(50)4.001.5 18.895 Sangat Renda h (0-60) 2.272.8 45.000 Sangat Renda h (0-60) 7.885.7 07.597 Rendah (61-70) 8.298.1 30.104 Renda h (61-70) 8.732.1 22.309 Rendah (61-70) 31.190.3 23.905 Progra m: 4.05.4. 05.01.1 7 Program peningkatan Potensi dan kompetensi SDM Aparatur Pemerintah 3.744.7 92.950 1.779.7 70.000 0 0 0 5.524.56 2.950 Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a 1 Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar Perse n 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a 2 Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/ Teknis/Bimtek/S eminar/Lokakary a dan Tugas Belajar Perse n 0,12 0,12 0,00 1,53 0,00 0,00 0,00 1,53 Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a 3 Persentase ASN Yang Telah Perse n 6,49 12,52 0,00 12,15 0,00 0,00 0,00 12,15 Badan Kepega Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -61 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a 4.05.4. 05.01.1 8 Program Peningkatan Kedispilinan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 256.725 .945 493.075 .000 0 0 0 749.800. 945 Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a 1 Persentase Penurunan Indisipliner Pegawai Perse n 3,35 12,12 2,86 3,33 0,00 0,00 0,00 6,19 Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a 2 Persentase Peraturan Perundang- Undangan Dibidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan Perse n 100,00 100,00 50,00 100,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a 3 Persentase Sistem Aplikasi Kinerja Perse n 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a 5.03.02 Program Kepegawaia n Daerah 0 0 4.485.7 07.802 4.720.3 10.320 4.967.1 82.550 14.173.2 00.672 Badan Kepega waian dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -62 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Pengem bangan Sumber Daya Manusi a 1 Persentase Penurunan Indisipliner pegawai Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 3,33 3,33 9,99 Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a 2 Persentase Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a 3 Persentase Sistem Aplikasi Kinerja Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a 4 Persentase ASN Berprestasi/Berin ovasi/Teladan dan Berdedikasi Yang Mendapat Penghargaan Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 1,28 1,28 3,84 Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a 5 Persentase ASN Purna bhakti/ Pensiun Yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 4,23 4,23 4,23 12,69 Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -63 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Daya Manusi a 6 Persentase Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,35 0,35 1,05 Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a 7 Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a 8 Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a 9 Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a 1 0 Persentase Data ASN Yang Mutakhir Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -64 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 1 1 Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a 5.04.02 Program Pengembang an Sumber Daya Manusia 0 0 3.399.9 99.795 3.577.8 19.784 3.764.9 39.759 10.742.7 59.338 Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a 1 Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a 2 Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/Tekni s/Bimtek/Semina r/ Lokakarya dan Tugas Belajar Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 1,53 1,53 4,59 Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a 3 Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 12,15 12,15 12,15 36,45 Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan 116.444 56.545. 909.050 167.281 161.349 169.788 671.410. 623.710 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -65 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 .815.93 3 .823.82 5 .741.70 0 .333.20 2 Tujuan 3.1: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup 1 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Perse n 83,63 84,63 85,63 112.895 .730.48 3 86,63 52.611. 859.050 87,63 164.261 .837.62 7 88,63 158.171 .810.22 4 89,63 166.444 .195.91 0 438,15 654.385. 433.294 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 69,81 70,31 71,00 71,31 71,81 72,31 72,81 359,24 Sasaran 3.1.1: Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah 1 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Perse n 83,63 84,63 85,63 109.825 .075.87 3 86,63 48.666. 475.150 87,63 157.905 .838.61 3 88,63 151.483 .392.46 2 89,63 159.405 .973.89 7 438,15 627.286. 755.995 2 Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Perse n 82,6 84 85,40 85,52 85,66 85,82 86,00 428,40 3 Cakupan Layanan Persampahan Perse n 46,00 49 52,00 55,00 58,00 61,00 64,00 290,00 4 Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Perse n 2,00 9 16,00 20,00 25,00 32,00 40,00 133,00 5 Cakupan Layanan Air Bersih Perse n 15,52 25,52 34,00 45,52 55,52 65,52 75,52 276,08 Progra m: 1.03.1. 03.01.3 4 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 46.629. 696.448 0 0 0 0 46.629.6 96.448 Dinas Pekerja an Umum, Binama rga dan Pengair an 1 Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan Km 0.40 0.40 19,74 0,00 0,00 0,00 0,00 19,74 Dinas Pekerja an Umum, Binama rga dan Pengair an 2 Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan Unit 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerja an Umum, Binama rga dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -66 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Pengair an 1.03.1. 03.01.1 5 Program pembangun an jalan dan jembatan 16.862. 454.000 15.294. 277.900 0 0 0 32.156.7 31.900 Dinas Pekerja an Umum, Binama rga dan Pengair an 1 Panjang Ruas Jalan Baru Km 0,50 0,50 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,50 Dinas Pekerja an Umum, Binama rga dan Pengair an 2 Jumlah Jembatan Baru Titik 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Pekerja an Umum, Binama rga dan Pengair an 3 Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun Perse n 13,00 15,89 0,00 15,69 0,00 0,00 0,00 15,69 Dinas Pekerja an Umum, Binama rga dan Pengair an 4 Persentase Jalan yang ditingkatkan Perse n 13,00 15,89 0,00 11,66 0,00 0,00 0,00 11,66 Dinas Pekerja an Umum, Binama rga dan Pengair an 5 Persentase Jembatan yang ditingkatkan Perse n 46,35 46,35 0,00 1,43 0,00 0,00 0,00 1,43 Dinas Pekerja an Umum, Binama rga dan Pengair an 1.03.1. 03.01.1 6 Program pembangun an saluran Persentase Saluran Drainase/Gorong- Perse n 0,00 0,00 10,00 0 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 35,00 0 Dinas Pekerja an Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -67 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 drainase/go rong-gorong Gorong yang berfungsi Umum, Binama rga dan Pengair an 1.03.1. 03.01.1 7 Program pembangun an turap/talud /bronjong Persentase Turap/Talud/Bro njong yang berfungsi Perse n 0,00 0,00 0,00 0 6,25 700.000 .000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 6,25 700.000. 000 Dinas Pekerja an Umum, Binama rga dan Pengair an 1.03.1. 03.01.1 8 Program rehabilitasi/ pemeliharaa n jalan dan jembatan Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/peme liharaan Jalan dan Jembatan) Perse n 83,66 84,10 87,80 16.119. 876.000 85,52 10.528. 187.250 0,00 0 0,00 0 0,00 0 173,32 26.648.0 63.250 Dinas Pekerja an Umum, Binama rga dan Pengair an 1.03.1. 03.01.2 4 Program Pengembang an dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi Perse n 24,10 30,06 34,22 12.328. 959.625 32,56 9.134.0 02.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 66,78 21.462.9 61.625 Dinas Pekerja an Umum, Binama rga dan Pengair an 1.04.1. 03.02.2 5 Program Pembangun an dan Pemeliharaa n Jalan Lingkungan Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Dibangun/Diperb aiki Km 47,81 55,61 15,79 9.425.1 47.600 4,00 3.850.0 00.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 19,79 13.275.1 47.600 Dinas Tata Ruang dan Permuk iman 2.05.2. 05.01.1 5 Program Pengembang an Kinerja Pengelolaan Persampaha n Jumlah Kendaraan Operasional Pengangkutan Sampah Unit 12,00 57 Unit kendara an operasio nal pengang kut sampah 63,00 4.792.2 24.860 69,00 2.986.8 25.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 132,00 7.779.04 9.860 Dinas Lingku ngan Hidup 1.03.1. 03.02.3 9 Program Pengembang an Kinerja Pengelolaan Air Minum 92.024. 900 4.723.1 83.000 0 0 0 4.815.20 7.900 Dinas Tata Ruang dan Permuk iman 1 Jumlah Sarana Prasarana Air Unit 6,00 13,00 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Dinas Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -68 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Bersih Komunal Yang Dibangun Ruang dan Permuk iman 2 Panjang Saluran Air Bersih Perpipaan Yang Dibangun (Km) Km 11,09 7,80 1,59 2,00 0,00 0,00 0,00 3,59 Dinas Tata Ruang dan Permuk iman 1.03.1. 03.02.4 7 Program Pembangun an Saluran Drainase/G orong- Gorong Lingkungan Jumlah Panjang Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki Meter 123,00 136,00 987,50 3.574.6 92.440 150,00 1.000.0 00.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1.137,5 0 4.574.69 2.440 Dinas Tata Ruang dan Permuk iman 1.03.1. 03.01.5 0 Program Pembangun an Jaringan Irigasi Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun Perse n 0,00 0,00 0,00 0 3,10 450.000 .000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 3,10 450.000. 000 Dinas Pekerja an Umum, Binama rga dan Pengair an 1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 0 0 12.137. 750.000 12.772. 554.325 13.440. 558.916 38.350.8 63.241 Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang 1 Persentase Turap/Talud/Bro njong yang berfungsi Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 6,25 6,25 18,75 Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang 2 Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 35,06 37,56 40,06 112,68 Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang 3 Persentase Penelitian dan Perancangan Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 60,00 Dinas Pekerja an Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -69 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan Umum dan Penataa n Ruang 4 Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 3,10 3,10 9,30 Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang 5 Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 75,00 Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang 1.03.06 Program Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Drainase 0 0 2.475.0 00.000 2.604.4 42.500 2.740.6 54.843 7.820.09 7.343 Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang 1 Persentase Saluran Drainase/Gorong- Gorong yang berfungsi Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 75,00 Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang 2 Persentase Pemeliharaan saluran drainase/Gorong - gorong Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 75,00 Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang 1.03.10 Program Penyelengga raan Jalan 0 0 45.362. 271.060 47.734. 717.836 50.231. 243.579 143.328. 232.475 Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -70 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 1 Panjang Ruas Jalan Baru Km 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,30 1,00 3,80 Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang 2 Jumlah Jembatan Baru Titik 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang 3 Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 15,48 15,30 15,16 45,94 Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang 4 Persentase Jalan yang ditingkatkan Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 10,15 8,78 7,54 26,47 Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang 5 Persentase Jembatan yang ditingkatkan Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 1,43 1,43 4,29 Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang 6 Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/peme liharaan Jalan dan Jembatan) Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 85,66 85,52 86,82 258,00 Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang 7 Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 18,20 18,20 18,20 54,60 Dinas Pekerja an Umum dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -71 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Penataa n Ruang 8 Persentase Penanggulangan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00 95,00 285,00 Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang 9 Tingkat Pemenuhan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 75,00 Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang 1 0 Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang berfungsi Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 5,55 5,55 5,55 16,65 Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang 1 1 Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan Km 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,30 1,00 3,80 Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang 1 2 Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang 1 3 Tingkat Pemenuhan Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 60,00 Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang 1 4 Persentase Pengawasan dan Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 35,06 37,56 40,06 112,68 Dinas Pekerja Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -72 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan yang dilaksanakan dengan baik an Umum dan Penataa n Ruang 1 5 Persentase Bahan dan Alat Laboratorium teknik yang berfungsi dengan baik Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 75,00 Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang 1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum 0 0 20.494. 227.748 5.566.0 75.859 5.857.1 81.626 31.917.4 85.233 Dinas Peruma han dan Kawasa n Permuk iman 1 Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang Dibangun Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 12,00 Dinas Peruma han dan Kawasa n Permuk iman 2 Panjang Saluran Air Bersih Perpipaan Yang Dibangun Km 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Peruma han dan Kawasa n Permuk iman 3 Unit Pengolah Air Baku Yang Terbangun Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Dinas Peruma han dan Kawasa n Permuk iman 1.03.05 Program Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Air Limbah Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun / Diperbaiki Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 2,00 19.019. 344.682 2,00 4.050.0 00.000 2,00 4.261.8 15.000 6,00 27.331.1 59.682 Dinas Peruma han dan Kawasa n Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -73 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Permuk iman 2.11.11 Program Pengelolaan Persampaha n Persentase Layanan Persampahan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 9.503.8 38.769 100,00 9.942.5 52.790 100,00 10.462. 548.301 300,00 29.908.9 39.860 Dinas Lingku ngan Hidup 1.03.04 Program Pengembang an Sistem Dan Pengelolaan Persampaha n Regional Cakupan Sarana Pengolahan Sampah Yang Memadai Perse n 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 2,00 128.206 .400 2,00 300.000 .000 2,00 315.690 .000 6,00 743.896. 400 Dinas Peruma han dan Kawasa n Permuk iman 1.03.07 Program Pengembang an Permukima n Jumlah Sarana dan Peasarana Permukiman Yang Dibangun Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 15,00 5.876.7 02.048 15,00 22.240. 000.000 15,00 23.403. 152.000 45,00 51.519.8 54.048 Dinas Peruma han dan Kawasa n Permuk iman 1.04.02 Program Pengembang an Perumahan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2.000,0 0 0 2.000,0 0 0 4.000,0 0 Dinas Peruma han dan Kawasa n Permuk iman 1.04.03 Program Kawasan Permukima n Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Sesuai Dengan Surat Keputusan Ha 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 2,00 1.533.2 41.906 2,00 1.913.4 30.458 4,00 2.013.5 02.881 8,00 5.460.17 5.245 Dinas Peruma han dan Kawasa n Permuk iman 1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Jumlah Pembangunan Prasarana Sarana Unitilitas Penunjang Perumahan Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 10,00 835.848 .328 10,00 1.700.0 00.000 10,00 1.788.9 10.000 30,00 4.324.75 8.328 Dinas Peruma han dan Kawasa n Permuk iman 1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung Jumlah Bangunan Ber- IMB Per satuan Bangunan Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 2.000,0 0 31.972. 937.946 2.000,0 0 33.645. 122.601 2.200,0 0 35.404. 762.513 6.200,0 0 101.022. 823.060 Dinas Pekerja an Umum dan Penataa Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -74 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 n Ruang 1.03.09 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan nya Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 15,00 8.566.4 69.726 15,00 9.014.4 96.093 15,00 9.485.9 54.238 45,00 27.066.9 20.057 Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang Sasaran 3.1.2: Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 69,81 70,31 71,00 3.070.6 54.610 71,31 3.945.3 83.900 71,81 6.355.9 99.014 72,31 6.688.4 17.762 72,81 7.038.2 22.013 359,24 27.098.6 77.299 2 Persentase Rencana Rinci Tata Ruang Yang Ditetapkan Perse n 0,00 0 18,52 18,52 7,41 11,11 18,52 74,08 Progra m: 2.05.2. 05.01.2 5 Program Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 880.964 .143 100.000 .000 0 0 0 980.964. 143 Dinas Lingku ngan Hidup 1 Jumlah Perusahaan Yang Dinilai Kinerjanya Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPERDA) perus ahaan 24,00 24,00 24,00 24,00 0,00 0,00 0,00 48,00 Dinas Lingku ngan Hidup 2 Jumlah Titik Lokasi Pengelolaan DAS Citarum Lokas i 2 titik 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Dinas Lingku ngan Hidup 3 Jumlah Titik Pantau Kualitas Air Titik 67 titik 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 40,00 Dinas Lingku ngan Hidup 4 Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara Titik 10 titik 2,00 23,00 2,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Dinas Lingku ngan Hidup 2.05.2. 05.01.3 8 Program Pengendalia n Lingkungan Hidup Jumlah Peserta Kegiatan PROPERDA Perus ahaan 24,00 24,00 0,00 0 24,00 325.000 .000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 24,00 325.000. 000 Dinas Lingku ngan Hidup 1.03.1. 03.02.3 1 Program Perencanaa Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan Perse n 0,00 0,00 0,00 857.030 .000 18,50 2.471.5 36.500 0,00 0 0,00 0 0,00 0 18,50 3.328.56 6.500 Dinas Tata Ruang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -75 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 n Tata Ruang Menjadi Peraturan Daerah (%) dan Permuk iman 1.03.1. 03.02.3 2 Program Pemanfaata n Ruang 234.060 .000 446.847 .400 0 0 0 680.907. 400 Dinas Tata Ruang dan Permuk iman 1 Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang Daerah Jumla h Peran gkat Luna k 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Dinas Tata Ruang dan Permuk iman 2 Laporan Status Pemanfaatan Ruang Yang Diselesaikan (Laporan) Lapor an 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Dinas Tata Ruang dan Permuk iman 3 Persentase Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Tata Ruang (%) Perse n 0,00 0,00 100,00 80,00 0,00 0,00 0,00 180,00 Dinas Tata Ruang dan Permuk iman 4 Persentase Perusahaan Pemegang izin Pemanfaatan Ruang yang dibina/ ditinjau Perse n 0,00 0,00 80,00 100,00 0,00 0,00 0,00 180,00 Dinas Tata Ruang dan Permuk iman 2.05.2. 05.01.1 6 Program Pengendalia n Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 813.875 .200 152.000 .000 0 0 0 965.875. 200 Dinas Lingku ngan Hidup 1 Jumlah Target Pembinaan perus ahaan 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Dinas Lingku ngan Hidup 2 Jumlah Dokumen Amdal doku men 16,00 16,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 32,00 Dinas Lingku ngan Hidup 2.05.2. 05.01.1 7 Program Perlindunga n dan Konservasi Persentase Sumber Daya Alam (Mata Air) Perse n 0,00 25,00 25,00 143.868 .467 25,00 100.000 .000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 50,00 243.868. 467 Dinas Lingku ngan Hidup Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -76 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Sumber Daya Alam Yang Terjaga dan Terlindungi 2.05.2. 05.01.2 6 Program Penyadaran dan Penegakkan Hukum Lingkungan 140.856 .800 250.000 .000 0 0 0 390.856. 800 Dinas Lingku ngan Hidup 1 Jumlah Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan Yang Ada di Purwakarta Kali 0,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 12,00 Dinas Lingku ngan Hidup 2 Penerimaan Pengaduan Kasus 4,00 0,00 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Dinas Lingku ngan Hidup 3 Aplikasi SIPP Buah 0,00 0,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Dinas Lingku ngan Hidup 4 Adipura Titik panta u (Keca mata n) 3,00 0,00 3,00 5,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Dinas Lingku ngan Hidup 5 Jumlah Sosialisasi Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata lokasi (sekol ah) 11,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Dinas Lingku ngan Hidup 2.05.2. 05.01.3 7 Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim Perse n 0,00 0,00 0,00 0 25,00 100.000 .000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 25,00 100.000. 000 Dinas Lingku ngan Hidup 2.11.02 Program Perencanaa n Lingkungan Hidup Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 250.000 .000 100,00 263.075 .000 100,00 276.833 .823 300,00 789.908. 823 Dinas Lingku ngan Hidup 2.11.03 Program Pengendalia n Pencemaran dan/atau Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 2.431.0 00.000 100,00 2.558.1 41.300 100,00 2.691.9 32.090 300,00 7.681.07 3.390 Dinas Lingku ngan Hidup Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -77 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Kerusakan Lingkungan Hidup 2.11.04 Program Pengelolaan Keanekarag aman Hayati (Kehati) Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun Doku men 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 1,00 100.000 .000 1,00 105.230 .000 1,00 110.733 .529 3,00 315.963. 529 Dinas Lingku ngan Hidup 2.11.05 Program Pengendalia n Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Persentase Target Pembinaan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 1.275.0 00.000 100,00 1.341.6 82.500 100,00 1.411.8 52.495 300,00 4.028.53 4.995 Dinas Lingku ngan Hidup 2.11.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindunga n dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Jumlah Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan Yang Ada di Purwakarta Lokas i 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 6,00 250.000 .000 6,00 263.075 .000 6,00 276.833 .823 18,00 789.908. 823 Dinas Lingku ngan Hidup 1.03.12 Program Penyelengga raan Penataan Ruang Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 11,10 2.049.9 99.014 11,10 2.157.2 13.962 7,40 2.270.0 36.253 29,60 6.477.24 9.229 Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang Tujuan 3.2: Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD Perse n 25,00 30 35,00 3.549.0 85.450 40,00 3.934.0 50.000 45,00 3.019.9 86.198 50,00 3.177.9 31.476 55,00 3.344.1 37.292 225,00 17.025.1 90.416 Sasaran 3.2.1: Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Jumlah Wisatawan Orang 4.500,0 0 5.000 1.955. 778,00 3.549.0 85.450 2.260. 698,00 3.934.0 50.000 2.260. 698,00 3.019.9 86.198 2.515.0 00,00 3.177.9 31.476 2.515. 000,00 3.344.1 37.292 11.507. 174,00 17.025.1 90.416 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -78 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Progra m: 3.02.2. 13.01.1 5 Program Pengembang an Pemasaran Pariwisata Jumlah Event Promosi Yang Diikuti / Diselenggarakan Event 8,00 8,00 8,00 2.073.2 97.500 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 8,00 2.073.29 7.500 Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan 3.02.2. 13.01.1 6 Program Pengembang an Destinasi Pariwisata Jumlah ODTW Yang Ditata ODT W 4,00 4,00 4,00 1.475.7 87.950 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 4,00 1.475.78 7.950 Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan 3.02.2. 13.01.1 8 Program Pengembang an Kepariwisat aan 0 680.000 .000 0 0 0 680.000. 000 Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan 1 Persentase Daerah Tujuan Wisata (DTW) Dikembangkan Perse n 11,11 11,11 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 11,11 Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan 2 Persentase Jasa Usaha Pariwisata Berstandar Baik/ tTersertifikasi Perse n 0,00 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 2,22 Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan 3 Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata Meningkat/ Tersertifikasi Perse n 0,00 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 2,22 Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -79 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 ata dan Kebuda yaan 3.02.2. 13.01.1 9 Program Promosi Wisata Daerah Persentase Event Promosi Yang Diikuti/Diselengg arakan Perse n 20,00 20,00 0,00 0 30,00 2.304.0 50.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 30,00 2.304.05 0.000 Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan 3.02.2. 13.01.2 0 Program Pengembang an Ekonomi Kreatif Persentase Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina Perse n 0,00 0,00 0,00 0 40,00 950.000 .000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 40,00 950.000. 000 Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan 3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 0 0 1.644.9 93.853 1.731.0 27.032 1.821.5 59.745 5.197.58 0.630 Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan 1 Persentase Destinasi Wisata yang Menarik dan Diminati Dikembangkan Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 13,33 15,56 17,78 46,67 Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan 2 Persentase Jasa Usaha Pariwisata Berstandar Baik/ Tersertifikasi Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 4,44 6,67 15,55 Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan 3 Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 4,44 6,67 15,55 Dinas Kepem udaan, Olahrag Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -80 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Meningkat/ Tersertifikasi a, Pariwis ata dan Kebuda yaan 3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata Persentase Event Promosi yang Diikuti/ Diselenggarakan Perse n 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 40,00 479.994 .081 40,00 505.097 .771 50,00 531.514 .385 130,00 1.516.60 6.237 Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan 3.26.04 Program Pengembang an Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaata n dan Perlindunga n Hak Kekayaan Intelektual Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata Perse n 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 40,00 199.999 .872 40,00 210.459 .865 60,00 221.466 .916 140,00 631.926. 653 Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan 3.26.05 Program Pengembang an Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Presentasi Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina Perse n 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 40,00 694.998 .392 40,00 731.346 .808 40,00 769.596 .246 120,00 2.195.94 1.446 Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan Misi 4: Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa 21.298. 062.019 16.378. 408.500 26.762. 094.625 28.463. 119.337 30.152. 720.087 123.054. 404.568 Tujuan 4.1: Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Perse n 5,12 5,22 4,38 21.298. 062.019 2,42 16.378. 408.500 3,18 26.762. 094.625 3,66 28.463. 119.337 4,16 30.152. 720.087 17,80 123.054. 404.568 2 Indeks Gini Poin 0,389 0,368 0,30 0,50 0,36 0,36 0,34 1,85 3 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Rp 10.941. 000 11.056. 000 11.819 .000,0 0 12.200 .500,0 0 13.000 .500,0 0 13.000. 500,00 13.150 .500,0 0 63.171. 000,00 4 Inflasi Perse n 4,74 2,65 3,19 3,16 2,96 2,96 2,89 15,16 Sasaran 4.1.1: Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi 1 Laju UMKM Yang Dibina Perse n 100,00 100 100,00 2.575.6 35.494 100,00 2.767.3 58.000 100,00 2.957.5 56.449 100,00 3.112.2 36.652 100,00 3.275.0 06.628 500,00 14.687.7 93.223 2 Laju Koperasi Aktif Perse n 70,00 75 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 450,00 Progra m: Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -81 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 2.11.3. 06.01.1 9 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Jumlah UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi Unit 750,00 800,00 8.454,0 0 497.460 .400 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 8.454,0 0 497.460. 400 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2.11.3. 06.01.2 0 Program Pengembang an Kewirausah aan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Terbinanya Pelaku UMKM Menjadi Wiraswasta Yang Profesional Unit 25,00 25,00 20,00 454.285 .000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 20,00 454.285. 000 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2.11.3. 06.01.2 1 Program Pengembang an Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 457.568 .880 0 0 0 0 457.568. 880 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 1 Terfasilitasinya UMKM Dalam Mengakses Kredit Perbankan dan Non Perbankan Unit 360,00 380,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2 Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar Unit 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -82 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 3 Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/BUMD Unit 100,00 105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2.11.3. 06.01.2 2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaa n Koperasi Persentase Koperasi Yang Ada Memenuhi Kriteria Koperasi Sehat Perse n 20,00 25,00 5,00 753.745 .814 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 5,00 753.745. 814 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2.11.3. 06.01.2 3 Program Pengembang an Kewirausah aan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi Persentase Koperasi Yang Bermitra Dengan Lembaga Perbankan Perse n 24,00 30,00 25,00 412.575 .400 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 25,00 412.575. 400 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2.11.3. 06.01.2 0 Program Peningkatan Daya Saing Koperasi 0 25.000. 000 0 0 0 25.000.0 00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -83 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Perindu strian 1 Jumlah Pameran Yang Diikuti Oleh Koperasi Even 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2 Jumlah Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Bantuan Unit 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 3 Jumlah Koperasi Yang Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya Unit 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 4 Jumlah Koperasi Yang Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan Unit 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2.11.3. 06.01.2 1 Program Penguatan 0 517.358 .000 0 0 0 517.358. 000 Dinas Koperas i Usaha Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -84 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Kelembagaa n Koperasi Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 1 Laju Peningkatan Koperasi Sehat Perse n 0,00 20,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2 Laju Peningkatan Koperasi Aktif Perse n 0,00 40,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 3 Laju Peningkatan Koperasi Bersertifikat Perse n 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 4 Laju Peningkatan Koperasi Melakukan Audit Melalui Akuntan Publik Perse n 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -85 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 ngan dan Perindu strian 5 Laju Peningkatan Koperasi Melaksanakan RAT Perse n 0,00 20,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2.11.3. 06.01.2 2 Program Peningkatan Daya Saing UMKM 0 2.175.0 00.000 0 0 0 2.175.00 0.000 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 1 Jumlah Pameran Yang Diikuti Oleh UKKM Even 0,00 10,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2 Jumlah UMKM Yang Mendapat Fasilitas Bantuan Unit 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -86 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 3 Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya Unit 0,00 15,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 4 Jumlah UMKM Yang Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan Unit 0,00 30,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2.11.3. 06.01.2 3 Program Pengembang an Kewirausah aan 0 50.000. 000 0 0 0 50.000.0 00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 1 Persentase UMKM Yang Terbina Perse n 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2 Jumlah Wirausaha Baru Yang Dibentuk Unit 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -87 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 3 Jumlah UMKM Yang Mengikuti Pelatihan Unit 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2.17.03 Program Pengawasan dan Pemeriksaa n Koperasi Jumlah Koperasi Yang Diawasi Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 150,00 188.697 .797 150,00 198.566 .692 150,00 208.951 .730 450,00 596.216. 219 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2.17.04 Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Jumlah Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 150,00 251.170 .188 150,00 264.306 .389 150,00 278.129 .613 450,00 793.606. 190 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2.17.05 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasi an Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 150,00 390.303 .821 150,00 410.716 .711 150,00 432.197 .195 450,00 1.233.21 7.727 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -88 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 dan Perindu strian 2.17.06 Program Pemberdaya an dan Perlindunga n Koperasi Jumlah Koperasi Yang Dapat Bersaing Dengan Pelaku Usaha Lainnya Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 150,00 613.255 .421 150,00 645.328 .680 150,00 679.079 .369 450,00 1.937.66 3.470 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2.17.07 Program Pemberdaya an Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro ( UMKM ) 0 0 915.179 .222 963.043 .095 1.013.4 10.249 2.891.63 2.566 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 1 Prosentase UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi UMK M 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 180,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2 Terbinanya Pelaku UMKM Menjadi Wiraswasta Yang Profesional UMK M 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 40,00 50,00 120,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 3 Jumlah UMKM Yang UMK M 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 150,00 150,00 400,00 Dinas Koperas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -89 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 4 Persentase UMKM Yang Terbina UMK M 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 180,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 5 Jumlah Wirausaha Baru Yang Dibentuk UMK M 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 40,00 50,00 120,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2.17.08 Program Pengembang an UMKM 0 0 598.950 .000 630.275 .085 663.238 .472 1.892.46 3.557 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 1 Terfasilitasinya UMKM Dalam Mengakses Kredit Perbankan dan Non Perbankan UMK M 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 150,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -90 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Perdaga ngan dan Perindu strian 2 Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar UMK M 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 30,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 3 Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/BUMD UMK M 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 60,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 4 Jumlah Pameran Yang Diikuti Oleh UKKM UMK M 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 5 Jumlah UMKM Yang Mendapat Fasilitas Bantuan UMK M 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 45,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -91 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 6 Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya UMK M 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 60,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 7 Jumlah UMKM Yang Mengikuti Pelatihan UMK M 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian Sasaran 4.1.2: Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan 1 Laju Pertumbuhan IKM Perse n 45,00 50 55,00 5.306.1 64.500 60,00 2.725.0 00.000 65,00 5.120.6 29.689 70,00 5.388.4 38.622 75,00 5.670.2 53.962 325,00 24.210.4 86.773 2 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Perse n 4,51 4,6 4,69 4,74 4,83 4,92 5,00 24,18 Progra m: 3.06.3. 06.01.2 3 Program Pengembang an Perdaganga n Dalam Negeri 0 2.275.0 00.000 0 0 0 2.275.00 0.000 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 1 Jumlah Pasar Tradisional Yang Direvitalisasi Pasar 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -92 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 ngan dan Perindu strian 2 Persentase Capaian Target Retribusi Pasar Perse n 0,00 70,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 3 Jumlah Pengunjung Pasar Tradisonal Orang 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 4 Tertatanya Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kawa san 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 3.06.3. 06.01.2 1 Program Peningkatan Efisiensi Perdaganga n Dalam Negeri Jumlah Peraturan (Regulasi) Tentang Pengelolaan, Penataan dan Pemetaan Lokasi Pasar Modern Regul asi 1,00 1,00 1,00 194.860 .000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 194.860. 000 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -93 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 3.06.3. 06.01.2 1 Program Peningkatan Perdaganga n Luar Negeri 0 0 0 0 0 0 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 1 Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Ekspor. Even 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2 Jumlah Pelayanan Ekspor Doku men SKA 0,00 0,00 0,00 13.000, 00 0,00 0,00 0,00 13.000, 00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 3.06.3. 06.01.2 2 Program Penataan Infrastruktu r Perdaganga n dan Usaha Serta Lembaga Perdaganga n 3.171.4 45.750 0 0 0 0 3.171.44 5.750 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 1 Terbangunnya Pasar Tradisional Yang Memiliki Fisik dan Sistem Pasar 7,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -94 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Pengelolaan Konsep Modern Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2 Tertatanya Penyempurnaan Pusat Perbelanjaan Pasar Jum’at Pasar 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 3 Terbangunanya Kantor Pengelola / Pelayanan Pasar Tradisional Yang Representative Unit 5,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 4 Tertatanya Sarana / Prasarana (Kios / Los / Jalan) Yang Representative di Pasar Tradisional Unit 5,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 3.07.3. 06.01.1 7 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 150.000 .000 0 0 0 0 150.000. 000 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -95 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Perindu strian 1 Jumlah Industri Kecil Yang Memiliki SNI Unit 80,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2 Jumlah Desain Kemasan Produksi Unit 96,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 3.07.3. 06.01.1 8 Program Pengembang an Industri Kecil dan Menengah 811.790 .000 0 0 0 0 811.790. 000 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 1 Jumlah Industri Kecil Pangan Memiliki P-IRT Unit 96,00 120,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2 Jumlah GKM Industri Kecil Yang Terbentuk Unit 8,00 10,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Dinas Koperas i Usaha Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -96 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 3 Jumlah Lokasi Sarana / Prasarana Promosi dan Penjualan Produk Industri Kecil Unit 4,00 5,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 3.07.3. 06.01.2 1 Program Pengembang an Sentra- Sentra Industri Potensial 555.730 .000 0 0 0 0 555.730. 000 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 1 Jumlah Bangunan Sarana dan Prasarana UPTD Litbang Keramik Paket 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2 Jumlah Desain Produk Keramik Yang Standar / Spesifik (Berkarakter) Desai n 80,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -97 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 ngan dan Perindu strian 3.07.3. 06.01.2 2 Program Pengembang an Teknologi dan Kebijakan Industri 422.338 .750 0 0 0 0 422.338. 750 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 1 Jumlah Kerjasama Kemitraan Dengan Industri Hulu/Lembaga Keuangan IKM 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2 Jumlah Pemanfaatan Potensi Sumberdaya IKM IKM 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 3 Jumlah Bahan Baku Yang Standar Produk IKM Unit 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -98 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 3.07.3. 06.01.2 1 Program Penumbuha n dan Pengembang an Industri Kecil dan Menengah 0 450.000 .000 0 0 0 450.000. 000 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 1 Jumlah P2WKSS Terbina Desa 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2 Jumlah Keikutsertaan Dalam Pameran Kerajinan Daerah Kegiat an 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 3 Jumlah GKM Industri Yang Terbina Unit 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 4 Jumlah lokasi Sarana/Prasaran a Promosi dan Penjualan Produk Industri Kecil Unit 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -99 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 5 Jumlah Desain Kemasan Produk Industri Kecil Menengah (IKM) Desai n 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 6 Jumlah Desain Produk Keramik Yang Standar/Spesifik Desai n 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 7 Jumlah Data Potensi dan Informasi Industri Buku 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 8 Jumlah Pengrajin Sentra Industri Keramik Yang Terbina Pengr ajin 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -100 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Perindu strian 9 Jumlah Pengunjung ke Sentra Industri Keramik dan Gerabah Orang 0,00 0,00 0,00 8.000,0 0 0,00 0,00 0,00 8.000,0 0 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 3.30.02 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Terfasilitasinya Rekomendasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Doku men 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 300,00 314.337 .240 300,00 330.777 .078 300,00 348.076 .719 900,00 993.191. 037 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdaganga n Tersedianya Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan di Kabupaten Purwakarta Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 3,00 354.000 .000 3,00 372.514 .200 3,00 391.996 .693 9,00 1.118.51 0.893 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 3.30.04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Terkendalinya Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Rakyat, Pasar Modern dan Distributor Pelak u Usah a 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 50,00 435.331 .747 50,00 458.099 .597 50,00 482.058 .206 150,00 1.375.48 9.550 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -101 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 3.30.05 Program Pengembang an Ekspor Peningkatan Nilai Export di Kabupaten Purwakarta Pelak u Usah a 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 403.596 .896 80,00 424.705 .014 80,00 446.917 .086 240,00 1.275.21 8.996 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 3.30.06 Program Standarisasi dan Perlindunga n Konsumen Standarisasi Produk Dalam Perlindungan Konsumen Pelak u Usah a 0,00 0,00 11.111, 00 0 0,00 0 80,00 689.967 .648 80,00 726.052 .956 80,00 764.025 .526 11.351, 00 2.180.04 6.130 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 3.30.07 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terciptanya Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta Even 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 2,00 249.892 .029 2,00 262.961 .382 2,00 276.714 .262 6,00 789.567. 673 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 3.31.02 Program Perencanaa n dan Pembangun an Industri 0 0 2.473.5 16.535 2.602.8 81.450 2.739.0 12.150 7.815.41 0.135 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 1 Jumlah Pelatihan Potensi Unggulan Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -102 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2 Jumlah Desiminsasi Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 3 Jumlah Pelatihan Pengembangan Desain Kemasan Buah 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 75,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 4 Jumlah Perda Buah 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 3.31.03 Program Pengendalia n Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota 0 0 99.987. 609 105.216 .961 110.719 .808 315.924. 378 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -103 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Perindu strian 1 Fasilitasi Penerbitan IUI Kecil dan Menengah Unit Usah a 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 30,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 2 Pemantauan dan Pengawasan Bagi IKM Unit Usah a 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 90,00 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian 3.31.04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Pengembangan Diverifikasi Produk IKM Buah 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 5,00 99.999. 985 5,00 105.229 .984 5,00 110.733 .512 15,00 315.963. 481 Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian Sasaran 4.1.3: Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Trily un 65,00 70 62,70 1.216.4 34.803 60,00 322.000 .000 65,00 1.809.9 39.270 70,00 1.904.5 99.093 75,00 2.004.2 09.627 332,70 7.257.18 2.793 Progra m: 2.12.2. 12.01.1 5 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 Jumlah Buku Promosi Potensi Unggulan Daerah Set 1,00 1,00 1,00 798.129 .709 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 798.129. 709 Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -104 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 u Satu Pintu 2 Jumlah Buku Peluang Potensi Investasi Set 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu 3 Jumlah peran Serta Pada Kegiatan Pameran Investasi Dalam Negeri Event 4,00 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu 2.12.2. 12.01.1 6 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 418.305 .094 0 0 0 0 418.305. 094 Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu 1 Persentase Perusahaan PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala Perse n 80,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu 2 Jumlah Dokumen Data dan Laporan Investasi Yang Akurat Jumla h 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -105 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Prosentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Perse n 3,00 3,00 11,01 0,00 0,00 0,00 0,00 11,01 Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu 2.12.2. 12.01.1 9 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 0 42.000. 000 0 0 0 42.000.0 00 Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu 1 Jumlah Buku Promosi Investasi Buku 2,00 2,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu 2 Jumlah Keikutsertaan Pada Pameran Investasi Event 4,00 5,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu 2.12.2. 12.01.2 0 Program Perbaikan Iklim Investasi 0 280.000 .000 0 0 0 280.000. 000 Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu 1 Persentase Perusahaan PMA dan PMDN Yang Perse n 64,98 58,36 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Penana man Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -106 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Dapat Dimonitoring Secara Berkala Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu 2 Persentase Perusahaan Yang Mendapat Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan Perse n 0,00 80,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu 3 Persentase Pengaduan Perizinan Perse n 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu 4 Peningkatan Nilai IKM Perse n 0,00 80,00 0,00 80,75 0,00 0,00 0,00 80,75 Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu 2.18.02 Program Pengembang an Iklim Penanaman Modal Jumlah Minat Penanaman Modal Invest or 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 360,00 124.996 .760 380,00 131.534 .090 390,00 138.413 .323 1.130,0 0 394.944. 173 Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu 2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan Event 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 7,00 299.943 .813 7,00 315.630 .874 8,00 332.138 .370 22,00 947.713. 057 Dinas Penana man Modal dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -107 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Pelayan an Terpad u Satu Pintu 2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal 0 0 349.999 .462 368.304 .434 387.566 .756 1.105.87 0.652 Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu 1 Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu 2 Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat Poin 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 81,00 81,50 82,00 244,50 Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu 2.18.05 Program Pengendalia n Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 484.999 .480 100,00 510.364 .953 100,00 537.057 .040 300,00 1.532.42 1.473 Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu 2.18.06 Program Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 95,00 549.999 .755 100,00 578.764 .742 100,00 609.034 .138 295,00 1.737.79 8.635 Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -108 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 u Satu Pintu Sasaran 4.1.4: Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan 1 Skor Pola pangan Harapan Poin 86,25 87,4 88,55 12.199. 827.222 89,70 10.028. 050.500 90,85 9.081.1 27.227 92,00 9.857.4 37.344 93,15 10.573. 960.925 454,25 51.740.4 03.218 2 Laju Produksi Pertanian (%) Perse n 1,08 1,15 1,22 1,22 1,22 1,08 1,10 5,84 3 Laju Produksi Peternakan (%) Perse n 3,00 3 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 11,00 4 Laju Produksi Perikanan (%) Perse n 14,00 14 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 70,00 Progra m: 3.01.3. 01.01.4 0 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 310.036 .000 0 0 0 0 310.036. 000 Dinas Perikan an dan Peterna kan 1 Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan Ekor 1.000,0 0 1.000,0 0 1.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,0 0 Dinas Perikan an dan Peterna kan 2 Jumlah Benih Ikan Yang Ditebarkan Ekor 75.000, 00 75.000, 00 75.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000, 00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 3 Kawasan Peternakan dan Perikanan Terpadu Kegiat an 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 2.03.3. 03.01.2 1 Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Hewani 0 1.360.0 00.000 0 0 0 1.360.00 0.000 Dinas Perikan an dan Peterna kan 1 Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan (Ekor) Ekor 50,00 50,00 640,00 300,00 0,00 0,00 0,00 940,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 2 Jumlah Benih Ikan Yang Ditebarkan (Ekor) Ekor 200.000 ,00 200.000 ,00 120.00 0,00 200.00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000 ,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 3 Penyediaan Daging, Telur dan Susu Perbaikan Gizi Masyarakat : Dinas Perikan an dan Peterna kan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -109 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Daging (Ton) Ton 2,00 2,00 65.093. 059,00 2,00 0,00 0,00 0,00 65.093. 061,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan Telur (Ton) Ton 5,00 5,00 14.898. 638,00 5,00 0,00 0,00 0,00 14.898. 643,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan Susu (Liter) Liter 1.100,0 0 1.100,0 0 1.100,0 0 1.100,0 0 0,00 0,00 0,00 2.200,0 0 Dinas Perikan an dan Peterna kan Susu (Liter) Liter 1.100,0 0 1.100,0 0 1.100,0 0 1.100,0 0 0,00 0,00 0,00 2.200,0 0 Dinas Perikan an dan Peterna kan 3.01.3. 01.01.2 1 Program Pengembang an Perikanan Tangkap 442.813 .150 315.905 .500 0 0 0 758.718. 650 Dinas Perikan an dan Peterna kan 1 Produksi Ikan Hasil Tangkapan (Ton) Ton 1.023,7 4 1.100,8 1 1.183,5 9 1.272,0 0 0,00 0,00 0,00 2.455,5 9 Dinas Perikan an dan Peterna kan 2 Jumlah Ikan Yang Ditebarkan Ekor 225.000 ,00 375.000 ,00 350.00 0,00 450.00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000 ,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 3 Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Tangkap Kelom pok 14,00 18,00 52,00 48,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 3.01.3. 01.01.2 4 Program Pengembang an Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 47.732. 000 50.000. 000 0 0 0 97.732.0 00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 1 Jumlah Kawasan Perairan Umum Yang Dikelola Jenis 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 6,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -110 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 2 Jumlah Kawasan Perikanan Budidaya Yang Dikelola Keca mata n 17,00 17,00 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 34,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 3 Jumlah KJA Petak 21.000, 00 21.000, 00 45.073, 00 4.000,0 0 0,00 0,00 0,00 49.073, 00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 4 Produksi Ikan KJA Ton 0,00 0,00 91.529, 63 12.000, 00 0,00 0,00 0,00 103.529 ,63 Dinas Perikan an dan Peterna kan 3.01.3. 01.01.2 3 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 62.337. 500 240.000 .000 0 0 0 302.337. 500 Dinas Perikan an dan Peterna kan 1 Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan (Unit) Unit 50,00 94,00 100,00 105,00 0,00 0,00 0,00 205,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 2 Produksi Olahan Produk Perikanan (ton) Ton 0,00 0,00 1.037,1 5 90,00 0,00 0,00 0,00 1.127,1 5 Dinas Perikan an dan Peterna kan 3 Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan (Kelompok) kelom pok 11,00 12,00 19,00 14,00 0,00 0,00 0,00 33,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 4 Jumlah Unit Pemasaran Hasil Perikanan (Unit) Unit 1.160,0 0 1.161,0 0 1.170,0 0 1.172,0 0 0,00 0,00 0,00 2.342,0 0 Dinas Perikan an dan Peterna kan 3.01.3. 01.01.2 0 Program Pengembang an Budidaya Perikanan 1.416.1 40.753 2.310.2 90.000 0 0 0 3.726.43 0.753 Dinas Perikan an dan Peterna kan 1 Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kelom pok 109,00 115,00 118,00 121,00 0,00 0,00 0,00 239,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -111 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 2 Produksi Benih Ikan UPR Ekor 514.740 .000,00 555.958 .000,00 582.55 0.000,0 0 741.22 5.600,0 0 0,00 0,00 0,00 1.323.7 75.600, 00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 3 Produksi Ikan Konsumsi Ton 92.501, 21 84.230, 00 93.286, 70 1.899,0 0 0,00 0,00 0,00 95.185, 70 Dinas Perikan an dan Peterna kan 4 Produksi Ikan Hias Ekor 94.000, 00 117.010 ,00 95.880, 00 135.36 0,00 0,00 0,00 0,00 231.240 ,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 5 Produksi Benih UPTD BBI Ekor 5.000.0 00,00 5.075.0 00,00 6.323.4 94,00 5.880.0 00,00 0,00 0,00 0,00 12.203. 494,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 6 Jumlah Pelaku Usaha Budidaya Ikan Orang 9.635,0 0 9.190,0 0 11.668, 00 9.190,0 0 0,00 0,00 0,00 20.858, 00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 7 Luas Lahan Budidaya yang Disertifikasi Hekta r 4,00 4,00 8,70 4,00 0,00 0,00 0,00 12,70 Dinas Perikan an dan Peterna kan 3.03.3. 01.01.2 3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 178.472 .650 330.845 .000 0 0 0 509.317. 650 Dinas Perikan an dan Peterna kan 1 Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Orang 610,00 615,00 645,00 650,00 0,00 0,00 0,00 1.295,0 0 Dinas Perikan an dan Peterna kan 2 jumlah Ternak Yang Diperjual Belikan di Pasar Hewan Ekor 33.060, 00 34.060, 00 67.908, 00 36.817, 00 0,00 0,00 0,00 104.725 ,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 3 Keikutsertaan Dalam Pameran/Expo Produk Hasil Peternakan Kegiat an 5,00 5,00 3,00 5,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -112 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 3.03.3. 01.01.2 4 Program Peningkatan Produksi Peternakan 198.993 .000 475.000 .000 0 0 0 673.993. 000 Dinas Perikan an dan Peterna kan 1 Budidaya Ternak Ruminansia Besar (Lokasi) Lokas i 2,00 1,00 5,00 1,00 0,00 0,00 0,00 6,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 2 Budidaya Ternak Ruminansia Kecil lokasi 2,00 1,00 5,00 1,00 0,00 0,00 0,00 6,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 3 Budidaya Ternak Unggas Lokas i 1,00 1,00 25,00 2,00 0,00 0,00 0,00 27,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 4 Produksi Hasil Ternak Perse n 3 3 7,24 3,00 0,00 0,00 0,00 10,24 Dinas Perikan an dan Peterna kan 5 Jumlah Akseptor IB (Ekor) Ekor 0,00 1.500,0 0 4.891,0 0 1.575,0 0 0,00 0,00 0,00 6.466,0 0 Dinas Perikan an dan Peterna kan 6 Jumlah Teknologi Yang Diterapkan Jenis 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 6,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 7 Jumlah Kelahiran Sapi Potong Hasil IB dan Kawin Alam (Ekor) Ekor 736,00 1.197,0 0 1.363,0 0 1.224,0 0 0,00 0,00 0,00 2.587,0 0 Dinas Perikan an dan Peterna kan 8 Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (Lokasi) Lokas i 1,00 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 2.03.3. 03.01.1 8 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.505.9 92.000 0 0 0 0 1.505.99 2.000 Dinas Pangan dan Pertani an 1 Jumlah Lumbung Pangan Yang Terbangun Unit 12,00 12,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Pangan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -113 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Pertani an 2 Terpenuhinya Kebutuhan Beras Ton 100.496 ,00 103.008 ,00 130.97 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 130.970 ,06 Dinas Pangan dan Pertani an 3 Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Umbi- Umbian Ton 36.544, 00 37.457, 00 23.568, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.568, 00 Dinas Pangan dan Pertani an 4 Terpenuhinya Kebutuhan Sayuran dan Buah Ton 91.360, 00 93.644, 00 182.63 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 182.632 ,80 Dinas Pangan dan Pertani an 2.03.3. 03.01.1 9 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 0 1.375.0 00.000 0 0 0 1.375.00 0.000 Dinas Pangan dan Pertani an 1 Persentase Ketersediaan Beras Terhadap Kebutuhan Beras Daerah Perse n 150,86 152,00 0,00 151,64 0,00 0,00 0,00 151,64 Dinas Pangan dan Pertani an 2 Persentase Ketersediaan Bahan Makanan Perse n 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pangan dan Pertani an 2.03.3. 03.01.2 0 Program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Persentase pengisian gudang cadangan pangan Perse n 53,48 53,48 0,00 0 100,00 75.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 75.000.0 00 Dinas Pangan dan Pertani an 3.03.3. 03.01.2 8 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 0 250.000 .000 0 0 0 250.000. 000 Dinas Pangan dan Pertani an 1 Laju Produksi Padi Perse n 2,63 2,66 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50 Dinas Pangan dan Pertani an 2 Laju Produksi Kacang-kacangan Perse n 55,66 346,35 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Pangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -114 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 dan Pertani an 3 Laju Produksi Umbi-umbian Perse n 34,39 18,55 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Pangan dan Pertani an 4 Persentase Kehilangan Hasil Perse n 18,00 18,00 0,00 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 Dinas Pangan dan Pertani an 3.03.3. 03.01.1 9 Program Peningkatan Produksi Pertanian/P erkebunan 6.048.2 99.169 0 0 0 0 6.048.29 9.169 Dinas Pangan dan Pertani an 1 Produksi Padi Ton 226.424 ,00 226.424 ,00 251.62 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.627 ,00 Dinas Pangan dan Pertani an 2 Produksi Palawija Ton 133.294 ,00 133.294 ,00 30.484, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.484, 00 Dinas Pangan dan Pertani an 3 Produksi Teh Ton 5.164,0 0 5.164,0 0 4.955,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4.955,0 0 Dinas Pangan dan Pertani an 4 Produksi Cengkeh Ton 337,00 337,00 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483,00 Dinas Pangan dan Pertani an 5 Produksi Sayuran Ton 45.459, 00 45.459, 00 182.63 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 182.632 ,80 Dinas Pangan dan Pertani an 6 Produksi Buah- Buahan Ton 115.468 ,00 115.468 ,00 145.14 9,20 0,00 0,00 0,00 0,00 145.149 ,20 Dinas Pangan dan Pertani an 3.03.3. 03.01.1 5 Program Peningkatan Kesejahtera an Petani 178.064 .900 25.000. 000 0 0 0 203.064. 900 Dinas Pangan dan Pertani an Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -115 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 1 Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian Perse n 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Pangan dan Pertani an 2 Persentase Kelompok Tani Yang Mendapat Bantuan Perse n 0,00 30,92 30,92 25,00 0,00 0,00 0,00 55,92 Dinas Pangan dan Pertani an 3.03.3. 03.01.1 7 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/P erkebunan Jumlah Promosi Produk Pertanian /Perkebunan Yang Dilaksanakan Kegiat an 2,00 2,00 2,00 55.471. 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2,00 55.471.1 00 Dinas Pangan dan Pertani an 3.03.3. 03.01.2 0 Program Pemberdaya an Penyuluh Pertanian/P erkebunan Lapangan 1.098.3 26.000 0 0 0 0 1.098.32 6.000 Dinas Pangan dan Pertani an 1 Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Yang Diikuti Oleh Penyuluh Kegiat an 25,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Dinas Pangan dan Pertani an 2 Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian Kelom pok 430,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 Dinas Pangan dan Pertani an 3.03.3. 03.01.2 5 Program Pengembang an Agribisnis 593.226 .500 0 0 0 0 593.226. 500 Dinas Pangan dan Pertani an 1 Penanaman Manggis Pohon 1.075,0 0 1.155,0 0 4.500,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,0 0 Dinas Pangan dan Pertani an 2 Penanaman /Rehabilitasi The Ha 27,00 30,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Dinas Pangan dan Pertani an 3 Penanaman Cengkeh Ha 1,70 1,75 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Dinas Pangan dan Pertani an Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -116 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 4 Penanaman Ubi Kayu Ha 1.460,0 0 1.610,0 0 1.087,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.087,0 0 Dinas Pangan dan Pertani an 5 Penanaman Pala Ha 1,50 1,50 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 Dinas Pangan dan Pertani an 6 Penerapan Pertanian Organik Ha 45,00 50,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Dinas Pangan dan Pertani an 3.03.3. 03.01.2 9 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/P erkebunan 63.922. 500 0 0 0 0 63.922.5 00 Dinas Pangan dan Pertani an 1 Produktivitas Padi Sawah Ku/H a 63,06 63,85 64,88 0,00 0,00 0,00 0,00 64,88 Dinas Pangan dan Pertani an 2 Produktivitas Padi Ladang Ton 37,18 37,64 32,57 0,00 0,00 0,00 0,00 32,57 Dinas Pangan dan Pertani an 3 Produktivitas Jagung Ku/H a 52,75 53,02 56,20 0,00 0,00 0,00 0,00 56,20 Dinas Pangan dan Pertani an 4 Produktivitas Ubi Kayu Ku/H a 198,57 199,16 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 Dinas Pangan dan Pertani an 5 Produktivitas Cengkeh Kg/H a 250,79 253,29 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,00 Dinas Pangan dan Pertani an 6 Produktivitas Teh Kg/H a 1.106,1 6 1.117,2 2 1.507,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.507,0 0 Dinas Pangan dan Pertani an 7 Produktivitas Pala Kg/H a 319,47 322,66 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,00 Dinas Pangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -117 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 dan Pertani an 3.03.3. 03.01.2 9 Program Penyediaan dan Pengembang an Prasarana dan Sarana Pertanian Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Perse n 25,00 25,00 0,00 0 25,00 2.193.5 50.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 25,00 2.193.55 0.000 Dinas Pangan dan Pertani an 3.03.3. 03.01.3 0 Program Pengembang an Perbenihan Pertanian Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat Perse n 0,00 0,00 0,00 0 100,00 75.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 75.000.0 00 Dinas Pangan dan Pertani an 3.03.3. 03.01.3 1 Program Perlindunga n Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 0 100.000 .000 0 0 0 100.000. 000 Dinas Pangan dan Pertani an 1 Persentase Pengendalian Serangan OPT Perse n 5,00 5,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Dinas Pangan dan Pertani an 2 Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim Perse n 5,00 5,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Dinas Pangan dan Pertani an 3.03.3. 03.01.3 2 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian 0 135.460 .000 0 0 0 135.460. 000 Dinas Pangan dan Pertani an 1 Persentase Ketersediaan Programa Penyuluhan Perse n 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pangan dan Pertani an 2 Persentase Pelaku Pertanian Yang Terlatih Perse n 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pangan dan Pertani an 3.03.3. 03.01.3 3 Program Produksi dan Mutu Hasil Laju Produksi Perkebunan dan Hortikultura Perse n 0,00 0,00 0,00 0 0,23 717.000 .000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,23 717.000. 000 Dinas Pangan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -118 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Perkebunan dan Holtikultura Pertani an 2.09.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandiria n Pangan Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan Perse n 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 250.000 .000 100,00 263.075 .000 100,00 276.833 .823 300,00 789.908. 823 Dinas Pangan dan Pertani an 2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 0 0 1.544.4 24.464 1.625.1 97.863 1.710.1 95.710 4.879.81 8.037 Dinas Pangan dan Pertani an 1 Persentase Ketersediaan Beras Terhadap Kebutuhan Beras Daerah Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 151,47 151,47 151,11 454,04 Dinas Pangan dan Pertani an 2 Persentase Ketersediaan Bahan Makanan Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 103,02 103,02 105,12 311,16 Dinas Pangan dan Pertani an 2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase penanganan kerawanan pangan Perse n 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 49.955. 366 100,00 52.568. 032 100,00 55.317. 340 300,00 157.840. 738 Dinas Pangan dan Pertani an 3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembang an Sarana Pertanian 0 0 1.324.9 88.311 1.394.2 85.200 1.467.2 06.316 4.186.47 9.827 Dinas Pangan dan Pertani an 1 Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 75,00 Dinas Pangan dan Pertani an 2 Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pangan dan Pertani an Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -119 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 3 Produksi Padi Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 282.89 9,17 282.899 ,17 282.89 9,17 848.697 ,51 Dinas Pangan dan Pertani an 4 Produksi Jagung Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,0 0 5.400,0 0 5.400,0 0 16.200, 00 Dinas Pangan dan Pertani an 5 Peningkatan Luas Areal Tanaman dan Produksi Padi Bebas Residu Hekta r 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 150,00 Dinas Pangan dan Pertani an 6 Gerakan Pencanangan Tanam dan Panen Raya kegiat an 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Pangan dan Pertani an 7 Peningkatan Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi Hekta r 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 225,00 225,00 675,00 Dinas Pangan dan Pertani an 8 Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 11,00 12,00 33,00 Dinas Pangan dan Pertani an 9 Intensifikasi dan Pengembangan Lahan Pertanaman Manggis Hekta r 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,50 4,50 13,50 Dinas Pangan dan Pertani an 1 0 Pelatihan Panen dan Pasca Panen Hortikultura Pesert a 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 90,00 Dinas Pangan dan Pertani an 1 1 Peningkatan Luas Tanaman Durian Hekta r 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 9,00 Dinas Pangan dan Pertani an 1 2 Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Hekta r 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 9,00 Dinas Pangan dan Pertani an 1 3 Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pangan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -120 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Pertani an 3.27.05 Program Pengendalia n dan Penanggula ngan Bencana Pertanian 0 0 150.000 .000 157.845 .000 166.100 .294 473.945. 294 Dinas Pangan dan Pertani an 1 Persentase Pengendalian Serangan OPT Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 9,00 Dinas Pangan dan Pertani an 2 Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 9,00 Dinas Pangan dan Pertani an 3.27.06 Program Perizinan Usaha Pertanian Laju Produksi Perkebunan dan Hortikultura Perse n 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,23 100.000 .000 0,23 105.230 .000 0,24 110.733 .529 0,70 315.963. 529 Dinas Pangan dan Pertani an 3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian 0 0 474.250 .000 499.053 .275 525.153 .761 1.498.45 7.036 Dinas Pangan dan Pertani an 1 Persentase Ketersediaan Programa Penyuluhan Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pangan dan Pertani an 2 Persentase Pelaku Pertanian Yang Terlatih Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pangan dan Pertani an 3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 0 0 771.623 .502 764.762 .154 778.063 .317 2.314.44 8.973 Dinas Perikan an dan Peterna kan 1 Produksi Ikan Hasil Tangkapan Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 1.272,0 0 1.367,0 0 1.470,0 0 4.109,0 0 Dinas Perikan an dan Peterna kan 2 Jumlah Ikan Yang Ditebarkan (Restocking) Ekor 0,00 0,00 0,00 0,00 500.00 0,00 550.000 ,00 600.00 0,00 1.650.0 00,00 Dinas Perikan an dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -121 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Peterna kan 3 Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap Yang Dibina Kelom pok 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 53,00 56,00 160,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 0 0 1.538.1 86.918 1.891.0 91.444 1.925.9 40.872 5.355.21 9.234 Dinas Perikan an dan Peterna kan 1 Poduksi Ikan Konsumsi Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 14.279, 00 14.735, 00 15.282, 00 44.296, 00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 2 Produksi Benih Ikan UPR Ekor 0,00 0,00 0,00 0,00 889.47 0.720,0 0 1.067.3 64.864, 00 190.83 7.837,0 0 2.147.6 73.421, 00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 3 Produksi Benih Ikan BBI Ekor 0,00 0,00 0,00 0,00 6.320.0 00,00 6.740.0 00,00 7.200.0 00,00 20.260. 000,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 4 Produksi Ikan Hias Ekor 0,00 0,00 0,00 0,00 162.43 2,00 194.918 ,00 233.90 3,00 591.253 ,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 5 Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina Kelom pok 0,00 0,00 0,00 0,00 124,00 127,00 130,00 381,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 3.25.05 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya Keca mata n 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 17,00 50.000. 000 17,00 155.272 .500 17,00 258.377 .950 51,00 463.650. 450 Dinas Perikan an dan Peterna kan 3.25.06 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 0 0 314.999 .253 335.496 .625 340.206 .558 990.702. 436 Dinas Perikan an dan Peterna kan 1 Angka Konsumsi Ikan kg/ka p/th 0,00 0,00 0,00 0,00 28,76 28,76 28,76 86,28 Dinas Perikan an dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -122 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 Peterna kan 2 Produksi Olahan Produk Perikanan Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 100,00 105,00 300,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 3 Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan Kelom pok 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 16,00 17,00 48,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 4 Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 115,00 120,00 345,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 3.27.02 Program Penyediaan dan Pengembang an Sarana Pertanian 0 0 993.529 .320 1.078.2 16.750 1.097.7 81.085 3.169.52 7.155 Dinas Perikan an dan Peterna kan 1 Produksi Hasil Ternak Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 2 Jumlah Akseptor IB Ekor 0,00 0,00 0,00 0,00 1.622,0 0 1.704,0 0 1.788,0 0 5.114,0 0 Dinas Perikan an dan Peterna kan 3 Jumlah Kelahiran Sapi Potong Hasil IB dan Kawin Alam Ekor 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248,0 0 1.273,0 0 1.299,0 0 3.820,0 0 Dinas Perikan an dan Peterna kan 4 Budidaya Ternak Ruminansia Unggul Lokas i 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 5 Budidaya Ternak Unggas Unggul Lokas i 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 6 Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT) Lokas i 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -123 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 7 Jumlah Pelaku Usaha Penyedia dan Peredaran Obat Hewan Yang Dibina Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 90,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 8 Jumlah Produsen Pakan Yang Dibina: Produ sen 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan - Daging (Ton) Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan - Telur (Ton) Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 15,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan - Susu (Liter) Liter 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,0 0 1.100,0 0 1.100,0 0 3.300,0 0 Dinas Perikan an dan Peterna kan 3.27.03 Program Penyediaan dan Pengembang an Prasrana Pertanian Tersedianya RPH Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 1,00 79.999. 732 1,00 310.000 .000 1,00 420.000 .000 3,00 809.999. 732 Dinas Perikan an dan Peterna kan 3.27.04 Program Pengendalia n Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 0 0 1.339.4 31.936 681.889 .750 787.727 .545 2.809.04 9.231 Dinas Perikan an dan Peterna kan 1 Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 210,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 2 Persentase Ternak Yang Diobati (Non Zoonosis) Dari Populasi Ternak Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 60,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 3 Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Kasus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -124 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 4 Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan Keca mata n 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 17,00 51,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 5 Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak) Ekor 0,00 0,00 0,00 0,00 38.195, 00 39.574, 00 40.952, 00 118.721 ,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 6 Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH) Keca mata n 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 17,00 51,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 7 Produk Hasil Ternak Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) : Dinas Perikan an dan Peterna kan - Daging Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan - Telur Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 15,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan - Susu Liter 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,0 0 1.100,0 0 1.100,0 0 3.300,0 0 Dinas Perikan an dan Peterna kan 3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian 0 0 99.738. 425 543.453 .751 654.322 .825 1.297.51 5.001 Dinas Perikan an dan Peterna kan 1 Jumlah Kelompok Usaha Peternakan Kelom pok 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 99,00 100,00 297,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan 2 Jumlah Peternak Yang Terlatih Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 75,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -125 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 3 Jumlah Pelaku Peternak Yang Berpestasi Pengh argaa n 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 2,00 5,00 Dinas Perikan an dan Peterna kan Sasaran 4.1.5: Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Status Indeks Desa Membangun Statu s Berkem bang Berkem bang Berke mbang - Berke mbang 536.000 .000 Berke mbang 7.792.8 41.990 Berkem bang 8.200.4 07.626 Berke mbang 8.629.2 88.945 Berkem bang 25.158.5 38.561 Progra m: 2.07.2. 07.01.2 0 Program Pembangun an Kawasan Perdesaan Persentase Kawasan Pedesaan Yang Dibina Perse n 28,00 28,00 42,00 0 57,00 75.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,00 75.000.0 00 Dinas Pember dayaan Masyar akat dan Desa 2.07.2. 07.01.1 7 Program Pengembang an Kelembagaa n dan Potensi Desa 0 461.000 .000 0 0 0 461.000. 000 Dinas Pember dayaan Masyar akat dan Desa 1 Jumlah Bumdes Yang Dibina Bumd es 172,00 172,00 175,00 177 0,00 0,00 0,00 352,00 Dinas Pember dayaan Masyar akat dan Desa 2 Jumlah Potensi/Inovasi Desa Yang Dikembangkan Jenis 50,00 50,00 230,00 410 0,00 0,00 0,00 640,00 Dinas Pember dayaan Masyar akat dan Desa 2.13.02 Program Penataan Desa Persentase fasilitasi penataan wilayah, kewenangan dan sarana prasarana desa Perse n 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 2.844.5 00.000 100,00 2.993.2 67.350 100,00 3.149.8 15.232 300,00 8.987.58 2.582 Dinas Pember dayaan Masyar akat dan Desa 2.13.04 Program Administras i Pemerintaha n Desa 0 0 3.349.1 76.620 3.524.3 38.557 3.708.6 61.464 10.582.1 76.641 Dinas Pember dayaan Masyar akat Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VI -126 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satua n Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perang kat Daerah Penang gung Jawab Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2.017 2018 Kinerj a Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (7+9+11 +13+15) 18 = (8+10+12 +14+16) 19 dan Desa 1 . Persentase pembinaan administrasi pemerintahan desa Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pember dayaan Masyar akat dan Desa 2 Persentase ketaatan pemenuhan dokumen administrasi pemerintahan desa Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pember dayaan Masyar akat dan Desa 2.13.05 Program Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 0 0 1.599.1 65.370 1.682.8 01.719 1.770.8 12.249 5.052.77 9.338 Dinas Pember dayaan Masyar akat dan Desa 1 . Persentase Pemberdayaan/ Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pember dayaan Masyar akat dan Desa 2 . Persentase Pengembangan Teknologi dan Inovasi Produk Unggulan Desa Perse n 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pember dayaan Masyar akat dan Desa JUMLAH 453.195 .352.53 8 418.794 .476.34 0 636.414 .618.17 8 655.319 .548.36 0 689.793 .740.35 8 2.853.51 7.735.77 4 Sumber: Bappelitbangda, 2020 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-1 Kerangka pendanaan pembangunan daerah Tahun 2019 dan 2020 menggunakan struktur anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian Tahun 2021-2023 mengunakan struktur anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019–2023 disajikan pada Tabel 7.1. Pada perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, proyeksi tahun 2020 terdapat penurunan sebesar 4,49% dari realisasi tahun 2019, hal ini disebabkan karena meluasnya dampak pandemi Covid-19 terhadap capaian perekonomian daerah, namun demikian untuk tahun 2021-2023 proyeksi kapasitas riil kemampuan daerah Kabupaten Purwakarta relatif cenderung meningkat. Sedangkan untuk pelaksanaan program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah pada tiap bidang urusan pemerintahannya, yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah, telah diterapkan program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-2 Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai dasar dari Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Pelaksanaan program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan pagu indikatif dan target kinerja terukur, akan dilaksanakan oleh semua perangkat daerah. Selanjutnya, Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019- 2023 disajikan pada Tabel 7.2. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-3 Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 - 2023 Kabupaten Purwakarta Struktur APBD berdasarkan PP 58/2005 Kode Rekening Uraian Realisasi Tahun 2019 (Rp) Proyeksi Tahun 2020 (Rp) 1 2 3 4 5 BELANJA 2.280.992.249.903 2.314.420.694.662 5.1 Belanja Tidak Langsung 1.299.276.559.424 1.348.209.291.463 5.1.1 Belanja Pegawai 946.283.109.940 936.601.760.956 5.1.2 Belanja Bunga - - 5.1.3 Belanja Subsidi - - 5.1.4 Belanja Hibah 34.902.023.800 31.725.100.000 5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.088.787.422 28.295.000.000 5.1.6 Belanja Bagi Hasil 48.663.409.140 29.927.822.558 5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 268.159.229.122 283.279.186.449 5.1.8 Belanja Tidak Terduga 180.000.000 38.380.421.500 5.2 Belanja Langsung 981.715.690.479 966.211.403.199 5.2.1 Belanja Pegawai 62.968.890.784 89.696.015.841 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 589.458.089.594 636.289.184.343 5.2.3 Belanja Modal 329.288.710.101 240.226.203.015 KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 981.715.690.479 966.211.403.199 Sumber: hasil proyeksi Bapenda, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Bappelitbangda Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-4 Struktur APBD berdasarkan PP 12/2019 Kode Rekening Uraian Proyeksi Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 1 2 3 4 5 5 BELANJA DAERAH 2.402.606.475.670 2.528.262.794.347 2.660.490.938.492 5.1 BELANJA OPERASI 1.821.004.963.090 1.915.534.917.353 2.014.981.424.023 5.1.01 Belanja Pegawai 1.009.486.222.935 1.059.960.534.081 1.112.958.560.785 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 597.486.298.432 630.348.044.846 665.017.187.313 5.1.05 Belanja Hibah 210.018.324.647 221.002.283.026 232.560.702.428 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 4.014.117.076 4.224.055.399 4.444.973.496 5.2 BELANJA MODAL 236.566.549.189 250.379.785.018 264.942.817.283 5.2.01 Belanja Modal Tanah 2.308.117.319 2.428.831.854 2.555.859.760 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.638.575.434 64.884.833.915 68.282.679.873 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 102.856.053.969 108.461.708.910 114.372.872.046 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 59.709.221.192 64.023.974.464 68.597.612.932 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 10.054.581.275 10.580.435.875 11.133.792.672 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 14.000.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 14.000.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-5 Kode Rekening Uraian Proyeksi Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 1 2 3 4 5 5.4 BELANJA TRANSFER 331.034.963.391 348.348.091.976 366.566.697.187 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 30.033.445.893 31.604.195.113 33.257.094.517 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 301.001.517.498 316.743.896.863 333.309.602.669 KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 2.402.606.475.670 2.528.262.794.347 2.660.490.938.492 Sumber: hasil proyeksi Bapenda, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Bappelitbangda Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-6 Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Purwakarta Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 981.715. 690.479 966.211. 403.199 2.394.025 .175.234 2.402.606 .475.670 2.528.262 .794.347 2.660.490 .938.492 9.539.287 .302.187 1 URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 634.063. 143.543 603.323. 328.878 1.330.801 .952.688 1.335.383 .254.536 1.405.223 .798.749 1.478.717 .003.423 5.456.710 .529.129 2 URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 138.238. 615.704 150.366. 488.593 251.074.4 17.068 255.074.4 15.656 268.414.8 07.592 282.452.9 02.031 1.094.547 .229.576 3 URUSAN PEMERINTA HAN PILIHAN 27.785.1 81.488 25.284.9 75.500 32.583.90 0.154 32.583.90 0.154 34.288.03 8.132 36.081.30 2.528 156.023.3 97.802 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTA HAN 118.474. 025.384 115.493. 474.786 184.645.6 63.567 184.645.6 63.567 194.302.6 31.772 204.464.6 59.414 817.380.4 54.923 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN 34.962.4 89.681 34.470.1 16.045 477.511.3 78.964 477.511.3 78.964 502.485.2 24.084 528.765.2 01.303 1.578.194 .410.077 6 UNSUR PENGAWASA N URUSAN PEMERINTA HAN 4.703.48 5.374 6.509.91 6.000 23.346.90 8.550 23.346.90 8.550 24.567.95 1.867 25.852.85 5.750 84.981.11 7.541 7 UNSUR KEWILAYAH AN 18.805.2 81.338 26.735.4 38.397 82.107.43 3.935 82.107.43 3.935 86.401.65 2.731 90.920.45 9.166 304.970.2 65.567 8 UNSUR PEMERINTA HAN UMUM 4.683.46 7.967 4.027.66 5.000 11.953.52 0.308 11.953.52 0.308 12.578.68 9.420 13.236.55 4.877 46.479.89 7.572 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-7 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1.01.0.00.0. 00.01.00 Dinas Pendidikan 193.733. 835.430 192.911. 983.620 715.783.4 46.648 715.783.4 46.648 753.218.9 20.908 792.612.2 70.471 2.648.260 .457.077 Dinas Pendidik an 1.01 Pendidikan 193.733. 835.430 192.911. 983.620 715.783.4 46.648 715.783.4 46.648 753.218.9 20.908 792.612.2 70.471 2.648.260 .457.077 Dinas Pendidik an 1.01.1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 5.488.64 7.823 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 5.488.647. 823 Dinas Pendidik an 1.01.1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 1.117.25 5.750 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1.117.255. 750 Dinas Pendidik an 1.01.1.01.01. 06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 132.970. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 132.970.0 00 Dinas Pendidik an 1.01.1.01.01. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 9.899.42 8.420 0 0 0 0 9.899.428. 420 Dinas Pendidik an 1 Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pendidik an 2 Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pendidik an 3 Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pendidik an 4 Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pendidik an 5 Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pendidik an Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-8 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan 6 Persentase ketersediaan data kinerja OPD Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pendidik an 1.01.1.01.01. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi Persen 10,40 24,56 55,43 4.594.21 7.900 46,68 2.225.00 0.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 102,11 6.819.217. 900 Dinas Pendidik an 1.01.1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 118.243. 605.344 121.185. 700.000 0 0 0 239.429.3 05.344 Dinas Pendidik an 1 Persentase Sekolah Dasar yang terakreditasi Persen 0,00 57,35 67,16 76,96 0,00 0,00 144,12 Dinas Pendidik an 2 Persentase Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi Persen 0,00 57,41 63,89 70,37 0,00 0,00 0,00 0,00 134,26 Dinas Pendidik an 1.01.1.01.01. 18 Program Pendidikan Non Formal Pesentase Lembaga Dikmas yang terakreditasi Persen 0,00 8,14 88,23 909.570. 200 24,42 425.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 112,65 1.334.570. 200 Dinas Pendidik an 1.01.1.01.01. 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6.554.91 0.783 10.969.9 50.000 0 0 0 0 17.524.86 0.783 Dinas Pendidik an 1 Persentase Guru yang berkualifikasi S1 (%) Persen 93,78 95,32 95,32 96,66 0,00 0,00 0,00 0,00 191,98 Dinas Pendidik an 2 Persentase Guru yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Persen 0,00 0,00 0,45 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2,31 Dinas Pendidik an 1.01.1.01.01. 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 52.268.7 07.630 43.509.0 92.000 0 0 0 0 95.777.79 9.630 Dinas Pendidik an 1 Angka Partisipasi Murni Pendidikan Anak Usia Dini (%) Persen 50,07 61,25 59,19 62,46 0,00 0,00 0,00 0,00 121,65 Dinas Pendidik an Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-9 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 2 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A (%) Persen 99,51 99,52 99,53 99,55 0,00 0,00 0,00 0,00 199,08 Dinas Pendidik an 3 Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B (%) Persen 99,72 99,72 99,72 99,76 0,00 0,00 0,00 0,00 199,48 Dinas Pendidik an 4 Persentase Kondisi Ruang Kelas SD dalam keadaan baik Persen 18,91 17,25 18,45 19,75 0,00 0,00 0,00 0,00 38,20 Dinas Pendidik an 5 Persentase Kondisi Ruang Kelas SMP dalam keadaan baik Persen 31,47 32,00 31,91 36,64 0,00 0,00 0,00 0,00 68,55 Dinas Pendidik an 1.01.1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase realisasi program Manajemen pelayanan pendidikan (%) Persen 57,35 97,01 100,00 4.423.95 0.000 100,00 4.697.81 3.200 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 200,00 9.121.763. 200 Dinas Pendidik an Dinas Pendidik an 1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 521.222.3 33.263 521.222.3 33.263 548.482.2 61.293 577.167.8 83.558 1.646.872. 478.114 Dinas Pendidik an 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Dinas Pendidik an 2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pendidik an 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan 0 0 193.041.7 56.227 193.041.7 56.227 203.137.8 40.078 213.761.9 49.114 609.941.5 45.419 Dinas Pendidik an 1 APK Pendidikan Anak Usia Dini Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 68,00 69,36 79,87 217,23 Dinas Pendidik an 2 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 99,57 99,57 99,58 99,59 298,74 Dinas Pendidik an 3 Angka Partisipasi Murni (APM) Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 99,54 99,54 99,55 99,56 298,65 Dinas Pendidik an Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-10 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 SD/MI/ Paket A Sederajat 4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Sederajat Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 99,73 99,73 99,74 99,75 299,22 Dinas Pendidik an 5 Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI Sederajat Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidik an 6 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs Sederajat Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidik an 7 Angka Kelulusan (AL) SD/ MI Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pendidik an 8 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pendidik an 9 Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTs Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pendidik an 1 0 Persentase Ruang Kelas SD dalam kondisi baik Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 86,23 86,23 87,09 87,96 261,29 Dinas Pendidik an 1 1 Persentase Ruang Kelas SMP dalam kondisi baik Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 88,64 88,64 89,53 90,42 268,59 Dinas Pendidik an 1 2 Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 57,57 57,57 58,72 59,90 176,19 Dinas Pendidik an 1 3 Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 92,62 92,62 93,55 95,42 281,58 Dinas Pendidik an 1 4 Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 93,41 93,41 94,34 96,23 283,99 Dinas Pendidik an Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-11 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 1.01.03 Program Pengembanga n Kurikulum 0 0 599.905.6 98 599.905.6 98 631.280.7 66 664.296.7 50 1.895.483. 214 Dinas Pendidik an 1 Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Dokum en 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Dinas Pendidik an 2 Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dokum en 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Dinas Pendidik an 1.01.05 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Dokumen Hasil Pengawasan Dokum en 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 1,00 449.501.4 36 1,00 449.501.4 36 1,00 473.010.3 61 1,00 497.748.8 03 3,00 1.420.260. 600 Dinas Pendidik an 1.01.06 Program Pengembanga n Bahasa dan Sastra Prosentase keikutsertaan Sekolah dalam Kegiatan Bahasa dan Sastra Daerah Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 95,00 469.950.0 24 95,00 469.950.0 24 95,00 494.528.4 10 95,00 520.392.2 46 285,00 1.484.870. 680 Dinas Pendidik an 1.02.0.00.0. 00.01.00 Dinas Kesehatan 114.427. 574.136 156.516. 033.190 181.934.3 05.321 181.934.3 05.321 191.449.4 69.489 201.462.2 76.744 845.789.6 58.880 Dinas Kesehat an 1.02 Kesehatan 114.427. 574.136 156.516. 033.190 181.934.3 05.321 181.934.3 05.321 191.449.4 69.489 201.462.2 76.744 845.789.6 58.880 Dinas Kesehat an 1.02.1.02.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 11.414.2 24.931 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 11.414.22 4.931 Dinas Kesehata n 1.02.1.02.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 1.236.67 3.938 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1.236.673. 938 Dinas Kesehata n 1.02.1.02.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persen 100,00 100,00 34,00 106.468. 675 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 34,00 106.468.6 75 Dinas Kesehata n Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-12 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1.02.1.02.01. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 88.145.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 88.145.00 0 Dinas Kesehata n 1.02.1.02.01. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 13.522.2 92.900 0 0 0 0 13.522.29 2.900 Dinas Kesehata n 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 70,90 70,90 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Kesehata n 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor Persen 97,34 97,34 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Kesehata n 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 93,04 93,04 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Kesehata n 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 97,34 97,34 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Kesehata n 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Kesehata n 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 Dinas Kesehata n 1.02.1.02.01. 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial Persen 85,00 88,33 100,00 4.439.39 6.328 90,00 3.616.09 2.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 190,00 8.055.488. 328 Dinas Kesehata n 1.02.1.02.01. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Pencapaian Target SPM Sesuai Wilayah Kerja Persen 58,33 58,33 41,67 16.048.7 30.657 66,67 15.427.7 27.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 108,33 31.476.45 7.657 Dinas Kesehata n Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-13 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1.02.1.02.01. 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina Persen 77,92 80,52 76,67 175.000. 000 100,00 281.391. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 176,67 456.391.0 00 Dinas Kesehata n 1.02.1.02.01. 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaa n Masyarakat 0 225.000. 000 0 0 0 0 225.000.0 00 Dinas Kesehata n 1 Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri Persen 60,94 61,63 62,02 62,71 0,00 0,00 0,00 0,00 124,73 Dinas Kesehata n 2 Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS Persen 64,87 65,25 65,80 65,84 0,00 0,00 0,00 0,00 131,64 Dinas Kesehata n 1.02.1.02.01. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.186.22 3.670 1.510.99 9.000 0 0 0 0 2.697.222. 670 Dinas Kesehata n 1 Cakupan Pelayanan Anak Balita Persen 68,72 70,13 71,35 74,35 0,00 0,00 0,00 0,00 145,70 Dinas Kesehata n 2 Cakupan Pelayanan Bayi Persen 98,35 98,43 99,90 98,80 0,00 0,00 0,00 0,00 198,70 Dinas Kesehata n 1.02.1.02.01. 21 Program Pengembanga n Lingkungan Sehat 211.345. 500 125.000. 000 0 0 0 0 336.345.5 00 Dinas Kesehata n 1 Cakupan Sarana Sanitasi dasar (Air Bersih, Rumah Sehat, Jamban Keluarga dan SPAL) Persen 75,73 75,79 78,10 75,94 0,00 0,00 0,00 0,00 154,04 Dinas Kesehata n 2 Cakupan TTU dan TPM Yang Memenuhi Syarat Persen 54,43 55,61 58,25 58,28 0,00 0,00 0,00 0,00 116,53 Dinas Kesehata n 1.02.1.02.01. 34 Program Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC; dan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Persen 80,00 80,00 68,84 2.825.21 9.016 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 68,84 2.825.219. 016 Dinas Kesehata n 1.02.1.02.01. 22 Program Pencegahan dan 0 8.665.59 5.000 0 0 0 0 8.665.595. 000 Dinas Kesehata n Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-14 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Penanggulang an Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Persentase Bayi Dengan Imunisasi Dasar Lengkap Persen 84,18 84,64 95,70 85,02 0,00 0,00 0,00 0,00 180,72 Dinas Kesehata n 2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Penyakit Menular (TB paru, HIV) Persen 81,99 82,48 68,84 83,92 0,00 0,00 0,00 0,00 152,76 Dinas Kesehata n 3 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Persen 1,19 1,07 61,10 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 62,36 Dinas Kesehata n 1.02.1.02.01. 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 58.586.3 81.974 91.800.5 65.290 0 0 0 0 150.386.9 47.264 Dinas Kesehata n 1 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Kesehata n 2 Persentase Kepesertaan Penduduk Miskin Yang Memiliki Jaminan Kesehatan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Kesehata n 1.02.1.02.01. 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya Persentase Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Dengan Kondisi Baik Persen 38,46 46,15 61,16 9.752.39 7.056 53,85 11.635.8 57.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 115,01 21.388.25 4.056 Dinas Kesehata n 1.02.1.02.01. 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Dibina Persen 20,00 24,00 100,00 307.660. 000 43,20 520.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 143,20 827.660.0 00 Dinas Kesehata n 1.02.1.02.01. 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu 3.266.82 6.800 1.145.31 2.000 0 0 0 0 4.412.138. 800 Dinas Kesehata n Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-15 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Melahirkan dan Anak 1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Persen 98,68 99,06 100,53 99,09 0,00 0,00 0,00 0,00 199,62 Dinas Kesehata n 2 Cakupan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas Dengan Komplikasi Yang Ditangani Persen 94,95 70,13 103,20 72,69 0,00 0,00 0,00 0,00 175,89 Dinas Kesehata n 3 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Persen 98,68 98,66 101,04 99,04 0,00 0,00 0,00 0,00 200,08 Dinas Kesehata n 1.02.1.02.01. 33 Program Promosi Kesehatan Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Individu, Keluarga dan Masyarakat Dalam Menumbuhkan Perilaku Hidup Sehat dan Mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat Persen 80,00 80,00 76,50 1.765.38 0.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 76,50 1.765.380. 000 Dinas Kesehata n 1.02.1.02.01. 35 Program Pengembanga n Mutu Pelayanan Kesehatan Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi Minimal Madya Persen 75,00 80,00 90,00 3.017.50 0.591 90,00 1.597.38 5.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 180,00 4.614.885. 591 Dinas Kesehata n 1.02.1.02.01. 38 Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan 0 1.157.81 7.000 0 0 0 0 1.157.817. 000 Dinas Kesehata n 1 Persentase Kunjungan Pemeriksaan Labkesda Persen 70,00 75,00 80,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 Dinas Kesehata n 2 Persentase Parameter Pemeriksaan Labkesda Persen 76,70 80,58 84,47 88,35 0,00 0,00 0,00 0,00 172,82 Dinas Kesehata n 1.02.1.02.01. 39 Program Pengembanga n Sumber Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki SIP Yang Masih Berlaku Persen 78,90 80,17 83,54 0 85,23 5.285.00 0.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 168,78 5.285.000. 000 Dinas Kesehata n Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-16 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Daya Kesehatan Dinas Kesehata n 1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 52.290.51 1.742 52.290.51 1.742 55.025.30 5.506 57.903.12 8.984 165.218.9 46.232 Dinas Kesehata n 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Dinas Kesehata n 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 80,00 85,00 240,00 Dinas Kesehata n 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 0 0 117.336.5 78.498 117.336.5 78.498 123.473.2 81.553 129.930.9 34.179 370.740.7 94.230 Dinas Kesehata n 1 Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan % 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75 75 80 230,00 Dinas Kesehata n 2 Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial % 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90 95 95 280,00 Dinas Kesehata n 1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 90,00 11.484.58 8.257 90 11.484.58 8.257 95 12.085.23 2.223 100 12.717.28 9.868 285,00 36.287.11 0.348 Dinas Kesehata n 1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 92,21 597.635.6 51 92,21 597.635.6 51 94,81 628.891.9 96 100 661.783.0 47 287,01 1.888.310. 694 Dinas Kesehata n 1.02.05 Program Pemberdayaa n Masyarakat Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 63,30 224.991.1 73 63,30 224.991.1 73 63,89 236.758.2 11 65,16 249.140.6 66 192,35 710.890.0 50 Dinas Kesehata n Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-17 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Bidang Kesehatan 1.02.0.00.0. 00.02.00 RSUD Bayu Asih 125.918. 715.325 132.784. 684.000 176.301.5 00.207 176.301.5 00.207 185.522.0 68.668 195.224.8 72.859 815.751.8 41.059 RSUD Bayu Asih 1.02 Kesehatan 125.918. 715.325 132.784. 684.000 176.301.5 00.207 176.301.5 00.207 185.522.0 68.668 195.224.8 72.859 815.751.8 41.059 RSUD Bayu Asih 1.02.1.02.02. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 2.673.47 1.832 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 2.673.471. 832 RSUD Bayu Asih 1.02.1.02.02. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran Persentase ketersediaan dukungan administrasi perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 0 100,00 3.033.02 0.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 200,00 3.033.020. 000 RSUD Bayu Asih 1.02.1.02.02. 33 Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit 123.245. 243.493 129.751. 664.000 0 0 0 0 252.996.9 07.493 RSUD Bayu Asih 1 Persentase Pencapaian Target SPM Pelayanan Medis Persen 60,00 60,00 69,94 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,94 RSUD Bayu Asih 2 Tingkat Mutu Keperawatan Persen 60,00 60,00 68,53 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,53 RSUD Bayu Asih 3 Cakupan pelayanan penunjang Persen 60,00 60,00 65,88 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,88 RSUD Bayu Asih 1.02.1.02.02. 34 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 0 0 0 0 0 0 0 RSUD Bayu Asih 1 Persentase Pencapaian Target SPM Pelayanan Medis Persen 60,00 60,00 60,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 RSUD Bayu Asih 2 Tingkat Mutu Keperawatan Persen 60,00 60,00 60,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 RSUD Bayu Asih 3 Cakupan pelayanan penunjang Persen 60,00 60,00 60,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 RSUD Bayu Asih Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-18 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1.02.1.02.02. 35 Program Penguatan Penunjang Pelayanan BLUD 0 0 0 0 0 0 0 RSUD Bayu Asih 1 Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi Persen 70,00 75,00 80,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 RSUD Bayu Asih 2 Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/ prasarana rumah sakit Persen 60,00 60,00 70,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 RSUD Bayu Asih 3 Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 RSUD Bayu Asih 4 Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 RSUD Bayu Asih 5 Persentase ketersediaan data kinerja OPD Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 RSUD Bayu Asih 6 Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Persen 90,00 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 RSUD Bayu Asih RSUD Bayu Asih 1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 161.910.5 20.817 161.910.5 20.817 170.378.4 41.056 179.289.2 33.523 511.578.1 95.396 RSUD Bayu Asih 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B RSUD Bayu Asih 2 Persentase pemenuhan penunjang Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 RSUD Bayu Asih Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-19 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 pelayanan perkantoran 3 Penilaian Akreditasi Rumah Sakit Opini - - - - Madya Madya paripurn a Paripur na Paripurn a RSUD Bayu Asih 4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00 80,00 85,00 243,00 RSUD Bayu Asih 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 0 0 14.390.97 9.390 14.390.97 9.390 15.143.62 7.612 15.935.63 9.336 45.470.24 6.338 RSUD Bayu Asih 1 Presentase pencapaian target SPM Pelayanan Medis Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 80,00 85,00 240,00 RSUD Bayu Asih 2 Tingkat Mutu Keperawatan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 80,00 85,00 240,00 RSUD Bayu Asih 3 Cakupan Pelyanan Penunjang Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 80,00 85,00 240,00 RSUD Bayu Asih 4 Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana prasarana Rumah Sakit Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 80,00 85,00 255,00 RSUD Bayu Asih 5 Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 85,00 245,00 RSUD Bayu Asih 6 Presentase Perencanaan dan Pelporan Kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang undangan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 80,00 85,00 240,00 RSUD Bayu Asih 7 Presentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 80,00 85,00 240,00 RSUD Bayu Asih 8 Presentase pemenuhan Kebutuhan Operasional Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00 80,00 85,00 243,00 RSUD Bayu Asih Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-20 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1.03.0.00.0. 00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan 101.767. 085.299 48.792.2 94.350 90.246.67 3.979 0 0 0 240.806.0 53.628 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 101.767. 085.299 48.792.2 94.350 90.246.67 3.979 0 0 0 240.806.0 53.628 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1.03.1.03.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 1.160.59 2.276 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1.160.592. 276 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1.03.1.03.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 1.524.53 0.300 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1.524.530. 300 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1.03.1.03.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persen 100,00 100,00 34,00 94.444.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 34,00 94.444.00 0 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1.03.1.03.01. 06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 36.680.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 36.680.00 0 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1.03.1.03.01. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 4.115.82 7.200 0 0 0 0 4.115.827. 200 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-21 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pengaira n 1 Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 2 Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 3 Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 4 Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 5 Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 6 Persentase ketersediaan data kinerja OPD Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1.03.1.03.01. 15 Program pembanguna n jalan dan jembatan 16.862.4 54.000 15.294.2 77.900 0 0 0 0 32.156.73 1.900 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-22 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pengaira n 1 Panjang Ruas Jalan Baru Km 0,50 0,50 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 2 Jumlah Jembatan Baru Titik 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 3 Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun Persen 13,00 15,89 0,00 15,69 0,00 0,00 0,00 0,00 15,69 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 4 Persentase Jalan yang ditingkatkan Persen 13,00 15,89 0,00 11,66 0,00 0,00 0,00 0,00 11,66 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 5 Persentase Jembatan yang ditingkatkan Persen 46,35 46,35 0,00 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1.03.1.03.01. 16 Program pembanguna n saluran drainase/goro ng-gorong Persentase Saluran Drainase/Gorong- Gorong yang berfungsi Persen 0,00 0,00 10,00 0 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 35,00 0 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1.03.1.03.01. 17 Program pembanguna n turap/talud/ bronjong Persentase Turap/Talud/Bronj ong yang berfungsi Persen 0,00 0,00 0,00 0 6,25 700.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 6,25 700.000.0 00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-23 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pengaira n 1.03.1.03.01. 18 Program rehabilitasi/p emeliharaan jalan dan jembatan Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/pemeli haraan Jalan dan Jembatan) Persen 83,66 84,10 87,80 16.119.8 76.000 85,52 10.528.1 87.250 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 173,32 26.648.06 3.250 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1.03.1.03.01. 20 Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan Persen 0,00 0,00 72,85 379.813. 300 18,20 200.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 91,05 579.813.3 00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1.03.1.03.01. 21 Program tanggap darurat jalan dan jembatan Persentase Penanggulangan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan Persen 95,00 95,00 100,00 2.348.63 8.000 95,00 3.200.00 0.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 195,00 5.548.638. 000 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1.03.1.03.01. 22 Program pembanguna n sistem informasi/dat a base jalan dan jembatan Tingkat Pemenuhan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Persen 0,00 0,00 0,00 0 25,00 100.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 25,00 100.000.0 00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1.03.1.03.01. 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaa n Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang berfungsi Persen 27,77 27,77 44,40 3.182.18 6.850 5,55 945.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 49,95 4.127.186. 850 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1.03.1.03.01. 24 Program Pengembanga n dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi Persen 24,10 30,06 34,22 12.328.9 59.625 32,56 9.134.00 2.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 66,78 21.462.96 1.625 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1.03.1.03.01. 34 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 46.629.6 96.448 0 0 0 0 0 46.629.69 6.448 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-24 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 ga dan Pengaira n 1 Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan Km 0.40 0.40 19,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,74 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 2 Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan Unit 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1.03.1.03.01. 35 Program Penelitian dan Perancangan Jalan dan Jembatan Tingkat Pemenuhan Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan Persen 0,00 0,00 97,11 509.813. 000 20,00 1.750.00 0.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 117,11 2.259.813. 000 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1.03.1.03.01. 37 Program Penelitian dan Perancangan Pengembanga n Jaringan Irigasi Persentase Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan Persen 0,00 0,00 20,00 589.401. 500 20,00 700.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 40,00 1.289.401. 500 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1.03.1.03.01. 49 Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gor ong-Gorong Persentase Pemeliharaan saluran drainase/Gorong - gorong Persen 0,00 0,00 0,00 0 25,00 1.075.00 0.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 25,00 1.075.000. 000 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1.03.1.03.01. 50 Program Pembanguna n Jaringan Irigasi Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun Persen 0,00 0,00 0,00 0 3,10 450.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 3,10 450.000.0 00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1.03.1.03.01. 51 Program Pembanguna n Sistem Informasi/Da ta Base Irigasi Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan Persen 0,00 0,00 0,00 0 25,00 100.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 25,00 100.000.0 00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-25 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pengaira n 1.03.1.03.01. 52 Program Pengawasan dan Pengendalian Kebinamarga an dan Pengairan Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan yang dilaksanakan dengan baik Persen 0,00 0,00 0,00 0 32,56 200.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 32,56 200.000.0 00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1.03.1.03.01. 53 Program Pengujian Bahan dan Alat Laboratorium Teknik Persentase Bahan dan Alat Laboratorium teknik yang berfungsi dengan baik Persen 0,00 0,00 0,00 0 25,00 300.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 25,00 300.000.0 00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 25.452.95 8.809 0 0 0 25.452.95 8.809 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B - - - B Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 0 0 12.735.59 2.903 0 0 0 12.735.59 2.903 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-26 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pengaira n 1 Persentase Turap/Talud/Bronj ong yang berfungsi Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 6,25 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 2 Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 35,06 0,00 0,00 0,00 35,06 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 3 Persentase Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 4 Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 3,10 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 5 Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1.03.06 Program Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Drainase 0 0 2.474.997. 364 0 0 0 2.474.997. 364 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1 Persentase Saluran Drainase/Gorong- Gorong yang berfungsi Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-27 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pengaira n 2 Persentase Pemeliharaan saluran drainase/Gorong - gorong Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1.03.10 Program Penyelenggar aan Jalan 0 0 49.583.12 4.903 0 0 0 49.583.12 4.903 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1 Panjang Ruas Jalan Baru Km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 2 Jumlah Jembatan Baru Titik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 3 Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 15,48 0,00 0,00 0,00 15,48 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 4 Persentase Jalan yang ditingkatkan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 10,15 0,00 0,00 0,00 10,15 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 5 Persentase Jembatan yang ditingkatkan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 0,00 0,00 0,00 1,43 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-28 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pengaira n 6 Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/pemeli haraan Jalan dan Jembatan) Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 85,66 0,00 0,00 0,00 85,66 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 7 Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 18,20 0,00 0,00 0,00 18,20 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 8 Persentase Penanggulangan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 9 Tingkat Pemenuhan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1 0 Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang berfungsi Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 5,55 0,00 0,00 0,00 5,55 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1 1 Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan Km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1 2 Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-29 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pengaira n 1 3 Tingkat Pemenuhan Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1 4 Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan yang dilaksanakan dengan baik Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 35,06 0,00 0,00 0,00 35,06 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1 5 Persentase Bahan dan Alat Laboratorium teknik yang berfungsi dengan baik Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n 1.03.1.04.2. 10.02.00 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 84.849.4 02.669 56.299.7 08.060 117.041.5 87.869 0 0 0 258.190.6 98.598 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 13.813.3 45.492 17.331.2 70.900 114.201.3 57.720 0 0 0 145.345.9 74.112 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.03.1.03.02. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 5.809.48 2.477 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 5.809.482. 477 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.03.1.03.02. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 2.029.97 3.575 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 2.029.973. 575 Dinas Tata Ruang dan Permuki man Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-30 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1.03.1.03.02. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 147.535. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 147.535.0 00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.03.1.03.02. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 119.475. 400 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 119.475.4 00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.03.1.03.02. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 8.638.80 4.000 0 0 0 0 8.638.804. 000 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-31 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Sesuai Peraturan Perundang- undangan 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.03.1.03.02. 25 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Unit Pengolah Air Baku Yang Terbangun (Unit) Unit 1,00 1,00 0,00 904.854. 200 1,00 49.900.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 954.754.2 00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.03.1.03.02. 31 Program Perencanaan Tata Ruang Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah (%) Persen 0,00 0,00 0,00 857.030. 000 18,50 2.471.53 6.500 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 18,50 3.328.566. 500 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.03.1.03.02. 32 Program Pemanfaatan Ruang 234.060. 000 446.847. 400 0 0 0 0 680.907.4 00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1 Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang Daerah Jumla h Perang kat Lunak 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 2 Laporan Status Pemanfaatan Ruang Yang Diselesaikan (Laporan) Lapora n 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 3 Persentase Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Tata Ruang (%) Persen 0,00 0,00 100,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 4 Persentase Perusahaan Pemegang izin Pemanfaatan Ruang Persen 0,00 0,00 80,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 Dinas Tata Ruang dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-32 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 yang dibina/ ditinjau Permuki man 1.03.1.03.02. 33 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah Permohonan Rencana Tapak Yang Dikaji Dokum en 60,00 77,00 60,00 44.217.5 00 60,00 1.000.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 120,00 45.217.50 0 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.03.1.03.02. 39 Program Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Air Minum 92.024.9 00 4.723.18 3.000 0 0 0 0 4.815.207. 900 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1 Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang Dibangun Unit 6,00 13,00 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 2 Panjang Saluran Air Bersih Perpipaan Yang Dibangun (Km) Km 11,09 7,80 1,59 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,59 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.03.1.03.02. 47 Program Pembanguna n Saluran Drainase/Gor ong-Gorong Lingkungan Jumlah Panjang Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki Meter 123,00 136,00 987,50 3.574.69 2.440 150,00 1.000.00 0.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1.137,50 4.574.692. 440 Dinas Tata Ruang dan Permuki man Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 19.228.52 8.636 0 0 0 19.228.52 8.636 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - A - - - A Dinas Tata Ruang dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-33 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Permuki man 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Penyediaan Air Minum 0 0 20.479.06 1.977 0 0 0 20.479.06 1.977 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1 Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang Dibangun Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 2 Panjang Saluran Air Bersih Perpipaan Yang Dibangun Km 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 3 Unit Pengolah Air Baku Yang Terbangun Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.03.04 Program Pengembanga n Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Cakupan Sarana Pengolahan Sampah Yang Memadai Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 2,00 10.000.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2,00 10.000.00 0 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.03.05 Program Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Air Limbah Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun / Diperbaiki Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 2,00 18.769.34 0.537 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2,00 18.769.34 0.537 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.03.06 Program Pengelolaan dan Pengembanga Jumlah Panjang Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Meter 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 150,00 1.309.515. 365 0,00 0 0,00 0 0,00 0 150,00 1.309.515. 365 Dinas Tata Ruang dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-34 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 n Sistem Drainase Dibangun / Diperbaiki Permuki man 1.03.07 Program Pengembanga n Permukiman Jumlah Sarana dan Peasarana Permkiman Yang Dibangun Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 15,00 5.431.983. 938 0,00 0 0,00 0 0,00 0 15,00 5.431.983. 938 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung Jumlah Bangunan Ber-IMB Per satuan Bangunan Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 2.000,0 0 38.263.55 4.784 0 0 0 2.000,00 38.263.55 4.784 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.03.09 Program Penataan Bangunan dan Lingkungann ya Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 15,00 8.361.462. 137 0 0 0 15,00 8.361.462. 137 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.03.11 Program Pengembanga n Jasa Konstruksi Persentase Peserta Pembinaan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 297.911.7 50 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 297.911.7 50 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.03.12 Program Penyelenggar aan Penataan Ruang Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 11,10 2.049.998. 596 0 0 0 11,10 2.049.998. 596 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.04 Perumahan dan Kawasan Permukiman 62.689.1 95.962 29.775.9 37.160 2.465.230 .038 0 0 0 92.465.13 3.122 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.04.1.03.02. 15 Program Pengembanga n Perumahan 872.442. 450 1.503.76 7.000 0 0 0 0 2.376.209. 450 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki Unit 987,00 1.345,00 1.840,0 0 2.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.840,00 Dinas Tata Ruang dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-35 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Permuki man 2 Jumlah Pendirian Kawasan Rusunawa Yang Difasilitasi Jumla h Menar a 1,00 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.04.1.03.02. 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun / Diperbaiki (Unit) Unit 0,00 3,00 1,00 616.241. 317 2,00 656.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 3,00 1.272.241. 317 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.04.1.03.02. 17 Program Pemberdayaa n Komunitas Perumahan/P ermukiman Kelompok Masyarakat Yang Dibentuk dan Dibina BKM 192,00 192,00 48,00 185.445. 000 100,00 112.955. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 148,00 298.400.0 00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.04.1.03.02. 20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Luas Areal TPU Yang Dikelola Pemda Ha 1,80 2,10 4,20 495.071. 600 4,20 400.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 8,40 895.071.6 00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.04.1.03.02. 24 Program Keselamatan Gedung dan Bangunan 1.239.06 7.058 387.297. 500 0 0 0 0 1.626.364. 558 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1 Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan Persen 19,60 20,00 20,73 20,80 0,00 0,00 0,00 0,00 41,53 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 2 Frekuensi Inspeksi Keselamatan Gedung dan Bangunan (Hari) Hari 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.04.1.03.02. 25 Program Pembanguna n dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Dibangun/Diperbai ki Km 47,81 55,61 15,79 9.425.14 7.600 4,00 3.850.00 0.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 19,79 13.275.14 7.600 Dinas Tata Ruang dan Permuki man Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-36 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1.04.1.03.02. 26 Program Pembanguna n dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Jumlah PJU Dalam Kondisi Baik Unit 2.041,00 3.241,00 3.801,0 0 1.779.98 1.600 3.110,0 0 574.396. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 6.911,00 2.354.377. 600 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.04.1.03.02. 26 Program Pemeliharaan Ornamen Kota Persentase Ornamen Kota Yang Dipelihara Persen 100,00 100,00 100,00 489.737. 400 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 489.737.4 00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.04.1.03.02. 28 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah RTH Yang Dibangun/ Dipelihara (Lokasi) Lokasi 50,00 68,00 68,00 10.122.3 40.202 68,00 10.204.9 00.270 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 136,00 20.327.24 0.472 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.04.1.03.02. 30 Program Pembanguna n dan Penataan Ruang Publik Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun. Unit 16,00 10,00 15,00 36.556.9 07.760 15,00 11.436.6 21.390 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 30,00 47.993.52 9.150 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.04.1.03.02. 31 Program Pengelolaan Ornamen Kota dan Reklame Persentase Ornamen Kota dan Reklame Yang Dikelola dan Dipelihara Persen 100,00 100,00 0,00 0 100,00 125.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 125.000.0 00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.04.1.03.02. 32 Program Pembanguna n dan Pengelolaan Lampu Hias 906.813. 975 525.000. 000 0 0 0 0 1.431.813. 975 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1 Jumlah Lampu Hias Dalam Kondisi Baik Unit 2.050,00 1.822,00 1.500,0 0 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.311,00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 2 Jumlah Lampu Hias dan Penerangan Jalan Umum Pada Ruang Publik dan Jalur Perlintasan Strategis Unit 0,00 0,00 0,00 1.810,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.810,00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-37 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.04.03 Program Kawasan Permukiman Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Sesuai Dengan Surat Keputusan Ha 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 2,00 1.583.229. 932 0 0 0 2,00 1.583.229. 932 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.04.04 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Sesuai Dengan Surat Keputusan Ha 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 2,00 300.000.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2,00 300.000.0 00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Jumlah Pembangunan Prasarana Sarana Unitilitas Penunjang Perumahan Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 10,00 582.000.1 06 0,00 0 0,00 0 0,00 0 10,00 582.000.1 06 Dinas Tata Ruang dan Permuki man Dinas Tata Ruang dan Permuki man 2.10 Pertanahan 8.346.86 1.215 9.192.50 0.000 375.000.1 11 0 0 0 17.539.36 1.215 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 2.04.1.03.02. 17 Program Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan Persentase Konflik Pertanahan Milik Pemerintah Daerah Yang Diselesaikan Persen 0,00 0,00 100,00 0 100,00 500.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 200,00 500.000 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 2.04.1.03.02. 19 Program Penataan Pengusaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 0 9.192.00 0.000 0 0 0 0 9.192.000. 000 Dinas Tata Ruang dan Permuki man Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-38 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1 Jumlah Lahan Untuk Pembangunan Fasiltas Publik Lokasi 0,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 2 Persentase Lahan Tanah Aset Daerah Yang Disertifikatkan Persen 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.03.1.03.02. 41 Program Fasilitasi Administrasi Umum Pertanahan Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Fasiltas Publik Lokasi 1,00 1,00 3,00 8.346.86 1.215 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 3,00 8.346.861. 215 Dinas Tata Ruang dan Permuki man Dinas Tata Ruang dan Permuki man 2.10.04 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Persentase Konflik Pertanahan Yang Terfasilitasi Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 75.000.11 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 10,00 75.000.11 1 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 2.10.05 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembanguna n Jumlah Lahan Untuk Pembangunan Fasiltas Publik (Lokasi) Lokasi 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 3,00 300.000.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 10,00 300.000.0 00 Dinas Tata Ruang dan Permuki man 1.03.2.10.0. 00.02.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 0 0 138.141.0 99.114 145.365.8 78.598 152.968.5 14.048 436.475.4 91.760 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataa n Ruang 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 0 0 133.766.1 00.415 140.762.0 67.467 148.123.9 23.595 422.652.0 91.477 Dinas Pekerjaa n Umum dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-39 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Penataa n Ruang 1.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 0 30.896.65 2.919 32.512.54 7.867 34.212.95 4.120 97.622.15 4.906 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - - B B B B Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 85,00 90,00 255,00 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 0 0 0 12.137.75 0.000 12.772.55 4.325 13.440.55 8.916 38.350.86 3.241 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 1 Persentase Turap/Talud/Bronj ong yang berfungsi Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 6,25 6,25 18,75 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 2 Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,06 37,56 40,06 112,68 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 3 Persentase Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 60,00 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 4 Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 3,10 3,10 9,30 Dinas Pekerjaa n Umum dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-40 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Penataan Ruang 5 Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 75,00 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 1.03.06 Program Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Drainase 0 0 0 2.475.000. 000 2.604.442. 500 2.740.654. 843 7.820.097. 343 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 1 Persentase Saluran Drainase/Gorong- Gorong yang berfungsi Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 75,00 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 2 Persentase Pemeliharaan saluran drainase/Gorong - gorong Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 75,00 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung Jumlah Bangunan Ber-IMB Per satuan Bangunan Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 2.000,0 0 31.972.93 7.946 2.000,00 33.645.12 2.601 2.200,0 0 35.404.76 2.513 6.200,00 101.022.8 23.060 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 1.03.09 Program Penataan Bangunan dan Lingkungann ya Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 15,00 8.566.469. 726 15,00 9.014.496. 093 15,00 9.485.954. 238 45,00 27.066.92 0.057 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 1.03.10 Program Penyelenggar aan Jalan 0 0 0 45.362.27 1.060 47.734.71 7.836 50.231.24 3.579 143.328.2 32.475 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 1 Panjang Ruas Jalan Baru Km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,30 1,00 3,80 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-41 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 2 Jumlah Jembatan Baru Titik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 3 Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,48 15,30 15,16 45,94 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 4 Persentase Jalan yang ditingkatkan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,15 8,78 7,54 26,47 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 5 Persentase Jembatan yang ditingkatkan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 1,43 1,43 4,29 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 6 Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/pemeli haraan Jalan dan Jembatan) Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,66 85,52 86,82 258,00 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 7 Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,20 18,20 18,20 54,60 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 8 Persentase Penanggulangan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00 95,00 285,00 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 9 Tingkat Pemenuhan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 75,00 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 1 0 Persentase Sarana dan Prasarana Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,55 5,55 5,55 16,65 Dinas Pekerjaa Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-42 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Kebinamargaan yang berfungsi n Umum dan Penataan Ruang 1 1 Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan Km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,30 1,00 3,80 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 1 2 Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 1 3 Tingkat Pemenuhan Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 60,00 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 1 4 Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan yang dilaksanakan dengan baik Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,06 37,56 40,06 112,68 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 1 5 Persentase Bahan dan Alat Laboratorium teknik yang berfungsi dengan baik Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 75,00 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 1.03.11 Program Pengembanga n Jasa Konstruksi Persentase Peserta Pembinaan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 305.019.7 50 100,00 320.972.2 83 100,00 337.759.1 33 300,00 963.751.1 66 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 1.03.12 Program Penyelenggar aan Penataan Ruang Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 11,10 2.049.999. 014 11,10 2.157.213. 962 7,40 2.270.036. 253 29,60 6.477.249. 229 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaa Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-43 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 n Umum dan Penataan Ruang 2.10 Pertanahan 0 0 0 4.374.998 .699 4.603.811 .131 4.844.590 .453 13.823.40 0.283 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataa n Ruang 2.10.02 Program Pengelolaan Izin Lokasi Jumlah Izin Lokasi Yang Direkomendasikan Lokasi 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2,00 0 2,00 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 2.10.04 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Persentase Konflik Pertanahan Yang Terfasilitasi Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 74.999.55 9 100,00 78.922.03 6 100,00 83.049.65 8 300,00 236.971.2 53 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 2.10.05 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembanguna n Jumlah Lahan Untuk Pembangunan Fasiltas Publik (Lokasi) Lokasi 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 3,00 4.299.999. 140 3,00 4.524.889. 095 3,00 4.761.540. 795 9,00 13.586.42 9.030 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 2.10.06 Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Jumlah Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (Satu) Tahun Lokasi 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 0 1,00 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 2.10.07 Program Penetapan Tanah Ulayat Jumlah Penetapan Tanah Ulayat Lokasi 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 0 1,00 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 2.10.08 Program Pengelolaan Tanah Kosong Jumlah Tanah Kosong yang di Lokasi 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 0 1,00 Dinas Pekerjaa n Umum Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-44 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Kelola Oleh Pemerintah Daerah dan Penataan Ruang 2.10.09 Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah Persentase Izin Lokasi Membuka Tanah Yang Direkomendasikan Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 0 100,00 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 2.10.10 Program Penatagunaa n Tanah Persentase Konflik Perpenatagunaanan Yang Terfasilitasi Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 0 100,00 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang 1.04.1.03.0. 00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 0 0 0 69.314.27 9.494 72.939.41 6.312 76.754.14 7.785 219.007.8 43.591 Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man 1.04 Perumahan dan Kawasan Permukiman 0 0 0 22.206.52 7.958 24.981.35 9.829 26.287.88 4.958 73.475.77 2.745 Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man 1.04.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 0 19.337.44 7.724 20.048.79 6.240 21.097.34 8.283 60.483.59 2.247 Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - A A A A A Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man 1.04.02 Program Pengembanga n Perumahan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2.000,00 0 2.000,0 0 0 4.000,00 Dinas Perumah an dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-45 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Kawasan Permuki man 1.04.03 Program Kawasan Permukiman Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Sesuai Dengan Surat Keputusan Ha 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2,00 1.533.241. 906 2,00 1.913.430. 458 4,00 2.013.502. 881 8,00 5.460.175. 245 Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man 1.04.04 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Sesuai Dengan Surat Keputusan Ha 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2,00 499.990.0 00 2,00 1.000.000. 000 4,00 1.052.300. 000 8,00 2.552.290. 000 Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man 1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Jumlah Pembangunan Prasarana Sarana Unitilitas Penunjang Perumahan Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 10,00 835.848.3 28 10,00 1.700.000. 000 10,00 1.788.910. 000 30,00 4.324.758. 328 Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man 1.04.06 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil Dokum en 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 319.133.1 31 5,00 335.823.7 94 5,00 654.956.9 25 Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 0 0 47.107.75 1.536 47.958.05 6.483 50.466.26 2.827 145.532.0 70.846 Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man 1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem 0 0 0 20.494.22 7.748 5.566.075. 859 5.857.181. 626 31.917.48 5.233 Dinas Perumah an dan Kawasan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-46 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Penyediaan Air Minum Permuki man 1 Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang Dibangun Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 12,00 Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man 2 Panjang Saluran Air Bersih Perpipaan Yang Dibangun Km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man 3 Unit Pengolah Air Baku Yang Terbangun Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man 1.03.04 Program Pengembanga n Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Cakupan Sarana Pengolahan Sampah Yang Memadai Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2,00 128.206.4 00 2,00 300.000.0 00 2,00 315.690.0 00 6,00 743.896.4 00 Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man 1.03.05 Program Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Air Limbah Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun / Diperbaiki Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2,00 19.019.34 4.682 2,00 4.050.000. 000 2,00 4.261.815. 000 6,00 27.331.15 9.682 Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man 1.03.06 Program Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Drainase Jumlah Panjang Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki Meter 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 150,00 1.589.270. 658 150,00 15.801.98 0.624 150,00 16.628.42 4.201 450,00 34.019.67 5.483 Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man 1.03.07 Program Pengembanga n Permukiman Jumlah Sarana dan Peasarana Permukiman Yang Dibangun Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 15,00 5.876.702. 048 15,00 22.240.00 0.000 15,00 23.403.15 2.000 45,00 51.519.85 4.048 Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man 1.05.0.00.0. 00.01.00 Dinas Pemadam Kebakaran dan 8.653.61 1.430 10.925.8 70.000 18.223.83 6.317 0 0 0 37.803.31 7.747 Dinas Pemada m Kebakar an dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-47 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Penanggulan gan Bencana Penangg ulangan Bencana 1.05 Ketenterama n dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 8.653.61 1.430 10.925.8 70.000 18.223.83 6.317 0 0 0 37.803.31 7.747 Dinas Pemada m Kebakar an dan Penangg ulangan Bencana 1.05.1.05.03. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 4.851.41 0.330 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 4.851.410. 330 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 1.05.1.05.03. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 2.343.32 9.350 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 2.343.329. 350 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 1.05.1.05.03. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 173.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 173.000.0 00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 1.05.1.05.03. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 168.375. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 168.375.0 00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 1.05.1.05.03. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 39.430.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 39.430.00 0 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-48 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1.05.1.05.03. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 6.250.87 0.000 0 0 0 0 6.250.870. 000 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 41,00 56,00 0,00 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor Persen 30,00 50,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 70,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 80,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan Persen 80,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-49 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen 80,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 1.05.1.05.03. 29 Program Pencegahan dan Penanggulang an Pemberdayaa n Masyarakat 0 90.000.0 00 0 0 0 0 90.000.00 0 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 1 Persentase Gedung/Bangunan Yang Memiliki Proteksi Kebakaran Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 2 Persentase Sosialisasi dan Pelatihan / Simulasi Yang Akan Dilaksanakan Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 3 Persentase Warga Negara Yang Terlatih di Kawasan Rawan Kebakaran Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 1.05.1.05.03. 31 Program Pengembanga n SDM dan Sarana Prasarana DPKPB 0 744.580. 000 0 0 0 0 744.580.0 00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Pemada m Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-50 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Kompetensi SDM Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 2 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Teknis Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 3 Persentase Perawatan dan Pemeliharaan Asset Sarana dan Prasarana Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 1.05.1.05.03. 33 Program Penanggulang an Kebakaran dan Penyelamatan 0 2.815.42 0.000 0 0 0 0 2.815.420. 000 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 1 Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 2 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Teknis Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 3 Persentase Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Kebakaran dan Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-51 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Penyelamatan Dalam Kondisi Baik ulangan Bencana 4 Persentase Ketersediaan Data Kejadian Kebakaran Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 1.05.1.05.03. 34 Program Pengembanga n Sumber Daya Manusia dan Informasi 0 450.000. 000 0 0 0 0 450.000.0 00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 1 Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan SDM Sesuai Kompetensi Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 2 Persentase Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 1.05.1.05.03. 36 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaa n 0 400.000. 000 0 0 0 0 400.000.0 00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 1 Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-52 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 2 Persentase Data / Informasi tentang Informasi dan Resiko Bencana Dalam Bentuk Dokumen Yang Sah / Legal Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 3 Persentase Warga Negara Yang Terlatih di Kawasan Rawan Bencana Persen 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 4 Persentase Tersedianya Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 5 Persentase Peralatan Perlindungan Terhadap Bencana Dalam Kondisi Baik Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 6 Persentase Instansi Terkait Dalam Penanggulangan Bencana Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 1.05.1.05.03. 37 Program Kedaruratan dan Logistik 0 175.000. 000 0 0 0 0 175.000.0 00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 1 Persentase Jumlah SDM Yang Aktif Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-53 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Dalam Penanganan Darurat Bencana Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 2 Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan di Evakuasi Terhadap Kejadian Bencana Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 3 Persentase Kecepatan Respone Time Kurang Dari 24 Jam Untuk Status Darurat Bencana Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 1.05.1.05.03. 38 Program Rehabilitasi dan Rekontruksi 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 1 Persentase dokumen penilaian kerusakan akibat bencana Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 2 Persentase bangunan yang di rehabilitasi pasca bencana Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 1.05.1.05.03. 28 Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tingkat Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Persen 0,00 0,00 100,00 1.078.06 6.750 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1.078.066. 750 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-54 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 ulangan Bencana Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 1.05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 14.118.93 8.944 0 0 0 14.118.93 8.944 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B - - - B Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 1.05.03 Program Penanggulang an Bencana 0 0 1.609.910. 558 0 0 0 1.609.910. 558 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 1 Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-55 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 2 Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhada Bencana Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 3 Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulang an, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 2.494.986. 815 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 2.494.986. 815 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana 1.05.0.00.0. 00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja 9.653.72 2.406 9.183.03 6.000 20.909.09 3.862 20.909.09 3.862 22.002.63 9.470 23.153.37 7.515 84.901.86 9.253 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05 Ketenterama n dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 9.653.72 2.406 9.183.03 6.000 20.909.09 3.862 20.909.09 3.862 22.002.63 9.470 23.153.37 7.515 84.901.86 9.253 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.1.05.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 5.022.87 2.006 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 5.022.872. 006 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.1.05.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 1.226.74 2.050 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1.226.742. 050 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.1.05.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 956.868. 500 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 956.868.5 00 Satuan Polisi Pamong Praja Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-56 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1.05.1.05.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 403.015. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 403.015.0 00 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.1.05.01. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 45.000.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 45.000.00 0 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.1.05.01. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 8.208.03 6.000 0 0 0 0 8.208.036. 000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 64,00 64,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 Satuan Polisi Pamong Praja 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Satuan Polisi Pamong Praja 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Satuan Polisi Pamong Praja 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Satuan Polisi Pamong Praja 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Satuan Polisi Pamong Praja 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Satuan Polisi Pamong Praja Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-57 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1.05.1.05.01. 23 Program Pemeliharaan Trantibmas dan Penegakan Peraturan Daerah Frekunsi Penertiban Trantibmas; Frekuensi Pengendalian Trantibmas dan Frekunsi Penertiban Trantibmas Kali 10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali 10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali 10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali 566.135. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali 566.135.0 00 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.1.05.01. 24 Program Peningkatan Kapasitas Penanganan Trantibmas Jenis Pelatihan Penanganan Kantribmas dan Jenis Sarana Prasarana Penanganan Kantribmas Jenis 4 Jenis dan 1 Jenis 4 Jenis dan 2 Jenis 4 Jenis dan 2 Jenis 1.433.08 9.850 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 4 Jenis dan 2 Jenis 1.433.089. 850 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.1.05.01. 42 Program Penegakan Perundang- Undangan Daerah 0 425.000. 000 0 0 0 0 425.000.0 00 Satuan Polisi Pamong Praja 1 Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Satuan Polisi Pamong Praja 2 Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang- undangan Daerah dan Ketertiban Umum Yang Tertangani Persen 80,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.1.05.01. 43 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 0 150.000. 000 0 0 0 0 150.000.0 00 Satuan Polisi Pamong Praja 1 Frekuensi Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian/Pener tiban Trantibmas Kegiata n 33,00 34,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 Satuan Polisi Pamong Praja 2 Frekuensi Pelaksanaan Kerjasama, Pengawasan, Kegiata n 7,00 7,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Satuan Polisi Pamong Praja Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-58 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pencegahan dan Penertiban Terhadap Asset Daerah 1.05.1.05.01. 44 Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Persen 0,00 48,00 0,00 0 48,00 250.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 48,00 250.000.0 00 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.1.05.01. 45 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Trantibmas 0 75.000.0 00 0 0 0 0 75.000.00 0 Satuan Polisi Pamong Praja 1 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Diklat/Bimtek Satpol PP Yang Diselenggarakan Persen 70,00 80,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 Satuan Polisi Pamong Praja 2 Persentase Anggota Satpol PP Yang Dibina Persen 100,00 80,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.1.05.01. 46 Program Perlindungan Masyarakat 0 75.000.0 00 0 0 0 0 75.000.00 0 Satuan Polisi Pamong Praja 1 Persentase Anggota Satlinmas Yang Dibina Persen 10,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Satuan Polisi Pamong Praja 2 Jumlah Pembinaan Potensi Masyarakat Kegiata n 5,00 5,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 18.859.22 8.667 18.859.22 8.667 19.845.56 6.325 20.883.48 9.445 59.588.28 4.437 Satuan Polisi Pamong Praja Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-59 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Satuan Polisi Pamong Praja 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 270,00 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 2.049.865. 195 2.049.865. 195 2.157.073. 145 2.269.888. 070 6.476.826. 410 Satuan Polisi Pamong Praja 1 Frekuensi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Satuan Polisi Pamong Praja 2 Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang- undangan Daerah dan Ketertiban Umum Yang Tertangani % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Satuan Polisi Pamong Praja 3 Frekuensi Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian / Penertiban Trantibmas Kegiata n 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 34,00 40,00 40,00 114,00 Satuan Polisi Pamong Praja 4 Frekuensi Pelaksanaan Kerjasama, Pengawasan, Pencegahan dan Penertiban Terhadap Asset Daerah Kegiata n 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 24,00 Satuan Polisi Pamong Praja 5 Jumlah Warga Negara, Badan Hukum dan Aparatur Yang Memperoleh % 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 72,00 192,00 Satuan Polisi Pamong Praja Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-60 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada 6 Jumlah Anggota Satpol. PP. Yang Mengikuti Diklat/Bimtek Jumla h 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 98,00 98,00 98,00 294,00 Satuan Polisi Pamong Praja 7 Persentase Anggota Satpol. PP. Yang Dibina Karena Pelanggaran Disiplin (PNS/Non PNS) % 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 80,00 100,00 240,00 Satuan Polisi Pamong Praja 8 Frekuensi Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Anggota Satpol. PP. (PNS/Non PNS) Kali 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 48,00 48,00 48,00 144,00 Satuan Polisi Pamong Praja 9 Persentase Anggota Satlinmas Yang Dibina % 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 60,00 Satuan Polisi Pamong Praja 1 0 Jumlah Pembinaan Potensi Masyarakat Kegiata n 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 30,00 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.0.00.0. 00.03.0000 Badan Penanggulan gan Bencana Daerah 0 0 0 9.403.221 .058 9.895.009 .519 10.412.51 8.517 29.710.74 9.094 Badan Penangg ulangan Bencana Daerah 1.05 Ketenterama n dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 0 0 0 9.403.221 .058 9.895.009 .519 10.412.51 8.517 29.710.74 9.094 Badan Penangg ulangan Bencana Daerah 1.05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 0 5.641.932. 635 5.937.005. 711 6.247.511. 110 17.826.44 9.456 Badan Penangg ulangan Bencana Daerah 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - - B B B B Badan Penangg ulangan Bencana Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-61 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Penangg ulangan Bencana Daerah 1.05.03 Program Penanggulang an Bencana 0 0 0 3.761.288. 423 3.958.003. 808 4.165.007. 407 11.884.29 9.638 Badan Penangg ulangan Bencana Daerah 1 Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Penangg ulangan Bencana Daerah 2 Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhada Bencana Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Penangg ulangan Bencana Daerah 3 Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Penangg ulangan Bencana Daerah 1.05.0.00.0. 00.04.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamata n 0 0 0 17.234.79 8.935 18.136.17 8.920 19.084.70 1.077 54.455.67 8.932 Dinas Pemada m Kebakar an dan Penyela matan 1.05 Ketenterama n dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 0 0 0 17.234.79 8.935 18.136.17 8.920 19.084.70 1.077 54.455.67 8.932 Dinas Pemada m Kebakar an dan Penyela matan 1.05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 0 12.926.09 9.202 13.602.13 4.190 14.313.52 5.808 40.841.75 9.200 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penyelam atan 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - - B B B B Dinas Pemada m Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-62 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Kebakara n dan Penyelam atan 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penyelam atan 1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulang an, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 4.308.699. 733 100,00 4.534.044. 730 100,00 4.771.175. 269 300,00 13.613.91 9.732 Dinas Pemada m Kebakara n dan Penyelam atan 1.06.2.08.0. 00.01.00 Dinas Sosial Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak 6.416.32 9.259 7.258.41 4.658 12.275.81 5.364 12.275.81 5.364 12.917.84 0.508 13.593.44 3.566 52.461.84 3.355 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 1.06 Sosial 3.406.05 8.063 5.102.21 9.658 10.736.50 8.596 10.736.50 8.596 11.298.02 7.996 11.888.91 4.860 42.431.72 9.173 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 1.06.1.06.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 547.032. 291 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 547.032.2 91 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-63 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1.06.1.06.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 285.001. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 285.001.0 00 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 1.06.1.06.01. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 53.765.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 53.765.00 0 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 1.06.1.06.01. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 1.101.37 0.158 0 0 0 0 1.101.370. 158 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-64 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perlindu ngan Anak 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 1.06.1.06.01. 15 Program Pemberdayaa n Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Persentase Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Yang Diberdayakan Persen 0,00 0,00 85,00 125.000. 000 90,00 126.912. 500 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 175,00 251.912.5 00 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 1.06.1.06.01. 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persen 0,00 0,00 93,68 2.124.19 3.772 90,00 1.587.16 1.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 183,68 3.711.354. 772 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-65 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 ngan Anak 1.06.1.06.01. 17 Program Pembinaan Anak Terlantar Jumlah Anak terlantar yang dibina Orang 0,00 0,00 14,00 21.100.0 00 20,00 100.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 34,00 121.100.0 00 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 1.06.1.06.01. 21 Program Pemberdayaa n Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina Lemba ga 0,00 0,00 24,00 249.966. 000 30,00 2.186.77 6.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 54,00 2.436.742. 000 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 1.06.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 7.955.440. 776 7.955.440. 776 8.371.510. 330 8.809.340. 319 25.136.29 1.425 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 2 Persentase Pemenuhan Penunjang % 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 270,00 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-66 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pelayanan Perkantoran Perempu an dan Perlindu ngan Anak 1.06.02 Program Pemberdayaa n Sosial Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina Lemba ga 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 30,00 281.712.5 39 30,00 281.712.5 39 30,00 296.446.1 05 30,00 311.950.2 36 90,00 890.108.8 80 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 1.06.03 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Jumlah migran yang terfasilitasi Orang 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 10,00 12.294.01 8 10,00 12.294.01 8 10,00 12.936.99 5 10,00 13.613.60 0 30,00 38.844.61 3 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 85,00 979.964.9 35 85,00 979.964.9 35 90,00 1.031.217. 101 90,00 1.085.149. 755 265,00 3.096.331. 791 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 0 0 1.017.602. 588 1.017.602. 588 1.070.823. 203 1.126.827. 257 3.215.253. 048 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 1 Jumlah Anak Terlantar Yang Dibina Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 60,00 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-67 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 2 Persentase Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Diberdayaankan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 100,00 280,00 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 1.06.06 Program Penanganan Bencana Persentase Dukungan Terhadap Penanganan Bencana Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 190,00 215.818.9 90 90,00 215.818.9 90 90,00 227.106.3 23 90,00 238.983.9 84 270,00 681.909.2 97 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 1.06.07 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Persentase Dukungan Terhadap Layanan Makam Pahlawan Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 85,00 273.674.7 50 85,00 273.674.7 50 85,00 287.987.9 39 85,00 303.049.7 09 255,00 864.712.3 98 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 2.08 Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak 3.010.27 1.196 2.156.19 5.000 1.539.306 .768 1.539.306 .768 1.619.812 .512 1.704.528 .706 10.030.11 4.182 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 1.06.1.06.01. 23 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusuta maan Gender dan Anak Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Persen 0,00 0,00 63,88 942.194. 000 90,00 1.125.00 0.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 153,88 2.067.194. 000 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-68 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perlindu ngan Anak 1.06.1.06.01. 24 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Persen 0,00 0,00 86,82 1.736.32 7.196 85,00 806.195. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 171,82 2.542.522. 196 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 1.06.1.06.01. 25 Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembanguna n Persentase Peran serta Gender dalam Pembangunan Persen 0,00 0,00 78,00 331.750. 000 85,00 225.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 163,00 556.750.0 00 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 2.08.02 Program Pengarusuta maan Gender dan Pemberdayaa n Perempuan Persentase Peranserta Gender Dalam Pembangunan Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 85,00 319.333.3 87 85,00 319.333.3 87 85,00 336.034.5 23 90,00 353.609.1 28 260,00 1.008.977. 038 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 2.08.03 Program Perlindungan Perempuan Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 90,00 261.071.4 38 90,00 261.071.4 38 90,00 274.725.4 74 90,00 289.093.6 17 270,00 824.890.5 29 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 2.08.04 Program Peningkatan Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 90,00 557.234.3 21 90,00 557.234.3 21 90,00 586.377.6 76 100,00 617.045.2 28 280,00 1.760.657. 225 Dinas Sosial Pemberd Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-69 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Kualitas Keluarga Perlindungan Perempuan ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 2.08.05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Data Gender Anak Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 75,00 99.853.15 6 75,00 99.853.15 6 75,00 105.075.4 76 75,00 110.570.9 23 225,00 315.499.5 55 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Persentase Pemenuhan Hak Anak Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 65,00 268.181.5 23 65,00 268.181.5 23 66,00 282.207.4 17 67,00 296.966.8 65 198,00 847.355.8 05 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak Persentase Pemenuhan Perlindungan Khusus Hak Anak Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 55,00 33.632.94 3 55,00 33.632.94 3 60,00 35.391.94 6 65,00 37.242.94 5 180,00 106.267.8 34 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 2.07.3.32.0. 00.01.00 Dinas Ketenagakerj aan dan Transmigrasi 3.908.52 6.931 3.527.42 2.000 13.828.40 7.898 13.828.40 7.898 14.551.63 3.630 15.312.68 4.070 51.128.67 4.529 Dinas Ketenag akerjaan dan Transmi grasi 2.07 Tenaga Kerja 3.658.52 6.931 3.452.42 2.000 13.598.40 7.898 13.598.40 7.898 14.309.60 4.630 15.057.99 6.952 50.076.95 8.411 Dinas Ketenag akerjaan dan Transmi grasi 2.01.2.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 1.245.74 0.906 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1.245.740. 906 Dinas Ketenaga kerjaan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-70 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Transmig rasi 2.01.2.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 940.540. 440 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 940.540.4 40 Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi 2.01.2.01.01. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 62.785.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 62.785.00 0 Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi 2.01.2.01.01. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 1.947.14 1.000 0 0 0 0 1.947.141. 000 Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Ketenaga kerjaan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-71 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan Transmig rasi 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi 2.01.2.01.01. 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.014.76 0.000 955.281. 000 0 0 0 0 1.970.041. 000 Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi 1 Persentase Pelatihan Berbasis Kompetensi Persen 41,27 46,66 60,65 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,65 Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi 2 Persentase Pelatihan Berbasis Masyarakat Persen 34,92 47,15 50,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi 2.01.2.01.01. 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase Calon Tenaga Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Persen 42,56 40,38 50,00 136.195. 685 60,00 50.000.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 110,00 186.195.6 85 Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi 2.01.2.01.01. 17 Program Perlindungan dan Pengembanga n Lembaga Ketenagakerja an Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Persen 100,00 42,86 50,00 211.504. 900 65,00 300.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 115,00 511.504.9 00 Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi 2.01.2.01.01. 19 Program Perluasan Kesempatan Kerja Persentase Pelatihan Kewirausahaan Persen 23,81 52,85 60,00 47.000.0 00 70,00 200.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 130,00 247.000.0 00 Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi Dinas Ketenaga Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-72 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 kerjaan dan Transmig rasi 2.07.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 11.415.08 4.898 11.415.08 4.898 12.012.09 3.838 12.640.32 6.346 36.067.50 5.082 Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi 2.07.03 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 0 0 1.368.323. 000 1.368.323. 000 1.439.886. 292 1.515.192. 346 4.323.401. 638 Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi 1 Jumlah Peserta Pelatihan Kerja Bagi Pencari Kerja Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 85,55 85,55 95,00 100,00 280,55 Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi 2 Jumlah Tenaga Kerja Produktif Pada Industri Kecil Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 80,00 90,00 240,00 Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi 2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja 0 0 440.000.0 00 440.000.0 00 463.012.0 00 487.227.5 26 1.390.239. 526 Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi 1 Persentase Calon Tenaga Kerja Yang Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 80,00 90,00 240,00 Dinas Ketenaga kerjaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-73 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Terdaftar Yang Ditempatkan dan Transmig rasi 2 Persentase Pelatihan Kewirausahaan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 85,00 95,00 255,00 Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi 2.07.05 Program Hubungan Industrial Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 375.000.0 00 80,00 375.000.0 00 95,00 394.612.5 00 100,00 415.250.7 34 275,00 1.184.863. 234 Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi 3.32 Transmigrasi 250.000. 000 75.000.0 00 230.000.0 00 230.000.0 00 242.029.0 00 254.687.1 18 1.051.716 .118 Dinas Ketenag akerjaan dan Transmi grasi 3.08.2.01.01. 18 Program Transmigrasi Regional Persentase Transmigran Yang Diberangkatkan Persen 0,00 100,00 100,00 250.000. 000 100,00 75.000.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 200,00 325.000.0 00 Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi 3.32.02 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Persentase kawasan transmigrasi yang di tetapkan Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 50.000.00 0 100,00 50.000.00 0 100,00 52.615.00 0 100,00 55.366.76 5 300,00 157.981.7 65 Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi 3.32.03 Program Pembanguna n Kawasan Transmigrasi Persentase transmigran yang diberangkatkan Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 30.000.00 0 100,00 30.000.00 0 100,00 31.569.00 0 100,00 33.220.05 9 300,00 94.789.05 9 Dinas Ketenaga kerjaan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-74 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Transmig rasi 3.32.04 Program Pengembanga n Kawasan Transmigrasi Persentase transmigran yang dibina Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 150.000.0 00 100,00 150.000.0 00 100,00 157.845.0 00 100,00 166.100.2 94 300,00 473.945.2 94 Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi 2.09.3.27.0. 00.01.00 Dinas Pangan dan Pertanian 11.040.0 41.810 6.581.28 6.000 21.868.88 5.723 21.868.88 5.723 23.012.62 8.446 24.216.18 8.914 86.719.03 0.893 Dinas Pangan dan Pertania n 2.09 Pangan 1.505.99 2.000 1.450.00 0.000 15.439.64 7.412 15.439.64 7.412 16.247.14 0.971 17.096.86 6.444 51.739.64 6.827 Dinas Pangan dan Pertania n 2.03.3.03.01. 18 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.505.99 2.000 0 0 0 0 0 1.505.992. 000 Dinas Pangan dan Pertanian 1 Jumlah Lumbung Pangan Yang Terbangun Unit 12,00 12,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Pangan dan Pertanian 2 Terpenuhinya Kebutuhan Beras Ton 100.496, 00 103.008, 00 130.970 ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.970, 06 Dinas Pangan dan Pertanian 3 Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Umbi-Umbian Ton 36.544,0 0 37.457,0 0 23.568, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.568,0 0 Dinas Pangan dan Pertanian 4 Terpenuhinya Kebutuhan Sayuran dan Buah Ton 91.360,0 0 93.644,0 0 182.632 ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.632, 80 Dinas Pangan dan Pertanian 2.03.3.03.01. 19 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 0 1.375.00 0.000 0 0 0 0 1.375.000. 000 Dinas Pangan dan Pertanian 1 Persentase Ketersediaan Beras Terhadap Persen 150,86 152,00 0,00 151,64 0,00 0,00 0,00 0,00 151,64 Dinas Pangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-75 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Kebutuhan Beras Daerah dan Pertanian 2 Persentase Ketersediaan Bahan Makanan Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pangan dan Pertanian 2.03.3.03.01. 20 Program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Persentase pengisian gudang cadangan pangan Persen 53,48 53,48 0,00 0 100,00 75.000.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 75.000.00 0 Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian 2.09.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 13.645.26 7.582 13.595.26 7.582 14.306.30 0.076 15.054.51 9.571 42.956.08 7.229 Dinas Pangan dan Pertanian 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - BB BB BB BB BB Dinas Pangan dan Pertanian 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pangan dan Pertanian 2.09.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 0 100,00 250.000.0 00 100,00 263.075.0 00 100,00 276.833.8 23 300,00 789.908.8 23 Dinas Pangan dan Pertanian 2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 0 0 1.744.424. 464 1.544.424. 464 1.625.197. 863 1.710.195. 710 4.879.818. 037 Dinas Pangan dan Pertanian 1 Persentase Ketersediaan Beras Terhadap Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 151,47 151,47 151,47 151,11 454,04 Dinas Pangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-76 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Kebutuhan Beras Daerah dan Pertanian 2 Persentase Ketersediaan Bahan Makanan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 103,02 103,02 103,02 105,12 311,16 Dinas Pangan dan Pertanian 2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase penanganan kerawanan pangan Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 49.955.36 6 100,00 49.955.36 6 100,00 52.568.03 2 100,00 55.317.34 0 300,00 157.840.7 38 Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian 3.27 Pertanian 9.534.04 9.810 5.131.28 6.000 6.429.238 .311 6.429.238 .311 6.765.487 .475 7.119.322 .470 34.979.38 4.066 Dinas Pangan dan Pertania n 3.03.3.03.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 937.971. 025 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 937.971.0 25 Dinas Pangan dan Pertanian 3.03.3.03.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 522.317. 616 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 522.317.6 16 Dinas Pangan dan Pertanian 3.03.3.03.01. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 36.451.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 36.451.00 0 Dinas Pangan dan Pertanian 3.03.3.03.01. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 1.635.27 6.000 0 0 0 0 1.635.276. 000 Dinas Pangan dan Pertanian 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 40,46 76,29 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pangan dan Pertanian 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor Persen 37,50 76,29 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pangan dan Pertanian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-77 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 75,00 80,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pangan dan Pertanian 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 69,74 81,59 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pangan dan Pertanian 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan Persen 5,75 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pangan dan Pertanian 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pangan dan Pertanian 3.03.3.03.01. 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 178.064. 900 25.000.0 00 0 0 0 0 203.064.9 00 Dinas Pangan dan Pertanian 1 Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Pangan dan Pertanian 2 Persentase Kelompok Tani Yang Mendapat Bantuan Persen 0,00 30,92 30,92 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,92 Dinas Pangan dan Pertanian 3.03.3.03.01. 17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Per kebunan Jumlah Promosi Produk Pertanian /Perkebunan Yang Dilaksanakan Kegiata n 2,00 2,00 2,00 55.471.1 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2,00 55.471.10 0 Dinas Pangan dan Pertanian 3.03.3.03.01. 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Per kebunan 6.048.29 9.169 0 0 0 0 0 6.048.299. 169 Dinas Pangan dan Pertanian 1 Produksi Padi Ton 226.424, 00 226.424, 00 251.627 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.627, 00 Dinas Pangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-78 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 dan Pertanian 2 Produksi Palawija Ton 133.294, 00 133.294, 00 30.484, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.484,0 0 Dinas Pangan dan Pertanian 3 Produksi Teh Ton 5.164,00 5.164,00 4.955,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.955,00 Dinas Pangan dan Pertanian 4 Produksi Cengkeh Ton 337,00 337,00 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483,00 Dinas Pangan dan Pertanian 5 Produksi Sayuran Ton 45.459,0 0 45.459,0 0 182.632 ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.632, 80 Dinas Pangan dan Pertanian 6 Produksi Buah- Buahan Ton 115.468, 00 115.468, 00 145.149 ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.149, 20 Dinas Pangan dan Pertanian 3.03.3.03.01. 20 Program Pemberdayaa n Penyuluh Pertanian/Per kebunan Lapangan 1.098.32 6.000 0 0 0 0 0 1.098.326. 000 Dinas Pangan dan Pertanian 1 Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Yang Diikuti Oleh Penyuluh Kegiata n 25,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Dinas Pangan dan Pertanian 2 Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian Kelom pok 430,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 Dinas Pangan dan Pertanian 3.03.3.03.01. 25 Program Pengembanga n Agribisnis 593.226. 500 0 0 0 0 0 593.226.5 00 Dinas Pangan dan Pertanian 1 Penanaman Manggis Pohon 1.075,00 1.155,00 4.500,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 Dinas Pangan dan Pertanian 2 Penanaman /Rehabilitasi The Ha 27,00 30,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Dinas Pangan dan Pertanian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-79 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 3 Penanaman Cengkeh Ha 1,70 1,75 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Dinas Pangan dan Pertanian 4 Penanaman Ubi Kayu Ha 1.460,00 1.610,00 1.087,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.087,00 Dinas Pangan dan Pertanian 5 Penanaman Pala Ha 1,50 1,50 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 Dinas Pangan dan Pertanian 6 Penerapan Pertanian Organik Ha 45,00 50,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Dinas Pangan dan Pertanian 3.03.3.03.01. 29 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Per kebunan 63.922.5 00 0 0 0 0 0 63.922.50 0 Dinas Pangan dan Pertanian 1 Produktivitas Padi Sawah Ku/Ha 63,06 63,85 64,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,88 Dinas Pangan dan Pertanian 2 Produktivitas Padi Ladang Ton 37,18 37,64 32,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,57 Dinas Pangan dan Pertanian 3 Produktivitas Jagung Ku/Ha 52,75 53,02 56,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,20 Dinas Pangan dan Pertanian 4 Produktivitas Ubi Kayu Ku/Ha 198,57 199,16 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 Dinas Pangan dan Pertanian 5 Produktivitas Cengkeh Kg/Ha 250,79 253,29 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,00 Dinas Pangan dan Pertanian 6 Produktivitas Teh Kg/Ha 1.106,16 1.117,22 1.507,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.507,00 Dinas Pangan dan Pertanian 7 Produktivitas Pala Kg/Ha 319,47 322,66 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,00 Dinas Pangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-80 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 dan Pertanian 3.03.3.03.01. 28 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 0 250.000. 000 0 0 0 0 250.000.0 00 Dinas Pangan dan Pertanian 1 Laju Produksi Padi Persen 2,63 2,66 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 Dinas Pangan dan Pertanian 2 Laju Produksi Kacang-kacangan Persen 55,66 346,35 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Pangan dan Pertanian 3 Laju Produksi Umbi- umbian Persen 34,39 18,55 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Pangan dan Pertanian 4 Persentase Kehilangan Hasil Persen 18,00 18,00 0,00 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 16,50 Dinas Pangan dan Pertanian 3.03.3.03.01. 29 Program Penyediaan dan Pengembanga n Prasarana dan Sarana Pertanian Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Persen 25,00 25,00 0,00 0 25,00 2.193.55 0.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 25,00 2.193.550. 000 Dinas Pangan dan Pertanian 3.03.3.03.01. 30 Program Pengembanga n Perbenihan Pertanian Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat Persen 0,00 0,00 0,00 0 100,00 75.000.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 75.000.00 0 Dinas Pangan dan Pertanian 3.03.3.03.01. 31 Program Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 0 100.000. 000 0 0 0 0 100.000.0 00 Dinas Pangan dan Pertanian 1 Persentase Pengendalian Serangan OPT Persen 5,00 5,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Dinas Pangan dan Pertanian 2 Persentase Perlindungan Lahan Persen 5,00 5,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Dinas Pangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-81 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Dari Dampak Perubahan Iklim dan Pertanian 3.03.3.03.01. 32 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian 0 135.460. 000 0 0 0 0 135.460.0 00 Dinas Pangan dan Pertanian 1 Persentase Ketersediaan Programa Penyuluhan Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pangan dan Pertanian 2 Persentase Pelaku Pertanian Yang Terlatih Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pangan dan Pertanian 3.03.3.03.01. 33 Program Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan dan Holtikultura Laju Produksi Perkebunan dan Hortikultura Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,23 717.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,23 717.000.0 00 Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian 3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembanga n Sarana Pertanian 0 0 1.424.988. 397 1.324.988. 311 1.394.285. 200 1.467.206. 316 4.186.479. 827 Dinas Pangan dan Pertanian 1 Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 75,00 Dinas Pangan dan Pertanian 2 Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pangan dan Pertanian 3 Produksi Padi Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 282.899 ,17 282.899 ,17 282.899, 17 282.899 ,17 848.697, 51 Dinas Pangan dan Pertanian 4 Produksi Jagung Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,0 0 5.400,0 0 5.400,00 5.400,0 0 16.200,0 0 Dinas Pangan dan Pertanian 5 Peningkatan Luas Areal Tanaman dan Hektar 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 150,00 Dinas Pangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-82 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Produksi Padi Bebas Residu dan Pertanian 6 Gerakan Pencanangan Tanam dan Panen Raya kegiata n 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Pangan dan Pertanian 7 Peningkatan Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi Hektar 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 225,00 225,00 225,00 675,00 Dinas Pangan dan Pertanian 8 Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 11,00 12,00 33,00 Dinas Pangan dan Pertanian 9 Intensifikasi dan Pengembangan Lahan Pertanaman Manggis Hektar 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,50 4,50 4,50 13,50 Dinas Pangan dan Pertanian 1 0 Pelatihan Panen dan Pasca Panen Hortikultura Peserta 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 90,00 Dinas Pangan dan Pertanian 1 1 Peningkatan Luas Tanaman Durian Hektar 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 9,00 Dinas Pangan dan Pertanian 1 2 Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Hektar 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 9,00 Dinas Pangan dan Pertanian 1 3 Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pangan dan Pertanian 3.27.03 Program Penyediaan Dan Pengembanga n Prasarana Pertanian Persentase penyediaan dan pengembagan sarana pertanian Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 4.379.999. 914 100,00 4.380.000. 000 100,00 4.609.074. 000 100,00 4.850.128. 570 300,00 13.839.20 2.570 Dinas Pangan dan Pertanian 3.27.05 Program Pengendalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian 0 0 150.000.0 00 150.000.0 00 157.845.0 00 166.100.2 94 473.945.2 94 Dinas Pangan dan Pertanian 1 Persentase Pengendalian Serangan OPT Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 9,00 Dinas Pangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-83 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 dan Pertanian 2 Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 9,00 Dinas Pangan dan Pertanian 3.27.06 Program Perizinan Usaha Pertanian Laju Produksi Perkebunan dan Hortikultura Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,23 0 0,23 100.000.0 00 0,23 105.230.0 00 0,24 110.733.5 29 0,70 315.963.5 29 Dinas Pangan dan Pertanian 3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian 0 0 474.250.0 00 474.250.0 00 499.053.2 75 525.153.7 61 1.498.457. 036 Dinas Pangan dan Pertanian 1 Persentase Ketersediaan Programa Penyuluhan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pangan dan Pertanian 2 Persentase Pelaku Pertanian Yang Terlatih Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pangan dan Pertanian 2.11.0.00.0. 00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup 25.069.3 70.445 24.419.1 41.200 42.833.85 1.316 42.833.85 1.316 45.074.06 1.740 47.431.43 5.169 184.827.8 59.870 Dinas Lingkun gan Hidup 2.11 Lingkungan Hidup 25.069.3 70.445 24.419.1 41.200 42.833.85 1.316 42.833.85 1.316 45.074.06 1.740 47.431.43 5.169 184.827.8 59.870 Dinas Lingkun gan Hidup 2.05.2.05.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 10.926.6 15.771 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 10.926.61 5.771 Dinas Lingkung an Hidup 2.05.2.05.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 6.619.76 6.700 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 6.619.766. 700 Dinas Lingkung an Hidup 2.05.2.05.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 399.046. 800 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 399.046.8 00 Dinas Lingkung an Hidup 2.05.2.05.01. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Persen 100,00 100,00 100,00 41.138.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 41.138.00 0 Dinas Lingkung an Hidup Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-84 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Keuangan Secara Tepat dan Benar 2.05.2.05.01. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 19.800.3 16.200 0 0 0 0 19.800.31 6.200 Dinas Lingkung an Hidup 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Lingkung an Hidup 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Lingkung an Hidup 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Lingkung an Hidup 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Lingkung an Hidup 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Lingkung an Hidup 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Lingkung an Hidup 2.05.2.05.01. 15 Program Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Persampahan Jumlah Kendaraan Operasional Pengangkutan Sampah Unit 12,00 57,00 63,00 4.792.22 4.860 69,00 2.986.82 5.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 132,00 7.779.049. 860 Dinas Lingkung an Hidup 2.05.2.05.01. 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 813.875. 200 152.000. 000 0 0 0 0 965.875.2 00 Dinas Lingkung an Hidup Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-85 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1 Jumlah Target Pembinaan perusa haan 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Dinas Lingkung an Hidup 2 Jumlah Dokumen Amdal dokum en 16,00 16,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 Dinas Lingkung an Hidup 2.05.2.05.01. 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Persentase Sumber Daya Alam (Mata Air) Yang Terjaga dan Terlindungi Persen 0,00 25,00 25,00 143.868. 467 25,00 100.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 50,00 243.868.4 67 Dinas Lingkung an Hidup 2.05.2.05.01. 25 Program Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 880.964. 143 100.000. 000 0 0 0 0 980.964.1 43 Dinas Lingkung an Hidup 1 Jumlah Perusahaan Yang Dinilai Kinerjanya Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPERDA) perusa haan 24,00 24,00 24,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 Dinas Lingkung an Hidup 2 Jumlah Titik Lokasi Pengelolaan DAS Citarum Lokasi 2 titik 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Dinas Lingkung an Hidup 3 Jumlah Titik Pantau Kualitas Air Titik 67 titik 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 Dinas Lingkung an Hidup 4 Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara Titik 10 titik 2,00 23,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Dinas Lingkung an Hidup 2.05.2.05.01. 26 Program Penyadaran dan Penegakkan Hukum Lingkungan 140.856. 800 250.000. 000 0 0 0 0 390.856.8 00 Dinas Lingkung an Hidup 1 Jumlah Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan Yang Ada di Purwakarta Kali 0,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 Dinas Lingkung an Hidup 2 Penerimaan Pengaduan Kasus 4,00 0,00 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Dinas Lingkung an Hidup Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-86 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 3 Aplikasi SIPP Buah 0,00 0,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Dinas Lingkung an Hidup 4 Adipura Titik pantau (Kecam atan) 3,00 0,00 3,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Dinas Lingkung an Hidup 5 Jumlah Sosialisasi Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata lokasi (sekola h) 11,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Dinas Lingkung an Hidup 2.05.2.05.01. 27 Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Jumlah Parameter Kualitas Lingkungan Yang Terakreditasi jenis 5 jenis 0,00 4,00 214.025. 004 5,00 475.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 9,00 689.025.0 04 Dinas Lingkung an Hidup 2.05.2.05.01. 30 Program Pengelolaan Pelayanan Sedot Tinja Adipura Titik pantau 3,00 0,00 3,00 96.988.7 00 1,00 130.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 4,00 226.988.7 00 Dinas Lingkung an Hidup 2.05.2.05.01. 37 Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim Persen 0,00 0,00 0,00 0 25,00 100.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 25,00 100.000.0 00 Dinas Lingkung an Hidup 2.05.2.05.01. 38 Program Pengendalian Lingkungan Hidup Jumlah Peserta Kegiatan PROPERDA Perusa haan 24,00 24,00 0,00 0 24,00 325.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 24,00 325.000.0 00 Dinas Lingkung an Hidup Dinas Lingkung an Hidup 2.11.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 28.479.44 9.919 28.424.01 2.547 29.968.92 5.150 31.536.29 9.933 89.929.23 7.630 Dinas Lingkung an Hidup 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Dinas Lingkung an Hidup 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Lingkung an Hidup Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-87 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 250.000.0 00 100,00 250.000.0 00 100,00 263.075.0 00 100,00 276.833.8 23 300,00 789.908.8 23 Dinas Lingkung an Hidup 2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 2.431.000. 000 100,00 2.431.000. 000 100,00 2.558.141. 300 100,00 2.691.932. 090 300,00 7.681.073. 390 Dinas Lingkung an Hidup 2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaraga man Hayati (Kehati) Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun Dokum en 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 1,00 100.000.0 00 1,00 100.000.0 00 1,00 105.230.0 00 1,00 110.733.5 29 3,00 315.963.5 29 Dinas Lingkung an Hidup 2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Persentase Target Pembinaan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 1.275.000. 000 100,00 1.275.000. 000 100,00 1.341.682. 500 100,00 1.411.852. 495 300,00 4.028.534. 995 Dinas Lingkung an Hidup 2.11.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Jumlah Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan Yang Ada di Purwakarta Lokasi 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 6,00 250.000.0 00 6,00 250.000.0 00 6,00 263.075.0 00 6,00 276.833.8 23 18,00 789.908.8 23 Dinas Lingkung an Hidup 2.11.08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Persentase peningkatan pendidikan dan penyuluhan lingkungan hidup yang ditangani % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 450.000.0 00 100,00 450.000.0 00 100,00 473.535.0 00 100,00 498.300.8 81 300,00 1.421.835. 881 Dinas Lingkung an Hidup 2.11.09 Program Penghargaan Lingkungan Persentase kegiatan PROPERDA yang dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 100.000.0 00 100,00 100.000.0 00 100,00 105.230.0 00 100,00 110.733.5 29 300,00 315.963.5 29 Dinas Lingkung an Hidup Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-88 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Hidup Untuk Masyarakat 2.11.10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Persentase pengaduan yang ditangani % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 50.000.00 0 100,00 50.000.00 0 100,00 52.615.00 0 100,00 55.366.76 5 300,00 157.981.7 65 Dinas Lingkung an Hidup 2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan Persentase Layanan Persampahan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 9.448.401. 397 100,00 9.503.838. 769 100,00 9.942.552. 790 100,00 10.462.54 8.301 300,00 29.908.93 9.860 Dinas Lingkung an Hidup 2.12.0.00.0. 00.01.00 Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil 4.788.34 1.677 6.204.79 1.700 18.280.39 4.053 18.280.39 4.053 19.236.45 8.662 20.242.52 5.450 68.752.51 1.542 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 2.12 Administrasi Kependuduk an dan Pencatatan Sipil 4.788.34 1.677 6.204.79 1.700 18.280.39 4.053 18.280.39 4.053 19.236.45 8.662 20.242.52 5.450 68.752.51 1.542 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 2.06.2.06.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 912.597. 926 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 912.597.9 26 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 2.06.2.06.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 548.989. 332 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 548.989.3 32 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 2.06.2.06.01. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 56.435.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 56.435.00 0 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 2.06.2.06.01. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 1.685.76 2.700 0 0 0 0 1.685.762. 700 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-89 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 2.06.2.06.01. 15 Program Penataan Administrasi Kependuduka n 3.270.31 9.419 0 0 0 0 0 3.270.319. 419 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 1 Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan : Dinas Kependu dukan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-90 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pencatat an Sipil - Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik Persen 75,00 80,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil - Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga Persen 75,00 80,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 2 Tingkat Kesadaran Masyarakat Persen 20,00 25,00 50,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 2.06.2.06.01. 17 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n 0 4.257.65 4.000 0 0 0 0 4.257.654. 000 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 1 Tingkat Akurasi Data Kependudukan Persen 80,00 80,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 2 Persentase Pengelolaan Informasi Kependudukan Persen 0,00 75,00 85,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 3 Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan Persen 0,00 50,00 75,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 2.06.2.06.01. 18 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 0 261.375. 000 0 0 0 0 261.375.0 00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-91 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Kependuduka n 1 Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Adminduk Yang di Selenggarakan Persen 0,00 25,00 50,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 2 Persentase Pemanfaatan Data Oleh Instansi/Lembaga Pengguna Persen 0,00 15,00 50,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 3 Persentase Inovasi Pelayanan Adminduk Persen 0,00 25,00 50,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 2.12.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 16.165.75 3.204 16.165.75 3.204 17.011.22 2.096 17.900.90 9.012 51.077.88 4.312 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 240,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk 0 0 256.040.2 63 256.040.2 63 269.431.1 69 283.522.4 19 808.993.8 51 Dinas Kependu dukan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-92 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pencatat an Sipil 1 Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan: Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil - Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik % 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil - Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga % 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil - Tingkat Kepemilikan KIA % 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 2 Tingkat Kesadaran Masyarakat % 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 2.12.03 Program Pencatatan Sipil 0 0 59.723.95 6 59.723.95 6 62.847.51 9 66.134.44 4 188.705.9 19 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 1 Tingkat Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil : Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil - Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran % 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-93 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 - Tingkat Kepemilikan Akta Kematian % 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil - Tingkat Kepemilikan Akta Perkawinan % 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil - Tingkat kepemilikan Akta Perceraian % 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n 0 0 1.798.876. 630 1.798.876. 630 1.892.957. 878 1.991.959. 575 5.683.794. 083 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 1 Tingkat Akurasi Data Kependudukan % 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 2 Persentase Pengelolaan Informasi Kependudukan % 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 3 Persentase Kepuasan masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan % 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 4 Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Adminduk Yang di Selenggarakan % 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 5 Persentase Pemanfaatan Data % 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Kependu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-94 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Oleh Instansi/Lembaga Pengguna dukan dan Pencatat an Sipil 6 Persentase Inovasi Pelayanan Adminduk % 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 2.13.0.00.0. 00.01.00 Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa 6.684.05 8.257 2.858.02 4.000 17.891.65 0.042 17.891.65 0.042 18.827.38 3.339 19.812.05 5.488 66.073.17 1.126 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 2.13 Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa 6.684.05 8.257 2.858.02 4.000 17.891.65 0.042 17.891.65 0.042 18.827.38 3.339 19.812.05 5.488 66.073.17 1.126 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 2.07.2.07.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 518.398. 789 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 518.398.7 89 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 2.07.2.07.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 150.717. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 150.717.0 00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 2.07.2.07.01. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 16.590.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 16.590.00 0 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 2.07.2.07.01. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 1.447.02 4.000 0 0 0 0 1.447.024. 000 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-95 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 0,00 81,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor Persen 0,00 90,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan Persen 83,00 87,00 0,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 2.07.2.07.01. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Yang Dibina Buah 192,00 192,00 192,00 189.586. 150 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 192,00 189.586.1 50 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 2.07.2.07.01. 16 Program Pemberdayaa n Ekonomi Desa 162.966. 700 300.000. 000 0 0 0 0 462.966.7 00 Dinas Pemberd ayaan Masyara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-96 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 kat dan Desa 1 Jumlah Desa Maju Berdasarkan IDM Desa 11,00 11,00 28,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 2 Jumlah Desa Berkembang Berdasarkan IDM Desa 118,00 118,00 132,00 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 3 Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan IDM Desa 54,00 54,00 23,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 4 Persentase Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa (Pamsimas) Persen 0,00 20,00 20,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 5 Jumlah Kegiatan Kemasyarakatan Yang Dilaksanakan di Tiap Desa Kegiata n 20,00 20,00 20,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 6 Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang Dibina (LPM) Persen 0,00 20,00 20,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 7 Jumlah Posyandu Yang Dibina Unit 1.018,00 1.018,00 1.031,0 0 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.437,00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 2.07.2.07.01. 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Persen 6,00 7,00 7,00 5.125.51 4.393 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 7,00 5.125.514. 393 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-97 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Membangun Desa 2.07.2.07.01. 17 Program Pengembanga n Kelembagaan dan Potensi Desa 0 461.000. 000 0 0 0 0 461.000.0 00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 1 Jumlah Bumdes Yang Dibina Bumde s 172,00 172,00 175,00 177 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 2 Jumlah Potensi/Inovasi Desa Yang Dikembangkan Jenis 50,00 50,00 230,00 410 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 2.07.2.07.01. 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Persentase Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Persen 100,00 100,00 100,00 520.285. 225 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 520.285.2 25 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 2.07.2.07.01. 18 Program Penguatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa 0 575.000. 000 0 0 0 0 575.000.0 00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 1 Jumlah Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Keuangan Desa Orang 183 183 183,00 183 0,00 0,00 0,00 0,00 366,00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 2 Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Bagi Kades, Perangkat Desa dan Banmusdes Orang 0,00 0,00 300,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 2.07.2.07.01. 20 Program Pembanguna n Kawasan Perdesaan Persentase Kawasan Pedesaan Yang Dibina Persen 28,00 28,00 42,00 0 57,00 75.000.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,00 75.000.00 0 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-98 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 2.13.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 9.798.808. 052 9.798.808. 052 10.311.28 5.713 10.850.56 5.956 30.960.65 9.721 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 270,00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 2.13.02 Program Penataan Desa Persentase fasilitasi penataan wilayah, kewenangan dan sarana prasarana desa Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 2.844.500. 000 100,00 2.844.500. 000 100,00 2.993.267. 350 100,00 3.149.815. 232 300,00 8.987.582. 582 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 2.13.03 Program Peningkatan Kerjasama Desa 0 0 300.000.0 00 300.000.0 00 315.690.0 00 332.200.5 87 947.890.5 87 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 1 Persentase Kerjasama Desa yang terealisasi; Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 2 Persentase Pembangunan Kawasan Pedesaan yang dibentuk Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-99 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa 0 0 3.349.176. 620 3.349.176. 620 3.524.338. 557 3.708.661. 464 10.582.17 6.641 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 1 . Persentase pembinaan administrasi pemerintahan desa; Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 2 Persentase ketaatan pemenuhan dokumen administrasi pemerintahan desa Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 2.13.05 Program Pemberdayaa n Lembaga Kemasyaraka tan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 0 0 1.599.165. 370 1.599.165. 370 1.682.801. 719 1.770.812. 249 5.052.779. 338 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 1 . Persentase Pemberdayaan/ Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa; Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 2 . Persentase Pengembangan Teknologi dan Inovasi Produk Unggulan Desa Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 2.14.0.00.0. 00.01.00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9.671.10 6.649 9.837.59 6.093 18.845.94 4.971 18.845.94 4.971 19.831.58 7.893 20.868.77 9.940 79.055.01 5.546 Dinas Pengend alian Pendudu k dan Keluarga Berenca na 2.14 Pengendalian Penduduk 9.671.10 6.649 9.837.59 6.093 18.845.94 4.971 18.845.94 4.971 19.831.58 7.893 20.868.77 9.940 79.055.01 5.546 Dinas Pengend alian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-100 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 dan Keluarga Berencana Pendudu k dan Keluarga Berenca na 2.08.2.08.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 732.391. 704 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 732.391.7 04 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 2.08.2.08.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 1.056.29 3.400 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1.056.293. 400 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 2.08.2.08.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 84.840.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 84.840.00 0 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 2.08.2.08.01. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 36.550.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 36.550.00 0 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 2.08.2.08.01. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 2.404.23 9.093 0 0 0 0 2.404.239. 093 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-101 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Berencan a 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 2.08.2.08.01. 15 Program Keluarga Berencana 3.807.80 0.000 4.316.88 0.000 0 0 0 0 8.124.680. 000 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-102 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1 Ratio Akseptor KB Persen 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 2 Persentase Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Persen 0,00 79,45 81,04 82,66 0,00 0,00 0,00 0,00 163,70 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 3 Persentase KB Mandiri (Cakupan PUS Menjadi Peserta KB Aktif) Persen 0,00 45,00 45,01 45,02 0,00 0,00 0,00 0,00 90,03 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 4 Cakupan PUS Yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Orang 0,00 0,00 7.095,0 0 7.090,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 14.185,0 0 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 5 Persentase Jumlah Peserta KB Yang Dilayani Persen 0,00 30,00 31,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 6 Peserta KB Aktif Yang Drop Out Selama Satu Tahun Persen 0,00 10,00 9,99 9,98 0,00 0,00 0,00 0,00 19,97 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 7 Persentase PUS Muda Usia Rendah Persen 0,00 2,00 1,99 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 3,97 Dinas Pengenda lian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-103 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Cakupan PUS Dibawah Usia 20 th Pendudu k dan Keluarga Berencan a 2.08.2.08.01. 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 235.000. 000 175.000. 000 0 0 0 0 410.000.0 00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 1 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49 Persen 0,00 35,00 40,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 2 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19) Poin 0,00 35,00 33,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 3 Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita Tahun 0,00 35,00 40,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 4 Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Persen 0,00 35,00 33,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 2.08.2.08.01. 17 Program pelayanan kontrasepsi 94.300.0 00 150.000. 000 0 0 0 0 244.300.0 00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-104 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Berencan a 1 Persentase Peserta KB Aktif Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Persen 0,00 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 2 Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Setiap Tahun Persen 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 3 Efektifitas dan Efesiensi Penggunaan Alat Kontrasepsi (Alekon) Persen 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 2.08.2.08.01. 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 3.413.94 8.545 1.566.47 7.000 0 0 0 0 4.980.425. 545 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 1 Persentase Jumlah PPKBD dan Sub. PPKBD (1500) Persen 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 2 Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Desa/Kelurahan Rasio 0,00 1 : 1 1 : 1 1 : 1 - - - - 1 : 1 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-105 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 3 Ratio Pembantu Pembina Kel Berencana (PPKBD Rasio 0,00 1 : 1 1 : 1 1 : 1 - - - - 1 : 1 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 4 Persentase Data Kependudukan Kelurga Berencana dan Pembangunan Keluarga Persen 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 5 Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Disetiap Desa/Kelurahan Setiap Tahun Persen 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 2.08.2.08.01. 21 Program Peningkatan Penanggulang an Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS Jumlah Remaja Yang Dibina Orang 125,00 150,00 150,00 59.983.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 150,00 59.983.00 0 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 2.08.2.08.01. 23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Kader 384,00 576,00 576,00 150.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 576,00 150.000.0 00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 2.08.2.08.01. 28 Program Ketahanan dan Pemberdayaa n Keluarga 0 100.000. 000 0 0 0 0 100.000.0 00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 1 Cakupan Kampung KB Persen 0,00 30,00 45,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 Dinas Pengenda lian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-106 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pendudu k dan Keluarga Berencan a 2 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Persen 0,00 37,50 37,5 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,50 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 3 Persentase Penanggulangan Narkoba, PMS, HIV/AIDS Persen 0,00 60,00 60,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 2.08.2.08.01. 29 Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil 0 150.000. 000 0 0 0 0 150.000.0 00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 1 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Orang 0,00 536,00 562,80 590,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153,74 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 2 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB Orang 0,00 541,00 568,05 596,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,50 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 3 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Orang 0,00 536,00 562,80 590,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153,74 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-107 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Berencan a 4 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber KB PUS 0,00 536,00 562,80 590,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153,74 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 5 Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kelom pok 0,00 536,00 562,80 590,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153,74 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 6 Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita dan Anak Yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Keluar ga 0,00 536,00 562,80 590,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153,74 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 2.08.2.08.01. 30 Program Pengendalian Penduduk 0 975.000. 000 0 0 0 0 975.000.0 00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 1 Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Persen 0,00 60,00 65,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 2 Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE Persen 0,00 65,00 70,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-108 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 2.14.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 8.133.774. 173 8.133.774. 173 8.559.170. 563 9.006.815. 183 25.699.75 9.919 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 2.14.02 Program Pengendalian Penduduk 0 0 791.021.5 58 791.021.5 58 832.391.9 85 875.926.0 86 2.499.339. 629 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 1 Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 2 Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pengenda lian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-109 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE Pendudu k dan Keluarga Berencan a 2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 84,00 9.358.098. 097 84,00 9.358.098. 097 86,00 9.847.526. 627 87,00 10.362.55 2.270 257,00 29.568.17 6.994 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 2.14.04 Program Pemberdayaa n dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Persentase partisipsi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 563.051.1 43 100,00 563.051.1 43 100,00 592.498.7 18 100,00 623.486.4 01 300,00 1.779.036. 262 Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a 2.15.0.00.0. 00.01.00 Dinas Perhubungan 10.185.2 98.506 12.260.7 74.000 23.629.99 7.152 23.629.99 7.152 24.865.84 6.003 26.166.32 9.749 97.108.24 5.410 Dinas Perhubu ngan 2.15 Perhubungan 10.185.2 98.506 12.260.7 74.000 23.629.99 7.152 23.629.99 7.152 24.865.84 6.003 26.166.32 9.749 97.108.24 5.410 Dinas Perhubu ngan 2.09.2.09.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 5.146.94 8.356 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 5.146.948. 356 Dinas Perhubu ngan 2.09.2.09.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 865.390. 800 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 865.390.8 00 Dinas Perhubu ngan 2.09.2.09.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 199.184. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 199.184.0 00 Dinas Perhubu ngan 2.09.2.09.01. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 42.615.5 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 42.615.50 0 Dinas Perhubu ngan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-110 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Kinerja dan Keuangan 2.09.2.09.01. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 7.730.77 4.000 0 0 0 0 7.730.774. 000 Dinas Perhubu ngan 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Perhubu ngan 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Perhubu ngan 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Perhubu ngan 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Perhubu ngan 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Perhubu ngan 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Perhubu ngan 2.09.2.09.01. 17 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 224.483. 350 0 0 0 0 0 224.483.3 50 Dinas Perhubu ngan 1 Jumlah Trayek Angkutan Umum Trayek 39,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Dinas Perhubu ngan 2 Jumlah Armada Angkutan Umum Unit 1.363,00 1.378,00 1.378,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.378,00 Dinas Perhubu ngan 2.09.2.09.01. 18 Program Pembanguna n Sarana dan 932.692. 350 1.600.00 0.000 0 0 0 0 2.532.692. 350 Dinas Perhubu ngan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-111 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Prasarana Perhubungan 1 Rasio Terminal Penumpang Angkutan Umum Persen 100,00 100,00 4,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,00 Dinas Perhubu ngan 2 Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, dan Guardrill) Pada Jalan Kabupaten Jumla h 415,00 415,00 451,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551,00 Dinas Perhubu ngan 3 Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ Yang Direhabilitasi dan Terpelihara Persen 0,00 0,00 2,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 Dinas Perhubu ngan 4 Persentase Jaringan Pelayanan Lalu Lintas Sungai dan Penyebrangan Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Perhubu ngan 2.09.2.09.01. 20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasia n Kendaraan Bermotor 1.014.63 9.150 400.000. 000 0 0 0 0 1.414.639. 150 Dinas Perhubu ngan 1 Persentase Angkutan Umum Yang Melakukan Uji KIR Persen 59,00 91,00 105,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00 Dinas Perhubu ngan 2 Jumlah Dokumen Lalu Lintas Jumla h 0,00 0,00 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 Dinas Perhubu ngan 2.09.2.09.01. 21 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 1.759.34 5.000 0 0 0 0 0 1.759.345. 000 Dinas Perhubu ngan 1 Jumlah Rambu, Cermin Lalu Lintas, Lampu Lalu Lintas dan Petunjuk Arah Unit 1.448,00 3.466,00 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 Dinas Perhubu ngan 2 Panjang Marka Jalan Meter 2.600,00 2.800,00 428,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,45 Dinas Perhubu ngan 3 Frekuensi Operasi Ketertiban Lalu Lintas Hari/T ahun 22,00 22,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 Dinas Perhubu ngan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-112 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 2.09.2.09.01. 23 Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan 0 175.000. 000 0 0 0 0 175.000.0 00 Dinas Perhubu ngan 1 Persentase Layanan Angkutan Darat Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Perhubu ngan 2 Jumlah Dokumen Lalu lintas Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Perhubu ngan 2.09.2.09.01. 25 Program Pengembanga n dan Keselamatan Lalu Lintas Jumlah Operasi Angkutan Umum Laik Jalan Jumla h 29,00 29,00 0,00 0 100,00 2.180.00 0.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 2.180.000. 000 Dinas Perhubu ngan 2.09.2.09.01. 26 Program Pengembanga n Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek Persentase Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Dikembangkan Persen 0,00 0,00 0,00 0 100,00 25.000.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 25.000.00 0 Dinas Perhubu ngan 2.09.2.09.01. 27 Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran Jumlah Sarana Prasarana Parkir Jumla h 4,00 4,00 0,00 0 100,00 150.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 150.000.0 00 Dinas Perhubu ngan Dinas Perhubu ngan 2.15.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 18.340.17 0.115 18.340.17 0.115 19.299.36 1.012 20.308.71 7.593 57.948.24 8.720 Dinas Perhubu ngan 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Dinas Perhubu ngan 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 270,00 Dinas Perhubu ngan 2.15.02 Program Penyelenggar aan Lalu Presentase Prasarana Perlengkapan Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 90,00 5.163.698. 194 90,00 5.163.698. 194 90,00 5.433.759. 610 90,00 5.717.945. 237 270,00 16.315.40 3.041 Dinas Perhubu ngan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-113 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) lalulintas dan Angkutan jalan 2.15.03 Program Pengelolaan Pelayaran Prosentase konektivitas dan perlengkapan Angkutan Sungai dan Penyebrangan Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 75,00 126.128.8 43 75,00 126.128.8 43 85,00 132.725.3 81 95,00 139.666.9 19 255,00 398.521.1 43 Dinas Perhubu ngan 2.16.2.20.2. 21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 27.170.7 00.553 19.723.8 66.000 26.811.51 0.231 26.811.51 0.231 28.213.75 2.216 29.689.33 1.457 131.609.1 60.457 Dinas Komuni kasi dan Informat ika 2.16 Komunikasi dan Informatika 25.822.6 58.553 18.985.7 56.000 25.912.11 0.576 25.912.11 0.576 27.267.31 3.959 28.693.39 4.479 126.681.2 33.567 Dinas Komuni kasi dan Informat ika 2.10.2.10.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 562.154. 941 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 562.154.9 41 Dinas Komunik asi dan Informati ka 2.10.2.10.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 1.117.22 0.100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1.117.220. 100 Dinas Komunik asi dan Informati ka 2.10.2.10.01. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 74.120.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 74.120.00 0 Dinas Komunik asi dan Informati ka 2.10.2.10.01. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 1.937.33 2.000 0 0 0 0 1.937.332. 000 Dinas Komunik asi dan Informati ka 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Komunik Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-114 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor asi dan Informati ka 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 2.10.2.10.01. 15 Program Pengembanga n Komunikasi, Informasi dan Media Massa 14.626.8 68.095 0 0 0 0 0 14.626.86 8.095 Dinas Komunik asi dan Informati ka 1 Persentase Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Yang di Dokumentasikan Persen 90,00 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 2 Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah Persen 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 3 Persentase Layanan Informasi Publik Persen 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-115 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 4 Persentase Layanan Acara Keprotokolan Pemerintah Daerah Persen 90,00 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 2.10.2.10.01. 21 Program Pengembanga n Aplikasi Telematika Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pengembangan Aplikasi Telematika Kegiata n 8,00 8,00 8,00 1.288.09 0.970 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 8,00 1.288.090. 970 Dinas Komunik asi dan Informati ka 2.10.2.10.01. 22 Program Teknologi Informasi Pos dan Telekomunika si Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pengembangan Teknologi Informasi, Pos dan Telekomunikasi Kegiata n 8,00 8,00 8,00 8.154.20 4.447 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 8,00 8.154.204. 447 Dinas Komunik asi dan Informati ka 2.10.2.10.01. 25 Program Pengembanga n Informasi dan Komunikasi Publik 0 9.926.88 4.000 0 0 0 0 9.926.884. 000 Dinas Komunik asi dan Informati ka 1 Persentase Media Informasi Yang Dimanfaatkan Persen 62,00 92,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 2 Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah Persen 66,00 92,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 3 Persentase Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang Didokumentasikan Persen 97,00 98,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 4 Persentase Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani Persen 79,00 93,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 5 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Persen 75,00 85,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 2.10.2.10.01. 28 Program Pengembanga 0 5.974.87 0.000 0 0 0 0 5.974.870. 000 Dinas Komunik Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-116 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 n Teknologi Informatika asi dan Informati ka 1 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Infrastuktur Infromatika Persen 50,00 95,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 2 Persentase Ketersediaan Dokumen Master Plan Infrastruktur Smart City Persen 50,00 95,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 3 Tingkat Standarisasi Infrastruktur Informatika di Instansi Pemerintah dan Ruang Publik Persen 77,00 90,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 4 Tingkat Keamanan Jaringan Teknologi Informasi Persen 46,00 99,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 2.10.2.10.01. 29 Program Pengembanga n Aplikasi Informatika 0 1.146.67 0.000 0 0 0 0 1.146.670. 000 Dinas Komunik asi dan Informati ka 1 Persentase Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Dikembangkan Persen 88,00 98,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 2 Persentase Aplikasi SPBE Yang Sudah Terintegrasi Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 3 Persentase Aplikasi SPBE Yang Dimanfaatkan Masyarakat Umum Persen 54,00 92,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka Dinas Komunik asi dan Informati ka Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-117 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 2.16.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 9.049.204. 722 9.049.204. 722 9.522.478. 129 10.020.50 3.735 28.592.18 6.586 Dinas Komunik asi dan Informati ka 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - BB BB BB BB BB Dinas Komunik asi dan Informati ka 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 2.16.02 Program Informasi dan Komunikasi Publik 0 0 5.989.703. 839 5.989.703. 839 6.302.965. 350 6.632.610. 438 18.925.27 9.627 Dinas Komunik asi dan Informati ka 1 Persentase Media Informasi Yang Dimanfaatkan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 2 Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 3 Persentase Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang Didokumentasikan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 4 Persentase Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 5 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-118 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 2.16.03 Program Aplikasi Informatika 0 0 10.873.20 2.015 10.873.20 2.015 11.441.87 0.480 12.040.28 0.306 34.355.35 2.801 Dinas Komunik asi dan Informati ka 1 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Infrastuktur Informatika Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 2 Persentase Ketersediaan Dokumen Master Plan Infrastruktur Smart City Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 3 Tingkat Standarisasi Infrastruktur Informatika di Instansi Pemerintah dan Ruang Publik Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 4 Tingkat Keamanan Jaringan Teknologi Informasi Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 5 Persentase Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Dikembangkan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 6 Persentase Aplikasi SPBE Yang Sudah Terintegrasi Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 7 Persentase Aplikasi SPBE Yang Dimanfaatkan Masyarakat Umum Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka Dinas Komunik asi dan Informati ka 2.20 Statistik 1.348.04 2.000 299.510. 000 449.990.0 17 449.990.0 17 473.524.4 95 498.289.8 26 3.069.356 .338 Dinas Komuni kasi dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-119 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Informat ika 2.10.2.10.01. 19 Program Persandian dan Statistik Jumlah Dokumen Data Persandian dan Statistik Yang Disusun Dokum en 0,00 5,00 5,00 1.348.04 2.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 5,00 1.348.042. 000 Dinas Komunik asi dan Informati ka 2.10.2.10.01. 26 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 0 299.510. 000 0 0 0 0 299.510.0 00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 1 Persentase Ketersediaan Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah Dokum en 0,00 33,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 2 Persentase Dokumen Hasil Pengolahan dan Analisasa Statistik Sektoral dan Spasial Yang Dihasilkan Dokum en 68 90,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka Dinas Komunik asi dan Informati ka 2.20.02 Program Penyelenggar aan Statistik Sektoral 0 0 449.990.0 17 449.990.0 17 473.524.4 95 498.289.8 26 1.421.804. 338 Dinas Komunik asi dan Informati ka 1 Persentase Ketersediaan Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 2 Persentase Dokumen Hasil Pengolahan dan Analisasa Statistik Sektoral dan Spasial Yang Dihasilkan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka Dinas Komunik asi dan Informati ka Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-120 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 2.21 Persandian 0 438.600. 000 449.409.6 38 449.409.6 38 472.913.7 62 497.647.1 52 1.858.570 .552 Dinas Komuni kasi dan Informat ika 2.10.2.10.01. 27 Program Pengembanga n Persandian Daerah 0 438.600. 000 0 0 0 0 438.600.0 00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 1 Tingkat Kesiapan Penilaian/ Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi (D) Persen 69,00 95,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 2 Tingkat Kesiapan Penerapan Standar Prosentase Keamanan Informasi (PR) Persen 65,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 3 Tingkat Kesiapan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Infromasi (PP) Persen 78,00 98,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka Dinas Komunik asi dan Informati ka 2.21.02 Program Penyelenggar aan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 0 0 449.409.6 38 449.409.6 38 472.913.7 62 497.647.1 52 1.419.970. 552 Dinas Komunik asi dan Informati ka 1 Tingkat Kesiapan Penilaian/Pengelola an Risiko Keamanan Informasi (D) Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 2 Tingkat Kesiapan Penerapan Standar Prosentase Keamanan Informasi (PR) Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunik asi dan Informati ka 3 Tingkat Kesiapan Penanggulangan dan Pemulihan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunik asi dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-121 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Insiden Keamanan Informasi (PP) Informati ka 2.17.3.30.3. 31.01.00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustria n 11.455.9 78.633 9.568.87 6.000 22.025.41 0.757 22.025.41 0.757 23.177.33 9.740 24.389.51 4.608 90.617.11 9.738 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindus trian 2.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.575.63 5.494 2.767.35 8.000 16.904.78 1.068 16.904.78 1.068 17.788.90 1.118 18.719.26 0.646 58.755.93 6.326 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindus trian 2.11.3.06.01. 19 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Jumlah UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi Unit 750,00 800,00 8.454,0 0 497.460. 400 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 8.454,00 497.460.4 00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2.11.3.06.01. 20 Program Pengembanga n Kewirausahaa n dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Terbinanya Pelaku UMKM Menjadi Wiraswasta Yang Profesional Unit 25,00 25,00 20,00 454.285. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 20,00 454.285.0 00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2.11.3.06.01. 21 Program Pengembanga n Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro 457.568. 880 0 0 0 0 0 457.568.8 80 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-122 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Kecil Menengah Perdagan gan dan Perindust rian 1 Terfasilitasinya UMKM Dalam Mengakses Kredit Perbankan dan Non Perbankan Unit 360,00 380,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2 Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar Unit 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3 Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/BUMD Unit 100,00 105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2.11.3.06.01. 22 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Persentase Koperasi Yang Ada Memenuhi Kriteria Koperasi Sehat Persen 20,00 25,00 5,00 753.745. 814 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 5,00 753.745.8 14 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2.11.3.06.01. 23 Program Pengembanga n Kewirausahaa n dan Keunggulan Persentase Koperasi Yang Bermitra Dengan Lembaga Perbankan Persen 24,00 30,00 25,00 412.575. 400 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 25,00 412.575.4 00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-123 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Kompetitif Koperasi gan dan Perindust rian 2.11.3.06.01. 20 Program Peningkatan Daya Saing Koperasi 0 25.000.0 00 0 0 0 0 25.000.00 0 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 1 Jumlah Pameran Yang Diikuti Oleh Koperasi Even 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2 Jumlah Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Bantuan Unit 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3 Jumlah Koperasi Yang Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya Unit 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 4 Jumlah Koperasi Yang Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan Unit 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-124 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perindust rian 2.11.3.06.01. 21 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi 0 517.358. 000 0 0 0 0 517.358.0 00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 1 Laju Peningkatan Koperasi Sehat Persen 0,00 20,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2 Laju Peningkatan Koperasi Aktif Persen 0,00 40,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3 Laju Peningkatan Koperasi Bersertifikat Persen 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 4 Laju Peningkatan Koperasi Melakukan Audit Melalui Akuntan Publik Persen 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-125 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perindust rian 5 Laju Peningkatan Koperasi Melaksanakan RAT Persen 0,00 20,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2.11.3.06.01. 22 Program Peningkatan Daya Saing UMKM 0 2.175.00 0.000 0 0 0 0 2.175.000. 000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 1 Jumlah Pameran Yang Diikuti Oleh UKKM Even 0,00 10,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2 Jumlah UMKM Yang Mendapat Fasilitas Bantuan Unit 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3 Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya Unit 0,00 15,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-126 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perindust rian 4 Jumlah UMKM Yang Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan Unit 0,00 30,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2.11.3.06.01. 23 Program Pengembanga n Kewirausahaa n 0 50.000.0 00 0 0 0 0 50.000.00 0 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 1 Persentase UMKM Yang Terbina Persen 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2 Jumlah Wirausaha Baru Yang Dibentuk Unit 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3 Jumlah UMKM Yang Mengikuti Pelatihan Unit 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-127 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perindust rian Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2.17.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 13.947.22 4.619 13.947.22 4.619 14.676.66 4.466 15.444.25 4.018 44.068.14 3.103 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 240,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2.17.03 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Jumlah Koperasi Yang Diawasi Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 150,00 188.697.7 97 150,00 188.697.7 97 150,00 198.566.6 92 150,00 208.951.7 30 450,00 596.216.2 19 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-128 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perindust rian 2.17.04 Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Jumlah Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 150,00 251.170.1 88 150,00 251.170.1 88 150,00 264.306.3 89 150,00 278.129.6 13 450,00 793.606.1 90 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2.17.05 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 150,00 390.303.8 21 150,00 390.303.8 21 150,00 410.716.7 11 150,00 432.197.1 95 450,00 1.233.217. 727 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2.17.06 Program Pemberdayaa n dan Perlindungan Koperasi Jumlah Koperasi Yang Dapat Bersaing Dengan Pelaku Usaha Lainnya Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 150,00 613.255.4 21 150,00 613.255.4 21 150,00 645.328.6 80 150,00 679.079.3 69 450,00 1.937.663. 470 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2.17.07 Program Pemberdayaa n Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro ( UMKM ) 0 0 915.179.2 22 915.179.2 22 963.043.0 95 1.013.410. 249 2.891.632. 566 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 1 Prosentase UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 180,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-129 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perindust rian 2 Terbinanya Pelaku UMKM Menjadi Wiraswasta Yang Profesional UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 40,00 50,00 120,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3 Jumlah UMKM Yang Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 150,00 150,00 400,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 4 Persentase UMKM Yang Terbina UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 180,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 5 Jumlah Wirausaha Baru Yang Dibentuk UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 40,00 50,00 120,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2.17.08 Program Pengembanga n UMKM 0 0 598.950.0 00 598.950.0 00 630.275.0 85 663.238.4 72 1.892.463. 557 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-130 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perindust rian 1 Terfasilitasinya UMKM Dalam Mengakses Kredit Perbankan dan Non Perbankan UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 150,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2 Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 30,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3 Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/BUMD UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 60,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 4 Jumlah Pameran Yang Diikuti Oleh UKKM UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 5 Jumlah UMKM Yang Mendapat Fasilitas Bantuan UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 45,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-131 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perindust rian 6 Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 60,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 7 Jumlah UMKM Yang Mengikuti Pelatihan UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3.30 Perdagangan 6.697.11 4.389 6.351.51 8.000 2.447.125 .560 2.447.125 .560 2.575.110 .227 2.709.788 .492 20.780.65 6.668 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindus trian 3.06.3.06.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 1.743.65 7.539 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1.743.657. 539 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-132 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perindust rian 3.06.3.06.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 796.336. 800 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 796.336.8 00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3.06.3.06.01. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 344.116. 500 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 344.116.5 00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3.06.3.06.01. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 3.596.51 8.000 0 0 0 0 3.596.518. 000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 40,46 76,29 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor Persen 37,50 76,29 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-133 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perindust rian 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 25,50 50,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 45,50 60,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan Persen 50,00 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen 75,00 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3.06.3.06.01. 15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 446.697. 800 0 0 0 0 0 446.697.8 00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-134 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perindust rian 1 Jumlah Konsumen Yang Dibina Orang 630,00 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2 Persentase Penyelesaian Permasalahan- Permasalahan Pengaduan Konsumen (BPSK) Persen 100,00 100,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3 Jumlah Tera dan Tera Ulang Alat UTTP UTTP/ Tahun 600,00 600,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 4 Jumlah Pengukuran BDKT BDKT/ Tahun 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 5 Jumlah Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pengawasan Barang / Jasa Pelaku Usaha 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-135 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perindust rian 6 Jumlah Komoditi Yang Diawasi Dalam Pengawasan Barang / Jasa Komod iti 50,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 7 Jumlah Komoditi Yang Diuji (Lab) Pertahun Komod iti 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3.06.3.06.01. 21 Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri Jumlah Peraturan (Regulasi) Tentang Pengelolaan, Penataan dan Pemetaan Lokasi Pasar Modern Regula si 1,00 1,00 1,00 194.860. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 194.860.0 00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3.06.3.06.01. 21 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 1 Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Ekspor. Even 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-136 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perindust rian 2 Jumlah Pelayanan Ekspor Dokum en SKA 0,00 0,00 0,00 13.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,0 0 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3.06.3.06.01. 22 Program Penataan Infrastruktur Perdagangan dan Usaha Serta Lembaga Perdagangan 3.171.44 5.750 0 0 0 0 0 3.171.445. 750 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 1 Terbangunnya Pasar Tradisional Yang Memiliki Fisik dan Sistem Pengelolaan Konsep Modern Pasar 7,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2 Tertatanya Penyempurnaan Pusat Perbelanjaan Pasar Jum’at Pasar 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3 Terbangunanya Kantor Pengelola / Pelayanan Pasar Tradisional Yang Representative Unit 5,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-137 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perindust rian 4 Tertatanya Sarana / Prasarana (Kios / Los / Jalan) Yang Representative di Pasar Tradisional Unit 5,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3.06.3.06.01. 22 Program Peningkatan Perlindungan Konsumen 0 480.000. 000 0 0 0 0 480.000.0 00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 1 Jumlah Pedagang Yang Mengikuti Pembinaan Orang 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2 Jumlah Fasilitas Pengaduan Konsumen Kasus 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3 Jumlah Pelayanan Kemetrologian Unit 0,00 2.000,00 0,00 1.500,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-138 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perindust rian 4 Jumlah Pengawasan Alat UTTP dan BDKT Unit 0,00 10.000,0 0 0,00 10.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0 0 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 5 Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Kegiata n 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3.06.3.06.01. 23 Program Pengembanga n Perdagangan Dalam Negeri 0 2.275.00 0.000 0 0 0 0 2.275.000. 000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 1 Jumlah Pasar Tradisional Yang Direvitalisasi Pasar 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2 Persentase Capaian Target Retribusi Pasar Persen 0,00 70,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-139 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perindust rian 3 Jumlah Pengunjung Pasar Tradisonal Orang 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 4 Tertatanya Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kawas an 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3.30.02 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Terfasilitasinya Rekomendasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Dokum en 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 300,00 314.337.2 40 300,00 314.337.2 40 300,00 330.777.0 78 300,00 348.076.7 19 900,00 993.191.0 37 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Tersedianya Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan di Kabupaten Purwakarta Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 3,00 354.000.0 00 3,00 354.000.0 00 3,00 372.514.2 00 3,00 391.996.6 93 9,00 1.118.510. 893 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-140 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perindust rian 3.30.04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Terkendalinya Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Rakyat, Pasar Modern dan Distributor Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 50,00 435.331.7 47 50,00 435.331.7 47 50,00 458.099.5 97 50,00 482.058.2 06 150,00 1.375.489. 550 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3.30.05 Program Pengembanga n Ekspor Peningkatan Nilai Export di Kabupaten Purwakarta Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 403.596.8 96 80,00 403.596.8 96 80,00 424.705.0 14 80,00 446.917.0 86 240,00 1.275.218. 996 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3.30.06 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Standarisasi Produk Dalam Perlindungan Konsumen Pelaku Usaha 0,00 0,00 11.111, 00 0 0,00 0 80,00 689.967.6 48 80,00 689.967.6 48 80,00 726.052.9 56 80,00 764.025.5 26 11.351,0 0 2.180.046. 130 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3.30.07 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terciptanya Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta Even 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 2,00 249.892.0 29 2,00 249.892.0 29 2,00 262.961.3 82 2,00 276.714.2 62 6,00 789.567.6 73 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-141 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perindust rian 3.31 Perindustria n 2.183.22 8.750 450.000. 000 2.673.504 .129 2.673.504 .129 2.813.328 .395 2.960.465 .470 11.080.52 6.744 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindus trian 3.07.3.06.01. 17 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 150.000. 000 0 0 0 0 0 150.000.0 00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 1 Jumlah Industri Kecil Yang Memiliki SNI Unit 80,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2 Jumlah Desain Kemasan Produksi Unit 96,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3.07.3.06.01. 18 Program Pengembanga n Industri Kecil dan Menengah 811.790. 000 0 0 0 0 0 811.790.0 00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-142 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perindust rian 1 Jumlah Industri Kecil Pangan Memiliki P-IRT Unit 96,00 120,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2 Jumlah GKM Industri Kecil Yang Terbentuk Unit 8,00 10,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3 Jumlah Lokasi Sarana / Prasarana Promosi dan Penjualan Produk Industri Kecil Unit 4,00 5,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3.07.3.06.01. 19 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 75.000.0 00 0 0 0 0 0 75.000.00 0 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 1 Jumlah Bahan Baku Yang Standard Hasil Litbang Jenis 8,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-143 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perindust rian 2 Jumlah Percontohan Mesin Pengolahan Bahan Baku Keramik (TTG) Unit 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3 Jumlah Percontohan Tungku Pembakaran Keramik Dengan Bahan Bakar Yang Ramah Lingkungan Unit 1,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3.07.3.06.01. 20 Program Penataan Struktur Industri 168.370. 000 0 0 0 0 0 168.370.0 00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 1 Jumlah Lahan Kawasan IKM Ha 4,80 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2 Jumlah Data Potensi dan Informasi Industri yang Up To Date Jenis 8,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-144 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perindust rian 3.07.3.06.01. 21 Program Pengembanga n Sentra- Sentra Industri Potensial 555.730. 000 0 0 0 0 0 555.730.0 00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 1 Jumlah Bangunan Sarana dan Prasarana UPTD Litbang Keramik Paket 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2 Jumlah Desain Produk Keramik Yang Standar / Spesifik (Berkarakter) Desain 80,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3.07.3.06.01. 21 Program Penumbuhan dan Pengembanga n Industri Kecil dan Menengah 0 450.000. 000 0 0 0 0 450.000.0 00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 1 Jumlah P2WKSS Terbina Desa 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-145 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perindust rian 2 Jumlah Keikutsertaan Dalam Pameran Kerajinan Daerah Kegiata n 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3 Jumlah GKM Industri Yang Terbina Unit 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 4 Jumlah lokasi Sarana/Prasarana Promosi dan Penjualan Produk Industri Kecil Unit 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 5 Jumlah Desain Kemasan Produk Industri Kecil Menengah (IKM) Desain 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 6 Jumlah Desain Produk Keramik Yang Standar/Spesifik Desain 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-146 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perindust rian 7 Jumlah Data Potensi dan Informasi Industri Buku 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 8 Jumlah Pengrajin Sentra Industri Keramik Yang Terbina Pengra jin 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 9 Jumlah Pengunjung ke Sentra Industri Keramik dan Gerabah Orang 0,00 0,00 0,00 8.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3.07.3.06.01. 22 Program Pengembanga n Teknologi dan Kebijakan Industri 422.338. 750 0 0 0 0 0 422.338.7 50 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 1 Jumlah Kerjasama Kemitraan Dengan Industri Hulu/Lembaga Keuangan IKM 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-147 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perindust rian 2 Jumlah Pemanfaatan Potensi Sumberdaya IKM IKM 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3 Jumlah Bahan Baku Yang Standar Produk IKM Unit 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3.31.02 Program Perencanaan dan Pembanguna n Industri 0 0 2.473.516. 535 2.473.516. 535 2.602.881. 450 2.739.012. 150 7.815.410. 135 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 1 Jumlah Pelatihan Potensi Unggulan Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-148 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perindust rian 2 Jumlah Desiminsasi Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3 Jumlah Pelatihan Pengembangan Desain Kemasan Buah 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 75,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 4 Jumlah Perda Buah 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3.31.03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/K ota 0 0 99.987.60 9 99.987.60 9 105.216.9 61 110.719.8 08 315.924.3 78 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 1 Fasilitasi Penerbitan IUI Kecil dan Menengah Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 30,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-149 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perindust rian 2 Pemantauan dan Pengawasan Bagi IKM Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 90,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 3.31.04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Pengembangan Diverifikasi Produk IKM Buah 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 5,00 99.999.98 5 5,00 99.999.98 5 5,00 105.229.9 84 5,00 110.733.5 12 15,00 315.963.4 81 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian 2.18.0.00.0. 00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.790.44 1.312 9.585.21 6.000 14.917.64 7.829 14.917.64 7.829 15.697.84 0.810 16.518.83 7.885 60.509.98 3.836 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 2.18 Penanaman Modal 3.790.44 1.312 9.585.21 6.000 14.917.64 7.829 14.917.64 7.829 15.697.84 0.810 16.518.83 7.885 60.509.98 3.836 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 2.12.2.12.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 1.023.16 2.379 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1.023.162. 379 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-150 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 2.12.2.12.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 524.201. 180 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 524.201.1 80 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 2.12.2.12.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 185.430. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 185.430.0 00 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 2.12.2.12.01. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 56.409.2 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 56.409.20 0 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 2.12.2.12.01. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 8.711.42 6.000 0 0 0 0 8.711.426. 000 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 11,60 92,02 0,00 93 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor Persen 83,57 88,45 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-151 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Terpadu Satu Pintu 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 75,00 80,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 84,10 83,46 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan Persen 85,79 64,87 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 2.12.2.12.01. 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 Jumlah Buku Promosi Potensi Unggulan Daerah Set 1,00 1,00 1,00 798.129. 709 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 798.129.7 09 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 2 Jumlah Buku Peluang Potensi Investasi Set 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Penanam an Modal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-152 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 3 Jumlah peran Serta Pada Kegiatan Pameran Investasi Dalam Negeri Event 4,00 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 2.12.2.12.01. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 418.305. 094 0 0 0 0 0 418.305.0 94 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 1 Persentase Perusahaan PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala Persen 80,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 2 Jumlah Dokumen Data dan Laporan Investasi Yang Akurat Jumla h 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu Prosentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Persen 3,00 3,00 10,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,16 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-153 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 2.12.2.12.01. 18 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan 784.803. 750 0 0 0 0 0 784.803.7 50 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 1 Persentase Kepastian dan Ketepatan Biaya Pelayanan Perzinan Persen 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 2 Persentase Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persen 79,50 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 3 Persentase Peningkatan Proses Pengolahan Pelayanan Administrasi Perijinan Persen 95,00 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 4 Persentase Target Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perjinan Persen 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 5 Persentase Peningkatan Sistem Informasi dan Pengembangan Database Pelayanan Perjinan Persen 90,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-154 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Terpadu Satu Pintu 2.12.2.12.01. 19 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 0 42.000.0 00 0 0 0 0 42.000.00 0 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 1 Jumlah Buku Promosi Investasi Buku 2,00 2,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 2 Jumlah Keikutsertaan Pada Pameran Investasi Event 4,00 5,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 2.12.2.12.01. 20 Program Perbaikan Iklim Investasi 0 280.000. 000 0 0 0 0 280.000.0 00 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 1 Persentase Perusahaan PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala Persen 64,98 58,36 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 2 Persentase Perusahaan Yang Mendapat Persen 0,00 80,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Penanam an Modal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-155 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 3 Persentase Pengaduan Perizinan Persen 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 4 Peningkatan Nilai IKM Persen 0,00 80,00 0,00 80,75 0,00 0,00 0,00 0,00 80,75 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 2.12.2.12.01. 21 Program Pengembanga n Layanan Perijinan Terpadu Persentase Jumlah Izin Yang Dapat Diselesaikan Persen 0,00 61,24 0,00 0 80,00 246.790. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 80,00 246.790.0 00 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 2.12.2.12.01. 22 Program Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi Persentase Kesesuaian Regulasi PTSP Pusat dan Daerah Persen 0,00 80,00 0,00 0 100,00 305.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 305.000.0 00 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-156 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 2.18.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 13.107.70 8.559 13.107.70 8.559 13.793.24 1.717 14.514.62 8.258 41.415.57 8.534 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - BB BB BB BB BB Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00 100,00 100,00 295,00 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 2.18.02 Program Pengembanga n Iklim Penanaman Modal Jumlah Minat Penanaman Modal Investo r 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 360,00 124.996.7 60 360,00 124.996.7 60 380,00 131.534.0 90 390,00 138.413.3 23 1.130,00 394.944.1 73 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan Event 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 7,00 299.943.8 13 7,00 299.943.8 13 7,00 315.630.8 74 8,00 332.138.3 70 22,00 947.713.0 57 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal 0 0 349.999.4 62 349.999.4 62 368.304.4 34 387.566.7 56 1.105.870. 652 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-157 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Terpadu Satu Pintu 1 Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 90,00 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 2 Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat Poin 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 81,00 81,00 81,50 82,00 244,50 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 484.999.4 80 100,00 484.999.4 80 100,00 510.364.9 53 100,00 537.057.0 40 300,00 1.532.421. 473 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 2.18.06 Program Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 95,00 549.999.7 55 95,00 549.999.7 55 100,00 578.764.7 42 100,00 609.034.1 38 295,00 1.737.798. 635 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 2.19.2.22.3. 26.01.00 Dinas Kepemudaan , Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 30.885.3 97.440 46.443.5 50.600 30.224.57 7.141 30.224.57 7.141 31.805.32 2.525 33.468.74 0.894 172.827.5 88.600 Dinas Kepemu daan, Olahraga , Pariwisa ta dan Kebuday aan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-158 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 2.19 Kepemudaan dan Olahraga 21.369.8 64.490 39.093.8 40.600 24.005.46 7.195 24.005.46 7.195 25.260.95 3.129 26.582.10 0.979 136.312.2 26.393 Dinas Kepemu daan, Olahraga , Pariwisa ta dan Kebuday aan 2.13.2.13.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 3.207.92 9.600 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 3.207.929. 600 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2.13.2.13.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 825.610. 600 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 825.610.6 00 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2.13.2.13.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 198.960. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 198.960.0 00 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2.13.2.13.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 50.000.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 50.000.00 0 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2.13.2.13.01. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 59.084.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 59.084.00 0 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-159 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Kinerja dan Keuangan a dan Kebuday aan 2.13.2.13.01. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 5.346.90 9.000 0 0 0 0 5.346.909. 000 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Kepemud aan, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-160 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2.13.2.13.01. 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Persen 0,00 0,00 10,56 722.641. 100 30,00 435.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 40,56 1.157.641. 100 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2.13.2.13.01. 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakat an Olah Raga 9.372.08 4.950 3.970.82 0.000 0 0 0 0 13.342.90 4.950 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 1 Cakupan Pembinaan Olahraga Persen 0,00 19,61 19,61 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,61 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2 Cakupan Pembinaan Atlet Muda Persen 0,00 11,00 4,73 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,73 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-161 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 2.13.2.13.01. 22 Program Pembinaan Kepemudaan Cakupan Pembinaan Kepemudaan Persen 0,00 20,00 20,00 0 20,00 70.000.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 40,00 70.000.00 0 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2.13.2.13.01. 23 Program Pembanguna n dan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Cakupan Pembangunan dan/atau Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan Persen 0,00 0,00 0,00 6.933.55 4.240 20,00 400.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 20,00 7.333.554. 240 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2.13.2.13.01. 24 Program pembanguna n dan / Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan Persen Pembangunan dan/atau Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan Persen 0,00 0,00 20,00 0 20,00 75.000.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 40,00 75.000.00 0 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2.13.2.13.01. 26 Program Pengembanga n Kemitraan Cakupan Wirausaha Muda Persen 0,00 0,00 20,00 0 40,00 25.000.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 60,00 25.000.00 0 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2.13.2.13.01. 27 Program Pembanguna n dan/Peningka tan Sarana dan Prasaran Olahraga Cakupan Pembangunan dan/atau Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Persen 50,00 57,14 64,29 0 64,29 28.771.1 11.600 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 128,57 28.771.11 1.600 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-162 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 a dan Kebuday aan 2.19.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 15.291.75 1.266 15.291.75 1.266 16.091.50 9.857 16.933.09 5.823 48.316.35 6.946 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 270,00 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2.19.02 Program Pengembanga n Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 0 0 1.196.026. 679 1.196.026. 679 1.258.578. 874 1.324.402. 550 3.779.008. 103 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 1 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 85,00 60,00 185,00 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2 Cakupan Pembinaan Kepemudaan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 60,00 Dinas Kepemud aan, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-163 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 3 Cakupan Wirausaha Muda Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 60,00 70,00 180,00 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2.19.03 Program Pengembanga n Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 0 0 7.517.689. 250 6.593.389. 250 6.938.223. 508 7.301.092. 597 20.832.70 5.355 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 1 Cakupan Pembinaan Olahraga; Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 19,61 19,61 23,53 23,53 66,67 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2 Cakupan Pembinaan Atlet Muda; Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 11,00 13,00 15,00 39,00 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 3 Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 64,29 64,29 64,29 71,43 200,01 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-164 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 2.19.04 Program Pengembanga n Kapasitas Kepramukaan Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Kepramukaan Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 20,00 0 20,00 924.300.0 00 20,00 972.640.8 90 20,00 1.023.510. 009 60,00 2.920.450. 899 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2.22 Kebudayaan 5.966.44 7.500 2.260.66 0.000 3.199.123 .748 3.199.123 .748 3.366.437 .920 3.542.502 .623 18.335.17 1.791 Dinas Kepemu daan, Olahraga , Pariwisa ta dan Kebuday aan 2.16.2.13.01. 17 Program Pengembanga n Nilai Budaya Jumlah Kelompok Seni Budaya Lokal Yang Dibina Kelom pok 6,00 6,00 3,00 5.966.44 7.500 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 3,00 5.966.447. 500 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2.16.2.13.01. 19 Program Pelestarian Budaya 0 425.000. 000 0 0 0 0 425.000.0 00 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 1 Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Persen 88,89 88,89 88,89 88,89 0,00 0,00 0,00 0,00 177,78 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-165 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 a dan Kebuday aan 2 Persentase Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Persen 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2.16.2.13.01. 20 Program Pengembanga n dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 0 1.835.66 0.000 0 0 0 0 1.835.660. 000 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 1 Persentase Kelompok Seni Budaya Lokal (Kelompok) Yang Dibina Persen 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2 Persentase Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti Persen 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 3 Persentase Festival Seni dan Budaya Yang Diselenggarakan Persen 0,00 36,00 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan Dinas Kepemud aan, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-166 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2.22.02 Program Pengembanga n Kebudayaan 0 0 2.124.210. 919 2.124.210. 919 2.235.307. 150 2.352.213. 714 6.711.731. 783 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 1 Presentase Kelompok Seni Budaya Lokal (Kelompok) Yang Dibina Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 55,00 55,00 160,00 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2 Presentase Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 150,00 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 3 Presentase Festival Seni dan Budaya Yang Diselenggarakan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 36,00 36,00 36,00 108,00 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2.22.03 Program Pengembanga n Kesenian Tradisional Jumlah Kelompok Seni Budaya Lokal Yang Dibina kelomp ok 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 3,00 75.000.00 0 3,00 75.000.00 0 3,00 78.922.50 0 3,00 83.050.14 7 9,00 236.972.6 47 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-167 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 2.22.04 Program Pembinaan Sejarah Persentase Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah yang disediakan persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 50,00 500.000.0 00 50,00 500.000.0 00 50,00 526.150.0 00 50,00 553.667.6 45 150,00 1.579.817. 645 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2.22.05 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 0 0 200.000.0 00 200.000.0 00 210.460.0 00 221.467.0 58 631.927.0 58 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 1 Cakupan Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2 Persentase Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 60,00 60,00 170,00 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2.22.06 Program Pengelolaan Permuseuma n Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 20,00 299.912.8 29 20,00 299.912.8 29 20,00 315.598.2 70 20,00 332.104.0 59 60,00 947.615.1 58 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-168 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 a dan Kebuday aan 3.26 Pariwisata 3.549.08 5.450 5.089.05 0.000 3.019.986 .198 3.019.986 .198 3.177.931 .476 3.344.137 .292 18.180.19 0.416 Dinas Kepemu daan, Olahraga , Pariwisa ta dan Kebuday aan 3.02.2.13.01. 15 Program Pengembanga n Pemasaran Pariwisata Jumlah Event Promosi Yang Diikuti / Diselenggarakan Event 8,00 8,00 8,00 2.073.29 7.500 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 8,00 2.073.297. 500 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 3.02.2.13.01. 16 Program Pengembanga n Destinasi Pariwisata Jumlah ODTW Yang Ditata ODTW 4,00 4,00 4,00 1.475.78 7.950 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 4,00 1.475.787. 950 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 3.02.2.13.01. 18 Program Pengembanga n Kepariwisataa n 0 680.000. 000 0 0 0 0 680.000.0 00 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 1 Persentase Daerah Tujuan Wisata (DTW) Dikembangkan Persen 11,11 11,11 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2 Persentase Jasa Usaha Pariwisata Persen 0,00 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 Dinas Kepemud aan, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-169 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Berstandar Baik/ tTersertifikasi Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 3 Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata Meningkat/ Tersertifikasi Persen 0,00 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 3.02.2.13.01. 19 Program Promosi Wisata Daerah Persentase Event Promosi Yang Diikuti/Diselenggar akan Persen 20,00 20,00 0,00 0 30,00 2.304.05 0.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 30,00 2.304.050. 000 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 3.02.2.13.01. 20 Program Pengembanga n Ekonomi Kreatif Persentase Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina Persen 0,00 0,00 0,00 0 40,00 950.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 40,00 950.000.0 00 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2.13.2.13.01. 25 Program pembanguna n dan / Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata Cakupan Pembangunan dan/atau Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata Persen 0,00 0,00 0,00 0 20,00 1.155.00 0.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 20,00 1.155.000. 000 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-170 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 0 0 1.644.993. 853 1.644.993. 853 1.731.027. 032 1.821.559. 745 5.197.580. 630 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 1 Persentase Destinasi Wisata yang Menarik dan Diminati Dikembangkan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 13,33 13,33 15,56 17,78 46,67 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2 Persentase Jasa Usaha Pariwisata Berstandar Baik/ Tersertifikasi Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 4,44 4,44 6,67 15,55 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 3 Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata Meningkat/ Tersertifikasi Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 4,44 4,44 6,67 15,55 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata Persentase Event Promosi yang Diikuti/ Diselenggarakan Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 40,00 479.994.0 81 40,00 479.994.0 81 40,00 505.097.7 71 50,00 531.514.3 85 130,00 1.516.606. 237 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 3.26.04 Program Pengembanga n Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 40,00 199.999.8 72 40,00 199.999.8 72 40,00 210.459.8 65 60,00 221.466.9 16 140,00 631.926.6 53 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-171 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual a dan Kebuday aan 3.26.05 Program Pengembanga n Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Presentasi Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 40,00 694.998.3 92 40,00 694.998.3 92 40,00 731.346.8 08 40,00 769.596.2 46 120,00 2.195.941. 446 Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan 2.23.2.24.0. 00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n 4.445.69 9.479 5.104.10 4.000 12.801.68 7.274 12.801.68 7.274 13.471.21 5.518 14.175.76 0.090 49.998.46 6.361 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2.23 Perpustakaa n 701.447. 450 1.418.46 0.000 11.801.70 0.918 11.801.70 0.918 12.418.92 9.875 13.068.43 9.908 39.408.97 8.151 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2.17.2.18.01. 15 Program Pengembanga n Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 701.447. 450 0 0 0 0 0 701.447.4 50 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Orang 8.000,00 8.000,00 244.820 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.820, 00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2 Jumlah Anggota Perpustakaan Per Tahun Orang 39.500,0 0 39.500,0 0 15.239, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.239,0 0 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 3 Jumlah Titik Layanan Perpustakaan Keliling Titik 103,00 103,00 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 4 Jumlah Perpustakaan Binaan Unit 215,00 215,00 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 Dinas Kearsipa n dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-172 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perpusta kaan 5 Jumlah Buku Perpustakaan Buah 38.000,0 0 38.000,0 0 4.134,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.134,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2.17.2.18.01. 16 Program Pengembanga n dan Pelestarian Perpustakaan 0 1.193.46 0.000 0 0 0 0 1.193.460. 000 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 1 Persentase Ketersediaan Koleksi Buku Perpustakaan Persen 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2 Persentase Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam Mengenai Kabupaten Purwakarta Persen 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 3 Persentase Pembinaan Terhadap Perpustakaan Umum dan Sekolah Persen 24,06 25,30 26,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 4 Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca di Ruang Publik Persen 0,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 5 Tingkat Pemeliharaan Bahan Perpustakaan Persen 0,00 0,00 0,06 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2.17.2.18.01. 17 Program Peningkatan Layanan Perpustakaan 0 225.000. 000 0 0 0 0 225.000.0 00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 1 Laju Pengunjung Perpustakaan Persen 0,00 81,50 4,90 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9,60 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-173 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 2 Laju Anggota Perpustakaan Persen 0,00 57,00 22,90 18,60 0,00 0,00 0,00 0,00 41,50 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 3 Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Persen 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 4 Persentase Jumlah Koleksi Buku Yang Dibaca Persen 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 5 Persentase Titik Layanan Perpustakaan Keliling Persen 47,00 79,00 49,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 6 Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital Persen 0,00 100,00 0,00 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 16,50 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 7 Persentase Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Digital Yang Dibaca Persen 0,00 0,00 19,80 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 36,30 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 8 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan Persen 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2.23.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 10.445.30 5.291 10.445.30 5.291 10.991.59 4.758 11.566.45 5.164 33.003.35 5.213 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Dinas Kearsipa n dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-174 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perpusta kaan 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan 0 0 1.305.907. 006 1.305.907. 006 1.374.205. 942 1.446.076. 912 4.126.189. 860 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 1 Persentase Ketersediaan Koleksi Buku Perpustakaan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 15,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2 Persentase Pembinaan Terhadap Perpustakaan Umum Dan Sekolah Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00 29,30 30,40 87,70 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 3 Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca Di Ruang Publik Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 60,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 4 Tingkat Pemeliharaan Bahan Perpustakaan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,19 0,23 0,57 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 5 Laju Pengunjung Perpustakaan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,50 4,30 4,00 12,80 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 6 Laju Anggota Perpustakaan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 15,70 15,70 13,50 12,00 41,20 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 7 Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 15,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-175 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 8 Persentase Jumlah Koleksi Buku Yang Dibaca Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 15,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 9 Persentase Titik Layanan Perpustakaan Keliling Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 1 0 Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 14,50 14,50 12,40 11,00 37,90 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 1 1 Persentase Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Digital Yang Dibaca Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 14,00 12,40 11,00 37,40 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 1 2 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 7,00 17,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2.23.03 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Persentase Jumlah Karya Cetak Dan Karya Rekam Mengenai Kabupaten Purwakarta Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 50.488.62 1 100,00 50.488.62 1 100,00 53.129.17 5 100,00 55.907.83 2 300,00 159.525.6 28 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2.24 Kearsipan 3.744.25 2.029 3.685.64 4.000 999.986.3 56 999.986.3 56 1.052.285 .643 1.107.320 .182 10.589.48 8.210 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2.18.2.18.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 1.301.99 7.373 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1.301.997. 373 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2.18.2.18.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 1.583.78 0.856 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1.583.780. 856 Dinas Kearsipa n dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-176 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Prasarana Aparatur Perpusta kaan 2.18.2.18.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 59.900.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 59.900.00 0 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2.18.2.18.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 11.087.3 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 11.087.30 0 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2.18.2.18.01. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 44.523.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 44.523.00 0 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2.18.2.18.01. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 2.986.76 4.000 0 0 0 0 2.986.764. 000 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 0,00 42,00 42,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor Persen 0,00 60,00 63,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 70,00 75,00 75,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Persen 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 Dinas Kearsipa n dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-177 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan Perpusta kaan 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen 0,00 80,00 80,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2.18.2.18.01. 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Ar sip Daerah 415.458. 500 0 0 0 0 0 415.458.5 00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 1 Jumlah Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Perang kat Daerah 43,00 43,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2 Persentase Akuisisi Arsip Daerah Persen 25,00 25,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2.18.2.18.01. 17 Program Pemeliharaan Rutin/Berkal a Sarana dan Prasarana Kearsipan Jumlah Depo Arsip Yang Mendapatkan Fumigasi dan Anti Rayap Unit 4,00 4,00 4,00 144.908. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 4,00 144.908.0 00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2.18.2.18.01. 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Jumlah Kegiatan Pembinaan Penataan Kearsipan Daerah Kegiata n 2,00 2,00 2,00 182.597. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2,00 182.597.0 00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2.18.2.18.01. 19 Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembanga n Kearsipan 0 270.000. 000 0 0 0 0 270.000.0 00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 1 Persentase Pembinaan Kearsipan OPD Persen 100,00 95,70 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-178 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 2 Tingkat Penyelamatan Arsip Statis Persen 80,05 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 3 Tingkat Pelestarian Arsip Statis Persen 1,15 1,75 1,75 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 4 Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan Persen 0,60 0,05 22,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 5 Laju Pengunjung Diorama/Musium Kearsipan Persen 59,80 42,70 22,90 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 27,10 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2.18.2.18.01. 20 Program Pengelolaan dan Pemeliharaan Kearsipan 0 428.880. 000 0 0 0 0 428.880.0 00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 1 Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Tertib Persen 15,20 21,70 26,10 30,40 0,00 0,00 0,00 0,00 56,50 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2 Persentase Arsip Aktif, In Aktif dan Vital Yang Disusun Kedalam Daftar: Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan - Arsip Aktif Persen 50,00 60,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan - Arsip In Aktif Persen 50,00 46,7 20,00 37,80 0,00 0,00 0,00 0,00 57,80 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan - Arsip Vital Persen 67,00 75,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-179 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 3 Persentase Penyusutan Arsip Persen 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 4 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi Kearsipan Persen 0,00 0,00 70,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 5 Tingkat Pemeliharaan Arsip Statis Persen 1,83 1,83 19,99 19,99 0,00 0,00 0,00 0,00 39,98 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2.24.02 Program Pengelolaan Arsip 0 0 899.986.6 11 899.986.6 11 947.055.9 11 996.586.9 35 2.843.629. 457 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 1 Persentase Pembinaan Kearsipan OPD Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2 Tingkat Penyelamatan Arsip Statis Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 3 Tingkat Pelestarian Arsip Statis Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 1,75 1,75 1,75 5,25 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 4 Laju Pengunjung Diorama/Musium Kearsipan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 3,20 4,70 3,70 11,60 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2.24.03 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 0 0 99.999.74 5 99.999.74 5 105.229.7 32 110.733.2 47 315.962.7 24 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-180 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1 Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Tertib Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 39,10 39,10 39,10 43,50 121,70 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 2 Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 27,00 27,00 27,00 81,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 3 Persentase Arsip Aktif, In Aktif Dan Vital Yang Disusun Kedalam Daftar: Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan - Arsip Aktif Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 60,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan - Arsip Inaktif Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 53,30 93,30 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan - Arsip Vital Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 60,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 4 Persentase Penyusutan Arsip Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 60,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 5 Indek Kepuasan Masyarakat (Ikm) Terhadap Layanan Informasi Kearsipan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00 73,00 75,00 78,00 226,00 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 6 Tingkat Pemeliharaan Arsip Statis Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 19,99 19,99 19,99 19,99 59,97 Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan 3.25.3.27.0. 00.01.00 Dinas Perikanan 5.571.70 3.089 8.188.12 1.500 17.784.04 5.956 17.784.04 5.956 18.714.15 1.559 19.692.90 1.686 69.950.92 3.790 Dinas Perikana n dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-181 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 dan Peternakan Peternak an 3.25 Kelautan dan Perikanan 4.297.80 0.179 5.497.27 6.500 15.271.34 6.543 15.271.34 6.543 16.100.59 1.308 16.733.07 0.231 57.900.08 4.761 Dinas Perikana n dan Peternak an 3.01.3.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 1.321.78 0.876 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1.321.780. 876 Dinas Perikana n dan Peternak an 3.01.3.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 567.132. 700 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 567.132.7 00 Dinas Perikana n dan Peternak an 3.01.3.01.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 99.667.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 99.667.00 0 Dinas Perikana n dan Peternak an 3.01.3.01.01. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 30.160.2 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 30.160.20 0 Dinas Perikana n dan Peternak an 3.01.3.01.01. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 2.581.08 1.000 0 0 0 0 2.581.081. 000 Dinas Perikana n dan Peternak an 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 40,46 76,29 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor Persen 37,50 76,29 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 75,00 80,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Perikana n dan Peternak an Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-182 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 69,74 81,59 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan Persen 5,75 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 3.01.3.01.01. 40 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 310.036. 000 0 0 0 0 0 310.036.0 00 Dinas Perikana n dan Peternak an 1 Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan Ekor 1.000,00 1.000,00 1.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 2 Jumlah Benih Ikan Yang Ditebarkan Ekor 75.000,0 0 75.000,0 0 75.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,0 0 Dinas Perikana n dan Peternak an 3 Kawasan Peternakan dan Perikanan Terpadu Kegiata n 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 3.01.3.01.01. 20 Program Pengembanga n Budidaya Perikanan 1.416.14 0.753 2.310.29 0.000 0 0 0 0 3.726.430. 753 Dinas Perikana n dan Peternak an 1 Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kelom pok 109,00 115,00 118,00 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,00 Dinas Perikana n dan Peternak an Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-183 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 2 Produksi Benih Ikan UPR Ekor 514.740. 000,00 555.958. 000,00 582.550 .000,00 741.225 .600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.323.77 5.600,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 3 Produksi Ikan Konsumsi Ton 92.501,2 1 84.230,0 0 93.286, 70 1.899,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 95.185,7 0 Dinas Perikana n dan Peternak an 4 Produksi Ikan Hias Ekor 94.000,0 0 117.010, 00 95.880, 00 135.360 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.240, 00 Dinas Perikana n dan Peternak an 5 Produksi Benih UPTD BBI Ekor 5.000.00 0,00 5.075.00 0,00 6.323.4 94,00 5.880.0 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.203.4 94,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 6 Jumlah Pelaku Usaha Budidaya Ikan Orang 9.635,00 9.190,00 11.668, 00 9.190,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 20.858,0 0 Dinas Perikana n dan Peternak an 7 Luas Lahan Budidaya yang Disertifikasi Hektar 4,00 4,00 8,70 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,70 Dinas Perikana n dan Peternak an 3.01.3.01.01. 21 Program Pengembanga n Perikanan Tangkap 442.813. 150 315.905. 500 0 0 0 0 758.718.6 50 Dinas Perikana n dan Peternak an 1 Produksi Ikan Hasil Tangkapan (Ton) Ton 1.023,74 1.100,81 1.183,5 9 1.272,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.455,59 Dinas Perikana n dan Peternak an 2 Jumlah Ikan Yang Ditebarkan Ekor 225.000, 00 375.000, 00 350.000 ,00 450.000 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000, 00 Dinas Perikana n dan Peternak an 3 Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Tangkap Kelom pok 14,00 18,00 52,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dinas Perikana n dan Peternak an Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-184 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 3.01.3.01.01. 24 Program Pengembanga n Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 47.732.0 00 50.000.0 00 0 0 0 0 97.732.00 0 Dinas Perikana n dan Peternak an 1 Jumlah Kawasan Perairan Umum Yang Dikelola Jenis 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 2 Jumlah Kawasan Perikanan Budidaya Yang Dikelola Kecam atan 17,00 17,00 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 3 Jumlah KJA Petak 21.000,0 0 21.000,0 0 45.073, 00 4.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 49.073,0 0 Dinas Perikana n dan Peternak an 4 Produksi Ikan KJA Ton 0,00 0,00 91.529, 63 12.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.529, 63 Dinas Perikana n dan Peternak an 3.01.3.01.01. 23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 62.337.5 00 240.000. 000 0 0 0 0 302.337.5 00 Dinas Perikana n dan Peternak an 1 Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan (Unit) Unit 50,00 94,00 100,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 2 Produksi Olahan Produk Perikanan (ton) Ton 0,00 0,00 1.037,1 5 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.127,15 Dinas Perikana n dan Peternak an 3 Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan (Kelompok) kelomp ok 11,00 12,00 19,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 Dinas Perikana n dan Peternak an Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-185 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 4 Jumlah Unit Pemasaran Hasil Perikanan (Unit) Unit 1.160,00 1.161,00 1.170,0 0 1.172,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.342,00 Dinas Perikana n dan Peternak an Dinas Perikana n dan Peternak an 3.25.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 12.596.53 6.870 12.596.53 6.870 12.953.96 8.585 13.430.48 1.534 38.980.98 6.989 Dinas Perikana n dan Peternak an 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Dinas Perikana n dan Peternak an 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 0 0 771.623.5 02 771.623.5 02 764.762.1 54 778.063.3 17 2.314.448. 973 Dinas Perikana n dan Peternak an 1 Produksi Ikan Hasil Tangkapan Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 1.272,0 0 1.272,0 0 1.367,00 1.470,0 0 4.109,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 2 Jumlah Ikan Yang Ditebarkan (Restocking) Ekor 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000 ,00 500.000 ,00 550.000, 00 600.000 ,00 1.650.00 0,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 3 Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap Yang Dibina Kelom pok 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 51,00 53,00 56,00 160,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 3.25.04 Program Pengelolaan 0 0 1.538.186. 918 1.538.186. 918 1.891.091. 444 1.925.940. 872 5.355.219. 234 Dinas Perikana n dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-186 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Perikanan Budidaya Peternak an 1 Poduksi Ikan Konsumsi Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 14.279, 00 14.279, 00 14.735,0 0 15.282, 00 44.296,0 0 Dinas Perikana n dan Peternak an 2 Produksi Benih Ikan UPR Ekor 0,00 0,00 0,00 0,00 889.470 .720,00 889.470 .720,00 1.067.36 4.864,00 190.837 .837,00 2.147.67 3.421,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 3 Produksi Benih Ikan BBI Ekor 0,00 0,00 0,00 0,00 6.320.0 00,00 6.320.0 00,00 6.740.00 0,00 7.200.0 00,00 20.260.0 00,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 4 Produksi Ikan Hias Ekor 0,00 0,00 0,00 0,00 162.432 ,00 162.432 ,00 194.918, 00 233.903 ,00 591.253, 00 Dinas Perikana n dan Peternak an 5 Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina Kelom pok 0,00 0,00 0,00 0,00 124,00 124,00 127,00 130,00 381,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 3.25.05 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya Kecam atan 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 17,00 50.000.00 0 17,00 50.000.00 0 17,00 155.272.5 00 17,00 258.377.9 50 51,00 463.650.4 50 Dinas Perikana n dan Peternak an 3.25.06 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 0 0 314.999.2 53 314.999.2 53 335.496.6 25 340.206.5 58 990.702.4 36 Dinas Perikana n dan Peternak an 1 Angka Konsumsi Ikan kg/kap /th 0,00 0,00 0,00 0,00 28,76 28,76 28,76 28,76 86,28 Dinas Perikana n dan Peternak an 2 Produksi Olahan Produk Perikanan Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00 100,00 105,00 300,00 Dinas Perikana n dan Peternak an Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-187 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 3 Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan Kelom pok 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 16,00 17,00 48,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 4 Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00 115,00 120,00 345,00 Dinas Perikana n dan Peternak an Dinas Perikana n dan Peternak an 3.27 Pertanian 1.273.90 2.910 2.690.84 5.000 2.512.699 .413 2.512.699 .413 2.613.560 .251 2.959.831 .455 12.050.83 9.029 Dinas Perikana n dan Peternak an 3.03.3.01.01. 23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 178.472. 650 330.845. 000 0 0 0 0 509.317.6 50 Dinas Perikana n dan Peternak an 1 Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Orang 610,00 615,00 645,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.295,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 2 jumlah Ternak Yang Diperjual Belikan di Pasar Hewan Ekor 33.060,0 0 34.060,0 0 67.908, 00 36.817, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.725, 00 Dinas Perikana n dan Peternak an 3 Keikutsertaan Dalam Pameran/Expo Produk Hasil Peternakan Kegiata n 5,00 5,00 3,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 3.03.3.01.01. 24 Program Peningkatan Produksi Peternakan 198.993. 000 475.000. 000 0 0 0 0 673.993.0 00 Dinas Perikana n dan Peternak an 1 Budidaya Ternak Ruminansia Besar (Lokasi) Lokasi 2,00 1,00 5,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 Dinas Perikana n dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-188 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Peternak an 2 Budidaya Ternak Ruminansia Kecil lokasi 2,00 1,00 5,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 3 Budidaya Ternak Unggas Lokasi 1,00 1,00 25,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 4 Produksi Hasil Ternak Persen 3 3 7,24 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,24 Dinas Perikana n dan Peternak an 5 Jumlah Akseptor IB (Ekor) Ekor 0,00 1.500,00 4.891,0 0 1.575,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6.466,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 6 Jumlah Teknologi Yang Diterapkan Jenis 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 7 Jumlah Kelahiran Sapi Potong Hasil IB dan Kawin Alam (Ekor) Ekor 736,00 1.197,00 1.363,0 0 1.224,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.587,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 8 Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (Lokasi) Lokasi 1,00 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 3.01.3.01.01. 26 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 261.930. 000 0 0 0 0 0 261.930.0 00 Dinas Perikana n dan Peternak an 1 Jumlah Akseptor IB Ekor 3.000,00 3.000,00 4.891,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.891,00 Dinas Perikana n dan Peternak an Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-189 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 2 Jumlah Paket Teknologi Yang Diterapkan Paket 2,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 3.01.3.01.01. 27 Program Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular Ternak 634.507. 260 0 0 0 0 0 634.507.2 60 Dinas Perikana n dan Peternak an 1 Persentase Populasi Ternak Yang Divaksin Persen 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 2 Presentase Populasi Ternak Yang Diobati Persen 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 3 Sarana Kesehatan Hewan Kegiata n 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 3.03.3.01.01. 34 Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 0 500.000. 000 0 0 0 0 500.000.0 00 Dinas Perikana n dan Peternak an 1 Kasus Penyakit Hewan Menular PHMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 2 Terjaminya Keamanan PAH/HPAH kecam atan 17,00 17,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 3 Jumlah Ternak dan Hewan Kesayangan Yang Ditangani ekor 117,00 389,00 0,00 408,45 0,00 0,00 0,00 0,00 408,45 Dinas Perikana n dan Peternak an 4 Jumlah Ternak Ruminansia Yang ekor 5.396,00 6.753,00 0,00 7.699,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7.699,00 Dinas Perikana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-190 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Diperiksa Kesehatanya Sebelum Dipotong n dan Peternak an 3.03.3.01.01. 35 Program Peningkatan Kesejahteraan Peternakan 0 25.000.0 00 0 0 0 0 25.000.00 0 Dinas Perikana n dan Peternak an 1 Jumlah Kelompok Usaha Peternakan kelomp ok 70,00 95,00 0,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 2 Jumlah Kelompok Peternakan Yang Mengikuti Lomba (Kelompok) kelomp ok 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 3 Jumlah Peternak Yang Mengikuti Magang/Studi Banding/Kursus/Pe latihan (Orang) Orang 12,00 8,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 2.03.3.03.01. 21 Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Hewani 0 1.360.00 0.000 0 0 0 0 1.360.000. 000 Dinas Perikana n dan Peternak an 1 Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan (Ekor) Ekor 50,00 50,00 640,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 2 Jumlah Benih Ikan Yang Ditebarkan (Ekor) Ekor 200.000, 00 200.000, 00 120.000 ,00 200.000 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000, 00 Dinas Perikana n dan Peternak an 3 Penyediaan Daging, Telur dan Susu Perbaikan Gizi Masyarakat : Dinas Perikana n dan Peternak an Daging (Ton) Ton 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Dinas Perikana n dan Peternak an Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-191 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Telur (Ton) Ton 5,00 5,00 5,52 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,52 Dinas Perikana n dan Peternak an Susu (Liter) Liter 1.100,00 1.100,00 1.104,0 0 1.100,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.204,00 Dinas Perikana n dan Peternak an Dinas Perikana n dan Peternak an 3.27.02 Program Penyediaan dan Pengembanga n Sarana Pertanian 0 0 993.529.3 20 993.529.3 20 1.078.216. 750 1.097.781. 085 3.169.527. 155 Dinas Perikana n dan Peternak an 1 Produksi Hasil Ternak Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 2 Jumlah Akseptor IB Ekor 0,00 0,00 0,00 0,00 1.622,0 0 1.622,0 0 1.704,00 1.788,0 0 5.114,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 3 Jumlah Kelahiran Sapi Potong Hasil IB dan Kawin Alam Ekor 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248,0 0 1.248,0 0 1.273,00 1.299,0 0 3.820,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 4 Budidaya Ternak Ruminansia Unggul Lokasi 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 5 Budidaya Ternak Unggas Unggul Lokasi 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 6 Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT) Lokasi 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Dinas Perikana n dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-192 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Peternak an 7 Jumlah Pelaku Usaha Penyedia dan Peredaran Obat Hewan Yang Dibina Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 90,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 8 Jumlah Produsen Pakan Yang Dibina Produs en 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 3.27.03 Program Penyediaan dan Pengembanga n Prasrana Pertanian Tersedianya RPH Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 1,00 79.999.73 2 1,00 79.999.73 2 1,00 310.000.0 00 1,00 420.000.0 00 3,00 809.999.7 32 Dinas Perikana n dan Peternak an 3.27.04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 0 0 1.339.431. 936 1.339.431. 936 681.889.7 50 787.727.5 45 2.809.049. 231 Dinas Perikana n dan Peternak an 1 Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 210,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 2 Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) Kasus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 3 Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan Kecam atan 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 17,00 17,00 51,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 4 Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak) Ekor 0,00 0,00 0,00 0,00 38.195, 00 38.195, 00 39.574,0 0 40.952, 00 118.721, 00 Dinas Perikana n dan Peternak an 5 Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Kecam atan 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 17,00 17,00 51,00 Dinas Perikana n dan Peternak an Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-193 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Produk Asal Hewan (PAH/HPAH) 6 Produk Hasil Ternak Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) : Dinas Perikana n dan Peternak an - Daging Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Perikana n dan Peternak an - Telur Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 15,00 Dinas Perikana n dan Peternak an - Susu Liter 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,0 0 1.100,0 0 1.100,00 1.100,0 0 3.300,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian 0 0 99.738.42 5 99.738.42 5 543.453.7 51 654.322.8 25 1.297.515. 001 Dinas Perikana n dan Peternak an 1 Jumlah Kelompok Usaha Peternakan Kelom pok 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 98,00 99,00 100,00 297,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 2 Jumlah Peternak Yang Terlatih Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 75,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 3 Jumlah Pelaku Peternak Yang Berpestasi Pengha rgaan 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 2,00 5,00 Dinas Perikana n dan Peternak an 4.01.5.06.5. 07.01.00 Sekretariat Daerah 78.595.3 71.669 66.230.2 12.626 104.660.1 65.233 104.660.1 65.233 110.133.8 91.875 115.893.8 94.420 475.513.5 35.823 Sekretar iat Daerah 4.01 Sekretariat Daerah 78.595.3 71.669 66.230.2 12.626 104.335.1 65.233 104.335.1 65.233 109.791.8 94.375 115.534.0 10.451 474.486.6 54.354 Sekretar iat Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-194 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 4.01.4.01.03. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 28.488.9 46.186 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 28.488.94 6.186 Sekretari at Daerah 4.01.4.01.03. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 36.986.9 60.035 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 36.986.96 0.035 Sekretari at Daerah 4.01.4.01.03. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 573.300. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 573.300.0 00 Sekretari at Daerah 4.01.4.01.03. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 494.995. 150 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 494.995.1 50 Sekretari at Daerah 4.01.4.01.03. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 796.112. 079 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 796.112.0 79 Sekretari at Daerah 4.01.4.01.03. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 52.517.9 42.626 0 0 0 0 52.517.94 2.626 Sekretari at Daerah 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 80,00 81,00 85,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 Sekretari at Daerah 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor Persen 80,00 81,70 85,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 Sekretari at Daerah 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 80,00 81,70 85,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 Sekretari at Daerah 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 90,00 91,20 95,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 Sekretari at Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-195 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Sekretari at Daerah 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Sekretari at Daerah 4.01.4.01.03. 09 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan 447.284. 100 0 0 0 0 0 447.284.1 00 Sekretari at Daerah 1 Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan: Sekretari at Daerah - Perda Persen 100,00 100,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 Sekretari at Daerah - Perbup Persen 100,00 100,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 Sekretari at Daerah - Kepbup Persen 100,00 100,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 Sekretari at Daerah 2 Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum Persen 100,00 100,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sekretari at Daerah 3 Persentase Sosialisasi Produk Hukum Persen 100,00 100,00 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,25 Sekretari at Daerah 4.01.4.01.03. 21 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan 0 880.000. 000 0 0 0 0 880.000.0 00 Sekretari at Daerah 1 Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan: Sekretari at Daerah - Perda Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Sekretari at Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-196 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 - Perbup Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Sekretari at Daerah - Kepbup Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Sekretari at Daerah 2 Persentase Ffasilitasi Bantuan Hukum Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Sekretari at Daerah 3 Persentase Sosialisasi Produk Hukum Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Sekretari at Daerah 4.01.4.01.03. 10 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Jumlah Rangkaian Pelayanan Kedinasan KDH / WKDH Bulan 12,00 12,00 12,00 480.551. 350 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 12,00 480.551.3 50 Sekretari at Daerah 4.01.4.01.03. 11 Program Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembanguna n 744.431. 800 0 0 0 0 0 744.431.8 00 Sekretari at Daerah 1 Paket Pelelangan Pertahun Paket 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Sekretari at Daerah 2 Dokumen Juknis Pengelolaan APBD Dokum en 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Sekretari at Daerah 3 Tambahan Aparat Bersertifikat Pengadaan Barang/Jasa Orang 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Sekretari at Daerah 4.01.4.01.03. 12 Program Koordinasi Implementasi Pembanguna n Ekonomi Daerah Persentase Implementasi Kebijakan Pembangunan Perekonomian daerah Persen 100,00 100,00 100,00 345.894. 582 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 345.894.5 82 Sekretari at Daerah 4.01.4.01.03. 16 Program Koordinasi Implementasi Pembanguna n Ekonomi Daerah Persentase Implementasi Kebijakan Pembangunan Perekonomian daerah Persen 100,00 100,00 0,00 0 100,00 490.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 490.000.0 00 Sekretari at Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-197 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 4.01.4.01.03. 14 Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah Capaian Penataan OPD Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndanga n Persen 100,00 100,00 100,00 120.736. 850 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 120.736.8 50 Sekretari at Daerah 4.01.4.01.03. 15 Program Pemantapan Organisasi Perangkat Daerah Jumlah Kajian/Analisis Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Kegiata n 2,00 2,00 5,00 135.295. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 5,00 135.295.0 00 Sekretari at Daerah 4.01.4.01.03. 16 Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Pembinaan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Kegiata n 2,00 3,00 1,00 79.749.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 79.749.00 0 Sekretari at Daerah 4.01.4.01.03. 17 Program Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Persentase OPD Yang Terevaluasi Kinerjanya Persen 100,00 100,00 100,00 426.785. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 426.785.0 00 Sekretari at Daerah 4.01.4.01.03. 18 Program Pengembanga n Wilayah Perbatasan Jumlah Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi WilayahWilayah Perbatasan Kegiata n 1,00 2,00 2,00 489.890. 800 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2,00 489.890.8 00 Sekretari at Daerah 4.01.4.01.03. 27 Program Fasilitasi Kemasyaraka tan dan Keagamaan Persentase Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan Yang Difasilitasi Persen 100,00 100,00 95,00 6.141.75 9.800 100,00 6.710.75 0.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 195,00 12.852.50 9.800 Sekretari at Daerah 4.01.4.01.03. 19 Program Penataan Administrasi Pembanguna n Daerah 0 1.475.00 0.000 0 0 0 0 1.475.000. 000 Sekretari at Daerah 1 Persentase Laporan Capaian Kinerja Pembangunan Persen 75,00 88,00 90,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,00 Sekretari at Daerah 2 Persentase Ketersediaan Dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pembangunan dan Analisis Standar Belanja (ASB) Persen 50,00 50,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Sekretari at Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-198 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 3 Persentase Ketersediaan Dokumen Pengembangan Teknologi Informasi Persen 0,00 0,00 25,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 Sekretari at Daerah 4.01.4.01.03. 21 Program Fasilitasi Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Jumlah Kegiatan Yang Menunjang Kelancaran Proses Pengadaan Barang/Jasa Kegiata n 0,00 10,00 10,00 1.842.67 9.937 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 10,00 1.842.679. 937 Sekretari at Daerah 4.01.4.01.03. 37 Program Optimalisasi Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa 0 1.559.50 0.000 0 0 0 0 1.559.500. 000 Sekretari at Daerah 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Persen 44,44 60,00 75,00 81,82 0,00 0,00 0,00 0,00 156,82 Sekretari at Daerah 2 Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Selesai Ditenderkan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Sekretari at Daerah 3 Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Persen 32,59 37,24 61,54 76,92 0,00 0,00 0,00 0,00 138,46 Sekretari at Daerah 4.01.4.01.03. 38 Program Pendayaguna an Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Biroktasi Poin 0,00 0,00 45,00 0 50,00 700.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 95,00 700.000.0 00 Sekretari at Daerah 4.01.4.01.03. 40 Program Penatausahaa n Keuangan 0 770.000. 000 0 0 0 0 770.000.0 00 Sekretari at Daerah 1 Peresentase Penyusunan Perencanaan Anggaran Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Sekretari at Daerah 2 Persentase Data Keuangan Yang Diverifikasi Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Sekretari at Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-199 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 3 Persentase Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Sekretari at Daerah 4.01.4.01.03. 43 Program Penyelenggar aan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah 0 1.127.02 0.000 0 0 0 0 1.127.020. 000 Sekretari at Daerah 1 Capaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Poin 3,13 3,50 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 Sekretari at Daerah 2 Persentase Kerjasama Daerah Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Persen 100 MOU/PK S/100% 100 MOU/PK S/100% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Sekretari at Daerah 3 Persentase Fasilitasi Naskah Kerjasama Daerah Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Sekretari at Daerah 4 Persentase Identifikasi dan Inventarisasi Wilayah Perbatasan dan Rupa Bumi Buatan dan Alam Yang Terdokumentasikan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Sekretari at Daerah Sekretari at Daerah 4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 71.495.51 4.233 71.495.51 4.233 75.234.72 9.628 79.169.50 5.987 225.899.7 49.848 Sekretari at Daerah 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - BB BB BB BB BB Sekretari at Daerah 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Sekretari at Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-200 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 4.01.02 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 0 0 28.539.65 1.000 28.539.65 1.000 30.032.27 4.747 31.602.96 2.717 90.174.88 8.464 Sekretari at Daerah 1 Capaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Poin 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 3,50 3,50 10,50 Sekretari at Daerah 2 Persentase Kerjasama Daerah Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Sekretari at Daerah 3 Persentase Fasilitasi Naskah Kerjasama Daerah Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 95,00 96,00 291,00 Sekretari at Daerah 4 Persentase Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan Yang Difasilitasi Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Sekretari at Daerah 5 Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan: Sekretari at Daerah - Perda Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Sekretari at Daerah - Perbup Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Sekretari at Daerah - Kepbup Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Sekretari at Daerah 6 Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Sekretari at Daerah 7 Persentase Sosialisasi Produk Hukum Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Sekretari at Daerah 8 Indeks Reformasi Biroktasi Poin 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00 55,00 60,00 170,00 Sekretari at Daerah 4.01.03 Program Perekonomian dan Pembanguna n 0 0 4.300.000. 000 4.300.000. 000 4.524.890. 000 4.761.541. 747 13.586.43 1.747 Sekretari at Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-201 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1 Persentase Implementasi Kebijakan Pembangunan Perekonomian daerah Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Sekretari at Daerah 2 Persentase Ketersediaan Dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pembangunan dan Analisis Standar Belanja (ASB) Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Sekretari at Daerah 3 Persentase Ketersediaan Dokumen Pengembangan Teknologi Informasi Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 75,00 100,00 225,00 Sekretari at Daerah 4 Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 85,71 85,71 90,00 96,77 272,48 Sekretari at Daerah 5 Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Selesai Ditenderkan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Sekretari at Daerah 6 Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 92,31 92,31 96,15 100,00 288,46 Sekretari at Daerah 5.06 Pengelolaan Perbatasan 0 0 325.000.0 00 325.000.0 00 341.997.5 00 359.883.9 69 1.026.881 .469 Sekretar iat Daerah 5.06.02 Program Pengelolaan Perbatasan Persentase Identifikasi dan Inventarisasi Wilayah Perbatasan dan Rupa Bumi Buatan dan Alam Yang Terdokumentasikan Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 325.000.0 00 100,00 325.000.0 00 100,00 341.997.5 00 100,00 359.883.9 69 300,00 1.026.881. 469 Sekretari at Daerah 4.02.0.00.0. 00.01.00 Sekretariat DPRD 39.878.6 53.715 49.263.2 62.160 80.310.49 8.334 80.310.49 8.334 84.510.73 7.397 88.930.64 8.963 342.893.8 00.569 Sekretar iat DPRD 4.02 Sekretariat DPRD 39.878.6 53.715 49.263.2 62.160 80.310.49 8.334 80.310.49 8.334 84.510.73 7.397 88.930.64 8.963 342.893.8 00.569 Sekretar iat DPRD 4.01.4.01.04. 01 Program Pelayanan Tersedianya Pendukung Persen 100,00 100,00 100,00 6.529.23 1.238 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 6.529.231. 238 Sekretari at DPRD Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-202 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran 4.01.4.01.04. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 5.953.78 3.107 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 5.953.783. 107 Sekretari at DPRD 4.01.4.01.04. 03 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 522.385. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 522.385.0 00 Sekretari at DPRD 4.01.4.01.04. 06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 510.348. 650 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 510.348.6 50 Sekretari at DPRD 4.01.4.01.04. 08 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Jumlah Rapat Pembahasan Raperda Menjadi Perda Kegiata n 10,00 10,00 10,00 26.362.9 05.720 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 10,00 26.362.90 5.720 Sekretari at DPRD 4.01.4.01.04. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 15.149.0 13.200 0 0 0 0 15.149.01 3.200 Sekretari at DPRD 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Sekretari at DPRD 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Sekretari at DPRD 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Sekretari at DPRD 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Sekretari at DPRD Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-203 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Sekretari at DPRD 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Sekretari at DPRD 4.01.4.01.04. 42 Program Fasilitasi Rapat DPRD 0 10.994.8 12.283 0 0 0 0 10.994.81 2.283 Sekretari at DPRD 1 Persentase pemenuhan referensi perundang- undangan Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Sekretari at DPRD 2 Perentase fasilitasi kegiatan rapat DPRD Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Sekretari at DPRD 3 Persentase penyusunan risalah rapat Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Sekretari at DPRD 4.01.4.01.04. 44 Program Perencanaan dan Penatausahaa n Keuangan 0 227.990. 000 0 0 0 0 227.990.0 00 Sekretari at DPRD 1 Persentase penyusunan perencanaan anggaran yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Sekretari at DPRD 2 Persentase data keuangan yang diverifikasi Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Sekretari at DPRD 3 Persentase laporan keuangan yang tepat waktu Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Sekretari at DPRD 4.01.4.01.04. 45 Program Peningkatan Hubungan 0 22.891.4 46.677 0 0 0 0 22.891.44 6.677 Sekretari at DPRD Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-204 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Masyarakat dan Protokol 1 Persentase fasilitas hubungan antar lembaga Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Sekretari at DPRD 2 Persentase publikasi kegiatan DPRD Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Sekretari at DPRD 3 Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Sekretari at DPRD Sekretari at DPRD 4.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 48.885.67 9.331 48.885.67 9.331 51.442.40 0.360 54.132.83 7.899 154.460.9 17.590 Sekretari at DPRD 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Sekretari at DPRD 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 270,00 Sekretari at DPRD 4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 0 0 31.424.81 9.003 31.424.81 9.003 33.068.33 7.037 34.797.81 1.064 99.290.96 7.104 Sekretari at DPRD 1 Persentase pemenuhan referensi perundang- undangan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Sekretari at DPRD 2 Perentase fasilitasi kegiatan rapat DPRD Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Sekretari at DPRD 3 Persentase penyusunan risalah rapat Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Sekretari at DPRD 5.01.5.05.0. 00.01.00 Badan Perencanaan Pembanguna n Penelitian dan 6.083.16 9.049 5.491.09 2.000 15.364.08 5.132 15.364.08 5.132 16.167.62 6.784 17.013.19 3.665 60.119.16 6.630 Badan Perenca naan Pembang unan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-205 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pengembang an Daerah Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 5.01 Perencanaan 6.083.16 9.049 5.216.09 2.000 14.599.50 8.203 14.599.50 8.203 15.363.06 2.482 16.166.55 0.650 57.428.38 2.384 Badan Perenca naan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 4.03.4.03.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 648.720. 725 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 648.720.7 25 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 4.03.4.03.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 828.461. 975 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 828.461.9 75 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 4.03.4.03.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 0 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 4.03.4.03.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 179.030. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 179.030.0 00 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-206 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 n dan Pengemb angan Daerah 4.03.4.03.01. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 51.535.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 51.535.00 0 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 4.03.4.03.01. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 2.590.64 2.000 0 0 0 0 2.590.642. 000 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 80,00 80,00 80,00 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,00 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor Persen 82,00 82,00 82,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,00 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 85,00 85,00 85,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,00 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-207 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pengemb angan Daerah 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 4.03.4.03.01. 21 Program Perencanaan Pembanguna n Daerah Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Persen 100,00 100,00 100,00 3.645.21 1.778 100,00 1.370.45 0.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 200,00 5.015.661. 778 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 4.03.4.03.01. 26 Program Evaluasi Pembanguna n Daerah Tingkat Capaian Program Kinerja Daerah Terhadap Perencanaan Pembangunan Yang Ditetapkan Persen 85,00 86,00 87,00 389.254. 112 93,00 700.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 180,00 1.089.254. 112 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-208 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 angan Daerah 4.03.4.03.01. 27 Program Pengembanga n Data/Informa si Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Daerah Yang Tersedia Dokum en 7,00 7,00 6,00 340.955. 459 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 6,00 340.955.4 59 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 4.03.4.03.01. 27 Program Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Lingkup Bidang Ekonomi Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Ekonomi Persen 80,00 80,00 80,00 0 83,00 80.000.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 163,00 80.000.00 0 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 4.03.4.03.01. 28 Program Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Persen 80,00 80,00 80,00 0 83,00 200.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 163,00 200.000.0 00 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 4.03.4.03.01. 29 Program Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Lingkup Bidang Sosial dan Budaya Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Sosial dan Budaya Persen 80,00 80,00 80,00 0 83,00 275.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 163,00 275.000.0 00 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 4.03.4.03.01. 30 Program Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Persen 80,00 80,00 80,00 0 83,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 163,00 0 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-209 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pemberdayaa n Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat angan Daerah Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 10.757.21 6.471 10.757.21 6.471 11.319.81 8.892 11.911.84 5.421 33.988.88 0.784 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 270,00 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguna n Daerah 0 0 1.677.275. 484 1.677.275. 484 1.764.996. 992 1.857.306. 334 5.299.578. 810 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-210 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 angan Daerah 1 Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Aturan % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 2 Tingkat Capaian Program Kinerja Daerah Terhadap Perencanaan Pembangunan Yang Ditetapkan % 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00 94,00 95,00 96,00 285,00 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 3 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah % 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00 94,00 95,00 96,00 285,00 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 5.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah 0 0 2.165.016. 248 2.165.016. 248 2.278.246. 598 2.397.398. 895 6.840.661. 741 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 1 Persentase Kesesusaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan % 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00 87,00 89,00 261,00 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-211 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pembangunan Manusia angan Daerah 2 Persentase Kesesusaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam % 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00 87,00 89,00 261,00 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 3 Persentase Kesesusaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan % 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00 87,00 89,00 261,00 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 5.05 Penelitian dan Pengembang an 0 275.000. 000 764.576.9 29 764.576.9 29 804.564.3 02 846.643.0 15 2.690.784 .246 Badan Perenca naan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 4.03.4.03.01. 33 Program Penelitian,Pen guasaan, Dan Pemanfaatan IPTEK 0 200.000. 000 0 0 0 0 200.000.0 00 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-212 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 angan Daerah 1 Persentase Penelitian Pembangunan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Persen 80,00 85,00 0,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 2 Persentase Pemanfaatan Inovasi Berbasis Iptek Dalam Pembangunan Daerah Persen 80,00 85,00 0,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 4.03.4.03.01. 31 Program Pengembanga n Data dan Pelaporan Informasi Pembanguna n Tingkat ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Persen 80,00 85,00 0,00 0 93,00 75.000.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93,00 75.000.00 0 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 5.05.02 Program Penelitian dan Pengembanga n Daerah 0 0 764.576.9 29 764.576.9 29 804.564.3 02 846.643.0 15 2.415.784. 246 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-213 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 angan Daerah 1 Persentase Penelitian Pembangunan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan % 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00 94,00 95,00 96,00 285,00 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 2 Persentase Pemanfaatan Inovasi Berbasis Iptek Dalam Pembangunan Daerah % 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00 94,00 95,00 96,00 285,00 Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah 5.02.0.00.0. 00.01.00 Badan Keuangan dan Aset Daerah 9.587.63 1.979 10.056.1 18.045 396.600.6 29.113 396.600.6 29.113 417.342.8 42.016 439.169.8 72.653 1.272.757 .093.806 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 5.02 Keuangan 9.587.63 1.979 10.056.1 18.045 396.600.6 29.113 396.600.6 29.113 417.342.8 42.016 439.169.8 72.653 1.272.757 .093.806 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 4.04.4.04.06. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 1.797.15 3.482 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1.797.153. 482 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 4.04.4.04.06. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 1.811.47 9.250 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1.811.479. 250 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 4.04.4.04.06. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 246.529. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 246.529.0 00 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 4.04.4.04.06. 06 Program Peningkatan Tersedianya Pelaporan Capaian Persen 100,00 100,00 100,00 93.208.3 35 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 93.208.33 5 Badan Keuanga Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-214 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar n dan Aset Daerah 4.04.4.04.06. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 4.863.62 0.000 0 0 0 0 4.863.620. 000 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 52,38 52,38 0,00 55,56 0,00 0,00 0,00 0,00 55,56 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor Persen 90,56 90,56 0,00 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 97,00 97,00 0,00 97,15 0,00 0,00 0,00 0,00 97,15 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan Persen 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 4.04.4.04.06. 16 Program Peningkatan dan Pengembanga 4.272.78 6.920 770.430. 000 0 0 0 0 5.043.216. 920 Badan Keuanga n dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-215 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 n Pengelolaan Keuangan Daerah Aset Daerah 1 Persentase Pelayanan Verifikasi Dokumen Administrasi Keuangan Sesuai Dengan SOP Pelayanan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 2 Persentase Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 4.04.4.04.06. 18 Program Pengelolaan Aset Daerah 1.366.47 4.992 1.356.39 0.000 0 0 0 0 2.722.864. 992 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 1 Persentase Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Tersedia Persen 71,24 71,24 50,00 78,57 0,00 0,00 0,00 0,00 128,57 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 2 Persentase Inventarisasi Asset Daerah Persen 60,24 60,24 60,24 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,24 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 3 Persentase Pengelola Aset OPD Yang Dibina Persen 75,00 75,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 4.04.4.04.06. 19 Program Pengelolaan Anggaran Daerah 0 3.065.67 8.045 0 0 0 0 3.065.678. 045 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 1 Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 2 Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Badan Keuanga n dan Aset Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-216 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 3 Persentase Penyerapan Anggaran Persen 82,48 89,97 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 Badan Keuanga n dan Aset Daerah Badan Keuanga n dan Aset Daerah 5.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 43.294.10 2.576 43.294.10 2.576 45.558.38 4.141 47.941.08 7.631 136.793.5 74.348 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Badan Keuanga n dan Aset Daerah 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 270,00 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 0 0 351.336.4 63.060 351.336.4 63.060 369.711.3 60.078 389.047.2 64.210 1.110.095. 087.348 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 1 Persentase Pelayanan Verifikasi Dokumen Administrasi Keuangan Sesuai Dengan SOP Pelayanan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 2 Persentase Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 3 Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Keuanga n dan Aset Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-217 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 4 Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 5 Persentase Penyerapan Anggaran Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 93,00 94,00 95,00 282,00 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 5.02.03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Persentase Pengelola Asset OPD Yang Dibina Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 1.970.063. 477 100,00 1.970.063. 477 100,00 2.073.097. 797 100,00 2.181.520. 812 300,00 6.224.682. 086 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 2 Presentase Perangkat Daerah yang mengikuti Rekonsiliasi BMD Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Keuanga n dan Aset Daerah 5.02.0.00.0. 00.02.00 Badan Pendapatan Daerah 10.265.4 16.199 10.008.7 90.000 34.099.91 7.210 34.099.91 7.210 35.883.34 2.880 37.760.04 1.713 128.017.5 08.002 Badan Pendapa tan Daerah 5.02 Keuangan 10.265.4 16.199 10.008.7 90.000 34.099.91 7.210 34.099.91 7.210 35.883.34 2.880 37.760.04 1.713 128.017.5 08.002 Badan Pendapa tan Daerah 4.04.4.04.07. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 60,24 60,24 100,00 2.097.04 4.357 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 2.097.044. 357 Badan Pendapat an Daerah 4.04.4.04.07. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 75,00 75,00 75,00 3.048.37 2.131 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 75,00 3.048.372. 131 Badan Pendapat an Daerah 4.04.4.04.07. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persen 0,00 0,00 100,00 197.450. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 197.450.0 00 Badan Pendapat an Daerah 4.04.4.04.07. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 114.674. 900 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 114.674.9 00 Badan Pendapat an Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-218 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Kinerja dan Keuangan 4.04.4.04.07. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 5.127.74 0.000 0 0 0 0 5.127.740. 000 Badan Pendapat an Daerah 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 40,46 76,29 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Badan Pendapat an Daerah 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana /Prasarana Kantor Persen 37,50 76,29 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Badan Pendapat an Daerah 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 75,00 80,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Badan Pendapat an Daerah 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 69,74 81,59 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Badan Pendapat an Daerah 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Perundang - Undangan Persen 5,75 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Badan Pendapat an Daerah 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Badan Pendapat an Daerah 4.04.4.04.07. 17 Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Persen 14,50 15,00 15,00 4.807.87 4.811 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 15,00 4.807.874. 811 Badan Pendapat an Daerah 4.04.4.04.07. 20 Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB 0 1.440.00 0.000 0 0 0 0 1.440.000. 000 Badan Pendapat an Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-219 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1 Persentase Peningkatan Potensi Pajak Non PBB dan BPHTB Persen 0,00 0,00 0,00 36,25 0,00 0,00 0,00 0,00 36,25 Badan Pendapat an Daerah 2 Persentase Peningkatan Pendapatan Potensi Pajak Non PBB dan BPHTB Persen 0,00 0,00 0,00 36,26 0,00 0,00 0,00 0,00 36,26 Badan Pendapat an Daerah 3 Persentase Penyelesaian Pengaduan Permasalahan Wajib Pajak Non PBB dan BPHTB Persen 0,00 0,00 0,00 36,27 0,00 0,00 0,00 0,00 36,27 Badan Pendapat an Daerah 4 Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Non PBB dan BPHTB Persen 0,00 0,00 0,00 36,28 0,00 0,00 0,00 0,00 36,28 Badan Pendapat an Daerah 4.04.4.04.07. 21 Program Peningkatan Pendapatan PBB dan BPHTB 0 1.339.80 0.000 0 0 0 0 1.339.800. 000 Badan Pendapat an Daerah 1 Persentase Peningkatan Potensi Objek Pajak PBB Persen 0,00 1,19 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 Badan Pendapat an Daerah 2 Persentase Peningkatan Data PBB P2 yang Terekam Persen 0,00 0,52 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 Badan Pendapat an Daerah 3 Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak PBB P2 Persen 0,00 2,94 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 Badan Pendapat an Daerah 4 Persentase Peningkatan Pendapatan dari sektor Pajak BPHTB Persen 0,00 8,60 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 Badan Pendapat an Daerah 5 Persentase Penyelesaian Pengaduan Permasalahan PBB P2 dan BPHTB Persen 0,00 80,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 Badan Pendapat an Daerah 4.04.4.04.07. 22 Program Intensifikasi Penagihan 0 2.101.25 0.000 0 0 0 0 2.101.250. 000 Badan Pendapat Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-220 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pendapatan Daerah an Daerah 1 Persentase Pencapaian Target PBB P2 Persen 0,00 102,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 Badan Pendapat an Daerah 2 Persentase Pencapaian Target PBB P2 Persen 0,00 5,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Badan Pendapat an Daerah 3 Persentase Terhapusnya Piutang Pajak Daerah kadaluwarsa Persen 0,00 10,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 Badan Pendapat an Daerah 4 Persentase Penyelesaian Pengaduan Masalah Keberatan Pajak Daerah/Pendapatan Lainnya Persen 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 Badan Pendapat an Daerah 5 Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Persen 0,00 3,5 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 Badan Pendapat an Daerah Badan Pendapat an Daerah 5.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 25.758.90 5.970 25.758.90 5.970 27.106.09 6.752 28.523.74 5.613 81.388.74 8.335 Badan Pendapat an Daerah 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - BB BB BB BB BB Badan Pendapat an Daerah 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Pendapat an Daerah 5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 0 0 8.341.011. 240 8.341.011. 240 8.777.246. 128 9.236.296. 100 26.354.55 3.468 Badan Pendapat an Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-221 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1 Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD); % 0,00 0,00 0,00 0,00 67,50 67,50 70,00 72,50 210,00 Badan Pendapat an Daerah 2 Persentase Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) % 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,50 7,00 19,50 Badan Pendapat an Daerah 5.03.5.04.0. 00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia 9.026.27 2.454 8.914.11 6.000 31.121.74 7.509 31.121.74 7.509 32.749.41 4.904 34.462.20 9.303 116.273.7 60.170 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 5.03 Kepegawaian 5.281.47 9.504 7.134.34 6.000 27.721.74 7.714 27.721.74 7.714 29.171.59 5.120 30.697.26 9.544 100.006.4 37.882 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 4.05.4.05.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 1.305.88 8.928 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1.305.888. 928 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 4.05.4.05.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 1.476.10 2.304 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1.476.102. 304 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 4.05.4.05.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 254.741. 550 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 254.741.5 50 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-222 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 4.05.4.05.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 248.431. 500 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 248.431.5 00 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 4.05.4.05.01. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 66.682.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 66.682.00 0 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 4.05.4.05.01. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 3.842.62 1.000 0 0 0 0 3.842.621. 000 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana /Prasarana Kantor Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Badan Kepegaw aian dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-223 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengemb angan Sumber Daya Manusia 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Perundang - Undangan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 4.05.4.05.01. 18 Program Peningkatan Kedispilinan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 256.725. 945 493.075. 000 0 0 0 0 749.800.9 45 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 1 Persentase Penurunan Indisipliner Pegawai Persen 3,35 12,12 2,86 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 6,19 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 2 Persentase Peraturan Perundang- Undangan Dibidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan Persen 100,00 100,00 50,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 3 Persentase Sistem Aplikasi Kinerja Persen 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-224 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Daya Manusia 4.05.4.05.01. 19 Program Penyelenggar aan Manajemen Kepegawaian Negara 1.480.79 9.500 2.475.50 0.000 0 0 0 0 3.956.299. 500 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 1 Persentase Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai Persen 0,98 3,95 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 2 Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator,dan Jabatan Persen 99,99 93,95 66,59 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,59 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 3 Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi Persen 0,00 0,00 3,62 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,62 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 4 Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu Persen 100,00 100,00 20,34 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,34 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 5 Persentase Data ASN Yang Mutakhir Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-225 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 6 Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 4.05.4.05.01. 20 Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah 192.107. 777 323.150. 000 0 0 0 0 515.257.7 77 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 1 Persentase ASN Yang Melaporkan LHKPN dan LHKASN Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 2 Persentase ASN Berprestasi/Teladan /Berinovasi dan Berdedikasi Yang Mendapat Penghargaan Persen 0,69 0,00 1,26 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 3 Persentase ASN Purna bhakti/ Pensiun Yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu Persen 100,00 100,00 4,30 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 8,53 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 5.03.01 Program Penunjang Urusan 0 0 23.236.03 9.912 23.236.03 9.912 24.451.28 4.800 25.730.08 6.994 73.417.41 1.706 Badan Kepegaw aian dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-226 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota Pengemb angan Sumber Daya Manusia 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - BB BB BB A A Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 270,00 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 5.03.02 Program Kepegawaian Daerah 0 0 4.485.707. 802 4.485.707. 802 4.720.310. 320 4.967.182. 550 14.173.20 0.672 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 1 Persentase Penurunan Indisipliner pegawai Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 3,33 3,33 3,33 9,99 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 2 Persentase Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 3 Persentase Sistem Aplikasi Kinerja Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-227 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Daya Manusia 4 Persentase ASN Berprestasi/Berinov asi/Teladan dan Berdedikasi Yang Mendapat Penghargaan Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 1,28 1,28 1,28 3,84 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 5 Persentase ASN Purna bhakti/ Pensiun Yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 4,23 4,23 4,23 4,23 12,69 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 6 Persentase Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 1,05 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 7 Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 8 Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 9 Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-228 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1 0 Persentase Data ASN Yang Mutakhir Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 1 1 Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 5.04 Pendidikan dan Pelatihan 3.744.79 2.950 1.779.77 0.000 3.399.999 .795 3.399.999 .795 3.577.819 .784 3.764.939 .759 16.267.32 2.288 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 4.05.4.05.01. 17 Program peningkatan Potensi dan kompetensi SDM Aparatur Pemerintah 3.744.79 2.950 1.779.77 0.000 0 0 0 0 5.524.562. 950 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 1 Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 2 Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/ Persen 0,12 0,12 0,00 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 Badan Kepegaw aian dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-229 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Teknis/Bimtek/Sem inar/Lokakarya dan Tugas Belajar Pengemb angan Sumber Daya Manusia 3 Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Persen 6,49 12,52 0,00 12,15 0,00 0,00 0,00 0,00 12,15 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 5.04.02 Program Pengembanga n Sumber Daya Manusia 0 0 3.399.999. 795 3.399.999. 795 3.577.819. 784 3.764.939. 759 10.742.75 9.338 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 1 Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 2 Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/Teknis/ Bimtek/Seminar/ Lokakarya dan Tugas Belajar Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 1,53 1,53 1,53 4,59 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 3 Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 12,15 12,15 12,15 12,15 36,45 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-230 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Daya Manusia 6.01.0.00.0. 00.01.00 Inspektorat 4.703.48 5.374 6.509.91 6.000 23.346.90 8.550 23.346.90 8.550 24.567.95 1.867 25.852.85 5.750 84.981.11 7.541 Inspekto rat 6.01 Inspektorat Daerah 4.703.48 5.374 6.509.91 6.000 23.346.90 8.550 23.346.90 8.550 24.567.95 1.867 25.852.85 5.750 84.981.11 7.541 Inspekto rat 4.02.4.02.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 1.420.29 1.816 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1.420.291. 816 Inspektor at 4.02.4.02.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 648.169. 500 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 648.169.5 00 Inspektor at 4.02.4.02.01. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 206.740. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 206.740.0 00 Inspektor at 4.02.4.02.01. 07 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD Yang Telah Dilaksanakan Kegiata n 43,00 43,00 43,00 2.223.75 9.300 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 43,00 2.223.759. 300 Inspektor at 4.02.4.02.01. 08 Program Peningkatan Profesionalis me Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Jumlah Diklat Yang Telah Dilaksanakan Oleh Aparatur Pengawas Kegiata n 4,00 4,00 4,00 204.524. 758 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 4,00 204.524.7 58 Inspektor at 4.02.4.02.01. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 1.759.91 6.000 0 0 0 0 1.759.916. 000 Inspektor at 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 4,00 60,00 80,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 Inspektor at Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-231 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor Persen 60,00 80,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Inspektor at 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 70,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Inspektor at 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 80,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Inspektor at 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan Persen 80,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Inspektor at 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen 80,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Inspektor at 4.02.4.02.01. 18 Program Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan 0 4.750.00 0.000 0 0 0 0 4.750.000. 000 Inspektor at 1 Oponi Penilaian SAKIP Kabupaten Opini CC B B BB - - - - BB Inspektor at 2 Opini Penilaian LKPD Kabupaten Opini WTP WTP WTP WTP - - - - WTP Inspektor at 3 Persentase Penurunan Temuan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) Terhadap OPD Persen 80,00 90,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Inspektor at Inspektor at 6.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 0 14.784.40 5.870 14.784.40 5.870 15.557.63 0.297 16.371.29 4.362 46.713.33 0.529 Inspektor at Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-232 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Kabupaten/K ota 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Inspektor at 2 Presentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 270,00 Inspektor at 6.01.02 Program Penyelenggar aan Pengawasan 0 0 7.588.500. 000 7.588.500. 000 7.985.378. 550 8.403.013. 848 23.976.89 2.398 Inspektor at 1 Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD Yang Telah Dilaksanakan OPD 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 24,00 24,00 24,00 72,00 Inspektor at 2 Opini Penilaian LKPD Kabupaten Opini - - - - WTP WTP WTP WTP WTP Inspektor at 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 80,00 90,00 245,00 Inspektor at 4 Capaian SAKIP Kabupaten Opini - - - - B B B B B Inspektor at 6.01.03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampinga n Dan Asistensi 0 0 974.002.6 80 974.002.6 80 1.024.943. 020 1.078.547. 540 3.077.493. 240 Inspektor at 1 Peningkatan Level Kapabilitas APIP Level 3,00 3,00 3,00 3,00 9,00 Inspektor at 2 . Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) OPD 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Inspektor at 3 Persentase OPD yang mendapatkan nilai diatas 75% dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Persen 0,75 0,75 0,80 0,90 2,45 Inspektor at Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-233 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 7.01.0.00.0. 00.01.00 Kecamatan Jatiluhur 563.630. 137 576.082. 000 3.273.231 .059 3.273.231 .059 3.444.421 .043 3.624.564 .264 11.481.92 8.503 Kecamat an Jatiluhu r 7.01 Kecamatan 563.630. 137 576.082. 000 3.273.231 .059 3.273.231 .059 3.444.421 .043 3.624.564 .264 11.481.92 8.503 Kecamat an Jatiluhu r 4.01.4.01.05. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 258.501. 687 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 258.501.6 87 Kecamat an Jatiluhur 4.01.4.01.05. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 128.213. 450 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 128.213.4 50 Kecamat an Jatiluhur 4.01.4.01.05. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 40.590.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 40.590.00 0 Kecamat an Jatiluhur 4.01.4.01.05. 07 Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 136.325. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 51,00 136.325.0 00 Kecamat an Jatiluhur 4.01.4.01.05. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 466.602. 000 0 0 0 0 466.602.0 00 Kecamat an Jatiluhur 1 Persentase Pegawai yang memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 99,97 43,26 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kecamat an Jatiluhur 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana prasarana kantor Persen 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Jatiluhur 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 99,93 99,44 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Jatiluhur Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-234 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 4 Presntase pelayanan administrasi perkantoran Persen 86,31 73,12 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Jatiluhur 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan per Undang- Undangan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Jatiluhur 4.01.4.01.05. 41 Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 0 100,00 109.480. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 200,00 109.480.0 00 Kecamat an Jatiluhur Kecamat an Jatiluhur 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 3.123.792. 301 3.123.792. 301 3.287.166. 638 3.459.085. 454 9.870.044. 393 Kecamat an Jatiluhur 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Kecamat an Jatiluhur 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamat an Jatiluhur 7.01.02 Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Katego ri - - - 0 - 0 Baik 43.878.81 8 Baik 43.878.81 8 Baik 46.173.68 0 Baik 48.588.56 4 Baik 138.641.0 62 Kecamat an Jatiluhur 7.01.03 Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 16.996.75 5 80,00 16.996.75 5 80,00 17.885.68 5 80,00 18.821.10 7 240,00 53.703.54 7 Kecamat an Jatiluhur Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-235 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 8.421.280 80,00 8.421.280 80,00 8.861.714 80,00 9.325.180 240,00 26.608.17 4 Kecamat an Jatiluhur 7.01.05 Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 54.719.74 1 80,00 54.719.74 1 80,00 57.581.58 3 80,00 60.593.10 0 240,00 172.894.4 24 Kecamat an Jatiluhur 7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 51,00 25.422.16 4 51,00 25.422.16 4 51,00 26.751.74 3 51,00 28.150.85 9 153,00 80.324.76 6 Kecamat an Jatiluhur 7.01.0.00.0. 00.02.00 Kecamatan Sukasari 712.538. 700 898.916. 000 3.314.357 .621 3.314.357 .621 3.487.698 .525 3.670.105 .157 12.083.61 6.003 Kecamat an Sukasari 7.01 Kecamatan 712.538. 700 898.916. 000 3.314.357 .621 3.314.357 .621 3.487.698 .525 3.670.105 .157 12.083.61 6.003 Kecamat an Sukasari 4.01.4.01.06. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 418.652. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 418.652.0 00 Kecamat an Sukasari 4.01.4.01.06. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 179.814. 200 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 179.814.2 00 Kecamat an Sukasari 4.01.4.01.06. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 36.122.5 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 36.122.50 0 Kecamat an Sukasari 4.01.4.01.05. 07 Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 77.950.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 51,00 77.950.00 0 Kecamat an Sukasari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-236 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 4.01.4.01.06. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 808.916. 000 0 0 0 0 808.916.0 00 Kecamat an Sukasari 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 99,97 43,26 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kecamat an Sukasari 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor Persen 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Sukasari 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 99,93 99,44 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Sukasari 4 Presntase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 86,31 73,12 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Sukasari 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Sukasari 4.01.4.01.06. 41 Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 0 100,00 90.000.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 200,00 90.000.00 0 Kecamat an Sukasari Kecamat an Sukasari 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 3.140.209. 341 3.140.209. 341 3.309.865. 233 3.482.971. 185 9.933.045. 759 Kecamat an Sukasari 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Kecamat an Sukasari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-237 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamat an Sukasari 7.01.02 Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Katego ri - - - 0 - 0 Baik 0 Baik 0 Baik 7.505.000 Baik 7.897.511 Baik 15.402.51 1 Kecamat an Sukasari 7.01.03 Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 0 80,00 0 80,00 10.250.00 0 80,00 10.786.07 5 240,00 21.036.07 5 Kecamat an Sukasari 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 0 80,00 0 80,00 15.620.00 0 80,00 16.436.92 5 240,00 32.056.92 5 Kecamat an Sukasari 7.01.05 Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 85.778.93 9 80,00 85.778.93 9 80,00 76.733.65 3 80,00 80.746.82 3 240,00 243.259.4 15 Kecamat an Sukasari 7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 88.369.34 1 80,00 88.369.34 1 80,00 67.724.63 9 80,00 71.266.63 8 240,00 227.360.6 18 Kecamat an Sukasari 7.01.0.00.0. 00.03.00 Kecamatan Maniis 608.346. 700 659.596. 300 3.122.032 .224 3.122.032 .224 3.285.314 .509 3.457.136 .458 11.132.42 6.191 Kecamat an Maniis 7.01 Kecamatan 608.346. 700 659.596. 300 3.122.032 .224 3.122.032 .224 3.285.314 .509 3.457.136 .458 11.132.42 6.191 Kecamat an Maniis 4.01.4.01.07. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 289.669. 700 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 289.669.7 00 Kecamat an Maniis 4.01.4.01.07. 02 Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 155.127. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 155.127.0 00 Kecamat an Maniis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-238 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Prasarana Aparatur 4.01.4.01.07. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 41.625.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 41.625.00 0 Kecamat an Maniis 4.01.4.01.07. 07 Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 121.925. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 51,00 121.925.0 00 Kecamat an Maniis 4.01.4.01.07. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 588.096. 300 0 0 0 0 588.096.3 00 Kecamat an Maniis 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 99,97 43,26 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kecamat an Maniis 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor Persen 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Maniis 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 99,93 99,44 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Maniis 4 Presntase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 86,31 73,12 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Maniis 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Maniis 4.01.4.01.07. 41 Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 0 100,00 71.500.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 200,00 71.500.00 0 Kecamat an Maniis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-239 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Kecamat an Maniis 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 2.934.574. 699 2.934.574. 699 3.088.052. 955 3.249.558. 125 9.272.185. 779 Kecamat an Maniis 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Kecamat an Maniis 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamat an Maniis 7.01.02 Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Katego ri - - - 0 - 0 Baik 106.880.0 00 Baik 106.880.0 00 Baik 112.469.8 24 Baik 118.351.9 96 Baik 337.701.8 20 Kecamat an Maniis 7.01.03 Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 300,00 0 Kecamat an Maniis 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 300,00 0 Kecamat an Maniis 7.01.05 Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 24.697.52 5 100,00 24.697.52 5 100,00 25.989.20 6 100,00 27.348.44 1 300,00 78.035.17 2 Kecamat an Maniis 7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 55.880.00 0 100,00 55.880.00 0 100,00 58.802.52 4 100,00 61.877.89 6 300,00 176.560.4 20 Kecamat an Maniis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-240 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pemerintahan Desa 7.01.0.00.0. 00.04.00 Kecamatan Tegalwaru 586.989. 235 700.622. 000 3.410.402 .903 3.410.402 .903 3.588.766 .975 3.776.459 .488 12.063.24 0.601 Kecamat an Tegalwar u 7.01 Kecamatan 586.989. 235 700.622. 000 3.410.402 .903 3.410.402 .903 3.588.766 .975 3.776.459 .488 12.063.24 0.601 Kecamat an Tegalwar u 4.01.4.01.08. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 270.639. 235 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 270.639.2 35 Kecamat an Tegalwar u 4.01.4.01.08. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 189.100. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 189.100.0 00 Kecamat an Tegalwar u 4.01.4.01.08. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 24.640.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 24.640.00 0 Kecamat an Tegalwar u 4.01.4.01.08. 07 Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 102.610. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 51,00 102.610.0 00 Kecamat an Tegalwar u 4.01.4.01.08. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 590.622. 000 0 0 0 0 590.622.0 00 Kecamat an Tegalwar u 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 99,97 43,26 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kecamat an Tegalwar u 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Persen 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-241 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Tangga dan Sarana Prasarana Kantor Tegalwar u 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 99,93 99,44 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Tegalwar u 4 Presntase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 86,31 73,12 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Tegalwar u 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Tegalwar u 4.01.4.01.08. 41 Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 0 100,00 110.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 200,00 110.000.0 00 Kecamat an Tegalwar u Kecamat an Tegalwar u 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 3.106.032. 175 3.106.032. 175 3.268.477. 658 3.439.419. 040 9.813.928. 873 Kecamat an Tegalwar u 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Kecamat an Tegalwar u 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamat an Tegalwar u 7.01.02 Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Katego ri - - - 0 - 0 Baik 105.830.5 44 Baik 105.830.5 44 Baik 111.365.4 81 Baik 117.189.8 96 Baik 334.385.9 21 Kecamat an Tegalwar u Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-242 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pelayanan Publik 7.01.03 Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 29.033.63 0 100,00 29.033.63 0 100,00 30.552.08 9 100,00 32.149.96 3 300,00 91.735.68 2 Kecamat an Tegalwar u 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 15.803.86 2 100,00 15.803.86 2 100,00 16.630.40 4 100,00 17.500.17 4 300,00 49.934.44 0 Kecamat an Tegalwar u 7.01.05 Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 99.452.76 7 100,00 99.452.76 7 100,00 104.654.1 47 100,00 110.127.5 59 300,00 314.234.4 73 Kecamat an Tegalwar u 7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 54.249.92 5 100,00 54.249.92 5 100,00 57.087.19 6 100,00 60.072.85 6 300,00 171.409.9 77 Kecamat an Tegalwar u 7.01.0.00.0. 00.05.00 Kecamatan Plered 705.331. 195 816.936. 000 3.646.248 .942 3.646.248 .942 3.836.947 .762 4.037.620 .130 13.043.08 4.029 Kecamat an Plered 7.01 Kecamatan 705.331. 195 816.936. 000 3.646.248 .942 3.646.248 .942 3.836.947 .762 4.037.620 .130 13.043.08 4.029 Kecamat an Plered 4.01.4.01.09. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 308.772. 195 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 308.772.1 95 Kecamat an Plered 4.01.4.01.09. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 258.839. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 258.839.0 00 Kecamat an Plered 4.01.4.01.09. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 24.118.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 24.118.00 0 Kecamat an Plered Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-243 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 4.01.4.01.09. 07 Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 113.602. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 51,00 113.602.0 00 Kecamat an Plered 4.01.4.01.09. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 746.936. 000 0 0 0 0 746.936.0 00 Kecamat an Plered 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 99,97 43,26 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kecamat an Plered 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor Persen 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Plered 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 99,93 99,44 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Plered 4 Presntase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 86,31 73,12 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Plered 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Plered 4.01.4.01.10. 41 Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 0 100,00 70.000.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 200,00 70.000.00 0 Kecamat an Plered Kecamat an Plered 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan 0 0 3.646.248. 942 3.646.248. 942 3.836.947. 762 4.037.620. 130 11.520.81 6.834 Kecamat an Plered Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-244 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Daerah Kabupaten/K ota 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Kecamat an Plered 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamat an Plered 7.01.02 Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Katego ri - - - 0 - 0 Baik 0 Baik 0 Baik 0 Baik 0 Baik Kecamat an Plered 7.01.03 Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 300,00 Kecamat an Plered 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 300,00 Kecamat an Plered 7.01.05 Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 300,00 Kecamat an Plered 7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 300,00 Kecamat an Plered 7.01.0.00.0. 00.06.00 Kecamatan Sukatani 470.619. 442 466.970. 000 4.227.536 .899 4.227.536 .899 4.448.637 .079 4.681.300 .798 14.295.06 4.218 Kecamat an Sukatani 7.01 Kecamatan 470.619. 442 466.970. 000 4.227.536 .899 4.227.536 .899 4.448.637 .079 4.681.300 .798 14.295.06 4.218 Kecamat an Sukatani 4.01.4.01.10. 01 Program Pelayanan Tersedianya Pendukung Persen 100,00 100,00 100,00 216.435. 457 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 216.435.4 57 Kecamat an Sukatani Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-245 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran 4.01.4.01.10. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 159.498. 985 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 159.498.9 85 Kecamat an Sukatani 4.01.4.01.10. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 8.815.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 8.815.000 Kecamat an Sukatani 4.01.4.01.10. 07 Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 85.870.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 51,00 85.870.00 0 Kecamat an Sukatani 4.01.4.01.09. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 392.470. 000 0 0 0 0 392.470.0 00 Kecamat an Sukatani 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 99,97 43,26 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kecamat an Sukatani 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor Persen 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Sukatani 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 99,93 99,44 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Sukatani 4 Presntase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 86,31 73,12 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Sukatani 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Sukatani Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-246 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 4.01.4.01.10. 41 Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 0 100,00 74.500.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 200,00 74.500.00 0 Kecamat an Sukatani Kecamat an Sukatani 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 4.024.577. 678 4.024.577. 678 4.235.063. 091 4.456.556. 890 12.716.19 7.659 Kecamat an Sukatani 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Kecamat an Sukatani 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamat an Sukatani 7.01.02 Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Katego ri - - - 0 - 0 Baik 53.770.04 2 Baik 53.770.04 2 Baik 56.582.21 5 Baik 59.541.46 5 Baik 169.893.7 22 Kecamat an Sukatani 7.01.03 Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 14.892.37 1 80,00 14.892.37 1 80,00 15.671.24 2 80,00 16.490.84 8 240,00 47.054.46 1 Kecamat an Sukatani 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 0 80,00 0 80,00 0 80,00 0 240,00 0 Kecamat an Sukatani 7.01.05 Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 75.000.00 0 80,00 75.000.00 0 80,00 78.922.50 0 80,00 83.050.14 7 240,00 236.972.6 47 Kecamat an Sukatani Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-247 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 51,00 59.296.80 8 51,00 59.296.80 8 51,00 62.398.03 1 51,00 65.661.44 8 153,00 187.356.2 87 Kecamat an Sukatani 7.01.0.00.0. 00.07.00 Kecamatan Darangdan 613.575. 080 743.081. 172 3.799.677 .584 3.799.677 .584 3.998.400 .722 4.207.517 .079 13.362.25 1.637 Kecamat an Darangd an 7.01 Kecamatan 613.575. 080 743.081. 172 3.799.677 .584 3.799.677 .584 3.998.400 .722 4.207.517 .079 13.362.25 1.637 Kecamat an Darangd an 4.01.4.01.11. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 306.377. 080 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 306.377.0 80 Kecamat an Darangd an 4.01.4.01.11. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 134.150. 500 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 134.150.5 00 Kecamat an Darangd an 4.01.4.01.11. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 24.782.5 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 24.782.50 0 Kecamat an Darangd an 4.01.4.01.11. 07 Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 148.265. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 51,00 148.265.0 00 Kecamat an Darangd an 4.01.4.01.11. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 639.671. 172 0 0 0 0 639.671.1 72 Kecamat an Darangd an 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 99,97 43,26 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kecamat an Darangd an Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-248 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor Persen 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Darangd an 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 99,93 99,44 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Darangd an 4 Presntase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 86,31 73,12 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Darangd an 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Darangd an 4.01.4.01.11. 41 Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 0,00 0,00 0,00 0 100,00 103.410. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 103.410.0 00 Kecamat an Darangd an Kecamat an Darangd an 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 3.584.290. 053 3.585.347. 553 3.772.861. 230 3.970.181. 872 11.328.39 0.655 Kecamat an Darangd an 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Kecamat an Darangd an 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamat an Darangd an 7.01.02 Program Penyelenggar aan Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Katego ri - - - 0 - 0 Baik 51.056.65 3 Baik 72.735.20 0 Baik 74.562.25 1 Baik 76.615.60 7 Baik 223.913.0 58 Kecamat an Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-249 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pemerintahan dan Pelayanan Publik Darangd an 7.01.03 Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 0 100,00 4.840.000 100,00 5.093.132 100,00 5.359.503 300,00 15.292.63 5 Kecamat an Darangd an 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 0 100,00 10.000.00 0 100,00 12.500.00 0 100,00 15.000.00 0 300,00 37.500.00 0 Kecamat an Darangd an 7.01.05 Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 114.596.6 54 100,00 82.213.84 0 100,00 86.513.62 4 100,00 91.038.28 6 300,00 259.765.7 50 Kecamat an Darangd an 7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 49.734.22 4 100,00 44.540.99 1 100,00 46.870.48 5 100,00 49.321.81 1 300,00 140.733.2 87 Kecamat an Darangd an 7.01.0.00.0. 00.08.00 Kecamatan Bojong 537.685. 000 571.838. 000 3.528.777 .528 3.528.777 .528 3.713.332 .593 3.907.539 .887 12.259.17 3.008 Kecamat an Bojong 7.01 Kecamatan 537.685. 000 571.838. 000 3.528.777 .528 3.528.777 .528 3.713.332 .593 3.907.539 .887 12.259.17 3.008 Kecamat an Bojong 4.01.4.01.12. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 264.176. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 264.176.0 00 Kecamat an Bojong 4.01.4.01.12. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 107.579. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 107.579.0 00 Kecamat an Bojong 4.01.4.01.12. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 25.930.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 25.930.00 0 Kecamat an Bojong Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-250 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Kinerja dan Keuangan 4.01.4.01.12. 07 Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 140.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 51,00 140.000.0 00 Kecamat an Bojong 4.01.4.01.12. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 471.958. 000 0 0 0 0 471.958.0 00 Kecamat an Bojong 1 Persentase Pegawai yang memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 99,97 43,26 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kecamat an Bojong 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana prasarana kantor Persen 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Bojong 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 99,93 99,44 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Bojong 4 Presntase pelayanan administrasi perkantoran Persen 86,31 73,12 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Bojong 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan per Undang- Undangan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Bojong 4.01.4.01.12. 41 Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 0 100,00 99.880.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 200,00 99.880.00 0 Kecamat an Bojong Kecamat an Bojong Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-251 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 3.340.994. 994 3.350.943. 308 3.526.197. 643 3.710.617. 780 10.587.75 8.731 Kecamat an Bojong 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Kecamat an Bojong 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamat an Bojong 7.01.02 Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Katego ri - - - 0 - 0 Baik 76.730.00 0 Baik 67.930.00 0 Baik 71.482.74 0 Baik 75.221.28 6 Baik 214.634.0 26 Kecamat an Bojong 7.01.03 Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 6.068.715 80,00 5.781.500 80,00 6.083.872 80,00 6.402.059 240,00 18.267.43 1 Kecamat an Bojong 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 5.830.000 80,00 5.830.000 80,00 6.134.909 80,00 6.455.765 240,00 18.420.67 4 Kecamat an Bojong 7.01.05 Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 34.397.52 3 80,00 34.397.74 0 80,00 36.196.74 2 80,00 38.089.83 1 240,00 108.684.3 13 Kecamat an Bojong 7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 64.756.29 6 80,00 63.894.98 0 80,00 67.236.68 7 80,00 70.753.16 6 240,00 201.884.8 33 Kecamat an Bojong 7.01.0.00.0. 00.09.00 Kecamatan Wanayasa 589.024. 834 632.650. 000 3.882.854 .032 3.882.854 .032 4.085.927 .298 4.299.621 .296 13.490.07 7.460 Kecamat an Wanayas a Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-252 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 7.01 Kecamatan 589.024. 834 632.650. 000 3.882.854 .032 3.882.854 .032 4.085.927 .298 4.299.621 .296 13.490.07 7.460 Kecamat an Wanayas a 4.01.4.01.13. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 198.672. 434 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 198.672.4 34 Kecamat an Wanayas a 4.01.4.01.13. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 263.608. 400 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 263.608.4 00 Kecamat an Wanayas a 4.01.4.01.13. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 23.841.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 23.841.00 0 Kecamat an Wanayas a 4.01.4.01.13. 07 Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 102.903. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 51,00 102.903.0 00 Kecamat an Wanayas a 4.01.4.01.13. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 562.650. 000 0 0 0 0 562.650.0 00 Kecamat an Wanayas a 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 99,97 43,26 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kecamat an Wanayas a 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor Persen 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Wanayas a 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 99,93 99,44 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Wanayas a 4 Persentase Pelayanan Persen 86,31 73,12 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-253 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Administrasi Perkantoran Wanayas a 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Wanayas a 4.01.4.01.13. 41 Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 0 100,00 70.000.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 200,00 70.000.00 0 Kecamat an Wanayas a Kecamat an Wanayas a 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 3.713.694. 032 3.703.604. 032 3.896.566. 334 4.100.356. 753 11.700.52 7.119 Kecamat an Wanayas a 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Kecamat an Wanayas a 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamat an Wanayas a 7.01.02 Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Katego ri - - - 0 - 0 Baik 0 Baik 5.000.000 Baik 6.000.000 Baik 10.000.00 0 Baik 21.000.00 0 Kecamat an Wanayas a 7.01.03 Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 16.340.00 0 80,00 16.430.00 0 80,00 15.363.58 0 80,00 16.167.09 5 240,00 47.960.67 5 Kecamat an Wanayas a Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-254 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 0 80,00 5.000.000 80,00 10.000.00 0 80,00 10.000.00 0 240,00 25.000.00 0 Kecamat an Wanayas a 7.01.05 Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 22.410.00 0 80,00 22.410.00 0 80,00 28.054.31 8 80,00 29.521.56 0 240,00 79.985.87 8 Kecamat an Wanayas a 7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 130.410.0 00 80,00 130.410.0 00 80,00 129.943.0 66 80,00 133.575.8 88 240,00 393.928.9 54 Kecamat an Wanayas a 7.01.0.00.0. 00.10.00 Kecamatan Kiarapedes 661.280. 627 924.236. 000 3.324.929 .725 3.324.929 .725 3.498.823 .550 3.681.812 .021 12.091.08 1.923 Kecamat an Kiaraped es 7.01 Kecamatan 661.280. 627 924.236. 000 3.324.929 .725 3.324.929 .725 3.498.823 .550 3.681.812 .021 12.091.08 1.923 Kecamat an Kiaraped es 4.01.4.01.14. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 271.394. 127 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 271.394.1 27 Kecamat an Kiaraped es 4.01.4.01.14. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 206.906. 500 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 206.906.5 00 Kecamat an Kiaraped es 4.01.4.01.14. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 41.150.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 41.150.00 0 Kecamat an Kiaraped es 4.01.4.01.14. 07 Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kali 51,00 51,00 51,00 141.830. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 51,00 141.830.0 00 Kecamat an Kiaraped es Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-255 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Berbasis Kewilayahan Tingkat Desa/Kelurahan 4.01.4.01.14. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 769.236. 000 0 0 0 0 769.236.0 00 Kecamat an Kiaraped es 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 99,97 43,26 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kecamat an Kiaraped es 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor Persen 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Kiaraped es 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 99,93 99,44 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Kiaraped es 4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 86,31 73,12 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Kiaraped es 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Kiaraped es 4.01.4.01.14. 41 Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 0 100,00 155.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 200,00 155.000.0 00 Kecamat an Kiaraped es Kecamat an Kiaraped es 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 3.225.229. 725 3.225.229. 725 3.393.909. 240 3.571.410. 693 10.190.54 9.658 Kecamat an Kiaraped es Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-256 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Kecamat an Kiaraped es 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamat an Kiaraped es 7.01.02 Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Katego ri - - - 0 - 0 Baik 0 Baik 0 Baik 0 Baik 0 Baik Kecamat an Kiaraped es 7.01.03 Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 17.100.00 0 80,00 17.100.00 0 80,00 17.994.33 0 80,00 18.935.43 3 240,00 54.029.76 3 Kecamat an Kiaraped es 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 0 80,00 0 80,00 0 80,00 0 240,00 Kecamat an Kiaraped es 7.01.05 Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 22.600.00 0 80,00 22.600.00 0 80,00 23.781.98 0 80,00 25.025.77 8 240,00 71.407.75 8 Kecamat an Kiaraped es 7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 60.000.00 0 80,00 60.000.00 0 80,00 63.138.00 0 80,00 66.440.11 7 240,00 189.578.1 17 Kecamat an Kiaraped es 7.01.0.00.0. 00.11.00 Kecamatan Pasawahan 838.950. 709 618.931. 925 3.160.249 .377 3.160.249 .377 3.325.530 .419 3.499.455 .660 11.443.11 8.090 Kecamat an Pasawah an 7.01 Kecamatan 838.950. 709 618.931. 925 3.160.249 .377 3.160.249 .377 3.325.530 .419 3.499.455 .660 11.443.11 8.090 Kecamat an Pasawah an 4.01.4.01.15. 01 Program Pelayanan Tersedianya Pendukung Persen 100,00 100,00 100,00 314.822. 909 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 314.822.9 09 Kecamat an Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-257 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran Pasawah an 4.01.4.01.15. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 389.223. 800 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 389.223.8 00 Kecamat an Pasawah an 4.01.4.01.15. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 21.504.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 21.504.00 0 Kecamat an Pasawah an 4.01.4.01.15. 07 Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 113.400. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 51,00 113.400.0 00 Kecamat an Pasawah an 4.01.4.01.15. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 488.931. 925 0 0 0 0 488.931.9 25 Kecamat an Pasawah an 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 99,97 43,26 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kecamat an Pasawah an 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor Persen 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Pasawah an 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 99,93 99,44 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Pasawah an 4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 86,31 73,12 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Pasawah an 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Pasawah an Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-258 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Dengan Per Undang-Undangan 4.01.4.01.15. 41 Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 0 100,00 130.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 200,00 130.000.0 00 Kecamat an Pasawah an Kecamat an Pasawah an 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 3.024.433. 324 3.024.433. 324 3.182.611. 187 3.349.061. 752 9.556.106. 263 Kecamat an Pasawah an 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Kecamat an Pasawah an 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamat an Pasawah an 7.01.02 Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Katego ri - - - 0 - 0 Baik 0 Baik 0 Baik 0 Baik 0 Baik Kecamat an Pasawah an 7.01.03 Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 24.809.76 3 100,00 24.809.76 3 100,00 26.107.31 4 100,00 27.472.72 6 300,00 78.389.80 3 Kecamat an Pasawah an 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 300,00 Kecamat an Pasawah an Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-259 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 7.01.05 Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 11.600.00 0 100,00 11.600.00 0 100,00 12.206.68 0 100,00 12.845.08 9 300,00 36.651.76 9 Kecamat an Pasawah an 7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 99.406.29 0 100,00 99.406.29 0 100,00 104.605.2 38 100,00 110.076.0 93 300,00 314.087.6 21 Kecamat an Pasawah an 7.01.0.00.0. 00.12.00 Kecamatan Pondoksalam 476.633. 015 492.528. 000 3.337.695 .882 3.337.695 .882 3.512.257 .377 3.695.948 .437 11.515.06 2.711 Kecamat an Pondoks alam 7.01 Kecamatan 476.633. 015 492.528. 000 3.337.695 .882 3.337.695 .882 3.512.257 .377 3.695.948 .437 11.515.06 2.711 Kecamat an Pondoks alam 4.01.4.01.16. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 234.835. 515 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 234.835.5 15 Kecamat an Pondoksa lam 4.01.4.01.16. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 124.852. 500 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 124.852.5 00 Kecamat an Pondoksa lam 4.01.4.01.16. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 20.940.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 20.940.00 0 Kecamat an Pondoksa lam 4.01.4.01.16. 07 Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 96.005.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 51,00 96.005.00 0 Kecamat an Pondoksa lam 4.01.4.01.16. 07 Program Dukungan Manajemen 0 427.528. 000 0 0 0 0 427.528.0 00 Kecamat an Pondoksa lam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-260 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Administrasi Perkantoran 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 99,97 43,26 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kecamat an Pondoksa lam 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor Persen 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Pondoksa lam 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 99,93 99,44 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Pondoksa lam 4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 86,31 73,12 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Pondoksa lam 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Pondoksa lam 4.01.4.01.16. 41 Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 0 100,00 65.000.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 200,00 65.000.00 0 Kecamat an Pondoksa lam Kecamat an Pondoksa lam 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 3.177.398. 735 3.170.199. 962 3.336.001. 420 3.510.474. 294 10.016.67 5.676 Kecamat an Pondoksa lam 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Kecamat an Pondoksa lam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-261 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamat an Pondoksa lam 7.01.02 Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Katego ri - - - 0 - 0 Baik 0 Baik 20.000.00 0 Baik 22.000.00 0 Baik 24.200.00 0 Baik 66.200.00 0 Kecamat an Pondoksa lam 7.01.03 Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 4.440.000 100,00 4.800.000 100,00 5.051.040 100,00 5.315.210 300,00 15.166.25 0 Kecamat an Pondoksa lam 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 10.020.00 0 100,00 9.960.000 100,00 10.480.90 8 100,00 11.029.05 9 300,00 31.469.96 7 Kecamat an Pondoksa lam 7.01.05 Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 49.932.58 3 100,00 49.768.24 0 100,00 52.371.12 0 100,00 55.110.12 8 300,00 157.249.4 88 Kecamat an Pondoksa lam 7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 95.904.56 4 100,00 82.967.68 0 100,00 86.352.88 9 100,00 89.819.74 6 300,00 259.140.3 15 Kecamat an Pondoksa lam 7.01.0.00.0. 00.13.00 Kecamatan Purwakarta 9.285.67 0.868 15.996.8 10.000 26.543.63 6.974 26.543.63 6.974 27.931.86 9.188 29.392.70 5.946 109.150.6 92.976 Kecamat an Purwaka rta 7.01 Kecamatan 9.285.67 0.868 15.996.8 10.000 26.543.63 6.974 26.543.63 6.974 27.931.86 9.188 29.392.70 5.946 109.150.6 92.976 Kecamat an Purwaka rta 4.01.4.01.17. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 1.161.54 4.972 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1.161.544. 972 Kecamat an Purwakar ta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-262 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 4.01.4.01.17. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 171.526. 200 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 171.526.2 00 Kecamat an Purwakar ta 4.01.4.01.17. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 18.710.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 18.710.00 0 Kecamat an Purwakar ta 4.01.4.01.17. 07 Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 7.933.88 9.696 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 51,00 7.933.889. 696 Kecamat an Purwakar ta 4.01.4.01.17. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 2.221.81 0.000 0 0 0 0 2.221.810. 000 Kecamat an Purwakar ta 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 99,97 43,26 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kecamat an Purwakar ta 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor Persen 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Purwakar ta 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 99,93 99,44 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Purwakar ta 4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 86,31 73,12 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Purwakar ta 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Purwakar ta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-263 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 4.01.4.01.17. 41 Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 0 100,00 13.775.0 00.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 200,00 13.775.00 0.000 Kecamat an Purwakar ta Kecamat an Purwakar ta 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 15.753.07 4.399 15.753.07 4.399 16.576.96 0.190 17.443.93 5.208 49.773.96 9.797 Kecamat an Purwakar ta 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - CC CC CC CC CC Kecamat an Purwakar ta 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamat an Purwakar ta 7.01.02 Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Katego ri - - - 0 - 0 Baik 222.587.5 00 Baik 222.587.5 00 Baik 234.228.8 26 Baik 246.478.9 94 Baik 703.295.3 20 Kecamat an Purwakar ta 7.01.03 Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 10.360.82 1.934 80,00 10.360.82 1.934 80,00 10.902.69 2.921 80,00 11.472.90 3.761 240,00 32.736.41 8.616 Kecamat an Purwakar ta 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 49.248.00 0 80,00 49.248.00 0 80,00 51.823.67 0 80,00 54.534.04 8 240,00 155.605.7 18 Kecamat an Purwakar ta 7.01.05 Program Penyelenggar aan Urusan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 133.227.1 49 80,00 133.227.1 49 80,00 140.194.9 30 80,00 147.527.1 24 240,00 420.949.2 03 Kecamat an Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-264 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pemerintahan Umum Umum yang Dilaksanakan Purwakar ta 7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 51,00 24.677.99 2 51,00 24.677.99 2 51,00 25.968.65 1 51,00 27.326.81 1 153,00 77.973.45 4 Kecamat an Purwakar ta 7.01.0.00.0. 00.14.00 Kecamatan Babakan Cikao 403.012. 113 527.824. 000 3.447.532 .308 3.447.532 .308 3.627.838 .248 3.817.574 .188 11.823.78 0.857 Kecamat an Babakan Cikao 7.01 Kecamatan 403.012. 113 527.824. 000 3.447.532 .308 3.447.532 .308 3.627.838 .248 3.817.574 .188 11.823.78 0.857 Kecamat an Babakan Cikao 4.01.4.01.18. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 72,05 196.332. 573 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 72,05 196.332.5 73 Kecamat an Babakan Cikao 4.01.4.01.18. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 91,70 113.707. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 91,70 113.707.0 00 Kecamat an Babakan Cikao 4.01.4.01.18. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 43,84 19.290.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 43,84 19.290.00 0 Kecamat an Babakan Cikao 4.01.4.01.18. 07 Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 73.682.5 40 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 51,00 73.682.54 0 Kecamat an Babakan Cikao 4.01.4.01.18. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 457.824. 000 0 0 0 0 457.824.0 00 Kecamat an Babakan Cikao Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-265 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 99,97 43,26 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kecamat an Babakan Cikao 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor Persen 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Babakan Cikao 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 99,93 99,44 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Babakan Cikao 4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 86,31 73,12 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Babakan Cikao 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Babakan Cikao 4.01.4.01.18. 41 Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 60,64 0 100,00 70.000.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 160,64 70.000.00 0 Kecamat an Babakan Cikao Kecamat an Babakan Cikao 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 3.301.779. 759 3.301.779. 759 3.474.462. 840 3.656.177. 247 10.432.41 9.846 Kecamat an Babakan Cikao 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Kecamat an Babakan Cikao 2 Persentase Pemenuhan Penunjang % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamat an Babakan Cikao Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-266 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Pelayanan Perkantoran 7.01.02 Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Katego ri 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 Baik 14.485.03 0 Baik 14.485.03 0 Baik 15.242.59 7 Baik 16.039.78 5 Baik 45.767.41 2 Kecamat an Babakan Cikao 7.01.03 Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 16.745.18 9 100,00 16.745.18 9 100,00 17.620.96 2 100,00 18.542.53 9 300,00 52.908.69 0 Kecamat an Babakan Cikao 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 28.431.73 5 100,00 28.431.73 5 100,00 29.918.71 5 100,00 31.483.46 4 300,00 89.833.91 4 Kecamat an Babakan Cikao 7.01.05 Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 47.475.00 0 100,00 47.475.00 0 100,00 49.957.94 3 100,00 52.570.74 3 300,00 150.003.6 86 Kecamat an Babakan Cikao 7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 38.615.59 5 100,00 38.615.59 5 100,00 40.635.19 1 100,00 42.760.41 0 300,00 122.011.1 96 Kecamat an Babakan Cikao 7.01.0.00.0. 00.15.00 Kecamatan Campaka 483.760. 051 566.400. 000 3.274.421 .639 3.274.421 .639 3.445.673 .890 3.625.882 .635 11.396.13 8.215 Kecamat an Campak a 7.01 Kecamatan 483.760. 051 566.400. 000 3.274.421 .639 3.274.421 .639 3.445.673 .890 3.625.882 .635 11.396.13 8.215 Kecamat an Campak a 4.01.4.01.19. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 245.343. 651 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 245.343.6 51 Kecamat an Campaka 4.01.4.01.19. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 94.161.5 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 94.161.50 0 Kecamat an Campaka Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-267 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 4.01.4.01.19. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 23.689.9 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 23.689.90 0 Kecamat an Campaka 4.01.4.01.19. 07 Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 120.565. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 51,00 120.565.0 00 Kecamat an Campaka 4.01.4.01.19. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 441.400. 000 0 0 0 0 441.400.0 00 Kecamat an Campaka 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 99,97 43,26 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kecamat an Campaka 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor Persen 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Campaka 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 99,93 99,44 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Campaka 4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 86,31 73,12 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Campaka 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Campaka 4.01.4.01.19. 41 Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 0 100,00 125.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 200,00 125.000.0 00 Kecamat an Campaka Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-268 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 di Wilayah Kecamatan Kecamat an Campaka 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 3.057.068. 145 3.057.068. 145 3.216.952. 809 3.385.199. 441 9.659.220. 395 Kecamat an Campaka 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Kecamat an Campaka 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamat an Campaka 7.01.02 Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Katego ri - - - 0 - 0 Baik 65.736.18 4 Baik 65.736.18 4 Baik 69.174.18 6 Baik 72.791.99 6 Baik 207.702.3 66 Kecamat an Campaka 7.01.03 Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 15.126.82 1 80,00 15.126.82 1 80,00 15.917.95 4 80,00 16.750.46 3 240,00 47.795.23 8 Kecamat an Campaka 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 11.956.51 8 80,00 11.956.51 8 80,00 12.581.84 4 80,00 13.239.87 4 240,00 37.778.23 6 Kecamat an Campaka 7.01.05 Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 72.431.28 1 80,00 72.431.28 1 80,00 76.219.43 7 80,00 80.205.71 4 240,00 228.856.4 32 Kecamat an Campaka 7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 51,00 52.102.69 0 51,00 52.102.69 0 51,00 54.827.66 0 51,00 57.695.14 7 153,00 164.625.4 97 Kecamat an Campaka Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-269 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 7.01.0.00.0. 00.16.00 Kecamatan Cibatu 583.967. 632 912.585. 000 3.607.871 .401 3.607.871 .401 3.796.563 .075 3.995.123 .324 12.896.11 0.432 Kecamat an Cibatu 7.01 Kecamatan 583.967. 632 912.585. 000 3.607.871 .401 3.607.871 .401 3.796.563 .075 3.995.123 .324 12.896.11 0.432 Kecamat an Cibatu 4.01.4.01.20. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 226.443. 132 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 226.443.1 32 Kecamat an Cibatu 4.01.4.01.20. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 137.822. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 137.822.0 00 Kecamat an Cibatu 4.01.4.01.20. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 35.682.5 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 35.682.50 0 Kecamat an Cibatu 4.01.4.01.20. 07 Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 184.020. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 51,00 184.020.0 00 Kecamat an Cibatu 4.01.4.01.20. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 817.585. 000 0 0 0 0 817.585.0 00 Kecamat an Cibatu 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 99,97 43,26 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kecamat an Cibatu 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor Persen 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Cibatu 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 99,93 99,44 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Cibatu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-270 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 86,31 73,12 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Cibatu 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Cibatu 4.01.4.01.20. 41 Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 0 100,00 95.000.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 200,00 95.000.00 0 Kecamat an Cibatu Kecamat an Cibatu 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 3.563.812. 834 3.563.812. 834 3.750.200. 245 3.946.335. 718 11.260.34 8.797 Kecamat an Cibatu 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Kecamat an Cibatu 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamat an Cibatu 7.01.02 Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Katego ri - - - 0 - 0 Baik 44.058.56 7 Baik 44.058.56 7 Baik 46.362.83 0 Baik 48.787.60 6 Baik 139.209.0 03 Kecamat an Cibatu 7.01.03 Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 0 80,00 0 80,00 0 80,00 0 240,00 Kecamat an Cibatu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-271 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 0 80,00 0 80,00 0 80,00 0 240,00 Kecamat an Cibatu 7.01.05 Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 80,00 0 80,00 0 80,00 0 80,00 0 240,00 Kecamat an Cibatu 7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 300,00 Kecamat an Cibatu 7.01.0.00.0. 00.17.00 Kecamatan Bungursari 684.266. 000 629.432. 000 3.205.977 .837 3.205.977 .837 3.373.650 .478 3.550.092 .398 11.443.41 8.713 Kecamat an Bungurs ari 7.01 Kecamatan 684.266. 000 629.432. 000 3.205.977 .837 3.205.977 .837 3.373.650 .478 3.550.092 .398 11.443.41 8.713 Kecamat an Bungurs ari 4.01.4.01.21. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 269.191. 400 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 269.191.4 00 Kecamat an Bungurs ari 4.01.4.01.21. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 199.668. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 199.668.0 00 Kecamat an Bungurs ari 4.01.4.01.21. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 36.315.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 36.315.00 0 Kecamat an Bungurs ari 4.01.4.01.21. 07 Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kali 51,00 51,00 51,00 179.091. 600 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 51,00 179.091.6 00 Kecamat an Bungurs ari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-272 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Berbasis Kewilayahan Tingkat Desa/Kelurahan 4.01.4.01.21. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 519.432. 000 0 0 0 0 519.432.0 00 Kecamat an Bungurs ari 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 99,97 43,26 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kecamat an Bungurs ari 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor Persen 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Bungurs ari 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 99,93 99,44 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Bungurs ari 4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 86,31 73,12 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Bungurs ari 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kecamat an Bungurs ari 4.01.4.01.21. 41 Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 0 100,00 110.000. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 200,00 110.000.0 00 Kecamat an Bungurs ari Kecamat an Bungurs ari 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 3.076.020. 714 3.076.020. 714 3.236.896. 598 3.406.186. 290 9.719.103. 602 Kecamat an Bungurs ari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-273 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B B B B B Kecamat an Bungurs ari 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamat an Bungurs ari 7.01.02 Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Katego ri - - - 0 - 0 Baik 29.987.70 5 Baik 29.987.70 5 Baik 31.556.06 2 Baik 33.206.44 4 Baik 94.750.21 1 Kecamat an Bungurs ari 7.01.03 Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 9.706.065 100,00 9.706.065 100,00 10.213.69 2 100,00 10.747.86 8 300,00 30.667.62 5 Kecamat an Bungurs ari 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 90,00 9.600.000 90,00 9.600.000 90,00 10.102.08 0 90,00 10.630.41 9 270,00 30.332.49 9 Kecamat an Bungurs ari 7.01.05 Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 44.010.00 0 100,00 44.010.00 0 100,00 46.311.72 3 100,00 48.733.82 6 300,00 139.055.5 49 Kecamat an Bungurs ari 7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 36.653.35 3 100,00 36.653.35 3 100,00 38.570.32 3 100,00 40.587.55 1 300,00 115.811.2 27 Kecamat an Bungurs ari 8.01.0.00.0. 00.01.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 4.683.46 7.967 4.027.66 5.000 11.953.52 0.308 0 0 0 20.664.65 3.275 Kantor Kesatua n Bangsa dan Politik 8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik 4.683.46 7.967 4.027.66 5.000 11.953.52 0.308 0 0 0 20.664.65 3.275 Kantor Kesatua n Bangsa dan Politik Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-274 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1.05.1.05.02. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 100,00 427.235. 267 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 427.235.2 67 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.05.1.05.02. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 306.152. 700 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 306.152.7 00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.05.1.05.02. 06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Persen 100,00 100,00 100,00 29.585.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 29.585.00 0 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.05.1.05.02. 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 0 797.140. 000 0 0 0 0 797.140.0 00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persen 90,00 90,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-275 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Sesuai Peraturan Perundang- undangan 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.05.1.05.02. 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pembinaan Forum Penanganan Keamanan Daerah Jumla h Forum /Tim 4,00 4,00 4,00 22.510.0 00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 4,00 22.510.00 0 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.05.1.05.02. 17 Program Pengembanga n Wawasan Kebangsaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi LSM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Guru dan Pelajar: 1.032.79 0.000 0 0 0 0 0 1.032.790. 000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1 Jumlah LSM LSM 26,00 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2 Jumlah Kegiatan Kegiata n 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.05.1.05.02. 19 Program pemberdayaa n masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Forum Masyarakat Untuk Ketertiban dan Keamanan (FKUB, FPK, dan FKDM) Yang Dibina Jumla h forum 3,00 3,00 3,00 2.698.13 0.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 3,00 2.698.130. 000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.05.1.05.02. 21 Program pendidikan politik masyarakat Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkades Persen 75,00 76,00 76,00 167.065. 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 76,00 167.065.0 00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.05.1.05.02. 39 Program Kesatuan Bangsa 0 745.025. 000 0 0 0 0 745.025.0 00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-276 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1 Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2 Persentase tingkat harmonisasi kerukunan antar umat beragama Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.05.1.05.02. 40 Program Kewaspadaan Dini Daerah Persentase jumlah penurunan konflik sosial di purwakarta Persen 100,00 100,00 100,00 0 100,00 2.485.50 0.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 200,00 2.485.500. 000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.05.1.05.02. 41 Program Politik Dalam Negeri Persentase jumlah partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan politik Persen 100,00 100,00 100,00 0 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 200,00 0 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 3.673.163. 501 0 0 0 3.673.163. 501 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - B - - - B Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi LSM dan Pembinaan Wawasan Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 381.556.7 18 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 381.556.7 18 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-277 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Kebangsaan Bagi Guru dan Pelajar: 8.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembanga n Etika Serta Budaya Politik 0 0 1.664.562. 802 0 0 0 1.664.562. 802 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1 Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Kegiatan Politik Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2 Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkades Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.04 Program Pemberdayaa n dan Pengawasan Organisasi Kemasyaraka tan 0 0 349.999.9 07 0 0 0 349.999.9 07 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1 Forum Masyarakat Untuk Ketertiban dan Keamanan (FKUB, FPK, dan FKDM) Yang Dibina; Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2 Pembinaan Forum Penanganan Keamanan Daerah Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.05 Program Pembinaan dan Pengembanga n Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 0 0 650.611.4 92 0 0 0 650.611.4 92 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-278 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 1 Persentase Jumlah Masyarakat Yang Memperoleh Pendidikan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2 Persentase Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Persentase Jumlah Penurunan Konflik Sosial di Purwakarta Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 5.233.625. 888 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 5.233.625. 888 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.0.00.0. 00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 11.953.52 0.308 12.578.68 9.420 13.236.55 4.877 37.768.76 4.605 Badan Kesatua n Bangsa dan Politik 8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 11.953.52 0.308 12.578.68 9.420 13.236.55 4.877 37.768.76 4.605 Badan Kesatua n Bangsa dan Politik 8.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota 0 0 0 3.673.163. 501 3.865.269. 952 4.067.423. 571 11.605.85 7.024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah Opini - - - - - B B B B Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.02 Program Penguatan Persentase Pembinaan Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 381.556.7 18 100,00 401.512.1 34 100,00 422.511.2 19 300,00 1.205.580. 071 Badan Kesatuan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-279 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Bagi LSM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Guru dan Pelajar: Bangsa dan Politik 8.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembanga n Etika Serta Budaya Politik 0 0 0 1.664.562. 802 1.751.619. 437 1.843.229. 133 5.259.411. 372 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Kegiatan Politik Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkades Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.04 Program Pemberdayaa n dan Pengawasan Organisasi Kemasyaraka tan 0 0 0 349.999.9 07 368.304.9 02 387.567.2 49 1.105.872. 058 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 Forum Masyarakat Untuk Ketertiban dan Keamanan (FKUB, FPK, dan FKDM) Yang Dibina; Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 Pembinaan Forum Penanganan Keamanan Daerah Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.05 Program Pembinaan dan Pengembanga 0 0 0 650.611.4 92 684.638.4 73 720.445.0 65 2.055.695. 030 Badan Kesatuan Bangsa Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VII-280 Kode Bidang Urusan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 2019 2020 Murni 2021 Perubahan/ Parsial 2021 2022 2023 2017 2018 Realisa si Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (7+9+13+ 15+17) 20 = (8+10+14+ 16+18) 21 n Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Politik 1 Persentase Jumlah Masyarakat Yang Memperoleh Pendidikan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 Persentase Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Persentase Jumlah Penurunan Konflik Sosial di Purwakarta Persen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 5.233.625. 888 100,00 5.507.344. 522 100,00 5.795.378. 640 300,00 16.536.34 9.050 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumber : Bappelitbangda, 2020 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -1 Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator Kinerja Daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018-2023; dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan targetnya selama 5 (lima) tahun sampai akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja utama IKU Pemerintah Kabupaten Purwakarta ditetapkan dengan mempertimbangkan pada target yang ditetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -2 oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta arahan RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya daerah. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel 8.1. Sementara itu, IKK atau Indikator Kinerja Kunci terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yang terdiri dari berbagai indikator disajikan dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu: (1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat; (2) Aspek Pelayanan Umum; dan (3) Aspek Daya Saing Daerah. Indikator kinerja kunci pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator pada tingkat dampak atau impact. Indikator tingkat impact ini merupakan IKU pemerintah daerah dan IKU perangkat daerah Kabupaten Purwakarta. Sedangkan indikator kinerja pada Aspek Pelayanan Umum memuat indikator kinerja daerah tingkat hasil (outcome). Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel 8.2. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -3 Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Purwakarta No. Indikator Satuan 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMDRealisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = (4+5+6+7+8) 1 Indeks Pembangunan Manusia Poin 70,67 69,28 69,56 69,92 70,35 349,78 2 Angka Kemiskinan Persen 7,48 7,91 7,77 7,63 7,48 38,27 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 9,65 10,69 10,27 10,08 9,91 50,6 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 4,38 2,42 3,18 3,66 4,16 17,8 5 Indeks Gini Poin 0,3 0,50 0,39 0,36 0,34 1,89 6 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Rp 11.819.000 12.200.500 12.700.000 13.000.500 13.150.500 62.870.500 7 Laju Pertumbuhan Penduduk Persen 1,48 1,45 0,64 0,5 0,47 4,54 8 Inflasi Persen 3,19 3,16 3,06 2,96 2,89 15,26 9 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 7,92 7,91 7,97 8,04 8,12 39,96 10 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 12,10 12,36 12,46 12,58 12,73 62,23 11 Angka Harapan Hidup Tahun 70,8 70,58 70,63 70,68 70,75 353,44 12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Persen 46,54 46,95 47,35 47,75 48,14 236,73 13 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Poin 87,19 88,79 89,25 89,71 90,18 445,12 14 Indeks Perberdayaan Gender (IDG) Poin 72,04 74,48 75,48 76,47 77,46 375,93 15 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Persen 85,63 86,63 87,63 88,63 89,63 438,15 16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 71 71,31 71,81 72,31 72,81 359,24 17 Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Persen 85,4 85,52 85,66 85,82 86 428,4 18 Cakupan Layanan Persampahan Persen 52 55 58 61 64 290 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -4 No. Indikator Satuan 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMDRealisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = (4+5+6+7+8) 19 Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Persen 16 20 25 32 40 133 20 Cakupan Layanan Air Bersih Persen 34 45,52 55,52 65,52 75,52 276,08 21 Persentase Rencana Rinci Tata Ruang Yang Ditetapkan Persen 18,52 18,52 7,41 11,11 18,52 74,08 22 Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD Persen 35 40 45 50 55 225 23 Jumlah Wisatawan Orang 1.955.778 2.260.698 2.260.698 2.515.000 2.515.000 11.507.174 24 Laju UMKM Yang Dibina Persen 100 100 100 100 100 500 25 Laju Koperasi Aktif Persen 80 85 90 95 100 450 26 Laju Pertumbuhan IKM Persen 55 60 65 70 75 325 27 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Persen 4,69 4,74 4,83 4,92 5 24,18 28 Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Trilyun 62,7 60 65 70 75 332,7 29 Skor Pola pangan Harapan Poin 88,55 89,7 90,85 92 93,15 454,25 30 Laju Produksi Pertanian Persen 1,22 1,22 1,22 1,08 1,1 5,84 31 Laju Produksi Peternakan Persen 3 2 2 2 2 11 32 Laju Produksi Perikanan Persen 14 14 14 14 14 70 33 Persentase Seni dan Budaya Yang Dibina dan Dilestarikan Persen 80 85 90 95 100 450 34 Indeks Kerukunan Umat Beragama Poin 68,5 70 71 72 73 354,5 35 Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional Persen 25 30 35 40 55 185 36 Indeks Reformasi Birokrasi Poin 45 50 55 55 60 265 37 Nilai SAKIP Kab. Purwakarta Predikat B B BB BB A A 38 Nilai LPPD Kab. Purwakarta Poin 35 35 35 35 35 175 39 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Predikat B B B B B B Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -5 No. Indikator Satuan 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMDRealisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = (4+5+6+7+8) Pelayanan Publik 40 Persentase aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan Persen 100 100 100 100 100 500 41 Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) PD 0 1 1 2 2 6 42 Indeks Profesionalitas ASN Sebutan/ Poin Sangat Rendah
(50)Sangat Rendah (0-60) Sangat Rendah (0-60) Rendah (61-70) Rendah (61-70) Rendah (61-70) IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta 11 Status Indeks Desa Membangun Status Berkemban g Berkemban g Berkemban g Berkemban g Berkemban g Berkemban g Berkemban g Berkembang IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta Sumber : Bappelitbangda, 2020 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -32 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 C. ASPEK PELAYANAN UMUM 1.01.0.00.0.00.0 1.00 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1.01 Pendidikan Dinas Pendidikan 1 Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi Persen 10,40 24,56 55,43 46,68 - - - 102,11 Dinas Pendidikan 2 Persentase Sekolah Dasar yang terakreditasi Persen 0,00 57,35 67,16 76,96 - - - 144,12 Dinas Pendidikan 3 Persentase Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi Persen 0,00 57,41 63,89 70,37 - - - 134,26 Dinas Pendidikan 4 Pesentase Lembaga Dikmas yang terakreditasi Persen 0,00 8,14 88,23 24,42 - - - 112,65 Dinas Pendidikan 5 Persentase Guru yang berkualifikasi S1 (%) Persen 93,78 95,32 95,32 96,66 - - - 191,98 Dinas Pendidikan 6 Persentase Guru yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Persen 0,00 0,00 0,45 1,86 - - - 2,31 Dinas Pendidikan 7 Angka Partisipasi Murni Pendidikan Anak Usia Dini (%) Persen 50,07 61,25 59,19 62,46 - - - 121,65 Dinas Pendidikan 8 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A (%) Persen 99,51 99,52 99,53 99,55 - - - 199,08 Dinas Pendidikan 9 Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B (%) Persen 99,72 99,72 99,72 99,76 - - - 199,48 Dinas Pendidikan 10 Persentase Kondisi Ruang Kelas SD dalam keadaan baik Persen 18,91 17,25 18,45 19,75 - - - 38,20 Dinas Pendidikan 11 Persentase Kondisi Ruang Persen 31,47 32,00 31,91 36,64 - - - 68,55 Dinas Pendidikan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -33 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Kelas SMP dalam keadaan baik 12 Persentase realisasi program Manajemen pelayanan pendidikan (%) Persen 57,35 97,01 100,00 100 - - - 200,00 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 APK Pendidikan Anak Usia Dini Persen - - - - 68,00 69,36 79,87 217,23 Dinas Pendidikan 2 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persen - - - - 99,57 99,58 99,59 298,74 Dinas Pendidikan 3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A Sederajat Persen - - - - 99,54 99,55 99,56 298,65 Dinas Pendidikan 4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Sederajat Persen - - - - 99,73 99,74 99,75 299,22 Dinas Pendidikan 5 Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI Sederajat Persen - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan 6 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs Sederajat Persen - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan 7 Angka Kelulusan (AL) SD/ MI Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pendidikan 8 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pendidikan 9 Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTs Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pendidikan 10 Persentase Ruang Kelas SD dalam kondisi baik Persen - - - - 86,23 87,09 87,96 261,29 Dinas Pendidikan 11 Persentase Ruang Kelas SMP dalam kondisi baik Persen - - - - 88,64 89,53 90,42 268,59 Dinas Pendidikan 12 Persentase pendidik PAUD Persen - - - - 57,57 58,72 59,90 176,19 Dinas Pendidikan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -34 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini 13 Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik Persen - - - - 92,62 93,55 95,42 281,58 Dinas Pendidikan 14 Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik Persen - - - - 93,41 94,34 96,23 283,99 Dinas Pendidikan 15 Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Dokumen - - - - 1,00 1,00 1,00 3,00 Dinas Pendidikan 16 Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dokumen - - - - 1,00 1,00 1,00 3,00 Dinas Pendidikan 17 Dokumen Hasil Pengawasan Dokumen - - - - 1,00 1,00 1,00 3,00 Dinas Pendidikan 18 Prosentase keikutsertaan Sekolah dalam Kegiatan Bahasa dan Sastra Daerah Persen - - - - 95,00 95,00 95,00 285,00 Dinas Pendidikan 1.02.0.00.0.00.0 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -35 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 1.00 1.02 Kesehatan Dinas Kesehatan 1 Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial Persen 85,00 88,33 100,00 90,00 - - - 190,00 Dinas Kesehatan 2 Persentase Pencapaian Target SPM Sesuai Wilayah Kerja Persen 58,33 58,33 41,67 66,67 - - - 108,33 Dinas Kesehatan 3 Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina Persen 77,92 80,52 76,67 100,00 - - - 176,67 Dinas Kesehatan 4 Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri Persen 60,94 61,63 62,02 62,71 - - - 124,73 Dinas Kesehatan 5 Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS Persen 64,87 65,25 65,80 65,84 - - - 131,64 Dinas Kesehatan 6 Cakupan Pelayanan Anak Balita Persen 68,72 70,13 71,35 74,35 - - - 145,70 Dinas Kesehatan 7 Cakupan Pelayanan Bayi Persen 98,35 98,43 99,90 98,80 - - - 198,70 Dinas Kesehatan 8 Cakupan Sarana Sanitasi dasar (Air Bersih, Rumah Sehat, Jamban Keluarga dan SPAL) Persen 75,73 75,79 78,10 75,94 - - - 154,04 Dinas Kesehatan 9 Cakupan TTU dan TPM Yang Memenuhi Syarat Persen 54,43 55,61 58,25 58,28 - - - 116,53 Dinas Kesehatan 10 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC; dan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Persen 80,00 80,00 68,84 0,00 - - - 68,84 Dinas Kesehatan 11 Persentase Bayi Dengan Imunisasi Dasar Lengkap Persen 84,18 84,64 95,70 85,02 - - - 180,72 Dinas Kesehatan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -36 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 12 Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Penyakit Menular (TB paru, HIV) Persen 81,99 82,48 68,84 83,92 - - - 152,76 Dinas Kesehatan 13 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Persen 1,19 1,07 61,10 1,26 - - - 62,36 Dinas Kesehatan 14 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Dinas Kesehatan 15 Persentase Kepesertaan Penduduk Miskin Yang Memiliki Jaminan Kesehatan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Dinas Kesehatan 16 Persentase Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Dengan Kondisi Baik Persen 38,46 46,15 61,16 53,85 - - - 115,01 Dinas Kesehatan 17 Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Dibina Persen 20,00 24,00 100,00 43,20 - - - 143,20 Dinas Kesehatan 18 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Persen 98,68 99,06 100,53 99,09 - - - 199,62 Dinas Kesehatan 19 Cakupan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas Dengan Komplikasi Yang Ditangani Persen 94,95 70,13 103,20 72,69 - - - 175,89 Dinas Kesehatan 20 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Persen 98,68 98,66 101,04 99,04 - - - 200,08 Dinas Kesehatan 21 Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Individu, Keluarga dan Masyarakat Dalam Persen 80,00 80,00 76,50 0,00 - - - 76,50 Dinas Kesehatan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -37 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Menumbuhkan Perilaku Hidup Sehat dan Mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat 22 Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi Minimal Madya Persen 75,00 80,00 90,00 90,00 - - - 180,00 Dinas Kesehatan 23 Persentase Kunjungan Pemeriksaan Labkesda Persen 70,00 75,00 80,00 85,00 - - - 165,00 Dinas Kesehatan 24 Persentase Parameter Pemeriksaan Labkesda Persen 76,70 80,58 84,47 88,35 - - - 172,82 Dinas Kesehatan 25 Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki SIP Yang Masih Berlaku Persen 78,90 80,17 83,54 85,23 - - - 168,78 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 1 Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan % - - - - 75 75 80 230,00 Dinas Kesehatan 2 Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial % - - - - 90 95 95 280,00 Dinas Kesehatan 3 Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan % - - - - 90 95 100 285,00 Dinas Kesehatan 4 Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina % - - - - 92,21 94,81 100 287,01 Dinas Kesehatan 5 Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri % - - - - 63,30 63,89 65,16 192,35 Dinas Kesehatan 1.02.0.00.0.00.0 2.00 RSUD Bayu Asih RSUD Bayu Asih 1.02 Kesehatan RSUD Bayu Asih Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -38 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 1 Persentase Pencapaian Target SPM Pelayanan Medis Persen 60,00 60,00 69,94 70,00 - - - 139,94 RSUD Bayu Asih 2 Tingkat Mutu Keperawatan Persen 60,00 60,00 68,53 70,00 - - - 138,53 RSUD Bayu Asih 3 Cakupan pelayanan penunjang Persen 60,00 60,00 65,88 70,00 - - - 135,88 RSUD Bayu Asih RSUD Bayu Asih 1 Presentase pencapaian target SPM Pelayanan Medis Persen - - - - 75,00 80,00 85,00 240,00 RSUD Bayu Asih 2 Tingkat Mutu Keperawatan Persen - - - - 75,00 80,00 85,00 240,00 RSUD Bayu Asih 3 Cakupan Pelyanan Penunjang Persen - - - - 75,00 80,00 85,00 240,00 RSUD Bayu Asih 4 Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana prasarana Rumah Sakit Persen - - - - 90,00 80,00 85,00 255,00 RSUD Bayu Asih 5 Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persen - - - - 80,00 80,00 85,00 245,00 RSUD Bayu Asih 6 Presentase Perencanaan dan Pelporan Kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang undangan Persen - - - - 75,00 80,00 85,00 240,00 RSUD Bayu Asih 7 Presentase Ketersediaan Data Kinerja OPD Persen - - - - 75,00 80,00 85,00 240,00 RSUD Bayu Asih 8 Presentase pemenuhan Kebutuhan Operasional Persen - - - - 78,00 80,00 85,00 243,00 RSUD Bayu Asih 1.03.0.00.0.00.0 Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -39 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 1.00 Binamarga dan Pengairan Umum, Binamarga dan Pengairan 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan 1 Panjang Ruas Jalan Baru Km 0,50 0,50 1,00 0,50 - - - 1,50 Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan 2 Jumlah Jembatan Baru Titik 1,00 1,00 1,00 0,00 - - - 1,00 Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan 3 Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun Persen 13,00 15,89 0,00 15,69 - - - 15,69 Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan 4 Persentase Jalan yang ditingkatkan Persen 13,00 15,89 0,00 11,66 - - - 11,66 Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan 5 Persentase Jembatan yang ditingkatkan Persen 46,35 46,35 0,00 1,43 - - - 1,43 Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan 6 Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang berfungsi Persen 0,00 0,00 10,00 25,00 - - - 35,00 Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan 7 Persentase Turap/Talud/Bronjong yang berfungsi Persen 0,00 0,00 0,00 6,25 - - - 6,25 Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan 8 Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan) Persen 83,66 84,10 87,80 85,52 - - - 173,32 Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan 9 Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan Persen 0,00 0,00 72,85 18,20 - - - 91,05 Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -40 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 10 Persentase Penanggulangan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan Persen 95,00 95,00 100,00 95,00 - - - 195,00 Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan 11 Tingkat Pemenuhan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Persen 0,00 0,00 0,00 25,00 - - - 25,00 Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan 12 Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang berfungsi Persen 27,77 27,77 44,40 5,55 - - - 49,95 Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan 13 Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi Persen 24,10 30,06 34,22 32,56 - - - 66,78 Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan 14 Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan Km 0.40 0.40 19,74 0,00 - - - 19,74 Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan 15 Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan Unit 1,00 1,00 0,00 0,00 - - - 0,00 Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan 16 Tingkat Pemenuhan Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan Persen 0,00 0,00 97,11 20,00 - - - 117,11 Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan 17 Persentase Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan Persen 0,00 0,00 20,00 20,00 - - - 40,00 Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan 18 Persentase Pemeliharaan saluran drainase/Gorong - gorong Persen 0,00 0,00 0,00 25,00 - - - 25,00 Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan 19 Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun Persen 0,00 0,00 0,00 3,10 - - - 3,10 Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -41 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 dan Pengairan 20 Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan Persen 0,00 0,00 0,00 25,00 - - - 25,00 Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan 21 Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan yang dilaksanakan dengan baik Persen 0,00 0,00 0,00 32,56 - - - 32,56 Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan 22 Persentase Bahan dan Alat Laboratorium teknik yang berfungsi dengan baik Persen 0,00 0,00 0,00 25,00 - - - 25,00 Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan 1.03.1.04.2.10.0 2.00 Dinas Tata Ruang dan Permukiman Dinas Tata Ruang dan Permukiman 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Tata Ruang dan Permukiman 1 Unit Pengolah Air Baku Yang Terbangun (Unit) Unit 1,00 1,00 0,00 1,00 - - - 1,00 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 2 Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah (%) Persen 0,00 0,00 0,00 18,50 - - - 18,50 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 3 Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang Daerah Jumlah Perangka t Lunak 0,00 0,00 1,00 1,00 - - - 2,00 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 4 Laporan Status Pemanfaatan Ruang Yang Diselesaikan (Laporan) Laporan 0,00 0,00 1,00 1,00 - - - 2,00 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 5 Persentase Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Tata Ruang (%) Persen 0,00 0,00 100,00 80,00 - - - 180,00 Dinas Tata Ruang dan Permukiman Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -42 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 6 Persentase Perusahaan Pemegang izin Pemanfaatan Ruang yang dibina/ ditinjau Persen 0,00 0,00 80,00 100,00 - - - 180,00 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 7 Jumlah Permohonan Rencana Tapak Yang Dikaji Dokumen 60,00 77,00 60,00 60,00 - - - 120,00 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 8 Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang Dibangun Unit 6,00 13,00 1,00 4,00 - - - 5,00 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 9 Panjang Saluran Air Bersih Perpipaan Yang Dibangun (Km) Km 11,09 7,80 1,59 2,00 - - - 3,59 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 10 Jumlah Panjang Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki Meter 123,00 136,00 987,50 150,00 - - - 1.137,50 Dinas Tata Ruang dan Permukiman Dinas Tata Ruang dan Permukiman 1.04 Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Tata Ruang dan Permukiman 1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki Unit 987,00 1.345,00 1.840,00 2.000,00 - - - 3.840,00 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 2 Jumlah Pendirian Kawasan Rusunawa Yang Difasilitasi Jumlah Menara 1,00 1,00 2,00 1,00 - - - 3,00 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun / Diperbaiki (Unit) Unit 0,00 3,00 1,00 2,00 - - - 3,00 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 4 Kelompok Masyarakat Yang Dibentuk dan Dibina BKM 192,00 192,00 48,00 100,00 - - - 148,00 Dinas Tata Ruang dan Permukiman Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -43 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 5 Luas Areal TPU Yang Dikelola Pemda Ha 1,80 2,10 4,20 4,20 - - - 8,40 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 6 Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan Persen 19,60 20,00 20,73 20,80 - - - 41,53 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 7 Frekuensi Inspeksi Keselamatan Gedung dan Bangunan (Hari) Hari 5,00 5,00 5,00 5,00 - - - 10,00 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 8 Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Dibangun/Diperbaiki Km 47,81 55,61 15,79 4,00 - - - 19,79 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 9 Jumlah PJU Dalam Kondisi Baik Unit 2.041,00 3.241,00 3.801,00 3.110,00 - - - 6.911,00 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 10 Persentase Ornamen Kota Yang Dipelihara Persen 100,00 100,00 100,00 0,00 - - - 100,00 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 11 Jumlah RTH Yang Dibangun/ Dipelihara (Lokasi) Lokasi 50,00 68,00 68,00 68,00 - - - 136,00 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 12 Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun. Unit 16,00 10,00 15,00 15,00 - - - 30,00 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 13 Persentase Ornamen Kota dan Reklame Yang Dikelola dan Dipelihara Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 14 Jumlah Lampu Hias Dalam Kondisi Baik Unit 2.050,00 1.822,00 1.500,00 811,00 - - - 2.311,00 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 15 Jumlah Lampu Hias dan Penerangan Jalan Umum Pada Ruang Publik dan Jalur Perlintasan Strategis Unit 0,00 0,00 0,00 1.810,00 - - - 1.810,00 Dinas Tata Ruang dan Permukiman Dinas Tata Ruang dan Permukiman 2.10 Pertanahan Dinas Tata Ruang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -44 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 dan Permukiman 1 Persentase Konflik Pertanahan Milik Pemerintah Daerah Yang Diselesaikan Persen 0,00 0,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 2 Jumlah Lahan Untuk Pembangunan Fasiltas Publik Lokasi 0,00 3,00 3,00 3,00 - - - 6,00 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 3 Persentase Lahan Tanah Aset Daerah Yang Disertifikatkan Persen 0,00 0,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 4 Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Fasiltas Publik Lokasi 1,00 1,00 3,00 0,00 - - - 3,00 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 1.03.2.10.0.00.0 2.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Persentase Turap/Talud/Bronjong yang berfungsi Persen - - - - 6,25 6,25 6,25 18,75 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi Persen - - - - 35,06 37,56 40,06 112,68 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 Persentase Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan Persen - - - - 20,00 20,00 20,00 60,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -45 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 4 Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun Persen - - - - 3,10 3,10 3,10 9,30 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan Persen - - - - 25,00 25,00 25,00 75,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang berfungsi Persen - - - - 25,00 25,00 25,00 75,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7 Persentase Pemeliharaan saluran drainase/Gorong - gorong Persen - - - - 25,00 25,00 25,00 75,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8 Jumlah Bangunan Ber- IMB Per satuan Bangunan Unit - - - - 2.000,00 2.000,00 2.200,00 6.200,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9 Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun Unit - - - - 15,00 15,00 15,00 45,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 Panjang Ruas Jalan Baru Km - - - - 1,50 1,30 1,00 3,80 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11 Jumlah Jembatan Baru Titik - - - - 1,00 1,00 1,00 3,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12 Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun Persen - - - - 15,48 15,30 15,16 45,94 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 13 Persentase Jalan yang ditingkatkan Persen - - - - 10,15 8,78 7,54 26,47 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 14 Persentase Jembatan yang ditingkatkan Persen - - - - 1,43 1,43 1,43 4,29 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -46 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 15 Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan) Persen - - - - 85,66 85,52 86,82 258,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16 Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan Persen - - - - 18,20 18,20 18,20 54,60 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 17 Persentase Penanggulangan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan Persen - - - - 95,00 95,00 95,00 285,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 18 Tingkat Pemenuhan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Persen - - - - 25,00 25,00 25,00 75,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 19 Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang berfungsi Persen - - - - 5,55 5,55 5,55 16,65 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 20 Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan Km - - - - 1,50 1,30 1,00 3,80 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 21 Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan Unit - - - - 1,00 1,00 1,00 3,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 22 Tingkat Pemenuhan Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan Persen - - - - 20,00 20,00 20,00 60,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 23 Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan yang dilaksanakan dengan baik Persen - - - - 35,06 37,56 40,06 112,68 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 24 Persentase Bahan dan Alat Persen - - - - 25,00 25,00 25,00 75,00 Dinas Pekerjaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -47 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Laboratorium teknik yang berfungsi dengan baik Umum dan Penataan Ruang 25 Persentase Peserta Pembinaan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 26 Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah % - - - - 11,10 11,10 7,40 29,60 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.10 Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Jumlah Izin Lokasi Yang Direkomendasikan Lokasi - - - - 0,00 0,00 2,00 2,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Persentase Konflik Pertanahan Yang Terfasilitasi Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 Jumlah Lahan Untuk Pembangunan Fasiltas Publik (Lokasi) Lokasi - - - - 3,00 3,00 3,00 9,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 Jumlah Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (Satu) Tahun Lokasi - - - - 0,00 0,00 1,00 1,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 Jumlah Penetapan Tanah Ulayat Lokasi - - - - 0,00 0,00 1,00 1,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -48 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 6 Jumlah Tanah Kosong yang di Kelola Oleh Pemerintah Daerah Lokasi - - - - 0,00 0,00 1,00 1,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7 Persentase Izin Lokasi Membuka Tanah Yang Direkomendasikan Persen - - - - 0,00 0,00 100,00 100,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8 Persentase Konflik Perpenatagunaanan Yang Terfasilitasi Persen - - - - 0,00 0,00 100,00 100,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.04.1.03.0.00.0 1.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.04 Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki Unit - - - - 0,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2 Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Sesuai Dengan Surat Keputusan Ha - - - - 2,00 2,00 4,00 8,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3 Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Sesuai Dengan Surat Keputusan Ha - - - - 2,00 2,00 4,00 8,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 4 Jumlah Pembangunan Prasarana Sarana Unitilitas Penunjang Perumahan Unit - - - - 10,00 10,00 10,00 30,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5 Jumlah Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil Dokumen - - - - 0,00 0,00 5,00 5,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -49 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang Dibangun Unit - - - - 4,00 4,00 4,00 12,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2 Panjang Saluran Air Bersih Perpipaan Yang Dibangun Km - - - - 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3 Unit Pengolah Air Baku Yang Terbangun Unit - - - - 1,00 1,00 1,00 3,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 4 Cakupan Sarana Pengolahan Sampah Yang Memadai Persen - - - - 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5 Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun / Diperbaiki Unit - - - - 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 6 Jumlah Panjang Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki Meter - - - - 150,00 150,00 150,00 450,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 7 Jumlah Sarana dan Peasarana Permkiman Yang Dibangun Unit - - - - 15,00 15,00 15,00 45,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.05.0.00.0.00.0 1.00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -50 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 1.05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 1 Persentase Gedung/Bangunan Yang Memiliki Proteksi Kebakaran Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 2 Persentase Sosialisasi dan Pelatihan / Simulasi Yang Akan Dilaksanakan Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 3 Persentase Warga Negara Yang Terlatih di Kawasan Rawan Kebakaran Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 4 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kompetensi SDM Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 5 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Teknis Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 6 Persentase Perawatan dan Pemeliharaan Asset Sarana dan Prasarana Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 7 Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -51 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 8 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Teknis Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 9 Persentase Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dalam Kondisi Baik Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 10 Persentase Ketersediaan Data Kejadian Kebakaran Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 11 Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan SDM Sesuai Kompetensi Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 12 Persentase Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 13 Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 14 Persentase Data / Informasi tentang Informasi dan Resiko Bencana Dalam Bentuk Dokumen Yang Sah / Legal Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -52 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 15 Persentase Warga Negara Yang Terlatih di Kawasan Rawan Bencana Persen 0,00 0,00 0,00 9,00 - - - 9,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 16 Persentase Tersedianya Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 17 Persentase Peralatan Perlindungan Terhadap Bencana Dalam Kondisi Baik Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 18 Persentase Instansi Terkait Dalam Penanggulangan Bencana Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 19 Persentase Jumlah SDM Yang Aktif Dalam Penanganan Darurat Bencana Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 20 Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan di Evakuasi Terhadap Kejadian Bencana Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 21 Persentase Kecepatan Respone Time Kurang Dari 24 Jam Untuk Status Darurat Bencana Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 22 Persentase dokumen penilaian kerusakan akibat bencana Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -53 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 23 Persentase bangunan yang di rehabilitasi pasca bencana Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 24 Tingkat Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Persen 0,00 0,00 100,00 0,00 - - - 100,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 1.05.0.00.0.00.0 3.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhada Bencana Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.05.0.00.0.00.0 4.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1.05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -54 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 1 Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1.05.0.00.0.00.0 2.00 Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja 1.05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja 1 Frekunsi Penertiban Trantibmas; Frekuensi Pengendalian Trantibmas dan Frekunsi Penertiban Trantibmas Kali 10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali 10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali 10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali 0,00 - - - 10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali Satuan Polisi Pamong Praja 2 Jenis Pelatihan Penanganan Kantribmas dan Jenis Sarana Prasarana Penanganan Kantribmas Jenis 4 Jenis dan 1 Jenis 4 Jenis dan 2 Jenis 4 Jenis dan 2 Jenis 0,00 - - - 4 Jenis dan 2 Jenis Satuan Polisi Pamong Praja 3 Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Satuan Polisi Pamong Praja 4 Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang- undangan Daerah dan Ketertiban Umum Yang Tertangani Persen 80,00 100,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Satuan Polisi Pamong Praja 5 Frekuensi Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian/Penertiban Trantibmas Kegiatan 33,00 34,00 0,00 34,00 - - - 34,00 Satuan Polisi Pamong Praja Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -55 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 6 Frekuensi Pelaksanaan Kerjasama, Pengawasan, Pencegahan dan Penertiban Terhadap Asset Daerah Kegiatan 7,00 7,00 0,00 8,00 - - - 8,00 Satuan Polisi Pamong Praja 7 Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Persen 0,00 48,00 0,00 48,00 - - - 48,00 Satuan Polisi Pamong Praja 8 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Diklat/Bimtek Satpol PP Yang Diselenggarakan Persen 70,00 80,00 0,00 85,00 - - - 85,00 Satuan Polisi Pamong Praja 9 Persentase Anggota Satpol PP Yang Dibina Persen 100,00 80,00 0,00 85,00 - - - 85,00 Satuan Polisi Pamong Praja 10 Persentase Anggota Satlinmas Yang Dibina Persen 10,00 20,00 0,00 20,00 - - - 20,00 Satuan Polisi Pamong Praja 11 Jumlah Pembinaan Potensi Masyarakat Kegiatan 5,00 5,00 0,00 10,00 - - - 10,00 Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja 1 Frekuensi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Satuan Polisi Pamong Praja 2 Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Ketertiban Umum Yang Tertangani % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Satuan Polisi Pamong Praja 3 Frekuensi Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian / Penertiban Trantibmas Kegiatan - - - - 34,00 40,00 40,00 114,00 Satuan Polisi Pamong Praja Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -56 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 4 Frekuensi Pelaksanaan Kerjasama, Pengawasan, Pencegahan dan Penertiban Terhadap Asset Daerah Kegiatan - - - - 8,00 8,00 8,00 24,00 Satuan Polisi Pamong Praja 5 Jumlah Warga Negara, Badan Hukum dan Aparatur Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada % - - - - 60,00 60,00 72,00 192,00 Satuan Polisi Pamong Praja 6 Jumlah Anggota Satpol. PP. Yang Mengikuti Diklat/Bimtek Jumlah - - - - 98,00 98,00 98,00 294,00 Satuan Polisi Pamong Praja 7 Persentase Anggota Satpol. PP. Yang Dibina Karena Pelanggaran Disiplin (PNS/Non PNS) % - - - - 60,00 80,00 100,00 240,00 Satuan Polisi Pamong Praja 8 Frekuensi Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Anggota Satpol. PP. (PNS/Non PNS) Kali - - - - 48,00 48,00 48,00 144,00 Satuan Polisi Pamong Praja 9 Persentase Anggota Satlinmas Yang Dibina % - - - - 20,00 20,00 20,00 60,00 Satuan Polisi Pamong Praja 10 Jumlah Pembinaan Potensi Masyarakat Kegiatan - - - - 10,00 10,00 10,00 30,00 Satuan Polisi Pamong Praja 1.06.2.08.0.00.0 1.00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 1.06 Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -57 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Perempuan, dan Perlindungan Anak 1 Persentase Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Yang Diberdayakan Persen 0,00 0,00 85,00 90,00 - - - 175,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 2 Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persen 0,00 0,00 93,68 90,00 - - - 183,68 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 3 Jumlah Anak terlantar yang dibina Orang 0,00 0,00 14,00 20,00 - - - 34,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 4 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina Lembaga 0,00 0,00 24,00 30,00 - - - 54,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 1 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina Lembaga - - - - 30,00 30,00 30,00 90,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 2 Jumlah migran yang terfasilitasi Orang - - - - 10,00 10,00 10,00 30,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 3 Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Persen - - - - 85,00 90,00 90,00 265,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -58 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Kesejahteraan Sosial Perempuan, dan Perlindungan Anak 4 Jumlah Anak Terlantar Yang Dibina Orang - - - - 20,00 20,00 20,00 60,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 5 Persentase Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Diberdayaankan Persen - - - - 90,00 90,00 100,00 280,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 6 Persentase Dukungan Terhadap Penanganan Bencana Persen - - - - 90,00 90,00 90,00 270,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 7 Persentase Dukungan Terhadap Layanan Makam Pahlawan Persen - - - - 85,00 85,00 85,00 255,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 2.08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 1 Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Persen 0,00 0,00 63,88 90,00 - - - 153,88 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 2 Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Persen 0,00 0,00 86,82 85,00 - - - 171,82 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -59 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Perlindungan Anak 3 Persentase Peran serta Gender dalam Pembangunan Persen 0,00 0,00 78,00 85,00 - - - 163,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 1 Persentase Peranserta Gender Dalam Pembangunan Persen - - - - 85,00 85,00 90,00 260,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 2 Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Persen - - - - 90,00 90,00 90,00 270,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 3 Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Persen - - - - 90,00 90,00 100,00 280,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 4 Data Gender Anak Persen - - - - 75,00 75,00 75,00 225,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 5 Persentase Pemenuhan Hak Anak Persen - - - - 65,00 66,00 67,00 198,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 6 Persentase Pemenuhan Perlindungan Khusus Hak Anak Persen - - - - 55,00 60,00 65,00 180,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -60 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 2.07.3.32.0.00.0 1.00 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 2.07 Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 1 Persentase Pelatihan Berbasis Kompetensi Persen 41,27 46,66 60,65 75,00 - - - 135,65 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 2 Persentase Pelatihan Berbasis Masyarakat Persen 34,92 47,15 50,00 60,00 - - - 110,00 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 3 Persentase Calon Tenaga Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Persen 42,56 40,38 50,00 60,00 - - - 110,00 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 4 Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Persen 100,00 42,86 50,00 65,00 - - - 115,00 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 5 Persentase Pelatihan Kewirausahaan Persen 23,81 52,85 60,00 70,00 - - - 130,00 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 1 Jumlah Peserta Pelatihan Kerja Bagi Pencari Kerja Orang - - - - 85,55 95,00 100,00 280,55 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 2 Jumlah Tenaga Kerja Produktif Pada Industri Kecil Orang - - - - 70,00 80,00 90,00 240,00 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 3 Persentase Calon Tenaga Persen - - - - 70,00 80,00 90,00 240,00 Dinas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -61 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 4 Persentase Pelatihan Kewirausahaan Persen - - - - 75,00 85,00 95,00 255,00 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 5 Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Persen - - - - 80,00 95,00 100,00 275,00 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 3.32 Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 1 Persentase Transmigran Yang Diberangkatkan Persen 0,00 100,00 100,00 100,00 200,00 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 1 Persentase kawasan transmigrasi yang di tetapkan Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 2 Persentase transmigran yang diberangkatkan Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 3 Persentase transmigran yang dibina Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 2.09.3.27.0.00.0 1.00 Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -62 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 2.09 Pangan Dinas Pangan dan Pertanian 1 Jumlah Lumbung Pangan Yang Terbangun Unit 12,00 12,00 1,00 0,00 - - - 1,00 Dinas Pangan dan Pertanian 2 Terpenuhinya Kebutuhan Beras Ton 100.496,00 103.008,00 130.970,06 0,00 - - - 130.970,06 Dinas Pangan dan Pertanian 3 Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Umbi-Umbian Ton 36.544,00 37.457,00 23.568,00 0,00 - - - 23.568,00 Dinas Pangan dan Pertanian 4 Terpenuhinya Kebutuhan Sayuran dan Buah Ton 91.360,00 93.644,00 182.632,80 0,00 - - - 182.632,80 Dinas Pangan dan Pertanian 5 Persentase Ketersediaan Beras Terhadap Kebutuhan Beras Daerah Persen 150,86 152,00 0,00 151,64 - - - 151,64 Dinas Pangan dan Pertanian 6 Persentase Ketersediaan Bahan Makanan Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Pangan dan Pertanian 7 Persentase pengisian gudang cadangan pangan Persen 53,48 53,48 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian 1 Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pangan dan Pertanian 2 Persentase Ketersediaan Beras Terhadap Kebutuhan Beras Daerah Persen - - - - 151,47 151,47 151,11 454,04 Dinas Pangan dan Pertanian 3 Persentase Ketersediaan Bahan Makanan Persen - - - - 103,02 103,02 105,12 311,16 Dinas Pangan dan Pertanian 4 Persentase penanganan kerawanan pangan Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian 3.27 Pertanian Dinas Pangan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -63 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Pertanian 1 Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Dinas Pangan dan Pertanian 2 Persentase Kelompok Tani Yang Mendapat Bantuan Persen 0,00 30,92 30,92 25,00 - - - 55,92 Dinas Pangan dan Pertanian 3 Jumlah Promosi Produk Pertanian /Perkebunan Yang Dilaksanakan Kegiatan 2,00 2,00 2,00 0,00 - - - 2,00 Dinas Pangan dan Pertanian 4 Produksi Padi Ton 226.424,00 226.424,00 251.627,00 0,00 - - - 251.627,00 Dinas Pangan dan Pertanian 5 Produksi Palawija Ton 133.294,00 133.294,00 30.484,00 0,00 - - - 30.484,00 Dinas Pangan dan Pertanian 6 Produksi Teh Ton 5.164,00 5.164,00 4.955,00 0,00 - - - 4.955,00 Dinas Pangan dan Pertanian 7 Produksi Cengkeh Ton 337,00 337,00 483,00 0,00 - - - 483,00 Dinas Pangan dan Pertanian 8 Produksi Sayuran Ton 45.459,00 45.459,00 182.632,80 0,00 - - - 182.632,80 Dinas Pangan dan Pertanian 9 Produksi Buah-Buahan Ton 115.468,00 115.468,00 145.149,20 0,00 - - - 145.149,20 Dinas Pangan dan Pertanian 10 Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Yang Diikuti Oleh Penyuluh Kegiatan 25,00 30,00 30,00 0,00 - - - 30,00 Dinas Pangan dan Pertanian 11 Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian Kelompo k 430,00 450,00 450,00 0,00 - - - 450,00 Dinas Pangan dan Pertanian 12 Penanaman Manggis Pohon 1.075,00 1.155,00 4.500,00 0,00 - - - 4.500,00 Dinas Pangan dan Pertanian 13 Penanaman /Rehabilitasi The Ha 27,00 30,00 4,00 0,00 - - - 4,00 Dinas Pangan dan Pertanian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -64 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 14 Penanaman Cengkeh Ha 1,70 1,75 15,00 0,00 - - - 15,00 Dinas Pangan dan Pertanian 15 Penanaman Ubi Kayu Ha 1.460,00 1.610,00 1.087,00 0,00 - - - 1.087,00 Dinas Pangan dan Pertanian 16 Penanaman Pala Ha 1,50 1,50 350,00 0,00 - - - 350,00 Dinas Pangan dan Pertanian 17 Penerapan Pertanian Organik Ha 45,00 50,00 60,00 0,00 - - - 60,00 Dinas Pangan dan Pertanian 18 Produktivitas Padi Sawah Ku/Ha 63,06 63,85 64,88 0,00 - - - 64,88 Dinas Pangan dan Pertanian 19 Produktivitas Padi Ladang Ton 37,18 37,64 32,57 0,00 - - - 32,57 Dinas Pangan dan Pertanian 20 Produktivitas Jagung Ku/Ha 52,75 53,02 56,20 0,00 - - - 56,20 Dinas Pangan dan Pertanian 21 Produktivitas Ubi Kayu Ku/Ha 198,57 199,16 193,00 0,00 - - - 193,00 Dinas Pangan dan Pertanian 22 Produktivitas Cengkeh Kg/Ha 250,79 253,29 456,00 0,00 - - - 456,00 Dinas Pangan dan Pertanian 23 Produktivitas Teh Kg/Ha 1.106,16 1.117,22 1.507,00 0,00 - - - 1.507,00 Dinas Pangan dan Pertanian 24 Produktivitas Pala Kg/Ha 319,47 322,66 546,00 0,00 - - - 546,00 Dinas Pangan dan Pertanian 25 Laju Produksi Padi Persen 2,63 2,66 0,00 2,50 - - - 2,50 Dinas Pangan dan Pertanian 26 Laju Produksi Kacang- kacangan Persen 55,66 346,35 0,00 1,00 - - - 1,00 Dinas Pangan dan Pertanian 27 Laju Produksi Umbi- umbian Persen 34,39 18,55 0,00 1,00 - - - 1,00 Dinas Pangan dan Pertanian 28 Persentase Kehilangan Hasil Persen 18,00 18,00 0,00 16,50 - - - 16,50 Dinas Pangan dan Pertanian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -65 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 29 Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Persen 25,00 25,00 0,00 25,00 - - - 25,00 Dinas Pangan dan Pertanian 30 Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Pangan dan Pertanian 31 Persentase Pengendalian Serangan OPT Persen 5,00 5,00 0,00 3,00 - - - 3,00 Dinas Pangan dan Pertanian 32 Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim Persen 5,00 5,00 0,00 3,00 - - - 3,00 Dinas Pangan dan Pertanian 33 Persentase Ketersediaan Programa Penyuluhan Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Pangan dan Pertanian 34 Persentase Pelaku Pertanian Yang Terlatih Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Pangan dan Pertanian 35 Laju Produksi Perkebunan dan Hortikultura Persen 0,00 0,00 0,00 0,23 - - - 0,23 Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian 1 Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Persen - - - - 25,00 25,00 25,00 75,00 Dinas Pangan dan Pertanian 2 Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pangan dan Pertanian 3 Produksi Padi Ton - - - - 282.899,1 7 282.899,17 282.899,1 7 848.697,51 Dinas Pangan dan Pertanian 4 Produksi Jagung Ton - - - - 5.400,00 5.400,00 5.400,00 16.200,00 Dinas Pangan dan Pertanian 5 Peningkatan Luas Areal Tanaman dan Produksi Padi Bebas Residu Hektar - - - - 50,00 50,00 50,00 150,00 Dinas Pangan dan Pertanian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -66 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 6 Gerakan Pencanangan Tanam dan Panen Raya kegiatan - - - - 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Pangan dan Pertanian 7 Peningkatan Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi Hektar - - - - 225,00 225,00 225,00 675,00 Dinas Pangan dan Pertanian 8 Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan Unit - - - - 10,00 11,00 12,00 33,00 Dinas Pangan dan Pertanian 9 Intensifikasi dan Pengembangan Lahan Pertanaman Manggis Hektar - - - - 4,50 4,50 4,50 13,50 Dinas Pangan dan Pertanian 10 Pelatihan Panen dan Pasca Panen Hortikultura Peserta - - - - 30,00 30,00 30,00 90,00 Dinas Pangan dan Pertanian 11 Peningkatan Luas Tanaman Durian Hektar - - - - 3,00 3,00 3,00 9,00 Dinas Pangan dan Pertanian 12 Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Hektar - - - - 3,00 3,00 3,00 9,00 Dinas Pangan dan Pertanian 13 Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pangan dan Pertanian 14 Persentase penyediaan dan pengembagan sarana pertanian Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pangan dan Pertanian 15 Persentase Pengendalian Serangan OPT Persen - - - - 3,00 3,00 3,00 9,00 Dinas Pangan dan Pertanian 16 Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim Persen - - - - 3,00 3,00 3,00 9,00 Dinas Pangan dan Pertanian 17 Laju Produksi Perkebunan dan Hortikultura Persen - - - - 0,23 0,23 0,24 0,70 Dinas Pangan dan Pertanian 18 Persentase Ketersediaan Programa Penyuluhan Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pangan dan Pertanian 19 Persentase Pelaku Pertanian Yang Terlatih Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pangan dan Pertanian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -67 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 2.11.0.00.0.00.0 1.00 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 2.11 Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 1 Jumlah Kendaraan Operasional Pengangkutan Sampah Unit 12,00 57,00 63,00 69,00 - - - 132,00 Dinas Lingkungan Hidup 2 Jumlah Target Pembinaan perusaha an 30,00 30,00 30,00 30,00 - - - 60,00 Dinas Lingkungan Hidup 3 Jumlah Dokumen Amdal dokumen 16,00 16,00 16,00 16,00 - - - 32,00 Dinas Lingkungan Hidup 4 Persentase Sumber Daya Alam (Mata Air) Yang Terjaga dan Terlindungi Persen 0,00 25,00 25,00 25,00 - - - 50,00 Dinas Lingkungan Hidup 5 Jumlah Perusahaan Yang Dinilai Kinerjanya Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPERDA) perusaha an 24,00 24,00 24,00 24,00 - - - 48,00 Dinas Lingkungan Hidup 6 Jumlah Titik Lokasi Pengelolaan DAS Citarum Lokasi 2 titik 2,00 2,00 2,00 - - - 4,00 Dinas Lingkungan Hidup 7 Jumlah Titik Pantau Kualitas Air Titik 67 titik 20,00 20,00 20,00 - - - 40,00 Dinas Lingkungan Hidup 8 Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara Titik 10 titik 2,00 23,00 2,00 - - - 25,00 Dinas Lingkungan Hidup 9 Jumlah Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan Yang Ada di Purwakarta Kali 0,00 6,00 6,00 6,00 - - - 12,00 Dinas Lingkungan Hidup 10 Penerimaan Pengaduan Kasus 4,00 0,00 4,00 1,00 - - - 5,00 Dinas Lingkungan Hidup Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -68 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 11 Aplikasi SIPP Buah 0,00 0,00 1,00 3,00 - - - 4,00 Dinas Lingkungan Hidup 12 Adipura Titik pantau (Kecamat an) 3,00 0,00 3,00 5,00 - - - 8,00 Dinas Lingkungan Hidup 13 Jumlah Sosialisasi Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata lokasi (sekolah) 11,00 0,00 3,00 0,00 - - - 3,00 Dinas Lingkungan Hidup 14 Jumlah Parameter Kualitas Lingkungan Yang Terakreditasi jenis 5 jenis 0,00 4,00 5,00 - - - 9,00 Dinas Lingkungan Hidup 15 Adipura Titik pantau 3,00 0,00 3,00 1,00 - - - 4,00 Dinas Lingkungan Hidup 16 Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim Persen 0,00 0,00 0,00 25,00 - - - 25,00 Dinas Lingkungan Hidup 17 Jumlah Peserta Kegiatan PROPERDA Perusaha an 24,00 24,00 0,00 24,00 - - - 24,00 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 1 Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Lingkungan Hidup 2 Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Lingkungan Hidup 3 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun Dokumen - - - - 1,00 1,00 1,00 3,00 Dinas Lingkungan Hidup 4 Persentase Target Pembinaan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Lingkungan Hidup 5 Jumlah Sosialisasi Lokasi - - - - 6,00 6,00 6,00 18,00 Dinas Lingkungan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -69 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan Yang Ada di Purwakarta Hidup 6 Persentase peningkatan pendidikan dan penyuluhan lingkungan hidup yang ditangani % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Lingkungan Hidup 7 Persentase kegiatan PROPERDA yang dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Lingkungan Hidup 8 Persentase pengaduan yang ditangani % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Lingkungan Hidup 9 Persentase Layanan Persampahan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Lingkungan Hidup 2.12.0.00.0.00.0 1.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan : - - - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik Persen 75,00 80,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tingkat Kepemilikan Kartu Persen 75,00 80,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Dinas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -70 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Keluarga Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 Tingkat Kesadaran Masyarakat Persen 20,00 25,00 50,00 100,00 - - - 150,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 Tingkat Akurasi Data Kependudukan Persen 80,00 80,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4 Persentase Pengelolaan Informasi Kependudukan Persen 0,00 75,00 85,00 100,00 - - - 185,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan Persen 0,00 50,00 75,00 85,00 - - - 160,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6 Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Adminduk Yang di Selenggarakan Persen 0,00 25,00 50,00 85,00 - - - 135,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7 Persentase Pemanfaatan Data Oleh Instansi/Lembaga Pengguna Persen 0,00 15,00 50,00 85,00 - - - 135,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8 Persentase Inovasi Pelayanan Adminduk Persen 0,00 25,00 50,00 85,00 - - - 135,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -71 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Sipil 1 Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik % - - - - 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga % - - - - 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tingkat Kepemilikan KIA % - - - - 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 Tingkat Kesadaran Masyarakat % - - - - 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 Tingkat Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran % - - - - 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tingkat Kepemilikan Akta Kematian % - - - - 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tingkat Kepemilikan Akta % - - - - 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -72 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Perkawinan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tingkat kepemilikan Akta Perceraian % - - - - 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4 Tingkat Akurasi Data Kependudukan % - - - - 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 Persentase Pengelolaan Informasi Kependudukan % - - - - 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6 Persentase Kepuasan masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan % - - - - 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7 Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Adminduk Yang di Selenggarakan % - - - - 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8 Persentase Pemanfaatan Data Oleh Instansi/Lembaga Pengguna % - - - - 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9 Persentase Inovasi Pelayanan Adminduk % - - - - 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.13.0.00.0.00.0 1.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -73 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Masyarakat dan Desa 2.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Yang Dibina Buah 192,00 192,00 192,00 0,00 - - - 192,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 Jumlah Desa Maju Berdasarkan IDM Desa 11,00 11,00 28,00 15,00 - - - 43,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 Jumlah Desa Berkembang Berdasarkan IDM Desa 118,00 118,00 132,00 134,00 - - - 266,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4 Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan IDM Desa 54,00 54,00 23,00 34,00 - - - 57,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5 Persentase Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa (Pamsimas) Persen 0,00 20,00 20,00 40,00 - - - 60,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6 Jumlah Kegiatan Kemasyarakatan Yang Dilaksanakan di Tiap Desa Kegiatan 20,00 20,00 20,00 45,00 - - - 65,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7 Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang Dibina (LPM) Persen 0,00 20,00 20,00 40,00 - - - 60,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -74 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 8 Jumlah Posyandu Yang Dibina Unit 1.018,00 1.018,00 1.031,00 406,00 - - - 1.437,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Persen 6,00 7,00 7,00 0,00 - - - 7,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10 Jumlah Bumdes Yang Dibina Bumdes 172,00 172,00 175,00 177 - - - 352,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 11 Jumlah Potensi/Inovasi Desa Yang Dikembangkan Jenis 50,00 50,00 230,00 410 - - - 640,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 12 Persentase Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Persen 100,00 100,00 100,00 0,00 - - - 100,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 13 Jumlah Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Keuangan Desa Orang 183 183 183,00 183 - - - 366,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14 Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Bagi Kades, Perangkat Desa dan Banmusdes Orang 0,00 0,00 300,00 600,00 - - - 900,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15 Persentase Kawasan Pedesaan Yang Dibina Persen 28,00 28,00 42,00 57,00 - - - 99,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -75 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Persentase fasilitasi penataan wilayah, kewenangan dan sarana prasarana desa Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 Persentase Kerjasama Desa yang terealisasi Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 Persentase Pembangunan Kawasan Pedesaan yang dibentuk Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4 Persentase pembinaan administrasi pemerintahan desa Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5 Persentase ketaatan pemenuhan dokumen administrasi pemerintahan desa Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6 Persentase Pemberdayaan/ Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7 Persentase Pengembangan Teknologi dan Inovasi Produk Unggulan Desa Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.14.0.00.0.00.0 1.00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Dinas Pengendalian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -76 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Berencana Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 Ratio Akseptor KB Persen 0,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 Persentase Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Persen 0,00 79,45 81,04 82,66 - - - 163,70 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3 Persentase KB Mandiri (Cakupan PUS Menjadi Peserta KB Aktif) Persen 0,00 45,00 45,01 45,02 - - - 90,03 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4 Cakupan PUS Yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Orang 0,00 0,00 7.095,00 7.090,00 - - - 14.185,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 Persentase Jumlah Peserta KB Yang Dilayani Persen 0,00 30,00 31,00 32,00 - - - 63,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6 Peserta KB Aktif Yang Drop Out Selama Satu Persen 0,00 10,00 9,99 9,98 - - - 19,97 Dinas Pengendalian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -77 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Tahun Penduduk dan Keluarga Berencana 7 Persentase PUS Muda Usia Rendah Cakupan PUS Dibawah Usia 20 th Persen 0,00 2,00 1,99 1,98 - - - 3,97 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49 Persen 0,00 35,00 40,00 45,00 - - - 85,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19) Poin 0,00 35,00 33,00 30,00 - - - 63,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10 Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita Tahun 0,00 35,00 40,00 45,00 - - - 85,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 11 Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Persen 0,00 35,00 33,00 30,00 - - - 63,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 12 Persentase Peserta KB Aktif Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Persen 0,00 35,00 35,00 35,00 - - - 70,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 13 Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Persen 0,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Dinas Pengendalian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -78 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Setiap Tahun Penduduk dan Keluarga Berencana 14 Efektifitas dan Efesiensi Penggunaan Alat Kontrasepsi (Alekon) Persen 0,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 15 Persentase Jumlah PPKBD dan Sub. PPKBD (1500) Persen 0,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16 Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Desa/Kelurahan Rasio 0,00 1 : 1 1 : 1 1 : 1 - - - 0,08 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 17 Ratio Pembantu Pembina Kel Berencana (PPKBD Rasio 0,00 1 : 1 1 : 1 1 : 1 - - - 0,08 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 18 Persentase Data Kependudukan Kelurga Berencana dan Pembangunan Keluarga Persen 0,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 19 Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Disetiap Desa/Kelurahan Setiap Tahun Persen 0,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 20 Jumlah Remaja Yang Dibina Orang 125,00 150,00 150,00 0,00 - - - 150,00 Dinas Pengendalian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -79 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Penduduk dan Keluarga Berencana 21 Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Kader 384,00 576,00 576,00 0,00 - - - 576,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 22 Cakupan Kampung KB Persen 0,00 30,00 45,00 60,00 - - - 105,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 23 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Persen 0,00 37,50 37,5 40,00 - - - 77,50 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 24 Persentase Penanggulangan Narkoba, PMS, HIV/AIDS Persen 0,00 60,00 60,00 70,00 - - - 130,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 25 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB Orang 0,00 536,00 562,80 590,94 - - - 1.153,74 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 26 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Orang 0,00 541,00 568,05 596,45 - - - 1.164,50 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 27 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber- Orang 0,00 536,00 562,80 590,94 - - - 1.153,74 Dinas Pengendalian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -80 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 KB Penduduk dan Keluarga Berencana 28 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber KB PUS 0,00 536,00 562,80 590,94 - - - 1.153,74 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 29 Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kelompo k 0,00 536,00 562,80 590,94 - - - 1.153,74 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 30 Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita dan Anak Yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Keluarga 0,00 536,00 562,80 590,94 - - - 1.153,74 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 31 Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Persen 0,00 60,00 65,00 70,00 - - - 135,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 32 Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE Persen 0,00 65,00 70,00 75,00 - - - 145,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -81 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Keluarga Berencana 1 Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3 Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif persen - - - - 84,00 86,00 87,00 257,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4 Persentase partisipsi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.15.0.00.0.00.0 1.00 Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 2.15 Perhubungan Dinas Perhubungan 1 Jumlah Trayek Angkutan Umum Trayek 39,00 50,00 50,00 0,00 - - - 50,00 Dinas Perhubungan 2 Jumlah Armada Angkutan Umum Unit 1.363,00 1.378,00 1.378,00 0,00 - - - 1.378,00 Dinas Perhubungan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -82 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 3 Rasio Terminal Penumpang Angkutan Umum Persen 100,00 100,00 4,00 100,00 - - - 104,00 Dinas Perhubungan 4 Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, dan Guardrill) Pada Jalan Kabupaten Jumlah 415,00 415,00 451,00 100,00 - - - 551,00 Dinas Perhubungan 5 Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ Yang Direhabilitasi dan Terpelihara Persen 0,00 0,00 2,00 100,00 - - - 102,00 Dinas Perhubungan 6 Persentase Jaringan Pelayanan Lalu Lintas Sungai dan Penyebrangan Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Perhubungan 7 Persentase Angkutan Umum Yang Melakukan Uji KIR Persen 59,00 91,00 105,00 100,00 - - - 205,00 Dinas Perhubungan 8 Jumlah Dokumen Lalu Lintas Jumlah 0,00 0,00 1,00 100,00 - - - 101,00 Dinas Perhubungan 9 Jumlah Rambu, Cermin Lalu Lintas, Lampu Lalu Lintas dan Petunjuk Arah Unit 1.448,00 3.466,00 243,00 0,00 - - - 243,00 Dinas Perhubungan 10 Panjang Marka Jalan Meter 2.600,00 2.800,00 428,45 0,00 - - - 428,45 Dinas Perhubungan 11 Frekuensi Operasi Ketertiban Lalu Lintas Hari/Tah un 22,00 22,00 28,00 0,00 - - - 28,00 Dinas Perhubungan 12 Persentase Layanan Angkutan Darat Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Perhubungan 13 Jumlah Dokumen Lalu lintas Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Perhubungan 14 Jumlah Operasi Angkutan Umum Laik Jalan Jumlah 29,00 29,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Perhubungan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -83 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 15 Persentase Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Dikembangkan Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Perhubungan 16 Jumlah Sarana Prasarana Parkir Jumlah 4,00 4,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 1 Presentase Prasarana Perlengkapan lalulintas dan Angkutan jalan Persen - - - - 90,00 90,00 90,00 270,00 Dinas Perhubungan 2 Prosentase konektivitas dan perlengkapan Angkutan Sungai dan Penyebrangan Persen - - - - 75,00 85,00 95,00 255,00 Dinas Perhubungan 2.16.2.20.2.21.0 1.00 Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16 Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 1 Persentase Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Yang di Dokumentasikan Persen 90,00 95,00 95,00 0,00 - - - 95,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 2 Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah Persen 90,00 90,00 90,00 0,00 - - - 90,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 3 Persentase Layanan Informasi Publik Persen 90,00 90,00 90,00 0,00 - - - 90,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 4 Persentase Layanan Acara Keprotokolan Pemerintah Daerah Persen 90,00 95,00 95,00 0,00 - - - 95,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -84 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 5 Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pengembangan Aplikasi Telematika Kegiatan 8,00 8,00 8,00 0,00 - - - 8,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 6 Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pengembangan Teknologi Informasi, Pos dan Telekomunikasi Kegiatan 8,00 8,00 8,00 0,00 - - - 8,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 7 Persentase Media Informasi Yang Dimanfaatkan Persen 62,00 92,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 8 Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah Persen 66,00 92,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 9 Persentase Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang Didokumentasikan Persen 97,00 98,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 10 Persentase Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani Persen 79,00 93,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 11 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Persen 75,00 85,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 12 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Infrastuktur Infromatika Persen 50,00 95,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 13 Persentase Ketersediaan Dokumen Master Plan Infrastruktur Smart City Persen 50,00 95,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 14 Tingkat Standarisasi Infrastruktur Informatika di Instansi Pemerintah dan Persen 77,00 90,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -85 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Ruang Publik 15 Tingkat Keamanan Jaringan Teknologi Informasi Persen 46,00 99,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 16 Persentase Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Dikembangkan Persen 88,00 98,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 17 Persentase Aplikasi SPBE Yang Sudah Terintegrasi Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 18 Persentase Aplikasi SPBE Yang Dimanfaatkan Masyarakat Umum Persen 54,00 92,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 1 Persentase Media Informasi Yang Dimanfaatkan Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 2 Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 3 Persentase Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang Didokumentasikan Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 4 Persentase Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 5 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -86 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Publik 6 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Infrastuktur Informatika Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 7 Persentase Ketersediaan Dokumen Master Plan Infrastruktur Smart City Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 8 Tingkat Standarisasi Infrastruktur Informatika di Instansi Pemerintah dan Ruang Publik Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 9 Tingkat Keamanan Jaringan Teknologi Informasi Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 10 Persentase Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Dikembangkan Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 11 Persentase Aplikasi SPBE Yang Sudah Terintegrasi Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 12 Persentase Aplikasi SPBE Yang Dimanfaatkan Masyarakat Umum Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 2.20 Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika 1 Jumlah Dokumen Data Persandian dan Statistik Yang Disusun Dokumen 0,00 5,00 5,00 0,00 - - - 5,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 2 Persentase Ketersediaan Dokumen 0,00 33,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Dinas Komunikasi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -87 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah dan Informatika 3 Persentase Dokumen Hasil Pengolahan dan Analisasa Statistik Sektoral dan Spasial Yang Dihasilkan Dokumen 68 90,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 1 Persentase Ketersediaan Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 2 Persentase Dokumen Hasil Pengolahan dan Analisasa Statistik Sektoral dan Spasial Yang Dihasilkan Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 2.21 Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika 1 Tingkat Kesiapan Penilaian/ Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi (D) Persen 69,00 95,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 2 Tingkat Kesiapan Penerapan Standar Prosentase Keamanan Informasi (PR) Persen 65,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 3 Tingkat Kesiapan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Infromasi (PP) Persen 78,00 98,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -88 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 1 Tingkat Kesiapan Penilaian/Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi (D) Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 2 Tingkat Kesiapan Penerapan Standar Prosentase Keamanan Informasi (PR) Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 3 Tingkat Kesiapan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi (PP) Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.17.3.30.3.31.0 1.00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 2.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 1 Jumlah UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi Unit 750,00 800,00 8.454,00 0,00 - - - 8.454,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 2 Terbinanya Pelaku UMKM Menjadi Wiraswasta Yang Profesional Unit 25,00 25,00 20,00 0,00 - - - 20,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 3 Terfasilitasinya UMKM Unit 360,00 380,00 15,00 0,00 - - - 15,00 Dinas Koperasi, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -89 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Dalam Mengakses Kredit Perbankan dan Non Perbankan Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 4 Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar Unit 15,00 15,00 15,00 0,00 - - - 15,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 5 Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/BUMD Unit 100,00 105,00 105,00 0,00 - - - 105,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 6 Persentase Koperasi Yang Ada Memenuhi Kriteria Koperasi Sehat Persen 20,00 25,00 5,00 0,00 - - - 5,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 7 Persentase Koperasi Yang Bermitra Dengan Lembaga Perbankan Persen 24,00 30,00 25,00 0,00 - - - 25,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 8 Jumlah Pameran Yang Diikuti Oleh Koperasi Even 0,00 0,00 0,00 5,00 - - - 5,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 9 Jumlah Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Bantuan Unit 0,00 15,00 0,00 15,00 - - - 15,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 10 Jumlah Koperasi Yang Unit 0,00 30,00 0,00 30,00 - - - 30,00 Dinas Koperasi, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -90 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 11 Jumlah Koperasi Yang Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan Unit 0,00 50,00 0,00 50,00 - - - 50,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 12 Laju Peningkatan Koperasi Sehat Persen 0,00 20,00 0,00 5,00 - - - 5,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 13 Laju Peningkatan Koperasi Aktif Persen 0,00 40,00 0,00 10,00 - - - 10,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 14 Laju Peningkatan Koperasi Bersertifikat Persen 0,00 0,00 0,00 15,00 - - - 15,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 15 Laju Peningkatan Koperasi Melakukan Audit Melalui Akuntan Publik Persen 0,00 0,00 0,00 5,00 - - - 5,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 16 Laju Peningkatan Koperasi Melaksanakan RAT Persen 0,00 20,00 0,00 7,00 - - - 7,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 17 Jumlah Pameran Yang Even 0,00 10,00 0,00 8,00 - - - 8,00 Dinas Koperasi, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -91 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Diikuti Oleh UKKM Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 18 Jumlah UMKM Yang Mendapat Fasilitas Bantuan Unit 0,00 20,00 0,00 20,00 - - - 20,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 19 Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya Unit 0,00 15,00 0,00 20,00 - - - 20,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 20 Jumlah UMKM Yang Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan Unit 0,00 30,00 0,00 25,00 - - - 25,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 21 Persentase UMKM Yang Terbina Persen 0,00 0,00 0,00 10,00 - - - 10,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 22 Jumlah Wirausaha Baru Yang Dibentuk Unit 0,00 0,00 0,00 50,00 - - - 50,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 23 Jumlah UMKM Yang Mengikuti Pelatihan Unit 0,00 0,00 0,00 150,00 - - - 150,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -92 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 1 Jumlah Koperasi Yang Diawasi Unit - - - - 150,00 150,00 150,00 450,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 2 Jumlah Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya Unit - - - - 150,00 150,00 150,00 450,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 3 Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian Unit - - - - 150,00 150,00 150,00 450,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 4 Jumlah Koperasi Yang Dapat Bersaing Dengan Pelaku Usaha Lainnya Unit - - - - 150,00 150,00 150,00 450,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 5 Prosentase UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi UMKM - - - - 60,00 60,00 60,00 180,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 6 Terbinanya Pelaku UMKM Menjadi Wiraswasta Yang Profesional UMKM - - - - 30,00 40,00 50,00 120,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 7 Jumlah UMKM Yang UMKM - - - - 100,00 150,00 150,00 400,00 Dinas Koperasi, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -93 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 8 Persentase UMKM Yang Terbina UMKM - - - - 60,00 60,00 60,00 180,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 9 Jumlah Wirausaha Baru Yang Dibentuk UMKM - - - - 30,00 40,00 50,00 120,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 10 Terfasilitasinya UMKM Dalam Mengakses Kredit Perbankan dan Non Perbankan UMKM - - - - 50,00 50,00 50,00 150,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 11 Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar UMKM - - - - 10,00 10,00 10,00 30,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 12 Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/BUMD UMKM - - - - 20,00 20,00 20,00 60,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 13 Jumlah Pameran Yang Diikuti Oleh UKKM UMKM - - - - 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 14 Jumlah UMKM Yang UMKM - - - - 15,00 15,00 15,00 45,00 Dinas Koperasi, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -94 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Mendapat Fasilitas Bantuan Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 15 Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya UMKM - - - - 20,00 20,00 20,00 60,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 16 Jumlah UMKM Yang Mengikuti Pelatihan UMKM - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 3.30 Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 1 Jumlah Konsumen Yang Dibina Orang 630,00 780,00 780,00 0,00 - - - 780,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 2 Persentase Penyelesaian Permasalahan- Permasalahan Pengaduan Konsumen (BPSK) Persen 100,00 100,00 69,00 0,00 - - - 69,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 3 Jumlah Tera dan Tera UTTP/Ta 600,00 600,00 780,00 0,00 - - - 780,00 Dinas Koperasi, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -95 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Ulang Alat UTTP hun Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 4 Jumlah Pengukuran BDKT BDKT/Ta hun 40,00 40,00 40,00 0,00 - - - 40,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 5 Jumlah Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pengawasan Barang / Jasa Pelaku Usaha 300,00 300,00 300,00 0,00 - - - 300,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 6 Jumlah Komoditi Yang Diawasi Dalam Pengawasan Barang / Jasa Komoditi 50,00 60,00 60,00 0,00 - - - 60,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 7 Jumlah Komoditi Yang Diuji (Lab) Pertahun Komoditi 25,00 25,00 25,00 0,00 - - - 25,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 8 Jumlah Peraturan (Regulasi) Tentang Pengelolaan, Penataan dan Pemetaan Lokasi Pasar Modern Regulasi 1,00 1,00 1,00 0,00 - - - 1,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 9 Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Ekspor. Even 0,00 0,00 0,00 2,00 - - - 2,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 10 Jumlah Pelayanan Ekspor Dokumen 0,00 0,00 0,00 13.000,00 - - - 13.000,00 Dinas Koperasi, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -96 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 SKA Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 11 Terbangunnya Pasar Tradisional Yang Memiliki Fisik dan Sistem Pengelolaan Konsep Modern Pasar 7,00 9,00 9,00 0,00 - - - 9,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 12 Tertatanya Penyempurnaan Pusat Perbelanjaan Pasar Jum’at Pasar 1,00 1,00 1,00 0,00 - - - 1,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 13 Terbangunanya Kantor Pengelola / Pelayanan Pasar Tradisional Yang Representative Unit 5,00 6,00 6,00 0,00 - - - 6,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 14 Tertatanya Sarana / Prasarana (Kios / Los / Jalan) Yang Representative di Pasar Tradisional Unit 5,00 6,00 6,00 0,00 - - - 6,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 15 Jumlah Pedagang Yang Mengikuti Pembinaan Orang 0,00 200,00 0,00 200,00 - - - 200,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 16 Jumlah Fasilitas Pengaduan Konsumen Kasus 0,00 0,00 0,00 150,00 - - - 150,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 17 Jumlah Pelayanan Unit 0,00 2.000,00 0,00 1.500,00 - - - 1.500,00 Dinas Koperasi, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -97 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Kemetrologian Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 18 Jumlah Pengawasan Alat UTTP dan BDKT Unit 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 - - - 10.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 19 Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5,00 - - - 5,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 20 Jumlah Pasar Tradisional Yang Direvitalisasi Pasar 0,00 0,00 0,00 1,00 - - - 1,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 21 Persentase Capaian Target Retribusi Pasar Persen 0,00 70,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 22 Jumlah Pengunjung Pasar Tradisonal Orang 0,00 0,00 0,00 200,00 - - - 200,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 23 Tertatanya Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kawasan 0,00 0,00 0,00 1,00 - - - 1,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -98 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 1 Terfasilitasinya Rekomendasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Dokumen - - - - 300,00 300,00 300,00 900,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 2 Tersedianya Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan di Kabupaten Purwakarta Unit - - - - 3,00 3,00 3,00 9,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 3 Terkendalinya Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Rakyat, Pasar Modern dan Distributor Pelaku Usaha - - - - 50,00 50,00 50,00 150,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 4 Peningkatan Nilai Export di Kabupaten Purwakarta Pelaku Usaha - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 5 Standarisasi Produk Dalam Perlindungan Konsumen Pelaku Usaha - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 6 Terciptanya Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta Even - - - - 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -99 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 3.31 Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 1 Jumlah Industri Kecil Yang Memiliki SNI Unit 80,00 100,00 100,00 0,00 - - - 100,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 2 Jumlah Desain Kemasan Produksi Unit 96,00 120,00 120,00 0,00 - - - 120,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 3 Jumlah Industri Kecil Pangan Memiliki P-IRT Unit 96,00 120,00 180,00 0,00 - - - 180,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 4 Jumlah GKM Industri Kecil Yang Terbentuk Unit 8,00 10,00 3,00 0,00 - - - 3,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 5 Jumlah Lokasi Sarana / Prasarana Promosi dan Penjualan Produk Industri Kecil Unit 4,00 5,00 2,00 0,00 - - - 2,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 6 Jumlah Bahan Baku Yang Jenis 8,00 10,00 10,00 0,00 - - - 10,00 Dinas Koperasi, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -100 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Standard Hasil Litbang Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 7 Jumlah Percontohan Mesin Pengolahan Bahan Baku Keramik (TTG) Unit 1,00 1,00 2,00 0,00 - - - 2,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 8 Jumlah Percontohan Tungku Pembakaran Keramik Dengan Bahan Bakar Yang Ramah Lingkungan Unit 1,00 1,00 3,00 0,00 - - - 3,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 9 Jumlah Lahan Kawasan IKM Ha 4,80 6,00 1,00 0,00 - - - 1,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 10 Jumlah Data Potensi dan Informasi Industri yang Up To Date Jenis 8,00 10,00 10,00 0,00 - - - 10,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 11 Jumlah Bangunan Sarana dan Prasarana UPTD Litbang Keramik Paket 1,00 1,00 1,00 0,00 - - - 1,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 12 Jumlah Desain Produk Keramik Yang Standar / Spesifik (Berkarakter) Desain 80,00 100,00 100,00 0,00 - - - 100,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 13 Jumlah P2WKSS Terbina Desa 0,00 0,00 0,00 1,00 - - - 1,00 Dinas Koperasi, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -101 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 14 Jumlah Keikutsertaan Dalam Pameran Kerajinan Daerah Kegiatan 0,00 0,00 0,00 2,00 - - - 2,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 15 Jumlah GKM Industri Yang Terbina Unit 0,00 0,00 0,00 1,00 - - - 1,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 16 Jumlah lokasi Sarana/Prasarana Promosi dan Penjualan Produk Industri Kecil Unit 0,00 0,00 0,00 1,00 - - - 1,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 17 Jumlah Desain Kemasan Produk Industri Kecil Menengah (IKM) Desain 0,00 0,00 0,00 5,00 - - - 5,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 18 Jumlah Desain Produk Keramik Yang Standar/Spesifik Desain 0,00 0,00 0,00 20,00 - - - 20,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 19 Jumlah Data Potensi dan Informasi Industri Buku 0,00 0,00 0,00 1,00 - - - 1,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 20 Jumlah Pengrajin Sentra Pengrajin 0,00 0,00 0,00 30,00 - - - 30,00 Dinas Koperasi, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -102 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Industri Keramik Yang Terbina Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 21 Jumlah Pengunjung ke Sentra Industri Keramik dan Gerabah Orang 0,00 0,00 0,00 8.000,00 - - - 8.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 22 Jumlah Kerjasama Kemitraan Dengan Industri Hulu/Lembaga Keuangan IKM 0,00 0,00 0,00 1,00 - - - 1,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 23 Jumlah Pemanfaatan Potensi Sumberdaya IKM IKM 0,00 0,00 0,00 10,00 - - - 10,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 24 Jumlah Bahan Baku Yang Standar Produk IKM Unit 0,00 0,00 0,00 1,00 - - - 1,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 1 Jumlah Pelatihan Potensi Unggulan Orang - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 2 Jumlah Desiminsasi Orang - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Koperasi, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -103 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 3 Jumlah Pelatihan Pengembangan Desain Kemasan Buah - - - - 25,00 25,00 25,00 75,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 4 Jumlah Perda Buah - - - - 1,00 1,00 1,00 3,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 5 Fasilitasi Penerbitan IUI Kecil dan Menengah Unit Usaha - - - - 10,00 10,00 10,00 30,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 6 Pemantauan dan Pengawasan Bagi IKM Unit Usaha - - - - 30,00 30,00 30,00 90,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 7 Pengembangan Diverifikasi Produk IKM Buah - - - - 5,00 5,00 5,00 15,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 2.18.0.00.0.00.0 1.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -104 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 2.18 Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 Jumlah Buku Promosi Potensi Unggulan Daerah Set 1,00 1,00 1,00 0,00 - - - 1,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 Jumlah Buku Peluang Potensi Investasi Set 1,00 1,00 1,00 0,00 - - - 1,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3 Jumlah peran Serta Pada Kegiatan Pameran Investasi Dalam Negeri Event 4,00 4,00 3,00 0,00 - - - 3,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4 Persentase Perusahaan PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala Persen 80,00 90,00 90,00 0,00 - - - 90,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5 Jumlah Dokumen Data dan Laporan Investasi Yang Akurat Jumlah 1,00 1,00 1,00 0,00 - - - 1,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6 Prosentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Persen 3,00 3,00 10,16 0,00 - - - 10,16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7 Persentase Kepastian dan Ketepatan Biaya Pelayanan Perzinan Persen 100,00 100,00 100,00 0,00 - - - 100,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8 Persentase Pencapaian Persen 79,50 80,00 80,00 0,00 - - - 80,00 Dinas Penanaman Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -105 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9 Persentase Peningkatan Proses Pengolahan Pelayanan Administrasi Perijinan Persen 95,00 95,00 95,00 0,00 - - - 95,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10 Persentase Target Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perjinan Persen 100,00 100,00 100,00 0,00 - - - 100,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 11 Persentase Peningkatan Sistem Informasi dan Pengembangan Database Pelayanan Perjinan Persen 90,00 100,00 100,00 0,00 - - - 100,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12 Jumlah Buku Promosi Investasi Buku 2,00 2,00 0,00 3,00 - - - 3,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 13 Jumlah Keikutsertaan Pada Pameran Investasi Event 4,00 5,00 0,00 11,00 - - - 11,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 14 Persentase Perusahaan PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala Persen 64,98 58,36 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 15 Persentase Perusahaan Yang Mendapat Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan Persen 0,00 80,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 16 Persentase Pengaduan Perizinan Persen 0,00 100,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -106 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Satu Pintu 17 Peningkatan Nilai IKM Persen 0,00 80,00 0,00 80,75 - - - 80,75 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 18 Persentase Jumlah Izin Yang Dapat Diselesaikan Persen 0,00 61,24 0,00 80,00 - - - 80,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 19 Persentase Kesesuaian Regulasi PTSP Pusat dan Daerah Persen 0,00 80,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 Jumlah Minat Penanaman Modal Investor - - - - 360,00 380,00 390,00 1.130,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan Event - - - - 7,00 7,00 8,00 22,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3 Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan % - - - - 90,00 95,00 100,00 285,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4 Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat Poin - - - - 81,00 81,50 82,00 244,50 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5 Persentase PMA dan PMDN % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Penanaman Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -107 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6 Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan % - - - - 95,00 100,00 100,00 295,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.19.2.22.3.26.0 1.00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 2.19 Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 1 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Persen 0,00 0,00 10,56 30,00 - - - 40,56 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 2 Cakupan Pembinaan Olahraga Persen 0,00 19,61 19,61 20,00 - - - 39,61 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 3 Cakupan Pembinaan Atlet Muda Persen 0,00 11,00 4,73 11,00 - - - 15,73 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 4 Cakupan Pembinaan Persen 0,00 20,00 20,00 20,00 - - - 40,00 Dinas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -108 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Kepemudaan Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 5 Cakupan Pembangunan dan/atau Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan Persen 0,00 0,00 0,00 20,00 - - - 20,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 6 Persen Pembangunan dan/atau Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan Persen 0,00 0,00 20,00 20,00 - - - 40,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 7 Cakupan Wirausaha Muda Persen 0,00 0,00 20,00 40,00 - - - 60,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 8 Cakupan Pembangunan dan/atau Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Persen 50,00 57,14 64,29 64,29 - - - 128,57 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 1 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Persen - - - - 40,00 85,00 60,00 185,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 2 Cakupan Pembinaan Persen - - - - 20,00 20,00 20,00 60,00 Dinas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -109 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Kepemudaan Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 3 Cakupan Wirausaha Muda Persen - - - - 50,00 60,00 70,00 180,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 4 Cakupan Pembinaan Olahraga; Persen - - - - 19,61 23,53 23,53 66,67 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 5 Cakupan Pembinaan Atlet Muda; Persen - - - - 11,00 13,00 15,00 39,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 6 Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Persen - - - - 64,29 64,29 71,43 200,01 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 7 Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Kepramukaan Persen - - - - 20,00 20,00 20,00 60,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 2.22 Kebudayaan Dinas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -110 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 1 Jumlah Kelompok Seni Budaya Lokal Yang Dibina Kelompo k 6,00 6,00 3,00 0,00 - - - 3,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 2 Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Persen 88,89 88,89 88,89 88,89 - - - 177,78 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 3 Persentase Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Persen 0,00 0,00 50,00 50,00 - - - 100,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 4 Persentase Kelompok Seni Budaya Lokal (Kelompok) Yang Dibina Persen 0,00 50,00 50,00 50,00 - - - 100,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 5 Persentase Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti Persen 0,00 50,00 50,00 50,00 - - - 100,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 6 Persentase Festival Seni dan Budaya Yang Diselenggarakan Persen 0,00 36,00 36,00 36,00 - - - 72,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -111 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 1 Presentase Kelompok Seni Budaya Lokal (Kelompok) Yang Dibina Persen - - - - 50,00 55,00 55,00 160,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 2 Presentase Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti Persen - - - - 50,00 50,00 50,00 150,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 3 Presentase Festival Seni dan Budaya Yang Diselenggarakan Persen - - - - 36,00 36,00 36,00 108,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 4 Jumlah Kelompok Seni Budaya Lokal Yang Dibina kelompok - - - - 3,00 3,00 3,00 9,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 5 Persentase Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah yang disediakan persen - - - - 50,00 50,00 50,00 150,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 6 Cakupan Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 7 Persentase Cagar Budaya Persen - - - - 50,00 60,00 60,00 170,00 Dinas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -112 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Yang Dikelola Secara Terpadu Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 8 Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan Persen - - - - 20,00 20,00 20,00 60,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 3.26 Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 1 Jumlah Event Promosi Yang Diikuti / Diselenggarakan Event 8,00 8,00 8,00 0,00 - - - 8,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 2 Jumlah ODTW Yang Ditata ODTW 4,00 4,00 4,00 0,00 - - - 4,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 3 Persentase Daerah Tujuan Wisata (DTW) Dikembangkan Persen 11,11 11,11 0,00 11,11 - - - 11,11 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 4 Persentase Jasa Usaha Persen 0,00 0,00 0,00 2,22 - - - 2,22 Dinas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -113 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Pariwisata Berstandar Baik/ tTersertifikasi Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 5 Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata Meningkat/ Tersertifikasi Persen 0,00 0,00 0,00 2,22 - - - 2,22 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 6 Persentase Event Promosi Yang Diikuti/Diselenggarakan Persen 20,00 20,00 0,00 30,00 - - - 30,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 7 Persentase Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina Persen 0,00 0,00 0,00 40,00 - - - 40,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 8 Cakupan Pembangunan dan/atau Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata Persen 0,00 0,00 0,00 20,00 - - - 20,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 1 Persentase Destinasi Wisata yang Menarik dan Diminati Dikembangkan Persen - - - - 13,33 15,56 17,78 46,67 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 2 Persentase Jasa Usaha Persen - - - - 4,44 4,44 6,67 15,55 Dinas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -114 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Pariwisata Berstandar Baik/ Tersertifikasi Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 3 Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata Meningkat/ Tersertifikasi Persen - - - - 4,44 4,44 6,67 15,55 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 4 Persentase Event Promosi yang Diikuti/ Diselenggarakan Persen - - - - 40,00 40,00 50,00 130,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 5 Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata Persen - - - - 40,00 40,00 60,00 140,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 6 Presentasi Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina Persen - - - - 40,00 40,00 40,00 120,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 2.23.2.24.0.00.0 1.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.23 Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Orang 8.000,00 8.000,00 244.820,00 0,00 - - - 244.820,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2 Jumlah Anggota Perpustakaan Per Tahun Orang 39.500,00 39.500,00 15.239,00 0,00 - - - 15.239,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -115 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 3 Jumlah Titik Layanan Perpustakaan Keliling Titik 103,00 103,00 156,00 0,00 - - - 156,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 4 Jumlah Perpustakaan Binaan Unit 215,00 215,00 417,00 0,00 - - - 417,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 5 Jumlah Buku Perpustakaan Buah 38.000,00 38.000,00 4.134,00 0,00 - - - 4.134,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 6 Persentase Ketersediaan Koleksi Buku Perpustakaan Persen 0,00 0,00 5,00 5,00 - - - 10,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 7 Persentase Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam Mengenai Kabupaten Purwakarta Persen 0,00 0,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 8 Persentase Pembinaan Terhadap Perpustakaan Umum dan Sekolah Persen 24,06 25,30 26,00 27,00 - - - 53,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 9 Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca di Ruang Publik Persen 0,00 20,00 20,00 20,00 - - - 40,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 10 Tingkat Pemeliharaan Bahan Perpustakaan Persen 0,00 0,00 0,06 0,11 - - - 0,17 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 11 Laju Pengunjung Perpustakaan Persen 0,00 81,50 4,90 4,70 - - - 9,60 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 12 Laju Anggota Perpustakaan Persen 0,00 57,00 22,90 18,60 - - - 41,50 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 13 Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Persen 0,00 5,00 5,00 5,00 - - - 10,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 14 Persentase Jumlah Koleksi Buku Yang Dibaca Persen 0,00 0,00 5,00 5,00 - - - 10,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 15 Persentase Titik Layanan Perpustakaan Keliling Persen 47,00 79,00 49,00 100,00 - - - 149,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -116 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 16 Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital Persen 0,00 100,00 0,00 16,50 - - - 16,50 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 17 Persentase Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Digital Yang Dibaca Persen 0,00 0,00 19,80 16,50 - - - 36,30 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 18 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan Persen 0,00 0,00 4,00 4,00 - - - 8,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1 Persentase Ketersediaan Koleksi Buku Perpustakaan Persen - - - - 5,00 5,00 5,00 15,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2 Persentase Pembinaan Terhadap Perpustakaan Umum Dan Sekolah Persen - - - - 28,00 29,30 30,40 87,70 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 3 Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca Di Ruang Publik Persen - - - - 20,00 20,00 20,00 60,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 4 Tingkat Pemeliharaan Bahan Perpustakaan Persen - - - - 0,15 0,19 0,23 0,57 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 5 Laju Pengunjung Perpustakaan Persen - - - - 4,50 4,30 4,00 12,80 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 6 Laju Anggota Perpustakaan Persen - - - - 15,70 13,50 12,00 41,20 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 7 Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Persen - - - - 5,00 5,00 5,00 15,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 8 Persentase Jumlah Koleksi Buku Yang Dibaca Persen - - - - 5,00 5,00 5,00 15,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -117 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 9 Persentase Titik Layanan Perpustakaan Keliling Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 10 Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital Persen - - - - 14,50 12,40 11,00 37,90 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 11 Persentase Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Digital Yang Dibaca Persen - - - - 14,00 12,40 11,00 37,40 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 12 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan Persen - - - - 5,00 5,00 7,00 17,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 13 Persentase Jumlah Karya Cetak Dan Karya Rekam Mengenai Kabupaten Purwakarta Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.24 Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1 Jumlah Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Perangka t Daerah 43,00 43,00 43,00 0,00 - - - 43,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2 Persentase Akuisisi Arsip Daerah Persen 25,00 25,00 96,00 0,00 - - - 96,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 3 Jumlah Depo Arsip Yang Mendapatkan Fumigasi dan Anti Rayap Unit 4,00 4,00 4,00 0,00 - - - 4,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 4 Jumlah Kegiatan Pembinaan Penataan Kearsipan Daerah Kegiatan 2,00 2,00 2,00 0,00 - - - 2,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 5 Persentase Pembinaan Persen 100,00 95,70 100,00 100,00 - - - 200,00 Dinas Kearsipan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -118 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Kearsipan OPD dan Perpustakaan 6 Tingkat Penyelamatan Arsip Statis Persen 80,05 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 7 Tingkat Pelestarian Arsip Statis Persen 1,15 1,75 1,75 1,75 - - - 3,50 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 8 Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan Persen 0,60 0,05 22,00 27,00 - - - 49,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 9 Laju Pengunjung Diorama/Musium Kearsipan Persen 59,80 42,70 22,90 4,20 - - - 27,10 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 10 Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Tertib Persen 15,20 21,70 26,10 30,40 - - - 56,50 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 11 Persentase Arsip Aktif, In Aktif dan Vital Yang Disusun Kedalam Daftar: 20,00 20,00 - - - 40,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Aktif Persen 50,00 60,00 20,00 37,80 - - - 57,80 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip In Aktif Persen 50,00 46,7 20,00 20,00 - - - 40,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Vital Persen 67,00 75,00 20,00 20,00 - - - 40,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 12 Persentase Penyusutan Arsip Persen 0,00 0,00 70,00 72,00 - - - 142,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 13 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi Kearsipan Persen 0,00 0,00 19,99 19,99 - - - 39,98 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 14 Tingkat Pemeliharaan Arsip Statis Persen 1,83 1,83 19,99 19,99 - - - 39,98 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -119 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1 Persentase Pembinaan Kearsipan OPD Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2 Tingkat Penyelamatan Arsip Statis Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 3 Tingkat Pelestarian Arsip Statis Persen - - - - 1,75 1,75 1,75 5,25 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 4 Laju Pengunjung Diorama/Musium Kearsipan Persen - - - - 3,20 4,70 3,70 11,60 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - - - - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 5 Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Tertib Persen 39,10 39,10 43,50 121,70 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 6 Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan Persen 27,00 27,00 27,00 81,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 7 Persentase Arsip Aktif, In Aktif Dan Vital Yang Disusun Kedalam Daftar: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Arsip Aktif Persen - - - - 20,00 20,00 20,00 60,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Arsip Inaktif Persen - - - - 20,00 20,00 53,30 93,30 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Arsip Vital Persen - - - - 20,00 20,00 20,00 60,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 8 Persentase Penyusutan Arsip Persen - - - - 20,00 20,00 20,00 60,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -120 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 9 Indek Kepuasan Masyarakat (Ikm) Terhadap Layanan Informasi Kearsipan Persen - - - - 73,00 75,00 78,00 226,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 10 Tingkat Pemeliharaan Arsip Statis Persen - - - - 19,99 19,99 19,99 59,97 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 3.25.3.27.0.00.0 1.00 Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Perikanan dan Peternakan 3.25 Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan 1 Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan Ekor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 - - - 1.000,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 2 Jumlah Benih Ikan Yang Ditebarkan Ekor 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 - - - 75.000,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 3 Kawasan Peternakan dan Perikanan Terpadu Kegiatan 1,00 1,00 1,00 0,00 - - - 1,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 4 Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kelompo k 109,00 115,00 118,00 121,00 - - - 239,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 5 Produksi Benih Ikan UPR Ekor 514.740.00 0,00 555.958.00 0,00 582.550.000 ,00 741.225.6 00,00 - - - 1.323.775.6 00,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 6 Produksi Ikan Konsumsi Ton 92.501,21 84.230,00 93.286,70 1.899,00 - - - 95.185,70 Dinas Perikanan dan Peternakan 7 Produksi Ikan Hias Ekor 94.000,00 117.010,00 95.880,00 135.360,0 0 - - - 231.240,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 8 Produksi Benih UPTD BBI Ekor 5.000.000,0 0 5.075.000,0 0 6.323.494,0 0 5.880.000, 00 - - - 12.203.494, 00 Dinas Perikanan dan Peternakan 9 Jumlah Pelaku Usaha Budidaya Ikan Orang 9.635,00 9.190,00 11.668,00 9.190,00 - - - 20.858,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 10 Luas Lahan Budidaya yang Hektar 4,00 4,00 8,70 4,00 - - - 12,70 Dinas Perikanan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -121 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Disertifikasi dan Peternakan 11 Produksi Ikan Hasil Tangkapan (Ton) Ton 1.023,74 1.100,81 1.183,59 1.272,00 - - - 2.455,59 Dinas Perikanan dan Peternakan 12 Jumlah Ikan Yang Ditebarkan Ekor 225.000,00 375.000,00 350.000,00 450.000,0 0 - - - 800.000,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 13 Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Tangkap Kelompo k 14,00 18,00 52,00 48,00 - - - 100,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 14 Jumlah Kawasan Perairan Umum Yang Dikelola Jenis 3,00 3,00 3,00 3,00 - - - 6,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 15 Jumlah Kawasan Perikanan Budidaya Yang Dikelola Kecamat an 17,00 17,00 17,00 17,00 - - - 34,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 16 Jumlah KJA Petak 21.000,00 21.000,00 45.073,00 4.000,00 - - - 49.073,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 17 Produksi Ikan KJA Ton 0,00 0,00 91.529,63 12.000,00 - - - 103.529,63 Dinas Perikanan dan Peternakan 18 Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan (Unit) Unit 50,00 94,00 100,00 105,00 - - - 205,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 19 Produksi Olahan Produk Perikanan (ton) Ton 0,00 0,00 1.037,15 90,00 - - - 1.127,15 Dinas Perikanan dan Peternakan 20 Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan (Kelompok) kelompok 11,00 12,00 19,00 14,00 - - - 33,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 21 Jumlah Unit Pemasaran Hasil Perikanan (Unit) Unit 1.160,00 1.161,00 1.170,00 1.172,00 - - - 2.342,00 Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Perikanan dan Peternakan 1 Produksi Ikan Hasil Tangkapan Ton - - - - 1.272,00 1.367,00 1.470,00 4.109,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 2 Jumlah Ikan Yang Ditebarkan (Restocking) Ekor - - - - 500.000,0 0 550.000,00 600.000,0 0 1.650.000,0 0 Dinas Perikanan dan Peternakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -122 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 3 Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap Yang Dibina Kelompo k - - - - 51,00 53,00 56,00 160,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 4 Poduksi Ikan Konsumsi Ton - - - - 14.279,00 14.735,00 15.282,00 44.296,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 5 Produksi Benih Ikan UPR Ekor - - - - 889.470.7 20,00 1.067.364.8 64,00 190.837.8 37,00 2.147.673.4 21,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 6 Produksi Benih Ikan BBI Ekor - - - - 6.320.000, 00 6.740.000,0 0 7.200.000, 00 20.260.000, 00 Dinas Perikanan dan Peternakan 7 Produksi Ikan Hias Ekor - - - - 162.432,0 0 194.918,00 233.903,0 0 591.253,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 8 Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina Kelompo k - - - - 124,00 127,00 130,00 381,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 9 Wilayah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya Kecamat an - - - - 17,00 17,00 17,00 51,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 10 Angka Konsumsi Ikan kg/kap/t h - - - - 28,76 28,76 28,76 86,28 Dinas Perikanan dan Peternakan 11 Produksi Olahan Produk Perikanan Ton - - - - 95,00 100,00 105,00 300,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 12 Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan Kelompo k - - - - 15,00 16,00 17,00 48,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 13 Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Unit - - - - 110,00 115,00 120,00 345,00 Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Perikanan dan Peternakan 3.27 Pertanian Dinas Perikanan dan Peternakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -123 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 1 Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Orang 610,00 615,00 645,00 650,00 - - - 1.295,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 2 jumlah Ternak Yang Diperjual Belikan di Pasar Hewan Ekor 33.060,00 34.060,00 67.908,00 36.817,00 - - - 104.725,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 3 Keikutsertaan Dalam Pameran/Expo Produk Hasil Peternakan Kegiatan 5,00 5,00 3,00 5,00 - - - 8,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 4 Budidaya Ternak Ruminansia Besar (Lokasi) Lokasi 2,00 1,00 5,00 1,00 - - - 6,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 5 Budidaya Ternak Ruminansia Kecil lokasi 2,00 1,00 5,00 1,00 - - - 6,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 6 Budidaya Ternak Unggas Lokasi 1,00 1,00 25,00 2,00 - - - 27,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 7 Produksi Hasil Ternak Persen 3 3 7,24 3,00 - - - 10,24 Dinas Perikanan dan Peternakan 8 Jumlah Akseptor IB (Ekor) Ekor 0,00 1.500,00 4.891,00 1.575,00 - - - 6.466,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 9 Jumlah Teknologi Yang Diterapkan Jenis 3,00 3,00 3,00 3,00 - - - 6,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 10 Jumlah Kelahiran Sapi Potong Hasil IB dan Kawin Alam (Ekor) Ekor 736,00 1.197,00 1.363,00 1.224,00 - - - 2.587,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 11 Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (Lokasi) Lokasi 1,00 1,00 2,00 1,00 - - - 3,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 12 Jumlah Akseptor IB Ekor 3.000,00 3.000,00 4.891,00 0,00 - - - 4.891,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 13 Jumlah Paket Teknologi Yang Diterapkan Paket 2,00 2,00 3,00 0,00 - - - 3,00 Dinas Perikanan dan Peternakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -124 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 14 Persentase Populasi Ternak Yang Divaksin Persen 80,00 80,00 80,00 0,00 - - - 80,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 15 Presentase Populasi Ternak Yang Diobati Persen 20,00 20,00 20,00 0,00 - - - 20,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 16 Sarana Kesehatan Hewan Kegiatan 1,00 1,00 1,00 0,00 - - - 1,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 17 Kasus Penyakit Hewan Menular PHMS 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 18 Terjaminya Keamanan PAH/HPAH kecamata n 17,00 17,00 0,00 17,00 - - - 17,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 19 Jumlah Ternak dan Hewan Kesayangan Yang Ditangani ekor 117,00 389,00 0,00 408,45 - - - 408,45 Dinas Perikanan dan Peternakan 20 Jumlah Ternak Ruminansia Yang Diperiksa Kesehatanya Sebelum Dipotong ekor 5.396,00 6.753,00 0,00 7.699,00 - - - 7.699,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 21 Jumlah Kelompok Usaha Peternakan kelompok 70,00 95,00 0,00 97,00 - - - 97,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 22 Jumlah Kelompok Peternakan Yang Mengikuti Lomba (Kelompok) kelompok 1,00 1,00 0,00 2,00 - - - 2,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 23 Jumlah Peternak Yang Mengikuti Magang/Studi Banding/Kursus/Pelatiha n (Orang) Orang 12,00 8,00 0,00 50,00 - - - 50,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 24 Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan (Ekor) Ekor 50,00 50,00 640,00 300,00 - - - 940,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 25 Jumlah Benih Ikan Yang Ditebarkan (Ekor) Ekor 200.000,00 200.000,00 120.000,00 200.000,0 0 - - - 320.000,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 26 Penyediaan Daging, Telur Dinas Perikanan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -125 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 dan Susu Perbaikan Gizi Masyarakat : dan Peternakan Daging (Ton) Ton 2,00 2,00 0,00 2,00 - - - 2,00 Dinas Perikanan dan Peternakan Telur (Ton) Ton 5,00 5,00 5,52 5,00 - - - 10,52 Dinas Perikanan dan Peternakan Susu (Liter) Liter 1.100,00 1.100,00 1.104,00 1.100,00 - - - 2.204,00 Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Perikanan dan Peternakan 1 Produksi Hasil Ternak Persen - - - - 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 2 Jumlah Akseptor IB Ekor - - - - 1.622,00 1.704,00 1.788,00 5.114,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 3 Jumlah Kelahiran Sapi Potong Hasil IB dan Kawin Alam Ekor - - - - 1.248,00 1.273,00 1.299,00 3.820,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 4 Budidaya Ternak Ruminansia Unggul Lokasi - - - - 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 5 Budidaya Ternak Unggas Unggul Lokasi - - - - 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 6 Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT) Lokasi - - - - 1,00 1,00 1,00 3,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 7 Jumlah Pelaku Usaha Penyedia dan Peredaran Obat Hewan Yang Dibina Orang - - - - 30,00 30,00 30,00 90,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 8 Jumlah Produsen Pakan Yang Dibina Produsen - - - - 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 9 Tersedianya RPH Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Unit - - - - 1,00 1,00 1,00 3,00 Dinas Perikanan dan Peternakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -126 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 10 Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik Persen - - - - 70,00 70,00 70,00 210,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 11 Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) Kasus - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 12 Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan Kecamat an - - - - 17,00 17,00 17,00 51,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 13 Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak) Ekor - - - - 38.195,00 39.574,00 40.952,00 118.721,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 14 Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH) Kecamat an - - - - 17,00 17,00 17,00 51,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 15 Produk Hasil Ternak Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) : Dinas Perikanan dan Peternakan Daging Ton - - - - 2,00 2,00 2,00 6,00 Dinas Perikanan dan Peternakan Telur Ton - - - - 5,00 5,00 5,00 15,00 Dinas Perikanan dan Peternakan Susu Liter - - - - 1.100,00 1.100,00 1.100,00 3.300,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 16 Jumlah Kelompok Usaha Peternakan Kelompo k - - - - 98,00 99,00 100,00 297,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 17 Jumlah Peternak Yang Terlatih Orang - - - - 25,00 25,00 25,00 75,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 18 Jumlah Pelaku Peternak Yang Berpestasi Pengharg aan - - - - 2,00 1,00 2,00 5,00 Dinas Perikanan dan Peternakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -127 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 4.01.5.06.5.07.0 1.00 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah 4.01 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah 1 Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan: Sekretariat Daerah - Perda Persen 100,00 100,00 88,00 0,00 - - - 88,00 Sekretariat Daerah - Perbup Persen 100,00 100,00 74,00 0,00 - - - 74,00 Sekretariat Daerah - Kepbup Persen 100,00 100,00 85,00 0,00 - - - 85,00 Sekretariat Daerah 2 Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum Persen 100,00 100,00 5,00 0,00 - - - 5,00 Sekretariat Daerah 3 Persentase Sosialisasi Produk Hukum Persen 100,00 100,00 4,25 0,00 - - - 4,25 Sekretariat Daerah 4 Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan: Sekretariat Daerah - Perda Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Sekretariat Daerah - Perbup Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Sekretariat Daerah - Kepbup Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Sekretariat Daerah 5 Persentase Ffasilitasi Bantuan Hukum Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Sekretariat Daerah 6 Persentase Sosialisasi Produk Hukum Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Sekretariat Daerah 7 Jumlah Rangkaian Pelayanan Kedinasan KDH / WKDH Bulan 12,00 12,00 12,00 0,00 - - - 12,00 Sekretariat Daerah 8 Paket Pelelangan Pertahun Paket 250,00 250,00 250,00 0,00 - - - 250,00 Sekretariat Daerah 9 Dokumen Juknis Pengelolaan APBD Dokumen 1,00 1,00 1,00 0,00 - - - 1,00 Sekretariat Daerah 10 Tambahan Aparat Orang 25,00 25,00 25,00 0,00 - - - 25,00 Sekretariat Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -128 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Bersertifikat Pengadaan Barang/Jasa 11 Persentase Implementasi Kebijakan Pembangunan Perekonomian daerah Persen 100,00 100,00 100,00 0,00 - - - 100,00 Sekretariat Daerah 12 Persentase Implementasi Kebijakan Pembangunan Perekonomian daerah Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 100 100 100 100,00 Sekretariat Daerah 13 Capaian Penataan OPD Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan Persen 100,00 100,00 100,00 0,00 - - - 100,00 Sekretariat Daerah 14 Jumlah Kajian/Analisis Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan 2,00 2,00 5,00 0,00 - - - 5,00 Sekretariat Daerah 15 Pembinaan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan 2,00 3,00 1,00 0,00 - - - 1,00 Sekretariat Daerah 16 Persentase OPD Yang Terevaluasi Kinerjanya Persen 100,00 100,00 100,00 0,00 - - - 100,00 Sekretariat Daerah 17 Jumlah Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi WilayahWilayah Perbatasan Kegiatan 1,00 2,00 2,00 0,00 - - - 2,00 Sekretariat Daerah 18 Persentase Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan Yang Difasilitasi Persen 100,00 100,00 95,00 100,00 - - - 195,00 Sekretariat Daerah 19 Persentase Laporan Capaian Kinerja Pembangunan Persen 75,00 88,00 90,00 93,00 - - - 183,00 Sekretariat Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -129 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 20 Persentase Ketersediaan Dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pembangunan dan Analisis Standar Belanja (ASB) Persen 50,00 50,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Sekretariat Daerah 21 Persentase Ketersediaan Dokumen Pengembangan Teknologi Informasi Persen 0,00 0,00 25,00 50,00 - - - 75,00 Sekretariat Daerah 22 Jumlah Kegiatan Yang Menunjang Kelancaran Proses Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan 0,00 10,00 10,00 0,00 - - - 10,00 Sekretariat Daerah 23 Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Persen 44,44 60,00 75,00 81,82 - - - 156,82 Sekretariat Daerah 24 Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Selesai Ditenderkan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Sekretariat Daerah 25 Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Persen 32,59 37,24 61,54 76,92 - - - 138,46 Sekretariat Daerah 26 Indeks Reformasi Biroktasi Poin 0,00 0,00 45,00 50,00 - - - 95,00 Sekretariat Daerah 27 Peresentase Penyusunan Perencanaan Anggaran Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Sekretariat Daerah 28 Persentase Data Keuangan Yang Diverifikasi Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Sekretariat Daerah 29 Persentase Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Sekretariat Daerah 30 Capaian Nilai Laporan Poin 3,13 3,50 3,50 3,50 - - - 7,00 Sekretariat Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -130 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 31 Persentase Kerjasama Daerah Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Persen 100 MOU/PKS/ 100% 100 MOU/PKS/ 100% 100,00 100,00 - - - 200,00 Sekretariat Daerah 32 Persentase Fasilitasi Naskah Kerjasama Daerah Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Sekretariat Daerah 33 Persentase Identifikasi dan Inventarisasi Wilayah Perbatasan dan Rupa Bumi Buatan dan Alam Yang Terdokumentasikan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah 1 Capaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Poin - - - - 3,50 3,50 3,50 10,5 Sekretariat Daerah 2 Persentase Kerjasama Daerah Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300 Sekretariat Daerah 3 Persentase Fasilitasi Naskah Kerjasama Daerah Persen - - - - 100,00 95,00 96,00 291 Sekretariat Daerah 4 Persentase Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan Yang Difasilitasi Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300 Sekretariat Daerah 5 Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan: Sekretariat Daerah - Perda Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300 Sekretariat Daerah - Perbup Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300 Sekretariat Daerah - Kepbup Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300 Sekretariat Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -131 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 6 Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300 Sekretariat Daerah 7 Persentase Sosialisasi Produk Hukum Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300 Sekretariat Daerah 8 Indeks Reformasi Biroktasi Poin - - - - 55,00 55,00 60,00 170 Sekretariat Daerah 9 Persentase Implementasi Kebijakan Pembangunan Perekonomian daerah Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300 Sekretariat Daerah 10 Persentase Ketersediaan Dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pembangunan dan Analisis Standar Belanja (ASB) Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300 Sekretariat Daerah 11 Persentase Ketersediaan Dokumen Pengembangan Teknologi Informasi Persen - - - - 50,00 75,00 100,00 225 Sekretariat Daerah 12 Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Persen - - - - 85,71 90,00 96,77 272,48 Sekretariat Daerah 13 Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Selesai Ditenderkan Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300 Sekretariat Daerah 14 Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Persen - - - - 92,31 96,15 100,00 288,46 Sekretariat Daerah 15 Persentase Identifikasi dan Inventarisasi Wilayah Perbatasan dan Rupa Bumi Buatan dan Alam Yang Terdokumentasikan Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300 Sekretariat Daerah 4.02.0.00.0.00.0 Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -132 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 1.00 4.02 Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 1 Jumlah Rapat Pembahasan Raperda Menjadi Perda Kegiatan 10,00 10,00 10,00 0,00 - - - 10,00 Sekretariat DPRD 2 Persentase pemenuhan referensi perundang- undangan Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Sekretariat DPRD 3 Perentase fasilitasi kegiatan rapat DPRD Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Sekretariat DPRD 4 Persentase penyusunan risalah rapat Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Sekretariat DPRD 5 Persentase penyusunan perencanaan anggaran yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Sekretariat DPRD 6 Persentase data keuangan yang diverifikasi Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Sekretariat DPRD 7 Persentase laporan keuangan yang tepat waktu Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Sekretariat DPRD 8 Persentase fasilitas hubungan antar lembaga Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Sekretariat DPRD 9 Persentase publikasi kegiatan DPRD Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Sekretariat DPRD 10 Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 7 Persentase pemenuhan Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Sekretariat DPRD Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -133 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 referensi perundang- undangan 8 Perentase fasilitasi kegiatan rapat DPRD Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Sekretariat DPRD 9 Persentase penyusunan risalah rapat Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Sekretariat DPRD 5.01.5.05.0.00.0 1.00 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5.01 Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 1 Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2 Tingkat Capaian Program Kinerja Daerah Terhadap Perencanaan Pembangunan Yang Ditetapkan Persen 85,00 86,00 87,00 93,00 - - - 180,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Daerah Yang Tersedia Dokumen 7,00 7,00 6,00 0,00 - - - 6,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -134 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Penelitian dan Pengembangan Daerah 4 Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Ekonomi Persen 80,00 80,00 80,00 83,00 - - - 163,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Persen 80,00 80,00 80,00 83,00 - - - 163,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 6 Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Sosial dan Budaya Persen 80,00 80,00 80,00 83,00 - - - 163,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 7 Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Persen 80,00 80,00 80,00 83,00 - - - 163,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -135 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 1 Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Aturan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2 Tingkat Capaian Program Kinerja Daerah Terhadap Perencanaan Pembangunan Yang Ditetapkan % - - - - 94,00 95,00 96,00 285,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah % - - - - 94,00 95,00 96,00 285,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4 Persentase Kesesusaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % - - - - 85,00 87,00 89,00 261,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 Persentase Kesesusaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam % - - - - 85,00 87,00 89,00 261,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 6 Persentase Kesesusaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan % - - - - 85,00 87,00 89,00 261,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -136 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Renstra OPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5.05 Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 1 Persentase Penelitian Pembangunan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Persen 80,00 85,00 0,00 93,00 - - - 93,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2 Persentase Pemanfaatan Inovasi Berbasis Iptek Dalam Pembangunan Daerah Persen 80,00 85,00 0,00 93,00 - - - 93,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Tingkat ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Persen 80,00 85,00 0,00 93,00 - - - 93,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -137 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 1 Persentase Penelitian Pembangunan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan % - - - - 94,00 95,00 96,00 285,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2 Persentase Pemanfaatan Inovasi Berbasis Iptek Dalam Pembangunan Daerah % - - - - 94,00 95,00 96,00 285,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5.02.0.00.0.00.0 1.00 Badan Keuangan dan Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah 5.02 Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah 1 Persentase Pelayanan Verifikasi Dokumen Administrasi Keuangan Sesuai Dengan SOP Pelayanan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Badan Keuangan dan Aset Daerah 2 Persentase Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Badan Keuangan dan Aset Daerah 3 Persentase Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Tersedia Persen 71,24 71,24 50,00 78,57 - - - 128,57 Badan Keuangan dan Aset Daerah 4 Persentase Inventarisasi Asset Daerah Persen 60,24 60,24 60,24 61,00 - - - 121,24 Badan Keuangan dan Aset Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -138 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 5 Persentase Pengelola Aset OPD Yang Dibina Persen 75,00 75,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Badan Keuangan dan Aset Daerah 6 Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Badan Keuangan dan Aset Daerah 7 Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Badan Keuangan dan Aset Daerah 8 Persentase Penyerapan Anggaran Persen 82,48 89,97 0,00 92,00 - - - 92,00 Badan Keuangan dan Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah 1 Persentase Pelayanan Verifikasi Dokumen Administrasi Keuangan Sesuai Dengan SOP Pelayanan Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Keuangan dan Aset Daerah 2 Persentase Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Keuangan dan Aset Daerah 3 Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Keuangan dan Aset Daerah 4 Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 Persentase Penyerapan Anggaran Persen - - - - 93,00 94,00 95,00 282,00 Badan Keuangan dan Aset Daerah 6 Persentase Pengelola Asset OPD Yang Dibina Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Keuangan dan Aset Daerah 7 Presentase Perangkat Daerah yang mengikuti Rekonsiliasi BMD Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.0.00.0.00.0 Badan Pendapatan Badan Pendapatan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -139 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 2.00 Daerah Daerah 5.02 Keuangan Badan Pendapatan Daerah 1 Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Persen 14,50 15,00 15,00 0,00 - - - 15,00 Badan Pendapatan Daerah 2 Persentase Peningkatan Potensi Pajak Non PBB dan BPHTB Persen 0,00 0,00 0,00 36,25 - - - 36,25 Badan Pendapatan Daerah 3 Persentase Peningkatan Pendapatan Potensi Pajak Non PBB dan BPHTB Persen 0,00 0,00 0,00 36,26 - - - 36,26 Badan Pendapatan Daerah 4 Persentase Penyelesaian Pengaduan Permasalahan Wajib Pajak Non PBB dan BPHTB Persen 0,00 0,00 0,00 36,27 - - - 36,27 Badan Pendapatan Daerah 5 Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Non PBB dan BPHTB Persen 0,00 0,00 0,00 36,28 - - - 36,28 Badan Pendapatan Daerah 6 Persentase Peningkatan Potensi Objek Pajak PBB Persen 0,00 1,19 0,00 1,19 - - - 1,19 Badan Pendapatan Daerah 7 Persentase Peningkatan Data PBB P2 yang Terekam Persen 0,00 0,52 0,00 0,52 - - - 0,52 Badan Pendapatan Daerah 8 Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak PBB P2 Persen 0,00 2,94 0,00 2,50 - - - 2,50 Badan Pendapatan Daerah 9 Persentase Peningkatan Pendapatan dari sektor Pajak BPHTB Persen 0,00 8,60 0,00 2,50 - - - 2,50 Badan Pendapatan Daerah 10 Persentase Penyelesaian Pengaduan Permasalahan PBB P2 dan BPHTB Persen 0,00 80,00 0,00 90,00 - - - 90,00 Badan Pendapatan Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -140 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 11 Persentase Pencapaian Target PBB P2 Persen 0,00 102,00 0,00 115,00 - - - 115,00 Badan Pendapatan Daerah 12 Persentase Pencapaian Target PBB P2 Persen 0,00 5,00 0,00 15,00 - - - 15,00 Badan Pendapatan Daerah 13 Persentase Terhapusnya Piutang Pajak Daerah kadaluwarsa Persen 0,00 10,00 0,00 35,00 - - - 35,00 Badan Pendapatan Daerah 14 Persentase Penyelesaian Pengaduan Masalah Keberatan Pajak Daerah/Pendapatan Lainnya Persen 0,00 95,00 0,00 95,00 - - - 95,00 Badan Pendapatan Daerah 15 Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Persen 0,00 3,5 0,00 3,50 - - - 3,50 Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah 1 Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD); % - - - - 67,50 70,00 72,50 210,00 Badan Pendapatan Daerah 2 Persentase Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) % - - - - 6,00 6,50 7,00 19,50 Badan Pendapatan Daerah 5.03.5.04.0.00.0 1.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03 Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -141 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Manusia 1 Persentase Penurunan Indisipliner Pegawai Persen 3,35 12,12 2,86 3,33 - - - 6,19 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2 Persentase Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan Persen 100,00 100,00 50,00 100,00 - - - 150,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 Persentase Sistem Aplikasi Kinerja Persen 0,00 100,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 Persentase Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai Persen 0,98 3,95 0,00 0,35 - - - 0,35 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator,dan Jabatan Persen 99,99 93,95 66,59 100,00 - - - 166,59 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6 Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi Persen 0,00 0,00 3,62 100,00 - - - 103,62 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7 Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu Persen 100,00 100,00 20,34 100,00 - - - 120,34 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -142 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Manusia 8 Persentase Data ASN Yang Mutakhir Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 9 Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 Persentase ASN Yang Melaporkan LHKPN dan LHKASN Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 11 Persentase ASN Berprestasi/Teladan/Berin ovasi dan Berdedikasi Yang Mendapat Penghargaan Persen 0,69 0,00 1,26 1,28 - - - 2,54 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12 Persentase ASN Purna bhakti/ Pensiun Yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu Persen 100,00 100,00 4,30 4,23 - - - 8,53 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 Persentase Penurunan Indisipliner pegawai Persen - - - - 3,33 3,33 3,33 9,99 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -143 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Manusia 2 Persentase Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 Persentase Sistem Aplikasi Kinerja Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 Persentase ASN Berprestasi/Berinovasi/Tel adan dan Berdedikasi Yang Mendapat Penghargaan Persen - - - - 1,28 1,28 1,28 3,84 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 Persentase ASN Purna bhakti/ Pensiun Yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu Persen - - - - 4,23 4,23 4,23 12,69 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6 Persentase Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai Persen - - - - 0,35 0,35 0,35 1,05 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7 Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 8 Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -144 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Manusia 9 Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 Persentase Data ASN Yang Mutakhir Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 11 Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.04 Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2 Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/ Teknis/Bimtek/Seminar/L okakarya dan Tugas Persen 0,12 0,12 0,00 1,53 - - - 1,53 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -145 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Belajar Manusia 3 Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Persen 6,49 12,52 0,00 12,15 - - - 12,15 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2 Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/Teknis/Bimtek /Seminar/ Lokakarya dan Tugas Belajar Persen - - - - 1,53 1,53 1,53 4,59 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Persen - - - - 12,15 12,15 12,15 36,45 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6.01.0.00.0.00.0 1.00 Inspektorat Inspektorat 6.01 Inspektorat Daerah Inspektorat 1 Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD Yang Telah Dilaksanakan Kegiatan 43,00 43,00 43,00 0,00 - - - 43,00 Inspektorat Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -146 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 2 Jumlah Diklat Yang Telah Dilaksanakan Oleh Aparatur Pengawas Kegiatan 4,00 4,00 4,00 0,00 - - - 4,00 Inspektorat 3 Oponi Penilaian SAKIP Kabupaten Opini CC B B BB - - - BB Inspektorat 4 Opini Penilaian LKPD Kabupaten Opini WTP WTP WTP WTP - - - WTP Inspektorat 5 Persentase Penurunan Temuan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) Terhadap OPD Persen 80,00 90,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Inspektorat Inspektorat 1 Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD Yang Telah Dilaksanakan OPD - - - - 24,00 24,00 24,00 72,00 Inspektorat 2 Opini Penilaian LKPD Kabupaten Opini - - - - WTP WTP WTP WTP Inspektorat 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Persen - - - - 75,00 80,00 90,00 245,00 Inspektorat 4 Capaian SAKIP Kabupaten Opini - - - - B B B B Inspektorat 5 Peningkatan Level Kapabilitas APIP Level - - - - 3,00 3,00 3,00 9,00 Inspektorat 6 Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) OPD - - - - 2,00 2,00 2,00 6,00 Inspektorat 7 Persentase OPD yang mendapatkan nilai diatas 75% dalam pelaksanaan Pencegahan dan Persen - - - - 0,75 0,80 0,90 2,45 Inspektorat Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -147 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Pemberantasan Korupsi 7.01.0.00.0.00.0 1.00 Kecamatan Jatiluhur Kecamatan Jatiluhur 7.01 Kecamatan Kecamatan Jatiluhur 1 Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 0,00 - - - 51,00 Kecamatan Jatiluhur 2 Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 100,00 - - - 200,00 Kecamatan Jatiluhur Kecamatan Jatiluhur 1 Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kategori - - - - Baik Baik Baik Baik Kecamatan Jatiluhur 2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Jatiluhur 3 Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Jatiluhur 4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Jatiluhur 5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang % - - - - 51,00 51,00 51,00 153,00 Kecamatan Jatiluhur Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -148 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Dilaksanakan 7.01.0.00.0.00.0 2.00 Kecamatan Sukasari Kecamatan Sukasari 7.01 Kecamatan Kecamatan Sukasari 1 Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 0,00 - - - 51,00 Kecamatan Sukasari 2 Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 100,00 - - - 200,00 Kecamatan Sukasari Kecamatan Sukasari 1 Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kategori - - - - Baik Baik Baik Baik Kecamatan Sukasari 2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Sukasari 3 Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Sukasari 4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Sukasari 5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Sukasari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -149 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Dilaksanakan 7.01.0.00.0.00.0 3.00 Kecamatan Maniis Kecamatan Maniis 7.01 Kecamatan Kecamatan Maniis 1 Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 0,00 - - - 51,00 Kecamatan Maniis 2 Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 100,00 - - - 200,00 Kecamatan Maniis Kecamatan Maniis 1 Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kategori - - - - Baik Baik Baik Baik Kecamatan Maniis 2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % 0,00 - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Maniis 3 Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % 0,00 - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Maniis 4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % 0,00 - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Maniis 5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % 0,00 - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Maniis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -150 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 7.01.0.00.0.00.0 4.00 Kecamatan Tegalwaru Kecamatan Tegalwaru 7.01 Kecamatan Kecamatan Tegalwaru 1 Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 0,00 - - - 51,00 Kecamatan Tegalwaru 2 Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 100,00 - - - 200,00 Kecamatan Tegalwaru Kecamatan Tegalwaru 1 Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kategori - - - - Baik Baik Baik Baik Kecamatan Tegalwaru 2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Tegalwaru 3 Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Tegalwaru 4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Tegalwaru 5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Tegalwaru Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -151 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 7.01.0.00.0.00.0 5.00 Kecamatan Plered Kecamatan Plered 7.01 Kecamatan Kecamatan Plered 1 Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 0,00 - - - 51,00 Kecamatan Plered 2 Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 100,00 - - - 200,00 Kecamatan Plered Kecamatan Plered 1 Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kategori - - - - Baik Baik Baik Baik Kecamatan Plered 2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Plered 3 Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Plered 4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Plered 5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Plered 7.01.0.00.0.00.0 6.00 Kecamatan Sukatani Kecamatan Sukatani Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -152 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 7.01 Kecamatan Kecamatan Sukatani 1 Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 0,00 - - - 51,00 Kecamatan Sukatani 2 Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 - - - 100,00 Kecamatan Sukatani Kecamatan Sukatani 1 Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kategori - - - - Baik Baik Baik Baik Kecamatan Sukatani 2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Sukatani 3 Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Sukatani 4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Sukatani 5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Sukatani 7.01.0.00.0.00.0 7.00 Kecamatan Darangdan Kecamatan Darangdan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -153 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 7.01 Kecamatan Kecamatan Darangdan 1 Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 0,00 - - - 51,00 Kecamatan Darangdan 2 Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 100 - - - 200,00 Kecamatan Darangdan Kecamatan Darangdan 1 Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kategori - - - - Baik Baik Baik Baik Kecamatan Darangdan 2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Darangdan 3 Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Darangdan 4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Darangdan 5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Darangdan 7.01.0.00.0.00.0 8.00 Kecamatan Bojong Kecamatan Bojong Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -154 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 7.01 Kecamatan Kecamatan Bojong 1 Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 0,00 - - - 51,00 Kecamatan Bojong 2 Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 100,00 - - - 200,00 Kecamatan Bojong Kecamatan Bojong 1 Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kategori - - - - Baik Baik Baik Baik Kecamatan Bojong 2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Bojong 3 Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Bojong 4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Bojong 5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Bojong 7.01.0.00.0.00.0 9.00 Kecamatan Wanayasa Kecamatan Wanayasa 7.01 Kecamatan Kecamatan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -155 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Wanayasa 1 Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 0,00 - - - 51,00 Kecamatan Wanayasa 2 Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 100,00 - - - 200,00 Kecamatan Wanayasa Kecamatan Wanayasa 1 Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kategori - - - - Baik Baik Baik Baik Kecamatan Wanayasa 2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Wanayasa 3 Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Wanayasa 4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Wanayasa 5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Wanayasa 7.01.0.00.0.00.1 0.00 Kecamatan Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes 7.01 Kecamatan Kecamatan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -156 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Kiarapedes 1 Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 0,00 - - - 51,00 Kecamatan Kiarapedes 2 Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 100,00 - - - 200,00 Kecamatan Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes 1 Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kategori - - - - Baik Baik Baik Baik Kecamatan Kiarapedes 2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Kiarapedes 3 Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Kiarapedes 4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Kiarapedes 5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Kiarapedes 7.01.0.00.0.00.1 1.00 Kecamatan Pasawahan Kecamatan Pasawahan 7.01 Kecamatan Kecamatan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -157 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Pasawahan 1 Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 0,00 - - - 51,00 Kecamatan Pasawahan 2 Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 100,00 - - - 200,00 Kecamatan Pasawahan Kecamatan Pasawahan 1 Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kategori - - - - Baik Baik Baik Baik Kecamatan Pasawahan 2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Pasawahan 3 Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Pasawahan 4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Pasawahan 5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Pasawahan 7.01.0.00.0.00.1 2.00 Kecamatan Pondoksalam Kecamatan Pondoksalam 7.01 Kecamatan Kecamatan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -158 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Pondoksalam 1 Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 0,00 - - - 51,00 Kecamatan Pondoksalam 2 Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 100,00 - - - 200,00 Kecamatan Pondoksalam Kecamatan Pondoksalam 1 Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kategori - - - - Baik Baik Baik Baik Kecamatan Pondoksalam 2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Pondoksalam 3 Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Pondoksalam 4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Pondoksalam 5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Pondoksalam 7.01.0.00.0.00.1 3.00 Kecamatan Purwakarta Kecamatan Purwakarta 7.01 Kecamatan Kecamatan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -159 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Purwakarta 1 Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 0,00 - - - 51,00 Kecamatan Purwakarta 2 Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 100,00 - - - 200,00 Kecamatan Purwakarta Kecamatan Purwakarta 1 Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kategori - - - - Baik Baik Baik Baik Kecamatan Purwakarta 2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Purwakarta 3 Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Purwakarta 4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Purwakarta 5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % - - - - 51,00 51,00 51,00 153,00 Kecamatan Purwakarta 7.01.0.00.0.00.1 4.00 Kecamatan Babakan Cikao Kecamatan Babakancikao 7.01 Kecamatan Kecamatan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -160 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Babakancikao 1 Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 0,00 - - - 51,00 Kecamatan Babakancikao 2 Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 60,64 100,00 - - - 160,64 Kecamatan Babakancikao Kecamatan Babakancikao 1 Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kategori - - - - Baik Baik Baik Baik Kecamatan Babakancikao 2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Babakancikao 3 Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Babakancikao 4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Babakancikao 5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Babakancikao 7.01.0.00.0.00.1 5.00 Kecamatan Campaka Kecamatan Campaka 7.01 Kecamatan Kecamatan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -161 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Campaka 1 Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 0,00 - - - 51,00 Kecamatan Campaka 2 Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 100,00 - - - 200,00 Kecamatan Campaka Kecamatan Campaka 1 Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kategori - - - - Baik Baik Baik Baik Kecamatan Campaka 2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Campaka 3 Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Campaka 4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Campaka 5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % - - - - 51,00 51,00 51,00 153,00 Kecamatan Campaka 7.01.0.00.0.00.1 6.00 Kecamatan Cibatu Kecamatan Cibatu 7.01 Kecamatan Kecamatan Cibatu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -162 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 1 Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Kali 51,00 51,00 51,00 0,00 - - - 51,00 Kecamatan Cibatu 2 Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 100,00 - - - 200,00 Kecamatan Cibatu Kecamatan Cibatu 1 Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kategori - - - - Baik Baik Baik Baik Kecamatan Cibatu 2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Cibatu 3 Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Cibatu 4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % - - - - 80,00 80,00 80,00 240,00 Kecamatan Cibatu 5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Cibatu 7.01.0.00.0.00.1 7.00 Kecamatan Bungursari Kecamatan Bungursari 7.01 Kecamatan Kecamatan Bungursari 1 Frekuensi Kali 51,00 51,00 51,00 0,00 - - - 51,00 Kecamatan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -163 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Bungursari 2 Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan Persen 77,41 73,50 100,00 100,00 - - - 200,00 Kecamatan Bungursari Kecamatan Bungursari 1 Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kategori - - - - Baik Baik Baik Baik Kecamatan Bungursari 2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Bungursari 3 Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan % - - - - 90,00 90,00 90,00 270,00 Kecamatan Bungursari 4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Bungursari 5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan % - - - - 100,00 100,00 100,00 300,00 Kecamatan Bungursari 8.01.0.00.0.00.0 1.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -164 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 1 Pembinaan Forum Penanganan Keamanan Daerah Jumlah Forum /Tim 4,00 4,00 4,00 0,00 - - - 4,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2 Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi LSM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Guru dan Pelajar: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - Jumlah LSM LSM 26,00 27,00 27,00 0,00 - - - 27,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - Jumlah Kegiatan Kegiatan 5,00 5,00 5,00 0,00 - - - 5,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3 Forum Masyarakat Untuk Ketertiban dan Keamanan (FKUB, FPK, dan FKDM) Yang Dibina Jumlah forum 3,00 3,00 3,00 0,00 - - - 3,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 4 Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkades Persen 75,00 76,00 76,00 0,00 - - - 76,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 5 Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 6 Persentase tingkat harmonisasi kerukunan antar umat beragama Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 7 Persentase jumlah penurunan konflik sosial di purwakarta Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 8 Persentase jumlah partisipasi aktif Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - 200,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -165 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 masyarakat dalam kegiatan politik 8.01.0.00.0.00.0 2.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi LSM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Guru dan Pelajar Persen - - - - 100 100 100 300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Kegiatan Politik Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkades Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4 Forum Masyarakat Untuk Ketertiban dan Keamanan (FKUB, FPK, dan FKDM) Yang Dibina; Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5 Pembinaan Forum Penanganan Keamanan Daerah Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6 Persentase Jumlah Masyarakat Yang Memperoleh Pendidikan Ideologi dan Wawasan Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 VIII -166 Nomor / Kode / Aspek Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Keterangan 2017 2018 Realisasi 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6+7+8+9+10) 12 Kebangsaan; 7 Persentase Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 Persentase Jumlah Penurunan Konflik Sosial di Purwakarta Persen - - - - 100,00 100,00 100,00 300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumber : Bappelitbangda, 2020 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 IX-1 Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur proses penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2024. 9.1 KAIDAH PELAKSANAAN Adanya pandemik Covid-19 yang telah memberikan dampak terhadap kesehatan, sosial masyarakat dan perekonomian daerah termasuk Kabupaten Purwakarta, hal ini mengakibatkan capaian target pembangunan daerah tidak dapat tercapai secara optimal. Kebijakan Nasional dan Daerah terkait penanganan pandemik Covid-19 dan upaya pemulihannya, termasuk penyesuaian target capaian pembangunan daerah dan program pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, serta penyelarasan kebijakan- kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah diterapkan kedalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 IX-2 Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021-2023, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh perangkat daerah dalam menyusun dokumen perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Guna mewujudkan sukses perencanaan dan sukses implementasi, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD sebagai berikut: