~--: Daerah in i m u lai berlaku pada tanggal diundangkan . o rang m engetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan d engan penempatannya dalam Lembarn.n Daerah Kabupaten d i TJngaran J.t} -()() - 2.011 _____._....__- _..\RI S D AERAH C.-..? TTD Ditetapkan dl Unga.ran pada tanggal J~- 0'J - Jo1( BUPATI SEMARANG, CAPTTD MUNDJIRIN .~ RAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 12. RAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINS! JAWA 'l ) Salinan esuai dengan aslinya GIAN HUKUM ABUPATEN SEMARANG - A KARTIKA . .... ~ 12 Setelah Perubahan NOMOR TAHUN TENTANG LAMPIRAN I Kode Uraian Sebelum Perubahan (Rp) Halaman : 1-2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG Jumlah (Rp) % PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Bertambah / (Berkurang) PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017 1 2 3 4 5 6
4.PENDAPATAN DAERAH 1.958.267.106.000,00 2.058.632.591.000,00 100.365.485.000,00 5,13 4.1. Pendapatan Asli Daerah 326.684.586.000,00 363.698.928.000,00 37.014.342.000,00 11,33 4.1.1. Hasil Pajak Daerah 115.904.262.000,00 138.738.857.000,00 22.834.595.000,00 19,70 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 28.722.226.000,00 30.766.023.000,00 2.043.797.000,00 7,12 4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.969.319.000,00 24.329.965.000,00 13.360.646.000,00 121,80 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 171.088.779.000,00 169.864.083.000,00 (1.224.696.000,00) (0,72) 4.2. Dana Perimbangan 1.322.849.073.000,00 1.280.643.947.000,00 (42.205.126.000,00) (3,19) 4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 50.919.658.000,00 50.919.658.000,00 4.2.2. Dana Alokasi Umum 968.848.031.000,00 930.094.113.000,00 (38.753.918.000,00) (4,00) 4.2.3. Dana Alokasi Khusus 303.081.384.000,00 299.630.176.000,00 (3.451.208.000,00) (1,14) 4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 308.733.447.000,00 414.289.716.000,00 105.556.269.000,00 34,19 4.3.1. Pendapatan Hibah 81.829.079.000,00 81.829.079.000,00 4.3.3. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 135.544.874.000,00 135.544.874.000,00 4.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 23.727.190.000,00 23.727.190.000,00 4.3.8. Pendapatan Dana Insentif Daerah 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 4.3.9. Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 165.688.573.000,00 165.688.573.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.958.267.106.000,00 2.058.632.591.000,00 100.365.485.000,00 5,13
9.BEBAN 1.999.937.106.000,00 2.192.710.304.000,00 192.773.198.000,00 9,64
5.BELANJA DAERAH 1.999.937.106.000,00 2.192.710.304.000,00 192.773.198.000,00 9,64 5.1. Belanja Tidak Langsung 1.251.400.615.000,00 1.238.835.455.000,00 (12.565.160.000,00) (1,00) 5.1.1. Belanja Pegawai 920.049.210.000,00 891.351.918.000,00 (28.697.292.000,00) (3,12) 5.1.4. Belanja Hibah 30.699.000.000,00 40.528.325.000,00 9.829.325.000,00 32,02 5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 6.195.000.000,00 7.827.400.000,00 1.632.400.000,00 26,35 5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 15.586.606.000,00 15.592.802.000,00 6.196.000,00 0,04 5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 276.870.799.000,00 277.731.289.000,00 860.490.000,00 0,31 5.1.8. Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 5.803.721.000,00 3.803.721.000,00 190,19 5.2. Belanja Langsung 748.536.491.000,00 953.874.849.000,00 205.338.358.000,00 27,43 2017 CAP TTD Halaman : 2-2 1 2 3 4 5 6 5.2.1. Belanja Pegawai 47.041.762.000,00 57.357.575.000,00 10.315.813.000,00 21,93 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 415.780.457.000,00 519.685.644.000,00 103.905.187.000,00 24,99 5.2.3. Belanja Modal 285.714.272.000,00 376.831.630.000,00 91.117.358.000,00 31,89 JUMLAH BELANJA 1.999.937.106.000,00 2.192.710.304.000,00 192.773.198.000,00 9,64 SURPLUS/(DEFISIT) (41.670.000.000,00) (134.077.713.000,00) (92.407.713.000,00) 221,76
6.PEMBIAYAAN DAERAH 41.670.000.000,00 134.077.713.000,00 92.407.713.000,00 221,76 6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 41.670.000.000,00 152.229.713.000,00 110.559.713.000,00 265,32 6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) 41.670.000.000,00 152.229.713.000,00 110.559.713.000,00 265,32 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 41.670.000.000,00 152.229.713.000,00 110.559.713.000,00 265,32 6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 18.152.000.000,00 18.152.000.000,00 6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 18.152.000.000,00 18.152.000.000,00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 18.152.000.000,00 18.152.000.000,00 PEMBIAYAAN NETO 41.670.000.000,00 134.077.713.000,00 92.407.713.000,00 221,76 6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) BUPATI SEMARANG MUNDJIRIN NOMOR 12 TAHUN 2017 Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14
1.URUSAN WAJIB 174.608.806.000,00 175.274.032.000,00 665.226.000,00 0,38 793.774.030.000,00 594.817.549.000,00 1.388.591.579.000,00 776.114.511.000,00 747.784.009.000,00 1.523.898.520.000,00 135.306.941.000,00 0,10 1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 156.010.726.000,00 155.013.396.000,00 (997.330.000,00) (0,64) 742.767.046.000,00 524.978.017.000,00 1.267.745.063.000,00 728.817.389.000,00 670.368.924.000,00 1.399.186.313.000,00 131.441.250.000,00 0,10 1.01.01. PENDIDIKAN 78.140.000,00 78.140.000,00 - - 608.772.960.000,00 70.159.701.000,00 678.932.661.000,00 595.417.364.000,00 153.363.200.000,00 748.780.564.000,00 69.847.903.000,00 0,10 1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 78.140.000,00 78.140.000,00 - - 608.772.960.000,00 70.159.701.000,00 678.932.661.000,00 595.417.364.000,00 153.363.200.000,00 748.780.564.000,00 69.847.903.000,00 0,10 1.01.02. KESEHATAN 154.901.759.000,00 153.904.094.000,00 (997.665.000,00) (0,64) 109.605.144.000,00 304.680.677.000,00 414.285.821.000,00 110.299.918.000,00 321.151.736.000,00 431.451.654.000,00 17.165.833.000,00 0,04 1.01.02.01. DINAS KESEHATAN 29.329.932.000,00 28.801.540.000,00 (528.392.000,00) (1,80) 61.619.339.000,00 113.379.808.000,00 174.999.147.000,00 62.325.287.000,00 117.866.403.000,00 180.191.690.000,00 5.192.543.000,00 0,03 1.01.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMBARAWA 68.673.680.000,00 75.601.167.000,00 6.927.487.000,00 10,09 25.802.734.000,00 78.877.496.000,00 104.680.230.000,00 25.983.287.000,00 93.393.609.000,00 119.376.896.000,00 14.696.666.000,00 0,14 1.01.02.03. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN 56.898.147.000,00 49.501.387.000,00 (7.396.760.000,00) (13,00) 22.183.071.000,00 112.312.047.000,00 134.495.118.000,00 21.991.344.000,00 109.831.678.000,00 131.823.022.000,00 (2.672.096.000,00) (0,02) 3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - 91.280.000,00 91.280.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 (51.280.000,00) (0,56) 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - 20.046.000,00 20.046.000,00 20.046.000,00 20.046.000,00 - - 1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 970.827.000,00 971.162.000,00 335.000,00 0,03 15.626.215.000,00 111.795.798.000,00 127.422.013.000,00 13.761.035.000,00 145.033.368.000,00 158.794.403.000,00 31.372.390.000,00 0,25 1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM 970.827.000,00 971.162.000,00 335.000,00 0,03 15.626.215.000,00 111.702.610.000,00 127.328.825.000,00 13.761.035.000,00 144.644.105.000,00 158.405.140.000,00 31.076.315.000,00 0,24 3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - 217.500.000,00 217.500.000,00 217.500.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - 93.188.000,00 93.188.000,00 171.763.000,00 171.763.000,00 78.575.000,00 0,84 1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT - - - - 31.255.932.000,00 31.255.932.000,00 - 42.680.932.000,00 42.680.932.000,00 11.425.000.000,00 0,37 1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM 30.866.732.000,00 30.866.732.000,00 42.091.732.000,00 42.091.732.000,00 11.225.000.000,00 0,36 1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN - 337.000.000,00 337.000.000,00 537.000.000,00 537.000.000,00 200.000.000,00 0,59 3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - 52.200.000,00 52.200.000,00 52.200.000,00 52.200.000,00 - - 1.01.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 60.000.000,00 60.000.000,00 - - 6.628.147.000,00 4.470.456.000,00 11.098.603.000,00 6.626.185.000,00 4.761.427.000,00 11.387.612.000,00 289.009.000,00 0,03 1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 60.000.000,00 60.000.000,00 - - 5.140.331.000,00 2.058.701.000,00 7.199.032.000,00 5.250.107.000,00 2.167.352.000,00 7.417.459.000,00 218.427.000,00 0,03 Kode LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017 Setelah Perubahan PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Tahun Anggaran 2017 Bertambah/ (Berkurang)Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pendapatan Sebelum Perubahan Bertambah / (Berkurang) Belanja Lampiran II - 1 Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14 Kode Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pendapatan Sebelum Perubahan Bertambah / (Berkurang) Belanja 1.01.05.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - 1.487.816.000,00 2.411.755.000,00 3.899.571.000,00 1.376.078.000,00 2.594.075.000,00 3.970.153.000,00 70.582.000,00 0,02 1.01.06. SOSIAL - - - 2.134.580.000,00 2.615.453.000,00 4.750.033.000,00 2.712.887.000,00 3.378.261.000,00 6.091.148.000,00 1.341.115.000,00 0,28 1.01.06.01. DINAS SOSIAL - 2.134.580.000,00 1.029.416.000,00 3.163.996.000,00 2.712.887.000,00 1.444.465.000,00 4.157.352.000,00 993.356.000,00 0,31 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - 1.586.037.000,00 1.586.037.000,00 1.933.796.000,00 1.933.796.000,00 347.759.000,00 0,22 1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 18.598.080.000,00 20.260.636.000,00 1.662.556.000,00 8,94 51.006.984.000,00 69.839.532.000,00 120.846.516.000,00 47.297.122.000,00 77.415.085.000,00 124.712.207.000,00 3.865.691.000,00 0,03 1.02.01. TENAGA KERJA 1.000.000.000,00 650.000.000,00 (350.000.000,00) (35,00) 4.846.087.000,00 1.774.096.000,00 6.620.183.000,00 3.956.032.000,00 2.136.175.000,00 6.092.207.000,00 (527.976.000,00) (0,08) 1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA 1.000.000.000,00 650.000.000,00 (350.000.000,00) (35,00) 4.846.087.000,00 1.774.096.000,00 6.620.183.000,00 3.956.032.000,00 2.136.175.000,00 6.092.207.000,00 (527.976.000,00) (0,08) 1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - 8.715.388.000,00 1.325.604.000,00 10.040.992.000,00 8.463.445.000,00 1.713.690.000,00 10.177.135.000,00 136.143.000,00 0,01 1.02.02.01. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA - 8.715.388.000,00 869.803.000,00 9.585.191.000,00 8.463.445.000,00 957.889.000,00 9.421.334.000,00 (163.857.000,00) (0,02) 1.02.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - 388.491.000,00 388.491.000,00 688.491.000,00 688.491.000,00 300.000.000,00 0,77 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - 67.310.000,00 67.310.000,00 67.310.000,00 67.310.000,00 - - 1.02.03. KETAHANAN PANGAN - - - - 730.011.000,00 730.011.000,00 - 820.011.000,00 820.011.000,00 90.000.000,00 0,12 2.01.03.01. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN - 681.371.000,00 681.371.000,00 771.371.000,00 771.371.000,00 90.000.000,00 0,13 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - 48.640.000,00 48.640.000,00 48.640.000,00 48.640.000,00 - - 1.02.04. PERTANAHAN - - - - 20.812.750.000,00 20.812.750.000,00 - 20.556.981.000,00 20.556.981.000,00 (255.769.000,00) (0,01) 1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM - 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 - - 3.01.03.01. BADAN KEUANGAN DAERAH - 281.546.000,00 281.546.000,00 281.546.000,00 281.546.000,00 - - 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - 531.204.000,00 531.204.000,00 275.435.000,00 275.435.000,00 (255.769.000,00) (0,48) 1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP 566.328.000,00 322.744.000,00 (243.584.000,00) (43,01) 6.616.554.000,00 17.029.982.000,00 23.646.536.000,00 6.332.462.000,00 21.579.132.000,00 27.911.594.000,00 4.265.058.000,00 0,18 1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM - 3.050.000.000,00 3.050.000.000,00 4.090.000.000,00 4.090.000.000,00 1.040.000.000,00 0,34 1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 566.328.000,00 322.744.000,00 (243.584.000,00) (43,01) 6.616.554.000,00 13.938.394.000,00 20.554.948.000,00 6.332.462.000,00 17.447.544.000,00 23.780.006.000,00 3.225.058.000,00 0,16 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - 41.588.000,00 41.588.000,00 41.588.000,00 41.588.000,00 - - 1.02.06. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL - - - 5.139.375.000,00 3.796.396.000,00 8.935.771.000,00 4.963.585.000,00 4.088.492.000,00 9.052.077.000,00 116.306.000,00 0,01 1.02.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 5.139.375.000,00 3.796.396.000,00 8.935.771.000,00 4.963.585.000,00 4.088.492.000,00 9.052.077.000,00 116.306.000,00 0,01 1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - - - 2.827.690.000,00 1.723.330.000,00 4.551.020.000,00 2.596.179.000,00 1.914.847.000,00 4.511.026.000,00 (39.994.000,00) (0,01) 1.02.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - 2.827.690.000,00 1.723.330.000,00 4.551.020.000,00 2.596.179.000,00 1.914.847.000,00 4.511.026.000,00 (39.994.000,00) (0,01) 1.02.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - - - 2.100.468.000,00 2.100.468.000,00 - 2.185.694.000,00 2.185.694.000,00 85.226.000,00 0,04 1.02.02.01. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA - 2.100.468.000,00 2.100.468.000,00 2.185.694.000,00 2.185.694.000,00 85.226.000,00 0,04 1.02.09. PERHUBUNGAN 1.724.746.000,00 1.724.746.000,00 - - 6.137.355.000,00 4.610.231.000,00 10.747.586.000,00 5.385.525.000,00 5.033.389.000,00 10.418.914.000,00 (328.672.000,00) (0,03) 1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN 1.724.746.000,00 1.724.746.000,00 - - 6.137.355.000,00 4.610.231.000,00 10.747.586.000,00 5.385.525.000,00 5.033.389.000,00 10.418.914.000,00 (328.672.000,00) (0,03) Lampiran II - 2 Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14 Kode Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pendapatan Sebelum Perubahan Bertambah / (Berkurang) Belanja 1.02.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 100.000.000,00 100.000.000,00 - - 3.226.311.000,00 4.099.376.000,00 7.325.687.000,00 2.910.508.000,00 4.301.447.000,00 7.211.955.000,00 (113.732.000,00) (0,02) 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 100.000.000,00 100.000.000,00 - - 3.226.311.000,00 3.203.565.000,00 6.429.876.000,00 2.910.508.000,00 3.405.636.000,00 6.316.144.000,00 (113.732.000,00) (0,02) 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - 136.785.000,00 136.785.000,00 136.785.000,00 136.785.000,00 - - 4.01.04.01. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - 759.026.000,00 759.026.000,00 759.026.000,00 759.026.000,00 - - 1.02.11. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 9.307.006.000,00 9.133.419.000,00 (173.587.000,00) (1,87) 8.301.618.000,00 5.141.727.000,00 13.443.345.000,00 7.892.698.000,00 5.207.003.000,00 13.099.701.000,00 (343.644.000,00) (0,03) 1.02.11.01. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 9.307.006.000,00 9.133.419.000,00 (173.587.000,00) (1,87) 8.301.618.000,00 5.141.727.000,00 13.443.345.000,00 7.892.698.000,00 5.207.003.000,00 13.099.701.000,00 (343.644.000,00) (0,03) 1.02.12. PENANAMAN MODAL 5.900.000.000,00 8.325.727.000,00 2.425.727.000,00 41,11 2.958.589.000,00 1.332.151.000,00 4.290.740.000,00 2.766.165.000,00 1.800.613.000,00 4.566.778.000,00 276.038.000,00 0,06 1.02.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5.900.000.000,00 8.325.727.000,00 2.425.727.000,00 41,11 2.958.589.000,00 1.332.151.000,00 4.290.740.000,00 2.766.165.000,00 1.800.613.000,00 4.566.778.000,00 276.038.000,00 0,06 1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - - - 1.885.422.000,00 1.885.422.000,00 - 1.885.422.000,00 1.885.422.000,00 - - 1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - 1.866.622.000,00 1.866.622.000,00 1.866.622.000,00 1.866.622.000,00 - - 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - 18.800.000,00 18.800.000,00 18.800.000,00 18.800.000,00 - - 1.02.14. STATISTIK - - - - 464.840.000,00 464.840.000,00 - 472.816.000,00 472.816.000,00 7.976.000,00 0,02 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 464.840.000,00 464.840.000,00 472.816.000,00 472.816.000,00 7.976.000,00 0,02 1.02.16. KEBUDAYAAN - - - - 1.467.234.000,00 1.467.234.000,00 - 1.957.234.000,00 1.957.234.000,00 490.000.000,00 0,33 1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - 1.467.234.000,00 1.467.234.000,00 1.957.234.000,00 1.957.234.000,00 490.000.000,00 0,33 1.02.17. PERPUSTAKAAN - - - - 597.201.000,00 597.201.000,00 - 611.405.000,00 611.405.000,00 14.204.000,00 0,02 1.02.18.01. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN - 597.201.000,00 597.201.000,00 611.405.000,00 611.405.000,00 14.204.000,00 0,02 1.02.18. KEARSIPAN - 4.000.000,00 4.000.000,00 2.238.017.000,00 948.713.000,00 3.186.730.000,00 2.030.523.000,00 1.150.734.000,00 3.181.257.000,00 (5.473.000,00) (0,00) 1.02.18.01. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 4.000.000,00 4.000.000,00 2.238.017.000,00 911.571.000,00 3.149.588.000,00 2.030.523.000,00 1.113.592.000,00 3.144.115.000,00 (5.473.000,00) (0,00) 4.01.04.01. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - 37.142.000,00 37.142.000,00 37.142.000,00 37.142.000,00 - -
2.URUSAN PILIHAN 8.991.038.000,00 9.103.651.000,00 112.613.000,00 1,25 27.693.243.000,00 74.715.609.000,00 102.408.852.000,00 21.395.044.000,00 110.602.222.000,00 131.997.266.000,00 29.588.414.000,00 0,29 2.01. URUSAN PILIHAN 8.991.038.000,00 9.103.651.000,00 112.613.000,00 1,25 27.693.243.000,00 74.715.609.000,00 102.408.852.000,00 21.395.044.000,00 110.602.222.000,00 131.997.266.000,00 29.588.414.000,00 0,29 2.01.02. PARIWISATA 5.337.625.000,00 5.446.598.000,00 108.973.000,00 2,04 3.858.614.000,00 12.528.558.000,00 16.387.172.000,00 3.303.615.000,00 14.181.320.000,00 17.484.935.000,00 1.097.763.000,00 0,07 2.01.02.01. DINAS PARIWISATA 5.337.625.000,00 5.446.598.000,00 108.973.000,00 2,04 3.858.614.000,00 12.507.126.000,00 16.365.740.000,00 3.303.615.000,00 14.159.888.000,00 17.463.503.000,00 1.097.763.000,00 0,07 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - 21.432.000,00 21.432.000,00 21.432.000,00 21.432.000,00 - - 2.01.03. PERTANIAN 3.653.413.000,00 3.657.053.000,00 3.640.000,00 0,10 23.834.629.000,00 18.579.135.000,00 42.413.764.000,00 18.091.429.000,00 41.677.493.000,00 59.768.922.000,00 17.355.158.000,00 0,41 2.01.03.01. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.653.413.000,00 3.657.053.000,00 3.640.000,00 0,10 23.834.629.000,00 18.526.533.000,00 42.361.162.000,00 18.091.429.000,00 41.624.891.000,00 59.716.320.000,00 17.355.158.000,00 0,41 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - 52.602.000,00 52.602.000,00 52.602.000,00 52.602.000,00 - - 2.01.04. KEHUTANAN 2.01.05. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - - - - 35.447.500.000,00 35.447.500.000,00 - 45.529.760.000,00 45.529.760.000,00 10.082.260.000,00 0,28 1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM - 35.447.500.000,00 35.447.500.000,00 45.529.760.000,00 45.529.760.000,00 10.082.260.000,00 0,28 2.01.06. KELAUTAN DAN PERIKANAN - - - - 2.905.896.000,00 2.905.896.000,00 - 2.972.742.000,00 2.972.742.000,00 66.846.000,00 0,02 2.01.03.01. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN - 2.905.896.000,00 2.905.896.000,00 2.972.742.000,00 2.972.742.000,00 66.846.000,00 0,02 Lampiran II - 3 Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14 Kode Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pendapatan Sebelum Perubahan Bertambah / (Berkurang) Belanja 2.01.07. PERDAGANGAN - - - - 4.444.662.000,00 4.444.662.000,00 - 5.393.633.000,00 5.393.633.000,00 948.971.000,00 0,21 1.02.11.01. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN - 4.345.172.000,00 4.345.172.000,00 5.294.143.000,00 5.294.143.000,00 948.971.000,00 0,22 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - 99.490.000,00 99.490.000,00 99.490.000,00 99.490.000,00 - - 2.01.08. PERINDUSTRIAN - - - - 664.325.000,00 664.325.000,00 - 664.325.000,00 664.325.000,00 - - 1.02.11.01. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN - 572.631.000,00 572.631.000,00 572.631.000,00 572.631.000,00 - - 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - 91.694.000,00 91.694.000,00 91.694.000,00 91.694.000,00 - 2.01.09. TRANSMIGRASI - - - - 145.533.000,00 145.533.000,00 - 182.949.000,00 182.949.000,00 37.416.000,00 0,26 1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA - 145.533.000,00 145.533.000,00 182.949.000,00 182.949.000,00 37.416.000,00 0,26
3.PENUNJANG URUSAN 1.761.901.534.000,00 1.848.087.319.000,00 86.185.785.000,00 4,89 354.890.117.000,00 20.993.594.000,00 375.883.711.000,00 370.785.356.000,00 34.808.627.000,00 405.593.983.000,00 29.710.272.000,00 0,08 3.01. PENUNJANG 1.761.901.534.000,00 1.848.087.319.000,00 86.185.785.000,00 4,89 354.890.117.000,00 20.993.594.000,00 375.883.711.000,00 370.785.356.000,00 34.808.627.000,00 405.593.983.000,00 29.710.272.000,00 0,08 3.01.01. PENGAWASAN - - - 3.259.159.000,00 3.333.829.000,00 6.592.988.000,00 3.186.910.000,00 4.190.398.000,00 7.377.308.000,00 784.320.000,00 0,12 3.01.01.01. INSPEKTORAT - 3.259.159.000,00 3.333.829.000,00 6.592.988.000,00 3.186.910.000,00 4.190.398.000,00 7.377.308.000,00 784.320.000,00 0,12 3.01.02. PERENCANAAN PEMBANGUNAN - - - 4.293.566.000,00 4.315.125.000,00 8.608.691.000,00 3.698.504.000,00 4.797.288.000,00 8.495.792.000,00 (112.899.000,00) (0,01) 3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - 4.293.566.000,00 4.178.261.000,00 8.471.827.000,00 3.698.504.000,00 4.639.541.000,00 8.338.045.000,00 (133.782.000,00) (0,02) 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - 136.864.000,00 136.864.000,00 157.747.000,00 157.747.000,00 20.883.000,00 0,15 3.01.03. KEUANGAN 1.761.901.534.000,00 1.848.087.319.000,00 86.185.785.000,00 4,89 343.523.107.000,00 10.132.912.000,00 353.656.019.000,00 359.971.770.000,00 22.555.432.000,00 382.527.202.000,00 28.871.183.000,00 0,08 3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - 110.765.000,00 110.765.000,00 110.765.000,00 110.765.000,00 - - 3.01.03.01. BADAN KEUANGAN DAERAH 1.761.901.534.000,00 1.848.087.319.000,00 86.185.785.000,00 4,89 343.523.107.000,00 9.877.841.000,00 353.400.948.000,00 359.971.770.000,00 22.300.361.000,00 382.272.131.000,00 28.871.183.000,00 0,08 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - 144.306.000,00 144.306.000,00 144.306.000,00 144.306.000,00 - - 3.01.04. KEPEGAWAIAN - - - 3.814.285.000,00 3.211.728.000,00 7.026.013.000,00 3.928.172.000,00 3.265.509.000,00 7.193.681.000,00 167.668.000,00 0,02 3.01.04.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - 3.814.285.000,00 3.211.728.000,00 7.026.013.000,00 3.928.172.000,00 3.265.509.000,00 7.193.681.000,00 167.668.000,00 0,02
4.PENDUKUNG 10.969.319.000,00 24.329.965.000,00 13.360.646.000,00 121,80 28.435.149.000,00 41.283.757.000,00 69.718.906.000,00 29.546.908.000,00 43.536.491.000,00 73.083.399.000,00 3.364.493.000,00 0,05 4.01. PENDUKUNG 10.969.319.000,00 24.329.965.000,00 13.360.646.000,00 121,80 28.435.149.000,00 41.283.757.000,00 69.718.906.000,00 29.546.908.000,00 43.536.491.000,00 73.083.399.000,00 3.364.493.000,00 0,05 4.01.01. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - - - 12.645.389.000,00 - 12.645.389.000,00 15.653.224.000,00 - 15.653.224.000,00 3.007.835.000,00 0,24 4.01.01.01. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - 12.645.389.000,00 12.645.389.000,00 15.653.224.000,00 15.653.224.000,00 3.007.835.000,00 0,24 4.01.02. KDH/WKDH - - - 762.354.000,00 - 762.354.000,00 760.883.000,00 - 760.883.000,00 (1.471.000,00) (0,00) 4.01.02.01. BUPATI DAN WAKIL BUPATI 762.354.000,00 762.354.000,00 760.883.000,00 760.883.000,00 (1.471.000,00) (0,00) 4.01.03. UNSUR STAF 10.969.319.000,00 24.329.965.000,00 13.360.646.000,00 121,80 11.429.417.000,00 9.728.391.000,00 21.157.808.000,00 9.888.503.000,00 12.903.844.000,00 22.792.347.000,00 1.634.539.000,00 0,08 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 83.650.000,00 83.650.000,00 83.650.000,00 83.650.000,00 - - 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 10.969.319.000,00 24.329.965.000,00 13.360.646.000,00 121,80 11.429.417.000,00 9.644.741.000,00 21.074.158.000,00 9.888.503.000,00 12.820.194.000,00 22.708.697.000,00 1.634.539.000,00 0,08 4.01.04. UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD - - - 3.597.989.000,00 31.555.366.000,00 35.153.355.000,00 3.244.298.000,00 30.632.647.000,00 33.876.945.000,00 (1.276.410.000,00) (0,04) 4.01.04.01. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - 3.597.989.000,00 31.555.366.000,00 35.153.355.000,00 3.244.298.000,00 30.632.647.000,00 33.876.945.000,00 (1.276.410.000,00) (0,04) Lampiran II - 4 Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14 Kode Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pendapatan Sebelum Perubahan Bertambah / (Berkurang) Belanja
5.URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - - - 1.397.420.000,00 2.457.060.000,00 3.854.480.000,00 1.327.631.000,00 2.493.060.000,00 3.820.691.000,00 (33.789.000,00) (0,01) 5.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - - - 1.397.420.000,00 2.457.060.000,00 3.854.480.000,00 1.327.631.000,00 2.493.060.000,00 3.820.691.000,00 (33.789.000,00) (0,01) 5.01.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - - - 1.397.420.000,00 2.457.060.000,00 3.854.480.000,00 1.327.631.000,00 2.493.060.000,00 3.820.691.000,00 (33.789.000,00) (0,01) 1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN - 1.227.450.000,00 1.227.450.000,00 1.242.450.000,00 1.242.450.000,00 15.000.000,00 0,01 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - 77.900.000,00 77.900.000,00 77.900.000,00 77.900.000,00 - - 5.01.01.01. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 1.397.420.000,00 1.151.710.000,00 2.549.130.000,00 1.327.631.000,00 1.172.710.000,00 2.500.341.000,00 (48.789.000,00) (0,02)
6.KEWILAYAHAN 1.796.409.000,00 1.837.624.000,00 41.215.000,00 2,29 45.210.656.000,00 14.268.922.000,00 59.479.578.000,00 39.666.005.000,00 14.650.440.000,00 54.316.445.000,00 (5.163.133.000,00) (0,09) 6.01. KEWILAYAHAN 1.796.409.000,00 1.837.624.000,00 41.215.000,00 2,29 45.210.656.000,00 14.268.922.000,00 59.479.578.000,00 39.666.005.000,00 14.650.440.000,00 54.316.445.000,00 (5.163.133.000,00) (0,09) 6.01.01. KECAMATAN 1.796.409.000,00 1.837.624.000,00 41.215.000,00 2,29 45.210.656.000,00 14.268.922.000,00 59.479.578.000,00 39.666.005.000,00 14.650.440.000,00 54.316.445.000,00 (5.163.133.000,00) (0,09) 6.01.01.01. KECAMATAN GETASAN - 1.409.655.000,00 451.601.000,00 1.861.256.000,00 1.244.890.000,00 459.085.000,00 1.703.975.000,00 (157.281.000,00) (0,08) 6.01.01.02. KECAMATAN TENGARAN - 1.940.307.000,00 435.392.000,00 2.375.699.000,00 1.638.011.000,00 449.924.000,00 2.087.935.000,00 (287.764.000,00) (0,12) 6.01.01.03. KECAMATAN SUSUKAN - 1.861.515.000,00 407.564.000,00 2.269.079.000,00 1.554.115.000,00 412.211.000,00 1.966.326.000,00 (302.753.000,00) (0,13) 6.01.01.04. KECAMATAN SURUH - 1.864.745.000,00 401.533.000,00 2.266.278.000,00 1.534.887.000,00 406.277.000,00 1.941.164.000,00 (325.114.000,00) (0,14) 6.01.01.05. KECAMATAN PABELAN - 2.408.137.000,00 426.995.000,00 2.835.132.000,00 1.772.080.000,00 442.932.000,00 2.215.012.000,00 (620.120.000,00) (0,22) 6.01.01.06. KECAMATAN TUNTANG - 2.053.041.000,00 410.709.000,00 2.463.750.000,00 1.693.547.000,00 409.849.000,00 2.103.396.000,00 (360.354.000,00) (0,15) 6.01.01.07. KECAMATAN BANYUBIRU - 1.599.969.000,00 428.573.000,00 2.028.542.000,00 1.315.090.000,00 442.471.000,00 1.757.561.000,00 (270.981.000,00) (0,13) 6.01.01.08. KECAMATAN JAMBU 60.806.000,00 64.178.000,00 3.372.000,00 5,55 1.940.050.000,00 670.926.000,00 2.610.976.000,00 1.846.377.000,00 710.458.000,00 2.556.835.000,00 (54.141.000,00) (0,02) 6.01.01.09. KECAMATAN SUMOWONO - 1.692.175.000,00 381.138.000,00 2.073.313.000,00 1.460.720.000,00 418.695.000,00 1.879.415.000,00 (193.898.000,00) (0,09) 6.01.01.10. KECAMATAN AMBARAWA 714.576.000,00 752.448.000,00 37.872.000,00 5,30 4.946.232.000,00 2.174.926.000,00 7.121.158.000,00 4.665.348.000,00 2.200.796.000,00 6.866.144.000,00 (255.014.000,00) (0,04) 6.01.01.11. KECAMATAN BAWEN 130.754.000,00 140.561.000,00 9.807.000,00 7,50 2.523.553.000,00 990.325.000,00 3.513.878.000,00 2.257.020.000,00 933.656.000,00 3.190.676.000,00 (323.202.000,00) (0,09) 6.01.01.12. KECAMATAN BRINGIN - 2.240.483.000,00 361.112.000,00 2.601.595.000,00 1.572.964.000,00 381.940.000,00 1.954.904.000,00 (646.691.000,00) (0,25) 6.01.01.13. KECAMATAN BERGAS 189.819.000,00 225.537.000,00 35.718.000,00 18,82 3.518.803.000,00 1.383.701.000,00 4.902.504.000,00 3.354.240.000,00 1.451.186.000,00 4.805.426.000,00 (97.078.000,00) (0,02) 6.01.01.14. KECAMATAN PRINGAPUS 82.291.000,00 86.006.000,00 3.715.000,00 4,51 2.268.875.000,00 642.615.000,00 2.911.490.000,00 1.958.081.000,00 642.615.000,00 2.600.696.000,00 (310.794.000,00) (0,11) 6.01.01.15. KECAMATAN BANCAK - 1.777.033.000,00 428.251.000,00 2.205.284.000,00 1.536.083.000,00 499.931.000,00 2.036.014.000,00 (169.270.000,00) (0,08) 6.01.01.16. KECAMATAN KALIWUNGU - 1.621.710.000,00 467.578.000,00 2.089.288.000,00 1.474.013.000,00 494.664.000,00 1.968.677.000,00 (120.611.000,00) (0,06) 6.01.01.17. KECAMATAN UNGARAN BARAT 294.582.000,00 229.389.000,00 (65.193.000,00) (22,13) 3.810.349.000,00 1.574.123.000,00 5.384.472.000,00 3.362.110.000,00 1.624.323.000,00 4.986.433.000,00 (398.039.000,00) (0,07) 6.01.01.18. KECAMATAN UNGARAN TIMUR 288.070.000,00 303.994.000,00 15.924.000,00 5,53 3.753.689.000,00 1.437.343.000,00 5.191.032.000,00 3.450.800.000,00 1.460.160.000,00 4.910.960.000,00 (280.072.000,00) (0,05) 6.01.01.19. KECAMATAN BANDUNGAN 35.511.000,00 35.511.000,00 - - 1.980.335.000,00 794.517.000,00 2.774.852.000,00 1.975.629.000,00 809.267.000,00 2.784.896.000,00 10.044.000,00 0,00 JUMLAH 1.958.267.106.000,00 2.058.632.591.000,00 100.365.485.000,00 5,13 1.251.400.615.000,00 748.536.491.000,00 1.999.937.106.000,00 1.238.835.455.000,00 953.874.849.000,00 2.192.710.304.000,00 192.773.198.000,00 0,10 lamp 1 1.958.267.106.000,00 2.058.632.591.000,00 100.365.485.000,00 1.251.400.615.000,00 748.536.491.000,00 1.999.937.106.000,00 1.238.835.455.000,00 953.874.849.000,00 2.192.710.304.000,00 192.773.198.000,00 - - - 5,13 - - - - - - - Lampiran II - 5 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017 setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 1 % DASAR HUKUM(Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0078.140.000,0078.140.000,00PENDAPATAN DAERAH1.01.01.1.01.01.0100.00.4. 0,000,0078.140.000,0078.140.000,00PENDAPATAN - LO1.01.01.1.01.01.0100.00.8. 0,000,0078.140.000,0078.140.000,00Pendapatan Asli Daerah1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha 0,000,0078.140.000,0078.140.000,00Hasil Retribusi Daerah1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.2. 0,000,0078.140.000,0078.140.000,00Jumlah Pendapatan 10,3170.337.903.000,00752.604.420.000,00682.266.517.000,00BELANJA DAERAH1.01.01.1.01.01.0100.00.5. 10,3170.337.903.000,00752.604.420.000,00682.266.517.000,00BEBAN1.01.01.1.01.01.0100.00.9. (2,19)(13.355.596.000,00)595.417.364.000,00608.772.960.000,00Belanja Tidak Langsung1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1. (2,19)(13.355.596.000,00)595.417.364.000,00608.772.960.000,00Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1. 113,8883.693.499.000,00157.187.056.000,0073.493.557.000,00Belanja Langsung1.01.01.1.01.01.0100.00.5.2. 1,0913.300.000,001.231.967.000,001.218.667.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.01.01. 10,531.600.000,0016.788.000,0015.188.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.01.01.01.01. 10,531.600.000,0016.788.000,0015.188.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.01.5.2.2. (3,69)(9.600.000,00)250.400.000,00260.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.01.01.02. (3,81)(9.600.000,00)242.400.000,00252.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.02.5.2.2. 0,000,008.000.000,008.000.000,00Belanja Modal1.01.1.01.01.01.02.5.2.3. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.01.01.03. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.03.5.2.2. 4,328.000.000,00193.029.000,00185.029.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.01.01.01.06. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 2 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 4,628.000.000,00181.329.000,00173.329.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.06.5.2.2. 0,000,0011.700.000,0011.700.000,00Belanja Modal1.01.1.01.01.01.06.5.2.3. 2,633.300.000,00128.767.000,00125.467.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.01.01.01.07. 4,003.300.000,0085.848.000,0082.548.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.01.01.07.5.2.1. 0,000,0042.919.000,0042.919.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.01.01.01.08. 0,000,0014.800.000,0014.800.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.08.5.2.2. 0,000,0010.200.000,0010.200.000,00Belanja Modal1.01.1.01.01.01.08.5.2.3. 9,0910.000.000,00120.000.000,00110.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.01.01.01.09. 9,0910.000.000,00120.000.000,00110.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.09.5.2.2. 0,000,00437.983.000,00437.983.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN1.01.01.01.10. 0,000,00437.983.000,00437.983.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.10.5.2.2. (1,09)(45.000.000,00)4.070.550.000,004.115.550.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.01.01.02. 0,000,001.749.850.000,001.749.850.000,00PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.01.01.02.03. 0,000,001.749.850.000,001.749.850.000,00Belanja Modal1.01.1.01.01.02.03.5.2.3. 73,6870.000.000,00165.000.000,0095.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.01.01.02.10. 131,821.450.000,002.550.000,001.100.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.01.02.10.5.2.1. 73,0068.550.000,00162.450.000,0093.900.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.02.10.5.2.2. 0,000,0070.700.000,0070.700.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.01.01.02.12. 0,000,0070.700.000,0070.700.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.02.12.5.2.2. (5,23)(115.000.000,00)2.085.000.000,002.200.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.01.01.02.16. (5,23)(115.000.000,00)2.085.000.000,002.200.000.000,00Belanja Modal1.01.1.01.01.02.16.5.2.3. 0,000,0016.681.000,0016.681.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.01.01.03. 0,000,0016.681.000,0016.681.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN1.01.01.03.05. 0,000,0016.681.000,0016.681.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.03.05.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 3 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.01.01.05. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.01.01.05.01. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.05.01.5.2.2. 0,000,0014.452.000,0014.452.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.01.06. 0,000,0014.452.000,0014.452.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD1.01.01.06.01. 0,000,006.750.000,006.750.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.01.06.01.5.2.1. 0,000,007.702.000,007.702.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.06.01.5.2.2. 0,000,00109.549.000,00109.549.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.01.01.07. 0,000,00109.549.000,00109.549.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.01.01.07.01. 0,000,0033.075.000,0033.075.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.01.07.01.5.2.1. 0,000,0076.474.000,0076.474.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.07.01.5.2.2. 0,8935.000.000,003.953.305.000,003.918.305.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN1.01.01.09. 0,000,002.315.534.000,002.315.534.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN1.01.01.09.01. 0,000,002.315.534.000,002.315.534.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.09.01.5.2.2. 0,000,001.500.000.000,001.500.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN SMPN1.01.01.09.02. 0,000,001.500.000.000,001.500.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.09.02.5.2.2. 34,0635.000.000,00137.771.000,00102.771.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN SMAN, SMKN, TKN DAN SKB 1.01.01.09.03. 35,6235.000.000,00133.271.000,0098.271.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.09.03.5.2.2. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Modal1.01.1.01.01.09.03.5.2.3. 1,245.000.000,00407.663.000,00402.663.000,00PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI1.01.01.01.15. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA1.01.01.01.15.18. 0,000,007.900.000,007.900.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2. 0,000,007.100.000,007.100.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.3. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 4 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH1.01.01.01.15.20. 0,000,00900.000,00900.000,00Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.15.20.5.2.1. 0,000,0044.100.000,0044.100.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.20.5.2.2. 0,000,0067.743.000,0067.743.000,00PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK1.01.01.01.15.57. 0,000,0067.743.000,0067.743.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2. (17,75)(17.363.000,00)80.439.000,0097.802.000,00PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI1.01.01.01.15.58. (17,75)(17.363.000,00)80.439.000,0097.802.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2. 0,000,0036.000.000,0036.000.000,00PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI1.01.01.01.15.59. 0,000,0036.000.000,0036.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2. 296,9228.555.000,0038.172.000,009.617.000,00PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1.01.01.01.15.62. 296,9228.555.000,0038.172.000,009.617.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.62.5.2.2. 0,000,009.761.000,009.761.000,00PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM ANAK USIA DINI1.01.01.01.15.64. 0,000,009.761.000,009.761.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.64.5.2.2. (10,00)(11.192.000,00)100.768.000,00111.960.000,00PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI1.01.01.01.15.65. (10,00)(11.192.000,00)100.768.000,00111.960.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.2. 51,125.000.000,0014.780.000,009.780.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.01.01.01.15.66. 51,125.000.000,0014.780.000,009.780.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.2. 279,6082.817.276.000,00112.437.137.000,0029.619.861.000,00PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN1.01.01.01.16. (5,07)(25.343.000,00)474.587.000,00499.930.000,00PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH1.01.01.01.16.03. (5,07)(25.343.000,00)474.587.000,00499.930.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.3. (4,82)(14.461.000,00)285.489.000,00299.950.000,00PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR1.01.01.01.16.09. (4,82)(14.461.000,00)285.489.000,00299.950.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.3. 0,000,00395.950.000,00395.950.000,00PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH1.01.01.01.16.12. 0,000,00395.950.000,00395.950.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.3. 0,000,001.109.779.000,001.109.779.000,00PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITARY1.01.01.01.16.14. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 5 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,001.109.779.000,001.109.779.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.3. 0,000,003.520.962.000,003.520.962.000,00PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SIWA1.01.01.01.16.15. 0,000,003.520.962.000,003.520.962.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.3. 0,000,00408.800.000,00408.800.000,00PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA1.01.01.01.16.18. 0,000,001.110.000,001.110.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.2. 0,000,00407.690.000,00407.690.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.3. (7,26)(439.489.000,00)5.609.981.000,006.049.470.000,00PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH1.01.01.01.16.19. (7,26)(439.489.000,00)5.609.981.000,006.049.470.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.3. 150,54436.235.000,00726.021.000,00289.786.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH1.01.01.01.16.20. 104,172.500.000,004.900.000,002.400.000,00Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.16.20.5.2.1. 150,92433.735.000,00721.121.000,00287.386.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.20.5.2.2. (3,20)(250.222.000,00)7.558.251.000,007.808.473.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH1.01.01.01.16.41. 0,000,004.780.000,004.780.000,00Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.16.41.5.2.1. 0,000,00764.870.000,00764.870.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.41.5.2.2. (3,55)(250.222.000,00)6.788.601.000,007.038.823.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.16.41.5.2.3. 12,35636.798.000,005.793.682.000,005.156.884.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH1.01.01.01.16.44. 21,57636.798.000,003.588.670.000,002.951.872.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2. 0,000,002.205.012.000,002.205.012.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.3. 0,000,0046.855.000,0046.855.000,00PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK1.01.01.01.16.57. 0,000,0046.855.000,0046.855.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.2. 0,000,0086.762.000,0086.762.000,00PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM1.01.01.01.16.59. 0,000,0086.762.000,0086.762.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.59.5.2.2. 0,000,0059.291.000,0059.291.000,00PEMBINAAN FORUM MASYARAKAT PEDULI PENDIDIKAN1.01.01.01.16.60. 0,000,0059.291.000,0059.291.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.60.5.2.2. 0,0081.829.079.000,0081.829.079.000,00PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) JENJANG SD/MI/SDLB DAN SMP/MTS SERTA PESANTREN SALAFIYAH DAN SATUAN PENDIDIKAN NON-ISLAM SETARA SD DAN SMP 1.01.01.01.16.63. 0,0012.244.459.000,0012.244.459.000,00Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.1. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 6 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,0051.404.277.000,0051.404.277.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.2. 0,0018.180.343.000,0018.180.343.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.3. 0,000,00177.549.000,00177.549.000,00PENYEDIAAN DANA PENGEMBANGAN SEKOLAH UNTUK SD/MI DAN SMP/MTS 1.01.01.01.16.66. 0,000,00Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.16.66.5.2.1. 0,000,00177.549.000,00177.549.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.66.5.2.2. (19,64)(56.026.000,00)229.279.000,00285.305.000,00PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP1.01.01.01.16.68. 0,000,00700.000,00700.000,00Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.1. (19,69)(56.026.000,00)228.579.000,00284.605.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2. 0,000,00860.176.000,00860.176.000,00PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA1.01.01.01.16.70. 0,000,00860.176.000,00860.176.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2. 0,00516.833.000,00516.833.000,00PENGEMBANGAN MATERI BELAJAR MENGAJAR DAN METODE PEMBELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 1.01.01.01.16.72. 0,001.175.000,001.175.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.72.5.2.2. 0,00515.658.000,00515.658.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.16.72.5.2.3. 64,41183.872.000,00469.322.000,00285.450.000,00PENYEBARLUASAN DAN SOSIALISASI BERBAGAI INFORMASI PENDIDIKAN DASAR 1.01.01.01.16.73. 0,000,00Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.16.73.5.2.1. 64,41183.872.000,00469.322.000,00285.450.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.73.5.2.2. 0,000,001.635.353.000,001.635.353.000,00PENYEDIAAN BEA SISWA BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU1.01.01.01.16.78. 0,000,001.635.353.000,001.635.353.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.78.5.2.2. 0,000,00328.591.000,00328.591.000,00PENYEDIAAN BEA SISWA BAGI SISWA BERPRESTASI1.01.01.01.16.79. 0,000,00328.591.000,00328.591.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2. 0,000,00295.264.000,00295.264.000,00PEMBANGUNAN LABORATORIUM DAN RUANG PRAKTIKUM SEKOLAH1.01.01.01.16.80. 0,000,001.075.000,001.075.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.80.5.2.2. 0,000,00294.189.000,00294.189.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.16.80.5.2.3. 0,000,0019.281.000,0019.281.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.01.01.01.16.81. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 7 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0019.281.000,0019.281.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2. 6,9076.026.000,001.178.636.000,001.102.610.000,00PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL1.01.01.01.18. 0,000,0063.456.000,0063.456.000,00PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN1.01.01.01.18.03. 0,000,0063.456.000,0063.456.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2. 0,000,00177.925.000,00177.925.000,00PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN1.01.01.01.18.04. 0,000,00177.925.000,00177.925.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2. 0,000,0019.922.000,0019.922.000,00PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP1.01.01.01.18.05. 0,000,0019.922.000,0019.922.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2. 0,000,0079.727.000,0079.727.000,00PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL1.01.01.01.18.06. 0,000,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.18.06.5.2.1. 0,000,0069.145.000,0069.145.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.18.06.5.2.2. 0,000,009.382.000,009.382.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.18.06.5.2.3. 49,9076.026.000,00228.376.000,00152.350.000,00PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON FORMAL1.01.01.01.18.12. 49,9076.026.000,00228.376.000,00152.350.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2. 0,000,009.833.000,009.833.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.01.01.01.18.13. 0,000,009.833.000,009.833.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.18.13.5.2.2. 0,000,00599.397.000,00599.397.000,00PELAKSANAAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PESERTA DIDIK1.01.01.01.18.14. 0,000,00599.397.000,00599.397.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.18.14.5.2.2. 0,000,00418.178.000,00418.178.000,00PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN1.01.01.01.20. 0,000,0018.348.000,0018.348.000,00PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK1.01.01.01.20.01. 0,000,0018.348.000,0018.348.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.2. 0,000,00389.961.000,00389.961.000,00PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.01.01.01.20.08. 0,000,0019.845.000,0019.845.000,00Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.20.08.5.2.1. 0,000,00370.116.000,00370.116.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.20.08.5.2.2. 0,000,009.869.000,009.869.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.01.01.01.20.12. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 8 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,009.869.000,009.869.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.20.12.5.2.2. 1,03301.897.000,0029.505.082.000,0029.203.185.000,00PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN1.01.01.01.22. 34,45341.222.000,001.331.775.000,00990.553.000,00PELAKSANAAN EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG PENDIDIKAN1.01.01.01.22.01. 0,001.900.000,001.900.000,00Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.22.01.5.2.1. 34,26339.322.000,001.329.875.000,00990.553.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.22.01.5.2.2. (100,00)(49.325.000,00)49.325.000,00PEMBINAAN DEWAN PENDIDIKAN1.01.01.01.22.05. (100,00)(49.325.000,00)49.325.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.22.05.5.2.2. 0,000,00327.103.000,00327.103.000,00PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN1.01.01.01.22.07. 0,000,00Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.1. (13,99)(44.480.000,00)273.503.000,00317.983.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2. 487,7244.480.000,0053.600.000,009.120.000,00Belanja Modal1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.3. (10,81)(2.993.990.000,00)24.692.059.000,0027.686.049.000,00PENYEDIAAN JASA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS1.01.01.01.22.09. (10,81)(2.993.250.000,00)24.689.400.000,0027.682.650.000,00Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.22.09.5.2.1. (21,77)(740.000,00)2.659.000,003.399.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.22.09.5.2.2. 7,1310.000.000,00150.155.000,00140.155.000,00PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT/ PROPINSI 1.01.01.01.22.10. 7,1310.000.000,00150.155.000,00140.155.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.01.01.01.22.11. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.22.11.5.2.2. 0,002.993.990.000,002.993.990.000,00PENYEDIAAN JASA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON FORMAL1.01.01.01.22.17. 0,002.993.250.000,002.993.250.000,00Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.22.17.5.2.1. 0,00740.000,00740.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.22.17.5.2.2. 0,000,0019.260.000,0019.260.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA1.02.13.01.15. 0,000,0019.260.000,0019.260.000,00PENDATAAN POTENSI KEPEMUDAAN1.02.13.01.15.01. 0,000,0019.260.000,0019.260.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.13.1.01.01.15.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 9 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00438.029.000,00438.029.000,00PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN1.02.13.01.16. 0,000,00403.795.000,00403.795.000,00PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN1.02.13.01.16.01. 0,000,00700.000,00700.000,00Belanja Pegawai1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.1. 0,000,00393.095.000,00393.095.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Modal1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.3. 0,000,009.580.000,009.580.000,00FASILITASI PEKAN TEMU WICARA ORGANISASI PEMUDA1.02.13.01.16.04. 0,000,009.580.000,009.580.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.13.1.01.01.16.04.5.2.2. 0,000,0024.654.000,0024.654.000,00PEMBINAAN PEMUDA PELOPOR KEAMANAN LINGKUNGAN1.02.13.01.16.07. 0,000,0024.654.000,0024.654.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.13.1.01.01.16.07.5.2.2. 0,000,00879.373.000,00879.373.000,00PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA1.02.13.01.20. 0,000,00149.907.000,00149.907.000,00PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT1.02.13.01.20.03. 0,000,00149.907.000,00149.907.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.13.1.01.01.20.03.5.2.2. 0,000,00149.844.000,00149.844.000,00PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI DI TINGKAT DAERAH1.02.13.01.20.04. 0,000,00149.844.000,00149.844.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.13.1.01.01.20.04.5.2.2. 0,000,00333.199.000,00333.199.000,00PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA1.02.13.01.20.06. 0,000,00333.199.000,00333.199.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.13.1.01.01.20.06.5.2.2. 0,000,00149.330.000,00149.330.000,00PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI INSAN OLAHRAGA YANG BERDEDIKASI DAN BERPRESTASI 1.02.13.01.20.08. 0,000,00149.330.000,00149.330.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.13.1.01.01.20.08.5.2.2. 0,000,0097.093.000,0097.093.000,00PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT1.02.13.01.20.14. 0,000,0097.093.000,0097.093.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.13.1.01.01.20.14.5.2.2. 0,000,00529.960.000,00529.960.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA1.02.13.01.21. 0,000,00529.960.000,00529.960.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA1.02.13.01.21.07. 0,000,002.400.000,002.400.000,00Belanja Pegawai1.02.13.1.01.01.21.07.5.2.1. 0,000,00527.560.000,00527.560.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.13.1.01.01.21.07.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 10 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00548.176.000,00548.176.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA1.02.16.01.15. 0,000,00548.176.000,00548.176.000,00PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH1.02.16.01.15.01. 0,000,00548.176.000,00548.176.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2. 211,00300.000.000,00442.182.000,00142.182.000,00PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA1.02.16.01.16. 382,67300.000.000,00378.396.000,0078.396.000,00PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN PENINGGALAN BAWAH AIR 1.02.16.01.16.05. 0,002.400.000,002.400.000,00Belanja Pegawai1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.1. 0,45350.000,0078.746.000,0078.396.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2. 0,00297.250.000,00297.250.000,00Belanja Modal1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.3. 0,000,0063.786.000,0063.786.000,00PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA DI DAERAH 1.02.16.01.16.11. 0,000,0063.786.000,0063.786.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2. 24,46190.000.000,00966.876.000,00776.876.000,00PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA1.02.16.01.17. 35,76190.000.000,00721.341.000,00531.341.000,00FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH1.02.16.01.17.04. 35,76190.000.000,00721.341.000,00531.341.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2. 0,000,00159.194.000,00159.194.000,00FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH1.02.16.01.17.05. 0,000,00159.194.000,00159.194.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2. 0,000,0086.341.000,0086.341.000,00SEMINAR DALAM RANGKA REVITALISASI DAN REAKTUALISASI BUDAYA LOKAL 1.02.16.01.17.06. 0,000,0086.341.000,0086.341.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.01.01.17.06.5.2.2. 10,3170.337.903.000,00752.604.420.000,00682.266.517.000,00Jumlah Belanja 10,31(70.337.903.000,00)(752.526.280.000,00)(682.188.377.000,00)Surplus/(Defisit). KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 11 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 11 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (1,80)(528.392.000,00)28.801.540.000,0029.329.932.000,00PENDAPATAN DAERAH1.01.02.1.01.02.0100.00.4. (1,80)(528.392.000,00)28.801.540.000,0029.329.932.000,00PENDAPATAN - LO1.01.02.1.01.02.0100.00.8. (1,80)(528.392.000,00)28.801.540.000,0029.329.932.000,00Pendapatan Asli Daerah1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 43,71470.574.000,001.547.192.000,001.076.618.000,00Hasil Retribusi Daerah1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan ,, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP (3,54)(998.966.000,00)27.254.348.000,0028.253.314.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.4. (1,80)(528.392.000,00)28.801.540.000,0029.329.932.000,00Jumlah Pendapatan 2,975.192.543.000,00180.191.690.000,00174.999.147.000,00BELANJA DAERAH1.01.02.1.01.02.0100.00.5. 2,975.192.543.000,00180.191.690.000,00174.999.147.000,00BEBAN1.01.02.1.01.02.0100.00.9. 1,15705.948.000,0062.325.287.000,0061.619.339.000,00Belanja Tidak Langsung1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1. 1,15705.948.000,0062.325.287.000,0061.619.339.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1. 3,964.486.595.000,00117.866.403.000,00113.379.808.000,00Belanja Langsung1.01.02.1.01.02.0100.00.5.2. 0,000,001.108.631.000,001.108.631.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.02.01. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 12 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0022.974.000,0022.974.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.01.02.01.01. 0,000,0022.974.000,0022.974.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.01.01.5.2.2. (3,45)(6.959.000,00)194.895.000,00201.854.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.02.01.02. (3,93)(6.959.000,00)169.895.000,00176.854.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.01.02.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00Belanja Modal1.01.1.01.02.01.02.5.2.3. 0,000,0031.350.000,0031.350.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.02.01.03. 0,000,0031.350.000,0031.350.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.01.03.5.2.2. 4,436.959.000,00164.083.000,00157.124.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.01.02.01.06. 4,436.959.000,00164.083.000,00157.124.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.01.06.5.2.2. 0,000,00153.606.000,00153.606.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.01.02.01.07. 1,46900.000,0062.649.000,0061.749.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.02.01.07.5.2.1. (0,99)(900.000,00)90.025.000,0090.925.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.01.07.5.2.2. 0,000,00932.000,00932.000,00Belanja Modal1.01.1.01.02.01.07.5.2.3. 0,000,0010.335.000,0010.335.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.01.02.01.08. 0,000,0010.335.000,0010.335.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.01.08.5.2.2. 0,000,00150.058.000,00150.058.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.02.01.09. 0,000,00150.058.000,00150.058.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.01.09.5.2.2. 0,000,00381.330.000,00381.330.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.01.02.01.10. 0,000,0073.290.000,0073.290.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.02.01.10.5.2.1. 0,000,00308.040.000,00308.040.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.01.10.5.2.2. 45,89140.000.000,00445.083.000,00305.083.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.02.02. 0,000,0090.000.000,0090.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.01.02.02.07. 0,000,0090.000.000,0090.000.000,00Belanja Modal1.01.1.01.02.02.07.5.2.3. 115,23140.000.000,00261.500.000,00121.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.01.02.02.10. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 13 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 115,23140.000.000,00261.500.000,00121.500.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.02.10.5.2.2. 0,000,0093.583.000,0093.583.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.02.02.12. 0,000,0093.583.000,0093.583.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.02.12.5.2.2. 0,000,0071.702.000,0071.702.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.01.02.03. 0,000,0071.702.000,0071.702.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN1.01.02.03.05. 0,000,0015.845.000,0015.845.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.02.03.05.5.2.1. 0,000,0055.566.000,0055.566.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.03.05.5.2.2. 0,000,00291.000,00291.000,00Belanja Modal1.01.1.01.02.03.05.5.2.3. 0,000,00888.560.000,00888.560.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.02.05. 0,000,00888.560.000,00888.560.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.01.02.05.01. 0,000,00888.560.000,00888.560.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.05.01.5.2.2. 0,000,0017.765.000,0017.765.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.02.06. 0,000,0017.765.000,0017.765.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.01.02.06.01. 0,000,0017.765.000,0017.765.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.06.01.5.2.2. 0,000,00100.937.000,00100.937.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.01.02.07. 0,000,00100.937.000,00100.937.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.01.02.07.01. 35,573.393.000,0012.933.000,009.540.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.02.07.01.5.2.1. (3,96)(3.608.000,00)87.398.000,0091.006.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.07.01.5.2.2. 54,99215.000,00606.000,00391.000,00Belanja Modal1.01.1.01.02.07.01.5.2.3. 0,01519.000,005.838.370.000,005.837.851.000,00PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN1.01.02.02.15. 0,0019.000,005.698.402.000,005.698.383.000,00PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN1.01.02.02.15.01. 0,000,0016.500.000,0016.500.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.1. 0,0019.000,005.681.902.000,005.681.883.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2. 3,98500.000,0013.071.000,0012.571.000,00PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI KOMUNITAS DAN RUMAH SAKIT 1.01.02.02.15.04. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 14 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 3,98500.000,0013.071.000,0012.571.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2. 0,000,00118.671.000,00118.671.000,00PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.01.02.02.15.05. 0,000,003.780.000,003.780.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.1. 0,000,00114.891.000,00114.891.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2. 0,000,008.226.000,008.226.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.01.02.02.15.06. 0,000,008.226.000,008.226.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.15.06.5.2.2. 2,011.275.706.000,0064.587.098.000,0063.311.392.000,00PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT1.01.02.02.16. 1,46335.877.000,0023.271.163.000,0022.935.286.000,00PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA 1.01.02.02.16.03. (21,96)(11.850.000,00)42.100.000,0053.950.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.03.5.2.1. (27,63)(1.510.355.000,00)3.955.860.000,005.466.215.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.03.5.2.2. 10,671.858.082.000,0019.273.203.000,0017.415.121.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.16.03.5.2.3. 0,000,0018.905.152.000,0018.905.152.000,00PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT1.01.02.02.16.09. 0,001.190.000,001.190.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.1. (0,01)(1.190.000,00)18.903.962.000,0018.905.152.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2. 0,000,00533.507.000,00533.507.000,00PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN 1.01.02.02.16.12. 29,0867.035.000,00297.587.000,00230.552.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2. (22,13)(67.035.000,00)235.920.000,00302.955.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.3. 0,000,0025.828.000,0025.828.000,00PENYELENGGARAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN1.01.02.02.16.14. 0,000,0025.828.000,0025.828.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.14.5.2.2. 51,55939.829.000,002.763.114.000,001.823.285.000,00UPAYA PEMENUHAN JASA OBAT JKN1.01.02.02.16.27. 0,000,0014.400.000,0014.400.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.27.5.2.1. 51,96939.829.000,002.748.714.000,001.808.885.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.27.5.2.2. 0,000,005.516.115.000,005.516.115.000,00UPAYA PEMENUHAN JASA PELAYANAN KESEHATAN1.01.02.02.16.28. 0,000,005.516.115.000,005.516.115.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.28.5.2.2. 0,000,001.610.633.000,001.610.633.000,00OPERASIONAL KESEHATAN MANAJEMEN KABUPATEN1.01.02.02.16.31. (3,42)(3.400.000,00)95.940.000,0099.340.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.31.5.2.1. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 15 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,223.400.000,001.514.693.000,001.511.293.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.31.5.2.2. 0,000,00366.906.000,00366.906.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS GETASAN1.01.02.02.16.32. (91,67)(6.160.000,00)560.000,006.720.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.32.5.2.1. 1,716.160.000,00366.346.000,00360.186.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.32.5.2.2. 0,000,00265.885.000,00265.885.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS JETAK1.01.02.02.16.33. (91,67)(6.160.000,00)560.000,006.720.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.33.5.2.1. 2,386.160.000,00265.325.000,00259.165.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.33.5.2.2. 0,000,00767.452.000,00767.452.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS TENGARAN1.01.02.02.16.34. (91,67)(6.160.000,00)560.000,006.720.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.34.5.2.1. 0,816.160.000,00766.892.000,00760.732.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.34.5.2.2. 0,000,00595.159.000,00595.159.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SUSUKAN1.01.02.02.16.35. (46,48)(14.125.000,00)16.265.000,0030.390.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.35.5.2.1. 2,5014.125.000,00578.894.000,00564.769.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.35.5.2.2. 0,000,00519.750.000,00519.750.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS KALIWUNGU1.01.02.02.16.36. (100,00)(6.720.000,00)6.720.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.36.5.2.1. 1,316.720.000,00519.750.000,00513.030.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.36.5.2.2. 0,000,00527.477.000,00527.477.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SURUH1.01.02.02.16.37. (91,67)(6.160.000,00)560.000,006.720.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.37.5.2.1. 1,186.160.000,00526.917.000,00520.757.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.37.5.2.2. 0,000,00338.626.000,00338.626.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DADAPAYAM1.01.02.02.16.38. (91,67)(3.080.000,00)280.000,003.360.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.38.5.2.1. 0,923.080.000,00338.346.000,00335.266.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.38.5.2.2. 0,000,00374.951.000,00374.951.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS PABELAN1.01.02.02.16.39. (100,00)(2.800.000,00)2.800.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.39.5.2.1. 0,752.800.000,00374.951.000,00372.151.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.39.5.2.2. 0,000,00284.324.000,00284.324.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SEMOWO1.01.02.02.16.40. (37,54)(9.775.000,00)16.265.000,0026.040.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.40.5.2.1. 3,789.775.000,00268.059.000,00258.284.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.40.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 16 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00534.537.000,00534.537.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS TUNTANG1.01.02.02.16.41. 0,000,006.720.000,006.720.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.41.5.2.1. 0,000,00527.817.000,00527.817.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.41.5.2.2. 0,000,00303.668.000,00303.668.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS GEDANGAN1.01.02.02.16.42. (91,67)(6.160.000,00)560.000,006.720.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.42.5.2.1. 2,076.160.000,00303.108.000,00296.948.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.42.5.2.2. 0,000,00503.027.000,00503.027.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BANYUBIRU1.01.02.02.16.43. (100,00)(6.720.000,00)6.720.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.43.5.2.1. 1,356.720.000,00503.027.000,00496.307.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.43.5.2.2. 0,000,00473.357.000,00473.357.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS JAMBU1.01.02.02.16.44. (91,67)(6.160.000,00)560.000,006.720.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.44.5.2.1. 1,326.160.000,00472.797.000,00466.637.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.44.5.2.2. 0,000,00505.529.000,00505.529.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SUMOWONO1.01.02.02.16.45. (91,67)(6.160.000,00)560.000,006.720.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.45.5.2.1. 1,236.160.000,00504.969.000,00498.809.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.45.5.2.2. 0,000,00616.175.000,00616.175.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS AMBARAWA1.01.02.02.16.46. (90,00)(5.040.000,00)560.000,005.600.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.46.5.2.1. 0,835.040.000,00615.615.000,00610.575.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.46.5.2.2. 0,000,00327.856.000,00327.856.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DUREN1.01.02.02.16.47. (43,99)(12.775.000,00)16.265.000,0029.040.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.47.5.2.1. 4,2812.775.000,00311.591.000,00298.816.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.47.5.2.2. 0,000,00261.092.000,00261.092.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS JIMBARAN1.01.02.02.16.48. (91,67)(6.160.000,00)560.000,006.720.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.48.5.2.1. 2,426.160.000,00260.532.000,00254.372.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.48.5.2.2. 0,000,00508.324.000,00508.324.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BAWEN1.01.02.02.16.49. (91,67)(6.160.000,00)560.000,006.720.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.49.5.2.1. 1,236.160.000,00507.764.000,00501.604.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.49.5.2.2. 0,000,00781.108.000,00781.108.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BRINGIN1.01.02.02.16.50. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 17 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,005.280.000,005.280.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.50.5.2.1. 0,000,00775.828.000,00775.828.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.50.5.2.2. 0,000,00416.939.000,00416.939.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BANCAK1.01.02.02.16.51. (91,67)(6.160.000,00)560.000,006.720.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.51.5.2.1. 1,506.160.000,00416.379.000,00410.219.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.51.5.2.2. 0,000,00771.586.000,00771.586.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BERGAS1.01.02.02.16.52. (91,67)(3.080.000,00)280.000,003.360.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.52.5.2.1. 0,403.080.000,00771.306.000,00768.226.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.52.5.2.2. 0,000,00522.710.000,00522.710.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS PRINGAPUS1.01.02.02.16.53. (91,67)(6.160.000,00)560.000,006.720.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.53.5.2.1. 1,196.160.000,00522.150.000,00515.990.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.53.5.2.2. 0,000,00303.409.000,00303.409.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS UNGARAN1.01.02.02.16.54. (91,67)(6.160.000,00)560.000,006.720.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.1. 2,086.160.000,00302.849.000,00296.689.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2. 0,000,00379.639.000,00379.639.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS LEREP1.01.02.02.16.55. (91,67)(6.160.000,00)560.000,006.720.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.1. 1,656.160.000,00379.079.000,00372.919.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2. 0,000,00320.527.000,00320.527.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS LEYANGAN1.01.02.02.16.56. (91,67)(6.160.000,00)560.000,006.720.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.1. 1,966.160.000,00319.967.000,00313.807.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2. 0,000,00391.573.000,00391.573.000,00OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS KALONGAN1.01.02.02.16.57. (91,67)(6.160.000,00)560.000,006.720.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.1. 1,606.160.000,00391.013.000,00384.853.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2. 8,551.950.000,0024.754.000,0022.804.000,00PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN1.01.02.02.17. 8,551.950.000,0024.754.000,0022.804.000,00PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA 1.01.02.02.17.02. 8,551.950.000,0024.754.000,0022.804.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.17.02.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 18 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 3,5014.030.000,00414.502.000,00400.472.000,00PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.01.02.02.19. 4,1514.030.000,00352.147.000,00338.117.000,00PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT 1.01.02.02.19.01. 0,000,001.740.000,001.740.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.1. 4,0213.530.000,00349.907.000,00336.377.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2. 0,00500.000,00500.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.3. 0,000,0062.355.000,0062.355.000,00PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT1.01.02.02.19.02. 0,000,0062.355.000,0062.355.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.19.02.5.2.2. 0,000,00226.015.000,00226.015.000,00PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT1.01.02.02.20. 0,000,00226.015.000,00226.015.000,00PEMBERIAN TAMBAHAN MAKANAN DAN VITAMIN1.01.02.02.20.02. 0,000,00650.000,00650.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.20.02.5.2.1. 0,000,00225.365.000,00225.365.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.20.02.5.2.2. 0,000,00348.554.000,00348.554.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT1.01.02.02.21. 0,000,00152.533.000,00152.533.000,00PENGKAJIAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT1.01.02.02.21.01. 0,000,0082.900.000,0082.900.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.1. 0,000,0069.633.000,0069.633.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2. 0,000,00172.727.000,00172.727.000,00PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT1.01.02.02.21.02. 0,000,00172.727.000,00172.727.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.21.02.5.2.2. 0,000,0023.294.000,0023.294.000,00SOSIALISASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN SEHAT1.01.02.02.21.03. 0,000,0023.294.000,0023.294.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.2. 0,000,003.040.389.000,003.040.389.000,00PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 1.01.02.02.22. 0,000,00794.903.000,00794.903.000,00PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK1.01.02.02.22.01. 0,000,00146.000.000,00146.000.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.1. 0,000,00648.903.000,00648.903.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2. 0,000,002.169.254.000,002.169.254.000,00PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 1.01.02.02.22.05. 0,000,0036.950.000,0036.950.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.1. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 19 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,002.132.304.000,002.132.304.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.2. 0,000,0040.097.000,0040.097.000,00PENINGKATAN IMUNISASI1.01.02.02.22.08. 0,000,0040.097.000,0040.097.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.2. 0,000,0013.309.000,0013.309.000,00PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIDEMINOLOGI DAN PENAGGULANGAN WABAH 1.01.02.02.22.09. 0,000,0013.309.000,0013.309.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2. 0,000,0022.826.000,0022.826.000,00PENINGKATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT 1.01.02.02.22.10. 0,000,0022.826.000,0022.826.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.22.10.5.2.2. 4,3675.000.000,001.796.918.000,001.721.918.000,00PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN1.01.02.02.23. 290,9875.000.000,00100.775.000,0025.775.000,00PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KESEHATAN 1.01.02.02.23.07. 314,0375.000.000,0098.883.000,0023.883.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.2. 0,000,001.892.000,001.892.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.3. 0,000,001.696.143.000,001.696.143.000,00PENINGKATAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN1.01.02.02.23.09. (2,28)(38.700.000,00)1.657.443.000,001.696.143.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.23.09.5.2.2. 0,0038.700.000,0038.700.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.23.09.5.2.3. 0,000,0037.250.000,0037.250.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 1.01.02.02.29. 0,000,0037.250.000,0037.250.000,00PENYULUHAN KESEHATAN ANAK BALITA1.01.02.02.29.01. 0,000,0037.250.000,0037.250.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.29.01.5.2.2. 0,000,00119.625.000,00119.625.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA1.01.02.02.30. 0,000,00119.625.000,00119.625.000,00PELAYANAN PEMELIHARAAN KESEHATAN1.01.02.02.30.01. 0,000,001.250.000,001.250.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.30.01.5.2.1. 0,000,00118.375.000,00118.375.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.30.01.5.2.2. 0,000,001.711.389.000,001.711.389.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 1.01.02.02.32. 0,000,00502.342.000,00502.342.000,00PERAWATAN BERKALA BAGI IBU HAMIL DARI KELUARGA KURANG MAMPU 1.01.02.02.32.02. 0,000,001.300.000,001.300.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.32.02.5.2.1. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 20 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00497.065.000,00497.065.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.32.02.5.2.2. 0,000,003.977.000,003.977.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.32.02.5.2.3. 0,000,001.209.047.000,001.209.047.000,00JAMINAN PERSALINAN BAGI IBU HAMIL DAN KELUARGA1.01.02.02.32.05. 0,000,001.209.047.000,001.209.047.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.32.05.5.2.2. 0,000,0010.020.460.000,0010.020.460.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD1.01.02.02.33. 0,000,002.600.160.000,002.600.160.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS TENGARAN 1.01.02.02.33.04. (3,44)(12.719.000,00)356.706.000,00369.425.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.04.5.2.1. 6,23121.003.000,002.064.254.000,001.943.251.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.04.5.2.2. (37,67)(108.284.000,00)179.200.000,00287.484.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.04.5.2.3. 0,000,001.834.982.000,001.834.982.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS SUSUKAN 1.01.02.02.33.05. (40,60)(88.940.000,00)130.110.000,00219.050.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.05.5.2.1. 12,50172.578.000,001.553.085.000,001.380.507.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.05.5.2.2. (35,53)(83.638.000,00)151.787.000,00235.425.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.05.5.2.3. 0,000,001.649.158.000,001.649.158.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS SURUH 1.01.02.02.33.07. (33,38)(94.225.000,00)188.065.000,00282.290.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.07.5.2.1. 23,58239.467.000,001.255.025.000,001.015.558.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.07.5.2.2. (41,34)(145.242.000,00)206.068.000,00351.310.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.07.5.2.3. 0,000,001.055.229.000,001.055.229.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS JAMBU 1.01.02.02.33.14. (30,24)(35.710.000,00)82.390.000,00118.100.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.14.5.2.1. 4,8840.210.000,00864.459.000,00824.249.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.14.5.2.2. (3,99)(4.500.000,00)108.380.000,00112.880.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.14.5.2.3. 0,000,001.112.390.000,001.112.390.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS BANCAK 1.01.02.02.33.21. (6,30)(11.775.000,00)175.145.000,00186.920.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.21.5.2.1. 0,847.275.000,00877.245.000,00869.970.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.21.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 21 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8,114.500.000,0060.000.000,0055.500.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.21.5.2.3. 0,000,001.768.541.000,001.768.541.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS BERGAS 1.01.02.02.33.22. (26,31)(42.275.000,00)118.425.000,00160.700.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.22.5.2.1. 5,4882.993.000,001.596.616.000,001.513.623.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.22.5.2.2. (43,22)(40.718.000,00)53.500.000,0094.218.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.22.5.2.3. 4,69360.026.000,008.039.469.000,007.679.443.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UPT DINAS KESEHATAN 1.01.02.02.34. 0,000,00292.411.000,00292.411.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS GETASAN 1.01.02.02.34.01. 0,000,0057.540.000,0057.540.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.01.5.2.1. 0,000,00208.181.000,00208.181.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.01.5.2.2. 0,000,0026.690.000,0026.690.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.01.5.2.3. 0,000,0098.190.000,0098.190.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS JETAK1.01.02.02.34.02. 0,00750.000,00750.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.02.5.2.1. (5,68)(4.820.000,00)80.070.000,0084.890.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.02.5.2.2. 30,604.070.000,0017.370.000,0013.300.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.02.5.2.3. 29,83136.875.000,00595.672.000,00458.797.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS TENGARAN 1.01.02.02.34.03. 0,000,003.000.000,003.000.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.03.5.2.1. 32,92136.875.000,00552.672.000,00415.797.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.03.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.03.5.2.3. 0,000,00494.826.000,00494.826.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS SUSUKAN 1.01.02.02.34.04. 16,958.407.000,0058.020.000,0049.613.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.04.5.2.1. (3,00)(12.415.000,00)401.448.000,00413.863.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.04.5.2.2. 12,784.008.000,0035.358.000,0031.350.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.04.5.2.3. 1,825.319.000,00296.985.000,00291.666.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS KALIWUNGU 1.01.02.02.34.05. 4,102.281.000,0057.867.000,0055.586.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.05.5.2.1. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 22 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1,924.038.000,00214.076.000,00210.038.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.05.5.2.2. (3,84)(1.000.000,00)25.042.000,0026.042.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.05.5.2.3. 9,9363.295.000,00700.852.000,00637.557.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS SURUH 1.01.02.02.34.06. 3,702.400.000,0067.277.000,0064.877.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.06.5.2.1. 10,7460.895.000,00628.135.000,00567.240.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.06.5.2.2. 0,000,005.440.000,005.440.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.06.5.2.3. 0,000,00137.224.000,00137.224.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DADAPAYAM 1.01.02.02.34.07. 0,00750.000,00750.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.07.5.2.1. 8,807.497.000,0092.687.000,0085.190.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.07.5.2.2. (15,85)(8.247.000,00)43.787.000,0052.034.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.07.5.2.3. 3,7112.154.000,00340.154.000,00328.000.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS PABELAN 1.01.02.02.34.08. 0,000,0057.540.000,0057.540.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.08.5.2.1. 0,39887.000,00226.258.000,00225.371.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.08.5.2.2. 24,9911.267.000,0056.356.000,0045.089.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.08.5.2.3. 2,833.000.000,00108.974.000,00105.974.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS SEMOWO 1.01.02.02.34.09. 0,003.000.000,003.000.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.09.5.2.1. 12,099.000.000,0083.424.000,0074.424.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.09.5.2.2. (28,53)(9.000.000,00)22.550.000,0031.550.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.09.5.2.3. 1,581.752.000,00112.895.000,00111.143.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS TUNTANG 1.01.02.02.34.10. 0,000,003.000.000,003.000.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.10.5.2.1. 1,811.752.000,0098.395.000,0096.643.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.10.5.2.2. 0,000,0011.500.000,0011.500.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.10.5.2.3. 1,504.822.000,00325.516.000,00320.694.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS GEDANGAN 1.01.02.02.34.11. 0,00750.000,00750.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.11.5.2.1. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 23 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 6,6713.372.000,00213.900.000,00200.528.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.11.5.2.2. (7,74)(9.300.000,00)110.866.000,00120.166.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.11.5.2.3. 7,316.897.000,00101.247.000,0094.350.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BANYUBIRU 1.01.02.02.34.12. 0,00750.000,00750.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.12.5.2.1. 9,127.147.000,0085.497.000,0078.350.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.12.5.2.2. (6,25)(1.000.000,00)15.000.000,0016.000.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.12.5.2.3. 0,000,00443.455.000,00443.455.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS JAMBU 1.01.02.02.34.13. (9,70)(1.952.000,00)18.169.000,0020.121.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.13.5.2.1. (0,36)(982.000,00)272.686.000,00273.668.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.13.5.2.2. 1,962.934.000,00152.600.000,00149.666.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.13.5.2.3. 1,106.000.000,00552.031.000,00546.031.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS SUMOWONO 1.01.02.02.34.14. 0,000,0067.997.000,0067.997.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.14.5.2.1. 1,826.000.000,00334.834.000,00328.834.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.14.5.2.2. 0,000,00149.200.000,00149.200.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.14.5.2.3. 5,3512.000.000,00236.256.000,00224.256.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS AMBARAWA 1.01.02.02.34.15. 0,00750.000,00750.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.15.5.2.1. 6,549.366.000,00152.533.000,00143.167.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.15.5.2.2. 2,321.884.000,0082.973.000,0081.089.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.15.5.2.3. 0,000,00106.810.000,00106.810.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DUREN 1.01.02.02.34.16. 0,00750.000,00750.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.16.5.2.1. (4,80)(3.448.000,00)68.387.000,0071.835.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.16.5.2.2. 7,712.698.000,0037.673.000,0034.975.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.16.5.2.3. 10,048.486.000,0093.047.000,0084.561.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS JIMBARAN 1.01.02.02.34.17. 0,000,003.000.000,003.000.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.17.5.2.1. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 24 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 12,208.486.000,0078.047.000,0069.561.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.17.5.2.2. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.17.5.2.3. 0,000,00122.912.000,00122.912.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BAWEN 1.01.02.02.34.18. 0,00750.000,00750.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.18.5.2.1. (5,60)(5.936.000,00)99.976.000,00105.912.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.18.5.2.2. 30,515.186.000,0022.186.000,0017.000.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.18.5.2.3. 7,0417.970.000,00273.327.000,00255.357.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BRINGIN 1.01.02.02.34.19. 0,000,0052.995.000,0052.995.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.19.5.2.1. 10,6619.970.000,00207.332.000,00187.362.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.19.5.2.2. (13,33)(2.000.000,00)13.000.000,0015.000.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.19.5.2.3. 2,149.085.000,00432.911.000,00423.826.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BANCAK 1.01.02.02.34.20. 0,000,0057.540.000,0057.540.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.20.5.2.1. 2,509.085.000,00372.371.000,00363.286.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.20.5.2.2. 0,000,003.000.000,003.000.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.20.5.2.3. 0,000,00750.080.000,00750.080.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BERGAS 1.01.02.02.34.21. 0,000,0035.112.000,0035.112.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.21.5.2.1. (18,62)(114.700.000,00)501.402.000,00616.102.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.21.5.2.2. 116,02114.700.000,00213.566.000,0098.866.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.21.5.2.3. 0,000,00290.641.000,00290.641.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS PRINGAPUS 1.01.02.02.34.22. 10,355.958.000,0063.498.000,0057.540.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.22.5.2.1. (2,56)(5.958.000,00)227.143.000,00233.101.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.22.5.2.2. 2,613.000.000,00117.968.000,00114.968.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS UNGARAN 1.01.02.02.34.23. 0,00750.000,00750.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.23.5.2.1. 2,072.250.000,00110.718.000,00108.468.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.23.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 25 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,006.500.000,006.500.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.23.5.2.3. 0,000,00288.726.000,00288.726.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS LEREP1.01.02.02.34.24. 0,000,0057.540.000,0057.540.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.24.5.2.1. (7,03)(15.400.000,00)203.786.000,00219.186.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.24.5.2.2. 128,3315.400.000,0027.400.000,0012.000.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.24.5.2.3. 0,000,00124.273.000,00124.273.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS LEYANGAN 1.01.02.02.34.25. 0,00750.000,00750.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.25.5.2.1. 0,43450.000,00104.223.000,00103.773.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.25.5.2.2. (5,85)(1.200.000,00)19.300.000,0020.500.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.25.5.2.3. 18,3421.950.000,00141.623.000,00119.673.000,00PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS KALONGAN 1.01.02.02.34.26. 53,10900.000,002.595.000,001.695.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.26.5.2.1. (0,73)(650.000,00)88.828.000,0089.478.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.26.5.2.2. 76,1421.700.000,0050.200.000,0028.500.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.26.5.2.3. 11,4847.421.000,00460.463.000,00413.042.000,00PENINGKATAN PELAYANAN LABKESDA1.01.02.02.34.27. (50,00)(950.000,00)950.000,001.900.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.34.27.5.2.1. 20,2556.275.000,00334.118.000,00277.843.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.34.27.5.2.2. (5,93)(7.904.000,00)125.395.000,00133.299.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.34.27.5.2.3. 15,962.619.364.000,0019.028.932.000,0016.409.568.000,00PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PESERTA JKN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA 1.01.02.02.36. 9,3286.795.000,001.018.144.000,00931.349.000,00PELAYANAN KESEHATAN JKN DI PUSKESMAS GETASAN1.01.02.02.36.01. 62,503.400.000,008.840.000,005.440.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.36.01.5.2.1. 6,8960.785.000,00943.018.000,00882.233.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.36.01.5.2.2. 51,7722.610.000,0066.286.000,0043.676.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.36.01.5.2.3. 18,94137.224.000,00861.602.000,00724.378.000,00PELAYANAN KESEHATAN JKN DI PUSKESMAS JETAK1.01.02.02.36.02. 46,963.400.000,0010.640.000,007.240.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.36.02.5.2.1. 11,2171.899.000,00713.037.000,00641.138.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.36.02.5.2.2. 81,4861.925.000,00137.925.000,0076.000.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.36.02.5.2.3. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 26 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,00233.231.000,00233.231.000,00PELAYANAN KESEHATAN JKN DI PUSKESMAS TENGARAN1.01.02.02.36.03. 0,00115.678.000,00115.678.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.36.03.5.2.2. 0,00117.553.000,00117.553.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.36.03.5.2.3. 0,00131.819.000,00131.819.000,00PELAYANAN KESEHATAN JKN DI PUSKESMAS SUSUKAN1.01.02.02.36.04. 0,0083.246.000,0083.246.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.36.04.5.2.2. 0,0048.573.000,0048.573.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.36.04.5.2.3. 8,0566.362.000,00890.321.000,00823.959.000,00PELAYANAN KESEHATAN JKN DI PUSKESMAS KALIWUNGU1.01.02.02.36.05. 40,033.400.000,0011.894.000,008.494.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.36.05.5.2.1. 5,1840.092.000,00814.230.000,00774.138.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.36.05.5.2.2. 55,3422.870.000,0064.197.000,0041.327.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.36.05.5.2.3. 0,00104.053.000,00104.053.000,00PELAYANAN KESEHATAN JKN DI PUSKESMAS SURUH1.01.02.02.36.06. 0,0070.143.000,0070.143.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.36.06.5.2.2. 0,0033.910.000,0033.910.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.36.06.5.2.3. 35,82386.923.000,001.467.247.000,001.080.324.000,00PELAYANAN KESEHATAN JKN DI PUSKESMAS DADAPAYAM1.01.02.02.36.07. 21,421.450.000,008.218.000,006.768.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.36.07.5.2.1. 11,43104.796.000,001.021.682.000,00916.886.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.36.07.5.2.2. 179,15280.677.000,00437.347.000,00156.670.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.36.07.5.2.3. 13,64112.570.000,00938.052.000,00825.482.000,00PELAYANAN KESEHATAN JKN DI PUSKESMAS PABELAN1.01.02.02.36.08. 62,503.400.000,008.840.000,005.440.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.36.08.5.2.1. 1,7413.390.000,00781.932.000,00768.542.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.36.08.5.2.2. 185,9895.780.000,00147.280.000,0051.500.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.36.08.5.2.3. 4,3622.711.000,00543.379.000,00520.668.000,00PELAYANAN KESEHATAN JKN DI PUSKESMAS SEMOWO1.01.02.02.36.09. (36,88)(7.046.000,00)12.060.000,0019.106.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.36.09.5.2.1. 3,7617.754.000,00489.828.000,00472.074.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.36.09.5.2.2. 40,7012.003.000,0041.491.000,0029.488.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.36.09.5.2.3. 7,2676.125.000,001.124.843.000,001.048.718.000,00PELAYANAN KESEHATAN JKN DI PUSKESMAS TUNTANG1.01.02.02.36.10. 14,241.360.000,0010.909.000,009.549.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.36.10.5.2.1. 2,8627.533.000,00989.307.000,00961.774.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.36.10.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 27 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 61,0347.232.000,00124.627.000,0077.395.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.36.10.5.2.3. 14,0861.600.000,00499.081.000,00437.481.000,00PELAYANAN KESEHATAN JKN DI PUSKESMAS GEDANGAN1.01.02.02.36.11. 66,672.720.000,006.800.000,004.080.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.36.11.5.2.1. 9,2338.880.000,00460.281.000,00421.401.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.36.11.5.2.2. 166,6720.000.000,0032.000.000,0012.000.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.36.11.5.2.3. 16,88172.556.000,001.194.608.000,001.022.052.000,00PELAYANAN KESEHATAN JKN DI PUSKESMAS BANYUBIRU1.01.02.02.36.12. 62,503.400.000,008.840.000,005.440.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.36.12.5.2.1. 0,06600.000,00983.112.000,00982.512.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.36.12.5.2.2. 494,30168.556.000,00202.656.000,0034.100.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.36.12.5.2.3. 0,0016.844.000,0016.844.000,00PELAYANAN KESEHATAN JKN DI PUSKESMAS JAMBU1.01.02.02.36.13. 0,0016.844.000,0016.844.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.36.13.5.2.3. 3,1126.756.000,00886.663.000,00859.907.000,00PELAYANAN KESEHATAN JKN DI PUSKESMAS SUMOWONO1.01.02.02.36.14. 62,503.400.000,008.840.000,005.440.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.36.14.5.2.1. 3,3425.896.000,00800.323.000,00774.427.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.36.14.5.2.2. (3,17)(2.540.000,00)77.500.000,0080.040.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.36.14.5.2.3. 4,3945.458.000,001.080.422.000,001.034.964.000,00PELAYANAN KESEHATAN JKN DI PUSKESMAS AMBARAWA1.01.02.02.36.15. (9,55)(1.712.000,00)16.220.000,0017.932.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.36.15.5.2.1. 2,7023.345.000,00886.630.000,00863.285.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.36.15.5.2.2. 15,5023.825.000,00177.572.000,00153.747.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.36.15.5.2.3. 3,1815.919.000,00515.813.000,00499.894.000,00PELAYANAN KESEHATAN JKN DI PUSKESMAS DUREN1.01.02.02.36.16. 0,000,007.902.000,007.902.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.36.16.5.2.1. 1,345.419.000,00410.911.000,00405.492.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.36.16.5.2.2. 12,1410.500.000,0097.000.000,0086.500.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.36.16.5.2.3. 4,3519.578.000,00469.576.000,00449.998.000,00PELAYANAN KESEHATAN JKN DI PUSKESMAS JIMBARAN1.01.02.02.36.17. 62,503.400.000,008.840.000,005.440.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.36.17.5.2.1. 4,2017.328.000,00430.264.000,00412.936.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.36.17.5.2.2. (3,64)(1.150.000,00)30.472.000,0031.622.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.36.17.5.2.3. 9,52100.144.000,001.151.875.000,001.051.731.000,00PELAYANAN KESEHATAN JKN DI PUSKESMAS BAWEN1.01.02.02.36.18. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 28 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 5,271.340.000,0026.760.000,0025.420.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.36.18.5.2.1. 14,36137.634.000,001.095.845.000,00958.211.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.36.18.5.2.2. (57,02)(38.830.000,00)29.270.000,0068.100.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.36.18.5.2.3. 8,52124.171.000,001.580.869.000,001.456.698.000,00PELAYANAN KESEHATAN JKN DI PUSKESMAS BRINGIN1.01.02.02.36.19. 25,613.400.000,0016.676.000,0013.276.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.36.19.5.2.1. 8,74118.266.000,001.471.433.000,001.353.167.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.36.19.5.2.2. 2,782.505.000,0092.760.000,0090.255.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.36.19.5.2.3. 0,0085.537.000,0085.537.000,00PELAYANAN KESEHATAN JKN DI PUSKESMAS BANCAK1.01.02.02.36.20. 0,0043.405.000,0043.405.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.36.20.5.2.2. 0,0042.132.000,0042.132.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.36.20.5.2.3. 0,00138.563.000,00138.563.000,00PELAYANAN KESEHATAN JKN DI PUSKESMAS BERGAS1.01.02.02.36.21. 0,00123.620.000,00123.620.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.36.21.5.2.2. 0,0014.943.000,0014.943.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.36.21.5.2.3. 22,41354.049.000,001.933.948.000,001.579.899.000,00PELAYANAN KESEHATAN JKN DI PUSKESMAS PRINGAPUS1.01.02.02.36.22. 42,713.400.000,0011.360.000,007.960.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.36.22.5.2.1. 11,12155.774.000,001.557.197.000,001.401.423.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.36.22.5.2.2. 114,29194.875.000,00365.391.000,00170.516.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.36.22.5.2.3. 2,8616.505.000,00594.062.000,00577.557.000,00PELAYANAN KESEHATAN JKN DI PUSKESMAS UNGARAN1.01.02.02.36.23. 62,503.400.000,008.840.000,005.440.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.36.23.5.2.1. 3,9719.105.000,00500.072.000,00480.967.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.36.23.5.2.2. (6,58)(6.000.000,00)85.150.000,0091.150.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.36.23.5.2.3. 3,7920.729.000,00566.988.000,00546.259.000,00PELAYANAN KESEHATAN JKN DI PUSKESMAS LEREP1.01.02.02.36.24. 0,000,005.440.000,005.440.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.36.24.5.2.1. 6,3429.579.000,00496.317.000,00466.738.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.36.24.5.2.2. (11,95)(8.850.000,00)65.231.000,0074.081.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.36.24.5.2.3. 4,168.375.000,00209.741.000,00201.366.000,00PELAYANAN KESEHATAN JKN DI PUSKESMAS LEYANGAN1.01.02.02.36.25. 62,503.400.000,008.840.000,005.440.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.36.25.5.2.1. (0,37)(620.000,00)168.756.000,00169.376.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.36.25.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 29 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 21,075.595.000,0032.145.000,0026.550.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.36.25.5.2.3. 7,4354.767.000,00791.651.000,00736.884.000,00PELAYANAN KESEHATAN JKN DI PUSKESMAS KALONGAN1.01.02.02.36.26. 62,503.400.000,008.840.000,005.440.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.36.26.5.2.1. 4,6431.980.000,00721.368.000,00689.388.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.36.26.5.2.2. 46,1019.387.000,0061.443.000,0042.056.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.36.26.5.2.3. 2,975.192.543.000,00180.191.690.000,00174.999.147.000,00Jumlah Belanja 3,93(5.720.935.000,00)(151.390.150.000,00)(145.669.215.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 30 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 1.01.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMBARAWA 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 10,096.927.487.000,0075.601.167.000,0068.673.680.000,00PENDAPATAN DAERAH1.01.02.1.01.02.0200.00.4. 10,096.927.487.000,0075.601.167.000,0068.673.680.000,00PENDAPATAN - LO1.01.02.1.01.02.0200.00.8. 10,096.927.487.000,0075.601.167.000,0068.673.680.000,00Pendapatan Asli Daerah1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 10,096.927.487.000,0075.601.167.000,0068.673.680.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1.4. 10,096.927.487.000,0075.601.167.000,0068.673.680.000,00Jumlah Pendapatan 14,0414.696.666.000,00119.376.896.000,00104.680.230.000,00BELANJA DAERAH1.01.02.1.01.02.0200.00.5. 14,0414.696.666.000,00119.376.896.000,00104.680.230.000,00BEBAN1.01.02.1.01.02.0200.00.9. 0,70180.553.000,0025.983.287.000,0025.802.734.000,00Belanja Tidak Langsung1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1. 0,70180.553.000,0025.983.287.000,0025.802.734.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1. 18,4014.516.113.000,0093.393.609.000,0078.877.496.000,00Belanja Langsung1.01.02.1.01.02.0200.00.5.2. 0,00750.000.000,00750.000.000,00PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT1.01.02.02.16. 0,00750.000.000,00750.000.000,00PENYEDIAAN FASILITAS PERAWATAN KESEHATAN BAGI PENDERITA AKIBAT DAMPAK ASAP ROKOK 1.01.02.02.16.29. 0,00750.000.000,00750.000.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.16.29.5.2.3. 111,058.000.000.000,0015.203.816.000,007.203.816.000,00PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 1.01.02.02.26. 537,608.000.000.000,009.488.086.000,001.488.086.000,00PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT1.01.02.02.26.01. 537,608.000.000.000,009.488.086.000,001.488.086.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.26.01.5.2.3. 0,000,005.715.730.000,005.715.730.000,00PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT1.01.02.02.26.18. 0,000,005.715.730.000,005.715.730.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.26.18.5.2.3. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 31 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8,045.766.113.000,0077.439.793.000,0071.673.680.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD1.01.02.02.33. 8,045.766.113.000,0077.439.793.000,0071.673.680.000,00PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLUD 1.01.02.02.33.01. (29,66)(1.609.359.000,00)3.816.340.000,005.425.699.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.1. 11,356.725.472.000,0065.977.309.000,0059.251.837.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.2. 9,29650.000.000,007.646.144.000,006.996.144.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.3. 14,0414.696.666.000,00119.376.896.000,00104.680.230.000,00Jumlah Belanja 21,58(7.769.179.000,00)(43.775.729.000,00)(36.006.550.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 32 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (13,00)(7.396.760.000,00)49.501.387.000,0056.898.147.000,00PENDAPATAN DAERAH1.01.02.1.01.02.0300.00.4. (13,00)(7.396.760.000,00)49.501.387.000,0056.898.147.000,00PENDAPATAN - LO1.01.02.1.01.02.0300.00.8. (13,00)(7.396.760.000,00)49.501.387.000,0056.898.147.000,00Pendapatan Asli Daerah1.01.02.1.01.02.0300.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (13,00)(7.396.760.000,00)49.501.387.000,0056.898.147.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah1.01.02.1.01.02.0300.00.4.1.4. (13,00)(7.396.760.000,00)49.501.387.000,0056.898.147.000,00Jumlah Pendapatan (1,99)(2.672.096.000,00)131.823.022.000,00134.495.118.000,00BELANJA DAERAH1.01.02.1.01.02.0300.00.5. (1,99)(2.672.096.000,00)131.823.022.000,00134.495.118.000,00BEBAN1.01.02.1.01.02.0300.00.9. (0,86)(191.727.000,00)21.991.344.000,0022.183.071.000,00Belanja Tidak Langsung1.01.02.1.01.02.0300.00.5.1. (0,86)(191.727.000,00)21.991.344.000,0022.183.071.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.0300.00.5.1.1. (2,21)(2.480.369.000,00)109.831.678.000,00112.312.047.000,00Belanja Langsung1.01.02.1.01.02.0300.00.5.2. 0,19102.164.000,0053.016.064.000,0052.913.900.000,00PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 1.01.02.02.26. 0,000,0050.500.000.000,0050.500.000.000,00PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT1.01.02.02.26.01. 0,000,0050.500.000.000,0050.500.000.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.26.01.5.2.3. 4,23102.164.000,002.516.064.000,002.413.900.000,00PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT1.01.02.02.26.18. 4,23102.164.000,002.516.064.000,002.413.900.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.26.18.5.2.3. (4,35)(2.582.533.000,00)56.815.614.000,0059.398.147.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD1.01.02.02.33. (4,35)(2.582.533.000,00)56.815.614.000,0059.398.147.000,00PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLUD 1.01.02.02.33.01. 9,76408.373.000,004.593.623.000,004.185.250.000,00Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.1. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 33 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (5,17)(2.737.999.000,00)50.260.451.000,0052.998.450.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.2. (11,42)(252.907.000,00)1.961.540.000,002.214.447.000,00Belanja Modal1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.3. (1,99)(2.672.096.000,00)131.823.022.000,00134.495.118.000,00Jumlah Belanja 6,09(4.724.664.000,00)(82.321.635.000,00)(77.596.971.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 34 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,03335.000,00971.162.000,00970.827.000,00PENDAPATAN DAERAH1.01.03.1.01.03.0100.00.4. 0,03335.000,00971.162.000,00970.827.000,00PENDAPATAN - LO1.01.03.1.01.03.0100.00.8. 0,03335.000,00971.162.000,00970.827.000,00Pendapatan Asli Daerah1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (19,11)(181.006.000,00)766.321.000,00947.327.000,00Hasil Retribusi Daerah1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2. Berdasarkan ,, Surat Bupati Semarang N o m o r 0 5 0 / 0 6 0 1 5 Ta n g g a l 1 0 November 2000 tentang Harga Standar Penjualan Drum Bekas 771,66181.341.000,00204.841.000,0023.500.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.4. 0,03335.000,00971.162.000,00970.827.000,00Jumlah Pendapatan 24,6553.423.575.000,00270.116.632.000,00216.693.057.000,00BELANJA DAERAH1.01.03.1.01.03.0100.00.5. 24,6553.423.575.000,00270.116.632.000,00216.693.057.000,00BEBAN1.01.03.1.01.03.0100.00.9. (11,94)(1.865.180.000,00)13.761.035.000,0015.626.215.000,00Belanja Tidak Langsung1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1. (11,94)(1.865.180.000,00)13.761.035.000,0015.626.215.000,00Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1. 27,5055.288.755.000,00256.355.597.000,00201.066.842.000,00Belanja Langsung1.01.03.1.01.03.0100.00.5.2. 2,0665.000.000,003.214.992.000,003.149.992.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.03.01. 0,000,0024.200.000,0024.200.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.01.03.01.01. 0,000,0024.200.000,0024.200.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.01.5.2.2. 17,9750.000.000,00328.250.000,00278.250.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.03.01.02. 17,9750.000.000,00328.250.000,00278.250.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.02.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.03.01.03. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 35 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.03.5.2.2. 0,000,00397.760.000,00397.760.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.01.03.01.06. 0,000,00397.760.000,00397.760.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.06.5.2.2. 0,000,00170.000.000,00170.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.01.03.01.07. 2,992.286.000,0078.786.000,0076.500.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.03.01.07.5.2.1. (2,44)(2.286.000,00)91.214.000,0093.500.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.07.5.2.2. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.01.03.01.08. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.08.5.2.2. 10,0015.000.000,00165.000.000,00150.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.03.01.09. 10,0015.000.000,00165.000.000,00150.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.09.5.2.2. 0,000,002.044.782.000,002.044.782.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.01.03.01.10. (0,58)(1.002.000,00)171.344.000,00172.346.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.03.01.10.5.2.1. 0,051.002.000,001.873.438.000,001.872.436.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.10.5.2.2. 26,631.885.000.000,008.963.155.000,007.078.155.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.03.02. 0,000,003.450.000.000,003.450.000.000,00PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.01.03.02.03. 0,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.03.02.03.5.2.1. 0,0049.050.000,0049.050.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.02.03.5.2.2. (1,45)(50.000.000,00)3.400.000.000,003.450.000.000,00Belanja Modal1.01.1.01.03.02.03.5.2.3. 0,00300.000.000,00300.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.01.03.02.07. 0,00300.000.000,00300.000.000,00Belanja Modal1.01.1.01.03.02.07.5.2.3. 40,00100.000.000,00350.000.000,00250.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.01.03.02.10. 50,00500.000,001.500.000,001.000.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.03.02.10.5.2.1. 39,9699.500.000,00348.500.000,00249.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.02.10.5.2.2. 0,000,00228.155.000,00228.155.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.03.02.12. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 36 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00228.155.000,00228.155.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.02.12.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.01.03.02.14. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.02.14.5.2.2. 49,501.485.000.000,004.485.000.000,003.000.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.01.03.02.16. 0,004.300.000,004.300.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.03.02.16.5.2.1. 0,00230.700.000,00230.700.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.02.16.5.2.2. 41,671.250.000.000,004.250.000.000,003.000.000.000,00Belanja Modal1.01.1.01.03.02.16.5.2.3. 0,000,00120.000.000,00120.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.03.02.18. 0,000,001.000.000,001.000.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.03.02.18.5.2.1. 0,000,00119.000.000,00119.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.02.18.5.2.2. 0,000,0022.500.000,0022.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.01.03.03. 0,000,0022.500.000,0022.500.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN1.01.03.03.05. 0,000,0014.046.000,0014.046.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.03.03.05.5.2.1. 0,000,008.454.000,008.454.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.03.05.5.2.2. 0,000,00155.000.000,00155.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.03.05. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.01.03.05.01. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.05.01.5.2.2. 0,000,0055.000.000,0055.000.000,00SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.01.03.05.02. 0,000,00525.000,00525.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.03.05.02.5.2.1. 0,000,0054.475.000,0054.475.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.05.02.5.2.2. 0,000,0082.500.000,0082.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.03.06. 0,000,0082.500.000,0082.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.01.03.06.01. 26,184.332.000,0020.877.000,0016.545.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.03.06.01.5.2.1. (6,57)(4.332.000,00)61.623.000,0065.955.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.06.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 37 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00120.000.000,00120.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.01.03.07. 0,000,00120.000.000,00120.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.01.03.07.01. 0,000,0038.493.000,0038.493.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.03.07.01.5.2.1. 0,000,0081.507.000,0081.507.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.07.01.5.2.2. 11,022.954.500.000,0029.771.046.000,0026.816.546.000,00PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN1.01.03.03.15. (3,56)(8.000.000,00)216.440.000,00224.440.000,00 0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,00PEMBANGUNAN JALAN1.01.03.03.15.03. 0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.3. 0,000,002.500.000.000,002.500.000.000,00PEMBANGUNAN JEMBATAN1.01.03.03.15.05. 0,000,002.500.000.000,002.500.000.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.3. 13,482.954.500.000,0024.871.046.000,0021.916.546.000,00PENINGKATAN JALAN KABUPATEN1.01.03.03.15.06. 0,009.900.000,009.900.000,00Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.1. 996,36902.100.000,00992.640.000,0090.540.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.2. 9,362.042.500.000,0023.868.506.000,0021.826.006.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.3. 0,000,001.400.000.000,001.400.000.000,00PENINGKATAN JALAN PERKOTAAN1.01.03.03.15.07. 0,000,001.400.000.000,001.400.000.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.15.07.5.2.3. 0,000,00150.000.000,00150.000.000,00REVISI RENCANA TATA RUANG1.01.03.03.15.11. 0,000,00150.000.000,00150.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.15.11.5.2.2. (10,75)(8.000.000,00)66.440.000,0074.440.000,00PELATIHAN APARAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG1.01.03.03.15.12. (10,75)(8.000.000,00)66.440.000,0074.440.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.15.12.5.2.2. 0,000,001.200.000.000,001.200.000.000,00PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 1.01.03.03.16. 0,000,001.200.000.000,001.200.000.000,00PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG1.01.03.03.16.03. 0,000,001.200.000.000,001.200.000.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.3. 0,000,001.100.000.000,001.100.000.000,00PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/ TALUD/ BRONJONG1.01.03.03.17. 0,000,0085.600.000,0085.600.000,00 0,000,001.100.000.000,001.100.000.000,00PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG1.01.03.03.17.03. 0,000,001.100.000.000,001.100.000.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.17.03.5.2.3. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 38 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0085.600.000,0085.600.000,00PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG1.01.03.03.17.05. 0,000,0085.600.000,0085.600.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.17.05.5.2.2. 79,7913.366.310.000,0030.117.310.000,0016.751.000.000,00PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 1.01.03.03.18. 93,7913.366.310.000,0027.617.310.000,0014.251.000.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN1.01.03.03.18.03. (19,72)(4.900.000,00)19.950.000,0024.850.000,00Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.1. 1,3182.465.000,006.390.228.000,006.307.763.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2. 167,8213.288.745.000,0021.207.132.000,007.918.387.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.3. 0,000,002.500.000.000,002.500.000.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN1.01.03.03.18.04. 0,000,003.200.000,003.200.000,00Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.1. 0,000,00951.699.000,00951.699.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2. 0,000,001.545.101.000,001.545.101.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.3. 87,67526.000.000,001.126.000.000,00600.000.000,00PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN TALUD/ BRONJONG 1.01.03.03.19. 87,67526.000.000,001.126.000.000,00600.000.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN TALUD/BRONJONG1.01.03.03.19.02. 218,875.800.000,008.450.000,002.650.000,00Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.19.02.5.2.1. 87,08520.200.000,001.117.550.000,00597.350.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.19.02.5.2.2. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN1.01.03.03.20. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00INSPEKSI KONDISI JALAN1.01.03.03.20.01. 0,000,006.000.000,006.000.000,00Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.1. 0,000,0044.000.000,0044.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00INSPEKSI KONDISI JEMBATAN1.01.03.03.20.02. 0,000,002.370.000,002.370.000,00Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.20.02.5.2.1. 0,000,0022.630.000,0022.630.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.20.02.5.2.2. 0,000,00230.000.000,00230.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 1.01.03.03.23. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT1.01.03.03.23.10. 0,000,002.870.000,002.870.000,00Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.1. 0,000,00197.130.000,00197.130.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 39 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN LABOLATORIUM KEBINAMARGAAN 1.01.03.03.23.12. 0,000,001.130.000,001.130.000,00Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.1. 0,000,0028.870.000,0028.870.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2. 41,4913.727.385.000,0046.816.462.000,0033.089.077.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 1.01.03.03.24. 44,2412.470.220.000,0040.659.297.000,0028.189.077.000,00PENINGKATAN, REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI 1.01.03.03.24.10. 0,0021.850.000,0021.850.000,00Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.1. 3.550,381.207.130.000,001.241.130.000,0034.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2. 39,9311.241.240.000,0039.396.317.000,0028.155.077.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.3. 0,000,004.900.000.000,004.900.000.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI YANG TELAH DIBANGUN 1.01.03.03.24.15. (30,87)(15.000.000,00)33.585.000,0048.585.000,00Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.1. 0,3115.000.000,004.866.415.000,004.851.415.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2. 0,001.257.165.000,001.257.165.000,00PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR1.01.03.03.24.17. 0,002.200.000,002.200.000,00Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.24.17.5.2.1. 0,00287.834.000,00287.834.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.24.17.5.2.2. 0,00967.131.000,00967.131.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.24.17.5.2.3. 110,00550.000.000,001.050.000.000,00500.000.000,00PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR1.01.03.03.28. 110,00550.000.000,001.050.000.000,00500.000.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI 1.01.03.03.28.03. 110,00550.000.000,001.050.000.000,00500.000.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.3. 0,000,0019.000.000.000,0019.000.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 1.01.03.03.29. 0,000,0019.000.000.000,0019.000.000.000,00PEMBANGUNAN/PENINGKATAN INFRASTRUKTUR1.01.03.03.29.02. 0,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.1. 0,0049.050.000,0049.050.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2. (0,26)(50.000.000,00)18.950.000.000,0019.000.000.000,00Belanja Modal1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.3. 0,000,00173.100.000,00173.100.000,00PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI1.01.03.03.31. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 40 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00110.000.000,00110.000.000,00PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI 1.01.03.03.31.02. 0,000,00110.000.000,00110.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.31.02.5.2.2. 0,000,0063.100.000,0063.100.000,00PENYUSUNAN DAFTAR ANALISA SATUAN PEKERJAAN SIPIL/ UMUM SEMESTERAN 1.01.03.03.31.03. 0,000,0015.193.000,0015.193.000,00Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.31.03.5.2.1. 0,000,0047.907.000,0047.907.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.31.03.5.2.2. (83,30)(124.700.000,00)25.000.000,00149.700.000,00PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI1.01.03.03.33. (83,30)(124.700.000,00)25.000.000,00149.700.000,00PENGAWASAN TERHADAP KETENTUAN KETEKNIKAN1.01.03.03.33.04. (83,30)(124.700.000,00)25.000.000,00149.700.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.33.04.5.2.2. 0,000,001.100.000.000,001.100.000.000,00PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG 1.01.03.03.34. 0,000,001.100.000.000,001.100.000.000,00REHABILITASI/ PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG 1.01.03.03.34.02. 0,000,005.800.000,005.800.000,00Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.34.02.5.2.1. 0,000,001.094.200.000,001.094.200.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.34.02.5.2.2. 5,85500.000.000,009.041.400.000,008.541.400.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN1.01.04.03.15. 0,000,00166.400.000,00166.400.000,00PENETAPAN KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PERUMAHAN 1.01.04.03.15.01. 0,000,004.200.000,004.200.000,00Belanja Pegawai1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.1. 0,000,00162.200.000,00162.200.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2. 50,00500.000.000,001.500.000.000,001.000.000.000,00FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU 1.01.04.03.15.06. 15,2497.900.000,00740.400.000,00642.500.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.04.1.01.03.15.06.5.2.2. 112,48402.100.000,00759.600.000,00357.500.000,00Belanja Modal1.01.04.1.01.03.15.06.5.2.3. 0,000,007.375.000.000,007.375.000.000,00PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SEDERHANA SEHAT 1.01.04.03.15.07. 0,000,007.375.000.000,007.375.000.000,00Belanja Modal1.01.04.1.01.03.15.07.5.2.3. 48,4010.675.000.000,0032.731.312.000,0022.056.312.000,00PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN1.01.04.03.16. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 41 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 4,69375.000.000,008.367.215.000,007.992.215.000,00PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN 1.01.04.03.16.02. 4,70375.000.000,008.361.215.000,007.986.215.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.04.1.01.03.16.02.5.2.2. 0,000,006.000.000,006.000.000,00Belanja Modal1.01.04.1.01.03.16.02.5.2.3. 0,00300.000.000,00300.000.000,00PERENCANAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN 1.01.04.03.16.06. 0,005.700.000,005.700.000,00Belanja Pegawai1.01.04.1.01.03.16.06.5.2.1. 0,00294.300.000,00294.300.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.04.1.01.03.16.06.5.2.2. 71,1010.000.000.000,0024.064.097.000,0014.064.097.000,00PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN SEHAT PERMUKIMAN 1.01.04.03.16.07. 71,1010.000.000.000,0024.064.097.000,0014.064.097.000,00Belanja Modal1.01.04.1.01.03.16.07.5.2.3. 0,000,00269.020.000,00269.020.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN1.01.04.03.17. 0,000,00269.020.000,00269.020.000,00FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PEMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT 1.01.04.03.17.02. 0,000,00269.020.000,00269.020.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.04.1.01.03.17.02.5.2.2. 0,0050.000.000,0050.000.000,00PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN1.01.04.03.20. 0,0050.000.000,0050.000.000,00PENYUSUNAN KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, PEDOMAN, DAN MANUAL PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 1.01.04.03.20.01. 0,0050.000.000,0050.000.000,00Belanja Modal1.01.04.1.01.03.20.01.5.2.3. 0,000,0020.000.000.000,0020.000.000.000,00PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1.02.04.03.16. 0,000,0020.000.000.000,0020.000.000.000,00PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1.02.04.03.16.01. 0,000,0020.000.000.000,0020.000.000.000,00Belanja Modal1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.3. 34,101.040.000.000,004.090.000.000,003.050.000.000,00PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)1.02.05.03.24. 52,001.040.000.000,003.040.000.000,002.000.000.000,00PENATAAN RTH1.02.05.03.24.05. 0,001.335.000,001.335.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.01.03.24.05.5.2.2. 51,931.038.665.000,003.038.665.000,002.000.000.000,00Belanja Modal1.02.05.1.01.03.24.05.5.2.3. 0,000,001.050.000.000,001.050.000.000,00PEMELIHARAAN RTH1.02.05.03.24.06. (69,79)(46.070.000,00)19.945.000,0066.015.000,00Belanja Pegawai1.02.05.1.01.03.24.06.5.2.1. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 42 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 4,1741.070.000,001.025.055.000,00983.985.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.01.03.24.06.5.2.2. 0,005.000.000,005.000.000,00Belanja Modal1.02.05.1.01.03.24.06.5.2.3. 28,4410.082.260.000,0045.529.760.000,0035.447.500.000,00PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN, ENERGI DAN MIGAS 2.01.05.03.17. 28,4410.082.260.000,0045.529.760.000,0035.447.500.000,00PEMELIHARAAN, PENGEMBANGAN DAN EFISIENSI SARANA DAN PRASARANA LPJU 2.01.05.03.17.02. 2,811.500.000,0054.902.000,0053.402.000,00Belanja Pegawai2.01.05.1.01.03.17.02.5.2.1. 28,819.020.350.000,0040.335.072.000,0031.314.722.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.05.1.01.03.17.02.5.2.2. 25,991.060.410.000,005.139.786.000,004.079.376.000,00Belanja Modal2.01.05.1.01.03.17.02.5.2.3. 24,6553.423.575.000,00270.116.632.000,00216.693.057.000,00Jumlah Belanja 24,76(53.423.240.000,00)(269.145.470.000,00)(215.722.230.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 43 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00PENDAPATAN DAERAH1.01.05.1.01.05.0100.00.4. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00PENDAPATAN - LO1.01.05.1.01.05.0100.00.8. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00Pendapatan Asli Daerah1.01.05.1.01.05.0100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00Hasil Retribusi Daerah1.01.05.1.01.05.0100.00.4.1.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00Jumlah Pendapatan 4,95433.427.000,009.196.909.000,008.763.482.000,00BELANJA DAERAH1.01.05.1.01.05.0100.00.5. 4,95433.427.000,009.196.909.000,008.763.482.000,00BEBAN1.01.05.1.01.05.0100.00.9. 2,14109.776.000,005.250.107.000,005.140.331.000,00Belanja Tidak Langsung1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1. 2,14109.776.000,005.250.107.000,005.140.331.000,00Belanja Pegawai1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1. 8,93323.651.000,003.946.802.000,003.623.151.000,00Belanja Langsung1.01.05.1.01.05.0100.00.5.2. (1,51)(25.849.000,00)1.682.602.000,001.708.451.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.05.01. 0,000,003.922.000,003.922.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.01.05.01.01. 0,000,003.922.000,003.922.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.01.5.2.2. 24,2211.700.000,0060.000.000,0048.300.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.05.01.02. 4,972.400.000,0050.700.000,0048.300.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.02.5.2.2. 0,009.300.000,009.300.000,00Belanja Modal1.01.1.01.05.01.02.5.2.3. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.05.01.03. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.03.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 44 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 4,935.000.000,00106.500.000,00101.500.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.01.05.01.06. 4,935.000.000,00106.500.000,00101.500.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.06.5.2.2. 0,000,0045.150.000,0045.150.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.01.05.01.07. 0,000,0021.024.000,0021.024.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.05.01.07.5.2.1. 0,000,0024.126.000,0024.126.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.07.5.2.2. 0,000,005.500.000,005.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.01.05.01.08. 0,000,005.500.000,005.500.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.08.5.2.2. 0,000,0063.400.000,0063.400.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.05.01.09. 0,000,0063.400.000,0063.400.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.09.5.2.2. (2,98)(42.549.000,00)1.387.130.000,001.429.679.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.01.05.01.10. (47,95)(453.565.000,00)492.420.000,00945.985.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.05.01.10.5.2.1. 84,97411.016.000,00894.710.000,00483.694.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.10.5.2.2. 149,44134.500.000,00224.500.000,0090.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.05.02. 0,0075.000.000,0075.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.01.05.02.07. 0,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.05.02.07.5.2.1. 0,00540.000,00540.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.02.07.5.2.2. 0,0073.510.000,0073.510.000,00Belanja Modal1.01.1.01.05.02.07.5.2.3. 193,2440.000.000,0060.700.000,0020.700.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.01.05.02.10. 193,2440.000.000,0060.700.000,0020.700.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.02.10.5.2.2. 28,1419.500.000,0088.800.000,0069.300.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.05.02.12. 28,1419.500.000,0088.800.000,0069.300.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.02.12.5.2.2. 0,000,0096.900.000,0096.900.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.01.05.03. 0,000,0096.900.000,0096.900.000,00PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN1.01.05.03.03. 0,000,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.05.03.03.5.2.1. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 45 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0095.950.000,0095.950.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.03.03.5.2.2. 0,000,00147.450.000,00147.450.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.05.05. 0,000,00126.000.000,00126.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.01.05.05.01. 0,000,00126.000.000,00126.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.05.01.5.2.2. 0,000,0021.450.000,0021.450.000,00KESEMAPTAAN JASMANI ANGGOTA SATPOL PP1.01.05.05.03. 0,000,0021.450.000,0021.450.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.05.03.5.2.2. 0,000,007.600.000,007.600.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.05.06. 0,000,007.600.000,007.600.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.01.05.06.01. 0,000,004.005.000,004.005.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.05.06.01.5.2.1. 0,000,003.595.000,003.595.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.06.01.5.2.2. 0,000,008.300.000,008.300.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.01.05.07. 0,000,008.300.000,008.300.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.01.05.07.01. 0,000,003.285.000,003.285.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.05.07.01.5.2.1. 0,000,005.015.000,005.015.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.07.01.5.2.2. 59,35200.000.000,00537.000.000,00337.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 1.01.04.05.19. 133,33200.000.000,00350.000.000,00150.000.000,00PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 1.01.04.05.19.08. 100,00950.000,001.900.000,00950.000,00Belanja Pegawai1.01.04.1.01.05.19.08.5.2.1. 3.763,5177.152.000,0079.202.000,002.050.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.04.1.01.05.19.08.5.2.2. 82,92121.898.000,00268.898.000,00147.000.000,00Belanja Modal1.01.04.1.01.05.19.08.5.2.3. 0,000,00187.000.000,00187.000.000,00PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 1.01.04.05.19.09. 0,000,00187.000.000,00187.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.04.1.01.05.19.09.5.2.2. 0,000,001.063.900.000,001.063.900.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 5.01.01.05.15. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 46 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0076.300.000,0076.300.000,00PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 5.01.01.05.15.03. 0,000,0076.300.000,0076.300.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.1.01.05.15.03.5.2.2. 0,000,00972.600.000,00972.600.000,00PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN5.01.01.05.15.05. 65,1914.505.000,0036.755.000,0022.250.000,00Belanja Pegawai5.01.01.1.01.05.15.05.5.2.1. (1,53)(14.505.000,00)935.845.000,00950.350.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.1.01.05.15.05.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TENTANG KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 5.01.01.05.15.06. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.1.01.05.15.06.5.2.2. 9,1715.000.000,00178.550.000,00163.550.000,00PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 5.01.01.05.16. 0,000,0026.000.000,0026.000.000,00PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEGIATAN POLISI PAMONG PRAJA 5.01.01.05.16.01. 0,000,0026.000.000,0026.000.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.1.01.05.16.01.5.2.2. 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00PENGAWASAN UMUM PELAKSANAAN PERDA DAN PERATURAN BUPATI SERTA PERATURAN LAIN DI DAERAH 5.01.01.05.16.05. 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.1.01.05.16.05.5.2.2. 22,2115.000.000,0082.550.000,0067.550.000,00OPERASI YUSTISI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.01.01.05.16.06. 22,2115.000.000,0082.550.000,0067.550.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.1.01.05.16.06.5.2.2. 4,95433.427.000,009.196.909.000,008.763.482.000,00Jumlah Belanja 4,98(433.427.000,00)(9.136.909.000,00)(8.703.482.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 47 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 1.01.05.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH1.01.05.1.01.05.0200.00.4. 0,000,00PENDAPATAN - LO1.01.05.1.01.05.0200.00.8. 0,000,00Jumlah Pendapatan 1,8170.582.000,003.970.153.000,003.899.571.000,00BELANJA DAERAH1.01.05.1.01.05.0200.00.5. 1,8170.582.000,003.970.153.000,003.899.571.000,00BEBAN1.01.05.1.01.05.0200.00.9. (7,51)(111.738.000,00)1.376.078.000,001.487.816.000,00Belanja Tidak Langsung1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1. (7,51)(111.738.000,00)1.376.078.000,001.487.816.000,00Belanja Pegawai1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1. 7,56182.320.000,002.594.075.000,002.411.755.000,00Belanja Langsung1.01.05.1.01.05.0200.00.5.2. 3,8814.500.000,00388.593.000,00374.093.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.05.01. 0,000,009.207.000,009.207.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.01.05.01.01. 0,000,009.207.000,009.207.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.01.5.2.2. 0,000,0065.200.000,0065.200.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.05.01.02. 0,000,0065.200.000,0065.200.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.02.5.2.2. 64,7314.500.000,0036.900.000,0022.400.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.05.01.03. 0,000,0022.400.000,0022.400.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.03.5.2.2. 0,0014.500.000,0014.500.000,00Belanja Modal1.01.1.01.05.01.03.5.2.3. 0,000,0038.284.000,0038.284.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.01.05.01.06. 0,000,0038.284.000,0038.284.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.06.5.2.2. 0,000,0026.154.000,0026.154.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.01.05.01.07. 0,000,0015.616.000,0015.616.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.05.01.07.5.2.1. 0,000,0010.538.000,0010.538.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.07.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 48 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,009.900.000,009.900.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.01.05.01.08. 0,000,009.900.000,009.900.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.08.5.2.2. 0,000,0094.534.000,0094.534.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.05.01.09. 0,000,0094.534.000,0094.534.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.09.5.2.2. 0,000,00108.414.000,00108.414.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.01.05.01.10. 0,000,00108.414.000,00108.414.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.10.5.2.2. 5,3217.320.000,00342.972.000,00325.652.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.05.02. 0,000,0076.652.000,0076.652.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.01.05.02.10. 0,000,0076.652.000,0076.652.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.02.10.5.2.2. 6,9617.320.000,00266.320.000,00249.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.05.02.12. 6,9617.320.000,00266.320.000,00249.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.02.12.5.2.2. 0,000,0033.000.000,0033.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.05.05. 0,000,0033.000.000,0033.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.01.05.05.01. 0,000,0033.000.000,0033.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.05.01.5.2.2. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.05.06. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.01.05.06.01. 0,000,005.680.000,005.680.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.05.06.01.5.2.1. 0,000,0012.320.000,0012.320.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.06.01.5.2.2. 0,000,007.500.000,007.500.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.01.05.07. 0,000,007.500.000,007.500.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.01.05.07.01. 0,000,002.150.000,002.150.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.05.07.01.5.2.1. 0,000,005.350.000,005.350.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.07.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 49 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 34,48140.000.000,00546.000.000,00406.000.000,00PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 1.01.05.05.33. 0,000,00122.500.000,00122.500.000,00PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM 1.01.05.05.33.01. 0,000,00122.500.000,00122.500.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.33.01.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA EVAKUASI PENDUDUK DARI ANCAMAN / KORBAN BENCANA ALAM 1.01.05.05.33.03. 0,000,008.100.000,008.100.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.33.03.5.2.2. 0,000,0041.900.000,0041.900.000,00Belanja Modal1.01.05.1.01.05.33.03.5.2.3. 41,2440.000.000,00137.000.000,0097.000.000,00PENGADAAN LOGISTIK DAN OBAT-OBATAN BAGI PENDUDUK DI TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA 1.01.05.05.33.04. 41,2440.000.000,00137.000.000,0097.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.33.04.5.2.2. 0,000,0066.500.000,0066.500.000,00BINTEK DAN PELATIHAN SAR1.01.05.05.33.05. 0,000,0066.500.000,0066.500.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.33.05.5.2.2. 142,86100.000.000,00170.000.000,0070.000.000,00FASILITASI SIMULASI PENANGANAN DARURAT BAGI MASYARAKAT/ PELAJAR 1.01.05.05.33.06. 142,86100.000.000,00170.000.000,0070.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.33.06.5.2.2. 0,8410.500.000,001.258.010.000,001.247.510.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PASCA BENCANA 1.01.05.05.34. 0,000,0023.500.000,0023.500.000,00PELATIHAN TEKNIS PENILAIAN DAMAGE AND LOSSES ASSESMENT (DALA) 1.01.05.05.34.01. 0,000,0023.500.000,0023.500.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.34.01.5.2.2. 0,000,0023.500.000,0023.500.000,00PELATIHAN TEKNIS POST DISASTER NEED ASSESMENT (PDNA) 1.01.05.05.34.02. 0,000,0023.500.000,0023.500.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.34.02.5.2.2. 0,000,00693.050.000,00693.050.000,00FASILITASI DAN KOORDINASI PENANGANAN REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCA BENCANA 1.01.05.05.34.03. 0,000,0086.900.000,0086.900.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.34.03.5.2.2. 0,000,00606.150.000,00606.150.000,00Belanja Modal1.01.05.1.01.05.34.03.5.2.3. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00FASILITASI DAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KERUSAKAN INFRASTRUKTUR PASCA BENCANA 1.01.05.05.34.04. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 50 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.34.04.5.2.2. 7,5010.500.000,00150.500.000,00140.000.000,00POSKO SIAGA DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA1.01.05.05.34.05. 7,5010.500.000,00150.500.000,00140.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.34.05.5.2.2. 0,000,00218.000.000,00218.000.000,00FASILITASI DAN KOORDINASI OPERASIONAL TIM REAKSI CEPAT PENANGANAN BENCANA 1.01.05.05.34.06. 0,000,00218.000.000,00218.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.34.06.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00FASILITASI DAN KOORDINASI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI 1.01.05.05.34.07. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.34.07.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PERALATAN BENCANA1.01.05.05.34.08. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.34.08.5.2.2. 0,000,0024.460.000,0024.460.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.01.05.05.34.10. 0,000,0024.460.000,0024.460.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.34.10.5.2.2. 1,8170.582.000,003.970.153.000,003.899.571.000,00Jumlah Belanja 1,81(70.582.000,00)(3.970.153.000,00)(3.899.571.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 51 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH1.01.06.1.01.06.0100.00.4. 0,000,00PENDAPATAN - LO1.01.06.1.01.06.0100.00.8. 0,000,00Jumlah Pendapatan 31,40993.356.000,004.157.352.000,003.163.996.000,00BELANJA DAERAH1.01.06.1.01.06.0100.00.5. 31,40993.356.000,004.157.352.000,003.163.996.000,00BEBAN1.01.06.1.01.06.0100.00.9. 27,09578.307.000,002.712.887.000,002.134.580.000,00Belanja Tidak Langsung1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1. 27,09578.307.000,002.712.887.000,002.134.580.000,00Belanja Pegawai1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1. 40,32415.049.000,001.444.465.000,001.029.416.000,00Belanja Langsung1.01.06.1.01.06.0100.00.5.2. 36,6163.153.000,00235.644.000,00172.491.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.06.01. 145,788.592.000,0014.486.000,005.894.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.01.06.01.01. 145,788.592.000,0014.486.000,005.894.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.06.01.01.5.2.2. 33,3312.000.000,0048.000.000,0036.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.06.01.02. 33,3312.000.000,0048.000.000,0036.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.06.01.02.5.2.2. 0,000,007.000.000,007.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.06.01.03. 0,000,007.000.000,007.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.06.01.03.5.2.2. 41,6514.510.000,0049.346.000,0034.836.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.01.06.01.06. 41,6514.510.000,0049.346.000,0034.836.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.06.01.06.5.2.2. 0,000,0024.218.000,0024.218.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.01.06.01.07. 0,000,0016.284.000,0016.284.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.06.01.07.5.2.1. 0,000,007.934.000,007.934.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.06.01.07.5.2.2. 0,000,005.000.000,005.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.01.06.01.08. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 52 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,005.000.000,005.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.06.01.08.5.2.2. 94,2028.051.000,0057.828.000,0029.777.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.06.01.09. 94,2028.051.000,0057.828.000,0029.777.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.06.01.09.5.2.2. 0,000,0029.766.000,0029.766.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.01.06.01.10. 0,000,0024.430.000,0024.430.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.06.01.10.5.2.1. 0,000,005.336.000,005.336.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.06.01.10.5.2.2. 892,42256.527.000,00285.272.000,0028.745.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.06.02. 0,00156.527.000,00156.527.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.01.06.02.07. 0,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.06.02.07.5.2.1. 0,00155.327.000,00155.327.000,00Belanja Modal1.01.1.01.06.02.07.5.2.3. 0,00100.000.000,00100.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.01.06.02.10. 0,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.06.02.10.5.2.1. 0,0098.800.000,0098.800.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.06.02.10.5.2.2. 0,000,0028.745.000,0028.745.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.06.02.12. 0,000,0028.745.000,0028.745.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.06.02.12.5.2.2. 0,000,004.749.000,004.749.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.06.06. 0,000,004.749.000,004.749.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.01.06.06.01. 0,000,00933.000,00933.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.06.06.01.5.2.1. 0,000,003.816.000,003.816.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.06.06.01.5.2.2. 0,000,0019.651.000,0019.651.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.01.06.07. 0,000,0019.651.000,0019.651.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.01.06.07.01. 0,000,00932.000,00932.000,00Belanja Pegawai1.01.1.01.06.07.01.5.2.1. 0,000,0018.719.000,0018.719.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.06.07.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 53 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 23,4247.270.000,00249.131.000,00201.861.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA 1.01.06.06.15. 23,4247.270.000,00249.131.000,00201.861.000,00FASILITASI MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN1.01.06.06.15.03. 23,4247.270.000,00249.131.000,00201.861.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2. 15,2748.099.000,00363.057.000,00314.958.000,00PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.01.06.06.16. 76,6848.099.000,00110.827.000,0062.728.000,00PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, SARANA DAN PRASARANA REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PMKS 1.01.06.06.16.07. 100,00950.000,001.900.000,00950.000,00Belanja Pegawai1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.1. 76,3247.149.000,00108.927.000,0061.778.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2. 0,000,0028.053.000,0028.053.000,00PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.01.06.06.16.08. 0,000,0028.053.000,0028.053.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2. 0,000,0036.081.000,0036.081.000,00PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA 1.01.06.06.16.10. 0,000,0036.081.000,0036.081.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2. 0,000,0016.235.000,0016.235.000,00PELAYANAN KIE BAGI PARA KELOMPOK RESIKO TINGGI (RESTI) HIV / AIDS 1.01.06.06.16.11. 0,000,0016.235.000,0016.235.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.1.01.06.16.11.5.2.2. 0,000,00153.225.000,00153.225.000,00PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL 1.01.06.06.16.14. 0,000,00153.225.000,00153.225.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.1.01.06.16.14.5.2.2. 0,000,0018.636.000,0018.636.000,00BIMBINGAN TEKNIS KESIAPSIAGAAN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT 1.01.06.06.16.15. 0,000,0018.636.000,0018.636.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.1.01.06.16.15.5.2.2. 0,000,0036.685.000,0036.685.000,00PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA 1.01.06.06.18. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 54 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0036.685.000,0036.685.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA 1.01.06.06.18.03. 0,000,0036.685.000,0036.685.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2. 0,000,0030.318.000,0030.318.000,00PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO1.01.06.06.19. 0,000,0030.318.000,0030.318.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENGHUNI PANTI ASUHAN/ JOMPO 1.01.06.06.19.04. 0,000,0030.318.000,0030.318.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.1.01.06.19.04.5.2.2. 0,000,00179.023.000,00179.023.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.01.06.06.21. 0,000,00159.087.000,00159.087.000,00PENINGKATAN JEJARING KERJASAMA PELAKU-PELAKU USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT 1.01.06.06.21.02. 0,000,00159.087.000,00159.087.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.1.01.06.21.02.5.2.2. 0,000,0019.936.000,0019.936.000,00PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT 1.01.06.06.21.03. 0,000,0019.936.000,0019.936.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.1.01.06.21.03.5.2.2. 0,000,0040.935.000,0040.935.000,00PROGRAM PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN1.01.06.06.23. 0,000,0040.935.000,0040.935.000,00PEMELIHARAAN MAKAM PAHLAWAN & PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN & KESETIAKAWANAN SOSIAL 1.01.06.06.23.01. 0,000,0040.935.000,0040.935.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.1.01.06.23.01.5.2.2. 31,40993.356.000,004.157.352.000,003.163.996.000,00Jumlah Belanja 31,40(993.356.000,00)(4.157.352.000,00)(3.163.996.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 55 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.01. - TENAGA KERJA Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (35,00)(350.000.000,00)650.000.000,001.000.000.000,00PENDAPATAN DAERAH1.02.01.1.02.01.0100.00.4. (35,00)(350.000.000,00)650.000.000,001.000.000.000,00PENDAPATAN - LO1.02.01.1.02.01.0100.00.8. (35,00)(350.000.000,00)650.000.000,001.000.000.000,00Pendapatan Asli Daerah1.02.01.1.02.01.0100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (35,00)(350.000.000,00)650.000.000,001.000.000.000,00Hasil Retribusi Daerah1.02.01.1.02.01.0100.00.4.1.2. (35,00)(350.000.000,00)650.000.000,001.000.000.000,00Jumlah Pendapatan (7,25)(490.560.000,00)6.275.156.000,006.765.716.000,00BELANJA DAERAH1.02.01.1.02.01.0100.00.5. (7,25)(490.560.000,00)6.275.156.000,006.765.716.000,00BEBAN1.02.01.1.02.01.0100.00.9. (18,37)(890.055.000,00)3.956.032.000,004.846.087.000,00Belanja Tidak Langsung1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1. (18,37)(890.055.000,00)3.956.032.000,004.846.087.000,00Belanja Pegawai1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1. 20,81399.495.000,002.319.124.000,001.919.629.000,00Belanja Langsung1.02.01.1.02.01.0100.00.5.2. 12,7657.200.000,00505.585.000,00448.385.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.01.01. 0,000,0011.069.000,0011.069.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.02.01.01.01. 0,000,0011.069.000,0011.069.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.01.01.01.5.2.2. 10,647.200.000,0074.855.000,0067.655.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.01.01.02. 10,647.200.000,0074.855.000,0067.655.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.01.01.02.5.2.2. 0,000,0011.720.000,0011.720.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.01.01.03. 0,000,0011.720.000,0011.720.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.01.01.03.5.2.2. 0,000,0061.884.000,0061.884.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.02.01.01.06. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 56 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0061.884.000,0061.884.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.01.01.06.5.2.2. 0,000,0029.518.000,0029.518.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.02.01.01.07. 0,000,0020.324.000,0020.324.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.01.01.07.5.2.1. 0,000,009.194.000,009.194.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.01.01.07.5.2.2. 0,000,007.000.000,007.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.01.01.08. 0,000,007.000.000,007.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.01.01.08.5.2.2. 80,5750.000.000,00112.057.000,0062.057.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.01.01.09. 80,5750.000.000,00112.057.000,0062.057.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.01.01.09.5.2.2. 0,000,00197.482.000,00197.482.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.01.01.10. 0,000,00197.482.000,00197.482.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.01.01.10.5.2.2. 1.278,39247.879.000,00267.269.000,0019.390.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.01.02. 0,0045.633.000,0045.633.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.02.01.02.07. 0,0045.633.000,0045.633.000,00Belanja Modal1.02.1.02.01.02.07.5.2.3. 0,00199.506.000,00199.506.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.01.02.10. 0,0070.000.000,0070.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.01.02.10.5.2.2. 0,00129.506.000,00129.506.000,00Belanja Modal1.02.1.02.01.02.10.5.2.3. 14,132.740.000,0022.130.000,0019.390.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.01.02.12. 14,132.740.000,0022.130.000,0019.390.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.01.02.12.5.2.2. 0,000,004.654.000,004.654.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.01.06. 0,000,004.654.000,004.654.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.01.06.01. 0,000,00933.000,00933.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.01.06.01.5.2.1. 0,000,003.721.000,003.721.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.01.06.01.5.2.2. 0,000,0021.809.000,0021.809.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.02.01.07. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 57 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0021.809.000,0021.809.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.02.01.07.01. 0,000,001.411.000,001.411.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.01.07.01.5.2.1. 0,000,0020.398.000,0020.398.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.01.07.01.5.2.2. 0,000,00917.359.000,00917.359.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.02.01.01.15. 0,000,0089.930.000,0089.930.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA 1.02.01.01.15.06. 0,000,0089.930.000,0089.930.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2. 0,000,00827.429.000,00827.429.000,00PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERBASIS MASYARAKAT 1.02.01.01.15.09. 0,000,004.139.000,004.139.000,00Belanja Pegawai1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.1. 0,000,00823.290.000,00823.290.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.2. 40,6542.000.000,00145.319.000,00103.319.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA1.02.01.01.16. 40,6542.000.000,00145.319.000,00103.319.000,00PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA1.02.01.01.16.02. 40,6542.000.000,00145.319.000,00103.319.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.2. 5,7915.000.000,00274.180.000,00259.180.000,00PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 1.02.01.01.17. 0,000,0014.501.000,0014.501.000,00PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA PENYALUR TENAGA KERJA 1.02.01.01.17.01. 0,000,0014.501.000,0014.501.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.01.1.02.01.17.01.5.2.2. 0,000,0038.972.000,0038.972.000,00FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 1.02.01.01.17.02. 0,000,001.842.000,001.842.000,00Belanja Pegawai1.02.01.1.02.01.17.02.5.2.1. 0,000,0037.130.000,0037.130.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.01.1.02.01.17.02.5.2.2. 12,7315.000.000,00132.829.000,00117.829.000,00FASILITASI PENENTUAN DAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM1.02.01.01.17.08. 0,000,002.132.000,002.132.000,00Belanja Pegawai1.02.01.1.02.01.17.08.5.2.1. 0,000,00115.697.000,00115.697.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.01.1.02.01.17.08.5.2.2. 0,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Modal1.02.01.1.02.01.17.08.5.2.3. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 58 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0026.491.000,0026.491.000,00FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRI 1.02.01.01.17.12. 0,000,0026.491.000,0026.491.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.01.1.02.01.17.12.5.2.2. 0,000,0061.387.000,0061.387.000,00SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANGAN DI BIDANG PERSELISIHAN DAN KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRI 1.02.01.01.17.13. 0,000,0061.387.000,0061.387.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.01.1.02.01.17.13.5.2.2. 34,6037.416.000,00145.562.000,00108.146.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI2.01.09.01.15. 0,000,0069.665.000,0069.665.000,00PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH, ANTAR PELAKU DAN ANTAR SEKTOR DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 2.01.09.01.15.02. 0,000,0069.665.000,0069.665.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.09.1.02.01.15.02.5.2.2. 97,2337.416.000,0075.897.000,0038.481.000,00PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRASI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SDM 2.01.09.01.15.05. 97,2337.416.000,0075.897.000,0038.481.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.09.1.02.01.15.05.5.2.2. 0,000,0037.387.000,0037.387.000,00PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL2.01.09.01.16. 0,000,002.986.000,002.986.000,00PENYULUHAN TRANSMIGRASI LOKAL2.01.09.01.16.01. 0,000,002.986.000,002.986.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.09.1.02.01.16.01.5.2.2. 0,000,0034.401.000,0034.401.000,00PELATIHAN TRANSMIGRASI LOKAL2.01.09.01.16.02. 0,000,0014.925.000,0014.925.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.09.1.02.01.16.02.5.2.2. 0,000,0019.476.000,0019.476.000,00Belanja Modal2.01.09.1.02.01.16.02.5.2.3. (7,25)(490.560.000,00)6.275.156.000,006.765.716.000,00Jumlah Belanja (2,44)140.560.000,00(5.625.156.000,00)(5.765.716.000,00)Surplus/(Defisit). KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 59 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 59 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH1.02.02.1.02.02.0100.00.4. 0,000,00PENDAPATAN - LO1.02.02.1.02.02.0100.00.8. 0,000,00Jumlah Pendapatan (0,67)(78.631.000,00)11.607.028.000,0011.685.659.000,00BELANJA DAERAH1.02.02.1.02.02.0100.00.5. (0,67)(78.631.000,00)11.607.028.000,0011.685.659.000,00BEBAN1.02.02.1.02.02.0100.00.9. (2,89)(251.943.000,00)8.463.445.000,008.715.388.000,00Belanja Tidak Langsung1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1. (2,89)(251.943.000,00)8.463.445.000,008.715.388.000,00Belanja Pegawai1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1. 5,83173.312.000,003.143.583.000,002.970.271.000,00Belanja Langsung1.02.02.1.02.02.0100.00.5.2. 22,1382.363.000,00454.622.000,00372.259.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.02.01. 0,000,0013.113.000,0013.113.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.02.02.01.01. 0,000,0013.113.000,0013.113.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.01.01.5.2.2. 25,0518.120.000,0090.451.000,0072.331.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.02.01.02. 23,4616.620.000,0087.451.000,0070.831.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.01.02.5.2.2. 100,001.500.000,003.000.000,001.500.000,00Belanja Modal1.02.1.02.02.01.02.5.2.3. 0,000,007.500.000,007.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.02.01.03. 0,000,007.500.000,007.500.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.01.03.5.2.2. (8,31)(8.309.000,00)91.646.000,0099.955.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.02.02.01.06. (8,31)(8.309.000,00)91.646.000,0099.955.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.01.06.5.2.2. 0,000,0027.283.000,0027.283.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.02.02.01.07. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.02.01.07.5.2.1. 0,000,0015.283.000,0015.283.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.01.07.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 60 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,001.827.000,001.827.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.02.01.08. 0,000,001.827.000,001.827.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.01.08.5.2.2. 261,1772.552.000,00100.332.000,0027.780.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.02.01.09. 261,1772.552.000,00100.332.000,0027.780.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.01.09.5.2.2. 0,000,00122.470.000,00122.470.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.02.01.10. 0,000,00122.470.000,00122.470.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.01.10.5.2.2. (3,18)(4.130.000,00)125.624.000,00129.754.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.02.02. 0,000,0039.464.000,0039.464.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.02.02.10. 0,000,0039.464.000,0039.464.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.02.10.5.2.2. 5,333.995.000,0078.995.000,0075.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.02.02.12. 5,333.995.000,0078.995.000,0075.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.02.12.5.2.2. (53,14)(8.125.000,00)7.165.000,0015.290.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.02.02.18. (53,14)(8.125.000,00)7.165.000,0015.290.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.02.18.5.2.2. 0,000,006.920.000,006.920.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.02.05. 0,000,006.920.000,006.920.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.02.02.05.01. 0,000,006.920.000,006.920.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.05.01.5.2.2. 0,000,006.856.000,006.856.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.02.06. 0,000,006.856.000,006.856.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.02.06.01. 0,000,006.856.000,006.856.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.06.01.5.2.2. 0,000,0028.510.000,0028.510.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.02.02.07. 0,000,0028.510.000,0028.510.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.02.02.07.01. 0,000,0028.510.000,0028.510.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.02.07.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 61 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00165.034.000,00165.034.000,00PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 1.02.02.02.16. 0,000,0030.982.000,0030.982.000,00ADVOKASI DAN FASILITASI PUG BAGI PEREMPUAN1.02.02.02.16.01. 0,000,0030.982.000,0030.982.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2. 0,000,00110.979.000,00110.979.000,00FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2) 1.02.02.02.16.02. 0,000,00110.979.000,00110.979.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.02.1.02.02.16.02.5.2.2. 0,000,0012.091.000,0012.091.000,00PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK 1.02.02.02.16.06. 0,000,0012.091.000,0012.091.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.02.1.02.02.16.06.5.2.2. 0,000,0010.982.000,0010.982.000,00PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK1.02.02.02.16.08. 0,000,0010.982.000,0010.982.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.02.1.02.02.16.08.5.2.2. 6,619.853.000,00158.809.000,00148.956.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.02.02.02.17. 6,619.853.000,00158.809.000,00148.956.000,00FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN 1.02.02.02.17.08. 6,619.853.000,00158.809.000,00148.956.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.02.1.02.02.17.08.5.2.2. 0,000,0011.514.000,0011.514.000,00PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 1.02.02.02.18. 0,000,0011.514.000,0011.514.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.02.02.02.18.07. 0,000,0011.514.000,0011.514.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.02.1.02.02.18.07.5.2.2. 4,5585.226.000,001.960.140.000,001.874.914.000,00PROGRAM KELUARGA BERENCANA1.02.08.02.15. 0,000,0027.418.000,0027.418.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN KB DAN ALAT KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN 1.02.08.02.15.01. 0,000,0027.418.000,0027.418.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.08.1.02.02.15.01.5.2.2. 0,000,004.724.000,004.724.000,00PELAYANAN KIE1.02.08.02.15.02. 0,000,004.724.000,004.724.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.08.1.02.02.15.02.5.2.2. 0,000,004.537.000,004.537.000,00PROMOSI PELAYANAN KHIBA1.02.08.02.15.04. 0,000,004.537.000,004.537.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.08.1.02.02.15.04.5.2.2. 0,000,00412.847.000,00412.847.000,00PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA1.02.08.02.15.05. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 62 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00412.847.000,00412.847.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.08.1.02.02.15.05.5.2.2. 8,1485.226.000,001.132.554.000,001.047.328.000,00PENGADAAN SARANA MOBILITAS TIM KB KELILING1.02.08.02.15.06. 0,000,0026.398.000,0026.398.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.08.1.02.02.15.06.5.2.2. 8,3585.226.000,001.106.156.000,001.020.930.000,00Belanja Modal1.02.08.1.02.02.15.06.5.2.3. 0,000,00378.060.000,00378.060.000,00OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA1.02.08.02.15.07. 0,000,00378.060.000,00378.060.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.08.1.02.02.15.07.5.2.2. 0,000,0013.795.000,0013.795.000,00PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA1.02.08.02.16. 0,000,007.632.000,007.632.000,00ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR) 1.02.08.02.16.01. 0,000,007.632.000,007.632.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.08.1.02.02.16.01.5.2.2. 0,000,006.163.000,006.163.000,00MEMPERKUAT DUKUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT1.02.08.02.16.02. 0,000,006.163.000,006.163.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.08.1.02.02.16.02.5.2.2. 0,000,001.845.000,001.845.000,00PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI1.02.08.02.17. 0,000,001.845.000,001.845.000,00PELAYANAN KONSELING KB1.02.08.02.17.01. 0,000,001.845.000,001.845.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.08.1.02.02.17.01.5.2.2. 0,000,0078.532.000,0078.532.000,00PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI 1.02.08.02.18. 0,000,0078.532.000,0078.532.000,00FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB 1.02.08.02.18.01. 0,000,0078.532.000,0078.532.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.08.1.02.02.18.01.5.2.2. 0,000,0022.732.000,0022.732.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR 1.02.08.02.20. 0,000,008.442.000,008.442.000,00PENDIRIAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KKR 1.02.08.02.20.01. 0,000,008.442.000,008.442.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.08.1.02.02.20.01.5.2.2. 0,000,0014.290.000,0014.290.000,00FASILITASI FORUM PELAYANAN KKR BAGI KELOMPOK REMAJA DAN KELOMPOK SEBAYA DILUAR SEKOLAH 1.02.08.02.20.02. 0,000,0014.290.000,0014.290.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.08.1.02.02.20.02.5.2.2. 0,000,00108.650.000,00108.650.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK 1.02.08.02.22. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 63 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00108.650.000,00108.650.000,00PENGUMPULAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK 1.02.08.02.22.01. 0,000,00108.650.000,00108.650.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.08.1.02.02.22.01.5.2.2. (0,67)(78.631.000,00)11.607.028.000,0011.685.659.000,00Jumlah Belanja (0,67)78.631.000,00(11.607.028.000,00)(11.685.659.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 64 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (43,01)(243.584.000,00)322.744.000,00566.328.000,00PENDAPATAN DAERAH1.02.05.1.02.05.0100.00.4. (43,01)(243.584.000,00)322.744.000,00566.328.000,00PENDAPATAN - LO1.02.05.1.02.05.0100.00.8. (43,01)(243.584.000,00)322.744.000,00566.328.000,00Pendapatan Asli Daerah1.02.05.1.02.05.0100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (43,01)(243.584.000,00)322.744.000,00566.328.000,00Hasil Retribusi Daerah1.02.05.1.02.05.0100.00.4.1.2. (43,01)(243.584.000,00)322.744.000,00566.328.000,00Jumlah Pendapatan 15,693.225.058.000,0023.780.006.000,0020.554.948.000,00BELANJA DAERAH1.02.05.1.02.05.0100.00.5. 15,693.225.058.000,0023.780.006.000,0020.554.948.000,00BEBAN1.02.05.1.02.05.0100.00.9. (4,29)(284.092.000,00)6.332.462.000,006.616.554.000,00Belanja Tidak Langsung1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1. (4,29)(284.092.000,00)6.332.462.000,006.616.554.000,00Belanja Pegawai1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1. 25,183.509.150.000,0017.447.544.000,0013.938.394.000,00Belanja Langsung1.02.05.1.02.05.0100.00.5.2. 0,000,003.635.859.000,003.635.859.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.05.01. 0,000,0014.259.000,0014.259.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.02.05.01.01. 0,000,0014.259.000,0014.259.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.01.01.5.2.2. 0,000,0081.760.000,0081.760.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.05.01.02. 0,000,0081.760.000,0081.760.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.01.02.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.05.01.03. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.01.03.5.2.2. 0,000,00230.152.000,00230.152.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.02.05.01.06. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 65 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00230.152.000,00230.152.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.01.06.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.02.05.01.07. (3,74)(1.029.000,00)26.510.000,0027.539.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.05.01.07.5.2.1. 8,261.029.000,0013.490.000,0012.461.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.01.07.5.2.2. 0,000,008.000.000,008.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.05.01.08. 0,000,008.000.000,008.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.01.08.5.2.2. 0,000,00143.000.000,00143.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.05.01.09. 0,000,00143.000.000,00143.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.01.09.5.2.2. 0,000,003.098.688.000,003.098.688.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.05.01.10. (23,51)(277.455.000,00)902.745.000,001.180.200.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.05.01.10.5.2.1. 14,46277.455.000,002.195.943.000,001.918.488.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.01.10.5.2.2. 0,000,00137.845.000,00137.845.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.05.02. 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.05.02.10. 0,000,0014.800.000,0014.800.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.05.02.10.5.2.1. 0,000,0030.200.000,0030.200.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.02.10.5.2.2. 0,000,0092.845.000,0092.845.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.05.02.12. 0,000,0092.845.000,0092.845.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.02.12.5.2.2. 0,000,005.000.000,005.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.02.05.03. 0,000,005.000.000,005.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN1.02.05.03.05. 0,000,002.307.000,002.307.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.05.03.05.5.2.1. 0,000,002.693.000,002.693.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.03.05.5.2.2. 0,000,0063.000.000,0063.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.05.05. 0,000,0063.000.000,0063.000.000,00SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.02.05.05.02. 0,000,0063.000.000,0063.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.05.02.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 66 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.05.06. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.05.06.01. 0,000,005.989.000,005.989.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.05.06.01.5.2.1. 0,000,009.011.000,009.011.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.06.01.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.02.05.07. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.02.05.07.01. 0,000,009.110.000,009.110.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.05.07.01.5.2.1. 0,000,0010.890.000,0010.890.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.05.07.01.5.2.2. 41,263.209.150.000,0010.987.755.000,007.778.605.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.02.05.05.15. 123,433.209.150.000,005.809.150.000,002.600.000.000,00PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.02.05.05.15.02. 106,671.600.000,003.100.000,001.500.000,00Belanja Pegawai1.02.05.1.02.05.15.02.5.2.1. 28,0184.200.000,00384.825.000,00300.625.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.15.02.5.2.2. 135,923.123.350.000,005.421.225.000,002.297.875.000,00Belanja Modal1.02.05.1.02.05.15.02.5.2.3. 0,000,003.494.691.000,003.494.691.000,00PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN 1.02.05.05.15.04. 0,000,00210.700.000,00210.700.000,00Belanja Pegawai1.02.05.1.02.05.15.04.5.2.1. 0,000,003.283.991.000,003.283.991.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.15.04.5.2.2. 0,000,00145.339.000,00145.339.000,00BIMBINGAN TEKNIS PERSAMPAHAN1.02.05.05.15.06. 0,000,001.000.000,001.000.000,00Belanja Pegawai1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.1. 0,000,00144.339.000,00144.339.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.2. 0,000,00544.059.000,00544.059.000,00PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.02.05.05.15.11. 0,000,00441.015.000,00441.015.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2. 0,000,00103.044.000,00103.044.000,00Belanja Modal1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.3. 0,000,00994.516.000,00994.516.000,00PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KEBERSIHAN 1.02.05.05.15.12. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 67 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00230.705.000,00230.705.000,00Belanja Pegawai1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.1. (0,22)(1.500.000,00)684.311.000,00685.811.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.2. 1,921.500.000,0079.500.000,0078.000.000,00Belanja Modal1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.3. 0,000,001.763.067.000,001.763.067.000,00PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.02.05.05.16. 0,000,00252.858.000,00252.858.000,00KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA1.02.05.05.16.01. 0,000,00151.168.000,00151.168.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.16.01.5.2.2. 0,000,00101.690.000,00101.690.000,00Belanja Modal1.02.05.1.02.05.16.01.5.2.3. 0,000,0068.645.000,0068.645.000,00KOORDINASI PENILAIAN LANGIT BIRU1.02.05.05.16.02. 0,000,0068.645.000,0068.645.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.16.02.5.2.2. 0,000,00545.193.000,00545.193.000,00PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN1.02.05.05.16.03. 0,000,003.650.000,003.650.000,00Belanja Pegawai1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.1. 0,000,00448.193.000,00448.193.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2. 0,000,0093.350.000,0093.350.000,00Belanja Modal1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.3. 0,000,00116.852.000,00116.852.000,00PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1.02.05.05.16.04. 0,000,00116.852.000,00116.852.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.16.04.5.2.2. 0,000,0046.309.000,0046.309.000,00KOORDINASI PENERTIBAN KEGIATAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN (PETI) 1.02.05.05.16.05. 0,000,0025.333.000,0025.333.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.16.05.5.2.2. 0,000,0020.976.000,0020.976.000,00Belanja Modal1.02.05.1.02.05.16.05.5.2.3. 0,000,0046.772.000,0046.772.000,00PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B31.02.05.05.16.06. 0,000,0046.772.000,0046.772.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN1.02.05.05.16.07. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00Belanja Modal1.02.05.1.02.05.16.07.5.2.3. 0,000,0060.985.000,0060.985.000,00KOORDINASI PENGELOLAAN PROKASIH/SUPERKASIH1.02.05.05.16.10. 0,000,0060.985.000,0060.985.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.16.10.5.2.2. 0,000,0093.572.000,0093.572.000,00PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.02.05.05.16.12. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 68 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0093.572.000,0093.572.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2. 0,000,0052.189.000,0052.189.000,00KOORDINASI PENYUSUNAN AMDAL1.02.05.05.16.13. 0,000,0052.189.000,0052.189.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.16.13.5.2.2. 0,000,00350.000.000,00350.000.000,00PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP 1.02.05.05.16.14. 0,000,00350.000.000,00350.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2. 0,000,0029.692.000,0029.692.000,00MONITORING, EVALUASI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM1.02.05.05.16.17. 0,000,0029.692.000,0029.692.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.16.17.5.2.2. 0,000,00323.585.000,00323.585.000,00PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 1.02.05.05.17. 0,000,0039.585.000,0039.585.000,00PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM1.02.05.05.17.05. 0,000,0039.585.000,0039.585.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.17.05.5.2.2. 0,000,0044.453.000,0044.453.000,00PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN SDA1.02.05.05.17.08. 0,000,0044.453.000,0044.453.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.17.08.5.2.2. 0,000,00239.547.000,00239.547.000,00PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA 1.02.05.05.17.14. 0,000,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.1. 0,000,00160.097.000,00160.097.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2. 0,000,0078.500.000,0078.500.000,00Belanja Modal1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.3. 0,000,0092.422.000,0092.422.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.02.05.05.19. 0,000,0092.422.000,0092.422.000,00PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN1.02.05.05.19.02. 0,000,0044.522.000,0044.522.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.2. 0,000,0047.900.000,0047.900.000,00Belanja Modal1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.3. 288,43300.000.000,00404.011.000,00104.011.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI1.02.05.05.20. 0,000,0059.011.000,0059.011.000,00PENGUJIAN EMISI UDARA AKIBAT AKTIVITAS INDUSTRI1.02.05.05.20.02. 0,000,00650.000,00650.000,00Belanja Pegawai1.02.05.1.02.05.20.02.5.2.1. 0,000,0058.361.000,0058.361.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.20.02.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 69 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 666,67300.000.000,00345.000.000,0045.000.000,00PENYULUHAN DAN PENGENDALIAN POLUSI DAN PENCEMARAN 1.02.05.05.20.05. 100,00140.000,00280.000,00140.000,00Belanja Pegawai1.02.05.1.02.05.20.05.5.2.1. 549,61246.557.000,00291.417.000,0044.860.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.1.02.05.20.05.5.2.2. 0,0053.303.000,0053.303.000,00Belanja Modal1.02.05.1.02.05.20.05.5.2.3. 15,693.225.058.000,0023.780.006.000,0020.554.948.000,00Jumlah Belanja 17,35(3.468.642.000,00)(23.457.262.000,00)(19.988.620.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 70 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.06. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH1.02.06.1.02.06.0100.00.4. 0,000,00PENDAPATAN - LO1.02.06.1.02.06.0100.00.8. 0,000,00Jumlah Pendapatan 1,30116.306.000,009.052.077.000,008.935.771.000,00BELANJA DAERAH1.02.06.1.02.06.0100.00.5. 1,30116.306.000,009.052.077.000,008.935.771.000,00BEBAN1.02.06.1.02.06.0100.00.9. (3,42)(175.790.000,00)4.963.585.000,005.139.375.000,00Belanja Tidak Langsung1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1. (3,42)(175.790.000,00)4.963.585.000,005.139.375.000,00Belanja Pegawai1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1. 7,69292.096.000,004.088.492.000,003.796.396.000,00Belanja Langsung1.02.06.1.02.06.0100.00.5.2. 14,32122.000.000,00973.703.000,00851.703.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.06.01. 0,000,0062.300.000,0062.300.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.02.06.01.01. 0,000,003.878.000,003.878.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.06.01.01.5.2.1. 0,000,0058.422.000,0058.422.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.06.01.01.5.2.2. 0,000,00151.400.000,00151.400.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.06.01.02. 0,000,00151.400.000,00151.400.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.06.01.02.5.2.2. 0,000,0036.000.000,0036.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.06.01.03. 0,000,0036.000.000,0036.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.06.01.03.5.2.2. 4,162.000.000,0050.100.000,0048.100.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.02.06.01.06. 4,162.000.000,0050.100.000,0048.100.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.06.01.06.5.2.2. 0,000,0053.900.000,0053.900.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.02.06.01.07. 0,000,0018.985.000,0018.985.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.06.01.07.5.2.1. 0,000,0034.915.000,0034.915.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.06.01.07.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 71 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0017.500.000,0017.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.06.01.08. 0,000,0017.500.000,0017.500.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.06.01.08.5.2.2. 72,53120.000.000,00285.442.000,00165.442.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.06.01.09. 72,53120.000.000,00285.442.000,00165.442.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.06.01.09.5.2.2. 0,000,00317.061.000,00317.061.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.06.01.10. 0,000,00317.061.000,00317.061.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.06.01.10.5.2.2. 97,0165.000.000,00132.000.000,0067.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.06.02. 0,0065.000.000,0065.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.02.06.02.07. 0,0065.000.000,0065.000.000,00Belanja Modal1.02.1.02.06.02.07.5.2.3. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.06.02.10. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.06.02.10.5.2.2. 0,000,0052.000.000,0052.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.06.02.12. 0,000,0052.000.000,0052.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.06.02.12.5.2.2. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.06.06. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.06.06.01. 0,000,002.210.000,002.210.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.06.06.01.5.2.1. 0,000,008.790.000,008.790.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.06.06.01.5.2.2. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.02.06.07. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.02.06.07.01. 0,000,00862.000,00862.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.06.07.01.5.2.1. 0,000,0017.138.000,0017.138.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.06.07.01.5.2.2. 3,69105.096.000,002.953.789.000,002.848.693.000,00PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN1.02.06.06.15. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 72 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00360.500.000,00360.500.000,00PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN SIAK SECARA TERPADU 1.02.06.06.15.01. 0,000,002.300.000,002.300.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2. 0,000,00358.200.000,00358.200.000,00Belanja Modal1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.3. 0,000,00130.420.000,00130.420.000,00IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN1.02.06.06.15.03. 0,000,001.500.000,001.500.000,00Belanja Pegawai1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.1. 0,000,00128.920.000,00128.920.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.2. 0,000,0065.257.000,0065.257.000,00PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI KEPENDUDUKAN 1.02.06.06.15.06. 0,000,0065.257.000,0065.257.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.2. 0,000,00126.655.000,00126.655.000,00PENYEDIAAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES MASYARAKAT 1.02.06.06.15.07. 0,000,00126.655.000,00126.655.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.06.1.02.06.15.07.5.2.2. 48,1031.616.000,0097.346.000,0065.730.000,00PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN 1.02.06.06.15.08. 0,000,004.440.000,004.440.000,00Belanja Pegawai1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.1. 51,5831.616.000,0092.906.000,0061.290.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2. 0,000,00204.941.000,00204.941.000,00PENGEMBANGAN DATA BASE KEPENDUDUKAN1.02.06.06.15.09. 90,4697.337.000,00204.941.000,00107.604.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.06.1.02.06.15.09.5.2.2. (100,00)(97.337.000,00)97.337.000,00Belanja Modal1.02.06.1.02.06.15.09.5.2.3. 23,9424.268.000,00125.637.000,00101.369.000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.02.06.06.15.11. 0,000,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai1.02.06.1.02.06.15.11.5.2.1. 24,1724.268.000,00124.687.000,00100.419.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.06.1.02.06.15.11.5.2.2. 0,000,00146.306.000,00146.306.000,00SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN1.02.06.06.15.12. 0,000,00146.306.000,00146.306.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.06.1.02.06.15.12.5.2.2. 1,664.140.000,00253.948.000,00249.808.000,00PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL 1.02.06.06.15.14. 0,000,0012.590.000,0012.590.000,00Belanja Pegawai1.02.06.1.02.06.15.14.5.2.1. 1,754.140.000,00241.358.000,00237.218.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.06.1.02.06.15.14.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 73 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 4,5950.000.000,001.138.354.000,001.088.354.000,00PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PENDAFTARAN PENDUDUK 1.02.06.06.15.15. (4,04)(400.000,00)9.510.000,009.910.000,00Belanja Pegawai1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.1. 4,6750.400.000,001.128.844.000,001.078.444.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2. (3,85)(9.798.000,00)244.609.000,00254.407.000,00PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PENCATATAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN 1.02.06.06.15.16. 0,000,0031.477.000,0031.477.000,00Belanja Pegawai1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.1. (4,40)(9.798.000,00)213.132.000,00222.930.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.2. 9,954.870.000,0053.816.000,0048.946.000,00PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PENCATATAN PERKAWINAN PERCERAIAN, PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK 1.02.06.06.15.17. 0,000,005.301.000,005.301.000,00Belanja Pegawai1.02.06.1.02.06.15.17.5.2.1. 11,164.870.000,0048.515.000,0043.645.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.06.1.02.06.15.17.5.2.2. 0,000,006.000.000,006.000.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.02.06.06.15.18. 0,000,006.000.000,006.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.06.1.02.06.15.18.5.2.2. 1,30116.306.000,009.052.077.000,008.935.771.000,00Jumlah Belanja 1,30(116.306.000,00)(9.052.077.000,00)(8.935.771.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 74 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH1.02.07.1.02.07.0100.00.4. 0,000,00PENDAPATAN - LO1.02.07.1.02.07.0100.00.8. 0,000,00Jumlah Pendapatan 5,26260.006.000,005.199.517.000,004.939.511.000,00BELANJA DAERAH1.02.07.1.02.07.0100.00.5. 5,26260.006.000,005.199.517.000,004.939.511.000,00BEBAN1.02.07.1.02.07.0100.00.9. (8,19)(231.511.000,00)2.596.179.000,002.827.690.000,00Belanja Tidak Langsung1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1. (8,19)(231.511.000,00)2.596.179.000,002.827.690.000,00Belanja Pegawai1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1. 23,27491.517.000,002.603.338.000,002.111.821.000,00Belanja Langsung1.02.07.1.02.07.0100.00.5.2. 6,0423.817.000,00417.889.000,00394.072.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.07.01. 0,000,008.415.000,008.415.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.02.07.01.01. 0,000,008.415.000,008.415.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.07.01.01.5.2.2. 6,493.817.000,0062.617.000,0058.800.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.07.01.02. 6,493.817.000,0062.617.000,0058.800.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.07.01.02.5.2.2. 0,000,0021.876.000,0021.876.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.07.01.03. 0,000,0021.876.000,0021.876.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.07.01.03.5.2.2. 0,000,0064.880.000,0064.880.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.02.07.01.06. 0,000,0064.880.000,0064.880.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.07.01.06.5.2.2. 0,000,0016.887.000,0016.887.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.02.07.01.07. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.07.01.07.5.2.1. 0,000,004.887.000,004.887.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.07.01.07.5.2.2. 0,000,008.250.000,008.250.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.07.01.08. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 75 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,008.250.000,008.250.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.07.01.08.5.2.2. 33,3320.000.000,0080.000.000,0060.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.07.01.09. 33,3320.000.000,0080.000.000,0060.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.07.01.09.5.2.2. 0,000,00154.964.000,00154.964.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.07.01.10. 0,000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.07.01.10.5.2.1. 0,000,00154.964.000,00154.964.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.07.01.10.5.2.2. 11,705.000.000,0047.720.000,0042.720.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.07.02. 16,825.000.000,0034.720.000,0029.720.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.07.02.12. 16,825.000.000,0034.720.000,0029.720.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.07.02.12.5.2.2. 0,000,0013.000.000,0013.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.02.07.02.14. 0,000,0013.000.000,0013.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.07.02.14.5.2.2. 0,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.07.05. 0,000,00SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.02.07.05.02. 0,000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.07.05.02.5.2.2. 0,000,005.746.000,005.746.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.07.06. 0,000,005.746.000,005.746.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.07.06.01. 0,000,001.746.000,001.746.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.07.06.01.5.2.1. 0,000,004.000.000,004.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.07.06.01.5.2.2. 0,000,0011.968.000,0011.968.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.02.07.07. 0,000,0011.968.000,0011.968.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.02.07.07.01. 0,000,002.184.000,002.184.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.07.07.01.5.2.1. 0,000,009.784.000,009.784.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.07.07.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 76 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 77,22300.000.000,00688.491.000,00388.491.000,00PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 1.02.02.07.18. 77,22300.000.000,00688.491.000,00388.491.000,00PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)1.02.02.07.18.06. 64,932.620.000,006.655.000,004.035.000,00Belanja Pegawai1.02.02.1.02.07.18.06.5.2.1. 77,35297.380.000,00681.836.000,00384.456.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.02.1.02.07.18.06.5.2.2. 17,2140.000.000,00272.489.000,00232.489.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN 1.02.07.07.15. 21,9920.000.000,00110.963.000,0090.963.000,00PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PEDESAAN 1.02.07.07.15.01. 25,0070.000,00350.000,00280.000,00Belanja Pegawai1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.1. 21,9819.930.000,00110.613.000,0090.683.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2. 126,7420.000.000,0035.780.000,0015.780.000,00PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA TEKNIS DAN MASYARAKAT 1.02.07.07.15.02. 100,00140.000,00280.000,00140.000,00Belanja Pegawai1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.1. 126,9819.860.000,0035.500.000,0015.640.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2. 0,000,00125.746.000,00125.746.000,00PENDAMPINGAN/PENGEMBANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN/PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.02.07.07.15.05. 0,000,001.260.000,001.260.000,00Belanja Pegawai1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.1. 0,000,00124.486.000,00124.486.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2. 0,000,0012.494.000,0012.494.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN 1.02.07.07.16. 0,000,0012.494.000,0012.494.000,00PELATIHAN KETRAMPILAN MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA 1.02.07.07.16.02. 0,000,00140.000,00140.000,00Belanja Pegawai1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.1. 0,000,0012.354.000,0012.354.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2. 13,6050.000.000,00417.557.000,00367.557.000,00PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 1.02.07.07.17. 23,8550.000.000,00259.625.000,00209.625.000,00PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA 1.02.07.07.17.01. 23,8550.000.000,00259.625.000,00209.625.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 77 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0038.711.000,0038.711.000,00PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA1.02.07.07.17.02. 0,000,0038.711.000,0038.711.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.17.02.5.2.2. 0,000,00119.221.000,00119.221.000,00PEMBERIAN STIMULAN PEMBANGUNAN DESA1.02.07.07.17.03. (79,80)(4.900.000,00)1.240.000,006.140.000,00Belanja Pegawai1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.1. 4,334.900.000,00117.981.000,00113.081.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2. 21,4572.700.000,00411.602.000,00338.902.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 1.02.07.07.18. 37,0272.700.000,00269.056.000,00196.356.000,00PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 1.02.07.07.18.02. 37,0272.700.000,00269.056.000,00196.356.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2. 0,000,00119.591.000,00119.591.000,00PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA 1.02.07.07.18.03. 0,000,00119.591.000,00119.591.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2. 0,000,0022.955.000,0022.955.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.02.07.07.18.04. 0,000,0022.955.000,0022.955.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2. 0,000,0059.130.000,0059.130.000,00PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 1.02.07.07.19. 0,000,0018.558.000,0018.558.000,00PENYUSUNAN PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA1.02.07.07.19.03. 0,000,0018.558.000,0018.558.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2. 0,000,0025.275.000,0025.275.000,00FASILITASI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA1.02.07.07.19.05. 0,000,0025.275.000,0025.275.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2. 0,000,0015.297.000,0015.297.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.02.07.07.19.06. 0,000,0015.297.000,0015.297.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.19.06.5.2.2. 0,000,00258.252.000,00258.252.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 1.02.07.07.31. 0,000,00258.252.000,00258.252.000,00PENATAAN LEMBAGA DAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA1.02.07.07.31.02. 0,000,00258.252.000,00258.252.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.07.31.02.5.2.2. 5,26260.006.000,005.199.517.000,004.939.511.000,00Jumlah Belanja 5,26(260.006.000,00)(5.199.517.000,00)(4.939.511.000,00)Surplus/(Defisit). KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 78 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 78 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,001.724.746.000,001.724.746.000,00PENDAPATAN DAERAH1.02.09.1.02.09.0100.00.4. 0,000,001.724.746.000,001.724.746.000,00PENDAPATAN - LO1.02.09.1.02.09.0100.00.8. 0,000,001.724.746.000,001.724.746.000,00Pendapatan Asli Daerah1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu 0,000,001.718.746.000,001.718.746.000,00Hasil Retribusi Daerah1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha 0,000,006.000.000,006.000.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.4. 0,000,001.724.746.000,001.724.746.000,00Jumlah Pendapatan (3,06)(328.672.000,00)10.418.914.000,0010.747.586.000,00BELANJA DAERAH1.02.09.1.02.09.0100.00.5. (3,06)(328.672.000,00)10.418.914.000,0010.747.586.000,00BEBAN1.02.09.1.02.09.0100.00.9. (12,25)(751.830.000,00)5.385.525.000,006.137.355.000,00Belanja Tidak Langsung1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1. (12,25)(751.830.000,00)5.385.525.000,006.137.355.000,00Belanja Pegawai1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1. 9,18423.158.000,005.033.389.000,004.610.231.000,00Belanja Langsung1.02.09.1.02.09.0100.00.5.2. 5,3454.206.000,001.069.909.000,001.015.703.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.09.01. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 79 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0016.011.000,0016.011.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.02.09.01.01. 0,000,0016.011.000,0016.011.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.01.01.5.2.2. 0,000,00174.515.000,00174.515.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.09.01.02. 0,000,00171.515.000,00171.515.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.01.02.5.2.2. 0,000,003.000.000,003.000.000,00Belanja Modal1.02.1.02.09.01.02.5.2.3. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.09.01.03. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.01.03.5.2.2. 0,000,0092.197.000,0092.197.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.02.09.01.06. 0,000,0092.197.000,0092.197.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.01.06.5.2.2. 0,000,0088.440.000,0088.440.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.02.09.01.07. 0,000,0031.356.000,0031.356.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.09.01.07.5.2.1. 0,000,0057.084.000,0057.084.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.01.07.5.2.2. 0,000,0010.676.000,0010.676.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.09.01.08. 0,000,0010.676.000,0010.676.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.01.08.5.2.2. 41,2340.000.000,00137.021.000,0097.021.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.09.01.09. 41,2340.000.000,00137.021.000,0097.021.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.01.09.5.2.2. 2,7814.206.000,00526.049.000,00511.843.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.09.01.10. (38,57)(47.115.000,00)75.035.000,00122.150.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.09.01.10.5.2.1. 15,7461.321.000,00451.014.000,00389.693.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.01.10.5.2.2. 15,5725.000.000,00185.602.000,00160.602.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.09.02. 0,0025.000.000,0025.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.02.09.02.07. 0,0025.000.000,0025.000.000,00Belanja Modal1.02.1.02.09.02.07.5.2.3. 0,000,0020.663.000,0020.663.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.09.02.10. 0,000,0020.663.000,0020.663.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.02.10.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 80 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00139.939.000,00139.939.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.09.02.12. 0,000,00139.939.000,00139.939.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.02.12.5.2.2. 0,000,0028.123.000,0028.123.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.02.09.03. 0,000,0028.123.000,0028.123.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN1.02.09.03.05. 0,000,001.770.000,001.770.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.09.03.05.5.2.1. 0,000,0026.353.000,0026.353.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.03.05.5.2.2. 0,000,0069.450.000,0069.450.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.09.05. 0,000,0069.450.000,0069.450.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.02.09.05.01. 0,00210.000,00210.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.09.05.01.5.2.1. (0,30)(210.000,00)69.240.000,0069.450.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.05.01.5.2.2. 0,000,0012.456.000,0012.456.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.09.06. 0,000,0012.456.000,0012.456.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.09.06.01. 0,000,00687.000,00687.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.09.06.01.5.2.1. 0,000,0011.769.000,0011.769.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.06.01.5.2.2. 0,000,0024.901.000,0024.901.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.02.09.07. 0,000,0024.901.000,0024.901.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.02.09.07.01. 0,000,004.206.000,004.206.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.09.07.01.5.2.1. 0,000,0020.695.000,0020.695.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.07.01.5.2.2. (3,03)(15.000.000,00)479.442.000,00494.442.000,00PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 1.02.09.09.15. 0,000,0074.528.000,0074.528.000,00PERENCANAAN PEMBANGUNA PRASARANAN DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 1.02.09.09.15.01. 0,000,0074.528.000,0074.528.000,00Belanja Modal1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.3. 0,000,0039.392.000,0039.392.000,00SOSIALISASI KEBIJAKAN DI BIDANG PERHUBUNGAN1.02.09.09.15.04. 0,000,0035.392.000,0035.392.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.15.04.5.2.2. 0,000,004.000.000,004.000.000,00Belanja Modal1.02.09.1.02.09.15.04.5.2.3. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 81 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (10,25)(15.000.000,00)131.276.000,00146.276.000,00PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT1.02.09.09.15.07. 0,000,00131.276.000,00131.276.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.15.07.5.2.2. (100,00)(15.000.000,00)15.000.000,00Belanja Modal1.02.09.1.02.09.15.07.5.2.3. 0,000,00184.957.000,00184.957.000,00KEGIATAN EVALUASI KINERJA JARINGAN JALAN1.02.09.09.15.08. 0,000,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai1.02.09.1.02.09.15.08.5.2.1. 0,000,0063.757.000,0063.757.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.15.08.5.2.2. 0,000,00120.000.000,00120.000.000,00Belanja Modal1.02.09.1.02.09.15.08.5.2.3. 0,000,0049.289.000,0049.289.000,00KEGIATAN PENYUSUNAN INVENTARISASI KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAAN FASILITAS LALULINTAS 1.02.09.09.15.09. 0,000,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai1.02.09.1.02.09.15.09.5.2.1. 0,000,0048.339.000,0048.339.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.15.09.5.2.2. 0,000,00270.021.000,00270.021.000,00PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 1.02.09.09.16. 0,000,0081.091.000,0081.091.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 1.02.09.09.16.01. 0,000,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.1. 0,000,0079.891.000,0079.891.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2. 0,000,00188.930.000,00188.930.000,00REHABILITASI/PEMELIHARAAN APIIL, RAMBU, HALTE DAN RPPJ 1.02.09.09.16.05. 0,000,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai1.02.09.1.02.09.16.05.5.2.1. 0,000,00187.730.000,00187.730.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.16.05.5.2.2. 1,7230.578.000,001.808.800.000,001.778.222.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN1.02.09.09.17. 0,000,0025.057.000,0025.057.000,00KEGIATAN PENYULUHAN BAGI PARA SOPIR/JURU MUDI UNTUK PENINGKATAN KESELAMATAN PENUMPANG 1.02.09.09.17.01. 0,000,0025.057.000,0025.057.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.17.01.5.2.2. 0,000,00213.595.000,00213.595.000,00KEGIATAN UJI KELAYAKAN SARANA TRANSPORTASI GUNA KESELAMATAN PENUMPANG 1.02.09.09.17.04. 0,000,00213.595.000,00213.595.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.17.04.5.2.2. 0,000,00253.716.000,00253.716.000,00KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA 1.02.09.09.17.05. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 82 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0083.816.000,0083.816.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.17.05.5.2.2. 0,000,00169.900.000,00169.900.000,00Belanja Modal1.02.09.1.02.09.17.05.5.2.3. 0,000,0013.961.000,0013.961.000,00PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA BASE PELAYANAN JASA ANGKUTAN 1.02.09.09.17.11. 0,000,0010.361.000,0010.361.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.17.11.5.2.2. 0,000,003.600.000,003.600.000,00Belanja Modal1.02.09.1.02.09.17.11.5.2.3. (3,42)(37.570.000,00)1.059.904.000,001.097.474.000,00KOORDINASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN ORANG 1.02.09.09.17.17. 99,5250.430.000,00101.104.000,0050.674.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.17.17.5.2.2. (8,41)(88.000.000,00)958.800.000,001.046.800.000,00Belanja Modal1.02.09.1.02.09.17.17.5.2.3. 0,000,0022.140.000,0022.140.000,00KOORDINASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN BARANG 1.02.09.09.17.18. 0,000,0022.140.000,0022.140.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.17.18.5.2.2. 0,000,0057.165.000,0057.165.000,00PELAYANAN PERIJINAN ANGKUTAN ORANG1.02.09.09.17.19. 0,000,0057.165.000,0057.165.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.17.19.5.2.2. 0,000,0016.445.000,0016.445.000,00PELAYANAN PERIJINAN ANGKUTAN BARANG1.02.09.09.17.20. 0,000,0016.445.000,0016.445.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.17.20.5.2.2. 0,000,0027.835.000,0027.835.000,00PELAYANAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN1.02.09.09.17.21. 0,000,0027.835.000,0027.835.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.17.21.5.2.2. 109,3355.578.000,00106.412.000,0050.834.000,00KEGIATAN POSKO ANGKUNTAN LEBARAN1.02.09.09.17.22. 0,0055.578.000,0055.578.000,00Belanja Pegawai1.02.09.1.02.09.17.22.5.2.1. 0,000,0014.922.000,0014.922.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.17.22.5.2.2. 0,000,0035.912.000,0035.912.000,00Belanja Modal1.02.09.1.02.09.17.22.5.2.3. 0,0012.570.000,0012.570.000,00KEGIATAN DALAM PELAYANAN MULTIMODA1.02.09.09.17.25. 0,0012.570.000,0012.570.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.17.25.5.2.2. 43,42328.374.000,001.084.685.000,00756.311.000,00PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS1.02.09.09.19. 119,83328.374.000,00602.410.000,00274.036.000,00PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS1.02.09.09.19.01. 0,0037.940.000,0037.940.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.19.01.5.2.2. 105,98290.434.000,00564.470.000,00274.036.000,00Belanja Modal1.02.09.1.02.09.19.01.5.2.3. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 83 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00208.411.000,00208.411.000,00PENGADAAN MARKA JALAN1.02.09.09.19.02. 0,000,00208.411.000,00208.411.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.19.02.5.2.2. 0,000,0024.653.000,0024.653.000,00PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN1.02.09.09.19.03. 0,000,0024.653.000,0024.653.000,00Belanja Modal1.02.09.1.02.09.19.03.5.2.3. 0,000,00249.211.000,00249.211.000,00PENGADAAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALULINTAS ( APILL )1.02.09.09.19.04. 0,000,00249.211.000,00249.211.000,00Belanja Modal1.02.09.1.02.09.19.04.5.2.3. (3,06)(328.672.000,00)10.418.914.000,0010.747.586.000,00Jumlah Belanja (3,64)328.672.000,00(8.694.168.000,00)(9.022.840.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 84 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PENDAPATAN DAERAH1.02.10.1.02.10.0100.00.4. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PENDAPATAN - LO1.02.10.1.02.10.0100.00.8. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00Pendapatan Asli Daerah1.02.10.1.02.10.0100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00Hasil Retribusi Daerah1.02.10.1.02.10.0100.00.4.1.2. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00Jumlah Pendapatan (1,52)(105.756.000,00)6.872.610.000,006.978.366.000,00BELANJA DAERAH1.02.10.1.02.10.0100.00.5. (1,52)(105.756.000,00)6.872.610.000,006.978.366.000,00BEBAN1.02.10.1.02.10.0100.00.9. (9,79)(315.803.000,00)2.910.508.000,003.226.311.000,00Belanja Tidak Langsung1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1. (9,79)(315.803.000,00)2.910.508.000,003.226.311.000,00Belanja Pegawai1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1. 5,60210.047.000,003.962.102.000,003.752.055.000,00Belanja Langsung1.02.10.1.02.10.0100.00.5.2. (11,74)(51.910.000,00)390.328.000,00442.238.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.10.01. 0,000,0018.600.000,0018.600.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.02.10.01.01. 0,000,0018.600.000,0018.600.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.01.01.5.2.2. (38,92)(72.000.000,00)113.000.000,00185.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.10.01.02. (38,92)(72.000.000,00)113.000.000,00185.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.01.02.5.2.2. 0,000,0027.900.000,0027.900.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.10.01.03. 0,000,0027.900.000,0027.900.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.01.03.5.2.2. 0,000,0045.778.000,0045.778.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.02.10.01.06. 0,000,0045.778.000,0045.778.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.01.06.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 85 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0081.400.000,0081.400.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.02.10.01.07. 14,073.610.000,0029.270.000,0025.660.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.10.01.07.5.2.1. (6,48)(3.610.000,00)52.130.000,0055.740.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.01.07.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.10.01.08. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.01.08.5.2.2. 0,000,003.000.000,003.000.000,00Belanja Modal1.02.1.02.10.01.08.5.2.3. 29,3020.090.000,0088.650.000,0068.560.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.10.01.09. 29,3020.090.000,0088.650.000,0068.560.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.01.09.5.2.2. 0,000,00171.900.000,00171.900.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.10.02. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.10.02.10. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.02.10.5.2.2. 0,000,0054.000.000,0054.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.10.02.12. 0,000,0054.000.000,0054.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.02.12.5.2.2. 0,000,0099.900.000,0099.900.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.02.10.02.16. 0,000,001.000.000,001.000.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.10.02.16.5.2.1. 0,000,0098.900.000,0098.900.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.02.16.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.02.10.03. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN1.02.10.03.05. 0,000,002.634.000,002.634.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.10.03.05.5.2.1. 0,000,0012.366.000,0012.366.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.03.05.5.2.2. 0,000,0046.000.000,0046.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.10.05. 0,000,0046.000.000,0046.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.02.10.05.01. 0,000,0046.000.000,0046.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.05.01.5.2.2. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.10.06. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 86 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.10.06.01. 92,391.335.000,002.780.000,001.445.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.10.06.01.5.2.1. (10,63)(1.335.000,00)11.220.000,0012.555.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.06.01.5.2.2. 0,000,0020.940.000,0020.940.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.02.10.07. 0,000,0020.940.000,0020.940.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.02.10.07.01. 40,351.479.000,005.144.000,003.665.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.10.07.01.5.2.1. (8,56)(1.479.000,00)15.796.000,0017.275.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.10.07.01.5.2.2. 0,000,001.118.652.000,001.118.652.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.02.10.10.15. 0,000,00546.702.000,00546.702.000,00PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.02.10.10.15.02. 0,000,00190.802.000,00190.802.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2. 0,000,00355.900.000,00355.900.000,00Belanja Modal1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.3. 0,000,00PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.02.10.10.15.03. 0,000,00Belanja Pegawai1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.1. 0,000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.2. 0,000,0080.000.000,0080.000.000,00PENGADAAN ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI1.02.10.10.15.05. 0,000,0080.000.000,0080.000.000,00Belanja Modal1.02.10.1.02.10.15.05.5.2.3. 0,000,00277.000.000,00277.000.000,00PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI1.02.10.10.15.06. 0,000,00165.500.000,00165.500.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.1.02.10.15.06.5.2.2. 0,000,00111.500.000,00111.500.000,00Belanja Modal1.02.10.1.02.10.15.06.5.2.3. 0,000,00214.950.000,00214.950.000,00PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.02.10.10.15.07. 0,000,00214.950.000,00214.950.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2. 0,000,00150.200.000,00150.200.000,00PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.02.10.10.17. 0,000,00150.200.000,00150.200.000,00PELATIHAN SDM DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.02.10.10.17.01. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 87 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,004.400.000,004.400.000,00Belanja Pegawai1.02.10.1.02.10.17.01.5.2.1. 0,000,00107.890.000,00107.890.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.1.02.10.17.01.5.2.2. 0,000,0037.910.000,0037.910.000,00Belanja Modal1.02.10.1.02.10.17.01.5.2.3. 22,09248.000.000,001.370.635.000,001.122.635.000,00PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA1.02.10.10.18. 0,000,00440.760.000,00440.760.000,00PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.10.10.18.02. 0,000,00440.760.000,00440.760.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2. 0,000,00111.100.000,00111.100.000,00KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN MELALUI OPERASIONAL RADIO SUARA SERASI 1.02.10.10.18.05. 0,000,00111.100.000,00111.100.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.1.02.10.18.05.5.2.2. 15,7273.000.000,00537.250.000,00464.250.000,00KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DOKUMEN DAN ADVEDTORIAL 1.02.10.10.18.06. 0,000,00464.250.000,00464.250.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.1.02.10.18.06.5.2.2. 0,0073.000.000,0073.000.000,00Belanja Modal1.02.10.1.02.10.18.06.5.2.3. 338,49175.000.000,00226.700.000,0051.700.000,00KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENERBITAN MAJALAH GEMA SERASI 1.02.10.10.18.07. 0,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.1. 336,17173.800.000,00225.500.000,0051.700.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2. 0,000,0054.825.000,0054.825.000,00PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PPID 1.02.10.10.18.08. 0,000,0054.825.000,0054.825.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.1.02.10.18.08.5.2.2. 0,000,0042.000.000,0042.000.000,00PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 1.02.10.10.23. 0,000,0042.000.000,0042.000.000,00PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK 1.02.10.10.23.01. 0,000,003.300.000,003.300.000,00Belanja Pegawai1.02.10.1.02.10.23.01.5.2.1. 0,000,0038.700.000,0038.700.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.1.02.10.23.01.5.2.2. 9,975.981.000,0065.981.000,0060.000.000,00POGRAM PERSANDIAN1.02.10.10.39. 9,975.981.000,0065.981.000,0060.000.000,00PENGELOLAAN PERSANDIAN1.02.10.10.39.01. 9,975.981.000,0065.981.000,0060.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.1.02.10.39.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 88 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1,727.976.000,00472.816.000,00464.840.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH 1.02.14.10.15. 2,877.976.000,00286.166.000,00278.190.000,00PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA DAN STATISTIK DAERAH 1.02.14.10.15.01. 2,877.976.000,00286.166.000,00278.190.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.14.1.02.10.15.01.5.2.2. 0,000,00186.650.000,00186.650.000,00PENGOLAHAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA PDRB1.02.14.10.15.04. 0,000,00186.650.000,00186.650.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.14.1.02.10.15.04.5.2.2. 0,000,0083.650.000,0083.650.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH 4.01.03.10.16. 0,000,0083.650.000,0083.650.000,00DIALOG AUDIENSI DENGAN TENAGA KEBERSIHAN SE-KABUPATEN SEMARANG 4.01.03.10.16.09. 0,000,0083.650.000,0083.650.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.1.02.10.16.09.5.2.2. (1,52)(105.756.000,00)6.872.610.000,006.978.366.000,00Jumlah Belanja (1,54)105.756.000,00(6.772.610.000,00)(6.878.366.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 89 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.11. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (1,87)(173.587.000,00)9.133.419.000,009.307.006.000,00PENDAPATAN DAERAH1.02.11.1.02.11.0100.00.4. (1,87)(173.587.000,00)9.133.419.000,009.307.006.000,00PENDAPATAN - LO1.02.11.1.02.11.0100.00.8. (1,87)(173.587.000,00)9.133.419.000,009.307.006.000,00Pendapatan Asli Daerah1.02.11.1.02.11.0100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (1,92)(173.587.000,00)8.866.539.000,009.040.126.000,00Hasil Retribusi Daerah1.02.11.1.02.11.0100.00.4.1.2. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha 0,000,00266.880.000,00266.880.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah1.02.11.1.02.11.0100.00.4.1.4. (1,87)(173.587.000,00)9.133.419.000,009.307.006.000,00Jumlah Pendapatan 3,30605.327.000,0018.966.475.000,0018.361.148.000,00BELANJA DAERAH1.02.11.1.02.11.0100.00.5. 3,30605.327.000,0018.966.475.000,0018.361.148.000,00BEBAN1.02.11.1.02.11.0100.00.9. (4,93)(408.920.000,00)7.892.698.000,008.301.618.000,00Belanja Tidak Langsung1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1. (4,93)(408.920.000,00)7.892.698.000,008.301.618.000,00Belanja Pegawai1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1. 10,081.014.247.000,0011.073.777.000,0010.059.530.000,00Belanja Langsung1.02.11.1.02.11.0100.00.5.2. 0,5721.492.000,003.794.306.000,003.772.814.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.11.01. 0,000,0020.548.000,0020.548.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.02.11.01.01. 0,000,0020.548.000,0020.548.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.01.01.5.2.2. 35,27180.600.000,00692.600.000,00512.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.11.01.02. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 90 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 35,27180.600.000,00692.600.000,00512.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.01.02.5.2.2. (7,78)(37.950.000,00)449.706.000,00487.656.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.02.11.01.06. 0,000,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.11.01.06.5.2.1. (7,80)(37.950.000,00)448.506.000,00486.456.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.01.06.5.2.2. 0,000,00111.659.000,00111.659.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.02.11.01.07. 0,000,0062.386.000,0062.386.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.11.01.07.5.2.1. 0,000,0049.273.000,0049.273.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.01.07.5.2.2. 0,000,0022.000.000,0022.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.11.01.08. 0,000,009.088.000,009.088.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.11.01.08.5.2.1. 0,000,0012.912.000,0012.912.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.01.08.5.2.2. 27,5033.000.000,00153.000.000,00120.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.11.01.09. 27,5033.000.000,00153.000.000,00120.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.01.09.5.2.2. (6,17)(154.158.000,00)2.344.793.000,002.498.951.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.11.01.10. (39,29)(76.780.000,00)118.660.000,00195.440.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.11.01.10.5.2.1. (3,36)(77.378.000,00)2.226.133.000,002.303.511.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.01.10.5.2.2. 0,000,00120.000.000,00120.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.11.02. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.11.02.10. 0,000,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.11.02.10.5.2.1. 0,000,0049.050.000,0049.050.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.02.10.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.11.02.12. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.02.12.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.02.11.02.14. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.02.14.5.2.2. 0,000,009.401.000,009.401.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.02.11.03. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 91 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,009.401.000,009.401.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN1.02.11.03.05. 0,000,009.401.000,009.401.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.03.05.5.2.2. 0,000,0063.929.000,0063.929.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.11.05. 0,000,0063.929.000,0063.929.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.02.11.05.01. 0,000,00210.000,00210.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.11.05.01.5.2.1. 0,000,0063.719.000,0063.719.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.05.01.5.2.2. 0,000,0032.913.000,0032.913.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.11.06. 0,000,0032.913.000,0032.913.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.11.06.01. 0,000,0010.561.000,0010.561.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.11.06.01.5.2.1. 0,000,0022.352.000,0022.352.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.06.01.5.2.2. 0,000,0039.650.000,0039.650.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.02.11.07. 0,000,0039.650.000,0039.650.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.02.11.07.01. 0,000,0011.934.000,0011.934.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.11.07.01.5.2.1. 0,000,0027.716.000,0027.716.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.11.07.01.5.2.2. 0,000,00144.913.000,00144.913.000,00PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF 1.02.11.11.15. 0,000,0072.638.000,0072.638.000,00PENYUSUNAN KEBIJAKAN TENTANG USAHA KECIL MENENGAH 1.02.11.11.15.01. 166,671.000.000,001.600.000,00600.000,00Belanja Pegawai1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.1. (1,39)(1.000.000,00)71.038.000,0072.038.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2. 0,000,0024.085.000,0024.085.000,00SOSIALISASI KEBIJAKAN TENTANG USAHA KECIL MENENGAH 1.02.11.11.15.02. 0,000,0024.085.000,0024.085.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.15.02.5.2.2. 0,000,0048.190.000,0048.190.000,00FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH1.02.11.11.15.08. 0,000,0046.600.000,0046.600.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2. 0,000,001.590.000,001.590.000,00Belanja Modal1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.3. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 92 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 5,006.284.000,00131.949.000,00125.665.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH 1.02.11.11.16. 0,000,0034.190.000,0034.190.000,00MEMFASILITASI PENINGKATAN KEMITRAAN USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 1.02.11.11.16.03. 0,000,0034.190.000,0034.190.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.16.03.5.2.2. 0,000,0058.475.000,0058.475.000,00PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN1.02.11.11.16.06. 0,000,0057.775.000,0057.775.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.16.06.5.2.2. 0,000,00700.000,00700.000,00Belanja Modal1.02.11.1.02.11.16.06.5.2.3. 19,046.284.000,0039.284.000,0033.000.000,00PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI/ KUD1.02.11.11.16.07. 19,046.284.000,0039.284.000,0033.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.16.07.5.2.2. 0,000,00681.543.000,00681.543.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 1.02.11.11.17. 0,000,0014.390.000,0014.390.000,00SOSIALISASI DUKUNGAN INFORMASI PENYEDIAAN PERMODALAN 1.02.11.11.17.01. 0,000,0014.390.000,0014.390.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.17.01.5.2.2. 0,000,0044.595.000,0044.595.000,00PENGEMBANGAN KLASTER BISNIS1.02.11.11.17.02. 0,000,0044.595.000,0044.595.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.17.02.5.2.2. 0,000,0016.585.000,0016.585.000,00PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 1.02.11.11.17.06. 0,000,0016.585.000,0016.585.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.17.06.5.2.2. 0,000,0017.464.000,0017.464.000,00PENINGKATAN JARINGAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA1.02.11.11.17.07. 0,000,0017.464.000,0017.464.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.17.07.5.2.2. 0,000,0029.423.000,0029.423.000,00PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INDUSTRI RUMAH TANGGA, INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH 1.02.11.11.17.08. 0,000,0029.423.000,0029.423.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.17.08.5.2.2. 0,000,00559.086.000,00559.086.000,00PENYELENGGARAAN PROMOSI PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 1.02.11.11.17.09. 0,000,00559.086.000,00559.086.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.17.09.5.2.2. 24,8537.500.000,00188.399.000,00150.899.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 1.02.11.11.18. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 93 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN 1.02.11.11.18.03. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.18.03.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN PERKOPERASIAN 1.02.11.11.18.04. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.18.04.5.2.2. 0,0025.000.000,0025.000.000,00PERMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI 1.02.11.11.18.05. 0,0025.000.000,0025.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2. 0,000,0013.280.000,0013.280.000,00PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI1.02.11.11.18.11. 0,000,0013.280.000,0013.280.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.18.11.5.2.2. 0,000,0029.619.000,0029.619.000,00PEMBINAAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KUMKM1.02.11.11.18.13. 0,000,0029.619.000,0029.619.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.18.13.5.2.2. 21,5512.500.000,0070.500.000,0058.000.000,00PEMBENTUKAN DAN EVALUASI KELEMBAGAAN KOPERASI1.02.11.11.18.15. 0,000,001.250.000,001.250.000,00Belanja Pegawai1.02.11.1.02.11.18.15.5.2.1. 22,0312.500.000,0069.250.000,0056.750.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.02.11.18.15.5.2.2. 44,89568.842.000,001.836.110.000,001.267.268.000,00PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 2.01.07.11.15. 0,000,0057.647.000,0057.647.000,00PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA 2.01.07.11.15.03. 0,000,0057.647.000,0057.647.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.1.02.11.15.03.5.2.2. 0,000,00149.375.000,00149.375.000,00OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPT KEMETROLOGIAN DAERAH 2.01.07.11.15.04. (41,80)(8.470.000,00)11.795.000,0020.265.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.1.02.11.15.04.5.2.2. 6,568.470.000,00137.580.000,00129.110.000,00Belanja Modal2.01.07.1.02.11.15.04.5.2.3. 76,89548.842.000,001.262.639.000,00713.797.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG PASAR2.01.07.11.15.05. 166,676.000.000,009.600.000,003.600.000,00Belanja Pegawai2.01.07.1.02.11.15.05.5.2.1. 66,79474.342.000,001.184.539.000,00710.197.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.1.02.11.15.05.5.2.2. 0,0068.500.000,0068.500.000,00Belanja Modal2.01.07.1.02.11.15.05.5.2.3. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 94 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 5,7720.000.000,00366.449.000,00346.449.000,00PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PASAR 2.01.07.11.15.06. 0,000,00800.000,00800.000,00Belanja Pegawai2.01.07.1.02.11.15.06.5.2.1. 3,7311.650.000,00324.299.000,00312.649.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.1.02.11.15.06.5.2.2. 25,308.350.000,0041.350.000,0033.000.000,00Belanja Modal2.01.07.1.02.11.15.06.5.2.3. 0,000,0014.483.000,0014.483.000,00PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR2.01.07.11.17. 0,000,0014.483.000,0014.483.000,00PENGEMBANGAN DATA BASE INFORMASI POTENSI UNGGULAN 2.01.07.11.17.04. 0,000,0014.483.000,0014.483.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.1.02.11.17.04.5.2.2. 10,27286.720.000,003.079.454.000,002.792.734.000,00PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI 2.01.07.11.18. 277,6473.520.000,00100.000.000,0026.480.000,00PENYEMPURNAAN PERANGKAT PERATURAN, KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN OPERASIONAL 2.01.07.11.18.01. 277,6473.520.000,00100.000.000,0026.480.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.1.02.11.18.01.5.2.2. 0,000,0028.133.000,0028.133.000,00PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG / PRODUK 2.01.07.11.18.03. 0,000,0028.133.000,0028.133.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.1.02.11.18.03.5.2.2. 0,000,0026.695.000,0026.695.000,00PENGEMBANGAN PASAR LELANG DAERAH2.01.07.11.18.05. 0,000,0026.695.000,0026.695.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.1.02.11.18.05.5.2.2. 0,000,0034.885.000,0034.885.000,00PENINGKATAN SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI PERDAGANGAN 2.01.07.11.18.06. 0,000,0034.885.000,0034.885.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.1.02.11.18.06.5.2.2. 0,000,00107.710.000,00107.710.000,00SOSIALISASI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGRI 2.01.07.11.18.07. 0,000,00107.710.000,00107.710.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.1.02.11.18.07.5.2.2. 201,35213.200.000,00319.087.000,00105.887.000,00PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PASAR TRADISIONAL2.01.07.11.18.08. 58,825.000.000,0013.500.000,008.500.000,00Belanja Pegawai2.01.07.1.02.11.18.08.5.2.1. 96,0493.527.000,00190.914.000,0097.387.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.1.02.11.18.08.5.2.2. 0,00114.673.000,00114.673.000,00Belanja Modal2.01.07.1.02.11.18.08.5.2.3. 0,000,002.462.944.000,002.462.944.000,00PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DISTRIBUSI2.01.07.11.18.09. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 95 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0033.690.000,0033.690.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.1.02.11.18.09.5.2.2. 0,000,002.429.254.000,002.429.254.000,00Belanja Modal2.01.07.1.02.11.18.09.5.2.3. 34,5193.409.000,00364.096.000,00270.687.000,00PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN 2.01.07.11.19. 0,000,0018.584.000,0018.584.000,00KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN 2.01.07.11.19.01. 0,000,0018.584.000,0018.584.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.1.02.11.19.01.5.2.2. 37,0593.409.000,00345.512.000,00252.103.000,00KEGIATAN PENATAAN TEMPAT BERUSAHA BAGI PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN 2.01.07.11.19.03. 0,000,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai2.01.07.1.02.11.19.03.5.2.1. 8,814.861.000,0060.006.000,0055.145.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.1.02.11.19.03.5.2.2. 45,1888.548.000,00284.556.000,00196.008.000,00Belanja Modal2.01.07.1.02.11.19.03.5.2.3. 0,000,0074.128.000,0074.128.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI 2.01.08.11.15. 0,000,0074.128.000,0074.128.000,00PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI2.01.08.11.15.06. 0,000,0074.128.000,0074.128.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.08.1.02.11.15.06.5.2.2. 0,000,0073.785.000,0073.785.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 2.01.08.11.16. 0,000,0073.785.000,0073.785.000,00FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA 2.01.08.11.16.01. 0,000,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai2.01.08.1.02.11.16.01.5.2.1. 0,000,0072.835.000,0072.835.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.08.1.02.11.16.01.5.2.2. 0,000,00398.970.000,00398.970.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 2.01.08.11.17. 0,000,00249.907.000,00249.907.000,00PERLUASAN PENERAPAN SNI UNTUK MENDORONG DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR 2.01.08.11.17.03. 0,000,00249.907.000,00249.907.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.08.1.02.11.17.03.5.2.2. 0,000,00149.063.000,00149.063.000,00PERLUASAN PENERAPAN STANDAR PRODUK INDUSTRI MANUFAKTUR 2.01.08.11.17.04. 0,000,00149.063.000,00149.063.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.08.1.02.11.17.04.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 96 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0025.748.000,0025.748.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL 2.01.08.11.19. 0,000,0025.748.000,0025.748.000,00PENYEDIAAN SARANA INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES MASYARAKAT 2.01.08.11.19.02. 0,000,0025.748.000,0025.748.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.08.1.02.11.19.02.5.2.2. 3,30605.327.000,0018.966.475.000,0018.361.148.000,00Jumlah Belanja 8,60(778.914.000,00)(9.833.056.000,00)(9.054.142.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 97 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 41,112.425.727.000,008.325.727.000,005.900.000.000,00PENDAPATAN DAERAH1.02.12.1.02.12.0100.00.4. 41,112.425.727.000,008.325.727.000,005.900.000.000,00PENDAPATAN - LO1.02.12.1.02.12.0100.00.8. 41,112.425.727.000,008.325.727.000,005.900.000.000,00Pendapatan Asli Daerah1.02.12.1.02.12.0100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu 41,112.425.727.000,008.325.727.000,005.900.000.000,00Hasil Retribusi Daerah1.02.12.1.02.12.0100.00.4.1.2. 41,112.425.727.000,008.325.727.000,005.900.000.000,00Jumlah Pendapatan 6,43276.038.000,004.566.778.000,004.290.740.000,00BELANJA DAERAH1.02.12.1.02.12.0100.00.5. 6,43276.038.000,004.566.778.000,004.290.740.000,00BEBAN1.02.12.1.02.12.0100.00.9. (6,50)(192.424.000,00)2.766.165.000,002.958.589.000,00Belanja Tidak Langsung1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1. (6,50)(192.424.000,00)2.766.165.000,002.958.589.000,00Belanja Pegawai1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1. 35,17468.462.000,001.800.613.000,001.332.151.000,00Belanja Langsung1.02.12.1.02.12.0100.00.5.2. 12,0061.842.000,00577.113.000,00515.271.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.12.01. 0,000,008.200.000,008.200.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.02.12.01.01. 0,000,008.200.000,008.200.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.01.01.5.2.2. 0,000,00116.590.000,00116.590.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.12.01.02. 0,000,00116.590.000,00116.590.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.01.02.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 98 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 16,561.500.000,0010.558.000,009.058.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.12.01.03. 0,000,009.058.000,009.058.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.01.03.5.2.2. 0,001.500.000,001.500.000,00Belanja Modal1.02.1.02.12.01.03.5.2.3. 5,013.160.000,0066.294.000,0063.134.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.02.12.01.06. 5,013.160.000,0066.294.000,0063.134.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.01.06.5.2.2. 0,000,0050.493.000,0050.493.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.02.12.01.07. (3,41)(720.000,00)20.398.000,0021.118.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.12.01.07.5.2.1. 2,45720.000,0030.095.000,0029.375.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.01.07.5.2.2. 0,000,0014.961.000,0014.961.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.12.01.08. 0,000,0011.211.000,0011.211.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.01.08.5.2.2. 0,000,003.750.000,003.750.000,00Belanja Modal1.02.1.02.12.01.08.5.2.3. 96,0957.182.000,00116.690.000,0059.508.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.12.01.09. 96,0957.182.000,00116.690.000,0059.508.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.01.09.5.2.2. 0,000,00193.327.000,00193.327.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.12.01.10. 0,000,00193.327.000,00193.327.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.01.10.5.2.2. 177,30137.525.000,00215.093.000,0077.568.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.12.02. 516,04116.625.000,00139.225.000,0022.600.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.12.02.10. 516,04116.625.000,00139.225.000,0022.600.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.02.10.5.2.2. 52,2920.900.000,0060.868.000,0039.968.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.12.02.12. 52,2920.900.000,0060.868.000,0039.968.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.02.12.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.02.12.02.14. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.02.14.5.2.2. 0,000,007.277.000,007.277.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.02.12.03. 0,000,007.277.000,007.277.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN1.02.12.03.05. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 99 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.12.03.05.5.2.1. 0,000,002.777.000,002.777.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.03.05.5.2.2. 0,000,0035.929.000,0035.929.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.12.05. 0,000,0035.929.000,0035.929.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.02.12.05.01. 0,000,0035.929.000,0035.929.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.05.01.5.2.2. 0,000,0027.610.000,0027.610.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.12.06. 0,000,0027.610.000,0027.610.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.12.06.01. 0,000,0012.563.000,0012.563.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.12.06.01.5.2.1. 0,000,0015.047.000,0015.047.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.06.01.5.2.2. 0,000,0048.500.000,0048.500.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.02.12.07. 0,000,0048.500.000,0048.500.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.02.12.07.01. (51,09)(5.805.000,00)5.558.000,0011.363.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.12.07.01.5.2.1. 15,635.805.000,0042.942.000,0037.137.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.07.01.5.2.2. 6,7321.840.000,00346.285.000,00324.445.000,00PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 1.02.12.12.15. 0,000,009.184.000,009.184.000,00PENINGKATAN FASILITASI TERWUJUDNYA KERJASAMA STRATEGIS ANTAR USAHA BESAR DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.02.12.12.15.01. 0,000,009.184.000,009.184.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.2. 0,000,0021.840.000,0021.840.000,00KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN INVESTASI PMDN/ PMA 1.02.12.12.15.04. 0,000,0021.840.000,0021.840.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2. 0,000,0013.553.000,0013.553.000,00KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL 1.02.12.12.15.05. 0,000,0013.553.000,0013.553.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.15.05.5.2.2. 0,000,0056.461.000,0056.461.000,00PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 1.02.12.12.15.08. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 100 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0056.461.000,0056.461.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.15.08.5.2.2. 43,0321.840.000,0072.600.000,0050.760.000,00PENINGKATAN KUALITAS SDM GUNA PENINGKATAN PELAYANAN INVESTASI 1.02.12.12.15.09. 0,000,00700.000,00700.000,00Belanja Pegawai1.02.12.1.02.12.15.09.5.2.1. 43,6321.840.000,0071.900.000,0050.060.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.15.09.5.2.2. 0,000,00140.301.000,00140.301.000,00PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI1.02.12.12.15.10. 0,000,00140.301.000,00140.301.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.2. 0,000,0032.346.000,0032.346.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.02.12.12.15.11. 0,000,0032.346.000,0032.346.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.15.11.5.2.2. 91,29247.255.000,00518.114.000,00270.859.000,00PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 1.02.12.12.16. 0,000,0024.250.000,0024.250.000,00MEMFASILITASI DAN KOORDINASI KERJASAMA DI BIDANG INVESTASI 1.02.12.12.16.02. 0,000,0024.250.000,0024.250.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.16.02.5.2.2. 0,000,0073.993.000,0073.993.000,00PENGEMBANGAN SYSTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL1.02.12.12.16.04. 0,000,0073.993.000,0073.993.000,00Belanja Modal1.02.12.1.02.12.16.04.5.2.3. 0,000,0038.155.000,0038.155.000,00PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA 1.02.12.12.16.12. 0,000,0038.155.000,0038.155.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.16.12.5.2.2. 0,000,0039.133.000,0039.133.000,00PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAN NON USAHA 1.02.12.12.16.13. 0,000,0039.133.000,0039.133.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.16.13.5.2.2. 25,2510.000.000,0049.600.000,0039.600.000,00PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN DASAR 1.02.12.12.16.14. 25,2510.000.000,0049.600.000,0039.600.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.16.14.5.2.2. 16,787.000.000,0048.716.000,0041.716.000,00PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERTENTU 1.02.12.12.16.15. 16,787.000.000,0048.716.000,0041.716.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.16.15.5.2.2. 1.643,27230.255.000,00244.267.000,0014.012.000,00PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA1.02.12.12.16.16. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 101 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 695,5397.457.000,00111.469.000,0014.012.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.16.16.5.2.2. 0,00132.798.000,00132.798.000,00Belanja Modal1.02.12.1.02.12.16.16.5.2.3. 0,000,0024.692.000,0024.692.000,00PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH 1.02.12.12.17. 0,000,0024.692.000,0024.692.000,00KAJIAN POTENSI SUMBER DAYA YANG TERKAIT DENGAN INVESTASI 1.02.12.12.17.01. 0,000,0024.692.000,0024.692.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.17.01.5.2.2. 6,43276.038.000,004.566.778.000,004.290.740.000,00Jumlah Belanja 133,582.149.689.000,003.758.949.000,001.609.260.000,00Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 102 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.18. - KEARSIPAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 1.02.18.01. - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,004.000.000,004.000.000,00PENDAPATAN DAERAH1.02.18.1.02.18.0100.00.4. 0,004.000.000,004.000.000,00PENDAPATAN - LO1.02.18.1.02.18.0100.00.8. 0,004.000.000,004.000.000,00Pendapatan Asli Daerah1.02.18.1.02.18.0100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang P e n y e l e n g g a r a a n P e l a y a n a n P e r p u s t a k a n D a e r a h K a b u p a t e n Semarang 0,004.000.000,004.000.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah1.02.18.1.02.18.0100.00.4.1.4. 0,004.000.000,004.000.000,00Jumlah Pendapatan 0,238.731.000,003.755.520.000,003.746.789.000,00BELANJA DAERAH1.02.18.1.02.18.0100.00.5. 0,238.731.000,003.755.520.000,003.746.789.000,00BEBAN1.02.18.1.02.18.0100.00.9. (9,27)(207.494.000,00)2.030.523.000,002.238.017.000,00Belanja Tidak Langsung1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1. (9,27)(207.494.000,00)2.030.523.000,002.238.017.000,00Belanja Pegawai1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1. 14,33216.225.000,001.724.997.000,001.508.772.000,00Belanja Langsung1.02.18.1.02.18.0100.00.5.2. 18,4990.135.000,00577.613.000,00487.478.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.18.01. 0,000,009.486.000,009.486.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT1.02.18.01.01. 0,000,009.486.000,009.486.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.01.01.5.2.2. 26,0729.000.000,00140.244.000,00111.244.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.18.01.02. 26,0729.000.000,00140.244.000,00111.244.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.01.02.5.2.2. 0,000,0012.180.000,0012.180.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.18.01.03. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 103 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0012.180.000,0012.180.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.01.03.5.2.2. 9,953.500.000,0038.676.000,0035.176.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR1.02.18.01.06. 9,953.500.000,0038.676.000,0035.176.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.01.06.5.2.2. 0,000,0020.505.000,0020.505.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD1.02.18.01.07. 0,000,0018.150.000,0018.150.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.18.01.07.5.2.1. 0,000,002.355.000,002.355.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.01.07.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.18.01.08. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.01.08.5.2.2. 136,0457.635.000,00100.000.000,0042.365.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.18.01.09. 136,0457.635.000,00100.000.000,0042.365.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.01.09.5.2.2. 0,000,00246.522.000,00246.522.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.18.01.10. 0,000,0024.530.000,0024.530.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.18.01.10.5.2.1. 0,000,00221.992.000,00221.992.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.01.10.5.2.2. 2,163.000.000,00142.000.000,00139.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.18.02. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.02.18.02.07. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00Belanja Modal1.02.1.02.18.02.07.5.2.3. 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.18.02.10. 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.02.10.5.2.2. 15,793.000.000,0022.000.000,0019.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.18.02.12. 15,793.000.000,0022.000.000,0019.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.02.12.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.18.05. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.02.18.05.01. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.05.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 104 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 91,9730.000.000,0062.618.000,0032.618.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.18.06. 91,9730.000.000,0062.618.000,0032.618.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.18.06.01. 13,72425.000,003.523.000,003.098.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.18.06.01.5.2.1. 100,1929.575.000,0059.095.000,0029.520.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.06.01.5.2.2. 0,000,003.850.000,003.850.000,00PROGRAM PERENCANAAN1.02.18.07. 0,000,003.850.000,003.850.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD1.02.18.07.01. 0,000,001.525.000,001.525.000,00Belanja Pegawai1.02.1.02.18.07.01.5.2.1. 0,000,002.325.000,002.325.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.07.01.5.2.2. 2,3814.204.000,00611.405.000,00597.201.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.02.17.18.15. 22,4637.275.000,00203.200.000,00165.925.000,00PEMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT PEMBELAJAR 1.02.17.18.15.01. 0,000,0010.180.000,0010.180.000,00Belanja Pegawai1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.1. 0,30475.000,00156.220.000,00155.745.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2. 0,0036.800.000,0036.800.000,00Belanja Modal1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.3. 0,000,0023.005.000,0023.005.000,00PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA1.02.17.18.15.02. 0,000,0023.005.000,0023.005.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2. 0,000,0028.160.000,0028.160.000,00SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PERPUSTAKAAN MASYARAKAT 1.02.17.18.15.03. 0,000,00660.000,00660.000,00Belanja Pegawai1.02.17.1.02.18.15.03.5.2.1. 0,000,0027.500.000,0027.500.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.17.1.02.18.15.03.5.2.2. (100,00)(23.071.000,00)23.071.000,00PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN KEPUSTAKAAN 1.02.17.18.15.04. (100,00)(23.071.000,00)23.071.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.17.1.02.18.15.04.5.2.2. 0,000,0071.235.000,0071.235.000,00PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM BUDAYA BACA 1.02.17.18.15.07. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 105 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00763.000,00763.000,00Belanja Pegawai1.02.17.1.02.18.15.07.5.2.1. 0,000,0070.472.000,0070.472.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.17.1.02.18.15.07.5.2.2. 0,000,0096.480.000,0096.480.000,00PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA1.02.17.18.15.08. 0,000,001.610.000,001.610.000,00Belanja Pegawai1.02.17.1.02.18.15.08.5.2.1. 0,000,0094.870.000,0094.870.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.17.1.02.18.15.08.5.2.2. 0,000,00174.325.000,00174.325.000,00PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH 1.02.17.18.15.09. 0,000,002.260.000,002.260.000,00Belanja Pegawai1.02.17.1.02.18.15.09.5.2.1. (8,23)(3.780.000,00)42.165.000,0045.945.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.17.1.02.18.15.09.5.2.2. 3,003.780.000,00129.900.000,00126.120.000,00Belanja Modal1.02.17.1.02.18.15.09.5.2.3. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.02.17.18.15.10. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.17.1.02.18.15.10.5.2.2. 0,000,0079.470.000,0079.470.000,00PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN1.02.18.18.15. 0,000,0079.470.000,0079.470.000,00PEMBANGUNAN DATA BASE INFORMASI KEARSIPAN1.02.18.18.15.01. 0,000,005.370.000,005.370.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2. 0,000,0074.100.000,0074.100.000,00Belanja Modal1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.3. 87,1925.500.000,0054.745.000,0029.245.000,00PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 1.02.18.18.16. 268,4225.500.000,0035.000.000,009.500.000,00PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP 1.02.18.18.16.01. 243,1623.100.000,0032.600.000,009.500.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.18.1.02.18.16.01.5.2.2. 0,002.400.000,002.400.000,00Belanja Modal1.02.18.1.02.18.16.01.5.2.3. 0,000,008.745.000,008.745.000,00PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH1.02.18.18.16.02. 0,000,008.745.000,008.745.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.18.1.02.18.16.02.5.2.2. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH DALAM BENTUK INFORMATIKA 1.02.18.18.16.03. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.18.1.02.18.16.03.5.2.2. 121,0753.386.000,0097.481.000,0044.095.000,00PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KERASIPAN 1.02.18.18.17. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 106 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 33,088.386.000,0033.735.000,0025.349.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP 1.02.18.18.17.01. 33,088.386.000,0033.735.000,0025.349.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.18.1.02.18.17.01.5.2.2. 240,0545.000.000,0063.746.000,0018.746.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP DAERAH1.02.18.18.17.02. 240,0545.000.000,0063.746.000,0018.746.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.18.1.02.18.17.02.5.2.2. 0,000,0080.815.000,0080.815.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI1.02.18.18.18. 0,000,0013.912.000,0013.912.000,00PENYUSUNAN DAN PENERBITAN NASKAH SUMBER ARSIP1.02.18.18.18.01. 0,000,0013.912.000,0013.912.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.18.1.02.18.18.01.5.2.2. 0,000,0022.113.000,0022.113.000,00PENYEDIAAN SARANA LAYANAN INFORMASI ARSIP1.02.18.18.18.02. 0,000,0022.113.000,0022.113.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.18.1.02.18.18.02.5.2.2. 0,000,0044.790.000,0044.790.000,00BIMBINGAN TEKNIS KEARSIPAN1.02.18.18.18.04. 0,000,001.215.000,001.215.000,00Belanja Pegawai1.02.18.1.02.18.18.04.5.2.1. 0,000,0043.575.000,0043.575.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.18.1.02.18.18.04.5.2.2. 0,238.731.000,003.755.520.000,003.746.789.000,00Jumlah Belanja 0,13(4.731.000,00)(3.751.520.000,00)(3.746.789.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 107 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01.02. - PARIWISATA Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 2.01.02.01. - DINAS PARIWISATA 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 2,04108.973.000,005.446.598.000,005.337.625.000,00PENDAPATAN DAERAH2.01.02.2.01.02.0100.00.4. 2,04108.973.000,005.446.598.000,005.337.625.000,00PENDAPATAN - LO2.01.02.2.01.02.0100.00.8. 2,04108.973.000,005.446.598.000,005.337.625.000,00Pendapatan Asli Daerah2.01.02.2.01.02.0100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha 1,8095.673.000,005.400.498.000,005.304.825.000,00Hasil Retribusi Daerah2.01.02.2.01.02.0100.00.4.1.2. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha 40,5513.300.000,0046.100.000,0032.800.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah2.01.02.2.01.02.0100.00.4.1.4. 2,04108.973.000,005.446.598.000,005.337.625.000,00Jumlah Pendapatan 6,711.097.763.000,0017.463.503.000,0016.365.740.000,00BELANJA DAERAH2.01.02.2.01.02.0100.00.5. 6,711.097.763.000,0017.463.503.000,0016.365.740.000,00BEBAN2.01.02.2.01.02.0100.00.9. (14,38)(554.999.000,00)3.303.615.000,003.858.614.000,00Belanja Tidak Langsung2.01.02.2.01.02.0100.00.5.1. (14,38)(554.999.000,00)3.303.615.000,003.858.614.000,00Belanja Pegawai2.01.02.2.01.02.0100.00.5.1.1. 13,211.652.762.000,0014.159.888.000,0012.507.126.000,00Belanja Langsung2.01.02.2.01.02.0100.00.5.2. 0,7910.512.000,001.335.955.000,001.325.443.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN2.01.02.01. 0,000,0021.484.000,0021.484.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT2.01.02.01.01. 0,000,0021.484.000,0021.484.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.01.5.2.2. 0,000,00208.400.000,00208.400.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.01.02.01.02. 0,000,00208.400.000,00208.400.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.02.5.2.2. 0,000,0022.080.000,0022.080.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.01.02.01.03. 0,000,0022.080.000,0022.080.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.03.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 108 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,004.400.000,004.400.000,00PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH2.01.02.01.05. 0,000,004.400.000,004.400.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.05.5.2.2. 0,000,0056.875.000,0056.875.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR2.01.02.01.06. 0,000,0055.472.000,0055.472.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.06.5.2.2. 0,000,001.403.000,001.403.000,00Belanja Modal2.01.2.01.02.01.06.5.2.3. 11,9810.512.000,0098.263.000,0087.751.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD2.01.02.01.07. 0,000,0025.218.000,0025.218.000,00Belanja Pegawai2.01.2.01.02.01.07.5.2.1. 16,8110.512.000,0073.045.000,0062.533.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.07.5.2.2. 0,000,006.100.000,006.100.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR2.01.02.01.08. 0,000,006.100.000,006.100.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.08.5.2.2. 0,000,0070.244.000,0070.244.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.01.02.01.09. 0,000,0070.244.000,0070.244.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.09.5.2.2. 0,000,00848.109.000,00848.109.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 2.01.02.01.10. 0,000,00848.109.000,00848.109.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.10.5.2.2. 10,2721.250.000,00228.256.000,00207.006.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.01.02.02. 0,0010.000.000,0010.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 2.01.02.02.07. 0,00400.000,00400.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.02.07.5.2.2. 0,009.600.000,009.600.000,00Belanja Modal2.01.2.01.02.02.07.5.2.3. 0,000,00164.706.000,00164.706.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR2.01.02.02.10. 0,000,003.350.000,003.350.000,00Belanja Pegawai2.01.2.01.02.02.10.5.2.1. 0,000,00161.356.000,00161.356.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.02.10.5.2.2. 26,6011.250.000,0053.550.000,0042.300.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.01.02.02.12. 26,6011.250.000,0053.550.000,0042.300.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.02.12.5.2.2. 0,000,0014.752.000,0014.752.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.01.02.05. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 109 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0014.752.000,0014.752.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL2.01.02.05.01. 0,000,0014.752.000,0014.752.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.05.01.5.2.2. 0,000,0011.197.000,0011.197.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.01.02.06. 0,000,0011.197.000,0011.197.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 2.01.02.06.01. 0,000,003.660.000,003.660.000,00Belanja Pegawai2.01.2.01.02.06.01.5.2.1. 0,000,007.537.000,007.537.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.06.01.5.2.2. 0,000,0016.045.000,0016.045.000,00PROGRAM PERENCANAAN2.01.02.07. 0,000,0016.045.000,0016.045.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD2.01.02.07.01. 0,000,006.588.000,006.588.000,00Belanja Pegawai2.01.2.01.02.07.01.5.2.1. 0,000,009.457.000,009.457.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.07.01.5.2.2. 0,000,00704.292.000,00704.292.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA2.01.02.02.15. 0,000,00216.605.000,00216.605.000,00PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA SAMA PROMOSI PARIWISATA 2.01.02.02.15.03. 0,000,002.400.000,002.400.000,00Belanja Pegawai2.01.02.2.01.02.15.03.5.2.1. 0,000,00214.205.000,00214.205.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.15.03.5.2.2. 0,000,00381.905.000,00381.905.000,00PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI 2.01.02.02.15.05. 0,000,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai2.01.02.2.01.02.15.05.5.2.1. 0,000,00380.955.000,00380.955.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.15.05.5.2.2. 0,000,0018.969.000,0018.969.000,00PENGEMBANGAN STATISTIK OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA 2.01.02.02.15.07. 0,000,0018.969.000,0018.969.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.15.07.5.2.2. 0,000,0038.882.000,0038.882.000,00PELATIHAN PEMANDU WISATA TERPADU2.01.02.02.15.08. 0,000,0038.882.000,0038.882.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.15.08.5.2.2. 0,000,0047.931.000,0047.931.000,00PENGEMBANGAN STATISTIK USAHA JASA PARIWISATA2.01.02.02.15.09. 0,000,0047.931.000,0047.931.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.15.09.5.2.2. 16,731.621.000.000,0011.310.300.000,009.689.300.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA2.01.02.02.16. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 110 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 17,411.621.000.000,0010.930.000.000,009.309.000.000,00PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA 2.01.02.02.16.02. 0,000,0022.560.000,0022.560.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.16.02.5.2.2. 17,461.621.000.000,0010.907.440.000,009.286.440.000,00Belanja Modal2.01.02.2.01.02.16.02.5.2.3. 0,000,00122.812.000,00122.812.000,00PENGEMBANGAN, SOSIALISASI, DAN PENERAPAN SERTA PENGAWASAN STANDARDISASI 2.01.02.02.16.07. 0,000,00122.812.000,00122.812.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.16.07.5.2.2. 0,000,00257.488.000,00257.488.000,00OPERASIONALISASI DAN PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA UPT OBYEK WISATA 2.01.02.02.16.08. 0,000,0011.232.000,0011.232.000,00Belanja Pegawai2.01.02.2.01.02.16.08.5.2.1. 0,000,00246.256.000,00246.256.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.16.08.5.2.2. 0,000,00539.091.000,00539.091.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN2.01.02.02.17. 0,000,00103.208.000,00103.208.000,00PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA 2.01.02.02.17.07. 0,000,00103.208.000,00103.208.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.17.07.5.2.2. 0,000,00435.883.000,00435.883.000,00PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA 2.01.02.02.17.08. 0,000,00435.883.000,00435.883.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.17.08.5.2.2. 6,711.097.763.000,0017.463.503.000,0016.365.740.000,00Jumlah Belanja 8,97(988.790.000,00)(12.016.905.000,00)(11.028.115.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 111 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01.03. - PERTANIAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 2.01.03.01. - DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,103.640.000,003.657.053.000,003.653.413.000,00PENDAPATAN DAERAH2.01.03.2.01.03.0100.00.4. 0,103.640.000,003.657.053.000,003.653.413.000,00PENDAPATAN - LO2.01.03.2.01.03.0100.00.8. 0,103.640.000,003.657.053.000,003.653.413.000,00Pendapatan Asli Daerah2.01.03.2.01.03.0100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 0,000,002.581.364.000,002.581.364.000,00Hasil Retribusi Daerah2.01.03.2.01.03.0100.00.4.1.2. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan ,, SK. Bupati Semarang No. 1.A tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Gaduhan 0,343.640.000,001.075.689.000,001.072.049.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah2.01.03.2.01.03.0100.00.4.1.4. 0,103.640.000,003.657.053.000,003.653.413.000,00Jumlah Pendapatan 38,1117.512.004.000,0063.460.433.000,0045.948.429.000,00BELANJA DAERAH2.01.03.2.01.03.0100.00.5. 38,1117.512.004.000,0063.460.433.000,0045.948.429.000,00BEBAN2.01.03.2.01.03.0100.00.9. (24,10)(5.743.200.000,00)18.091.429.000,0023.834.629.000,00Belanja Tidak Langsung2.01.03.2.01.03.0100.00.5.1. (24,10)(5.743.200.000,00)18.091.429.000,0023.834.629.000,00Belanja Pegawai2.01.03.2.01.03.0100.00.5.1.1. 105,1623.255.204.000,0045.369.004.000,0022.113.800.000,00Belanja Langsung2.01.03.2.01.03.0100.00.5.2. 2,97127.624.000,004.427.652.000,004.300.028.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN2.01.03.01. 0,000,0046.759.000,0046.759.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT2.01.03.01.01. 0,000,0046.759.000,0046.759.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.01.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 112 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 9,3452.624.000,00616.001.000,00563.377.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.01.03.01.02. 9,3452.624.000,00616.001.000,00563.377.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.01.02.5.2.2. 0,000,0066.921.000,0066.921.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.01.03.01.03. 0,000,0066.921.000,0066.921.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.01.03.5.2.2. 0,000,00295.581.000,00295.581.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR2.01.03.01.06. 0,000,00295.581.000,00295.581.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.01.06.5.2.2. 0,000,00119.570.000,00119.570.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD2.01.03.01.07. (25,33)(7.386.000,00)21.768.000,0029.154.000,00Belanja Pegawai2.01.2.01.03.01.07.5.2.1. 8,177.386.000,0097.802.000,0090.416.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.01.07.5.2.2. 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR2.01.03.01.08. 0,000,0043.106.000,0043.106.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.01.08.5.2.2. 0,000,001.894.000,001.894.000,00Belanja Modal2.01.2.01.03.01.08.5.2.3. 46,8875.000.000,00235.000.000,00160.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.01.03.01.09. 46,8875.000.000,00235.000.000,00160.000.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.01.09.5.2.2. 0,000,003.002.820.000,003.002.820.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 2.01.03.01.10. 0,000,0024.430.000,0024.430.000,00Belanja Pegawai2.01.2.01.03.01.10.5.2.1. 0,000,002.978.390.000,002.978.390.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.01.10.5.2.2. 18,97159.613.000,001.000.848.000,00841.235.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.01.03.02. 0,000,00229.588.000,00229.588.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR2.01.03.02.10. 0,000,00229.588.000,00229.588.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.02.10.5.2.2. 0,000,00311.690.000,00311.690.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.01.03.02.12. 0,000,00800.000,00800.000,00Belanja Pegawai2.01.2.01.03.02.12.5.2.1. 0,000,00310.890.000,00310.890.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.02.12.5.2.2. 53,21159.613.000,00459.570.000,00299.957.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR2.01.03.02.16. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 113 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 39,291.100.000,003.900.000,002.800.000,00Belanja Pegawai2.01.2.01.03.02.16.5.2.1. 53,34158.513.000,00455.670.000,00297.157.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.02.16.5.2.2. 0,000,0073.615.000,0073.615.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR2.01.03.03. 0,000,0073.615.000,0073.615.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN2.01.03.03.05. 0,000,007.604.000,007.604.000,00Belanja Pegawai2.01.2.01.03.03.05.5.2.1. 0,000,0066.011.000,0066.011.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.03.05.5.2.2. 0,000,0049.959.000,0049.959.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.01.03.05. 0,000,0049.959.000,0049.959.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL2.01.03.05.01. 0,000,0049.959.000,0049.959.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.05.01.5.2.2. 0,000,0059.124.000,0059.124.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.01.03.06. 0,000,0059.124.000,0059.124.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 2.01.03.06.01. 44,131.614.000,005.271.000,003.657.000,00Belanja Pegawai2.01.2.01.03.06.01.5.2.1. (2,91)(1.614.000,00)53.853.000,0055.467.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.06.01.5.2.2. 0,000,00114.491.000,00114.491.000,00PROGRAM PERENCANAAN2.01.03.07. 0,000,00114.491.000,00114.491.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD2.01.03.07.01. 33,391.284.000,005.130.000,003.846.000,00Belanja Pegawai2.01.2.01.03.07.01.5.2.1. (1,16)(1.284.000,00)109.361.000,00110.645.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.03.07.01.5.2.2. 13,2190.000.000,00771.371.000,00681.371.000,00PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN1.02.03.03.15. 0,000,0033.464.000,0033.464.000,00ANALISIS DAN PENYUSUNAN POLA KONSUMSI DAN SUPLAI PANGAN 1.02.03.03.15.01. 0,000,0033.464.000,0033.464.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.03.2.01.03.15.01.5.2.2. 0,000,0039.108.000,0039.108.000,00PEMANTAUAN DAN ANALISIS AKSES DAN HARGA PANGAN POKOK/ STRATEGIS 1.02.03.03.15.06. 0,000,0039.108.000,0039.108.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.03.2.01.03.15.06.5.2.2. 0,000,00149.871.000,00149.871.000,00PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH1.02.03.03.15.08. 0,000,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai1.02.03.2.01.03.15.08.5.2.1. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 114 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00137.671.000,00137.671.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.03.2.01.03.15.08.5.2.2. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00Belanja Modal1.02.03.2.01.03.15.08.5.2.3. 0,000,00206.209.000,00206.209.000,00PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN1.02.03.03.15.09. 0,000,00206.209.000,00206.209.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.03.2.01.03.15.09.5.2.2. 0,000,0039.653.000,0039.653.000,00PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN DESA1.02.03.03.15.10. 0,000,0039.653.000,0039.653.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.03.2.01.03.15.10.5.2.2. 0,000,0032.925.000,0032.925.000,00PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN1.02.03.03.15.12. 0,000,0032.925.000,0032.925.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.03.2.01.03.15.12.5.2.2. 0,000,0037.241.000,0037.241.000,00KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN 1.02.03.03.15.14. 0,000,0037.241.000,0037.241.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.03.2.01.03.15.14.5.2.2. 0,000,0028.772.000,0028.772.000,00PENGEMBANGAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI1.02.03.03.15.15. 0,000,0028.772.000,0028.772.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.03.2.01.03.15.15.5.2.2. 94,8690.000.000,00184.875.000,0094.875.000,00PENGEMBANGAN DAN PERCEPATAN DIVERSIFIKASI PANGAN1.02.03.03.15.16. 94,8690.000.000,00184.875.000,0094.875.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.03.2.01.03.15.16.5.2.2. 0,000,0019.253.000,0019.253.000,00PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN 1.02.03.03.15.18. 0,000,0019.253.000,0019.253.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.03.2.01.03.15.18.5.2.2. 0,000,00423.310.000,00423.310.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI2.01.03.03.15. 0,000,0036.885.000,0036.885.000,00PELATIHAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS2.01.03.03.15.01. 0,000,0036.885.000,0036.885.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.15.01.5.2.2. 0,000,00350.426.000,00350.426.000,00PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PETANI DAN PELAKU AGROBISNIS 2.01.03.03.15.02. 0,000,00350.426.000,00350.426.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.15.02.5.2.2. 0,000,0035.999.000,0035.999.000,00PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI2.01.03.03.15.03. 0,000,0035.999.000,0035.999.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.15.03.5.2.2. 483,6117.918.446.000,0021.623.627.000,003.705.181.000,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN2.01.03.03.16. 0,000,0031.950.000,0031.950.000,00PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN 2.01.03.03.16.04. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 115 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0031.950.000,0031.950.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.16.04.5.2.2. 392,783.441.563.000,004.317.766.000,00876.203.000,00PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN PADI, PALAWIJA2.01.03.03.16.05. 384,223.366.563.000,004.242.766.000,00876.203.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.16.05.5.2.2. 0,0075.000.000,0075.000.000,00Belanja Modal2.01.03.2.01.03.16.05.5.2.3. 369,324.801.098.000,006.101.098.000,001.300.000.000,00PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI TANAMAN2.01.03.03.16.06. 369,324.801.098.000,006.101.098.000,001.300.000.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.16.06.5.2.2. 0,000,00109.854.000,00109.854.000,00PENGEMBANGAN PERBENIHAN/PERBIBITAN2.01.03.03.16.08. 0,000,0081.734.000,0081.734.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.16.08.5.2.2. 0,000,0028.120.000,0028.120.000,00Belanja Modal2.01.03.2.01.03.16.08.5.2.3. 0,000,00109.862.000,00109.862.000,00PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERTANIAN 2.01.03.03.16.11. 0,000,00109.862.000,00109.862.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.16.11.5.2.2. 0,000,00231.700.000,00231.700.000,00PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BUDI DAYA2.01.03.03.16.13. 0,000,00231.700.000,00231.700.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.16.13.5.2.2. 1.987,289.625.000.000,0010.109.331.000,00484.331.000,00PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK PERKEBUNAN, PRODUK PERTANIAN 2.01.03.03.16.15. 1.987,289.625.000.000,0010.109.331.000,00484.331.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.16.15.5.2.2. 0,000,00332.500.000,00332.500.000,00PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN HORTIKULTURA2.01.03.03.16.17. 0,000,00332.500.000,00332.500.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.16.17.5.2.2. 0,000,00228.781.000,00228.781.000,00PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA2.01.03.03.16.20. 0,000,00228.781.000,00228.781.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.16.20.5.2.2. 0,0050.785.000,0050.785.000,00PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2.01.03.03.16.21. 0,0050.785.000,0050.785.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.16.21.5.2.2. 2,9127.000.000,00955.115.000,00928.115.000,00PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.03.03.17. 18,0027.000.000,00177.000.000,00150.000.000,00PEMELIHARAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA PASAR KECAMATAN/PEDESAAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.03.03.17.05. 0,000,009.450.000,009.450.000,00Belanja Pegawai2.01.03.2.01.03.17.05.5.2.1. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 116 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 19,2127.000.000,00167.550.000,00140.550.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.17.05.5.2.2. 0,000,00263.477.000,00263.477.000,00PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN UNGGUL DAERAH 2.01.03.03.17.07. 0,000,00263.477.000,00263.477.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.17.07.5.2.2. 0,000,00424.680.000,00424.680.000,00PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PENAMPUNGAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN/PERKEBUNAN MASYARAKAT YANG AKAN DIPASARKAN 2.01.03.03.17.09. 0,000,00137.402.000,00137.402.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.17.09.5.2.2. 0,000,00287.278.000,00287.278.000,00Belanja Modal2.01.03.2.01.03.17.09.5.2.3. 0,000,0089.958.000,0089.958.000,00PENYULUHAN KUALITAS DAN TEKNIS KEMASAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN YANG AKAN DIPASARKAN 2.01.03.03.17.12. 0,000,0089.958.000,0089.958.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.17.12.5.2.2. 1,7044.805.000,002.682.894.000,002.638.089.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.03.03.18. 1,7044.805.000,002.682.894.000,002.638.089.000,00PENGADAAN SARANA DAN PRASARANAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA 2.01.03.03.18.02. 1,7044.805.000,002.682.894.000,002.638.089.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.18.02.5.2.2. 748,324.696.202.000,005.323.770.000,00627.568.000,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.03.03.19. 0,000,00303.270.000,00303.270.000,00PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN2.01.03.03.19.02. 0,000,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai2.01.03.2.01.03.19.02.5.2.1. 0,000,00201.370.000,00201.370.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.19.02.5.2.2. 0,000,00100.950.000,00100.950.000,00Belanja Modal2.01.03.2.01.03.19.02.5.2.3. 1.565,404.696.202.000,004.996.202.000,00300.000.000,00PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN2.01.03.03.19.03. 1.565,404.696.202.000,004.996.202.000,00300.000.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.19.03.5.2.2. 0,000,0024.298.000,0024.298.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN2.01.03.03.19.07. 0,000,0024.298.000,0024.298.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.19.07.5.2.2. 0,000,00341.379.000,00341.379.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 2.01.03.03.20. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 117 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00214.000.000,00214.000.000,00PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.03.03.20.01. 0,000,00214.000.000,00214.000.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.20.01.5.2.2. 0,000,0024.240.000,0024.240.000,00PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.03.03.20.02. 0,000,0024.240.000,0024.240.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.20.02.5.2.2. 0,000,00103.139.000,00103.139.000,00PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN BAGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.03.03.20.03. 0,000,00103.139.000,00103.139.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.20.03.5.2.2. 0,000,00580.196.000,00580.196.000,00PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 2.01.03.03.21. 0,000,0089.510.000,0089.510.000,00PENDATAAN MASALAH PETERNAKAN2.01.03.03.21.01. 0,000,0089.510.000,0089.510.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.21.01.5.2.2. 0,000,00373.376.000,00373.376.000,00PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 2.01.03.03.21.02. 0,000,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai2.01.03.2.01.03.21.02.5.2.1. 0,000,00262.786.000,00262.786.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.21.02.5.2.2. 0,000,00109.390.000,00109.390.000,00Belanja Modal2.01.03.2.01.03.21.02.5.2.3. 0,000,0047.638.000,0047.638.000,00PENGENDALIAN / PEMUSNAHAN TERNAK YANG TERJANGKIT PENYAKIT ENDEMIK 2.01.03.03.21.03. 0,000,0047.638.000,0047.638.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.21.03.5.2.2. 0,000,0044.814.000,0044.814.000,00PENGAWASAN PERDAGANGAN TERNAK ANTAR DAERAH2.01.03.03.21.04. 0,000,0044.814.000,0044.814.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.21.04.5.2.2. 0,000,0024.858.000,0024.858.000,00OPERASIONALISASI UPTD LABKESWAN DAN PUSKESWAN2.01.03.03.21.06. 0,000,0016.558.000,0016.558.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.21.06.5.2.2. 0,000,008.300.000,008.300.000,00Belanja Modal2.01.03.2.01.03.21.06.5.2.3. 3,78100.000.000,002.745.402.000,002.645.402.000,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN2.01.03.03.22. 0,000,00174.890.000,00174.890.000,00PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBIBITAN TERNAK 2.01.03.03.22.01. 0,000,00740.000,00740.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.22.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 118 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00174.150.000,00174.150.000,00Belanja Modal2.01.03.2.01.03.22.01.5.2.3. 0,000,00310.738.000,00310.738.000,00PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK2.01.03.03.22.02. 0,000,00281.738.000,00281.738.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.22.02.5.2.2. 0,000,0029.000.000,0029.000.000,00Belanja Modal2.01.03.2.01.03.22.02.5.2.3. 0,000,00392.235.000,00392.235.000,00PENDISTRIBUSIAN BIBIT TERNAK KEPADA MASYARAKAT2.01.03.03.22.03. 0,000,00392.235.000,00392.235.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.22.03.5.2.2. 0,000,0048.594.000,0048.594.000,00PENELITIAN DAN PENGOLAHAN GIZI DAN PAKAN TERNAK2.01.03.03.22.05. 0,000,0042.214.000,0042.214.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.22.05.5.2.2. 0,000,006.380.000,006.380.000,00Belanja Modal2.01.03.2.01.03.22.05.5.2.3. 0,000,0057.876.000,0057.876.000,00PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERTENAKAN2.01.03.03.22.08. 0,000,0057.876.000,0057.876.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.22.08.5.2.2. 0,000,00PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PETERNAKAN2.01.03.03.22.09. 0,000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.22.09.5.2.2. 0,000,00Belanja Modal2.01.03.2.01.03.22.09.5.2.3. 6,50100.000.000,001.638.472.000,001.538.472.000,00OPERASIONALISASI UPTD PERBIBITAN TERNAK UNGGUL2.01.03.03.22.10. 0,000,003.550.000,003.550.000,00Belanja Pegawai2.01.03.2.01.03.22.10.5.2.1. 6,51100.000.000,001.634.922.000,001.534.922.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.22.10.5.2.2. 0,000,00122.597.000,00122.597.000,00PEMBINAAN DAN PENGAMANAN PERBIBITAN TERNAK2.01.03.03.22.11. 0,000,00122.597.000,00122.597.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.22.11.5.2.2. 0,000,00672.908.000,00672.908.000,00PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN 2.01.03.03.23. 0,000,00248.546.000,00248.546.000,00PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PASAR PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 2.01.03.03.23.03. 141,9224.666.000,0042.046.000,0017.380.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.23.03.5.2.2. (10,67)(24.666.000,00)206.500.000,00231.166.000,00Belanja Modal2.01.03.2.01.03.23.03.5.2.3. 0,000,00142.608.000,00142.608.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA PASAR PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 2.01.03.03.23.05. 0,000,003.758.000,003.758.000,00Belanja Pegawai2.01.03.2.01.03.23.05.5.2.1. 0,000,00138.850.000,00138.850.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.23.05.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 119 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00194.076.000,00194.076.000,00PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PETERNAKAN UNGGULAN DAERAH 2.01.03.03.23.07. 0,000,00194.076.000,00194.076.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.23.07.5.2.2. 0,000,0087.678.000,0087.678.000,00PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PETERNAKAN2.01.03.03.23.13. 0,000,0087.678.000,0087.678.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.23.13.5.2.2. 4,6924.668.000,00550.601.000,00525.933.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 2.01.03.03.25. 0,000,00418.492.000,00418.492.000,00PENGAMANAN PRODUK HEWAN DAN IKUTANNYA2.01.03.03.25.01. 0,000,00179.242.000,00179.242.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.25.01.5.2.2. 0,000,00239.250.000,00239.250.000,00Belanja Modal2.01.03.2.01.03.25.01.5.2.3. 0,000,0056.675.000,0056.675.000,00PENGENDALIAN, PENANGGULANGAN PENYAKIT ZOONOSA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN HEWAN 2.01.03.03.25.02. 0,000,0056.675.000,0056.675.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.25.02.5.2.2. 0,000,0050.766.000,0050.766.000,00OPERASIONALISASI UPTD RPH / RPU2.01.03.03.25.03. 0,000,0048.051.000,0048.051.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.25.03.5.2.2. 0,000,002.715.000,002.715.000,00Belanja Modal2.01.03.2.01.03.25.03.5.2.3. 0,0024.668.000,0024.668.000,00PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESMAVET 2.01.03.03.25.04. 0,00210.000,00210.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.2.01.03.25.04.5.2.2. 0,0024.458.000,0024.458.000,00Belanja Modal2.01.03.2.01.03.25.04.5.2.3. 2,9766.846.000,002.314.459.000,002.247.613.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN2.01.06.03.20. 0,000,00357.822.000,00357.822.000,00PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK TANI PEMBUDIDAYA IKAN 2.01.06.03.20.02. 0,000,00357.822.000,00357.822.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.03.20.02.5.2.2. 0,000,00196.987.000,00196.987.000,00PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN2.01.06.03.20.03. 0,000,00196.987.000,00196.987.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.03.20.03.5.2.2. 8,9819.590.000,00237.831.000,00218.241.000,00OPERASIONALISASI BALAI BENIH IKAN2.01.06.03.20.04. 0,000,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai2.01.06.2.01.03.20.04.5.2.1. 9,0219.590.000,00236.881.000,00217.291.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.03.20.04.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 120 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 3,2047.256.000,001.521.819.000,001.474.563.000,00PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA 2.01.06.03.20.05. 0,000,0029.375.000,0029.375.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.03.20.05.5.2.2. 3,2747.256.000,001.492.444.000,001.445.188.000,00Belanja Modal2.01.06.2.01.03.20.05.5.2.3. 0,000,00358.435.000,00358.435.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP2.01.06.03.21. 0,000,00141.328.000,00141.328.000,00PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK NELAYAN PERIKANAN TANGKAP 2.01.06.03.21.01. 0,000,00141.328.000,00141.328.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.03.21.01.5.2.2. 0,000,0059.649.000,0059.649.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TEMPAT PELELANGAN IKAN 2.01.06.03.21.03. 0,000,0013.699.000,0013.699.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.03.21.03.5.2.2. 0,000,0045.950.000,0045.950.000,00Belanja Modal2.01.06.2.01.03.21.03.5.2.3. 0,000,00157.458.000,00157.458.000,00PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PENINGKATAN PELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN 2.01.06.03.21.07. 0,000,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai2.01.06.2.01.03.21.07.5.2.1. 0,000,00156.258.000,00156.258.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.03.21.07.5.2.2. 0,000,0047.760.000,0047.760.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN 2.01.06.03.22. 0,000,0047.760.000,0047.760.000,00PENGEMBANGAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH PERIKANAN 2.01.06.03.22.02. 0,000,0047.760.000,0047.760.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.03.22.02.5.2.2. 0,000,00252.088.000,00252.088.000,00PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN 2.01.06.03.23. 0,000,00138.905.000,00138.905.000,00OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN 2.01.06.03.23.02. (0,72)(1.000.000,00)137.905.000,00138.905.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.03.23.02.5.2.2. 0,001.000.000,001.000.000,00Belanja Modal2.01.06.2.01.03.23.02.5.2.3. 0,000,0098.232.000,0098.232.000,00PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERIKANAN2.01.06.03.23.04. 0,000,0098.232.000,0098.232.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.03.23.04.5.2.2. 0,000,0014.951.000,0014.951.000,00OPERASIONALISASI PASAR IKAN HEIGENIS2.01.06.03.23.05. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 121 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0014.951.000,0014.951.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.03.23.05.5.2.2. 38,1117.512.004.000,0063.460.433.000,0045.948.429.000,00Jumlah Belanja 41,40(17.508.364.000,00)(59.803.380.000,00)(42.295.016.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 122 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - PENGAWASAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 3.01.01.01. - INSPEKTORAT 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH3.01.01.3.01.01.0100.00.4. 0,000,00PENDAPATAN - LO3.01.01.3.01.01.0100.00.8. 0,000,00Jumlah Pendapatan 11,90784.320.000,007.377.308.000,006.592.988.000,00BELANJA DAERAH3.01.01.3.01.01.0100.00.5. 11,90784.320.000,007.377.308.000,006.592.988.000,00BEBAN3.01.01.3.01.01.0100.00.9. (2,22)(72.249.000,00)3.186.910.000,003.259.159.000,00Belanja Tidak Langsung3.01.01.3.01.01.0100.00.5.1. (2,22)(72.249.000,00)3.186.910.000,003.259.159.000,00Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.0100.00.5.1.1. 25,69856.569.000,004.190.398.000,003.333.829.000,00Belanja Langsung3.01.01.3.01.01.0100.00.5.2. 23,2292.320.000,00489.969.000,00397.649.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.01.01.01. 0,000,0019.000.000,0019.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT3.01.01.01.01. 0,000,0019.000.000,0019.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.01.01.5.2.2. 0,000,00108.000.000,00108.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 3.01.01.01.02. 0,000,00108.000.000,00108.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.01.02.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 3.01.01.01.03. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.01.03.5.2.2. 0,000,0057.700.000,0057.700.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR3.01.01.01.06. 0,000,0056.930.000,0056.930.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.01.06.5.2.2. 0,000,00770.000,00770.000,00Belanja Modal3.01.3.01.01.01.06.5.2.3. 0,000,0033.770.000,0033.770.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD3.01.01.01.07. 0,000,0020.928.000,0020.928.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.01.01.07.5.2.1. 0,000,0012.842.000,0012.842.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.01.07.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 123 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR3.01.01.01.08. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.01.08.5.2.2. 512,8992.320.000,00110.320.000,0018.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 3.01.01.01.09. 512,8992.320.000,00110.320.000,0018.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.01.09.5.2.2. 0,000,00126.179.000,00126.179.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 3.01.01.01.10. 0,000,00126.179.000,00126.179.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.01.10.5.2.2. 62,1651.030.000,00133.130.000,0082.100.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3.01.01.02. 0,0038.000.000,0038.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 3.01.01.02.07. 0,0038.000.000,0038.000.000,00Belanja Modal3.01.3.01.01.02.07.5.2.3. 0,000,0027.200.000,0027.200.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR3.01.01.02.10. 0,000,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.01.02.10.5.2.1. 0,000,0026.250.000,0026.250.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.02.10.5.2.2. 23,7313.030.000,0067.930.000,0054.900.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.01.01.02.12. 23,7313.030.000,0067.930.000,0054.900.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.02.12.5.2.2. 0,000,005.000.000,005.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR3.01.01.03. 0,000,005.000.000,005.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN3.01.01.03.05. 0,000,005.000.000,005.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.03.05.5.2.2. 502,1950.219.000,0060.219.000,0010.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3.01.01.05. 502,1950.219.000,0060.219.000,0010.000.000,00SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN3.01.01.05.02. 502,1950.219.000,0060.219.000,0010.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.05.02.5.2.2. 0,000,0014.070.000,0014.070.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 3.01.01.06. 0,000,0014.070.000,0014.070.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 3.01.01.06.01. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 124 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,009.602.000,009.602.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.01.06.01.5.2.1. 0,000,004.468.000,004.468.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.06.01.5.2.2. 0,000,0015.970.000,0015.970.000,00PROGRAM PERENCANAAN3.01.01.07. 0,000,0015.970.000,0015.970.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD3.01.01.07.01. 0,000,005.550.000,005.550.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.01.07.01.5.2.1. 0,000,0010.420.000,0010.420.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.07.01.5.2.2. 19,56542.564.000,003.316.114.000,002.773.550.000,00PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 3.01.01.01.20. 0,000,001.007.100.000,001.007.100.000,00PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA3.01.01.01.20.01. 0,000,00168.000.000,00168.000.000,00Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.20.01.5.2.1. 0,000,00839.100.000,00839.100.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.20.01.5.2.2. 39,0541.000.000,00146.000.000,00105.000.000,00PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 3.01.01.01.20.02. 50,006.000.000,0018.000.000,0012.000.000,00Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.20.02.5.2.1. 37,6335.000.000,00128.000.000,0093.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.20.02.5.2.2. 0,000,00316.039.000,00316.039.000,00PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 3.01.01.01.20.03. 0,000,002.673.000,002.673.000,00Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.20.03.5.2.1. 0,000,00313.366.000,00313.366.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.20.03.5.2.2. 0,000,00586.000.000,00586.000.000,00PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA 3.01.01.01.20.04. 0,000,00104.000.000,00104.000.000,00Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.20.04.5.2.1. 0,000,00482.000.000,00482.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.20.04.5.2.2. 0,000,0088.000.000,0088.000.000,00INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN3.01.01.01.20.05. 0,000,002.238.000,002.238.000,00Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.20.05.5.2.1. 0,000,0085.762.000,0085.762.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.20.05.5.2.2. 0,000,00254.500.000,00254.500.000,00TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN3.01.01.01.20.06. 0,000,0052.500.000,0052.500.000,00Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.20.06.5.2.1. 0,000,00202.000.000,00202.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.20.06.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 125 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 820,89501.564.000,00562.664.000,0061.100.000,00KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF3.01.01.01.20.07. 59.344,26362.000.000,00362.610.000,00610.000,00Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.20.07.5.2.1. 230,72139.564.000,00200.054.000,0060.490.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.20.07.5.2.2. 0,000,0018.950.000,0018.950.000,00EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN3.01.01.01.20.08. 0,000,00400.000,00400.000,00Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.20.08.5.2.1. 0,000,0018.550.000,0018.550.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.20.08.5.2.2. 0,000,0066.300.000,0066.300.000,00SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA 3.01.01.01.20.09. 0,000,0066.300.000,0066.300.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.20.09.5.2.2. 0,000,00270.561.000,00270.561.000,00REVIEW DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN, ANGGARAN, LAPORAN KEUANGAN DAERAH 3.01.01.01.20.10. 0,000,00160.445.000,00160.445.000,00Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.20.10.5.2.1. 0,000,00110.116.000,00110.116.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.20.10.5.2.2. 0,000,0031.800.000,0031.800.000,00PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 3.01.01.01.21. 0,000,0031.800.000,0031.800.000,00PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 3.01.01.01.21.01. 0,000,00350.000,00350.000,00Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.21.01.5.2.1. 0,000,0031.450.000,0031.450.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.21.01.5.2.2. 0,000,001.490.000,001.490.000,00PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 3.01.01.01.22. 0,000,001.490.000,001.490.000,00PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 3.01.01.01.22.02. 0,000,001.490.000,001.490.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.22.02.5.2.2. 5.474,36120.436.000,00122.636.000,002.200.000,00PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 3.01.01.01.24. 5.474,36120.436.000,00122.636.000,002.200.000,00PENATAUSAHAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 3.01.01.01.24.02. 0,001.136.000,001.136.000,00Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.24.02.5.2.1. 5.422,73119.300.000,00121.500.000,002.200.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.24.02.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 126 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 11,90784.320.000,007.377.308.000,006.592.988.000,00Jumlah Belanja 11,90(784.320.000,00)(7.377.308.000,00)(6.592.988.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 127 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.02. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 3.01.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH3.01.02.3.01.02.0100.00.4. 0,000,00PENDAPATAN - LO3.01.02.3.01.02.0100.00.8. 0,000,00Jumlah Pendapatan 0,3732.438.000,008.758.510.000,008.726.072.000,00BELANJA DAERAH3.01.02.3.01.02.0100.00.5. 0,3732.438.000,008.758.510.000,008.726.072.000,00BEBAN3.01.02.3.01.02.0100.00.9. (13,86)(595.062.000,00)3.698.504.000,004.293.566.000,00Belanja Tidak Langsung3.01.02.3.01.02.0100.00.5.1. (13,86)(595.062.000,00)3.698.504.000,004.293.566.000,00Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.0100.00.5.1.1. 14,16627.500.000,005.060.006.000,004.432.506.000,00Belanja Langsung3.01.02.3.01.02.0100.00.5.2. 10,8984.520.000,00860.355.000,00775.835.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.01.02.01. 0,000,009.000.000,009.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT3.01.02.01.01. 0,000,009.000.000,009.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.01.5.2.2. (11,76)(20.000.000,00)150.000.000,00170.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 3.01.02.01.02. (11,76)(20.000.000,00)150.000.000,00170.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.02.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 3.01.02.01.03. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.03.5.2.2. 0,000,00104.572.000,00104.572.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR3.01.02.01.06. 0,000,00103.572.000,00103.572.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.06.5.2.2. 0,000,001.000.000,001.000.000,00Belanja Modal3.01.3.01.02.01.06.5.2.3. 0,000,0042.731.000,0042.731.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD3.01.02.01.07. 0,000,0023.090.000,0023.090.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.02.01.07.5.2.1. 0,000,0019.641.000,0019.641.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.07.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 128 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0023.094.000,0023.094.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR3.01.02.01.08. 0,000,0023.094.000,0023.094.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.08.5.2.2. 64,23104.520.000,00267.254.000,00162.734.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 3.01.02.01.09. 64,23104.520.000,00267.254.000,00162.734.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.09.5.2.2. 0,000,00203.704.000,00203.704.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 3.01.02.01.10. 0,000,0024.430.000,0024.430.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.02.01.10.5.2.1. 0,000,00179.274.000,00179.274.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.10.5.2.2. 40,3641.166.000,00143.166.000,00102.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3.01.02.02. 137,2241.166.000,0071.166.000,0030.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR3.01.02.02.10. 1.593,8915.142.000,0016.092.000,00950.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.02.02.10.5.2.1. 87,4325.399.000,0054.449.000,0029.050.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.02.10.5.2.2. 0,00625.000,00625.000,00Belanja Modal3.01.3.01.02.02.10.5.2.3. 0,000,0072.000.000,0072.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.01.02.02.12. 0,000,0072.000.000,0072.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.02.12.5.2.2. 0,000,007.200.000,007.200.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR3.01.02.03. 0,000,007.200.000,007.200.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN3.01.02.03.05. 0,000,002.421.000,002.421.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.02.03.05.5.2.1. 0,000,004.779.000,004.779.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.03.05.5.2.2. 0,000,00178.500.000,00178.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3.01.02.05. 0,000,00130.000.000,00130.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL3.01.02.05.01. 0,000,00130.000.000,00130.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.05.01.5.2.2. 0,000,0048.500.000,0048.500.000,00PENINGKATAN KAPASITAS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 3.01.02.05.04. 0,000,006.682.000,006.682.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.02.05.04.5.2.1. 0,000,0041.818.000,0041.818.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.05.04.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 129 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0055.000.000,0055.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 3.01.02.06. 0,000,0055.000.000,0055.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 3.01.02.06.01. 0,000,0030.422.000,0030.422.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.02.06.01.5.2.1. 0,000,0024.578.000,0024.578.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.06.01.5.2.2. (25,00)(6.000.000,00)18.000.000,0024.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN3.01.02.07. (25,00)(6.000.000,00)18.000.000,0024.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD3.01.02.07.01. 0,000,006.624.000,006.624.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.02.07.01.5.2.1. (34,53)(6.000.000,00)11.376.000,0017.376.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.07.01.5.2.2. 0,0040.000.000,0040.000.000,00PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT1.01.02.02.20. 0,0040.000.000,0040.000.000,00PENANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP), ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM (GAKY), KURANG VITAMIN A DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA 1.01.02.02.20.03. 0,0040.000.000,0040.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.3.01.02.20.03.5.2.2. (100,00)(91.280.000,00)91.280.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT1.01.02.02.21. (100,00)(91.280.000,00)91.280.000,00KOORDINASI PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT1.01.02.02.21.05. (100,00)(7.700.000,00)7.700.000,00Belanja Pegawai1.01.02.3.01.02.21.05.5.2.1. (100,00)(80.780.000,00)80.780.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.3.01.02.21.05.5.2.2. (100,00)(2.800.000,00)2.800.000,00Belanja Modal1.01.02.3.01.02.21.05.5.2.3. 0,00217.500.000,00217.500.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 1.01.03.02.24. 0,00217.500.000,00217.500.000,00PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR1.01.03.02.24.17. 0,00217.500.000,00217.500.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.3.01.02.24.17.5.2.2. 0,000,0052.200.000,0052.200.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN1.01.04.02.17. 0,000,0052.200.000,0052.200.000,00FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PEMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT 1.01.04.02.17.02. 0,000,002.488.000,002.488.000,00Belanja Pegawai1.01.04.3.01.02.17.02.5.2.1. 0,000,0049.712.000,0049.712.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.04.3.01.02.17.02.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 130 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 26,3765.000.000,00311.500.000,00246.500.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI3.01.02.02.15. 0,000,0026.500.000,0026.500.000,00PENGUMPULAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA INFORMASI CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 3.01.02.02.15.01. 0,000,009.900.000,009.900.000,00Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.15.01.5.2.1. 0,000,0016.600.000,0016.600.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.15.01.5.2.2. 0,0065.000.000,0065.000.000,00SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)3.01.02.02.15.05. 0,0034.700.000,0034.700.000,00Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.15.05.5.2.1. 0,0030.300.000,0030.300.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.15.05.5.2.2. 0,000,00220.000.000,00220.000.000,00PENYUSUNAN DATA BASE KEMISKINAN3.01.02.02.15.07. 0,000,0043.500.000,0043.500.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.15.07.5.2.2. 0,000,00176.500.000,00176.500.000,00Belanja Modal3.01.02.3.01.02.15.07.5.2.3. 113,41105.000.000,00197.581.000,0092.581.000,00PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN3.01.02.02.16. 0,00105.000.000,00105.000.000,00FASILITASI KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA/LEMBAGA3.01.02.02.16.03. 0,00105.000.000,00105.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.16.03.5.2.2. 0,000,0092.581.000,0092.581.000,00KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH 3.01.02.02.16.06. 0,000,003.170.000,003.170.000,00Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.16.06.5.2.1. 0,000,0089.411.000,0089.411.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.16.06.5.2.2. (1,24)(10.000.000,00)795.560.000,00805.560.000,00PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 3.01.02.02.18. (1,24)(10.000.000,00)795.560.000,00805.560.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 3.01.02.02.18.03. 84,06111.100.000,00243.260.000,00132.160.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.18.03.5.2.2. (17,98)(121.100.000,00)552.300.000,00673.400.000,00Belanja Modal3.01.02.3.01.02.18.03.5.2.3. (26,99)(18.896.000,00)51.104.000,0070.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.01.02.02.20. (26,99)(18.896.000,00)51.104.000,0070.000.000,00BIMBINGAN TEKNIS TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.01.02.02.20.03. (29,82)(1.290.000,00)3.036.000,004.326.000,00Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.20.03.5.2.1. (26,81)(17.606.000,00)48.068.000,0065.674.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.20.03.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 131 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 7,1280.000.000,001.203.710.000,001.123.710.000,00PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH3.01.02.02.21. 0,000,00167.490.000,00167.490.000,00PENYUSUNAN RANCANGAN DAN PENETAPAN RPJMD3.01.02.02.21.03. (60,00)(11.070.000,00)7.380.000,0018.450.000,00Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.21.03.5.2.1. 7,4311.070.000,00160.110.000,00149.040.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.21.03.5.2.2. 0,000,00324.580.000,00324.580.000,00PENYUSUNAN RKPD3.01.02.02.21.04. 20,002.150.000,0012.900.000,0010.750.000,00Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.21.04.5.2.1. (0,69)(2.150.000,00)311.680.000,00313.830.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.21.04.5.2.2. 0,000,0092.040.000,0092.040.000,00KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN 3.01.02.02.21.06. 0,000,005.268.000,005.268.000,00Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.21.06.5.2.1. 0,000,0086.772.000,0086.772.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.21.06.5.2.2. 46,67100.000.000,00314.275.000,00214.275.000,00PENYUSUNAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.01.02.02.21.08. 0,000,001.800.000,001.800.000,00Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.21.08.5.2.1. 14,2824.730.000,00197.905.000,00173.175.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.21.08.5.2.2. 191,5375.270.000,00114.570.000,0039.300.000,00Belanja Modal3.01.02.3.01.02.21.08.5.2.3. (5,88)(4.000.000,00)64.000.000,0068.000.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 3.01.02.02.21.11. 0,000,003.951.000,003.951.000,00Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.21.11.5.2.1. (6,25)(4.000.000,00)60.049.000,0064.049.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.21.11.5.2.2. (11,43)(16.000.000,00)124.000.000,00140.000.000,00EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN3.01.02.02.21.12. 0,000,005.268.000,005.268.000,00Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.21.12.5.2.1. (11,88)(16.000.000,00)118.732.000,00134.732.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.21.12.5.2.2. 0,000,00117.325.000,00117.325.000,00PENYUSUNAN RAPERDA PENANGGULANGAN KEMISKINAN3.01.02.02.21.13. 0,000,00117.325.000,00117.325.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.21.13.5.2.2. 24,0950.000.000,00257.580.000,00207.580.000,00PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI3.01.02.02.22. 0,000,00180.000.000,00180.000.000,00KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI 3.01.02.02.22.04. 0,000,0062.640.000,0062.640.000,00Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.22.04.5.2.1. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 132 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00117.360.000,00117.360.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.22.04.5.2.2. 0,0050.000.000,0050.000.000,00KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN3.01.02.02.22.11. 0,0050.000.000,0050.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.22.11.5.2.2. 0,000,0027.580.000,0027.580.000,00KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH3.01.02.02.22.15. 0,000,0027.580.000,0027.580.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.22.15.5.2.2. 18,9270.490.000,00443.110.000,00372.620.000,00PROGRAM PERENCANAAN PEMBAGUNAN SOSIAL BUDAYA3.01.02.02.23. 7,1920.490.000,00305.310.000,00284.820.000,00KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 3.01.02.02.23.03. 0,000,0013.563.000,0013.563.000,00Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.23.03.5.2.1. 7,5820.490.000,00290.947.000,00270.457.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.23.03.5.2.2. 0,000,00800.000,00800.000,00Belanja Modal3.01.02.3.01.02.23.03.5.2.3. 0,000,0087.800.000,0087.800.000,00FASILITASI PENGEMBANGAN DESA INOVATIF3.01.02.02.23.04. 0,000,003.296.000,003.296.000,00Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.23.04.5.2.1. 0,000,0084.504.000,0084.504.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.23.04.5.2.2. 0,0050.000.000,0050.000.000,00KOORDINASI PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (PUS)3.01.02.02.23.06. 0,0050.000.000,0050.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.23.06.5.2.2. 0,000,00117.175.000,00117.175.000,00PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 3.01.02.02.24. 0,000,0079.175.000,0079.175.000,00PERENCANAAN PROGRAM PERCEPATAN SANITASI PEMUKIMAN (PPSP) 3.01.02.02.24.03. 0,000,003.110.000,003.110.000,00Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.24.03.5.2.1. 0,000,0075.315.000,0075.315.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.24.03.5.2.2. 0,000,00750.000,00750.000,00Belanja Modal3.01.02.3.01.02.24.03.5.2.3. 0,000,0038.000.000,0038.000.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN3.01.02.02.24.09. 0,000,009.769.000,009.769.000,00Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.24.09.5.2.1. 0,000,0028.231.000,0028.231.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.24.09.5.2.2. 0,000,00110.765.000,00110.765.000,00PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.01.03.02.17. 0,000,00110.765.000,00110.765.000,00PENYUSUNAN RANCANGAN KUA DAN PPAS3.01.03.02.17.27. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 133 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 18,591.775.000,0011.324.000,009.549.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.02.17.27.5.2.1. (1,75)(1.775.000,00)99.441.000,00101.216.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.02.17.27.5.2.2. 0,3732.438.000,008.758.510.000,008.726.072.000,00Jumlah Belanja 0,37(32.438.000,00)(8.758.510.000,00)(8.726.072.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 134 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.03. - KEUANGAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 3.01.03.01. - BADAN KEUANGAN DAERAH 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 4,8986.185.785.000,001.848.087.319.000,001.761.901.534.000,00PENDAPATAN DAERAH3.01.03.3.01.03.0100.00.4. 4,8986.185.785.000,001.848.087.319.000,001.761.901.534.000,00PENDAPATAN - LO3.01.03.3.01.03.0100.00.8. 17,5222.834.642.000,00153.153.656.000,00130.319.014.000,00Pendapatan Asli Daerah3.01.03.3.01.03.0100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 19,7022.834.595.000,00138.738.857.000,00115.904.262.000,00Hasil Pajak Daerah3.01.03.3.01.03.0100.00.4.1.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha 0,000,00348.752.000,00348.752.000,00Hasil Retribusi Daerah3.01.03.3.01.03.0100.00.4.1.2. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan ,, Perjanjian Kerjasama antara DPPKAD Kab Smg dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jateng C a b a n g U n g a r a n n o m o r : 4 1 5 . 4 / 11 / K J S / 2 0 1 2 - N o m o r : 4 2 5 / D T . 0 1 2 / 0 2 2 / 2 0 1 2 T e n t a n g Pengelolaan Uang Daerah 0,0047.000,0014.066.047.000,0014.066.000.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah3.01.03.3.01.03.0100.00.4.1.4. (3,19)(42.205.126.000,00)1.280.643.947.000,001.322.849.073.000,00Dana Perimbangan3.01.03.3.01.03.0100.00.4.2. Berdasarkan ,, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 0,000,0050.919.658.000,0050.919.658.000,00Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak3.01.03.3.01.03.0100.00.4.2.1. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 135 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 Berdasarkan ,, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (4,00)(38.753.918.000,00)930.094.113.000,00968.848.031.000,00Dana Alokasi Umum3.01.03.3.01.03.0100.00.4.2.2. Berdasarkan ,, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (1,14)(3.451.208.000,00)299.630.176.000,00303.081.384.000,00Dana Alokasi Khusus3.01.03.3.01.03.0100.00.4.2.3. 34,19105.556.269.000,00414.289.716.000,00308.733.447.000,00Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah3.01.03.3.01.03.0100.00.4.3. 0,0081.829.079.000,0081.829.079.000,00Pendapatan Hibah3.01.03.3.01.03.0100.00.4.3.1. Berdasarkan ,, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 971/114/2015 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 0,000,00135.544.874.000,00135.544.874.000,00Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 3.01.03.3.01.03.0100.00.4.3.3. 0,0023.727.190.000,0023.727.190.000,00Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 3.01.03.3.01.03.0100.00.4.3.5. 0,000,007.500.000.000,007.500.000.000,00Pendapatan Dana Insentif Daerah3.01.03.3.01.03.0100.00.4.3.8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 0,000,00165.688.573.000,00165.688.573.000,00Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 3.01.03.3.01.03.0100.00.4.3.9. 4,8986.185.785.000,001.848.087.319.000,001.761.901.534.000,00Jumlah Pendapatan 8,1628.871.183.000,00382.553.677.000,00353.682.494.000,00BELANJA DAERAH3.01.03.3.01.03.0100.00.5. 8,1628.871.183.000,00382.553.677.000,00353.682.494.000,00BEBAN3.01.03.3.01.03.0100.00.9. 4,7916.448.663.000,00359.971.770.000,00343.523.107.000,00Belanja Tidak Langsung3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1. 2,60316.531.000,0012.488.233.000,0012.171.702.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.1. 32,029.829.325.000,0040.528.325.000,0030.699.000.000,00Belanja Hibah3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.4. 26,351.632.400.000,007.827.400.000,006.195.000.000,00Belanja Bantuan Sosial3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.5. 0,046.196.000,0015.592.802.000,0015.586.606.000,00Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.6. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 136 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,31860.490.000,00277.731.289.000,00276.870.799.000,00Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.7. 190,193.803.721.000,005.803.721.000,002.000.000.000,00Belanja Tidak Terduga3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.8. 122,2812.422.520.000,0022.581.907.000,0010.159.387.000,00Belanja Langsung3.01.03.3.01.03.0100.00.5.2. 0,7032.534.000,004.663.056.000,004.630.522.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.01.03.01. 0,000,0024.706.000,0024.706.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT3.01.03.01.01. 0,000,0024.706.000,0024.706.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.01.01.5.2.2. 8,9124.884.000,00304.025.000,00279.141.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 3.01.03.01.02. 8,9124.884.000,00304.025.000,00279.141.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.01.02.5.2.2. 3,167.650.000,00249.660.000,00242.010.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 3.01.03.01.03. 0,000,002.700.000,002.700.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.03.01.03.5.2.1. 3,207.650.000,00246.960.000,00239.310.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.01.03.5.2.2. 0,000,003.174.676.000,003.174.676.000,00PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH3.01.03.01.05. 0,000,0011.650.000,0011.650.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.03.01.05.5.2.1. 0,000,003.163.026.000,003.163.026.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.01.05.5.2.2. 0,000,00139.877.000,00139.877.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR3.01.03.01.06. 0,000,00139.877.000,00139.877.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.01.06.5.2.2. 0,000,00122.049.000,00122.049.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD3.01.03.01.07. 0,000,0056.025.000,0056.025.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.03.01.07.5.2.1. 0,000,0066.024.000,0066.024.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.01.07.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR3.01.03.01.08. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.01.08.5.2.2. 0,000,0063.466.000,0063.466.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 3.01.03.01.09. 0,000,0063.466.000,0063.466.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.01.09.5.2.2. 0,000,00564.597.000,00564.597.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 3.01.03.01.10. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 137 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00564.597.000,00564.597.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.01.10.5.2.2. 2.051,7911.882.439.000,0012.461.565.000,00579.126.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3.01.03.02. 11.575,4411.422.184.000,0011.520.860.000,0098.676.000,00PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL3.01.03.02.05. 11.575,4411.422.184.000,0011.520.860.000,0098.676.000,00Belanja Modal3.01.3.01.03.02.05.5.2.3. 0,00348.255.000,00348.255.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 3.01.03.02.07. 0,00348.255.000,00348.255.000,00Belanja Modal3.01.3.01.03.02.07.5.2.3. 20,3412.000.000,0071.000.000,0059.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR3.01.03.02.10. 20,3412.000.000,0071.000.000,0059.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.02.10.5.2.2. 0,000,0089.600.000,0089.600.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.01.03.02.12. 0,000,0089.600.000,0089.600.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.02.12.5.2.2. 30,13100.000.000,00431.850.000,00331.850.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR3.01.03.02.16. 30,13100.000.000,00431.850.000,00331.850.000,00Belanja Modal3.01.3.01.03.02.16.5.2.3. 0,000,0012.453.000,0012.453.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR3.01.03.03. 0,000,0012.453.000,0012.453.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN3.01.03.03.05. 0,000,002.910.000,002.910.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.03.03.05.5.2.1. 0,000,009.543.000,009.543.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.03.05.5.2.2. 0,000,00152.501.000,00152.501.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3.01.03.05. 0,000,00129.061.000,00129.061.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL3.01.03.05.01. 0,000,00129.061.000,00129.061.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.05.01.5.2.2. 0,000,0023.440.000,0023.440.000,00SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN3.01.03.05.02. 0,000,0023.440.000,0023.440.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.05.02.5.2.2. 0,000,0061.541.000,0061.541.000,00PROGRAM PERENCANAAN3.01.03.07. 0,000,0061.541.000,0061.541.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD3.01.03.07.01. (10,00)(2.039.000,00)18.351.000,0020.390.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.03.07.01.5.2.1. 4,952.039.000,0043.190.000,0041.151.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.07.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 138 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00193.015.000,00193.015.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 3.01.03.08. 0,000,00193.015.000,00193.015.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA FASILITAS UMUM3.01.03.08.01. 0,000,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.03.08.01.5.2.1. 0,000,00191.815.000,00191.815.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.08.01.5.2.2. 0,000,00281.546.000,00281.546.000,00PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1.02.04.03.16. 0,000,00281.546.000,00281.546.000,00PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1.02.04.03.16.01. 0,000,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai1.02.04.3.01.03.16.01.5.2.1. 0,000,00180.346.000,00180.346.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.04.3.01.03.16.01.5.2.2. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00Belanja Modal1.02.04.3.01.03.16.01.5.2.3. 34,52636.852.000,002.481.706.000,001.844.854.000,00PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.01.03.03.17. 18,5230.975.000,00198.225.000,00167.250.000,00PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA3.01.03.03.17.02. 0,000,005.417.000,005.417.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.17.02.5.2.1. 19,1430.975.000,00192.808.000,00161.833.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.02.5.2.2. (1,93)(5.000.000,00)254.598.000,00259.598.000,00PENYUSUNAN RANCANGAN APBD3.01.03.03.17.06. 37,299.200.000,0033.870.000,0024.670.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.17.06.5.2.1. (6,04)(14.200.000,00)220.728.000,00234.928.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.06.5.2.2. 0,000,00232.952.000,00232.952.000,00PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 3.01.03.03.17.10. 13,405.029.000,0042.570.000,0037.541.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.17.10.5.2.1. (2,57)(5.029.000,00)190.382.000,00195.411.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.10.5.2.2. 0,000,0096.828.000,0096.828.000,00PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.01.03.03.17.13. 0,000,0096.828.000,0096.828.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.13.5.2.2. 0,000,0082.386.000,0082.386.000,00SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.01.03.03.17.14. 0,000,0082.386.000,0082.386.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.14.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 139 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 110,49320.000.000,00609.621.000,00289.621.000,00PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH3.01.03.03.17.16. 18,843.060.000,0019.300.000,0016.240.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.17.16.5.2.1. 44,0973.185.000,00239.166.000,00165.981.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.16.5.2.2. 226,96243.755.000,00351.155.000,00107.400.000,00Belanja Modal3.01.03.3.01.03.17.16.5.2.3. 470,61250.000.000,00303.122.000,0053.122.000,00REVALUASI/ APPRAISAL ASET/ BARANG DAERAH3.01.03.03.17.18. 244,214.640.000,006.540.000,001.900.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.17.18.5.2.1. 479,01245.360.000,00296.582.000,0051.222.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.18.5.2.2. 0,000,00177.648.000,00177.648.000,00INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH 3.01.03.03.17.19. 0,000,00177.648.000,00177.648.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.19.5.2.2. 0,000,0098.050.000,0098.050.000,00PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBD3.01.03.03.17.20. 0,000,0028.404.000,0028.404.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.17.20.5.2.1. 0,000,0069.646.000,0069.646.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.20.5.2.2. 0,000,00186.419.000,00186.419.000,00PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN APBD3.01.03.03.17.22. 0,000,0029.724.000,0029.724.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.17.22.5.2.1. 0,000,00156.695.000,00156.695.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.22.5.2.2. 75,7261.120.000,00141.839.000,0080.719.000,00PENGELOLAAN KAS DAERAH3.01.03.03.17.25. 0,000,0013.092.000,0013.092.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.17.25.5.2.1. 16,4411.120.000,0078.747.000,0067.627.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.25.5.2.2. 0,0050.000.000,0050.000.000,00Belanja Modal3.01.03.3.01.03.17.25.5.2.3. 0,000,0025.446.000,0025.446.000,00PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN APBD3.01.03.03.17.26. 0,000,0025.446.000,0025.446.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.26.5.2.2. (21,35)(20.243.000,00)74.572.000,0094.815.000,00PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH3.01.03.03.17.34. (55,20)(11.761.000,00)9.544.000,0021.305.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.17.34.5.2.1. (11,54)(8.482.000,00)65.028.000,0073.510.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.34.5.2.2. (100,00)(129.305.000,00)129.305.000,00PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA 3.01.03.03.18. (100,00)(129.305.000,00)129.305.000,00PENYUSUNAN RANCANGAN REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3.01.03.03.18.05. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 140 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (100,00)(950.000,00)950.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.18.05.5.2.1. (100,00)(126.955.000,00)126.955.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.18.05.5.2.2. (100,00)(1.400.000,00)1.400.000,00Belanja Modal3.01.03.3.01.03.18.05.5.2.3. 0,000,002.274.524.000,002.274.524.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH 3.01.03.03.29. 0,000,00745.742.000,00745.742.000,00PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK DAN OBYEK PAJAK 3.01.03.03.29.01. 204,172.450.000,003.650.000,001.200.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.29.01.5.2.1. (0,33)(2.450.000,00)742.092.000,00744.542.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.29.01.5.2.2. 0,000,00728.148.000,00728.148.000,00PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH DAN PENDISTRIBUSIAN SKPD 3.01.03.03.29.02. (7,98)(2.730.000,00)31.468.000,0034.198.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.29.02.5.2.1. 0,392.730.000,00696.680.000,00693.950.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.29.02.5.2.2. 0,000,00337.177.000,00337.177.000,00PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN KEBERATAN3.01.03.03.29.03. 0,000,005.592.000,005.592.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.29.03.5.2.1. 0,000,00331.585.000,00331.585.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.29.03.5.2.2. 0,000,00132.471.000,00132.471.000,00PENANGANAN PELANGGARAN PAJAK DAERAH3.01.03.03.29.04. 0,000,00132.471.000,00132.471.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.29.04.5.2.2. 0,000,00166.334.000,00166.334.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH, KOORDINASI PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 3.01.03.03.29.05. (46,15)(6.000.000,00)7.000.000,0013.000.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.29.05.5.2.1. 3,916.000.000,00159.334.000,00153.334.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.29.05.5.2.2. 0,000,00164.652.000,00164.652.000,00EVALUASI PENDAPATAN DAERAH3.01.03.03.29.07. 19,352.941.000,0018.142.000,0015.201.000,00Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.29.07.5.2.1. (3,23)(4.441.000,00)133.010.000,00137.451.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.29.07.5.2.2. 12,501.500.000,0013.500.000,0012.000.000,00Belanja Modal3.01.03.3.01.03.29.07.5.2.3. 8,1628.871.183.000,00382.553.677.000,00353.682.494.000,00Jumlah Belanja 4,0757.314.602.000,001.465.533.642.000,001.408.219.040.000,00Surplus/(Defisit). 221,7692.407.713.000,00134.077.713.000,0041.670.000.000,00PEMBIAYAAN DAERAH3.01.03.3.01.03.0100.00.6. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 141 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 221,7692.407.713.000,00134.077.713.000,0041.670.000.000,00Rekening Koran Antar Unit3.01.03.3.01.03.0100.00.8. 265,32110.559.713.000,00152.229.713.000,0041.670.000.000,00Penerimaan Pembiayaan Daerah3.01.03.3.01.03.0100.00.6.1. 265,32110.559.713.000,00152.229.713.000,0041.670.000.000,00Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) 3.01.03.3.01.03.0100.00.6.1.1. 265,32110.559.713.000,00152.229.713.000,0041.670.000.000,00Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0,0018.152.000.000,0018.152.000.000,00Pengeluaran Pembiayaan Daerah3.01.03.3.01.03.0100.00.6.2. 0,0018.152.000.000,0018.152.000.000,00Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah3.01.03.3.01.03.0100.00.6.2.2. 0,0018.152.000.000,0018.152.000.000,00Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 221,7692.407.713.000,00134.077.713.000,0041.670.000.000,00Pembiayaan neto.. 10,33149.722.315.000,001.599.611.355.000,001.449.889.040.000,00Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)3.01.03.3.01.03.0100.00.6.3. setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 142 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.04. - KEPEGAWAIAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 3.01.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH3.01.04.3.01.04.0100.00.4. 0,000,00PENDAPATAN - LO3.01.04.3.01.04.0100.00.8. 0,000,00Jumlah Pendapatan 2,39167.668.000,007.193.681.000,007.026.013.000,00BELANJA DAERAH3.01.04.3.01.04.0100.00.5. 2,39167.668.000,007.193.681.000,007.026.013.000,00BEBAN3.01.04.3.01.04.0100.00.9. 2,99113.887.000,003.928.172.000,003.814.285.000,00Belanja Tidak Langsung3.01.04.3.01.04.0100.00.5.1. 2,99113.887.000,003.928.172.000,003.814.285.000,00Belanja Pegawai3.01.04.3.01.04.0100.00.5.1.1. 1,6753.781.000,003.265.509.000,003.211.728.000,00Belanja Langsung3.01.04.3.01.04.0100.00.5.2. 6,5623.161.000,00375.990.000,00352.829.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.01.04.01. 0,000,0026.767.000,0026.767.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT3.01.04.01.01. 0,000,0026.767.000,0026.767.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.01.01.5.2.2. 0,000,0098.700.000,0098.700.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 3.01.04.01.02. 0,000,0098.700.000,0098.700.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.01.02.5.2.2. 0,000,0022.500.000,0022.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 3.01.04.01.03. 0,000,0022.500.000,0022.500.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.01.03.5.2.2. 0,000,0058.940.000,0058.940.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR3.01.04.01.06. 0,000,0058.940.000,0058.940.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.01.06.5.2.2. 0,000,0022.900.000,0022.900.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD3.01.04.01.07. 0,000,008.400.000,008.400.000,00Belanja Pegawai3.01.3.01.04.01.07.5.2.1. 0,000,0014.500.000,0014.500.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.01.07.5.2.2. 0,000,006.000.000,006.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR3.01.04.01.08. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 143 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,006.000.000,006.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.01.08.5.2.2. 35,5823.161.000,0088.261.000,0065.100.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 3.01.04.01.09. 35,5823.161.000,0088.261.000,0065.100.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.01.09.5.2.2. 0,000,0051.922.000,0051.922.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 3.01.04.01.10. 0,000,0051.922.000,0051.922.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.01.10.5.2.2. 1,642.000.000,00124.000.000,00122.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3.01.04.02. 0,000,0081.000.000,0081.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR3.01.04.02.10. 0,000,0081.000.000,0081.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.02.10.5.2.2. 5,562.000.000,0038.000.000,0036.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.01.04.02.12. 5,562.000.000,0038.000.000,0036.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.02.12.5.2.2. 0,000,005.000.000,005.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 3.01.04.02.14. 0,000,005.000.000,005.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.02.14.5.2.2. 0,000,00440.100.000,00440.100.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR3.01.04.03. 0,000,00440.100.000,00440.100.000,00PENGADAAN MESIN/KARTU ABSENSI3.01.04.03.01. 0,000,003.045.000,003.045.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.03.01.5.2.2. 0,000,00437.055.000,00437.055.000,00Belanja Modal3.01.3.01.04.03.01.5.2.3. 0,000,0034.560.000,0034.560.000,00PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS3.01.04.04. 0,000,0022.560.000,0022.560.000,00PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN3.01.04.04.01. 0,000,0022.560.000,0022.560.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.04.01.5.2.2. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00PEMULANGAN PEGAWAI YANG TEWAS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS 3.01.04.04.02. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.04.02.5.2.2. 0,000,0011.530.000,0011.530.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3.01.04.05. 0,000,0011.530.000,0011.530.000,00SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN3.01.04.05.02. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 144 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0011.530.000,0011.530.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.05.02.5.2.2. 0,000,008.500.000,008.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 3.01.04.06. 0,000,008.500.000,008.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 3.01.04.06.01. 0,000,008.500.000,008.500.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.06.01.5.2.2. 0,000,0012.200.000,0012.200.000,00PROGRAM PERENCANAAN3.01.04.07. 0,000,0012.200.000,0012.200.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD3.01.04.07.01. 0,000,0012.200.000,0012.200.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.04.07.01.5.2.2. 0,000,00826.371.000,00826.371.000,00PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN (KEPEGAWAIAN)3.01.04.04.36. 0,000,00798.400.000,00798.400.000,00PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL3.01.04.04.36.02. 0,000,00798.400.000,00798.400.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.36.02.5.2.2. 0,000,0027.971.000,0027.971.000,00PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN PROFESIONALISME3.01.04.04.36.06. 0,000,0027.971.000,0027.971.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.36.06.5.2.2. 6,9822.090.000,00338.636.000,00316.546.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (KEPEGAWAIAN) 3.01.04.04.37. 10,9225.000.000,00253.850.000,00228.850.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN FUNGSI BAGI PNS DAERAH 3.01.04.04.37.03. 10,9225.000.000,00253.850.000,00228.850.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.37.03.5.2.2. (3,32)(2.910.000,00)84.786.000,0087.696.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI PNS DAERAH 3.01.04.04.37.04. (3,32)(2.910.000,00)84.786.000,0087.696.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.37.04.5.2.2. 0,606.530.000,001.093.622.000,001.087.092.000,00PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR (KEPEGAWAIAN) 3.01.04.04.38. (2,12)(13.470.000,00)622.850.000,00636.320.000,00PEMBINAAN KARIER PNS3.01.04.04.38.01. (2,12)(13.470.000,00)622.850.000,00636.320.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.38.01.5.2.2. 0,000,0018.200.000,0018.200.000,00PENEMPATAN PNS3.01.04.04.38.03. 0,000,0018.200.000,0018.200.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.38.03.5.2.2. 0,000,00107.700.000,00107.700.000,00PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT PNS3.01.04.04.38.04. 0,000,00107.700.000,00107.700.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.38.04.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 145 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0021.330.000,0021.330.000,00PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS YANG BERPRESTASI3.01.04.04.38.08. 0,000,0021.330.000,0021.330.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.38.08.5.2.2. 0,000,0039.920.000,0039.920.000,00PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS 3.01.04.04.38.09. 0,000,0039.920.000,0039.920.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.38.09.5.2.2. 0,000,0049.232.000,0049.232.000,00PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS3.01.04.04.38.11. 0,000,0049.232.000,0049.232.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.38.11.5.2.2. 0,000,009.220.000,009.220.000,00PENYELENGGARAAN SUMPAH JANJI PNS3.01.04.04.38.16. 0,000,009.220.000,009.220.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.38.16.5.2.2. 0,000,0010.260.000,0010.260.000,00PEMBINAAN KEDISIPLINAN PNS3.01.04.04.38.18. 0,000,0010.260.000,0010.260.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.38.18.5.2.2. 111,1120.000.000,0038.000.000,0018.000.000,00PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH3.01.04.04.38.19. 111,1120.000.000,0038.000.000,0018.000.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.38.19.5.2.2. 0,000,0036.030.000,0036.030.000,00MANAJEMEN PENGELOLAAN DATA PEGAWAI3.01.04.04.38.20. 0,000,0036.030.000,0036.030.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.38.20.5.2.2. 0,000,00140.880.000,00140.880.000,00PEMBEKALAN BAGI PNS YANG AKAN PURNA TUGAS3.01.04.04.38.21. 0,000,00140.880.000,00140.880.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.04.3.01.04.38.21.5.2.2. 2,39167.668.000,007.193.681.000,007.026.013.000,00Jumlah Belanja 2,39(167.668.000,00)(7.193.681.000,00)(7.026.013.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 146 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 4.01.01.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH4.01.01.4.01.01.0100.00.4. 0,000,00PENDAPATAN - LO4.01.01.4.01.01.0100.00.8. 0,000,00Jumlah Pendapatan 23,793.007.835.000,0015.653.224.000,0012.645.389.000,00BELANJA DAERAH4.01.01.4.01.01.0100.00.5. 23,793.007.835.000,0015.653.224.000,0012.645.389.000,00BEBAN4.01.01.4.01.01.0100.00.9. 23,793.007.835.000,0015.653.224.000,0012.645.389.000,00Belanja Tidak Langsung4.01.01.4.01.01.0100.00.5.1. 23,793.007.835.000,0015.653.224.000,0012.645.389.000,00Belanja Pegawai4.01.01.4.01.01.0100.00.5.1.1. 0,000,00Belanja Langsung4.01.01.4.01.01.0100.00.5.2. 23,793.007.835.000,0015.653.224.000,0012.645.389.000,00Jumlah Belanja 23,79(3.007.835.000,00)(15.653.224.000,00)(12.645.389.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 147 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01.02. - KDH/WKDH Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 4.01.02.01. - BUPATI DAN WAKIL BUPATI 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH4.01.02.4.01.02.0100.00.4. 0,000,00PENDAPATAN - LO4.01.02.4.01.02.0100.00.8. 0,000,00Jumlah Pendapatan (0,19)(1.471.000,00)760.883.000,00762.354.000,00BELANJA DAERAH4.01.02.4.01.02.0100.00.5. (0,19)(1.471.000,00)760.883.000,00762.354.000,00BEBAN4.01.02.4.01.02.0100.00.9. (0,19)(1.471.000,00)760.883.000,00762.354.000,00Belanja Tidak Langsung4.01.02.4.01.02.0100.00.5.1. (0,19)(1.471.000,00)760.883.000,00762.354.000,00Belanja Pegawai4.01.02.4.01.02.0100.00.5.1.1. 0,000,00Belanja Langsung4.01.02.4.01.02.0100.00.5.2. (0,19)(1.471.000,00)760.883.000,00762.354.000,00Jumlah Belanja (0,19)1.471.000,00(760.883.000,00)(762.354.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 148 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01.03. - UNSUR STAF Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 4.01.03.01. - SEKRETARIAT DAERAH 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 121,8013.360.646.000,0024.329.965.000,0010.969.319.000,00PENDAPATAN DAERAH4.01.03.4.01.03.0100.00.4. 121,8013.360.646.000,0024.329.965.000,0010.969.319.000,00PENDAPATAN - LO4.01.03.4.01.03.0100.00.8. 121,8013.360.646.000,0024.329.965.000,0010.969.319.000,00Pendapatan Asli Daerah4.01.03.4.01.03.0100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2008 Tentang Pendirian PD Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Semarang Nomor 10 Tahun 1980 Berdasarkan ,, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2012 121,8013.360.646.000,0024.329.965.000,0010.969.319.000,00Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan4.01.03.4.01.03.0100.00.4.1.3. 121,8013.360.646.000,0024.329.965.000,0010.969.319.000,00Jumlah Pendapatan 7,531.825.987.000,0026.068.031.000,0024.242.044.000,00BELANJA DAERAH4.01.03.4.01.03.0100.00.5. 7,531.825.987.000,0026.068.031.000,0024.242.044.000,00BEBAN4.01.03.4.01.03.0100.00.9. (13,48)(1.540.914.000,00)9.888.503.000,0011.429.417.000,00Belanja Tidak Langsung4.01.03.4.01.03.0100.00.5.1. (13,48)(1.540.914.000,00)9.888.503.000,0011.429.417.000,00Belanja Pegawai4.01.03.4.01.03.0100.00.5.1.1. 26,283.366.901.000,0016.179.528.000,0012.812.627.000,00Belanja Langsung4.01.03.4.01.03.0100.00.5.2. 22,96869.648.000,004.657.710.000,003.788.062.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN4.01.03.01. 6,3912.078.000,00201.178.000,00189.100.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT4.01.03.01.01. 0,000,0032.940.000,0032.940.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.03.01.01.5.2.1. 7,7312.078.000,00168.238.000,00156.160.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.01.01.5.2.2. 0,000,00874.000.000,00874.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 4.01.03.01.02. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 149 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00874.000.000,00874.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.01.02.5.2.2. 0,000,00130.000.000,00130.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 4.01.03.01.03. 0,000,00130.000.000,00130.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.01.03.5.2.2. 1,7410.680.000,00625.816.000,00615.136.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR4.01.03.01.06. 1,7410.680.000,00625.816.000,00615.136.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.01.06.5.2.2. 0,000,00176.162.000,00176.162.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD4.01.03.01.07. (11,78)(10.800.000,00)80.871.000,0091.671.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.03.01.07.5.2.1. 12,7810.800.000,0095.291.000,0084.491.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.01.07.5.2.2. 0,000,0074.730.000,0074.730.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR4.01.03.01.08. 0,000,0074.730.000,0074.730.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.01.08.5.2.2. 167,71800.000.000,001.277.000.000,00477.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 4.01.03.01.09. 167,71800.000.000,001.277.000.000,00477.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.01.09.5.2.2. 3,7546.890.000,001.298.824.000,001.251.934.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 4.01.03.01.10. 3,7546.890.000,001.298.824.000,001.251.934.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.01.10.5.2.2. 7,35184.000.000,002.687.073.000,002.503.073.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4.01.03.02. 0,000,001.500.000.000,001.500.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 4.01.03.02.07. 0,000,001.500.000.000,001.500.000.000,00Belanja Modal4.01.4.01.03.02.07.5.2.3. 0,000,00180.000.000,00180.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 4.01.03.02.09. 0,000,0025.872.000,0025.872.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.03.02.09.5.2.1. 0,000,00154.128.000,00154.128.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.02.09.5.2.2. 0,000,00247.073.000,00247.073.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR4.01.03.02.10. 0,000,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.03.02.10.5.2.1. 0,000,00167.482.000,00167.482.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.02.10.5.2.2. 0,000,0078.391.000,0078.391.000,00Belanja Modal4.01.4.01.03.02.10.5.2.3. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 150 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 29,6340.000.000,00175.000.000,00135.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN4.01.03.02.11. 29,6340.000.000,00175.000.000,00135.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.02.11.5.2.2. 39,34144.000.000,00510.000.000,00366.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.01.03.02.12. 39,34144.000.000,00510.000.000,00366.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.02.12.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS 4.01.03.02.13. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.02.13.5.2.2. 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 4.01.03.02.14. 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.02.14.5.2.2. 5,754.413.000,0081.213.000,0076.800.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR4.01.03.03. 6,794.413.000,0069.413.000,0065.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA4.01.03.03.02. 6,794.413.000,0069.413.000,0065.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.03.02.5.2.2. 0,000,0011.800.000,0011.800.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN4.01.03.03.05. 0,000,002.196.000,002.196.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.03.03.05.5.2.1. 0,000,009.604.000,009.604.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.03.05.5.2.2. 57,9786.960.000,00236.960.000,00150.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 4.01.03.05. 57,9786.960.000,00236.960.000,00150.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL4.01.03.05.01. 57,9786.960.000,00236.960.000,00150.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.05.01.5.2.2. 0,000,0089.281.000,0089.281.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.01.03.06. 0,000,0089.281.000,0089.281.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 4.01.03.06.01. 0,000,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.03.06.01.5.2.1. 0,000,0053.331.000,0053.331.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.06.01.5.2.2. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00Belanja Modal4.01.4.01.03.06.01.5.2.3. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN4.01.03.07. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD4.01.03.07.01. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 151 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,005.011.000,005.011.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.03.07.01.5.2.1. 0,000,0018.989.000,0018.989.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.07.01.5.2.2. 0,000,0044.275.000,0044.275.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 4.01.03.08. 0,000,0044.275.000,0044.275.000,00PENYELENGGARAAN UNIT PELAYANAN PENGADAAN4.01.03.08.02. 0,000,0044.275.000,0044.275.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.03.08.02.5.2.2. 0,000,0020.046.000,0020.046.000,00PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT1.01.02.03.16. 0,000,0020.046.000,0020.046.000,00PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT1.01.02.03.16.09. 0,000,0020.046.000,0020.046.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.02.4.01.03.16.09.5.2.2. 153,8278.575.000,00129.659.000,0051.084.000,00PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG1.01.03.03.15. 153,8278.575.000,00129.659.000,0051.084.000,00SURVEY DAN PEMETAAN1.01.03.03.15.13. 188,4458.575.000,0089.659.000,0031.084.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.4.01.03.15.13.5.2.2. 100,0020.000.000,0040.000.000,0020.000.000,00Belanja Modal1.01.03.4.01.03.15.13.5.2.3. 0,000,0042.104.000,0042.104.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI1.01.03.03.32. 0,000,0042.104.000,0042.104.000,00PENYELENGGARAAN FASILITASI DAN PEMBINAAN JASA KONTRUKSI 1.01.03.03.32.04. 0,000,0042.104.000,0042.104.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.03.4.01.03.32.04.5.2.2. 0,000,0022.770.000,0022.770.000,00PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.01.06.03.16. 0,000,0011.700.000,0011.700.000,00KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SIKRONISASI PELAKSANAAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENURUNAN KESENJANGAN 1.01.06.03.16.09. 0,000,0011.700.000,0011.700.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.4.01.03.16.09.5.2.2. 0,000,0011.070.000,0011.070.000,00PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA 1.01.06.03.16.10. 0,000,0011.070.000,0011.070.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.4.01.03.16.10.5.2.2. 22,25347.759.000,001.911.026.000,001.563.267.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN 1.01.06.03.22. 28,28200.000.000,00907.140.000,00707.140.000,00FASILITASI LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN1.01.06.03.22.01. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 152 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (11,18)(3.040.000,00)24.160.000,0027.200.000,00Belanja Pegawai1.01.06.4.01.03.22.01.5.2.1. 29,86203.040.000,00882.980.000,00679.940.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.4.01.03.22.01.5.2.2. 52,56147.759.000,00428.886.000,00281.127.000,00FASILITASI JAMAAN HAJI1.01.06.03.22.02. 0,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai1.01.06.4.01.03.22.02.5.2.1. 52,13146.559.000,00427.686.000,00281.127.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.4.01.03.22.02.5.2.2. 0,000,00575.000.000,00575.000.000,00FASILITASI PENDIDIKAN KEAGAMAAN NON FORMAL1.01.06.03.22.03. 0,000,00555.750.000,00555.750.000,00Belanja Pegawai1.01.06.4.01.03.22.03.5.2.1. 0,000,0019.250.000,0019.250.000,00Belanja Barang dan Jasa1.01.06.4.01.03.22.03.5.2.2. 0,000,0035.010.000,0035.010.000,00PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 1.02.02.03.16. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00ADVOKASI DAN FASILITASI PUG BAGI PEREMPUAN1.02.02.03.16.01. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.02.4.01.03.16.01.5.2.2. 0,000,0021.010.000,0021.010.000,00PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK 1.02.02.03.16.06. 7,071.001.000,0015.161.000,0014.160.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.02.4.01.03.16.06.5.2.2. (14,61)(1.001.000,00)5.849.000,006.850.000,00Belanja Modal1.02.02.4.01.03.16.06.5.2.3. 0,000,0032.300.000,0032.300.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.02.02.03.17. 0,000,0032.300.000,0032.300.000,00PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI DAERAH 1.02.02.03.17.01. 0,000,0032.300.000,0032.300.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.02.4.01.03.17.01.5.2.2. 0,000,0048.640.000,0048.640.000,00PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN1.02.03.03.15. 0,000,0048.640.000,0048.640.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEBIJAKAN PERBERASAN 1.02.03.03.15.05. 0,000,0048.640.000,0048.640.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.03.4.01.03.15.05.5.2.2. (48,15)(255.769.000,00)275.435.000,00531.204.000,00PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1.02.04.03.16. (62,28)(255.769.000,00)154.904.000,00410.673.000,00PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1.02.04.03.16.01. (62,28)(255.769.000,00)154.904.000,00410.673.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.04.4.01.03.16.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 153 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00120.531.000,00120.531.000,00PENYULUHAN HUKUM PERTANAHAN1.02.04.03.16.02. 0,000,00120.531.000,00120.531.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.04.4.01.03.16.02.5.2.2. 0,000,0041.588.000,0041.588.000,00PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 1.02.05.03.17. 0,000,0041.588.000,0041.588.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 1.02.05.03.17.16. 0,000,0041.588.000,0041.588.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.05.4.01.03.17.16.5.2.2. 0,000,00136.785.000,00136.785.000,00PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA1.02.10.03.18. 0,000,00136.785.000,00136.785.000,00KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PERESMIAN PROYEK SE KABUPATEN SEMARANG 1.02.10.03.18.04. 0,000,00136.785.000,00136.785.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.4.01.03.18.04.5.2.2. 0,000,0018.800.000,0018.800.000,00PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN1.02.13.03.16. 0,000,0018.800.000,0018.800.000,00FASILITASI AKSI BHAKTI SOSIAL KEPEMUDAAN1.02.13.03.16.03. 0,000,0018.800.000,0018.800.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.13.4.01.03.16.03.5.2.2. 0,000,0021.432.000,0021.432.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA2.01.02.03.16. 0,000,0021.432.000,0021.432.000,00PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN WISATA2.01.02.03.16.06. 0,000,0021.432.000,0021.432.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.02.4.01.03.16.06.5.2.2. 0,000,0052.602.000,0052.602.000,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN2.01.03.03.16. 0,000,0052.602.000,0052.602.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN 2.01.03.03.16.03. 0,000,0052.602.000,0052.602.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.03.4.01.03.16.03.5.2.2. 0,000,0099.490.000,0099.490.000,00PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 2.01.07.03.15. 0,000,0019.470.000,0019.470.000,00PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA 2.01.07.03.15.03. 0,000,0019.470.000,0019.470.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.4.01.03.15.03.5.2.2. 0,000,0080.020.000,0080.020.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN2.01.07.03.15.10. 0,000,0066.020.000,0066.020.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.07.4.01.03.15.10.5.2.2. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00Belanja Modal2.01.07.4.01.03.15.10.5.2.3. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 154 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0091.694.000,0091.694.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 2.01.08.03.16. 0,000,0061.782.000,0061.782.000,00FASILITASI KERJASAMA KEMITRAAN INDUSTRI MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DENGAN SWASTA 2.01.08.03.16.06. 0,000,0061.782.000,0061.782.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.08.4.01.03.16.06.5.2.2. 0,000,0029.912.000,0029.912.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN2.01.08.03.16.07. 0,000,0029.912.000,0029.912.000,00Belanja Barang dan Jasa2.01.08.4.01.03.16.07.5.2.2. 23,7621.191.000,00110.387.000,0089.196.000,00PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN3.01.02.03.16. 38,5421.191.000,0076.169.000,0054.978.000,00FASILITASI KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA/LEMBAGA3.01.02.03.16.03. 38,5421.191.000,0076.169.000,0054.978.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.4.01.03.16.03.5.2.2. 0,000,0034.218.000,0034.218.000,00MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN3.01.02.03.16.05. 0,000,0034.218.000,0034.218.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.4.01.03.16.05.5.2.2. (0,65)(308.000,00)47.360.000,0047.668.000,00PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH3.01.02.03.21. (0,65)(308.000,00)47.360.000,0047.668.000,00KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 3.01.02.03.21.05. (0,65)(308.000,00)47.360.000,0047.668.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.02.4.01.03.21.05.5.2.2. 0,000,00144.306.000,00144.306.000,00PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.01.03.03.17. 0,000,0043.632.000,0043.632.000,00PENINGKATAN MANAJEMEN INVESTASI DAERAH3.01.03.03.17.17. 0,000,0043.632.000,0043.632.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.4.01.03.17.17.5.2.2. 0,000,0048.761.000,0048.761.000,00INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH 3.01.03.03.17.19. 0,000,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai3.01.03.4.01.03.17.19.5.2.1. 0,000,0047.811.000,0047.811.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.4.01.03.17.19.5.2.2. 0,000,0025.200.000,0025.200.000,00MONITORING DAN EVALUASI BUMD3.01.03.03.17.32. 0,000,0025.200.000,0025.200.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.4.01.03.17.32.5.2.2. 0,000,0026.713.000,0026.713.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN3.01.03.03.17.33. 0,000,0026.713.000,0026.713.000,00Belanja Barang dan Jasa3.01.03.4.01.03.17.33.5.2.2. 98,181.848.147.000,003.730.618.000,001.882.471.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH 4.01.03.03.16. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 155 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 126,52607.300.000,001.087.300.000,00480.000.000,00DIALOG/ AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN MASYARAKAT 4.01.03.03.16.01. 126,52607.300.000,001.087.300.000,00480.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.16.01.5.2.2. 0,000,00153.433.000,00153.433.000,00PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/ DEPARTEMEN/ LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/ LUAR NEGERI 4.01.03.03.16.02. 0,000,00153.433.000,00153.433.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.16.02.5.2.2. 27,6023.350.000,00107.950.000,0084.600.000,00KUNJUNGAN KERJA/ INSPEKSI KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH 4.01.03.03.16.05. 27,6023.350.000,00107.950.000,0084.600.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.16.05.5.2.2. 193,321.100.000.000,001.669.000.000,00569.000.000,00KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 4.01.03.03.16.06. 193,321.100.000.000,001.669.000.000,00569.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.16.06.5.2.2. 40,0020.000.000,0070.000.000,0050.000.000,00PENYEDIAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 4.01.03.03.16.07. 40,0020.000.000,0070.000.000,0050.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.16.07.5.2.2. 90,09100.000.000,00211.000.000,00111.000.000,00PENYELENGGARAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH BAGI SEKDA DAN ASISTEN 4.01.03.03.16.08. 90,09100.000.000,00211.000.000,00111.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.16.08.5.2.2. 0,000,0085.341.000,0085.341.000,00RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN OPERASI KEGIATAN (POK) 4.01.03.03.16.10. 0,000,006.912.000,006.912.000,00Belanja Pegawai4.01.03.4.01.03.16.10.5.2.1. 0,000,0078.429.000,0078.429.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.16.10.5.2.2. 0,000,0028.613.000,0028.613.000,00RAPAT KOORDINASI FORUM KOMUNIKASI PENDAYAGUNAAN APARATUR DAERAH (FORKOMPANDA) 4.01.03.03.16.11. 0,000,0028.613.000,0028.613.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.16.11.5.2.2. (0,89)(2.503.000,00)279.802.000,00282.305.000,00KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4.01.03.03.16.13. (0,89)(2.503.000,00)279.802.000,00282.305.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.16.13.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 156 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0038.179.000,0038.179.000,00PENYUSUNAN PEDOMAN DAN KAJIAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PELIMPAHANNYA 4.01.03.03.16.14. 0,000,0038.179.000,0038.179.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.16.14.5.2.2. 14,4296.000.000,00761.890.000,00665.890.000,00PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN4.01.03.03.26. 0,000,0050.200.000,0050.200.000,00KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.01.03.03.26.01. 0,000,0050.200.000,0050.200.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.26.01.5.2.2. 31,6496.000.000,00399.450.000,00303.450.000,00LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.01.03.03.26.03. 31,6496.000.000,00399.450.000,00303.450.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.26.03.5.2.2. 0,000,0065.440.000,0065.440.000,00FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.01.03.03.26.04. 0,000,0065.440.000,0065.440.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.26.04.5.2.2. 0,000,00117.980.000,00117.980.000,00PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN4.01.03.03.26.05. 0,000,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai4.01.03.4.01.03.26.05.5.2.1. 0,000,00106.780.000,00106.780.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.26.05.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Modal4.01.03.4.01.03.26.05.5.2.3. 0,000,0039.550.000,0039.550.000,00KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU,LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN ANTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH 4.01.03.03.26.06. 0,000,0039.550.000,0039.550.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.26.06.5.2.2. 0,000,0069.050.000,0069.050.000,00FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK KADARKUM TINGKAT KABUPATEN SEMARANG 4.01.03.03.26.07. 0,000,0069.050.000,0069.050.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.26.07.5.2.2. 0,000,0020.220.000,0020.220.000,00KOORDINASI, KONSULTASI, DAN ADVOKASI HUKUM4.01.03.03.26.08. 0,000,0020.220.000,0020.220.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.26.08.5.2.2. 0,000,00408.049.000,00408.049.000,00PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR DAERAH 4.01.03.03.30. 0,000,0085.897.000,0085.897.000,00FASILITASI PEMANTAPAN SOTK PERANGKAT DAERAH4.01.03.03.30.02. 0,000,0085.897.000,0085.897.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.30.02.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 157 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0043.156.000,0043.156.000,00PENYEDIAAN INFORMASI KELEMBAGAAN4.01.03.03.30.04. 0,000,0039.156.000,0039.156.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.30.04.5.2.2. 0,000,004.000.000,004.000.000,00Belanja Modal4.01.03.4.01.03.30.04.5.2.3. 0,000,0083.491.000,0083.491.000,00PENYUSUNAN INFORMASI PENDAYAGUNAAN APARATUR DAERAH 4.01.03.03.30.06. 0,000,0078.291.000,0078.291.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.30.06.5.2.2. 0,000,005.200.000,005.200.000,00Belanja Modal4.01.03.4.01.03.30.06.5.2.3. 0,000,00179.205.000,00179.205.000,00FASILITASI KETATALAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK4.01.03.03.30.08. 0,000,00179.205.000,00179.205.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.30.08.5.2.2. 0,000,0016.300.000,0016.300.000,00KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI KETATALAKSANAAN 4.01.03.03.30.10. 0,000,0016.300.000,0016.300.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.30.10.5.2.2. 672,0086.285.000,0099.125.000,0012.840.000,00FASILITASI PENYELESAIAN PERKARA PERADILAN4.01.03.03.32. 672,0086.285.000,0099.125.000,0012.840.000,00PENANGANAN KASUS PERADILAN4.01.03.03.32.01. 672,0086.285.000,0099.125.000,0012.840.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.03.4.01.03.32.01.5.2.2. 0,000,0077.900.000,0077.900.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN5.01.01.03.17. 0,000,0077.900.000,0077.900.000,00FASILITASI KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI BUDAYA DAERAH 5.01.01.03.17.04. 0,000,0077.900.000,0077.900.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.4.01.03.17.04.5.2.2. 7,531.825.987.000,0026.068.031.000,0024.242.044.000,00Jumlah Belanja (86,90)11.534.659.000,00(1.738.066.000,00)(13.272.725.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 158 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01.04. - UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 4.01.04.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH4.01.04.4.01.04.0100.00.4. 0,000,00PENDAPATAN - LO4.01.04.4.01.04.0100.00.8. 0,000,00Jumlah Pendapatan (3,55)(1.276.410.000,00)34.673.113.000,0035.949.523.000,00BELANJA DAERAH4.01.04.4.01.04.0100.00.5. (3,55)(1.276.410.000,00)34.673.113.000,0035.949.523.000,00BEBAN4.01.04.4.01.04.0100.00.9. (9,83)(353.691.000,00)3.244.298.000,003.597.989.000,00Belanja Tidak Langsung4.01.04.4.01.04.0100.00.5.1. (9,83)(353.691.000,00)3.244.298.000,003.597.989.000,00Belanja Pegawai4.01.04.4.01.04.0100.00.5.1.1. (2,85)(922.719.000,00)31.428.815.000,0032.351.534.000,00Belanja Langsung4.01.04.4.01.04.0100.00.5.2. 6,1078.463.000,001.364.384.000,001.285.921.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN4.01.04.01. 0,000,0030.600.000,0030.600.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT4.01.04.01.01. 0,000,0030.600.000,0030.600.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.01.01.5.2.2. 0,000,00333.318.000,00333.318.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 4.01.04.01.02. 0,000,00333.318.000,00333.318.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.01.02.5.2.2. 25,809.030.000,0044.030.000,0035.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 4.01.04.01.03. 25,809.030.000,0044.030.000,0035.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.01.03.5.2.2. 50,5072.135.000,00214.970.000,00142.835.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR4.01.04.01.06. 51,9672.135.000,00210.970.000,00138.835.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.01.06.5.2.2. 0,000,004.000.000,004.000.000,00Belanja Modal4.01.4.01.04.01.06.5.2.3. 0,000,0041.009.000,0041.009.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD4.01.04.01.07. (13,57)(3.232.000,00)20.583.000,0023.815.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.04.01.07.5.2.1. 18,803.232.000,0020.426.000,0017.194.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.01.07.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 159 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0018.620.000,0018.620.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR4.01.04.01.08. 0,000,0018.620.000,0018.620.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.01.08.5.2.2. 1,982.513.000,00129.441.000,00126.928.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 4.01.04.01.09. 1,982.513.000,00129.441.000,00126.928.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.01.09.5.2.2. (0,94)(5.215.000,00)552.396.000,00557.611.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 4.01.04.01.10. 0,000,0013.574.000,0013.574.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.04.01.10.5.2.1. (0,96)(5.215.000,00)538.822.000,00544.037.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.01.10.5.2.2. 22,99183.850.000,00983.714.000,00799.864.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4.01.04.02. 0,000,00199.900.000,00199.900.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 4.01.04.02.07. 0,000,001.050.000,001.050.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.04.02.07.5.2.1. 0,000,00198.850.000,00198.850.000,00Belanja Modal4.01.4.01.04.02.07.5.2.3. 108,41216.820.000,00416.820.000,00200.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR4.01.04.02.10. 0,003.920.000,003.920.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.04.02.10.5.2.1. 106,45212.900.000,00412.900.000,00200.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.02.10.5.2.2. (15,01)(52.970.000,00)300.000.000,00352.970.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.01.04.02.12. (15,01)(52.970.000,00)300.000.000,00352.970.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.02.12.5.2.2. 42,5620.000.000,0066.994.000,0046.994.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 4.01.04.02.14. 42,5620.000.000,0066.994.000,0046.994.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.02.14.5.2.2. 54,4875.811.000,00214.961.000,00139.150.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR4.01.04.03. 54,4875.811.000,00214.961.000,00139.150.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA4.01.04.03.02. 0,000,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.04.03.02.5.2.1. 54,9675.811.000,00213.761.000,00137.950.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.03.02.5.2.2. 3,8410.000.000,00270.667.000,00260.667.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 4.01.04.05. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 160 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 3,8410.000.000,00270.667.000,00260.667.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL4.01.04.05.01. 3,8410.000.000,00270.667.000,00260.667.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.05.01.5.2.2. 0,000,0013.254.000,0013.254.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.01.04.06. 0,000,0013.254.000,0013.254.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 4.01.04.06.01. (3,09)(130.000,00)4.078.000,004.208.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.04.06.01.5.2.1. 1,44130.000,009.176.000,009.046.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.06.01.5.2.2. 79,9124.430.000,0055.000.000,0030.570.000,00PROGRAM PERENCANAAN4.01.04.07. 79,9124.430.000,0055.000.000,0030.570.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD4.01.04.07.01. (10,85)(797.000,00)6.548.000,007.345.000,00Belanja Pegawai4.01.4.01.04.07.01.5.2.1. 105,1524.422.000,0047.647.000,0023.225.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.04.07.01.5.2.2. 0,00805.000,00805.000,00Belanja Modal4.01.4.01.04.07.01.5.2.3. 0,000,00759.026.000,00759.026.000,00PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA1.02.10.04.18. 0,000,00759.026.000,00759.026.000,00PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.10.04.18.02. 0,000,00759.026.000,00759.026.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.10.4.01.04.18.02.5.2.2. 0,000,0037.142.000,0037.142.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI1.02.18.04.18. 0,000,0016.044.000,0016.044.000,00PENYUSUNAN DAN PENERBITAN NASKAH SUMBER ARSIP1.02.18.04.18.01. 0,000,0016.044.000,0016.044.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.18.4.01.04.18.01.5.2.2. 0,000,0021.098.000,0021.098.000,00PENYEDIAAN SARANA LAYANAN INFORMASI ARSIP1.02.18.04.18.02. 0,000,0020.293.000,0020.293.000,00Belanja Barang dan Jasa1.02.18.4.01.04.18.02.5.2.2. 0,000,00805.000,00805.000,00Belanja Modal1.02.18.4.01.04.18.02.5.2.3. (4,46)(1.295.273.000,00)27.730.667.000,0029.025.940.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.01.04.04.15. (26,87)(1.604.766.000,00)4.367.116.000,005.971.882.000,00PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH4.01.04.04.15.01. (100,00)(18.276.000,00)18.276.000,00Belanja Pegawai4.01.04.4.01.04.15.01.5.2.1. (26,65)(1.586.490.000,00)4.367.116.000,005.953.606.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.04.4.01.04.15.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 161 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0029.855.000,0029.855.000,00HEARING/ DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/ TOKOH AGAMA 4.01.04.04.15.02. 0,000,0029.855.000,0029.855.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.04.4.01.04.15.02.5.2.2. 0,000,00460.000.000,00460.000.000,00RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN4.01.04.04.15.03. (22,24)(1.633.000,00)5.710.000,007.343.000,00Belanja Pegawai4.01.04.4.01.04.15.03.5.2.1. 0,361.633.000,00454.290.000,00452.657.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.04.4.01.04.15.03.5.2.2. 0,000,00240.000.000,00240.000.000,00RAPAT-RAPAT PARIPURNA4.01.04.04.15.04. 0,000,00240.000.000,00240.000.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.04.4.01.04.15.04.5.2.2. 0,000,002.134.968.000,002.134.968.000,00KEGIATAN RESES4.01.04.04.15.05. 0,000,0033.034.000,0033.034.000,00Belanja Pegawai4.01.04.4.01.04.15.05.5.2.1. 0,000,002.101.934.000,002.101.934.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.04.4.01.04.15.05.5.2.2. 0,000,0092.610.000,0092.610.000,00KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH 4.01.04.04.15.06. 0,000,0092.610.000,0092.610.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.04.4.01.04.15.06.5.2.2. 0,000,003.303.000.000,003.303.000.000,00PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD4.01.04.04.15.07. (100,00)(14.321.000,00)14.321.000,00Belanja Pegawai4.01.04.4.01.04.15.07.5.2.1. 0,4414.321.000,003.303.000.000,003.288.679.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.04.4.01.04.15.07.5.2.2. 0,000,00217.776.000,00217.776.000,00PENYEDIAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD 4.01.04.04.15.09. 0,000,00217.776.000,00217.776.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.04.4.01.04.15.09.5.2.2. 1,87309.493.000,0016.885.342.000,0016.575.849.000,00KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KE LUAR DAERAH 4.01.04.04.15.10. (20,05)(1.895.000,00)7.555.000,009.450.000,00Belanja Pegawai4.01.04.4.01.04.15.10.5.2.1. 1,88311.388.000,0016.877.787.000,0016.566.399.000,00Belanja Barang dan Jasa4.01.04.4.01.04.15.10.5.2.2. (3,55)(1.276.410.000,00)34.673.113.000,0035.949.523.000,00Jumlah Belanja (3,55)1.276.410.000,00(34.673.113.000,00)(35.949.523.000,00)Surplus/(Defisit). KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 162 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 162 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 5.01.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 5.01.01.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH5.01.01.5.01.01.0100.00.4. 0,000,00PENDAPATAN - LO5.01.01.5.01.01.0100.00.8. 0,000,00Jumlah Pendapatan (1,91)(48.789.000,00)2.500.341.000,002.549.130.000,00BELANJA DAERAH5.01.01.5.01.01.0100.00.5. (1,91)(48.789.000,00)2.500.341.000,002.549.130.000,00BEBAN5.01.01.5.01.01.0100.00.9. (4,99)(69.789.000,00)1.327.631.000,001.397.420.000,00Belanja Tidak Langsung5.01.01.5.01.01.0100.00.5.1. (4,99)(69.789.000,00)1.327.631.000,001.397.420.000,00Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.0100.00.5.1.1. 1,8221.000.000,001.172.710.000,001.151.710.000,00Belanja Langsung5.01.01.5.01.01.0100.00.5.2. (2,52)(7.040.000,00)272.482.000,00279.522.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN5.01.01.01. 0,000,006.437.000,006.437.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT5.01.01.01.01. 0,000,006.437.000,006.437.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.01.01.5.2.2. (30,38)(19.000.000,00)43.540.000,0062.540.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 5.01.01.01.02. (30,38)(19.000.000,00)43.540.000,0062.540.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.01.02.5.2.2. 0,000,005.600.000,005.600.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 5.01.01.01.03. 0,000,005.600.000,005.600.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.01.03.5.2.2. 0,000,0024.710.000,0024.710.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR5.01.01.01.06. 0,000,0024.710.000,0024.710.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.01.06.5.2.2. 0,000,0018.451.000,0018.451.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD5.01.01.01.07. 0,000,0012.447.000,0012.447.000,00Belanja Pegawai5.01.5.01.01.01.07.5.2.1. 0,000,006.004.000,006.004.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,008.000.000,008.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR5.01.01.01.08. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 163 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,008.000.000,008.000.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.01.08.5.2.2. 17,7111.960.000,0079.494.000,0067.534.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 5.01.01.01.09. 17,7111.960.000,0079.494.000,0067.534.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.01.09.5.2.2. 0,000,0086.250.000,0086.250.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 5.01.01.01.10. 0,000,0086.250.000,0086.250.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.01.10.5.2.2. 54,6219.200.000,0054.350.000,0035.150.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5.01.01.02. 0,0019.200.000,0019.200.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 5.01.01.02.07. 0,0019.200.000,0019.200.000,00Belanja Modal5.01.5.01.01.02.07.5.2.3. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR5.01.01.02.10. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.02.10.5.2.2. 0,000,0016.150.000,0016.150.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 5.01.01.02.12. 0,000,0016.150.000,0016.150.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.02.12.5.2.2. 0,000,005.000.000,005.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 5.01.01.02.14. 0,000,005.000.000,005.000.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.02.14.5.2.2. 0,000,001.500.000,001.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR5.01.01.03. 0,000,001.500.000,001.500.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN5.01.01.03.05. 0,000,001.500.000,001.500.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.03.05.5.2.2. (100,00)(10.000.000,00)10.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 5.01.01.05. (100,00)(10.000.000,00)10.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL5.01.01.05.01. (100,00)(10.000.000,00)10.000.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.05.01.5.2.2. 0,000,004.200.000,004.200.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5.01.01.06. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 164 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,004.200.000,004.200.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 5.01.01.06.01. 0,000,004.200.000,004.200.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.06.01.5.2.2. (26,02)(2.160.000,00)6.140.000,008.300.000,00PROGRAM PERENCANAAN5.01.01.07. (26,02)(2.160.000,00)6.140.000,008.300.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD5.01.01.07.01. 0,000,001.098.000,001.098.000,00Belanja Pegawai5.01.5.01.01.07.01.5.2.1. (29,99)(2.160.000,00)5.042.000,007.202.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.07.01.5.2.2. 0,000,00143.278.000,00143.278.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 5.01.01.01.15. 0,000,00143.278.000,00143.278.000,00PENANGANAN KONFLIK SOSIAL5.01.01.01.15.09. 0,0078.300.000,0078.300.000,00Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.15.09.5.2.1. (54,65)(78.300.000,00)64.978.000,00143.278.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.15.09.5.2.2. 0,000,00Belanja Modal5.01.01.5.01.01.15.09.5.2.3. 0,000,0069.060.000,0069.060.000,00PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 5.01.01.01.16. 0,000,0069.060.000,0069.060.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN5.01.01.01.16.07. 0,000,0069.060.000,0069.060.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.16.07.5.2.2. 0,000,00135.700.000,00135.700.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN5.01.01.01.17. 0,000,0037.000.000,0037.000.000,00PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA 5.01.01.01.17.01. 0,000,0037.000.000,0037.000.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.17.01.5.2.2. 0,000,0048.700.000,0048.700.000,00PENINGKATAN RASA SOLIDARITAS DAN IKATAN SOSIAL DIKALANGAN MASYARAKAT 5.01.01.01.17.02. 0,000,0048.700.000,0048.700.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.17.02.5.2.2. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA 5.01.01.01.17.03. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.17.03.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00SEMINAR, SOSIALISASI, DISKUSI, PEMBAURAN BANGSA INDONESIA 5.01.01.01.17.06. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.17.06.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 165 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0038.900.000,0038.900.000,00PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 5.01.01.01.18. 0,000,0038.900.000,0038.900.000,00SEMINAR, TALK SHOW, DISKUSI PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN 5.01.01.01.18.02. 0,000,0038.900.000,0038.900.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.18.02.5.2.2. 0,000,00133.600.000,00133.600.000,00PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) 5.01.01.01.20. 0,000,00133.600.000,00133.600.000,00PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN MINUMAN KERAS DAN NARKOBA 5.01.01.01.20.01. 0,000,00133.600.000,00133.600.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.20.01.5.2.2. 8,2221.000.000,00276.500.000,00255.500.000,00PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT5.01.01.01.21. 0,000,00180.000.000,00180.000.000,00PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT5.01.01.01.21.01. 0,000,00180.000.000,00180.000.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.21.01.5.2.2. 29,5821.000.000,0092.000.000,0071.000.000,00KOORDINASI FORUM-FORUM DISKUSI POLITIK5.01.01.01.21.03. 29,5821.000.000,0092.000.000,0071.000.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.21.03.5.2.2. 0,000,004.500.000,004.500.000,00PENYUSUNAN DATA BASE PARTAI POLITIK5.01.01.01.21.04. 0,000,00500.000,00500.000,00Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.21.04.5.2.1. 0,000,004.000.000,004.000.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.21.04.5.2.2. 0,000,0037.000.000,0037.000.000,00PROGRAM PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN5.01.01.01.23. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00PENDATAAN DAN VERIFIKASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN 5.01.01.01.23.01. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.23.01.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYULUHAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN5.01.01.01.23.02. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.23.02.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN5.01.01.01.23.03. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.23.03.5.2.2. (1,91)(48.789.000,00)2.500.341.000,002.549.130.000,00Jumlah Belanja (1,91)48.789.000,00(2.500.341.000,00)(2.549.130.000,00)Surplus/(Defisit). KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 166 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 166 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 6.01.01.01. - KECAMATAN GETASAN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.0100.00.4. 0,000,00PENDAPATAN - LO6.01.01.6.01.01.0100.00.8. 0,000,00Jumlah Pendapatan (8,45)(157.281.000,00)1.703.975.000,001.861.256.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.0100.00.5. (8,45)(157.281.000,00)1.703.975.000,001.861.256.000,00BEBAN6.01.01.6.01.01.0100.00.9. (11,69)(164.765.000,00)1.244.890.000,001.409.655.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.0100.00.5.1. (11,69)(164.765.000,00)1.244.890.000,001.409.655.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.0100.00.5.1.1. 1,667.484.000,00459.085.000,00451.601.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.0100.00.5.2. (3,78)(5.866.000,00)149.455.000,00155.321.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,005.600.000,005.600.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. 0,000,005.600.000,005.600.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. (9,33)(4.200.000,00)40.800.000,0045.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (9,33)(4.200.000,00)40.800.000,0045.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. 0,000,005.000.000,005.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. 0,000,005.000.000,005.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. (4,22)(844.000,00)19.156.000,0020.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. (4,22)(844.000,00)19.156.000,0020.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. 0,000,0018.100.000,0018.100.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. 0,000,007.200.000,007.200.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. 0,000,0010.900.000,0010.900.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,001.500.000,001.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 167 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,001.500.000,001.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.01.01.09. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. (2,10)(822.000,00)38.299.000,0039.121.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.01.01.10. (2,10)(822.000,00)38.299.000,0039.121.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 36,4312.750.000,0047.750.000,0035.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 0,008.250.000,008.250.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.07. 0,008.250.000,008.250.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.07.5.2.3. (25,00)(2.500.000,00)7.500.000,0010.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 6.01.01.02.09. (25,00)(2.500.000,00)7.500.000,0010.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.09.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.10. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.10.5.2.2. 70,007.000.000,0017.000.000,0010.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. 70,007.000.000,0017.000.000,0010.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. 0,000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. 0,000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA6.01.01.03.02. 0,000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.02.5.2.2. 0,000,006.000.000,006.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,006.000.000,006.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.01.06.01. 0,000,006.000.000,006.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. 0,000,006.000.000,006.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. 0,000,006.000.000,006.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 168 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,006.000.000,006.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. 0,24600.000,00249.880.000,00249.280.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. 0,000,0055.620.000,0055.620.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. 0,000,0055.620.000,0055.620.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. 0,000,0055.455.000,0055.455.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. 0,000,0055.455.000,0055.455.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. (0,46)(400.000,00)86.450.000,0086.850.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 6.01.01.01.28.03. (100,00)(400.000,00)400.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.1. 0,000,0086.450.000,0086.450.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. 2,231.000.000,0045.800.000,0044.800.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. 2,231.000.000,0045.800.000,0044.800.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. 0,000,006.555.000,006.555.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. 0,000,006.555.000,006.555.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. (8,45)(157.281.000,00)1.703.975.000,001.861.256.000,00Jumlah Belanja (8,45)157.281.000,00(1.703.975.000,00)(1.861.256.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 169 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 6.01.01.02. - KECAMATAN TENGARAN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.0200.00.4. 0,000,00PENDAPATAN - LO6.01.01.6.01.01.0200.00.8. 0,000,00Jumlah Pendapatan (12,11)(287.764.000,00)2.087.935.000,002.375.699.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.0200.00.5. (12,11)(287.764.000,00)2.087.935.000,002.375.699.000,00BEBAN6.01.01.6.01.01.0200.00.9. (15,58)(302.296.000,00)1.638.011.000,001.940.307.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.0200.00.5.1. (15,58)(302.296.000,00)1.638.011.000,001.940.307.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.0200.00.5.1.1. 3,3414.532.000,00449.924.000,00435.392.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.0200.00.5.2. 0,000,00118.204.000,00118.204.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,006.000.000,006.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. 0,000,006.000.000,006.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. 0,000,0013.600.000,0013.600.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. 0,000,005.600.000,005.600.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. 0,000,008.000.000,008.000.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.01.03.5.2.3. 0,000,0021.280.000,0021.280.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. 0,000,0021.280.000,0021.280.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. 0,000,007.200.000,007.200.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. 0,000,002.800.000,002.800.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 170 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,002.500.000,002.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. 0,000,002.500.000,002.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. 0,000,0021.254.000,0021.254.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.01.01.09. 0,000,0021.254.000,0021.254.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. 0,000,0023.570.000,0023.570.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.01.01.10. 0,000,0023.570.000,0023.570.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 6,273.700.000,0062.700.000,0059.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.10. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.10.5.2.2. 41,113.700.000,0012.700.000,009.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. 41,113.700.000,0012.700.000,009.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. 0,000,005.000.000,005.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,005.000.000,005.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.01.06.01. 0,000,005.000.000,005.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. 0,000,005.000.000,005.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. 0,000,005.000.000,005.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. 0,000,005.000.000,005.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. 4,3610.832.000,00259.020.000,00248.188.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. 6,003.900.000,0068.920.000,0065.020.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. 6,003.900.000,0068.920.000,0065.020.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. (6,69)(4.743.000,00)66.200.000,0070.943.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. (6,69)(4.743.000,00)66.200.000,0070.943.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 171 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 6,703.675.000,0058.500.000,0054.825.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 6.01.01.01.28.03. 6,703.675.000,0058.500.000,0054.825.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. 16,395.000.000,0035.500.000,0030.500.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. 16,395.000.000,0035.500.000,0030.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. 11,153.000.000,0029.900.000,0026.900.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. 11,153.000.000,0029.900.000,0026.900.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. (12,11)(287.764.000,00)2.087.935.000,002.375.699.000,00Jumlah Belanja (12,11)287.764.000,00(2.087.935.000,00)(2.375.699.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 172 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 6.01.01.03. - KECAMATAN SUSUKAN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.0300.00.4. 0,000,00PENDAPATAN - LO6.01.01.6.01.01.0300.00.8. 0,000,00Jumlah Pendapatan (13,34)(302.753.000,00)1.966.326.000,002.269.079.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.0300.00.5. (13,34)(302.753.000,00)1.966.326.000,002.269.079.000,00BEBAN6.01.01.6.01.01.0300.00.9. (16,51)(307.400.000,00)1.554.115.000,001.861.515.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.0300.00.5.1. (16,51)(307.400.000,00)1.554.115.000,001.861.515.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.0300.00.5.1.1. 1,144.647.000,00412.211.000,00407.564.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.0300.00.5.2. (1,99)(2.353.000,00)115.799.000,00118.152.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,004.724.000,004.724.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. 0,000,004.724.000,004.724.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. (9,80)(2.100.000,00)19.339.000,0021.439.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (9,80)(2.100.000,00)19.339.000,0021.439.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. (27,03)(1.000.000,00)2.700.000,003.700.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. (27,03)(1.000.000,00)2.700.000,003.700.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. 13,112.647.000,0022.831.000,0020.184.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. 13,112.647.000,0022.831.000,0020.184.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. (5,77)(1.000.000,00)16.321.000,0017.321.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. 0,000,007.200.000,007.200.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. (9,88)(1.000.000,00)9.121.000,0010.121.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,002.270.000,002.270.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 173 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,002.270.000,002.270.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. (4,29)(900.000,00)20.100.000,0021.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.01.01.09. (4,29)(900.000,00)20.100.000,0021.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. 0,000,0027.514.000,0027.514.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.01.01.10. 0,000,0027.514.000,0027.514.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 7,308.000.000,00117.615.000,00109.615.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 0,007.000.000,007.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.07. 0,007.000.000,007.000.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.07.5.2.3. (1,13)(1.000.000,00)87.260.000,0088.260.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.10. (1,13)(1.000.000,00)87.260.000,0088.260.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.10.5.2.2. 12,232.000.000,0018.355.000,0016.355.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. 12,232.000.000,0018.355.000,0016.355.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. 0,000,005.000.000,005.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS 6.01.01.02.13. 0,000,005.000.000,005.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.13.5.2.2. (26,47)(1.000.000,00)2.778.000,003.778.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. (26,47)(1.000.000,00)2.778.000,003.778.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.01.06.01. (26,47)(1.000.000,00)2.778.000,003.778.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. 0,000,004.528.000,004.528.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. 0,000,004.528.000,004.528.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. 0,000,004.528.000,004.528.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. 0,000,00171.491.000,00171.491.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 174 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (7,49)(3.225.000,00)39.852.000,0043.077.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. (7,49)(3.225.000,00)39.852.000,0043.077.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. 5,752.805.000,0051.588.000,0048.783.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. 5,752.805.000,0051.588.000,0048.783.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. 15,626.160.000,0045.590.000,0039.430.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 6.01.01.01.28.03. 15,626.160.000,0045.590.000,0039.430.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. (9,40)(2.935.000,00)28.285.000,0031.220.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. (9,40)(2.935.000,00)28.285.000,0031.220.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. (31,23)(2.805.000,00)6.176.000,008.981.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. (31,23)(2.805.000,00)6.176.000,008.981.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. (13,34)(302.753.000,00)1.966.326.000,002.269.079.000,00Jumlah Belanja (13,34)302.753.000,00(1.966.326.000,00)(2.269.079.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 175 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 6.01.01.04. - KECAMATAN SURUH 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.0400.00.4. 0,000,00PENDAPATAN - LO6.01.01.6.01.01.0400.00.8. 0,000,00Jumlah Pendapatan (14,35)(325.114.000,00)1.941.164.000,002.266.278.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.0400.00.5. (14,35)(325.114.000,00)1.941.164.000,002.266.278.000,00BEBAN6.01.01.6.01.01.0400.00.9. (17,69)(329.858.000,00)1.534.887.000,001.864.745.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.0400.00.5.1. (17,69)(329.858.000,00)1.534.887.000,001.864.745.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.0400.00.5.1.1. 1,184.744.000,00406.277.000,00401.533.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.0400.00.5.2. (10,09)(13.408.000,00)119.494.000,00132.902.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,004.678.000,004.678.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. 0,000,004.678.000,004.678.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. (35,43)(8.150.000,00)14.850.000,0023.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (35,43)(8.150.000,00)14.850.000,0023.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. 0,000,006.300.000,006.300.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. 0,000,006.300.000,006.300.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. 12,902.492.000,0021.804.000,0019.312.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. 12,902.492.000,0021.804.000,0019.312.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. 0,000,0019.940.000,0019.940.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. 0,000,007.200.000,007.200.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. 0,000,0012.740.000,0012.740.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,001.500.000,001.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 176 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,001.500.000,001.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.01.01.09. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. (20,85)(7.750.000,00)29.422.000,0037.172.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.01.01.10. 0,000,0024.430.000,0024.430.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.10.5.2.1. (60,82)(7.750.000,00)4.992.000,0012.742.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 62,5918.152.000,0047.152.000,0029.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 0,0017.200.000,0017.200.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.07. 0,0017.200.000,0017.200.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.07.5.2.3. 0,000,003.000.000,003.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 6.01.01.02.09. 0,000,003.000.000,003.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.09.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.10. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.10.5.2.2. 8,65952.000,0011.952.000,0011.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. 8,65952.000,0011.952.000,0011.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. 0,000,005.675.000,005.675.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,005.675.000,005.675.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.01.06.01. 0,000,005.675.000,005.675.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. 0,000,004.631.000,004.631.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. 0,000,004.631.000,004.631.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. 0,000,004.631.000,004.631.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 177 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00229.325.000,00229.325.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. 0,000,0048.243.000,0048.243.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. 0,000,0048.243.000,0048.243.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. 0,000,0059.607.000,0059.607.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. 0,000,0059.607.000,0059.607.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. 0,000,0066.910.000,0066.910.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 6.01.01.01.28.03. 0,000,0066.910.000,0066.910.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. 0,000,0045.565.000,0045.565.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. 0,000,0045.565.000,0045.565.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. 0,000,009.000.000,009.000.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. 0,000,009.000.000,009.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. (14,35)(325.114.000,00)1.941.164.000,002.266.278.000,00Jumlah Belanja (14,35)325.114.000,00(1.941.164.000,00)(2.266.278.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 178 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 6.01.01.05. - KECAMATAN PABELAN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.0500.00.4. 0,000,00PENDAPATAN - LO6.01.01.6.01.01.0500.00.8. 0,000,00Jumlah Pendapatan (21,87)(620.120.000,00)2.215.012.000,002.835.132.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.0500.00.5. (21,87)(620.120.000,00)2.215.012.000,002.835.132.000,00BEBAN6.01.01.6.01.01.0500.00.9. (26,41)(636.057.000,00)1.772.080.000,002.408.137.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.0500.00.5.1. (26,41)(636.057.000,00)1.772.080.000,002.408.137.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.0500.00.5.1.1. 3,7315.937.000,00442.932.000,00426.995.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.0500.00.5.2. 1,501.937.000,00131.259.000,00129.322.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,004.000.000,004.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. 0,000,004.000.000,004.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. (6,92)(1.800.000,00)24.200.000,0026.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (6,92)(1.800.000,00)24.200.000,0026.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. 0,000,006.750.000,006.750.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. 0,000,006.750.000,006.750.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. 26,365.404.000,0025.904.000,0020.500.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. 26,365.404.000,0025.904.000,0020.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. 0,000,0013.350.000,0013.350.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. 0,000,007.200.000,007.200.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. 0,000,006.150.000,006.150.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,005.450.000,005.450.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 179 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,005.450.000,005.450.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.01.01.09. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. (5,17)(1.667.000,00)30.605.000,0032.272.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.01.01.10. (5,17)(1.667.000,00)30.605.000,0032.272.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 38,3614.000.000,0050.500.000,0036.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 0,0013.000.000,0013.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.07. 0,0013.000.000,0013.000.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.07.5.2.3. 0,000,007.000.000,007.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 6.01.01.02.09. 0,000,007.000.000,007.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.09.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.10. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.10.5.2.2. 6,901.000.000,0015.500.000,0014.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. 6,901.000.000,0015.500.000,0014.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. 0,000,003.000.000,003.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. 0,000,003.000.000,003.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN6.01.01.03.05. 0,000,003.000.000,003.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.05.5.2.2. 0,000,005.300.000,005.300.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,005.300.000,005.300.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.01.06.01. 0,000,005.300.000,005.300.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. 0,000,004.500.000,004.500.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. 0,000,004.500.000,004.500.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 180 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. 0,000,00248.373.000,00248.373.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. 0,000,0053.381.000,0053.381.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. 0,000,0053.381.000,0053.381.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. 0,000,0074.425.000,0074.425.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. 0,000,0074.425.000,0074.425.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. 0,000,0071.640.000,0071.640.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 6.01.01.01.28.03. 0,000,0071.640.000,0071.640.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. 0,000,0036.390.000,0036.390.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. 0,000,0036.390.000,0036.390.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. 0,000,0012.537.000,0012.537.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. 0,000,0012.537.000,0012.537.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. (21,87)(620.120.000,00)2.215.012.000,002.835.132.000,00Jumlah Belanja (21,87)620.120.000,00(2.215.012.000,00)(2.835.132.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 181 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 6.01.01.06. - KECAMATAN TUNTANG 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.0600.00.4. 0,000,00PENDAPATAN - LO6.01.01.6.01.01.0600.00.8. 0,000,00Jumlah Pendapatan (14,63)(360.354.000,00)2.103.396.000,002.463.750.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.0600.00.5. (14,63)(360.354.000,00)2.103.396.000,002.463.750.000,00BEBAN6.01.01.6.01.01.0600.00.9. (17,51)(359.494.000,00)1.693.547.000,002.053.041.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.0600.00.5.1. (17,51)(359.494.000,00)1.693.547.000,002.053.041.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.0600.00.5.1.1. (0,21)(860.000,00)409.849.000,00410.709.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.0600.00.5.2. (7,58)(11.860.000,00)144.525.000,00156.385.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,006.000.000,006.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. 0,000,006.000.000,006.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. (34,85)(16.700.000,00)31.220.000,0047.920.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (34,85)(16.700.000,00)31.220.000,0047.920.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. 40,832.450.000,008.450.000,006.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. 40,832.450.000,008.450.000,006.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. 32,746.220.000,0025.220.000,0019.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. 32,746.220.000,0025.220.000,0019.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. 0,000,007.200.000,007.200.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. 0,000,0010.800.000,0010.800.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,004.500.000,004.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 182 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.01.01.09. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. (11,28)(3.830.000,00)30.135.000,0033.965.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.01.01.10. (11,28)(3.830.000,00)30.135.000,0033.965.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 16,9211.000.000,0076.000.000,0065.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 0,009.000.000,009.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.07. 0,009.000.000,009.000.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.07.5.2.3. 0,005.000.000,005.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 6.01.01.02.09. 0,005.000.000,005.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.09.5.2.2. 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.10. 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.10.5.2.2. 13,332.000.000,0017.000.000,0015.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. 13,332.000.000,0017.000.000,0015.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. (100,00)(5.000.000,00)5.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS 6.01.01.02.13. (100,00)(5.000.000,00)5.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.13.5.2.2. 0,000,004.500.000,004.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,004.500.000,004.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.01.06.01. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. 0,000,004.500.000,004.500.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. 0,000,004.500.000,004.500.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 183 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. 0,000,00180.324.000,00180.324.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. 0,000,0043.200.000,0043.200.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. 0,000,0043.200.000,0043.200.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. 0,000,0042.850.000,0042.850.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. 0,000,0042.850.000,0042.850.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. 0,000,0055.400.000,0055.400.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 6.01.01.01.28.03. 0,000,0055.400.000,0055.400.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. 0,000,0026.374.000,0026.374.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. 0,000,0026.374.000,0026.374.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. 0,000,0012.500.000,0012.500.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. 0,000,0012.500.000,0012.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. (14,63)(360.354.000,00)2.103.396.000,002.463.750.000,00Jumlah Belanja (14,63)360.354.000,00(2.103.396.000,00)(2.463.750.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 184 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 6.01.01.07. - KECAMATAN BANYUBIRU 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.0700.00.4. 0,000,00PENDAPATAN - LO6.01.01.6.01.01.0700.00.8. 0,000,00Jumlah Pendapatan (13,36)(270.981.000,00)1.757.561.000,002.028.542.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.0700.00.5. (13,36)(270.981.000,00)1.757.561.000,002.028.542.000,00BEBAN6.01.01.6.01.01.0700.00.9. (17,81)(284.879.000,00)1.315.090.000,001.599.969.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.0700.00.5.1. (17,81)(284.879.000,00)1.315.090.000,001.599.969.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.0700.00.5.1.1. 3,2413.898.000,00442.471.000,00428.573.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.0700.00.5.2. (11,14)(18.012.000,00)143.670.000,00161.682.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,006.500.000,006.500.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. 0,000,006.500.000,006.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. (33,73)(14.403.000,00)28.297.000,0042.700.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (33,73)(14.403.000,00)28.297.000,0042.700.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. (8,49)(1.100.000,00)11.864.000,0012.964.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. (8,49)(1.100.000,00)11.864.000,0012.964.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. (10,16)(2.346.000,00)20.754.000,0023.100.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. (10,16)(2.346.000,00)20.754.000,0023.100.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. 0,000,0021.026.000,0021.026.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. 0,000,007.200.000,007.200.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. 0,000,0013.826.000,0013.826.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,002.200.000,002.200.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 185 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,002.200.000,002.200.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.01.01.09. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. (0,51)(163.000,00)32.029.000,0032.192.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.01.01.10. (0,51)(163.000,00)32.029.000,0032.192.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 56,3430.350.000,0084.221.000,0053.871.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 0,0028.000.000,0028.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.07. 0,0028.000.000,0028.000.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.07.5.2.3. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.10. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.10.5.2.2. 12,452.350.000,0021.221.000,0018.871.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. 12,452.350.000,0021.221.000,0018.871.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. 25,511.560.000,007.675.000,006.115.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 25,511.560.000,007.675.000,006.115.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.01.06.01. 0,000,001.080.000,001.080.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.06.01.5.2.1. 30,981.560.000,006.595.000,005.035.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. 0,000,006.102.000,006.102.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. 0,000,006.102.000,006.102.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. 0,000,001.440.000,001.440.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.07.01.5.2.1. 0,000,004.662.000,004.662.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. 0,000,00200.803.000,00200.803.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. 0,000,0040.922.000,0040.922.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 186 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0040.922.000,0040.922.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. 0,000,0054.017.000,0054.017.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. 0,000,0054.017.000,0054.017.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. 0,000,0077.882.000,0077.882.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 6.01.01.01.28.03. 0,000,0077.882.000,0077.882.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. 0,000,0025.982.000,0025.982.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. 0,000,0025.982.000,0025.982.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. 0,000,002.000.000,002.000.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. 0,000,002.000.000,002.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. (13,36)(270.981.000,00)1.757.561.000,002.028.542.000,00Jumlah Belanja (13,36)270.981.000,00(1.757.561.000,00)(2.028.542.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 187 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 6.01.01.08. - KECAMATAN JAMBU 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 5,553.372.000,0064.178.000,0060.806.000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.0800.00.4. 5,553.372.000,0064.178.000,0060.806.000,00PENDAPATAN - LO6.01.01.6.01.01.0800.00.8. 5,553.372.000,0064.178.000,0060.806.000,00Pendapatan Asli Daerah6.01.01.6.01.01.0800.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 5,553.372.000,0064.178.000,0060.806.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah6.01.01.6.01.01.0800.00.4.1.4. 5,553.372.000,0064.178.000,0060.806.000,00Jumlah Pendapatan (2,09)(54.493.000,00)2.556.835.000,002.611.328.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.0800.00.5. (2,09)(54.493.000,00)2.556.835.000,002.611.328.000,00BEBAN6.01.01.6.01.01.0800.00.9. (4,83)(93.673.000,00)1.846.377.000,001.940.050.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.0800.00.5.1. (4,83)(93.673.000,00)1.846.377.000,001.940.050.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.0800.00.5.1.1. 5,8439.180.000,00710.458.000,00671.278.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.0800.00.5.2. 19,5429.532.000,00180.661.000,00151.129.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,004.664.000,004.664.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. 0,000,004.664.000,004.664.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. 39,3214.008.000,0049.634.000,0035.626.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (18,81)(6.700.000,00)28.926.000,0035.626.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. 0,0020.708.000,0020.708.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.01.02.5.2.3. 0,000,005.100.000,005.100.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. 0,000,005.100.000,005.100.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 188 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. 0,000,0011.596.000,0011.596.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. 0,000,007.300.000,007.300.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. 0,000,004.296.000,004.296.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,005.000.000,005.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. 0,000,005.000.000,005.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.01.01.09. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. 30,9615.524.000,0065.667.000,0050.143.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.01.01.10. 30,9615.524.000,0065.667.000,0050.143.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 9,5910.000.000,00114.300.000,00104.300.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 0,0010.000.000,0010.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.07. 0,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.07.5.2.3. 0,000,0091.500.000,0091.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.10. 0,000,0091.500.000,0091.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.10.5.2.2. 0,000,0012.800.000,0012.800.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. 0,000,0012.800.000,0012.800.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. 0,000,001.928.000,001.928.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,001.928.000,001.928.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.01.06.01. 0,000,001.928.000,001.928.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. 0,000,004.464.000,004.464.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. 0,000,004.464.000,004.464.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 189 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,004.464.000,004.464.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. 0,000,0062.600.000,0062.600.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN 6.01.01.10. 0,000,0062.600.000,0062.600.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN GONDORIYO 6.01.01.10.01. 0,000,002.700.000,002.700.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.01.5.2.1. 0,000,0059.900.000,0059.900.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.01.5.2.2. 0,000,00168.071.000,00168.071.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. 0,000,0029.363.000,0029.363.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. 0,000,0029.363.000,0029.363.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. 0,000,0032.950.000,0032.950.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. 0,000,0032.950.000,0032.950.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. 0,000,0084.456.000,0084.456.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 6.01.01.01.28.03. 0,000,0084.456.000,0084.456.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. 0,000,0015.728.000,0015.728.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. 0,000,0015.728.000,0015.728.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. 0,000,005.574.000,005.574.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. 0,000,005.574.000,005.574.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. 0,000,0070.950.000,0070.950.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.01.40. 0,000,0070.950.000,0070.950.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN GONDORIYO 6.01.01.01.40.01. 0,000,0070.950.000,0070.950.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.01.5.2.2. 0,000,00107.484.000,00107.484.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.01.41. 0,000,00107.484.000,00107.484.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN GONDORIYO 6.01.01.01.41.01. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 190 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0047.484.000,0047.484.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.01.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.01.5.2.3. (2,09)(54.493.000,00)2.556.835.000,002.611.328.000,00Jumlah Belanja (2,27)57.865.000,00(2.492.657.000,00)(2.550.522.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 191 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 6.01.01.09. - KECAMATAN SUMOWONO 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.0900.00.4. 0,000,00PENDAPATAN - LO6.01.01.6.01.01.0900.00.8. 0,000,00Jumlah Pendapatan (9,35)(193.898.000,00)1.879.415.000,002.073.313.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.0900.00.5. (9,35)(193.898.000,00)1.879.415.000,002.073.313.000,00BEBAN6.01.01.6.01.01.0900.00.9. (13,68)(231.455.000,00)1.460.720.000,001.692.175.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.0900.00.5.1. (13,68)(231.455.000,00)1.460.720.000,001.692.175.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.0900.00.5.1.1. 9,8537.557.000,00418.695.000,00381.138.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.0900.00.5.2. 2,092.645.000,00129.174.000,00126.529.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,009.000.000,009.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. 0,000,009.000.000,009.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. 0,000,008.000.000,008.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. 0,000,008.000.000,008.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. 20,733.420.000,0019.920.000,0016.500.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. 20,733.420.000,0019.920.000,0016.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. 0,000,007.200.000,007.200.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. 0,000,0010.800.000,0010.800.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,003.500.000,003.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 192 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,003.500.000,003.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.01.01.09. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. (2,54)(775.000,00)29.754.000,0030.529.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.01.01.10. (2,54)(775.000,00)29.754.000,0030.529.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 172,0938.247.000,0060.472.000,0022.225.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 0,0037.400.000,0037.400.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.07. 0,0037.400.000,0037.400.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.07.5.2.3. 0,000,005.505.000,005.505.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 6.01.01.02.09. 0,000,005.505.000,005.505.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.09.5.2.2. 0,000,005.220.000,005.220.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.10. 0,000,005.220.000,005.220.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.10.5.2.2. 7,37847.000,0012.347.000,0011.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. 7,37847.000,0012.347.000,0011.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. 0,000,009.000.000,009.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,009.000.000,009.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.01.06.01. 0,000,003.600.000,003.600.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.06.01.5.2.1. 0,000,005.400.000,005.400.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. 0,000,009.000.000,009.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. 0,000,009.000.000,009.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. 0,000,003.600.000,003.600.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.07.01.5.2.1. 0,000,005.400.000,005.400.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 193 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (1,56)(3.335.000,00)211.049.000,00214.384.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. 0,000,0046.978.000,0046.978.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. 0,000,0046.978.000,0046.978.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. 0,000,0038.356.000,0038.356.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. 0,000,0038.356.000,0038.356.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. (4,47)(3.335.000,00)71.286.000,0074.621.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 6.01.01.01.28.03. (4,47)(3.335.000,00)71.286.000,0074.621.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. 0,000,0040.166.000,0040.166.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. 0,000,0040.166.000,0040.166.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. 0,000,0014.263.000,0014.263.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. 0,000,0014.263.000,0014.263.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. (9,35)(193.898.000,00)1.879.415.000,002.073.313.000,00Jumlah Belanja (9,35)193.898.000,00(1.879.415.000,00)(2.073.313.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 194 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 6.01.01.10. - KECAMATAN AMBARAWA 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 5,3037.872.000,00752.448.000,00714.576.000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.1000.00.4. 5,3037.872.000,00752.448.000,00714.576.000,00PENDAPATAN - LO6.01.01.6.01.01.1000.00.8. 5,3037.872.000,00752.448.000,00714.576.000,00Pendapatan Asli Daerah6.01.01.6.01.01.1000.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 5,3037.872.000,00752.448.000,00714.576.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah6.01.01.6.01.01.1000.00.4.1.4. 5,3037.872.000,00752.448.000,00714.576.000,00Jumlah Pendapatan (3,58)(255.014.000,00)6.866.144.000,007.121.158.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.1000.00.5. (3,58)(255.014.000,00)6.866.144.000,007.121.158.000,00BEBAN6.01.01.6.01.01.1000.00.9. (5,68)(280.884.000,00)4.665.348.000,004.946.232.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.1000.00.5.1. (5,68)(280.884.000,00)4.665.348.000,004.946.232.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.1000.00.5.1.1. 1,1925.870.000,002.200.796.000,002.174.926.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.1000.00.5.2. (5,62)(8.217.000,00)138.120.000,00146.337.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,003.508.000,003.508.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. 0,000,003.508.000,003.508.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. (23,02)(7.544.000,00)25.223.000,0032.767.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (23,02)(7.544.000,00)25.223.000,0032.767.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. 0,000,003.000.000,003.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. 0,000,003.000.000,003.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. 3,21599.000,0019.272.000,0018.673.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 195 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 3,21599.000,0019.272.000,0018.673.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. 0,000,0012.186.000,0012.186.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. 0,000,007.400.000,007.400.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. 0,000,004.786.000,004.786.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,003.000.000,003.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. 0,000,003.000.000,003.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.01.01.09. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. (2,44)(1.272.000,00)50.931.000,0052.203.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.01.01.10. (2,44)(1.272.000,00)50.931.000,0052.203.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 9,522.000.000,0023.000.000,0021.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.10. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.10.5.2.2. 18,182.000.000,0013.000.000,0011.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. 18,182.000.000,0013.000.000,0011.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. 0,000,002.952.000,002.952.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. 0,000,002.952.000,002.952.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN6.01.01.03.05. 0,000,002.952.000,002.952.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.05.5.2.2. 0,000,003.888.000,003.888.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,003.888.000,003.888.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.01.06.01. 0,000,003.888.000,003.888.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. 0,000,004.007.000,004.007.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. 0,000,004.007.000,004.007.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. 0,000,004.007.000,004.007.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 196 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8,1732.087.000,00424.951.000,00392.864.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN 6.01.01.10. 5,533.000.000,0057.234.000,0054.234.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN NGAMPIN 6.01.01.10.02. 0,000,001.500.000,001.500.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.02.5.2.1. 5,693.000.000,0055.734.000,0052.734.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.02.5.2.2. 23,6611.087.000,0057.945.000,0046.858.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN POJOKSARI 6.01.01.10.03. 0,000,006.260.000,006.260.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.03.5.2.1. 8,103.087.000,0041.185.000,0038.098.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.03.5.2.2. 320,008.000.000,0010.500.000,002.500.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.10.03.5.2.3. 8,133.000.000,0039.902.000,0036.902.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN TAMBAKBOYO 6.01.01.10.04. 0,000,001.500.000,001.500.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.04.5.2.1. 8,473.000.000,0038.402.000,0035.402.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.04.5.2.2. 7,713.000.000,0041.903.000,0038.903.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN LODOYONG 6.01.01.10.05. (44,44)(1.200.000,00)1.500.000,002.700.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.05.5.2.1. 11,604.200.000,0040.403.000,0036.203.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.05.5.2.2. 6,753.000.000,0047.475.000,0044.475.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN KUPANG 6.01.01.10.06. 0,000,002.700.000,002.700.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.06.5.2.1. 15,476.000.000,0044.775.000,0038.775.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.06.5.2.2. (100,00)(3.000.000,00)3.000.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.10.06.5.2.3. 4,923.000.000,0063.981.000,0060.981.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN KRANGGAN 6.01.01.10.07. 0,000,002.700.000,002.700.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.07.5.2.1. 5,153.000.000,0061.281.000,0058.281.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.07.5.2.2. 5,123.000.000,0061.540.000,0058.540.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN PANJANG 6.01.01.10.08. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 197 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,002.700.000,002.700.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.08.5.2.1. 5,723.000.000,0055.450.000,0052.450.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.08.5.2.2. 0,000,003.390.000,003.390.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.10.08.5.2.3. 5,773.000.000,0054.971.000,0051.971.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN BARAN 6.01.01.10.09. 0,000,001.500.000,001.500.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.09.5.2.1. 5,943.000.000,0053.471.000,0050.471.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.09.5.2.2. 0,000,00171.039.000,00171.039.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. 0,000,0041.253.000,0041.253.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. 0,000,0041.253.000,0041.253.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. 0,000,0037.252.000,0037.252.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. 0,000,0037.252.000,0037.252.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. 0,000,0054.520.000,0054.520.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 6.01.01.01.28.03. 0,000,0054.520.000,0054.520.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. 0,000,0026.830.000,0026.830.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. 0,000,0026.830.000,0026.830.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. 0,000,0011.184.000,0011.184.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. 0,000,0011.184.000,0011.184.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. 0,000,00599.275.000,00599.275.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.01.40. 0,000,0064.079.000,0064.079.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN NGAMPIN 6.01.01.01.40.02. 0,000,0064.079.000,0064.079.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.02.5.2.2. 0,000,0048.233.000,0048.233.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN POJOKSARI 6.01.01.01.40.03. 0,000,0048.233.000,0048.233.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.03.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 198 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0068.007.000,0068.007.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN TAMBAKBOYO 6.01.01.01.40.04. 0,000,0068.007.000,0068.007.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.04.5.2.2. 0,000,0078.118.000,0078.118.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN LODOYONG 6.01.01.01.40.05. 0,000,0078.118.000,0078.118.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.05.5.2.2. 0,000,00109.853.000,00109.853.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN KUPANG 6.01.01.01.40.06. 0,000,00109.853.000,00109.853.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.06.5.2.2. 0,000,0075.297.000,0075.297.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN KRANGGAN 6.01.01.01.40.07. 0,000,0075.297.000,0075.297.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.07.5.2.2. 0,000,0085.312.000,0085.312.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN PANJANG 6.01.01.01.40.08. 0,000,0085.312.000,0085.312.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.08.5.2.2. 0,000,0070.376.000,0070.376.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN BARAN 6.01.01.01.40.09. 0,000,0070.376.000,0070.376.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.09.5.2.2. 0,000,00833.564.000,00833.564.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.01.41. 0,000,0093.966.000,0093.966.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN NGAMPIN 6.01.01.01.41.02. 0,000,0033.966.000,0033.966.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.02.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.02.5.2.3. 0,000,00116.648.000,00116.648.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN POJOKSARI 6.01.01.01.41.03. 0,000,0056.648.000,0056.648.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.03.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.03.5.2.3. 0,000,00110.416.000,00110.416.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN TAMBAKBOYO 6.01.01.01.41.04. 0,000,0050.416.000,0050.416.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.04.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 199 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.04.5.2.3. 0,000,0093.162.000,0093.162.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN LODOYONG 6.01.01.01.41.05. 0,000,0033.162.000,0033.162.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.05.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.05.5.2.3. 0,000,00113.914.000,00113.914.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN KUPANG 6.01.01.01.41.06. 0,000,0051.664.000,0051.664.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.06.5.2.2. 0,000,0062.250.000,0062.250.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.06.5.2.3. 0,000,0098.539.000,0098.539.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN KRANGGAN 6.01.01.01.41.07. 0,000,0038.539.000,0038.539.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.07.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.07.5.2.3. 0,000,00116.706.000,00116.706.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN PANJANG 6.01.01.01.41.08. 0,000,0047.711.000,0047.711.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.08.5.2.2. 0,000,0068.995.000,0068.995.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.08.5.2.3. 0,000,0090.213.000,0090.213.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN BARAN 6.01.01.01.41.09. 0,000,0030.213.000,0030.213.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.09.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.09.5.2.3. (3,58)(255.014.000,00)6.866.144.000,007.121.158.000,00Jumlah Belanja (4,57)292.886.000,00(6.113.696.000,00)(6.406.582.000,00)Surplus/(Defisit). KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 200 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 200 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 6.01.01.11. - KECAMATAN BAWEN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 7,509.807.000,00140.561.000,00130.754.000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.1100.00.4. 7,509.807.000,00140.561.000,00130.754.000,00PENDAPATAN - LO6.01.01.6.01.01.1100.00.8. 7,509.807.000,00140.561.000,00130.754.000,00Pendapatan Asli Daerah6.01.01.6.01.01.1100.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 7,509.807.000,00140.561.000,00130.754.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah6.01.01.6.01.01.1100.00.4.1.4. 7,509.807.000,00140.561.000,00130.754.000,00Jumlah Pendapatan (9,22)(323.946.000,00)3.190.676.000,003.514.622.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.1100.00.5. (9,22)(323.946.000,00)3.190.676.000,003.514.622.000,00BEBAN6.01.01.6.01.01.1100.00.9. (10,56)(266.533.000,00)2.257.020.000,002.523.553.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.1100.00.5.1. (10,56)(266.533.000,00)2.257.020.000,002.523.553.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.1100.00.5.1.1. (5,79)(57.413.000,00)933.656.000,00991.069.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.1100.00.5.2. (2,51)(3.425.000,00)133.167.000,00136.592.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,005.000.000,005.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. 0,000,005.000.000,005.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. (9,74)(3.220.000,00)29.840.000,0033.060.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (9,74)(3.220.000,00)29.840.000,0033.060.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. 0,000,006.500.000,006.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. 0,000,006.500.000,006.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. 0,000,0020.660.000,0020.660.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 201 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0020.660.000,0020.660.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. 0,000,0019.800.000,0019.800.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. 0,000,007.400.000,007.400.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. 0,000,0012.400.000,0012.400.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,002.000.000,002.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. 0,000,002.000.000,002.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. (0,98)(205.000,00)20.795.000,0021.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.01.01.09. (0,98)(205.000,00)20.795.000,0021.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. 0,000,0028.572.000,0028.572.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.01.01.10. 0,000,0028.572.000,0028.572.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 6,642.126.000,0034.126.000,0032.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 0,002.126.000,002.126.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.07. 0,002.126.000,002.126.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.07.5.2.3. 0,000,0017.000.000,0017.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.10. 0,000,0017.000.000,0017.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.10.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. 0,000,003.500.000,003.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,003.500.000,003.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.01.06.01. 0,000,003.500.000,003.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. 0,000,004.000.000,004.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. 0,000,004.000.000,004.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. 0,000,004.000.000,004.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 202 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1,322.000.000,00153.073.000,00151.073.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN 6.01.01.10. 1,361.000.000,0074.552.000,0073.552.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN BAWEN 6.01.01.10.11. (58,58)(2.970.000,00)2.100.000,005.070.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.11.5.2.1. (15,96)(10.930.000,00)57.552.000,0068.482.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.11.5.2.2. 0,0014.900.000,0014.900.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.10.11.5.2.3. 1,291.000.000,0078.521.000,0077.521.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN HARJOSARI 6.01.01.10.12. 1,291.000.000,0078.521.000,0077.521.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.12.5.2.2. 0,000,00289.875.000,00289.875.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. 0,000,0075.927.000,0075.927.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. 0,000,0075.927.000,0075.927.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. 0,000,0063.300.000,0063.300.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. 0,000,0063.300.000,0063.300.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. 0,000,0084.148.000,0084.148.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 6.01.01.01.28.03. 0,000,0084.148.000,0084.148.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. 0,000,0051.500.000,0051.500.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. 0,000,0051.500.000,0051.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. 0,000,00166.119.000,00166.119.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.01.40. 0,000,0099.634.000,0099.634.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN BAWEN 6.01.01.01.40.11. 0,000,0099.634.000,0099.634.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.11.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 203 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0066.485.000,0066.485.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN HARJOSARI 6.01.01.01.40.12. 0,000,0066.485.000,0066.485.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.12.5.2.2. (27,69)(57.370.000,00)149.796.000,00207.166.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.01.41. 2,462.630.000,00109.360.000,00106.730.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN BAWEN 6.01.01.01.41.11. 5,632.630.000,0049.360.000,0046.730.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.11.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.11.5.2.3. (59,74)(60.000.000,00)40.436.000,00100.436.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN HARJOSARI 6.01.01.01.41.12. 0,000,0040.436.000,0040.436.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.12.5.2.2. (100,00)(60.000.000,00)60.000.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.12.5.2.3. (9,22)(323.946.000,00)3.190.676.000,003.514.622.000,00Jumlah Belanja (9,86)333.753.000,00(3.050.115.000,00)(3.383.868.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 204 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 6.01.01.12. - KECAMATAN BRINGIN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.1200.00.4. 0,000,00PENDAPATAN - LO6.01.01.6.01.01.1200.00.8. 0,000,00Jumlah Pendapatan (24,86)(646.691.000,00)1.954.904.000,002.601.595.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.1200.00.5. (24,86)(646.691.000,00)1.954.904.000,002.601.595.000,00BEBAN6.01.01.6.01.01.1200.00.9. (29,79)(667.519.000,00)1.572.964.000,002.240.483.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.1200.00.5.1. (29,79)(667.519.000,00)1.572.964.000,002.240.483.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.1200.00.5.1.1. 5,7720.828.000,00381.940.000,00361.112.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.1200.00.5.2. 0,24301.000,00127.272.000,00126.971.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,003.851.000,003.851.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. 0,000,003.851.000,003.851.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. (8,40)(2.100.000,00)22.900.000,0025.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (8,40)(2.100.000,00)22.900.000,0025.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. 0,000,007.600.000,007.600.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. 0,000,007.600.000,007.600.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. 27,334.963.000,0023.122.000,0018.159.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. 27,334.963.000,0023.122.000,0018.159.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. 0,000,0015.799.000,0015.799.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. 0,000,007.200.000,007.200.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. 0,000,008.599.000,008.599.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,001.900.000,001.900.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 205 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,001.900.000,001.900.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.01.01.09. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. (7,61)(2.562.000,00)31.100.000,0033.662.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.01.01.10. (7,61)(2.562.000,00)31.100.000,0033.662.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 42,2420.277.000,0068.277.000,0048.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 0,0014.325.000,0014.325.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.07. 0,0014.325.000,0014.325.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.07.5.2.3. 0,000,0033.000.000,0033.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.10. 0,000,0033.000.000,0033.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.10.5.2.2. 39,685.952.000,0020.952.000,0015.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. 39,685.952.000,0020.952.000,0015.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. 0,000,002.500.000,002.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. 0,000,002.500.000,002.500.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN6.01.01.03.05. 0,000,002.500.000,002.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.05.5.2.2. 0,000,004.584.000,004.584.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,004.584.000,004.584.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.01.06.01. 0,000,004.584.000,004.584.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. 0,000,004.876.000,004.876.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. 0,000,004.876.000,004.876.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. 0,000,004.876.000,004.876.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. 0,14250.000,00174.431.000,00174.181.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 206 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0033.140.000,0033.140.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. 0,000,0033.140.000,0033.140.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. 8,343.850.000,0050.023.000,0046.173.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. 8,343.850.000,0050.023.000,0046.173.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. 0,000,0060.162.000,0060.162.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 6.01.01.01.28.03. 0,000,0060.162.000,0060.162.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. (13,96)(3.600.000,00)22.195.000,0025.795.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. (13,96)(3.600.000,00)22.195.000,0025.795.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. 0,000,008.911.000,008.911.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. 0,000,008.911.000,008.911.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. (24,86)(646.691.000,00)1.954.904.000,002.601.595.000,00Jumlah Belanja (24,86)646.691.000,00(1.954.904.000,00)(2.601.595.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 207 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 6.01.01.13. - KECAMATAN BERGAS 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 18,8235.718.000,00225.537.000,00189.819.000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.1300.00.4. 18,8235.718.000,00225.537.000,00189.819.000,00PENDAPATAN - LO6.01.01.6.01.01.1300.00.8. 18,8235.718.000,00225.537.000,00189.819.000,00Pendapatan Asli Daerah6.01.01.6.01.01.1300.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 18,8235.718.000,00225.537.000,00189.819.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah6.01.01.6.01.01.1300.00.4.1.4. 18,8235.718.000,00225.537.000,00189.819.000,00Jumlah Pendapatan (1,98)(97.078.000,00)4.805.426.000,004.902.504.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.1300.00.5. (1,98)(97.078.000,00)4.805.426.000,004.902.504.000,00BEBAN6.01.01.6.01.01.1300.00.9. (4,68)(164.563.000,00)3.354.240.000,003.518.803.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.1300.00.5.1. (4,68)(164.563.000,00)3.354.240.000,003.518.803.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.1300.00.5.1.1. 4,8867.485.000,001.451.186.000,001.383.701.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.1300.00.5.2. 2,174.435.000,00208.757.000,00204.322.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,005.933.000,005.933.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. 0,000,005.933.000,005.933.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. 1,62840.000,0052.740.000,0051.900.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. 1,62840.000,0052.740.000,0051.900.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. (0,68)(140.000,00)20.316.000,0020.456.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 208 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (0,68)(140.000,00)20.316.000,0020.456.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. 0,000,0013.150.000,0013.150.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. 0,000,007.600.000,007.600.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. 0,000,005.550.000,005.550.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,002.500.000,002.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. 0,000,002.500.000,002.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.01.01.09. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. 4,713.735.000,0083.118.000,0079.383.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.01.01.10. 4,713.735.000,0083.118.000,0079.383.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 72,7051.250.000,00121.750.000,0070.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 125,0050.000.000,0090.000.000,0040.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.10. 125,0050.000.000,0090.000.000,0040.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.10.5.2.2. 11,901.250.000,0011.750.000,0010.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. 11,901.250.000,0011.750.000,0010.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.14. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.14.5.2.2. 0,000,004.140.000,004.140.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,004.140.000,004.140.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.01.06.01. 0,000,004.140.000,004.140.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. 0,000,004.570.000,004.570.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. 0,000,004.570.000,004.570.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. 0,000,004.570.000,004.570.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 209 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 7,4212.800.000,00185.417.000,00172.617.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN 6.01.01.10. 6,823.200.000,0050.126.500,0046.926.500,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN NGEMPON 6.01.01.10.13. 0,000,002.700.000,002.700.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.13.5.2.1. 7,243.200.000,0047.426.500,0044.226.500,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.13.5.2.2. 7,803.200.000,0044.220.500,0041.020.500,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN KARANGJATI 6.01.01.10.14. 0,000,002.700.000,002.700.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.14.5.2.1. 8,353.200.000,0041.520.500,0038.320.500,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.14.5.2.2. 7,583.200.000,0045.430.000,0042.230.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN WUJIL 6.01.01.10.15. 0,000,002.700.000,002.700.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.15.5.2.1. 8,103.200.000,0042.730.000,0039.530.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.15.5.2.2. 7,543.200.000,0045.640.000,0042.440.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN BERGAS LOR 6.01.01.10.16. 0,000,002.700.000,002.700.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.16.5.2.1. 8,053.200.000,0042.940.000,0039.740.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.16.5.2.2. 0,000,00157.229.000,00157.229.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. 0,000,0031.508.000,0031.508.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. 0,000,0031.508.000,0031.508.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. 0,000,0039.495.000,0039.495.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. 0,000,0039.495.000,0039.495.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. 0,000,0048.486.000,0048.486.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 6.01.01.01.28.03. 0,000,0048.486.000,0048.486.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. 0,000,0021.940.000,0021.940.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 210 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0021.940.000,0021.940.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. 0,000,0015.800.000,0015.800.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. 0,000,0015.800.000,0015.800.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. 0,000,00309.335.000,00309.335.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.01.40. 0,000,0059.170.000,0059.170.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN NGEMPON 6.01.01.01.40.13. 0,000,0059.170.000,0059.170.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.13.5.2.2. 0,000,00116.410.000,00116.410.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN KARANGJATI 6.01.01.01.40.14. 0,000,00116.410.000,00116.410.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.14.5.2.2. 0,000,0068.255.000,0068.255.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN WUJIL 6.01.01.01.40.15. 0,000,0068.255.000,0068.255.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.15.5.2.2. 0,000,0065.500.000,0065.500.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN BERGAS LOR 6.01.01.01.40.16. 0,000,0065.500.000,0065.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.16.5.2.2. (0,22)(1.000.000,00)459.988.000,00460.988.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.01.41. 0,000,00138.394.000,00138.394.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN NGEMPON 6.01.01.01.41.13. 0,000,0078.394.000,0078.394.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.13.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.13.5.2.3. 0,000,00127.511.000,00127.511.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN KARANGJATI 6.01.01.01.41.14. 0,000,0067.511.000,0067.511.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.14.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.14.5.2.3. (0,92)(1.000.000,00)107.807.000,00108.807.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN WUJIL 6.01.01.01.41.15. (2,05)(1.000.000,00)47.807.000,0048.807.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.15.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 211 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.15.5.2.3. 0,000,0086.276.000,0086.276.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN BERGAS LOR 6.01.01.01.41.16. 0,000,0026.276.000,0026.276.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.16.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.16.5.2.3. (1,98)(97.078.000,00)4.805.426.000,004.902.504.000,00Jumlah Belanja (2,82)132.796.000,00(4.579.889.000,00)(4.712.685.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 212 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 6.01.01.14. - KECAMATAN PRINGAPUS 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 4,513.715.000,0086.006.000,0082.291.000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.1400.00.4. 4,513.715.000,0086.006.000,0082.291.000,00PENDAPATAN - LO6.01.01.6.01.01.1400.00.8. 4,513.715.000,0086.006.000,0082.291.000,00Pendapatan Asli Daerah6.01.01.6.01.01.1400.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 4,513.715.000,0086.006.000,0082.291.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah6.01.01.6.01.01.1400.00.4.1.4. 4,513.715.000,0086.006.000,0082.291.000,00Jumlah Pendapatan (10,67)(310.794.000,00)2.600.696.000,002.911.490.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.1400.00.5. (10,67)(310.794.000,00)2.600.696.000,002.911.490.000,00BEBAN6.01.01.6.01.01.1400.00.9. (13,70)(310.794.000,00)1.958.081.000,002.268.875.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.1400.00.5.1. (13,70)(310.794.000,00)1.958.081.000,002.268.875.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.1400.00.5.1.1. 0,000,00642.615.000,00642.615.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.1400.00.5.2. (3,45)(3.700.000,00)103.470.000,00107.170.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,004.500.000,004.500.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. 0,000,004.500.000,004.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. (16,45)(5.840.000,00)29.660.000,0035.500.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (9,47)(2.889.000,00)27.611.000,0030.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. (59,02)(2.951.000,00)2.049.000,005.000.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.01.02.5.2.3. 116,445.240.000,009.740.000,004.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. 116,445.240.000,009.740.000,004.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 213 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0022.370.000,0022.370.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. 0,000,0022.370.000,0022.370.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. (20,53)(3.100.000,00)12.000.000,0015.100.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. (32,04)(3.100.000,00)6.576.000,009.676.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. 0,000,005.424.000,005.424.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,002.000.000,002.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. 0,000,002.000.000,002.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.01.01.09. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. 0,000,002.200.000,002.200.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.01.01.10. 0,000,002.200.000,002.200.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 0,000,00116.500.000,00116.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR6.01.01.02.03. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.03.5.2.3. 0,000,0061.000.000,0061.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 6.01.01.02.09. 0,000,0061.000.000,0061.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.09.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.10. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.10.5.2.2. 0,000,0015.500.000,0015.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. 0,000,0015.500.000,0015.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. 0,000,003.000.000,003.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,003.000.000,003.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.01.06.01. 0,000,003.000.000,003.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 214 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,003.000.000,003.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. 0,000,003.000.000,003.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. 0,000,003.000.000,003.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. 0,000,0058.982.000,0058.982.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN 6.01.01.10. 0,000,0058.982.000,0058.982.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN PRINGAPUS 6.01.01.10.17. 0,000,001.500.000,001.500.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.17.5.2.1. 0,000,0057.482.000,0057.482.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.17.5.2.2. 1,803.700.000,00208.705.000,00205.005.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. 8,904.200.000,0051.391.000,0047.191.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. 8,904.200.000,0051.391.000,0047.191.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. (0,97)(500.000,00)51.223.000,0051.723.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. (0,97)(500.000,00)51.223.000,0051.723.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. 0,000,0067.601.000,0067.601.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 6.01.01.01.28.03. 0,000,0067.601.000,0067.601.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. 0,000,0032.700.000,0032.700.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. 0,000,0032.700.000,0032.700.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. 0,000,005.790.000,005.790.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. 0,000,005.790.000,005.790.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. 0,000,0055.972.000,0055.972.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.01.40. 0,000,0055.972.000,0055.972.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN PRINGAPUS 6.01.01.01.40.17. 0,000,0055.972.000,0055.972.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.17.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 215 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0092.986.000,0092.986.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.01.41. 0,000,0092.986.000,0092.986.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN PRINGAPUS 6.01.01.01.41.17. 0,000,0032.986.000,0032.986.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.17.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.17.5.2.3. (10,67)(310.794.000,00)2.600.696.000,002.911.490.000,00Jumlah Belanja (11,12)314.509.000,00(2.514.690.000,00)(2.829.199.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 216 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 6.01.01.15. - KECAMATAN BANCAK 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.1500.00.4. 0,000,00PENDAPATAN - LO6.01.01.6.01.01.1500.00.8. 0,000,00Jumlah Pendapatan (7,68)(169.270.000,00)2.036.014.000,002.205.284.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.1500.00.5. (7,68)(169.270.000,00)2.036.014.000,002.205.284.000,00BEBAN6.01.01.6.01.01.1500.00.9. (13,56)(240.950.000,00)1.536.083.000,001.777.033.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.1500.00.5.1. (13,56)(240.950.000,00)1.536.083.000,001.777.033.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.1500.00.5.1.1. 16,7471.680.000,00499.931.000,00428.251.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.1500.00.5.2. (3,48)(4.620.000,00)127.951.000,00132.571.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,006.934.000,006.934.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. 0,000,006.934.000,006.934.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. (19,25)(4.620.000,00)19.380.000,0024.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (19,25)(4.620.000,00)19.380.000,0024.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. 0,000,008.000.000,008.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. 0,000,008.000.000,008.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. 0,000,0026.000.000,0026.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. 0,000,0026.000.000,0026.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. 0,000,007.200.000,007.200.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. 0,000,004.800.000,004.800.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,004.000.000,004.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 217 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,004.000.000,004.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.01.01.09. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. 0,000,0030.637.000,0030.637.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.01.01.10. 0,000,0024.430.000,0024.430.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.10.5.2.1. 0,000,006.207.000,006.207.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 186,1076.300.000,00117.300.000,0041.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 0,0075.000.000,0075.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.07. 0,0075.000.000,0075.000.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.07.5.2.3. 0,000,0031.500.000,0031.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.10. 0,000,0031.500.000,0031.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.10.5.2.2. 13,681.300.000,0010.800.000,009.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. 13,681.300.000,0010.800.000,009.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. 0,000,004.000.000,004.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,004.000.000,004.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.01.06.01. 0,000,004.000.000,004.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. 0,000,003.700.000,003.700.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. 0,000,003.700.000,003.700.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. 0,000,003.700.000,003.700.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. 0,000,00246.980.000,00246.980.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. 0,000,0044.514.000,0044.514.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. 0,000,0044.514.000,0044.514.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 218 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0071.316.000,0071.316.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. 0,000,0071.316.000,0071.316.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 6.01.01.01.28.03. 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. 0,000,0011.150.000,0011.150.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. 0,000,0011.150.000,0011.150.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. (7,68)(169.270.000,00)2.036.014.000,002.205.284.000,00Jumlah Belanja (7,68)169.270.000,00(2.036.014.000,00)(2.205.284.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 219 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 6.01.01.16. - KECAMATAN KALIWUNGU 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.1600.00.4. 0,000,00PENDAPATAN - LO6.01.01.6.01.01.1600.00.8. 0,000,00Jumlah Pendapatan (5,77)(120.611.000,00)1.968.677.000,002.089.288.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.1600.00.5. (5,77)(120.611.000,00)1.968.677.000,002.089.288.000,00BEBAN6.01.01.6.01.01.1600.00.9. (9,11)(147.697.000,00)1.474.013.000,001.621.710.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.1600.00.5.1. (9,11)(147.697.000,00)1.474.013.000,001.621.710.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.1600.00.5.1.1. 5,7927.086.000,00494.664.000,00467.578.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.1600.00.5.2. 3,454.266.000,00128.091.000,00123.825.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,005.500.000,005.500.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. 0,000,005.500.000,005.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. 9,661.980.000,0022.480.000,0020.500.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. 9,661.980.000,0022.480.000,0020.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. 0,000,006.000.000,006.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. 0,000,006.000.000,006.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. 4,57924.000,0021.124.000,0020.200.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. 4,57924.000,0021.124.000,0020.200.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. 0,000,0023.200.000,0023.200.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. 0,000,007.200.000,007.200.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,001.550.000,001.550.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 220 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,001.550.000,001.550.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. (7,80)(1.638.000,00)19.362.000,0021.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.01.01.09. (7,80)(1.638.000,00)19.362.000,0021.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. 11,593.000.000,0028.875.000,0025.875.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.01.01.10. 11,593.000.000,0028.875.000,0025.875.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 22,5827.770.000,00150.770.000,00123.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 0,0024.410.000,0024.410.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.07. 0,0024.410.000,0024.410.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.07.5.2.3. (1,49)(1.690.000,00)111.810.000,00113.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.10. (1,49)(1.690.000,00)111.810.000,00113.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.10.5.2.2. 53,165.050.000,0014.550.000,009.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. 53,165.050.000,0014.550.000,009.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. 0,000,003.500.000,003.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. 0,000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA6.01.01.03.02. 0,000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.02.5.2.2. 0,000,003.500.000,003.500.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN6.01.01.03.05. 0,000,003.500.000,003.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.03.05.5.2.2. 0,000,007.800.000,007.800.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,007.800.000,007.800.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.01.06.01. 0,000,007.800.000,007.800.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. 0,000,005.150.000,005.150.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. 0,000,005.150.000,005.150.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. 0,000,005.150.000,005.150.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 221 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (2,42)(4.950.000,00)199.353.000,00204.303.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. (9,01)(4.950.000,00)49.970.000,0054.920.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. (9,01)(4.950.000,00)49.970.000,0054.920.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. 0,000,0042.215.000,0042.215.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. 0,000,0042.215.000,0042.215.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. 0,000,0055.098.000,0055.098.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 6.01.01.01.28.03. 0,000,0055.098.000,0055.098.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. 0,000,0035.200.000,0035.200.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. 0,000,0035.200.000,0035.200.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. 0,000,0016.870.000,0016.870.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. 0,000,0016.870.000,0016.870.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. (5,77)(120.611.000,00)1.968.677.000,002.089.288.000,00Jumlah Belanja (5,77)120.611.000,00(1.968.677.000,00)(2.089.288.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 222 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 6.01.01.17. - KECAMATAN UNGARAN BARAT 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (22,13)(65.193.000,00)229.389.000,00294.582.000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.1700.00.4. (22,13)(65.193.000,00)229.389.000,00294.582.000,00PENDAPATAN - LO6.01.01.6.01.01.1700.00.8. (22,13)(65.193.000,00)229.389.000,00294.582.000,00Pendapatan Asli Daerah6.01.01.6.01.01.1700.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan (22,13)(65.193.000,00)229.389.000,00294.582.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah6.01.01.6.01.01.1700.00.4.1.4. (22,13)(65.193.000,00)229.389.000,00294.582.000,00Jumlah Pendapatan (7,39)(398.039.000,00)4.986.433.000,005.384.472.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.1700.00.5. (7,39)(398.039.000,00)4.986.433.000,005.384.472.000,00BEBAN6.01.01.6.01.01.1700.00.9. (11,76)(448.239.000,00)3.362.110.000,003.810.349.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.1700.00.5.1. (11,76)(448.239.000,00)3.362.110.000,003.810.349.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.1700.00.5.1.1. 3,1950.200.000,001.624.323.000,001.574.123.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.1700.00.5.2. 2,694.860.000,00185.403.000,00180.543.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,005.995.000,005.995.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. 0,000,005.995.000,005.995.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. 26,626.000.000,0028.540.000,0022.540.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. 26,626.000.000,0028.540.000,0022.540.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. 0,000,008.000.000,008.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. 0,000,008.000.000,008.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. 4,291.000.000,0024.320.000,0023.320.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 223 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 3,86900.000,0024.220.000,0023.320.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. 0,00100.000,00100.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.01.06.5.2.3. 0,000,0019.663.000,0019.663.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. 0,000,007.700.000,007.700.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. 0,000,0011.963.000,0011.963.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,004.000.000,004.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. 0,000,004.000.000,004.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.01.01.09. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. (2,81)(2.140.000,00)73.885.000,0076.025.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.01.01.10. (2,81)(2.140.000,00)73.885.000,0076.025.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 27,0313.920.000,0065.420.000,0051.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS 6.01.01.02.06. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.06.5.2.2. 0,0015.000.000,0015.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.07. 0,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.07.5.2.3. 0,000,006.500.000,006.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 6.01.01.02.09. 0,000,006.500.000,006.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.09.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.10. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.10.5.2.2. (7,20)(1.080.000,00)13.920.000,0015.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. (7,20)(1.080.000,00)13.920.000,0015.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 224 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,003.065.000,003.065.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,003.065.000,003.065.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.01.06.01. 0,000,003.065.000,003.065.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. 0,000,003.151.000,003.151.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. 0,000,003.151.000,003.151.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. 0,000,00960.000,00960.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.07.01.5.2.1. 0,000,002.191.000,002.191.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. 11,1531.420.000,00313.187.000,00281.767.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN 6.01.01.10. 12,666.235.000,0055.500.000,0049.265.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN CANDIREJO 6.01.01.10.18. 0,000,003.900.000,003.900.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.18.5.2.1. 7,133.235.000,0048.600.000,0045.365.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.18.5.2.2. 0,003.000.000,003.000.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.10.18.5.2.3. 8,706.322.000,0079.000.000,0072.678.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN GENUK 6.01.01.10.19. 0,000,002.700.000,002.700.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.19.5.2.1. 9,036.322.000,0076.300.000,0069.978.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.19.5.2.2. 10,846.280.000,0064.200.000,0057.920.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN UNGARAN 6.01.01.10.20. (44,44)(1.200.000,00)1.500.000,002.700.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.20.5.2.1. 13,557.480.000,0062.700.000,0055.220.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.20.5.2.2. 13,436.298.000,0053.200.000,0046.902.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN BANDARJO 6.01.01.10.21. 0,000,001.500.000,001.500.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.21.5.2.1. 2,861.298.000,0046.700.000,0045.402.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.21.5.2.2. 0,005.000.000,005.000.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.10.21.5.2.3. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 225 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 11,436.285.000,0061.287.000,0055.002.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN LANGENSARI 6.01.01.10.22. 0,000,002.700.000,002.700.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.22.5.2.1. 4,262.230.000,0054.532.000,0052.302.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.22.5.2.2. 0,004.055.000,004.055.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.10.22.5.2.3. 0,000,00202.914.000,00202.914.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. 0,000,0042.555.000,0042.555.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. 0,000,0042.555.000,0042.555.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. 0,000,0050.945.000,0050.945.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. 0,000,0050.945.000,0050.945.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. 0,000,0058.754.000,0058.754.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 6.01.01.01.28.03. 0,000,0058.754.000,0058.754.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. 0,000,0032.752.000,0032.752.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. 0,000,0032.752.000,0032.752.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. 0,000,0017.908.000,0017.908.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. 0,000,0017.908.000,0017.908.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. 0,000,00427.661.000,00427.661.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.01.40. 0,000,0065.757.000,0065.757.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN CANDIREJO 6.01.01.01.40.18. 0,000,0065.757.000,0065.757.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.18.5.2.2. 0,000,0092.728.000,0092.728.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN GENUK 6.01.01.01.40.19. 0,000,0092.728.000,0092.728.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.19.5.2.2. 0,000,0089.990.000,0089.990.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN UNGARAN 6.01.01.01.40.20. 0,000,0089.990.000,0089.990.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.20.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 226 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00102.163.000,00102.163.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN BANDARJO 6.01.01.01.40.21. 0,000,00102.163.000,00102.163.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.21.5.2.2. 0,000,0077.023.000,0077.023.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN LANGENSARI 6.01.01.01.40.22. 0,000,0077.023.000,0077.023.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.22.5.2.2. 0,000,00423.522.000,00423.522.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.01.41. 0,000,0047.473.000,0047.473.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN CANDIREJO 6.01.01.01.41.18. 0,000,0032.473.000,0032.473.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.18.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.18.5.2.3. 0,000,0092.453.000,0092.453.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN GENUK 6.01.01.01.41.19. 0,000,0042.453.000,0042.453.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.19.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.19.5.2.3. 0,000,0080.000.000,0080.000.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN UNGARAN 6.01.01.01.41.20. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.20.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.20.5.2.3. 0,000,00108.563.000,00108.563.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN BANDARJO 6.01.01.01.41.21. 0,000,0048.563.000,0048.563.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.21.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.21.5.2.3. 0,000,0095.033.000,0095.033.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN LANGENSARI 6.01.01.01.41.22. 0,000,0035.033.000,0035.033.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.22.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.22.5.2.3. (7,39)(398.039.000,00)4.986.433.000,005.384.472.000,00Jumlah Belanja (6,54)332.846.000,00(4.757.044.000,00)(5.089.890.000,00)Surplus/(Defisit). KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 227 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 227 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 6.01.01.18. - KECAMATAN UNGARAN TIMUR 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 5,5315.924.000,00303.994.000,00288.070.000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.1800.00.4. 5,5315.924.000,00303.994.000,00288.070.000,00PENDAPATAN - LO6.01.01.6.01.01.1800.00.8. 5,5315.924.000,00303.994.000,00288.070.000,00Pendapatan Asli Daerah6.01.01.6.01.01.1800.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 5,5315.924.000,00303.994.000,00288.070.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah6.01.01.6.01.01.1800.00.4.1.4. 5,5315.924.000,00303.994.000,00288.070.000,00Jumlah Pendapatan (5,40)(280.072.000,00)4.910.960.000,005.191.032.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.1800.00.5. (5,40)(280.072.000,00)4.910.960.000,005.191.032.000,00BEBAN6.01.01.6.01.01.1800.00.9. (8,07)(302.889.000,00)3.450.800.000,003.753.689.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.1800.00.5.1. (8,07)(302.889.000,00)3.450.800.000,003.753.689.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.1800.00.5.1.1. 1,5922.817.000,001.460.160.000,001.437.343.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.1800.00.5.2. (0,04)(70.000,00)178.637.000,00178.707.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,007.649.000,007.649.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. 0,000,007.649.000,007.649.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. 0,000,0043.360.000,0043.360.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. 0,000,0043.360.000,0043.360.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. 4,831.170.000,0025.400.000,0024.230.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 228 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 4,831.170.000,0025.400.000,0024.230.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. 1,87300.000,0016.365.000,0016.065.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. 0,000,007.700.000,007.700.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. 3,59300.000,008.665.000,008.365.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,004.000.000,004.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. 0,000,004.000.000,004.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.01.01.09. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. (3,06)(1.540.000,00)48.863.000,0050.403.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.01.01.10. (3,06)(1.540.000,00)48.863.000,0050.403.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 2,811.180.000,0043.180.000,0042.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.10. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.10.5.2.2. 9,831.180.000,0013.180.000,0012.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.12. 9,831.180.000,0013.180.000,0012.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. 0,000,002.930.000,002.930.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,002.930.000,002.930.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.01.06.01. 0,000,00936.000,00936.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.06.01.5.2.1. 0,000,001.994.000,001.994.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. 0,000,002.895.000,002.895.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. 0,000,002.895.000,002.895.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. 0,000,00936.000,00936.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.07.01.5.2.1. 0,000,001.959.000,001.959.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 229 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 7,0215.602.000,00237.927.000,00222.325.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN 6.01.01.10. 6,012.286.000,0040.326.000,0038.040.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN SIDOMULYO 6.01.01.10.23. 0,000,001.500.000,001.500.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.23.5.2.1. 6,262.286.000,0038.826.000,0036.540.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.23.5.2.2. 4,691.616.000,0036.074.000,0034.458.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN KALIREJO 6.01.01.10.24. 0,000,001.500.000,001.500.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.24.5.2.1. 4,901.616.000,0034.574.000,0032.958.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.24.5.2.2. 4,703.200.000,0071.220.000,0068.020.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN SUSUKAN 6.01.01.10.25. (44,44)(1.200.000,00)1.500.000,002.700.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.25.5.2.1. 6,744.400.000,0069.720.000,0065.320.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.25.5.2.2. 16,665.300.000,0037.114.000,0031.814.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN GEDANG ANAK 6.01.01.10.26. 0,000,001.500.000,001.500.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.26.5.2.1. 17,485.300.000,0035.614.000,0030.314.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.26.5.2.2. 6,403.200.000,0053.193.000,0049.993.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN BEJI6.01.01.10.27. (44,44)(1.200.000,00)1.500.000,002.700.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.27.5.2.1. 9,304.400.000,0051.693.000,0047.293.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.27.5.2.2. 3,226.105.000,00195.855.000,00189.750.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. 0,000,0034.770.000,0034.770.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. 0,000,0034.770.000,0034.770.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. 0,000,0047.490.000,0047.490.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. 0,000,0047.490.000,0047.490.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. 8,996.105.000,0074.005.000,0067.900.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 6.01.01.01.28.03. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 230 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8,996.105.000,0074.005.000,0067.900.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. 0,000,0023.270.000,0023.270.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.28.04. 0,000,0023.270.000,0023.270.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. 0,000,0016.320.000,0016.320.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. 0,000,0016.320.000,0016.320.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. 0,000,00356.026.000,00356.026.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.01.40. 0,000,0054.545.000,0054.545.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN SIDOMULYO 6.01.01.01.40.23. 0,000,0054.545.000,0054.545.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.23.5.2.2. 0,000,0053.035.000,0053.035.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN KALIREJO 6.01.01.01.40.24. 0,000,0053.035.000,0053.035.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.24.5.2.2. 0,000,0079.113.000,0079.113.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN SUSUKAN 6.01.01.01.40.25. 0,000,0079.113.000,0079.113.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.25.5.2.2. 0,000,0088.286.000,0088.286.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN GEDANGANAK 6.01.01.01.40.26. 0,000,0088.286.000,0088.286.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.26.5.2.2. 0,000,0081.047.000,0081.047.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN BEJI 6.01.01.01.40.27. 0,000,0081.047.000,0081.047.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.27.5.2.2. 0,000,00442.710.000,00442.710.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.01.41. 0,000,0094.490.000,0094.490.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN SIDOMULYO 6.01.01.01.41.23. 0,000,0034.490.000,0034.490.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.23.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.23.5.2.3. 0,000,0079.890.000,0079.890.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN KALIREJO 6.01.01.01.41.24. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 231 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0019.890.000,0019.890.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.24.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.24.5.2.3. 0,000,0094.760.000,0094.760.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN SUSUKAN 6.01.01.01.41.25. 0,000,0034.760.000,0034.760.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.25.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.25.5.2.3. 0,000,0086.441.000,0086.441.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN GEDANGANAK 6.01.01.01.41.26. 0,000,0026.441.000,0026.441.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.26.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.26.5.2.3. 0,000,0087.129.000,0087.129.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN BEJI 6.01.01.01.41.27. 0,000,0037.129.000,0037.129.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.27.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.27.5.2.3. (5,40)(280.072.000,00)4.910.960.000,005.191.032.000,00Jumlah Belanja (6,04)295.996.000,00(4.606.966.000,00)(4.902.962.000,00)Surplus/(Defisit). setelah perubahan ORGANISASI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 232 % DASAR HUKUM(Rp) Jumlah (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG : 6.01.01.19. - KECAMATAN BANDUNGAN 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0035.511.000,0035.511.000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.1900.00.4. 0,000,0035.511.000,0035.511.000,00PENDAPATAN - LO6.01.01.6.01.01.1900.00.8. 0,000,0035.511.000,0035.511.000,00Pendapatan Asli Daerah6.01.01.6.01.01.1900.00.4.1. Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 0,000,0035.511.000,0035.511.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah6.01.01.6.01.01.1900.00.4.1.4. 0,000,0035.511.000,0035.511.000,00Jumlah Pendapatan 0,3610.044.000,002.784.896.000,002.774.852.000,00BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.1900.00.5. 0,3610.044.000,002.784.896.000,002.774.852.000,00BEBAN6.01.01.6.01.01.1900.00.9. (0,24)(4.706.000,00)1.975.629.000,001.980.335.000,00Belanja Tidak Langsung6.01.01.6.01.01.1900.00.5.1. (0,24)(4.706.000,00)1.975.629.000,001.980.335.000,00Belanja Pegawai6.01.01.6.01.01.1900.00.5.1.1. 1,8614.750.000,00809.267.000,00794.517.000,00Belanja Langsung6.01.01.6.01.01.1900.00.5.2. (7,09)(10.890.000,00)142.797.000,00153.687.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,006.000.000,006.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT6.01.01.01.01. 0,000,006.000.000,006.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.01.5.2.2. (15,28)(5.700.000,00)31.600.000,0037.300.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.01.01.02. (25,39)(8.200.000,00)24.100.000,0032.300.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.02.5.2.2. 50,002.500.000,007.500.000,005.000.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.01.02.5.2.3. 0,000,005.000.000,005.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.01.01.03. 0,000,005.000.000,005.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.03.5.2.2. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 233 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 9,251.388.000,0016.388.000,0015.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR6.01.01.01.06. 9,251.388.000,0016.388.000,0015.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.06.5.2.2. 0,000,0012.460.000,0012.460.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD6.01.01.01.07. 0,000,007.300.000,007.300.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.01.07.5.2.1. 0,000,005.160.000,005.160.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.07.5.2.2. 0,000,003.000.000,003.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR6.01.01.01.08. 0,000,003.000.000,003.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.08.5.2.2. (26,31)(6.578.000,00)18.422.000,0025.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH6.01.01.01.09. (26,31)(6.578.000,00)18.422.000,0025.000.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.09.5.2.2. 0,000,0049.927.000,0049.927.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN6.01.01.01.10. 0,000,0049.927.000,0049.927.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.01.10.5.2.2. 45,9326.640.000,0084.640.000,0058.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR6.01.01.02. 0,0025.000.000,0025.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.07. 0,0025.000.000,0025.000.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.02.07.5.2.3. 0,000,0047.500.000,0047.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.10. 0,000,0047.500.000,0047.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.10.5.2.2. 15,621.640.000,0012.140.000,0010.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL6.01.01.02.12. 15,621.640.000,0012.140.000,0010.500.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.02.12.5.2.2. 0,000,003.750.000,003.750.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,003.750.000,003.750.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.01. 0,000,00531.000,00531.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.06.01.5.2.1. 0,000,003.219.000,003.219.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.06.01.5.2.2. 0,000,003.750.000,003.750.000,00PROGRAM PERENCANAAN6.01.01.07. KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 234 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,003.750.000,003.750.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD6.01.01.07.01. 0,000,00732.000,00732.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.07.01.5.2.1. 0,000,003.018.000,003.018.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.07.01.5.2.2. 6,005.000.000,0088.279.000,0083.279.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN6.01.01.10. 6,005.000.000,0088.279.000,0083.279.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN BANDUNGAN6.01.01.10.10. 0,000,002.700.000,002.700.000,00Belanja Pegawai6.01.6.01.01.10.10.5.2.1. 1,291.040.000,0081.619.000,0080.579.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.6.01.01.10.10.5.2.2. 0,003.960.000,003.960.000,00Belanja Modal6.01.6.01.01.10.10.5.2.3. (3,34)(9.000.000,00)260.409.000,00269.409.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.01.28. 0,000,0060.430.000,0060.430.000,00KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN6.01.01.01.28.01. 0,000,0060.430.000,0060.430.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2. 0,000,0075.480.000,0075.480.000,00KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.01.01.01.28.02. 0,000,0075.480.000,0075.480.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2. 0,000,0062.848.000,0062.848.000,00KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN6.01.01.01.28.03. 0,000,0062.848.000,0062.848.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2. 0,000,0051.640.000,0051.640.000,00KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM6.01.01.01.28.04. 0,000,0051.640.000,0051.640.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2. (47,34)(9.000.000,00)10.011.000,0019.011.000,00KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM6.01.01.01.28.05. (47,34)(9.000.000,00)10.011.000,0019.011.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2. 0,000,0079.826.000,0079.826.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.01.40. 0,000,0079.826.000,0079.826.000,00KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN BANDUNGAN 6.01.01.01.40.10. 0,000,0079.826.000,0079.826.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.40.10.5.2.2. BUPATI SEMARANG MUNDJIRIN KODE REKENING URAIAN sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) Hal 235 % DASAR HUKUM (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 2,103.000.000,00145.816.000,00142.816.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT6.01.01.01.41. 2,103.000.000,00145.816.000,00142.816.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN BANDUNGAN 6.01.01.01.41.10. 4,783.000.000,0065.816.000,0062.816.000,00Belanja Barang dan Jasa6.01.01.6.01.01.41.10.5.2.2. 0,000,0080.000.000,0080.000.000,00Belanja Modal6.01.01.6.01.01.41.10.5.2.3. 0,3610.044.000,002.784.896.000,002.774.852.000,00Jumlah Belanja 0,37(10.044.000,00)(2.749.385.000,00)(2.739.341.000,00)Surplus/(Defisit). CAP TTD NOMOR 12 TAHUN 2017 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Hal 1 dari 113 Bertambah/ (Berkurang) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.URUSAN WAJIB 45.064.535.000,00 288.291.017.000,00 261.461.997.000,00 594.817.549.000,00 54.922.482.000,00 355.843.848.000,00 337.017.679.000,00 747.784.009.000,00 152.966.460.000,00 25,72 1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 42.526.294.000,00 250.481.886.000,00 231.969.837.000,00 524.978.017.000,00 52.772.708.000,00 315.296.004.000,00 302.300.212.000,00 670.368.924.000,00 145.390.907.000,00 27,69 1.01.01. PENDIDIKAN 27.835.948.000,00 16.492.146.000,00 25.831.607.000,00 70.159.701.000,00 40.089.557.000,00 69.546.070.000,00 43.727.573.000,00 153.363.200.000,00 83.203.499.000,00 118,59 1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 27.835.948.000,00 16.492.146.000,00 25.831.607.000,00 70.159.701.000,00 40.089.557.000,00 69.546.070.000,00 43.727.573.000,00 153.363.200.000,00 83.203.499.000,00 118,59 1.01.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 82.548.000,00 1.106.219.000,00 29.900.000,00 1.218.667.000,00 85.848.000,00 1.116.219.000,00 29.900.000,00 1.231.967.000,00 13.300.000,00 1,09 1.01.01.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 15.188.000,00 0,00 15.188.000,00 0,00 16.788.000,00 0,00 16.788.000,00 1.600.000,00 10,53 1.01.01.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 252.000.000,00 8.000.000,00 260.000.000,00 0,00 242.400.000,00 8.000.000,00 250.400.000,00 (9.600.000,00) (3,69) 1.01.01.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 173.329.000,00 11.700.000,00 185.029.000,00 0,00 181.329.000,00 11.700.000,00 193.029.000,00 8.000.000,00 4,32 1.01.01.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 82.548.000,00 42.919.000,00 0,00 125.467.000,00 85.848.000,00 42.919.000,00 0,00 128.767.000,00 3.300.000,00 2,63 1.01.01.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 14.800.000,00 10.200.000,00 25.000.000,00 0,00 14.800.000,00 10.200.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 10.000.000,00 9,09 1.01.01.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 437.983.000,00 0,00 437.983.000,00 0,00 437.983.000,00 0,00 437.983.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.100.000,00 164.600.000,00 3.949.850.000,00 4.115.550.000,00 2.550.000,00 233.150.000,00 3.834.850.000,00 4.070.550.000,00 (45.000.000,00) (1,09) 1.01.01.01.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 1.749.850.000,00 1.749.850.000,00 0,00 0,00 1.749.850.000,00 1.749.850.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.100.000,00 93.900.000,00 0,00 95.000.000,00 2.550.000,00 162.450.000,00 0,00 165.000.000,00 70.000.000,00 73,68 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 2 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.01.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 70.700.000,00 0,00 70.700.000,00 0,00 70.700.000,00 0,00 70.700.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.02.16. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 0,00 0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00 2.085.000.000,00 2.085.000.000,00 (115.000.000,00) (5,23) 1.01.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 16.681.000,00 0,00 16.681.000,00 0,00 16.681.000,00 0,00 16.681.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 16.681.000,00 0,00 16.681.000,00 0,00 16.681.000,00 0,00 16.681.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.750.000,00 7.702.000,00 0,00 14.452.000,00 6.750.000,00 7.702.000,00 0,00 14.452.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 6.750.000,00 7.702.000,00 0,00 14.452.000,00 6.750.000,00 7.702.000,00 0,00 14.452.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.07. Program Perencanaan 33.075.000,00 76.474.000,00 0,00 109.549.000,00 33.075.000,00 76.474.000,00 0,00 109.549.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 33.075.000,00 76.474.000,00 0,00 109.549.000,00 33.075.000,00 76.474.000,00 0,00 109.549.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.09. Program Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan 0,00 3.913.805.000,00 4.500.000,00 3.918.305.000,00 0,00 3.948.805.000,00 4.500.000,00 3.953.305.000,00 35.000.000,00 0,89 1.01.01.01.09.01. Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan Kecamatan 0,00 2.315.534.000,00 0,00 2.315.534.000,00 0,00 2.315.534.000,00 0,00 2.315.534.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.09.02. Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan SMPN 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.09.03. Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan SMAN, SMKN, TKN dan SKB 0,00 98.271.000,00 4.500.000,00 102.771.000,00 0,00 133.271.000,00 4.500.000,00 137.771.000,00 35.000.000,00 34,06 1.01.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 900.000,00 394.663.000,00 7.100.000,00 402.663.000,00 900.000,00 399.663.000,00 7.100.000,00 407.663.000,00 5.000.000,00 1,24 1.01.01.01.15.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 0,00 7.900.000,00 7.100.000,00 15.000.000,00 0,00 7.900.000,00 7.100.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.15.20. Pengadaan perlengkapan sekolah 900.000,00 44.100.000,00 0,00 45.000.000,00 900.000,00 44.100.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.15.57. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 0,00 67.743.000,00 0,00 67.743.000,00 0,00 67.743.000,00 0,00 67.743.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.15.58. Pengembangan pendidikan anak usia dini 0,00 97.802.000,00 0,00 97.802.000,00 0,00 80.439.000,00 0,00 80.439.000,00 (17.363.000,00) (17,75) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 3 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.01.01.15.59. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.15.62. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini 0,00 9.617.000,00 0,00 9.617.000,00 0,00 38.172.000,00 0,00 38.172.000,00 28.555.000,00 296,92 1.01.01.01.15.64. Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini 0,00 9.761.000,00 0,00 9.761.000,00 0,00 9.761.000,00 0,00 9.761.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.15.65. Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 0,00 111.960.000,00 0,00 111.960.000,00 0,00 100.768.000,00 0,00 100.768.000,00 (11.192.000,00) (10,00) 1.01.01.01.15.66. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 9.780.000,00 0,00 9.780.000,00 0,00 14.780.000,00 0,00 14.780.000,00 5.000.000,00 51,12 1.01.01.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 7.880.000,00 7.790.226.000,00 21.821.755.000,00 29.619.861.000,00 12.254.839.000,00 60.394.057.000,00 39.788.241.000,00 112.437.137.000,00 82.817.276.000,00 279,60 1.01.01.01.16.03. Penambahan ruang kelas sekolah 0,00 0,00 499.930.000,00 499.930.000,00 0,00 0,00 474.587.000,00 474.587.000,00 (25.343.000,00) (5,07) 1.01.01.01.16.09. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 0,00 0,00 299.950.000,00 299.950.000,00 0,00 0,00 285.489.000,00 285.489.000,00 (14.461.000,00) (4,82) 1.01.01.01.16.12. Pembangunan perpustakaan sekolah 0,00 0,00 395.950.000,00 395.950.000,00 0,00 0,00 395.950.000,00 395.950.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.14. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 0,00 0,00 1.109.779.000,00 1.109.779.000,00 0,00 0,00 1.109.779.000,00 1.109.779.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.15. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siwa 0,00 0,00 3.520.962.000,00 3.520.962.000,00 0,00 0,00 3.520.962.000,00 3.520.962.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 0,00 1.110.000,00 407.690.000,00 408.800.000,00 0,00 1.110.000,00 407.690.000,00 408.800.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.19. Pengadaan mebeleur sekolah 0,00 0,00 6.049.470.000,00 6.049.470.000,00 0,00 0,00 5.609.981.000,00 5.609.981.000,00 (439.489.000,00) (7,26) 1.01.01.01.16.20. Pengadaan perlengkapan sekolah 2.400.000,00 287.386.000,00 0,00 289.786.000,00 4.900.000,00 721.121.000,00 0,00 726.021.000,00 436.235.000,00 150,54 1.01.01.01.16.41. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 4.780.000,00 764.870.000,00 7.038.823.000,00 7.808.473.000,00 4.780.000,00 764.870.000,00 6.788.601.000,00 7.558.251.000,00 (250.222.000,00) (3,20) 1.01.01.01.16.44. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 0,00 2.951.872.000,00 2.205.012.000,00 5.156.884.000,00 0,00 3.588.670.000,00 2.205.012.000,00 5.793.682.000,00 636.798.000,00 12,35 1.01.01.01.16.57. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 0,00 46.855.000,00 0,00 46.855.000,00 0,00 46.855.000,00 0,00 46.855.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.59. Pelatihan penyusunan kurikulum 0,00 86.762.000,00 0,00 86.762.000,00 0,00 86.762.000,00 0,00 86.762.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.60. Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 0,00 59.291.000,00 0,00 59.291.000,00 0,00 59.291.000,00 0,00 59.291.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.63. Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP 0,00 0,00 0,00 0,00 12.244.459.000,00 51.404.277.000,00 18.180.343.000,00 81.829.079.000,00 81.829.079.000,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 4 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.01.01.16.66. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS 0,00 177.549.000,00 0,00 177.549.000,00 0,00 177.549.000,00 0,00 177.549.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.68. Penyelenggaraan paket B setara SMP 700.000,00 284.605.000,00 0,00 285.305.000,00 700.000,00 228.579.000,00 0,00 229.279.000,00 (56.026.000,00) (19,64) 1.01.01.01.16.70. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 0,00 860.176.000,00 0,00 860.176.000,00 0,00 860.176.000,00 0,00 860.176.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.72. Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.175.000,00 515.658.000,00 516.833.000,00 516.833.000,00 0,00 1.01.01.01.16.73. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 0,00 285.450.000,00 0,00 285.450.000,00 0,00 469.322.000,00 0,00 469.322.000,00 183.872.000,00 64,41 1.01.01.01.16.78. Penyediaan Bea Siswa bagi keluarga tidak mampu 0,00 1.635.353.000,00 0,00 1.635.353.000,00 0,00 1.635.353.000,00 0,00 1.635.353.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.79. Penyediaan Bea Siswa bagi siswa berprestasi 0,00 328.591.000,00 0,00 328.591.000,00 0,00 328.591.000,00 0,00 328.591.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.80. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah 0,00 1.075.000,00 294.189.000,00 295.264.000,00 0,00 1.075.000,00 294.189.000,00 295.264.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.81. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 19.281.000,00 0,00 19.281.000,00 0,00 19.281.000,00 0,00 19.281.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal 1.200.000,00 1.092.028.000,00 9.382.000,00 1.102.610.000,00 1.200.000,00 1.168.054.000,00 9.382.000,00 1.178.636.000,00 76.026.000,00 6,90 1.01.01.01.18.03. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 0,00 63.456.000,00 0,00 63.456.000,00 0,00 63.456.000,00 0,00 63.456.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.18.04. Pengembangan pendidikan keaksaraan 0,00 177.925.000,00 0,00 177.925.000,00 0,00 177.925.000,00 0,00 177.925.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.18.05. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 0,00 19.922.000,00 0,00 19.922.000,00 0,00 19.922.000,00 0,00 19.922.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.18.06. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 1.200.000,00 69.145.000,00 9.382.000,00 79.727.000,00 1.200.000,00 69.145.000,00 9.382.000,00 79.727.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.18.12. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 0,00 152.350.000,00 0,00 152.350.000,00 0,00 228.376.000,00 0,00 228.376.000,00 76.026.000,00 49,90 1.01.01.01.18.13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 9.833.000,00 0,00 9.833.000,00 0,00 9.833.000,00 0,00 9.833.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.18.14. Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Peserta Didik 0,00 599.397.000,00 0,00 599.397.000,00 0,00 599.397.000,00 0,00 599.397.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 19.845.000,00 398.333.000,00 0,00 418.178.000,00 19.845.000,00 398.333.000,00 0,00 418.178.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.20.01. Pelaksanaan sertifikasi pendidik 0,00 18.348.000,00 0,00 18.348.000,00 0,00 18.348.000,00 0,00 18.348.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 5 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.01.01.20.08. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 19.845.000,00 370.116.000,00 0,00 389.961.000,00 19.845.000,00 370.116.000,00 0,00 389.961.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.20.12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 9.869.000,00 0,00 9.869.000,00 0,00 9.869.000,00 0,00 9.869.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 27.682.650.000,00 1.511.415.000,00 9.120.000,00 29.203.185.000,00 27.684.550.000,00 1.766.932.000,00 53.600.000,00 29.505.082.000,00 301.897.000,00 1,03 1.01.01.01.22.01. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 0,00 990.553.000,00 0,00 990.553.000,00 1.900.000,00 1.329.875.000,00 0,00 1.331.775.000,00 341.222.000,00 34,45 1.01.01.01.22.05. Pembinaan dewan pendidikan 0,00 49.325.000,00 0,00 49.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (49.325.000,00) (100,00) 1.01.01.01.22.07. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 0,00 317.983.000,00 9.120.000,00 327.103.000,00 0,00 273.503.000,00 53.600.000,00 327.103.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.22.09. Penyediaan Jasa pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS 27.682.650.000,00 3.399.000,00 0,00 27.686.049.000,00 24.689.400.000,00 2.659.000,00 0,00 24.692.059.000,00 (2.993.990.000,00) (10,81) 1.01.01.01.22.10. Pengelolaan dan Pengendalian Program Pemerintah Pusat/ Propinsi 0,00 140.155.000,00 0,00 140.155.000,00 0,00 150.155.000,00 0,00 150.155.000,00 10.000.000,00 7,13 1.01.01.01.22.11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.22.17. Penyediaan jasa pendidik dan tenaga kependidikan non formal 0,00 0,00 0,00 0,00 2.993.250.000,00 740.000,00 0,00 2.993.990.000,00 2.993.990.000,00 0,00 1.01.02. KESEHATAN 12.624.431.000,00 201.130.234.000,00 90.926.012.000,00 304.680.677.000,00 11.029.525.000,00 207.148.041.000,00 102.974.170.000,00 321.151.736.000,00 16.471.059.000,00 5,41 1.01.02.01. DINAS KESEHATAN 3.005.782.000,00 88.779.121.000,00 21.594.905.000,00 113.379.808.000,00 2.619.562.000,00 90.850.235.000,00 24.396.606.000,00 117.866.403.000,00 4.486.595.000,00 3,96 1.01.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 135.039.000,00 947.660.000,00 25.932.000,00 1.108.631.000,00 135.939.000,00 946.760.000,00 25.932.000,00 1.108.631.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 22.974.000,00 0,00 22.974.000,00 0,00 22.974.000,00 0,00 22.974.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 176.854.000,00 25.000.000,00 201.854.000,00 0,00 169.895.000,00 25.000.000,00 194.895.000,00 (6.959.000,00) (3,45) 1.01.02.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 31.350.000,00 0,00 31.350.000,00 0,00 31.350.000,00 0,00 31.350.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 157.124.000,00 0,00 157.124.000,00 0,00 164.083.000,00 0,00 164.083.000,00 6.959.000,00 4,43 1.01.02.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 61.749.000,00 90.925.000,00 932.000,00 153.606.000,00 62.649.000,00 90.025.000,00 932.000,00 153.606.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 10.335.000,00 0,00 10.335.000,00 0,00 10.335.000,00 0,00 10.335.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 150.058.000,00 0,00 150.058.000,00 0,00 150.058.000,00 0,00 150.058.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 73.290.000,00 308.040.000,00 0,00 381.330.000,00 73.290.000,00 308.040.000,00 0,00 381.330.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 6 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 215.083.000,00 90.000.000,00 305.083.000,00 0,00 355.083.000,00 90.000.000,00 445.083.000,00 140.000.000,00 45,89 1.01.02.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 121.500.000,00 0,00 121.500.000,00 0,00 261.500.000,00 0,00 261.500.000,00 140.000.000,00 115,23 1.01.02.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 93.583.000,00 0,00 93.583.000,00 0,00 93.583.000,00 0,00 93.583.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.845.000,00 55.566.000,00 291.000,00 71.702.000,00 15.845.000,00 55.566.000,00 291.000,00 71.702.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 15.845.000,00 55.566.000,00 291.000,00 71.702.000,00 15.845.000,00 55.566.000,00 291.000,00 71.702.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 888.560.000,00 0,00 888.560.000,00 0,00 888.560.000,00 0,00 888.560.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 888.560.000,00 0,00 888.560.000,00 0,00 888.560.000,00 0,00 888.560.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 17.765.000,00 0,00 17.765.000,00 0,00 17.765.000,00 0,00 17.765.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 17.765.000,00 0,00 17.765.000,00 0,00 17.765.000,00 0,00 17.765.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.07. Program Perencanaan 9.540.000,00 91.006.000,00 391.000,00 100.937.000,00 12.933.000,00 87.398.000,00 606.000,00 100.937.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 9.540.000,00 91.006.000,00 391.000,00 100.937.000,00 12.933.000,00 87.398.000,00 606.000,00 100.937.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 20.280.000,00 5.817.571.000,00 0,00 5.837.851.000,00 20.280.000,00 5.818.090.000,00 0,00 5.838.370.000,00 519.000,00 0,01 1.01.02.01.15.01. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 16.500.000,00 5.681.883.000,00 0,00 5.698.383.000,00 16.500.000,00 5.681.902.000,00 0,00 5.698.402.000,00 19.000,00 0,00 1.01.02.01.15.04. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 0,00 12.571.000,00 0,00 12.571.000,00 0,00 13.071.000,00 0,00 13.071.000,00 500.000,00 3,98 1.01.02.01.15.05. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 3.780.000,00 114.891.000,00 0,00 118.671.000,00 3.780.000,00 114.891.000,00 0,00 118.671.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.15.06. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 8.226.000,00 0,00 8.226.000,00 0,00 8.226.000,00 0,00 8.226.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 394.520.000,00 45.198.796.000,00 17.718.076.000,00 63.311.392.000,00 223.945.000,00 44.854.030.000,00 19.509.123.000,00 64.587.098.000,00 1.275.706.000,00 2,01 1.01.02.01.16.03. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 53.950.000,00 5.466.215.000,00 17.415.121.000,00 22.935.286.000,00 42.100.000,00 3.955.860.000,00 19.273.203.000,00 23.271.163.000,00 335.877.000,00 1,46 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 7 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.02.01.16.09. Peningkatan kesehatan masyarakat 0,00 18.905.152.000,00 0,00 18.905.152.000,00 1.190.000,00 18.903.962.000,00 0,00 18.905.152.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.12. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 0,00 230.552.000,00 302.955.000,00 533.507.000,00 0,00 297.587.000,00 235.920.000,00 533.507.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.14. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 0,00 25.828.000,00 0,00 25.828.000,00 0,00 25.828.000,00 0,00 25.828.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.27. Upaya pemenuhan Jasa Obat JKN 14.400.000,00 1.808.885.000,00 0,00 1.823.285.000,00 14.400.000,00 2.748.714.000,00 0,00 2.763.114.000,00 939.829.000,00 51,55 1.01.02.01.16.28. Upaya Pemenuhan Jasa Pelayanan Kesehatan 0,00 5.516.115.000,00 0,00 5.516.115.000,00 0,00 5.516.115.000,00 0,00 5.516.115.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.31. Operasional Kesehatan Manajemen Kabupaten 99.340.000,00 1.511.293.000,00 0,00 1.610.633.000,00 95.940.000,00 1.514.693.000,00 0,00 1.610.633.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.32. Operasional Kesehatan Puskesmas Getasan 6.720.000,00 360.186.000,00 0,00 366.906.000,00 560.000,00 366.346.000,00 0,00 366.906.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.33. Operasional Kesehatan Puskesmas Jetak 6.720.000,00 259.165.000,00 0,00 265.885.000,00 560.000,00 265.325.000,00 0,00 265.885.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.34. Operasional Kesehatan Puskesmas Tengaran 6.720.000,00 760.732.000,00 0,00 767.452.000,00 560.000,00 766.892.000,00 0,00 767.452.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.35. Operasional Kesehatan Puskesmas Susukan 30.390.000,00 564.769.000,00 0,00 595.159.000,00 16.265.000,00 578.894.000,00 0,00 595.159.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.36. Operasional Kesehatan Puskesmas Kaliwungu 6.720.000,00 513.030.000,00 0,00 519.750.000,00 0,00 519.750.000,00 0,00 519.750.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.37. Operasional Kesehatan Puskesmas Suruh 6.720.000,00 520.757.000,00 0,00 527.477.000,00 560.000,00 526.917.000,00 0,00 527.477.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.38. Operasional Kesehatan Puskesmas Dadapayam 3.360.000,00 335.266.000,00 0,00 338.626.000,00 280.000,00 338.346.000,00 0,00 338.626.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.39. Operasional Kesehatan Puskesmas Pabelan 2.800.000,00 372.151.000,00 0,00 374.951.000,00 0,00 374.951.000,00 0,00 374.951.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.40. Operasional Kesehatan Puskesmas Semowo 26.040.000,00 258.284.000,00 0,00 284.324.000,00 16.265.000,00 268.059.000,00 0,00 284.324.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.41. Operasional Kesehatan Puskesmas Tuntang 6.720.000,00 527.817.000,00 0,00 534.537.000,00 6.720.000,00 527.817.000,00 0,00 534.537.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.42. Operasional Kesehatan Puskesmas Gedangan 6.720.000,00 296.948.000,00 0,00 303.668.000,00 560.000,00 303.108.000,00 0,00 303.668.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.43. Operasional Kesehatan Puskesmas Banyubiru 6.720.000,00 496.307.000,00 0,00 503.027.000,00 0,00 503.027.000,00 0,00 503.027.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.44. Operasional Kesehatan Puskesmas Jambu 6.720.000,00 466.637.000,00 0,00 473.357.000,00 560.000,00 472.797.000,00 0,00 473.357.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.45. Operasional Kesehatan Puskesmas Sumowono 6.720.000,00 498.809.000,00 0,00 505.529.000,00 560.000,00 504.969.000,00 0,00 505.529.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 8 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.02.01.16.46. Operasional Kesehatan Puskesmas Ambarawa 5.600.000,00 610.575.000,00 0,00 616.175.000,00 560.000,00 615.615.000,00 0,00 616.175.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.47. Operasional Kesehatan Puskesmas Duren 29.040.000,00 298.816.000,00 0,00 327.856.000,00 16.265.000,00 311.591.000,00 0,00 327.856.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.48. Operasional Kesehatan Puskesmas Jimbaran 6.720.000,00 254.372.000,00 0,00 261.092.000,00 560.000,00 260.532.000,00 0,00 261.092.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.49. Operasional Kesehatan Puskesmas Bawen 6.720.000,00 501.604.000,00 0,00 508.324.000,00 560.000,00 507.764.000,00 0,00 508.324.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.50. Operasional Kesehatan Puskesmas Bringin 5.280.000,00 775.828.000,00 0,00 781.108.000,00 5.280.000,00 775.828.000,00 0,00 781.108.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.51. Operasional Kesehatan Puskesmas Bancak 6.720.000,00 410.219.000,00 0,00 416.939.000,00 560.000,00 416.379.000,00 0,00 416.939.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.52. Operasional Kesehatan Puskesmas Bergas 3.360.000,00 768.226.000,00 0,00 771.586.000,00 280.000,00 771.306.000,00 0,00 771.586.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.53. Operasional Kesehatan Puskesmas Pringapus 6.720.000,00 515.990.000,00 0,00 522.710.000,00 560.000,00 522.150.000,00 0,00 522.710.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.54. Operasional Kesehatan Puskesmas Ungaran 6.720.000,00 296.689.000,00 0,00 303.409.000,00 560.000,00 302.849.000,00 0,00 303.409.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.55. Operasional Kesehatan Puskesmas Lerep 6.720.000,00 372.919.000,00 0,00 379.639.000,00 560.000,00 379.079.000,00 0,00 379.639.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.56. Operasional Kesehatan Puskesmas Leyangan 6.720.000,00 313.807.000,00 0,00 320.527.000,00 560.000,00 319.967.000,00 0,00 320.527.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.16.57. Operasional Kesehatan Puskesmas Kalongan 6.720.000,00 384.853.000,00 0,00 391.573.000,00 560.000,00 391.013.000,00 0,00 391.573.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.17. Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 22.804.000,00 0,00 22.804.000,00 0,00 24.754.000,00 0,00 24.754.000,00 1.950.000,00 8,55 1.01.02.01.17.02. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 0,00 22.804.000,00 0,00 22.804.000,00 0,00 24.754.000,00 0,00 24.754.000,00 1.950.000,00 8,55 1.01.02.01.19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1.740.000,00 398.732.000,00 0,00 400.472.000,00 1.740.000,00 412.262.000,00 500.000,00 414.502.000,00 14.030.000,00 3,50 1.01.02.01.19.01. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.740.000,00 336.377.000,00 0,00 338.117.000,00 1.740.000,00 349.907.000,00 500.000,00 352.147.000,00 14.030.000,00 4,15 1.01.02.01.19.02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 0,00 62.355.000,00 0,00 62.355.000,00 0,00 62.355.000,00 0,00 62.355.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 650.000,00 225.365.000,00 0,00 226.015.000,00 650.000,00 225.365.000,00 0,00 226.015.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.20.02. Pemberian tambahan makanan dan vitamin 650.000,00 225.365.000,00 0,00 226.015.000,00 650.000,00 225.365.000,00 0,00 226.015.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 9 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.02.01.21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 82.900.000,00 265.654.000,00 0,00 348.554.000,00 82.900.000,00 265.654.000,00 0,00 348.554.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.21.01. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 82.900.000,00 69.633.000,00 0,00 152.533.000,00 82.900.000,00 69.633.000,00 0,00 152.533.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.21.02. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 0,00 172.727.000,00 0,00 172.727.000,00 0,00 172.727.000,00 0,00 172.727.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.21.03. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 0,00 23.294.000,00 0,00 23.294.000,00 0,00 23.294.000,00 0,00 23.294.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 182.950.000,00 2.857.439.000,00 0,00 3.040.389.000,00 182.950.000,00 2.857.439.000,00 0,00 3.040.389.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.22.01. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 146.000.000,00 648.903.000,00 0,00 794.903.000,00 146.000.000,00 648.903.000,00 0,00 794.903.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.22.05. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 36.950.000,00 2.132.304.000,00 0,00 2.169.254.000,00 36.950.000,00 2.132.304.000,00 0,00 2.169.254.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.22.08. Peningkatan Imunisasi 0,00 40.097.000,00 0,00 40.097.000,00 0,00 40.097.000,00 0,00 40.097.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.22.09. Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 0,00 13.309.000,00 0,00 13.309.000,00 0,00 13.309.000,00 0,00 13.309.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.22.10. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit 0,00 22.826.000,00 0,00 22.826.000,00 0,00 22.826.000,00 0,00 22.826.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.720.026.000,00 1.892.000,00 1.721.918.000,00 0,00 1.756.326.000,00 40.592.000,00 1.796.918.000,00 75.000.000,00 4,36 1.01.02.01.23.07. Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan 0,00 23.883.000,00 1.892.000,00 25.775.000,00 0,00 98.883.000,00 1.892.000,00 100.775.000,00 75.000.000,00 290,98 1.01.02.01.23.09. Peningkatan akreditasi pelayanan kesehatan 0,00 1.696.143.000,00 0,00 1.696.143.000,00 0,00 1.657.443.000,00 38.700.000,00 1.696.143.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.29. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 37.250.000,00 0,00 37.250.000,00 0,00 37.250.000,00 0,00 37.250.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.29.01. Penyuluhan kesehatan anak balita 0,00 37.250.000,00 0,00 37.250.000,00 0,00 37.250.000,00 0,00 37.250.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.30. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.250.000,00 118.375.000,00 0,00 119.625.000,00 1.250.000,00 118.375.000,00 0,00 119.625.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.30.01. Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.250.000,00 118.375.000,00 0,00 119.625.000,00 1.250.000,00 118.375.000,00 0,00 119.625.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.300.000,00 1.706.112.000,00 3.977.000,00 1.711.389.000,00 1.300.000,00 1.706.112.000,00 3.977.000,00 1.711.389.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 10 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.02.01.32.02. Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1.300.000,00 497.065.000,00 3.977.000,00 502.342.000,00 1.300.000,00 497.065.000,00 3.977.000,00 502.342.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.32.05. Jaminan persalinan bagi ibu hamil dan keluarga 0,00 1.209.047.000,00 0,00 1.209.047.000,00 0,00 1.209.047.000,00 0,00 1.209.047.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.33. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 1.336.485.000,00 7.547.158.000,00 1.136.817.000,00 10.020.460.000,00 1.050.841.000,00 8.210.684.000,00 758.935.000,00 10.020.460.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.33.04. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tengaran 369.425.000,00 1.943.251.000,00 287.484.000,00 2.600.160.000,00 356.706.000,00 2.064.254.000,00 179.200.000,00 2.600.160.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.33.05. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Susukan 219.050.000,00 1.380.507.000,00 235.425.000,00 1.834.982.000,00 130.110.000,00 1.553.085.000,00 151.787.000,00 1.834.982.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.33.07. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Suruh 282.290.000,00 1.015.558.000,00 351.310.000,00 1.649.158.000,00 188.065.000,00 1.255.025.000,00 206.068.000,00 1.649.158.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.33.14. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Jambu 118.100.000,00 824.249.000,00 112.880.000,00 1.055.229.000,00 82.390.000,00 864.459.000,00 108.380.000,00 1.055.229.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.33.21. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bancak 186.920.000,00 869.970.000,00 55.500.000,00 1.112.390.000,00 175.145.000,00 877.245.000,00 60.000.000,00 1.112.390.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.33.22. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bergas 160.700.000,00 1.513.623.000,00 94.218.000,00 1.768.541.000,00 118.425.000,00 1.596.616.000,00 53.500.000,00 1.768.541.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.34. Program Peningkatan pelayanan Kesehatan UPT Dinas Kesehatan 646.596.000,00 5.852.091.000,00 1.180.756.000,00 7.679.443.000,00 673.390.000,00 6.041.127.000,00 1.324.952.000,00 8.039.469.000,00 360.026.000,00 4,69 1.01.02.01.34.01. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Getasan 57.540.000,00 208.181.000,00 26.690.000,00 292.411.000,00 57.540.000,00 208.181.000,00 26.690.000,00 292.411.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.34.02. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jetak 0,00 84.890.000,00 13.300.000,00 98.190.000,00 750.000,00 80.070.000,00 17.370.000,00 98.190.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.34.03. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tengaran 3.000.000,00 415.797.000,00 40.000.000,00 458.797.000,00 3.000.000,00 552.672.000,00 40.000.000,00 595.672.000,00 136.875.000,00 29,83 1.01.02.01.34.04. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Susukan 49.613.000,00 413.863.000,00 31.350.000,00 494.826.000,00 58.020.000,00 401.448.000,00 35.358.000,00 494.826.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.34.05. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kaliwungu 55.586.000,00 210.038.000,00 26.042.000,00 291.666.000,00 57.867.000,00 214.076.000,00 25.042.000,00 296.985.000,00 5.319.000,00 1,82 1.01.02.01.34.06. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Suruh 64.877.000,00 567.240.000,00 5.440.000,00 637.557.000,00 67.277.000,00 628.135.000,00 5.440.000,00 700.852.000,00 63.295.000,00 9,93 1.01.02.01.34.07. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dadapayam 0,00 85.190.000,00 52.034.000,00 137.224.000,00 750.000,00 92.687.000,00 43.787.000,00 137.224.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.34.08. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pabelan 57.540.000,00 225.371.000,00 45.089.000,00 328.000.000,00 57.540.000,00 226.258.000,00 56.356.000,00 340.154.000,00 12.154.000,00 3,71 1.01.02.01.34.09. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Semowo 0,00 74.424.000,00 31.550.000,00 105.974.000,00 3.000.000,00 83.424.000,00 22.550.000,00 108.974.000,00 3.000.000,00 2,83 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 11 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.02.01.34.10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tuntang 3.000.000,00 96.643.000,00 11.500.000,00 111.143.000,00 3.000.000,00 98.395.000,00 11.500.000,00 112.895.000,00 1.752.000,00 1,58 1.01.02.01.34.11. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Gedangan 0,00 200.528.000,00 120.166.000,00 320.694.000,00 750.000,00 213.900.000,00 110.866.000,00 325.516.000,00 4.822.000,00 1,50 1.01.02.01.34.12. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Banyubiru 0,00 78.350.000,00 16.000.000,00 94.350.000,00 750.000,00 85.497.000,00 15.000.000,00 101.247.000,00 6.897.000,00 7,31 1.01.02.01.34.13. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jambu 20.121.000,00 273.668.000,00 149.666.000,00 443.455.000,00 18.169.000,00 272.686.000,00 152.600.000,00 443.455.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.34.14. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sumowono 67.997.000,00 328.834.000,00 149.200.000,00 546.031.000,00 67.997.000,00 334.834.000,00 149.200.000,00 552.031.000,00 6.000.000,00 1,10 1.01.02.01.34.15. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ambarawa 0,00 143.167.000,00 81.089.000,00 224.256.000,00 750.000,00 152.533.000,00 82.973.000,00 236.256.000,00 12.000.000,00 5,35 1.01.02.01.34.16. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Duren 0,00 71.835.000,00 34.975.000,00 106.810.000,00 750.000,00 68.387.000,00 37.673.000,00 106.810.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.34.17. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jimbaran 3.000.000,00 69.561.000,00 12.000.000,00 84.561.000,00 3.000.000,00 78.047.000,00 12.000.000,00 93.047.000,00 8.486.000,00 10,04 1.01.02.01.34.18. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bawen 0,00 105.912.000,00 17.000.000,00 122.912.000,00 750.000,00 99.976.000,00 22.186.000,00 122.912.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.34.19. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bringin 52.995.000,00 187.362.000,00 15.000.000,00 255.357.000,00 52.995.000,00 207.332.000,00 13.000.000,00 273.327.000,00 17.970.000,00 7,04 1.01.02.01.34.20. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bancak 57.540.000,00 363.286.000,00 3.000.000,00 423.826.000,00 57.540.000,00 372.371.000,00 3.000.000,00 432.911.000,00 9.085.000,00 2,14 1.01.02.01.34.21. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bergas 35.112.000,00 616.102.000,00 98.866.000,00 750.080.000,00 35.112.000,00 501.402.000,00 213.566.000,00 750.080.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.34.22. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pringapus 57.540.000,00 233.101.000,00 0,00 290.641.000,00 63.498.000,00 227.143.000,00 0,00 290.641.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.34.23. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ungaran 0,00 108.468.000,00 6.500.000,00 114.968.000,00 750.000,00 110.718.000,00 6.500.000,00 117.968.000,00 3.000.000,00 2,61 1.01.02.01.34.24. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lerep 57.540.000,00 219.186.000,00 12.000.000,00 288.726.000,00 57.540.000,00 203.786.000,00 27.400.000,00 288.726.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.34.25. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Leyangan 0,00 103.773.000,00 20.500.000,00 124.273.000,00 750.000,00 104.223.000,00 19.300.000,00 124.273.000,00 0,00 0,00 1.01.02.01.34.26. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kalongan 1.695.000,00 89.478.000,00 28.500.000,00 119.673.000,00 2.595.000,00 88.828.000,00 50.200.000,00 141.623.000,00 21.950.000,00 18,34 1.01.02.01.34.27. Peningkatan Pelayanan Labkesda 1.900.000,00 277.843.000,00 133.299.000,00 413.042.000,00 950.000,00 334.118.000,00 125.395.000,00 460.463.000,00 47.421.000,00 11,48 1.01.02.01.36. Program Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas dan Jaringannya 176.687.000,00 14.796.108.000,00 1.436.773.000,00 16.409.568.000,00 215.599.000,00 16.171.635.000,00 2.641.698.000,00 19.028.932.000,00 2.619.364.000,00 15,96 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 12 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.02.01.36.01. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Getasan 5.440.000,00 882.233.000,00 43.676.000,00 931.349.000,00 8.840.000,00 943.018.000,00 66.286.000,00 1.018.144.000,00 86.795.000,00 9,32 1.01.02.01.36.02. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Jetak 7.240.000,00 641.138.000,00 76.000.000,00 724.378.000,00 10.640.000,00 713.037.000,00 137.925.000,00 861.602.000,00 137.224.000,00 18,94 1.01.02.01.36.03. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Tengaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.678.000,00 117.553.000,00 233.231.000,00 233.231.000,00 0,00 1.01.02.01.36.04. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Susukan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.246.000,00 48.573.000,00 131.819.000,00 131.819.000,00 0,00 1.01.02.01.36.05. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Kaliwungu 8.494.000,00 774.138.000,00 41.327.000,00 823.959.000,00 11.894.000,00 814.230.000,00 64.197.000,00 890.321.000,00 66.362.000,00 8,05 1.01.02.01.36.06. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Suruh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.143.000,00 33.910.000,00 104.053.000,00 104.053.000,00 0,00 1.01.02.01.36.07. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Dadapayam 6.768.000,00 916.886.000,00 156.670.000,00 1.080.324.000,00 8.218.000,00 1.021.682.000,00 437.347.000,00 1.467.247.000,00 386.923.000,00 35,82 1.01.02.01.36.08. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Pabelan 5.440.000,00 768.542.000,00 51.500.000,00 825.482.000,00 8.840.000,00 781.932.000,00 147.280.000,00 938.052.000,00 112.570.000,00 13,64 1.01.02.01.36.09. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Semowo 19.106.000,00 472.074.000,00 29.488.000,00 520.668.000,00 12.060.000,00 489.828.000,00 41.491.000,00 543.379.000,00 22.711.000,00 4,36 1.01.02.01.36.10. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Tuntang 9.549.000,00 961.774.000,00 77.395.000,00 1.048.718.000,00 10.909.000,00 989.307.000,00 124.627.000,00 1.124.843.000,00 76.125.000,00 7,26 1.01.02.01.36.11. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Gedangan 4.080.000,00 421.401.000,00 12.000.000,00 437.481.000,00 6.800.000,00 460.281.000,00 32.000.000,00 499.081.000,00 61.600.000,00 14,08 1.01.02.01.36.12. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Banyubiru 5.440.000,00 982.512.000,00 34.100.000,00 1.022.052.000,00 8.840.000,00 983.112.000,00 202.656.000,00 1.194.608.000,00 172.556.000,00 16,88 1.01.02.01.36.13. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Jambu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.844.000,00 16.844.000,00 16.844.000,00 0,00 1.01.02.01.36.14. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Sumowono 5.440.000,00 774.427.000,00 80.040.000,00 859.907.000,00 8.840.000,00 800.323.000,00 77.500.000,00 886.663.000,00 26.756.000,00 3,11 1.01.02.01.36.15. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Ambarawa 17.932.000,00 863.285.000,00 153.747.000,00 1.034.964.000,00 16.220.000,00 886.630.000,00 177.572.000,00 1.080.422.000,00 45.458.000,00 4,39 1.01.02.01.36.16. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Duren 7.902.000,00 405.492.000,00 86.500.000,00 499.894.000,00 7.902.000,00 410.911.000,00 97.000.000,00 515.813.000,00 15.919.000,00 3,18 1.01.02.01.36.17. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Jimbaran 5.440.000,00 412.936.000,00 31.622.000,00 449.998.000,00 8.840.000,00 430.264.000,00 30.472.000,00 469.576.000,00 19.578.000,00 4,35 1.01.02.01.36.18. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Bawen 25.420.000,00 958.211.000,00 68.100.000,00 1.051.731.000,00 26.760.000,00 1.095.845.000,00 29.270.000,00 1.151.875.000,00 100.144.000,00 9,52 1.01.02.01.36.19. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Bringin 13.276.000,00 1.353.167.000,00 90.255.000,00 1.456.698.000,00 16.676.000,00 1.471.433.000,00 92.760.000,00 1.580.869.000,00 124.171.000,00 8,52 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 13 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.02.01.36.20. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Bancak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.405.000,00 42.132.000,00 85.537.000,00 85.537.000,00 0,00 1.01.02.01.36.21. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Bergas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.620.000,00 14.943.000,00 138.563.000,00 138.563.000,00 0,00 1.01.02.01.36.22. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Pringapus 7.960.000,00 1.401.423.000,00 170.516.000,00 1.579.899.000,00 11.360.000,00 1.557.197.000,00 365.391.000,00 1.933.948.000,00 354.049.000,00 22,41 1.01.02.01.36.23. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Ungaran 5.440.000,00 480.967.000,00 91.150.000,00 577.557.000,00 8.840.000,00 500.072.000,00 85.150.000,00 594.062.000,00 16.505.000,00 2,86 1.01.02.01.36.24. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Lerep 5.440.000,00 466.738.000,00 74.081.000,00 546.259.000,00 5.440.000,00 496.317.000,00 65.231.000,00 566.988.000,00 20.729.000,00 3,79 1.01.02.01.36.25. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Leyangan 5.440.000,00 169.376.000,00 26.550.000,00 201.366.000,00 8.840.000,00 168.756.000,00 32.145.000,00 209.741.000,00 8.375.000,00 4,16 1.01.02.01.36.26. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Kalongan 5.440.000,00 689.388.000,00 42.056.000,00 736.884.000,00 8.840.000,00 721.368.000,00 61.443.000,00 791.651.000,00 54.767.000,00 7,43 1.01.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMBARAWA 5.425.699.000,00 59.251.837.000,00 14.199.960.000,00 78.877.496.000,00 3.816.340.000,00 65.977.309.000,00 23.599.960.000,00 93.393.609.000,00 14.516.113.000,00 18,40 1.01.02.02.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 1.01.02.02.16.29. Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 1.01.02.02.26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 0,00 0,00 7.203.816.000,00 7.203.816.000,00 0,00 0,00 15.203.816.000,00 15.203.816.000,00 8.000.000.000,00 111,05 1.01.02.02.26.01. Pembangunan rumah sakit 0,00 0,00 1.488.086.000,00 1.488.086.000,00 0,00 0,00 9.488.086.000,00 9.488.086.000,00 8.000.000.000,00 537,60 1.01.02.02.26.18. Pengadaan alat-alat rumah sakit 0,00 0,00 5.715.730.000,00 5.715.730.000,00 0,00 0,00 5.715.730.000,00 5.715.730.000,00 0,00 0,00 1.01.02.02.33. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 5.425.699.000,00 59.251.837.000,00 6.996.144.000,00 71.673.680.000,00 3.816.340.000,00 65.977.309.000,00 7.646.144.000,00 77.439.793.000,00 5.766.113.000,00 8,04 1.01.02.02.33.01. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah BLUD 5.425.699.000,00 59.251.837.000,00 6.996.144.000,00 71.673.680.000,00 3.816.340.000,00 65.977.309.000,00 7.646.144.000,00 77.439.793.000,00 5.766.113.000,00 8,04 1.01.02.03. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN 4.185.250.000,00 52.998.450.000,00 55.128.347.000,00 112.312.047.000,00 4.593.623.000,00 50.260.451.000,00 54.977.604.000,00 109.831.678.000,00 (2.480.369.000,00) (2,21) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 14 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.02.03.26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 0,00 0,00 52.913.900.000,00 52.913.900.000,00 0,00 0,00 53.016.064.000,00 53.016.064.000,00 102.164.000,00 0,19 1.01.02.03.26.01. Pembangunan rumah sakit 0,00 0,00 50.500.000.000,00 50.500.000.000,00 0,00 0,00 50.500.000.000,00 50.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.02.03.26.18. Pengadaan alat-alat rumah sakit 0,00 0,00 2.413.900.000,00 2.413.900.000,00 0,00 0,00 2.516.064.000,00 2.516.064.000,00 102.164.000,00 4,23 1.01.02.03.33. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 4.185.250.000,00 52.998.450.000,00 2.214.447.000,00 59.398.147.000,00 4.593.623.000,00 50.260.451.000,00 1.961.540.000,00 56.815.614.000,00 (2.582.533.000,00) (4,35) 1.01.02.03.33.01. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah BLUD 4.185.250.000,00 52.998.450.000,00 2.214.447.000,00 59.398.147.000,00 4.593.623.000,00 50.260.451.000,00 1.961.540.000,00 56.815.614.000,00 (2.582.533.000,00) (4,35) 3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 7.700.000,00 80.780.000,00 2.800.000,00 91.280.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 (51.280.000,00) (56,18) 3.01.02.01.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 3.01.02.01.20.03. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 3.01.02.01.21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7.700.000,00 80.780.000,00 2.800.000,00 91.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (91.280.000,00)(100,00) 3.01.02.01.21.05. Koordinasi penyelenggaraan Kabupaten Sehat 7.700.000,00 80.780.000,00 2.800.000,00 91.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (91.280.000,00) (100,00) 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 20.046.000,00 0,00 20.046.000,00 0,00 20.046.000,00 0,00 20.046.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 20.046.000,00 0,00 20.046.000,00 0,00 20.046.000,00 0,00 20.046.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16.09. Peningkatan kesehatan masyarakat 0,00 20.046.000,00 0,00 20.046.000,00 0,00 20.046.000,00 0,00 20.046.000,00 0,00 0,00 1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 433.103.000,00 18.748.124.000,00 92.614.571.000,00 111.795.798.000,00 465.269.000,00 22.393.912.000,00 122.174.187.000,00 145.033.368.000,00 33.237.570.000,00 29,73 1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM 433.103.000,00 18.674.936.000,00 92.594.571.000,00 111.702.610.000,00 465.269.000,00 22.044.649.000,00 122.134.187.000,00 144.644.105.000,00 32.941.495.000,00 29,49 1.01.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 248.846.000,00 2.901.146.000,00 0,00 3.149.992.000,00 250.130.000,00 2.964.862.000,00 0,00 3.214.992.000,00 65.000.000,00 2,06 1.01.03.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 24.200.000,00 0,00 24.200.000,00 0,00 24.200.000,00 0,00 24.200.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 15 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.03.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 278.250.000,00 0,00 278.250.000,00 0,00 328.250.000,00 0,00 328.250.000,00 50.000.000,00 17,97 1.01.03.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 397.760.000,00 0,00 397.760.000,00 0,00 397.760.000,00 0,00 397.760.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 76.500.000,00 93.500.000,00 0,00 170.000.000,00 78.786.000,00 91.214.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 15.000.000,00 10,00 1.01.03.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 172.346.000,00 1.872.436.000,00 0,00 2.044.782.000,00 171.344.000,00 1.873.438.000,00 0,00 2.044.782.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.000.000,00 626.155.000,00 6.450.000.000,00 7.078.155.000,00 7.750.000,00 1.005.405.000,00 7.950.000.000,00 8.963.155.000,00 1.885.000.000,00 26,63 1.01.03.01.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 3.450.000.000,00 3.450.000.000,00 950.000,00 49.050.000,00 3.400.000.000,00 3.450.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 1.01.03.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.000.000,00 249.000.000,00 0,00 250.000.000,00 1.500.000,00 348.500.000,00 0,00 350.000.000,00 100.000.000,00 40,00 1.01.03.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 228.155.000,00 0,00 228.155.000,00 0,00 228.155.000,00 0,00 228.155.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.02.14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.02.16. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 4.300.000,00 230.700.000,00 4.250.000.000,00 4.485.000.000,00 1.485.000.000,00 49,50 1.01.03.01.02.18. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 1.000.000,00 119.000.000,00 0,00 120.000.000,00 1.000.000,00 119.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14.046.000,00 8.454.000,00 0,00 22.500.000,00 14.046.000,00 8.454.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 14.046.000,00 8.454.000,00 0,00 22.500.000,00 14.046.000,00 8.454.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 525.000,00 154.475.000,00 0,00 155.000.000,00 525.000,00 154.475.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 16 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.03.01.05.02. Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 525.000,00 54.475.000,00 0,00 55.000.000,00 525.000,00 54.475.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 16.545.000,00 65.955.000,00 0,00 82.500.000,00 20.877.000,00 61.623.000,00 0,00 82.500.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 16.545.000,00 65.955.000,00 0,00 82.500.000,00 20.877.000,00 61.623.000,00 0,00 82.500.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.07. Program Perencanaan 38.493.000,00 81.507.000,00 0,00 120.000.000,00 38.493.000,00 81.507.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 38.493.000,00 81.507.000,00 0,00 120.000.000,00 38.493.000,00 81.507.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.15. Program Pembangunan Jalan dan jembatan 0,00 314.980.000,00 26.726.006.000,00 27.040.986.000,00 9.900.000,00 1.209.080.000,00 28.768.506.000,00 29.987.486.000,00 2.946.500.000,00 10,90 1.01.03.01.15. Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 314.980.000,00 26.726.006.000,00 27.040.986.000,00 9.900.000,00 1.209.080.000,00 28.768.506.000,00 29.987.486.000,00 2.946.500.000,00 10,90 1.01.03.01.15.03. Pembangunan jalan 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.15.05. Pembangunan jembatan 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.15.06. Peningkatan Jalan Kabupaten 0,00 90.540.000,00 21.826.006.000,00 21.916.546.000,00 9.900.000,00 992.640.000,00 23.868.506.000,00 24.871.046.000,00 2.954.500.000,00 13,48 1.01.03.01.15.07. Peningkatan Jalan Perkotaan 0,00 0,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.15.11. Revisi rencana tata ruang 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.15.12. Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang 0,00 74.440.000,00 0,00 74.440.000,00 0,00 66.440.000,00 0,00 66.440.000,00 (8.000.000,00) (10,75) 1.01.03.01.16. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.16.03. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.17. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 0,00 85.600.000,00 1.100.000.000,00 1.185.600.000,00 0,00 85.600.000,00 1.100.000.000,00 1.185.600.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.17. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 85.600.000,00 1.100.000.000,00 1.185.600.000,00 0,00 85.600.000,00 1.100.000.000,00 1.185.600.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.17.03. Pembangunan turap/talud/bronjong 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.17.05. Pengawasan pemanfaatan ruang 0,00 85.600.000,00 0,00 85.600.000,00 0,00 85.600.000,00 0,00 85.600.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.18. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 28.050.000,00 7.259.462.000,00 9.463.488.000,00 16.751.000.000,00 23.150.000,00 7.341.927.000,00 22.752.233.000,00 30.117.310.000,00 13.366.310.000,00 79,79 1.01.03.01.18.03. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 24.850.000,00 6.307.763.000,00 7.918.387.000,00 14.251.000.000,00 19.950.000,00 6.390.228.000,00 21.207.132.000,00 27.617.310.000,00 13.366.310.000,00 93,79 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 17 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.03.01.18.04. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 3.200.000,00 951.699.000,00 1.545.101.000,00 2.500.000.000,00 3.200.000,00 951.699.000,00 1.545.101.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.19. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong 2.650.000,00 597.350.000,00 0,00 600.000.000,00 8.450.000,00 1.117.550.000,00 0,00 1.126.000.000,00 526.000.000,00 87,67 1.01.03.01.19.02. Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 2.650.000,00 597.350.000,00 0,00 600.000.000,00 8.450.000,00 1.117.550.000,00 0,00 1.126.000.000,00 526.000.000,00 87,67 1.01.03.01.20. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 8.370.000,00 66.630.000,00 0,00 75.000.000,00 8.370.000,00 66.630.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.20.01. Inspeksi kondisi Jalan 6.000.000,00 44.000.000,00 0,00 50.000.000,00 6.000.000,00 44.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.20.02. Inspeksi kondisi Jembatan 2.370.000,00 22.630.000,00 0,00 25.000.000,00 2.370.000,00 22.630.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.23. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 4.000.000,00 226.000.000,00 0,00 230.000.000,00 4.000.000,00 226.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.23.10. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 2.870.000,00 197.130.000,00 0,00 200.000.000,00 2.870.000,00 197.130.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.23.12. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan 1.130.000,00 28.870.000,00 0,00 30.000.000,00 1.130.000,00 28.870.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 48.585.000,00 4.885.415.000,00 28.155.077.000,00 33.089.077.000,00 57.635.000,00 6.395.379.000,00 40.363.448.000,00 46.816.462.000,00 13.727.385.000,00 41,49 1.01.03.01.24.10. Peningkatan, Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 0,00 34.000.000,00 28.155.077.000,00 28.189.077.000,00 21.850.000,00 1.241.130.000,00 39.396.317.000,00 40.659.297.000,00 12.470.220.000,00 44,24 1.01.03.01.24.15. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun 48.585.000,00 4.851.415.000,00 0,00 4.900.000.000,00 33.585.000,00 4.866.415.000,00 0,00 4.900.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.24.17. Pemberdayaan Petani Pemakai Air 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 287.834.000,00 967.131.000,00 1.257.165.000,00 1.257.165.000,00 0,00 1.01.03.01.28. Program Pengendalian Banjir 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 550.000.000,00 110,00 1.01.03.01.28.03. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 550.000.000,00 110,00 1.01.03.01.29. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 0,00 19.000.000.000,00 19.000.000.000,00 950.000,00 49.050.000,00 18.950.000.000,00 19.000.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.29.02. Pembangunan/peningkatan infrastruktur 0,00 0,00 19.000.000.000,00 19.000.000.000,00 950.000,00 49.050.000,00 18.950.000.000,00 19.000.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.31. Program Pengaturan Jasa Konstruksi 15.193.000,00 157.907.000,00 0,00 173.100.000,00 15.193.000,00 157.907.000,00 0,00 173.100.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.31.02. Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 18 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.03.01.31.03. Penyusunan Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Sipil/ Umum Semesteran 15.193.000,00 47.907.000,00 0,00 63.100.000,00 15.193.000,00 47.907.000,00 0,00 63.100.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.33. Program Pengawasan Jasa Konstruksi 0,00 149.700.000,00 0,00 149.700.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 (124.700.000,00) (83,30) 1.01.03.01.33.04. Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan 0,00 149.700.000,00 0,00 149.700.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 (124.700.000,00) (83,30) 1.01.03.01.34. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 5.800.000,00 1.094.200.000,00 0,00 1.100.000.000,00 5.800.000,00 1.094.200.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.34.02. Rehabilitasi/ Pemeliharaan saluran Drainase/ Gorong-gorong 5.800.000,00 1.094.200.000,00 0,00 1.100.000.000,00 5.800.000,00 1.094.200.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.500.000,00 0,00 217.500.000,00 217.500.000,00 0,00 3.01.02.01.24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.500.000,00 0,00 217.500.000,00 217.500.000,00 0,00 3.01.02.01.24.17. Pemberdayaan Petani Pemakai Air 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.500.000,00 0,00 217.500.000,00 217.500.000,00 0,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 73.188.000,00 20.000.000,00 93.188.000,00 0,00 131.763.000,00 40.000.000,00 171.763.000,00 78.575.000,00 84,32 4.01.03.01.15. Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 31.084.000,00 20.000.000,00 51.084.000,00 0,00 89.659.000,00 40.000.000,00 129.659.000,00 78.575.000,00 153,82 4.01.03.01.15.13. Survey dan pemetaan 0,00 31.084.000,00 20.000.000,00 51.084.000,00 0,00 89.659.000,00 40.000.000,00 129.659.000,00 78.575.000,00 153,82 4.01.03.01.32. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 0,00 42.104.000,00 0,00 42.104.000,00 0,00 42.104.000,00 0,00 42.104.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.32.04. Penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan jasa kontruksi 0,00 42.104.000,00 0,00 42.104.000,00 0,00 42.104.000,00 0,00 42.104.000,00 0,00 0,00 1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT 7.638.000,00 9.298.697.000,00 21.949.597.000,00 31.255.932.000,00 14.288.000,00 10.143.049.000,00 32.523.595.000,00 42.680.932.000,00 11.425.000.000,00 36,55 1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM 4.200.000,00 9.059.935.000,00 21.802.597.000,00 30.866.732.000,00 9.900.000,00 9.827.135.000,00 32.254.697.000,00 42.091.732.000,00 11.225.000.000,00 36,37 1.01.03.01.15. Program Pengembangan Perumahan 4.200.000,00 804.700.000,00 7.732.500.000,00 8.541.400.000,00 4.200.000,00 902.600.000,00 8.134.600.000,00 9.041.400.000,00 500.000.000,00 5,85 1.01.03.01.15.01. Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan 4.200.000,00 162.200.000,00 0,00 166.400.000,00 4.200.000,00 162.200.000,00 0,00 166.400.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.15.06. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 0,00 642.500.000,00 357.500.000,00 1.000.000.000,00 0,00 740.400.000,00 759.600.000,00 1.500.000.000,00 500.000.000,00 50,00 1.01.03.01.15.07. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 0,00 0,00 7.375.000.000,00 7.375.000.000,00 0,00 0,00 7.375.000.000,00 7.375.000.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 19 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.03.01.16. Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,00 7.986.215.000,00 14.070.097.000,00 22.056.312.000,00 5.700.000,00 8.655.515.000,00 24.070.097.000,00 32.731.312.000,00 10.675.000.000,00 48,40 1.01.03.01.16.02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 0,00 7.986.215.000,00 6.000.000,00 7.992.215.000,00 0,00 8.361.215.000,00 6.000.000,00 8.367.215.000,00 375.000.000,00 4,69 1.01.03.01.16.06. Perencanaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00 294.300.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 1.01.03.01.16.07. Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman 0,00 0,00 14.064.097.000,00 14.064.097.000,00 0,00 0,00 24.064.097.000,00 24.064.097.000,00 10.000.000.000,00 71,10 1.01.03.01.17. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 0,00 269.020.000,00 0,00 269.020.000,00 0,00 269.020.000,00 0,00 269.020.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.17.02. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat 0,00 269.020.000,00 0,00 269.020.000,00 0,00 269.020.000,00 0,00 269.020.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.20. Program Pengelolaan Areal Pemakaman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.01.03.01.20.01. Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal pemakaman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 950.000,00 189.050.000,00 147.000.000,00 337.000.000,00 1.900.000,00 266.202.000,00 268.898.000,00 537.000.000,00 200.000.000,00 59,35 1.01.05.01.19. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 950.000,00 189.050.000,00 147.000.000,00 337.000.000,00 1.900.000,00 266.202.000,00 268.898.000,00 537.000.000,00 200.000.000,00 59,35 1.01.05.01.19.08. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 950.000,00 2.050.000,00 147.000.000,00 150.000.000,00 1.900.000,00 79.202.000,00 268.898.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00 133,33 1.01.05.01.19.09. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 0,00 187.000.000,00 0,00 187.000.000,00 0,00 187.000.000,00 0,00 187.000.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2.488.000,00 49.712.000,00 0,00 52.200.000,00 2.488.000,00 49.712.000,00 0,00 52.200.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.17. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 2.488.000,00 49.712.000,00 0,00 52.200.000,00 2.488.000,00 49.712.000,00 0,00 52.200.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.17.02. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat 2.488.000,00 49.712.000,00 0,00 52.200.000,00 2.488.000,00 49.712.000,00 0,00 52.200.000,00 0,00 0,00 1.01.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 998.695.000,00 2.823.711.000,00 648.050.000,00 4.470.456.000,00 546.080.000,00 3.469.987.000,00 745.360.000,00 4.761.427.000,00 290.971.000,00 6,51 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 20 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 975.249.000,00 1.083.452.000,00 0,00 2.058.701.000,00 522.634.000,00 1.561.908.000,00 82.810.000,00 2.167.352.000,00 108.651.000,00 5,28 1.01.05.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 967.009.000,00 741.442.000,00 0,00 1.708.451.000,00 513.444.000,00 1.159.858.000,00 9.300.000,00 1.682.602.000,00 (25.849.000,00) (1,51) 1.01.05.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 3.922.000,00 0,00 3.922.000,00 0,00 3.922.000,00 0,00 3.922.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 48.300.000,00 0,00 48.300.000,00 0,00 50.700.000,00 9.300.000,00 60.000.000,00 11.700.000,00 24,22 1.01.05.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 101.500.000,00 0,00 101.500.000,00 0,00 106.500.000,00 0,00 106.500.000,00 5.000.000,00 4,93 1.01.05.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 21.024.000,00 24.126.000,00 0,00 45.150.000,00 21.024.000,00 24.126.000,00 0,00 45.150.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 63.400.000,00 0,00 63.400.000,00 0,00 63.400.000,00 0,00 63.400.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 945.985.000,00 483.694.000,00 0,00 1.429.679.000,00 492.420.000,00 894.710.000,00 0,00 1.387.130.000,00 (42.549.000,00) (2,98) 1.01.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 950.000,00 150.040.000,00 73.510.000,00 224.500.000,00 134.500.000,00 149,44 1.01.05.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 540.000,00 73.510.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 1.01.05.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 20.700.000,00 0,00 20.700.000,00 0,00 60.700.000,00 0,00 60.700.000,00 40.000.000,00 193,24 1.01.05.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 69.300.000,00 0,00 69.300.000,00 0,00 88.800.000,00 0,00 88.800.000,00 19.500.000,00 28,14 1.01.05.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 950.000,00 95.950.000,00 0,00 96.900.000,00 950.000,00 95.950.000,00 0,00 96.900.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.03.03. Pengadaan pakaian kerja lapangan 950.000,00 95.950.000,00 0,00 96.900.000,00 950.000,00 95.950.000,00 0,00 96.900.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 147.450.000,00 0,00 147.450.000,00 0,00 147.450.000,00 0,00 147.450.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 126.000.000,00 0,00 126.000.000,00 0,00 126.000.000,00 0,00 126.000.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.05.03. Kesemaptaan Jasmani anggota Satpol PP 0,00 21.450.000,00 0,00 21.450.000,00 0,00 21.450.000,00 0,00 21.450.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.005.000,00 3.595.000,00 0,00 7.600.000,00 4.005.000,00 3.595.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 21 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.05.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4.005.000,00 3.595.000,00 0,00 7.600.000,00 4.005.000,00 3.595.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.07. Program Perencanaan 3.285.000,00 5.015.000,00 0,00 8.300.000,00 3.285.000,00 5.015.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3.285.000,00 5.015.000,00 0,00 8.300.000,00 3.285.000,00 5.015.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 23.446.000,00 1.740.259.000,00 648.050.000,00 2.411.755.000,00 23.446.000,00 1.908.079.000,00 662.550.000,00 2.594.075.000,00 182.320.000,00 7,56 1.01.05.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.616.000,00 358.477.000,00 0,00 374.093.000,00 15.616.000,00 358.477.000,00 14.500.000,00 388.593.000,00 14.500.000,00 3,88 1.01.05.02.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 9.207.000,00 0,00 9.207.000,00 0,00 9.207.000,00 0,00 9.207.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 65.200.000,00 0,00 65.200.000,00 0,00 65.200.000,00 0,00 65.200.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 22.400.000,00 0,00 22.400.000,00 0,00 22.400.000,00 14.500.000,00 36.900.000,00 14.500.000,00 64,73 1.01.05.02.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 38.284.000,00 0,00 38.284.000,00 0,00 38.284.000,00 0,00 38.284.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 15.616.000,00 10.538.000,00 0,00 26.154.000,00 15.616.000,00 10.538.000,00 0,00 26.154.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 94.534.000,00 0,00 94.534.000,00 0,00 94.534.000,00 0,00 94.534.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 108.414.000,00 0,00 108.414.000,00 0,00 108.414.000,00 0,00 108.414.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 325.652.000,00 0,00 325.652.000,00 0,00 342.972.000,00 0,00 342.972.000,00 17.320.000,00 5,32 1.01.05.02.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 76.652.000,00 0,00 76.652.000,00 0,00 76.652.000,00 0,00 76.652.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 249.000.000,00 0,00 249.000.000,00 0,00 266.320.000,00 0,00 266.320.000,00 17.320.000,00 6,96 1.01.05.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.680.000,00 12.320.000,00 0,00 18.000.000,00 5.680.000,00 12.320.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 5.680.000,00 12.320.000,00 0,00 18.000.000,00 5.680.000,00 12.320.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 22 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.05.02.07. Program Perencanaan 2.150.000,00 5.350.000,00 0,00 7.500.000,00 2.150.000,00 5.350.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2.150.000,00 5.350.000,00 0,00 7.500.000,00 2.150.000,00 5.350.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.33. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 0,00 364.100.000,00 41.900.000,00 406.000.000,00 0,00 504.100.000,00 41.900.000,00 546.000.000,00 140.000.000,00 34,48 1.01.05.02.33.01. Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam 0,00 122.500.000,00 0,00 122.500.000,00 0,00 122.500.000,00 0,00 122.500.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.33.03. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam 0,00 8.100.000,00 41.900.000,00 50.000.000,00 0,00 8.100.000,00 41.900.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.33.04. Pengadaan Logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara 0,00 97.000.000,00 0,00 97.000.000,00 0,00 137.000.000,00 0,00 137.000.000,00 40.000.000,00 41,24 1.01.05.02.33.05. Bintek dan Pelatihan SAR 0,00 66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.33.06. Fasilitasi Simulasi Penanganan Darurat Bagi Masyarakat/ Pelajar 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 100.000.000,00 142,86 1.01.05.02.34. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasca Bencana 0,00 641.360.000,00 606.150.000,00 1.247.510.000,00 0,00 651.860.000,00 606.150.000,00 1.258.010.000,00 10.500.000,00 0,84 1.01.05.02.34.01. Pelatihan teknis penilaian Damage and Losses Assesment (DALA) 0,00 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.34.02. Pelatihan teknis Post Disaster Need Assesment (PDNA) 0,00 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.34.03. Fasilitasi dan koordinasi penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana 0,00 86.900.000,00 606.150.000,00 693.050.000,00 0,00 86.900.000,00 606.150.000,00 693.050.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.34.04. Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kerusakan infrastruktur pasca bencana 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.34.05. Posko Siaga dan Penanganan Darurat Bencana 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 150.500.000,00 0,00 150.500.000,00 10.500.000,00 7,50 1.01.05.02.34.06. Fasilitasi dan Koordinasi Operasional Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana 0,00 218.000.000,00 0,00 218.000.000,00 0,00 218.000.000,00 0,00 218.000.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.34.07. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 23 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.05.02.34.08. Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Bencana 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.05.02.34.10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 24.460.000,00 0,00 24.460.000,00 0,00 24.460.000,00 0,00 24.460.000,00 0,00 0,00 1.01.06. SOSIAL 626.479.000,00 1.988.974.000,00 0,00 2.615.453.000,00 627.989.000,00 2.594.945.000,00 155.327.000,00 3.378.261.000,00 762.808.000,00 29,17 1.01.06.01. DINAS SOSIAL 43.529.000,00 985.887.000,00 0,00 1.029.416.000,00 46.879.000,00 1.242.259.000,00 155.327.000,00 1.444.465.000,00 415.049.000,00 40,32 1.01.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.714.000,00 131.777.000,00 0,00 172.491.000,00 40.714.000,00 194.930.000,00 0,00 235.644.000,00 63.153.000,00 36,61 1.01.06.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 5.894.000,00 0,00 5.894.000,00 0,00 14.486.000,00 0,00 14.486.000,00 8.592.000,00 145,78 1.01.06.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 12.000.000,00 33,33 1.01.06.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 34.836.000,00 0,00 34.836.000,00 0,00 49.346.000,00 0,00 49.346.000,00 14.510.000,00 41,65 1.01.06.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 16.284.000,00 7.934.000,00 0,00 24.218.000,00 16.284.000,00 7.934.000,00 0,00 24.218.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 29.777.000,00 0,00 29.777.000,00 0,00 57.828.000,00 0,00 57.828.000,00 28.051.000,00 94,20 1.01.06.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 24.430.000,00 5.336.000,00 0,00 29.766.000,00 24.430.000,00 5.336.000,00 0,00 29.766.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 28.745.000,00 0,00 28.745.000,00 2.400.000,00 127.545.000,00 155.327.000,00 285.272.000,00 256.527.000,00 892,42 1.01.06.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 155.327.000,00 156.527.000,00 156.527.000,00 0,00 1.01.06.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 98.800.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.01.06.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 28.745.000,00 0,00 28.745.000,00 0,00 28.745.000,00 0,00 28.745.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 933.000,00 3.816.000,00 0,00 4.749.000,00 933.000,00 3.816.000,00 0,00 4.749.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 933.000,00 3.816.000,00 0,00 4.749.000,00 933.000,00 3.816.000,00 0,00 4.749.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.07. Program Perencanaan 932.000,00 18.719.000,00 0,00 19.651.000,00 932.000,00 18.719.000,00 0,00 19.651.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 24 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.06.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 932.000,00 18.719.000,00 0,00 19.651.000,00 932.000,00 18.719.000,00 0,00 19.651.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,00 201.861.000,00 0,00 201.861.000,00 0,00 249.131.000,00 0,00 249.131.000,00 47.270.000,00 23,42 1.01.06.01.15.03. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 0,00 201.861.000,00 0,00 201.861.000,00 0,00 249.131.000,00 0,00 249.131.000,00 47.270.000,00 23,42 1.01.06.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 950.000,00 314.008.000,00 0,00 314.958.000,00 1.900.000,00 361.157.000,00 0,00 363.057.000,00 48.099.000,00 15,27 1.01.06.01.16.07. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 950.000,00 61.778.000,00 0,00 62.728.000,00 1.900.000,00 108.927.000,00 0,00 110.827.000,00 48.099.000,00 76,68 1.01.06.01.16.08. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 0,00 28.053.000,00 0,00 28.053.000,00 0,00 28.053.000,00 0,00 28.053.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.16.10. penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 0,00 36.081.000,00 0,00 36.081.000,00 0,00 36.081.000,00 0,00 36.081.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.16.11. Pelayanan KIE bagi para kelompok resiko tinggi (Resti) HIV / AIDS 0,00 16.235.000,00 0,00 16.235.000,00 0,00 16.235.000,00 0,00 16.235.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.16.14. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana sosial 0,00 153.225.000,00 0,00 153.225.000,00 0,00 153.225.000,00 0,00 153.225.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.16.15. Bimbingan Teknis Kesiapsiagaan bencana berbasis Masyarakat 0,00 18.636.000,00 0,00 18.636.000,00 0,00 18.636.000,00 0,00 18.636.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.18. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 0,00 36.685.000,00 0,00 36.685.000,00 0,00 36.685.000,00 0,00 36.685.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.18.03. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 0,00 36.685.000,00 0,00 36.685.000,00 0,00 36.685.000,00 0,00 36.685.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.19. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti jompo 0,00 30.318.000,00 0,00 30.318.000,00 0,00 30.318.000,00 0,00 30.318.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.19.04. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo 0,00 30.318.000,00 0,00 30.318.000,00 0,00 30.318.000,00 0,00 30.318.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 179.023.000,00 0,00 179.023.000,00 0,00 179.023.000,00 0,00 179.023.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 25 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.06.01.21.02. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat 0,00 159.087.000,00 0,00 159.087.000,00 0,00 159.087.000,00 0,00 159.087.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.21.03. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 0,00 19.936.000,00 0,00 19.936.000,00 0,00 19.936.000,00 0,00 19.936.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.23. Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan 0,00 40.935.000,00 0,00 40.935.000,00 0,00 40.935.000,00 0,00 40.935.000,00 0,00 0,00 1.01.06.01.23.01. Pemeliharaan Makam Pahlawan & Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan & Kesetiakawanan Sosial 0,00 40.935.000,00 0,00 40.935.000,00 0,00 40.935.000,00 0,00 40.935.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 582.950.000,00 1.003.087.000,00 0,00 1.586.037.000,00 581.110.000,00 1.352.686.000,00 0,00 1.933.796.000,00 347.759.000,00 21,93 4.01.03.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 22.770.000,00 0,00 22.770.000,00 0,00 22.770.000,00 0,00 22.770.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16.09. Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 0,00 11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16.10. penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 0,00 11.070.000,00 0,00 11.070.000,00 0,00 11.070.000,00 0,00 11.070.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.22. Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan 582.950.000,00 980.317.000,00 0,00 1.563.267.000,00 581.110.000,00 1.329.916.000,00 0,00 1.911.026.000,00 347.759.000,00 22,25 4.01.03.01.22.01. Fasilitasi Lembaga Sosial Keagamaan 27.200.000,00 679.940.000,00 0,00 707.140.000,00 24.160.000,00 882.980.000,00 0,00 907.140.000,00 200.000.000,00 28,28 4.01.03.01.22.02. Fasilitasi Jamaan Haji 0,00 281.127.000,00 0,00 281.127.000,00 1.200.000,00 427.686.000,00 0,00 428.886.000,00 147.759.000,00 52,56 4.01.03.01.22.03. Fasilitasi Pendidikan Keagamaan Non Formal 555.750.000,00 19.250.000,00 0,00 575.000.000,00 555.750.000,00 19.250.000,00 0,00 575.000.000,00 0,00 0,00 1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 2.538.241.000,00 37.809.131.000,00 29.492.160.000,00 69.839.532.000,00 2.149.774.000,00 40.547.844.000,00 34.717.467.000,00 77.415.085.000,00 7.575.553.000,00 10,85 1.02.01. TENAGA KERJA 30.781.000,00 1.743.315.000,00 0,00 1.774.096.000,00 30.781.000,00 1.915.255.000,00 190.139.000,00 2.136.175.000,00 362.079.000,00 20,41 1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA 30.781.000,00 1.743.315.000,00 0,00 1.774.096.000,00 30.781.000,00 1.915.255.000,00 190.139.000,00 2.136.175.000,00 362.079.000,00 20,41 1.02.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.324.000,00 428.061.000,00 0,00 448.385.000,00 20.324.000,00 485.261.000,00 0,00 505.585.000,00 57.200.000,00 12,76 1.02.01.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 11.069.000,00 0,00 11.069.000,00 0,00 11.069.000,00 0,00 11.069.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 67.655.000,00 0,00 67.655.000,00 0,00 74.855.000,00 0,00 74.855.000,00 7.200.000,00 10,64 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 26 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.01.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 11.720.000,00 0,00 11.720.000,00 0,00 11.720.000,00 0,00 11.720.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 61.884.000,00 0,00 61.884.000,00 0,00 61.884.000,00 0,00 61.884.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 20.324.000,00 9.194.000,00 0,00 29.518.000,00 20.324.000,00 9.194.000,00 0,00 29.518.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 62.057.000,00 0,00 62.057.000,00 0,00 112.057.000,00 0,00 112.057.000,00 50.000.000,00 80,57 1.02.01.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 197.482.000,00 0,00 197.482.000,00 0,00 197.482.000,00 0,00 197.482.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 19.390.000,00 0,00 19.390.000,00 0,00 92.130.000,00 175.139.000,00 267.269.000,00 247.879.000,00 1.278,39 1.02.01.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.633.000,00 45.633.000,00 45.633.000,00 0,00 1.02.01.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 129.506.000,00 199.506.000,00 199.506.000,00 0,00 1.02.01.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 19.390.000,00 0,00 19.390.000,00 0,00 22.130.000,00 0,00 22.130.000,00 2.740.000,00 14,13 1.02.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 933.000,00 3.721.000,00 0,00 4.654.000,00 933.000,00 3.721.000,00 0,00 4.654.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 933.000,00 3.721.000,00 0,00 4.654.000,00 933.000,00 3.721.000,00 0,00 4.654.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.07. Program Perencanaan 1.411.000,00 20.398.000,00 0,00 21.809.000,00 1.411.000,00 20.398.000,00 0,00 21.809.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1.411.000,00 20.398.000,00 0,00 21.809.000,00 1.411.000,00 20.398.000,00 0,00 21.809.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.15. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 4.139.000,00 913.220.000,00 0,00 917.359.000,00 4.139.000,00 913.220.000,00 0,00 917.359.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.15.06. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 0,00 89.930.000,00 0,00 89.930.000,00 0,00 89.930.000,00 0,00 89.930.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.15.09. Pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja berbasis Masyarakat 4.139.000,00 823.290.000,00 0,00 827.429.000,00 4.139.000,00 823.290.000,00 0,00 827.429.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 103.319.000,00 0,00 103.319.000,00 0,00 145.319.000,00 0,00 145.319.000,00 42.000.000,00 40,65 1.02.01.01.16.02. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 0,00 103.319.000,00 0,00 103.319.000,00 0,00 145.319.000,00 0,00 145.319.000,00 42.000.000,00 40,65 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 27 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.01.01.17. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 3.974.000,00 255.206.000,00 0,00 259.180.000,00 3.974.000,00 255.206.000,00 15.000.000,00 274.180.000,00 15.000.000,00 5,79 1.02.01.01.17.01. Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja 0,00 14.501.000,00 0,00 14.501.000,00 0,00 14.501.000,00 0,00 14.501.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.17.02. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 1.842.000,00 37.130.000,00 0,00 38.972.000,00 1.842.000,00 37.130.000,00 0,00 38.972.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.17.08. Fasilitasi Penentuan dan pelaksanaan upah minimum 2.132.000,00 115.697.000,00 0,00 117.829.000,00 2.132.000,00 115.697.000,00 15.000.000,00 132.829.000,00 15.000.000,00 12,73 1.02.01.01.17.12. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan pemberdayaan kelembagaan hubungan industri 0,00 26.491.000,00 0,00 26.491.000,00 0,00 26.491.000,00 0,00 26.491.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.17.13. Sosialisasi peraturan perundangan di bidang perselisihan dan kelembagaan hubungan industri 0,00 61.387.000,00 0,00 61.387.000,00 0,00 61.387.000,00 0,00 61.387.000,00 0,00 0,00 1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 16.035.000,00 1.301.219.000,00 8.350.000,00 1.325.604.000,00 18.655.000,00 1.686.186.000,00 8.849.000,00 1.713.690.000,00 388.086.000,00 29,28 1.02.02.01. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 12.000.000,00 856.303.000,00 1.500.000,00 869.803.000,00 12.000.000,00 942.889.000,00 3.000.000,00 957.889.000,00 88.086.000,00 10,13 1.02.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.000.000,00 358.759.000,00 1.500.000,00 372.259.000,00 12.000.000,00 439.622.000,00 3.000.000,00 454.622.000,00 82.363.000,00 22,13 1.02.02.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 13.113.000,00 0,00 13.113.000,00 0,00 13.113.000,00 0,00 13.113.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 70.831.000,00 1.500.000,00 72.331.000,00 0,00 87.451.000,00 3.000.000,00 90.451.000,00 18.120.000,00 25,05 1.02.02.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 99.955.000,00 0,00 99.955.000,00 0,00 91.646.000,00 0,00 91.646.000,00 (8.309.000,00) (8,31) 1.02.02.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 12.000.000,00 15.283.000,00 0,00 27.283.000,00 12.000.000,00 15.283.000,00 0,00 27.283.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 1.827.000,00 0,00 1.827.000,00 0,00 1.827.000,00 0,00 1.827.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 27.780.000,00 0,00 27.780.000,00 0,00 100.332.000,00 0,00 100.332.000,00 72.552.000,00 261,17 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 28 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.02.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 122.470.000,00 0,00 122.470.000,00 0,00 122.470.000,00 0,00 122.470.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 129.754.000,00 0,00 129.754.000,00 0,00 125.624.000,00 0,00 125.624.000,00 (4.130.000,00) (3,18) 1.02.02.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 39.464.000,00 0,00 39.464.000,00 0,00 39.464.000,00 0,00 39.464.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 78.995.000,00 0,00 78.995.000,00 3.995.000,00 5,33 1.02.02.01.02.18. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 0,00 15.290.000,00 0,00 15.290.000,00 0,00 7.165.000,00 0,00 7.165.000,00 (8.125.000,00) (53,14) 1.02.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 6.920.000,00 0,00 6.920.000,00 0,00 6.920.000,00 0,00 6.920.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 6.920.000,00 0,00 6.920.000,00 0,00 6.920.000,00 0,00 6.920.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 6.856.000,00 0,00 6.856.000,00 0,00 6.856.000,00 0,00 6.856.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 6.856.000,00 0,00 6.856.000,00 0,00 6.856.000,00 0,00 6.856.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.07. Program Perencanaan 0,00 28.510.000,00 0,00 28.510.000,00 0,00 28.510.000,00 0,00 28.510.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 28.510.000,00 0,00 28.510.000,00 0,00 28.510.000,00 0,00 28.510.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 165.034.000,00 0,00 165.034.000,00 0,00 165.034.000,00 0,00 165.034.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.16.01. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 0,00 30.982.000,00 0,00 30.982.000,00 0,00 30.982.000,00 0,00 30.982.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.16.02. Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) 0,00 110.979.000,00 0,00 110.979.000,00 0,00 110.979.000,00 0,00 110.979.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.16.06. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 0,00 12.091.000,00 0,00 12.091.000,00 0,00 12.091.000,00 0,00 12.091.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.16.08. Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 0,00 10.982.000,00 0,00 10.982.000,00 0,00 10.982.000,00 0,00 10.982.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.17. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 148.956.000,00 0,00 148.956.000,00 0,00 158.809.000,00 0,00 158.809.000,00 9.853.000,00 6,61 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 29 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.02.01.17.08. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 0,00 148.956.000,00 0,00 148.956.000,00 0,00 158.809.000,00 0,00 158.809.000,00 9.853.000,00 6,61 1.02.02.01.18. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 0,00 11.514.000,00 0,00 11.514.000,00 0,00 11.514.000,00 0,00 11.514.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.18.07. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 11.514.000,00 0,00 11.514.000,00 0,00 11.514.000,00 0,00 11.514.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.035.000,00 384.456.000,00 0,00 388.491.000,00 6.655.000,00 681.836.000,00 0,00 688.491.000,00 300.000.000,00 77,22 1.02.07.01.18. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 4.035.000,00 384.456.000,00 0,00 388.491.000,00 6.655.000,00 681.836.000,00 0,00 688.491.000,00 300.000.000,00 77,22 1.02.07.01.18.06. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 4.035.000,00 384.456.000,00 0,00 388.491.000,00 6.655.000,00 681.836.000,00 0,00 688.491.000,00 300.000.000,00 77,22 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 60.460.000,00 6.850.000,00 67.310.000,00 0,00 61.461.000,00 5.849.000,00 67.310.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 28.160.000,00 6.850.000,00 35.010.000,00 0,00 29.161.000,00 5.849.000,00 35.010.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16.01. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16.06. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 0,00 14.160.000,00 6.850.000,00 21.010.000,00 0,00 15.161.000,00 5.849.000,00 21.010.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.17. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 32.300.000,00 0,00 32.300.000,00 0,00 32.300.000,00 0,00 32.300.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.17.01. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 0,00 32.300.000,00 0,00 32.300.000,00 0,00 32.300.000,00 0,00 32.300.000,00 0,00 0,00 1.02.03. KETAHANAN PANGAN 1.200.000,00 717.811.000,00 11.000.000,00 730.011.000,00 1.200.000,00 807.811.000,00 11.000.000,00 820.011.000,00 90.000.000,00 12,33 2.01.03.01. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 1.200.000,00 669.171.000,00 11.000.000,00 681.371.000,00 1.200.000,00 759.171.000,00 11.000.000,00 771.371.000,00 90.000.000,00 13,21 2.01.03.01.15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.200.000,00 669.171.000,00 11.000.000,00 681.371.000,00 1.200.000,00 759.171.000,00 11.000.000,00 771.371.000,00 90.000.000,00 13,21 2.01.03.01.15.01. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 0,00 33.464.000,00 0,00 33.464.000,00 0,00 33.464.000,00 0,00 33.464.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.15.06. Pemantauan dan analisis akses dan harga pangan pokok/ strategis 0,00 39.108.000,00 0,00 39.108.000,00 0,00 39.108.000,00 0,00 39.108.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.15.08. Pengembangan cadangan pangan daerah 1.200.000,00 137.671.000,00 11.000.000,00 149.871.000,00 1.200.000,00 137.671.000,00 11.000.000,00 149.871.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 30 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 2.01.03.01.15.09. Pengembangan desa mandiri pangan 0,00 206.209.000,00 0,00 206.209.000,00 0,00 206.209.000,00 0,00 206.209.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.15.10. Pengembangan lumbung pangan desa 0,00 39.653.000,00 0,00 39.653.000,00 0,00 39.653.000,00 0,00 39.653.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.15.12. Peningkatan mutu dan keamanan pangan 0,00 32.925.000,00 0,00 32.925.000,00 0,00 32.925.000,00 0,00 32.925.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.15.14. Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan 0,00 37.241.000,00 0,00 37.241.000,00 0,00 37.241.000,00 0,00 37.241.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.15.15. Pengembangan Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi 0,00 28.772.000,00 0,00 28.772.000,00 0,00 28.772.000,00 0,00 28.772.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.15.16. Pengembangan dan percepatan diversifikasi pangan 0,00 94.875.000,00 0,00 94.875.000,00 0,00 184.875.000,00 0,00 184.875.000,00 90.000.000,00 94,86 2.01.03.01.15.18. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 0,00 19.253.000,00 0,00 19.253.000,00 0,00 19.253.000,00 0,00 19.253.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 48.640.000,00 0,00 48.640.000,00 0,00 48.640.000,00 0,00 48.640.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 48.640.000,00 0,00 48.640.000,00 0,00 48.640.000,00 0,00 48.640.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.15.05. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan 0,00 48.640.000,00 0,00 48.640.000,00 0,00 48.640.000,00 0,00 48.640.000,00 0,00 0,00 1.02.04. PERTANAHAN 1.200.000,00 711.550.000,00 20.100.000.000,00 20.812.750.000,00 1.200.000,00 455.781.000,00 20.100.000.000,00 20.556.981.000,00 (255.769.000,00) (1,23) 1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM 0,00 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.16. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 0,00 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00 1.01.03.01.16.01. Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,00 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01. BADAN KEUANGAN DAERAH 1.200.000,00 180.346.000,00 100.000.000,00 281.546.000,00 1.200.000,00 180.346.000,00 100.000.000,00 281.546.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.16. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1.200.000,00 180.346.000,00 100.000.000,00 281.546.000,00 1.200.000,00 180.346.000,00 100.000.000,00 281.546.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.16.01. Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.200.000,00 180.346.000,00 100.000.000,00 281.546.000,00 1.200.000,00 180.346.000,00 100.000.000,00 281.546.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 531.204.000,00 0,00 531.204.000,00 0,00 275.435.000,00 0,00 275.435.000,00 (255.769.000,00) (48,15) 4.01.03.01.16. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 0,00 531.204.000,00 0,00 531.204.000,00 0,00 275.435.000,00 0,00 275.435.000,00 (255.769.000,00) (48,15) 4.01.03.01.16.01. Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,00 410.673.000,00 0,00 410.673.000,00 0,00 154.904.000,00 0,00 154.904.000,00 (255.769.000,00) (62,28) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 31 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.03.01.16.02. Penyuluhan hukum pertanahan 0,00 120.531.000,00 0,00 120.531.000,00 0,00 120.531.000,00 0,00 120.531.000,00 0,00 0,00 1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP 1.755.255.000,00 10.353.392.000,00 4.921.335.000,00 17.029.982.000,00 1.432.441.000,00 11.003.538.000,00 9.143.153.000,00 21.579.132.000,00 4.549.150.000,00 26,71 1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM 66.015.000,00 983.985.000,00 2.000.000.000,00 3.050.000.000,00 19.945.000,00 1.026.390.000,00 3.043.665.000,00 4.090.000.000,00 1.040.000.000,00 34,10 1.01.03.01.24. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 66.015.000,00 983.985.000,00 2.000.000.000,00 3.050.000.000,00 19.945.000,00 1.026.390.000,00 3.043.665.000,00 4.090.000.000,00 1.040.000.000,00 34,10 1.01.03.01.24.05. Penataan RTH 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 1.335.000,00 3.038.665.000,00 3.040.000.000,00 1.040.000.000,00 52,00 1.01.03.01.24.06. Pemeliharaan RTH 66.015.000,00 983.985.000,00 0,00 1.050.000.000,00 19.945.000,00 1.025.055.000,00 5.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.689.240.000,00 9.327.819.000,00 2.921.335.000,00 13.938.394.000,00 1.412.496.000,00 9.935.560.000,00 6.099.488.000,00 17.447.544.000,00 3.509.150.000,00 25,18 1.02.05.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.207.739.000,00 2.428.120.000,00 0,00 3.635.859.000,00 929.255.000,00 2.706.604.000,00 0,00 3.635.859.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 14.259.000,00 0,00 14.259.000,00 0,00 14.259.000,00 0,00 14.259.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 81.760.000,00 0,00 81.760.000,00 0,00 81.760.000,00 0,00 81.760.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 230.152.000,00 0,00 230.152.000,00 0,00 230.152.000,00 0,00 230.152.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 27.539.000,00 12.461.000,00 0,00 40.000.000,00 26.510.000,00 13.490.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 143.000.000,00 0,00 143.000.000,00 0,00 143.000.000,00 0,00 143.000.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 1.180.200.000,00 1.918.488.000,00 0,00 3.098.688.000,00 902.745.000,00 2.195.943.000,00 0,00 3.098.688.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.800.000,00 123.045.000,00 0,00 137.845.000,00 14.800.000,00 123.045.000,00 0,00 137.845.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14.800.000,00 30.200.000,00 0,00 45.000.000,00 14.800.000,00 30.200.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 92.845.000,00 0,00 92.845.000,00 0,00 92.845.000,00 0,00 92.845.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.307.000,00 2.693.000,00 0,00 5.000.000,00 2.307.000,00 2.693.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 2.307.000,00 2.693.000,00 0,00 5.000.000,00 2.307.000,00 2.693.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 32 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.05.01.05.02. Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.989.000,00 9.011.000,00 0,00 15.000.000,00 5.989.000,00 9.011.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 5.989.000,00 9.011.000,00 0,00 15.000.000,00 5.989.000,00 9.011.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.07. Program Perencanaan 9.110.000,00 10.890.000,00 0,00 20.000.000,00 9.110.000,00 10.890.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 9.110.000,00 10.890.000,00 0,00 20.000.000,00 9.110.000,00 10.890.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 443.905.000,00 4.855.781.000,00 2.478.919.000,00 7.778.605.000,00 445.505.000,00 4.938.481.000,00 5.603.769.000,00 10.987.755.000,00 3.209.150.000,00 41,26 1.02.05.01.15.02. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1.500.000,00 300.625.000,00 2.297.875.000,00 2.600.000.000,00 3.100.000,00 384.825.000,00 5.421.225.000,00 5.809.150.000,00 3.209.150.000,00 123,43 1.02.05.01.15.04. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 210.700.000,00 3.283.991.000,00 0,00 3.494.691.000,00 210.700.000,00 3.283.991.000,00 0,00 3.494.691.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.15.06. Bimbingan teknis persampahan 1.000.000,00 144.339.000,00 0,00 145.339.000,00 1.000.000,00 144.339.000,00 0,00 145.339.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.15.11. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 0,00 441.015.000,00 103.044.000,00 544.059.000,00 0,00 441.015.000,00 103.044.000,00 544.059.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.15.12. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan 230.705.000,00 685.811.000,00 78.000.000,00 994.516.000,00 230.705.000,00 684.311.000,00 79.500.000,00 994.516.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3.650.000,00 1.443.401.000,00 316.016.000,00 1.763.067.000,00 3.650.000,00 1.443.401.000,00 316.016.000,00 1.763.067.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.16.01. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 0,00 151.168.000,00 101.690.000,00 252.858.000,00 0,00 151.168.000,00 101.690.000,00 252.858.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.16.02. Koordinasi penilaian langit biru 0,00 68.645.000,00 0,00 68.645.000,00 0,00 68.645.000,00 0,00 68.645.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.16.03. Pemantauan Kualitas Lingkungan 3.650.000,00 448.193.000,00 93.350.000,00 545.193.000,00 3.650.000,00 448.193.000,00 93.350.000,00 545.193.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.16.04. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 0,00 116.852.000,00 0,00 116.852.000,00 0,00 116.852.000,00 0,00 116.852.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.16.05. Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) 0,00 25.333.000,00 20.976.000,00 46.309.000,00 0,00 25.333.000,00 20.976.000,00 46.309.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.16.06. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 0,00 46.772.000,00 0,00 46.772.000,00 0,00 46.772.000,00 0,00 46.772.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.16.07. Pengkajian dampak lingkungan 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 33 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.05.01.16.10. Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 0,00 60.985.000,00 0,00 60.985.000,00 0,00 60.985.000,00 0,00 60.985.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.16.12. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 0,00 93.572.000,00 0,00 93.572.000,00 0,00 93.572.000,00 0,00 93.572.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.16.13. Koordinasi penyusunan AMDAL 0,00 52.189.000,00 0,00 52.189.000,00 0,00 52.189.000,00 0,00 52.189.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.16.14. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.16.17. Monitoring, evaluasi Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 29.692.000,00 0,00 29.692.000,00 0,00 29.692.000,00 0,00 29.692.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 950.000,00 244.135.000,00 78.500.000,00 323.585.000,00 950.000,00 244.135.000,00 78.500.000,00 323.585.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.17.05. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 0,00 39.585.000,00 0,00 39.585.000,00 0,00 39.585.000,00 0,00 39.585.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.17.08. Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA 0,00 44.453.000,00 0,00 44.453.000,00 0,00 44.453.000,00 0,00 44.453.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.17.14. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 950.000,00 160.097.000,00 78.500.000,00 239.547.000,00 950.000,00 160.097.000,00 78.500.000,00 239.547.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 0,00 44.522.000,00 47.900.000,00 92.422.000,00 0,00 44.522.000,00 47.900.000,00 92.422.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.19.02. Pengembangan data dan informasi lingkungan 0,00 44.522.000,00 47.900.000,00 92.422.000,00 0,00 44.522.000,00 47.900.000,00 92.422.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.20. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 790.000,00 103.221.000,00 0,00 104.011.000,00 930.000,00 349.778.000,00 53.303.000,00 404.011.000,00 300.000.000,00 288,43 1.02.05.01.20.02. Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri 650.000,00 58.361.000,00 0,00 59.011.000,00 650.000,00 58.361.000,00 0,00 59.011.000,00 0,00 0,00 1.02.05.01.20.05. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 140.000,00 44.860.000,00 0,00 45.000.000,00 280.000,00 291.417.000,00 53.303.000,00 345.000.000,00 300.000.000,00 666,67 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 41.588.000,00 0,00 41.588.000,00 0,00 41.588.000,00 0,00 41.588.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 41.588.000,00 0,00 41.588.000,00 0,00 41.588.000,00 0,00 41.588.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.17.16. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumber daya alam 0,00 41.588.000,00 0,00 41.588.000,00 0,00 41.588.000,00 0,00 41.588.000,00 0,00 0,00 1.02.06. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 92.103.000,00 3.248.756.000,00 455.537.000,00 3.796.396.000,00 91.703.000,00 3.573.589.000,00 423.200.000,00 4.088.492.000,00 292.096.000,00 7,69 1.02.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 92.103.000,00 3.248.756.000,00 455.537.000,00 3.796.396.000,00 91.703.000,00 3.573.589.000,00 423.200.000,00 4.088.492.000,00 292.096.000,00 7,69 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 34 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.863.000,00 828.840.000,00 0,00 851.703.000,00 22.863.000,00 950.840.000,00 0,00 973.703.000,00 122.000.000,00 14,32 1.02.06.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 3.878.000,00 58.422.000,00 0,00 62.300.000,00 3.878.000,00 58.422.000,00 0,00 62.300.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 151.400.000,00 0,00 151.400.000,00 0,00 151.400.000,00 0,00 151.400.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 48.100.000,00 0,00 48.100.000,00 0,00 50.100.000,00 0,00 50.100.000,00 2.000.000,00 4,16 1.02.06.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 18.985.000,00 34.915.000,00 0,00 53.900.000,00 18.985.000,00 34.915.000,00 0,00 53.900.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 165.442.000,00 0,00 165.442.000,00 0,00 285.442.000,00 0,00 285.442.000,00 120.000.000,00 72,53 1.02.06.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 317.061.000,00 0,00 317.061.000,00 0,00 317.061.000,00 0,00 317.061.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 65.000.000,00 132.000.000,00 65.000.000,00 97,01 1.02.06.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 1.02.06.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.210.000,00 8.790.000,00 0,00 11.000.000,00 2.210.000,00 8.790.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 2.210.000,00 8.790.000,00 0,00 11.000.000,00 2.210.000,00 8.790.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.07. Program Perencanaan 862.000,00 17.138.000,00 0,00 18.000.000,00 862.000,00 17.138.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 862.000,00 17.138.000,00 0,00 18.000.000,00 862.000,00 17.138.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan 66.168.000,00 2.326.988.000,00 455.537.000,00 2.848.693.000,00 65.768.000,00 2.529.821.000,00 358.200.000,00 2.953.789.000,00 105.096.000,00 3,69 1.02.06.01.15.01. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 0,00 2.300.000,00 358.200.000,00 360.500.000,00 0,00 2.300.000,00 358.200.000,00 360.500.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 35 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.06.01.15.03. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 1.500.000,00 128.920.000,00 0,00 130.420.000,00 1.500.000,00 128.920.000,00 0,00 130.420.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.15.06. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 0,00 65.257.000,00 0,00 65.257.000,00 0,00 65.257.000,00 0,00 65.257.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.15.07. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 0,00 126.655.000,00 0,00 126.655.000,00 0,00 126.655.000,00 0,00 126.655.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.15.08. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 4.440.000,00 61.290.000,00 0,00 65.730.000,00 4.440.000,00 92.906.000,00 0,00 97.346.000,00 31.616.000,00 48,10 1.02.06.01.15.09. Pengembangan data base kependudukan 0,00 107.604.000,00 97.337.000,00 204.941.000,00 0,00 204.941.000,00 0,00 204.941.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.15.11. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil 950.000,00 100.419.000,00 0,00 101.369.000,00 950.000,00 124.687.000,00 0,00 125.637.000,00 24.268.000,00 23,94 1.02.06.01.15.12. Sosialisasi kebijakan kependudukan 0,00 146.306.000,00 0,00 146.306.000,00 0,00 146.306.000,00 0,00 146.306.000,00 0,00 0,00 1.02.06.01.15.14. Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pencatatan Sipil 12.590.000,00 237.218.000,00 0,00 249.808.000,00 12.590.000,00 241.358.000,00 0,00 253.948.000,00 4.140.000,00 1,66 1.02.06.01.15.15. Peningkatan pelayanan Publik pendaftaran Penduduk 9.910.000,00 1.078.444.000,00 0,00 1.088.354.000,00 9.510.000,00 1.128.844.000,00 0,00 1.138.354.000,00 50.000.000,00 4,59 1.02.06.01.15.16. Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan Kelahiran dan Kematian 31.477.000,00 222.930.000,00 0,00 254.407.000,00 31.477.000,00 213.132.000,00 0,00 244.609.000,00 (9.798.000,00) (3,85) 1.02.06.01.15.17. Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan perkawinan Perceraian, Pengakuan dan pengesahan anak 5.301.000,00 43.645.000,00 0,00 48.946.000,00 5.301.000,00 48.515.000,00 0,00 53.816.000,00 4.870.000,00 9,95 1.02.06.01.15.18. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 23.890.000,00 1.699.440.000,00 0,00 1.723.330.000,00 19.200.000,00 1.895.647.000,00 0,00 1.914.847.000,00 191.517.000,00 11,11 1.02.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 23.890.000,00 1.699.440.000,00 0,00 1.723.330.000,00 19.200.000,00 1.895.647.000,00 0,00 1.914.847.000,00 191.517.000,00 11,11 1.02.07.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.000.000,00 382.072.000,00 0,00 394.072.000,00 12.000.000,00 405.889.000,00 0,00 417.889.000,00 23.817.000,00 6,04 1.02.07.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 8.415.000,00 0,00 8.415.000,00 0,00 8.415.000,00 0,00 8.415.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 58.800.000,00 0,00 58.800.000,00 0,00 62.617.000,00 0,00 62.617.000,00 3.817.000,00 6,49 1.02.07.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 21.876.000,00 0,00 21.876.000,00 0,00 21.876.000,00 0,00 21.876.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 64.880.000,00 0,00 64.880.000,00 0,00 64.880.000,00 0,00 64.880.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 36 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.07.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 12.000.000,00 4.887.000,00 0,00 16.887.000,00 12.000.000,00 4.887.000,00 0,00 16.887.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 20.000.000,00 33,33 1.02.07.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 154.964.000,00 0,00 154.964.000,00 0,00 154.964.000,00 0,00 154.964.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 42.720.000,00 0,00 42.720.000,00 0,00 47.720.000,00 0,00 47.720.000,00 5.000.000,00 11,70 1.02.07.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 29.720.000,00 0,00 29.720.000,00 0,00 34.720.000,00 0,00 34.720.000,00 5.000.000,00 16,82 1.02.07.01.02.14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.746.000,00 4.000.000,00 0,00 5.746.000,00 1.746.000,00 4.000.000,00 0,00 5.746.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 1.746.000,00 4.000.000,00 0,00 5.746.000,00 1.746.000,00 4.000.000,00 0,00 5.746.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.07. Program Perencanaan 2.184.000,00 9.784.000,00 0,00 11.968.000,00 2.184.000,00 9.784.000,00 0,00 11.968.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2.184.000,00 9.784.000,00 0,00 11.968.000,00 2.184.000,00 9.784.000,00 0,00 11.968.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1.680.000,00 230.809.000,00 0,00 232.489.000,00 1.890.000,00 270.599.000,00 0,00 272.489.000,00 40.000.000,00 17,21 1.02.07.01.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 280.000,00 90.683.000,00 0,00 90.963.000,00 350.000,00 110.613.000,00 0,00 110.963.000,00 20.000.000,00 21,99 1.02.07.01.15.02. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 140.000,00 15.640.000,00 0,00 15.780.000,00 280.000,00 35.500.000,00 0,00 35.780.000,00 20.000.000,00 126,74 1.02.07.01.15.05. Pendampingan/Pengembangan program pengembangan kecamatan/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 1.260.000,00 124.486.000,00 0,00 125.746.000,00 1.260.000,00 124.486.000,00 0,00 125.746.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.16. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 140.000,00 12.354.000,00 0,00 12.494.000,00 140.000,00 12.354.000,00 0,00 12.494.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.16.02. Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa 140.000,00 12.354.000,00 0,00 12.494.000,00 140.000,00 12.354.000,00 0,00 12.494.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 37 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.07.01.17. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 6.140.000,00 361.417.000,00 0,00 367.557.000,00 1.240.000,00 416.317.000,00 0,00 417.557.000,00 50.000.000,00 13,60 1.02.07.01.17.01. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 0,00 209.625.000,00 0,00 209.625.000,00 0,00 259.625.000,00 0,00 259.625.000,00 50.000.000,00 23,85 1.02.07.01.17.02. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 0,00 38.711.000,00 0,00 38.711.000,00 0,00 38.711.000,00 0,00 38.711.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.17.03. Pemberian stimulan pembangunan desa 6.140.000,00 113.081.000,00 0,00 119.221.000,00 1.240.000,00 117.981.000,00 0,00 119.221.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.18. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 338.902.000,00 0,00 338.902.000,00 0,00 411.602.000,00 0,00 411.602.000,00 72.700.000,00 21,45 1.02.07.01.18.02. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 0,00 196.356.000,00 0,00 196.356.000,00 0,00 269.056.000,00 0,00 269.056.000,00 72.700.000,00 37,02 1.02.07.01.18.03. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 0,00 119.591.000,00 0,00 119.591.000,00 0,00 119.591.000,00 0,00 119.591.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.18.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 22.955.000,00 0,00 22.955.000,00 0,00 22.955.000,00 0,00 22.955.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.19. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,00 59.130.000,00 0,00 59.130.000,00 0,00 59.130.000,00 0,00 59.130.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.19.03. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa 0,00 18.558.000,00 0,00 18.558.000,00 0,00 18.558.000,00 0,00 18.558.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.19.05. Fasilitasi Pengelolaan Tanah Kas Desa 0,00 25.275.000,00 0,00 25.275.000,00 0,00 25.275.000,00 0,00 25.275.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.19.06. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 15.297.000,00 0,00 15.297.000,00 0,00 15.297.000,00 0,00 15.297.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.31. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 258.252.000,00 0,00 258.252.000,00 0,00 258.252.000,00 0,00 258.252.000,00 0,00 0,00 1.02.07.01.31.02. Penataan Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa 0,00 258.252.000,00 0,00 258.252.000,00 0,00 258.252.000,00 0,00 258.252.000,00 0,00 0,00 1.02.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 1.079.538.000,00 1.020.930.000,00 2.100.468.000,00 0,00 1.079.538.000,00 1.106.156.000,00 2.185.694.000,00 85.226.000,00 4,06 1.02.02.01. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 1.079.538.000,00 1.020.930.000,00 2.100.468.000,00 0,00 1.079.538.000,00 1.106.156.000,00 2.185.694.000,00 85.226.000,00 4,06 1.02.02.01.15. Program Keluarga Berencana 0,00 853.984.000,00 1.020.930.000,00 1.874.914.000,00 0,00 853.984.000,00 1.106.156.000,00 1.960.140.000,00 85.226.000,00 4,55 1.02.02.01.15.01. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 0,00 27.418.000,00 0,00 27.418.000,00 0,00 27.418.000,00 0,00 27.418.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 38 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.02.01.15.02. Pelayanan KIE 0,00 4.724.000,00 0,00 4.724.000,00 0,00 4.724.000,00 0,00 4.724.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.15.04. Promosi Pelayanan Khiba 0,00 4.537.000,00 0,00 4.537.000,00 0,00 4.537.000,00 0,00 4.537.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.15.05. Pembinaan Keluarga Berencana 0,00 412.847.000,00 0,00 412.847.000,00 0,00 412.847.000,00 0,00 412.847.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.15.06. Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 0,00 26.398.000,00 1.020.930.000,00 1.047.328.000,00 0,00 26.398.000,00 1.106.156.000,00 1.132.554.000,00 85.226.000,00 8,14 1.02.02.01.15.07. Operasional Keluarga Berencana 0,00 378.060.000,00 0,00 378.060.000,00 0,00 378.060.000,00 0,00 378.060.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.16. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 13.795.000,00 0,00 13.795.000,00 0,00 13.795.000,00 0,00 13.795.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.16.01. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 0,00 7.632.000,00 0,00 7.632.000,00 0,00 7.632.000,00 0,00 7.632.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.16.02. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 0,00 6.163.000,00 0,00 6.163.000,00 0,00 6.163.000,00 0,00 6.163.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.17. Program Pelayanan Kontrasepsi 0,00 1.845.000,00 0,00 1.845.000,00 0,00 1.845.000,00 0,00 1.845.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.17.01. Pelayanan konseling KB 0,00 1.845.000,00 0,00 1.845.000,00 0,00 1.845.000,00 0,00 1.845.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.18. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 0,00 78.532.000,00 0,00 78.532.000,00 0,00 78.532.000,00 0,00 78.532.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.18.01. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 0,00 78.532.000,00 0,00 78.532.000,00 0,00 78.532.000,00 0,00 78.532.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.20. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 0,00 22.732.000,00 0,00 22.732.000,00 0,00 22.732.000,00 0,00 22.732.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.20.01. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 0,00 8.442.000,00 0,00 8.442.000,00 0,00 8.442.000,00 0,00 8.442.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.20.02. Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 0,00 14.290.000,00 0,00 14.290.000,00 0,00 14.290.000,00 0,00 14.290.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.22. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 0,00 108.650.000,00 0,00 108.650.000,00 0,00 108.650.000,00 0,00 108.650.000,00 0,00 0,00 1.02.02.01.22.01. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 0,00 108.650.000,00 0,00 108.650.000,00 0,00 108.650.000,00 0,00 108.650.000,00 0,00 0,00 1.02.09. PERHUBUNGAN 164.719.000,00 2.424.872.000,00 2.020.640.000,00 4.610.231.000,00 173.392.000,00 2.626.923.000,00 2.233.074.000,00 5.033.389.000,00 423.158.000,00 9,18 1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN 164.719.000,00 2.424.872.000,00 2.020.640.000,00 4.610.231.000,00 173.392.000,00 2.626.923.000,00 2.233.074.000,00 5.033.389.000,00 423.158.000,00 9,18 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 39 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.09.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 153.506.000,00 859.197.000,00 3.000.000,00 1.015.703.000,00 106.391.000,00 960.518.000,00 3.000.000,00 1.069.909.000,00 54.206.000,00 5,34 1.02.09.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 16.011.000,00 0,00 16.011.000,00 0,00 16.011.000,00 0,00 16.011.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 171.515.000,00 3.000.000,00 174.515.000,00 0,00 171.515.000,00 3.000.000,00 174.515.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 92.197.000,00 0,00 92.197.000,00 0,00 92.197.000,00 0,00 92.197.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 31.356.000,00 57.084.000,00 0,00 88.440.000,00 31.356.000,00 57.084.000,00 0,00 88.440.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 10.676.000,00 0,00 10.676.000,00 0,00 10.676.000,00 0,00 10.676.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 97.021.000,00 0,00 97.021.000,00 0,00 137.021.000,00 0,00 137.021.000,00 40.000.000,00 41,23 1.02.09.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 122.150.000,00 389.693.000,00 0,00 511.843.000,00 75.035.000,00 451.014.000,00 0,00 526.049.000,00 14.206.000,00 2,78 1.02.09.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 160.602.000,00 0,00 160.602.000,00 0,00 160.602.000,00 25.000.000,00 185.602.000,00 25.000.000,00 15,57 1.02.09.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 1.02.09.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 20.663.000,00 0,00 20.663.000,00 0,00 20.663.000,00 0,00 20.663.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 139.939.000,00 0,00 139.939.000,00 0,00 139.939.000,00 0,00 139.939.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.770.000,00 26.353.000,00 0,00 28.123.000,00 1.770.000,00 26.353.000,00 0,00 28.123.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 1.770.000,00 26.353.000,00 0,00 28.123.000,00 1.770.000,00 26.353.000,00 0,00 28.123.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 69.450.000,00 0,00 69.450.000,00 210.000,00 69.240.000,00 0,00 69.450.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 69.450.000,00 0,00 69.450.000,00 210.000,00 69.240.000,00 0,00 69.450.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 687.000,00 11.769.000,00 0,00 12.456.000,00 687.000,00 11.769.000,00 0,00 12.456.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 687.000,00 11.769.000,00 0,00 12.456.000,00 687.000,00 11.769.000,00 0,00 12.456.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.07. Program Perencanaan 4.206.000,00 20.695.000,00 0,00 24.901.000,00 4.206.000,00 20.695.000,00 0,00 24.901.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 40 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.09.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.206.000,00 20.695.000,00 0,00 24.901.000,00 4.206.000,00 20.695.000,00 0,00 24.901.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2.150.000,00 278.764.000,00 213.528.000,00 494.442.000,00 2.150.000,00 278.764.000,00 198.528.000,00 479.442.000,00 (15.000.000,00) (3,03) 1.02.09.01.15.01. Perencanaan pembanguna prasaranan dan fasilitas perhubungan 0,00 0,00 74.528.000,00 74.528.000,00 0,00 0,00 74.528.000,00 74.528.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.15.04. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 0,00 35.392.000,00 4.000.000,00 39.392.000,00 0,00 35.392.000,00 4.000.000,00 39.392.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.15.07. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 0,00 131.276.000,00 15.000.000,00 146.276.000,00 0,00 131.276.000,00 0,00 131.276.000,00 (15.000.000,00) (10,25) 1.02.09.01.15.08. Kegiatan Evaluasi kinerja jaringan Jalan 1.200.000,00 63.757.000,00 120.000.000,00 184.957.000,00 1.200.000,00 63.757.000,00 120.000.000,00 184.957.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.15.09. Kegiatan Penyusunan Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan Fasilitas lalulintas 950.000,00 48.339.000,00 0,00 49.289.000,00 950.000,00 48.339.000,00 0,00 49.289.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 2.400.000,00 267.621.000,00 0,00 270.021.000,00 2.400.000,00 267.621.000,00 0,00 270.021.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.16.01. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 1.200.000,00 79.891.000,00 0,00 81.091.000,00 1.200.000,00 79.891.000,00 0,00 81.091.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.16.05. Rehabilitasi/Pemeliharaan Apiil, Rambu, Halte dan RPPJ 1.200.000,00 187.730.000,00 0,00 188.930.000,00 1.200.000,00 187.730.000,00 0,00 188.930.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 0,00 522.010.000,00 1.256.212.000,00 1.778.222.000,00 55.578.000,00 585.010.000,00 1.168.212.000,00 1.808.800.000,00 30.578.000,00 1,72 1.02.09.01.17.01. Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang 0,00 25.057.000,00 0,00 25.057.000,00 0,00 25.057.000,00 0,00 25.057.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.17.04. Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 0,00 213.595.000,00 0,00 213.595.000,00 0,00 213.595.000,00 0,00 213.595.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.17.05. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 0,00 83.816.000,00 169.900.000,00 253.716.000,00 0,00 83.816.000,00 169.900.000,00 253.716.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.17.11. Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan 0,00 10.361.000,00 3.600.000,00 13.961.000,00 0,00 10.361.000,00 3.600.000,00 13.961.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.17.17. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang 0,00 50.674.000,00 1.046.800.000,00 1.097.474.000,00 0,00 101.104.000,00 958.800.000,00 1.059.904.000,00 (37.570.000,00) (3,42) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 41 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.09.01.17.18. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang 0,00 22.140.000,00 0,00 22.140.000,00 0,00 22.140.000,00 0,00 22.140.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.17.19. Pelayanan Perijinan Angkutan Orang 0,00 57.165.000,00 0,00 57.165.000,00 0,00 57.165.000,00 0,00 57.165.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.17.20. Pelayanan perijinan angkutan barang 0,00 16.445.000,00 0,00 16.445.000,00 0,00 16.445.000,00 0,00 16.445.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.17.21. Pelayanan pengelolaan perparkiran 0,00 27.835.000,00 0,00 27.835.000,00 0,00 27.835.000,00 0,00 27.835.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.17.22. Kegiatan Posko Angkuntan Lebaran 0,00 14.922.000,00 35.912.000,00 50.834.000,00 55.578.000,00 14.922.000,00 35.912.000,00 106.412.000,00 55.578.000,00 109,33 1.02.09.01.17.25. Kegiatan dalam pelayanan multimoda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.570.000,00 0,00 12.570.000,00 12.570.000,00 0,00 1.02.09.01.19. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 0,00 208.411.000,00 547.900.000,00 756.311.000,00 0,00 246.351.000,00 838.334.000,00 1.084.685.000,00 328.374.000,00 43,42 1.02.09.01.19.01. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 0,00 0,00 274.036.000,00 274.036.000,00 0,00 37.940.000,00 564.470.000,00 602.410.000,00 328.374.000,00 119,83 1.02.09.01.19.02. Pengadaan Marka Jalan 0,00 208.411.000,00 0,00 208.411.000,00 0,00 208.411.000,00 0,00 208.411.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.19.03. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 0,00 0,00 24.653.000,00 24.653.000,00 0,00 0,00 24.653.000,00 24.653.000,00 0,00 0,00 1.02.09.01.19.04. Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalulintas ( APILL ) 0,00 0,00 249.211.000,00 249.211.000,00 0,00 0,00 249.211.000,00 249.211.000,00 0,00 0,00 1.02.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 42.104.000,00 3.468.962.000,00 588.310.000,00 4.099.376.000,00 49.728.000,00 3.590.409.000,00 661.310.000,00 4.301.447.000,00 202.071.000,00 4,93 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 42.104.000,00 2.573.151.000,00 588.310.000,00 3.203.565.000,00 49.728.000,00 2.694.598.000,00 661.310.000,00 3.405.636.000,00 202.071.000,00 6,31 1.02.10.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.660.000,00 413.578.000,00 3.000.000,00 442.238.000,00 29.270.000,00 358.058.000,00 3.000.000,00 390.328.000,00 (51.910.000,00) (11,74) 1.02.10.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 18.600.000,00 0,00 18.600.000,00 0,00 18.600.000,00 0,00 18.600.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 113.000.000,00 0,00 113.000.000,00 (72.000.000,00) (38,92) 1.02.10.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 27.900.000,00 0,00 27.900.000,00 0,00 27.900.000,00 0,00 27.900.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 45.778.000,00 0,00 45.778.000,00 0,00 45.778.000,00 0,00 45.778.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 25.660.000,00 55.740.000,00 0,00 81.400.000,00 29.270.000,00 52.130.000,00 0,00 81.400.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 12.000.000,00 3.000.000,00 15.000.000,00 0,00 12.000.000,00 3.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 68.560.000,00 0,00 68.560.000,00 0,00 88.650.000,00 0,00 88.650.000,00 20.090.000,00 29,30 1.02.10.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.000.000,00 170.900.000,00 0,00 171.900.000,00 1.000.000,00 170.900.000,00 0,00 171.900.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 42 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.10.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.02.16. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1.000.000,00 98.900.000,00 0,00 99.900.000,00 1.000.000,00 98.900.000,00 0,00 99.900.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.634.000,00 12.366.000,00 0,00 15.000.000,00 2.634.000,00 12.366.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 2.634.000,00 12.366.000,00 0,00 15.000.000,00 2.634.000,00 12.366.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.445.000,00 12.555.000,00 0,00 14.000.000,00 2.780.000,00 11.220.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 1.445.000,00 12.555.000,00 0,00 14.000.000,00 2.780.000,00 11.220.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.07. Program Perencanaan 3.665.000,00 17.275.000,00 0,00 20.940.000,00 5.144.000,00 15.796.000,00 0,00 20.940.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3.665.000,00 17.275.000,00 0,00 20.940.000,00 5.144.000,00 15.796.000,00 0,00 20.940.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 571.252.000,00 547.400.000,00 1.118.652.000,00 0,00 571.252.000,00 547.400.000,00 1.118.652.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.15.02. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 0,00 190.802.000,00 355.900.000,00 546.702.000,00 0,00 190.802.000,00 355.900.000,00 546.702.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.15.05. Pengadaan alat studio dan komunikasi 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.15.06. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 0,00 165.500.000,00 111.500.000,00 277.000.000,00 0,00 165.500.000,00 111.500.000,00 277.000.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.15.07. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 0,00 214.950.000,00 0,00 214.950.000,00 0,00 214.950.000,00 0,00 214.950.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.17. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 4.400.000,00 107.890.000,00 37.910.000,00 150.200.000,00 4.400.000,00 107.890.000,00 37.910.000,00 150.200.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.17.01. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 4.400.000,00 107.890.000,00 37.910.000,00 150.200.000,00 4.400.000,00 107.890.000,00 37.910.000,00 150.200.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.18. Program kerjasama informasi dan media massa 0,00 1.122.635.000,00 0,00 1.122.635.000,00 1.200.000,00 1.296.435.000,00 73.000.000,00 1.370.635.000,00 248.000.000,00 22,09 1.02.10.01.18.02. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 0,00 440.760.000,00 0,00 440.760.000,00 0,00 440.760.000,00 0,00 440.760.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 43 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.10.01.18.05. Kegiatan penyebarluasan informasi Pembangunan Melalui Operasional Radio Suara Serasi 0,00 111.100.000,00 0,00 111.100.000,00 0,00 111.100.000,00 0,00 111.100.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.18.06. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui dokumen dan Advedtorial 0,00 464.250.000,00 0,00 464.250.000,00 0,00 464.250.000,00 73.000.000,00 537.250.000,00 73.000.000,00 15,72 1.02.10.01.18.07. Kegiatan penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah melalui penerbitan Majalah Gema Serasi 0,00 51.700.000,00 0,00 51.700.000,00 1.200.000,00 225.500.000,00 0,00 226.700.000,00 175.000.000,00 338,49 1.02.10.01.18.08. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui PPID 0,00 54.825.000,00 0,00 54.825.000,00 0,00 54.825.000,00 0,00 54.825.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.23. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 3.300.000,00 38.700.000,00 0,00 42.000.000,00 3.300.000,00 38.700.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.23.01. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 3.300.000,00 38.700.000,00 0,00 42.000.000,00 3.300.000,00 38.700.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.39. Pogram Persandian 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 65.981.000,00 0,00 65.981.000,00 5.981.000,00 9,97 1.02.10.01.39.01. Pengelolaan Persandian 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 65.981.000,00 0,00 65.981.000,00 5.981.000,00 9,97 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 136.785.000,00 0,00 136.785.000,00 0,00 136.785.000,00 0,00 136.785.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.18. Program kerjasama informasi dan media massa 0,00 136.785.000,00 0,00 136.785.000,00 0,00 136.785.000,00 0,00 136.785.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.18.04. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah Melalui Peresmian Proyek se Kabupaten Semarang 0,00 136.785.000,00 0,00 136.785.000,00 0,00 136.785.000,00 0,00 136.785.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0,00 759.026.000,00 0,00 759.026.000,00 0,00 759.026.000,00 0,00 759.026.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01.18. Program kerjasama informasi dan media massa 0,00 759.026.000,00 0,00 759.026.000,00 0,00 759.026.000,00 0,00 759.026.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01.18.02. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 0,00 759.026.000,00 0,00 759.026.000,00 0,00 759.026.000,00 0,00 759.026.000,00 0,00 0,00 1.02.11. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 293.619.000,00 4.845.818.000,00 2.290.000,00 5.141.727.000,00 217.839.000,00 4.986.874.000,00 2.290.000,00 5.207.003.000,00 65.276.000,00 1,27 1.02.11.01. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 293.619.000,00 4.845.818.000,00 2.290.000,00 5.141.727.000,00 217.839.000,00 4.986.874.000,00 2.290.000,00 5.207.003.000,00 65.276.000,00 1,27 1.02.11.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 268.114.000,00 3.504.700.000,00 0,00 3.772.814.000,00 191.334.000,00 3.602.972.000,00 0,00 3.794.306.000,00 21.492.000,00 0,57 1.02.11.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 20.548.000,00 0,00 20.548.000,00 0,00 20.548.000,00 0,00 20.548.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 44 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.11.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 512.000.000,00 0,00 512.000.000,00 0,00 692.600.000,00 0,00 692.600.000,00 180.600.000,00 35,27 1.02.11.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 1.200.000,00 486.456.000,00 0,00 487.656.000,00 1.200.000,00 448.506.000,00 0,00 449.706.000,00 (37.950.000,00) (7,78) 1.02.11.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 62.386.000,00 49.273.000,00 0,00 111.659.000,00 62.386.000,00 49.273.000,00 0,00 111.659.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.088.000,00 12.912.000,00 0,00 22.000.000,00 9.088.000,00 12.912.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 153.000.000,00 0,00 153.000.000,00 33.000.000,00 27,50 1.02.11.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 195.440.000,00 2.303.511.000,00 0,00 2.498.951.000,00 118.660.000,00 2.226.133.000,00 0,00 2.344.793.000,00 (154.158.000,00) (6,17) 1.02.11.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 950.000,00 119.050.000,00 0,00 120.000.000,00 950.000,00 119.050.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 950.000,00 49.050.000,00 0,00 50.000.000,00 950.000,00 49.050.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.02.14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 9.401.000,00 0,00 9.401.000,00 0,00 9.401.000,00 0,00 9.401.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 9.401.000,00 0,00 9.401.000,00 0,00 9.401.000,00 0,00 9.401.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 210.000,00 63.719.000,00 0,00 63.929.000,00 210.000,00 63.719.000,00 0,00 63.929.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 210.000,00 63.719.000,00 0,00 63.929.000,00 210.000,00 63.719.000,00 0,00 63.929.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10.561.000,00 22.352.000,00 0,00 32.913.000,00 10.561.000,00 22.352.000,00 0,00 32.913.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 10.561.000,00 22.352.000,00 0,00 32.913.000,00 10.561.000,00 22.352.000,00 0,00 32.913.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.07. Program Perencanaan 11.934.000,00 27.716.000,00 0,00 39.650.000,00 11.934.000,00 27.716.000,00 0,00 39.650.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 11.934.000,00 27.716.000,00 0,00 39.650.000,00 11.934.000,00 27.716.000,00 0,00 39.650.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.15. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 600.000,00 142.723.000,00 1.590.000,00 144.913.000,00 1.600.000,00 141.723.000,00 1.590.000,00 144.913.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 45 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.11.01.15.01. Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 600.000,00 72.038.000,00 0,00 72.638.000,00 1.600.000,00 71.038.000,00 0,00 72.638.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.15.02. Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 0,00 24.085.000,00 0,00 24.085.000,00 0,00 24.085.000,00 0,00 24.085.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.15.08. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 0,00 46.600.000,00 1.590.000,00 48.190.000,00 0,00 46.600.000,00 1.590.000,00 48.190.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 0,00 124.965.000,00 700.000,00 125.665.000,00 0,00 131.249.000,00 700.000,00 131.949.000,00 6.284.000,00 5,00 1.02.11.01.16.03. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0,00 34.190.000,00 0,00 34.190.000,00 0,00 34.190.000,00 0,00 34.190.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.16.06. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 0,00 57.775.000,00 700.000,00 58.475.000,00 0,00 57.775.000,00 700.000,00 58.475.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.16.07. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 39.284.000,00 0,00 39.284.000,00 6.284.000,00 19,04 1.02.11.01.17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0,00 681.543.000,00 0,00 681.543.000,00 0,00 681.543.000,00 0,00 681.543.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.17.01. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 0,00 14.390.000,00 0,00 14.390.000,00 0,00 14.390.000,00 0,00 14.390.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.17.02. Pengembangan klaster bisnis 0,00 44.595.000,00 0,00 44.595.000,00 0,00 44.595.000,00 0,00 44.595.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.17.06. Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah 0,00 16.585.000,00 0,00 16.585.000,00 0,00 16.585.000,00 0,00 16.585.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.17.07. Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga 0,00 17.464.000,00 0,00 17.464.000,00 0,00 17.464.000,00 0,00 17.464.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.17.08. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah 0,00 29.423.000,00 0,00 29.423.000,00 0,00 29.423.000,00 0,00 29.423.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.17.09. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 0,00 559.086.000,00 0,00 559.086.000,00 0,00 559.086.000,00 0,00 559.086.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1.250.000,00 149.649.000,00 0,00 150.899.000,00 1.250.000,00 187.149.000,00 0,00 188.399.000,00 37.500.000,00 24,85 1.02.11.01.18.03. Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.18.04. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 46 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.11.01.18.05. Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 1.02.11.01.18.11. Penilaian kesehatan koperasi 0,00 13.280.000,00 0,00 13.280.000,00 0,00 13.280.000,00 0,00 13.280.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.18.13. Pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan KUMKM 0,00 29.619.000,00 0,00 29.619.000,00 0,00 29.619.000,00 0,00 29.619.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.18.15. Pembentukan dan Evaluasi Kelembagaan Koperasi 1.250.000,00 56.750.000,00 0,00 58.000.000,00 1.250.000,00 69.250.000,00 0,00 70.500.000,00 12.500.000,00 21,55 1.02.12. PENANAMAN MODAL 50.244.000,00 1.204.164.000,00 77.743.000,00 1.332.151.000,00 43.719.000,00 1.544.853.000,00 212.041.000,00 1.800.613.000,00 468.462.000,00 35,17 1.02.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 50.244.000,00 1.204.164.000,00 77.743.000,00 1.332.151.000,00 43.719.000,00 1.544.853.000,00 212.041.000,00 1.800.613.000,00 468.462.000,00 35,17 1.02.12.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.118.000,00 490.403.000,00 3.750.000,00 515.271.000,00 20.398.000,00 551.465.000,00 5.250.000,00 577.113.000,00 61.842.000,00 12,00 1.02.12.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 116.590.000,00 0,00 116.590.000,00 0,00 116.590.000,00 0,00 116.590.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 9.058.000,00 0,00 9.058.000,00 0,00 9.058.000,00 1.500.000,00 10.558.000,00 1.500.000,00 16,56 1.02.12.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 63.134.000,00 0,00 63.134.000,00 0,00 66.294.000,00 0,00 66.294.000,00 3.160.000,00 5,01 1.02.12.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 21.118.000,00 29.375.000,00 0,00 50.493.000,00 20.398.000,00 30.095.000,00 0,00 50.493.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 11.211.000,00 3.750.000,00 14.961.000,00 0,00 11.211.000,00 3.750.000,00 14.961.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 59.508.000,00 0,00 59.508.000,00 0,00 116.690.000,00 0,00 116.690.000,00 57.182.000,00 96,09 1.02.12.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 193.327.000,00 0,00 193.327.000,00 0,00 193.327.000,00 0,00 193.327.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 77.568.000,00 0,00 77.568.000,00 0,00 215.093.000,00 0,00 215.093.000,00 137.525.000,00 177,30 1.02.12.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 22.600.000,00 0,00 22.600.000,00 0,00 139.225.000,00 0,00 139.225.000,00 116.625.000,00 516,04 1.02.12.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 39.968.000,00 0,00 39.968.000,00 0,00 60.868.000,00 0,00 60.868.000,00 20.900.000,00 52,29 1.02.12.01.02.14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.500.000,00 2.777.000,00 0,00 7.277.000,00 4.500.000,00 2.777.000,00 0,00 7.277.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 47 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.12.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 4.500.000,00 2.777.000,00 0,00 7.277.000,00 4.500.000,00 2.777.000,00 0,00 7.277.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 35.929.000,00 0,00 35.929.000,00 0,00 35.929.000,00 0,00 35.929.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 35.929.000,00 0,00 35.929.000,00 0,00 35.929.000,00 0,00 35.929.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12.563.000,00 15.047.000,00 0,00 27.610.000,00 12.563.000,00 15.047.000,00 0,00 27.610.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 12.563.000,00 15.047.000,00 0,00 27.610.000,00 12.563.000,00 15.047.000,00 0,00 27.610.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.07. Program Perencanaan 11.363.000,00 37.137.000,00 0,00 48.500.000,00 5.558.000,00 42.942.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 11.363.000,00 37.137.000,00 0,00 48.500.000,00 5.558.000,00 42.942.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 700.000,00 323.745.000,00 0,00 324.445.000,00 700.000,00 345.585.000,00 0,00 346.285.000,00 21.840.000,00 6,73 1.02.12.01.15.01. Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah 0,00 9.184.000,00 0,00 9.184.000,00 0,00 9.184.000,00 0,00 9.184.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.15.04. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA 0,00 21.840.000,00 0,00 21.840.000,00 0,00 21.840.000,00 0,00 21.840.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.15.05. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 0,00 13.553.000,00 0,00 13.553.000,00 0,00 13.553.000,00 0,00 13.553.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.15.08. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 0,00 56.461.000,00 0,00 56.461.000,00 0,00 56.461.000,00 0,00 56.461.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.15.09. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi 700.000,00 50.060.000,00 0,00 50.760.000,00 700.000,00 71.900.000,00 0,00 72.600.000,00 21.840.000,00 43,03 1.02.12.01.15.10. Penyelenggaraan pameran investasi 0,00 140.301.000,00 0,00 140.301.000,00 0,00 140.301.000,00 0,00 140.301.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.15.11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 32.346.000,00 0,00 32.346.000,00 0,00 32.346.000,00 0,00 32.346.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 196.866.000,00 73.993.000,00 270.859.000,00 0,00 311.323.000,00 206.791.000,00 518.114.000,00 247.255.000,00 91,29 1.02.12.01.16.02. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi 0,00 24.250.000,00 0,00 24.250.000,00 0,00 24.250.000,00 0,00 24.250.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.16.04. Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 0,00 0,00 73.993.000,00 73.993.000,00 0,00 0,00 73.993.000,00 73.993.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 48 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.12.01.16.12. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha 0,00 38.155.000,00 0,00 38.155.000,00 0,00 38.155.000,00 0,00 38.155.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.16.13. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dan Non Usaha 0,00 39.133.000,00 0,00 39.133.000,00 0,00 39.133.000,00 0,00 39.133.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.16.14. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Dasar 0,00 39.600.000,00 0,00 39.600.000,00 0,00 49.600.000,00 0,00 49.600.000,00 10.000.000,00 25,25 1.02.12.01.16.15. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Tertentu 0,00 41.716.000,00 0,00 41.716.000,00 0,00 48.716.000,00 0,00 48.716.000,00 7.000.000,00 16,78 1.02.12.01.16.16. Pelayanan Publik Yang Prima 0,00 14.012.000,00 0,00 14.012.000,00 0,00 111.469.000,00 132.798.000,00 244.267.000,00 230.255.000,00 1.643,27 1.02.12.01.17. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah 0,00 24.692.000,00 0,00 24.692.000,00 0,00 24.692.000,00 0,00 24.692.000,00 0,00 0,00 1.02.12.01.17.01. Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi 0,00 24.692.000,00 0,00 24.692.000,00 0,00 24.692.000,00 0,00 24.692.000,00 0,00 0,00 1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.100.000,00 1.872.322.000,00 10.000.000,00 1.885.422.000,00 3.100.000,00 1.872.322.000,00 10.000.000,00 1.885.422.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.100.000,00 1.853.522.000,00 10.000.000,00 1.866.622.000,00 3.100.000,00 1.853.522.000,00 10.000.000,00 1.866.622.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.15. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 0,00 19.260.000,00 0,00 19.260.000,00 0,00 19.260.000,00 0,00 19.260.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.15.01. Pendataan potensi kepemudaan 0,00 19.260.000,00 0,00 19.260.000,00 0,00 19.260.000,00 0,00 19.260.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16. Program peningkatan peran serta kepemudaan 700.000,00 427.329.000,00 10.000.000,00 438.029.000,00 700.000,00 427.329.000,00 10.000.000,00 438.029.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.01. Pembinaan Organisasi kepemudaan 700.000,00 393.095.000,00 10.000.000,00 403.795.000,00 700.000,00 393.095.000,00 10.000.000,00 403.795.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.04. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 0,00 9.580.000,00 0,00 9.580.000,00 0,00 9.580.000,00 0,00 9.580.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16.07. Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 0,00 24.654.000,00 0,00 24.654.000,00 0,00 24.654.000,00 0,00 24.654.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 0,00 879.373.000,00 0,00 879.373.000,00 0,00 879.373.000,00 0,00 879.373.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.20.03. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 0,00 149.907.000,00 0,00 149.907.000,00 0,00 149.907.000,00 0,00 149.907.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 0,00 149.844.000,00 0,00 149.844.000,00 0,00 149.844.000,00 0,00 149.844.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 49 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.01.01.20.06. Penyelenggaraan kompetisi olahraga 0,00 333.199.000,00 0,00 333.199.000,00 0,00 333.199.000,00 0,00 333.199.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.20.08. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 0,00 149.330.000,00 0,00 149.330.000,00 0,00 149.330.000,00 0,00 149.330.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.20.14. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 0,00 97.093.000,00 0,00 97.093.000,00 0,00 97.093.000,00 0,00 97.093.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 2.400.000,00 527.560.000,00 0,00 529.960.000,00 2.400.000,00 527.560.000,00 0,00 529.960.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.21.07. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 2.400.000,00 527.560.000,00 0,00 529.960.000,00 2.400.000,00 527.560.000,00 0,00 529.960.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 18.800.000,00 0,00 18.800.000,00 0,00 18.800.000,00 0,00 18.800.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16. Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 18.800.000,00 0,00 18.800.000,00 0,00 18.800.000,00 0,00 18.800.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16.03. Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 0,00 18.800.000,00 0,00 18.800.000,00 0,00 18.800.000,00 0,00 18.800.000,00 0,00 0,00 1.02.14. STATISTIK 0,00 464.840.000,00 0,00 464.840.000,00 0,00 472.816.000,00 0,00 472.816.000,00 7.976.000,00 1,72 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 464.840.000,00 0,00 464.840.000,00 0,00 472.816.000,00 0,00 472.816.000,00 7.976.000,00 1,72 1.02.10.01.15. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 464.840.000,00 0,00 464.840.000,00 0,00 472.816.000,00 0,00 472.816.000,00 7.976.000,00 1,72 1.02.10.01.15.01. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 0,00 278.190.000,00 0,00 278.190.000,00 0,00 286.166.000,00 0,00 286.166.000,00 7.976.000,00 2,87 1.02.10.01.15.04. Pengolahan, updating dan analisis data PDRB 0,00 186.650.000,00 0,00 186.650.000,00 0,00 186.650.000,00 0,00 186.650.000,00 0,00 0,00 1.02.16. KEBUDAYAAN 0,00 1.467.234.000,00 0,00 1.467.234.000,00 2.400.000,00 1.657.584.000,00 297.250.000,00 1.957.234.000,00 490.000.000,00 33,40 1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0,00 1.467.234.000,00 0,00 1.467.234.000,00 2.400.000,00 1.657.584.000,00 297.250.000,00 1.957.234.000,00 490.000.000,00 33,40 1.01.01.01.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 548.176.000,00 0,00 548.176.000,00 0,00 548.176.000,00 0,00 548.176.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.15.01. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 0,00 548.176.000,00 0,00 548.176.000,00 0,00 548.176.000,00 0,00 548.176.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 142.182.000,00 0,00 142.182.000,00 2.400.000,00 142.532.000,00 297.250.000,00 442.182.000,00 300.000.000,00 211,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 50 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.01.01.16.05. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 0,00 78.396.000,00 0,00 78.396.000,00 2.400.000,00 78.746.000,00 297.250.000,00 378.396.000,00 300.000.000,00 382,67 1.01.01.01.16.11. Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 0,00 63.786.000,00 0,00 63.786.000,00 0,00 63.786.000,00 0,00 63.786.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 776.876.000,00 0,00 776.876.000,00 0,00 966.876.000,00 0,00 966.876.000,00 190.000.000,00 24,46 1.01.01.01.17.04. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 0,00 531.341.000,00 0,00 531.341.000,00 0,00 721.341.000,00 0,00 721.341.000,00 190.000.000,00 35,76 1.01.01.01.17.05. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 0,00 159.194.000,00 0,00 159.194.000,00 0,00 159.194.000,00 0,00 159.194.000,00 0,00 0,00 1.01.01.01.17.06. Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal 0,00 86.341.000,00 0,00 86.341.000,00 0,00 86.341.000,00 0,00 86.341.000,00 0,00 0,00 1.02.17. PERPUSTAKAAN 15.473.000,00 455.608.000,00 126.120.000,00 597.201.000,00 15.473.000,00 429.232.000,00 166.700.000,00 611.405.000,00 14.204.000,00 2,38 1.02.18.01. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 15.473.000,00 455.608.000,00 126.120.000,00 597.201.000,00 15.473.000,00 429.232.000,00 166.700.000,00 611.405.000,00 14.204.000,00 2,38 1.02.18.01.15. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 15.473.000,00 455.608.000,00 126.120.000,00 597.201.000,00 15.473.000,00 429.232.000,00 166.700.000,00 611.405.000,00 14.204.000,00 2,38 1.02.18.01.15.01. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 10.180.000,00 155.745.000,00 0,00 165.925.000,00 10.180.000,00 156.220.000,00 36.800.000,00 203.200.000,00 37.275.000,00 22,46 1.02.18.01.15.02. Pengembangan minat dan budaya baca 0,00 23.005.000,00 0,00 23.005.000,00 0,00 23.005.000,00 0,00 23.005.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.15.03. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 660.000,00 27.500.000,00 0,00 28.160.000,00 660.000,00 27.500.000,00 0,00 28.160.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.15.04. Pelaksanaan koordinasi pengembangan kepustakaan 0,00 23.071.000,00 0,00 23.071.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (23.071.000,00) (100,00) 1.02.18.01.15.07. Perencanaan dan penyusunan program budaya baca 763.000,00 70.472.000,00 0,00 71.235.000,00 763.000,00 70.472.000,00 0,00 71.235.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.15.08. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 1.610.000,00 94.870.000,00 0,00 96.480.000,00 1.610.000,00 94.870.000,00 0,00 96.480.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.15.09. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 2.260.000,00 45.945.000,00 126.120.000,00 174.325.000,00 2.260.000,00 42.165.000,00 129.900.000,00 174.325.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.15.10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 51 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.18. KEARSIPAN 48.518.000,00 750.290.000,00 149.905.000,00 948.713.000,00 48.943.000,00 949.486.000,00 152.305.000,00 1.150.734.000,00 202.021.000,00 21,29 1.02.18.01. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 48.518.000,00 713.953.000,00 149.100.000,00 911.571.000,00 48.943.000,00 913.149.000,00 151.500.000,00 1.113.592.000,00 202.021.000,00 22,16 1.02.18.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.680.000,00 444.798.000,00 0,00 487.478.000,00 42.680.000,00 534.933.000,00 0,00 577.613.000,00 90.135.000,00 18,49 1.02.18.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 9.486.000,00 0,00 9.486.000,00 0,00 9.486.000,00 0,00 9.486.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 111.244.000,00 0,00 111.244.000,00 0,00 140.244.000,00 0,00 140.244.000,00 29.000.000,00 26,07 1.02.18.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 12.180.000,00 0,00 12.180.000,00 0,00 12.180.000,00 0,00 12.180.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 35.176.000,00 0,00 35.176.000,00 0,00 38.676.000,00 0,00 38.676.000,00 3.500.000,00 9,95 1.02.18.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 18.150.000,00 2.355.000,00 0,00 20.505.000,00 18.150.000,00 2.355.000,00 0,00 20.505.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 42.365.000,00 0,00 42.365.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 57.635.000,00 136,04 1.02.18.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 24.530.000,00 221.992.000,00 0,00 246.522.000,00 24.530.000,00 221.992.000,00 0,00 246.522.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 64.000.000,00 75.000.000,00 139.000.000,00 0,00 67.000.000,00 75.000.000,00 142.000.000,00 3.000.000,00 2,16 1.02.18.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 3.000.000,00 15,79 1.02.18.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.098.000,00 29.520.000,00 0,00 32.618.000,00 3.523.000,00 59.095.000,00 0,00 62.618.000,00 30.000.000,00 91,97 1.02.18.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.098.000,00 29.520.000,00 0,00 32.618.000,00 3.523.000,00 59.095.000,00 0,00 62.618.000,00 30.000.000,00 91,97 1.02.18.01.07. Program Perencanaan 1.525.000,00 2.325.000,00 0,00 3.850.000,00 1.525.000,00 2.325.000,00 0,00 3.850.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 52 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.18.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1.525.000,00 2.325.000,00 0,00 3.850.000,00 1.525.000,00 2.325.000,00 0,00 3.850.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.15. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 0,00 5.370.000,00 74.100.000,00 79.470.000,00 0,00 5.370.000,00 74.100.000,00 79.470.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.15.01. Pembangunan data base informasi kearsipan 0,00 5.370.000,00 74.100.000,00 79.470.000,00 0,00 5.370.000,00 74.100.000,00 79.470.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.16. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 29.245.000,00 0,00 29.245.000,00 0,00 52.345.000,00 2.400.000,00 54.745.000,00 25.500.000,00 87,19 1.02.18.01.16.01. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 32.600.000,00 2.400.000,00 35.000.000,00 25.500.000,00 268,42 1.02.18.01.16.02. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 0,00 8.745.000,00 0,00 8.745.000,00 0,00 8.745.000,00 0,00 8.745.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.16.03. Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.17. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 0,00 44.095.000,00 0,00 44.095.000,00 0,00 97.481.000,00 0,00 97.481.000,00 53.386.000,00 121,07 1.02.18.01.17.01. Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 0,00 25.349.000,00 0,00 25.349.000,00 0,00 33.735.000,00 0,00 33.735.000,00 8.386.000,00 33,08 1.02.18.01.17.02. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 0,00 18.746.000,00 0,00 18.746.000,00 0,00 63.746.000,00 0,00 63.746.000,00 45.000.000,00 240,05 1.02.18.01.18. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 1.215.000,00 79.600.000,00 0,00 80.815.000,00 1.215.000,00 79.600.000,00 0,00 80.815.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.18.01. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 0,00 13.912.000,00 0,00 13.912.000,00 0,00 13.912.000,00 0,00 13.912.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.18.02. Penyediaan sarana layanan informasi arsip 0,00 22.113.000,00 0,00 22.113.000,00 0,00 22.113.000,00 0,00 22.113.000,00 0,00 0,00 1.02.18.01.18.04. Bimbingan teknis kearsipan 1.215.000,00 43.575.000,00 0,00 44.790.000,00 1.215.000,00 43.575.000,00 0,00 44.790.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0,00 36.337.000,00 805.000,00 37.142.000,00 0,00 36.337.000,00 805.000,00 37.142.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01.18. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 36.337.000,00 805.000,00 37.142.000,00 0,00 36.337.000,00 805.000,00 37.142.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01.18.01. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 0,00 16.044.000,00 0,00 16.044.000,00 0,00 16.044.000,00 0,00 16.044.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01.18.02. Penyediaan sarana layanan informasi arsip 0,00 20.293.000,00 805.000,00 21.098.000,00 0,00 20.293.000,00 805.000,00 21.098.000,00 0,00 0,00
2.URUSAN PILIHAN 214.949.000,00 55.602.862.000,00 18.897.798.000,00 74.715.609.000,00 224.061.000,00 88.377.764.000,00 22.000.397.000,00 110.602.222.000,00 35.886.613.000,00 48,03 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 53 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 2.01. URUSAN PILIHAN 214.949.000,00 55.602.862.000,00 18.897.798.000,00 74.715.609.000,00 224.061.000,00 88.377.764.000,00 22.000.397.000,00 110.602.222.000,00 35.886.613.000,00 48,03 2.01.02. PARIWISATA 53.398.000,00 3.187.317.000,00 9.287.843.000,00 12.528.558.000,00 53.398.000,00 3.209.479.000,00 10.918.443.000,00 14.181.320.000,00 1.652.762.000,00 13,19 2.01.02.01. DINAS PARIWISATA 53.398.000,00 3.165.885.000,00 9.287.843.000,00 12.507.126.000,00 53.398.000,00 3.188.047.000,00 10.918.443.000,00 14.159.888.000,00 1.652.762.000,00 13,21 2.01.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.218.000,00 1.298.822.000,00 1.403.000,00 1.325.443.000,00 25.218.000,00 1.309.334.000,00 1.403.000,00 1.335.955.000,00 10.512.000,00 0,79 2.01.02.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 21.484.000,00 0,00 21.484.000,00 0,00 21.484.000,00 0,00 21.484.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 208.400.000,00 0,00 208.400.000,00 0,00 208.400.000,00 0,00 208.400.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 22.080.000,00 0,00 22.080.000,00 0,00 22.080.000,00 0,00 22.080.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 55.472.000,00 1.403.000,00 56.875.000,00 0,00 55.472.000,00 1.403.000,00 56.875.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 25.218.000,00 62.533.000,00 0,00 87.751.000,00 25.218.000,00 73.045.000,00 0,00 98.263.000,00 10.512.000,00 11,98 2.01.02.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 70.244.000,00 0,00 70.244.000,00 0,00 70.244.000,00 0,00 70.244.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 848.109.000,00 0,00 848.109.000,00 0,00 848.109.000,00 0,00 848.109.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.350.000,00 203.656.000,00 0,00 207.006.000,00 3.350.000,00 215.306.000,00 9.600.000,00 228.256.000,00 21.250.000,00 10,27 2.01.02.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 9.600.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2.01.02.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.350.000,00 161.356.000,00 0,00 164.706.000,00 3.350.000,00 161.356.000,00 0,00 164.706.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 42.300.000,00 0,00 42.300.000,00 0,00 53.550.000,00 0,00 53.550.000,00 11.250.000,00 26,60 2.01.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 14.752.000,00 0,00 14.752.000,00 0,00 14.752.000,00 0,00 14.752.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 14.752.000,00 0,00 14.752.000,00 0,00 14.752.000,00 0,00 14.752.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.660.000,00 7.537.000,00 0,00 11.197.000,00 3.660.000,00 7.537.000,00 0,00 11.197.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 54 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 2.01.02.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.660.000,00 7.537.000,00 0,00 11.197.000,00 3.660.000,00 7.537.000,00 0,00 11.197.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.07. Program Perencanaan 6.588.000,00 9.457.000,00 0,00 16.045.000,00 6.588.000,00 9.457.000,00 0,00 16.045.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 6.588.000,00 9.457.000,00 0,00 16.045.000,00 6.588.000,00 9.457.000,00 0,00 16.045.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.350.000,00 700.942.000,00 0,00 704.292.000,00 3.350.000,00 700.942.000,00 0,00 704.292.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.15.03. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 2.400.000,00 214.205.000,00 0,00 216.605.000,00 2.400.000,00 214.205.000,00 0,00 216.605.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.15.05. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 950.000,00 380.955.000,00 0,00 381.905.000,00 950.000,00 380.955.000,00 0,00 381.905.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.15.07. Pengembangan Statistik Objek dan Daya Tarik Wisata 0,00 18.969.000,00 0,00 18.969.000,00 0,00 18.969.000,00 0,00 18.969.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.15.08. Pelatihan pemandu wisata terpadu 0,00 38.882.000,00 0,00 38.882.000,00 0,00 38.882.000,00 0,00 38.882.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.15.09. Pengembangan Statistik Usaha Jasa Pariwisata 0,00 47.931.000,00 0,00 47.931.000,00 0,00 47.931.000,00 0,00 47.931.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 11.232.000,00 391.628.000,00 9.286.440.000,00 9.689.300.000,00 11.232.000,00 391.628.000,00 10.907.440.000,00 11.310.300.000,00 1.621.000.000,00 16,73 2.01.02.01.16.02. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 0,00 22.560.000,00 9.286.440.000,00 9.309.000.000,00 0,00 22.560.000,00 10.907.440.000,00 10.930.000.000,00 1.621.000.000,00 17,41 2.01.02.01.16.07. Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi 0,00 122.812.000,00 0,00 122.812.000,00 0,00 122.812.000,00 0,00 122.812.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.16.08. Operasionalisasi dan pemeliharaan rutin/ berkala UPT Obyek Wisata 11.232.000,00 246.256.000,00 0,00 257.488.000,00 11.232.000,00 246.256.000,00 0,00 257.488.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.17. Program Pengembangan Kemitraan 0,00 539.091.000,00 0,00 539.091.000,00 0,00 539.091.000,00 0,00 539.091.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.17.07. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 0,00 103.208.000,00 0,00 103.208.000,00 0,00 103.208.000,00 0,00 103.208.000,00 0,00 0,00 2.01.02.01.17.08. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 0,00 435.883.000,00 0,00 435.883.000,00 0,00 435.883.000,00 0,00 435.883.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 21.432.000,00 0,00 21.432.000,00 0,00 21.432.000,00 0,00 21.432.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 0,00 21.432.000,00 0,00 21.432.000,00 0,00 21.432.000,00 0,00 21.432.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16.06. Pengembangan daerah tujuan wisata 0,00 21.432.000,00 0,00 21.432.000,00 0,00 21.432.000,00 0,00 21.432.000,00 0,00 0,00 2.01.03. PERTANIAN 91.199.000,00 17.269.343.000,00 1.218.593.000,00 18.579.135.000,00 87.811.000,00 40.296.297.000,00 1.293.385.000,00 41.677.493.000,00 23.098.358.000,00 124,32 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 55 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 2.01.03.01. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 91.199.000,00 17.216.741.000,00 1.218.593.000,00 18.526.533.000,00 87.811.000,00 40.243.695.000,00 1.293.385.000,00 41.624.891.000,00 23.098.358.000,00 124,68 2.01.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 53.584.000,00 4.244.550.000,00 1.894.000,00 4.300.028.000,00 46.198.000,00 4.379.560.000,00 1.894.000,00 4.427.652.000,00 127.624.000,00 2,97 2.01.03.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 46.759.000,00 0,00 46.759.000,00 0,00 46.759.000,00 0,00 46.759.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 563.377.000,00 0,00 563.377.000,00 0,00 616.001.000,00 0,00 616.001.000,00 52.624.000,00 9,34 2.01.03.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 66.921.000,00 0,00 66.921.000,00 0,00 66.921.000,00 0,00 66.921.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 295.581.000,00 0,00 295.581.000,00 0,00 295.581.000,00 0,00 295.581.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 29.154.000,00 90.416.000,00 0,00 119.570.000,00 21.768.000,00 97.802.000,00 0,00 119.570.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 43.106.000,00 1.894.000,00 45.000.000,00 0,00 43.106.000,00 1.894.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 235.000.000,00 0,00 235.000.000,00 75.000.000,00 46,88 2.01.03.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 24.430.000,00 2.978.390.000,00 0,00 3.002.820.000,00 24.430.000,00 2.978.390.000,00 0,00 3.002.820.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.600.000,00 837.635.000,00 0,00 841.235.000,00 4.700.000,00 996.148.000,00 0,00 1.000.848.000,00 159.613.000,00 18,97 2.01.03.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 229.588.000,00 0,00 229.588.000,00 0,00 229.588.000,00 0,00 229.588.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 800.000,00 310.890.000,00 0,00 311.690.000,00 800.000,00 310.890.000,00 0,00 311.690.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.02.16. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 2.800.000,00 297.157.000,00 0,00 299.957.000,00 3.900.000,00 455.670.000,00 0,00 459.570.000,00 159.613.000,00 53,21 2.01.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.604.000,00 66.011.000,00 0,00 73.615.000,00 7.604.000,00 66.011.000,00 0,00 73.615.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 7.604.000,00 66.011.000,00 0,00 73.615.000,00 7.604.000,00 66.011.000,00 0,00 73.615.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 49.959.000,00 0,00 49.959.000,00 0,00 49.959.000,00 0,00 49.959.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 49.959.000,00 0,00 49.959.000,00 0,00 49.959.000,00 0,00 49.959.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.657.000,00 55.467.000,00 0,00 59.124.000,00 5.271.000,00 53.853.000,00 0,00 59.124.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 56 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 2.01.03.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.657.000,00 55.467.000,00 0,00 59.124.000,00 5.271.000,00 53.853.000,00 0,00 59.124.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.07. Program Perencanaan 3.846.000,00 110.645.000,00 0,00 114.491.000,00 5.130.000,00 109.361.000,00 0,00 114.491.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3.846.000,00 110.645.000,00 0,00 114.491.000,00 5.130.000,00 109.361.000,00 0,00 114.491.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.15. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 423.310.000,00 0,00 423.310.000,00 0,00 423.310.000,00 0,00 423.310.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.15.01. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 0,00 36.885.000,00 0,00 36.885.000,00 0,00 36.885.000,00 0,00 36.885.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.15.02. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis 0,00 350.426.000,00 0,00 350.426.000,00 0,00 350.426.000,00 0,00 350.426.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.15.03. Peningkatan kemampuan lembaga petani 0,00 35.999.000,00 0,00 35.999.000,00 0,00 35.999.000,00 0,00 35.999.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.16. Program Peningkatan Produksi Pangan 0,00 3.677.061.000,00 28.120.000,00 3.705.181.000,00 0,00 21.520.507.000,00 103.120.000,00 21.623.627.000,00 17.918.446.000,00 483,61 2.01.03.01.16.04. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 0,00 31.950.000,00 0,00 31.950.000,00 0,00 31.950.000,00 0,00 31.950.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.16.05. Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, palawija 0,00 876.203.000,00 0,00 876.203.000,00 0,00 4.242.766.000,00 75.000.000,00 4.317.766.000,00 3.441.563.000,00 392,78 2.01.03.01.16.06. Pengembangan diversifikasi tanaman 0,00 1.300.000.000,00 0,00 1.300.000.000,00 0,00 6.101.098.000,00 0,00 6.101.098.000,00 4.801.098.000,00 369,32 2.01.03.01.16.08. Pengembangan perbenihan/perbibitan 0,00 81.734.000,00 28.120.000,00 109.854.000,00 0,00 81.734.000,00 28.120.000,00 109.854.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.16.11. Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian 0,00 109.862.000,00 0,00 109.862.000,00 0,00 109.862.000,00 0,00 109.862.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.16.13. Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya 0,00 231.700.000,00 0,00 231.700.000,00 0,00 231.700.000,00 0,00 231.700.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.16.15. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian 0,00 484.331.000,00 0,00 484.331.000,00 0,00 10.109.331.000,00 0,00 10.109.331.000,00 9.625.000.000,00 1.987,28 2.01.03.01.16.17. Pengembangan Intensifikasi tanaman hortikultura 0,00 332.500.000,00 0,00 332.500.000,00 0,00 332.500.000,00 0,00 332.500.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.16.20. Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura 0,00 228.781.000,00 0,00 228.781.000,00 0,00 228.781.000,00 0,00 228.781.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.16.21. Pengelolaan lahan dan air tanaman pangan dan hortikultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.785.000,00 0,00 50.785.000,00 50.785.000,00 0,00 2.01.03.01.17. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 9.450.000,00 631.387.000,00 287.278.000,00 928.115.000,00 9.450.000,00 658.387.000,00 287.278.000,00 955.115.000,00 27.000.000,00 2,91 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 57 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 2.01.03.01.17.05. Pemeliharan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan produksi hasil pertanian/perkebunan 9.450.000,00 140.550.000,00 0,00 150.000.000,00 9.450.000,00 167.550.000,00 0,00 177.000.000,00 27.000.000,00 18,00 2.01.03.01.17.07. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 0,00 263.477.000,00 0,00 263.477.000,00 0,00 263.477.000,00 0,00 263.477.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.17.09. Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan 0,00 137.402.000,00 287.278.000,00 424.680.000,00 0,00 137.402.000,00 287.278.000,00 424.680.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.17.12. Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan 0,00 89.958.000,00 0,00 89.958.000,00 0,00 89.958.000,00 0,00 89.958.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.18. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 0,00 2.638.089.000,00 0,00 2.638.089.000,00 0,00 2.682.894.000,00 0,00 2.682.894.000,00 44.805.000,00 1,70 2.01.03.01.18.02. Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 0,00 2.638.089.000,00 0,00 2.638.089.000,00 0,00 2.682.894.000,00 0,00 2.682.894.000,00 44.805.000,00 1,70 2.01.03.01.19. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 950.000,00 525.668.000,00 100.950.000,00 627.568.000,00 950.000,00 5.221.870.000,00 100.950.000,00 5.323.770.000,00 4.696.202.000,00 748,32 2.01.03.01.19.02. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 950.000,00 201.370.000,00 100.950.000,00 303.270.000,00 950.000,00 201.370.000,00 100.950.000,00 303.270.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.19.03. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 4.996.202.000,00 0,00 4.996.202.000,00 4.696.202.000,00 1.565,40 2.01.03.01.19.07. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 24.298.000,00 0,00 24.298.000,00 0,00 24.298.000,00 0,00 24.298.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.20. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 341.379.000,00 0,00 341.379.000,00 0,00 341.379.000,00 0,00 341.379.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.20.01. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 0,00 214.000.000,00 0,00 214.000.000,00 0,00 214.000.000,00 0,00 214.000.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.20.02. Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 0,00 24.240.000,00 0,00 24.240.000,00 0,00 24.240.000,00 0,00 24.240.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.20.03. Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 0,00 103.139.000,00 0,00 103.139.000,00 0,00 103.139.000,00 0,00 103.139.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.21. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1.200.000,00 461.306.000,00 117.690.000,00 580.196.000,00 1.200.000,00 461.306.000,00 117.690.000,00 580.196.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.21.01. Pendataan masalah peternakan 0,00 89.510.000,00 0,00 89.510.000,00 0,00 89.510.000,00 0,00 89.510.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 58 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 2.01.03.01.21.02. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 1.200.000,00 262.786.000,00 109.390.000,00 373.376.000,00 1.200.000,00 262.786.000,00 109.390.000,00 373.376.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.21.03. Pengendalian / Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik 0,00 47.638.000,00 0,00 47.638.000,00 0,00 47.638.000,00 0,00 47.638.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.21.04. Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 0,00 44.814.000,00 0,00 44.814.000,00 0,00 44.814.000,00 0,00 44.814.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.21.06. Operasionalisasi UPTD Labkeswan dan Puskeswan 0,00 16.558.000,00 8.300.000,00 24.858.000,00 0,00 16.558.000,00 8.300.000,00 24.858.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.22. Program peningkatan produksi hasil peternakan 3.550.000,00 2.432.322.000,00 209.530.000,00 2.645.402.000,00 3.550.000,00 2.532.322.000,00 209.530.000,00 2.745.402.000,00 100.000.000,00 3,78 2.01.03.01.22.01. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 0,00 740.000,00 174.150.000,00 174.890.000,00 0,00 740.000,00 174.150.000,00 174.890.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.22.02. Pembibitan dan perawatan ternak 0,00 281.738.000,00 29.000.000,00 310.738.000,00 0,00 281.738.000,00 29.000.000,00 310.738.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.22.03. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 0,00 392.235.000,00 0,00 392.235.000,00 0,00 392.235.000,00 0,00 392.235.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.22.05. Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 0,00 42.214.000,00 6.380.000,00 48.594.000,00 0,00 42.214.000,00 6.380.000,00 48.594.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.22.08. Pengembangan agribisnis pertenakan 0,00 57.876.000,00 0,00 57.876.000,00 0,00 57.876.000,00 0,00 57.876.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.22.10. Operasionalisasi UPTD Perbibitan Ternak Unggul 3.550.000,00 1.534.922.000,00 0,00 1.538.472.000,00 3.550.000,00 1.634.922.000,00 0,00 1.638.472.000,00 100.000.000,00 6,50 2.01.03.01.22.11. Pembinaan dan pengamanan perbibitan ternak 0,00 122.597.000,00 0,00 122.597.000,00 0,00 122.597.000,00 0,00 122.597.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.23. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 3.758.000,00 437.984.000,00 231.166.000,00 672.908.000,00 3.758.000,00 462.650.000,00 206.500.000,00 672.908.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.23.03. Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan 0,00 17.380.000,00 231.166.000,00 248.546.000,00 0,00 42.046.000,00 206.500.000,00 248.546.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.23.05. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan 3.758.000,00 138.850.000,00 0,00 142.608.000,00 3.758.000,00 138.850.000,00 0,00 142.608.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.23.07. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah 0,00 194.076.000,00 0,00 194.076.000,00 0,00 194.076.000,00 0,00 194.076.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.23.13. Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan 0,00 87.678.000,00 0,00 87.678.000,00 0,00 87.678.000,00 0,00 87.678.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.25. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner 0,00 283.968.000,00 241.965.000,00 525.933.000,00 0,00 284.178.000,00 266.423.000,00 550.601.000,00 24.668.000,00 4,69 2.01.03.01.25.01. Pengamanan produk hewan dan ikutannya 0,00 179.242.000,00 239.250.000,00 418.492.000,00 0,00 179.242.000,00 239.250.000,00 418.492.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 59 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 2.01.03.01.25.02. Pengendalian, Penanggulangan Penyakit Zoonosa dan Peningkatan Kesejahteraan Hewan 0,00 56.675.000,00 0,00 56.675.000,00 0,00 56.675.000,00 0,00 56.675.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.25.03. Operasionalisasi UPTD RPH / RPU 0,00 48.051.000,00 2.715.000,00 50.766.000,00 0,00 48.051.000,00 2.715.000,00 50.766.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.25.04. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesmavet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 24.458.000,00 24.668.000,00 24.668.000,00 0,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 52.602.000,00 0,00 52.602.000,00 0,00 52.602.000,00 0,00 52.602.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16. Program Peningkatan Produksi Pangan 0,00 52.602.000,00 0,00 52.602.000,00 0,00 52.602.000,00 0,00 52.602.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16.03. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian 0,00 52.602.000,00 0,00 52.602.000,00 0,00 52.602.000,00 0,00 52.602.000,00 0,00 0,00 2.01.05. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 53.402.000,00 31.314.722.000,00 4.079.376.000,00 35.447.500.000,00 54.902.000,00 40.335.072.000,00 5.139.786.000,00 45.529.760.000,00 10.082.260.000,00 28,44 1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM 53.402.000,00 31.314.722.000,00 4.079.376.000,00 35.447.500.000,00 54.902.000,00 40.335.072.000,00 5.139.786.000,00 45.529.760.000,00 10.082.260.000,00 28,44 1.01.03.01.17. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, Energi dan Migas 53.402.000,00 31.314.722.000,00 4.079.376.000,00 35.447.500.000,00 54.902.000,00 40.335.072.000,00 5.139.786.000,00 45.529.760.000,00 10.082.260.000,00 28,44 1.01.03.01.17.02. Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi sarana dan Prasarana LPJU 53.402.000,00 31.314.722.000,00 4.079.376.000,00 35.447.500.000,00 54.902.000,00 40.335.072.000,00 5.139.786.000,00 45.529.760.000,00 10.082.260.000,00 28,44 2.01.06. KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.150.000,00 1.412.608.000,00 1.491.138.000,00 2.905.896.000,00 2.150.000,00 1.431.198.000,00 1.539.394.000,00 2.972.742.000,00 66.846.000,00 2,30 2.01.03.01. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.150.000,00 1.412.608.000,00 1.491.138.000,00 2.905.896.000,00 2.150.000,00 1.431.198.000,00 1.539.394.000,00 2.972.742.000,00 66.846.000,00 2,30 2.01.03.01.20. Program pengembangan budidaya perikanan 950.000,00 801.475.000,00 1.445.188.000,00 2.247.613.000,00 950.000,00 821.065.000,00 1.492.444.000,00 2.314.459.000,00 66.846.000,00 2,97 2.01.03.01.20.02. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 0,00 357.822.000,00 0,00 357.822.000,00 0,00 357.822.000,00 0,00 357.822.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.20.03. Pembinaan dan pengembangan perikanan 0,00 196.987.000,00 0,00 196.987.000,00 0,00 196.987.000,00 0,00 196.987.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.20.04. Operasionalisasi Balai Benih Ikan 950.000,00 217.291.000,00 0,00 218.241.000,00 950.000,00 236.881.000,00 0,00 237.831.000,00 19.590.000,00 8,98 2.01.03.01.20.05. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya 0,00 29.375.000,00 1.445.188.000,00 1.474.563.000,00 0,00 29.375.000,00 1.492.444.000,00 1.521.819.000,00 47.256.000,00 3,20 2.01.03.01.21. Program pengembangan perikanan tangkap 1.200.000,00 311.285.000,00 45.950.000,00 358.435.000,00 1.200.000,00 311.285.000,00 45.950.000,00 358.435.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.21.01. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 0,00 141.328.000,00 0,00 141.328.000,00 0,00 141.328.000,00 0,00 141.328.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 60 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 2.01.03.01.21.03. Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan 0,00 13.699.000,00 45.950.000,00 59.649.000,00 0,00 13.699.000,00 45.950.000,00 59.649.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.21.07. Pemberdayaan nelayan dan peningkatan pelestarian sumber daya ikan 1.200.000,00 156.258.000,00 0,00 157.458.000,00 1.200.000,00 156.258.000,00 0,00 157.458.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.22. Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 0,00 47.760.000,00 0,00 47.760.000,00 0,00 47.760.000,00 0,00 47.760.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.22.02. Pengembangan Kapasitas Tenaga Penyuluh Perikanan 0,00 47.760.000,00 0,00 47.760.000,00 0,00 47.760.000,00 0,00 47.760.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.23. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 252.088.000,00 0,00 252.088.000,00 0,00 251.088.000,00 1.000.000,00 252.088.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.23.02. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 0,00 138.905.000,00 0,00 138.905.000,00 0,00 137.905.000,00 1.000.000,00 138.905.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.23.04. Promosi atas hasil produksi perikanan 0,00 98.232.000,00 0,00 98.232.000,00 0,00 98.232.000,00 0,00 98.232.000,00 0,00 0,00 2.01.03.01.23.05. Operasionalisasi Pasar Ikan Heigenis 0,00 14.951.000,00 0,00 14.951.000,00 0,00 14.951.000,00 0,00 14.951.000,00 0,00 0,00 2.01.07. PERDAGANGAN 13.850.000,00 1.629.440.000,00 2.801.372.000,00 4.444.662.000,00 24.850.000,00 2.278.870.000,00 3.089.913.000,00 5.393.633.000,00 948.971.000,00 21,35 1.02.11.01. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 13.850.000,00 1.543.950.000,00 2.787.372.000,00 4.345.172.000,00 24.850.000,00 2.193.380.000,00 3.075.913.000,00 5.294.143.000,00 948.971.000,00 21,84 1.02.11.01.15. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 4.400.000,00 1.100.758.000,00 162.110.000,00 1.267.268.000,00 10.400.000,00 1.578.280.000,00 247.430.000,00 1.836.110.000,00 568.842.000,00 44,89 1.02.11.01.15.03. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 0,00 57.647.000,00 0,00 57.647.000,00 0,00 57.647.000,00 0,00 57.647.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.15.04. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 0,00 20.265.000,00 129.110.000,00 149.375.000,00 0,00 11.795.000,00 137.580.000,00 149.375.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.15.05. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Pasar 3.600.000,00 710.197.000,00 0,00 713.797.000,00 9.600.000,00 1.184.539.000,00 68.500.000,00 1.262.639.000,00 548.842.000,00 76,89 1.02.11.01.15.06. Pengelolaan dan Penyediaan Sarana prasarana Pasar 800.000,00 312.649.000,00 33.000.000,00 346.449.000,00 800.000,00 324.299.000,00 41.350.000,00 366.449.000,00 20.000.000,00 5,77 1.02.11.01.17. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 0,00 14.483.000,00 0,00 14.483.000,00 0,00 14.483.000,00 0,00 14.483.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.17.04. Pengembangan data base informasi potensi unggulan 0,00 14.483.000,00 0,00 14.483.000,00 0,00 14.483.000,00 0,00 14.483.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 8.500.000,00 354.980.000,00 2.429.254.000,00 2.792.734.000,00 13.500.000,00 522.027.000,00 2.543.927.000,00 3.079.454.000,00 286.720.000,00 10,27 1.02.11.01.18.01. Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional 0,00 26.480.000,00 0,00 26.480.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 73.520.000,00 277,64 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 61 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.11.01.18.03. Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 0,00 28.133.000,00 0,00 28.133.000,00 0,00 28.133.000,00 0,00 28.133.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.18.05. Pengembangan pasar lelang daerah 0,00 26.695.000,00 0,00 26.695.000,00 0,00 26.695.000,00 0,00 26.695.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.18.06. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 0,00 34.885.000,00 0,00 34.885.000,00 0,00 34.885.000,00 0,00 34.885.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.18.07. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri 0,00 107.710.000,00 0,00 107.710.000,00 0,00 107.710.000,00 0,00 107.710.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.18.08. Pengembangan Sumber Daya Pasar Tradisional 8.500.000,00 97.387.000,00 0,00 105.887.000,00 13.500.000,00 190.914.000,00 114.673.000,00 319.087.000,00 213.200.000,00 201,35 1.02.11.01.18.09. Pengembangan Sarana Dan Prasarana Distribusi 0,00 33.690.000,00 2.429.254.000,00 2.462.944.000,00 0,00 33.690.000,00 2.429.254.000,00 2.462.944.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.19. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 950.000,00 73.729.000,00 196.008.000,00 270.687.000,00 950.000,00 78.590.000,00 284.556.000,00 364.096.000,00 93.409.000,00 34,51 1.02.11.01.19.01. Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 0,00 18.584.000,00 0,00 18.584.000,00 0,00 18.584.000,00 0,00 18.584.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.19.03. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 950.000,00 55.145.000,00 196.008.000,00 252.103.000,00 950.000,00 60.006.000,00 284.556.000,00 345.512.000,00 93.409.000,00 37,05 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 85.490.000,00 14.000.000,00 99.490.000,00 0,00 85.490.000,00 14.000.000,00 99.490.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.15. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 85.490.000,00 14.000.000,00 99.490.000,00 0,00 85.490.000,00 14.000.000,00 99.490.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.15.03. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 0,00 19.470.000,00 0,00 19.470.000,00 0,00 19.470.000,00 0,00 19.470.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.15.10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 66.020.000,00 14.000.000,00 80.020.000,00 0,00 66.020.000,00 14.000.000,00 80.020.000,00 0,00 0,00 2.01.08. PERINDUSTRIAN 950.000,00 663.375.000,00 0,00 664.325.000,00 950.000,00 663.375.000,00 0,00 664.325.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 950.000,00 571.681.000,00 0,00 572.631.000,00 950.000,00 571.681.000,00 0,00 572.631.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.15. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 0,00 74.128.000,00 0,00 74.128.000,00 0,00 74.128.000,00 0,00 74.128.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.15.06. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 0,00 74.128.000,00 0,00 74.128.000,00 0,00 74.128.000,00 0,00 74.128.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 950.000,00 72.835.000,00 0,00 73.785.000,00 950.000,00 72.835.000,00 0,00 73.785.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.16.01. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 950.000,00 72.835.000,00 0,00 73.785.000,00 950.000,00 72.835.000,00 0,00 73.785.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.17. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 0,00 398.970.000,00 0,00 398.970.000,00 0,00 398.970.000,00 0,00 398.970.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 62 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.11.01.17.03. Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur 0,00 249.907.000,00 0,00 249.907.000,00 0,00 249.907.000,00 0,00 249.907.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.17.04. Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur 0,00 149.063.000,00 0,00 149.063.000,00 0,00 149.063.000,00 0,00 149.063.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.19. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 0,00 25.748.000,00 0,00 25.748.000,00 0,00 25.748.000,00 0,00 25.748.000,00 0,00 0,00 1.02.11.01.19.02. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 0,00 25.748.000,00 0,00 25.748.000,00 0,00 25.748.000,00 0,00 25.748.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 91.694.000,00 0,00 91.694.000,00 0,00 91.694.000,00 0,00 91.694.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 0,00 91.694.000,00 0,00 91.694.000,00 0,00 91.694.000,00 0,00 91.694.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16.06. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 0,00 61.782.000,00 0,00 61.782.000,00 0,00 61.782.000,00 0,00 61.782.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16.07. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 29.912.000,00 0,00 29.912.000,00 0,00 29.912.000,00 0,00 29.912.000,00 0,00 0,00 2.01.09. TRANSMIGRASI 0,00 126.057.000,00 19.476.000,00 145.533.000,00 0,00 163.473.000,00 19.476.000,00 182.949.000,00 37.416.000,00 25,71 1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA 0,00 126.057.000,00 19.476.000,00 145.533.000,00 0,00 163.473.000,00 19.476.000,00 182.949.000,00 37.416.000,00 25,71 1.02.01.01.15. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 0,00 108.146.000,00 0,00 108.146.000,00 0,00 145.562.000,00 0,00 145.562.000,00 37.416.000,00 34,60 1.02.01.01.15.02. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 0,00 69.665.000,00 0,00 69.665.000,00 0,00 69.665.000,00 0,00 69.665.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.15.05. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM 0,00 38.481.000,00 0,00 38.481.000,00 0,00 75.897.000,00 0,00 75.897.000,00 37.416.000,00 97,23 1.02.01.01.16. Program Transmigrasi Lokal 0,00 17.911.000,00 19.476.000,00 37.387.000,00 0,00 17.911.000,00 19.476.000,00 37.387.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.16.01. Penyuluhan Transmigrasi Lokal 0,00 2.986.000,00 0,00 2.986.000,00 0,00 2.986.000,00 0,00 2.986.000,00 0,00 0,00 1.02.01.01.16.02. Pelatihan transmigrasi lokal 0,00 14.925.000,00 19.476.000,00 34.401.000,00 0,00 14.925.000,00 19.476.000,00 34.401.000,00 0,00 0,00
3.PENUNJANG URUSAN 1.152.334.000,00 17.960.359.000,00 1.880.901.000,00 20.993.594.000,00 1.566.717.000,00 19.203.920.000,00 14.037.990.000,00 34.808.627.000,00 13.815.033.000,00 65,81 3.01. PENUNJANG 1.152.334.000,00 17.960.359.000,00 1.880.901.000,00 20.993.594.000,00 1.566.717.000,00 19.203.920.000,00 14.037.990.000,00 34.808.627.000,00 13.815.033.000,00 65,81 3.01.01. PENGAWASAN 540.246.000,00 2.792.813.000,00 770.000,00 3.333.829.000,00 909.382.000,00 3.242.246.000,00 38.770.000,00 4.190.398.000,00 856.569.000,00 25,69 3.01.01.01. INSPEKTORAT 540.246.000,00 2.792.813.000,00 770.000,00 3.333.829.000,00 909.382.000,00 3.242.246.000,00 38.770.000,00 4.190.398.000,00 856.569.000,00 25,69 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 63 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.928.000,00 375.951.000,00 770.000,00 397.649.000,00 20.928.000,00 468.271.000,00 770.000,00 489.969.000,00 92.320.000,00 23,22 3.01.01.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00 3.01.01.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 0,00 3.01.01.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 3.01.01.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 56.930.000,00 770.000,00 57.700.000,00 0,00 56.930.000,00 770.000,00 57.700.000,00 0,00 0,00 3.01.01.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 20.928.000,00 12.842.000,00 0,00 33.770.000,00 20.928.000,00 12.842.000,00 0,00 33.770.000,00 0,00 0,00 3.01.01.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3.01.01.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 110.320.000,00 0,00 110.320.000,00 92.320.000,00 512,89 3.01.01.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 126.179.000,00 0,00 126.179.000,00 0,00 126.179.000,00 0,00 126.179.000,00 0,00 0,00 3.01.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 950.000,00 81.150.000,00 0,00 82.100.000,00 950.000,00 94.180.000,00 38.000.000,00 133.130.000,00 51.030.000,00 62,16 3.01.01.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 3.01.01.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 950.000,00 26.250.000,00 0,00 27.200.000,00 950.000,00 26.250.000,00 0,00 27.200.000,00 0,00 0,00 3.01.01.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 54.900.000,00 0,00 54.900.000,00 0,00 67.930.000,00 0,00 67.930.000,00 13.030.000,00 23,73 3.01.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3.01.01.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3.01.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 60.219.000,00 0,00 60.219.000,00 50.219.000,00 502,19 3.01.01.01.05.02. Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 60.219.000,00 0,00 60.219.000,00 50.219.000,00 502,19 3.01.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9.602.000,00 4.468.000,00 0,00 14.070.000,00 9.602.000,00 4.468.000,00 0,00 14.070.000,00 0,00 0,00 3.01.01.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 9.602.000,00 4.468.000,00 0,00 14.070.000,00 9.602.000,00 4.468.000,00 0,00 14.070.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 64 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.01.01.07. Program Perencanaan 5.550.000,00 10.420.000,00 0,00 15.970.000,00 5.550.000,00 10.420.000,00 0,00 15.970.000,00 0,00 0,00 3.01.01.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.550.000,00 10.420.000,00 0,00 15.970.000,00 5.550.000,00 10.420.000,00 0,00 15.970.000,00 0,00 0,00 3.01.01.01.20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 502.866.000,00 2.270.684.000,00 0,00 2.773.550.000,00 870.866.000,00 2.445.248.000,00 0,00 3.316.114.000,00 542.564.000,00 19,56 3.01.01.01.20.01. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 168.000.000,00 839.100.000,00 0,00 1.007.100.000,00 168.000.000,00 839.100.000,00 0,00 1.007.100.000,00 0,00 0,00 3.01.01.01.20.02. Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 12.000.000,00 93.000.000,00 0,00 105.000.000,00 18.000.000,00 128.000.000,00 0,00 146.000.000,00 41.000.000,00 39,05 3.01.01.01.20.03. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 2.673.000,00 313.366.000,00 0,00 316.039.000,00 2.673.000,00 313.366.000,00 0,00 316.039.000,00 0,00 0,00 3.01.01.01.20.04. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 104.000.000,00 482.000.000,00 0,00 586.000.000,00 104.000.000,00 482.000.000,00 0,00 586.000.000,00 0,00 0,00 3.01.01.01.20.05. Inventarisasi temuan pengawasan 2.238.000,00 85.762.000,00 0,00 88.000.000,00 2.238.000,00 85.762.000,00 0,00 88.000.000,00 0,00 0,00 3.01.01.01.20.06. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 52.500.000,00 202.000.000,00 0,00 254.500.000,00 52.500.000,00 202.000.000,00 0,00 254.500.000,00 0,00 0,00 3.01.01.01.20.07. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 610.000,00 60.490.000,00 0,00 61.100.000,00 362.610.000,00 200.054.000,00 0,00 562.664.000,00 501.564.000,00 820,89 3.01.01.01.20.08. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 400.000,00 18.550.000,00 0,00 18.950.000,00 400.000,00 18.550.000,00 0,00 18.950.000,00 0,00 0,00 3.01.01.01.20.09. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja 0,00 66.300.000,00 0,00 66.300.000,00 0,00 66.300.000,00 0,00 66.300.000,00 0,00 0,00 3.01.01.01.20.10. Review Dokumen Rencana Pembangunan, Anggaran, Laporan Keuangan Daerah 160.445.000,00 110.116.000,00 0,00 270.561.000,00 160.445.000,00 110.116.000,00 0,00 270.561.000,00 0,00 0,00 3.01.01.01.21. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 350.000,00 31.450.000,00 0,00 31.800.000,00 350.000,00 31.450.000,00 0,00 31.800.000,00 0,00 0,00 3.01.01.01.21.01. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 350.000,00 31.450.000,00 0,00 31.800.000,00 350.000,00 31.450.000,00 0,00 31.800.000,00 0,00 0,00 3.01.01.01.22. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 0,00 1.490.000,00 0,00 1.490.000,00 0,00 1.490.000,00 0,00 1.490.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 65 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.01.01.22.02. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 0,00 1.490.000,00 0,00 1.490.000,00 0,00 1.490.000,00 0,00 1.490.000,00 0,00 0,00 3.01.01.01.24. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 1.136.000,00 121.500.000,00 0,00 122.636.000,00 120.436.000,00 5.474,36 3.01.01.01.24.02. Penatausahaan Penanganan Pengaduan Masyarakat 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 1.136.000,00 121.500.000,00 0,00 122.636.000,00 120.436.000,00 5.474,36 3.01.02. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 249.880.000,00 3.173.495.000,00 891.750.000,00 4.315.125.000,00 289.512.000,00 3.661.231.000,00 846.545.000,00 4.797.288.000,00 482.163.000,00 11,17 3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 249.880.000,00 3.036.631.000,00 891.750.000,00 4.178.261.000,00 289.512.000,00 3.503.484.000,00 846.545.000,00 4.639.541.000,00 461.280.000,00 11,04 3.01.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.520.000,00 727.315.000,00 1.000.000,00 775.835.000,00 47.520.000,00 811.835.000,00 1.000.000,00 860.355.000,00 84.520.000,00 10,89 3.01.02.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 (20.000.000,00) (11,76) 3.01.02.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 103.572.000,00 1.000.000,00 104.572.000,00 0,00 103.572.000,00 1.000.000,00 104.572.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 23.090.000,00 19.641.000,00 0,00 42.731.000,00 23.090.000,00 19.641.000,00 0,00 42.731.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 23.094.000,00 0,00 23.094.000,00 0,00 23.094.000,00 0,00 23.094.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 162.734.000,00 0,00 162.734.000,00 0,00 267.254.000,00 0,00 267.254.000,00 104.520.000,00 64,23 3.01.02.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 24.430.000,00 179.274.000,00 0,00 203.704.000,00 24.430.000,00 179.274.000,00 0,00 203.704.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 950.000,00 101.050.000,00 0,00 102.000.000,00 16.092.000,00 126.449.000,00 625.000,00 143.166.000,00 41.166.000,00 40,36 3.01.02.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 950.000,00 29.050.000,00 0,00 30.000.000,00 16.092.000,00 54.449.000,00 625.000,00 71.166.000,00 41.166.000,00 137,22 3.01.02.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.421.000,00 4.779.000,00 0,00 7.200.000,00 2.421.000,00 4.779.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 2.421.000,00 4.779.000,00 0,00 7.200.000,00 2.421.000,00 4.779.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 66 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.682.000,00 171.818.000,00 0,00 178.500.000,00 6.682.000,00 171.818.000,00 0,00 178.500.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.05.04. Peningkatan kapasitas jabatan fungsional tertentu 6.682.000,00 41.818.000,00 0,00 48.500.000,00 6.682.000,00 41.818.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30.422.000,00 24.578.000,00 0,00 55.000.000,00 30.422.000,00 24.578.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 30.422.000,00 24.578.000,00 0,00 55.000.000,00 30.422.000,00 24.578.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.07. Program Perencanaan 6.624.000,00 17.376.000,00 0,00 24.000.000,00 6.624.000,00 11.376.000,00 0,00 18.000.000,00 (6.000.000,00) (25,00) 3.01.02.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 6.624.000,00 17.376.000,00 0,00 24.000.000,00 6.624.000,00 11.376.000,00 0,00 18.000.000,00 (6.000.000,00) (25,00) 3.01.02.01.15. Program Pengembangan Data/ Informasi 9.900.000,00 60.100.000,00 176.500.000,00 246.500.000,00 44.600.000,00 90.400.000,00 176.500.000,00 311.500.000,00 65.000.000,00 26,37 3.01.02.01.15.01. Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 9.900.000,00 16.600.000,00 0,00 26.500.000,00 9.900.000,00 16.600.000,00 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.15.05. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 0,00 0,00 0,00 0,00 34.700.000,00 30.300.000,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 3.01.02.01.15.07. Penyusunan data base kemiskinan 0,00 43.500.000,00 176.500.000,00 220.000.000,00 0,00 43.500.000,00 176.500.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.16. Program Kerjasama Pembangunan 3.170.000,00 89.411.000,00 0,00 92.581.000,00 3.170.000,00 194.411.000,00 0,00 197.581.000,00 105.000.000,00 113,41 3.01.02.01.16.03. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 3.01.02.01.16.06. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Wilayah 3.170.000,00 89.411.000,00 0,00 92.581.000,00 3.170.000,00 89.411.000,00 0,00 92.581.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.18. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 132.160.000,00 673.400.000,00 805.560.000,00 0,00 243.260.000,00 552.300.000,00 795.560.000,00 (10.000.000,00) (1,24) 3.01.02.01.18.03. Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 0,00 132.160.000,00 673.400.000,00 805.560.000,00 0,00 243.260.000,00 552.300.000,00 795.560.000,00 (10.000.000,00) (1,24) 3.01.02.01.20. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 4.326.000,00 65.674.000,00 0,00 70.000.000,00 3.036.000,00 48.068.000,00 0,00 51.104.000,00 (18.896.000,00) (26,99) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 67 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.02.01.20.03. Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah 4.326.000,00 65.674.000,00 0,00 70.000.000,00 3.036.000,00 48.068.000,00 0,00 51.104.000,00 (18.896.000,00) (26,99) 3.01.02.01.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 45.487.000,00 1.038.923.000,00 39.300.000,00 1.123.710.000,00 36.567.000,00 1.052.573.000,00 114.570.000,00 1.203.710.000,00 80.000.000,00 7,12 3.01.02.01.21.03. Penyusunan Rancangan dan Penetapan RPJMD 18.450.000,00 149.040.000,00 0,00 167.490.000,00 7.380.000,00 160.110.000,00 0,00 167.490.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.21.04. Penyusunan RKPD 10.750.000,00 313.830.000,00 0,00 324.580.000,00 12.900.000,00 311.680.000,00 0,00 324.580.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.21.06. Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 5.268.000,00 86.772.000,00 0,00 92.040.000,00 5.268.000,00 86.772.000,00 0,00 92.040.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.21.08. Penyusunan sistem perencanaan pembangunan daerah 1.800.000,00 173.175.000,00 39.300.000,00 214.275.000,00 1.800.000,00 197.905.000,00 114.570.000,00 314.275.000,00 100.000.000,00 46,67 3.01.02.01.21.11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah 3.951.000,00 64.049.000,00 0,00 68.000.000,00 3.951.000,00 60.049.000,00 0,00 64.000.000,00 (4.000.000,00) (5,88) 3.01.02.01.21.12. Evaluasi dokumen perencanaan 5.268.000,00 134.732.000,00 0,00 140.000.000,00 5.268.000,00 118.732.000,00 0,00 124.000.000,00 (16.000.000,00) (11,43) 3.01.02.01.21.13. Penyusunan Raperda Penanggulangan Kemiskinan 0,00 117.325.000,00 0,00 117.325.000,00 0,00 117.325.000,00 0,00 117.325.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.22. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 62.640.000,00 144.940.000,00 0,00 207.580.000,00 62.640.000,00 194.940.000,00 0,00 257.580.000,00 50.000.000,00 24,09 3.01.02.01.22.04. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 62.640.000,00 117.360.000,00 0,00 180.000.000,00 62.640.000,00 117.360.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.22.11. Koordinasi penanggulangan kemiskinan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 3.01.02.01.22.15. Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 0,00 27.580.000,00 0,00 27.580.000,00 0,00 27.580.000,00 0,00 27.580.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.23. Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya 16.859.000,00 354.961.000,00 800.000,00 372.620.000,00 16.859.000,00 425.451.000,00 800.000,00 443.110.000,00 70.490.000,00 18,92 3.01.02.01.23.03. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 13.563.000,00 270.457.000,00 800.000,00 284.820.000,00 13.563.000,00 290.947.000,00 800.000,00 305.310.000,00 20.490.000,00 7,19 3.01.02.01.23.04. Fasilitasi pengembangan desa inovatif 3.296.000,00 84.504.000,00 0,00 87.800.000,00 3.296.000,00 84.504.000,00 0,00 87.800.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.23.06. Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 3.01.02.01.24. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 12.879.000,00 103.546.000,00 750.000,00 117.175.000,00 12.879.000,00 103.546.000,00 750.000,00 117.175.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.24.03. Perencanaan Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP) 3.110.000,00 75.315.000,00 750.000,00 79.175.000,00 3.110.000,00 75.315.000,00 750.000,00 79.175.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.24.09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.769.000,00 28.231.000,00 0,00 38.000.000,00 9.769.000,00 28.231.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 68 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 136.864.000,00 0,00 136.864.000,00 0,00 157.747.000,00 0,00 157.747.000,00 20.883.000,00 15,26 4.01.03.01.16. Program Kerjasama Pembangunan 0,00 89.196.000,00 0,00 89.196.000,00 0,00 110.387.000,00 0,00 110.387.000,00 21.191.000,00 23,76 4.01.03.01.16.03. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 0,00 54.978.000,00 0,00 54.978.000,00 0,00 76.169.000,00 0,00 76.169.000,00 21.191.000,00 38,54 4.01.03.01.16.05. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 0,00 34.218.000,00 0,00 34.218.000,00 0,00 34.218.000,00 0,00 34.218.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 47.668.000,00 0,00 47.668.000,00 0,00 47.360.000,00 0,00 47.360.000,00 (308.000,00) (0,65) 4.01.03.01.21.05. Koordinasi Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah 0,00 47.668.000,00 0,00 47.668.000,00 0,00 47.360.000,00 0,00 47.360.000,00 (308.000,00) (0,65) 3.01.03. KEUANGAN 353.808.000,00 9.227.778.000,00 551.326.000,00 10.132.912.000,00 359.423.000,00 9.480.389.000,00 12.715.620.000,00 22.555.432.000,00 12.422.520.000,00 122,60 3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 9.549.000,00 101.216.000,00 0,00 110.765.000,00 11.324.000,00 99.441.000,00 0,00 110.765.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.17. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 9.549.000,00 101.216.000,00 0,00 110.765.000,00 11.324.000,00 99.441.000,00 0,00 110.765.000,00 0,00 0,00 3.01.02.01.17.27. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS 9.549.000,00 101.216.000,00 0,00 110.765.000,00 11.324.000,00 99.441.000,00 0,00 110.765.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01. BADAN KEUANGAN DAERAH 343.309.000,00 8.983.206.000,00 551.326.000,00 9.877.841.000,00 347.149.000,00 9.237.592.000,00 12.715.620.000,00 22.300.361.000,00 12.422.520.000,00 125,76 3.01.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70.375.000,00 4.560.147.000,00 0,00 4.630.522.000,00 70.375.000,00 4.592.681.000,00 0,00 4.663.056.000,00 32.534.000,00 0,70 3.01.03.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 24.706.000,00 0,00 24.706.000,00 0,00 24.706.000,00 0,00 24.706.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 279.141.000,00 0,00 279.141.000,00 0,00 304.025.000,00 0,00 304.025.000,00 24.884.000,00 8,91 3.01.03.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 2.700.000,00 239.310.000,00 0,00 242.010.000,00 2.700.000,00 246.960.000,00 0,00 249.660.000,00 7.650.000,00 3,16 3.01.03.01.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 11.650.000,00 3.163.026.000,00 0,00 3.174.676.000,00 11.650.000,00 3.163.026.000,00 0,00 3.174.676.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 139.877.000,00 0,00 139.877.000,00 0,00 139.877.000,00 0,00 139.877.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 56.025.000,00 66.024.000,00 0,00 122.049.000,00 56.025.000,00 66.024.000,00 0,00 122.049.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 63.466.000,00 0,00 63.466.000,00 0,00 63.466.000,00 0,00 63.466.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 69 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.03.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 564.597.000,00 0,00 564.597.000,00 0,00 564.597.000,00 0,00 564.597.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 148.600.000,00 430.526.000,00 579.126.000,00 0,00 160.600.000,00 12.300.965.000,00 12.461.565.000,00 11.882.439.000,00 2.051,79 3.01.03.01.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 98.676.000,00 98.676.000,00 0,00 0,00 11.520.860.000,00 11.520.860.000,00 11.422.184.000,00 11.575,44 3.01.03.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.255.000,00 348.255.000,00 348.255.000,00 0,00 3.01.03.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 0,00 71.000.000,00 0,00 71.000.000,00 12.000.000,00 20,34 3.01.03.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 89.600.000,00 0,00 89.600.000,00 0,00 89.600.000,00 0,00 89.600.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.02.16. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 0,00 0,00 331.850.000,00 331.850.000,00 0,00 0,00 431.850.000,00 431.850.000,00 100.000.000,00 30,13 3.01.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.910.000,00 9.543.000,00 0,00 12.453.000,00 2.910.000,00 9.543.000,00 0,00 12.453.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 2.910.000,00 9.543.000,00 0,00 12.453.000,00 2.910.000,00 9.543.000,00 0,00 12.453.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 152.501.000,00 0,00 152.501.000,00 0,00 152.501.000,00 0,00 152.501.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 129.061.000,00 0,00 129.061.000,00 0,00 129.061.000,00 0,00 129.061.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.05.02. Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 0,00 23.440.000,00 0,00 23.440.000,00 0,00 23.440.000,00 0,00 23.440.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.07. Program Perencanaan 20.390.000,00 41.151.000,00 0,00 61.541.000,00 18.351.000,00 43.190.000,00 0,00 61.541.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 20.390.000,00 41.151.000,00 0,00 61.541.000,00 18.351.000,00 43.190.000,00 0,00 61.541.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.08. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1.200.000,00 191.815.000,00 0,00 193.015.000,00 1.200.000,00 191.815.000,00 0,00 193.015.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.08.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum 1.200.000,00 191.815.000,00 0,00 193.015.000,00 1.200.000,00 191.815.000,00 0,00 193.015.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.17. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 178.293.000,00 1.559.161.000,00 107.400.000,00 1.844.854.000,00 188.461.000,00 1.892.090.000,00 401.155.000,00 2.481.706.000,00 636.852.000,00 34,52 3.01.03.01.17.02. Penyusunan standar satuan harga 5.417.000,00 161.833.000,00 0,00 167.250.000,00 5.417.000,00 192.808.000,00 0,00 198.225.000,00 30.975.000,00 18,52 3.01.03.01.17.06. Penyusunan Rancangan APBD 24.670.000,00 234.928.000,00 0,00 259.598.000,00 33.870.000,00 220.728.000,00 0,00 254.598.000,00 (5.000.000,00) (1,93) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 70 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.03.01.17.10. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 37.541.000,00 195.411.000,00 0,00 232.952.000,00 42.570.000,00 190.382.000,00 0,00 232.952.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.17.13. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 96.828.000,00 0,00 96.828.000,00 0,00 96.828.000,00 0,00 96.828.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.17.14. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 0,00 82.386.000,00 0,00 82.386.000,00 0,00 82.386.000,00 0,00 82.386.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.17.16. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 16.240.000,00 165.981.000,00 107.400.000,00 289.621.000,00 19.300.000,00 239.166.000,00 351.155.000,00 609.621.000,00 320.000.000,00 110,49 3.01.03.01.17.18. Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah 1.900.000,00 51.222.000,00 0,00 53.122.000,00 6.540.000,00 296.582.000,00 0,00 303.122.000,00 250.000.000,00 470,61 3.01.03.01.17.19. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 0,00 177.648.000,00 0,00 177.648.000,00 0,00 177.648.000,00 0,00 177.648.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.17.20. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD 28.404.000,00 69.646.000,00 0,00 98.050.000,00 28.404.000,00 69.646.000,00 0,00 98.050.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.17.22. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD 29.724.000,00 156.695.000,00 0,00 186.419.000,00 29.724.000,00 156.695.000,00 0,00 186.419.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.17.25. Pengelolaan Kas Daerah 13.092.000,00 67.627.000,00 0,00 80.719.000,00 13.092.000,00 78.747.000,00 50.000.000,00 141.839.000,00 61.120.000,00 75,72 3.01.03.01.17.26. Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD 0,00 25.446.000,00 0,00 25.446.000,00 0,00 25.446.000,00 0,00 25.446.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.17.34. Perencanaan anggaran belanja daerah 21.305.000,00 73.510.000,00 0,00 94.815.000,00 9.544.000,00 65.028.000,00 0,00 74.572.000,00 (20.243.000,00) (21,35) 3.01.03.01.18. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota 950.000,00 126.955.000,00 1.400.000,00 129.305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (129.305.000,00)(100,00) 3.01.03.01.18.05. Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/ kota 950.000,00 126.955.000,00 1.400.000,00 129.305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (129.305.000,00) (100,00) 3.01.03.01.29. Program Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah 69.191.000,00 2.193.333.000,00 12.000.000,00 2.274.524.000,00 65.852.000,00 2.195.172.000,00 13.500.000,00 2.274.524.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.29.01. Pendaftaran, Pendataan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dan Obyek Pajak 1.200.000,00 744.542.000,00 0,00 745.742.000,00 3.650.000,00 742.092.000,00 0,00 745.742.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.29.02. Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Pendistribusian SKPD 34.198.000,00 693.950.000,00 0,00 728.148.000,00 31.468.000,00 696.680.000,00 0,00 728.148.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.29.03. Penagihan Pajak Daerah dan Keberatan 5.592.000,00 331.585.000,00 0,00 337.177.000,00 5.592.000,00 331.585.000,00 0,00 337.177.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 71 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.03.01.29.04. Penanganan Pelanggaran Pajak Daerah 0,00 132.471.000,00 0,00 132.471.000,00 0,00 132.471.000,00 0,00 132.471.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.29.05. Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah, Koordinasi Pendapatan pajak dan Retribusi Daerah 13.000.000,00 153.334.000,00 0,00 166.334.000,00 7.000.000,00 159.334.000,00 0,00 166.334.000,00 0,00 0,00 3.01.03.01.29.07. Evaluasi Pendapatan Daerah 15.201.000,00 137.451.000,00 12.000.000,00 164.652.000,00 18.142.000,00 133.010.000,00 13.500.000,00 164.652.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 950.000,00 143.356.000,00 0,00 144.306.000,00 950.000,00 143.356.000,00 0,00 144.306.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.17. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 950.000,00 143.356.000,00 0,00 144.306.000,00 950.000,00 143.356.000,00 0,00 144.306.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.17.17. Peningkatan manajemen investasi daerah 0,00 43.632.000,00 0,00 43.632.000,00 0,00 43.632.000,00 0,00 43.632.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.17.19. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 950.000,00 47.811.000,00 0,00 48.761.000,00 950.000,00 47.811.000,00 0,00 48.761.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.17.32. Monitoring dan Evaluasi BUMD 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.17.33. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 26.713.000,00 0,00 26.713.000,00 0,00 26.713.000,00 0,00 26.713.000,00 0,00 0,00 3.01.04. KEPEGAWAIAN 8.400.000,00 2.766.273.000,00 437.055.000,00 3.211.728.000,00 8.400.000,00 2.820.054.000,00 437.055.000,00 3.265.509.000,00 53.781.000,00 1,67 3.01.04.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 8.400.000,00 2.766.273.000,00 437.055.000,00 3.211.728.000,00 8.400.000,00 2.820.054.000,00 437.055.000,00 3.265.509.000,00 53.781.000,00 1,67 3.01.04.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.400.000,00 344.429.000,00 0,00 352.829.000,00 8.400.000,00 367.590.000,00 0,00 375.990.000,00 23.161.000,00 6,56 3.01.04.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 26.767.000,00 0,00 26.767.000,00 0,00 26.767.000,00 0,00 26.767.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 98.700.000,00 0,00 98.700.000,00 0,00 98.700.000,00 0,00 98.700.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 58.940.000,00 0,00 58.940.000,00 0,00 58.940.000,00 0,00 58.940.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 8.400.000,00 14.500.000,00 0,00 22.900.000,00 8.400.000,00 14.500.000,00 0,00 22.900.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 65.100.000,00 0,00 65.100.000,00 0,00 88.261.000,00 0,00 88.261.000,00 23.161.000,00 35,58 3.01.04.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 51.922.000,00 0,00 51.922.000,00 0,00 51.922.000,00 0,00 51.922.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 122.000.000,00 0,00 122.000.000,00 0,00 124.000.000,00 0,00 124.000.000,00 2.000.000,00 1,64 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 72 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.04.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 2.000.000,00 5,56 3.01.04.01.02.14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 3.045.000,00 437.055.000,00 440.100.000,00 0,00 3.045.000,00 437.055.000,00 440.100.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.03.01. Pengadaan mesin/kartu absensi 0,00 3.045.000,00 437.055.000,00 440.100.000,00 0,00 3.045.000,00 437.055.000,00 440.100.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.04. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 0,00 34.560.000,00 0,00 34.560.000,00 0,00 34.560.000,00 0,00 34.560.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.04.01. Pemulangan pegawai yang pensiun 0,00 22.560.000,00 0,00 22.560.000,00 0,00 22.560.000,00 0,00 22.560.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.04.02. Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 11.530.000,00 0,00 11.530.000,00 0,00 11.530.000,00 0,00 11.530.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.05.02. Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 0,00 11.530.000,00 0,00 11.530.000,00 0,00 11.530.000,00 0,00 11.530.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.07. Program Perencanaan 0,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.36. Program Pendidikan Kedinasan (Kepegawaian) 0,00 826.371.000,00 0,00 826.371.000,00 0,00 826.371.000,00 0,00 826.371.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.36.02. Pendidikan penjenjangan struktural 0,00 798.400.000,00 0,00 798.400.000,00 0,00 798.400.000,00 0,00 798.400.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.36.06. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme 0,00 27.971.000,00 0,00 27.971.000,00 0,00 27.971.000,00 0,00 27.971.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.37. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kepegawaian) 0,00 316.546.000,00 0,00 316.546.000,00 0,00 338.636.000,00 0,00 338.636.000,00 22.090.000,00 6,98 3.01.04.01.37.03. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 0,00 228.850.000,00 0,00 228.850.000,00 0,00 253.850.000,00 0,00 253.850.000,00 25.000.000,00 10,92 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 73 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.04.01.37.04. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 0,00 87.696.000,00 0,00 87.696.000,00 0,00 84.786.000,00 0,00 84.786.000,00 (2.910.000,00) (3,32) 3.01.04.01.38. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Kepegawaian) 0,00 1.087.092.000,00 0,00 1.087.092.000,00 0,00 1.093.622.000,00 0,00 1.093.622.000,00 6.530.000,00 0,60 3.01.04.01.38.01. Pembinaan Karier PNS 0,00 636.320.000,00 0,00 636.320.000,00 0,00 622.850.000,00 0,00 622.850.000,00 (13.470.000,00) (2,12) 3.01.04.01.38.03. Penempatan PNS 0,00 18.200.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.38.04. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS 0,00 107.700.000,00 0,00 107.700.000,00 0,00 107.700.000,00 0,00 107.700.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.38.08. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 0,00 21.330.000,00 0,00 21.330.000,00 0,00 21.330.000,00 0,00 21.330.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.38.09. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 0,00 39.920.000,00 0,00 39.920.000,00 0,00 39.920.000,00 0,00 39.920.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.38.11. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 0,00 49.232.000,00 0,00 49.232.000,00 0,00 49.232.000,00 0,00 49.232.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.38.16. Penyelenggaraan sumpah janji PNS 0,00 9.220.000,00 0,00 9.220.000,00 0,00 9.220.000,00 0,00 9.220.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.38.18. Pembinaan Kedisiplinan PNS 0,00 10.260.000,00 0,00 10.260.000,00 0,00 10.260.000,00 0,00 10.260.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.38.19. Penyusunan Formasi PNS Daerah 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 20.000.000,00 111,11 3.01.04.01.38.20. Manajemen Pengelolaan Data Pegawai 0,00 36.030.000,00 0,00 36.030.000,00 0,00 36.030.000,00 0,00 36.030.000,00 0,00 0,00 3.01.04.01.38.21. Pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas 0,00 140.880.000,00 0,00 140.880.000,00 0,00 140.880.000,00 0,00 140.880.000,00 0,00 0,00
4.PENDUKUNG 301.568.000,00 39.146.748.000,00 1.835.441.000,00 41.283.757.000,00 254.404.000,00 41.445.841.000,00 1.836.246.000,00 43.536.491.000,00 2.252.734.000,00 5,46 4.01. PENDUKUNG 301.568.000,00 39.146.748.000,00 1.835.441.000,00 41.283.757.000,00 254.404.000,00 41.445.841.000,00 1.836.246.000,00 43.536.491.000,00 2.252.734.000,00 5,46 4.01.03. UNSUR STAF 167.952.000,00 7.927.848.000,00 1.632.591.000,00 9.728.391.000,00 157.152.000,00 11.114.101.000,00 1.632.591.000,00 12.903.844.000,00 3.175.453.000,00 32,64 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 83.650.000,00 0,00 83.650.000,00 0,00 83.650.000,00 0,00 83.650.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.16. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 0,00 83.650.000,00 0,00 83.650.000,00 0,00 83.650.000,00 0,00 83.650.000,00 0,00 0,00 1.02.10.01.16.09. Dialog Audiensi dengan Tenaga Kebersihan se-Kabupaten Semarang 0,00 83.650.000,00 0,00 83.650.000,00 0,00 83.650.000,00 0,00 83.650.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 167.952.000,00 7.844.198.000,00 1.632.591.000,00 9.644.741.000,00 157.152.000,00 11.030.451.000,00 1.632.591.000,00 12.820.194.000,00 3.175.453.000,00 32,92 4.01.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 124.611.000,00 3.663.451.000,00 0,00 3.788.062.000,00 113.811.000,00 4.543.899.000,00 0,00 4.657.710.000,00 869.648.000,00 22,96 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 74 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.03.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 32.940.000,00 156.160.000,00 0,00 189.100.000,00 32.940.000,00 168.238.000,00 0,00 201.178.000,00 12.078.000,00 6,39 4.01.03.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 874.000.000,00 0,00 874.000.000,00 0,00 874.000.000,00 0,00 874.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 615.136.000,00 0,00 615.136.000,00 0,00 625.816.000,00 0,00 625.816.000,00 10.680.000,00 1,74 4.01.03.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 91.671.000,00 84.491.000,00 0,00 176.162.000,00 80.871.000,00 95.291.000,00 0,00 176.162.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 74.730.000,00 0,00 74.730.000,00 0,00 74.730.000,00 0,00 74.730.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 477.000.000,00 0,00 477.000.000,00 0,00 1.277.000.000,00 0,00 1.277.000.000,00 800.000.000,00 167,71 4.01.03.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 1.251.934.000,00 0,00 1.251.934.000,00 0,00 1.298.824.000,00 0,00 1.298.824.000,00 46.890.000,00 3,75 4.01.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.072.000,00 897.610.000,00 1.578.391.000,00 2.503.073.000,00 27.072.000,00 1.081.610.000,00 1.578.391.000,00 2.687.073.000,00 184.000.000,00 7,35 4.01.03.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.02.09. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas 25.872.000,00 154.128.000,00 0,00 180.000.000,00 25.872.000,00 154.128.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.200.000,00 167.482.000,00 78.391.000,00 247.073.000,00 1.200.000,00 167.482.000,00 78.391.000,00 247.073.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.02.11. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 40.000.000,00 29,63 4.01.03.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 366.000.000,00 0,00 366.000.000,00 0,00 510.000.000,00 0,00 510.000.000,00 144.000.000,00 39,34 4.01.03.01.02.13. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.02.14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.196.000,00 74.604.000,00 0,00 76.800.000,00 2.196.000,00 79.017.000,00 0,00 81.213.000,00 4.413.000,00 5,75 4.01.03.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 69.413.000,00 0,00 69.413.000,00 4.413.000,00 6,79 4.01.03.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 2.196.000,00 9.604.000,00 0,00 11.800.000,00 2.196.000,00 9.604.000,00 0,00 11.800.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 75 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 236.960.000,00 0,00 236.960.000,00 86.960.000,00 57,97 4.01.03.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 236.960.000,00 0,00 236.960.000,00 86.960.000,00 57,97 4.01.03.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 950.000,00 53.331.000,00 35.000.000,00 89.281.000,00 950.000,00 53.331.000,00 35.000.000,00 89.281.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 950.000,00 53.331.000,00 35.000.000,00 89.281.000,00 950.000,00 53.331.000,00 35.000.000,00 89.281.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.07. Program Perencanaan 5.011.000,00 18.989.000,00 0,00 24.000.000,00 5.011.000,00 18.989.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.011.000,00 18.989.000,00 0,00 24.000.000,00 5.011.000,00 18.989.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.08. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0,00 44.275.000,00 0,00 44.275.000,00 0,00 44.275.000,00 0,00 44.275.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.08.02. Penyelenggaraan Unit Pelayanan Pengadaan 0,00 44.275.000,00 0,00 44.275.000,00 0,00 44.275.000,00 0,00 44.275.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 6.912.000,00 1.875.559.000,00 0,00 1.882.471.000,00 6.912.000,00 3.723.706.000,00 0,00 3.730.618.000,00 1.848.147.000,00 98,18 4.01.03.01.16.01. Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 0,00 480.000.000,00 0,00 480.000.000,00 0,00 1.087.300.000,00 0,00 1.087.300.000,00 607.300.000,00 126,52 4.01.03.01.16.02. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 0,00 153.433.000,00 0,00 153.433.000,00 0,00 153.433.000,00 0,00 153.433.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16.05. Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 0,00 84.600.000,00 0,00 84.600.000,00 0,00 107.950.000,00 0,00 107.950.000,00 23.350.000,00 27,60 4.01.03.01.16.06. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 0,00 569.000.000,00 0,00 569.000.000,00 0,00 1.669.000.000,00 0,00 1.669.000.000,00 1.100.000.000,00 193,32 4.01.03.01.16.07. Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 20.000.000,00 40,00 4.01.03.01.16.08. Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah bagi Sekda dan Asisten 0,00 111.000.000,00 0,00 111.000.000,00 0,00 211.000.000,00 0,00 211.000.000,00 100.000.000,00 90,09 4.01.03.01.16.10. Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (POK) 6.912.000,00 78.429.000,00 0,00 85.341.000,00 6.912.000,00 78.429.000,00 0,00 85.341.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 76 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.03.01.16.11. Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (Forkompanda) 0,00 28.613.000,00 0,00 28.613.000,00 0,00 28.613.000,00 0,00 28.613.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.16.13. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 0,00 282.305.000,00 0,00 282.305.000,00 0,00 279.802.000,00 0,00 279.802.000,00 (2.503.000,00) (0,89) 4.01.03.01.16.14. Penyusunan Pedoman dan Kajian Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pelimpahannya 0,00 38.179.000,00 0,00 38.179.000,00 0,00 38.179.000,00 0,00 38.179.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.26. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000,00 654.690.000,00 10.000.000,00 665.890.000,00 1.200.000,00 750.690.000,00 10.000.000,00 761.890.000,00 96.000.000,00 14,42 4.01.03.01.26.01. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 0,00 50.200.000,00 0,00 50.200.000,00 0,00 50.200.000,00 0,00 50.200.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.26.03. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 0,00 303.450.000,00 0,00 303.450.000,00 0,00 399.450.000,00 0,00 399.450.000,00 96.000.000,00 31,64 4.01.03.01.26.04. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 0,00 65.440.000,00 0,00 65.440.000,00 0,00 65.440.000,00 0,00 65.440.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.26.05. Publikasi peraturan perundang-undangan 1.200.000,00 106.780.000,00 10.000.000,00 117.980.000,00 1.200.000,00 106.780.000,00 10.000.000,00 117.980.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.26.06. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 0,00 39.550.000,00 0,00 39.550.000,00 0,00 39.550.000,00 0,00 39.550.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.26.07. Fasilitasi Pembentukan Kelompok KADARKUM Tingkat Kabupaten Semarang 0,00 69.050.000,00 0,00 69.050.000,00 0,00 69.050.000,00 0,00 69.050.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.26.08. Koordinasi, konsultasi, dan advokasi hukum 0,00 20.220.000,00 0,00 20.220.000,00 0,00 20.220.000,00 0,00 20.220.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.30. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur Daerah 0,00 398.849.000,00 9.200.000,00 408.049.000,00 0,00 398.849.000,00 9.200.000,00 408.049.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.30.02. Fasilitasi Pemantapan SOTK Perangkat Daerah 0,00 85.897.000,00 0,00 85.897.000,00 0,00 85.897.000,00 0,00 85.897.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.30.04. Penyediaan Informasi Kelembagaan 0,00 39.156.000,00 4.000.000,00 43.156.000,00 0,00 39.156.000,00 4.000.000,00 43.156.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.30.06. Penyusunan informasi pendayagunaan aparatur daerah 0,00 78.291.000,00 5.200.000,00 83.491.000,00 0,00 78.291.000,00 5.200.000,00 83.491.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.30.08. Fasilitasi ketatalaksanaan pelayanan publik 0,00 179.205.000,00 0,00 179.205.000,00 0,00 179.205.000,00 0,00 179.205.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 77 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.03.01.30.10. Koordinasi, monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan 0,00 16.300.000,00 0,00 16.300.000,00 0,00 16.300.000,00 0,00 16.300.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.32. Fasilitasi Penyelesaian Perkara Peradilan 0,00 12.840.000,00 0,00 12.840.000,00 0,00 99.125.000,00 0,00 99.125.000,00 86.285.000,00 672,00 4.01.03.01.32.01. Penanganan Kasus Peradilan 0,00 12.840.000,00 0,00 12.840.000,00 0,00 99.125.000,00 0,00 99.125.000,00 86.285.000,00 672,00 4.01.04. UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD 133.616.000,00 31.218.900.000,00 202.850.000,00 31.555.366.000,00 97.252.000,00 30.331.740.000,00 203.655.000,00 30.632.647.000,00 (922.719.000,00) (2,92) 4.01.04.01. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 133.616.000,00 31.218.900.000,00 202.850.000,00 31.555.366.000,00 97.252.000,00 30.331.740.000,00 203.655.000,00 30.632.647.000,00 (922.719.000,00) (2,92) 4.01.04.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.389.000,00 1.244.532.000,00 4.000.000,00 1.285.921.000,00 34.157.000,00 1.326.227.000,00 4.000.000,00 1.364.384.000,00 78.463.000,00 6,10 4.01.04.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 30.600.000,00 0,00 30.600.000,00 0,00 30.600.000,00 0,00 30.600.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 333.318.000,00 0,00 333.318.000,00 0,00 333.318.000,00 0,00 333.318.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 44.030.000,00 0,00 44.030.000,00 9.030.000,00 25,80 4.01.04.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 138.835.000,00 4.000.000,00 142.835.000,00 0,00 210.970.000,00 4.000.000,00 214.970.000,00 72.135.000,00 50,50 4.01.04.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 23.815.000,00 17.194.000,00 0,00 41.009.000,00 20.583.000,00 20.426.000,00 0,00 41.009.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 18.620.000,00 0,00 18.620.000,00 0,00 18.620.000,00 0,00 18.620.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 126.928.000,00 0,00 126.928.000,00 0,00 129.441.000,00 0,00 129.441.000,00 2.513.000,00 1,98 4.01.04.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 13.574.000,00 544.037.000,00 0,00 557.611.000,00 13.574.000,00 538.822.000,00 0,00 552.396.000,00 (5.215.000,00) (0,94) 4.01.04.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.050.000,00 599.964.000,00 198.850.000,00 799.864.000,00 4.970.000,00 779.894.000,00 198.850.000,00 983.714.000,00 183.850.000,00 22,99 4.01.04.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 1.050.000,00 0,00 198.850.000,00 199.900.000,00 1.050.000,00 0,00 198.850.000,00 199.900.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 3.920.000,00 412.900.000,00 0,00 416.820.000,00 216.820.000,00 108,41 4.01.04.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 352.970.000,00 0,00 352.970.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 (52.970.000,00) (15,01) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 78 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.04.01.02.14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 0,00 46.994.000,00 0,00 46.994.000,00 0,00 66.994.000,00 0,00 66.994.000,00 20.000.000,00 42,56 4.01.04.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.200.000,00 137.950.000,00 0,00 139.150.000,00 1.200.000,00 213.761.000,00 0,00 214.961.000,00 75.811.000,00 54,48 4.01.04.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.200.000,00 137.950.000,00 0,00 139.150.000,00 1.200.000,00 213.761.000,00 0,00 214.961.000,00 75.811.000,00 54,48 4.01.04.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 260.667.000,00 0,00 260.667.000,00 0,00 270.667.000,00 0,00 270.667.000,00 10.000.000,00 3,84 4.01.04.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 260.667.000,00 0,00 260.667.000,00 0,00 270.667.000,00 0,00 270.667.000,00 10.000.000,00 3,84 4.01.04.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.208.000,00 9.046.000,00 0,00 13.254.000,00 4.078.000,00 9.176.000,00 0,00 13.254.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4.208.000,00 9.046.000,00 0,00 13.254.000,00 4.078.000,00 9.176.000,00 0,00 13.254.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01.07. Program Perencanaan 7.345.000,00 23.225.000,00 0,00 30.570.000,00 6.548.000,00 47.647.000,00 805.000,00 55.000.000,00 24.430.000,00 79,91 4.01.04.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 7.345.000,00 23.225.000,00 0,00 30.570.000,00 6.548.000,00 47.647.000,00 805.000,00 55.000.000,00 24.430.000,00 79,91 4.01.04.01.15. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 82.424.000,00 28.943.516.000,00 0,00 29.025.940.000,00 46.299.000,00 27.684.368.000,00 0,00 27.730.667.000,00 (1.295.273.000,00) (4,46) 4.01.04.01.15.01. Pembahasan rancangan peraturan daerah 18.276.000,00 5.953.606.000,00 0,00 5.971.882.000,00 0,00 4.367.116.000,00 0,00 4.367.116.000,00 (1.604.766.000,00) (26,87) 4.01.04.01.15.02. Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama 0,00 29.855.000,00 0,00 29.855.000,00 0,00 29.855.000,00 0,00 29.855.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01.15.03. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 7.343.000,00 452.657.000,00 0,00 460.000.000,00 5.710.000,00 454.290.000,00 0,00 460.000.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01.15.04. Rapat-rapat paripurna 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01.15.05. Kegiatan Reses 33.034.000,00 2.101.934.000,00 0,00 2.134.968.000,00 33.034.000,00 2.101.934.000,00 0,00 2.134.968.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01.15.06. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 0,00 92.610.000,00 0,00 92.610.000,00 0,00 92.610.000,00 0,00 92.610.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01.15.07. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 14.321.000,00 3.288.679.000,00 0,00 3.303.000.000,00 0,00 3.303.000.000,00 0,00 3.303.000.000,00 0,00 0,00 4.01.04.01.15.09. Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 0,00 217.776.000,00 0,00 217.776.000,00 0,00 217.776.000,00 0,00 217.776.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 79 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.04.01.15.10. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah 9.450.000,00 16.566.399.000,00 0,00 16.575.849.000,00 7.555.000,00 16.877.787.000,00 0,00 16.885.342.000,00 309.493.000,00 1,87
5.URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 36.295.000,00 2.420.765.000,00 0,00 2.457.060.000,00 129.100.000,00 2.344.760.000,00 19.200.000,00 2.493.060.000,00 36.000.000,00 1,47 5.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 36.295.000,00 2.420.765.000,00 0,00 2.457.060.000,00 129.100.000,00 2.344.760.000,00 19.200.000,00 2.493.060.000,00 36.000.000,00 1,47 5.01.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 36.295.000,00 2.420.765.000,00 0,00 2.457.060.000,00 129.100.000,00 2.344.760.000,00 19.200.000,00 2.493.060.000,00 36.000.000,00 1,47 1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 22.250.000,00 1.205.200.000,00 0,00 1.227.450.000,00 36.755.000,00 1.205.695.000,00 0,00 1.242.450.000,00 15.000.000,00 1,22 1.01.05.01.15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 22.250.000,00 1.041.650.000,00 0,00 1.063.900.000,00 36.755.000,00 1.027.145.000,00 0,00 1.063.900.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.15.03. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 76.300.000,00 0,00 76.300.000,00 0,00 76.300.000,00 0,00 76.300.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.15.05. Pengendalian keamanan lingkungan 22.250.000,00 950.350.000,00 0,00 972.600.000,00 36.755.000,00 935.845.000,00 0,00 972.600.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.15.06. Pembinaan dan penyuluhan tentang keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 163.550.000,00 0,00 163.550.000,00 0,00 178.550.000,00 0,00 178.550.000,00 15.000.000,00 9,17 1.01.05.01.16.01. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.16.05. Pengawasan umum pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati serta peraturan lain di Daerah 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 1.01.05.01.16.06. Operasi Yustisi terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan 0,00 67.550.000,00 0,00 67.550.000,00 0,00 82.550.000,00 0,00 82.550.000,00 15.000.000,00 22,21 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 77.900.000,00 0,00 77.900.000,00 0,00 77.900.000,00 0,00 77.900.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.17. Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 77.900.000,00 0,00 77.900.000,00 0,00 77.900.000,00 0,00 77.900.000,00 0,00 0,00 4.01.03.01.17.04. Fasilitasi kesadaran masyarakat akan nilai-nilai budaya daerah 0,00 77.900.000,00 0,00 77.900.000,00 0,00 77.900.000,00 0,00 77.900.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 14.045.000,00 1.137.665.000,00 0,00 1.151.710.000,00 92.345.000,00 1.061.165.000,00 19.200.000,00 1.172.710.000,00 21.000.000,00 1,82 5.01.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.447.000,00 267.075.000,00 0,00 279.522.000,00 12.447.000,00 260.035.000,00 0,00 272.482.000,00 (7.040.000,00) (2,52) 5.01.01.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 6.437.000,00 0,00 6.437.000,00 0,00 6.437.000,00 0,00 6.437.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 80 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 5.01.01.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 62.540.000,00 0,00 62.540.000,00 0,00 43.540.000,00 0,00 43.540.000,00 (19.000.000,00) (30,38) 5.01.01.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 24.710.000,00 0,00 24.710.000,00 0,00 24.710.000,00 0,00 24.710.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 12.447.000,00 6.004.000,00 0,00 18.451.000,00 12.447.000,00 6.004.000,00 0,00 18.451.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 67.534.000,00 0,00 67.534.000,00 0,00 79.494.000,00 0,00 79.494.000,00 11.960.000,00 17,71 5.01.01.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 86.250.000,00 0,00 86.250.000,00 0,00 86.250.000,00 0,00 86.250.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 35.150.000,00 0,00 35.150.000,00 0,00 35.150.000,00 19.200.000,00 54.350.000,00 19.200.000,00 54,62 5.01.01.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 5.01.01.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 16.150.000,00 0,00 16.150.000,00 0,00 16.150.000,00 0,00 16.150.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.02.14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00)(100,00) 5.01.01.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 5.01.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.07. Program Perencanaan 1.098.000,00 7.202.000,00 0,00 8.300.000,00 1.098.000,00 5.042.000,00 0,00 6.140.000,00 (2.160.000,00) (26,02) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 81 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 5.01.01.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1.098.000,00 7.202.000,00 0,00 8.300.000,00 1.098.000,00 5.042.000,00 0,00 6.140.000,00 (2.160.000,00) (26,02) 5.01.01.01.15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 143.278.000,00 0,00 143.278.000,00 78.300.000,00 64.978.000,00 0,00 143.278.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.15.09. Penanganan konflik sosial 0,00 143.278.000,00 0,00 143.278.000,00 78.300.000,00 64.978.000,00 0,00 143.278.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 69.060.000,00 0,00 69.060.000,00 0,00 69.060.000,00 0,00 69.060.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.16.07. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 69.060.000,00 0,00 69.060.000,00 0,00 69.060.000,00 0,00 69.060.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.17. Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 135.700.000,00 0,00 135.700.000,00 0,00 135.700.000,00 0,00 135.700.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.17.01. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.17.02. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 0,00 48.700.000,00 0,00 48.700.000,00 0,00 48.700.000,00 0,00 48.700.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.17.03. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.17.06. Seminar, sosialisasi, diskusi, pembauran Bangsa Indonesia 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.18. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 38.900.000,00 0,00 38.900.000,00 0,00 38.900.000,00 0,00 38.900.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.18.02. Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 0,00 38.900.000,00 0,00 38.900.000,00 0,00 38.900.000,00 0,00 38.900.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.20. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 133.600.000,00 0,00 133.600.000,00 0,00 133.600.000,00 0,00 133.600.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.20.01. Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 0,00 133.600.000,00 0,00 133.600.000,00 0,00 133.600.000,00 0,00 133.600.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.21. Program pendidikan politik masyarakat 500.000,00 255.000.000,00 0,00 255.500.000,00 500.000,00 276.000.000,00 0,00 276.500.000,00 21.000.000,00 8,22 5.01.01.01.21.01. Penyuluhan kepada masyarakat 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.21.03. Koordinasi forum-forum diskusi politik 0,00 71.000.000,00 0,00 71.000.000,00 0,00 92.000.000,00 0,00 92.000.000,00 21.000.000,00 29,58 5.01.01.01.21.04. Penyusunan data base partai politik 500.000,00 4.000.000,00 0,00 4.500.000,00 500.000,00 4.000.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.23. Program Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 82 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 5.01.01.01.23.01. Pendataan dan verifikasi organisasi kemasyarakatan 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.23.02. Penyuluhan organisasi kemasyarakatan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 5.01.01.01.23.03. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
6.KEWILAYAHAN 272.081.000,00 12.358.706.000,00 1.638.135.000,00 14.268.922.000,00 260.811.000,00 12.469.511.000,00 1.920.118.000,00 14.650.440.000,00 381.518.000,00 2,67 6.01. KEWILAYAHAN 272.081.000,00 12.358.706.000,00 1.638.135.000,00 14.268.922.000,00 260.811.000,00 12.469.511.000,00 1.920.118.000,00 14.650.440.000,00 381.518.000,00 2,67 6.01.01. KECAMATAN 272.081.000,00 12.358.706.000,00 1.638.135.000,00 14.268.922.000,00 260.811.000,00 12.469.511.000,00 1.920.118.000,00 14.650.440.000,00 381.518.000,00 2,67 6.01.01.01. KECAMATAN GETASAN 7.600.000,00 444.001.000,00 0,00 451.601.000,00 7.200.000,00 443.635.000,00 8.250.000,00 459.085.000,00 7.484.000,00 1,66 6.01.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.200.000,00 148.121.000,00 0,00 155.321.000,00 7.200.000,00 142.255.000,00 0,00 149.455.000,00 (5.866.000,00) (3,78) 6.01.01.01.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00 6.01.01.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 40.800.000,00 0,00 40.800.000,00 (4.200.000,00) (9,33) 6.01.01.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.01.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 19.156.000,00 0,00 19.156.000,00 (844.000,00) (4,22) 6.01.01.01.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 7.200.000,00 10.900.000,00 0,00 18.100.000,00 7.200.000,00 10.900.000,00 0,00 18.100.000,00 0,00 0,00 6.01.01.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 39.121.000,00 0,00 39.121.000,00 0,00 38.299.000,00 0,00 38.299.000,00 (822.000,00) (2,10) 6.01.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 39.500.000,00 8.250.000,00 47.750.000,00 12.750.000,00 36,43 6.01.01.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 6.01.01.01.02.09. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 (2.500.000,00) (25,00) 6.01.01.01.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 7.000.000,00 70,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 83 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.01.07. Program Perencanaan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.01.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.01.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 400.000,00 248.880.000,00 0,00 249.280.000,00 0,00 249.880.000,00 0,00 249.880.000,00 600.000,00 0,24 6.01.01.01.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 55.620.000,00 0,00 55.620.000,00 0,00 55.620.000,00 0,00 55.620.000,00 0,00 0,00 6.01.01.01.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 55.455.000,00 0,00 55.455.000,00 0,00 55.455.000,00 0,00 55.455.000,00 0,00 0,00 6.01.01.01.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 400.000,00 86.450.000,00 0,00 86.850.000,00 0,00 86.450.000,00 0,00 86.450.000,00 (400.000,00) (0,46) 6.01.01.01.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 44.800.000,00 0,00 44.800.000,00 0,00 45.800.000,00 0,00 45.800.000,00 1.000.000,00 2,23 6.01.01.01.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 6.555.000,00 0,00 6.555.000,00 0,00 6.555.000,00 0,00 6.555.000,00 0,00 0,00 6.01.01.02. KECAMATAN TENGARAN 7.200.000,00 420.192.000,00 8.000.000,00 435.392.000,00 7.200.000,00 434.724.000,00 8.000.000,00 449.924.000,00 14.532.000,00 3,34 6.01.01.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.200.000,00 103.004.000,00 8.000.000,00 118.204.000,00 7.200.000,00 103.004.000,00 8.000.000,00 118.204.000,00 0,00 0,00 6.01.01.02.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.02.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.02.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 5.600.000,00 8.000.000,00 13.600.000,00 0,00 5.600.000,00 8.000.000,00 13.600.000,00 0,00 0,00 6.01.01.02.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 21.280.000,00 0,00 21.280.000,00 0,00 21.280.000,00 0,00 21.280.000,00 0,00 0,00 6.01.01.02.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 7.200.000,00 2.800.000,00 0,00 10.000.000,00 7.200.000,00 2.800.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.02.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 21.254.000,00 0,00 21.254.000,00 0,00 21.254.000,00 0,00 21.254.000,00 0,00 0,00 6.01.01.02.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 23.570.000,00 0,00 23.570.000,00 0,00 23.570.000,00 0,00 23.570.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 84 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 0,00 62.700.000,00 0,00 62.700.000,00 3.700.000,00 6,27 6.01.01.02.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.02.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 12.700.000,00 0,00 12.700.000,00 3.700.000,00 41,11 6.01.01.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.02.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.02.07. Program Perencanaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.02.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.02.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 248.188.000,00 0,00 248.188.000,00 0,00 259.020.000,00 0,00 259.020.000,00 10.832.000,00 4,36 6.01.01.02.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 65.020.000,00 0,00 65.020.000,00 0,00 68.920.000,00 0,00 68.920.000,00 3.900.000,00 6,00 6.01.01.02.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 70.943.000,00 0,00 70.943.000,00 0,00 66.200.000,00 0,00 66.200.000,00 (4.743.000,00) (6,69) 6.01.01.02.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 54.825.000,00 0,00 54.825.000,00 0,00 58.500.000,00 0,00 58.500.000,00 3.675.000,00 6,70 6.01.01.02.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 30.500.000,00 0,00 30.500.000,00 0,00 35.500.000,00 0,00 35.500.000,00 5.000.000,00 16,39 6.01.01.02.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 26.900.000,00 0,00 26.900.000,00 0,00 29.900.000,00 0,00 29.900.000,00 3.000.000,00 11,15 6.01.01.03. KECAMATAN SUSUKAN 7.200.000,00 400.364.000,00 0,00 407.564.000,00 7.200.000,00 398.011.000,00 7.000.000,00 412.211.000,00 4.647.000,00 1,14 6.01.01.03.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.200.000,00 110.952.000,00 0,00 118.152.000,00 7.200.000,00 108.599.000,00 0,00 115.799.000,00 (2.353.000,00) (1,99) 6.01.01.03.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 4.724.000,00 0,00 4.724.000,00 0,00 4.724.000,00 0,00 4.724.000,00 0,00 0,00 6.01.01.03.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 21.439.000,00 0,00 21.439.000,00 0,00 19.339.000,00 0,00 19.339.000,00 (2.100.000,00) (9,80) 6.01.01.03.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 (1.000.000,00) (27,03) 6.01.01.03.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 20.184.000,00 0,00 20.184.000,00 0,00 22.831.000,00 0,00 22.831.000,00 2.647.000,00 13,11 6.01.01.03.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 7.200.000,00 10.121.000,00 0,00 17.321.000,00 7.200.000,00 9.121.000,00 0,00 16.321.000,00 (1.000.000,00) (5,77) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 85 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.03.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.270.000,00 0,00 2.270.000,00 0,00 2.270.000,00 0,00 2.270.000,00 0,00 0,00 6.01.01.03.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 20.100.000,00 0,00 20.100.000,00 (900.000,00) (4,29) 6.01.01.03.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 27.514.000,00 0,00 27.514.000,00 0,00 27.514.000,00 0,00 27.514.000,00 0,00 0,00 6.01.01.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 109.615.000,00 0,00 109.615.000,00 0,00 110.615.000,00 7.000.000,00 117.615.000,00 8.000.000,00 7,30 6.01.01.03.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 6.01.01.03.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 88.260.000,00 0,00 88.260.000,00 0,00 87.260.000,00 0,00 87.260.000,00 (1.000.000,00) (1,13) 6.01.01.03.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 16.355.000,00 0,00 16.355.000,00 0,00 18.355.000,00 0,00 18.355.000,00 2.000.000,00 12,23 6.01.01.03.02.13. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.03.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 3.778.000,00 0,00 3.778.000,00 0,00 2.778.000,00 0,00 2.778.000,00 (1.000.000,00) (26,47) 6.01.01.03.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 3.778.000,00 0,00 3.778.000,00 0,00 2.778.000,00 0,00 2.778.000,00 (1.000.000,00) (26,47) 6.01.01.03.07. Program Perencanaan 0,00 4.528.000,00 0,00 4.528.000,00 0,00 4.528.000,00 0,00 4.528.000,00 0,00 0,00 6.01.01.03.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 4.528.000,00 0,00 4.528.000,00 0,00 4.528.000,00 0,00 4.528.000,00 0,00 0,00 6.01.01.03.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 171.491.000,00 0,00 171.491.000,00 0,00 171.491.000,00 0,00 171.491.000,00 0,00 0,00 6.01.01.03.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 43.077.000,00 0,00 43.077.000,00 0,00 39.852.000,00 0,00 39.852.000,00 (3.225.000,00) (7,49) 6.01.01.03.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 48.783.000,00 0,00 48.783.000,00 0,00 51.588.000,00 0,00 51.588.000,00 2.805.000,00 5,75 6.01.01.03.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 39.430.000,00 0,00 39.430.000,00 0,00 45.590.000,00 0,00 45.590.000,00 6.160.000,00 15,62 6.01.01.03.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 31.220.000,00 0,00 31.220.000,00 0,00 28.285.000,00 0,00 28.285.000,00 (2.935.000,00) (9,40) 6.01.01.03.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 8.981.000,00 0,00 8.981.000,00 0,00 6.176.000,00 0,00 6.176.000,00 (2.805.000,00) (31,23) 6.01.01.04. KECAMATAN SURUH 31.630.000,00 369.903.000,00 0,00 401.533.000,00 31.630.000,00 357.447.000,00 17.200.000,00 406.277.000,00 4.744.000,00 1,18 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 86 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.04.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.630.000,00 101.272.000,00 0,00 132.902.000,00 31.630.000,00 87.864.000,00 0,00 119.494.000,00 (13.408.000,00) (10,09) 6.01.01.04.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 4.678.000,00 0,00 4.678.000,00 0,00 4.678.000,00 0,00 4.678.000,00 0,00 0,00 6.01.01.04.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 14.850.000,00 0,00 14.850.000,00 (8.150.000,00) (35,43) 6.01.01.04.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 0,00 6.01.01.04.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 19.312.000,00 0,00 19.312.000,00 0,00 21.804.000,00 0,00 21.804.000,00 2.492.000,00 12,90 6.01.01.04.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 7.200.000,00 12.740.000,00 0,00 19.940.000,00 7.200.000,00 12.740.000,00 0,00 19.940.000,00 0,00 0,00 6.01.01.04.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.04.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.04.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 24.430.000,00 12.742.000,00 0,00 37.172.000,00 24.430.000,00 4.992.000,00 0,00 29.422.000,00 (7.750.000,00) (20,85) 6.01.01.04.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 29.952.000,00 17.200.000,00 47.152.000,00 18.152.000,00 62,59 6.01.01.04.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 6.01.01.04.02.09. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.04.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.04.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.952.000,00 0,00 11.952.000,00 952.000,00 8,65 6.01.01.04.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 5.675.000,00 0,00 5.675.000,00 0,00 5.675.000,00 0,00 5.675.000,00 0,00 0,00 6.01.01.04.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 5.675.000,00 0,00 5.675.000,00 0,00 5.675.000,00 0,00 5.675.000,00 0,00 0,00 6.01.01.04.07. Program Perencanaan 0,00 4.631.000,00 0,00 4.631.000,00 0,00 4.631.000,00 0,00 4.631.000,00 0,00 0,00 6.01.01.04.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 4.631.000,00 0,00 4.631.000,00 0,00 4.631.000,00 0,00 4.631.000,00 0,00 0,00 6.01.01.04.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 229.325.000,00 0,00 229.325.000,00 0,00 229.325.000,00 0,00 229.325.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 87 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.04.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 48.243.000,00 0,00 48.243.000,00 0,00 48.243.000,00 0,00 48.243.000,00 0,00 0,00 6.01.01.04.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 59.607.000,00 0,00 59.607.000,00 0,00 59.607.000,00 0,00 59.607.000,00 0,00 0,00 6.01.01.04.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 66.910.000,00 0,00 66.910.000,00 0,00 66.910.000,00 0,00 66.910.000,00 0,00 0,00 6.01.01.04.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 45.565.000,00 0,00 45.565.000,00 0,00 45.565.000,00 0,00 45.565.000,00 0,00 0,00 6.01.01.04.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.05. KECAMATAN PABELAN 7.200.000,00 419.795.000,00 0,00 426.995.000,00 7.200.000,00 422.732.000,00 13.000.000,00 442.932.000,00 15.937.000,00 3,73 6.01.01.05.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.200.000,00 122.122.000,00 0,00 129.322.000,00 7.200.000,00 124.059.000,00 0,00 131.259.000,00 1.937.000,00 1,50 6.01.01.05.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.05.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 24.200.000,00 0,00 24.200.000,00 (1.800.000,00) (6,92) 6.01.01.05.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 0,00 0,00 6.01.01.05.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 25.904.000,00 0,00 25.904.000,00 5.404.000,00 26,36 6.01.01.05.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 7.200.000,00 6.150.000,00 0,00 13.350.000,00 7.200.000,00 6.150.000,00 0,00 13.350.000,00 0,00 0,00 6.01.01.05.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 5.450.000,00 0,00 5.450.000,00 0,00 5.450.000,00 0,00 5.450.000,00 0,00 0,00 6.01.01.05.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.05.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 32.272.000,00 0,00 32.272.000,00 0,00 30.605.000,00 0,00 30.605.000,00 (1.667.000,00) (5,17) 6.01.01.05.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 36.500.000,00 0,00 36.500.000,00 0,00 37.500.000,00 13.000.000,00 50.500.000,00 14.000.000,00 38,36 6.01.01.05.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 6.01.01.05.02.09. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.05.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.05.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 1.000.000,00 6,90 6.01.01.05.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 88 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.05.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.05.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 0,00 6.01.01.05.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 0,00 6.01.01.05.07. Program Perencanaan 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.05.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.05.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 248.373.000,00 0,00 248.373.000,00 0,00 248.373.000,00 0,00 248.373.000,00 0,00 0,00 6.01.01.05.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 53.381.000,00 0,00 53.381.000,00 0,00 53.381.000,00 0,00 53.381.000,00 0,00 0,00 6.01.01.05.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 74.425.000,00 0,00 74.425.000,00 0,00 74.425.000,00 0,00 74.425.000,00 0,00 0,00 6.01.01.05.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 71.640.000,00 0,00 71.640.000,00 0,00 71.640.000,00 0,00 71.640.000,00 0,00 0,00 6.01.01.05.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 36.390.000,00 0,00 36.390.000,00 0,00 36.390.000,00 0,00 36.390.000,00 0,00 0,00 6.01.01.05.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 12.537.000,00 0,00 12.537.000,00 0,00 12.537.000,00 0,00 12.537.000,00 0,00 0,00 6.01.01.06. KECAMATAN TUNTANG 7.200.000,00 403.509.000,00 0,00 410.709.000,00 7.200.000,00 393.649.000,00 9.000.000,00 409.849.000,00 (860.000,00) (0,21) 6.01.01.06.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.200.000,00 149.185.000,00 0,00 156.385.000,00 7.200.000,00 137.325.000,00 0,00 144.525.000,00 (11.860.000,00) (7,58) 6.01.01.06.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.06.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 47.920.000,00 0,00 47.920.000,00 0,00 31.220.000,00 0,00 31.220.000,00 (16.700.000,00) (34,85) 6.01.01.06.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 8.450.000,00 0,00 8.450.000,00 2.450.000,00 40,83 6.01.01.06.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 25.220.000,00 0,00 25.220.000,00 6.220.000,00 32,74 6.01.01.06.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 7.200.000,00 10.800.000,00 0,00 18.000.000,00 7.200.000,00 10.800.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.06.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.06.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 89 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.06.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 33.965.000,00 0,00 33.965.000,00 0,00 30.135.000,00 0,00 30.135.000,00 (3.830.000,00) (11,28) 6.01.01.06.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 67.000.000,00 9.000.000,00 76.000.000,00 11.000.000,00 16,92 6.01.01.06.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 6.01.01.06.02.09. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 6.01.01.06.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.06.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 2.000.000,00 13,33 6.01.01.06.02.13. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 6.01.01.06.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.06.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.06.07. Program Perencanaan 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.06.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.06.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 180.324.000,00 0,00 180.324.000,00 0,00 180.324.000,00 0,00 180.324.000,00 0,00 0,00 6.01.01.06.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 0,00 6.01.01.06.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 42.850.000,00 0,00 42.850.000,00 0,00 42.850.000,00 0,00 42.850.000,00 0,00 0,00 6.01.01.06.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 55.400.000,00 0,00 55.400.000,00 0,00 55.400.000,00 0,00 55.400.000,00 0,00 0,00 6.01.01.06.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 26.374.000,00 0,00 26.374.000,00 0,00 26.374.000,00 0,00 26.374.000,00 0,00 0,00 6.01.01.06.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.07. KECAMATAN BANYUBIRU 9.720.000,00 418.853.000,00 0,00 428.573.000,00 9.720.000,00 404.751.000,00 28.000.000,00 442.471.000,00 13.898.000,00 3,24 6.01.01.07.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.200.000,00 154.482.000,00 0,00 161.682.000,00 7.200.000,00 136.470.000,00 0,00 143.670.000,00 (18.012.000,00) (11,14) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 90 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.07.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.07.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 42.700.000,00 0,00 42.700.000,00 0,00 28.297.000,00 0,00 28.297.000,00 (14.403.000,00) (33,73) 6.01.01.07.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 12.964.000,00 0,00 12.964.000,00 0,00 11.864.000,00 0,00 11.864.000,00 (1.100.000,00) (8,49) 6.01.01.07.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 23.100.000,00 0,00 23.100.000,00 0,00 20.754.000,00 0,00 20.754.000,00 (2.346.000,00) (10,16) 6.01.01.07.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 7.200.000,00 13.826.000,00 0,00 21.026.000,00 7.200.000,00 13.826.000,00 0,00 21.026.000,00 0,00 0,00 6.01.01.07.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 6.01.01.07.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.07.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 32.192.000,00 0,00 32.192.000,00 0,00 32.029.000,00 0,00 32.029.000,00 (163.000,00) (0,51) 6.01.01.07.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 53.871.000,00 0,00 53.871.000,00 0,00 56.221.000,00 28.000.000,00 84.221.000,00 30.350.000,00 56,34 6.01.01.07.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 6.01.01.07.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.07.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 18.871.000,00 0,00 18.871.000,00 0,00 21.221.000,00 0,00 21.221.000,00 2.350.000,00 12,45 6.01.01.07.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.080.000,00 5.035.000,00 0,00 6.115.000,00 1.080.000,00 6.595.000,00 0,00 7.675.000,00 1.560.000,00 25,51 6.01.01.07.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 1.080.000,00 5.035.000,00 0,00 6.115.000,00 1.080.000,00 6.595.000,00 0,00 7.675.000,00 1.560.000,00 25,51 6.01.01.07.07. Program Perencanaan 1.440.000,00 4.662.000,00 0,00 6.102.000,00 1.440.000,00 4.662.000,00 0,00 6.102.000,00 0,00 0,00 6.01.01.07.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1.440.000,00 4.662.000,00 0,00 6.102.000,00 1.440.000,00 4.662.000,00 0,00 6.102.000,00 0,00 0,00 6.01.01.07.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 200.803.000,00 0,00 200.803.000,00 0,00 200.803.000,00 0,00 200.803.000,00 0,00 0,00 6.01.01.07.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 40.922.000,00 0,00 40.922.000,00 0,00 40.922.000,00 0,00 40.922.000,00 0,00 0,00 6.01.01.07.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 54.017.000,00 0,00 54.017.000,00 0,00 54.017.000,00 0,00 54.017.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 91 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.07.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 77.882.000,00 0,00 77.882.000,00 0,00 77.882.000,00 0,00 77.882.000,00 0,00 0,00 6.01.01.07.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 25.982.000,00 0,00 25.982.000,00 0,00 25.982.000,00 0,00 25.982.000,00 0,00 0,00 6.01.01.07.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08. KECAMATAN JAMBU 10.000.000,00 600.926.000,00 60.000.000,00 670.926.000,00 10.000.000,00 609.750.000,00 90.708.000,00 710.458.000,00 39.532.000,00 5,89 6.01.01.08.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.300.000,00 143.829.000,00 0,00 151.129.000,00 7.300.000,00 152.653.000,00 20.708.000,00 180.661.000,00 29.532.000,00 19,54 6.01.01.08.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 4.664.000,00 0,00 4.664.000,00 0,00 4.664.000,00 0,00 4.664.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 35.626.000,00 0,00 35.626.000,00 0,00 28.926.000,00 20.708.000,00 49.634.000,00 14.008.000,00 39,32 6.01.01.08.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 7.300.000,00 4.296.000,00 0,00 11.596.000,00 7.300.000,00 4.296.000,00 0,00 11.596.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 50.143.000,00 0,00 50.143.000,00 0,00 65.667.000,00 0,00 65.667.000,00 15.524.000,00 30,96 6.01.01.08.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 104.300.000,00 0,00 104.300.000,00 0,00 104.300.000,00 10.000.000,00 114.300.000,00 10.000.000,00 9,59 6.01.01.08.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 6.01.01.08.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 91.500.000,00 0,00 91.500.000,00 0,00 91.500.000,00 0,00 91.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 12.800.000,00 0,00 12.800.000,00 0,00 12.800.000,00 0,00 12.800.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 1.928.000,00 0,00 1.928.000,00 0,00 1.928.000,00 0,00 1.928.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 1.928.000,00 0,00 1.928.000,00 0,00 1.928.000,00 0,00 1.928.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.07. Program Perencanaan 0,00 4.464.000,00 0,00 4.464.000,00 0,00 4.464.000,00 0,00 4.464.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 92 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.08.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 4.464.000,00 0,00 4.464.000,00 0,00 4.464.000,00 0,00 4.464.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.10. Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 2.700.000,00 59.900.000,00 0,00 62.600.000,00 2.700.000,00 59.900.000,00 0,00 62.600.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.10.01. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Gondoriyo 2.700.000,00 59.900.000,00 0,00 62.600.000,00 2.700.000,00 59.900.000,00 0,00 62.600.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 168.071.000,00 0,00 168.071.000,00 0,00 168.071.000,00 0,00 168.071.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 29.363.000,00 0,00 29.363.000,00 0,00 29.363.000,00 0,00 29.363.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 32.950.000,00 0,00 32.950.000,00 0,00 32.950.000,00 0,00 32.950.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 84.456.000,00 0,00 84.456.000,00 0,00 84.456.000,00 0,00 84.456.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 15.728.000,00 0,00 15.728.000,00 0,00 15.728.000,00 0,00 15.728.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 5.574.000,00 0,00 5.574.000,00 0,00 5.574.000,00 0,00 5.574.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.40. Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 0,00 70.950.000,00 0,00 70.950.000,00 0,00 70.950.000,00 0,00 70.950.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.40.01. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Gondoriyo 0,00 70.950.000,00 0,00 70.950.000,00 0,00 70.950.000,00 0,00 70.950.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.41. Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 0,00 47.484.000,00 60.000.000,00 107.484.000,00 0,00 47.484.000,00 60.000.000,00 107.484.000,00 0,00 0,00 6.01.01.08.41.01. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Gondoriyo 0,00 47.484.000,00 60.000.000,00 107.484.000,00 0,00 47.484.000,00 60.000.000,00 107.484.000,00 0,00 0,00 6.01.01.09. KECAMATAN SUMOWONO 14.400.000,00 366.738.000,00 0,00 381.138.000,00 14.400.000,00 366.895.000,00 37.400.000,00 418.695.000,00 37.557.000,00 9,85 6.01.01.09.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.200.000,00 119.329.000,00 0,00 126.529.000,00 7.200.000,00 121.974.000,00 0,00 129.174.000,00 2.645.000,00 2,09 6.01.01.09.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.09.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.09.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 93 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.09.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 19.920.000,00 0,00 19.920.000,00 3.420.000,00 20,73 6.01.01.09.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 7.200.000,00 10.800.000,00 0,00 18.000.000,00 7.200.000,00 10.800.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.09.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.09.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.09.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 30.529.000,00 0,00 30.529.000,00 0,00 29.754.000,00 0,00 29.754.000,00 (775.000,00) (2,54) 6.01.01.09.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 22.225.000,00 0,00 22.225.000,00 0,00 23.072.000,00 37.400.000,00 60.472.000,00 38.247.000,00 172,09 6.01.01.09.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.400.000,00 37.400.000,00 37.400.000,00 0,00 6.01.01.09.02.09. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas 0,00 5.505.000,00 0,00 5.505.000,00 0,00 5.505.000,00 0,00 5.505.000,00 0,00 0,00 6.01.01.09.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 5.220.000,00 0,00 5.220.000,00 0,00 5.220.000,00 0,00 5.220.000,00 0,00 0,00 6.01.01.09.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 12.347.000,00 0,00 12.347.000,00 847.000,00 7,37 6.01.01.09.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.600.000,00 5.400.000,00 0,00 9.000.000,00 3.600.000,00 5.400.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.09.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.600.000,00 5.400.000,00 0,00 9.000.000,00 3.600.000,00 5.400.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.09.07. Program Perencanaan 3.600.000,00 5.400.000,00 0,00 9.000.000,00 3.600.000,00 5.400.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.09.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3.600.000,00 5.400.000,00 0,00 9.000.000,00 3.600.000,00 5.400.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.09.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 214.384.000,00 0,00 214.384.000,00 0,00 211.049.000,00 0,00 211.049.000,00 (3.335.000,00) (1,56) 6.01.01.09.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 46.978.000,00 0,00 46.978.000,00 0,00 46.978.000,00 0,00 46.978.000,00 0,00 0,00 6.01.01.09.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 38.356.000,00 0,00 38.356.000,00 0,00 38.356.000,00 0,00 38.356.000,00 0,00 0,00 6.01.01.09.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 74.621.000,00 0,00 74.621.000,00 0,00 71.286.000,00 0,00 71.286.000,00 (3.335.000,00) (4,47) 6.01.01.09.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 40.166.000,00 0,00 40.166.000,00 0,00 40.166.000,00 0,00 40.166.000,00 0,00 0,00 6.01.01.09.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 14.263.000,00 0,00 14.263.000,00 0,00 14.263.000,00 0,00 14.263.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 94 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.10. KECAMATAN AMBARAWA 28.960.000,00 1.645.831.000,00 500.135.000,00 2.174.926.000,00 27.760.000,00 1.667.901.000,00 505.135.000,00 2.200.796.000,00 25.870.000,00 1,19 6.01.01.10.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.400.000,00 138.937.000,00 0,00 146.337.000,00 7.400.000,00 130.720.000,00 0,00 138.120.000,00 (8.217.000,00) (5,62) 6.01.01.10.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 3.508.000,00 0,00 3.508.000,00 0,00 3.508.000,00 0,00 3.508.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 32.767.000,00 0,00 32.767.000,00 0,00 25.223.000,00 0,00 25.223.000,00 (7.544.000,00) (23,02) 6.01.01.10.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 18.673.000,00 0,00 18.673.000,00 0,00 19.272.000,00 0,00 19.272.000,00 599.000,00 3,21 6.01.01.10.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 7.400.000,00 4.786.000,00 0,00 12.186.000,00 7.400.000,00 4.786.000,00 0,00 12.186.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 52.203.000,00 0,00 52.203.000,00 0,00 50.931.000,00 0,00 50.931.000,00 (1.272.000,00) (2,44) 6.01.01.10.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 2.000.000,00 9,52 6.01.01.10.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 18,18 6.01.01.10.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 2.952.000,00 0,00 2.952.000,00 0,00 2.952.000,00 0,00 2.952.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 2.952.000,00 0,00 2.952.000,00 0,00 2.952.000,00 0,00 2.952.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 3.888.000,00 0,00 3.888.000,00 0,00 3.888.000,00 0,00 3.888.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 3.888.000,00 0,00 3.888.000,00 0,00 3.888.000,00 0,00 3.888.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.07. Program Perencanaan 0,00 4.007.000,00 0,00 4.007.000,00 0,00 4.007.000,00 0,00 4.007.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 4.007.000,00 0,00 4.007.000,00 0,00 4.007.000,00 0,00 4.007.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.10. Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 21.560.000,00 362.414.000,00 8.890.000,00 392.864.000,00 20.360.000,00 390.701.000,00 13.890.000,00 424.951.000,00 32.087.000,00 8,17 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 95 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.10.10.02. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Ngampin 1.500.000,00 52.734.000,00 0,00 54.234.000,00 1.500.000,00 55.734.000,00 0,00 57.234.000,00 3.000.000,00 5,53 6.01.01.10.10.03. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Pojoksari 6.260.000,00 38.098.000,00 2.500.000,00 46.858.000,00 6.260.000,00 41.185.000,00 10.500.000,00 57.945.000,00 11.087.000,00 23,66 6.01.01.10.10.04. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Tambakboyo 1.500.000,00 35.402.000,00 0,00 36.902.000,00 1.500.000,00 38.402.000,00 0,00 39.902.000,00 3.000.000,00 8,13 6.01.01.10.10.05. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Lodoyong 2.700.000,00 36.203.000,00 0,00 38.903.000,00 1.500.000,00 40.403.000,00 0,00 41.903.000,00 3.000.000,00 7,71 6.01.01.10.10.06. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Kupang 2.700.000,00 38.775.000,00 3.000.000,00 44.475.000,00 2.700.000,00 44.775.000,00 0,00 47.475.000,00 3.000.000,00 6,75 6.01.01.10.10.07. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Kranggan 2.700.000,00 58.281.000,00 0,00 60.981.000,00 2.700.000,00 61.281.000,00 0,00 63.981.000,00 3.000.000,00 4,92 6.01.01.10.10.08. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Panjang 2.700.000,00 52.450.000,00 3.390.000,00 58.540.000,00 2.700.000,00 55.450.000,00 3.390.000,00 61.540.000,00 3.000.000,00 5,12 6.01.01.10.10.09. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Baran 1.500.000,00 50.471.000,00 0,00 51.971.000,00 1.500.000,00 53.471.000,00 0,00 54.971.000,00 3.000.000,00 5,77 6.01.01.10.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 171.039.000,00 0,00 171.039.000,00 0,00 171.039.000,00 0,00 171.039.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 41.253.000,00 0,00 41.253.000,00 0,00 41.253.000,00 0,00 41.253.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 37.252.000,00 0,00 37.252.000,00 0,00 37.252.000,00 0,00 37.252.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 54.520.000,00 0,00 54.520.000,00 0,00 54.520.000,00 0,00 54.520.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 26.830.000,00 0,00 26.830.000,00 0,00 26.830.000,00 0,00 26.830.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 11.184.000,00 0,00 11.184.000,00 0,00 11.184.000,00 0,00 11.184.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.40. Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 0,00 599.275.000,00 0,00 599.275.000,00 0,00 599.275.000,00 0,00 599.275.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.40.02. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Ngampin 0,00 64.079.000,00 0,00 64.079.000,00 0,00 64.079.000,00 0,00 64.079.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.40.03. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Pojoksari 0,00 48.233.000,00 0,00 48.233.000,00 0,00 48.233.000,00 0,00 48.233.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 96 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.10.40.04. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Tambakboyo 0,00 68.007.000,00 0,00 68.007.000,00 0,00 68.007.000,00 0,00 68.007.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.40.05. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Lodoyong 0,00 78.118.000,00 0,00 78.118.000,00 0,00 78.118.000,00 0,00 78.118.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.40.06. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Kupang 0,00 109.853.000,00 0,00 109.853.000,00 0,00 109.853.000,00 0,00 109.853.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.40.07. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Kranggan 0,00 75.297.000,00 0,00 75.297.000,00 0,00 75.297.000,00 0,00 75.297.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.40.08. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Panjang 0,00 85.312.000,00 0,00 85.312.000,00 0,00 85.312.000,00 0,00 85.312.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.40.09. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Baran 0,00 70.376.000,00 0,00 70.376.000,00 0,00 70.376.000,00 0,00 70.376.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.41. Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 0,00 342.319.000,00 491.245.000,00 833.564.000,00 0,00 342.319.000,00 491.245.000,00 833.564.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.41.02. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Ngampin 0,00 33.966.000,00 60.000.000,00 93.966.000,00 0,00 33.966.000,00 60.000.000,00 93.966.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.41.03. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Pojoksari 0,00 56.648.000,00 60.000.000,00 116.648.000,00 0,00 56.648.000,00 60.000.000,00 116.648.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.41.04. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Tambakboyo 0,00 50.416.000,00 60.000.000,00 110.416.000,00 0,00 50.416.000,00 60.000.000,00 110.416.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.41.05. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Lodoyong 0,00 33.162.000,00 60.000.000,00 93.162.000,00 0,00 33.162.000,00 60.000.000,00 93.162.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.41.06. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kupang 0,00 51.664.000,00 62.250.000,00 113.914.000,00 0,00 51.664.000,00 62.250.000,00 113.914.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.41.07. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kranggan 0,00 38.539.000,00 60.000.000,00 98.539.000,00 0,00 38.539.000,00 60.000.000,00 98.539.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 97 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.10.41.08. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Panjang 0,00 47.711.000,00 68.995.000,00 116.706.000,00 0,00 47.711.000,00 68.995.000,00 116.706.000,00 0,00 0,00 6.01.01.10.41.09. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Baran 0,00 30.213.000,00 60.000.000,00 90.213.000,00 0,00 30.213.000,00 60.000.000,00 90.213.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11. KECAMATAN BAWEN 12.470.000,00 857.855.000,00 120.000.000,00 990.325.000,00 9.500.000,00 847.130.000,00 77.026.000,00 933.656.000,00 (56.669.000,00) (5,72) 6.01.01.11.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.400.000,00 129.192.000,00 0,00 136.592.000,00 7.400.000,00 125.767.000,00 0,00 133.167.000,00 (3.425.000,00) (2,51) 6.01.01.11.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 33.060.000,00 0,00 33.060.000,00 0,00 29.840.000,00 0,00 29.840.000,00 (3.220.000,00) (9,74) 6.01.01.11.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 20.660.000,00 0,00 20.660.000,00 0,00 20.660.000,00 0,00 20.660.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 7.400.000,00 12.400.000,00 0,00 19.800.000,00 7.400.000,00 12.400.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 20.795.000,00 0,00 20.795.000,00 (205.000,00) (0,98) 6.01.01.11.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 28.572.000,00 0,00 28.572.000,00 0,00 28.572.000,00 0,00 28.572.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 2.126.000,00 34.126.000,00 2.126.000,00 6,64 6.01.01.11.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.126.000,00 2.126.000,00 2.126.000,00 0,00 6.01.01.11.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.07. Program Perencanaan 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 98 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.11.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.10. Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 5.070.000,00 146.003.000,00 0,00 151.073.000,00 2.100.000,00 136.073.000,00 14.900.000,00 153.073.000,00 2.000.000,00 1,32 6.01.01.11.10.11. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Bawen 5.070.000,00 68.482.000,00 0,00 73.552.000,00 2.100.000,00 57.552.000,00 14.900.000,00 74.552.000,00 1.000.000,00 1,36 6.01.01.11.10.12. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Harjosari 0,00 77.521.000,00 0,00 77.521.000,00 0,00 78.521.000,00 0,00 78.521.000,00 1.000.000,00 1,29 6.01.01.11.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 289.875.000,00 0,00 289.875.000,00 0,00 289.875.000,00 0,00 289.875.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 75.927.000,00 0,00 75.927.000,00 0,00 75.927.000,00 0,00 75.927.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 63.300.000,00 0,00 63.300.000,00 0,00 63.300.000,00 0,00 63.300.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 84.148.000,00 0,00 84.148.000,00 0,00 84.148.000,00 0,00 84.148.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 51.500.000,00 0,00 51.500.000,00 0,00 51.500.000,00 0,00 51.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.40. Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 0,00 166.119.000,00 0,00 166.119.000,00 0,00 166.119.000,00 0,00 166.119.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.40.11. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bawen 0,00 99.634.000,00 0,00 99.634.000,00 0,00 99.634.000,00 0,00 99.634.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.40.12. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Harjosari 0,00 66.485.000,00 0,00 66.485.000,00 0,00 66.485.000,00 0,00 66.485.000,00 0,00 0,00 6.01.01.11.41. Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 0,00 87.166.000,00 120.000.000,00 207.166.000,00 0,00 89.796.000,00 60.000.000,00 149.796.000,00 (57.370.000,00) (27,69) 6.01.01.11.41.11. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bawen 0,00 46.730.000,00 60.000.000,00 106.730.000,00 0,00 49.360.000,00 60.000.000,00 109.360.000,00 2.630.000,00 2,46 6.01.01.11.41.12. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Harjosari 0,00 40.436.000,00 60.000.000,00 100.436.000,00 0,00 40.436.000,00 0,00 40.436.000,00 (60.000.000,00) (59,74) 6.01.01.12. KECAMATAN BRINGIN 7.200.000,00 353.912.000,00 0,00 361.112.000,00 7.200.000,00 360.415.000,00 14.325.000,00 381.940.000,00 20.828.000,00 5,77 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 99 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.12.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.200.000,00 119.771.000,00 0,00 126.971.000,00 7.200.000,00 120.072.000,00 0,00 127.272.000,00 301.000,00 0,24 6.01.01.12.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 3.851.000,00 0,00 3.851.000,00 0,00 3.851.000,00 0,00 3.851.000,00 0,00 0,00 6.01.01.12.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 22.900.000,00 0,00 22.900.000,00 (2.100.000,00) (8,40) 6.01.01.12.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 0,00 6.01.01.12.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 18.159.000,00 0,00 18.159.000,00 0,00 23.122.000,00 0,00 23.122.000,00 4.963.000,00 27,33 6.01.01.12.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 7.200.000,00 8.599.000,00 0,00 15.799.000,00 7.200.000,00 8.599.000,00 0,00 15.799.000,00 0,00 0,00 6.01.01.12.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 6.01.01.12.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.12.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 33.662.000,00 0,00 33.662.000,00 0,00 31.100.000,00 0,00 31.100.000,00 (2.562.000,00) (7,61) 6.01.01.12.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 53.952.000,00 14.325.000,00 68.277.000,00 20.277.000,00 42,24 6.01.01.12.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.325.000,00 14.325.000,00 14.325.000,00 0,00 6.01.01.12.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.12.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 20.952.000,00 0,00 20.952.000,00 5.952.000,00 39,68 6.01.01.12.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.12.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.12.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 4.584.000,00 0,00 4.584.000,00 0,00 4.584.000,00 0,00 4.584.000,00 0,00 0,00 6.01.01.12.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 4.584.000,00 0,00 4.584.000,00 0,00 4.584.000,00 0,00 4.584.000,00 0,00 0,00 6.01.01.12.07. Program Perencanaan 0,00 4.876.000,00 0,00 4.876.000,00 0,00 4.876.000,00 0,00 4.876.000,00 0,00 0,00 6.01.01.12.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 4.876.000,00 0,00 4.876.000,00 0,00 4.876.000,00 0,00 4.876.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 100 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.12.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 174.181.000,00 0,00 174.181.000,00 0,00 174.431.000,00 0,00 174.431.000,00 250.000,00 0,14 6.01.01.12.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 33.140.000,00 0,00 33.140.000,00 0,00 33.140.000,00 0,00 33.140.000,00 0,00 0,00 6.01.01.12.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 46.173.000,00 0,00 46.173.000,00 0,00 50.023.000,00 0,00 50.023.000,00 3.850.000,00 8,34 6.01.01.12.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 60.162.000,00 0,00 60.162.000,00 0,00 60.162.000,00 0,00 60.162.000,00 0,00 0,00 6.01.01.12.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 25.795.000,00 0,00 25.795.000,00 0,00 22.195.000,00 0,00 22.195.000,00 (3.600.000,00) (13,96) 6.01.01.12.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 8.911.000,00 0,00 8.911.000,00 0,00 8.911.000,00 0,00 8.911.000,00 0,00 0,00 6.01.01.13. KECAMATAN BERGAS 18.400.000,00 1.125.301.000,00 240.000.000,00 1.383.701.000,00 18.400.000,00 1.192.786.000,00 240.000.000,00 1.451.186.000,00 67.485.000,00 4,88 6.01.01.13.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.600.000,00 196.722.000,00 0,00 204.322.000,00 7.600.000,00 201.157.000,00 0,00 208.757.000,00 4.435.000,00 2,17 6.01.01.13.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 5.933.000,00 0,00 5.933.000,00 0,00 5.933.000,00 0,00 5.933.000,00 0,00 0,00 6.01.01.13.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 51.900.000,00 0,00 51.900.000,00 0,00 52.740.000,00 0,00 52.740.000,00 840.000,00 1,62 6.01.01.13.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.13.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 20.456.000,00 0,00 20.456.000,00 0,00 20.316.000,00 0,00 20.316.000,00 (140.000,00) (0,68) 6.01.01.13.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 7.600.000,00 5.550.000,00 0,00 13.150.000,00 7.600.000,00 5.550.000,00 0,00 13.150.000,00 0,00 0,00 6.01.01.13.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.13.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.13.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 79.383.000,00 0,00 79.383.000,00 0,00 83.118.000,00 0,00 83.118.000,00 3.735.000,00 4,71 6.01.01.13.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 70.500.000,00 0,00 70.500.000,00 0,00 121.750.000,00 0,00 121.750.000,00 51.250.000,00 72,70 6.01.01.13.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 50.000.000,00 125,00 6.01.01.13.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 11.750.000,00 0,00 11.750.000,00 1.250.000,00 11,90 6.01.01.13.02.14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 101 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.13.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 4.140.000,00 0,00 4.140.000,00 0,00 4.140.000,00 0,00 4.140.000,00 0,00 0,00 6.01.01.13.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 4.140.000,00 0,00 4.140.000,00 0,00 4.140.000,00 0,00 4.140.000,00 0,00 0,00 6.01.01.13.07. Program Perencanaan 0,00 4.570.000,00 0,00 4.570.000,00 0,00 4.570.000,00 0,00 4.570.000,00 0,00 0,00 6.01.01.13.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 4.570.000,00 0,00 4.570.000,00 0,00 4.570.000,00 0,00 4.570.000,00 0,00 0,00 6.01.01.13.10. Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 10.800.000,00 161.817.000,00 0,00 172.617.000,00 10.800.000,00 174.617.000,00 0,00 185.417.000,00 12.800.000,00 7,42 6.01.01.13.10.13. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Ngempon 2.700.000,00 44.226.500,00 0,00 46.926.500,00 2.700.000,00 47.426.500,00 0,00 50.126.500,00 3.200.000,00 6,82 6.01.01.13.10.14. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Karangjati 2.700.000,00 38.320.500,00 0,00 41.020.500,00 2.700.000,00 41.520.500,00 0,00 44.220.500,00 3.200.000,00 7,80 6.01.01.13.10.15. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Wujil 2.700.000,00 39.530.000,00 0,00 42.230.000,00 2.700.000,00 42.730.000,00 0,00 45.430.000,00 3.200.000,00 7,58 6.01.01.13.10.16. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Bergas Lor 2.700.000,00 39.740.000,00 0,00 42.440.000,00 2.700.000,00 42.940.000,00 0,00 45.640.000,00 3.200.000,00 7,54 6.01.01.13.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 157.229.000,00 0,00 157.229.000,00 0,00 157.229.000,00 0,00 157.229.000,00 0,00 0,00 6.01.01.13.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 31.508.000,00 0,00 31.508.000,00 0,00 31.508.000,00 0,00 31.508.000,00 0,00 0,00 6.01.01.13.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 39.495.000,00 0,00 39.495.000,00 0,00 39.495.000,00 0,00 39.495.000,00 0,00 0,00 6.01.01.13.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 48.486.000,00 0,00 48.486.000,00 0,00 48.486.000,00 0,00 48.486.000,00 0,00 0,00 6.01.01.13.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 21.940.000,00 0,00 21.940.000,00 0,00 21.940.000,00 0,00 21.940.000,00 0,00 0,00 6.01.01.13.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 15.800.000,00 0,00 15.800.000,00 0,00 15.800.000,00 0,00 15.800.000,00 0,00 0,00 6.01.01.13.40. Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 0,00 309.335.000,00 0,00 309.335.000,00 0,00 309.335.000,00 0,00 309.335.000,00 0,00 0,00 6.01.01.13.40.13. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Ngempon 0,00 59.170.000,00 0,00 59.170.000,00 0,00 59.170.000,00 0,00 59.170.000,00 0,00 0,00 6.01.01.13.40.14. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Karangjati 0,00 116.410.000,00 0,00 116.410.000,00 0,00 116.410.000,00 0,00 116.410.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 102 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.13.40.15. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Wujil 0,00 68.255.000,00 0,00 68.255.000,00 0,00 68.255.000,00 0,00 68.255.000,00 0,00 0,00 6.01.01.13.40.16. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bergas Lor 0,00 65.500.000,00 0,00 65.500.000,00 0,00 65.500.000,00 0,00 65.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.13.41. Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 0,00 220.988.000,00 240.000.000,00 460.988.000,00 0,00 219.988.000,00 240.000.000,00 459.988.000,00 (1.000.000,00) (0,22) 6.01.01.13.41.13. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Ngempon 0,00 78.394.000,00 60.000.000,00 138.394.000,00 0,00 78.394.000,00 60.000.000,00 138.394.000,00 0,00 0,00 6.01.01.13.41.14. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Karangjati 0,00 67.511.000,00 60.000.000,00 127.511.000,00 0,00 67.511.000,00 60.000.000,00 127.511.000,00 0,00 0,00 6.01.01.13.41.15. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Wujil 0,00 48.807.000,00 60.000.000,00 108.807.000,00 0,00 47.807.000,00 60.000.000,00 107.807.000,00 (1.000.000,00) (0,92) 6.01.01.13.41.16. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bergas Lor 0,00 26.276.000,00 60.000.000,00 86.276.000,00 0,00 26.276.000,00 60.000.000,00 86.276.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14. KECAMATAN PRINGAPUS 11.176.000,00 541.439.000,00 90.000.000,00 642.615.000,00 8.076.000,00 547.490.000,00 87.049.000,00 642.615.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.676.000,00 92.494.000,00 5.000.000,00 107.170.000,00 6.576.000,00 94.845.000,00 2.049.000,00 103.470.000,00 (3.700.000,00) (3,45) 6.01.01.14.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 30.500.000,00 5.000.000,00 35.500.000,00 0,00 27.611.000,00 2.049.000,00 29.660.000,00 (5.840.000,00) (16,45) 6.01.01.14.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 9.740.000,00 0,00 9.740.000,00 5.240.000,00 116,44 6.01.01.14.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 22.370.000,00 0,00 22.370.000,00 0,00 22.370.000,00 0,00 22.370.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 9.676.000,00 5.424.000,00 0,00 15.100.000,00 6.576.000,00 5.424.000,00 0,00 12.000.000,00 (3.100.000,00) (20,53) 6.01.01.14.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 103 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.14.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 91.500.000,00 25.000.000,00 116.500.000,00 0,00 91.500.000,00 25.000.000,00 116.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.02.09. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas 0,00 61.000.000,00 0,00 61.000.000,00 0,00 61.000.000,00 0,00 61.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.07. Program Perencanaan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.10. Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 1.500.000,00 57.482.000,00 0,00 58.982.000,00 1.500.000,00 57.482.000,00 0,00 58.982.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.10.17. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Pringapus 1.500.000,00 57.482.000,00 0,00 58.982.000,00 1.500.000,00 57.482.000,00 0,00 58.982.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 205.005.000,00 0,00 205.005.000,00 0,00 208.705.000,00 0,00 208.705.000,00 3.700.000,00 1,80 6.01.01.14.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 47.191.000,00 0,00 47.191.000,00 0,00 51.391.000,00 0,00 51.391.000,00 4.200.000,00 8,90 6.01.01.14.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 51.723.000,00 0,00 51.723.000,00 0,00 51.223.000,00 0,00 51.223.000,00 (500.000,00) (0,97) 6.01.01.14.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 67.601.000,00 0,00 67.601.000,00 0,00 67.601.000,00 0,00 67.601.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 32.700.000,00 0,00 32.700.000,00 0,00 32.700.000,00 0,00 32.700.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 5.790.000,00 0,00 5.790.000,00 0,00 5.790.000,00 0,00 5.790.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.40. Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 0,00 55.972.000,00 0,00 55.972.000,00 0,00 55.972.000,00 0,00 55.972.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 104 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.14.40.17. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Pringapus 0,00 55.972.000,00 0,00 55.972.000,00 0,00 55.972.000,00 0,00 55.972.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.41. Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 0,00 32.986.000,00 60.000.000,00 92.986.000,00 0,00 32.986.000,00 60.000.000,00 92.986.000,00 0,00 0,00 6.01.01.14.41.17. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Pringapus 0,00 32.986.000,00 60.000.000,00 92.986.000,00 0,00 32.986.000,00 60.000.000,00 92.986.000,00 0,00 0,00 6.01.01.15. KECAMATAN BANCAK 31.630.000,00 396.621.000,00 0,00 428.251.000,00 31.630.000,00 393.301.000,00 75.000.000,00 499.931.000,00 71.680.000,00 16,74 6.01.01.15.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.630.000,00 100.941.000,00 0,00 132.571.000,00 31.630.000,00 96.321.000,00 0,00 127.951.000,00 (4.620.000,00) (3,48) 6.01.01.15.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 6.934.000,00 0,00 6.934.000,00 0,00 6.934.000,00 0,00 6.934.000,00 0,00 0,00 6.01.01.15.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 19.380.000,00 0,00 19.380.000,00 (4.620.000,00) (19,25) 6.01.01.15.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.15.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.15.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 7.200.000,00 4.800.000,00 0,00 12.000.000,00 7.200.000,00 4.800.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.15.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.15.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.15.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 24.430.000,00 6.207.000,00 0,00 30.637.000,00 24.430.000,00 6.207.000,00 0,00 30.637.000,00 0,00 0,00 6.01.01.15.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 42.300.000,00 75.000.000,00 117.300.000,00 76.300.000,00 186,10 6.01.01.15.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 6.01.01.15.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.15.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 1.300.000,00 13,68 6.01.01.15.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 105 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.15.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.15.07. Program Perencanaan 0,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 0,00 0,00 6.01.01.15.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 0,00 0,00 6.01.01.15.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 246.980.000,00 0,00 246.980.000,00 0,00 246.980.000,00 0,00 246.980.000,00 0,00 0,00 6.01.01.15.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 44.514.000,00 0,00 44.514.000,00 0,00 44.514.000,00 0,00 44.514.000,00 0,00 0,00 6.01.01.15.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 71.316.000,00 0,00 71.316.000,00 0,00 71.316.000,00 0,00 71.316.000,00 0,00 0,00 6.01.01.15.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.15.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.15.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 11.150.000,00 0,00 11.150.000,00 0,00 11.150.000,00 0,00 11.150.000,00 0,00 0,00 6.01.01.16. KECAMATAN KALIWUNGU 7.200.000,00 460.378.000,00 0,00 467.578.000,00 7.200.000,00 463.054.000,00 24.410.000,00 494.664.000,00 27.086.000,00 5,79 6.01.01.16.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.200.000,00 116.625.000,00 0,00 123.825.000,00 7.200.000,00 120.891.000,00 0,00 128.091.000,00 4.266.000,00 3,45 6.01.01.16.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.16.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 22.480.000,00 0,00 22.480.000,00 1.980.000,00 9,66 6.01.01.16.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.16.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 20.200.000,00 0,00 20.200.000,00 0,00 21.124.000,00 0,00 21.124.000,00 924.000,00 4,57 6.01.01.16.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 7.200.000,00 16.000.000,00 0,00 23.200.000,00 7.200.000,00 16.000.000,00 0,00 23.200.000,00 0,00 0,00 6.01.01.16.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 6.01.01.16.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 19.362.000,00 0,00 19.362.000,00 (1.638.000,00) (7,80) 6.01.01.16.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 25.875.000,00 0,00 25.875.000,00 0,00 28.875.000,00 0,00 28.875.000,00 3.000.000,00 11,59 6.01.01.16.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 0,00 126.360.000,00 24.410.000,00 150.770.000,00 27.770.000,00 22,58 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 106 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.16.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.410.000,00 24.410.000,00 24.410.000,00 0,00 6.01.01.16.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 113.500.000,00 0,00 113.500.000,00 0,00 111.810.000,00 0,00 111.810.000,00 (1.690.000,00) (1,49) 6.01.01.16.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 14.550.000,00 0,00 14.550.000,00 5.050.000,00 53,16 6.01.01.16.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.16.03.05. Pengelolaan administrasi Kepegawaian 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.16.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 6.01.01.16.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 6.01.01.16.07. Program Perencanaan 0,00 5.150.000,00 0,00 5.150.000,00 0,00 5.150.000,00 0,00 5.150.000,00 0,00 0,00 6.01.01.16.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 5.150.000,00 0,00 5.150.000,00 0,00 5.150.000,00 0,00 5.150.000,00 0,00 0,00 6.01.01.16.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 204.303.000,00 0,00 204.303.000,00 0,00 199.353.000,00 0,00 199.353.000,00 (4.950.000,00) (2,42) 6.01.01.16.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 54.920.000,00 0,00 54.920.000,00 0,00 49.970.000,00 0,00 49.970.000,00 (4.950.000,00) (9,01) 6.01.01.16.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 42.215.000,00 0,00 42.215.000,00 0,00 42.215.000,00 0,00 42.215.000,00 0,00 0,00 6.01.01.16.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 55.098.000,00 0,00 55.098.000,00 0,00 55.098.000,00 0,00 55.098.000,00 0,00 0,00 6.01.01.16.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 35.200.000,00 0,00 35.200.000,00 0,00 35.200.000,00 0,00 35.200.000,00 0,00 0,00 6.01.01.16.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 16.870.000,00 0,00 16.870.000,00 0,00 16.870.000,00 0,00 16.870.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17. KECAMATAN UNGARAN BARAT 22.160.000,00 1.306.963.000,00 245.000.000,00 1.574.123.000,00 20.960.000,00 1.331.208.000,00 272.155.000,00 1.624.323.000,00 50.200.000,00 3,19 6.01.01.17.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.700.000,00 172.843.000,00 0,00 180.543.000,00 7.700.000,00 177.603.000,00 100.000,00 185.403.000,00 4.860.000,00 2,69 6.01.01.17.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 5.995.000,00 0,00 5.995.000,00 0,00 5.995.000,00 0,00 5.995.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 22.540.000,00 0,00 22.540.000,00 0,00 28.540.000,00 0,00 28.540.000,00 6.000.000,00 26,62 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 107 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.17.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 23.320.000,00 0,00 23.320.000,00 0,00 24.220.000,00 100.000,00 24.320.000,00 1.000.000,00 4,29 6.01.01.17.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 7.700.000,00 11.963.000,00 0,00 19.663.000,00 7.700.000,00 11.963.000,00 0,00 19.663.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 76.025.000,00 0,00 76.025.000,00 0,00 73.885.000,00 0,00 73.885.000,00 (2.140.000,00) (2,81) 6.01.01.17.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 51.500.000,00 0,00 51.500.000,00 0,00 50.420.000,00 15.000.000,00 65.420.000,00 13.920.000,00 27,03 6.01.01.17.02.06. Pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 6.01.01.17.02.09. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 13.920.000,00 0,00 13.920.000,00 (1.080.000,00) (7,20) 6.01.01.17.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 3.065.000,00 0,00 3.065.000,00 0,00 3.065.000,00 0,00 3.065.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 0,00 3.065.000,00 0,00 3.065.000,00 0,00 3.065.000,00 0,00 3.065.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.07. Program Perencanaan 960.000,00 2.191.000,00 0,00 3.151.000,00 960.000,00 2.191.000,00 0,00 3.151.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 960.000,00 2.191.000,00 0,00 3.151.000,00 960.000,00 2.191.000,00 0,00 3.151.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.10. Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 13.500.000,00 268.267.000,00 0,00 281.767.000,00 12.300.000,00 288.832.000,00 12.055.000,00 313.187.000,00 31.420.000,00 11,15 6.01.01.17.10.18. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Candirejo 3.900.000,00 45.365.000,00 0,00 49.265.000,00 3.900.000,00 48.600.000,00 3.000.000,00 55.500.000,00 6.235.000,00 12,66 6.01.01.17.10.19. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Genuk 2.700.000,00 69.978.000,00 0,00 72.678.000,00 2.700.000,00 76.300.000,00 0,00 79.000.000,00 6.322.000,00 8,70 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 108 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.17.10.20. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Ungaran 2.700.000,00 55.220.000,00 0,00 57.920.000,00 1.500.000,00 62.700.000,00 0,00 64.200.000,00 6.280.000,00 10,84 6.01.01.17.10.21. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Bandarjo 1.500.000,00 45.402.000,00 0,00 46.902.000,00 1.500.000,00 46.700.000,00 5.000.000,00 53.200.000,00 6.298.000,00 13,43 6.01.01.17.10.22. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Langensari 2.700.000,00 52.302.000,00 0,00 55.002.000,00 2.700.000,00 54.532.000,00 4.055.000,00 61.287.000,00 6.285.000,00 11,43 6.01.01.17.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 202.914.000,00 0,00 202.914.000,00 0,00 202.914.000,00 0,00 202.914.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 42.555.000,00 0,00 42.555.000,00 0,00 42.555.000,00 0,00 42.555.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 50.945.000,00 0,00 50.945.000,00 0,00 50.945.000,00 0,00 50.945.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 58.754.000,00 0,00 58.754.000,00 0,00 58.754.000,00 0,00 58.754.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 32.752.000,00 0,00 32.752.000,00 0,00 32.752.000,00 0,00 32.752.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 17.908.000,00 0,00 17.908.000,00 0,00 17.908.000,00 0,00 17.908.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.40. Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 0,00 427.661.000,00 0,00 427.661.000,00 0,00 427.661.000,00 0,00 427.661.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.40.18. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Candirejo 0,00 65.757.000,00 0,00 65.757.000,00 0,00 65.757.000,00 0,00 65.757.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.40.19. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Genuk 0,00 92.728.000,00 0,00 92.728.000,00 0,00 92.728.000,00 0,00 92.728.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.40.20. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Ungaran 0,00 89.990.000,00 0,00 89.990.000,00 0,00 89.990.000,00 0,00 89.990.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.40.21. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bandarjo 0,00 102.163.000,00 0,00 102.163.000,00 0,00 102.163.000,00 0,00 102.163.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.40.22. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Langensari 0,00 77.023.000,00 0,00 77.023.000,00 0,00 77.023.000,00 0,00 77.023.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.41. Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 0,00 178.522.000,00 245.000.000,00 423.522.000,00 0,00 178.522.000,00 245.000.000,00 423.522.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 109 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.17.41.18. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Candirejo 0,00 32.473.000,00 15.000.000,00 47.473.000,00 0,00 32.473.000,00 15.000.000,00 47.473.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.41.19. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Genuk 0,00 42.453.000,00 50.000.000,00 92.453.000,00 0,00 42.453.000,00 50.000.000,00 92.453.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.41.20. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Ungaran 0,00 20.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 0,00 20.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.41.21. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bandarjo 0,00 48.563.000,00 60.000.000,00 108.563.000,00 0,00 48.563.000,00 60.000.000,00 108.563.000,00 0,00 0,00 6.01.01.17.41.22. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Langensari 0,00 35.033.000,00 60.000.000,00 95.033.000,00 0,00 35.033.000,00 60.000.000,00 95.033.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18. KECAMATAN UNGARAN TIMUR 19.472.000,00 1.127.871.000,00 290.000.000,00 1.437.343.000,00 17.072.000,00 1.153.088.000,00 290.000.000,00 1.460.160.000,00 22.817.000,00 1,59 6.01.01.18.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.700.000,00 171.007.000,00 0,00 178.707.000,00 7.700.000,00 170.937.000,00 0,00 178.637.000,00 (70.000,00) (0,04) 6.01.01.18.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 7.649.000,00 0,00 7.649.000,00 0,00 7.649.000,00 0,00 7.649.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 43.360.000,00 0,00 43.360.000,00 0,00 43.360.000,00 0,00 43.360.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 24.230.000,00 0,00 24.230.000,00 0,00 25.400.000,00 0,00 25.400.000,00 1.170.000,00 4,83 6.01.01.18.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 7.700.000,00 8.365.000,00 0,00 16.065.000,00 7.700.000,00 8.665.000,00 0,00 16.365.000,00 300.000,00 1,87 6.01.01.18.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 50.403.000,00 0,00 50.403.000,00 0,00 48.863.000,00 0,00 48.863.000,00 (1.540.000,00) (3,06) 6.01.01.18.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 43.180.000,00 0,00 43.180.000,00 1.180.000,00 2,81 6.01.01.18.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 13.180.000,00 0,00 13.180.000,00 1.180.000,00 9,83 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 110 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.18.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 936.000,00 1.994.000,00 0,00 2.930.000,00 936.000,00 1.994.000,00 0,00 2.930.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 936.000,00 1.994.000,00 0,00 2.930.000,00 936.000,00 1.994.000,00 0,00 2.930.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.07. Program Perencanaan 936.000,00 1.959.000,00 0,00 2.895.000,00 936.000,00 1.959.000,00 0,00 2.895.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 936.000,00 1.959.000,00 0,00 2.895.000,00 936.000,00 1.959.000,00 0,00 2.895.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.10. Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 9.900.000,00 212.425.000,00 0,00 222.325.000,00 7.500.000,00 230.427.000,00 0,00 237.927.000,00 15.602.000,00 7,02 6.01.01.18.10.23. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Sidomulyo 1.500.000,00 36.540.000,00 0,00 38.040.000,00 1.500.000,00 38.826.000,00 0,00 40.326.000,00 2.286.000,00 6,01 6.01.01.18.10.24. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Kalirejo 1.500.000,00 32.958.000,00 0,00 34.458.000,00 1.500.000,00 34.574.000,00 0,00 36.074.000,00 1.616.000,00 4,69 6.01.01.18.10.25. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Susukan 2.700.000,00 65.320.000,00 0,00 68.020.000,00 1.500.000,00 69.720.000,00 0,00 71.220.000,00 3.200.000,00 4,70 6.01.01.18.10.26. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Gedang Anak 1.500.000,00 30.314.000,00 0,00 31.814.000,00 1.500.000,00 35.614.000,00 0,00 37.114.000,00 5.300.000,00 16,66 6.01.01.18.10.27. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Beji 2.700.000,00 47.293.000,00 0,00 49.993.000,00 1.500.000,00 51.693.000,00 0,00 53.193.000,00 3.200.000,00 6,40 6.01.01.18.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 189.750.000,00 0,00 189.750.000,00 0,00 195.855.000,00 0,00 195.855.000,00 6.105.000,00 3,22 6.01.01.18.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 34.770.000,00 0,00 34.770.000,00 0,00 34.770.000,00 0,00 34.770.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 47.490.000,00 0,00 47.490.000,00 0,00 47.490.000,00 0,00 47.490.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 67.900.000,00 0,00 67.900.000,00 0,00 74.005.000,00 0,00 74.005.000,00 6.105.000,00 8,99 6.01.01.18.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 23.270.000,00 0,00 23.270.000,00 0,00 23.270.000,00 0,00 23.270.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 16.320.000,00 0,00 16.320.000,00 0,00 16.320.000,00 0,00 16.320.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.40. Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 0,00 356.026.000,00 0,00 356.026.000,00 0,00 356.026.000,00 0,00 356.026.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.40.23. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Sidomulyo 0,00 54.545.000,00 0,00 54.545.000,00 0,00 54.545.000,00 0,00 54.545.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 111 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.18.40.24. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Kalirejo 0,00 53.035.000,00 0,00 53.035.000,00 0,00 53.035.000,00 0,00 53.035.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.40.25. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Susukan 0,00 79.113.000,00 0,00 79.113.000,00 0,00 79.113.000,00 0,00 79.113.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.40.26. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Gedanganak 0,00 88.286.000,00 0,00 88.286.000,00 0,00 88.286.000,00 0,00 88.286.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.40.27. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Beji 0,00 81.047.000,00 0,00 81.047.000,00 0,00 81.047.000,00 0,00 81.047.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.41. Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 0,00 152.710.000,00 290.000.000,00 442.710.000,00 0,00 152.710.000,00 290.000.000,00 442.710.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.41.23. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Sidomulyo 0,00 34.490.000,00 60.000.000,00 94.490.000,00 0,00 34.490.000,00 60.000.000,00 94.490.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.41.24. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kalirejo 0,00 19.890.000,00 60.000.000,00 79.890.000,00 0,00 19.890.000,00 60.000.000,00 79.890.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.41.25. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Susukan 0,00 34.760.000,00 60.000.000,00 94.760.000,00 0,00 34.760.000,00 60.000.000,00 94.760.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.41.26. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Gedanganak 0,00 26.441.000,00 60.000.000,00 86.441.000,00 0,00 26.441.000,00 60.000.000,00 86.441.000,00 0,00 0,00 6.01.01.18.41.27. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Beji 0,00 37.129.000,00 50.000.000,00 87.129.000,00 0,00 37.129.000,00 50.000.000,00 87.129.000,00 0,00 0,00 6.01.01.19. KECAMATAN BANDUNGAN 11.263.000,00 698.254.000,00 85.000.000,00 794.517.000,00 11.263.000,00 681.544.000,00 116.460.000,00 809.267.000,00 14.750.000,00 1,86 6.01.01.19.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.300.000,00 141.387.000,00 5.000.000,00 153.687.000,00 7.300.000,00 127.997.000,00 7.500.000,00 142.797.000,00 (10.890.000,00) (7,09) 6.01.01.19.01.01. Pengelolaan surat menyurat 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.19.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 32.300.000,00 5.000.000,00 37.300.000,00 0,00 24.100.000,00 7.500.000,00 31.600.000,00 (5.700.000,00) (15,28) 6.01.01.19.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 112 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.19.01.06. Penyediaan Logistik kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 16.388.000,00 0,00 16.388.000,00 1.388.000,00 9,25 6.01.01.19.01.07. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 7.300.000,00 5.160.000,00 0,00 12.460.000,00 7.300.000,00 5.160.000,00 0,00 12.460.000,00 0,00 0,00 6.01.01.19.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 6.01.01.19.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 18.422.000,00 0,00 18.422.000,00 (6.578.000,00) (26,31) 6.01.01.19.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 0,00 49.927.000,00 0,00 49.927.000,00 0,00 49.927.000,00 0,00 49.927.000,00 0,00 0,00 6.01.01.19.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 59.640.000,00 25.000.000,00 84.640.000,00 26.640.000,00 45,93 6.01.01.19.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 6.01.01.19.02.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 0,00 6.01.01.19.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 12.140.000,00 0,00 12.140.000,00 1.640.000,00 15,62 6.01.01.19.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 531.000,00 3.219.000,00 0,00 3.750.000,00 531.000,00 3.219.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 0,00 6.01.01.19.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 531.000,00 3.219.000,00 0,00 3.750.000,00 531.000,00 3.219.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 0,00 6.01.01.19.07. Program Perencanaan 732.000,00 3.018.000,00 0,00 3.750.000,00 732.000,00 3.018.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 0,00 6.01.01.19.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 732.000,00 3.018.000,00 0,00 3.750.000,00 732.000,00 3.018.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 0,00 6.01.01.19.10. Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 2.700.000,00 80.579.000,00 0,00 83.279.000,00 2.700.000,00 81.619.000,00 3.960.000,00 88.279.000,00 5.000.000,00 6,00 6.01.01.19.10.10. Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Bandungan 2.700.000,00 80.579.000,00 0,00 83.279.000,00 2.700.000,00 81.619.000,00 3.960.000,00 88.279.000,00 5.000.000,00 6,00 6.01.01.19.28. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 0,00 269.409.000,00 0,00 269.409.000,00 0,00 260.409.000,00 0,00 260.409.000,00 (9.000.000,00) (3,34) 6.01.01.19.28.01. Kegiatan Bidang Pemerintahan 0,00 60.430.000,00 0,00 60.430.000,00 0,00 60.430.000,00 0,00 60.430.000,00 0,00 0,00 6.01.01.19.28.02. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 75.480.000,00 0,00 75.480.000,00 0,00 75.480.000,00 0,00 75.480.000,00 0,00 0,00 6.01.01.19.28.03. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 0,00 62.848.000,00 0,00 62.848.000,00 0,00 62.848.000,00 0,00 62.848.000,00 0,00 0,00 CAP TTD Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Hal 113 dari 113 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.19.28.04. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 51.640.000,00 0,00 51.640.000,00 0,00 51.640.000,00 0,00 51.640.000,00 0,00 0,00 6.01.01.19.28.05. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 0,00 19.011.000,00 0,00 19.011.000,00 0,00 10.011.000,00 0,00 10.011.000,00 (9.000.000,00) (47,34) 6.01.01.19.40. Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 0,00 79.826.000,00 0,00 79.826.000,00 0,00 79.826.000,00 0,00 79.826.000,00 0,00 0,00 6.01.01.19.40.10. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bandungan 0,00 79.826.000,00 0,00 79.826.000,00 0,00 79.826.000,00 0,00 79.826.000,00 0,00 0,00 6.01.01.19.41. Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 0,00 62.816.000,00 80.000.000,00 142.816.000,00 0,00 65.816.000,00 80.000.000,00 145.816.000,00 3.000.000,00 2,10 6.01.01.19.41.10. Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bandungan 0,00 62.816.000,00 80.000.000,00 142.816.000,00 0,00 65.816.000,00 80.000.000,00 145.816.000,00 3.000.000,00 2,10 JUMLAH 47.041.762.000,00 285.714.272.000,00 519.685.644.000,00 376.831.630.000,00 953.874.849.000,00 205.338.358.000,00 27.4357.357.575.000,00748.536.491.000,00415.780.457.000,00 BUPATI SEMARANG MUNDJIRIN 12 Jumlah Setelah Perubahan LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR TAHUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017 KODE URAIAN Jumlah Sebelum Perubahan % Hal 1 dari 2 Bertambah/ (Berkurang) JUMLAH (Rp) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 1 2 3 4 5=4-3 6
01.Pelayanan Umum 71.926.290.000,00 76.365.123.000,00 4.438.833.000,00 6,17 01.1.02.10. 4.099.376.000,00 4.301.447.000,00 202.071.000,00 4,93KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 01.1.02.14. 464.840.000,00 472.816.000,00 7.976.000,00 1,72STATISTIK 01.1.02.18. 948.713.000,00 1.150.734.000,00 202.021.000,00 21,29KEARSIPAN 01.3.01.01. 3.333.829.000,00 4.190.398.000,00 856.569.000,00 25,69PENGAWASAN 01.3.01.02. 4.315.125.000,00 4.797.288.000,00 482.163.000,00 11,17PERENCANAAN PEMBANGUNAN 01.3.01.04. 3.211.728.000,00 3.265.509.000,00 53.781.000,00 1,67KEPEGAWAIAN 01.4.01.03. 9.728.391.000,00 12.903.844.000,00 3.175.453.000,00 32,64UNSUR STAF 01.4.01.04. 31.555.366.000,00 30.632.647.000,00 (922.719.000,00) (2,92)UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD 01.6.01.01. 14.268.922.000,00 14.650.440.000,00 381.518.000,00 2,67KECAMATAN
02.Pertahanan *) - - - -
03.Ketertiban dan ketentraman 6.927.516.000,00 7.254.487.000,00 326.971.000,00 4,72 03.1.01.05. 4.470.456.000,00 4.761.427.000,00 290.971.000,00 6,51KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 03.5.01.01. 2.457.060.000,00 2.493.060.000,00 36.000.000,00 1,47KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
04.Ekonomi 87.631.509.000,00 135.888.372.000,00 48.256.863.000,00 55,07 04.1.02.01. 1.774.096.000,00 2.136.175.000,00 362.079.000,00 20,41TENAGA KERJA 04.1.02.03. 730.011.000,00 820.011.000,00 90.000.000,00 12,33KETAHANAN PANGAN 04.1.02.07. 1.723.330.000,00 1.914.847.000,00 191.517.000,00 11,11PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 04.1.02.09. 4.610.231.000,00 5.033.389.000,00 423.158.000,00 9,18PERHUBUNGAN 04.1.02.11. 5.141.727.000,00 5.207.003.000,00 65.276.000,00 1,27KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 04.1.02.12. 1.332.151.000,00 1.800.613.000,00 468.462.000,00 35,17PENANAMAN MODAL 04.2.01.03. 18.579.135.000,00 41.677.493.000,00 23.098.358.000,00 124,32PERTANIAN 04.2.01.05. 35.447.500.000,00 45.529.760.000,00 10.082.260.000,00 28,44ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 04.2.01.06. 2.905.896.000,00 2.972.742.000,00 66.846.000,00 2,30KELAUTAN DAN PERIKANAN 04.2.01.07. 4.444.662.000,00 5.393.633.000,00 948.971.000,00 21,35PERDAGANGAN 04.2.01.08. 664.325.000,00 664.325.000,00 - -PERINDUSTRIAN 04.2.01.09. 145.533.000,00 182.949.000,00 37.416.000,00 25,71TRANSMIGRASI 04.3.01.03. 10.132.912.000,00 22.555.432.000,00 12.422.520.000,00 122,60KEUANGAN
05.Lingkungan Hidup 37.842.732.000,00 42.136.113.000,00 4.293.381.000,00 11,35 05.1.02.04. 20.812.750.000,00 20.556.981.000,00 (255.769.000,00) (1,23)PERTANAHAN 05.1.02.05. 17.029.982.000,00 21.579.132.000,00 4.549.150.000,00 26,71LINGKUNGAN HIDUP
06.Perumahan dan fasilitas umum 143.051.730.000,00 187.714.300.000,00 44.662.570.000,00 31,22 06.1.01.03. 111.795.798.000,00 145.033.368.000,00 33.237.570.000,00 29,73PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 06.1.01.04. 31.255.932.000,00 42.680.932.000,00 11.425.000.000,00 36,55PERUMAHAN RAKYAT
07.Kesehatan 306.781.145.000,00 323.337.430.000,00 16.556.285.000,00 5,40 07.1.01.02. 304.680.677.000,00 321.151.736.000,00 16.471.059.000,00 5,41KESEHATAN 07.1.02.08. 2.100.468.000,00 2.185.694.000,00 85.226.000,00 4,06PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
08.Pariwisata dan Budaya 13.995.792.000,00 16.138.554.000,00 2.142.762.000,00 15,31 08.1.02.16. 1.467.234.000,00 1.957.234.000,00 490.000.000,00 33,40KEBUDAYAAN 2017 Jumlah Setelah Perubahan KODE URAIAN Jumlah Sebelum Perubahan % Hal 2 dari 2 Bertambah/ (Berkurang) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5=4-3 6 08.2.01.02. 12.528.558.000,00 14.181.320.000,00 1.652.762.000,00 13,19PARIWISATA
09.Agama *) - - - -
10.Pendidikan 72.642.324.000,00 155.860.027.000,00 83.217.703.000,00 114,56 10.1.01.01. 70.159.701.000,00 153.363.200.000,00 83.203.499.000,00 118,59PENDIDIKAN 10.1.02.13. 1.885.422.000,00 1.885.422.000,00 - -KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 10.1.02.17. 597.201.000,00 611.405.000,00 14.204.000,00 2,38PERPUSTAKAAN
11.Perlindungan Sosial 7.737.453.000,00 9.180.443.000,00 1.442.990.000,00 18,65 11.1.01.06. 2.615.453.000,00 3.378.261.000,00 762.808.000,00 29,17SOSIAL 11.1.02.02. 1.325.604.000,00 1.713.690.000,00 388.086.000,00 29,28PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 11.1.02.06. 3.796.396.000,00 4.088.492.000,00 292.096.000,00 7,69KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL JUMLAH 748.536.491.000,00 953.874.849.000,00 205.338.358.000,00 27,43 BUPATI SEMARANG MUNDJIRIN CAP TTD 12 I II III IV V TENAGA FUNGSIONAL STAF Golongan IV/e - 2 - 2 Golongan IV/d 1 - - 4 - 5 Golongan IV/c 22 3 - - 17 1 43 Golongan IV/b 5 54 4 112 2 177 Golongan IV/a 68 92 2.619 17 2.796 JUMLAH GOLONGAN IV - 28 125 96 - 2.754 20 3.023 - Golongan III/d 11 313 7 681 80 1.092 Golongan III/c 124 1 533 139 797 Golongan III/b 30 26 541 410 1.007 Golongan III/a 10 3 793 303 1.109 JUMLAH GOLONGAN III - - 11 477 37 2.548 932 4.005 - Golongan II/d 173 95 268 Golongan II/c 123 535 658 Golongan II/b 16 262 278 Golongan II/a 2 265 267 JUMLAH GOLONGAN II - - - - - 314 1.157 1.471 - Golongan I/d - - - - - - 49 49 Golongan I/c - - - - - - 154 154 Golongan I/b - - - - - - 20 20 Golongan I/a - - - - - - 7 7 JUMLAH GOLONGAN I - - - - - - 230 230 TOTAL - 28 136 573 37 5.616 2.339 8.729 MUNDJIRIN KABUPATEN SEMARANG DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2017 GOLONGAN/RUANG ESELON NON ESELON JUMLAH BUPATI SEMARANG, CAP TTD LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017 12 12 Realisasi Tahun n-2 Realisasi Tahun n-1 Realisasi Tahun n 1 3 4 5 6 7=(4+5+6) 8 Jumlah Total DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2017 KABUPATEN SEMARANG NO KODE KEGIATAN JUDUL KEGIATAN Realisasi Tahun n-2, Tahun n-1 dan Tahun n Jumlah Akumulasi Realisasi s.d Akhir Tahun n MUNDJIRIN Jumlah yang Dianggarkan dalam APBD Tahun Berikutnya 2 BUPATI SEMARANG, N I H I L CAP TTD LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017 12 12 Pokok Pinjaman Daerah (Rp) Bunga (Rp) Pokok Pinjaman Daerah (Rp) Bunga (Rp) N I H I L CAP TTD Jangka Waktu Pinjaman (Tahun) Persentase Bunga Pinjaman % Sumber Pinjaman Daerah Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obliga si Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp/Valas) BUPATI SEMARANG, MUNDJIRIN KABUPATEN SEMARANG Tujuan Penggunaan Pinjaman Jumlah Realisasi Pembayaran Tahun ini (Audited) Jumlah Sisa Pembayaran (Audited) DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 No LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017 12