MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. Pasal I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.1.665.112.736.418,94 bertambah sejumlah Rp.75.492.716.874,14 Sehingga menjadi Rp.1.740.605.453.293,08 sebagai berikut:1. Pcndapatan a. Semula b. Berkurang Rp.I .458.902.394.030,04Rp. 19.271.730.267,24 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 2. Belanjaa. Scmulab. Bertambah Jumlah Belanja setelah Perubahan Defisit sctelah pcrubahan Rp.1.439.630.663.762,80Rp.1.731.105.453.293,08Rp. 291.474.789.530,28 ·l Rp.1.663.612.736.418,94Rp. 67.492.716.874,14 3. Pembiayaan: a. Penerimaan1. Semula2. Bertam bah Rp. 206.210.342.388,90 Rp. 94.764.447.141,38
3.Jumlah Penerimaan setelah perubahan b. Pengeluaran Rp. 300.974.789.530,28 1. Semula 2. Bertambah Rp.RD. 1.500.000.000,008.000.000.000,00 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp.Rp. 9.500.000.000,00 0,00 Rp. 291.474.789.530,28 Pasal 2 (l) Pendapatan Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari :
a.Penclapatan /\sli Daerah I. Semula2. Berkurang Rp. 86.088.627.266,04 Rp. 158,947.566,04 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 85.,929.679.700,00
b.Dana Perimbangan I. Semula
2.Bertambah Rp.1.075.611.842.000,00Rp. 91.425.976.673,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp.1.167.037.818.673,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah I. Semula2. Berkurang Rp. 297.201.924.764,00 Rp. 110.538.759.374,20 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah setelah perubahan Rp. 186.663.165.389,80
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat ( I) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak DaerahI. Semula
2.Berkurang Rp. 28.774.609.730,00 Rp. 899.287.070,00 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 27.875.322.660,00 b. Retribusi Daerah1. Semula 2. Berkurang Rp. 5.963.564.261,00 Rp. 1.344.429.061,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah pcrubahan c. 1-lasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1. Semula Rp. 5.335.828.361,04 2. Bertambah Rp. 523.900.330,96 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setclah perubahan
d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah I. Semula Rp. 46.014.624.914,00 2. Bertambah Rp. 1.560.868.234,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 4.619.135.200,00 Rp. 5.859.728.692,00 Rp. 47.575.493.148,00
(3)Dana Pcrimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a.Dana Bagi Hasil I. Semula Rp. 96.204.491.000,00 12 \
2.Berkurang Rp. 34.068.062.327,00 Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 62.136.428.673,00
b.Dana Alokasi Umum 1. Semula
2.Bert am bah Rp.831.737.641.000,00Rp. 0,00 Jumlah Dana Alokasi setelah perubahan Rp.831.737.641.000,00 c. Dana Alokasi Khusus1. Semula
2.Ber tam bah Rp.147.669.710.000,00Rp.125.494.039.000,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubaham Rp.273. 163.749.000.00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah scbagaimana dimaksud pada ayat (I) hurufc terdiri darijenis pendapatan :
a.Hibah sejumlah
b.Dana Darurat sejumlahc. Dana Bagi Hasil Pajak 1. Semula
2.Bertambah Rp. 57.513.353.764,00 Rp. 5.239.368.625,80 Rp.Rp. 0,000,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan
d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 62.752.722.389,00 1. Semula
2.Berkurang Rp. 115.709.328.000,00 Rp. 115.709.328.000,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusussetelah perubah an
e.Bant.Keuangan dari Provinsi atau dari Pemda lainnya Rp. 0,00 13 ¥ 1. Semula
2.Berkurang Rp. 68.800.000,00 Rp. 17.000.000.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya setelah peru bah an f. Pendapatan Lainnya Rp. 16.931.200.000,00 1. Semula
2.Bertam bah Rp. 106.979.243.000,00 Rp. 0,00 Jumlah Pendapatan Lainnyasetelah perubahan Pasal 3
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a.Belanja Tidak Langsung Rp. 106.979.243.000,00 1. Semula
2.Bertambah Rp. 851.021.623.729,81Rp. 23.812.601.960,41 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan
b.Belanja Langsung Rp. 874.834.225.690,22 1. Semula 2. Be rtam bah Rp. 812.591.112.689,13Rp. 43.680.114.913,73 Jumlah Belanja Langsung sctelah perubahan Rp. 856.271.227.602,86
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a.Belanja Pegawai 1. Semula
2.Bertambah Rp. 627.171.173.793,81Rp. 11.806.155.460,4 l Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
b.Belanja Bunga Rp. 638.977.329.254,22 l. Semula
2.Berkurang Rp.Rp. 0,000,00 Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan
c.Belanja Subsidi sejumlahd. Belanja Hibah Rp.Rp. 0,000,00 1. Semula
2.Bertambah Rp. 21.248.000.000,00 Rp. 10.514.610.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan
e.Belanja Bantuan Sosial Rp. 31.762.610.000,00 1. Semula
2.Bertambah Rp. 1.353.101.550,00 Rp. 123.436.500,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan f. Belanja Bagi Hasil RD. 1.476.538.050,00 1. Semula
2.Bertambah Rp. 4.122.540.390,00 Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 4.122.540.390,00 g. Bclanja Bantuan Keuangan I. Semula2. Bertambah Rp. 868.400.000,00 Rp.196.126.807.996,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 196.995,207.996,00
h.Belanja Tidak Terduga I. Semula2. Bertambah Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 500.000.000,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 1.500.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf b terdiri dari jenis belanja : "4
a.Belanja Pegawai 1. Semula
2.Berkurang Rp 78.292.913.480,00 Rp. 4.442.597.250,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 73.850.316.230,00
b.Belanja Barang dan Jasa I. Semula
2.Bertambah Rp.322.593.069.631,75Rp. 35.673.167.818,42 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan c. Belanja Modal Rp.358.266.237.450, 17 1. Semula
2.Bertambah Rp. 411.705.129.577,38Rp. 12.449.544.345,31 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp.424.154.673.922,69 Pasal 4 (l) Pembiayaan Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal l terdiri dari: a. Penerimaanl. Scmula 2. Bertambah Rp. 206.210.342.388,90Rp. 94.764.447.141,38 Jumlah Penerimaan setelah perubahan
b.Pengeluaran Rp.300.974.789.530,28 I. Semula2. Bertambah Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 8.000.000.000,00 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 9.500.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 16
a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) 1. Semula Rp. 206.210.342.388,90
2.Bertambah Rp. 94.764.447.141,38 Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebclumnya setelah perubahan Rp.300.974.789.530,28 b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,00
c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.0,00
d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,00 e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.0,00 f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b tcrdiri dari jenis pcmbiayaan : a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,00
b.Penycrtaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1. Semula Rp. 1.500.000.000,00 2. Bcrtambah Rp. 5.000.000.000,00 Jumlah Penyertaan Modal (lnvcstasi) setelah perubahan Rp. 6.500.000.000,00 c. Pembayaran Pokok Utang1. Semula2. Bertambah Rp. 0,00 p. 3.000.000.000,00 Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah pcrubahan cl. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,00 Rp. 3.000.000.000,00 Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah scbagaimana dimaksud dalam pasal I, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 17 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ; Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanRekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ; 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ; 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ; 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ; 10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; I1.Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah ; 13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.