4.URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG 485.791.376.665,00 133.186.003.800,00 618.977.380.465,001.862.652.498.757,00 4.01 PERENCANAAN 3.236.332.000,00 5.851.380.000,00 9.087.712.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan 3.236.332.000,00 5.851.380.000,00 9.087.712.000,004.01.4.01.01. 4.02 KEUANGAN 396.520.472.933,00 36.727.918.000,00 433.248.390.933,001.862.652.498.757,00 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 396.520.472.933,00 36.727.918.000,00 433.248.390.933,001.862.652.498.757,004.02.4.02.01. 4.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3.090.006.000,00 4.499.297.000,00 7.589.303.000,00 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan 3.090.006.000,00 4.499.297.000,00 7.589.303.000,004.03.4.03.01. 4.04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.005.000.000,00 1.005.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan 1.005.000.000,00 1.005.000.000,004.04.4.01.01. 4.05 PENGAWASAN 3.402.856.000,00 4.172.681.000,00 7.575.537.000,00 Inspektorat 3.402.856.000,00 4.172.681.000,00 7.575.537.000,004.05.4.05.01. 4.06 PEMERINTAHAN UMUM 79.541.709.732,00 80.929.727.800,00 160.471.437.532,00 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 22.317.305.732,00 22.317.305.732,004.06.4.06.01. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 756.955.000,00 756.955.000,004.06.4.06.02. Sekretariat Daerah 11.869.671.000,00 11.869.671.000,004.06.4.06.03.00 Bagian Umum 11.486.731.100,00 11.486.731.100,004.06.4.06.03.01 Bagian Tata Pemerintahan 611.450.000,00 611.450.000,004.06.4.06.03.02 Bagian Hukum 1.228.000.000,00 1.228.000.000,004.06.4.06.03.03 Bagian Organisasi dan Kepegawaian 2.223.158.000,00 2.223.158.000,004.06.4.06.03.04 Bagian Pembangunan 2.637.000.000,00 2.637.000.000,004.06.4.06.03.05 Bagian Kesejahteraan Rakyat 5.354.725.000,00 5.354.725.000,004.06.4.06.03.06 Bagian Perekonomian 1.295.000.000,00 1.295.000.000,004.06.4.06.03.07 Sekretariat DPRD 2.774.691.000,00 29.728.834.000,00 32.503.525.000,004.06.4.06.04. Kecamatan Kajen 2.680.255.000,00 1.947.500.000,00 4.627.755.000,004.06.4.06.05. Kecamatan Sragi 2.900.748.000,00 1.367.029.000,00 4.267.777.000,004.06.4.06.06. Kecamatan Wiradesa 4.112.609.000,00 5.092.355.500,00 9.204.964.500,004.06.4.06.07. Kecamatan Kedungwuni 3.687.669.000,00 3.895.563.000,00 7.583.232.000,004.06.4.06.08. K O D E URUSAN PEMERITAHAN DAERAH DAN ORGANISASI 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 Hal : Kecamatan Buaran 2.660.781.000,00 3.161.550.500,00 5.822.331.500,004.06.4.06.09. Kecamatan Tirto 1.813.103.000,00 773.338.000,00 2.586.441.000,004.06.4.06.10. Kecamatan Bojong 2.543.270.000,00 1.101.762.000,00 3.645.032.000,004.06.4.06.11. Kecamatan Wonopringgo 1.691.590.000,00 592.150.000,00 2.283.740.000,004.06.4.06.12. Kecamatan Karanganyar 2.091.307.000,00 586.442.000,00 2.677.749.000,004.06.4.06.13. Kecamatan Doro 1.685.576.000,00 628.058.000,00 2.313.634.000,004.06.4.06.14. Kecamatan Talun 1.473.802.000,00 1.445.500.000,00 2.919.302.000,004.06.4.06.15. Kecamatan Lebakbarang 1.410.518.000,00 666.684.700,00 2.077.202.700,004.06.4.06.16. Kecamatan Kandangserang 1.746.791.000,00 759.100.000,00 2.505.891.000,004.06.4.06.17. Kecamatan Paninggaran 1.609.394.000,00 820.609.000,00 2.430.003.000,004.06.4.06.18. Kecamatan Kesesi 2.681.742.000,00 682.488.000,00 3.364.230.000,004.06.4.06.19. Kecamatan Petungkriyono 1.630.729.000,00 1.126.600.000,00 2.757.329.000,004.06.4.06.20. Kecamatan Wonokerto 1.708.849.000,00 576.653.000,00 2.285.502.000,004.06.4.06.21. Kecamatan Siwalan 2.128.934.000,00 496.700.000,00 2.625.634.000,004.06.4.06.22. Kecamatan Karangdadap 1.565.420.000,00 644.747.000,00 2.210.167.000,004.06.4.06.23. 2.230.242.642.800,001.192.073.214.407,00 1.038.169.428.393,00JUMLAH 2.136.445.642.800,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( 93.797.000.000,00) NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH : (17/2017) i!PEMBlAYAAN H 'URUSANPRMERITAHAN DAERAH KODE DANORGANISASI'';PEMBIAYAANa " PENERIMAANPENGELUARAN ·uNF.ITO 1}i2 3 4 5 1.20.4.02.01.1ljBadan PengclolaanKeuangaILDacrah 93.797.000.000.00 93.797.000.000,00 JI4, 4.02 URUSANPEMERINTAHAN/PENUNJANG t~ H KEUANGAN!I .. Diundangkan di Kajen P.~daTanggal 27 Desember2017 11 93.797.000.000,00 93.7'7.000.000,00 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENPEKALONGAN· ll !I ~t ll Ii TTD MUKAROMAH SYAKOER 93.797,000.000,00 93.797,000,IIOO,00 BUPATIPEKALONGAN Tl'D. ASIPKHOLBIHI ~ ~ .H lj LEMBARANDAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN2017 ·H H u "n,, H ·1-·· i .i NOMOR17 Salinan sesuaidcnganaslinya, KepalaBagian Hukum ~7~7gM -·AGUSPRANOTO, S.H,M.H PembinaTingkat I NIP. 19670914 199703 I 005 Hal: 4 SILPA TAB 6 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, TAHUN ANGGARAN 2018 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN LAMPIRAN III NOMOR TENTANG 17 TAHUN 2017 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN KODE REKENING U R A I A N 1 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Hal : BELANJA DAERAH 681.680.297.862,001.01 10101 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 519.262.792.362,001.01 10101 00 5 100 Belanja Pegawai 519.262.792.362,00001.01 10101 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 162.417.505.500,001.01 10101 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.690.201.000,001.01 10101 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 150.150.000,001.01 10101 01 02 Belanja Barang dan Jasa 150.150.000,00011.01 10101 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.000.000,001.01 10101 01 06 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00011.01 10101 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 721.350.000,001.01 10101 01 07 Belanja Pegawai 715.200.000,00011.01 10101 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 6.150.000,00011.01 10101 5 2 207 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 140.500.000,001.01 10101 01 10 Belanja Barang dan Jasa 140.500.000,00011.01 10101 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 99.800.000,001.01 10101 01 11 Belanja Barang dan Jasa 99.800.000,00011.01 10101 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 19.800.000,001.01 10101 01 12 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00011.01 10101 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 54.376.000,001.01 10101 01 14 Belanja Barang dan Jasa 54.376.000,00011.01 10101 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 190.300.000,001.01 10101 01 17 Belanja Barang dan Jasa 190.300.000,00011.01 10101 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 155.925.000,001.01 10101 01 18 Belanja Barang dan Jasa 155.925.000,00011.01 10101 5 2 218 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 154.000.000,001.01 10101 01 40 Belanja Pegawai 2.150.000,00011.01 10101 5 2 140 Belanja Barang dan Jasa 151.850.000,00011.01 10101 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5.777.820.000,001.01 10101 02 KODE REKENING U R A I A N 2 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Hal : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 3.800.000.000,001.01 10101 02 03 Belanja Modal 3.800.000.000,00021.01 10101 5 2 303 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 120.000.000,001.01 10101 02 22 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00021.01 10101 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 31.200.000,001.01 10101 02 23 Belanja Barang dan Jasa 31.200.000,00021.01 10101 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 27.300.000,001.01 10101 02 24 Belanja Barang dan Jasa 27.300.000,00021.01 10101 5 2 224 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 74.000.000,001.01 10101 02 69 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000,00021.01 10101 5 2 269 PENGELOLAAN ASET DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.533.320.000,001.01 10101 02 99 Belanja Pegawai 1.234.800.000,00021.01 10101 5 2 199 Belanja Barang dan Jasa 298.520.000,00021.01 10101 5 2 299 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 192.000.000,001.01 10101 02 139 Belanja Modal 192.000.000,00021.01 10101 5 2 3139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 60.000.000,001.01 10101 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 60.000.000,001.01 10101 05 01 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00051.01 10101 5 2 201 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 10.347.496.000,001.01 10101 15 PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH 7.211.596.000,001.01 10101 15 03 Belanja Barang dan Jasa 7.211.596.000,00151.01 10101 5 2 203 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 1.808.000.000,001.01 10101 15 45 Belanja Barang dan Jasa 1.759.000.000,00151.01 10101 5 2 245 Belanja Modal 49.000.000,00151.01 10101 5 2 345 PELATIHAN GURU PAUD KABUPATEN PEKALONGAN 125.000.000,001.01 10101 15 69 Belanja Pegawai 4.000.000,00151.01 10101 5 2 169 Belanja Barang dan Jasa 121.000.000,00151.01 10101 5 2 269 LOMBA ANAK USIA DINI TINGKAT KABUPATEN DAN TINGKAT PROVINSI 130.000.000,001.01 10101 15 85 Belanja Pegawai 25.500.000,00151.01 10101 5 2 185 Belanja Barang dan Jasa 104.500.000,00151.01 10101 5 2 285 OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD 268.400.000,001.01 10101 15 96 Belanja Pegawai 7.750.000,00151.01 10101 5 2 196 Belanja Barang dan Jasa 260.650.000,00151.01 10101 5 2 296 DAK OPERASIONAL 290.000.000,001.01 10101 15 97 KODE REKENING U R A I A N 3 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Hal : PENYELENGGARAAN PAUD (DAK NON FISIK) Belanja Pegawai 6.300.000,00151.01 10101 5 2 197 Belanja Barang dan Jasa 263.400.000,00151.01 10101 5 2 297 Belanja Modal 20.300.000,00151.01 10101 5 2 397 PENGADAAN PERALATAN PENDIDIKAN DAN MEUBELAIR PAUD 439.500.000,001.01 10101 15 110 Belanja Barang dan Jasa 427.500.000,00151.01 10101 5 2 2110 Belanja Modal 12.000.000,00151.01 10101 5 2 3110 PENYELENGGARAAN APRESIASI BUNDA PAUD, GUGUS PAUD DAN LOMBA SEKOLAH SEHAT PAUD 75.000.000,001.01 10101 15 111 Belanja Pegawai 12.050.000,00151.01 10101 5 2 1111 Belanja Barang dan Jasa 62.950.000,00151.01 10101 5 2 2111 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 200.000.000,002.16 10101 15 PENYELENGGARAAN LOMBA KREATIFITAS SENI BUDAYA PELAJAR (FLS2N) 200.000.000,002.16 10101 15 11 Belanja Pegawai 45.200.000,00152.16 10101 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 154.800.000,00152.16 10101 5 2 211 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 113.646.279.500,001.01 10101 16 PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH 2.797.400.000,001.01 10101 16 01 Belanja Barang dan Jasa 1.155.000.000,00161.01 10101 5 2 201 Belanja Modal 1.642.400.000,00161.01 10101 5 2 301 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH 250.000.000,001.01 10101 16 02 Belanja Modal 250.000.000,00161.01 10101 5 2 302 PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH 8.785.000.000,001.01 10101 16 03 Belanja Barang dan Jasa 6.865.000.000,00161.01 10101 5 2 203 Belanja Modal 1.920.000.000,00161.01 10101 5 2 303 PENAMBAHAN RUANG GURU SEKOLAH 616.000.000,001.01 10101 16 04 Belanja Modal 616.000.000,00161.01 10101 5 2 304 PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 991.504.000,001.01 10101 16 18 Belanja Barang dan Jasa 565.000.000,00161.01 10101 5 2 218 Belanja Modal 426.504.000,00161.01 10101 5 2 318 PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH 450.000.000,001.01 10101 16 19 Belanja Barang dan Jasa 35.500.000,00161.01 10101 5 2 219 Belanja Modal 414.500.000,00161.01 10101 5 2 319 PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 645.000.000,001.01 10101 16 20 Belanja Modal 645.000.000,00161.01 10101 5 2 320 REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH 1.360.000.000,001.01 10101 16 41 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00161.01 10101 5 2 241 Belanja Modal 1.130.000.000,00161.01 10101 5 2 341 KODE REKENING U R A I A N 4 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Hal : REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH 1.200.000.000,001.01 10101 16 42 Belanja Modal 1.200.000.000,00161.01 10101 5 2 342 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU SEKOLAH 600.000.000,001.01 10101 16 45 Belanja Modal 600.000.000,00161.01 10101 5 2 345 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 330.000.000,001.01 10101 16 70 Belanja Pegawai 52.200.000,00161.01 10101 5 2 170 Belanja Barang dan Jasa 277.800.000,00161.01 10101 5 2 270 OPERASIONAL TKN, UPT PENDIDIKAN DAN SKB 495.000.000,001.01 10101 16 90 Belanja Pegawai 7.920.000,00161.01 10101 5 2 190 Belanja Barang dan Jasa 487.080.000,00161.01 10101 5 2 290 FASILITASI MANAJEMEN OPERASIONAL BOS SD/SMP 350.000.000,001.01 10101 16 93 Belanja Pegawai 60.600.000,00161.01 10101 5 2 193 Belanja Barang dan Jasa 289.400.000,00161.01 10101 5 2 293 PELATIHAN KURIKULUM 2013 UNTUK SMP 125.000.000,001.01 10101 16 96 Belanja Pegawai 10.900.000,00161.01 10101 5 2 196 Belanja Barang dan Jasa 114.100.000,00161.01 10101 5 2 296 PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH (US/M) 633.000.000,001.01 10101 16 106 Belanja Pegawai 44.375.000,00161.01 10101 5 2 1106 Belanja Barang dan Jasa 588.625.000,00161.01 10101 5 2 2106 JASA KONSULTAN PERENCANA DAN PENGAWASAN 700.000.000,001.01 10101 16 108 Belanja Pegawai 11.300.000,00161.01 10101 5 2 1108 Belanja Barang dan Jasa 688.700.000,00161.01 10101 5 2 2108 BINTEK TIGA MATA PELAJARAN UJIAN SEKOLAH 125.000.000,001.01 10101 16 125 Belanja Pegawai 3.000.000,00161.01 10101 5 2 1125 Belanja Barang dan Jasa 122.000.000,00161.01 10101 5 2 2125 PEMBANGUNAN TALUD DAN PENINGGIAN BANGUNAN HALAMAN SD DAN SMP 3.852.000.000,001.01 10101 16 126 Belanja Barang dan Jasa 104.000.000,00161.01 10101 5 2 2126 Belanja Modal 3.748.000.000,00161.01 10101 5 2 3126 LOMBA JENJANG PENDIDIKAN DASAR 100.000.000,001.01 10101 16 132 Belanja Pegawai 25.900.000,00161.01 10101 5 2 1132 Belanja Barang dan Jasa 74.100.000,00161.01 10101 5 2 2132 PENINGKATAN PENGUASAAN MATERI UN 130.000.000,001.01 10101 16 149 Belanja Pegawai 7.000.000,00161.01 10101 5 2 1149 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00161.01 10101 5 2 2149 PELATIHAN GURU PEMBINA OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) 100.000.000,001.01 10101 16 151 KODE REKENING U R A I A N 5 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Hal : Belanja Pegawai 6.100.000,00161.01 10101 5 2 1151 Belanja Barang dan Jasa 93.900.000,00161.01 10101 5 2 2151 REHABILITASI BANGUNAN SEKOLAH SD/MI 2.015.000.000,001.01 10101 16 160 Belanja Barang dan Jasa 717.016.600,00161.01 10101 5 2 2160 Belanja Modal 1.297.983.400,00161.01 10101 5 2 3160 PENGADAAN TANAH DAN PEMBANGUNAN SD 930.000.000,001.01 10101 16 164 Belanja Barang dan Jasa 930.000.000,00161.01 10101 5 2 2164 PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH 100.000.000,001.01 10101 16 165 Belanja Pegawai 2.250.000,00161.01 10101 5 2 1165 Belanja Barang dan Jasa 97.750.000,00161.01 10101 5 2 2165 BEASISWA SISWA BERPRESTASI 75.000.000,001.01 10101 16 166 Belanja Pegawai 670.000,00161.01 10101 5 2 1166 Belanja Barang dan Jasa 74.330.000,00161.01 10101 5 2 2166 PELATIHAN KURIKULUM 2013 UNTUK SD 662.500.000,001.01 10101 16 167 Belanja Pegawai 12.750.000,00161.01 10101 5 2 1167 Belanja Barang dan Jasa 649.750.000,00161.01 10101 5 2 2167 FASILITASI PENYELENGGARAAN UN DAN UNPK 647.075.500,001.01 10101 16 169 Belanja Pegawai 38.050.000,00161.01 10101 5 2 1169 Belanja Barang dan Jasa 609.025.500,00161.01 10101 5 2 2169 DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SD DAN SMP 80.348.800.000,001.01 10101 16 178 Belanja Pegawai 14.483.390.833,00161.01 10101 5 2 1178 Belanja Barang dan Jasa 45.804.521.945,00161.01 10101 5 2 2178 Belanja Modal 20.060.887.222,00161.01 10101 5 2 3178 REVIEW STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR 50.000.000,001.01 10101 16 179 Belanja Pegawai 5.300.000,00161.01 10101 5 2 1179 Belanja Barang dan Jasa 44.700.000,00161.01 10101 5 2 2179 REHABILITASI RUANG KELAS SD (DAK) 1.497.000.000,001.01 10101 16 181 Belanja Modal 1.497.000.000,00161.01 10101 5 2 3181 PANGADAAN APLIKASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ON LINE 150.000.000,001.01 10101 16 189 Belanja Pegawai 2.700.000,00161.01 10101 5 2 1189 Belanja Barang dan Jasa 147.300.000,00161.01 10101 5 2 2189 PENGADAAN ALAT TIK DAN CBT (COMPUTER BASED TEST) PEMBELAJARAN 2.536.000.000,001.01 10101 16 191 Belanja Barang dan Jasa 256.000.000,00161.01 10101 5 2 2191 Belanja Modal 2.280.000.000,00161.01 10101 5 2 3191 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 475.000.000,002.16 10101 16 KEMAH SENI BUDAYA PELAJAR (SMP,SMA DAN SMK) 150.000.000,002.16 10101 16 22 Belanja Pegawai 6.150.000,00162.16 10101 5 2 122 KODE REKENING U R A I A N 6 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Hal : Belanja Barang dan Jasa 143.850.000,00162.16 10101 5 2 222 FESTIVAL ANAK SHOLEH INDONESIA ( FASI ) 200.000.000,002.16 10101 16 26 Belanja Pegawai 27.500.000,00162.16 10101 5 2 126 Belanja Barang dan Jasa 172.500.000,00162.16 10101 5 2 226 LOMBA MATA PELAJARAN AGAMA ISLAM DAN SENI ( MAPSI ) 125.000.000,002.16 10101 16 27 Belanja Pegawai 24.200.000,00162.16 10101 5 2 127 Belanja Barang dan Jasa 100.800.000,00162.16 10101 5 2 227 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 1.355.000.000,002.16 10101 17 PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 425.000.000,002.16 10101 17 01 Belanja Pegawai 2.500.000,00172.16 10101 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 422.500.000,00172.16 10101 5 2 201 FASILITASI PENYELENGGARAAN PENTAS SENI BUDAYA DAERAH (PAINGAN) 200.000.000,002.16 10101 17 15 Belanja Pegawai 1.125.000,00172.16 10101 5 2 115 Belanja Barang dan Jasa 198.875.000,00172.16 10101 5 2 215 LOMBA KREATIVITAS SENI BUDAYA 100.000.000,002.16 10101 17 19 Belanja Pegawai 12.900.000,00172.16 10101 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 87.100.000,00172.16 10101 5 2 219 PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN AKTUALISASI BUDAYA DAERAH 100.000.000,002.16 10101 17 23 Belanja Pegawai 7.575.000,00172.16 10101 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 92.425.000,00172.16 10101 5 2 223 LOMBA PENGUATAN MUATAN LOKAL BAHASA JAWA 50.000.000,002.16 10101 17 24 Belanja Pegawai 7.600.000,00172.16 10101 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 42.400.000,00172.16 10101 5 2 224 FASILITASI RUMAH PERADABAN 80.000.000,002.16 10101 17 25 Belanja Pegawai 6.300.000,00172.16 10101 5 2 125 Belanja Barang dan Jasa 73.700.000,00172.16 10101 5 2 225 PENGADAAN GUNUNGAN 100.000.000,002.16 10101 17 26 Belanja Modal 100.000.000,00172.16 10101 5 2 326 PENGADAAN ALAT KESENIAN 200.000.000,002.16 10101 17 27 Belanja Modal 200.000.000,00172.16 10101 5 2 327 PENGEMBANGAN BATIK KABUPATEN PEKALONGAN 100.000.000,002.16 10101 17 28 Belanja Pegawai 1.525.000,00172.16 10101 5 2 128 Belanja Barang dan Jasa 98.475.000,00172.16 10101 5 2 228 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 6.637.600.000,001.01 10101 18 OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL 6.026.900.000,001.01 10101 18 15 Belanja Pegawai 103.450.000,00181.01 10101 5 2 115 Belanja Barang dan Jasa 5.923.450.000,00181.01 10101 5 2 215 PAMERAN PRODUK DESA VOKASI 30.000.000,001.01 10101 18 18 KODE REKENING U R A I A N 7 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Hal : TINGKAT PROVINSI DALAM MEMPERINGATI HARI AKSARA INTERNASIONAL Belanja Pegawai 3.800.000,00181.01 10101 5 2 118 Belanja Barang dan Jasa 26.200.000,00181.01 10101 5 2 218 PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP DAN PAKET C SETARA SMA 380.700.000,001.01 10101 18 19 Belanja Pegawai 1.350.000,00181.01 10101 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 379.350.000,00181.01 10101 5 2 219 PELATIHAN PENGELOLA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN IN FORMAL 200.000.000,001.01 10101 18 20 Belanja Pegawai 10.975.000,00181.01 10101 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 189.025.000,00181.01 10101 5 2 220 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 19.931.240.000,001.01 10101 20 LOMBA KREATIVITAS GURU ,KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS 80.000.000,001.01 10101 20 14 Belanja Pegawai 16.150.000,00201.01 10101 5 2 114 Belanja Barang dan Jasa 63.850.000,00201.01 10101 5 2 214 PENGIRIMAN PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH 140.000.000,001.01 10101 20 15 Belanja Pegawai 2.400.000,00201.01 10101 5 2 115 Belanja Barang dan Jasa 137.600.000,00201.01 10101 5 2 215 FASILITASI SERTIFIKASI PENDIDIK 100.000.000,001.01 10101 20 24 Belanja Pegawai 36.100.000,00201.01 10101 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 63.900.000,00201.01 10101 5 2 224 FASILITASI PENINGKATAN GURU SENI BUDAYA 80.000.000,001.01 10101 20 27 Belanja Pegawai 1.300.000,00201.01 10101 5 2 127 Belanja Barang dan Jasa 78.700.000,00201.01 10101 5 2 227 PENUNJANG PROSES PENETAPAN PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK) GURU PNS 100.000.000,001.01 10101 20 30 Belanja Pegawai 75.762.000,00201.01 10101 5 2 130 Belanja Barang dan Jasa 24.238.000,00201.01 10101 5 2 230 PENYELENGGARAAN APRESIASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUDNI BERPRESTASI 100.000.000,001.01 10101 20 38 Belanja Pegawai 11.350.000,00201.01 10101 5 2 138 Belanja Barang dan Jasa 88.650.000,00201.01 10101 5 2 238 KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS 10.451.150.000,001.01 10101 20 39 Belanja Pegawai 10.308.000.000,00201.01 10101 5 2 139 Belanja Barang dan Jasa 143.150.000,00201.01 10101 5 2 239 PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA 8.880.090.000,001.01 10101 20 40 Belanja Pegawai 8.769.250.000,00201.01 10101 5 2 140 Belanja Barang dan Jasa 110.840.000,00201.01 10101 5 2 240 KODE REKENING U R A I A N 8 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Hal : PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 2.296.869.000,001.01 10101 22 SOSIALISASI DAN ADVOKASI BERBAGAI PERATURAN PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN 100.000.000,001.01 10101 22 04 Belanja Pegawai 6.700.000,00221.01 10101 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 93.300.000,00221.01 10101 5 2 204 PENGELOLAAN PRASARANA JARINGAN PENDIDIKAN NASIONAL 210.000.000,001.01 10101 22 10 Belanja Pegawai 3.850.000,00221.01 10101 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 63.290.000,00221.01 10101 5 2 210 Belanja Modal 142.860.000,00221.01 10101 5 2 310 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN 100.000.000,001.01 10101 22 11 Belanja Pegawai 16.050.000,00221.01 10101 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 83.950.000,00221.01 10101 5 2 211 PELATIHAN PENGOLAHAN DATA POKOK PENDIDIKAN 100.000.000,001.01 10101 22 13 Belanja Pegawai 900.000,00221.01 10101 5 2 113 Belanja Barang dan Jasa 99.100.000,00221.01 10101 5 2 213 OPERASIONAL AKADEMI KOMUNITAS 1.115.417.200,001.01 10101 22 18 Belanja Pegawai 212.900.000,00221.01 10101 5 2 118 Belanja Barang dan Jasa 902.517.200,00221.01 10101 5 2 218 PENGADAAN SARANA PRASARANA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI KAJEN 94.582.800,001.01 10101 22 21 Belanja Modal 94.582.800,00221.01 10101 5 2 321 FASILITASI AKREDITASI SEKOLAH 150.000.000,001.01 10101 22 23 Belanja Pegawai 12.500.000,00221.01 10101 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 137.500.000,00221.01 10101 5 2 223 PENGELOLAAN MEDIA PUBLIKASI ILMIAH 30.000.000,001.01 10101 22 33 Belanja Pegawai 12.900.000,00221.01 10101 5 2 133 Belanja Barang dan Jasa 17.100.000,00221.01 10101 5 2 233 FASILITASI BEASISWA PENDIDIKAN BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU 396.869.000,001.01 10101 22 35 Belanja Pegawai 56.400.000,00221.01 10101 5 2 135 Belanja Barang dan Jasa 340.469.000,00221.01 10101 5 2 235 KODE REKENING U R A I A N 9 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN Hal : PENDAPATAN 43.762.885.000,001.02 10201 00 400 PENDAPATAN ASLI DAERAH 43.762.885.000,001.02 10201 00 4 100 Hasil Retribusi Daerah 320.000.000,00001.02 10201 4 1 200 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 43.442.885.000,00001.02 10201 4 1 400 BELANJA DAERAH 182.174.864.000,001.02 10201 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 70.067.928.000,001.02 10201 00 5 100 Belanja Pegawai 70.067.928.000,00001.02 10201 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 112.106.936.000,001.02 10201 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.073.874.000,001.02 10201 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 425.000.000,001.02 10201 01 02 Belanja Pegawai 6.600.000,00011.02 10201 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 418.400.000,00011.02 10201 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 10.000.000,001.02 10201 01 06 Belanja Pegawai 600.000,00011.02 10201 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00011.02 10201 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 277.200.000,001.02 10201 01 07 Belanja Pegawai 276.300.000,00011.02 10201 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00011.02 10201 5 2 207 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 72.500.000,001.02 10201 01 10 Belanja Pegawai 1.050.000,00011.02 10201 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 71.450.000,00011.02 10201 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 72.632.000,001.02 10201 01 11 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.02 10201 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 70.832.000,00011.02 10201 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 12.850.000,001.02 10201 01 12 Belanja Pegawai 900.000,00011.02 10201 5 2 112 Belanja Barang dan Jasa 11.950.000,00011.02 10201 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 35.000.000,001.02 10201 01 14 Belanja Pegawai 1.200.000,00011.02 10201 5 2 114 Belanja Barang dan Jasa 33.800.000,00011.02 10201 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 149.818.000,001.02 10201 01 17 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.02 10201 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 148.018.000,00011.02 10201 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 128.370.000,001.02 10201 01 18 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.02 10201 5 2 118 Belanja Barang dan Jasa 126.570.000,00011.02 10201 5 2 218 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 580.504.000,001.02 10201 01 23 KODE REKENING U R A I A N 10 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN Hal : Belanja Pegawai 580.164.000,00011.02 10201 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 340.000,00011.02 10201 5 2 223 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 310.000.000,001.02 10201 01 40 Belanja Pegawai 9.400.000,00011.02 10201 5 2 140 Belanja Barang dan Jasa 300.600.000,00011.02 10201 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 369.200.000,001.02 10201 02 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 100.000.000,001.02 10201 02 22 Belanja Pegawai 1.550.000,00021.02 10201 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 98.450.000,00021.02 10201 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,001.02 10201 02 23 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00021.02 10201 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 95.000.000,001.02 10201 02 24 Belanja Pegawai 1.800.000,00021.02 10201 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 93.200.000,00021.02 10201 5 2 224 PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 30.000.000,001.02 10201 02 26 Belanja Pegawai 900.000,00021.02 10201 5 2 126 Belanja Barang dan Jasa 29.100.000,00021.02 10201 5 2 226 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 111.700.000,001.02 10201 02 139 Belanja Modal 111.700.000,00021.02 10201 5 2 3139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 180.000.000,001.02 10201 05 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 80.000.000,001.02 10201 05 13 Belanja Pegawai 8.300.000,00051.02 10201 5 2 113 Belanja Barang dan Jasa 71.700.000,00051.02 10201 5 2 213 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEHNIS FUNGSIONAL 100.000.000,001.02 10201 05 32 Belanja Pegawai 4.400.000,00051.02 10201 5 2 132 Belanja Barang dan Jasa 95.600.000,00051.02 10201 5 2 232 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 6.629.307.000,001.02 10201 15 OPERASIONAL DAN PENUNJANG KEGIATAN UPT LABKESDA 95.000.000,001.02 10201 15 07 Belanja Pegawai 4.750.000,00151.02 10201 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 90.250.000,00151.02 10201 5 2 207 PEMENUHAN DAN PEMERATAAN KEBUTUHAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN (DAK) 6.324.280.000,001.02 10201 15 09 Belanja Pegawai 99.600.000,00151.02 10201 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 6.224.680.000,00151.02 10201 5 2 209 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT KESEHATAN, PENUNJANG DAN 15.000.000,001.02 10201 15 12 KODE REKENING U R A I A N 11 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN Hal : ALAT LABORATORIUM Belanja Pegawai 450.000,00151.02 10201 5 2 112 Belanja Barang dan Jasa 14.550.000,00151.02 10201 5 2 212 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA COLDCHAIN 5.000.000,001.02 10201 15 13 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00151.02 10201 5 2 213 OPERASIONAL DAN PENUNJANG KEGIATAN UPT INSTALASI FARMASI 27.450.000,001.02 10201 15 18 Belanja Pegawai 11.700.000,00151.02 10201 5 2 118 Belanja Barang dan Jasa 15.750.000,00151.02 10201 5 2 218 DISTRIBUSI OBAT DAN E-LOGISTIK (DAK NON FISIK) 162.577.000,001.02 10201 15 20 Belanja Barang dan Jasa 162.577.000,00151.02 10201 5 2 220 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.182.173.000,001.02 10201 16 PELAYANAN KESEHATAN KEGAWATDARURATAN 93.300.000,001.02 10201 16 17 Belanja Pegawai 6.500.000,00161.02 10201 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 86.800.000,00161.02 10201 5 2 217 PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN KHUSUS 204.175.000,001.02 10201 16 18 Belanja Pegawai 3.600.000,00161.02 10201 5 2 118 Belanja Barang dan Jasa 200.575.000,00161.02 10201 5 2 218 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (BOK UKM) DINAS KESEHATAN 834.698.000,001.02 10201 16 38 Belanja Pegawai 264.840.000,00161.02 10201 5 2 138 Belanja Barang dan Jasa 569.858.000,00161.02 10201 5 2 238 LAYANAN GAWAT DARURAT TERPADU 119 250.000.000,001.02 10201 16 40 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00161.02 10201 5 2 240 PENGADAAN ALAT TAMBAHAN X-RAY DAN PENUNJANG (DBHCHT) 200.000.000,001.02 10201 16 43 Belanja Modal 200.000.000,00161.02 10201 5 2 343 PENGADAAN AMBULAN PUBLIC SERVICE CENTER (PSC) 119 (DAK) 500.000.000,001.02 10201 16 44 Belanja Modal 500.000.000,00161.02 10201 5 2 344 PENGADAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PSC 119 (DAK) 100.000.000,001.02 10201 16 45 Belanja Modal 100.000.000,00161.02 10201 5 2 345 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 285.000.000,001.02 10201 19 PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT 100.000.000,001.02 10201 19 01 Belanja Pegawai 10.150.000,00191.02 10201 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 89.850.000,00191.02 10201 5 2 201 REVITALISASI POSYANDU 100.000.000,001.02 10201 19 05 KODE REKENING U R A I A N 12 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN Hal : Belanja Pegawai 10.700.000,00191.02 10201 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 89.300.000,00191.02 10201 5 2 205 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DESA SIAGA, UKK, POSKESTREN DAN SBH) 85.000.000,001.02 10201 19 06 Belanja Pegawai 1.500.000,00191.02 10201 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 83.500.000,00191.02 10201 5 2 206 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 250.000.000,001.02 10201 20 PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT 250.000.000,001.02 10201 20 08 Belanja Pegawai 2.900.000,00201.02 10201 5 2 108 Belanja Barang dan Jasa 247.100.000,00201.02 10201 5 2 208 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 100.000.000,001.02 10201 21 PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN MASYARAKAT (KESLING, KLINIK SANITASI) 100.000.000,001.02 10201 21 05 Belanja Pegawai 5.400.000,00211.02 10201 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 94.600.000,00211.02 10201 5 2 205 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 1.541.559.000,001.02 10201 22 PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR (TB PARU, KUSTA, ISPA, DIARE DAN KELAMIN) 300.000.000,001.02 10201 22 12 Belanja Pegawai 4.750.000,00221.02 10201 5 2 112 Belanja Barang dan Jasa 295.250.000,00221.02 10201 5 2 212 PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR BERSUMBER BINATANG (DBD, MALARIA, FILARIASIS DAN FLU BURUNG) 200.000.000,001.02 10201 22 13 Belanja Pegawai 44.700.000,00221.02 10201 5 2 113 Belanja Barang dan Jasa 155.300.000,00221.02 10201 5 2 213 PENGAMATAN PENYAKIT DAN PELAYANAN IMUNISASI 150.092.000,001.02 10201 22 14 Belanja Pegawai 7.750.000,00221.02 10201 5 2 114 Belanja Barang dan Jasa 142.342.000,00221.02 10201 5 2 214 PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG IMUNISASI (DAK) 891.467.000,001.02 10201 22 16 Belanja Modal 891.467.000,00221.02 10201 5 2 316 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 2.435.000.000,001.02 10201 23 PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN 25.000.000,001.02 10201 23 13 Belanja Pegawai 23.600.000,00231.02 10201 5 2 113 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00231.02 10201 5 2 213 AKREDITASI PUSKESMAS (DAK NON FISIK) 2.320.000.000,001.02 10201 23 15 Belanja Pegawai 24.960.000,00231.02 10201 5 2 115 Belanja Barang dan Jasa 2.295.040.000,00231.02 10201 5 2 215 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MANAJEMEN POLA PENGELOLAAN 40.000.000,001.02 10201 23 16 KODE REKENING U R A I A N 13 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN Hal : KEUANGAN (PPK) BLUD PUSKESMAS Belanja Pegawai 19.560.000,00231.02 10201 5 2 116 Belanja Barang dan Jasa 20.440.000,00231.02 10201 5 2 216 PELAYANAN PERIJINAN PELAYANAN KESEHATAN (YANKES) 50.000.000,001.02 10201 23 17 Belanja Pegawai 9.600.000,00231.02 10201 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 40.400.000,00231.02 10201 5 2 217 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 15.000.000.000,001.02 10201 24 JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) 15.000.000.000,001.02 10201 24 13 Belanja Pegawai 18.000.000,00241.02 10201 5 2 113 Belanja Barang dan Jasa 14.982.000.000,00241.02 10201 5 2 213 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 7.662.868.000,001.02 10201 25 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU/ RUMAH DINAS (DAK) 4.051.000.000,001.02 10201 25 24 Belanja Modal 4.051.000.000,00251.02 10201 5 2 324 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN ONLINE 50.000.000,001.02 10201 25 25 Belanja Pegawai 3.150.000,00251.02 10201 5 2 125 Belanja Barang dan Jasa 46.850.000,00251.02 10201 5 2 225 PENGADAAN TANAH UNTUK PUSKESMAS 1.180.000.000,001.02 10201 25 33 Belanja Modal 1.180.000.000,00251.02 10201 5 2 333 RAHAB PUSKESMAS PEMBANTU (DBHCHT) 470.000.000,001.02 10201 25 34 Belanja Modal 470.000.000,00251.02 10201 5 2 334 PENYUSUNAN DED PEMBANGUNAN PUSKESMAS 100.000.000,001.02 10201 25 37 Belanja Pegawai 1.650.000,00251.02 10201 5 2 137 Belanja Barang dan Jasa 98.350.000,00251.02 10201 5 2 237 PENGADAAN KONTRUKSI DAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (IPAL) PUSKESMAS (DAK) 1.811.868.000,001.02 10201 25 39 Belanja Modal 1.811.868.000,00251.02 10201 5 2 339 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 9.750.000.000,001.02 10201 26 PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 2.750.000.000,001.02 10201 26 66 Belanja Modal 2.750.000.000,00261.02 10201 5 2 366 PEMBANGUNAN RSUD KESESI 6.500.000.000,001.02 10201 26 70 Belanja Modal 6.500.000.000,00261.02 10201 5 2 370 PENYUSUNAN AMDAL 500.000.000,001.02 10201 26 73 KODE REKENING U R A I A N 14 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN Hal : PEMBANGUNAN RSUD Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00261.02 10201 5 2 273 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 360.000.000,001.02 10201 28 KEMITRAAN PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DAN PARAMEDIS 300.000.000,001.02 10201 28 05 Belanja Pegawai 298.200.000,00281.02 10201 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00281.02 10201 5 2 205 PENINGKATAN KESEHATAN ANAK SEKOLAH 60.000.000,001.02 10201 28 11 Belanja Pegawai 1.500.000,00281.02 10201 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 58.500.000,00281.02 10201 5 2 211 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN 140.000.000,001.02 10201 31 PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA 80.000.000,001.02 10201 31 06 Belanja Pegawai 6.480.000,00311.02 10201 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 73.520.000,00311.02 10201 5 2 206 PENINGKATAN PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN 60.000.000,001.02 10201 31 07 Belanja Pegawai 5.225.000,00311.02 10201 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 54.775.000,00311.02 10201 5 2 207 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 6.484.765.000,001.02 10201 32 PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK 644.458.000,001.02 10201 32 04 Belanja Pegawai 56.450.000,00321.02 10201 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 588.008.000,00321.02 10201 5 2 204 JAMINAN PERSALINAN (DAK NON FISIK) 5.840.307.000,001.02 10201 32 08 Belanja Pegawai 328.650.000,00321.02 10201 5 2 108 Belanja Barang dan Jasa 5.511.657.000,00321.02 10201 5 2 208 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR 192.189.000,001.02 10201 33 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR 192.189.000,001.02 10201 33 02 Belanja Pegawai 3.275.000,00331.02 10201 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 188.914.000,00331.02 10201 5 2 202 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD 56.426.001.000,001.02 10201 34 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN PUSKESMAS BLUD 43.442.885.000,001.02 10201 34 05 Belanja Pegawai 25.175.803.435,00341.02 10201 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 11.203.548.975,00341.02 10201 5 2 205 Belanja Modal 7.063.532.590,00341.02 10201 5 2 305 KODE REKENING U R A I A N 15 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN Hal : BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS 12.983.116.000,001.02 10201 34 06 Belanja Pegawai 842.400.000,00341.02 10201 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 12.140.716.000,00341.02 10201 5 2 206 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 45.000.000,001.02 10201 35 PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN DAERAH,SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT, RENSTRA PERANGKAT DAERAH, SISTEM KESEHATAN DAERAH, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 45.000.000,001.02 10201 35 01 Belanja Pegawai 38.100.000,00351.02 10201 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00351.02 10201 5 2 201 KODE REKENING U R A I A N 16 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.02.ORGANISASI : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON Hal : PENDAPATAN 150.000.000.000,001.02 10202 00 400 PENDAPATAN ASLI DAERAH 150.000.000.000,001.02 10202 00 4 100 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 150.000.000.000,00001.02 10202 4 1 400 BELANJA DAERAH 184.676.222.000,001.02 10202 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.107.849.000,001.02 10202 00 5 100 Belanja Pegawai 20.107.849.000,00001.02 10202 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 164.568.373.000,001.02 10202 00 5 2 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 14.568.373.000,001.02 10202 26 PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT (DAK) 14.568.373.000,001.02 10202 26 72 Belanja Modal 14.568.373.000,00261.02 10202 5 2 372 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD 150.000.000.000,001.02 10202 34 PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD 150.000.000.000,001.02 10202 34 04 Belanja Pegawai 48.687.374.931,00341.02 10202 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 62.711.938.268,00341.02 10202 5 2 204 Belanja Modal 38.600.686.801,00341.02 10202 5 2 304 KODE REKENING U R A I A N 17 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.03.ORGANISASI : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN Hal : PENDAPATAN 67.005.862.893,001.02 10203 00 400 PENDAPATAN ASLI DAERAH 67.005.862.893,001.02 10203 00 4 100 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 67.005.862.893,00001.02 10203 4 1 400 BELANJA DAERAH 82.651.145.893,001.02 10203 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.681.282.000,001.02 10203 00 5 100 Belanja Pegawai 11.681.282.000,00001.02 10203 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 70.969.863.893,001.02 10203 00 5 2 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 3.964.001.000,001.02 10203 26 PENGADAAN ALAT KESEHATAN MEDIS DAN NON MEDIS (DAK) 3.964.001.000,001.02 10203 26 71 Belanja Modal 3.964.001.000,00261.02 10203 5 2 371 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD 67.005.862.893,001.02 10203 34 PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD 67.005.862.893,001.02 10203 34 04 Belanja Pegawai 28.214.887.310,00341.02 10203 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 34.201.335.583,00341.02 10203 5 2 204 Belanja Modal 4.589.640.000,00341.02 10203 5 2 304 KODE REKENING U R A I A N 18 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Hal : PENDAPATAN 2.941.000.000,001.03 10301 00 400 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.941.000.000,001.03 10301 00 4 100 Hasil Retribusi Daerah 2.913.000.000,00001.03 10301 4 1 200 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 28.000.000,00001.03 10301 4 1 400 BELANJA DAERAH 221.622.883.000,001.03 10301 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.503.283.000,001.03 10301 00 5 100 Belanja Pegawai 17.503.283.000,00001.03 10301 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 204.119.600.000,001.03 10301 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.066.500.000,001.03 10301 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 200.000.000,001.03 10301 01 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00011.03 10301 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 91.000.000,001.03 10301 01 06 Belanja Pegawai 2.775.000,00011.03 10301 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 88.225.000,00011.03 10301 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 269.500.000,001.03 10301 01 07 Belanja Pegawai 269.220.000,00011.03 10301 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 280.000,00011.03 10301 5 2 207 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 59.000.000,001.03 10301 01 10 Belanja Pegawai 3.600.000,00011.03 10301 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 55.400.000,00011.03 10301 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 50.000.000,001.03 10301 01 11 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00011.03 10301 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 20.000.000,001.03 10301 01 12 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00011.03 10301 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 20.000.000,001.03 10301 01 14 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00011.03 10301 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 101.000.000,001.03 10301 01 17 Belanja Barang dan Jasa 101.000.000,00011.03 10301 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 150.000.000,001.03 10301 01 18 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00011.03 10301 5 2 218 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 30.000.000,001.03 10301 01 19 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00011.03 10301 5 2 219 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 216.000.000,001.03 10301 01 23 Belanja Pegawai 215.725.000,00011.03 10301 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 275.000,00011.03 10301 5 2 223 KODE REKENING U R A I A N 19 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Hal : PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 860.000.000,001.03 10301 01 40 Belanja Pegawai 11.840.000,00011.03 10301 5 2 140 Belanja Barang dan Jasa 848.160.000,00011.03 10301 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.493.250.000,001.03 10301 02 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 800.000.000,001.03 10301 02 05 Belanja Modal 800.000.000,00021.03 10301 5 2 305 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 26.500.000,001.03 10301 02 07 Belanja Modal 26.500.000,00021.03 10301 5 2 307 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 183.000.000,001.03 10301 02 09 Belanja Modal 183.000.000,00021.03 10301 5 2 309 PENGADAAN MEBELEUR 50.000.000,001.03 10301 02 15 Belanja Modal 50.000.000,00021.03 10301 5 2 315 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 150.000.000,001.03 10301 02 22 Belanja Pegawai 3.625.000,00021.03 10301 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 146.375.000,00021.03 10301 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,001.03 10301 02 23 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00021.03 10301 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 160.000.000,001.03 10301 02 24 Belanja Pegawai 1.800.000,00021.03 10301 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 158.200.000,00021.03 10301 5 2 224 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 25.000.000,001.03 10301 02 28 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00021.03 10301 5 2 228 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER, PRINTER DAN LCD 40.000.000,001.03 10301 02 30 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00021.03 10301 5 2 230 PENYEDIAAN PERALATAN KERJA 26.250.000,001.03 10301 02 198 Belanja Pegawai 500.000,00021.03 10301 5 2 1198 Belanja Barang dan Jasa 25.750.000,00021.03 10301 5 2 2198 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 88.550.000,001.03 10301 03 PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 88.550.000,001.03 10301 03 03 Belanja Pegawai 1.150.000,00031.03 10301 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 87.400.000,00031.03 10301 5 2 203 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 40.000.000,001.03 10301 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 40.000.000,001.03 10301 05 01 KODE REKENING U R A I A N 20 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Hal : Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00051.03 10301 5 2 201 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 100.000.000,002.04 10301 16 FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN 40.000.000,002.04 10301 16 05 Belanja Pegawai 23.250.000,00162.04 10301 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 16.750.000,00162.04 10301 5 2 205 PENSERTIFIKATAN TANAH 30.000.000,002.04 10301 16 07 Belanja Pegawai 7.350.000,00162.04 10301 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 22.650.000,00162.04 10301 5 2 207 SOSIALISASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 30.000.000,002.04 10301 16 08 Belanja Pegawai 7.430.000,00162.04 10301 5 2 108 Belanja Barang dan Jasa 22.570.000,00162.04 10301 5 2 208 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 1.367.300.000,001.03 10301 23 PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT 900.000.000,001.03 10301 23 04 Belanja Modal 900.000.000,00231.03 10301 5 2 304 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT LABORATORIUM DAN PERBENGKELAN 50.000.000,001.03 10301 23 14 Belanja Pegawai 1.575.000,00231.03 10301 5 2 114 Belanja Barang dan Jasa 48.425.000,00231.03 10301 5 2 214 PENGADAAN ALAT-ALAT KEBERSIHAN JALAN 68.000.000,001.03 10301 23 15 Belanja Modal 68.000.000,00231.03 10301 5 2 315 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT BESAR DARAT 150.000.000,001.03 10301 23 16 Belanja Pegawai 2.050.000,00231.03 10301 5 2 116 Belanja Barang dan Jasa 147.950.000,00231.03 10301 5 2 216 PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM DAN PERBENGKELAN 40.000.000,001.03 10301 23 17 Belanja Modal 40.000.000,00231.03 10301 5 2 317 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KEBERSIHAN JALAN 109.300.000,001.03 10301 23 19 Belanja Pegawai 3.100.000,00231.03 10301 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 106.200.000,00231.03 10301 5 2 219 PENUNJANG PENGUJIAN LABORATORIUM 50.000.000,001.03 10301 23 21 Belanja Pegawai 3.150.000,00231.03 10301 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 46.850.000,00231.03 10301 5 2 221 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 9.913.000.000,001.03 10301 24 REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI (DAK PENUGASAN) 5.818.000.000,001.03 10301 24 18 Belanja Modal 5.818.000.000,00241.03 10301 5 2 318 KODE REKENING U R A I A N 21 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Hal : OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN IRIGASI 3.460.000.000,001.03 10301 24 19 Belanja Modal 3.460.000.000,00241.03 10301 5 2 319 PENYUSUNAN POLA TATA TANAM 35.000.000,001.03 10301 24 22 Belanja Pegawai 6.300.000,00241.03 10301 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 28.700.000,00241.03 10301 5 2 222 REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN JARINGAN IRIGASI 600.000.000,001.03 10301 24 25 Belanja Pegawai 10.200.000,00241.03 10301 5 2 125 Belanja Barang dan Jasa 589.800.000,00241.03 10301 5 2 225 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 5.250.000.000,001.03 10301 29 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBUKOTA KECAMATAN 3.200.000.000,001.03 10301 29 04 Belanja Modal 3.200.000.000,00291.03 10301 5 2 304 PENATAAN SARANA PRASARANA IBU KOTA KABUPATEN 500.000.000,001.03 10301 29 08 Belanja Modal 500.000.000,00291.03 10301 5 2 308 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PRASARANA KOTA 300.000.000,001.03 10301 29 15 Belanja Modal 300.000.000,00291.03 10301 5 2 315 PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN BENCANA ALAM 150.000.000,001.03 10301 29 23 Belanja Pegawai 4.850.000,00291.03 10301 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 145.150.000,00291.03 10301 5 2 223 PENATAAN LINGKUNGAN PERBATASAN 1.000.000.000,001.03 10301 29 24 Belanja Modal 1.000.000.000,00291.03 10301 5 2 324 PENUNJANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 100.000.000,001.03 10301 29 27 Belanja Pegawai 37.025.000,00291.03 10301 5 2 127 Belanja Barang dan Jasa 62.975.000,00291.03 10301 5 2 227 PROGRAM PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR 1.020.000.000,001.03 10301 32 PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR 600.000.000,001.03 10301 32 01 Belanja Pegawai 113.600.000,00321.03 10301 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 486.400.000,00321.03 10301 5 2 201 PENGKAJIAN DAN PENGUJIAN INFRATRUKTUR 100.000.000,001.03 10301 32 34 Belanja Pegawai 3.050.000,00321.03 10301 5 2 134 Belanja Barang dan Jasa 96.950.000,00321.03 10301 5 2 234 PENYUSUNAN ANALISA HARGA SATUAN BANGUNAN 100.000.000,001.03 10301 32 35 Belanja Pegawai 4.200.000,00321.03 10301 5 2 135 Belanja Barang dan Jasa 95.800.000,00321.03 10301 5 2 235 FASILITASI IJIN USAHA JASA KONTRUKSI (IUJK) 40.000.000,001.03 10301 32 36 KODE REKENING U R A I A N 22 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Hal : Belanja Pegawai 10.940.000,00321.03 10301 5 2 136 Belanja Barang dan Jasa 29.060.000,00321.03 10301 5 2 236 PELATIHAN BINA KONTRUKSI 80.000.000,001.03 10301 32 37 Belanja Pegawai 2.510.000,00321.03 10301 5 2 137 Belanja Barang dan Jasa 77.490.000,00321.03 10301 5 2 237 PERENCANAAN DED TAMAN KOTA 100.000.000,001.03 10301 32 38 Belanja Pegawai 4.260.000,00321.03 10301 5 2 138 Belanja Barang dan Jasa 95.740.000,00321.03 10301 5 2 238 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 3.550.000.000,001.03 10301 35 PEMBANGUNAN LANDMARK 350.000.000,001.03 10301 35 10 Belanja Modal 350.000.000,00351.03 10301 5 2 310 PENATAAN LINGKUNGAN PUSAT PEMERINTAHAN 3.200.000.000,001.03 10301 35 11 Belanja Modal 3.200.000.000,00351.03 10301 5 2 311 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 167.031.000.000,001.03 10301 37 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN 3.100.000.000,001.03 10301 37 02 Belanja Pegawai 8.650.000,00371.03 10301 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 3.091.350.000,00371.03 10301 5 2 202 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN 1.900.000.000,001.03 10301 37 03 Belanja Pegawai 12.100.000,00371.03 10301 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 1.887.900.000,00371.03 10301 5 2 203 PENINGKATAN JALAN 14.831.000.000,001.03 10301 37 04 Belanja Modal 14.831.000.000,00371.03 10301 5 2 304 REHABILITASI JALAN (DAK PENUGASAN JALAN PRIORITAS DAERAH) 80.775.000.000,001.03 10301 37 05 Belanja Modal 80.775.000.000,00371.03 10301 5 2 305 BANTUAN SARANA PRASARANA DARI PROVINSI 45.300.000.000,001.03 10301 37 06 Belanja Modal 45.300.000.000,00371.03 10301 5 2 306 PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG 600.000.000,001.03 10301 37 10 Belanja Modal 600.000.000,00371.03 10301 5 2 310 PENATAAN LINGKUNGAN PEDESAAN 20.525.000.000,001.03 10301 37 11 Belanja Modal 20.525.000.000,00371.03 10301 5 2 311 PROGRAM PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN BANJIR DAN ROB 12.200.000.000,001.03 10301 38 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PINTU AIR 55.000.000,001.03 10301 38 01 Belanja Pegawai 900.000,00381.03 10301 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 54.100.000,00381.03 10301 5 2 201 REHABILITASI/PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI 3.735.000.000,001.03 10301 38 02 KODE REKENING U R A I A N 23 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Hal : Belanja Modal 3.735.000.000,00381.03 10301 5 2 302 MENGENDALIKAN BANJIR PADA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN BADAN-BADAN SUNGAI 1.610.000.000,001.03 10301 38 03 Belanja Modal 1.610.000.000,00381.03 10301 5 2 303 PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN PENGERUKAN SUNGAI/KALI 700.000.000,001.03 10301 38 04 Belanja Modal 700.000.000,00381.03 10301 5 2 304 PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANGAN 4.450.000.000,001.03 10301 38 05 Belanja Modal 4.450.000.000,00381.03 10301 5 2 305 PENINGKATAN PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PENGENDALI BANJIR 750.000.000,001.03 10301 38 07 Belanja Modal 750.000.000,00381.03 10301 5 2 307 KONSERVASI DAN PENGAMANAN SUMBER DAYA AIR 100.000.000,001.03 10301 38 08 Belanja Pegawai 5.550.000,00381.03 10301 5 2 108 Belanja Barang dan Jasa 94.450.000,00381.03 10301 5 2 208 OPERASIONAL POMPA AIR ROB 100.000.000,001.03 10301 38 10 Belanja Pegawai 14.450.000,00381.03 10301 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 85.550.000,00381.03 10301 5 2 210 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SUNGAI 700.000.000,001.03 10301 38 11 Belanja Pegawai 16.500.000,00381.03 10301 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 683.500.000,00381.03 10301 5 2 211 KODE REKENING U R A I A N 24 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.04URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Hal : PENDAPATAN 224.500.000,001.04 10401 00 400 PENDAPATAN ASLI DAERAH 224.500.000,001.04 10401 00 4 100 Hasil Retribusi Daerah 224.500.000,00001.04 10401 4 1 200 BELANJA DAERAH 55.729.977.000,001.04 10401 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.617.672.000,001.04 10401 00 5 100 Belanja Pegawai 10.617.672.000,00001.04 10401 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 45.112.305.000,001.04 10401 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.049.982.000,001.04 10401 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 72.000.000,001.04 10401 01 02 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.04 10401 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 70.200.000,00011.04 10401 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 125.000.000,001.04 10401 01 06 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00011.04 10401 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 124.350.000,001.04 10401 01 07 Belanja Pegawai 123.900.000,00011.04 10401 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00011.04 10401 5 2 207 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 50.000.000,001.04 10401 01 10 Belanja Pegawai 6.600.000,00011.04 10401 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 43.400.000,00011.04 10401 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 60.260.000,001.04 10401 01 11 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.04 10401 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 58.460.000,00011.04 10401 5 2 211 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 25.000.000,001.04 10401 01 14 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00011.04 10401 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 77.040.000,001.04 10401 01 17 Belanja Pegawai 6.300.000,00011.04 10401 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 70.740.000,00011.04 10401 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 195.000.000,001.04 10401 01 18 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.04 10401 5 2 118 Belanja Barang dan Jasa 193.200.000,00011.04 10401 5 2 218 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 1.321.332.000,001.04 10401 01 23 Belanja Pegawai 1.320.350.000,00011.04 10401 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 982.000,00011.04 10401 5 2 223 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 9.074.168.000,001.04 10401 02 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS 400.000.000,001.04 10401 02 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00021.04 10401 5 2 202 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 5.500.000.000,001.04 10401 02 03 KODE REKENING U R A I A N 25 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.04URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Hal : Belanja Modal 5.500.000.000,00021.04 10401 5 2 303 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 350.000.000,001.04 10401 02 05 Belanja Modal 350.000.000,00021.04 10401 5 2 305 PENGADAAN SARANA PRASARANA KEBERSIHAN 300.000.000,001.04 10401 02 11 Belanja Barang dan Jasa 75.800.000,00021.04 10401 5 2 211 Belanja Modal 224.200.000,00021.04 10401 5 2 311 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 60.000.000,001.04 10401 02 22 Belanja Pegawai 11.600.000,00021.04 10401 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 48.400.000,00021.04 10401 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,001.04 10401 02 23 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00021.04 10401 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.018.668.000,001.04 10401 02 24 Belanja Pegawai 3.200.000,00021.04 10401 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 2.015.468.000,00021.04 10401 5 2 224 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT LABORATORIUM DAN PERBENGKELAN 10.000.000,001.04 10401 02 32 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00021.04 10401 5 2 232 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 33.000.000,001.04 10401 02 62 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00021.04 10401 5 2 262 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 270.000.000,001.04 10401 02 139 Belanja Modal 270.000.000,00021.04 10401 5 2 3139 REHABILITASI KANTOR KORAMIL 100.000.000,001.04 10401 02 204 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00021.04 10401 5 2 2204 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 150.000.000,001.04 10401 03 PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 150.000.000,001.04 10401 03 03 Belanja Pegawai 3.625.000,00031.04 10401 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 146.375.000,00031.04 10401 5 2 203 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 50.000.000,001.04 10401 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 50.000.000,001.04 10401 05 01 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00051.04 10401 5 2 201 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 772.000.000,001.04 10401 15 FASILITASI PENYERAHAN PSU PERUMAHAN 50.000.000,001.04 10401 15 11 Belanja Pegawai 23.900.000,00151.04 10401 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 26.100.000,00151.04 10401 5 2 211 KODE REKENING U R A I A N 26 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.04URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Hal : PENUNJANG DAK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 372.000.000,001.04 10401 15 12 Belanja Pegawai 268.150.000,00151.04 10401 5 2 112 Belanja Barang dan Jasa 103.850.000,00151.04 10401 5 2 212 PENUNJANG OPERASIONAL PENGELOLAAN RUSUNAWA 100.000.000,001.04 10401 15 16 Belanja Pegawai 97.200.000,00151.04 10401 5 2 116 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00151.04 10401 5 2 216 FASILITASI KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) 250.000.000,001.04 10401 15 17 Belanja Pegawai 191.100.000,00151.04 10401 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 58.900.000,00151.04 10401 5 2 217 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 7.260.255.000,002.05 10401 15 PEMELIHARAAN TPA BOJONGLARANG 300.000.000,002.05 10401 15 14 Belanja Pegawai 7.075.000,00152.05 10401 5 2 114 Belanja Barang dan Jasa 292.925.000,00152.05 10401 5 2 214 PEMBANGUNAN SARANA PENUNJANG TPA BOJONGLARANG 650.000.000,002.05 10401 15 26 Belanja Modal 650.000.000,00152.05 10401 5 2 326 PEMBANGUNAN LANDASAN KONTAINER 200.000.000,002.05 10401 15 33 Belanja Modal 200.000.000,00152.05 10401 5 2 333 PENUNJANG KEBERSIHAN SE KABUPATEN PEKALONGAN 4.500.000.000,002.05 10401 15 36 Belanja Pegawai 10.200.000,00152.05 10401 5 2 136 Belanja Barang dan Jasa 4.489.800.000,00152.05 10401 5 2 236 PENGADAAN KONTAINER 200.000.000,002.05 10401 15 37 Belanja Modal 200.000.000,00152.05 10401 5 2 337 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KEBERSIHAN JALAN 125.000.000,002.05 10401 15 38 Belanja Pegawai 2.500.000,00152.05 10401 5 2 138 Belanja Barang dan Jasa 122.500.000,00152.05 10401 5 2 238 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KONTAINER 100.000.000,002.05 10401 15 39 Belanja Pegawai 1.300.000,00152.05 10401 5 2 139 Belanja Barang dan Jasa 98.700.000,00152.05 10401 5 2 239 FASILITASI GERAKAN KEBERSIHAN MASYARAKAT 200.000.000,002.05 10401 15 44 Belanja Pegawai 2.200.000,00152.05 10401 5 2 144 Belanja Barang dan Jasa 197.800.000,00152.05 10401 5 2 244 PENGADAAN SEPEDA MOTOR RODA TIGA PENGANGKUT SAMPAH (DAK) 463.364.000,002.05 10401 15 45 Belanja Barang dan Jasa 463.364.000,00152.05 10401 5 2 245 PENGURANGAN DAN PENGENDALIAN BEBAN 521.891.000,002.05 10401 15 46 KODE REKENING U R A I A N 27 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.04URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Hal : PENCEMARAN DARI SAMPAH (DAK) Belanja Barang dan Jasa 521.891.000,00152.05 10401 5 2 246 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 900.000.000,001.04 10401 16 PENUNJANG KEGIATAAN PEMBANGUNAN SANITASI 260.000.000,001.04 10401 16 07 Belanja Pegawai 99.500.000,00161.04 10401 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 160.500.000,00161.04 10401 5 2 207 PENUNJANG HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT 150.000.000,001.04 10401 16 10 Belanja Pegawai 76.350.000,00161.04 10401 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 73.650.000,00161.04 10401 5 2 210 PENUNJANG KEGIATAN KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) 390.000.000,001.04 10401 16 12 Belanja Pegawai 48.050.000,00161.04 10401 5 2 112 Belanja Barang dan Jasa 341.950.000,00161.04 10401 5 2 212 PENUNJANG KEGIATAN PLPBK 100.000.000,001.04 10401 16 17 Belanja Pegawai 15.600.000,00161.04 10401 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 84.400.000,00161.04 10401 5 2 217 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 535.000.000,002.05 10401 16 PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUGAN (PROPER) 50.000.000,002.05 10401 16 19 Belanja Pegawai 7.460.000,00162.05 10401 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 42.540.000,00162.05 10401 5 2 219 PENGUJIAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN UDARA 70.000.000,002.05 10401 16 27 Belanja Pegawai 8.625.000,00162.05 10401 5 2 127 Belanja Barang dan Jasa 61.375.000,00162.05 10401 5 2 227 PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 75.000.000,002.05 10401 16 30 Belanja Pegawai 15.660.000,00162.05 10401 5 2 130 Belanja Barang dan Jasa 59.340.000,00162.05 10401 5 2 230 PENYUSUNAN BUKU INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEKALONGAN 60.000.000,002.05 10401 16 43 Belanja Pegawai 7.875.000,00162.05 10401 5 2 143 Belanja Barang dan Jasa 52.125.000,00162.05 10401 5 2 243 INVENTARISASI GRK DAN PENYUSUNAN PROFIL GRK 40.000.000,002.05 10401 16 60 Belanja Pegawai 11.500.000,00162.05 10401 5 2 160 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00162.05 10401 5 2 260 UPAYA PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA KAJEN 200.000.000,002.05 10401 16 65 Belanja Pegawai 47.190.000,00162.05 10401 5 2 165 Belanja Barang dan Jasa 152.810.000,00162.05 10401 5 2 265 KODE REKENING U R A I A N 28 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.04URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Hal : FASILITASI PELAKSANAAN LOMBA LINGKUNGAN BERSIH SEHAT 40.000.000,002.05 10401 16 67 Belanja Pegawai 7.300.000,00162.05 10401 5 2 167 Belanja Barang dan Jasa 32.700.000,00162.05 10401 5 2 267 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 250.000.000,002.05 10401 19 PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATA PELATIHAN DASAR KADER LH DAN PERAN SERTA GURU DALAM PEMBELAJARAN LH 80.000.000,002.05 10401 19 06 Belanja Pegawai 5.225.000,00192.05 10401 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 74.775.000,00192.05 10401 5 2 206 PENGUKURAN KERUSAKAN TANAH AKIBAT PRODUKSI BIOMASSA 70.000.000,002.05 10401 19 10 Belanja Pegawai 2.875.000,00192.05 10401 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 67.125.000,00192.05 10401 5 2 210 SOSIALISASI MOBIL HIJAU 100.000.000,002.05 10401 19 15 Belanja Pegawai 4.950.000,00192.05 10401 5 2 115 Belanja Barang dan Jasa 95.050.000,00192.05 10401 5 2 215 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 7.855.000.000,001.04 10401 21 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (DAK) 1.388.000.000,001.04 10401 21 01 Belanja Barang dan Jasa 1.388.000.000,00211.04 10401 5 2 201 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (DAK PENUGASAN) 5.377.000.000,001.04 10401 21 02 Belanja Barang dan Jasa 5.377.000.000,00211.04 10401 5 2 202 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH 1.090.000.000,001.04 10401 21 03 Belanja Barang dan Jasa 1.090.000.000,00211.04 10401 5 2 203 PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN SANITASI 250.000.000,001.04 10401 22 PENUNJANG PELAKSANAN KEGIATAN PAMSIMAS 150.000.000,001.04 10401 22 01 Belanja Pegawai 55.150.000,00221.04 10401 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 94.850.000,00221.04 10401 5 2 201 PENUNJANG HIBAH AIR MINUM PERDESAAN 100.000.000,001.04 10401 22 02 Belanja Pegawai 16.200.000,00221.04 10401 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 83.800.000,00221.04 10401 5 2 202 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 710.900.000,002.05 10401 24 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN 450.000.000,002.05 10401 24 13 Belanja Pegawai 62.600.000,00242.05 10401 5 2 113 KODE REKENING U R A I A N 29 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.04URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Hal : Belanja Barang dan Jasa 387.400.000,00242.05 10401 5 2 213 PERAMBASAN DAN PEMOTONGAN POHON DI TEPI JALAN 70.900.000,002.05 10401 24 22 Belanja Pegawai 69.500.000,00242.05 10401 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00242.05 10401 5 2 222 PENGADAAN TANAMAN DAN POT 190.000.000,002.05 10401 24 23 Belanja Pegawai 2.400.000,00242.05 10401 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 187.600.000,00242.05 10401 5 2 223 PROGRAM PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR 455.000.000,001.03 10401 32 PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR 200.000.000,001.03 10401 32 01 Belanja Pegawai 87.850.000,00321.03 10401 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 112.150.000,00321.03 10401 5 2 201 PERENCANAAN DED JARINGAN LPJU 120.000.000,001.03 10401 32 30 Belanja Pegawai 1.700.000,00321.03 10401 5 2 130 Belanja Barang dan Jasa 118.300.000,00321.03 10401 5 2 230 PERENCANAAN DED PENYEDIAAN AIR MINUM 50.000.000,001.03 10401 32 31 Belanja Pegawai 1.100.000,00321.03 10401 5 2 131 Belanja Barang dan Jasa 48.900.000,00321.03 10401 5 2 231 PENYUSUNAN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN 35.000.000,001.03 10401 32 32 Belanja Pegawai 3.900.000,00321.03 10401 5 2 132 Belanja Barang dan Jasa 31.100.000,00321.03 10401 5 2 232 BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG 50.000.000,001.03 10401 32 33 Belanja Pegawai 450.000,00321.03 10401 5 2 133 Belanja Barang dan Jasa 49.550.000,00321.03 10401 5 2 233 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN 14.800.000.000,001.03 10401 33 PENGADAAN LPJU 14.400.000.000,001.03 10401 33 05 Belanja Modal 14.400.000.000,00331.03 10401 5 2 305 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA LPJU 350.000.000,001.03 10401 33 07 Belanja Pegawai 108.100.000,00331.03 10401 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 241.900.000,00331.03 10401 5 2 207 INVENTARISASI LPJU (DATABASE LPJU) DI KABUPATEN PEKALONGAN 50.000.000,001.03 10401 33 11 Belanja Pegawai 950.000,00331.03 10401 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 49.050.000,00331.03 10401 5 2 211 KODE REKENING U R A I A N 30 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Hal : BELANJA DAERAH 10.883.207.400,001.05 10501 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.274.217.000,001.05 10501 00 5 100 Belanja Pegawai 6.274.217.000,00001.05 10501 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 4.608.990.400,001.05 10501 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 904.809.000,001.05 10501 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 29.280.000,001.05 10501 01 02 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.05 10501 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 27.480.000,00011.05 10501 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 21.300.000,001.05 10501 01 06 Belanja Barang dan Jasa 21.300.000,00011.05 10501 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 51.050.000,001.05 10501 01 07 Belanja Pegawai 51.000.000,00011.05 10501 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 50.000,00011.05 10501 5 2 207 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 10.800.000,001.05 10501 01 09 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.05 10501 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00011.05 10501 5 2 209 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 12.950.000,001.05 10501 01 10 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.05 10501 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 11.150.000,00011.05 10501 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 13.800.000,001.05 10501 01 11 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.05 10501 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00011.05 10501 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.000.000,001.05 10501 01 12 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.05 10501 5 2 112 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00011.05 10501 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 7.000.000,001.05 10501 01 14 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.05 10501 5 2 114 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00011.05 10501 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 53.800.000,001.05 10501 01 17 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.05 10501 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00011.05 10501 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 125.000.000,001.05 10501 01 18 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.05 10501 5 2 118 Belanja Barang dan Jasa 123.200.000,00011.05 10501 5 2 218 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 184.884.000,001.05 10501 01 23 Belanja Pegawai 184.784.000,00011.05 10501 5 2 123 KODE REKENING U R A I A N 31 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Hal : Belanja Barang dan Jasa 100.000,00011.05 10501 5 2 223 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 44.200.000,001.05 10501 01 40 Belanja Pegawai 2.600.000,00011.05 10501 5 2 140 Belanja Barang dan Jasa 41.600.000,00011.05 10501 5 2 240 PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN OBJEK / TEMPAT VITAL 344.745.000,001.05 10501 01 44 Belanja Pegawai 2.300.000,00011.05 10501 5 2 144 Belanja Barang dan Jasa 342.445.000,00011.05 10501 5 2 244 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.295.841.400,001.05 10501 02 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 470.000.000,001.05 10501 02 05 Belanja Modal 470.000.000,00021.05 10501 5 2 305 PENGADAAN MEBELEUR 26.025.000,001.05 10501 02 15 Belanja Modal 26.025.000,00021.05 10501 5 2 315 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 15.500.000,001.05 10501 02 22 Belanja Pegawai 2.700.000,00021.05 10501 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00021.05 10501 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,001.05 10501 02 23 Belanja Pegawai 1.800.000,00021.05 10501 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 30.700.000,00021.05 10501 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 312.766.400,001.05 10501 02 24 Belanja Pegawai 1.800.000,00021.05 10501 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 310.966.400,00021.05 10501 5 2 224 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 15.000.000,001.05 10501 02 28 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00021.05 10501 5 2 228 REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 370.000.000,001.05 10501 02 46 Belanja Pegawai 2.550.000,00021.05 10501 5 2 146 Belanja Barang dan Jasa 367.450.000,00021.05 10501 5 2 246 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 54.050.000,001.05 10501 02 139 Belanja Modal 54.050.000,00021.05 10501 5 2 3139 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 139.680.000,001.05 10501 03 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 124.680.000,001.05 10501 03 02 Belanja Pegawai 4.300.000,00031.05 10501 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 120.380.000,00031.05 10501 5 2 202 OPERASI PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI 15.000.000,001.05 10501 03 10 Belanja Pegawai 13.940.000,00031.05 10501 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 1.060.000,00031.05 10501 5 2 210 KODE REKENING U R A I A N 32 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Hal : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 226.480.000,001.05 10501 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 50.000.000,001.05 10501 05 01 Belanja Pegawai 6.000.000,00051.05 10501 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00051.05 10501 5 2 201 BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN ANGGOTA SATPOL PP 76.480.000,001.05 10501 05 52 Belanja Pegawai 3.000.000,00051.05 10501 5 2 152 Belanja Barang dan Jasa 73.480.000,00051.05 10501 5 2 252 FASILITASI PENGIRIMAN ANGGOTA SATPOL PP TINGKAT PROVINSI 100.000.000,001.05 10501 05 54 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00051.05 10501 5 2 254 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 1.052.880.000,001.05 10501 16 PENGAMANAN DAN PENGAWALAN PEJABAT PUSAT DAN DAERAH 35.000.000,001.05 10501 16 06 Belanja Pegawai 1.800.000,00161.05 10501 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 33.200.000,00161.05 10501 5 2 206 PENGAMANAN ACARA PEMDA, HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN NASIONAL DAERAH 150.000.000,001.05 10501 16 07 Belanja Pegawai 1.800.000,00161.05 10501 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 148.200.000,00161.05 10501 5 2 207 PATROLI WILAYAH 103.680.000,001.05 10501 16 10 Belanja Pegawai 5.700.000,00161.05 10501 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 97.980.000,00161.05 10501 5 2 210 OPERSIONAL BAGI ANGGOTA LINMAS REAKSI CEPAT KABUPATEN PEKALONGAN 216.200.000,001.05 10501 16 11 Belanja Pegawai 6.000.000,00161.05 10501 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 210.200.000,00161.05 10501 5 2 211 PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DESA (PAM PILKADES) 24.000.000,001.05 10501 16 17 Belanja Pegawai 150.000,00161.05 10501 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 23.850.000,00161.05 10501 5 2 217 PENGAMANAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 500.000.000,001.05 10501 16 19 Belanja Pegawai 488.700.000,00161.05 10501 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 11.300.000,00161.05 10501 5 2 219 PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR 24.000.000,001.05 10501 16 20 Belanja Pegawai 23.400.000,00161.05 10501 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00161.05 10501 5 2 220 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) 34.600.000,001.05 10501 20 OPERASI PEMBERANTASAN 34.600.000,001.05 10501 20 09 KODE REKENING U R A I A N 33 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Hal : PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) DAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR (PGOT) Belanja Pegawai 1.800.000,00201.05 10501 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 32.800.000,00201.05 10501 5 2 209 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN LINMAS DESA 33.500.000,001.05 10501 26 PEMBINAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DESA 33.500.000,001.05 10501 26 02 Belanja Pegawai 300.000,00261.05 10501 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 33.200.000,00261.05 10501 5 2 202 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 400.000.000,001.05 10501 27 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PEMADAM KEBAKARAN 200.000.000,001.05 10501 27 01 Belanja Modal 200.000.000,00271.05 10501 5 2 301 PENUNJANG PELAKSANAAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN 100.000.000,001.05 10501 27 02 Belanja Pegawai 1.500.000,00271.05 10501 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 98.500.000,00271.05 10501 5 2 202 PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BAHAYA KEBAKARAN 100.000.000,001.05 10501 27 03 Belanja Pegawai 2.900.000,00271.05 10501 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 97.100.000,00271.05 10501 5 2 203 PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN KESADARAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERBUP 521.200.000,001.05 10501 28 PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (DBHCHT) 230.000.000,001.05 10501 28 01 Belanja Pegawai 83.100.000,00281.05 10501 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 146.900.000,00281.05 10501 5 2 201 OPERASI PENEGAKAN PERDA DAN PERATURAN PERUNDANGAN LAIN 95.000.000,001.05 10501 28 02 Belanja Pegawai 28.800.000,00281.05 10501 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 66.200.000,00281.05 10501 5 2 202 PENERTIBAN PERIKLANAN 50.000.000,001.05 10501 28 03 Belanja Pegawai 1.800.000,00281.05 10501 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 48.200.000,00281.05 10501 5 2 203 OPERASI PEMBERANTASAN MIRAS DAN MINUMAN BERALKOHOL LAINNYA 30.000.000,001.05 10501 28 04 Belanja Pegawai 1.800.000,00281.05 10501 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00281.05 10501 5 2 204 OPERASI PENERTIBAN PELAJAR 41.200.000,001.05 10501 28 05 Belanja Pegawai 1.800.000,00281.05 10501 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 39.400.000,00281.05 10501 5 2 205 PEMBINAAN PENGAWASAN PENEGAKAN PERDA DAN 75.000.000,001.05 10501 28 06 KODE REKENING U R A I A N 34 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Hal : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA Belanja Pegawai 6.000.000,00281.05 10501 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 69.000.000,00281.05 10501 5 2 206 KODE REKENING U R A I A N 35 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02.ORGANISASI : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Hal : BELANJA DAERAH 4.660.966.000,001.05 10502 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.795.366.000,001.05 10502 00 5 100 Belanja Pegawai 1.795.366.000,00001.05 10502 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 2.865.600.000,001.05 10502 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 418.950.000,001.05 10502 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 30.000.000,001.05 10502 01 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00011.05 10502 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.250.000,001.05 10502 01 06 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00011.05 10502 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 49.200.000,001.05 10502 01 07 Belanja Pegawai 48.600.000,00011.05 10502 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00011.05 10502 5 2 207 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 30.000.000,001.05 10502 01 10 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00011.05 10502 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 29.000.000,001.05 10502 01 11 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00011.05 10502 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.000.000,001.05 10502 01 12 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00011.05 10502 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 5.000.000,001.05 10502 01 14 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00011.05 10502 5 2 214 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.500.000,001.05 10502 01 15 Belanja Modal 6.500.000,00011.05 10502 5 2 315 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 35.000.000,001.05 10502 01 17 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00011.05 10502 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 100.000.000,001.05 10502 01 18 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00011.05 10502 5 2 218 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 75.000.000,001.05 10502 01 19 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00011.05 10502 5 2 219 OPERASIONAL ANGGOTA KORPS MUSIK UPACARA 34.000.000,001.05 10502 01 28 Belanja Pegawai 33.000.000,00011.05 10502 5 2 128 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00011.05 10502 5 2 228 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN 18.000.000,001.05 10502 01 40 KODE REKENING U R A I A N 36 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02.ORGANISASI : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Hal : KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00011.05 10502 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 145.750.000,001.05 10502 02 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 25.000.000,001.05 10502 02 05 Belanja Modal 25.000.000,00021.05 10502 5 2 305 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 30.000.000,001.05 10502 02 22 Belanja Pegawai 11.232.000,00021.05 10502 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 18.768.000,00021.05 10502 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 31.250.000,001.05 10502 02 23 Belanja Barang dan Jasa 31.250.000,00021.05 10502 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 27.000.000,001.05 10502 02 24 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00021.05 10502 5 2 224 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 25.000.000,001.05 10502 02 28 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00021.05 10502 5 2 228 PEMELIHARAAN PERALATAN KORSIK 7.500.000,001.05 10502 02 66 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00021.05 10502 5 2 266 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 30.000.000,001.05 10502 05 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 30.000.000,001.05 10502 05 13 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00051.05 10502 5 2 213 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 980.000.000,001.05 10502 15 KOORDINASI PELAKSANAAN PENGAMANAN HARI RAYA, NATAL DAN TAHUN BARU 450.000.000,001.05 10502 15 07 Belanja Pegawai 600.000,00151.05 10502 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 449.400.000,00151.05 10502 5 2 207 ANTISIPASI PENGAMANAN WILAYAH 25.000.000,001.05 10502 15 08 Belanja Pegawai 1.800.000,00151.05 10502 5 2 108 Belanja Barang dan Jasa 23.200.000,00151.05 10502 5 2 208 KOMUNITAS INTELJEN DAERAH (KOMINDA) 325.000.000,001.05 10502 15 09 Belanja Pegawai 287.640.000,00151.05 10502 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 37.360.000,00151.05 10502 5 2 209 FASILITASI TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI TINGKAT KABUPATEN PEKALONGAN 180.000.000,001.05 10502 15 14 Belanja Pegawai 163.400.000,00151.05 10502 5 2 114 KODE REKENING U R A I A N 37 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02.ORGANISASI : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Hal : Belanja Barang dan Jasa 16.600.000,00151.05 10502 5 2 214 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 596.000.000,001.05 10502 17 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA 396.000.000,001.05 10502 17 03 Belanja Pegawai 7.500.000,00171.05 10502 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 388.500.000,00171.05 10502 5 2 203 PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA 100.000.000,001.05 10502 17 04 Belanja Pegawai 2.625.000,00171.05 10502 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 97.375.000,00171.05 10502 5 2 204 PENGAWASAN ORANG ASING 20.000.000,001.05 10502 17 05 Belanja Pegawai 10.635.000,00171.05 10502 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 9.365.000,00171.05 10502 5 2 205 PEMELIHARAAN HARMONISASI DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA SERTA ANTAR KEPERCAYAAN 50.000.000,001.05 10502 17 07 Belanja Pegawai 6.675.000,00171.05 10502 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 43.325.000,00171.05 10502 5 2 207 FASILITASI FORUM PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN 30.000.000,001.05 10502 17 09 Belanja Pegawai 3.075.000,00171.05 10502 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 26.925.000,00171.05 10502 5 2 209 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN 539.900.000,001.05 10502 19 KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEAMANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 289.900.000,001.05 10502 19 02 Belanja Pegawai 280.400.000,00191.05 10502 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00191.05 10502 5 2 202 FASILITASI PEMBERDAYAAN FORUM KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA (FKUB) 40.000.000,001.05 10502 19 03 Belanja Pegawai 35.820.000,00191.05 10502 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 4.180.000,00191.05 10502 5 2 203 FASILITASI FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) 50.000.000,001.05 10502 19 04 Belanja Pegawai 11.100.000,00191.05 10502 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 38.900.000,00191.05 10502 5 2 204 FASILITASI FORUM PERSAUDARAAN BANGSA INDONESIA (FPBI) 50.000.000,001.05 10502 19 05 Belanja Pegawai 27.750.000,00191.05 10502 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 22.250.000,00191.05 10502 5 2 205 FASILITASI PENINGKATAN SDM FKUB, FPBI, FKDM, ORMAS/LSM 15.000.000,001.05 10502 19 06 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00191.05 10502 5 2 206 FASILITASI PENCEGAHAN, 75.000.000,001.05 10502 19 07 KODE REKENING U R A I A N 38 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02.ORGANISASI : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Hal : PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) Belanja Pegawai 29.475.000,00191.05 10502 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 45.525.000,00191.05 10502 5 2 207 BINTEK ANGGOTA KOMINDA 20.000.000,001.05 10502 19 08 Belanja Pegawai 3.000.000,00191.05 10502 5 2 108 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00191.05 10502 5 2 208 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 85.000.000,001.05 10502 21 KOORDINASI DENGAN PENGURUS PARTAI POLITIK TERWAKILI 25.000.000,001.05 10502 21 06 Belanja Pegawai 8.100.000,00211.05 10502 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 16.900.000,00211.05 10502 5 2 206 SOSIALISASI UU NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMILU 60.000.000,001.05 10502 21 09 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00211.05 10502 5 2 209 PROGRAM PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL 70.000.000,001.05 10502 24 FASILITASI PENERBITAN SKT BAGI ORMAS/LSM 30.000.000,001.05 10502 24 01 Belanja Pegawai 19.800.000,00241.05 10502 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00241.05 10502 5 2 201 PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) / LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (SM) / LEMBAGA NIRLABA LAINNYA (LNL) KABUPATEN PEKALONGAN 40.000.000,001.05 10502 24 02 Belanja Pegawai 4.800.000,00241.05 10502 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 35.200.000,00241.05 10502 5 2 202 KODE REKENING U R A I A N 39 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.01.ORGANISASI : DINAS SOSIAL Hal : BELANJA DAERAH 7.042.201.000,001.06 10601 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.519.551.000,001.06 10601 00 5 100 Belanja Pegawai 2.519.551.000,00001.06 10601 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 4.522.650.000,001.06 10601 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 737.718.000,001.06 10601 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 85.000.000,001.06 10601 01 02 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.06 10601 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 83.200.000,00011.06 10601 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 11.650.000,001.06 10601 01 06 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.06 10601 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 9.850.000,00011.06 10601 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 75.260.000,001.06 10601 01 07 Belanja Pegawai 74.760.000,00011.06 10601 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00011.06 10601 5 2 207 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 265.000.000,001.06 10601 01 08 Belanja Pegawai 9.570.000,00011.06 10601 5 2 108 Belanja Barang dan Jasa 255.430.000,00011.06 10601 5 2 208 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 55.500.000,001.06 10601 01 10 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.06 10601 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 53.700.000,00011.06 10601 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 32.000.000,001.06 10601 01 11 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.06 10601 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 30.200.000,00011.06 10601 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 14.000.000,001.06 10601 01 12 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.06 10601 5 2 112 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00011.06 10601 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 10.000.000,001.06 10601 01 14 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00011.06 10601 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 30.000.000,001.06 10601 01 17 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.06 10601 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00011.06 10601 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 140.000.000,001.06 10601 01 18 Belanja Pegawai 7.200.000,00011.06 10601 5 2 118 Belanja Barang dan Jasa 132.800.000,00011.06 10601 5 2 218 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 19.308.000,001.06 10601 01 23 Belanja Pegawai 18.866.000,00011.06 10601 5 2 123 KODE REKENING U R A I A N 40 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.01.ORGANISASI : DINAS SOSIAL Hal : Belanja Barang dan Jasa 442.000,00011.06 10601 5 2 223 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 207.692.000,001.06 10601 02 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 40.000.000,001.06 10601 02 22 Belanja Pegawai 13.300.000,00021.06 10601 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 26.700.000,00021.06 10601 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,001.06 10601 02 23 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00021.06 10601 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 32.500.000,001.06 10601 02 24 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00021.06 10601 5 2 224 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 15.000.000,001.06 10601 02 28 Belanja Pegawai 1.800.000,00021.06 10601 5 2 128 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00021.06 10601 5 2 228 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 10.000.000,001.06 10601 02 29 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00021.06 10601 5 2 229 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 77.692.000,001.06 10601 02 139 Belanja Modal 77.692.000,00021.06 10601 5 2 3139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 25.000.000,001.06 10601 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 25.000.000,001.06 10601 05 01 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00051.06 10601 5 2 201 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA 1.135.000.000,001.06 10601 15 BIMBINGAN PEMANTAPAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KETRAMPILAN BAGI KELUARGA MISKIN WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI (WRSE) 273.000.000,001.06 10601 15 10 Belanja Pegawai 7.110.000,00151.06 10601 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 265.890.000,00151.06 10601 5 2 210 FASILITASI PENUMBUHAN BANTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) FAKIR MISKIN 589.000.000,001.06 10601 15 11 Belanja Pegawai 8.760.000,00151.06 10601 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 580.240.000,00151.06 10601 5 2 211 FASILITASI BANTUAN BAGI KELUARGA MISKIN MELALUI USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) 273.000.000,001.06 10601 15 13 Belanja Pegawai 4.300.000,00151.06 10601 5 2 113 Belanja Barang dan Jasa 268.700.000,00151.06 10601 5 2 213 KODE REKENING U R A I A N 41 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.01.ORGANISASI : DINAS SOSIAL Hal : PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 290.000.000,001.06 10601 16 PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA 100.000.000,001.06 10601 16 10 Belanja Pegawai 1.800.000,00161.06 10601 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 98.200.000,00161.06 10601 5 2 210 FASILITASI PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) 150.000.000,001.06 10601 16 15 Belanja Pegawai 11.400.000,00161.06 10601 5 2 115 Belanja Barang dan Jasa 138.600.000,00161.06 10601 5 2 215 TEMU PENGUATAN ANAK DAN KELUARGA BERBASIS KELUARGA DAN MASYARAKAT 40.000.000,001.06 10601 16 17 Belanja Pegawai 900.000,00161.06 10601 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 39.100.000,00161.06 10601 5 2 217 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA 225.000.000,001.06 10601 18 PENJANGKAUAN, PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN ANAK RENTAN/BERMASALAH DENGAN HUKUM 25.000.000,001.06 10601 18 06 Belanja Pegawai 5.400.000,00181.06 10601 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00181.06 10601 5 2 206 FASILITASI ALAT BANTU BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA 200.000.000,001.06 10601 18 07 Belanja Pegawai 1.350.000,00181.06 10601 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 198.650.000,00181.06 10601 5 2 207 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA) 50.000.000,001.06 10601 20 PENJANGKAUAN, BIMBINGAN SOSIAL, KETRAMPILAN DAN RESOSIALISASI BAGI EKS PSK BERBASIS MASYARAKAT 50.000.000,001.06 10601 20 07 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00201.06 10601 5 2 207 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 415.000.000,001.06 10601 21 PENINGKATAN KINERJA TKSK KABPEKALONGAN 250.000.000,001.06 10601 21 05 Belanja Pegawai 228.000.000,00211.06 10601 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00211.06 10601 5 2 205 PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA KONSULTASI KELUARGA (LK3) MUTIARA KELUARGA DALAM PENANGANAN MASALAH KELUARGA 15.000.000,001.06 10601 21 08 Belanja Pegawai 11.400.000,00211.06 10601 5 2 108 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00211.06 10601 5 2 208 PENGUATAN KELEMBAGAAN 100.000.000,001.06 10601 21 10 KODE REKENING U R A I A N 42 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.01.ORGANISASI : DINAS SOSIAL Hal : KARANG TARUNA Belanja Pegawai 3.150.000,00211.06 10601 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 96.850.000,00211.06 10601 5 2 210 FASILITASI BAGI PENGEMBANGAN SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL 50.000.000,001.06 10601 21 12 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00211.06 10601 5 2 212 PROGRAM PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL 355.000.000,001.06 10601 22 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN MAKAM PAHLAWAN "BHAKTI WIRATAMA" 95.000.000,001.06 10601 22 01 Belanja Pegawai 34.980.000,00221.06 10601 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 60.020.000,00221.06 10601 5 2 201 SARASEHAN KEPAHLAWANAN APEL KEHORMATAN RENUNGAN SUCI DAN ZIARAH MANDUROREJO 60.000.000,001.06 10601 22 02 Belanja Pegawai 3.575.000,00221.06 10601 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 56.425.000,00221.06 10601 5 2 202 REHABILITASI TAMAN MAKAM PAHLAWAN BHAKTI WIRATAMA 200.000.000,001.06 10601 22 04 Belanja Pegawai 2.250.000,00221.06 10601 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 197.750.000,00221.06 10601 5 2 204 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 707.240.000,001.06 10601 23 FASILITASI PELAKSANAAN PKH (PROGRAM KELUARGA HARAPAN) DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN PESISIR 594.740.000,001.06 10601 23 04 Belanja Pegawai 97.500.000,00231.06 10601 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 497.240.000,00231.06 10601 5 2 204 FASILITASI PELAKSANAAN SANTUNAN KEMATIAN 60.000.000,001.06 10601 23 10 Belanja Pegawai 1.800.000,00231.06 10601 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 58.200.000,00231.06 10601 5 2 210 FASILITASI LANJUT USIA NON PRODUKTIF 52.500.000,001.06 10601 23 14 Belanja Pegawai 5.100.000,00231.06 10601 5 2 114 Belanja Barang dan Jasa 47.400.000,00231.06 10601 5 2 214 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (SIKS), SIBI DAN SIGI 350.000.000,001.06 10601 24 MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN KEMISKINAN 50.000.000,001.06 10601 24 02 Belanja Pegawai 3.800.000,00241.06 10601 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 46.200.000,00241.06 10601 5 2 202 UPDATE DATA KEMISKINAN 300.000.000,001.06 10601 24 03 Belanja Pegawai 253.950.000,00241.06 10601 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 46.050.000,00241.06 10601 5 2 203 PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 25.000.000,001.06 10601 27 PENYUSUNAN PENGENDALIAN 25.000.000,001.06 10601 27 01 KODE REKENING U R A I A N 43 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.01.ORGANISASI : DINAS SOSIAL Hal : PROGRAM FAKIR MISKIN Belanja Pegawai 2.750.000,00271.06 10601 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 22.250.000,00271.06 10601 5 2 201 KODE REKENING U R A I A N 44 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.02.ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Hal : BELANJA DAERAH 23.100.163.000,001.06 10602 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.104.623.000,001.06 10602 00 5 100 Belanja Pegawai 1.104.623.000,00001.06 10602 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 21.995.540.000,001.06 10602 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 360.600.000,001.06 10602 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 50.000.000,001.06 10602 01 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00011.06 10602 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 25.600.000,001.06 10602 01 06 Belanja Barang dan Jasa 25.600.000,00011.06 10602 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 40.000.000,001.06 10602 01 07 Belanja Pegawai 38.100.000,00011.06 10602 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00011.06 10602 5 2 207 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 45.000.000,001.06 10602 01 10 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00011.06 10602 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 45.000.000,001.06 10602 01 11 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00011.06 10602 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,001.06 10602 01 12 Belanja Modal 5.000.000,00011.06 10602 5 2 312 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 20.000.000,001.06 10602 01 14 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00011.06 10602 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 20.000.000,001.06 10602 01 17 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00011.06 10602 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 110.000.000,001.06 10602 01 18 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00011.06 10602 5 2 218 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 266.900.000,001.06 10602 02 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 25.000.000,001.06 10602 02 22 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00021.06 10602 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 31.500.000,001.06 10602 02 23 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00021.06 10602 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 75.400.000,001.06 10602 02 24 Belanja Barang dan Jasa 75.400.000,00021.06 10602 5 2 224 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 15.000.000,001.06 10602 02 28 KODE REKENING U R A I A N 45 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.02.ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Hal : Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00021.06 10602 5 2 228 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KEBENCANAAN 60.000.000,001.06 10602 02 34 Belanja Pegawai 950.000,00021.06 10602 5 2 134 Belanja Barang dan Jasa 59.050.000,00021.06 10602 5 2 234 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 60.000.000,001.06 10602 02 139 Belanja Modal 60.000.000,00021.06 10602 5 2 3139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 10.000.000,001.06 10602 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 10.000.000,001.06 10602 05 01 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00051.06 10602 5 2 201 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA 20.000.000.000,001.06 10602 25 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 20.000.000.000,001.06 10602 25 01 Belanja Barang dan Jasa 7.275.650.000,00251.06 10602 5 2 201 Belanja Modal 12.724.350.000,00251.06 10602 5 2 301 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 1.358.040.000,001.06 10602 26 PENGADAAN LOGISTIK BENCANA 200.000.000,001.06 10602 26 01 Belanja Pegawai 975.000,00261.06 10602 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 199.025.000,00261.06 10602 5 2 201 GLADI MANAJEMEN BENCANA 70.000.000,001.06 10602 26 04 Belanja Pegawai 1.450.000,00261.06 10602 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 68.550.000,00261.06 10602 5 2 204 KESIAPSIAGAAN PELAJAR DI SEKOLAH DAERAH RAWAN BENCANA 60.000.000,001.06 10602 26 05 Belanja Pegawai 1.530.000,00261.06 10602 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 58.470.000,00261.06 10602 5 2 205 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KEBENCANAAN 200.000.000,001.06 10602 26 07 Belanja Modal 200.000.000,00261.06 10602 5 2 307 SATUAN PELAKSANAAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA 263.040.000,001.06 10602 26 08 Belanja Barang dan Jasa 263.040.000,00261.06 10602 5 2 208 PENGURANGAN RESIKO BENCANA (PRB) 155.000.000,001.06 10602 26 09 Belanja Pegawai 3.825.000,00261.06 10602 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 151.175.000,00261.06 10602 5 2 209 FASILITASI KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 100.000.000,001.06 10602 26 11 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00261.06 10602 5 2 211 PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN DESA SIAGA BENCANA 90.000.000,001.06 10602 26 12 KODE REKENING U R A I A N 46 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.02.ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Hal : Belanja Pegawai 1.650.000,00261.06 10602 5 2 112 Belanja Barang dan Jasa 88.350.000,00261.06 10602 5 2 212 PENUNJANG KEGIATAN BANTUAN DANA TAK TERDUGA 85.000.000,001.06 10602 26 15 Belanja Pegawai 39.250.000,00261.06 10602 5 2 115 Belanja Barang dan Jasa 45.750.000,00261.06 10602 5 2 215 FASILITASI BANTUAN DAERAH RAWAN BENCANA 60.000.000,001.06 10602 26 16 Belanja Pegawai 475.000,00261.06 10602 5 2 116 Belanja Barang dan Jasa 59.525.000,00261.06 10602 5 2 216 PENINGKATAN KEMAMPUAN, PENYELAMATAN, EVAKUASI, PENANGANAN PENGUNGSI DAN KETRAMPILAN PENANGGULANGAN BENCANA 75.000.000,001.06 10602 26 17 Belanja Pegawai 1.530.000,00261.06 10602 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 73.470.000,00261.06 10602 5 2 217 KODE REKENING U R A I A N 47 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Hal : PENDAPATAN 230.739.150,002.03 20301 00 400 PENDAPATAN ASLI DAERAH 230.739.150,002.03 20301 00 4 100 Hasil Retribusi Daerah 230.739.150,00002.03 20301 4 1 200 BELANJA DAERAH 19.711.054.000,002.03 20301 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.389.659.000,002.03 20301 00 5 100 Belanja Pegawai 10.389.659.000,00002.03 20301 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 9.321.395.000,002.03 20301 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.263.718.000,002.03 20301 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 209.518.000,002.03 20301 01 02 Belanja Pegawai 7.200.000,00012.03 20301 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 202.318.000,00012.03 20301 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 25.000.000,002.03 20301 01 06 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00012.03 20301 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 222.500.000,002.03 20301 01 07 Belanja Pegawai 219.660.000,00012.03 20301 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 2.840.000,00012.03 20301 5 2 207 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 197.250.000,002.03 20301 01 08 Belanja Pegawai 2.250.000,00012.03 20301 5 2 108 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00012.03 20301 5 2 208 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 40.500.000,002.03 20301 01 09 Belanja Pegawai 300.000,00012.03 20301 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 40.200.000,00012.03 20301 5 2 209 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 70.560.000,002.03 20301 01 10 Belanja Pegawai 2.250.000,00012.03 20301 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 68.310.000,00012.03 20301 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 50.000.000,002.03 20301 01 11 Belanja Pegawai 1.800.000,00012.03 20301 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 48.200.000,00012.03 20301 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 42.490.000,002.03 20301 01 12 Belanja Barang dan Jasa 42.490.000,00012.03 20301 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 50.000.000,002.03 20301 01 14 Belanja Pegawai 2.500.000,00012.03 20301 5 2 114 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00012.03 20301 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 80.900.000,002.03 20301 01 17 Belanja Pegawai 2.500.000,00012.03 20301 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 78.400.000,00012.03 20301 5 2 217 KODE REKENING U R A I A N 48 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Hal : RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 275.000.000,002.03 20301 01 18 Belanja Pegawai 7.920.000,00012.03 20301 5 2 118 Belanja Barang dan Jasa 267.080.000,00012.03 20301 5 2 218 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.087.650.000,002.03 20301 02 PENGADAAN MEBELEUR 53.245.000,002.03 20301 02 15 Belanja Modal 53.245.000,00022.03 20301 5 2 315 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 107.500.000,002.03 20301 02 22 Belanja Pegawai 1.770.000,00022.03 20301 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 105.730.000,00022.03 20301 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,002.03 20301 02 23 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00022.03 20301 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 40.000.000,002.03 20301 02 24 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00022.03 20301 5 2 224 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 15.000.000,002.03 20301 02 29 Belanja Pegawai 1.170.000,00022.03 20301 5 2 129 Belanja Barang dan Jasa 13.830.000,00022.03 20301 5 2 229 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 260.500.000,002.03 20301 02 139 Belanja Modal 260.500.000,00022.03 20301 5 2 3139 INVENTARISASI ASET DAERAH 28.905.000,002.03 20301 02 195 Belanja Barang dan Jasa 28.905.000,00022.03 20301 5 2 2195 PEMBANGUNAN RUMAH GENSET 50.000.000,002.03 20301 02 202 Belanja Modal 50.000.000,00022.03 20301 5 2 3202 PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI PENYLUH KECAMATAN (DAK) 500.000.000,002.03 20301 02 203 Belanja Modal 500.000.000,00022.03 20301 5 2 3203 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 66.755.000,002.03 20301 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 50.000.000,002.03 20301 05 01 Belanja Pegawai 1.500.000,00052.03 20301 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00052.03 20301 5 2 201 PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PENYULUH PNS PERTANIAN 16.755.000,002.03 20301 05 55 Belanja Pegawai 6.800.000,00052.03 20301 5 2 155 Belanja Barang dan Jasa 9.955.000,00052.03 20301 5 2 255 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 210.000.000,003.03 20301 15 PENGEMBANGAN DAN PEMBENTUKAN POS PENYULUHAN PERDESAAN (POSLUHDES) 50.000.000,003.03 20301 15 07 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00153.03 20301 5 2 207 KODE REKENING U R A I A N 49 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Hal : PEMBINAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS/PENINGKATAN USAHA AGROBISNIS PEDESAAN (PUAP) 110.000.000,003.03 20301 15 10 Belanja Pegawai 102.000.000,00153.03 20301 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00153.03 20301 5 2 210 PENGUATAN BALAI PENYULUHAN KECAMATAN (BPK) DAN POSLUHDES 50.000.000,003.03 20301 15 11 Belanja Pegawai 1.350.000,00153.03 20301 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 48.650.000,00153.03 20301 5 2 211 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN 225.000.000,002.03 20301 16 PENINGKATAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN DENGAN KONSEP KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) 125.000.000,002.03 20301 16 12 Belanja Pegawai 4.560.000,00162.03 20301 5 2 112 Belanja Barang dan Jasa 120.440.000,00162.03 20301 5 2 212 PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL 100.000.000,002.03 20301 16 13 Belanja Pegawai 2.670.000,00162.03 20301 5 2 113 Belanja Barang dan Jasa 97.330.000,00162.03 20301 5 2 213 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 698.000.000,002.03 20301 17 PENYUSUNAN ANGKA POLA PANGAN HARAPAN 50.000.000,002.03 20301 17 01 Belanja Pegawai 1.200.000,00172.03 20301 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 48.800.000,00172.03 20301 5 2 201 PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 100.000.000,002.03 20301 17 02 Belanja Pegawai 3.750.000,00172.03 20301 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 96.250.000,00172.03 20301 5 2 202 PEMANTAUAN PERKEMBANGAN HARGA PANGAN STRATEGIS 50.000.000,002.03 20301 17 03 Belanja Pegawai 36.000.000,00172.03 20301 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00172.03 20301 5 2 203 FASILITASI PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT 50.000.000,002.03 20301 17 04 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00172.03 20301 5 2 204 PENGELOLAAN GUDANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH 80.000.000,002.03 20301 17 05 Belanja Pegawai 10.580.000,00172.03 20301 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 69.420.000,00172.03 20301 5 2 205 PEMBUATAN DAN ATAU PERBAIKAN LANTAI JEMUR 80.000.000,002.03 20301 17 06 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00172.03 20301 5 2 206 PEMBINAAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) UNTUK PENGUATAN KETAHANAN PANGAN 50.000.000,002.03 20301 17 07 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00172.03 20301 5 2 207 KODE REKENING U R A I A N 50 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Hal : TUNDA JUAL GABAH KERING GILING (GKG) 50.000.000,002.03 20301 17 08 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00172.03 20301 5 2 208 PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN DAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG) 50.000.000,002.03 20301 17 09 Belanja Pegawai 24.780.000,00172.03 20301 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 25.220.000,00172.03 20301 5 2 209 RAPAT KOORDINASI KETAHANAN PANGAN 50.000.000,002.03 20301 17 10 Belanja Pegawai 300.000,00172.03 20301 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 49.700.000,00172.03 20301 5 2 210 PEMANTAUAN HARI BESAR DAN KEANGAMAN NASIONAL, DESA MANDIRI PANGAN, PEMBINAAN KELOMPOK AFILITAS DESA MANDIRI PANGAN DAN PEMBUATAN BUKU NERACA BAHAN MAK 50.000.000,002.03 20301 17 11 Belanja Pegawai 6.600.000,00172.03 20301 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 43.400.000,00172.03 20301 5 2 211 PEMANTAUAN KETERSEDIAAN PANGAN 38.000.000,002.03 20301 17 12 Belanja Pegawai 35.250.000,00172.03 20301 5 2 112 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00172.03 20301 5 2 212 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 125.000.000,003.03 20301 17 PENDIDIKAN, PELATIHAN PETUGAS DAN PELAKU AGRIBISNIS 60.000.000,003.03 20301 17 19 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00173.03 20301 5 2 219 PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 65.000.000,003.03 20301 17 20 Belanja Pegawai 2.160.000,00173.03 20301 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 62.840.000,00173.03 20301 5 2 220 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 50.000.000,003.03 20301 18 PENGEMBANGAN KOMODITAS VARIETAS UNGGUL MELALUI DEMONSTRASI PENERAPAN TEKNOLOGI 50.000.000,003.03 20301 18 20 Belanja Pegawai 1.350.000,00183.03 20301 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 48.650.000,00183.03 20301 5 2 220 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 860.000.000,003.03 20301 19 PENYULUHAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TANAMAN JAGUNG 60.000.000,003.03 20301 19 21 Belanja Pegawai 1.350.000,00193.03 20301 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 58.650.000,00193.03 20301 5 2 221 PENINGKATAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN KETRAMPILAN PETANI 120.000.000,003.03 20301 19 25 KODE REKENING U R A I A N 51 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Hal : DAN PEMBINAAN KELOMPOK TANI Belanja Pegawai 4.800.000,00193.03 20301 5 2 125 Belanja Barang dan Jasa 115.200.000,00193.03 20301 5 2 225 PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS KOPI 80.000.000,003.03 20301 19 26 Belanja Pegawai 3.360.000,00193.03 20301 5 2 126 Belanja Barang dan Jasa 76.640.000,00193.03 20301 5 2 226 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PRODUKSI TEMBAKAU (DBHCHT) 300.000.000,003.03 20301 19 27 Belanja Pegawai 11.520.000,00193.03 20301 5 2 127 Belanja Barang dan Jasa 288.480.000,00193.03 20301 5 2 227 PENGEMBANGAN KOMODITI KAKAO 100.000.000,003.03 20301 19 30 Belanja Pegawai 3.360.000,00193.03 20301 5 2 130 Belanja Barang dan Jasa 96.640.000,00193.03 20301 5 2 230 PENGEMBANGAN TANAMAN PENYEGAR/TEH 100.000.000,003.03 20301 19 31 Belanja Pegawai 3.360.000,00193.03 20301 5 2 131 Belanja Barang dan Jasa 96.640.000,00193.03 20301 5 2 231 PENGENDALIAN OPT PRODUKSI TEMBAKAU (DBHCHT) 100.000.000,003.03 20301 19 32 Belanja Pegawai 4.830.000,00193.03 20301 5 2 132 Belanja Barang dan Jasa 95.170.000,00193.03 20301 5 2 232 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 400.000.000,003.03 20301 20 PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN 100.000.000,003.03 20301 20 04 Belanja Pegawai 900.000,00203.03 20301 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 99.100.000,00203.03 20301 5 2 204 PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN (THL-TBPP) 70.000.000,003.03 20301 20 05 Belanja Pegawai 300.000,00203.03 20301 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 69.700.000,00203.03 20301 5 2 205 FASILITASI LATIHAN DAN KUNJUNGAN (LAKU) 110.000.000,003.03 20301 20 07 Belanja Pegawai 1.350.000,00203.03 20301 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 108.650.000,00203.03 20301 5 2 207 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENYULU SWADAYA 100.000.000,003.03 20301 20 12 Belanja Pegawai 1.575.000,00203.03 20301 5 2 112 Belanja Barang dan Jasa 98.425.000,00203.03 20301 5 2 212 PEMBINAAN DAN MONITORING ALSINTAN 20.000.000,003.03 20301 20 14 Belanja Pegawai 17.900.000,00203.03 20301 5 2 114 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00203.03 20301 5 2 214 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT 60.000.000,003.03 20301 21 KODE REKENING U R A I A N 52 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Hal : TERNAK PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN 60.000.000,003.03 20301 21 09 Belanja Pegawai 6.780.000,00213.03 20301 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 53.220.000,00213.03 20301 5 2 209 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 285.000.000,003.03 20301 22 BIMBINGAN TEKNIS PENYEMBELIHAN HALAL 50.000.000,003.03 20301 22 35 Belanja Pegawai 1.600.000,00223.03 20301 5 2 135 Belanja Barang dan Jasa 48.400.000,00223.03 20301 5 2 235 PEMANTAUAN HEWAN KURBAN 40.000.000,003.03 20301 22 36 Belanja Pegawai 4.880.000,00223.03 20301 5 2 136 Belanja Barang dan Jasa 35.120.000,00223.03 20301 5 2 236 PENGADAAN SARANA PRASARANA ALAT RUMAH POTONG HEWAN (RPH) 100.000.000,003.03 20301 22 37 Belanja Modal 100.000.000,00223.03 20301 5 2 337 PENINGKATAN PRODUKSI TERNAK DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PETERNAKAN 75.000.000,003.03 20301 22 38 Belanja Pegawai 12.810.000,00223.03 20301 5 2 138 Belanja Barang dan Jasa 62.190.000,00223.03 20301 5 2 238 PENGADAAN SARANA PRASARANA PUSKESWAN 20.000.000,003.03 20301 22 39 Belanja Pegawai 1.480.000,00223.03 20301 5 2 139 Belanja Barang dan Jasa 18.520.000,00223.03 20301 5 2 239 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN 3.990.272.000,003.03 20301 25 PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIFITAS DAN MUTU PRODUK PERKEBUNAN PRODUK PERTANIAN 80.000.000,003.03 20301 25 14 Belanja Pegawai 19.790.000,00253.03 20301 5 2 114 Belanja Barang dan Jasa 60.210.000,00253.03 20301 5 2 214 PENYEDIAAN PESTISIDA, PENGEMBANGAN AGENSIA HAYATI DAN PESTISIDA NABATI 70.000.000,003.03 20301 25 15 Belanja Pegawai 3.000.000,00253.03 20301 5 2 115 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00253.03 20301 5 2 215 GERAKAN PENGENDALIAN OPT KOMODITAS CABE 60.000.000,003.03 20301 25 16 Belanja Pegawai 3.000.000,00253.03 20301 5 2 116 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00253.03 20301 5 2 216 PENGEMBANGAN KAWASAN ALPUKAT DAN MANGGIS 80.000.000,003.03 20301 25 17 Belanja Pegawai 6.900.000,00253.03 20301 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 73.100.000,00253.03 20301 5 2 217 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIFITS TANAMAN HORTIKULTURA (CABE, 120.000.000,003.03 20301 25 18 KODE REKENING U R A I A N 53 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Hal : BAWANG MERAH DAN JAHE) Belanja Pegawai 900.000,00253.03 20301 5 2 118 Belanja Barang dan Jasa 119.100.000,00253.03 20301 5 2 218 PENYUSUNAN DATA BASE DAN PELAPORAN STATISTIK PERTANIAN 60.000.000,003.03 20301 25 19 Belanja Pegawai 10.080.000,00253.03 20301 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 49.920.000,00253.03 20301 5 2 219 PEMBERDAYAAN KAWASAN PERTANIAN ORGANIK UNTUK KOMODITI PADI 80.000.000,003.03 20301 25 20 Belanja Pegawai 6.900.000,00253.03 20301 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 73.100.000,00253.03 20301 5 2 220 SISTEM JAMINAN MUTU PANGAN HASIL KOMODITI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 50.000.000,003.03 20301 25 21 Belanja Pegawai 3.000.000,00253.03 20301 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00253.03 20301 5 2 221 INVENTARISASI JARINGAN IRIGASI PERTANIAN 60.000.000,003.03 20301 25 22 Belanja Pegawai 30.180.000,00253.03 20301 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 29.820.000,00253.03 20301 5 2 222 PEMBANGUNAN DAM PARIT (DAK) 630.272.000,003.03 20301 25 23 Belanja Barang dan Jasa 630.272.000,00253.03 20301 5 2 223 GEMAR MENENAM SAYURAN PADA ANAK SEKOLAH 80.000.000,003.03 20301 25 24 Belanja Pegawai 3.000.000,00253.03 20301 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 77.000.000,00253.03 20301 5 2 224 PENGEMBANGAN KOMODITAS PADI HIBRIDA 80.000.000,003.03 20301 25 25 Belanja Pegawai 2.450.000,00253.03 20301 5 2 125 Belanja Barang dan Jasa 77.550.000,00253.03 20301 5 2 225 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PRASARANA PERTANIAN 2.540.000.000,003.03 20301 25 26 Belanja Barang dan Jasa 2.540.000.000,00253.03 20301 5 2 226 KODE REKENING U R A I A N 54 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.06.01.ORGANISASI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Hal : BELANJA DAERAH 14.536.449.300,002.06 20601 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.463.723.000,002.06 20601 00 5 100 Belanja Pegawai 4.463.723.000,00002.06 20601 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 10.072.726.300,002.06 20601 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 764.528.000,002.06 20601 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 231.395.000,002.06 20601 01 02 Belanja Pegawai 8.970.000,00012.06 20601 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 222.425.000,00012.06 20601 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.300.000,002.06 20601 01 06 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00012.06 20601 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 84.000.000,002.06 20601 01 07 Belanja Pegawai 83.400.000,00012.06 20601 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00012.06 20601 5 2 207 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 54.455.000,002.06 20601 01 10 Belanja Pegawai 1.800.000,00012.06 20601 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 52.655.000,00012.06 20601 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 70.325.000,002.06 20601 01 11 Belanja Pegawai 1.800.000,00012.06 20601 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 68.525.000,00012.06 20601 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,002.06 20601 01 12 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00012.06 20601 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 5.000.000,002.06 20601 01 14 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00012.06 20601 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 44.693.000,002.06 20601 01 17 Belanja Barang dan Jasa 44.693.000,00012.06 20601 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 98.260.000,002.06 20601 01 18 Belanja Pegawai 1.800.000,00012.06 20601 5 2 118 Belanja Barang dan Jasa 96.460.000,00012.06 20601 5 2 218 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 103.100.000,002.06 20601 01 23 Belanja Pegawai 103.050.000,00012.06 20601 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 50.000,00012.06 20601 5 2 223 PENYEDIAAN BAHAN ANTI KUMAN ARSIP 5.000.000,002.06 20601 01 24 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00012.06 20601 5 2 224 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 60.000.000,002.06 20601 01 40 KODE REKENING U R A I A N 55 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.06.01.ORGANISASI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Hal : Belanja Pegawai 5.100.000,00012.06 20601 5 2 140 Belanja Barang dan Jasa 54.900.000,00012.06 20601 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5.496.321.000,002.06 20601 02 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 4.872.473.000,002.06 20601 02 03 Belanja Modal 4.872.473.000,00022.06 20601 5 2 303 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 13.445.000,002.06 20601 02 22 Belanja Pegawai 3.100.000,00022.06 20601 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 10.345.000,00022.06 20601 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 28.177.000,002.06 20601 02 24 Belanja Pegawai 2.850.000,00022.06 20601 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 25.327.000,00022.06 20601 5 2 224 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 65.736.000,002.06 20601 02 28 Belanja Pegawai 5.700.000,00022.06 20601 5 2 128 Belanja Barang dan Jasa 60.036.000,00022.06 20601 5 2 228 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN 31.300.000,002.06 20601 02 31 Belanja Barang dan Jasa 31.300.000,00022.06 20601 5 2 231 PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN KTP/KK 415.190.000,002.06 20601 02 49 Belanja Modal 415.190.000,00022.06 20601 5 2 349 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 70.000.000,002.06 20601 02 139 Belanja Modal 70.000.000,00022.06 20601 5 2 3139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 24.750.000,002.06 20601 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 24.750.000,002.06 20601 05 01 Belanja Barang dan Jasa 24.750.000,00052.06 20601 5 2 201 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 3.787.127.300,002.06 20601 15 PENGGANTIAN DAN PENGEMBANGAN PERALATAN SIAK 517.424.000,002.06 20601 15 18 Belanja Modal 517.424.000,00152.06 20601 5 2 318 PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN (DAK NON FISIK) 1.591.857.000,002.06 20601 15 24 Belanja Pegawai 204.140.000,00152.06 20601 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 1.387.717.000,00152.06 20601 5 2 224 PENINGKATAN KINERJA APARAT PENGELOLA DATABASE KEPENDUDUKAN (DAK NON FISIK) 212.056.000,002.06 20601 15 26 Belanja Pegawai 192.000.000,00152.06 20601 5 2 126 Belanja Barang dan Jasa 20.056.000,00152.06 20601 5 2 226 FASILITASI PELAYANAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 107.420.000,002.06 20601 15 27 KODE REKENING U R A I A N 56 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.06.01.ORGANISASI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Hal : SIPIL (DAK NON FISIK) Belanja Pegawai 23.150.000,00152.06 20601 5 2 127 Belanja Barang dan Jasa 84.270.000,00152.06 20601 5 2 227 RE-ENTRY DATA KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN KE DALAM DATA BASE SIAK (DAK NON FISIK) 80.900.000,002.06 20601 15 28 Belanja Pegawai 2.100.000,00152.06 20601 5 2 128 Belanja Barang dan Jasa 78.800.000,00152.06 20601 5 2 228 PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI KEPENDUDUKAN 29.243.600,002.06 20601 15 29 Belanja Pegawai 21.225.000,00152.06 20601 5 2 129 Belanja Barang dan Jasa 8.018.600,00152.06 20601 5 2 229 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 30.000.000,002.06 20601 15 30 Belanja Pegawai 2.550.000,00152.06 20601 5 2 130 Belanja Barang dan Jasa 27.450.000,00152.06 20601 5 2 230 PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN SIAK SECARA TERPADU 35.000.000,002.06 20601 15 31 Belanja Modal 35.000.000,00152.06 20601 5 2 331 PENERAPAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) 1.000.000.000,002.06 20601 15 32 Belanja Pegawai 203.315.000,00152.06 20601 5 2 132 Belanja Barang dan Jasa 796.685.000,00152.06 20601 5 2 232 FASILITASI PELAYANAN MOBILE ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (ADMINDUK) 33.226.700,002.06 20601 15 33 Belanja Pegawai 14.850.000,00152.06 20601 5 2 133 Belanja Barang dan Jasa 18.376.700,00152.06 20601 5 2 233 FASILITASI ISTBAT NIKAH 150.000.000,002.06 20601 15 34 Belanja Pegawai 54.830.000,00152.06 20601 5 2 134 Belanja Barang dan Jasa 95.170.000,00152.06 20601 5 2 234 KODE REKENING U R A I A N 57 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB Hal : BELANJA DAERAH 17.562.392.380,002.07 20701 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.109.973.380,002.07 20701 00 5 100 Belanja Pegawai 4.109.973.380,00002.07 20701 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 13.452.419.000,002.07 20701 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 756.955.000,002.07 20701 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 60.000.000,002.07 20701 01 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00012.07 20701 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 31.105.000,002.07 20701 01 06 Belanja Barang dan Jasa 31.105.000,00012.07 20701 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 91.830.000,002.07 20701 01 07 Belanja Pegawai 91.680.000,00012.07 20701 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00012.07 20701 5 2 207 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 20.000.000,002.07 20701 01 09 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00012.07 20701 5 2 209 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 25.000.000,002.07 20701 01 10 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00012.07 20701 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 25.000.000,002.07 20701 01 11 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00012.07 20701 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.500.000,002.07 20701 01 12 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00012.07 20701 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 6.603.000,002.07 20701 01 14 Belanja Barang dan Jasa 6.603.000,00012.07 20701 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 60.000.000,002.07 20701 01 17 Belanja Pegawai 6.480.000,00012.07 20701 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 53.520.000,00012.07 20701 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 350.000.000,002.07 20701 01 18 Belanja Pegawai 7.200.000,00012.07 20701 5 2 118 Belanja Barang dan Jasa 342.800.000,00012.07 20701 5 2 218 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 82.917.000,002.07 20701 01 40 Belanja Pegawai 800.000,00012.07 20701 5 2 140 Belanja Barang dan Jasa 82.117.000,00012.07 20701 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 202.500.000,002.07 20701 02 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 60.000.000,002.07 20701 02 22 KODE REKENING U R A I A N 58 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB Hal : Belanja Pegawai 22.698.750,00022.07 20701 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 37.301.250,00022.07 20701 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,002.07 20701 02 23 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00022.07 20701 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 60.000.000,002.07 20701 02 24 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00022.07 20701 5 2 224 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.000.000,002.07 20701 02 139 Belanja Modal 50.000.000,00022.07 20701 5 2 3139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 35.000.000,002.07 20701 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 35.000.000,002.07 20701 05 01 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00052.07 20701 5 2 201 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN 709.506.000,002.07 20701 15 PENGEMBANGAN KAPASITAS KADER PKK 399.506.000,002.07 20701 15 11 Belanja Pegawai 8.900.000,00152.07 20701 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 390.606.000,00152.07 20701 5 2 211 FASILITASI PENGUATAN KELEMBAGAAN PKK 160.000.000,002.07 20701 15 12 Belanja Pegawai 2.375.000,00152.07 20701 5 2 112 Belanja Barang dan Jasa 157.625.000,00152.07 20701 5 2 212 FASILITASI DAN MONITORING BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA/KELOMPOK MASYARAKAT 150.000.000,002.07 20701 15 20 Belanja Pegawai 69.900.000,00152.07 20701 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 80.100.000,00152.07 20701 5 2 220 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 505.000.000,002.02 20701 16 FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) 200.000.000,002.02 20701 16 12 Belanja Pegawai 51.400.000,00162.02 20701 5 2 112 Belanja Barang dan Jasa 148.600.000,00162.02 20701 5 2 212 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK (SIGA) 25.000.000,002.02 20701 16 13 Belanja Pegawai 6.680.000,00162.02 20701 5 2 113 Belanja Barang dan Jasa 18.320.000,00162.02 20701 5 2 213 PEMBERDAYAAN LEMBAGA YANG BERBASIS GENDER 100.000.000,002.02 20701 16 16 Belanja Pegawai 1.080.000,00162.02 20701 5 2 116 Belanja Barang dan Jasa 98.920.000,00162.02 20701 5 2 216 KODE REKENING U R A I A N 59 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB Hal : FASILITASI DAN EVALUASI KABUPATEN LAYAK ANAK 100.000.000,002.02 20701 16 19 Belanja Pegawai 3.240.000,00162.02 20701 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 96.760.000,00162.02 20701 5 2 219 FASILITASI BAGI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK 80.000.000,002.02 20701 16 22 Belanja Pegawai 540.000,00162.02 20701 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 79.460.000,00162.02 20701 5 2 222 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN 60.000.000,002.07 20701 16 PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT 60.000.000,002.07 20701 16 10 Belanja Pegawai 8.790.000,00162.07 20701 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 51.210.000,00162.07 20701 5 2 210 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 85.000.000,002.02 20701 17 ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN ASI EKSKLUSIF BAGI IBU MENYUSUI 55.000.000,002.02 20701 17 14 Belanja Pegawai 1.080.000,00172.02 20701 5 2 114 Belanja Barang dan Jasa 53.920.000,00172.02 20701 5 2 214 FASILITASI PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMERINTAH 30.000.000,002.02 20701 17 16 Belanja Pegawai 540.000,00172.02 20701 5 2 116 Belanja Barang dan Jasa 29.460.000,00172.02 20701 5 2 216 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 2.045.078.000,002.07 20701 17 FASILITASI KELEMBAGAAN POSYANDU 60.000.000,002.07 20701 17 06 Belanja Pegawai 16.585.000,00172.07 20701 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 43.415.000,00172.07 20701 5 2 206 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 223.562.000,002.07 20701 17 41 Belanja Pegawai 6.775.000,00172.07 20701 5 2 141 Belanja Barang dan Jasa 216.787.000,00172.07 20701 5 2 241 EVALUASI PERKEMBANGAN DESA 80.000.000,002.07 20701 17 46 Belanja Pegawai 17.385.000,00172.07 20701 5 2 146 Belanja Barang dan Jasa 62.615.000,00172.07 20701 5 2 246 PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG 70.000.000,002.07 20701 17 47 Belanja Pegawai 14.010.000,00172.07 20701 5 2 147 Belanja Barang dan Jasa 55.990.000,00172.07 20701 5 2 247 PEMBINAAN BADAN PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI (BPSPAMS ) 30.000.000,002.07 20701 17 51 Belanja Pegawai 4.530.000,00172.07 20701 5 2 151 Belanja Barang dan Jasa 25.470.000,00172.07 20701 5 2 251 KODE REKENING U R A I A N 60 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB Hal : PELAKSANAAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) REGULER/SENGKUYUNG/KARYA BHAKTI 1.431.516.000,002.07 20701 17 52 Belanja Pegawai 286.075.000,00172.07 20701 5 2 152 Belanja Barang dan Jasa 1.145.441.000,00172.07 20701 5 2 252 FASILITASI PELAKSANAAN TMMD REGULER/SENGKUYUNG/KARYA BHAKTI 150.000.000,002.07 20701 17 53 Belanja Pegawai 68.670.000,00172.07 20701 5 2 153 Belanja Barang dan Jasa 81.330.000,00172.07 20701 5 2 253 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN 160.000.000,002.02 20701 18 PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN 50.000.000,002.02 20701 18 01 Belanja Pegawai 1.080.000,00182.02 20701 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 48.920.000,00182.02 20701 5 2 201 BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA 60.000.000,002.02 20701 18 04 Belanja Pegawai 1.080.000,00182.02 20701 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 58.920.000,00182.02 20701 5 2 204 FASILITASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 50.000.000,002.02 20701 18 08 Belanja Pegawai 1.080.000,00182.02 20701 5 2 108 Belanja Barang dan Jasa 48.920.000,00182.02 20701 5 2 208 PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 75.000.000,002.07 20701 22 PAMERAN HASIL KARYA TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) MELALUI GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) 75.000.000,002.07 20701 22 03 Belanja Pegawai 3.330.000,00222.07 20701 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 71.670.000,00222.07 20701 5 2 203 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA/KELURAHAN 50.000.000,002.07 20701 23 PEMBINAAN DATABASE PROFIL DESA 50.000.000,002.07 20701 23 02 Belanja Pegawai 10.400.000,00232.07 20701 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00232.07 20701 5 2 202 PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 975.290.000,002.07 20701 25 PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 60.000.000,002.07 20701 25 04 Belanja Pegawai 26.500.000,00252.07 20701 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 33.500.000,00252.07 20701 5 2 204 FASILITASI PERMASALAHAN PEMERINTAHAN DESA 50.000.000,002.07 20701 25 05 Belanja Pegawai 20.170.000,00252.07 20701 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 29.830.000,00252.07 20701 5 2 205 KODE REKENING U R A I A N 61 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB Hal : PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA 62.790.000,002.07 20701 25 06 Belanja Pegawai 12.480.000,00252.07 20701 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 50.310.000,00252.07 20701 5 2 206 FASILITASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 25.000.000,002.07 20701 25 07 Belanja Pegawai 13.650.000,00252.07 20701 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 11.350.000,00252.07 20701 5 2 207 FASILITASI PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) 50.000.000,002.07 20701 25 08 Belanja Pegawai 23.550.000,00252.07 20701 5 2 108 Belanja Barang dan Jasa 26.450.000,00252.07 20701 5 2 208 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 522.500.000,002.07 20701 25 09 Belanja Pegawai 229.675.000,00252.07 20701 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 292.825.000,00252.07 20701 5 2 209 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 105.000.000,002.07 20701 25 10 Belanja Pegawai 74.900.000,00252.07 20701 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 30.100.000,00252.07 20701 5 2 210 PEMBINAAN PENGELOLAAN ASET DESA 50.000.000,002.07 20701 25 11 Belanja Pegawai 7.840.000,00252.07 20701 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 42.160.000,00252.07 20701 5 2 211 FASILITASI PENGISIAN APARATUR DESA 50.000.000,002.07 20701 25 12 Belanja Pegawai 2.240.000,00252.07 20701 5 2 112 Belanja Barang dan Jasa 47.760.000,00252.07 20701 5 2 212 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 20.000.000,002.07 20701 26 BIMBINGAN TEKNIS PERANGKAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 20.000.000,002.07 20701 26 01 Belanja Pegawai 80.000,00262.07 20701 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 19.920.000,00262.07 20701 5 2 201 PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA 7.773.090.000,002.08 20701 26 FASILITASI PELAYANAN KB BAGI KELUARGA MISKIN 80.000.000,002.08 20701 26 01 Belanja Pegawai 2.160.000,00262.08 20701 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 77.840.000,00262.08 20701 5 2 201 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA KELUARGA SEJAHTERA (KB-KS) 30.000.000,002.08 20701 26 02 Belanja Pegawai 7.200.000,00262.08 20701 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00262.08 20701 5 2 202 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KAMPUNG KB 25.000.000,002.08 20701 26 04 Belanja Pegawai 1.655.000,00262.08 20701 5 2 104 KODE REKENING U R A I A N 62 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB Hal : Belanja Barang dan Jasa 23.345.000,00262.08 20701 5 2 204 PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA KELOMPOK TRIBINA (BINA KELUARGA BALITA, BINA KELUARGA REMAJA, BINA KELUARGA LANSIA) 50.000.000,002.08 20701 26 05 Belanja Pegawai 875.000,00262.08 20701 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 49.125.000,00262.08 20701 5 2 205 PELATIHAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA 25.000.000,002.08 20701 26 06 Belanja Pegawai 625.000,00262.08 20701 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 24.375.000,00262.08 20701 5 2 206 PEMBENTUKAN DAN PENDAMPINGAN PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA 25.000.000,002.08 20701 26 07 Belanja Pegawai 14.400.000,00262.08 20701 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00262.08 20701 5 2 207 PENINGKATAN ADVOKASI DAN KIE PROGRAM KKBPK 50.000.000,002.08 20701 26 08 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00262.08 20701 5 2 208 FASILITASI PELAYANAN KB MKJP 260.000.000,002.08 20701 26 09 Belanja Pegawai 1.200.000,00262.08 20701 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 258.800.000,00262.08 20701 5 2 209 PELAYANAN KONSELING KB 20.000.000,002.08 20701 26 10 Belanja Pegawai 540.000,00262.08 20701 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 19.460.000,00262.08 20701 5 2 210 PENGADAAN OBAT-OBATAN HABIS PAKAI DAN PERALATAN MEDIS 30.000.000,002.08 20701 26 11 Belanja Pegawai 1.290.000,00262.08 20701 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 28.710.000,00262.08 20701 5 2 211 PENDAMPINGAN PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA 100.000.000,002.08 20701 26 12 Belanja Pegawai 54.770.000,00262.08 20701 5 2 112 Belanja Barang dan Jasa 45.230.000,00262.08 20701 5 2 212 PEMBINAAN PEMBANTU PEMBINA KB DESA 770.000.000,002.08 20701 26 13 Belanja Pegawai 691.200.000,00262.08 20701 5 2 113 Belanja Barang dan Jasa 78.800.000,00262.08 20701 5 2 213 PEMBINAAN KETAHANAN REMAJA 60.000.000,002.08 20701 26 14 Belanja Pegawai 7.300.000,00262.08 20701 5 2 114 Belanja Barang dan Jasa 52.700.000,00262.08 20701 5 2 214 PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN REPRODUKSI 100.000.000,002.08 20701 26 15 Belanja Pegawai 32.575.000,00262.08 20701 5 2 115 Belanja Barang dan Jasa 67.425.000,00262.08 20701 5 2 215 PENINGKATAN KEMITRAAN DENGAN STAKEHOLDER DAN MITRA KERJA 35.000.000,002.08 20701 26 16 Belanja Pegawai 2.380.000,00262.08 20701 5 2 116 KODE REKENING U R A I A N 63 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB Hal : Belanja Barang dan Jasa 32.620.000,00262.08 20701 5 2 216 APRESIASI PENGELOLA PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA 80.000.000,002.08 20701 26 17 Belanja Pegawai 7.540.000,00262.08 20701 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 72.460.000,00262.08 20701 5 2 217 PENGADAAN GENRE KIT (DAK) 350.000.000,002.08 20701 26 20 Belanja Modal 350.000.000,00262.08 20701 5 2 320 PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF (BKB HI) 50.000.000,002.08 20701 26 23 Belanja Pegawai 625.000,00262.08 20701 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 49.375.000,00262.08 20701 5 2 223 PENGADAAN SEPEDA MOTOR PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB) (DAK) 168.575.000,002.08 20701 26 27 Belanja Modal 168.575.000,00262.08 20701 5 2 327 PENGADAAN SARANA KERJA PETUGAS LAPANGAN KB (DAK) 202.425.000,002.08 20701 26 28 Belanja Pegawai 2.100.000,00262.08 20701 5 2 128 Belanja Barang dan Jasa 200.325.000,00262.08 20701 5 2 228 OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB (DAK NON FISIK) 1.710.000.000,002.08 20701 26 30 Belanja Barang dan Jasa 1.710.000.000,00262.08 20701 5 2 230 OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK)OLEH KADER (DAK NON FISIK) 1.710.000.000,002.08 20701 26 31 Belanja Barang dan Jasa 1.710.000.000,00262.08 20701 5 2 231 DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN (DAK NON FISIK) 516.090.000,002.08 20701 26 32 Belanja Pegawai 10.150.000,00262.08 20701 5 2 132 Belanja Barang dan Jasa 505.940.000,00262.08 20701 5 2 232 OPERASIONAL BALAI PENYULUH KB KECAMATAN DAN DISTRIBUSI ALKON (DAK NON FISIK) 1.326.000.000,002.08 20701 26 33 Belanja Pegawai 155.100.000,00262.08 20701 5 2 133 Belanja Barang dan Jasa 1.170.900.000,00262.08 20701 5 2 233 KODE REKENING U R A I A N 64 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.09URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN 2.09.01.ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN Hal : PENDAPATAN 1.431.597.000,002.09 20901 00 400 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.431.597.000,002.09 20901 00 4 100 Hasil Retribusi Daerah 1.431.597.000,00002.09 20901 4 1 200 BELANJA DAERAH 7.801.470.000,002.09 20901 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.848.120.000,002.09 20901 00 5 100 Belanja Pegawai 3.848.120.000,00002.09 20901 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 3.953.350.000,002.09 20901 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.249.350.000,002.09 20901 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 300.000.000,002.09 20901 01 02 Belanja Pegawai 3.590.000,00012.09 20901 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 296.410.000,00012.09 20901 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 15.000.000,002.09 20901 01 06 Belanja Pegawai 2.160.000,00012.09 20901 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 12.840.000,00012.09 20901 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 53.950.000,002.09 20901 01 07 Belanja Pegawai 53.760.000,00012.09 20901 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 190.000,00012.09 20901 5 2 207 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 50.000.000,002.09 20901 01 09 Belanja Pegawai 540.000,00012.09 20901 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 49.460.000,00012.09 20901 5 2 209 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 50.000.000,002.09 20901 01 10 Belanja Pegawai 1.730.000,00012.09 20901 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 48.270.000,00012.09 20901 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 210.000.000,002.09 20901 01 11 Belanja Pegawai 3.730.000,00012.09 20901 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 206.270.000,00012.09 20901 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 20.000.000,002.09 20901 01 12 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00012.09 20901 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 20.000.000,002.09 20901 01 14 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00012.09 20901 5 2 214 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.500.000,002.09 20901 01 15 Belanja Modal 2.500.000,00012.09 20901 5 2 315 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 45.000.000,002.09 20901 01 16 Belanja Pegawai 2.810.000,00012.09 20901 5 2 116 Belanja Barang dan Jasa 42.190.000,00012.09 20901 5 2 216 KODE REKENING U R A I A N 65 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.09URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN 2.09.01.ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN Hal : PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 30.000.000,002.09 20901 01 17 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00012.09 20901 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 150.000.000,002.09 20901 01 18 Belanja Pegawai 1.200.000,00012.09 20901 5 2 118 Belanja Barang dan Jasa 148.800.000,00012.09 20901 5 2 218 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 24.900.000,002.09 20901 01 19 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000,00012.09 20901 5 2 219 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 118.000.000,002.09 20901 01 23 Belanja Pegawai 117.820.000,00012.09 20901 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 180.000,00012.09 20901 5 2 223 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 160.000.000,002.09 20901 01 40 Belanja Pegawai 3.750.000,00012.09 20901 5 2 140 Belanja Barang dan Jasa 156.250.000,00012.09 20901 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 975.000.000,002.09 20901 02 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 480.000.000,002.09 20901 02 05 Belanja Modal 480.000.000,00022.09 20901 5 2 305 PENGADAAN MEBELEUR 50.000.000,002.09 20901 02 15 Belanja Modal 50.000.000,00022.09 20901 5 2 315 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 150.000.000,002.09 20901 02 22 Belanja Pegawai 5.850.000,00022.09 20901 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 144.150.000,00022.09 20901 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,002.09 20901 02 23 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00022.09 20901 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 150.000.000,002.09 20901 02 24 Belanja Pegawai 2.400.000,00022.09 20901 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 147.600.000,00022.09 20901 5 2 224 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 35.000.000,002.09 20901 02 28 Belanja Pegawai 1.730.000,00022.09 20901 5 2 128 Belanja Barang dan Jasa 33.270.000,00022.09 20901 5 2 228 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 77.500.000,002.09 20901 02 139 Belanja Modal 77.500.000,00022.09 20901 5 2 3139 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 15.000.000,002.09 20901 03 PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 15.000.000,002.09 20901 03 03 Belanja Pegawai 1.190.000,00032.09 20901 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 13.810.000,00032.09 20901 5 2 203 KODE REKENING U R A I A N 66 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.09URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN 2.09.01.ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN Hal : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 50.000.000,002.09 20901 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 50.000.000,002.09 20901 05 01 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00052.09 20901 5 2 201 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 335.000.000,002.09 20901 16 REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 85.000.000,002.09 20901 16 01 Belanja Pegawai 2.720.000,00162.09 20901 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 82.280.000,00162.09 20901 5 2 201 REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN 100.000.000,002.09 20901 16 04 Belanja Pegawai 4.670.000,00162.09 20901 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 95.330.000,00162.09 20901 5 2 204 REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KESELAMATAN LALULINTAS 150.000.000,002.09 20901 16 05 Belanja Pegawai 15.560.000,00162.09 20901 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 134.440.000,00162.09 20901 5 2 205 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 788.000.000,002.09 20901 17 KEGIATAN UJI KELAYAKAN SARAN TRANSPORTASI GUNA KESELAMTAN PENUMPANG 100.000.000,002.09 20901 17 04 Belanja Pegawai 68.240.000,00172.09 20901 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 31.760.000,00172.09 20901 5 2 204 SOSIALISASI/PENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 50.000.000,002.09 20901 17 14 Belanja Pegawai 18.230.000,00172.09 20901 5 2 114 Belanja Barang dan Jasa 31.770.000,00172.09 20901 5 2 214 KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDIK/AWAK KENDARAAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN 50.000.000,002.09 20901 17 15 Belanja Pegawai 1.480.000,00172.09 20901 5 2 115 Belanja Barang dan Jasa 48.520.000,00172.09 20901 5 2 215 FORUM LALULINTAS ANGKUTAN JALAN 60.000.000,002.09 20901 17 22 Belanja Pegawai 38.460.000,00172.09 20901 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 21.540.000,00172.09 20901 5 2 222 PENGATURAN, PENGAMANAN LALULINTAS DAN PENATAAN PARKIR KEGIATAN TINGKAT KABUPATEN 125.000.000,002.09 20901 17 23 Belanja Pegawai 88.800.000,00172.09 20901 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 36.200.000,00172.09 20901 5 2 223 PENYUSUNAN NORMA, KEBIJAKAN, STANDAR DAN PROSEDUR BIDANG 100.000.000,002.09 20901 17 24 KODE REKENING U R A I A N 67 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.09URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN 2.09.01.ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN Hal : PERHUBUNGAN Belanja Pegawai 24.350.000,00172.09 20901 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 75.650.000,00172.09 20901 5 2 224 PENGENDALIAN LALULINTAS ANGKUTAN LEBARAN, HAJI, NATAL DAN TAHUN BARU 150.000.000,002.09 20901 17 26 Belanja Pegawai 90.275.000,00172.09 20901 5 2 126 Belanja Barang dan Jasa 59.725.000,00172.09 20901 5 2 226 PENGADAAN POS KNOCKDOWN DAN GUDANG 53.000.000,002.09 20901 17 34 Belanja Modal 53.000.000,00172.09 20901 5 2 334 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA FASILITAS PERHUBUNGAN 100.000.000,002.09 20901 17 35 Belanja Pegawai 65.760.000,00172.09 20901 5 2 135 Belanja Barang dan Jasa 34.240.000,00172.09 20901 5 2 235 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 541.000.000,002.09 20901 19 PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS 146.000.000,002.09 20901 19 01 Belanja Modal 146.000.000,00192.09 20901 5 2 301 PENGADAAN MARKA JALAN 100.000.000,002.09 20901 19 02 Belanja Pegawai 9.130.000,00192.09 20901 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 90.870.000,00192.09 20901 5 2 202 PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG SARANA DAN PRASARANA KESELAMATAN LALU LINTAS 50.000.000,002.09 20901 19 11 Belanja Modal 50.000.000,00192.09 20901 5 2 311 PENGADAAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS (APILL) 245.000.000,002.09 20901 19 15 Belanja Modal 245.000.000,00192.09 20901 5 2 315 KODE REKENING U R A I A N 68 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.10URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Hal : BELANJA DAERAH 8.718.590.000,002.10 21001 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.713.990.000,002.10 21001 00 5 100 Belanja Pegawai 2.713.990.000,00002.10 21001 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 6.004.600.000,002.10 21001 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.111.800.000,002.10 21001 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 575.000.000,002.10 21001 01 02 Belanja Pegawai 3.930.000,00012.10 21001 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 571.070.000,00012.10 21001 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 10.000.000,002.10 21001 01 06 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00012.10 21001 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 56.800.000,002.10 21001 01 07 Belanja Pegawai 56.400.000,00012.10 21001 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00012.10 21001 5 2 207 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 75.000.000,002.10 21001 01 10 Belanja Pegawai 1.880.000,00012.10 21001 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 73.120.000,00012.10 21001 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 25.000.000,002.10 21001 01 11 Belanja Pegawai 540.000,00012.10 21001 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 24.460.000,00012.10 21001 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,002.10 21001 01 12 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00012.10 21001 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 15.000.000,002.10 21001 01 14 Belanja Pegawai 540.000,00012.10 21001 5 2 114 Belanja Barang dan Jasa 14.460.000,00012.10 21001 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 30.000.000,002.10 21001 01 17 Belanja Pegawai 1.730.000,00012.10 21001 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 28.270.000,00012.10 21001 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 200.000.000,002.10 21001 01 18 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00012.10 21001 5 2 218 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 120.000.000,002.10 21001 01 40 Belanja Pegawai 2.430.000,00012.10 21001 5 2 140 Belanja Barang dan Jasa 117.570.000,00012.10 21001 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 677.500.000,002.10 21001 02 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 100.000.000,002.10 21001 02 22 Belanja Pegawai 1.880.000,00022.10 21001 5 2 122 KODE REKENING U R A I A N 69 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.10URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Hal : Belanja Barang dan Jasa 98.120.000,00022.10 21001 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,002.10 21001 02 23 Belanja Pegawai 1.190.000,00022.10 21001 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 31.310.000,00022.10 21001 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 50.000.000,002.10 21001 02 24 Belanja Pegawai 1.730.000,00022.10 21001 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 48.270.000,00022.10 21001 5 2 224 PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 30.000.000,002.10 21001 02 26 Belanja Pegawai 1.190.000,00022.10 21001 5 2 126 Belanja Barang dan Jasa 28.810.000,00022.10 21001 5 2 226 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 25.000.000,002.10 21001 02 28 Belanja Pegawai 2.450.000,00022.10 21001 5 2 128 Belanja Barang dan Jasa 22.550.000,00022.10 21001 5 2 228 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG DAN ALAT STUDIO RADIO RKS FM 50.000.000,002.10 21001 02 68 Belanja Pegawai 2.450.000,00022.10 21001 5 2 168 Belanja Barang dan Jasa 47.550.000,00022.10 21001 5 2 268 PENYUSUNAN DETAILED ENGINEERING DESIGN (DED) GEDUNG 150.000.000,002.10 21001 02 102 Belanja Pegawai 2.880.000,00022.10 21001 5 2 1102 Belanja Barang dan Jasa 147.120.000,00022.10 21001 5 2 2102 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 100.000.000,002.10 21001 02 139 Belanja Modal 100.000.000,00022.10 21001 5 2 3139 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ALAT PERSANDIAN 140.000.000,002.10 21001 02 182 Belanja Pegawai 48.900.000,00022.10 21001 5 2 1182 Belanja Barang dan Jasa 91.100.000,00022.10 21001 5 2 2182 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 25.000.000,002.10 21001 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 25.000.000,002.10 21001 05 01 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00052.10 21001 5 2 201 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 4.015.300.000,002.10 21001 15 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI 60.000.000,002.10 21001 15 03 Belanja Pegawai 1.730.000,00152.10 21001 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 58.270.000,00152.10 21001 5 2 203 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN INTERNET DAN HOTSPOT AREA DI RUANG PUBLIK TERPILIH 50.000.000,002.10 21001 15 09 Belanja Pegawai 1.900.000,00152.10 21001 5 2 109 KODE REKENING U R A I A N 70 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.10URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Hal : Belanja Barang dan Jasa 48.100.000,00152.10 21001 5 2 209 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 350.000.000,002.10 21001 15 10 Belanja Pegawai 12.900.000,00152.10 21001 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 337.100.000,00152.10 21001 5 2 210 PENERBITAN MAJALAH GEMA KOTA SANTRI 160.300.000,002.10 21001 15 11 Belanja Pegawai 44.900.000,00152.10 21001 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 115.400.000,00152.10 21001 5 2 211 PENYELENGGARAAN PENYIARAN STASIUN RADIO FM 375.000.000,002.10 21001 15 12 Belanja Pegawai 248.100.000,00152.10 21001 5 2 112 Belanja Barang dan Jasa 126.900.000,00152.10 21001 5 2 212 PRESS TOUR 300.000.000,002.10 21001 15 15 Belanja Pegawai 5.750.000,00152.10 21001 5 2 115 Belanja Barang dan Jasa 294.250.000,00152.10 21001 5 2 215 PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN TIK 50.000.000,002.10 21001 15 16 Belanja Pegawai 2.810.000,00152.10 21001 5 2 116 Belanja Barang dan Jasa 47.190.000,00152.10 21001 5 2 216 PEMELIHARAAN JARINGAN, APLIKASI DAN OPERASIONAL LPSE 200.000.000,002.10 21001 15 32 Belanja Pegawai 95.100.000,00152.10 21001 5 2 132 Belanja Barang dan Jasa 104.900.000,00152.10 21001 5 2 232 PENGUATAN KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) 60.000.000,002.10 21001 15 33 Belanja Pegawai 33.505.000,00152.10 21001 5 2 133 Belanja Barang dan Jasa 26.495.000,00152.10 21001 5 2 233 KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL 80.000.000,002.10 21001 15 36 Belanja Pegawai 1.415.000,00152.10 21001 5 2 136 Belanja Barang dan Jasa 78.585.000,00152.10 21001 5 2 236 PENGADAAN SERVER, UPS SERVER DAN CPANEL 150.000.000,002.10 21001 15 44 Belanja Modal 150.000.000,00152.10 21001 5 2 344 PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK WWW.PEKALONGANKAB.GO.ID 75.000.000,002.10 21001 15 50 Belanja Pegawai 17.330.000,00152.10 21001 5 2 150 Belanja Barang dan Jasa 57.670.000,00152.10 21001 5 2 250 PENGELOLAAN DAN PENATAAN DOKUMENTASI KEHUMASAN 30.000.000,002.10 21001 15 54 Belanja Pegawai 2.400.000,00152.10 21001 5 2 154 Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00152.10 21001 5 2 254 PEMBUATAN LEAFLET, BALIHO DAN SPANDUK 150.000.000,002.10 21001 15 59 KODE REKENING U R A I A N 71 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.10URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Hal : Belanja Pegawai 3.550.000,00152.10 21001 5 2 159 Belanja Barang dan Jasa 146.450.000,00152.10 21001 5 2 259 PENGELOLAAN SMS CENTER/GATEWAY 50.000.000,002.10 21001 15 62 Belanja Pegawai 24.600.000,00152.10 21001 5 2 162 Belanja Barang dan Jasa 25.400.000,00152.10 21001 5 2 262 PENYELENGGARAAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT 750.000.000,002.10 21001 15 63 Belanja Pegawai 9.000.000,00152.10 21001 5 2 163 Belanja Barang dan Jasa 741.000.000,00152.10 21001 5 2 263 PEMBUATAN AUDIO VISUAL PROFIL DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 75.000.000,002.10 21001 15 66 Belanja Pegawai 4.450.000,00152.10 21001 5 2 166 Belanja Barang dan Jasa 70.550.000,00152.10 21001 5 2 266 INTEGRASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN APLIKASI INFORMATIKA DAERAH 400.000.000,002.10 21001 15 73 Belanja Pegawai 12.940.000,00152.10 21001 5 2 173 Belanja Barang dan Jasa 387.060.000,00152.10 21001 5 2 273 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JARINGAN FIBER OPTIK DAN INTEGRITAS JARINGAN LOKAL 500.000.000,002.10 21001 15 75 Belanja Modal 500.000.000,00152.10 21001 5 2 375 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RADIO 100.000.000,002.10 21001 15 79 Belanja Pegawai 5.050.000,00152.10 21001 5 2 179 Belanja Barang dan Jasa 94.950.000,00152.10 21001 5 2 279 SOSIALISASI PEMANFAATAN TIK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN E-GOVERMENT 50.000.000,002.10 21001 15 80 Belanja Pegawai 5.045.000,00152.10 21001 5 2 180 Belanja Barang dan Jasa 44.955.000,00152.10 21001 5 2 280 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH 125.000.000,002.14 21001 15 FASILITASI PENYEDIAAN DATA KESTATISTIKAN 75.000.000,002.14 21001 15 06 Belanja Pegawai 36.200.000,00152.14 21001 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 38.800.000,00152.14 21001 5 2 206 ANALISA DATA STATISTIK DAERAH 50.000.000,002.14 21001 15 07 Belanja Pegawai 650.000,00152.14 21001 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 49.350.000,00152.14 21001 5 2 207 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 50.000.000,002.10 21001 18 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 50.000.000,002.10 21001 18 01 Belanja Pegawai 1.775.000,00182.10 21001 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 48.225.000,00182.10 21001 5 2 201 KODE REKENING U R A I A N 72 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.12URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL 2.12.01.ORGANISASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA Hal : PENDAPATAN 1.205.000.000,002.12 21201 00 400 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.205.000.000,002.12 21201 00 4 100 Hasil Retribusi Daerah 1.205.000.000,00002.12 21201 4 1 200 BELANJA DAERAH 7.949.451.000,002.12 21201 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.715.592.000,002.12 21201 00 5 100 Belanja Pegawai 3.715.592.000,00002.12 21201 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 4.233.859.000,002.12 21201 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.003.019.000,002.12 21201 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 245.800.000,002.12 21201 01 02 Belanja Barang dan Jasa 245.800.000,00012.12 21201 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 5.650.000,002.12 21201 01 06 Belanja Barang dan Jasa 5.650.000,00012.12 21201 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 59.427.000,002.12 21201 01 07 Belanja Pegawai 52.860.000,00012.12 21201 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 6.567.000,00012.12 21201 5 2 207 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 50.000.000,002.12 21201 01 10 Belanja Pegawai 7.800.000,00012.12 21201 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 42.200.000,00012.12 21201 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 60.000.000,002.12 21201 01 11 Belanja Pegawai 7.500.000,00012.12 21201 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00012.12 21201 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 15.000.000,002.12 21201 01 12 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00012.12 21201 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 25.000.000,002.12 21201 01 14 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00012.12 21201 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 50.000.000,002.12 21201 01 17 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00012.12 21201 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 140.000.000,002.12 21201 01 18 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00012.12 21201 5 2 218 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 29.564.000,002.12 21201 01 23 Belanja Pegawai 29.300.000,00012.12 21201 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 264.000,00012.12 21201 5 2 223 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 322.578.000,002.12 21201 01 40 Belanja Pegawai 9.620.000,00012.12 21201 5 2 140 Belanja Barang dan Jasa 312.958.000,00012.12 21201 5 2 240 KODE REKENING U R A I A N 73 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.12URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL 2.12.01.ORGANISASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA Hal : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 350.615.000,002.12 21201 02 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 150.000.000,002.12 21201 02 22 Belanja Pegawai 7.920.000,00022.12 21201 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 142.080.000,00022.12 21201 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,002.12 21201 02 23 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00022.12 21201 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 47.000.000,002.12 21201 02 24 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00022.12 21201 5 2 224 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 50.340.000,002.12 21201 02 28 Belanja Barang dan Jasa 50.340.000,00022.12 21201 5 2 228 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 6.000.000,002.12 21201 02 29 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00022.12 21201 5 2 229 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 64.775.000,002.12 21201 02 139 Belanja Modal 64.775.000,00022.12 21201 5 2 3139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 50.000.000,002.12 21201 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 50.000.000,002.12 21201 05 01 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00052.12 21201 5 2 201 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.435.000.000,002.01 21201 15 FASILITASI DAN PENGAWALAN TKI KE LUAR NEGERI 80.000.000,002.01 21201 15 12 Belanja Pegawai 11.250.000,00152.01 21201 5 2 112 Belanja Barang dan Jasa 68.750.000,00152.01 21201 5 2 212 PELATIHAN TENAGA KERJA BERBASIS KOMPETENSI 700.000.000,002.01 21201 15 14 Belanja Pegawai 11.800.000,00152.01 21201 5 2 114 Belanja Barang dan Jasa 688.200.000,00152.01 21201 5 2 214 PELATIHAN KETRAMPILAN KERJA BAGI WARGA BINAAN 55.000.000,002.01 21201 15 15 Belanja Pegawai 4.225.000,00152.01 21201 5 2 115 Belanja Barang dan Jasa 50.775.000,00152.01 21201 5 2 215 PELATIHAN TENAGA KERJA BERBASIS KOMPETENSI MOBILE TRAINING UNIT (MTU) 100.000.000,002.01 21201 15 16 Belanja Pegawai 3.200.000,00152.01 21201 5 2 116 Belanja Barang dan Jasa 96.800.000,00152.01 21201 5 2 216 PENGADAAN PERALATAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA (DBHCHT) 500.000.000,002.01 21201 15 17 Belanja Modal 500.000.000,00152.01 21201 5 2 317 KODE REKENING U R A I A N 74 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.12URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL 2.12.01.ORGANISASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA Hal : PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 310.000.000,002.12 21201 15 PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI 200.000.000,002.12 21201 15 10 Belanja Pegawai 7.800.000,00152.12 21201 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 192.200.000,00152.12 21201 5 2 210 PENYUSUNAN PROFIL POTENSI DAN PELUANG INVESTASI 45.000.000,002.12 21201 15 20 Belanja Pegawai 5.500.000,00152.12 21201 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 39.500.000,00152.12 21201 5 2 220 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN 65.000.000,002.12 21201 15 25 Belanja Pegawai 22.250.000,00152.12 21201 5 2 125 Belanja Barang dan Jasa 42.750.000,00152.12 21201 5 2 225 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 100.000.000,003.08 21201 15 PENYULUHAN, PENJAJAGAN, PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SDM 100.000.000,003.08 21201 15 10 Belanja Pegawai 5.750.000,00153.08 21201 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 94.250.000,00153.08 21201 5 2 210 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 225.000.000,002.01 21201 16 PENYEBARLUASAN INFORMASI PASAR KERJA 100.000.000,002.01 21201 16 09 Belanja Pegawai 1.900.000,00162.01 21201 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 98.100.000,00162.01 21201 5 2 209 PAMERAN KESEMPATAN KERJA UNTUK PERCEPATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA (JOB FAIR) 125.000.000,002.01 21201 16 10 Belanja Pegawai 7.900.000,00162.01 21201 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 117.100.000,00162.01 21201 5 2 210 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 520.225.000,002.12 21201 16 PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG PERIZINAN 115.000.000,002.12 21201 16 12 Belanja Pegawai 6.900.000,00162.12 21201 5 2 112 Belanja Barang dan Jasa 108.100.000,00162.12 21201 5 2 212 PENINGKATAN PELAYANAN PENANAMAN MELALUI SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIJINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK (SPIPISE) 50.000.000,002.12 21201 16 22 Belanja Pegawai 39.300.000,00162.12 21201 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 10.700.000,00162.12 21201 5 2 222 FASILITASI DAN KOORDINASI PENANGANAN PERMASALAHAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN 35.000.000,002.12 21201 16 24 Belanja Pegawai 6.150.000,00162.12 21201 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 28.850.000,00162.12 21201 5 2 224 KODE REKENING U R A I A N 75 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.12URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL 2.12.01.ORGANISASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA Hal : PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) 140.000.000,002.12 21201 16 25 Belanja Pegawai 95.350.000,00162.12 21201 5 2 125 Belanja Barang dan Jasa 44.650.000,00162.12 21201 5 2 225 SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 30.000.000,002.12 21201 16 26 Belanja Pegawai 26.000.000,00162.12 21201 5 2 126 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00162.12 21201 5 2 226 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN 150.225.000,002.12 21201 16 27 Belanja Pegawai 8.400.000,00162.12 21201 5 2 127 Belanja Barang dan Jasa 141.825.000,00162.12 21201 5 2 227 PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 240.000.000,002.01 21201 17 FASILITASI LKS TRI PARTIT, DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN PEKALONGAN DAN PORSENI LKS TRIPARTIT 120.000.000,002.01 21201 17 09 Belanja Pegawai 69.000.000,00172.01 21201 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00172.01 21201 5 2 209 FASILITASI BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN PERUSAHAAN ATAU PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PENYUSUNAN STRUKTUR SKALA UPAH 50.000.000,002.01 21201 17 10 Belanja Pegawai 6.660.000,00172.01 21201 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 43.340.000,00172.01 21201 5 2 210 FASILITASI PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 70.000.000,002.01 21201 17 11 Belanja Pegawai 23.000.000,00172.01 21201 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00172.01 21201 5 2 211 KODE REKENING U R A I A N 76 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.13URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01.ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Hal : PENDAPATAN 700.000.000,002.13 21301 00 400 PENDAPATAN ASLI DAERAH 700.000.000,002.13 21301 00 4 100 Hasil Retribusi Daerah 700.000.000,00002.13 21301 4 1 200 BELANJA DAERAH 11.580.943.500,002.13 21301 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.399.923.000,002.13 21301 00 5 100 Belanja Pegawai 3.399.923.000,00002.13 21301 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 8.181.020.500,002.13 21301 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.013.060.500,002.13 21301 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 90.000.000,002.13 21301 01 02 Belanja Pegawai 5.400.000,00012.13 21301 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 84.600.000,00012.13 21301 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 20.000.000,002.13 21301 01 03 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00012.13 21301 5 2 203 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.040.000,002.13 21301 01 06 Belanja Barang dan Jasa 3.040.000,00012.13 21301 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 90.400.000,002.13 21301 01 07 Belanja Pegawai 90.060.000,00012.13 21301 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 340.000,00012.13 21301 5 2 207 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 25.000.000,002.13 21301 01 10 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00012.13 21301 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 35.000.000,002.13 21301 01 11 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00012.13 21301 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 40.000.000,002.13 21301 01 12 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00012.13 21301 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 15.000.000,002.13 21301 01 14 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00012.13 21301 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 35.000.000,002.13 21301 01 17 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00012.13 21301 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 125.000.000,002.13 21301 01 18 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00012.13 21301 5 2 218 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 38.120.500,002.13 21301 01 23 Belanja Pegawai 37.936.000,00012.13 21301 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 184.500,00012.13 21301 5 2 223 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA 496.500.000,002.13 21301 01 40 KODE REKENING U R A I A N 77 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.13URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01.ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Hal : LAINNYA Belanja Pegawai 11.100.000,00012.13 21301 5 2 140 Belanja Barang dan Jasa 485.400.000,00012.13 21301 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 444.960.000,002.13 21301 02 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 40.000.000,002.13 21301 02 22 Belanja Pegawai 3.120.000,00022.13 21301 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 36.880.000,00022.13 21301 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 31.000.000,002.13 21301 02 23 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00022.13 21301 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 23.960.000,002.13 21301 02 24 Belanja Barang dan Jasa 23.960.000,00022.13 21301 5 2 224 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.000.000,002.13 21301 02 139 Belanja Modal 50.000.000,00022.13 21301 5 2 3139 PENYUSUNAN DED GEDUNG OLAHRAGA 200.000.000,002.13 21301 02 192 Belanja Pegawai 2.550.000,00022.13 21301 5 2 1192 Belanja Barang dan Jasa 197.450.000,00022.13 21301 5 2 2192 PENYUSUNAN REVIEW DED GEDUNG KESENIAN 100.000.000,002.13 21301 02 193 Belanja Pegawai 900.000,00022.13 21301 5 2 1193 Belanja Barang dan Jasa 99.100.000,00022.13 21301 5 2 2193 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 25.000.000,002.13 21301 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 25.000.000,002.13 21301 05 01 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00052.13 21301 5 2 201 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA 795.000.000,002.13 21301 15 FASILITASI KREATIVITAS DAN KARYA PEMUDA 80.000.000,002.13 21301 15 18 Belanja Pegawai 2.000.000,00152.13 21301 5 2 118 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00152.13 21301 5 2 218 EVALUASI DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 50.000.000,002.13 21301 15 21 Belanja Pegawai 1.500.000,00152.13 21301 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00152.13 21301 5 2 221 PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR 65.000.000,002.13 21301 15 22 Belanja Pegawai 6.150.000,00152.13 21301 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 58.850.000,00152.13 21301 5 2 222 SELEKSI DAN PENGIRIMAN JAMBORE PEMUDA INDONESIA (JPI), BAKTI PEMUDA ANTAR PROVINSI (BPAP) 70.000.000,002.13 21301 15 23 Belanja Pegawai 4.950.000,00152.13 21301 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 65.050.000,00152.13 21301 5 2 223 KODE REKENING U R A I A N 78 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.13URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01.ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Hal : PENGIRIMAN SELEKSI KAPAL PEMUDA NUSANTARA (KPN), PERTUKARAN PEMUDA ANTAR NEGARA (PPAN) DAN PENGIRIMAN KEGIATAN KEPEMUDAAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH 60.000.000,002.13 21301 15 24 Belanja Pegawai 2.825.000,00152.13 21301 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 57.175.000,00152.13 21301 5 2 224 PEMBINAAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA 70.000.000,002.13 21301 15 28 Belanja Pegawai 2.925.000,00152.13 21301 5 2 128 Belanja Barang dan Jasa 67.075.000,00152.13 21301 5 2 228 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PASKIBRAKA 300.000.000,002.13 21301 15 29 Belanja Pegawai 5.150.000,00152.13 21301 5 2 129 Belanja Barang dan Jasa 294.850.000,00152.13 21301 5 2 229 LOMBA TATA UPACARA BENDERA DAN BARIS BERBARIS 100.000.000,002.13 21301 15 30 Belanja Pegawai 2.500.000,00152.13 21301 5 2 130 Belanja Barang dan Jasa 97.500.000,00152.13 21301 5 2 230 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 1.090.000.000,003.02 21301 15 PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA SAMA PROMOSI PARIWISATA 70.000.000,003.02 21301 15 03 Belanja Pegawai 2.725.000,00153.02 21301 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 67.275.000,00153.02 21301 5 2 203 PENYELENGGARAAN EVENT SYAWALAN 125.000.000,003.02 21301 15 12 Belanja Pegawai 4.975.000,00153.02 21301 5 2 112 Belanja Barang dan Jasa 120.025.000,00153.02 21301 5 2 212 PENGADAAN MEDIA PROMOSI PARIWISATA 45.000.000,003.02 21301 15 13 Belanja Pegawai 2.550.000,00153.02 21301 5 2 113 Belanja Barang dan Jasa 42.450.000,00153.02 21301 5 2 213 PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA 500.000.000,003.02 21301 15 16 Belanja Pegawai 26.050.000,00153.02 21301 5 2 116 Belanja Barang dan Jasa 473.950.000,00153.02 21301 5 2 216 PENYELENGGARAN FESTIVAL ROGOJEMBANGAN 250.000.000,003.02 21301 15 17 Belanja Pegawai 6.400.000,00153.02 21301 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 243.600.000,00153.02 21301 5 2 217 PENYELENGGARAAN LOMBA DAN PAMERAN BURUNG BERKIACAU TINGKAT NASIONAL 100.000.000,003.02 21301 15 19 Belanja Pegawai 7.325.000,00153.02 21301 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 92.675.000,00153.02 21301 5 2 219 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 1.440.000.000,003.02 21301 16 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA OBYEK WISATA 200.000.000,003.02 21301 16 21 KODE REKENING U R A I A N 79 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.13URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01.ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Hal : Belanja Pegawai 6.090.000,00163.02 21301 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 193.910.000,00163.02 21301 5 2 221 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK OBJEK WISATA 140.000.000,003.02 21301 16 22 Belanja Pegawai 9.600.000,00163.02 21301 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 130.400.000,00163.02 21301 5 2 222 PENATAAN DAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA LINGGOASRI 300.000.000,003.02 21301 16 41 Belanja Modal 300.000.000,00163.02 21301 5 2 341 PEMBANGUNAN MUSHOLA DAN MCK OBJEK WISATA PANTAI DEPOK 200.000.000,003.02 21301 16 43 Belanja Modal 200.000.000,00163.02 21301 5 2 343 PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN WATUBAHAN LEMAHABANG 150.000.000,003.02 21301 16 47 Belanja Pegawai 2.550.000,00163.02 21301 5 2 147 Belanja Barang dan Jasa 147.450.000,00163.02 21301 5 2 247 PENYUSUNAN DED GEDUNG PUSAT PENELITIAN PRIMATA PETUNGKRIYONO 50.000.000,003.02 21301 16 48 Belanja Pegawai 300.000,00163.02 21301 5 2 148 Belanja Barang dan Jasa 49.700.000,00163.02 21301 5 2 248 PEMBANGUNAN BASECAMP PUNCAK TUGU MERAH PUTIH PETUNGKRIYONO 100.000.000,003.02 21301 16 49 Belanja Modal 100.000.000,00163.02 21301 5 2 349 PEMBANGUNAN BASECAMP PUNCAK KENDALISOSO PETUNGKRIYONO 100.000.000,003.02 21301 16 50 Belanja Modal 100.000.000,00163.02 21301 5 2 350 PEMBANGUNAN JEMBATAN WISATA CURUG BAJING PETUNGKRIYONO 200.000.000,003.02 21301 16 51 Belanja Modal 200.000.000,00163.02 21301 5 2 351 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 1.070.000.000,003.02 21301 17 PEMILIHAN DUTA WISATA 150.000.000,003.02 21301 17 23 Belanja Pegawai 18.505.000,00173.02 21301 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 131.495.000,00173.02 21301 5 2 223 BUKAAN BENDUNGAN GUMBIRO 30.000.000,003.02 21301 17 24 Belanja Pegawai 2.640.000,00173.02 21301 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 27.360.000,00173.02 21301 5 2 224 FESTIVAL DURIAN KABUPATEN PEKALONGAN 150.000.000,003.02 21301 17 25 Belanja Pegawai 8.690.000,00173.02 21301 5 2 125 Belanja Barang dan Jasa 141.310.000,00173.02 21301 5 2 225 PENGELOLAAN PUSAT INFORMASI PARIWISATA 60.000.000,003.02 21301 17 27 Belanja Pegawai 2.700.000,00173.02 21301 5 2 127 Belanja Barang dan Jasa 57.300.000,00173.02 21301 5 2 227 PENYELENGGARAAN PETUNG 200.000.000,003.02 21301 17 29 KODE REKENING U R A I A N 80 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.13URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01.ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Hal : TRAIL RUN Belanja Pegawai 19.900.000,00173.02 21301 5 2 129 Belanja Barang dan Jasa 180.100.000,00173.02 21301 5 2 229 FASILITASI POKDARWIS DAN SAKA PARIWISATA 60.000.000,003.02 21301 17 31 Belanja Pegawai 4.950.000,00173.02 21301 5 2 131 Belanja Barang dan Jasa 55.050.000,00173.02 21301 5 2 231 FASILITASI DESA WISATA 70.000.000,003.02 21301 17 32 Belanja Pegawai 5.250.000,00173.02 21301 5 2 132 Belanja Barang dan Jasa 64.750.000,00173.02 21301 5 2 232 PENYELENGGARAAN ACARA KAJEN BANJIR MEGONO 200.000.000,003.02 21301 17 33 Belanja Pegawai 9.225.000,00173.02 21301 5 2 133 Belanja Barang dan Jasa 190.775.000,00173.02 21301 5 2 233 PELATIHAN SDM KEPARIWISATAAN 150.000.000,003.02 21301 17 34 Belanja Pegawai 1.450.000,00173.02 21301 5 2 134 Belanja Barang dan Jasa 148.550.000,00173.02 21301 5 2 234 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 2.303.000.000,002.13 21301 20 PENGIRIMAN EVENT OLAH RAGA LOKAL, REGIONAL DAN NASIONAL 450.000.000,002.13 21301 20 20 Belanja Pegawai 9.925.000,00202.13 21301 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 440.075.000,00202.13 21301 5 2 220 PENYELENGGARAAN KOMPETISI TINGKAT KABUPATEN 300.000.000,002.13 21301 20 21 Belanja Pegawai 14.225.000,00202.13 21301 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 285.775.000,00202.13 21301 5 2 221 PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGA BERBAKAT 100.000.000,002.13 21301 20 28 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00202.13 21301 5 2 228 PEMBERDAYAAN PENYELENGGARAAN/KEGIATAN OLAHRAGA MASYARAKAT 150.000.000,002.13 21301 20 29 Belanja Pegawai 5.200.000,00202.13 21301 5 2 129 Belanja Barang dan Jasa 144.800.000,00202.13 21301 5 2 229 OLAHRAGA MASAL DAN PEMBUDAYAAN OLAHRAGA 100.000.000,002.13 21301 20 30 Belanja Pegawai 7.650.000,00202.13 21301 5 2 130 Belanja Barang dan Jasa 92.350.000,00202.13 21301 5 2 230 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 28.000.000,002.13 21301 20 32 Belanja Pegawai 5.200.000,00202.13 21301 5 2 132 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00202.13 21301 5 2 232 LIGA PENDIDIKAN 125.000.000,002.13 21301 20 33 Belanja Pegawai 3.875.000,00202.13 21301 5 2 133 Belanja Barang dan Jasa 121.125.000,00202.13 21301 5 2 233 PEMBINAAN PENINGKATAN PRESTASI PELAJAR (POPDA) 600.000.000,002.13 21301 20 34 KODE REKENING U R A I A N 81 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.13URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01.ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Hal : Belanja Pegawai 4.275.000,00202.13 21301 5 2 134 Belanja Barang dan Jasa 595.725.000,00202.13 21301 5 2 234 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 200.000.000,002.13 21301 20 37 Belanja Modal 200.000.000,00202.13 21301 5 2 337 TUAN RUMAH JAMBORE FORMI TINGKAT JAWA BALI 100.000.000,002.13 21301 20 40 Belanja Pegawai 15.300.000,00202.13 21301 5 2 140 Belanja Barang dan Jasa 84.700.000,00202.13 21301 5 2 240 PENGHARGAAN ATLET DAN PELATIH BERPRESTASI 50.000.000,002.13 21301 20 41 Belanja Pegawai 575.000,00202.13 21301 5 2 141 Belanja Barang dan Jasa 49.425.000,00202.13 21301 5 2 241 PEMBINAAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA O2SN (OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL) 100.000.000,002.13 21301 20 42 Belanja Pegawai 1.525.000,00202.13 21301 5 2 142 Belanja Barang dan Jasa 98.475.000,00202.13 21301 5 2 242 KODE REKENING U R A I A N 82 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.18URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN 2.18.01.ORGANISASI : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Hal : BELANJA DAERAH 4.967.115.000,002.18 21801 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.344.580.000,002.18 21801 00 5 100 Belanja Pegawai 2.344.580.000,00002.18 21801 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 2.622.535.000,002.18 21801 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 671.205.000,002.18 21801 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 282.450.000,002.18 21801 01 02 Belanja Pegawai 150.000,00012.18 21801 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 282.300.000,00012.18 21801 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 7.150.000,002.18 21801 01 06 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00012.18 21801 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 36.780.000,002.18 21801 01 07 Belanja Pegawai 36.768.000,00012.18 21801 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 12.000,00012.18 21801 5 2 207 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 20.000.000,002.18 21801 01 10 Belanja Pegawai 150.000,00012.18 21801 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 19.850.000,00012.18 21801 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.000.000,002.18 21801 01 11 Belanja Pegawai 1.180.000,00012.18 21801 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 28.820.000,00012.18 21801 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 12.000.000,002.18 21801 01 12 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00012.18 21801 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 6.000.000,002.18 21801 01 14 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00012.18 21801 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 37.815.000,002.18 21801 01 17 Belanja Pegawai 690.000,00012.18 21801 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 37.125.000,00012.18 21801 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 90.200.000,002.18 21801 01 18 Belanja Pegawai 150.000,00012.18 21801 5 2 118 Belanja Barang dan Jasa 90.050.000,00012.18 21801 5 2 218 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 148.810.000,002.18 21801 01 40 Belanja Pegawai 1.080.000,00012.18 21801 5 2 140 Belanja Barang dan Jasa 147.730.000,00012.18 21801 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 290.654.000,002.18 21801 02 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 50.000.000,002.18 21801 02 22 Belanja Pegawai 1.080.000,00022.18 21801 5 2 122 KODE REKENING U R A I A N 83 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.18URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN 2.18.01.ORGANISASI : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Hal : Belanja Barang dan Jasa 48.920.000,00022.18 21801 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,002.18 21801 02 23 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00022.18 21801 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 82.694.000,002.18 21801 02 24 Belanja Pegawai 540.000,00022.18 21801 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 82.154.000,00022.18 21801 5 2 224 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 15.000.000,002.18 21801 02 62 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00022.18 21801 5 2 262 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 110.460.000,002.18 21801 02 139 Belanja Modal 110.460.000,00022.18 21801 5 2 3139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 15.000.000,002.18 21801 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 15.000.000,002.18 21801 05 01 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00052.18 21801 5 2 201 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 772.716.000,002.17 21801 15 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA 60.575.000,002.17 21801 15 08 Belanja Pegawai 4.680.000,00152.17 21801 5 2 108 Belanja Barang dan Jasa 55.895.000,00152.17 21801 5 2 208 PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH 256.971.000,002.17 21801 15 09 Belanja Modal 256.971.000,00152.17 21801 5 2 309 PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH 56.000.000,002.17 21801 15 18 Belanja Pegawai 45.866.000,00152.17 21801 5 2 118 Belanja Barang dan Jasa 10.134.000,00152.17 21801 5 2 218 PENGEMBANGAN SISTEM DIGITALISASI LAYANAN PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI DAN INFORMASI 50.000.000,002.17 21801 15 23 Belanja Pegawai 540.000,00152.17 21801 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 49.460.000,00152.17 21801 5 2 223 LOMBA PERPUSTAKAAN DESA 35.000.000,002.17 21801 15 25 Belanja Pegawai 9.430.000,00152.17 21801 5 2 125 Belanja Barang dan Jasa 25.570.000,00152.17 21801 5 2 225 OPERASIONAL LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING 45.920.000,002.17 21801 15 30 Belanja Pegawai 1.080.000,00152.17 21801 5 2 130 Belanja Barang dan Jasa 44.840.000,00152.17 21801 5 2 230 BIMBINGAN TEKNIS BAGI PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA DAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 50.000.000,002.17 21801 15 31 KODE REKENING U R A I A N 84 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 2.18URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN 2.18.01.ORGANISASI : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Hal : Belanja Pegawai 6.530.000,00152.17 21801 5 2 131 Belanja Barang dan Jasa 43.470.000,00152.17 21801 5 2 231 PAMERAN BUKU/ARSIP DAERAH 75.000.000,002.17 21801 15 53 Belanja Pegawai 5.630.000,00152.17 21801 5 2 153 Belanja Barang dan Jasa 69.370.000,00152.17 21801 5 2 253 KONSULTAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH 53.250.000,002.17 21801 15 54 Belanja Pegawai 1.080.000,00152.17 21801 5 2 154 Belanja Barang dan Jasa 52.170.000,00152.17 21801 5 2 254 PENDIRIAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT 90.000.000,002.17 21801 15 55 Belanja Modal 90.000.000,00152.17 21801 5 2 355 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 677.960.000,002.18 21801 16 PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP 197.645.000,002.18 21801 16 01 Belanja Modal 197.645.000,00162.18 21801 5 2 301 PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 60.684.000,002.18 21801 16 02 Belanja Pegawai 47.560.000,00162.18 21801 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 13.124.000,00162.18 21801 5 2 202 PEMBINAAN KEARSIPAN BAGI OPD/BUMD/DESA/KELURAHAN 37.419.000,002.18 21801 16 09 Belanja Pegawai 540.000,00162.18 21801 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 36.879.000,00162.18 21801 5 2 209 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN AUDIO VISUAL 361.212.000,002.18 21801 16 10 Belanja Modal 361.212.000,00162.18 21801 5 2 310 PEMELIHARAAN ARSIP YANG BELUM DIOLAH 21.000.000,002.18 21801 16 11 Belanja Pegawai 540.000,00162.18 21801 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 20.460.000,00162.18 21801 5 2 211 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KERASIPAN 60.000.000,002.18 21801 17 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP 60.000.000,002.18 21801 17 01 Belanja Pegawai 1.340.000,00172.18 21801 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 58.660.000,00172.18 21801 5 2 201 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 135.000.000,002.18 21801 18 PEMBINAAN BAGI PENGELOLA ARSIP SKPD 60.000.000,002.18 21801 18 07 Belanja Pegawai 48.348.000,00182.18 21801 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 11.652.000,00182.18 21801 5 2 207 RINTISAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL 75.000.000,002.18 21801 18 10 Belanja Modal 75.000.000,00182.18 21801 5 2 310 KODE REKENING U R A I A N 85 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 3.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.01.01.ORGANISASI : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Hal : PENDAPATAN 284.258.000,003.01 30101 00 400 PENDAPATAN ASLI DAERAH 284.258.000,003.01 30101 00 4 100 Hasil Retribusi Daerah 284.258.000,00003.01 30101 4 1 200 BELANJA DAERAH 5.490.762.000,003.01 30101 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.359.131.000,003.01 30101 00 5 100 Belanja Pegawai 2.359.131.000,00003.01 30101 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 3.131.631.000,003.01 30101 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 807.455.000,003.01 30101 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 117.660.000,003.01 30101 01 02 Belanja Barang dan Jasa 117.660.000,00013.01 30101 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 12.200.000,003.01 30101 01 06 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00013.01 30101 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 69.600.000,003.01 30101 01 07 Belanja Pegawai 68.700.000,00013.01 30101 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00013.01 30101 5 2 207 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 8.800.000,003.01 30101 01 09 Belanja Pegawai 1.800.000,00013.01 30101 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00013.01 30101 5 2 209 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 30.000.000,003.01 30101 01 10 Belanja Pegawai 1.800.000,00013.01 30101 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00013.01 30101 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 80.000.000,003.01 30101 01 11 Belanja Pegawai 740.000,00013.01 30101 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 79.260.000,00013.01 30101 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.900.000,003.01 30101 01 12 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00013.01 30101 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 178.000.000,003.01 30101 01 13 Belanja Modal 178.000.000,00013.01 30101 5 2 313 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 8.000.000,003.01 30101 01 14 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00013.01 30101 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 41.000.000,003.01 30101 01 17 Belanja Pegawai 1.800.000,00013.01 30101 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 39.200.000,00013.01 30101 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 135.000.000,003.01 30101 01 18 Belanja Pegawai 5.400.000,00013.01 30101 5 2 118 KODE REKENING U R A I A N 86 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 3.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.01.01.ORGANISASI : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Hal : Belanja Barang dan Jasa 129.600.000,00013.01 30101 5 2 218 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 124.295.000,003.01 30101 01 40 Belanja Pegawai 6.100.000,00013.01 30101 5 2 140 Belanja Barang dan Jasa 118.195.000,00013.01 30101 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 84.250.000,003.01 30101 02 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 16.000.000,003.01 30101 02 22 Belanja Pegawai 2.275.000,00023.01 30101 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 13.725.000,00023.01 30101 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,003.01 30101 02 23 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00023.01 30101 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 30.000.000,003.01 30101 02 24 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00023.01 30101 5 2 224 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 5.750.000,003.01 30101 02 28 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00023.01 30101 5 2 228 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 25.000.000,003.01 30101 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 25.000.000,003.01 30101 05 01 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00053.01 30101 5 2 201 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 1.606.426.000,003.01 30101 20 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN 100.000.000,003.01 30101 20 03 Belanja Pegawai 18.250.000,00203.01 30101 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 81.750.000,00203.01 30101 5 2 203 PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR PAYAU (DAK) 389.620.000,003.01 30101 20 04 Belanja Pegawai 8.310.000,00203.01 30101 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 381.310.000,00203.01 30101 5 2 204 PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR TAWAR (DAK) 287.000.000,003.01 30101 20 07 Belanja Pegawai 10.190.000,00203.01 30101 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 276.810.000,00203.01 30101 5 2 207 PENINGKATAN PRODUKSI BBI 90.000.000,003.01 30101 20 14 Belanja Pegawai 6.480.000,00203.01 30101 5 2 114 Belanja Barang dan Jasa 83.520.000,00203.01 30101 5 2 214 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PERIKANAN 29.000.000,003.01 30101 20 17 Belanja Pegawai 2.380.000,00203.01 30101 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 26.620.000,00203.01 30101 5 2 217 PENGEMBANGAN BIBIT IKAN 103.000.000,003.01 30101 20 25 KODE REKENING U R A I A N 87 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 3.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.01.01.ORGANISASI : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Hal : UNGGUL (DAK) Belanja Modal 103.000.000,00203.01 30101 5 2 325 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN BBI KARANGANYAR (DAK) 345.000.000,003.01 30101 20 26 Belanja Modal 345.000.000,00203.01 30101 5 2 326 PENGEMBANGAN INDUSTRIALISASI TAMBAK UDANG (DAK) 150.000.000,003.01 30101 20 27 Belanja Pegawai 23.200.000,00203.01 30101 5 2 127 Belanja Barang dan Jasa 126.800.000,00203.01 30101 5 2 227 PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN (DAK) 112.806.000,003.01 30101 20 28 Belanja Modal 112.806.000,00203.01 30101 5 2 328 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 469.500.000,003.01 30101 21 PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR 60.000.000,003.01 30101 21 22 Belanja Pegawai 2.170.000,00213.01 30101 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 57.830.000,00213.01 30101 5 2 222 OPTIMALISASI PENGELOLAAN SARANA PERIKANAN TANGKAP 47.500.000,003.01 30101 21 25 Belanja Pegawai 31.740.000,00213.01 30101 5 2 125 Belanja Barang dan Jasa 15.760.000,00213.01 30101 5 2 225 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN TPI WONOKERTO 362.000.000,003.01 30101 21 26 Belanja Modal 362.000.000,00213.01 30101 5 2 326 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN 139.000.000,003.01 30101 23 PROMOSI PRODUK PERIKANAN 60.000.000,003.01 30101 23 02 Belanja Pegawai 6.790.000,00233.01 30101 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 53.210.000,00233.01 30101 5 2 202 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR 79.000.000,003.01 30101 23 05 Belanja Pegawai 8.240.000,00233.01 30101 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 70.760.000,00233.01 30101 5 2 205 KODE REKENING U R A I A N 88 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 3.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 3.07.01.ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Hal : PENDAPATAN 6.007.302.000,003.07 30701 00 400 PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.007.302.000,003.07 30701 00 4 100 Hasil Retribusi Daerah 6.002.302.000,00003.07 30701 4 1 200 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 5.000.000,00003.07 30701 4 1 400 BELANJA DAERAH 58.725.108.000,003.07 30701 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.002.583.000,003.07 30701 00 5 100 Belanja Pegawai 8.002.583.000,00003.07 30701 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 50.722.525.000,003.07 30701 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.591.025.000,003.07 30701 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 189.000.000,003.07 30701 01 02 Belanja Pegawai 1.800.000,00013.07 30701 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 187.200.000,00013.07 30701 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 18.600.000,003.07 30701 01 06 Belanja Pegawai 900.000,00013.07 30701 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 17.700.000,00013.07 30701 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 171.368.000,003.07 30701 01 07 Belanja Pegawai 171.360.000,00013.07 30701 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 8.000,00013.07 30701 5 2 207 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 125.232.000,003.07 30701 01 10 Belanja Pegawai 1.800.000,00013.07 30701 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 123.432.000,00013.07 30701 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 150.000.000,003.07 30701 01 11 Belanja Pegawai 7.950.000,00013.07 30701 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 142.050.000,00013.07 30701 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 15.000.000,003.07 30701 01 12 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00013.07 30701 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 150.000.000,003.07 30701 01 14 Belanja Pegawai 1.800.000,00013.07 30701 5 2 114 Belanja Barang dan Jasa 148.200.000,00013.07 30701 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 105.000.000,003.07 30701 01 17 Belanja Pegawai 1.800.000,00013.07 30701 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 103.200.000,00013.07 30701 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 225.000.000,003.07 30701 01 18 Belanja Pegawai 7.200.000,00013.07 30701 5 2 118 Belanja Barang dan Jasa 217.800.000,00013.07 30701 5 2 218 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 500.000.000,003.07 30701 01 23 Belanja Pegawai 500.000.000,00013.07 30701 5 2 123 KODE REKENING U R A I A N 89 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 3.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 3.07.01.ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Hal : PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 941.825.000,003.07 30701 01 40 Belanja Pegawai 9.750.000,00013.07 30701 5 2 140 Belanja Barang dan Jasa 932.075.000,00013.07 30701 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 422.500.000,003.07 30701 02 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,003.07 30701 02 23 Belanja Pegawai 1.800.000,00023.07 30701 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 30.700.000,00023.07 30701 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 75.000.000,003.07 30701 02 24 Belanja Pegawai 1.800.000,00023.07 30701 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 73.200.000,00023.07 30701 5 2 224 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.000.000,003.07 30701 02 62 Belanja Pegawai 900.000,00023.07 30701 5 2 162 Belanja Barang dan Jasa 49.100.000,00023.07 30701 5 2 262 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 190.000.000,003.07 30701 02 139 Belanja Modal 190.000.000,00023.07 30701 5 2 3139 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR PASAR 5.000.000,003.07 30701 02 157 Belanja Pegawai 300.000,00023.07 30701 5 2 1157 Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00023.07 30701 5 2 2157 PENAMBAHAN DAYA LISTRIK GEDUNG KANTOR 70.000.000,003.07 30701 02 179 Belanja Modal 70.000.000,00023.07 30701 5 2 3179 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 50.000.000,003.07 30701 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 50.000.000,003.07 30701 05 01 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00053.07 30701 5 2 201 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 3.375.000.000,003.04 30701 15 FASILITASI KEMETROLOGIAN DAERAH (DBHCHT) 250.000.000,003.04 30701 15 09 Belanja Pegawai 27.900.000,00153.04 30701 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 222.100.000,00153.04 30701 5 2 209 PENGADAAN PERALATAN KEMETROLOGIAN (DBHCHT) 200.000.000,003.04 30701 15 10 Belanja Modal 200.000.000,00153.04 30701 5 2 310 MONITORING PEREDARAN BARANG DAN JASA (DBHCHT) 150.000.000,003.04 30701 15 11 Belanja Pegawai 32.700.000,00153.04 30701 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 117.300.000,00153.04 30701 5 2 211 KODE REKENING U R A I A N 90 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 3.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 3.07.01.ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Hal : PENYEDIAAN GEDUNG DAN PERALATAN KEMETROLOGIAN (DAK) 2.775.000.000,003.04 30701 15 12 Belanja Modal 2.775.000.000,00153.04 30701 5 2 312 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH 805.000.000,002.11 30701 16 FASILITASI PENGEMBANGAN BATIK (WARNA ALAM) 75.000.000,002.11 30701 16 18 Belanja Pegawai 1.425.000,00162.11 30701 5 2 118 Belanja Barang dan Jasa 73.575.000,00162.11 30701 5 2 218 PELAKSANAAN BATIK CARNIVAL 250.000.000,002.11 30701 16 20 Belanja Pegawai 4.500.000,00162.11 30701 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 245.500.000,00162.11 30701 5 2 220 PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA 200.000.000,002.11 30701 16 21 Belanja Pegawai 5.250.000,00162.11 30701 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 194.750.000,00162.11 30701 5 2 221 PENGEMBANGAN USAHA PRODUK MAKANAN 80.000.000,002.11 30701 16 24 Belanja Pegawai 475.000,00162.11 30701 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 79.525.000,00162.11 30701 5 2 224 PENGEMBANGAN KERAJINAN KABUPATEN PEKALONGAN 200.000.000,002.11 30701 16 25 Belanja Pegawai 5.000.000,00162.11 30701 5 2 125 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00162.11 30701 5 2 225 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 200.000.000,003.07 30701 16 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) BAMBU 80.000.000,003.07 30701 16 19 Belanja Pegawai 2.200.000,00163.07 30701 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 77.800.000,00163.07 30701 5 2 219 UPDATING SISTEM INFORMASI DATA INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) 60.000.000,003.07 30701 16 25 Belanja Pegawai 4.450.000,00163.07 30701 5 2 125 Belanja Barang dan Jasa 55.550.000,00163.07 30701 5 2 225 PELATIHAN DIVERSIFIKASI OLAHAN TEH 60.000.000,003.07 30701 16 26 Belanja Pegawai 2.650.000,00163.07 30701 5 2 126 Belanja Barang dan Jasa 57.350.000,00163.07 30701 5 2 226 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 7.700.000.000,002.11 30701 17 PEMBANGUNAN PUSAT UMKM 7.500.000.000,002.11 30701 17 20 Belanja Modal 7.500.000.000,00172.11 30701 5 2 320 PENYUSUNAN APLIKASI E-RETRIBUSI 200.000.000,002.11 30701 17 21 Belanja Pegawai 2.500.000,00172.11 30701 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 197.500.000,00172.11 30701 5 2 221 KODE REKENING U R A I A N 91 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 3.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 3.07.01.ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Hal : PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 650.000.000,003.04 30701 17 FASILITASI KEPESERTAAN ASOSIASI/PENGUSAHA DALAM PAMERAN/PROMOSI PERDAGANGAN (KONTAK BISNIS) 650.000.000,003.04 30701 17 16 Belanja Pegawai 15.250.000,00173.04 30701 5 2 116 Belanja Barang dan Jasa 634.750.000,00173.04 30701 5 2 216 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 200.000.000,002.11 30701 18 PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI 100.000.000,002.11 30701 18 21 Belanja Pegawai 9.250.000,00182.11 30701 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 90.750.000,00182.11 30701 5 2 221 PELATIHAN MANAJEMEN PERKOPERASIAN 100.000.000,002.11 30701 18 22 Belanja Pegawai 8.200.000,00182.11 30701 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 91.800.000,00182.11 30701 5 2 222 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI 675.000.000,003.04 30701 18 MONITORING PERKEMBANGAN HARGA, DISTRIBUSI DAN KETERSEDIAAN BARANG POKOK, PENTING DAN STRATEGIS 50.000.000,003.04 30701 18 17 Belanja Pegawai 2.000.000,00183.04 30701 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00183.04 30701 5 2 217 OPTIMALISASI PENDAPATAN PASAR 100.000.000,003.04 30701 18 20 Belanja Pegawai 3.600.000,00183.04 30701 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 96.400.000,00183.04 30701 5 2 220 PEMBINAAN PEDAGANG PASAR 125.000.000,003.04 30701 18 22 Belanja Pegawai 2.500.000,00183.04 30701 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 122.500.000,00183.04 30701 5 2 222 FASILITASI PEKAN RAYA KAJEN 400.000.000,003.04 30701 18 23 Belanja Pegawai 7.975.000,00183.04 30701 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 392.025.000,00183.04 30701 5 2 223 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBIAYAAN KOPERASI 50.000.000,002.11 30701 19 PELATIHAN PEMBIAYAAN DAN KELAYAKAN USAHA KOPERASI 50.000.000,002.11 30701 19 01 Belanja Pegawai 5.070.000,00192.11 30701 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 44.930.000,00192.11 30701 5 2 201 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR TRADISIONAL 34.004.000.000,003.04 30701 20 RENOVASI PASAR TRADISIONAL 800.000.000,003.04 30701 20 19 Belanja Modal 800.000.000,00203.04 30701 5 2 319 PEMBANGUNAN PASAR DARURAT KEDUNGWUNI 1.000.000.000,003.04 30701 20 27 Belanja Modal 1.000.000.000,00203.04 30701 5 2 327 RENOVASI PASAR KEDUNGWUNI 26.000.000.000,003.04 30701 20 28 Belanja Modal 26.000.000.000,00203.04 30701 5 2 328 KODE REKENING U R A I A N 92 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 3.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 3.07.01.ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Hal : MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN PASAR KEDUNGWUNI 500.000.000,003.04 30701 20 29 Belanja Modal 500.000.000,00203.04 30701 5 2 329 PEMBANGUNAN PASAR HEWAN KAJEN 2.000.000.000,003.04 30701 20 30 Belanja Modal 2.000.000.000,00203.04 30701 5 2 330 PENYUSUNAN AMDAL PEMBANGUNAN PASAR 450.000.000,003.04 30701 20 32 Belanja Pegawai 13.630.000,00203.04 30701 5 2 132 Belanja Barang dan Jasa 436.370.000,00203.04 30701 5 2 232 PENYUSUNAN ANDALALIN PEMBANGUNAN PASAR 100.000.000,003.04 30701 20 33 Belanja Pegawai 10.250.000,00203.04 30701 5 2 133 Belanja Barang dan Jasa 89.750.000,00203.04 30701 5 2 233 PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS PASAR RAKYAT (DAK) 3.004.000.000,003.04 30701 20 35 Belanja Modal 3.004.000.000,00203.04 30701 5 2 335 PEMBANGUNAN PASAR DESA 150.000.000,003.04 30701 20 36 Belanja Modal 150.000.000,00203.04 30701 5 2 336 KODE REKENING U R A I A N 93 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PERENCANAAN 4.01.01.ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Hal : BELANJA DAERAH 10.092.712.000,004.01 40101 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.236.332.000,004.01 40101 00 5 100 Belanja Pegawai 3.236.332.000,00004.01 40101 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 6.856.380.000,004.01 40101 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.083.220.000,004.01 40101 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 125.580.000,004.01 40101 01 02 Belanja Barang dan Jasa 125.580.000,00014.01 40101 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.680.000,004.01 40101 01 06 Belanja Barang dan Jasa 4.680.000,00014.01 40101 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 68.780.000,004.01 40101 01 07 Belanja Pegawai 68.700.000,00014.01 40101 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 80.000,00014.01 40101 5 2 207 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 25.500.000,004.01 40101 01 09 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00014.01 40101 5 2 209 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 51.000.000,004.01 40101 01 10 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00014.01 40101 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 47.500.000,004.01 40101 01 11 Belanja Pegawai 1.800.000,00014.01 40101 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 45.700.000,00014.01 40101 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 8.800.000,004.01 40101 01 12 Belanja Pegawai 2.400.000,00014.01 40101 5 2 112 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00014.01 40101 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 19.500.000,004.01 40101 01 14 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00014.01 40101 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 44.110.000,004.01 40101 01 17 Belanja Barang dan Jasa 44.110.000,00014.01 40101 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 500.000.000,004.01 40101 01 18 Belanja Pegawai 6.120.000,00014.01 40101 5 2 118 Belanja Barang dan Jasa 493.880.000,00014.01 40101 5 2 218 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 23.630.000,004.01 40101 01 19 Belanja Pegawai 4.680.000,00014.01 40101 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 18.950.000,00014.01 40101 5 2 219 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 39.140.000,004.01 40101 01 23 Belanja Pegawai 39.070.000,00014.01 40101 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 70.000,00014.01 40101 5 2 223 KODE REKENING U R A I A N 94 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PERENCANAAN 4.01.01.ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Hal : PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 125.000.000,004.01 40101 01 40 Belanja Pegawai 1.350.000,00014.01 40101 5 2 140 Belanja Barang dan Jasa 123.650.000,00014.01 40101 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 608.160.000,004.01 40101 02 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 50.000.000,004.01 40101 02 05 Belanja Modal 50.000.000,00024.01 40101 5 2 305 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 50.500.000,004.01 40101 02 22 Belanja Pegawai 17.000.000,00024.01 40101 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 33.500.000,00024.01 40101 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,004.01 40101 02 23 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00024.01 40101 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 45.160.000,004.01 40101 02 24 Belanja Barang dan Jasa 45.160.000,00024.01 40101 5 2 224 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA WEBSITE 50.000.000,004.01 40101 02 38 Belanja Pegawai 32.700.000,00024.01 40101 5 2 138 Belanja Barang dan Jasa 17.300.000,00024.01 40101 5 2 238 PENATAAN RUANG KANTOR 200.000.000,004.01 40101 02 107 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00024.01 40101 5 2 2107 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 180.000.000,004.01 40101 02 139 Belanja Modal 180.000.000,00024.01 40101 5 2 3139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 75.000.000,004.01 40101 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 75.000.000,004.01 40101 05 01 Belanja Pegawai 4.680.000,00054.01 40101 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 70.320.000,00054.01 40101 5 2 201 PROGRAM PENELITAIN DAN PENGEMBANGAN 1.005.000.000,004.04 40101 15 FASILITASI RISET DAERAH 225.000.000,004.04 40101 15 01 Belanja Pegawai 18.720.000,00154.04 40101 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 206.280.000,00154.04 40101 5 2 201 FASILITASI KULIAH KERJA NYATA (KKN) 100.000.000,004.04 40101 15 02 Belanja Pegawai 16.900.000,00154.04 40101 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 83.100.000,00154.04 40101 5 2 202 LOMBA KREATIFITAS DAN INOVASI (KRENOVA) DAN PAMERAN PRODUK INOVASI (PPI) 150.000.000,004.04 40101 15 03 Belanja Pegawai 9.900.000,00154.04 40101 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 140.100.000,00154.04 40101 5 2 203 KODE REKENING U R A I A N 95 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PERENCANAAN 4.01.01.ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Hal : FASILITASI PEAYANAN PERIJINAN PENELITIAN DAN PENYUSUNAN JURNAL ILMIAH 80.000.000,004.04 40101 15 04 Belanja Pegawai 17.700.000,00154.04 40101 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 62.300.000,00154.04 40101 5 2 204 FASILITASI KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 200.000.000,004.04 40101 15 05 Belanja Pegawai 8.925.000,00154.04 40101 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 191.075.000,00154.04 40101 5 2 205 ROADMAP SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) 125.000.000,004.04 40101 15 07 Belanja Pegawai 15.750.000,00154.04 40101 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 109.250.000,00154.04 40101 5 2 207 PENYUSUNAN RENCANA INDUK KELITBANGAN 125.000.000,004.04 40101 15 08 Belanja Pegawai 15.750.000,00154.04 40101 5 2 108 Belanja Barang dan Jasa 109.250.000,00154.04 40101 5 2 208 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.280.000.000,004.01 40101 21 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 190.000.000,004.01 40101 21 13 Belanja Pegawai 50.900.000,00214.01 40101 5 2 113 Belanja Barang dan Jasa 139.100.000,00214.01 40101 5 2 213 KOORDINASI PENYUSUNAN LKPJ BUPATI PEKALONGAN 325.000.000,004.01 40101 21 14 Belanja Pegawai 126.570.000,00214.01 40101 5 2 114 Belanja Barang dan Jasa 198.430.000,00214.01 40101 5 2 214 PENYUSUNAN KUA DAN PPAS 750.000.000,004.01 40101 21 16 Belanja Pegawai 626.160.000,00214.01 40101 5 2 116 Belanja Barang dan Jasa 123.840.000,00214.01 40101 5 2 216 PENYUSUNAN RKPD 325.000.000,004.01 40101 21 25 Belanja Pegawai 60.200.000,00214.01 40101 5 2 125 Belanja Barang dan Jasa 264.800.000,00214.01 40101 5 2 225 PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (MUSRENBANG) 380.000.000,004.01 40101 21 30 Belanja Pegawai 11.950.000,00214.01 40101 5 2 130 Belanja Barang dan Jasa 368.050.000,00214.01 40101 5 2 230 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN (PROVINSI) 100.000.000,004.01 40101 21 34 Belanja Pegawai 54.276.000,00214.01 40101 5 2 134 Belanja Barang dan Jasa 45.724.000,00214.01 40101 5 2 234 FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN 60.000.000,004.01 40101 21 37 Belanja Pegawai 17.800.000,00214.01 40101 5 2 137 Belanja Barang dan Jasa 42.200.000,00214.01 40101 5 2 237 KODE REKENING U R A I A N 96 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PERENCANAAN 4.01.01.ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Hal : FASILITASI PENYELENGGARAAN MUSRENBANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH 150.000.000,004.01 40101 21 39 Belanja Pegawai 8.980.000,00214.01 40101 5 2 139 Belanja Barang dan Jasa 141.020.000,00214.01 40101 5 2 239 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 450.000.000,004.01 40101 22 FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA (FPESD) 250.000.000,004.01 40101 22 19 Belanja Pegawai 39.300.000,00224.01 40101 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 210.700.000,00224.01 40101 5 2 219 FASILITASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) KABUPATEN PEKALONGAN 50.000.000,004.01 40101 22 21 Belanja Pegawai 17.100.000,00224.01 40101 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 32.900.000,00224.01 40101 5 2 221 PENUNJANG KOORDINASI BIDANG EKONOMI DAN FISIK PRASARANA 150.000.000,004.01 40101 22 22 Belanja Pegawai 6.300.000,00224.01 40101 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 143.700.000,00224.01 40101 5 2 222 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA 480.000.000,004.01 40101 23 KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 100.000.000,004.01 40101 23 03 Belanja Pegawai 6.300.000,00234.01 40101 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 93.700.000,00234.01 40101 5 2 203 PENGUATAN KELEMBAGAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) (PROVINSI) 150.000.000,004.01 40101 23 14 Belanja Pegawai 34.015.000,00234.01 40101 5 2 114 Belanja Barang dan Jasa 115.985.000,00234.01 40101 5 2 214 FASILITASI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (PUS) (PROVINSI) 75.000.000,004.01 40101 23 15 Belanja Pegawai 19.610.000,00234.01 40101 5 2 115 Belanja Barang dan Jasa 55.390.000,00234.01 40101 5 2 215 FASILITASI PENANGGULANGAN GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM (GAKY) 80.000.000,004.01 40101 23 17 Belanja Pegawai 12.850.000,00234.01 40101 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 67.150.000,00234.01 40101 5 2 217 KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 40.000.000,004.01 40101 23 22 Belanja Pegawai 15.720.000,00234.01 40101 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 24.280.000,00234.01 40101 5 2 222 KOORDINASI KEGIATAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 35.000.000,004.01 40101 23 23 Belanja Pegawai 12.720.000,00234.01 40101 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 22.280.000,00234.01 40101 5 2 223 PROGRAM PERENCANAAN 875.000.000,004.01 40101 24 KODE REKENING U R A I A N 97 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PERENCANAAN 4.01.01.ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Hal : PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM KOORDINASI PENANGANAN PROGRAM AMPL BERBASIS MASYARAKAT 125.000.000,004.01 40101 24 04 Belanja Pegawai 10.800.000,00244.01 40101 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 114.200.000,00244.01 40101 5 2 204 KOORDINASI PENANGANAN PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 85.000.000,004.01 40101 24 15 Belanja Pegawai 33.800.000,00244.01 40101 5 2 115 Belanja Barang dan Jasa 51.200.000,00244.01 40101 5 2 215 PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 240.000.000,004.01 40101 24 19 Belanja Pegawai 7.625.000,00244.01 40101 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 232.375.000,00244.01 40101 5 2 219 FASILITASI KERJASAMA DENGAN DEWAN AIR BELANDA (HOOGHEEMRAADSHCAP VAN SCIELAND EN DE KRIMPNERWAARDD) 200.000.000,004.01 40101 24 20 Belanja Pegawai 3.275.000,00244.01 40101 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 196.725.000,00244.01 40101 5 2 220 REVIEW DOKUMEN RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RISPAM) 50.000.000,004.01 40101 24 21 Belanja Pegawai 300.000,00244.01 40101 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 49.700.000,00244.01 40101 5 2 221 REVIEW DOKUMEN RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) 50.000.000,004.01 40101 24 22 Belanja Pegawai 300.000,00244.01 40101 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 49.700.000,00244.01 40101 5 2 222 KOORDINASI PERENCANAAN TATA RUANG 125.000.000,004.01 40101 24 23 Belanja Pegawai 3.675.000,00244.01 40101 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 121.325.000,00244.01 40101 5 2 223 KODE REKENING U R A I A N 98 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Hal : PENDAPATAN 1.862.652.498.757,004.02 40201 00 400 PENDAPATAN ASLI DAERAH 86.713.422.596,004.02 40201 00 4 100 Hasil Pajak Daerah 55.719.242.000,00004.02 40201 4 1 100 Hasil Retribusi Daerah 684.515.000,00004.02 40201 4 1 200 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 8.617.915.682,00004.02 40201 4 1 300 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 21.691.749.914,00004.02 40201 4 1 400 DANA PERIMBANGAN 1.313.669.114.000,004.02 40201 00 4 200 Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak 31.877.669.000,00004.02 40201 4 2 100 Dana Alokasi Umum 915.154.037.000,00004.02 40201 4 2 200 Dana Alokasi Khusus 366.637.408.000,00004.02 40201 4 2 300 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 462.269.962.161,004.02 40201 00 4 300 Pendapatan Hibah 80.348.800.000,00004.02 40201 4 3 100 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya 95.638.416.161,00004.02 40201 4 3 300 Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus 230.592.756.000,00004.02 40201 4 3 400 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya 55.689.990.000,00004.02 40201 4 3 500 BELANJA DAERAH 433.248.390.933,004.02 40201 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 396.520.472.933,004.02 40201 00 5 100 Belanja Pegawai 9.497.056.058,00004.02 40201 5 1 100 Belanja Hibah 26.868.100.000,00004.02 40201 5 1 400 Belanja Bantuan Sosial 19.713.250.000,00004.02 40201 5 1 500 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa 6.971.515.315,00004.02 40201 5 1 600 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Desa Dan Partai Politik 330.470.551.560,00004.02 40201 5 1 700 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00004.02 40201 5 1 800 BELANJA LANGSUNG 36.727.918.000,004.02 40201 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 24.256.515.000,004.02 40201 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 22.050.783.600,004.02 40201 01 02 Belanja Barang dan Jasa 22.050.783.600,00014.02 40201 5 2 202 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH 950.000.000,004.02 40201 01 05 Belanja Pegawai 7.150.000,00014.02 40201 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 942.850.000,00014.02 40201 5 2 205 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 48.000.000,004.02 40201 01 06 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00014.02 40201 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 210.200.000,004.02 40201 01 07 Belanja Pegawai 210.000.000,00014.02 40201 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00014.02 40201 5 2 207 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 160.000.000,004.02 40201 01 09 Belanja Pegawai 2.250.000,00014.02 40201 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 157.750.000,00014.02 40201 5 2 209 KODE REKENING U R A I A N 99 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Hal : PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 75.000.000,004.02 40201 01 10 Belanja Pegawai 5.700.000,00014.02 40201 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 69.300.000,00014.02 40201 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 77.000.000,004.02 40201 01 11 Belanja Pegawai 1.450.000,00014.02 40201 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 75.550.000,00014.02 40201 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 13.500.000,004.02 40201 01 12 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00014.02 40201 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 42.000.000,004.02 40201 01 14 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00014.02 40201 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 100.000.000,004.02 40201 01 17 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00014.02 40201 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 376.300.000,004.02 40201 01 18 Belanja Barang dan Jasa 376.300.000,00014.02 40201 5 2 218 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 76.625.000,004.02 40201 01 23 Belanja Pegawai 76.209.000,00014.02 40201 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 416.000,00014.02 40201 5 2 223 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 77.106.400,004.02 40201 01 40 Belanja Pegawai 5.750.000,00014.02 40201 5 2 140 Belanja Barang dan Jasa 71.356.400,00014.02 40201 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.453.100.000,004.02 40201 02 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 100.000.000,004.02 40201 02 05 Belanja Modal 100.000.000,00024.02 40201 5 2 305 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 57.000.000,004.02 40201 02 22 Belanja Pegawai 7.600.000,00024.02 40201 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 49.400.000,00024.02 40201 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,004.02 40201 02 23 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00024.02 40201 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 41.000.000,004.02 40201 02 24 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00024.02 40201 5 2 224 PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 22.000.000,004.02 40201 02 26 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00024.02 40201 5 2 226 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA EKS KANTOR DAN RUMAH DINAS 200.000.000,004.02 40201 02 35 KODE REKENING U R A I A N 100 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Hal : Belanja Pegawai 52.800.000,00024.02 40201 5 2 135 Belanja Barang dan Jasa 147.200.000,00024.02 40201 5 2 235 PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RT DAN MEBELAIR 400.600.000,004.02 40201 02 108 Belanja Modal 400.600.000,00024.02 40201 5 2 3108 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 600.000.000,004.02 40201 02 139 Belanja Modal 600.000.000,00024.02 40201 5 2 3139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 140.000.000,004.02 40201 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 60.000.000,004.02 40201 05 01 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00054.02 40201 5 2 201 BIMBINGAN TEKNIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH 80.000.000,004.02 40201 05 41 Belanja Pegawai 27.170.000,00054.02 40201 5 2 141 Belanja Barang dan Jasa 52.830.000,00054.02 40201 5 2 241 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 8.398.303.000,004.02 40201 17 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD 600.000.000,004.02 40201 17 06 Belanja Pegawai 417.800.000,00174.02 40201 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 182.200.000,00174.02 40201 5 2 206 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN APBD 175.000.000,004.02 40201 17 07 Belanja Pegawai 31.350.000,00174.02 40201 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 143.650.000,00174.02 40201 5 2 207 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD 600.000.000,004.02 40201 17 08 Belanja Pegawai 417.800.000,00174.02 40201 5 2 108 Belanja Barang dan Jasa 182.200.000,00174.02 40201 5 2 208 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 175.000.000,004.02 40201 17 09 Belanja Pegawai 31.350.000,00174.02 40201 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 143.650.000,00174.02 40201 5 2 209 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 357.594.000,004.02 40201 17 10 Belanja Pegawai 135.740.000,00174.02 40201 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 221.854.000,00174.02 40201 5 2 210 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 173.250.000,004.02 40201 17 11 Belanja Pegawai 35.650.000,00174.02 40201 5 2 111 KODE REKENING U R A I A N 101 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Hal : Belanja Barang dan Jasa 137.600.000,00174.02 40201 5 2 211 ADMINISTRASI PENGENDALIAN ANGGARAN 350.000.000,004.02 40201 17 28 Belanja Pegawai 189.370.000,00174.02 40201 5 2 128 Belanja Barang dan Jasa 160.630.000,00174.02 40201 5 2 228 INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 998.300.000,004.02 40201 17 29 Belanja Pegawai 753.750.000,00174.02 40201 5 2 129 Belanja Barang dan Jasa 244.550.000,00174.02 40201 5 2 229 PENERAPAN SISTEM KAS DAERAH ON LINE DAN PENATAUSAHAAN DANA TRANSFER 165.000.000,004.02 40201 17 32 Belanja Pegawai 102.600.000,00174.02 40201 5 2 132 Belanja Barang dan Jasa 62.400.000,00174.02 40201 5 2 232 ADMINISTRASI PENATAUSAHAAN SKPKD 36.000.000,004.02 40201 17 34 Belanja Pegawai 4.450.000,00174.02 40201 5 2 134 Belanja Barang dan Jasa 31.550.000,00174.02 40201 5 2 234 PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG ADMINISTRASI PBB DAN PENDAMPINGAN APLIKASI PBB 515.430.000,004.02 40201 17 37 Belanja Pegawai 16.340.000,00174.02 40201 5 2 137 Belanja Barang dan Jasa 499.090.000,00174.02 40201 5 2 237 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI AKSES DATA ELEKTRONIK AUDIT 200.000.000,004.02 40201 17 47 Belanja Pegawai 123.600.000,00174.02 40201 5 2 147 Belanja Barang dan Jasa 76.400.000,00174.02 40201 5 2 247 PENYEDIAAN SARAN PENDUKUNG ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN 165.000.000,004.02 40201 17 48 Belanja Pegawai 85.250.000,00174.02 40201 5 2 148 Belanja Barang dan Jasa 79.750.000,00174.02 40201 5 2 248 PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG ADMINISTRASI GAJI 190.000.000,004.02 40201 17 49 Belanja Pegawai 9.300.000,00174.02 40201 5 2 149 Belanja Barang dan Jasa 180.700.000,00174.02 40201 5 2 249 BIMBINGAN TEKNIS PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 100.000.000,004.02 40201 17 63 Belanja Pegawai 6.100.000,00174.02 40201 5 2 163 Belanja Barang dan Jasa 93.900.000,00174.02 40201 5 2 263 UPDATING DATABASE DAN CETAK MASAL PBB 108.200.000,004.02 40201 17 65 Belanja Pegawai 30.930.000,00174.02 40201 5 2 165 Belanja Barang dan Jasa 77.270.000,00174.02 40201 5 2 265 PEMUTAKHIRAN DATABASE PAJAK DAERAH 790.015.000,004.02 40201 17 76 Belanja Pegawai 612.800.000,00174.02 40201 5 2 176 Belanja Barang dan Jasa 177.215.000,00174.02 40201 5 2 276 OPTIMALISASI PENDAPATAN 890.250.000,004.02 40201 17 81 KODE REKENING U R A I A N 102 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Hal : DAERAH Belanja Pegawai 233.390.000,00174.02 40201 5 2 181 Belanja Barang dan Jasa 656.860.000,00174.02 40201 5 2 281 PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 135.000.000,004.02 40201 17 87 Belanja Pegawai 1.675.000,00174.02 40201 5 2 187 Belanja Barang dan Jasa 133.325.000,00174.02 40201 5 2 287 DISTRIBUSI PENYAMPAIAN SPPT PBB DAN SOSIALISASI PAJAK DAERAH 300.000.000,004.02 40201 17 92 Belanja Pegawai 4.700.000,00174.02 40201 5 2 192 Belanja Barang dan Jasa 295.300.000,00174.02 40201 5 2 292 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 375.375.000,004.02 40201 17 93 Belanja Pegawai 147.250.000,00174.02 40201 5 2 193 Belanja Barang dan Jasa 228.125.000,00174.02 40201 5 2 293 PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 231.000.000,004.02 40201 17 94 Belanja Pegawai 160.080.000,00174.02 40201 5 2 194 Belanja Barang dan Jasa 70.920.000,00174.02 40201 5 2 294 PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG WILAYAH (UAPPA/B-W) 115.500.000,004.02 40201 17 95 Belanja Pegawai 50.040.000,00174.02 40201 5 2 195 Belanja Barang dan Jasa 65.460.000,00174.02 40201 5 2 295 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN PROGNOSIS 217.389.000,004.02 40201 17 96 Belanja Pegawai 58.660.000,00174.02 40201 5 2 196 Belanja Barang dan Jasa 158.729.000,00174.02 40201 5 2 296 UPDATING SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APBD 125.000.000,004.02 40201 17 97 Belanja Pegawai 2.950.000,00174.02 40201 5 2 197 Belanja Barang dan Jasa 122.050.000,00174.02 40201 5 2 297 PENANGANAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TPTGR) 55.000.000,004.02 40201 17 98 Belanja Pegawai 46.200.000,00174.02 40201 5 2 198 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00174.02 40201 5 2 298 PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI REKONSILIASI INSTANSI PEMERINTAH 75.000.000,004.02 40201 17 101 Belanja Pegawai 700.000,00174.02 40201 5 2 1101 Belanja Barang dan Jasa 74.300.000,00174.02 40201 5 2 2101 PEMELIHARAAN SISTEM APLIKASI WEB SERVICE HOUSE TO HOUSE DAN SMS GATEAWAY 50.000.000,004.02 40201 17 102 Belanja Pegawai 1.200.000,00174.02 40201 5 2 1102 Belanja Barang dan Jasa 48.800.000,00174.02 40201 5 2 2102 KODE REKENING U R A I A N 103 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Hal : ASISTENSI PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (OPD) 100.000.000,004.02 40201 17 103 Belanja Pegawai 44.700.000,00174.02 40201 5 2 1103 Belanja Barang dan Jasa 55.300.000,00174.02 40201 5 2 2103 PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TERKAIT DENGAN PAJAK DAERAH 30.000.000,004.02 40201 17 104 Belanja Pegawai 5.200.000,00174.02 40201 5 2 1104 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00174.02 40201 5 2 2104 PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH 2.480.000.000,004.02 40201 19 PENYUSUNAN DAFTAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (DKBMD) DAN DAFTAR KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (DKPBD) 45.000.000,004.02 40201 19 01 Belanja Pegawai 20.520.000,00194.02 40201 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 24.480.000,00194.02 40201 5 2 201 PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH 130.000.000,004.02 40201 19 02 Belanja Pegawai 28.140.000,00194.02 40201 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 101.860.000,00194.02 40201 5 2 202 LELANG BARANG DAERAH 100.000.000,004.02 40201 19 03 Belanja Pegawai 63.900.000,00194.02 40201 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 36.100.000,00194.02 40201 5 2 203 PENUNJANG PENGHAPUSAN ASET DAERAH 80.000.000,004.02 40201 19 04 Belanja Pegawai 37.900.000,00194.02 40201 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 42.100.000,00194.02 40201 5 2 204 PELAKSANAAN SERTIFIKASI ASET DAERAH 200.000.000,004.02 40201 19 05 Belanja Pegawai 15.000.000,00194.02 40201 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 185.000.000,00194.02 40201 5 2 205 PENUNJANG PEMANFAATAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 75.000.000,004.02 40201 19 06 Belanja Pegawai 22.650.000,00194.02 40201 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 52.350.000,00194.02 40201 5 2 206 PENYEDIAAN PAPAN NAMA IDENTITAS 100.000.000,004.02 40201 19 07 Belanja Modal 100.000.000,00194.02 40201 5 2 307 PENUNJANG PENGAMANAN ASET 40.000.000,004.02 40201 19 08 Belanja Pegawai 18.500.000,00194.02 40201 5 2 108 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00194.02 40201 5 2 208 PENYUSUNAN STADARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STADARISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 150.000.000,004.02 40201 19 09 Belanja Pegawai 94.950.000,00194.02 40201 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 55.050.000,00194.02 40201 5 2 209 KODE REKENING U R A I A N 104 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Hal : PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH 100.000.000,004.02 40201 19 10 Belanja Pegawai 42.000.000,00194.02 40201 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00194.02 40201 5 2 210 PENUNJANG PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI BARANG DAERAH (SIMDA) 100.000.000,004.02 40201 19 11 Belanja Pegawai 7.900.000,00194.02 40201 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 92.100.000,00194.02 40201 5 2 211 PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH 60.000.000,004.02 40201 19 12 Belanja Pegawai 29.250.000,00194.02 40201 5 2 112 Belanja Barang dan Jasa 30.750.000,00194.02 40201 5 2 212 PENYUSUNAN PERATURAN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 20.000.000,004.02 40201 19 13 Belanja Pegawai 9.750.000,00194.02 40201 5 2 113 Belanja Barang dan Jasa 10.250.000,00194.02 40201 5 2 213 SENSUS BARANG DAERAH 500.000.000,004.02 40201 19 14 Belanja Pegawai 58.600.000,00194.02 40201 5 2 114 Belanja Barang dan Jasa 441.400.000,00194.02 40201 5 2 214 PENUNJANG PELAKSANAAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH 50.000.000,004.02 40201 19 15 Belanja Pegawai 14.600.000,00194.02 40201 5 2 115 Belanja Barang dan Jasa 35.400.000,00194.02 40201 5 2 215 PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 730.000.000,004.02 40201 19 16 Belanja Pegawai 711.600.000,00194.02 40201 5 2 116 Belanja Barang dan Jasa 18.400.000,00194.02 40201 5 2 216 PEMBIAYAAN DAERAH 93.797.000.000,004.02 40201 00 600 Penerimaan Pembiayaan Daerah 93.797.000.000,004.02 40201 00 6 100 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 93.797.000.000,00004.02 40201 6 1 100 PEMBIAYAAN NETTO 93.797.000.000,00 KODE REKENING U R A I A N 105 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.03.01.ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Hal : BELANJA DAERAH 7.589.303.000,004.03 40301 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.090.006.000,004.03 40301 00 5 100 Belanja Pegawai 3.090.006.000,00004.03 40301 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 4.499.297.000,004.03 40301 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 449.585.000,004.03 40301 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 126.000.000,004.03 40301 01 02 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000,00014.03 40301 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.000.000,004.03 40301 01 06 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00014.03 40301 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 54.145.000,004.03 40301 01 07 Belanja Pegawai 53.725.000,00014.03 40301 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 420.000,00014.03 40301 5 2 207 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 60.000.000,004.03 40301 01 10 Belanja Pegawai 2.200.000,00014.03 40301 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 57.800.000,00014.03 40301 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 50.000.000,004.03 40301 01 11 Belanja Pegawai 2.200.000,00014.03 40301 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 47.800.000,00014.03 40301 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.200.000,004.03 40301 01 12 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00014.03 40301 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 12.000.000,004.03 40301 01 14 Belanja Pegawai 600.000,00014.03 40301 5 2 114 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00014.03 40301 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 30.240.000,004.03 40301 01 17 Belanja Pegawai 2.000.000,00014.03 40301 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 28.240.000,00014.03 40301 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 90.000.000,004.03 40301 01 18 Belanja Pegawai 2.850.000,00014.03 40301 5 2 118 Belanja Barang dan Jasa 87.150.000,00014.03 40301 5 2 218 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 19.000.000,004.03 40301 01 23 Belanja Pegawai 18.940.000,00014.03 40301 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 60.000,00014.03 40301 5 2 223 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 215.112.000,004.03 40301 02 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 55.000.000,004.03 40301 02 22 Belanja Pegawai 23.750.000,00024.03 40301 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 31.250.000,00024.03 40301 5 2 222 KODE REKENING U R A I A N 106 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.03.01.ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Hal : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 25.000.000,004.03 40301 02 24 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00024.03 40301 5 2 224 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 7.612.000,004.03 40301 02 29 Belanja Pegawai 300.000,00024.03 40301 5 2 129 Belanja Barang dan Jasa 7.312.000,00024.03 40301 5 2 229 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN 32.500.000,004.03 40301 02 31 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00024.03 40301 5 2 231 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 45.000.000,004.03 40301 02 62 Belanja Pegawai 1.425.000,00024.03 40301 5 2 162 Belanja Barang dan Jasa 43.575.000,00024.03 40301 5 2 262 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.000.000,004.03 40301 02 139 Belanja Modal 50.000.000,00024.03 40301 5 2 3139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 67.000.000,004.03 40301 16 DIKLAT FUNGSIONAL, BINTEK, SEMINAR BAGI PNS 67.000.000,004.03 40301 16 05 Belanja Pegawai 3.850.000,00164.03 40301 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 63.150.000,00164.03 40301 5 2 205 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 3.575.600.000,004.03 40301 17 PEMBERIAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PRAJA IPDN 8.000.000,004.03 40301 17 12 Belanja Pegawai 425.000,00174.03 40301 5 2 112 Belanja Barang dan Jasa 7.575.000,00174.03 40301 5 2 212 OPERASIONAL KEGIATAN BAPERJAKAT/TIM PENILAI KINERJA 90.000.000,004.03 40301 17 18 Belanja Pegawai 57.600.000,00174.03 40301 5 2 118 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00174.03 40301 5 2 218 PENYELESAIAN USULAN KENAIKAN PANGKAT DAN PENSIUN 120.000.000,004.03 40301 17 19 Belanja Pegawai 42.250.000,00174.03 40301 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 77.750.000,00174.03 40301 5 2 219 PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI 110.000.000,004.03 40301 17 21 Belanja Pegawai 23.490.000,00174.03 40301 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 86.510.000,00174.03 40301 5 2 221 PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI 93.000.000,004.03 40301 17 22 Belanja Pegawai 26.850.000,00174.03 40301 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 66.150.000,00174.03 40301 5 2 222 PEMBINAAN KEPEGAWAIAN SKPD 48.000.000,004.03 40301 17 28 Belanja Pegawai 11.150.000,00174.03 40301 5 2 128 Belanja Barang dan Jasa 36.850.000,00174.03 40301 5 2 228 KODE REKENING U R A I A N 107 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.03.01.ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Hal : SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI 600.000.000,004.03 40301 17 31 Belanja Pegawai 339.810.000,00174.03 40301 5 2 131 Belanja Barang dan Jasa 260.190.000,00174.03 40301 5 2 231 UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH 130.000.000,004.03 40301 17 36 Belanja Pegawai 2.700.000,00174.03 40301 5 2 136 Belanja Barang dan Jasa 127.300.000,00174.03 40301 5 2 236 PENGANUGERAHAN PENERIMAAN TANDA KEHORMATAN SATYA LANCANA KARYA SATYA 10.600.000,004.03 40301 17 37 Belanja Pegawai 300.000,00174.03 40301 5 2 137 Belanja Barang dan Jasa 10.300.000,00174.03 40301 5 2 237 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 70.000.000,004.03 40301 17 38 Belanja Pegawai 17.950.000,00174.03 40301 5 2 138 Belanja Barang dan Jasa 52.050.000,00174.03 40301 5 2 238 DIKLAT KEPEMIMPINAN 990.000.000,004.03 40301 17 42 Belanja Pegawai 7.650.000,00174.03 40301 5 2 142 Belanja Barang dan Jasa 982.350.000,00174.03 40301 5 2 242 SUMPAH JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL/APARATUR SIPIL NEGARA 10.000.000,004.03 40301 17 44 Belanja Pegawai 3.260.000,00174.03 40301 5 2 144 Belanja Barang dan Jasa 6.740.000,00174.03 40301 5 2 244 PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) 30.000.000,004.03 40301 17 45 Belanja Pegawai 10.050.000,00174.03 40301 5 2 145 Belanja Barang dan Jasa 19.950.000,00174.03 40301 5 2 245 PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS DAN PEMBINAAN PNS 35.000.000,004.03 40301 17 46 Belanja Pegawai 16.550.000,00174.03 40301 5 2 146 Belanja Barang dan Jasa 18.450.000,00174.03 40301 5 2 246 PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 610.000.000,004.03 40301 17 47 Belanja Pegawai 19.440.000,00174.03 40301 5 2 147 Belanja Barang dan Jasa 590.560.000,00174.03 40301 5 2 247 UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 53.000.000,004.03 40301 17 48 Belanja Pegawai 1.400.000,00174.03 40301 5 2 148 Belanja Barang dan Jasa 51.600.000,00174.03 40301 5 2 248 WORKSHOP PERENCANAAN KEUANGAN SYARIAH 45.000.000,004.03 40301 17 49 Belanja Pegawai 850.000,00174.03 40301 5 2 149 Belanja Barang dan Jasa 44.150.000,00174.03 40301 5 2 249 ADMINISTRASI MUTASI KEPEGAWAIAN 60.000.000,004.03 40301 17 50 Belanja Pegawai 14.450.000,00174.03 40301 5 2 150 Belanja Barang dan Jasa 45.550.000,00174.03 40301 5 2 250 KODE REKENING U R A I A N 108 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.03.01.ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Hal : DIKLAT TEKNIS PEMERINTAHAN 463.000.000,004.03 40301 17 51 Belanja Pegawai 1.150.000,00174.03 40301 5 2 151 Belanja Barang dan Jasa 461.850.000,00174.03 40301 5 2 251 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 192.000.000,004.03 40301 18 PEMELIHARAAN OPERASIONAL PENGELOLAAN SIMPEG, SAPK DAN WEBSITE 75.000.000,004.03 40301 18 06 Belanja Pegawai 16.950.000,00184.03 40301 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 58.050.000,00184.03 40301 5 2 206 IMPLEMENTASI SIMPEG ONLINE, REKONSILIASI DATABASE, E-FILE DAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN 97.000.000,004.03 40301 18 07 Belanja Pegawai 51.000.000,00184.03 40301 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00184.03 40301 5 2 207 PENGUSULAN KARIS, KARSU, KARPEG 20.000.000,004.03 40301 18 08 Belanja Pegawai 600.000,00184.03 40301 5 2 108 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00184.03 40301 5 2 208 KODE REKENING U R A I A N 113 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.01.ORGANISASI : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Hal : BELANJA DAERAH 22.317.305.732,004.06 40601 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 22.317.305.732,004.06 40601 00 5 100 Belanja Pegawai 22.317.305.732,00004.06 40601 5 1 100 KODE REKENING U R A I A N 114 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.02.ORGANISASI : KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Hal : BELANJA DAERAH 756.955.000,004.06 40602 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 756.955.000,004.06 40602 00 5 100 Belanja Pegawai 756.955.000,00004.06 40602 5 1 100 KODE REKENING U R A I A N 115 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH Hal : BELANJA DAERAH 36.705.735.100,004.06 40603 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.869.671.000,004.06 40603 00 5 100 Belanja Pegawai 11.869.671.000,00004.06 40603.00 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 24.836.064.100,004.06 40603.00 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.473.048.100,004.06 40603.01 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 973.669.200,004.06 40603.01 01 02 Belanja Pegawai 1.800.000,00014.06 40603.01 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 971.869.200,00014.06 40603.01 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 195.539.000,004.06 40603.01 01 03 Belanja Pegawai 1.800.000,00014.06 40603.01 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 193.739.000,00014.06 40603.01 5 2 203 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 64.350.000,004.06 40603.01 01 06 Belanja Pegawai 1.800.000,00014.06 40603.01 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 62.550.000,00014.06 40603.01 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 269.050.000,004.06 40603.01 01 07 Belanja Pegawai 268.800.000,00014.06 40603.01 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00014.06 40603.01 5 2 207 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 175.000.000,004.06 40603.01 01 10 Belanja Pegawai 3.150.000,00014.06 40603.01 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 171.850.000,00014.06 40603.01 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 125.000.000,004.06 40603.01 01 11 Belanja Pegawai 2.600.000,00014.06 40603.01 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 122.400.000,00014.06 40603.01 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 135.481.500,004.06 40603.01 01 12 Belanja Pegawai 3.850.000,00014.06 40603.01 5 2 112 Belanja Barang dan Jasa 131.631.500,00014.06 40603.01 5 2 212 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 870.000.000,004.06 40603.01 01 17 Belanja Pegawai 3.600.000,00014.06 40603.01 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 866.400.000,00014.06 40603.01 5 2 217 PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA 1.307.826.300,004.06 40603.01 01 38 Belanja Pegawai 4.500.000,00014.06 40603.01 5 2 138 Belanja Barang dan Jasa 1.303.326.300,00014.06 40603.01 5 2 238 PENYEDIAAN PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA 357.132.100,004.06 40603.01 01 39 Belanja Pegawai 2.200.000,00014.06 40603.01 5 2 139 Belanja Barang dan Jasa 354.932.100,00014.06 40603.01 5 2 239 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4.428.183.000,004.06 40603.01 02 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 520.784.000,004.06 40603.01 02 20 KODE REKENING U R A I A N 116 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH Hal : RUMAH JABATAN Belanja Pegawai 232.200.000,00024.06 40603.01 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 288.584.000,00024.06 40603.01 5 2 220 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 152.889.000,004.06 40603.01 02 22 Belanja Pegawai 68.400.000,00024.06 40603.01 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 84.489.000,00024.06 40603.01 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.217.935.000,004.06 40603.01 02 24 Belanja Pegawai 12.840.000,00024.06 40603.01 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 1.205.095.000,00024.06 40603.01 5 2 224 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 200.000.000,004.06 40603.01 02 44 Belanja Pegawai 2.100.000,00024.06 40603.01 5 2 144 Belanja Barang dan Jasa 197.900.000,00024.06 40603.01 5 2 244 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 462.655.000,004.06 40603.01 02 69 Belanja Pegawai 1.800.000,00024.06 40603.01 5 2 169 Belanja Barang dan Jasa 460.855.000,00024.06 40603.01 5 2 269 PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RT DAN MEBELAIR 1.283.920.000,004.06 40603.01 02 108 Belanja Modal 1.283.920.000,00024.06 40603.01 5 2 3108 PENATAAN KANTOR SETDA 490.000.000,004.06 40603.01 02 118 Belanja Modal 490.000.000,00024.06 40603.01 5 2 3118 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT KOMUNIKASI 100.000.000,004.06 40603.01 02 173 Belanja Pegawai 1.800.000,00024.06 40603.01 5 2 1173 Belanja Barang dan Jasa 98.200.000,00024.06 40603.01 5 2 2173 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH 2.585.500.000,004.06 40603.01 16 KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 1.127.500.000,004.06 40603.01 16 06 Belanja Pegawai 1.800.000,00164.06 40603.01 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 1.125.700.000,00164.06 40603.01 5 2 206 BIAYA RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI 1.358.000.000,004.06 40603.01 16 08 Belanja Pegawai 10.440.000,00164.06 40603.01 5 2 108 Belanja Barang dan Jasa 1.347.560.000,00164.06 40603.01 5 2 208 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEGIATAN PROTOKOLER ACARA RESMI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 100.000.000,004.06 40603.01 16 10 Belanja Pegawai 1.800.000,00164.06 40603.01 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 98.200.000,00164.06 40603.01 5 2 210 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM 611.450.000,004.06 40603.02 34 INVENTARISASI NAMA RUPA BUMI UNSUR BUATAN 65.000.000,004.06 40603.02 34 08 KODE REKENING U R A I A N 117 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH Hal : Belanja Pegawai 22.250.000,00344.06 40603.02 5 2 108 Belanja Barang dan Jasa 42.750.000,00344.06 40603.02 5 2 208 FASILITASI KOORDINAS ANTAR DAERAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA (APKASI) 60.000.000,004.06 40603.02 34 09 Belanja Pegawai 450.000,00344.06 40603.02 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 59.550.000,00344.06 40603.02 5 2 209 PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) 135.000.000,004.06 40603.02 34 10 Belanja Pegawai 58.530.000,00344.06 40603.02 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 76.470.000,00344.06 40603.02 5 2 210 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KECAMATAN 122.750.000,004.06 40603.02 34 11 Belanja Pegawai 32.850.000,00344.06 40603.02 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 89.900.000,00344.06 40603.02 5 2 211 FASILITASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH 169.000.000,004.06 40603.02 34 21 Belanja Pegawai 79.700.000,00344.06 40603.02 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 89.300.000,00344.06 40603.02 5 2 221 FASILITASI DAN KOORDINASI KERJASAMA DAERAH 59.700.000,004.06 40603.02 34 26 Belanja Pegawai 18.100.000,00344.06 40603.02 5 2 126 Belanja Barang dan Jasa 41.600.000,00344.06 40603.02 5 2 226 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 125.000.000,004.06 40603.03 02 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 125.000.000,004.06 40603.03 02 139 Belanja Modal 125.000.000,00024.06 40603.03 5 2 3139 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 773.000.000,004.06 40603.03 26 PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 150.000.000,004.06 40603.03 26 05 Belanja Pegawai 14.100.000,00264.06 40603.03 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 135.900.000,00264.06 40603.03 5 2 205 FASILITASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN PPU DAERAH 50.000.000,004.06 40603.03 26 09 Belanja Pegawai 19.200.000,00264.06 40603.03 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 30.800.000,00264.06 40603.03 5 2 209 KOORDINASI, KAJIAN KERJA SAMA DAN PERMASALAHAN PPU 65.000.000,004.06 40603.03 26 12 Belanja Pegawai 29.850.000,00264.06 40603.03 5 2 112 Belanja Barang dan Jasa 35.150.000,00264.06 40603.03 5 2 212 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH 90.000.000,004.06 40603.03 26 13 Belanja Pegawai 6.600.000,00264.06 40603.03 5 2 113 Belanja Barang dan Jasa 83.400.000,00264.06 40603.03 5 2 213 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 55.000.000,004.06 40603.03 26 18 KODE REKENING U R A I A N 118 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH Hal : Belanja Pegawai 15.000.000,00264.06 40603.03 5 2 118 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00264.06 40603.03 5 2 218 PENYULUHAN HUKUM 105.000.000,004.06 40603.03 26 22 Belanja Pegawai 4.350.000,00264.06 40603.03 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 100.650.000,00264.06 40603.03 5 2 222 PENGIRIMAN PESERTA LCC KELUARGA SADAR HUKUM TINGKAT BAKORWIL DAN PROVINSI 25.000.000,004.06 40603.03 26 24 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00264.06 40603.03 5 2 224 HARMONISASI DAN SINKRONISASI PRODUK HUKUM DAERAH 100.000.000,004.06 40603.03 26 30 Belanja Pegawai 62.300.000,00264.06 40603.03 5 2 130 Belanja Barang dan Jasa 37.700.000,00264.06 40603.03 5 2 230 BIMIBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING 100.000.000,004.06 40603.03 26 32 Belanja Pegawai 20.700.000,00264.06 40603.03 5 2 132 Belanja Barang dan Jasa 79.300.000,00264.06 40603.03 5 2 232 PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH (PROPEMPERDA) 33.000.000,004.06 40603.03 26 33 Belanja Pegawai 15.200.000,00264.06 40603.03 5 2 133 Belanja Barang dan Jasa 17.800.000,00264.06 40603.03 5 2 233 PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM 330.000.000,004.06 40603.03 28 RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 60.000.000,004.06 40603.03 28 02 Belanja Pegawai 22.000.000,00284.06 40603.03 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00284.06 40603.03 5 2 202 BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN 110.000.000,004.06 40603.03 28 03 Belanja Pegawai 37.300.000,00284.06 40603.03 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 72.700.000,00284.06 40603.03 5 2 203 PENANGANAN PERKARA LITIGASI DAN NON LITIGASI 160.000.000,004.06 40603.03 28 04 Belanja Pegawai 87.400.000,00284.06 40603.03 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 72.600.000,00284.06 40603.03 5 2 204 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 931.158.000,004.06 40603.04 01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 65.000.000,004.06 40603.04 01 01 Belanja Pegawai 3.600.000,00014.06 40603.04 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 61.400.000,00014.06 40603.04 5 2 201 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 130.000.000,004.06 40603.04 01 11 Belanja Pegawai 2.900.000,00014.06 40603.04 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 127.100.000,00014.06 40603.04 5 2 211 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 600.000.000,004.06 40603.04 01 18 Belanja Pegawai 8.640.000,00014.06 40603.04 5 2 118 KODE REKENING U R A I A N 119 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH Hal : Belanja Barang dan Jasa 591.360.000,00014.06 40603.04 5 2 218 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 136.158.000,004.06 40603.04 01 23 Belanja Pegawai 124.400.000,00014.06 40603.04 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 11.758.000,00014.06 40603.04 5 2 223 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 131.000.000,004.06 40603.04 02 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 51.000.000,004.06 40603.04 02 139 Belanja Modal 51.000.000,00024.06 40603.04 5 2 3139 PEMELIHARAAN RUTUN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP 60.000.000,004.06 40603.04 02 166 Belanja Pegawai 1.800.000,00024.06 40603.04 5 2 1166 Belanja Barang dan Jasa 58.200.000,00024.06 40603.04 5 2 2166 PEMELIHARAAN JARINGAN MESIN ABSENSI 20.000.000,004.06 40603.04 02 167 Belanja Pegawai 1.800.000,00024.06 40603.04 5 2 1167 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00024.06 40603.04 5 2 2167 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 290.000.000,004.06 40603.04 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 200.000.000,004.06 40603.04 05 01 Belanja Pegawai 1.800.000,00054.06 40603.04 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 198.200.000,00054.06 40603.04 5 2 201 PENYEDIAAN PENGELOLAAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN 40.000.000,004.06 40603.04 05 51 Belanja Pegawai 29.100.000,00054.06 40603.04 5 2 151 Belanja Barang dan Jasa 10.900.000,00054.06 40603.04 5 2 251 OLAHRAGA MASAL DAN PEMBUDAYAAN OLAHRAGA 50.000.000,004.06 40603.04 05 53 Belanja Pegawai 12.950.000,00054.06 40603.04 5 2 153 Belanja Barang dan Jasa 37.050.000,00054.06 40603.04 5 2 253 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM 30.000.000,004.06 40603.04 34 FASILITASI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 30.000.000,004.06 40603.04 34 28 Belanja Pegawai 6.150.000,00344.06 40603.04 5 2 128 Belanja Barang dan Jasa 23.850.000,00344.06 40603.04 5 2 228 PROGRAM PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA APARATUR 841.000.000,004.06 40603.04 35 KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LKJIP PEMKAB) DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN 161.500.000,004.06 40603.04 35 01 Belanja Pegawai 29.295.000,00354.06 40603.04 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 132.205.000,00354.06 40603.04 5 2 201 PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 55.000.000,004.06 40603.04 35 02 Belanja Pegawai 7.950.000,00354.06 40603.04 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 47.050.000,00354.06 40603.04 5 2 202 KODE REKENING U R A I A N 120 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH Hal : EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK 60.000.000,004.06 40603.04 35 05 Belanja Pegawai 21.150.000,00354.06 40603.04 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 38.850.000,00354.06 40603.04 5 2 205 PENYUSUNAN RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH DAERAH 50.000.000,004.06 40603.04 35 08 Belanja Pegawai 23.850.000,00354.06 40603.04 5 2 108 Belanja Barang dan Jasa 26.150.000,00354.06 40603.04 5 2 208 PENYUSUNAN LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 35.000.000,004.06 40603.04 35 12 Belanja Pegawai 13.800.000,00354.06 40603.04 5 2 112 Belanja Barang dan Jasa 21.200.000,00354.06 40603.04 5 2 212 PENGEMBANGAN ELEKTRONIK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (E-SAKIP) 125.000.000,004.06 40603.04 35 16 Belanja Pegawai 72.840.000,00354.06 40603.04 5 2 116 Belanja Barang dan Jasa 52.160.000,00354.06 40603.04 5 2 216 PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL 50.000.000,004.06 40603.04 35 17 Belanja Pegawai 23.820.000,00354.06 40603.04 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 26.180.000,00354.06 40603.04 5 2 217 PENYUSUNAN REVIEW ROADMAP REFORMASI BIROKRASI 35.000.000,004.06 40603.04 35 18 Belanja Pegawai 10.920.000,00354.06 40603.04 5 2 118 Belanja Barang dan Jasa 24.080.000,00354.06 40603.04 5 2 218 EVALUASI JABATAN 70.000.000,004.06 40603.04 35 19 Belanja Pegawai 23.820.000,00354.06 40603.04 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 46.180.000,00354.06 40603.04 5 2 219 EVALUASI KINERJA OPD 50.000.000,004.06 40603.04 35 20 Belanja Pegawai 33.600.000,00354.06 40603.04 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00354.06 40603.04 5 2 220 FASILITASI KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK 50.000.000,004.06 40603.04 35 21 Belanja Pegawai 17.100.000,00354.06 40603.04 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 32.900.000,00354.06 40603.04 5 2 221 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA OPD 34.500.000,004.06 40603.04 35 22 Belanja Pegawai 8.400.000,00354.06 40603.04 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 26.100.000,00354.06 40603.04 5 2 222 PENYUSUNAN RAPERBUP URAIAN TUGAS DAN NAMA JABATAN PELAKSANA 65.000.000,004.06 40603.04 35 23 Belanja Pegawai 22.650.000,00354.06 40603.04 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 42.350.000,00354.06 40603.04 5 2 223 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 145.000.000,004.06 40603.05 02 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) 70.000.000,004.06 40603.05 02 131 KODE REKENING U R A I A N 121 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH Hal : Belanja Modal 70.000.000,00024.06 40603.05 5 2 3131 PEMELIHARAAN APLIKASI SISTEM PELAPORAN 75.000.000,004.06 40603.05 02 164 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00024.06 40603.05 5 2 2164 PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 2.492.000.000,004.06 40603.05 32 PENYUSUNAN BUKU LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA LANGSUNG APBD, BANTUAN KABUPATEN/KOTA DAN TUGAS PEMBANTUAN 100.000.000,004.06 40603.05 32 01 Belanja Pegawai 59.880.000,00324.06 40603.05 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 40.120.000,00324.06 40603.05 5 2 201 KOORDINASI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN KEGIATAN 285.000.000,004.06 40603.05 32 02 Belanja Pegawai 29.700.000,00324.06 40603.05 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 255.300.000,00324.06 40603.05 5 2 202 SEWA BANDWIDTH 132.000.000,004.06 40603.05 32 03 Belanja Pegawai 350.000,00324.06 40603.05 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 131.650.000,00324.06 40603.05 5 2 203 OPERASIONALISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) 1.700.000.000,004.06 40603.05 32 04 Belanja Pegawai 991.970.000,00324.06 40603.05 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 708.030.000,00324.06 40603.05 5 2 204 SOSIALISASI DAN DISEMINASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI DAN PERATURAN LAINNYA YANG TERKAIT 155.000.000,004.06 40603.05 32 05 Belanja Pegawai 31.950.000,00324.06 40603.05 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 123.050.000,00324.06 40603.05 5 2 205 VISUALISASI KEGIATAN FISIK APBD KABUPATEN PEKALONGAN 65.000.000,004.06 40603.05 32 06 Belanja Pegawai 11.580.000,00324.06 40603.05 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 53.420.000,00324.06 40603.05 5 2 206 PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PEKALONGAN 55.000.000,004.06 40603.05 32 07 Belanja Pegawai 7.620.000,00324.06 40603.05 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 47.380.000,00324.06 40603.05 5 2 207 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 25.000.000,004.06 40603.06 02 PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER, LCD DAN PERLENGKAPANNYA 25.000.000,004.06 40603.06 02 12 Belanja Modal 25.000.000,00024.06 40603.06 5 2 312 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT 5.329.725.000,004.06 40603.06 38 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MASJID AL MUHTAROM KAJEN 220.000.000,004.06 40603.06 38 02 Belanja Pegawai 59.150.000,00384.06 40603.06 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 160.850.000,00384.06 40603.06 5 2 202 KODE REKENING U R A I A N 122 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH Hal : FASILITASI PEMBINAAN PAGUYUBAN WARGA PEKALONGAN DI JAKARTA 40.558.000,004.06 40603.06 38 03 Belanja Pegawai 450.000,00384.06 40603.06 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 40.108.000,00384.06 40603.06 5 2 203 FASILITASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 378.500.000,004.06 40603.06 38 04 Belanja Pegawai 48.600.000,00384.06 40603.06 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 329.900.000,00384.06 40603.06 5 2 204 FASILITASI TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (TP UKS) KABUPATEN PEKALONGAN 60.000.000,004.06 40603.06 38 05 Belanja Pegawai 750.000,00384.06 40603.06 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 59.250.000,00384.06 40603.06 5 2 205 FASILITASI TRANSPORTASI JAMAAH HAJI 1.467.500.000,004.06 40603.06 38 06 Belanja Pegawai 120.875.000,00384.06 40603.06 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 1.346.625.000,00384.06 40603.06 5 2 206 PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI 483.000.000,004.06 40603.06 38 07 Belanja Pegawai 2.125.000,00384.06 40603.06 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 480.875.000,00384.06 40603.06 5 2 207 PENYULUHAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PENYAKIT MENULAR SEKSUAL TERMASUK HIV/AIDS 50.000.000,004.06 40603.06 38 08 Belanja Pegawai 6.225.000,00384.06 40603.06 5 2 108 Belanja Barang dan Jasa 43.775.000,00384.06 40603.06 5 2 208 BUKA PUASA BERSAMA BUPATI PEKALONGAN DENGAN ANAK YATIM PANTI/NON PANTI DAN TOKOH MASYARAKAT 90.000.000,004.06 40603.06 38 09 Belanja Pegawai 15.230.000,00384.06 40603.06 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 74.770.000,00384.06 40603.06 5 2 209 PENYELENGGARAAN DAN PENGIRIMAN MTQ/STQ/MHQ KABUPATEN PEKALONGAN 350.000.000,004.06 40603.06 38 10 Belanja Pegawai 14.900.000,00384.06 40603.06 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 335.100.000,00384.06 40603.06 5 2 210 FASILITASI PENINGKATAN NILAI-NILAI KEYAKINAN MASYARAKAT 500.000.000,004.06 40603.06 38 11 Belanja Pegawai 18.000.000,00384.06 40603.06 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 482.000.000,00384.06 40603.06 5 2 211 FASILITASI SURVEY PEMOHON HIBAH/BANTUAN SOSIAL 50.000.000,004.06 40603.06 38 14 Belanja Pegawai 8.700.000,00384.06 40603.06 5 2 114 Belanja Barang dan Jasa 41.300.000,00384.06 40603.06 5 2 214 FASILITASI PEMBINAAN BIDANG KEAGAMAAN KABUPATEN PEKALONGAN 813.000.000,004.06 40603.06 38 20 Belanja Pegawai 31.400.000,00384.06 40603.06 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 781.600.000,00384.06 40603.06 5 2 220 KODE REKENING U R A I A N 123 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH Hal : FASILITASI PENINGKATAN PELAYANAN KEAGAMAAN 827.167.000,004.06 40603.06 38 21 Belanja Pegawai 777.150.000,00384.06 40603.06 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 50.017.000,00384.06 40603.06 5 2 221 PROGRAM PENYELENGGARAAN KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM 220.000.000,004.06 40603.07 33 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 120.000.000,004.06 40603.07 33 01 Belanja Pegawai 31.500.000,00334.06 40603.07 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 88.500.000,00334.06 40603.07 5 2 201 SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI (DBHCHT) 100.000.000,004.06 40603.07 33 03 Belanja Pegawai 10.800.000,00334.06 40603.07 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 89.200.000,00334.06 40603.07 5 2 203 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM 1.075.000.000,004.06 40603.07 34 PENDAMPINGAN PUPUK BERSUBSIDI DAN LPG 100.000.000,004.06 40603.07 34 07 Belanja Pegawai 51.780.000,00344.06 40603.07 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 48.220.000,00344.06 40603.07 5 2 207 FASILITASI, MONEV, PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN INVESTASI 40.000.000,004.06 40603.07 34 14 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00344.06 40603.07 5 2 214 FASILITASI, KOORDINASI, PENDIRIAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI BUMD 75.000.000,004.06 40603.07 34 17 Belanja Pegawai 1.800.000,00344.06 40603.07 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 73.200.000,00344.06 40603.07 5 2 217 PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO 100.000.000,004.06 40603.07 34 18 Belanja Pegawai 24.600.000,00344.06 40603.07 5 2 118 Belanja Barang dan Jasa 75.400.000,00344.06 40603.07 5 2 218 FASILITASI KOORDINASI DAN EVALUASI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) 100.000.000,004.06 40603.07 34 19 Belanja Pegawai 51.575.000,00344.06 40603.07 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 48.425.000,00344.06 40603.07 5 2 219 PENDAMPINGAN PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA) 455.000.000,004.06 40603.07 34 20 Belanja Pegawai 42.120.000,00344.06 40603.07 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 412.880.000,00344.06 40603.07 5 2 220 FASILITASI PENDIRIAN DAN PENDAMPINGAN BUMD 150.000.000,004.06 40603.07 34 29 Belanja Pegawai 58.450.000,00344.06 40603.07 5 2 129 Belanja Barang dan Jasa 91.550.000,00344.06 40603.07 5 2 229 FASILITASI TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH (TPID) 55.000.000,004.06 40603.07 34 30 Belanja Pegawai 27.450.000,00344.06 40603.07 5 2 130 Belanja Barang dan Jasa 27.550.000,00344.06 40603.07 5 2 230 KODE REKENING U R A I A N 124 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.04.ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD Hal : BELANJA DAERAH 32.503.525.000,004.06 40604 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.774.691.000,004.06 40604 00 5 100 Belanja Pegawai 2.774.691.000,00004.06 40604 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 29.728.834.000,004.06 40604 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.468.221.750,004.06 40604 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 341.625.000,004.06 40604 01 02 Belanja Pegawai 1.425.000,00014.06 40604 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 340.200.000,00014.06 40604 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 45.738.000,004.06 40604 01 03 Belanja Pegawai 1.600.000,00014.06 40604 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 44.138.000,00014.06 40604 5 2 203 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 23.760.000,004.06 40604 01 06 Belanja Pegawai 1.450.000,00014.06 40604 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 22.310.000,00014.06 40604 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 93.740.000,004.06 40604 01 07 Belanja Pegawai 93.240.000,00014.06 40604 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00014.06 40604 5 2 207 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 128.209.000,004.06 40604 01 09 Belanja Pegawai 1.000.000,00014.06 40604 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 127.209.000,00014.06 40604 5 2 209 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 124.415.000,004.06 40604 01 10 Belanja Pegawai 3.025.000,00014.06 40604 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 121.390.000,00014.06 40604 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 159.500.000,004.06 40604 01 11 Belanja Pegawai 980.000,00014.06 40604 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 158.520.000,00014.06 40604 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 15.000.000,004.06 40604 01 12 Belanja Pegawai 800.000,00014.06 40604 5 2 112 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00014.06 40604 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 50.441.600,004.06 40604 01 14 Belanja Pegawai 1.325.000,00014.06 40604 5 2 114 Belanja Barang dan Jasa 49.116.600,00014.06 40604 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 195.950.000,004.06 40604 01 17 Belanja Pegawai 2.250.000,00014.06 40604 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 193.700.000,00014.06 40604 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.969.523.150,004.06 40604 01 18 KODE REKENING U R A I A N 125 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.04.ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD Hal : Belanja Pegawai 4.500.000,00014.06 40604 5 2 118 Belanja Barang dan Jasa 1.965.023.150,00014.06 40604 5 2 218 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 117.245.000,004.06 40604 01 19 Belanja Pegawai 2.325.000,00014.06 40604 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 114.920.000,00014.06 40604 5 2 219 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 203.075.000,004.06 40604 01 40 Belanja Pegawai 3.575.000,00014.06 40604 5 2 140 Belanja Barang dan Jasa 199.500.000,00014.06 40604 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.865.375.000,004.06 40604 02 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS 115.000.000,004.06 40604 02 06 Belanja Modal 115.000.000,00024.06 40604 5 2 306 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 60.000.000,004.06 40604 02 21 Belanja Pegawai 3.525.000,00024.06 40604 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 56.475.000,00024.06 40604 5 2 221 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 90.000.000,004.06 40604 02 22 Belanja Pegawai 3.650.000,00024.06 40604 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 86.350.000,00024.06 40604 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 266.405.000,004.06 40604 02 23 Belanja Pegawai 3.600.000,00024.06 40604 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 262.805.000,00024.06 40604 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 224.300.000,004.06 40604 02 24 Belanja Pegawai 1.500.000,00024.06 40604 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 222.800.000,00024.06 40604 5 2 224 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS 12.050.000,004.06 40604 02 25 Belanja Pegawai 725.000,00024.06 40604 5 2 125 Belanja Barang dan Jasa 11.325.000,00024.06 40604 5 2 225 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 70.000.000,004.06 40604 02 29 Belanja Pegawai 900.000,00024.06 40604 5 2 129 Belanja Barang dan Jasa 69.100.000,00024.06 40604 5 2 229 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA WEBSITE 66.550.000,004.06 40604 02 38 Belanja Pegawai 2.075.000,00024.06 40604 5 2 138 Belanja Barang dan Jasa 64.475.000,00024.06 40604 5 2 238 PENYUSUNAN DETAILED ENGINEERING DESIGN (DED) GEDUNG 200.000.000,004.06 40604 02 102 Belanja Pegawai 1.950.000,00024.06 40604 5 2 1102 Belanja Barang dan Jasa 198.050.000,00024.06 40604 5 2 2102 KODE REKENING U R A I A N 126 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.04.ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD Hal : PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 691.070.000,004.06 40604 02 139 Belanja Modal 691.070.000,00024.06 40604 5 2 3139 APLIKASI SOFTWARE JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM 70.000.000,004.06 40604 02 201 Belanja Modal 70.000.000,00024.06 40604 5 2 3201 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 456.840.000,004.06 40604 03 PENGADAAN PAKAIAN DINAS 456.840.000,004.06 40604 03 06 Belanja Pegawai 5.475.000,00034.06 40604 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 451.365.000,00034.06 40604 5 2 206 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 222.940.000,004.06 40604 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 222.940.000,004.06 40604 05 01 Belanja Pegawai 1.050.000,00054.06 40604 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 221.890.000,00054.06 40604 5 2 201 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 23.715.457.250,004.06 40604 15 HEARING/ DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/ TOKOH AGAMA 100.083.000,004.06 40604 15 02 Belanja Pegawai 2.650.000,00154.06 40604 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 97.433.000,00154.06 40604 5 2 202 RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN 219.998.000,004.06 40604 15 03 Belanja Pegawai 3.690.000,00154.06 40604 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 216.308.000,00154.06 40604 5 2 203 RAPAT-RAPAT PARIPURNA 340.425.000,004.06 40604 15 04 Belanja Pegawai 5.910.000,00154.06 40604 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 334.515.000,00154.06 40604 5 2 204 KEGIATAN RESES 2.046.146.250,004.06 40604 15 05 Belanja Pegawai 87.150.000,00154.06 40604 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 1.958.996.250,00154.06 40604 5 2 205 KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH 492.360.000,004.06 40604 15 06 Belanja Pegawai 3.000.000,00154.06 40604 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 489.360.000,00154.06 40604 5 2 206 KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KE LUAR DAERAH 14.607.540.000,004.06 40604 15 09 Belanja Pegawai 5.700.000,00154.06 40604 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 14.601.840.000,00154.06 40604 5 2 209 PENERBITAN HIMPUNAN SK DAN RISALAH DPRD 54.125.000,004.06 40604 15 10 Belanja Pegawai 2.125.000,00154.06 40604 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00154.06 40604 5 2 210 PENERBITAN BULETIN DPRD 90.000.000,004.06 40604 15 11 Belanja Pegawai 13.300.000,00154.06 40604 5 2 111 KODE REKENING U R A I A N 127 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.04.ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD Hal : Belanja Barang dan Jasa 76.700.000,00154.06 40604 5 2 211 PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RAPERDA INISIATIF DPRD 342.230.000,004.06 40604 15 13 Belanja Pegawai 2.150.000,00154.06 40604 5 2 113 Belanja Barang dan Jasa 340.080.000,00154.06 40604 5 2 213 PENYEDIAAN JASA TENAGA AHLI FRAKSI DAN TIM AHLI DPRD 148.050.000,004.06 40604 15 14 Belanja Pegawai 148.050.000,00154.06 40604 5 2 114 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DPRD 410.000.000,004.06 40604 15 15 Belanja Pegawai 1.905.000,00154.06 40604 5 2 115 Belanja Barang dan Jasa 408.095.000,00154.06 40604 5 2 215 PEMBUATAN KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 150.000.000,004.06 40604 15 24 Belanja Pegawai 1.750.000,00154.06 40604 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 148.250.000,00154.06 40604 5 2 224 PENGELOLAAN DAN PENATAAN KEHUMASAN 30.000.000,004.06 40604 15 25 Belanja Pegawai 2.100.000,00154.06 40604 5 2 125 Belanja Barang dan Jasa 27.900.000,00154.06 40604 5 2 225 BELANJA RUMAH TANGGA RUMAH DINAS KETUA DPRD 504.500.000,004.06 40604 15 28 Belanja Pegawai 3.716.000,00154.06 40604 5 2 128 Belanja Barang dan Jasa 500.784.000,00154.06 40604 5 2 228 PENGIRIMAN PESERTA BIMBINGAN TEKHNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.780.000.000,004.06 40604 15 30 Belanja Pegawai 6.000.000,00154.06 40604 5 2 130 Belanja Barang dan Jasa 3.774.000.000,00154.06 40604 5 2 230 IKLAN LAYANAN MASYARAKAT 400.000.000,004.06 40604 15 31 Belanja Pegawai 7.600.000,00154.06 40604 5 2 131 Belanja Barang dan Jasa 392.400.000,00154.06 40604 5 2 231 KODE REKENING U R A I A N 109 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PENGAWASAN 4.05.01.ORGANISASI : INSPEKTORAT Hal : BELANJA DAERAH 7.575.537.000,004.05 40501 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.402.856.000,004.05 40501 00 5 100 Belanja Pegawai 3.402.856.000,00004.05 40501 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 4.172.681.000,004.05 40501 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 422.240.000,004.05 40501 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 68.400.000,004.05 40501 01 02 Belanja Barang dan Jasa 68.400.000,00014.05 40501 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 7.540.000,004.05 40501 01 06 Belanja Barang dan Jasa 7.540.000,00014.05 40501 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 36.800.000,004.05 40501 01 07 Belanja Pegawai 36.600.000,00014.05 40501 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00014.05 40501 5 2 207 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 52.000.000,004.05 40501 01 10 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00014.05 40501 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 35.000.000,004.05 40501 01 11 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00014.05 40501 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 9.000.000,004.05 40501 01 12 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00014.05 40501 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 9.000.000,004.05 40501 01 14 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00014.05 40501 5 2 214 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 10.000.000,004.05 40501 01 15 Belanja Modal 10.000.000,00014.05 40501 5 2 315 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 36.500.000,004.05 40501 01 17 Belanja Barang dan Jasa 36.500.000,00014.05 40501 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 120.000.000,004.05 40501 01 18 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00014.05 40501 5 2 218 PENYEDIAAN PENGELOLAAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN 38.000.000,004.05 40501 01 45 Belanja Pegawai 9.060.000,00014.05 40501 5 2 145 Belanja Barang dan Jasa 28.940.000,00014.05 40501 5 2 245 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 414.900.000,004.05 40501 02 PENGADAAN MEBELEUR 32.400.000,004.05 40501 02 15 Belanja Modal 32.400.000,00024.05 40501 5 2 315 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 90.000.000,004.05 40501 02 22 KODE REKENING U R A I A N 110 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PENGAWASAN 4.05.01.ORGANISASI : INSPEKTORAT Hal : GEDUNG KANTOR Belanja Pegawai 25.670.000,00024.05 40501 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 64.330.000,00024.05 40501 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,004.05 40501 02 23 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00024.05 40501 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 30.000.000,004.05 40501 02 24 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00024.05 40501 5 2 224 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 50.000.000,004.05 40501 02 28 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00024.05 40501 5 2 228 PENATAAN RUANG KANTOR 80.000.000,004.05 40501 02 107 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00024.05 40501 5 2 2107 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.000.000,004.05 40501 02 139 Belanja Modal 50.000.000,00024.05 40501 5 2 3139 PEMBANGUNAN DAN OPERASIONALISASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGAWASAN (SIMWAS) DAN WEBSITE INSPEKTORAT 50.000.000,004.05 40501 02 191 Belanja Pegawai 40.200.000,00024.05 40501 5 2 1191 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00024.05 40501 5 2 2191 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 2.982.657.000,004.05 40501 20 PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA 597.816.000,004.05 40501 20 01 Belanja Pegawai 260.640.000,00204.05 40501 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 337.176.000,00204.05 40501 5 2 201 PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 269.425.000,004.05 40501 20 03 Belanja Pegawai 146.550.000,00204.05 40501 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 122.875.000,00204.05 40501 5 2 203 TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN 70.000.000,004.05 40501 20 06 Belanja Pegawai 5.100.000,00204.05 40501 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 64.900.000,00204.05 40501 5 2 206 EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN 40.000.000,004.05 40501 20 08 Belanja Pegawai 5.350.000,00204.05 40501 5 2 108 Belanja Barang dan Jasa 34.650.000,00204.05 40501 5 2 208 REVIU LAPORAN KEUANGAN (PEMDA DAN SKPD) 94.500.000,004.05 40501 20 14 Belanja Pegawai 57.800.000,00204.05 40501 5 2 114 Belanja Barang dan Jasa 36.700.000,00204.05 40501 5 2 214 PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSAAN REFORMASI 24.000.000,004.05 40501 20 19 KODE REKENING U R A I A N 111 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PENGAWASAN 4.05.01.ORGANISASI : INSPEKTORAT Hal : BIROKRASI (PMPRB) Belanja Pegawai 18.200.000,00204.05 40501 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00204.05 40501 5 2 219 REVIEW RKA SKPD DAN PPKD 20.000.000,004.05 40501 20 20 Belanja Pegawai 8.150.000,00204.05 40501 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 11.850.000,00204.05 40501 5 2 220 REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKJIP) PEMERINTAH DAERAH 20.000.000,004.05 40501 20 22 Belanja Pegawai 8.150.000,00204.05 40501 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 11.850.000,00204.05 40501 5 2 222 IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS 100.000.000,004.05 40501 20 25 Belanja Pegawai 23.275.000,00204.05 40501 5 2 125 Belanja Barang dan Jasa 76.725.000,00204.05 40501 5 2 225 IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) 100.000.000,004.05 40501 20 26 Belanja Pegawai 48.850.000,00204.05 40501 5 2 126 Belanja Barang dan Jasa 51.150.000,00204.05 40501 5 2 226 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN TAHUNAN (PKPT) 34.000.000,004.05 40501 20 27 Belanja Pegawai 17.250.000,00204.05 40501 5 2 127 Belanja Barang dan Jasa 16.750.000,00204.05 40501 5 2 227 PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN 12.000.000,004.05 40501 20 28 Belanja Pegawai 11.280.000,00204.05 40501 5 2 128 Belanja Barang dan Jasa 720.000,00204.05 40501 5 2 228 REVIU RKPD 20.000.000,004.05 40501 20 29 Belanja Pegawai 8.150.000,00204.05 40501 5 2 129 Belanja Barang dan Jasa 11.850.000,00204.05 40501 5 2 229 PERCEPATAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN PEKALONGAN 632.444.000,004.05 40501 20 30 Belanja Pegawai 610.200.000,00204.05 40501 5 2 130 Belanja Barang dan Jasa 22.244.000,00204.05 40501 5 2 230 KOORDINASI SUPERVISI, PENCEGAHAN (KORSUPGAH) DAN RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI 50.000.000,004.05 40501 20 32 Belanja Pegawai 28.900.000,00204.05 40501 5 2 132 Belanja Barang dan Jasa 21.100.000,00204.05 40501 5 2 232 BINA MITRA WILAYAH (BMW) 89.472.000,004.05 40501 20 33 Belanja Pegawai 52.200.000,00204.05 40501 5 2 133 Belanja Barang dan Jasa 37.272.000,00204.05 40501 5 2 233 REVIEW PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA 20.000.000,004.05 40501 20 34 Belanja Pegawai 8.150.000,00204.05 40501 5 2 134 Belanja Barang dan Jasa 11.850.000,00204.05 40501 5 2 234 KODE REKENING U R A I A N 112 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PENGAWASAN 4.05.01.ORGANISASI : INSPEKTORAT Hal : PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR 395.000.000,004.05 40501 20 35 Belanja Pegawai 291.450.000,00204.05 40501 5 2 135 Belanja Barang dan Jasa 103.550.000,00204.05 40501 5 2 235 PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) 24.000.000,004.05 40501 20 36 Belanja Pegawai 15.400.000,00204.05 40501 5 2 136 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00204.05 40501 5 2 236 PEMANTAUAN TINDAKLANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN (TLRHP) 270.000.000,004.05 40501 20 37 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00204.05 40501 5 2 237 PELAKSANAAN EVALUASI TAHUNAN SAKIP SKPD 100.000.000,004.05 40501 20 38 Belanja Pegawai 52.800.000,00204.05 40501 5 2 138 Belanja Barang dan Jasa 47.200.000,00204.05 40501 5 2 238 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISM TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 322.884.000,004.05 40501 21 PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 84.884.000,004.05 40501 21 01 Belanja Pegawai 6.075.000,00214.05 40501 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 78.809.000,00214.05 40501 5 2 201 PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT/UJIAN/SOSIALISASI/ BINTEK/PELATIHAN/ KURSUS/ SEMINAR KE LUAR DAERAH 205.000.000,004.05 40501 21 03 Belanja Barang dan Jasa 205.000.000,00214.05 40501 5 2 203 PENINGKATAN KAPASITAS APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) 33.000.000,004.05 40501 21 04 Belanja Pegawai 10.650.000,00214.05 40501 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 22.350.000,00214.05 40501 5 2 204 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 30.000.000,004.05 40501 22 PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 30.000.000,004.05 40501 22 02 Belanja Pegawai 17.520.000,00224.05 40501 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 12.480.000,00224.05 40501 5 2 202 KODE REKENING U R A I A N 128 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.05.ORGANISASI : KECAMATAN KAJEN Hal : BELANJA DAERAH 4.627.755.000,004.06 40605 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.680.255.000,004.06 40605 00 5 100 Belanja Pegawai 2.680.255.000,00004.06 40605 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 1.947.500.000,004.06 40605 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 250.575.000,004.06 40605 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 45.000.000,004.06 40605 01 02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00014.06 40605 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.025.000,004.06 40605 01 06 Belanja Barang dan Jasa 2.025.000,00014.06 40605 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 41.400.000,004.06 40605 01 07 Belanja Pegawai 41.100.000,00014.06 40605 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00014.06 40605 5 2 207 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 6.500.000,004.06 40605 01 09 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00014.06 40605 5 2 209 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 20.000.000,004.06 40605 01 10 Belanja Pegawai 1.900.000,00014.06 40605 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 18.100.000,00014.06 40605 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.000.000,004.06 40605 01 11 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00014.06 40605 5 2 211 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 9.000.000,004.06 40605 01 14 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00014.06 40605 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 35.340.000,004.06 40605 01 17 Belanja Pegawai 1.900.000,00014.06 40605 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 33.440.000,00014.06 40605 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 13.150.000,004.06 40605 01 18 Belanja Barang dan Jasa 13.150.000,00014.06 40605 5 2 218 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 15.160.000,004.06 40605 01 19 Belanja Pegawai 1.900.000,00014.06 40605 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 13.260.000,00014.06 40605 5 2 219 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 54.000.000,004.06 40605 01 40 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00014.06 40605 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 452.075.000,004.06 40605 02 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 40.000.000,004.06 40605 02 05 Belanja Modal 40.000.000,00024.06 40605 5 2 305 KODE REKENING U R A I A N 129 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.05.ORGANISASI : KECAMATAN KAJEN Hal : PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS 17.500.000,004.06 40605 02 06 Belanja Modal 17.500.000,00024.06 40605 5 2 306 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 44.300.000,004.06 40605 02 09 Belanja Modal 44.300.000,00024.06 40605 5 2 309 PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER, LCD DAN PERLENGKAPANNYA 38.600.000,004.06 40605 02 12 Belanja Modal 38.600.000,00024.06 40605 5 2 312 PENGADAAN MEBELEUR 15.300.000,004.06 40605 02 15 Belanja Modal 15.300.000,00024.06 40605 5 2 315 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 29.700.000,004.06 40605 02 23 Belanja Barang dan Jasa 29.700.000,00024.06 40605 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TUGU BATAS 2.075.000,004.06 40605 02 39 Belanja Pegawai 875.000,00024.06 40605 5 2 139 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00024.06 40605 5 2 239 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS 200.000.000,004.06 40605 02 43 Belanja Modal 200.000.000,00024.06 40605 5 2 343 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 44.600.000,004.06 40605 02 44 Belanja Modal 44.600.000,00024.06 40605 5 2 344 PENATAAN LINGKUNGAN KANTOR 20.000.000,004.06 40605 02 148 Belanja Modal 20.000.000,00024.06 40605 5 2 3148 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 5.000.000,004.06 40605 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 5.000.000,004.06 40605 05 01 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00054.06 40605 5 2 201 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 349.850.000,004.06 40605 39 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 17.250.000,004.06 40605 39 01 Belanja Barang dan Jasa 17.250.000,00394.06 40605 5 2 201 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 23.650.000,004.06 40605 39 03 Belanja Pegawai 3.050.000,00394.06 40605 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 20.600.000,00394.06 40605 5 2 203 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 34.200.000,004.06 40605 39 05 Belanja Pegawai 8.100.000,00394.06 40605 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 26.100.000,00394.06 40605 5 2 205 FASILITASI PENINGKATAN PERAN 33.250.000,004.06 40605 39 06 KODE REKENING U R A I A N 130 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.05.ORGANISASI : KECAMATAN KAJEN Hal : PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN Belanja Pegawai 1.900.000,00394.06 40605 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 31.350.000,00394.06 40605 5 2 206 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 12.500.000,004.06 40605 39 07 Belanja Pegawai 6.800.000,00394.06 40605 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00394.06 40605 5 2 207 LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA 31.500.000,004.06 40605 39 19 Belanja Pegawai 5.175.000,00394.06 40605 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 26.325.000,00394.06 40605 5 2 219 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 16.500.000,004.06 40605 39 21 Belanja Pegawai 10.400.000,00394.06 40605 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00394.06 40605 5 2 221 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 44.000.000,004.06 40605 39 23 Belanja Pegawai 4.700.000,00394.06 40605 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 39.300.000,00394.06 40605 5 2 223 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 47.000.000,004.06 40605 39 24 Belanja Pegawai 5.900.000,00394.06 40605 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 41.100.000,00394.06 40605 5 2 224 FASILITASI KEGIATAN MASYARAKAT DI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA 18.500.000,004.06 40605 39 25 Belanja Pegawai 3.200.000,00394.06 40605 5 2 125 Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00394.06 40605 5 2 225 FASILITASI PENYELENGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 26.000.000,004.06 40605 39 36 Belanja Pegawai 17.900.000,00394.06 40605 5 2 136 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00394.06 40605 5 2 236 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN 31.000.000,004.06 40605 39 39 Belanja Pegawai 4.100.000,00394.06 40605 5 2 139 Belanja Barang dan Jasa 26.900.000,00394.06 40605 5 2 239 PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA 14.500.000,004.06 40605 39 42 Belanja Pegawai 3.550.000,00394.06 40605 5 2 142 Belanja Barang dan Jasa 10.950.000,00394.06 40605 5 2 242 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 890.000.000,004.06 40605 40 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KAJEN 140.000.000,004.06 40605 40 13 KODE REKENING U R A I A N 131 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.05.ORGANISASI : KECAMATAN KAJEN Hal : Belanja Pegawai 51.300.000,00404.06 40605 5 2 113 Belanja Barang dan Jasa 88.700.000,00404.06 40605 5 2 213 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN KAJEN 750.000.000,004.06 40605 40 14 Belanja Modal 750.000.000,00404.06 40605 5 2 314 KODE REKENING U R A I A N 132 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.06.ORGANISASI : KECAMATAN SRAGI Hal : BELANJA DAERAH 4.267.777.000,004.06 40606 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.900.748.000,004.06 40606 00 5 100 Belanja Pegawai 2.900.748.000,00004.06 40606 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 1.367.029.000,004.06 40606 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 172.987.900,004.06 40606 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 23.364.000,004.06 40606 01 02 Belanja Barang dan Jasa 23.364.000,00014.06 40606 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.150.000,004.06 40606 01 06 Belanja Barang dan Jasa 2.150.000,00014.06 40606 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 35.214.400,004.06 40606 01 07 Belanja Pegawai 35.010.000,00014.06 40606 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 204.400,00014.06 40606 5 2 207 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 2.200.000,004.06 40606 01 09 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00014.06 40606 5 2 209 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 17.181.900,004.06 40606 01 10 Belanja Pegawai 3.045.000,00014.06 40606 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 14.136.900,00014.06 40606 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.300.000,004.06 40606 01 11 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00014.06 40606 5 2 211 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.252.600,004.06 40606 01 14 Belanja Barang dan Jasa 4.252.600,00014.06 40606 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 27.977.000,004.06 40606 01 17 Belanja Pegawai 3.045.000,00014.06 40606 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 24.932.000,00014.06 40606 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 5.448.000,004.06 40606 01 18 Belanja Barang dan Jasa 5.448.000,00014.06 40606 5 2 218 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 33.600.000,004.06 40606 01 19 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00014.06 40606 5 2 219 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 18.300.000,004.06 40606 01 40 Belanja Barang dan Jasa 18.300.000,00014.06 40606 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 111.251.000,004.06 40606 02 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 2.596.000,004.06 40606 02 21 Belanja Pegawai 270.000,00024.06 40606 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 2.326.000,00024.06 40606 5 2 221 KODE REKENING U R A I A N 133 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.06.ORGANISASI : KECAMATAN SRAGI Hal : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 3.300.000,004.06 40606 02 22 Belanja Pegawai 1.050.000,00024.06 40606 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00024.06 40606 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 29.355.000,004.06 40606 02 23 Belanja Pegawai 3.045.000,00024.06 40606 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 26.310.000,00024.06 40606 5 2 223 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 76.000.000,004.06 40606 02 139 Belanja Modal 76.000.000,00024.06 40606 5 2 3139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3.400.000,004.06 40606 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 3.400.000,004.06 40606 05 01 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00054.06 40606 5 2 201 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 214.390.100,004.06 40606 39 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 9.300.000,004.06 40606 39 01 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00394.06 40606 5 2 201 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 4.307.500,004.06 40606 39 02 Belanja Pegawai 507.500,00394.06 40606 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00394.06 40606 5 2 202 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 19.704.200,004.06 40606 39 03 Belanja Pegawai 507.500,00394.06 40606 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 19.196.700,00394.06 40606 5 2 203 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL) 10.086.000,004.06 40606 39 04 Belanja Pegawai 9.000.000,00394.06 40606 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 1.086.000,00394.06 40606 5 2 204 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 37.127.200,004.06 40606 39 05 Belanja Pegawai 20.205.000,00394.06 40606 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 16.922.200,00394.06 40606 5 2 205 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 16.988.500,004.06 40606 39 06 Belanja Pegawai 2.030.000,00394.06 40606 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 14.958.500,00394.06 40606 5 2 206 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 8.317.000,004.06 40606 39 07 Belanja Pegawai 7.480.000,00394.06 40606 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 837.000,00394.06 40606 5 2 207 KODE REKENING U R A I A N 134 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.06.ORGANISASI : KECAMATAN SRAGI Hal : PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) 9.914.000,004.06 40606 39 20 Belanja Pegawai 6.900.000,00394.06 40606 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 3.014.000,00394.06 40606 5 2 220 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 25.840.700,004.06 40606 39 21 Belanja Pegawai 12.720.000,00394.06 40606 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 13.120.700,00394.06 40606 5 2 221 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 39.805.000,004.06 40606 39 23 Belanja Pegawai 9.425.000,00394.06 40606 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 30.380.000,00394.06 40606 5 2 223 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 33.000.000,004.06 40606 39 24 Belanja Pegawai 2.975.000,00394.06 40606 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 30.025.000,00394.06 40606 5 2 224 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 865.000.000,004.06 40606 40 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SRAGI 115.000.000,004.06 40606 40 15 Belanja Pegawai 79.145.000,00404.06 40606 5 2 115 Belanja Barang dan Jasa 35.855.000,00404.06 40606 5 2 215 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN SRAGI 750.000.000,004.06 40606 40 16 Belanja Modal 750.000.000,00404.06 40606 5 2 316 KODE REKENING U R A I A N 135 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.07.ORGANISASI : KECAMATAN WIRADESA Hal : BELANJA DAERAH 9.204.964.500,004.06 40607 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.112.609.000,004.06 40607 00 5 100 Belanja Pegawai 4.112.609.000,00004.06 40607 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 5.092.355.500,004.06 40607 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 235.471.500,004.06 40607 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 23.500.500,004.06 40607 01 02 Belanja Barang dan Jasa 23.500.500,00014.06 40607 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.956.000,004.06 40607 01 06 Belanja Barang dan Jasa 2.956.000,00014.06 40607 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 64.800.000,004.06 40607 01 07 Belanja Pegawai 64.200.000,00014.06 40607 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00014.06 40607 5 2 207 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 6.500.000,004.06 40607 01 09 Belanja Pegawai 1.400.000,00014.06 40607 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00014.06 40607 5 2 209 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 20.240.000,004.06 40607 01 10 Belanja Barang dan Jasa 20.240.000,00014.06 40607 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.560.000,004.06 40607 01 11 Belanja Barang dan Jasa 10.560.000,00014.06 40607 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.475.000,004.06 40607 01 12 Belanja Barang dan Jasa 1.475.000,00014.06 40607 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.500.000,004.06 40607 01 14 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00014.06 40607 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 20.300.000,004.06 40607 01 17 Belanja Barang dan Jasa 20.300.000,00014.06 40607 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 9.280.000,004.06 40607 01 18 Belanja Barang dan Jasa 9.280.000,00014.06 40607 5 2 218 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 23.360.000,004.06 40607 01 19 Belanja Barang dan Jasa 23.360.000,00014.06 40607 5 2 219 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 48.000.000,004.06 40607 01 40 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00014.06 40607 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 112.884.000,004.06 40607 02 KODE REKENING U R A I A N 136 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.07.ORGANISASI : KECAMATAN WIRADESA Hal : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN 4.000.000,004.06 40607 02 20 Belanja Pegawai 1.620.000,00024.06 40607 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 2.380.000,00024.06 40607 5 2 220 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 8.340.000,004.06 40607 02 22 Belanja Pegawai 2.640.000,00024.06 40607 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00024.06 40607 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 29.544.000,004.06 40607 02 23 Belanja Barang dan Jasa 29.544.000,00024.06 40607 5 2 223 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 71.000.000,004.06 40607 02 139 Belanja Modal 71.000.000,00024.06 40607 5 2 3139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 8.000.000,004.06 40607 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 8.000.000,004.06 40607 05 01 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00054.06 40607 5 2 201 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 241.000.000,004.06 40607 39 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 8.000.000,004.06 40607 39 01 Belanja Pegawai 3.790.000,00394.06 40607 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 4.210.000,00394.06 40607 5 2 201 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 15.000.000,004.06 40607 39 02 Belanja Pegawai 5.000.000,00394.06 40607 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00394.06 40607 5 2 202 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 14.500.000,004.06 40607 39 03 Belanja Pegawai 650.000,00394.06 40607 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 13.850.000,00394.06 40607 5 2 203 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 36.500.000,004.06 40607 39 05 Belanja Pegawai 22.425.000,00394.06 40607 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 14.075.000,00394.06 40607 5 2 205 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 17.000.000,004.06 40607 39 06 Belanja Pegawai 900.000,00394.06 40607 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 16.100.000,00394.06 40607 5 2 206 FASILITASI DAN KOORDINASI PENANGANAN PERMASALAHAN 20.000.000,004.06 40607 39 09 Belanja Pegawai 8.600.000,00394.06 40607 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00394.06 40607 5 2 209 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 15.000.000,004.06 40607 39 21 KODE REKENING U R A I A N 137 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.07.ORGANISASI : KECAMATAN WIRADESA Hal : Belanja Pegawai 14.400.000,00394.06 40607 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00394.06 40607 5 2 221 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 40.000.000,004.06 40607 39 23 Belanja Pegawai 9.150.000,00394.06 40607 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 30.850.000,00394.06 40607 5 2 223 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 60.000.000,004.06 40607 39 24 Belanja Pegawai 11.050.000,00394.06 40607 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 48.950.000,00394.06 40607 5 2 224 FASILITASI PENYELENGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 15.000.000,004.06 40607 39 36 Belanja Pegawai 9.900.000,00394.06 40607 5 2 136 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00394.06 40607 5 2 236 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 4.495.000.000,004.06 40607 40 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN GUMAWANG 130.000.000,004.06 40607 40 17 Belanja Pegawai 78.840.000,00404.06 40607 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 51.160.000,00404.06 40607 5 2 217 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEPATIHAN 120.000.000,004.06 40607 40 18 Belanja Pegawai 69.120.000,00404.06 40607 5 2 118 Belanja Barang dan Jasa 50.880.000,00404.06 40607 5 2 218 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN MAYANGAN 140.000.000,004.06 40607 40 19 Belanja Pegawai 83.920.000,00404.06 40607 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 56.080.000,00404.06 40607 5 2 219 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PEKUNCEN 210.000.000,004.06 40607 40 20 Belanja Pegawai 150.220.000,00404.06 40607 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 59.780.000,00404.06 40607 5 2 220 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BENER 145.000.000,004.06 40607 40 21 Belanja Pegawai 112.200.000,00404.06 40607 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 32.800.000,00404.06 40607 5 2 221 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN GUMAWANG 750.000.000,004.06 40607 40 22 Belanja Modal 750.000.000,00404.06 40607 5 2 322 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN KEPATIHAN 750.000.000,004.06 40607 40 23 Belanja Modal 750.000.000,00404.06 40607 5 2 323 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN MAYANGAN 750.000.000,004.06 40607 40 24 Belanja Modal 750.000.000,00404.06 40607 5 2 324 KODE REKENING U R A I A N 138 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.07.ORGANISASI : KECAMATAN WIRADESA Hal : PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN PEKUNCEN 750.000.000,004.06 40607 40 25 Belanja Modal 750.000.000,00404.06 40607 5 2 325 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN BENER 750.000.000,004.06 40607 40 26 Belanja Modal 750.000.000,00404.06 40607 5 2 326 KODE REKENING U R A I A N 139 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.08.ORGANISASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI Hal : BELANJA DAERAH 7.583.232.000,004.06 40608 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.687.669.000,004.06 40608 00 5 100 Belanja Pegawai 3.687.669.000,00004.06 40608 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 3.895.563.000,004.06 40608 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 405.027.000,004.06 40608 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 35.000.000,004.06 40608 01 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00014.06 40608 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.400.000,004.06 40608 01 06 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00014.06 40608 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 55.400.000,004.06 40608 01 07 Belanja Pegawai 55.200.000,00014.06 40608 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00014.06 40608 5 2 207 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 9.500.000,004.06 40608 01 09 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00014.06 40608 5 2 209 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 23.900.000,004.06 40608 01 10 Belanja Pegawai 6.600.000,00014.06 40608 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 17.300.000,00014.06 40608 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.600.000,004.06 40608 01 11 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00014.06 40608 5 2 211 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 12.026.000,004.06 40608 01 14 Belanja Barang dan Jasa 12.026.000,00014.06 40608 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 33.616.000,004.06 40608 01 17 Belanja Pegawai 3.000.000,00014.06 40608 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 30.616.000,00014.06 40608 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 5.925.000,004.06 40608 01 18 Belanja Barang dan Jasa 5.925.000,00014.06 40608 5 2 218 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 16.160.000,004.06 40608 01 19 Belanja Pegawai 2.000.000,00014.06 40608 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 14.160.000,00014.06 40608 5 2 219 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 204.500.000,004.06 40608 01 40 Belanja Pegawai 5.500.000,00014.06 40608 5 2 140 Belanja Barang dan Jasa 199.000.000,00014.06 40608 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 282.250.000,004.06 40608 02 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 6.000.000,004.06 40608 02 21 KODE REKENING U R A I A N 140 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.08.ORGANISASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI Hal : Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00024.06 40608 5 2 221 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 28.000.000,004.06 40608 02 23 Belanja Pegawai 3.000.000,00024.06 40608 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00024.06 40608 5 2 223 PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RT DAN MEBELAIR 72.250.000,004.06 40608 02 108 Belanja Modal 72.250.000,00024.06 40608 5 2 3108 PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG KANTOR 176.000.000,004.06 40608 02 115 Belanja Modal 176.000.000,00024.06 40608 5 2 3115 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 238.286.000,004.06 40608 39 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 6.000.000,004.06 40608 39 01 Belanja Pegawai 500.000,00394.06 40608 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00394.06 40608 5 2 201 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 4.426.000,004.06 40608 39 02 Belanja Pegawai 500.000,00394.06 40608 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 3.926.000,00394.06 40608 5 2 202 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 9.000.000,004.06 40608 39 03 Belanja Pegawai 500.000,00394.06 40608 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00394.06 40608 5 2 203 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 52.760.000,004.06 40608 39 05 Belanja Pegawai 32.000.000,00394.06 40608 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 20.760.000,00394.06 40608 5 2 205 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 23.000.000,004.06 40608 39 06 Belanja Pegawai 4.800.000,00394.06 40608 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00394.06 40608 5 2 206 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 12.000.000,004.06 40608 39 21 Belanja Pegawai 6.000.000,00394.06 40608 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00394.06 40608 5 2 221 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 40.000.000,004.06 40608 39 23 Belanja Pegawai 500.000,00394.06 40608 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 39.500.000,00394.06 40608 5 2 223 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 20.000.000,004.06 40608 39 24 Belanja Pegawai 500.000,00394.06 40608 5 2 124 KODE REKENING U R A I A N 141 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.08.ORGANISASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI Hal : Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00394.06 40608 5 2 224 FASILITASI KEGIATAN MASYARAKAT DI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA 10.000.000,004.06 40608 39 25 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00394.06 40608 5 2 225 FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA 12.000.000,004.06 40608 39 26 Belanja Pegawai 2.000.000,00394.06 40608 5 2 126 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00394.06 40608 5 2 226 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK 20.000.000,004.06 40608 39 34 Belanja Pegawai 1.500.000,00394.06 40608 5 2 134 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00394.06 40608 5 2 234 FASILITASI PENYELENGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 14.100.000,004.06 40608 39 36 Belanja Pegawai 11.600.000,00394.06 40608 5 2 136 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00394.06 40608 5 2 236 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN 15.000.000,004.06 40608 39 39 Belanja Pegawai 2.000.000,00394.06 40608 5 2 139 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00394.06 40608 5 2 239 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 2.970.000.000,004.06 40608 40 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEDUNGWUNI BARAT 300.000.000,004.06 40608 40 07 Belanja Pegawai 248.040.000,00404.06 40608 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 51.960.000,00404.06 40608 5 2 207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEDUNGWUNI TIMUR 210.000.000,004.06 40608 40 08 Belanja Pegawai 169.260.000,00404.06 40608 5 2 108 Belanja Barang dan Jasa 40.740.000,00404.06 40608 5 2 208 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PEKAJANGAN 210.000.000,004.06 40608 40 09 Belanja Pegawai 148.020.000,00404.06 40608 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 61.980.000,00404.06 40608 5 2 209 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN KEDUNGWUNI BARAT 750.000.000,004.06 40608 40 10 Belanja Modal 750.000.000,00404.06 40608 5 2 310 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN KEDUNGWUNI TIMUR 750.000.000,004.06 40608 40 11 Belanja Barang dan Jasa 14.070.000,00404.06 40608 5 2 211 Belanja Modal 735.930.000,00404.06 40608 5 2 311 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN PEKAJANGAN 750.000.000,004.06 40608 40 12 Belanja Pegawai 2.000.000,00404.06 40608 5 2 112 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00404.06 40608 5 2 212 Belanja Modal 746.400.000,00404.06 40608 5 2 312 KODE REKENING U R A I A N 142 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.09.ORGANISASI : KECAMATAN BUARAN Hal : BELANJA DAERAH 5.822.331.500,004.06 40609 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.660.781.000,004.06 40609 00 5 100 Belanja Pegawai 2.660.781.000,00004.06 40609 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 3.161.550.500,004.06 40609 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 211.247.000,004.06 40609 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 29.682.000,004.06 40609 01 02 Belanja Barang dan Jasa 29.682.000,00014.06 40609 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.675.000,004.06 40609 01 06 Belanja Barang dan Jasa 4.675.000,00014.06 40609 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 48.660.000,004.06 40609 01 07 Belanja Pegawai 48.600.000,00014.06 40609 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 60.000,00014.06 40609 5 2 207 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 4.420.000,004.06 40609 01 09 Belanja Barang dan Jasa 4.420.000,00014.06 40609 5 2 209 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 19.471.000,004.06 40609 01 10 Belanja Pegawai 1.200.000,00014.06 40609 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 18.271.000,00014.06 40609 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 13.489.000,004.06 40609 01 11 Belanja Pegawai 1.200.000,00014.06 40609 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 12.289.000,00014.06 40609 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.000.000,004.06 40609 01 12 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00014.06 40609 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 5.054.000,004.06 40609 01 14 Belanja Pegawai 600.000,00014.06 40609 5 2 114 Belanja Barang dan Jasa 4.454.000,00014.06 40609 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 26.896.000,004.06 40609 01 17 Belanja Barang dan Jasa 26.896.000,00014.06 40609 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 3.700.000,004.06 40609 01 18 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00014.06 40609 5 2 218 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 18.200.000,004.06 40609 01 19 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00014.06 40609 5 2 219 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 36.000.000,004.06 40609 01 40 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00014.06 40609 5 2 240 KODE REKENING U R A I A N 143 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.09.ORGANISASI : KECAMATAN BUARAN Hal : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 141.393.500,004.06 40609 02 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 37.350.000,004.06 40609 02 07 Belanja Modal 37.350.000,00024.06 40609 5 2 307 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 4.025.500,004.06 40609 02 21 Belanja Pegawai 1.050.000,00024.06 40609 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 2.975.500,00024.06 40609 5 2 221 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 5.018.000,004.06 40609 02 22 Belanja Pegawai 1.500.000,00024.06 40609 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 3.518.000,00024.06 40609 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 22.250.000,004.06 40609 02 23 Belanja Pegawai 1.200.000,00024.06 40609 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 21.050.000,00024.06 40609 5 2 223 PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR 35.650.000,004.06 40609 02 65 Belanja Modal 35.650.000,00024.06 40609 5 2 365 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 37.100.000,004.06 40609 02 139 Belanja Modal 37.100.000,00024.06 40609 5 2 3139 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 197.285.000,004.06 40609 39 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 3.000.000,004.06 40609 39 01 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00394.06 40609 5 2 201 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 8.415.000,004.06 40609 39 02 Belanja Pegawai 2.700.000,00394.06 40609 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 5.715.000,00394.06 40609 5 2 202 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 11.200.000,004.06 40609 39 03 Belanja Pegawai 1.175.000,00394.06 40609 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 10.025.000,00394.06 40609 5 2 203 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL) 7.910.000,004.06 40609 39 04 Belanja Pegawai 6.600.000,00394.06 40609 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 1.310.000,00394.06 40609 5 2 204 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 38.950.000,004.06 40609 39 05 Belanja Pegawai 19.200.000,00394.06 40609 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 19.750.000,00394.06 40609 5 2 205 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 9.422.500,004.06 40609 39 06 Belanja Barang dan Jasa 9.422.500,00394.06 40609 5 2 206 KODE REKENING U R A I A N 144 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.09.ORGANISASI : KECAMATAN BUARAN Hal : PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 15.510.000,004.06 40609 39 07 Belanja Pegawai 13.600.000,00394.06 40609 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 1.910.000,00394.06 40609 5 2 207 FASILITASI PELAYANAN MASYARAKAT 18.924.000,004.06 40609 39 08 Belanja Pegawai 15.000.000,00394.06 40609 5 2 108 Belanja Barang dan Jasa 3.924.000,00394.06 40609 5 2 208 LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA 7.825.500,004.06 40609 39 19 Belanja Pegawai 1.250.000,00394.06 40609 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 6.575.500,00394.06 40609 5 2 219 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) 6.228.000,004.06 40609 39 20 Belanja Pegawai 4.400.000,00394.06 40609 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 1.828.000,00394.06 40609 5 2 220 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 44.900.000,004.06 40609 39 23 Belanja Pegawai 850.000,00394.06 40609 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 44.050.000,00394.06 40609 5 2 223 PENYEENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 25.000.000,004.06 40609 39 24 Belanja Pegawai 1.450.000,00394.06 40609 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 23.550.000,00394.06 40609 5 2 224 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 2.611.625.000,004.06 40609 40 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SAPUGARUT 118.875.000,004.06 40609 40 01 Belanja Pegawai 63.120.000,00404.06 40609 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 55.755.000,00404.06 40609 5 2 201 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BLIGO 118.875.000,004.06 40609 40 02 Belanja Pegawai 66.360.000,00404.06 40609 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 52.515.000,00404.06 40609 5 2 202 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SIMBANG KULON 123.875.000,004.06 40609 40 03 Belanja Pegawai 75.120.000,00404.06 40609 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 48.755.000,00404.06 40609 5 2 203 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN SAPUGARUT 750.000.000,004.06 40609 40 04 Belanja Modal 750.000.000,00404.06 40609 5 2 304 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN BLIGO 750.000.000,004.06 40609 40 05 Belanja Modal 750.000.000,00404.06 40609 5 2 305 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN SIMBANG KULON 750.000.000,004.06 40609 40 06 KODE REKENING U R A I A N 145 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.09.ORGANISASI : KECAMATAN BUARAN Hal : Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00404.06 40609 5 2 206 Belanja Modal 550.000.000,00404.06 40609 5 2 306 KODE REKENING U R A I A N 146 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.10.ORGANISASI : KECAMATAN TIRTO Hal : BELANJA DAERAH 2.586.441.000,004.06 40610 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.813.103.000,004.06 40610 00 5 100 Belanja Pegawai 1.813.103.000,00004.06 40610 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 773.338.000,004.06 40610 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 183.888.000,004.06 40610 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 22.020.000,004.06 40610 01 02 Belanja Barang dan Jasa 22.020.000,00014.06 40610 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.750.000,004.06 40610 01 06 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00014.06 40610 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 28.200.000,004.06 40610 01 07 Belanja Pegawai 27.900.000,00014.06 40610 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00014.06 40610 5 2 207 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 4.050.000,004.06 40610 01 09 Belanja Pegawai 1.200.000,00014.06 40610 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000,00014.06 40610 5 2 209 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 14.060.000,004.06 40610 01 10 Belanja Pegawai 1.200.000,00014.06 40610 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 12.860.000,00014.06 40610 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.400.000,004.06 40610 01 11 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00014.06 40610 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.800.000,004.06 40610 01 12 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00014.06 40610 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.588.000,004.06 40610 01 14 Belanja Barang dan Jasa 1.588.000,00014.06 40610 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 24.980.000,004.06 40610 01 17 Belanja Pegawai 1.200.000,00014.06 40610 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 23.780.000,00014.06 40610 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.660.000,004.06 40610 01 18 Belanja Barang dan Jasa 6.660.000,00014.06 40610 5 2 218 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 18.980.000,004.06 40610 01 19 Belanja Pegawai 1.200.000,00014.06 40610 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 17.780.000,00014.06 40610 5 2 219 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 54.400.000,004.06 40610 01 40 Belanja Pegawai 150.000,00014.06 40610 5 2 140 KODE REKENING U R A I A N 147 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.10.ORGANISASI : KECAMATAN TIRTO Hal : Belanja Barang dan Jasa 54.250.000,00014.06 40610 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 324.590.000,004.06 40610 02 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 3.100.000,004.06 40610 02 21 Belanja Pegawai 700.000,00024.06 40610 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00024.06 40610 5 2 221 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 2.500.000,004.06 40610 02 22 Belanja Pegawai 700.000,00024.06 40610 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00024.06 40610 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN 30.370.000,004.06 40610 02 31 Belanja Pegawai 1.200.000,00024.06 40610 5 2 131 Belanja Barang dan Jasa 29.170.000,00024.06 40610 5 2 231 PENYEMPURNAAN GEDUNG KANTOR 200.000.000,004.06 40610 02 127 Belanja Modal 200.000.000,00024.06 40610 5 2 3127 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 88.620.000,004.06 40610 02 139 Belanja Modal 88.620.000,00024.06 40610 5 2 3139 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 264.860.000,004.06 40610 39 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 8.628.000,004.06 40610 39 01 Belanja Barang dan Jasa 8.628.000,00394.06 40610 5 2 201 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 3.580.000,004.06 40610 39 02 Belanja Barang dan Jasa 3.580.000,00394.06 40610 5 2 202 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 20.956.000,004.06 40610 39 03 Belanja Pegawai 2.600.000,00394.06 40610 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 18.356.000,00394.06 40610 5 2 203 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL) 18.700.000,004.06 40610 39 04 Belanja Pegawai 6.750.000,00394.06 40610 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 11.950.000,00394.06 40610 5 2 204 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 33.956.000,004.06 40610 39 05 Belanja Pegawai 19.200.000,00394.06 40610 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 14.756.000,00394.06 40610 5 2 205 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 24.237.000,004.06 40610 39 06 Belanja Pegawai 1.200.000,00394.06 40610 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 23.037.000,00394.06 40610 5 2 206 PENDAMPINGAN PANITIA 18.700.000,004.06 40610 39 20 KODE REKENING U R A I A N 148 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.10.ORGANISASI : KECAMATAN TIRTO Hal : PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) Belanja Pegawai 6.750.000,00394.06 40610 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 11.950.000,00394.06 40610 5 2 220 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 13.400.000,004.06 40610 39 21 Belanja Pegawai 12.900.000,00394.06 40610 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00394.06 40610 5 2 221 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 53.484.000,004.06 40610 39 23 Belanja Pegawai 1.375.000,00394.06 40610 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 52.109.000,00394.06 40610 5 2 223 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 53.279.000,004.06 40610 39 24 Belanja Barang dan Jasa 53.279.000,00394.06 40610 5 2 224 FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 15.940.000,004.06 40610 39 43 Belanja Pegawai 12.900.000,00394.06 40610 5 2 143 Belanja Barang dan Jasa 3.040.000,00394.06 40610 5 2 243 KODE REKENING U R A I A N 149 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.11.ORGANISASI : KECAMATAN BOJONG Hal : BELANJA DAERAH 3.645.032.000,004.06 40611 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.543.270.000,004.06 40611 00 5 100 Belanja Pegawai 2.543.270.000,00004.06 40611 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 1.101.762.000,004.06 40611 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 203.012.000,004.06 40611 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 30.426.000,004.06 40611 01 02 Belanja Barang dan Jasa 30.426.000,00014.06 40611 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.180.500,004.06 40611 01 06 Belanja Barang dan Jasa 2.180.500,00014.06 40611 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 27.550.000,004.06 40611 01 07 Belanja Pegawai 27.000.000,00014.06 40611 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00014.06 40611 5 2 207 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 8.360.000,004.06 40611 01 09 Belanja Barang dan Jasa 8.360.000,00014.06 40611 5 2 209 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 19.936.000,004.06 40611 01 10 Belanja Pegawai 1.200.000,00014.06 40611 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 18.736.000,00014.06 40611 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.890.000,004.06 40611 01 11 Belanja Barang dan Jasa 10.890.000,00014.06 40611 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,004.06 40611 01 12 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00014.06 40611 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 6.350.000,004.06 40611 01 14 Belanja Barang dan Jasa 6.350.000,00014.06 40611 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 15.000.000,004.06 40611 01 17 Belanja Pegawai 1.200.000,00014.06 40611 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00014.06 40611 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 15.569.500,004.06 40611 01 18 Belanja Barang dan Jasa 15.569.500,00014.06 40611 5 2 218 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 21.750.000,004.06 40611 01 19 Belanja Barang dan Jasa 21.750.000,00014.06 40611 5 2 219 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 40.000.000,004.06 40611 01 40 Belanja Pegawai 1.050.000,00014.06 40611 5 2 140 Belanja Barang dan Jasa 38.950.000,00014.06 40611 5 2 240 KODE REKENING U R A I A N 150 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.11.ORGANISASI : KECAMATAN BOJONG Hal : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 534.500.000,004.06 40611 02 PENGADAAN MEBELEUR 20.000.000,004.06 40611 02 15 Belanja Modal 20.000.000,00024.06 40611 5 2 315 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN 22.000.000,004.06 40611 02 20 Belanja Pegawai 6.800.000,00024.06 40611 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00024.06 40611 5 2 220 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN 32.500.000,004.06 40611 02 31 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00024.06 40611 5 2 231 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA WEBSITE 10.000.000,004.06 40611 02 38 Belanja Pegawai 1.650.000,00024.06 40611 5 2 138 Belanja Barang dan Jasa 8.350.000,00024.06 40611 5 2 238 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 400.000.000,004.06 40611 02 44 Belanja Modal 400.000.000,00024.06 40611 5 2 344 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.000.000,004.06 40611 02 139 Belanja Modal 50.000.000,00024.06 40611 5 2 3139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 5.000.000,004.06 40611 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 5.000.000,004.06 40611 05 01 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00054.06 40611 5 2 201 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 359.250.000,004.06 40611 39 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 6.000.000,004.06 40611 39 01 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00394.06 40611 5 2 201 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 10.000.000,004.06 40611 39 02 Belanja Pegawai 1.200.000,00394.06 40611 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00394.06 40611 5 2 202 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 25.000.000,004.06 40611 39 03 Belanja Pegawai 300.000,00394.06 40611 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 24.700.000,00394.06 40611 5 2 203 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL) 20.000.000,004.06 40611 39 04 Belanja Pegawai 6.400.000,00394.06 40611 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00394.06 40611 5 2 204 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 50.000.000,004.06 40611 39 05 Belanja Pegawai 31.200.000,00394.06 40611 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 18.800.000,00394.06 40611 5 2 205 KODE REKENING U R A I A N 151 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.11.ORGANISASI : KECAMATAN BOJONG Hal : FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 15.250.000,004.06 40611 39 06 Belanja Barang dan Jasa 15.250.000,00394.06 40611 5 2 206 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 11.000.000,004.06 40611 39 07 Belanja Pegawai 9.000.000,00394.06 40611 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00394.06 40611 5 2 207 LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA 22.000.000,004.06 40611 39 19 Belanja Pegawai 4.000.000,00394.06 40611 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00394.06 40611 5 2 219 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) 25.000.000,004.06 40611 39 20 Belanja Pegawai 5.850.000,00394.06 40611 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 19.150.000,00394.06 40611 5 2 220 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 20.000.000,004.06 40611 39 21 Belanja Pegawai 7.800.000,00394.06 40611 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00394.06 40611 5 2 221 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 40.000.000,004.06 40611 39 23 Belanja Pegawai 6.000.000,00394.06 40611 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00394.06 40611 5 2 223 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 60.000.000,004.06 40611 39 24 Belanja Pegawai 4.500.000,00394.06 40611 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 55.500.000,00394.06 40611 5 2 224 FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA 10.000.000,004.06 40611 39 26 Belanja Pegawai 7.500.000,00394.06 40611 5 2 126 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00394.06 40611 5 2 226 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN 25.000.000,004.06 40611 39 39 Belanja Pegawai 1.200.000,00394.06 40611 5 2 139 Belanja Barang dan Jasa 23.800.000,00394.06 40611 5 2 239 PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA 20.000.000,004.06 40611 39 42 Belanja Pegawai 900.000,00394.06 40611 5 2 142 Belanja Barang dan Jasa 19.100.000,00394.06 40611 5 2 242 KODE REKENING U R A I A N 152 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.12.ORGANISASI : KECAMATAN WONOPRINGGO Hal : BELANJA DAERAH 2.283.740.000,004.06 40612 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.691.590.000,004.06 40612 00 5 100 Belanja Pegawai 1.691.590.000,00004.06 40612 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 592.150.000,004.06 40612 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 192.170.000,004.06 40612 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 23.430.000,004.06 40612 01 02 Belanja Pegawai 1.600.000,00014.06 40612 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 21.830.000,00014.06 40612 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.030.000,004.06 40612 01 06 Belanja Barang dan Jasa 1.030.000,00014.06 40612 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 27.600.000,004.06 40612 01 07 Belanja Pegawai 27.300.000,00014.06 40612 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00014.06 40612 5 2 207 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 5.500.000,004.06 40612 01 09 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00014.06 40612 5 2 209 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 30.000.000,004.06 40612 01 10 Belanja Pegawai 1.400.000,00014.06 40612 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 28.600.000,00014.06 40612 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.500.000,004.06 40612 01 11 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00014.06 40612 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.500.000,004.06 40612 01 12 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00014.06 40612 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.000.000,004.06 40612 01 14 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00014.06 40612 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 45.000.000,004.06 40612 01 17 Belanja Pegawai 1.600.000,00014.06 40612 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 43.400.000,00014.06 40612 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 4.210.000,004.06 40612 01 18 Belanja Barang dan Jasa 4.210.000,00014.06 40612 5 2 218 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 22.600.000,004.06 40612 01 19 Belanja Pegawai 1.750.000,00014.06 40612 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 20.850.000,00014.06 40612 5 2 219 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 19.800.000,004.06 40612 01 40 Belanja Pegawai 1.300.000,00014.06 40612 5 2 140 KODE REKENING U R A I A N 153 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.12.ORGANISASI : KECAMATAN WONOPRINGGO Hal : Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00014.06 40612 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 141.480.000,004.06 40612 02 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 5.000.000,004.06 40612 02 21 Belanja Pegawai 2.390.000,00024.06 40612 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 2.610.000,00024.06 40612 5 2 221 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 5.000.000,004.06 40612 02 22 Belanja Pegawai 2.150.000,00024.06 40612 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000,00024.06 40612 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 31.480.000,004.06 40612 02 23 Belanja Pegawai 1.600.000,00024.06 40612 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 29.880.000,00024.06 40612 5 2 223 PENATAAN RUANG KANTOR 50.000.000,004.06 40612 02 107 Belanja Modal 50.000.000,00024.06 40612 5 2 3107 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.000.000,004.06 40612 02 139 Belanja Modal 50.000.000,00024.06 40612 5 2 3139 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 258.500.000,004.06 40612 39 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 10.000.000,004.06 40612 39 01 Belanja Pegawai 400.000,00394.06 40612 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00394.06 40612 5 2 201 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 10.000.000,004.06 40612 39 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00394.06 40612 5 2 202 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 17.500.000,004.06 40612 39 03 Belanja Pegawai 5.250.000,00394.06 40612 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 12.250.000,00394.06 40612 5 2 203 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 30.000.000,004.06 40612 39 05 Belanja Pegawai 20.400.000,00394.06 40612 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00394.06 40612 5 2 205 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 36.000.000,004.06 40612 39 06 Belanja Pegawai 1.600.000,00394.06 40612 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 34.400.000,00394.06 40612 5 2 206 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 10.000.000,004.06 40612 39 07 Belanja Pegawai 8.000.000,00394.06 40612 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00394.06 40612 5 2 207 FASILITASI PELAYANAN 20.000.000,004.06 40612 39 21 KODE REKENING U R A I A N 154 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.12.ORGANISASI : KECAMATAN WONOPRINGGO Hal : ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) Belanja Pegawai 16.800.000,00394.06 40612 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00394.06 40612 5 2 221 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 55.000.000,004.06 40612 39 24 Belanja Pegawai 9.100.000,00394.06 40612 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 45.900.000,00394.06 40612 5 2 224 FASILITASI PENYELENGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 20.000.000,004.06 40612 39 36 Belanja Pegawai 5.850.000,00394.06 40612 5 2 136 Belanja Barang dan Jasa 14.150.000,00394.06 40612 5 2 236 FASILITASI KEGIATAN PENANAMAN BUDAYA DAN NASIONALISME 50.000.000,004.06 40612 39 40 Belanja Pegawai 800.000,00394.06 40612 5 2 140 Belanja Barang dan Jasa 49.200.000,00394.06 40612 5 2 240 KODE REKENING U R A I A N 155 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.13.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGANYAR Hal : BELANJA DAERAH 2.677.749.000,004.06 40613 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.091.307.000,004.06 40613 00 5 100 Belanja Pegawai 2.091.307.000,00004.06 40613 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 586.442.000,004.06 40613 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 201.036.000,004.06 40613 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 24.600.000,004.06 40613 01 02 Belanja Barang dan Jasa 24.600.000,00014.06 40613 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.400.000,004.06 40613 01 06 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00014.06 40613 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 40.200.000,004.06 40613 01 07 Belanja Pegawai 39.600.000,00014.06 40613 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00014.06 40613 5 2 207 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 5.250.000,004.06 40613 01 09 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00014.06 40613 5 2 209 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 17.029.000,004.06 40613 01 10 Belanja Barang dan Jasa 17.029.000,00014.06 40613 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.375.000,004.06 40613 01 11 Belanja Barang dan Jasa 8.375.000,00014.06 40613 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.050.000,004.06 40613 01 12 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00014.06 40613 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.232.000,004.06 40613 01 14 Belanja Barang dan Jasa 3.232.000,00014.06 40613 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 34.000.000,004.06 40613 01 17 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00014.06 40613 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.000.000,004.06 40613 01 18 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00014.06 40613 5 2 218 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 16.900.000,004.06 40613 01 19 Belanja Barang dan Jasa 16.900.000,00014.06 40613 5 2 219 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 40.000.000,004.06 40613 01 40 Belanja Pegawai 3.600.000,00014.06 40613 5 2 140 Belanja Barang dan Jasa 36.400.000,00014.06 40613 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 128.975.000,004.06 40613 02 KODE REKENING U R A I A N 156 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.13.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGANYAR Hal : PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS 34.300.000,004.06 40613 02 08 Belanja Modal 34.300.000,00024.06 40613 5 2 308 PENGADAAN MEBELEUR 20.000.000,004.06 40613 02 15 Belanja Modal 20.000.000,00024.06 40613 5 2 315 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 4.645.000,004.06 40613 02 21 Belanja Pegawai 1.750.000,00024.06 40613 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 2.895.000,00024.06 40613 5 2 221 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 4.480.000,004.06 40613 02 22 Belanja Pegawai 1.450.000,00024.06 40613 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 3.030.000,00024.06 40613 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 24.050.000,004.06 40613 02 23 Belanja Barang dan Jasa 24.050.000,00024.06 40613 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 1.500.000,004.06 40613 02 29 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00024.06 40613 5 2 229 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 40.000.000,004.06 40613 02 139 Belanja Modal 40.000.000,00024.06 40613 5 2 3139 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 256.431.000,004.06 40613 39 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 10.000.000,004.06 40613 39 01 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00394.06 40613 5 2 201 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 15.441.000,004.06 40613 39 02 Belanja Barang dan Jasa 15.441.000,00394.06 40613 5 2 202 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 17.940.000,004.06 40613 39 03 Belanja Pegawai 2.000.000,00394.06 40613 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 15.940.000,00394.06 40613 5 2 203 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 50.000.000,004.06 40613 39 05 Belanja Pegawai 18.300.000,00394.06 40613 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 31.700.000,00394.06 40613 5 2 205 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 10.250.000,004.06 40613 39 06 Belanja Barang dan Jasa 10.250.000,00394.06 40613 5 2 206 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 9.300.000,004.06 40613 39 07 Belanja Pegawai 8.100.000,00394.06 40613 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00394.06 40613 5 2 207 KODE REKENING U R A I A N 157 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.13.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGANYAR Hal : FASILITASI PELAYANAN MASYARAKAT 28.500.000,004.06 40613 39 08 Belanja Pegawai 18.300.000,00394.06 40613 5 2 108 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00394.06 40613 5 2 208 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) 15.000.000,004.06 40613 39 20 Belanja Pegawai 8.100.000,00394.06 40613 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00394.06 40613 5 2 220 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 40.000.000,004.06 40613 39 23 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00394.06 40613 5 2 223 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 60.000.000,004.06 40613 39 24 Belanja Pegawai 2.000.000,00394.06 40613 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00394.06 40613 5 2 224 KODE REKENING U R A I A N 158 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.14.ORGANISASI : KECAMATAN DORO Hal : BELANJA DAERAH 2.313.634.000,004.06 40614 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.685.576.000,004.06 40614 00 5 100 Belanja Pegawai 1.685.576.000,00004.06 40614 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 628.058.000,004.06 40614 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 117.790.000,004.06 40614 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 19.380.000,004.06 40614 01 02 Belanja Pegawai 1.200.000,00014.06 40614 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 18.180.000,00014.06 40614 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.540.000,004.06 40614 01 06 Belanja Barang dan Jasa 1.540.000,00014.06 40614 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 21.600.000,004.06 40614 01 07 Belanja Pegawai 21.000.000,00014.06 40614 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00014.06 40614 5 2 207 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 7.500.000,004.06 40614 01 09 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00014.06 40614 5 2 209 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 10.000.000,004.06 40614 01 10 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00014.06 40614 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.748.000,004.06 40614 01 11 Belanja Barang dan Jasa 4.748.000,00014.06 40614 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.000.000,004.06 40614 01 12 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00014.06 40614 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 8.900.000,004.06 40614 01 14 Belanja Barang dan Jasa 8.900.000,00014.06 40614 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 24.622.000,004.06 40614 01 17 Belanja Barang dan Jasa 24.622.000,00014.06 40614 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.500.000,004.06 40614 01 18 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00014.06 40614 5 2 218 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 15.000.000,004.06 40614 01 19 Belanja Pegawai 1.200.000,00014.06 40614 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00014.06 40614 5 2 219 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 188.460.000,004.06 40614 02 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 35.000.000,004.06 40614 02 21 Belanja Pegawai 4.700.000,00024.06 40614 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 30.300.000,00024.06 40614 5 2 221 KODE REKENING U R A I A N 159 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.14.ORGANISASI : KECAMATAN DORO Hal : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 92.500.000,004.06 40614 02 22 Belanja Pegawai 6.690.000,00024.06 40614 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 85.810.000,00024.06 40614 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 28.460.000,004.06 40614 02 23 Belanja Pegawai 1.200.000,00024.06 40614 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 27.260.000,00024.06 40614 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 1.500.000,004.06 40614 02 29 Belanja Pegawai 440.000,00024.06 40614 5 2 129 Belanja Barang dan Jasa 1.060.000,00024.06 40614 5 2 229 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 31.000.000,004.06 40614 02 139 Belanja Modal 31.000.000,00024.06 40614 5 2 3139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3.570.000,004.06 40614 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 3.570.000,004.06 40614 05 01 Belanja Barang dan Jasa 3.570.000,00054.06 40614 5 2 201 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 318.238.000,004.06 40614 39 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 10.000.000,004.06 40614 39 01 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00394.06 40614 5 2 201 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 25.000.000,004.06 40614 39 02 Belanja Pegawai 5.600.000,00394.06 40614 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00394.06 40614 5 2 202 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 17.000.000,004.06 40614 39 03 Belanja Pegawai 850.000,00394.06 40614 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 16.150.000,00394.06 40614 5 2 203 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL) 15.000.000,004.06 40614 39 04 Belanja Pegawai 4.600.000,00394.06 40614 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00394.06 40614 5 2 204 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 45.000.000,004.06 40614 39 05 Belanja Pegawai 15.600.000,00394.06 40614 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 29.400.000,00394.06 40614 5 2 205 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 20.000.000,004.06 40614 39 06 Belanja Pegawai 1.200.000,00394.06 40614 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 18.800.000,00394.06 40614 5 2 206 KODE REKENING U R A I A N 160 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.14.ORGANISASI : KECAMATAN DORO Hal : PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 18.900.000,004.06 40614 39 07 Belanja Pegawai 12.900.000,00394.06 40614 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00394.06 40614 5 2 207 FASILITASI PELAYANAN MASYARAKAT 12.500.000,004.06 40614 39 08 Belanja Pegawai 5.400.000,00394.06 40614 5 2 108 Belanja Barang dan Jasa 7.100.000,00394.06 40614 5 2 208 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI - NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 40.000.000,004.06 40614 39 23 Belanja Pegawai 2.850.000,00394.06 40614 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 37.150.000,00394.06 40614 5 2 223 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 54.838.000,004.06 40614 39 24 Belanja Pegawai 2.200.000,00394.06 40614 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 52.638.000,00394.06 40614 5 2 224 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN 30.000.000,004.06 40614 39 39 Belanja Pegawai 5.400.000,00394.06 40614 5 2 139 Belanja Barang dan Jasa 24.600.000,00394.06 40614 5 2 239 FASILITASI PROMOSI WISATA 30.000.000,004.06 40614 39 41 Belanja Pegawai 3.160.000,00394.06 40614 5 2 141 Belanja Barang dan Jasa 26.840.000,00394.06 40614 5 2 241 KODE REKENING U R A I A N 161 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN Hal : BELANJA DAERAH 2.919.302.000,004.06 40615 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.473.802.000,004.06 40615 00 5 100 Belanja Pegawai 1.473.802.000,00004.06 40615 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 1.445.500.000,004.06 40615 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 224.260.000,004.06 40615 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 36.000.000,004.06 40615 01 02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00014.06 40615 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.800.000,004.06 40615 01 06 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00014.06 40615 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 28.500.000,004.06 40615 01 07 Belanja Pegawai 28.200.000,00014.06 40615 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00014.06 40615 5 2 207 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 12.000.000,004.06 40615 01 10 Belanja Pegawai 2.400.000,00014.06 40615 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00014.06 40615 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.000.000,004.06 40615 01 11 Belanja Pegawai 2.400.000,00014.06 40615 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00014.06 40615 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.500.000,004.06 40615 01 12 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00014.06 40615 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.500.000,004.06 40615 01 14 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00014.06 40615 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 43.000.000,004.06 40615 01 17 Belanja Pegawai 4.200.000,00014.06 40615 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 38.800.000,00014.06 40615 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 10.000.000,004.06 40615 01 18 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00014.06 40615 5 2 218 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 39.960.000,004.06 40615 01 19 Belanja Barang dan Jasa 39.960.000,00014.06 40615 5 2 219 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 40.000.000,004.06 40615 01 40 Belanja Pegawai 1.350.000,00014.06 40615 5 2 140 Belanja Barang dan Jasa 38.650.000,00014.06 40615 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 865.440.000,004.06 40615 02 PENGADAAN KENDARAAN 31.740.000,004.06 40615 02 05 KODE REKENING U R A I A N 162 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN Hal : DINAS/OPERASIONAL Belanja Modal 31.740.000,00024.06 40615 5 2 305 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 8.000.000,004.06 40615 02 07 Belanja Modal 8.000.000,00024.06 40615 5 2 307 PENGADAAN MEBELEUR 20.000.000,004.06 40615 02 15 Belanja Modal 20.000.000,00024.06 40615 5 2 315 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 12.000.000,004.06 40615 02 21 Belanja Pegawai 1.120.000,00024.06 40615 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 10.880.000,00024.06 40615 5 2 221 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 43.540.000,004.06 40615 02 22 Belanja Pegawai 4.200.000,00024.06 40615 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 39.340.000,00024.06 40615 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 28.200.000,004.06 40615 02 23 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00024.06 40615 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER, PRINTER DAN LCD 3.000.000,004.06 40615 02 30 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00024.06 40615 5 2 230 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 68.960.000,004.06 40615 02 139 Belanja Modal 68.960.000,00024.06 40615 5 2 3139 PENATAAN LINGKUNGAN KANTOR 200.000.000,004.06 40615 02 148 Belanja Modal 200.000.000,00024.06 40615 5 2 3148 PEMBANGUNAN PENDOPO KECAMATAN 450.000.000,004.06 40615 02 199 Belanja Modal 450.000.000,00024.06 40615 5 2 3199 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 7.000.000,004.06 40615 05 MENGIKUTI BINTEK/SEMINAR/PELATIHAN/OUTB AND 7.000.000,004.06 40615 05 08 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00054.06 40615 5 2 208 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 348.800.000,004.06 40615 39 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 10.000.000,004.06 40615 39 01 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00394.06 40615 5 2 201 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 13.000.000,004.06 40615 39 03 Belanja Pegawai 600.000,00394.06 40615 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000,00394.06 40615 5 2 203 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA 13.000.000,004.06 40615 39 04 KODE REKENING U R A I A N 163 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN Hal : LAINNYA (P3DL) Belanja Pegawai 9.000.000,00394.06 40615 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00394.06 40615 5 2 204 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 50.000.000,004.06 40615 39 05 Belanja Pegawai 18.600.000,00394.06 40615 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 31.400.000,00394.06 40615 5 2 205 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 25.000.000,004.06 40615 39 06 Belanja Pegawai 2.400.000,00394.06 40615 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 22.600.000,00394.06 40615 5 2 206 FASILITASI KEGIATAN MASYARAKAT DI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA 30.000.000,004.06 40615 39 09 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00394.06 40615 5 2 209 FASILITASI PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS STELSEL AKTIF PETUGAS 35.000.000,004.06 40615 39 10 Belanja Pegawai 23.280.000,00394.06 40615 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 11.720.000,00394.06 40615 5 2 210 FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 25.000.000,004.06 40615 39 14 Belanja Pegawai 18.000.000,00394.06 40615 5 2 114 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00394.06 40615 5 2 214 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 15.000.000,004.06 40615 39 21 Belanja Pegawai 12.300.000,00394.06 40615 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00394.06 40615 5 2 221 FASILITASI PROMOSI PARIWISATA 10.000.000,004.06 40615 39 22 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00394.06 40615 5 2 222 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 40.000.000,004.06 40615 39 23 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00394.06 40615 5 2 223 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 40.000.000,004.06 40615 39 24 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00394.06 40615 5 2 224 FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA 31.800.000,004.06 40615 39 26 Belanja Pegawai 3.000.000,00394.06 40615 5 2 126 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00394.06 40615 5 2 226 PENDATAAN KEGIATAN USAHA YANG BELUM BERIJIN 5.000.000,004.06 40615 39 31 Belanja Pegawai 1.950.000,00394.06 40615 5 2 131 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00394.06 40615 5 2 231 KODE REKENING U R A I A N 164 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN Hal : PENYUSUNAN INDEK KEPUASAN MASYARAKAT 6.000.000,004.06 40615 39 46 Belanja Pegawai 3.975.000,00394.06 40615 5 2 146 Belanja Barang dan Jasa 2.025.000,00394.06 40615 5 2 246 KODE REKENING U R A I A N 165 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.16.ORGANISASI : KECAMATAN LEBAKBARANG Hal : BELANJA DAERAH 2.077.202.700,004.06 40616 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.410.518.000,004.06 40616 00 5 100 Belanja Pegawai 1.410.518.000,00004.06 40616 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 666.684.700,004.06 40616 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 170.403.000,004.06 40616 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 17.430.000,004.06 40616 01 02 Belanja Pegawai 1.000.000,00014.06 40616 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 16.430.000,00014.06 40616 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.750.000,004.06 40616 01 06 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00014.06 40616 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 24.350.000,004.06 40616 01 07 Belanja Pegawai 23.400.000,00014.06 40616 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 950.000,00014.06 40616 5 2 207 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 4.300.000,004.06 40616 01 09 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00014.06 40616 5 2 209 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 16.930.000,004.06 40616 01 10 Belanja Pegawai 1.000.000,00014.06 40616 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 15.930.000,00014.06 40616 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.225.000,004.06 40616 01 11 Belanja Barang dan Jasa 9.225.000,00014.06 40616 5 2 211 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.000.000,004.06 40616 01 14 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00014.06 40616 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 29.098.000,004.06 40616 01 17 Belanja Pegawai 1.000.000,00014.06 40616 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 28.098.000,00014.06 40616 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 4.320.000,004.06 40616 01 18 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000,00014.06 40616 5 2 218 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 20.000.000,004.06 40616 01 19 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00014.06 40616 5 2 219 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 40.000.000,004.06 40616 01 40 Belanja Pegawai 2.300.000,00014.06 40616 5 2 140 Belanja Barang dan Jasa 37.700.000,00014.06 40616 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 276.820.200,004.06 40616 02 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 5.000.000,004.06 40616 02 21 KODE REKENING U R A I A N 166 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.16.ORGANISASI : KECAMATAN LEBAKBARANG Hal : Belanja Pegawai 1.525.000,00024.06 40616 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 3.475.000,00024.06 40616 5 2 221 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 24.250.000,004.06 40616 02 23 Belanja Pegawai 1.000.000,00024.06 40616 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 23.250.000,00024.06 40616 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TUGU BATAS 2.500.000,004.06 40616 02 39 Belanja Pegawai 1.090.000,00024.06 40616 5 2 139 Belanja Barang dan Jasa 1.410.000,00024.06 40616 5 2 239 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 180.000.000,004.06 40616 02 44 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00024.06 40616 5 2 244 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MONUMEN PERJUANGAN 7.500.000,004.06 40616 02 63 Belanja Pegawai 2.950.000,00024.06 40616 5 2 163 Belanja Barang dan Jasa 4.550.000,00024.06 40616 5 2 263 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 57.570.200,004.06 40616 02 139 Belanja Modal 57.570.200,00024.06 40616 5 2 3139 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 219.461.500,004.06 40616 39 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 10.000.000,004.06 40616 39 01 Belanja Pegawai 250.000,00394.06 40616 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00394.06 40616 5 2 201 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 31.199.000,004.06 40616 39 02 Belanja Pegawai 5.125.000,00394.06 40616 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 26.074.000,00394.06 40616 5 2 202 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 18.162.500,004.06 40616 39 03 Belanja Pegawai 3.150.000,00394.06 40616 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 15.012.500,00394.06 40616 5 2 203 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 42.850.000,004.06 40616 39 05 Belanja Pegawai 21.700.000,00394.06 40616 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 21.150.000,00394.06 40616 5 2 205 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 23.150.000,004.06 40616 39 06 Belanja Pegawai 4.600.000,00394.06 40616 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 18.550.000,00394.06 40616 5 2 206 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 16.100.000,004.06 40616 39 07 Belanja Pegawai 15.160.000,00394.06 40616 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 940.000,00394.06 40616 5 2 207 KODE REKENING U R A I A N 167 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.16.ORGANISASI : KECAMATAN LEBAKBARANG Hal : PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 48.000.000,004.06 40616 39 23 Belanja Pegawai 800.000,00394.06 40616 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 47.200.000,00394.06 40616 5 2 223 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 30.000.000,004.06 40616 39 24 Belanja Pegawai 5.700.000,00394.06 40616 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 24.300.000,00394.06 40616 5 2 224 KODE REKENING U R A I A N 168 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.17.ORGANISASI : KECAMATAN KANDANGSERANG Hal : BELANJA DAERAH 2.505.891.000,004.06 40617 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.746.791.000,004.06 40617 00 5 100 Belanja Pegawai 1.746.791.000,00004.06 40617 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 759.100.000,004.06 40617 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 222.100.000,004.06 40617 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 30.000.000,004.06 40617 01 02 Belanja Pegawai 1.800.000,00014.06 40617 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00014.06 40617 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.500.000,004.06 40617 01 06 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00014.06 40617 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 30.600.000,004.06 40617 01 07 Belanja Pegawai 29.880.000,00014.06 40617 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 720.000,00014.06 40617 5 2 207 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 20.000.000,004.06 40617 01 10 Belanja Pegawai 1.800.000,00014.06 40617 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00014.06 40617 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 12.000.000,004.06 40617 01 11 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00014.06 40617 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,004.06 40617 01 12 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00014.06 40617 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 7.000.000,004.06 40617 01 14 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00014.06 40617 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 30.000.000,004.06 40617 01 17 Belanja Pegawai 1.800.000,00014.06 40617 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00014.06 40617 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 5.000.000,004.06 40617 01 18 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00014.06 40617 5 2 218 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 23.000.000,004.06 40617 01 19 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00014.06 40617 5 2 219 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 56.000.000,004.06 40617 01 40 Belanja Pegawai 1.000.000,00014.06 40617 5 2 140 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00014.06 40617 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 288.200.000,004.06 40617 02 PENGADAAN KENDARAAN 23.200.000,004.06 40617 02 05 KODE REKENING U R A I A N 169 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.17.ORGANISASI : KECAMATAN KANDANGSERANG Hal : DINAS/OPERASIONAL Belanja Modal 23.200.000,00024.06 40617 5 2 305 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 44.000.000,004.06 40617 02 07 Belanja Modal 44.000.000,00024.06 40617 5 2 307 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 20.000.000,004.06 40617 02 22 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00024.06 40617 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER, PRINTER DAN LCD 9.000.000,004.06 40617 02 30 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00024.06 40617 5 2 230 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN 32.000.000,004.06 40617 02 31 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00024.06 40617 5 2 231 PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG KANTOR 100.000.000,004.06 40617 02 115 Belanja Modal 100.000.000,00024.06 40617 5 2 3115 PENATAAN LINGKUNGAN KANTOR 60.000.000,004.06 40617 02 148 Belanja Modal 60.000.000,00024.06 40617 5 2 3148 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 5.000.000,004.06 40617 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 5.000.000,004.06 40617 05 01 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00054.06 40617 5 2 201 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 243.800.000,004.06 40617 39 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 10.000.000,004.06 40617 39 01 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00394.06 40617 5 2 201 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 12.000.000,004.06 40617 39 02 Belanja Pegawai 1.800.000,00394.06 40617 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00394.06 40617 5 2 202 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 22.000.000,004.06 40617 39 03 Belanja Pegawai 1.400.000,00394.06 40617 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 20.600.000,00394.06 40617 5 2 203 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 30.450.000,004.06 40617 39 05 Belanja Pegawai 14.500.000,00394.06 40617 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 15.950.000,00394.06 40617 5 2 205 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 25.000.000,004.06 40617 39 06 Belanja Pegawai 1.800.000,00394.06 40617 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 23.200.000,00394.06 40617 5 2 206 KODE REKENING U R A I A N 170 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.17.ORGANISASI : KECAMATAN KANDANGSERANG Hal : PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 12.000.000,004.06 40617 39 07 Belanja Pegawai 10.200.000,00394.06 40617 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00394.06 40617 5 2 207 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) 15.000.000,004.06 40617 39 20 Belanja Pegawai 4.650.000,00394.06 40617 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 10.350.000,00394.06 40617 5 2 220 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 35.350.000,004.06 40617 39 21 Belanja Pegawai 19.800.000,00394.06 40617 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 15.550.000,00394.06 40617 5 2 221 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 40.000.000,004.06 40617 39 23 Belanja Pegawai 7.950.000,00394.06 40617 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 32.050.000,00394.06 40617 5 2 223 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 42.000.000,004.06 40617 39 24 Belanja Pegawai 4.400.000,00394.06 40617 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 37.600.000,00394.06 40617 5 2 224 KODE REKENING U R A I A N 171 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.18.ORGANISASI : KECAMATAN PANINGGARAN Hal : BELANJA DAERAH 2.430.003.000,004.06 40618 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.609.394.000,004.06 40618 00 5 100 Belanja Pegawai 1.609.394.000,00004.06 40618 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 820.609.000,004.06 40618 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 284.010.500,004.06 40618 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 21.960.000,004.06 40618 01 02 Belanja Pegawai 2.160.000,00014.06 40618 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00014.06 40618 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.300.000,004.06 40618 01 06 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00014.06 40618 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 28.770.000,004.06 40618 01 07 Belanja Pegawai 28.200.000,00014.06 40618 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 570.000,00014.06 40618 5 2 207 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 11.980.000,004.06 40618 01 09 Belanja Pegawai 2.160.000,00014.06 40618 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 9.820.000,00014.06 40618 5 2 209 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 19.719.500,004.06 40618 01 10 Belanja Pegawai 2.160.000,00014.06 40618 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 17.559.500,00014.06 40618 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 12.657.000,004.06 40618 01 11 Belanja Pegawai 2.160.000,00014.06 40618 5 2 111 Belanja Barang dan Jasa 10.497.000,00014.06 40618 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.200.000,004.06 40618 01 12 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00014.06 40618 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.644.000,004.06 40618 01 14 Belanja Barang dan Jasa 3.644.000,00014.06 40618 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 37.680.000,004.06 40618 01 17 Belanja Pegawai 2.160.000,00014.06 40618 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 35.520.000,00014.06 40618 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 5.100.000,004.06 40618 01 18 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00014.06 40618 5 2 218 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 40.000.000,004.06 40618 01 19 Belanja Pegawai 2.160.000,00014.06 40618 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 37.840.000,00014.06 40618 5 2 219 PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA 40.000.000,004.06 40618 01 38 KODE REKENING U R A I A N 172 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.18.ORGANISASI : KECAMATAN PANINGGARAN Hal : Belanja Pegawai 650.000,00014.06 40618 5 2 138 Belanja Barang dan Jasa 39.350.000,00014.06 40618 5 2 238 PENYEDIAAN PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA 56.000.000,004.06 40618 01 39 Belanja Modal 56.000.000,00014.06 40618 5 2 339 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 241.254.000,004.06 40618 02 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 25.000.000,004.06 40618 02 05 Belanja Modal 25.000.000,00024.06 40618 5 2 305 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 10.544.000,004.06 40618 02 22 Belanja Pegawai 3.240.000,00024.06 40618 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 7.304.000,00024.06 40618 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 33.130.000,004.06 40618 02 23 Belanja Pegawai 2.160.000,00024.06 40618 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 30.970.000,00024.06 40618 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 2.580.000,004.06 40618 02 29 Belanja Barang dan Jasa 2.580.000,00024.06 40618 5 2 229 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS 170.000.000,004.06 40618 02 43 Belanja Modal 170.000.000,00024.06 40618 5 2 343 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.697.000,004.06 40618 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 6.697.000,004.06 40618 05 01 Belanja Barang dan Jasa 6.697.000,00054.06 40618 5 2 201 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 288.647.500,004.06 40618 39 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 10.000.000,004.06 40618 39 01 Belanja Pegawai 540.000,00394.06 40618 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 9.460.000,00394.06 40618 5 2 201 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 38.764.500,004.06 40618 39 02 Belanja Pegawai 2.160.000,00394.06 40618 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 36.604.500,00394.06 40618 5 2 202 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 20.805.000,004.06 40618 39 03 Belanja Pegawai 1.650.000,00394.06 40618 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 19.155.000,00394.06 40618 5 2 203 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 45.000.000,004.06 40618 39 05 Belanja Pegawai 27.000.000,00394.06 40618 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00394.06 40618 5 2 205 KODE REKENING U R A I A N 173 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.18.ORGANISASI : KECAMATAN PANINGGARAN Hal : FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 30.150.000,004.06 40618 39 06 Belanja Pegawai 2.160.000,00394.06 40618 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 27.990.000,00394.06 40618 5 2 206 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 17.408.000,004.06 40618 39 07 Belanja Pegawai 13.200.000,00394.06 40618 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 4.208.000,00394.06 40618 5 2 207 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) 20.000.000,004.06 40618 39 20 Belanja Pegawai 19.800.000,00394.06 40618 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00394.06 40618 5 2 220 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 16.520.000,004.06 40618 39 21 Belanja Pegawai 12.900.000,00394.06 40618 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 3.620.000,00394.06 40618 5 2 221 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 40.000.000,004.06 40618 39 23 Belanja Pegawai 540.000,00394.06 40618 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 39.460.000,00394.06 40618 5 2 223 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 50.000.000,004.06 40618 39 24 Belanja Pegawai 3.210.000,00394.06 40618 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 46.790.000,00394.06 40618 5 2 224 KODE REKENING U R A I A N 174 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.19.ORGANISASI : KECAMATAN KESESI Hal : BELANJA DAERAH 3.364.230.000,004.06 40619 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.681.742.000,004.06 40619 00 5 100 Belanja Pegawai 2.681.742.000,00004.06 40619 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 682.488.000,004.06 40619 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 154.050.000,004.06 40619 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 17.000.000,004.06 40619 01 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00014.06 40619 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.450.000,004.06 40619 01 06 Belanja Barang dan Jasa 1.450.000,00014.06 40619 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 21.600.000,004.06 40619 01 07 Belanja Pegawai 21.540.000,00014.06 40619 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 60.000,00014.06 40619 5 2 207 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 15.000.000,004.06 40619 01 10 Belanja Pegawai 1.300.000,00014.06 40619 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 13.700.000,00014.06 40619 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.500.000,004.06 40619 01 11 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00014.06 40619 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.500.000,004.06 40619 01 12 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00014.06 40619 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.000.000,004.06 40619 01 14 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00014.06 40619 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 30.000.000,004.06 40619 01 17 Belanja Pegawai 1.300.000,00014.06 40619 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 28.700.000,00014.06 40619 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.000.000,004.06 40619 01 18 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00014.06 40619 5 2 218 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 15.000.000,004.06 40619 01 19 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00014.06 40619 5 2 219 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 40.000.000,004.06 40619 01 40 Belanja Pegawai 300.000,00014.06 40619 5 2 140 Belanja Barang dan Jasa 39.700.000,00014.06 40619 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 288.400.000,004.06 40619 02 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 12.000.000,004.06 40619 02 21 KODE REKENING U R A I A N 175 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.19.ORGANISASI : KECAMATAN KESESI Hal : Belanja Pegawai 2.550.000,00024.06 40619 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 9.450.000,00024.06 40619 5 2 221 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 11.000.000,004.06 40619 02 22 Belanja Pegawai 3.270.000,00024.06 40619 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 7.730.000,00024.06 40619 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.050.000,004.06 40619 02 23 Belanja Barang dan Jasa 25.050.000,00024.06 40619 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 2.000.000,004.06 40619 02 29 Belanja Pegawai 400.000,00024.06 40619 5 2 129 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00024.06 40619 5 2 229 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TUGU BATAS 4.000.000,004.06 40619 02 39 Belanja Pegawai 1.700.000,00024.06 40619 5 2 139 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00024.06 40619 5 2 239 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 4.350.000,004.06 40619 02 62 Belanja Pegawai 1.300.000,00024.06 40619 5 2 162 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00024.06 40619 5 2 262 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 30.000.000,004.06 40619 02 139 Belanja Modal 30.000.000,00024.06 40619 5 2 3139 PENATAAN LINGKUNGAN KANTOR 200.000.000,004.06 40619 02 148 Belanja Modal 200.000.000,00024.06 40619 5 2 3148 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 4.000.000,004.06 40619 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 4.000.000,004.06 40619 05 01 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00054.06 40619 5 2 201 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 236.038.000,004.06 40619 39 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 10.000.000,004.06 40619 39 01 Belanja Pegawai 325.000,00394.06 40619 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 9.675.000,00394.06 40619 5 2 201 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 7.500.000,004.06 40619 39 02 Belanja Pegawai 1.300.000,00394.06 40619 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00394.06 40619 5 2 202 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 28.000.000,004.06 40619 39 03 Belanja Pegawai 90.000,00394.06 40619 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 27.910.000,00394.06 40619 5 2 203 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 34.018.000,004.06 40619 39 05 KODE REKENING U R A I A N 176 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.19.ORGANISASI : KECAMATAN KESESI Hal : DESA Belanja Pegawai 17.400.000,00394.06 40619 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 16.618.000,00394.06 40619 5 2 205 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 14.000.000,004.06 40619 39 06 Belanja Pegawai 1.300.000,00394.06 40619 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 12.700.000,00394.06 40619 5 2 206 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 11.000.000,004.06 40619 39 07 Belanja Pegawai 10.200.000,00394.06 40619 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00394.06 40619 5 2 207 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) 15.000.000,004.06 40619 39 20 Belanja Pegawai 10.650.000,00394.06 40619 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 4.350.000,00394.06 40619 5 2 220 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 16.520.000,004.06 40619 39 21 Belanja Pegawai 15.900.000,00394.06 40619 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 620.000,00394.06 40619 5 2 221 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 60.000.000,004.06 40619 39 23 Belanja Pegawai 4.325.000,00394.06 40619 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 55.675.000,00394.06 40619 5 2 223 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 40.000.000,004.06 40619 39 24 Belanja Pegawai 1.050.000,00394.06 40619 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 38.950.000,00394.06 40619 5 2 224 KODE REKENING U R A I A N 177 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.20.ORGANISASI : KECAMATAN PETUNGKRIYONO Hal : BELANJA DAERAH 2.757.329.000,004.06 40620 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.630.729.000,004.06 40620 00 5 100 Belanja Pegawai 1.630.729.000,00004.06 40620 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 1.126.600.000,004.06 40620 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 232.000.000,004.06 40620 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 17.200.000,004.06 40620 01 02 Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00014.06 40620 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.400.000,004.06 40620 01 06 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00014.06 40620 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 24.100.000,004.06 40620 01 07 Belanja Pegawai 23.100.000,00014.06 40620 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00014.06 40620 5 2 207 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 8.000.000,004.06 40620 01 09 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00014.06 40620 5 2 209 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 16.000.000,004.06 40620 01 10 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00014.06 40620 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.300.000,004.06 40620 01 11 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00014.06 40620 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.000.000,004.06 40620 01 12 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00014.06 40620 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.000.000,004.06 40620 01 14 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00014.06 40620 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 60.000.000,004.06 40620 01 17 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00014.06 40620 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 15.000.000,004.06 40620 01 18 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00014.06 40620 5 2 218 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 23.000.000,004.06 40620 01 19 Belanja Pegawai 1.500.000,00014.06 40620 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00014.06 40620 5 2 219 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 54.000.000,004.06 40620 01 40 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00014.06 40620 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 559.600.000,004.06 40620 02 KODE REKENING U R A I A N 178 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.20.ORGANISASI : KECAMATAN PETUNGKRIYONO Hal : PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 35.000.000,004.06 40620 02 05 Belanja Modal 35.000.000,00024.06 40620 5 2 305 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS 50.000.000,004.06 40620 02 06 Belanja Modal 50.000.000,00024.06 40620 5 2 306 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 33.600.000,004.06 40620 02 23 Belanja Pegawai 1.500.000,00024.06 40620 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 32.100.000,00024.06 40620 5 2 223 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS 356.000.000,004.06 40620 02 43 Belanja Modal 356.000.000,00024.06 40620 5 2 343 PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RT DAN MEBELAIR 15.000.000,004.06 40620 02 108 Belanja Modal 15.000.000,00024.06 40620 5 2 3108 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 70.000.000,004.06 40620 02 139 Belanja Modal 70.000.000,00024.06 40620 5 2 3139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 15.000.000,004.06 40620 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 15.000.000,004.06 40620 05 01 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00054.06 40620 5 2 201 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 320.000.000,004.06 40620 39 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 10.000.000,004.06 40620 39 01 Belanja Pegawai 250.000,00394.06 40620 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00394.06 40620 5 2 201 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 17.000.000,004.06 40620 39 03 Belanja Pegawai 250.000,00394.06 40620 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 16.750.000,00394.06 40620 5 2 203 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL) 15.000.000,004.06 40620 39 04 Belanja Pegawai 10.125.000,00394.06 40620 5 2 104 Belanja Barang dan Jasa 4.875.000,00394.06 40620 5 2 204 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 38.000.000,004.06 40620 39 05 Belanja Pegawai 18.600.000,00394.06 40620 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00394.06 40620 5 2 205 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 29.250.000,004.06 40620 39 06 Belanja Pegawai 250.000,00394.06 40620 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00394.06 40620 5 2 206 KODE REKENING U R A I A N 179 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.20.ORGANISASI : KECAMATAN PETUNGKRIYONO Hal : LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA 15.000.000,004.06 40620 39 19 Belanja Pegawai 1.375.000,00394.06 40620 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 13.625.000,00394.06 40620 5 2 219 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) 10.000.000,004.06 40620 39 20 Belanja Pegawai 6.000.000,00394.06 40620 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00394.06 40620 5 2 220 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 30.000.000,004.06 40620 39 21 Belanja Pegawai 30.000.000,00394.06 40620 5 2 121 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 40.000.000,004.06 40620 39 23 Belanja Pegawai 250.000,00394.06 40620 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 39.750.000,00394.06 40620 5 2 223 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 50.000.000,004.06 40620 39 24 Belanja Pegawai 250.000,00394.06 40620 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 49.750.000,00394.06 40620 5 2 224 FASILITASI KEGIATAN MASYARAKAT DI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA 7.000.000,004.06 40620 39 25 Belanja Pegawai 250.000,00394.06 40620 5 2 125 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000,00394.06 40620 5 2 225 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN 23.750.000,004.06 40620 39 39 Belanja Pegawai 19.950.000,00394.06 40620 5 2 139 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00394.06 40620 5 2 239 FASILITASI PROMOSI WISATA 20.000.000,004.06 40620 39 41 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00394.06 40620 5 2 241 FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 15.000.000,004.06 40620 39 43 Belanja Pegawai 13.800.000,00394.06 40620 5 2 143 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00394.06 40620 5 2 243 KODE REKENING U R A I A N 180 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.21.ORGANISASI : KECAMATAN WONOKERTO Hal : BELANJA DAERAH 2.285.502.000,004.06 40621 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.708.849.000,004.06 40621 00 5 100 Belanja Pegawai 1.708.849.000,00004.06 40621 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 576.653.000,004.06 40621 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 149.411.000,004.06 40621 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 19.620.000,004.06 40621 01 02 Belanja Barang dan Jasa 19.620.000,00014.06 40621 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.400.000,004.06 40621 01 06 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00014.06 40621 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 22.600.000,004.06 40621 01 07 Belanja Pegawai 22.560.000,00014.06 40621 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 40.000,00014.06 40621 5 2 207 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 6.000.000,004.06 40621 01 09 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00014.06 40621 5 2 209 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 11.438.000,004.06 40621 01 10 Belanja Barang dan Jasa 11.438.000,00014.06 40621 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.000.000,004.06 40621 01 11 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00014.06 40621 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.815.000,004.06 40621 01 12 Belanja Barang dan Jasa 1.815.000,00014.06 40621 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2.000.000,004.06 40621 01 14 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00014.06 40621 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 25.538.000,004.06 40621 01 17 Belanja Barang dan Jasa 25.538.000,00014.06 40621 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.000.000,004.06 40621 01 18 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00014.06 40621 5 2 218 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 14.000.000,004.06 40621 01 19 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00014.06 40621 5 2 219 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 36.000.000,004.06 40621 01 40 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00014.06 40621 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 217.392.000,004.06 40621 02 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 5.500.000,004.06 40621 02 22 KODE REKENING U R A I A N 181 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.21.ORGANISASI : KECAMATAN WONOKERTO Hal : GEDUNG KANTOR Belanja Pegawai 2.520.000,00024.06 40621 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 2.980.000,00024.06 40621 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 28.042.000,004.06 40621 02 23 Belanja Barang dan Jasa 28.042.000,00024.06 40621 5 2 223 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 150.000.000,004.06 40621 02 44 Belanja Modal 150.000.000,00024.06 40621 5 2 344 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 33.850.000,004.06 40621 02 139 Belanja Modal 33.850.000,00024.06 40621 5 2 3139 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 209.850.000,004.06 40621 39 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 10.000.000,004.06 40621 39 01 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00394.06 40621 5 2 201 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 6.000.000,004.06 40621 39 02 Belanja Pegawai 500.000,00394.06 40621 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00394.06 40621 5 2 202 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 13.750.000,004.06 40621 39 03 Belanja Pegawai 925.000,00394.06 40621 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 12.825.000,00394.06 40621 5 2 203 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 33.000.000,004.06 40621 39 05 Belanja Pegawai 1.200.000,00394.06 40621 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 31.800.000,00394.06 40621 5 2 205 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 16.400.000,004.06 40621 39 06 Belanja Pegawai 1.000.000,00394.06 40621 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 15.400.000,00394.06 40621 5 2 206 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 13.100.000,004.06 40621 39 07 Belanja Pegawai 12.900.000,00394.06 40621 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00394.06 40621 5 2 207 FASILITASI PELAYANAN MASYARAKAT 13.500.000,004.06 40621 39 08 Belanja Pegawai 11.400.000,00394.06 40621 5 2 108 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00394.06 40621 5 2 208 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) 11.600.000,004.06 40621 39 20 Belanja Pegawai 9.900.000,00394.06 40621 5 2 120 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00394.06 40621 5 2 220 PENINGKATAN KESADARAN 40.000.000,004.06 40621 39 23 KODE REKENING U R A I A N 182 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.21.ORGANISASI : KECAMATAN WONOKERTO Hal : MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA Belanja Pegawai 1.900.000,00394.06 40621 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 38.100.000,00394.06 40621 5 2 223 PENYEENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 52.500.000,004.06 40621 39 24 Belanja Pegawai 7.350.000,00394.06 40621 5 2 124 Belanja Barang dan Jasa 45.150.000,00394.06 40621 5 2 224 KODE REKENING U R A I A N 183 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.22.ORGANISASI : KECAMATAN SIWALAN Hal : BELANJA DAERAH 2.625.634.000,004.06 40622 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.128.934.000,004.06 40622 00 5 100 Belanja Pegawai 2.128.934.000,00004.06 40622 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 496.700.000,004.06 40622 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 155.900.000,004.06 40622 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 20.000.000,004.06 40622 01 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00014.06 40622 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.300.000,004.06 40622 01 06 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00014.06 40622 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 24.600.000,004.06 40622 01 07 Belanja Pegawai 24.000.000,00014.06 40622 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00014.06 40622 5 2 207 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 5.000.000,004.06 40622 01 09 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00014.06 40622 5 2 209 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 17.000.000,004.06 40622 01 10 Belanja Pegawai 1.000.000,00014.06 40622 5 2 110 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00014.06 40622 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.000.000,004.06 40622 01 11 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00014.06 40622 5 2 211 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 5.000.000,004.06 40622 01 14 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00014.06 40622 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 19.000.000,004.06 40622 01 17 Belanja Pegawai 800.000,00014.06 40622 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00014.06 40622 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 5.000.000,004.06 40622 01 18 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00014.06 40622 5 2 218 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 16.000.000,004.06 40622 01 19 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00014.06 40622 5 2 219 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 36.000.000,004.06 40622 01 40 Belanja Pegawai 36.000.000,00014.06 40622 5 2 140 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 181.700.000,004.06 40622 02 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 6.000.000,004.06 40622 02 21 Belanja Pegawai 1.200.000,00024.06 40622 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00024.06 40622 5 2 221 KODE REKENING U R A I A N 184 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.22.ORGANISASI : KECAMATAN SIWALAN Hal : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 10.000.000,004.06 40622 02 22 Belanja Pegawai 1.980.000,00024.06 40622 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 8.020.000,00024.06 40622 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 23.700.000,004.06 40622 02 23 Belanja Barang dan Jasa 23.700.000,00024.06 40622 5 2 223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TUGU BATAS 2.000.000,004.06 40622 02 39 Belanja Pegawai 405.000,00024.06 40622 5 2 139 Belanja Barang dan Jasa 1.595.000,00024.06 40622 5 2 239 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 40.000.000,004.06 40622 02 139 Belanja Modal 40.000.000,00024.06 40622 5 2 3139 PEMBANGUNAN SUMUR AIR DALAM 100.000.000,004.06 40622 02 194 Belanja Modal 100.000.000,00024.06 40622 5 2 3194 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 5.000.000,004.06 40622 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 5.000.000,004.06 40622 05 01 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00054.06 40622 5 2 201 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 154.100.000,004.06 40622 39 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 5.000.000,004.06 40622 39 01 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00394.06 40622 5 2 201 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 7.000.000,004.06 40622 39 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00394.06 40622 5 2 202 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 21.000.000,004.06 40622 39 03 Belanja Pegawai 800.000,00394.06 40622 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 20.200.000,00394.06 40622 5 2 203 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 38.000.000,004.06 40622 39 05 Belanja Pegawai 18.300.000,00394.06 40622 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 19.700.000,00394.06 40622 5 2 205 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 12.000.000,004.06 40622 39 06 Belanja Pegawai 800.000,00394.06 40622 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00394.06 40622 5 2 206 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 7.000.000,004.06 40622 39 07 Belanja Pegawai 6.800.000,00394.06 40622 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00394.06 40622 5 2 207 KODE REKENING U R A I A N 185 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.22.ORGANISASI : KECAMATAN SIWALAN Hal : FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 6.600.000,004.06 40622 39 21 Belanja Pegawai 6.300.000,00394.06 40622 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00394.06 40622 5 2 221 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 40.000.000,004.06 40622 39 23 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00394.06 40622 5 2 223 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 17.500.000,004.06 40622 39 24 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00394.06 40622 5 2 224 KODE REKENING U R A I A N 186 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.23.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGDADAP Hal : BELANJA DAERAH 2.210.167.000,004.06 40623 00 500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.565.420.000,004.06 40623 00 5 100 Belanja Pegawai 1.565.420.000,00004.06 40623 5 1 100 BELANJA LANGSUNG 644.747.000,004.06 40623 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 181.958.000,004.06 40623 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 22.640.000,004.06 40623 01 02 Belanja Barang dan Jasa 22.640.000,00014.06 40623 5 2 202 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.246.000,004.06 40623 01 06 Belanja Barang dan Jasa 1.246.000,00014.06 40623 5 2 206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 27.270.000,004.06 40623 01 07 Belanja Pegawai 27.000.000,00014.06 40623 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 270.000,00014.06 40623 5 2 207 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 3.150.000,004.06 40623 01 09 Belanja Pegawai 600.000,00014.06 40623 5 2 109 Belanja Barang dan Jasa 2.550.000,00014.06 40623 5 2 209 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 14.817.000,004.06 40623 01 10 Belanja Barang dan Jasa 14.817.000,00014.06 40623 5 2 210 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.350.000,004.06 40623 01 11 Belanja Barang dan Jasa 4.350.000,00014.06 40623 5 2 211 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.760.000,004.06 40623 01 12 Belanja Barang dan Jasa 7.760.000,00014.06 40623 5 2 212 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.641.000,004.06 40623 01 14 Belanja Barang dan Jasa 4.641.000,00014.06 40623 5 2 214 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 18.740.000,004.06 40623 01 17 Belanja Pegawai 300.000,00014.06 40623 5 2 117 Belanja Barang dan Jasa 18.440.000,00014.06 40623 5 2 217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 800.000,004.06 40623 01 18 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00014.06 40623 5 2 218 KODE REKENING U R A I A N 187 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.23.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGDADAP Hal : RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 20.644.000,004.06 40623 01 19 Belanja Barang dan Jasa 20.644.000,00014.06 40623 5 2 219 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 19.600.000,004.06 40623 01 23 Belanja Pegawai 19.564.000,00014.06 40623 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 36.000,00014.06 40623 5 2 223 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 36.300.000,004.06 40623 01 40 Belanja Pegawai 300.000,00014.06 40623 5 2 140 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00014.06 40623 5 2 240 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 265.463.000,004.06 40623 02 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 25.000.000,004.06 40623 02 05 Belanja Modal 25.000.000,00024.06 40623 5 2 305 PENGADAAN MEBELEUR 15.000.000,004.06 40623 02 15 Belanja Modal 15.000.000,00024.06 40623 5 2 315 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 5.800.000,004.06 40623 02 21 Belanja Pegawai 980.000,00024.06 40623 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 4.820.000,00024.06 40623 5 2 221 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 30.198.000,004.06 40623 02 22 Belanja Pegawai 8.035.000,00024.06 40623 5 2 122 Belanja Barang dan Jasa 22.163.000,00024.06 40623 5 2 222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN 29.630.000,004.06 40623 02 31 Belanja Barang dan Jasa 29.630.000,00024.06 40623 5 2 231 PAVINGISASI HALAMAN KANTOR 78.585.000,004.06 40623 02 54 Belanja Modal 78.585.000,00024.06 40623 5 2 354 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 81.250.000,004.06 40623 02 139 Belanja Modal 81.250.000,00024.06 40623 5 2 3139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.300.000,004.06 40623 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.300.000,004.06 40623 05 01 Belanja Pegawai 300.000,00054.06 40623 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00054.06 40623 5 2 201 KODE REKENING U R A I A N 188 DASAR HUKUMJ U M L A H 1 2 3 4 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.23.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGDADAP Hal : PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 195.026.000,004.06 40623 39 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 4.832.000,004.06 40623 39 01 Belanja Pegawai 300.000,00394.06 40623 5 2 101 Belanja Barang dan Jasa 4.532.000,00394.06 40623 5 2 201 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 4.685.000,004.06 40623 39 02 Belanja Pegawai 300.000,00394.06 40623 5 2 102 Belanja Barang dan Jasa 4.385.000,00394.06 40623 5 2 202 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 10.360.000,004.06 40623 39 03 Belanja Pegawai 1.125.000,00394.06 40623 5 2 103 Belanja Barang dan Jasa 9.235.000,00394.06 40623 5 2 203 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 21.120.000,004.06 40623 39 05 Belanja Pegawai 15.700.000,00394.06 40623 5 2 105 Belanja Barang dan Jasa 5.420.000,00394.06 40623 5 2 205 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 11.438.000,004.06 40623 39 06 Belanja Pegawai 1.200.000,00394.06 40623 5 2 106 Belanja Barang dan Jasa 10.238.000,00394.06 40623 5 2 206 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 9.225.000,004.06 40623 39 07 Belanja Pegawai 9.100.000,00394.06 40623 5 2 107 Belanja Barang dan Jasa 125.000,00394.06 40623 5 2 207 LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA 6.225.000,004.06 40623 39 19 Belanja Pegawai 1.725.000,00394.06 40623 5 2 119 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00394.06 40623 5 2 219 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 7.306.000,004.06 40623 39 21 Belanja Pegawai 5.480.000,00394.06 40623 5 2 121 Belanja Barang dan Jasa 1.826.000,00394.06 40623 5 2 221 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 45.210.000,004.06 40623 39 23 Belanja Pegawai 300.000,00394.06 40623 5 2 123 Belanja Barang dan Jasa 44.910.000,00394.06 40623 5 2 223 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH : (17/2017) ii "~! H H URUSANPEMERINTAHAN . ORGANISASIII ,. H : 4.06 : 4.06.23. . URUSAN PEMERINT AHAN/ PENUNJANG PEMERTNTAHAN UMUM KECAMATAN KARANGDADAP Hal·189 KODE REKENINGURAJANJUMLAHDASARHUKUM 4.06 4.(16 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 H ii1 40623 H 39 24if ii ll ii 40623:139 24 5 2 1 g 40623 ti 39 24 5 2 2 ·I !i H ! i 40613 ! 39 36 ! ii 40623"~l:,,39 365 2 I ·i 40623 it 39365 2 2 !! !t n !!., u· 4062339 39 i 40623139 395 2 I 40623H3939 5 2 2 q !~ i! H H 40623 ll cl 3945 H ;! ti 40623]i39 45 5 2 2 .. ,, !I DiundangkandiKajen PielaTanggal 27Desember2017 !t 2 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITASSEN[BUDAYA TINGKAT KECAMATAN Belanja Pegawai Belanja BarangdanJasa FASILJTASI PENYELENGGARAN PEMILIHANKEPALA DESA DAN PERANGKATDESA Belanja Pegawai Belanja BarangdanJasa FASILITASIFORUMKESEHATAN TINGKATKECAMATAN Belanja Pegawai Belanja BarangdanJasa PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI MANAJEMENTATA KELOLASURAT DAN ARSIP Belanja BarangdanJasa SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN :l H q 11 ,i u H ,( TTD MUKAROMAHSYAKOER 3 22.sso.000,00 1.100.000,00 .2 l .450.000,00 22.455.000,00 14.200.000,00 !1.255.()()0,011 23.380.000,00 3.800.000.00 19.580.000,00 . 6.240.000,00 ·. 6.240.000,00 BUPATIPEKALONGAN Tm. ASIP KHOLBIHI u a H it n LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGANTAHUN 2017 NOMOR17 1! 11 !! H t;,,., a <t ;1 !) b H ff ti li ;!,, H !i~!,, H " H ;i ij :1,, H H,, :; H Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala BagianHukum Seh,raria7z::•~ AGUS PRANOTO, S.H, M.H Pembina Tingkat I NIP. 19670914 199703 I 005 H ___________ !!- 4 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN IV NOMOR TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 17 TAHUN 2017 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 42.039.017.422,0081.904.245.245,00 160.387.505.500,001 36.444.242.833,00 PENDIDIKAN 42.039.017.422,0081.904.245.245,00 160.387.505.500,001 01 36.444.242.833,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 42.039.017.422,0081.904.245.245,00 160.387.505.500,001 01 10101 36.444.242.833,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 972.851.000,00 1.690.201.000,001 01 10101 717.350.000,0001 150.150.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 150.150.000,001 01 10101 01 02 4.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4.000.000,001 01 10101 01 06 721.350.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6.150.000,001 01 715.200.000,0010101 01 07 140.500.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 140.500.000,001 01 10101 01 10 99.800.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 99.800.000,001 01 10101 01 11 19.800.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.800.000,001 01 10101 01 12 54.376.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 54.376.000,001 01 10101 01 14 190.300.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 190.300.000,001 01 10101 01 17 155.925.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 155.925.000,001 01 10101 01 18 154.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 151.850.000,001 01 2.150.000,0010101 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.992.000.000,00551.020.000,00 5.777.820.000,001 01 10101 1.234.800.000,0002 3.800.000.000,00Pembangunan gedung kantor 3.800.000.000,001 01 10101 02 03 120.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 120.000.000,001 01 10101 02 22 31.200.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 31.200.000,001 01 10101 02 23 27.300.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 27.300.000,001 01 10101 02 24 74.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 74.000.000,001 01 10101 02 69 1.533.320.000,00Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 298.520.000,001 01 1.234.800.000,0010101 02 99 192.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 192.000.000,001 01 10101 02 139 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000,00 60.000.000,001 01 10101 05 60.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 60.000.000,001 01 10101 05 01 Program Pendidikan Anak Usia Dini 81.300.000,0010.210.596.000,00 10.347.496.000,001 01 10101 55.600.000,0015 1Hal :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7.211.596.000,00Penambahan Ruang Kelas Sekolah 7.211.596.000,001 01 10101 15 03 1.808.000.000,00Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah 1.759.000.000,00 49.000.000,001 01 10101 15 45 125.000.000,00Pelatihan Guru PAUD Kabupaten Pekalongan 121.000.000,001 01 4.000.000,0010101 15 69 130.000.000,00Lomba Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi 104.500.000,001 01 25.500.000,0010101 15 85 268.400.000,00Operasional Penyelenggaraan PAUD 260.650.000,001 01 7.750.000,0010101 15 96 290.000.000,00DAK Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik) 263.400.000,00 20.300.000,001 01 6.300.000,0010101 15 97 439.500.000,00Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Meubelair PAUD 427.500.000,00 12.000.000,001 01 10101 15 110 75.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi Bunda PAUD, Gugus PAUD dan Lomba Sekolah Sehat PAUD 62.950.000,001 01 12.050.000,0010101 15 111 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 37.728.274.622,0061.143.599.045,00 113.646.279.500,001 01 10101 14.774.405.833,0016 2.797.400.000,00Pembangunan Gedung Sekolah 1.155.000.000,00 1.642.400.000,001 01 10101 16 01 250.000.000,00Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah 250.000.000,001 01 10101 16 02 8.785.000.000,00Penambahan Ruang Kelas Sekolah 6.865.000.000,00 1.920.000.000,001 01 10101 16 03 616.000.000,00Penambahan Ruang Guru Sekolah 616.000.000,001 01 10101 16 04 991.504.000,00Pengadaaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa 565.000.000,00 426.504.000,001 01 10101 16 18 450.000.000,00Pengadaan Mebeluer Sekolah 35.500.000,00 414.500.000,001 01 10101 16 19 645.000.000,00Pengadaan Perlengkapan Sekolah 645.000.000,001 01 10101 16 20 1.360.000.000,00Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah 230.000.000,00 1.130.000.000,001 01 10101 16 41 1.200.000.000,00Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah 1.200.000.000,001 01 10101 16 42 600.000.000,00Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Guru Sekolah 600.000.000,001 01 10101 16 45 330.000.000,00Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa 277.800.000,001 01 52.200.000,0010101 16 70 495.000.000,00Operasional TKN, UPT Pendidikan dan SKB 487.080.000,001 01 7.920.000,0010101 16 90 350.000.000,00Fasilitasi Manajemen Operasional BOS SD/SMP 289.400.000,001 01 60.600.000,0010101 16 93 125.000.000,00Pelatihan Kurikulum 2013 untuk SMP 114.100.000,001 01 10.900.000,0010101 16 96 633.000.000,00Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) 588.625.000,001 01 44.375.000,0010101 16 106 700.000.000,00Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan 688.700.000,001 01 11.300.000,0010101 16 108 125.000.000,00Bintek Tiga Mata Pelajaran Ujian Sekolah 122.000.000,001 01 3.000.000,0010101 16 125 3.852.000.000,00Pembangunan Talud dan Peninggian Bangunan Halaman SD dan SMP 104.000.000,00 3.748.000.000,001 01 10101 16 126 100.000.000,00Lomba Jenjang Pendidikan Dasar 74.100.000,001 01 25.900.000,0010101 16 132 130.000.000,00Peningkatan Penguasaan Materi UN 123.000.000,001 01 7.000.000,0010101 16 149 100.000.000,00Pelatihan Guru Pembina Olimpiade Sains Nasional (OSN) 93.900.000,001 01 6.100.000,0010101 16 151 2.015.000.000,00Rehabilitasi Bangunan Sekolah SD/MI 717.016.600,00 1.297.983.400,001 01 10101 16 160 930.000.000,00Pengadaan Tanah dan Pembangunan SD 930.000.000,001 01 10101 16 164 2Hal :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 100.000.000,00Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah 97.750.000,001 01 2.250.000,0010101 16 165 75.000.000,00Beasiswa Siswa Berprestasi 74.330.000,001 01 670.000,0010101 16 166 662.500.000,00Pelatihan Kurikulum 2013 untuk SD 649.750.000,001 01 12.750.000,0010101 16 167 647.075.500,00Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK 609.025.500,001 01 38.050.000,0010101 16 169 80.348.800.000,00Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP 45.804.521.945,00 20.060.887.222,001 01 14.483.390.833,0010101 16 178 50.000.000,00Review Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar 44.700.000,001 01 5.300.000,0010101 16 179 1.497.000.000,00Rehabilitasi Ruang Kelas SD (DAK) 1.497.000.000,001 01 10101 16 181 150.000.000,00Pangadaan Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) On Line 147.300.000,001 01 2.700.000,0010101 16 189 2.536.000.000,00Pengadaan Alat TIK dan CBT (Computer Based Test) Pembelajaran 256.000.000,00 2.280.000.000,001 01 10101 16 191 Program Pendidikan Non Formal 6.518.025.000,00 6.637.600.000,001 01 10101 119.575.000,0018 6.026.900.000,00Operasional Pendidikan Non Formal dan Informal 5.923.450.000,001 01 103.450.000,0010101 18 15 30.000.000,00Pameran Produk Desa Vokasi Tingkat Provinsi Dalam Memperingati Hari Aksara Internasional 26.200.000,001 01 3.800.000,0010101 18 18 380.700.000,00Penyelenggaraan Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA 379.350.000,001 01 1.350.000,0010101 18 19 200.000.000,00Pelatihan Pengelola satuan Pendidikan Non Formal dan In Formal 189.025.000,001 01 10.975.000,0010101 18 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 710.928.000,00 19.931.240.000,001 01 10101 19.220.312.000,0020 80.000.000,00Lomba Kreativitas Guru ,Kepala Sekolah, dan Pengawas 63.850.000,001 01 16.150.000,0010101 20 14 140.000.000,00Pengiriman Pelatihan Calon Kepala Sekolah 137.600.000,001 01 2.400.000,0010101 20 15 100.000.000,00Fasilitasi Sertifikasi Pendidik 63.900.000,001 01 36.100.000,0010101 20 24 80.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Guru Seni Budaya 78.700.000,001 01 1.300.000,0010101 20 27 100.000.000,00Penunjang Proses Penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru PNS 24.238.000,001 01 75.762.000,0010101 20 30 100.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi 88.650.000,001 01 11.350.000,0010101 20 38 10.451.150.000,00Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS 143.150.000,001 01 10.308.000.000,0010101 20 39 8.880.090.000,00Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta 110.840.000,001 01 8.769.250.000,0010101 20 40 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 237.442.800,001.737.226.200,00 2.296.869.000,001 01 10101 322.200.000,0022 100.000.000,00Sosialisasi Dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah Di Bidang Pendidikan 93.300.000,001 01 6.700.000,0010101 22 04 210.000.000,00Pengelolaan Prasarana Jaringan Pendidikan Nasional 63.290.000,00 142.860.000,001 01 3.850.000,0010101 22 10 100.000.000,00Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 83.950.000,001 01 16.050.000,0010101 22 11 100.000.000,00Pelatihan Pengolahan Data Pokok Pendidikan 99.100.000,001 01 900.000,0010101 22 13 1.115.417.200,00Operasional Akademi Komunitas 902.517.200,001 01 212.900.000,0010101 22 18 94.582.800,00Pengadaan Sarana Prasarana Akademi Komunitas Negeri Kajen 94.582.800,001 01 10101 22 21 150.000.000,00Fasilitasi Akreditasi Sekolah 137.500.000,001 01 12.500.000,0010101 22 23 3Hal :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 30.000.000,00Pengelolaan Media Publikasi Ilmiah 17.100.000,001 01 12.900.000,0010101 22 33 396.869.000,00Fasilitasi Beasiswa Pendidikan Bagi Keluarga Tidak Mampu 340.469.000,001 01 56.400.000,0010101 22 35 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 300.000.000,001.587.425.000,00 2.030.000.000,002 142.575.000,00 KEBUDAYAAN 300.000.000,001.587.425.000,00 2.030.000.000,002 16 142.575.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 300.000.000,001.587.425.000,00 2.030.000.000,002 16 10101 142.575.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 154.800.000,00 200.000.000,002 16 10101 45.200.000,0015 200.000.000,00Penyelenggaraan Lomba Kreatifitas Seni Budaya Pelajar (FLS2N) 154.800.000,002 16 45.200.000,0010101 15 11 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 417.150.000,00 475.000.000,002 16 10101 57.850.000,0016 150.000.000,00Kemah Seni Budaya Pelajar (SMP,SMA dan SMK) 143.850.000,002 16 6.150.000,0010101 16 22 200.000.000,00Festival Anak Sholeh Indonesia ( FASI ) 172.500.000,002 16 27.500.000,0010101 16 26 125.000.000,00Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni ( MAPSI ) 100.800.000,002 16 24.200.000,0010101 16 27 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 300.000.000,001.015.475.000,00 1.355.000.000,002 16 10101 39.525.000,0017 425.000.000,00Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah 422.500.000,002 16 2.500.000,0010101 17 01 200.000.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pentas Seni Budaya Daerah (Paingan) 198.875.000,002 16 1.125.000,0010101 17 15 100.000.000,00Lomba kreativitas Seni Budaya 87.100.000,002 16 12.900.000,0010101 17 19 100.000.000,00Pelestarian Cagar Budaya dan Aktualisasi Budaya Daerah 92.425.000,002 16 7.575.000,0010101 17 23 50.000.000,00Lomba Penguatan Muatan Lokal Bahasa Jawa 42.400.000,002 16 7.600.000,0010101 17 24 80.000.000,00Fasilitasi Rumah Peradaban 73.700.000,002 16 6.300.000,0010101 17 25 100.000.000,00Pengadaan Gunungan 100.000.000,002 16 10101 17 26 200.000.000,00Pengadaan Alat Kesenian 200.000.000,002 16 10101 17 27 100.000.000,00Pengembangan Batik Kabupaten Pekalongan 98.475.000,002 16 1.525.000,0010101 17 28 JUMLAH 162.417.505.500,0083.491.670.245,00 42.339.017.422,0036.586.817.833,00 4Hal :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 25.629.567.590,0058.242.910.975,00 112.106.936.000,001 28.234.457.435,00 KESEHATAN 25.629.567.590,0058.242.910.975,00 112.106.936.000,001 02 28.234.457.435,00 Dinas Kesehatan 25.629.567.590,0058.242.910.975,00 112.106.936.000,001 02 10201 28.234.457.435,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.192.260.000,00 2.073.874.000,001 02 10201 881.614.000,0001 425.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 418.400.000,001 02 6.600.000,0010201 01 02 10.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 9.400.000,001 02 600.000,0010201 01 06 277.200.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 900.000,001 02 276.300.000,0010201 01 07 72.500.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 71.450.000,001 02 1.050.000,0010201 01 10 72.632.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70.832.000,001 02 1.800.000,0010201 01 11 12.850.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.950.000,001 02 900.000,0010201 01 12 35.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 33.800.000,001 02 1.200.000,0010201 01 14 149.818.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 148.018.000,001 02 1.800.000,0010201 01 17 128.370.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 126.570.000,001 02 1.800.000,0010201 01 18 580.504.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 340.000,001 02 580.164.000,0010201 01 23 310.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 300.600.000,001 02 9.400.000,0010201 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 111.700.000,00253.250.000,00 369.200.000,001 02 10201 4.250.000,0002 100.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 98.450.000,001 02 1.550.000,0010201 02 22 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,001 02 10201 02 23 95.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 93.200.000,001 02 1.800.000,0010201 02 24 30.000.000,00Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 29.100.000,001 02 900.000,0010201 02 26 111.700.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 111.700.000,001 02 10201 02 139 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 167.300.000,00 180.000.000,001 02 10201 12.700.000,0005 80.000.000,00Pengembangan Sumber Daya Manusia 71.700.000,001 02 8.300.000,0010201 05 13 100.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional 95.600.000,001 02 4.400.000,0010201 05 32 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6.512.807.000,00 6.629.307.000,001 02 10201 116.500.000,0015 95.000.000,00Operasional dan Penunjang Kegiatan UPT Labkesda 90.250.000,001 02 4.750.000,0010201 15 07 6.324.280.000,00Pemenuhan dan Pemerataan Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 6.224.680.000,001 02 99.600.000,0010201 15 09 15.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan, Penunjang dan Alat Laboratorium 14.550.000,001 02 450.000,0010201 15 12 5.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Coldchain 5.000.000,001 02 10201 15 13 27.450.000,00Operasional dan Penunjang Kegiatan UPT Instalasi Farmasi 15.750.000,001 02 11.700.000,0010201 15 18 162.577.000,00Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik) 162.577.000,001 02 10201 15 20 5Hal :Dinas Kesehatan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 800.000.000,001.107.233.000,00 2.182.173.000,001 02 10201 274.940.000,0016 93.300.000,00Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan 86.800.000,001 02 6.500.000,0010201 16 17 204.175.000,00Peningkatan Upaya kesehatan Khusus 200.575.000,001 02 3.600.000,0010201 16 18 834.698.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat (BOK UKM) Dinas Kesehatan 569.858.000,001 02 264.840.000,0010201 16 38 250.000.000,00Layanan Gawat Darurat Terpadu 119 250.000.000,001 02 10201 16 40 200.000.000,00Pengadaan Alat Tambahan X-Ray dan Penunjang (DBHCHT) 200.000.000,001 02 10201 16 43 500.000.000,00Pengadaan Ambulan Public Service Center (PSC) 119 (DAK) 500.000.000,001 02 10201 16 44 100.000.000,00Pengadaan Sistem Informasi dan Komunikasi PSC 119 (DAK) 100.000.000,001 02 10201 16 45 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 262.650.000,00 285.000.000,001 02 10201 22.350.000,0019 100.000.000,00Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat 89.850.000,001 02 10.150.000,0010201 19 01 100.000.000,00Revitalisasi Posyandu 89.300.000,001 02 10.700.000,0010201 19 05 85.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat (Desa Siaga, UKK, Poskestren dan SBH) 83.500.000,001 02 1.500.000,0010201 19 06 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 247.100.000,00 250.000.000,001 02 10201 2.900.000,0020 250.000.000,00Peningkatan Gizi Masyarakat 247.100.000,001 02 2.900.000,0010201 20 08 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 94.600.000,00 100.000.000,001 02 10201 5.400.000,0021 100.000.000,00Peningkatan Kesehatan Lingkungan Masyarakat (Kesling, Klinik Sanitasi) 94.600.000,001 02 5.400.000,0010201 21 05 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 891.467.000,00592.892.000,00 1.541.559.000,001 02 10201 57.200.000,0022 300.000.000,00Pemberantasan Penyakit Menular (TB Paru, Kusta, ISPA, diare dan kelamin) 295.250.000,001 02 4.750.000,0010201 22 12 200.000.000,00Pemberantasan Penyakit Menular bersumber Binatang (DBD, malaria, Filariasis dan flu burung) 155.300.000,001 02 44.700.000,0010201 22 13 150.092.000,00Pengamatan Penyakit dan pelayanan Imunisasi 142.342.000,001 02 7.750.000,0010201 22 14 891.467.000,00Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK) 891.467.000,001 02 10201 22 16 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2.357.280.000,00 2.435.000.000,001 02 10201 77.720.000,0023 25.000.000,00Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan 1.400.000,001 02 23.600.000,0010201 23 13 2.320.000.000,00Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) 2.295.040.000,001 02 24.960.000,0010201 23 15 40.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Manajemen Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD Puskesmas 20.440.000,001 02 19.560.000,0010201 23 16 50.000.000,00Pelayanan Perijinan Pelayanan Kesehatan (YANKES) 40.400.000,001 02 9.600.000,0010201 23 17 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 14.982.000.000,00 15.000.000.000,001 02 10201 18.000.000,0024 15.000.000.000,00Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) 14.982.000.000,001 02 18.000.000,0010201 24 13 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana 7.512.868.000,00145.200.000,00 7.662.868.000,001 02 10201 4.800.000,0025 6Hal :Dinas Kesehatan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 4.051.000.000,00Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas / Puskesmas Pembantu/ Rumah Dinas (DAK) 4.051.000.000,001 02 10201 25 24 50.000.000,00Pengembangan sistem Informasi Kesehatan Online 46.850.000,001 02 3.150.000,0010201 25 25 1.180.000.000,00Pengadaan Tanah Untuk Puskesmas 1.180.000.000,001 02 10201 25 33 470.000.000,00Rahab Puskesmas Pembantu (DBHCHT) 470.000.000,001 02 10201 25 34 100.000.000,00Penyusunan DED Pembangunan Puskesmas 98.350.000,001 02 1.650.000,0010201 25 37 1.811.868.000,00Pengadaan Kontruksi dan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) Puskesmas (DAK) 1.811.868.000,001 02 10201 25 39 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 9.250.000.000,00500.000.000,00 9.750.000.000,001 02 10201 26 2.750.000.000,00Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah 2.750.000.000,001 02 10201 26 66 6.500.000.000,00Pembangunan RSUD Kesesi 6.500.000.000,001 02 10201 26 70 500.000.000,00Penyusunan AMDAL Pembangunan RSUD 500.000.000,001 02 10201 26 73 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 60.300.000,00 360.000.000,001 02 10201 299.700.000,0028 300.000.000,00Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedis 1.800.000,001 02 298.200.000,0010201 28 05 60.000.000,00Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah 58.500.000,001 02 1.500.000,0010201 28 11 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 128.295.000,00 140.000.000,001 02 10201 11.705.000,0031 80.000.000,00Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 73.520.000,001 02 6.480.000,0010201 31 06 60.000.000,00Peningkatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 54.775.000,001 02 5.225.000,0010201 31 07 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 6.099.665.000,00 6.484.765.000,001 02 10201 385.100.000,0032 644.458.000,00Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 588.008.000,001 02 56.450.000,0010201 32 04 5.840.307.000,00Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) 5.511.657.000,001 02 328.650.000,0010201 32 08 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 188.914.000,00 192.189.000,001 02 10201 3.275.000,0033 192.189.000,00Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 188.914.000,001 02 3.275.000,0010201 33 02 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 7.063.532.590,0023.344.264.975,00 56.426.001.000,001 02 10201 26.018.203.435,0034 43.442.885.000,00Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan PUSKESMAS BLUD 11.203.548.975,00 7.063.532.590,001 02 25.175.803.435,0010201 34 05 12.983.116.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 12.140.716.000,001 02 842.400.000,0010201 34 06 Program Pengembangan Data dan Informasi 6.900.000,00 45.000.000,001 02 10201 38.100.000,0035 45.000.000,00Penyusunan Profil Kesehatan Daerah,Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, RENSTRA Perangkat Daerah, Sistem Kesehatan Daerah, Standar Operasional Prosedur dan Laporan Tahunan 6.900.000,001 02 38.100.000,0010201 35 01 JUMLAH 112.106.936.000,0058.242.910.975,00 25.629.567.590,0028.234.457.435,00 7Hal :Dinas Kesehatan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 53.169.059.801,0062.711.938.268,00 164.568.373.000,001 48.687.374.931,00 KESEHATAN 53.169.059.801,0062.711.938.268,00 164.568.373.000,001 02 48.687.374.931,00 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 53.169.059.801,0062.711.938.268,00 164.568.373.000,001 02 10202 48.687.374.931,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 14.568.373.000,00 14.568.373.000,001 02 10202 26 14.568.373.000,00Pengadaan Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit (DAK) 14.568.373.000,001 02 10202 26 72 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 38.600.686.801,0062.711.938.268,00 150.000.000.000,001 02 10202 48.687.374.931,0034 150.000.000.000,00Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 62.711.938.268,00 38.600.686.801,001 02 48.687.374.931,0010202 34 04 JUMLAH 164.568.373.000,0062.711.938.268,00 53.169.059.801,0048.687.374.931,00 8Hal :Rumah Sakit Umum Daerah Kraton KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 8.553.641.000,0034.201.335.583,00 70.969.863.893,001 28.214.887.310,00 KESEHATAN 8.553.641.000,0034.201.335.583,00 70.969.863.893,001 02 28.214.887.310,00 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen 8.553.641.000,0034.201.335.583,00 70.969.863.893,001 02 10203 28.214.887.310,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 3.964.001.000,00 3.964.001.000,001 02 10203 26 3.964.001.000,00Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis (DAK) 3.964.001.000,001 02 10203 26 71 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 4.589.640.000,0034.201.335.583,00 67.005.862.893,001 02 10203 28.214.887.310,0034 67.005.862.893,00Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 34.201.335.583,00 4.589.640.000,001 02 28.214.887.310,0010203 34 04 JUMLAH 70.969.863.893,0034.201.335.583,00 8.553.641.000,0028.214.887.310,00 9Hal :Rumah Sakit Umum Daerah Kajen KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 193.171.500.000,0010.072.905.000,00 204.019.600.000,001 775.195.000,00 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 193.171.500.000,0010.072.905.000,00 204.019.600.000,001 03 775.195.000,00 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 193.171.500.000,0010.072.905.000,00 204.019.600.000,001 03 10301 775.195.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.563.340.000,00 2.066.500.000,001 03 10301 503.160.000,0001 200.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.000.000,001 03 10301 01 02 91.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 88.225.000,001 03 2.775.000,0010301 01 06 269.500.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 280.000,001 03 269.220.000,0010301 01 07 59.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.400.000,001 03 3.600.000,0010301 01 10 50.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000,001 03 10301 01 11 20.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,001 03 10301 01 12 20.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000,001 03 10301 01 14 101.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 101.000.000,001 03 10301 01 17 150.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 150.000.000,001 03 10301 01 18 30.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 30.000.000,001 03 10301 01 19 216.000.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 275.000,001 03 215.725.000,0010301 01 23 860.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 848.160.000,001 03 11.840.000,0010301 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.059.500.000,00427.825.000,00 1.493.250.000,001 03 10301 5.925.000,0002 800.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 800.000.000,001 03 10301 02 05 26.500.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 26.500.000,001 03 10301 02 07 183.000.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 183.000.000,001 03 10301 02 09 50.000.000,00Pengadaan mebeleur 50.000.000,001 03 10301 02 15 150.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 146.375.000,001 03 3.625.000,0010301 02 22 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,001 03 10301 02 23 160.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 158.200.000,001 03 1.800.000,0010301 02 24 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25.000.000,001 03 10301 02 28 40.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer, Printer dan LCD 40.000.000,001 03 10301 02 30 26.250.000,00Penyediaan Peralatan Kerja 25.750.000,001 03 500.000,0010301 02 198 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 87.400.000,00 88.550.000,001 03 10301 1.150.000,0003 88.550.000,00Pengadaan pakaian kerja lapangan 87.400.000,001 03 1.150.000,0010301 03 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.000.000,00 40.000.000,001 03 10301 05 40.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000,001 03 10301 05 01 10Hal :Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1.008.000.000,00349.425.000,00 1.367.300.000,001 03 10301 9.875.000,0023 900.000.000,00Pengadaan Alat-alat Berat 900.000.000,001 03 10301 23 04 50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Laboratorium dan Perbengkelan 48.425.000,001 03 1.575.000,0010301 23 14 68.000.000,00Pengadaan Alat-alat Kebersihan Jalan 68.000.000,001 03 10301 23 15 150.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Besar Darat 147.950.000,001 03 2.050.000,0010301 23 16 40.000.000,00Pengadaan Alat-alat Laboratorium dan Perbengkelan 40.000.000,001 03 10301 23 17 109.300.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kebersihan Jalan 106.200.000,001 03 3.100.000,0010301 23 19 50.000.000,00Penunjang Pengujian Laboratorium 46.850.000,001 03 3.150.000,0010301 23 21 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 9.278.000.000,00618.500.000,00 9.913.000.000,001 03 10301 16.500.000,0024 5.818.000.000,00Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan irigasi (DAK Penugasan) 5.818.000.000,001 03 10301 24 18 3.460.000.000,00Optimalisasi fungsi jaringan irigasi 3.460.000.000,001 03 10301 24 19 35.000.000,00Penyusunan Pola Tata Tanam 28.700.000,001 03 6.300.000,0010301 24 22 600.000.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi 589.800.000,001 03 10.200.000,0010301 24 25 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 5.000.000.000,00208.125.000,00 5.250.000.000,001 03 10301 41.875.000,0029 3.200.000.000,00Pembangunan Infrastruktur Ibukota Kecamatan 3.200.000.000,001 03 10301 29 04 500.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Ibu Kota Kabupaten 500.000.000,001 03 10301 29 08 300.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana kota 300.000.000,001 03 10301 29 15 150.000.000,00Pencegahan dan Penaggulangan Bencana Alam 145.150.000,001 03 4.850.000,0010301 29 23 1.000.000.000,00Penataan Lingkungan Perbatasan 1.000.000.000,001 03 10301 29 24 100.000.000,00Penunjang Pengendalian Menara Telekomunikasi 62.975.000,001 03 37.025.000,0010301 29 27 Program Perencanaan Teknis Infrastruktur 881.440.000,00 1.020.000.000,001 03 10301 138.560.000,0032 600.000.000,00Perencanaan Teknis Infrastruktur 486.400.000,001 03 113.600.000,0010301 32 01 100.000.000,00Pengkajian dan Pengujian Infratruktur 96.950.000,001 03 3.050.000,0010301 32 34 100.000.000,00Penyusunan Analisa Harga Satuan Bangunan 95.800.000,001 03 4.200.000,0010301 32 35 40.000.000,00Fasilitasi Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) 29.060.000,001 03 10.940.000,0010301 32 36 80.000.000,00Pelatihan Bina Kontruksi 77.490.000,001 03 2.510.000,0010301 32 37 100.000.000,00Perencanaan DED Taman Kota 95.740.000,001 03 4.260.000,0010301 32 38 Program Pemanfaatan Ruang 3.550.000.000,00 3.550.000.000,001 03 10301 35 350.000.000,00Pembangunan Landmark 350.000.000,001 03 10301 35 10 3.200.000.000,00Penataan Lingkungan Pusat Pemerintahan 3.200.000.000,001 03 10301 35 11 Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 162.031.000.000,004.979.250.000,00 167.031.000.000,001 03 10301 20.750.000,0037 11Hal :Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 3.100.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan 3.091.350.000,001 03 8.650.000,0010301 37 02 1.900.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan 1.887.900.000,001 03 12.100.000,0010301 37 03 14.831.000.000,00Peningkatan Jalan 14.831.000.000,001 03 10301 37 04 80.775.000.000,00Rehabilitasi Jalan (DAK Penugasan Jalan Prioritas Daerah) 80.775.000.000,001 03 10301 37 05 45.300.000.000,00Bantuan Sarana Prasarana dari Provinsi 45.300.000.000,001 03 10301 37 06 600.000.000,00Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 600.000.000,001 03 10301 37 10 20.525.000.000,00Penataan Lingkungan Pedesaan 20.525.000.000,001 03 10301 37 11 Program Penanggulangan dan Penanganan Banjir dan Rob 11.245.000.000,00917.600.000,00 12.200.000.000,001 03 10301 37.400.000,0038 55.000.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air 54.100.000,001 03 900.000,0010301 38 01 3.735.000.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai 3.735.000.000,001 03 10301 38 02 1.610.000.000,00Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai 1.610.000.000,001 03 10301 38 03 700.000.000,00Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali 700.000.000,001 03 10301 38 04 4.450.000.000,00Pembangunan Saluran Pembuangan 4.450.000.000,001 03 10301 38 05 750.000.000,00Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendali Banjir 750.000.000,001 03 10301 38 07 100.000.000,00Konservasi dan Pengamanan Sumber Daya Air 94.450.000,001 03 5.550.000,0010301 38 08 100.000.000,00Operasional Pompa Air Rob 85.550.000,001 03 14.450.000,0010301 38 10 700.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Sungai 683.500.000,001 03 16.500.000,0010301 38 11 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 61.970.000,00 100.000.000,002 38.030.000,00 PERTANAHAN 61.970.000,00 100.000.000,002 04 38.030.000,00 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 61.970.000,00 100.000.000,002 04 10301 38.030.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 61.970.000,00 100.000.000,002 04 10301 38.030.000,0016 40.000.000,00Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan 16.750.000,002 04 23.250.000,0010301 16 05 30.000.000,00Pensertifikatan Tanah 22.650.000,002 04 7.350.000,0010301 16 07 30.000.000,00Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 22.570.000,002 04 7.430.000,0010301 16 08 JUMLAH 204.119.600.000,0010.134.875.000,00 193.171.500.000,00813.225.000,00 12Hal :Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 20.744.200.000,0013.035.725.000,00 36.356.150.000,001 2.576.225.000,00 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 14.400.000.000,00650.950.000,00 15.255.000.000,001 03 204.050.000,00 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 14.400.000.000,00650.950.000,00 15.255.000.000,001 03 10401 204.050.000,00 Program Perencanaan Teknis Infrastruktur 360.000.000,00 455.000.000,001 03 10401 95.000.000,0032 200.000.000,00Perencanaan Teknis Infrastruktur 112.150.000,001 03 87.850.000,0010401 32 01 120.000.000,00Perencanaan DED Jaringan LPJU 118.300.000,001 03 1.700.000,0010401 32 30 50.000.000,00Perencanaan DED Penyediaan Air Minum 48.900.000,001 03 1.100.000,0010401 32 31 35.000.000,00Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 31.100.000,001 03 3.900.000,0010401 32 32 50.000.000,00Bimbingan Teknis Manajemen Pemeliharaan Bangunan Gedung 49.550.000,001 03 450.000,0010401 32 33 Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan 14.400.000.000,00290.950.000,00 14.800.000.000,001 03 10401 109.050.000,0033 14.400.000.000,00Pengadaan LPJU 14.400.000.000,001 03 10401 33 05 350.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU 241.900.000,001 03 108.100.000,0010401 33 07 50.000.000,00Inventarisasi LPJU (Database LPJU) di Kabupaten Pekalongan 49.050.000,001 03 950.000,0010401 33 11 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6.344.200.000,0012.384.775.000,00 21.101.150.000,001 04 2.372.175.000,00 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 6.344.200.000,0012.384.775.000,00 21.101.150.000,001 04 10401 2.372.175.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 587.432.000,00 2.049.982.000,001 04 10401 1.462.550.000,0001 72.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 70.200.000,001 04 1.800.000,0010401 01 02 125.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 125.000.000,001 04 10401 01 06 124.350.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 450.000,001 04 123.900.000,0010401 01 07 50.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 43.400.000,001 04 6.600.000,0010401 01 10 60.260.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 58.460.000,001 04 1.800.000,0010401 01 11 25.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000,001 04 10401 01 14 77.040.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 70.740.000,001 04 6.300.000,0010401 01 17 195.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 193.200.000,001 04 1.800.000,0010401 01 18 1.321.332.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 982.000,001 04 1.320.350.000,0010401 01 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.344.200.000,002.715.168.000,00 9.074.168.000,001 04 10401 14.800.000,0002 400.000.000,00Pembangunan rumah dinas 400.000.000,001 04 10401 02 02 5.500.000.000,00Pembangunan gedung kantor 5.500.000.000,001 04 10401 02 03 350.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 350.000.000,001 04 10401 02 05 300.000.000,00Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan 75.800.000,00 224.200.000,001 04 10401 02 11 60.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 48.400.000,001 04 11.600.000,0010401 02 22 13Hal :Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,001 04 10401 02 23 2.018.668.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.015.468.000,001 04 3.200.000,0010401 02 24 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat laboratorium dan perbengkelan 10.000.000,001 04 10401 02 32 33.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.000.000,001 04 10401 02 62 270.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 270.000.000,001 04 10401 02 139 100.000.000,00Rehabilitasi Kantor Koramil 100.000.000,001 04 10401 02 204 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 146.375.000,00 150.000.000,001 04 10401 3.625.000,0003 150.000.000,00Pengadaan pakaian kerja lapangan 146.375.000,001 04 3.625.000,0010401 03 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 50.000.000,001 04 10401 05 50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000,001 04 10401 05 01 Program Pengembangan Perumahan 191.650.000,00 772.000.000,001 04 10401 580.350.000,0015 50.000.000,00Fasilitasi Penyerahan PSU Perumahan 26.100.000,001 04 23.900.000,0010401 15 11 372.000.000,00Penunjang DAK Perumahan dan Permukiman 103.850.000,001 04 268.150.000,0010401 15 12 100.000.000,00Penunjang Operasional Pengelolaan Rusunawa 2.800.000,001 04 97.200.000,0010401 15 16 250.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 58.900.000,001 04 191.100.000,0010401 15 17 Program Lingkungan Sehat Perumahan 660.500.000,00 900.000.000,001 04 10401 239.500.000,0016 260.000.000,00Penunjang Kegiataan Pembangunan Sanitasi 160.500.000,001 04 99.500.000,0010401 16 07 150.000.000,00Penunjang Hibah Air Limbah Setempat 73.650.000,001 04 76.350.000,0010401 16 10 390.000.000,00Penunjang Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 341.950.000,001 04 48.050.000,0010401 16 12 100.000.000,00Penunjang Kegiatan PLPBK 84.400.000,001 04 15.600.000,0010401 16 17 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 7.855.000.000,00 7.855.000.000,001 04 10401 21 1.388.000.000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK) 1.388.000.000,001 04 10401 21 01 5.377.000.000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK Penugasan) 5.377.000.000,001 04 10401 21 02 1.090.000.000,00Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih 1.090.000.000,001 04 10401 21 03 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi 178.650.000,00 250.000.000,001 04 10401 71.350.000,0022 150.000.000,00Penunjang Pelaksanan Kegiatan PAMSIMAS 94.850.000,001 04 55.150.000,0010401 22 01 100.000.000,00Penunjang Hibah Air Minum Perdesaan 83.800.000,001 04 16.200.000,0010401 22 02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 1.050.000.000,007.429.720.000,00 8.756.155.000,002 276.435.000,00 LINGKUNGAN HIDUP 1.050.000.000,007.429.720.000,00 8.756.155.000,002 05 276.435.000,00 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1.050.000.000,007.429.720.000,00 8.756.155.000,002 05 10401 276.435.000,00 14Hal :Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.050.000.000,006.186.980.000,00 7.260.255.000,002 05 10401 23.275.000,0015 300.000.000,00Pemeliharaan TPA Bojonglarang 292.925.000,002 05 7.075.000,0010401 15 14 650.000.000,00Pembangunan Sarana Penunjang TPA Bojonglarang 650.000.000,002 05 10401 15 26 200.000.000,00Pembangunan Landasan Kontainer 200.000.000,002 05 10401 15 33 4.500.000.000,00Penunjang Kebersihan Se Kabupaten Pekalongan 4.489.800.000,002 05 10.200.000,0010401 15 36 200.000.000,00Pengadaan Kontainer 200.000.000,002 05 10401 15 37 125.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kebersihan Jalan 122.500.000,002 05 2.500.000,0010401 15 38 100.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kontainer 98.700.000,002 05 1.300.000,0010401 15 39 200.000.000,00Fasilitasi Gerakan Kebersihan Masyarakat 197.800.000,002 05 2.200.000,0010401 15 44 463.364.000,00Pengadaan Sepeda Motor Roda Tiga Pengangkut Sampah (DAK) 463.364.000,002 05 10401 15 45 521.891.000,00Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran dari Sampah (DAK) 521.891.000,002 05 10401 15 46 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup 429.390.000,00 535.000.000,002 05 10401 105.610.000,0016 50.000.000,00Program Peningkatan Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkugan (PROPER) 42.540.000,002 05 7.460.000,0010401 16 19 70.000.000,00Pengujian dalam Rangka Pengendalian Pencemaran Air dan Udara 61.375.000,002 05 8.625.000,0010401 16 27 75.000.000,00Penyelesaian Pengaduan Masyarakat akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup 59.340.000,002 05 15.660.000,0010401 16 30 60.000.000,00Penyusunan Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan 52.125.000,002 05 7.875.000,0010401 16 43 40.000.000,00Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil GRK 28.500.000,002 05 11.500.000,0010401 16 60 200.000.000,00Upaya Peningkatan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Kajen 152.810.000,002 05 47.190.000,0010401 16 65 40.000.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Lomba Lingkungan Bersih Sehat 32.700.000,002 05 7.300.000,0010401 16 67 Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup 236.950.000,00 250.000.000,002 05 10401 13.050.000,0019 80.000.000,00Program Sekolah Adiwiyata Pelatihan dasar kader LH dan peran serta guru dalam pembelajaran LH 74.775.000,002 05 5.225.000,0010401 19 06 70.000.000,00Pengukuran Kerusakan Tanah akibat Produksi Biomassa 67.125.000,002 05 2.875.000,0010401 19 10 100.000.000,00Sosialisasi Mobil Hijau 95.050.000,002 05 4.950.000,0010401 19 15 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 576.400.000,00 710.900.000,002 05 10401 134.500.000,0024 450.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 387.400.000,002 05 62.600.000,0010401 24 13 70.900.000,00Perambasan dan Pemotongan Pohon di Tepi Jalan 1.400.000,002 05 69.500.000,0010401 24 22 190.000.000,00Pengadaan Tanaman dan Pot 187.600.000,002 05 2.400.000,0010401 24 23 JUMLAH 45.112.305.000,0020.465.445.000,00 21.794.200.000,002.852.660.000,00 15Hal :Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 750.075.000,002.910.391.400,00 4.608.990.400,001 948.524.000,00 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 750.075.000,002.910.391.400,00 4.608.990.400,001 05 948.524.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 750.075.000,002.910.391.400,00 4.608.990.400,001 05 10501 948.524.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 649.725.000,00 904.809.000,001 05 10501 255.084.000,0001 29.280.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.480.000,001 05 1.800.000,0010501 01 02 21.300.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 21.300.000,001 05 10501 01 06 51.050.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 50.000,001 05 51.000.000,0010501 01 07 10.800.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9.000.000,001 05 1.800.000,0010501 01 09 12.950.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.150.000,001 05 1.800.000,0010501 01 10 13.800.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000,001 05 1.800.000,0010501 01 11 6.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.200.000,001 05 1.800.000,0010501 01 12 7.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.200.000,001 05 1.800.000,0010501 01 14 53.800.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 52.000.000,001 05 1.800.000,0010501 01 17 125.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 123.200.000,001 05 1.800.000,0010501 01 18 184.884.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 100.000,001 05 184.784.000,0010501 01 23 44.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 41.600.000,001 05 2.600.000,0010501 01 40 344.745.000,00Penyediaan Jasa Pengamanan Objek / Tempat Vital 342.445.000,001 05 2.300.000,0010501 01 44 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 550.075.000,00736.916.400,00 1.295.841.400,001 05 10501 8.850.000,0002 470.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 470.000.000,001 05 10501 02 05 26.025.000,00Pengadaan mebeleur 26.025.000,001 05 10501 02 15 15.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12.800.000,001 05 2.700.000,0010501 02 22 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 30.700.000,001 05 1.800.000,0010501 02 23 312.766.400,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 310.966.400,001 05 1.800.000,0010501 02 24 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000,001 05 10501 02 28 370.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 367.450.000,001 05 2.550.000,0010501 02 46 54.050.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 54.050.000,001 05 10501 02 139 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 121.440.000,00 139.680.000,001 05 10501 18.240.000,0003 124.680.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 120.380.000,001 05 4.300.000,0010501 03 02 15.000.000,00Operasi Penegakan Disiplin Pegawai 1.060.000,001 05 13.940.000,0010501 03 10 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 217.480.000,00 226.480.000,001 05 10501 9.000.000,0005 50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 44.000.000,001 05 6.000.000,0010501 05 01 16Hal :Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 76.480.000,00Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Anggota Satpol PP 73.480.000,001 05 3.000.000,0010501 05 52 100.000.000,00Fasilitasi Pengiriman Anggota Satpol PP Tingkat Provinsi 100.000.000,001 05 10501 05 54 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 525.330.000,00 1.052.880.000,001 05 10501 527.550.000,0016 35.000.000,00Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pusat dan Daerah 33.200.000,001 05 1.800.000,0010501 16 06 150.000.000,00Pengamanan Acara Pemda, Hari-hari Besar Keagamaan dan Nasional Daerah 148.200.000,001 05 1.800.000,0010501 16 07 103.680.000,00Patroli Wilayah 97.980.000,001 05 5.700.000,0010501 16 10 216.200.000,00Opersional Bagi Anggota Linmas Reaksi Cepat Kabupaten Pekalongan 210.200.000,001 05 6.000.000,0010501 16 11 24.000.000,00Pengamanan Pemilihan Kepala Desa (PAM Pilkades) 23.850.000,001 05 150.000,0010501 16 17 500.000.000,00Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 11.300.000,001 05 488.700.000,0010501 16 19 24.000.000,00Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar 600.000,001 05 23.400.000,0010501 16 20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat) 32.800.000,00 34.600.000,001 05 10501 1.800.000,0020 34.600.000,00Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) 32.800.000,001 05 1.800.000,0010501 20 09 Program Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Linmas Desa 33.200.000,00 33.500.000,001 05 10501 300.000,0026 33.500.000,00Pembinaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa 33.200.000,001 05 300.000,0010501 26 02 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 200.000.000,00195.600.000,00 400.000.000,001 05 10501 4.400.000,0027 200.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran 200.000.000,001 05 10501 27 01 100.000.000,00Penunjang Pelaksanaan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 98.500.000,001 05 1.500.000,0010501 27 02 100.000.000,00Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Bahaya Kebakaran 97.100.000,001 05 2.900.000,0010501 27 03 Program Peningkatan Pemahaman Kesadaran dan Penegakan Perda dan Perbup 397.900.000,00 521.200.000,001 05 10501 123.300.000,0028 230.000.000,00Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT) 146.900.000,001 05 83.100.000,0010501 28 01 95.000.000,00Operasi Penegakan Perda dan Peraturan Perundangan Lain 66.200.000,001 05 28.800.000,0010501 28 02 50.000.000,00Penertiban Periklanan 48.200.000,001 05 1.800.000,0010501 28 03 30.000.000,00Operasi Pemberantasan Miras dan Minuman Beralkohol Lainnya 28.200.000,001 05 1.800.000,0010501 28 04 41.200.000,00Operasi Penertiban Pelajar 39.400.000,001 05 1.800.000,0010501 28 05 75.000.000,00Pembinaan Pengawasan penegakan Perda dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya 69.000.000,001 05 6.000.000,0010501 28 06 JUMLAH 4.608.990.400,002.910.391.400,00 750.075.000,00948.524.000,00 17Hal :Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 31.500.000,001.837.073.000,00 2.865.600.000,001 997.027.000,00 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 31.500.000,001.837.073.000,00 2.865.600.000,001 05 997.027.000,00 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 31.500.000,001.837.073.000,00 2.865.600.000,001 05 10502 997.027.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.500.000,00330.850.000,00 418.950.000,001 05 10502 81.600.000,0001 30.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000,001 05 10502 01 02 4.250.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4.250.000,001 05 10502 01 06 49.200.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 600.000,001 05 48.600.000,0010502 01 07 30.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.000.000,001 05 10502 01 10 29.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.000.000,001 05 10502 01 11 3.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,001 05 10502 01 12 5.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,001 05 10502 01 14 6.500.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 6.500.000,001 05 10502 01 15 35.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 35.000.000,001 05 10502 01 17 100.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 100.000.000,001 05 10502 01 18 75.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 75.000.000,001 05 10502 01 19 34.000.000,00Operasional Anggota Korps Musik Upacara 1.000.000,001 05 33.000.000,0010502 01 28 18.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 18.000.000,001 05 10502 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.000.000,00109.518.000,00 145.750.000,001 05 10502 11.232.000,0002 25.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 25.000.000,001 05 10502 02 05 30.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 18.768.000,001 05 11.232.000,0010502 02 22 31.250.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 31.250.000,001 05 10502 02 23 27.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 27.000.000,001 05 10502 02 24 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25.000.000,001 05 10502 02 28 7.500.000,00Pemeliharaan Peralatan Korsik 7.500.000,001 05 10502 02 66 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00 30.000.000,001 05 10502 05 30.000.000,00Pengembangan Sumber Daya Manusia 30.000.000,001 05 10502 05 13 Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 526.560.000,00 980.000.000,001 05 10502 453.440.000,0015 450.000.000,00Koordinasi pelaksanaan pengamanan hari raya, natal dan tahun baru 449.400.000,001 05 600.000,0010502 15 07 25.000.000,00Antisipasi Pengamanan Wilayah 23.200.000,001 05 1.800.000,0010502 15 08 325.000.000,00Komunitas Inteljen Daerah (KOMINDA) 37.360.000,001 05 287.640.000,0010502 15 09 180.000.000,00Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Kabupaten Pekalongan 16.600.000,001 05 163.400.000,0010502 15 14 18Hal :Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 565.490.000,00 596.000.000,001 05 10502 30.510.000,0017 396.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa 388.500.000,001 05 7.500.000,0010502 17 03 100.000.000,00Peningkatan Kesadaran Bela Negara 97.375.000,001 05 2.625.000,0010502 17 04 20.000.000,00Pengawasan Orang Asing 9.365.000,001 05 10.635.000,0010502 17 05 50.000.000,00Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan antar Umat Beragama serta Antar Kepercayaan 43.325.000,001 05 6.675.000,0010502 17 07 30.000.000,00Fasilitasi Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan 26.925.000,001 05 3.075.000,0010502 17 09 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan 152.355.000,00 539.900.000,001 05 10502 387.545.000,0019 289.900.000,00Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 9.500.000,001 05 280.400.000,0010502 19 02 40.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) 4.180.000,001 05 35.820.000,0010502 19 03 50.000.000,00Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 38.900.000,001 05 11.100.000,0010502 19 04 50.000.000,00Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) 22.250.000,001 05 27.750.000,0010502 19 05 15.000.000,00Fasilitasi Peningkatan SDM FKUB, FPBI, FKDM, Ormas/LSM 15.000.000,001 05 10502 19 06 75.000.000,00Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 45.525.000,001 05 29.475.000,0010502 19 07 20.000.000,00Bintek Anggota Kominda 17.000.000,001 05 3.000.000,0010502 19 08 Program Pendidikan Politik Masyarakat 76.900.000,00 85.000.000,001 05 10502 8.100.000,0021 25.000.000,00Koordinasi dengan Pengurus Partai Politik Terwakili 16.900.000,001 05 8.100.000,0010502 21 06 60.000.000,00Sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilu 60.000.000,001 05 10502 21 09 Program Pembinaan Organisasi Masyarakat Sipil 45.400.000,00 70.000.000,001 05 10502 24.600.000,0024 30.000.000,00Fasilitasi Penerbitan SKT bagi Ormas/LSM 10.200.000,001 05 19.800.000,0010502 24 01 40.000.000,00Pembinaan Organisasi Masyarakat (Ormas) / Lembaga Swadaya Masyarakat (SM) / Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL) Kabupaten Pekalongan 35.200.000,001 05 4.800.000,0010502 24 02 JUMLAH 2.865.600.000,001.837.073.000,00 31.500.000,00997.027.000,00 19Hal :Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 77.692.000,003.619.387.000,00 4.522.650.000,001 825.571.000,00 SOSIAL 77.692.000,003.619.387.000,00 4.522.650.000,001 06 825.571.000,00 Dinas Sosial 77.692.000,003.619.387.000,00 4.522.650.000,001 06 10601 825.571.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 616.522.000,00 737.718.000,001 06 10601 121.196.000,0001 85.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 83.200.000,001 06 1.800.000,0010601 01 02 11.650.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 9.850.000,001 06 1.800.000,0010601 01 06 75.260.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 500.000,001 06 74.760.000,0010601 01 07 265.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 255.430.000,001 06 9.570.000,0010601 01 08 55.500.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 53.700.000,001 06 1.800.000,0010601 01 10 32.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.200.000,001 06 1.800.000,0010601 01 11 14.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.200.000,001 06 1.800.000,0010601 01 12 10.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,001 06 10601 01 14 30.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 28.200.000,001 06 1.800.000,0010601 01 17 140.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 132.800.000,001 06 7.200.000,0010601 01 18 19.308.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 442.000,001 06 18.866.000,0010601 01 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 77.692.000,00114.900.000,00 207.692.000,001 06 10601 15.100.000,0002 40.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 26.700.000,001 06 13.300.000,0010601 02 22 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,001 06 10601 02 23 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 32.500.000,001 06 10601 02 24 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13.200.000,001 06 1.800.000,0010601 02 28 10.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 10.000.000,001 06 10601 02 29 77.692.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 77.692.000,001 06 10601 02 139 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00 25.000.000,001 06 10601 05 25.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000,001 06 10601 05 01 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1.114.830.000,00 1.135.000.000,001 06 10601 20.170.000,0015 273.000.000,00Bimbingan Pemantapan Peningkatan Kemampuan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 265.890.000,001 06 7.110.000,0010601 15 10 589.000.000,00Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin 580.240.000,001 06 8.760.000,0010601 15 11 20Hal :Dinas Sosial KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 273.000.000,00Fasilitasi Bantuan Bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 268.700.000,001 06 4.300.000,0010601 15 13 Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 275.900.000,00 290.000.000,001 06 10601 14.100.000,0016 100.000.000,00Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa 98.200.000,001 06 1.800.000,0010601 16 10 150.000.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 138.600.000,001 06 11.400.000,0010601 16 15 40.000.000,00Temu Penguatan Anak dan Keluarga Berbasis Keluarga dan Masyarakat 39.100.000,001 06 900.000,0010601 16 17 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma 218.250.000,00 225.000.000,001 06 10601 6.750.000,0018 25.000.000,00Penjangkauan, Pendampingan dan Pembinaan Anak Rentan/Bermasalah Dengan Hukum 19.600.000,001 06 5.400.000,0010601 18 06 200.000.000,00Fasilitasi Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia 198.650.000,001 06 1.350.000,0010601 18 07 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, Psk, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya) 50.000.000,00 50.000.000,001 06 10601 20 50.000.000,00Penjangkauan, Bimbingan Sosial, Ketrampilan dan Resosialisasi Bagi Eks PSK Berbasis Masyarakat 50.000.000,001 06 10601 20 07 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 172.450.000,00 415.000.000,001 06 10601 242.550.000,0021 250.000.000,00Peningkatan Kinerja TKSK KabPekalongan 22.000.000,001 06 228.000.000,0010601 21 05 15.000.000,00Peningkatan Kinerja Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) Mutiara Keluarga dalam Penanganan Masalah Keluarga 3.600.000,001 06 11.400.000,0010601 21 08 100.000.000,00Penguatan Kelembagaan Karang Taruna 96.850.000,001 06 3.150.000,0010601 21 10 50.000.000,00Fasilitasi Bagi Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial 50.000.000,001 06 10601 21 12 Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial 314.195.000,00 355.000.000,001 06 10601 40.805.000,0022 95.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Makam Pahlawan "Bhakti Wiratama" 60.020.000,001 06 34.980.000,0010601 22 01 60.000.000,00Sarasehan Kepahlawanan Apel Kehormatan Renungan Suci dan Ziarah Mandurorejo 56.425.000,001 06 3.575.000,0010601 22 02 200.000.000,00Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Bhakti Wiratama 197.750.000,001 06 2.250.000,0010601 22 04 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 602.840.000,00 707.240.000,001 06 10601 104.400.000,0023 594.740.000,00Fasilitasi Pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan) dan Penanganan Fakir Miskin Pesisir 497.240.000,001 06 97.500.000,0010601 23 04 21Hal :Dinas Sosial KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 60.000.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Santunan Kematian 58.200.000,001 06 1.800.000,0010601 23 10 52.500.000,00Fasilitasi Lanjut Usia Non Produktif 47.400.000,001 06 5.100.000,0010601 23 14 Program Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS), SIBI dan SIGI 92.250.000,00 350.000.000,001 06 10601 257.750.000,0024 50.000.000,00Monitoring dan Evaluasi Penanganan Kemiskinan 46.200.000,001 06 3.800.000,0010601 24 02 300.000.000,00Update Data Kemiskinan 46.050.000,001 06 253.950.000,0010601 24 03 Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial 22.250.000,00 25.000.000,001 06 10601 2.750.000,0027 25.000.000,00Penyusunan Pengendalian Program Fakir Miskin 22.250.000,001 06 2.750.000,0010601 27 01 JUMLAH 4.522.650.000,003.619.387.000,00 77.692.000,00825.571.000,00 22Hal :Dinas Sosial KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 12.989.350.000,008.916.455.000,00 21.995.540.000,001 89.735.000,00 SOSIAL 12.989.350.000,008.916.455.000,00 21.995.540.000,001 06 89.735.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12.989.350.000,008.916.455.000,00 21.995.540.000,001 06 10602 89.735.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.000.000,00317.500.000,00 360.600.000,001 06 10602 38.100.000,0001 50.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.000.000,001 06 10602 01 02 25.600.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 25.600.000,001 06 10602 01 06 40.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.900.000,001 06 38.100.000,0010602 01 07 45.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 45.000.000,001 06 10602 01 10 45.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.000.000,001 06 10602 01 11 5.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,001 06 10602 01 12 20.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000,001 06 10602 01 14 20.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 20.000.000,001 06 10602 01 17 110.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 110.000.000,001 06 10602 01 18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.000.000,00205.950.000,00 266.900.000,001 06 10602 950.000,0002 25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 25.000.000,001 06 10602 02 22 31.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 31.500.000,001 06 10602 02 23 75.400.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 75.400.000,001 06 10602 02 24 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000,001 06 10602 02 28 60.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kebencanaan 59.050.000,001 06 950.000,0010602 02 34 60.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000,001 06 10602 02 139 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 10.000.000,001 06 10602 05 10.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000,001 06 10602 05 01 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 12.724.350.000,007.275.650.000,00 20.000.000.000,001 06 10602 25 20.000.000.000,00Rehabilitasi dan Rekonstruksi 7.275.650.000,00 12.724.350.000,001 06 10602 25 01 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 200.000.000,001.107.355.000,00 1.358.040.000,001 06 10602 50.685.000,0026 200.000.000,00Pengadaan Logistik Bencana 199.025.000,001 06 975.000,0010602 26 01 70.000.000,00Gladi manajemen bencana 68.550.000,001 06 1.450.000,0010602 26 04 60.000.000,00Kesiapsiagaan Pelajar di Sekolah Daerah Rawan Bencana 58.470.000,001 06 1.530.000,0010602 26 05 23Hal :Badan Penanggulangan Bencana Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 200.000.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan 200.000.000,001 06 10602 26 07 263.040.000,00Satuan Pelaksanaan Tugas Penanggulangan Bencana 263.040.000,001 06 10602 26 08 155.000.000,00Pengurangan Resiko Bencana (PRB) 151.175.000,001 06 3.825.000,0010602 26 09 100.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 100.000.000,001 06 10602 26 11 90.000.000,00Pembentukan dan Pengembangan Desa Siaga Bencana 88.350.000,001 06 1.650.000,0010602 26 12 85.000.000,00Penunjang Kegiatan Bantuan Dana Tak Terduga 45.750.000,001 06 39.250.000,0010602 26 15 60.000.000,00Fasilitasi Bantuan Daerah Rawan Bencana 59.525.000,001 06 475.000,0010602 26 16 75.000.000,00Peningkatan Kemampuan, Penyelamatan, Evakuasi, Penanganan Pengungsi dan Ketrampilan Penanggulangan Bencana 73.470.000,001 06 1.530.000,0010602 26 17 JUMLAH 21.995.540.000,008.916.455.000,00 12.989.350.000,0089.735.000,00 24Hal :Badan Penanggulangan Bencana Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 863.745.000,002.094.068.000,00 3.341.123.000,002 383.310.000,00 PANGAN 863.745.000,002.094.068.000,00 3.341.123.000,002 03 383.310.000,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 863.745.000,002.094.068.000,00 3.341.123.000,002 03 20301 383.310.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.017.338.000,00 1.263.718.000,002 03 20301 246.380.000,0001 209.518.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 202.318.000,002 03 7.200.000,0020301 01 02 25.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 25.000.000,002 03 20301 01 06 222.500.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.840.000,002 03 219.660.000,0020301 01 07 197.250.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 195.000.000,002 03 2.250.000,0020301 01 08 40.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 40.200.000,002 03 300.000,0020301 01 09 70.560.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 68.310.000,002 03 2.250.000,0020301 01 10 50.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 48.200.000,002 03 1.800.000,0020301 01 11 42.490.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 42.490.000,002 03 20301 01 12 50.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 47.500.000,002 03 2.500.000,0020301 01 14 80.900.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 78.400.000,002 03 2.500.000,0020301 01 17 275.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 267.080.000,002 03 7.920.000,0020301 01 18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 863.745.000,00220.965.000,00 1.087.650.000,002 03 20301 2.940.000,0002 53.245.000,00Pengadaan mebeleur 53.245.000,002 03 20301 02 15 107.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 105.730.000,002 03 1.770.000,0020301 02 22 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,002 03 20301 02 23 40.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 40.000.000,002 03 20301 02 24 15.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 13.830.000,002 03 1.170.000,0020301 02 29 260.500.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 260.500.000,002 03 20301 02 139 28.905.000,00Inventarisasi Aset Daerah 28.905.000,002 03 20301 02 195 50.000.000,00Pembangunan Rumah Genset 50.000.000,002 03 20301 02 202 500.000.000,00Pembangunan Gedung Balai Penyluh Kecamatan (DAK) 500.000.000,002 03 20301 02 203 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 58.455.000,00 66.755.000,002 03 20301 8.300.000,0005 50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 48.500.000,002 03 1.500.000,0020301 05 01 16.755.000,00Penilaian Angka Kredit bagi Penyuluh PNS Pertanian 9.955.000,002 03 6.800.000,0020301 05 55 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 217.770.000,00 225.000.000,002 03 20301 7.230.000,0016 125.000.000,00Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 120.440.000,002 03 4.560.000,0020301 16 12 100.000.000,00Pengembangan Diversifikasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 97.330.000,002 03 2.670.000,0020301 16 13 25Hal :Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Peningkatan Ketahanan Pangan 579.540.000,00 698.000.000,002 03 20301 118.460.000,0017 50.000.000,00Penyusunan Angka Pola Pangan Harapan 48.800.000,002 03 1.200.000,0020301 17 01 100.000.000,00Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 96.250.000,002 03 3.750.000,0020301 17 02 50.000.000,00Pemantauan Perkembangan Harga Pangan Strategis 14.000.000,002 03 36.000.000,0020301 17 03 50.000.000,00Fasilitasi Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat 50.000.000,002 03 20301 17 04 80.000.000,00Pengelolaan Gudang Cadangan pangan Pemerintah 69.420.000,002 03 10.580.000,0020301 17 05 80.000.000,00Pembuatan dan atau Perbaikan Lantai Jemur 80.000.000,002 03 20301 17 06 50.000.000,00Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) untuk Penguatan Ketahanan Pangan 50.000.000,002 03 20301 17 07 50.000.000,00Tunda Jual Gabah Kering Giling (GKG) 50.000.000,002 03 20301 17 08 50.000.000,00Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 25.220.000,002 03 24.780.000,0020301 17 09 50.000.000,00Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan 49.700.000,002 03 300.000,0020301 17 10 50.000.000,00Pemantauan hari Besar dan Keangaman Nasional, Desa Mandiri Pangan, Pembinaan Kelompok Afilitas Desa Mandiri Pangan dan Pembuatan Buku Neraca Bahan Makanan 43.400.000,002 03 6.600.000,0020301 17 11 38.000.000,00Pemantauan Ketersediaan Pangan 2.750.000,002 03 35.250.000,0020301 17 12 PERTANIAN 100.000.000,005.602.057.000,00 5.980.272.000,003 03 278.215.000,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 100.000.000,005.602.057.000,00 5.980.272.000,003 03 20301 278.215.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 106.650.000,00 210.000.000,003 03 20301 103.350.000,0015 50.000.000,00Pengembangan dan Pembentukan Pos Penyuluhan Perdesaan (POSLUHDES) 50.000.000,003 03 20301 15 07 110.000.000,00Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis/Peningkatan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP) 8.000.000,003 03 102.000.000,0020301 15 10 50.000.000,00Penguatan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dan POSLUHDES 48.650.000,003 03 1.350.000,0020301 15 11 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan 122.840.000,00 125.000.000,003 03 20301 2.160.000,0017 60.000.000,00Pendidikan, Pelatihan Petugas dan Pelaku Agribisnis 60.000.000,003 03 20301 17 19 65.000.000,00Promosi atas Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 62.840.000,003 03 2.160.000,0020301 17 20 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan 48.650.000,00 50.000.000,003 03 20301 1.350.000,0018 50.000.000,00Pengembangan Komoditas Varietas Unggul Melalui Demonstrasi Penerapan Teknologi 48.650.000,003 03 1.350.000,0020301 18 20 Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan 827.420.000,00 860.000.000,003 03 20301 32.580.000,0019 60.000.000,00Penyuluhan Peningkatan Produktivitas Tanaman Jagung 58.650.000,003 03 1.350.000,0020301 19 21 120.000.000,00Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan Ketrampilan Petani dan Pembinaan Kelompok Tani 115.200.000,003 03 4.800.000,0020301 19 25 80.000.000,00Peningkatan Produksi dan Produktifitas Kopi 76.640.000,003 03 3.360.000,0020301 19 26 300.000.000,00Pengembangan dan Peningkatan Produksi Tembakau (DBHCHT) 288.480.000,003 03 11.520.000,0020301 19 27 26Hal :Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 100.000.000,00Pengembangan Komoditi Kakao 96.640.000,003 03 3.360.000,0020301 19 30 100.000.000,00Pengembangan Tanaman Penyegar/Teh 96.640.000,003 03 3.360.000,0020301 19 31 100.000.000,00Pengendalian OPT Produksi Tembakau (DBHCHT) 95.170.000,003 03 4.830.000,0020301 19 32 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan 377.975.000,00 400.000.000,003 03 20301 22.025.000,0020 100.000.000,00Penyusunan Programa Penyuluhan 99.100.000,003 03 900.000,0020301 20 04 70.000.000,00Peningkatan Kapasitas Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) 69.700.000,003 03 300.000,0020301 20 05 110.000.000,00Fasilitasi Latihan dan Kunjungan (LAKU) 108.650.000,003 03 1.350.000,0020301 20 07 100.000.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyulu Swadaya 98.425.000,003 03 1.575.000,0020301 20 12 20.000.000,00Pembinaan dan Monitoring Alsintan 2.100.000,003 03 17.900.000,0020301 20 14 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 53.220.000,00 60.000.000,003 03 20301 6.780.000,0021 60.000.000,00Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan 53.220.000,003 03 6.780.000,0020301 21 09 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 100.000.000,00164.230.000,00 285.000.000,003 03 20301 20.770.000,0022 50.000.000,00Bimbingan Teknis Penyembelihan Halal 48.400.000,003 03 1.600.000,0020301 22 35 40.000.000,00Pemantauan Hewan Kurban 35.120.000,003 03 4.880.000,0020301 22 36 100.000.000,00Pengadaan Sarana Prasarana Alat Rumah Potong Hewan (RPH) 100.000.000,003 03 20301 22 37 75.000.000,00Peningkatan Produksi Ternak dan Sumber Daya Manusia (SDM) Peternakan 62.190.000,003 03 12.810.000,0020301 22 38 20.000.000,00Pengadaan Sarana Prasarana PUSKESWAN 18.520.000,003 03 1.480.000,0020301 22 39 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/perkebunan 3.901.072.000,00 3.990.272.000,003 03 20301 89.200.000,0025 80.000.000,00Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan Produk Pertanian 60.210.000,003 03 19.790.000,0020301 25 14 70.000.000,00Penyediaan Pestisida, Pengembangan Agensia Hayati dan Pestisida Nabati 67.000.000,003 03 3.000.000,0020301 25 15 60.000.000,00Gerakan Pengendalian OPT Komoditas Cabe 57.000.000,003 03 3.000.000,0020301 25 16 80.000.000,00Pengembangan Kawasan Alpukat dan Manggis 73.100.000,003 03 6.900.000,0020301 25 17 120.000.000,00Pengembangan dan Peningkatan Produktifits Tanaman Hortikultura (Cabe, Bawang Merah dan Jahe) 119.100.000,003 03 900.000,0020301 25 18 60.000.000,00Penyusunan Data Base dan Pelaporan Statistik Pertanian 49.920.000,003 03 10.080.000,0020301 25 19 80.000.000,00Pemberdayaan Kawasan Pertanian Organik untuk Komoditi Padi 73.100.000,003 03 6.900.000,0020301 25 20 50.000.000,00Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura 47.000.000,003 03 3.000.000,0020301 25 21 60.000.000,00Inventarisasi Jaringan Irigasi Pertanian 29.820.000,003 03 30.180.000,0020301 25 22 630.272.000,00Pembangunan Dam Parit (DAK) 630.272.000,003 03 20301 25 23 80.000.000,00Gemar Menenam Sayuran Pada Anak Sekolah 77.000.000,003 03 3.000.000,0020301 25 24 80.000.000,00Pengembangan Komoditas padi Hibrida 77.550.000,003 03 2.450.000,0020301 25 25 27Hal :Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 2.540.000.000,00Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pertanian 2.540.000.000,003 03 20301 25 26 JUMLAH 9.321.395.000,007.696.125.000,00 963.745.000,00661.525.000,00 28Hal :Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian I I I I I KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 5.910.087.000,003.226.909.300,00 10.072.726.300,002 935.730.000,00 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.910.087.000,003.226.909.300,00 10.072.726.300,002 06 935.730.000,00 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 5.910.087.000,003.226.909.300,00 10.072.726.300,002 06 20601 935.730.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 558.608.000,00 764.528.000,002 06 20601 205.920.000,0001 231.395.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 222.425.000,002 06 8.970.000,0020601 01 02 3.300.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3.300.000,002 06 20601 01 06 84.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 600.000,002 06 83.400.000,0020601 01 07 54.455.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 52.655.000,002 06 1.800.000,0020601 01 10 70.325.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 68.525.000,002 06 1.800.000,0020601 01 11 5.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,002 06 20601 01 12 5.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,002 06 20601 01 14 44.693.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 44.693.000,002 06 20601 01 17 98.260.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 96.460.000,002 06 1.800.000,0020601 01 18 103.100.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 50.000,002 06 103.050.000,0020601 01 23 5.000.000,00Penyediaan bahan anti kuman arsip 5.000.000,002 06 20601 01 24 60.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 54.900.000,002 06 5.100.000,0020601 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.357.663.000,00127.008.000,00 5.496.321.000,002 06 20601 11.650.000,0002 4.872.473.000,00Pembangunan gedung kantor 4.872.473.000,002 06 20601 02 03 13.445.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10.345.000,002 06 3.100.000,0020601 02 22 28.177.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 25.327.000,002 06 2.850.000,0020601 02 24 65.736.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 60.036.000,002 06 5.700.000,0020601 02 28 31.300.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 31.300.000,002 06 20601 02 31 415.190.000,00Pembangunan Gedung Pelayanan KTP/KK 415.190.000,002 06 20601 02 49 70.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.000.000,002 06 20601 02 139 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24.750.000,00 24.750.000,002 06 20601 05 24.750.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 24.750.000,002 06 20601 05 01 Program Penataan Administrasi Kependudukan 552.424.000,002.516.543.300,00 3.787.127.300,002 06 20601 718.160.000,0015 517.424.000,00Penggantian dan pengembangan Peralatan SIAK 517.424.000,002 06 20601 15 18 1.591.857.000,00Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (DAK Non Fisik) 1.387.717.000,002 06 204.140.000,0020601 15 24 212.056.000,00Peningkatan kinerja aparat pengelola database kependudukan (DAK Non Fisik) 20.056.000,002 06 192.000.000,0020601 15 26 107.420.000,00Fasilitasi Pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik) 84.270.000,002 06 23.150.000,0020601 15 27 29Hal :Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 80.900.000,00Re-Entry Data Kepemilikan Akta Kelahiran ke dalam Data Base SIAK (DAK Non Fisik) 78.800.000,002 06 2.100.000,0020601 15 28 29.243.600,00Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan 8.018.600,002 06 21.225.000,0020601 15 29 30.000.000,00Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 27.450.000,002 06 2.550.000,0020601 15 30 35.000.000,00Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu 35.000.000,002 06 20601 15 31 1.000.000.000,00Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) 796.685.000,002 06 203.315.000,0020601 15 32 33.226.700,00Fasilitasi Pelayanan Mobile Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) 18.376.700,002 06 14.850.000,0020601 15 33 150.000.000,00Fasilitasi Istbat Nikah 95.170.000,002 06 54.830.000,0020601 15 34 JUMLAH 10.072.726.300,003.226.909.300,00 5.910.087.000,00935.730.000,00 30Hal :Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 568.575.000,0010.764.690.250,00 13.452.419.000,002 2.119.153.750,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 682.200.000,00 750.000.000,002 02 67.800.000,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB 682.200.000,00 750.000.000,002 02 20701 67.800.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 442.060.000,00 505.000.000,002 02 20701 62.940.000,0016 200.000.000,00Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 148.600.000,002 02 51.400.000,0020701 16 12 25.000.000,00Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) 18.320.000,002 02 6.680.000,0020701 16 13 100.000.000,00Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender 98.920.000,002 02 1.080.000,0020701 16 16 100.000.000,00Fasilitasi Dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak 96.760.000,002 02 3.240.000,0020701 16 19 80.000.000,00Fasilitasi Bagi Perempuan di Bidang Politik 79.460.000,002 02 540.000,0020701 16 22 Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan 83.380.000,00 85.000.000,002 02 20701 1.620.000,0017 55.000.000,00Advokasi dan Pendampingan Peningkatan ASI Eksklusif Bagi Ibu Menyusui 53.920.000,002 02 1.080.000,0020701 17 14 30.000.000,00Fasilitasi Perempuan di Lembaga Pemerintah 29.460.000,002 02 540.000,0020701 17 16 Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan 156.760.000,00 160.000.000,002 02 20701 3.240.000,0018 50.000.000,00Pembinaan Organisasi Perempuan 48.920.000,002 02 1.080.000,0020701 18 01 60.000.000,00Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha 58.920.000,002 02 1.080.000,0020701 18 04 50.000.000,00Fasilitasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan 48.920.000,002 02 1.080.000,0020701 18 08 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 50.000.000,003.821.660.250,00 4.929.329.000,002 07 1.057.668.750,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB 50.000.000,003.821.660.250,00 4.929.329.000,002 07 20701 1.057.668.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 650.795.000,00 756.955.000,002 07 20701 106.160.000,0001 60.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000,002 07 20701 01 02 31.105.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 31.105.000,002 07 20701 01 06 91.830.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 150.000,002 07 91.680.000,0020701 01 07 20.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 20.000.000,002 07 20701 01 09 25.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.000.000,002 07 20701 01 10 25.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000,002 07 20701 01 11 4.500.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.500.000,002 07 20701 01 12 6.603.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.603.000,002 07 20701 01 14 60.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 53.520.000,002 07 6.480.000,0020701 01 17 350.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 342.800.000,002 07 7.200.000,0020701 01 18 82.917.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 82.117.000,002 07 800.000,0020701 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00129.801.250,00 202.500.000,002 07 20701 22.698.750,0002 31Hal :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 60.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 37.301.250,002 07 22.698.750,0020701 02 22 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,002 07 20701 02 23 60.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 60.000.000,002 07 20701 02 24 50.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,002 07 20701 02 139 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000.000,00 35.000.000,002 07 20701 05 35.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.000.000,002 07 20701 05 01 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 628.331.000,00 709.506.000,002 07 20701 81.175.000,0015 399.506.000,00Pengembangan Kapasitas Kader PKK 390.606.000,002 07 8.900.000,0020701 15 11 160.000.000,00Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PKK 157.625.000,002 07 2.375.000,0020701 15 12 150.000.000,00Fasilitasi Dan Monitoring Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelompok Masyarakat 80.100.000,002 07 69.900.000,0020701 15 20 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 51.210.000,00 60.000.000,002 07 20701 8.790.000,0016 60.000.000,00Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 51.210.000,002 07 8.790.000,0020701 16 10 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1.631.048.000,00 2.045.078.000,002 07 20701 414.030.000,0017 60.000.000,00Fasilitasi Kelembagaan Posyandu 43.415.000,002 07 16.585.000,0020701 17 06 223.562.000,00Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 216.787.000,002 07 6.775.000,0020701 17 41 80.000.000,00Evaluasi Perkembangan Desa 62.615.000,002 07 17.385.000,0020701 17 46 70.000.000,00Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong 55.990.000,002 07 14.010.000,0020701 17 47 30.000.000,00Pembinaan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS ) 25.470.000,002 07 4.530.000,0020701 17 51 1.431.516.000,00Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler/Sengkuyung/Karya Bhakti 1.145.441.000,002 07 286.075.000,0020701 17 52 150.000.000,00Fasilitasi Pelaksanaan TMMD Reguler/Sengkuyung/Karya Bhakti 81.330.000,002 07 68.670.000,0020701 17 53 Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna 71.670.000,00 75.000.000,002 07 20701 3.330.000,0022 75.000.000,00Pameran Hasil Karya Teknologi Tepat Guna (TTG) Melalui Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) 71.670.000,002 07 3.330.000,0020701 22 03 Program Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan 39.600.000,00 50.000.000,002 07 20701 10.400.000,0023 50.000.000,00Pembinaan Database Profil Desa 39.600.000,002 07 10.400.000,0020701 23 02 Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 564.285.000,00 975.290.000,002 07 20701 411.005.000,0025 60.000.000,00Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 33.500.000,002 07 26.500.000,0020701 25 04 50.000.000,00Fasilitasi Permasalahan Pemerintahan Desa 29.830.000,002 07 20.170.000,0020701 25 05 62.790.000,00Pengembangan Sistem Informasi Desa 50.310.000,002 07 12.480.000,0020701 25 06 25.000.000,00Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 11.350.000,002 07 13.650.000,0020701 25 07 32Hal :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 50.000.000,00Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) 26.450.000,002 07 23.550.000,0020701 25 08 522.500.000,00Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 292.825.000,002 07 229.675.000,0020701 25 09 105.000.000,00Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 30.100.000,002 07 74.900.000,0020701 25 10 50.000.000,00Pembinaan Pengelolaan Aset Desa 42.160.000,002 07 7.840.000,0020701 25 11 50.000.000,00Fasilitasi Pengisian Aparatur Desa 47.760.000,002 07 2.240.000,0020701 25 12 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 19.920.000,00 20.000.000,002 07 20701 80.000,0026 20.000.000,00Bimbingan Teknis Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 19.920.000,002 07 80.000,0020701 26 01 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 518.575.000,006.260.830.000,00 7.773.090.000,002 08 993.685.000,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB 518.575.000,006.260.830.000,00 7.773.090.000,002 08 20701 993.685.000,00 Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 518.575.000,006.260.830.000,00 7.773.090.000,002 08 20701 993.685.000,0026 80.000.000,00Fasilitasi Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin 77.840.000,002 08 2.160.000,0020701 26 01 30.000.000,00Pengembangan dan Pengelolaan Data Dan Informasi Program Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera (KB-KS) 22.800.000,002 08 7.200.000,0020701 26 02 25.000.000,00Pembentukan Dan Pembinaan Kampung KB 23.345.000,002 08 1.655.000,0020701 26 04 50.000.000,00Pengembangan Ketahanan Keluarga Kelompok Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) 49.125.000,002 08 875.000,0020701 26 05 25.000.000,00Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 24.375.000,002 08 625.000,0020701 26 06 25.000.000,00Pembentukan Dan Pendampingan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 10.600.000,002 08 14.400.000,0020701 26 07 50.000.000,00Peningkatan Advokasi Dan KIE Program KKBPK 50.000.000,002 08 20701 26 08 260.000.000,00Fasilitasi Pelayanan KB MKJP 258.800.000,002 08 1.200.000,0020701 26 09 20.000.000,00Pelayanan Konseling KB 19.460.000,002 08 540.000,0020701 26 10 30.000.000,00Pengadaan Obat-obatan Habis Pakai dan Peralatan Medis 28.710.000,002 08 1.290.000,0020701 26 11 100.000.000,00Pendampingan Pendataan Keluarga Dan Pemutakhiran Data Keluarga 45.230.000,002 08 54.770.000,0020701 26 12 770.000.000,00Pembinaan Pembantu Pembina KB Desa 78.800.000,002 08 691.200.000,0020701 26 13 60.000.000,00Pembinaan Ketahanan Remaja 52.700.000,002 08 7.300.000,0020701 26 14 100.000.000,00Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi 67.425.000,002 08 32.575.000,0020701 26 15 35.000.000,00Peningkatan Kemitraan Dengan Stakeholder Dan Mitra Kerja 32.620.000,002 08 2.380.000,0020701 26 16 80.000.000,00Apresiasi Pengelola Program Kependudukan Keluarga Berencana 72.460.000,002 08 7.540.000,0020701 26 17 350.000.000,00Pengadaan Genre Kit (DAK) 350.000.000,002 08 20701 26 20 50.000.000,00Pembentukan dan Penguatan Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) 49.375.000,002 08 625.000,0020701 26 23 168.575.000,00Pengadaan Sepeda Motor Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) (DAK) 168.575.000,002 08 20701 26 27 202.425.000,00Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan KB (DAK) 200.325.000,002 08 2.100.000,0020701 26 28 33Hal :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.710.000.000,00Operasional Penggerakan di Kampung KB (DAK Non Fisik) 1.710.000.000,002 08 20701 26 30 1.710.000.000,00Operasional Pembinaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)oleh Kader (DAK Non Fisik) 1.710.000.000,002 08 20701 26 31 516.090.000,00Dukungan Media KIE dan Manajemen (DAK Non Fisik) 505.940.000,002 08 10.150.000,0020701 26 32 1.326.000.000,00Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan dan Distribusi Alkon (DAK Non Fisik) 1.170.900.000,002 08 155.100.000,0020701 26 33 JUMLAH 13.452.419.000,0010.764.690.250,00 568.575.000,002.119.153.750,00 34Hal :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 1.104.000.000,002.219.415.000,00 3.953.350.000,002 629.935.000,00 PERHUBUNGAN 1.104.000.000,002.219.415.000,00 3.953.350.000,002 09 629.935.000,00 Dinas Perhubungan 1.104.000.000,002.219.415.000,00 3.953.350.000,002 09 20901 629.935.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.500.000,001.055.760.000,00 1.249.350.000,002 09 20901 191.090.000,0001 300.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 296.410.000,002 09 3.590.000,0020901 01 02 15.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 12.840.000,002 09 2.160.000,0020901 01 06 53.950.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 190.000,002 09 53.760.000,0020901 01 07 50.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 49.460.000,002 09 540.000,0020901 01 09 50.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 48.270.000,002 09 1.730.000,0020901 01 10 210.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 206.270.000,002 09 3.730.000,0020901 01 11 20.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,002 09 20901 01 12 20.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000,002 09 20901 01 14 2.500.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 2.500.000,002 09 20901 01 15 45.000.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 42.190.000,002 09 2.810.000,0020901 01 16 30.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000,002 09 20901 01 17 150.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 148.800.000,002 09 1.200.000,0020901 01 18 24.900.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 24.900.000,002 09 20901 01 19 118.000.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 180.000,002 09 117.820.000,0020901 01 23 160.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 156.250.000,002 09 3.750.000,0020901 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 607.500.000,00357.520.000,00 975.000.000,002 09 20901 9.980.000,0002 480.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 480.000.000,002 09 20901 02 05 50.000.000,00Pengadaan mebeleur 50.000.000,002 09 20901 02 15 150.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 144.150.000,002 09 5.850.000,0020901 02 22 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,002 09 20901 02 23 150.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 147.600.000,002 09 2.400.000,0020901 02 24 35.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 33.270.000,002 09 1.730.000,0020901 02 28 77.500.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 77.500.000,002 09 20901 02 139 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.810.000,00 15.000.000,002 09 20901 1.190.000,0003 15.000.000,00Pengadaan pakaian kerja lapangan 13.810.000,002 09 1.190.000,0020901 03 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 50.000.000,002 09 20901 05 50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000,002 09 20901 05 01 35Hal :Dinas Perhubungan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ 312.050.000,00 335.000.000,002 09 20901 22.950.000,0016 85.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 82.280.000,002 09 2.720.000,0020901 16 01 100.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/pelabuhan 95.330.000,002 09 4.670.000,0020901 16 04 150.000.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan lalulintas 134.440.000,002 09 15.560.000,0020901 16 05 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 53.000.000,00339.405.000,00 788.000.000,002 09 20901 395.595.000,0017 100.000.000,00Kegiatan Uji Kelayakan Saran Transportasi Guna Keselamtan Penumpang 31.760.000,002 09 68.240.000,0020901 17 04 50.000.000,00Sosialisasi/penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan 31.770.000,002 09 18.230.000,0020901 17 14 50.000.000,00Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Sopir/juru Mudik/awak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan 48.520.000,002 09 1.480.000,0020901 17 15 60.000.000,00Forum Lalulintas Angkutan Jalan 21.540.000,002 09 38.460.000,0020901 17 22 125.000.000,00Pengaturan, Pengamanan Lalulintas dan Penataan Parkir Kegiatan Tingkat Kabupaten 36.200.000,002 09 88.800.000,0020901 17 23 100.000.000,00Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan 75.650.000,002 09 24.350.000,0020901 17 24 150.000.000,00Pengendalian Lalulintas Angkutan Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru 59.725.000,002 09 90.275.000,0020901 17 26 53.000.000,00Pengadaan Pos Knockdown dan Gudang 53.000.000,002 09 20901 17 34 100.000.000,00Perencanaan Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan 34.240.000,002 09 65.760.000,0020901 17 35 Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas 441.000.000,0090.870.000,00 541.000.000,002 09 20901 9.130.000,0019 146.000.000,00Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 146.000.000,002 09 20901 19 01 100.000.000,00Pengadaan Marka Jalan 90.870.000,002 09 9.130.000,0020901 19 02 50.000.000,00Pengadaan Peralatan Pendukung Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas 50.000.000,002 09 20901 19 11 245.000.000,00Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) 245.000.000,002 09 20901 19 15 JUMLAH 3.953.350.000,002.219.415.000,00 1.104.000.000,00629.935.000,00 36Hal :Dinas Perhubungan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 750.000.000,004.553.380.000,00 6.004.600.000,002 701.220.000,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 750.000.000,004.465.230.000,00 5.879.600.000,002 10 664.370.000,00 Dinas Komunikasi Dan Informatika 750.000.000,004.465.230.000,00 5.879.600.000,002 10 21001 664.370.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.044.350.000,00 1.111.800.000,002 10 21001 67.450.000,0001 575.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 571.070.000,002 10 3.930.000,0021001 01 02 10.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 10.000.000,002 10 21001 01 06 56.800.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 400.000,002 10 56.400.000,0021001 01 07 75.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 73.120.000,002 10 1.880.000,0021001 01 10 25.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.460.000,002 10 540.000,0021001 01 11 5.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,002 10 21001 01 12 15.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.460.000,002 10 540.000,0021001 01 14 30.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 28.270.000,002 10 1.730.000,0021001 01 17 200.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 200.000.000,002 10 21001 01 18 120.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 117.570.000,002 10 2.430.000,0021001 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.000.000,00514.830.000,00 677.500.000,002 10 21001 62.670.000,0002 100.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 98.120.000,002 10 1.880.000,0021001 02 22 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 31.310.000,002 10 1.190.000,0021001 02 23 50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 48.270.000,002 10 1.730.000,0021001 02 24 30.000.000,00Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 28.810.000,002 10 1.190.000,0021001 02 26 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 22.550.000,002 10 2.450.000,0021001 02 28 50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Alat Studio Radio RKS FM 47.550.000,002 10 2.450.000,0021001 02 68 150.000.000,00Penyusunan Detailed Engineering Design (DED) Gedung 147.120.000,002 10 2.880.000,0021001 02 102 100.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000,002 10 21001 02 139 140.000.000,00Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Persandian 91.100.000,002 10 48.900.000,0021001 02 182 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00 25.000.000,002 10 21001 05 25.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000,002 10 21001 05 01 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 650.000.000,002.832.825.000,00 4.015.300.000,002 10 21001 532.475.000,0015 60.000.000,00Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi 58.270.000,002 10 1.730.000,0021001 15 03 50.000.000,00Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet dan Hotspot Area di Ruang Publik Terpilih 48.100.000,002 10 1.900.000,0021001 15 09 350.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Informasi dan Media Massa 337.100.000,002 10 12.900.000,0021001 15 10 160.300.000,00Penerbitan Majalah Gema Kota Santri 115.400.000,002 10 44.900.000,0021001 15 11 37Hal :Dinas Komunikasi Dan Informatika KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 375.000.000,00Penyelenggaraan Penyiaran Stasiun Radio FM 126.900.000,002 10 248.100.000,0021001 15 12 300.000.000,00Press Tour 294.250.000,002 10 5.750.000,0021001 15 15 50.000.000,00Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan TIK 47.190.000,002 10 2.810.000,0021001 15 16 200.000.000,00Pemeliharaan Jaringan, Aplikasi dan Operasional LPSE 104.900.000,002 10 95.100.000,0021001 15 32 60.000.000,00Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) 26.495.000,002 10 33.505.000,0021001 15 33 80.000.000,00Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial 78.585.000,002 10 1.415.000,0021001 15 36 150.000.000,00Pengadaan Server, UPS Server dan Cpanel 150.000.000,002 10 21001 15 44 75.000.000,00Pemeliharaan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik www.pekalongankab.go.id 57.670.000,002 10 17.330.000,0021001 15 50 30.000.000,00Pengelolaan dan Penataan Dokumentasi Kehumasan 27.600.000,002 10 2.400.000,0021001 15 54 150.000.000,00Pembuatan Leaflet, Baliho dan Spanduk 146.450.000,002 10 3.550.000,0021001 15 59 50.000.000,00Pengelolaan SMS Center/Gateway 25.400.000,002 10 24.600.000,0021001 15 62 750.000.000,00Penyelenggaraan Iklan Layanan Masyarakat 741.000.000,002 10 9.000.000,0021001 15 63 75.000.000,00Pembuatan Audio Visual Profil Daerah Kabupaten Pekalongan 70.550.000,002 10 4.450.000,0021001 15 66 400.000.000,00Integrasi dan Pengembangan Sistem dan Aplikasi Informatika Daerah 387.060.000,002 10 12.940.000,0021001 15 73 500.000.000,00Pembangunan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik dan Integritas Jaringan Lokal 500.000.000,002 10 21001 15 75 100.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Radio 94.950.000,002 10 5.050.000,0021001 15 79 50.000.000,00Sosialisasi Pemanfaatan TIK Dalam Rangka Penyelenggaraan e-Goverment 44.955.000,002 10 5.045.000,0021001 15 80 Program kerjasama informasi dan media massa 48.225.000,00 50.000.000,002 10 21001 1.775.000,0018 50.000.000,00Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 48.225.000,002 10 1.775.000,0021001 18 01 STATISTIK 88.150.000,00 125.000.000,002 14 36.850.000,00 Dinas Komunikasi Dan Informatika 88.150.000,00 125.000.000,002 14 21001 36.850.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 88.150.000,00 125.000.000,002 14 21001 36.850.000,0015 75.000.000,00Fasilitasi Penyediaan data Kestatistikan 38.800.000,002 14 36.200.000,0021001 15 06 50.000.000,00Analisa Data Statistik Daerah 49.350.000,002 14 650.000,0021001 15 07 JUMLAH 6.004.600.000,004.553.380.000,00 750.000.000,00701.220.000,00 38Hal :Dinas Komunikasi Dan Informatika KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 564.775.000,003.097.499.000,00 4.133.859.000,002 471.585.000,00 TENAGA KERJA 500.000.000,001.261.065.000,00 1.900.000.000,002 01 138.935.000,00 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 500.000.000,001.261.065.000,00 1.900.000.000,002 01 21201 138.935.000,00 Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja 500.000.000,00904.525.000,00 1.435.000.000,002 01 21201 30.475.000,0015 80.000.000,00Fasilitasi dan Pengawalan TKI ke Luar Negeri 68.750.000,002 01 11.250.000,0021201 15 12 700.000.000,00Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis kompetensi 688.200.000,002 01 11.800.000,0021201 15 14 55.000.000,00Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Warga Binaan 50.775.000,002 01 4.225.000,0021201 15 15 100.000.000,00Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Mobile Training Unit (MTU) 96.800.000,002 01 3.200.000,0021201 15 16 500.000.000,00Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja (DBHCHT) 500.000.000,002 01 21201 15 17 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 215.200.000,00 225.000.000,002 01 21201 9.800.000,0016 100.000.000,00Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja 98.100.000,002 01 1.900.000,0021201 16 09 125.000.000,00Pameran Kesempatan Kerja Untuk Percepatan Penempatan Tenaga Kerja (Job Fair) 117.100.000,002 01 7.900.000,0021201 16 10 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 141.340.000,00 240.000.000,002 01 21201 98.660.000,0017 120.000.000,00Fasilitasi LKS Tri Partit, Dewan Pengupahan Kabupaten Pekalongan dan Porseni LKS Tripartit 51.000.000,002 01 69.000.000,0021201 17 09 50.000.000,00Fasilitasi Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dan Penyusunan Struktur Skala Upah 43.340.000,002 01 6.660.000,0021201 17 10 70.000.000,00Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 47.000.000,002 01 23.000.000,0021201 17 11 PENANAMAN MODAL 64.775.000,001.836.434.000,00 2.233.859.000,002 12 332.650.000,00 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 64.775.000,001.836.434.000,00 2.233.859.000,002 12 21201 332.650.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 895.939.000,00 1.003.019.000,002 12 21201 107.080.000,0001 245.800.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 245.800.000,002 12 21201 01 02 5.650.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5.650.000,002 12 21201 01 06 59.427.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6.567.000,002 12 52.860.000,0021201 01 07 50.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 42.200.000,002 12 7.800.000,0021201 01 10 60.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 52.500.000,002 12 7.500.000,0021201 01 11 15.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,002 12 21201 01 12 25.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000,002 12 21201 01 14 50.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 50.000.000,002 12 21201 01 17 140.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 140.000.000,002 12 21201 01 18 29.564.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 264.000,002 12 29.300.000,0021201 01 23 322.578.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 312.958.000,002 12 9.620.000,0021201 01 40 39Hal :Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64.775.000,00277.920.000,00 350.615.000,002 12 21201 7.920.000,0002 150.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 142.080.000,002 12 7.920.000,0021201 02 22 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,002 12 21201 02 23 47.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 47.000.000,002 12 21201 02 24 50.340.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 50.340.000,002 12 21201 02 28 6.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 6.000.000,002 12 21201 02 29 64.775.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 64.775.000,002 12 21201 02 139 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 50.000.000,002 12 21201 05 50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000,002 12 21201 05 01 Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 274.450.000,00 310.000.000,002 12 21201 35.550.000,0015 200.000.000,00Penyelenggaraan Pameran Investasi 192.200.000,002 12 7.800.000,0021201 15 10 45.000.000,00Penyusunan Profil Potensi dan Peluang Investasi 39.500.000,002 12 5.500.000,0021201 15 20 65.000.000,00Pembinaan Pemantauan dan Pengawasan Perusahaan 42.750.000,002 12 22.250.000,0021201 15 25 Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 338.125.000,00 520.225.000,002 12 21201 182.100.000,0016 115.000.000,00Pelaksanaan pelayanan publik dalam bidang perizinan 108.100.000,002 12 6.900.000,0021201 16 12 50.000.000,00Peningkatan Pelayanan Penanaman Melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 10.700.000,002 12 39.300.000,0021201 16 22 35.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 28.850.000,002 12 6.150.000,0021201 16 24 140.000.000,00Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 44.650.000,002 12 95.350.000,0021201 16 25 30.000.000,00Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 4.000.000,002 12 26.000.000,0021201 16 26 150.225.000,00Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 141.825.000,002 12 8.400.000,0021201 16 27 TRANSMIGRASI 94.250.000,00 100.000.000,003 08 5.750.000,00 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 94.250.000,00 100.000.000,003 08 21201 5.750.000,00 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 94.250.000,00 100.000.000,003 08 21201 5.750.000,0015 100.000.000,00Penyuluhan, Penjajagan, Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan untuk Memenuhi Kebutuhan SDM 94.250.000,003 08 5.750.000,0021201 15 10 JUMLAH 4.233.859.000,003.191.749.000,00 564.775.000,00477.335.000,00 40Hal :Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 250.000.000,004.084.204.500,00 4.581.020.500,002 246.816.000,00 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 250.000.000,004.084.204.500,00 4.581.020.500,002 13 246.816.000,00 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 250.000.000,004.084.204.500,00 4.581.020.500,002 13 21301 246.816.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 868.564.500,00 1.013.060.500,002 13 21301 144.496.000,0001 90.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 84.600.000,002 13 5.400.000,0021301 01 02 20.000.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,002 13 21301 01 03 3.040.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3.040.000,002 13 21301 01 06 90.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 340.000,002 13 90.060.000,0021301 01 07 25.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.000.000,002 13 21301 01 10 35.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000,002 13 21301 01 11 40.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.000.000,002 13 21301 01 12 15.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000,002 13 21301 01 14 35.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 35.000.000,002 13 21301 01 17 125.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 125.000.000,002 13 21301 01 18 38.120.500,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 184.500,002 13 37.936.000,0021301 01 23 496.500.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 485.400.000,002 13 11.100.000,0021301 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00388.390.000,00 444.960.000,002 13 21301 6.570.000,0002 40.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 36.880.000,002 13 3.120.000,0021301 02 22 31.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 31.000.000,002 13 21301 02 23 23.960.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 23.960.000,002 13 21301 02 24 50.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,002 13 21301 02 139 200.000.000,00Penyusunan DED Gedung Olahraga 197.450.000,002 13 2.550.000,0021301 02 192 100.000.000,00Penyusunan Review DED Gedung Kesenian 99.100.000,002 13 900.000,0021301 02 193 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00 25.000.000,002 13 21301 05 25.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000,002 13 21301 05 01 Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda 767.000.000,00 795.000.000,002 13 21301 28.000.000,0015 80.000.000,00Fasilitasi Kreativitas dan Karya Pemuda 78.000.000,002 13 2.000.000,0021301 15 18 50.000.000,00Evaluasi dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan 48.500.000,002 13 1.500.000,0021301 15 21 65.000.000,00Pemilihan Pemuda Pelopor 58.850.000,002 13 6.150.000,0021301 15 22 70.000.000,00Seleksi dan Pengiriman Jambore Pemuda Indonesia (JPI), Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) 65.050.000,002 13 4.950.000,0021301 15 23 60.000.000,00Pengiriman Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN), Pertukaran Pemuda Antar Negara 57.175.000,002 13 2.825.000,0021301 15 24 41Hal :Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 (PPAN) dan Pengiriman Kegiatan Kepemudaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah 70.000.000,00Pembinaan Kewirausahaan Pemuda 67.075.000,002 13 2.925.000,0021301 15 28 300.000.000,00Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka 294.850.000,002 13 5.150.000,0021301 15 29 100.000.000,00Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris 97.500.000,002 13 2.500.000,0021301 15 30 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 200.000.000,002.035.250.000,00 2.303.000.000,002 13 21301 67.750.000,0020 450.000.000,00Pengiriman event Olah Raga lokal, regional dan nasional 440.075.000,002 13 9.925.000,0021301 20 20 300.000.000,00Penyelenggaraan kompetisi tingkat Kabupaten 285.775.000,002 13 14.225.000,0021301 20 21 100.000.000,00Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat 100.000.000,002 13 21301 20 28 150.000.000,00Pemberdayaan Penyelenggaraan/kegiatan Olahraga Masyarakat 144.800.000,002 13 5.200.000,0021301 20 29 100.000.000,00Olahraga Masal dan Pembudayaan Olahraga 92.350.000,002 13 7.650.000,0021301 20 30 28.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Olahraga 22.800.000,002 13 5.200.000,0021301 20 32 125.000.000,00Liga Pendidikan 121.125.000,002 13 3.875.000,0021301 20 33 600.000.000,00Pembinaan Peningkatan Prestasi Pelajar (POPDA) 595.725.000,002 13 4.275.000,0021301 20 34 200.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga 200.000.000,002 13 21301 20 37 100.000.000,00Tuan Rumah Jambore FORMI Tingkat Jawa Bali 84.700.000,002 13 15.300.000,0021301 20 40 50.000.000,00Penghargaan Atlet dan Pelatih Berprestasi 49.425.000,002 13 575.000,0021301 20 41 100.000.000,00Pembinaan Peningkatan Prestasi Olahraga O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) 98.475.000,002 13 1.525.000,0021301 20 42 PARIWISATA 900.000.000,002.558.125.000,00 3.600.000.000,003 02 141.875.000,00 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 900.000.000,002.558.125.000,00 3.600.000.000,003 02 21301 141.875.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.039.975.000,00 1.090.000.000,003 02 21301 50.025.000,0015 70.000.000,00Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata 67.275.000,003 02 2.725.000,0021301 15 03 125.000.000,00Penyelenggaraan Event Syawalan 120.025.000,003 02 4.975.000,0021301 15 12 45.000.000,00Pengadaan Media Promosi Pariwisata 42.450.000,003 02 2.550.000,0021301 15 13 500.000.000,00Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara 473.950.000,003 02 26.050.000,0021301 15 16 250.000.000,00Penyelenggaran Festival Rogojembangan 243.600.000,003 02 6.400.000,0021301 15 17 100.000.000,00Penyelenggaraan Lomba dan Pameran Burung Berkiacau Tingkat Nasional 92.675.000,003 02 7.325.000,0021301 15 19 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 900.000.000,00521.460.000,00 1.440.000.000,003 02 21301 18.540.000,0016 200.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Obyek wisata 193.910.000,003 02 6.090.000,0021301 16 21 140.000.000,00Penyediaan Bahan Logistik Objek Wisata 130.400.000,003 02 9.600.000,0021301 16 22 300.000.000,00Penataan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Linggoasri 300.000.000,003 02 21301 16 41 200.000.000,00Pembangunan Mushola dan MCK Objek Wisata Pantai Depok 200.000.000,003 02 21301 16 43 42Hal :Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 150.000.000,00Penyusunan Masterplan Kawasan Watubahan Lemahabang 147.450.000,003 02 2.550.000,0021301 16 47 50.000.000,00Penyusunan DED Gedung Pusat Penelitian Primata Petungkriyono 49.700.000,003 02 300.000,0021301 16 48 100.000.000,00Pembangunan Basecamp Puncak Tugu Merah Putih Petungkriyono 100.000.000,003 02 21301 16 49 100.000.000,00Pembangunan Basecamp Puncak Kendalisoso Petungkriyono 100.000.000,003 02 21301 16 50 200.000.000,00Pembangunan Jembatan Wisata Curug Bajing Petungkriyono 200.000.000,003 02 21301 16 51 Program Pengembangan Kemitraan 996.690.000,00 1.070.000.000,003 02 21301 73.310.000,0017 150.000.000,00Pemilihan Duta Wisata 131.495.000,003 02 18.505.000,0021301 17 23 30.000.000,00Bukaan Bendungan Gumbiro 27.360.000,003 02 2.640.000,0021301 17 24 150.000.000,00Festival Durian Kabupaten Pekalongan 141.310.000,003 02 8.690.000,0021301 17 25 60.000.000,00Pengelolaan Pusat Informasi Pariwisata 57.300.000,003 02 2.700.000,0021301 17 27 200.000.000,00Penyelenggaraan Petung Trail Run 180.100.000,003 02 19.900.000,0021301 17 29 60.000.000,00Fasilitasi Pokdarwis dan Saka Pariwisata 55.050.000,003 02 4.950.000,0021301 17 31 70.000.000,00Fasilitasi Desa Wisata 64.750.000,003 02 5.250.000,0021301 17 32 200.000.000,00Penyelenggaraan Acara Kajen Banjir Megono 190.775.000,003 02 9.225.000,0021301 17 33 150.000.000,00Pelatihan SDM Kepariwisataan 148.550.000,003 02 1.450.000,0021301 17 34 JUMLAH 8.181.020.500,006.642.329.500,00 1.150.000.000,00388.691.000,00 43Hal :Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 1.091.288.000,001.316.295.000,00 2.622.535.000,002 214.952.000,00 PERPUSTAKAAN 346.971.000,00350.909.000,00 772.716.000,002 17 74.836.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 346.971.000,00350.909.000,00 772.716.000,002 17 21801 74.836.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 346.971.000,00350.909.000,00 772.716.000,002 17 21801 74.836.000,0015 60.575.000,00Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca 55.895.000,002 17 4.680.000,0021801 15 08 256.971.000,00Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 256.971.000,002 17 21801 15 09 56.000.000,00Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah 10.134.000,002 17 45.866.000,0021801 15 18 50.000.000,00Pengembangan Sistem Digitalisasi Layanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi 49.460.000,002 17 540.000,0021801 15 23 35.000.000,00Lomba Perpustakaan Desa 25.570.000,002 17 9.430.000,0021801 15 25 45.920.000,00Operasional Layanan Perpustakaan Keliling 44.840.000,002 17 1.080.000,0021801 15 30 50.000.000,00Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Sekolah 43.470.000,002 17 6.530.000,0021801 15 31 75.000.000,00Pameran Buku/Arsip Daerah 69.370.000,002 17 5.630.000,0021801 15 53 53.250.000,00Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah 52.170.000,002 17 1.080.000,0021801 15 54 90.000.000,00Pendirian Taman Bacaan Masyarakat 90.000.000,002 17 21801 15 55 KEARSIPAN 744.317.000,00965.386.000,00 1.849.819.000,002 18 140.116.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 744.317.000,00965.386.000,00 1.849.819.000,002 18 21801 140.116.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 631.037.000,00 671.205.000,002 18 21801 40.168.000,0001 282.450.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 282.300.000,002 18 150.000,0021801 01 02 7.150.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7.150.000,002 18 21801 01 06 36.780.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12.000,002 18 36.768.000,0021801 01 07 20.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 19.850.000,002 18 150.000,0021801 01 10 30.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.820.000,002 18 1.180.000,0021801 01 11 12.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.000.000,002 18 21801 01 12 6.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.000.000,002 18 21801 01 14 37.815.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 37.125.000,002 18 690.000,0021801 01 17 90.200.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 90.050.000,002 18 150.000,0021801 01 18 148.810.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 147.730.000,002 18 1.080.000,0021801 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 110.460.000,00178.574.000,00 290.654.000,002 18 21801 1.620.000,0002 50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 48.920.000,002 18 1.080.000,0021801 02 22 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,002 18 21801 02 23 82.694.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 82.154.000,002 18 540.000,0021801 02 24 44Hal :Dinas Kearsipan dan Perpustakaan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 15.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000,002 18 21801 02 62 110.460.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 110.460.000,002 18 21801 02 139 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000,00 15.000.000,002 18 21801 05 15.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 15.000.000,002 18 21801 05 01 Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah 558.857.000,0070.463.000,00 677.960.000,002 18 21801 48.640.000,0016 197.645.000,00Pengadaan Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip 197.645.000,002 18 21801 16 01 60.684.000,00Pendataan Dan Penataan Dokumen/arsip Daerah 13.124.000,002 18 47.560.000,0021801 16 02 37.419.000,00Pembinaan Kearsipan Bagi OPD/BUMD/Desa/Kelurahan 36.879.000,002 18 540.000,0021801 16 09 361.212.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Audio Visual 361.212.000,002 18 21801 16 10 21.000.000,00Pemeliharaan Arsip Yang Belum Diolah 20.460.000,002 18 540.000,0021801 16 11 Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Kerasipan 58.660.000,00 60.000.000,002 18 21801 1.340.000,0017 60.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip 58.660.000,002 18 1.340.000,0021801 17 01 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 75.000.000,0011.652.000,00 135.000.000,002 18 21801 48.348.000,0018 60.000.000,00Pembinaan Bagi Pengelola Arsip SKPD 11.652.000,002 18 48.348.000,0021801 18 07 75.000.000,00Rintisan Sistem Informasi Kearsipan Nasional 75.000.000,002 18 21801 18 10 JUMLAH 2.622.535.000,001.316.295.000,00 1.091.288.000,00214.952.000,00 45Hal :Dinas Kearsipan dan Perpustakaan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.100.806.000,001.824.460.000,00 3.131.631.000,003 01 206.365.000,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan 1.100.806.000,001.824.460.000,00 3.131.631.000,003 01 30101 206.365.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 178.000.000,00543.115.000,00 807.455.000,003 01 30101 86.340.000,0001 117.660.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 117.660.000,003 01 30101 01 02 12.200.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 12.200.000,003 01 30101 01 06 69.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 900.000,003 01 68.700.000,0030101 01 07 8.800.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7.000.000,003 01 1.800.000,0030101 01 09 30.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.200.000,003 01 1.800.000,0030101 01 10 80.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 79.260.000,003 01 740.000,0030101 01 11 2.900.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.900.000,003 01 30101 01 12 178.000.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 178.000.000,003 01 30101 01 13 8.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.000.000,003 01 30101 01 14 41.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 39.200.000,003 01 1.800.000,0030101 01 17 135.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 129.600.000,003 01 5.400.000,0030101 01 18 124.295.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 118.195.000,003 01 6.100.000,0030101 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 81.975.000,00 84.250.000,003 01 30101 2.275.000,0002 16.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 13.725.000,003 01 2.275.000,0030101 02 22 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,003 01 30101 02 23 30.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 30.000.000,003 01 30101 02 24 5.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.750.000,003 01 30101 02 28 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00 25.000.000,003 01 30101 05 25.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000,003 01 30101 05 01 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 560.806.000,00976.810.000,00 1.606.426.000,003 01 30101 68.810.000,0020 100.000.000,00Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan 81.750.000,003 01 18.250.000,0030101 20 03 389.620.000,00Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau (DAK) 381.310.000,003 01 8.310.000,0030101 20 04 287.000.000,00Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK) 276.810.000,003 01 10.190.000,0030101 20 07 90.000.000,00Peningkatan Produksi BBI 83.520.000,003 01 6.480.000,0030101 20 14 29.000.000,00Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan 26.620.000,003 01 2.380.000,0030101 20 17 103.000.000,00Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK) 103.000.000,003 01 30101 20 25 345.000.000,00Pengembangan dan Peningkatan BBI Karanganyar (DAK) 345.000.000,003 01 30101 20 26 150.000.000,00Pengembangan Industrialisasi Tambak Udang (DAK) 126.800.000,003 01 23.200.000,0030101 20 27 46Hal :Dinas Kelautan Dan Perikanan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 112.806.000,00Penyediaan Sarana Prasarana Kesehatan Ikan dan Lingkungan (DAK) 112.806.000,003 01 30101 20 28 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 362.000.000,0073.590.000,00 469.500.000,003 01 30101 33.910.000,0021 60.000.000,00Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pesisir 57.830.000,003 01 2.170.000,0030101 21 22 47.500.000,00Optimalisasi Pengelolaan Sarana Perikanan Tangkap 15.760.000,003 01 31.740.000,0030101 21 25 362.000.000,00Pengembangan dan Peningkatan TPI Wonokerto 362.000.000,003 01 30101 21 26 Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan 123.970.000,00 139.000.000,003 01 30101 15.030.000,0023 60.000.000,00Promosi Produk Perikanan 53.210.000,003 01 6.790.000,0030101 23 02 79.000.000,00Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Pengolah dan Pemasar 70.760.000,003 01 8.240.000,0030101 23 05 JUMLAH 3.131.631.000,001.824.460.000,00 1.100.806.000,00206.365.000,00 47Hal :Dinas Kelautan Dan Perikanan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 7.500.000.000,001.213.330.000,00 8.755.000.000,002 41.670.000,00 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 7.500.000.000,001.213.330.000,00 8.755.000.000,002 11 41.670.000,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 7.500.000.000,001.213.330.000,00 8.755.000.000,002 11 30701 41.670.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 788.350.000,00 805.000.000,002 11 30701 16.650.000,0016 75.000.000,00fasilitasi Pengembangan Batik (Warna Alam) 73.575.000,002 11 1.425.000,0030701 16 18 250.000.000,00Pelaksanaan Batik Carnival 245.500.000,002 11 4.500.000,0030701 16 20 200.000.000,00Penataan Pedagang Kaki Lima 194.750.000,002 11 5.250.000,0030701 16 21 80.000.000,00Pengembangan Usaha Produk Makanan 79.525.000,002 11 475.000,0030701 16 24 200.000.000,00Pengembangan Kerajinan Kabupaten Pekalongan 195.000.000,002 11 5.000.000,0030701 16 25 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 7.500.000.000,00197.500.000,00 7.700.000.000,002 11 30701 2.500.000,0017 7.500.000.000,00Pembangunan Pusat UMKM 7.500.000.000,002 11 30701 17 20 200.000.000,00Penyusunan Aplikasi E-Retribusi 197.500.000,002 11 2.500.000,0030701 17 21 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 182.550.000,00 200.000.000,002 11 30701 17.450.000,0018 100.000.000,00Penilaian Kesehatan Koperasi 90.750.000,002 11 9.250.000,0030701 18 21 100.000.000,00Pelatihan Manajemen Perkoperasian 91.800.000,002 11 8.200.000,0030701 18 22 Program Peningkatan Kualitas Pembiayaan Koperasi 44.930.000,00 50.000.000,002 11 30701 5.070.000,0019 50.000.000,00Pelatihan Pembiayaan dan Kelayakan Usaha Koperasi 44.930.000,002 11 5.070.000,0030701 19 01 PERDAGANGAN 36.429.000.000,002.159.195.000,00 38.704.000.000,003 04 115.805.000,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 36.429.000.000,002.159.195.000,00 38.704.000.000,003 04 30701 115.805.000,00 Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan 2.975.000.000,00339.400.000,00 3.375.000.000,003 04 30701 60.600.000,0015 250.000.000,00Fasilitasi Kemetrologian Daerah (DBHCHT) 222.100.000,003 04 27.900.000,0030701 15 09 200.000.000,00Pengadaan Peralatan Kemetrologian (DBHCHT) 200.000.000,003 04 30701 15 10 150.000.000,00Monitoring Peredaran Barang dan Jasa (DBHCHT) 117.300.000,003 04 32.700.000,0030701 15 11 2.775.000.000,00Penyediaan Gedung dan Peralatan Kemetrologian (DAK) 2.775.000.000,003 04 30701 15 12 Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor 634.750.000,00 650.000.000,003 04 30701 15.250.000,0017 650.000.000,00Fasilitasi Kepesertaan Asosiasi/Pengusaha Dalam Pameran/Promosi Perdagangan (Kontak Bisnis) 634.750.000,003 04 15.250.000,0030701 17 16 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 658.925.000,00 675.000.000,003 04 30701 16.075.000,0018 50.000.000,00Monitoring Perkembangan Harga, Distribusi dan ketersediaan Barang Pokok, Penting dan Strategis 48.000.000,003 04 2.000.000,0030701 18 17 48Hal :Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 100.000.000,00Optimalisasi Pendapatan Pasar 96.400.000,003 04 3.600.000,0030701 18 20 125.000.000,00Pembinaan Pedagang Pasar 122.500.000,003 04 2.500.000,0030701 18 22 400.000.000,00Fasilitasi Pekan Raya Kajen 392.025.000,003 04 7.975.000,0030701 18 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional 33.454.000.000,00526.120.000,00 34.004.000.000,003 04 30701 23.880.000,0020 800.000.000,00Renovasi Pasar Tradisional 800.000.000,003 04 30701 20 19 1.000.000.000,00Pembangunan Pasar Darurat Kedungwuni 1.000.000.000,003 04 30701 20 27 26.000.000.000,00Renovasi Pasar Kedungwuni 26.000.000.000,003 04 30701 20 28 500.000.000,00Manajemen Konstruksi Pembangunan Pasar Kedungwuni 500.000.000,003 04 30701 20 29 2.000.000.000,00Pembangunan Pasar Hewan Kajen 2.000.000.000,003 04 30701 20 30 450.000.000,00Penyusunan AMDAL Pembangunan Pasar 436.370.000,003 04 13.630.000,0030701 20 32 100.000.000,00Penyusunan ANDALALIN Pembangunan Pasar 89.750.000,003 04 10.250.000,0030701 20 33 3.004.000.000,00Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pasar Rakyat (DAK) 3.004.000.000,003 04 30701 20 35 150.000.000,00Pembangunan Pasar Desa 150.000.000,003 04 30701 20 36 PERINDUSTRIAN 260.000.000,002.285.065.000,00 3.263.525.000,003 07 718.460.000,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 260.000.000,002.285.065.000,00 3.263.525.000,003 07 30701 718.460.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.886.665.000,00 2.591.025.000,003 07 30701 704.360.000,0001 189.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 187.200.000,003 07 1.800.000,0030701 01 02 18.600.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 17.700.000,003 07 900.000,0030701 01 06 171.368.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8.000,003 07 171.360.000,0030701 01 07 125.232.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 123.432.000,003 07 1.800.000,0030701 01 10 150.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 142.050.000,003 07 7.950.000,0030701 01 11 15.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,003 07 30701 01 12 150.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 148.200.000,003 07 1.800.000,0030701 01 14 105.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 103.200.000,003 07 1.800.000,0030701 01 17 225.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 217.800.000,003 07 7.200.000,0030701 01 18 500.000.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi3 07 500.000.000,0030701 01 23 941.825.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 932.075.000,003 07 9.750.000,0030701 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 260.000.000,00157.700.000,00 422.500.000,003 07 30701 4.800.000,0002 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 30.700.000,003 07 1.800.000,0030701 02 23 75.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 73.200.000,003 07 1.800.000,0030701 02 24 50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49.100.000,003 07 900.000,0030701 02 62 49Hal :Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 190.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 190.000.000,003 07 30701 02 139 5.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pasar 4.700.000,003 07 300.000,0030701 02 157 70.000.000,00Penambahan Daya Listrik Gedung Kantor 70.000.000,003 07 30701 02 179 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 50.000.000,003 07 30701 05 50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000,003 07 30701 05 01 Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 190.700.000,00 200.000.000,003 07 30701 9.300.000,0016 80.000.000,00Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Bambu 77.800.000,003 07 2.200.000,0030701 16 19 60.000.000,00Updating Sistem Informasi Data Industri Kecil Menengah (IKM) 55.550.000,003 07 4.450.000,0030701 16 25 60.000.000,00Pelatihan Diversifikasi Olahan Teh 57.350.000,003 07 2.650.000,0030701 16 26 JUMLAH 50.722.525.000,005.657.590.000,00 44.189.000.000,00875.935.000,00 50Hal :Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 PERENCANAAN 230.000.000,004.262.354.000,00 5.851.380.000,004 01 1.359.026.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan 230.000.000,004.262.354.000,00 5.851.380.000,004 01 40101 1.359.026.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 959.100.000,00 1.083.220.000,004 01 40101 124.120.000,0001 125.580.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 125.580.000,004 01 40101 01 02 4.680.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4.680.000,004 01 40101 01 06 68.780.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 80.000,004 01 68.700.000,0040101 01 07 25.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 25.500.000,004 01 40101 01 09 51.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 51.000.000,004 01 40101 01 10 47.500.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.700.000,004 01 1.800.000,0040101 01 11 8.800.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.400.000,004 01 2.400.000,0040101 01 12 19.500.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.500.000,004 01 40101 01 14 44.110.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 44.110.000,004 01 40101 01 17 500.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 493.880.000,004 01 6.120.000,0040101 01 18 23.630.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 18.950.000,004 01 4.680.000,0040101 01 19 39.140.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 70.000,004 01 39.070.000,0040101 01 23 125.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 123.650.000,004 01 1.350.000,0040101 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 230.000.000,00328.460.000,00 608.160.000,004 01 40101 49.700.000,0002 50.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 50.000.000,004 01 40101 02 05 50.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 33.500.000,004 01 17.000.000,0040101 02 22 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,004 01 40101 02 23 45.160.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 45.160.000,004 01 40101 02 24 50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Website 17.300.000,004 01 32.700.000,0040101 02 38 200.000.000,00Penataan Ruang Kantor 200.000.000,004 01 40101 02 107 180.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 180.000.000,004 01 40101 02 139 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 70.320.000,00 75.000.000,004 01 40101 4.680.000,0005 75.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 70.320.000,004 01 4.680.000,0040101 05 01 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.323.164.000,00 2.280.000.000,004 01 40101 956.836.000,0021 190.000.000,00Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 139.100.000,004 01 50.900.000,0040101 21 13 325.000.000,00Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Pekalongan 198.430.000,004 01 126.570.000,0040101 21 14 750.000.000,00Penyusunan KUA dan PPAS 123.840.000,004 01 626.160.000,0040101 21 16 325.000.000,00Penyusunan RKPD 264.800.000,004 01 60.200.000,0040101 21 25 51Hal :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 380.000.000,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANG) 368.050.000,004 01 11.950.000,0040101 21 30 100.000.000,00Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan (Provinsi) 45.724.000,004 01 54.276.000,0040101 21 34 60.000.000,00Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan 42.200.000,004 01 17.800.000,0040101 21 37 150.000.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 141.020.000,004 01 8.980.000,0040101 21 39 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 387.300.000,00 450.000.000,004 01 40101 62.700.000,0022 250.000.000,00Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD) 210.700.000,004 01 39.300.000,0040101 22 19 50.000.000,00Fasilitasi Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Pekalongan 32.900.000,004 01 17.100.000,0040101 22 21 150.000.000,00Penunjang Koordinasi Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana 143.700.000,004 01 6.300.000,0040101 22 22 Program Perencanaan Sosial Budaya 378.785.000,00 480.000.000,004 01 40101 101.215.000,0023 100.000.000,00Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya 93.700.000,004 01 6.300.000,0040101 23 03 150.000.000,00Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) (Provinsi) 115.985.000,004 01 34.015.000,0040101 23 14 75.000.000,00Fasilitasi Pengembangan Pendidikan untuk Semua (PUS) (Provinsi) 55.390.000,004 01 19.610.000,0040101 23 15 80.000.000,00Fasilitasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) 67.150.000,004 01 12.850.000,0040101 23 17 40.000.000,00Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 24.280.000,004 01 15.720.000,0040101 23 22 35.000.000,00Koordinasi Kegiatan Sustainable Development Goals 22.280.000,004 01 12.720.000,0040101 23 23 Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam 815.225.000,00 875.000.000,004 01 40101 59.775.000,0024 125.000.000,00Koordinasi Penanganan Program AMPL Berbasis Masyarakat 114.200.000,004 01 10.800.000,0040101 24 04 85.000.000,00Koordinasi Penanganan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman 51.200.000,004 01 33.800.000,0040101 24 15 240.000.000,00Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) 232.375.000,004 01 7.625.000,0040101 24 19 200.000.000,00Fasilitasi Kerjasama Dengan Dewan Air Belanda (Hoogheemraadshcap Van Scieland En De Krimpnerwaardd) 196.725.000,004 01 3.275.000,0040101 24 20 50.000.000,00Review Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) 49.700.000,004 01 300.000,0040101 24 21 50.000.000,00Review Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) 49.700.000,004 01 300.000,0040101 24 22 125.000.000,00Koordinasi Perencanaan Tata Ruang 121.325.000,004 01 3.675.000,0040101 24 23 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 901.355.000,00 1.005.000.000,004 04 103.645.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan 901.355.000,00 1.005.000.000,004 04 40101 103.645.000,00 Program Penelitain dan Pengembangan 901.355.000,00 1.005.000.000,004 04 40101 103.645.000,0015 225.000.000,00Fasilitasi Riset Daerah 206.280.000,004 04 18.720.000,0040101 15 01 100.000.000,00Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) 83.100.000,004 04 16.900.000,0040101 15 02 150.000.000,00Lomba Kreatifitas Dan Inovasi (Krenova) dan Pameran Produk Inovasi (PPI) 140.100.000,004 04 9.900.000,0040101 15 03 80.000.000,00Fasilitasi Peayanan Perijinan Penelitian dan Penyusunan Jurnal Ilmiah 62.300.000,004 04 17.700.000,0040101 15 04 52Hal :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 200.000.000,00Fasilitasi Kerjasama Penelitian dan Pengembangan 191.075.000,004 04 8.925.000,0040101 15 05 125.000.000,00Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 109.250.000,004 04 15.750.000,0040101 15 07 125.000.000,00Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan 109.250.000,004 04 15.750.000,0040101 15 08 JUMLAH 6.856.380.000,005.163.709.000,00 230.000.000,001.462.671.000,00 53Hal :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 KEUANGAN 1.200.600.000,0030.195.054.000,00 36.727.918.000,004 02 5.332.264.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.200.600.000,0030.195.054.000,00 36.727.918.000,004 02 40201 5.332.264.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23.948.006.000,00 24.256.515.000,004 02 40201 308.509.000,0001 22.050.783.600,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.050.783.600,004 02 40201 01 02 950.000.000,00Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 942.850.000,004 02 7.150.000,0040201 01 05 48.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 48.000.000,004 02 40201 01 06 210.200.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 200.000,004 02 210.000.000,0040201 01 07 160.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 157.750.000,004 02 2.250.000,0040201 01 09 75.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 69.300.000,004 02 5.700.000,0040201 01 10 77.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 75.550.000,004 02 1.450.000,0040201 01 11 13.500.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.500.000,004 02 40201 01 12 42.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 42.000.000,004 02 40201 01 14 100.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000,004 02 40201 01 17 376.300.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 376.300.000,004 02 40201 01 18 76.625.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 416.000,004 02 76.209.000,0040201 01 23 77.106.400,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 71.356.400,004 02 5.750.000,0040201 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.100.600.000,00292.100.000,00 1.453.100.000,004 02 40201 60.400.000,0002 100.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 100.000.000,004 02 40201 02 05 57.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 49.400.000,004 02 7.600.000,0040201 02 22 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,004 02 40201 02 23 41.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 41.000.000,004 02 40201 02 24 22.000.000,00Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 22.000.000,004 02 40201 02 26 200.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Eks Kantor dan Rumah Dinas 147.200.000,004 02 52.800.000,0040201 02 35 400.600.000,00Pengadaan Peralatan Kantor,RT dan Mebelair 400.600.000,004 02 40201 02 108 600.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 600.000.000,004 02 40201 02 139 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 112.830.000,00 140.000.000,004 02 40201 27.170.000,0005 60.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 60.000.000,004 02 40201 05 01 80.000.000,00Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah 52.830.000,004 02 27.170.000,0040201 05 41 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4.637.378.000,00 8.398.303.000,004 02 40201 3.760.925.000,0017 600.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Apbd 182.200.000,004 02 417.800.000,0040201 17 06 175.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Apbd 143.650.000,004 02 31.350.000,0040201 17 07 54Hal :Badan Pengelolaan Keuangan Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 600.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd 182.200.000,004 02 417.800.000,0040201 17 08 175.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan Apbd 143.650.000,004 02 31.350.000,0040201 17 09 357.594.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 221.854.000,004 02 135.740.000,0040201 17 10 173.250.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 137.600.000,004 02 35.650.000,0040201 17 11 350.000.000,00Administrasi Pengendalian Anggaran 160.630.000,004 02 189.370.000,0040201 17 28 998.300.000,00Intensifikasi Pajak Bumi dan bangunan 244.550.000,004 02 753.750.000,0040201 17 29 165.000.000,00Penerapan Sistem Kas Daerah On Line dan Penatausahaan Dana Transfer 62.400.000,004 02 102.600.000,0040201 17 32 36.000.000,00Administrasi Penatausahaan SKPKD 31.550.000,004 02 4.450.000,0040201 17 34 515.430.000,00Penyediaan Sarana Pendukung administrasi PBB dan Pendampingan Aplikasi PBB 499.090.000,004 02 16.340.000,0040201 17 37 200.000.000,00Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Akses Data Elektronik Audit 76.400.000,004 02 123.600.000,0040201 17 47 165.000.000,00Penyediaan Saran Pendukung Administrasi Perbendaharaan 79.750.000,004 02 85.250.000,0040201 17 48 190.000.000,00Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Gaji 180.700.000,004 02 9.300.000,0040201 17 49 100.000.000,00Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah 93.900.000,004 02 6.100.000,0040201 17 63 108.200.000,00Updating Database dan Cetak Masal PBB 77.270.000,004 02 30.930.000,0040201 17 65 790.015.000,00Pemutakhiran Database Pajak Daerah 177.215.000,004 02 612.800.000,0040201 17 76 890.250.000,00Optimalisasi Pendapatan Daerah 656.860.000,004 02 233.390.000,0040201 17 81 135.000.000,00Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 133.325.000,004 02 1.675.000,0040201 17 87 300.000.000,00Distribusi Penyampaian SPPT PBB dan Sosialisasi Pajak Daerah 295.300.000,004 02 4.700.000,0040201 17 92 375.375.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 228.125.000,004 02 147.250.000,0040201 17 93 231.000.000,00Pendampingan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah 70.920.000,004 02 160.080.000,0040201 17 94 115.500.000,00Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) 65.460.000,004 02 50.040.000,0040201 17 95 217.389.000,00Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 158.729.000,004 02 58.660.000,0040201 17 96 125.000.000,00Updating Sistem Informasi Manajemen APBD 122.050.000,004 02 2.950.000,0040201 17 97 55.000.000,00Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) 8.800.000,004 02 46.200.000,0040201 17 98 75.000.000,00Pemeliharaan Sistem Informasi Rekonsiliasi Instansi Pemerintah 74.300.000,004 02 700.000,0040201 17 101 50.000.000,00Pemeliharaan Sistem Aplikasi Web Service House To House dan SMS Gateaway 48.800.000,004 02 1.200.000,0040201 17 102 100.000.000,00Asistensi Pembuatan Laporan Keuangan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) 55.300.000,004 02 44.700.000,0040201 17 103 30.000.000,00Penyusunan Peraturan Bupati Terkait Dengan Pajak Daerah 24.800.000,004 02 5.200.000,0040201 17 104 Program Pengelolaan Aset Daerah 100.000.000,001.204.740.000,00 2.480.000.000,004 02 40201 1.175.260.000,0019 55Hal :Badan Pengelolaan Keuangan Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 45.000.000,00Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBD) 24.480.000,004 02 20.520.000,0040201 19 01 130.000.000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 101.860.000,004 02 28.140.000,0040201 19 02 100.000.000,00Lelang Barang Daerah 36.100.000,004 02 63.900.000,0040201 19 03 80.000.000,00Penunjang Penghapusan Aset Daerah 42.100.000,004 02 37.900.000,0040201 19 04 200.000.000,00Pelaksanaan Sertifikasi Aset Daerah 185.000.000,004 02 15.000.000,0040201 19 05 75.000.000,00Penunjang Pemanfaatan Aset Pemerintah Kabupaten Pekalongan 52.350.000,004 02 22.650.000,0040201 19 06 100.000.000,00Penyediaan Papan Nama Identitas 100.000.000,004 02 40201 19 07 40.000.000,00Penunjang Pengamanan Aset 21.500.000,004 02 18.500.000,0040201 19 08 150.000.000,00Penyusunan Stadarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Stadarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan 55.050.000,004 02 94.950.000,0040201 19 09 100.000.000,00Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah 58.000.000,004 02 42.000.000,0040201 19 10 100.000.000,00Penunjang Pelaksanaan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMDA) 92.100.000,004 02 7.900.000,0040201 19 11 60.000.000,00Penilaian Barang Milik Daerah 30.750.000,004 02 29.250.000,0040201 19 12 20.000.000,00Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 10.250.000,004 02 9.750.000,0040201 19 13 500.000.000,00Sensus Barang Daerah 441.400.000,004 02 58.600.000,0040201 19 14 50.000.000,00Penunjang Pelaksanaan Status Penggunaan Barang Milik Daerah 35.400.000,004 02 14.600.000,0040201 19 15 730.000.000,00Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 18.400.000,004 02 711.600.000,0040201 19 16 JUMLAH 36.727.918.000,0030.195.054.000,00 1.200.600.000,005.332.264.000,00 56Hal :Badan Pengelolaan Keuangan Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 50.000.000,003.671.582.000,00 4.499.297.000,004 03 777.715.000,00 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan 50.000.000,003.671.582.000,00 4.499.297.000,004 03 40301 777.715.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 367.070.000,00 449.585.000,004 03 40301 82.515.000,0001 126.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 126.000.000,004 03 40301 01 02 4.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4.000.000,004 03 40301 01 06 54.145.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 420.000,004 03 53.725.000,0040301 01 07 60.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 57.800.000,004 03 2.200.000,0040301 01 10 50.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 47.800.000,004 03 2.200.000,0040301 01 11 4.200.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.200.000,004 03 40301 01 12 12.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.400.000,004 03 600.000,0040301 01 14 30.240.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 28.240.000,004 03 2.000.000,0040301 01 17 90.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 87.150.000,004 03 2.850.000,0040301 01 18 19.000.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 60.000,004 03 18.940.000,0040301 01 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00139.637.000,00 215.112.000,004 03 40301 25.475.000,0002 55.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 31.250.000,004 03 23.750.000,0040301 02 22 25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 25.000.000,004 03 40301 02 24 7.612.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 7.312.000,004 03 300.000,0040301 02 29 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 32.500.000,004 03 40301 02 31 45.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.575.000,004 03 1.425.000,0040301 02 62 50.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,004 03 40301 02 139 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 63.150.000,00 67.000.000,004 03 40301 3.850.000,0016 67.000.000,00Diklat Fungsional, Bintek, Seminar bagi PNS 63.150.000,004 03 3.850.000,0040301 16 05 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2.978.275.000,00 3.575.600.000,004 03 40301 597.325.000,0017 8.000.000,00Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 7.575.000,004 03 425.000,0040301 17 12 90.000.000,00Operasional Kegiatan Baperjakat/Tim Penilai Kinerja 32.400.000,004 03 57.600.000,0040301 17 18 120.000.000,00Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun 77.750.000,004 03 42.250.000,0040301 17 19 110.000.000,00Promosi dan Mutasi Pegawai 86.510.000,004 03 23.490.000,0040301 17 21 93.000.000,00Penyusunan Formasi Pegawai 66.150.000,004 03 26.850.000,0040301 17 22 48.000.000,00Pembinaan Kepegawaian SKPD 36.850.000,004 03 11.150.000,0040301 17 28 600.000.000,00Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi 260.190.000,004 03 339.810.000,0040301 17 31 130.000.000,00Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 127.300.000,004 03 2.700.000,0040301 17 36 57Hal :Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 10.600.000,00Penganugerahan Penerimaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10.300.000,004 03 300.000,0040301 17 37 70.000.000,00Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 52.050.000,004 03 17.950.000,0040301 17 38 990.000.000,00Diklat Kepemimpinan 982.350.000,004 03 7.650.000,0040301 17 42 10.000.000,00Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara 6.740.000,004 03 3.260.000,0040301 17 44 30.000.000,00Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 19.950.000,004 03 10.050.000,0040301 17 45 35.000.000,00Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS dan Pembinaan PNS 18.450.000,004 03 16.550.000,0040301 17 46 610.000.000,00Penilaian Potensi dan Kompetensi Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) 590.560.000,004 03 19.440.000,0040301 17 47 53.000.000,00Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 51.600.000,004 03 1.400.000,0040301 17 48 45.000.000,00Workshop Perencanaan Keuangan Syariah 44.150.000,004 03 850.000,0040301 17 49 60.000.000,00Administrasi Mutasi Kepegawaian 45.550.000,004 03 14.450.000,0040301 17 50 463.000.000,00Diklat Teknis Pemerintahan 461.850.000,004 03 1.150.000,0040301 17 51 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 123.450.000,00 192.000.000,004 03 40301 68.550.000,0018 75.000.000,00Pemeliharaan Operasional Pengelolaan SIMPEG, SAPK dan Website 58.050.000,004 03 16.950.000,0040301 18 06 97.000.000,00Implementasi SIMPEG Online, Rekonsiliasi Database, E-File dan Tata Naskah Kepegawaian 46.000.000,004 03 51.000.000,0040301 18 07 20.000.000,00Pengusulan KARIS, KARSU, KARPEG 19.400.000,004 03 600.000,0040301 18 08 JUMLAH 4.499.297.000,003.671.582.000,00 50.000.000,00777.715.000,00 58Hal :Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 PEMERINTAHAN UMUM 2.044.920.000,0018.578.969.100,00 24.836.064.100,004 06 4.212.175.000,00 Sekretariat Daerah 2.044.920.000,0018.578.969.100,00 24.836.064.100,004 06 40603 4.212.175.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.178.948.100,00 4.473.048.100,004 06 40603 294.100.000,0001 973.669.200,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 971.869.200,004 06 1.800.000,0040603 01 02 195.539.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 193.739.000,004 06 1.800.000,0040603 01 03 64.350.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 62.550.000,004 06 1.800.000,0040603 01 06 269.050.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 250.000,004 06 268.800.000,0040603 01 07 175.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 171.850.000,004 06 3.150.000,0040603 01 10 125.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 122.400.000,004 06 2.600.000,0040603 01 11 135.481.500,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 131.631.500,004 06 3.850.000,0040603 01 12 870.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 866.400.000,004 06 3.600.000,0040603 01 17 1.307.826.300,00Penyediaan Jasa Tenaga Kerja 1.303.326.300,004 06 4.500.000,0040603 01 38 357.132.100,00Penyediaan Peralatan Kantor dan rumah Tangga 354.932.100,004 06 2.200.000,0040603 01 39 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.773.920.000,002.335.123.000,00 4.428.183.000,004 06 40603 319.140.000,0002 520.784.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 288.584.000,004 06 232.200.000,0040603 02 20 152.889.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 84.489.000,004 06 68.400.000,0040603 02 22 1.217.935.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.205.095.000,004 06 12.840.000,0040603 02 24 200.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 197.900.000,004 06 2.100.000,0040603 02 44 462.655.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 460.855.000,004 06 1.800.000,0040603 02 69 1.283.920.000,00Pengadaan Peralatan Kantor,RT dan Mebelair 1.283.920.000,004 06 40603 02 108 490.000.000,00Penataan Kantor Setda 490.000.000,004 06 40603 02 118 100.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Komunikasi 98.200.000,004 06 1.800.000,0040603 02 173 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 2.571.460.000,00 2.585.500.000,004 06 40603 14.040.000,0016 1.127.500.000,00Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya 1.125.700.000,004 06 1.800.000,0040603 16 06 1.358.000.000,00Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati 1.347.560.000,004 06 10.440.000,0040603 16 08 100.000.000,00Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegiatan Protokoler Acara Resmi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 98.200.000,004 06 1.800.000,0040603 16 10 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 399.570.000,00 611.450.000,004 06 40603 211.880.000,0034 65.000.000,00Inventarisasi Nama Rupa Bumi Unsur Buatan 42.750.000,004 06 22.250.000,0040603 34 08 60.000.000,00Fasilitasi Koordinas Antar Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 59.550.000,004 06 450.000,0040603 34 09 135.000.000,00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 76.470.000,004 06 58.530.000,0040603 34 10 122.750.000,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan 89.900.000,004 06 32.850.000,0040603 34 11 61Hal :Sekretariat Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 169.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 89.300.000,004 06 79.700.000,0040603 34 21 59.700.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Daerah 41.600.000,004 06 18.100.000,0040603 34 26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 125.000.000,00 125.000.000,004 06 40603 02 125.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 125.000.000,004 06 40603 02 139 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 585.700.000,00 773.000.000,004 06 40603 187.300.000,0026 150.000.000,00Publikasi Peraturan Perundang-undangan 135.900.000,004 06 14.100.000,0040603 26 05 50.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rancangan PPU Daerah 30.800.000,004 06 19.200.000,0040603 26 09 65.000.000,00Koordinasi, Kajian Kerja sama dan Permasalahan PPU 35.150.000,004 06 29.850.000,0040603 26 12 90.000.000,00Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah 83.400.000,004 06 6.600.000,0040603 26 13 55.000.000,00Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 40.000.000,004 06 15.000.000,0040603 26 18 105.000.000,00Penyuluhan Hukum 100.650.000,004 06 4.350.000,0040603 26 22 25.000.000,00Pengiriman Peserta LCC Keluarga Sadar Hukum Tingkat Bakorwil dan Provinsi 25.000.000,004 06 40603 26 24 100.000.000,00Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah 37.700.000,004 06 62.300.000,0040603 26 30 100.000.000,00Bimibingan Teknis Legal Drafting 79.300.000,004 06 20.700.000,0040603 26 32 33.000.000,00Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Propemperda) 17.800.000,004 06 15.200.000,0040603 26 33 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM 183.300.000,00 330.000.000,004 06 40603 146.700.000,0028 60.000.000,00Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 38.000.000,004 06 22.000.000,0040603 28 02 110.000.000,00Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin 72.700.000,004 06 37.300.000,0040603 28 03 160.000.000,00Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi 72.600.000,004 06 87.400.000,0040603 28 04 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 791.618.000,00 931.158.000,004 06 40603 139.540.000,0001 65.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 61.400.000,004 06 3.600.000,0040603 01 01 130.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 127.100.000,004 06 2.900.000,0040603 01 11 600.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 591.360.000,004 06 8.640.000,0040603 01 18 136.158.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 11.758.000,004 06 124.400.000,0040603 01 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 51.000.000,0076.400.000,00 131.000.000,004 06 40603 3.600.000,0002 51.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51.000.000,004 06 40603 02 139 60.000.000,00Pemeliharaan Rutun/berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip 58.200.000,004 06 1.800.000,0040603 02 166 20.000.000,00Pemeliharaan Jaringan Mesin Absensi 18.200.000,004 06 1.800.000,0040603 02 167 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 246.150.000,00 290.000.000,004 06 40603 43.850.000,0005 200.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 198.200.000,004 06 1.800.000,0040603 05 01 40.000.000,00Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian 10.900.000,004 06 29.100.000,0040603 05 51 62Hal :Sekretariat Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 50.000.000,00Olahraga Masal dan Pembudayaan Olahraga 37.050.000,004 06 12.950.000,0040603 05 53 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 23.850.000,00 30.000.000,004 06 40603 6.150.000,0034 30.000.000,00Fasilitasi Survey Kepuasan Masyarakat 23.850.000,004 06 6.150.000,0040603 34 28 Program Peningkatan Capaian Kinerja Aparatur 531.805.000,00 841.000.000,004 06 40603 309.195.000,0035 161.500.000,00Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP Pemkab) dan Rencana Kinerja Tahunan 132.205.000,004 06 29.295.000,0040603 35 01 55.000.000,00Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah 47.050.000,004 06 7.950.000,0040603 35 02 60.000.000,00Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik 38.850.000,004 06 21.150.000,0040603 35 05 50.000.000,00Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Daerah 26.150.000,004 06 23.850.000,0040603 35 08 35.000.000,00Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal 21.200.000,004 06 13.800.000,0040603 35 12 125.000.000,00Pengembangan Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP) 52.160.000,004 06 72.840.000,0040603 35 16 50.000.000,00Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial 26.180.000,004 06 23.820.000,0040603 35 17 35.000.000,00Penyusunan Review Roadmap Reformasi Birokrasi 24.080.000,004 06 10.920.000,0040603 35 18 70.000.000,00Evaluasi Jabatan 46.180.000,004 06 23.820.000,0040603 35 19 50.000.000,00Evaluasi Kinerja OPD 16.400.000,004 06 33.600.000,0040603 35 20 50.000.000,00Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 32.900.000,004 06 17.100.000,0040603 35 21 34.500.000,00Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 26.100.000,004 06 8.400.000,0040603 35 22 65.000.000,00Penyusunan Raperbup Uraian Tugas dan Nama Jabatan Pelaksana 42.350.000,004 06 22.650.000,0040603 35 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.000.000,0075.000.000,00 145.000.000,004 06 40603 02 70.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang kegiatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) 70.000.000,004 06 40603 02 131 75.000.000,00Pemeliharaan Aplikasi Sistem Pelaporan 75.000.000,004 06 40603 02 164 Program Pengendalian Pembangunan 1.358.950.000,00 2.492.000.000,004 06 40603 1.133.050.000,0032 100.000.000,00Penyusunan Buku Laporan Perkembangan Pelaksanaan Belanja Langsung APBD, Bantuan Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan 40.120.000,004 06 59.880.000,0040603 32 01 285.000.000,00Koordinasi Pengendalian dan Pelaporan Kegiatan 255.300.000,004 06 29.700.000,0040603 32 02 132.000.000,00Sewa Bandwidth 131.650.000,004 06 350.000,0040603 32 03 1.700.000.000,00Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) 708.030.000,004 06 991.970.000,0040603 32 04 155.000.000,00Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya Yang Terkait 123.050.000,004 06 31.950.000,0040603 32 05 65.000.000,00Visualisasi Kegiatan Fisik APBD Kabupaten Pekalongan 53.420.000,004 06 11.580.000,0040603 32 06 55.000.000,00Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pekalongan 47.380.000,004 06 7.620.000,0040603 32 07 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.000.000,00 25.000.000,004 06 40603 02 63Hal :Sekretariat Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 25.000.000,00Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya 25.000.000,004 06 40603 02 12 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 4.226.170.000,00 5.329.725.000,004 06 40603 1.103.555.000,0038 220.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Masjid Al Muhtarom Kajen 160.850.000,004 06 59.150.000,0040603 38 02 40.558.000,00Fasilitasi Pembinaan Paguyuban Warga Pekalongan di Jakarta 40.108.000,004 06 450.000,0040603 38 03 378.500.000,00Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 329.900.000,004 06 48.600.000,0040603 38 04 60.000.000,00Fasilitasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP UKS) Kabupaten Pekalongan 59.250.000,004 06 750.000,0040603 38 05 1.467.500.000,00Fasilitasi Transportasi Jamaah Haji 1.346.625.000,004 06 120.875.000,0040603 38 06 483.000.000,00Pelayanan Kesehatan dan Pelaksanaan Ibadah Haji 480.875.000,004 06 2.125.000,0040603 38 07 50.000.000,00Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual termasuk HIV/AIDS 43.775.000,004 06 6.225.000,0040603 38 08 90.000.000,00Buka Puasa Bersama Bupati Pekalongan dengan Anak Yatim Panti/Non Panti dan Tokoh Masyarakat 74.770.000,004 06 15.230.000,0040603 38 09 350.000.000,00Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ/STQ/MHQ Kabupaten Pekalongan 335.100.000,004 06 14.900.000,0040603 38 10 500.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Nilai-nilai Keyakinan Masyarakat 482.000.000,004 06 18.000.000,0040603 38 11 50.000.000,00Fasilitasi Survey Pemohon Hibah/Bantuan Sosial 41.300.000,004 06 8.700.000,0040603 38 14 813.000.000,00Fasilitasi Pembinaan Bidang Keagamaan Kabupaten Pekalongan 781.600.000,004 06 31.400.000,0040603 38 20 827.167.000,00Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan 50.017.000,004 06 777.150.000,0040603 38 21 Program Penyelenggaraan Koordinasi Sumber Daya Alam 177.700.000,00 220.000.000,004 06 40603 42.300.000,0033 120.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup 88.500.000,004 06 31.500.000,0040603 33 01 100.000.000,00Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT) 89.200.000,004 06 10.800.000,0040603 33 03 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 817.225.000,00 1.075.000.000,004 06 40603 257.775.000,0034 100.000.000,00Pendampingan Pupuk Bersubsidi dan LPG 48.220.000,004 06 51.780.000,0040603 34 07 40.000.000,00Fasilitasi, Monev, Pengembangan Perekonomian Daerah dan Investasi 40.000.000,004 06 40603 34 14 75.000.000,00Fasilitasi, Koordinasi, Pendirian, Pembinaan dan Evaluasi BUMD 73.200.000,004 06 1.800.000,0040603 34 17 100.000.000,00Pendampingan, Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro 75.400.000,004 06 24.600.000,0040603 34 18 100.000.000,00Fasilitasi Koordinasi dan Evaluasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 48.425.000,004 06 51.575.000,0040603 34 19 455.000.000,00Pendampingan Program Beras Sejahtera (Rastra) 412.880.000,004 06 42.120.000,0040603 34 20 150.000.000,00Fasilitasi Pendirian dan Pendampingan BUMD 91.550.000,004 06 58.450.000,0040603 34 29 55.000.000,00Fasilitasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 27.550.000,004 06 27.450.000,0040603 34 30 JUMLAH 24.836.064.100,0018.578.969.100,00 2.044.920.000,004.212.175.000,00 64Hal :Sekretariat Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 PEMERINTAHAN UMUM 876.070.000,0028.414.023.000,00 29.728.834.000,004 06 438.741.000,00 Sekretariat DPRD 876.070.000,0028.414.023.000,00 29.728.834.000,004 06 40604 438.741.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.350.726.750,00 3.468.221.750,004 06 40604 117.495.000,0001 341.625.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 340.200.000,004 06 1.425.000,0040604 01 02 45.738.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 44.138.000,004 06 1.600.000,0040604 01 03 23.760.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 22.310.000,004 06 1.450.000,0040604 01 06 93.740.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 500.000,004 06 93.240.000,0040604 01 07 128.209.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 127.209.000,004 06 1.000.000,0040604 01 09 124.415.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 121.390.000,004 06 3.025.000,0040604 01 10 159.500.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 158.520.000,004 06 980.000,0040604 01 11 15.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.200.000,004 06 800.000,0040604 01 12 50.441.600,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 49.116.600,004 06 1.325.000,0040604 01 14 195.950.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 193.700.000,004 06 2.250.000,0040604 01 17 1.969.523.150,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 1.965.023.150,004 06 4.500.000,0040604 01 18 117.245.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 114.920.000,004 06 2.325.000,0040604 01 19 203.075.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 199.500.000,004 06 3.575.000,0040604 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 876.070.000,00971.380.000,00 1.865.375.000,004 06 40604 17.925.000,0002 115.000.000,00Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 115.000.000,004 06 40604 02 06 60.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 56.475.000,004 06 3.525.000,0040604 02 21 90.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 86.350.000,004 06 3.650.000,0040604 02 22 266.405.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 262.805.000,004 06 3.600.000,0040604 02 23 224.300.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 222.800.000,004 06 1.500.000,0040604 02 24 12.050.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 11.325.000,004 06 725.000,0040604 02 25 70.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 69.100.000,004 06 900.000,0040604 02 29 66.550.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Website 64.475.000,004 06 2.075.000,0040604 02 38 200.000.000,00Penyusunan Detailed Engineering Design (DED) Gedung 198.050.000,004 06 1.950.000,0040604 02 102 691.070.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 691.070.000,004 06 40604 02 139 70.000.000,00Aplikasi Software Jaringan Data Dan Informasi Hukum 70.000.000,004 06 40604 02 201 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 451.365.000,00 456.840.000,004 06 40604 5.475.000,0003 456.840.000,00Pengadaan Pakaian Dinas 451.365.000,004 06 5.475.000,0040604 03 06 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 221.890.000,00 222.940.000,004 06 40604 1.050.000,0005 65Hal :Sekretariat DPRD KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 222.940.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 221.890.000,004 06 1.050.000,0040604 05 01 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 23.418.661.250,00 23.715.457.250,004 06 40604 296.796.000,0015 100.083.000,00Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama 97.433.000,004 06 2.650.000,0040604 15 02 219.998.000,00Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 216.308.000,004 06 3.690.000,0040604 15 03 340.425.000,00Rapat-rapat Paripurna 334.515.000,004 06 5.910.000,0040604 15 04 2.046.146.250,00Kegiatan Reses 1.958.996.250,004 06 87.150.000,0040604 15 05 492.360.000,00Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota Dprd Dalam Daerah 489.360.000,004 06 3.000.000,0040604 15 06 14.607.540.000,00Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah 14.601.840.000,004 06 5.700.000,0040604 15 09 54.125.000,00Penerbitan Himpunan SK dan Risalah DPRD 52.000.000,004 06 2.125.000,0040604 15 10 90.000.000,00Penerbitan Buletin DPRD 76.700.000,004 06 13.300.000,0040604 15 11 342.230.000,00Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif DPRD 340.080.000,004 06 2.150.000,0040604 15 13 148.050.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli DPRD4 06 148.050.000,0040604 15 14 410.000.000,00Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD 408.095.000,004 06 1.905.000,0040604 15 15 150.000.000,00Pembuatan Kajian Peraturan Perundang-undangan 148.250.000,004 06 1.750.000,0040604 15 24 30.000.000,00Pengelolaan dan Penataan Kehumasan 27.900.000,004 06 2.100.000,0040604 15 25 504.500.000,00Belanja Rumah Tangga Rumah Dinas Ketua DPRD 500.784.000,004 06 3.716.000,0040604 15 28 3.780.000.000,00Pengiriman Peserta Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 3.774.000.000,004 06 6.000.000,0040604 15 30 400.000.000,00Iklan Layanan Masyarakat 392.400.000,004 06 7.600.000,0040604 15 31 JUMLAH 29.728.834.000,0028.414.023.000,00 876.070.000,00438.741.000,00 66Hal :Sekretariat DPRD KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 PENGAWASAN 92.400.000,002.256.661.000,00 4.172.681.000,004 05 1.823.620.000,00 Inspektorat 92.400.000,002.256.661.000,00 4.172.681.000,004 05 40501 1.823.620.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00366.580.000,00 422.240.000,004 05 40501 45.660.000,0001 68.400.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 68.400.000,004 05 40501 01 02 7.540.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7.540.000,004 05 40501 01 06 36.800.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 200.000,004 05 36.600.000,0040501 01 07 52.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 52.000.000,004 05 40501 01 10 35.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000,004 05 40501 01 11 9.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.000.000,004 05 40501 01 12 9.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.000.000,004 05 40501 01 14 10.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,004 05 40501 01 15 36.500.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 36.500.000,004 05 40501 01 17 120.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 120.000.000,004 05 40501 01 18 38.000.000,00Penyediaan Pengelolaan Penatausahaan Kepegawaian 28.940.000,004 05 9.060.000,0040501 01 45 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 82.400.000,00266.630.000,00 414.900.000,004 05 40501 65.870.000,0002 32.400.000,00Pengadaan mebeleur 32.400.000,004 05 40501 02 15 90.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 64.330.000,004 05 25.670.000,0040501 02 22 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,004 05 40501 02 23 30.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 30.000.000,004 05 40501 02 24 50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 50.000.000,004 05 40501 02 28 80.000.000,00Penataan Ruang Kantor 80.000.000,004 05 40501 02 107 50.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,004 05 40501 02 139 50.000.000,00Pembangunan dan Operasionalisasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) dan Website Inspektorat 9.800.000,004 05 40.200.000,0040501 02 191 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.304.812.000,00 2.982.657.000,004 05 40501 1.677.845.000,0020 597.816.000,00Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 337.176.000,004 05 260.640.000,0040501 20 01 269.425.000,00Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kdh 122.875.000,004 05 146.550.000,0040501 20 03 70.000.000,00Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 64.900.000,004 05 5.100.000,0040501 20 06 40.000.000,00Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 34.650.000,004 05 5.350.000,0040501 20 08 94.500.000,00Reviu Laporan Keuangan (Pemda dan SKPD) 36.700.000,004 05 57.800.000,0040501 20 14 24.000.000,00Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 5.800.000,004 05 18.200.000,0040501 20 19 59Hal :Inspektorat KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 20.000.000,00Review RKA SKPD dan PPKD 11.850.000,004 05 8.150.000,0040501 20 20 20.000.000,00Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Pemerintah Daerah 11.850.000,004 05 8.150.000,0040501 20 22 100.000.000,00Implementasi Zona Integritas 76.725.000,004 05 23.275.000,0040501 20 25 100.000.000,00Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 51.150.000,004 05 48.850.000,0040501 20 26 34.000.000,00Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 16.750.000,004 05 17.250.000,0040501 20 27 12.000.000,00Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan 720.000,004 05 11.280.000,0040501 20 28 20.000.000,00Reviu RKPD 11.850.000,004 05 8.150.000,0040501 20 29 632.444.000,00Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan dan Pemerintahan di Kabupaten Pekalongan 22.244.000,004 05 610.200.000,0040501 20 30 50.000.000,00Koordinasi Supervisi, Pencegahan (Korsupgah) dan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi 21.100.000,004 05 28.900.000,0040501 20 32 89.472.000,00Bina Mitra Wilayah (BMW) 37.272.000,004 05 52.200.000,0040501 20 33 20.000.000,00Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa 11.850.000,004 05 8.150.000,0040501 20 34 395.000.000,00Pemberantasan Pungutan Liar 103.550.000,004 05 291.450.000,0040501 20 35 24.000.000,00Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 8.600.000,004 05 15.400.000,0040501 20 36 270.000.000,00Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) 270.000.000,004 05 40501 20 37 100.000.000,00Pelaksanaan Evaluasi Tahunan SAKIP SKPD 47.200.000,004 05 52.800.000,0040501 20 38 Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 306.159.000,00 322.884.000,004 05 40501 16.725.000,0021 84.884.000,00Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 78.809.000,004 05 6.075.000,0040501 21 01 205.000.000,00Pengiriman Peserta Diklat/Ujian/Sosialisasi/ Bintek/Pelatihan/ Kursus/ Seminar ke Luar Daerah 205.000.000,004 05 40501 21 03 33.000.000,00Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 22.350.000,004 05 10.650.000,0040501 21 04 Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan 12.480.000,00 30.000.000,004 05 40501 17.520.000,0022 30.000.000,00Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan 12.480.000,004 05 17.520.000,0040501 22 02 JUMLAH 4.172.681.000,002.256.661.000,00 92.400.000,001.823.620.000,00 60Hal :Inspektorat KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 PEMERINTAHAN UMUM 1.170.300.000,00603.450.000,00 1.947.500.000,004 06 173.750.000,00 Kecamatan Kajen 1.170.300.000,00603.450.000,00 1.947.500.000,004 06 40605 173.750.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 203.775.000,00 250.575.000,004 06 40605 46.800.000,0001 45.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.000.000,004 06 40605 01 02 2.025.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.025.000,004 06 40605 01 06 41.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 300.000,004 06 41.100.000,0040605 01 07 6.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6.500.000,004 06 40605 01 09 20.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 18.100.000,004 06 1.900.000,0040605 01 10 9.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.000.000,004 06 40605 01 11 9.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.000.000,004 06 40605 01 14 35.340.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 33.440.000,004 06 1.900.000,0040605 01 17 13.150.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 13.150.000,004 06 40605 01 18 15.160.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 13.260.000,004 06 1.900.000,0040605 01 19 54.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 54.000.000,004 06 40605 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 420.300.000,0030.900.000,00 452.075.000,004 06 40605 875.000,0002 40.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 40.000.000,004 06 40605 02 05 17.500.000,00Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 17.500.000,004 06 40605 02 06 44.300.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 44.300.000,004 06 40605 02 09 38.600.000,00Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya 38.600.000,004 06 40605 02 12 15.300.000,00Pengadaan mebeleur 15.300.000,004 06 40605 02 15 29.700.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 29.700.000,004 06 40605 02 23 2.075.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas 1.200.000,004 06 875.000,0040605 02 39 200.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 200.000.000,004 06 40605 02 43 44.600.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 44.600.000,004 06 40605 02 44 20.000.000,00Penataan Lingkungan Kantor 20.000.000,004 06 40605 02 148 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.000,00 5.000.000,004 06 40605 05 5.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 5.000.000,004 06 40605 05 01 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 275.075.000,00 349.850.000,004 06 40605 74.775.000,0039 17.250.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 17.250.000,004 06 40605 39 01 23.650.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 20.600.000,004 06 3.050.000,0040605 39 03 34.200.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 26.100.000,004 06 8.100.000,0040605 39 05 67Hal :Kecamatan Kajen KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 33.250.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 31.350.000,004 06 1.900.000,0040605 39 06 12.500.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 5.700.000,004 06 6.800.000,0040605 39 07 31.500.000,00Lomba Tertib Administrasi Desa 26.325.000,004 06 5.175.000,0040605 39 19 16.500.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 6.100.000,004 06 10.400.000,0040605 39 21 44.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 39.300.000,004 06 4.700.000,0040605 39 23 47.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 41.100.000,004 06 5.900.000,0040605 39 24 18.500.000,00Fasilitasi Kegiatan Masyarakat Di Bidang Pemuda dan Olahraga 15.300.000,004 06 3.200.000,0040605 39 25 26.000.000,00Fasilitasi Penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa 8.100.000,004 06 17.900.000,0040605 39 36 31.000.000,00Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 26.900.000,004 06 4.100.000,0040605 39 39 14.500.000,00Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 10.950.000,004 06 3.550.000,0040605 39 42 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 750.000.000,0088.700.000,00 890.000.000,004 06 40605 51.300.000,0040 140.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kajen 88.700.000,004 06 51.300.000,0040605 40 13 750.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kajen 750.000.000,004 06 40605 40 14 JUMLAH 1.947.500.000,00603.450.000,00 1.170.300.000,00173.750.000,00 68Hal :Kecamatan Kajen KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 PEMERINTAHAN UMUM 826.000.000,00344.669.000,00 1.367.029.000,004 06 196.360.000,00 Kecamatan Sragi 826.000.000,00344.669.000,00 1.367.029.000,004 06 40606 196.360.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 131.887.900,00 172.987.900,004 06 40606 41.100.000,0001 23.364.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.364.000,004 06 40606 01 02 2.150.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.150.000,004 06 40606 01 06 35.214.400,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 204.400,004 06 35.010.000,0040606 01 07 2.200.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.200.000,004 06 40606 01 09 17.181.900,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.136.900,004 06 3.045.000,0040606 01 10 3.300.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.300.000,004 06 40606 01 11 4.252.600,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.252.600,004 06 40606 01 14 27.977.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 24.932.000,004 06 3.045.000,0040606 01 17 5.448.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 5.448.000,004 06 40606 01 18 33.600.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 33.600.000,004 06 40606 01 19 18.300.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 18.300.000,004 06 40606 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 76.000.000,0030.886.000,00 111.251.000,004 06 40606 4.365.000,0002 2.596.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.326.000,004 06 270.000,0040606 02 21 3.300.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.250.000,004 06 1.050.000,0040606 02 22 29.355.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 26.310.000,004 06 3.045.000,0040606 02 23 76.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 76.000.000,004 06 40606 02 139 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.400.000,00 3.400.000,004 06 40606 05 3.400.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 3.400.000,004 06 40606 05 01 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 142.640.100,00 214.390.100,004 06 40606 71.750.000,0039 9.300.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 9.300.000,004 06 40606 39 01 4.307.500,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 3.800.000,004 06 507.500,0040606 39 02 19.704.200,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 19.196.700,004 06 507.500,0040606 39 03 10.086.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Lainnya (P3DL) 1.086.000,004 06 9.000.000,0040606 39 04 37.127.200,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 16.922.200,004 06 20.205.000,0040606 39 05 16.988.500,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 14.958.500,004 06 2.030.000,0040606 39 06 8.317.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 837.000,004 06 7.480.000,0040606 39 07 9.914.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 3.014.000,004 06 6.900.000,0040606 39 20 25.840.700,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 13.120.700,004 06 12.720.000,0040606 39 21 69Hal :Kecamatan Sragi KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 39.805.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 30.380.000,004 06 9.425.000,0040606 39 23 33.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 30.025.000,004 06 2.975.000,0040606 39 24 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 750.000.000,0035.855.000,00 865.000.000,004 06 40606 79.145.000,0040 115.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sragi 35.855.000,004 06 79.145.000,0040606 40 15 750.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Sragi 750.000.000,004 06 40606 40 16 JUMLAH 1.367.029.000,00344.669.000,00 826.000.000,00196.360.000,00 70Hal :Kecamatan Sragi KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 PEMERINTAHAN UMUM 3.821.000.000,00621.330.500,00 5.092.355.500,004 06 650.025.000,00 Kecamatan Wiradesa 3.821.000.000,00621.330.500,00 5.092.355.500,004 06 40607 650.025.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 169.871.500,00 235.471.500,004 06 40607 65.600.000,0001 23.500.500,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.500.500,004 06 40607 01 02 2.956.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.956.000,004 06 40607 01 06 64.800.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 600.000,004 06 64.200.000,0040607 01 07 6.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.100.000,004 06 1.400.000,0040607 01 09 20.240.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.240.000,004 06 40607 01 10 10.560.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.560.000,004 06 40607 01 11 1.475.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.475.000,004 06 40607 01 12 4.500.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.500.000,004 06 40607 01 14 20.300.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 20.300.000,004 06 40607 01 17 9.280.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 9.280.000,004 06 40607 01 18 23.360.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 23.360.000,004 06 40607 01 19 48.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 48.000.000,004 06 40607 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 71.000.000,0037.624.000,00 112.884.000,004 06 40607 4.260.000,0002 4.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 2.380.000,004 06 1.620.000,0040607 02 20 8.340.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.700.000,004 06 2.640.000,0040607 02 22 29.544.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 29.544.000,004 06 40607 02 23 71.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 71.000.000,004 06 40607 02 139 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.000.000,00 8.000.000,004 06 40607 05 8.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 8.000.000,004 06 40607 05 01 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 155.135.000,00 241.000.000,004 06 40607 85.865.000,0039 8.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 4.210.000,004 06 3.790.000,0040607 39 01 15.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000,004 06 5.000.000,0040607 39 02 14.500.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 13.850.000,004 06 650.000,0040607 39 03 36.500.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 14.075.000,004 06 22.425.000,0040607 39 05 17.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 16.100.000,004 06 900.000,0040607 39 06 20.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan 11.400.000,004 06 8.600.000,0040607 39 09 15.000.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 600.000,004 06 14.400.000,0040607 39 21 40.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 30.850.000,004 06 9.150.000,0040607 39 23 71Hal :Kecamatan Wiradesa KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 60.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 48.950.000,004 06 11.050.000,0040607 39 24 15.000.000,00Fasilitasi Penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa 5.100.000,004 06 9.900.000,0040607 39 36 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 3.750.000.000,00250.700.000,00 4.495.000.000,004 06 40607 494.300.000,0040 130.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gumawang 51.160.000,004 06 78.840.000,0040607 40 17 120.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kepatihan 50.880.000,004 06 69.120.000,0040607 40 18 140.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mayangan 56.080.000,004 06 83.920.000,0040607 40 19 210.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekuncen 59.780.000,004 06 150.220.000,0040607 40 20 145.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener 32.800.000,004 06 112.200.000,0040607 40 21 750.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Gumawang 750.000.000,004 06 40607 40 22 750.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kepatihan 750.000.000,004 06 40607 40 23 750.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan mayangan 750.000.000,004 06 40607 40 24 750.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Pekuncen 750.000.000,004 06 40607 40 25 750.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Bener 750.000.000,004 06 40607 40 26 JUMLAH 5.092.355.500,00621.330.500,00 3.821.000.000,00650.025.000,00 72Hal :Kecamatan Wiradesa KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 PEMERINTAHAN UMUM 2.480.580.000,00709.963.000,00 3.895.563.000,004 06 705.020.000,00 Kecamatan Kedungwuni 2.480.580.000,00709.963.000,00 3.895.563.000,004 06 40608 705.020.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 332.727.000,00 405.027.000,004 06 40608 72.300.000,0001 35.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.000.000,004 06 40608 01 02 2.400.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.400.000,004 06 40608 01 06 55.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 200.000,004 06 55.200.000,0040608 01 07 9.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9.500.000,004 06 40608 01 09 23.900.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.300.000,004 06 6.600.000,0040608 01 10 6.600.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.600.000,004 06 40608 01 11 12.026.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.026.000,004 06 40608 01 14 33.616.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 30.616.000,004 06 3.000.000,0040608 01 17 5.925.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 5.925.000,004 06 40608 01 18 16.160.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 14.160.000,004 06 2.000.000,0040608 01 19 204.500.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 199.000.000,004 06 5.500.000,0040608 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 248.250.000,0031.000.000,00 282.250.000,004 06 40608 3.000.000,0002 6.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 6.000.000,004 06 40608 02 21 28.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 25.000.000,004 06 3.000.000,0040608 02 23 72.250.000,00Pengadaan Peralatan Kantor,RT dan Mebelair 72.250.000,004 06 40608 02 108 176.000.000,00Pembangunan Pagar Gedung Kantor 176.000.000,004 06 40608 02 115 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 175.886.000,00 238.286.000,004 06 40608 62.400.000,0039 6.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 5.500.000,004 06 500.000,0040608 39 01 4.426.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 3.926.000,004 06 500.000,0040608 39 02 9.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 8.500.000,004 06 500.000,0040608 39 03 52.760.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 20.760.000,004 06 32.000.000,0040608 39 05 23.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 18.200.000,004 06 4.800.000,0040608 39 06 12.000.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 6.000.000,004 06 6.000.000,0040608 39 21 40.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 39.500.000,004 06 500.000,0040608 39 23 20.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 19.500.000,004 06 500.000,0040608 39 24 10.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Masyarakat Di Bidang Pemuda dan Olahraga 10.000.000,004 06 40608 39 25 12.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa 10.000.000,004 06 2.000.000,0040608 39 26 73Hal :Kecamatan Kedungwuni KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 20.000.000,00Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 18.500.000,004 06 1.500.000,0040608 39 34 14.100.000,00Fasilitasi Penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.500.000,004 06 11.600.000,0040608 39 36 15.000.000,00Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 13.000.000,004 06 2.000.000,0040608 39 39 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 2.232.330.000,00170.350.000,00 2.970.000.000,004 06 40608 567.320.000,0040 300.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungwuni Barat 51.960.000,004 06 248.040.000,0040608 40 07 210.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungwuni Timur 40.740.000,004 06 169.260.000,0040608 40 08 210.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekajangan 61.980.000,004 06 148.020.000,0040608 40 09 750.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kedungwuni Barat 750.000.000,004 06 40608 40 10 750.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kedungwuni Timur 14.070.000,00 735.930.000,004 06 40608 40 11 750.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Pekajangan 1.600.000,00 746.400.000,004 06 2.000.000,0040608 40 12 JUMLAH 3.895.563.000,00709.963.000,00 2.480.580.000,00705.020.000,00 74Hal :Kecamatan Kedungwuni KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 PEMERINTAHAN UMUM 2.160.100.000,00675.275.500,00 3.161.550.500,004 06 326.175.000,00 Kecamatan Buaran 2.160.100.000,00675.275.500,00 3.161.550.500,004 06 40609 326.175.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 159.647.000,00 211.247.000,004 06 40609 51.600.000,0001 29.682.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.682.000,004 06 40609 01 02 4.675.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4.675.000,004 06 40609 01 06 48.660.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 60.000,004 06 48.600.000,0040609 01 07 4.420.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.420.000,004 06 40609 01 09 19.471.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 18.271.000,004 06 1.200.000,0040609 01 10 13.489.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.289.000,004 06 1.200.000,0040609 01 11 1.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000,004 06 40609 01 12 5.054.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.454.000,004 06 600.000,0040609 01 14 26.896.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 26.896.000,004 06 40609 01 17 3.700.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 3.700.000,004 06 40609 01 18 18.200.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 18.200.000,004 06 40609 01 19 36.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 36.000.000,004 06 40609 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 110.100.000,0027.543.500,00 141.393.500,004 06 40609 3.750.000,0002 37.350.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 37.350.000,004 06 40609 02 07 4.025.500,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.975.500,004 06 1.050.000,0040609 02 21 5.018.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.518.000,004 06 1.500.000,0040609 02 22 22.250.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 21.050.000,004 06 1.200.000,0040609 02 23 35.650.000,00Pembangunan Tempat Parkir 35.650.000,004 06 40609 02 65 37.100.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.100.000,004 06 40609 02 139 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 131.060.000,00 197.285.000,004 06 40609 66.225.000,0039 3.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 3.000.000,004 06 40609 39 01 8.415.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 5.715.000,004 06 2.700.000,0040609 39 02 11.200.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 10.025.000,004 06 1.175.000,0040609 39 03 7.910.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Lainnya (P3DL) 1.310.000,004 06 6.600.000,0040609 39 04 38.950.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 19.750.000,004 06 19.200.000,0040609 39 05 9.422.500,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 9.422.500,004 06 40609 39 06 15.510.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.910.000,004 06 13.600.000,0040609 39 07 18.924.000,00Fasilitasi Pelayanan Masyarakat 3.924.000,004 06 15.000.000,0040609 39 08 75Hal :Kecamatan Buaran KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7.825.500,00Lomba Tertib Administrasi Desa 6.575.500,004 06 1.250.000,0040609 39 19 6.228.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 1.828.000,004 06 4.400.000,0040609 39 20 44.900.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 44.050.000,004 06 850.000,0040609 39 23 25.000.000,00Penyeenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 23.550.000,004 06 1.450.000,0040609 39 24 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 2.050.000.000,00357.025.000,00 2.611.625.000,004 06 40609 204.600.000,0040 118.875.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sapugarut 55.755.000,004 06 63.120.000,0040609 40 01 118.875.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bligo 52.515.000,004 06 66.360.000,0040609 40 02 123.875.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simbang Kulon 48.755.000,004 06 75.120.000,0040609 40 03 750.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Sapugarut 750.000.000,004 06 40609 40 04 750.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Bligo 750.000.000,004 06 40609 40 05 750.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Simbang Kulon 200.000.000,00 550.000.000,004 06 40609 40 06 JUMLAH 3.161.550.500,00675.275.500,00 2.160.100.000,00326.175.000,00 76Hal :Kecamatan Buaran KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 PEMERINTAHAN UMUM 288.620.000,00385.593.000,00 773.338.000,004 06 99.125.000,00 Kecamatan Tirto 288.620.000,00385.593.000,00 773.338.000,004 06 40610 99.125.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 151.038.000,00 183.888.000,004 06 40610 32.850.000,0001 22.020.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.020.000,004 06 40610 01 02 1.750.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.750.000,004 06 40610 01 06 28.200.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 300.000,004 06 27.900.000,0040610 01 07 4.050.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.850.000,004 06 1.200.000,0040610 01 09 14.060.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.860.000,004 06 1.200.000,0040610 01 10 5.400.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.400.000,004 06 40610 01 11 1.800.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.800.000,004 06 40610 01 12 1.588.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.588.000,004 06 40610 01 14 24.980.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 23.780.000,004 06 1.200.000,0040610 01 17 6.660.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 6.660.000,004 06 40610 01 18 18.980.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 17.780.000,004 06 1.200.000,0040610 01 19 54.400.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 54.250.000,004 06 150.000,0040610 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 288.620.000,0033.370.000,00 324.590.000,004 06 40610 2.600.000,0002 3.100.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.400.000,004 06 700.000,0040610 02 21 2.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.800.000,004 06 700.000,0040610 02 22 30.370.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 29.170.000,004 06 1.200.000,0040610 02 31 200.000.000,00Penyempurnaan Gedung Kantor 200.000.000,004 06 40610 02 127 88.620.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 88.620.000,004 06 40610 02 139 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 201.185.000,00 264.860.000,004 06 40610 63.675.000,0039 8.628.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 8.628.000,004 06 40610 39 01 3.580.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 3.580.000,004 06 40610 39 02 20.956.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 18.356.000,004 06 2.600.000,0040610 39 03 18.700.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Lainnya (P3DL) 11.950.000,004 06 6.750.000,0040610 39 04 33.956.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 14.756.000,004 06 19.200.000,0040610 39 05 24.237.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 23.037.000,004 06 1.200.000,0040610 39 06 18.700.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 11.950.000,004 06 6.750.000,0040610 39 20 13.400.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 500.000,004 06 12.900.000,0040610 39 21 53.484.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 52.109.000,004 06 1.375.000,0040610 39 23 77Hal :Kecamatan Tirto KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 53.279.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 53.279.000,004 06 40610 39 24 15.940.000,00Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 3.040.000,004 06 12.900.000,0040610 39 43 JUMLAH 773.338.000,00385.593.000,00 288.620.000,0099.125.000,00 78Hal :Kecamatan Tirto KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 PEMERINTAHAN UMUM 470.000.000,00507.012.000,00 1.101.762.000,004 06 124.750.000,00 Kecamatan Bojong 470.000.000,00507.012.000,00 1.101.762.000,004 06 40611 124.750.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 172.562.000,00 203.012.000,004 06 40611 30.450.000,0001 30.426.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.426.000,004 06 40611 01 02 2.180.500,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.180.500,004 06 40611 01 06 27.550.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 550.000,004 06 27.000.000,0040611 01 07 8.360.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8.360.000,004 06 40611 01 09 19.936.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 18.736.000,004 06 1.200.000,0040611 01 10 10.890.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.890.000,004 06 40611 01 11 5.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,004 06 40611 01 12 6.350.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.350.000,004 06 40611 01 14 15.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 13.800.000,004 06 1.200.000,0040611 01 17 15.569.500,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 15.569.500,004 06 40611 01 18 21.750.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 21.750.000,004 06 40611 01 19 40.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 38.950.000,004 06 1.050.000,0040611 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 470.000.000,0056.050.000,00 534.500.000,004 06 40611 8.450.000,0002 20.000.000,00Pengadaan mebeleur 20.000.000,004 06 40611 02 15 22.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 15.200.000,004 06 6.800.000,0040611 02 20 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 32.500.000,004 06 40611 02 31 10.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Website 8.350.000,004 06 1.650.000,0040611 02 38 400.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 400.000.000,004 06 40611 02 44 50.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,004 06 40611 02 139 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.000,00 5.000.000,004 06 40611 05 5.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 5.000.000,004 06 40611 05 01 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 273.400.000,00 359.250.000,004 06 40611 85.850.000,0039 6.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 6.000.000,004 06 40611 39 01 10.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 8.800.000,004 06 1.200.000,0040611 39 02 25.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 24.700.000,004 06 300.000,0040611 39 03 20.000.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Lainnya (P3DL) 13.600.000,004 06 6.400.000,0040611 39 04 50.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 18.800.000,004 06 31.200.000,0040611 39 05 15.250.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 15.250.000,004 06 40611 39 06 79Hal :Kecamatan Bojong KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 11.000.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 2.000.000,004 06 9.000.000,0040611 39 07 22.000.000,00Lomba Tertib Administrasi Desa 18.000.000,004 06 4.000.000,0040611 39 19 25.000.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 19.150.000,004 06 5.850.000,0040611 39 20 20.000.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 12.200.000,004 06 7.800.000,0040611 39 21 40.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 34.000.000,004 06 6.000.000,0040611 39 23 60.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 55.500.000,004 06 4.500.000,0040611 39 24 10.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa 2.500.000,004 06 7.500.000,0040611 39 26 25.000.000,00Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 23.800.000,004 06 1.200.000,0040611 39 39 20.000.000,00Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 19.100.000,004 06 900.000,0040611 39 42 JUMLAH 1.101.762.000,00507.012.000,00 470.000.000,00124.750.000,00 80Hal :Kecamatan Bojong KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 PEMERINTAHAN UMUM 100.000.000,00382.860.000,00 592.150.000,004 06 109.290.000,00 Kecamatan Wonopringgo 100.000.000,00382.860.000,00 592.150.000,004 06 40612 109.290.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 157.220.000,00 192.170.000,004 06 40612 34.950.000,0001 23.430.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.830.000,004 06 1.600.000,0040612 01 02 1.030.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.030.000,004 06 40612 01 06 27.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 300.000,004 06 27.300.000,0040612 01 07 5.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.500.000,004 06 40612 01 09 30.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.600.000,004 06 1.400.000,0040612 01 10 5.500.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.500.000,004 06 40612 01 11 3.500.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.500.000,004 06 40612 01 12 4.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.000.000,004 06 40612 01 14 45.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 43.400.000,004 06 1.600.000,0040612 01 17 4.210.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 4.210.000,004 06 40612 01 18 22.600.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 20.850.000,004 06 1.750.000,0040612 01 19 19.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 18.500.000,004 06 1.300.000,0040612 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.000.000,0035.340.000,00 141.480.000,004 06 40612 6.140.000,0002 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.610.000,004 06 2.390.000,0040612 02 21 5.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.850.000,004 06 2.150.000,0040612 02 22 31.480.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 29.880.000,004 06 1.600.000,0040612 02 23 50.000.000,00Penataan Ruang Kantor 50.000.000,004 06 40612 02 107 50.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,004 06 40612 02 139 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 190.300.000,00 258.500.000,004 06 40612 68.200.000,0039 10.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 9.600.000,004 06 400.000,0040612 39 01 10.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000,004 06 40612 39 02 17.500.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 12.250.000,004 06 5.250.000,0040612 39 03 30.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 9.600.000,004 06 20.400.000,0040612 39 05 36.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 34.400.000,004 06 1.600.000,0040612 39 06 10.000.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 2.000.000,004 06 8.000.000,0040612 39 07 20.000.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 3.200.000,004 06 16.800.000,0040612 39 21 55.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 45.900.000,004 06 9.100.000,0040612 39 24 20.000.000,00Fasilitasi Penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa 14.150.000,004 06 5.850.000,0040612 39 36 81Hal :Kecamatan Wonopringgo KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 50.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Penanaman Budaya dan Nasionalisme 49.200.000,004 06 800.000,0040612 39 40 JUMLAH 592.150.000,00382.860.000,00 100.000.000,00109.290.000,00 82Hal :Kecamatan Wonopringgo I I I I I KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 PEMERINTAHAN UMUM 94.300.000,00388.942.000,00 586.442.000,004 06 103.200.000,00 Kecamatan Karanganyar 94.300.000,00388.942.000,00 586.442.000,004 06 40613 103.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 157.836.000,00 201.036.000,004 06 40613 43.200.000,0001 24.600.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.600.000,004 06 40613 01 02 1.400.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.400.000,004 06 40613 01 06 40.200.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 600.000,004 06 39.600.000,0040613 01 07 5.250.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.250.000,004 06 40613 01 09 17.029.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.029.000,004 06 40613 01 10 8.375.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.375.000,004 06 40613 01 11 4.050.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.050.000,004 06 40613 01 12 3.232.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.232.000,004 06 40613 01 14 34.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 34.000.000,004 06 40613 01 17 6.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 6.000.000,004 06 40613 01 18 16.900.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 16.900.000,004 06 40613 01 19 40.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 36.400.000,004 06 3.600.000,0040613 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 94.300.000,0031.475.000,00 128.975.000,004 06 40613 3.200.000,0002 34.300.000,00Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 34.300.000,004 06 40613 02 08 20.000.000,00Pengadaan mebeleur 20.000.000,004 06 40613 02 15 4.645.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.895.000,004 06 1.750.000,0040613 02 21 4.480.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.030.000,004 06 1.450.000,0040613 02 22 24.050.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 24.050.000,004 06 40613 02 23 1.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1.500.000,004 06 40613 02 29 40.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000,004 06 40613 02 139 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 199.631.000,00 256.431.000,004 06 40613 56.800.000,0039 10.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 10.000.000,004 06 40613 39 01 15.441.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 15.441.000,004 06 40613 39 02 17.940.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 15.940.000,004 06 2.000.000,0040613 39 03 50.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 31.700.000,004 06 18.300.000,0040613 39 05 10.250.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 10.250.000,004 06 40613 39 06 9.300.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.200.000,004 06 8.100.000,0040613 39 07 28.500.000,00Fasilitasi Pelayanan Masyarakat 10.200.000,004 06 18.300.000,0040613 39 08 83Hal :Kecamatan Karanganyar KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 15.000.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 6.900.000,004 06 8.100.000,0040613 39 20 40.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 40.000.000,004 06 40613 39 23 60.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 58.000.000,004 06 2.000.000,0040613 39 24 JUMLAH 586.442.000,00388.942.000,00 94.300.000,00103.200.000,00 84Hal :Kecamatan Karanganyar KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 PEMERINTAHAN UMUM 31.000.000,00500.868.000,00 628.058.000,004 06 96.190.000,00 Kecamatan Doro 31.000.000,00500.868.000,00 628.058.000,004 06 40614 96.190.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94.390.000,00 117.790.000,004 06 40614 23.400.000,0001 19.380.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.180.000,004 06 1.200.000,0040614 01 02 1.540.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.540.000,004 06 40614 01 06 21.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 600.000,004 06 21.000.000,0040614 01 07 7.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7.500.000,004 06 40614 01 09 10.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.000.000,004 06 40614 01 10 4.748.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.748.000,004 06 40614 01 11 3.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,004 06 40614 01 12 8.900.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.900.000,004 06 40614 01 14 24.622.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 24.622.000,004 06 40614 01 17 1.500.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 1.500.000,004 06 40614 01 18 15.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 13.800.000,004 06 1.200.000,0040614 01 19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 31.000.000,00144.430.000,00 188.460.000,004 06 40614 13.030.000,0002 35.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 30.300.000,004 06 4.700.000,0040614 02 21 92.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 85.810.000,004 06 6.690.000,0040614 02 22 28.460.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 27.260.000,004 06 1.200.000,0040614 02 23 1.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1.060.000,004 06 440.000,0040614 02 29 31.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.000.000,004 06 40614 02 139 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.570.000,00 3.570.000,004 06 40614 05 3.570.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 3.570.000,004 06 40614 05 01 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 258.478.000,00 318.238.000,004 06 40614 59.760.000,0039 10.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 10.000.000,004 06 40614 39 01 25.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 19.400.000,004 06 5.600.000,0040614 39 02 17.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 16.150.000,004 06 850.000,0040614 39 03 15.000.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Lainnya (P3DL) 10.400.000,004 06 4.600.000,0040614 39 04 45.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 29.400.000,004 06 15.600.000,0040614 39 05 20.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 18.800.000,004 06 1.200.000,0040614 39 06 18.900.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 6.000.000,004 06 12.900.000,0040614 39 07 12.500.000,00Fasilitasi Pelayanan Masyarakat 7.100.000,004 06 5.400.000,0040614 39 08 85Hal :Kecamatan Doro KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 40.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan terhadap Nilai - nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 37.150.000,004 06 2.850.000,0040614 39 23 54.838.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya tingkat Kecamatan 52.638.000,004 06 2.200.000,0040614 39 24 30.000.000,00Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 24.600.000,004 06 5.400.000,0040614 39 39 30.000.000,00Fasilitasi Promosi Wisata 26.840.000,004 06 3.160.000,0040614 39 41 JUMLAH 628.058.000,00500.868.000,00 31.000.000,0096.190.000,00 86Hal :Kecamatan Doro KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 PEMERINTAHAN UMUM 778.700.000,00529.825.000,00 1.445.500.000,004 06 136.975.000,00 Kecamatan Talun 778.700.000,00529.825.000,00 1.445.500.000,004 06 40615 136.975.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 185.710.000,00 224.260.000,004 06 40615 38.550.000,0001 36.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.000.000,004 06 40615 01 02 1.800.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.800.000,004 06 40615 01 06 28.500.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 300.000,004 06 28.200.000,0040615 01 07 12.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.600.000,004 06 2.400.000,0040615 01 10 9.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.600.000,004 06 2.400.000,0040615 01 11 2.500.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000,004 06 40615 01 12 1.500.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.500.000,004 06 40615 01 14 43.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 38.800.000,004 06 4.200.000,0040615 01 17 10.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 10.000.000,004 06 40615 01 18 39.960.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 39.960.000,004 06 40615 01 19 40.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 38.650.000,004 06 1.350.000,0040615 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 778.700.000,0081.420.000,00 865.440.000,004 06 40615 5.320.000,0002 31.740.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 31.740.000,004 06 40615 02 05 8.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 8.000.000,004 06 40615 02 07 20.000.000,00Pengadaan mebeleur 20.000.000,004 06 40615 02 15 12.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 10.880.000,004 06 1.120.000,0040615 02 21 43.540.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 39.340.000,004 06 4.200.000,0040615 02 22 28.200.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 28.200.000,004 06 40615 02 23 3.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer, Printer dan LCD 3.000.000,004 06 40615 02 30 68.960.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 68.960.000,004 06 40615 02 139 200.000.000,00Penataan Lingkungan Kantor 200.000.000,004 06 40615 02 148 450.000.000,00Pembangunan Pendopo Kecamatan 450.000.000,004 06 40615 02 199 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7.000.000,00 7.000.000,004 06 40615 05 7.000.000,00Mengikuti bintek/seminar/pelatihan/Outband 7.000.000,004 06 40615 05 08 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 255.695.000,00 348.800.000,004 06 40615 93.105.000,0039 10.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 10.000.000,004 06 40615 39 01 13.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 12.400.000,004 06 600.000,0040615 39 03 13.000.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Lainnya (P3DL) 4.000.000,004 06 9.000.000,0040615 39 04 87Hal :Kecamatan Talun KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 50.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 31.400.000,004 06 18.600.000,0040615 39 05 25.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 22.600.000,004 06 2.400.000,0040615 39 06 30.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Masyarakat Di Bidang Pemuda dan Olahraga 30.000.000,004 06 40615 39 09 35.000.000,00Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Berbasis Stelsel Aktif Petugas 11.720.000,004 06 23.280.000,0040615 39 10 25.000.000,00Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 7.000.000,004 06 18.000.000,0040615 39 14 15.000.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 2.700.000,004 06 12.300.000,0040615 39 21 10.000.000,00Fasilitasi Promosi Pariwisata 10.000.000,004 06 40615 39 22 40.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 40.000.000,004 06 40615 39 23 40.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 40.000.000,004 06 40615 39 24 31.800.000,00Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa 28.800.000,004 06 3.000.000,0040615 39 26 5.000.000,00Pendataan Kegiatan Usaha Yang Belum Berijin 3.050.000,004 06 1.950.000,0040615 39 31 6.000.000,00Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat 2.025.000,004 06 3.975.000,0040615 39 46 JUMLAH 1.445.500.000,00529.825.000,00 778.700.000,00136.975.000,00 88Hal :Kecamatan Talun KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 PEMERINTAHAN UMUM 57.570.200,00517.364.500,00 666.684.700,004 06 91.750.000,00 Kecamatan Lebakbarang 57.570.200,00517.364.500,00 666.684.700,004 06 40616 91.750.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 141.703.000,00 170.403.000,004 06 40616 28.700.000,0001 17.430.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.430.000,004 06 1.000.000,0040616 01 02 1.750.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.750.000,004 06 40616 01 06 24.350.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 950.000,004 06 23.400.000,0040616 01 07 4.300.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.300.000,004 06 40616 01 09 16.930.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.930.000,004 06 1.000.000,0040616 01 10 9.225.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.225.000,004 06 40616 01 11 3.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.000.000,004 06 40616 01 14 29.098.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 28.098.000,004 06 1.000.000,0040616 01 17 4.320.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 4.320.000,004 06 40616 01 18 20.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 20.000.000,004 06 40616 01 19 40.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 37.700.000,004 06 2.300.000,0040616 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 57.570.200,00212.685.000,00 276.820.200,004 06 40616 6.565.000,0002 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 3.475.000,004 06 1.525.000,0040616 02 21 24.250.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 23.250.000,004 06 1.000.000,0040616 02 23 2.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas 1.410.000,004 06 1.090.000,0040616 02 39 180.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 180.000.000,004 06 40616 02 44 7.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Monumen Perjuangan 4.550.000,004 06 2.950.000,0040616 02 63 57.570.200,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 57.570.200,004 06 40616 02 139 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 162.976.500,00 219.461.500,004 06 40616 56.485.000,0039 10.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 9.750.000,004 06 250.000,0040616 39 01 31.199.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 26.074.000,004 06 5.125.000,0040616 39 02 18.162.500,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 15.012.500,004 06 3.150.000,0040616 39 03 42.850.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 21.150.000,004 06 21.700.000,0040616 39 05 23.150.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 18.550.000,004 06 4.600.000,0040616 39 06 16.100.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 940.000,004 06 15.160.000,0040616 39 07 48.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 47.200.000,004 06 800.000,0040616 39 23 89Hal :Kecamatan Lebakbarang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 30.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 24.300.000,004 06 5.700.000,0040616 39 24 JUMLAH 666.684.700,00517.364.500,00 57.570.200,0091.750.000,00 90Hal :Kecamatan Lebakbarang I I I I I KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 PEMERINTAHAN UMUM 227.200.000,00429.120.000,00 759.100.000,004 06 102.780.000,00 Kecamatan Kandangserang 227.200.000,00429.120.000,00 759.100.000,004 06 40617 102.780.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 185.820.000,00 222.100.000,004 06 40617 36.280.000,0001 30.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.200.000,004 06 1.800.000,0040617 01 02 3.500.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3.500.000,004 06 40617 01 06 30.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 720.000,004 06 29.880.000,0040617 01 07 20.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 18.200.000,004 06 1.800.000,0040617 01 10 12.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000,004 06 40617 01 11 5.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,004 06 40617 01 12 7.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.000.000,004 06 40617 01 14 30.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 28.200.000,004 06 1.800.000,0040617 01 17 5.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 5.000.000,004 06 40617 01 18 23.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 23.000.000,004 06 40617 01 19 56.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 55.000.000,004 06 1.000.000,0040617 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 227.200.000,0061.000.000,00 288.200.000,004 06 40617 02 23.200.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 23.200.000,004 06 40617 02 05 44.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 44.000.000,004 06 40617 02 07 20.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.000.000,004 06 40617 02 22 9.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer, Printer dan LCD 9.000.000,004 06 40617 02 30 32.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 32.000.000,004 06 40617 02 31 100.000.000,00Pembangunan Pagar Gedung Kantor 100.000.000,004 06 40617 02 115 60.000.000,00Penataan Lingkungan Kantor 60.000.000,004 06 40617 02 148 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.000,00 5.000.000,004 06 40617 05 5.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 5.000.000,004 06 40617 05 01 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 177.300.000,00 243.800.000,004 06 40617 66.500.000,0039 10.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 10.000.000,004 06 40617 39 01 12.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.200.000,004 06 1.800.000,0040617 39 02 22.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 20.600.000,004 06 1.400.000,0040617 39 03 30.450.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 15.950.000,004 06 14.500.000,0040617 39 05 25.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 23.200.000,004 06 1.800.000,0040617 39 06 12.000.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.800.000,004 06 10.200.000,0040617 39 07 91Hal :Kecamatan Kandangserang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 15.000.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 10.350.000,004 06 4.650.000,0040617 39 20 35.350.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 15.550.000,004 06 19.800.000,0040617 39 21 40.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 32.050.000,004 06 7.950.000,0040617 39 23 42.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 37.600.000,004 06 4.400.000,0040617 39 24 JUMLAH 759.100.000,00429.120.000,00 227.200.000,00102.780.000,00 92Hal :Kecamatan Kandangserang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 PEMERINTAHAN UMUM 251.000.000,00439.239.000,00 820.609.000,004 06 130.370.000,00 Kecamatan Paninggaran 251.000.000,00439.239.000,00 820.609.000,004 06 40618 130.370.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 56.000.000,00186.200.500,00 284.010.500,004 06 40618 41.810.000,0001 21.960.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.800.000,004 06 2.160.000,0040618 01 02 1.300.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.300.000,004 06 40618 01 06 28.770.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 570.000,004 06 28.200.000,0040618 01 07 11.980.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9.820.000,004 06 2.160.000,0040618 01 09 19.719.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.559.500,004 06 2.160.000,0040618 01 10 12.657.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.497.000,004 06 2.160.000,0040618 01 11 5.200.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.200.000,004 06 40618 01 12 3.644.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.644.000,004 06 40618 01 14 37.680.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 35.520.000,004 06 2.160.000,0040618 01 17 5.100.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 5.100.000,004 06 40618 01 18 40.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 37.840.000,004 06 2.160.000,0040618 01 19 40.000.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Kerja 39.350.000,004 06 650.000,0040618 01 38 56.000.000,00Penyediaan Peralatan Kantor dan rumah Tangga 56.000.000,004 06 40618 01 39 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 195.000.000,0040.854.000,00 241.254.000,004 06 40618 5.400.000,0002 25.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 25.000.000,004 06 40618 02 05 10.544.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 7.304.000,004 06 3.240.000,0040618 02 22 33.130.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 30.970.000,004 06 2.160.000,0040618 02 23 2.580.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 2.580.000,004 06 40618 02 29 170.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 170.000.000,004 06 40618 02 43 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.697.000,00 6.697.000,004 06 40618 05 6.697.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 6.697.000,004 06 40618 05 01 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 205.487.500,00 288.647.500,004 06 40618 83.160.000,0039 10.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 9.460.000,004 06 540.000,0040618 39 01 38.764.500,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 36.604.500,004 06 2.160.000,0040618 39 02 20.805.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 19.155.000,004 06 1.650.000,0040618 39 03 45.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 18.000.000,004 06 27.000.000,0040618 39 05 30.150.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 27.990.000,004 06 2.160.000,0040618 39 06 17.408.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 4.208.000,004 06 13.200.000,0040618 39 07 93Hal :Kecamatan Paninggaran KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 20.000.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 200.000,004 06 19.800.000,0040618 39 20 16.520.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 3.620.000,004 06 12.900.000,0040618 39 21 40.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 39.460.000,004 06 540.000,0040618 39 23 50.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 46.790.000,004 06 3.210.000,0040618 39 24 JUMLAH 820.609.000,00439.239.000,00 251.000.000,00130.370.000,00 94Hal :Kecamatan Paninggaran KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 PEMERINTAHAN UMUM 230.000.000,00356.288.000,00 682.488.000,004 06 96.200.000,00 Kecamatan Kesesi 230.000.000,00356.288.000,00 682.488.000,004 06 40619 96.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.610.000,00 154.050.000,004 06 40619 24.440.000,0001 17.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.000.000,004 06 40619 01 02 1.450.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.450.000,004 06 40619 01 06 21.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 60.000,004 06 21.540.000,0040619 01 07 15.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.700.000,004 06 1.300.000,0040619 01 10 6.500.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.500.000,004 06 40619 01 11 1.500.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000,004 06 40619 01 12 4.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.000.000,004 06 40619 01 14 30.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 28.700.000,004 06 1.300.000,0040619 01 17 2.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 2.000.000,004 06 40619 01 18 15.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 15.000.000,004 06 40619 01 19 40.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 39.700.000,004 06 300.000,0040619 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 230.000.000,0049.180.000,00 288.400.000,004 06 40619 9.220.000,0002 12.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 9.450.000,004 06 2.550.000,0040619 02 21 11.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 7.730.000,004 06 3.270.000,0040619 02 22 25.050.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 25.050.000,004 06 40619 02 23 2.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1.600.000,004 06 400.000,0040619 02 29 4.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas 2.300.000,004 06 1.700.000,0040619 02 39 4.350.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.050.000,004 06 1.300.000,0040619 02 62 30.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000,004 06 40619 02 139 200.000.000,00Penataan Lingkungan Kantor 200.000.000,004 06 40619 02 148 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.000.000,00 4.000.000,004 06 40619 05 4.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 4.000.000,004 06 40619 05 01 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 173.498.000,00 236.038.000,004 06 40619 62.540.000,0039 10.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 9.675.000,004 06 325.000,0040619 39 01 7.500.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 6.200.000,004 06 1.300.000,0040619 39 02 28.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 27.910.000,004 06 90.000,0040619 39 03 34.018.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 16.618.000,004 06 17.400.000,0040619 39 05 14.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 12.700.000,004 06 1.300.000,0040619 39 06 95Hal :Kecamatan Kesesi KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 11.000.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 800.000,004 06 10.200.000,0040619 39 07 15.000.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 4.350.000,004 06 10.650.000,0040619 39 20 16.520.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 620.000,004 06 15.900.000,0040619 39 21 60.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 55.675.000,004 06 4.325.000,0040619 39 23 40.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 38.950.000,004 06 1.050.000,0040619 39 24 JUMLAH 682.488.000,00356.288.000,00 230.000.000,0096.200.000,00 96Hal :Kecamatan Kesesi KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 PEMERINTAHAN UMUM 526.000.000,00473.150.000,00 1.126.600.000,004 06 127.450.000,00 Kecamatan Petungkriyono 526.000.000,00473.150.000,00 1.126.600.000,004 06 40620 127.450.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 207.400.000,00 232.000.000,004 06 40620 24.600.000,0001 17.200.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.200.000,004 06 40620 01 02 1.400.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.400.000,004 06 40620 01 06 24.100.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.000.000,004 06 23.100.000,0040620 01 07 8.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8.000.000,004 06 40620 01 09 16.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.000.000,004 06 40620 01 10 6.300.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.300.000,004 06 40620 01 11 4.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000,004 06 40620 01 12 3.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.000.000,004 06 40620 01 14 60.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000,004 06 40620 01 17 15.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 15.000.000,004 06 40620 01 18 23.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 21.500.000,004 06 1.500.000,0040620 01 19 54.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 54.000.000,004 06 40620 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 526.000.000,0032.100.000,00 559.600.000,004 06 40620 1.500.000,0002 35.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 35.000.000,004 06 40620 02 05 50.000.000,00Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 50.000.000,004 06 40620 02 06 33.600.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.100.000,004 06 1.500.000,0040620 02 23 356.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 356.000.000,004 06 40620 02 43 15.000.000,00Pengadaan Peralatan Kantor,RT dan Mebelair 15.000.000,004 06 40620 02 108 70.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.000.000,004 06 40620 02 139 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000,00 15.000.000,004 06 40620 05 15.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 15.000.000,004 06 40620 05 01 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 218.650.000,00 320.000.000,004 06 40620 101.350.000,0039 10.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 9.750.000,004 06 250.000,0040620 39 01 17.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 16.750.000,004 06 250.000,0040620 39 03 15.000.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Lainnya (P3DL) 4.875.000,004 06 10.125.000,0040620 39 04 38.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 19.400.000,004 06 18.600.000,0040620 39 05 29.250.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 29.000.000,004 06 250.000,0040620 39 06 15.000.000,00Lomba Tertib Administrasi Desa 13.625.000,004 06 1.375.000,0040620 39 19 97Hal :Kecamatan Petungkriyono KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 10.000.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 4.000.000,004 06 6.000.000,0040620 39 20 30.000.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4 06 30.000.000,0040620 39 21 40.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 39.750.000,004 06 250.000,0040620 39 23 50.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 49.750.000,004 06 250.000,0040620 39 24 7.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Masyarakat Di Bidang Pemuda dan Olahraga 6.750.000,004 06 250.000,0040620 39 25 23.750.000,00Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 3.800.000,004 06 19.950.000,0040620 39 39 20.000.000,00Fasilitasi Promosi Wisata 20.000.000,004 06 40620 39 41 15.000.000,00Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.200.000,004 06 13.800.000,0040620 39 43 JUMLAH 1.126.600.000,00473.150.000,00 526.000.000,00127.450.000,00 98Hal :Kecamatan Petungkriyono KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 PEMERINTAHAN UMUM 183.850.000,00320.648.000,00 576.653.000,004 06 72.155.000,00 Kecamatan Wonokerto 183.850.000,00320.648.000,00 576.653.000,004 06 40621 72.155.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 126.851.000,00 149.411.000,004 06 40621 22.560.000,0001 19.620.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.620.000,004 06 40621 01 02 2.400.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.400.000,004 06 40621 01 06 22.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 40.000,004 06 22.560.000,0040621 01 07 6.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6.000.000,004 06 40621 01 09 11.438.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.438.000,004 06 40621 01 10 2.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000,004 06 40621 01 11 1.815.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.815.000,004 06 40621 01 12 2.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000,004 06 40621 01 14 25.538.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 25.538.000,004 06 40621 01 17 6.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 6.000.000,004 06 40621 01 18 14.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 14.000.000,004 06 40621 01 19 36.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 36.000.000,004 06 40621 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 183.850.000,0031.022.000,00 217.392.000,004 06 40621 2.520.000,0002 5.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.980.000,004 06 2.520.000,0040621 02 22 28.042.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 28.042.000,004 06 40621 02 23 150.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 150.000.000,004 06 40621 02 44 33.850.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.850.000,004 06 40621 02 139 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 162.775.000,00 209.850.000,004 06 40621 47.075.000,0039 10.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 10.000.000,004 06 40621 39 01 6.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 5.500.000,004 06 500.000,0040621 39 02 13.750.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 12.825.000,004 06 925.000,0040621 39 03 33.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 31.800.000,004 06 1.200.000,0040621 39 05 16.400.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 15.400.000,004 06 1.000.000,0040621 39 06 13.100.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 200.000,004 06 12.900.000,0040621 39 07 13.500.000,00Fasilitasi Pelayanan Masyarakat 2.100.000,004 06 11.400.000,0040621 39 08 11.600.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 1.700.000,004 06 9.900.000,0040621 39 20 99Hal :Kecamatan Wonokerto KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 40.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 38.100.000,004 06 1.900.000,0040621 39 23 52.500.000,00Penyeenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 45.150.000,004 06 7.350.000,0040621 39 24 JUMLAH 576.653.000,00320.648.000,00 183.850.000,0072.155.000,00 100Hal :Kecamatan Wonokerto KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 PEMERINTAHAN UMUM 140.000.000,00258.315.000,00 496.700.000,004 06 98.385.000,00 Kecamatan Siwalan 140.000.000,00258.315.000,00 496.700.000,004 06 40622 98.385.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94.100.000,00 155.900.000,004 06 40622 61.800.000,0001 20.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.000.000,004 06 40622 01 02 1.300.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.300.000,004 06 40622 01 06 24.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 600.000,004 06 24.000.000,0040622 01 07 5.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.000.000,004 06 40622 01 09 17.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.000.000,004 06 1.000.000,0040622 01 10 7.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000,004 06 40622 01 11 5.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,004 06 40622 01 14 19.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 18.200.000,004 06 800.000,0040622 01 17 5.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 5.000.000,004 06 40622 01 18 16.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 16.000.000,004 06 40622 01 19 36.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya4 06 36.000.000,0040622 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 140.000.000,0038.115.000,00 181.700.000,004 06 40622 3.585.000,0002 6.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.800.000,004 06 1.200.000,0040622 02 21 10.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 8.020.000,004 06 1.980.000,0040622 02 22 23.700.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 23.700.000,004 06 40622 02 23 2.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas 1.595.000,004 06 405.000,0040622 02 39 40.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000,004 06 40622 02 139 100.000.000,00Pembangunan Sumur Air Dalam 100.000.000,004 06 40622 02 194 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.000,00 5.000.000,004 06 40622 05 5.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 5.000.000,004 06 40622 05 01 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 121.100.000,00 154.100.000,004 06 40622 33.000.000,0039 5.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 5.000.000,004 06 40622 39 01 7.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 7.000.000,004 06 40622 39 02 21.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 20.200.000,004 06 800.000,0040622 39 03 38.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 19.700.000,004 06 18.300.000,0040622 39 05 12.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 11.200.000,004 06 800.000,0040622 39 06 7.000.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 200.000,004 06 6.800.000,0040622 39 07 6.600.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 300.000,004 06 6.300.000,0040622 39 21 100Hal :Kecamatan Siwalan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 40.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 40.000.000,004 06 40622 39 23 17.500.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 17.500.000,004 06 40622 39 24 JUMLAH 496.700.000,00258.315.000,00 140.000.000,0098.385.000,00 101Hal :Kecamatan Siwalan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 PEMERINTAHAN UMUM 199.835.000,00333.503.000,00 644.747.000,004 06 111.409.000,00 Kecamatan Karangdadap 199.835.000,00333.503.000,00 644.747.000,004 06 40623 111.409.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 134.194.000,00 181.958.000,004 06 40623 47.764.000,0001 22.640.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.640.000,004 06 40623 01 02 1.246.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.246.000,004 06 40623 01 06 27.270.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 270.000,004 06 27.000.000,0040623 01 07 3.150.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.550.000,004 06 600.000,0040623 01 09 14.817.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.817.000,004 06 40623 01 10 4.350.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.350.000,004 06 40623 01 11 7.760.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.760.000,004 06 40623 01 12 4.641.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.641.000,004 06 40623 01 14 18.740.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 18.440.000,004 06 300.000,0040623 01 17 800.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 800.000,004 06 40623 01 18 20.644.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 20.644.000,004 06 40623 01 19 19.600.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 36.000,004 06 19.564.000,0040623 01 23 36.300.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 36.000.000,004 06 300.000,0040623 01 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 199.835.000,0056.613.000,00 265.463.000,004 06 40623 9.015.000,0002 25.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 25.000.000,004 06 40623 02 05 15.000.000,00Pengadaan mebeleur 15.000.000,004 06 40623 02 15 5.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.820.000,004 06 980.000,0040623 02 21 30.198.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 22.163.000,004 06 8.035.000,0040623 02 22 29.630.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 29.630.000,004 06 40623 02 31 78.585.000,00Pavingisasi halaman kantor 78.585.000,004 06 40623 02 54 81.250.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 81.250.000,004 06 40623 02 139 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.000.000,00 2.300.000,004 06 40623 300.000,0005 2.300.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 2.000.000,004 06 300.000,0040623 05 01 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 140.696.000,00 195.026.000,004 06 40623 54.330.000,0039 4.832.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 4.532.000,004 06 300.000,0040623 39 01 4.685.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 4.385.000,004 06 300.000,0040623 39 02 10.360.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 9.235.000,004 06 1.125.000,0040623 39 03 21.120.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 5.420.000,004 06 15.700.000,0040623 39 05 11.438.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 10.238.000,004 06 1.200.000,0040623 39 06 102Hal :Kecamatan Karangdadap NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH : (17/2017) KODE 1 URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN . 2 PEGAWAI- - 3 JENIS BELANJA BARANG DANJASA _MODAL 5 JUMLAH 6=3 +4+5 4 06 40623. 39 07 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 9. 100:000,00 125.000,UO 9.225.000,00 ., . .. . . .. .. . . .. . . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. . .. . . . . . :· . ·' . ' ·, .. -•• ...•,·, .. ··· ·.:,.;~.........l•••'lll•"••·••""'··•~·-•••••·•m .,.,.,........,.,.... __.. ....-......... ,.._.,-...._....,..,_,.,... •-~~-.. -~,.,.,.....,..., • .,.,._.... ,,..._+-.-..-h'..,_ ~::;:;~~:::.::,:;:-.;:;;;:;::;;:,-.::c:•·;;::.'"-:;:...;:;;;;;:,:,;;..;;::: ---4·- c06. "40623--- -39· -jg'·· ----• . LombaTertiDAdm1msb:as1Desa _;..,...:c . -- - - - - - - i.725.000,00 4.500.000,00 ·-·- ........ 6.225.000:00 - - 4 06 40623 4 06 40623 4 06 40623 4 06 40623 4 06 40623 4 06 40623 Kecamatan Karangdadap 39 21 39 23 39 24 39 36 39 39 39 45 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kccamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bemegara ······- ..• ··- . -- . Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan ·· Fasilitasi Penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Tata Kelola Surat dan Arsip 5.480.000,00 300.000,00 L 100.000,00 14.200.000,00 3.800.000,00 JUMLAH- 111.409,000,00 Diundangkan di Kajen Pada Tanggal 27 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN no MUKAROMAH SYAKOER LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR17 Salirian sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum -;;ac:;;7 - AGUS PRANOTO, S.H, M.H Pembina Tingkat I NIP. 19670914 199703 l 005 1.826.000,00 · 44.910.000,00 . 21.450.000,00 8.255.000,00 19.580.000,00 6.240.000,00 333.503.000,00 199.835.000,00 BUPAUPEKALONGAN rm. ASIP KHOLBIID 7.306.000,00 45.210.000,00 22.550.000,00 22.455.000,00 23.380.000,00 6.240.000,00 644.747 .000,00 Hal: 103 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN LAMPIRAN V NOMOR TENTANG 17 TAHUN 2017 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN KODE U R A I A N BELANJA TIDAK LANGSUNG NON PEGAWAI PEGAWAI 1 2 3 4 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN MODALPEGAWAI 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018 BARANG DAN JASA BELANJA LANGSUNG JUMLAH 20.024.362.200,00PELAYANAN UMUM 387.023.416.875,0001 103.826.529.790,00 631.890.369.465,00102.576.179.600,0018.439.881.000,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA01 2 2.713.990.000,0010 4.465.230.000,00 8.593.590.000,00664.370.000,00 750.000.000,00 STATISTIK01 2 14 88.150.000,00 125.000.000,0036.850.000,00 KEARSIPAN01 2 2.344.580.000,0018 965.386.000,00 4.194.399.000,00140.116.000,00 744.317.000,00 PERENCANAAN01 4 3.236.332.000,0001 4.262.354.000,00 9.087.712.000,001.359.026.000,00 230.000.000,00 KEUANGAN 387.023.416.875,0001 4 9.497.056.058,0002 30.195.054.000,00 433.248.390.933,005.332.264.000,00 1.200.600.000,00 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN01 4 3.090.006.000,0003 3.671.582.000,00 7.589.303.000,00777.715.000,00 50.000.000,00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN01 4 04 901.355.000,00 1.005.000.000,00103.645.000,00 PENGAWASAN01 4 3.402.856.000,0005 2.256.661.000,00 7.575.537.000,001.823.620.000,00 92.400.000,00 PEMERINTAHAN UMUM01 4 79.541.709.732,0006 55.770.407.600,00 160.471.437.532,008.202.275.000,00 16.957.045.200,00 781.575.000,00KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN03 8.069.583.000,00 15.544.173.400,004.747.464.400,001.945.551.000,00 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 03 1 8.069.583.000,0005 4.747.464.400,00 15.544.173.400,001.945.551.000,00 781.575.000,00 47.972.326.000,00EKONOMI04 32.425.058.380,00 108.717.147.380,0024.410.999.250,003.908.763.750,00 TENAGA KERJA04 2 01 1.261.065.000,00 1.900.000.000,00138.935.000,00 500.000.000,00 PANGAN04 2 10.389.659.000,0003 2.094.068.000,00 13.730.782.000,00383.310.000,00 863.745.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA04 2 4.109.973.380,0007 3.821.660.250,00 9.039.302.380,001.057.668.750,00 50.000.000,00 PERHUBUNGAN04 2 3.848.120.000,0009 2.219.415.000,00 7.801.470.000,00629.935.000,00 1.104.000.000,00 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH04 2 11 1.213.330.000,00 8.755.000.000,0041.670.000,00 7.500.000.000,00 PENANAMAN MODAL04 2 3.715.592.000,0012 1.836.434.000,00 5.949.451.000,00332.650.000,00 64.775.000,00 KELAUTAN DAN PERIKANAN04 3 2.359.131.000,0001 1.824.460.000,00 5.490.762.000,00206.365.000,00 1.100.806.000,00 PERTANIAN04 3 03 5.602.057.000,00 5.980.272.000,00278.215.000,00 100.000.000,00 PERDAGANGAN04 3 04 2.159.195.000,00 38.704.000.000,00115.805.000,00 36.429.000.000,00 PERINDUSTRIAN04 3 8.002.583.000,0007 2.285.065.000,00 11.266.108.000,00718.460.000,00 260.000.000,00 TRANSMIGRASI04 3 08 94.250.000,00 100.000.000,005.750.000,00 1.050.000.000,00LINGKUNGAN HIDUP05 8.856.155.000,007.491.690.000,00314.465.000,00 PERTANAHAN05 2 04 61.970.000,00 100.000.000,0038.030.000,00 LINGKUNGAN HIDUP05 2 05 7.429.720.000,00 8.756.155.000,00276.435.000,00 1.050.000.000,00 213.915.700.000,00PERUMAHAN06 28.120.955.000,00 268.496.705.000,0023.108.630.000,003.351.420.000,00 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG06 1 17.503.283.000,0003 10.723.855.000,00 236.777.883.000,00979.245.000,00 207.571.500.000,00 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 06 1 10.617.672.000,0004 12.384.775.000,00 31.718.822.000,002.372.175.000,00 6.344.200.000,00 87.870.843.391,00KESEHATAN07 101.857.059.000,00 457.275.321.893,00161.417.014.826,00106.130.404.676,00 KESEHATAN07 1 101.857.059.000,0002 155.156.184.826,00 449.502.231.893,00105.136.719.676,00 87.352.268.391,00 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 07 2 08 6.260.830.000,00 7.773.090.000,00993.685.000,00 518.575.000,00 1.200.000.000,00PARIWISATA DAN BUDAYA08 5.630.000.000,004.145.550.000,00284.450.000,00 KEBUDAYAAN08 2 16 1.587.425.000,00 2.030.000.000,00142.575.000,00 300.000.000,00 PARIWISATA08 3 02 2.558.125.000,00 3.600.000.000,00141.875.000,00 900.000.000,00 42.635.988.422,00PENDIDIKAN10 522.662.715.362,00 688.403.957.362,0086.339.358.745,0036.765.894.833,00 PENDIDIKAN10 1 519.262.792.362,0001 81.904.245.245,00 679.650.297.862,0036.444.242.833,00 42.039.017.422,00 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA10 2 3.399.923.000,0013 4.084.204.500,00 7.980.943.500,00246.816.000,00 250.000.000,00 PERPUSTAKAAN10 2 17 350.909.000,00 772.716.000,0074.836.000,00 346.971.000,00 18.977.129.000,00PERLINDUNGAN SOSIAL11 8.087.897.000,00 45.428.813.300,0016.444.951.300,001.918.836.000,00 1Hal : NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH : (17/2017) KODE 1 II I 116 11 2 02 II 2 06 ,, ii ANGGARANSEBEU1MPERUBAHAN H !I URA IAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELAN.JA LANGSIJNG .JtJMLAH --H PEGAWAt NON PEGAWAt BARANGDAN MODAL ",1 PEGAWAI JAsA~ i It i ~