pembangunan Jaringan Irigasi 0. 149,575.000,00 117.359.616,00 (32.215.384,00)| (21,54) 103.1.0301 19 04 5S 2.1 Belanja Pegawai 4.575.000,00 325.000,00 (4.250.000,00)| (92,90) 103 10301 19 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 117.034.616,00 (27.965.384,00)| (19,29) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 26 rina Hu Sing n: W 9171 “B1.NE n. g £ 9. JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)KODE URAIAN DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) vo 1 2 3 4 5 6 7 1.03. 1.03.01 . 19. 05 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi |.1.297.299.999,25 | 1.140.250.000,00 (157.069.999,25 | (42,11) 1.03. 1.03.01.19.05.5.2.1 Belanja Pegawai 2.300.000,00 3.000.000,00 700.000,00 30,43 1.03. 1.03.01.19.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.999.999,25 37.230.000,00 (57.769.999,25) (60,81) 1.03. 1.03.01.19.05.5.2.3 Belanja Modai 1.200.000.000,00 12.100.000.000,00 (100.090.000,00) (8,33) 103 10301 20 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Alr 21.471.635.000,00 10.482.979,313,00 (10.988.655.687,00)| (51,18) Minum dan Air Limbah |. | | 1.03. 1.03.01 . 20. 02 Pendampingan Penyediaan Prosarena dan Sarana Air 1.257.373.000,00 1.033.423,000,00 (223.950.000,00)| (17,81) Limbah | 1 7 103.1.03.01.20.02.5.2.1 Belanja Pegawai 66.325.000,00 32.575.000,00 (33.750.000,00)| (50,89) 103 10301 20 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.191.048.000,00 1.000,843.000,00 (190,200.000,00) (15,97) 103 10301 20 06 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum 3.274.700.000,00 2.997.290.313,00 |(1.177.409.687,00)| (35,95) 103 10301 20 06 S5 2 1 Belanja Pegawal 116.350.000,00 12.600.000,00 (103.750.000,00)| (89,17) 103 10301 20 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 397.450.000,00 177.761.137,00 (220.088.863,00) (55,32) 103 10301 20 06 S 2 3 Belanja Modal 2.760.500.000,00 1.906.929.176,00 (853.570.824,00) 80,92) 103 10301 20 10 Penyediaan Prasarana den SaranaAir Limbah (DAK) .... 1352.266.000,00 |7.352.266.000,00 0,00 | 0,00 103 10301 20.10.5.2.1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 103 10301 20 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.242.266.000,00 7.342.266.000,00 0,00 |0,00 103 10301 20 11 Pengembangan Sistem DistribusiAir Minum (DAK) |.9.587.296.000,00 0,09 (9.587.296.000,00) 7 (190,00) 103 10301 20 11 S 2 3 Belanja Modal 9.587.296.000,00 0,00 (9.587.296.000,00) | (100,00) 205 10301 20 Program Pertamanan dan Pemakaman 980.800.000,00 115.425.000,00 (865.375.000,00) (88,23) 2.05. 1.03.01. 20.01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman 980.800.000,00 115.425.000,00 (865.375.000,00) (88,23) 2.05. 1.03.01.20.01.5.2.1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 900.000,00 (5.900.009,00)| (91,67) 205 10301 20 O1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 36.150.000,00 11.150.000,00 44,60 2.05 10301 20 01 S 2 3 Belanja Modal 945.000.000,00 78.375.000,00 (866.625.000,60) (91,71) 103 10301 21 Program Pengendalian Banjir 510.300.000,00 194.988.220,00 (315.311.780,00) (61,79)
103.1.03.01. 21.12 Pembangunan Pemecah Ombak $10.300.000,00 194.988.220,00 (315.311.780,00) | (61,79) 103 10301 21 12 5 2 1 Belanja Pegawai 5.020.000,00 0,00 (5.000.000,00) | (100,00) 103 10301 21 12 5S 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.300.000,00 6.130.000,00 (84.170.000,00) (93,21) 103 10301 21 12 5 2 3 Belanja Modal 415.000.000,00 188.858.220,00 (226.141.780,00) (54,49) 103 10301 26 Program Perencanaan Tata Ruang 5.035.325.500,00 1.726.-230.566,00 (3.309.094.934,00) (65,72) 103 10301 26 12 Penbebasan Lahan | 3.062.550.000,00 823.133.100,00 (2.239.416.900,00) | (73,12) 103 10301 26 12.5.2.1 Belanja Pegawai 59.550.000,00 40.400.000,00 (19.150.000,00) (22,16) 1.03 .1.03.01.26.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 502.000.000,00 194.041.100,00 (307.958.900,00) (61,35) 103 10301 26 12 5 2 3 Belanja Modal 2.501.090.000,00 588.692.000,00 (1.912.308.000,00) | (78,46) 1.03. 1.03.01. 26.13 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau 179.800.009,00 1.600.000,00 (178.200.000,00)| (99,11) Halaman 2? RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Prita Bu Sial 9, 1 | n. 3 | Pjs. BUPATI KEPULI —— KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.01.26.13.5.2.1 Belanja Pegawai 200.000,00 1.600.000,00 (700.000,00)1 (30,43)
103.1.03.01.26.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.500.000,00 0,00 (77.500.000,00)| (100,00) 1.03. 1.03.01. 26.13.5.2.3 Belanja Modal 100.000.000,00 0 0,00 (100.000.000,00)| (100,00) 1.03. 1.03.01 . 26. 14 Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) 392.050.000,00 43.630.000,00 (348.420.000,00)| (88,87) 1.03.1.03.01. 26.14.5.2.1 Belanja Pegawai 177.400.000,00 1.400.000,00 (176.000.000,00)| (99,21) 1.03. 1.03.01.26.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 214.650.000,00 —.12.230.000,00 (172.420.000,00) (80,33) 1.03. 1.03.01. 26. 102 Penetapan Peraturan Daerah RTRW 1.155.285.000,00 857.867.466,00 (297.417.534,00)| (25,74) 1.03.1.03.01.26.102.5.2.1 Belanja Pegawai 233.350.000,00 159.750.000,00 (73.600.000,00)| (31,54) 1.03.1.03.01.26.102.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 921.935.000,00 698.117.466,00 (223.817.534,00) (24,28) 1.03. 1.03.01 . 26. 103 Kegiatan Penyelesaian Lahan 245.640.500,00 0,00 (245.640.500,00)| (100,00) 1.03.1.03.01.26.103.5.2.1 Belanja Pegawai 58.080.000,00 0,00 (58.080.000,00)| (100,00) 1.03. 1.03.01.26.103.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 187.560.500,00 0,00 (187.560.500,00)| (100,00) 1.03. 1.03.01 . 28 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, 282.425.000,00 154.676.700,00 (127.748.300,00)| (45,23) Penggunaan dan PemanfaatanTanah ———————— Y———————Ta 1.03. 1.03.01. 28.01 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan 282.425.000,00 154.676.700,00 (127.748.300,00)| (45,23) Pemanfaatan Tanah | . 1.03.1.03.01.28.01.5.2.1 Belanja Pegawai 24.399.000,00 13.994.000,00 (10.405.000,00)| (42,65) 103.1.03.01.28.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 258.026.000,00 140.682.700,00 (117.393.300,00)| (45,48) 1.03. 1.03.01. 29 Program pengembangan Sistem Informasi 238.336.000,00 0,00 (238.336.000,00)| (100,00) Pertanahan
103.1.03.01. 29. 01 Pembinaan Teknis Pengukuran dan Pemetaan Tanah 238.336.000,00 | 0,00 (238.336.000,00) (100,00) 1.03.1.03.01.29.01.5.2.1 Belanja Pegawai 69.399.000,00 0,00 (69.399.000,00)1 (100,00) 1.03.1.03.01.29.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 168.937.000,00 0,00 (168.937.000,00)1 (100,00) SURPLUS/ (DEFISIT)| (275.626.365.954,47) (92.602.079.904,99) 183.024.286.049,48 (66,40) AN Tgfempa, 26 dapa 2020 AUAN ANAMBAS, Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 28 Lampiran IIt Peraturan Daerah Namar : 3 Tahun 2020 Tanggal : 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan 3 1. 0S Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Organisasi 3: 1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Sub Unit Organisasi s 1.05.01.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) ka 1 2 3 4 5 6 7 1.05. 1.05.01.00. 00.5 BELANJA 15.147.785.601,93 14.100.467.404,00 (1.047.318.197,93) (6,91) 1.05. 1.05.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3.600.120.101,93 3.405.200.610,00 | (194,919491,93)| (5,41) 105 10501 00 00 5S 11 Belanja Pegawai 3.600.120.101,93 3.405.200.610,00 (194.919.491,93) (5,41) 105 10501 Ol 07 5 2 BELANJA LANGSUNG 11.547.665.500,00 10.695.266.794,00 (252.398.706,00) ,38) 105 10501 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.015.810.500,00 8.986.588.744,00 (29.221,756,00) (0,32) 1.05 . 105.01 . O1 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 657.000.000,00 660.200.000,00 | 3.200.000,00 0,49 105 10501 01 07 S 2 1 Belanja Pegawai 657.000.000,00 660.200.000,00 3.200.000,00 0,49 1.05. 1.05.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 6.829.545.000,00 6.944.108.744,00 114.563.744,00 1,68 Administrasi/ Teknis Perkantoran N , 105 10501 O1 19 5 2 1 Belanja Pegawai 6.829.545.000,00 6.944.102. 744,00 114.563.744,00 1,68 1.05. 1.05.01 . 01.20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran 1.529.265.500,00 |1.382.280.000,00 (146.985.500,00) (9,61) 105 10501 01 20 5 2 1 Belanja Pegawai 3.400.000,00 2.550.000,00 (850.000,00)| 425,00) 105.1.05.01 01 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 995.290.500,00 1.141.369.400,00 146.078.900,00 14,68 105 10501 01 20 5 2 3 Belanja Modal 530.575.000,00 238.360.600,00 (292.214.400,00)| (55,08) 10S 10501 20 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan 625.380.000,00 356.921.950,00 (268.458.050,00)| (42,93) Korban Bencana Alam — Jo... 105 10501 20 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Bahaya Kebakaran 2...625.380.000,00 356.921.950,00 (268.458.050,00)| (42,93) 10S 10501 20 08 5 2 1 Belanja Pegawal 17.100.000,00 4.700.000,00 (12.400.000,00)| (72,51) 105 10501 20 08 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 197,280.000,00 142.121.950,00 (55.158.050,00)T (27,986) 105 10501 20 08 5S 2 3 Belanja Modal 411.000.000,00 210.100.000,00 (200.900.000,00)) (48,88) 1OS 10501 21 Program Peningkatan Keamanan dan 1.144.620.000,00 829.053.300,00 (315.566.700,00)| (27,57) Kenyamanan Lingkungan 1.05. 1.05.01. 21 . 08 Permantavan dan Pengamatan Ketentraman dan 1.144.620.000,00 829.053.300,00 (315.566.700,00)| (27,57) Ketertiban Umum 4 105 10501 21 08 5 2 1 Belanja Pegawal 429.400.000,00 244.950.000,00 (184.450.000,00)1 (42,96) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAM Halaman 29 NS) n. 3| KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) yo 1 2 3 4 5 6 7 1.05.1.05.01.21.08.5.2. Belanja Barang dan Jasa 715.220.000,00 584.103.300,00 (131.116.700,00) (18,33) 1.05. 1.05.01. 22 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit 761.855.000,00 522.702.B00,00 (239.152.200,00)| (31,39) Masyarakat (Pekat) . 1.05.1.05.01.22.11 Penegakan Peraturan Daerah dan Peratwan Kepala 437.600.000,00 324.600.000,00 (113.000.000,00)| (25,82) Daerah” Yo 33 1.05.1.05.01.22.11.5.2. Belanja Pegawai 265.200.000,00 181.800.000,00 (83.400.000,00)| (31,45) 1.05.1.05.01.22.11.5.2. Belanja Barang dan Jasa 172.400.000,00 142.800.000,00 ' (29.600.000,00) (17,17) 1.05.1.05.01. 22.12 Operasional Penunjang Kesekretariatan PPNS 324.255.000,00 198.102.800,00 (126.152.200,00)| (38,91) (Manajemen PPNS) f f . NN 1.05.1.05.01.22.12.5.2. Belanja Pegawai 42.260.000,00 10.215.000,00 (32.045.000,00) (75,83) 1.05.1.05.01.22.12.5.2. Belanja Barang dan Jasa 183.550.000,00 94.223.600,00 (89.326.400,00) (48,67) 1.05.1.05.01.22.12.5.2. Belanja Modal 98.445.000,00 93.664.200,00 (4.780.800,00) (4,86) SURPLUS / (DEFISIT) (15.147.785.601,93) (14.100.467.404,00) 1.047.318.197,93 (6,91) Tarempa Pjs. BUPATI Drs. EKO SUMBARYADI Printed Bu Sim! RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 30 2 1 2 1 2 3 2020 PULAUAN ANAM Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Organisasi s» 1.05,02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisast :1.05.02.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) v0 1 2 3 4 5 6 7 1.05. 1.05.02.00. 00.5 BELANJA 8.042.186.784,57 5.794.970.683,50 (2.247.216.101,07)| (27,94) 1.05. 1.05.02.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.381.896.672,57 3.372.559.096,00 (1-009.337.576,57) (23,03)— TN 105 10502 0 00 51 1 Belanja Pegawai 4.381.896.672,57 3.372.559.096,00 (1.009.337.576,57) (23,03) 1.05. 1.05.02.01.07.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.660.290.112,00 2.422411.587,50 (1.237.878.524,50) 23,82) 1.05 . 1.05.02 . 01 , Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.657.493.777,00 1.298.211.951,50 (359.281.825,50) (21,68) 105 10502 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 79.500.000,00 63.600.000,00 | (15.900.000,00) | (20,00) 105 10502 01 07 5 2 1 Betanja Pegawai 79.500.000,00 63.600.000,00 | (15.900.000,00) | (20,00) 105 10502 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 625.590.000,00 510.988.338,50 (114.601.661,50)| (18,32) Acministrasi/Teknis Perkantoran | | 1.05.1.05.02.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai TN 625.590.000,00 510.988.338,50 (114.601.661,50) | (18,32) 105 10502 01 20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran 952.403.777,00 723.623.613,00 (228.780.164,00) | (24,02) 105 10502 01 20 5 2 1 Belanja Pegawai 9.650.000,00 2.075.000,00 (7.575.000,00)| (78,50) 1.05. 1.05.02.01.20.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 878.765.777,00 683.578.613,00 (195.187.164, 00) (22,21) 1.05 . 1.05.02.01.20.5.2.3 Belanja Modal 63.988.000,00 37.970.000,00 (26.018.000,00)| (40,65) 10S 10502 15 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan 610.667.335,00 309.442.800,00 (301.224.535,00) (49,33) Pencegahan Tindak Kriminal - H 1.95. 1.05.02. 15.13 Monitormng dan Evaluasi Kegiatan FKDM Kecamatan 100.000.000,00 71.950.000,00 (28.050.000,00)1 (28,05) Se-Kabupaten Kepulauan Anambas et g Naa 1.05.1.05.02.15.13.5.2.1 Belanja Pegawai 63.075.000,00 35.759.000,09 (27.325.000,00) (43,32) 105 10502 15 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.925.000,00 36.200.000,09 (725.000, 00) | (1,96) 105 10502 15 14 Peningkatan Peran Kewaspadaan Dini dan FKDM 287.804.475,00 131.644.100,00 (156.160,375,00)| (54,26) Kabupaten Kepulauan Anambas | 1 niatatn 105 10502 15.14.5.2,1 Belanja Pegawai 118.650.000,00 49.100.000,00 (69.550.000,00)1 (58,62) 105 10502 15 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2... 169.154.475,00 82.544.100,00 | (86.610.375,00)| 451,20) 1.05 .1.05.02. 15. 15 Penyelenggaraan Tim Terpadu Penanganen Konflik 222.862.860,00 . 105.848.700,00 (117.014.160,00)1 (52,51) Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas | ' RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 31 srinted B3 Sim Kk £ KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Ro) Yo 4 2 3 4 s 6 7 1.05.1.05.02.15.15.5,2.1 Belanja Pegawai 56.250.090,00 25.650.000,00 (30.600.000,00)7 (54,40) 105 10502 15 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 166.612.860,00 80.198.700,00 (86.414.160,00)| (51,87) 105 10502 16 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 365.221.000,00 28.244.145,00 (336.976.855,00)| (92,27) 105 10502 16 04 Rakor FKUB Kabupaten dan FKUB Kec. Se Kabupaten 65.221.000,00 28.244,145,00 (36-976.855,00)1 (56,69) Kepulauan Anambas I 105 10502 16 04 5 2 1 Belanja Pegawai 5.823.000,00 3.882.000,00 (1.941.000,00)) (33,33) 105 10502 16 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59.398.000,00 | 24.362.145,00 | (35.035.855,00)) (58,98) 10S 10502 16 13 Dialog Interakuf Antar Umat Beragama 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00)| (100,00) 105 10502 16 13 5 2 1 Belanja Pegawai 6.223.000,00 0,00 (6.223.000,00)| (100,00) 105 10502 16 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92.777.000,09 0,00 (93.777.000,00)| (100,00) 1.05 . 1.05.02 . 16 . 14 Lomba Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar 200.000.000,00 9,00 (200.000.000,00)| (100,00) 105 10502 16 14 5 2 i Belanja Pegawai 4.550.000,00 0,00 (4.550.000,00) | (190,00) 105 10502 16 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 195.450.000,00 0,00 (195.450.000,00)1 (190,00) 105 10502 18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan 63.923.000,00 66.393.894,00 (2.529.106,00) (3,67) Kebangsaan I| 105 10502 18 04 Rekor Forum Pembeawan Kebangsaan 68.923.000,00 66.393.894,00 (2.529.106,00)| (3,67) 105 10502 18 04 5S 2 1 Belanja Pegawai 5.823.000,00 5.823.000,00 0,00 0,00 1.05. 10502 18 M4 5 2 Belanja Barang dan Jasa 63.100.000,00 60.570.894,00 (2.529.106,00) (4,01) 1.05 . 1.05,02 . 19 Program Pendidikan Politik Masyarakat 594.260.000,00 306.393.797,00 (287.866.203,00)| (48,44) 1.05. 1.05.02. 19. 21 Peningkatan Kapasitas Politik Kaum Perempuandi KKA 117.000.009,00 35.919.000,00 | (81.081.000,00)| (69,30) 105 10502 19 21 S 2 1 Belanja Pegawai | 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 | 0,00 105 10502 19 21 S5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115.125.000,00 34.044.000,00 (81.081.000, 00) | (70,43) 105 10502 19 22 Pemantauan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 220.000.000,00 265.000.000,.00 45.000.000,00 | 20,45 105 10502 19 22 5S 2 1 Belanja Pegawat 12.750.000,00 16.950.000,09 4.200.000,00 32,94 105 10502 19 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 207.250.000,00 | 248.050.000,00 40.800.000,00 | 19,69 1.05 . 1.05.02 . 19. 23 Peningkatan Kapasitas Pemilih Pemula 197.000.000,00 | 5.474.797,00 (191.525.203,00)| (97,22) 105 10502 19 23 5 2 1 Belanja Pegawai 6.375.000,00 0,00 (6.375.000,00)1 (100,00) 105 10502 19 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190.625.000,00 5.474.797,00 | (185.150.203,00) | (97,13) 105 10502 19 24 Pertemuan Lintas Parpol 60.260.000,00 | | 0,00 | (60.260.000,00)| (100,00) 105 10502 19 24 5 2 1 Belanja Pegawai .. 2700.000,09 0,00 (2.700.009,0oy | (100,00) 105 10502 19 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57.560.000,00 0,00 (57.560.000,00) | €100,09) 105 10502 27 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan 363.725.000,00 413.725.000,00 50.000.000,00 13,75 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1 105 10502 27 Ol Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) 363.725.900,00 413.725.000,00 50.000.000,00 ) 13,75 1.05. 1.05.02.27.01.5.2.1 Belanja Pegawai 153.575.000,00 268.575.000,00 115.000.000,00 74,88 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 32 Printed Bu SimOd n . B) g i 2 Ke “1 Ls n| KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5 6 7 1.05.1.05.02.27.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 210.150.000,00 145.150.000,00 (65.000.000,00)| (30,93) SURPLUS / (DEFISIT) (8.042.136.784,57) (5.794.970.683,50) 2.247.216.101,07 | (27,94) Pjs. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 33 Ta pa, 26 ober 2 Lampiran III Peraturan Daerah Nomar : 3 Tahun 2020 Tanggal : 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum erta Perlindungan Masyarakat Organisasi 8 1,05.03 OINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Sub Unit Organisasi s 1.05.03.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5 6 7 1.05 . 1.905.093. 00.00. 5 BELANJA 17.256.235.720,43 9.605.592.039,20 (7.650.643.681,23)| (44,34) 105 10503 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Haa 6.510.757.568,43 5.030.918.877,20 (1.473.838.691,23) | (22,73) 105 10503 00 00 5S 1 1 Belanja Pegawai 6.510.757.568,43 5.030.918.877,20 (2.479.838.691,23)| (22,73) 1.05 .1.05.03.01.07.5.2 BELANJA LANGSUNG 10.745.478.152,00 4.574.673.162,00 (6.170.804.9930,00) (57,43) 105 10503 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.048.905.872,00 2.788.806.658,00 (260.099.214,00) (8,53) 1.05 . 1.05.03 . O1 . 07 PenyediaanJasa Administesi Keuangan 182.850.000,00 104.150.000,00 (78.700.000,00) | (43,04) 105 10503 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 182.850.000,00 104.159.000,00 l (78.700.000,00)1 (43,04) 105 10503 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 1.815.660.000,00 1.714.954.123,00 (100.705.877,09) (9,55) Administrasi Teknis Perkantoran | || 105 10503 O1 19 5 2 1 Belanja Pegawai |. 1.815.660.000,00 1.714.954.123,00 (100.705.877,00)| (5.55) 10S 10503 01 20 Penyediaan Rutinitas Perkentoran |... 1-050.395.872,00 969.702.535,00 (80.693.337,00) (7,68) 105 10503 d1 20 5 2 1 Belanja Pegawai 1.325.000,00 1.325.000,00 0,00 0,00 1.05.1.05.03.01.20.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 876.850.872,00 809.053.535,00 (67.797.337,00) (7,73) 1.05.1.05,03.01.20.5.2.3 Belanja Modai 172.220.000,00 159.324.000,00 (12.896.000,00) (7,49) 106 10503 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas 3.224.537.090,00 154.972.108,00 (3.069.564.982,00)| (95,19) Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya —————— Jo ' 106 10503 15 09 Pendampingan Jaminan Sasiai Bagi Lanjut Usia dan 29,000.000,00 0,00 (29.000.000,09) | (100,00) Penyandang Cacat i 1 -. 106 10503 15 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 0,00 | (29.009.0090,00) | (100,00)
106.1.05.03. 15. 20 Operasional Program Keluarga Harapan (PKH) |... 165.981.400,00 69.077.000,00 (96.904.400,00) | (58,38) 16 10503 15 20 S 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151.452.400,00 69.077.000,00 (82.375.400,00)1! (54,39) 1.06.1.05.03.15.20.5.2.3 Belanja Modal 14.529,000,00 0,00 (14.529.000,09) | (100,00) 1.06. 1.05.03. 15. 21 Pengadaan Beras Sejahtera (RASTRA) Otonomi 2.735.490.500,09 48.195.367,00 (2.687.295.133,00) | (98,24) 106 10503 15 21 5 2 1 Belanja Pegawai 59.890.000,00 0,00 (59.890.000,00)| (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 34 IH Kobe JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) ve 1 2 3 4 s 6 7 106 10503 15 21 22 Belanja Barang dan Jasa 2.675.600.500,00 48.195.367,00 (2.627.405.133,00) | (98,20) 106 10503 15 23 Updating, Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 294.065.190,00 37.699.741,00 (256.365.449,00) | (87,18)
106.1.05.03.15.23.5.2.1 Belanja Pegawai 115.200.000,06 0,00 (115.200.000,00)j (100,00) 10 10503 15 23 22 Belanja Barang dan Jasa 178.865.190,00 37.699.741,00 (141.165.449,00)| (78,92) 202 10503 15 Program Penguatan Kelembagaan 910.740.000,06 557.356.772,00 (353.383.228,00)1 (38,80) Pengarusutamaan Gender dan Anak | J 202 10503 15 14 Peningkatan dan Penguatan Peran Serta Forum Anak 232.000.000,00 17.520.000,00 (214.480.000,00) | (92,45) 202 10503 15 14 21 Belanja Pegawai 2.210.000,00 0,00 (2.210.000,00)| (100,00) 2.02.1.05.03.15.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 225.790.000,00 17.520.000,00 (212.270.000,00) | (92,38) 202 10503 15 15 Pengiriman Peserta HANTingkat Provinsi Kepri 60.000.000,00 |0,00 | (60.000.000,00) (100,00) 202 10503 15 15 21 Belanja Pegawai 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) | (100,00) 2.02 10503 15 15 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56.250.000,00 0,00 | (56.250.060,20) (100,00) 2.92 .1.0503. 15.19 Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan dan 516.740.000,60 460.520.000,00 (56.220.000,00)| (10,88) Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) : N 202 10503 15 19 21 Belanja Pegawai 367.800.000,00 367.200.000,00 0,00 0,00 202 10503 15 19 2 2 Belanja Barang dan Jasa 148.940.000,00 | 92.720.000,00 (56.220.000,00)| (37,75) 2.02 . 1.05.93 . 15 . 20 Pengembangan, Pembinaan dan Penilalan 102.000.090,00 79.316.772,00 (22.683.228,00)| (22,24) Penyelenggaraan Kote Layak Anak | | ' 2.02.1.05.03.15.20.5.2.1 Belanja Pegawal 2.400.000,00 0,00 (2-400.000,00) | (100,00) 202 10503 15 20 2 2 Belanja Barang dan Jasa 99.600.000,00 79.316.772,00 (20.283.228,00)| (20,36) 207 10503 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 896.199.000,00 22.916.500,00 (873.282.500,00) (97,44) Perdesaan 1 207 10503 15 O6 Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten 89.379.000,00 748.000,60 (88.631.000,00) | —199,16) 207 10503 15 06 21 Belanja Pegawai 1.455.000,00 0,00 (1.455.000,00)| (100,00) 207 10503 15 06 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87.924.000,00 748.000,00 (87.176.000,00) (99,15) 207 10503 15 07 Pembinaandan PendampinganDesa 100.000.000,00 13.200.000,00 (86.200.000,00)| (26,80) 207 10503 15 07 21 Belanja Pegawat 1.745.000,00 0,00 (1.745.000,00) | (100,00) 207 10503 15 07 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98.255.000,00 13.200.000,00 (85.055.009,09) | (86,57) 207 10503 15 10 Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG-PKK) Tingkat 351.610.000,00 3.968.500,00 (342.641.500,00)1 (97,45) Kabupaten 1 ' 207 10503 15 10 21 Belanja Pegawai 1.720.000,00 0,09 (1.730.000,00) | (100,00) 207 10503 15 10 22 Belanja Barang dan Jasa 349.880.000,00 8.968.500,09 (340.911.500,00)| (97,44) 207 10503 15 18 Pelaksanaan Jambore PKK Kabupaten Kepulauan 355.210.000,00 0,00 (355.210.000,00) | (190,00) Arambas ) 207 10503 15 18 21 Belanja Pegawal 1.730.000,00 0,00 (1.730.000,0071 (100,00) 207.1.05.03.15.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 353.480.000,00 0,00 (353.480.000,00) | (100,00) 1,06 . 1.05.03 . 16 Program Pelayanan Dan Rehabilitasl 532.798.000,00 110.758.200,00 (422.039.800,00)| (29,21) Kesejahteraan Sostal Halaman 35RINCIAN PERUBAHAN APBD MERURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN s m. s 5s s 5s s s s s s s Ss PH | s s KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ye 1 2 3 4 5 6 7 106 10503 16 07 Peningkatan Kualitas Pelaynan, Sarana, dan 227.745.000,00 119.758.200,00 (116.986.809,00) (51,37) Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS 7 | | | 1.06. 1.05.03. 16.07.5.2.1 Belanja Pegawai 18.000.009,00 10.000.000,00 (3.000.000,00)| (44,44) 1.06. 1.05.03.16.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa |. 209.745.000,00 |100,758.200,00 (108.986.800,00)| (51,96) 1.06 . 1.05.03 . 16 . 15 Pelayanan Kesejahteraan Sosial LanjutUsia dalam 152.698.000,00 0,09 (152.698.000,00)| (100,00) "sehari Bersama Lanjut Usis (Lansia)" I | 106 10503 16 15 5 2 1 Belanja Pegawai 1.535.000,90 0,00 (1.535.000,00)| (100,60) 106 10503 16 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151.163.C00,00 | 0,00 (151.163.000,00) . (100,00) 106 10503 16 19 Pelayanan Kesejahteraan SosiatAnak dalam “Satu Hari 152,355.000,00 0,00 (152.355.000,00)| (100,00) Bersama Anak Disabilitas" 00 P5355333 3 - 106 10503 16 19 5 2 1 Belanja Pegawai 1.535.000,00 0,00 (1.535.000,00)1 (100,00) 106 10503 16 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150.820.000,00 0,00 (150.820.000,00) | (100,00) 207 10503 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi 161.875.000,00 37.077.680,00 (124.797.320,00)| (77,09) Pedesaan 0. 1 | 2.07 .1.05.03 . 16.09 Lornba Inovasi Teknologi Tepat Guna 141.875.000,00 25.980.880,00 (115.894.120,00) | (81,62) 207 10503 16 09 5 2 1 Belanja Pegawai 1.745.000,00 0,00 (1.745.000,00) | (100,00) 207 10503 16 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | 140.130.000,00 25.980.880,00 (114. 149.120,00) | (81,16) 2.07 10503 16 11 Peningkatan dan Penguatan Kopasitas Badan Usaha 20.690.000,00 11.096.800,00 (8.903.200,00)| (44,52) Milik Desa (BUMDesa) | 207 10503 16 11 S 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,90 11.096.800,00 (8.903.200,00)1 (44,52) 2.02 . 1.05.03 . 16 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan 100.000.000,00 16.699.850,09 (83.300.150,00) (83,30) Perlindungan Perempuan | | | 202 10503 16 14 Pemantapan Pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu 100.060.000,00 16.699.850,00 (83.300.150,00)1 (83,30) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “ “fr " (P2TP2A) 2.02.1.05.03.16.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.009,09 16.E99.850,00 (83.300.150,00)| (83,30) 1.06 . 1.05.03. 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan 602.140.000,00 363.143.667,00 (238.996.333,00) (39,69) Kesejahteraan Sosial 0. 106 10503 17 12 Pernbinaan, Pernberdayaan, Pendampingan dan 524.140.000,00 336.556.167,00 (197.583.833,00)| (35,79) Monitoring Evaluasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 1 Gan Kampung Siaga Bencana 106 10503 17 12 5 2 1 Belanja Pegawai 112.100.000,00 62.570.000,00 (49.530.000,00)| (44,18) 106 10503 17 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 368.040.090,00 273.986.167,00 (94.053.833,00)| (25,56) 1060 10503 17 12 5 2 3 Belanja Modal 44.0D0.000,00 0,00 |(44.000.009,09)| (100,00) 106 10503 17 13 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 78.000.000,00 26.587.500,00 (51.412.500,00)| (65,91) penyelenggara kesejahteraan sosial LKKS, KT, TKSK, 1 PSM, LKS gan LK3 1.06. 1.05.03.17.13.5.2.1 Belanja Pegawai 1.175.000,00 0,00 (1.175.000,00)| (100,00) 1.66.1.05.03.17.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 76.825.000,00 26.58?.500,00 (50.237.500,00) (65,39) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA OAN PEMBIAYAAN Halarnan 36 (8 6G n | n. JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE URAIAN DASAR HUKUMREKENING SBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) “0 1 2 4 5 6 7 207 10503 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 101.285.000,00 33.581.800,00 (67.703.00,00) (56,84) Dala Membangun Desa | Nan 1 1 2.07 . 1.05.03 . 17 14 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan 101.285.000,00 33.581.800,00 (67.703.200,00)1 466,84) intahan Desa” kennnsnetati ' 4 207 10503 17 14 21 Belanja Pegawal 1.455.000,90 0,09 (1-455.000,00)| (100,00) 2.07 .1.05.03.17.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.830.000,00 33.541.800,00 (66.248.200,00)| (66,36) 202 10503 17 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan 800.000.000,00 417.758.039,00 (382.241.961,00)| (47,78) Gender Dalam Pembangunan je N | NNDUN 202 10503 17 12 Peningkatan Kapasitasdan Kualitas Ibu-Ibu Rumah 500.000.000,00 411.282.039,00 (88.717.961,00)1 (17,74) Tangga dan Wanita Karir — 202 10503 17 12 Belanja Barang dan Jasa $00.000.000,00 411.282.039,00 (88.717.961,00)| (417,74) 2.02.1.05.03. 17.13 Pengembangan Fungsi dan Paran Serta Dharma 300.009.000,09 6.476.000,60 (293.524.000,00) | (97,84) Wanita Persatuan dalam Pembangunan Daerah” TOT 202 10503 17 13 5 2 1 Belanja Pegawai 750-000,69 0,00 (750.009,00)| (100,00) 2.02 .1.05.03.17.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 299.250.000,00 6.476.099,00 (292.774.000,00) (97,84) 207 10503 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 257.950.000,00 47.518.233,00 (210.431.767,00) (81,58) PemerintahDesa YA | j 2.07 .1.05.03. 18. 09 Pelatihan Penyusunan dan Pelaporan 130.150.000,00 19.552.800,00 (110.597.200,00)| (84,98) Pertanggungjawaban Administrasi Desa TT” 2.07. 1.05.03.18.09.5.2.1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 0,00 (3.450.000,00)1 (160,00) 2.07 .1.05.93.18.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 126.760.000,00 19.552.800,00 (107.147.200,00)1 (84,57) 207.1.0503.18. 13 Rapat Koordinasi Pemerintah Desa dan Penyusunan 127.800.000,00 27.565.433,00 (99.334.567,00)1| (76,12) Produk Hukum Desa” 035 | | aa 2.07.1.05.93.18.13.5.2.1 Belanja Pegawai 2.990.000,00 0,00 (2.900.000,00)1 (100,00) 2.07.1.05.03.18.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.900.000,00 27.965.433,00 (96.934.567,00) (77,61) 2.07 .1.05.03 . 19 Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa 109.048.190,00 24.083.655,00 (84.964.535,00) (27,91) 2.07 .1.05.03 . 19 . 05 Pendampingan Pegelolean Keuangan Desa . 109.048.190,00 24.083.655,00 (84.964.535,00)1 (77,91) 207 10503 19 OS 5 2 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 0,00 (1.300.000,00)| (100,00) 207 10503 19 05 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107.748.190,00 24.083.655,00 (83.664.535,00) (77,65) SURPLUS / (DEFISIT) (17.256.235.720,43) (9.605.592.039,20) “7.650.643.681,23 (44,34) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 37 Printpd Bu SinO3 s 22s n. s KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5 6 Drs. EKO SUMBARYADI prunted By Simlhd RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 38 Taregfpa, 26 ober2 Pjs. BU Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Organisasi 8:1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Sub Unit Organisasi 2 1.05.04.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) “Yo 1 2 3 4 5 6 7 1.05. 1.05.04.00.00.5 BELANJA 1.000.000.000,00 2.326.937.587,00 1.326.937.587,00 132,69 1.05.1.05.04.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00 840.600.109,00 840.600.109,00 0,00 1.05.1.05.04.00.00.5. Belanja Pegawai 0,00 840.600.109,00 840.600.109,00 0,00 1.05. 1.05.04.01.07.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.000.000.000,00 1.486.337.478,00 486.337.478,00 48,63 1.05 . 1.05.04. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.000.000.000,00 1.486.337.478,00 486.337 478,00 48,63 1.05. 1.05.04. 01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0,00 38.250.000,00 38.250.009,00 0,00 1.05.1.05.04.01.07.5.2. Belanja Pegawai 0,00 38.250.000,00 38.250.000,00 0,00 1.05. 1.05.04. 01.19 PenyediaanJasa Tenaga Pendukung 0,00 221.600.000,00 221.600.000,00 0,00 Administresi/Teknis Perkantoran To — | 1.05. 1.05.04.01.19.5.2. Belanja Pegawai Tn 0,00 221.600.000,00 221.600.000,00 . 0,00 1.05. 1.05.04.01. 20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran 1.000.000.000,00 1.226.487.478,00 226.487.478,00 22,65 1.05.1.05.04.01.20.5.2. Belanja Pegawai 2.650.000,00 1.500.000,00 (1.150.000,00)| (43,40) 1.05.1.05.04.01.20.5.2. Belanja Barang dan Jasa 997.350.000,00 1.220.587.478,00 223.237.478,00 22,38 1.05.1.05.04.01.20.5.2. Belanja Modal 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.000.000.000,00) (2.326.937.587,00) (1.326.937.587,00)| 132,69 IN Targnpa, 26 October 2020 Pjs. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, Drs. EKO SUMBARYADI Halaman 39 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Pt (en 05 1 1 1 1 2 3 Lampiran III Peraturan Daerah 1 3 Tahun 2020 2 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAH PEMBIAYAAN Urusan Pemerintahan : 2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil Organisasi : 2.06. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Sub Unit Organisasi : 2.06 .01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) ok 1 2 3 4 5 6 7 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00. 5 BELANJA 7.172.268.078,21 6.298.979.040,45 (873.289.037,76) (12,18) 206 20601 00 00 S5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.785.273.078,21 3.549.339.254,00 (236.933,824,21) (6,26) 206 20601 00 00 S 1 1 Belanja Pegawai 3.785.273.078,21 3.548.339.254,00 (236.933.824,21) (6,25) 206 20601 O1 07 $ BELANJA LANGSUNG 3.386.995.000,00 2.750.639.786,45 (636.355.213,55) (18,79) 2.06. 2.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.589,775.000,00 2.180.015.586,45 (409.759.413,55) (15,82) 2.06 . 2.06.01 . Oi . 07 PenyediaanJasa Administrasi Keuangan 113.850.000,00 | 63.600,000,00 (50.250.000,00) | (44,14) 206 20601 Oi 07 5 2 1 Belanja Pegawai 113.850.000,00 63.600.000,00 (50.250.000,00) (44,14) 2.06. 2.06.01. 01.19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis 837.270.000,00 925.367.263,45 88.097.263,45 10,52 Perkantoran "5 2.06 20601 01 19 S 2 1 Belanja Pegawai 837.270.000,00 925.367.263,45 88.097.263,45 10,52 2.06 . 2.06.01. 01.20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran 1.638.655.000,00 1.191.048,323,00 (447.606.677,00) (27,32) 206 20601 01 20 5 2 1 Belanja Pegawai 5.225.000,00 0,00 (5.225.009,00)1 (100,00) 206 20601 01 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 939.780.000,00 682.158.822,00 (257.621,178,00) (27,41) 206 20601 OI 20 S5 2 3 Belanja Modal 693.650.000,00 508.889.501,00 (184.760.499,00) | (26,64) 206 20601 i$ Program Penataan Administrasi Kependudukan 797.220.000,00 570.624.200,00 (226.595.800,00) (28,42) 206 20601 15 14 Penyusunan Frofif Kependudukan Kabupaten 71.538.000,00 4.224.400,00 | (67.313.600,00) | (94,09) 2.06. 2.06.01.15.14.5.2.1 Belanja Pegawai 19.150.000,00 0,00 (19.150.000,00) 1! (100,00) 206 20601 15 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa $2.388.000,00 4.224.400,00 (48.163.600,00) | (91,94) 2.06 . 206.01 . 15 . 18 Penerbitan Kartu IdentitasAnak (KIA) 219.580.000,00 |60.297.800,00 (159.282.200,00) (72,54) 206.2.0601 15 18 5 2 1 Belanja Pegawai 28.950.000,00 4.700.000,00 (24.250.000,00) (83,77) 206 20601 15 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa La. 190.630.000,00 55.597.800,00 |(135.032.200,00) | (70,83) | 206 20601 15 2t Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi 249.102.000,00 249.102.000,00 0,00 0,00 Kependudukan (SIAK) (DAKNon Fisik) | 2.06 20601 15 21 5S 2 1 Belanja Pegawat 57.150.000,00 57.150.000,00 0,00 0,00 Halaman 40 Erie Bu Sin Nomor Tangg O1 01 1 2 9 Ke KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURAG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) 30 1 2 3 4 s 6 7 2.06. 2.06.01.15.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 191.952.000,00 191.952.000,00 aa 0,00 NN 0,00 1 26 . 2.06.01 . 15. 24 Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik) Tn 257.000.000,00 257.000.000,00 0,00 0,00 2.06. 2.06.01.15.24.5.2.1 Belanja Pegawai 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 2.06. 2.06.01.15.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.172.268.078,21) (6.298.979.040,45) 873.289.037,76 (12,18) Ta 2020 Pjs. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 41 pa, 26 Lampiran III Peraturan Daerah s 3 Tahun 2020 3 26 October 2020 Namor PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGARAN 2020 Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Tanggal priited Bu Si d3 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMEFUNTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) “fo 1 2 3 4 s 6 7 2.09 . 2.09.01. 00. 00.4 PENDAPATAN 107.350.000,00 87.025.000,00 (20.325.000,00)| (18,93) 2.09. 2.09.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH . 107.350.000,00 87.025.000,00 (20.325.000,09)| (18,93) 209 20901 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 107.350.000,00 87.025.000,00 (20.325.000,00) (18,93) PERDA Nomor: 3 Tahun 2011 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00. 5 BELANJA 53.062.842.121,66 28.665.016.540,20 (24.397.825.581,46)| (45,98) 2.09. 2.99.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.764.955.802,01 S.776.685.391,00 11.929.588,99 | 0,21 2.09.2.09.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawal 5.764.955.802,01 5.776.885.391,00 11.929.588,99 0,21 2.09. 2.09.01.01.07.5.2 BELANJA LANGSUNG 47.297.886.319,65 22.888.131.149,20 (24.409.755.170,45) (51,61) 209 20901 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.830.469.541,00 9.749.621.643,20 (1.080.847.897,80) (9,98) 209 20901 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |: 308.880.000,00 202.800.000,00 (105.080.000,00)| (24,34) 209 20901 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 308.880.000,00 202.800.000,00 (105.080.000,00 | (3434) 2.09 20901 O1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 6.609.430.800,00 6.497.006.943,20 (112.423.856,80) (1,70) AdministrasYeknis Perkantoran 2.09. 2.09.01.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai ....6-:609.430.800,00 6.497.006.943,20 (112.422.856,80) (1,70) 209 20901 01 20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran | 3.001.560.741,00 | 2.125.932.200,00 (875.628.541,00) (29,17) 209 20901 01 20 5 2 1 Belanja Pegawai 16.600.000,00 12.100.000,00 (4.500.060,00)4 (27,11) 2.09. 2.09.01.01.20.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.652.460.741,00 1.858.412.200,00 (794.048.541,00)) (29,94) 2.09. 2.09.01.01.20.5.2.3 Belanja Modal 332.500.000,09 255.420.000,00 (77.080.000,00) (23,18) 2.05 20901 01 21 Penyediaan Braya Operasional UPTPersampahan 731.798.000,00 |811.387.000,00 82.589.000,00 | 11,29 | 205 20901 01 21 5 2 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.500.009,00 (4.50D0.000,00)1 (75,00) 2.05. 2.09.01.01.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 694.998.000,00 762.887.000,00 67.889.000,00 9,77 2.05.2.09.01.01.21.5.2.3 Belanja Modai 0 30.800.000,00 50.000.000,00 19.200.000,00 | 62,34 | 29 2.09.01. 01. 21 Penyaciaan Biaya OperasionalUPT Transportasi | 178.800.000,00 109.495.500,00 (69.304.500,00)1 (38,76) 209.2.09.01.01.21.5.2.1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.C06,00 0,00 0,00 2.09.2.00991 MW 21 S 2 2 Betanja Barang dan Jasa 149.750.000,00 93.319.500,00 (56.430.500,00)1 (37,68) Halaman 42 2 FE KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5 6 7 2.09. 2.09.01.01.21.5.2.3 Belanja Modal 26.800.000,00 13.926.000,00 (12,874.000,09) | (48,04) 2.09. 2.09.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 918.562.000,00 291.269.700,00 (627.292.300,00)| (69,29) Aparatur 1 | 1 2.09. 2.09.01. 02.11 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 918.562.000,00 291.269.700,00 (627.292.300,00)1 (68,29) Kepentingan Umum Kan 209 20901 02 11 5 2 1 Belanja Pegawal 20.850.000,00 380.000,00 (20.500.000,00)| (98,32) 2.09. 2.09.01. 02,11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 312.712.000,00 89.004.700,00 (223.707.300,00)| (71,54) 2.09.2.09.01.02.11.5.2.3 Belanja Modal 585.000.000,00 201.915.000,00 (383.085.000,00)| (65,48) 2.09. 2.09.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 100.000.000,00 72.253.000,00 (27.747.000,00) | (27,75) Perhubungan 00000 AA 1 2.09. 2.09.01 . 15. 16 Pembangunan Prasana dan Fesilitas Perhubungan 100.000.000,00 72.293.000,00 (27.747.000,00)| (27,75) Darat ( "er | | 209 20901 45 16 5 21 Belanja Pegawai 2300.000,00 1.775.000,00 (525.000,00)| (22,83) 2.09. 2.09.01.15.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.700.000,00 6.B12.000,00 (26.888.000,00)1 (79,79) 209 20901 15 16 5 2 3 Belanja Modal 64.000.000,00 63.6665.000,00 (334.000,o9) (0,52) 2.05. 2.09.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 1.411.574.000,00 119.783.700,00 (1.291.790.300,00)| (91,51) Persampahan NN 0. | 2.05 . 2.09.01 . 15.02 Penyediaan Fresaranadan Sarana Pengelolaaan 706.349.000,00 80.211.000,00 (626.138.000,00)7 (88,64) Persampahan 4 2.05.2.0901.15.02.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 900.0090,00 (950.000,00)| (51,35) 2.05.2.09.01.15.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 96.999.000,00 79.311.000,00 (17.688.000,00)| (18,24) 2.05. 2.09.01.15.02.5.2.3 Belanja Modal 0 607.500.000,00 0,00 (607.500.090,00) (100,00) 2.05. 2.09.01. 15.17 Peningkatan Pengelolaan Sampah 3R . 300.225.000,00 | 21.470.000,00 (278.755.000,00) | (92,85) 2.05. 2.09.01.15.17.5.2.1 Belanja Pegawai 2.025.000,00 0,00 (2.025.000,00) | (100,00) 205 20901 15 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31.666.000,00 7.470.000,00 (24.196.000,00)) (76,41) 205.2.009.01.15.17.5.2,3 Belanja Modal 265.534.000,00 |14.000.000,00 (252.534.000,00) (94,75) 205 20901 15 24 Penyusunan Kajian PengelolaanSampah Kawasan 405.000.000,00 18.102.700,00 (386.897.309,00)| (95,53) Pesisir dan Pulau-pulau Kedi 1 2.05. 2.09.01.15.24.5.2.1 Belanja Pegawai 1.175.000,09 0,00 (1.175.000,00)| (100,00) 205 20901 15 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 403.825.000,00 18.102.700,00 (385.722.300,00)1 (95,52) 2.05 . 209.01 . 16 Program Pengeloiaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 141.322.000,00 64.821.000,00 (76.501.000,00)| (54,13) 2.05 , 2.09.01 . 16 . 05 Penataan RTM 141.322.000,00 64.821.000,00 (76.501.000,00) (54,13) 205 20901 16.05.5.2.1 Belanja Pegawai 2.025.000,00 1.100.000,00 (925.000,00)) (45,68) 205 20901 16 0S 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 139.297.000,00 63.721.000,00 (75.576.000,00)| (54,26) 209 20901 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 1.831.935.020,00 766.956.000,00 (1.064.975.020,00) (58,13) dan Fasilitas LLAJ | 2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 Rehebilitasi/Perneliharaan Terminal/Pelabuhan .... 1-221.900.000,00 171.720.000,00 (1.050.180.000,00) | (85,95) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGAHISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 43 rirtpd By SimUd FH KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) 30 1 2 3 4 5 6 7
209.209.01.16.04.5.2.1 Belanja Pegawat 6.925.000,00 3.975.000,00 (2.950.000,00) (42,60) 209 20901 16 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54.975.000,00 7.962.000,00 (47.013.000,00) (85,52) 209 20901 16 04 5S 2 3 Belanja Modal | 1.160.000.000,00 159.783.000,00 | (1.000.217.000,00) | (86,23) 2.09 . 2.09.01 . 16. 0S Rehabilitasi/ Pemetiharean Sarana dan Prasarana Latu 330.343.020,00 316.805.600,00 (13.538.020,00) (4,10) Lintas Darat naga 1 209 20901 16 05 5 2 1 Belanja Pegawal 2.200.000,00 2.200.000,00 0,od 0,00 2.09 . 2.09.01.16.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2...328.143.020,00 314.605.000,00 (13.538.020,00) (4.13) 209 20901 16 06 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lalu 279.692.000,00 278.431.000,00 (1.261.000,00) (0,45) Lintas Laut h 1 209 20901 16 06 5 2 1 Belanja Pegawai 3.950.000,00 3.950.000,00 0,09 0,00 209 20901 16 06 5 2 2 Belanfa Barang dan Jasa 275.742.000,00 274.481.000,00 (1.261.000,00) (0,46) 209 20901 17 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 2.800.000.000,00 9,00 (2.B00.000.009,00) | €100,09) 2.09. 2.09.01. 17. 12 Pengembangan Serana dan Prasarana Pelayanan Jasa 2.800.000.000,00 0,00 (2.800.000.000,00) | (100,00) Angkutan (DAK) “ 209 20901 17 12 S 2 3 Belanja Modal 2.890,000.000,00 0,00 (2.300.000.000,90)| (100,00) 205 20901 17 Program Pengendalian Pencemaran dan 1.383.191.000,00 653.306.100,00 (729.884.300,00)1 (52,77) Perusakan Lingkungan Hidup 1 - 2.05. 209.01. 17.02 Adipura Desa 189.045.009,09 8.637.300,09 (180.407.700,00) | (95,43) 2.05. 2.09.01.17.02.5.2.1 Belanja Pegawal 19.525.000,00 0,00 (19.525.000,00)| (100,00) 205 20901 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 169.520.000,00 8.637.300,00 (160.682.700,00) | (94,90) 2.05 . 2.09.01. 17 .03 Kegiatan Penyelenggaraan Penilaian dan Perneriksaan 94.300.000,00 17.395.800,00 (77.504.200,00)1 (81,67) Dokumen Lingkungan " 2.05.2.09.01.12.03.5.2.1 Belanja Pegawai 17.850.000,00 525.000,09 (17.325.000,00)| (97,06) 205 20901 17 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2...77.050.000,00 16.870.800,00 (60.179.200,00)| (78,10) 2.05 20901 17 0S Pemantauan Kualitas Lingkungan 139.200.000,00 8.013.000,00 (131.187.000,00) | (94,24) 2095.2.09.01 17 05 5 2 1 Belanja Pegawai 3.9300.000,00 1.9300.000,00 (2.000.000,00) (51,28) 205 20901 17 0S 5S 2 2 Belanja Barang dan Jasa 135.300.000,00 6.113.000,00 (129. 187.000,00) | (95,48) 205 2.0901 17 06 Pengawasan Pencemaran dan Pengrusakan 121.500.600,00 11.860,000,00 (109.640.000,00)| (90,24) Lingkungan Hiduo | 1 205.2.0901 17 06 5 2 1 Belanja Pegawai 26.850.000,00 6.525.000,09 (20.325.000,00)1 (75,70) 20 20901 17 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49.650.000,00 5.335.000,00 (44.315.000,00) (89,25) 205 20901 17 06 5 2 3 Belanja Modal . 45.000.000,00 0,00 (45.000.009,09) | (100,00) 205 20901 17 13 Penyusunan Dokumen Lingkungan 565.809.000,009 425.747.000,00 (130.062.000,00) | (22,99) 205 20901 17 13 5 2 1 Belanja Pegawai 61.350.000,0D 28.275.000,00 (33.075.000,00) (53,91) 205 20901 17 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
0.504.459.000,00 407.472.000,00 (25.987.000,00) | (19,23) 205, 209.01 . 17 . 14 Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung 272.737.990,00 171.653.000,00 (101.084.000,00)| (37,06) Lingkungan Hidup | " RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 44 Peated Bu Sis Dal “1ni9. X g € RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PEDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING AN SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN HUKUM (Rp) ka 1 2 3 4 H3 6 7 2.05.2.09.01.17.14.5.2.1 Belanja Pegawai 5.250.000,09 1.050.900,00 (4.200.000,00) (80,0o) 2.05. 2.09.01.17.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 267.487.000,00 170.603.000,00 (96.884.009,0n) (36,22) 209 20901 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana 22.803.188.716,00 7.842.321.656,00 (14.960.867.060,00)| (65,61) Perhubungan PS | — 2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 Pembangunan Pelabuhan |. 22.803. 198. 6,00 7.042.321.656,00 (14.960.867.060,00) | (65,61) 209 20901 18 04 5 2 1 Belanja Pegawai 83.775.000,00 41.225.000,00 (42.550.000,00) (50,79) 2.99. 2.09.01.18.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 268.063.716,00 1?1.744.037,00 (96.319.679,00) (35,93) 2.09 . 2.09.01.18.04.5.2.3 Belanja Modal 22.451.350.000,00 7.629.352.619,00 (14.821.997,381,00) (66,02) 209 20901 19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu 4477.644.042,65 2.903.256.350,00 (1.574.387.692,65) (35,16) Lintas 2.09 20901 19 Oi Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 1.467.064.000,« 2.1,208.490.000,00 (258.574.000,00) | (17,63) 209.2.0901.19.01.5.2.1 Belanja Pegawai 7.150.000,00 5.200.000,00 (1.950.000,50) (27,27) 2.09. 2.09.01.19.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.573.000,00 34.573.000,00 (50.000.000,060) (59,12) 2.09. 2.09.01.19,01.5.2.3 Belanja Modal aa 1.375.341.000,00 1.168.717.000,00 (206.624.000,00) (15,02) 2.09 , 209.01 . 19 . 04 Pengadaan Rambu-RambuLatu Lintas Darat 774.31 1.000,00 505.850.500,00 | (268.460.500,00) | (34,67) 2.09 20901 19 04 1 Belanja Pegawai 6.875.000,00 4.775.000,00 (2.100.600,00) (20,55) 2.09. 2.09.01 . 19. 04. .2 Belanja Barang dan Jasa 114.308.000,00 36.578.500,00 (77.729.500,00) (68,00) 2.09 20901 19 M4 3 Belanja Modal | 653.128.000,00 KN 464.497.000,00 (188.631.009,00) (28,88) 2.09. 2.09.01. 19. 0S Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PU) Tn1.577.371.000,00 511.320,850,00 (1.066.050.150,00) | 67,58) 209.2.009.01.19.05.5.2.1 Belanja Pegawat 9.125,000,00 5.975.000,00 (3.150.000,00) (24,52) 2.99 .2.09.01.19.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.246.000,00 31.547,850,00 (47.698.150,00) (60,19) 2.09. 2.09.01.19.05.5.2.3 Belanja Modal |. 1.489. 000.000,,00 473.798.000,00 (1.015.202.000,00) (68,18) 209 20901 19 06 Pengadaan Pagar PengamanJalan (Gusdrali) 658.898. 042,65 677.595.000,00 18.6965.957,35 . 2,84 2.99. 2.09,01. 19. 06. 1 Belanja Pegawal 4,850.000,00 6.900.000,00 2.050.900,00 42,27 2.09, 2.09.01. 19.06. .2 Belanja Barang dan Jasa 109.048.042,655 23,500.006,00 (85.5483.042,65) (78,45) 209 20901 19 06 3 Belanja Modal 545.000.000,00 647.195.000,00 102.195.000,00 18,75 2.05 . 2.09.01 . 21 Program Adiwiyata 600.000.090,00 424.542.000,00 (175.458.060,00) (29,24) 205 20901 21 03 Pembinaan Adiwiyata 600.000.000,00 424.542.000,00 | (175.458.000,00)| (29,24)| 2.05. 2.09.01.21.03.5.2,1 Belanja Pegawat 31.350.000,00 10.225.000,00 (21.125.000,00)| (67,38) 2.05. 2.09.01,21.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 193.650.009,00 41.491.D00,00 (152.159.000,00) (78,57) 2.05.2.05.01.21.03.5.2.3 Belanja Modai 375.090.000,00 372.826.060,00 (2.174.000,00) (0,58) SURPLUS / (DEFISIT) (52.955.492.121,66) (28.577.991.540,20) 24.377.500.581,46 (45,03) Halaman 45 Prirted By Sisi) | 2s N. 2 2s n, KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5 6 0 7 UN 1 2020 Pjs. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 46 pa, 26 Peoited Bu Sisilia Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan 3 2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Organisasi $ 2.10.0i1 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK Sub Unit Organisasi s# 2.10.01.01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) sx 1 2 3 4 5 6 7 2.10. 2.10.01.00.00.5 BELANJA 19.409.997.515,14 14.871.617.290,00 (4.538,380.225,14)| (23,38) 2.10. 2.10.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.941.146.913,14 3.307.712.239,00 | (633.434.674,14) | (16,07) 210 21001 00 00 S 1 1 Belanja Pegawai 3.941.146.913,74 3.307.712.239,00 (633.434.674,19)1 (16,07) 210 21001 01 07 5 2 BELANJA LANGSUNG 15.468.850.602,00 11.563.905.051,00 (3.904.945.551,00)| (25,24) 210 21001 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.847.871,430,00 1.762.446.883,00 (85.424.547,00) (4,62) 210 21001 01 07 PenyedisanJasa Administrasi Keuangan 162.000.000,00 108.000.000,00 (54.000.000,00) (33,33) 2.10.21001.01.07.5.2.1 Belanja Pegawai 162.000.000,00 108.000.000,00 (54.000.000,00) 433,33) 210 21001 O1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 683.550.000,00 683.656.704,00 106.704,00 0,02 Administrasi/Teknis Perkantoran | 1 210 21001 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 683.550.000,09 683.656.704,00 | 106.704,00 0,02 210 21001 01 20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran 1.002.321.430,00 970.790.179,00 (31.531.251,00)| 3,15) 210 21001 01 20 S 2 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 210 21001 01 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 825.921.430,00 808.872.179,00 (17.049.251,00) (2,06) 210 21001 Ol 20 S 2 3 Belanja Modal 171.000.000,00 156.518.000,00 (14.482.000,00) (8,47) 210 21001 15 Program Pelayanan Informasi Publik 461.200.000,00 506.057.963,00 44.857.963,00 9,73 210 21001 15 17 Monitoring dan evaluasipengelolaan informasidan 461.200.000,00 506.057.953,00 44.857.963,00 9,73 dokumentasi (PPID) 1 210 21001 15 17 5 2 1 Belanja Pegawai 184.206.000,00 184.200.000,00 0,00 0,00 210 21001 15 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 277.000.000,00 293.857.963,00 16.857.963,00 6,09 210 21001 15 17 5 2 3 Belanja Modal 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 215 21001 15 Program Pengelolaan dan Pengembangan 226.792.372,00 116.060.000,00 (110.732.372,00)| (48,83) Persandian Daerah | 215 21001 15 O1 Pengadaan Sarana Pendukung OperasionalSandi dan 226.792.372,00 116.060.000,00 (119.732.372,00)| (48,83) Telekomunikad 215 21001 15 01 S 2 1 Belanja Pegawai 14.850.000,00 5.850.000,00 (9.000.000,00)| (60,61) Halaman 47RINCIAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Prita Eu Sini SE rara Si KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUMSEBLUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5 6 7
215.210.01.15.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 211.942,372,00 110.210.000,00 (101.732.372,00) (48,00)
214.2.10.01 . 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik 270.20.00,00 97.224.650,00 (172.575.350,00) | (64,02)Daerah 2.14. 210.01. 15 1 Pengalahan, Updating, dan AnalisisData Statistik 270.200.000,00 97.224.650,00 (172.975.350,00)| (64,02) Daerah P -- i I- MEN 214.2.1001.15.10.5.2.1 Belanja Pegawai 71,820.900,00 11.255.000,00 (60.565.000,00)1 (84,33)2.14. 2.10.01.15.10.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa 198.380.000,00 85.969.650,00 (112.410.350,00)1 (56,56) 210 21001 16 Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi 429.000.000,00 52.121.624,00 (3765.878.3765,00) (87,85) danInformasi PAMA 1 Naa210 21001 16 05 Pengembangan Sumberdaya TIK Pemerintah Daerah aa 247.400.000,00 | 17.012.809,00 (230.387.191,00) (93,12)210 21001 16 OS 5 2 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100,000,00 0,00 0,00210 21001 16 OS 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa |. 245.300.000,00 |14.912,809,00 (230.387.191,00)| (93,92) 2.10. 2.10.01 . 16 . 06 Seleksi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Radio FM| 1 181.600.000,00 35.108.815,00 0 (146.491.185,00)1 480,67) 210.2.10.01 16 06 5 2 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00210 21001 16 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174.100.000,00 27.608.815,00 (146.491.185,00)| (e4,14) 2.10. 2.10.01 , 17 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 6.713.394.000,00 3.964,239.040,00 (2.749.154.960,00) (40,95)Informasi 2.10. 2.10.01. 17.17 Layanan Website Lembaga Pelayanan Publik dan 245.000.000,00 255.514.862,00 10.514.862,00 4,29 Kegiatan Pemerintah Daerah | 210.2.10.01.17.17.5.2.1 Belanja Pegawal 33.450.000,00 45.000.000,00 11.550.000,00 34,53210 21001 17 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Rn 211.550.000,00 . 210.514.862,00 (1.035.138,00) | (0,49)|2.20. 210.01. 17. 18 Layanan Akses Internet Intranet dan Komunikasi Intra 6.058.394.000,00 3.468.823.178,00 (2.589.570.322,00)1 (42,74) Pemerintah Daerah Po ToT aa ata 3 stang 210 21001 17 18 5 2 1 Belanja Pegawai 83.190.000,00 70.600.009,99 (12.530.600,00)1 (15,13)210 21001 17 19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.975.204.000,00 3.381.723.178,00 (593.480.822,00) (14,93)210 21001 17 18 5 2 3 Belanja Modai | 2.000.000.000,00 16.500.000,09 (1.983.500.000,00) | (59,18)210 21001 17 20 Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aciikasi 410.000.000,00 239.901.900,00 (170.095.000,00)| (41,49)Umum dan Aplikasi Khusus yang Terintegrasi I naga Ketaatan na nneatatnaa 210 21001 17 20 5 2 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00 3.600.009,00 (800.000,00)| (aa,1a)210 21001 17.20.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 333,600.000,00 164.-471.000,00 (169.129.000,00)1 (50,70)2.10. 2.10.01.17.20.5,2.3 Belanja Modal 72.000.009,00 71.830.000,00 (170.000,00) (0,24) 2.10. 210,01 .18 Program Kerjasama Informasi Dengan Media 3.905.448.800,00 3.882.158,391,00 (23.290.409,00) (0,609)Massa 2.10 . 210,01 , 18. 04 Media Center Pemerintah KKA 2.3.905.446.800,00 | 3.982.158.391,00 . (23.290.409,00) (0,60)2.10. 2.10.01.18.04.5.2.1 Betanja Pegawai 0,00 50.450.000,00 50.450.000,00 0,00210 21001 18 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.905.448.800,00 3.831.708.391,00 (73.740.409,00) (1,89) 2.10. 2.10.01 . 20 Program Pengembangan dan Perluasan Jaringan 1.614.944.000,00 1.183.596.500,00 (431.347.500,00) (26,71) Teknologi Komunikasi dan Informasi RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISAST, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 48 L,“0 | “1 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUMSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) ah 1 2 3 4 5 6 7 2.10. 2.10.01.20. 01 Peningkatan Akses Telekomunikasi 41600000000 | 765.807.500,00 349.807.500,00 | 84092.10. 210.01.20.01.5.2. Belanja Pegawai 2.850.000,00 5.100.000,00 2.250.000,00 | 7895 2.10.210.01.20.01.5.2. Belanja Barang dan Jasa 343.150.000,00 361.157.500,00 18.007.500,00 5,25210.210.01.20.01.5.2. Belanja Modal 70.000.000,00 | 399.550.000,00 | 329.550.000,00 | 470,79
210.2.10.01. 20.04 Layanan InfrastrukturDasar Data Center, Disaster 1.198.944.000,00 417.789.000,00 (781.155.000,00)| (65,15) Recovery Center dan TIK NNPEN | | |
210.210.01.20.04.5.2. Belanja Pegawai 8.900.000,00 5.850.000,00 (3.050.000,00)| (34,277 210.210.01.20.04.5.2. Belanja Barang dan Jasa 129.500.000,00 0,00 (129.500.000,00) | (100,00) 210.2.10.01.20.04.5.2. Belanja Modal 1.060.544.000,00 411.939.000,00 (648.605.000,00)| (61,16) SURPLUS / (DEFISIT)| — (19.409.997.51510)| — (14871.617.290,00) 453838022514 | (2339| L TarempA4, 26 October 2020 Pjs. BUPATJ KEPULAUAN ANAMBAS, Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 49 1 2 3 1 2 3 Lampiran III Peraturan Dacrah Nomor : 3 Tahun 2020 Tangga : 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Organisasi 2. 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Sub Unit Organisasi 3: 2.11.01.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAM PERUBAHAN (Rp) “0 4 2 3 4 5 6 7 211.2.11.01.00.00.4 PENDAPATAN 70.000.009,00 150.000.000,00 80.000.000,00 114,29 211.2.11.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 70.000.000,00 150.000,000,00 | 80.000.000,00 114,29 211 21101 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 70.000.000,00 150.000.000,00 80.090.000,00 114,29 2.11. 2.11.01, 00.00.5 BELANJA 19.897.438.892,22 7.677.764.985,00 (12.219.673.907,22)| (61,41)
211.21101.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.867.271.292,22 3.592.364.114,00 (274.907.178,22) | 7,11) 211.21101,00.00.5.1.14 Belanja Pegawai 3.867.271.292,22 3.592.364,114,00 (274.907.178,22) (7,11) 211 21101 Ot 07 5 2 BELANJA LANGSUNG 16.030.167.600,00 4.085.400.871,00 (11.944.766,729,00)1 (74,51) 211.211.001. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.150.580.400,00 2.713.169.175,00 (437.411.225,00)| (13,88) 211 21101 O1 07 PenyediaanJasa Administrasi Keuangan 2...210.390.009,00 129,937.500,00 (80.452.500,00) | (28,24) 211.2.11.01.01.07.5.2.1 Belanja Pegawai 210.390.000,00 129.937.500,00 (80.452.500,00)7 (38,24) 211.211.001. 01.19 PenyediaanJasa Tenaga Pendukung 917.590.000,00 1.306.048.600,00 388.458.600,00 42,33 @dministratar/Teknis Perkantoran — 211 21101 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 917.590.000,00 1.306.048.600,00 388.458.600,00 42,33 2.11 .2.11.01.O1. 20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran 2.022.600-400,00 1.277.4183.075,00 (745,417.325,00) (36,85) 211 21101 01 20 5 2 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00)! (190,00) 211 21101 01 0 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.115.140.400,00 883.882.475,00 (231.257925,00)| (20,74) 211 21101 01 20 5 2 3 Belanja Modai 900.260.000,00 393.300.600,00 (506.959.400,00)| (56,31) 211 21101 15 Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil 155.950.000,00 121.151.500,09 (34.798.500,00)| (22,31) Menengah yang Konduksi? I Ni
211.21101. 15. 14 Surve, Verifikasi, Penyaluran, Pendampingandan 155.950.000,00 121.151.500,00 (34.798.500,00)1 (22,31) Penagihan Dana Bergulir Nana ena 211 21101 15 14 5 2 1 Belanja Pegawai 12.000.099,00 0,00 (12.000.009,00) 1 (100,00)
211.211.01.15.14.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa 131.450.000,00 108.655.500,00 (22.794.500,00) | (17,34) 211 21101 15 14 5 2 3 Belanja Modal 12.500.000,00 12.496,000,00 (4.000,00) (0,03) 3.06. 211.01 . 15 Program Perlindungan Konsumen dan 594.092.200,00 252,788.700,00 (341.303.500,00)| (57,45) Pengamanan Perdagangan RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 59 | NS ag KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) ve 1 2 3 4 5 6 7 3.06. 2.11.01. 15. 11 Pengendaliandan Pengawasan Retribusi Pasar - 242.243.00,00 94.387.400,00 (147.855.600,00) | (61,04) 306 21101 15 11 5 2 1 Belanja Pegawai 750.000,00 0,00 (250.000,00) | (100,00) 306 21101 15 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174.493.000,00 ?4.507.400,00 (99.985.600,00) | 457,30) 306 21101 15 11 5 2 3 Belanja Modal 67.000.000,00 19.880.000,00 (47.120.000, 00) | (70,33) 306 21101 15 14 Pelaksanaan Sidang tera den ters Wang Kemetrologian 185.994.200,00 33.369.300,09 (152.624.900,00)| (82,06) Terhadap Alat UTP N 1 1 3.06. 211.01. 15.14.5.2.2 :Belanja Barang dan Jasa | 185.994.200,00 33.369.300,00 | (152.624.900,00) (82,06) 3.06. 211.01. 15 . 18 MonitoringBarang Beredar dan Stabilisasi Harga 165.855.000,00 | 125.032.000,00 (40.823.000,00) (24,61).3.06 .2.1101.15.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 165.855.000,00 125.032.000,00 (40.823.000,09) (24,51) 2.11.2.11.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 120.160.000,00 83.659.200,00 (36.500.800,00)1 (30,38) Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah |” | | 211.2.11.01. 16.12 Peningkatan Standarisasi Mutu dan Sertifikasi Produk | 120.160.000,00 83.659.200,00 | (26.500.800,00): (30,38) 211.211.01.16.12.5.2.1 Belanja Pegawai 17.816.000,00 900.000,00 (16.916.000,00)1 (94,95) 211 21101 16 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 102.344 000,00 82.759.200,00 (19.584.800,D0) (19,14) 2.f1. 211.01. 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung 614.385.000,00 167.483.000,00 (446.902.000,00) (72,74) Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah INN . ' | 211, 2.11.01.17.09 Penyelenggaraan PromosiProduk Usaha Mikro Kec 258,000.000,00 96.971.000,00 (151.029.000,00)| (62,41) Menengah H | " 211 21101 17 09 5 2 1 Belanja Pegawai 9.285.000,00 0,00 (9.285.000,00)| (200,00) 211 21101 17 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 248.715.000,00 | 96.971.000,00 | (151.744.000,00)| (61,01) 211 21101 17 16 Penataan dan Pembinaan Koperasi 356.385.000,00 70.512.000,09 (285.873.000,00)| (80,21) 211 21101 17 16 5 2 i Belanja Pegawai 2.167.500,00 0,00 (2.167.500,00)| (100,00) 211 21101 17 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 354.217.500,00 70.512.000,00 (283.705.500,00)| (80,09) 306 21101 17 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan 0,00 200.000.000,00 260.000-000,00 0,00 Dalam Negeri n 306 21101 17 38 Pernbangunan Sarana dan PrasaranaPasar Tradisional | | 0,00 200.000.000,00 200.000.000,90 0,00
306.2.11.01.17.38.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00 3.06. 2.11.01.17.39,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 3.06. 2.11.01.17.38.5.2.3 Belanja Modal 0,00 198.750.000,00 198.750.000,00 0,00 211 21101 21 Program Pengembangan Perwilayahan Industri 11.395.000.000,00 547.149.296,00 (10.447.850.704,00) (95,20) 2.11 21101 21 0if Pembangunan Sentra IndustriKedi dan Menengah 14.395.000.000,00 547.149.296,00 (10.847.850.704,00)1 (95,20) Kab, Kep, Anambas (DAK) I 4 211,21101.21.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 83.440.000,09 21.580.000,00 (61.860.000,00) 74,14) 211 21101 21 91 5 2 3 Belanja Modal 11.311.560.000,00 525.569.2965,00 (10.785.990.704,00)| (95,35) SURPLUS / (DEPISIT)| (19.827.439.892,22) (7.527.764.985,00) 12.299.673.907,22 | (62,03) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA OAN PEMBIAYAAK Halaman S1 n. Peintad By Sir.) KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5 6 7 Pjs. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 52 Ta pa, 26 Oktober 2020 Lampiran 111 Peratiran Daerah Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 26 Octaber 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemeritahan : 2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal Organisasi : 2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Sub Unit Organisasi : 2.12.01.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5 6 7 2.12,2.1201.00.00.4 PENDAPATAN 51.030.000,00 0,09 (51.030.000,00) | 100,00) 2.12.2.12.01.00.00. 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH Ha 51.030.000,00 0.0,00 (51.030.000, 00) | (100,00) 2.12.2.1201.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 51.030.000,00 9,00 (S1.030.000,00) | (100,00)| PERDA Namor : 8 Tahun 2014 2.12.2.1201.00.00.85 BELANJA 8.901.265.042,57 8.486.749.376,03 (414.515.666,54) (4,66) 212 21201 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.019,544.342,57 5.204.230.948,00 184.696.605,43 | 3,68 212 21201 00 00 5S 1 1 Belanja Pegawai 5.019.544.342,57 5.204.230.948,00 184.686.605,43 3,63 2.1.21201.01.07.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.881.720.700,00 3.282.518.428,03 (599.202.271,97) (15,44) 212 21201 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.934.686.900,00 1.941.301.132,03 6.614.232,03 0,34 212 21201 01 07 PenyediaanJasa Administrasi Keuangan | 99.60D.000,00 Tenan 67.635.000,00 (31-365.000,00) | (32,09) 212 21201 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai | 99.600.000,00 67.635.000,00 (31.965.000,00)| 432,09) 2.12.2.12.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 867.510.000,00 893.842.032,03 20.332.032,03 3,04 Administrasi/Teknis Perkantoran Po SSS TT adat 212 21201 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai | 867.510.000,00 2...893.842.032,03 26.332.032,03 3,04 2.12.2.12.01.01, 20 Penyedian Rutinitas Perkantoran 967.576.900,00 aan 979.824.100,00 12.247.200,00 1,27 2.12.21201.01.20.5.2.1 Belanja Pegawai 19.800.600,00 20.700.000, 00 900.000,00 4,55 2.12. 2.12.01.01.20.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 869.576-900,00 883.277.100,00 13.700.200,00 1,58 2.12.21201.01.20.5.2.3 Belanja Modal 78.200.000,00 75.847.000,00 (2.353.000,00) 3,01) 3.08. 212.01 .15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 148.000.000,00 0,c0 (148.006.000,60) | (199,00) 3.08. 2.12.01. 15.09 Indentifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi 148.000.000,09 O,oo (148.000,000,00) | (100,00) 3.08. 2.1201.15.09.5.2.1 Belanja Pegawai 36.250.000,00 0,00 (36.250.000,00) | (120,09) 308 21201 i5 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111.750.000,00 0,00 (411.750.000,00) | (100,00) 2.01, 2.12.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas 980.790.600,00 927.302.692,00 (53.487.308,00) (5,45) Tenaga Kerja " RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPAYAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 53 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 4 6 7 2.01. 2.12.01. 15.10 Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Bidang 980.790.000,00 927.302.692,00 (53.487.308,00) (5,45) Pariwisata | 0 ini 0 2.01. 2.12.01. 15.10. Belanja Pegawai 325.500.000,00 304.125.000,00 (21.375.000,00) (6,57) 2.01. 2.12.01. 15.10. Belanja Barang dan Jasa 655.290.000,00 623.177.692,00 (32.112.308,00) (4,90) 2.12. 2.12.01. 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 400.355.000,00 76.371.650,00 (323.983.350,00)| (80,92) Investasi I . 2.12. 2.12.01. 15.10 Penyelenggaraan Pameran Investasi 205.355.000,00 f 16.484.000,00 (188.871.000,00) (91,97) 2.12.2.12.01.15.10., Belanja Pegawai 6.325.000,00 0,00 (6.325.000,00)| (190,00) 2.12. 2.12.01.15.10. Belanja Barang dan Jasa 199.030.000,00 16.484.000,00 (182.546.000,00) (91,72) 2.12.212.01.15.12 Penyusunan Data Base Potensi Investasi 113.940.000,00 14.024.600,00 (99.915.400,00)1 (87,69) 2.12. 2.12.01.15.12. Belanja Pegawai 48.400.000,00 0,00 (48.400.000,00)| (100,00) 2.12. 2.12.01.15.12. Belanja Barang dan Jasa 65.540.000,00 14.024.600,00 (51.515.400,00)| (78,60) 2.12. 212.01. 15. 14 Pengembangan Kerjasama Promosi dan Investasi 81.060.000,00 45.863.050,00 (35.196.950,00) (43,42) 2.12. 2.12.01. 15.14. Belanja Pegawai 15.900.000,00 0,00 (15.900.000,00)| (100,00) 2.12. 2.12.01. 15.14. Belanja Barang dan Jasa 65.160.000,00 45.863.050,00 (19.296.950,00)| (29,61) 2.12. 2.12.01. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan 205.900.000,00 179.799.354,00 (26.100.646,00)| (12,68) Realisasi Investasi 2.12. 2.12.01. 16.13 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nan 205.900.000,00 179.799.354,00 (26.100.646,00)| (12,68) Perizinan 2.12.2.12.01. 16.13. Belanja Pegawai 128.400.000,00 128.400.000,00 0,00 0,00 2.12. 212.01. 16.13. Belanja Barang dan Jasa 77.500.000,00 51.399.354,00 (26.100.646,00)| (33,68) 2.01. 2.12.01. 17 Program Perlindungan dan Pengembangan 211.988.800,00 157.743.600,00 (54.245.200,00)| (25,59) Lembaga Ketenagakerjaan | 2.01. 2.12.01.17.13 Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama TRIPARTIT 211.988.800,00 157.743.600,00 (54.245.200,00)1 (25,59) 2.01. 2.12.01.17.13. Belanja Pegawai 58.280.000,00 44.650.000,00 (13.630.000,00)| (23,39) 2.01. 2.12.01.17.13. Belanja Barang dan Jasa 153.708.800,00 113.093.600,00 (40.615.200,00)1 (26,42) SURPLUS / (DEFISIT) (8.850.235.042,57) (8.486.749.376,03) 363.485.666,54 (4,11) PN Tagempa, 26 October 2020 Pjs. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 54 1 1 1 1 1 1 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN THUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 3. 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Organisasi :3.01.01 DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN Sub Unit Organisasi 3 3.01.01.01 DINAS ERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5s 6 7 3.01 . 3.01.01 . 00. 00.4 PENDAPATAN 120.000.000,00 0,00 (120.000.609,00) | (100,00) 3.01. 3.01.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 120.000.000,00 0,00 | (120.000.000,00) | (100,00) 301 30101 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 120.000.000,00 0,00 (120.000.000,00) | (100,00) 3.01 . 3.01.01 , 00.00. 5 BELANJA 27.688.788.550,00 20.508.801.316,00 (7.179.987.234,00)| (25,93) 3.01 . 3.01.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.8 12.884.450,00 8.557.068.528,00 | (2.255.815.922,00) (20,86) 301 30101 00 00 S1 1 Belanja Pegawai 10.812.884.450,00 8.557.068.528,00 (2.255.815.922,00)| (20,86) 3.01. 3.0101 .01.07.5.2 BELANJA LANGSUNG 16.875.904.100,00 11.951.732.788,00 (4.924.171.312,00)| (29,18) 301 30101 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.313.963.100,00 4.627.548.711,00 (1.686.414.389,00)| 26,71) 3.01. 3.01.01. 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keusngan 178.500.000,00 115.600.000,00 (62.900.000,00) 25,24) 3.01.3.0101.01.07.5.2.1 Belanja Pegawai” | 2 1 78.500.000,00 TN 115.600.000,00 n (62.900.000,00)| (35,24) 3.01. 3.0101 . 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 3.258.360.000,C0 3.017.595.000,00 (240.765.000,09) (7,39) Administrasi Teknis Perkantoran | 301 30101 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 3.258.360.000,00 TN 3.017.595.000,00 (240.765.000,00) | 7,39) 3.01. 3.01.01 . 01 . 20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran an 2.663.197.100,00 1.320.)187.711,00 (1.343.009.389,00) | (50,43) 3.01. 3.01.01.01.20.5,2.1 Belanja Pegawai 34.550.000,00 16.200.000,00 (18.350.000,00)1 (53,11) 3.01. 3.01.01.01.20.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.574.147.100,00 1.259.807.311,00 (314.339.785,00)| (19,97) 301 30101 01 20 5 2 3 Belanja Modal Tana 1.054.500.000,00 44.180.400,00 (1.010.319.600,00) | (25,81) 301 30101 O1 21 Rutinitas PerkantoranUPTD Pertanian Dan 213.906.000,00 174.166.000,00 (39.740.000,00)| (18,58) a , ndindath J 301.3.01.01.01.21.5.2.1 Belanja Pegawai 23.800.009,00 10.000.000,00 (13.800.000,00)| (57,98) 301 30101 01 21 S 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190.106.000,00 164.166.000,00 (25.940.000,00)| (13,65) 301 30101 15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 2.015.686.400,00 1.174.617.696,00 (841.068.704,00)| (41,73) Pesisir 3.01 . 3.01.01 . 15.12 Pembinaan, Pendampingandan Penguatan 731.686.400,00 672.057.196,00 (59.629.204,00) (8,15) Kelemhagaan POKDAKAN henataPT RINCIAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAK, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 55 UG n. 7A KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 s 6 7 301 30101 15 12 5 2 1 Blanja Pegawai 7.450.000,00 5.350.00,00 (2.100.000,00) (28,15)3.01.3.0.01.15.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa an 724.236.400,00 | 665.707.196,00 (57.529.204,00) | 0. 7,94)301 30101 15 13 Penampingan dan Pengembangan KUB | 1.284.009.090,00 0. 502.560.500,00 (781.439.500,00)| (60,86) 301 30101 15 13 5 2 1 Belanja Pegawai 49.425.000,00 2.925,000,00 (46.500.000,00) (94,08)301 30101 15 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.234.575.000,00 499.635.500,00 (734.939,500,00) (59,53) 2.03. 3.01.01 . 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 210.000.000,00 42.495,700,00 (167.504.300,00) (79,76) 203 30101 15 01 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Oewan 50.000.000,00 26.274.000,00 (23.726.000,00)| (47,45) Ketahanan Pangan Oserah Po TTS ! 203 30101 15 O1 5S 2 1 Belanja Pegawal 11.480.000,00 5.250.000,00 (6.230.000,00)| (54,27)2.03. 3.0101.15.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa |. 38.520.000,00 21.024.000,00 (17.496.000,00) (45,42) 203 30101 15 03 Lomba Cipta Menu |... 100.000.0090,00 6.611.000,00 (93.389.000,00) (93,39)
203.3.01.01.15.03.5,2.1 Belanja Pegawai 21.000.009,00 0,00 (21.000.000,00)1 (100,00) 2.03. 3.01.01.15.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa - 79.000.000,00 0. 6.611.000,00 (72.389.000,00) . (21,63)203. 3.01.01. 15.07 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah | 60.000.000,00 9.610.700,00 (50.389.300,00): (83,98) 2.03.3.01.01.15.07.5.2.1 Belanja Pegawai 900.000,00 0,00 (900.090,00)1 (100,00) 2.03.3.0101.15.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.100.000,00 9,610.700,00 (49.489.300,00)| (83,74) 303 30101 1S Program Peningkatan Produksi 400.000.000,00 503.627.969,00 103.627.969,00 25,91 Pertanlan/Perkebunan Naa NON 3.03 . 3.01.01 . 15. 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi 400.000.000,00 503.627.969,00 103.627.969,00 25,91 PertanianjPerkebunan rc --- -. 4 z- 303 30101 1S 02 5 ? 1 Belanja Pegawal! 2.950.000,09 6.650.000,00 3.700.000,00 | 125,42 303 30101 15 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39?.050.000,00 496.977.969,00 99,927.969,06 2517 301 30101 16 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 529.000.000,00 113.013.011,00 (415.986.989,00) (78,64) 301 30101 16 16 Operasional Hatcheny Skala Rumah Tangga (SR) | 8529.000.000,00 Haa 113.013.011,00 (415.986.989,00)1 (78,64) 301 30101 16 16 5 2 1 Belanja Pegawat 6.200.000,00 3.900.000,00 (2.300.000,00) (37,10)3.01.3.01.01. 16.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 442.800.000,00 69.832.996,00 (372.967.004,00)| 484,23) 301 30101 16 16 S5 2 3 Belanja Modal 80.000.000,00 39.280.015,00 (40.719.985,00)! (50,90) 303 30101 17 Program Pencegahan dan Penanggutangan 597.400.000,00 269.738.865,00 (327.661.135,00)| (54,85) PenyakitTermak AS . | 1 TEA 3.03. 3.01.01. 17 . 07 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit 597.400.000,09 269.738.865,00 (327.661.135,00)| (54,85) Menular Ternak nata ai " 303 30101 17 07 5 21 Belanja Pegawai 17.450.000,00 12.050.000,00 (5.400.000,00)| (30,95) 3.03. 3.01.01.17.0?7.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 339.950.000,00 218.124.465,00 (121.825.535,00)| (35,84) 303 30101 17 07 5 2 3 Belanja Modal 240.000.000,00 39.564.400,00 (200.435.600,00) (83,51) 301 30101 17 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 6.265.694.200,00 4.967.911.660,00 (1.297.782.540,00) (20,71) 301 30101 17 02 Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 620.000.000,09 139.120.500,00 (480.879.500,00)| (77,56) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 56 rini By Simlld FM“I PA (IRI KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)REKENING URAIAN DASAR HUKUMSEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 s 6 7 3.01. 3.01.01.17.02.5.2.1 Belanja Pegawai 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 0,003.01. 3.01.01.17.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 113.725.000,00 37.965.500,00 (75.759.500,00)| (66,62)3.01. 3.01.01.17.02.5.2.3 Belanja Modal 505.000.000,00 99.880.000,00 (205.120.000,00) (80,22)3.01. 3.01.01. 17. 23 Penyediaan Armada Penangkapan Ikan (DAK) 2.879.921.000,00 2.879.921.000,00 0,00 . 0,00 3.01.3.01.01.17.23.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.879.921.000,00 2.879.921.000,00 0,00 f 0,00 f3.01. 3.01.01. 17. 26 Pelayanan Perlindungan Nelayan 1.088.523.200,00 482.151.860,00 (606.371.340,00) (55,71)3.01. 3.01.01.17.26.5.2.1 Belanja Pegawai 72.900.000,00 13.800.000,00 (59.100.000,00)| (81,07)3.01. 3.01.01.17.26.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 989.103.200,00 442.851.860,00 (546.251.340,00)| (55,23)3.01. 3.01.01.17.26.5.2.3 Belanja Modal 26.520.000,00 . 25.500.000,00 (1.020.000,00) (3,85) 3.01. 3.01.01. 17. 31 Penyediaan Armada Penangkapan Ikan 1.677.250.000,00 1.466.718.300,00 (210.531.700,00)| (12,55) 3.01. 3.01.01.17.31.5.2.1 Belanja Pegawai 8.475.000,00 6.550.000,00 (1.925.000,00) (22,71)3.01. 3.01.01.17.31.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.668.775.000,00 1.260.168.300,00 (408.606.700,00)1 (24,49)3.01. 3.01.01.17.31.5.2.3 Belanja Modal 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 3.03. 3.01.01 . 19 Program Pemberdayaan Penyuluh 544.160.400,00 252.779.176,00 (291.381.224,00)| (53,55) Pertanian/Perkebunan Lapangan Tn0.3.03. 3.01.01. 19 . 03 Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Petanian dan 544.160.400,00 252.779.176,00 (291.381.224,00)| (53,55) Perkebunan Na. oi 3.03. 3.01.01.19.03.5.2.1 Belanja Pegawai 7.475.000,00 550.000,00 (6.925.000,00)| (92,64)3.03.3.01.01.19.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 536.685.400,00 252.229.176,00 (284.456.224,00)1 (53,00) SURPLUS / (DEFISIT) (27.568.788.550,00) (20.508.801.316,00) 7.059.987.234,00 (25,61) Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman S7 26 October 2020 KEPULAUAN ANAMBAS Lampiran III Peraturan Daerah Nomar : 3 Tahun 2020 Tanggal : 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata Organisasi : 3.02.01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 3.02.01.01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 s 6 7 3.02. 3.02.01. 09.00. 5 BELANJA 18.032.596.382,14 10.352.003.338,00 (7.680.593.044,14)| (42,59) 3.02. 3.02.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Ta4.068.690.943,14 - 3.753.009.783,00 (315.681.160,14) (7,76) 3.02.3.02.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 4.068.690.943,14 3.753.008.783,00 (315.681.160,14) (7,76) 202.3.02.01.01.07.5.2 BELANJA LANGSUNG 13.963.905.439,00 6.598.993.555,00 (7.364.911.884,00)| (52,74) 3.02.3.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.641.988.439,00 2.155.868.477,00 (4865.119.962,00)| (18,40) 302 30201 01 07 PenyediaanJasa Administrasi Keuangan 275.550.000,00 101.150.000,00 .(174.400.000,00) | (63,29) 302 30201 Ot 07 5 2 1 Belanja Pegawai 275.550.000,00 101 1150.000,00 (174.400,000,09) (63,29)302 30201 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 814.590.000,00 889.326.342,00 74.736.342,00 9,17 Administresi/Tekris Perkantoran angan Da 1 302 30201 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai |... 814.590.000,00 889.326.342,00 74.736.342,00 9,17 |3.62. 3.02.01 . 01. 20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran |1 1.551.848.439,00 1.165.392.135,00 (386.456.304,00) (24,90) 3.92.3.02.01.01.20.5.2.1 Belanja Pegawai 42.750.000,00 14.250.000,00 (28.500.000,00)) (66,67)3.02. 3.02.01,01.20.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.307.098.439,00 1.107.142.135,00 (199.956,304,00)| 415,30)302 30201 01 20 5 2 3 Belanja Modai 202.000.000,00 44.000.000,00 (158.000.000,00)| (78,22) 2.16. 3.02.01. 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1.780.000.000,00 703.567.800,00 (1.076.432.200,00)| (60,47) 216 30201 15 06 Semarak Anambas 1.780.000.000,00 703.567.800,00 (1.076.432.200,00) (60,47) 2.16. 3.02.01.15.06,5.2.1 Belanja Pegawal 17.250.000,00 11.000.000,00 (5.250.000,00)| (36,23) 216.3.02.01.15.06.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa 1.762.750.000,00 692.567.800,00 (1.070.182.200,00)| (50,71) 302 30201 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.988.430.000,00 884.826.285,00 (2.103.603.715,00)! (70,39) 3.02. 3.02.01 . 15. 09 PengadaanMedia Promosi Pariwisata NN 863.310.000,00 696.730.000,00 |(166.580.000,00) | 99,30)3.02. 3.02.01.15.09.5.2.1 Belanja Pegawat 15.000.000,00 11.000.000,00 (4.000.090,00) | (26,67)3.02. 3.02.01.15.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 848.310.000,00 685.730.000,00 Na (162.580.000,00) | (19,17) 3.02. 3.02.01 . 15.10 Festival Padang Melang aan 2.125.120.000,00 188.096.285,00 |(1.937.023.715,00) | (91,15) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 59 Printed Bu Sin Os W 7 n: IA KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)REKENING URAIAN DASAR HUKUMSEBELUM PERUBAHAN | SETLAH PERUBAHAN (Rp) 30 1 2 3 4 s 6 7 3.02. 3.02.01.15.10.5.2.1 Belanja Pegawal 24.400.000,00 11.250.000,00 (13.150.000,00)| (53,89)3.02. 3.02.01.15.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.690.720.000,00 77.076.285,00 (1.613.643.715,00)| (95,44)3.02. 3.02.01.15.10.5.2.3 Belanja Modal 410.000.000,00 99.770.000,00 (310.230.000,00)| (75,67) 2.16. 3.02.01. 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.850.889.000,00 736.284.400,00 (1.114.604.600,00)| (60,22) 2.16. 3.02.01. 16.17 Meninjau dan Mengikuti kegiatan pagelaran kesenian 1.850.889.000,00 736.284.400,00 (1.114.604.600,00)| (60,22) daerah an | | igGT 2.16. 3.02.01.16.17.5.2.1 Belanja Pegawai 210.600.000,00 3.000.000,00 (207.600.000,00)| (98,58)2.16. 3.02.01.16.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.640.289.000,00 733.284.400,00 (907.004.600,00)| (55,30) 3.02. 3.02.01. 16 Program Pengembangan Kemitraan 1.207.636.000,00 978.403.683,00 (229.232.317,00)| (18,98) 3.02. 3.02.01. 16.12 Pembentukan Desa Wisata 279.032.000,00 49.799.683,00 (229.232.317,00)| (82,15) 3.02. 3.02.01.16.12.5.2.1 Belanja Pegawai 16.150.000,00 6.000.000,00 (10.150.000,00)| (62,85)3.02. 3.02.01.16.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 262.882.000,00 43.799.683,00 (219.082.317,00)) (83,34) 3.02. 3.02.01 . 16. 13 Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang 928.604.000,00 928.604.000,00 0,600 0,00Panwisata (DAK Non Fisik) |Na 3.02. 3.02.01.16.13.5.2.1 Belanja Pegawai 96.000.000,00 60.000.000,00 (36.000.000,00)j (37,50)3.02.3.02.01.16.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 832.604.000,00 868.604.000,00 36.000.000,00 4,32 3.02. 3.02.01. 17 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.671.401.000,00 1.086.561.000,00 (1.584.840.000,00)| (59,33) 3.02. 3.02.01. 17.02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 2.671.401.000,00 1.086.561.000,00 (1.584.840.000,00)| (59,33) Pariwisata | | 3.02. 3.02.01.17.02.5.2.1 Belanja Pegawai 33.450.000,00 13.850.000,00 (19.600.000,00)| (58,59)3.02. 3.02.01.17.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 361.670.000,00 343.100.000,00 (18.570.000,00) (5,13)3.02. 3.02.01.17.02.5.2.3 Belanja Modal 2.276.281.000,00 729.611.000,00 (1.546.670.000,00)| (67,95) 2.16. 3.02.01.18 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan 823.561.000,00 53.481.910,00 (770.079.090,00)| (93,51)Kekayaan Budaya 2.16. 3.02.01.18.07 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah 823.561.000,00 53.481.910,00 (770.079.090,00)| (93,51)Kabupaten Kepulauan Anambas . 2.16.3.02.01.18.07.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 6.000.000,00 (3.000.000,00)| (33,33)2.16. 3.02.01.18.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 814.561.000,00 47.481.910,00 (767.079.090,00)1 (94,17) NSURPLUS / (DEFISIT) (18.032.596.382,14) (10.352.003.338,00) 7.680.593.044,14 (42,59) / Tayempa, 26 Oct 2020 Pjs. BUPATI KEPULA ANAMBAS, “ Drs. EKO SUMBARYADI Halaman 59 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN n |ul Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS "HA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Naah PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SE TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4. 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi :4.01.01 DPRD Sub Unit Organisasi : 4.01.01.01 DPRD KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUMSEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 s 6 7 4.01. 4.01.01.00.00.5 BELANJA 1.507.241.200,00 1.333.495.700,00 (173.745.500,00) (41,53) 4.01.4.01.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.507.241.200,00 1.333.495.700,00 ' (173.745.500,00) (11,53) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 1.507.241.200,00 1.333.495.700,00 (173.745.500,00) (11,53) SURPLUS / (DEFISIT) (1.507.241.200,00) (1.333.495.700,00) 173.745.500,00 (11,53) LL K 4 2020 Pjs. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 60 Ya dna Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Na PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4.01. 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Sub Unit Organisasi :4.01.02.01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) db 1 2 3 4 5 6 7 4.01. 4.01.02.00.00.5 BELANJA 2.547.489.375,00 2.563.389.375,00 15.900.000,00 0,62 4.01. 4.01.02.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.547.489.375,00 2.563.389.375,00 15.900.000,00 0,62 f 4.01.4.01.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 2.547.489.375,00 2.563.389.375,00 15.900.000,00 0,62 SURPLUS / (DEFISIT) (2.547.489.375,00) (2.563.389.375,00) (15.900.000,00) 0,62 / . Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 61 Mete NE, pa, 26 October 2 ATI KEPULAUAN ANAMBAS Lampiran III Peraturan Daerah Namor » 3 Tahun 2020 Tanggal : 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEM ERNTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan 3 4. 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUMSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) “ 1 2 3 4 5 6 7 4.01. 4.01.03.00. 00.5 BELANJA 59.651.619.518,41 46,831.514.524,72 (12.320.104.993,69)| (21,49) 401.4.01.03.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG . 13.537.769.231,72 13.419.769.231,72 (118.000.000,09) | (0,87)4.01. 4.01.03.00.09.5.1.1 Belanja Pegawai 13.537.769.231,72 13.419.769.231,72 (118.000.000,00) (0,87) 4.01. 4.01.03.01.06.5.2 BELANJA LANGSUNG 46.113.850,296,69 33.411.745.293,00 (12.702.104.993,69)| (27,55) 401 40103 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.304.921.286,69 23.425.086.487,00 (4.879.834.799,69)| (17,24) 401 40103 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 604.800.000,00 713.600.000,00 108.800.000,00 12,99Kn n DinayO eat | mudan sat. 401 40103 O1 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 604.800.000,00 713.600.000,00 108.800.000,00 17,994.01. 4.091.03. 01 , 07 PenyediaanJasa Administrasi Keuangan 421.800.000,00 420,600.000,09 . .(1.200.000,00) (0,28)401, 4.01.03.01.07.5.2.1 Belanja Pegawai 421.800.000,00 420.600.000,00 1 (1.200.000, 00) | (0,28)401 . 401.03 . 01 . 18 Rapat-Rapak Koordinasi Dan KonsultasiDalam Osn 2.140.936.680,00 1.880.253.941,00 (260.642.739,00)| (12.17)Luar Daerah Nana Ia Kinta ' “ 4.01. 4.01.03. 01.18. Belanja Barang dan Jasa 2.140.936.680,00 1.880.293,941,00 (260.642.739,00) (12,17)4.01. 4.01.03. 01 . 19 Penyedisan Jasa Tenaga Pendukung 6.919.594.606,00 6.023.920.740,0 (895.663.866,00)| (12,94) Administras/Teknis Perkantoran P5 Pp, 1g naas bintan401 40103 Ot 19 Belanja Pegawal 6.919.584.606,00 6.023.920.740,00 (895.663.866,00) (12,94)4.01. 4.01.03. 01. 20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran 16.813.949.000,69 13.543.671.B06,00 0. (3.270.277.194,69)| (19,45) 4.01.4.01.03.01.20.5.2.1 Belanja Pegawai 497.750.000,00 580.7?5,000,00 83.025.090,00 16,684.01.4.01.03.01.20.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.894.000.000,69 10.565.092.806,00 (2.328.907.194,69)| (18,06)401 40103 O1 20 5s 2 3 Belanja Modal |.3.422.199.000,00 2.397.804.000,00 |(1.024.395.000,00)1 (23,93) 4.01. 4.01.03 . 01 . 23 Dukungan Layanan PengadaanBarang dan Jasa 1,403.851.000,00 | . .843.000.009,00 (560.851.000,00) (39,95)4.01.4.01.03.01.23.5.2, 1 Belanja Pegawai 907.701.000,00 436.750.0060,00 (470.951.000,00)! (51,88)401 40103 01 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 496.150.000,00 406,250.000,00 (89.900.000,00)| 418,12) 401 40103 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 716.812.000,00 239.962.000,00 (476.850.000,60)| (66,52)Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 62Printed Ry SinUd Ka og 12s n. KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUMSEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAH (R) v 1 2 3 4 5 6 7 401 40103 06.05 Peningkatan Pengawasa Pelaksanaan sistem | 12500.000,00 |” 20.450.000,00 (102.050.009,00y| (23,317Pengadaan Monitoring dan Evalasi Realisasi Anggaran 7 ana Ietatnndatata (Sirup dan tepra) 401 .4.0103.06.05.5.2.1 Belanja Pegawai 63.300.009,90 18.150.000,00 (45.150.000,00)) (71,33)401 40103 06 05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Nan 59.200.000,00 2.300.000,00 | (56.900.000,09) (96,11)4.07 . 4.01.03 . 06 . 06 Peningkatan Pembinzan dan Pengembangan 594.312.000,00 219.512.000,09 (3?4.800.000,00) (63,06)PengadaanBarang dan Jasa” po 5555 TT wa Inteteatatat 407 40103 06 06 5 2 1 Belanja Pegawai 28.000.000,009 28.000.000,00 0,00 0,00407 40103 06 06 S 2 2 Belanja Barang dan Jasa 566.312.000,00 191.512.000,00 (374.800.000,09) | (66,18)403 40103 07 Program Perencanaan Pemerintahan dan 643.556.000,00 266.818.168,00 (376.737.832,00)| (58,54)Kerjasama Pembangunan PPP ——SA—— |403 40103 07 08 Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya 105.706.000,00 3.799.000,00 (101.907.000,00)| (96,41)Ekonom 333 sana Do SITI PTT 403 40103 07 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa |. 105.706.000,00 3.799.000,00 (101.907.000,00) (96,41)4.093. 4.01.03 . 07 . 09 Penyelenggaraan Tim Pengendalian Infissi Daerah . 151.650.000,00 20.402.000,00 (131.248.000,00) (86,55)4.03. 4.01.03.07.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2... 151.650.000,00 20.402.000,00 (131.248.000,00)| (86,55) 403 40103 07.10 PenyelenggaraanPengembangan Pengelolaan BUMD | 300.2700.000,00 218.159.163,00 | (82.540.832,60) (2745)4.03. 4.01.03.07.10.5.2.1 Belanja Pegawai 29.400.000,00 0,00 (29.490.009,00) | 100,00)403 40103 07 10 S 2 2 Belanja Barang dan Jasa Nan 271.300.000,00 ... 218.159.168,00 (53.140.832,00) (19,59)4.03. 4.01.03.07 11 Penyelenggaraan Pengembangan infresiruktur
0.85.500.000,00 24.458.000,00 (61.042.000,00) (71,39)|4.03. 4.01.03.07.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.500.000,00 24.458.000,00 (61.042.009, 00) (71,39) 2.04 . 4.91.03. 15 Program Penataan Penguasaan, Perifikan, 234.550.000,00 0,00 (234.550.000,00)1 (100,00)Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Na | 212.04 . 401.03 . 15 , 14 Pembinaan Wawasan KebangsaanDan Cinta Tanah Air - 234.550.000,00 . 0,00 (234.550.009,00) (100,00)2.04, 4.01.03.15.14.5,2.1 Belanja Pegawai 23.800.000,00 0,00 (23.800.000,00) | (100,00)204 40103 15 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 210.750.000,00 0,09 (210.750.000,00) | (160,00) 403 40103 15 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.505.018.000,00 450.426.873,00 (1.054,591.127,00)| (70,07) 403 40103 15 06 Koordinasi Penyusunan LaporanPenyelenggaraan 86.350.000,00 33.232.083,00 (53.117.917,00) (61,51)Pemerintah Daerah (LPPD) 0 Po mana “TT 403 40103 15 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa |... 86.350.000,00 33.232.083,00 (53.117.917,00) | (61,51)4.03. 4.01.03 . 15.40 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan 722.288.000,00 135.615.652,00 (586.672.348,00)| (81,22)Pemerintah Daerah Lainnya 0 Pan 8434 nat Intetaatataa 403 40103 15 40 5 2 1 Belanja Pegawa! 16.266.000,09 0,00 (16.266.009,00)4 (106,00)403.4.0103 15 40 S5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 706.022.000,00 135.615.672,00 (570.406.348,00) | (80,79) 4,03 . 4.01.03 , 15 . 43 Penyusunan Lakip ho. 286.380.000,00 51.452.893,00 (231.927.107,00)| (82,03) 4.03. 4.01.03.15,43.5.2. 1 Belanja Pegawai 7.350.000,00 1.500.090,00 (5.850.000,00)| (75,59) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 63 Prata Ga Sivdis FAPR n , 1: 9. KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUMSEBELUM PERUBAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yw 1 2 3 4 5 6 7 4.03, 4.01.03.15.43.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 259.030.000,00 30.552.893,00 (228.477.107,00) (88,20)403 40193 15 43 5 2 3 Belanja Modal - . 20.000.000,00 19.400.000,00 (600.000, 007 | .. (3,00) |403 40103 15 102 Reviu Analisi Jabatan da Anlisis Beban Kerja 160.000.000,0 33.525.691,00 (126.474.309,00)| (7,05)A agkat D: p Poso... copsco . Yoo. 4.03. 4.01.03.15.102.5.2.1: Belanja Pegawai $.250.0009,00 0,00 (5.250.000,00)| (100,00)4.03 . 4.01.03.15.102.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa
0.154.750.000,00 33.525.691,00 (121.224.309,00) | (79,34) 4.03. 4.01.03 . 15 . 103 Penyusunan Kebijakan Tambahan Penghasilan 259.000.000,00 196.600.554,00 (53.399.446,00) (21,36) Aparatur Berbasis Kinerja (5 BNmenta ' 4.63. 4.01.03.15.103.5,2.1 Belanja Pegawai 53.250.000,00 49.500.000,00 (3-750.000,00) (7,04)4093.4.01.03.15.103.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 167.750.009,00 118.500.554,00 (49.249.446,00) (29,36)4.03. 4.01.03. 15, 103.5.2.3 Belanja Modai 29.000.000,00 28.600.000,00 (400.000,09) (1,38) 1.05 , 4.01.03. 16 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2.265.980.000,00 360.414.000,00 (1.905.566.000,00)| (84,09) 1.05 . 4.01.03 . 16 .06 Safari Ramadhan Pemerintah DaerahKabupaten 1.111.450.000,00 276.250.000,00 (835.200.000,00) (5,15) Kepulauan Anambas g 1.05.4.0103.16.06.5.2.1 Belanja Pegawai 900.000,00 990.000,09 0,00 0,00105 40103 16 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa |. 1.110.550.000,00 0. 275.350.000,00 (835.200.000,00) | . (75,21) 1.05 . 4.01.03, 16. 08 Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIR) 574.180.000,00 84.164,000,0D . (490.016.000,00) (85,34) 1.05. 4.01.03.16.08.5.2.1 Belanja Pegawai 16.250.000,00 0,00 (16.250.000,00) (100,00)105 40103 16 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 557.930.000,00 84.164.000,00 (473.766.000,00) (84,91)|1.05 . 4.01.03 . 16 . 09 PenyelenggaraanIbadah Haji Umroh
0.580.350.000,00 - 0,00 (580.350.000,00) (100,00)1.05. 4.01.03.16.09.5.2.1 Belanja Pegawai 25.600.000,00 0,00 (25.600.000,00) (100,00)105 4.0103 16 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 554.750.000,00 0,00 (S54.750.000,00) (100,00) 210 40103 17 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 348.599.000,00 314.054.558,00 (34.544.442,00) (9,91)Informasi 2.10. 4.01.03. 17 . O1 Peningkatan Sarana PenunjangLayanan Pengadaan 348.599.000,00 314.054.558,00 (34.544.442,00) (9,91)Secara Elektronik (LPSE) 0000 P5 5as5 nana ” 1 nietatetntta 2.10 40103 17 01 5 2 t Belanja Pegawai 186.000.090,00 132.500.000,00 ($53.500.000,90)| (28,76)210 40103 17 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 158.099.000,00 101.554.558,00 (56.544.442,00) (35,77)210 40193 17 01 5 2 3 Belanja Modal 4.500.000,00 80.000.000,00 ?5.500.000,00 | 1.677,78 105 40103 17 Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, 5.083.600.0090,00 3.691.645.500,00 (1.391.954.500,00) (27,38) Pengalaman dan Pengembangan Nitai-nilai Keagamaan aa na Io | INN105 40103 17 08 Peningkatan Kualitas SOM Para Penyuluh Agama TAN 167.050.000,00 | 138.915.500,00 (28.134.500,00) (15,84) 1.05. 4.01.03.17.08.5.2.1 Belanja Pegawai 39.450.000,00 39.450.000,00 0,00 0,00105 40103 17 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127.500.000,00 99.465.500,09 (28.134.500,00) | (22,05)1.05. 401.03. 17 . 11 Pembinaan Wawasan Keagamaan dan Akhtakut 2.529.850.000,00 1.393.890.000,00 (1.136.050.000,00) | (44,91)|Jorimat Halaman 64 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISAST, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN rita By Sind W 0. 8 n. hi ni #) n. @ KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)REKENING URAIAN DASAR HUKUMSEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 s 6 71.05. 40103.17.11.5.2.1 Belanja Pegawat 68.500.000,09 37.800.000,00 (30.700.009,00) | (44,82)105 40103 7 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.61.350.000,00 1.356.000.000,00 (1.105.350.000,00) | (44,91)1.05. 4.01.03 . 17. 101 Pelaksanaan STO/ MIO Tingkat Kabupaten na 1.103.250.000,00 1.154.850.000,00 | . . 51.600.090,00 4,68 1.05. 4.01.03. 17.4101.5.2,1 Belanja Pegawai 2.900,000,00 2.900.000,00 0,09 0,00105.4.01.03.17.101.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.350.000,00 1.151.950.000,00 51.600.000,60 . 4,69 1.05. 4.01.03, 17 , 102 Pelaksanaan STY/ MTO Tingkat Provinsi 1.283.450.000,09 1.004.080.000,00 (279.370.000,00) | (21,77)1.05. 4.01.03.17.102.5.2.1 Belanja Pegawai 37.350.000,00 9,900.000,00 (28.050.000,00)4 (73,91)105 40103 17 102 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.245.500.000,00 994.180.900,00 (251.320.000,00)| (20,18) 401 40103 18 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 352.374.000,00 29.207.269,00 (323.166.631,00)| (91,71) 401 .4.01.03. 18.01 Koordinasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal 64.500.000,00 11.038.000,00 (53.462.000,00) | (82,89) (SPM) Kabupaten 000000 pen Dana Me ean betetnlaataa 401 40103 18 01 S5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 64.500.000,00 11.038.000,00 (53.462.000,00) | (82,89)4.01 . 4.01.03. 18. 05 Pembinaan, Pengawasan dan Peningkatan Administrasi 99.590.000,00 0,00 (99.590.000,00)| (100,00)Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan F5555555 0 550000 | naa Seneng 401 40103 18 OS 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 99.590.000,00 0. 0,00 (99.590.000,00) | (100,09)4.01 . 4.01.03. 18. 14 Evaluasi Kelembagaan Perangket Daerah 188.284.000,00IN MEN 18.169.369,00 (170.114.63 1,00) | . (90,35)401. 40103.18,14.5.2.1 Belanja Pegawai 5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00)| (100,00)4.01.4.0103.18.14,5.2,2 Belanja Barang dan Jasa 183.034.000,00 18.169.359,00 (164.864.631,00)| (90,07) 4.01 . 401.03. 19 Program Penataan Peraturan 1.696.514.000,09 725.918.006,00 (970.595.994,00)| (57,21) Perundang-Undangan , | !401 40103 19.01 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah L.. 382.749.500,00 212.849.006,00 (169.900.494, 00) | (44,39)401.4.01.03.19.01.5.2.1 Belanja Pegawai 67.200.900,00 74.600.000,00 7.400.000,00 11,014.01.4.01.03.19.01.5,2,2 Belanja Barang dan Jasa 235.549,500,00 58.249,006,00 (177.300.494,00)| (75,27)401 40103 19 O1 5 2 3 Belanja Modal 80.000.000,00 80.000.000,00 |0,00 |0,00 401 40103 19 03 Uligasi dan non Litigad
0.885.347.000,00 | 270.032,367,00 . (615.314.633, 00) | (69,50)401.4.01.03.19.03.5.2.2 Belarja Barang dan Jasa 885.347.000,00 270,032.367,00 (615.314.633,00)| (69,50) Undang Undang No. 23 Tahun Lo---200500 Paanna 1| | 2014 Pasal 654.01 40103 19 06 Penyasuman Produk Hukum Kepala dserah | 428.417.500,00 243.036.633,00 (185.380.867,00) | (43,27)4.01. 4.01.03.19.06.5.2.1 Belanja Pegawal 67.200.000,00 77.000.000,00 9.800.000,00 14,58401. 4.01.03.19.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 281.217.500,00 86.036.633,00 (195.180.867,00)| (69,41)4.01. 4.01.03.19.06.5.2.3 Belanja Modal 80.000.000,00 80.000.009,00 0,00 0,00 4.01. 401.03. 20 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan 2.230.750.000,00 2.999.156.839,00 (131.593.161,00) (5,90)Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah PL ——— 0.14.01. 4.01.03 , 20. 06 Dlalog/ Audiensi dengan Tokah-Tokot Masyarakat. 256.000.000,00 184.545.500,00 (71.454.500,00) | (22,01)Pimpinan Anggota Organisasi Sosial dan GIS. " TT | 1 TT Kernasyaraktan Serta Pelajar/Mahasiswa RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 65eriripd By Sir,llg n| |ni RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAK PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPAYAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) “o 1 2 3 4 5 6 7 401 40103 20 06 5 2 2 Belanja Barangdan Jasa | 256.000.000,00 184.545.500,00 | (71-454.500,00) (27,91)
401.4.01.03 . 20 . 07 Peliputan dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten 726.350.000,00 827.816.232,00 101.466.32,00 13,97 Kepulauan Anambas | 1 1 401 40103 20 07 5 1 Belanja Pegawai 98.400.000,00 98.400.000,00 0,00 0,00 4.01. 4.01.03.20.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 627.950.000,00 729.416.232,00 | 101.466.232,00 1 1616 401 40103 20 08 Jasa Protokal dan Sarana Penunjang Layanan 653.400.000,09 $41.795.107,00 (111.604.893,00)| (17,08) Keprotokalan KDHIWKDH 000 P5SS35Sa f | 4.01.4.01.03.20.08.5.2,1 Belanja Pegawai 278.100.009,00 186.000.000,00 (92.100.0M9,00)| (33,12) 401 40103 20 08 5 2? 2 Belanja Barang dan Jasa aa 375.300.000,00 355,795.107,00 (19.504.893,00) | (5,20) 401 40103 20 09 Kunjungan Kerjaf Inspeksi Kepala Daerahy Wakil 595.000.000,00 545.000.000,00 (50.000.090,00) (8,40) Kepala Daerah | , 401.4.0103.20.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 595.000.000,00 545.000.090,00 (50.000.009,00) (8,40) 401 40103 244 Program Pengembangan Budaya Baca dan 1.609.058.000,00 1.115.285.258,00 (493.772.742,00)| (30,69) Pembinaan Perpustakaan | | 4.01, 401.03 . 244. O1 Penyediaandan Pengelolaan Perpustakaan Daerah .... 1-609.058.000,00 1.115.285.258,00 Il (493.772.742,00)| (30,59) 401.401.03.244.01.5.2.1 Belanja Pegawai 110.400.000,00 56.550.000,00 (53.850.000,00)| (48,78) 401.4,01.03.244.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 963.158.000,00 615.940,058,00 (347.217.942,00)1 (36,05) 4.01. 4.01.03.244.01.5.2.3 Belanja Modal 535.5090.000,00 442.795.200,00 (92.704.800,00) (17,31) 401 40103 245 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 96.832.000,00 50.690.000,00 (46.142.000,00)| (47,65) 4.01 . 401.03 . 245 . 01 Pemanfaatan dan PengelolaanArsip Digital 96.832.000,00 | 50.690.000,00 | (46.142.000,00) (47,65) 401.4.01.03.245.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 65.832.000,00 20.060.000,00 (45.832.000,00)| (69,62) 401.401.003. 245. 01.5.2.3 Belanja Modai 31.000.000,00 30.590.000,C0 (310.000,00)1 (1,00) 40t 40103 246 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 618.286.0090,00 468.819.238,00 (149.466.762,00)| (24,17) 401 . 4.01.03 . 246. 01 Perencansan Pembangunan Bidang Pengelolaan Batas 149,5009.000,00 20.928.500,00 (128.571.500,00)1 (86,00) Negara dan Infrastruktur Kawasan Perbatasan | | 1 4.01.4.01.03.246.01.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 131.000.000,009 20.928.500,00 (110.071.500,00)! (84,02) 4,01.4.01.93.246.01.5.2.3 Belanja Modat 18.500.000,00 0,00 (18.500.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 246 . 02 Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Pembangunan 468.786.000,00 447.890.738,00 (20.895.262,00) (4,46) Kawasan Perbatasan r 4 401 40103 246.02.5.2.1 Belanja Pegawai 12.550.000,90 12.550.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01,03 . 246.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 456.236.000,00 435.340.738,00 (20.895.262,00) (4,58) 401 40103 247 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan 407.000.000,00 174.260.997,00 (232.739.003,00)| (57,18) Sistem dan Prosedur Penngawasan Tn NN f 4.01. 401.03 , 247. 01 Percepatan dan Pengendalian Palaksangan Prioritas 152.000.000,00 130.967.916,00 (21.032.084,00)| (43,84) Pembangunan Daerah | | 401.4.01.03.247.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa |.152.000.000,00 130.967.916,00 (21.032.084, 00) (13,84) 4.01 .4.01.03 . 247 . 02 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan |: 2 55.000.000,09 43.293.081,00 (211.706.919,00)| (83,02) Halaman 66 Printed Bu Sini 3, KODE SURPLUS / (DEFISIT) (59.651.619.518,41)| (46.831.514.524,72) 12.820.104.993,69 (21,49) JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 5 6 7 4.01. 4.01.03. 247.02. Belanja Pegawai 20.000.000,00 (17.000.000,00)| ces,o0)4.01.4.01.03. 247.02. Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 40.293.081,00 (179.706.919,00)| (81,68)4.01. 4.01.03. 247.02. Belanja Modal 15.000.000,00 (15.000.000,00) | (100,009) Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 67 3.000.000.00 1 0.00 Tarerfpa, 26 October 2020 Pjs. BUP Lampiran III Peraturan Daerah 1 3 Tahun 2020 1 26 October 2020 Nomor PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Tanggal rusan Pemerintahan 3 4. 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisas! 3 4.01.04 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi 3: 4.01.04.01 SEKRETARIAT DPRD KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5 6 7 401 . 4.01.04.00.00.5 BELANJA 36.866.050.392,35 32.677.858.543,00 (4.188.191.849,35)| (11,36) 401 . 4.01.04.00.00. 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.386.465.392,35 12.457.575.687,00 1 71.110.294,65 l 0,57 401 40104 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 12.386.465.392,35 12.457.575.687,00 71.110.294,65 0,57 4.01 .4.01.04.01.07.5.2 BELANJA LANGSUNG 24.479.585.000,00 20.220.282.856,00 (4.259.302.144,00)| (17,40) 401 40104 Oi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.903.113.000,00 6.934.029.350,00 (969.083.650,00)1 (12,26) 401 40104 01 07 PenyediaanJasa Administrasi Keuangan 234.205.600,00 146.000.000,00 (88.205.000,00) (37,66)
401.401.M .01.07.5.2.1 Belanja Pegawas 232.050.000,00 146.000.900,00 (85.050.000,00)| 437,08) 401 40104 01 07 S5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.155.000,00 |0,00 (2.155.000,00)1 (100,00) 401 40104 O1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 1.887.345.000,00 1.928.660.400,00 41.315.400,00 | 2,19 Aorninistrasi/Tekrnis Perkantoran ' 401 40104 O1 19 5 2 1 Belanja Pegawai 1.884.330.000,00 1.928.660.400,00 44.330.400,00 2,35 401 40104 01 19 5 2 2 Belanja Barang danJasa | 3.015.000,00 0,00 (3.015.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.04 . O1 . 20 Penyediaan Rutinttas Perkantoran |. 4-047.348.000,00 3.781.781.950,00 (265.568.050,00) | (6,56) 401 40104 01 20 5 2 1 Belanja Pegawai 30.000.000,0D 32.250.000,00 2.250.000,00 7,50 401 40104 01 20 5S 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.331.139.000,00 3.312.522.950,00 (18.616.050,00) (0,56) 401 40104 01 20 5 2 3 Belanja Modai 686.209.000,00 437.009.000,00 (249.200.000,00) (36,32) 401 40104 O1 24 PenyediaanJasa Tenaga AhliFreksi, Komisi, Badan 914.505.000,00 472.000.000,00 (442.505.000,00)| (48,39) 401 40104 01 24 5S 2 2 Belanfa Barang dan Jasa 914.505.000,00 472.000.000,00 (42.505.000,00)| (49,39) 401 40104 O1 26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan 819.710.000,69 605.587.000,00 (214.123.000,00)| (26,12) Can Anggota DPRD 1 1 401 40104 Ot 26 S5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 819.710.000,00 605.587.000,00 (214.123.000,00)1 (26,12) 401 40104 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 15-085.748.000,00 11.867.554.506,00 (3.218.193.494,00)| (21,33) Perwakilan Rakyat Daerah Na | | 401 40104 15 O1 Penbahasen Rancangan Peraturan Daerah | 1.662.000.000,00 1.371.710.000,00 (290.290.000,00)1| (17,47) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 68 PrirTed By Simfid ni Anggaran KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN | SETLAH PERUBAHAN (Rp) Yo DASAR HUKUM 1 2 3 2 s 6 7401 40104 1S 01 5 2 2 Belanja Barangdan Jasa 1.662.000.000,00 1.371.710.000,00 (250.290.000,00)| (47,7)401 .4.0104. 15. 02 Rapat Rapat Paripurna D. #a2.870.000,00 202.480.000,00 (240,390.000,00)| (54,8y 401.4.0104,15.02.5.2.1 Belanja Pegawai” S5 10.350.000,00 2.400.000,00 | (7.950.000,00)| (76,81)401 40104 15 02 5 2 2 Belanja Barangdangasa
0.432.520.000,00 | 200.000.000,00 (232.440.000,00)| (53,74)4.01 .4.0104 .15. 03 Kegiatan Reses | eng.c00.000,00 2.031.686.745,00 482.086.745,00 |29,95 401 40104 15 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa ..11609.600.000,00 2.091686.745,00 462086:745,00 | 29,05401 .4.01.04. 15.04 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam |” 54400000000 | sas.so0.co0o0 | 402.500.000,00 | 73,99 401 40104 15 04 5 2 2 Pdalanja Barang dan Jaga 544.000.000,00 946.500.000,00 402.500.000,00| 73,99 4.01.4.0104. 15.05 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | 183348500000 | 617:598761,00 (1.215.486.239,00)| (66,20) 401.401.04.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | ..Ien5as5oonoo | c17gseze100 | (1215.486,239,00)| (66,29)4.01.4.0104. 15.06 Pembahasan Ranperda APBD dan Perubahan APBD 944.636.000,00 706.750.009,00 (237.886.000,00)| (25,18) 401.4.01.04.15.06.5.2.1 Belanja Pegawai 16.750.009,00 16.750.000,00 ooo| a00401 40104 1S 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa” |. 927886.000,00 |” 650.000.000,00 (237.886.000,007| (25,64)401 .4.0104.15.07 Penyusunan Pokok-Pokok Piuran DPRO |... 381.000.000,00 127.266.000,00 (223:734.000005| (63,79) 401 40104 15 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa ..35100000000 |” 127265000001 @237380000| (6370 401 40104 15.08 Penyusunan Program Tahunan DPRD | Tes051.000,00 526.051.000,00 (260.000.000,001| (33,05)4.01.40104.15.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | meosioogoo | s26051.00,00 (260.000.000,00y| (33,087 401 40104 15 09 Pembahasan KUA dan PPAS ao7sa.o0gon |” esovononoo| (40s.704001,007| (86,19)401 40104 15 09.5.2.1 Betanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 oco| 000401 40104 15 09 5 2 2 Belanja BarangdanJasa Jo. 470.044.000,00 64.250.000,00 (405.794.000,0| (26,33) 401.40104.15. 10 Pembentukan Panitia Khusus/ Panitia Kerja 1.709.139.000,00 1709.139.009,00 ooo| 000 401 40104 15 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa .. 1.709.139.000,09 1.709.139.000,00 a00 | 000 401 40104 15 41 Konsultasi Fimpinan dan Anggota DPRO |... x255.500.000,00 | 2878.500.000,00 580.000.000,00| 25,23
401.40104.15.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa |...225850n00000 | — 2875.s00.oo0,o0 580.009.000,00 | 25,23 401.40104 15.12 Kunjungan Kerja Luer Daerah Pimpinan dan Anggota | 180000000000 |” 420.000.000,00 (2.380.000.000,00)| (76,67) 401.4.0104.15.12.5.2.2 Daaranja Barang dan Jasa l...14800000.000,00 | 42000000000 | G2000000ooyl Gee 4.01 .4.01.04 . 15. 13 Rapat Rapat Anggota DPRD | ..283673.000,00 204.473.000,00 | (29.200.000,00)| (12,50) 4.01.4.01.04.15.13.5.2.1 Belanja Pegawat —10.350.000,00 2.400.000,00 “Gsso.ccooy| ssi401 40104 15 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 223.323,000,00 202.073.000,00 @1250.000,00)| (s2) 401.4.0104. 15. 14 Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD |....00.o00.c00,oo | 0,00 (90.000.000,007 | 100,007 401.40104.15.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa —— “400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00y | (200,007 401 40104 16 Program Penataan Kelembagaan dan 123.474.000,00 51.449.000,00 (72.025.000,00)| (58,33)Ketatalaksanaan Halaman 69 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA OAN PEMBIAYAAN D. Di De ni 70n NZ hi4 2 i KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REENING URAIAN DASAR HUKUMSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.04.16.01 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ Pergantian ” 72.025.000,00 0,00 (72.025.000,00)| (100,007 Waktu Anggota DPRD NN 4.01.4.01.04.16.01.5.2. Belanja Pegawai 750.000,00 0,00 (750.000,00y | (100,00)4.01. 4.01.04.16.01.5.2. Belanja Barang dan Jasa 71.275.000,00 . 0,00 (71.275.000,007| (100,00) 4.01. 4.01.04. 16.02 Penyampaian Visi dan Misi Calon Bupati dan Wakil 51.449.000,00 51.449.000,00 0,00 0,00 Bupati Kepulauan Anambas Priode 2021-2026 | 4.01. 4.01.04.16.02.5.2. Belanja Barang dan Jasa 51.449.000,00 51.449.000,00 0,00 0,00 4.01. 4.01.04 . 17 Program Peningkatan Pelayanan Humas dan 1.367.250.000,00 1.367.250.000,00 0,00 0,00Protokoler DPRD 0 l 4.01. 4.01.04. 17. 01 Jasa dan Sarana Penunjang Humas dan Protokoler 1.367.250.000,00 1.367.250.000,00 0,00 0,00 DPRD 4.01.4.01.04.17.01.5.2. Belanja Pegawai 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.04.17.01.5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.332.500.000,00 1.332.500.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.04.17.01.5.2. Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT)| (36.866.050.392,35)| (32.677.858.543,00) 4.188.191.849,35 | (at,36y Drs. EKO SUMBARYADI Halaman 70 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1 2 2 1 2 3 arempa, 26 October 2020 PATI KEPU Lampiran III Peraturan Daerah Namor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi enunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi 1 4.01.05 KECAMATAN SIANTAN Sub Unit Organisasi 3 4.01.05.01 KECAMATAN SIANTAN Kode JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) oh 1 2 3 4 5 6 7 4201 . 4.01.05 . 00.00. 5 BELANJA 6.743.054.833,86 5.678.324.643,00 (1.064.730.190,86)| (15,79) 4.01. 4.01.05.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.133.386.833,86 2.802.994.613,00 (330.392.220,86)| (10,54) 401 40105 00 0 S1 1 Belanja Pegawai 3.133.386.833,86 2.B02.994.613,00 (330,392.220,86)1 (10,54) 4.01 .4.01.05.01.07.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.609.668.000,00 2875,330.030,00 (734.337.970,00) (20,34) 401 40105 0i Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.674.631.500,00 1.441.306.100,00 (233.325.400,00) (13,93) 401 40105 01 0? PenyediaanJasa Administrasi Keuangan 2... 154.950.000,09 100.700.000,00 (54.250.000,00)| (35,01) 401 40105 O1 07 S 2 1 Belanja Pegawai 2... 154.950.000,00 100,709.000,00 | (54.250.000,00) (35,01) 401 40105 Oi 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 750.960.000,00 697.157.592,00 (53.802.408,00) (7,16) Administrasi/Teknis Perkantan ———————————————— po35555 SET 401 40105 Oi 19 5 2 1 Belanja Pegawal 750.960.000,00 | 697.157.592,00 (53.802.408,00) | (7,16) 4.01. 4.01.05 . 01.20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran 768.721.500,00 643.448.508,00 (125.272.992,00) | (16,30) 401 40105 01 20 5 21 Belanja Pegawai 4.500.000,00 3.000.000,00 (1.500.000,00)| (33,33) 401 40108 01 20 Ss 2 2 Belanja Barang dan Jasa 475.721.500,00 376.878.506,00 (98.842.992,00)| (20,78) 401 40105 01 20 5 2 3 Belanja Modai 288.500.000,00 263.570.000,00 (24.930.000,00) (8,64) 401 40105 02 Program Peningkaten Sarana dan Prasarana 573.999.500,00 564.531.200,00 (9.468.300,00) (1,65) Aparatur 0000 PA, . |401 40105 02 48 Peningkatan Kinerja Penunjang Katurahan 2...573.999.500,09 564.531.200,00 | (9.468.300, 09) | (1,65) 4.01. 4.01.05.02.48.5.2.1 Belanja Pegawai 185.850.000,00 185.850.000,00 0,00 0,00 4.01. 401.05 ,02.48.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 254.649.500,00 240.471.200,00 (14.178.300,00) (5,57)401 40105 02 48 5 2 3 Belanja Modal 133.500.000,00 128.210.000,00 4.710.000,00 3,53 2.07. 401.05 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 207.037.000,00 116.826.030,00 (60.210.970,00)| (29,08) Dalam Membangun Desa J 2.07 40105 17 09 Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Dalam 207.037.000,00 146.826.030,00 (60.210.970,00)| (29,08) Pembangunan Masyarakat dan Desa nana1 207 40105 17 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 207.037.M0,00 146.826.030,00 (60.210.970,00)| (29,08) 401 40105 242 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 744.002.000,00 573.134.700,00 (170.867.300,00)1 (22,97) Halaman 71 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SE g | KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) ge 1 2 3 4 5 6 7 4.01 .4.01.05 . 242 . 01 Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 163.917.000,00 . 94.924.900,00 (68992.100,00)| (42,09) 4.01.4.01.05.242.01.5.2. Belanja Pegawai 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00)| (100,00) 4.01.4.01.05.242.01.5.2. Belanja Barang dan Jasa 122.167.000,00 57.017.900,00 (65.149.100,00)| (53,33) 4.01.4.01.05.242.01.5.2. Belanja Modal | 38.000.000,00 37.907.000,00 —. (93.00000)| (024) 4.01. 4.01.05. 242.02 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 127.118.000,00 | 97.809.800,00 (29.308.200,00)| (23,06) 4.01.4.01.05.242.02.5.2. Belanja Pegawai 34.450.000,00 27.600.000,00 (6.850.000,00)| (19,88) 4.01. 4.01.05. 242.02.5.2. Belanja Barang dan Jasa . 92.668.000,00 . 70.209.800,00 (22.458.200,00)| (24,24) 4.01. 4.01.05. 242.03 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 384.000.000,00 380.400.000,00 (3.600.000,00)| (0,94) Masyarakat | — Na aa NI 4.01.4.01.05.242.03.5.2. Belanja Pegawai 352.800.000,00 352.800.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.05.242.03.5.2. Belanja Barang dan Jasa 31.200.000,00 27.600.000,00 (3.600.000,00)| (11,54) 4.01. 4.01.05 . 242. 04 Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan . 68.967.000,00 000 (68.967.000,00) | (100,00) 4.01. 4.01.05. 242.04.5.2. Belanja Pegawai 1.550.000,00 0,00 (1.550.000,00)! (100,00) 4.01.4.01.05. 242.04.5.2. Belanja Barang dan Jasa 67.417.000,00 0,00 (67.417.000,00)| (400,00) 4.01. 4.01.05 . 243 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 409.998.000,00 149.532.000,00 (260.466.000,00) (63,53) 4.01. 4.01.05 . 243. 01 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan 409.998.000,06 149.532.000,00 (260.466.000,00)| (63,53) Prasarana Transportasi (Swakelola) | 4.01.4.01.05. 243.01.5.2. Belanja Pegawai 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.05.243.01.5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.248.000,00 0,00 (3.248.000,00)| (100,00) 4.01.4.01.05.243.01.5.2. Belanja Modal 397.000.000,00 139.782.000,00 (257.218.000,00)| (64,79) SURPLUS / (DEFISIT) (6.743.054.833,86) (5.678.324.643,00) 1.064.730.190,86 | (15,79) IN Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 72 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 Targmpa, 26 October 2020 BUYATI KEPULAUAN ANAMBAS Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISSI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4.01.06 KEAMATAN JEMAJA Sub Unit rganisasi 3 4.01.06.01 KECAMATAN JEMAJA KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN Ten DASAR HUKUM ERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5 6 7 4.01 . 4.01.06 . 00. 00. BELANJA 6.676.963.029,35 6.148.472.373,00 (528.490.656,35) 2,92) 4.01. 4.01.06 . 00. 00.5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.431.239.323,35 3.406.930.466,00 | (24.308.857,35) (0,71) 401 40166 00 00 1 Belanja Pegawai 3.431.239.323,35 3.496.930.466,00 (24.308.857,35) (0,71) 401 40106 01 07 BELANJA LANGSUNG 3.245.723.706,00 2.741.541.907,00 (504.181.799,00) (15,53) 401 40106 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.601.325.000,00 1.662.994.179,00 61.659.179,00 3,85 4.01 . 4.01.06 . 01. 07 PenyediaanJasa Administrasi Keuangan 103.800.000,00 76.000.000,00 (27.806.000, 00) | (26,78) 401 40106 01 07 1 BelanjaPegawai |» 1 103.800.000,06 76.000.000,00 (27.800.000,00) | (26,78) 401 40106 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 948.780.000,00 912.091.619,00 (36.683.381,00) (3,87) Aoministrasi/Teknis Perkantoran 1 || 401 40106 01 19 1 Belanja Pegawal |. 948.790.000,00 912.991.619,00 (36.688.381,00) | (3,87) 4.01 . 4.01.06 . 01. 20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran 548.745.000,00 674.902.560,00 126.157.560,00 22,99 4.01 .4.01.06.01.20.5.2.1 Belanja Pegawai 2.445.000,00 2.445.000,00 0,00 0,00 4.01 .4.01.06.01.20,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 436.960.000,00 547.517,560,00 110,557.560,00 25,30401 40106 01 20 5S 2 3 Belanja Modal 109.340.000,00 124.940.000,00 15.600.000,00 14,27 401 40106 O2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 142.000.000,00 128,000.000,00 (14.000.000,00) (9,86) Aparatur | 1 401 40106 02 48 Peningkatan Kinerja Penunjang Kelurahan |: 1 142.000.000,00 128.000.000,00 (14.000.000,00) | (9,85) 4201.4.01.06.02.48.5.2.2 Betanja Barang dan Jasa 137.000.000,00 128.090.000,00 (9.600.000,00) (6,57)401 40106 02 48 5 2 3 Belanja Modal 5.000.090,00 0,00 (5.000.000,00)| (100,00) 2.07 . 401.06 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 352.648,706,00 233.497.728,00 (119.150.978,00) (33,79) Dalam Membangun Desa . NN | Yo 2.07 .4.01.06 . 17 . 09 Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Oatam 352.648.706,00 233.497.728,00 (119.150.978,00)1 (33,79) Pembangunan Masyarakat dan Desa” es” Kanan || 2.07. 4.01.06. 17.09. 1 Belanja Pegawai 31.495.000,00 25.295.000,00 (5.600.000,00)| (17,78) 207 40106 17 09 2 Belanja Barang dan Jasa 321.153.706,00 207.602.728,00 (113.550.978,00) (35,36) 40t 40106 242 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 783.325.000,00 530.625.000,00 (252.700.000,00) (32,26) RINCIAN PERUBAHAN APBD MERURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 73 s 1s 2s 10 2s n. 25s 2s KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) “o 1 2 3 4 5 6 7 4.01 .4.01.06. 242 . Ot Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 263.500.000,00 220.800.000,00 | (42.700.000,00y| (16,20) 401 .4.01.06.242.01.5.2.1 Belanja Pegawai 220.800.000,00 220.800.000,00 0,aa D,00 401 40106 242 01 S5 2 3 Belanja Modal 42.760.000,00 | 0,00 (42.700.000,00) | (160,00) 401 . 4.01.06 . 242. 02 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 95.080.000,00 34.725.000,00 | (60.355.000,00)1 (63,49) 4.01 . 401.06. 242.02.5.2.1 Belanja Pegawai 34.100.000,00 25.200.000,00 (8.900.000,00)| (26,10) 4.01. 4.01.06.242.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.980.009,00 9,525.000,00 (51.455.000,00)1 (84,38) 4.01. 401.06. 242.03 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 210.350.000,00 210.350.000,00 0,00 0,00 Masyarakat | 4.01. 401.06. 242.03.5.2.1 Belanja Pegawai 120.350.000,00 120.350.000,60 0,00 0,40 4.01, 4.01.05.242.93.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.009,00 0,00 0,00 4.01.4.01.06.242.03.5.2.3 Belanja Modai 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 | 0,00 4.01 . 4.01.06 . 242 . 05 Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan 83.750.000,00 64.750.000,00 (19.000.000,00) | (22,69) 491 . 401.06. 242.05.5.2.1 Belanja Pegawai 22.200.000,00 16.200.000,00 (5.600.000,00) 1 (27,03)
401.4.01.06.242.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.550.000,00 48.550.000,00 (13.000.000,00)| (21,12) 4.01 . 4.01.06 . 242.06 Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam 130.645.000,00 0,00 (130.645.000,o0) | (209,007! Mengahadapi Bencana
401.4.01.06.242.06.5.2.1 Belanja Pegawai 6.045.000,00 0,00 (6.045.000,00)1 (100,00) 404 . 101.06. 242.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.600.000,00 0,00 (165.600.000,00) | (100,00) 4.01 . 401.06. 242.06.5.2.3 Belanja Modal 108.000.000,60 0,00 (108.000.000,09) | (100,00) 401 40106 243 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 366.425.000,00 186.425.000,00 (180.000.000,00)| (49,12) 4.01 . 4.01.06 . 243 . 18 Pembangunan dan Pemeliharsan Sarana dan 141.150.000,00 141.150.000,00 0,00 0,00 Prasarana Transportasi : 4
401.401.06.243.18.5.2.1 Belanja Pegawal 5.150.000,00 5.150.000,00 0,09 0,00
401.401.06. 243.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 401 .4.01.06. 243.18.5.2.3 Belanja Modai 133.000.000,00 133.000.000,00 0,00 | 0,00
401.4.01.06 . 243, 19 Pembangunan dan Pemeliharan Sarana dan 225.275.000,00 45.275.000,00 (180.000.000,00)1 (29,90) Prasaranan Lingkungan Pemukiman 1 4.01. 4.01.06.243.19.5.2.1 Belanja Pegawai 2.575.090,90 2.575.000,00 0,00 0,00 4.01. 401.06. 243.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,09 6,00 4.01.4.01.06.243.19.5.2.3 Belanja Modal 221.200.000,00 41.200.000,00 (180.090.000,00) | (81,37) SURPLUS / (DEFISIT) (6.676.963.029,35) (6.148.472.373,00) 528.490.656,35 7,92 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 74 0Kk KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) ao 1 2 3 4 5 6 NN 7 Z 1 2020 Pjs. BWPATI KEPULAUAN ANAMBAS, Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 75 Tgrempa, 26 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan » 4, 01 Urusan Pemerintahan Fungs Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi 32 4.01.07 KECAMATAN PALMATAK Sub Unit Organisasi 3 4.01.07.01 KECAMATAN PALMATAK KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5 6 7 4.01 . 4.01.07 . 00.00. 5 BELANJA 4.962.693,314,93 4.994.664.369,60 31.971.054,67 0,64 401.4.01.07.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.722.393.314,93 2.955.491.918,00 233.098,603,07 8,56 401 40107 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,722.393.314,93 2.955.491.918,00 233.098.603,07 8,56
401.4.01.07 .01.07.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.240.300.000,00 2.039.172.451,60 (201.127.548,40) (8,98) 401 40107 O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.663.229.000,00 1.644.480.951,650 (18.748.048,40) (1,13) 401 40107 O1 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 89.100.0090,00 56.850.000,00 (32.250.000,00)) (36,20) 401 40107 O1 07 5S 2 1 Belanja Pegawai |... 99.100.000,00 56.850.000,09 | (32.250.000,00)1 (36,20) 401 40107 O1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 1.164.870.000,00 1.156.528.551,60 (8.341.448,40) (0,72) Administrasif/Teknis Perkantoran Te 4 beat 401 40107 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai |... 1.164.870.000,00 1.156.528.551,60 (8.341.448,40)| (0,72) 401 40107 01 20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran 2... 109.259.000,00 431.102.400,00 21.843.400,00 | 5,34 401 40107 01 20 5S 2 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00)T (100,00) 4.01. 4.01.07.01.20.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 402.859.000,00 431.102.400,00 28.243.400,00 7,01 401 40107 01 20 5 2 3 Belanja Modal 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) | (100,00) 207 40107 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 577.071.000,00 394.691.500,00 (182.379.500,00)| (31,60) Dalam Membangun Desa” PP . 207 40107 17 09 Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Dalam 577.071.000,00 394.691.500,00 (182.379.500,00)1 (31,60): Pembangunan Masyaraketdan Desa” IT NanangN 2.07 40107 17 09 5 2 1 Belanja Pegawai 9.5€60.000,00 5.406.000,00 (4.154.000,00)1 (43,45) 207 40107 17 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 567.511.000,00 389.285.500,00 (178.225,500,00)1 (31,40) SURPLUS / (DEFISIT) (4.962.693.314,93) (4.994.664.369,60) (81.971.054,67) 0,64 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINYAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 76 Prirtda- Pu Sind n. Lu Pjs. KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 NX 7 £ Y Tstempa, 26 2020 ATI KEPULAJAN AN Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 77 K Lampiran ILI Peraturan Daerah : 3 Tahun 2020 1 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN AHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi 1 4,01.08 KECAMATAN SIANTAN TIMUR Sub Unit Organisasi 8 4.01.08.01 KECAMATAN SIANTAN TIMUR KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING v SEBELUM PERUBAHAN | SETeLa p M H PERUBAHAN (Rp) kal 1 2 3 4 - 6 7 4.01. 401.98. 00.00. S5 BELANJA 3.145.538.422,83 2.215.170.057,88 (430.368.371,95) (13,68) 4.01 .4.01.08.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
0.1.552.096.429,83 1.355.579.-439,88 (196.516.989,95) | (12,66) 401 40108 0 00 S1 1 Belanja Pegawai 1.552.096.429,83 1.355.579.439,38 (196.516.983,95) (12,66) 4,01.4.01.08.01.07.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.593.442.000,00 1.359.590.618,00 (233.851.382,00) (14,68) 401 40108 Oi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.151.545.000,00 1.210.351.800,00 58.806.800,00 5,1 401 40108 01 0? PenyediaanJasa Keuangan 73.200.000,00 |48.800.000,00 (24.400.000,00) (33,33) 401 40108 Oi 07 5 21 Belanja Pegawai 73.200.000,00 48.800.000,00 (24.400.000,00)| (33,33) 401 40108 O1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 544.950.000,09 562.654.600,00 17.714.600,09 3,25 Acdministrasi/Teknis Perkantoran 1 1 ng 401 40108 01 19 S5 2 1 Belanja Pegawai” | 8 544.950.000,00 562.664.600,00 17.714.600,00 3,25 401 40108 01 20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran | 533.395.000,00 598.887.200,00 65.492,200,00 1 12,28 401 40108 01 20 S 21 Belanja Pegawai ?.206.000,009 2.700.000,00 (4.500.000,60)| (62,50) 401 40108 Oi 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 343.195.000,00 500.882.000,00 157.687.000,00 45,95 401 40108 01 20 5 2 3 Belanja Modal 183.000.000,00 95.305.200,00 (87.694.800,00) (47,92) 207 40108 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 441.897.000,00 149,238.818,00 (292.658.182,00) (66,23) Dalam Membangun Desa | 1 | 207 40108 17 09 Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Dalam 441.897.000,00 149,238.818,00 (292.658.182,00)| (66,23) Pembangunan Masyarakat dan Desa | Y 2.07 40108 17 09 S 2 1 Belanja Pegawat 6.522.000,00 6.522.000,09 0,00 0,00 207 40108 17 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 435.375.000,00 142.716.9318,00 (292.658.182,00) (67,22) SURPLUS / (DEFISIT) (3.145.539.429,83) (2.715.170.057,88) 430.368.371,95 (13,68) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 78 Priite4 By SimDd Nomor Tanggal KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5 6 Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 79 Ta pa, 26 October 2020 Lampiran Ilt Peraturan Daerah : 3 Tahun 2020 $ 26 October 2020 Nomor Tanggal PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4. 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi 1 4.01. KECAMATAN SIANTAN SELATAN Sub Unit Organisasi : 4.01.09.01 KECAMATAN SIANYAN SELATAN KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) 0 1 2 3 4 5 6 7 401 . 401.09 . 00.00. 5 BELANJA 3.130.607.328,86 2.489.379.289,00 (641.228.039,86) (20,48) 401.4.01.09.09.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Han 1.943.597.828,36 1.404.530.937,00 (439.0656.891,86) (23,82) 4.01.4.01.09.00.00.5.41.1 Belanja Pegawai 1.843.597.828,36 1.404.530.937,00 (439.066.891,86) (23,82) 4.01 . 4.01.09. 01.07.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.287.009.500,00 1.084.848.352,00 (202.161.148,00) (15,71) 401 40109 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 993.365.500,00 929.212.554,00 (64.152.946,00) (6,48) 401 40109 O1 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 86.100.000,00 52.000.000,00 |(34.100.000, 00) | (39,61) 401 40109 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 86.100.000,00 52.000.000,00 (34.190.009, 00) (39,61) 401 40109 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 346.500.000,00 354.709.504,00 3.209.504,00 2,37 Administrasi Teknis Perkantoran N | , 401 40109 01 19 5 ? 1 Belanja Pegawai |... 346-500.000,00 354.709.504,00 | .8.209.504,00 2,37 401 . 401.09 . 01. 20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran 560.765.500,00 522.503.050,00 (38.262.450,00) (6,82) 401.4.01.09.01,20.5.2.1 Belanja Pegawal 3.000.000,00 250.000,00 (2.250.090,00)| (75,00) 401 .4.01.09.01.20.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 328.765.500,00 342.737.400,00 13.971.900,00 4,25 401 40109 01 20 5 2 3 Belanja Modai 229.000.000,09 179.015.650,00 (49.984.350,00) (21,83) 207 40109 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 293.644.000,00 155.635.798,00 (138.008.202,00) (47,00) Dalam Membangun Desa | - 1 ' 2.07 40109 17 09 Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Dalam 293.644.000,00 155.635.798,00 (138.008.202,00)| (47,00) Pembangunan Masyarakatdan Desa N || 207 40109 17 09 5 2 i Belanja Pegawai 3.250.000,00 0,00 (3.250.090,00)| (100,007 207 40109 17 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 290.394.000,00 155.635.798,00 (134.758.202,00) (46,41) SURPLUS / (DEFISIT) (3.130.607.328,86) (2.489.379.289,00) 641,228.039,86 (20,483) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 80 Priritpd By SimD3 09 n. W Kobe JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) “Yo 1 2 3 4 5 6 7 Pjs.BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 81 Ta pa, 26 Gctober 2020 K Lampiran III Peraturan Daerah : 3 Tahun 2020 : 26 October 2020 Nomor PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4.01.10 KECAMATAN JEMAJA TIMUR Sub Unit Organisasi : 4.01.10.01 KECAMATAN JEMAJA TIMUR KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5 6 7 4.01 . 4.01.10 . 00. 00. 5 BELANJA 3.440.397.680,72 3.194.984.754,00 (245.412.926,72) (7,13) 401 40110 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG .. 2.303.087.680,72 2.159.898.574,00 (143.189.106,72) | (6,22) 401.4.0110.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 2.303.087,680,72 2.159.898.574,00 (143.189.106,72) (6,22) 401.4.01.10.01.07.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.137.310.000,00 1.035.086.180,00 (102.223.820,00) (8,99) 4.01 . 401.10. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 867.460.000,00 929.823.000,00 62.363.000,00 7,19 401 40110 O1 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 76.200.000,00 |76.200.000,00 0,00 | 9,oo 401 40110 O1 07 5 2 1 Belanja Pegawai 76.200.000,00 76.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10.01. 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 606.120.000,00 602.990.0900,09 (3.220.000,00) (0,53) Administrasi/Teknis Perkantoran ang ' 401.4.01.10.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai | 606.120.000,00 6092.900.000,00 (3.220.000,00) | (0,53) 401 40110 01 20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran ————————— | 185.140.000,00 |250.723.000,00 65.583.000,00 35,42 401 40110 01 2.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 180.140.000,00 250.723.000,00 70.583,000,00 | 39,18 401 40110 01 20 5 2 3 Belanja Modal 5.000.000,00 0,00 (5.000.9090,00) | (100,00) 207 40110 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 269.850.000,00 105.263.180,00 (164.586.820,00)1 (60,99) Dalam Membangun Desa I | 207 40110 17 09 Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Dalam 269.850.000,00 105.263.180,00 (164.586.820,00)| (60,99) Pembangunan Masyarakat dan Desa 1 207 40110 17 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 269.850.000,09 105.263.180,00 (164.586.820,00)1 (60,99) SURPLUS / (DEFISIT) (3.440.397.680,72) (3.194,984.754,00) 245.412.926,72 (7,13) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 92 Tanggal Ori Bg Sin d a. KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 NX 7 D Targfnpa, 26 October 2020 Pjs. BUPATI KEPULAUAN , Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 83 Fred By Simld Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 26 Octcber 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi $ 4.01.11 KECAMATAN SIANTAN TENGAH Sub Unit Organisasi 3: 4.01.11.01 KECAMATAN SIANTAN TENGAH KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | S£YELAW PERUBAHAN (Rp) to 1 2 3 4 5 6 7 4.01. 4.01.11.00.00.5 BELANJA 4.100.897.524,00 3.920.175.167,00 (180.722.357,00) (4,41) 401.4.01.11.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG |...2.085.894.524,00 2.099.502.657,00 13.608.133,00 | 0,65 401 40111 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.085.894.524,00 2.099.502.657,00 13.608.133,00 0,65 401.4.01.11.01.07.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.015.003.000,00 1.820.672.510,00 (194.330.490,00) (9,64) 401 40111 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.286.193.000,00 1.259.706.488,00 (26-486.512,00) (2,06) 401 40111 01 07 PenyediaanJesa Adninistasi Keuangan B8.400.000,00 62.200.000,00 (26.200.000,00) | (29,64) 401 40111 O1 07 5 2 1 Belanja Pegawai |...88.400.000,00 €2.200.000,00 (26.200.000, 00) | (29,64) 401 40111 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 599.760.000,00 628.653.578,00 28.893.578,00 4,82 Administrasi/ Teknis Perkantoran | 401 40111 01 19 S 2 1 Belanja Pegawai 599.760.000,00 €28.653.578,00 | 28.893.578,00 | 1,82 401 .4.01.11 01.20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran 598.033.000,00 | 568.852.910,00 (29.180.090,00)) (4,88) 401 40111 01 20 S 2 2 Belanja Barang dan Jasa 413.033.000,00 404.252.910,00 (8.780.090,00) (2,13) 401 40111 01 20 5 2 3 Belanja Modal 185.000,060,00 164.600.000,00 (20.400.000,G0) | (11,03) 207 40111 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 728.810.000,00 560.966.022,00 (167.843.978,00)| (23,03) Dalam Membangun Desa | | | 207 40111 17 09 Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Dalam 728.810.000,00 560.966.022,00 (167.843.978,00)| (23,03) Pembangunan Masyarakat dan Desa 1 | ” 2.07 .4.01.11.17.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 728.810.000,00 560.965.022,00 (167.843.978,00)1 (23,03) SURPLUS / (DEFISIT) (4.100.897.524,00). (3.920.175.167,00) 180.722.357,00 (4,41) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DARAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 84 erirma By Sin) Tee Urusan Pemerintahan A' u KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Oa 1 2 3 4 5 6 VA 7 Z Pjs. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMELAYAAN Halaman 85 Ta pa, 26 Odtober 2020 Bi Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA AN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan s3 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pmerinthan Organisasi s: 4.01.12 KECAMATAN SIANTAN UTARA Sub Unit Organisasi $ 4.01.12.01 KECAMATAN SIANTAN UTARA kOpE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUMSEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5 6 7 4201 .4.01.12.00.00.5 BELANJA 2.705.730.177,65 2.099 446.858,00 (606.283.319,65)| (2241 401.4.01.12.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.533.996.977,65 1.300.081.616,00 L (233.915.361,65)| (15,25)4.01.4.01.12.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 1.533.996.977,65 1.300.081.616,00 (233.915.361,65) (15,25)401 40112 01 07 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.171.733.200,00 799.365.242,00 (372.367.958,00)1 (31,78)401 40112 O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 690.233.200,00 632.118.242,00 (58.114.958,00) (8,42)401 40112 O1 07 PenyediaanJasa Administrasi Keuangan |... 69.500.009,00 46.000.900,00 (23.500.000,60) (33,81)4.01.4.01.12.01.07.5.2.1 Belanja Pegawai 69.000.0C0,00 46.090.000,00 (23.005.009,00) | (33,33)401 40112 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Kena 500.000,00 0,00 | (500.000,00) (100,00)401 40112 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 181.260.009,00 234.805.472,00 53.545.472,00 29,54Aominkstrasi'Teknis Perkantoran F-55555 SS Na “ 1 401 40112 01 19 5 2 J1 Belanja Pegawai |. 181.260.000,00 234.805.472,00 53.545.472,00 | 29,54401. 401.12. 01.20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran RN 439.473.200,00 351.312.770,00 l (88.160.430,00)| (20,06)401 40112 01.20.5.2.1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 4.500.000,00 (900.900,00)| (46,67)4.01. 401.12.01.20.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 237.323.200,00 263.243.370,00 25.920.170,00 10,52401 40112 Oi 20 5 2 3 Belanja Modal 196.750.000,00 83.569.400,00 (113.180.600,00)) (57,53)207 40112 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 481.500.600,00 167.247.000,00 (314.253.000,00) | (65,27)Dalam Membangun Desa | KG TN '2.07 .4.01.12 . 17.09 Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Dalam 481.500.000,00 167.247.000,00 (314.253.000,00) (65,27) Pembangunan Masyarakat dan Desa P35SSS 25 55ahann nan nata Tn Nan Inna 207 40112 17 09 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000,90 0,00 (3.600.000,20)1 (160,00)2.07.4,01.12.17.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 471.750.000,00 167.247.000,00 (304.503.000,00)| (64,55)207 40112 17 09 S 2 3 Belanja Modal 6.750.000,00 0,60 (6.750.000,00)| (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (2.705.730,177,65) (2.099. 446.853,00) 606,283.319,65 (22,41) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAMAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 86 'D 2ni KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)REKENING URAIAN DASAR HUKUMSEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 s 6 ya 7 AN Pjs. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 87 Ta ober 2020pa, 26 rang B4 Sami Lampiran III Peraturan Daerah Namor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, ELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan 3 4.01 Urusan Pernerintahan Fungsi Penunjang Admnistrasi Pemerintahan Organisasi 2 4.01.13 KECAMATAN JEMAJA BARAT Sub UnitOrganisas! : 4.01.13.01 KECAMATAN JEMAJA BARAT KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUMSEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) of 1 2 3 4 5 6 7 4.01. 4.01.13. 00. 00.5 BELANJA 2.742.958.600,00 2.553.606.582,00 (189,352.018,00) (5,90) 4.01. 4,01.13.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.777.800.600,00 1.631.040.600,00 (146.760.000,00) (8,26)401.4.01.13,00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 1.777.800.600,00 1.631.040.600,00 (116.760.509,00) (2,26) 40i 40113 O1 07 5 2 BELANJA LANGSUNG 965.158.000,00 922.565.982,00 (42.592.018,00) (4,41) 401 40113 o1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 661.877.000,00 756.784.982,00 94.907.982,00 14,34 4.01 . 401.13. 01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 0. 72.600.000,00 2... 72600.000,00 0,00 1... 500401 40113 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 72.600.000,00 72.600.000,00 0,00 . 0,00 4.01, 4.01.13. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 117.180.000,09 119,992.882,00 2.812.882,00 2,40Administasi/Teknis Perkantoran pe ax hi Naa Men ea ale ketiak401 40113 O1 19 5 2 1 Belanja Pegawai 117.180.000,00 119.992.882,00 2.812.882,00 | 2, 401 40113 01 20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran 472.057.000,00 564.192.100,00 92,095.100,00 19,51401.4.01.13.01.20.5.2.1 Belanja Pegawai 820.000,00 820.000,09 0,00 0,00401 40113 01 20.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 247.024.000,00 312.589.100,00 65.565.100,00 26,544.01. 401,13.01.20.5.2.3 Belanja Modal 224.253.000,00 250,783.000,00 26.530.000,00 11,83 207 40113 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 3093.281.000,00 165.781.000,00 (137.500.000,00)| (45,34)Dalam Membangun Desa Lo... NANJ NN2.07. 4.01.13. 17 , 09 Pernbingan dan Peningkatan Partisipasi Dalam 303.281.090,00 165.781.000,00 (137.500.000,00)| 445,34) Pembangunan Masyarakatdan Dasa PSS DA IST 1 nana 207 40113 17 09.5.2.1 Belanja Pegawal 6.525.000,00 6.525.009,00 0,00 0,00207 40113 17 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 296.756.000,00 159.256.000,00 (137.500.000,00) (46,33) SURPLUS / (DEFISIT) (2.742.958.600,00) (2.553.606.582,00) 189.352.018,00 (6,90) Halaman 88 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) va 1 2 3 4 5 6 IN 7 23 Tapkmpa, 26 2020 Pjs. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, 1——— Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 89 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi 214 KECAMATAN KUTE SIANTAN Sub Unit Organisasi : 4.01.14.01 KECAMATAN KUTE SIANTAN KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) “Yo 1 2 3 4 s 6 7 4.01.4.01.14.00.00.5 BELANJA 488.200.000,00 1.293.048.818,00 804.848.818,00 164,86 4.01. 4.01.14.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00 461.081.618,00 ' .461.081.618,00 0,00 4.01.4.01.14.00.00.5.1. Belanja Pegawai 0,00 461.081.618,00 461.081.618,00 0,00 401.4.01.14.01.07.5.2 BELANJA LANGSUNG 488.200.000,00 831.967.200,00 343.767.200,00 70,42 4.01. 4.01.14. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 488.200.000,00 831.967.200,00 343.767.200,00 70,42 4.01. 4.01.14.01.07 PenyediaanJasa Admunistrasi Keuangan 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 4.01.4.01.14.01.07.5.2. Belanja Pegawai 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 |0,00 4.01. 4.01.14.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 0,00 108.680.000,00 108.680.000,00 0,00 Administrasi/Teknis Perkantoran an 4.01.4.01.14.01.19.5.2. Belanja Pegawai OM 108.680.000,00 108.680.000,00 . 0,00 4.01. 4.01.14. 01.20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran 488.200.000,00 696.287.200,00 208.087.200,00 42,62 4.01.4.01.14.01.20.5.2. Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.14.01.20.5.2. Belanja Barang dan Jasa 253.000.000,00 452.492.000,00 199.492.000,00 78,85 4.01.4.01.14.01.20.5.2. Belanja Modal 229.800.000,00 238.395.200,00 8.595.200,00 3,74 SURPLUS / (DEFISIT) (488.200.000,00) (1.293.048.818,00) (804.848.818,00)| 164,86 / » 1 Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 90 01 14 1 1 1 1 2 3 Taregipa,26 2020 KEPULAUAN ANAMBAS Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan Organisasi :4.02.01 INSPEKTORAT Sub Unit Organisasi 2 4.02.01.01 INSPEKTORAT KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5 6 7 4.02 . 4.02.01 . 00.00. 5 BELANJA 13.763.118.500,00 10.164.498.864,00 (3.598.619.636,00)| (26,15) 4.02.4.0201.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.399.528.000,00 6.436.300.000,00 (963.228.000,00)| (13,02) 402.4.02001.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 7.399.528.000,00 6.436.300.000,00 (963.228.000,00)1 (13,02) 402 40201 Ol 07 5 2 BELANJA LANGSUNG 6.363.590.500,00 3.728.198.864,00 (2.635.391.636,00)| (41,41) 4.02. 40201. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.416.559.500,00 2.795.772.505,00 379.213.005,00 15,69 4.02. 402.01. 01.07 PenyediaanJasa Administrasi Keuangan 561.150.000,00 498.925.000,00 (62.225.000,00) 4 (11,09) 402 40201 O1 07 5 2 1 Belanja Pegawai 561.150.000,00 498.925.000,00 (62.225.000,00) | (11,09) 402 40201 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 513.450.000,00 567.327.600,00 53.877.600,00 10,49 Administrasi/Teknis Perkantoran h 1 402 40201 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai | 513.450.000,00 567.327.600,00 53.877.600,00 | 10,49 | 4.02 .4.02.01. 01.20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran . 1.341.959.500,00 1.729.519.905,00 387.560.405,00 22,88 402 40201 01 26 5 2 1 Belanja Pegawai 4.450.000,00 135.000.000,00 130.550.000,00 | 2.933,71 4.02.4.02.01.01.20.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 723.009.500,00 1.024.468.507,00 301.459,007,00 41,70 4.02.4.02.01.01.20.5.2.3 Belanja Modal 614.500.000,00 570.051.398,00 (44.448.602,00) (7,23) 4.02. 4.02.01 . 15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan 697.317.000,00 101.023.563,00 (596.293.437,00)| (85,51) Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | N 402 40201 15 01 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 212.324.000,00 0,00 (212.324.000,00)| (100,00) 402.4.02.01 15 01 5 2 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00 0,00 (31.200.000,00) | (100,00) 402 40201 15 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | 181.124.000,00 | 0,00 (181.124.000,00) | (100,00) 4.02. 402.01. 15. 02 Koordinasi dan Penyelesalan Kerugian Daerah (TPTGR) 171.478.000,00 14.606.483,00 (156.671.517,00) | (91,48) 402 40201 15 02 5 2 1 Belanja Pegawai 82.800.000,00 0,00 (82.800.000:00) | (100,00) 402 40201 15 02 S5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88.673.000,00 14.606.483,00 (74.071.517,00)| (83,53) 402 40201 15 04 Sistem Pengendakan Inter Pemerintah (SPIP) 112.650.000,00 42.869.739,00 (69.730.261,00) | (61,94) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPAYAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 91 riiTed 83-SimDI 9 M KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) “o 1 2 3 4 s 6 7 402 40201 15 04 5 2 2 Belanja Barang.dan Jasa 112.650.000,00 42.869.739,00 | (69.780.261,00)| (6194) 402 40201 15 09 Revtu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 40.865.000,00 9.932.649,00 Gosrason| 7560) 402 40201 15 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.865.000,00 | 993264900 | — G0932351,00) | G5e0 4.02. 402.01 .15. 101 Reviu Dena Alokasi Kasus (DAK) 50.000.000,00 | 33.614.692,00 (16.385.308,00)| (32,77)
402.402.01.15.101.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 33614.69200| —— (16385.308,00)| (3277) 402 40201 15 102 Survei Penilatan Integntas | 110.000.000,00 |0,00 | (410.000.000,00)| (100,00) 4.02.40201.15.102.5.2.1 Belanja Pegawai 24.850.000,00 0,00 (24.850.000,00)| (100,00) 4.02.4.02.01.15.102.5.2.2 Belanfa Barang dan Jasa 85.150.000,00 0,00 (85.150.000,00) | (100,00) 402 40201 16 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan 50.000.009,02 1.508.500,00 (48.491.500,00)| (96,98) Sistem dan Prosedur Pengawasan | 402 40201 16 03 Peningkatan Kapabilitas APIP 50.000.009,00 1.508.500,00 | tasagn.soo,oo7| cocsa7 402 40201 16 93 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.508.500,00 (48.491.500,00)| (6,98) 4.02. 40201 .17 Program Akuntabilitas dan Koordinasi Aparatur 730.090.000,00 72.542.018,00 (657.547.982,00)| (90,06) Pengawasan” PA PMA 402 40201 17 03 Verifikasi LHKPN/LHKASN | 75.455.000,00 800.000,o0 |. “Gaessoonon (8,94) 402 40201 17 03 5 2 1 Belanja Pegawai 28.500.000,00 pool @sso0oooo07| ca00,007 4.02.40201.17.03.5.2.2 Befanja Barang dan Jasa 46.955.000,00 | 800.000,00 (45.155.000,00)| (98,30) 4.02.4.0201.17 04 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu | 33463500000 59.621.418,00 (275.013.s82,00)| (82.18) 402 40201 17 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | 3sxe35.o00,oo | 59.621.418,00 (275.013.582,00)| (82,18) 4.02. 4.0201.17 .05 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik | 50.000.000,00 549.000,00 (49.451.000,007| (98,90) 402.40201.17.05.5.2.2 Betanja Barang dan Jasa 50.000.000,09 549.000,00 (asasi.o00,00| (98,90) 402 40201 17 06 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan 50.000.000,00 | 0,00 (50.000.000,00) | (200,00) Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 402 40201 17 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,007| 100,00) 4.02.4.02.01.17.07 Monitoring dan Evaluasi Dana BOS | $5.000.000,00 0,00 (65.000.000,007| (a09,00) 402.402.01.17.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00)| (109,00) 4.02.40201.17.08 Mentoring dan Evolusi Pendn Mandiri Rerormasi | 55.000.000,00 0,00 | (55000.000,00) | tt00,00) 402.402.01.17.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00)| (100,007 4.02. 402.01. 17.09 Monltaring dan Evaluasi Penanganan Benturan | 55.000.009,09 11.571.600,00 (43.428.400,00)| (78,96) 4.02.402.01.17.09.5.2.2 Mean parang dan Jasa | 55.000.009,60 11.571.600,00 (s3.428.400,00| (78,56) 402.40201.17.10 Monitoring dan Evaluasi Penganan Whisar Blower 55.009.000,00 0,00 (55.000.000,00)| (100,007 System (WBS) I | 402 40201 17 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 0,00 (ss.000.000,00y| cx00,c0) Halaman 92RINCIAN PERUBAHAN AP3O MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2 | n. ( n : WI 8 5 Pp Pri Ba Simi KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) ve 1 2 3 4 $ 6 7 402 40201 18 Program Peningkatan dan Penguatan Kapasitas, 624.099.000,00 98.378.735,00 (525.720.265,00)| (8,24) Kapabilitas Kelembagaan/SDM Aparatur Pengawas | | | 402 40201 18 01 Diklat Penjenjangan dan Peningkatan Kapabifitas APIP | 624.099.000,00 98.378.735,00 (525.720,265,00) | (84,24) 4.02.4.0201.18.01,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa €24.099.000,00 98.378.735,00 (525.720.265,00)| (84,24) 4.02. 4.0201 . 19 Program Peningkatan Pengawasan Aparatur 1.845.525.000,00 658.973.543,00 (1.186.551.457,00)1 (64,29) Negara | | | 4.092. 4.02.01 . 19. Oi Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instanii 65.000.000,00 42.088.605,00 (22911.-391,00)1 (35,25) Pemerintah (LAKIP) n j 402 40201 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 42.088.609,00 (228911.391,00)1 (35,25) 402 40201 19 02 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 67.000.000,00 0,00 (67.000.000,00) | (100,00) Pernerintah (LAKIP) SKPD | 402 40201 19 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa . 67.000.000,00 0,00 (67.000.000,00)1 (100,00) 4.02. 4.02.01 . 19. 03 Reviu Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) SKPD 52.500.000,00 0,00 (52.500.000,00) | (100,00) 402 40201 19 03 5S 2 2 Belanja Barang dan Jasa “ 52.500.000,00 0,00 0. . (52.500.000,00) | (100,00) 402 40201 19 M Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 108.000.000,00 89,314.302,09 (18.685.698,00)| (17,30) Kabupaten Kepulauan Anambas | 1 nosndentang 402 40201 19 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa In 108.000.000,60 89.314.302,00 (18.685.698,00)| (17,30) 4.02. 4.02.01 . 19. 07 Gperasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber 756.025.000,00 361.835.074,00 (394.189.526,00)| (52,14) Pungip , A 402 40201 19 07 5 2 1 Belanja Pegawai 265.200.000,00 172.209.000,00 (93.000.000,00)1 (25,07) 402 40201 19 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | 490.825.000,00 |189.635.074,00 (301.189.926,00) | (61,36) 4.02. 4.02.01 . 19 . 08 Ooname Kas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 61.500.000,60 56.914.500,00 (5.485.500,00) (8,92) Kepulauan Anambas N 7 4.02.4.02.01.19.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Na 61.500.000,00 | 56.014.500,00 (5.485.500,00) | (8,92) 402 40201 19 09 Monitoring dan Evaluasi Penanganan Laporan 50.000.000,00 20.023.075,00 (29.976.925,00)| (59,95) Gratifikasi | ! 402 40201 19 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 20.023.075,00 | (29.976925,00) | (59,95) 402.402.201 .19.10 Pemeriksaan Reguler Perangkat Daerah nan 235.000.000,00 KN 58.225.000,00 (176.775.000,00) | (75,22) 402 40201 19 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1 235.000.000,00 58.225.000,00 (176.775.000,00) 5,22) 4,02. 4.02.01.19. 11 Pemeriksaan Desa | 180.500.000,00 0,00 (180.500.000,00) | (100,00) 402.4.02.01.19.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 180.500.000,00 0,00 (180.500.000,00) | (100,00) 4.02. 402.01. 19, 13 Reviu Penyerapan Anggaran PSI dan Dana Desa 70.000.000,00 11.047.000,00 (58.953.000, CO) | (84,22) 402 40201 19 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 11.047.000,00 (58.953.000,00) | (84,22) 4.02 . 402.01 . 19.14 Koordinasi, dan Superusi Pencegahan Korupsi 100.000.000,009 20.425.983,00 (29.574.017,00)1 (79,57) (KORSUPGAH) D | 1 402 40201 19 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 20.425.983,00 (79.574.017,00)1 (79,57) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 93 9. 3. 2 ni KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)' REKEING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) ka 1 2 3 4 s 6 7 4.02. 4.02.01. 19.19 Sosialisasi Dan Penilaian Internal Zona Integritas . 100.000.000,00 0... 0oo| (100.000.000,00) |(100,00) 4.02.4.0101.19.19.5.2.1 Belanja Pegawai 35.400.000,00 0,00 (35.400.000,00) 4.02.4.02.01.19.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.600.000,00 0,00 (64.600.000,00) SURPLUS / (DEFISIT)| (13.763.118.500,00)| (10.164.498.864,00) 3.598.619.636,00 Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 94 (100,00) (100,00) (100,00) (26,15) Ta pa, 26 2020 Pjs. BUPATI KEPU AN ANAM Lampiran III Peraturan Daerah 1 3 Tahun 2020 : 26 October 2020 Nomor PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tanggal TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi : 4.03.01 BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN DAERAH Sub Unit Organisasi 1 4.03.01.01 BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN DAERAH KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 A 5 6 7 4.03. 4.03.01. 00.00. 5 BELANJA 14.071.495.743,75 9.742.409.512,00 (4.329.036.231,75)| (30,76) 403 40301 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 0 5.648.113.905,75 5.132.292.604,00 (515.821.301,75) | (9,13) 403 403901 00 00 5S 1 1 Belanja Pegawai 5.648.113.905,75 5.132,292.604,00 (515.821.301,75) (9,13) 403 40301 Ot 07 5 2 BELANJA LANGSUNG 8.423.331.838,00 4.610.116.908,00 (3.813.214.930,00)| (45,27) 403 40301 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.968.380.173,00 2.895.787.372,00 (1.072.592.801,00)| (27,03) 403 40301 O1 07 PenyediaanJasa Administrasi Keuangan 736.650.000,00 | 681.950.000,00 (54.700.000,00) | (7,43) 403 40301 O1 07 5S 2 1 Belanja Pegawat 736.650.000,00 681.950.000,00 |(54.700.000,00) (27,43) 403 40301 O1 19 Penyediaan Jasa Pendukung Adrministrasi/ Teknis 800.196.924,24 826.260.148,00 26.063.223,76 3,26 Perkantoran | 1 403 40301 Ot 19 5 2 1 Belanja Pegawai 800.196.924,24 | 826.260.148,00 | 26.063.223,76 | 3,26 4.03. 4.03.01. 01. 20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran 2.431.533.248,76 1.387.577.224,00 (1.043956.024,76)| (42,93) 403 40301 Oi 20 5S 21 Belanja Pegawai 8.650.000,00 4.150.000,00 (4.500.000,00)| (52,02) 4.03.4.0301.01.20.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.203.383.748,76 1.242.535.224,00 (960.343.024,76)| (43,61) 403 40301 O1 20 5 2 3 Belanja Modal 219.500.000,00 140.892.000,00 (78.608.000,00)| (35,81) 403 40301 07 Program Perencanaan Pemerintahan dan 450.738.250,00 98.483.852,00 (352.254.398,00)1 (78,15) Kerjasama Pembangunan | I | 4.03. 4.03.01 . 07 . 07 Perencanaan Pembangunan Bidang Pernerintahan dan 450.736.250,00 98.483.852,00 (352.254.398,00)| (78,15) Kerjasama , . | 403 40301 07 07 S 2 1 Belanja Pegawai $1.150.000,60d 25.950.000, (25.200.000,00)1 (49,27) 403 40301 07 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 399.588.250,00 72.533.852,00 (327.054.398,00)1 (81,85) 4.03 . 403.01 . 15 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.042.793.015,00 1.065,187.780,00 (977.605,235,00) (47,86) 4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 Penyusiman Rancangan RPJMD 678.200.000,00 606.286.462,00 (71.913.538,00) | . (10,60) 4.03.4.0301 15 05 5 2 1 Belanja Pegawai 48.350.000,00 24.550.000,00 (23.800.000,oo» | (49,22) 4.93 .4.03.01.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 629.350.000,00 581.736.462,00 | (48.113.538,00) (7.64) 403 40301 15 08 Penyusunan Rancangan RKPD 328.570.000,00 83.968.918,00 | (244.601.082,00)| (74,44) Halaman 95RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINYAMAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA OAN PEMBIAYAAN Erna Ga Sin ld g' FM ai kobE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (rp) “ja 1 2 3 4 5s 6 7 403.4.03.01.15.068.5.2.1 Belanja Pegawai 190.900.000,b0 26.550.000,00 (164.350.000,00) (865,09) 403 40301 15 098 5S 2 2 Belanja Barang dan Jasa 137.670.000,00 57.418.918,00 (80.251.082,00) (58,29) 403 40301 15 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1 423.026.015,00 | 138.471.006,00 (284.555.015,00) | (67,27) 403 40301 15 09 5 2 1 Belanja Pegawai 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 0,00 403 40301 15 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 412.576.015,00 128.021.000,00 (284.555.015,00) (68,97)
403.4.03.01 . 15. 12 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung 224.781.000,00 89.766.800,00 (134.994.200,00)| (60,06) Jawaban (LKPI) 1 | | 403.403.01.15.12.5.2.1 Belanja Pegawai 32.000.020,00 19.500.000,09 (12.500.000,09)| (39,06) 403 40301 15 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 192.781.000,00 70.286.800,00 (122.494.200,00) (63,54) 403 40301 15 13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan 388.21.6.000,00 146.674.600,00 (241.541400,00)1 (62,22) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dserah I ' 403 40301 15 13 5 2 1 Belanja Pegawal 77.950.000,00 39.350.000,00 (38.600.000,600)1 (49,52) 403 40301 1S 13 S 2 2 Belanja Barang dan Jasa 310.265.000,00 107.324.600,00 (202.941.400,00)| (65,41) 407 40301 16 Program Pengembangan Pata/Informasi 155.315.000,00 80.303.000,00 (75.012.000,00) (48,30) 407 40301 16 09 Implementasi dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem 155.315.000,09 80.303.000,00 (75.012.000,00) (48,30) Informasi Pembangunan Daerah (SIPO) I | 1 407 40301 16 09 5 2 1 Belanja Pegawai 61.950.600,00 23.700.000,00 (Be.250.000,00) | (61,74) 407 40301 16 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93.365.000,00 56.603.060,00 (36.762.000,00) (39,37) 407 40301 17 Program Penelitian dan Pengembangan 709.648.000,00 255.986.137,00 (152.661.863,00) (63,93) 4.07 . 403.01. 17 . O1 Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan 709.648.000,00 255.986.137,00 (453.661.863,00)1 (63,93) Pengembangan ' 1 407 40301 17 01 5 2 1 Belanja Pegawai 53.950.000,00 27.350.000,00 (26.600.000,00) (49,30) 407 40301 17 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 655.698.000,00 228.636.137,00 (427.061.863,00)) (65,13) 403 40301 18 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 373.191.400,00 92.520.927,00 (280.670.473,00) (75,21) Sosial dan Budaya | 1 403 40301 18 04 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan 373.191.400,00 92.520.927,00 (280.670473,00)| (75,21) Sosial Budaya 1 403 40301 18 04 5 2 1 Belanja Pegawai 40.350.000,00 20.550.090,00 (19.800.000,00)1 (49,07) 403 40301 18 04 5S 2 2 Belanja Barang dan Jasa 332.641.400,00 71.970.927,00 (260.870473,00)1 (78,38) 403 40301 19 Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan 723.266.000,00 121.847.840,00 (601.418.160,00) (83,15) Prasarana 1 403 40301 19 01 Perencanaan Pembangunan Bidang Inftastruktur dan 723.266.000,00 121.847.840,00 (601.418.160,00)| (83,15) Pengembengan Wilayah N | 403 40301 19 01 5 2 1 Belanja Pegawal 55.150.000,00 27.950.000,09 (27.200.000,00)| (49,32) 403 40301 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 668.116.000,00 93.897.840,00 (574.218.160,00) (85,95) SURPLUS / (DEFISIT)| — (14.071.445.743,75) (9.742.409.512,00) 4.329.036.231,75 | (30,76) Halaman 96RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN g n: g | gi n: KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 Ta Pjs. BUPA Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 97 26 October 2 KEPULAUAN ANAMBAS Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Yanggal 3 3 Tahun 2020 $ 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Organisasi 1 404.05 BADAN KEUANGAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 4.04.05.01 BADAN KEUANGAN DAERAH KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN Mp) Yo 1 2 3 4 5 6 7 4.04 . 4.04.05 . 00. 00.4 PENDAPATAN 19.533.256.072,00 14.301.040.282,03 (5.232.215,789,97)| (26,79) 4.04 . 4.04.05.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 19.533.256.072,00 14.301.040.282,03 | (5.232.215.789,97) (26,79) 40 40405 0 00 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 19,487.506.072,00 13.627.077.947,00 (5.860.428.125,00)1 (30,077) PERDA Nomor : 2 Tahun 2011 PERDA Nomor : 2 Tahun 2011 Permendagsi 21 Tahun 2011 44 40405 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asil Daerah yang Sah 45.750.0060,00 673.962.335,03 628.212.335,03 | 1.373,14 4.04 . 4.04.05 . 00.00. 5 BELANJA 32.014.316.392,27 17.747.292.867,61 (14.267.023.524,66)| (44,56) 40 40405 0 00 S1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.675.176.586,10 8.350.249.963,62 (10.324.926.622,48)| (55,29) 404 40405 0 0 S 1 1 Belanja Pegawai 18.675.176.586,10 8.350.249.963,62 (10.324.926.62248)| (55,29) 4.04. 4.04.05.01.07.5.2 BELANJA LANGSUNG 13.339.139.806,17 9.397.042.903,99 (3.942.096.902,18)| (29,55) 404 40405 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.513.454.806,17 5.410.564.303,99 (102.899.502,18) (1,87) 40 40405 D1 07 Jasa Administrasi Keuangan 1.728.000.000,00 1.602.400.000,00 (125.600.000,00) | (7,27) 404 40405 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 1.704.000.000,00 1.578.400.000,00 (125.600.000,00) (7,37) 404 40405 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.009,00 24.000.000,009 | 9,00 | 0,00 4.04. 404.05 . 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 1,337.453.697,00 1.894.027.768,99 556.574.071,99 41,61 Administrasi/Teknis Perkantoran | 40 40405 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 1,337.453.697,00 1.694.027.768,99 | 556.574.071,99 | 41,61 404 . 404.05 . 01 . 20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran 2.448.001.109,17 | 1.914.136,535,00 (533.864.574,17) | (21,81) 44 40405 O1 20 5 2 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00 2.250.000,00 (6.450.000,09)1 (74,14) 404 40405 01 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.834.015.109,17 1.499.-489,535,00 (334.528.574,17)| (18,24) 40 40405 01 20 5 2 3 Belanja Modal 605.286.000,00 412.400.000,00 (192.886.000,00)| (31,87) 44 40405 15 Program Peningkatan dan Pengembangan 764.265.000,00 447.355.200,00 (316.909.800,00)| (41,47) Pengelolaan Keuangan Daerah | 1 NAN 404 40405 15 03 Intensifikasi dan EkstensifikasiSumber-Sumber 301.480.000,60 92.997.200,00 (208.482.800,00)| (69,15) Pendapatan Daerah J RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMEJAYAAN Halaman 98 NE 3. Printed Bu SimDd KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 s j 7 404 405 15 03 5 2 1 Belanja Pegawai 75.300.000,00 0,00 (75.300.000,00) | (100,00) 404 40405 15 03 S 2 2 Belanja Barang dan Jasa | 226.180.000,00 | 92.997.200,00 (133.182.800,00)In 58,88) 40 40405 15 10 Optimalisasi Penerimaan Pajak Dserah | 462.785.060,00 354.358.000,00 | (108.427.000,00) | (23,43) 4.04. 4.04.05.15.10.5.2.1 Belanja Pegawai 40.920.000,00 12.040.006,00 (28.880.000,00)1 (70,58) 44 40405 15 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 421.865.000,00 342.318.000,00 (79.547.000,00) (18,86) 40 40405 16 Program Pembinaan dan Fasifitasi Pengelolaan 7.061.420,000,00 3.539.123.400,00 (3.522.296.600,00) (49,88) Keuangan Kabupaten/Kota . .| J 44 40405 16 Oi Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Satuan 342.045.000,00 107.300.000,00 (234.745.000,00)| (68,63) Harga Barang (SHB) f 1 44 40405 16 O1 5 2 1 Belanja Pegawal 14.250.000,00 9.000.000,09 (5.250.000,00)) (36,84) 40 40405 16 O1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | 327.795.000,00 98.300.000,00 (229.495.000,00)| (70,01) 404 40405 16 03 Penyusunan dan Rembahasan Perubahan APBO . 1.041.741.000,00 662.185.300,00 (379.555.700,00) | (865,43) 44 40405 16 03 5 21 Belanja Pegawal 514.800.000,00 513.300.000,00 (1.500.000,00) (0,29) 404 40405 16 03 5 2 Belanja Barang dan Jasa |. 526.941.000,00 149.885.300,00 (378.055.700,00)| (71,75) 40 40405 16 04 Penyusunan dan Pembahasan APBD 1.051.080.000,00 842.680.000,00 (208.400.009,00) | (19,83) 404 40405 16 04 5 2 1 Belanja Pegawai 514.800.000,00 432.300.000,00 (82.500.000,00)| (16,03) 404 40405 16 04 5 2 2 Betanja Barang dan Jasa 536.280.000,00 | 410.380.000,00 (125.900.000,00)1 (23,48) 404 40405 16 05 Penyusunan LPP APBD 146.240.000,00 | 45.000.000,00 (101.240.000,00) | (69,23) 404 40405 16 OS 5S 21 Belanja Pegawat 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00)1 (100,00) 44 404105 16 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | 137.240.000,00 45.0090.000,00 (92.240.000,00) | (67,21) 40 40405 16 06 Penyusunan Laporan Keuangan Pernerintah Daerah | 594.500.000,00 | 289.579.100,00 (304.920.900,00)1 (51,29) 40 405 16 06 5 2 1 Belanja Pegawai 122.500.000,00 98.000.000,00 (24.500.000,00)1 (20,00) 4.04 40405 16 06 S 2 2 Belanja Barang dan Jasa 472.000.000,00 191.579.100,00 (280.420.900,60)1 (59,41) 404 40405 16 07 Peringkatan Manajemen Asel/Barang Milik Daerah 950.554.000,00 306.328.000,09 (644.226.000,00) | (67,77) 40 40105 16 07 5S 21 Belanja Pegawai 286.500.000,00 21-000.000,00 (65.500.000,00) (5,72) 40 40405 16 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | 864.054.000,00 285.328.000,00 (578.726.000,00) | (66,98) 40 40405 16 08 Penyusunan Rancangan Peratwan Daerah Tentang 261.615.000,00 0,00 (261.615.000,00)| (190,00) Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah I | 40 40405 16 08 5 2 1 Belanja Pegawa! 62.400.000,00 0,09 (62.400.000,00) | (190,00) 40 40405 16 08 5S 2 2 Belanja Barang dan Jasa 199.215.000,00 | 0,c9. (199.215.000,00) | (100,00) 404 40405 16 10 Penyusunan Pedaman Pelaksanaan APBD 247.200.000,00 52.638.000,00 (194.562.000,00) | (78,71) 44 40405 16 10 5 2 1 Belanja Pegawal 17.400.000,00 16.500.000,00 (900.000,00) (5,17) 404 40405 16 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 229.R00.000,00 36.138.000,00 (193.662.000,00)| (84,27) 44 40405 16 12 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan 160.000.000,00 0,00 (169.090.0099,00)1 (100,00) Keuangan Daerah h 404 40405 16 12 5 2 1 Belanja Pegawai 3.447.500,00 0,00 (3.447.500,00)1 (100,00) RINCIAN PERUBAHAK APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA OAN PEMBIAYAAN Halaman 99 printed By SimD4| | ni 2 IH n: 70 “0 g n, KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) v 1 3 4 5 6 7 4.04.4.04.05. 16.12. Belanja Barang dan Jasa 156.552.500,00 0,00 . (156.552.500,00)| (100,00) 40 4.04.05 . 16. 13 Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Bendahara 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00)| (100,00) Organisasi Perangkat Daerah . . 44 404.05. 16. 13. Belanja Pegawai 12.495.000,00 0,00 (12.495.000,00)| (100,00) 40 4.04.05.16. 13. Belanja Barang dan Jasa 487.505.000,00 Tn 0,09 (487.505.000,00) | (100,00) 44 . 4.04.05 . 16. 14 Rekonsiliasi Data Keuangan Triwulan SKPD dan 384.800.000,00 156.417.700,00 (228.382.300,00)| (59,35) Pelaporan ke Instansi Vertikal Lainnya” IT1 | 44 4.04.05. 16.14. Belanja Pegawai 49.980.000,00 16.485.000,00 (33.495.000,00)| (67,02) 44 404.05. 16. 14. Belanja Barang dan Jasa 334.820.000,00 139.932.700,00 (194.887.300,00)| (58,21) 44 . 4.04.05 . 16. 15 Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah 684.495.000,00 570.636.000,00 (113.859.000,00)| (16,63) 44 . 404.05 . 16.15. Belanja Pegawai 201.000.000,00 201.750.000,00 750.000,00 0,37 44 . 404.05. 16. 15. Belanja Barang dan Jasa 448.495.000,00 278.016.000,00 (170.479.000,00)| (38,01) 44 4.04.05. 16. 15. Belanja Modal 35.000.000,00 . 90.870.000,00 55.870.000,00 | 159,63 44 4.04.05. 16.18 Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) 519.456.000,00 434.859.300,00 (84.596.700,00)| (16,29) 44 4.04.05. 16.18. Belanja Pegawai 1.700.000,00 0,00 (1.700.009,00)| (100,00) 44 404.05. 16. 18. Belanja Barang dan Jasa 517.756.000,00 434.859.300,00 (82.896.700,00)| (16,01) 44 . 4.04.05. 16. 22 Penyusunan KUA dan PPAS 177.694.000,00 .. 71.00.000,00 (106.194.000,00)| (59,76) 44 404.05. 16.22. Belanja Pegawai 3.150.000,00 0,00 (3.150.000,00)| (100,00) 44 . 4.04.05.16.22. Belanja Barang dan Jasa 174.544.000,00 71.500.000,00 (103.044.000,00)| (59,04) SURPLUS / (DEFISIT)| (12.481.060.320,27) (3.446.252.585,58) 9.034.807.734,69 | (72,39) IN Tayempa, 26 2020 Pjs. BUPATI KEPULAJAN ANAMBAS, Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 100 1 1 1 1 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunfang Keuangan Organisasi 8: 4. 04.05 BADAN KEUANGAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 4.04.05.02 PPKD KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN : DASAR HUKUM EBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) “0 1 2 3 4 5 6 7 4.04. 4.01.05 . 00. 00.4 PENDAPATAN 1.023.815.624.701,00 812.225.363.467,00 (211.590.261.234,00) (20,67) 4.04. 4.04.05.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH |. 16.325. 171.125,00 10.813.515.763,00 | (5.511.651.362,00) (33,76)
404.4.0405.00.00.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Dserah yang Dipisahkan 2.031.421.125,00 1.318.019.763,00 (713.401.362,00)| (35,12)| PERDA No. 3 Tahun 2012 90 40405 00 0041 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 14.293.750.000,00 9.495.500.000,00 (4.798.250.000,00)| (33,57)| Permendagri 21 Tahun 2011 Permendagri 21 Tahun 2011 1 | Permendagri 21 Tahun 2011
404.4.0405.00.00.4.2 DANA PERTMBANGAN In 868.244.278.392,09 651.472.240.364,00 (216.772.038.028,00)| (24,97) 404.4.04.05.00.00.4.2.1 Dana Bagi Hasil Pafak/Bagi Hasd Bukan Pajak 322.490.808.392,00 203.572.900.415,00 (118.917.907.977,00)7 (36,87)| PERPRES No, 78 Tahun 2019 404 404105 00 00 4 2 2 Dana Alokasi Umum 418,252.574.000,00 376.722.003.000,00 (41.530.571.000,00) (9,93) 44 40405 0 04 2 3 Dana Alokasi Khusus | 127.500.896.000,00 71.177.336.949,00 | (56.323.559.051,00) | (4,18) 4.04 . 404.05. 00.00.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |. .139.246.175.184,00 149.939.603.340,00 | 10.693.428.156,00 7,68 404 40405 00 00 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 37.394.186.194,00 51.833.633.349,00 14.439.447.156,00 38,61 | SK Gubernur Kepri No. 333 Tahun Daerah Lainnya 2019 4.04 . 4.04.05.00.00.4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 81.851.989.000,00 77.605.970.000,00 (4.246.019.000,00) (5,19)! PERPRES o8 Tahun 2019 40 40405 00 00 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 20.000.000.000,00 20.500.000.000,00 500.000.000,00 2,50 | Peraturan Gubernur Kepri Lainnya 4.04 . 4,04.05 . 00.00. 5 BELANJA 156.897.428.718,00 169.643.429.944,55 12.746.001.226,55 812 4.04. 4.0405.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG -.156.897.428.718,00 169.643.429.944,55 | 12.746.001,226,55 8,12 404 40405 00 W.5.1.4 Belanja Hibah 25.841.955.000,00 26.716.145.718,00 874.190.718,00 3,38 40 40405 0 00 5 1 $ Belanja Bantuan Sosial 39.459.718,00 258.445.000,00 218.985.282,00 | 5$4,96 404 40405 00 00 5S 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada 130.016.014.000,00 112.306.705.570,00 (17.709.308.430,00)| (13,62) Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa Dan Parta! Politik 404 40405 00 09 5S 1 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.009,00 30.362.133.656,55 29.362.133.656,55 | 2.936,21 SURPLUS / (DEFISIT) 866.918.195.983,00 612.581.933.522,45 (224.336.262.460,55)| (25,88) 44 . 4.04.05 . 00. 00.6 PEMBIAYAAN DAERAH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 101 Urusan Pemerinta KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (RKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 s 6 7 - ——— — - T— 4.04.4.04.05.00.00.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ' 170.200.000.000,00 64.483.386.446,40 . (105.716.613.553,60) (62,11) 4.04.4.04.05.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 169.700.000.000,00 63.983.386.446,40 (105.716.613.553,60)| (62,30) Sebelumnya 44 4.04.05. 00.00. 6 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 500.000.000,00 500.000.000,00 | .@00| 000 40 4.04.05.00.00.6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH” |» 500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 200,00 4.04.4.04.05.00.00.6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 200,00 PEMBIAYAAN NETTO 169.700.000.000,00 62.983.386.446,40 (106.716.613.553,60)| (62,89) Ta 2020 Pjs. BUPATI KEPULAYAN ANAMBAS, Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 102 pa, 26 Lampiran IIT Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.95 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian Organisasi 1 4.05.08 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Sub Unit Organisasi 3 4.05.08.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) “9 1 2 3 4 5 6 7 4.05 . 4.05.08 . 00.00. 5 BELANJA 13.272.372.416,57 6.590.091.366,00 (6.682.281.050,57)| (50,35) 4.05.4.05.08.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG |.9-263.991.166,57 3.735.928.732,00 | (528.062.434,57) | (12,38) 405 40508 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4.263.991.166,57 3.735.928,732,00 (528.062.434,57)1| (12,38) 4.05. 4.05.08.01.07.5.2 BELANJA LANGSUNG 9.008.381.750,00 2.854.162.634,00 (6.154.218.616,00)| (68,32) 405 40508 Oi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.635.978.600,00 1.237.275.033,00 (398.703.567,00) | (24,37) 405 40508 O1 07 PenyediaanJasa Keuangan Ra 147.450.000,00 |96.200.000,00 (51.250.000,00) | (34,75) 405 40508 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai | 147.450.000,00 | 96.200.000,00 (51.250.000,00) | (34,76) 405 40508 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 607.320.000,09 538.272.672,00 (69.047.328,00)1 (11,37) Administrasi/Teknis Perkantoran I y TT 405 40508 O1 19 5 2 1 Belanja Pegawai |.607.320.000,00 538.272.672,00 (69.047.328,00) | (11,37) 4.05 . 4.05.08 . 01. 20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran 881.203.600,00 . 602.802.361,00 (278.406.239,00) | (31,59) 40S 40508 01 20 5 2 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,60 0,00 405 40508 01 20 S 2 2 Belanja Barang dan Jasa 741.588.600,00 470.750.961,00 (270.837.639,00)1 (36,52) 405 40508 01 20 5 2 3 Belanja Modal 130.620.000,00 123.051.400,00 (7.568.600,00) (5,79 405 40508 OS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 3.415.840.350,00 57.395.918,00 (3.358.444.432,00)| (98,32) Aparatur L.. -- , 1 4.05 . 4.05.08 . 05 . 18 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan - 730.856.350,00 30.261.000,00 (700.595.350,00) | (95,85)| 445 .4.05.09.05.18.5.2.1 Belanja Pegawai 24.825.000,00 0,00 (24.825.000,00) | (100,09) 405 .4.05.08.05.18.5.2.2 Belanfa Barang dan Jasa |. 706.031.350,00 - 30.261.000,00 (675.770.350,00) | (25,71) 4.05 . 4.05.08 . 05. 19 Pendidikan dan Pelatihan Teknisdan Fungsional | .219.430.000,00 19.147.118,00 (200.282.882,00) | (91,27) 4.05 .4.05.08.05.19.5.2.1 Belanja Pegawai 17.850.000,00 0,00 (17.850.000,00)7 (100,00) 4.05. 4.05.08.05.19.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa | 201.580.000,00 19.147.118,00 (182.432.682,00)| (90,50) 405 40508 OS 20 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS 2.465.554.000,00 7.987.800,00 (2.457.566.200,00)| (99,68)R - - 4 A RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 103 NE Cc Prisa Ry SisDI KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUMSEBELUM PERUBAHAN | SETELAN PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 . 6 7 405 40508 0s 0 5 21 Belanja Pegawai 27.750.000,00 0,00 (27.750.000,00) | (100,00) 405 40508 OS @ 5s 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.437,804.000,00 7-.987.800,00 (2.429.816.200,00)| (99,67) 405 40508 12 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3.956.562.300,00 1.559.491.683,00 (2.397.070.617,00)| (60,58) 405 40508 12 O1 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dan UR 437.227.000,00 226.109.155,00 (211.117.845,00)| (48,29) Kompeteng 1 7 405 40508 12 01 5 2 1 Belanja Pegawai 24.450.000,00 0,00 (24.450.000,00)1 (100,00) 4.05.4,05.08.12.01.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 412.777.000,00 226.109.155,00 (186.667.845,00) | (45,22) 4.05 . 4.05.08 . 12 . 04 Monitoring dan Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS dan 1.160.983.000,09 494.197.609,00 (666.785.391,00)1 (57,43) PTTDaerah 1 | ! 405 40508 12 M 5 2 1 Belanja Pegawai 20.325.000,00 0,00 (20.325.000,00) | (190,90) 405 40508 12 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.140.658.000,00 404.197.609,00 (646.460.391,00) | (56,67) 405 40508 12 08 SeleksiPenerimaan Calon PNS 1.181.596.000,00 | 758.970.384,00 (422.625.616,00) | 25,77) 405 40500 12 08 5 2 1 Belanja Pegawai 140.800.000,00 29.700.000,00 (411.100.000,00)| (78,91) 4.05.4,05,08,12.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 514.150.000,00 163,859.384,00 (350.290.616,00) (68,13) 405 40508 12 08 5 2 3 Belanja Modal 526.646.000,00 565.411.000,00 | 38.765.000,00 736 405 40508 12 11 Pelantikan, Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Administrasi 204.356.300,00 56.016,068,00 (1498.340.232,00)1 (72,59) tur n 1“ j 405.4.05.08.12.11.5.2.1 Belanja Pegawai 47.800.000,00 0,09 (47.800.000,00) | (100,00) 405 40508 12 J1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 156.556.300,00 56.016.068,00 (100.540.232,00) | (64,22) 4.05 . 405.08. 12. 17 Penyelenggaraan Musabagah: Tilawati Guran (MTO) 227.175.000,00 0,00 (227.175.000,00) | (100,00) Korpri 405 40508 12 17 5 2 1 Belanja Pegawai €.375.000,00 0,00 (6.375.000,00)1 (160,09) 4.05 .4.05.08.12.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 220.800.000,00 0,00 (220.800.000,00)| (100,00) 405 40508 12 19 Pembekalan Bagi PNS Memasuki Puma Tugas 139.825.000,00 0,00 (139.825.000,00) | (100,00) | 405 40508 12 198 5 2 1 Belanja Pegawai 18.875.000,00 0,00 (18.875.000,00)| (100,00) 405.40508 12 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120.950.000,00 0,00 (120.950.000,00)| (100,00) 405 40508 12 19 Kompetisi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Koori 605.400.000,00 | 24.198.467,00 (581.201.533,00) | (96,00) 405,40508 12 19 5 2 1 Belanja Pegawai 21.400.000,00 0,00 (21.400.000,00) | (100,60) 405 40508 12 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 584.000.000,00 24.198.467,00 (559.801.533,00)1 (95,86) SURPLUS / (DEFISIT) (13.272.372.416,57) (6.590.091.366,00) 6.632.281.050,57 (50,35) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 104 Printed Ry SimOd H n|2. n'niLIG KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 1 2 3 4 5 Drs. EKO SUMBARYADI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 105 pa, 26 Odfpber 2020 Pjs. BUPATI KEPULAVYAN ANAM LAMPIRAN IV Lampkantv homor 3 2 Tahun 2026 Tanggal 3 26 October 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 wooe (AWAN URUSAN, ORGANISASI, SEBELUM PERUSAKAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAHf PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANYA JENIS BELANOK (eeraunAne) JUKAH NUMLAH PEGAWAI BARANG A JASA mona, PLGAWAS BARANG & JASA MODAL (Rp) “ 1 2 3 4 s 403241415 7 8 1) 10074219 11 10-6 x2 ' Urusan Wajib Pelaytnsn Geser F2 MR NGA HALO LOHI SAS EA ASALAN1.ASN, DO 520 115.496.572 65371064255,30 WILOW MA, 0,23 141.008.708 747,33 N17.001.337.97, 86 (eng sa AN) OS) IM Penditikan 31.220 IOI B41,00 43.170. D6 AA 32.009429250,00 kOg.199,555.855,00 ISI4A12U100 20110126531,57 JASII BEALDO 98.610.538.296,37 Iesasatnaa,s3) | 4620) 1001014 DENAS PENDIDIKAN,PEMUDA DAN CLANRNGA 3L729305.041,00 1.170.156 Peyang ALA 20 (R5.199.955.435,00 IMAN, 2110286 531,57 90575. B0n054 VRSIO.2I0.256, 57 Gsesusgsan Gran) (ain. Program Pelaranan Adininistrasi Perkantoran F21M5913.00029 4.3 k053.001,00 Uno YA.615 MELONOAO HALAY SG L71630721100 |(F1. I2RMMNM Ir3m32L.17020 I6AT7A70,00 Pal '101. LOL01. 00.67 enyodisanJasa Adminktrad Keuangan 162 Don, Dg 0 pr) LAKI KO DAN 1.326.250900,00 2.09 an Lueza0o0n,oe | Si27001007 | Ga 101.10101.01. 19 Senyosaan Jasa Tenaga Pendukung Adatntitrani/Tebats Putamaan TPITI.D1 SO0U,D0 20 Lt.) DPS Ky PAKII KAI n09 2.09 INESGANG GO, DT 6222.572960,00 233 141.10101.01.20 Perporann Risintag Perkertoraa SI.10N.900,00 UIMR KUN (3927190000 S.sap9g.oonan 300 10436222000 @rena00 Rana 210,00 Diare) ran : Pawan . . jepgnpiaaan ai0 sd . 2 Kana .M1 TALOL A2 — bang Kerang don tp 1.251000,00 MLATILOGO.DDAO II3IMON0NKO 12425000100 4050.000,U0 4515.050,00 233.Ap00, 00 250.999.000,00 Goes ory | pan) 11 .171901.62.0) Gedung Kantor IR. 00 Ci10000.0n00 aan WAK SOON DN 45150009 I5LNYA.ONO,00 250.399.920,00 @21en.oo0o7| ar)
101.10101, 16 Program Perrlidikan Anak Usia Out AHESDKOO,N 27468:066.320,00 200.244.211 IKIP.MAL DAN I7500000 1414. MLRG. 00 NK 30N.00 27 Gsenssnaon | ara HM. 16101. 38.20 Pertengiapan Selat 1smmna.og 782.535.000,00 294.720.00100 A esa.ron.oanga &G5.e9ng NI 186320.206,00 TPAIN9.IM0 (aasas on | a52) 1.01. LO1A1.15, 9 Gantuan Operasional PenyelenggaraanPAUD (DAKHan «0 Jaa moo.ppg, 00 A00 310400.000100 Om 32U.801.00000 Lt.) IMAM Oa
101.LO1M1, 35.60 Gan PemasanganBatu Viking, Puring Bisk dan Pagar Selvalah 14450.002.60 MLNON,D WEAR MR OOO.909,a0 @n00.n000 AM A57. 00010 100061.00000 9EN.Sea.00a00 MAL5SNLD00, 00101. K2121.13. 60 tuang Kelas Baru 2300.090,09 96.250.009, 01 aa 0169000000 150.00000 Ja 1)O. 90020 ang M260.000.00 47070. 00LXY)101. LD1AI 15. 8 Aoreriasi PTK MLD-DIKHAS 41650109909 $38.250.005,00 Lu) $2X.000.000/00 209 Helo am 072.010 MELN. K0)2011010915. 74 Ruang Ketay Bari (AKG) beserta perabotannya (OAK) MAIN YNAIL.NO.00 253 Spa 09 22.525.000,00 100060009 $IM31.30020 2GP AA. TKD 288626.00000 G0HAL. 1010119, 72 Alt Permainan Edukatf (APE) (DAK) a00 0,00 11n.y00.n0g,on 192 000OPM0 LT) Yu) Mono 1XI.010.R0000 9 MAL, 101216 Mogram WA Belajar Pondisiksa Deer Sembilan Pahva Gra7na a90 IT) K2 A50. 00 90000.361.550,90 ny ta Ta ru NI MLIPAKANT $I-2ayga.sea0a M.E20550547 20142071157
901.104.01, 16. Periongkapan Sekotah #IsA.co0g0 4.692.110.000,60 R90 220000,00 (S7.CEKLOO1, D0 18.40000000 Pb alatan LEMARI 6256178.164,00 muaaan| 0x)
201.20101. 16.M Batu Varng, Pagar, Part, Samarisasidan #eringhtodk Selctah WA 00n000,00 Ya.m0.y00yo0 30254000100 2120 954000,00 $5.400000,00 MAAAKD. KONA0 938574700100 9 MAS OOAN Mamsorcooga) | ta,32)
101.10101. 16.48 Ryang Belas, Baru (RKB) (DAK) “000000 191290.00.00 2112.0011900.00 2318.238500,00 4520200000 tan.2n1. 01,00 EL0000O 2.M8.RSONO0 a00 040In. im01. 16.89 Jerman Sisura (DAK) Angan «00 1.720 206 0.00 125EMESINA0 INN 209 1270265. 00 1.255,246.500,00 — 209
101.10101. 16.9 Peralatan Media Pendidikan (OMG) Ie) MRODIKO0 Laa.Doonon, on 1059.D0100100 A00 M.ooc.on0g, 00 007. DILNON (L057.0001000,00 aa 200ML UMAL 16. Bantuan Ogenedaruk Sekolah (BOS) Jenjang1D dan YP 0.00 4304201.352.00 Lana diKasn,on PAK2 EM ANNJD NIP 1amo0,o0 G9g5.151.001,2? IA3 PESAN 10357072119, Gam.era tang | 9500 IM LOL. 16.M @uang Laboratorkern IPA (DAK) L0an0 A0 751.000.009, 00 FRINOLN 15-0001090,00 0.00 YENMANO,U0 FFS.00RMO00,D0 &0 “9 KOIL. 11101.15.104 Rebabilkad Sedang/ Berat Ruang Kctas Berikut Perabotaanya SD dan £MP 34. KDO000,00 W2.100. 00000 1.658.200.000, D0 LASA MMAM,PO HISKLKKA,DN NI.5N.000.00 INIINIGUNG,D0 1957, L5IL000,00 10. H4,000100 533 U1.10101.16. 106 Pembangunan Ruang Kelam Yaru (RKB) Berikut Sanitasi dan PeraharannyaSD 1.DEINO, 0 2AKe.458. c0100 A9. Koo. ono, 0 ATA MA ONKLO 2.1001900,00 LPOIIL M0. 102392000,00 LAG23E7.000,00 Ca.s13.9urooa,oop | aza0)dan Sp ISL. 0891. 16. 18 @ambangunan Hajelg Guru Serie Sanrtaal dan PerakutnyaSD dan SMP 1 gnnoo,o9 KANAN IAILOKA 000,00 MAN, “NAM, M1 00000 20.31000,00 MR AL KD (on | TAI) A01 101KU. 16.30 Pembargpunan Jamban Gan Als Guru Berbut SaritavinyaSD dan SMP @0rsanaan 00 4F3.SELOMANG 1296.449.001,00 Pep Dana 19667 HX,00 MILMLOL,L0 069.27a.000,c0 Laba? SOON Gozder.0001 | 2G (01. 1011 IS, 9 PendataanCan Serkan Melek Al-Guran Siswa Mulim SMP ERA LIST MOM 400 Mama.yaygg Gg Lo 0,00 Ia r00.p00.000,007 | (10000) 101, MOMOL. 36.322 Cumpiade Otahrnya Siawa Hasional (O2SM) LM @12.500.00000 (T) Mp000.anygg ta) 0 0 aa (aznono01,o07 | 20000) LOL. LOLOL. IE, 379 Crolace Saine Hasianad (OSN) 722500000 212.875.D00,00 “ 2MA01D0NAK €a7s.oo0, MIPINOO 0 SAHAM (ima5570non7 | tao) LAI. LOLO1, 16, 434 Pernaa Larta Seni Sore Hadena! (ASIA) ILYSD. 000,00 @1250. 001,00 &09 Me000.00000 a0 Maar7.o0100 it) AKe7.000O0 Karoge | vsen
101.LOLOL. 15, 202 Perrbangunan Ryang Inidusil (DANG) 000.000,00 am 288.314.906100 2EAA4,500,00 «e0a.otnyag 10 280214,30000 184914. 30000 0,00 09101. LOLOL.18.209 yunan Ruang Farpbesar p 1s (DAK) IS000.000,00 au ITN ES1000.009,D0 18006001100 Nao 97.000. 0020 SMKOLK 060 yaIA. 10101. 16. 200 Ruang & IPA hengnta per Dag ata Ja 0 13 DAON2.00 3NK.D00 2000 444.830.941,90 9 44ALO0 SSIM.60000 320.001. 000.00 MIX, 00 0
101.10101. 16. 209 Rahabtrat Ruang Gro dengan Tinglun hertrtahan sedang beterta perabetryo MAK.19 00 IA MEIRAN,00 15.900.00100 .. 49406. 00100 989.292. 000.D) LO X(DAK) LM. 101.61. 96. M6 Rehebiltad Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan oedang/berak Beserta 1KET). 0.09 .. NOd00.ma00 Mercon 10.000.001.00 - «0 MANOLONN FP6000.U01, « 200paratetnya (DAK) LOL. LO1.01 . 16. 207 Retuhitusi Ruang Perpustakaan dengan Bngicak kerusakan pedanafnprat 19400.005.00 ong NO.000.1KA,9 S45.000.002,00 1x00, 09 .. TNO K0 88.001.000, 1 aa -«beserta peratornya (DAK)
141.10141.16. 200 Fehabiltay Jemban StsrarGuu dengan Ongkat kenctakan sntang/taret G00n.000,00 “ 299491.900,00 14.201.5000 SARANA) .. ML SEASON A00 «kegarta peyabutnya (DAK)
301.J0LAL. 16. 209 Pembangunan Rutmab Dinas Guru beserta perabotnya (CAK) “.o0.on,8 NIDA 1519000011 Lari ngo AMAN NN LSI8900.000,00 Husna « 0.0 MDAPITULASI NA UAN PNOGIAYA DAN KEGIATAN Ralaman 106 riog Es SIN Paaa(01 Kewayaa “#Enaran R0 NEO TAMAN HEEVA PSN ON LEraENe YON NYNYANANA ISIAN PKM Una 7a2224) DPS NK 0610 KPkatak ana) cab Pepuitila l tuo Dg nyoe se Dad VERAAIII UUYNAA MP OA TOL testi) Inerwtorg Oe'sente come moon Dataryas eTan oowowoswe TAM Rere 000 tayany BEST LOR ne DerbanaayNKe dererekang Ky edara asbong Me 10201 "11 (ooban) (an'vowoey'oe1) wo wo oc'o Ph) D2000r053'627 oo “O0bovesorei Omoattea MD uanpayuung ungang Da aaPratu! “an a00 Koog rs “0 13 «0 (OOT xl DOpaT SITI an MN NO) YAN Lyn Ag LP NG UAN Oi ang wa aa MAN TSap Woro ap Do'vor antri KOPI TePp Oobang 003 Y Lha) Cowo) Gamma Lanang Dep NO UNA DU MO BINI "RO (n9v) | weroorurs'yet) Oobor 180544 LI OnfbOx 905 Png Do'pogr Dus ln aan 3) Lu) Ma Moe sar WK vaape7i Mana VP NO WO CE"OTOT "Io Ka dero) OOVCL 260Y4 03 - | One Lompat O0'000rD09'1 DO'009 SIV-NLI"18 Ro 00 0KLSO RSEE3 Oo'Doo'tak- 28 Mere yorag HERAN ad AP Yang Manong St "tera "zat wo monyoonoae CO Non KOMOETY oa Lau ing cg 09 wy Lg) (1) (urusanog 0) Kanaan st CE” KO“ KrDDTI “2018 61 CMS, MINERAL DO DITONA HA Obito orbon car orang On onnvosoro Din koi C0'ocn gan Et Orkawar,MEN UUT IPS WTUNY URKGLENAY Lempatung VE” KO IN “EI 001000 ”Doa7OA? OSIS Ooo most On SERA EOOE Dopog Yap OOSSI KSEI Onroooroooror OST MY TE latin) SINuat YON WTA) TTS WTI VAN SAMPRY CE” I0” RDI “ROTI(65 | tomoogarrunnd ja rihuni DKK Lara ind wb Ooborroderots'£ Moo DO'PEMNOT EYE sa'pavang, MERtuA UR Liu PNS URL MERIMPIA SEUPN MD Tong” ng mis | woo OEM KT 1299 00 EYY/DEI EDP 09 CO EZN TER wa DO IP EYEIT ba Fang) KOraYI UEA SAY) 06 T0” TOTO "IAI see | conorroarest KEY ba'goargn “Ket CO POOERN ITE On'pay CEK Da DOK IIS TTL DFOONOLSYI "|oo'coorges-aat Oo'pomgoe Past MAL SIUP VERSI SUNYI MK to oag |-x) DO'DOS Lil. Uso 00 D0 OS Oo'oos hee cet roeset babon gordIt 00190900016 00000111 KA bo'apgusp (APE LEUNG SELEAPNI UEA SUN R10 Ipegn" og Sean? | o000eeead Oo'porSesrrsg brand Dope EeN Er Moo KODOrTIODag 0O9TEOTI OOL0N KET “ara Pa UAN SEMAMPNG VEKANAYAI SERAT K0” Tpron ar ya | woorsirg Do'porrar »?8€ Ooo Oo'ponrar Er Ou 00'D0ATSTO GR Coboy OST BI CON AL Do'pogo0St MNOUAL LELANG MEUKANY MEETINGCENUNTY 1000” (ats) | co'vooserroe) DO'DarSIE RAP ara DO1ponEIE Ma Da'hogrogT “08 » Co'ooar DOT SAS lu) Nun MRyTENI VEKUKIA DNAN OOTD 1901” NY lee NI vovorsye) Dono le wo Do 00 Tak “a o'D0TrOnN az£ tu) balon DnK WA Oo'wonrpag Sana Kasagang Year PAMA Mp yogi ar trer) | too'o000es) OVORE TE LEA we OTOLEISO TEp Oe'baronc2 005-162 126 Lu) Oabos-tEs MMA @0adeti trunapna LEK SERT 219 “IoT Karet? IT to000rrood TS) O0OON ROE oo OEL0NLATTA bo Ono0nnOA LL 0d otong pon aro Vr MUA IT 1819 too “3 Karen) | eroreeernad 00005 KOLS21" Orrst0 1106 0019 MA HE”) do cerast KO TM NE (OB Oo'bocworrooe IOI ROOT @o'ban L00$$ KRNGBApyAg SAAT 00119 TOT "OT "24 DE SOK AI TAS ME dOY TEE ag oga Da SNEYOG TN9EI Kor TI 00 «ra omonaras. et @empanny MP4 NLyAAPY PUPALAIALI, AG SI 10 TTL OT tone) | Con Oeerona tee) DOG Sea orb 009 00 SELASA ek ag) op ea) nang" (dun) eOarOn PEUP UT MOMO ITA “IOT za | urasrooee Oeberennase OONET veer OTOT acms Torang Uscgie GD En T0menas tuerat ORODT SP2E4ETS “tawany purnnyy TO torame ana-. pagi 493 S6 00 AAS Orear 750 209 21 DO TPO LI LPU Th OOTITOESTTES'SS Penanda MELT LMWKYLE DOEL TN ITO er AS AON PPI PN) bu) TELIA U t091 | oonruserst Pjg (33 OOM Lg Te OOTD AK 16 £S Pro da 1173 AIO LAK La Dope DI STM KOngNR AI v 201(ETD | Kootoszrn) MO eh ec) G0 DOOR Lah ku) AS EN bera Moses Oo/00TOO ET Yong ato lapang wap 0802” rigru Tort dor | tooereteraath MArSITIL CO SETSIYEE kera OF U LOKET c09 Oodornes Ke woorosb ae ega Lan ugany GL C7" TOTO" IoT iron oren incoan Da'eseNe TKA “9 GO SOEr Ori dobaneserez€ OrhoTSST PIYS DODEYTEKOND Wo Tue D0 p00/0R8 108 Ivoson) Mang Raga Muna Ang MR” rior To «9 Corrs MPA TAG «wa OO90L UP ISIS cod MEN cab 0096 ID BOTS Ona 00504 uang R0 roti Khsira) | (ooroovocruth D0 DORTART TT Le) Oobomerir wb OO”hoOOROa2. ob Oowomoersat DIPAN HL Kg upon NU SL AE TTITT TOT tata) | once) Oren oo Osnare #ndoresret OI EPLEN DELI cowoo'reewa oobaraartaror Ooonota was yang emang mubeag Moneta tontoat? | (oo'ana'oorosg) on »9 000 O0000rpo0r029 009 O0bon DAY OobonoseT Won Lap S6 1g @ Ioaa "ra Cantonal | Coofoonnoorsan) |) » 00 oo Oo KONG sep “0 Oofton mesra ME ama Op” CU"Toruort "TO Coooal | oafooc'201ronr) «a Ls) Lek) Da'nan'Dgg oot LL Oofban KurrpaR Ooo (aus) MAAN TAN Marun LES MUI Tae(esa) | (on'ooowerers) Co'porr cor Me “9 Oo'000” 201006 ara Do'pog ygT- 299 “ toroon TaabE Wo RR vurfonguna nooi — Op” GL" TO'DCTE “Tart (sada) | o'serensrrer) DOYOS- MESKI « Darbas' #rs'og 00 200556 Tt Do'poa DOK LSP (2) Gao0TrOST TP WN Iwan Yun ana snap vebugung DO ana aah1) KA ECbisantar-) WAE IRCET 0 ta Lp) bortarand0g “ O0DOT EE1 RAP Soy pres Doeprgrun RO PASAL ALA San) ts Dioooortara) CON3 S1 TE “ OLS oo'varuera ONRIKTALOrLO$ & Oo'oon ar Tap wb sg Mona te penanda -. AGE” TT TUT “1D Ceras) | (ooconren'rne1) oa SDKI -“ obor 510063 wu DIMANA TC coe OodomaY Dat Ooo LT verfamenan umapuda SE" 68" torsera "To9 ar Ion Meri “ Oon arang Oo'oovear6 oorgaryantrdae og tovocosa rod O0/YoU UST IE Jgen we sapa He Ot KAI "IDE Gro | (oo'oo0r155”1) Manan or “ Dooo' EYD co bRONNTAN Oo'donpay Woconar rp Mw KOREA Kang Ya (RT er” Tria "IDE te | dooretassa'orer) C0ET 00661 “ Le 30) vo'a borma DOMPAN gax Do'oo0rber KOH la) mopung 10” 61"Tortor “101 (ce39) | 00zneeeoocep) C0 6OTSLY IST oro CoA 113 Orv0croneez 00000 02/2AMS va 0011 pe18 000 YES KE Yangyusdag @bru2g utp peyang aya meyanS una Ge” tentaraot na oa!Merda) | to0nosrec DOS LN SS “ Ooo ap O0roos 2x0v DOT DOK «0 00'pos 2r”S6 Doang OA RDA LeMENN EENMNY PL cer Tn $6 “01 t0rnore gt Ka) (eos sea beken) ooh | Sooorsagup Ore anonorooaraga oa'o 00 orerrs6 0000 TA) Maudy unng ai 0? “TO1OE" TO mp wu Tarooronvue O0DAKTOOD M2 ra bo'poo DeKrO1 Oooroooue MO D0KO00 YOL Dad DO'DOKrORG OT (one Urang sad R09 SN Sueng (42 ”95 "10101 "191 aa cd OOD0MLO TS oran Cot noona 2099 Drbonoon$ SOON .. Mm'ongoorSI (wo mhagauadmp9 Ang Dung 068793 “TOTOT “TOTGa) 00 «0 Go'botrooresr DO Ony Ns SEL Pn oh2) teror ng Kpd was Sana) NT (RAENG MA LAPAN LngemrUN yA LN UEEUAP MAN ML LMUNY MTA OI” tot zt 9-1. TE StBrLmer 6 SipiCnp K4 ( ter WIoN YSYC Ohaniya Tni TESOH NSYCD 2HYIIYg NNYI mninne nwaanc En 3g) VIMFIII SINII VIMVTIR SINAC NYAMAN NYU HYUDONG #uvanvitag Ward HIS WEHYENNAA WNTANAS TENStAYO29 MesnaN NAM s0x SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUTAHAN BERTAHBAH fxove WLAN URUSAN, ORGANISASI, RANG)PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA “ JENIS BELANJA. pas BERKU PEGAWAI BARANG BJASA maDaL PESAWAT BARANG JASA MORAL Rp) » 1 2 3 “ s 6010415 7 a 2 10718649 11 m10-6 12
202.10101. 16,8 Penyakt Tidak ZAMAN 426820100 W2901.o0000 JELNINO,00 Paoon0,n0 A2tan00,D NAN M2.90900000 a00 Lu LA2, 2DOS1. 16,21 Jartran Dagip Ron Kagtag aa Pad to wo #7.500XL00 &00 S7.5DAMOO,N Ru SMAN 10.conoe0.nn | yna
142.10224. 19,23 Bangan Kesehatan (OOK) Partuarnas Terampa (DAK Oex.n0 GA UN KAN 0 PS NOIKK, 00 MAL WINIKAN 0,00 FAM.00000 000 000Aan Fish) 102, 10206. 16.29 Bartaan Iemefratan(BGK) Puskgarnys Letung (DAK OA. 00 ML0 20000 «8 773 DM ML, 0 42502000, 0 TRIAM Lu) YIS.200.000.W0 010 LgRon Fisk) TAG 1022116 14 Bantuan Wesdatan (DOK) Praksamas Paimatuk (DAK (na.Y2N, 09 1200000000 «“ 072.000.200,00 NAN 612.200.001, 60 .. MILIOLN, MM 00 «—Han Pal) JAT , YARAL . 16. 25 Bantuan Weratan (BOK) Pusiurcmas Sikatan Tengoh N000MON, 0 Mao. “0 (20R1. 200 M0 0 MO.0001,N0 io A00, 200 ..(DAK Non Fisik)
102.YA2M 16.24 Kenchatan (POK) Puskarmas Siarsan Tarur NON Ga AN — Seha0a. NAD Jng01.000 1630.000.000,00 v0 Mad mn, PI “0(DAK Han Fi) 102.100. 6.27 Bartuan Kemiatan (DOK) Pusinarnry Santan Selatan ML 00.000 00 “— KSAK.KLN 20.00n wOA9 635011000 «0 M66.c00.m00,00 0 -.(DAK Kon Fak) 102, 10001. 4.28 Bantuan Iesarhartan (DOK) Pusiegornas donaja Timer 4.000 NIKON ox NISTAAN “ Pat 40 INA. “0 0(DAK Naa Pati) 12). 1011.4.2 Hanayemen Opersyonad Kesehatan (DOK) (DAK Kan PSA) (7 22K S7 KL 20 IRI 20NOO 00 MT. N000 2 ANTO 0 0 1.02. LaRGI 38, 9 Okaya dan Pernebharaan Ankesmas Tsorpo IMO KI 2 2501010 S1.0021010,00 SA AOMA .0 MSN 40,00 4200000, PES LALA01,00 NU MABTLSIKON | CLII) 1.03, LADOI 36,2 Biaya (an Perndiharaan Purdaranas Letung (.506000,00 960.122.000,00 S1.0010n9.00 012920.00000 100. 2MKA.K01,h0 4.501.000 175.000.201,00 timno.Donon | ang
122.10291 16.38 Ona San Perneiharaan Puskeamas Pelmaiak 125000000 Ia 722, M 114. son.ang,on KSAI2.RO09 Ar5o.bona IIRISANON, OA SI. KAI M5. 090.00, 00 PoMF MA Ch 103, LOL MM Bnya dar Pendiam aan Punkeamas Sisntan Tengah be 22657000. 00 as.opapon.on 252720.00000 LT) 148500.000,00 520.D00AN IO0AL00N,00 eno | Gan
122.LMO1 16.38 tnya dar Pernethiraan Pintesmas Sisntan Timut ISD.00000 2189IRI. KK 45.0001000,00 144500.000,00 9 M5509.00410 €sn0.ponan 350000001, 00 220000000 217(22. 10201. 16.26 Ikaya Man Pemeduraan Pratama Sarntan SEN PSa.DIA09 176 810.000,00 25000000, 212 SALIDUAN 10h090 1S5675.00400 MA 200 TRONMO0000O IMO 000R &1 (2. 10001. 16,YP uaya dan Pemeliharaan PLatromian Jerafa Venue 75000400 159 256000, 00 25.000004,00 Ya 160110 400 52.900.000 Ne00.00na0 Ka Gosranoncon | akan) 129 LMOL. R6. A6 Barouan Kesehatan(BOK) Upaya kesehatan NGK 1S ISA.900, 00 0 LING RAK ANN MRI TITIIASK09A) 400 1.95 Jaa m0, a80 an#asrarakat (UKM (DAK Han Fisik)
1.10201. 6.09 Penyefaan Jaminan Hadional (JKN) Kiai INA GD, 200 1401.50000000 . 1002. O.O0NOO «0 BINI ANN 400 21N06. MN dananya | 2426
102.LI101 . 16,49 g tan Eosad Iv « Pn ) “0 00000440 @00 ga “0 a00 0.donoa0,a0) | (00,007 IM. 1001.16.9 Upaya Dena Pada Dowah Sulit dan Terpondg Na 263 IPI.NOLO0 “0 269,971.000,00 @00 paka 090 (Wa.eee pano0 Ker s0tan00) | La)5 . . ag 108, 10201. 17 Nvogeam Dar Pomberdayean Mesyaretat 110000000 1201450.000,00 KD 212. TRANON,OD &09 ang G0 am (n2250000.001 | Goxoxp
102.12101.1?.10 Kasedatan dika Rangka German (Gerakan Masadat Mug aa NO250.000,00 .0 112.740600,00 200 “0 040 «& Ka 5nnn,an) | 400,00) 112 1421 10 Perbaikan Sic Miiyeratat Lipaorooo Mana 000 Ron ALEN2ONOOO 1200200, 00 TPANNA,00 o0 20402.200,09 0. a00 100 .18281 10.63 Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gd Besi, Gangguan, 120020020 MANKOM “ Ntarg00,00 LMON,D Ten 8 400 IA, Lu) 940MMabal Kurang Yodiwm (GAKY), Kurang Utaanin A, dan KekuranganZat Gal
100.14201 .19 Peogambangan Lingkungan Sehat Sa NOa10.00 MAt.a 0 INN IS mN0010 “| KLO A00 K2 BrsenIna.ca) (A01) 102, 10291.19. 0 SantaiTotdi Birbasis Piaryarakat (SVBM) 420 8.200.202.900 s0 M000.DKNO 00 a09 000 no Garap. 00) | 000)
109.11201.19.0 Tesrta Penyelenggaraan XS di daerah Winaan $9.722101,00 100.500.00100 MMA 2720500000 .. 3825170000 .. IS 2170000 Kam.sea anto) | ara . .
107.RO2N1.70 Program ag wf P de ata 40.614200,00 Ia ID. MAO a00, ARUN Am Ii 907.72 ag NON (3sr.ase. non Peta 102, LATAN. 19.69 Imunixsan) 1920n000.09 $6.14.000,00 @0 74135.00000 w 410000000 ve 3.100.020,00 (A04 Oon | 060e)
102.10201. 20.8 tp gi Lan Peranggutangan Wabah us 59. 200.900,00 00 $7.200.00000 Lt) 2 01IANGO «0 2ROLM,7S100 Gesuzaan | (51ea)
192.101. 2. 9 Waktinad Anak Selurdah dan Jomaah Hop 40 Gesak.pon,00 00 @esea.c0ng0 (1 TI LAN NON «0 2500001, 0 Dia.K0LAN | 102, MROU, 10. M4 Gan Peranggpiangan HUMYAIDS 9 II.X9K00,00 0 ISENO0 & Ye. . 7.261019,09 teasroa | (042) 102, 100,91. 20. 6 Pencngehandan PenanggulanganPawai Mandar TD (06020100 $6.334002,00 0 YEN 200 tetu) aa cannon Onaaconann | (9143)
102.110.01. 20. 18 Perutaran Penyaker Endemik Hutang Was.20100 8.524.500.600 100 Yegiu.pongo a08 Serseroga00 «0 Sasana Menaoaon | LSN) LOR. 10291. 20 Program Kandntaad a0 419.19000200 “0 417.1201000,00 aa “IMIN.K0000 Ono deni 00000 neo | oxo
102.10201.21.06 Aratkasi Puroganas (DAK Men Fisi) 00 Na un) 0.00 MIANYANG,00 tu) nan. yoggo 00 MIN IIO00ALO . 0,00 oo
102.11004. 72 " 1 Man sapaan dan Pre SSINS Don9 SOTO IPAM RSI, PAP, KAN, S1451.R000 MBA KAN 31. TANSAT. ERD Ke. 27720 2.33PI Ng . - - ... Kr - , 0 ta Logt1 2. Pekan ILERNNI LA 3 SLANI PIN SILO) dana, 0 121.670.000,00 M0 TAI. KORG 24.252.442. 26I,00 menns3n1277p0 | nara Lor, LI071,27.60 Penkearar Pertanda ML1ONLNNA, 0 aa9 #43 980.900,00 M4Oso0o,od 05000990 ) 169. 95000.00 190.000.000,00 (a.rs0001071 GA) Wa. Ll. 206 Serang dan Presarana Pelayanan KesehatanOmar (DAK) 1A5A.N000 @A.x00 2112.256.00000 220057ROOL KI 14. 320000.o. A00,00 211225500100 106.576.000 fa) 2,00(02. 10201.21.00 Serenadon Presarana Puskesmas Aambarts “4450.009,00 ISDN 57400020000 582.200000,00 Esoson,0e 1.330, YA.EM.O0,D0 I5.0.000.00 (renpenena,on7 | ca7,207 1021.0201.2226 Barara dan Praseraru Iritalayi Favrnyas S00.000,Ua WRP WNAL000.00020 MOLARAYAN goaop0, og Io.rkon003 1D21002.000,00 MO. SANDON LO 300 900L02.10201.2.17 Sarana dan Prasarana Ardarsmas (OA) 19.475200,00 284. 13 SDAMD LAI S21 0000 2702205.5000 IG. 900.000,00 USIA. 244372100100 2902.11530000 TRRANA.K00, 00 .9 M.100.D , Serena ten Noah $1.25200,00 serta 0 Gammoe2isnga &amare.conoo 0 BU Sman 2ntanya. JAR. 18AN,D Usnzisanngoa | 2x23Ih Sakit Jaa/Rumrah Srkit Pare-Peri/ Remeh Sakit Moto . IKESAPITAKASI PEKUKAHAN BELAKA MGURUT PEMERIMTANAM DASPAM, ORGANISASI, PROJUN DAN KOGIA Tpi Halaman 106 GAE vw S00GTIN Life VON I2N NEON ESVINLLAYII (era) tonbosinnere) Dona Lyvet “ Cotnz TAYOPS O0'vorrreeret 000001 Tar co WLAN OSE @0rpoo et “an p erendOuagenxguaa urmeeniuaa LK Se uik taan..co1 2.PA... $ . wa(er) Cogpocamreri) Mor nyo 09 MK TIYN Mon Ora rat cra OOronarsan ee, OnroDgr cat? —p teng Yapyang ver DENGEUAI Kiai mi (eooa1) | toopos 009) ora 09 aro OAOE NYI TDR &o OEKRSOOS LAI 0orharreayys Uparang (06 “91 TOTE" POT ts) | toner) Oon corata ae atu) 0pon pes REI 00000 LATEST “0 00009 $63”T05 DO VOmoskeg, MAL PA LENGENY LIL DU 008 “20 -TYEOT “DT tumas) | too'ooovevewe) Oo'von'oce'£v “ Ooo 00009 0013 Copon'Dexrnse co bogo paydIg #orvon”00/ 441 (omong) vt209 kuany meanag ug OAT TOCOT” CO trit Dinarooooead Wook 0d an @eborcort 00000 D0164I @oborr oecrong Wo DOT DOK Oo'voe'por saka menga Kumeng Dika Salirgtd"u)(rt | o0v0s WE Oornor-ret rta 0001140063 covortnyogt O07p09 D0 00 O09NKTOLE" TNO OebOr'poorTos”? aus O0'0007os5"86 mn Kie tali as 1) Kesad | Moeerarear0 OI OAT EL OWb0nTs3 TES bu") armor Op DMNRE DOK Pn eca" 3) OO VOTE UKS Seong e101 Tee rnaarag asih RITDT "M3 Cerah | 00 ceres) “Ofocrees var CO METER ENI O0'OTrORTY 1) 09 000”DAK-DIS oa Dor El Ooreog Doerng Onoooora YAA WS Et 22” Ireng 0 Keran | too'ose110506) Da'grrross yet Oo1rresgpat D0'p0craE3 w“ Oooeerpor-ors MOTOR SLh | botomrtor-ap Oa'ogrrpoy'8 Mean mapun DNA) 1g “12? “Int ton'oog) T ton'pooser La Dag “ v0 «0 D0 DOT 48 Ooporner Lane ova yo) unuseay engana un. II 0 ITALI yo Ls) Ona SEA ado drama PL Oo'perr nagrg3 DoDoreNe SEK 0 MEA OaP0UAN9 9 1 DIN) MERUNI AP TUR:1S ep PUWASEAY Mor” TE “ED (sera) | Ooo) @0rreneg LEO Ooh re met Or TALI ba'ronrong Rt Do'D01pOe HIT W00We012 MO Doonen Lee CoogusL MI ANU AP IENCERAYI UKG, OK IT "TI iso) | ooporruse ca) 000 EL) EDM no 0000 MEROKI Oo asal OTO don bo baKrwa Let Lian NEGA r nanagLap PUETLY Lergaluag 2001 "WEDI “RO (nein) | (oo ceerserenenn) Kn Pel MERE YOGA D0'2E1'5K0E5'9 oconrearss M0 SEP LV On Tn TI D9 00079116419 00000 SARA OUT 109 nana Lag UE Duh ejaan Lg Sung wa:Bo1g OUT "EA (Un | Oertesenn ss) 001900 0ET UBI") borron DorroaaI MOTETLE DAN9AngOe SE SE SET LT) O0'p00r00tre0r1 ST 625655 YG MWIOTT nota LeOuyeg Uatrgpung PAN APAAY SO” 6L" DIOPT "COI S0 | tara WP ESL oa ATAKS VCT 21 00'000'52€ CPNS do'a DO'POFF 000 568 Pang 13 maOn unbuerrun deguag PM am: 33(arum | Corona TM) DAK OD0g oo ombornor$ D7200D Do'darDagaT Danar Dar Ty 00200 00 SAvuan ae DundkunyaaururSurg ep Sungag CO er" Kera TEE tan) | toroor oa LOL Co00rOmut @opomonar9 sobarIne OSN LA 463 Dotoar yoona Do'oncr 10754 Woog og ane emban) UnpeO ueturgur ad Leg D0” 81" Corgori "Eot tewas) | Ooeerenas) Cor ANN &a OOYar Lay 3N cp ori Do'pacro00roe1 Dorboar SPISA non oo yag Av Ueeyokuna KARISI) Er WE RI (020 Jicuessua MU DofbonUoOneT aren Craoere Kesan Oorona o0ersan'$ Naa converse meug Sman sep verppbang ng masang @ wo eot tara) oorosrncsnne OaoeoorLrran DONG KLLTEL Moi Wwaoos 73 COST SN TOT OA rb | Dobon' coo KET Wodorresi Bunngann penyayang sun KurgLaY Catat tren “ot dani (000 SP) Pk gal CORE TEL D0 po d'L6 Do'0o0 006 TI OYOsa SA TDP bank 3) Oo'boA POC KET Wodoesi Sg Svahssa/peoyrua/duang wPoag G'weEri ot Gate) | ibo'cotisewe11) bo'tserans”na WF O0'PUNEES'Le 0001003 On'DOT OS K2” MLS Derroy con SET Do'oooror'Et dtarp RN MURNI LANYG, Mn tra at Car?esh | loose Tera d0 DEMN Oo'pogoras DIY Oobonene Ornoovas rt onar or Cod SAE Wooocerit SIA PKAMA EITUyAAT LANNAI UM arah mexiBOAg arina (arsa) | Ko0'o01rsas aan 00 OOT IK Oo angen 0000170063 @fga Orooroortst Hob0C000YTE O0'Ddo”OOK PET dag VA MRI UR TEMAN WA YLR ATI tuna) | oeroor et De” D0Orsr? na Ore MD OT ES Moore moooyor ist O0n0TOOO ET O0DOG LOR RAT" Ooco0ooet “ep otyat Ot TOT 01 (an'oa1) | tooo0erz2 ewe) act en) wd” op OOvOnr LA Merana 0000125) B4K ootoma Oma) urar Gea ITE “01 Oo) Ter) SIN UMAA GO On KOS SALA bera 00/2001 81 00'000E1 “toe Tak MNONO0 Erat MWIIOTnE2 KRS "RS vepg kit ada 3) ara (TC BTEOIELEL 45) PENS KO Da 206 METE MA MTS O0'poorg1 TT Do por SP TET Korg Da'pogreS 593 WORK par BenngaaneKrn BOap PA Dinda 2) ka | torrnnvesan WE 3) OOM SESI vga DD ROE. Tag au Order Onoon'oer? TRI NG YP IA HAN LEAN AN Pkn ri nia) “3) COKES PS2SIS CO PCPES TI Do'sey KE AO cofon ySa1g onleogesge OoroeereesBIare DO LET AT SM Do'200005£ Pun Cereaa mai) anury turgan M0 ITU "UE
(24)(Kurang) 2018: Pn . u | Perkebunan — LRA Bagi Hasil Cukai Hasi 4 | Tembakau 0.c9 0,00 0,00 0,00 57.101.400,00 5 | Bagi Hasil dari Pajak Bumi | 45 se9.4g7.086,00 | 16.451.100.00400) 3511 1(20105:377.902,00 | 34.156:036.725,00an Bangunan JUMLAH 61.514.108,532,00 | 44.678.061.732,00 72,63 ((16.836.046,800,00) 50.5655.592.623,00 — Pendapatan: ai Ng in No | Transfer Dana Anggaran Realitasi Rasio | Lebih (Kurang) Realisasi Alokasi.Umum 5) gn 1 | Dana Alokasi 385.780.629.000,00 | 388.403.719.000,00 | 100,69 | 2:643.090.000,00 | 364.320.074.000,00 JUMLAH 385.780.629.000,00 | 388.403.715.000,00 | 100,69 | 2.643.090.000,00 | 364.320.074.000,00 Audited Alokasi DAU yang diperoleh sesuai Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan ditampung dalam rekening giro Bank Riau Kepri a.n. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dana Alokasi Umum Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp385.760.629.000,00 realisasi Rp388.403.719.000,00 dibandingkan dengan Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp24.083.645.000,00. 711111214 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik- LRA Pendapatan Dana Alokasi Khusus merupakan transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk periode Tahun Anggaran 2018, dapat dirinci pada tabel sebagai berikut. Tabel 52 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Ruptah) No | Pendapatari Transfer Anggaran Realisasi — | Rasio | Lebihi(Kurang) 3” Realisasi | | Dana Alokasi'Khusus 2019 2019 (oh f 2013 an Dana Alokasi Khusus 1 | Reguler Bidang 6.153.612.018,00 | 8.153.612.018.00 | 100,00 0,00 | 6.758.000.600,00 Pendidikan Dana Alokasi Khusus 2 | Raguler Bidang 24.360.604.918,00 | 25.073.288.419,00 | 192,93 712.681.501,00 | 17.167.384.185,00 Kesehatan Dana Alokasi Khusus 3 Penugasan Bidang Jalan 12.210.000.000,00 | 12.210.000.000,00 | 190,00 6.00 19.386.621.933,0D Dana Alokasi Khusus 4 Penugasan Bidang Irigasi 6.777.361.239,009 | 6.777.391.239,00 | 100,00 0,00 | 3.631.836.909,09 Dana Alokasi Khusus 5 | Penugasan Bidang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sanitasi Dana Alokasi Khusus 6 | Reguler Bidang Laut dan 2.536.531.960,00 | 2.536.531.960,00 | 100.00 0,09 | 3.784.005.645,00 Perikanan Dana Alokasi Khusus 7 | Reguler Bidang 0,00 0,00 0,00 0.00 | 3.537.032.600,00 Pariwisata Dana Alokasi Khusus 8 | Afirmasi Bidang 59.985.045.953,00 | 57.485.045.853,00 | 95,83 | (2.390.000.000,00) 0.00 Kesehatan DAK Bidang 9 | Keselamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4.580,366.000,00 Transportasi Darat-LRA Dana Alokasi Khusus 10 | Afirmasi Bidang 4.874.638.935,00 | 4.674.638.935,00 | 100,00 0,00 05.000,00 Transportasi Dana Alokasi Khusus 11 | Afirmasi Bidang Air 3.625.468.266,00 | 3.625.469.268,00 | 190,00 0,00 1 4.354.306.910,00 Minum 12 | DAK Afirmasi Bidang 2.014.358.000,00 | 2.014.358.000.00 | 100,00 0,00 | 10.745.881.000,00 19 | DAKReguler Bidang 00 o.oo| 0.00 O,co | 6.224.823.933,00 14 | DAKReguler Bidang 849.845.700,00 | ass.8a5.700,00 | 100,00 0,00 | 4.747.859.777,00 DAK Reguler Bidang 15 | Industri Kecil dan 12.468.088.127.00 | 12.466.088.127,00 1 100,00 0,00 0,00 Menengah 16 | DAK Reguler Bidang 19.125.245.000,00 | 19.125.245.000,00 | 400,00 0.00 0,00 DAK Afirmasi Bidang17 Pendidikan 3.674.388.994,00 | 3.674.388.994,00 | 100,00 0,09 0,00 DAK Penugasan Bidang18 Kesehatan dan KB $3.222.830,00 $3.822.530,00 J 100,00 0,09 0,00 DAK Penugasan Bidang19 Air Minum 1.733.9989.998,00 1.733.999.298,00 | 100,00 0,00 0,60 20 | DAK Penugasan Pasar 2.563.204.563,00 | 2.963,204.563,00 | 100,00 0,09 0,00 JUMLAH 163.204.248.201,00 (161.418.927.702,00 | 98,90 (1.787.318.499,00) | 81.899.202.983,00 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 179 Audited Data tabel di atas menunjukkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp163.204.246.201,00 terealisasi sebesar Rp161.416,927.702,00 atau 98,90”5, dibandingkan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp81.899.202.983,00 mengalami kenaikan sebesar Rp79.517.724.719,00. 711111215 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik- LRA Pendapatan Dana Alokasi Khusus merupakan transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk periode Tahun Anggaran 2019, dapat dirinci pada tabel sebagai berikut. Tabel 53 Rinclan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2019 dan 2018 (Dafam Rupiah) | an Anggaran Realisasi Rasio Lebih! Realisasi No Uraian 2019 2018| (0) (Kurang) 2018 Tunjangan Profesi 1 Guru PNSD- LRA 7.641.689.120,00 | 6.923.182.520,00 | 90.601 (718.506.600,00) | 7.704.350.080,00 Dana Tambahan 2 | Penghasilan Guru 264.712.7386,00 533.760.000.00 | 201,63 289.037.264,00 609.000.000,00 PNSD - LRA Dana Tunjangan3 Khusus Guru 2.821.766.000,00 | 2.066.791.138,00 | 73,24 | 4754.974.864,00) 1 2.218.519.000,00 Dana Bantuan 4 1 Operasional 4.512.536.213,00 | 4.512.536.213,00 | 100,009 0,00 1 7.174.428.484,00 Kesehatan — LRA Dana Jaminan 5 Persalinan - LRA 4085,000.090,09 405.000.000,00 1 100,09 0,09 0,00 Dana Bantuan 6 Kaoasional 1.207.194.260.00 | 1.207.194.260,00 | 100.00 000 | 1.664.195.400,00 Berencana — LRA Dana Bantuan Operasional 7 Penyelenggaraan 866.800.000,00 866.800.000,00 1 100,00 0.00 848,600.000,00 PAUD Dana Akreditasi 8 Puskesmas 328.182.000,00 328.182.000,00 | 100,06 0,00 0,09 Danz Pelayanan 9 | Administrasi 1.012.019.100,00 | 1.012.019.100,00 | 100,00 0,00 891.108.735,00 Kependudukan Dana Bantuan Operasional 10 1 Penyelenggaraan 161.700.000,00 181.700.000,00 | 100,00 0,00 0,00 Pendidikan Kesetaraan Dana Akreditasi 1 Rumah Sakit 644.800.000,00 844.800.000,09 | 100,00 0,00 0,09 Dana Jaminan 12 Persalinan 408.090.000,00 408.000.000,00 | 190,00 0.00 0,09 Dana Pelayanan13 Kepariwisataan 658.580.000,00 658.580.000,09 | 190,00 0,00 0,00 JUMLAH 20.931.979.429,00 | 19.727.535.229,00 94,25 | (1.204,444.200,00) | 20.910.202.699,00 71111122 dapat dirinci pada tabcl sebagai berikut. Data tabel di atas menunjukkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp20.931.979.429,00 terealisasi sebesar Rp19.727.535.229 atau 94.25Y5, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp20.910.202.699,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.182.667.470,00 Khusus) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk periode Tahun 2019 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (Dana Penyesuaian dan Otonomi CATATAN ATAS LAPORAN KBUANGAN 180 Audited Tabel 84 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus) Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) nia Anggaran Realisasi Rasio | Lebih |” RealisasiNo Uralan 2019 2019 J0 | (Kurang): 2018 Dana Otonomi 1 Khusus-LRA 51.179.675.000,00 | 51.179.675.090,00 | 190,09 0,00 | 43.487.568.000,00 JUMLAH $1.179.6765.000,00 | 51.179.675.000,00 | 100,00 0,00 | 43.487.568.000,00 Data tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Alokasi Khusus (Alokasi Dana Desa) Tahun 2019 sebesar Rp51.179.675.000,00 terealisasi sebesar Rp51.179.675.000,00 atau 100Y4. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp43.487.568.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.692.107.000,00. 71111123 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Pendapatan Transfer Daerah Lainnya merupakan transfer dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dialokasikan untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi dana bantuam'instruksi untuk pembangunan dan bantuan keuangan dari Gubernur Kepulauan Riau, berdasarkan pada Keputusan Gubernur Kepulauan Riau. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 dan 2018 dalam Laporan Realisasi Pendapatan tersebut dapat di rinci sebagai berikut. Tabel 55 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah)| 1 Anggaran — | Realisasi |Rasio Ann RealisasiNo Uraian 2019 2019" ta Lebih/(Kurarig) 2018 Pendapatan Bagi Hasil Pajak (dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau) 38.268.855.796,20 | 37.621.584.350,00 | 98,31 | 1647.271.446,20) | 34.974.162.215,00 JUMLAH 38.268.855.796,20 | 37.821.584.350,00 | 98,31 | (647.271.446,20) | 34.974.162.215,09 Data tabel di atas menunjukkan target anggaran penerimaan transfer pemerintah daerah lainnya (Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp38.268.855.796,20 terealisasi sebesar Rp37.621,584.35000 atau 98,3196. Dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp34.974.162.215,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.647.422.135,00. Pendapatan Transfer Daerah Lainnya ini dapat dirinci lebih lanjut pada tabel sebagai berikut. Tabel 58 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) Anggaran — |” Realisasi Rasio | Lebih/ ! Realisasi: No Uratan 2019 — | 2019 we | Kurang) 2013 1 | BaiakKendaraan | Gg soresO22reo| @ess303ss000| oos2 | cerasaszo7s0 | s35.950:580,00 Bea Balik Nama 2 | Kendaraan 5.264.378.602,60 | $.264.378.602,00 | 100,00 0.60 | 4.296.975,936,00 Bermotor (BBNKB) Pajak Bahan Bakar 3 | Kendaraan 5.558.375.325,20 | 18.071.239.112,00 | 325,12 12.512,863.766,80 | 15.513.444.219,00 Bermotor (PBBKB) Pajak Air 4 Permukaan 13.142.784.421.40 94.470.420,00 0,72 | (13.048.294.001,40) (170.287.646,00) 5 | Pajak Rokok 4.795.487.219,20 5.556.192.786,00 | 11586 760.705.566,80 6.497.079.176,00 JUMLAH 38.288.855.796,20 | 37.621.584.350,00 | 98,31 (647.271.446,20) | 34.974.162.215,00 Data tabel di atas menunjukkan target anggaran penerimaan transfer pemerintah daerah lainnya (Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp38.268.855.796,20 terealisasi sebesar Rp37.621.584.350,00 atau 98,31”4. Dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp34.974.162.215,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.647.422.135,00. Hal ini disebabkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 181 1 9. Audited Kepulauan Riau untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 7011113 Bantuan Keuangan - LRA Pendapatan Transfer - Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diperuntukkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi dana bantuan keuangan /instruksi untuk pembangunan dari Gubernur Kepulauan Riau, berdasarkan pada Keputusan Gubernur Kepulauan Riau. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dalam Laporan Realisasi Pendapatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Tabel 57 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) Anggaran Realisasi Rasio . Realisasi |ro Uralan 2019 2018 | da | KEbIW (Kurang) | 2943 E Bantuan Keuangan Pemerintah 1 Provinsi Kepulauan Riau 8.009.009.000,00 0.091 000 (8.000.000.009,00) 0,09 JUMLAH 8.000.000.000,00 0,001 0,00 | 18.c00.000.000,00) 0,09 Data tabel di atas menunjukkan target anggaran Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp8.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 tercalisasi sebesar Rp0,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan, 7111114 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah (Pendapatan Dana BOS) yang tidak melalui Kas Umum Daerah tetapi pendapatannya langsung ke rekening masing-masing sekolah, dan BUD hanya melakukan pengesahan melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp10.787.832.655,01. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dalam Laporan Realisasi Pendapatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Tabel 58 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) apa Anggaran Realisasi Rasio Lebih! Reafisasi No Uraian 2019 2019
(96)(Kurang) “2018 1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 10.800.400.000,00 | 10.787.832,655,01 1 99,88 | (12.567.344,99) | 7.504.705.261,24 JUMLAH 10.300.400.000,00 | 10.787.832.655,01 | 99,98 | (12.567.344,99) | 7.504.705.261,24 Data tabel di atas menunjukkan target anggaran Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp10.800.400.000,00 terealisasi sebesar Rp10.787.832.655,01 (99,8896) dibandingkan dengan Tahum Anggaran 2018 tercalisasi sebesar Rp7.504.705.261,24 mengalami kenaikan sebesar Rp3,283.127.393,77, Hal ini disebabkan pada Tahun 2019 selain Dana BOS Repuler dan Dana BOS Kinerja ada penambahan Dana BOS Afirmasi dari Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mendukung operasional rutin bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dialokasikan khusus untuk pembelian tablet pada sekolah-sekolah. 711112, Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan. Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2019 yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 182 Audited Rp1.063.531.487.520,99 atau sebesar 87,36Y5 dari anggaran sebesar Rp1.217.390.533.695,62. Belanja Daerah berdasarkan jenis kelompoknya terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 serta Realisasi Tahun Anggaran 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut. Tabel 59 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 dan 2014 8 (Dalam Rupiah) ING Uraian Anggaran k. Realisasi 4 rn Lebih/(Kurang) Bea 1 | Belanja Operasi | 782.871.854.22220 | 700.728.249.52023 | sasi| (82.143.e04.70257 | 603.971.422899,09 2 | Belanja Modal 433.929.711.472,82 | 362.803.238.000,76 | 8361| (71.126.473.472.08) | 227.140347.224.00 8 Tera 888.268.000,09 oool 000 (588.988.000,00) 290.624.000,00 JUMLAH 1.217.390.533.695,62 | 1.083.531.487.520,99 | 87,36| (153.359.046174,63) | 831.402.394.223,09 ja Tak Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.217.390.533.695,62 terealisasi sebesar Rp1.063.53 1.487.520,99 atau 87,36Y4, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp831.402.394.223,09 mengalami kenaikan sebesar Rp232.129.093.297,90. 7111121 Belanja Operasi Anggaran dan realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut. Tabel 60 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah)| Anggaran — |”Realisasi 'Rasio Realisasi:No Uraian 2019 | 2019 Lon Lebih/Kurang) 2018. — 1 | Belanja Pagawai | 4065.455,018.250,58 | 357.208.494.340,00 | 87,88 (49.246.823.910,58) | 342.874.433.335,00 2 Belanja Barang 280.899.680.612,22 | 256.272.327.730,23 | 91,23 | c24.626.898.381.99y | 200.565.980.807.09 3 | Belanja Hibah 4.541.882.000,00 | 4.278.388.000,00 | a20 | — t263.504.00000) | 4431.383.00000 4 Seanja Bantuan 183.555.000,00 156.555.000,90 | 85,29 (27.000.900,00) 1147,000.000,00 8 Kevaua Bantuan 90.791.708.360,00 | 82.812.325.950.00 | 91,21 | (970.378.410,007 | 25.052.695.857,00 JUMLAH 782.871.854.222,80 | 700.727.795.020,23 | s9,61 | (22.144.0sa.202,37) | 603.974.422.529,00 Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp782.871.854.222,80 terealisasi sebesar Rp700.727.795.020,23 atau 89,514, Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp693.971.422.999.09 mengalami kenaikan sebesar Rp96.756.372.021,14. TAIL, Belanja Pegawai Belanja Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara dan pensiunan serta pegawai honorer lingkup pemerintahan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Operasional KDH/WKDH dan Penerimaan Pimpinan & Anggota DPRD, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS/Non PNS, Uang Lembur dan Uang Duka Wafat/Tewas. Anggaran dan realisasi belanja ini Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 61 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) |xe | Uratan “Anggaran |Realisasi Rasio | LebitiiKurang) | Realisasi 2019 2019 ten) I 2018 1 Dea Gal dan Te29ag05t1.27560 Inosss3642255,00| 8839 | (14.036:885.020,60y | 97.464.805.750,00 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 183 Audited Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp406.455.018.250,58 terealisasi sebesar Rp357.208.194.340,00 atau 87,8894. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp342.874.433.335,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.333.761.005,09. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per SKPD Tahun 2019 dan 2018 Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebaga Tabel 62 per SKPD Tahun Anggaran 2019 i berikut. Uraian ks | Lebih. SARI: « (Kurang) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 155.134.878.254,93 122.321.116.170,00 78,85 (32.813.762.084.93) 118.248.223.758,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB $4.723.072.670.43 51.598.314.405,00 94,29 (9.124.758.265,43) 50.288,855.856,00 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 11.324.908.374,00 9.987.100.278,00 88,19 (1.337.806.096,00) 8.498.008.147,00 Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah 8.155.178.394,12 7.092.926.168,00 86,97 (1.062.252.226,12) 7.293.219.174,00 Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 12.356,046.476,98 11,685.351.069,00 94,57 (670.695.407,96) 12.268.119.660,00 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 5.047.747.408,00 4.967.379.77,00 98,41 (80.485.140.00) 4.519.078.014,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pertindungan Anak dan Pemberdayaan Desa 8.731.700.964,00 8.409.995.669,00 (821.705.295,00) 9.352.532.929,00 Dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 6.624.917.922,00 6.434.847.509.00 97.13 (190.070.413.00) 6.987.338.322,00 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 184 Anggarari Realisasi Rasio Lebih4Kurang) RealisasiNo Uraian 2019 2019
(24)2018 Belanja 2 | Tambahan 169.155,088.530,00 1141.840.767.904,00 83,85 | (27.314.329.626,00) 1140.934.874.832,00 Penghasilan PNS Belanja Penerimaan , 3 Pa an Ppinah 3.496.175.000,00 | 3.220.293.219,001 9211 (275.881.781,00) | 2.7e9.506:081,00 DPRD serta KDHAYKDH Belanja Insentif 4 | Pemungutan 875.282.064,00 889.373.125,00 | 78,76 (185.908.939,00) 539.637.500,00 Pajak Daerah Belanja Insentif $ 1 Pemungutan 188.848.215,00 24.375.000,00 | 12,91 (184.473.215,00) 30.250.000,09Retribusi Daerah 6 | Honorarium PNS 17.528.268.167,98 | 15.795.048.137,00 20,1 (1.733.220.030,98) | 12,424.850.300,00 7 | hakerariumNon | S3 gegasas05.00 | se3esesaaono0o | sara | (5407-230.508.007 88.311.638.083,00 Uang Duka 8g WafaUTewas 456.980.000.00 418.060.260,00 | 91,48 (38.919.700,00) 399.979.800,00 JUMLAH 406.455.018.250,53 |357.208.194.340,00 87,88 | t149.246.823.910,58) 1342.874.433.335,00 (Dalam Rupiah) Anggaran callsasi Rasio allgasi 2019 2019 2018 1 2 3 4 5 6 96.32 7 8 Audited 711112111 Belanja Gaji dan Tunjangan Akun Belanja Gaji dan Tunjangan diperuntukkan untuk pembayaran Gaji Pokok beserta tunjangan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran dan realisasi belanja Gaji dan Tunjangan Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 185 - MESRA. Anggaran "EF Realisasi ”—| Rasio Lebin/ TI Mo Mann lite goo atio Ga erurang Badan Kesatuan Bangsa, Politik 9 | dan 5467.089.081,001 52424114.077.00 | asa9 (224.gas.coa.o0) | 3.042620.415,00 Penanggulangan Bencana Daerah Satuan Polisi 10 | bemangPrajadan | O gsexgt.srs00| s0.27604.sa0,00 | os,sa (479527.388,00) | 7.949.250.607,00 Kebakaran 11 | DpRo 11592919.950,00 | 146304155600 9185 (129878.384,00) | 1.356.078.305.00 12 1 KDHANKDH 1.200.139.375,00 868.798.843,00 74,06 (311.340.732,00) 408.511.505,00 13 | Sekretariat Daerah | 23.822.568.318.00 | 22858172014,001 95.95 (864.386:304,00) | 21.384.391.938.00 14 | Sekretariat DPRD 14.401.223.277,00 14.033.805.334 00 97,45 (387.417.943,00) 14.623.093.974,00 15 Badan Keuangan 16.810.863615,58 | 14.408.334.19000 | es71 | ao2ssnc25,s07 | 45.008.205.705,00 16 | Inspektorat 8619.715.868,00 | 8.390.70606,001 67,34 (229.010.772,00) | 6.708.575.183.00 Badan Kepegawaiandan 17 | Pengembangan 5.235.732.703,00 | 4674.799.600,00 | 89,20 (560.933.184,00) | 4.772.410.104,00 Sumberdaya Manusia 18 Kantor Kecamatan 4.558.107.287,00 | 4.410637.625.00 | 9677 (147.419.862.00) | 3.754.925.759,00 19 Jana Kecamatan 5.496.370.749,00 | s.005.s39.46200 1 9271 (400.831.278,00) | 4.298.192.964,00 20 Kantor Kecamatan 4227.682081,s8 | 4.r08.343.006,00 | 97,33 (121333.295,58) | 3.527.341.8560,00 Kantor Kecamatan 21 | Santor Kecam 2.261.808.947,00 | 2090.430.435001 92.42 @r372.51200) | 1.780.919.670,00 Kantor Kecamatan 22 | Kantor Kecama 2191.61061000 | 2129216.400001 97,15 1.776.102.430,00 | 1.776.102430,00 Kantor Kecamatan LA Melek 3.347.076.950,00 | 3.187.47360300 | 05.23 (159.603.3a700) | —3.054.223.457.00 Kantor Kecamatan ON Bentak 2.748.078.315,00 | 2es3.475.810.00 | se,56 (24.599.705,00) | 2.300.921.194,00 Dinas Komunikasi, 28 | Informatika dan 498670118300 | 4.760.130071,00 1 as5,46 (226.562 m200 | 4.182.519.675,00Statistik Dinas Pariwisata 26 Aa kataaitata 5.796.381.050,001 5.071.434674,00 | 8749 (724.916.376.00) | 4.955.256.722,00 Dinas Perikanan, 27 | Pertanian dan 14537.118.200,00 | 13.24246561900 | 9i.090 | (201652581007 | 15.020.565.731,00 Pangan Dinas Koperasi, UKM, 28 | endayangan dan 5.309.038.362,98 | 5.047.241.505,00 | 95,07 (261.826.857,98) | —4.946.196.825,00 Perindustrian Kantor Kecamatan 29 | Kantor Kecam 338,547.174,00 276.365.882,00 | 81,69 (61.981.292,00) 0,00 39 | Kantor Kecamatan 681.419.985,00 403.502.025,09 | 61,94 (247.217.30.00) 0,09Jemaja Barat Naat! Detak , antatai 4 JUMLAH 406.455.018.250,59 397.209,194.340,00 87,38 (49.246.823.910,58) 342.874,433,335,00 Re 3201 1 Audited Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2019 dan 2018 Tabel 63 (Dalam Rupiah) No Uraian Anggaran 2019, Realisasi 2019 .I: Rasto (“) Lebih/(Kurang) Realisasi ..2018 Belanja Gaji Pokok PNS/Jang Representasi Na — 83.827.011.029,77 75.622.033.454,00 90,43 (8.004.977.575,77) 67.607.628.590,00 Belanja Tunjangan Keluarga 8.579.002.461, 11 7.017.368.616,00 81,80 (1.561.633.845,11) 6.599.538.318,00 Belanja Tunjangan Jabatan 5.663.379.944,00 $.286.500.850,00 93,35 (376.879.094,00) 14.849.942.500,00 Belanja Tunjangan Fungsional 4.482.926.382,00 3.161.654.300,00 70,53 (1.321.271.882,00) 3.124.479.000,00 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 2.129.290.660,00 1.338.420.000,00 06,25 (292.860.660,00) 1.510.898.000,00 Belanja Tunjangan Beras 5.380.236.666,00 4.334.885.153,00 80,87 (1.025.351.513,00) 4.140.094.380,00 Belanja Tunjangan PP/Tunjangan Khusus 162.786.511,04 56.402.736,00 34,65 (106.383.775.04) 43.692.272,00 Belanja Pembulatan Gaji 4.084.082,00 1.193.373,00 29,22 (2.890.707,00) 1.078.837.00 Belanja luran Jaminan Kesehatan 3.315.579.332,68 2.134.227.721,00 64,37 (1.181.351.611,68) 1.914.040.925,00 10 Belanja Uang Pakat 38.682.000,09 38.062.500,00 98,40 (619.500,00) 39.682.000,00 11 Belanja Tunjangan Badan Munsyawarah 14.433.300,00 10.627.050,00 73,63 (3.806.250,00) 12.971.700,00 12 Belanja Tunjangan Komisi 26.356.900,00 21.824.000,0D 81,63 (4.932.960,00) 26.858.900,09 13 Belanja Tunjangan Badan Anggaran 15.529.500,00 11.905.950,00 76,67 (2.623.550,00) 14.067.900,00 14 Belanja Tunjangan Badan Kehormatan 7.1285.300,00 4.858.890,00 65,38 (2.466.450,00) 5.863.700,00 13 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 24.481.800,00 0,00 0,00 (24.481.800,00) 15.757.875,00 16 Belanja Tunjangan Perumahan 2.968.200.000,00 2.945.000.000,00 99,32 (20.200.000,00) 3.001.200.000,09 17 Uang Duka Wafat/Tewas 675.691.807,00 616.743.750,00 M.28 (58.947.757,00) 675.587.512.00 18 Belanja Uang Jasa Pengabdian 162.000.000,00 156.450.000,09 96,57 (5.550.000,00) 0,00 19 Belanja Tunjangan Operasional Pimpinan DPRD 201.600.000,90 188.000.000,00 83,33 (33.600.600,00) 201.600.000,00 Belanja Tunjangan Badan Legislasi 10.413.900,00 8.373.750,00 80,41 (2.040.150,00) 10.043.500,00 21 Tunjangan Transportasi 3.004.200.000,00 3.001.200.000,09 99,99 (3.000.0090,00) 3.042.000.000,00 22 Tunjangan Reses 420.000.000,00 420.000.000,00 100,00 0,00 630.009.000:00 JUMLAH 120.890.511.275,60 106.853.642.255,00 88,39 (14.036.869.020,80) 97.464.805.759,00 4 2 3 4 8 8 7 8 20 Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja paji dan tunjangan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp120.890.511.275,60 terealisasi sebesar Rp106.853.642.255,00 atau 88,39”. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp97.464.805.759,00 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 186 Audited mengalami kenaikan sebesar Rp9.388.836.496,00. 711112112 Belanja Tambahan Penghasilan PNS Belanja Tambahan Penghasilan PNS merupakan tunjangan yang diberikan kepada PNS berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kepulanan Anambas, Anggaran dan realisasi belanja Tambahan Penghasilan PNS Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 64 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Ruplah) Anggaran Realisasi | Rasio . Realisasi Uralan 2019: 2019 (V8) Lebih/(Kurangj 2018 )9J——-—3 Na — Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban 47.403.928.350,00 | 40.042.375.200,00 | 84,47 (7.361.553.150,00) | 39.610.641.528,00 Kerja Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat 3.750.137.500,00 | 1.373.942.500,00 | 36,64 (2.376.195.000,00) | 1.801.977.000,00 Bertugas Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi $4.291.510.000,00 | 47.109.592.493,00 | 26,77 (7.181.917.507,00) | 46,188.747.961,00 Kerja Belanja Tambahan penghasilan 51.387.339.680,00 | 42828.314.771,00 | sa3a | (8.s59.024.909.007 | 43.401.897.545,00 Prestasi Kerja Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah 591.000.000,00 453.750.000,00 1 76,78 (137.250.090,00) 533.750.000,00Bersumber Dari APBN Belanja Tambahan Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah 8.852.157.000,00 | 7.818.787.740,00 | 88,33 (1.033.389.260,00) | 7.4988,835.460,00 Bersumber Dari APBN Belanja Tambahan Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah 2.879.016.000.00 | 2214.025.200,00 1 76,90 (664.990.809,00) | 1.909.025,340,00 Bersumber Dari APBN Aa 2 3 4 5 6 7 | JUMLAH 169.155.088.530,00 /141.340.787.904,00 | 83,85 (27.314.320.626,00) |140.934.874.632,00 Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp169.155.088.530,00 terealisasi sebesar Rp141.840.767.904,00 atau 83,854. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp140.934.874.832,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3905.893.072,00. 711112113, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH merupakan tunjangan komunikasi dan belanja penunjang operasional pada Pimpinan dan Anggota DPRD dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Anggaran dan realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD, KDH/WKDH Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 187 Audited Tabel 65 Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDHAWKDH Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) Aa tata Anggaran Realisasl Rasio LanRealisasi. No Uratan | 2019 | 2019 Rao Lebih/(Kurarig) 2018. Betanja Tunjangan 1 Pamunikasi Intensif 2.480.500.000,09 | 2.488.500.000,00 | 400,00 0,00 | 2.520.000.000,00 Anggota DPRD Belanja Penunjang 2 | Operasional 350.000.000,00 285.593.219,00 75,88 (84.406.781,00) 249.506.081,00KDHNVKDH Tunjangan 3 | Remunerasi 657.675.000,00 466.200.000,00 70,89 | (191.475.000,00) 0,00KDHANKDH JUMLAH 3.496.175.000,00 3.220.293.219,00 92,11 (275.881.781,00) 2.769,506.081,00 Data tabel di atas menunjukkan Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/ Rp3.496.175.000,00 terealisasi sebesar Rp3.220.2 Rp450.787.138,00. 711112114. diberikan kepada P Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah anggaran Belanja Penerimaan Lainnya WKDH Tahun Anggaran 2019 sebesar 93.219,00 atau 92,114. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.769.506.081,00 mengalami kenaikan sebesar Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah merupakan insentif yang dijelaskan sebagai berikut. erangkat Daerah yang melakukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, An Pemungutan Pajak Daerah Tahun Taba! 66 Anggaran dan Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2019 dan 2018 pemungutan pajak apabila mencapai target ggaran dan realisasi Belanja Insentif Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat (Dalam Rupiah) No | Uratan Anggaran. 2019 Realisasi 2019 Rasio
(8). Lebih/(Kurangy ' Realisasi 2018 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel — 139.375.000,00 107.591.250,00 255 77.20 (31.783.750,00) GF 59.125.000,00 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran $14.219.564,00 $08.657.500,00 9851 (7.862.084,00) 459.512.500,00 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan 6.312.500,00 2.849.375,00 45,14 (3.463.125,00) 1.375.000,00 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame 1.575.000,00 500.000,00 34,75 (1.075.000,00) 0,00 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan 133.875.000,00 42.500.000,00 31,75 (91.375.000,00) 0,00 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah 2.362.500,00 0,00 0,00 (2.362.800.060) 0,00 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet 1.968.750,00 0,00 0.00 (1.968.750,00) 0,00 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Minersi Bukan Logam dan Batuan 18.750.000,00 0.00 0,00 (18.750.000,00) 0,00 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 28.593.750,00 0,00 0,00 (25.593.750,00) 0,00 10 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas 31.250,000,00 29.375.000,00 94.00 (1.875.000,00) 20.625.000,00 1 2 3 4 s 8 7 8 2 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 188 Audited Data tabel di atas menunjukkan angparan Belanja Insentif Pemungutan PajakDaerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp875.282.064,00 terealisasi sebesar Rp689.373.125,00 atau 78,76Y6. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp539.637.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp149.735.625,00. 711112115 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah merupakan Insentif yang diberikan kepada Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan retribusi apabila mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Anggaran dan realisasi Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 87 Anggaran dan Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp188.848215,00 terealisasi sebesar Rp24.375.000,00 atau 12,914. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp30.250.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.875.000,00. IAtli1l2L6. Monorarium PNS Honorarinm PNS merupakan honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai akibat adanya Keputusan yang diterbitkan yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan Realisasi Honorarium PNS Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 189 ah Anggaran Reatisasi | Rasio |, is al Realisasi:No 0 Uralan 2019 2019. 2 Lebihi(Kurang) : 2018 Tanah dan Bangunan JUMLAH 875.282.064,00 |689.373.125,00 |) 78,76 |(185.908.939,00) | $39.637.500,00 4 an Anggaran Realisasi | Rasio | Lebii/(Kurang) Realisasi No| Uratan 2019 2019 (ea) : 2018 — MA Belanja Insentif Pemungutan Retribusi1 Daerah - Pelayanan Kesehatan 160.105.250,00 | 24,375.000,00 1 1522 | (135.731.250,00) | 27.750.000,00 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi 2 | Daerah - Pelayanan Parkir Ditepi 5.906.250,00 0,00 0,00 (5.506.250,00) | 2.500.000,00Jalan Umum Belanja Insentif Pemungutan Retribusi3 Daerah - Pelayanan Pasar 9.600.000.900 0,00 0.00 (9.900.000,00) 0,00 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi 4 | Daerah - Pengujian Kendaraan 564.933,00 0,00 0,00 (564.933,00) 0.00Bermotor Belanja Insentif Pemungutan Retribusi5 Daarah - Pelayanan Kepelabuhan 10.778.907,00 0,00 0.001 (10,778.907,00) 0,00 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi6 Daerah - Izin Mendirikan Bangunan 393.780,00 0,00 0.00 (903.750,00) 0.00 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi1 | paerah - Izin Gangguan 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi8 Daerah - Izin Trayek 275.625,00 0,00 0,00 (275.625,00) 0,00 “Belanja Insentif Pemungutan Retribusi9 Daerah - Izin Perikanan 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin 10 Mempekerjakan Tenga Kerja Asing 1.822.500,00 0,00 0,00 (1.822.500,00) 0,00 (IMTA) JUMLAH 188.843.21 5.00 |24.375.000,00 12,81 | (164.473.215,00) | 30.250.000,00 Audited Tabel 68 Anggaran dan Realisasi Honorarium PNS Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah)! Anggaran Realisasi Rasio | Realisasi No Uralan 2019 2019. ts) | tebthi(Kurang) 2018 —5— Honorarium Panitia 1 | Pelaksana Kegiatan 6.975.088.188,00 | 6.555.376.887,00 | 93,98 | (419.691.201,00) 5.337.799.300,00 Honorarium PejabatTim 2 | Pengadaan Barang dan 1.456.150.000,00 | 1.244.235.000.00 | asas | (211.915.000,00) 883.780.000,00Jasa Konorarium Panitia/Pejabat3 | panerimar Pemeriksa 577.935.000,00 915.490.000.00 | Sao | (262.345.000,00) 583.435.000,00 Hasil Pakerjaan Honorarium Pejabat 4 | Pengelola Keuangan 5.451159.999,98 | 5.091.682.500,001 99,41 (260.327.499,90) | 4.031.213.750,00Daerah 5 | Honorarium PPTK 1549.155.000,00 | 1.328.331.250,00 | 85.78 | 1220.323.750,007 889,325.000,09 Honorarium Tm & | Penyusunan 950.000.000,00 718.950.000,00 | 75.68 | (231.050.000,00) 338,000.000,00Rekomendasi Kebijakan Metatatatdi adat: " Deden tbeotau: (TPRK) Honorarium Focus 7 Group Discussion (FGD) 16.000.090,00 Ooo| 0,00 (16.009.000,00) 10.500.000,00 8 Paham Khusus 425.700.000,00 | 421482500001 9,01 (a217.500,00) | 322.881.250,00 9 | Henorarlum Majelis TP- 0,00 oco| oo 0.00 80.766.000,00 Honorarium Pengefola10 | Aset Daerah 127.200.000,00 Itra.s00.000,00 1 9349 (8.490.000,90) 0,09 5 JUMLAH 17.528.268.167,98 | 15.795.048.137,00 | 30,11 | (1.733.220.030,98) | 12.424.650.300,00 Data tabel di atas menunjukkan anggaran Honorarium PNS Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp17.528.268.167,98 terealisasi sebesar Rp15.795.048.137,00 atau 90,1144. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar R kenaikan sebesar Rp3.370.397.837,00. Hal ini disebabkan beberapa kegiatan baru dan terdapat peningkatan p12.424.650.300,00 mengalami pada Tahun Anggaran 2019 terdapat jumlah pengadaan belanja barang dan jasa dan belanja modal sehingga peningkatan pada honorarium panitia pelaksana kegiatan dan pengadaan barang dan jasa. 711112117 Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS merupakan honorarium yang diberikan kepada Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Pegawai selain Pegawai Negeri Sipil sebagai akibat adanya Keputusan yang diterbitkan yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan Realisasi Honorarium Non PNS Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.8 Tabel 69 Anggaran dan Realisasi Honorarlum Non PNS Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Ruptah) Anggaran Realisasi ”— | Rasto | Lebih#Kurang) Reallsas|No Uratan 2019 2019 (2x) ' 2018 Honorarlum Pegawai NN 1 1 HonorevTidak Tetap | 97:021.201.988,00 | 82.104.112.500,00 | gaas | 4.017.080.498,007 | sa.ag5.461.565,00 Honorarium Staf 2 | endukungAdministrasi | 1:619:577.00000 | 1.863.772456,00 | oess | (se04.sag007 | 1.205:557.500,00 3 | Henorarium Peserta 766.480.00,00 | 7309s0.00000| se37 | cas.soooo0.o07 | 4se.es0.c00,00 Honorarium Timdj penarar 0.00 Ooo | a00 oco| 20450.000,00 5 |ikheatumNonPNS | V segs36.coooo| sesrzs0xeeo0! s003 | Wesasessenn | 212051600000 JUMLAH 93.863.864.988,00 | 88.365.634.400,00| 9a,14 | (5.497.230.598,00) | 88.311.638.083,00 Data tabel di atas menunjukkan anggaran Honorarium Non PNS Tahun CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 190 Audited Anggaran 2019 sebesar Rp93.863.864.998,00 terealisasi sebesar Rp88.366.634.400,00 atau 94,14Ya. Realisasi Tahun Anggaran 2018 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp88.311.638.063,00 mengalami kenaikan sebesar Rp54.996.337,00 7111.12.1.18. Uang Duka Wafat/Tewas Uang Duka Wafat/Tewas merupakan Uang Kompensasi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dikarenakan meninggal dunia pada saat masih aktif bekerja. Anggaran dan Realisasi Uang Duka/Wafat Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut, Tabel 70 Anggaran dan Realisasi Uang Duka Wafat/Tewas Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Ruptah) Anggaran. | Realisasi TT Rasio “a11 RealisasiNo Uraian 2019 2019 ft) Lebin/(Kurang) 2018 : 1 | Yang Duka Wafat/Tewas | 456.980.000,00 | 418.050.300,00 | 91,48 (38.919.700,00) | 399.070.300,00 (— JUMLAH 458,980.000,00 | 418.060.300,00 | 94,44 | (38.919.709,00) | 399.970,800,00 Data tabel di atas menunjukkan anggaran Uang Duka Wafat/Tewas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp456.980.000,00 terealisasi sebesar Rp418.060.300,00 atau 91,4855. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp399.070.800,00 mengalami kenaikan sebesar Rp18.989.500,00. 111112.12. Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian barang da/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat diluar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Akun belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja habis pakai, belanja bahan dan material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja jasa konsultasi, belanja barang/uang yang diserahkan kemasyarakat/pihak ketiga, belanja beasiswa dan belanja kursus/pelatihan/bimtek. Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabet 71 Anggaran dan Reatisasi Jenis Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Ruptah) F Anggaran Realisasi " Rasio . Realisasio: f Uraian “2019 2019 (Ah Lebih/(Kurang) 2018 1 pelanja Bahan Pakai 0.658.074.140,00 ) 0.370.525.15440 | 97.02) (ez.sx0oes,e0) | 7.765.903.278,00 Belanja2 Bea ateral 17.935.357.075,00 | 16.744.897.335.00 | 9336 | (4.490.450.740,007 | 42.545.272.830,00 3 | BelanjaJasaKantor | 48.35267254484 | 4eztasestn,oo| aso1 | (73081268320 | 32014 te0217.00 4 Melanja Premi 8.051.889.400,00 | 10053.274.14.00| 42486 | 2.001384.71a.c0 | 7379.619.000.00 Belanja Perawatan 5 | KeajaPerawatan 586244269400 | a.794008.571.001 soo | 45.16043372300) | 4.113.776.573.00 Belanja Cetak dan6 | Panin Cetak 5910.580.000,00| &5s24s2311.00| 9gsa | (asa.3e.7a0.007 | 4400.105.406,00 Belanja Sewa 7 | RumatiGedungr 5.635.992.901,00 | 8.408483.921,00) oso8 | (227498.080,00) | 7.086:317.101.00 Gudangf Parkir 8 | Melanja Sewa Sarana | 1 049330000001 4.802.495.000,00 95,99 (77.835.000,00) | 4.844.074.950,00 9 Belanja Sewa Alat 30.800.000,00 30.800,000,00 | 100 0,00 28.050.000,00 Belanja Sewa 101 Perlengkapan dan 285.450.000,00 | 207.700.000,00 1 81,34 (47.750.000,00) |” 122.100.000,00Peralatan Kantor nh CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 191 Audited Data tabel di atas menggambarkan bahwa anpparan Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp28 0.899.680.612,22 terealisasi sebesar Rp256.272.782.230,23 atau 91,2345. Dibandingkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp200.565.960.807,09 mengalami kenaikan sebesar Rp55.706.821.423,14. Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 72 Anggaran dan Realisasi SKPD atas Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2013 (Dalam Rupiah) La. Anggaran: 'Realisasi Rasio Lebih! RealisasiNo SKPO 2019 2019
(0)| (Kurang) 2018 Dinas Pendidikan, IN1 Pemuda dan 44.296.966.450,78 | 39.870.140.247,93 20,01 (4.426,826.202,95) | 26.471.767.636,09 Olahraga Dinas Kesehatan 2 | Pengendalian 54.904.771.03800 | 50.184:523.113,00 | 9r,40 | (4.720247.925,007 | 35.346.622.530,00Penduduk dan ietatitalndani Pa " OtanduanA kditontambtntntaki Keluarga Berencana Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan 3 Perumahan Rakyat 96.924.704.330,20 | 30.948.082.356,00 83,81 (3.976.621.974,20) | 28.931.896.153,00 dan Kawasan Pemukiman Badan Penelitian 4 | Pengembangandan | 4.054.74002600 | 3.979.138.705.00 | ge,1a (75.601.231,00) | 3.407.622.940,00 Perencanaan CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 192 | | Anggaran Reilisasi | Rasio iri IG Realisasi Ivo Jratan—— 2019 2019 ts | kebihfKurang) | 2018 11 Belanja Makanan dan | 532033450000 | 14.209874374001 9275 (1.110.469.225.00) | 10.035.384.401,00 Belanja Pakatan 12) Dinag dan Atitutnya 736.992.000,00 | 694.526010.001 9424 42465.090,007 | 4s8.862.000,00 13| Belanja Pakaian Kerja |” 1.285171.94000 | 127770125000 9942 (r.410.e90o,00) |” 200-91700,00 Belanja Pakaian 141 Khusus dan Hari-hari 7.149151.10,00 | 7.096.127.950,00 | 09,26 (53.023.460,00) | 3.449.974.010,00Tertentu 15 Belanja Perjalanan 74.862,653.231,60 | 70.387.844.505,c0 | sa,o2 | (a.474.818.725,60) | 52.755.677.396.00 16| Belanja Pemeliharaan | 821157875100) 681038873900 7020 | (1701.t00012007 | @a98.522356.00 17 | Relanja Jasa 6.095.051.800,00 | 4.812.0s4.000,00| 7805 | c1.255.c07.so0o0oy | 2623.6410.8000 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepadaLa rebana 44.686.549.016,00 | 37.770372.171.007 sasa | (e.907.176845,00 | 23.279.750.481.00 Ketiga Belanja Beasiswa 19 | Petani Basic 634500.000,00 | 634.s00.000,00 | 100 Oooo| 697.050.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosiafisas! 20 danBimbingan Teknis | ”4:368:887.000,00 | 4.158.000.25800| 0547| (210207742007 | 2.565.946.153.00 PNS Belanja Uang untuk 2 iberikan kepada 687.100.000,09 | 63335000000 | 92,18 (83.750.000,00) |” 440.500.000,00 Ketiga/Masyarakat Belanja Bantuan Oa ea Sakotah 9.818.659.548,78 | 10.149.418.800,83 | 405,54 532.789,33205 | 12.991.062.865,09 Belanja Beasiswa 23 Bean BEASISWA as 2.683.873.500,00 | 2.681.773.s00,001 99,92 (2.150.000,00) | 2.288.885.890.00 24 kelanja Pelayanan 425.900.000,00 | 336543575001 79,19 (88.456.02500) | 100.990.950,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisast A1 Patra abanar 402600.000,00 | 26470000000 | es7s | (137.900.00000) 0,00 Non PNS JUMLAH 280.999.680.612,22 |256.272.762.230,23 | 91,23 | (24.626.808.381,90) | 200.505-960.807.00 Audited CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 193 No. SKPD Anggaran 2019 aa Realisasi 2019 |Rasio tR) Lebih? (Kurang) — Realisasi 2018 Daerah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 7.335.386.063,00 6.969.902.666,00 98,02 (385.483.197,00) 4.648.727.389,00 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.034.385.000,00 2.027.268.089,00 99.65 (7.116.011,00) 2.004.416.188,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa 7.383.737.991,00 6.819.359.411,00 92,36 (583.878.580,00) 7.009.821.797,00 Dinas Penanaman Mcdal PTSP, Transrnigrasi dan Tenaga Kerja 2.073.150.400,00 1.990.260.593,00 98,00 (62.89.807,00) 2.394.825.680,00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penaggulangan Bencana Daerah 2.123.505.200,00 2.116,578.080,00 99,67 (8.927.120,00) 1.861.399,728,00 10 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 1.990.892.600,00 1.980.336.999,00 99,47 (10.555.801,00) 1.351.923.546,00 1 Sekretariat Daerah 38.111.885.476,00 35.983.271.883,00 94,41 (2.128.613.593,00) 28.092,569.778,00 12 Sekretariat DPRD 24.293,395.331,00 21.367.385.287,00 87,96 (2.296.010.044,00) 18.437.538.022,00 13 Badan Keuangan Daerah 7.685.977.081,40 7.225.030.850,00 94,25 (440.946.181,40) 6.064.088.380,00 14 Inspektorat 4.117.695.232,00 3.922.819.827,00 95,27 (194.875.605,00) 3.133.138.435,00 15 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6.013,197.001,84 5.499.173.326,49 21,45 (514.023.675,44) 3.337.932.428,00 18 Kantor Kecamatan Siantan 2.297.728.500,09 2.197.643.400,00 95,64 (100.085.100,00) 1.510.060,911,00 17 Kantor Kecamatan Jemaja 1.267.694.199,00 1.235.7865.079,00 97.48 (31.920.120,00) 1.161.528.000,09 18 Kantor Kecamatan Palmatak 1.130.206.000,00 1.129.787.309,00 99,96 (413.591,00) 1.073.983.580,00 19 Kantor Kecamatan Siantan Timur 695.136.000,00 685.278.453,00 98,58 (9.859.547,00) 197.553.450,09 20 Kantor Kecamatan Siantan Selatan 6984.182.200,00 693.282.578,00 99,87 (879.622,00) 684.652.420,00 21 Kantor Kecamatan Jemaja Timur 523.430.000,00 $08.247.133,00 97,10 (15.202.367,00) 468.841.000,00 Kantor Kecamatan Siantan Tengah 705.204.000,00 705.128.439,00 99,99 (75.361,60) 805.119.284,00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 5.650.546.672,00 5.408.699.227,00 98,72 (241.847.645,00) 5.357.850.345,00 24 Dinas Partwisata dan Kebudayaan 7.529.788.410,00 7.332.231 402,00 97,38 (197.535.008,00) 3,731.290.382.00 Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan 13.642.604.060,00 12.161.203.198.00 89,14 (1.481.400.862,00) 6.903.602.013,00 Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian 3.002.673.209.00 2.906.795.329,00 96,81 (95.877.871,00) 1.579.198.254,00 27 Kantor Kecamatan Siantan Utara 169.100.000,00 165.309.000,00 97,76 (3.791.000,00) 0,00 28 Kantor Kacamatan Jemaja Barat 267.020.000,00 269.642.160,00 97,24 (7.377.840,00) 0,00 JUMLAH 280.899.680.612,22 256.272,782.230,23 M,23 (24.626.898.381,99) 200.565.980.807,09 s 6 7 8 2 2 23 2 26 Audited 711112121 Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Pakai Habis merupakan belanja bahan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran. Anggaran dan realisasi belanja bahan pakai habis Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.8 Tabel 73 Anggaran dan Reatisasi Jenis Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) 1 Anggaran: Realisasi Rasio n Realisasi| No | Uratan 2019 “2918 to) Lebih/(Kurang). 2018 1 | RelarjaAlat Tulis 4.077.016.240,00 | 3.992.670.896,00 1 97,83 | ce4.345.344,00) | 3.136.853.502.00 Belanja Alat Listrik dan 2 | Elektronik (Lampu 618.385,700,00 $574.857.295,00 | 92,96 (43.528,405,00) 543.489.280,00 Pijar, Battery Kering) Belanja Perangko, 3 | Materai dan Benda 656.967.000,00 629.875.700,00 | 98,88 (26.041.309,00) 426.748.550,00Pos Lainnya Belanja Peralatan 4 | Kebersihan dan Bahan 987.882.200,00 947.300.975,00 1 97,87 (20.581.225,00) 613.166.450,00Pembersih 5 | amaniaganan Bakar | 2 se9c42000001 2704215863001 arsa | @e226137007 | 2523.725.78500yak/Gas Belanja Pengislan 8 | Tabung Pemadam 30.000.000,00 29.964.000,00 | 9986 (36.000,00) 0,00Kebakaran Belanja Pengisian7 Tabung Gus 113.839.090,00 102.125.000,60 | 89,71 (11.714,000,00) 1092.770.000,00 Belanja Bahan Pakai 8 Habis Lainnya 275.237.000.00 261.210.475,40 1 91,27 (24.026.524,60) 417.149.700,00 Belanja perlengkapan9 Olah Raga 58.305.000,00 58.304.950,00 | 100,00 (50,00) 0,00 JUMLAH 9.858.074.140,00 9.370.525.154,40 97,02 (287.548.9B5,60) 7.765.903.278,00 Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Bahan Pakai Habis Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp9.658.074.140,00 terealisasi sebesar Rp9.370.525.154,40 atau 97,024. Dibandingkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp7.765.903.278,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.604.621.876,40 711112122 Belanja Bahan/Material Belanja Bahan/Material merupakan belanja untuk pembelian bahan baku bangunan, bibit tanaman/ternak, nbahan obat-obatan, bahan kimia, bahan pembelajaran, alat perlengkapan, bahan sembako dan bahan meterial Iainn bahan/material Tahun An ya, Anggaran dan realisasi belanja ggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 74 Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Bahan/Material Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rup!ah) J Anggaran Realisasi “Rasio va | Realisasi| No : Uraian | 2019 2019 (26) Lebih/(Kurang) | 2018 Ke 1 | palanja Bahan Baku 10.000.000,00 9.240.009,00 | 92,40 (60.000,00 | 275.391.600,00 Belanja Bahan/Bibit2 Tanaman 21 .160.000,00 0.00 0,00 0,09 1.000.000,00 3 | Belanja Bibit Ternak 179.700.000,00 179.700.000,00 | 100,00 0,09 178.957.296,00 Belanja Bahan 4 Obat-Obatan 1.259.781.714,00 | 19.722.662.055,00 | 92,76 (637.119.549,00) | 7.89g.205.526,00 5 | Relanja Bahan 97.100.00n,00 | seesocooo0l si.s3| (8.220.000,007 0,09 Belanja Persediaan 6 Makanan Pokok 16.000.090,00 15.958.100,00 | 99,74 (91.900,00) 19.694.300,00 Belanja Bahan 7 Pembelajaran 510.502.250,00 603.209.125,0017 98,57 (7.3009,125,00) | 1.043.481.157,00 0 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 194 Audited Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Bahan/Material Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp17.935.357.075,00 terealisasi sebesar Rp16.744.897.335,00 atau 93,36Y6. Dibandingkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp12.545.272.830,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.1 99.624.505,00. 711.1.1.2.122.3, Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Kantor merupakan belanja jasa untuk keperluan perkantoran. Anggaran dan realisasi belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabei 75 Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Jasa Kantor Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Ruplah)ga “ Anggaran — |” Realisasi Rasio | LebihtiKurang) " RealisasiNo Uratan 2019 2019 (va) 2018 1 | Belanja Telepon 103.440.000,00 101.059.250,00 | 97,71 (2.370.750,00) 94.515.650,00 2 | BelanjaAir 125.936.443,00 113.311.550,00 | 89,99 (12.624.893,00) 80.358,700,00 3 | Belanja Listrik 3.705.545.845,00 | 3.365.324.359,00 | 90,83 | 4339.721.485,00) | 2.869.029.777,09 Belanja Surat 4 KabarMajalah 698,363.650,00 868.706.000,00 | 381,38 | 4130.157.650,00) T725.548.225,00 Belanja Kawat 5 | raksimill Internet 3.007.235.94t,00 | 2.967.068.133.001 9g,es (40.167.303,00) | 3.800.907.597,00 Belanja6 Paket/Pengiriman 264.850.000.60 254.081.750,00 1 95,93 (10.768.230,00) 134.417.000,00 Belanja Transportasi7 | ganAkomodasi 12.565.405.078,84 | 10.123.037.158,00 1 80,58 | (244236891832) | 6.381.516.709,00 Belanja Jasa 8 | Transaksi Keuangan 60.000.009,00 46.309.430,00 | 77,18 (13.890.570,00) 1.055,000,00 Belanja Jasa 9 | Administrasi 883.300.009,90 532.290.500.00 | 6025 | 4351.205.500,00) 899.000.000,09 Belanja Jasa Tenaga 10 | Ahli Instruktur 18.227.112.789,00 | 14.217.100.138,00 1 78.00 | (4.010.012.651.00) | 11.982.787.973.00 Narasumber Belanja Jasa “ Cleaning Service 429.050.000,00 403.062.000,00 | 93,94 (25.988.000,00) 50.470.000,00 t2 | Belanja Jasa 141.495.000,00 | 136450.000,001 sea2| Soesocooy |” 70.850.400,00Electronical Service 13 Peda jasa 5.89.368.800,00 | S.so0s79.040,00o| sees | (e450.76000 | 5.002.453.826.00 14 Latansa Jasa Kantor | 225086800000 | 4s82esoco0o| 8813| (26717230700 | 4.041:275.300.00 JUMLAH 45.362.672.544,64 | 40.621.859.911,00 | 84,01 | (7.730.212.633,84y | 32914.186.21 7,00 Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp48.352.672,544,84 terealisasi sebesar Rp40.621.859.911,00 atau 84,01/c. Dibandingkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp32.914.186.217,00 kenaikan sebesar Rp7.707.673.694,00. Hal ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2019 Pemindahan beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang pindah ke Kantor Bupati di Pasir Peti sehingga kebutuhan belanja jasa kantor meningkat, serta adanya kepiatan- kegiatan yang membutuhkan belanja transportasi dan akomodasi dan belanja jasa tenaga ahli/narasumber. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 195 ai Anggaran Realisasi : Rasio ||Realisasi No Uraian : 2019 2019 (ey | kebih#Kurang) 2018 | Belanja Alat 8 | eenelatapan 2612830.531,00 | 2.516.905.12200| 9633| (s5.92440900) | 1.398.851.921,00 9 | Belanja Bahan 1852.102780,00 | ta91.447.6e0,0o | 909 | ceoess.120001 1 4.495.905.227.00 Belanja Bahan 10 | Material Lainya 1.376.172.800.00 | 1216.804263.00| se43 | A50.278537007 | 634.725.200,00 JUMLAH 17.935.357.075,00 | 16.744.857.335,00 | 93,36 | (a.180.455.740,00) | 12,545.272.250,00 a. Audited 711112124 Belanja Premi Asuransi Belanja Premi Asuransi merupakan pengeluaran atas pembayaran premi asuransi kesehatan untuk pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anggaran dan realisasi belanja premi asuransi Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 76 Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Premi Asuransi Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) Anggaran | Realisasi Rasio | Lebih/(Kurang) : Realisasi |No Uraian 2019 IT 2019 | 3g 2018wa Bara — Belanja Premi 1 Asuransi Kesehatan I rasacasoo0o0 9.847.423.714,00 | 125,73 | 2.015.328.714,00 7.379.619.000,00 Belanja Premi 2 | Asuransi 219.794.400,00 205.850.400,00 | 93,86 (13.944.090,00) 0,00 Ketenagakerjaan JUMLAH 8.051.889.400,00 | 10.053.274.114,00 | 124,36 2.001.384.714,00 7.379.619.000,00 Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja premi asuransi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp8.051.889.400,00 terealisasi sebesar Rp10.053.274.114,00 atau 124,86Y9. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp7.379.619.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.673.655.114,00 ini merupakan DAU Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang langsung ditransfer oleh Kementerian Keuangan ke BPJS Kesehatan berdasarkan SP2D 190191304029033 pada Tanggal 29 November 2019 sebesar Rp2.643.090.000,00. 711112125 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor merupakan pengeluaran atas pembayaran jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/pelumas, pajak kendaraan dan Surat Tanda Motor Kendaraan pada kendaraan dinas dilingkungan pemerintah kabupaten kepulauan anambas, Anggaran dan realisasi belanja perawatan kendaraan bermotor Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 77 Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja perawatan kendaraan bermotor Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) Anggaran | Realisasi Rasio |- RealisasiUraian Ka| 3019 |2019 Yan Lebih/(Ktirang) | 2018 | Belanja Jasa 1.565.659.694,00 | 1.138.420.165,00 | 72,71 (427.239.529,00) | 1.085,747.128,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.028.965.000,00 | 4.813276.825,00 | 69,37 ) c215.688.075,001 | 1.433.981.245,00 Belanja Bahan Bakar 1.772.997.400,00 | 1.690,260.081,00 | 95,33 (82.737.319,00) | 1.344.273.090,00 Minyak/Pelumas Belanja Pajak Kendaraan 575.820.600,00 147.070.000,00 | 25,54 (428.750.600,00) 8.074.400,00Bermotor Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 19.000.000,00 4.981.800,00 | 26,22 (14.018.200,00) 241,720.800,00 JUMLAH 5.962.442.694,00 | 4.794.008.974,00 | so,4a | «4.1 68.433.723,00) 4113.778.573,00 Data tabel di atas menggambarkan ballwa anggaran Belanja perawatan kendaraan bermotor Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.962.442.694,00 terealisasi sebesar Rp4.794.008.971,00 atau 80,406. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.113.776.573,00 mengalami kenaikan sebesar Rp680.232.398,00 711112126 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak dan Penggandaan merupakan pengehvaran atas belanja barang-barang cetakan dan belanja penggandaan/fotocopy. Anggaran dan realisasi belanja Cetak dan Penggandaan Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 196 1 Audited Tabet 78 Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Cetak dan Penggandaan Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) .Anggaran . Realisasi 'Raslo 2 RealisasiNo Uratan 2019 h2019 (va) Lebih/(Kurang) 2018 TN ne: 1 Belanja Cetak 3.713,118.950,00 3.437.318.636,00 | 92,57 | (275.800.314,00) 2.971.180.050,00 Belanja2 Penggandaan 2.197.470,110,00 2.115.133.575,00 | 98,25 (82.336.435,00) 1.436.949,356,00 JUMLAH 5.910.589.060,00 $.552.452.311,00 | 93,94 | (358,136.749,00) 4.408.109.406,00 Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja cetak dan penggandaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.9106.589.060,00 terealisasi sebesar Rp5.5524452.311,00 atau 93,94”6. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.498.109.406,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.144.342.905,00 71112127 Belanja Sewa Ramah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir merupakan pengeluaran atas belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas, sewa gedung kantor, sewa gudang, sewa ruang rapat/pertemuan sewa tempat parkir/uang tambat. Anggaran dan realisasi belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 79 Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Sewa Rumah/Gedung'/Gudang/Parkir Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Ruplah) mf Uratan Arggaan |. Kenitasi | Ratio D Lattarongg | Penta aa Belanja Sewa Rumah 1 Jabatan/Rumah Dinas 840.697.500,00 j 280.572.420,00 | 8235 | (69.125.080,00) 245.693.000,00 Belanja Sewa 2 Gedung/Kantor/Tempat 4.875.385.401,00 |4.604.689.501,00 | 9g4a | (71.195.90000) | 7.234.351.130,00 3 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 552.520.000,00 | 459.342.000.00 | 82,59 | (96.178.000,007 434.082.500,00 Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat' 4 Hanggar Sarana 66.880.000,00 66.880.000,00 | 100,00 0,00 52.190.471,00 Mobilitas JUMLAH 5.635.982.501,00 | 5.409.483.921,00 | 95,56 (227.488.980,00) 7.988.317.101,00 Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.635.982.901,00 terealisasi sebesar Rp5.408.483.921,00 atau 95,965. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp7.966.317.101,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.557.833.180,00 711112128 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas merupakan pengeluaran atas belanja sewa sarana mobilitas darat dan air. Anggaran dan realisasi belanja Sewa Sarana Mobilitas Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 80 Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Sewa Sarana Mobilitas Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah)| | Anggaran — | Realisasi” T Rasio aah. RealisasiNo Uraian 2019. |2019 ta | "ebit/(Kurang) 2018 Belanja Sewa Sarana Mobititas Darat 128.400.000,00 102.500.000,00 | 79,83 (25.900.000,00) 82.695.000,00 Belanja Sewa Sarana2 Mobilitas Air 1.811.930.000,00 | 1.759.995.900,00 | 97,13 (21.935.000,00) | 1.761.379.950,00 JUMLAH 1.940.330.000,00 | 1.962.495.000,00 | 95,99 (77.335.000,00) | 1.844.074.950,09 Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Sewa Sarana Mobilitas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.940.330.000,00 terealisasi sebesar Rp1.862.495.000,00 atau 95,99Y6. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.844.074.950,00 mengalami kenaikan sebesar Rp18.420.050,00. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 197 8 1 Audited 711.112.12.9. Belanja Sewa Alat Berat Belanja Sewa Alat Berat merupakan pengeluaran atas belanja sewa alat berat berupa eskavator. Angparan dan relaisasi belanja sewa alat berat Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 91 Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Sewa Alat Berat Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah)| patam. Anggaran Realisasi | Rasio | ina Realisasi Bai Le No 2g | 0m | og | kebintkurang) | ara T2NNNN Belanja Sewa Eskavator 30.200.000,00 | 30.800.000,09 | 100,00 0,00 | 28.059.000,00 JUMLAH 30.800.000,09 | 30.800.000,00 | 100,06 O,aa | 28.050.000,00 1 Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Sewa Alat Berat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp30.800.000,00 tercalisasi sebesar Rp30.8090.000,00 atau 100,0095. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp28.050.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.759.000,00. 711.1.12.122.10, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor merupakan pengeluaran atas belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor. Anggaran dan realisasi belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 82 Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) . atas Anggaran Realisasi | Rasio Mes. RealisasiNo Uratan H1 2018. ay | bebihi(Kurang) | 2046, 1 | Belanja Sewa Meja Kursi 40.000.000,00 32.000.000,00 | 80,00 (3.000.000,00) 59.000.000,00 2 | Belanja Sewa Tenda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Pakaian 3 AdatTradistonal 17.000.090,00 17.000.000,00 | 100,00 0,00 0,00 4 | Belanja Sewa Sound System 26.200.000,00 28.200.000,09 | 100,00 0,00 10.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan:5 | dan Peralatan Kantor Lainnya 172.250.000,00 | 132.730.000,00 1 77,06 | (39.s20.00n,001 $3.100.009,00 Belanja Sewa Komputer dan6 | printer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 JUMLAH 255.450.000,00 | 207.930.000,00 81,40 | (47.750.000,00) 122.100.000,00 Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp255.450.000,00 sebesar Rp207.700.000,00 atau 81,40Y6. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp122.100.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp85.830.000,00. 7111121211 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman merupakan pengeluaran atas belanja makanan dan minuman harian pegawai, belanja makan dan minuman rapat, belanja makan dan minuman tamu dan makan dan minuman kegiatan. Anggaran dan realisasi belanja makanan dan minuman Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 93 Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Makanan dan Minuman Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) | NN Anggaran . Realisasi Rasto TN INN Reallsas: —: Nej Uraian 2019 2019 (ay | tebihftKurang) 2018 aa Belanja Makanan 1 | dan Minuman Harian 221.780,000,00 130.240.000,00 | 58,73 (21.520.000.00) 189.822.000,00 Pegawai CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 198 Audited Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Makanan dan Minuman Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp15.320.334.600,00 terealisasi sebesar Rp14.209.874.374,00 atau 92,75”6. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp10.035.384.401,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.1 14.489.973,00. 711.112.12.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakian Dinas dan Atributnya merupakan pengeluaran atas belanja pakaian dinas bagi Kepaia Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta pegawai negeri sipil maupun pegawai honorer/pegawai tidak tetap beserta atribut kedinasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi belanja pakaian dinas dan atributnya Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 94 Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Tahun 2019 dan 2018 (Dafam Rupiah) 8 Anggaran Realisasi Rasio : ReallsasjNo Urafan 2019 2019 (C8) Lebih/(Kurang) 2018 aa Belanja Pakaian 1 Dinas KDH/WKDH 57.600.000,00 $3.716.419,00 | 94,24 (3.283,590,00) 45.705.000,00 Belanja Pakaian Sipil2 Harian (PSH) 57,200.000,00 $5.000.000,00 | 96,15 (2.200.000,90) 56.750.000,00 Belanja Pakaian Sipit3 Lengkap (PSL) T0.000.000,00 68.200.000,00 1 97,43 (1.800.000,00) 0,00 Belanja Pakalan 4 Dinas Harian (PDH) $07.292.000,00 | 474.765.s00,00 | 93,59 | (32526.500,00) | 323.837.000,00 , Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 33.090.000,00 90.800.600,00 | 93,33 (2.200.000,00) 32.580.000.00 Belanja Pakalan 6 Dinas Upacara (PDU) 12,590.000,00 12.045.000,00 | 95,38 (455.000.009) 0,00 JUMLAH 736.992.000,00 694.526.910,00 | 94,24 142.465.099,00) | 458.862.000,09 Data tabel di atas menggambarkan bahwa angparan Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp736.992.000,00 terealisasi sebesar Rp694.526.910,00 atau 94,24”5. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp458.862.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp235.664.910,00 7111.1.2.122.13. Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakian Kerja merupakan pengeluaran atas belanja pakaian kerja bagi pegawai negeri sipil maupun pegawai honorer/pegawai tidak tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi belanja pakaian kerja Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 85 Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Pakaian Kerja Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) Anggaran Realisasi “Rasio Lebih! RealisasiNo Uratan 2019 2019 | (Kurang) 2018 1 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 853.887.940,00 648.048.500,00 | 99,32 I (5.839.440,00) | 260.894.700.00 Belanja Pakaian 2 Kerja Lainnya 431.284.000,00 429.712.750,00 | 99,64 | (1.571.250,00) 29.997.000,00 JUMLAK 1.285.171.940,00 | 1.277.761.250,00 1 99.42 | (7.410.690,09) 290.891.700,00 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 199 Anggaran Realisas! Rasio |RealisasiNo Uraian 2019 —2019
(28)Lebih/(Kurang) 2018 Na: —, Aa aa Belanja Makan dan 2 Minuman Rapat 2.043.509.000,00 1.789.426.352,00 1 87,56 (254.162.648,00) 1.422.299.528,00 Belanja Makan dan 3 Minuman Tamu 2.818.932.400,00 | 2.756.080.896,00 1 9ge,t3 (62.851.504,00) | 1.807.542.632,00 Belanja Makan dan 4 Minuman Kegiatan 10.236.033.200,00 | 9,524.127.126,09 | 93,05 (711.908.074,00) | 6.616.620.241,00 JUMLAH 15.320.334.600,00 | 14.209.874.374,00 92,75 (1.110.460.226,00) | 10.035.384.401 00 Audited Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Pakaian Kerja Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1 .285.171.940,00 terealisasi sebesar Rp1.277.761.250,00 atau 98,3696. Realisasi Tahun Anggaran 2019 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp290.891.700,00 mengalami kenaikan sebesar Rp986.869.550,00, 7.11.1.1.2.12.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Belanja Pakian Khusus dan Hari-hari Tertentu merupakan pengeluaran atas belanja pakaian adat daerah, belanja pakaian batik tradisional, belanja pakaian olahraga bagi pegawai negeri sipil maupun pegawai honorer/pegawai tidak tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan belanja pakaian seragam sekolah serta belanja pakaian Paskibraka. Anggaran dan realisasi belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 86 Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Ruplah) Anggaran Realisasi Rasio . RealisasiNo Uraian 2019 2019 re Lebih/(Kurang) 2018 1 | Belanja PakalanAdat | 354 sogase,00 | 864.s96.800,0o | 98,16 (16.201.655.00) 14.153.673.650,00 2 Telonja Pakaian Batik 498.750.000,00 | 495.544.50n,00 | so3e | (3.205.500.007 | 380.922.080,00 3 Dea akaian 2.342.601.755,00 12327.797.700,00 | sa,a7 | (4.804.055.007 | 9e6.478.360.00 Belanja Pakatan 4 1 Seragam Sekotan | 9220.641.200,00 |a.205.835.450,00 | sasa | cre.sos.250,00) | 788.779.000,00 Belanja Pakaian 5 | Dasa pakai 194.760.000,00 | 4180.86e.300,00 | 9800 | (.e03.700,007 | 171.120.550,00 Belanja Pakaian 6 | Pama m200.000,00 | 11.087.200,00 1 98,99 (112.300,00) 0.09 JUMLAH 7.149.151.410,00 7.096.127.950,00 | 99,26 (53.023.469,00) 3.449.974.010,00 Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.149.151.410,00 terealisasi sebesar Rp7.096.127.950,00 atau 99,26Y5. Realisasi Tahun Anggaran 2019 jika dibandingkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3,449,974,010.00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.646.153.940,009 7111121215 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjatanan Dinas merupakan pengeluaran atas biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula guna keperluan urusan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan. Anggaran dan realisasi belanja perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabet 87 Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah)" Anggaran Realisasi Rasio Realisasi | No Uraian 2019 2019
(06)Lebih/(Kurang) 2018 —a Belanja Perjalanan1 Dinas Dalam Daerah | 25:467.852.270,00 | 23.809.485.169.00 | 93,49 | (1.658.367.101,00) | 18,782,736,096.00 Belanja Perjalanan2 Dinas Luar Daerah 49.294.810.561,60 j 48.578.359.336,00 | 9449 | (2.718.451.625,60 | 33,972,941,300.00 Belanja Perjalanan3 Dinas Luar Negeri 100.000.000,00 000 | 0,00 (100.000.000,00) 6.09 JUMLAH 74.862.663.231,60 | 70.387.844.505,00 | 94,02 (4.474.818.726,60) | 52.765.677.396,00 Data tabel di atas menggambarkan bahwa anpgaran Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp74.862663.231,60 terealisasi sebesar Rp70.387.844.505,09 atau 94,02”. Realisasi Tahun Anggaran 2019 jika dibandingkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp52.755.677.396,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.632.167.109,00 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 200 Audited 711.1.12.12.16. Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan merupakan pengeluaran atas pemeliharaan bersifat rutin atas Aset Tetap. Anggaran dan realisasi belanja pemeliharaan Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 88 Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Pemeliharaan Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) Anggaran Realisasi | Rasio Na RealisasiNo Uraian 2019 2019 (ay | tebihi(Kurang) 2018 aa — Ka 1 Belanja Pemetiharaan Peralatan dan Mesin 2.277.816.750,00 |1.161.364.000,00 1 50,99 j (1.116.452.750,00) | 1,189,581,039.00 2 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.744.920.981,00 | 1.554.234.807,00 | 89,07 | (190.666.474,00) | 1,648.946,381.00 Belanja Pemeliharaan 3 | Jalan, Irigasi dan 969.963.390,60 | 775.198.0090,00 | 79,92 1194.785.390,00) | 6,175,474,553.00 Jaringan Belanja Pemeliharaan 4 Aset Tetap Lainnya 3.218.877.530,00 | 3.019.581.93209 1 93,81 (199.285.698,00) |) 485,529,913.00 JUMLAH 8.211.578.751,00 |6.510.388,739,00 | 79,28 | (1.701.190.012,00) | 9.499.542.386,00 Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.211.578.751,00 terealisasi sebesar Rp6.510.388,739,00 atau 79,280. Realisasi Tahun Anggaran 2019 jika dibandingkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp9.499.542.386,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.989.153.647,00. 7111121217 Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi merupakan pengeluaran atas pembayaran kepada penyedia konsultansi terhadap kegiatan yang dilakukan dengan aktif, tekun dan sistematis yan bertujuan untuk menemukan, menginterprestasikan dan merevisi fakta-fakta dan menghasilkan Suatu pengetahuan dan terhadap kegiatan proses mendefinisikan tujuan , membuat strategi/cara- cara untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktifitas kerja. Anggaran dan realisasi belanja jasa konsultansi Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 89 Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Jasa Konsultansi Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) , taat | Anggaran Realisasi “Rasta Yg RealisasiNo. Uraian. | z1 g 2019 teoy | kebitu(Kurang) 2018 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 5.694.758.800,00 | 4.443.402.090,00 | 78,03 | (1.251.355.800,00) | 2,033,290,800.00 Belanja Jasa Konsultansi 2 Perencanaan 226.293.000,09 | 195.074.090,09 | 86,20 (31.219.000,09) | 446,350,000.90 3 | Belanja Jasa Konsultansi pakan 144.000.000,00 | 144.000.000.00 | 100,00 o,o0 | 144,000,000.00 Belanja Jasa Konsultasi 4 | Pengawasan (Rek Ini 30.000.000,00 29.566.000,00 | 90,56 (432.000,00) 0,00 dipindahkan ke BM) JUMLAH 6.095.051.600,00 1 4.812.044.000,00 | 78,95 j (1.283.007.890,00) | 2.623.640.800,00 Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp6.095.051.800,00 terealisasi sebesar Rp4.812.044.000,00 atau 78,95Y0. Realisasi Tahun Anggaran 2018 jika dibandingkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.623.640.800,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.188.493.200,00.
1.Piutang Tuntutan Gati Rugi Tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp108.577.597,51:
2.Piutang TGR PT. Natuna Insani berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp106.365.742,64:
3.Piutang TGR PT. Andesta/R. Taufan Perkasa berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Tanggal 11 November 2014 sebesar Rp117.597.362,855
4.Piutang TGR Partai Bulan Bintang berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp25.000.000,00. 11113.1.1.8.6. Piutang Lainnya Piutang Lainnya saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 331.161.006,00, dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp0,00. Piutang Lainnya Tahun 2019 terdiri dari :
1.Piutang Denda PBBP2 dari tahun 1995 s.d. 2019 sebesar Rp331.161.006,00:
2.Penyisihan Piutang Denda PBBP2 tahun 1995 s.d. 2019 sebesar Rp169.007.978,79. 31113119, Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perfengkapan (supplies) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang- barang yang dimaksudkan untuk tidak dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jumlah Persedigan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp27.892.368.873,73 terdiri dari: Tabel 200 Persediaan Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Uraian 31 Desember 2019 31 Desember 2018 Alat Tulis Kantor 474.076.968,00 270.669.208,00 Blanko E-KTP dan Karcis 84.519.259,00 102.336.404,00 Obat-obatan dan Alat Kesehatan 19.351.000.754 73 15.813.183.050,00 Bahan Bakar Minyak (BBM)/Gas 28.820.843,00 15.718.500,00 Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar dan Batrai Kering) 0,00 ?58.000,00 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 24.889.550,00 365.000,00 Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.780.000,00 316.000,00 Persediaan Bahan/Matarial (Bibit Ternak Ikan dan Pakan) 314.475,00 28.430.844,00 Alat Perlengkapan 1.588.846.104,00 0,00 Bahan Pembelajaran 1.720.563.033,00 0,00 Bahan Baku Bangunan 610.196.297,00 0,00 Bahan Sembako 1.361.255.200,00 0,00 Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 2.645,216.390,00 1.616.994.000,00 JUMLAH PERSEDIAAN 27.892.368.873,73 | 17.654.771.008,00 Rincian persediaan per Organisasi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diuraikan sebagai berikut. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 263 Audited Tabel 201 Persediaan Per Organisasi/SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Saido Saldo SKPD 31 Desember Penambahan Pengurangan 31 Desember | 2018 2019 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 449.038.000,09 | 9.339.455.061,00 | 5.124.494.237,00 | 4.863.998.824,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan | 15.622,303.180,00 | 13.478.253.795,73 | 8.303.209.108,00 1 20.297.347.867,73 Keluarga Berencana Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ryang dan Perumahan Rakyat dan 1.186.250.000,00 | 18.788.989.787,00 19.070.146.787,00 875.091.000,00 Kawasan Pemukiman Badan Penelittan Pengembangan dan 696.500,00 195.931.500,00 196.022.840,00 600.160,00 Perencanaan Daerah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 15.838.700,00 | 1.001.084,950,00 994.416.395,00 22.507.255,00 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 214.243.552,00 423.598.985,00 346.533.997,00 291.308.540,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan 320.100,00 | 1.534.402.725,00 | 1.534.139.825.00 583.000,00 Desa Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan 258.500,00 89.624.700,00 76.353.967,00 13,529.233,00 Tenaga Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan 1.375.000,00 144.955.380,00 145.316.380,00 1.014.000,00 Bencana Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 825.000,00 284.941.900,00 265.177.300,00 589.600,00 Sekretariat Daerah 14.551.280,00 8.298.658,834,00 6.250.537.064,00 62.673.050,00 Sekretariat DPRD 8.853.000,00 578,757.985,00 585.509.215,00 2.111.750,00 Badan Keuangan Daerah 84.811.742,00 463.158.150,00 475.722.398,00 72.247.498,00 Inspektorat 396.400,00 110.156.000,00 109.231.700,00 1.320.700,00 Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya 3.719.000,00 124.826.735,40 124.404.235,40 4.141.500,00 Manusia Kecamatan Sianltan 1.086.000,00 469.445.650,00 317.477.000,00 153.055.650,00 Kecamatan Jemaja 2.727.000,00 282.379.500,00 284.110.500,00 $98.000,00 Kecamatan Palmatak 82.500,00 413.715.900,00 363.085.970,00 50.733.430,00 Kecamatan Siantan Timur 1.471.000,00 75.945.900,00 75.989.900,00 1.417.000,00 Kecamatan Siantan Selatan 3.040.894,00 104.945.000,00 105.981.394,00 2.004.000,00 Kecamatan Jernaja Timur 604.000,00 65.436.000,00 65.648.000,0D 392.000,00 Kecamatan Siantan Tengah 209.000,00 151.548.000,00 151.635.000,00 122.000,00 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 1.395.150,00 203.492.920,00 203.680.270,00 1.207.800,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan TE7.664,00 | 2.102.508.510,00 | 2.102.735.031,00 541.143,00 Dinas Perikanan Pertanian 28.562.844,00 | @.368.241.se8,00 | s.034.069757,00 | 1.381.954.675,00dan Pangan Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan 11.333.000,00 365.611.272,00 966.840.472,00 10.103.800,00 Perindustrian Kecamatan Siantan Utara 0.00 26.434.000,00 26.243.000,00 191.000,00 Kecamatan Jemaja Barat 0,00 46.014.500,00 45.408.100,00 606.400,00 Jumlah 17.654.771.006,00 | 68.482.517.178,13 | 56,244.918.310,40 |27.892.368.873,73 Berikut rincian saldo persediaan per 31 Desember 2019 untuk per OPD dan perjenis barang. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 264 Audited Tabel 202 Persediaan Per Jenis Per Organisas'/SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 (Dalam Rupiah) 71113.12, Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi non permanen dan investasi permanen. Jumlah investasi jangka panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.506.545.216,50 yang terdiri dari Investasi non permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berupa pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat dalam bentuk dana bergulir yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.006.546.216,50 dan investasi jangka panjang permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berupa penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera sebesar Rp7.500.000.000,00, dapat dirinci sebagai berikut. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 265 Organisasi/SKPD 31 Desember 2019 Keterangan ATK, Materal, BBM dan Belanja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 4.663,998.924,00 Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 20.297.347.067,73 | ATK, Alat Kabarsihan, Obat-obatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan 875.091.900.00 ATK dan Barang Yang diserahkan Perumahan Rakyal dan Kawasan Pemukiman adat kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah 600.160,09 ATK Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 22.507.255,00 ATK, Bahan Pembersih dan Karcis Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 291.308.540,00 ATK, Formulir dan Blanko E-KTP Dinas Sostal Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa 583.000,00 ATK Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja 13.529.233.00 ATK Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah 1.014.000,00 ATK Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 589.690,09 ATK Sekretariat Daerah 62.673.050,00 ATK Sekretariat DPRD 2111.750,00 ATK dan Alat Kebersihan Badan Kevangan Daerah 72.247 .496,00 ATK Inspektorat 1.320.700,00 ATK Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4.141.500,00 ATK Kecamatan Siantan 153.055.850,00 ATK Kecamatan Jemaja 996.090,00 ATK Kecamatan Palmatak 50.733.430,00 ATK dan BEM Kecamatan Siantan Timur 1.417,000,00 ATK Kecamatan Siantan Selatan 2.004.000,00 ATK, Bahan Pembersih dan BEM Kecamatan Jemaja Timur 392.000,00 ATK Kecamalan Siantan Tengah 122.000,00 ATK Pinas Komunikasi Informatika dan Statistik 1.207,800,00 ATK Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 541.143,00 ATK, Materai dan BBM , ATK, Bibit Ikan, Beras Bulog dan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan 1.361.934.675,00 Beras Raskin Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian 10.103.800,00 ATK Kecamatan Siantan Utara 191.000,60 ATK Kecamatan Jemaja Barat 608.400,00 ATK dan 3BM JUMLAH PERSEDIAAN 27.892.388.873,73 Audited Tabel 203 Investasi Jangka Panjang Tahun 2019 (Dalam Rupiah) 71113121 Investasi Non Permanen Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas diberikan adalah Investasi Non Permanen Lainnya yaitu dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat yang disalurkan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan. Dasar penilaian Investasi Non Permanen Lainnya (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan (Ner Realizable Yalue) yaitu dengan mengurangi nilai dana bergulir tercatat dengan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih. Jatuh tempo dana bergulir berkisar antara 1 sampai dengan $ Tahun. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (contra account) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang. Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.0065.546.216,50 dengan rincian perhitungan sebagai berikut. Tabel 204 Dana Bergulir Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Dari saldo diatas, diketahui NRV per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.006.546.216,50 dengan rincian sebagai berikut. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 266 Uraian 91 Desember 2019 31 Desember 2018 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Investasi Non Pemanen (Dana Bergulir) 13.217.429 880,00 14.032.748.586,00 Dana Bergulir Tak Tertagih (12.210.883.663,50) (12.929.432.558,50) Jumlah Investasi Non Permanen 1.906.546.216,50 1.103.318.027,50 Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 Koreksi Nilai Laba Tahun 2018 0,00 0,00 Pengurangan Nilai Investasi Tahun 2019 0,00 0,00 MusiFenyandan Modai Pemerintah Daerah 7.800.000.000,00 7.800.000.000,00 Pengurangan Nilai Investasi Tahun 2018 0,00 0.09 Jumlah Investasi Permanen 7.500.000.0D0,00 7.500.000.000,00 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 8.506.6546.216,50 8.603.316.027,50 Uraian —Kilal
1.Dana Bergulir Per 31 Desember 2018 14.032.748.586,00
2.Pengguliran Dana Bergulir Tahun 2019 500.000.000,00
3.Pengembalian Pokok Dana Bergulir s/d Tahun 2019 (768.074.998,00)
4.Kelebihan Pengembalian Dana Bergulir Tahun 2019 2.622.205,00 5. Koreksi!Kutang karena Kesalahan Pencatatan Pengembalian Untuk Dana Bergulir (549.885.915,00)
6.Dana Bergulir Per 31.Desember 2019 Sebelum Penyisihan (112131415) 13.217.429.880,00
7.Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih Tahun 2018 12.210.883.683,50
8.NRV Dana Bergulir Per 31 Desember 2017 Netto (5 - 6) 1.006.546.216,50 Audited Tabel 205 NRV Dana Bergulir Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Persentase Saldo Pokok Penyisihan Saldo NRV Dana Penyisihan Dana Bergulir Pokok Dana Bergulir . Kategori Umur Dana | Kualitas Piutang Tidak | per31 Desember | Tidak Tertagih par 31 Bergulir per 31 Tertagih (26) 2019 Desember 2019 Tertagih OTahunsid | 4 ancar One 840.547.459,00 000 | 840.547.450,00 Memungkinkan | 1 Tahun s/d | Kurang Dapat Ditagih | « 3 Tahun Lancar 504 327.857.015,00 163.778.507,50 | 163.778.507,50 Diragukan 3Tahunsd | Ragu- Dapat Ditagih & 4 Tahun ragu 754 8.881.000,00 6.889.750,00 2,220.250,00 Dien Pat 4Tahuns | Macet 10016 12.040.444.408,00 | 12.040.444.405,00 Jumiah 13.217.429.880,00 12.210.883.663,59 | 1.006.546.2165,50 Dana bergulir tersebut dikelola dengan menggunakan rekening pada Bank Riau Kepri, per 31 Desember 2019 masih terdapat saldo dana bergulir pokok dan bunga pada Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan yang belum disetor ke kas daerah, dengan rincian sebagai berikut. Tabel 206 Rincian Penerimaan Dana Bergulir yang Belum Disetor ke Kas Daerah Tahum 2019 (Dalam Rupiah) 71113122, Investasi Jangka Panjang Permanen Investasi Jangka Panjang Permanan adalah Investasi Jangka Panjang Permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.500.000.000,00 terdiri dari penyertaan modal pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut. Tabel 207 Penyertaan Modal Tahun 2018 (Dalam Ruplah) |Uralan (|Saldo 31 Des 2018. | Penambahan | Pengurangan | Safdo 31 Des 2019 PT. Bank Riau Kepri 7.500.000.000,00 0,00 6,00 7.500.000,000,00 Perusda Anambas Sejahtara 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH (142) 7.500.000.000,00 0,00 0,00 7.500,000.000,00 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.500.000.000,00 pada PT. Bank Riau Kepri sedangkan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Perusahaan Anambas Sejahtera Per 31 Desember 2018 disajikan sebesar sebesar Rp4.628.079.701,00 adalah nilai kerugian sampai dengan Tahun 2018 yang disajikan pada Neraca di Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera. PT Bank Riau Kepri Penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri sebesar Rp7.500.000.000,00 dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 0,7146. Metode penilaian investasi PT Bank Riau Kepri adalah metode biaya, tidak ada penambahan/pengurangan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ke PT. Bank Riau Kepri selama Tahun 2018. Dari Total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas di PT. Bank Riau Kepri telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Riau Kepri, dimana jumlah penyertaan Modal telah dibatasi sebesar CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 267 Saido 31 DosemberNo Nomor Rekening Nama Rekening 2019 1 | 170-02-00030 Pengem. Dara Pokok Bergulir KKA 0,00 2 1 170-02-00029 Pengem. Dana Bunga Bergulir KKA 0,00 3 | 170-02-00081 Dana Bergutir T.A. 2019 0,00 4 | 170-02-00083 Dana Pokok Bergulir Kelautan dan Perikanan 72.000.000,00 5 | 170-02-00064 Dana Bunga Bergulir Kelautan dan Perikanan 5.400.000,00 Jumilan 77.400.000,00 N Audited Rp7.500.000.000,00, maka apabila terdapat penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Riau Kepri sesuai dengan ketentuan maka perlu Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Riau Kepri yang dituangkan dalam Akte Notaris Feri Mondro, SH. M.Kn, Nomor 03, tanggal 03 Maret 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Riau Kepri berasal dari konversi atas Deviden Saham menjadi tambahan setoran modal Pemerintah Daerah berupa deviden saham sebesar Rp323.713.768,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) yang dapat dikonversi dalam bentuk lembar saham sebesar Rp323.700.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp13.768,00 (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dicatat pada rekening Pos-pos Kredit Dalam Penyelesaian Lain-Lainnya dan akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam bentuk saham apabila telah mencukupi nilai untuk perolehan 1 (satu) lembar saham. Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera berdiri tanggal 7 Februari 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2012. Perusahaan ini beroperasi pada tanggal 27 Juli 2013 sejak dilantiknya Direksi Perusahaan Daerah. Perusahaan bergerak di bidang Pengelolaan Pasar dan Pertokoan, Air Minum (Air Baku), Listrik, Apotik, Pengangkutan Laut dan Darat, Penyaluran Bahan Bakar Cair, Kontraktor dan Leveransir, Perhotelan, Pariwisata, Pertanian dan Lain-Lain. Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera per 31 Desember 2019 (unaudited), nilai kerugian selama Tahun 2019 sebesar Rp17.414.104.158,00 dan saldo Ekuitas dan kewajiban adalah sebesar Rp223.316.787,00 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 208 Neraca Perusda Anambas Sejahtera per 31 Desember 2019 (Dalam Rupiah) Uraian 31 Desembar 2019 31 Desember 2018
1.| Asat Lancar 144.487.308,00 1.084,339,808,00 2, | Aset Tidak Lancar 78.849.479,00 (31.009.007,00) 3, | Jumlah Aset (112) 223.316.787,00 1.033,329,801,00
4.| Kewajiban Lancar 7.074.920.945,00 6.350.338.945,00
5.| Kewajiban Tidak Lancar (448) 4,562.500.000,00 4.562.500,000,00
8.| Jumlah Kewajiban 11.637.420.945,00 10.912.838.945,00
7.| Modal Setor 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 8. | Saldo Laba/(Rugi) Akumulasi (3-8-7) (17.414.104,158,00) (15.879,509.144,00)
9.| Jumlah Ekuitas (1 - 6) (11.414.104.158,00) (2.873.509.144,00) 10 Jumlah Kewajiban Dan Ekultas (6-9) 223.318.7B7,00 1.033.329.801,00 7.11.1.3.13. Aset Tetap Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dna belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap terdiri dari: (1) Tanah, (2) Peralatan dan Mesin, (3) Gedung dan Bangunan, (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan, (5) Aset Tetap Lainnya, dan (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp1.721.529.378.487,21 dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.527.265.033.210,12, dengan rincian sebagai berikut, Tabel 209 Mutasi Aset Tetap Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Uraian 31 Desember 2019 31 Desember 2018 Late Y ASET TETAP Tanah 173.797.417.658,00 174.880.363.170,00 (1.083.445.512,00) (0,62) Peralatan Dan Mesin 329.880.563,501,04 284.110.185.756,28 45.780.377.744,76 1811 | Gedung Dan Bangunan 597.240.572.286,48 568.432.112.431,54 28.808.459.854 92 5,07 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 268 Audited Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Aset Tetap per 31 Desember 2019 setelah dihitung penyusutan sebesar Rp1.721.529,378.487,21, Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dirinci sebagai berikut : 71113131 Tanah Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk didalamnya tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Pada Tahun 2019 terdapat mutasi aset tetap tanah dan jumlah aset tetap tanah yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp173.797.417.658,00 dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp174.880.863.170,00. Tabel 210 Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Saldo Saldo Uralan 31Desember2018 | Penambahan Pengurangan | esember 2019 Tanah Perkebunan 6.912,063.750,00 0,00 0,00 6.912.053.750,00 Tanah Kebun Campur 850.000.000,00 0,00 0,00 850.000.000,00 Tanah Hutan 20.488. 198.000,00 0,00 O,oo | 20,488.198.000,00 Tanah Danau/Rawa 94.582.500,00 0,00 0,00 94.582.500,00 Gea tuk Bangunan 131.938.222.144,00 | S061.481.000,00 | 8.023.986.500,00 | 128.975.423.544.00 Tanah Untuk Bangunan Daan Gaun 13.185.968.006.00 | 41.125.182585,00 | s.049.469497.001 9263.671.004,00 Tanah Untuk Bangunan 1.411.831.770,00 | 7.801.6a7.000,00 000 | 6.213.478.770,00 JUMLAH | 174.880.863.170,00 | 11.989.010.585,00 | 13.072.456.097,00 | 173.797.417.658,00 Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah per SKPD Tahun 2019, dapat dirinci sebagai berikut. Tabel 211 Mutasi Aset Tetap Tanah per SKPD Tahun 2019 (Dalam Rupiah)| Saldo Saldo SKPO 31 Desember 2019 | Penambahan Pengurangan | 3, Desember 2019 Dinas Pendidikan Pemudadan | 4ggg2061.000001 e10.108207.001 7.582625.707.00 | se.s0s.510.500,00 Dinas Kesahatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 1.085.069.000,00 0,00 0.00 1.085.069.000,00 Berencana Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 6.353.249.970,00 | 10.697.548.000,00 684.914.000,00 | 16.365.883.970,09 Badan Penelitian Pengembangan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 Perencanaan Daerah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 619.784.135,90 516.076.288,00 386.552.100,00 760.308.323,00 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 0.00 0.00 0,00 0,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak 110.228.000,00 0,00 0,00 110.226.000,00 dan Pemberdayaan Desa CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 269 Uraian 31 Dosember 2019 31 Desember 2018 (Kenalkan! v Jalan, irigasi dan Jaringan 1.018.830.032.441,14 879.396.259.091,08 | 139.433,773.350,0B 15,86 Aset Tetap Lainnya 12,814.703,735,00 11.291.064.685,00 1.323.639.050,00 11,72 Konstruksi Dalam Pengerjaan 237.194.691,051,99 164.615.719.048,99 72.578.972.003,00 44,09 Akumutasi Penyusutan (648.038.602.186,42) | (555.461.170.972,75) | (92.577.431.213,67) 16,67 Jumlah Aset Tetap 1.721.529.378.487,21 1.527.265.033.210,12 | 194.252.249.277,09 12,72 hL Audited Berdasarkan Tabel diatas terdapat Mutasi Tambah Aset Tetap - Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.989.010.585,00dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp13.072.456.097,00, dapat dirinci sebagai berikut. Tabel 212 Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap — Tanah Tahun 2019 (Dalam Rupiah) SE 5 pala" H|ESalao'31 Desember 2010” Saldo Per 31 Desember 2018 174.880.283.170,00 Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2019 0,00 Mutasi Tambah: Belanja Moda! Tahun 2019 4.022,083.585,00 Penambahan Aset Tanah Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan 165.280.000,00 Penambahan Aset Tanah Badan Jalan dari Hasil Penaksiran 7.801.647.000,00 Total Mutasi Tambah 11,989.010.585,09 Mutasi Kurang: Pengurangan Aset Tetap Tanah ke Beban Persediaan 610.106.297,00 Pengurangan Aset Tetap Tanah Reklasifikasi ke KDP 634.914.000,00 Pengurangan Aset Tetap Tanah Hibah Ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 5,972.520.500,00 Pendikangan Aset Tetap Tanah Hibah Ke Instansi Vertikal (Kementerian 4.804.915.300,00 Total Mutasi Kurang 13.072.456.097,00 Saldo Per 31 Desember 2019 172.797.417.658,00 71113.13.2 Peralatan dan mesin Peralatan dan Mesin mencakup antara lain alat bantu, alat berat, alat angkutan darat bermotor, alat angkutan tidak bermotor, alat apung bermotor, , alat bengkel dan alat ukur, CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 270 . Saldo |Salda SKPD 31 Desember2013 | Penambahan Pengurangan | 31 Desember 2019 Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja 344.250.000,00 0,00 0,00 344.250.000,00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0.00 Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 0,06 0.00 0,00 0.00 Sekretariat Daerah 114.853.840.985,00 000 | 4.438.363.200,00 | 119.415.477.785,00 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Keuangan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya 0,00 0,00 0,00 0,00 Manusia Kecamatan Siantan 1.206.605.000,00 0.00 0,00 1.206.605.000,00 Kecamatan Jemaja 630.880.0090,00 0,00 0,00 630.890.000,00 Kecamatan Palmatak 237.750.750,00 0,00 0,00 237.750.750,00 Kecamatan Siantan Timur 347.380.500,00 0,00 0,00 347.380.500,00 Kecamatan Siantan Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Jemaja Timur 1.288.065.000,00 0,00 0,00 1.288.065.000,00 Kecamatan Siantan Tengah 86.982.000,00 0,00 0,00 38.982.000,00 Dinas Komunikasi Infermatika dan Statistik 67.920.000,00 0,00 0,00 67.920.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 551.003.000,00 165.289.000,00 0,00 715.283.000,00 Dinas Perikanan Pertanian dan 495.370.750,00 0,00 0.00 498.370.750.00 Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian 729.415.080,00 0,00 0,00 729.415.080,00 Jumlah 174.880.863.170,00 |11.989.010.585,00 | 13.072.456.097,00 | 173.797.417.658,00 Audited alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat komunikasi, dan pemancar, alat pengolahan, alat kedokteran dan kesehatan, alat Jaboratorium, alat praga sekolah, alat persenjataan, alat laboratorium kimia nuklir/elektronika, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan, dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi yang miasa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Jumlah aset tetap peralatan dan mesin yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp329,890.563.501,04 dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp284.110.185.756,28, dengan rincian sebagai berikut. Tabel 213 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2019 8: (Dalam Rupiah) Tg ena 2Saldo —.:. oo... Ts Oa Tanu SaldoPo Urin SO SA BNca Tani : Kes an Bapa Ri Ag Uralasi Ka aan -3 Desember.2018 18 Penambahan KANsp engurangan #31 Desember 201 B.. Alat-Alat Bantu 391.700.940,45 | 1.393.553.785,00 199.500.000,00 1.585.754,725,45 Alat-Alat Besar 1.823.092.250,00 0,00 0,00 1.323.098.250,00 AlatAngkutan Darat 45.020.918.050,00 | 3.860873.10000 | 4.053.360.000,00 | 47.820.229.150.00 Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 341.503.090,00 29.700.000,00 0,00 3971.203.000,00 Beat Angkut Apung 24571.945235,00 | 680185000001) sis2e35.0000o | 20.059.491.225,00 Alat Angkut Apung Tidak Bermotor 97.196.000,00 262.000.009,00 0,00 389.196.000,00 Alat-alat Angkutan Di Alr Tidak Bermotor 797.539.600,00 0,00 0,00 797.539.600,00 Alat-Alat Bengkel 267.120.854,00 0,00 0,00 967.120,854,00 Alat-alat Ukur 3.848.218.091,00 795.887.438,00 39.710.000,00 4.804.395.520,00 Alat Pengolahan Pertanian dan 482.739.500,00 0,00 0,00 162.739.500,00 Peternakan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat 2.313.964.289,00 342.183.5300,00 0,00 2.656.147.769,00 Penyimpan Peralatan Kantor 15.382.541.245,00 6.194.112,026,75 5.826,990.247,00 15.749.6863.024 76 Perlengkapan Kantor 2.489.872.085,00 | 1.005.122.700,00 0,00 3.494.994.785,00 Komputer 43.010.201.054,83 8.010.534.977,00 193.985.000,00 50.826.751.031,83 Peralatan Rumah 35.382.633.073,00 1 7.811.825.470,00 99313.500,00 1 43.094.945.043,00 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 6.134.428.191,00 712.720,700,00 98.305.000,00 6.743.643.891,00 Alat-alat Studio 6.896.486,954,00 1.237.171.239,00 147.877.400,00 7.985.780.793,00 Alat-alat Komunikasi 9.410.435.645,00 34.796.200,00 0,00 9.445.231.845,00 Alat Pengolahan 15.373.637.535,00 0,00 0,00 15.373.637.535,00 Alat-alat Kedokteran 24.404.154.935,00 56.338.000,00 0,00 24.480.492.935,00 Alat-alat Kesehatan 878.413.129,00 | 22.283.054.268,00 0,00 23.161.467.397,00 Alat-alat Laboratorium 11.868.203.277,00 2.539,774.548,00 0,00 14.407.977.825,00 AlatMaga/Piaktek 28.077.987.982.00 | 879.322.640,00 19.822.000,00 | 28.937.488,522.00 Alat Persenjataan/ Keamanan/ Olahraga 1.215.058,3€1,00 0,00 0,00 1.215,058.561,00 Unit Alat Lab Kimia NUKIIr/Elektronika 950.183.500,00 $39.343.300,00 0,00 889.726.800,00 Alat-alat Proteksi Radiasi/Radiasi 2.022.154.400,00 0,00 0,00 2.922.154.400,00 Lingkungan Alat-alat Laboratorium Lingkungan Hidup 256.087.400,00 0,09 0,00 256.087.400,00 Alat Laboratorum Hidrodinamika 172.220.000,00 0,00 49.764.000,00 122.456.000,00 Alat Kemanan dan Perlindungan 149.545.000,00 54.987.900,00 61.422.900,00 143.090.000,00 La JUMLAH 284.110.185.756,28 | 58.723.266.791,78 | 12.942.885.027,00 | 329.890.563.501,04 n | CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 271 Audited Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan Mesin per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2019, dapat dirinci sebagai berikut. Tabel 214 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2019 (Dalam Rupiah)| Saldo | Saldc SKPD 31 Desember 2018 | Penambahan Pengurangan | 3 Desember 2019 Dinas Pendidikan Pemudadan | 4g Ceseseso4g3 | Beg1s0sase.z6 | 221877332100) sc.20.o1e.a5a.co Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 61.308.168.811,00 | 30.698.214.302,00 | 2.342.047.483,00 | 89.942.333.630,00 Berencana Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan 6.877.848.072,00 | 2.414.850.200,00 0,00 9.292.698.272,00 Kawasan Pemukiman Badan Penelitian Pengembangan dan 3.854.653.676,00 376.007.400,00 45.527.700,00 4.185.133.376,00 Perencanaan Daerah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 25919.753049,45 | 1.010.090.240,001 6.157.170.400,00 | 20.772.672,889,45 Dinas Kependudukan Dan 2842445420,00 | 464.130.000,00 2999.700,00 | 3.303.575.720,00Catatan Sipil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 6.849.935.399,00 277.593.000.00 13.156.000,00 7114.372.899,00 dan Pemberdayaan Desa Dinas Penanaman Modal PTSP Transrnigrasi dan Tenaga Kerja 3.053,248.850,00 191.508.100,00 1.575,300,00 3.243.179.650,00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana 926.699.918,00 124.872.000,00 0,00 1.051.571.918,00 Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 10.101.712.476,00 | 1.257.734.000,00 1.496.000,00 | 11.357.850.476,00 Sekretariat Daerah 57.616.479.116,00 | 5.430.954.012,00 211.010.000,00 | 62.836.423,129,00 Sekretariat DPRD 9.465.970.175,00 973.133.300,00 285.705.000,00 10.173.398.475,00 Badan Keuangan Daerah 5.044.553.906,00 670.133.300,00 4.455,000,00 5.710.232.206,00 Inspektorat 1.453.625.575,00 102.268.500,00 19.987.000,00 1.535.807.175,00 Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya 2.782.353.154,00 248.389.185,00 | 1.121.366.037,00 1.909.376.302,00 Manusia Kecamatan Siantan 2.056.671.151,00 553.045.900,00 202.485.800,00 2.407.231.251,00 Kecamatan Jemaja 1.602.733.585,00 170.539.250,00 13.000.000,00 1.760.272.835,00 Kecamatan Palmalak 1.281.831,556,00 93.717.000,00 17.545.000,00 1.358.003.556,00 Kecamatan Siantan Timur 1.034.267,876,00 94.795.575,00 0,00 1.129.053.451,00 Kecamatan Siantan Selatan 1.008.204.631,00 8.700.000,00 13.860.0D0,00 1.003,044.631,00 Kecamatan Jemaja Timur 1.095.054.000,00 0,00 0,00 1.095.054.000,00 Kecamatan Siantan Tengah 1.352.179.791,00 411.950.000,00 0,00 1.784.129.791,00 Kecamatan Slantan Utara 0,00 61.543.100,00 1.600.000,00 59.943.100,00 Kecamatan Jemaja Barat 0,00 67.897.500,00 0,00 67.897.500,00 Dinas Komunikasi Infosmatika 7.425.754.635,00 | 1.509.501.643.00 | 198.715.000,001| 8.829.541.278,00an Statistik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5.232.260.382,00 259.876.770,00 0,00 5.492.137.152,00 Dena Perikanan Pertaniandan | K5411.737237001 347.357.800,00 34.414.300,00 | 40,724.680.737,00 Dinas Keperasi, UKM Perdagangan dan Parindustrian 3.735.350.490,00 1.782.472.758,00 29.000.000,00 5.488.823.248,00 Jumlah 284.110.185.756,28 | 58.723.266.791,76 | 12.942.889.047,00 | 329.890.563.501,04 E Berdasarkan Tabel diatas terdapat Mutasi Tambah Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp58.723.266.791,76 dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp12.942.889.047,00, dapat dirinci sebagai berikut. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 272 9. ga Auditcd Tabel 215 Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Tahun 2019 (Dalam Rupiah) 711.123.133. Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung: monument, bangunan menara, rambu-rambu, dan tugu titik kontrol/pasti. Jumlah aset tetap gedung dan bangunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp597.240.572.286,46 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 Rp568.432.112.431,54. Tabel 216 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Mutasi Penambahan dan Pegurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019, dengan uraian sebagai berikut. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 273 Uratan?& Saldo 31Desember 2019..... Saldo Per 1 Desember 2018 284,110.195.756,28 Mutasi Tambah: Penambahan Aset dari Belanja Modal Tahun 2019 $5.946.906.682,00 Penambahan Aset dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2.693.911.386,76 Penambahan Aset Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya 27.682.023,00 Penambahan Aset Tetap Peralata dan Mesin dari Hibah Instansi Vertikal 54.766.200,00 Total Mutasi Tambah $8.723.266.791,76 Mutasi Kurang: PenguranganAset Tetap Peralatan dan Mesin Yang Di Hibahkan kepada 151.595.490,00 Masyarakat Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Yang Di Hibahkan kepada Instansi Vertikal (Kementerian Perhubungan RI) 1.004.531.490,00 Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan 193.985.000,00 Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya 19.822.000,00 Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam 29.810.090.09 Pengerjaan , Pa ParaHaa Tetap Peralatan dan Mesin Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain 7.141.648.814,00 Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Reklasifikasi ke Beban Persediaan 3.203.349.637,00 Pengurangan Aset di Bawah Nilai Rp.1.000,000,00 (Ekstrakomptabel) 1.198.146.796,00 Total Mutasi Kurang 12.942.889.047,00 Saldo Per 31 Desember 2019 329.890.583.501,04 En Tn 2 Saldo “5 TT - Tn 5. Uraian” al 31 Desember zoig | Penambahan Pengurangan "1 3 Desember 2019 | Kangunan Gedung Tempat | 464 197.e67.201,55 | tar.7ta202s05.02 | 100452125350 | -401.205.061.100,7 Bangunan Tempat Pama an brasiPasar 9.984.578.000,00 | 5.356.963.756,00 Ooo | 45.343.541.756,00 kangunan Gedung Tempat 23.193.700,00 | 28.905:072.497,00 a00 | 28.528.266.t97.00 Denguhan Gedung Tempat | sgceggegeseo1 | 4.198252616,00 000 | 40.648.152302.01 Bangunan Bersejaratv Monumen dan Tugu 16.980.187.555,00 0,00 165.280.000,00 1 46.814.807.555,00 Bangunan Rambu-Rambu Transportasi 714312219398 | 2843.021.417,00 0,00 9.986.143.315,98 Bangunan Rambu Lalu Lintas Udara 856.347.000,00 0,00 0,00 856.347.000,00 Bangunan Bandara ea ba 2.797.327.000,00 0,90 o,0o | 2.797.327.000,00 |JUMLAH 568.432.112.431,54 | 4s0.019.582.489,92 | 430.211.122.835,00 | 597.240.572.206,46 4, Audited Tabel 217 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Saldo Saldo SKPO 31 Desember 2018 Penambahan Pengurangan M1 Desember 2019 Diape pendidikan Pemudadan | sesesasesergoo | 397562356280 1 4857300576,00 | 160.557.401.325,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga $56.454.020.860,00 | 38.363.228.485,00 | 20.214.014.490,00 | 74.602.434.865,00 Berencana Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan 60.646.226.426,99 1 35.422.616.372.00 | 29.590.824.372.00 | 66.568.018.424,99 Kawasan Pemukiman Badan Penelitian Pengembangan dan 0,00 0,00 0.00 0.00 Perencanaan Daerah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 149.855.950.566,55 | 19.702.214.21192 1 71.207.080.307,001 298.351.084.47147 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sip!t 46.200.000,09 0,00 0,09 46.200.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 3.036.4286.5090,00 0,00 0,00 3.036.426.500,00 dan Pemberdayaan Desa Dinas Penanaman Medal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja 419.9865,000,00 0,00 0,00 419.9386.000,00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00 Daerah Satuan Potisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah 79.094.898.292,00 1.428.950,000,00 2.086.804.000,00 | 78.437.052.292,00 Sekretariat DPRD 5.133.756.317,00 0,60 0,00 5.133.756.317,00 Badan Keuangan Daerah 1.157.748.000,00 0.00 0,00 1.157.748.000,00 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 0,00 0,00 0,00 0.00 Manusia Kecamalan Sjantan 5.849,679.502,00 0,00 1.329.455,000,00 4.520.224.502,00 Kecamatan Jemaja 1.264.253,700,00 0,00 0,00 1.264,253.700,00 Kecamatan Palmatak 5.093.323.549,00 0,00 0,00 5.093.323.549,00 Kecamatan Siantan Timur 9465.219.374,00 0,00 0,00 946,219.374,00 Kecamatan Siantan Selatan 1.075.391.222,00 0,00 0,00 1.075.391,222,00 Kecamatan Jemaja Timur 2.599.495.845,00 0,00 0,00 2.559.495.845,00 Kecamatan Siantan Tengah 1.449.850.033,00 0,00 0,00 1.449.850.033,00 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik $.744.967,731,00 0,00 Ooo | 5.744.967.731,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 12.831.503,572,00 1.661.786.534,00 830.804.000,00 1 13.802.386.106,00 Dinas Perikanan Pertanian dan 8.011.1es.59209 | 323.7a0.50000 | 328.740.50000 | &011.x85.692,00 Dinas Koperasi, UKM 22.061.485.578,00 | 22.360.800.781,00 0,00 | 44.422286.335,00 Perdagangan dan Perindustrian Jumiah 568.432.112.431,54 159.019.582.489,92 130.211.122.635,00 597,240.572.289,46 Berdasarkan Tabel diatas terdapat Mutasi Tambah Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per 3! Desember 2019 sebesar Rp159.019.582.489,92 dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp130.211.122.635,00 dapat dirinci sebagai berikut. Tabel 218 Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Gedung dan Bangunan Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Ba TA CL Uralap” Saldo31 Desember 2019 Saldo Per 31 Desember 2018 568.432.112.431,54 Mutasi Tambah: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 274 Audited 7111.3.13.4, Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, Irigasi, dan Jaringan di Neraca antara lain meliputi Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan. Akun ini tidak mencakup Tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun Tanah, Jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.018.830.032.441,14 dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp879.3965.259.091,06. Tabel 219 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Mutasi Penambahan dan Pegurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019, dengan uraian sebagai berikut. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 275 SE ERA MARIA Yi Uralan SAP ato ASP “Saldo 31 Desembar 2019» Penmbahan Aset dari Belanja Modal Tahun 2019 156.832.046.585,00 Penambahan Aset Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan 36.255.904,92 Penambahan Aset Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya 452.781.000,00 Penambahan Aset Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan 359,040.000,00 Penambahan dari Mutasi Aset Antar Perangkat Daerah 1.329.455.000,00 Total Mulasi Tambah 159.019.582.489,92 Mutasi Kurang Pengurangan Aset Reklasifikasi Ke Aset Tetap Tanah 165.280.000,00 Pengurangan Aset Reklasifikasi Ke Jalan, Irigasi dan Jaringan 18.777.885,074,00 Pengurangan Asat Reklasifikasi Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan 51.094.045.352,00 Pengurangan Aset Reklasifikasi Ke Aset Lainnya (Rusak Berat) 6.205.351.719,00 Pengurangan Aset Hibah Ke Instansi Vertikal (Kementerian Perhubungan RI) 52.241.089.000,00 Pengurangan Aset Atas Penghapusan Barang Milik Daerah 6.714.000,00 Pengurangan Aset Reklasifikasi ke Beban Persediaan 1.719.977.490,00 Total Mutasi Kurang 130.211.122.635,00 Saldo Per 31 Desember 2019 597.240.572.286,46 2 Saldo gg Urz SEE 4 Penambahan »- ha man: “31Dasember 2015. Sa Ma ah. Li esasa KeMaa Jalan 579.154.459.382,09 | 105.484.413.138,00 22 355.592.008,00 662.283,320.512,09 Jembatan 29.393.965,675,97 1.387.508.009,00 0.00 30.761.474.675,97 Bangunan Air Irigasi 39.164.078.500,00 6.728.155.486,00 0,00 45.892.234.986,00 Konstruksi Jaringan Ar BersiVAir Minum 10.048.292.150,00 18.297.549.065,00 0,00 28.345.841.215,00 Bangunan Air Kotor 471.738.450,00 2.978.715.000,00 0.00 3.450.453.450,00 Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 6.416.134.460,00 0,09 0,00 6.416.134.460,00 Pelabuhan Dermaga 372.174.700,00 19.143.922.074,00 36.259.904 92 19.479.336.269,08 Jaringan IrigasiWYaduk IBendungan 23.581.987.581,00 0,00 0,00 23,881,987.881,00 Bangunan Pengamanan SungaifPenanggulangan 1.843.473.000,00 3,734.373.500,00 0,00 5.577.846.500,00 Bencana Alam Bangunan Pengembangan Sumber 1.472.378.086,00 1.294.689.000,00 0,00 2.767.067.086,00 Air dan Air Tanah Jaringan Gas Telepon $7.929.386.275,00 0,00 0,00 $7.929.386.275,00 Jaringan Listrik 13.512.206.093,00 465.043.000,00 0,00 13.977.249.093,00 Instalasi Air KotowAir 3.332.033.500,00 919.995,000.00 0,00 4.252.028.500,00 akapsi Listrik dan 70.764.079249,00 | 1.385.301,000,00 oco| —81.140.580249,00 Instalasi Pengolahan 32.939.830.889,00 25.760.000,00 0,00 32.965.590.889,0D r JUMLAH 879.395.259.091,06 161.825.625.263,00 22.391.851.912,92 gu 1.018.830.032.441,14 201 Audited Tabel 220 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Saldo . Saldo SKPD 31 Desember 2018 Penambahan Pengurangan 31 Desember 2019 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 804.549.700,00 473.403.767,00 0,00 1.078.353.487,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 4.212.802.279,00 1.837.924.000,00 39.721.000,00 6.011.098.279,00 dan Keluarga Berencana Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan | 808.408.545.654,05 136.263.274.022,00 | 20.213.213.008,00 922.453.606.668,06 Kawasan Pemukiman Badan Penelitian Pengembangan dan 41.478.000,00 0,00 0,00 41.478.000,00 Perencanaan Daerah Dinas Perhubungan dan | 2gse4 740127001 203s2000.07400| 245891750402 1 sa07a.10.20605 Lingkungan Hidup MeTA melanda! Per " Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 0.00 0.00 0,00 0.00 Pinas Sosial Pemberdayaan Perempuan 4.895.000.00 0,00 0,00 4.695.000,00 Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa Dinas Penanaman Moda! PTSP Transmigrasi dan 132.202.500,00 0,00 0,00 132.202.500,00 Tenaga Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan 0,00 0,00 0,00 0,00 Bencana Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 19.755.500,00 0,00 0,00 19.735.300,00 Kebakaran Sekretariat Daerah 18.974.942.500,00 1.608.588.400,00 0,00 20.583.510.900,00 Sekretariat DPRD 174.139.800,00 0,00 0,00 174.139.800,00 Badan Keuangan Daerah 330.896.720,00 0,00 0,00 330.396.720,00 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 0,00 0.00 0.00 0,00 Daya Manusia Kecamatan Sianlan 1.219.641.300,00 453.327.000,00 0,00 1.672.988.300,00 Kecamatan Jemaja 2.235.771.000,00 593.690.000,00 0,00 2.829.481.000,00 Kecamatan Palmatak 0,00 0.90 0,00 0,00 Kecamatan Siantan 4.785.000,00 0,00 0,00 4.785.000,00imur Kecamatan Siantan Selatan 0.09 0.00 0,00 0.00 Kecamatan Jemaja 2.001.079.500,09 0,00 0,00 2.001.078.500,00 Kecamatan Siantan Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikas! Informatika dan Statistik 1.903.552.005,00 193.285.000,00 0,00 2.097.537.005,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.523.71.183,00 0,00 0,00 3.523.171.183,00 Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan 7.858.517.823,00 49.373.000,00 0,00 7.705.890,823,00 Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan 85.585.500,00 0,00 0,00 85.585.500,00 Perindustrian Jumlah 879.395.259.091,06 | 161.825.625.263,00 22.391.851.912,92 | 1.018,830,032.441,14 Tabel diatas terdapat mutasi tambah Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2019 sebesar Rp161.825.625.263,00 dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Jalan, CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 276 Audited Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp22.391.351.912,92, dapat dirinci sebagai berikut. Tabel 221 Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2019 — Tang Ho ye Tagana Ai 3) Saldo 31 Desembar 2013 ...MAY SNP 2 San SA aa Ta (Dalam Rupiah) Saldo Per 31 Desember 201 8 I 879.396.259,091,06 Mulasj Tambah Penambahan dari Belanja Modal Tahun 2019 141.102.217.189,0D Penambahan Aset dari Koreksi Hibah Kepada Pemerintah Provinsi Kepri 1.385.501.000,00 Penambahan Aset Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin 193.985.000,00 Penambahan Aset Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan 18.777.665.074,00 Penambahan Aset Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan 366.257.000,00 Total Mutasi Tambah 161.B25.625.263,00 Mutasi Kurang Pengurangan Aset Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan 36.259.904,92 Pengurangan Aset Reklasifikasl ke Konstruksi Dalam Pengerjaan 13.248.125.986,00 Pengurangan Aset Hibah Ka Masyarakat 675.007.000,00 Pengurangan Aset Hibah Ke Instansi Vertikal (Kementerian Perhubungan RI) 2.102.658.000,00 Pangurangan Aset Atas Penyesualan Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya 5.729.801.022 Total Mutasi Kurang 22.391.851.912,92 Saldo Per 31 Desember 2019 Uraia 8. 1.018,830.032.441,14 71113135 Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga. Jumlah aset tetap lainnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.614.703.735,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp11.291.064.685,00. Tabel 222 Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Uraian. MP Bapa Desember “Penambahan ' Pengurangan,” | | S3 "2018. “ 0g ie MAGNA AN Buku dan Perpustakaan 7.175.991.458,00 748.094.950,00 373.893.000,00 8.150.193.4083,00 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 2.736.084.500,00 629.567.423,00 77.877.023,00 3.287.974.900,00 Hewan/Ternak dan Tumbuhan 19.000.000,00 0,60 0,00 10.000.000,00 Peralatan Olahraga 768.988.727,00 198.000.000,00 0,00 966.988.727,00 Aset Tetap Renovasi 0,00 662.327.700,00 462.781.000,00 199.546. 700,00 JUNILAH 11.291.064.685,00 | 2.237.990.073,00 914.351.023,00 | 12.614,703.735,00 Saldo do 31 2019 Mutasi Penambahan dan Pegurangan Aset Tetap Lainnya pada SKPD Tahun Anggaran 2019, dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 223 Mutasi Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Saldo Saldo SKPD 31 Desember Penambahan Pengurangan 31 Desember 2018 2019 Dines Pendidikan Pemuda dan 6.808.213.996,00 | 1.302.921.773,00 | 434.553.023.00 | 7.676.562.746,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 4.515.000,00 0,00 0,00 4.515.000.600 Berencana CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 277 Audited Berdasarkan Tabel diatas terdapat Mutasi Tambah Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.237.990.073,00 dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp914.351.023,00, dapat dirinci sebagai berikut. Tabel 224 Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap — Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 (Dalam Rupiah) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 278 Saldo . Saldo SKPD .. 31 Desember Penambahan Pengurangan |31 Desember - 2018 , 2019 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat 34.862.200,00 0,00 0,00 34.862.200,00 dan Kawasan Pemukiman Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah 168.050.009,00 0,00 0,00 168.050.000,00 Dinas Perhubungan dan f Lingkungan Hidup 231.230.600,00 | 280.646.000,00 | 280.648.000,0b 231.230.600,00 Pel Kependudukan Dan Catatan 3.498.000,00 0,00 0,00 3.498.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak 10.750.000,00 0,00 0,00 10.750.000,00 dan Pemberdayaan Desa Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja 7.300.000,00 0.00 0.00 7.300.000,00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 545.754.300,00 0.00 0.00 545.754.800,00 Sekretariat Daerah 1.744.864.C00,00 222.998,600,00 6.00 1.967,452,600,00 Sekretariat DPRD 486.918.181,00 15.445,000,00 0,00 503.361.181,00 Badan Kevangan Daerah 500.060,00 0,00 0,00 500.000,00 Inspektorat 49.755.172,00 0,00 0,00 49.755,172,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 24.915.000,00 0,00 0,00 24.215.000,00 Manusia Kecamatan Siantan 326.748,000,00 0,00 0,00 326.748.000,00 Kecamatan Jemaja 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Palmatak 4.100.000,00 49.995.000,00 49.995.000,00 4.100.0096,00 Kecamatan Siantan Timur 11.248.136,00 0,00 0,00 11.248.138,00 Kecamatan Siantan Selatan 1.800,020,00 0,00 0,00 1.80D.000,00 Kecamatan Jemaja Timur 0,00 0,00 9,00 0.00 Kecamatan Siantan Tengah 14.900.000,00 18.280.000,00 0,00 381.180.000,00 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 36.159.500,00 0,00 0,90 36.159.500,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 424.229.500,00 O.C0 0,00 424.229.500,00 pinas Perikanan Pertanian dan 225.035.600,00 0.00 Ooo | 225.038.60000 Dinas Koperasi, UKM. Perdagangan dan Perindustrian 124.318.000,00 348.703.700,00 |149.157.000,00 323.6484.700,00 Jumlah 11.291.084.685,00 | 2.237.980.073,00 | 914.351,023,00 | 12.614.703.735,00 t Saldo Per 31 Desember 2018 11,291.064.635,00 Mutasi Tambah: Penambahan Atas Belanja Modai Tahun 2018 2.218.168.073,00 Penambahan Aset Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin 19.822.000,00 Total Mutasi Tambah 2.237.990.073,00 Mutasi Kurang: Pengurangan Aset Reklasifikasi kePeralatan dan Mesin 27.682.023,00 Pengurangan Aset Reklasifikasi keGedung dan Bangunan 462.781.000,00 Ura £ 4 Saldo 91.Desember 2019 Audited 71113.13.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Jumlah aset tetap konstruksi dalam pengerjaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp237.194.691.051,99 dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp164.615.719.048,99. Tabel 225 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD Tahun 2019 (Dalam Rupiah) SKPD' AA. Saldo 31 Desemker2018 | - Penambahan Pengurangan | Saldo . 31 Desember 2019.: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2.900.289.000.00 612.838.900,00 0,60 3.813.125.000,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 78.059.000,00 24.617.436.756,00 0,00 24.695.495.756,00 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 159.531.714.271,99 46.789.996.451,00 13.585.000,00 206.303.125.722,99 Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 789.926.000,00 711.103.000,00 365.287.000,00 1.134.772.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa 7.040.000,00 0.00 7.040.000,00 0.00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 42.845.000,00 0.00 42.845.000,00 0,09 Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan 492.125.000,00 $4.367.500,00 0,69 546.492.500,00 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 773.720.777,00 525.589.296,00 902.610.000,00 996.630.073,00 JUMLAH |184.615.719.048B,99 73.311.309.003,00 732.337.000,00 237.194,691,051,99 Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp237.194.691.051,99 terdapat pada enam Perangkat Daerah dapat diuraikan dalam tabel 227 s.d. 232: Tabel 226 Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Ne etewaa ToTahun TE : 2 Target Man Aa| No Jenis Aset Tetap“. “Pengadaan | “' Nilat Lokasi Penyelesaian". “Keterangan — 5--——w 5 Akan dilakukan Bangunan Tempat P , Keterbatasan1 2013 448.000.000.00 | Tanjung Momong Reklasifikasi Ke Olahraga Aset Lainnya Anggaran Akan dilakukan Bangunan Tempat P . Keterbatasan2 2013 1.082.130.000,00 | Tanjung Momong Reklasifikasi Ke Olahraga Aset Lainnya Anggaran Perencanaan 3 | Bangunan Gedung 2017 48.413.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 Kantor Permanen Perencanaan Kecamat4 | Bangunan Gedung 2017 41.635.000,00 Sinnt n an Tahun 2021 Kantor Permanen na CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 279 ' Uraian Saldo 31 Desember 2019 Pengurangan Aset Reklasifikasi ke Beban Persediaan 423.888.000,00 Total Mutasl Kurang 914.351,023,00 Saldo Per 31 Desember 2019 12.614.703.735,00 No 1 2 3 4 5 7 8 Audited CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 280 : ko ERA ek Tahun Ss |: -, Naga RE Target Pa AA Se an Pono aa aa Ka Perencanaan 8 | Pembangunan Ruang 2017 31.923.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 Laboratorium IPA & | pembangunan Ruang 2017 40.943.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 Laboratorium IPA emaja Timur Perencanaan 7 | Pembangunan Ruang 2017 39.909.000,00 Keca matan Tahun 2020 Laboratorium IPA e maja Perencanaan 8 | Pembangunan Ruang 2017 9.984.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 Laboratorium IPA tantan p 9 | Pembangunan Ruang 2017 37.929.000.00 | Kecamatan Tahun 2020 Laboratorium IPA lantan Selatan Perencanaan 10 1 Pembangunan Ruang 2017 26.874.000,00 Kecamatan Tahun 2020 Laboratorium Komputer aimata “ obras Ruang 2017 24.894.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 Laboratorium Komputer Selatan Perencanaan Ruang Kecamatan 12 Laboratorium Komputer 2017 11.259.000,00 Siantan Tengah Tahun 2020 13 ad baiknya Ruang 2017 20.879.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 Laboratorium Komputer antan Timur Perencanaan 14 | Pembangunan Ruang 2017 36.884.000,00 Kecamatan Tahun 2020 Laboratorium Komputer omaja Perencanaan 15 | pembangunan Ruang 2017 37.674.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 Laboratorium Komputer Perencanaan 16 | Pembangunan Ruang 2017 7.954.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 Laboratorium Komputer emaja Timur Perencanaan Kecamatan17 | Pembangunan Ruang 2017 47.334.000,00 Palmatak Tahun 2020 Kelas Baru aimata 1“ Besa saaan Ruang 2017 38.84.000,00 | Kecamatan” | Tahun 2020 Kelas Baru antan lenga 19 dehRuang 2017 48.874.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 Kelas Baru inii Stantan Timur PN MorganRuang 2017 47.928.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 Kelas Baru " ' Siantan Selatan Perencanaan Kecamatan 21 | Pembangunan Ruang 2017 37.874.000,00 Siant Tahun 2020 Kelas Baru lantan 22 ala Ruang 2017 49.884.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 Kelas Baru Jemaja Timur Perencanaan 23 | Pembangunan Ruang 2017 49.64.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 Kelas Baru emaja Perencanaan Kecamatan24 | Pembangunan Jamban 2017 28.829.000,00 Palmatak Tahun 2020 Siswa/Guru almata 25 bembsaganan Jamban 2017 41.779.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 Siswa/Guru Sin gntatal Siantan Selatan 26 pembangunan Jamban 2017 33.914.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 Siswa/Guru kedai Jemaja Timur 2 Bp Jamban 2017 16.941.000,00 | Kecamalan Tahun 2020 Siswa/Guru Iitnandane) Siantan Tengah 28 | Perencanaan 2017 33.914.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 ng Audited CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 281 peang Pembangunan Jamban Siswa/Guru Perencanaan 29 | Pembangunan Jamban 2017 20.358.000,00 Kecamatan Tahun 2020 Siswa/Guru jantan Timur 30 Perencanaan Gedung 2018 10.780.000,00 | Air Sena Tahun 2020 Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kecamatan 34 Kelas SMP 001 2018 14.410.000,00 Palmatak Tahun 2020 Palmatak Perencanaan Pembangunan SDN Kecamatan 32 012 Landak dan SMPN 2018 14.729.000,00 Jemaja Tahun 2020 003 Rewak Perencanaan 33 | Pembangunan SMPN 2018 13.918.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 001 Jemaja Timur y Perencanaan Desa Lidi, 34 | Pemasangan Paving 2018 11.110.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 Blok Siantan Tengah Perencanaan 35 | Pembangunan SON 2018 4.961.000,00 Kecamatan Tahun 2020 005 Palmatak Perencanaan TK 36 | Negeri Pembina 2018 3.905.000.600 | Kecamatan Tahun 2020 Kecamatan Siantan Desun Muntai, Perencanaan Desa Teluk 37 | Pembangunan Rumah 2018 7.909.000,00 | Siantan, Tahun 2020 Gasing Kecamatan Slantan Tengah Perencanaan Lapangan Bulu Tangkis Dasa Langir dan 20203 dan Lapangan Futsal 2018 12.859.000,00 Desa Piasan Tahun Desa Plasan Perencanaan Rumah Kecamatan 39 Dinas Guru 2018 34.947.000,00 Siantan Timur Tahun 2020 Perencanaan Rumah Kecamatan 40 Dinas Guru SD 2019 49.775.000,00 Jemaja Timur Tahun 2020 Perencanaan Rumah Kecamatan 41 Dinas Guru SMP 2018 38.300.000,00 Jemaja Timur Tahun 2020 Perencanaan Rumah Kecamatan 42 Dinas Guru SD 2018 24.904.000,00 Siantan Timur Tahun 2020 Perencanaan Rumah Kecamatan 43 Dinas Guru SD 2018 67.980.000,00 Palmatak Tahun 2020 Perencanaan Rumah Kecamatan 44 Dinas Guru SMP 2018 34.925.000,00 Palmatak Tahun 2020 Perencanaan Rumah Kecamatan45 Dinas Guru SD 2018 35.893.000,00 Jemaja Tahun 2020 Perencanaan Rumah Kecamatan 48 Dinas Guru SMP 2018 30.305.000,90 Jemaja Tahun 2020 Perencanaan Rumah Kecamatan47 Dinas Guru SMP 2018 27.928.000,00 Stantan Tengah Tahun 2020 Perencanaan Sumber Kecamatan 48 Pusat Inklusif SMP 2018 21.384.000,00 Siantan Tahun 2020 Perencanaan 49 | Rehabilitas Ruang 2019 27.a74.000,00 | Kecamatanah Tahun 2021 Guru SMP 2 Mengkait Konsultansi Perencanaan Kecamatan 50 Pembangunan Gedung 2019 81.800.090.00 Siantan Tahun 2021 PGRI Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kecamatan51 Laboratorium IPA 2019 31.922.000,00 Palmatak Tahun 2020 SMPN 1 Palmatak Pembangunan Ruang Kecamatan s2 Kelas Baru TK Negeri 4 2019 22.429.000,09 Palmatak Tehun 2020 Jenis Aset Tetap Target Keterangan Penjelesaiari Jemaja Audited CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 282 ng , pat |s-Tahun Don om , - «' Target Lag 1g 3 PLN 2 si. vonis Aset Tetap3: | Pengadaan? Nilai Kokasi Penyolesaian ” Keterangan - Putik Perencanaan 83 | Rehabilitasi Ruang 2019 14.344.000,00 | Kecamatan| Tahun 2020 Kelas SD 003 Air Putih Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kecamatan 54 | Kelas SD O10 Pian 2019 14.344.000,00 | Siantan Utara Tahun 2020 Pasir Perencanaan s5 | Rehabilitasi Ruang 2019 8.954.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 Kelas SD 001 Letung 3 Perencanaan 56 | Rehabilitasi Ruang 2019 31.944,000,00 Kecamatan Tahun 2020 Kelas SD 004 Serat Perencanaan 57 | Rehabilitasi Ruang 2019 31.869.000,00 | Kecamatan. Tahun 2020 Kelas SD 009 Nokok Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kecamatan 59 UKS SD 007 Lembah 2019 3.949.000,00 Jemaja Tahun 2020 Rewak DED Pembangunan 59 | Ruang Inklusif SPMN 4 2019 21.659.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 Putlk Palmatak Perencanaan Penimbunan Tanah Kecamatan 60 Lapangan TK Siantan 2019 6.897.000,00 Siantan Selatan Tahun 2020 Selatan Konsultansi Perencanaan Rehab 61 | Ruang Kelas Sekolah 2019 13.420.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 di Kecamatan Jemaja Jemaja Tinwr Timur Konsultansi Perencanaan Rehab 62 | Ruang Kelas di 2019 14.839.000,00 Maa Tengah Tahun 2020 Kecamatan Siantan Tengah DED Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Kecamatan 83 Sedang, Baik beserta 2019 7.942.000,00 Palmatak Tahun 2020 Sanitasinya atau Tanpa Sanitasinya SMPN 1 Paimatak DED Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Kecamatan 64 Sedang, Baik beserta 2019 7.931.000,00 Siantan Tengah Tahun 2020 Sanitasinya atau Tanpa Sanitasinya SMPN 1 Air Nangak DED Pembangunan Jamban Siswa/Guru Kecamatan 65 Beserta Sanitasinya 2019 22.594.000,00 Palmatak Tahun 2020 SMPN 2 Paimatak DED Pembangunan Jamban Siswa/Guru Kecamatan 66 Beserta Sanitasinya 2019 19.399.000,00 Siantan Utara Tahun 2020 SMPN 002 Piasan DED Pembangunan Jamban Siswa/Guru Kecamatan 67 Beserta Sanitasinya 2019 19.844.000,00 Siantan Timur Tahun 2020 SMPN 004 Serat DED Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan Tingkat 68 | Kerusakan Sedang 2019 8.415.000,00 Kecarnatan Tahun 2020 atau Berat Beserta ) Perabotnya SDN 007 Lembah Rewak Not Audited CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 283 aa KRLRU Dua Jenis Aset Tetap": Pengadaan Keterangan: DED Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya SDN 006 Piabung 2019 13.464.000,00 Kecamatan Palmatak Tahun 2020 DED Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya SMPN 3 Lembah Rewak SATAP 2019 29.854.000,00 Kecamatan Jemaja Tahun 2020 7 DED Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya SMDN 011 Air Biru 9.944.000,00 Kecamatan Jemaja Tahun 2020 DED Rumah Dinas Guru dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta Perabotnya SDN 004 Bukit Tambun 2019 6.919.000,00 Kecamatan Siantan Tahun 2020 DED Rumah Dinas Guru dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta Perabotnya SON 003 Rewak 2019 8.404.000,00 Kecamatan Jemaja Tahun 2020 7A DED Rumah Dinas Guru dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta Perabotnya SMPN 1 Jemaja Timur 2019 11.924.000,00 Kecamatan Jemaja Timur Tahun 2020 75 DED Rumah Dinas Guru dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta Perabctnya SDN 009 Palah 2019 25.509.000,00 Kecamatan Palmatak Tahun 2020 16 DED Rumah Dinas Guru dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta Perabotnya SDN 009 Nokok 2019 25.454.000,00 Kecamatan Siantan Timur Tahun 2020 DED Rumah Dinas Guru dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta Perabotnya SMPN 3 Satu Atap Munjan 2019 2?7.04.000,00 Kecamatan Siantan Timur Tahun 2020 78 DED Rumah Dinas Guru dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserla Perabotnya SDN 011 Air Biru 2019 15.884.000,00 Kecamatan Jemaja Tahun 2020 79 DED Rumah Dinas Guru dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta Perabotnya SDN 003 2019 Mengkait 25.487.000,00 Kecamatan Siantan Selatan Tahun 2020 Jumlah 3.513.125.000,00 Targut Loka Peny 2019 na 3 77 Audited Tabel 227 Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 (Dalam Rupiah)| SRS 4 oli. Tahun 3 TS Ng ' ! «5 Targat 38 | Pan Jenis Asot Tetap .| Pengadaan |“. Nai «|... Lokasi | Ha panyelesalaai Fl K erangan, Perencanaan Pembangunan Pagar dan 2017 49.800.000,00 Ta ar Tahun 2018 Paving Blok Puskesmas Perencanaan Pembangunan Paving 2016 16.387.000,00 Kesatan Tahun 2019 Blok RSUD Jemaja Perencanaan Pagar dan Parit Puskesmas 2019 11.902.000,00 | Desa Air Sena Tahun 2020 Pembantu Perencanaan Pengadaan Bangunan Rumah Kecamatan Pelindung IPAL 2019 29.810.000.00 | santan Timur | Tahun 2020 Puskesmas Siantan Timur Perencanaan Pembangunan Ruang 2019 92.785.000,00 Kecamatan Tahun 2020 Operasi RSUD Jemaja aja Perencanaan Pembangunan Ruang 2019 99.775.000.00 | Kecamatan Tahun 2020 Operasi RSUD Palmatak Perencanaan dan Kecamatan Uang Muka Pengawas Puskesmas 2019 3.968.736.480,00 | Siantan Tahun 2020 30x, Temin Siantan Selatan Selalan 254 perencanaan dan Kecamatan Uang Muka ngawas Puskesmas 2019 2.776.795.550,00 Siantan Timur Tahun 2020 304, Termin Siantan Timur 25K Perencanaan dan Kecamatan Uang Muka engawas Puskesmas 2019 7.131.594.770,00 Siantan Tengah Tahun 2020 3096, Termin Siantan Tengah 9 5096, 754 perencanaan dan Kecamatan Uang Muka engawas Puskesmas 2019 5.600.037.680,00 Palmatak Tahun 2020 3015, Termin Palmatak 25K, 506 Perencanaan Master Plan DED Pembangunan Kecamatan Rumah Dinas dan 2019 553.190.000,00 | Siantan Tahun 2020 Puskesmas Siantan Selatan Selatan Perencanaan Kecamatan pembangunan Tempat " Penampungan Limbah 2019 19.877.000,00 Siantan Tahun 2020 Sementara Perencanaan Pembangunan Rumah Kecamatan PelindungAPAL 2019 19844000001 Jamaja Timur | Tahun 2020 Puskesmas Jemaja Timur Utang JangkaPembangunan Kecamatan PendekPuskesmas Kecamatan 2019 1457.714.526,00 Tahun 2020 . Siantan Tengah Slantan Tengah Lainnya, TA. Utang JangkaPembangunan Puskesmas Kecamatan 2019 2875.276.760,00 | Kecamatan Tahun 2020 |Pendek,Siantan Tengah pa IPA Jumlah 24.695.495.756,00 Tabel 228 Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2019 (Dalam Rupiah) 1 Jenis Aset Tetap “3 F Ganaanan | Nnat : Lokasi . Panysiget... Keterangan:Nan 0 “nh Aa ai ba ?Pu eat Akan DilakukanKantor Bupati Kecamatan : Kepulauan Anarnbas 2013 4.991.193.900.00 Siantan ipod Kantor Bupati Kecamatan Akan Dilakukan Kepulauan Anambas 2013 785.879.000,00 Siantan Reklasifikasi ke CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 284 No 'atan1 a Tim 2 3 4 s8 7 8 9 11 n:2 13 14 Tar 1 2 Audited CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 285 NIS anis Asek met Dat Tahun TPP ru - M5 Target AP | BAN . NO 3 Jenis Aset Tetap" S.|. Pengadaan |...» Nilai Lokasi Pena ar BE Kemangi 0 Aset Lainnya Pembangunan Water Akan Dilakukan 3 | Front City Tahap 1 dan 2014 30.795,636.000,00 | Kecamatan Reklasifikasike | KeterbatasanTahap 1 . Aset Lainnya ggaran Perencanaan Akan DilakukanPembangunan Jatan Kecamatan Keterbatasan4 Piabung - Muntai dan 2014 260.225.000,00 Palmatak Reklasifkasi ke Anggaran Langir - Muntai et Lainnya Dusun Taluk Pring,Perencanaan P Akan Dilakukan S | Pembuatan 2014 28.633.000,00 basa Putik, Reklasifikasi ke KeterbatasanPagar/Wiremesh Palmatak Aset Lainnya . Akan DilakukanKantor Bupati Kecamatan 1 .6 2014 3.754.808.450,00 Reklasifikasi keKepulauan Anambas Siantan Aset Lainnya Kantor Bupati Kecamatan7 Kepulauan Anamt 2014 49.320.000,00 Siantan Tahun 2020 Kantor Bupati Kecamatan8 Kepulauan Anambas 2015 13.008.025.970,00 Slantan Tahun 2020 Kantor Bupati Kecamatan2 Kepulauan Anambas 2016 5.334.265.720,00 Siantan Tahun 2020 Kantor Bupati Kecamatan19 Kepulauan Anambas 2017 21680.489.010,00 Siantan Tahun 2020 Terdapat Utang Jangka Pendek Pembangunan Mesjid Kecamatan Lainnya11 Agung 2017 13.917.221.459,00 Siantan Tahun 2020 sebesar Rp953.098.699, O0 Lapangan Sulaiman 12 | DED Pembangunan 2017 48.785.000,00 | Abdullah, Tahun 2020 Kecamatan Sianlan Penataan Tempat Kecamatan13 Pemakaman Umum 2017 48.730.000,00 Siantan Tahun 2020 DED Pembangunan 14 | Jalan Padang Melang 2017 49.225.000.00 | Kecamatan Tahun 2020 Jalur 2 emaja BED Pembangunan Jalan Bayat - Mubur Kecamatan15 Kecil - Piasan - Piam 2017 190.135.000,00 palmatak Tahun 2020 Pasir - Palah DED Pembangunan Kecamatan16 Jalan Pasir Merah 2017 29.265.000,00 Siantan Tahun 2020 DED Pembangunan Akan Dilakukan 17 | Jalan Rewak - Padang 2017 188.485.000,00 | Kecamatan Reklasifkasike | Keterbatasan Melang ) Aset Lainnya ag Pulau Bajau, 18 | DED JalanLingkar 2017 279.070.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 | Siantan Timur Akan DilakukanSSIO Jalan Gsating Kecamatan . Keterbatasan19 2017 270.105.000,00 . Reklasifikasi kePulur - Besuh ' Jemaja Timur Aset Lainnya Anggaran SSID Pembangunan Akan DilakukanJalan Lingkar Desa Kecamatan . . Keterbatasan 20 Tiangau Teluk Rambut - 2017 284.625.000,00 Siantan Selatan Rektasifikas Ke Anggaran Desan y SSID Pembangunan Akan DilakukanJalan Lingkar Matak Kecamatan . Keterbatasan21 Kecil (Teluk Durian- 2017 239.085.000,09 Paimatak jeena Anggaran Nuan-Buton-Sedak) SSID Pembangunan Akan Dilakukan 22 | Jalan Lingkar Muntai - 2017 268.205.000.00 | Kecamatan | | Rekinsiikasi ke Keterbatasan Kampung Baru lan nga Aset Lainnya gg DED Pembangunan Sean23 | Jembatan Beton 2017 162.345.000.00 Tahun 2020 Padang Metang Jalur 2 Kecamatan Jemaja Timur am n. ak D D. BU Audited CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 286 : - Tem UE Tahun 23 | BEGESe na era gang Ae itanee Target BN Jehis S Adi Tatap ge T Pengadaan AR ENG UHN Lokasi Ni Baba gei MN SSID Jalan Pelantar Beton Penghubung Kecamatan24 Antar Desa Belibak - 2017 302.005.000,00 palmatak Tahun 2020 Desa Tebang DED Petlantar Beton 25 | Payaklaman - Batu 2017 49.225.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 Ampar alma DED Pelantar Serkah Kelurahan26 | Desa Tarempa Barat 2017 125.128.000,00 KeSanata Tahun 2020 dan DED Lorong Sempit Siantan Perencanaan Akan DilakukanPembangunan Kecamatan , , Keterbatasan27 Jembatan Beton Desa 2017 137.888.000,00 Palmatak Raklasifikasi ke Anggaran Piabung alnnya SSID Pembangunan Desa Tarempa 28 Pelantar Beton Antang 2017 2865.935.000,00 Timur Tahun 2020 Pemasangan Bronjong Landscape Kantor Pasir Peti, Desa 29 Bupati Kabupaten 2018 3.776.676.780,00 Pesisir Timur Tahun 2020 Kepulauan Anambas Lanjutan Pembangunan 30 | Tambahan Ruang 2018 8.191.100.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 jantanRSUD Pembangunan Mesjid Agung dan Kecamatan31 Perencanaan dan 2018 24.668.561.800,00 Siantan Tahun 2020 Pengawasan Akan DilakukanDED Pembangunan Kecamatan Kelarbatasan32 » 2018 48.565.000,00 Reklasifikasi keMenuju TPA Slantan Aset Lainnya Anggaran 33 | Pembangunan Jalan 2018 17.343.203.980,00 | Kecamatan Tahun 2020Putik - Teluk Pring aoetabtattnatat, palmatak Peningkatan Jalan Kecamatan34 Genting - Desan 2018 5.461.767.699,99 Slantan Selatan Tahun 2018 Akan Dilakukan Perencanaan Kecamatan , . Keterbatasan35 2018 297.075.000,00 Ti Reklasifikasi kePembangunan Jelan Jemaja Timur Aset Lainnya Anggaran am. Desa Tarempa Akan Dilakukan 3g | DED JalanSriTanjung- | 203 449.625.000,00 | Barat, Kecamatan | Rekiasifikasike | Keterbatasan Siantan Aset Lainnya 9g DED Pembanguna Kecamatan37 | Jalan Pitik - Teluk Pring 2018 48.565.000,00 | paimatak Tahun 2019 DED Peningkatan Jaian Kecamatan38 Rewak - Kusik 2018 98.010,000,009 Jemaja Tahun 2020 DED Nomalisasi Kecamatan38 Bendung Dapit 2018 97.515.000,00 Jemaja Timur Tahun 2019 Perencanaan Akan Dilakukan 40 | Pembangunan Jaringan 2018 99.000.000,00 | Kecamatan Reklasifikasl ke KeterbatasanIrigasi ) Aset Lainnya 99 Akan DilakukanDED Pembangunan Kecamatan Keterbatasan«4 mar 2018 99.890.000,00 . Reklasifikasi ke Jaringan Daerah Irigasi Jemaja Timur Aset Lainnya Anggaran Akan DilakukanDEO Peningkatan Kecamatan : Keterbatasan42 Jaringan Daarah Irigasi 2018 99.000.000.00 Jemaja enam Anggaran DED Peningkatan Akan Dilakukan 43 | Jaringan Daerah Irigasi 2018 98.890.000,00 Mesanaatan Reklasifikasi ke KesebelasanMatan Aset Lainnya 9 Perencanaan Kelurahan Letung 44 | Pembangunan Batu 2018 11.985.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 Miring TPU Jemaja Perencanaan Lanjutan Penimbunan Tanah Desa Air Sena dan Gereja Santa dan Desa Air Asuk,48 Perencanaan lanjutan 2018 22.110.000,00 Kecamatan Tahun 2020 Pemasangan batu Siantan Tengah Miring Gang Nangka Perencanaan48 Pemasangan Batu 2018 35.080.000,00 | Desa Telagak Tahun 2020 Keterangang D Audited CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 287 Tmn AA Tahun “3g Pengadaan Miring Abrasi Pantai DED Normalisasi Kecamatan47 Gunung Lintang 2018 26.085.000,09 Siantan Tahun 2020 Perencanaan Pembuatan Drainase/Gorong- Kecamatan48 gorong Jatan 2018 10,340.000,00 Slantan Tahun 2020 Abdurahman ke Jalan Kampung Baru Pembebasan Tanah/Lahan Kegiatan 49 | Tahap II Masjid Agung 2019 250,000.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Anambas Review DED Landscap s0 | Perkantoran Bupati 2019 29.890.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 Kepulauan Anambas Manajemen Konstruksi Pembangunan Land 51 | ciearing Pembangunan 2019 116,768.380,00 | Kecamatan Tahun 2021 Kantor OPD (Mutti Year3) Tahun 1 Pematangan Lahan Perumahan Khusus di 52 | Tarampa Setatan dan 2018 asa.g14.000,00 | Kecamalan| Tahun 2020 Perencanaan dan e Pengawasan Perencanaan dan Pengawasan Penataan Utang JangkaLingkungan Kecamatan 59 Permukiman Penduduk 2019 81.444.000,00 Jemaja Timur Tahun 2020 Pendek LainnyaPedesaan Kecamatan Jemaja Timur Pengawasan Penataan Lingkungan Pemukiman Kecamatan Utang Jangka 54 j Penduduk Perdesaan 2019 36.575.000,00 | Jemaja dan Tahun 2020 Pendek Lainnya Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur TA. 2019 Jemaja Timur Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Lanjutan Terdapat Utang 85 | pelantar Beton 2019 32.274.000,00 Tam Tahun 2020 | Jangka Pendek Bertulang Desa Genting LainnyaPulur Kecamatan Jemaja Timur Pembangunan dan Utang Jangka Pengawasan Pendek Lainnya Pembangunan Kecamatan TA. 2019 se Reservoar dan Jaringan 2019 935.616.180,00 Siantan Tahun 2020 sebesar SPAM IKK Kecamatan Rp862.219.176, Siantan 0D Pengawasan Utang JangkaPembangunan Gedung Kecamatan57 Kantor Kecamatan 2019 25.872.000,00 Jemaja Timur Tahun 2020 Pendak LainnyaJemaja Timur " Pembangunan Utang JangkaPenampung Air Desa Kecamatan 58 Payalaman Kecamatan 2019 73.870.000,00 Palmatak Tahun 2020 Pendek LainnyaPalmatak (Lanjutan) Pembangunan Masjid 59 | Agung kabupaten 2019 28.905.072.500,00 | Kecamatan Tahun 2020 Kepulauan Anambas Pembangunan Jalan SP Kecamatan60 II (Mukti Years) 2019 10.894.393.270,00 Siantan Tahun 2021 DED jalan Ulu Maras - KecamatanG1 Air Terjun 2019 90.495.000,00 Jemaja Timur Tahun 2020 DED Peningkatan Jalan 62 | SP. Serat - Teluk Rung - 2019 99.495.000,00 Bea Tahun 2020 SP. Tinggil DED Peningkatan Jalan 83 | SP. SMP 1 (Tanjung 2019 99.770.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 Momong - Simpang Air No Target Asot.Tetap Lokasi Penyelesalah Ketera Besar Timur tan Timu Audited CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 288 mala KPR F IE 1 (ie Target Et AMA Sati NE Yen Aset Tetap” "| Lokasi | pengelasan PALA Padang (Teluk Rit) DED Peningkatan Jalan 64 | Payalaman - Gunung 2019 96.601.000,00 | Keramatan Tahun 2020 Ncak alamata DED Peningkatan Jalan 65 | SP Pasiran - Kuala 2019 98.601.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 Maras emaja Timur DED jalan Atr Bayo - Kecamatan8S Iu ampok 2019 99.044.000,00 Jemaja Tahun 2020 DED Jalan Bukit Padi - Kecamatan6? Air Biru 2019 99.601.000,00 Jemaja Tahun 2020 PED Peningkatan Jalan SP Letung - SP Kecamatan68 Pelabuhan Letung - SP 2019 98.601.000,00 Jemaja Tahun 2020 Rewak Perencanaan lanjutan Pembangunan Jalan Beton Jalur Laut Dari Kecamatan Utang Jangka 69 | Kampung Sunjuk 2019 14.960.000,00 Jemaja Timur Tahun 2020 Pendek Lainnya Menuju Kampung , TA. 2019 Tumuk Desa Kuala Maras Perencanaan dan Pengawasan Utang JangkaRehabilitasi dan Kecamatan 70 Preservasi Ruas Jalan 2019 99.225.000,00 Siantan Tahun 2020 Pendek LalnnyaSe Kabupaten Kepulauan Anambas Utang JangkaDED Peningkatan Jalan Kecamatan71 | Rewak - Sedanau 2019 99.044.000,00 | Yam aja Tahun 2020 Pendek Lainnya TA. 2019 Pengawasan Utang JangkaPembangunan Jalan Kecamatan72 Masuk Menuju Kantor 2019 12.144.000,00 Siantan Tahun 2029 Pendek LainnyaBupati KKA Utang JangkaDED Jalan Atap Kecamatan73 Semuak - Teluk Kaut 2019 98.249.000,00 Jemaja Tahun 2020 Pendek Lainnya TA. 2019 Penagawasan pembangunan Jalan Kecamatan Utang Jangka 74 | pelantar Seberang 2019 98.780.000,00 Jemat Tanun 2020 Pendek Lainnya DermagaI Timur ara TA. 2019 Kelurahan Letung Pembangunan Jalan 78 | Masuk Menuju Kantor 2019 449.095.500,00 | Kecamatan Tahun 2020 Bupati KKA antan Perencanaan dan Pengawasan Kecamatan Ulang Jangka 76 | Pembangunan Jalan 2019 119.240.000,00 Jemaia Timur Tahun 2020 Pendek Lainnya Pelantar Beton Kuala y TA. 2019 Maras Perencanaan Kecamatan779 | Peningkatan/Rehabilitas 2019 99.000.009,00 Jemaja Timur Tahun 2020 i Jaringan Daerah Irigasi ) DED jaringan Sekunder 78 | Daerah Irigasi Desa 2019 99.110.900,00 Kecamatan Tahun 2020 Bukit Padi emaja Timur Review Design 79 | Pembangunan Embung 2019 192.995.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 Batu Tabir DED Pembangunan Kecamatan80 Bendung Pasiran 2019 98.780.000,00 Jemaja Timur Tahun 2020 Penyusunan Masterplan Kecamatan81 Drainase 2019 266.750.000,00 Siantan Tahun 2020 Perencanaan S2 | Pembanunan D 2019 13.750.000,00 | Kecamata Jemaja | Tahun 2020 Landak Renovasi Talaud Kecamatan Terdapat Utang83 Pemecah Ombak Desa 2019 790.597.214,00 Siantan Selatan Tahun 2020 Jangka Pendek Tahu Ni Pengadaan Audited Tabel 229 Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2019 (Dalam Ruptah) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 289 “Tahun -. Target : Jenis Aset Totap .': :Pengadaan | Nilai Lokasi Penyelesalan ::Slerangan Mengkait Dusun | dan IL Lainnya sebesar Rp189.858.220 Review Pengerukan Normalisasi Sungai Kecamatan 64 Dapit Menuju Kuala 2019 98.010.090,00 Jemaja Timur Tahun 2020 Maras DEO Normalisasi Sungal Semajuk Kecamatan 85 Padang Melang Sampai 2019 97.625.000,00 Jemaja Tahun 2020 Mampok Pembangunan Kecamatan86 | Reservoar dan Jaringan 2019 381.257.710,00 Sianta Tahun 2020 SPAM IKK ntan Penyusunan DED Peningkatan Kapasitas 87 | Air Baku dan Jaringan 2019 97.790.000.00 | Kecamatan Tahun 2020 SPAM Kelurahan emaja Letung Jumlah 206.308.125.722,99 . AA ae Tahun Tab AE Nat» | : 2Target a.nAa .No | Jenis Aset Tetap '-- pengadaan |” Nilai AP “Penyelesaian, NA ANgAN | — Pr Desa Genting Akan Dilakukan 1 | perencnaan Rehabilitasi | ap 34.540.000,00 | Kecamatan Reklasifkasike | W@terbatasan9 Ky Siantan Selatan Aset Lainnya ag Perencanaan Akan Dilakukan Pembangunan f . Keterbatasan 2 Pelabuhan Pariwisata 2017 49.060.000,00 Reklasifkasi ke Anggaran Manda Riau set Lainnya Perencanaan Akan Dilakukan 3 Pembangunan. . 2017 49.500.020,00 | Pulau Penjain | Reklasifikasi ke elabuhan Pariwsata Aset Lainnya Pulau Penjalin y Desa Telaga Akan Dilakukan Perencanaan Dermaga Kecil . . Keterbatasan 4 Rakyat 2017 44.220.000,00 Kecamatan Reklasifkasi ke Anggaran Siantan Selatan y Desa Tarempa Perencanaan . Akan Dilakukan 5 | PembangunanDemaga |” 2017 46.565:000,00 | KamurIvan Reklasifikasi ke Ken noaasan Rakyat Siantan Aset Lainnya Perencanaan Letung, Akan Ditakukan 6 | peningkatan Pelabuhan |” 2017 49.544.000,00 | Kecamatan Reklasifikasike | Keterbatasan Pemda Jemaja Aset Lainnya 93 Perencanaan Dasa Air Bini Pengadaan dan dan DesaArung | Akan Dilakukan 7 | Pemasangan Lampu 2017 29.600.000,00 | Hijau Reklasifikasi ke Kelerbatasa n Penerangan Jalan Kecematan Aset Lainnya 99 Umum Siantan Selatan Perencanaan Pengadaan dan Desa Munjan Akan Dilakukan Keterbatasan8 | Pemasangan Lampu 2017 14.810.000,00 | Kecamatan Reklasifikasi ke Anggaran Penerangan Jalan Siantan Timur Aset Lainnya 9g Umum Perencanaan Pengadaan dan Desa Mengkait 9 | Pemasangan Lampu 2017 14.850.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 Penerangan Jalan Stantan Selatan Umum Perencanaan Pengadaan dan Desa Air Asuk Akan Dilakukan Keterbatasan10 | Pemasangan Lampu 2017 29.920.000,00 | Kecamatan Reklasifikasi ke Anggaran Penerangan Jalan Siantan Tengah Aset Lainnya 99 Umum Perencanaan Kecamatan Akan Dilakukan | Keterbatasan 11 | pengadaan Pagar 2017 48.050.000,00 | siantan Selatan | Rektasitikasike | Anggaran rA Audited Tabel 230 Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Tahun 2019 (Dalam Rupiah) 122 Tahun #Target sesi Fx F|:Pengadaan “Penyelesaian Se Kearanyan, Laka Perencanaan Desa Keramut, Akan Dilakukan Untuk diusukanPembangunan Pabrik 2015 26.950.000,00 | Kecamatan Reklasifikasi ke Provinsi dan Es Jemaja Timur Aset Lainnya Pemerintah Pusat Perencanaan Untuk diusulkan Desa Air Putih Akan Dilakukan Aas Pres 2017 | 34000000000 | Kecamatan ' Reklasifikasike | KE Pemerintah Permanen Sianlan Timur Aset Lainnya Pemerintah Pusat Perencanaan Desa Bukit Padi Pembangunan Rumah 2017 28.105.000.00 | Kecamatan Tahun 2020 Sakit Hewan Jemaja Timur Perencanaan Kecamatan Pembangunan Rumah 2017 28.105.000,00 Palmatak Tahun 2019 Sakit Hewan Desa Rekam Perencanaan Jalan 2017 29.645.000,00 | Kecamatan Tahun 2020 Siantan Desa Tiangau, Perencanaan Jalan 2017 29.370.000,00 | Kecamatan Tahun 2019 Siantan Perencanaan Pembangunan Pagar 2018 9.950.000,00 | Kecamatan Tahun 2019 Keliling Fuskeswan CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 290 £ s “A“ ae ee Tahun an tai NTarget sega KEL No Jenis Aset Tetap .... Pengadaan ai Nirai Lokasi Penyelesalan 3 Keterangan «. Pengaman Jalan Aset Lainnya (Guardraih Perencanaan Akan Dilakukan 12 | Pembangunan Batu 2018 9.910.000.009 | Desa Kiabu Reklasifikasi ke KeterbatasanMiring Pelabuhan Aset Lainnya 9g Perencanaan 13 | Penambahan Gedung 2019 79.799.000,00 Kecamatan Kantor jantan Belanja Jasa Konsukansi Kecamatan14 Perencanaan 2019 99.000.000,00 Jemaja Tahun 2020 Pelabuhan Kuku Belanja Jasa Konsultansi 18 | Perencanaan Lanjutan 2019 96.800.000,90 | Kecamatan Tahun 2020 Pelabuhan Pemda $ Letung Belanja Jasa Konsultansi 16 | Perencanaan 2019 99.528.0090,00 Kecamatan Tahun 2020 Peningkatan Pelabuhan Matak Kecil Kecamatan17 | DED Pelabuhan Bayat 2019 79.766.000,00 Siantan Utara Tahun 2020 Perencanaan 18 | peningkatan Pelabuhan |” 2019 29.826.000,00 | Kecamatan Tahun 2029 Desa Temburun DED Pelabuhan Sri Kecamatan19 Tanjung 2019 64.064.000,00 Siantan Tahun 2020 Perencanaan Pembangunan Kecamatan20 Pelabuhan Bongkar 2019 50.620.000,00 Palmatak Tahun 2020 Muat Desa Ladan Belanja Jasa Konsultansi 21 | Perencanaan Tambatan |” 2019 99.700.000,00 Kecamatan Tahun 2020 Perahu Kelurahan Letung Jumlah 1.134.772.000,00 Jenis Aset Tetap Lokasi 4 2 3 4 8 6 7 Audited Tabel Perindustrian 231 Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Koperasi , Usaha Mikro, Perdagangan dan Tahun 2019 (Dalam Rupiah) gni “PETahun” atas .. at Da Target 7 PESIAR ah . No Jenis Aset Tetap »I-pengadaan | 7 Nilai . | Lokasi -- . “Penyelesaian” € ketarandan 1 Nan - Perencanaan Pembangunan 4 | Gedung 2017 99.230.000,00 | Pasar Inpres Tahun 2020 Pertokoan/Koperasi P Pasar Permanen Perencanaan Pasar Kecamatan2 Loka 2018 372.880.777,00 Siantan Tahun 2020 Pembangunan Sentra Industri Kecil Utang Jangka dan Menengah Kecamatan Pendek3 Kabupaten 2019 525.569.296,00 Palmatak Tahun 2020 Lainnya Tahun Kepulauan 2019 Anambas Jumlah 3996.680,073,00 71113137 Akumulasi Penyusutan Penyusutan didefinisikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suat aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakukan basis akrual dalam SAP, Metode Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan metode garis lurus yang dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap bulan selama masa manfaat. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp648.038.602.186,42 dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp555.461.170.972,75. Tabel 232 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2019 (Dalam Rupiah) rai Saldo — Saldo | u 31 Desember 2018 Penambahan Pengurangan . 31 Desember 2019 Aaumulasin (585.461.170.972,75) | (96.288.860.580,33) | (3.711.429.365,68) | (645.038.802.185,42) Jumlah (555.481.170.972,75) | 196.288.860.580,33) | (3.711.429.366,66) | (848.038.602.186,42) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Tahun 2019 sebesar Rp648.038.602.186,42 dan Tahun 2018 sebesar Rp555.461.170.972,75. dengan rincian sebagai berikut. Tabel 233 Rincian Akumulasl Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 (Datam Rupiah) Saldo per31 Akoroksi Akumulasi: Penyusutan Tahun Akumulasi Uraian , Penyusutan s/d 31 Penyusutan sidDesember 2018 Penyusutan wd Desember 2018 2019 Tahun 2019 4 2 3 A29 - Ema) Manatan Dan | 1g201002.n60,45y | 220054150530 | cete.025007783.12 | 2e245011.70000) | e20.200.710553,12 Badung Dan (12.256.442.749,00) Oco| (22s5.cenrago | (arass2.g1200) | (21.135.035651.007 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 291 — Jenis Aset Tetap "5 Aek : Sl an ag 3KA Tahun . . “Nilai,Pengadaan MAAN RAM Pan Ketarangan: | Penyelesaian: |: Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Gudang Penyimpanan Rumput Laut 2019 24.867.500,00 aa DED Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian 2019 29.700.000,00 Jumlah 546.492.500,00 No Lo Kecamatan Tahun 20208 Kecamatan Siantan Tahun 20209 at Audited Akumulasi Rp648.038.602.186,42 dan Tahun 2018 sebesar Rp555.461.170.972,75 pada masing-masing SKPD dapat dirinci sebagai berikut. Penyusutan Aset Tetap Tabel 234 pada Tahun Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD Tahun 2019 2019 sebesar (Dalam Rupiah) SKPD Saldo per1 Desember 2016 Koreksi Akumulas! Penyusutan sid Tahun 2018 Akumulasi Penyusutan s/d 1 Desember 2018 Penyusutan Tahun 2019 Akumiilasi Penyusutan sid Tahun 2019 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (55.594.833.885,45) (2.289.344.383,33) (53.325.489.502,12) (7.937.538.359,00) (61.263.027.861,12) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (38.401.384.597,00) 0.00 (38.401.534.597,00) (10.133.262.724,00) (48.534.847.321,00) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (268.747.794.378,00) 0,00 (268.747.794.378,00) (58.530.859.728,00) (327.287.654.106,00) Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah (3.097.323.999.00) 0,00 (3.097.323.999,00) (235.237.076,00) (3.332.561.075,00) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (32.731.320.280,00) 0,00 (32.731.320.280,00) (5.427.454.451,00) (38.158.774.731,00) Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (2.570.061.126,00) 0,00 (2.570.061.126,00) (252.616.387,00) (2.822.677.513,00) Dinas Sosia! Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa (6.632.282.296,00) 0,00 (6:632.282.298,00) (408.675.242,00) (?.040.957.538,00) Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja (3.087.652.387,00) 0,00 (3.067.652.387,00) (135.122.727,00) (3.222.775.114,00) Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah (381.857.697,00) 0,00 (561.857.697,00) (148.347.733,00) (709.205.430,00) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (8.821.436.679,00) 0,00 (8.821.436.679,00) 473.620.647,00 (0.295.057.326,00) Sekretariat Daerah (75.407.679.346,30) 0,00 (75.407.679,346,30) (5.762.695.686,00) (81.170.375.032,30) Sekretariat DPRD (8.908.129.087, 00) 0,00 (8.906.129.087,00) (359.671.913,00) (9.265.801.000,00) Badan Keuangan Daerah (3.743.068.221,00) 0,00 (3.743.066,221,00) (520.083.105,00) (4.263.149.326,00) Inspektorat (1.288.893.622,00) 09,00 (1.288.893.622,00) (86.734.209,00) (1.375.627.831,00) Badan Kepegawaian dan Pengembangan (2.178.187.908,00) 0,00 (2.178.187.905,00) (152.554.923,00) (2.330.742.829,00) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 292 Koreksi Akumulasi : AkumulasiSaldo per31 Akumulasi Penyusutan Tahun Uraian . -i Penyusutan sid 31 Penyusutan sidPesember 2013 Penyusutan sid Desember 2018 2019 Tahun 2019 7 Ng: 3 42 (23) s 65rar5) dalan, Jaringan (324.909.736.057,30) 0,00 | (324.908.736.057,30) | 161.725.110.935,007 | 1386.634.846.992,30) Jumlah (555.461.170.972,75) | (2.269.344.383,33) | (553.191.326.589,42) | (24.846.775.597,00) | (548.038.602.186,42) Audited Nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp4648.038.602.186,42 dan Tahun 2018 sebesar Rp555.461.170.972,75 tersebut tidak termasuk aset yang berasal dari belanja modal yang nilainya lebih kecil dari Rp1.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut. Tabet 235 Daftar Barang yang Nilainya di Bawah Rp1.000.000,00 (Ekstrakomtabel) (Dalam Rupiah) In Ekstrakomtabel | Ekstrakomtabet Total | "SKPD Aset Tetap Aset Tetap EkstrakomtabelBd n . s/d 2018 | Tahun 2019 Tahun 2019 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2.963.597.640,00 287.326.290,00 3.250.923.930,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 371.828.079,00 188.557.883,00 $40.385.962,00 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 135.959.498,00 0.00 135.959.495.C0 Badan Penelitian Pengembangan dan . Perencanaan Daerah 51.764.500,00 45.527.700,00 97.292.200,60 Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 107.620,000,00 0,00 107.620.000,00 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 183.880.600,00 2.990.700,00 188.880.300,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa 174.127.200,00 13.156.000,009 187.283.200,00 Dinas Penanaman Medal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja | | 117.598.700,00 1,575.300,00 119.174.000,00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah 100.512.500,00 0,00 109.512.500,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 378.sa6.s00,00 | “.a0e.coooo| 380.042.500.00 Sekretariat Daerah 887.654.262,00 211.010.000,0D 1.098.564.262,00 Sekretariat DPRD 84.385.400,00 265.705.000,00 350.090.400,00 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 293 Koreksi Akumulasi Akumulasi 5 Saldo per 34 Akumulasi Penyusutan Tahun SKPD P Pada Penyusutan s/d.31 Penyusutan s/d 1 Desember2018 | P Ktp | 'Desember2018 |2019 Tahun 2019 Sumber Daya Manusia Kecamatan (2.474.550.969,00) Ooo| cearasso.sen.o0) | (s44.972341.007 | 2s19.s23.310.007 Demaantan (2.846.200.952.00) oo | (2.846.200.902,00) -196.893.777,00 | (3.043.094.789,00) Kecamatan (2.288.021.434,00) o,oo | (2.285.021.434,00) (158.319.594,00) | (2.444.341.028,00) Kecamatan Siantan Timur (1.139.755.896,00) 0,00 (1.139,755.896,00) (59.081.756,00) (1.198.837.652,00) Kecamatan Siantan Selatan (1.045.106.933,00) 0,00 (1.046.106.933,00) (70.147.430,00) (1.116.254.363,00) Kecamatan Jemaja Timur (2.385.096.478,00) 0,00 (2.385.096.476,00) (157.554.079,00) (2.542.650,555,00) Kecamatan Slantan Tengah (1.320.725.798,00) 0,00 (1.380.725.798,00) (132.731.368, 00) (1.513.457.164,00) Kecamatan | Slantan Utara 0,00 0,00 0,09 (2.330.059,00) (2.530.059,00) Kecamatan Jemaja Barat 0,00 000 0,00 (5.366.944,00) (5.368.944,00) Dinas Komunikasi Informatika dan (7.437.519,393,00) 0,00 (7.437.519.393,00) (607.519.449,00) (8.045.038.842,00) Statistik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (5.247.345.028,00) 0,00 (5.847.345.028.00) (865.978.261,00) (6.713.323.289,00) Dinas Perikanan Pertanian dan (11.242.600.691,00) 0,00 | (11.242.600.801,00) (1.155.006.333,00) | (12.397.607.024,00) Pangan Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan (5.605.143.856,00) 0,00 (5.605.143.856,00) (619.199.299,00) (8.124.343.154,00) Perindustrian Jumlah (555.461.170.972,75) | (2.269.344,383,33) | 553.191.8286.589,42) (84.846.775.597,00) 1 (648.038.602.186,42) an sid Audited 7111314, Aset Lainnya Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancer, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari: (1) Tagihan Jangka Panjang, (2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga, (3) Aset Tak Berwujud (4) Aset Lain-lain. Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp48.554.163.767,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp48.801.954.014,00. Tabel! 236 Rincian Aset Lainnya Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Uraian 31 Desember 2019 31 Dasember 2013 ASET LAINNYA
1.Tuntutan Ganti Rugi 95.624.475,00 357.540.703,00
2.Penyisihan Tuntulan Ganti Rugi 0,00 (14.749.073,76)
3.Tuntutan Ganti Rugi Netto (142) 95.624.475,00 352.791.629,24
4.Aset Tak Berwujud 48.072.036.544,00 45.325.412.544,00
5.Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (30.448.625.585,00) (25.993.865,748,00)
6.Aset Tak Berwujud Netto (445) 15.625.410.959,00 19.332.546.796,00
7.Aset Lain-lain 32.833.128.333,00 30.460.772.190,00
8.Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain 0,00 (1.344.156.601,00)
9.Aset Lain-lain Netto (748) 32.833.128.333,00 28.116.615.689,00 Jumlah Aset Lainnya (34649) 48.554.163.767,00 48.801.954,014,24 71113.14.1. Tagihan Jangka Panjang - Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tagihan Janga Panjang merupakan Reklasifikasi dari Tuntutan Gati Rugi (TGR) sebesar Rp95.624.475,00 yang terdiri dari :
1.Piutang Tuntutan Ganti Rugi atas nama Tarmizi sebesar Rp30.490.425,00 berdasarkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak tanggal 10 September 2019:
2.Piutang Tuntutan Ganti Rugi atas nama Regarani Pratiwi sebesar Rp65.134.050,00 berdasarkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak bulan Maret 2019. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 294 Tn — Ekstrakomtabel | Ekstrikomtabei Tatal SKPD Aset Tetap Aset Tetap Ekstrakomtabel sid 2018 |.“Tahun 2019 Tahun 2019 Badan Keuangan Daerah 36.681.500,00 1.650.000,00 38.311.500,00 Inspektorat 88.645.090,00 19.987.000,00 108.632.000,00 Dasa Aepegawalan dan Pengembangan Sumber 32256.000,09 | 17.116.223.00 49.372.223,00 Kecamatan Siantan 158.533.000,09 50.890.400,00 209.423.400,00 Kecamatan Jemaja 37.576.316,00 13.000.000,00 50.576.316,00 Kecamatan Palmatak 123.810.000,00 17.545.000,00 141.355.000,00 Kecamatan Siantan Timur 83.694.000,00 0,00 83.694.000,00 Kecamatan Siantan Setatan B3.625.000,00 13,860.000,00 97.485.000,00 Kecamatan Jemaja Timur 107.194.000,00 0,00 107.194.000,00 Kecamatan Siantan Tengah 80.148.000,00 0.00 80.148.000,00 Kecamatan Siantan Utara 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 67.965,000,06 1.730.000,00 69.695.000,00 Dinas Pariwisata dan- Kebudayaan 47.100.000,00 0,00 47.100.000,00 Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan 366.487.555,00 34.414.300,00 400.901.855,00 Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan 93.902.400,09 | 20.000.000,00 122.902.400,00 Jumlah 6.965.072.647,00 | 1.198.146.796,00 81 63.219.443,00 |——— Ne n | Audited 71113142 Aset Tak Berwujud Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), hak paten, dan hak lainnya, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.ji Saldo akhir per 31 Desember 2019, Aset Tak Berwujud sebesar Rp46.072.036.544,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp45.326.412.544,00 pada masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut. Tabel 237 Penambahan dan Pengurangan Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2019 (Dalam Ruptah) Saido Saldo SKPD 31 Desember Penambahan | Pengurangan 31 Desember :2018 2019 Dinas Pendidikan Pemudadan | 4 377 289.400,00 0.00 000 | 4.877.260.400,00 Olahraga Dinas Pekerjaan Umum Penalaan Ruang dan Perumahan Rakyat dan 25.228.907.600,00 0,00 0.00 | 25.228.907.600,00 Kawasan Pemukiman Badan Pengliitian Pengembangan dan 4.444.099.000,00 0,00 0.00 | 4.444.099.900,00 Perencanaan Daerah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 2.094.508.5009,00 0,00 0,00 | 2.094.508.500,00 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 17.889.400,900 0,00 0,09 17.669.400,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Pedindungan Anak 7?.840.000,00 0.00 0,00 71.640.000,00 dan Pemberdayaan Desa Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja 247.828.000,00 0.00 0,09 247.828.000,00 Sekretariat Daerah 1.964.714,000,00 0,00 0,00 1.984.714.000,00 Sekretariat DPRD 39.600.000,00 0,00 0,00 39.600.000,00 Badan Keuangan Daerah 993.215.000,00 0,00 0,00 993.215,000,00 Inspektorat 188.500.000,00 9,00 0,00 186.500.000,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 531.685.000,00 0,00 0,00 531.685.000,00 Manusia Dinas Komunikasi Infomnatika dan Statistik 69.410.000,09 0,00 9,00 69.419.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6.055.780.500,00 1 525.624.000,00 0,00 | 6.591.384.500,00 Pan kanan Pertaniandan | 1 247.500.000,00 | 220.000.000,00 0,00 | 4.467.500.000,00 Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian 240.115.144,00 0,00 0,00 240.115.144,00 Jumlah 45.326.412.544,00 | 745.624.000,00 0,00 | 46.072.036.544,00 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp30.446.625.585,00 dapat dirinci sebagai berikut. Tabel 238 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2019 8 (Dalam Rupiah) Amortisasi Aset Tak Amortisasi Aset Akumulasi SKPD: Berwujud Per Tak Berwujud Amortisasi Aset 31 Desember 2019 Tahun 2019 Tak Berwujud Dinas Pendidikan Pemuda dan Otahraga (1.422.193.960,00) (135.904.480.00) 1 (1.558.098.440,00) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan (12.439.162.697,00) (2.522.890.760,00) 1 (14.956.053.457,00) Pemukiman Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah (3.176.871.500,00) (434.478.000,00) | (3.811.349.500,00) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 295 Audited |Nilai buku aset Rp15.625.410.959,00 pada masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut. tak berwujud Tahun Anggaran 2019 sebesar Tabel 239 Nilai Buku Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Akumulasi Paradi Aset Tak Berwujud | . Saldo Akhir/NilatSKPD : Amortisasl Aset | Tahun 2019 Tak Berwujud Buku Tahun 2019 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 1.877.260.400,00 (1.558.098.440,00) 319.161.980,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0.00 0.00 0.00 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 28.228.907.600,00 | (14.956.053.457,00) | 19.272.854.143,00 Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah 4.444.099.000,00 | (3.611.349.500,00) 832.749.500,00 Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 2.094.508.500,00 | (1.486.369.354,00) 608.139.146,00 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 17.689.400,00 (5.889.800, 00) 11.779.600,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa 77.640.000,00 (77.640.000, 00) 0.00 Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja 247.828.000,00 (142.449.533,00) 105.378.487,00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah 0.00 0.00 0.00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penadam Kebakaran 0,00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah 1.964.714.000,00 | (1,501.641,683,00) 463.072.317.00 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 296 0 Amortisasi Asat Tak Amortisasi Aset: Akumulasi SKPD Berwujud Per Tak Berwujud Amortisasi Aset ' 31 Desomber 2018 Tahun 2019 Tak Berwujud Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (1.276.130.171,00) (210.239.183,00) | (1.488.389.354,00) Dinas Kependudukan Dan Catatan Sip (5.289.800,00) 0,00 (5.889.800,00) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan (74.010.000,00) (3.630.000,00) (77.640.000.00)Desa Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja (117.666.733,60) (24.782.300,00) (142.449,533,00) Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah 0.00 0,00 0.00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 0.09 0.09 0.09 Sekretariat Daerah (1.407.457.483,00) 194.184.200,00) | (1.501.841.683,00) Sekretariat DPRD (39.600.000,00) 0,00 (39.600.000,00) Badan Keuangan Daerah (562.592.833,00) (81.366,750,00) (643.959.583,00) Inspektorat (186.500.000,00) 0,00 (186.500.000,00) Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (531.685.000,00) 0,00 (531.685.000,00) Kecamatan Siantan 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Jemaja 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Palmatak 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Siantan Timur 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Siantan Selatan 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Jemaja Timur 0,09 0,00 0,00 Kecamatan Siantan Tengan 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (80.335.000,00) (9.075.000,00) (69.410.000,00) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (3.977.316.017,00) (773.557.450,00) | (4.750.873.487,00) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan (834.145.833,00) (124.750.000,00) (758.895.833,00) Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian (82.308.721,00) (37.901.214,00) (126.209.935,00) Jumlah (25.993.365.748,00) (4452.759.837,00) | (30.446.625.525,00) Audited 711.013.143, Aset Lain-lain Aset Lain-lain adalah aset dalam kondisi rusak berat berdasarkan usulan dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif karena rusak berat pemakaian. Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp32.833.128.333,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp30.460.772.190,00 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 240 Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain per SKPD Tahun 2019 (Dalam Rupiah) | Saldo Saldo SKPO 31 Desember Penambahan Pengurangan 31 Desember. - . NS S3 |2018 2. maan aa2019 . Diana pendidikan Pemudadan | Scoogze08900| 205148271900 | 6.82047539000 1 2451.005.418,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 228.920.000,00 884.760.000,00 0,00 | 1.113.680.000,00 Berencana Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan 3.806.559.920,00 0,00 0,001 3.806.559.920,00 Kawasan Pemukiman Badan Penelitian Pengembangan dan 936.628.000,00 0,00 0,00 938.628.000,00 Perencanaan Daerah Dinas Perhubungan dan .a Lingkungan Hidup 112.052-000,009 | 5.152.639.000,00 0,00 | 5.884.691.900,00 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 98.450,000,00 0,60 0,00 98.450.900,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perampuan Perlindungan Anak 568.074.050,00 0,00 0,00 568.074.050,00 dan Pemberdayaan Desa Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja 169.547.000,00 0,00 0,00 169.547.000.00 Badan Kesatuan Bangsa, Folitik Dan Penanggulangan Bencana 973.474.002,00 0,00 0,00 973.474.002,00 Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 665.194.500,00 0,00 6,00 665.194.500,00 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 297 “3 Akumulasi “| Saldo Akhic/Nital SKPD gg ena dn 3 Besa Aset | Bukui Tahun 2019: Sekretariat DPRD 39.600,000,00 (39.600.000,00) 0.00 Badan Keuangan Daerah 993.215.000,00 (643.959.583,00) | — 349.255.417,00 Inspektorat 186.500.000,00 (148.500.000,00) 0,00 Sean Hanan avaian dan Pengembangan 831.685.000.00 | (831.685.000,00) 0,00 Kecamatan Siantan 0.00 0,00 0,00 Kecamatan Jemaja 0,00 06,00 0,00 Kecamatan Palmatak 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Siantan Timur 0,00 0,09 0,00 Kecamatan Siantan Selatan 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Jernaja Timur 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Siantan Tengah 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 89.410.000,00 (59.410.000,00) 0,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6:591.384.500,00 (4.750.873.467, 00) 1.840.511.033,00 Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan 1.467.500.000,00 (758.895.833,00) 708.604.167,00 Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dian 240115144001 (426205985,007 |” 113.805.205.00 Jumlah —i (46.072.036.644,00) | (30.4465.625.585,00) | 15.625.410.959,90 Audited
711132.Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Jumlah Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp11.410.928.666,00. 711.1.32.1. Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang kepada pihak ketiga), utang bunga, utang perhitungan fihak ketiga (PFK), serta utang jangka pendek lainnya. Kewajiban jangka pendek yang berkahir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp11.410.928.666,00. terdiri dari:
1.Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) atas Potongan Pajak yang belum disetorkan oleh Bendahara Dana BOS ke Kas Negara sebesar Rp19.415.831,00
2.Utang beban Tahun 2019 sebesar Rp1.272.791.805,00:
3.Utangjangka pendek lainnya Tahun 2019 sebesar Rp10.118.721.030,00. Kewajiban Jangka Pendek dapat dengan rincian sebagai berikut. Tabel 241 Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Uraian |0 31 Desember 2019 31 Desembar 2018 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 19.415.331,00 0,00 Utang Beban 1.272.791.805,00 1.639.113.254,00 Utang Jangka Pendek Lainnya 10.118.721.030,00 8.199.002.387,00 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 11.410.928B.666,00 9.838.115.641,00 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 298 Saido Saldo SKPD 31 Desember Penambahan Pengurangan 31 Desember 2018 2019 Sekretariat Daerah 8.278.771.574,00 | 2.080.090.000,00 | 2.020.090.000,00 1 6.278.771.574,00 Sekretariat DPRD 261.434,000,00 0,00 0,00 261.434,000,00 Badan Keuangan Daarah 935.401.839,00 0,00 0,00 935.401.839,00 Inspekorat 220.532.000,00 0,00 0,00 220.532.000,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 177.366.000,00 | 1.104.249,814,00 0,00 | 1.281.615.814,00 Manusia Kecamatan Siantan 674.586.000,00 9.00 0,00 674.585.000,00 Kecamatan Jemaja 1.139.413,599,00 0,00 D,00 1.139.413.599,00 Kecamatan Palmatak 844.072,801,009 0,00 0,00 844.072.801,00 Kecamatan Siantan Timur 466.565.900,00 0,00 0,00 465.565.900,00 Kecamatan Siantan Selatan 530.554.300,00 0,00 0,00 530.554.300,00 Kecamatan Jemaja Timur 2565.318.500,00 0,00 0,00 258.318.500,00 Kecamatan Siantan Tengah 185.599.000,00 0,00 0,00 185.599.000,00 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 800.922.000,00 0,09 o,0o| 500.922.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 295.204.000,00 0,00 0,00 296.294.000,009 Denata siranan Pertaniandan | 1 472514.316,00 0,00 0,00 | 4.472.511.316,00 Dinas Koperasi, UKM 1.441.153.700,00 0,00 0.00 | 1.441.153.700,00Perdagangan dan Perindustrian Jumlah 30.460.772.190,00 11.272.921.533,00 9.900.565.390,00 32.833.128.333,00 Pe Audited 71113211 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2019 sebesar Rp19.415.831,00 yang merupakan Potongan Pajak yang telah dipungut namun belum disetorkan oleh Bendahara Dana BOS ke Kas Negara, sehingga menjadi Utang Perlitungan Fihak Ketiga (PFK) dengan Mutasi Penambahan dan Pengurangan Utang Perhitungan Fihak Ketiga dengan rincian sebagai berikut. Tabel 242 Mutasi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Saldo Saldo Uralan 31 Desember 2018 | Penambahan Pengurangan | 3 4 pesember 2019 Utang PFK 0.00 | 74.62554346236 | 74.606.127.831.36 19.415.831,00 Jumlah Doo | 74.825543462,36 | 74.606.127.631,36 10.415.831,00 Mutasi penambahan utang perhitungan pihak ketiga pada Bendahara Umum Daerah sebesar Rp74.625.937.962,36 dan Mutasi Pengurangan pihak ketiga pada Bendahara Umum Daerah sebesar Rp74.6065.127.631,36 sehingga saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2019 sebesar Rp19.810.331,00 yang merupakan Pajak yang sudah dipotong dan belum disetor ke kas negara oleh Bendahara BOS. Mutasi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut. Tabel 243 Data Mutasi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Tahun 2019 (Dalam Rupiah) -No — Uraian Saldo Pa “| Penambahan Pangurangz 1. .. | Panda . 1 luran Wajib Pegawai 0,00 7.026.588,840,00 7.026.588.840,00 0,00 2 | Taperum 0,00 144.718.000,00 144.718.000,00 0,00 3 Askes 0,00 2.127.391.084,00 2.127.391.094,00 0,00 4 PPh Pasal 21 0,00 | 12.241.568.56500 | 12.241.032.414,00 536.151,00 ::) PPh Pasal 22 0,00 1.396.319.546,09 1.395.377.166,09 906.720,00 6 | PPhPasal23 0,00 B11.504.932,00 811.324.932,00 247.400,00 7 PPh Pasal 4 Ayat (2) 0,00 7.248.502.250,00 7.248.502.250,00 0,00 2 PPN 0,00 | 39.777.531.529,27 | 39.759.874.229,27 17.725.500,00 9 luran BPJS 344 0,00 2.312.459.915,00 2.312.459.915,00 0,00 10 | luran BPJS 2 0,00 1.540.540.810,00 1.540,540.610,00 0,00 M | PPh Final Transaksi Sewa 0,00 312.181,00 318.181,00 0,00 Jumlah NN 0,00 | 74.625.543.462,36 | 74.6065.127.631,36 19.415.831,00 Data mutasi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dirinci sebagai berikut : Tabel 244 Data Mutasi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada Bendahara Umum Daerah (BUD) Tahun 2019 (Dalam Rupiah) No | - Tenun pr Penambahan “| penguvan gan: |: 33apa | 1 luran Wajib Pegawai 0,00 | 7.026.588.840,00 | 7.026.588.840,00 0,00 2 | Taperum 0,00 144.718.000,00 144.718.000,00 0,00 3 | Askes 0,00 j 2.127.391.094,00 | 2,127.391.094,00 0,00 4 PPh Pasal 21 0,00 | 11.718.399.889,00 | 11.718.399.889,00 0,00 S | PPh Pasal 22 0,00) 1.225.691.718,09 | 1.225.691.718,09 0,00 6 PPh Pasal 23 0,00 356.229.918,00 356.229.916,00 0,00 7 PPh Pasal 4 Ayat (2) 0,00 7.230.014.750,00 7.230.014,750,00 0,00 8 PPN 000 | 38.062.348.949,27 | 38.082.348,949,27 0,00 9 luran BPJS 39 0,00 2.312.459.915,00 2.312.459.815,00 0,00 10 | Iuran BPJS 24 0,00 1.540.540.610,00 1.540.540.610,00 0,00 Jumlah — 0,00 | 71.744.3B3.681,36 | 71.744,383.681,36 O,00 Uraian CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 299 Audited Data mutasi Utang Perhitungan Fihak Tahun Anggaran 2019 dapat dirinci sebagai berikut : Tabel 245 Data Mutasi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Tahun 2019 Ketiga (PFK) pada Perangkat Daerah (Dalam Rupiah) No Uralam anda | Penambahan | Pengurangan” | Baldo ditir 1 | PPh Pasal 21 Ooo | 52283252500 | 522.632.525.00 0,09 2 | PPh Pasal 22 900 | tencanasaoo | tensessagan | tase00,0n) 3 | PPh Pasal 23 000 | 455.162416.00) 455.095.018,00| — 67.400,00 4 | PPh Pasal 4Ayat (2) 0,00 16,487.500,00 16.487.500,00 0,00 5 | pPN 000 | 1.697.493.480,00 | 1.697.525.280,00 | (31.800,00) 6 | PPh Final Transaksi Sewa 0,00 318.181,00 318.181,00 0,00 Jumlah Ooo | 2.861.743.950,00 | 2.861.743.950,c0 | 0,00 Utang Perhitungan Fihak Keti dan belum disetor ke kas negara oleh Benda ga yang merupakan Pajak yang sudah dipotong hara BOS Tahun Anggaran 2019 dapat dirinci sebagai berikut : Tabel 246 Data Mutasi Utang Perhitungan Fthak Ketiga (PFK) pada Bendahara Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 (Dalam Rupiah) No Uratan 2nd Pa Penambafian Pengurangan Baag-Ad 1 PPh Pasal 21 0,00 5365.151,00 0,00 536.151,00 | 2 | PPh Pasal 22 0,00 942.380,00 0,00 942.380,00 3 PPh Pasal 23 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 s5 | ren 0,00 17.757.300,00 0,00 | 17.757.300,00 ar e— Ta Jumlah 0,00 19.415.831,00 jo 0,00 19.415.331,00 711.132.122 Utang Beban Utang Beban berasal dari kontrak atan perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan akhir priode anggaran. Akun ini pada umumnya muncul di satuan kerja perangkat daerah, yang melakukan kegiatan perolehan barang/jasa. Jumlah utang beban yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.272.791.805,00 yang terdiri dari Utang Beban atas Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga per31 Desember 2019 pekerjaan telah selesai dilaksanakan namun belum dilakukan pencairan dikarenakan proses pengajuan pencairan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp398.128.000,00, serta Koreksi Utang Beban Pegawai Atas Jasa Pelayanan RSUD Jemaja, RSUD Palmatak dan Puskesmas Tarempa Tahun 2019 Yang Belum Dibayarkan sebesar Rp874.663.805,00. Tabel 247 Mutasi Utang Beban Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Saldo Saldo |Uraian 310esemberzo18 |Penambahan | Pengurangan | Ie comber 2019 Utang Beban 1.639.113.254,00 | 1.811.469281,00 | 4.977.790.730,00 |” 1.272791.805,00 Jumlah 1.639.113.254,00 | 1.611.469.281,00 | 1.977.790730,00| — 1.272791.805,00 Mutasi penambahan dan pengurangan pada Utang Beban Tahun Anggaran 2019, sehingga saldo utang beban per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.272.791.805,00 pada masing-masing SKPD sebagai berikut. Tabel 248 Utang Beban per SKPD Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Saldo | Saldo SKPD 31 Desember Penambahan Pengurangan 31 Desember f2018 2019 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 6.300.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 300 Audited —Dari tabel 250 diketahui saldo utang beban per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.272.791.805,00, berikut rincian saldo utang beban tersebut. Tabel 249 Daftar Penambahan Utang Beban Tahun 2019 (Dalam Rupiah) SKPD | |Nama Pekarjaan Nilai Utang Beban Dinas Kesehatan, Pengendalian | Belanja Pegawai Atas Jasa Pelayanan RSUD Jemaja, . Penduduk dan Keluarga RSUD Palmatak dan Puskesmas Tarempa Tahun 2019 274.683.6805,00 Berencana Yang Belum Dibayarkan Jumiah 874.663.805,00 Belanja Barang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (Pembayaran Termin 19084 Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor di Kecamatan Jemaja 15.708.000,00 Timur) Belanja Barang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (Pembayaran Termin 10046 Perencanaan 69.795.000.00 Pembangunan Jalan Masuk Menuju Kantor Mapolres Kabupaten Kepulauan Anambas) Belanja Barang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (Pembayaran Termin 10045 Pengawasan 16.280.000,00 Pembangunan Masjid Tahap ! Gudang Tengah) Belanja Barang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (Pembayaran Termin 109x Perencanaan Revitalisasi 98.395.000,00 Masjid Nurul Ikhsan Desa Tarempa Barat) Dilakukan Reklasifikasi dari Utang Jangka Pendek Lainnya ke Utang Beban atas Belanja Modat Gedung dan Bangunan (Pembayaran Termin 1004 197.950.000,00 Pemasangan Paving Blok Kantor Desa dan Bali Desa Ulu Maras Kecamatan Jemaja Timur) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah 398.128.000,00 Total 1.272.791.B05,00
71113213.Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang belanja modal Tahun Anggaran berkenaan, selain bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga (account payable), utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), utang bunga, dan uang muka. Utang jangka pendek lainnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp10.118.721.030,00. Tabel 250 Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2019 (Dalam Rupiah) — Saldo - | — Saldo Urelan | 31 Dasember 2018 Penambahan | Pengurangan 34 Desember 2019 Utang Jangka Pendek Lainnya 8.199.002.387,00 7.566.509.667,00 | 5.748.791.024,00 10.118.721.030,00 Jumlah 8.199.002.387,00 7.666.509.667,00 |5.746.791.024,00 10.118.721.030,00 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 301 Saido Saldo SKPD 21 Desember Penambahan Pengurangan 31 Desember 2018 2019 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.396.986.520,09 | 882,803.805,09 | 1.405.128.520,09 874.663.805,00 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan 0,00 722.494.000,00 324.366.000,00 398.128.000,00 Kawasan Permukiman Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah (5.000,00) 5.000,00 0,00 0,09 Dinas Perhubungan dan Lingkungan 800.00 000 200.00 0.00 Hidup : . . 4 9 Dinas Sostal Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan 1.165.000,00 0,00 1.165,000,00 0,00 Desa Sekretariat Daerah 7.333,524,00 86.166.476,00 13.500.000,00 0,00 Sekretariat DPRD 55.492.060,00 0,00 55.492,060,00 0,00 Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan 171.240.350,00 0,00 171.240.350,00 0,00 Jumlah 1,639.113.254,00 | 1.611.469.241,00 | 1.977.790.730,00 | 1.272.791.805,00 Audited Dari tabel 252 diketahui saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.118.721.030,00, berikut rincian saldo utang jangka pendek lainnya tersebut. Tabel 251 Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya pada SKPD Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Saldo | 4 pa 3Saldo SKPo 31 Desember Penambahan Pengurangan “) 34 Desember 2018 . 2019 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat 8.182.012.387,00 | 2.807.949.093,00 | 5.7290.801.024,00 5.260,160.458,00dan Kawasan Pamukiman Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga 0,00 | 4.332.991.276,00 0.00 | 4.332.991.276,00 Berencana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 7.040.000,00 0,00 7.040.000,00 0,60dan Pemberdayaan Desa Dinas Koperasi, Usaha Mikro, |Perdagangan dan Perindustrian 0,00 525.569.296,00 0.00 525.569.296,00 Dean mertikanan Pertanian dan 9.950.000,00 0,00 9.980.000,00 0,09 Na: Jumlah 8.199.002.387,00 | 7.666.509.867,00 | 5.746.791 .024,00 10.118.721.039,00 Berdasarkan tabel diatas masih terdapat utang jangka pendek lainnya pada Tahun 2019 yang belum dilakukan pelunasan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, maka pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan penganggaran dan melakukan pelunasan atas utang jangka pendek lainnya dan apabila ada kewajiban Pihak Ketiga terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, maka akan dilakukan pemotongan dari SP2D Pelunasan atas Utang Jangka Pendek Lainnya pada Tahun Anggaran 2020. Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat Penambahan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp8.199.002.387,00, dan pada Tahun 2919 dilakukan pelunasan sebesar Rp5.746.791.024,00 dengan rincian sebagai berikut :
1.Sisa Paket Pekerjaan Pemasangan Bronjong dan Landscape Kantor Bupati Kepulauan Anambas sebesar Rp370.193.178,91, pada Tahun 2019 belum dilakukan pelunasan karena terdapat kekurangan volume sebesar Rp280.762.318,34 dan Denda Keterlambatan sebesar Rp168.269.626,50, sehingga Kekurangan volume dan denda keterlambatan lebih besar dari Sisa Paket Pekerjaan yang diakui utang Jangka Pendek Lainnya:
2.Sisa Paket Lanjutan Pembangunan Tambahan Ruang RSUD Tarempa sebesar Rp799.865.501,00, pada Tahun 2019 belum dilakukan pelunasan karena terdapat kekurangan volume sebesar Rp1.344.300.491,83 dan Denda Keterlambatan sebesar Rp363.575.267,61, sehingga kekurangan volume dan denda keterlambatan lebih besar dari Sisa Paket Pekerjaan yang diakui utang Jangka Pendek Lainnya:
3.Sisa Paket Peningkatan Jalan Genting - Desan Kecamatan Siantan selatan sebesar Rp216.528.116,00 dan Pada Tahun 2019 dilakukan penganggaran dan pelunasan sebesar Rp178.824.057,00 yang merupakan Sisa Paket Pekerjaan setelah dikurangi temuan kekurangan volume pekerjaan.
4.Sisa Paket Pembagunan Jalan Putik - Teluk Pring Kecamatan Palmatak (Silpa DAK) sebesar Rp6.795.425.591,00 dan pada Tahun 2019 dilakukan Penganggaran dan pelunasan sebesar Rp5.550.976.967,00 dimana nilai Sisa Paket Pekerjaan Pekerjaan dikurangi kekurangan volume sebesar Rp5.588.641.026,36 sehingga kekurangan kewajiban kepada Pihak Ketiga sebesar Rp37.684.058,00.
5.Belanja Modal Infokes Kegiatan Penyediaan Rutinitas Perkantoran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa sebesar Rp7.040.000,00 pada Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan penganggaran dan pelunasan sebesar Rp7.040.000,00:
6.Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Puskesmas Hewan sebesar Rp9.950.000,00 Pada Tahun 2019 Pihak Ketiga melakukan pernyataan fidak akan melakukan penagihan kembali kepada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan sehingga telah dilakukan Jurnal Koreksi Penghapusan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp9.950.000,00, Adapun Rincian Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya pada Tahun Anggaran 2019 dapat dirinci sebagai berikut : CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 302 Audited Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya pada SKPD Tahun 2019 Tabel 252 (Dalam Rupiah) SKPD Nama Pekerjaan Nilai Utang Jk Pendek Lainnya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembayaran Ternin 100K Perencanaan Pembangunan Lanjutan Pelantar Beton Bertulang Desa Genting Pulur Kecamatan Jernaja Timur) 13.855.000,00 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembayaran Termin 1006 Perencanaan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan Kecamatan Jernaja Timur ) 51.700.000,00 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembayaran Termin 1004 Perencanaan Lanjutan Pembangunan Jalan Beton Jalur Laut dari Kampung Sunjuk Menuju Kampung Tumuk Desa Kuala Maras Kecamalan Jemaja Timur) 14.960.000,00 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembayaran Temin 100 Pengawasan Pembangunan Jalan Pelantar Beton Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur) 44.605.000,00 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan dan Bangunan (Pembayaran Termin 10085 Perencanaan Pembangunan Jalan Pelantar Beton Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur) 74.635.000,00 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembayaran Termin 100” Perencanaan Pembangunan Jalan Pelantar Beton Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur) 29.744.000,00 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembayaran Termin 100 Pengawasan Penataan Lingkungan Pemukiman Pendududk Pedesaan Jemaja dan Jemaja Timur) 36.575.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Pembayaran Termin 100 Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor di Kecamatan Jemaja Timur) 25.872.000,00 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembayaran Termin 100X Perencanaan Rehabilitasi dan Preservasi Ruas Jalan Se- Kabupaten Kepulauan Anambas) 49.555.000,00 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembayaran Termin 1004 Pengawasan Rehabilitasi dan Preservasi Ruas Jalan Se- Kabupaten Kepulauan Anambas) 49.670.000,00 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembayaran Temin 100”6 Pembangunan Penampung Air Desa Payalaman Kecamatan Palmatak (Lanjutan)) 73.870.000,00 Belanja Modal Jalan trigasi dan Jaringan (Pembayaran Temmin 10092 DED Peningkatan Jalan Rewak - Sedanau) 99.044.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Pembayaran Termin 10045 Pengawasan Pembangunan Jalan Masuk Menuju Kanlor Bupali KKA) 12.144.000,00 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembayaran Temin 100K Pengawasan Pembangunan Jalan Pelantar Seberang Dermaga | Timur Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja) 98.780.000,00 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembayaran Termin 10045 Pengawasan Pembangunan Lanjutan Pelantar Beton Bertulang Desa Genting Pulur Kecamatan Jemaja Timur) 12.419.000,00 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembayaran Temnin 100 DED Jalan Atap Semuak - Teluk Kaut Kecamatan Jernaja) 98.249.000,00 Belanja Modal Jalan Ingasi dan Jaringan (Pembayaran Termin 100X Pembangunan Reservoar dan Jaringan SPAM IKK Siantan) 862.219.178,00 Renovasi Talaud Pemecah Ombak Dsa Mengkait Dusun | dan Dusun I! Desa Mengkait Kecamatan Siantan Selatan 188.858.220,00 Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Kepulatan Anambas 953.098.699,00 Pengawasan Batu Miring Desa Tarempa Selatan 12.096.000,00 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Gan Keluarga Berencana Pambangunan Puskesmas Kecamatan Siantan Tengah 1.457.714.526,00 Pembangunan Puskesmas Kecamatan Paimatak 2.875.276.750,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Kepualuan Anambas 528.569.296,00 ng Total Utang Jangka Pendek Lainnya TA. 2019 7.866.509.667,00 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 303 Audited 711.13.2-2, Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Pada Tahun Anggaran 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak memiliki kewajiban jangka panjang yang akan dibayar pada masa mendatang. 7111.3.3. Ekuitas Ekuitas merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih . antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.893.592.983.371,80 dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp1.649.904,219.242,99, Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Saldo Ekuitas dan Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.905.003.306.537,30 dibandingkan Ekuitas dan Kewajiban per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.659.742.334.883,99 mengalami kenaikan sebesar Rp 245.260.971.653,81 atau sebesar 14,7894, hal ini disebabkan adanya penambahan Aset Tetap dan adanya Penambahan Kewajiban Jangka Pendek Lainnya pada Tahun Anggaran 2019. Tabel 253 Ekuitas Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) Uratan 31 Desember 2019 31 Desember 2018 Ekuitas 1.893.592.933.371,80 1.649.804.219.242, 99 Jumlah Ekuitas 1.893.592.983.371,80 1.849.904.215.242,99 710.14. LAPORAN OPERASIONAL 711141 Pendapatan - LO Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan - LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. b Pendapatan LO telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 254 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 dan 2016 (Dalam Rupiah) Ke unta CN NA MEA 1 Ap Pan Asli Daerah 36.656.366.60265 | 35.500,933.13312 | sas5a35Ue0s3 | 3.25 2 | Pendapatan Transter 1.056.429.326,830,00 | 738.955.375.703,28 | 267473951.126,721 33,90 3 | pendapatan LaieLain Yang 10.842.598.355,01 | 49.224.170027e5 | @e3ersrii7asay | a70 JUMLAH 1.103.928.292.287,66 | 873.580.478.864,05 | 230.247.313.423,61 | 26,35 Realisasi Pendapatan LO Tahun 2019 sebesar Rp1.103.9289.292.287,66 mengalami kenaikan sebesar Rp230.247.813.423,61 atau 25,35Y9 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp873.680.478.864,05. Masing-masing akun pendapatan LO dapat dijelaskan sebagai berikut. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 304 Audited 7111411 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Akun PAD ini merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2019 dan 2018. Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp36.706.972.336,65 dibandingkan dengan Tahun 2018 yang terealisasi sebesar Rp35.500.933.133,12 mengalami kenaikan sebesar Rp1.206.039.203,53 atau naik sebesar 3,4075 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 255 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 dan 2013 (Dalam Rupiah) natas Realisasi Resilisasi Kenaikan! No Pendapatan Asli Daerah 2019 2018 (Penurunany ka Na,
1.Pendapatan Pajak Daerah- LO 16.953.661.566,36 | 17.939,077.147,00 | (925.415.580,64) (5.49) |
2.| Pendapatan Retribusi Daerah-LO 4.990.159.942,00 | 2.960.171.548,79 | 2.029.988.393,21 | &g,sa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 3, Yang Dipisahkan LO 1481.789.587,00 | 1.934.686.786,00 | (482.867.199,00) | c24,95) Lain-Lain Pendapatan Asll Daerah 4, Yang Sah - LO 13.260.755.507,29 | 12.666,997.651,33 593.757.3855,96 469 JUMLAH |36.656.366.602,65 | 35.500.933.133,12 | 4.155.433.469,53 3,28
71114111.Pendapatan Pajak Daerah-LO Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2019, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2019 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan Tahun 2019. Pembayaran atas piutang Tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA. Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp16.953.661.566,36 dibandingkan dengan Tahun 2018 yang terealisasi sebesar Rp17.939.077.147,00 mengalami penurunan sebesar Rp985.415.580,64 atau turun (5,49)Y6 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 256 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) No | pendapatan Pajak Daerah Realisasi Realisasi Kenaikan!” | 4 1 | Pajak Hotel —LO 4.086.851.305,38 | 2444817.008,00 | 41.642.034,389,36 | 67,16 2 | Pajak Restoran —LO 981.596.683,00 877.428.380,00 104.168.303,00 | 11,87 3 | Rumah Makan -LO 457.808.955,00 207.969.986,00 249.636.969,C0 | 120,04 4 | Kantin-LO 4.023.000,00 4.337.800,00 (314.800,00) | (7,26) 5 | Katering -LO 7.431.867.56D,00 | 9.459.835.073,00 | (2.027.967.513,007 | 21.44) 6 | Kedai Kopi -LO 149,344.348,00 98.538.341,00 82.808.007,00 | 54,70 7 | Mas Diakotik, Karaoke, Club 132400.395,00 | 83.768.900,00 48.634.095,00 1 se,o6 8 | Permainan Bilyar, Golf dan Bowling 1.084.200,00 565.600,00 518.600,00 | 91,59 Pacuan Kuda, Kendaraan 2 Bermotor Permainan Ketangkasan 10.113,309,00 0,00 10.113.309,00 0,00 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi 10 | Uap/Spa dan Pusat Kebugaran 2.091.000,00 7.269.180,00 (5.238.180,00) 1 (72.06) (Fitnes Centre)-LO 11 | Tontonan Film/Bioskop - LO 0,00 0,00 0,00 0,00 12 | Pajak Reklame - LO 14.613.608,00 14.962.500,00 (348.292,00) | (2,33) 13 | Pajak Reklame Kain -LO 3.396.B00,00 0,00 3.336.800,00 0,00 14 | Pajak Penerangan Jalan PLN—LO | 4.e42,860.801,00 | 1.623.553.873,00 219.105.922,00 | 13,50 15 | Pajak Penerangan Jalan Non PLN 696.103.329,00 | 2.04s.047.15000 | @.352.9a2.s21,007 | (65.037 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 305 Audited Penjelasan Perbedaan Pendapatan Asli Daerah pada LO dengan Pendapatan Asli Daerah pada LRA sebagai berikut. Tabel 257 Perbedaan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA Tahun 2019 (Dalam Rupiah) No Uralan to LRA | Selisih .1 Pendapatan Pajak Daerah 16.953.661.566,36 | 16.913.698.911,36 39.962.655,00 Jumlah 16.953,561.565,36 16.913.698,911,36 39.962.655,00 Berdasarkan tabel diatas terdapat Selisih antara Pendapatan Pajak Daerah - LO dengan Pendapatan Pajak Daerah - LRA Tahun 2019 adalah sebesar Rp39.962.655,00 terdiri dari : » Penambahan Piutang Pajak Daerah (PBBP2) TA 2019 :Rp 516.090.368,00 P Pengurangan Piutang Pajak Daerah (PBBP2) TA 2019:(Rp 476.127.713,00 » Selisih Pendapatan Pajak Daerah (LO dan LRA) :Rp 39.962.655,00 71114112 Pendapatan Retribusi Daerah - LO Pendapatan Retribusi Daerah pada Pernerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dipungut dan dikelola oleh 5 (lima) SKPD penghasil yaitu Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas didasarkan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp4.990.159.942,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.029.988.393,21 atau 68,584 dibandingkan dengan Tahun 2018 yang terealisasi sebesar Rp2.960.171.548,79 dengan rincian sebagai berikut. Tabet 258 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) . | Ta | Realisasi . Realisasi Kenalkant No Uratan 2019 2018 Penurunan Ka P Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1 Kdi ro 4.740.310.620,00 2.770.741.662,79 | 1.969.5883.957,21 | 71,08 Penyediaan Pelayanan Parkir Tepi2 Jalan Umum —LO 68.190.609,00 73.115.000,00 (4.925,000,00) | (6.74) $ | Pelayanan Jasa Kepelabuhan-LO 50.471.000,00 55.238.000,00 (4.767.000,00) | (8,63) 4 Pelayanan Pasar- LO 87.688.170,00 28.290.832,00 58.397.338,00 | 199,37 Pemberian izin Mendirikan 5 Bangunan— LO 43.500.152,00 22.646.254,00 20.853.898,00 | 9209 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 306 : £ Realisast Realisasi Kenaikan|No Pendapatan Pajak Daerali 2019 2018 Penurunan Yo | Pa 18 | Pajak Air Tanah -LO 3.845.216,00 4.933.229,00 (1.038.013,00) | (22,05) 17 | Pajak Sarang Burung Walet 12.200.000, 00 10.500.000,00 1.700.000,00 16,19 18 | Granit/Andesit - LO 7.972.697,00 0,00 7.972.697,00 0,00 19 | Pasir dan kerikl! - LO 118.837.290,00 0,00 118.837.290,00 0,00 20 | Tanah Liat - LO 21.774.174,00 0,00 21.774.174, 00 0,00 21 | Balak Mineral Bukan Logam dari 3.907.128,00 52441562001 asssaasaoo | 02557 Pajak Bumi dan Bangunan22 Pedesaan Perkotaan —1O 389.834.617,00 381.399.092,00 8.435.525,00 2,21 Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan 2 Bangunan (BPMTB) -LO $81.656.461,00 619.711.475,00 (28.055.014,00) 6.14) JUMLAH 16.953.661.566,36 | 17.939.077.147,00 (985.415.580,64) (5,49) n.A'L Audited Penjelasan Perbedaan Pendapatan Asli Daerah pada LO dengan Pendapatan Asli Daerah pada LRA sebagai berikut, Tabel 259 Perbedaan Realisasi Retribusi Daerah LO dan LRA Tahun 2019 (Dalam Rupiah) “No | Uralan LO LRA . Selisih 1 | Pendapatan Retribusi Daerah 4.990.159.942,00 4.998.895.282,00 8.735.340,00 Jumlah 4.990.159.942,00 4.998.895.282,00 8.735.340,00 Berdasarkan tabel diatas terdapat Selisih antara Pendapatan Retribusi Daerah - LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Tahun 2019 adalah sebesar Rp8.735.340,00 yang merupakan Pendapatan Retribusi sewa pasar kios dan loss pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018 yang dibayarkan pada Tahun 2019. 711.144.113. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Pendapatan ini adalah Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Bank Riau Kepri. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Kenangan Daerah Kabupaten Kepulavan Anambas dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.451.789.587,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.934.686.786,00 mengalami penurunan sebesar Rp482.897.199,00, tidak terdapat perbedaan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada LRA, berikut rinciannya. Tabel 260 Realiasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) Realisasi Realisasi Kenatkan 4No | Uraian 2019 20918 #Penurunan 4 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri - LO 1.451.789.587,00 | 1.934.686.786,00 | (482.897.199,00) | (24,96) JUMLAH 1.451.789.587,00 | 1.934.686.786,00 | (482.897.199,00) | (24,96) Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO dengan Pendapatan Asli Daerah - LRA dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 281 Perbedaan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan LRA Tahun 2019 (Dalam Rupiah) No -. — Uraian Lo LRA | Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan1 Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1.451.789.587,00 1.451.789.587,00 0.00 Jumlah 1.451.789.587,00 1.451.789.587,00 0,00 Berdasarkan tabel diatas tidak terdapat selisih antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Dacrah Yang Dipisahkan - LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA Tahun 2019. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 307 'Realisasi Realisasi Kenaikan No Uralan 2019 2018 Penurunan ? wa X.& Pemberian Izin Gangguan Tempat 6 Usaha/ Kegiatan Kepada Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Pribadi - LO Pemberian Izin Ganguan Tempat ? | Usaha / Kegiatan Kepada Badan— 0,00 0,00 0,00 0,00 LO Pemberian Izin Usaha Perikanan 8 | Kepada Orang Pribadi-LO 0.00 0.00 000 000 Pemberian Izin Usaha Perikanan 9 Kepada Orang Badan — LO 0,00 0.00 0,00 6.00 Pemberian Perpanjangan Kepada 10 1 Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja 0.00 9.139.800,00 (2.139.800,00) 1 (100,00) Asing (IMTA) — LO JUMLAH 4,990.159,942,00 2.960.171.548,79 | 2.020.988.393,21 63,58 Audited 71114114 Lain-lain PAD Yang Sah - LO Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD untuk periode 31 Desember 2019 sebesar Rp13.260.755.507,29 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp12.666.997.651,33 mengalami kenaikan sebesar Rp593.757.857,29 atau 4,69Y6. Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 262 Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) tar: Realisasi Realisasi Kenalkanf : No Uralan I 2019 2018 . Penurunan » 1 | Jasa Giro Daerah - LO 970.922.439,00 | 1.287.330.969,00 (316.408.530,00) (24,58) 2 | Pendapatan Bunga -LO 0,00 4.158.754,635,00 (4.158.754.635,00) (100,00) 3 | Pendapatan Bunga Deposito— LO 6.121.070,741,00 0,00 6.121.070.741,00 0,00 4 | Pendapatan Bunga Dana Bergulir 41.744.394,00 0,00 41.744.394,00 0,00 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 5 | Terhadap Pegawai Negeri 0,00 258.963,105,00 (258.963.105,00) (100,00) Bendahara — LO Pendapatan Denda Atas 6 | Keterlambatan Pelaksanaan 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekerjaan —- LO Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 7 | Terhadap Pegawai Negeri Bukan 0,00 0,00 0,00 0,00 Bendahara - Pendapatan Denda Bea Balik 8 Nama Kendaraan Bermotor— LO 0,00 0.00 0.00 0.00 9 | Pendapatan Denda Pajak Hotel — 0,00 42.400,00 4240000) | doo,007 Pendapatan Denda Pajak10 Restoran - LO 805.476.475,00 942.644,06 504.533.831,00 | 53.523,26 11 1 Pendapatan Denda PBBP2 - LO 17.487.897,00 0.00 17.487.897,00 0,60 Pendapatan Denda Retribusi 12 Pelayanan Kesehatan — LO 59.557.652,00 0,00 $9.557.652.00 0.00 13 | Pendapatan Denda Pajak Hiburan 0,00 0,00 0.00 0.00 Pendapatan Denda Pajak14 Reklame —-LO 0,00 372.000,00 (372.099, 00) (190,00) | Pendapatan Denda Pajak Air 15 Tanah. LO 0,09 0,00 0,00 0.00 Pendapatan Denda Retribusi Izin 18 Gangguan — LO 0,00 0,29 0,00 0,009 Pendapatan Denda Retribusi Izin 17 Perikanan - LO 0,009 0,09 0,00 0,00 Pendapatan Denda Retribusi 18 Pelayanan Pasar — LO 0,00 1.209,00 (1.200,60) (100,00) Hasil Eksekusi Atas Jaminan 19 | Petaksanaan Pengadaan Barang 0,00 589.908.308,00 (589.908.308,00) (100,00) dan Jasa — LO Pendapatan dari Pengembalian 20 | Kelebihan Pembayaran Gaji dan 1.434.375,00 159.815.000,00 (158.380.625,00) (99,10)f Tunjangan — LO Pendapatan Dari Pengembalian 21 | Kelebihan Pembayaran Perjalanan 12.398.676,00 28.673.868,00 (16.275.192,00) (66,76) Dinas - LO Pendapatan dari Pengembalian22 | Raskin Otonom — LO 0.00 0,00 0.00 0.00 Pendapatan dari Pengembalian 23 | yyHD Tahun Latu — LO 0,00 0,00 0,00 0.00 Pendapatan dari Pengembalian24 Barang dan Jasa -LO 150.047.168,80 48.352.866,00 103.694.302,60 223,71 Pendapatan dari Pengembalian 25 | Belanja Tidak Langsung (BTL) - 487.789.623,00 944.899.432,00 142.890.191,00 41,43 LO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 308 Audited Penjelasan Perbedaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada LO dengan Pendapatan Asli Daerah pada LRA sebagai berikut. Tabel 263 Perbedaan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah LO dan LRA Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Lain-lain PAD Yang Sah - LRA dengan Lain-lain PAD Yang Sah - LO Pada Tahun 2019 sebesar Rp654.817.972,69 terdiri dari :
1.Sisa Dana BOSDA dan DAK yang disetor ke Kas Daerah Tahun 2020 sebesar Rp47.330.075,69,
2.Koreksi atas Piutang Denda PBBP2 Tahun 2019 sebesar Rp17.487.897,00. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 309 “No Uraian Realisasi 2019 Realisasi ''2018 Kenaikan Penurunan Pendapatan dari Pengembalian Kesalahan Pembayaran Atau Perhitungan — LO 0,00 53.801.769,00 (63.801.768,00) (100,00) 27 | Pendapatan dari Pengembalian Kesalahan Pembayaran PT. Taspen -LO 39.240.911,00 8.400.000,00 30.840.911,00 367,15 Pendapatan dan Pengembalian Kerugian Ke Kas Daerah (TPTGR) 1.672.572.932.00 2.786.719.390.00 (1.114.146.458,00) (29,98) Pendapatan dari Pengembalian Lainnya di Tahun Sebelumnya 238.881.000,00 0,00 236.881.000,00 0,00 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa —LO 18.819.500,00 0,00 18.819.500,00 0,00 34 Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - Lo 771.207,00 77.400.000,06 (76.628.733,00) (29,00) Hasil Pengelclaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat — LO 0,00 0,00 0.00 0,00 33 Pendapatan Dana Kapitasi JKN 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Tarempa — Lo 840.755.191,00 259,241.700,00 (18,486.569,00) (2.15) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Palmalak -LO 796.737.575,00 820.265.440,00 (23.527.885,00) (287) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Siantan Timur — LO 248.958.633,00 209.780.158,00 39.178.475,00 18,68 37 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Siantan Selatan -— LO 209.974.899,00 165.3089.500,00 44.666.399,00 27,02 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Jemaja Timur — LO 218.744.94735 156.541.500,00 €2.203.447,35 39,74 39 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Letung - LO 380.522.204,65 398.134.500,00 (17.612.295,35) (4.42) 40 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Siantan Tengah — LO 181.717.051,00 240.829.000,00 (69.111.949,00) (24.55) 4 Pendapatan Dana Non Kapitasi 0,00 14.519.2690,00 (14.519.269,00) (100,00) 42 Dana Bantuan Operasional Sekolah 47.330.075,69 0,00 47.330.075,69 0,00 JUMLAH 13.260.755.507,29 12.666.997.651 593.757.857,29 4.69 2 28 32 Ki 36 3 No | 'Vralan 0 LRA”— | Selisih 1 Lain-lain PAD Yang Sah 13.280.755.507,29 13.195.937.534,80 84,817.972,69 Jumlah 13.280,455,507,29 131 95.937.534,60 | 64,817.972,69 Audred 7.111.412. Pendapatan Transfer - LO Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diterima dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku SKPKD-PPKD. Adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.056.429.326.830,00 mengalami kenaikan sebesar Rp267.473.951.126,72 atau sebesar 33,90Y4 dibandingkan dngan Tahun Anggaran 2018 yang terealisasi sebesar Rp788.955.375.703,28, dengan rincian sebagai berikut. Tabel 264 Reatisasi Pendapatan TransferTahun 2019 dan 2018 (Dalam Ruplah) Penjelasan Perbedaan Pendapatan Transfer pada LO dengan Pendapatan Transfer pada LRA sebagai berikut. Tabel 265 Perbedaan Realisasi Pendapatan Transfer LO dan LRA Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Pendapatan Transfer - LRA dengan Pendapatan Transfer - LO Pada Tahun 2019 sebesar Rp17.427.940.931,00 terdiri dari : 1, Terdapat penambahan piutang transfer pemerintah pusat atas PMK Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar DBH TA 2019 sebesar Rp22.427.670.523,00,
2.Terdapat penambahan piutang transfer pemerintah provinsi atas SK Gubernur Prov Kepri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perhitungan Tunda Salur Bagi Hasil PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok sebesar Rp11.324.063.546,00: . Terdapat koreksi kurang atas pendapatan transfer pemerintah pusat Iainnya (Dana Desa) sebesar Rp51.179.675.000,00 karena Dana Desa dikecualikan dari pendapatan transfer LO. 71114121 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan — LO Realiasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode Tahun 2019 secara total terealisasi sebesar Rp1.007.483.678.934,00 mengalami kenaikan sebesar Rp290.903.913.620,00 atau sebesar 40,60”5, bila dibandingkan Tahun 2018 yang terealisasi sebesar Rp716.579.765.314,00 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 288 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 310 :, Realisasi Realisasi Kenaikan! No Uraian 2019 2018 | . Penurunan # Transfer Pemerintah Pusat 1 (Dana Perimbangan) 1.007.483.678.934.00 | 716.579.765.314,00 | 290.903.913.620,00 40,60 Transfer Pemerintah Pusat 2 | Lainnya (Dana Penyesuaian 0,00 43.487.589.000,00 | (43.487.568.000,00) 1 (400,00) dan Otonomi Khusus) Transfer Pemerintah Provinsi 3 | (Dana Bagi Hasil Pajak dari 48.945.647.896,00 28.888.042.389,28 20.057 605.506,72 60,43 Provinsi Kepri Transfer Pemerintah Provinsi 4 | Lainnya (Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0.00 0,00 dari Provinsi Kepri JUMLAH 1.056.423.326.830,00 | 788.955.375.703,28 | 267.473.951.128,72 33,90 No Uraian Lain-lain PAD Yang Sah LO LRA Selisih 1.055.429.326,830,00 1.073.857.267-781,00 17.427.940.931,00 Jumlah 1.056.429.326.830,00 1.073.857.287.781,00 17.427.940.9831,00 Bangunan Sektor Perkebunan ata Reslisasi Realisasi Kenalkan/ 1 N » Uraian. Pan2019 2018 Penurunan . Ra aa Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan 4 | Bangunan SektorPertambangan | 18.500.142.280.00 aoo | se.soo142280,001 0.00 -LO 2 | Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan 189.220,912,00 101.221.514,00 48.999.398,001 40,41 3 Audited CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 311 Guru PNSD — LO TN en Realisasi Realiaasi Kenalkan! Ko Uraian 2019 2018 Penurunan “ 3 Ba Dari Pajak Bumi dan 16.451.103.094,00 | 34.156.036.726,00 | -47.704.927.632.00 1 (1.007 Bagi Hasi Dari PPh Psi 25 dan 4 | Psi 29 VVP Orang Pribadi Dalam 9.576.589.446,00 | 16.251.232.963,00 | -6.674643.537,00 | (41,07) Negeri dan PPh PsI 21 -LO 5 | Bagi Hasil Cukal Tembakau-LO 0,00 57.101.400,00 “87.101.400,00 | (100,00) Bagi Hasil Dari Provisi Sumber LA Bismilah 86.338.456,00 0,00 86.338.456,00| 009 Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil 7 | Bag Hasil Dari 689.340.471,00 701.234.591,00 11894120001 4.70 g | Bagi Hasil Dari Pertambangan 110.141284.185,00 | 54.152301.439.00 1 s5:588.982746,00 | 103,39 Minyak Bumi — LO " re. ' anita: anna 9 | Bagi Hasil Dari Pertambangan 284.897.086.670,00 | 139.910.851.681.00 | 114.986.225.000,00 | 82.19 Gas Bumi -LO 10 | Pagi Hasil Dari Pertambangan 5.118.232.654,00 | 384694323300 “1.271.209421001 3305 11 | Bagi Hasil Dari Cukai Tembakau 290418240001 228405.c00.00 6201254000 | 2715 12 | Bagi Hasil Dari Kehutanan - LO 13.084.072,0D 44.956.485,00 “3189241300 | (70,94) 43 | DanaAlokasi Umum (DAU)-LO | 3sg403.715.000,00 | 364.320.07400000 | 24083.645.00000| 6st 14 DAK Penugasan Bidang Jalan— | s2 240000.000.001 4058e.c21933.00| -476.621.083.001 437,027 15 | DAK Penugasan Bidang Ingasi— | oo Gaxnggtosgo0| Ge3t.ase00000| Stassss25000| ecst DAK Bidang Keselamatan NG Sean 4.674.638.935,00 | 4.560.365.000,00 114272935001 251 DAK Penugasan Bidangap | Dak Panugas 0,00 0,00 occl oco 18 | DAK Afirmasi Bidang sanitasi - 2.014.358.000,00 | 10.746.881.000,00 | -8.732.523.00000 1 61.20) 19 | DAK Afirmasi Bidang Ai Minum 3625.488.266,00 | 43sa.3osgt0o0 | -7ases0.sa4o0 | G674 20 | PMK Reguler Bilang Kesehatan | 2 cz20041000 | 17.467.38418500| 7505.50225400| 4605 z1 | DAKAfimasi Bidang Kesehatan | 5. 455 045.983,00 0oo| srass.casss300l 000 DAK Reguler Bidang Kelautan 22 | DAK Reguler Bidang 2.836.531.960,00 | 3.784.conca500| -1.247.472.605,00 1 (32,97) 23 | PAK Reguler Bidang Pariwisata- Oco| 3.587.082.600.001 -3.837.032.600,00 | (400,007 24 | DAK Reguler Bidang Pasar-LO Ooo | 622462393300 | -6.224.023.033,00 | 400.007 28 | DAK Reguler Bidang Pertanian 849.345.700,00 1 4#.7a78s8.77700 | -s0s.01a.o77o0 | (51.30) DAK Reguler Bidang Industri 25 den Menara HO 12.466.088.127,09 Oco| 12465.088127001 0,00 27 | DAK Reguler Bidang Jalan - LO 19.125.245.000.00 O0o| 149125245000001 — a00 28 | DAKAfimasi Bidang Pendidikan |” 3 g4.3g8.004,00 ooo| 3erassego4o0o| Ooo DAK Penugasan Bidang 29 | DAK Penugasan Bidang 53.822.530,00 0,00 53.822530,001 000 DAK Penugasan Bidang Air 30 | Peak Penuga 1.733.999.998,00 Os0o| “173359098800 000 31 | DAK Penugasan Pasar -LO 2.963.204.563,00 Oao| 2s63204563001 Ooo 32 | DAK Bidang Lingkungan Hidup 0,00 0,00 ooo| oco 33 | DAK Bidang Pertanian - LO 0,00 0,00 0,00 0,00 3g | DAK Reguler Bidang Pendidikan | oo & ke3g1201800| @75ac0000000| -e04se7ss200| 9 DAK Afirmasi Bidang35 | aneporaa- LO 0,00 85.000,00 -85.000,00 | (100,00) 36 | PAK -— Dana Tunjangan Profesi 6.323.182520,00 | 7.7043s0080,00| -781.167.560.001 (10,14) ! Hasi Transp Audited 711.14.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya — LO merupakan dana DBH dari Provinsi Kepulauan Riau kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebesar Rp48.945.647.896,00 dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp28.888.042.389,28 mengalami kenaikan sebesar Rp20.057.605.506,72 atau 69,43Y2. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya — LO Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut. Tabel 267 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 312 | ti Realisasi Realisasi Kenaikan/ No Uraian 2019 2013 Penurunan Es DAK— Dana Tambahan . 37 Penghasilan Guru PNSD -LO 533.750.000,00 609.000.000,00 -15.250.000,00 | (12,36) 38 | DAKDana Tunjangan Khusus 2066.791.136,00| 22r8519.000001 481727854001 4624 DAK - Dana Bantuan » Operasional Sekolah — LO 0.00 0.00 0.00 0.00 49 | DAK- Dana Bantuan 4.512538.213,00 | 717442545400) -2661.892271.001 (37.10) Operasional Kesehatan — LO attnteteitatas! Pe Natan ' . at DAK: Dana Jaminan Persalinan 0,60 0.00 0,00 0,00 DAK - Dana Bantuan 42 | Operasional Keluarga 1.207 194.260,00 1.684.196.400.00 -457.002.140,00 | (27,46) Berencana — LO DAK - Dana Bantuan 49 | Operasional Penyelenggaraan 866.800.000,00 643.600.000,00 218.200.000,00 33,64 FAUD DAK - Dana Akreditasi 44 Puskesmas 328.182.000,00 0,00 328.182.000,00 0,00 DAK - Dana Pelayanan 45 Administrasi Kependudukan 1.012.019.100,00 891.108.735,00 120.010.385,009 13,57 Dana Bantuan Operasional 46 | Penyelenggaraan Pendidikan 161.700.000,00 0,00 161.700.000,00 0,00 Kesetaraan — LO 4g | Dana Akceditasi Rumah Sakit - 644.300.000,00 ooo| cxaa00000oo0| 000 48 | Dana Jaminan Persalinan - LO 406.000.000,00 0,00 409.000.000,00 0,00 ag | Dana Pelayanan Kepariwisataan 658.380.000,00 oco| esesengoooo| 000 Pengakuan piutang atas Pendapatan Transfer tahun 2018 sesuai dengan PMK 509 Nornor 20/PMK.07/2020 tentang 22.427.670.523,00 0 22.427.670.523,00 0,00 Penyaluran Kurang Bayar DBH pada TA 2020 JUMLAH 1.007.483.6878.934,00 | 718.579.765.314,00 | 290.903.913.620,00 40,60 9. No | Pendapatan Transfer Pemerintah Realisasi Realisasi Kenaikan 4 Provinsi | 2019 “2018 Penurunan Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak1 | kendaraan Bermotor LO 10.756.782.242,00 | 7.080.938.253,80 1 3.675.843.988,20 | 51,91 Pendapatan Bagi Hasil Dari Bea 2 | Balik Nama Kendaraan Bermotor- 8.294.300.513,00 | 4.149.808.473.40 1 4.144.494.039,60 | 99,87 LO Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak 3 | Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 23.471.232.147,00 | 11.619.835.871,800 1 11.851.396.275,20 | 101,99 LO Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak4 Air Permukaan - LO 102.949.340,00 32.754.172,50 70.195.167,50 | 214,31 5 | Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak 832038365400 | 6.004.707.e17z78 | 31567603621 526 Rokok-LO JUMLAH 44.945.647.396,00 28.888.042.389,28 20.057,605.506,72 69,43 Audited Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA TA 2019 diuraikan sebagai berikut. Tabel 268 Perbedaan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO dan LRA Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA Tahun 2019 sebesar Rp11.324.063.546,00 terdiri dari:
1.Piutang Transfer Pemerintah Provinsi DBH (PKB) sebesar Rp2.121.478.812,00:
2.Piutang Transfer Pemerintah Provinsi DBH (BBNKB) sebesar Rp3.029.921.911,00,
3.Piutang Transfer Pemerintah Provinsi DBH (Pajak Air Permukaan) sebesar Rp3.478.920,00,:
4.Piutang Transfer Pemerintah Provinsi DBH (PBBKB) sebesar Rp5.399.993.035,00,
5.Piutang Transfer Pemerintah Provinsi DBH (Pajak Rokok) sebesar Rp.764.190.868,00. TAL14.153, Pendapatan Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Pendapatan Lain- lain Yang Sah - LO adalah sebesar Rp10.842.598.855,01 sedangkan Pendapatan Lain-lain Yang Sah - LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp49.224.170.027,65. Adapun rincian Pendapatan Lain- lain Yang Sah - LO Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut. Tabel 269 Realisasi Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Ruplah) 71114131 Pendapatan Hibah - LO Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berasal dari hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Instansi Lainnya. Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Pendapatan Hibah — LO adalah sebesar Rp10.842.598.855,01 sedangkan Pendapatan Hibah - LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp49.224.170.027,65. Pada Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar Rp38.381.571.172,64 atau sebesar (77,97)”o. Adapun rincian Pendapatan Hibah — LO Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut. Tabel 270 Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) Penjelasan Perbedaan Pendapatan Hibah — LO dengan Pendapatan Hibah - LRA Tahub Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut. Tabel 271 Perbedaan Realisasi Pendapatan Hibah LO dan LRA Tahun 2019 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 313 No . Uraian. LO LRA Seifsih Pendapat Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 48.945.647.896,00 37.621.584.350,00 11.324.063.546,00 Jumlah 48.945.647,896,00 31.821.584.350,00 1 11.324,083.546,00 | Pendapatan'Trarisfer Bantuan" Kenaikarif |Noj Keuangan ntah Peraas ' Bea si Penurunan bsd Pendapatan Hibah 10.842.598.855,01 | 49.224.170.027,65 | (38.381.571.172.64) | (77.97) Dana Darurat 9,00 0,00 0,00 0,00 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 D,00 0.00 JUMLAH 10.842.598.855,01 | 49.224.170.027,65 | (38.381.571.172,64) | (77.97) Ke Uraian Realisasi Realisasi Kenaikan/ ! No Uraian 2019 2018 Penurunan & 1 T Pendapatan Hibah 10.842598.885,01| 49224,170.027,65 | (38.381.571.17268) | @.97) JUMLAH 10.842,598.885,01 | 49.224170.027,65 | (38.381.571.17264)| (77,97) Audited (Datam Rupiah) |No — Uralan | LO LRA Selisih | 1. | Pendapatan Hibah 10,842.508.885,01 10.787.832.655,01 54.766.200,00 Jumlah 10,342.598.885,01 | — 10.787.832.655,01 54.766.200,00 Berdasarkan tabel diatas Pada Tahun 2019 terdapat selisih antara Pendapatan Hibah — LO dengan Pendapatan Hibah — LRA sebesar Rp54.766.200,00 karena adanya penambahan Hibah Barang Milik Negara Dari Kementerian Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berupa Komputer, Printer dan Modem sebesar Rp54.766.200,00. 711114.1.32. Dana Darurat Tidak terdapat anggaran dan realisasi Dana Darurat - LO untuk Tahun Anggaran 2019 dan 2018 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. 71114132 Pendapatan Lainnya ' Tidak terdapat anggaran dan realisasi Pendapatan Lainnya — LO untuk Tahun Anggaran 2019 dan 2018 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. 711142. Beban - LO Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, dan/atau kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar - benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 Tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut Tahun 2019 dan dapat diuraikan sebagai berikut. 7111421 Beban Pegawai - LOL"3 Beban Pegawai-LO Tahun 2019 adalah sebesar Rp357.252.766.795,00, sedangkan Beban Pegawai-LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp344.884.299,188,00. Terdapat kenaikan beban pegawai sebesar Rp12.368.467.607,00 atau sebesar 3,5995, Rincian Beban Pegawai-LO Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut. Tabel 272 Realisasi Beban Pegawai Tahun 2019 dan 2018 (Dafam Rupiah) Tn “ Saldo —— | saldo'31 Desember Kenaikan!” 1 SKPD 31 Desember 2018 2018 Penurunan Ld Diana endkdikan Pemuda dan 118248.223.758,00 | 122.832722420001 4.sas49ges2o0l 308 Dinas Kesehatan, Pengendalian | Penduduk dan Keluarga 52.298.721.709,00 1 $1.131.280.610,00 | (1.167.441.099,00) | (2,23) Berencana Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat 8.498.008.147,00 9.987.100.278,00 1.489.094.131,00 17,52 dan Kawasan Pemukiman Badan Penelitian Pengembangan : dan Perencanaan Dasrah 7.293.219.174,00 | 7.002.926.168.00 | 1200.293.00800) | (2.75) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 12.268.119.660,00 11.585.351.089,00 (582.788.591,00) (4,75) Dinas Kependudukan Dan Catatan s3gozg.014001 496737917700 448301163001 S2 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 8.352.532.929,00 8.409.995.669,00 57.462.740,00 0,69 dan Pemberdayaan Desa CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 314 Audited Penjelasan Perbedaan Beban Pegawai - LO dengan Belanja Pegawai - LRA Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut, Tabel 273 Perbedaan Realisasi Beban Pegawai LO dan Belanja Pegawai LRA Tahun 2019 (Dalam Rupiah) No 'Uratan LO LRA Selisih aa Maa 1 | Beban/Belanja Pegawai 357.252.786.795,00 357.208.194.340,00 44.572,455,00 aa Jumlah 357,252.766.795,0D 357.208.194.340,00 44.572.455,00 Berdasarkan tabel diatas Pada Tahun 2019 terdapat selisih antara Beban Pegawaj — LO dengan Belanja Pegawai — LRA sebesar Rp44.572.455,00 terdiri dari :
1.Beban Pegawai Pembayaran Utang Beban Pegawai Atas Jasa Pelayanan Tahun 2018 Yang Dibayarkan pada Tahun 2019 Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.341.697.600,00: Koreksi Reklasifikasi Beban Persediaan yang merupakan Beban Pegawai atas Belanja Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp511.606.250,00, Koreksi Reklasifikasi Utang Belanja Pegawai atas Jasa Pelayanan RSUD Jemaja, RSUD Palmatak dan Puskesmas Tarempa Tahun 2019 yang belum dibayarkan sebesar Rp874.663.805,00. . CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 315 coy Saldo Saido-31 Desember Kenaikan!:: :SKPD | 31 Desember 2018' 2019 Penururian “ Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja 6.987.338.322,00 6.434.847.509,00 (652.490.8123,00) 1 (7,91) Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana 3.942.629.413,00 5.242.114.077,00 1.289.484.662,00 32,96 Daerah Satuan Pofisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 7.949.259.687,00 10.276.904.589,00 2.327.6844,892,00 29,28 DPRD 0,00 1.463.041.556,00 1.463.041.586,00 0,00 Kepala Daerah dan Wakil Kepala 0,00 828798.643,001 ses7ascaaoo | Oc0 Sekretariat Daerah 21.790,903.443,00 22.858.172.014 00 1.067.268,571,00 4 90 Sekretariat DPRD 15.989.170.279,00 14.033.805.334,00 | (1.955.384.945,00) | (12,23) Badan Keuangan Daerah 15.088,895,705,00 14.408.334.190,00 (660.581.515,00) (4,38) Inspektorat 6.703.576.183,00 8.390.708.896,00 1.682.132,713,00 25,07 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 4.772.410.104,00 4.674.799.609,00 (97.610.495,00) 2,05 Manusia Kecamatan Siantan 3.754.925, 759,00 4.410.687.625,00 655.761.866,00 17,46 Kecamatan Jemaja 4.898.192.904,00 5.095.539.462,00 197.346.498,00 4,03 Kecamatan Palmatak 3.527.341.558,00 4.106.343.066,00 579.001.508,00 1641 Kecamatan Siantan Timur 1.780.919.970,00 2.090.420.435,00 309.510.465,00 17,38 Kecamatan Siantan Selatan 1.776.102.430,00 2.129.216.400,00 353.113.970,00 19,88 Kecamatan Jemaja Timur 3.054.233,457,00 31 07.473.603,00 133.240.148,00 4,36 Kecamatan Siantan Tengah 2.300.921.194,00 2.653.475.610,00 352,554.416,00 15,32 Kecamatan Siantan Utara 0,00 276.565.882,00 276.565.882,00 0,00 Kecamatan Jemaja Barat 0.00 403.502.025,00 403.502.025,00 0,00 Dinas Komunikasi Informalikadan | 4 se2srggrsco| 460130071001 —srretorseoo| 4361 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 4.955.266.722.00 5.071.434.674,00 116.167.952,00 2,34 ee erikanan Pertanian dan 15020.593.731,00 | 13242465.81900 | (177812512007 | n.e) Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian 4.246,196.989,00 5.047.211.505,00 1091.014.516,00 2,04 Jumlah 344.884.299.188,00 | 357.252.766.795,00 | 12.368.467.607,00 3,59 4. n :A' 2. 3. Audited 7111422. Beban Persediaan - LO Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). Dengan pnggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO). Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Beban Persediaan — LO adalah sebesar Rp26.433.984.434,42 sedangkan Beban Persediaan-LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp50.769.857.432,50, mengalami penurunan sebesar Rp24.335.872.989,10 atau turun sebesar 47,9399. Adapun rincian Beban Persediaan-LO Tahun 2019 dan 2018 sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut. Tabel 274 Realisasi Beban Persediaan Tahun 2019 dan 2018 (Datam Rupiah) Lu Uraian. | tahun 2019 Tahun 2018 Kanalican/ & 1 | Raban Persediaan Alat Tuls 3.789263.138,00 | 2825534257.00| 9s9.728.87000 1 35,62 2 DekumenvAgmivstrasi Tender 0,00 0.00 0.00 0.00 NG aan Kara an | g7661620500| 542.767.280.00 32.848.015,00| 605 LA Norakas AnJataNN 627431.700.00 | 427200.3s0001 200231.150,00| 46sz s | ban Penedman Pakan | semaaaseo| Gisateasan0 |) modsnarson | enas 6 | annnkgasediaan Bahan Bakar | 2ynyti3s2000| 251248720000) 252626221001 1008 LAN esensi bebmaba 29.984.000,00 0,00 2898400000 | 0.00 8 | Paoan Feisediaan Pengisian isi 192.125.00000 | 102:770.000,00 sesocooy | (083 O | Oka hanasediaan Pedengkapan 68.304.950,00 0.00 58.304.95000| 0.00 10 | Pekan Persediaan Bahan Pakai 28121047540 | 4iztaszoo0o| Gesssoz24so | waz0 11 Jakean Persediaan Bahan Baku | 1 seo genonogo| 27535160000) srs40540000 | Gs2ag 12 | Baban Persediaan Bahan Bibit 0,00 1.000.000,00 (i.000.c00,o07 | cro0,007 13 | Beban Persediaan Bahan Eibh 20781636900 | 150.525.452.00 57229917001 3808 ta | Beban Persediaan Bahan Obat | cas g4a3e027 | a101540901.001 293520456027) 71,62 15 | Beban Persediaan Bahan Kimia 88.880.000,00 0.00 89.880.000,00 0,00 16 | Beban Persediaan Bahan 1295810000 | t9es430000o| rse20009| «807 IP | Penietasesiaan Bahan 803.209.125,00 | 104245115700 | (ss021203209 | (177 18 | Pohan bersadiaan Alat ges.cco.oreoo |) A3s8esr.s21c0| 470.701.000) | Gac 19 | Beban Persediaan Bahan 130192460,00 |) 1.195.995.22700| c1.00520276700 | ain 20 | Beban Persediaan Bahan Malerial | 4 ose so4 26300 | 534725800001 es2tesueso0| 12757 Beban Persediaan Belanja Jasa 21 | Tenaga Ahii'instruktu/ 0,00 0,00 0,00 0.00 Narasumber 22 | Beban Persediaan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 23 | Beban Persediaan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 0.00 24 | Beban Persediaan Perjalanan 0.00 0.00 osof 000 2g | Dao Perednan Petra 0 200 ooo| 0m 2 | Dan Pevean Penca z0 300 sofa CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 316 Yahun 4 an Audited Jumlah Beban Persediaan Pada Tahun 2019 sebesar Rp26.433.984.434,42 dapat dirinci pada masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut. Tabel 275 Beban Persediaan per SKPD Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) NN . , " Saldo. " . Saldo 31 . Kenaikan . SKPD Obsember2019 | 31 Desember Periurunan Y Dean didikan Pemuda dan 9.132.154471,75 | ta403.01110550 | (527005663375 1 (36.60) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3.043.415.847,27 6.119.585.823,00 (3.076.189.575,73) (50,27) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ryang dan Perumahan Rakyat dan 3.813.290.695,00 | 14.150.009:630,00 | (10.331.718.935,00) | (73.02) Kawasan Pemukiman Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah 1986.029.3840,00 181.442.500,00 14.587.340,00 8,04 Dinas Perhubungan dan . Lingkungan Hidup 630.195.395,00 686.458.390,00 (58.282.995,00) (8.20) Dinas Kependudukan Dan Catatan 346.533.897,00 | 125.460.046,00 218.073.9a9.00 | 160.76 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan 215.373.625,00 | 2.951.765.270,00 (2.786.391:645,00) | (92,70) Pemberdayaan Desa Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja 78.353.967,00 121.545.355,00 (45.191.388,00) 3.18) Badan Kesatuan Bangsa, Politik , Dan Penanggulangan Bencana 145,316.350,00 103.968.160,00 41.330:190,00 39,78 Daerah Satuan Polisi Parnong Praja dan Pemadam Kebakaran 288.177.300,00 123.191.900,00 141.985.400,00 115,265 Sekretariat Daerah 4407.178.144,00 | 3.328.713.125,00 1.078.465.018,00 3240 Sekretariat DPRD 585.509.215.00 774.790.005,00 (189.280.790,00) (24,43) Badan Keuangan Daerah 349.783.3986,00 390.340.708,00 (49,557.312,00) (10,39) Inspektorat 109.231.700,00 113.263.500,00 (4.031.800,00) 8,55) Badan Kepegawatan dan Pengembangan Sumber Daya 124.404.235,40 77.011.200,00 47.393,035,40 61,54 Manusia Kecamatan Siantan 201.017.800,00 443.528.400,00 (242.510.600,00) (54,68) Kecamatan Jemaja 284.110.500,00 403.348.000,00 (119.237.500,00) (29 58) Kecamatan Palmatak 278.815.870,00 382.768.080,00 (103.952.210,00) (27,16) Kecamatan Siantan Timur 64.584.100,00 321.772.000,00 (257.187.900,00) (79,93) Kecamatan Siantan Selatan 105,981.894,00 112.344,506,00 (6.362.612,00) (5,656) Kecamatan Jemaja Timur 52.668.000,00 65.981.350,00 (33.313.350,00) (38,74) Kecamatan Siantan Tengah 37.635.000,00 203.035.500,00 (165.400.500,00) (81,46) Kecamatan Siantan Utara 20.793.000,00 0,00 20.793.000,00 0,00 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 317 No Tahun 2019 Kenaikan£ Uraian Tahun 2019 Penuruan » Beban Persediaan Barang Yang 27 | Akan Diserahkan Kepada 0,00 | 17.490.269.591,00 | (17.490.289.591,00) | (100.00) Masyarakat Beban Persediaan Barang Yang 28 1 Akan Diserahkan Kepada Pihak 0.00 | 4.277.157.400,00 | (4.277.157.400,00) | (190,00) Ketiga Beban Persediaan Bahan Habis 29 Pakal Lainnya 0,00 0,00 0,09 0.00 Beban Persediaan Bantuan 31 Operasional Sekolah Daerah 2.951.244.467,00 | 4.758.307.250,00 | (1.807.062.783,00) (37,98) Beban Persediaan Bantuan 32 | Operasional Sekolah (POS) 2.770.890.770,75 | 7.808.483.207,50 | (5.037.492.436,75) (64,52) Jenjang SD dan SMP . Beban Persediaan Bantuan 99 | Operasional Penyelenggaraan 267.600.000,00 263.200.000,00 4.400.000,00 1,87 PAUD JUMLAH 25.433.984.434,42 | 50.769.857.432,50 (24.335.872,999,08) (47,93) Audited Penjelasan Perbedaan Beban Persediaan - LO dengan Belanja Barang (Persediaan) - LRA Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut. Tabel 276 Perbedaan Realisasi Beban Persediaan - LO dan Belanja Barang (Persediaan) - LRA Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Berdasarkan tabel diatas Pada Tahun 2019 terdapat selisih antara Beban Persediaan — LO dengan Belanja Barang (Persediaan) — LRA sebesar Rp7.441.436.325,73 terdiri dari : Tabet 277 Rincian Perbedaan Realisasi Beban Persediaan - 1.0 dan Belanja Barang (Persediaan) - LRA Tahun 2019 (Dalam Rupiah) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 318 ' Saldo SKPD besambarzo1g | 31 Desember Penurunan & Kecamatan Jemaja Barat 45.408.100,00 | 0,00 45.408.100,00 9,00 Dinas Komunikasi Informatika dan 203.680270,00 | 98.181.150,00 105.499.120,00 | - 107,45 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 834.889171,00 | 407.602.381,00 127.286.790,00 | 31,23 Pangan kanan Pertanian dan 792812.079,00 | 4409.127.896,001 (3e1es1581700 | (2202 Dinas KoperasiUKM Perdagangan | geo g40472001 248.503.450,00 118247022001 47,57 Jumlah 265.433.984.434,42 | 50.769.857.432,50 (24.335.872.998,08) (47,93) Lu No Uratan | Lo LRA | Selisih 1 Beban/Belanja Persediaan 26.433.984.434,42 33.875.420.760,15 7.441.436.329,73 Jumlah 265.217.976.442,69 33.875.420.760,15 7.441.436.325,73 No Uralan LO LRA Selisih 1 | Bebam/Belanja Alat Tulis Kantor 3.789,283.136,00 3.292.670.896,00 203.407.760,00 2 Ka batik dan Elektronik (Balery 575.615.235,00 574.857.295,00 (788.000,00) 3 perangko Materai dan Benda Pos 627.431.700,00 629.878.700,00 2.444.000,00 4 | Peralatan Kebersihan dan Bahan 922.775.425,00 947.300.975,00 24.524.550,00Pembersih 5 | Bahan Bakar Minyak/Gas 2.171.113.520,00 2.784.215.863,00 13.102.343,00 Pengisian Tabung Pemadam 6 Kebakaran 29.964.000,00 29.584.000,00 0,00 7 | Pengisian Isi Tabung Gas 102.125.000,00 102.125.000,00 0,00 8 | Bahan Pakai Habis Lainnya 251.210.475,40 251,210.475,40 0.00 9 | Perlengkapan Olahraga 58.304.950,00 58.304.950,00 0,00 10 | Bahan Baku Bangunan 1.190.890.000,00 9.240.000,00 | (1.181.650.000.00) 11 | Bahan Bibit Tanaman 0,00 0,00 0,00 12 | Bahan Blbit Ternak 207.816.369,00 179.700.000,00 (28.116.269,00) 13 | Bahan Obat-Obatan 7.034.844.360,27 10.772.662.065,00 3.737.817.704,73 14 | Bahan Kimia 88.880.000,00 88.880.000,00 0.00 15 | Bahan Makanan Pokok 15.958.100,00 15.958.100,00 0.00 16 | Bahan Pembelajaran 503.209.125,00 503.209.125,00 0,00 17 | Alat Pertengkapan 928.060.018,00 2.516.906.122,00 1.588.846.104,00 18 | Bahan Sembako 130.192.460,00 1.491.447.660,00 1.361.255.200,00 19 | Bahan Material Lainnya 1.216.894.263,00 1.216.894,263,00 0,09 Barang Yang Akan Diserahkan Kepada20 | Masyarakat 0.00 0,00 0,00 Barang Yang Akan Diserahkan Kepada21 | Pihak Ketiga 0,00 0,00 0.09 22 | Bantuan Operasional Sekolah Daerah 2.951.244.467 ,00 4.671.807.500,00 1.720.563.033,00 23 | Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2.770.590.770,75 2.770.590.770,75 0,09 Audited 711.1.423. Beban Jasa - LO Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Beban Jasa-LO adalah sebesar Rp106.624.799.805,08 sedangkan Beban Jasa-LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp79.133.538.103,67. Adapun rincian Beban Jasa-LO Tahun 2019 dan 2018 sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut. Tabel 278 Beban Jasa Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) Realisasi Belanja Jasa LRA tahun 2019 sebesar Rp106.624.799.805,08 dan diketahui tidak terdapat perbedaan dengan realisasi Beban Jasa tahun 2019. Jumlah Beban Jasa Pada Tahun 2019 sebesar Rp106.624.799.805,08 tersebut dapat dirinci ke masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 319 No Uraian Lo LRA | — Selisih Jenjang SD dan SMP To — Bantuan Operasional 24 Penyelenggaraan PAUD 267.600.000,00 267.600.000,00 0,90 wa Jumlah 26.433.984.434,42 | 33.875.420.760,16 7.441.436.925,73 Tahun 2049 | Kenaikan / No Uralan Tnun 2019 Penurian | 4. 1 Beban Jasa Kantor 40.621.859.911,00 32.6814.188.217,00 7.707.873.E94,00 23,42 2 | Beban PremiAsuransi 10.053,274.114,00 7.379.619.000,00 2.673.655.114,00 36,23 Beban Perawatan 3 Kendaraan Bermotor 4.724.008.871,00 4.113.776.5723,00 820.232,398,00 16,54 Beban Cetak dan 4 Penggandaan 5.552.452.311,00 4.408.109.408,00 1.144.342.805,00 25,55 Beban Sewa $ | RumatvGedung/Gudang/ 5.408.483.921,00 7.966.317.101,00 1 (2.557.833.180,00) (32,11) Parkir 8 | BebanSewa Sarana 1.862.495.000,00 | 1.844.074.650,00 18.420.050,00 1,00 7 Beban Sewa Alat Berat 30.800.000,00 28.050.000,00 2.750.000,00 9,80 Beban Sewa Perlengkapan 8 dan Peralatan Kantor 207.700.000,00 122.100.000,00 285.600.000,00 70,11 8 | BebanMakanan dan 14209.874.374,00 | 40.035.384401.001 417448007300 | 41.60 10 | Beban Pakaian DIhas dan 694.525.910,00 458.862000,00| 285esxstoo0o| 51,36 Atributnya 1t 1 Beban Pakaian Kerja 1.277.761.250,00 220.891.700,00 986.869.550,00| , 339,26 Beban Pakaian Khusus dan 12 Hari-Hari Tertentu 7.096.127.950,00 3.449.974.010,C0 3.646.153.940,00 105,69 13 J Beban Jasa Konsultansi 4.812.044.000,00 2.623.640.800,00 2.188.403.200,00 63,41 Beban Beasiswa 14 | pendidikan PNS 634.500.000,00 697.059.000,009 (62.550.000,00) (8,97) Beban Kursus Pelatihan 15 | Sosialisasi dan Bimtek PNS 4.422.759.258,00 2.505.548.153.00 1.857.213.105,00 72,39 dan Non PNS Beban Uang Untuk 16 | Diberikan Kepada Pihak 0,00 149.500.000.00 (440.500.000,00) | 4100,00) Ketiga/Masyarakat Beban Beasiswa 17 | pe ndidikan Non PNS 2.681.773.500,00 2.288.869.500,00 992.904.000,00 17,17 Beban Pelayanan18 Kesehatan 930.543.975,00 0,00 936.543.975,00 0.00 Beban Barang Yang19 Bersumber Dari Dana BOS 1.927.814.360,08 (2493413707,33) | 4.421.228057,41 | (177,32) JUMLAH 108.E24.799.805,09 79.133.538.103,87 | 27.228.581,701,41 34,74 Audited Tabel 279 Beban Jasa per SKPD Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) | Penjelasan Perbedaan Beban Jasa - LO dengan Belanja Jasa - LRA Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut. Tabel 280 Perbedaan Realisasi Beban Jasa - LO dan Belanja Jasa « LRA Tahun 2019 (Dalam Rupiah) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 320 Saldo Saldo Kenaikan! | SKPD 31 Desember2019 | 31 Desember 2018 Penurunan & Dias pendidikan Pemuda dan 17191663.08203 | 533567210267 | m.es5.900.0941 | 22220 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 27.052.795.519,00 | 21.152.698.103,00 5.900.097.416,00 27,89 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan 4.204.759.052,00 3.169.521.249,00 1 1.035,237.803,00 32,66 Kawasan Pemukiman Badan Penelilian Pengembangan dan Perancanaan Daerah 1.629.216.383,00 1.535.052.378,00 94.184.005,00 6,13 "raha Perhubungan dan Lingkungan 3398.855678,00| 22011406e0c0| 441771501800 40,00 Dinas Kependudukan Dan Catatan 719.188240,00 | 7saa92200,001 cassoso200y | 200) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan 2.316.446.677,00 1.722.030.031,00 594.416.646,00 34,52 Pemberdayaan Desa Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja 296.082.956,00 1.319.349.407,00 (423.268.441,00) 132,08) Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah 1.067.479.784,00 989.013.483,00 78.485.301,00 7,93 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 1.160.757.038,00 865.0285.500,00 208.571.538,00 34,19 Sekretariat Daerah 18.341,707.917,00 15.887.043.850,00 2.454.864.067,00 15,45 Sekretariat DPRD 6.769.338.996,00 6.985.687.275,00 (216.348.279,00) (3.10) Badan Keuangan Daerah 2.578.532.300,00 2.523.955.580,00 54.575.720,00 2,16 Inspektorat 1.421.376.501,00 1.467.516.995,00 (46.140.494,00) 3.14) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 4175.981.437,00 2.179.802.532,00 | 1.906.178.905,00 91,58 Manusia Kecamatan Siantan 1.269.663.387,00 681.155.608,00 618.506.779,06 94,99 Kecamatan Jemaja 575.939.500,00 474.510.000,00 102.429.500,00 21,59 Kecamatan Palmatak 388.732.300,00 371.686.800,00 17.045.500,00 4,59 Kecamatan Stantan Timur 430.731.153,00 918.922.450,00 111.808.703,00 35,08 Kecamatan Siantan Selatan 318.039.120,00 372.653.460,00 (54.614.340,00) (14,66) Kecamatan Jemaja Timur 327.597.000,00 291.150.400,00 36.446.600,00 12,52 Kecamatan Siantan Tengah 319.858.000,00 381.978.500,00 (62.322.500,00) (16,32) Kecamatan Siantan Ulara 71.515.000,00 0,00 71.515.000,00 0,00 Kecamatan Jemaja Barat 108.787.000,00 0,00 108.787.000,00 9,0D Dinas Komunikasi Informatika dan 3384154.856,00 | 4.351.102.70200 | cosesez.ese.c97 | 2917 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 4.138,714.486,00 2.450.249.900,00 1.688.464.586,00 63,91 Panas merikanan Pertanian dan 1872638.594001 41.001.547422001 671.001.172001 5702 Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian 923.451.9831,00 320,517.366,00 $02.834.465,00 156,91 Jumlah 106.624,799,805,08 79.133,538.103,67 | 27.491.261.701,41 34,74 L No Uraian Lo LRA Selisih 1 | Beban/Belanja Jasa 108.824.799.805,08 106.624.799.805,08 0,00 Jumlah 105.624.799.805,08 106.624.799.205,08 a,00 Audited Berdasarkan tabel diatas Pada Tahun 2019 diketahui tidak terdapat selisih antara Beban Jasa — LO dengan Belanja Jasa — LRA. Beban Pemeliharaan - LO Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Beban Pemeliharaan-LO adalah sebesar 6.510.388.739,00 sedangkan Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp9.499.542.386,00. Adapun rincian Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut. 7111424, Tabel 281 Beban Pemeliharaan Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) NAN |nata: Hati Kenalkan?- Ng Uraian Tahun.2019 Tahun 2016 Penurunan Y —— 4 | Pemsfiharaan Peralatan dan Mesin | 4.161.364.000 | 41.189,591.03900 | 2822703000 | 237 2 | Pemeliharaan Gedung dan 1.554234.807,00 | t64s.9ac.se100 | t9e71207400 | 674gunan 3 bemetharaan Jalan, Irigasi dan 775.198.000,00 | 6.175.474.553,00 | (5.400.276.553.007 | (87.452 4 | PemetiharsanAsetTetapLainnya | 301050155200 | 4es.s2001300 | 253400201900 | s21.92 f JUMLAH 6.510.388.739,00 9.499.542.386,00 (2.989.153,647,00) 81,47) Realisasi Belanja Pemeliharaan LRA tahun 2019 sebesar Rp6.510.388.739,00 dengan rincian pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut. Tabel 282 Beban Pemeliharaan per SKPD Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) T Saldo Saldo Kenaikan! SKPD: iDesember 31 Desember Perururan » |2019 2018 | Nan Praendidikan Pemuda dan 143.039.100,00 | 3se252s00001 712254000071 a40 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 944.600.468,00 950.022.828,00 (5.422.362,00) (0,57) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan 2.997.201.732,00 | 6.218.638.583,00 | (3.281.436,821.00) | (5277) Kawasan Pemukiman Badan Penelitian Pengembangan dan Perencangan Daerah: 4.427.000,00 0.00 4,427,000.00 0.00 isis Perhubungan dan Lingkungan 704396.254,00 | 238515500001 sesasozsac0o| 49550 Sa Kependudukan Dan Catatan asago.cooool 44.590.00000 6.900.000.090 | 59:53 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan 0,00 21.015.000,00 (21,915,000.00) 1 (100,00) Pemberdayaan Desa Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja O.co 0.00 0.00 0.09 Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah C0 0.00 0.00 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 27.060.000,00 9.970.000,00 14,090,000.00 171,41 Sekretariat Daerah 634.146.000,00 537.908.150,00 98,239,850.00 17,89 Sekretariat DPRD 163.271.932,00 228.015,842,00 (64,743,910.00) (28,39) Badan Keuangan Daerah 146.732.800,00 210.777.800,00 (24,044,800.00) (11,41) Inspekterat 0,60 O,00 0,00 0,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 16.060.000,00 29.805.000,00 (13.745.000,00) (46,12) Manusia Kecamatan Siantan 246,369,25500 232.284.185,00 14,105,066.00 6,07 Kecamatan Jemaja 67.000.000,00 85.500.000,00 1,500,000.00 2,29 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 321 Audited Penjelasan Perbedaan Beban Pemeliharaan - LO dengan Belanja Pemeliharaan - LRA Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.. Tabel 283 Perbedaan Realisasi Beban Pemeliharaan - LO dari Belanja Pemeliharaan - LRA Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Berdasarkan tabel diatas Pada Tahun 2019 tidak terdapat selisih antara Beban Pemeliharaan — LO dengan Belanja Pemeliharaan — LRA. 7.1114.2.5, Beban Perjalanan Dinas - LO Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Beban Perjalanan Dinas-LO adalah sebesar Rp70.387.844.505,00, mengalami kenaikan sebesar Rp17.632.167.109,00 atau sebesar 33,4256 bila dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas- LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp52.755.677.396,00. Adapun rincian Beban Perjalanan Dinas- LO Tahun 2019 dan 2018 sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut. Tabel 284 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan Tahun 2018 (Dalam Rupiah) Realisasi Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2019 sebesar Rp70.387.844.505,00 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut. Tabel 285 Beban Perjalanan Dinas per SKPD Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 322 |Saldo Saldo | Kenaikan! SKPD 391 Desember 31 Desember Perurinan kn | . 2019 2018 . Ne Kecamatan Palmatak 39.008.200,00 128,068.000,00 (89,059,800.00) (69,54) Kecamatan Siantan Timur 14.950.000,00 0,00 14,950,000.00 0,00 Kecamatan Siantan Selatan 28.943.000,00 60.934.080,00 (21,991,060.09) | 443,18) Kecamatan Jemaja Timur 0,00 0,00 0,00 0,60 Kecamatan Siantan Tengan 42.924.500,00 36.910.000,00 4,014,500.00 10,32 Dinas Komunikasi Informatika dan 17712.500,00| 80:543.200,00 8808930000 | 9835 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 24.985.000,00 58.285.964,00 (33.300,984.00) | (5713) Bea KANAN Pertanian dan 14.590.400,00 4.483.600,00 10,105,800.00 | 225,42 Dinas Koperasi, UKM Perdagangan | dan Perindustrian 73.280.600,00 60.134.400,00 13,846,200.00 23,03 Jumlah 6.510.338,739,00 9.499.542,336,00 | (2.989.153.647,00) (31,47) No SelisihUratan LRA 1 | Beban'/Belanja Pemeliharaan 6.510.388.739,00 6,510,338.739,00 0,00 Jumlah 6.510.388.739,00 6.510.388.739,00 0,00 Kenalkan / No Uraian Tahun 2019 Tatiun 2018 penurunan “ 1 | Perjaianan Dinas Luar Daerah 46.578.359.3365,00 | 33.972.341.300,00 | 12.605.418.036,00 | 37,10 2 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23.809.485.169,00 | 18.782.736.096,00 | 5.026.749.073,00 | 26,76 JUMLAH 70.387.844.5065,00 | 52.755.677.396,00 | 17.632.167.109,00 | 33,42 Saldo Saldo Kenaikani. .: SKPD. | S1 Desember 31 Desember hurunan » “2018 2018. Penurunan : | Denapan didikan Pemuda daa 585225438,00| saszs72er300 | 27ta27seseo0| as,s0 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berancana 8.714.025.544,001 7.513.844.076,00 1.200.181.468,00 1 15,97 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan 5.047.128.285,00 | 4.209.696.721,00 837.431.584,00 19,89 Kawasan Pemukiman Badan Penelitian Pengembangan dan 2.149.563.912,00 1.691,399,562,00 458.164,350,00 27,69 Audited Penjelasan Perbedaan Beban Perjalanan Dinas - LO dengan Belanja Perjalanan Dinas - LRA Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut. Tabel 286 Perbedaan Realisasi Beban Perjalanan Dinas - LO dan Belanja Perjalanan Dinas - LRA Tahun 2019 (Dalam Rupiah) No Uraian Lo LRA Selisih 1 | Bebar/Belanja Perjalanan 70.387.844.505,00 | 70.387.844.505,00 0.00 Jumlah | T0.387.844.505,00 70.387.B44.505,00 0,00 Berdasarkan tabel diatas Pada Tahun 2019 tidak terdapat selisih antara Beban Perjalanan Dinas — LO dengan Belanja Perjalanan Dinas -— LRA. 711142.6. Beban Hibah - LO Beban Hibah-LO merupakan pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Akun Beban Hibah Tahun Anggaran 2019 merupakan hibah kepada Badan/Lembaga/Instansi Vertikal/Organisasi Swasta. Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Beban Hibah-LO adalah sebesar Rp47.764.955.371,00 sedangkan Beban Hibah-LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp4.492.460.400,00 dengan rincian sebagai berikut. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 323 Saldo Saldo Kenaikan! SKPD 31 Desember 31 Desember Penurunan 3 |2019 2018 hdbalinti Perencanaan Daerah Bau Perhubungan dan Lingkungan 1.364.865.986,00 | 1.428.400.719,00 436.565.287,00 | 30,56 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 950.512.123,00 916.175.306,00 34.338.317,00 39,75 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan 2.918.510.009,00 | 2.314.901.396,00 603.608.613,00 1 28,07 Pemberdayaan Desa Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja 1.904.552.927,00 955.593.418,00 48.959.509,00 5,12 Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah 904.142.946,00 768.529.945,00 135.613.001,00 1 17,65 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 827.578.061,00 353.322.146,00 174.255.915,00 | 49,32 Sekretariat Daerah 10.625.009.132,00 8.368.930.765,00 2.256.078.367,00 265,96 Sekretariat DPRD 13.858.016.394,00 | 10.440.920.4009,00 3.415.095.994,00 32,71 Badan Keuangan Daerah 3.995.611.100,00 2.855.747.250,00 1.140.863.850,00 39,95 Inspektorat 2.391.287.126,00 1.552:330.540,09 833.958.588,00 54,04 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1.182.305.154,00 1.049.905.196,00 132.399.958,00 12,61 Kecamatan Siantan 184.414.108,00 182.388.714,00 2.025.394,00 111 Kecamatan Jemnaja 309.446.079,00 215.908.000,00 93.538.079,00 43,32 Kecamatan Palmatak 230.129,809,00 191.562,200,00 38.567.709,00 20,13 Kecamatan Siantan Timur 163.649.400,00 156.712.000,60 6.937.460,00 43 Kecamatan Siantan Selatan 217.155.458,00 146.693.000,00 70.462.458,00 48,03 Kecamatan Jemaja Timur 115.214133,00 89.903.500,00 25.310.633,00 28,15 Kecamatan Siantan Tengan 176.999.939,00 181.131.264,00 4131,325,00 (2,28) Kecamatan Slantan Utara 52.910.000,00 0 52.810.000,00 0,00 Kecamatan Jemaja Barat 104.840.660,00 o 104.840.680,00 0,00 Dinas Komunikasi Informatika dan 1.673.438.941,00 | 817.628.143,00 855.810.700.00 | 104,67 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.068.023.408,00 816,236.473,00 249.786.933,00 | 30,60 Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan 2.465.407.816,00 1.480.388,451,00 1.005,039.365,00 68,82 Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian 1.643.751.626,00 939.469.038,00 T704.282.588,00 TA 70.387.844.505,00 | 52.755.677,396,00 17.632.167,109,00 33,42Jumlah n. A' L 9 Audited Tabel 287 Beban Hibah Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) 3 Realisasi Realisasi No Uraian 2019 2018 Lebih/(Kurang) » | 1 | Betanja Hibah -LRA 4,278,388.000,00 | 4.492,460.400,00 (214.072.400,00) (4,77) 2 | Dinas Pendidikan Pemuda dan 7.532.268.624,00 ooo| 7522258e24.00o1l 000Olahraga Dinas Kesehatan, Pengendailan 3 | Penduduk dan Keluarga 9?.537.000,00 0,00 97.537.000,00 0,00 Berencana Dinas Pekerjaan Umum Penataan 4 1? Ruang dan Perumahan Rakyat 18.118.749.389,00 0,00 19.116.749.389,00 0,00 dan Kawasan Pemukiman Dinas Sosial Pemberdayaan 5 | Perempuan Perlindungan Anak 1.269.266.200,00 0,00 1.269.266.200,00 0,00 dan Pemberdayaan Desa Dinas Perhubungan dan 6 Lingkungan Hidup 364.221.000,00 0.00 364.221.060,00 0.00 7 Sia erikanan Pertanian dan 7.259.757.678,00 Ooo | 7.259.757.578,00 0,09 8 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.587.845.860,00 0,00 1.567.845.860,00 0,00 9 | Sekretariat Daerah €.365.472.120,00 0,00 86,365.472.120,00 0.00 10 | Badan Keuangan Daerah 128.744.000,00 0,00 128.744.000,00 0,00 11 | Kecamatan Siantan 295.804.800,00 0,00 295.804.600,00 0,00 12 | Kecamatan Siantan Timur 35.615.800,00 0,00 35.615.800,00 0,00 13 | Kecamatan Jemaja Timur 12.980.000,00 0,00 12.980.000,00 0,00 14 | Kecamatan Siantan Utara 19.900.000,00 0,00 19.900.000,00 0,00 15 | Kecamatan Palmatak 192.445.100,00 0,00 132.445,100,60 0,00 16 | Kecamatan Siantan Tengah 128.000.000,00 0,00 128.000.000,00 0,00 JUMLAH 47.764.995.371,00 | 4.492.460.400,00 43.272.534.971,00 963,23 Tabel di atas menggambarkan bahwa realisasi Beban Hibah-LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp47.764.995.371,00 sedangkan Beban Hibah-LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp4.492.460.400,00. mengalami kenaikan sebesar Rp43.272.534.971,00 atau sebesar (963,23)Y2. Penjelasan Perbedaan Beban Hibah - LO dengan Belanja Hibah - LRA Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut. Tabel 288 Perbedaan Realisasi Beban Hibah LO dan Belanja Hibah LRA Tahun 2019 (Dalam Rupiah) | ho Urafan Lo an LRA Selisih 1 | Beban/Belanja Hibah 47.784.995.371,00 4.278.388.D00,00 43.486.607.371,00 Jumlah 47.764.995.371,00 4.278.389.000,00 43.4886.807.371,00 Berdasarkan tabel diatas Pada Tahun 2019 terdapat selisih antara Beban Hibah — LO dengan Belanja Hibah — LRA terdiri dari : AIL I. Reklas dari Beban Persediaan dan Beban Jasa ke Beban Hibah sesuai Permendagri 39 Tahun 2012 sebesar Rp39.372.610.171,00:
2.Hibah Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Kementerian Perhubungan RI (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda) ke Beban Hibah sebesar Rp4.438.363.200,00:
3.Koreksi Menghapus utang berdasarkan hasil verifikasi Inspektorat sebesar Rp324.366.000,00. 7111427 Beban Bantuan Sosial — LO Beban Bantuan sosial-LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggaf 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp156.555.000,00, sedangkan Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp117.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 324 Audited Tabel 289 Beban Bantuan Scslal Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) Tabel di atas menggambarkan Beban Bantuan sosial-LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp156.555.000,00, sedangkan Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp117.000.000,009 mengalami kenaikan sebesar Rp39.555.000,00 atau sebesar 33,81Y4. Penjelasan Perbedaan Beban Bantuan Sosial - LO dengan Belanja Bantuan Sosial - LRA Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut. Tabel 290 Perbedaan Realisasi Beban Bantuan Sosiat LO dan Belanja Bantuan Sosial LRA Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Berdasarkan tabel diatas Pada Tahun 2019 tidak terdapat selisih antara Beban Bantuan Sosial — LO dengan Belanja Bantuan Sosial - LRA. 7.11.1.4.2.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO merupakan beban Penyusutan alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahiap. Untuk Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp99.299.535.434,00. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Tahun 2019 adalah sebagai berikut. Tabel 294 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 (Dalam Rupiah) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 325 Uralan Kenaikan!No L Tahun 2019 Tahun.2018 Penurunan Yo Beban Bantuan Sosial Kepada 1 | Organisasi Sosial 0,00 22.000.000,00 (22.000.000,00) 1 (100,00) Kemasyarakatan Beban Bantuan Sosial Kepada 2 | Kelompok Masyarakat PNPM 0.00 0,00 0,00 0,00 Mandiri Pedesaan — LO Beban Bantuan Sosial Kepada 3 | Mahasiswa Dari Keluarga Miskin/ 0,00 0,00 0,00 0,00 Tidak Mampu —LO Beban Bantuan Sosial Kepada 4 Anggota Masyarakat — LO 158,385,000,00 95.000.000,00 61.555.000,00 64,79 JUMLAH 168.555.000,00 117.000.000,00 39.555.000,00 33,81 No | Uraian Lo — LRA Selisih 1 j Beban/Belanja Bantuan Sasial 156.555.000,00 156.555.000,00 0,00 Jumlah 156.555.000,00 156.555.000,00 0,00 Akumulasi Beban Beban Penyusutan | Beban AmortisasiNo Uraian | Tahun 219 Tahun 2019 Penyusutan ban 1 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (7.937,538.358,00) (135.904.480,00) | (8.073.442,839,00) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk 2 dan Keluarga Berencana (10.133.262.724,00) 0,00 | (10.133.262.724,00) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang 3 | Perumahan Rakyat dan Kawasan (58.539.359,728,00) | (2.522.690.760,00) | (61.062.750.488,00) Pemukiman Badan Pernelilitan, Pengembangan dan 4 Perencanaan Daerah (235.237.076,00) (434.478.900,00) (669.715.076,00) 5 | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (5.427.454.481,00) (210.239.183,00) 1 (9,637.693.634,00) Dinas Sosial Pamberdayaan Perempuan 8 | Perindungan Anak dan Pemberdayaan (252.616.387.00) (3.630.000,00) (256.246.387,00) Masyarakat Desa Audited Tabel di atas menggambarkan bahwa realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 sebesar Rp99.299.535.434,00 terdiri dari Beban Penyusutan sebesar Rp94.846.775.597,00 dan Amortisasi sebesar Rp4.452.759.837,00. Tidak terdapat perbedaan realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 dengan penyusutan dan amortisasi tahun 2019 pada neraca. 7111429 Beban Penyisihan Piutang-LO Beban Penyisihan Piutang pajak yang tak tertagih Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp491.964.283,89 dan Jumlah Penyisihan Piutang Pajak yang tak tertagih sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp552.835.136,64 yaitu: Tabel 292 Mutasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 (Dafam Rupiah) . Saldo ST Ni Akumulasi Saldo “Uraian 0 31 Desombar2018 Penambahan Pengurangan | 31 Desember 2019 Penyisihan Piutang 491.564.283,89 | 753.105.686,15 | 692.234.833,40 552.835.136,64 Jumlah 491.364.283,89 | 753.105.6888,15 | 692.234.833,40 $52.835.136,64 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Beban Penyisihan Piutang-LO adalah sebesar Rp552.835.136,64. Rincian Beban Penyisihan Piutang-LO Tahun 2019 adalah sebagai berikut. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 326 'xo Uraian Beban Penyusutan f :Bebah Amortisaat | “penyusutan Dan” | . . " F3 Amortisasi.2019 7 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (403.675.242.00) Ooo | Mos.585.242.00) DA ea Moda dan PTSP (13512272707 | warsasoooy | (50.905.527.0 9 Bea elauan Rangsa, Politik dan (146.347.733,00 000 | (146.347.733.00) 19 | SatuanPolisi Pamong Praja dan Pemadam (473.620.647,00) 0,00 | 4473.e20.647,00) 11 | Sekretariat Daerah (5.762.895.836,00) (94.184.200,00) | (5.856.879.886,00 12 | Sekretariat DPRD (359.671.913,00) o,0o| 5967191300) 13 | Badan Keuangan Daerah (520.083.105,00) (81.386.750,00) |” (601.449.855,00) 14 | Inspektorat (88.734.209,00) 0,00 (88.734.209,00) Ea 222 oo |“ oses0ramon 16 | Kecamatan Siantan (344.972.341,00) 0,00 (344.972.341,00) 17 | Kecamatan Jemaja (196.893.777,00) Ooo| (198893777.00 18 | Kecamatan Palmatak (158.319.594,00) O.0o| — (158.319.594,00) 19 | Kecamatan Siantan Timur (59.081.756,00) 0,00 (59.081.755,00) 20 | Kecamatan Siantan Selatan (70.147.430,00) 0,00 (70.147.430,00) 21 | Kecamatan Jemaja Timur (157.554.079,00) 0,00 (157.554.079,00) 22 | Kecamatan Siantan Tengah (132.731.366,00) 0,00 (132.731.366,00) 23 | Kecamatan Siantan Utara (2.530.059,00) 0,00 (2.530.058,00) 24 | Kecamatan Jemaja Barat (5.368.944,00) 0,60 (5.366.944,00) 25 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (807.519.449,00) (8.075.009,00) |” (616,594.449,00) 26 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (B65.978.261,00) (773.557.450,00) |” (1.839.535.711,00) 27 | Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan (1.155.008,333,00) (124.750.000,00) j (1.279.758,333,00) 28 Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan (519.198.298,00) (37.90121400 | (657.100.51200) Pn en—— JUMLAH (94.346.775.597,00) | (4.452.759.837,007 | (99.299.535.434,00) n an Pengembangan Audited Tabel! 293 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) 71114210 Beban Lain-Lain- LO Beban Lain-lain merupakan Beban atas aset yang nilainya dibawah satu juta rupiah / ekstrakomtabel Tahun 2019 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 294 Mutasi Beban Lain-lain Tahun 2019 (Dalam Rupiah) Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Beban Lain-lain - LO adalah sebesar Rp0,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.053.500,00 Rincian Beban Penyisihan Piutang-LO Tahun 2019. Realisasi Belanja Lain-Lain — LRA tahun 2019 sebesar Rp0,00 sehingga tidak terdapat selisih. 71114211 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - LO Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa merupakan beban pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk memberikan Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Pemerintahan Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa. Besaran Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa untuk Tahun 2019 adalah sebesar Rp133.556.162.984,00 terdiri dari Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintahan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang terealisasi sebesar Rp99.140.196.447,00. Adapun rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa-LO Tahun 2019 dan 2018 sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut. Tabel 295 Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) Jumlah Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa pada Tahun 2019 sebesar Rp132.5$6.102.984,00 pada masing-masing Desa per Tingkat Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan rincian sebagai berikut. Tabel 296 Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa per Kecamatan Tahun 2019 dan 2019 (Dalam Rupiah) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 327 No Uraian beta Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 Akhir Badan Keuangan Daerah 27.628.589,14 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian JUMLAH 525.206.536,50 552.835.136,64 1 Saldo Akumulasi Saldo Uraian 31 Desember2018 | Pmambahan | Pengurangan | 3 | esember2019 Penyisihan Piutang 4.053.500,00 0,00 4.953.500,00 9,00 Jumlah 4.053.500,00 0,00 4.053.500,00 0,00 Kenaikan /No Uraian Tahun 2019 Tahun 2018 Penurunan ba Beban Transfer Bantuan 1 Keuangan Desa - LO 133.556.102.984,00 | 99.140.196.447,00 1 34,415.906.537,00 | 34,71 JUMLAH 133.556.102.984,00 | 99.140.196.447,00 | 34.415.906.537,00 | 34,74 Uraian Tahun 2019 Kenaikan No “Uralai| Tahun Tahun 2018 Penurunan 3 Beban Transfer Bantuan 1 | Keuangan Ke Desa di 16.212.592.274,00 | 12.143.920.273,00 | 4.068.672.001,00 33,50 Kecamatan Stantan - LO Beban Transfer Bantuan 2 | Keuangan Ke Dasa di 15.135.133.878,00 | 14.158.000.446,00 977.133.432,00 6,90 Kecamatan Jermaja - LO 3 | Beban Transfer Bantuan 38,363.653.837,00 | 20.421.622.613,00 | s.942031.224,00| 20,20 Keuangan Ke Desa di Audited Penjelasan Perbedaan Beban Transfer Bantuan Keuangan - LO dengan Transfer Bantuan Keuangan - LRA dapat diuraikan dalam tabel berikut. Tabel 297 Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan - Lodengan Belanja Bantuan Keuangan - LRA Tahun 9 (Dalam Rupiah) No . Uralan LO LRA Selisih 1 Bebar/Belanja Transfer Bantuan 133.556.102.984,00 | 51.179675.000,00 1 82376.427.984,00uangan Jumlah 133.556.102.986,00 | 51.178.875.000,00 | 82,376.427.984,00 Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Belanja Transfer Bantuan Keuangan - LRA dengan Beban Transfer Bantuan Keuangan - LO Tahun 2019 sebesar Rp82.376.427.984,00, merupakan Bantuan Keuangan Kepada Desa dengan rincian sebagai berikut. Tabel 298 Rincian Belanja/Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2019 (Dalam Rupiah) No | Belanja Bantuan Keuangan Realisasi 1 | Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Dj Kecamatan Siantan “— 9.926.937.274,00 2 | Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Di Kecamatan Jemaja 8.987.180.078,00 3 | Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Di Kecamatan Palmatak 21.242.440.637,00 4 | Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Di Kecamatan Siantan Timur 9.522.098.374,00 5 | Transfer Bantuan Keuangan Ke Dasa Di Kecamatan Siantan Selatan 10,896,382.357,00 6 | Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Di Kecamatan Jemaja Timur 6.418.292.827,00 7 | Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Di Kecamatan Slantan Tengah 9.064.211.238,00 8 | Transfer Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa 355.000.000,00 9 | Transfer Bantvan Keuangan Ke Desa DI Kecamatan Jemaja Barat 3.283.095.831,00 10 | Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Di Kecamatan Siantan Utara 2.580.789.368,00 JUMLAH 82.376.427.984,00 7111.42.12. Beban Transfer Bantuan Keusngan Lainnya - LO Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan beban pengeluaran pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk memberikan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas dan dibayarkan berdasarkan jumlah CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 328 No Uraian Yahun 2019 Tahun 2018 'Kerialkan / . Penurunan Kecamatan Palmatak- LO Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa di Kecamatan Siantan Timur - LO 15.704.864.374,00 11.740.079,780,00 3.964.784.594,00 3377 Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa di Kecamatan Siantan Selatan - LO 17.582.874.367,00 12.010.758,219,00 4.642.116.139,00 35,96 Beban Transfer Bantuan Keyangan Ke Desa di Kecamatan Jernaja Timur- LO 10.960.439.827,00 2.296.641.845,00 2.563.797.982,00 30,90 Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa di Kecamatan Siantan Tengah - LO 14.091.015.239,00 10.029.173.272,00 4.051.841.968,00 40,40 Beban Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa 385.000.000,00 440.000.000,00 (85.000.000,00) (19,32) Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa di Kecamatan Jemaja Barat - LO 4.578.842.631,00 0,00 4.578.842.631,00 19 Beban Transfer Bantuan Kevangan Ke Desa di Kecamatan Siantan Utara- 10 3.711.686.568,00 0,00 9.711.688.862,00 JUMLAH 133.556.102.984,00 | 99.140.196.447,00 34.415.906.537,00 “ 4 6 7 8 2 34,71| Audited kursi/suara. Besaran Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2019 adalah sebesar Rp367.927.617,00, dengan rincian sebagai berikut, Tabel 299 Rincian Belanja/Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2019 (Dalam Rupiah) No |Belanja Bantuan Keuangan | 2 Realisasi 1 | Betanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Pelitik PDI- Perjuangan 69.328 431,00 2 | Belanja Banluan Keuangan Kepada Partai Politik GOLKAR 40.334.523,00 3 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partaf Politik GERINDRA 37.400.238,00 4 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Pofitik DEMOKRAT 37.860.207,00 5 | Belanja Bantvan Keuangan Kepada Partai Politik PAN 46.837.533,00 8 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PPP 65.442.488,00 7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik HANURA 32.356.440,00 8 | Be'fanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PBB 38.367.759,00 JUMLAH 367.927.517,00 Beban Transfer Bantuan Keungan Lainnya-LO merupakan Beban pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk memberikan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Bantuan Keuangan tersebut dibayarkan berdasarkan jumlah kursi/suara. Anggaran dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Transfer Bantuan Keuangan Lainnya dengan rincian sebagai berikut. Tabel 300 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Per Partai Politik Tahun 2019 dan 2013 (Dalam Rupiah) Beban transfer bantuan keuangan lainnya Tahun Anggaran 2019 merupakan beban atas belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik yang terealisasi sebesar Rp367.927.617,00. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp330.067.410,00, mengalami kenaikan sebesar Rp37.860.207,00 atav 11,470. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik - LRA tahun 2019 sebesar Rp367.927.617,00 sehingga tidak terdapat selisih. Surplus/Defisit dari Operasi-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Surplus/Defisit dari Operas-LO adalah sebesar Rp255.020.556.467,52 sedangkan Surplus/Defisit dari Operasi-LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp133.531.973.388,21. Rincian Surplus/Defisit dari Operasi-LO Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut, CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 329 Uraian Bertambahi No Tahun 2019 Tahun 2018 Berkurang Ya apa eb peran kevangan Kepada | @g305431,00 | 60.320.431,00 a00! 0,00 2 | Peban Transfer Bantuan Keuangan Kepada | 4 334.s2500 | 40.334.823,00 aoo| 000 3 | Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada | 3g y95.238.00 | 37.400.258,00 oool Oco 4 | BebanTransfer Bantuan Keuangan Kepada | 3
489.207,00 Ooo! 37.8e020700o| Ooo 5 | BebanTransfer Bantuan Keuangan Kepada | 4g c32533 00 | 46.897.58500 ooe | 000 & | Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada | 44240000 | @s.a42.x06.00 ooo! oco 7 | Beban TransterBantuan Keuangan Kepada | 32 35944000 | 32.356.4a0,00 ooc! oo 8 | Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada | 35 357 759.00 | 38.367.750100 ooo| oco JUMLAH 367.327.617,00 | 330.067.410,00 | 37.860.207,00 | 1,47 ransf Olitik 7. 711 Surplus/Defisit dari erasi Audited Tabel 301 SurplusiDetisit dari Operasi Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) N6 | Uralan Tahun 2019 Tahun.2016 Kenalkan/ “4 . . Penurunan — | 1 Pendapatan — LO 1.103.928.292.287,56 873.680.478.864,05 230.247.813.423,61 26,35 2 | Beban- Lo 848.907.735.82014 |” 740148.50547584 | 108.759.230.344,30 1 14,60 JUMLAH 255.020.5586.467,52 133,531.973.388,21 121.498.583.079,31 90,98 711144 Kegiatan Non Operasional-LO Kegiatan Non Operasional-LO Tahun 2019 merupakan Surplus dari kegiatan non operasional lainya berupa Pengembalian dari Partai Golkar sebesar Rp10.000.000,00 serta adanya koreksi atas penghapusan beban pesediaan yang belum digunakan sebesar Rp4.710.320.741,00, Surplus dari Kegiatan Non Operasional berupa Koreksi atas Kurang Catat Pendapatan Dana Kapitasi Tahun-Tahun sebelumnya pada Puskesmas Tarempa, Puskesmas Siantan Timur, Puskesmas Siantan Tengah dan Puskesmas Letung sebesar Rp78.818.155,35, Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari Dana Otonomi Khusus (Dana Desa) sebesar Rp51.179.675.000, Koreksi tambah atas Kelebihan Pencatatan Pendapatan Dana Kapitasi tahun-tahun sebelumnya pada Puskesmas Siantan Selatan dan Puskesmas Jemaja Timur sebesar Rp57.702.846,35 dan menghapus Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah LO atas salah catat Piutang TGR An. Tarmizi sebesar Rp30.490.425,00, koreksi pendapatan pengembalian yang merupakan retur dari rekening penerima dan akan dibayarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sebesar Rp12.092.500,00, koreksi atas jasa administrasi sebesar Rp3.500,00 serta koreksi atas persediaan yang sudah digunakan sebesar Rp1.879.296.366,00. Rincian penyesuaian Kegiatan Non Operasional-LO Tahun 2019 sebesar Rp48.402.352.359,00 sedangkam rincian Kegiatan Non Operasional-LO Tahun 2018 sebesar Rp7.271.611.300,03 dengan dirinci sebagai berikut. Tabel! 302 Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) No Uralan Tahun:2019 Tahun 2018 Kenalkan/ £ PA P3 LA . nd . Penurunan —n Nani: NN Surplus Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada 1 Perusahaan Daerah Tahun 0,00 0.00 0.00 0.00 2018 Surplus dari Kegiatan Non j 2 Operaslonal fainnya-LO (4.841.502.585,85) 2.643.531.599,03 (7.285.034.184,68) | (275,58) Defisit dari Kegiatan Non 3 Operasional lainnya-LO (93.043.254.844,65) | (4.628.079.701,00) | (48.415.775.243,65) | 1.046,13 Defisit Atas Penyertaan Modat 4 | Pemerintah Daerah kepada 0,00 0,09 0,00 0,00 Perusahaan Daerah JUMLAH (112)(3t4) 48.402,352,359,00 7.271.611.300,03 M1.130.741.054,97 665,63 P111A4.5. Pos Luar Biasa-LO Pos luar Biasa-LO pada Tahun 2019 sebesar Rp0,00 merupakan beban luar biasa atas kesalahan pengurangan Aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan terhadap Aset yang dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tabel 303 Pos Luar Biasa - LO Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) 6 —Urian Tatiun 2019 Tahun-2018 Kenaikan/ “ | | Penurunan TNI 71 | Beban Luar Bfasa 0,00 | (28.918.843.549,00) 28.918.843.549,00 | (100,00) JUMLAH 0,00 1 (29.918.843.549,00) 28.913.843.549,00 | (100,00) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 330 Audited 711146 Surplus/Defisit-LO Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada LO untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 adalah surplus sebesar Rp303.422.908.826,52 sedangkan pada Laporan Operasional untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 adalah surplus sebesar Rp111.884.741.139,24 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 304 Surplus/Defisit - LO Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) No Uraian Tahun 2019 Tahun 2018 Kenalkan/ a . Penurunan | Surplus/Defisit Sebelum 1 | pos Luar Biasa 903.422.908.826,52 | 140.803.584.688,24 | 162619321.158,26 | 115,49 Surplus/Defisit Dari Pos 2 | kuarBlasa Ooo | aoraas3s49,00) | 28918843.54000 1 (ono) JUMLAH 303.422.908.826,52 | 111.884.741.139,24 | 191.538.167.687,28 | 174,19 71115, LAPORAN ARUS KAS (LAK) Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama Tahun Anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Sisa kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara SKPD merupakan bapian dari Kas Daerah, dimana sampai dengan akhir Tahun Anggaran belum disetor ke BUD. Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 dan 2018 terdiri atas: Tabel 305 Realisasi Arus Kas Tahun 2019 dan 2019 8 (Dalam Rupiah) No .£ Uralan Realisasi 2019 Realisasi 2018 A Arus Kas dari Aktivitas Operasi 369.309.583.210,74 189.901.120.226,68 8 Arus Kas dari Aktivitas Investasi (362.215.334.000,78) (227.139.080.861,00) Cc Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 268.074.9965,00 237.837.258,00 D Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 15.415.831,00 (25.521.363,00) Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas 6.781.750.036,9B (37.025.944.739,32) Berdasarkan realisasi Arus Kas Bersih Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.781.750.036,98 mengalami kenaikan sebesar Rp43.807.594,776,30 atau sebesar 118,3256, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 yang mengalami Rp37.025.844.739,32 dengan rincian sebagai berikut. 711151 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi defisit sebesar Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut. Tabel 306 Realisasi Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) . No Sapu Uralan —- 48 Realisasi 2019 Realisasi 2018 1 Arus Kas Masuk 1.121.217.514.230,97 837.488.862.718,18 2 Arus Kas Keluar 751.907.921.020,23 647.587.742.491,50 Jumlah (1 — 2) 389.309.593.210,74 189.901.120.226,63 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 331 Audited Berdasarkan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp369.309.593.210,74 mengalami kenaikan sebesar Rp179.408.472.984,06 atau sebesar 94,474, dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp189.901.120.226.68. Realisasi arus kas aktivitas operasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. 7111511 ArusKas Masuk Realisasi Arus Kas Masuk sejumlah Rp1.121.217.514.230,97 merupakan Arus Kas Masuk atas Aktivitas Operasi yang berasal dari: 7111511). Penerimaan Pajak Daerah - LRA Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp16.948.784.838,36 mengalami penurunan sebesar Rp943.718.581,64 atau sebesar 5,27Y4, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp17.892.5093.420,00: 711.151.122, Penerimaan Retribusi Daerah - LRA Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp4.998.895.282,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.115.066.329,31 atau sebesar 73,3479, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.883.828.952,69:
71115113.Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Hasil Penpefolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2019 yang berasal deviden Bank Riau Kepri sebesar Rp1.451.789.587,00 mengalami penurunan sebesar Rp482.897.199,00 atau sebesar 24,96Ya, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.934.686.786,00: 71115114, Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp13.172.944.107,60 mengalami kenaikan sebesar Rp787.142.089,06 atau sebesar 6,36Y4, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp12.385.802.018,54: 71115115 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp44.678.061.732,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.887.530.891,00 atau sebesar 11,646, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp50.565.592.623,00, 71115116 Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)- LRA Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp371 .235.764.748,00 mengalami kenaikan sebesar Rp172.351.071.739,00 atau sebesar 85,66”0, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp198.884.693.009,00: 74115.1.19. Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp388.403.719.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp24.083.645.000,00 atau sebesar 6,616, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp364.320.074.000,00: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 332 Audited 7118118 Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 161.416.927,702,00 mengalami kenaikan sebesar Rp79,517.724.719,00 atau sebesar 97,09Y4, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp81.899.202.983,00: 71118119 Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp19.321.535.229,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.588.667.470,60 atau sebesar 7,604, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp20.919.202.699,00: 7111.S1110 Penerimaan Dana Otonomi Khusus (Dana Desa) Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Otonomi Khusus (Dana Desa) Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp51.179.675.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.692.107.000,00 atau sebesar 17,69”4, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp43.487.568.000,00, 711151111 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp37.621.584.350,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.647.422.135,00 atau sebesar 7,5776, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp34.974.162.215,00, 711151112 Penerimaan Hibah Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Hibah (penerimaan Hibah Dana BOS) Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp10.787.832.655,01 mengalami kenaikan sebesar Rp3.437.286.643,06 atau sebesar 46,76Y6, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp7.350.546.011,95, 71113.12, Arus Kas Keluar Realisasi arus Kas Keluar Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp?51.907.921.020,23 merupakan saldo Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Operasi yang terdiri dari: 711.15.12.1. Pembayaran Pegawai Realisasi Arus Kas Keluar dari Pembayaran Pegawai Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp357.208.194.340,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.333.761.005,00 atau sebesar 4,189, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp342.874.433.335,00, 7111.3.1.22. Pembayaran Barang dan Jasa Realisasi Arus Kas Keluar dari Pembayaran Barang Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp256.272.778.730,23 mengalami kenaikan sebesar Rp55.868.690.430,73 atau sebesar 27,384, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp200.404.088.299,50: 711.185.123, Pembayaran Hibah Realisasi Arus Kas Keluar dari Pembayaran Hibah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp4.278.388.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp152.945.000,00 atau sebesar 3,4576, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.431.333.000,00: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 333 Audited 71115124 Pembayaran Bantuan Sosial Realisasi Arus Kas Keluar dari Pembayaran Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp156.555.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp39.555.009,00 atau sebesar 33,8196, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp117.900.000,00: 71115125 Pembayaran Bantuan Keuangan Realisasi Arus Kas Keluar dari Pembayaran Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp82.812.329.950,00 mengalami kenaikan sebesar Rp25.829.634.093,00 atau sebesar 47,924, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp55.982.695.357,00: 7111.5.12.6. Pembayaran Tak Terduga Realisasi Arus Kas Keluar dari Pembayaran Tak Terduga di Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar 0,00 mengalami penurunan sebesar Rp290.624.000,00 atau sebesar 10096, dibandingkan realisasi di Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp290.624.000,00, 71.1.5.127, Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintahan Desa Realisasi Arus Kas Keluar dari Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp51.179.675.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.692.107.000,00 atau sebesar 17,69”4, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp43.487.568.000,00: 711.152. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 7111.5.2.1, Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Realisasi meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar adalah sebagai berikut. Tabel 307 Realisasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2019 dan 2013 (Dalam Ruptah) No De Uraian La Reatisasi 2019 .-, Realisasi 2018... 1 Arus Kas Masuk 0,00 0,90 2 | Arus Kas Keluar 362.815.334.000,76 227.139.080.881,00 Jumlah (1 - 2) (362.815.334.000,76) (227.438.080.861,00) Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2019 sebesar (Rp362.815.334.000,76) karena tidak adanya Arus kas masuk dari Aktivitas Investasi. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi digunakan untuk belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, dan perolehan aset lainnya yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut. 71115211 Perolehan Tanah Realisasi Arus Kas Keluar dalam rangka perolehan tanah pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp4.022.083.585,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.117.806.030,00 atau sebesar 111,2194 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.904.277.555,00, 71115212 Perolehan Peralatan dan Mesin Realisasi Arus Kas Keluar dalam rangka perolehan Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp58.640.818.568,76 mengalami kenaikan sebesar Rp29.278.205.125,76 atau sebesar 99,714 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp29.362.613.443,00: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 334 Audited 11118213 Perolehan Bangunan dan Gedung Realisasi Arus Kas Keluar dalam rangka Perolehan Bangunan dan Gedung pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp156.832.046.585,00 mengalami kenaikan sebesar Rp72.705.638.850,00 atau sebesar 86,42”6, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp84.126.407.735,00: 711.1.5.2.14. Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Realisasi Arus Kas Keluar dalam rangka Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp141.102.217.189,00 mengalami kenaikan sebesar Rp29.703.134.061,00 atau sebesar 26,66Y4 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp111.399.083.128,00: 71115215 Perolehan Aset Tetap Lainnya Realisasi Arus Kas Keluar dalam rangka Perolehan aset tetap lainnya pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp2.218.168.073,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.871.469.073,00 atau sebesar 539,80Y4 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp346.699.000,00. 711.1.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai berikut. Tabel 308 Realisasi Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) No SR Uraian Realisasi 2019 “- | SAgRSalisasi 20185757 1 | Arus Kas Masuk 768.074.996,00 737.637.258,00 2 | Arus Kas Keluar 500.000.090,00 500.000.000,00 Jum!ah (1 — 2) 268.074.936,00 237.637,258,00 Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2019 adalah surplus sebesar Rp268.074.996,00 yang merupakan selisih antara nilai realisasi pengembalian pokok dana bergulir pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp768.074.996,00 dengan realisasi pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat melalui UPT Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (penyaluran dana bergulir) pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp500.000.000,00. 71115.3.1, Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan merupakan realisasi pengembalian pokok dana bergulir di Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp768.074.996,00 mengalami kenaikan sebesar Rp30.437.738,00 atau sebesar 4,13Y4 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp737.637.258,00. 711.1.5.3.2, Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan merupakan realisasi penyaluran dana bergulir pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp500.000.000,00 tidak mengalami kenaikan dan penurunan dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp500.000.009,00. 711.1.5.4, Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris realisasinya meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 335 Audited Tabel 309 Realisasi Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Tahun 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah) No | 00, Uralan Bi Realisasi 2019 — | #Realisasi2018 — 1 | Arus Kas Masuk 74.525.543.462,36 56.753.713.503,00 2 | Arus Kas Keluar 74.608.127.631,36 56.779.234.866,00 Jumlah (1 — 2) 19.415,831,00 (25.521.363,00) Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00 merupakan selisih antara arus kas masuk dari penerimaan yang berasal dari pungutan dan/atau potongan pajak dengan arus kas keluar pembayaran atas pungutan dan/atau potongan pajak Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada Kas Negara dan tidak dapat selisih karna Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyetor selurunya atas potongan pajak Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada Kas Negara , yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut, 7111541 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris merupakan penerimaan yang berasal dari pungutan dan/atau Potongan Pajak Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp74.625.543.462,36 mengalami kenaikan sebesar Rp17.871.829.959,36 atau sebesar 31,49y4 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp56.753.713,503,00. 7111542, Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Arus Kas Keluar dari aktivitas transitoris merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran atas pungutan dan/atau potongan pajak Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) kepada kas negara. Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp74.606.127.631,36 mengalami kenaikan sebesar Rp17.826,892.765,36 atau sebesar 31,40Y4 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp56.779.234.866,00. 8.111.542. Saldo Akhir Kas Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp57.221.052.240,42 merupakan Saldo akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2018. Realisasi saldo awal di BUD dan Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp36.879.541.430,92 atau sebesar 39,19Yp dibandingkan dengan realisasi saldo awal di BUD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp94.100.593.671,34. Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp64.002.802.277,40. 5.1.1.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekmitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas Operasional pada Tabun pelaporan. Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.
1.Saldo awal ekuitas Tahun 2019 sebesar Rp1.649.904.219.242,99 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2018, sesuai dengan Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (audited) Tahun Anggaran 2018: :
2.Surplus/defisit - LO sebesar Rp303.422.908.826,52 merupakan surplus atas kegiatan operasional Tahun 2019 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2019:
3.Selain adanya penambahan ekuitas dari surplus atas kegiatan operasional Pemerintah Daerah Tahun 2019, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi perubahan nilai pada beberapa pos laporan Tahun sebelumnya sebesar Rp59.734.144.697,71 dengan penjelasan sebagai berikut. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 336 Audited Koreksi Kurang atas perubahan nilai Kas di FKTP yang merupakan bagian dari kas daerah sebesar Rp21.115.309,00 pada Puskesmas: . Koreksi tambah atas perubahan niiai piutang lainnya untuk denda PBBP2 sebesar Rp313.673.109,00: b. Koreksi Kurang atas Perubahan Nilai Investasi sebesar Rp779.099.130,00 pada Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian. KN . Koreksi Kurang Atas Perubahan Nilai Aset Tetap sebesar Rp64.034.863.686,00 yang terdiri dari penambahan dan pengurangan ekuitas sebagai berikut. d.
1.Mutasi Kurang atas perubahan nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Sebesar Rp2.619.820.196,00 yaitu sebagai berikut. » Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga sebesar Rp287.326.290,00: » Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp557.348.333,00, » Pada Puskesmas sebesar Rp28.35 1.550,00: » Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp1.496.000,00, Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp13.156.000,00: Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp2.999.700,00: Pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp1.004.531.400,00: Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika sebesar Rp1.730.000,00: Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp29.000.000,00: Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar Rp1.575.300,00: Pada Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan sebesar Rp34.414.390,00: Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp211.010.000,00: Pada Sekretariat DPRD sebesar Rp265.705.000,00: Kecamatan Siantan sebesar Rp50.890.400,00: Kecamatan Jemaja sebesar Rp13.000.000,00: Kecamatan Palmatak sebesar Rp17.545.000,00: Kecamatan Siantan Selatan sebesar Rp13.860.000,00: Kecamatan Siantan Utara sebesar Rp1.600.000,00: Pada Inspektorat sebesar Rp19.987.000,00: Pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perencanaan Daerah sebesar Rp45.527.700,06, Pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp1.650.000,00: Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp17.116.223,00.
2.Mutasi Tambah atas perubahan nilai Aset Tetap - Gedung dan Bangunan pada Bagian Pengelola Barang Sekretariat Daerah sebesar Rp1.329.455.000,00.
3.Mutasi Kurang atas perubahan nilai Aset Tetap - Gedung dan Bangunan sebesar Rp53.577.258.000,06 yaitu sebagai berikut. » Pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp52.241.089.000,00: » Pada Bagian Pengelola Barang Sekretariat Daerah sebesar Rp6.714.000,00: » Kecamatan Siantan sebesar Rp1.329.455.000,00:
4.Mutasi Tambah atas perubahan nilai Aset Tetap - Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.385.501.000,00 pada Pengelola Barang Sekretariat Daerah: YVV VYv v VVVYVV V V VvV vr vr Y v CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 337 Audited Mutasi Kurang atas perubahan nilai Aset Tetap - Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.114.754.000,00 yaitu sebagai berikut. 5. » Pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp2.102.658.000,00: » Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp12.096.000,00: Mutasi Kurang atas perubahan nilai Aset Tetap - Tanah Sebesar Rp7.339.072.600,90 yaitu sebagai berikut. 6. » Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp6.972.520.500,00: » Pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp366.552.100,00: Mutasi Tambah atas perubahan nilai Aset Tetap - Tanah Sebesar Rp7.801.647.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. 1 Mutasi kurang atas Perubahan nilai Aset Tetap — Aset Tetap Lainnya Sebesar Rp3.900.565.390 yaitu sebagai berikut. 8. » Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp6.820.475.390,00: » Pada Bagian Pengelola Barang Sekretariat Daerah sebesar Rp2.080.090.000,00. Mutasi Kurang atas Jasa Administrasi Retur/Pengembalian dari PT. Jatria sebesar Rp3.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 9.