3.PEMBIAYAAN DAERAH (48.500.987.318,60) 54.748.328.471,25 103.249.315.789,85 (212,88) 3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 5.855.752.000,00 129.359.289.589,85 123.503.537.589,85 2.109,10 3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 5.855.752.000,00 109.359.289.589,85 103.503.537.589,85 1.767,55 3.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 5.855.752.000,00 129.359.289.589,85 123.503.537.589,85 2.109,10JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 54.356.739.318,60 74.610.961.118,60 20.254.221.800,00 37,26 3.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.215.924.438,60 10.215.924.438,60 0,00 0,00 3.2.3. Pembayaran Pokok Utang 44.140.814.880,00 64.395.036.680,00 20.254.221.800,00 45,89 54.356.739.318,60 74.610.961.118,60 20.254.221.800,00 37,26JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (48.500.987.318,60) 54.748.328.471,25 103.249.315.789,85 (212,88)PEMBIAYAAN NETO 0,00 0,00 0,00 0,00SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 2 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH : 6 September 2019 12 TAHUN 2019 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI : PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2019 1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3 Kode Urusan Pemerintahan Langsung Jumlah Belanja Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Tidak LangsungLangsung Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Tidak Langsung Pendapatan %RpRp Rp% RpRpRpRpRpRpRp Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Belanja URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 264.979.402.710,00 255.189.107.197,00 (9.790.295.513,00) (3,69) 998.045.920.350,951.361.380.925.076,00 2.359.426.845.426,95 1.004.512.310.549,48 2.111.559.962.608,76 3.116.072.273.158,24 756.645.427.731,29 32,071.01. PENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 836.549.751.214,99 134.838.483.612,00 971.388.234.826,99 842.306.432.781,98 413.080.062.927,00 1.255.386.495.708,98 283.998.260.881,99 29,241.01.01. DINAS PENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 836.549.751.214,99 134.838.483.612,00 971.388.234.826,99 842.306.432.781,98 413.080.062.927,00 1.255.386.495.708,98 283.998.260.881,99 29,241.01.01.01. KESEHATAN 264.652.868.300,00 254.918.488.207,00 (9.734.380.093,00) (3,68) 118.828.165.087,69 361.517.475.126,00 480.345.640.213,69 118.848.171.493,00 375.684.062.077,38 494.532.233.570,38 14.186.593.356,69 2,951.01.02. DINAS KESEHATAN 50.952.868.300,00 51.218.488.207,00 265.619.907,00 0,52 85.714.851.943,22 132.475.930.126,00 218.190.782.069,22 83.965.793.505,00 154.111.662.382,38 238.077.455.887,38 19.886.673.818,16 9,111.01.02.01. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 213.700.000.000,00 203.700.000.000,00 (10.000.000.000,00) (4,68) 33.113.313.144,47 229.041.545.000,00 262.154.858.144,47 34.882.377.988,00 221.572.399.695,00 256.454.777.683,00 (5.700.080.461,47) (2,17)1.01.02.02. PEKERJAAN UMUM 320.534.410,00 264.018.990,00 (56.515.420,00) (17,63) 20.753.084.268,56 121.291.832.400,00 142.044.916.668,56 21.095.780.420,50 176.100.444.900,00 197.196.225.320,50 55.151.308.651,94 38,831.01.03. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 320.534.410,00 264.018.990,00 (56.515.420,00) (17,63) 20.753.084.268,56 121.291.832.400,00 142.044.916.668,56 21.095.780.420,50 176.100.444.900,00 197.196.225.320,50 55.151.308.651,94 38,831.01.03.01. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.387.704.703,77 43.413.330.900,00 50.801.035.603,77 7.572.383.805,00 68.601.330.900,00 76.173.714.705,00 25.372.679.101,23 49,951.01.04. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.387.704.703,77 43.413.330.900,00 50.801.035.603,77 7.572.383.805,00 68.601.330.900,00 76.173.714.705,00 25.372.679.101,23 49,951.01.04.01. 1 1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3 Kode Urusan Pemerintahan Langsung Jumlah Belanja Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Tidak LangsungLangsung Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Tidak Langsung Pendapatan %RpRp Rp% RpRpRpRpRpRpRp Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Belanja KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 6.000.000,00 6.600.000,00 600.000,00 10,00 9.983.194.353,64 13.872.729.700,00 23.855.924.053,64 10.363.287.033,00 15.922.969.700,00 26.286.256.733,00 2.430.332.679,36 10,191.01.05. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6.000.000,00 6.600.000,00 600.000,00 10,00 8.176.376.188,51 5.521.639.000,00 13.698.015.188,51 8.473.399.622,00 7.068.879.000,00 15.542.278.622,00 1.844.263.433,49 13,461.01.05.01. BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 1.806.818.165,13 8.351.090.700,00 10.157.908.865,13 1.889.887.411,00 8.854.090.700,00 10.743.978.111,00 586.069.245,87 5,771.01.05.02. SOSIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 4.544.020.722,30 5.756.610.800,00 10.300.631.522,30 4.326.255.016,00 6.391.110.800,00 10.717.365.816,00 416.734.293,70 4,051.01.06. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 0,00 0,00 0,00 4.544.020.722,30 5.756.610.800,00 10.300.631.522,30 4.326.255.016,00 6.391.110.800,00 10.717.365.816,00 416.734.293,70 4,051.01.06.01. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 12.231.217.187,00 11.671.733.090,00 (559.484.097,00) (4,57) 74.650.535.653,74 154.230.728.536,00 228.881.264.189,74 75.614.410.490,85 176.359.018.536,00 251.973.429.026,85 23.092.164.837,11 10,091.02. TENAGA KERJA 1.096.000.000,00 1.096.000.000,00 0,00 0,00 6.419.679.035,26 4.887.166.000,00 11.306.845.035,26 6.466.165.850,00 5.395.166.000,00 11.861.331.850,00 554.486.814,74 4,901.02.01. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.096.000.000,00 1.096.000.000,00 0,00 0,00 6.419.679.035,26 4.887.166.000,00 11.306.845.035,26 6.466.165.850,00 5.395.166.000,00 11.861.331.850,00 554.486.814,74 4,901.02.01.01. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.02.02. PANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.02.03. PERTANAHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.02.04. LINGKUNGAN HIDUP 745.100.000,00 782.472.000,00 37.372.000,00 5,02 17.807.064.562,32 10.097.167.750,00 27.904.232.312,32 17.838.284.079,00 11.900.647.750,00 29.738.931.829,00 1.834.699.516,68 6,571.02.05. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 745.100.000,00 782.472.000,00 37.372.000,00 5,02 17.807.064.562,32 10.097.167.750,00 27.904.232.312,32 17.838.284.079,00 11.900.647.750,00 29.738.931.829,00 1.834.699.516,68 6,571.02.05.01. 2 1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3 Kode Urusan Pemerintahan Langsung Jumlah Belanja Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Tidak LangsungLangsung Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Tidak Langsung Pendapatan %RpRp Rp% RpRpRpRpRpRpRp Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Belanja ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 0,00 0,00 0,00 5.609.980.012,26 6.891.168.000,00 12.501.148.012,26 5.318.379.499,00 7.644.168.000,00 12.962.547.499,00 461.399.486,74 3,691.02.06. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 0,00 0,00 0,00 5.609.980.012,26 6.891.168.000,00 12.501.148.012,26 5.318.379.499,00 7.644.168.000,00 12.962.547.499,00 461.399.486,74 3,691.02.06.01. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 0,00 0,00 0,00 5.614.728.109,63 2.871.006.400,00 8.485.734.509,63 5.955.966.747,00 3.899.006.400,00 9.854.973.147,00 1.369.238.637,37 16,141.02.07. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 0,00 0,00 0,00 5.614.728.109,63 2.871.006.400,00 8.485.734.509,63 5.955.966.747,00 3.899.006.400,00 9.854.973.147,00 1.369.238.637,37 16,141.02.07.01. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.799.454.742,73 11.412.429.800,00 19.211.884.542,73 7.961.545.515,00 14.040.429.800,00 22.001.975.315,00 2.790.090.772,27 14,521.02.08. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.799.454.742,73 11.412.429.800,00 19.211.884.542,73 7.961.545.515,00 14.040.429.800,00 22.001.975.315,00 2.790.090.772,27 14,521.02.08.01. PERHUBUNGAN 1.182.574.200,00 1.197.604.000,00 15.029.800,00 1,27 7.278.819.817,37 20.453.825.000,00 27.732.644.817,37 7.212.824.950,00 20.618.825.000,00 27.831.649.950,00 99.005.132,63 0,361.02.09. DINAS PERHUBUNGAN 1.182.574.200,00 1.197.604.000,00 15.029.800,00 1,27 7.278.819.817,37 20.453.825.000,00 27.732.644.817,37 7.212.824.950,00 20.618.825.000,00 27.831.649.950,00 99.005.132,63 0,361.02.09.01. KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.564.864.320,00 993.083.490,00 (571.780.830,00) (36,54) 5.152.725.984,01 5.765.264.400,00 10.917.990.384,01 5.295.281.657,50 7.384.929.400,00 12.680.211.057,50 1.762.220.673,49 16,141.02.10. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 1.564.864.320,00 993.083.490,00 (571.780.830,00) (36,54) 5.152.725.984,01 5.765.264.400,00 10.917.990.384,01 5.295.281.657,50 7.384.929.400,00 12.680.211.057,50 1.762.220.673,49 16,141.02.10.10. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.179.798.667,00 2.139.693.600,00 (40.105.067,00) (1,84) 8.335.961.172,81 7.539.548.268,00 15.875.509.440,81 9.152.493.277,35 8.012.548.268,00 17.165.041.545,35 1.289.532.104,54 8,121.02.11. 3 1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3 Kode Urusan Pemerintahan Langsung Jumlah Belanja Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Tidak LangsungLangsung Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Tidak Langsung Pendapatan %RpRp Rp% RpRpRpRpRpRpRp Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Belanja DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2.179.798.667,00 2.139.693.600,00 (40.105.067,00) (1,84) 8.335.961.172,81 7.539.548.268,00 15.875.509.440,81 9.152.493.277,35 8.012.548.268,00 17.165.041.545,35 1.289.532.104,54 8,121.02.11.01. PENANAMAN MODAL 5.462.880.000,00 5.462.880.000,00 0,00 0,00 6.727.240.215,88 5.111.979.400,00 11.839.219.615,88 6.555.048.788,00 6.614.979.400,00 13.170.028.188,00 1.330.808.572,12 11,241.02.12. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5.462.880.000,00 5.462.880.000,00 0,00 0,00 6.727.240.215,88 5.111.979.400,00 11.839.219.615,88 6.555.048.788,00 6.614.979.400,00 13.170.028.188,00 1.330.808.572,12 11,241.02.12.01. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.02.13. STATISTIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.02.14. PERSANDIAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.02.15. KEBUDAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.02.16. PERPUSTAKAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.02.17. KEARSIPAN 0,00 0,00 0,00 0,00 3.904.882.001,47 2.085.809.250,00 5.990.691.251,47 3.858.420.128,00 2.668.809.250,00 6.527.229.378,00 536.538.126,53 8,961.02.18. DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 3.904.882.001,47 2.085.809.250,00 5.990.691.251,47 3.858.420.128,00 2.668.809.250,00 6.527.229.378,00 536.538.126,53 8,961.02.18.01. URUSAN PILIHAN 298.881.400,00 159.389.565,00 (139.491.835,00) (46,67) 41.095.487.334,89 97.204.803.600,00 138.300.290.934,89 41.057.567.070,00 148.184.902.514,00 189.242.469.584,00 50.942.178.649,11 36,832.02. KELAUTAN DAN PERIKANAN 62.201.400,00 72.301.565,00 10.100.165,00 16,24 8.939.434.950,08 5.969.541.300,00 14.908.976.250,08 9.056.608.529,00 6.397.541.300,00 15.454.149.829,00 545.173.578,92 3,662.02.01. DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 62.201.400,00 72.301.565,00 10.100.165,00 16,24 8.939.434.950,08 5.969.541.300,00 14.908.976.250,08 9.056.608.529,00 6.397.541.300,00 15.454.149.829,00 545.173.578,92 3,662.02.01.01. PARIWISATA 71.680.000,00 32.088.000,00 (39.592.000,00) (55,23) 5.204.488.429,47 9.894.759.000,00 15.099.247.429,47 4.922.749.219,00 13.439.916.457,00 18.362.665.676,00 3.263.418.246,53 21,612.02.02. DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 71.680.000,00 32.088.000,00 (39.592.000,00) (55,23) 5.204.488.429,47 9.894.759.000,00 15.099.247.429,47 4.922.749.219,00 13.439.916.457,00 18.362.665.676,00 3.263.418.246,53 21,612.02.02.01. PERTANIAN 165.000.000,00 55.000.000,00 (110.000.000,00) (66,67) 26.951.563.955,34 32.738.101.500,00 59.689.665.455,34 27.078.209.322,00 54.254.993.500,00 81.333.202.822,00 21.643.537.366,66 36,262.02.03. 4 1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3 Kode Urusan Pemerintahan Langsung Jumlah Belanja Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Tidak LangsungLangsung Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Tidak Langsung Pendapatan %RpRp Rp% RpRpRpRpRpRpRp Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Belanja DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 165.000.000,00 55.000.000,00 (110.000.000,00) (66,67) 26.951.563.955,34 32.738.101.500,00 59.689.665.455,34 27.078.209.322,00 54.254.993.500,00 81.333.202.822,00 21.643.537.366,66 36,262.02.03.01. KEHUTANAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.02.04. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.02.05. PERDAGANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.02.06. PERINDUSTRIAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.02.07. TRANSMIGRASI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.02.08. PENUNJANG URUSAN 2.457.244.784.025,00 2.860.108.092.623,50 402.863.308.598,50 16,39 492.594.170.998,22 103.141.674.600,00 595.735.845.598,22 540.035.069.986,04 127.023.546.600,00 667.058.616.586,04 71.322.770.987,82 11,973.01. INSPEKTORAT 0,00 0,00 0,00 0,00 9.314.965.285,63 5.232.130.000,00 14.547.095.285,63 8.986.250.722,00 6.135.130.000,00 15.121.380.722,00 574.285.436,37 3,953.01.01. INSPEKTORAT 0,00 0,00 0,00 0,00 9.314.965.285,63 5.232.130.000,00 14.547.095.285,63 8.986.250.722,00 6.135.130.000,00 15.121.380.722,00 574.285.436,37 3,953.01.01.01. PERENCANAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.755.457.996,04 11.302.330.000,00 19.057.787.996,04 7.669.059.905,00 13.130.330.000,00 20.799.389.905,00 1.741.601.908,96 9,143.01.02. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 7.755.457.996,04 11.302.330.000,00 19.057.787.996,04 7.669.059.905,00 13.130.330.000,00 20.799.389.905,00 1.741.601.908,96 9,143.01.02.01. KEUANGAN 2.457.244.784.025,00 2.860.108.092.623,50 402.863.308.598,50 16,39 469.242.902.487,71 29.446.962.900,00 498.689.865.387,71 516.954.909.286,04 34.433.442.900,00 551.388.352.186,04 52.698.486.798,33 10,573.01.03. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 487.415.689.025,00 484.531.915.188,00 (2.883.773.837,00) (0,59) 16.160.397.899,26 17.032.011.800,00 33.192.409.699,26 11.968.495.695,00 19.314.011.800,00 31.282.507.495,00 (1.909.902.204,26) (5,75)3.01.03.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.969.829.095.000,00 2.375.576.177.435,50 405.747.082.435,50 20,60 453.082.504.588,45 12.414.951.100,00 465.497.455.688,45 504.986.413.591,04 15.119.431.100,00 520.105.844.691,04 54.608.389.002,59 11,733.01.03.03. KEPEGAWAIAN 0,00 0,00 0,00 0,00 6.280.845.228,84 5.589.414.400,00 11.870.259.628,84 6.424.850.073,00 9.812.870.400,00 16.237.720.473,00 4.367.460.844,16 36,793.01.04. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 6.280.845.228,84 5.589.414.400,00 11.870.259.628,84 6.424.850.073,00 9.812.870.400,00 16.237.720.473,00 4.367.460.844,16 36,793.01.04.01. 5 1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3 Kode Urusan Pemerintahan Langsung Jumlah Belanja Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Tidak LangsungLangsung Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Tidak Langsung Pendapatan %RpRp Rp% RpRpRpRpRpRpRp Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Belanja PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.01.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.01.06. PENDUKUNG 22.000.000,00 116.525.000,00 94.525.000,00 429,66 62.914.500.756,73 96.535.323.200,00 159.449.823.956,73 57.852.341.562,00 129.128.126.000,00 186.980.467.562,00 27.530.643.605,27 17,274.01. SEKRETARIAT DAERAH 22.000.000,00 116.525.000,00 94.525.000,00 429,66 32.608.126.432,24 32.854.007.900,00 65.462.134.332,24 27.898.247.034,00 43.947.409.300,00 71.845.656.334,00 6.383.522.001,76 9,754.01.01. KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012.103.776,13 0,00 1.012.103.776,13 1.002.337.430,00 0,00 1.002.337.430,00 (9.766.346,13) (0,96)4.01.01.01. SEKRETARIAT DAERAH 22.000.000,00 116.525.000,00 94.525.000,00 429,66 31.596.022.656,11 32.854.007.900,00 64.450.030.556,11 26.895.909.604,00 43.947.409.300,00 70.843.318.904,00 6.393.288.347,89 9,924.01.01.02. SEKRETARIAT DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 30.306.374.324,49 15.413.653.700,00 45.720.028.024,49 29.954.094.528,00 20.616.653.700,00 50.570.748.228,00 4.850.720.203,51 10,614.01.02. SEKRETARIAT DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 30.306.374.324,49 15.413.653.700,00 45.720.028.024,49 29.954.094.528,00 20.616.653.700,00 50.570.748.228,00 4.850.720.203,51 10,614.01.02.02. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 0,00 0,00 0,00 1.713.061.183,61 7.781.242.000,00 9.494.303.183,61 1.836.681.231,00 9.462.242.000,00 11.298.923.231,00 1.804.620.047,39 19,015.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 0,00 0,00 0,00 1.713.061.183,61 3.890.621.000,00 5.603.682.183,61 1.836.681.231,00 4.731.121.000,00 6.567.802.231,00 964.120.047,39 17,215.01.01. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 0,00 0,00 0,00 1.713.061.183,61 3.890.621.000,00 5.603.682.183,61 1.836.681.231,00 4.731.121.000,00 6.567.802.231,00 964.120.047,39 17,215.01.01.01. KEWILAYAHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 63.781.155.719,26 82.656.235.000,00 146.437.390.719,26 64.919.778.428,00 90.612.235.000,00 155.532.013.428,00 9.094.622.708,74 6,216.01. KECAMATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 63.781.155.719,26 41.328.117.500,00 105.109.273.219,26 64.919.778.428,00 45.306.117.500,00 110.225.895.928,00 5.116.622.708,74 4,876.01.01. KECAMATAN SUMEDANG SELATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 5.076.899.129,59 4.827.292.000,00 9.904.191.129,59 5.081.675.783,00 6.967.606.000,00 12.049.281.783,00 2.145.090.653,41 21,666.01.01.01. KECAMATAN SUMEDANG UTARA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.772.533.157,55 4.067.976.000,00 8.840.509.157,55 4.783.321.516,00 5.733.662.000,00 10.516.983.516,00 1.676.474.358,45 18,966.01.01.02. KECAMATAN TANJUNGKERTA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.251.498.060,14 1.265.650.000,00 3.517.148.060,14 2.311.671.895,00 1.318.650.000,00 3.630.321.895,00 113.173.834,86 3,226.01.01.03. KECAMATAN CIMALAKA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.293.926.006,41 1.540.924.850,00 3.834.850.856,41 2.359.847.143,00 1.543.924.850,00 3.903.771.993,00 68.921.136,59 1,806.01.01.04. 6 1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3 Kode Urusan Pemerintahan Langsung Jumlah Belanja Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Tidak LangsungLangsung Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Tidak Langsung Pendapatan %RpRp Rp% RpRpRpRpRpRpRp Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Belanja KECAMATAN TANJUNGSARI 0,00 0,00 0,00 0,00 2.863.671.631,50 1.530.521.500,00 4.394.193.131,50 2.939.471.476,00 1.533.521.500,00 4.472.992.976,00 78.799.844,50 1,796.01.01.05. KECAMATAN RANCAKALONG 0,00 0,00 0,00 0,00 2.425.498.066,65 1.151.161.000,00 3.576.659.066,65 2.330.107.452,00 1.154.161.000,00 3.484.268.452,00 (92.390.614,65) (2,58)6.01.01.06. KECAMATAN JATINANGOR 0,00 0,00 0,00 0,00 2.497.385.281,57 1.554.437.000,00 4.051.822.281,57 2.490.659.618,00 1.557.437.000,00 4.048.096.618,00 (3.725.663,57) (0,09)6.01.01.07. KECAMATAN PASEH 0,00 0,00 0,00 0,00 2.036.992.730,57 1.281.430.400,00 3.318.423.130,57 2.138.986.549,00 1.284.430.400,00 3.423.416.949,00 104.993.818,43 3,166.01.01.08. KECAMATAN CONGGEANG 0,00 0,00 0,00 0,00 2.052.961.229,58 1.252.658.700,00 3.305.619.929,58 2.135.426.549,00 1.255.658.700,00 3.391.085.249,00 85.465.319,42 2,596.01.01.09. KECAMATAN TOMO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.642.484.490,39 1.627.400.000,00 3.269.884.490,39 1.788.493.454,00 1.630.400.000,00 3.418.893.454,00 149.008.963,61 4,566.01.01.10. KECAMATAN BUAHDUA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.831.987.653,45 1.486.059.000,00 3.318.046.653,45 1.891.737.662,00 1.489.059.000,00 3.380.796.662,00 62.750.008,55 1,896.01.01.11. KECAMATAN DARMARAJA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.898.271.309,49 1.231.242.000,00 4.129.513.309,49 3.060.461.157,00 1.234.242.000,00 4.294.703.157,00 165.189.847,51 4,006.01.01.12. KECAMATAN SITURAJA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.733.146.788,58 1.126.404.000,00 3.859.550.788,58 2.820.090.773,00 1.129.404.000,00 3.949.494.773,00 89.943.984,42 2,336.01.01.13. KECAMATAN JATIGEDE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.366.308.676,96 1.322.860.000,00 3.689.168.676,96 2.277.145.542,00 1.325.860.000,00 3.603.005.542,00 (86.163.134,96) (2,34)6.01.01.14. KECAMATAN WADO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160.761.699,18 1.282.586.000,00 3.443.347.699,18 2.170.773.591,00 1.285.586.000,00 3.456.359.591,00 13.011.891,82 0,386.01.01.15. KECAMATAN UJUNGJAYA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.295.009.451,49 1.531.901.650,00 3.826.911.101,49 2.375.951.224,00 1.534.901.650,00 3.910.852.874,00 83.941.772,51 2,196.01.01.16. KECAMATAN CIMANGGUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 2.766.671.945,25 1.649.778.500,00 4.416.450.445,25 2.762.733.406,00 1.652.778.500,00 4.415.511.906,00 (938.539,25) (0,02)6.01.01.17. KECAMATAN CIBUGEL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.840.471.594,78 1.240.484.000,00 3.080.955.594,78 1.956.468.380,00 1.243.484.000,00 3.199.952.380,00 118.996.785,22 3,866.01.01.18. KECAMATAN TANJUNGMEDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 2.171.073.038,24 1.428.781.900,00 3.599.854.938,24 2.231.221.668,00 1.431.781.900,00 3.663.003.568,00 63.148.629,76 1,756.01.01.19. KECAMATAN PAMULIHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 2.544.276.944,23 1.461.280.000,00 4.005.556.944,23 2.552.408.089,00 1.464.280.000,00 4.016.688.089,00 11.131.144,77 0,286.01.01.20. KECAMATAN SUKASARI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.979.356.690,85 1.258.565.600,00 3.237.922.290,85 2.075.775.462,00 1.311.565.600,00 3.387.341.062,00 149.418.771,15 4,616.01.01.21. KECAMATAN CISITU 0,00 0,00 0,00 0,00 2.185.881.563,78 1.190.840.500,00 3.376.722.063,78 2.310.555.233,00 1.193.840.500,00 3.504.395.733,00 127.673.669,22 3,786.01.01.22. KECAMATAN GANEAS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.085.883.461,65 1.072.127.500,00 3.158.010.961,65 2.073.985.524,00 1.075.127.500,00 3.149.113.024,00 (8.897.937,65) (0,28)6.01.01.23. KECAMATAN JATINUNGGAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.010.450.148,88 1.521.945.500,00 3.532.395.648,88 2.000.383.308,00 1.524.945.500,00 3.525.328.808,00 (7.066.840,88) (0,20)6.01.01.24. KECAMATAN SURIAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.881.993.063,36 1.277.655.000,00 3.159.648.063,36 1.869.419.467,00 1.280.655.000,00 3.150.074.467,00 (9.573.596,36) (0,30)6.01.01.25. 7 1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3 Kode Urusan Pemerintahan Langsung Jumlah Belanja Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Tidak LangsungLangsung Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Tidak Langsung Pendapatan %RpRp Rp% RpRpRpRpRpRpRp Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Belanja KECAMATAN CISARUA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.115.761.905,14 1.146.154.900,00 3.261.916.805,14 2.131.006.507,00 1.149.154.900,00 3.280.161.407,00 18.244.601,86 0,566.01.01.26. JUMLAH 2.734.776.285.322,00 3.127.244.847.475,50 392.468.562.153,50 14,35 1.734.794.831.997,40 951.465.466.006,00 2.686.260.298.003,40 1.785.828.159.317,37 1.396.165.016.629,38 3.181.993.175.946,75 495.732.877.943,35 18,45 DONY AHMAD MUNIR Sumedang, 6 September 2019 BUPATI SUMEDANG, 8 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 1.01.01. - PENDIDIKAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH1.01.01.1.01.01.01.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 29,24283.998.260.881,991.255.386.495.708,98971.388.234.826,99BELANJA DAERAH1.01.01.1.01.01.01.00.00.5. 0,695.756.681.566,99842.306.432.781,98836.549.751.214,99BELANJA TIDAK LANGSUNG1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.1. 0,695.756.681.566,99842.306.432.781,98836.549.751.214,99BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1. 206,35278.241.579.315,00413.080.062.927,00134.838.483.612,00BELANJA LANGSUNG1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.2. 15,311.425.600.000,0010.738.511.612,009.312.911.612,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.01.01. 0,000,00141.996.000,00141.996.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 1.01.01.01.001. 0,000,00141.996.000,00141.996.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.001.5.2.2. 0,000,00453.762.400,00453.762.400,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.01.01.003. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.01.003.5.2.1. 0,000,00453.762.400,00453.762.400,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.003.5.2.2. 0,000,0051.012.000,0051.012.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.01.01.01.005. 0,000,0051.012.000,0051.012.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.005.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI1.01.01.01.006. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.006.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI1.01.01.01.007. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.007.5.2.2. 0,000,0041.400.000,0041.400.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN1.01.01.01.008. 0,000,0041.400.000,0041.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.008.5.2.2. 16,821.425.600.000,009.903.341.212,008.477.741.212,00PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN UPTD1.01.01.01.010. 17,131.425.600.000,009.748.800.000,008.323.200.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.01.010.5.2.1. 0,000,00154.541.212,00154.541.212,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.010.5.2.2. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN1.01.01.01.012. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.012.5.2.2. 0,000,0048.000.000,0048.000.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH1.01.01.01.023. 0,000,001.200.000,001.200.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.01.023.5.2.1. 0,000,0046.800.000,0046.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.023.5.2.2. 0,000,00669.090.000,00669.090.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.01.02. 0,000,00300.000.000,00300.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR1.01.01.02.007. 0,000,004.446.000,004.446.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.02.007.5.2.2. 0,000,00295.554.000,00295.554.000,00BELANJA MODAL1.01.1.01.01.02.007.5.2.3. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.01.01.02.011. 0,000,002.800.000,002.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.02.011.5.2.1. 0,000,0097.200.000,0097.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.02.011.5.2.2. 0,000,0093.240.000,0093.240.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 1.01.01.02.013. 0,000,0093.240.000,0093.240.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.02.013.5.2.2. 0,000,0025.850.000,0025.850.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 1.01.01.02.015. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.02.015.5.2.1. 0,000,0025.850.000,0025.850.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.02.015.5.2.2. 0,000,00150.000.000,00150.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR1.01.01.02.019. 0,000,002.050.000,002.050.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.02.019.5.2.2. 0,000,00147.950.000,00147.950.000,00BELANJA MODAL1.01.1.01.01.02.019.5.2.3. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.01.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH1.01.01.05.002. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.05.002.5.2.2. 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.01.06. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD1.01.01.06.001. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.06.001.5.2.1. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.06.001.5.2.2. 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD1.01.01.06.002. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.06.002.5.2.1. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.06.002.5.2.2. 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 1.01.01.07. 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD1.01.01.07.001. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.07.001.5.2.1. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.07.001.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 1.01.01.08. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN1.01.01.08.001. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.08.001.5.2.1. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.08.001.5.2.2. 138,0430.150.200.000,0051.991.600.000,0021.841.400.000,00PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI1.01.01.01.15. 0,000,0080.000.000,0080.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI BOP PAUD1.01.01.01.15.005. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.15.005.5.2.1. 0,000,0076.400.000,0076.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.15.005.5.2.2. 0,000,0090.000.000,0090.000.000,00PENATAAN HALAMAN PAUD1.01.01.01.15.007. 0,000,002.200.000,002.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.15.007.5.2.2. 0,000,0087.800.000,0087.800.000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.15.007.5.2.3. 0,000,00917.500.000,00917.500.000,00SARANA DAN PRASARANA PAUD1.01.01.01.15.010. 0,000,00917.500.000,00917.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.15.010.5.2.2. (98,60)(15.186.300.000,00)215.700.000,0015.402.000.000,00BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD1.01.01.01.15.011. (98,60)(15.186.300.000,00)215.700.000,0015.402.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2. (97,88)(5.238.500.000,00)113.400.000,005.351.900.000,00BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN 1.01.01.01.15.012. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,0014.260.000,0014.260.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.15.012.5.2.1. (98,15)(5.252.760.000,00)99.140.000,005.351.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.15.012.5.2.2. 100,0075.000.000,0075.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENDIDIK PAUD.1.01.01.01.15.013. 100,0014.700.000,0014.700.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.15.013.5.2.1. 100,0060.300.000,0060.300.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.15.013.5.2.2. 100,008.000.000.000,008.000.000.000,000,00PENGADAAN ALAT BERMAIN DAN BELAJAR DIGITAL UNTUK JENJANG TK DAN PAUD 1.01.01.01.15.014. 100,006.650.000,006.650.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.15.014.5.2.1. 100,007.993.350.000,007.993.350.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.15.014.5.2.2. 100,008.000.000.000,008.000.000.000,000,00PENGADAAN PAPAN BELAJAR INTERAKTIF UNTUK PENDIDIKAN JENJANG TK DAN PAUD 1.01.01.01.15.015. 100,005.700.000,005.700.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.15.015.5.2.1. 100,006.348.320.000,006.348.320.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.15.015.5.2.2. 100,001.645.980.000,001.645.980.000,000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.15.015.5.2.3. 100,0015.000.000.000,0015.000.000.000,000,00PENGADAAN PERALATAN PEMBELAJARAN EDUKATIF INTERAKTIF (SMART TABLE) PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1.01.01.01.15.016. 100,006.900.000,006.900.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.15.016.5.2.1. 100,0014.993.100.000,0014.993.100.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.15.016.5.2.2. 100,0019.500.000.000,0019.500.000.000,000,00PENGADAAN ALAT PENUNJANG BELAJAR SISWA BERBASIS KURIKULUM (SMART BOARD) PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1.01.01.01.15.017. 100,0017.851.272.000,0017.851.272.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.15.017.5.2.2. 100,001.648.728.000,001.648.728.000,000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.15.017.5.2.3. 134,01134.174.000.000,00234.297.582.000,00100.123.582.000,00PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 1.01.01.01.16. 0,000,00230.400.000,00230.400.000,00PENATAAN HALAMAN JENJANG SMP1.01.01.01.16.025. 0,000,003.450.000,003.450.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.025.5.2.2. 0,000,00226.950.000,00226.950.000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.025.5.2.3. 0,000,00400.000.000,00400.000.000,00PENYELENGGARAAN OLAHRAGA OLIMPIADE SISWA NASIONAL DAN FESTIVAL SENI SISWA NASIONAL JENJANG SD 1.01.01.01.16.030. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (28,70)(13.100.000,00)32.550.000,0045.650.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.16.030.5.2.1. 3,7013.100.000,00367.450.000,00354.350.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.030.5.2.2. 0,000,00300.000.000,00300.000.000,00PENYELENGGARAAN OLAHRAGA OLIMPIADE SISWA NASIONAL DAN FESTIVAL SENI SISWA NASIONAL JENJANG SMP 1.01.01.01.16.031. (24,28)(6.350.000,00)19.800.000,0026.150.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.16.031.5.2.1. 2,326.350.000,00280.200.000,00273.850.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.031.5.2.2. 0,000,004.981.500.000,004.981.500.000,00REHABILITASI PRASARANA BELAJAR SD1.01.01.01.16.037. 0,000,003.025.000,003.025.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.16.037.5.2.1. 0,000,0035.475.000,0035.475.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.037.5.2.2. 0,000,004.943.000.000,004.943.000.000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.037.5.2.3. 37,04600.000.000,002.219.900.000,001.619.900.000,00PEMBANGUNAN PRASARANA BELAJAR SD1.01.01.01.16.038. 0,000,003.050.000,003.050.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.16.038.5.2.1. 0,000,00192.950.000,00192.950.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.038.5.2.2. 42,14600.000.000,002.023.900.000,001.423.900.000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.038.5.2.3. 0,000,002.342.700.000,002.342.700.000,00PENGADAAN SARANA BELAJAR SD1.01.01.01.16.039. 0,000,0023.300.000,0023.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.039.5.2.2. 0,000,002.319.400.000,002.319.400.000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.039.5.2.3. 0,000,00672.450.000,00672.450.000,00REHABILITASI PRASARANA BELAJAR SMP1.01.01.01.16.040. 0,000,009.550.000,009.550.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.040.5.2.2. 0,000,00662.900.000,00662.900.000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.040.5.2.3. 55,69200.000.000,00559.100.000,00359.100.000,00PEMBANGUNAN PRASARANA BELAJAR SMP1.01.01.01.16.041. 60,661.850.000,004.900.000,003.050.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.16.041.5.2.1. 111,92198.150.000,00375.200.000,00177.050.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.041.5.2.2. 0,000,00179.000.000,00179.000.000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.041.5.2.3. 0,000,00348.700.000,00348.700.000,00PENGADAAN SARANA BELAJAR SMP1.01.01.01.16.042. 0,000,003.050.000,003.050.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.16.042.5.2.1. 0,000,00187.300.000,00187.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.042.5.2.2. 0,000,00158.350.000,00158.350.000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.042.5.2.3. 0,000,00134.900.000,00134.900.000,00PENATAAN HALAMAN JENJANG SMPN 6 SUMEDANG KECAMATAN SUMEDANG UTARA 1.01.01.01.16.043. 0,000,003.400.000,003.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.043.5.2.2. 5 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00131.500.000,00131.500.000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.043.5.2.3. 0,000,0095.000.000,0095.000.000,00PENATAAN HALAMAN JENJANG SMPN 1 DARMARAJA KECAMATAN DARMARAJA 1.01.01.01.16.044. 0,000,001.500.000,001.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.044.5.2.2. 0,000,0093.500.000,0093.500.000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.044.5.2.3. 0,000,00142.500.000,00142.500.000,00PENATAAN HALAMAN JENJANG SMPN 3 CISITU KECAMATAN CISITU 1.01.01.01.16.045. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.045.5.2.2. 0,000,00140.500.000,00140.500.000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.045.5.2.3. 0,000,00128.250.000,00128.250.000,00PENATAAN TPT JENJANG SMP SATU ATAP KECAMATAN CIMANGGUNG 1.01.01.01.16.046. 0,000,001.750.000,001.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.046.5.2.2. 0,000,00126.500.000,00126.500.000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.046.5.2.3. 0,000,0095.000.000,0095.000.000,00PENATAAN HALAMAN SDN PARI DESA WANAJAYA KECAMATAN SURIAN 1.01.01.01.16.047. 0,000,001.500.000,001.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.047.5.2.2. 0,000,0093.500.000,0093.500.000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.047.5.2.3. 0,000,0095.000.000,0095.000.000,00PENATAAN HALAMAN SDN DARMARAJA I KECAMATAN DARMARAJA 1.01.01.01.16.048. 0,000,001.500.000,001.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.048.5.2.2. 0,000,0093.500.000,0093.500.000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.048.5.2.3. 0,000,0095.000.000,0095.000.000,00PENATAAN HALAMAN SDN CIPEUNDEUY KECAMATAN DARMARAJA 1.01.01.01.16.049. 0,000,001.500.000,001.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.049.5.2.2. 0,000,0093.500.000,0093.500.000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.049.5.2.3. 0,000,0095.000.000,0095.000.000,00PENATAAN HALAMAN SDN CIMUNGKAL KECAMATAN WADO1.01.01.01.16.050. 0,000,001.500.000,001.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.050.5.2.2. 0,000,0093.500.000,0093.500.000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.050.5.2.3. 0,000,0095.000.000,0095.000.000,00PENATAAN HALAMAN SDN RANGON KECAMATAN DARMARAJA1.01.01.01.16.051. 0,000,001.500.000,001.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.051.5.2.2. 0,000,0093.500.000,0093.500.000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.051.5.2.3. 0,000,0095.000.000,0095.000.000,00PENATAAN HALAMAN SDN CILANGKAP KECAMATAN WADO1.01.01.01.16.052. 6 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,001.500.000,001.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.052.5.2.2. 0,000,0093.500.000,0093.500.000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.052.5.2.3. 0,000,0095.000.000,0095.000.000,00PENATAAN HALAMAN SDN DARMARAJA IV KECAMATAN DARMARAJA 1.01.01.01.16.053. 0,000,001.500.000,001.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.053.5.2.2. 0,000,0093.500.000,0093.500.000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.053.5.2.3. 0,000,0095.000.000,0095.000.000,00PENATAAN HALAMAN SDN NANGGERANG DESA CINANGSI KECAMATAN CISITU 1.01.01.01.16.054. 0,000,001.500.000,001.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.054.5.2.2. 0,000,0093.500.000,0093.500.000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.054.5.2.3. 0,000,0058.868.078.000,0058.868.078.000,00DAK BIDANG PENDIDIKAN SD/SLB1.01.01.01.16.055. 46,86191.550.000,00600.300.000,00408.750.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.16.055.5.2.1. (39,55)(225.350.000,00)344.401.200,00569.751.200,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.055.5.2.2. 0,0633.800.000,0057.923.376.800,0057.889.576.800,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.055.5.2.3. 0,000,0025.661.830.000,0025.661.830.000,00DAK BIDANG PENDIDIKAN SMP/SMPLB1.01.01.01.16.074. 53,69120.000.000,00343.500.000,00223.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.1. (4,79)(135.000.000,00)2.686.200.000,002.821.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.2. 0,0715.000.000,0022.632.130.000,0022.617.130.000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.3. 0,000,002.990.274.000,002.990.274.000,00DAK BIDANG PENDIDIKAN SKB1.01.01.01.16.076. 0,000,0064.050.000,0064.050.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.16.076.5.2.1. 0,000,0034.806.000,0034.806.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.076.5.2.2. 0,000,002.891.418.000,002.891.418.000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.076.5.2.3. 0,000,0088.000.000,0088.000.000,00PENATAAN HALAMAN SDN CIUYAH II DESA CISARUA KECAMATAN CISARUA. 1.01.01.01.16.083. 0,000,001.500.000,001.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.2. 0,000,0086.500.000,0086.500.000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.3. 100,002.000.000.000,002.000.000.000,000,00PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN DALAM RANGKA GERAKAN LITERASI NASIONAL TINGKAT SMP 1.01.01.01.16.084. 100,001.300.000,001.300.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.16.084.5.2.1. 100,0034.150.000,0034.150.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.084.5.2.2. 100,001.964.550.000,001.964.550.000,000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.084.5.2.3. 7 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,001.600.000.000,001.600.000.000,000,00PENGADAAN BUKU BUKU KOLEKSI PERPUSTAKAAN, PENGEMBANGAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA TINGKAT SD 1.01.01.01.16.085. 100,0031.650.000,0031.650.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.085.5.2.2. 100,001.568.350.000,001.568.350.000,000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.085.5.2.3. 100,003.500.000.000,003.500.000.000,000,00PENGADAAN ALAT DRUMBAND UNTUK TINGKAT SD1.01.01.01.16.086. 100,001.300.000,001.300.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.16.086.5.2.1. 100,0050.300.000,0050.300.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.086.5.2.2. 100,003.448.400.000,003.448.400.000,000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.086.5.2.3. 100,002.000.000.000,002.000.000.000,000,00PENGADAAN SARANA PENUNJANG KEGIATAN PRAMUKA TINGKAT SMP 1.01.01.01.16.087. 100,001.300.000,001.300.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.16.087.5.2.1. 100,0035.950.000,0035.950.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.087.5.2.2. 100,001.962.750.000,001.962.750.000,000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.087.5.2.3. 100,002.000.000.000,002.000.000.000,000,00PENGADAAN MEUBELER RUANG GURU SD LENGKAP1.01.01.01.16.088. 100,0033.650.000,0033.650.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.088.5.2.2. 100,001.966.350.000,001.966.350.000,000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.088.5.2.3. 100,001.500.000.000,001.500.000.000,000,00PENGADAAN MEUBELER RUANG KELAS SD LENGKAP1.01.01.01.16.089. 100,0027.050.000,0027.050.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.089.5.2.2. 100,001.472.950.000,001.472.950.000,000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.089.5.2.3. 100,002.000.000.000,002.000.000.000,000,00PENGADAAN MEUBELER RUANG KEPALA SEKOLAH SD LENGKAP (BANTUAN PROVINSI) 1.01.01.01.16.090. 100,0032.950.000,0032.950.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.090.5.2.2. 100,001.967.050.000,001.967.050.000,000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.090.5.2.3. 100,004.500.000.000,004.500.000.000,000,00PENGADAAN MEUBELER RUANG KEPALA SEKOLAH SMP LENGKAP 1.01.01.01.16.091. 100,0011.900.000,0011.900.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.16.091.5.2.1. 100,001.198.200.000,001.198.200.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.091.5.2.2. 100,003.289.900.000,003.289.900.000,000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.091.5.2.3. 100,0012.000.000.000,0012.000.000.000,000,00PENGADAAN SARANA PERPUSTAKAAN DIGITAL UNTUK SMP1.01.01.01.16.092. 100,0043.660.000,0043.660.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.092.5.2.2. 100,0011.956.340.000,0011.956.340.000,000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.092.5.2.3. 8 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,0012.500.000.000,0012.500.000.000,000,00PENGADAAN SARANA COMMAND CENTER DAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI UNTUK SMP 1.01.01.01.16.093. 100,001.300.000,001.300.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.16.093.5.2.1. 100,0037.500.000,0037.500.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.093.5.2.2. 100,0012.461.200.000,0012.461.200.000,000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.093.5.2.3. 100,0010.000.000.000,0010.000.000.000,000,00PENGADAAN PERANGKAT ELEKTRONIK TOUCH SCREEN SEBAGAI WAHANA BERMAIN DAN BELAJAR SECARA KOLEKTIF DAN INTERAKTIF UNTUK SD 1.01.01.01.16.094. 100,0045.700.000,0045.700.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.094.5.2.2. 100,009.954.300.000,009.954.300.000,000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.094.5.2.3. 100,0010.000.000.000,0010.000.000.000,000,00PENGADAAN ALAT PERAGA DIGITAL ENSIKLOPEDIA SPESIMEN BIOLOGI PENUNJANG LABORATORIUM IPA UNTUK SMP 1.01.01.01.16.095. 100,0035.800.000,0035.800.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.095.5.2.2. 100,009.964.200.000,009.964.200.000,000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.095.5.2.3. 100,006.000.000.000,006.000.000.000,000,00PENGADAAN SARANA PAPAN LAYAR SENTUH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MUSHALA SEKOLAH UNTUK SMP 1.01.01.01.16.096. 100,0036.600.000,0036.600.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.096.5.2.2. 100,005.963.400.000,005.963.400.000,000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.096.5.2.3. 100,0010.000.000.000,0010.000.000.000,000,00PENGADAAN ALAT PENGOLAH UJIAN, PENGOLAH BANK SOAL, CETAK NASKAH DAN PORTAL ANIMASI BIMBINGAN BELAJAR MANDIRI UNTUK SD 1.01.01.01.16.097. 100,0047.220.000,0047.220.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.097.5.2.2. 100,009.952.780.000,009.952.780.000,000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.097.5.2.3. 100,007.500.000.000,007.500.000.000,000,00PENGADAAN PERANGKAT SERVER, ANIMASI PEMBAHASAN SOAL DAN APLIKASI PENUNJANG UJIAN BERBASIS KOMPUTER (CBT) UNTUK SMP 1.01.01.01.16.098. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.16.098.5.2.1. 100,0040.356.000,0040.356.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.098.5.2.2. 100,007.459.644.000,007.459.644.000,000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.098.5.2.3. 100,0019.000.000.000,0019.000.000.000,000,00PENGADAAN ALAT BANTU BELAJAR MENGAJAR SISWA DAN GURU PADA JENJANG SEKOLAH DASAR 1.01.01.01.16.100. 100,001.300.000,001.300.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.1. 9 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,0060.370.000,0060.370.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2. 100,0018.938.330.000,0018.938.330.000,000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.3. 100,003.000.000.000,003.000.000.000,000,00PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN DALAM RANGKA GERAKAN LITERASI NASIONAL TINGKAT SD 1.01.01.01.16.101. 100,0029.350.000,0029.350.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2. 100,002.970.650.000,002.970.650.000,000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.3. 100,001.400.000.000,001.400.000.000,000,00PENGADAAN MEUBELER RUANG KEPALA SEKOLAH SD LENGKAP 1.01.01.01.16.102. 100,0026.000.000,0026.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2. 100,001.374.000.000,001.374.000.000,000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.3. 100,00330.000.000,00330.000.000,000,00BANTUAN KEUANGAN GURU NON PNS DAERAH TERPENCIL TAHUN 2019 1.01.01.01.16.103. 100,00330.000.000,00330.000.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.16.103.5.2.1. 100,002.000.000.000,002.000.000.000,000,00PENGADAAN BUKU UNTUK PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN DAYA SAING TINGKAT SD 1.01.01.01.16.104. 100,0033.450.000,0033.450.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.104.5.2.2. 100,001.966.550.000,001.966.550.000,000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.104.5.2.3. 100,009.000.000.000,009.000.000.000,000,00PENGADAAN SISTEM PEMINDAIAN UJIAN AKADEMIK UNTUK SD 1.01.01.01.16.105. 100,0043.360.000,0043.360.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.105.5.2.2. 100,008.956.640.000,008.956.640.000,000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.105.5.2.3. 100,0011.544.000.000,0011.544.000.000,000,00PENGADAAN ALAT BELAJAR BAHASA INGGRIS BERBASIS SIMULASI DI SMP 1.01.01.01.16.106. 100,0041.970.000,0041.970.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.16.106.5.2.2. 100,0011.502.030.000,0011.502.030.000,000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.106.5.2.3. 800,00400.000.000,00450.000.000,0050.000.000,00PROGRAM PELAYANAN PENDIDIKAN NON FORMAL1.01.01.01.17. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PAKET A, B, C) 1.01.01.01.17.001. 0,000,009.300.000,009.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.17.001.5.2.1. 0,000,0040.700.000,0040.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.17.001.5.2.2. 100,00200.000.000,00200.000.000,000,00PENYELENGGARAAN HARI AKSARA INTERNASIONAL1.01.01.01.17.002. 100,0026.800.000,0026.800.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.17.002.5.2.1. 10 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,00173.200.000,00173.200.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.17.002.5.2.2. 100,00200.000.000,00200.000.000,000,00GEBYAR LITERASI1.01.01.01.17.010. 100,0026.600.000,0026.600.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.17.010.5.2.1. 100,00173.400.000,00173.400.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.17.010.5.2.2. 0,000,00694.000.000,00694.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.01.01.01.18. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENDIDIK SD1.01.01.01.18.002. 11,941.200.000,0011.250.000,0010.050.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.1. (0,63)(1.200.000,00)188.750.000,00189.950.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2. 0,000,0094.000.000,0094.000.000,00PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI GURU JENJANG SD1.01.01.01.18.004. 0,000,0015.800.000,0015.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.1. 0,000,0078.200.000,0078.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI GURU JENJANG SMP1.01.01.01.18.005. 0,000,008.450.000,008.450.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.1. 0,000,0041.550.000,0041.550.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PENYELENGGARAAN LESSON STUDY JENJANG SMP1.01.01.01.18.007. 0,000,002.600.000,002.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.18.007.5.2.1. 0,000,0097.400.000,0097.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.18.007.5.2.2. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PEMILIHAN GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS BERPRESTASI JENJANG SD 1.01.01.01.18.011. 0,000,004.500.000,004.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.18.011.5.2.1. 0,000,0095.500.000,0095.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.18.011.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PEMILIHAN GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS BERPRESTASI JENJANG SMP 1.01.01.01.18.012. 0,000,004.150.000,004.150.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.18.012.5.2.1. 0,000,0045.850.000,0045.850.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.18.012.5.2.2. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00DIKLAT MANAGEMEN CALON KEPALA SEKOLAH.1.01.01.01.18.019. 0,000,003.025.000,003.025.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.18.019.5.2.1. 0,000,0096.975.000,0096.975.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.18.019.5.2.2. 5.625,53112.088.779.315,00114.081.279.315,001.992.500.000,00PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN1.01.01.01.19. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)1.01.01.01.19.001. 0,000,003.900.000,003.900.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.19.001.5.2.1. 11 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0096.100.000,0096.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.19.001.5.2.2. 0,000,00150.000.000,00150.000.000,00PENYELENGGARAAN UN SD/MI DAN SMP/MTS1.01.01.01.19.002. 0,000,0059.800.000,0059.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.19.002.5.2.1. 0,000,0066.750.000,0066.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.19.002.5.2.2. 0,000,0023.450.000,0023.450.000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.19.002.5.2.3. 0,000,00300.000.000,00300.000.000,00PENGADAAAN BUKU RAPORT1.01.01.01.19.004. 0,000,003.700.000,003.700.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.19.004.5.2.1. 0,000,00296.300.000,00296.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.19.004.5.2.2. 100,0080.000.000,0080.000.000,000,00PENGADAAN KALENDER PENDIDIKAN1.01.01.01.19.006. 100,007.850.000,007.850.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.19.006.5.2.1. 100,0072.150.000,0072.150.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.19.006.5.2.2. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00PENYELENGGARAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK)1.01.01.01.19.007. 0,000,0067.480.000,0067.480.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.19.007.5.2.1. 0,000,00132.520.000,00132.520.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.19.007.5.2.2. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00SINERGITAS DINAS PENDIDIKAN DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN 1.01.01.01.19.009. 0,000,001.850.000,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.19.009.5.2.1. 0,000,00198.150.000,00198.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.19.009.5.2.2. 100,0076.008.345.644,0076.008.345.644,000,00BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SDN DI KABUPATEN SUMEDANG 1.01.01.01.19.012. 100,0012.823.416.758,0012.823.416.758,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.19.012.5.2.1. 100,0046.505.594.570,0046.505.594.570,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.19.012.5.2.2. 100,0016.679.334.316,0016.679.334.316,000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.19.012.5.2.3. 100,0036.000.433.671,0036.000.433.671,000,00BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMPN DI KABUPATEN SUMEDANG 1.01.01.01.19.013. 100,005.564.629.050,005.564.629.050,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.19.013.5.2.1. 100,0023.254.882.921,0023.254.882.921,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.19.013.5.2.2. 100,007.180.921.700,007.180.921.700,000,00BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.19.013.5.2.3. 0,000,00350.000.000,00350.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 1.01.01.01.19.014. (55,42)(160.440.000,00)129.070.000,00289.510.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.19.014.5.2.1. 265,23160.440.000,00220.930.000,0060.490.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.19.014.5.2.2. 12 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0090.000.000,0090.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) JENJANG SD 1.01.01.01.19.015. (96,96)(60.700.000,00)1.900.000,0062.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.19.015.5.2.1. 221,5360.700.000,0088.100.000,0027.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.19.015.5.2.2. 0,000,0080.000.000,0080.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) JENJANG SMP 1.01.01.01.19.016. (11,52)(5.650.000,00)43.400.000,0049.050.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.19.016.5.2.1. 18,265.650.000,0036.600.000,0030.950.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.19.016.5.2.2. 0,000,00522.500.000,00522.500.000,00PERAKITAN SOAL UJIAN SEKOLAH JENJANG SD1.01.01.01.19.018. 0,000,0044.150.000,0044.150.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.01.1.01.01.19.018.5.2.1. 0,000,00478.350.000,00478.350.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.01.1.01.01.19.018.5.2.2. 29,24283.998.260.881,991.255.386.495.708,98971.388.234.826,99JUMLAH BELANJA 29,24(283.998.260.881,99)(1.255.386.495.708,98)(971.388.234.826,99). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 13 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 1.01.02. - KESEHATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,52265.619.907,0051.218.488.207,0050.952.868.300,00PENDAPATAN DAERAH1.01.02.1.01.02.01.00.00.4. 0,52265.619.907,0051.218.488.207,0050.952.868.300,00PENDAPATAN ASLI DAERAH1.01.02.1.01.02.01.00.00.4.1. 0,52265.619.907,0051.218.488.207,0050.952.868.300,00LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH1.01.02.1.01.02.01.00.00.4.1.4. 0,52265.619.907,0051.218.488.207,0050.952.868.300,00JUMLAH PENDAPATAN 9,1119.886.673.818,16238.077.455.887,38218.190.782.069,22BELANJA DAERAH1.01.02.1.01.02.01.00.00.5. (2,04)(1.749.058.438,22)83.965.793.505,0085.714.851.943,22BELANJA TIDAK LANGSUNG1.01.02.1.01.02.01.00.00.5.1. (2,04)(1.749.058.438,22)83.965.793.505,0085.714.851.943,22BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.01.00.00.5.1.1. 16,3321.635.732.256,38154.111.662.382,38132.475.930.126,00BELANJA LANGSUNG1.01.02.1.01.02.01.00.00.5.2. 3,8732.000.000,00857.986.050,00825.986.050,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.02.01. 26,6732.000.000,00152.000.000,00120.000.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 1.01.02.01.001. 26,6732.000.000,00152.000.000,00120.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.01.001.5.2.2. 0,000,00208.442.050,00208.442.050,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.02.01.003. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.01.003.5.2.1. 0,000,00208.442.050,00208.442.050,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.01.003.5.2.2. 0,000,0024.744.000,0024.744.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.01.02.01.005. 0,000,0024.744.000,0024.744.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.01.005.5.2.2. 0,000,00312.800.000,00312.800.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN1.01.02.01.008. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,003.700.000,003.700.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.01.008.5.2.1. 0,000,00309.100.000,00309.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.01.008.5.2.2. 0,000,00160.000.000,00160.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN1.01.02.01.012. 0,000,001.850.000,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.01.012.5.2.1. 0,000,00158.150.000,00158.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.01.012.5.2.2. (5,17)(20.600.000,00)377.947.450,00398.547.450,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.02.02. 0,000,00200.632.900,00200.632.900,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR1.01.02.02.007. 0,000,001.782.900,001.782.900,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.02.007.5.2.2. 0,000,00198.850.000,00198.850.000,00BELANJA MODAL1.01.1.01.02.02.007.5.2.3. (15,20)(20.600.000,00)114.912.200,00135.512.200,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 1.01.02.02.013. (15,20)(20.600.000,00)114.912.200,00135.512.200,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.02.013.5.2.2. 0,000,0062.402.350,0062.402.350,00PENYEDIAAN JASA SEWA KANTOR/RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 1.01.02.02.016. 0,000,001.850.000,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.02.016.5.2.1. 0,000,0060.552.350,0060.552.350,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.02.016.5.2.2. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.02.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH1.01.02.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.05.002.5.2.2. 0,000,00127.200.000,00127.200.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.02.06. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD1.01.02.06.001. 0,000,0037.000.000,0037.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.06.001.5.2.1. 0,000,0038.000.000,0038.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.06.001.5.2.2. 0,000,0052.200.000,0052.200.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD1.01.02.06.002. 0,000,0048.000.000,0048.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.06.002.5.2.1. 0,000,004.200.000,004.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.06.002.5.2.2. 0,000,00150.000.000,00150.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 1.01.02.07. 0,000,00150.000.000,00150.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD1.01.02.07.001. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0038.800.000,0038.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.07.001.5.2.1. 0,000,00111.200.000,00111.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.07.001.5.2.2. (55,77)(11.400.000,00)9.041.100,0020.441.100,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 1.01.02.08. (55,77)(11.400.000,00)9.041.100,0020.441.100,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN1.01.02.08.001. (100,00)(11.400.000,00)0,0011.400.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.08.001.5.2.1. 0,000,009.041.100,009.041.100,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.08.001.5.2.2. (2,31)(216.937.660,00)9.172.074.340,009.389.012.000,00PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN1.01.02.02.15. (2,66)(42.487.660,00)1.553.512.340,001.596.000.000,00PENYEDIAAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI1.01.02.02.15.001. 45,872.500.000,007.950.000,005.450.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.15.001.5.2.1. (2,83)(44.987.660,00)1.545.562.340,001.590.550.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.15.001.5.2.2. 0,000,00900.000.000,00900.000.000,00PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN1.01.02.02.15.002. 0,000,009.433.500,009.433.500,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2. 0,000,00890.566.500,00890.566.500,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.3. (20,12)(50.300.000,00)199.700.000,00250.000.000,00DISTRIBUSI OBAT, ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.01.02.02.15.005. 0,000,0032.400.000,0032.400.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.1. (16,33)(24.000.000,00)123.000.000,00147.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.2. (37,25)(26.300.000,00)44.300.000,0070.600.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.3. 0,000,00179.262.000,00179.262.000,00DISTRIBUSI OBAT DAN E-LOGISTIK ( DAK NON FISIK )1.01.02.02.15.006. (100,00)(8.100.000,00)0,008.100.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.15.006.5.2.1. 4,738.100.000,00179.262.000,00171.162.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.15.006.5.2.2. (17,60)(26.400.000,00)123.600.000,00150.000.000,00PENGELOLAAN OBAT DALAM GEDUNG1.01.02.02.15.007. (8,07)(5.100.000,00)58.100.000,0063.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.15.007.5.2.2. (24,54)(21.300.000,00)65.500.000,0086.800.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.15.007.5.2.3. (97,75)(97.750.000,00)2.250.000,00100.000.000,00PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN1.01.02.02.15.008. (100,00)(1.850.000,00)0,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.15.008.5.2.1. (97,71)(95.900.000,00)2.250.000,0098.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.15.008.5.2.2. 0,000,00250.000.000,00250.000.000,00PENGENDALIAN RISIKO OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN1.01.02.02.15.009. (50,00)(1.300.000,00)1.300.000,002.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.1. 0,531.300.000,00248.700.000,00247.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.2. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,005.963.750.000,005.963.750.000,00PENYEDIAAN OBAT DAN BMHP (BAHAN MEDIS HABIS PAKAI) ( DAK FISIK ) 1.01.02.02.15.010. 0,000,005.963.750.000,005.963.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.15.010.5.2.2. 12,253.886.232.027,0035.599.198.833,0031.712.966.806,00PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT1.01.02.02.16. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENINGKATAN STATUS PUSTU MENJADI PUSKESMAS1.01.02.02.16.001. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.1. 0,000,0048.700.000,0048.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PENINGKATAN STATUS PUSKESMAS1.01.02.02.16.002. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.1. 0,000,0098.700.000,0098.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2. 37,011.572.732.027,005.822.732.027,004.250.000.000,00PENGADAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 1.01.02.02.16.003. 0,000,005.150.000,005.150.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.1. 4,224.320.000,00106.585.250,00102.265.250,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2. 37,861.568.412.027,005.710.996.777,004.142.584.750,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.3. (24,78)(148.700.000,00)451.300.000,00600.000.000,00PERENCANAAN PENGADAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 1.01.02.02.16.006. 85,3319.200.000,0041.700.000,0022.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.1. (29,07)(167.900.000,00)409.600.000,00577.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2. (12,80)(12.800.000,00)87.200.000,00100.000.000,00KESEHATAN OLAH RAGA1.01.02.02.16.008. 0,000,005.300.000,005.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.1. (13,52)(12.800.000,00)81.900.000,0094.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00SURVEI INDEK KEPUASAN MASYARAKAT1.01.02.02.16.010. 6,762.500.000,0039.500.000,0037.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.1. (3,97)(2.500.000,00)60.500.000,0063.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2. (10,00)(25.000.000,00)225.000.000,00250.000.000,00PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN MANAJEMEN PUSKESMAS 1.01.02.02.16.011. (10,00)(25.000.000,00)225.000.000,00250.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENINGKATAN PELAYANAN PADA FASILITAS KESEHATAN SWASTA DAN TRADISIONAL 1.01.02.02.16.012. (29,88)(14.940.000,00)35.060.000,0050.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,0014.940.000,0014.940.000,000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.3. 220,001.100.000.000,001.600.000.000,00500.000.000,00SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU1.01.02.02.16.013. 508,4345.250.000,0054.150.000,008.900.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.1. 206,801.015.600.000,001.506.700.000,00491.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2. 100,0039.150.000,0039.150.000,000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.3. 100,00300.000.000,00600.000.000,00300.000.000,00PENYEBARLUASAN INFORMASI PUBLIK PADA BIDANG KESEHATAN 1.01.02.02.16.014. 9,605.750.000,0065.650.000,0059.900.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.1. 172,48299.250.000,00472.750.000,00173.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2. (7,51)(5.000.000,00)61.600.000,0066.600.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.3. 0,000,0020.553.000.000,0020.553.000.000,00BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS (DAK NON FISIK) 1.01.02.02.16.015. (4,61)(147.365.000,00)3.045.844.200,003.193.209.200,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.16.015.5.2.1. 0,85147.365.000,0017.507.155.800,0017.359.790.800,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.16.015.5.2.2. 0,000,001.478.000.000,001.478.000.000,00BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN KABUPATEN KOTA (DAK NON FISIK) 1.01.02.02.16.016. 8,9315.800.000,00192.800.000,00177.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.1. (1,21)(15.800.000,00)1.285.200.000,001.301.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2. 0,000,00250.000.000,00250.000.000,00PENINGKATAN KAPASITAS LABKESLING1.01.02.02.16.017. 0,000,006.300.000,006.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.1. 0,000,0041.850.000,0041.850.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2. 0,000,00201.850.000,00201.850.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.3. 0,000,0075.297.806,0075.297.806,00PEMBANGUNAN PUSKESMAS CISEMPUR (SISA KEWAJIBAN)1.01.02.02.16.020. 0,000,0075.297.806,0075.297.806,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.16.020.5.2.3. 0,000,001.081.000.000,001.081.000.000,00DUKUNGAN MANAJEMEN BOK DAN JAMPERSAL ( DAK NON FISIK ) 1.01.02.02.16.021. (19,28)(38.900.000,00)162.900.000,00201.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.1. 4,4238.900.000,00918.100.000,00879.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.2. 0,000,001.975.669.000,001.975.669.000,00PEMBANGUNAN BARU PUSKESMAS ( DAK FISIK )1.01.02.02.16.022. 0,000,002.400.000,002.400.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.16.022.5.2.1. 0,000,0037.360.000,0037.360.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.16.022.5.2.2. 0,000,001.935.909.000,001.935.909.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.16.022.5.2.3. 5 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,001.100.000.000,001.100.000.000,000,00PENINGKATAN PUSKESMAS SUKASARI MENJADI RAWAT INAP1.01.02.02.16.023. 100,004.800.000,004.800.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.1. 100,0064.547.200,0064.547.200,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.2. 100,001.030.652.800,001.030.652.800,000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.3. (7,64)(68.800.000,00)831.200.000,00900.000.000,00PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.01.02.02.17. (4,67)(7.000.000,00)143.000.000,00150.000.000,00ORIENTASI PHBS TATANAN RUMAH TANGGA1.01.02.02.17.001. 0,000,0013.850.000,0013.850.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.17.001.5.2.1. (5,14)(7.000.000,00)129.150.000,00136.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.17.001.5.2.2. (13,53)(27.050.000,00)172.950.000,00200.000.000,00PENINGKATAN DESA SIAGA AKTIF PURNAMA1.01.02.02.17.002. 0,000,0035.500.000,0035.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.17.002.5.2.1. (2,31)(3.250.000,00)137.450.000,00140.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.17.002.5.2.2. (100,00)(23.800.000,00)0,0023.800.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.17.002.5.2.3. (41,20)(82.400.000,00)117.600.000,00200.000.000,00PENINGKATAN DESA SIAGA AKTIF MANDIRI1.01.02.02.17.003. (35,13)(14.350.000,00)26.500.000,0040.850.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.1. (49,37)(68.050.000,00)69.800.000,00137.850.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2. 0,000,0021.300.000,0021.300.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.3. 19,0647.650.000,00297.650.000,00250.000.000,00PELAYANAN SOSIAL DASAR MELALUI UKBM POSYANDU1.01.02.02.17.004. (25,38)(5.000.000,00)14.700.000,0019.700.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.17.004.5.2.1. 22,8652.650.000,00282.950.000,00230.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.17.004.5.2.2. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)1.01.02.02.17.005. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.1. 0,000,0095.500.000,0095.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2. 0,000,002.500.000,002.500.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.3. 3,73139.890.000,003.886.890.000,003.747.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT1.01.02.02.18. 16,8992.890.000,00642.890.000,00550.000.000,00PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN1.01.02.02.18.001. 12,193.200.000,0029.450.000,0026.250.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.18.001.5.2.1. 17,1289.690.000,00613.440.000,00523.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.18.001.5.2.2. 25,0050.000.000,00250.000.000,00200.000.000,00PERCEPATAN DAN PENGUATAN STBM1.01.02.02.18.002. 6,742.400.000,0038.000.000,0035.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.1. 28,9547.600.000,00212.000.000,00164.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.2. 6 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (3,00)(3.000.000,00)97.000.000,00100.000.000,00PENANGANAN LIMBAH MEDIS1.01.02.02.18.003. 0,000,001.120.000,001.120.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.18.003.5.2.2. (3,03)(3.000.000,00)95.880.000,0098.880.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.18.003.5.2.3. 0,000,00350.000.000,00350.000.000,00KIT KESEHATAN LINGKUNGAN (KESLING KIT) ( DAK PENUGASAN ) 1.01.02.02.18.006. 0,000,001.500.000,001.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.18.006.5.2.2. 0,000,00348.500.000,00348.500.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.18.006.5.2.3. 0,000,002.400.000.000,002.400.000.000,00KIT SANITASI LINGKUNGAN (SANITARIAN KIT) ( DAK PENUGASAN ) 1.01.02.02.18.007. 0,000,0017.080.000,0017.080.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.18.007.5.2.2. 0,000,002.382.920.000,002.382.920.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.18.007.5.2.3. 0,000,00147.000.000,00147.000.000,00CETAKAN JAMBAN ( DAK PENUGASAN )1.01.02.02.18.008. 0,000,0013.530.000,0013.530.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.18.008.5.2.2. 0,000,00133.470.000,00133.470.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.18.008.5.2.3. 100,000,000,000,00UPAYA PENGENDALIAN DAMPAK KESEHATAN UKL-UPL1.01.02.02.18.010. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.18.010.5.2.1. 100,000,000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.18.010.5.2.2. (2,70)(174.545.000,00)6.296.774.000,006.471.319.000,00PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR, PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI 1.01.02.02.19. (10,14)(91.280.000,00)808.720.000,00900.000.000,00PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR1.01.02.02.19.001. (9,10)(9.900.000,00)98.850.000,00108.750.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.1. (10,73)(81.380.000,00)676.970.000,00758.350.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2. 0,000,0032.900.000,0032.900.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.3. (8,01)(60.080.000,00)689.920.000,00750.000.000,00PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR 1.01.02.02.19.002. 0,000,00108.450.000,00108.450.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.1. (9,36)(60.080.000,00)581.470.000,00641.550.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2. (4,22)(23.185.000,00)526.815.000,00550.000.000,00SURVEILANS EPIDEMIOLOGI1.01.02.02.19.003. 0,000,0011.300.000,0011.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.1. (4,89)(23.185.000,00)451.165.000,00474.350.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2. 0,000,0064.350.000,0064.350.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.3. 7 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00170.000.000,00170.000.000,00PENYEDIAAN CRYOTERAPI ( DAK PENUGASAN )1.01.02.02.19.004. 0,000,002.780.000,002.780.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2. 0,000,00167.220.000,00167.220.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.3. 0,000,004.101.319.000,004.101.319.000,00PENYEDIAAN POSBINDU KIT ( DAK PENUGASAN )1.01.02.02.19.006. 0,000,0019.910.000,0019.910.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.2. 0,000,004.081.409.000,004.081.409.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.3. (1,73)(75.000.000,00)4.265.262.600,004.340.262.600,00PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN1.01.02.02.20. 0,000,00800.000.000,00800.000.000,00PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN1.01.02.02.20.001. (22,70)(1.850.000,00)6.300.000,008.150.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.1. 0,231.850.000,00793.700.000,00791.850.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2. (50,00)(75.000.000,00)75.000.000,00150.000.000,00AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA1.01.02.02.20.002. (44,58)(9.250.000,00)11.500.000,0020.750.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.20.002.5.2.1. (74,04)(95.700.000,00)33.550.000,00129.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.20.002.5.2.2. 100,0029.950.000,0029.950.000,000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.20.002.5.2.3. 0,000,002.709.115.000,002.709.115.000,00AKREDITASI PUSKESMAS ( DAK NON FISIK )1.01.02.02.20.003. 312,1421.850.000,0028.850.000,007.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.1. (0,81)(21.850.000,00)2.680.265.000,002.702.115.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2. 0,000,00300.000.000,00300.000.000,00AKREDITASI LABKESDA ( DAK NON FISIK )1.01.02.02.20.004. 0,000,00300.000.000,00300.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.20.004.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.20.004.5.2.3. 0,000,00381.147.600,00381.147.600,00SISTEM INFORMASI KESEHATAN1.01.02.02.20.005. 0,000,0025.900.000,0025.900.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.1. 0,000,00355.247.600,00355.247.600,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2. (0,44)(15.118.400,00)3.442.880.600,003.457.999.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT 1.01.02.02.21. (17,15)(42.864.400,00)207.135.600,00250.000.000,00PELAYANAN KESEHATAN TERSTANDAR BAGI IBU HAMIL DAN IBU BERSALIN 1.01.02.02.21.001. (100,00)(4.300.000,00)0,004.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.1. (15,70)(38.564.400,00)207.135.600,00245.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2. (10,32)(72.254.000,00)627.746.000,00700.000.000,00PELAYANAN KESEHATAN TERSTANDAR1.01.02.02.21.002. 74,2320.600.000,0048.350.000,0027.750.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.21.002.5.2.1. (13,81)(92.854.000,00)579.396.000,00672.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.21.002.5.2.2. 8 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PELAYANAN GIZI TERSTANDAR1.01.02.02.21.003. 0,000,001.850.000,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.1. 0,000,0098.150.000,0098.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2. 0,000,00318.000.000,00318.000.000,00PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT1.01.02.02.21.004. 0,000,0049.850.000,0049.850.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.21.004.5.2.1. 0,000,00268.150.000,00268.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.21.004.5.2.2. 0,000,001.280.000.000,001.280.000.000,00PENYEDIAAN ALAT ANTROPOMETRI (DAK PENUGASAN)1.01.02.02.21.005. 0,000,0019.910.000,0019.910.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.21.005.5.2.2. 0,000,001.260.090.000,001.260.090.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.21.005.5.2.3. 0,000,0059.999.000,0059.999.000,00PENGADAAN BINA KELUARGA BALITA (BKB) KIT ( DAK PENUGASAN ) 1.01.02.02.21.006. 0,000,001.850.000,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.1. 0,000,0058.149.000,0058.149.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.2. 0,000,00750.000.000,00750.000.000,00STUNTING ( DAK NON FISIK )1.01.02.02.21.007. 0,000,00159.600.000,00159.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.1. 0,000,00590.400.000,00590.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.2. 100,00100.000.000,00100.000.000,000,00PENCEGAHAN DAN INTERVENSI STUNTING1.01.02.02.21.008. 100,009.600.000,009.600.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.21.008.5.2.1. 100,0090.400.000,0090.400.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.21.008.5.2.2. 29,275.848.500.294,0025.830.828.114,0019.982.327.820,00PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN 1.01.02.02.22. 0,000,0013.459.937.822,0013.459.937.822,00JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)1.01.02.02.22.001. 0,000,0051.000.000,0051.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.1. 0,000,0013.386.921.600,0013.386.921.600,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.2. 0,000,0022.016.222,0022.016.222,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.3. 0,000,003.500.000.000,003.500.000.000,00JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)1.01.02.02.22.002. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.22.002.5.2.1. 0,000,003.479.000.000,003.479.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.22.002.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.22.002.5.2.3. 0,000,002.269.000.000,002.269.000.000,00JAMINAN PERSALINAN ( DAK NON FISIK )1.01.02.02.22.004. 0,000,002.269.000.000,002.269.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2. 11,2184.427.094,00837.817.092,00753.389.998,00PENGELOLAAN PPK BLUD PADA UPT DINAS KESEHATAN1.01.02.02.22.005. 9 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (62,02)(71.700.000,00)43.900.000,00115.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.22.005.5.2.1. 24,48156.127.094,00793.917.092,00637.789.998,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.22.005.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.22.005.5.2.3. 100,005.764.073.200,005.764.073.200,000,00JAMINAN KESEHATAN BAGI PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) DILUAR KUOTA JAMKESDA KABUPATEN SUMEDANG 1.01.02.02.22.006. 100,005.764.073.200,005.764.073.200,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2. 24,1612.308.510.995,3863.261.379.295,3850.952.868.300,00PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD1.01.02.02.23. 24,07679.687.895,003.503.933.895,002.824.246.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS DTP JATINANGOR 1.01.02.02.23.001. 10,5716.850.000,00176.330.000,00159.480.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.001.5.2.1. 8,77225.150.000,002.791.860.000,002.566.710.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.001.5.2.2. 446,37437.687.895,00535.743.895,0098.056.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.001.5.2.3. 66,561.785.981.349,004.469.181.349,002.683.200.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS CIMANGGUNG 1.01.02.02.23.002. (69,50)(121.475.000,00)53.300.000,00174.775.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.002.5.2.1. 39,40887.275.000,003.139.059.100,002.251.784.100,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.002.5.2.2. 397,511.020.181.349,001.276.822.249,00256.640.900,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.002.5.2.3. 53,921.155.517.672,003.298.705.472,002.143.187.800,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS DTP TANJUNGSARI 1.01.02.02.23.003. (16,94)(28.075.592,00)137.700.000,00165.775.592,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.003.5.2.1. 33,86632.343.264,002.500.055.472,001.867.712.208,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.003.5.2.2. 502,51551.250.000,00660.950.000,00109.700.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.003.5.2.3. 14,08165.412.169,001.340.356.169,001.174.944.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS MARGAJAYA1.01.02.02.23.004. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.1. 14,69139.255.000,001.087.084.000,00947.829.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.2. 12,2726.157.169,00239.272.169,00213.115.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.3. 46,66553.016.682,001.738.262.682,001.185.246.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS SUKASARI1.01.02.02.23.005. (62,22)(73.744.600,00)44.780.000,00118.524.600,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.005.5.2.1. 30,25277.969.400,001.196.839.650,00918.870.250,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.005.5.2.2. 235,91348.791.882,00496.643.032,00147.851.150,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.005.5.2.3. 28,10345.094.556,001.573.091.556,001.227.997.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS HAURNGOMBONG 1.01.02.02.23.006. 10 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (89,80)(52.800.000,00)6.000.000,0058.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.006.5.2.1. 18,92214.803.560,001.350.000.560,001.135.197.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.006.5.2.2. 538,50183.090.996,00217.090.996,0034.000.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.006.5.2.3. 33,76426.878.685,001.691.306.685,001.264.428.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS PAMULIHAN1.01.02.02.23.007. (53,68)(36.000.000,00)31.060.000,0067.060.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.007.5.2.1. 19,18183.778.685,001.141.876.685,00958.098.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.007.5.2.2. 116,65279.100.000,00518.370.000,00239.270.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.007.5.2.3. 49,49484.042.496,001.462.082.496,00978.040.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS RANCAKALONG 1.01.02.02.23.008. (53,06)(60.240.000,00)53.300.000,00113.540.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.008.5.2.1. 45,61394.282.496,001.258.782.496,00864.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.008.5.2.2. 100,00150.000.000,00150.000.000,000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.008.5.2.3. 24,37511.775.930,002.611.775.930,002.100.000.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS SUMEDANG SELATAN 1.01.02.02.23.009. (63,05)(132.900.000,00)77.900.000,00210.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.009.5.2.1. 21,86368.112.400,002.051.762.400,001.683.650.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.009.5.2.2. 134,55276.563.530,00482.113.530,00205.550.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.009.5.2.3. 9,7489.295.917,601.005.938.917,60916.643.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS SUKAGALIH1.01.02.02.23.010. (92,39)(85.000.000,00)7.000.000,0092.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.010.5.2.1. 8,7961.352.000,00759.141.300,00697.789.300,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.010.5.2.2. 89,03112.943.917,60239.797.617,60126.853.700,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.010.5.2.3. 16,93355.530.210,002.455.675.210,002.100.145.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS KOTAKALER1.01.02.02.23.011. (77,74)(114.200.000,00)32.700.000,00146.900.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.011.5.2.1. 25,28453.900.210,002.249.282.710,001.795.382.500,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.011.5.2.2. 10,0315.830.000,00173.692.500,00157.862.500,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.011.5.2.3. 29,53460.680.503,002.020.515.503,001.559.835.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS SITU1.01.02.02.23.012. (58,61)(63.590.100,00)44.900.000,00108.490.100,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.012.5.2.1. 26,23336.765.100,001.620.525.000,001.283.759.900,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.012.5.2.2. 111,89187.505.503,00355.090.503,00167.585.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.012.5.2.3. 38,22330.184.804,001.194.154.804,00863.970.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS GANEAS1.01.02.02.23.013. (86,68)(79.397.000,00)12.200.000,0091.597.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.013.5.2.1. 43,55267.141.804,00880.564.804,00613.423.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.013.5.2.2. 11 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 89,61142.440.000,00301.390.000,00158.950.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.013.5.2.3. 0,051.267.294,002.801.267.294,002.800.000.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS SITURAJA1.01.02.02.23.014. (87,81)(236.200.000,00)32.800.000,00269.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.014.5.2.1. 6,87155.287.294,002.414.687.294,002.259.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.014.5.2.2. 30,2682.180.000,00353.780.000,00271.600.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.014.5.2.3. 7,39142.733.427,402.073.306.427,401.930.573.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS CISITU1.01.02.02.23.015. (81,49)(157.327.300,00)35.730.000,00193.057.300,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.015.5.2.1. 18,69290.860.727,401.846.926.427,401.556.065.700,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.015.5.2.2. 5,079.200.000,00190.650.000,00181.450.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.015.5.2.3. 7,74182.093.835,002.533.620.835,002.351.527.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS DTP DARMARAJA 1.01.02.02.23.016. (89,88)(222.152.780,00)25.000.000,00247.152.780,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.016.5.2.1. 17,49338.246.615,002.272.703.035,001.934.456.420,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.016.5.2.2. 38,8466.000.000,00235.917.800,00169.917.800,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.016.5.2.3. 17,09223.059.834,001.528.260.834,001.305.201.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS CIBUGEL1.01.02.02.23.017. (3,19)(2.613.000,00)79.427.000,0082.040.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.017.5.2.1. 7,2279.308.500,001.178.347.290,001.099.038.790,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.017.5.2.2. 117,92146.364.334,00270.486.544,00124.122.210,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.017.5.2.3. 9,76249.310.491,002.804.550.491,002.555.240.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS WADO1.01.02.02.23.018. (87,63)(223.900.000,00)31.600.000,00255.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.018.5.2.1. 8,11164.620.000,002.194.510.000,002.029.890.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.018.5.2.2. 114,36308.590.491,00578.440.491,00269.850.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.018.5.2.3. 59,381.154.264.776,003.098.094.776,001.943.830.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS JATINUNGGAL 1.01.02.02.23.019. (61,29)(79.178.000,00)50.000.000,00129.178.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.019.5.2.1. 11,97199.178.000,001.863.830.000,001.664.652.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.019.5.2.2. 689,511.034.264.776,001.184.264.776,00150.000.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.019.5.2.3. 29,24269.910.160,001.193.081.160,00923.171.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS JATIGEDE1.01.02.02.23.020. 0,000,00126.000.000,00126.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.020.5.2.1. 41,05284.251.760,00976.628.760,00692.377.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.020.5.2.2. (13,69)(14.341.600,00)90.452.400,00104.794.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.020.5.2.3. 9,43119.850.000,001.391.000.000,001.271.150.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS DTP TOMO1.01.02.02.23.021. 12 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00115.637.500,00115.637.500,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.021.5.2.1. 8,2289.950.000,001.184.139.650,001.094.189.650,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.021.5.2.2. 48,7629.900.000,0091.222.850,0061.322.850,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.021.5.2.3. 16,16215.939.416,001.552.148.416,001.336.209.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS UJUNGJAYA1.01.02.02.23.022. (72,43)(103.850.000,00)39.520.000,00143.370.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.022.5.2.1. 22,57262.139.416,001.423.478.416,001.161.339.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.022.5.2.2. 183,0257.650.000,0089.150.000,0031.500.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.022.5.2.3. 20,63325.320.491,001.902.012.491,001.576.692.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS DTP CONGGEANG 1.01.02.02.23.023. (89,50)(156.000.000,00)18.300.000,00174.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.023.5.2.1. 29,37391.320.491,001.723.712.491,001.332.392.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.023.5.2.2. 128,5790.000.000,00160.000.000,0070.000.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.023.5.2.3. 19,19230.888.113,001.433.813.113,001.202.925.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS PASEH1.01.02.02.23.024. (61,94)(36.780.000,00)22.600.000,0059.380.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.024.5.2.1. 17,90181.668.113,001.196.713.113,001.015.045.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.024.5.2.2. 66,9386.000.000,00214.500.000,00128.500.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.024.5.2.3. 17,69451.547.951,003.003.774.951,002.552.227.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS CIMALAKA1.01.02.02.23.025. (87,16)(298.650.000,00)44.000.000,00342.650.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.025.5.2.1. 41,20671.939.851,002.303.016.851,001.631.077.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.025.5.2.2. 13,5378.258.100,00656.758.100,00578.500.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.025.5.2.3. 25,58173.929.471,18853.929.471,18680.000.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS CISARUA1.01.02.02.23.026. (75,49)(30.800.000,00)10.000.000,0040.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.026.5.2.1. 29,90174.729.471,00759.079.471,00584.350.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.026.5.2.2. 54,6930.000.000,1884.850.000,1854.850.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.026.5.2.3. 6,7033.166.574,60528.037.574,60494.871.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNGKERTA 1.01.02.02.23.027. (65,57)(23.518.000,00)12.348.000,0035.866.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.027.5.2.1. 14,4056.684.574,60450.393.424,60393.708.850,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.027.5.2.2. 0,000,0065.296.150,0065.296.150,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.027.5.2.3. 7,03117.957.536,001.796.353.036,001.678.395.500,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS DTP SUKAMANRI 1.01.02.02.23.028. (83,19)(93.600.000,00)18.920.000,00112.520.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.028.5.2.1. 13 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 10,58161.237.450,001.685.491.300,001.524.253.850,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.028.5.2.2. 120,9050.320.086,0091.941.736,0041.621.650,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.028.5.2.3. 7,1558.042.285,60869.282.285,60811.240.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNGMEDAR 1.01.02.02.23.029. 0,000,0089.274.000,0089.274.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.029.5.2.1. 7,1347.542.285,60714.058.285,60666.516.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.029.5.2.2. 18,9410.500.000,0065.950.000,0055.450.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.029.5.2.3. 13,1087.464.406,00755.359.406,00667.895.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS BUAHDUA1.01.02.02.23.030. 0,000,0068.489.500,0068.489.500,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.030.5.2.1. 15,4481.367.932,00608.495.832,00527.127.900,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.030.5.2.2. 8,436.096.474,0078.374.074,0072.277.600,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.030.5.2.3. 19,9958.153.769,00349.131.769,00290.978.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS HARIANG1.01.02.02.23.031. (87,50)(21.000.000,00)3.000.000,0024.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.031.5.2.1. 32,6980.053.769,00324.919.269,00244.865.500,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.031.5.2.2. (4,07)(900.000,00)21.212.500,0022.112.500,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.031.5.2.3. (0,63)(3.135.930,00)496.864.070,00500.000.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS SURIAN1.01.02.02.23.032. (84,75)(50.000.000,00)9.000.000,0059.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.032.5.2.1. 3,5114.364.070,00423.334.070,00408.970.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.032.5.2.2. 101,4732.500.000,0064.530.000,0032.030.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.032.5.2.3. 6,5952.042.213,00841.168.213,00789.126.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS CISEMPUR1.01.02.02.23.033. (80,10)(78.912.540,00)19.600.000,0098.512.540,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.033.5.2.1. 20,70130.954.753,00763.468.213,00632.513.460,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.033.5.2.2. 0,000,0058.100.000,0058.100.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.033.5.2.3. 18,15181.513.427,001.181.513.427,001.000.000.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS SAWAHDADAP 1.01.02.02.23.034. (77,15)(42.200.000,00)12.500.000,0054.700.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.034.5.2.1. 20,15184.713.427,001.101.513.427,00916.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.034.5.2.2. 136,8439.000.000,0067.500.000,0028.500.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.034.5.2.3. 9,2456.038.290,00662.416.290,00606.378.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS PADASUKA1.01.02.02.23.035. (67,35)(40.837.800,00)19.800.000,0060.637.800,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.035.5.2.1. 13,5165.476.090,00550.216.290,00484.740.200,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.035.5.2.2. 51,4831.400.000,0092.400.000,0061.000.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.035.5.2.3. 14 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 88,05584.054.296,001.247.412.296,00663.358.000,00PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD LABKESDA1.01.02.02.23.036. 21,15550.000,003.150.000,002.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.23.036.5.2.1. 82,86496.954.296,001.096.712.296,00599.758.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.23.036.5.2.2. 141,8986.550.000,00147.550.000,0061.000.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.036.5.2.3. 9,1119.886.673.818,16238.077.455.887,38218.190.782.069,22JUMLAH BELANJA 11,73(19.621.053.911,16)(186.858.967.680,38)(167.237.913.769,22). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 15 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.01.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 1.01.02. - KESEHATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (4,68)(10.000.000.000,00)203.700.000.000,00213.700.000.000,00PENDAPATAN DAERAH1.01.02.1.01.02.02.00.00.4. (4,68)(10.000.000.000,00)203.700.000.000,00213.700.000.000,00PENDAPATAN ASLI DAERAH1.01.02.1.01.02.02.00.00.4.1. (4,68)(10.000.000.000,00)203.700.000.000,00213.700.000.000,00LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH1.01.02.1.01.02.02.00.00.4.1.4. (4,68)(10.000.000.000,00)203.700.000.000,00213.700.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN (2,85)(7.516.935.461,47)256.454.777.683,00263.971.713.144,47BELANJA DAERAH1.01.02.1.01.02.02.00.00.5. (0,14)(47.790.156,47)34.882.377.988,0034.930.168.144,47BELANJA TIDAK LANGSUNG1.01.02.1.01.02.02.00.00.5.1. (0,14)(47.790.156,47)34.882.377.988,0034.930.168.144,47BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.02.00.00.5.1.1. (3,26)(7.469.145.305,00)221.572.399.695,00229.041.545.000,00BELANJA LANGSUNG1.01.02.1.01.02.02.00.00.5.2. 0,000,005.000.000.000,005.000.000.000,00PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 1.01.02.02.24. 0,000,005.000.000.000,005.000.000.000,00PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT1.01.02.02.24.001. 0,000,005.000.000.000,005.000.000.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.24.001.5.2.3. 100,000,000,000,00PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN DI RS KAB/KOTA DAN PROVINSI 1.01.02.02.24.003. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.24.003.5.2.1. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.24.003.5.2.3. (3,33)(7.469.145.305,00)216.572.399.695,00224.041.545.000,00PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSUD1.01.02.02.25. (3,50)(7.469.145.305,00)206.230.854.695,00213.700.000.000,00PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSUD1.01.02.02.25.001. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (8,43)(38.117.300,00)413.900.000,00452.017.300,00BELANJA PEGAWAI1.01.02.1.01.02.25.001.5.2.1. (3,60)(7.258.176.857,00)194.391.639.343,00201.649.816.200,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.02.1.01.02.25.001.5.2.2. (1,49)(172.851.148,00)11.425.315.352,0011.598.166.500,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.25.001.5.2.3. 0,000,0010.341.545.000,0010.341.545.000,00PELAYANAN RUJUKAN.1.01.02.02.25.002. 0,000,0010.341.545.000,0010.341.545.000,00BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.25.002.5.2.3. (2,85)(7.516.935.461,47)256.454.777.683,00263.971.713.144,47JUMLAH BELANJA 4,94(2.483.064.538,53)(52.754.777.683,00)(50.271.713.144,47). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 2 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (17,63)(56.515.420,00)264.018.990,00320.534.410,00PENDAPATAN DAERAH1.01.03.1.01.03.01.00.00.4. (17,63)(56.515.420,00)264.018.990,00320.534.410,00PENDAPATAN ASLI DAERAH1.01.03.1.01.03.01.00.00.4.1. Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (17,63)(56.515.420,00)264.018.990,00320.534.410,00HASIL RETRIBUSI DAERAH1.01.03.1.01.03.01.00.00.4.1.2. (17,63)(56.515.420,00)264.018.990,00320.534.410,00JUMLAH PENDAPATAN 38,8355.151.308.651,94197.196.225.320,50142.044.916.668,56BELANJA DAERAH1.01.03.1.01.03.01.00.00.5. 1,65342.696.151,9421.095.780.420,5020.753.084.268,56BELANJA TIDAK LANGSUNG1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1. 1,65342.696.151,9421.095.780.420,5020.753.084.268,56BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1. 45,1954.808.612.500,00176.100.444.900,00121.291.832.400,00BELANJA LANGSUNG1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.2. 3,5140.000.000,001.178.523.100,001.138.523.100,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.03.01. 0,000,00228.525.100,00228.525.100,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 1.01.03.01.001. 0,000,00228.525.100,00228.525.100,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.01.001.5.2.2. 4,9420.000.000,00425.068.000,00405.068.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.03.01.003. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.01.003.5.2.1. 4,9820.000.000,00421.468.000,00401.468.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.01.003.5.2.2. 0,000,0036.750.000,0036.750.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.01.03.01.005. 0,000,0036.750.000,0036.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.01.005.5.2.2. 0,000,00167.360.000,00167.360.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI1.01.03.01.006. 0,000,001.800.000,001.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.01.006.5.2.1. 0,000,00165.560.000,00165.560.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.01.006.5.2.2. 55,8320.000.000,0055.820.000,0035.820.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI1.01.03.01.007. 55,8320.000.000,0055.820.000,0035.820.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.01.007.5.2.2. 0,000,0050.400.000,0050.400.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN1.01.03.01.008. 0,000,0050.400.000,0050.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.01.008.5.2.2. 0,000,00125.000.000,00125.000.000,00PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN UPTD1.01.03.01.010. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.01.010.5.2.1. 0,000,00121.400.000,00121.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.01.010.5.2.2. 0,000,0051.600.000,0051.600.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN1.01.03.01.012. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.01.012.5.2.1. 0,000,0048.000.000,0048.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.01.012.5.2.2. 0,000,0038.000.000,0038.000.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH1.01.03.01.023. 0,000,0038.000.000,0038.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.01.023.5.2.2. 19,68306.600.000,001.864.835.000,001.558.235.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.03.02. 32,76226.600.000,00918.235.000,00691.635.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR1.01.03.02.007. 0,000,0039.985.000,0039.985.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.02.007.5.2.2. 34,77226.600.000,00878.250.000,00651.650.000,00BELANJA MODAL1.01.1.01.03.02.007.5.2.3. 0,000,00118.800.000,00118.800.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.01.03.02.011. 0,000,002.500.000,002.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.02.011.5.2.1. 0,000,00116.300.000,00116.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.02.011.5.2.2. (4,00)(20.000.000,00)480.000.000,00500.000.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 1.01.03.02.013. 0,000,001.800.000,001.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.02.013.5.2.1. (4,01)(20.000.000,00)478.200.000,00498.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.02.013.5.2.2. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0087.800.000,0087.800.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 1.01.03.02.015. 0,000,001.800.000,001.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.02.015.5.2.1. 0,000,0086.000.000,0086.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.02.015.5.2.2. 0,000,00160.000.000,00160.000.000,00PENYEDIAAN JASA SEWA KANTOR/RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 1.01.03.02.016. 0,000,001.850.000,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.02.016.5.2.1. 0,000,00158.150.000,00158.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.02.016.5.2.2. 100,00100.000.000,00100.000.000,000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR1.01.03.02.019. 100,00100.000.000,00100.000.000,000,00BELANJA MODAL1.01.1.01.03.02.019.5.2.3. 1.025,64200.000.000,00219.500.000,0019.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.03.05. 1.025,64200.000.000,00219.500.000,0019.500.000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH1.01.03.05.002. 1.025,64200.000.000,00219.500.000,0019.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.05.002.5.2.2. 0,000,0078.000.000,0078.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.03.06. 0,000,0045.600.000,0045.600.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD1.01.03.06.001. 0,000,0045.600.000,0045.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.06.001.5.2.1. 0,000,0032.400.000,0032.400.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD1.01.03.06.002. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.06.002.5.2.1. 0,000,0014.400.000,0014.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.06.002.5.2.2. 7,273.000.000,0044.245.000,0041.245.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 1.01.03.07. 7,273.000.000,0044.245.000,0041.245.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD1.01.03.07.001. 14,293.000.000,0024.000.000,0021.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.07.001.5.2.1. 0,000,0020.245.000,0020.245.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.07.001.5.2.2. 51,2245.777.763.500,00135.155.603.300,0089.377.839.800,00PROGRAM PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN1.01.03.03.15. (1,44)(737.236.500,00)50.594.511.050,0051.331.747.550,00PENINGKATAN RUAS JALAN KABUPATEN1.01.03.03.15.001. 51,2340.500.000,00119.550.000,0079.050.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.1. 0,000,002.015.098.550,002.015.098.550,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.2. (1,58)(777.736.500,00)48.459.862.500,0049.237.599.000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.3. 0,000,00370.500.000,00370.500.000,00PEMBANGUNAN RUAS JALAN DAN JEMBATAN1.01.03.03.15.002. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0011.700.000,0011.700.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.15.002.5.2.1. 0,000,0015.491.000,0015.491.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.15.002.5.2.2. 0,000,00343.309.000,00343.309.000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.15.002.5.2.3. 4,11200.000.000,005.061.625.000,004.861.625.000,00PEMELIHARAAN PERIODIK/BERKALA RUAS JALAN KABUPATEN 1.01.03.03.15.003. 5,463.500.000,0067.550.000,0064.050.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.15.003.5.2.1. 4,10196.500.000,004.994.075.000,004.797.575.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.15.003.5.2.2. 105,26200.000.000,00390.000.000,00190.000.000,00REHABILITASI JEMBATAN1.01.03.03.15.004. 20,001.650.000,009.900.000,008.250.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.15.004.5.2.1. 0,000,008.158.000,008.158.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.15.004.5.2.2. 114,26198.350.000,00371.942.000,00173.592.000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.15.004.5.2.3. 0,000,00855.000.000,00855.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN RUAS JALAN KABUPATEN1.01.03.03.15.005. 0,000,0031.350.000,0031.350.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.15.005.5.2.1. 0,000,00823.650.000,00823.650.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.15.005.5.2.2. 53,671.590.000.000,004.552.456.250,002.962.456.250,00PENANGANAN SALURAN DRAINASE DAN TROTOAR , TPT DAN GORONG-GORONG RUAS JALAN KABUPATEN 1.01.03.03.15.006. 0,000,0026.400.000,0026.400.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.1. 0,000,00122.521.250,00122.521.250,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.2. 56,511.590.000.000,004.403.535.000,002.813.535.000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.3. 18,75300.000.000,001.900.000.000,001.600.000.000,00PERENCANAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN1.01.03.03.15.007. 16,7216.650.000,00116.250.000,0099.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.15.007.5.2.1. 18,88283.350.000,001.783.750.000,001.500.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.15.007.5.2.2. (41,67)(2.500.000.000,00)3.500.000.000,006.000.000.000,00PENINGKATAN RUAS JALAN DI KABUPATEN SUMEDANG1.01.03.03.15.010. 0,000,0014.700.000,0014.700.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.15.010.5.2.1. (0,06)(118.000,00)209.000.000,00209.118.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.15.010.5.2.2. (43,28)(2.499.882.000,00)3.276.300.000,005.776.182.000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.15.010.5.2.3. 0,000,0020.446.511.000,0020.446.511.000,00P E N I N G K A T A N ( S T R U K T U R D A N K A P A S I T A S ) JALAN/JEMBATAN 1.01.03.03.15.015. 0,000,0020.446.511.000,0020.446.511.000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.15.015.5.2.3. 0,000,00475.000.000,00475.000.000,00REVIEW DATABASE JALAN1.01.03.03.15.018. 56,166.150.000,0017.100.000,0010.950.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.15.018.5.2.1. (1,33)(6.150.000,00)457.900.000,00464.050.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.15.018.5.2.2. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00285.000.000,00285.000.000,00REVIEW DATABASE JEMBATAN1.01.03.03.15.019. 12,331.350.000,0012.300.000,0010.950.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.15.019.5.2.1. (0,49)(1.350.000,00)272.700.000,00274.050.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.15.019.5.2.2. 100,0046.725.000.000,0046.725.000.000,000,00PENINGKATAN RUAS JALAN KABUPATEN (BANTUAN PROVINSI) 1.01.03.03.15.020. 100,0079.950.000,0079.950.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.15.020.5.2.1. 100,001.554.360.000,001.554.360.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.15.020.5.2.2. 100,0045.090.690.000,0045.090.690.000,000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.15.020.5.2.3. 30,607.750.000.000,0033.077.302.000,0025.327.302.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA, DAN JARINGAN PENGAIRAN 1.01.03.03.16. 0,000,00257.960.000,00257.960.000,00PERENCANAAN TEKNIS IRIGASI KABUPATEN1.01.03.03.16.001. 0,000,0013.050.000,0013.050.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.1. 0,000,00165.310.000,00165.310.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.2. 0,000,0079.600.000,0079.600.000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.3. 0,000,00494.000.000,00494.000.000,00OPERASIONAL PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI KABUPATEN 1.01.03.03.16.002. 0,000,0018.900.000,0018.900.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.16.002.5.2.1. 0,000,00475.100.000,00475.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.16.002.5.2.2. 0,000,0010.435.963.750,0010.435.963.750,00PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI KABUPATEN1.01.03.03.16.003. 0,000,0010.800.000,0010.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.1. 0,000,0025.513.750,0025.513.750,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.2. 0,000,0010.399.650.000,0010.399.650.000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.3. 27,312.055.000.000,009.580.781.250,007.525.781.250,00REHABILITASI JARINGAN IRIGASI KABUPATEN1.01.03.03.16.004. 12,50900.000,008.100.000,007.200.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.16.004.5.2.1. 34,904.600.000,0017.781.250,0013.181.250,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.16.004.5.2.2. 27,312.049.500.000,009.554.900.000,007.505.400.000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.16.004.5.2.3. 0,000,006.613.597.000,006.613.597.000,00REHABILITASI JARINGAN IRIGASI1.01.03.03.16.010. 0,000,0014.400.000,0014.400.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.16.010.5.2.1. 0,000,0086.000.000,0086.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.16.010.5.2.2. 0,000,006.513.197.000,006.513.197.000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.16.010.5.2.3. 100,004.715.000.000,004.715.000.000,000,00REHABILITASI JARINGAN IRIGASI (BANTUAN PROVINSI)1.01.03.03.16.012. 100,007.200.000,007.200.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.16.012.5.2.1. 5 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,0019.730.000,0019.730.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.16.012.5.2.2. 100,004.688.070.000,004.688.070.000,000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.16.012.5.2.3. 100,00980.000.000,00980.000.000,000,00PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI (BANTUAN PROVINSI)1.01.03.03.16.013. 100,007.200.000,007.200.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.16.013.5.2.1. 100,004.545.000,004.545.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.16.013.5.2.2. 100,00968.255.000,00968.255.000,000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.16.013.5.2.3. 51,4492.849.000,00273.349.000,00180.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KE-PU-AN1.01.03.03.17. 81,4592.849.000,00206.849.000,00114.000.000,00PELAYANAN UPT PERALATAN1.01.03.03.17.001. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.17.001.5.2.1. 117,5392.849.000,00171.849.000,0079.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.17.001.5.2.2. 0,000,0066.500.000,0066.500.000,00PELAYANAN UPT LABORATORIUM1.01.03.03.17.002. 0,000,0031.500.000,0031.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.17.002.5.2.1. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.17.002.5.2.2. 0,000,00609.187.500,00609.187.500,00PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR1.01.03.03.18. 0,000,00609.187.500,00609.187.500,00PENANGANAN SUNGAI DI KABUPATEN SUMEDANG1.01.03.03.18.001. 0,000,005.400.000,005.400.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.1. 0,000,002.187.500,002.187.500,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.2. 0,000,00601.600.000,00601.600.000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.3. 52,63150.000.000,00435.000.000,00285.000.000,00PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI1.01.03.03.19. 1,441.645.000,00115.645.000,00114.000.000,00PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI) 1.01.03.03.19.010. 0,000,0016.540.000,0016.540.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.19.010.5.2.1. 1,691.645.000,0099.105.000,0097.460.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.19.010.5.2.2. 49,7147.225.000,00142.225.000,0095.000.000,00PELATIHAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)1.01.03.03.19.013. 106,3815.000.000,0029.100.000,0014.100.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.19.013.5.2.1. 39,8332.225.000,00113.125.000,0080.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.19.013.5.2.2. 0,000,0076.000.000,0076.000.000,00PENINGKATAN KAPASITAS TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI TINGKAT KABUPATEN 1.01.03.03.19.016. 0,000,0021.320.000,0021.320.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.19.016.5.2.1. 0,000,0054.680.000,0054.680.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.19.016.5.2.2. 100,00101.130.000,00101.130.000,000,00BIMBINGAN TEKNIS DAN SERTIFIKASI TEN AGA TEKNIS/TERAMPIL JASA KONSTRUKSI 1.01.03.03.19.023. 6 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,005.350.000,005.350.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.19.023.5.2.1. 100,0095.780.000,0095.780.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.19.023.5.2.2. 18,25488.400.000,003.164.900.000,002.676.500.000,00PROGRAM PENATAAN RUANG1.01.03.03.20. 35,69151.700.000,00576.700.000,00425.000.000,00PEMBUATAN PETA DASAR1.01.03.03.20.001. 14,002.850.000,0023.200.000,0020.350.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.1. 36,78148.850.000,00553.500.000,00404.650.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.3. 0,000,002.137.500.000,002.137.500.000,00PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG1.01.03.03.20.003. 0,000,00106.950.000,00106.950.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.1. 0,000,002.030.550.000,002.030.550.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.2. 0,000,0047.500.000,0047.500.000,00PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG1.01.03.03.20.006. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.20.006.5.2.1. 0,000,0032.500.000,0032.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.20.006.5.2.2. 0,000,0066.500.000,0066.500.000,00PELAYANAN INFORMASI TATA RUANG1.01.03.03.20.007. 0,000,0041.000.000,0041.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.20.007.5.2.1. 0,000,0025.500.000,0025.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.20.007.5.2.2. 100,00115.000.000,00115.000.000,000,00PEMBUATAN SISTEM INFORMASI TATA RUANG1.01.03.03.20.009. 100,004.400.000,004.400.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.20.009.5.2.1. 100,00110.600.000,00110.600.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.20.009.5.2.2. 100,00221.700.000,00221.700.000,000,00PEMELIHARAAN SISTEM PENATAAN RUANG1.01.03.03.20.010. 100,005.300.000,005.300.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.03.20.010.5.2.1. 100,00216.400.000,00216.400.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.03.20.010.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.20.010.5.2.3. 38,8355.151.308.651,94197.196.225.320,50142.044.916.668,56JUMLAH BELANJA 38,95(55.207.824.071,94)(196.932.206.330,50)(141.724.382.258,56). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 7 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 1.01.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH1.01.04.1.01.04.01.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 49,9525.372.679.101,2376.173.714.705,0050.801.035.603,77BELANJA DAERAH1.01.04.1.01.04.01.00.00.5. 2,50184.679.101,237.572.383.805,007.387.704.703,77BELANJA TIDAK LANGSUNG1.01.04.1.01.04.01.00.00.5.1. 2,50184.679.101,237.572.383.805,007.387.704.703,77BELANJA PEGAWAI1.01.04.1.01.04.01.00.00.5.1.1. 58,0225.188.000.000,0068.601.330.900,0043.413.330.900,00BELANJA LANGSUNG1.01.04.1.01.04.01.00.00.5.2. (1,15)(8.337.500,00)717.631.050,00725.968.550,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.04.01. 0,000,0071.376.600,0071.376.600,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 1.01.04.01.001. 0,000,0071.376.600,0071.376.600,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.04.01.001.5.2.2. (2,56)(8.337.500,00)317.388.450,00325.725.950,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.04.01.003. 0,000,003.200.000,003.200.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.04.01.003.5.2.1. (2,59)(8.337.500,00)314.188.450,00322.525.950,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.04.01.003.5.2.2. 0,000,0019.920.000,0019.920.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.01.04.01.005. 0,000,0019.920.000,0019.920.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.04.01.005.5.2.2. 0,000,00125.796.000,00125.796.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI1.01.04.01.006. 0,000,00125.796.000,00125.796.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.04.01.006.5.2.2. 0,000,0031.300.000,0031.300.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI1.01.04.01.007. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.04.01.007.5.2.1. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.04.01.007.5.2.2. 0,000,0065.450.000,0065.450.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN1.01.04.01.008. 0,000,001.850.000,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.04.01.008.5.2.1. 0,000,0063.600.000,0063.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.04.01.008.5.2.2. 0,000,0086.400.000,0086.400.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN1.01.04.01.012. 0,000,0086.400.000,0086.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.04.01.012.5.2.2. 4,8023.697.500,00517.490.350,00493.792.850,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.04.02. 9,3623.697.500,00276.830.350,00253.132.850,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR1.01.04.02.007. 0,000,0018.899.450,0018.899.450,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.04.02.007.5.2.2. 10,1223.697.500,00257.930.900,00234.233.400,00BELANJA MODAL1.01.1.01.04.02.007.5.2.3. 0,000,00233.410.000,00233.410.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 1.01.04.02.013. 0,000,00233.410.000,00233.410.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.04.02.013.5.2.2. 0,000,007.250.000,007.250.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 1.01.04.02.015. 0,000,007.250.000,007.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.04.02.015.5.2.2. 100,00103.000.000,00103.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.04.05. 100,00103.000.000,00103.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH1.01.04.05.002. 100,001.950.000,001.950.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.04.05.002.5.2.1. 100,00101.050.000,00101.050.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.04.05.002.5.2.2. 0,000,00172.700.000,00172.700.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.04.06. 0,000,0079.700.000,0079.700.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD1.01.04.06.001. 0,000,0065.500.000,0065.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.04.06.001.5.2.1. 0,000,0014.200.000,0014.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.04.06.001.5.2.2. 0,000,0093.000.000,0093.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD1.01.04.06.002. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.04.06.002.5.2.1. 0,000,0063.000.000,0063.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.04.06.002.5.2.2. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0086.300.000,0086.300.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 1.01.04.07. 0,000,0086.300.000,0086.300.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD1.01.04.07.001. 0,000,0052.000.000,0052.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.04.07.001.5.2.1. 0,000,0034.300.000,0034.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.04.07.001.5.2.2. (49,47)(15.360.000,00)15.690.000,0031.050.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 1.01.04.08. (49,47)(15.360.000,00)15.690.000,0031.050.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN1.01.04.08.001. (53,33)(15.360.000,00)13.440.000,0028.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.04.08.001.5.2.1. 0,000,002.250.000,002.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.04.08.001.5.2.2. (1,26)(93.000.000,00)7.294.337.000,007.387.337.000,00PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU1.01.03.04.21. 0,000,00190.000.000,00190.000.000,00PENUNJANG PROGRAM PAMSIMAS1.01.03.04.21.003. 0,000,00101.250.000,00101.250.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.04.21.003.5.2.1. 0,000,0088.750.000,0088.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.04.21.003.5.2.2. 0,000,00285.000.000,00285.000.000,00PENUNJANG PROGRAM SANIMAS1.01.03.04.21.004. 0,000,00145.500.000,00145.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.04.21.004.5.2.1. 0,000,00139.500.000,00139.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.04.21.004.5.2.2. (48,16)(93.000.000,00)100.088.000,00193.088.000,00PENUNJANG PROGRAM KOTAKU1.01.03.04.21.005. (54,31)(54.150.000,00)45.550.000,0099.700.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.04.21.005.5.2.1. (41,60)(38.850.000,00)54.538.000,0093.388.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.04.21.005.5.2.2. 0,000,005.319.249.000,005.319.249.000,00DAK PENUGASAN BIDANG AIR MINUM.1.01.03.04.21.015. 0,000,0032.400.000,0032.400.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.04.21.015.5.2.1. 0,000,00133.050.000,00133.050.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.04.21.015.5.2.2. 0,000,005.153.799.000,005.153.799.000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.01.04.21.015.5.2.3. 0,000,001.400.000.000,001.400.000.000,00DAK REGULER BIDANG AIR MINUM1.01.03.04.21.016. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.04.21.016.5.2.1. 0,000,0031.150.000,0031.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.04.21.016.5.2.2. 0,000,001.359.850.000,001.359.850.000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.01.04.21.016.5.2.3. 268,1424.435.000.000,0033.547.835.000,009.112.835.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENATAAN WILAYAH1.01.03.04.22. 29,77400.000.000,001.743.535.000,001.343.535.000,00PEMBANGUNAN BATAS KEWILAYAHAN1.01.03.04.22.005. 28,574.000.000,0018.000.000,0014.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.04.22.005.5.2.1. 0,000,0022.135.000,0022.135.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.04.22.005.5.2.2. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 30,29396.000.000,001.703.400.000,001.307.400.000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.01.04.22.005.5.2.3. 14,42835.000.000,006.625.000.000,005.790.000.000,00REHABILITASI DAN PENINGKATAN GEDUNG KANTOR PEMERINTAH 1.01.03.04.22.006. 32,499.000.000,0036.700.000,0027.700.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.04.22.006.5.2.1. 92,52291.500.000,00606.550.000,00315.050.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.04.22.006.5.2.2. 9,81534.500.000,005.981.750.000,005.447.250.000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.01.04.22.006.5.2.3. 11,37100.000.000,00979.300.000,00879.300.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TATA BANGUNAN1.01.03.04.22.007. 2,062.400.000,00118.900.000,00116.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.04.22.007.5.2.1. 12,7997.600.000,00860.400.000,00762.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.04.22.007.5.2.2. 0,000,00300.000.000,00300.000.000,00PENYUSUNAN DATA BASE BANGUNAN GEDUNG1.01.03.04.22.008. 0,000,0012.450.000,0012.450.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.04.22.008.5.2.1. 0,000,00287.550.000,00287.550.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.04.22.008.5.2.2. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00SERTIFIKASI BANGUNAN GEDUNG SLF (SERTIFIKASI LAIK FUNGSI) 1.01.03.04.22.009. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.04.22.009.5.2.1. 0,000,00184.000.000,00184.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.04.22.009.5.2.2. 0,000,00600.000.000,00600.000.000,00PENATAAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMEDANG (PPKS) 1.01.03.04.22.010. 0,000,0010.500.000,0010.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.04.22.010.5.2.1. 0,000,007.100.000,007.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.04.22.010.5.2.2. 0,000,00582.400.000,00582.400.000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.01.04.22.010.5.2.3. 100,0018.000.000.000,0018.000.000.000,000,00PENATAAN ALUN-ALUN1.01.03.04.22.011. 100,0034.650.000,0034.650.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.04.22.011.5.2.1. 100,00954.350.000,00954.350.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.04.22.011.5.2.2. 100,0017.011.000.000,0017.011.000.000,000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.01.04.22.011.5.2.3. 100,005.000.000.000,005.000.000.000,000,00PUSAT BUDAYA1.01.03.04.22.012. 100,0031.700.000,0031.700.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.04.22.012.5.2.1. 100,00458.550.000,00458.550.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.04.22.012.5.2.2. 100,004.509.750.000,004.509.750.000,000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.01.04.22.012.5.2.3. 100,00100.000.000,00100.000.000,000,00PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM1.01.03.04.22.013. 100,005.600.000,005.600.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.01.04.22.013.5.2.1. 100,0094.400.000,0094.400.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.01.04.22.013.5.2.2. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.01.04.22.013.5.2.3. 11,77493.000.000,004.681.550.000,004.188.550.000,00PROGRAM PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.01.04.04.15. 18,85400.000.000,002.522.300.000,002.122.300.000,00PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN1.01.04.04.15.001. 33,335.000.000,0020.000.000,0015.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.1. 0,000,0028.800.000,0028.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.2. 19,00395.000.000,002.473.500.000,002.078.500.000,00BELANJA MODAL1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.3. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00PEMBANGUNAN DRAINASE/TPT DI KELURAHAN1.01.04.04.15.004. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.1. 0,000,002.950.000,002.950.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.2. 0,000,00189.050.000,00189.050.000,00BELANJA MODAL1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.3. 100,0093.000.000,0093.000.000,000,00REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU)1.01.04.04.15.009. 100,006.000.000,006.000.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.1. 100,0087.000.000,0087.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2. 0,000,00261.250.000,00261.250.000,00NORMALISASI SALURAN AIR LIMBAH1.01.04.04.15.012. 0,000,001.000.000,001.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.04.1.01.04.15.012.5.2.1. 0,000,007.350.000,007.350.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.04.1.01.04.15.012.5.2.2. 0,000,00252.900.000,00252.900.000,00BELANJA MODAL1.01.04.1.01.04.15.012.5.2.3. 0,000,00285.000.000,00285.000.000,00PENYUSUNAN DATABASE PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.1.01.04.04.15.019. 0,000,0020.850.000,0020.850.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.04.1.01.04.15.019.5.2.1. 0,000,00206.050.000,00206.050.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.04.1.01.04.15.019.5.2.2. 0,000,0058.100.000,0058.100.000,00BELANJA MODAL1.01.04.1.01.04.15.019.5.2.3. 0,000,001.320.000.000,001.320.000.000,00DAK PENUGASAN BIDANG SANITASI1.01.04.04.15.020. (58,18)(12.800.000,00)9.200.000,0022.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.04.1.01.04.15.020.5.2.1. 5.196,161.286.050.000,001.310.800.000,0024.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.04.1.01.04.15.020.5.2.2. (100,00)(1.273.250.000,00)0,001.273.250.000,00BELANJA MODAL1.01.04.1.01.04.15.020.5.2.3. 1,18250.000.000,0021.464.797.500,0021.214.797.500,00PROGRAM PENGADAAN, PENATAAN DAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PERTANAHAN 1.02.04.04.15. 0,000,00332.500.000,00332.500.000,00PENSERTIFIKATAN TANAH PEMERINTAH1.02.04.04.15.001. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.04.1.01.04.15.001.5.2.1. 0,000,00316.500.000,00316.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.04.1.01.04.15.001.5.2.2. 131,58250.000.000,00440.000.000,00190.000.000,00PENYELESAIAN SENGKETA TANAH1.02.04.04.15.002. 5 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 127,9983.000.000,00147.850.000,0064.850.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.04.1.01.04.15.002.5.2.1. 133,44167.000.000,00292.150.000,00125.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.04.1.01.04.15.002.5.2.2. 0,000,00285.000.000,00285.000.000,00PENYUSUNAN DATA BASE PERTANAHAN1.02.04.04.15.004. 0,000,0054.600.000,0054.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.04.1.01.04.15.004.5.2.1. 0,000,00230.400.000,00230.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.04.1.01.04.15.004.5.2.2. 0,000,0020.407.297.500,0020.407.297.500,00PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM 1.02.04.04.15.005. 0,000,00106.600.000,00106.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.1. 0,000,00443.450.000,00443.450.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.2. 0,000,0019.857.247.500,0019.857.247.500,00BELANJA MODAL1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.3. 49,9525.372.679.101,2376.173.714.705,0050.801.035.603,77JUMLAH BELANJA 49,95(25.372.679.101,23)(76.173.714.705,00)(50.801.035.603,77). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 6 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 10,00600.000,006.600.000,006.000.000,00PENDAPATAN DAERAH1.01.05.1.01.05.01.00.00.4. 10,00600.000,006.600.000,006.000.000,00PENDAPATAN ASLI DAERAH1.01.05.1.01.05.01.00.00.4.1. Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 10,00600.000,006.600.000,006.000.000,00HASIL RETRIBUSI DAERAH1.01.05.1.01.05.01.00.00.4.1.2. 10,00600.000,006.600.000,006.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN 13,341.829.263.433,4915.542.278.622,0013.713.015.188,51BELANJA DAERAH1.01.05.1.01.05.01.00.00.5. 3,63297.023.433,498.473.399.622,008.176.376.188,51BELANJA TIDAK LANGSUNG1.01.05.1.01.05.01.00.00.5.1. 3,63297.023.433,498.473.399.622,008.176.376.188,51BELANJA PEGAWAI1.01.05.1.01.05.01.00.00.5.1.1. 27,671.532.240.000,007.068.879.000,005.536.639.000,00BELANJA LANGSUNG1.01.05.1.01.05.01.00.00.5.2. (2,77)(41.920.000,00)1.469.664.000,001.511.584.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.05.01. 0,000,0074.448.000,0074.448.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 1.01.05.01.001. 0,000,0074.448.000,0074.448.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.01.001.5.2.2. 0,000,00347.656.000,00347.656.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.05.01.003. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00347.656.000,00347.656.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.01.003.5.2.2. 100,006.240.000,006.240.000,000,00PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN1.01.05.01.004. 100,006.240.000,006.240.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.01.004.5.2.2. 0,000,0022.980.000,0022.980.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.01.05.01.005. 0,000,0022.980.000,0022.980.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.01.005.5.2.2. 0,000,00146.000.000,00146.000.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI1.01.05.01.006. 0,000,00146.000.000,00146.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.01.006.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI1.01.05.01.007. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.01.007.5.2.2. (5,85)(48.160.000,00)775.340.000,00823.500.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN1.01.05.01.008. (5,85)(48.160.000,00)775.340.000,00823.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.01.008.5.2.2. 0,000,0033.600.000,0033.600.000,00PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN UPTD1.01.05.01.010. 0,000,0033.600.000,0033.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.01.010.5.2.2. 0,000,0038.400.000,0038.400.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN1.01.05.01.012. 0,000,0038.400.000,0038.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.01.012.5.2.2. 29,5695.987.910,00420.717.910,00324.730.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.05.02. 76,9695.987.910,00220.717.910,00124.730.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR1.01.05.02.007. 0,000,008.632.600,008.632.600,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.02.007.5.2.2. 82,6895.987.910,00212.085.310,00116.097.400,00BELANJA MODAL1.01.1.01.05.02.007.5.2.3. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 1.01.05.02.013. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.02.013.5.2.2. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.05.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH1.01.05.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.05.002.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.05.06. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD1.01.05.06.001. 0,000,0023.100.000,0023.100.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.05.06.001.5.2.1. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,001.900.000,001.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.06.001.5.2.2. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD1.01.05.06.002. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.05.06.002.5.2.1. 0,000,0017.000.000,0017.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.06.002.5.2.2. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 1.01.05.07. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD1.01.05.07.001. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.05.07.001.5.2.1. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.07.001.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 1.01.05.08. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN1.01.05.08.001. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.05.08.001.5.2.1. 0,000,0013.000.000,0013.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.08.001.5.2.2. 64,291.228.175.090,003.138.500.090,001.910.325.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1.01.05.05.15. 115,28230.550.000,00430.550.000,00200.000.000,00PATROLI KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM1.01.05.05.15.001. 19,8535.850.000,00216.450.000,00180.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.05.1.01.05.15.001.5.2.1. 1.003,61194.700.000,00214.100.000,0019.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.05.1.01.05.15.001.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL1.01.05.1.01.05.15.001.5.2.3. (3,51)(10.539.910,00)289.460.090,00300.000.000,00PELATIHAN DASAR ANGGOTA SATUAN LINMAS1.01.05.05.15.002. 0,000,0092.250.000,0092.250.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.1. (5,07)(10.539.910,00)197.210.090,00207.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2. 98,38147.565.000,00297.565.000,00150.000.000,00PENERTIBAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PKL1.01.05.05.15.003. 100,37130.080.000,00259.680.000,00129.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.05.1.01.05.15.003.5.2.1. 85,7117.485.000,0037.885.000,0020.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.05.1.01.05.15.003.5.2.2. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00PENGAMANAN HARI-HARI BESAR NASIONAL DAN DAERAH1.01.05.05.15.004. 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.05.1.01.05.15.004.5.2.1. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.05.1.01.05.15.004.5.2.2. (6,93)(7.650.000,00)102.675.000,00110.325.000,00SAFARI LINMAS TERPADU1.01.05.05.15.005. 0,000,0054.990.000,0054.990.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.1. (13,82)(7.650.000,00)47.685.000,0055.335.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (0,48)(4.750.000,00)995.250.000,001.000.000.000,00SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT1.01.05.05.15.007. (0,49)(4.750.000,00)972.800.000,00977.550.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.1. 0,000,0022.450.000,0022.450.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.2. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00PENGAMANAN PIMPINAN DAN TAMU NEGARA1.01.05.05.15.008. 0,000,0062.050.000,0062.050.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.05.1.01.05.15.008.5.2.1. 0,000,0012.950.000,0012.950.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.05.1.01.05.15.008.5.2.2. 100,00873.000.000,00873.000.000,000,00PENGAMANAN WILAYAH DALAM RANGKA PEMILIHAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DAN LEGISLATIF 1.01.05.05.15.009. 100,00873.000.000,00873.000.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.05.1.01.05.15.009.5.2.1. (0,53)(3.003.000,00)566.997.000,00570.000.000,00PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.01.05.05.16. 100,000,000,000,00PENERTIBAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ORANG SAKIT JIWA, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN 1.01.05.05.16.002. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.1. 100,000,000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.2. (1,20)(3.003.000,00)246.997.000,00250.000.000,00GELAR PASUKAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS1.01.05.05.16.008. 0,000,007.500.000,007.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.05.1.01.05.16.008.5.2.1. (1,24)(3.003.000,00)239.497.000,00242.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.05.1.01.05.16.008.5.2.2. 100,000,000,000,00PENERTIBAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ALAT PERAGA, SPANDUK DAN REKLAME 1.01.05.05.16.011. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.05.1.01.05.16.011.5.2.1. 100,000,000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.05.1.01.05.16.011.5.2.2. 0,000,00320.000.000,00320.000.000,00PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN LAINNYA 1.01.05.05.16.012. 0,000,00279.600.000,00279.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.05.1.01.05.16.012.5.2.1. 0,000,0040.400.000,0040.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.05.1.01.05.16.012.5.2.2. 22,73250.000.000,001.350.000.000,001.100.000.000,00PROGRAM KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 1.01.05.05.17. 22,73250.000.000,001.350.000.000,001.100.000.000,00SIAGA PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN1.01.05.05.17.001. 100,0022.600.000,0022.600.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.05.1.01.05.17.001.5.2.1. 20,11221.172.000,001.321.172.000,001.100.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.05.1.01.05.17.001.5.2.2. 100,006.228.000,006.228.000,000,00BELANJA MODAL1.01.05.1.01.05.17.001.5.2.3. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DAMKAR1.01.05.05.17.002. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.05.1.01.05.17.002.5.2.1. 100,000,000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.05.1.01.05.17.002.5.2.2. 13,341.829.263.433,4915.542.278.622,0013.713.015.188,51JUMLAH BELANJA 13,34(1.828.663.433,49)(15.535.678.622,00)(13.707.015.188,51). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 5 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.01.05.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH1.01.05.1.01.05.02.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 5,77586.069.245,8710.743.978.111,0010.157.908.865,13BELANJA DAERAH1.01.05.1.01.05.02.00.00.5. 4,6083.069.245,871.889.887.411,001.806.818.165,13BELANJA TIDAK LANGSUNG1.01.05.1.01.05.02.00.00.5.1. 4,6083.069.245,871.889.887.411,001.806.818.165,13BELANJA PEGAWAI1.01.05.1.01.05.02.00.00.5.1.1. 6,02503.000.000,008.854.090.700,008.351.090.700,00BELANJA LANGSUNG1.01.05.1.01.05.02.00.00.5.2. 2,3110.800.000,00477.719.000,00466.919.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.05.01. 24,6610.800.000,0054.600.000,0043.800.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 1.01.05.01.001. 24,6610.800.000,0054.600.000,0043.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.01.001.5.2.2. 0,000,00183.200.000,00183.200.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.05.01.003. 0,000,00183.200.000,00183.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.01.003.5.2.2. 0,000,009.000.000,009.000.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.01.05.01.005. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.01.005.5.2.2. 0,000,00184.319.000,00184.319.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI1.01.05.01.006. 0,000,00184.319.000,00184.319.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.01.006.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI1.01.05.01.007. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.01.007.5.2.2. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0021.600.000,0021.600.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN1.01.05.01.008. 0,000,0021.600.000,0021.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.01.008.5.2.2. 40,3389.200.000,00310.381.900,00221.181.900,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.05.02. 184,3089.200.000,00137.600.000,0048.400.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR1.01.05.02.007. 184,3089.200.000,00137.600.000,0048.400.000,00BELANJA MODAL1.01.1.01.05.02.007.5.2.3. 0,000,0070.981.900,0070.981.900,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.01.05.02.011. 0,000,001.850.000,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.05.02.011.5.2.1. 0,000,0069.131.900,0069.131.900,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.02.011.5.2.2. 0,000,0092.700.000,0092.700.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 1.01.05.02.013. 0,000,0092.700.000,0092.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.02.013.5.2.2. 0,000,009.100.000,009.100.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 1.01.05.02.015. 0,000,009.100.000,009.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.02.015.5.2.2. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.05.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH1.01.05.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.05.002.5.2.2. 0,000,0032.882.300,0032.882.300,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.05.06. 0,000,008.250.000,008.250.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD1.01.05.06.001. 0,000,007.500.000,007.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.05.06.001.5.2.1. 0,000,00750.000,00750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.06.001.5.2.2. 0,000,0024.632.300,0024.632.300,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD1.01.05.06.002. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.05.06.002.5.2.1. 0,000,00632.300,00632.300,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.06.002.5.2.2. 0,000,0016.760.000,0016.760.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 1.01.05.07. 0,000,0016.760.000,0016.760.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD1.01.05.07.001. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.05.07.001.5.2.1. 0,000,002.760.000,002.760.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.07.001.5.2.2. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,008.345.500,008.345.500,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 1.01.05.08. 0,000,008.345.500,008.345.500,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN1.01.05.08.001. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.05.08.001.5.2.1. 0,000,00345.500,00345.500,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.05.08.001.5.2.2. 5,26400.000.000,008.005.002.000,007.605.002.000,00PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 1.01.05.05.18. 80,00100.000.000,00225.000.000,00125.000.000,00PENGADAAN NATURA DAN LOGISTIK1.01.05.05.18.001. 142,311.850.000,003.150.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.05.1.01.05.18.001.5.2.1. 79,3598.150.000,00221.850.000,00123.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.05.1.01.05.18.001.5.2.2. 0,000,00600.000.000,00600.000.000,00PENANGANAN DARURAT BENCANA1.01.05.05.18.002. 0,000,006.500.000,006.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.1. 0,000,00593.500.000,00593.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2. 100,00200.000.000,00200.000.000,000,00PENGADAAN PERALATAN PENUNJANG PENANGGULANGAN BENCANA 1.01.05.05.18.003. 100,001.300.000,001.300.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.05.1.01.05.18.003.5.2.1. 100,0013.500.000,0013.500.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.05.1.01.05.18.003.5.2.2. 100,00185.200.000,00185.200.000,000,00BELANJA MODAL1.01.05.1.01.05.18.003.5.2.3. 0,000,00375.000.000,00375.000.000,00AKSELARASI PENANGGULANGAN BENCANA1.01.05.05.18.004. 0,000,00374.850.000,00374.850.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.05.1.01.05.18.004.5.2.1. 0,000,00150.000,00150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.05.1.01.05.18.004.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENYUSUNAN DATABASE KEBENCANAAN1.01.05.05.18.006. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.05.1.01.05.18.006.5.2.1. 0,000,0028.700.000,0028.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.05.1.01.05.18.006.5.2.2. 52,63100.000.000,00290.000.000,00190.000.000,00RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB)1.01.05.05.18.009. 71,151.850.000,004.450.000,002.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.05.1.01.05.18.009.5.2.1. 52,3798.150.000,00285.550.000,00187.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.05.1.01.05.18.009.5.2.2. 0,000,0095.000.000,0095.000.000,00PENYELENGGARAAN KOORDINASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA 1.01.05.05.18.010. 0,000,0095.000.000,0095.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.05.1.01.05.18.010.5.2.2. 0,000,00120.000.000,00120.000.000,00PENGELOLAAN INFORMASI PENANGGULANGAN BENCANA1.01.05.05.18.011. 0,000,002.600.000,002.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.05.1.01.05.18.011.5.2.1. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0048.700.000,0048.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.05.1.01.05.18.011.5.2.2. 0,000,0068.700.000,0068.700.000,00BELANJA MODAL1.01.05.1.01.05.18.011.5.2.3. 0,000,00114.250.000,00114.250.000,00PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA 1.01.05.05.18.012. 0,000,0028.000.000,0028.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.05.1.01.05.18.012.5.2.1. 0,000,0086.250.000,0086.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.05.1.01.05.18.012.5.2.2. 0,000,005.855.752.000,005.855.752.000,00REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA (LANJUTAN) 1.01.05.05.18.013. 0,000,002.400.000,002.400.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.05.1.01.05.18.013.5.2.1. 0,000,0048.000.000,0048.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.05.1.01.05.18.013.5.2.2. 0,000,005.805.352.000,005.805.352.000,00BELANJA MODAL1.01.05.1.01.05.18.013.5.2.3. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PENGADAAN PERALATAN GUDANG LOGISTIK1.01.05.05.18.014. (100,00)(1.300.000,00)0,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.05.1.01.05.18.014.5.2.1. 1,321.300.000,00100.000.000,0098.700.000,00BELANJA MODAL1.01.05.1.01.05.18.014.5.2.3. 5,77586.069.245,8710.743.978.111,0010.157.908.865,13JUMLAH BELANJA 5,77(586.069.245,87)(10.743.978.111,00)(10.157.908.865,13). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 4 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 1.01.06. - SOSIAL Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH1.01.06.1.01.06.01.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 4,05416.734.293,7010.717.365.816,0010.300.631.522,30BELANJA DAERAH1.01.06.1.01.06.01.00.00.5. (4,79)(217.765.706,30)4.326.255.016,004.544.020.722,30BELANJA TIDAK LANGSUNG1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1. (4,79)(217.765.706,30)4.326.255.016,004.544.020.722,30BELANJA PEGAWAI1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.1. 11,02634.500.000,006.391.110.800,005.756.610.800,00BELANJA LANGSUNG1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.2. 5,4835.700.000,00687.258.800,00651.558.800,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.06.01. 0,000,0085.200.000,0085.200.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 1.01.06.01.001. 0,000,0085.200.000,0085.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.06.01.001.5.2.2. 13,3735.200.000,00298.452.300,00263.252.300,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.06.01.003. 0,000,001.500.000,001.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.06.01.003.5.2.1. 13,4535.200.000,00296.952.300,00261.752.300,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.06.01.003.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL1.01.1.01.06.01.003.5.2.3. 6,13500.000,008.660.000,008.160.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.01.06.01.005. 0,000,008.160.000,008.160.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.06.01.005.5.2.2. 100,00500.000,00500.000,000,00BELANJA MODAL1.01.1.01.06.01.005.5.2.3. 0,000,00190.196.500,00190.196.500,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI1.01.06.01.006. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,001.500.000,001.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.06.01.006.5.2.1. 0,000,00188.696.500,00188.696.500,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.06.01.006.5.2.2. 0,000,0011.750.000,0011.750.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI1.01.06.01.007. 0,000,0011.750.000,0011.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.06.01.007.5.2.2. 0,000,0054.000.000,0054.000.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN1.01.06.01.008. 0,000,0054.000.000,0054.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.06.01.008.5.2.2. 0,000,0039.000.000,0039.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN1.01.06.01.012. 0,000,0039.000.000,0039.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.06.01.012.5.2.2. 18,36105.317.500,00679.069.500,00573.752.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.06.02. 28,6961.717.500,00276.867.500,00215.150.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR1.01.06.02.007. 28,6961.717.500,00276.867.500,00215.150.000,00BELANJA MODAL1.01.1.01.06.02.007.5.2.3. 0,000,00143.702.000,00143.702.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR1.01.06.02.008. 0,000,001.200.000,001.200.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.06.02.008.5.2.1. 0,000,00142.502.000,00142.502.000,00BELANJA MODAL1.01.1.01.06.02.008.5.2.3. 0,000,0043.200.000,0043.200.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.01.06.02.011. (100,00)(3.050.000,00)0,003.050.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.06.02.011.5.2.1. 7,603.050.000,0043.200.000,0040.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.06.02.011.5.2.2. 26,2743.600.000,00209.600.000,00166.000.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 1.01.06.02.013. 26,2743.600.000,00209.600.000,00166.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.06.02.013.5.2.2. 0,000,005.700.000,005.700.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 1.01.06.02.015. 0,000,005.700.000,005.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.06.02.015.5.2.2. 100,00132.500.000,00132.500.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.06.05. 100,00132.500.000,00132.500.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH1.01.06.05.002. 100,009.850.000,009.850.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.06.05.002.5.2.1. 100,00122.650.000,00122.650.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.06.05.002.5.2.2. 0,000,0059.300.000,0059.300.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.06.06. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD1.01.06.06.001. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.06.06.001.5.2.1. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.06.06.001.5.2.2. 0,000,0024.300.000,0024.300.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD1.01.06.06.002. 0,000,0014.400.000,0014.400.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.06.06.002.5.2.1. 0,000,009.900.000,009.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.06.06.002.5.2.2. 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 1.01.06.07. 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD1.01.06.07.001. 0,000,0015.575.000,0015.575.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.06.07.001.5.2.1. 0,000,0029.425.000,0029.425.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.06.07.001.5.2.2. 0,000,002.000.000,002.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 1.01.06.08. 0,000,002.000.000,002.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN1.01.06.08.001. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.06.08.001.5.2.1. (85,56)(118.500.000,00)20.000.000,00138.500.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA 1.01.06.06.15. (85,56)(118.500.000,00)20.000.000,00138.500.000,00PEMBERDAYAAN PMKS MELALUI USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) 1.01.06.06.15.001. 0,000,003.000.000,003.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.1. (87,45)(118.500.000,00)17.000.000,00135.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2. 0,000,00803.500.000,00803.500.000,00PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL1.01.06.06.16. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00REHABILITASI SOSIAL BAGI PMKS1.01.06.06.16.001. 0,000,0015.300.000,0015.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.06.1.01.06.16.001.5.2.1. 0,000,0084.700.000,0084.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.06.1.01.06.16.001.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PELAYANAN DAN OPERASIONAL RUMAH SINGGAH1.01.06.06.16.002. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2. 0,000,0053.500.000,0053.500.000,00PENANGANAN PMKS JALANAN1.01.06.06.16.003. 0,000,0024.050.000,0024.050.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.1. 0,000,0029.450.000,0029.450.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PENYULUHAN REHABILITASI SOSIAL KELILING1.01.06.06.16.004. 0,000,0042.740.000,0042.740.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.06.1.01.06.16.004.5.2.1. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0057.260.000,0057.260.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.06.1.01.06.16.004.5.2.2. 0,000,00500.000.000,00500.000.000,00PELAYANAN TERPADU FAKIR MISKIN DAN LANSIA1.01.06.06.16.006. 0,000,00187.800.000,00187.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.1. 0,000,00153.350.000,00153.350.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.2. 0,000,00158.850.000,00158.850.000,00BELANJA MODAL1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.3. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.01.06.06.17. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00PEMBERDAYAAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.01.06.06.17.003. 0,000,0058.500.000,0058.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.06.1.01.06.17.003.5.2.1. 0,000,00141.500.000,00141.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.06.1.01.06.17.003.5.2.2. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL1.01.06.06.18. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS MENYANGKUT TANGGAP DARURAT BENCANA 1.01.06.06.18.001. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.06.1.01.06.18.001.5.2.1. 0,000,0088.000.000,0088.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.06.1.01.06.18.001.5.2.2. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PENGUATAN TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA)1.01.06.06.18.002. 0,000,0066.990.000,0066.990.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.06.1.01.06.18.002.5.2.1. 0,000,0033.010.000,0033.010.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.06.1.01.06.18.002.5.2.2. 6,45100.000.000,001.650.000.000,001.550.000.000,00PROGRAM JAMINAN SOSIAL1.01.06.06.19. 0,000,00700.000.000,00700.000.000,00PENDAMPINGAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA 1.01.06.06.19.001. 19,425.400.000,0033.200.000,0027.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.06.1.01.06.19.001.5.2.1. (0,80)(5.400.000,00)666.800.000,00672.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.06.1.01.06.19.001.5.2.2. 33,33100.000.000,00400.000.000,00300.000.000,00PENDAMPINGAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN1.01.06.06.19.002. 1,301.850.000,00143.620.000,00141.770.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.1. 62,0398.150.000,00256.380.000,00158.230.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00PENINGKATAN PERAN MITRA SOSIAL DALAM KETERPADUAN PENANGANAN BIDANG SOSIAL DAN KESEHATAN 1.01.06.06.19.003. 0,000,00158.000.000,00158.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.1. 0,000,0042.000.000,0042.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00150.000.000,00150.000.000,00PENDAMPINGAN BANTUAN SOSIAL PANGAN NON TUNAI/RASTRA 1.01.06.06.19.004. 0,000,004.250.000,004.250.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.06.1.01.06.19.004.5.2.1. 0,000,00145.750.000,00145.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.06.1.01.06.19.004.5.2.2. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PELAYANAN JAMKESDA1.01.06.06.19.005. 0,000,0077.600.000,0077.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.06.1.01.06.19.005.5.2.1. 0,000,0022.400.000,0022.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.06.1.01.06.19.005.5.2.2. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00VERIFIKASI DAN VALIDASI BASIS DATA TERPADU1.01.06.06.19.008. 0,000,0072.467.600,0072.467.600,00BELANJA PEGAWAI1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.1. 0,000,0027.532.400,0027.532.400,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.2. 0,000,00110.000.000,00110.000.000,00PROGRAM KELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN1.01.06.06.20. 0,000,0085.000.000,0085.000.000,00PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN DAERAH DAN NASIONAL 1.01.06.06.20.001. 0,000,002.800.000,002.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.1. 0,000,0076.700.000,0076.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2. 0,000,005.500.000,005.500.000,00BELANJA MODAL1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.3. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PERINGATAN HARI PAHLAWAN DAN HKSN1.01.06.06.20.002. 0,000,007.200.000,007.200.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.1. 0,000,0017.800.000,0017.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.2. 0,000,00220.000.000,00220.000.000,00PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 1.02.02.06.15. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00PERUMUSAN KEBIJAKAN GENDER DAN ANAK1.02.02.06.15.001. (82,03)(26.250.000,00)5.750.000,0032.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.02.1.01.06.15.001.5.2.1. 15,6326.250.000,00194.250.000,00168.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.02.1.01.06.15.001.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENGUATAN PENYELENGGARAAN PUG1.02.02.06.15.002. 0,000,00500.000,00500.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.02.1.01.06.15.002.5.2.1. 0,000,0019.500.000,0019.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.02.1.01.06.15.002.5.2.2. 42,2879.482.500,00267.482.500,00188.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 1.02.02.06.16. 132,4779.482.500,00139.482.500,0060.000.000,00LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK1.02.02.06.16.001. 1.200,0014.400.000,0015.600.000,001.200.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.02.1.01.06.16.001.5.2.1. 110,6865.082.500,00123.882.500,0058.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.02.1.01.06.16.001.5.2.2. 5 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00BELANJA MODAL1.02.02.1.01.06.16.001.5.2.3. 0,000,0088.000.000,0088.000.000,00PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN FORUM PEMENUHAN HAK DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK 1.02.02.06.16.002. 0,000,004.350.000,004.350.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.02.1.01.06.16.002.5.2.1. 0,000,0083.650.000,0083.650.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.02.1.01.06.16.002.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENGEMBANGAN KABUPATEN SUMEDANG MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK 1.02.02.06.16.003. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.02.1.01.06.16.003.5.2.1. (47,29)(18.300.000,00)20.400.000,0038.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.02.1.01.06.16.003.5.2.2. 100,0018.300.000,0018.300.000,000,00BELANJA MODAL1.02.02.1.01.06.16.003.5.2.3. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 1.02.02.06.17. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN SOSIAL 1.02.02.06.17.001. 0,000,0012.450.000,0012.450.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.02.1.01.06.17.001.5.2.1. 0,000,0027.550.000,0027.550.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.02.1.01.06.17.001.5.2.2. 30,77300.000.000,001.275.000.000,00975.000.000,00PROGRAM KETAHANAN KELUARGA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 1.02.02.06.18. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PEMBINAAN P2WKSS1.02.02.06.18.001. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.02.1.01.06.18.001.5.2.2. 0,000,00275.000.000,00275.000.000,00PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA 1.02.02.06.18.004. (12,72)(4.800.000,00)32.950.000,0037.750.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.1. 2,024.800.000,00242.050.000,00237.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.2. 0,000,00325.000.000,00325.000.000,00PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA1.02.02.06.18.005. 45,887.800.000,0024.800.000,0017.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.02.1.01.06.18.005.5.2.1. (2,53)(7.800.000,00)300.200.000,00308.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.02.1.01.06.18.005.5.2.2. 0,000,00225.000.000,00225.000.000,00PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM ORGANISASI1.02.02.06.18.006. 0,000,0026.500.000,0026.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.02.1.01.06.18.006.5.2.1. 0,000,00198.500.000,00198.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.02.1.01.06.18.006.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00MANAGEMEN PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA.1.02.02.06.18.007. 0,000,006.050.000,006.050.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.02.1.01.06.18.007.5.2.1. 6 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0043.950.000,0043.950.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.02.1.01.06.18.007.5.2.2. 100,00300.000.000,00300.000.000,000,00INTEGRASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.06.18.008. 100,0031.800.000,0031.800.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.02.1.01.06.18.008.5.2.1. 100,00268.200.000,00268.200.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.02.1.01.06.18.008.5.2.2. 4,05416.734.293,7010.717.365.816,0010.300.631.522,30JUMLAH BELANJA 4,05(416.734.293,70)(10.717.365.816,00)(10.300.631.522,30). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 7 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 1.02.01. - TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,001.096.000.000,001.096.000.000,00PENDAPATAN DAERAH1.02.01.1.02.01.01.00.00.4. 0,000,001.096.000.000,001.096.000.000,00PENDAPATAN ASLI DAERAH1.02.01.1.02.01.01.00.00.4.1. Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 0,000,001.096.000.000,001.096.000.000,00HASIL RETRIBUSI DAERAH1.02.01.1.02.01.01.00.00.4.1.2. 0,000,001.096.000.000,001.096.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN 4,90554.486.814,7411.861.331.850,0011.306.845.035,26BELANJA DAERAH1.02.01.1.02.01.01.00.00.5. 0,7246.486.814,746.466.165.850,006.419.679.035,26BELANJA TIDAK LANGSUNG1.02.01.1.02.01.01.00.00.5.1. 0,7246.486.814,746.466.165.850,006.419.679.035,26BELANJA PEGAWAI1.02.01.1.02.01.01.00.00.5.1.1. 10,39508.000.000,005.395.166.000,004.887.166.000,00BELANJA LANGSUNG1.02.01.1.02.01.01.00.00.5.2. 19,98133.830.000,00803.779.000,00669.949.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.01.01. 23,0323.030.000,00123.030.000,00100.000.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 1.02.01.01.001. 23,0323.030.000,00123.030.000,00100.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.01.001.5.2.2. 23,3457.600.000,00304.349.000,00246.749.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.01.01.003. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,001.800.000,001.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.01.003.5.2.1. 23,5257.600.000,00302.549.000,00244.949.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.01.003.5.2.2. 0,000,0019.200.000,0019.200.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.02.01.01.005. 0,000,0019.200.000,0019.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.01.005.5.2.2. 18,6235.200.000,00224.200.000,00189.000.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI1.02.01.01.006. 0,000,001.800.000,001.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.01.006.5.2.1. 18,8035.200.000,00222.400.000,00187.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.01.006.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI1.02.01.01.007. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.01.007.5.2.2. 16,6710.800.000,0075.600.000,0064.800.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN1.02.01.01.008. 16,6710.800.000,0075.600.000,0064.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.01.008.5.2.2. 28,577.200.000,0032.400.000,0025.200.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN1.02.01.01.012. 28,577.200.000,0032.400.000,0025.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.01.012.5.2.2. 35,47139.200.700,00531.638.700,00392.438.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.01.02. 134,3473.886.000,00128.886.000,0055.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR1.02.01.02.007. 0,000,0011.250.000,0011.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.02.007.5.2.2. 168,8873.886.000,00117.636.000,0043.750.000,00BELANJA MODAL1.02.1.02.01.02.007.5.2.3. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR1.02.01.02.008. 0,000,003.500.000,003.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.02.008.5.2.1. 0,000,0096.500.000,0096.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.02.008.5.2.2. 0,000,0027.000.000,0027.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.01.02.011. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.02.011.5.2.1. 0,000,0025.700.000,0025.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.02.011.5.2.2. 32,8065.314.700,00264.430.700,00199.116.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 1.02.01.02.013. 32,8065.314.700,00264.430.700,00199.116.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.02.013.5.2.2. 0,000,0011.322.000,0011.322.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 1.02.01.02.015. 0,000,0011.322.000,0011.322.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.02.015.5.2.2. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.01.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH1.02.01.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.05.002.5.2.2. 2,662.000.000,0077.290.000,0075.290.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.01.06. 5,672.000.000,0037.290.000,0035.290.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD1.02.01.06.001. (16,92)(3.400.000,00)16.700.000,0020.100.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.06.001.5.2.1. 35,555.400.000,0020.590.000,0015.190.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.06.001.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD1.02.01.06.002. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.06.002.5.2.1. 0,000,0028.000.000,0028.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.06.002.5.2.2. 29,9414.969.300,0064.969.300,0050.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 1.02.01.07. 29,9414.969.300,0064.969.300,0050.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD1.02.01.07.001. 1,69200.000,0012.050.000,0011.850.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.07.001.5.2.1. 38,7114.769.300,0052.919.300,0038.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.07.001.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 1.02.01.08. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN1.02.01.08.001. 0,000,005.600.000,005.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.08.001.5.2.1. 0,000,0014.400.000,0014.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.08.001.5.2.2. 0,000,002.360.046.000,002.360.046.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.02.01.01.15. (25,00)(250.000.000,00)750.000.000,001.000.000.000,00PEMBINAAN KEMAMPUAN DAN KETERAMPILAN KERJA MASYARAKAT 1.02.01.01.15.002. (42,13)(68.350.000,00)93.900.000,00162.250.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.1. (21,68)(181.650.000,00)656.100.000,00837.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.3. 100,00250.000.000,00250.000.000,000,00PEMAGANGAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI1.02.01.01.15.005. 100,0011.400.000,0011.400.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.01.1.02.01.15.005.5.2.1. 100,00238.600.000,00238.600.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.01.1.02.01.15.005.5.2.2. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00375.046.000,00375.046.000,00PENINGKATAN KUALITAS DAN UJI KOMPETENSI TENAGA KERJA LOKAL 1.02.01.01.15.007. 0,000,004.100.000,004.100.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.01.1.02.01.15.007.5.2.1. 0,000,00370.946.000,00370.946.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.01.1.02.01.15.007.5.2.2. 0,000,00115.000.000,00115.000.000,00FORUM KOMUNIKASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA DENGAN INDUSTRI DAERAH (KERJASAMA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN) 1.02.01.01.15.012. 0,000,0015.300.000,0015.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.1. 0,000,0099.700.000,0099.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.2. 0,000,00180.000.000,00180.000.000,00PENGUATAN KAPASITAS LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)1.02.01.01.15.013. 0,000,0044.400.000,0044.400.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.01.1.02.01.15.013.5.2.1. 0,000,00135.600.000,00135.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.01.1.02.01.15.013.5.2.2. 100,000,000,000,00FORUM KOMUNIKASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA DENGAN INDUSTRI DAERAH 1.02.01.01.15.014. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.01.1.02.01.15.014.5.2.1. 100,000,000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.01.1.02.01.15.014.5.2.2. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00PEMBINAAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LPK) 1.02.01.01.15.015. 0,000,0031.550.000,0031.550.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.01.1.02.01.15.015.5.2.1. 0,000,00144.697.000,00144.697.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.01.1.02.01.15.015.5.2.2. 0,000,0023.753.000,0023.753.000,00BELANJA MODAL1.02.01.1.02.01.15.015.5.2.3. 0,000,00140.000.000,00140.000.000,00PENGUATAN CALON TENAGA KERJA BERBASIS KEWIRAUSAHAAN. 1.02.01.01.15.016. 0,000,0018.450.000,0018.450.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.01.1.02.01.15.016.5.2.1. 0,000,00121.550.000,00121.550.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.01.1.02.01.15.016.5.2.2. 0,000,00350.000.000,00350.000.000,00PEMBERIAN FASILITAS DAN MENDORONG PENGEMBANGAN DESA PRODUKTIF. 1.02.01.01.15.017. 0,000,0036.500.000,0036.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.01.1.02.01.15.017.5.2.1. 0,000,00313.500.000,00313.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.01.1.02.01.15.017.5.2.2. 100,000,000,000,00PEMBERIAN FASILITAS DAN MENDORONG PENGEMBANGAN DESA PRODUKTIF. 1.02.01.01.15.018. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.01.1.02.01.15.018.5.2.1. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.01.1.02.01.15.018.5.2.2. 28,95165.000.000,00735.000.000,00570.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA1.02.01.01.16. 30,0015.000.000,0065.000.000,0050.000.000,00PELAYANAN DAN PENEMPATAN PENCARI KERJA1.02.01.01.16.001. (16,67)(800.000,00)4.000.000,004.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.1. 34,9615.800.000,0061.000.000,0045.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.2. 0,000,00270.000.000,00270.000.000,00PENGENDALIAN PENGGUNAAN DOKUMEN TENAGA KERJA ASING 1.02.01.01.16.004. (22,56)(6.000.000,00)20.600.000,0026.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.1. (2,22)(4.400.000,00)193.700.000,00198.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2. 22,9610.400.000,0055.700.000,0045.300.000,00BELANJA MODAL1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.3. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00BIMBINGAN INKUBASI BISNIS BERBASIS POTENSI1.02.01.01.16.005. 0,000,0018.600.000,0018.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.1. (11,30)(20.500.000,00)160.900.000,00181.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2. 100,0020.500.000,0020.500.000,000,00BELANJA MODAL1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.3. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENYUSUNAN KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN1.02.01.01.16.007. (100,00)(1.300.000,00)0,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.01.1.02.01.16.007.5.2.1. 2,671.300.000,0050.000.000,0048.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.01.1.02.01.16.007.5.2.2. 100,00150.000.000,00150.000.000,000,00TENAGA KERJA MANDIRI1.02.01.01.16.009. 100,0031.600.000,0031.600.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.01.1.02.01.16.009.5.2.1. 100,00118.400.000,00118.400.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.01.1.02.01.16.009.5.2.2. 0,000,00497.500.000,00497.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL1.02.01.01.17. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL1.02.01.01.17.002. 0,000,00600.000,00600.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.1. 0,000,0049.400.000,0049.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PENGUATAN DEWAN PENGUPAHAN1.02.01.01.17.003. (6,60)(2.500.000,00)35.400.000,0037.900.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.01.1.02.01.17.003.5.2.1. 4,032.500.000,0064.600.000,0062.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.01.1.02.01.17.003.5.2.2. 0,000,00197.500.000,00197.500.000,00PENGUATAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT1.02.01.01.17.004. 0,000,0023.600.000,0023.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.01.1.02.01.17.004.5.2.1. 0,000,00173.900.000,00173.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.01.1.02.01.17.004.5.2.2. 0,000,00150.000.000,00150.000.000,00PENGUATAN STRUKTUR SKALA UPAH1.02.01.01.17.006. 5 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0016.100.000,0016.100.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.1. 0,000,00133.900.000,00133.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.2. 19,8550.000.000,00301.943.000,00251.943.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI2.02.08.01.15. 61,0250.000.000,00131.943.000,0081.943.000,00PENEMPATAN TRANSMIGRASI2.02.08.01.15.001. 0,000,003.000.000,003.000.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.08.1.02.01.15.001.5.2.1. 63,3450.000.000,00128.943.000,0078.943.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.08.1.02.01.15.001.5.2.2. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PEMBERDAYAAN WARGA TRANSMIGRASI LOKAL2.02.08.01.15.002. 0,000,0016.500.000,0016.500.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.08.1.02.01.15.002.5.2.1. 0,000,0083.500.000,0083.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.08.1.02.01.15.002.5.2.2. 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00PENJAJAGAN KERJASAMA KETRANSMIGRASIAN ANTAR DAERAH 2.02.08.01.15.004. 0,000,00900.000,00900.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.08.1.02.01.15.004.5.2.1. 0,000,0069.100.000,0069.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.08.1.02.01.15.004.5.2.2. 4,90554.486.814,7411.861.331.850,0011.306.845.035,26JUMLAH BELANJA 5,43(554.486.814,74)(10.765.331.850,00)(10.210.845.035,26). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 6 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 5,0237.372.000,00782.472.000,00745.100.000,00PENDAPATAN DAERAH1.02.05.1.02.05.01.00.00.4. 5,0237.372.000,00782.472.000,00745.100.000,00PENDAPATAN ASLI DAERAH1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.1. Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 5,0035.520.000,00745.620.000,00710.100.000,00HASIL RETRIBUSI DAERAH1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.1.2. 5,291.852.000,0036.852.000,0035.000.000,00LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.1.4. 5,0237.372.000,00782.472.000,00745.100.000,00JUMLAH PENDAPATAN 6,571.834.699.516,6829.738.931.829,0027.904.232.312,32BELANJA DAERAH1.02.05.1.02.05.01.00.00.5. 0,1831.219.516,6817.838.284.079,0017.807.064.562,32BELANJA TIDAK LANGSUNG1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1. 0,1831.219.516,6817.838.284.079,0017.807.064.562,32BELANJA PEGAWAI1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1. 17,861.803.480.000,0011.900.647.750,0010.097.167.750,00BELANJA LANGSUNG1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.2. 9,02108.136.550,001.306.838.550,001.198.702.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.05.01. 0,000,0087.200.000,0087.200.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 1.02.05.01.001. 0,000,0087.200.000,0087.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.05.01.001.5.2.2. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,784.200.000,00545.104.000,00540.904.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.05.01.003. 0,000,0093.700.000,0093.700.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.05.01.003.5.2.1. 0,944.200.000,00451.404.000,00447.204.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.05.01.003.5.2.2. 100,0012.480.000,0012.480.000,000,00PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN1.02.05.01.004. 100,0012.480.000,0012.480.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.05.01.004.5.2.2. 0,000,0033.780.000,0033.780.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.02.05.01.005. 0,000,0033.780.000,0033.780.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.05.01.005.5.2.2. 30,4577.550.000,00332.200.000,00254.650.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI1.02.05.01.006. 0,000,003.300.000,003.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.05.01.006.5.2.1. 30,8577.550.000,00328.900.000,00251.350.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.05.01.006.5.2.2. 47,1518.106.550,0056.506.550,0038.400.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI1.02.05.01.007. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.05.01.007.5.2.1. 48,8018.106.550,0055.206.550,0037.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.05.01.007.5.2.2. 0,000,00142.968.000,00142.968.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN1.02.05.01.008. 0,000,00142.968.000,00142.968.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.05.01.008.5.2.2. (4,17)(4.200.000,00)96.600.000,00100.800.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN1.02.05.01.012. (4,17)(4.200.000,00)96.600.000,00100.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.05.01.012.5.2.2. 7,47180.765.000,002.600.950.000,002.420.185.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.05.02. 100,000,000,000,00PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.02.05.02.005. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL1.02.1.02.05.02.005.5.2.3. 9,6020.165.000,00230.315.900,00210.150.900,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR1.02.05.02.007. 0,000,00900.000,00900.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.05.02.007.5.2.1. 0,000,0011.795.900,0011.795.900,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.05.02.007.5.2.2. 10,2120.165.000,00217.620.000,00197.455.000,00BELANJA MODAL1.02.1.02.05.02.007.5.2.3. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR1.02.05.02.008. 0,000,00300.000,00300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.05.02.008.5.2.1. 0,000,00199.700.000,00199.700.000,00BELANJA MODAL1.02.1.02.05.02.008.5.2.3. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.05.02.011. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.05.02.011.5.2.1. 0,000,0028.700.000,0028.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.05.02.011.5.2.2. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 9,12160.600.000,001.920.634.100,001.760.034.100,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 1.02.05.02.013. (50,00)(1.850.000,00)1.850.000,003.700.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.05.02.013.5.2.1. 9,25162.450.000,001.918.784.100,001.756.334.100,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.05.02.013.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 1.02.05.02.015. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.05.02.015.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN TIDAK BERMOTOR 1.02.05.02.017. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.05.02.017.5.2.2. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR1.02.05.02.019. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00BELANJA MODAL1.02.1.02.05.02.019.5.2.3. 350,0035.000.000,0045.000.000,0010.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.02.05.03. 100,0035.000.000,0035.000.000,000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPAN1.02.05.03.001. 100,001.300.000,001.300.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.05.03.001.5.2.1. 100,0033.700.000,0033.700.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.05.03.001.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN1.02.05.03.002. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.05.03.002.5.2.1. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.05.03.002.5.2.2. 1,503.000.000,00203.000.000,00200.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.05.05. 1,503.000.000,00203.000.000,00200.000.000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH1.02.05.05.002. 0,000,001.850.000,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.05.05.002.5.2.1. 1,513.000.000,00201.150.000,00198.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.05.05.002.5.2.2. 16,675.000.000,0035.000.000,0030.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.05.06. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD1.02.05.06.001. 0,000,008.400.000,008.400.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.05.06.001.5.2.1. 0,000,006.600.000,006.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.05.06.001.5.2.2. 33,335.000.000,0020.000.000,0015.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD1.02.05.06.002. 27,781.000.000,004.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.05.06.002.5.2.1. 35,094.000.000,0015.400.000,0011.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.05.06.002.5.2.2. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (20,85)(8.665.000,00)32.885.000,0041.550.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 1.02.05.07. (20,85)(8.665.000,00)32.885.000,0041.550.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD1.02.05.07.001. 0,000,006.150.000,006.150.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.05.07.001.5.2.1. (24,48)(8.665.000,00)26.735.000,0035.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.05.07.001.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL1.02.1.02.05.07.001.5.2.3. 23,701.196.178.450,006.243.909.200,005.047.730.750,00PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.01.03.05.23. 100,000,000,000,00EKSTENSIFIKASI PELAYANAN SAMPAH1.01.03.05.23.001. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.02.05.23.001.5.2.1. 100,000,000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.02.05.23.001.5.2.2. 0,000,00150.000.000,00150.000.000,00PEMBUATAN UNIT PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH KOMPOS1.01.03.05.23.002. 0,000,001.650.000,001.650.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.02.05.23.002.5.2.1. 100,000,000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.02.05.23.002.5.2.2. 0,000,00148.350.000,00148.350.000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.02.05.23.002.5.2.3. 100,000,000,000,00PENGADAAN TRUK SAMPAH1.01.03.05.23.007. 100,000,000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.02.05.23.007.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.02.05.23.007.5.2.3. 12,9314.875.000,00129.875.000,00115.000.000,00PENGELOLAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA)1.01.03.05.23.008. 0,000,003.000.000,003.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.02.05.23.008.5.2.1. 13,2814.875.000,00126.875.000,00112.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.02.05.23.008.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENGEMBANGAN PENGOLAHAN SAMPAH SISTEM 3R DI TPS/TRANFER DEPO 1.01.03.05.23.009. 0,000,004.300.000,004.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.02.05.23.009.5.2.1. 0,000,0024.400.000,0024.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.02.05.23.009.5.2.2. 0,000,0021.300.000,0021.300.000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.02.05.23.009.5.2.3. 0,000,00125.000.000,00125.000.000,00PEMELIHARAAN TPS/TRANSFER DEPO1.01.03.05.23.010. 0,000,003.500.000,003.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.02.05.23.010.5.2.1. 0,000,00121.500.000,00121.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.02.05.23.010.5.2.2. 8,0314.850.000,00199.850.000,00185.000.000,00GERAKAN SUMEDANG BERSIH1.01.03.05.23.011. (40,63)(1.300.000,00)1.900.000,003.200.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.02.05.23.011.5.2.1. (52,93)(96.225.000,00)85.575.000,00181.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.02.05.23.011.5.2.2. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,00112.375.000,00112.375.000,000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.02.05.23.011.5.2.3. 336,34151.352.200,00196.352.200,0045.000.000,00PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGOLAH SAMPAH SISTEM 3R 1.01.03.05.23.013. 86,672.600.000,005.600.000,003.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.02.05.23.013.5.2.1. 342,27143.752.200,00185.752.200,0042.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.02.05.23.013.5.2.2. 100,005.000.000,005.000.000,000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.02.05.23.013.5.2.3. (100,00)(47.423.750,00)0,0047.423.750,00PENGELOLAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH (TPAS)1.01.03.05.23.014. (100,00)(3.000.000,00)0,003.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.02.05.23.014.5.2.1. (100,00)(44.423.750,00)0,0044.423.750,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.02.05.23.014.5.2.2. 2,8847.400.000,001.694.925.000,001.647.525.000,00PELAYANAN JASA KEBERSIHAN (SATGAS KEBERSIHAN PENUNJANG ADIPURA) 1.01.03.05.23.015. 0,000,003.300.000,003.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.02.05.23.015.5.2.1. 2,8847.400.000,001.691.625.000,001.644.225.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.02.05.23.015.5.2.2. 0,000,00111.282.000,00111.282.000,00PENGELOLAAN SAMPAH SERTA SARANA PRASARANA PENDUKUNG 1.01.03.05.23.016. 0,000,001.650.000,001.650.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.02.05.23.016.5.2.1. 0,000,00109.632.000,00109.632.000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.02.05.23.016.5.2.3. 0,000,00420.000.000,00420.000.000,00PENGADAAN ALAT ANGKUT SAMPAH DUMP TRUCK1.01.03.05.23.017. 0,000,00420.000.000,00420.000.000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.02.05.23.017.5.2.3. (4,87)(104.875.000,00)2.046.625.000,002.151.500.000,00PENGADAAAN SARANA PRASARANA PERSAMPAHAN1.01.03.05.23.018. 0,000,006.150.000,006.150.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.02.05.23.018.5.2.1. 0,000,00104.083.000,00104.083.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.02.05.23.018.5.2.2. (5,14)(104.875.000,00)1.936.392.000,002.041.267.000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.02.05.23.018.5.2.3. 100,001.120.000.000,001.120.000.000,000,00PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PERKOTAAN-PENGADAAN TRUK SAMPAH 1.01.03.05.23.019. 100,001.200.000,001.200.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.02.05.23.019.5.2.1. 100,009.960.000,009.960.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.02.05.23.019.5.2.2. 100,001.108.840.000,001.108.840.000,000,00BELANJA MODAL1.01.03.1.02.05.23.019.5.2.3. 496,15322.500.000,00387.500.000,0065.000.000,00PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)1.01.03.05.24. 496,15322.500.000,00387.500.000,0065.000.000,00PEMELIHARAAN RTH1.01.03.05.24.001. 184,887.950.000,0012.250.000,004.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.01.03.1.02.05.24.001.5.2.1. 518,20314.550.000,00375.250.000,0060.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.01.03.1.02.05.24.001.5.2.2. 5 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 16,9983.270.000,00573.270.000,00490.000.000,00PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.02.05.05.15. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PEMANTAUAN KUALITAS LIMBAH CAIR DAN LIMBAH B31.02.05.05.15.001. 0,000,006.900.000,006.900.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.05.1.02.05.15.001.5.2.1. 0,000,0033.100.000,0033.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.05.1.02.05.15.001.5.2.2. 35,0014.000.000,0054.000.000,0040.000.000,00PEMANTAUAN KUALITAS UDARA DARI SUMBER TIDAK BERGERAK 1.02.05.05.15.002. (30,23)(1.300.000,00)3.000.000,004.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.1. 42,8615.300.000,0051.000.000,0035.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.2. 87,0930.480.000,0065.480.000,0035.000.000,00PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DALAM PECEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.02.05.05.15.003. 60,004.500.000,0012.000.000,007.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.05.1.02.05.15.003.5.2.1. 94,4725.980.000,0053.480.000,0027.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.05.1.02.05.15.003.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00EVALUASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP1.02.05.05.15.004. 0,000,002.500.000,002.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.1. 0,000,0037.500.000,0037.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENINGKATAN KAPASITAS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 1.02.05.05.15.005. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.1. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.3. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENGEMBANGAN SEKOLAH ADIWIYATA1.02.05.05.15.006. 0,000,00350.000,00350.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.05.1.02.05.15.006.5.2.1. 0,000,0029.650.000,0029.650.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.05.1.02.05.15.006.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00PENINGKATAN PENUNJANG KOTA SEHAT/ADIPURA1.02.05.05.15.007. 0,000,006.050.000,006.050.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.1. 0,000,0053.950.000,0053.950.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2. 28,5612.850.000,0057.850.000,0045.000.000,00PENGUJIAN KUALITAS AIR SUNGAI, WADUK DAN SITU1.02.05.05.15.008. 100,003.500.000,003.500.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.1. 20,789.350.000,0054.350.000,0045.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENANGANAN PENCEMARAN AIR SUNGAI1.02.05.05.15.009. 0,000,001.600.000,001.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.1. 6 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0048.400.000,0048.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PEMELIHARAAN ALAT PEMANTAU KUALITAS AIR SUNGAI SYSTEM TELEMETRY 1.02.05.05.15.010. 0,000,003.000.000,003.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.05.1.02.05.15.010.5.2.1. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.05.1.02.05.15.010.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENGUJIAN KUALITAS UDARA AMBIENT1.02.05.05.15.011. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.05.1.02.05.15.011.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP1.02.05.05.15.013. 0,000,001.500.000,001.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.1. 0,000,0023.500.000,0023.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2. 86,4725.940.000,0055.940.000,0030.000.000,00PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP1.02.05.05.15.016. 40,003.000.000,0010.500.000,007.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.1. 101,9622.940.000,0045.440.000,0022.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.2. 18,8216.000.000,00101.000.000,0085.000.000,00PROGRAM REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.02.05.05.16. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PERLINDUNGAN MATA AIR1.02.05.05.16.001. 0,000,0011.300.000,0011.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.1. 0,000,0018.700.000,0018.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PEMELIHARAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)1.02.05.05.16.002. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.2. 53,3316.000.000,0046.000.000,0030.000.000,00PENGEMBANGAN LAHAN DESA BERFUNGSI LINDUNG1.02.05.05.16.003. 11,501.300.000,0012.600.000,0011.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.05.1.02.05.16.003.5.2.1. 78,6114.700.000,0033.400.000,0018.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.05.1.02.05.16.003.5.2.2. (52,83)(237.225.000,00)211.775.000,00449.000.000,00PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN2.02.04.05.15. 0,000,0089.000.000,0089.000.000,00PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TAHURA2.02.04.05.15.001. 3,871.300.000,0034.900.000,0033.600.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.1. 231,9635.007.800,0050.100.000,0015.092.200,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.2. (90,08)(36.307.800,00)4.000.000,0040.307.800,00BELANJA MODAL2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.3. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENATAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA TAHURA 2.02.04.05.15.002. (86,57)(25.970.000,00)4.030.000,0030.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.04.1.02.05.15.002.5.2.2. 100,0025.970.000,0025.970.000,000,00BELANJA MODAL2.02.04.1.02.05.15.002.5.2.3. 7 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENINGKATAN SARANA INFORMASI DAN PROMOSI TAHURA2.02.04.05.15.003. 0,000,006.600.000,006.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.04.1.02.05.15.003.5.2.2. 0,000,0023.400.000,0023.400.000,00BELANJA MODAL2.02.04.1.02.05.15.003.5.2.3. (79,08)(237.225.000,00)62.775.000,00300.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGELOLAAN TAHURA2.02.04.05.15.004. (59,75)(9.500.000,00)6.400.000,0015.900.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.04.1.02.05.15.004.5.2.1. (82,66)(226.575.000,00)47.525.000,00274.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.04.1.02.05.15.004.5.2.2. (11,50)(1.150.000,00)8.850.000,0010.000.000,00BELANJA MODAL2.02.04.1.02.05.15.004.5.2.3. 165,8799.520.000,00159.520.000,0060.000.000,00PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN 2.02.04.05.16. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHURA 2.02.04.05.16.001. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.1. 0,000,0023.000.000,0023.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.2. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA MODAL2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.3. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAERAH PENYANGGA TAHURA 2.02.04.05.16.002. 0,000,003.300.000,003.300.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.04.1.02.05.16.002.5.2.1. 0,000,0026.700.000,0026.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.04.1.02.05.16.002.5.2.2. 100,0099.520.000,0099.520.000,000,00PEMELIHARAAN DAN PENGKAYAAN TANAMAN TAHURA2.02.04.05.16.003. 100,004.800.000,004.800.000,000,00BELANJA PEGAWAI2.02.04.1.02.05.16.003.5.2.1. 100,0087.220.000,0087.220.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.04.1.02.05.16.003.5.2.2. 100,007.500.000,007.500.000,000,00BELANJA MODAL2.02.04.1.02.05.16.003.5.2.3. 6,571.834.699.516,6829.738.931.829,0027.904.232.312,32JUMLAH BELANJA 6,62(1.797.327.516,68)(28.956.459.829,00)(27.159.132.312,32). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 8 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 1.02.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH1.02.06.1.02.06.01.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 3,69461.399.486,7412.962.547.499,0012.501.148.012,26BELANJA DAERAH1.02.06.1.02.06.01.00.00.5. (5,20)(291.600.513,26)5.318.379.499,005.609.980.012,26BELANJA TIDAK LANGSUNG1.02.06.1.02.06.01.00.00.5.1. (5,20)(291.600.513,26)5.318.379.499,005.609.980.012,26BELANJA PEGAWAI1.02.06.1.02.06.01.00.00.5.1.1. 10,93753.000.000,007.644.168.000,006.891.168.000,00BELANJA LANGSUNG1.02.06.1.02.06.01.00.00.5.2. 7,4358.700.000,00848.444.000,00789.744.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.06.01. 0,000,00160.200.000,00160.200.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 1.02.06.01.001. 0,000,00160.200.000,00160.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.06.01.001.5.2.2. 0,000,00384.124.000,00384.124.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.06.01.003. 0,000,002.500.000,002.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.06.01.003.5.2.1. 0,000,00381.624.000,00381.624.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.06.01.003.5.2.2. 0,000,0019.920.000,0019.920.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.02.06.01.005. 0,000,0019.920.000,0019.920.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.06.01.005.5.2.2. 36,3941.850.000,00156.850.000,00115.000.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI1.02.06.01.006. 36,3941.850.000,00156.850.000,00115.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.06.01.006.5.2.2. 116,2116.850.000,0031.350.000,0014.500.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI1.02.06.01.007. 116,2116.850.000,0031.350.000,0014.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.06.01.007.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN1.02.06.01.008. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.06.01.008.5.2.2. 0,000,0036.000.000,0036.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN1.02.06.01.012. 0,000,0036.000.000,0036.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.06.01.012.5.2.2. 55,75264.150.000,00737.981.000,00473.831.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.06.02. 63,4693.500.000,00240.831.000,00147.331.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR1.02.06.02.007. 0,000,0015.302.500,0015.302.500,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.06.02.007.5.2.2. 70,8293.500.000,00225.528.500,00132.028.500,00BELANJA MODAL1.02.1.02.06.02.007.5.2.3. 354,17212.500.000,00272.500.000,0060.000.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR1.02.06.02.008. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.06.02.008.5.2.1. 100,0089.600.000,0089.600.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.06.02.008.5.2.2. 199,83119.900.000,00179.900.000,0060.000.000,00BELANJA MODAL1.02.1.02.06.02.008.5.2.3. (35,92)(41.850.000,00)74.650.000,00116.500.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 1.02.06.02.013. (35,92)(41.850.000,00)74.650.000,00116.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.06.02.013.5.2.2. 0,000,00150.000.000,00150.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR1.02.06.02.019. 0,000,00150.000.000,00150.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.06.02.019.5.2.2. 100,0087.150.000,0087.150.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.02.06.03. 100,0056.450.000,0056.450.000,000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPAN1.02.06.03.001. 100,001.850.000,001.850.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.06.03.001.5.2.1. 100,0054.600.000,0054.600.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.06.03.001.5.2.2. 100,0030.700.000,0030.700.000,000,00PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA1.02.06.03.004. 100,001.325.000,001.325.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.06.03.004.5.2.1. 100,0029.375.000,0029.375.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.06.03.004.5.2.2. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.06.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH1.02.06.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.06.05.002.5.2.2. 0,000,0080.000.000,0080.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.06.06. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD1.02.06.06.001. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.06.06.001.5.2.1. 0,000,0028.000.000,0028.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.06.06.001.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD1.02.06.06.002. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.06.06.002.5.2.1. 0,000,0022.000.000,0022.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.06.06.002.5.2.2. 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 1.02.06.07. 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD1.02.06.07.001. 0,000,0017.050.000,0017.050.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.06.07.001.5.2.1. 0,000,0052.950.000,0052.950.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.06.07.001.5.2.2. 0,000,008.000.000,008.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 1.02.06.08. 0,000,008.000.000,008.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN1.02.06.08.001. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.06.08.001.5.2.1. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.06.08.001.5.2.2. 3,36175.000.000,005.385.093.000,005.210.093.000,00PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN1.02.06.06.15. 350,00175.000.000,00225.000.000,0050.000.000,00PENYUSUNAN INDEKS STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.02.06.06.15.002. 0,000,005.450.000,005.450.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.1. 392,82175.000.000,00219.550.000,0044.550.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2. 0,000,00550.000.000,00550.000.000,00PELAYANAN ADMINISTRASI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.02.06.06.15.003. 0,000,0077.800.000,0077.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.1. 0,000,00472.200.000,00472.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2. 0,000,001.900.000.000,001.900.000.000,00PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.02.06.06.15.004. 100,001.850.000,003.700.000,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.1. 153,66111.250.000,00183.650.000,0072.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2. (6,19)(113.100.000,00)1.712.650.000,001.825.750.000,00BELANJA MODAL1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.3. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.02.06.06.15.005. 0,000,003.000.000,003.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.1. 0,000,0014.050.000,0014.050.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.2. 0,000,0082.950.000,0082.950.000,00BELANJA MODAL1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.3. 0,000,002.610.093.000,002.610.093.000,00DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN1.02.06.06.15.006. (84,17)(192.500.000,00)36.200.000,00228.700.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.1. 8,08192.500.000,002.573.893.000,002.381.393.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 63,58165.000.000,00424.500.000,00259.500.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN1.02.06.06.16. 0,000,0080.000.000,0080.000.000,00PELAYANAN ADMINISTRASI BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK 1.02.06.06.16.001. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.06.1.02.06.16.001.5.2.1. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.06.1.02.06.16.001.5.2.2. 0,000,0080.000.000,0080.000.000,00PELAYANAN ADMINISTRASI BIDANG PENCATATAN SIPIL1.02.06.06.16.002. 0,000,0032.000.000,0032.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.06.1.02.06.16.002.5.2.1. 0,000,0048.000.000,0048.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.06.1.02.06.16.002.5.2.2. 100,0065.000.000,0065.000.000,000,00PENATAAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK1.02.06.06.16.003. 100,001.300.000,001.300.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.06.1.02.06.16.003.5.2.1. 100,0063.700.000,0063.700.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.06.1.02.06.16.003.5.2.2. 100,00100.000.000,00100.000.000,000,00PENATAAN DOKUMEN CATATAN SIPIL1.02.06.06.16.004. 100,002.600.000,002.600.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.06.1.02.06.16.004.5.2.1. 100,0097.400.000,0097.400.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.06.1.02.06.16.004.5.2.2. 0,000,0053.251.500,0053.251.500,00VALIDASI DATA INFORMASI KEPENDUDUKAN1.02.06.06.16.005. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.06.1.02.06.16.005.5.2.1. 0,000,0041.251.500,0041.251.500,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.06.1.02.06.16.005.5.2.2. 0,000,0046.248.500,0046.248.500,00P EM A N F AA T AN DA T A K EPE ND UDU K A N D E N G A N INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT 1.02.06.06.16.006. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.06.1.02.06.16.006.5.2.1. 0,000,0034.248.500,0034.248.500,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.06.1.02.06.16.006.5.2.2. 3,69461.399.486,7412.962.547.499,0012.501.148.012,26JUMLAH BELANJA 3,69(461.399.486,74)(12.962.547.499,00)(12.501.148.012,26). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 4 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 1.02.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH1.02.07.1.02.07.01.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 16,141.369.238.637,379.854.973.147,008.485.734.509,63BELANJA DAERAH1.02.07.1.02.07.01.00.00.5. 6,08341.238.637,375.955.966.747,005.614.728.109,63BELANJA TIDAK LANGSUNG1.02.07.1.02.07.01.00.00.5.1. 6,08341.238.637,375.955.966.747,005.614.728.109,63BELANJA PEGAWAI1.02.07.1.02.07.01.00.00.5.1.1. 35,811.028.000.000,003.899.006.400,002.871.006.400,00BELANJA LANGSUNG1.02.07.1.02.07.01.00.00.5.2. 0,000,00398.460.000,00398.460.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.07.01. 0,000,0028.500.000,0028.500.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 1.02.07.01.001. 0,000,0028.500.000,0028.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.07.01.001.5.2.2. 0,000,00152.000.000,00152.000.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.07.01.003. 0,000,00152.000.000,00152.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.07.01.003.5.2.2. 0,000,0012.960.000,0012.960.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.02.07.01.005. 0,000,0012.960.000,0012.960.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.07.01.005.5.2.2. 0,000,00125.000.000,00125.000.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI1.02.07.01.006. 0,000,00125.000.000,00125.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.07.01.006.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI1.02.07.01.007. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.07.01.007.5.2.1. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0023.700.000,0023.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.07.01.007.5.2.2. 0,000,0019.000.000,0019.000.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN1.02.07.01.008. 0,000,0019.000.000,0019.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.07.01.008.5.2.2. 0,000,0036.000.000,0036.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN1.02.07.01.012. 0,000,0036.000.000,0036.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.07.01.012.5.2.2. 21,8559.000.000,00329.000.000,00270.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.07.02. 59,0059.000.000,00159.000.000,00100.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR1.02.07.02.007. 0,000,0014.400.000,0014.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.07.02.007.5.2.2. 68,9359.000.000,00144.600.000,0085.600.000,00BELANJA MODAL1.02.1.02.07.02.007.5.2.3. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.07.02.011. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.07.02.011.5.2.1. 0,000,0018.700.000,0018.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.07.02.011.5.2.2. 0,000,00150.000.000,00150.000.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 1.02.07.02.013. 0,000,00150.000.000,00150.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.07.02.013.5.2.2. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.07.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH1.02.07.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.07.05.002.5.2.2. 0,000,0080.000.000,0080.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.07.06. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD1.02.07.06.001. 0,000,0029.000.000,0029.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.07.06.001.5.2.1. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.07.06.001.5.2.2. 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD1.02.07.06.002. 0,000,0036.000.000,0036.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.07.06.002.5.2.1. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.07.06.002.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 1.02.07.07. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD1.02.07.07.001. 0,000,0017.500.000,0017.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.07.07.001.5.2.1. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0032.500.000,0032.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.07.07.001.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 1.02.07.08. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN1.02.07.08.001. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.07.08.001.5.2.1. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.07.08.001.5.2.2. 40,54375.000.000,001.300.000.000,00925.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT 1.02.07.07.15. 0,000,0065.000.000,0065.000.000,00PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI BSMSS1.02.07.07.15.001. 0,000,005.300.000,005.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.1. 0,000,0059.700.000,0059.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2. 0,000,0085.000.000,0085.000.000,00PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI TMMD1.02.07.07.15.002. 0,000,003.200.000,003.200.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.07.1.02.07.15.002.5.2.1. 0,000,0081.800.000,0081.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.07.1.02.07.15.002.5.2.2. 0,000,0090.000.000,0090.000.000,00PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI BBGRM1.02.07.07.15.003. 0,000,003.000.000,003.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.07.1.02.07.15.003.5.2.1. 0,000,0087.000.000,0087.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.07.1.02.07.15.003.5.2.2. 0,000,00220.000.000,00220.000.000,00PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, LEMBAGA MASYARAKAT DAN HUKUM ADAT 1.02.07.07.15.004. 0,000,0031.000.000,0031.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.07.1.02.07.15.004.5.2.1. 0,000,00189.000.000,00189.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.07.1.02.07.15.004.5.2.2. 53,76250.000.000,00715.000.000,00465.000.000,00PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA1.02.07.07.15.008. 2,273.150.000,00141.725.000,00138.575.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.1. 75,62246.850.000,00573.275.000,00326.425.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.2. 100,00125.000.000,00125.000.000,000,00PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN BSMSS 1.02.07.07.15.009. 100,006.700.000,006.700.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.07.1.02.07.15.009.5.2.1. 100,00118.300.000,00118.300.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.07.1.02.07.15.009.5.2.2. 116,72450.000.000,00835.546.400,00385.546.400,00PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN1.02.07.07.16. 200,00300.000.000,00450.000.000,00150.000.000,00PEMBINAAN BUMDES1.02.07.07.16.001. 102,0919.500.000,0038.600.000,0019.100.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.1. 214,29280.500.000,00411.400.000,00130.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.2. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0085.546.400,0085.546.400,00PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) DAN UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR (UPDB) 1.02.07.07.16.002. 0,000,002.500.000,002.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.07.1.02.07.16.002.5.2.1. 0,000,0083.046.400,0083.046.400,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.07.1.02.07.16.002.5.2.2. 100,00150.000.000,00300.000.000,00150.000.000,00PEMASYARAKATAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) 1.02.07.07.16.007. 0,000,003.000.000,003.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.1. 102,04150.000.000,00297.000.000,00147.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.2. 19,13141.000.000,00878.000.000,00737.000.000,00PROGRAM PEMANTAPAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA 1.02.07.07.17. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENYELENGGARAAN FASILITASI KERJASAMA DESA1.02.07.07.17.003. 0,000,002.350.000,002.350.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.07.1.02.07.17.003.5.2.1. 0,000,0047.650.000,0047.650.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.07.1.02.07.17.003.5.2.2. (42,40)(159.000.000,00)216.000.000,00375.000.000,00EVALUASI PERKEMBANGAN DESA1.02.07.07.17.004. 6,872.500.000,0038.900.000,0036.400.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.07.1.02.07.17.004.5.2.1. (42,43)(130.500.000,00)177.100.000,00307.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.07.1.02.07.17.004.5.2.2. (100,00)(31.000.000,00)0,0031.000.000,00BELANJA MODAL1.02.07.1.02.07.17.004.5.2.3. 200,00200.000.000,00300.000.000,00100.000.000,00PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA1.02.07.07.17.005. 125,8158.500.000,00105.000.000,0046.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.07.1.02.07.17.005.5.2.1. 264,49141.500.000,00195.000.000,0053.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.07.1.02.07.17.005.5.2.2. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00PENYUSUNAN REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 1.02.07.07.17.013. 0,000,002.400.000,002.400.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.1. 0,000,0072.600.000,0072.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYUSUNAN REGULASI TENTANG PENGELOLAAN ASET DAN KEKAYAAN DESA 1.02.07.07.17.014. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.07.1.02.07.17.014.5.2.2. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA1.02.07.07.17.015. 0,000,003.500.000,003.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.07.1.02.07.17.015.5.2.1. 0,000,0071.500.000,0071.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.07.1.02.07.17.015.5.2.2. 0,000,0037.000.000,0037.000.000,00PEMBINAAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN ASET DESA1.02.07.07.17.016. 0,000,001.000.000,001.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.07.1.02.07.17.016.5.2.1. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0028.000.000,0028.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.07.1.02.07.17.016.5.2.2. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA MODAL1.02.07.1.02.07.17.016.5.2.3. 100,00100.000.000,00100.000.000,000,00PENYELENGGARAAN FASILITASI PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN APARATUR PEMERINTAH DESA 1.02.07.07.17.017. 100,0021.400.000,0021.400.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.07.1.02.07.17.017.5.2.1. 100,0078.600.000,0078.600.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.07.1.02.07.17.017.5.2.2. 16,141.369.238.637,379.854.973.147,008.485.734.509,63JUMLAH BELANJA 16,14(1.369.238.637,37)(9.854.973.147,00)(8.485.734.509,63). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 5 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 1.02.08. - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH1.02.08.1.02.08.01.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 14,522.790.090.772,2722.001.975.315,0019.211.884.542,73BELANJA DAERAH1.02.08.1.02.08.01.00.00.5. 2,08162.090.772,277.961.545.515,007.799.454.742,73BELANJA TIDAK LANGSUNG1.02.08.1.02.08.01.00.00.5.1. 2,08162.090.772,277.961.545.515,007.799.454.742,73BELANJA PEGAWAI1.02.08.1.02.08.01.00.00.5.1.1. 23,032.628.000.000,0014.040.429.800,0011.412.429.800,00BELANJA LANGSUNG1.02.08.1.02.08.01.00.00.5.2. 7,3239.079.500,00572.831.600,00533.752.100,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.08.01. 30,229.017.500,0038.855.500,0029.838.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 1.02.08.01.001. 30,229.017.500,0038.855.500,0029.838.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.08.01.001.5.2.2. 19,5129.462.000,00180.446.450,00150.984.450,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.08.01.003. 19,5129.462.000,00180.446.450,00150.984.450,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.08.01.003.5.2.2. 0,000,0018.480.000,0018.480.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.02.08.01.005. 0,000,0018.480.000,0018.480.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.08.01.005.5.2.2. 0,000,00241.955.000,00241.955.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI1.02.08.01.006. 0,000,00241.955.000,00241.955.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.08.01.006.5.2.2. 0,000,0027.094.650,0027.094.650,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI1.02.08.01.007. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.08.01.007.5.2.1. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0025.794.650,0025.794.650,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.08.01.007.5.2.2. 0,000,0043.200.000,0043.200.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN1.02.08.01.008. 0,000,0043.200.000,0043.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.08.01.008.5.2.2. 2,70600.000,0022.800.000,0022.200.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN1.02.08.01.012. 2,70600.000,0022.800.000,0022.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.08.01.012.5.2.2. 15,73110.920.500,00815.894.200,00704.973.700,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.08.02. 0,000,00155.250.000,00155.250.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR1.02.08.02.007. (100,00)(1.850.000,00)0,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.08.02.007.5.2.1. 0,000,009.345.700,009.345.700,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.08.02.007.5.2.2. 1,281.850.000,00145.904.300,00144.054.300,00BELANJA MODAL1.02.1.02.08.02.007.5.2.3. 100,00100.000.000,00200.000.000,00100.000.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR1.02.08.02.008. 100,007.450.000,007.450.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.08.02.008.5.2.1. 92,5592.550.000,00192.550.000,00100.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.08.02.008.5.2.2. 4,7110.920.500,00242.644.200,00231.723.700,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 1.02.08.02.013. 4,7110.920.500,00242.644.200,00231.723.700,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.08.02.013.5.2.2. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 1.02.08.02.015. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.08.02.015.5.2.2. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR1.02.08.02.019. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.08.02.019.5.2.1. 0,000,00196.400.000,00196.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.08.02.019.5.2.2. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.08.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH1.02.08.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.08.05.002.5.2.2. 0,000,0074.000.000,0074.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.08.06. 0,000,0041.000.000,0041.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD1.02.08.06.001. 0,000,0031.800.000,0031.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.08.06.001.5.2.1. 0,000,009.200.000,009.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.08.06.001.5.2.2. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0033.000.000,0033.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD1.02.08.06.002. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.08.06.002.5.2.1. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.08.06.002.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 1.02.08.07. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD1.02.08.07.001. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.08.07.001.5.2.1. 0,000,0034.000.000,0034.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.08.07.001.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 1.02.08.08. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN1.02.08.08.001. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.08.08.001.5.2.2. 25,322.475.000.000,0012.249.904.000,009.774.904.000,00PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA1.02.08.08.15. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PROGRAM KB1.02.08.08.15.001. 113,336.800.000,0012.800.000,006.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.08.1.02.08.15.001.5.2.1. (12,59)(6.800.000,00)47.200.000,0054.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.08.1.02.08.15.001.5.2.2. 181,16175.000.000,00271.600.000,0096.600.000,00PEMBINAAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) 1.02.08.08.15.004. 54,7922.300.000,0063.000.000,0040.700.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.08.1.02.08.15.004.5.2.1. 273,17152.700.000,00208.600.000,0055.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.08.1.02.08.15.004.5.2.2. 0,000,00565.700.000,00565.700.000,00PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB1.02.08.08.15.005. 0,000,00326.890.000,00326.890.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.08.1.02.08.15.005.5.2.1. 0,000,00238.810.000,00238.810.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.08.1.02.08.15.005.5.2.2. 53,65100.000.000,00286.400.000,00186.400.000,00PEMBINAAN TENAGA PENGGERAK DESA PROGRAM KB1.02.08.08.15.006. 49,2187.750.000,00266.058.000,00178.308.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.08.1.02.08.15.006.5.2.1. 151,3812.250.000,0020.342.000,008.092.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.08.1.02.08.15.006.5.2.2. 89,41125.000.000,00264.800.000,00139.800.000,00PEMBINAAN KKBPK MELALUI MOMENTUM1.02.08.08.15.009. 141,116.350.000,0010.850.000,004.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.1. 87,69118.650.000,00253.950.000,00135.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.2. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PELAYANAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)1.02.08.08.15.010. (16,92)(5.600.000,00)27.500.000,0033.100.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.08.1.02.08.15.010.5.2.1. 8,375.600.000,0072.500.000,0066.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.08.1.02.08.15.010.5.2.2. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0093.200.000,0093.200.000,00PELAYANAN KB KELILING1.02.08.08.15.014. 0,000,009.600.000,009.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.08.1.02.08.15.014.5.2.1. 0,000,0083.600.000,0083.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.08.1.02.08.15.014.5.2.2. 100,0075.000.000,0075.000.000,000,00PELAYANAN KB MEDIS OPERASI DAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG 1.02.08.08.15.015. 100,0021.900.000,0021.900.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.08.1.02.08.15.015.5.2.1. 100,0053.100.000,0053.100.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.08.1.02.08.15.015.5.2.2. 0,000,007.092.285.000,007.092.285.000,00BANTUAN OPERASIONAL KB (DAK NON FISIK)1.02.08.08.15.018. 0,000,002.028.900.000,002.028.900.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.1. 0,000,005.063.385.000,005.063.385.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2. 0,000,00415.250.000,00415.250.000,00PENGADAAN SARANA PETUGAS LAPANGAN KB1.02.08.08.15.023. 0,000,005.400.000,005.400.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.08.1.02.08.15.023.5.2.1. 0,000,00409.850.000,00409.850.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.08.1.02.08.15.023.5.2.2. 0,000,00170.669.000,00170.669.000,00PENGADAAN SARANA PENDATAAN1.02.08.08.15.024. (100,00)(1.850.000,00)0,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.08.1.02.08.15.024.5.2.1. 0,000,00819.000,00819.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.08.1.02.08.15.024.5.2.2. 1,101.850.000,00169.850.000,00168.000.000,00BELANJA MODAL1.02.08.1.02.08.15.024.5.2.3. 0,000,00855.000.000,00855.000.000,00PEMBANGUNAN/ALIH FUNGSI/PENGEMBANGAN BALAI PENYULUHAN KB 1.02.08.08.15.025. 0,000,008.350.000,008.350.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.08.1.02.08.15.025.5.2.2. 0,000,00846.650.000,00846.650.000,00BELANJA MODAL1.02.08.1.02.08.15.025.5.2.3. 100,002.000.000.000,002.000.000.000,000,00PENGUATAN KAMPUNG KB1.02.08.08.15.028. 100,00111.600.000,00111.600.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.08.1.02.08.15.028.5.2.1. 100,001.888.400.000,001.888.400.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.08.1.02.08.15.028.5.2.2. 0,000,00133.200.000,00133.200.000,00PROGRAM KETAHANAN KELUARGA1.02.08.08.16. 0,000,0093.200.000,0093.200.000,00PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA1.02.08.08.16.001. 0,000,0045.022.500,0045.022.500,00BELANJA PEGAWAI1.02.08.1.02.08.16.001.5.2.1. 0,000,0048.177.500,0048.177.500,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.08.1.02.08.16.001.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PEMBINAAN BINA KELUARGA REMAJA (BKR)1.02.08.08.16.003. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.08.1.02.08.16.003.5.2.1. 0,000,0031.000.000,0031.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.08.1.02.08.16.003.5.2.2. 0,000,00116.600.000,00116.600.000,00PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA1.02.08.08.17. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 1.02.08.08.17.002. 0,000,0012.500.000,0012.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.08.1.02.08.17.002.5.2.1. 0,000,0057.500.000,0057.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.08.1.02.08.17.002.5.2.2. 0,000,0046.600.000,0046.600.000,00PENINGKATAN REMAJA MELALUI PIK-R1.02.08.08.17.003. 0,000,0011.500.000,0011.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.08.1.02.08.17.003.5.2.1. 0,000,0035.100.000,0035.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.08.1.02.08.17.003.5.2.2. 14,522.790.090.772,2722.001.975.315,0019.211.884.542,73JUMLAH BELANJA 14,52(2.790.090.772,27)(22.001.975.315,00)(19.211.884.542,73). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 5 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 1.02.09. - PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1,2715.029.800,001.197.604.000,001.182.574.200,00PENDAPATAN DAERAH1.02.09.1.02.09.01.00.00.4. 1,2715.029.800,001.197.604.000,001.182.574.200,00PENDAPATAN ASLI DAERAH1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.1. Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 1,1914.029.800,001.196.604.000,001.182.574.200,00HASIL RETRIBUSI DAERAH1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.1.2. 100,001.000.000,001.000.000,000,00LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.1.4. 1,2715.029.800,001.197.604.000,001.182.574.200,00JUMLAH PENDAPATAN 0,3699.005.132,6327.831.649.950,0027.732.644.817,37BELANJA DAERAH1.02.09.1.02.09.01.00.00.5. (0,91)(65.994.867,37)7.212.824.950,007.278.819.817,37BELANJA TIDAK LANGSUNG1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.1. (0,91)(65.994.867,37)7.212.824.950,007.278.819.817,37BELANJA PEGAWAI1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.1.1. 0,81165.000.000,0020.618.825.000,0020.453.825.000,00BELANJA LANGSUNG1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.2. (14,56)(1.643.800.000,00)9.644.650.000,0011.288.450.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.09.01. (25,83)(31.000.000,00)89.000.000,00120.000.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 1.02.09.01.001. (25,83)(31.000.000,00)89.000.000,00120.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.09.01.001.5.2.2. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 18,5934.200.000,00218.200.000,00184.000.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.09.01.003. 0,000,004.900.000,004.900.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.09.01.003.5.2.1. 19,1034.200.000,00213.300.000,00179.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.09.01.003.5.2.2. 0,000,0014.250.000,0014.250.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.02.09.01.005. 0,000,0014.250.000,0014.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.09.01.005.5.2.2. 25,0025.000.000,00125.000.000,00100.000.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI1.02.09.01.006. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.09.01.006.5.2.1. 25,9325.000.000,00121.400.000,0096.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.09.01.006.5.2.2. 0,000,0028.200.000,0028.200.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI1.02.09.01.007. 0,000,007.500.000,007.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.09.01.007.5.2.1. 0,000,0020.700.000,0020.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.09.01.007.5.2.2. 4,296.000.000,00146.000.000,00140.000.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN1.02.09.01.008. 4,296.000.000,00146.000.000,00140.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.09.01.008.5.2.2. 100,000,000,000,00PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN UPTD1.02.09.01.010. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.09.01.010.5.2.1. 100,000,000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.09.01.010.5.2.2. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN1.02.09.01.012. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.09.01.012.5.2.2. (15,71)(1.678.000.000,00)9.000.000.000,0010.678.000.000,00PENYEDIAAN JASA LISTRIK PENERANGAN JALAN UMUM1.02.09.01.013. (15,71)(1.678.000.000,00)9.000.000.000,0010.678.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.09.01.013.5.2.2. 135,56373.800.000,00649.550.000,00275.750.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.09.02. 187,5075.000.000,00115.000.000,0040.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR1.02.09.02.007. 187,5075.000.000,00115.000.000,0040.000.000,00BELANJA MODAL1.02.1.02.09.02.007.5.2.3. 492,61200.000.000,00240.600.000,0040.600.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR1.02.09.02.008. 118,643.500.000,006.450.000,002.950.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.09.02.008.5.2.1. 521,91196.500.000,00234.150.000,0037.650.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.09.02.008.5.2.2. 162,6748.800.000,0078.800.000,0030.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.09.02.011. 100,002.950.000,005.900.000,002.950.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.09.02.011.5.2.1. 169,5045.850.000,0072.900.000,0027.050.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.09.02.011.5.2.2. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 37,0050.000.000,00185.150.000,00135.150.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 1.02.09.02.013. 37,0050.000.000,00185.150.000,00135.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.09.02.013.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 1.02.09.02.015. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.09.02.015.5.2.2. 10,003.000.000,0033.000.000,0030.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.09.05. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.02.09.05.001. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.09.05.001.5.2.2. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH1.02.09.05.002. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.09.05.002.5.2.1. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.09.05.002.5.2.2. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.09.06. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD1.02.09.06.001. 0,000,0028.200.000,0028.200.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.09.06.001.5.2.1. 0,000,001.800.000,001.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.09.06.001.5.2.2. 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD1.02.09.06.002. 0,000,0036.000.000,0036.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.09.06.002.5.2.1. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.09.06.002.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 1.02.09.07. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD1.02.09.07.001. 0,000,0028.500.000,0028.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.09.07.001.5.2.1. 0,000,0021.500.000,0021.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.09.07.001.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 1.02.09.08. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN1.02.09.08.001. 0,000,0028.000.000,0028.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.09.08.001.5.2.1. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.09.08.001.5.2.2. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 13,981.045.000.000,008.521.250.000,007.476.250.000,00P R O G R A M P E M B A N G U N A N , R E H A B I L I T A S I D A N PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN 1.02.09.09.15. 100,0020.000.000,0020.000.000,000,00PENYUSUNAN NORMA, KEBIJAKAN STANDAR DAN PROSEDUR BIDANG PERHUBUNGAN 1.02.09.09.15.001. 100,005.000.000,005.000.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.1. 100,0015.000.000,0015.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00P E N Y U S U N A N D O K U M E N P E R E N C A N A A N PENGADAAN/PEMBANGUNAN TERMINAL TYPE B/TYPE C 1.02.09.09.15.003. 0,000,003.300.000,003.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.09.1.02.09.15.003.5.2.1. 0,000,0046.700.000,0046.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.09.1.02.09.15.003.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00P E N Y U S U N A N D O K U M E N P E R E N C A N A A N PENGADAAN/PEMBANGUNAN TERMINAL BARANG 1.02.09.09.15.004. 0,000,003.300.000,003.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.09.1.02.09.15.004.5.2.1. 0,000,0046.700.000,0046.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.09.1.02.09.15.004.5.2.2. 200,00300.000.000,00450.000.000,00150.000.000,00PENGADAAN RAMBU-RAMBU DAN FASILITAS LALU LINTAS1.02.09.09.15.013. 72,273.300.000,007.866.000,004.566.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.09.1.02.09.15.013.5.2.1. 835,3650.245.000,0056.259.800,006.014.800,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.09.1.02.09.15.013.5.2.2. 176,77246.455.000,00385.874.200,00139.419.200,00BELANJA MODAL1.02.09.1.02.09.15.013.5.2.3. 6,66185.000.000,002.963.750.000,002.778.750.000,00PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)1.02.09.09.15.014. (13,67)(1.800.000,00)11.370.000,0013.170.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.09.1.02.09.15.014.5.2.1. 3,871.408.800,0037.771.800,0036.363.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.09.1.02.09.15.014.5.2.2. 6,79185.391.200,002.914.608.200,002.729.217.000,00BELANJA MODAL1.02.09.1.02.09.15.014.5.2.3. 21,05360.000.000,002.070.000.000,001.710.000.000,00PENGADAAN DAN PEMASANGAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN 1.02.09.09.15.015. 8,13600.000,007.980.000,007.380.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.09.1.02.09.15.015.5.2.1. 4,02742.300,0019.223.300,0018.481.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.09.1.02.09.15.015.5.2.2. 21,30358.657.700,002.042.796.700,001.684.139.000,00BELANJA MODAL1.02.09.1.02.09.15.015.5.2.3. 6,89180.000.000,002.792.500.000,002.612.500.000,00PEMELIHARAAN PJU1.02.09.09.15.016. 7,5316.200.000,00231.250.000,00215.050.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.1. 5,40127.900.000,002.495.850.000,002.367.950.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.2. 121,6935.900.000,0065.400.000,0029.500.000,00BELANJA MODAL1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.3. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PEMELIHARAAN RAMBU-RAMBU DAN FASILITAS LALU LINTAS1.02.09.09.15.017. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,001.900.000,001.900.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.09.1.02.09.15.017.5.2.1. 0,000,0048.100.000,0048.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.09.1.02.09.15.017.5.2.2. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00PEMELIHARAAN, PENATAAN DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 1.02.09.09.15.019. 0,000,002.450.000,002.450.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.09.1.02.09.15.019.5.2.1. 0,000,0072.550.000,0072.550.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.09.1.02.09.15.019.5.2.2. 31,51387.000.000,001.615.375.000,001.228.375.000,00PROGRAM PELAYANAN BID ANG P ER HUB UN G AN , PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN 1.02.09.09.16. 50,0050.000.000,00150.000.000,00100.000.000,00PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS 1.02.09.09.16.001. 6,045.800.000,00101.800.000,0096.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.1. 1.105,0044.200.000,0048.200.000,004.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.2. 33,2550.000.000,00200.375.000,00150.375.000,00PELAYANAN PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN LEBARAN, NATAL, TAHUN BARU/PAM TENTATIF DAN DALAM RANGKA PEMILU 1.02.09.09.16.002. 20,6525.835.000,00150.955.000,00125.120.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.09.1.02.09.16.002.5.2.1. 235,6424.165.000,0034.420.000,0010.255.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.09.1.02.09.16.002.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00BELANJA MODAL1.02.09.1.02.09.16.002.5.2.3. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00PEMBINAAN FORUM LALU LINTAS (FORLANTAS)1.02.09.09.16.004. 0,000,0026.200.000,0026.200.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.09.1.02.09.16.004.5.2.1. 0,000,0048.800.000,0048.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.09.1.02.09.16.004.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PARA SOPIR/JURU MUDI AWAK ANGKUTAN UMUM TELADAN 1.02.09.09.16.005. 0,000,0013.600.000,0013.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.09.1.02.09.16.005.5.2.1. 0,000,0016.400.000,0016.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.09.1.02.09.16.005.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 1.02.09.09.16.006. 0,000,0017.600.000,0017.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.09.1.02.09.16.006.5.2.1. 0,000,0012.400.000,0012.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.09.1.02.09.16.006.5.2.2. 50,0025.000.000,0075.000.000,0050.000.000,00EVALUASI DAN PENGENDALIAN DAMPAK LALU LINTAS1.02.09.09.16.007. 5 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 37,5018.000.000,0066.000.000,0048.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.09.1.02.09.16.007.5.2.1. 80,001.600.000,003.600.000,002.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.09.1.02.09.16.007.5.2.2. 100,005.400.000,005.400.000,000,00BELANJA MODAL1.02.09.1.02.09.16.007.5.2.3. 58,7337.000.000,00100.000.000,0063.000.000,00P EN G A DA AN P ER L EN GK AP AN P E T U G A S T E K N I S OPERASIONAL PERHUBUNGAN 1.02.09.09.16.009. 53,061.300.000,003.750.000,002.450.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.09.1.02.09.16.009.5.2.1. 75,5635.700.000,0082.950.000,0047.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.09.1.02.09.16.009.5.2.2. 0,000,0013.300.000,0013.300.000,00BELANJA MODAL1.02.09.1.02.09.16.009.5.2.3. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PELAYANAN ANGKUTAN ORANG1.02.09.09.16.010. 0,000,0087.600.000,0087.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.09.1.02.09.16.010.5.2.1. 0,000,0012.400.000,0012.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.09.1.02.09.16.010.5.2.2. 100,0075.000.000,0075.000.000,000,00SURVEY PENDATAAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM1.02.09.09.16.011. 100,0040.000.000,0040.000.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.09.1.02.09.16.011.5.2.1. 100,009.700.000,009.700.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.09.1.02.09.16.011.5.2.2. 100,0025.300.000,0025.300.000,000,00BELANJA MODAL1.02.09.1.02.09.16.011.5.2.3. 0,000,00150.000.000,00150.000.000,00PEMBINAAAN AWAK ANGKUTAN1.02.09.09.16.012. 0,000,0017.850.000,0017.850.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.09.1.02.09.16.012.5.2.1. 0,000,00132.150.000,00132.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.09.1.02.09.16.012.5.2.2. 100,000,000,000,00PENATAAN TEMPAT PARKIR1.02.09.09.16.016. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.09.1.02.09.16.016.5.2.1. 100,000,000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.09.1.02.09.16.016.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL1.02.09.1.02.09.16.016.5.2.3. 100,000,000,000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN PARKIR BAGI JURU PARKIR1.02.09.09.16.017. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.09.1.02.09.16.017.5.2.1. 100,000,000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.09.1.02.09.16.017.5.2.2. 100,000,000,000,00PEMBINAAN SERTA PELATIHAN BAGI PARA PETUGAS/JURU PARKIR 1.02.09.09.16.018. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.09.1.02.09.16.018.5.2.1. 100,000,000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.09.1.02.09.16.018.5.2.2. 0,000,00110.000.000,00110.000.000,00PENINGKATAN PAD SEKTOR PARKIR1.02.09.09.16.019. 0,000,00108.000.000,00108.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.09.1.02.09.16.019.5.2.1. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.09.1.02.09.16.019.5.2.2. 6 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 50,0050.000.000,00150.000.000,00100.000.000,00PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PARKIR1.02.09.09.16.020. 51,7650.000.000,00146.600.000,0096.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.09.1.02.09.16.020.5.2.1. 0,000,003.400.000,003.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.09.1.02.09.16.020.5.2.2. 37,04100.000.000,00370.000.000,00270.000.000,00PENGADAAN SARANA ALAT PENUNJANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 1.02.09.09.16.023. 67,271.850.000,004.600.000,002.750.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.09.1.02.09.16.023.5.2.1. 67,1198.150.000,00244.400.000,00146.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.09.1.02.09.16.023.5.2.2. 0,000,00121.000.000,00121.000.000,00BELANJA MODAL1.02.09.1.02.09.16.023.5.2.3. 0,3699.005.132,6327.831.649.950,0027.732.644.817,37JUMLAH BELANJA 0,32(83.975.332,63)(26.634.045.950,00)(26.550.070.617,37). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 7 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.02.10.10. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMASI Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (36,54)(571.780.830,00)993.083.490,001.564.864.320,00PENDAPATAN DAERAH1.02.10.1.02.10.10.00.00.4. (36,54)(571.780.830,00)993.083.490,001.564.864.320,00PENDAPATAN ASLI DAERAH1.02.10.1.02.10.10.00.00.4.1. Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (36,54)(571.780.830,00)993.083.490,001.564.864.320,00HASIL RETRIBUSI DAERAH1.02.10.1.02.10.10.00.00.4.1.2. (36,54)(571.780.830,00)993.083.490,001.564.864.320,00JUMLAH PENDAPATAN 16,141.762.220.673,4912.680.211.057,5010.917.990.384,01BELANJA DAERAH1.02.10.1.02.10.10.00.00.5. 2,77142.555.673,495.295.281.657,505.152.725.984,01BELANJA TIDAK LANGSUNG1.02.10.1.02.10.10.00.00.5.1. 2,77142.555.673,495.295.281.657,505.152.725.984,01BELANJA PEGAWAI1.02.10.1.02.10.10.00.00.5.1.1. 28,091.619.665.000,007.384.929.400,005.765.264.400,00BELANJA LANGSUNG1.02.10.1.02.10.10.00.00.5.2. 7,3474.200.000,001.084.932.300,001.010.732.300,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.10.01. (6,87)(25.800.000,00)349.758.000,00375.558.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 1.02.10.01.001. (6,87)(25.800.000,00)349.758.000,00375.558.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.10.01.001.5.2.2. 0,000,00232.574.300,00232.574.300,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.10.01.003. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00232.574.300,00232.574.300,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.10.01.003.5.2.2. 0,000,0032.280.000,0032.280.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.02.10.01.005. 0,000,0032.280.000,0032.280.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.10.01.005.5.2.2. 63,08100.000.000,00258.520.000,00158.520.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI1.02.10.01.006. 63,08100.000.000,00258.520.000,00158.520.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.10.01.006.5.2.2. 0,000,0033.600.000,0033.600.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI1.02.10.01.007. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.10.01.007.5.2.1. 0,000,0032.300.000,0032.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.10.01.007.5.2.2. 0,000,00147.000.000,00147.000.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN1.02.10.01.008. 0,000,00147.000.000,00147.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.10.01.008.5.2.2. 0,000,0031.200.000,0031.200.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN1.02.10.01.012. 0,000,0031.200.000,0031.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.10.01.012.5.2.2. 2,2725.800.000,001.163.172.100,001.137.372.100,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.10.02. 8,8225.800.000,00318.260.000,00292.460.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR1.02.10.02.007. 0,000,008.306.500,008.306.500,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.10.02.007.5.2.2. 9,0825.800.000,00309.953.500,00284.153.500,00BELANJA MODAL1.02.1.02.10.02.007.5.2.3. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.10.02.011. 0,000,003.500.000,003.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.10.02.011.5.2.1. 0,000,0096.500.000,0096.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.10.02.011.5.2.2. 0,000,00137.912.100,00137.912.100,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 1.02.10.02.013. 0,000,00137.912.100,00137.912.100,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.10.02.013.5.2.2. 0,000,0017.000.000,0017.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 1.02.10.02.015. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.10.02.015.5.2.1. 0,000,0015.700.000,0015.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.10.02.015.5.2.2. 0,000,00590.000.000,00590.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR1.02.10.02.019. 0,000,00590.000.000,00590.000.000,00BELANJA MODAL1.02.1.02.10.02.019.5.2.3. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.10.05. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH1.02.10.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.10.05.002.5.2.2. 0,000,0074.460.000,0074.460.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.10.06. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD1.02.10.06.001. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.10.06.001.5.2.1. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.10.06.001.5.2.2. 0,000,0044.460.000,0044.460.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD1.02.10.06.002. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.10.06.002.5.2.1. 0,000,0020.460.000,0020.460.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.10.06.002.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 1.02.10.07. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD1.02.10.07.001. 0,000,0020.500.000,0020.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.10.07.001.5.2.1. 0,000,0029.500.000,0029.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.10.07.001.5.2.2. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 1.02.10.08. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN1.02.10.08.001. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.10.08.001.5.2.1. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.10.08.001.5.2.2. 39,951.215.000.000,004.255.950.000,003.040.950.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI, MEDIA MASSA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 1.02.10.10.15. 0,000,00177.000.000,00177.000.000,00PAMERAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SUMEDANG1.02.10.10.15.001. 0,000,006.850.000,006.850.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.1. 0,000,00170.150.000,00170.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2. 49,50300.000.000,00906.000.000,00606.000.000,00DISEMINASI PROGRAM PEMERINTAH1.02.10.10.15.002. 5,604.450.000,0083.900.000,0079.450.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.1. 70,63195.750.000,00472.880.000,00277.130.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2. 40,0199.800.000,00349.220.000,00249.420.000,00BELANJA MODAL1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.3. 19,51200.000.000,001.225.000.000,001.025.000.000,00PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK1.02.10.10.15.003. 16,6711.800.000,0082.600.000,0070.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.1. 18,38106.864.000,00688.357.000,00581.493.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 21,8281.336.000,00454.043.000,00372.707.000,00BELANJA MODAL1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.3. 0,000,0039.450.000,0039.450.000,00PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA INFORMASI MASYARAKAT 1.02.10.10.15.004. 0,000,005.800.000,005.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.1. 0,000,0033.650.000,0033.650.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.2. 0,000,00547.500.000,00547.500.000,00PENGEMBANGAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1.02.10.10.15.007. 25,976.000.000,0029.100.000,0023.100.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.10.1.02.10.15.007.5.2.1. (10,93)(57.300.000,00)467.100.000,00524.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.10.1.02.10.15.007.5.2.2. 100,0051.300.000,0051.300.000,000,00BELANJA MODAL1.02.10.1.02.10.15.007.5.2.3. 150,53715.000.000,001.190.000.000,00475.000.000,00PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI MENUJU E - DIGITAL 1.02.10.10.15.008. 50,006.650.000,0019.950.000,0013.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.1. 76,98355.425.000,00817.125.000,00461.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2. 100,00352.925.000,00352.925.000,000,00BELANJA MODAL1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.3. 0,000,00171.000.000,00171.000.000,00PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) 1.02.10.10.15.009. 0,000,006.600.000,006.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.1. 0,000,00137.900.000,00137.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2. 0,000,0026.500.000,0026.500.000,00BELANJA MODAL1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.3. 0,000,00147.250.000,00147.250.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH 1.02.14.10.15. 0,000,00147.250.000,00147.250.000,00PENGELOLAAN DATA STATISTIK DAERAH1.02.14.10.15.002. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.14.1.02.10.15.002.5.2.1. 0,000,00126.250.000,00126.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.14.1.02.10.15.002.5.2.2. 132,31301.665.000,00529.665.000,00228.000.000,00PROGRAM PENGAMANAN BERITA PERSANDIAN DAN RADIOGRAM 1.02.15.10.15. 151,84144.250.000,00239.250.000,0095.000.000,00PENGELOLAAN PERSANDIAN1.02.15.10.15.001. 7,501.800.000,0025.800.000,0024.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.1. 162,18115.150.000,00186.150.000,0071.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.2. 100,0027.300.000,0027.300.000,000,00BELANJA MODAL1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.3. 118,36157.415.000,00290.415.000,00133.000.000,00PENGAMANAN PERSANDIAN1.02.15.10.15.002. 6,882.600.000,0040.400.000,0037.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.15.1.02.10.15.002.5.2.1. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 143,40136.515.000,00231.715.000,0095.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.15.1.02.10.15.002.5.2.2. 100,0018.300.000,0018.300.000,000,00BELANJA MODAL1.02.15.1.02.10.15.002.5.2.3. 0,000,0064.500.000,0064.500.000,00PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 3.01.02.10.15. 0,000,0064.500.000,0064.500.000,00PENYUSUNAN PROFIL DAERAH KABUPATEN SUMEDANG3.01.02.10.15.051. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.02.1.02.10.15.051.5.2.1. 0,000,0059.500.000,0059.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.02.1.02.10.15.051.5.2.2. 16,141.762.220.673,4912.680.211.057,5010.917.990.384,01JUMLAH BELANJA 24,95(2.334.001.503,49)(11.687.127.567,50)(9.353.126.064,01). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 5 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 1.02.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (1,84)(40.105.067,00)2.139.693.600,002.179.798.667,00PENDAPATAN DAERAH1.02.11.1.02.11.01.00.00.4. (1,84)(40.105.067,00)2.139.693.600,002.179.798.667,00PENDAPATAN ASLI DAERAH1.02.11.1.02.11.01.00.00.4.1. Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (2,80)(40.105.067,00)1.389.693.600,001.429.798.667,00HASIL RETRIBUSI DAERAH1.02.11.1.02.11.01.00.00.4.1.2. 0,000,00750.000.000,00750.000.000,00LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH1.02.11.1.02.11.01.00.00.4.1.4. (1,84)(40.105.067,00)2.139.693.600,002.179.798.667,00JUMLAH PENDAPATAN 8,121.289.532.104,5417.165.041.545,3515.875.509.440,81BELANJA DAERAH1.02.11.1.02.11.01.00.00.5. 9,80816.532.104,549.152.493.277,358.335.961.172,81BELANJA TIDAK LANGSUNG1.02.11.1.02.11.01.00.00.5.1. 9,80816.532.104,549.152.493.277,358.335.961.172,81BELANJA PEGAWAI1.02.11.1.02.11.01.00.00.5.1.1. 6,27473.000.000,008.012.548.268,007.539.548.268,00BELANJA LANGSUNG1.02.11.1.02.11.01.00.00.5.2. 24,75348.578.400,001.756.932.500,001.408.354.100,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.11.01. (27,50)(30.100.000,00)79.340.000,00109.440.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 1.02.11.01.001. (27,50)(30.100.000,00)79.340.000,00109.440.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.11.01.001.5.2.2. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0046.300.000,0046.300.000,00PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH1.02.11.01.002. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.11.01.002.5.2.1. 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.11.01.002.5.2.2. 32,5795.762.400,00389.741.100,00293.978.700,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.11.01.003. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.11.01.003.5.2.1. 32,7295.762.400,00388.441.100,00292.678.700,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.11.01.003.5.2.2. 0,000,0017.700.000,0017.700.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.02.11.01.005. 0,000,0017.700.000,0017.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.11.01.005.5.2.2. 100,00200.000.000,00400.000.000,00200.000.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI1.02.11.01.006. 100,00200.000.000,00400.000.000,00200.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.11.01.006.5.2.2. (12,26)(4.000.000,00)28.630.000,0032.630.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI1.02.11.01.007. (100,00)(1.300.000,00)0,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.11.01.007.5.2.1. (8,62)(2.700.000,00)28.630.000,0031.330.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.11.01.007.5.2.2. 25,0013.500.000,0067.500.000,0054.000.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN1.02.11.01.008. 25,0013.500.000,0067.500.000,0054.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.11.01.008.5.2.2. 3,7923.416.000,00640.521.400,00617.105.400,00PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN UPTD1.02.11.01.010. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.11.01.010.5.2.1. 3,8223.416.000,00636.921.400,00613.505.400,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.11.01.010.5.2.2. 0,000,0037.200.000,0037.200.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN1.02.11.01.012. 0,000,0037.200.000,0037.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.11.01.012.5.2.2. 100,0050.000.000,0050.000.000,000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH1.02.11.01.023. 100,00340.000,00340.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.11.01.023.5.2.2. 100,0049.660.000,0049.660.000,000,00BELANJA MODAL1.02.1.02.11.01.023.5.2.3. 15,7167.249.000,00495.193.000,00427.944.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.11.02. 31,3046.369.000,00194.513.000,00148.144.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR1.02.11.02.007. 0,000,0010.413.000,0010.413.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.11.02.007.5.2.2. 33,6746.369.000,00184.100.000,00137.731.000,00BELANJA MODAL1.02.1.02.11.02.007.5.2.3. 137,1036.880.000,0063.780.000,0026.900.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.11.02.011. 226,922.950.000,004.250.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.11.02.011.5.2.1. 132,5433.930.000,0059.530.000,0025.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.11.02.011.5.2.2. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,491.000.000,00204.400.000,00203.400.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 1.02.11.02.013. 0,000,001.500.000,001.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.11.02.013.5.2.1. 0,501.000.000,00202.900.000,00201.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.11.02.013.5.2.2. (44,16)(17.000.000,00)21.500.000,0038.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 1.02.11.02.015. (44,16)(17.000.000,00)21.500.000,0038.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.11.02.015.5.2.2. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN TIDAK BERMOTOR 1.02.11.02.017. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.11.02.017.5.2.2. 289,6984.895.000,00114.200.000,0029.305.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.02.11.03. (0,36)(105.000,00)29.200.000,0029.305.000,00PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN1.02.11.03.002. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.11.03.002.5.2.1. (0,37)(105.000,00)27.900.000,0028.005.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.11.03.002.5.2.2. 100,0085.000.000,0085.000.000,000,00PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU1.02.11.03.003. 100,001.850.000,001.850.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.11.03.003.5.2.1. 100,0083.150.000,0083.150.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.11.03.003.5.2.2. 100,006.000.000,006.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.11.05. 100,006.000.000,006.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH1.02.11.05.002. 100,006.000.000,006.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.11.05.002.5.2.2. (36,49)(31.116.000,00)54.167.500,0085.283.500,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.11.06. (17,90)(6.316.000,00)28.967.500,0035.283.500,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD1.02.11.06.001. (18,68)(6.316.000,00)27.500.000,0033.816.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.11.06.001.5.2.1. 0,000,001.467.500,001.467.500,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.11.06.001.5.2.2. (49,60)(24.800.000,00)25.200.000,0050.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD1.02.11.06.002. (58,90)(25.800.000,00)18.000.000,0043.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.11.06.002.5.2.1. 16,131.000.000,007.200.000,006.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.11.06.002.5.2.2. (7,69)(1.926.400,00)23.120.300,0025.046.700,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 1.02.11.07. (7,69)(1.926.400,00)23.120.300,0025.046.700,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD1.02.11.07.001. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (16,32)(2.926.400,00)15.000.000,0017.926.400,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.11.07.001.5.2.1. 14,041.000.000,008.120.300,007.120.300,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.11.07.001.5.2.2. (33,33)(8.500.000,00)17.000.000,0025.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 1.02.11.08. (33,33)(8.500.000,00)17.000.000,0025.500.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN1.02.11.08.001. (35,42)(8.500.000,00)15.500.000,0024.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.11.08.001.5.2.1. 0,000,001.500.000,001.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.11.08.001.5.2.2. 9,4680.000.000,00925.750.000,00845.750.000,00PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI 1.02.11.11.16. 0,000,0023.750.000,0023.750.000,00PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI1.02.11.11.16.002. 0,000,006.500.000,006.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.11.1.02.11.16.002.5.2.1. 0,000,0017.250.000,0017.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.11.1.02.11.16.002.5.2.2. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00PENINGKATAN KELEMBAGAAN KOPERASI TEMBAKAU TANDANG 1.02.11.11.16.006. 0,000,0044.700.000,0044.700.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.11.1.02.11.16.006.5.2.1. 0,000,00155.300.000,00155.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.11.1.02.11.16.006.5.2.2. 32,3980.000.000,00327.000.000,00247.000.000,00PENINGKATAN KELEMBAGAAN KOPERASI.1.02.11.11.16.007. 8,18650.000,008.600.000,007.950.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.11.1.02.11.16.007.5.2.1. 33,1979.350.000,00318.400.000,00239.050.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.11.1.02.11.16.007.5.2.2. 0,000,00375.000.000,00375.000.000,00DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM (DAK NON FISIK) 1.02.11.11.16.008. (16,00)(16.000.000,00)84.000.000,00100.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.11.1.02.11.16.008.5.2.1. 5,8216.000.000,00291.000.000,00275.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.11.1.02.11.16.008.5.2.2. 0,000,00380.000.000,00380.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA KOPERASI 1.02.11.11.17. 0,000,00380.000.000,00380.000.000,00BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN MANAJEMEN USAHA KOPERASI 1.02.11.11.17.002. (1,54)(2.700.000,00)172.100.000,00174.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.11.1.02.11.17.002.5.2.1. 1,322.700.000,00207.900.000,00205.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.11.1.02.11.17.002.5.2.2. 0,000,0056.050.000,0056.050.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF KOPERASI 1.02.11.11.18. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0056.050.000,0056.050.000,00PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN ANGGOTA KOPERASI BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL 1.02.11.11.18.005. 0,000,008.500.000,008.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.11.1.02.11.18.005.5.2.1. 0,000,0047.550.000,0047.550.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.11.1.02.11.18.005.5.2.2. 10,41125.000.000,001.326.300.000,001.201.300.000,00PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH 1.02.11.11.19. 0,000,00190.000.000,00190.000.000,00PENATAAN DAN FASILITASI SARANA DAN PRASARANA UMKM1.02.11.11.19.003. 0,000,006.650.000,006.650.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.11.1.02.11.19.003.5.2.1. 0,000,00183.350.000,00183.350.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.11.1.02.11.19.003.5.2.2. 0,000,0090.250.000,0090.250.000,00PEMBINAAN DAN PELATIHAN WIRAUSAHA BARU1.02.11.11.19.006. 0,000,0029.300.000,0029.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.11.1.02.11.19.006.5.2.1. 0,000,0060.950.000,0060.950.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.11.1.02.11.19.006.5.2.2. 0,000,0060.800.000,0060.800.000,00PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI BIMTEK MANAJEMEN PEMASARAN 1.02.11.11.19.007. 0,000,0020.900.000,0020.900.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.11.1.02.11.19.007.5.2.1. 0,000,0039.900.000,0039.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.11.1.02.11.19.007.5.2.2. 62,50125.000.000,00325.000.000,00200.000.000,00PEMASARAN DAN PROMOSI PRODUK DAERAH/UMKM1.02.11.11.19.012. 352,3330.300.000,0038.900.000,008.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.11.1.02.11.19.012.5.2.1. 49,4894.700.000,00286.100.000,00191.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.11.1.02.11.19.012.5.2.2. 0,000,00137.750.000,00137.750.000,00PEMBINAAN DAN PELATIHAN WIRAUSAHA BARU DESA HARIANG KECAMATAN BUAHDUA. 1.02.11.11.19.013. 0,000,006.850.000,006.850.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.11.1.02.11.19.013.5.2.1. 0,000,00130.900.000,00130.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.11.1.02.11.19.013.5.2.2. 0,000,00261.250.000,00261.250.000,00PELATIHAN PEMASARAN PRODUK UMKM.1.02.11.11.19.014. 0,000,0038.200.000,0038.200.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.11.1.02.11.19.014.5.2.1. 0,000,00223.050.000,00223.050.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.11.1.02.11.19.014.5.2.2. 0,000,00261.250.000,00261.250.000,00PEMBERDAYAAN UMKM1.02.11.11.19.015. 0,000,0036.900.000,0036.900.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.11.1.02.11.19.015.5.2.1. 0,000,00224.350.000,00224.350.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.11.1.02.11.19.015.5.2.2. (34,94)(284.180.000,00)529.209.968,00813.389.968,00PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 1.02.11.11.20. 5 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (29,54)(84.180.000,00)200.820.000,00285.000.000,00PENGEMBANGAN KREDIT USAHA MIKRO KECIL PROGRAM KUSUMA 1.02.11.11.20.001. (21,24)(24.000.000,00)89.000.000,00113.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.11.1.02.11.20.001.5.2.1. (11,49)(14.520.000,00)111.820.000,00126.340.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.11.1.02.11.20.001.5.2.2. (100,00)(45.660.000,00)0,0045.660.000,00BELANJA MODAL1.02.11.1.02.11.20.001.5.2.3. (37,85)(200.000.000,00)328.389.968,00528.389.968,00PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI UMKM 1.02.11.11.20.011. 6,391.800.000,0029.950.000,0028.150.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.1. (40,34)(201.800.000,00)298.439.968,00500.239.968,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.2. 62,0062.000.000,00162.000.000,00100.000.000,00PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 2.02.06.11.15. 100,0070.000.000,0070.000.000,000,00PENGELOLAAN KETERSEDIAAN BAHAN POKOK DAN PENTING2.02.06.11.15.001. 100,0010.000.000,0010.000.000,000,00BELANJA PEGAWAI2.02.06.1.02.11.15.001.5.2.1. 100,0060.000.000,0060.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.06.1.02.11.15.001.5.2.2. 100,0092.000.000,0092.000.000,000,00PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL2.02.06.11.15.003. 100,005.500.000,005.500.000,000,00BELANJA PEGAWAI2.02.06.1.02.11.15.003.5.2.1. 100,0086.500.000,0086.500.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.06.1.02.11.15.003.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL2.02.06.1.02.11.15.003.5.2.3. (100,00)(100.000.000,00)0,00100.000.000,00PENYEBAR LUASAN INFORMASI PITA CUKAI TEMBAKAU2.02.06.11.15.004. (100,00)(1.300.000,00)0,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.06.1.02.11.15.004.5.2.1. (100,00)(98.700.000,00)0,0098.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.06.1.02.11.15.004.5.2.2. (7,10)(50.000.000,00)653.750.000,00703.750.000,00PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 2.02.06.11.16. 0,000,00380.000.000,00380.000.000,00PROMOSI DAN PEMASARAN PRODUK DAERAH2.02.06.11.16.001. (47,06)(7.600.000,00)8.550.000,0016.150.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.06.1.02.11.16.001.5.2.1. (58,66)(213.444.500,00)150.405.500,00363.850.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.06.1.02.11.16.001.5.2.2. 100,00221.044.500,00221.044.500,000,00BELANJA MODAL2.02.06.1.02.11.16.001.5.2.3. 0,000,0023.750.000,0023.750.000,00RESI GUDANG2.02.06.11.16.005. 361,544.700.000,006.000.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.06.1.02.11.16.005.5.2.1. (20,94)(4.700.000,00)17.750.000,0022.450.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.06.1.02.11.16.005.5.2.2. (100,00)(100.000.000,00)0,00100.000.000,00PEMANFAATAN GEDUNG PENYIMPANAN TEMBAKAU2.02.06.11.16.006. (100,00)(12.200.000,00)0,0012.200.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.06.1.02.11.16.006.5.2.1. 6 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (100,00)(87.800.000,00)0,0087.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.06.1.02.11.16.006.5.2.2. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00KEMITRAAN PENGOLAH TEMBAKAU IG DENGAN PENGUSAHA MENENGAH/BESAR 2.02.06.11.16.007. (39,34)(2.400.000,00)3.700.000,006.100.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.06.1.02.11.16.007.5.2.1. 2,562.400.000,0096.300.000,0093.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.06.1.02.11.16.007.5.2.2. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PENGAWASAN PAJAK CUKAI DAN TEMBAKAU2.02.06.11.16.008. (52,08)(15.000.000,00)13.800.000,0028.800.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.06.1.02.11.16.008.5.2.1. 21,0715.000.000,0086.200.000,0071.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.06.1.02.11.16.008.5.2.2. 100,0050.000.000,0050.000.000,000,00PENYEBAR LUASAN INFORMASI PITA CUKAI TEMBAKAU2.02.06.11.16.009. 100,001.300.000,001.300.000,000,00BELANJA PEGAWAI2.02.06.1.02.11.16.009.5.2.1. 100,0048.700.000,0048.700.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.06.1.02.11.16.009.5.2.2. 14,45150.000.000,001.187.875.000,001.037.875.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN, PENATAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT 2.02.06.11.17. 0,000,00657.875.000,00657.875.000,00PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UPT PASAR RAKYAT2.02.06.11.17.003. (66,57)(12.050.000,00)6.050.000,0018.100.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.06.1.02.11.17.003.5.2.1. (15,20)(32.150.000,00)179.305.000,00211.455.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.06.1.02.11.17.003.5.2.2. 10,3244.200.000,00472.520.000,00428.320.000,00BELANJA MODAL2.02.06.1.02.11.17.003.5.2.3. 0,000,00332.500.000,00332.500.000,00PENYUSUNAN DED (DETAIL ENGINERING DETAIL)2.02.06.11.17.005. 0,000,006.500.000,006.500.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.06.1.02.11.17.005.5.2.1. 0,000,00326.000.000,00326.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.06.1.02.11.17.005.5.2.2. 100,00150.000.000,00150.000.000,000,00PENDAMPING REVITASLISASI PASAR RAKYAT2.02.06.11.17.010. 100,0037.300.000,0037.300.000,000,00BELANJA PEGAWAI2.02.06.1.02.11.17.010.5.2.1. 100,00112.700.000,00112.700.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.06.1.02.11.17.010.5.2.2. 0,000,0047.500.000,0047.500.000,00REHABILITASI GEDUNG KANTOR UPT CONGGEANG2.02.06.11.17.012. (63,27)(3.100.000,00)1.800.000,004.900.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.06.1.02.11.17.012.5.2.1. (67,50)(13.035.000,00)6.276.500,0019.311.500,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.06.1.02.11.17.012.5.2.2. 69,2816.135.000,0039.423.500,0023.288.500,00BELANJA MODAL2.02.06.1.02.11.17.012.5.2.3. (8,33)(25.000.000,00)275.000.000,00300.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH2.02.07.11.15. 100,0075.000.000,0075.000.000,000,00PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO DAN HASIL HUTAN 2.02.07.11.15.001. 100,008.800.000,008.800.000,000,00BELANJA PEGAWAI2.02.07.1.02.11.15.001.5.2.1. 100,0066.200.000,0066.200.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.07.1.02.11.15.001.5.2.2. 7 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PEMBINAAN PELAKU INDUSTRI TEMBAKAU2.02.07.11.15.007. 0,000,008.800.000,008.800.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.07.1.02.11.15.007.5.2.1. 0,000,0091.200.000,0091.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.07.1.02.11.15.007.5.2.2. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PENUMBUHAN WIRAUSAHA BARU BAGI WARGA SEKITAR INDUSTRI HASIL TEMBAKAU 2.02.07.11.15.008. 0,000,008.350.000,008.350.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.07.1.02.11.15.008.5.2.1. 0,000,0091.650.000,0091.650.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.07.1.02.11.15.008.5.2.2. (100,00)(100.000.000,00)0,00100.000.000,00LEGALITAS PRODUK TEMBAKAU MELALUI PEMBERIAN MERK DAGANG HAK PATEN 2.02.07.11.15.009. (100,00)(1.850.000,00)0,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.07.1.02.11.15.009.5.2.1. (100,00)(98.150.000,00)0,0098.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.07.1.02.11.15.009.5.2.2. (50,00)(50.000.000,00)50.000.000,00100.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI2.02.07.11.16. (50,00)(50.000.000,00)50.000.000,00100.000.000,00PENINGKATAN KUALITAS DAN DAYA SAING INDUSTRI HASIL TEMBAKAU 2.02.07.11.16.003. (29,73)(550.000,00)1.300.000,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.07.1.02.11.16.003.5.2.1. (50,38)(49.450.000,00)48.700.000,0098.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.07.1.02.11.16.003.5.2.2. 8,121.289.532.104,5417.165.041.545,3515.875.509.440,81JUMLAH BELANJA 9,71(1.329.637.171,54)(15.025.347.945,35)(13.695.710.773,81). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 8 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 1.02.12. - PENANAMAN MODAL Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,005.462.880.000,005.462.880.000,00PENDAPATAN DAERAH1.02.12.1.02.12.01.00.00.4. 0,000,005.462.880.000,005.462.880.000,00PENDAPATAN ASLI DAERAH1.02.12.1.02.12.01.00.00.4.1. Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 0,000,005.462.880.000,005.462.880.000,00HASIL RETRIBUSI DAERAH1.02.12.1.02.12.01.00.00.4.1.2. 0,000,005.462.880.000,005.462.880.000,00JUMLAH PENDAPATAN 11,241.330.808.572,1213.170.028.188,0011.839.219.615,88BELANJA DAERAH1.02.12.1.02.12.01.00.00.5. (2,56)(172.191.427,88)6.555.048.788,006.727.240.215,88BELANJA TIDAK LANGSUNG1.02.12.1.02.12.01.00.00.5.1. (2,56)(172.191.427,88)6.555.048.788,006.727.240.215,88BELANJA PEGAWAI1.02.12.1.02.12.01.00.00.5.1.1. 29,401.503.000.000,006.614.979.400,005.111.979.400,00BELANJA LANGSUNG1.02.12.1.02.12.01.00.00.5.2. 24,97342.867.135,001.716.184.535,001.373.317.400,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.12.01. (26,83)(88.790.865,00)242.176.335,00330.967.200,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 1.02.12.01.001. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.12.01.001.5.2.1. (26,83)(88.790.865,00)242.176.335,00330.967.200,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.12.01.001.5.2.2. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 47,72224.190.900,00693.961.100,00469.770.200,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.12.01.003. 20,5024.315.000,00142.915.000,00118.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.12.01.003.5.2.1. 56,92199.875.900,00551.046.100,00351.170.200,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.12.01.003.5.2.2. 0,000,0039.900.000,0039.900.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.02.12.01.005. 0,000,0039.900.000,0039.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.12.01.005.5.2.2. 74,24145.940.000,00342.520.000,00196.580.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI1.02.12.01.006. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.12.01.006.5.2.1. 75,62145.940.000,00338.920.000,00192.980.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.12.01.006.5.2.2. 163,09172.100.000,00277.627.100,00105.527.100,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI1.02.12.01.007. 272,975.050.000,006.900.000,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.12.01.007.5.2.1. 161,13167.050.000,00270.727.100,00103.677.100,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.12.01.007.5.2.2. 25,0013.500.000,0067.500.000,0054.000.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN1.02.12.01.008. 25,0013.500.000,0067.500.000,0054.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.12.01.008.5.2.2. (70,27)(124.072.900,00)52.500.000,00176.572.900,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN1.02.12.01.012. (100,00)(1.850.000,00)0,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.12.01.012.5.2.1. (69,95)(122.222.900,00)52.500.000,00174.722.900,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.12.01.012.5.2.2. 19,98506.188.772,003.040.274.072,002.534.085.300,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.12.02. 93,81710.609.822,001.468.120.122,00757.510.300,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR1.02.12.02.007. 102,781.850.000,003.650.000,001.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.12.02.007.5.2.1. 244,7073.312.450,00103.272.750,0029.960.300,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.12.02.007.5.2.2. 87,56635.447.372,001.361.197.372,00725.750.000,00BELANJA MODAL1.02.1.02.12.02.007.5.2.3. (0,37)(550.000,00)149.450.000,00150.000.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR1.02.12.02.008. 0,000,002.950.000,002.950.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.12.02.008.5.2.1. (0,37)(550.000,00)146.500.000,00147.050.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.12.02.008.5.2.2. 100,000,000,000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.12.02.011. 100,000,000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.12.02.011.5.2.2. 30,0534.079.200,00147.504.200,00113.425.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 1.02.12.02.013. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.12.02.013.5.2.1. 31,0334.079.200,00143.904.200,00109.825.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.12.02.013.5.2.2. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (8,40)(9.500.000,00)103.650.000,00113.150.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 1.02.12.02.015. 0,000,002.400.000,002.400.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.12.02.015.5.2.1. (8,58)(9.500.000,00)101.250.000,00110.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.12.02.015.5.2.2. (16,32)(228.450.250,00)1.171.549.750,001.400.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR1.02.12.02.019. (27,99)(3.750.000,00)9.650.000,0013.400.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.12.02.019.5.2.1. (10,55)(20.950.250,00)177.699.750,00198.650.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.12.02.019.5.2.2. (17,15)(203.750.000,00)984.200.000,001.187.950.000,00BELANJA MODAL1.02.1.02.12.02.019.5.2.3. 100,00146.250.000,00146.250.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.02.12.03. 100,00110.650.000,00110.650.000,000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPAN1.02.12.03.001. 100,002.150.000,002.150.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.12.03.001.5.2.1. 100,00108.500.000,00108.500.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.12.03.001.5.2.2. 100,0035.600.000,0035.600.000,000,00PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU1.02.12.03.003. 100,001.750.000,001.750.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.12.03.003.5.2.1. 100,0033.850.000,0033.850.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.12.03.003.5.2.2. 675,00267.300.900,00306.900.900,0039.600.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.12.05. 675,00267.300.900,00306.900.900,0039.600.000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH1.02.12.05.002. 308,331.850.000,002.450.000,00600.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.12.05.002.5.2.1. 680,64265.450.900,00304.450.900,0039.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.12.05.002.5.2.2. (15,94)(21.315.000,00)112.415.000,00133.730.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.12.06. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD1.02.12.06.001. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.12.06.001.5.2.1. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.12.06.001.5.2.2. (20,55)(21.315.000,00)82.415.000,00103.730.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD1.02.12.06.002. (45,71)(40.125.000,00)47.655.000,0087.780.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.12.06.002.5.2.1. 117,9318.810.000,0034.760.000,0015.950.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.12.06.002.5.2.2. 5,472.750.000,0053.012.700,0050.262.700,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 1.02.12.07. 5,472.750.000,0053.012.700,0050.262.700,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD1.02.12.07.001. 16,672.500.000,0017.500.000,0015.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.12.07.001.5.2.1. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,71250.000,0035.512.700,0035.262.700,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.12.07.001.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 1.02.12.08. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN1.02.12.08.001. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.12.08.001.5.2.1. 0,000,0023.000.000,0023.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.12.08.001.5.2.2. 13,1357.778.193,00497.778.193,00440.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DAERAH1.02.12.12.15. 8,0516.100.000,00216.100.000,00200.000.000,00PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI1.02.12.12.15.001. 154,4110.500.000,0017.300.000,006.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.12.1.02.12.15.001.5.2.1. 2,905.600.000,00198.800.000,00193.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.12.1.02.12.15.001.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN 1.02.12.12.15.002. 0,000,001.000.000,001.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.12.1.02.12.15.002.5.2.1. 0,000,0049.000.000,0049.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.12.1.02.12.15.002.5.2.2. 0,881.678.193,00191.678.193,00190.000.000,00PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL1.02.12.12.15.003. 136,598.400.000,0014.550.000,006.150.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.12.1.02.12.15.003.5.2.1. (3,66)(6.721.807,00)177.128.193,00183.850.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.12.1.02.12.15.003.5.2.2. 100,0040.000.000,0040.000.000,000,00PENYELENGGARAAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL1.02.12.12.15.004. 100,008.000.000,008.000.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.12.1.02.12.15.004.5.2.1. 100,0032.000.000,0032.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.12.1.02.12.15.004.5.2.2. 38,99201.180.000,00717.164.000,00515.984.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN1.02.12.12.16. 2,466.880.000,00286.910.000,00280.030.000,00PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN1.02.12.12.16.001. (100,00)(1.300.000,00)0,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.12.1.02.12.16.001.5.2.1. 2,938.180.000,00286.910.000,00278.730.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.12.1.02.12.16.001.5.2.2. 0,000,00110.000.000,00110.000.000,00P EM A N T AU A N , P E M B I N A A N , P E N G A W A S A N D A N PENGENDALIAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN 1.02.12.12.16.002. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.12.1.02.12.16.002.5.2.1. 0,000,00104.000.000,00104.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.12.1.02.12.16.002.5.2.2. 777,20194.300.000,00219.300.000,0025.000.000,00PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PTSP 1.02.12.12.16.003. 203,7516.300.000,0024.300.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.12.1.02.12.16.003.5.2.1. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.047,06178.000.000,00195.000.000,0017.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.12.1.02.12.16.003.5.2.2. 0,000,00100.954.000,00100.954.000,00PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENANGANAN PENGADUAN PTSP 1.02.12.12.16.004. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.12.1.02.12.16.004.5.2.1. 0,000,0088.954.000,0088.954.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.12.1.02.12.16.004.5.2.2. 11,241.330.808.572,1213.170.028.188,0011.839.219.615,88JUMLAH BELANJA 20,87(1.330.808.572,12)(7.707.148.188,00)(6.376.339.615,88). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 5 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.02.18.01. - DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 1.02.18. - KEARSIPAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH1.02.18.1.02.18.01.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 8,96536.538.126,536.527.229.378,005.990.691.251,47BELANJA DAERAH1.02.18.1.02.18.01.00.00.5. (1,19)(46.461.873,47)3.858.420.128,003.904.882.001,47BELANJA TIDAK LANGSUNG1.02.18.1.02.18.01.00.00.5.1. (1,19)(46.461.873,47)3.858.420.128,003.904.882.001,47BELANJA PEGAWAI1.02.18.1.02.18.01.00.00.5.1.1. 27,95583.000.000,002.668.809.250,002.085.809.250,00BELANJA LANGSUNG1.02.18.1.02.18.01.00.00.5.2. 20,70104.160.000,00607.304.950,00503.144.950,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.18.01. 0,000,0044.100.000,0044.100.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 1.02.18.01.001. 0,000,0044.100.000,0044.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.18.01.001.5.2.2. 8,8820.400.000,00250.088.950,00229.688.950,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.18.01.003. 784,6220.400.000,0023.000.000,002.600.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.18.01.003.5.2.1. 0,000,00227.088.950,00227.088.950,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.18.01.003.5.2.2. 0,000,0015.276.000,0015.276.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.02.18.01.005. 0,000,0015.276.000,0015.276.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.18.01.005.5.2.2. 77,2340.220.000,0092.295.000,0052.075.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI1.02.18.01.006. 77,2340.220.000,0092.295.000,0052.075.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.18.01.006.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI1.02.18.01.007. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.18.01.007.5.2.1. 0,000,0023.700.000,0023.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.18.01.007.5.2.2. 82,4117.800.000,0039.400.000,0021.600.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN1.02.18.01.008. 82,4117.800.000,0039.400.000,0021.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.18.01.008.5.2.2. 18,525.000.000,0032.000.000,0027.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN1.02.18.01.012. 18,525.000.000,0032.000.000,0027.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.18.01.012.5.2.2. 23,4620.740.000,00109.145.000,0088.405.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH1.02.18.01.023. 0,000,0013.300.000,0013.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.18.01.023.5.2.1. 27,6120.740.000,0095.845.000,0075.105.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.18.01.023.5.2.2. 53,98131.610.000,00375.414.600,00243.804.600,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.18.02. (6,43)(5.790.000,00)84.210.000,0090.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR1.02.18.02.007. 0,000,001.950.000,001.950.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.18.02.007.5.2.2. (6,58)(5.790.000,00)82.260.000,0088.050.000,00BELANJA MODAL1.02.1.02.18.02.007.5.2.3. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.18.02.011. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.18.02.011.5.2.2. 32,7337.400.000,00151.679.600,00114.279.600,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 1.02.18.02.013. 32,7337.400.000,00151.679.600,00114.279.600,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.18.02.013.5.2.2. 0,000,0014.525.000,0014.525.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 1.02.18.02.015. 0,000,0014.525.000,0014.525.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.18.02.015.5.2.2. 100,00100.000.000,00100.000.000,000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR1.02.18.02.019. 100,001.850.000,001.850.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.18.02.019.5.2.1. 100,0098.150.000,0098.150.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.18.02.019.5.2.2. 100,00100.000.000,00100.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.18.05. 100,00100.000.000,00100.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH1.02.18.05.002. 100,002.800.000,002.800.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.18.05.002.5.2.1. 100,0097.200.000,0097.200.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.18.05.002.5.2.2. (25,27)(20.740.000,00)61.328.250,0082.068.250,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.18.06. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (53,74)(20.740.000,00)17.855.000,0038.595.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD1.02.18.06.001. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.18.06.001.5.2.1. (77,98)(20.740.000,00)5.855.000,0026.595.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.18.06.001.5.2.2. 0,000,0043.473.250,0043.473.250,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD1.02.18.06.002. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.18.06.002.5.2.1. 0,000,0019.473.250,0019.473.250,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.18.06.002.5.2.2. 0,000,0061.929.600,0061.929.600,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 1.02.18.07. 0,000,0061.929.600,0061.929.600,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD1.02.18.07.001. 0,000,0017.200.000,0017.200.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.18.07.001.5.2.1. 0,000,0044.729.600,0044.729.600,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.18.07.001.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 1.02.18.08. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN1.02.18.08.001. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.18.08.001.5.2.1. 0,000,003.000.000,003.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.18.08.001.5.2.2. 35,43185.230.000,00708.104.150,00522.874.150,00PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.02.17.18.15. 2,264.750.000,00214.750.000,00210.000.000,00LAYANAN PERPUSTAKAAN1.02.17.18.15.001. 14,944.750.000,0036.550.000,0031.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.1. 0,000,0058.066.250,0058.066.250,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2. 0,000,00120.133.750,00120.133.750,00BELANJA MODAL1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.3. 90,62104.136.000,00219.055.150,00114.919.150,00PENGADAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN1.02.17.18.15.002. 30,865.000.000,0021.200.000,0016.200.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.1. 45,383.125.000,0010.012.000,006.887.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.2. 104,5596.011.000,00187.843.150,0091.832.150,00BELANJA MODAL1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.3. 82,8941.444.000,0091.444.000,0050.000.000,00PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN1.02.17.18.15.003. 638,029.800.000,0011.336.000,001.536.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.17.1.02.18.15.003.5.2.2. 65,2931.644.000,0080.108.000,0048.464.000,00BELANJA MODAL1.02.17.1.02.18.15.003.5.2.3. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PEMBINAAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN1.02.17.18.15.004. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.17.1.02.18.15.004.5.2.1. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.17.1.02.18.15.004.5.2.2. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 152,0434.900.000,0057.855.000,0022.955.000,00PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA BAHAN PUSTAKA1.02.17.18.15.005. 86,671.300.000,002.800.000,001.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.1. 156,6133.600.000,0055.055.000,0021.455.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.2. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PEMBINAAN DAN MONITORING PERPUSTAKAAN1.02.17.18.15.006. 0,000,0034.200.000,0034.200.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.1. 0,000,00800.000,00800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENGELOLAAN SISTE M IN F O R M A S I M A N A J E M E N PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 1.02.17.18.15.007. 0,000,0024.900.000,0024.900.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.17.1.02.18.15.007.5.2.1. 0,000,00100.000,00100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.17.1.02.18.15.007.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00STOK OPNAME BAHAN PUSTAKA1.02.17.18.15.011. 0,000,0024.500.000,0024.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.17.1.02.18.15.011.5.2.1. 0,000,00500.000,00500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.17.1.02.18.15.011.5.2.2. 12,5982.740.000,00739.727.700,00656.987.700,00P R O G R A M P E N Y E L A M A T A N D A N P E L E S T A R I A N DOKUMEN/ARSIP DAERAH 1.02.18.18.15. 0,000,00152.015.100,00152.015.100,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP1.02.18.18.15.001. 0,000,002.050.000,002.050.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.1. 0,000,00149.965.100,00149.965.100,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2. 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00PENDATAAN DAN PENATAAN ARSIP1.02.18.18.15.002. 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.1. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.2. 0,000,0040.607.000,0040.607.000,00MONITORING DAN EVALUASI DATA KEARSIPAN1.02.18.18.15.003. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.18.1.02.18.15.003.5.2.1. 0,000,0024.607.000,0024.607.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.18.1.02.18.15.003.5.2.2. 0,000,0034.393.000,0034.393.000,00PENILAIAN DAN AKUISISI ARSIP1.02.18.18.15.004. 0,000,0022.500.000,0022.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.18.1.02.18.15.004.5.2.1. 0,000,0011.893.000,0011.893.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.18.1.02.18.15.004.5.2.2. 0,000,00129.557.000,00129.557.000,00PEMBINAAN PENGELOLA KEARSIPAN1.02.18.18.15.006. 0,000,003.050.000,003.050.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.18.1.02.18.15.006.5.2.1. 0,000,00126.507.000,00126.507.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.18.1.02.18.15.006.5.2.2. 100,0082.740.000,0082.740.000,000,00PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN1.02.18.18.15.008. 100,001.300.000,001.300.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.18.1.02.18.15.008.5.2.1. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,0042.640.000,0042.640.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.18.1.02.18.15.008.5.2.2. 100,0038.800.000,0038.800.000,000,00BELANJA MODAL1.02.18.1.02.18.15.008.5.2.3. 0,000,00230.415.600,00230.415.600,00PENGADAAN RECORD CENTER1.02.18.18.15.009. 0,000,001.850.000,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.18.1.02.18.15.009.5.2.1. 0,000,0054.715.600,0054.715.600,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.18.1.02.18.15.009.5.2.2. 0,000,00173.850.000,00173.850.000,00BELANJA MODAL1.02.18.1.02.18.15.009.5.2.3. 8,96536.538.126,536.527.229.378,005.990.691.251,47JUMLAH BELANJA 8,96(536.538.126,53)(6.527.229.378,00)(5.990.691.251,47). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 5 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 2.02.01.01. - DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 2.02.01. - KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 16,2410.100.165,0072.301.565,0062.201.400,00PENDAPATAN DAERAH2.02.01.2.02.01.01.00.00.4. 16,2410.100.165,0072.301.565,0062.201.400,00PENDAPATAN ASLI DAERAH2.02.01.2.02.01.01.00.00.4.1. Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 16,2410.100.165,0072.301.565,0062.201.400,00HASIL RETRIBUSI DAERAH2.02.01.2.02.01.01.00.00.4.1.2. 16,2410.100.165,0072.301.565,0062.201.400,00JUMLAH PENDAPATAN 3,66545.173.578,9215.454.149.829,0014.908.976.250,08BELANJA DAERAH2.02.01.2.02.01.01.00.00.5. 1,31117.173.578,929.056.608.529,008.939.434.950,08BELANJA TIDAK LANGSUNG2.02.01.2.02.01.01.00.00.5.1. 1,31117.173.578,929.056.608.529,008.939.434.950,08BELANJA PEGAWAI2.02.01.2.02.01.01.00.00.5.1.1. 7,17428.000.000,006.397.541.300,005.969.541.300,00BELANJA LANGSUNG2.02.01.2.02.01.01.00.00.5.2. (0,70)(4.500.000,00)640.907.300,00645.407.300,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN2.02.01.01. (28,76)(28.500.000,00)70.580.000,0099.080.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 2.02.01.01.001. (28,76)(28.500.000,00)70.580.000,0099.080.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.01.001.5.2.2. 0,000,00179.597.800,00179.597.800,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN2.02.01.01.003. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.01.003.5.2.1. 0,000,00175.997.800,00175.997.800,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.01.003.5.2.2. 0,000,0020.280.000,0020.280.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.02.01.01.005. 0,000,0020.280.000,0020.280.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.01.005.5.2.2. 26,2929.500.000,00141.720.000,00112.220.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI2.02.01.01.006. 0,000,003.300.000,003.300.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.01.006.5.2.1. 27,0829.500.000,00138.420.000,00108.920.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.01.006.5.2.2. 0,000,0036.500.000,0036.500.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI2.02.01.01.007. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.01.007.5.2.1. 0,000,0021.500.000,0021.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.01.007.5.2.2. 0,000,00135.000.000,00135.000.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN2.02.01.01.008. 0,000,00135.000.000,00135.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.01.008.5.2.2. 0,000,0019.029.500,0019.029.500,00PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN UPTD2.02.01.01.010. 0,000,0019.029.500,0019.029.500,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.01.010.5.2.2. (14,99)(5.500.000,00)31.200.000,0036.700.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN2.02.01.01.012. (14,99)(5.500.000,00)31.200.000,0036.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.01.012.5.2.2. 0,000,007.000.000,007.000.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH2.02.01.01.023. 0,000,007.000.000,007.000.000,00BELANJA MODAL2.02.2.02.01.01.023.5.2.3. 0,000,00473.190.000,00473.190.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.02.01.02. 0,000,00110.000.000,00110.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR2.02.01.02.007. 0,000,001.800.000,001.800.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.02.007.5.2.1. 0,000,0017.750.000,0017.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.02.007.5.2.2. 0,000,0090.450.000,0090.450.000,00BELANJA MODAL2.02.2.02.01.02.007.5.2.3. (100,00)(81.650.000,00)0,0081.650.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR2.02.01.02.008. (100,00)(2.750.000,00)0,002.750.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.02.008.5.2.1. (100,00)(50.300.000,00)0,0050.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.02.008.5.2.2. (100,00)(28.600.000,00)0,0028.600.000,00BELANJA MODAL2.02.2.02.01.02.008.5.2.3. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR2.02.01.02.011. 0,000,001.500.000,001.500.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.02.011.5.2.1. 0,000,0023.500.000,0023.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.02.011.5.2.2. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00218.390.000,00218.390.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 2.02.01.02.013. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.02.013.5.2.1. 0,000,00214.790.000,00214.790.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.02.013.5.2.2. 0,000,0020.150.000,0020.150.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 2.02.01.02.015. 0,000,002.400.000,002.400.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.02.015.5.2.1. 0,000,0017.750.000,0017.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.02.015.5.2.2. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00PENYEDIAAN JASA SEWA KANTOR/RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 2.02.01.02.016. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.02.016.5.2.2. 100,0081.650.000,0081.650.000,000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR2.02.01.02.019. 100,00600.000,00600.000,000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.02.019.5.2.1. 100,002.400.000,002.400.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.02.019.5.2.2. 100,0078.650.000,0078.650.000,000,00BELANJA MODAL2.02.2.02.01.02.019.5.2.3. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR2.02.01.03. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPAN2.02.01.03.001. 466,671.400.000,001.700.000,00300.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.03.001.5.2.1. (2,82)(1.400.000,00)48.300.000,0049.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.03.001.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU2.02.01.03.003. 466,671.400.000,001.700.000,00300.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.03.003.5.2.1. (2,82)(1.400.000,00)48.300.000,0049.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.03.003.5.2.2. 0,000,005.000.000,005.000.000,00PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS2.02.01.04. 0,000,005.000.000,005.000.000,00PEMBERIAN TANDA MATA UNTUK PEGAWAI PURNA TUGAS2.02.01.04.002. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.04.002.5.2.2. 100,007.500.000,007.500.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.02.01.05. 100,007.500.000,007.500.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH2.02.01.05.002. 100,001.200.000,001.200.000,000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.05.002.5.2.1. 100,006.300.000,006.300.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.05.002.5.2.2. 0,000,0046.000.000,0046.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.02.01.06. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0024.400.000,0024.400.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD2.02.01.06.001. 0,000,004.900.000,004.900.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.06.001.5.2.1. 0,000,0019.500.000,0019.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.06.001.5.2.2. 0,000,0021.600.000,0021.600.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD2.02.01.06.002. 0,000,0013.100.000,0013.100.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.06.002.5.2.1. 0,000,008.500.000,008.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.06.002.5.2.2. 0,000,0026.000.000,0026.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 2.02.01.07. 0,000,0026.000.000,0026.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD2.02.01.07.001. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.07.001.5.2.1. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.07.001.5.2.2. 0,000,009.500.000,009.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 2.02.01.08. 0,000,009.500.000,009.500.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN2.02.01.08.001. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.08.001.5.2.1. 0,000,007.500.000,007.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.08.001.5.2.2. (11,11)(225.000.000,00)1.800.319.000,002.025.319.000,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN2.02.01.01.15. 0,000,00166.250.000,00166.250.000,00PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL2.02.01.01.15.001. 0,000,0010.150.000,0010.150.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.01.2.02.01.15.001.5.2.1. 0,000,00156.100.000,00156.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.01.2.02.01.15.001.5.2.2. 0,000,0095.000.000,0095.000.000,00PENGELOLAAN BALAI BENIH IKAN (BBI)2.02.01.01.15.006. 0,000,0018.900.000,0018.900.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.01.2.02.01.15.006.5.2.1. 0,000,0076.100.000,0076.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.01.2.02.01.15.006.5.2.2. 0,000,0078.500.000,0078.500.000,00PENGAWASAN LINGKUNGAN SUMBER DAYA PERAIRAN PADA POKMASWAS (KELOMPOK MASYARAKT PENGAWAS PERAIRAN) 2.02.01.01.15.011. 0,000,009.200.000,009.200.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.01.2.02.01.15.011.5.2.1. 0,000,0069.300.000,0069.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.01.2.02.01.15.011.5.2.2. 0,000,0071.250.000,0071.250.000,00PENGEMBANGAN BUDIDAYA MINA PADI2.02.01.01.15.016. 0,000,006.850.000,006.850.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.01.2.02.01.15.016.5.2.1. 0,000,0064.400.000,0064.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.01.2.02.01.15.016.5.2.2. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN DAN KESEHATAN IKAN 2.02.01.01.15.017. 0,000,008.650.000,008.650.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.01.2.02.01.15.017.5.2.1. 0,000,0036.350.000,0036.350.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.01.2.02.01.15.017.5.2.2. 0,000,00894.319.000,00894.319.000,00PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN (NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN) 2.02.01.01.15.022. 0,000,0012.450.000,0012.450.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.01.2.02.01.15.022.5.2.1. 0,000,00881.869.000,00881.869.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.01.2.02.01.15.022.5.2.2. (33,33)(225.000.000,00)450.000.000,00675.000.000,00PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT INDUSTRI HASIL TEMBAKAU MELALUI PENGEMBANGAN PERIKANAN 2.02.01.01.15.023. 37,0311.350.000,0042.000.000,0030.650.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.01.2.02.01.15.023.5.2.1. (33,71)(207.450.000,00)408.000.000,00615.450.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.01.2.02.01.15.023.5.2.2. (100,00)(28.900.000,00)0,0028.900.000,00BELANJA MODAL2.02.01.2.02.01.15.023.5.2.3. 0,000,0094.790.000,0094.790.000,00PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN 2.02.03.01.19. 0,000,0094.790.000,0094.790.000,00PEMELIHARAAN KESEHATAN, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN 2.02.03.01.19.001. 0,000,004.600.000,004.600.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.01.19.001.5.2.1. 0,000,0090.190.000,0090.190.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.01.19.001.5.2.2. 0,000,0094.790.000,0094.790.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 2.02.03.01.20. 0,000,0094.790.000,0094.790.000,00PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER2.02.03.01.20.001. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.01.20.001.5.2.1. 0,000,0073.790.000,0073.790.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.01.20.001.5.2.2. 27,99650.000.000,002.971.860.000,002.321.860.000,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN2.02.03.01.21. 0,000,0071.100.000,0071.100.000,00OPTIMALISASI INSEMINASI BUATAN2.02.03.01.21.001. 0,000,006.600.000,006.600.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.01.21.001.5.2.1. 0,000,0029.000.000,0029.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.01.21.001.5.2.2. 0,000,0035.500.000,0035.500.000,00BELANJA MODAL2.02.03.2.02.01.21.001.5.2.3. 83,29150.000.000,00330.100.000,00180.100.000,00PENGEMBANGAN USAHA PEMBIBITAN TERNAK2.02.03.01.21.002. 118,9710.350.000,0019.050.000,008.700.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.1. 5 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 81,48139.650.000,00311.050.000,00171.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.2. 100,0050.000.000,0050.000.000,000,00PEMBINAAN PETERNAK PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT 2.02.03.01.21.006. 100,00800.000,00800.000,000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.01.21.006.5.2.1. 100,0049.200.000,0049.200.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.01.21.006.5.2.2. 100,00300.000.000,00300.000.000,000,00PENINGKATAN SARANA PRASARANA PETERNAKAN2.02.03.01.21.007. 100,0010.800.000,0010.800.000,000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.01.21.007.5.2.1. 100,00107.325.000,00107.325.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.01.21.007.5.2.2. 100,00181.875.000,00181.875.000,000,00BELANJA MODAL2.02.03.2.02.01.21.007.5.2.3. 0,000,00644.000.000,00644.000.000,00PEMBANGUNAN/PERBAIKAN BALAI/INSTALASI PERBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK, PUSAT KESEHATAN HEWAN, RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA DAN PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNGNYA 2.02.03.01.21.010. 0,000,004.000.000,004.000.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.01.21.010.5.2.1. 0,000,0056.200.000,0056.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.01.21.010.5.2.2. 0,000,00583.800.000,00583.800.000,00BELANJA MODAL2.02.03.2.02.01.21.010.5.2.3. (25,00)(250.000.000,00)750.000.000,001.000.000.000,00PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT INDUSTRI HASIL TEMBAKAU MELALUI PENGEMBANGAN TERNAK DOMBA 2.02.03.01.21.011. (18,60)(15.540.000,00)68.010.000,0083.550.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.1. (25,73)(223.560.000,00)645.190.000,00868.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.2. (22,85)(10.900.000,00)36.800.000,0047.700.000,00BELANJA MODAL2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.3. 0,000,00189.580.000,00189.580.000,00PENGEMBANGAN SAPI POTONG KELOMPOK TANI DERMAGA MUKTI LESTARI DESA CIKURUBUK KECAMATAN BUAHDUA. 2.02.03.01.21.012. 0,000,008.900.000,008.900.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.1. 0,000,00180.680.000,00180.680.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.2. 105,50200.000.000,00389.580.000,00189.580.000,00PENGEMBANGAN BUDIDAYA UNGGAS2.02.03.01.21.013. 45,488.300.000,0026.550.000,0018.250.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.01.21.013.5.2.1. 111,89191.700.000,00363.030.000,00171.330.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.01.21.013.5.2.2. 0,000,0047.500.000,0047.500.000,00PENGEMBANGAN USAHA PEMBIBITAN TERNAK KELOMPOK KWT SINDANG ASRI DUSUN CIBADAK DESA SINDANGGALIH KECAMATAN CIMAGGUNG 2.02.03.01.21.015. 0,000,006.925.000,006.925.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.01.21.015.5.2.1. 6 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0040.575.000,0040.575.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.01.21.015.5.2.2. 100,00200.000.000,00200.000.000,000,00PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INSEMINASI BUATAN (IB) 2.02.03.01.21.016. 100,004.000.000,004.000.000,000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.01.21.016.5.2.1. 100,0051.650.000,0051.650.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.01.21.016.5.2.2. 100,00144.350.000,00144.350.000,000,00BELANJA MODAL2.02.03.2.02.01.21.016.5.2.3. 0,000,00127.685.000,00127.685.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN 2.02.03.01.22. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA BIDANG PETERNAKAN2.02.03.01.22.002. 0,000,0011.200.000,0011.200.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.01.22.002.5.2.1. 0,000,0028.800.000,0028.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.01.22.002.5.2.2. 0,000,0087.685.000,0087.685.000,00PROMOSI HASIL PRODUKSI PETERNAKAN UNGGULAN DAERAH 2.02.03.01.22.004. 51,284.000.000,0011.800.000,007.800.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.1. (5,01)(4.000.000,00)75.885.000,0079.885.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.2. 3,66545.173.578,9215.454.149.829,0014.908.976.250,08JUMLAH BELANJA 3,60(535.073.413,92)(15.381.848.264,00)(14.846.774.850,08). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 7 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 2.02.02.01. - DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 2.02.02. - PARIWISATA Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (55,23)(39.592.000,00)32.088.000,0071.680.000,00PENDAPATAN DAERAH2.02.02.2.02.02.01.00.00.4. (55,23)(39.592.000,00)32.088.000,0071.680.000,00PENDAPATAN ASLI DAERAH2.02.02.2.02.02.01.00.00.4.1. Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (55,23)(39.592.000,00)32.088.000,0071.680.000,00HASIL RETRIBUSI DAERAH2.02.02.2.02.02.01.00.00.4.1.2. (55,23)(39.592.000,00)32.088.000,0071.680.000,00JUMLAH PENDAPATAN 21,613.263.418.246,5318.362.665.676,0015.099.247.429,47BELANJA DAERAH2.02.02.2.02.02.01.00.00.5. (5,41)(281.739.210,47)4.922.749.219,005.204.488.429,47BELANJA TIDAK LANGSUNG2.02.02.2.02.02.01.00.00.5.1. (5,41)(281.739.210,47)4.922.749.219,005.204.488.429,47BELANJA PEGAWAI2.02.02.2.02.02.01.00.00.5.1.1. 35,833.545.157.457,0013.439.916.457,009.894.759.000,00BELANJA LANGSUNG2.02.02.2.02.02.01.00.00.5.2. (3,82)(33.300.000,00)837.308.000,00870.608.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN2.02.02.01. (41,36)(47.400.000,00)67.200.000,00114.600.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 2.02.02.01.001. (41,36)(47.400.000,00)67.200.000,00114.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.02.01.001.5.2.2. 4,7514.100.000,00310.828.000,00296.728.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN2.02.02.01.003. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.02.01.003.5.2.1. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 4,8114.100.000,00307.228.000,00293.128.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.02.01.003.5.2.2. 0,000,0012.780.000,0012.780.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.02.02.01.005. 0,000,0012.780.000,0012.780.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.02.01.005.5.2.2. 55,56100.000.000,00280.000.000,00180.000.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI2.02.02.01.006. 55,56100.000.000,00280.000.000,00180.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.02.01.006.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI2.02.02.01.007. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.02.01.007.5.2.2. 0,000,0036.500.000,0036.500.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN2.02.02.01.008. 0,000,0036.500.000,0036.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.02.01.008.5.2.2. 0,000,00105.000.000,00105.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN2.02.02.01.012. 0,000,00105.000.000,00105.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.02.01.012.5.2.2. (100,00)(100.000.000,00)0,00100.000.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH2.02.02.01.023. (100,00)(100.000.000,00)0,00100.000.000,00BELANJA MODAL2.02.2.02.02.01.023.5.2.3. 40,31250.300.000,00871.200.000,00620.900.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.02.02.02. 90,89213.000.000,00447.350.000,00234.350.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR2.02.02.02.007. 0,000,008.950.000,008.950.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.02.02.007.5.2.2. 94,50213.000.000,00438.400.000,00225.400.000,00BELANJA MODAL2.02.2.02.02.02.007.5.2.3. 29,8537.300.000,00162.250.000,00124.950.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR2.02.02.02.008. 29,8537.300.000,00162.250.000,00124.950.000,00BELANJA MODAL2.02.2.02.02.02.008.5.2.3. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR2.02.02.02.011. 0,000,003.500.000,003.500.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.02.02.011.5.2.1. 0,000,0096.500.000,0096.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.02.02.011.5.2.2. 0,000,00141.600.000,00141.600.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 2.02.02.02.013. 0,000,001.500.000,001.500.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.02.02.013.5.2.1. 0,000,00140.100.000,00140.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.02.02.013.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 2.02.02.02.015. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.02.02.015.5.2.2. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.02.02.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH2.02.02.05.002. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.02.05.002.5.2.2. (1,33)(1.000.000,00)74.000.000,0075.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.02.02.06. (4,00)(1.000.000,00)24.000.000,0025.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD2.02.02.06.001. (5,00)(1.000.000,00)19.000.000,0020.000.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.02.06.001.5.2.1. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.02.06.001.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD2.02.02.06.002. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.02.06.002.5.2.1. 0,000,0038.000.000,0038.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.02.06.002.5.2.2. 1,891.000.000,0054.000.000,0053.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 2.02.02.07. 1,891.000.000,0054.000.000,0053.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD2.02.02.07.001. 0,000,0021.500.000,0021.500.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.02.07.001.5.2.1. 3,171.000.000,0032.500.000,0031.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.02.07.001.5.2.2. (4,07)(45.177.000,00)1.064.823.000,001.110.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN1.02.13.02.15. 0,000,00300.000.000,00300.000.000,00PEMBINAAN/PEMBENTUKAN PASKIBRAKA KABUPATEN SUMEDANG 1.02.13.02.15.001. 0,000,0039.350.000,0039.350.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.13.2.02.02.15.001.5.2.1. 0,000,00260.650.000,00260.650.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.13.2.02.02.15.001.5.2.2. 0,000,00250.000.000,00250.000.000,00PEMBINAAN/PEMBENTUKAN PASKIBRA TINGKAT KECAMATAN1.02.13.02.15.002. 0,000,0035.800.000,0035.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.13.2.02.02.15.002.5.2.1. 0,000,00214.200.000,00214.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.13.2.02.02.15.002.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENYULUHAN BAHAYA NARKOBA DAN HIV/AIDS1.02.13.02.15.004. 0,000,0012.100.000,0012.100.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.13.2.02.02.15.004.5.2.1. 0,000,0037.900.000,0037.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.13.2.02.02.15.004.5.2.2. (9,80)(19.602.000,00)180.398.000,00200.000.000,00PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PEMUDA1.02.13.02.15.008. (27,83)(15.000.000,00)38.900.000,0053.900.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.13.2.02.02.15.008.5.2.1. (3,15)(4.602.000,00)141.498.000,00146.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.13.2.02.02.15.008.5.2.2. (11,15)(12.270.000,00)97.730.000,00110.000.000,00PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN PEMUDA1.02.13.02.15.009. (24,32)(8.000.000,00)24.900.000,0032.900.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.13.2.02.02.15.009.5.2.1. (5,54)(4.270.000,00)72.830.000,0077.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.13.2.02.02.15.009.5.2.2. (10,49)(10.485.000,00)89.515.000,00100.000.000,00PELATIHAN PEMUDA PRODUKTIF1.02.13.02.15.010. (25,51)(7.500.000,00)21.900.000,0029.400.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.13.2.02.02.15.010.5.2.1. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (4,23)(2.985.000,00)67.615.000,0070.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.13.2.02.02.15.010.5.2.2. (2,82)(2.820.000,00)97.180.000,00100.000.000,00PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMUDA1.02.13.02.15.011. 0,000,0026.650.000,0026.650.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.13.2.02.02.15.011.5.2.1. (3,84)(2.820.000,00)70.530.000,0073.350.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.13.2.02.02.15.011.5.2.2. 42,53540.177.000,001.810.177.000,001.270.000.000,00PROGRAM PEMBINAAN, P EM AS YAR AK ATA N D AN PENGEMBANGAN OLAHRAGA 1.02.13.02.16. 0,000,00350.000.000,00350.000.000,00PEKAN OLAHRAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA)1.02.13.02.16.001. 0,000,0060.400.000,0060.400.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.13.2.02.02.16.001.5.2.1. 0,000,00289.600.000,00289.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.13.2.02.02.16.001.5.2.2. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PEKAN OLAHRAGA DAN SENI ANTAR PONDOK PESANTREN TINGKAT WILAYAH (POSPEDAWIL) 1.02.13.02.16.002. 0,000,0025.650.000,0025.650.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.13.2.02.02.16.002.5.2.1. 0,000,0074.350.000,0074.350.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.13.2.02.02.16.002.5.2.2. (100,00)(250.000.000,00)0,00250.000.000,00PEKAN OLAHRAGA PEMERINTAH DAERAH (PORPEMDA)1.02.13.02.16.003. (100,00)(29.500.000,00)0,0029.500.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.13.2.02.02.16.003.5.2.1. (100,00)(220.500.000,00)0,00220.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.13.2.02.02.16.003.5.2.2. 196,58196.577.000,00296.577.000,00100.000.000,00PEKAN OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT1.02.13.02.16.005. 37,576.500.000,0023.800.000,0017.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.13.2.02.02.16.005.5.2.1. 229,84190.077.000,00272.777.000,0082.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.13.2.02.02.16.005.5.2.2. 100,00200.000.000,00200.000.000,000,00PEMBINAAN SDM BIDANG OLAH RAGA1.02.13.02.16.006. 100,0036.150.000,0036.150.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.13.2.02.02.16.006.5.2.1. 100,00163.850.000,00163.850.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.13.2.02.02.16.006.5.2.2. (4,27)(6.400.000,00)143.600.000,00150.000.000,00PENUNJANG PEKAN OLAHRAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) 1.02.13.02.16.012. 0,000,0023.150.000,0023.150.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.13.2.02.02.16.012.5.2.1. (5,05)(6.400.000,00)120.450.000,00126.850.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.13.2.02.02.16.012.5.2.2. 0,000,00190.000.000,00190.000.000,00PENINGKATAN KAPASITAS PERSATUAN WANITA OLAHRAGA SELURUH INDONESIA (PERWOSI) KABUPATEN SUMEDANG 1.02.13.02.16.013. 0,000,0025.650.000,0025.650.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.13.2.02.02.16.013.5.2.1. 0,000,00164.350.000,00164.350.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.13.2.02.02.16.013.5.2.2. 0,000,00130.000.000,00130.000.000,00PENGADAAN ALAT OLAHRAGA KECAMATAN WADO (PIK)1.02.13.02.16.014. 0,000,004.350.000,004.350.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.13.2.02.02.16.014.5.2.1. 0,000,00125.650.000,00125.650.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.13.2.02.02.16.014.5.2.2. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,00400.000.000,00400.000.000,000,00P E M B A N G U N A N / P E N A T A A N S A R A N A P R A S A R A N A KEOLAHRAGAAN 1.02.13.02.16.015. 100,0012.300.000,0012.300.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.13.2.02.02.16.015.5.2.1. 100,00204.050.000,00204.050.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.13.2.02.02.16.015.5.2.2. 100,00183.650.000,00183.650.000,000,00BELANJA MODAL1.02.13.2.02.02.16.015.5.2.3. 23,08150.000.000,00800.000.000,00650.000.000,00PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA1.02.16.02.15. 0,000,0090.000.000,0090.000.000,00PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH1.02.16.02.15.001. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.16.2.02.02.15.001.5.2.1. 0,000,0088.700.000,0088.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.16.2.02.02.15.001.5.2.2. 26,79150.000.000,00710.000.000,00560.000.000,00FESTIVAL KEBUDAYAAN DAERAH1.02.16.02.15.002. 33,3714.300.000,0057.150.000,0042.850.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.1. 26,24135.700.000,00652.850.000,00517.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.2. 158,311.500.000.000,002.447.500.000,00947.500.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA2.02.02.02.15. 214,291.500.000.000,002.200.000.000,00700.000.000,00PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA2.02.02.02.15.001. 322,5825.000.000,0032.750.000,007.750.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.02.2.02.02.15.001.5.2.1. 213,071.475.000.000,002.167.250.000,00692.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.02.2.02.02.15.001.5.2.2. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00PENGEMBANGAN SDM DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA 2.02.02.02.15.005. 0,000,002.750.000,002.750.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.02.2.02.02.15.005.5.2.1. 0,000,00197.250.000,00197.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.02.2.02.02.15.005.5.2.2. 0,000,0047.500.000,0047.500.000,00PELATIHAN/PEMBINAAN TENAGA PENGGERAK PARIWISATA (PIK) 2.02.02.02.15.006. 0,000,004.800.000,004.800.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.02.2.02.02.15.006.5.2.1. 0,000,0042.700.000,0042.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.02.2.02.02.15.006.5.2.2. 28,731.035.157.457,004.637.908.457,003.602.751.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA2.02.02.02.16. 3,0350.000.000,001.698.120.000,001.648.120.000,00PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA 2.02.02.02.16.002. 95,832.300.000,004.700.000,002.400.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.02.2.02.02.16.002.5.2.1. 94,2547.700.000,0098.312.000,0050.612.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.02.2.02.02.16.002.5.2.2. 0,000,001.595.108.000,001.595.108.000,00BELANJA MODAL2.02.02.2.02.02.16.002.5.2.3. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KABUPATEN SUMEDANG2.02.02.02.16.005. 100,0015.850.000,0015.850.000,000,00BELANJA PEGAWAI2.02.02.2.02.02.16.005.5.2.1. 1.724,89174.059.000,00184.150.000,0010.091.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.02.2.02.02.16.005.5.2.2. (100,00)(189.909.000,00)0,00189.909.000,00BELANJA MODAL2.02.02.2.02.02.16.005.5.2.3. 5 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8,3325.000.000,00325.000.000,00300.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN TEKNIS PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 2.02.02.02.16.007. 83,725.400.000,0011.850.000,006.450.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.02.2.02.02.16.007.5.2.1. 6,6819.600.000,00313.150.000,00293.550.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.02.2.02.02.16.007.5.2.2. 66,01960.157.457,002.414.788.457,001.454.631.000,00DAK KEPARIWISATAAN2.02.02.02.16.011. 0,000,008.107.800,008.107.800,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.02.2.02.02.16.011.5.2.2. 66,38960.157.457,002.406.680.657,001.446.523.200,00BELANJA MODAL2.02.02.2.02.02.16.011.5.2.3. 20,86145.000.000,00840.000.000,00695.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF2.02.02.02.17. 0,000,0095.000.000,0095.000.000,00INVENTARISASI PARA PELAKU EKONOMI KREATIF KABUPATEN SUMEDANG 2.02.02.02.17.002. 0,000,0010.500.000,0010.500.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.02.2.02.02.17.002.5.2.1. 0,000,0014.948.500,0014.948.500,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.02.2.02.02.17.002.5.2.2. 0,000,0069.551.500,0069.551.500,00BELANJA MODAL2.02.02.2.02.02.17.002.5.2.3. 25,00100.000.000,00500.000.000,00400.000.000,00PROMOSI EKONOMI KREATIF UNGGULAN2.02.02.02.17.003. 47,034.350.000,0013.600.000,009.250.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.02.2.02.02.17.003.5.2.1. 24,4895.650.000,00486.400.000,00390.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.02.2.02.02.17.003.5.2.2. 22,5045.000.000,00245.000.000,00200.000.000,00PELATIHAN TEKNIS PARA PELAKU EKONOMI KREATIF MASYARAKAT 2.02.02.02.17.004. 3,601.300.000,0037.400.000,0036.100.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.02.2.02.02.17.004.5.2.1. 26,6643.700.000,00207.600.000,00163.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.02.2.02.02.17.004.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL2.02.02.2.02.02.17.004.5.2.3. 21,613.263.418.246,5318.362.665.676,0015.099.247.429,47JUMLAH BELANJA 21,98(3.303.010.246,53)(18.330.577.676,00)(15.027.567.429,47). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 6 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 2.02.03.01. - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 2.02.03. - PERTANIAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (66,67)(110.000.000,00)55.000.000,00165.000.000,00PENDAPATAN DAERAH2.02.03.2.02.03.01.00.00.4. (66,67)(110.000.000,00)55.000.000,00165.000.000,00PENDAPATAN ASLI DAERAH2.02.03.2.02.03.01.00.00.4.1. Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (73,33)(110.000.000,00)40.000.000,00150.000.000,00HASIL RETRIBUSI DAERAH2.02.03.2.02.03.01.00.00.4.1.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH2.02.03.2.02.03.01.00.00.4.1.4. (66,67)(110.000.000,00)55.000.000,00165.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN 36,2621.643.537.366,6681.333.202.822,0059.689.665.455,34BELANJA DAERAH2.02.03.2.02.03.01.00.00.5. 0,47126.645.366,6627.078.209.322,0026.951.563.955,34BELANJA TIDAK LANGSUNG2.02.03.2.02.03.01.00.00.5.1. 0,47126.645.366,6627.078.209.322,0026.951.563.955,34BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.03.01.00.00.5.1.1. 65,7221.516.892.000,0054.254.993.500,0032.738.101.500,00BELANJA LANGSUNG2.02.03.2.02.03.01.00.00.5.2. (0,63)(7.000.000,00)1.106.225.000,001.113.225.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN2.02.03.01. 0,000,00148.680.000,00148.680.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 2.02.03.01.001. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.03.01.001.5.2.1. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00145.080.000,00145.080.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.03.01.001.5.2.2. 0,000,00296.500.000,00296.500.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN2.02.03.01.003. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.03.01.003.5.2.1. 0,000,00292.900.000,00292.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.03.01.003.5.2.2. 0,000,0028.920.000,0028.920.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.02.03.01.005. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.03.01.005.5.2.1. 0,000,0025.320.000,0025.320.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.03.01.005.5.2.2. 0,000,00130.000.000,00130.000.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI2.02.03.01.006. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.03.01.006.5.2.1. 0,000,00126.400.000,00126.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.03.01.006.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI2.02.03.01.007. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.03.01.007.5.2.1. 0,000,0046.400.000,0046.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.03.01.007.5.2.2. 0,000,00144.000.000,00144.000.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN2.02.03.01.008. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.03.01.008.5.2.1. 0,000,00144.000.000,00144.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.03.01.008.5.2.2. 0,000,00214.625.000,00214.625.000,00PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN UPTD2.02.03.01.010. 0,000,005.450.000,005.450.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.03.01.010.5.2.1. 0,000,00209.175.000,00209.175.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.03.01.010.5.2.2. 0,000,0028.500.000,0028.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN2.02.03.01.012. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.03.01.012.5.2.1. 0,000,0024.900.000,0024.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.03.01.012.5.2.2. (11,29)(7.000.000,00)55.000.000,0062.000.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH2.02.03.01.023. (100,00)(1.300.000,00)0,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.03.01.023.5.2.1. (44,30)(7.000.000,00)8.800.000,0015.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.03.01.023.5.2.2. 2,901.300.000,0046.200.000,0044.900.000,00BELANJA MODAL2.02.2.02.03.01.023.5.2.3. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)2.02.03.01.024. 0,000,00500.000,00500.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.03.01.024.5.2.1. 0,000,009.500.000,009.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.03.01.024.5.2.2. 2,1327.000.000,001.292.065.500,001.265.065.500,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.02.03.02. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 137,42164.900.000,00284.900.000,00120.000.000,00PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR2.02.03.02.003. 0,000,00900.000,00900.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.03.02.003.5.2.1. 138,46164.900.000,00284.000.000,00119.100.000,00BELANJA MODAL2.02.2.02.03.02.003.5.2.3. 12,2524.000.000,00219.845.500,00195.845.500,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR2.02.03.02.007. 0,000,001.500.000,001.500.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.03.02.007.5.2.1. 10,642.500.000,0025.995.500,0023.495.500,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.03.02.007.5.2.2. 12,5821.500.000,00192.350.000,00170.850.000,00BELANJA MODAL2.02.2.02.03.02.007.5.2.3. 0,000,00300.000.000,00300.000.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR2.02.03.02.008. 0,000,00900.000,00900.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.03.02.008.5.2.1. 0,000,00299.100.000,00299.100.000,00BELANJA MODAL2.02.2.02.03.02.008.5.2.3. 0,000,00111.683.500,00111.683.500,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR2.02.03.02.011. 0,000,004.600.000,004.600.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.03.02.011.5.2.1. 0,000,00107.083.500,00107.083.500,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.03.02.011.5.2.2. 0,000,0096.536.500,0096.536.500,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 2.02.03.02.013. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.03.02.013.5.2.1. 0,000,0092.936.500,0092.936.500,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.03.02.013.5.2.2. (17,14)(12.000.000,00)58.000.000,0070.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 2.02.03.02.015. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.03.02.015.5.2.1. (18,07)(12.000.000,00)54.400.000,0066.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.03.02.015.5.2.2. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00PENYEDIAAN JASA SEWA KANTOR/RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 2.02.03.02.016. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.03.02.016.5.2.2. (42,83)(149.900.000,00)200.100.000,00350.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR2.02.03.02.019. 0,000,001.200.000,001.200.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.03.02.019.5.2.1. (42,98)(149.900.000,00)198.900.000,00348.800.000,00BELANJA MODAL2.02.2.02.03.02.019.5.2.3. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.02.03.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH2.02.03.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.03.05.002.5.2.2. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0098.098.000,0098.098.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.02.03.06. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD2.02.03.06.001. 0,000,009.400.000,009.400.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.03.06.001.5.2.1. 0,000,0030.600.000,0030.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.03.06.001.5.2.2. 0,000,0058.098.000,0058.098.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD2.02.03.06.002. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.03.06.002.5.2.1. 0,000,0040.098.000,0040.098.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.03.06.002.5.2.2. 0,000,00151.372.000,00151.372.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 2.02.03.07. 0,000,00151.372.000,00151.372.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD2.02.03.07.001. 0,000,0015.510.000,0015.510.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.03.07.001.5.2.1. 0,000,00135.862.000,00135.862.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.03.07.001.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 2.02.03.08. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN2.02.03.08.001. 0,000,008.400.000,008.400.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.03.08.001.5.2.1. 0,000,006.600.000,006.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.03.08.001.5.2.2. 376,716.000.000.000,007.592.750.000,001.592.750.000,00P RO G RA M P E N I N G K A T A N K E T A H A N A N P A N G A N PERTANIAN/PERKEBUNAN 1.02.03.03.15. 0,000,00198.500.000,00198.500.000,00PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI DAN STABILITAS HARGA PANGAN 1.02.03.03.15.001. 0,000,0030.550.000,0030.550.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.03.2.02.03.15.001.5.2.1. 0,000,00167.950.000,00167.950.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2. 0,000,00261.250.000,00261.250.000,00PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN 1.02.03.03.15.002. 0,000,0027.150.000,0027.150.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.03.2.02.03.15.002.5.2.1. 0,000,00234.100.000,00234.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2. 0,000,0095.000.000,0095.000.000,00PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN1.02.03.03.15.003. 0,000,004.050.000,004.050.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.03.2.02.03.15.003.5.2.1. 0,000,0090.950.000,0090.950.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0038.000.000,0038.000.000,00PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM P2WKSS 1.02.03.03.15.007. 0,000,004.400.000,004.400.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.03.2.02.03.15.007.5.2.1. 0,000,0033.600.000,0033.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.03.2.02.03.15.007.5.2.2. 0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,00P E M B A N G U N A N / P E R B A I K A N L U M B U N G P A N G A N MASYARAKAT DAN PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNGNYA 1.02.03.03.15.008. (60,40)(18.000.000,00)11.800.000,0029.800.000,00BELANJA PEGAWAI1.02.03.2.02.03.15.008.5.2.1. 1,8618.000.000,00988.200.000,00970.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.03.2.02.03.15.008.5.2.2. 100,001.000.000.000,001.000.000.000,000,00PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN 1.02.03.03.15.012. 100,0065.500.000,0065.500.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.03.2.02.03.15.012.5.2.1. 100,00901.300.000,00901.300.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.03.2.02.03.15.012.5.2.2. 100,0033.200.000,0033.200.000,000,00BELANJA MODAL1.02.03.2.02.03.15.012.5.2.3. 100,005.000.000.000,005.000.000.000,000,00LDPM (LEMBAGA DISTRIBUSI DISTRIBUSI PANGAN)1.02.03.03.15.013. 100,00102.350.000,00102.350.000,000,00BELANJA PEGAWAI1.02.03.2.02.03.15.013.5.2.1. 100,004.540.650.000,004.540.650.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA1.02.03.2.02.03.15.013.5.2.2. 100,00357.000.000,00357.000.000,000,00BELANJA MODAL1.02.03.2.02.03.15.013.5.2.3. 129,651.077.781.000,001.909.106.000,00831.325.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P R O D U K S I PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.02.03.03.15. 100,00200.000.000,00200.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS PETANI2.02.03.03.15.018. 100,005.550.000,005.550.000,000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.03.15.018.5.2.1. 100,00194.450.000,00194.450.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.03.15.018.5.2.2. 0,000,00531.325.000,00531.325.000,00MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PERTANIAN2.02.03.03.15.020. (0,29)(1.320.000,00)458.280.000,00459.600.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.03.15.020.5.2.1. 1,841.320.000,0073.045.000,0071.725.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.03.15.020.5.2.2. 100,00103.675.000,00103.675.000,000,00PENYUSUNAN DESAIN PERENCANAAN PRASARANA DAN SARANA INFRASTRUKTUR PERTANIAN 2.02.03.03.15.021. 100,0016.500.000,0016.500.000,000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.03.15.021.5.2.1. 100,0087.175.000,0087.175.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.03.15.021.5.2.2. (8,63)(25.894.000,00)274.106.000,00300.000.000,00PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TEMBAKAU MOLE DAN TEMBAKAU HITAM (HAKI IG) 2.02.03.03.15.023. 59,329.550.000,0025.650.000,0016.100.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.03.15.023.5.2.1. 5 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (11,71)(32.444.000,00)244.656.000,00277.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.03.15.023.5.2.2. (44,12)(3.000.000,00)3.800.000,006.800.000,00BELANJA MODAL2.02.03.2.02.03.15.023.5.2.3. 100,00800.000.000,00800.000.000,000,00PEMBANGUNAN SENTRA PERTANIAN MANGGA GEDONG GINCU DAN SAWO SUKATALI DALAM MENDUKUNG PARIWISATA JATIGEDE 2.02.03.03.15.029. 100,00117.450.000,00117.450.000,000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.03.15.029.5.2.1. 100,00682.550.000,00682.550.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.03.15.029.5.2.2. 52,8413.205.217.000,0038.197.941.000,0024.992.724.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.02.03.03.16. 0,000,002.982.174.000,002.982.174.000,00PEMBANGUNAN/PERBAIKAN SUMBER-SUMBER AIR (DAK)2.02.03.03.16.005. (12,18)(13.375.000,00)96.475.000,00109.850.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.03.16.005.5.2.1. 0,4713.375.000,002.885.699.000,002.872.324.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.03.16.005.5.2.2. (40,00)(1.000.000.000,00)1.500.000.000,002.500.000.000,00PENGELOLAAN SUMBER-SUMBER AIR DAN IRIGASI PERTANIAN PADA USAHA TANI TEMBAKAU MELALUI KEGIATAN PADAT KARYA 2.02.03.03.16.007. (6,48)(4.000.000,00)57.750.000,0061.750.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.03.16.007.5.2.1. (40,85)(996.000.000,00)1.442.250.000,002.438.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.03.16.007.5.2.2. 5,01300.000.000,006.285.000.000,005.985.000.000,00PEMBANGUNAN/PERBAIKAN JALAN PERTANIAN2.02.03.03.16.010. 5,809.700.000,00176.850.000,00167.150.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.03.16.010.5.2.1. 4,99290.300.000,006.108.150.000,005.817.850.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.03.16.010.5.2.2. 100,00250.000.000,00250.000.000,000,00PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN2.02.03.03.16.011. 100,006.000.000,006.000.000,000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.03.16.011.5.2.1. 100,00244.000.000,00244.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.03.16.011.5.2.2. (39,08)(644.783.000,00)1.005.217.000,001.650.000.000,00PENGELOLAAN JALAN PERTANIAN USAHA TANI TEMBAKAU2.02.03.03.16.017. (9,36)(4.000.000,00)38.750.000,0042.750.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.03.16.017.5.2.1. (39,87)(640.783.000,00)966.467.000,001.607.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.03.16.017.5.2.2. 5,89700.000.000,0012.575.550.000,0011.875.550.000,00PEMBANGUNAN/PERBAIKAN SUMBER-SUMBER AIR.2.02.03.03.16.018. 7,0321.650.000,00329.800.000,00308.150.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.03.16.018.5.2.1. 5,86678.350.000,0012.245.750.000,0011.567.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.03.16.018.5.2.2. 100,005.600.000.000,005.600.000.000,000,00PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN AIR IRIGASI UNTUK PERTANIAN DI KABUPATEN SUMEDANG (BANTUAN PROVINSI) 2.02.03.03.16.019. 100,00135.650.000,00135.650.000,000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.03.16.019.5.2.1. 6 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,005.464.350.000,005.464.350.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.03.16.019.5.2.2. 100,005.000.000.000,005.000.000.000,000,00PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN AIR IRIGASI UNTUK PERTANIAN DI KABUPATEN SUMEDANG 2.02.03.03.16.020. 100,00121.650.000,00121.650.000,000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.03.16.020.5.2.1. 100,004.878.350.000,004.878.350.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.03.16.020.5.2.2. 100,003.000.000.000,003.000.000.000,000,00PENGEMBANGAN JALAN USAHA TANI2.02.03.03.16.021. 100,0079.850.000,0079.850.000,000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.03.16.021.5.2.1. 100,002.920.150.000,002.920.150.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.03.16.021.5.2.2. (22,56)(124.106.000,00)425.894.000,00550.000.000,00PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.02.03.03.17. 0,000,00150.000.000,00150.000.000,00PENGELOLAAN INFORMASI PASAR ATAS HASIL PRODUKSI TEMBAKAU 2.02.03.03.17.004. 0,000,001.200.000,001.200.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.03.17.004.5.2.1. 0,000,004.252.250,004.252.250,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.03.17.004.5.2.2. 0,000,00144.547.750,00144.547.750,00BELANJA MODAL2.02.03.2.02.03.17.004.5.2.3. (31,03)(124.106.000,00)275.894.000,00400.000.000,00PENANGANAN PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN KOPI 2.02.03.03.17.006. (39,32)(14.550.000,00)22.450.000,0037.000.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.03.17.006.5.2.1. (37,26)(135.256.000,00)227.744.000,00363.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.03.17.006.5.2.2. 100,0025.700.000,0025.700.000,000,00BELANJA MODAL2.02.03.2.02.03.17.006.5.2.3. 62,721.335.000.000,003.463.542.000,002.128.542.000,00P R O G R A M P E M B E R D A Y A A N P E N Y U L U H PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 2.02.03.03.18. 0,000,001.488.542.000,001.488.542.000,00PEMBANGUNAN/PERBAIKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) DI KECAMATAN DAN SARANA PENDUKUNGNYA 2.02.03.03.18.003. (39,75)(4.750.000,00)7.200.000,0011.950.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.03.18.003.5.2.1. 92,647.119.800,0014.804.900,007.685.100,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.03.18.003.5.2.2. (0,16)(2.369.800,00)1.466.537.100,001.468.906.900,00BELANJA MODAL2.02.03.2.02.03.18.003.5.2.3. 0,000,00640.000.000,00640.000.000,00BIAYA OPERASIONAL PENYULUHAN (BOP) PERTANIAN2.02.03.03.18.005. 0,000,00633.600.000,00633.600.000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.03.18.005.5.2.1. 0,000,006.400.000,006.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.03.18.005.5.2.2. 100,00600.000.000,00600.000.000,000,00BOP PENYULUH PERTANIAN PNS (BANTUAN PROVINSI)2.02.03.03.18.007. 100,00600.000.000,00600.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.03.18.007.5.2.2. 7 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,00735.000.000,00735.000.000,000,00FASILITASI PENGEMBANGAN POS PENYULUHAN DESA (POSLUHDES) (BANTUAN PROVINSI) 2.02.03.03.18.008. 100,003.225.000,003.225.000,000,00BELANJA PEGAWAI2.02.03.2.02.03.18.008.5.2.1. 100,0028.375.000,0028.375.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA2.02.03.2.02.03.18.008.5.2.2. 100,00703.400.000,00703.400.000,000,00BELANJA MODAL2.02.03.2.02.03.18.008.5.2.3. 36,2621.643.537.366,6681.333.202.822,0059.689.665.455,34JUMLAH BELANJA 36,55(21.753.537.366,66)(81.278.202.822,00)(59.524.665.455,34). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 8 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 3.01.01.01. - INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 3.01.01. - INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH3.01.01.3.01.01.01.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 3,95574.285.436,3715.121.380.722,0014.547.095.285,63BELANJA DAERAH3.01.01.3.01.01.01.00.00.5. (3,53)(328.714.563,63)8.986.250.722,009.314.965.285,63BELANJA TIDAK LANGSUNG3.01.01.3.01.01.01.00.00.5.1. (3,53)(328.714.563,63)8.986.250.722,009.314.965.285,63BELANJA PEGAWAI3.01.01.3.01.01.01.00.00.5.1.1. 17,26903.000.000,006.135.130.000,005.232.130.000,00BELANJA LANGSUNG3.01.01.3.01.01.01.00.00.5.2. 39,78316.733.350,001.112.973.350,00796.240.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.01.01.01. (15,97)(10.782.150,00)56.717.850,0067.500.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 3.01.01.01.001. (15,97)(10.782.150,00)56.717.850,0067.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.01.01.001.5.2.2. 32,44120.019.500,00490.019.500,00370.000.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.01.01.01.003. 22,5213.175.000,0071.675.000,0058.500.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.01.01.003.5.2.1. 34,30106.844.500,00418.344.500,00311.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.01.01.003.5.2.2. (24,31)(3.150.000,00)9.810.000,0012.960.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.01.01.01.005. (24,31)(3.150.000,00)9.810.000,0012.960.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.01.01.005.5.2.2. 66,49148.246.000,00371.196.000,00222.950.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI3.01.01.01.006. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.01.01.006.5.2.1. 67,58148.246.000,00367.596.000,00219.350.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.01.01.006.5.2.2. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0021.130.000,0021.130.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI3.01.01.01.007. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.01.01.007.5.2.1. 0,000,0019.830.000,0019.830.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.01.01.007.5.2.2. 0,000,0065.700.000,0065.700.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN3.01.01.01.008. 0,000,0065.700.000,0065.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.01.01.008.5.2.2. (27,78)(10.000.000,00)26.000.000,0036.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN3.01.01.01.012. (27,78)(10.000.000,00)26.000.000,0036.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.01.01.012.5.2.2. 100,0072.400.000,0072.400.000,000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH3.01.01.01.023. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.01.01.023.5.2.1. 100,0072.400.000,0072.400.000,000,00BELANJA MODAL3.01.3.01.01.01.023.5.2.3. 134,66542.473.900,00945.313.900,00402.840.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3.01.01.02. 100,0090.000.000,0090.000.000,000,00PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR3.01.01.02.003. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.01.02.003.5.2.1. 100,0090.000.000,0090.000.000,000,00BELANJA MODAL3.01.3.01.01.02.003.5.2.3. 530,20325.700.000,00387.130.000,0061.430.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR3.01.01.02.007. 0,000,00600.000,00600.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.01.02.007.5.2.1. 6,911.000.000,0015.480.000,0014.480.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.01.02.007.5.2.2. 700,54324.700.000,00371.050.000,0046.350.000,00BELANJA MODAL3.01.3.01.01.02.007.5.2.3. 188,39125.000.000,00191.350.000,0066.350.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR3.01.01.02.011. 100,003.650.000,007.300.000,003.650.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.01.02.011.5.2.1. 193,54121.350.000,00184.050.000,0062.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.01.02.011.5.2.2. (1,45)(3.726.100,00)252.833.900,00256.560.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 3.01.01.02.013. (1,45)(3.726.100,00)252.833.900,00256.560.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.01.02.013.5.2.2. 29,735.500.000,0024.000.000,0018.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 3.01.01.02.015. 29,735.500.000,0024.000.000,0018.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.01.02.015.5.2.2. 239,0838.850.000,0055.100.000,0016.250.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR3.01.01.03. 92,6215.050.000,0031.300.000,0016.250.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPAN3.01.01.03.001. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.01.03.001.5.2.1. 100,6715.050.000,0030.000.000,0014.950.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.01.03.001.5.2.2. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,0023.800.000,0023.800.000,000,00PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU3.01.01.03.003. 100,001.300.000,001.300.000,000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.01.03.003.5.2.1. 100,0022.500.000,0022.500.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.01.03.003.5.2.2. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3.01.01.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH3.01.01.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.01.05.002.5.2.2. 18,237.154.500,0046.404.500,0039.250.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 3.01.01.06. 42,986.554.500,0021.804.500,0015.250.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD3.01.01.06.001. 62,505.000.000,0013.000.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.01.06.001.5.2.1. 21,441.554.500,008.804.500,007.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.01.06.001.5.2.2. 2,50600.000,0024.600.000,0024.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD3.01.01.06.002. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.01.06.002.5.2.1. 5,00600.000,0012.600.000,0012.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.01.06.002.5.2.2. (12,75)(3.450.000,00)23.600.000,0027.050.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 3.01.01.07. (12,75)(3.450.000,00)23.600.000,0027.050.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD3.01.01.07.001. 0,000,007.000.000,007.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.01.07.001.5.2.1. (17,21)(3.450.000,00)16.600.000,0020.050.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.01.07.001.5.2.2. 0,000,008.000.000,008.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 3.01.01.08. 0,000,008.000.000,008.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN3.01.01.08.001. 0,000,004.000.000,004.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.01.08.001.5.2.1. 0,000,004.000.000,004.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.01.08.001.5.2.2. (1,34)(47.225.750,00)3.470.274.250,003.517.500.000,00PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 3.01.01.01.15. (0,41)(4.100.000,00)995.065.000,00999.165.000,00PEMERIKSAAN INTERNAL SECARA BERKALA3.01.01.01.15.001. (0,41)(4.100.000,00)995.065.000,00999.165.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.01.3.01.01.15.001.5.2.2. (40,99)(135.725.000,00)195.355.000,00331.080.000,00PEMERIKSAAN KHUSUS3.01.01.01.15.002. (40,99)(135.725.000,00)195.355.000,00331.080.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.01.3.01.01.15.002.5.2.2. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (21,93)(95.400.000,00)339.600.000,00435.000.000,00PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU3.01.01.01.15.003. (21,93)(95.400.000,00)339.600.000,00435.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.01.3.01.01.15.003.5.2.2. 8,6861.438.250,00768.973.250,00707.535.000,00TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN3.01.01.01.15.004. 8,6861.438.250,00768.973.250,00707.535.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.01.3.01.01.15.004.5.2.2. (4,27)(2.655.000,00)59.505.000,0062.160.000,00REVIU DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH3.01.01.01.15.005. (4,27)(2.655.000,00)59.505.000,0062.160.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.01.3.01.01.15.005.5.2.2. (9,33)(16.060.000,00)156.100.000,00172.160.000,00REVIU DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH3.01.01.01.15.006. (9,33)(16.060.000,00)156.100.000,00172.160.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.01.3.01.01.15.006.5.2.2. 39,7463.670.000,00223.870.000,00160.200.000,00REVIU DOKUMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH3.01.01.01.15.007. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.01.3.01.01.15.007.5.2.1. 40,2563.670.000,00221.870.000,00158.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.01.3.01.01.15.007.5.2.2. 0,000,0085.100.000,0085.100.000,00REVIU LAKIP DAN EVALUASI SAKIP3.01.01.01.15.008. 0,000,0085.100.000,0085.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.01.3.01.01.15.008.5.2.2. 0,000,00250.000.000,00250.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA3.01.01.01.15.009. 0,000,001.000.000,001.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.01.3.01.01.15.009.5.2.1. 0,000,00249.000.000,00249.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.01.3.01.01.15.009.5.2.2. 12,005.410.000,0050.510.000,0045.100.000,00MONITORING DAN EVALUASI TLHP BPK3.01.01.01.15.010. 12,005.410.000,0050.510.000,0045.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.01.3.01.01.15.010.5.2.2. 57,3225.796.000,0070.796.000,0045.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI SPIP3.01.01.01.15.011. 57,3225.796.000,0070.796.000,0045.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.01.3.01.01.15.011.5.2.2. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PENYELEGARAAN SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABERPUNGLI) 3.01.01.01.15.012. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.01.3.01.01.15.012.5.2.1. 0,000,0096.400.000,0096.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.01.3.01.01.15.012.5.2.2. 27,6013.800.000,0063.800.000,0050.000.000,00PELAYANAN KONSULTASI PENGAWAS3.01.01.01.15.013. (39,17)(4.700.000,00)7.300.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.01.3.01.01.15.013.5.2.1. 48,6818.500.000,0056.500.000,0038.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.01.3.01.01.15.013.5.2.2. 48,8036.600.000,00111.600.000,0075.000.000,00PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGAWASAN3.01.01.01.15.014. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI3.01.01.3.01.01.15.014.5.2.1. 48,8036.600.000,00111.600.000,0075.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.01.3.01.01.15.014.5.2.2. 32,0680.154.000,00330.154.000,00250.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 3.01.01.01.16. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 25,0050.000.000,00250.000.000,00200.000.000,00PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 3.01.01.01.16.001. 25,0050.000.000,00250.000.000,00200.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.01.3.01.01.16.001.5.2.2. 60,3130.154.000,0080.154.000,0050.000.000,00PENINGKATAN KAPABILITAS APIP3.01.01.01.16.002. 60,3130.154.000,0080.154.000,0050.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.01.3.01.01.16.002.5.2.2. (19,82)(34.690.000,00)140.310.000,00175.000.000,00PROGRAM PENEGAKAN INTEGRITAS3.01.01.01.17. (19,82)(34.690.000,00)140.310.000,00175.000.000,00PENCEGAHAN KORUPSI3.01.01.01.17.001. (8,15)(1.300.000,00)14.650.000,0015.950.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.01.3.01.01.17.001.5.2.1. (20,99)(33.390.000,00)125.660.000,00159.050.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.01.3.01.01.17.001.5.2.2. 100,000,000,000,00RENCANA AKSI KORSUBGAH3.01.01.01.17.003. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI3.01.01.3.01.01.17.003.5.2.1. 100,000,000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.01.3.01.01.17.003.5.2.2. 3,95574.285.436,3715.121.380.722,0014.547.095.285,63JUMLAH BELANJA 3,95(574.285.436,37)(15.121.380.722,00)(14.547.095.285,63). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 5 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 3.01.02.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 3.01.02. - PERENCANAAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH3.01.02.3.01.02.01.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 9,141.741.601.908,9620.799.389.905,0019.057.787.996,04BELANJA DAERAH3.01.02.3.01.02.01.00.00.5. (1,11)(86.398.091,04)7.669.059.905,007.755.457.996,04BELANJA TIDAK LANGSUNG3.01.02.3.01.02.01.00.00.5.1. (1,11)(86.398.091,04)7.669.059.905,007.755.457.996,04BELANJA PEGAWAI3.01.02.3.01.02.01.00.00.5.1.1. 16,171.828.000.000,0013.130.330.000,0011.302.330.000,00BELANJA LANGSUNG3.01.02.3.01.02.01.00.00.5.2. 21,32537.081.750,003.056.514.750,002.519.433.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.01.02.01. 24,2845.000.000,00230.340.000,00185.340.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 3.01.02.01.001. 24,2845.000.000,00230.340.000,00185.340.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.02.01.001.5.2.2. 8,9466.481.750,00810.441.750,00743.960.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.01.02.01.003. 771,1968.250.000,0077.100.000,008.850.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.02.01.003.5.2.1. (0,24)(1.768.250,00)733.341.750,00735.110.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.02.01.003.5.2.2. 0,000,0025.680.000,0025.680.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.01.02.01.005. 0,000,0025.680.000,0025.680.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.02.01.005.5.2.2. 44,68357.400.000,001.157.400.000,00800.000.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI3.01.02.01.006. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.02.01.006.5.2.1. 44,88357.400.000,001.153.800.000,00796.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.02.01.006.5.2.2. 79,2594.700.000,00214.200.000,00119.500.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI3.01.02.01.007. 142,311.850.000,003.150.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.02.01.007.5.2.1. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 84,6492.850.000,00202.550.000,00109.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.02.01.007.5.2.2. 0,000,008.500.000,008.500.000,00BELANJA MODAL3.01.3.01.02.01.007.5.2.3. 0,000,00186.850.000,00186.850.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN3.01.02.01.008. 0,000,001.850.000,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.02.01.008.5.2.1. 0,000,00185.000.000,00185.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.02.01.008.5.2.2. 0,000,00278.700.000,00278.700.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN3.01.02.01.012. 0,000,003.700.000,003.700.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.02.01.012.5.2.1. 0,000,00275.000.000,00275.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.02.01.012.5.2.2. 0,000,00146.903.000,00146.903.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH3.01.02.01.023. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.02.01.023.5.2.1. 0,000,0025.431.500,0025.431.500,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.02.01.023.5.2.2. 0,000,00110.471.500,00110.471.500,00BELANJA MODAL3.01.3.01.02.01.023.5.2.3. (81,54)(26.500.000,00)6.000.000,0032.500.000,00PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)3.01.02.01.024. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.02.01.024.5.2.1. (96,36)(26.500.000,00)1.000.000,0027.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.02.01.024.5.2.2. 26,77366.782.500,001.736.718.000,001.369.935.500,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3.01.02.02. 0,000,00252.250.000,00252.250.000,00PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR3.01.02.02.003. 0,000,001.200.000,001.200.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.02.02.003.5.2.1. 0,000,00251.050.000,00251.050.000,00BELANJA MODAL3.01.3.01.02.02.003.5.2.3. 75,39293.782.500,00683.468.000,00389.685.500,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR3.01.02.02.007. 0,000,003.000.000,003.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.02.02.007.5.2.1. 49,386.282.500,0019.005.000,0012.722.500,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.02.02.007.5.2.2. 76,88287.500.000,00661.463.000,00373.963.000,00BELANJA MODAL3.01.3.01.02.02.007.5.2.3. 35,0070.000.000,00270.000.000,00200.000.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR3.01.02.02.008. 0,000,002.200.000,002.200.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.02.02.008.5.2.1. 35,3970.000.000,00267.800.000,00197.800.000,00BELANJA MODAL3.01.3.01.02.02.008.5.2.3. 0,000,00198.000.000,00198.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR3.01.02.02.011. 0,000,003.400.000,003.400.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.02.02.011.5.2.1. 0,000,00194.600.000,00194.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.02.02.011.5.2.2. 0,000,00280.000.000,00280.000.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 3.01.02.02.013. 0,000,003.300.000,003.300.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.02.02.013.5.2.1. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00276.700.000,00276.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.02.02.013.5.2.2. 6,003.000.000,0053.000.000,0050.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 3.01.02.02.015. 0,000,001.800.000,001.800.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.02.02.015.5.2.1. 6,223.000.000,0051.200.000,0048.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.02.02.015.5.2.2. 41,2933.400.000,00114.300.000,0080.900.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR3.01.02.03. 41,2933.400.000,00114.300.000,0080.900.000,00PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU3.01.02.03.003. (100,00)(2.600.000,00)0,002.600.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.02.03.003.5.2.1. 45,9836.000.000,00114.300.000,0078.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.02.03.003.5.2.2. 9,0018.000.000,00218.000.000,00200.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3.01.02.05. 9,0018.000.000,00218.000.000,00200.000.000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH3.01.02.05.002. 0,000,005.150.000,005.150.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.02.05.002.5.2.1. 9,2418.000.000,00212.850.000,00194.850.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.02.05.002.5.2.2. (2,11)(3.594.250,00)166.405.750,00170.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 3.01.02.06. 4,284.705.750,00114.705.750,00110.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD3.01.02.06.001. 2,261.500.000,0068.000.000,0066.500.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.02.06.001.5.2.1. 7,373.205.750,0046.705.750,0043.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.02.06.001.5.2.2. (13,83)(8.300.000,00)51.700.000,0060.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD3.01.02.06.002. (25,00)(7.500.000,00)22.500.000,0030.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.02.06.002.5.2.1. (2,67)(800.000,00)29.200.000,0030.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.02.06.002.5.2.2. 8,006.000.000,0081.000.000,0075.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 3.01.02.07. 8,006.000.000,0081.000.000,0075.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD3.01.02.07.001. 0,000,0043.000.000,0043.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.02.07.001.5.2.1. 18,756.000.000,0038.000.000,0032.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.02.07.001.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 3.01.02.08. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN3.01.02.08.001. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.02.08.001.5.2.1. 0,000,0038.000.000,0038.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.02.08.001.5.2.2. 11,82587.645.000,005.559.706.500,004.972.061.500,00PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 3.01.02.02.15. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (1,64)(7.150.000,00)428.419.400,00435.569.400,00PENYELENGGARAAN MUSRENBANG3.01.02.02.15.001. (9,82)(6.650.000,00)61.100.000,0067.750.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.1. (0,14)(500.000,00)367.319.400,00367.819.400,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.2. (17,88)(48.250.000,00)221.556.000,00269.806.000,00PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)3.01.02.02.15.002. (4,76)(1.300.000,00)26.000.000,0027.300.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.02.3.01.02.15.002.5.2.1. (19,36)(46.950.000,00)195.556.000,00242.506.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.02.3.01.02.15.002.5.2.2. 0,000,0046.929.750,0046.929.750,00VERIFIKASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH3.01.02.02.15.003. 0,000,0014.400.000,0014.400.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.02.3.01.02.15.003.5.2.1. 0,000,0032.529.750,0032.529.750,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.02.3.01.02.15.003.5.2.2. 0,000,00136.524.750,00136.524.750,00PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 3.01.02.02.15.004. 0,000,0016.500.000,0016.500.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.02.3.01.02.15.004.5.2.1. 0,000,00120.024.750,00120.024.750,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.02.3.01.02.15.004.5.2.2. 122,72200.640.000,00364.140.000,00163.500.000,00PELAPORAN DATA DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH 3.01.02.02.15.008. 0,000,0011.300.000,0011.300.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.02.3.01.02.15.008.5.2.1. 101,11153.890.000,00306.090.000,00152.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.02.3.01.02.15.008.5.2.2. 100,0046.750.000,0046.750.000,000,00BELANJA MODAL3.01.02.3.01.02.15.008.5.2.3. 0,000,00258.000.000,00258.000.000,00FORUM DELEGASI MUSRENBANG (FDM)3.01.02.02.15.009. 0,000,00136.500.000,00136.500.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.02.3.01.02.15.009.5.2.1. 0,000,00121.500.000,00121.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.02.3.01.02.15.009.5.2.2. 14,8234.915.000,00270.568.000,00235.653.000,00PENGUATAN KAPASITAS PERENCANA3.01.02.02.15.010. 0,000,009.850.000,009.850.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.02.3.01.02.15.010.5.2.1. 0,000,00225.803.000,00225.803.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.02.3.01.02.15.010.5.2.2. 100,0034.915.000,0034.915.000,000,00BELANJA MODAL3.01.02.3.01.02.15.010.5.2.3. 35,5998.250.000,00374.298.000,00276.048.000,00PENGELOLAAN SISTEM RKPD ONLINE3.01.02.02.15.011. 19,461.300.000,007.980.000,006.680.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.02.3.01.02.15.011.5.2.1. 18,0848.700.000,00318.068.000,00269.368.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.02.3.01.02.15.011.5.2.2. 100,0048.250.000,0048.250.000,000,00BELANJA MODAL3.01.02.3.01.02.15.011.5.2.3. 50,0025.000.000,0075.000.000,0050.000.000,00SINERGITAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BIDANG PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH 3.01.02.02.15.012. 102,945.250.000,0010.350.000,005.100.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.02.3.01.02.15.012.5.2.1. 43,9919.750.000,0064.650.000,0044.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.02.3.01.02.15.012.5.2.2. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (5,97)(4.000.000,00)63.000.000,0067.000.000,00SINERGITAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL 3.01.02.02.15.013. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.02.3.01.02.15.013.5.2.1. (7,55)(4.000.000,00)49.000.000,0053.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.02.3.01.02.15.013.5.2.2. 78,95150.000.000,00340.000.000,00190.000.000,00SINERGITAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM 3.01.02.02.15.014. (34,25)(5.000.000,00)9.600.000,0014.600.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.02.3.01.02.15.014.5.2.1. 88,37155.000.000,00330.400.000,00175.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.02.3.01.02.15.014.5.2.2. 8,1611.260.000,00149.260.000,00138.000.000,00SINERGITAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN 3.01.02.02.15.015. 12,502.000.000,0018.000.000,0016.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.02.3.01.02.15.015.5.2.1. 7,599.260.000,00131.260.000,00122.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.02.3.01.02.15.015.5.2.2. 0,000,0073.000.000,0073.000.000,00PENGUATAN PERENCANAAN AMPL3.01.02.02.15.016. 0,000,004.350.000,004.350.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.02.3.01.02.15.016.5.2.1. 0,000,0068.650.000,0068.650.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.02.3.01.02.15.016.5.2.2. 52,3844.000.000,00128.000.000,0084.000.000,00SINERGITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH3.01.02.02.15.017. 22,224.000.000,0022.000.000,0018.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.02.3.01.02.15.017.5.2.1. 60,6140.000.000,00106.000.000,0066.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.02.3.01.02.15.017.5.2.2. (11,03)(8.380.000,00)67.620.000,0076.000.000,00PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT3.01.02.02.15.018. 0,000,0026.000.000,0026.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.02.3.01.02.15.018.5.2.1. (16,76)(8.380.000,00)41.620.000,0050.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.02.3.01.02.15.018.5.2.2. 0,000,00320.000.000,00320.000.000,00PERENCANAAN KAWASAN INDUSTRI UJUNGJAYA3.01.02.02.15.020. 0,000,0017.550.000,0017.550.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.02.3.01.02.15.020.5.2.1. 0,000,00302.450.000,00302.450.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.02.3.01.02.15.020.5.2.2. 0,000,00300.000.000,00300.000.000,00PERENCANAAN KAWASAN INDUSTRI BUAHDUA3.01.02.02.15.021. 0,000,0017.550.000,0017.550.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.02.3.01.02.15.021.5.2.1. 0,000,00282.450.000,00282.450.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.02.3.01.02.15.021.5.2.2. 0,000,00140.000.000,00140.000.000,00P E N Y U S U N A N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N KESEJAHTERAAN SOSIAL 3.01.02.02.15.024. 0,000,0038.600.000,0038.600.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.02.3.01.02.15.024.5.2.1. 0,000,00101.400.000,00101.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.02.3.01.02.15.024.5.2.2. 0,000,00161.731.500,00161.731.500,00PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG 3.01.02.02.15.025. 0,000,009.600.000,009.600.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.02.3.01.02.15.025.5.2.1. 5 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00152.131.500,00152.131.500,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.02.3.01.02.15.025.5.2.2. 0,000,0060.549.100,0060.549.100,00RENCANA PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL KASUMEDANGAN3.01.02.02.15.026. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.02.3.01.02.15.026.5.2.1. 0,000,0056.949.100,0056.949.100,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.02.3.01.02.15.026.5.2.2. 23,8021.360.000,00111.110.000,0089.750.000,00PENGELOLAAN SIPD3.01.02.02.15.037. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.02.3.01.02.15.037.5.2.1. 27,5921.360.000,0098.790.000,0077.430.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.02.3.01.02.15.037.5.2.2. 0,000,008.720.000,008.720.000,00BELANJA MODAL3.01.02.3.01.02.15.037.5.2.3. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00PENYUSUNAN DATABASE INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN BERBASIS GIS KABUPATEN SUMEDANG 3.01.02.02.15.042. 0,000,007.200.000,007.200.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.02.3.01.02.15.042.5.2.1. 0,000,00192.800.000,00192.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.02.3.01.02.15.042.5.2.2. 0,000,00500.000.000,00500.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA JATIGEDE 3.01.02.02.15.052. 0,000,0018.150.000,0018.150.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.02.3.01.02.15.052.5.2.1. 0,000,00481.850.000,00481.850.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.02.3.01.02.15.052.5.2.2. (20,00)(40.000.000,00)160.000.000,00200.000.000,00PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.01.02.02.15.053. 13,541.300.000,0010.900.000,009.600.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.02.3.01.02.15.053.5.2.1. (21,69)(41.300.000,00)149.100.000,00190.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.02.3.01.02.15.053.5.2.2. 2,0010.000.000,00510.000.000,00500.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN TEKNIS PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 3.01.02.02.15.054. (31,40)(5.700.000,00)12.450.000,0018.150.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.02.3.01.02.15.054.5.2.1. 3,2615.700.000,00497.550.000,00481.850.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.02.3.01.02.15.054.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL3.01.02.3.01.02.15.054.5.2.3. 100,00100.000.000,00100.000.000,000,00PENGUATAN LEMBAGA TKPK3.01.02.02.15.055. 100,003.600.000,003.600.000,000,00BELANJA PEGAWAI3.01.02.3.01.02.15.055.5.2.1. 100,0096.400.000,0096.400.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.02.3.01.02.15.055.5.2.2. 15,16282.685.000,002.147.685.000,001.865.000.000,00PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH3.01.06.02.15. 64,41170.685.000,00435.685.000,00265.000.000,00JARINGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN3.01.06.02.15.001. 23,677.100.000,0037.100.000,0030.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.1. 73,53163.585.000,00386.060.000,00222.475.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.2. 0,000,0012.525.000,0012.525.000,00BELANJA MODAL3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.3. 0,000,00750.000.000,00750.000.000,00PENYUSUNAN TABEL INPUT OUTPUT KABUPATEN SUMEDANG3.01.06.02.15.002. 6 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0016.850.000,0016.850.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.06.3.01.02.15.002.5.2.1. 0,000,00733.150.000,00733.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.06.3.01.02.15.002.5.2.2. 26,6780.000.000,00380.000.000,00300.000.000,00KAJIAN FAKTOR PENDUKUNG PENGEMBANGAN PARIWISATA3.01.06.02.15.003. (35,12)(5.900.000,00)10.900.000,0016.800.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.06.3.01.02.15.003.5.2.1. 30,3385.900.000,00369.100.000,00283.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.06.3.01.02.15.003.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL3.01.06.3.01.02.15.003.5.2.3. (5,14)(18.000.000,00)332.000.000,00350.000.000,00KAJIAN EKONOMI KAWASAN STRATEGI CEPAT TUMBUH SUMEDANG 3.01.06.02.15.004. (31,40)(5.700.000,00)12.450.000,0018.150.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.06.3.01.02.15.004.5.2.1. (3,71)(12.300.000,00)319.550.000,00331.850.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.06.3.01.02.15.004.5.2.2. 25,0050.000.000,00250.000.000,00200.000.000,00KAJIAN LAHAN PANGAN PERTANIAN BERKELANJUTAN (LP2B)3.01.06.02.15.006. 27,082.600.000,0012.200.000,009.600.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.06.3.01.02.15.006.5.2.1. 24,8947.400.000,00237.800.000,00190.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.06.3.01.02.15.006.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL3.01.06.3.01.02.15.006.5.2.3. 9,141.741.601.908,9620.799.389.905,0019.057.787.996,04JUMLAH BELANJA 9,14(1.741.601.908,96)(20.799.389.905,00)(19.057.787.996,04). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 7 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 3.01.03.00. - PPKD TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 3.01.03. - KEUANGAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 20,60405.747.082.435,502.375.576.177.435,501.969.829.095.000,00PENDAPATAN DAERAH3.01.03.3.01.03.00.00.00.4. 14,393.177.083.620,5025.262.453.620,5022.085.370.000,00PENDAPATAN ASLI DAERAH3.01.03.3.01.03.00.00.00.4.1. 1,33132.608.620,5010.110.478.620,509.977.870.000,00HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN3.01.03.3.01.03.00.00.00.4.1.3. 25,153.044.475.000,0015.151.975.000,0012.107.500.000,00LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH3.01.03.3.01.03.00.00.00.4.1.4. 0,000,001.675.080.765.000,001.675.080.765.000,00DANA PERIMBANGAN3.01.03.3.01.03.00.00.00.4.2. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 20180,000,001.173.848.992.000,001.173.848.992.000,00DANA ALOKASI UMUM3.01.03.3.01.03.00.00.00.4.2.2. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 20180,000,00501.231.773.000,00501.231.773.000,00DANA ALOKASI KHUSUS3.01.03.3.01.03.00.00.00.4.2.3. 147,64402.569.998.815,00675.232.958.815,00272.662.960.000,00LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH3.01.03.3.01.03.00.00.00.4.3. Undang-Undang tentang APBN Tahun 20192.489,08112.008.779.315,00116.508.779.315,004.500.000.000,00PENDAPATAN HIBAH3.01.03.3.01.03.00.00.00.4.3.1. 100,00290.561.219.500,00290.561.219.500,000,00BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LANNYA 3.01.03.3.01.03.00.00.00.4.3.5. 0,000,0049.222.417.000,0049.222.417.000,00BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT3.01.03.3.01.03.00.00.00.4.3.7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 20180,000,00218.940.543.000,00218.940.543.000,00DANA DESA3.01.03.3.01.03.00.00.00.4.3.9. 20,60405.747.082.435,502.375.576.177.435,501.969.829.095.000,00JUMLAH PENDAPATAN 17,3668.817.195.003,00465.189.538.606,00396.372.343.603,00BELANJA DAERAH3.01.03.3.01.03.00.00.00.5. 17,3668.817.195.003,00465.189.538.606,00396.372.343.603,00BELANJA TIDAK LANGSUNG3.01.03.3.01.03.00.00.00.5.1. 174,9622.699.800.000,0035.673.800.000,0012.974.000.000,00BELANJA HIBAH3.01.03.3.01.03.00.00.00.5.1.4. 37,451.123.500.000,004.123.500.000,003.000.000.000,00BELANJA BANTUAN SOSIAL3.01.03.3.01.03.00.00.00.5.1.5. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0023.338.654.000,0023.338.654.000,00BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA 3.01.03.3.01.03.00.00.00.5.1.6. 1,525.414.771.375,00360.774.460.978,00355.359.689.603,00BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK 3.01.03.3.01.03.00.00.00.5.1.7. 2.328,1839.579.123.628,0041.279.123.628,001.700.000.000,00BELANJA TIDAK TERDUGA3.01.03.3.01.03.00.00.00.5.1.8. 100,000,000,000,00BELANJA LANGSUNG3.01.03.3.01.03.00.00.00.5.2. 17,3668.817.195.003,00465.189.538.606,00396.372.343.603,00JUMLAH BELANJA 21,41336.929.887.432,501.910.386.638.829,501.573.456.751.397,00. SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 2 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 3.01.03.01. - BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 3.01.03. - KEUANGAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (0,59)(2.883.773.837,00)484.531.915.188,00487.415.689.025,00PENDAPATAN DAERAH3.01.03.3.01.03.01.00.00.4. 1,292.973.600.000,00233.572.536.160,00230.598.936.160,00PENDAPATAN ASLI DAERAH3.01.03.3.01.03.01.00.00.4.1. Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah 1,292.973.600.000,00233.224.000.000,00230.250.400.000,00HASIL PAJAK DAERAH3.01.03.3.01.03.01.00.00.4.1.1. Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 0,000,00348.536.160,00348.536.160,00HASIL RETRIBUSI DAERAH3.01.03.3.01.03.01.00.00.4.1.2. (9,37)(11.842.527.488,00)114.555.788.732,00126.398.316.220,00DANA PERIMBANGAN3.01.03.3.01.03.01.00.00.4.2. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018(9,37)(11.842.527.488,00)114.555.788.732,00126.398.316.220,00BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK3.01.03.3.01.03.01.00.00.4.2.1. 4,595.985.153.651,00136.403.590.296,00130.418.436.645,00LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH3.01.03.3.01.03.01.00.00.4.3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 4,595.985.153.651,00136.403.590.296,00130.418.436.645,00DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 3.01.03.3.01.03.01.00.00.4.3.3. (0,59)(2.883.773.837,00)484.531.915.188,00487.415.689.025,00JUMLAH PENDAPATAN (5,74)(1.903.702.204,26)31.282.507.495,0033.186.209.699,26BELANJA DAERAH3.01.03.3.01.03.01.00.00.5. (25,94)(4.191.902.204,26)11.968.495.695,0016.160.397.899,26BELANJA TIDAK LANGSUNG3.01.03.3.01.03.01.00.00.5.1. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (25,94)(4.191.902.204,26)11.968.495.695,0016.160.397.899,26BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.01.00.00.5.1.1. 13,442.288.200.000,0019.314.011.800,0017.025.811.800,00BELANJA LANGSUNG3.01.03.3.01.03.01.00.00.5.2. 44,911.214.539.000,003.919.163.050,002.704.624.050,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.01.03.01. (2,81)(9.000.000,00)311.200.000,00320.200.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 3.01.03.01.001. (2,81)(9.000.000,00)311.200.000,00320.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.01.001.5.2.2. 45,42629.639.000,002.015.923.050,001.386.284.050,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.01.03.01.003. 1,054.310.000,00414.030.000,00409.720.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.01.003.5.2.1. 64,03625.329.000,001.601.893.050,00976.564.050,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.01.003.5.2.2. 9,121.500.000,0017.940.000,0016.440.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.01.03.01.005. 9,121.500.000,0017.940.000,0016.440.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.01.005.5.2.2. 125,32492.400.000,00885.300.000,00392.900.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI3.01.03.01.006. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.01.006.5.2.1. 126,48492.400.000,00881.700.000,00389.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.01.006.5.2.2. 40,00100.000.000,00350.000.000,00250.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI3.01.03.01.007. 169,232.200.000,003.500.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.01.007.5.2.1. 39,3297.800.000,00346.500.000,00248.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.01.007.5.2.2. 0,000,00187.400.000,00187.400.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN3.01.03.01.008. 0,000,003.050.000,003.050.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.01.008.5.2.1. 0,000,00184.350.000,00184.350.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.01.008.5.2.2. 0,000,00151.400.000,00151.400.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN3.01.03.01.012. 0,000,003.050.000,003.050.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.01.012.5.2.1. 0,000,00148.350.000,00148.350.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.01.012.5.2.2. 26,75513.431.900,002.432.706.900,001.919.275.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3.01.03.02. 11,57109.638.000,001.056.938.000,00947.300.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR3.01.03.02.007. (100,00)(2.400.000,00)0,002.400.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.02.007.5.2.1. (63,84)(100.234.000,00)56.766.000,00157.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.02.007.5.2.2. 26,94212.272.000,001.000.172.000,00787.900.000,00BELANJA MODAL3.01.3.01.03.02.007.5.2.3. 77,14331.700.000,00761.700.000,00430.000.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR3.01.03.02.008. 100,004.200.000,004.200.000,000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.02.008.5.2.1. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,00198.500.000,00198.500.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.02.008.5.2.2. 30,00129.000.000,00559.000.000,00430.000.000,00BELANJA MODAL3.01.3.01.03.02.008.5.2.3. 0,000,00150.000.000,00150.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR3.01.03.02.011. 0,000,00150.000.000,00150.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.02.011.5.2.2. 14,6250.000.000,00391.975.000,00341.975.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 3.01.03.02.013. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.02.013.5.2.1. 14,7850.000.000,00388.375.000,00338.375.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.02.013.5.2.2. 44,1922.093.900,0072.093.900,0050.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 3.01.03.02.015. 100,00900.000,00900.000,000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.02.015.5.2.1. 42,3921.193.900,0071.193.900,0050.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.02.015.5.2.2. 204,86102.430.000,00152.430.000,0050.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3.01.03.05. 204,86102.430.000,00152.430.000,0050.000.000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH3.01.03.05.002. 204,86102.430.000,00152.430.000,0050.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.05.002.5.2.2. 0,000,00196.000.000,00196.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 3.01.03.06. 0,000,0076.000.000,0076.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD3.01.03.06.001. 0,000,0049.000.000,0049.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.06.001.5.2.1. 0,000,0027.000.000,0027.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.06.001.5.2.2. 0,000,00120.000.000,00120.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD3.01.03.06.002. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.06.002.5.2.1. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.06.002.5.2.2. 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 3.01.03.07. 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD3.01.03.07.001. 0,000,0033.500.000,0033.500.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.07.001.5.2.1. 0,000,0036.500.000,0036.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.07.001.5.2.2. 9,627.500.000,0085.500.000,0078.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 3.01.03.08. 9,627.500.000,0085.500.000,0078.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN3.01.03.08.001. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 12,507.500.000,0067.500.000,0060.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.08.001.5.2.1. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.08.001.5.2.2. 3,75450.299.100,0012.458.211.850,0012.007.912.750,00PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3.01.03.03.16. (5,44)(43.500.000,00)756.500.000,00800.000.000,00PENDATAAN DATA PBB3.01.03.03.16.001. (29,33)(125.200.000,00)301.650.000,00426.850.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.001.5.2.1. (5,67)(21.150.000,00)352.000.000,00373.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.001.5.2.2. 100,00102.850.000,00102.850.000,000,00BELANJA MODAL3.01.03.3.01.03.16.001.5.2.3. 0,000,0091.500.000,0091.500.000,00EVALUASI PENDAPATAN DAERAH3.01.03.03.16.002. 0,000,0030.100.000,0030.100.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.002.5.2.1. 0,000,0033.074.000,0033.074.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.002.5.2.2. 0,000,0028.326.000,0028.326.000,00BELANJA MODAL3.01.03.3.01.03.16.002.5.2.3. 52,9583.135.000,00240.135.000,00157.000.000,00PENYUSUNAN ZONA NILAI TANAH/NILAI INDIKASI RATA-RATA (ZNT/NIR) DESA DAN KELURAHAN 3.01.03.03.16.003. 0,000,0037.400.000,0037.400.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.003.5.2.1. 69,5183.135.000,00202.735.000,00119.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.003.5.2.2. (11,08)(370.000.000,00)2.970.000.000,003.340.000.000,00PENYAMPAIAN SPPT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)3.01.03.03.16.004. (10,47)(30.000.000,00)256.450.000,00286.450.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.004.5.2.1. (11,13)(340.000.000,00)2.713.550.000,003.053.550.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.004.5.2.2. 0,000,00136.000.000,00136.000.000,00INTENSIFIKASI POTENSI BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI3.01.03.03.16.005. 0,000,0038.000.000,0038.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.005.5.2.1. 0,000,0098.000.000,0098.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.005.5.2.2. 0,000,0091.400.000,0091.400.000,00PENGELOLAAN POTENSI BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI3.01.03.03.16.006. 0,000,0049.200.000,0049.200.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.006.5.2.1. 0,000,0042.200.000,0042.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.006.5.2.2. 28,0592.000.000,00420.000.000,00328.000.000,00INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH3.01.03.03.16.007. 0,000,0048.000.000,0048.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.007.5.2.1. 32,8692.000.000,00372.000.000,00280.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.007.5.2.2. 0,000,0061.700.000,0061.700.000,00PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN ALOKASI DANA DESA 3.01.03.03.16.008. 0,000,0020.800.000,0020.800.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.008.5.2.1. 0,000,0034.900.000,0034.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.008.5.2.2. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA MODAL3.01.03.3.01.03.16.008.5.2.3. 84,02305.000.000,00668.000.000,00363.000.000,00PENINGKATAN REALISASI PBB BUKU 1, 2, 33.01.03.03.16.009. 18,7727.100.000,00171.450.000,00144.350.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.009.5.2.1. 390,58277.900.000,00349.050.000,0071.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.009.5.2.2. 0,000,00147.500.000,00147.500.000,00BELANJA MODAL3.01.03.3.01.03.16.009.5.2.3. 0,000,00400.000.000,00400.000.000,00PENGAWASAN DAN MONITORING PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 3.01.03.03.16.010. (5,77)(4.000.000,00)65.300.000,0069.300.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.010.5.2.1. (12,49)(41.300.000,00)289.400.000,00330.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.010.5.2.2. 100,0045.300.000,0045.300.000,000,00BELANJA MODAL3.01.03.3.01.03.16.010.5.2.3. 0,000,00190.000.000,00190.000.000,00PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH3.01.03.03.16.011. 0,000,004.300.000,004.300.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.011.5.2.1. 0,000,00185.700.000,00185.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.011.5.2.2. 0,000,0054.400.000,0054.400.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH 3.01.03.03.16.012. 0,000,003.000.000,003.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.012.5.2.1. 0,000,0051.400.000,0051.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.012.5.2.2. 18,4185.000.000,00546.634.375,00461.634.375,00PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG PAJAK DAERAH3.01.03.03.16.013. 0,000,008.550.000,008.550.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.013.5.2.1. 18,7685.000.000,00538.084.375,00453.084.375,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.013.5.2.2. 71,43250.000.000,00600.000.000,00350.000.000,00PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3.01.03.03.16.014. 79,467.350.000,0016.600.000,009.250.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.014.5.2.1. 71,21242.650.000,00583.400.000,00340.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.014.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL3.01.03.3.01.03.16.014.5.2.3. 0,000,0080.800.000,0080.800.000,00BINTEK PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH3.01.03.03.16.015. (44,76)(4.700.000,00)5.800.000,0010.500.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.015.5.2.1. 6,694.700.000,0075.000.000,0070.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.015.5.2.2. 43,65281.180.000,00925.280.000,00644.100.000,00PENGGALIAN POTENSI PENDATAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 3.01.03.03.16.016. 0,000,0038.600.000,0038.600.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.016.5.2.1. 9,9960.480.000,00665.980.000,00605.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.016.5.2.2. 5 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,00220.700.000,00220.700.000,000,00BELANJA MODAL3.01.03.3.01.03.16.016.5.2.3. (5,04)(18.396.000,00)346.604.000,00365.000.000,00PEMBINAAN DAN PENYULUHAN PAJAK DAERAH3.01.03.03.16.017. 100,009.000.000,009.000.000,000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.017.5.2.1. (19,40)(70.796.000,00)294.204.000,00365.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.017.5.2.2. 100,0043.400.000,0043.400.000,000,00BELANJA MODAL3.01.03.3.01.03.16.017.5.2.3. (11,29)(48.654.000,00)382.425.000,00431.079.000,00CETAK ADMINISTRASI PENGELOLAAN PBB PERDESAAN PERKOTAAN (P2) 3.01.03.03.16.018. 16,22900.000,006.450.000,005.550.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.018.5.2.1. (11,65)(49.554.000,00)375.975.000,00425.529.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.018.5.2.2. (33,93)(50.900.900,00)99.099.100,00150.000.000,00PENYUSUNAN PROFIL PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH3.01.03.03.16.019. 23,571.850.000,009.700.000,007.850.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.019.5.2.1. (37,11)(52.750.900,00)89.399.100,00142.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.019.5.2.2. 0,000,0075.835.950,0075.835.950,00PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK DAERAH3.01.03.03.16.020. (5,71)(1.000.000,00)16.500.000,0017.500.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.020.5.2.1. 1,711.000.000,0059.335.950,0058.335.950,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.020.5.2.2. 41,52134.150.000,00457.215.750,00323.065.750,00PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH3.01.03.03.16.021. 0,000,00122.000.000,00122.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.021.5.2.1. 45,1280.450.000,00258.765.750,00178.315.750,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.021.5.2.2. 236,0453.700.000,0076.450.000,0022.750.000,00BELANJA MODAL3.01.03.3.01.03.16.021.5.2.3. (30,58)(37.700.000,00)85.567.000,00123.267.000,00BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN PBB PEDESAAN PERKOTAAN (P2) 3.01.03.03.16.022. (41,07)(23.700.000,00)34.000.000,0057.700.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.022.5.2.1. (21,35)(14.000.000,00)51.567.000,0065.567.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.022.5.2.2. 0,000,00110.153.500,00110.153.500,00VERIFIKASI DAN VALIDASI PAJAK DAERAH3.01.03.03.16.023. 0,000,00102.000.000,00102.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.023.5.2.1. 0,000,008.153.500,008.153.500,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.023.5.2.2. (1,57)(4.000.000,00)251.000.000,00255.000.000,00PENERTIBAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH3.01.03.03.16.024. 1,121.300.000,00117.200.000,00115.900.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.024.5.2.1. (3,81)(5.300.000,00)133.800.000,00139.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.024.5.2.2. 9,597.000.000,0080.000.000,0073.000.000,00OPERASI SISIR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BUKU 4 DAN BUKU 5 3.01.03.03.16.025. 33,337.500.000,0030.000.000,0022.500.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.025.5.2.1. 6 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (0,99)(500.000,00)50.000.000,0050.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.025.5.2.2. (12,00)(30.000.000,00)220.000.000,00250.000.000,00REKONSILIASI REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 3.01.03.03.16.026. (13,05)(29.460.000,00)196.280.000,00225.740.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.026.5.2.1. (2,23)(540.000,00)23.720.000,0024.260.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.026.5.2.2. (25,64)(63.610.000,00)184.480.000,00248.090.000,00PENILAIAN DAN VALIDASI DATA PAJAK DAERAH3.01.03.03.16.027. 9,096.000.000,0072.000.000,0066.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.027.5.2.1. (38,23)(69.610.000,00)112.480.000,00182.090.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.027.5.2.2. 0,000,00167.454.000,00167.454.000,00PEMUTAKHIRAN PETA BLOK/SIG3.01.03.03.16.028. 0,000,0040.350.000,0040.350.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.028.5.2.1. 0,000,00127.104.000,00127.104.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.028.5.2.2. 0,000,00155.850.000,00155.850.000,00PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PBB3.01.03.03.16.029. 0,000,0060.500.000,0060.500.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.029.5.2.1. 0,000,0095.350.000,0095.350.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.029.5.2.2. 0,000,0074.461.000,0074.461.000,00SOSIALISASI PAJAK DAERAH3.01.03.03.16.030. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.030.5.2.1. 0,000,0058.461.000,0058.461.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.030.5.2.2. (33,90)(39.405.000,00)76.850.000,00116.255.000,00PEMBUATAN PETA BLOK3.01.03.03.16.031. (95,42)(38.500.000,00)1.850.000,0040.350.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.031.5.2.1. (1,19)(905.000,00)75.000.000,0075.905.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.031.5.2.2. 0,000,00159.490.050,00159.490.050,00REKONSILIASI DATA PAJAK DAERAH3.01.03.03.16.032. 0,000,0068.550.000,0068.550.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.032.5.2.1. 0,000,0090.940.050,0090.940.050,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.032.5.2.2. (5,93)(57.800.000,00)917.200.000,00975.000.000,00PEMUTAKHIRAN DATA POTENSI PAJAK DAERAH3.01.03.03.16.033. (25,00)(18.000.000,00)54.000.000,0072.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.033.5.2.1. (13,84)(11.475.000,00)71.425.000,0082.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.033.5.2.2. (3,45)(28.325.000,00)791.775.000,00820.100.000,00BELANJA MODAL3.01.03.3.01.03.16.033.5.2.3. 0,000,00143.200.000,00143.200.000,00PELAPORAN DAN EVALUASI PENDAPATAN, DBH PROVINSI DAN DBH PUSAT 3.01.03.03.16.034. 0,000,0063.840.000,0063.840.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.034.5.2.1. 0,000,0079.360.000,0079.360.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.034.5.2.2. (8,85)(23.200.000,00)238.977.125,00262.177.125,00PEREKAMAN DATA OBJEK SUBJEK PAJAK PBB3.01.03.03.16.035. 7 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (18,39)(42.400.000,00)188.200.000,00230.600.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.16.035.5.2.1. 60,8019.200.000,0050.777.125,0031.577.125,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.16.035.5.2.2. (5,74)(1.903.702.204,26)31.282.507.495,0033.186.209.699,26JUMLAH BELANJA (0,22)(980.071.632,74)453.249.407.693,00454.229.479.325,74. SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 8 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 3.01.03.03. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 3.01.03. - KEUANGAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 20,60405.747.082.435,502.375.576.177.435,501.969.829.095.000,00PENDAPATAN DAERAH3.01.03.3.01.03.03.00.00.4. 14,393.177.083.620,5025.262.453.620,5022.085.370.000,00PENDAPATAN ASLI DAERAH3.01.03.3.01.03.03.00.00.4.1. 1,33132.608.620,5010.110.478.620,509.977.870.000,00HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN3.01.03.3.01.03.03.00.00.4.1.3. 25,153.044.475.000,0015.151.975.000,0012.107.500.000,00LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH3.01.03.3.01.03.03.00.00.4.1.4. 0,000,001.675.080.765.000,001.675.080.765.000,00DANA PERIMBANGAN3.01.03.3.01.03.03.00.00.4.2. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 20180,000,001.173.848.992.000,001.173.848.992.000,00DANA ALOKASI UMUM3.01.03.3.01.03.03.00.00.4.2.2. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 20180,000,00501.231.773.000,00501.231.773.000,00DANA ALOKASI KHUSUS3.01.03.3.01.03.03.00.00.4.2.3. 147,64402.569.998.815,00675.232.958.815,00272.662.960.000,00LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH3.01.03.3.01.03.03.00.00.4.3. Undang-Undang tentang APBN Tahun 20192.489,08112.008.779.315,00116.508.779.315,004.500.000.000,00PENDAPATAN HIBAH3.01.03.3.01.03.03.00.00.4.3.1. 100,00290.561.219.500,00290.561.219.500,000,00BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LANNYA 3.01.03.3.01.03.03.00.00.4.3.5. 0,000,0049.222.417.000,0049.222.417.000,00BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT3.01.03.3.01.03.03.00.00.4.3.7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 20180,000,00218.940.543.000,00218.940.543.000,00DANA DESA3.01.03.3.01.03.03.00.00.4.3.9. 20,60405.747.082.435,502.375.576.177.435,501.969.829.095.000,00JUMLAH PENDAPATAN 11,7354.608.389.002,59520.105.844.691,04465.497.455.688,45BELANJA DAERAH3.01.03.3.01.03.03.00.00.5. 11,4651.903.909.002,59504.986.413.591,04453.082.504.588,45BELANJA TIDAK LANGSUNG3.01.03.3.01.03.03.00.00.5.1. (29,82)(16.913.286.000,41)39.796.874.985,0456.710.160.985,45BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.03.00.00.5.1.1. 174,9622.699.800.000,0035.673.800.000,0012.974.000.000,00BELANJA HIBAH3.01.03.3.01.03.03.00.00.5.1.4. 37,451.123.500.000,004.123.500.000,003.000.000.000,00BELANJA BANTUAN SOSIAL3.01.03.3.01.03.03.00.00.5.1.5. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0023.338.654.000,0023.338.654.000,00BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA 3.01.03.3.01.03.03.00.00.5.1.6. 1,525.414.771.375,00360.774.460.978,00355.359.689.603,00BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK 3.01.03.3.01.03.03.00.00.5.1.7. 2.328,1839.579.123.628,0041.279.123.628,001.700.000.000,00BELANJA TIDAK TERDUGA3.01.03.3.01.03.03.00.00.5.1.8. 21,782.704.480.000,0015.119.431.100,0012.414.951.100,00BELANJA LANGSUNG3.01.03.3.01.03.03.00.00.5.2. 18,25653.002.250,004.230.582.250,003.577.580.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.01.03.01. 20,23117.000.000,00695.380.000,00578.380.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 3.01.03.01.001. 20,23117.000.000,00695.380.000,00578.380.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.01.001.5.2.2. 5,5572.022.250,001.370.822.250,001.298.800.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.01.03.01.003. 0,000,00859.360.000,00859.360.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.01.003.5.2.1. 16,3972.022.250,00511.462.250,00439.440.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.01.003.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.01.03.01.005. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.01.005.5.2.2. 72,46425.000.000,001.011.500.000,00586.500.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI3.01.03.01.006. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.01.006.5.2.1. 72,91425.000.000,001.007.900.000,00582.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.01.006.5.2.2. 53,5253.520.000,00153.520.000,00100.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI3.01.03.01.007. 0,000,002.600.000,002.600.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.01.007.5.2.1. 54,9553.520.000,00150.920.000,0097.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.01.007.5.2.2. (8,25)(15.000.000,00)166.850.000,00181.850.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN3.01.03.01.008. 0,000,001.850.000,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.01.008.5.2.1. (8,33)(15.000.000,00)165.000.000,00180.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.01.008.5.2.2. 0,000,00265.850.000,00265.850.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN3.01.03.01.012. 0,000,003.150.000,003.150.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.01.012.5.2.1. 0,000,00262.700.000,00262.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.01.012.5.2.2. 22,4476.575.000,00417.775.000,00341.200.000,00PELAYANAN KETATAUSAHAAN SE-KABUPATEN SUMEDANG3.01.03.01.014. 0,000,0010.400.000,0010.400.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.01.014.5.2.1. 23,1576.575.000,00407.375.000,00330.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.01.014.5.2.2. (50,74)(76.115.000,00)73.885.000,00150.000.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH3.01.03.01.023. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,007.300.000,007.300.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.01.023.5.2.1. (53,34)(76.115.000,00)66.585.000,00142.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.01.023.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)3.01.03.01.024. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.01.024.5.2.1. 0,000,0042.000.000,0042.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.01.024.5.2.2. 40,43776.375.000,002.696.869.400,001.920.494.400,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3.01.03.02. 0,000,00136.745.000,00136.745.000,00PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR3.01.03.02.003. 0,000,003.950.000,003.950.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.02.003.5.2.1. 0,000,00132.795.000,00132.795.000,00BELANJA MODAL3.01.3.01.03.02.003.5.2.3. 40,15433.525.000,001.513.275.000,001.079.750.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR3.01.03.02.007. 11,905.000.000,0047.000.000,0042.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.02.007.5.2.2. 41,29428.525.000,001.466.275.000,001.037.750.000,00BELANJA MODAL3.01.3.01.03.02.007.5.2.3. 85,76258.350.000,00559.600.000,00301.250.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR3.01.03.02.008. 76,435.350.000,0012.350.000,007.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.02.008.5.2.1. 85,98253.000.000,00547.250.000,00294.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.02.008.5.2.2. 0,000,0024.750.000,0024.750.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR3.01.03.02.011. 0,000,002.250.000,002.250.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.02.011.5.2.1. 0,000,0022.500.000,0022.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.02.011.5.2.2. 35,4675.000.000,00286.500.000,00211.500.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 3.01.03.02.013. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.02.013.5.2.1. 36,0875.000.000,00282.900.000,00207.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.02.013.5.2.2. 14,299.500.000,0075.999.400,0066.499.400,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 3.01.03.02.015. 14,299.500.000,0075.999.400,0066.499.400,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.02.015.5.2.2. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PENYEDIAAN JASA SEWA KANTOR/RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 3.01.03.02.016. 0,000,003.150.000,003.150.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.02.016.5.2.1. 0,000,0096.850.000,0096.850.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.02.016.5.2.2. 4,8010.000.000,00218.500.000,00208.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR3.01.03.03. 0,000,0056.300.000,0056.300.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPAN3.01.03.03.001. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.03.001.5.2.1. 0,000,0055.000.000,0055.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.03.001.5.2.2. 17,7610.000.000,0066.300.000,0056.300.000,00PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU3.01.03.03.003. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.03.003.5.2.1. 18,1810.000.000,0065.000.000,0055.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.03.003.5.2.2. 0,000,0095.900.000,0095.900.000,00PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA3.01.03.03.004. 0,000,001.850.000,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.03.004.5.2.1. 0,000,0094.050.000,0094.050.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.03.004.5.2.2. 139,39239.550.000,00411.400.000,00171.850.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3.01.03.05. 100,0060.000.000,0060.000.000,000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL3.01.03.05.001. 100,0060.000.000,0060.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.05.001.5.2.2. 104,48179.550.000,00351.400.000,00171.850.000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH3.01.03.05.002. 100,001.850.000,003.700.000,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.05.002.5.2.1. 104,53177.700.000,00347.700.000,00170.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.05.002.5.2.2. 2,225.000.000,00230.000.000,00225.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 3.01.03.06. 3,335.000.000,00155.000.000,00150.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD3.01.03.06.001. 0,000,0076.000.000,0076.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.06.001.5.2.1. 6,765.000.000,0079.000.000,0074.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.06.001.5.2.2. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD3.01.03.06.002. 0,000,0036.000.000,0036.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.06.002.5.2.1. 0,000,0039.000.000,0039.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.06.002.5.2.2. 64,7681.115.000,00206.365.000,00125.250.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 3.01.03.07. 64,7681.115.000,00206.365.000,00125.250.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD3.01.03.07.001. (5,88)(2.500.000,00)40.000.000,0042.500.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.07.001.5.2.1. 101,0583.615.000,00166.365.000,0082.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.07.001.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 3.01.03.08. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN3.01.03.08.001. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.03.08.001.5.2.1. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0013.000.000,0013.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.03.08.001.5.2.2. 15,25939.437.750,007.100.714.450,006.161.276.700,00PROGRAM PENINGKATA N DA N P E N G E M B A N G A N PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.01.03.03.15. (40,08)(61.801.000,00)92.391.000,00154.192.000,00PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENJABARAN APBD 3.01.03.03.15.001. (40,56)(16.580.000,00)24.300.000,0040.880.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.001.5.2.1. (39,91)(45.221.000,00)68.091.000,00113.312.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.001.5.2.2. (43,29)(31.546.250,00)41.333.750,0072.880.000,00VERIFIKASI RANCANGAN DPPA SKPD/PPKD SESUAI PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENJABARAN APBD 3.01.03.03.15.002. (50,00)(4.000.000,00)4.000.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.002.5.2.1. (42,46)(27.546.250,00)37.333.750,0064.880.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.002.5.2.2. 172,92255.919.250,00403.919.250,00148.000.000,00SINERGITAS PERENCANAAN PENYUSUNAN ANGGARAN3.01.03.03.15.003. 151,352.800.000,004.650.000,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.003.5.2.1. 149,24218.119.250,00364.269.250,00146.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.003.5.2.2. 100,0035.000.000,0035.000.000,000,00BELANJA MODAL3.01.03.3.01.03.15.003.5.2.3. (14,57)(48.074.000,00)281.824.000,00329.898.000,00PENYUSUNAN NOTA KESEPAKATAN KEBIJAKAN UMUM APBD SERTA NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD 3.01.03.03.15.004. (9,61)(4.680.000,00)44.030.000,0048.710.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.004.5.2.1. (15,43)(43.394.000,00)237.794.000,00281.188.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.004.5.2.2. (50,05)(126.950.000,00)126.698.400,00253.648.400,00ASISTENSI RKA SKPD/PPKD APBD3.01.03.03.15.005. (31,50)(3.150.000,00)6.850.000,0010.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.005.5.2.1. (50,81)(123.800.000,00)119.848.400,00243.648.400,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.005.5.2.2. (27,02)(76.445.000,00)206.477.750,00282.922.750,00PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 3.01.03.03.15.006. (38,95)(36.950.000,00)57.920.000,0094.870.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.006.5.2.1. (21,00)(39.495.000,00)148.557.750,00188.052.750,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.006.5.2.2. (4,14)(17.328.000,00)401.445.000,00418.773.000,00PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 3.01.03.03.15.007. (13,73)(13.280.000,00)83.440.000,0096.720.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.007.5.2.1. 5 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (1,26)(4.048.000,00)318.005.000,00322.053.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.007.5.2.2. 16,1123.000.000,00165.800.000,00142.800.000,00VERIFIKASI DPA SKPD/PPKD APBD3.01.03.03.15.008. 0,000,005.650.000,005.650.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.008.5.2.1. 16,7723.000.000,00160.150.000,00137.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.008.5.2.2. (6,80)(13.200.000,00)180.963.100,00194.163.100,00PENYUSUNAN NOTA KESEPAKATAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD SERTA NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD 3.01.03.03.15.009. (25,84)(12.200.000,00)35.010.000,0047.210.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.009.5.2.1. (0,68)(1.000.000,00)145.953.100,00146.953.100,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.009.5.2.2. (45,81)(18.325.000,00)21.675.000,0040.000.000,00ASISTENSI RKA SKPD/PPKD PERUBAHAN APBD3.01.03.03.15.010. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.010.5.2.1. (52,36)(18.325.000,00)16.675.000,0035.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.010.5.2.2. 10,3313.750.000,00146.860.550,00133.110.550,00VERIFIKASI DPPA SKPD/PPKD APBD3.01.03.03.15.011. 0,000,005.650.000,005.650.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.011.5.2.1. 10,7913.750.000,00141.210.550,00127.460.550,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.011.5.2.2. 11,2263.900.000,00633.318.700,00569.418.700,00PENYUSUNAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH3.01.03.03.15.012. 40,4820.400.000,0070.800.000,0050.400.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.012.5.2.1. 8,3843.500.000,00562.518.700,00519.018.700,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.012.5.2.2. 22,5041.500.000,00225.975.000,00184.475.000,00PENYEBARLUASAN INFORMASI PERATURAN DAERAH TENTANG APBD 3.01.03.03.15.013. 0,000,0010.900.000,0010.900.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.013.5.2.1. 23,9141.500.000,00215.075.000,00173.575.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.013.5.2.2. 231,82193.105.500,00276.406.800,0083.301.300,00SINERGITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH3.01.03.03.15.014. (13,39)(750.000,00)4.850.000,005.600.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.1. 249,49193.855.500,00271.556.800,0077.701.300,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.2. (30,51)(58.465.200,00)133.168.600,00191.633.800,00PENGENDALIAN DAN PELAPORAN DANA TRANSFER3.01.03.03.15.016. (55,56)(10.000.000,00)8.000.000,0018.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.016.5.2.1. (27,91)(48.465.200,00)125.168.600,00173.633.800,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.016.5.2.2. 0,000,0085.985.000,0085.985.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH3.01.03.03.15.018. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.018.5.2.1. 0,000,0073.985.000,0073.985.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.018.5.2.2. 6 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00148.606.000,00148.606.000,00PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 3.01.03.03.15.019. 0,000,0012.600.000,0012.600.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.019.5.2.1. 0,000,00136.006.000,00136.006.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.019.5.2.2. 0,000,00122.825.000,00122.825.000,00PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH T E N T A N G P E N J A B A R A N P E R T A N G G U N G J A W A B A N PELAKSANAAN APBD 3.01.03.03.15.020. 0,000,0034.875.000,0034.875.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.020.5.2.1. 0,000,0087.950.000,0087.950.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.020.5.2.2. 0,000,0071.196.950,0071.196.950,00PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL 3.01.03.03.15.021. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.021.5.2.1. 0,000,0066.196.950,0066.196.950,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.021.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENYUSUNAN RKBMD DAN RKPBMD3.01.03.03.15.022. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.022.5.2.1. 0,000,0028.000.000,0028.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.022.5.2.2. 0,000,003.000.000,003.000.000,00BELANJA MODAL3.01.03.3.01.03.15.022.5.2.3. 50,00100.000.000,00300.000.000,00200.000.000,00PENGAMANAN ASET MILIK PEMERINTAH DAERAH3.01.03.03.15.023. 116,1820.100.000,0037.400.000,0017.300.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.023.5.2.1. 30,289.900.000,0042.600.000,0032.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.023.5.2.2. 46,6770.000.000,00220.000.000,00150.000.000,00BELANJA MODAL3.01.03.3.01.03.15.023.5.2.3. 53,8535.000.000,00100.000.000,0065.000.000,00REKONSILIASI ASET TETAP DENGAN NERACA SKPD3.01.03.03.15.024. (7,41)(4.000.000,00)50.000.000,0054.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.024.5.2.1. 354,5539.000.000,0050.000.000,0011.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.024.5.2.2. (40,41)(115.000.000,00)169.604.000,00284.604.000,00EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENJABARAN APBD 3.01.03.03.15.027. (35,09)(13.080.000,00)24.200.000,0037.280.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.027.5.2.1. (41,21)(101.920.000,00)145.404.000,00247.324.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.027.5.2.2. 9,2113.444.500,00159.475.700,00146.031.200,00EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 3.01.03.03.15.028. 7 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (1,94)(480.000,00)24.200.000,0024.680.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.028.5.2.1. 11,4713.924.500,00135.275.700,00121.351.200,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.028.5.2.2. 187,50150.000.000,00230.000.000,0080.000.000,00BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH3.01.03.03.15.029. 18,871.000.000,006.300.000,005.300.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.029.5.2.1. 199,46149.000.000,00223.700.000,0074.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.029.5.2.2. 95,87220.510.000,00450.510.000,00230.000.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.01.03.03.15.030. 4.000,5474.010.000,0075.860.000,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.030.5.2.1. 64,21146.500.000,00374.650.000,00228.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.030.5.2.2. 60,19157.630.200,00419.537.200,00261.907.000,00PENGELOLAAN KAS DAERAH3.01.03.03.15.031. 101,138.090.000,0016.090.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.031.5.2.1. 58,90149.540.200,00403.447.200,00253.907.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.031.5.2.2. (46,06)(169.675.000,00)198.727.500,00368.402.500,00BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH3.01.03.03.15.032. (27,18)(2.800.000,00)7.500.000,0010.300.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.032.5.2.1. (46,60)(166.875.000,00)191.227.500,00358.102.500,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.032.5.2.2. 108,74230.006.750,00441.519.000,00211.512.250,00SINERGITAS PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 3.01.03.03.15.033. 71,0624.800.000,0059.700.000,0034.900.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.033.5.2.1. 116,19205.206.750,00381.819.000,00176.612.250,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.033.5.2.2. 12,7033.481.000,00297.081.000,00263.600.000,00PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI APBD BULANAN3.01.03.03.15.034. 100,0067.440.000,0067.440.000,000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.034.5.2.1. (12,88)(33.959.000,00)229.641.000,00263.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.034.5.2.2. 44,05100.000.000,00327.000.000,00227.000.000,00MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH 3.01.03.03.15.035. (0,53)(400.000,00)75.200.000,0075.600.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.035.5.2.1. 66,31100.400.000,00251.800.000,00151.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.035.5.2.2. 0,000,0075.390.200,0075.390.200,00IDENTIFIKASI BELANJA MODAL SKPD3.01.03.03.15.036. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.036.5.2.1. 0,000,0028.090.200,0028.090.200,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.036.5.2.2. 0,000,0031.300.000,0031.300.000,00BELANJA MODAL3.01.03.3.01.03.15.036.5.2.3. 56,2545.000.000,00125.000.000,0080.000.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ASET DAERAH 3.01.03.03.15.037. 8 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (7,81)(500.000,00)5.900.000,006.400.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.03.3.01.03.15.037.5.2.1. 61,8245.500.000,00119.100.000,0073.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.03.3.01.03.15.037.5.2.2. 11,7354.608.389.002,59520.105.844.691,04465.497.455.688,45JUMLAH BELANJA 23,34351.138.693.432,911.855.470.332.744,461.504.331.639.311,55. SURPLUS/(DEFISIT) (212,88)103.249.315.789,8554.748.328.471,25(48.500.987.318,60)PEMBIAYAAN DAERAH3.01.03.3.01.03.03.00.00.6. 2.109,10123.503.537.589,85129.359.289.589,855.855.752.000,00Penerimaan Pembiayaan Daerah3.01.03.3.01.03.03.00.00.6.1. 1.767,55103.503.537.589,85109.359.289.589,855.855.752.000,00Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya3.01.03.3.01.03.03.00.00.6.1.1. 100,0020.000.000.000,0020.000.000.000,000,00Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah3.01.03.3.01.03.03.00.00.6.1.4. 2.109,10123.503.537.589,85129.359.289.589,855.855.752.000,00JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 37,2620.254.221.800,0074.610.961.118,6054.356.739.318,60Pengeluaran Pembiayaan Daerah3.01.03.3.01.03.03.00.00.6.2. 0,000,0010.215.924.438,6010.215.924.438,60Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah3.01.03.3.01.03.03.00.00.6.2.2. 45,8920.254.221.800,0064.395.036.680,0044.140.814.880,00Pembayaran Pokok Utang3.01.03.3.01.03.03.00.00.6.2.3. 37,2620.254.221.800,0074.610.961.118,6054.356.739.318,60JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (212,88)103.249.315.789,8554.748.328.471,25(48.500.987.318,60).. PEMBIAYAAN NETTO 31,21454.388.009.222,761.910.218.661.215,711.455.830.651.992,953.01.03.3.01.03.03.00.00.6.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN (SILPA) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 9 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 3.01.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 3.01.04. - KEPEGAWAIAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH3.01.04.3.01.04.01.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 36,794.367.460.844,1616.237.720.473,0011.870.259.628,84BELANJA DAERAH3.01.04.3.01.04.01.00.00.5. 2,29144.004.844,166.424.850.073,006.280.845.228,84BELANJA TIDAK LANGSUNG3.01.04.3.01.04.01.00.00.5.1. 2,29144.004.844,166.424.850.073,006.280.845.228,84BELANJA PEGAWAI3.01.04.3.01.04.01.00.00.5.1.1. 75,564.223.456.000,009.812.870.400,005.589.414.400,00BELANJA LANGSUNG3.01.04.3.01.04.01.00.00.5.2. (6,38)(49.000.000,00)718.427.375,00767.427.375,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.01.04.01. 0,000,00194.034.000,00194.034.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 3.01.04.01.001. 100,001.850.000,001.850.000,000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.04.01.001.5.2.1. (0,95)(1.850.000,00)192.184.000,00194.034.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.04.01.001.5.2.2. 0,000,00171.542.875,00171.542.875,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.01.04.01.003. 0,000,002.600.000,002.600.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.04.01.003.5.2.1. 0,000,00168.942.875,00168.942.875,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.04.01.003.5.2.2. 0,000,0015.600.000,0015.600.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.01.04.01.005. 0,000,0015.600.000,0015.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.04.01.005.5.2.2. (16,14)(49.000.000,00)254.650.500,00303.650.500,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI3.01.04.01.006. (16,14)(49.000.000,00)254.650.500,00303.650.500,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.04.01.006.5.2.2. 0,000,0031.800.000,0031.800.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI3.01.04.01.007. 0,000,0031.800.000,0031.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.04.01.007.5.2.2. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0050.200.000,0050.200.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN3.01.04.01.008. 0,000,0050.200.000,0050.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.04.01.008.5.2.2. 0,000,00600.000,00600.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN3.01.04.01.012. 0,000,00600.000,00600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.04.01.012.5.2.2. 22,30109.300.000,00599.471.625,00490.171.625,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3.01.04.02. 54,02109.300.000,00311.641.625,00202.341.625,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR3.01.04.02.007. 0,000,0012.887.625,0012.887.625,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.04.02.007.5.2.2. 57,69109.300.000,00298.754.000,00189.454.000,00BELANJA MODAL3.01.3.01.04.02.007.5.2.3. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR3.01.04.02.008. 0,000,003.500.000,003.500.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.04.02.008.5.2.1. 0,000,0096.500.000,0096.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.04.02.008.5.2.2. 0,000,00171.180.000,00171.180.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 3.01.04.02.013. 0,000,00171.180.000,00171.180.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.04.02.013.5.2.2. 0,000,0016.650.000,0016.650.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 3.01.04.02.015. 0,000,0016.650.000,0016.650.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.04.02.015.5.2.2. 3,273.000.000,0094.850.000,0091.850.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3.01.04.05. 3,273.000.000,0094.850.000,0091.850.000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH3.01.04.05.002. 0,000,001.850.000,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.04.05.002.5.2.1. 3,333.000.000,0093.000.000,0090.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.04.05.002.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 3.01.04.06. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD3.01.04.06.001. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.04.06.001.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD3.01.04.06.002. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.04.06.002.5.2.2. 0,000,0023.500.000,0023.500.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 3.01.04.07. 0,000,0023.500.000,0023.500.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD3.01.04.07.001. 0,000,0023.500.000,0023.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.3.01.04.07.001.5.2.2. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 17,82278.552.100,001.841.917.000,001.563.364.900,00PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN APARATUR 3.01.04.04.15. 0,000,00170.889.500,00170.889.500,00EVALUASI KINERJA ASN3.01.04.04.15.001. 0,000,001.850.000,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.04.3.01.04.15.001.5.2.1. 0,000,00169.039.500,00169.039.500,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.04.3.01.04.15.001.5.2.2. 0,000,00563.214.800,00563.214.800,00PENGEMBANGAN KARIR JPT, ADMINISTRASI DAN FUNGSIONAL 3.01.04.04.15.002. 0,000,0077.800.000,0077.800.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.04.3.01.04.15.002.5.2.1. 0,000,00485.414.800,00485.414.800,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.04.3.01.04.15.002.5.2.2. (50,68)(39.603.400,00)38.534.100,0078.137.500,00PENGHARGAAN BAGI PNS BERPRESTASI3.01.04.04.15.003. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI3.01.04.3.01.04.15.003.5.2.1. (50,68)(39.603.400,00)38.534.100,0078.137.500,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.04.3.01.04.15.003.5.2.2. 0,000,00111.123.100,00111.123.100,00PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS3.01.04.04.15.004. 0,000,00111.123.100,00111.123.100,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.04.3.01.04.15.004.5.2.2. 0,000,0071.250.000,0071.250.000,00ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI ASN3.01.04.04.15.005. 0,000,00500.000,00500.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.04.3.01.04.15.005.5.2.1. 0,000,0070.750.000,0070.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.04.3.01.04.15.005.5.2.2. 0,000,0076.000.000,0076.000.000,00PEMROSESAN PENSIUN PNS3.01.04.04.15.006. 0,000,0076.000.000,0076.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.04.3.01.04.15.006.5.2.2. 0,000,00237.500.000,00237.500.000,00VERIFIKASI DOKUMEN MUTASI PEGAWAI ASN3.01.04.04.15.007. 0,000,005.300.000,005.300.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.04.3.01.04.15.007.5.2.1. 0,000,00232.200.000,00232.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.04.3.01.04.15.007.5.2.2. 71,4350.000.000,00120.000.000,0070.000.000,00PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN 3.01.04.04.15.008. 100,001.300.000,002.600.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.04.3.01.04.15.008.5.2.1. 70,8948.700.000,00117.400.000,0068.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.04.3.01.04.15.008.5.2.2. 0,000,0047.500.000,0047.500.000,00PENGUATAN KELEMBAGAAN KEPEGAWAIAN3.01.04.04.15.009. 0,000,0047.500.000,0047.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.04.3.01.04.15.009.5.2.2. 194,67268.155.500,00405.905.500,00137.750.000,00PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN JABATAN ASN3.01.04.04.15.010. 113,894.100.000,007.700.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.1. 196,84264.055.500,00398.205.500,00134.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.2. 147,423.881.603.900,006.514.704.400,002.633.100.500,00PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR3.01.05.04.15. 3.881,023.452.994.500,003.541.965.800,0088.971.300,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN3.01.05.04.15.001. 520,002.600.000,003.100.000,00500.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.05.3.01.04.15.001.5.2.1. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 3.900,023.450.394.500,003.538.865.800,0088.471.300,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.05.3.01.04.15.001.5.2.2. (3,60)(57.210.000,00)1.532.978.500,001.590.188.500,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN3.01.05.04.15.002. (100,00)(500.000,00)0,00500.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.05.3.01.04.15.002.5.2.1. (3,57)(56.710.000,00)1.532.978.500,001.589.688.500,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.05.3.01.04.15.002.5.2.2. 0,000,00211.723.700,00211.723.700,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS3.01.05.04.15.003. 0,000,002.350.000,002.350.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.05.3.01.04.15.003.5.2.1. 0,000,00209.373.700,00209.373.700,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.05.3.01.04.15.003.5.2.2. 0,000,00164.150.000,00164.150.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL3.01.05.04.15.004. 0,000,00164.150.000,00164.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.05.3.01.04.15.004.5.2.2. 93,84264.572.800,00546.512.300,00281.939.500,00LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM3.01.05.04.15.005. 92,054.050.000,008.450.000,004.400.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.05.3.01.04.15.005.5.2.1. 93,87260.522.800,00538.062.300,00277.539.500,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.05.3.01.04.15.005.5.2.2. 166,60221.246.600,00354.046.600,00132.800.000,00UJI KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA3.01.05.04.15.006. 100,003.100.000,003.100.000,000,00BELANJA PEGAWAI3.01.05.3.01.04.15.006.5.2.1. 164,27218.146.600,00350.946.600,00132.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.05.3.01.04.15.006.5.2.2. 0,000,00163.327.500,00163.327.500,00ANALISIS DAN EVALUASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN3.01.05.04.15.007. 27,03500.000,002.350.000,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI3.01.05.3.01.04.15.007.5.2.1. (0,31)(500.000,00)160.977.500,00161.477.500,00BELANJA BARANG DAN JASA3.01.05.3.01.04.15.007.5.2.2. 36,794.367.460.844,1616.237.720.473,0011.870.259.628,84JUMLAH BELANJA 36,79(4.367.460.844,16)(16.237.720.473,00)(11.870.259.628,84). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 4 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 4.01.01.01. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 4.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH4.01.01.4.01.01.01.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN (0,96)(9.766.346,13)1.002.337.430,001.012.103.776,13BELANJA DAERAH4.01.01.4.01.01.01.00.00.5. (0,96)(9.766.346,13)1.002.337.430,001.012.103.776,13BELANJA TIDAK LANGSUNG4.01.01.4.01.01.01.00.00.5.1. (0,96)(9.766.346,13)1.002.337.430,001.012.103.776,13BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.01.00.00.5.1.1. 100,000,000,000,00BELANJA LANGSUNG4.01.01.4.01.01.01.00.00.5.2. (0,96)(9.766.346,13)1.002.337.430,001.012.103.776,13JUMLAH BELANJA (0,96)9.766.346,13(1.002.337.430,00)(1.012.103.776,13). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 1 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 4.01.01.02. - SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 4.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 429,6694.525.000,00116.525.000,0022.000.000,00PENDAPATAN DAERAH4.01.01.4.01.01.02.00.00.4. 429,6694.525.000,00116.525.000,0022.000.000,00PENDAPATAN ASLI DAERAH4.01.01.4.01.01.02.00.00.4.1. Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 0,000,0022.000.000,0022.000.000,00HASIL RETRIBUSI DAERAH4.01.01.4.01.01.02.00.00.4.1.2. 100,0094.525.000,0094.525.000,000,00LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH4.01.01.4.01.01.02.00.00.4.1.4. 429,6694.525.000,00116.525.000,0022.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN 9,926.393.288.347,8970.843.318.904,0064.450.030.556,11BELANJA DAERAH4.01.01.4.01.01.02.00.00.5. (14,88)(4.700.113.052,11)26.895.909.604,0031.596.022.656,11BELANJA TIDAK LANGSUNG4.01.01.4.01.01.02.00.00.5.1. (14,88)(4.700.113.052,11)26.895.909.604,0031.596.022.656,11BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.02.00.00.5.1.1. 33,7711.093.401.400,0043.947.409.300,0032.854.007.900,00BELANJA LANGSUNG4.01.01.4.01.01.02.00.00.5.2. 28,472.517.605.550,0011.361.819.550,008.844.214.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN4.01.01.01. 21,64229.674.100,001.290.906.100,001.061.232.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 4.01.01.01.001. 21,64229.674.100,001.290.906.100,001.061.232.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.01.001.5.2.2. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 27,121.172.600.000,005.496.858.000,004.324.258.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN4.01.01.01.003. 0,000,0078.090.000,0078.090.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.01.003.5.2.1. 27,621.172.600.000,005.418.768.000,004.246.168.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.01.003.5.2.2. (70,00)(70.000.000,00)30.000.000,00100.000.000,00PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN4.01.01.01.004. (100,00)(1.850.000,00)0,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.01.004.5.2.1. (69,43)(68.150.000,00)30.000.000,0098.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.01.004.5.2.2. 87,0090.000.000,00193.446.000,00103.446.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.01.01.01.005. 87,0090.000.000,00193.446.000,00103.446.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.01.005.5.2.2. 47,40947.931.450,002.947.931.450,002.000.000.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI4.01.01.01.006. 100,003.600.000,007.200.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.01.006.5.2.1. 47,30944.331.450,002.940.731.450,001.996.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.01.006.5.2.2. 65,88123.000.000,00309.700.000,00186.700.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI4.01.01.01.007. 59,462.200.000,005.900.000,003.700.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.01.007.5.2.1. 66,01120.800.000,00303.800.000,00183.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.01.007.5.2.2. 3,2514.400.000,00456.798.000,00442.398.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN4.01.01.01.008. 0,000,003.700.000,003.700.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.01.008.5.2.1. 3,2814.400.000,00453.098.000,00438.698.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.01.008.5.2.2. 2,8510.000.000,00360.286.000,00350.286.000,00PELAYANAN KETATAUSAHAAN4.01.01.01.009. 1,925.306.000,00281.886.000,00276.580.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.01.009.5.2.1. 6,374.694.000,0078.400.000,0073.706.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.01.009.5.2.2. 0,000,00275.894.000,00275.894.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN4.01.01.01.012. 0,000,003.700.000,003.700.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.01.012.5.2.1. 0,000,00272.194.000,00272.194.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.01.012.5.2.2. 61,275.219.886.053,0013.738.921.053,008.519.035.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4.01.01.02. 49,872.358.250.000,007.087.360.000,004.729.110.000,00PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL4.01.01.02.005. 0,000,004.800.000,004.800.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.02.005.5.2.1. 0,000,0017.010.000,0017.010.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.02.005.5.2.2. 50,102.358.250.000,007.065.550.000,004.707.300.000,00BELANJA MODAL4.01.4.01.01.02.005.5.2.3. 79,02313.600.000,00710.450.000,00396.850.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS 4.01.01.02.006. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,003.700.000,003.700.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.02.006.5.2.1. (100,00)(38.400.000,00)0,0038.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.02.006.5.2.2. 99,22352.000.000,00706.750.000,00354.750.000,00BELANJA MODAL4.01.4.01.01.02.006.5.2.3. 145,261.357.086.053,002.291.311.053,00934.225.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR4.01.01.02.007. 2,267.650.000,00346.200.000,00338.550.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.02.007.5.2.2. 226,541.349.436.053,001.945.111.053,00595.675.000,00BELANJA MODAL4.01.4.01.01.02.007.5.2.3. 150,00150.000.000,00250.000.000,00100.000.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR4.01.01.02.008. 51,321.950.000,005.750.000,003.800.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.02.008.5.2.1. 153,90148.050.000,00244.250.000,0096.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.02.008.5.2.2. 100,03175.050.000,00350.050.000,00175.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN4.01.01.02.009. 0,000,0011.400.000,0011.400.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.02.009.5.2.1. 107,00175.050.000,00338.650.000,00163.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.02.009.5.2.2. 74,00434.050.000,001.020.600.000,00586.550.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR4.01.01.02.011. 46,158.400.000,0026.600.000,0018.200.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.02.011.5.2.1. 74,89425.650.000,00994.000.000,00568.350.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.02.011.5.2.2. 33,5650.000.000,00199.000.000,00149.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN4.01.01.02.012. 0,000,001.850.000,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.02.012.5.2.1. 33,9850.000.000,00197.150.000,00147.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.02.012.5.2.2. 27,75260.000.000,001.197.000.000,00937.000.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 4.01.01.02.013. 0,000,007.400.000,007.400.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.02.013.5.2.1. 27,97260.000.000,001.189.600.000,00929.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.02.013.5.2.2. 0,000,0036.300.000,0036.300.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS 4.01.01.02.014. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.02.014.5.2.1. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.02.014.5.2.2. 0,000,00275.000.000,00275.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 4.01.01.02.015. 0,000,003.900.000,003.900.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.02.015.5.2.1. 0,000,00271.100.000,00271.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.02.015.5.2.2. 100,00121.850.000,00121.850.000,000,00PENYEDIAAN JASA SEWA KANTOR/RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 4.01.01.02.016. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,001.850.000,001.850.000,000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.02.016.5.2.1. 100,00120.000.000,00120.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.02.016.5.2.2. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR4.01.01.02.019. 0,000,003.800.000,003.800.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.02.019.5.2.1. 0,000,00196.200.000,00196.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.02.019.5.2.2. 0,000,00215.000.000,00215.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR4.01.01.03. 13,3310.000.000,0085.000.000,0075.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPAN4.01.01.03.001. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.03.001.5.2.1. 13,5710.000.000,0083.700.000,0073.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.03.001.5.2.2. (50,00)(10.000.000,00)10.000.000,0020.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN4.01.01.03.002. (100,00)(1.300.000,00)0,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.03.002.5.2.1. (46,52)(8.700.000,00)10.000.000,0018.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.03.002.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU4.01.01.03.003. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.03.003.5.2.2. 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA4.01.01.03.004. (28,57)(20.000.000,00)50.000.000,0070.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.03.004.5.2.2. 100,0020.000.000,0020.000.000,000,00BELANJA MODAL4.01.4.01.01.03.004.5.2.3. 66,50133.000.000,00333.000.000,00200.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 4.01.01.05. (10,00)(20.000.000,00)180.000.000,00200.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL4.01.01.05.001. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.05.001.5.2.1. (10,00)(20.000.000,00)180.000.000,00200.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.05.001.5.2.2. 100,00153.000.000,00153.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH4.01.01.05.002. 100,001.850.000,001.850.000,000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.05.002.5.2.1. 100,00151.150.000,00151.150.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.05.002.5.2.2. 0,000,00168.500.000,00168.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.01.01.06. 0,000,0080.000.000,0080.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD4.01.01.06.001. 0,000,0061.500.000,0061.500.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.06.001.5.2.1. 0,000,0018.500.000,0018.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.06.001.5.2.2. 0,000,0088.500.000,0088.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD4.01.01.06.002. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.06.002.5.2.1. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0048.500.000,0048.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.06.002.5.2.2. (14,46)(12.295.000,00)72.705.000,0085.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 4.01.01.07. (14,46)(12.295.000,00)72.705.000,0085.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD4.01.01.07.001. (2,22)(600.000,00)26.400.000,0027.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.07.001.5.2.1. (20,16)(11.695.000,00)46.305.000,0058.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.07.001.5.2.2. (61,86)(85.000.000,00)52.400.000,00137.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 4.01.01.08. (61,86)(85.000.000,00)52.400.000,00137.400.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN4.01.01.08.001. (60,14)(27.160.000,00)18.000.000,0045.160.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.08.001.5.2.1. (62,71)(57.840.000,00)34.400.000,0092.240.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.01.08.001.5.2.2. (1,13)(29.048.650,00)2.538.389.100,002.567.437.750,00PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH 4.01.01.01.15. 0,000,00301.700.000,00301.700.000,00PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH4.01.01.01.15.001. 0,000,0046.300.000,0046.300.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.15.001.5.2.1. 0,000,00255.400.000,00255.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.15.001.5.2.2. 0,000,00164.000.000,00164.000.000,00PENGELOLAAN BANTUAN HUKUM4.01.01.01.15.002. 0,000,0045.500.000,0045.500.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.15.002.5.2.1. 0,000,00118.500.000,00118.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.15.002.5.2.2. 0,000,0038.000.000,0038.000.000,00RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA4.01.01.01.15.003. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.15.003.5.2.1. 0,000,0023.000.000,0023.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.15.003.5.2.2. 0,000,00129.500.000,00129.500.000,00PENGELOLAAN DOKUMENTASI HUKUM4.01.01.01.15.004. 0,000,0031.000.000,0031.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.15.004.5.2.1. 0,000,0098.500.000,0098.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.15.004.5.2.2. 50,2850.151.350,00149.901.350,0099.750.000,00PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM4.01.01.01.15.005. 44,0514.800.000,0048.400.000,0033.600.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.15.005.5.2.1. 53,4435.351.350,00101.501.350,0066.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.15.005.5.2.2. 0,000,0038.000.000,0038.000.000,00PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL4.01.01.01.15.006. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.15.006.5.2.1. 0,000,0028.000.000,0028.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.15.006.5.2.2. 5 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 105,4490.150.000,00175.650.000,0085.500.000,00P E N Y U S U N A N D O K U M E N A K U N T A B I L I T A S PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 4.01.01.01.15.007. 0,000,00500.000,00500.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.15.007.5.2.1. 106,0690.150.000,00175.150.000,0085.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.15.007.5.2.2. 0,000,0032.300.000,0032.300.000,00EVALUASI REFORMASI BIROKRASI4.01.01.01.15.008. 0,000,00500.000,00500.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.15.008.5.2.1. 0,000,0031.800.000,0031.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.15.008.5.2.2. (61,40)(52.500.000,00)33.000.000,0085.500.000,00PENYUSUNAN TUNJANGAN KINERJA4.01.01.01.15.009. 0,000,00500.000,00500.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.15.009.5.2.1. (61,76)(52.500.000,00)32.500.000,0085.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.15.009.5.2.2. 0,000,00147.820.000,00147.820.000,00PENATAAN SUMBER DAYA APARATUR KELEMBAGAAN4.01.01.01.15.010. 0,000,00500.000,00500.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.15.010.5.2.1. 0,000,00147.320.000,00147.320.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.15.010.5.2.2. (42,11)(50.000.000,00)68.750.000,00118.750.000,00PENYUSUNAN STANDAR BELANJA DAERAH4.01.01.01.15.011. 0,000,00500.000,00500.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.15.011.5.2.1. (42,28)(50.000.000,00)68.250.000,00118.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.15.011.5.2.2. 0,000,0062.700.000,0062.700.000,00PENATAAN KELEMBAGAAN4.01.01.01.15.012. 0,000,00500.000,00500.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.15.012.5.2.1. 0,000,0062.200.000,0062.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.15.012.5.2.2. 0,000,00118.750.000,00118.750.000,00PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU4.01.01.01.15.013. 0,000,005.850.000,005.850.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.15.013.5.2.1. 0,000,00112.900.000,00112.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.15.013.5.2.2. 119,6250.000.000,0091.800.000,0041.800.000,00EVALUASI PELAYANAN PUBLIK4.01.01.01.15.014. 260,001.300.000,001.800.000,00500.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.15.014.5.2.1. 117,9248.700.000,0090.000.000,0041.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.15.014.5.2.2. 0,000,0028.500.000,0028.500.000,00MONEV PENERAPAN SPM4.01.01.01.15.015. 0,000,00500.000,00500.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.15.015.5.2.1. 0,000,0028.000.000,0028.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.15.015.5.2.2. 0,000,0060.686.000,0060.686.000,00MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA DAERAH4.01.01.01.15.016. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.15.016.5.2.1. 0,000,0058.686.000,0058.686.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.15.016.5.2.2. 6 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0095.000.000,0095.000.000,00KERJASAMA ANTAR PEMERINTAHAN DAN LUAR NEGERI4.01.01.01.15.017. 0,000,003.000.000,003.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.15.017.5.2.1. 0,000,0092.000.000,0092.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.15.017.5.2.2. 15,7915.000.000,00110.000.000,0095.000.000,00KERJASAMA SWASTA DAN LEMBAGA PENDIDIKAN4.01.01.01.15.018. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.15.018.5.2.1. 18,7515.000.000,0095.000.000,0080.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.15.018.5.2.2. 0,000,0071.250.000,0071.250.000,00P E N Y U S U N A N L A P O R A N K E T E R A N G A N PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI 4.01.01.01.15.019. 0,000,004.450.000,004.450.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.15.019.5.2.1. 0,000,0066.800.000,0066.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.15.019.5.2.2. 0,000,00237.500.000,00237.500.000,00SINERGITAS KINERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN4.01.01.01.15.020. 0,000,0010.300.000,0010.300.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.15.020.5.2.1. 0,000,00227.200.000,00227.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.15.020.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL4.01.01.4.01.01.15.020.5.2.3. 0,000,0032.456.750,0032.456.750,00PENYELENGGARAAN KOORDINASI PERTANAHAN4.01.01.01.15.021. 0,000,003.000.000,003.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.15.021.5.2.1. 0,000,0029.456.750,0029.456.750,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.15.021.5.2.2. 40,2425.000.000,0087.125.000,0062.125.000,00PEMBAKUAN NAMA RUPA BUMI4.01.01.01.15.022. 0,000,0050.220.000,0050.220.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.15.022.5.2.1. 210,0025.000.000,0036.905.000,0011.905.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.15.022.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL4.01.01.4.01.01.15.022.5.2.3. 77,8974.000.000,00169.000.000,0095.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.01.15.023. 0,000,0036.800.000,0036.800.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.15.023.5.2.1. 127,1574.000.000,00132.200.000,0058.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.15.023.5.2.2. 0,000,0095.000.000,0095.000.000,00PENYELENGGARAAN KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH4.01.01.01.15.024. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.15.024.5.2.1. 0,000,0095.000.000,0095.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.15.024.5.2.2. (100,00)(230.850.000,00)0,00230.850.000,00PENYELENGGARAAN FASILITASI PEMILIHAN UMUM4.01.01.01.15.025. (100,00)(3.550.000,00)0,003.550.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.15.025.5.2.1. (100,00)(227.300.000,00)0,00227.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.15.025.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL4.01.01.4.01.01.15.025.5.2.3. 7 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 9,72457.803.447,005.167.737.447,004.709.934.000,00PROGRAM PENGENDALIAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH 4.01.01.01.16. (23,89)(11.350.000,00)36.150.000,0047.500.000,00SINERGITAS PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN PERTANIAN 4.01.01.01.16.001. (23,89)(11.350.000,00)36.150.000,0047.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.001.5.2.2. 7,1011.350.000,00171.100.000,00159.750.000,00PENYELENGGARAAN KOORDINASI PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) DAN PAJAK ROKOK 4.01.01.01.16.002. 0,000,003.150.000,003.150.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.16.002.5.2.1. 7,2511.350.000,00167.950.000,00156.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.002.5.2.2. 0,000,00332.500.000,00332.500.000,00PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI DEKRANASDA4.01.01.01.16.003. 0,000,009.300.000,009.300.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.16.003.5.2.1. 0,000,00323.200.000,00323.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.003.5.2.2. (2,49)(2.920.500,00)114.404.500,00117.325.000,00PENYELENGGARAAN KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI4.01.01.01.16.004. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.16.004.5.2.1. (2,70)(2.920.500,00)105.404.500,00108.325.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.004.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL4.01.01.4.01.01.16.004.5.2.3. 0,000,0071.250.000,0071.250.000,00PENYELENGGARAAN KOORDINASI PROMOSI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 4.01.01.01.16.005. 0,000,004.300.000,004.300.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.16.005.5.2.1. (18,46)(12.360.000,00)54.590.000,0066.950.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.005.5.2.2. 100,0012.360.000,0012.360.000,000,00BELANJA MODAL4.01.01.4.01.01.16.005.5.2.3. 63,6269.500.000,00178.750.000,00109.250.000,00PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH4.01.01.01.16.006. 100,001.300.000,001.300.000,000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.16.006.5.2.1. 62,4368.200.000,00177.450.000,00109.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.006.5.2.2. 44,8787.500.000,00282.500.000,00195.000.000,00PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH 4.01.01.01.16.007. 44,8787.500.000,00282.500.000,00195.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.007.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL4.01.01.4.01.01.16.007.5.2.3. 0,000,0071.250.000,0071.250.000,00PENYELENGGARAAN KOORDINASI BIDANG SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4.01.01.01.16.008. 0,000,0012.800.000,0012.800.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.16.008.5.2.1. 8 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0058.450.000,0058.450.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.008.5.2.2. 0,000,0059.850.000,0059.850.000,00PENYELENGGARAAN KOORDINASI BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA 4.01.01.01.16.009. 0,000,003.000.000,003.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.16.009.5.2.1. 0,000,0056.850.000,0056.850.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.009.5.2.2. 0,000,00104.500.000,00104.500.000,00PENYELENGGARAAN KOORDINASI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 4.01.01.01.16.010. 0,000,007.500.000,007.500.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.16.010.5.2.1. 0,000,0097.000.000,0097.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.010.5.2.2. 141,05134.000.000,00229.000.000,0095.000.000,00PENYELENGGARAAN KOORDINASI BIDANG KEAGAMAAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN KESEHATAN 4.01.01.01.16.011. 18,065.400.000,0035.300.000,0029.900.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.16.011.5.2.1. 197,54128.600.000,00193.700.000,0065.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.011.5.2.2. 0,000,0032.300.000,0032.300.000,00MONITORING DAN EVALUASI HIBAH4.01.01.01.16.012. 0,000,0032.300.000,0032.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.012.5.2.2. (0,85)(9.054.800,00)1.062.254.200,001.071.309.000,00PENYELENGGARAAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN SAFARI RAMADHAN 4.01.01.01.16.013. (4,71)(2.950.000,00)59.650.000,0062.600.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.16.013.5.2.1. (0,61)(6.104.800,00)1.002.604.200,001.008.709.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.013.5.2.2. 100,0047.500.000,0095.000.000,0047.500.000,00PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH 4.01.01.01.16.014. 16,251.300.000,009.300.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.16.014.5.2.1. 76,4630.200.000,0069.700.000,0039.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.014.5.2.2. 100,0016.000.000,0016.000.000,000,00BELANJA MODAL4.01.01.4.01.01.16.014.5.2.3. 100,0047.500.000,0095.000.000,0047.500.000,00PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM 4.01.01.01.16.015. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.16.015.5.2.1. 120,2547.500.000,0087.000.000,0039.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.015.5.2.2. 100,0047.500.000,0095.000.000,0047.500.000,00PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL 4.01.01.01.16.016. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.16.016.5.2.1. 111,3944.000.000,0083.500.000,0039.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.016.5.2.2. 9 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,003.500.000,003.500.000,000,00BELANJA MODAL4.01.01.4.01.01.16.016.5.2.3. 75,4453.750.000,00125.000.000,0071.250.000,00MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN4.01.01.01.16.017. (4,03)(1.000.000,00)23.800.000,0024.800.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.16.017.5.2.1. 2,481.150.000,0047.600.000,0046.450.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.017.5.2.2. 100,0053.600.000,0053.600.000,000,00BELANJA MODAL4.01.01.4.01.01.16.017.5.2.3. 0,000,0072.200.000,0072.200.000,00PENYEBARLUASAN INFORMASI HASIL PEMBANGUNAN4.01.01.01.16.018. 0,000,002.600.000,002.600.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.16.018.5.2.1. 0,000,0069.600.000,0069.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.018.5.2.2. 0,000,00285.000.000,00285.000.000,00PEMBINAAN KOMPETENSI PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 4.01.01.01.16.019. 0,000,0017.050.000,0017.050.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.16.019.5.2.1. 0,000,00267.950.000,00267.950.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.019.5.2.2. 0,000,00166.250.000,00166.250.000,00MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENGADAAN BARANG JASA 4.01.01.01.16.020. 0,000,008.600.000,008.600.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.16.020.5.2.1. 0,000,00157.650.000,00157.650.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.020.5.2.2. 0,000,0071.250.000,0071.250.000,00PENGELOLAAN INFORMASI LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH 4.01.01.01.16.021. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.16.021.5.2.1. 0,000,0051.250.000,0051.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.021.5.2.2. 0,000,00266.000.000,00266.000.000,00LAYANAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 4.01.01.01.16.022. 0,000,0016.300.000,0016.300.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.16.022.5.2.1. 0,000,00105.415.000,00105.415.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.022.5.2.2. 0,000,00144.285.000,00144.285.000,00BELANJA MODAL4.01.01.4.01.01.16.022.5.2.3. 0,000,0047.500.000,0047.500.000,00PENYUSUNAN SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 4.01.01.01.16.023. 0,000,007.500.000,007.500.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.16.023.5.2.1. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.023.5.2.2. 0,000,00171.200.000,00171.200.000,00PENGUATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDIKASI GEOGRAFIS TEMBAKU MOLE DAN TEMBAKAU HITAM 4.01.01.01.16.024. 276,927.200.000,009.800.000,002.600.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.16.024.5.2.1. 10 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (4,27)(7.200.000,00)161.400.000,00168.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.024.5.2.2. 100,000,000,000,00PENYELENGGARAAN TILAWATI QUR'AN KABUPATEN SUMEDANG 4.01.01.01.16.025. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.16.025.5.2.1. 100,000,000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.025.5.2.2. (3,87)(14.700.000,00)365.300.000,00380.000.000,00PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI4.01.01.01.16.026. (14,19)(13.600.000,00)82.250.000,0095.850.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.16.026.5.2.1. (0,39)(1.100.000,00)283.050.000,00284.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.026.5.2.2. (0,97)(2.771.253,00)282.228.747,00285.000.000,00PENYELENGGARAAN KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) 4.01.01.01.16.027. (5,54)(2.600.000,00)44.300.000,0046.900.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.16.027.5.2.1. (0,07)(171.253,00)237.928.747,00238.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.027.5.2.2. 0,000,00285.000.000,00285.000.000,00FASILITASI PILEG DAN PILPRES UNTUK BAWASLU4.01.01.01.16.028. 0,000,0010.768.000,0010.768.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.16.028.5.2.2. 0,000,00274.232.000,00274.232.000,00BELANJA MODAL4.01.01.4.01.01.16.028.5.2.3. 39,032.891.450.000,0010.298.937.150,007.407.487.150,00PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 4.01.01.01.17. 0,000,00213.500.000,00213.500.000,00PENYELENGGARAAN KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN ASOSIASI KEPEMERINTAHAN 4.01.01.01.17.001. 0,000,00213.500.000,00213.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.17.001.5.2.2. 0,000,00142.500.000,00142.500.000,00PELAYANAN PROTOKOLER4.01.01.01.17.002. 0,000,0090.300.000,0090.300.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.17.002.5.2.1. 0,000,0052.200.000,0052.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.17.002.5.2.2. 237,43340.000.000,00483.200.000,00143.200.000,00PELAYANAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAERAH 4.01.01.01.17.003. 39,5430.840.000,00108.840.000,0078.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.17.003.5.2.1. 167,42109.160.000,00174.360.000,0065.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.17.003.5.2.2. 100,00200.000.000,00200.000.000,000,00BELANJA MODAL4.01.01.4.01.01.17.003.5.2.3. 0,000,0037.000.000,0037.000.000,00PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEARSIPAN4.01.01.01.17.004. 0,000,0037.000.000,0037.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.17.004.5.2.2. 18,1214.000.000,0091.250.000,0077.250.000,00PENYEBARLUASAN KEGIATAN PIMPINAN4.01.01.01.17.005. 11 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 20,0012.000.000,0072.000.000,0060.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.17.005.5.2.1. 11,592.000.000,0019.250.000,0017.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.17.005.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL4.01.01.4.01.01.17.005.5.2.3. 18,6133.600.000,00214.100.000,00180.500.000,00PELIPUTAN KEGIATAN PIMPINAN4.01.01.01.17.006. 20,008.000.000,0048.000.000,0040.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.17.006.5.2.1. 18,2225.600.000,00166.100.000,00140.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.17.006.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL4.01.01.4.01.01.17.006.5.2.3. 68,22609.200.000,001.502.231.400,00893.031.400,00PENERBITAN INFORMASI KEBIJAKAN PEMERINTAH4.01.01.01.17.007. 25,6222.850.000,00112.050.000,0089.200.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.17.007.5.2.1. 72,94586.350.000,001.390.181.400,00803.831.400,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.17.007.5.2.2. 47,4847.600.000,00147.850.000,00100.250.000,00PEMBERITAAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH4.01.01.01.17.008. 15,3114.400.000,00108.450.000,0094.050.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.17.008.5.2.1. 535,4833.200.000,0039.400.000,006.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.17.008.5.2.2. 33,79108.450.000,00429.387.850,00320.937.850,00LAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 4.01.01.01.17.009. 20,0045.600.000,00273.600.000,00228.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.17.009.5.2.1. 67,6362.850.000,00155.787.850,0092.937.850,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.17.009.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL4.01.01.4.01.01.17.009.5.2.3. 162,90208.750.000,00336.900.000,00128.150.000,00MONITORING DAN EVALUASI PEMBERITAAN KEBIJAKAN4.01.01.01.17.010. 16,2516.250.000,00116.250.000,00100.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.17.010.5.2.1. 683,84192.500.000,00220.650.000,0028.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.17.010.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL4.01.01.4.01.01.17.010.5.2.3. 13,2032.600.000,00279.600.000,00247.000.000,00PENYELENGGARAAN FORUM PEJABAT KEHUMASAN4.01.01.01.17.011. 10,9717.000.000,00172.000.000,00155.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.17.011.5.2.1. 16,9615.600.000,00107.600.000,0092.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.17.011.5.2.2. 15,50100.000.000,00745.000.000,00645.000.000,00DIALOG DAN AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PEMIMPIN/ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN 4.01.01.01.17.012. 19,8968.000.000,00409.850.000,00341.850.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.17.012.5.2.1. 10,5632.000.000,00335.150.000,00303.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.17.012.5.2.2. 39,49800.000.000,002.825.680.750,002.025.680.750,00PENYELENGGARAAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 4.01.01.01.17.013. 12 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (19,27)(18.280.000,00)76.600.000,0094.880.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.17.013.5.2.1. 42,38818.280.000,002.749.080.750,001.930.800.750,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.17.013.5.2.2. 55,40100.000.000,00280.500.000,00180.500.000,00P E N E R I M A A N K U N J U N G A N K E R J A P E J A B A T NEGARA/DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/LUAR NEGERI 4.01.01.01.17.014. 0,000,0019.300.000,0019.300.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.17.014.5.2.1. 62,03100.000.000,00261.200.000,00161.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.17.014.5.2.2. 0,000,00653.741.000,00653.741.000,00PERINGATAN HARI JADI SUMEDANG4.01.01.01.17.015. 0,000,0038.200.000,0038.200.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.17.015.5.2.1. 0,000,00615.541.000,00615.541.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.17.015.5.2.2. 15,04100.000.000,00765.000.000,00665.000.000,00PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL DAN HARI BESAR LAINNYA 4.01.01.01.17.016. 1,181.500.000,00128.400.000,00126.900.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.17.016.5.2.1. 18,3198.500.000,00636.600.000,00538.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.17.016.5.2.2. 0,000,00145.000.000,00145.000.000,00PEMBINAAN PENGELOLA KEUANGAN4.01.01.01.17.017. 50,009.000.000,0027.000.000,0018.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.17.017.5.2.1. (7,09)(9.000.000,00)118.000.000,00127.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.17.017.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL4.01.01.4.01.01.17.017.5.2.3. 0,000,0055.165.075,0055.165.075,00EVALUASI BELANJA4.01.01.01.17.018. 0,000,0013.500.000,0013.500.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.17.018.5.2.1. 0,000,0041.665.075,0041.665.075,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.17.018.5.2.2. (8,55)(4.500.000,00)48.130.000,0052.630.000,00PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) 4.01.01.01.17.019. (5,56)(500.000,00)8.500.000,009.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.17.019.5.2.1. (9,17)(4.000.000,00)39.630.000,0043.630.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.17.019.5.2.2. 108,21103.560.000,00199.263.000,0095.703.000,00PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 4.01.01.01.17.020. 0,000,009.600.000,009.600.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.17.020.5.2.1. 120,27103.560.000,00189.663.000,0086.103.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.17.020.5.2.2. 213,55238.190.000,00349.725.700,00111.535.700,00PENGAMANAN DAN PEMANTAUAN BARANG MILIK DAERAH4.01.01.01.17.021. 0,000,006.900.000,006.900.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.17.021.5.2.1. 464,46282.090.000,00342.825.700,0060.735.700,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.17.021.5.2.2. 13 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (100,00)(43.900.000,00)0,0043.900.000,00BELANJA MODAL4.01.01.4.01.01.17.021.5.2.3. 0,000,00179.076.425,00179.076.425,00PENILAIAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH4.01.01.01.17.022. 0,000,0011.850.000,0011.850.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.17.022.5.2.1. 0,000,00167.226.425,00167.226.425,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.17.022.5.2.2. 0,000,0020.135.950,0020.135.950,00ANALISIS KEBUTUHAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN BARANG MILIK DAERAH 4.01.01.01.17.023. 0,000,007.000.000,007.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.17.023.5.2.1. 0,000,0013.135.950,0013.135.950,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.17.023.5.2.2. 63,1660.000.000,00155.000.000,0095.000.000,00PEMBINAAN PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH4.01.01.01.17.024. 0,000,002.900.000,002.900.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.01.4.01.01.17.024.5.2.1. 65,1560.000.000,00152.100.000,0092.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.01.4.01.01.17.024.5.2.2. 9,926.393.288.347,8970.843.318.904,0064.450.030.556,11JUMLAH BELANJA 9,78(6.298.763.347,89)(70.726.793.904,00)(64.428.030.556,11). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 14 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 4.01.02.02. - SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 4.01.02. - SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH4.01.02.4.01.02.02.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 10,614.850.720.203,5150.570.748.228,0045.720.028.024,49BELANJA DAERAH4.01.02.4.01.02.02.00.00.5. (1,16)(352.279.796,49)29.954.094.528,0030.306.374.324,49BELANJA TIDAK LANGSUNG4.01.02.4.01.02.02.00.00.5.1. (1,16)(352.279.796,49)29.954.094.528,0030.306.374.324,49BELANJA PEGAWAI4.01.02.4.01.02.02.00.00.5.1.1. 33,765.203.000.000,0020.616.653.700,0015.413.653.700,00BELANJA LANGSUNG4.01.02.4.01.02.02.00.00.5.2. 7,67288.510.400,004.048.356.700,003.759.846.300,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN4.01.02.01. 0,000,00198.000.000,00198.000.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 4.01.02.01.001. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.02.01.001.5.2.1. 0,000,00194.400.000,00194.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.02.01.001.5.2.2. 3,2050.033.400,001.614.898.900,001.564.865.500,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN4.01.02.01.003. 2,302.600.000,00115.540.000,00112.940.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.02.01.003.5.2.1. 3,2747.433.400,001.499.358.900,001.451.925.500,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.02.01.003.5.2.2. 0,000,0098.142.000,0098.142.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.01.02.01.005. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.02.01.005.5.2.1. 0,000,0094.542.000,0094.542.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.02.01.005.5.2.2. 22,5380.030.000,00435.280.000,00355.250.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI4.01.02.01.006. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.02.01.006.5.2.1. 22,7680.030.000,00431.680.000,00351.650.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.02.01.006.5.2.2. 13,45153.900.000,001.297.888.800,001.143.988.800,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI4.01.02.01.007. 22,543.900.000,0021.200.000,0017.300.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.02.01.007.5.2.1. 13,31150.000.000,001.276.688.800,001.126.688.800,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.02.01.007.5.2.2. 0,000,00209.850.000,00209.850.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN4.01.02.01.008. 0,000,001.850.000,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.02.01.008.5.2.1. 0,000,00208.000.000,00208.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.02.01.008.5.2.2. 11,024.547.000,0045.797.000,0041.250.000,00PELAYANAN KETATAUSAHAAN4.01.02.01.009. 0,000,0028.350.000,0028.350.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.02.01.009.5.2.1. 35,254.547.000,0017.447.000,0012.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.02.01.009.5.2.2. 0,000,00148.500.000,00148.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN4.01.02.01.012. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.02.01.012.5.2.1. 0,000,00144.900.000,00144.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.02.01.012.5.2.2. 41,41256.706.000,00876.642.400,00619.936.400,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4.01.02.02. 227,80256.706.000,00369.394.600,00112.688.600,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR4.01.02.02.007. 31,58600.000,002.500.000,001.900.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.02.02.007.5.2.1. 32,959.256.000,0037.344.600,0028.088.600,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.02.02.007.5.2.2. 298,49246.850.000,00329.550.000,0082.700.000,00BELANJA MODAL4.01.4.01.02.02.007.5.2.3. 0,000,0016.600.000,0016.600.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR4.01.02.02.008. 0,000,001.600.000,001.600.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.02.02.008.5.2.1. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.02.02.008.5.2.2. 0,000,0064.447.800,0064.447.800,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR4.01.02.02.011. 0,000,003.800.000,003.800.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.02.02.011.5.2.1. 0,000,0060.647.800,0060.647.800,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.02.02.011.5.2.2. 0,000,00116.300.000,00116.300.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN4.01.02.02.012. 0,000,008.500.000,008.500.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.02.02.012.5.2.1. 0,000,00107.800.000,00107.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.02.02.012.5.2.2. 0,000,00254.900.000,00254.900.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 4.01.02.02.013. 0,000,0011.800.000,0011.800.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.02.02.013.5.2.1. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00243.100.000,00243.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.02.02.013.5.2.2. 0,000,0055.000.000,0055.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 4.01.02.02.015. 0,000,001.200.000,001.200.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.02.02.015.5.2.1. 0,000,0053.800.000,0053.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.02.02.015.5.2.2. 10,3451.300.000,00547.600.000,00496.300.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR4.01.02.03. 0,000,00466.200.000,00466.200.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPAN4.01.02.03.001. 0,000,008.700.000,008.700.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.02.03.001.5.2.1. 0,000,00457.500.000,00457.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.02.03.001.5.2.2. 170,4351.300.000,0081.400.000,0030.100.000,00PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA4.01.02.03.004. 100,001.300.000,002.600.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.02.03.004.5.2.1. 173,6150.000.000,0078.800.000,0028.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.02.03.004.5.2.2. 1,916.000.000,00320.864.000,00314.864.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 4.01.02.05. 1,916.000.000,00320.864.000,00314.864.000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH4.01.02.05.002. 0,000,001.200.000,001.200.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.02.05.002.5.2.1. 1,916.000.000,00319.664.000,00313.664.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.02.05.002.5.2.2. (4,98)(8.328.000,00)158.884.000,00167.212.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.01.02.06. (14,44)(13.588.000,00)80.496.000,0094.084.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD4.01.02.06.001. (28,00)(21.000.000,00)54.000.000,0075.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.02.06.001.5.2.1. 38,847.412.000,0026.496.000,0019.084.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.02.06.001.5.2.2. 7,195.260.000,0078.388.000,0073.128.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD4.01.02.06.002. 0,000,0042.000.000,0042.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.02.06.002.5.2.1. 16,905.260.000,0036.388.000,0031.128.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.02.06.002.5.2.2. 166,32129.036.000,00206.620.000,0077.584.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 4.01.02.07. 166,32129.036.000,00206.620.000,0077.584.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD4.01.02.07.001. (20,45)(9.000.000,00)35.000.000,0044.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.02.07.001.5.2.1. 411,02138.036.000,00171.620.000,0033.584.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.02.07.001.5.2.2. 0,000,0020.500.000,0020.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 4.01.02.08. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0020.500.000,0020.500.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN4.01.02.08.001. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.02.08.001.5.2.1. 0,000,008.500.000,008.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.4.01.02.08.001.5.2.2. 44,994.479.775.600,0014.437.186.600,009.957.411.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.01.02.02.15. 49,22388.674.000,001.178.414.000,00789.740.000,00PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PRODUK HUKUM DPRD 4.01.02.02.15.001. 30,304.000.000,0017.200.000,0013.200.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.02.4.01.02.15.001.5.2.1. 49,54384.674.000,001.161.214.000,00776.540.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.02.4.01.02.15.001.5.2.2. 130,76599.925.000,001.058.710.000,00458.785.000,00PENYELENGGARAAN RESES4.01.02.02.15.002. 127,618.550.000,0015.250.000,006.700.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.02.4.01.02.15.002.5.2.1. 130,81591.375.000,001.043.460.000,00452.085.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.02.4.01.02.15.002.5.2.2. (7,39)(81.075.500,00)1.016.254.500,001.097.330.000,00PEMBAHASAN LKPJ KEPALA DAERAH4.01.02.02.15.003. 0,000,005.150.000,005.150.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.02.4.01.02.15.003.5.2.1. (7,42)(81.075.500,00)1.011.104.500,001.092.180.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.02.4.01.02.15.003.5.2.2. (13,31)(42.664.000,00)277.966.000,00320.630.000,00P EM B A H A S A N L A P O R A N P E R T A N G G U N G J A W A B A N PELAKSANAAN APBD 4.01.02.02.15.004. 0,000,004.600.000,004.600.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.02.4.01.02.15.004.5.2.1. (13,50)(42.664.000,00)273.366.000,00316.030.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.02.4.01.02.15.004.5.2.2. (19,94)(157.972.000,00)634.103.000,00792.075.000,00PEMBAHASAN KUA PPAS DAN KUA PPAS PERUBAHAN4.01.02.02.15.005. (36,32)(6.480.000,00)11.360.000,0017.840.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.02.4.01.02.15.005.5.2.1. (19,57)(151.492.000,00)622.743.000,00774.235.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.02.4.01.02.15.005.5.2.2. 86,68450.925.000,00971.125.000,00520.200.000,00PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG APBD DAN PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD 4.01.02.02.15.006. 40,585.900.000,0020.440.000,0014.540.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.02.4.01.02.15.006.5.2.1. 88,01445.025.000,00950.685.000,00505.660.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.02.4.01.02.15.006.5.2.2. (26,03)(21.580.000,00)61.310.000,0082.890.000,00PEMBAHASAN EVALUASI APBD SEMESTERAN4.01.02.02.15.007. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.02.4.01.02.15.007.5.2.1. (26,68)(21.580.000,00)59.310.000,0080.890.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.02.4.01.02.15.007.5.2.2. 95,55420.450.000,00860.470.000,00440.020.000,00PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD4.01.02.02.15.008. 100,002.000.000,004.000.000,002.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.02.4.01.02.15.008.5.2.1. 95,53418.450.000,00856.470.000,00438.020.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.02.4.01.02.15.008.5.2.2. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 67,292.510.104.100,006.240.430.100,003.730.326.000,00KUNJUNGAN KERJA ALAT KELENGKAPAN DPRD4.01.02.02.15.009. 32,376.700.000,0027.400.000,0020.700.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.02.4.01.02.15.009.5.2.1. 67,482.503.404.100,006.213.030.100,003.709.626.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.02.4.01.02.15.009.5.2.2. (2,30)(5.896.000,00)250.179.000,00256.075.000,00PEMBAHASAN RENCANA KERJA DPRD4.01.02.02.15.010. 0,000,003.300.000,003.300.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.02.4.01.02.15.010.5.2.1. (2,33)(5.896.000,00)246.879.000,00252.775.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.02.4.01.02.15.010.5.2.2. 0,000,00163.275.000,00163.275.000,00PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 4.01.02.02.15.012. 0,000,003.300.000,003.300.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.02.4.01.02.15.012.5.2.1. 0,000,00159.975.000,00159.975.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.02.4.01.02.15.012.5.2.2. 16,9583.160.000,00573.865.000,00490.705.000,00PENYELENGGARAAN RAPAT-RAPAT PARIPURNA4.01.02.02.15.013. 0,000,0053.000.000,0053.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.02.4.01.02.15.013.5.2.1. 19,0083.160.000,00520.865.000,00437.705.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.02.4.01.02.15.013.5.2.2. 50,02335.725.000,001.006.935.000,00671.210.000,00KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD4.01.02.02.15.014. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.02.4.01.02.15.014.5.2.1. 50,93335.725.000,00994.935.000,00659.210.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.02.4.01.02.15.014.5.2.2. 0,000,0092.850.000,0092.850.000,00PUBLIK HEARING4.01.02.02.15.015. 0,000,0011.600.000,0011.600.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.02.4.01.02.15.015.5.2.1. 0,000,0081.250.000,0081.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.02.4.01.02.15.015.5.2.2. 0,000,0051.300.000,0051.300.000,00PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI KEGIATAN DPRD4.01.02.02.15.016. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI4.01.02.4.01.02.15.016.5.2.1. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA4.01.02.4.01.02.15.016.5.2.2. 10,614.850.720.203,5150.570.748.228,0045.720.028.024,49JUMLAH BELANJA 10,61(4.850.720.203,51)(50.570.748.228,00)(45.720.028.024,49). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 5 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 5.01.01.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 5.01.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH5.01.01.5.01.01.01.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 17,21964.120.047,396.567.802.231,005.603.682.183,61BELANJA DAERAH5.01.01.5.01.01.01.00.00.5. 7,22123.620.047,391.836.681.231,001.713.061.183,61BELANJA TIDAK LANGSUNG5.01.01.5.01.01.01.00.00.5.1. 7,22123.620.047,391.836.681.231,001.713.061.183,61BELANJA PEGAWAI5.01.01.5.01.01.01.00.00.5.1.1. 21,60840.500.000,004.731.121.000,003.890.621.000,00BELANJA LANGSUNG5.01.01.5.01.01.01.00.00.5.2. 3,1321.626.966,00712.026.966,00690.400.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN5.01.01.01. (7,83)(2.773.034,00)32.626.966,0035.400.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 5.01.01.01.001. (7,83)(2.773.034,00)32.626.966,0035.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.5.01.01.01.001.5.2.2. (5,57)(17.750.000,00)300.708.000,00318.458.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN5.01.01.01.003. 0,000,003.600.000,003.600.000,00BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.01.01.003.5.2.1. (5,64)(17.750.000,00)297.108.000,00314.858.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.5.01.01.01.003.5.2.2. 4,35550.000,0013.192.000,0012.642.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.01.01.01.005. 4,35550.000,0013.192.000,0012.642.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.5.01.01.01.005.5.2.2. 41,6750.000.000,00170.000.000,00120.000.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI5.01.01.01.006. 41,6750.000.000,00170.000.000,00120.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.5.01.01.01.006.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI5.01.01.01.007. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.01.01.007.5.2.1. 0,000,0038.700.000,0038.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.5.01.01.01.007.5.2.2. 0,57600.000,00106.200.000,00105.600.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN5.01.01.01.008. 0,57600.000,00106.200.000,00105.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.5.01.01.01.008.5.2.2. (33,33)(9.000.000,00)18.000.000,0027.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN5.01.01.01.012. (33,33)(9.000.000,00)18.000.000,0027.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.5.01.01.01.012.5.2.2. 0,000,0031.300.000,0031.300.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH5.01.01.01.023. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.01.01.023.5.2.1. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.5.01.01.01.023.5.2.2. 30,5481.156.534,00346.877.534,00265.721.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5.01.01.02. 60,4171.718.534,00190.439.534,00118.721.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR5.01.01.02.007. 0,000,006.394.300,006.394.300,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.5.01.01.02.007.5.2.2. 63,8571.718.534,00184.045.234,00112.326.700,00BELANJA MODAL5.01.5.01.01.02.007.5.2.3. 13,308.438.000,0071.888.000,0063.450.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR5.01.01.02.008. 0,000,003.450.000,003.450.000,00BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.01.02.008.5.2.1. 14,068.438.000,0068.438.000,0060.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.5.01.01.02.008.5.2.2. 0,000,0073.550.000,0073.550.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 5.01.01.02.013. 0,000,0073.550.000,0073.550.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.5.01.01.02.013.5.2.2. 10,001.000.000,0011.000.000,0010.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 5.01.01.02.015. 10,001.000.000,0011.000.000,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.5.01.01.02.015.5.2.2. 100,00111.000.000,00111.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 5.01.01.05. 100,00111.000.000,00111.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH5.01.01.05.002. 100,001.850.000,001.850.000,000,00BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.01.05.002.5.2.1. 100,00109.150.000,00109.150.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.5.01.01.05.002.5.2.2. (3,92)(2.000.000,00)49.000.000,0051.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5.01.01.06. (12,50)(2.000.000,00)14.000.000,0016.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD5.01.01.06.001. (13,79)(2.000.000,00)12.500.000,0014.500.000,00BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.01.06.001.5.2.1. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,001.500.000,001.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.5.01.01.06.001.5.2.2. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD5.01.01.06.002. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.01.06.002.5.2.1. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.5.01.01.06.002.5.2.2. (20,83)(6.250.000,00)23.750.000,0030.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 5.01.01.07. (20,83)(6.250.000,00)23.750.000,0030.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD5.01.01.07.001. (25,58)(5.500.000,00)16.000.000,0021.500.000,00BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.01.07.001.5.2.1. (8,82)(750.000,00)7.750.000,008.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.5.01.01.07.001.5.2.2. 0,000,003.500.000,003.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 5.01.01.08. 0,000,003.500.000,003.500.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN5.01.01.08.001. 0,000,002.500.000,002.500.000,00BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.01.08.001.5.2.1. 0,000,001.000.000,001.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.5.01.01.08.001.5.2.2. (1,22)(5.500.000,00)444.500.000,00450.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMANTAPAN DAN PENGUATAN IDEOLOGI MASYARAKAT DAN WAWASAN KEBANGSAAN 5.01.01.01.15. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN BELA NEGARA 5.01.01.01.15.002. 0,000,0022.400.000,0022.400.000,00BELANJA PEGAWAI5.01.01.5.01.01.15.002.5.2.1. 0,000,0077.600.000,0077.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.01.5.01.01.15.002.5.2.2. (3,67)(5.500.000,00)144.500.000,00150.000.000,00JAMBORE KEBANGSAAN5.01.01.01.15.003. 4,501.300.000,0030.200.000,0028.900.000,00BELANJA PEGAWAI5.01.01.5.01.01.15.003.5.2.1. (5,62)(6.800.000,00)114.300.000,00121.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.01.5.01.01.15.003.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENYELENGGARAAN GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL5.01.01.01.15.004. 0,000,004.000.000,004.000.000,00BELANJA PEGAWAI5.01.01.5.01.01.15.004.5.2.1. 0,000,0046.000.000,0046.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.01.5.01.01.15.004.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PEMBENTUKAN MODEL KELURAHAN PEMBAURAN KEBANGSAAN 5.01.01.01.15.005. 0,000,009.500.000,009.500.000,00BELANJA PEGAWAI5.01.01.5.01.01.15.005.5.2.1. 0,000,0040.500.000,0040.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.01.5.01.01.15.005.5.2.2. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00KEMAH PEMBAURAN KEBANGSAAN5.01.01.01.15.006. 0,000,0017.900.000,0017.900.000,00BELANJA PEGAWAI5.01.01.5.01.01.15.006.5.2.1. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0082.100.000,0082.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.01.5.01.01.15.006.5.2.2. 16,98127.346.500,00877.346.500,00750.000.000,00PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT5.01.01.01.16. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 5.01.01.01.16.001. 0,000,0016.300.000,0016.300.000,00BELANJA PEGAWAI5.01.01.5.01.01.16.001.5.2.1. 0,000,0033.700.000,0033.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.01.5.01.01.16.001.5.2.2. (3,68)(9.211.500,00)240.788.500,00250.000.000,00PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK5.01.01.01.16.004. 0,000,0070.650.000,0070.650.000,00BELANJA PEGAWAI5.01.01.5.01.01.16.004.5.2.1. (5,14)(9.211.500,00)170.138.500,00179.350.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.01.5.01.01.16.004.5.2.2. (1,80)(2.705.000,00)147.295.000,00150.000.000,00PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT5.01.01.01.16.006. 1,701.300.000,0077.700.000,0076.400.000,00BELANJA PEGAWAI5.01.01.5.01.01.16.006.5.2.1. (5,44)(4.005.000,00)69.595.000,0073.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.01.5.01.01.16.006.5.2.2. (7,16)(10.737.000,00)139.263.000,00150.000.000,00PENINGKATAN RASA KEPEDULIAN SOSIAL ORMAS DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA 5.01.01.01.16.008. 0,000,0049.100.000,0049.100.000,00BELANJA PEGAWAI5.01.01.5.01.01.16.008.5.2.1. (10,64)(10.737.000,00)90.163.000,00100.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.01.5.01.01.16.008.5.2.2. 0,000,00150.000.000,00150.000.000,00SOSIALISASI PERATURAN TENTANG PEMILIHAN UMUM5.01.01.01.16.010. 0,000,0043.600.000,0043.600.000,00BELANJA PEGAWAI5.01.01.5.01.01.16.010.5.2.1. 0,000,00106.400.000,00106.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.01.5.01.01.16.010.5.2.2. 100,00150.000.000,00150.000.000,000,00PEMANTAUAN PILEG DAN PILPRES TAHUN 20195.01.01.01.16.011. 100,0033.200.000,0033.200.000,000,00BELANJA PEGAWAI5.01.01.5.01.01.16.011.5.2.1. 100,0087.847.000,0087.847.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.01.5.01.01.16.011.5.2.2. 100,0028.953.000,0028.953.000,000,00BELANJA MODAL5.01.01.5.01.01.16.011.5.2.3. 100,0050.000.000,0050.000.000,000,00PROGRAM PENGENDALIAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL BUDAYA 5.01.01.01.17. 100,0050.000.000,0050.000.000,000,00TES NARKOBA BAGI APARATUR5.01.01.01.17.002. 100,006.800.000,006.800.000,000,00BELANJA PEGAWAI5.01.01.5.01.01.17.002.5.2.1. 100,0043.200.000,0043.200.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.01.5.01.01.17.002.5.2.2. 28,07463.120.000,002.113.120.000,001.650.000.000,00PROGRAM KEWASPADAAN NASIONAL5.01.01.01.18. 90,00225.000.000,00475.000.000,00250.000.000,00PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI DAERAH5.01.01.01.18.002. 149,3546.150.000,0077.050.000,0030.900.000,00BELANJA PEGAWAI5.01.01.5.01.01.18.002.5.2.1. 81,63178.850.000,00397.950.000,00219.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.01.5.01.01.18.002.5.2.2. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 23,21162.500.000,00862.500.000,00700.000.000,00PENANGANAN ANCAMAN, TANTANGAN, HAMBATAN DAN GANGGUAN (ATHG) HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN 5.01.01.01.18.003. 17,77109.200.000,00723.800.000,00614.600.000,00BELANJA PEGAWAI5.01.01.5.01.01.18.003.5.2.1. 62,4153.300.000,00138.700.000,0085.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.01.5.01.01.18.003.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENGAWASAN ORANG ASING5.01.01.01.18.004. 0,000,0023.200.000,0023.200.000,00BELANJA PEGAWAI5.01.01.5.01.01.18.004.5.2.1. 0,000,0026.800.000,0026.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.01.5.01.01.18.004.5.2.2. (57,50)(115.000.000,00)85.000.000,00200.000.000,00PENANGANAN KONFIK SOSIAL5.01.01.01.18.005. (40,00)(13.000.000,00)19.500.000,0032.500.000,00BELANJA PEGAWAI5.01.01.5.01.01.18.005.5.2.1. (60,90)(102.000.000,00)65.500.000,00167.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.01.5.01.01.18.005.5.2.2. (6,25)(9.380.000,00)140.620.000,00150.000.000,00BIMBINGAN TEKNIS INTELIJEN5.01.01.01.18.006. (29,51)(1.800.000,00)4.300.000,006.100.000,00BELANJA PEGAWAI5.01.01.5.01.01.18.006.5.2.1. (5,27)(7.580.000,00)136.320.000,00143.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.01.5.01.01.18.006.5.2.2. 66,67200.000.000,00500.000.000,00300.000.000,00FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)5.01.01.01.18.007. (46,67)(38.500.000,00)44.000.000,0082.500.000,00BELANJA PEGAWAI5.01.01.5.01.01.18.007.5.2.1. 109,66238.500.000,00456.000.000,00217.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA5.01.01.5.01.01.18.007.5.2.2. 17,21964.120.047,396.567.802.231,005.603.682.183,61JUMLAH BELANJA 17,21(964.120.047,39)(6.567.802.231,00)(5.603.682.183,61). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 5 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 6.01.01.01. - KECAMATAN SUMEDANG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 6.01.01. - KECAMATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.01.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 16,801.732.880.653,4112.049.281.783,0010.316.401.129,59BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.01.00.00.5. 0,094.776.653,415.081.675.783,005.076.899.129,59BELANJA TIDAK LANGSUNG6.01.01.6.01.01.01.00.00.5.1. 0,094.776.653,415.081.675.783,005.076.899.129,59BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.01.00.00.5.1.1. 32,981.728.104.000,006.967.606.000,005.239.502.000,00BELANJA LANGSUNG6.01.01.6.01.01.01.00.00.5.2. (59,20)(1.411.764.000,00)972.878.000,002.384.642.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,00137.700.000,00137.700.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 6.01.01.01.001. 0,000,00137.700.000,00137.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.001.5.2.2. 0,000,00149.112.000,00149.112.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01.003. 0,000,00149.112.000,00149.112.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.003.5.2.2. 0,000,003.630.000,003.630.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.01.01.005. 0,000,003.630.000,003.630.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.005.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI6.01.01.01.007. 0,000,001.200.000,001.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.007.5.2.1. 0,000,0028.800.000,0028.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.007.5.2.2. 0,000,0073.000.000,0073.000.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN6.01.01.01.008. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0073.000.000,0073.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.008.5.2.2. 0,000,0018.360.000,0018.360.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN6.01.01.01.012. 0,000,0018.360.000,0018.360.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.012.5.2.2. (74,30)(352.941.000,00)122.059.000,00475.000.000,00PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA KELURAHAN PASANGGRAHAN 6.01.01.01.015. (74,30)(352.941.000,00)122.059.000,00475.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.015.5.2.2. (74,30)(352.941.000,00)122.059.000,00475.000.000,00PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA KELURAHAN REGOLWETAN 6.01.01.01.016. (62,68)(205.041.000,00)122.059.000,00327.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.016.5.2.2. (100,00)(147.900.000,00)0,00147.900.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.01.016.5.2.3. (74,30)(352.941.000,00)122.059.000,00475.000.000,00PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA KELURAHAN CIPAMENGPEUK 6.01.01.01.017. 100,0014.400.000,0014.400.000,000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.017.5.2.1. (67,68)(225.461.000,00)107.659.000,00333.120.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.017.5.2.2. (100,00)(141.880.000,00)0,00141.880.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.01.017.5.2.3. (74,30)(352.941.000,00)122.059.000,00475.000.000,00PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA KELURAHAN KOTA KULON 6.01.01.01.018. (74,30)(352.941.000,00)122.059.000,00475.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.018.5.2.2. 0,000,0072.840.000,0072.840.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH6.01.01.01.023. 0,000,0010.900.000,0010.900.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.023.5.2.1. 0,000,006.950.000,006.950.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.023.5.2.2. 0,000,0054.990.000,0054.990.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.01.023.5.2.3. 0,000,00484.900.000,00484.900.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 0,000,00129.500.000,00129.500.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR6.01.01.02.007. 0,000,00129.500.000,00129.500.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.007.5.2.3. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR6.01.01.02.008. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.008.5.2.3. 0,000,0042.700.000,0042.700.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS6.01.01.02.010. 0,000,001.800.000,001.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.02.010.5.2.1. 0,000,0040.900.000,0040.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.010.5.2.2. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0057.700.000,0057.700.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.013. 0,000,0057.700.000,0057.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.013.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.015. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.015.5.2.2. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR6.01.01.02.019. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.019.5.2.3. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.01.01.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH6.01.01.05.002. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.05.002.5.2.1. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.05.002.5.2.2. 0,000,0036.000.000,0036.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD6.01.01.06.001. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.001.5.2.1. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.001.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.002. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.002.5.2.1. 0,000,001.000.000,001.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.002.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 6.01.01.07. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD6.01.01.07.001. 0,000,0016.200.000,0016.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.07.001.5.2.1. 0,000,003.800.000,003.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.07.001.5.2.2. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 6.01.01.08. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN6.01.01.08.001. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.08.001.5.2.1. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.08.001.5.2.2. 465,343.549.078.000,004.311.757.000,00762.679.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN6.01.01.01.15. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN 6.01.01.01.15.001. 0,000,0020.250.000,0020.250.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1. 0,000,0019.750.000,0019.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU 6.01.01.01.15.002. 0,000,0014.600.000,0014.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.002.5.2.1. 0,000,0010.400.000,0010.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.002.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KOTAKULON 6.01.01.01.15.003. 0,000,0013.250.000,0013.250.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.003.5.2.1. 0,000,006.750.000,006.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.003.5.2.2. 0,000,0020.400.000,0020.400.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN REGOLWETAN 6.01.01.01.15.004. 0,000,0011.750.000,0011.750.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.004.5.2.1. 0,000,008.650.000,008.650.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.004.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN CIPAMEUNGPEUK 6.01.01.01.15.005. 0,000,009.975.000,009.975.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.005.5.2.1. 0,000,005.025.000,005.025.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.005.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN6.01.01.01.15.010. 0,000,0017.900.000,0017.900.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1. 0,000,0032.100.000,0032.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN DI KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU 6.01.01.01.15.011. 0,000,005.500.000,005.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.011.5.2.1. 0,000,0014.500.000,0014.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.011.5.2.2. 0,000,0022.000.000,0022.000.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN DI KELURAHAN KOTAKULON 6.01.01.01.15.012. 0,000,007.000.000,007.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.012.5.2.1. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.012.5.2.2. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0019.600.000,0019.600.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN DI KELURAHAN REGOLWETAN 6.01.01.01.15.013. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.013.5.2.1. 0,000,0014.600.000,0014.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.013.5.2.2. 0,000,0012.500.000,0012.500.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN DI KELURAHAN CIPAMEUNGPEUK 6.01.01.01.15.014. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.014.5.2.1. 0,000,0010.500.000,0010.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.014.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK6.01.01.01.15.028. 0,000,0054.000.000,0054.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2. 200,00100.000.000,00150.000.000,0050.000.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU 6.01.01.01.15.029. 88,9044.450.000,0094.450.000,0050.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.029.5.2.2. 100,0055.550.000,0055.550.000,000,00BELANJA MODAL6.01.01.6.01.01.15.029.5.2.3. 0,000,0045.200.000,0045.200.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN KOTAKULON 6.01.01.01.15.030. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.030.5.2.1. 0,000,0015.200.000,0015.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.030.5.2.2. 0,000,0039.218.000,0039.218.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN REGOLWETAN 6.01.01.01.15.031. 0,000,0032.340.000,0032.340.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.031.5.2.1. 0,000,006.878.000,006.878.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.031.5.2.2. 0,000,0078.161.000,0078.161.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN CIPAMEUNGPEUK 6.01.01.01.15.032. 0,000,0057.600.000,0057.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.032.5.2.1. 0,000,0020.561.000,0020.561.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.032.5.2.2. 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN 6.01.01.01.15.036. 0,000,0011.500.000,0011.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1. 0,000,0058.500.000,0058.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR6.01.01.01.15.037. 5 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1. 0,000,0051.000.000,0051.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR DI KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU 6.01.01.01.15.038. 0,000,0016.600.000,0016.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.038.5.2.1. 0,000,0013.400.000,0013.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.038.5.2.2. 0,000,0028.000.000,0028.000.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR DI KELURAHAN KOTAKULON6.01.01.01.15.039. 0,000,006.400.000,006.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.039.5.2.1. 0,000,0021.600.000,0021.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.039.5.2.2. 0,000,0022.600.000,0022.600.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR DI KELURAHAN REGOLWETAN 6.01.01.01.15.040. 0,000,008.450.000,008.450.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.040.5.2.1. 0,000,0014.150.000,0014.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.040.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR DI KELURAHAN CIPAMEUNGPEUK 6.01.01.01.15.041. 0,000,009.600.000,009.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.041.5.2.1. 0,000,0010.400.000,0010.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.041.5.2.2. 100,00786.383.000,00786.383.000,000,00PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU 6.01.01.01.15.047. 100,00786.383.000,00786.383.000,000,00BELANJA MODAL6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.3. 100,00705.741.000,00705.741.000,000,00PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN KOTAKULON 6.01.01.01.15.048. 100,0027.750.000,0027.750.000,000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.048.5.2.1. 100,00677.991.000,00677.991.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.048.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL6.01.01.6.01.01.15.048.5.2.3. 100,00722.106.000,00722.106.000,000,00PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN REGOL WETAN 6.01.01.01.15.049. 100,0015.550.000,0015.550.000,000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.049.5.2.1. 100,00616.556.000,00616.556.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.049.5.2.2. 100,0090.000.000,0090.000.000,000,00BELANJA MODAL6.01.01.6.01.01.15.049.5.2.3. 100,00722.383.000,00722.383.000,000,00PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN CIPAMEUNGPEUK 6.01.01.01.15.050. 6 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,0015.400.000,0015.400.000,000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.050.5.2.1. 100,00594.042.000,00594.042.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.050.5.2.2. 100,00112.941.000,00112.941.000,000,00BELANJA MODAL6.01.01.6.01.01.15.050.5.2.3. 100,00102.840.000,00102.840.000,000,00PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU 6.01.01.01.15.051. 100,0040.700.000,0040.700.000,000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.051.5.2.1. 100,0062.140.000,0062.140.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.051.5.2.2. 100,00189.900.000,00189.900.000,000,00PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KOTAKULON6.01.01.01.15.052. 100,0044.850.000,0044.850.000,000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.052.5.2.1. 100,00145.050.000,00145.050.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.052.5.2.2. 100,00110.000.000,00110.000.000,000,00PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN REGOL WETAN6.01.01.01.15.053. 100,0033.800.000,0033.800.000,000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.053.5.2.1. 100,0076.200.000,0076.200.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.053.5.2.2. 100,00109.725.000,00109.725.000,000,00P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T K E L U R A H A N CIPAMEUNGPEUK 6.01.01.01.15.054. 100,0051.900.000,0051.900.000,000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.054.5.2.1. 100,0057.825.000,0057.825.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.054.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA6.01.01.01.16. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYELENGGARAAN LOMBA DESA6.01.01.01.16.002. 0,000,005.750.000,005.750.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1. 0,000,0019.250.000,0019.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2. 0,000,00204.495.000,00204.495.000,00PROGRAM PENINGKATA N DA N P E N G E M B A N G A N PENGELOLAAN KEUANGAN 6.01.01.01.17. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA6.01.01.01.17.001. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1. 0,000,0017.000.000,0017.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2. 0,000,0024.750.000,0024.750.000,00MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES6.01.01.01.17.002. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1. 0,000,0019.750.000,0019.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 6.01.01.01.17.003. 0,000,0032.200.000,0032.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1. 7 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,007.800.000,007.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU 6.01.01.01.17.004. 0,000,0027.000.000,0027.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.004.5.2.1. 0,000,003.000.000,003.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.004.5.2.2. 0,000,0026.400.000,0026.400.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN KOTAKULON 6.01.01.01.17.005. 0,000,0019.800.000,0019.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.005.5.2.1. 0,000,006.600.000,006.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.005.5.2.2. 0,000,0028.345.000,0028.345.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN REGOLWETAN 6.01.01.01.17.006. 0,000,0022.600.000,0022.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.006.5.2.1. 0,000,005.745.000,005.745.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.006.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN CIPAMEUNGPEUK 6.01.01.01.17.007. 0,000,0019.400.000,0019.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.007.5.2.1. 0,000,00600.000,00600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.007.5.2.2. 0,000,00199.516.000,00199.516.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.18. 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00PEMBINAAN LINMAS6.01.01.01.18.001. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2. 0,000,0028.846.000,0028.846.000,00PEMBINAAN LINMAS DI KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU6.01.01.01.18.002. 0,000,007.800.000,007.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.002.5.2.1. 0,000,0021.046.000,0021.046.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.002.5.2.2. 0,000,0028.870.000,0028.870.000,00PEMBINAAN LINMAS DI KELURAHAN KOTAKULON6.01.01.01.18.003. 0,000,007.500.000,007.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.003.5.2.1. 0,000,0021.370.000,0021.370.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.003.5.2.2. 0,000,0018.800.000,0018.800.000,00PEMBINAAN LINMAS DI KELURAHAN REGOLWETAN6.01.01.01.18.004. 0,000,005.100.000,005.100.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.004.5.2.1. 0,000,0013.700.000,0013.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.004.5.2.2. 0,000,0013.000.000,0013.000.000,00PEMBINAAN LINMAS DI KELURAHAN CIPAMEUNGPEUK6.01.01.01.18.005. 8 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,004.900.000,004.900.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.005.5.2.1. 0,000,008.100.000,008.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.005.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA6.01.01.01.18.009. 0,000,0021.150.000,0021.150.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1. 0,000,0018.850.000,0018.850.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2. 0,000,00694.060.000,00694.060.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT6.01.01.01.19. 0,000,00180.000.000,00180.000.000,00PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU 6.01.01.01.19.002. 0,000,0090.800.000,0090.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.002.5.2.1. 0,000,0089.200.000,0089.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.002.5.2.2. 0,000,00148.400.000,00148.400.000,00PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN KOTAKULON 6.01.01.01.19.003. 0,000,0075.750.000,0075.750.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.003.5.2.1. 0,000,0072.650.000,0072.650.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.003.5.2.2. 0,000,0065.000.000,0065.000.000,00PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN REGOLWETAN 6.01.01.01.19.004. 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.004.5.2.1. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.004.5.2.2. 0,000,0060.300.000,0060.300.000,00PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN CIPAMEUNGPEUK 6.01.01.01.19.005. 0,000,0054.260.000,0054.260.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.005.5.2.1. 0,000,006.040.000,006.040.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.005.5.2.2. 0,000,0090.000.000,0090.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA6.01.01.01.19.009. 0,000,0045.900.000,0045.900.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1. 0,000,0044.100.000,0044.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA DI KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU 6.01.01.01.19.010. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.010.5.2.1. 0,000,007.000.000,007.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.010.5.2.2. 0,000,0016.360.000,0016.360.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA DI KELURAHAN KOTAKULON6.01.01.01.19.011. 0,000,007.500.000,007.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.011.5.2.1. 0,000,008.860.000,008.860.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.011.5.2.2. 9 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0022.000.000,0022.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA DI KELURAHAN REGOLWETAN6.01.01.01.19.012. 0,000,0013.600.000,0013.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.012.5.2.1. 0,000,008.400.000,008.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.012.5.2.2. 0,000,0017.000.000,0017.000.000,00P E M B E R D A Y A A N K E L U A R G A D I K E L U R A H A N CIPAMEUNGPEUK 6.01.01.01.19.013. 0,000,0013.040.000,0013.040.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.013.5.2.1. 0,000,003.960.000,003.960.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.013.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 6.01.01.01.19.018. 0,000,002.550.000,002.550.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1. 0,000,0022.450.000,0022.450.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)6.01.01.01.19.019. 0,000,0018.500.000,0018.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1. 0,000,0016.500.000,0016.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DI KELURAHAN KOTAKULON 6.01.01.01.19.021. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.021.5.2.1. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.021.5.2.2. 16,801.732.880.653,4112.049.281.783,0010.316.401.129,59JUMLAH BELANJA 16,80(1.732.880.653,41)(12.049.281.783,00)(10.316.401.129,59). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 10 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 6.01.01.02. - KECAMATAN SUMEDANG UTARA TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 6.01.01. - KECAMATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.02.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 18,961.676.474.358,4510.516.983.516,008.840.509.157,55BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.02.00.00.5. 0,2310.788.358,454.783.321.516,004.772.533.157,55BELANJA TIDAK LANGSUNG6.01.01.6.01.01.02.00.00.5.1. 0,2310.788.358,454.783.321.516,004.772.533.157,55BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.02.00.00.5.1.1. 40,951.665.686.000,005.733.662.000,004.067.976.000,00BELANJA LANGSUNG6.01.01.6.01.01.02.00.00.5.2. (53,63)(1.070.823.000,00)925.683.000,001.996.506.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. (10,00)(12.000.000,00)108.000.000,00120.000.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 6.01.01.01.001. (10,00)(12.000.000,00)108.000.000,00120.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.001.5.2.2. 0,000,00185.956.000,00185.956.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01.003. 0,000,00185.956.000,00185.956.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.003.5.2.2. 0,000,009.270.000,009.270.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.01.01.005. 0,000,009.270.000,009.270.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.005.5.2.2. 0,000,0041.150.000,0041.150.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI6.01.01.01.006. 0,000,0041.150.000,0041.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.006.5.2.2. 0,000,0024.980.000,0024.980.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI6.01.01.01.007. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.007.5.2.1. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0023.680.000,0023.680.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.007.5.2.2. 0,000,0075.150.000,0075.150.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN6.01.01.01.008. 0,000,0075.150.000,0075.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.008.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN6.01.01.01.012. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.012.5.2.2. (74,30)(352.941.000,00)122.059.000,00475.000.000,00PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA KELURAHAN TALUN 6.01.01.01.019. (100,00)(33.000.000,00)0,0033.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.019.5.2.1. (72,38)(319.941.000,00)122.059.000,00442.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.019.5.2.2. (74,30)(352.941.000,00)122.059.000,00475.000.000,00PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA KELURAHAN KOTA KALER 6.01.01.01.020. (100,00)(28.080.000,00)0,0028.080.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.020.5.2.1. (72,69)(324.861.000,00)122.059.000,00446.920.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.020.5.2.2. (74,30)(352.941.000,00)122.059.000,00475.000.000,00PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA KELURAHAN SITU 6.01.01.01.021. (100,00)(90.720.000,00)0,0090.720.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.021.5.2.1. (68,24)(262.221.000,00)122.059.000,00384.280.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.021.5.2.2. 0,000,0055.000.000,0055.000.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH6.01.01.01.023. 0,000,0014.200.000,0014.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.023.5.2.1. 0,000,0018.950.000,0018.950.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.023.5.2.2. 0,000,0021.850.000,0021.850.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.01.023.5.2.3. (1,41)(8.000.000,00)559.800.000,00567.800.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 6,5612.000.000,00195.050.000,00183.050.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR6.01.01.02.007. 0,000,0019.400.000,0019.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.007.5.2.2. 7,3312.000.000,00175.650.000,00163.650.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.007.5.2.3. 0,000,0053.500.000,0053.500.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR6.01.01.02.008. 0,000,0053.500.000,0053.500.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.008.5.2.3. 0,000,009.000.000,009.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS6.01.01.02.010. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.010.5.2.2. 0,000,0036.750.000,0036.750.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.011. 0,000,002.250.000,002.250.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.02.011.5.2.1. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0034.500.000,0034.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.011.5.2.2. (16,67)(20.000.000,00)100.000.000,00120.000.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.013. (16,67)(20.000.000,00)100.000.000,00120.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.013.5.2.2. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.015. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.015.5.2.2. 0,000,00153.500.000,00153.500.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR6.01.01.02.019. 0,000,00153.500.000,00153.500.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.019.5.2.3. 0,000,0068.000.000,0068.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. 0,000,0033.000.000,0033.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPAN6.01.01.03.001. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.03.001.5.2.1. 0,000,0031.700.000,0031.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.03.001.5.2.2. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU6.01.01.03.003. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.03.003.5.2.1. 0,000,0033.700.000,0033.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.03.003.5.2.2. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.01.01.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH6.01.01.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.05.002.5.2.2. (23,30)(12.000.000,00)39.500.000,0051.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,006.500.000,006.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD6.01.01.06.001. 0,000,004.500.000,004.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.001.5.2.1. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.001.5.2.2. (26,67)(12.000.000,00)33.000.000,0045.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.002. (28,57)(12.000.000,00)30.000.000,0042.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.002.5.2.1. 0,000,003.000.000,003.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.002.5.2.2. 0,000,0029.920.000,0029.920.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 6.01.01.07. 0,000,0029.920.000,0029.920.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD6.01.01.07.001. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.07.001.5.2.1. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,005.920.000,005.920.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.07.001.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 6.01.01.08. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN6.01.01.08.001. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.08.001.5.2.1. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.08.001.5.2.2. 399,352.741.509.000,003.428.009.000,00686.500.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN6.01.01.01.15. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN 6.01.01.01.15.001. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KOTAKALER 6.01.01.01.15.006. 0,000,0014.400.000,0014.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.006.5.2.1. 0,000,0010.600.000,0010.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.006.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SITU 6.01.01.01.15.007. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.007.5.2.1. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.007.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN TALUN 6.01.01.01.15.008. 0,000,0011.900.000,0011.900.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.008.5.2.1. 0,000,008.100.000,008.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.008.5.2.2. 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN6.01.01.01.15.010. 0,000,006.975.000,006.975.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1. 0,000,0038.025.000,0038.025.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2. 0,000,0013.500.000,0013.500.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN DI KELURAHAN KOTAKALER 6.01.01.01.15.015. 0,000,001.250.000,001.250.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.015.5.2.1. 0,000,0012.250.000,0012.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.015.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN DI KELURAHAN SITU6.01.01.01.15.016. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.016.5.2.1. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0013.000.000,0013.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.016.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN DI KELURAHAN TALUN 6.01.01.01.15.017. 0,000,006.325.000,006.325.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.017.5.2.1. 0,000,003.675.000,003.675.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.017.5.2.2. 0,000,0027.000.000,0027.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) 6.01.01.01.15.018. 0,000,0025.200.000,0025.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1. 0,000,001.800.000,001.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) DI KELURAHAN KOTAKALER 6.01.01.01.15.023. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.023.5.2.1. 0,000,001.000.000,001.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.023.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) DI KELURAHAN SITU 6.01.01.01.15.024. 0,000,009.600.000,009.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.024.5.2.1. 0,000,00400.000,00400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.024.5.2.2. 0,000,008.000.000,008.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) DI KELURAHAN TALUN 6.01.01.01.15.025. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.025.5.2.1. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.025.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PEMBINAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN6.01.01.01.15.026. 0,000,008.200.000,008.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1. 0,000,0011.800.000,0011.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK6.01.01.01.15.028. 0,000,0062.900.000,0062.900.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1. 0,000,0012.100.000,0012.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN KOTAKALER 6.01.01.01.15.033. 0,000,0028.800.000,0028.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.033.5.2.1. 0,000,001.200.000,001.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.033.5.2.2. 0,000,0028.000.000,0028.000.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN SITU6.01.01.01.15.034. 5 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0026.640.000,0026.640.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.034.5.2.1. 0,000,001.360.000,001.360.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.034.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN TALUN 6.01.01.01.15.035. 0,000,0015.200.000,0015.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.035.5.2.1. 0,000,009.800.000,009.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.035.5.2.2. (5,00)(3.500.000,00)66.500.000,0070.000.000,00PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN 6.01.01.01.15.036. 0,000,0013.000.000,0013.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1. (6,14)(3.500.000,00)53.500.000,0057.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2. 24,7423.500.000,00118.500.000,0095.000.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR6.01.01.01.15.037. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1. 27,3323.500.000,00109.500.000,0086.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR DI KELURAHAN KOTAKALER6.01.01.01.15.042. 0,000,0016.975.000,0016.975.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.042.5.2.1. 0,000,008.025.000,008.025.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.042.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR DI KELURAHAN SITU6.01.01.01.15.043. 0,000,0014.250.000,0014.250.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.043.5.2.1. 0,000,0010.750.000,0010.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.043.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR DI KELURAHAN TALUN6.01.01.01.15.044. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.044.5.2.1. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.044.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PEMELIHARAAN ALUN-ALUN KECAMATAN6.01.01.01.15.046. 100,002.250.000,002.250.000,000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.046.5.2.1. 100,0017.750.000,0017.750.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.046.5.2.2. (100,00)(20.000.000,00)0,0020.000.000,00BELANJA MODAL6.01.01.6.01.01.15.046.5.2.3. 100,00908.091.000,00908.091.000,000,00PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN KOTAKALER 6.01.01.01.15.055. 100,003.700.000,003.700.000,000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.055.5.2.1. 100,00207.850.000,00207.850.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.055.5.2.2. 100,00696.541.000,00696.541.000,000,00BELANJA MODAL6.01.01.6.01.01.15.055.5.2.3. 100,00718.819.000,00718.819.000,000,00PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN SITU6.01.01.01.15.056. 6 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,0014.000.000,0014.000.000,000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.056.5.2.1. 100,00476.978.000,00476.978.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.056.5.2.2. 100,00227.841.000,00227.841.000,000,00BELANJA MODAL6.01.01.6.01.01.15.056.5.2.3. 100,00634.369.000,00634.369.000,000,00PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN TALUN 6.01.01.01.15.057. 100,001.300.000,001.300.000,000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.1. 100,0050.700.000,0050.700.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.2. 100,00582.369.000,00582.369.000,000,00BELANJA MODAL6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.3. 100,00114.280.000,00114.280.000,000,00PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KOTAKALER6.01.01.01.15.058. 100,0043.350.000,0043.350.000,000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.1. 100,0070.930.000,0070.930.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.2. 100,00151.250.000,00151.250.000,000,00PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SITU6.01.01.01.15.059. 100,0057.650.000,0057.650.000,000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.1. 100,0093.600.000,0093.600.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.2. 100,00194.700.000,00194.700.000,000,00PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TALUN6.01.01.01.15.060. 100,0074.100.000,0074.100.000,000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.060.5.2.1. 100,00120.600.000,00120.600.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.060.5.2.2. 0,000,00140.500.000,00140.500.000,00PROGRAM PENINGKATA N DA N P E N G E M B A N G A N PENGELOLAAN KEUANGAN 6.01.01.01.17. 0,000,0034.500.000,0034.500.000,00PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA6.01.01.01.17.001. 0,000,0034.500.000,0034.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2. 0,000,0023.000.000,0023.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES6.01.01.01.17.002. 0,000,001.200.000,001.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1. 0,000,0021.800.000,0021.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 6.01.01.01.17.003. 0,000,0022.400.000,0022.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1. 0,000,007.600.000,007.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN KOTAKALER 6.01.01.01.17.008. 0,000,0018.200.000,0018.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.008.5.2.1. 0,000,001.800.000,001.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.008.5.2.2. 7 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN SITU 6.01.01.01.17.009. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.009.5.2.1. 0,000,004.000.000,004.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.009.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN TALUN 6.01.01.01.17.010. 0,000,008.925.000,008.925.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.010.5.2.1. 0,000,006.075.000,006.075.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.010.5.2.2. 0,000,0065.000.000,0065.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.18. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PEMBINAAN LINMAS DI KELURAHAN KOTAKALER6.01.01.01.18.006. 0,000,007.500.000,007.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.006.5.2.1. 0,000,007.500.000,007.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.006.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PEMBINAAN LINMAS DI KELURAHAN SITU6.01.01.01.18.007. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.007.5.2.1. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.007.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PEMBINAAN LINMAS DI KELURAHAN TALUN6.01.01.01.18.008. 0,000,003.000.000,003.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.008.5.2.1. (50,00)(3.500.000,00)3.500.000,007.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.008.5.2.2. 100,003.500.000,003.500.000,000,00BELANJA MODAL6.01.01.6.01.01.18.008.5.2.3. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA6.01.01.01.18.009. 0,000,006.500.000,006.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1. 0,000,0018.500.000,0018.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2. 3,4012.000.000,00365.000.000,00353.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT6.01.01.01.19. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN KOTAKALER 6.01.01.01.19.006. 0,000,0048.800.000,0048.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.006.5.2.1. 0,000,001.200.000,001.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.006.5.2.2. 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN SITU 6.01.01.01.19.007. 0,000,0060.800.000,0060.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.007.5.2.1. 0,000,009.200.000,009.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.007.5.2.2. 8 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN TALUN 6.01.01.01.19.008. 0,000,0026.500.000,0026.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.008.5.2.1. 0,000,0023.500.000,0023.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.008.5.2.2. 26,6712.000.000,0057.000.000,0045.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA6.01.01.01.19.009. 7,961.500.000,0020.350.000,0018.850.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1. 40,1510.500.000,0036.650.000,0026.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA DI KELURAHAN KOTAKALER6.01.01.01.19.014. 0,000,0014.250.000,0014.250.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.014.5.2.1. 0,000,0010.750.000,0010.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.014.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA DI KELURAHAN SITU6.01.01.01.19.015. 0,000,0011.500.000,0011.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.015.5.2.1. 0,000,008.500.000,008.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.015.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA DI KELURAHAN TALUN6.01.01.01.19.016. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.016.5.2.1. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.016.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PEMBINAAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH6.01.01.01.19.017. 0,000,007.500.000,007.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1. 0,000,007.500.000,007.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 6.01.01.01.19.018. 0,000,003.700.000,003.700.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1. 0,000,0011.300.000,0011.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DI KELURAHAN KOTAKALER 6.01.01.01.19.024. 0,000,008.750.000,008.750.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.024.5.2.1. 0,000,006.250.000,006.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.024.5.2.2. 0,000,0013.000.000,0013.000.000,00PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DI KELURAHAN SITU 6.01.01.01.19.025. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.025.5.2.1. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.025.5.2.2. 9 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DI KELURAHAN TALUN 6.01.01.01.19.026. 0,000,007.800.000,007.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.026.5.2.1. 0,000,007.200.000,007.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.026.5.2.2. 0,000,0099.250.000,0099.250.000,00PROGRAM PEMELIHARAAN KANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 6.01.01.01.20. 0,000,0099.250.000,0099.250.000,00PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 6.01.01.01.20.001. 0,000,0061.200.000,0061.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.20.001.5.2.1. 0,000,0038.050.000,0038.050.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.20.001.5.2.2. 18,961.676.474.358,4510.516.983.516,008.840.509.157,55JUMLAH BELANJA 18,96(1.676.474.358,45)(10.516.983.516,00)(8.840.509.157,55). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 10 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 6.01.01.03. - KECAMATAN TANJUNGKERTA TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 6.01.01. - KECAMATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.03.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 3,22113.173.834,863.630.321.895,003.517.148.060,14BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.03.00.00.5. 2,6760.173.834,862.311.671.895,002.251.498.060,14BELANJA TIDAK LANGSUNG6.01.01.6.01.01.03.00.00.5.1. 2,6760.173.834,862.311.671.895,002.251.498.060,14BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.03.00.00.5.1.1. 4,1953.000.000,001.318.650.000,001.265.650.000,00BELANJA LANGSUNG6.01.01.6.01.01.03.00.00.5.2. 44,2673.000.000,00237.940.000,00164.940.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,0019.200.000,0019.200.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 6.01.01.01.001. 0,000,0019.200.000,0019.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.001.5.2.2. 53,9750.000.000,00142.640.000,0092.640.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01.003. 53,9750.000.000,00142.640.000,0092.640.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.003.5.2.2. (100,00)(2.000.000,00)0,002.000.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.01.01.005. (100,00)(2.000.000,00)0,002.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.005.5.2.2. 181,8210.000.000,0015.500.000,005.500.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI6.01.01.01.007. 100,004.200.000,004.200.000,000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.007.5.2.1. 105,455.800.000,0011.300.000,005.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.007.5.2.2. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.01.007.5.2.3. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0036.000.000,0036.000.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN6.01.01.01.008. 0,000,0036.000.000,0036.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.008.5.2.2. 0,000,009.600.000,009.600.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN6.01.01.01.012. 0,000,009.600.000,009.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.012.5.2.2. 100,0015.000.000,0015.000.000,000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH6.01.01.01.023. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.023.5.2.1. 100,003.700.000,003.700.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.023.5.2.2. 100,0011.300.000,0011.300.000,000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.01.023.5.2.3. 1,427.400.000,00529.260.000,00521.860.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 0,000,0076.300.000,0076.300.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR6.01.01.02.007. 0,000,0076.300.000,0076.300.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.007.5.2.3. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR6.01.01.02.008. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.008.5.2.3. (100,00)(17.600.000,00)0,0017.600.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS6.01.01.02.010. (100,00)(1.300.000,00)0,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.02.010.5.2.1. (100,00)(16.300.000,00)0,0016.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.010.5.2.2. 100,0010.000.000,0010.000.000,000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.011. 100,0010.000.000,0010.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.011.5.2.2. 35,7115.000.000,0057.000.000,0042.000.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.013. 35,7115.000.000,0057.000.000,0042.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.013.5.2.2. 0,000,00185.960.000,00185.960.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR6.01.01.02.019. 0,000,00185.960.000,00185.960.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.019.5.2.3. 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPAN6.01.01.03.001. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.03.001.5.2.1. 0,000,0013.700.000,0013.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.03.001.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU6.01.01.03.003. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.03.003.5.2.1. 0,000,0013.700.000,0013.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.03.003.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA6.01.01.03.004. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.03.004.5.2.1. 0,000,0013.700.000,0013.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.03.004.5.2.2. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.01.01.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH6.01.01.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.05.002.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD6.01.01.06.001. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.001.5.2.1. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.001.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.002. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.002.5.2.1. 0,000,003.000.000,003.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.002.5.2.2. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 6.01.01.07. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD6.01.01.07.001. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.07.001.5.2.1. 0,000,001.000.000,001.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.07.001.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 6.01.01.08. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN6.01.01.08.001. 0,000,008.400.000,008.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.08.001.5.2.1. 0,000,001.600.000,001.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.08.001.5.2.2. 1,394.600.000,00334.450.000,00329.850.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN6.01.01.01.15. (18,83)(11.300.000,00)48.700.000,0060.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN 6.01.01.01.15.001. 0,000,0031.800.000,0031.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1. (40,07)(11.300.000,00)16.900.000,0028.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN6.01.01.01.15.010. 0,000,0022.500.000,0022.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1. 0,000,0037.500.000,0037.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK6.01.01.01.15.028. 0,000,0050.200.000,0050.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1. 0,000,009.800.000,009.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2. 26,0718.250.000,0088.250.000,0070.000.000,00PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN 6.01.01.01.15.036. 0,000,0015.400.000,0015.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1. 33,4218.250.000,0072.850.000,0054.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2. 10,957.650.000,0077.500.000,0069.850.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR6.01.01.01.15.037. 0,000,009.300.000,009.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1. 12,637.650.000,0068.200.000,0060.550.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2. (100,00)(10.000.000,00)0,0010.000.000,00PEMELIHARAAN ALUN-ALUN KECAMATAN6.01.01.01.15.046. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.046.5.2.1. (100,00)(10.000.000,00)0,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.046.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA6.01.01.01.16. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENYELENGGARAAN LOMBA DESA6.01.01.01.16.002. 0,000,001.500.000,001.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1. 0,000,0018.500.000,0018.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2. (40,00)(20.000.000,00)30.000.000,0050.000.000,00PROGRAM PENINGKATA N DA N P E N G E M B A N G A N PENGELOLAAN KEUANGAN 6.01.01.01.17. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA6.01.01.01.17.001. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2. (100,00)(20.000.000,00)0,0020.000.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 6.01.01.01.17.003. (100,00)(8.800.000,00)0,008.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1. (100,00)(11.200.000,00)0,0011.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2. 0,000,0023.000.000,0023.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.18. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PEMBINAAN LINMAS6.01.01.01.18.001. 0,000,006.900.000,006.900.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1. 0,000,003.100.000,003.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2. 0,000,0013.000.000,0013.000.000,00PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA6.01.01.01.18.009. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1. 0,000,007.000.000,007.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2. (27,27)(15.000.000,00)40.000.000,0055.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT6.01.01.01.19. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA6.01.01.01.19.009. 0,000,0016.800.000,0016.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1. 0,000,0023.200.000,0023.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2. (100,00)(15.000.000,00)0,0015.000.000,00PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 6.01.01.01.19.018. (100,00)(3.700.000,00)0,003.700.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1. (100,00)(11.300.000,00)0,0011.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2. 3,22113.173.834,863.630.321.895,003.517.148.060,14JUMLAH BELANJA 3,22(113.173.834,86)(3.630.321.895,00)(3.517.148.060,14). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 5 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 6.01.01.04. - KECAMATAN CIMALAKA TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 6.01.01. - KECAMATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.04.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 1,8068.921.136,593.903.771.993,003.834.850.856,41BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.04.00.00.5. 2,8765.921.136,592.359.847.143,002.293.926.006,41BELANJA TIDAK LANGSUNG6.01.01.6.01.01.04.00.00.5.1. 2,8765.921.136,592.359.847.143,002.293.926.006,41BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.04.00.00.5.1.1. 0,193.000.000,001.543.924.850,001.540.924.850,00BELANJA LANGSUNG6.01.01.6.01.01.04.00.00.5.2. 0,000,00380.314.000,00380.314.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,0037.200.000,0037.200.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 6.01.01.01.001. 0,000,0037.200.000,0037.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.001.5.2.2. 0,000,00204.104.000,00204.104.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01.003. 0,000,0047.160.000,0047.160.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.003.5.2.1. 0,000,00156.944.000,00156.944.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.003.5.2.2. 0,000,003.510.000,003.510.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.01.01.005. 0,000,003.510.000,003.510.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.005.5.2.2. 0,000,0073.000.000,0073.000.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN6.01.01.01.008. 0,000,0073.000.000,0073.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.008.5.2.2. 0,000,0048.000.000,0048.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN6.01.01.01.012. 0,000,0048.000.000,0048.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.012.5.2.2. 0,000,0014.500.000,0014.500.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH6.01.01.01.023. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0014.500.000,0014.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.023.5.2.2. 0,000,00746.600.000,00746.600.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR6.01.01.02.007. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.007.5.2.3. 0,000,00318.600.000,00318.600.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR6.01.01.02.008. 0,000,00318.600.000,00318.600.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.008.5.2.3. 0,000,0035.400.000,0035.400.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.013. 0,000,0035.400.000,0035.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.013.5.2.2. 0,000,009.000.000,009.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.015. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.015.5.2.2. 0,000,00183.600.000,00183.600.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN/DINAS6.01.01.02.018. 0,000,00183.600.000,00183.600.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.018.5.2.3. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.01.01.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH6.01.01.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.05.002.5.2.2. 0,000,0014.362.000,0014.362.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,007.500.000,007.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD6.01.01.06.001. 0,000,004.500.000,004.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.001.5.2.1. 0,000,003.000.000,003.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.001.5.2.2. 0,000,006.862.000,006.862.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.002. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.002.5.2.1. 0,000,00862.000,00862.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.002.5.2.2. 0,000,009.500.000,009.500.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 6.01.01.07. 0,000,009.500.000,009.500.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD6.01.01.07.001. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.07.001.5.2.1. 0,000,003.500.000,003.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.07.001.5.2.2. (3,76)(10.000.000,00)255.621.200,00265.621.200,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN6.01.01.01.15. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0019.580.000,0019.580.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN 6.01.01.01.15.001. 0,000,006.600.000,006.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1. 0,000,0012.980.000,0012.980.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2. 0,000,0026.380.000,0026.380.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN6.01.01.01.15.010. 0,000,006.100.000,006.100.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1. 0,000,0020.280.000,0020.280.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2. 0,000,0013.306.700,0013.306.700,00PEMBINAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN6.01.01.01.15.026. 0,000,006.150.000,006.150.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1. 0,000,007.156.700,007.156.700,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2. 0,000,0017.512.500,0017.512.500,00MONITORING PEMILIHAN UMUM6.01.01.01.15.027. 0,000,003.200.000,003.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1. 0,000,0014.312.500,0014.312.500,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2. (7,47)(6.000.000,00)74.311.000,0080.311.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK6.01.01.01.15.028. (7,69)(6.000.000,00)72.000.000,0078.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1. 0,000,002.311.000,002.311.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2. (6,17)(4.000.000,00)60.831.000,0064.831.000,00PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN 6.01.01.01.15.036. 0,000,0017.500.000,0017.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1. (8,45)(4.000.000,00)43.331.000,0047.331.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2. 0,000,0043.700.000,0043.700.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR6.01.01.01.15.037. 0,000,007.000.000,007.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1. 0,000,0036.700.000,0036.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2. (43,28)(6.000.000,00)7.864.400,0013.864.400,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA6.01.01.01.16. (43,28)(6.000.000,00)7.864.400,0013.864.400,00PENYELENGGARAAN LOMBA DESA6.01.01.01.16.002. 0,000,001.800.000,001.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1. (49,73)(6.000.000,00)6.064.400,0012.064.400,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2. 0,000,0043.773.750,0043.773.750,00PROGRAM PENINGKATA N DA N P E N G E M B A N G A N PENGELOLAAN KEUANGAN 6.01.01.01.17. 0,000,0010.564.400,0010.564.400,00PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA6.01.01.01.17.001. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1. 0,000,008.564.400,008.564.400,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2. 0,000,0011.357.000,0011.357.000,00MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES6.01.01.01.17.002. 0,000,003.000.000,003.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,008.357.000,008.357.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2. 0,000,0021.852.350,0021.852.350,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 6.01.01.01.17.003. 0,000,006.750.000,006.750.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1. 0,000,0015.102.350,0015.102.350,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2. 49,9816.000.000,0048.016.000,0032.016.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.18. 49,839.008.000,0027.084.500,0018.076.500,00PEMBINAAN LINMAS6.01.01.01.18.001. 57,893.850.000,0010.500.000,006.650.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1. 45,145.158.000,0016.584.500,0011.426.500,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2. 50,166.992.000,0020.931.500,0013.939.500,00PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA6.01.01.01.18.009. 39,842.450.000,008.600.000,006.150.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1. 58,314.542.000,0012.331.500,007.789.500,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2. 0,000,0034.873.500,0034.873.500,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT6.01.01.01.19. 0,000,0014.304.000,0014.304.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA6.01.01.01.19.009. 0,000,006.400.000,006.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1. 0,000,007.904.000,007.904.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2. 0,000,006.078.000,006.078.000,00PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 6.01.01.01.19.018. 0,000,001.600.000,001.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1. 0,000,004.478.000,004.478.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2. 0,000,0014.491.500,0014.491.500,00PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)6.01.01.01.19.019. 0,000,007.650.000,007.650.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1. 0,000,006.841.500,006.841.500,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2. 1,8068.921.136,593.903.771.993,003.834.850.856,41JUMLAH BELANJA 1,80(68.921.136,59)(3.903.771.993,00)(3.834.850.856,41). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 4 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 6.01.01.05. - KECAMATAN TANJUNGSARI TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 6.01.01. - KECAMATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.05.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 1,7978.799.844,504.472.992.976,004.394.193.131,50BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.05.00.00.5. 2,6575.799.844,502.939.471.476,002.863.671.631,50BELANJA TIDAK LANGSUNG6.01.01.6.01.01.05.00.00.5.1. 2,6575.799.844,502.939.471.476,002.863.671.631,50BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.05.00.00.5.1.1. 0,203.000.000,001.533.521.500,001.530.521.500,00BELANJA LANGSUNG6.01.01.6.01.01.05.00.00.5.2. (9,16)(29.140.000,00)289.009.000,00318.149.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,0027.969.000,0027.969.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 6.01.01.01.001. 0,000,0027.969.000,0027.969.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.001.5.2.2. 0,000,0095.000.000,0095.000.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01.003. 0,000,0095.000.000,0095.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.003.5.2.2. 0,000,003.780.000,003.780.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.01.01.005. 0,000,003.780.000,003.780.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.005.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI6.01.01.01.007. 0,000,003.400.000,003.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.007.5.2.1. 0,000,0016.600.000,0016.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.007.5.2.2. (10,00)(5.040.000,00)45.360.000,0050.400.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN6.01.01.01.008. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (10,00)(5.040.000,00)45.360.000,0050.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.008.5.2.2. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN6.01.01.01.012. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.012.5.2.2. (23,40)(24.100.000,00)78.900.000,00103.000.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH6.01.01.01.023. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.023.5.2.1. 0,000,0015.050.000,0015.050.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.023.5.2.2. (31,73)(24.100.000,00)51.850.000,0075.950.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.01.023.5.2.3. 5,0824.100.000,00498.115.000,00474.015.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 12,5724.100.000,00215.820.000,00191.720.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR6.01.01.02.007. 100,008.000.000,008.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.007.5.2.2. 8,4016.100.000,00207.820.000,00191.720.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.007.5.2.3. 0,000,00183.145.000,00183.145.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR6.01.01.02.008. 0,000,00183.145.000,00183.145.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.008.5.2.3. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.011. 0,000,002.950.000,002.950.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.02.011.5.2.1. 0,000,0027.050.000,0027.050.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.011.5.2.2. 0,000,0069.150.000,0069.150.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.013. 0,000,0069.150.000,0069.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.013.5.2.2. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.01.01.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH6.01.01.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.05.002.5.2.2. 10,483.355.000,0035.355.000,0032.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 14,361.436.000,0011.436.000,0010.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD6.01.01.06.001. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.001.5.2.1. 35,901.436.000,005.436.000,004.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.001.5.2.2. 8,721.919.000,0023.919.000,0022.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.002. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.002.5.2.1. 47,981.919.000,005.919.000,004.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.002.5.2.2. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 11,231.685.000,0016.685.000,0015.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 6.01.01.07. 11,231.685.000,0016.685.000,0015.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD6.01.01.07.001. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.07.001.5.2.1. 28,081.685.000,007.685.000,006.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.07.001.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 6.01.01.08. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN6.01.01.08.001. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.08.001.5.2.1. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.08.001.5.2.2. 0,000,00357.590.000,00357.590.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN6.01.01.01.15. 0,000,0045.390.000,0045.390.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN 6.01.01.01.15.001. 0,000,007.500.000,007.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1. 0,000,0037.890.000,0037.890.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN6.01.01.01.15.010. 0,000,0015.800.000,0015.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1. 0,000,0044.200.000,0044.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2. 0,000,0039.200.000,0039.200.000,00MONITORING PEMILIHAN UMUM6.01.01.01.15.027. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1. 0,000,0014.200.000,0014.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK6.01.01.01.15.028. 0,000,0064.800.000,0064.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1. 0,000,0010.200.000,0010.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2. 0,000,0072.000.000,0072.000.000,00PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN 6.01.01.01.15.036. 0,000,0027.250.000,0027.250.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1. 0,000,0044.750.000,0044.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2. 0,000,0066.000.000,0066.000.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR6.01.01.01.15.037. 0,000,0033.600.000,0033.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1. 0,000,0032.400.000,0032.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2. 0,000,0043.000.000,0043.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA6.01.01.01.16. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0023.000.000,0023.000.000,00PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA6.01.01.01.16.001. 0,000,007.000.000,007.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENGENDALIAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA 6.01.01.01.16.003. 0,000,008.880.000,008.880.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1. 0,000,0011.120.000,0011.120.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2. 0,000,0073.000.000,0073.000.000,00PROGRAM PENINGKATA N DA N P E N G E M B A N G A N PENGELOLAAN KEUANGAN 6.01.01.01.17. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA6.01.01.01.17.001. 0,000,0012.600.000,0012.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1. 0,000,0017.400.000,0017.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2. 0,000,0023.000.000,0023.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES6.01.01.01.17.002. 0,000,009.600.000,009.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1. 0,000,0013.400.000,0013.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 6.01.01.01.17.003. 0,000,007.700.000,007.700.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1. 0,000,0012.300.000,0012.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2. 0,000,0049.000.000,0049.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.18. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00PEMBINAAN LINMAS6.01.01.01.18.001. 0,000,0014.600.000,0014.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1. 0,000,009.400.000,009.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA6.01.01.01.18.009. 0,000,0014.600.000,0014.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1. 0,000,0010.400.000,0010.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2. 0,000,00158.767.500,00158.767.500,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT6.01.01.01.19. 0,000,0046.000.000,0046.000.000,00PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN6.01.01.01.19.001. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1. 0,000,0026.000.000,0026.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2. 0,000,0050.117.500,0050.117.500,00PEMBERDAYAAN KELUARGA6.01.01.01.19.009. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0022.950.000,0022.950.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1. 0,000,0027.167.500,0027.167.500,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2. 0,000,0027.650.000,0027.650.000,00PEMBINAAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH6.01.01.01.19.017. 0,000,0017.400.000,0017.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1. 0,000,0010.250.000,0010.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 6.01.01.01.19.018. 0,000,007.000.000,007.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENYULUHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL6.01.01.01.19.037. 0,000,009.225.000,009.225.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1. 0,000,0010.775.000,0010.775.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2. 1,7978.799.844,504.472.992.976,004.394.193.131,50JUMLAH BELANJA 1,79(78.799.844,50)(4.472.992.976,00)(4.394.193.131,50). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 5 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 6.01.01.06. - KECAMATAN RANCAKALONG TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 6.01.01. - KECAMATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.06.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN (2,58)(92.390.614,65)3.484.268.452,003.576.659.066,65BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.06.00.00.5. (3,93)(95.390.614,65)2.330.107.452,002.425.498.066,65BELANJA TIDAK LANGSUNG6.01.01.6.01.01.06.00.00.5.1. (3,93)(95.390.614,65)2.330.107.452,002.425.498.066,65BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.06.00.00.5.1.1. 0,263.000.000,001.154.161.000,001.151.161.000,00BELANJA LANGSUNG6.01.01.6.01.01.06.00.00.5.2. 0,000,00246.161.000,00246.161.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 6.01.01.01.001. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.001.5.2.2. 0,000,00162.961.000,00162.961.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01.003. 0,000,0079.480.000,0079.480.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.003.5.2.1. 0,000,0083.481.000,0083.481.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.003.5.2.2. 0,000,003.000.000,003.000.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.01.01.005. 0,000,003.000.000,003.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.005.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI6.01.01.01.007. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.007.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN6.01.01.01.008. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.008.5.2.2. 0,000,007.200.000,007.200.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN6.01.01.01.012. 0,000,007.200.000,007.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.012.5.2.2. 0,000,00305.000.000,00305.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 0,000,0090.000.000,0090.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR6.01.01.02.007. 0,000,0090.000.000,0090.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.007.5.2.3. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.013. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.013.5.2.2. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR6.01.01.02.019. 0,000,00875.000,00875.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.02.019.5.2.1. 0,000,00199.125.000,00199.125.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.019.5.2.3. 0,000,007.500.000,007.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. 0,000,007.500.000,007.500.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPAN6.01.01.03.001. 0,000,007.500.000,007.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.03.001.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS6.01.01.04. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PEMBERIAN TANDA MATA UNTUK PEGAWAI PURNA TUGAS6.01.01.04.002. 0,000,001.600.000,001.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.04.002.5.2.1. 0,000,0013.400.000,0013.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.04.002.5.2.2. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.01.01.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH6.01.01.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.05.002.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD6.01.01.06.001. 0,000,0012.300.000,0012.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.001.5.2.1. 0,000,002.700.000,002.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.001.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.002. 0,000,0012.300.000,0012.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.002.5.2.1. 0,000,002.700.000,002.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.002.5.2.2. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 6.01.01.07. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD6.01.01.07.001. 0,000,0011.300.000,0011.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.07.001.5.2.1. 0,000,003.700.000,003.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.07.001.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 6.01.01.08. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN6.01.01.08.001. 0,000,004.300.000,004.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.08.001.5.2.1. 0,000,005.700.000,005.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.08.001.5.2.2. 0,000,00301.635.000,00301.635.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN6.01.01.01.15. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN 6.01.01.01.15.001. 0,000,0024.300.000,0024.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1. 0,000,0025.700.000,0025.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN6.01.01.01.15.009. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1. 0,000,007.000.000,007.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN6.01.01.01.15.010. 0,000,0018.500.000,0018.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1. 0,000,0016.500.000,0016.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00MONITORING PEMILIHAN UMUM6.01.01.01.15.027. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK6.01.01.01.15.028. 0,000,0048.960.000,0048.960.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1. 0,000,001.040.000,001.040.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2. 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN 6.01.01.01.15.036. 0,000,00500.000,00500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1. 0,000,0069.500.000,0069.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2. 0,000,0051.635.000,0051.635.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR6.01.01.01.15.037. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0019.000.000,0019.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1. 0,000,0032.635.000,0032.635.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2. 0,000,0022.600.000,0022.600.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA6.01.01.01.16. 0,000,0022.600.000,0022.600.000,00PENYELENGGARAAN LOMBA DESA6.01.01.01.16.002. 0,000,007.500.000,007.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1. 0,000,0015.100.000,0015.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2. 0,000,0055.000.000,0055.000.000,00PROGRAM PENINGKATA N DA N P E N G E M B A N G A N PENGELOLAAN KEUANGAN 6.01.01.01.17. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA6.01.01.01.17.001. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES6.01.01.01.17.002. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 6.01.01.01.17.003. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.18. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMBINAAN LINMAS6.01.01.01.18.001. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA6.01.01.01.18.009. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2. 0,000,0083.265.000,0083.265.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT6.01.01.01.19. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN6.01.01.01.19.001. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA6.01.01.01.19.009. 0,000,0017.400.000,0017.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1. 0,000,0012.600.000,0012.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0018.265.000,0018.265.000,00PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 6.01.01.01.19.018. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1. 0,000,0012.265.000,0012.265.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2. (2,58)(92.390.614,65)3.484.268.452,003.576.659.066,65JUMLAH BELANJA (2,58)92.390.614,65(3.484.268.452,00)(3.576.659.066,65). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 5 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 6.01.01.07. - KECAMATAN JATINANGOR TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 6.01.01. - KECAMATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.07.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN (0,09)(3.725.663,57)4.048.096.618,004.051.822.281,57BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.07.00.00.5. (0,27)(6.725.663,57)2.490.659.618,002.497.385.281,57BELANJA TIDAK LANGSUNG6.01.01.6.01.01.07.00.00.5.1. (0,27)(6.725.663,57)2.490.659.618,002.497.385.281,57BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.07.00.00.5.1.1. 0,193.000.000,001.557.437.000,001.554.437.000,00BELANJA LANGSUNG6.01.01.6.01.01.07.00.00.5.2. (4,16)(15.000.000,00)345.437.000,00360.437.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,0034.470.000,0034.470.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 6.01.01.01.001. 0,000,0034.470.000,0034.470.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.001.5.2.2. 0,000,00170.747.000,00170.747.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01.003. 0,000,00170.747.000,00170.747.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.003.5.2.2. 0,000,004.570.000,004.570.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.01.01.005. 0,000,004.570.000,004.570.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.005.5.2.2. (100,00)(15.000.000,00)0,0015.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI6.01.01.01.007. (100,00)(1.300.000,00)0,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.007.5.2.1. (100,00)(13.700.000,00)0,0013.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.007.5.2.2. 0,000,0042.450.000,0042.450.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN6.01.01.01.008. 0,000,0042.450.000,0042.450.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.008.5.2.2. 0,000,0025.200.000,0025.200.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN6.01.01.01.012. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0025.200.000,0025.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.012.5.2.2. 0,000,0068.000.000,0068.000.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH6.01.01.01.023. 0,000,0021.300.000,0021.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.023.5.2.2. 0,000,0046.700.000,0046.700.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.01.023.5.2.3. 5,5322.280.000,00425.180.000,00402.900.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 100,000,000,000,00PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL6.01.01.02.005. 100,000,000,000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.005.5.2.3. 13,8022.280.000,00183.680.000,00161.400.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR6.01.01.02.007. 13,8022.280.000,00183.680.000,00161.400.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.007.5.2.3. 0,000,0031.500.000,0031.500.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.013. 0,000,0031.500.000,0031.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.013.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.015. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.015.5.2.2. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR6.01.01.02.019. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.019.5.2.3. 0,000,0022.000.000,0022.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. 0,000,0022.000.000,0022.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPAN6.01.01.03.001. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.03.001.5.2.1. 0,000,0020.700.000,0020.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.03.001.5.2.2. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.01.01.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH6.01.01.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.05.002.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD6.01.01.06.001. 0,000,0021.600.000,0021.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.001.5.2.1. 0,000,003.400.000,003.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.001.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.002. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.002.5.2.1. 0,000,007.000.000,007.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.002.5.2.2. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 6.01.01.07. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD6.01.01.07.001. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.07.001.5.2.1. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.07.001.5.2.2. 0,000,0017.000.000,0017.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 6.01.01.08. 0,000,0017.000.000,0017.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN6.01.01.08.001. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.08.001.5.2.1. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.08.001.5.2.2. (1,55)(5.280.000,00)334.720.000,00340.000.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN6.01.01.01.15. 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN 6.01.01.01.15.001. 0,000,0026.800.000,0026.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1. 0,000,0043.200.000,0043.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2. (26,40)(5.280.000,00)14.720.000,0020.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN6.01.01.01.15.009. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1. (52,80)(5.280.000,00)4.720.000,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN6.01.01.01.15.010. 0,000,0014.700.000,0014.700.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1. 0,000,0035.300.000,0035.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00MONITORING PEMILIHAN UMUM6.01.01.01.15.027. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1. 0,000,004.000.000,004.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK6.01.01.01.15.028. 0,000,0036.000.000,0036.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1. 0,000,004.000.000,004.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN 6.01.01.01.15.036. 0,000,0039.000.000,0039.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1. 0,000,0036.000.000,0036.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR6.01.01.01.15.037. 0,000,0019.000.000,0019.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1. 0,000,0056.000.000,0056.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0048.000.000,0048.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA6.01.01.01.16. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYELENGGARAAN LOMBA DESA6.01.01.01.16.002. 0,000,004.000.000,004.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2. 0,000,0023.000.000,0023.000.000,00PENGENDALIAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA 6.01.01.01.16.003. 0,000,0011.200.000,0011.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1. 0,000,0011.800.000,0011.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2. 0,000,0072.000.000,0072.000.000,00PROGRAM PENINGKATA N DA N P E N G E M B A N G A N PENGELOLAAN KEUANGAN 6.01.01.01.17. 0,000,0027.000.000,0027.000.000,00PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA6.01.01.01.17.001. 0,000,0018.800.000,0018.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1. 0,000,008.200.000,008.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES6.01.01.01.17.002. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 6.01.01.01.17.003. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1. 0,000,004.000.000,004.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2. 0,000,0039.100.000,0039.100.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.18. 0,000,0022.000.000,0022.000.000,00PEMBINAAN LINMAS6.01.01.01.18.001. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2. 0,000,0017.100.000,0017.100.000,00PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA6.01.01.01.18.009. 0,000,008.500.000,008.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1. 0,000,008.600.000,008.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2. 0,000,00163.000.000,00163.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT6.01.01.01.19. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN6.01.01.01.19.001. 0,000,008.500.000,008.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1. 0,000,0011.500.000,0011.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA6.01.01.01.19.009. 0,000,0036.000.000,0036.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PEMBINAAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH6.01.01.01.19.017. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1. 0,000,0038.700.000,0038.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 6.01.01.01.19.018. 0,000,004.500.000,004.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1. 0,000,0010.500.000,0010.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)6.01.01.01.19.019. 0,000,007.300.000,007.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1. 0,000,0010.700.000,0010.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENYULUHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL6.01.01.01.19.037. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2. (10,00)(2.000.000,00)18.000.000,0020.000.000,00PROGRAM PEMELIHARAAN KANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 6.01.01.01.20. (10,00)(2.000.000,00)18.000.000,0020.000.000,00PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 6.01.01.01.20.001. (20,00)(2.000.000,00)8.000.000,0010.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.20.001.5.2.1. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.20.001.5.2.2. (0,09)(3.725.663,57)4.048.096.618,004.051.822.281,57JUMLAH BELANJA (0,09)3.725.663,57(4.048.096.618,00)(4.051.822.281,57). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 5 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 6.01.01.08. - KECAMATAN PASEH TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 6.01.01. - KECAMATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.08.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 3,16104.993.818,433.423.416.949,003.318.423.130,57BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.08.00.00.5. 5,01101.993.818,432.138.986.549,002.036.992.730,57BELANJA TIDAK LANGSUNG6.01.01.6.01.01.08.00.00.5.1. 5,01101.993.818,432.138.986.549,002.036.992.730,57BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.08.00.00.5.1.1. 0,233.000.000,001.284.430.400,001.281.430.400,00BELANJA LANGSUNG6.01.01.6.01.01.08.00.00.5.2. (1,68)(4.350.000,00)254.487.000,00258.837.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,0031.960.000,0031.960.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 6.01.01.01.001. 0,000,0031.960.000,0031.960.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.001.5.2.2. 0,000,00135.109.000,00135.109.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01.003. 0,000,0028.200.000,0028.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.003.5.2.1. 0,000,00106.909.000,00106.909.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.003.5.2.2. 0,000,007.368.000,007.368.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.01.01.005. 0,000,007.368.000,007.368.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.005.5.2.2. (15,25)(3.050.000,00)16.950.000,0020.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI6.01.01.01.007. 0,000,004.900.000,004.900.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.007.5.2.1. (20,20)(3.050.000,00)12.050.000,0015.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.007.5.2.2. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0036.000.000,0036.000.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN6.01.01.01.008. 0,000,0036.000.000,0036.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.008.5.2.2. 0,000,008.400.000,008.400.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN6.01.01.01.012. 0,000,008.400.000,008.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.012.5.2.2. (6,50)(1.300.000,00)18.700.000,0020.000.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH6.01.01.01.023. (100,00)(1.300.000,00)0,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.023.5.2.1. 0,000,004.800.000,004.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.023.5.2.2. 0,000,0013.900.000,0013.900.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.01.023.5.2.3. 2,9412.345.000,00432.238.400,00419.893.400,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 8,8212.345.000,00152.388.400,00140.043.400,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR6.01.01.02.007. 8,8212.345.000,00152.388.400,00140.043.400,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.007.5.2.3. 0,000,0027.000.000,0027.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.011. 0,000,0027.000.000,0027.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.011.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.013. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.013.5.2.2. 0,000,0012.850.000,0012.850.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.015. 0,000,0012.850.000,0012.850.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.015.5.2.2. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR6.01.01.02.019. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.019.5.2.3. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.01.01.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH6.01.01.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.05.002.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD6.01.01.06.001. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.001.5.2.1. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.001.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.002. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.002.5.2.1. 0,000,007.000.000,007.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.002.5.2.2. (53,30)(7.995.000,00)7.005.000,0015.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 6.01.01.07. (53,30)(7.995.000,00)7.005.000,0015.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD6.01.01.07.001. (50,00)(4.500.000,00)4.500.000,009.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.07.001.5.2.1. (58,25)(3.495.000,00)2.505.000,006.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.07.001.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 6.01.01.08. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN6.01.01.08.001. 0,000,007.000.000,007.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.08.001.5.2.1. 0,000,0013.000.000,0013.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.08.001.5.2.2. 0,000,00330.000.000,00330.000.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN6.01.01.01.15. 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN 6.01.01.01.15.001. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN6.01.01.01.15.009. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN6.01.01.01.15.010. 0,000,003.000.000,003.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1. 0,000,0037.000.000,0037.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK6.01.01.01.15.028. 0,000,0036.000.000,0036.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1. 0,000,004.000.000,004.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2. 0,000,0080.000.000,0080.000.000,00PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN 6.01.01.01.15.036. 0,000,0080.000.000,0080.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2. 0,000,0080.000.000,0080.000.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR6.01.01.01.15.037. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1. 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA6.01.01.01.16. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYELENGGARAAN LOMBA DESA6.01.01.01.16.002. 0,000,002.500.000,002.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1. 0,000,0022.500.000,0022.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2. 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00PROGRAM PENINGKATA N DA N P E N G E M B A N G A N PENGELOLAAN KEUANGAN 6.01.01.01.17. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA6.01.01.01.17.001. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES6.01.01.01.17.002. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 6.01.01.01.17.003. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.18. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PEMBINAAN LINMAS6.01.01.01.18.001. 0,000,007.500.000,007.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1. 0,000,0012.500.000,0012.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA6.01.01.01.18.009. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2. 0,000,0072.700.000,0072.700.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT6.01.01.01.19. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA6.01.01.01.19.009. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1. 0,000,0029.000.000,0029.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 6.01.01.01.19.018. 0,000,007.000.000,007.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2. 0,000,0017.700.000,0017.700.000,00PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA6.01.01.01.19.035. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,002.500.000,002.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1. 0,000,0015.200.000,0015.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2. 3,16104.993.818,433.423.416.949,003.318.423.130,57JUMLAH BELANJA 3,16(104.993.818,43)(3.423.416.949,00)(3.318.423.130,57). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 5 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 6.01.01.09. - KECAMATAN CONGGEANG TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 6.01.01. - KECAMATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.09.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 2,5985.465.319,423.391.085.249,003.305.619.929,58BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.09.00.00.5. 4,0282.465.319,422.135.426.549,002.052.961.229,58BELANJA TIDAK LANGSUNG6.01.01.6.01.01.09.00.00.5.1. 4,0282.465.319,422.135.426.549,002.052.961.229,58BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.09.00.00.5.1.1. 0,243.000.000,001.255.658.700,001.252.658.700,00BELANJA LANGSUNG6.01.01.6.01.01.09.00.00.5.2. (5,39)(14.380.000,00)252.328.700,00266.708.700,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. (13,57)(3.600.000,00)22.920.000,0026.520.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 6.01.01.01.001. (13,57)(3.600.000,00)22.920.000,0026.520.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.001.5.2.2. 0,000,0095.543.700,0095.543.700,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01.003. 0,000,0095.543.700,0095.543.700,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.003.5.2.2. (30,95)(780.000,00)1.740.000,002.520.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.01.01.005. (30,95)(780.000,00)1.740.000,002.520.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.005.5.2.2. (100,00)(10.000.000,00)0,0010.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI6.01.01.01.007. (100,00)(10.000.000,00)0,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.007.5.2.2. 0,000,0082.125.000,0082.125.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN6.01.01.01.008. 0,000,0082.125.000,0082.125.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.008.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH6.01.01.01.023. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.023.5.2.2. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0038.000.000,0038.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.01.023.5.2.3. 11,4050.236.000,00490.926.000,00440.690.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 62,8050.236.000,00130.236.000,0080.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR6.01.01.02.007. 0,000,005.350.000,005.350.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.007.5.2.2. 67,3050.236.000,00124.886.000,0074.650.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.007.5.2.3. 0,000,005.000.000,005.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.011. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.011.5.2.2. 0,000,0055.690.000,0055.690.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.013. 0,000,0055.690.000,0055.690.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.013.5.2.2. 0,000,00300.000.000,00300.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR6.01.01.02.019. 0,000,00300.000.000,00300.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.019.5.2.3. 0,000,0014.250.000,0014.250.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. 0,000,0014.250.000,0014.250.000,00PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA6.01.01.03.004. 0,000,0014.250.000,0014.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.03.004.5.2.2. 6,382.869.000,0047.869.000,0045.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.01.01.05. 6,382.869.000,0047.869.000,0045.000.000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH6.01.01.05.002. 6,382.869.000,0047.869.000,0045.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.05.002.5.2.2. (14,00)(8.400.000,00)51.600.000,0060.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. (12,00)(2.400.000,00)17.600.000,0020.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD6.01.01.06.001. (16,67)(2.400.000,00)12.000.000,0014.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.001.5.2.1. 0,000,005.600.000,005.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.001.5.2.2. (15,00)(6.000.000,00)34.000.000,0040.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.002. (16,67)(6.000.000,00)30.000.000,0036.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.002.5.2.1. 0,000,004.000.000,004.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.002.5.2.2. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 6.01.01.07. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD6.01.01.07.001. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.07.001.5.2.1. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.07.001.5.2.2. (9,03)(23.625.000,00)237.875.000,00261.500.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN6.01.01.01.15. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (35,07)(12.625.000,00)23.375.000,0036.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN 6.01.01.01.15.001. (34,80)(6.000.000,00)11.240.000,0017.240.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1. (35,31)(6.625.000,00)12.135.000,0018.760.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2. 0,000,0027.000.000,0027.000.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN6.01.01.01.15.010. 0,000,008.500.000,008.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1. 0,000,0018.500.000,0018.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2. (4,44)(600.000,00)12.900.000,0013.500.000,00MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) 6.01.01.01.15.018. (4,76)(600.000,00)12.000.000,0012.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1. 0,000,00900.000,00900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2. (11,23)(3.200.000,00)25.300.000,0028.500.000,00MONITORING PEMILIHAN UMUM6.01.01.01.15.027. (13,79)(3.200.000,00)20.000.000,0023.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1. 0,000,005.300.000,005.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2. (15,48)(7.200.000,00)39.300.000,0046.500.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK6.01.01.01.15.028. (16,67)(7.200.000,00)36.000.000,0043.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1. 0,000,003.300.000,003.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN 6.01.01.01.15.036. 0,000,0030.600.000,0030.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1. 0,000,0044.400.000,0044.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR6.01.01.01.15.037. 0,000,0010.500.000,0010.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1. 0,000,0024.500.000,0024.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2. (4,46)(500.000,00)10.700.000,0011.200.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA6.01.01.01.16. (4,46)(500.000,00)10.700.000,0011.200.000,00PENGENDALIAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA 6.01.01.01.16.003. (7,58)(500.000,00)6.100.000,006.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1. 0,000,004.600.000,004.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2. (2,09)(600.000,00)28.080.000,0028.680.000,00PROGRAM PENINGKATA N DA N P E N G E M B A N G A N PENGELOLAAN KEUANGAN 6.01.01.01.17. (4,23)(600.000,00)13.580.000,0014.180.000,00MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES6.01.01.01.17.002. (6,94)(600.000,00)8.040.000,008.640.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1. 0,000,005.540.000,005.540.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0014.500.000,0014.500.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 6.01.01.01.17.003. 0,000,008.260.000,008.260.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1. 0,000,006.240.000,006.240.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2. (2,89)(1.400.000,00)47.100.000,0048.500.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.18. (2,43)(800.000,00)32.100.000,0032.900.000,00PEMBINAAN LINMAS6.01.01.01.18.001. (4,76)(800.000,00)16.000.000,0016.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1. 0,000,0016.100.000,0016.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2. (3,85)(600.000,00)15.000.000,0015.600.000,00PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA6.01.01.01.18.009. (6,94)(600.000,00)8.040.000,008.640.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1. 0,000,006.960.000,006.960.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2. (1,87)(1.200.000,00)62.930.000,0064.130.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT6.01.01.01.19. 0,000,0032.000.000,0032.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA6.01.01.01.19.009. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2. (3,40)(600.000,00)17.030.000,0017.630.000,00PEMBINAAN BUMDES6.01.01.01.19.036. (5,81)(600.000,00)9.720.000,0010.320.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1. 0,000,007.310.000,007.310.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2. (4,14)(600.000,00)13.900.000,0014.500.000,00PENYULUHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL6.01.01.01.19.037. (6,62)(600.000,00)8.460.000,009.060.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1. 0,000,005.440.000,005.440.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2. 2,5985.465.319,423.391.085.249,003.305.619.929,58JUMLAH BELANJA 2,59(85.465.319,42)(3.391.085.249,00)(3.305.619.929,58). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 4 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 6.01.01.10. - KECAMATAN TOMO TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 6.01.01. - KECAMATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.10.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 4,56149.008.963,613.418.893.454,003.269.884.490,39BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.10.00.00.5. 8,89146.008.963,611.788.493.454,001.642.484.490,39BELANJA TIDAK LANGSUNG6.01.01.6.01.01.10.00.00.5.1. 8,89146.008.963,611.788.493.454,001.642.484.490,39BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.10.00.00.5.1.1. 0,183.000.000,001.630.400.000,001.627.400.000,00BELANJA LANGSUNG6.01.01.6.01.01.10.00.00.5.2. (7,79)(28.700.000,00)339.580.000,00368.280.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. (20,20)(12.000.000,00)47.420.000,0059.420.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 6.01.01.01.001. (20,20)(12.000.000,00)47.420.000,0059.420.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.001.5.2.2. 0,000,00140.420.000,00140.420.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01.003. 0,000,00140.420.000,00140.420.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.003.5.2.2. 0,000,001.140.000,001.140.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.01.01.005. 0,000,001.140.000,001.140.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.005.5.2.2. (100,00)(15.000.000,00)0,0015.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI6.01.01.01.007. (100,00)(1.300.000,00)0,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.007.5.2.1. (100,00)(13.700.000,00)0,0013.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.007.5.2.2. 0,000,0080.300.000,0080.300.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN6.01.01.01.008. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0080.300.000,0080.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.008.5.2.2. 0,000,006.000.000,006.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN6.01.01.01.012. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.012.5.2.2. (2,58)(1.700.000,00)64.300.000,0066.000.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH6.01.01.01.023. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.023.5.2.1. (2,63)(1.700.000,00)63.000.000,0064.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.023.5.2.2. 9,9946.860.000,00515.820.000,00468.960.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 44,7946.860.000,00151.470.000,00104.610.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR6.01.01.02.007. 100,0013.791.000,0013.791.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.007.5.2.2. 31,6133.069.000,00137.679.000,00104.610.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.007.5.2.3. 0,000,00156.000.000,00156.000.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR6.01.01.02.008. 0,000,00156.000.000,00156.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.008.5.2.3. 0,000,0028.500.000,0028.500.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.013. 0,000,0028.500.000,0028.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.013.5.2.2. 0,000,0014.850.000,0014.850.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.015. 0,000,0014.850.000,0014.850.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.015.5.2.2. 0,000,00165.000.000,00165.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR6.01.01.02.019. 0,000,00165.000.000,00165.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.019.5.2.3. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.01.01.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH6.01.01.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.05.002.5.2.2. 0,000,0063.710.000,0063.710.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,0010.710.000,0010.710.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD6.01.01.06.001. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.001.5.2.1. 0,000,002.710.000,002.710.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.001.5.2.2. 0,000,0053.000.000,0053.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.002. 0,000,0048.000.000,0048.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.002.5.2.1. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.002.5.2.2. 0,000,0037.100.000,0037.100.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 6.01.01.07. 0,000,0037.100.000,0037.100.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD6.01.01.07.001. 0,000,0031.500.000,0031.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.07.001.5.2.1. 0,000,005.600.000,005.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.07.001.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 6.01.01.08. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN6.01.01.08.001. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.08.001.5.2.1. 0,000,001.000.000,001.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.08.001.5.2.2. (5,40)(16.660.000,00)291.690.000,00308.350.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN6.01.01.01.15. (11,32)(5.660.000,00)44.340.000,0050.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN 6.01.01.01.15.001. (17,86)(5.000.000,00)23.000.000,0028.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1. (3,00)(660.000,00)21.340.000,0022.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN6.01.01.01.15.010. 0,000,0017.300.000,0017.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1. 0,000,0022.700.000,0022.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00MONITORING PEMILIHAN UMUM6.01.01.01.15.027. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK6.01.01.01.15.028. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2. (8,71)(7.000.000,00)73.350.000,0080.350.000,00PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN 6.01.01.01.15.036. 0,000,0017.500.000,0017.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1. (11,14)(7.000.000,00)55.850.000,0062.850.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2. (6,35)(4.000.000,00)59.000.000,0063.000.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR6.01.01.01.15.037. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1. (9,30)(4.000.000,00)39.000.000,0043.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (1,43)(1.500.000,00)103.500.000,00105.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA6.01.01.01.16. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA6.01.01.01.16.001. (34,36)(4.450.000,00)8.500.000,0012.950.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1. 20,184.450.000,0026.500.000,0022.050.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2. (3,33)(1.500.000,00)43.500.000,0045.000.000,00PENYELENGGARAAN LOMBA DESA6.01.01.01.16.002. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1. (3,75)(1.500.000,00)38.500.000,0040.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENGENDALIAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA 6.01.01.01.16.003. 0,000,007.500.000,007.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1. 0,000,0017.500.000,0017.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2. 0,000,0096.000.000,0096.000.000,00PROGRAM PENINGKATA N DA N P E N G E M B A N G A N PENGELOLAAN KEUANGAN 6.01.01.01.17. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA6.01.01.01.17.001. 0,000,006.875.000,006.875.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1. 0,000,0018.125.000,0018.125.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES6.01.01.01.17.002. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1. 0,000,0028.000.000,0028.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2. 0,000,0031.000.000,0031.000.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 6.01.01.01.17.003. 0,000,008.725.000,008.725.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1. 0,000,0022.275.000,0022.275.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2. 0,000,0095.000.000,0095.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.18. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PEMBINAAN LINMAS6.01.01.01.18.001. 0,000,0010.800.000,0010.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1. 0,000,0039.200.000,0039.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2. 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA6.01.01.01.18.009. 0,000,0013.500.000,0013.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1. 0,000,0031.500.000,0031.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT6.01.01.01.19. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN6.01.01.01.19.001. 0,000,006.900.000,006.900.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1. 0,000,0018.100.000,0018.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA6.01.01.01.19.009. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 6.01.01.01.19.018. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2. 4,56149.008.963,613.418.893.454,003.269.884.490,39JUMLAH BELANJA 4,56(149.008.963,61)(3.418.893.454,00)(3.269.884.490,39). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 5 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 6.01.01.11. - KECAMATAN BUAHDUA TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 6.01.01. - KECAMATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.11.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 1,8962.750.008,553.380.796.662,003.318.046.653,45BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.11.00.00.5. 3,2659.750.008,551.891.737.662,001.831.987.653,45BELANJA TIDAK LANGSUNG6.01.01.6.01.01.11.00.00.5.1. 3,2659.750.008,551.891.737.662,001.831.987.653,45BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.11.00.00.5.1.1. 0,203.000.000,001.489.059.000,001.486.059.000,00BELANJA LANGSUNG6.01.01.6.01.01.11.00.00.5.2. (5,65)(13.660.000,00)228.046.000,00241.706.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. (23,00)(5.790.000,00)19.380.000,0025.170.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 6.01.01.01.001. (23,00)(5.790.000,00)19.380.000,0025.170.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.001.5.2.2. 0,000,00145.000.000,00145.000.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01.003. 0,000,0050.820.000,0050.820.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.003.5.2.1. 0,000,0094.180.000,0094.180.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.003.5.2.2. (35,82)(1.410.000,00)2.526.000,003.936.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.01.01.005. (35,82)(1.410.000,00)2.526.000,003.936.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.005.5.2.2. (100,00)(6.460.000,00)0,006.460.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI6.01.01.01.007. (100,00)(6.460.000,00)0,006.460.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.007.5.2.2. 0,000,0032.340.000,0032.340.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN6.01.01.01.008. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.008.5.2.1. 0,000,0032.340.000,0032.340.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.008.5.2.2. 0,000,0028.800.000,0028.800.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN6.01.01.01.012. 0,000,0028.800.000,0028.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.012.5.2.2. (5,94)(29.400.000,00)465.304.000,00494.704.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. (69,01)(48.650.000,00)21.850.000,0070.500.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR6.01.01.02.007. (69,01)(48.650.000,00)21.850.000,0070.500.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.007.5.2.3. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR6.01.01.02.008. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.008.5.2.3. 129,206.460.000,0011.460.000,005.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.011. 129,206.460.000,0011.460.000,005.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.011.5.2.2. 17,685.790.000,0038.540.000,0032.750.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.013. 17,685.790.000,0038.540.000,0032.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.013.5.2.2. 100,007.000.000,007.000.000,000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.015. 100,007.000.000,007.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.015.5.2.2. 0,000,00186.454.000,00186.454.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR6.01.01.02.019. 100,000,000,000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.02.019.5.2.1. 0,000,00186.454.000,00186.454.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.019.5.2.3. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.01.01.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH6.01.01.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.05.002.5.2.2. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD6.01.01.06.001. 0,000,007.500.000,007.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.001.5.2.1. 0,000,002.500.000,002.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.001.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.002. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.002.5.2.1. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,001.000.000,001.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.002.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 6.01.01.07. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD6.01.01.07.001. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.07.001.5.2.1. 0,000,004.000.000,004.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.07.001.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 6.01.01.08. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN6.01.01.08.001. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.08.001.5.2.1. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.08.001.5.2.2. 1,808.200.000,00462.849.000,00454.649.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN6.01.01.01.15. 0,000,0042.229.000,0042.229.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN 6.01.01.01.15.001. 0,000,0017.400.000,0017.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1. 0,000,0024.829.000,0024.829.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2. (10,50)(2.100.000,00)17.900.000,0020.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN6.01.01.01.15.009. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1. (19,09)(2.100.000,00)8.900.000,0011.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN6.01.01.01.15.010. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2. (4,29)(1.500.000,00)33.500.000,0035.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) 6.01.01.01.15.018. 0,000,0027.000.000,0027.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1. (18,75)(1.500.000,00)6.500.000,008.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2. (14,67)(2.200.000,00)12.800.000,0015.000.000,00PEMBINAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN6.01.01.01.15.026. (33,87)(2.100.000,00)4.100.000,006.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1. (1,14)(100.000,00)8.700.000,008.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00MONITORING PEMILIHAN UMUM6.01.01.01.15.027. 0,000,0013.000.000,0013.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1. 0,000,007.000.000,007.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00134.000.000,00134.000.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK6.01.01.01.15.028. 0,000,00114.000.000,00114.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2. 23,9614.000.000,0072.420.000,0058.420.000,00PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN 6.01.01.01.15.036. 10,713.000.000,0031.000.000,0028.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1. 36,1611.000.000,0041.420.000,0030.420.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR6.01.01.01.15.037. 0,000,0024.200.000,0024.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1. 0,000,0075.800.000,0075.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2. 100,0020.360.000,0020.360.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA6.01.01.01.16. 100,0020.360.000,0020.360.000,000,00PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA6.01.01.01.16.001. 100,005.000.000,005.000.000,000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1. 100,0015.360.000,0015.360.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2. (5,83)(4.200.000,00)67.800.000,0072.000.000,00PROGRAM PENINGKATA N DA N P E N G E M B A N G A N PENGELOLAAN KEUANGAN 6.01.01.01.17. (16,80)(4.200.000,00)20.800.000,0025.000.000,00PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA6.01.01.01.17.001. (29,17)(4.200.000,00)10.200.000,0014.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1. 0,000,0010.600.000,0010.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2. 0,000,0027.000.000,0027.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES6.01.01.01.17.002. 0,000,0017.400.000,0017.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1. 0,000,009.600.000,009.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 6.01.01.01.17.003. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2. (15,33)(2.300.000,00)12.700.000,0015.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.18. (15,33)(2.300.000,00)12.700.000,0015.000.000,00PEMBINAAN LINMAS6.01.01.01.18.001. (45,65)(4.200.000,00)5.000.000,009.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1. 32,761.900.000,007.700.000,005.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2. 15,2221.000.000,00159.000.000,00138.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT6.01.01.01.19. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0066.000.000,0066.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA6.01.01.01.19.009. 0,000,0036.000.000,0036.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2. 29,415.000.000,0022.000.000,0017.000.000,00PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 6.01.01.01.19.018. 46,153.000.000,009.500.000,006.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1. 19,052.000.000,0012.500.000,0010.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2. (33,00)(9.900.000,00)20.100.000,0030.000.000,00PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)6.01.01.01.19.019. (69,70)(11.500.000,00)5.000.000,0016.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1. 11,851.600.000,0015.100.000,0013.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2. 100,0017.000.000,0017.000.000,000,00PENGEMBANGAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 6.01.01.01.19.027. 100,005.000.000,005.000.000,000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1. 100,0012.000.000,0012.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2. 100,0017.000.000,0017.000.000,000,00PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA6.01.01.01.19.035. 100,005.000.000,005.000.000,000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1. 100,0012.000.000,0012.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2. (32,40)(8.100.000,00)16.900.000,0025.000.000,00PEMBINAAN BUMDES6.01.01.01.19.036. (61,83)(8.100.000,00)5.000.000,0013.100.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1. 0,000,0011.900.000,0011.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2. 1,8962.750.008,553.380.796.662,003.318.046.653,45JUMLAH BELANJA 1,89(62.750.008,55)(3.380.796.662,00)(3.318.046.653,45). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 5 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 6.01.01.12. - KECAMATAN DARMARAJA TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 6.01.01. - KECAMATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.12.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 4,00165.189.847,514.294.703.157,004.129.513.309,49BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.12.00.00.5. 5,60162.189.847,513.060.461.157,002.898.271.309,49BELANJA TIDAK LANGSUNG6.01.01.6.01.01.12.00.00.5.1. 5,60162.189.847,513.060.461.157,002.898.271.309,49BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.12.00.00.5.1.1. 0,243.000.000,001.234.242.000,001.231.242.000,00BELANJA LANGSUNG6.01.01.6.01.01.12.00.00.5.2. 0,000,00290.692.000,00290.692.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,0037.734.000,0037.734.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 6.01.01.01.001. 0,000,0037.734.000,0037.734.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.001.5.2.2. 11,5215.000.000,00145.158.000,00130.158.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01.003. 11,5215.000.000,00145.158.000,00130.158.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.003.5.2.2. 0,000,004.200.000,004.200.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.01.01.005. 0,000,004.200.000,004.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.005.5.2.2. (100,00)(15.000.000,00)0,0015.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI6.01.01.01.007. (100,00)(9.000.000,00)0,009.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.007.5.2.1. (100,00)(6.000.000,00)0,006.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.007.5.2.2. 0,000,0048.000.000,0048.000.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN6.01.01.01.008. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0048.000.000,0048.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.008.5.2.2. 0,000,0015.600.000,0015.600.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN6.01.01.01.012. 0,000,0015.600.000,0015.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.012.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH6.01.01.01.023. (100,00)(1.300.000,00)0,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.023.5.2.1. 100,000,000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.023.5.2.2. 3,361.300.000,0040.000.000,0038.700.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.01.023.5.2.3. 0,000,00392.550.000,00392.550.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 0,000,00230.000.000,00230.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR6.01.01.02.007. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.02.007.5.2.1. 0,000,00228.700.000,00228.700.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.007.5.2.3. 0,000,0052.550.000,0052.550.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.011. 0,000,002.400.000,002.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.02.011.5.2.1. 0,000,0050.150.000,0050.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.011.5.2.2. 0,000,00110.000.000,00110.000.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.013. 0,000,00110.000.000,00110.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.013.5.2.2. 0,000,0040.350.000,0040.350.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. 0,000,0014.250.000,0014.250.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPAN6.01.01.03.001. 0,000,0014.250.000,0014.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.03.001.5.2.2. 0,000,0026.100.000,0026.100.000,00PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU6.01.01.03.003. 0,000,0026.100.000,0026.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.03.003.5.2.2. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.01.01.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH6.01.01.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.05.002.5.2.2. 0,000,0043.100.000,0043.100.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,0011.300.000,0011.300.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD6.01.01.06.001. 0,000,0010.500.000,0010.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.001.5.2.1. 0,000,00800.000,00800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.001.5.2.2. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0031.800.000,0031.800.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.002. 0,000,0031.200.000,0031.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.002.5.2.1. 0,000,00600.000,00600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.002.5.2.2. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 6.01.01.07. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD6.01.01.07.001. 0,000,0011.200.000,0011.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.07.001.5.2.1. 0,000,00800.000,00800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.07.001.5.2.2. 0,000,00255.850.000,00255.850.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN6.01.01.01.15. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN 6.01.01.01.15.001. 0,000,0021.200.000,0021.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1. 0,000,0018.800.000,0018.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2. 0,000,0010.850.000,0010.850.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN6.01.01.01.15.010. 0,000,007.500.000,007.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1. 0,000,003.350.000,003.350.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2. 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK6.01.01.01.15.028. 0,000,0043.200.000,0043.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1. 0,000,001.800.000,001.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2. 0,000,0080.000.000,0080.000.000,00PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN 6.01.01.01.15.036. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2. 0,000,0080.000.000,0080.000.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR6.01.01.01.15.037. 0,000,0044.300.000,0044.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1. 0,000,0035.700.000,0035.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA6.01.01.01.16. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYELENGGARAAN LOMBA DESA6.01.01.01.16.002. 0,000,0012.100.000,0012.100.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1. 0,000,0012.900.000,0012.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PROGRAM PENINGKATA N DA N P E N G E M B A N G A N PENGELOLAAN KEUANGAN 6.01.01.01.17. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA6.01.01.01.17.001. 0,000,0014.400.000,0014.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1. 0,000,0015.600.000,0015.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 6.01.01.01.17.003. 0,000,0011.100.000,0011.100.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1. 0,000,008.900.000,008.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.18. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PEMBINAAN LINMAS6.01.01.01.18.001. 0,000,009.600.000,009.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1. 0,000,0010.400.000,0010.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2. 0,000,00101.700.000,00101.700.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT6.01.01.01.19. 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA6.01.01.01.19.009. 0,000,0027.600.000,0027.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1. 0,000,0017.400.000,0017.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 6.01.01.01.19.018. 0,000,002.400.000,002.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1. 0,000,0012.600.000,0012.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2. 0,000,0041.700.000,0041.700.000,00PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)6.01.01.01.19.019. 0,000,0024.400.000,0024.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1. 0,000,0017.300.000,0017.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2. 4,00165.189.847,514.294.703.157,004.129.513.309,49JUMLAH BELANJA 4,00(165.189.847,51)(4.294.703.157,00)(4.129.513.309,49). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 4 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 6.01.01.13. - KECAMATAN SITURAJA TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 6.01.01. - KECAMATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.13.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 2,3389.943.984,423.949.494.773,003.859.550.788,58BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.13.00.00.5. 3,1886.943.984,422.820.090.773,002.733.146.788,58BELANJA TIDAK LANGSUNG6.01.01.6.01.01.13.00.00.5.1. 3,1886.943.984,422.820.090.773,002.733.146.788,58BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.13.00.00.5.1.1. 0,273.000.000,001.129.404.000,001.126.404.000,00BELANJA LANGSUNG6.01.01.6.01.01.13.00.00.5.2. (0,61)(1.335.000,00)218.598.000,00219.933.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 13,535.690.000,0047.750.000,0042.060.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 6.01.01.01.001. 13,535.690.000,0047.750.000,0042.060.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.001.5.2.2. 5,255.300.000,00106.283.000,00100.983.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01.003. 5,255.300.000,00106.283.000,00100.983.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.003.5.2.2. 0,000,003.090.000,003.090.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.01.01.005. 0,000,003.090.000,003.090.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.005.5.2.2. (82,17)(12.325.000,00)2.675.000,0015.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI6.01.01.01.007. (82,17)(12.325.000,00)2.675.000,0015.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.007.5.2.2. 0,000,0046.800.000,0046.800.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN6.01.01.01.008. 0,000,0046.800.000,0046.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.008.5.2.2. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN6.01.01.01.012. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.012.5.2.2. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 11,5639.800.000,00384.215.000,00344.415.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 80,0039.800.000,0089.550.000,0049.750.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR6.01.01.02.007. 80,0039.800.000,0089.550.000,0049.750.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.007.5.2.3. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR6.01.01.02.008. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.008.5.2.3. 0,000,0018.250.000,0018.250.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.011. 0,000,0018.250.000,0018.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.011.5.2.2. 0,000,0031.415.000,0031.415.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.013. 0,000,0031.415.000,0031.415.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.013.5.2.2. 0,000,005.000.000,005.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.015. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.015.5.2.2. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR6.01.01.02.019. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.019.5.2.3. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.01.01.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH6.01.01.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.05.002.5.2.2. 0,000,0034.000.000,0034.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,009.000.000,009.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD6.01.01.06.001. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.001.5.2.1. 0,000,001.000.000,001.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.001.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.002. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.002.5.2.1. 0,000,001.000.000,001.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.002.5.2.2. 0,000,0017.906.000,0017.906.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 6.01.01.07. 0,000,0017.906.000,0017.906.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD6.01.01.07.001. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.07.001.5.2.1. 0,000,003.906.000,003.906.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.07.001.5.2.2. (5,40)(15.250.000,00)267.250.000,00282.500.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN6.01.01.01.15. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (9,38)(3.750.000,00)36.250.000,0040.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN 6.01.01.01.15.001. 0,000,0018.500.000,0018.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1. (17,44)(3.750.000,00)17.750.000,0021.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2. (46,00)(9.200.000,00)10.800.000,0020.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN6.01.01.01.15.009. (50,00)(8.000.000,00)8.000.000,0016.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1. (30,00)(1.200.000,00)2.800.000,004.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN6.01.01.01.15.010. 0,000,0013.000.000,0013.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1. 0,000,0017.000.000,0017.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00MONITORING PEMILIHAN UMUM6.01.01.01.15.027. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK6.01.01.01.15.028. 0,000,0043.200.000,0043.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1. 0,000,0016.800.000,0016.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2. 0,000,0062.500.000,0062.500.000,00PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN 6.01.01.01.15.036. 0,000,0019.500.000,0019.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1. 0,000,0043.000.000,0043.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2. (4,60)(2.300.000,00)47.700.000,0050.000.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR6.01.01.01.15.037. (13,53)(2.300.000,00)14.700.000,0017.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1. 0,000,0033.000.000,0033.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2. 0,000,0024.750.000,0024.750.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA6.01.01.01.16. 0,000,0024.750.000,0024.750.000,00PENYELENGGARAAN LOMBA DESA6.01.01.01.16.002. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1. 0,000,0014.750.000,0014.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2. (19,26)(13.560.000,00)56.840.000,0070.400.000,00PROGRAM PENINGKATA N DA N P E N G E M B A N G A N PENGELOLAAN KEUANGAN 6.01.01.01.17. (16,67)(5.000.000,00)25.000.000,0030.000.000,00PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA6.01.01.01.17.001. (26,32)(5.000.000,00)14.000.000,0019.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2. (46,52)(8.560.000,00)9.840.000,0018.400.000,00MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES6.01.01.01.17.002. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (50,00)(8.000.000,00)8.000.000,0016.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1. (23,33)(560.000,00)1.840.000,002.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2. 0,000,0022.000.000,0022.000.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 6.01.01.01.17.003. 0,000,0012.500.000,0012.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1. 0,000,009.500.000,009.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2. 0,000,0022.500.000,0022.500.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.18. 0,000,0022.500.000,0022.500.000,00PEMBINAAN LINMAS6.01.01.01.18.001. 0,000,0014.500.000,0014.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2. (8,78)(9.655.000,00)100.345.000,00110.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT6.01.01.01.19. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA6.01.01.01.19.009. 0,000,0021.500.000,0021.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1. 0,000,0013.500.000,0013.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 6.01.01.01.19.018. 0,000,006.500.000,006.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1. 0,000,008.500.000,008.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2. (32,18)(9.655.000,00)20.345.000,0030.000.000,00PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)6.01.01.01.19.019. (25,81)(4.000.000,00)11.500.000,0015.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1. (39,00)(5.655.000,00)8.845.000,0014.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMBINAAN BUMDES6.01.01.01.19.036. 0,000,0012.500.000,0012.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1. 0,000,0017.500.000,0017.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2. 2,3389.943.984,423.949.494.773,003.859.550.788,58JUMLAH BELANJA 2,33(89.943.984,42)(3.949.494.773,00)(3.859.550.788,58). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 4 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 6.01.01.14. - KECAMATAN JATIGEDE TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 6.01.01. - KECAMATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.14.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN (23,74)(1.121.883.134,96)3.603.005.542,004.724.888.676,96BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.14.00.00.5. (33,07)(1.124.883.134,96)2.277.145.542,003.402.028.676,96BELANJA TIDAK LANGSUNG6.01.01.6.01.01.14.00.00.5.1. (33,07)(1.124.883.134,96)2.277.145.542,003.402.028.676,96BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.14.00.00.5.1.1. 0,233.000.000,001.325.860.000,001.322.860.000,00BELANJA LANGSUNG6.01.01.6.01.01.14.00.00.5.2. (4,86)(10.350.000,00)202.395.000,00212.745.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. (9,25)(2.750.000,00)26.990.000,0029.740.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 6.01.01.01.001. (9,25)(2.750.000,00)26.990.000,0029.740.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.001.5.2.2. 2,712.400.000,0090.945.000,0088.545.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01.003. 2,712.400.000,0090.945.000,0088.545.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.003.5.2.2. 0,000,002.460.000,002.460.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.01.01.005. 0,000,002.460.000,002.460.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.005.5.2.2. (100,00)(10.000.000,00)0,0010.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI6.01.01.01.007. (100,00)(10.000.000,00)0,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.007.5.2.2. 0,000,0036.000.000,0036.000.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN6.01.01.01.008. 0,000,0036.000.000,0036.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.008.5.2.2. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,006.000.000,006.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN6.01.01.01.012. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.012.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH6.01.01.01.023. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.023.5.2.2. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.01.023.5.2.3. 2,6210.350.000,00406.100.000,00395.750.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 0,000,00112.500.000,00112.500.000,00PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR6.01.01.02.003. 0,000,00112.500.000,00112.500.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.003.5.2.3. 35,3810.350.000,0039.600.000,0029.250.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR6.01.01.02.007. 35,3810.350.000,0039.600.000,0029.250.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.007.5.2.3. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR6.01.01.02.008. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.008.5.2.3. 0,000,0045.600.000,0045.600.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.013. 0,000,0045.600.000,0045.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.013.5.2.2. 0,000,008.400.000,008.400.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.015. 0,000,008.400.000,008.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.015.5.2.2. 0,000,009.990.000,009.990.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. 0,000,009.990.000,009.990.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPAN6.01.01.03.001. 0,000,009.990.000,009.990.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.03.001.5.2.2. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.01.01.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH6.01.01.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.05.002.5.2.2. 0,000,0033.000.000,0033.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,0011.500.000,0011.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD6.01.01.06.001. 0,000,0010.500.000,0010.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.001.5.2.1. 0,000,001.000.000,001.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.001.5.2.2. 0,000,0021.500.000,0021.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.002. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.002.5.2.1. 0,000,003.500.000,003.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.002.5.2.2. 0,000,0023.000.000,0023.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 6.01.01.07. 0,000,0023.000.000,0023.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD6.01.01.07.001. 0,000,0010.500.000,0010.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.07.001.5.2.1. 0,000,0012.500.000,0012.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.07.001.5.2.2. 0,000,00360.000.000,00360.000.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN6.01.01.01.15. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN 6.01.01.01.15.001. 0,000,0014.500.000,0014.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1. 0,000,0020.500.000,0020.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN6.01.01.01.15.010. 0,000,007.400.000,007.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1. 0,000,0027.600.000,0027.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00MONITORING PEMILIHAN UMUM6.01.01.01.15.027. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1. 0,000,0027.000.000,0027.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK6.01.01.01.15.028. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2. 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN 6.01.01.01.15.036. 0,000,0023.000.000,0023.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1. 0,000,0047.000.000,0047.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2. 0,000,00150.000.000,00150.000.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR6.01.01.01.15.037. 0,000,0031.500.000,0031.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1. 0,000,00118.500.000,00118.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2. 0,000,0047.500.000,0047.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA6.01.01.01.16. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYELENGGARAAN LOMBA DESA6.01.01.01.16.002. 0,000,007.000.000,007.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0022.500.000,0022.500.000,00PENGENDALIAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA 6.01.01.01.16.003. 0,000,009.600.000,009.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1. 0,000,0012.900.000,0012.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2. 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00PROGRAM PENINGKATA N DA N P E N G E M B A N G A N PENGELOLAAN KEUANGAN 6.01.01.01.17. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA6.01.01.01.17.001. 0,000,007.300.000,007.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1. 0,000,0017.700.000,0017.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES6.01.01.01.17.002. 0,000,0012.400.000,0012.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1. 0,000,0012.600.000,0012.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 6.01.01.01.17.003. 0,000,0013.800.000,0013.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1. 0,000,006.200.000,006.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2. 0,000,0055.000.000,0055.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.18. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PEMBINAAN LINMAS6.01.01.01.18.001. 0,000,008.500.000,008.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1. 0,000,0016.500.000,0016.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA6.01.01.01.18.009. 0,000,0019.400.000,0019.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1. 0,000,0010.600.000,0010.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2. 0,000,00115.875.000,00115.875.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT6.01.01.01.19. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA6.01.01.01.19.009. 0,000,0013.500.000,0013.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1. 0,000,0021.500.000,0021.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 6.01.01.01.19.018. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0025.875.000,0025.875.000,00PEMBINAAN BUMDES6.01.01.01.19.036. 0,000,008.300.000,008.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1. 0,000,0017.575.000,0017.575.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PENYULUHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL6.01.01.01.19.037. 0,000,0011.700.000,0011.700.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1. 0,000,0023.300.000,0023.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2. (23,74)(1.121.883.134,96)3.603.005.542,004.724.888.676,96JUMLAH BELANJA (23,74)1.121.883.134,96(3.603.005.542,00)(4.724.888.676,96). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 5 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 6.01.01.15. - KECAMATAN WADO TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 6.01.01. - KECAMATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.15.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 0,3813.011.891,823.456.359.591,003.443.347.699,18BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.15.00.00.5. 0,4610.011.891,822.170.773.591,002.160.761.699,18BELANJA TIDAK LANGSUNG6.01.01.6.01.01.15.00.00.5.1. 0,4610.011.891,822.170.773.591,002.160.761.699,18BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.00.00.5.1.1. 0,233.000.000,001.285.586.000,001.282.586.000,00BELANJA LANGSUNG6.01.01.6.01.01.15.00.00.5.2. 0,000,00268.449.000,00268.449.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,0027.195.000,0027.195.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 6.01.01.01.001. 0,000,0027.195.000,0027.195.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.001.5.2.2. 0,000,00106.774.000,00106.774.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01.003. 0,000,001.500.000,001.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.003.5.2.1. 0,000,00105.274.000,00105.274.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.003.5.2.2. 0,000,003.090.000,003.090.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.01.01.005. 0,000,003.090.000,003.090.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.005.5.2.2. 0,000,0021.790.000,0021.790.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI6.01.01.01.007. 0,000,001.450.000,001.450.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.007.5.2.1. 0,000,0020.340.000,0020.340.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.007.5.2.2. 0,000,0064.800.000,0064.800.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN6.01.01.01.008. 0,000,0064.800.000,0064.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.008.5.2.2. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,004.800.000,004.800.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN6.01.01.01.012. 0,000,004.800.000,004.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.012.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH6.01.01.01.023. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.023.5.2.2. 0,000,0028.000.000,0028.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.01.023.5.2.3. 0,000,00384.587.000,00384.587.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 0,000,00120.000.000,00120.000.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR6.01.01.02.008. 0,000,00120.000.000,00120.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.008.5.2.3. 0,000,0064.587.000,0064.587.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.013. 0,000,0064.587.000,0064.587.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.013.5.2.2. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR6.01.01.02.019. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.019.5.2.3. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.01.01.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH6.01.01.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.05.002.5.2.2. 0,000,0046.000.000,0046.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD6.01.01.06.001. 0,000,0010.704.000,0010.704.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.001.5.2.1. 0,000,004.296.000,004.296.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.001.5.2.2. 0,000,0031.000.000,0031.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.002. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.002.5.2.1. 0,000,001.000.000,001.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.002.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 6.01.01.07. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD6.01.01.07.001. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.07.001.5.2.1. 0,000,0017.000.000,0017.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.07.001.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 6.01.01.08. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN6.01.01.08.001. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,007.200.000,007.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.08.001.5.2.1. 0,000,002.800.000,002.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.08.001.5.2.2. 0,000,00326.550.000,00326.550.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN6.01.01.01.15. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN 6.01.01.01.15.001. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN6.01.01.01.15.010. 0,000,0015.500.000,0015.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1. 0,000,0014.500.000,0014.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2. 0,000,0046.000.000,0046.000.000,00MONITORING PEMILIHAN UMUM6.01.01.01.15.027. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2. 0,000,0090.000.000,0090.000.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK6.01.01.01.15.028. 0,000,0084.000.000,0084.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2. 0,000,0070.550.000,0070.550.000,00PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN 6.01.01.01.15.036. 0,000,0035.250.000,0035.250.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1. 0,000,0035.300.000,0035.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR6.01.01.01.15.037. 0,000,0022.000.000,0022.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA6.01.01.01.16. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYELENGGARAAN LOMBA DESA6.01.01.01.16.002. 0,000,0013.000.000,0013.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2. 0,000,0052.000.000,0052.000.000,00PROGRAM PENINGKATA N DA N P E N G E M B A N G A N PENGELOLAAN KEUANGAN 6.01.01.01.17. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA6.01.01.01.17.001. 0,000,0015.600.000,0015.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1. 0,000,0014.400.000,0014.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES6.01.01.01.17.002. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1. 0,000,001.000.000,001.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 6.01.01.01.17.003. 0,000,007.400.000,007.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1. 0,000,004.600.000,004.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.18. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PEMBINAAN LINMAS6.01.01.01.18.001. 0,000,0022.800.000,0022.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1. 0,000,0017.200.000,0017.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA6.01.01.01.18.009. 0,000,009.500.000,009.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1. 0,000,0010.500.000,0010.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2. 0,000,0085.000.000,0085.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT6.01.01.01.19. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN6.01.01.01.19.001. 0,000,0015.500.000,0015.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1. 0,000,0014.500.000,0014.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA6.01.01.01.19.009. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 6.01.01.01.19.018. 0,000,002.500.000,002.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1. 0,000,0012.500.000,0012.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2. 0,3813.011.891,823.456.359.591,003.443.347.699,18JUMLAH BELANJA 0,38(13.011.891,82)(3.456.359.591,00)(3.443.347.699,18). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 4 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 6.01.01.16. - KECAMATAN UJUNGJAYA TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 6.01.01. - KECAMATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.16.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 2,1983.941.772,513.910.852.874,003.826.911.101,49BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.16.00.00.5. 3,5380.941.772,512.375.951.224,002.295.009.451,49BELANJA TIDAK LANGSUNG6.01.01.6.01.01.16.00.00.5.1. 3,5380.941.772,512.375.951.224,002.295.009.451,49BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.00.00.5.1.1. 0,203.000.000,001.534.901.650,001.531.901.650,00BELANJA LANGSUNG6.01.01.6.01.01.16.00.00.5.2. (1,58)(5.000.000,00)311.634.000,00316.634.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,0041.400.000,0041.400.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 6.01.01.01.001. 0,000,0041.400.000,0041.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.001.5.2.2. 0,000,00147.714.000,00147.714.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01.003. 0,000,0012.480.000,0012.480.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.003.5.2.1. 0,000,00135.234.000,00135.234.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.003.5.2.2. 0,000,002.520.000,002.520.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.01.01.005. 0,000,002.520.000,002.520.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.005.5.2.2. 0,000,0025.100.000,0025.100.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI6.01.01.01.006. 0,000,0025.100.000,0025.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.006.5.2.2. 0,000,0066.000.000,0066.000.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN6.01.01.01.008. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0066.000.000,0066.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.008.5.2.2. 0,000,006.000.000,006.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN6.01.01.01.012. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.012.5.2.2. (17,92)(5.000.000,00)22.900.000,0027.900.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH6.01.01.01.023. (100,00)(5.000.000,00)0,005.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.023.5.2.2. 0,000,0022.900.000,0022.900.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.01.023.5.2.3. (1,74)(10.000.000,00)565.200.000,00575.200.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. (1,41)(2.000.000,00)139.800.000,00141.800.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR6.01.01.02.007. 0,000,00200.000,00200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.02.007.5.2.1. (1,41)(2.000.000,00)139.600.000,00141.600.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.007.5.2.3. 0,000,00198.000.000,00198.000.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR6.01.01.02.008. 0,000,00200.000,00200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.02.008.5.2.1. 0,000,00197.800.000,00197.800.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.008.5.2.3. (100,00)(5.000.000,00)0,005.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.011. (100,00)(5.000.000,00)0,005.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.011.5.2.2. 0,000,0053.400.000,0053.400.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.013. 0,000,0053.400.000,0053.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.013.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.015. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.015.5.2.2. (20,00)(3.000.000,00)12.000.000,0015.000.000,00PENYEDIAAN JASA SEWA KANTOR/RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 6.01.01.02.016. (20,00)(3.000.000,00)12.000.000,0015.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.016.5.2.2. 0,000,00152.000.000,00152.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR6.01.01.02.019. 0,000,00200.000,00200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.02.019.5.2.1. 0,000,00151.800.000,00151.800.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.019.5.2.3. 0,000,0022.153.000,0022.153.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,0011.153.000,0011.153.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD6.01.01.06.001. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.001.5.2.1. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,003.153.000,003.153.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.001.5.2.2. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.002. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.002.5.2.1. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.002.5.2.2. 0,000,0012.375.000,0012.375.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 6.01.01.07. 0,000,0012.375.000,0012.375.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD6.01.01.07.001. 0,000,007.500.000,007.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.07.001.5.2.1. 0,000,004.875.000,004.875.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.07.001.5.2.2. 0,000,007.280.000,007.280.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 6.01.01.08. 0,000,007.280.000,007.280.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN6.01.01.08.001. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.08.001.5.2.1. 0,000,002.280.000,002.280.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.08.001.5.2.2. (6,03)(25.066.500,00)390.610.500,00415.677.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN6.01.01.01.15. (9,56)(4.396.500,00)41.603.500,0046.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN 6.01.01.01.15.001. 0,000,0014.300.000,0014.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1. (13,87)(4.396.500,00)27.303.500,0031.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2. 0,000,0025.450.000,0025.450.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN6.01.01.01.15.010. 0,000,0011.250.000,0011.250.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1. 0,000,0014.200.000,0014.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2. 0,000,0048.000.000,0048.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) 6.01.01.01.15.018. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1. 0,000,0033.000.000,0033.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2. 0,000,0032.500.000,0032.500.000,00PEMBINAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN6.01.01.01.15.026. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1. 0,000,0018.500.000,0018.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2. (49,05)(20.545.000,00)21.345.000,0041.890.000,00MONITORING PEMILIHAN UMUM6.01.01.01.15.027. (52,00)(13.000.000,00)12.000.000,0025.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1. (44,67)(7.545.000,00)9.345.000,0016.890.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0056.522.000,0056.522.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK6.01.01.01.15.028. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1. 0,000,0026.522.000,0026.522.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2. (0,14)(125.000,00)89.375.000,0089.500.000,00PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN 6.01.01.01.15.036. 0,000,0022.500.000,0022.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1. (0,19)(125.000,00)66.875.000,0067.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2. 0,000,0075.815.000,0075.815.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR6.01.01.01.15.037. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1. 0,000,0045.815.000,0045.815.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2. 0,000,00113.832.650,00113.832.650,00PROGRAM PENINGKATA N DA N P E N G E M B A N G A N PENGELOLAAN KEUANGAN 6.01.01.01.17. 0,000,0042.800.000,0042.800.000,00PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA6.01.01.01.17.001. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1. 0,000,0027.800.000,0027.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2. 0,000,0020.152.650,0020.152.650,00MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES6.01.01.01.17.002. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1. 0,000,0011.152.650,0011.152.650,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2. 0,000,0050.880.000,0050.880.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 6.01.01.01.17.003. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1. 0,000,0020.880.000,0020.880.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2. 62,6443.066.500,00111.816.500,0068.750.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT6.01.01.01.19. 0,000,0027.000.000,0027.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA6.01.01.01.19.009. 0,000,0014.400.000,0014.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1. 0,000,0012.600.000,0012.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2. 0,000,0020.750.000,0020.750.000,00PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 6.01.01.01.19.018. 0,000,007.500.000,007.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1. 0,000,0013.250.000,0013.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2. 205,0843.066.500,0064.066.500,0021.000.000,00PEMBINAAN BUMDES6.01.01.01.19.036. 0,000,009.300.000,009.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 368,0943.066.500,0054.766.500,0011.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2. 2,1983.941.772,513.910.852.874,003.826.911.101,49JUMLAH BELANJA 2,19(83.941.772,51)(3.910.852.874,00)(3.826.911.101,49). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 5 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 6.01.01.17. - KECAMATAN CIMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 6.01.01. - KECAMATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.17.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN (0,02)(938.539,25)4.415.511.906,004.416.450.445,25BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.17.00.00.5. (0,14)(3.938.539,25)2.762.733.406,002.766.671.945,25BELANJA TIDAK LANGSUNG6.01.01.6.01.01.17.00.00.5.1. (0,14)(3.938.539,25)2.762.733.406,002.766.671.945,25BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.00.00.5.1.1. 0,183.000.000,001.652.778.500,001.649.778.500,00BELANJA LANGSUNG6.01.01.6.01.01.17.00.00.5.2. 1,626.400.000,00401.178.500,00394.778.500,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 17,896.400.000,0042.166.000,0035.766.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 6.01.01.01.001. 17,896.400.000,0042.166.000,0035.766.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.001.5.2.2. 0,000,00189.312.500,00189.312.500,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01.003. 0,000,006.600.000,006.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.003.5.2.1. 0,000,00182.712.500,00182.712.500,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.003.5.2.2. 0,000,009.500.000,009.500.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.01.01.005. 0,000,009.500.000,009.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.005.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI6.01.01.01.007. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.007.5.2.2. 0,000,0079.800.000,0079.800.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN6.01.01.01.008. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0079.800.000,0079.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.008.5.2.2. 0,000,0020.400.000,0020.400.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN6.01.01.01.012. 0,000,0020.400.000,0020.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.012.5.2.2. 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH6.01.01.01.023. 0,000,0013.700.000,0013.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.023.5.2.2. 0,000,0031.300.000,0031.300.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.01.023.5.2.3. 4,5417.950.000,00412.950.000,00395.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 10,8817.950.000,00182.950.000,00165.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR6.01.01.02.007. 10,8817.950.000,00182.950.000,00165.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.007.5.2.3. 0,000,00170.000.000,00170.000.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR6.01.01.02.008. 0,000,00170.000.000,00170.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.008.5.2.3. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.013. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.013.5.2.2. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.01.01.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH6.01.01.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.05.002.5.2.2. 0,000,0057.500.000,0057.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,0011.500.000,0011.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD6.01.01.06.001. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.001.5.2.1. 0,000,003.500.000,003.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.001.5.2.2. 0,000,0046.000.000,0046.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.002. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.002.5.2.1. 0,000,0022.000.000,0022.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.002.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 6.01.01.07. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD6.01.01.07.001. 0,000,0013.000.000,0013.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.07.001.5.2.1. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.07.001.5.2.2. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,008.000.000,008.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 6.01.01.08. 0,000,008.000.000,008.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN6.01.01.08.001. 0,000,004.000.000,004.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.08.001.5.2.1. 0,000,004.000.000,004.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.08.001.5.2.2. (3,86)(15.350.000,00)382.650.000,00398.000.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN6.01.01.01.15. (7,00)(3.850.000,00)51.150.000,0055.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN 6.01.01.01.15.001. 0,000,0011.675.000,0011.675.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1. (8,89)(3.850.000,00)39.475.000,0043.325.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN6.01.01.01.15.010. 0,000,0023.000.000,0023.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1. 0,000,0037.000.000,0037.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00MONITORING PEMILIHAN UMUM6.01.01.01.15.027. 0,000,0037.500.000,0037.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1. 0,000,0012.500.000,0012.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2. (1,89)(1.000.000,00)52.000.000,0053.000.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK6.01.01.01.15.028. (3,33)(1.000.000,00)29.000.000,0030.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1. 0,000,0023.000.000,0023.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2. (13,13)(10.500.000,00)69.500.000,0080.000.000,00PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN 6.01.01.01.15.036. 0,000,0019.500.000,0019.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1. (17,36)(10.500.000,00)50.000.000,0060.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2. 0,000,00100.000.000,00100.000.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR6.01.01.01.15.037. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1. 0,000,0079.000.000,0079.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2. 0,000,0071.500.000,0071.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA6.01.01.01.16. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA6.01.01.01.16.001. 0,000,0010.600.000,0010.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1. 0,000,0019.400.000,0019.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2. 0,000,0041.500.000,0041.500.000,00PENYELENGGARAAN LOMBA DESA6.01.01.01.16.002. 0,000,001.500.000,001.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2. (10,00)(9.000.000,00)81.000.000,0090.000.000,00PROGRAM PENINGKATA N DA N P E N G E M B A N G A N PENGELOLAAN KEUANGAN 6.01.01.01.17. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA6.01.01.01.17.001. 0,000,005.700.000,005.700.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1. 0,000,0014.300.000,0014.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2. (10,00)(3.000.000,00)27.000.000,0030.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES6.01.01.01.17.002. (50,00)(3.000.000,00)3.000.000,006.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2. (15,00)(6.000.000,00)34.000.000,0040.000.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 6.01.01.01.17.003. (34,29)(6.000.000,00)11.500.000,0017.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1. 0,000,0022.500.000,0022.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.18. 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00PEMBINAAN LINMAS6.01.01.01.18.001. 0,000,0018.740.000,0018.740.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1. 0,000,0026.260.000,0026.260.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA6.01.01.01.18.009. 0,000,0010.500.000,0010.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1. 0,000,0019.500.000,0019.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2. 0,000,00135.000.000,00135.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT6.01.01.01.19. 0,000,0065.000.000,0065.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA6.01.01.01.19.009. 0,000,0017.500.000,0017.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1. 0,000,0047.500.000,0047.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 6.01.01.01.19.018. 0,000,003.500.000,003.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1. 0,000,0016.500.000,0016.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)6.01.01.01.19.019. 0,000,0019.000.000,0019.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1. 0,000,0031.000.000,0031.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (0,02)(938.539,25)4.415.511.906,004.416.450.445,25JUMLAH BELANJA (0,02)938.539,25(4.415.511.906,00)(4.416.450.445,25). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 5 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 6.01.01.18. - KECAMATAN CIBUGEL TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 6.01.01. - KECAMATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.18.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 3,86118.996.785,223.199.952.380,003.080.955.594,78BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.18.00.00.5. 6,30115.996.785,221.956.468.380,001.840.471.594,78BELANJA TIDAK LANGSUNG6.01.01.6.01.01.18.00.00.5.1. 6,30115.996.785,221.956.468.380,001.840.471.594,78BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.00.00.5.1.1. 0,243.000.000,001.243.484.000,001.240.484.000,00BELANJA LANGSUNG6.01.01.6.01.01.18.00.00.5.2. 0,000,00263.534.000,00263.534.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,0015.360.000,0015.360.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 6.01.01.01.001. 0,000,0015.360.000,0015.360.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.001.5.2.2. 0,000,00138.054.000,00138.054.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01.003. 0,000,00138.054.000,00138.054.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.003.5.2.2. 0,000,001.920.000,001.920.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.01.01.005. 0,000,001.920.000,001.920.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.005.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI6.01.01.01.007. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.007.5.2.2. 0,000,0049.800.000,0049.800.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN6.01.01.01.008. 0,000,0049.800.000,0049.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.008.5.2.2. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0023.400.000,0023.400.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN6.01.01.01.012. 0,000,0023.400.000,0023.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.012.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH6.01.01.01.023. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.023.5.2.1. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.023.5.2.2. 0,000,00311.940.000,00311.940.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 0,000,0050.040.000,0050.040.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR6.01.01.02.007. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.02.007.5.2.1. 0,000,0048.740.000,0048.740.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.007.5.2.3. 0,000,0057.900.000,0057.900.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.013. 0,000,0057.900.000,0057.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.013.5.2.2. 0,000,004.000.000,004.000.000,00PENYEDIAAN JASA SEWA KANTOR/RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 6.01.01.02.016. 0,000,004.000.000,004.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.016.5.2.2. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR6.01.01.02.019. 0,000,001.850.000,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.02.019.5.2.1. 0,000,00198.150.000,00198.150.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.019.5.2.3. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.01.01.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH6.01.01.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.05.002.5.2.2. 0,000,0068.560.000,0068.560.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD6.01.01.06.001. 0,000,0014.025.000,0014.025.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.001.5.2.1. 0,000,00975.000,00975.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.001.5.2.2. 0,000,0053.560.000,0053.560.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.002. 0,000,0052.800.000,0052.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.002.5.2.1. 0,000,00760.000,00760.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.002.5.2.2. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 6.01.01.07. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD6.01.01.07.001. 0,000,0023.980.000,0023.980.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.07.001.5.2.1. 0,000,001.020.000,001.020.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.07.001.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 6.01.01.08. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN6.01.01.08.001. 0,000,009.400.000,009.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.08.001.5.2.1. 0,000,00600.000,00600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.08.001.5.2.2. 0,000,00326.000.000,00326.000.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN6.01.01.01.15. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN 6.01.01.01.15.001. 0,000,0013.820.000,0013.820.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1. 0,000,0036.180.000,0036.180.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN6.01.01.01.15.009. 0,000,008.100.000,008.100.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1. 0,000,0021.900.000,0021.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN6.01.01.01.15.010. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK6.01.01.01.15.028. 0,000,0046.560.000,0046.560.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1. 0,000,003.440.000,003.440.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2. 0,000,0091.000.000,0091.000.000,00PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN 6.01.01.01.15.036. 0,000,0022.900.000,0022.900.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1. 0,000,0068.100.000,0068.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR6.01.01.01.15.037. 0,000,006.750.000,006.750.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1. 0,000,0068.250.000,0068.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA6.01.01.01.16. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYELENGGARAAN LOMBA DESA6.01.01.01.16.002. 0,000,001.500.000,001.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1. 0,000,0023.500.000,0023.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2. 0,000,0065.000.000,0065.000.000,00PROGRAM PENINGKATA N DA N P E N G E M B A N G A N PENGELOLAAN KEUANGAN 6.01.01.01.17. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA6.01.01.01.17.001. 0,000,008.600.000,008.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1. 0,000,0011.400.000,0011.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES6.01.01.01.17.002. 0,000,003.000.000,003.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1. 0,000,0022.000.000,0022.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 6.01.01.01.17.003. 0,000,008.600.000,008.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1. 0,000,0011.400.000,0011.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.18. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PEMBINAAN LINMAS6.01.01.01.18.001. 0,000,009.230.000,009.230.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1. 0,000,0010.770.000,0010.770.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA6.01.01.01.18.009. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2. 0,000,0075.450.000,0075.450.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT6.01.01.01.19. 0,000,0035.450.000,0035.450.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA6.01.01.01.19.009. 0,000,0018.800.000,0018.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1. 0,000,0016.650.000,0016.650.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 6.01.01.01.19.018. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)6.01.01.01.19.019. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,007.200.000,007.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1. 0,000,0012.800.000,0012.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PROGRAM PEMELIHARAAN KANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 6.01.01.01.20. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 6.01.01.01.20.001. 0,000,008.600.000,008.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.20.001.5.2.1. 0,000,0011.400.000,0011.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.20.001.5.2.2. 3,86118.996.785,223.199.952.380,003.080.955.594,78JUMLAH BELANJA 3,86(118.996.785,22)(3.199.952.380,00)(3.080.955.594,78). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 5 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 6.01.01.19. - KECAMATAN TANJUNGMEDAR TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 6.01.01. - KECAMATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.19.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 1,7563.148.629,763.663.003.568,003.599.854.938,24BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.19.00.00.5. 2,7760.148.629,762.231.221.668,002.171.073.038,24BELANJA TIDAK LANGSUNG6.01.01.6.01.01.19.00.00.5.1. 2,7760.148.629,762.231.221.668,002.171.073.038,24BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.00.00.5.1.1. 0,213.000.000,001.431.781.900,001.428.781.900,00BELANJA LANGSUNG6.01.01.6.01.01.19.00.00.5.2. 3,318.155.000,00254.186.900,00246.031.900,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. (16,75)(3.025.000,00)15.035.000,0018.060.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 6.01.01.01.001. (16,75)(3.025.000,00)15.035.000,0018.060.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.001.5.2.2. 0,000,00132.661.900,00132.661.900,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01.003. 0,000,00132.661.900,00132.661.900,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.003.5.2.2. 0,000,002.010.000,002.010.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.01.01.005. 0,000,002.010.000,002.010.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.005.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI6.01.01.01.007. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.007.5.2.2. 17,969.180.000,0060.280.000,0051.100.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN6.01.01.01.008. 17,969.180.000,0060.280.000,0051.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.008.5.2.2. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 27,782.000.000,009.200.000,007.200.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN6.01.01.01.012. 27,782.000.000,009.200.000,007.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.012.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH6.01.01.01.023. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.023.5.2.2. 0,000,0019.000.000,0019.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.01.023.5.2.3. 1,285.825.000,00461.825.000,00456.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 6,475.825.000,0095.825.000,0090.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR6.01.01.02.007. 100,001.000.000,001.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.007.5.2.2. 5,364.825.000,0094.825.000,0090.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.007.5.2.3. 100,00100.000.000,00200.000.000,00100.000.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR6.01.01.02.008. 100,00100.000.000,00200.000.000,00100.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.008.5.2.3. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.013. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.013.5.2.2. 0,000,006.000.000,006.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.015. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.015.5.2.2. (50,00)(100.000.000,00)100.000.000,00200.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR6.01.01.02.019. (50,00)(100.000.000,00)100.000.000,00200.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.019.5.2.3. 100,0036.580.000,0036.580.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. 100,0014.100.000,0014.100.000,000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPAN6.01.01.03.001. 100,001.300.000,001.300.000,000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.03.001.5.2.1. 100,0012.800.000,0012.800.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.03.001.5.2.2. 100,0022.480.000,0022.480.000,000,00PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU6.01.01.03.003. 100,001.300.000,001.300.000,000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.03.003.5.2.1. 100,0021.180.000,0021.180.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.03.003.5.2.2. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.01.01.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH6.01.01.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.05.002.5.2.2. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD6.01.01.06.001. 0,000,0021.600.000,0021.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.001.5.2.1. 0,000,003.400.000,003.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.001.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.002. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.002.5.2.1. 0,000,007.000.000,007.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.002.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 6.01.01.07. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD6.01.01.07.001. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.07.001.5.2.1. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.07.001.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 6.01.01.08. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN6.01.01.08.001. 0,000,0010.800.000,0010.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.08.001.5.2.1. 0,000,004.200.000,004.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.08.001.5.2.2. (2,42)(6.650.000,00)268.350.000,00275.000.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN6.01.01.01.15. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN 6.01.01.01.15.001. 0,000,0019.000.000,0019.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN6.01.01.01.15.010. 0,000,003.500.000,003.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1. 0,000,0031.500.000,0031.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00MONITORING PEMILIHAN UMUM6.01.01.01.15.027. 0,000,0015.800.000,0015.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1. 0,000,0014.200.000,0014.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2. 0,000,0055.000.000,0055.000.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK6.01.01.01.15.028. 0,000,0052.800.000,0052.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1. 0,000,002.200.000,002.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (8,87)(6.650.000,00)68.350.000,0075.000.000,00PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN 6.01.01.01.15.036. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1. (11,27)(6.650.000,00)52.350.000,0059.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR6.01.01.01.15.037. 0,000,0010.100.000,0010.100.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1. 0,000,0029.900.000,0029.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA6.01.01.01.16. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENYELENGGARAAN LOMBA DESA6.01.01.01.16.002. 0,000,0014.300.000,0014.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1. 0,000,0015.700.000,0015.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENGENDALIAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA 6.01.01.01.16.003. 0,000,0011.875.000,0011.875.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1. 0,000,0018.125.000,0018.125.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2. (13,47)(12.800.000,00)82.200.000,0095.000.000,00PROGRAM PENINGKATA N DA N P E N G E M B A N G A N PENGELOLAAN KEUANGAN 6.01.01.01.17. (13,25)(5.300.000,00)34.700.000,0040.000.000,00PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA6.01.01.01.17.001. 0,000,0018.800.000,0018.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1. (25,00)(5.300.000,00)15.900.000,0021.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2. (10,50)(3.150.000,00)26.850.000,0030.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES6.01.01.01.17.002. 0,000,0015.800.000,0015.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1. (22,18)(3.150.000,00)11.050.000,0014.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2. (17,40)(4.350.000,00)20.650.000,0025.000.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 6.01.01.01.17.003. 0,000,0010.300.000,0010.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1. (29,59)(4.350.000,00)10.350.000,0014.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2. (19,77)(11.220.000,00)45.530.000,0056.750.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.18. (14,50)(4.350.000,00)25.650.000,0030.000.000,00PEMBINAAN LINMAS6.01.01.01.18.001. 0,000,0010.300.000,0010.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1. (22,08)(4.350.000,00)15.350.000,0019.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (25,68)(6.870.000,00)19.880.000,0026.750.000,00PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA6.01.01.01.18.009. 0,000,0010.300.000,0010.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1. (41,76)(6.870.000,00)9.580.000,0016.450.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2. (13,72)(19.890.000,00)125.110.000,00145.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT6.01.01.01.19. (35,00)(10.500.000,00)19.500.000,0030.000.000,00PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN6.01.01.01.19.001. 0,000,009.800.000,009.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1. (51,98)(10.500.000,00)9.700.000,0020.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA6.01.01.01.19.009. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1. 0,000,0052.000.000,0052.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 6.01.01.01.19.018. 0,000,004.000.000,004.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2. (31,30)(9.390.000,00)20.610.000,0030.000.000,00PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)6.01.01.01.19.019. 0,000,0010.300.000,0010.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1. (47,66)(9.390.000,00)10.310.000,0019.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2. 1,7563.148.629,763.663.003.568,003.599.854.938,24JUMLAH BELANJA 1,75(63.148.629,76)(3.663.003.568,00)(3.599.854.938,24). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 5 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 6.01.01.20. - KECAMATAN PAMULIHAN TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 6.01.01. - KECAMATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.20.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 0,2811.131.144,774.016.688.089,004.005.556.944,23BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.20.00.00.5. 0,328.131.144,772.552.408.089,002.544.276.944,23BELANJA TIDAK LANGSUNG6.01.01.6.01.01.20.00.00.5.1. 0,328.131.144,772.552.408.089,002.544.276.944,23BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.20.00.00.5.1.1. 0,213.000.000,001.464.280.000,001.461.280.000,00BELANJA LANGSUNG6.01.01.6.01.01.20.00.00.5.2. (4,10)(9.940.000,00)232.250.000,00242.190.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,0025.526.000,0025.526.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 6.01.01.01.001. 0,000,0025.526.000,0025.526.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.001.5.2.2. 7,605.000.000,0070.784.000,0065.784.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01.003. 7,605.000.000,0070.784.000,0065.784.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.003.5.2.2. 0,000,006.990.000,006.990.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.01.01.005. 0,000,006.990.000,006.990.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.005.5.2.2. (50,00)(14.940.000,00)14.940.000,0029.880.000,00RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI6.01.01.01.006. (50,00)(14.940.000,00)14.940.000,0029.880.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.006.5.2.2. 0,000,008.000.000,008.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI6.01.01.01.007. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.007.5.2.2. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN6.01.01.01.008. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.008.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN6.01.01.01.012. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.012.5.2.2. 0,000,0046.010.000,0046.010.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH6.01.01.01.023. 0,000,0046.010.000,0046.010.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.01.023.5.2.3. 2,369.940.000,00431.930.000,00421.990.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR6.01.01.02.003. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.003.5.2.3. 0,000,00143.450.000,00143.450.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR6.01.01.02.007. 0,000,00912.000,00912.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.007.5.2.2. 0,000,00142.538.000,00142.538.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.007.5.2.3. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.011. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.02.011.5.2.1. 0,000,0018.700.000,0018.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.011.5.2.2. 20,489.940.000,0058.480.000,0048.540.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.013. 20,489.940.000,0058.480.000,0048.540.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.013.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.015. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.015.5.2.2. 0,000,0032.350.000,0032.350.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. 0,000,009.900.000,009.900.000,00PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN6.01.01.03.002. 0,000,009.900.000,009.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.03.002.5.2.2. 0,000,008.250.000,008.250.000,00PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU6.01.01.03.003. 0,000,008.250.000,008.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.03.003.5.2.2. 0,000,0014.200.000,0014.200.000,00PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA6.01.01.03.004. 0,000,001.000.000,001.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.03.004.5.2.1. 0,000,0013.200.000,0013.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.03.004.5.2.2. 4,293.000.000,0073.000.000,0070.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.01.01.05. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 4,293.000.000,0073.000.000,0070.000.000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH6.01.01.05.002. 0,000,001.850.000,001.850.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.05.002.5.2.1. 4,403.000.000,0071.150.000,0068.150.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.05.002.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD6.01.01.06.001. 0,000,0019.500.000,0019.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.001.5.2.1. 0,000,005.500.000,005.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.001.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.002. 0,000,0016.500.000,0016.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.002.5.2.1. 0,000,008.500.000,008.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.002.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 6.01.01.07. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD6.01.01.07.001. 0,000,0017.500.000,0017.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.07.001.5.2.1. 0,000,007.500.000,007.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.07.001.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 6.01.01.08. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN6.01.01.08.001. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.08.001.5.2.1. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.08.001.5.2.2. 0,000,00404.750.000,00404.750.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN6.01.01.01.15. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN 6.01.01.01.15.001. 0,000,0033.500.000,0033.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1. 0,000,0016.500.000,0016.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN6.01.01.01.15.009. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN6.01.01.01.15.010. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1. 0,000,0026.000.000,0026.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) 6.01.01.01.15.018. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00MONITORING PEMILIHAN UMUM6.01.01.01.15.027. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2. 0,000,0052.000.000,0052.000.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK6.01.01.01.15.028. 0,000,0042.000.000,0042.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2. 0,000,0099.000.000,0099.000.000,00PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN 6.01.01.01.15.036. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1. 0,000,0069.000.000,0069.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2. 0,000,0093.750.000,0093.750.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR6.01.01.01.15.037. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1. 0,000,0079.750.000,0079.750.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA6.01.01.01.16. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENYELENGGARAAN LOMBA DESA6.01.01.01.16.002. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2. 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00PROGRAM PENINGKATA N DA N P E N G E M B A N G A N PENGELOLAAN KEUANGAN 6.01.01.01.17. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA6.01.01.01.17.001. 0,000,0018.600.000,0018.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1. 0,000,0011.400.000,0011.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES6.01.01.01.17.002. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 6.01.01.01.17.003. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.18. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA6.01.01.01.18.009. 0,000,0020.500.000,0020.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1. 0,000,009.500.000,009.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2. 0,000,0075.000.000,0075.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT6.01.01.01.19. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN6.01.01.01.19.001. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA6.01.01.01.19.009. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 6.01.01.01.19.018. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1. 0,000,0013.000.000,0013.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2. 0,2811.131.144,774.016.688.089,004.005.556.944,23JUMLAH BELANJA 0,28(11.131.144,77)(4.016.688.089,00)(4.005.556.944,23). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 5 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 6.01.01.21. - KECAMATAN SUKASARI TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 6.01.01. - KECAMATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.21.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 4,61149.418.771,153.387.341.062,003.237.922.290,85BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.21.00.00.5. 4,8796.418.771,152.075.775.462,001.979.356.690,85BELANJA TIDAK LANGSUNG6.01.01.6.01.01.21.00.00.5.1. 4,8796.418.771,152.075.775.462,001.979.356.690,85BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.21.00.00.5.1.1. 4,2153.000.000,001.311.565.600,001.258.565.600,00BELANJA LANGSUNG6.01.01.6.01.01.21.00.00.5.2. (3,11)(9.980.000,00)310.910.600,00320.890.600,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. (30,09)(7.130.000,00)16.564.000,0023.694.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 6.01.01.01.001. (30,09)(7.130.000,00)16.564.000,0023.694.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.001.5.2.2. 8,2111.600.000,00152.876.600,00141.276.600,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01.003. 0,000,0019.080.000,0019.080.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.003.5.2.1. 9,4911.600.000,00133.796.600,00122.196.600,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.003.5.2.2. 0,000,002.520.000,002.520.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.01.01.005. 0,000,002.520.000,002.520.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.005.5.2.2. (100,00)(10.000.000,00)0,0010.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI6.01.01.01.007. (100,00)(10.000.000,00)0,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.007.5.2.2. 0,000,0062.400.000,0062.400.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN6.01.01.01.008. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0062.400.000,0062.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.008.5.2.2. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN6.01.01.01.012. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.012.5.2.2. (7,81)(4.450.000,00)52.550.000,0057.000.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH6.01.01.01.023. (21,05)(3.200.000,00)12.000.000,0015.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.023.5.2.2. (2,99)(1.250.000,00)40.550.000,0041.800.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.01.023.5.2.3. 17,3059.980.000,00406.680.000,00346.700.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 10,309.980.000,00106.880.000,0096.900.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR6.01.01.02.007. 0,000,003.900.000,003.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.007.5.2.2. 10,739.980.000,00102.980.000,0093.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.007.5.2.3. 0,000,0039.800.000,0039.800.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.013. 0,000,0039.800.000,0039.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.013.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.015. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.015.5.2.2. 25,0050.000.000,00250.000.000,00200.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR6.01.01.02.019. 25,0050.000.000,00250.000.000,00200.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.019.5.2.2. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.01.01.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH6.01.01.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.05.002.5.2.2. 0,000,0048.000.000,0048.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD6.01.01.06.001. 0,000,0021.600.000,0021.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.001.5.2.1. 0,000,003.400.000,003.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.001.5.2.2. 0,000,0023.000.000,0023.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.002. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.002.5.2.1. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.002.5.2.2. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 6.01.01.07. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD6.01.01.07.001. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.07.001.5.2.1. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.07.001.5.2.2. 0,000,00313.500.000,00313.500.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN6.01.01.01.15. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN 6.01.01.01.15.001. 0,000,0020.800.000,0020.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1. 0,000,0019.200.000,0019.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN6.01.01.01.15.009. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN6.01.01.01.15.010. 0,000,0013.800.000,0013.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1. 0,000,0026.200.000,0026.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2. 0,000,0013.500.000,0013.500.000,00MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) 6.01.01.01.15.018. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1. 0,000,004.500.000,004.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00MONITORING PEMILIHAN UMUM6.01.01.01.15.027. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK6.01.01.01.15.028. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN 6.01.01.01.15.036. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2. 0,000,0080.000.000,0080.000.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR6.01.01.01.15.037. 0,000,0036.000.000,0036.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0044.000.000,0044.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2. 0,000,0038.000.000,0038.000.000,00PROGRAM PENINGKATA N DA N P E N G E M B A N G A N PENGELOLAAN KEUANGAN 6.01.01.01.17. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA6.01.01.01.17.001. 0,000,0011.200.000,0011.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1. 0,000,006.800.000,006.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES6.01.01.01.17.002. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2. 0,000,0064.475.000,0064.475.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.18. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMBINAAN LINMAS6.01.01.01.18.001. 0,000,0022.000.000,0022.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2. 0,000,0034.475.000,0034.475.000,00PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA6.01.01.01.18.009. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1. 0,000,0022.475.000,0022.475.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2. 0,000,00107.000.000,00107.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT6.01.01.01.19. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN6.01.01.01.19.001. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2. 0,000,0055.000.000,0055.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA6.01.01.01.19.009. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1. 0,000,0031.000.000,0031.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 6.01.01.01.19.018. 0,000,002.500.000,002.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1. 0,000,007.500.000,007.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)6.01.01.01.19.019. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PEMBINAAN BUMDES6.01.01.01.19.036. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2. 4,61149.418.771,153.387.341.062,003.237.922.290,85JUMLAH BELANJA 4,61(149.418.771,15)(3.387.341.062,00)(3.237.922.290,85). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 5 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 6.01.01.22. - KECAMATAN CISITU TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 6.01.01. - KECAMATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.22.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 3,78127.673.669,223.504.395.733,003.376.722.063,78BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.22.00.00.5. 5,70124.673.669,222.310.555.233,002.185.881.563,78BELANJA TIDAK LANGSUNG6.01.01.6.01.01.22.00.00.5.1. 5,70124.673.669,222.310.555.233,002.185.881.563,78BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.22.00.00.5.1.1. 0,253.000.000,001.193.840.500,001.190.840.500,00BELANJA LANGSUNG6.01.01.6.01.01.22.00.00.5.2. 0,000,00298.820.500,00298.820.500,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,0022.500.000,0022.500.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 6.01.01.01.001. 0,000,0022.500.000,0022.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.001.5.2.2. 0,000,00117.480.500,00117.480.500,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01.003. 0,000,00117.480.500,00117.480.500,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.003.5.2.2. 0,000,003.840.000,003.840.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.01.01.005. 0,000,003.840.000,003.840.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.005.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI6.01.01.01.007. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.007.5.2.1. 0,000,0013.700.000,0013.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.007.5.2.2. 0,000,0084.000.000,0084.000.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN6.01.01.01.008. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0084.000.000,0084.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.008.5.2.2. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN6.01.01.01.012. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.012.5.2.2. 0,000,0044.000.000,0044.000.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH6.01.01.01.023. 0,000,001.300.000,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.023.5.2.1. 0,000,0012.700.000,0012.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.023.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.01.023.5.2.3. 0,000,00313.520.000,00313.520.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 0,000,0078.220.000,0078.220.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR6.01.01.02.007. 0,000,0078.220.000,0078.220.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.007.5.2.3. 0,000,0032.400.000,0032.400.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.013. 0,000,0032.400.000,0032.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.013.5.2.2. 0,000,002.900.000,002.900.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.015. 0,000,002.900.000,002.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.015.5.2.2. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR6.01.01.02.019. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.019.5.2.3. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.01.01.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH6.01.01.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.05.002.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD6.01.01.06.001. 0,000,0010.500.000,0010.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.001.5.2.1. 0,000,004.500.000,004.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.001.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.002. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.002.5.2.1. 0,000,001.000.000,001.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.002.5.2.2. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 6.01.01.07. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD6.01.01.07.001. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.07.001.5.2.1. 0,000,007.000.000,007.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.07.001.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 6.01.01.08. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN6.01.01.08.001. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.08.001.5.2.1. 0,000,004.000.000,004.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.08.001.5.2.2. 0,000,00288.000.000,00288.000.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN6.01.01.01.15. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN 6.01.01.01.15.001. 0,000,0026.000.000,0026.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN6.01.01.01.15.010. 0,000,0013.500.000,0013.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1. 0,000,0021.500.000,0021.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00PEMBINAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN6.01.01.01.15.026. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2. 0,000,0062.000.000,0062.000.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK6.01.01.01.15.028. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2. 0,000,0065.000.000,0065.000.000,00PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN 6.01.01.01.15.036. 0,000,0019.100.000,0019.100.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1. 0,000,0045.900.000,0045.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR6.01.01.01.15.037. 0,000,009.300.000,009.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1. 0,000,0050.700.000,0050.700.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA6.01.01.01.16. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENYELENGGARAAN LOMBA DESA6.01.01.01.16.002. 0,000,004.000.000,004.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PROGRAM PENINGKATA N DA N P E N G E M B A N G A N PENGELOLAAN KEUANGAN 6.01.01.01.17. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA6.01.01.01.17.001. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 6.01.01.01.17.003. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1. 0,000,003.000.000,003.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.18. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMBINAAN LINMAS6.01.01.01.18.001. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1. 0,000,0019.000.000,0019.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA6.01.01.01.18.009. 0,000,007.000.000,007.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1. 0,000,0023.000.000,0023.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2. 0,000,0070.500.000,0070.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT6.01.01.01.19. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA6.01.01.01.19.009. 0,000,0018.600.000,0018.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1. 0,000,0011.400.000,0011.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2. 0,000,0013.000.000,0013.000.000,00PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 6.01.01.01.19.018. 0,000,004.000.000,004.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2. 0,000,0027.500.000,0027.500.000,00PEMBINAAN BUMDES6.01.01.01.19.036. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1. 0,000,0013.500.000,0013.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PROGRAM PEMELIHARAAN KANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 6.01.01.01.20. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 6.01.01.01.20.001. 0,000,0022.400.000,0022.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.20.001.5.2.1. 0,000,002.600.000,002.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.20.001.5.2.2. 3,78127.673.669,223.504.395.733,003.376.722.063,78JUMLAH BELANJA 3,78(127.673.669,22)(3.504.395.733,00)(3.376.722.063,78). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 5 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 6.01.01.23. - KECAMATAN GANEAS TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 6.01.01. - KECAMATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.23.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN (0,28)(8.897.937,65)3.149.113.024,003.158.010.961,65BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.23.00.00.5. (0,57)(11.897.937,65)2.073.985.524,002.085.883.461,65BELANJA TIDAK LANGSUNG6.01.01.6.01.01.23.00.00.5.1. (0,57)(11.897.937,65)2.073.985.524,002.085.883.461,65BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.23.00.00.5.1.1. 0,283.000.000,001.075.127.500,001.072.127.500,00BELANJA LANGSUNG6.01.01.6.01.01.23.00.00.5.2. (1,42)(3.300.000,00)229.152.500,00232.452.500,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. (14,80)(3.300.000,00)18.996.000,0022.296.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 6.01.01.01.001. (14,80)(3.300.000,00)18.996.000,0022.296.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.001.5.2.2. 0,000,00128.016.500,00128.016.500,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01.003. 0,000,00128.016.500,00128.016.500,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.003.5.2.2. 0,000,003.540.000,003.540.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.01.01.005. 0,000,003.540.000,003.540.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.005.5.2.2. 0,000,009.500.000,009.500.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI6.01.01.01.007. 0,000,009.500.000,009.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.007.5.2.2. 0,000,0051.100.000,0051.100.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN6.01.01.01.008. 0,000,0051.100.000,0051.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.008.5.2.2. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN6.01.01.01.012. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.012.5.2.2. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1,093.300.000,00305.775.000,00302.475.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. (2,86)(1.400.000,00)47.600.000,0049.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR6.01.01.02.007. (2,86)(1.400.000,00)47.600.000,0049.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.007.5.2.3. 0,000,0099.000.000,0099.000.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR6.01.01.02.008. 0,000,0099.000.000,0099.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.008.5.2.3. 0,48450.000,0094.925.000,0094.475.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR6.01.01.02.011. 14,75450.000,003.500.000,003.050.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.02.011.5.2.1. 0,000,0091.425.000,0091.425.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.011.5.2.2. 7,084.250.000,0064.250.000,0060.000.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.013. 7,084.250.000,0064.250.000,0060.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.013.5.2.2. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.01.01.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH6.01.01.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.05.002.5.2.2. 0,000,0039.200.000,0039.200.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD6.01.01.06.001. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.001.5.2.1. 0,000,008.000.000,008.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.001.5.2.2. 0,000,0019.200.000,0019.200.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.002. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.002.5.2.1. 0,000,001.200.000,001.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.002.5.2.2. 0,000,0019.500.000,0019.500.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 6.01.01.07. 0,000,0019.500.000,0019.500.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD6.01.01.07.001. 0,000,0010.500.000,0010.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.07.001.5.2.1. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.07.001.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 6.01.01.08. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN6.01.01.08.001. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.08.001.5.2.1. 0,000,004.000.000,004.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.08.001.5.2.2. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00279.500.000,00279.500.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN6.01.01.01.15. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN 6.01.01.01.15.001. 0,000,0010.800.000,0010.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1. 0,000,0019.200.000,0019.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN6.01.01.01.15.010. 0,000,009.600.000,009.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1. 0,000,0025.400.000,0025.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00MONITORING PEMILIHAN UMUM6.01.01.01.15.027. 0,000,0010.500.000,0010.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1. 0,000,004.500.000,004.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK6.01.01.01.15.028. 0,000,0054.000.000,0054.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN 6.01.01.01.15.036. 0,000,0023.060.000,0023.060.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1. 0,000,0036.940.000,0036.940.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2. 0,000,0079.500.000,0079.500.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR6.01.01.01.15.037. 0,000,0023.250.000,0023.250.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1. 0,000,0056.250.000,0056.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA6.01.01.01.16. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENYELENGGARAAN LOMBA DESA6.01.01.01.16.002. 0,000,004.000.000,004.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1. 0,000,0026.000.000,0026.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2. 0,000,0070.000.000,0070.000.000,00PROGRAM PENINGKATA N DA N P E N G E M B A N G A N PENGELOLAAN KEUANGAN 6.01.01.01.17. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA6.01.01.01.17.001. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1. 0,000,0029.000.000,0029.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES6.01.01.01.17.002. 0,000,002.100.000,002.100.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1. 0,000,007.900.000,007.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 6.01.01.01.17.003. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.18. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PEMBINAAN LINMAS6.01.01.01.18.001. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2. 0,000,0042.000.000,0042.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT6.01.01.01.19. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA6.01.01.01.19.009. 0,000,005.150.000,005.150.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1. 0,000,0024.850.000,0024.850.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 6.01.01.01.19.018. 0,000,004.100.000,004.100.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1. 0,000,007.900.000,007.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2. 0,000,0022.000.000,0022.000.000,00PROGRAM PEMELIHARAAN KANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 6.01.01.01.20. 0,000,0022.000.000,0022.000.000,00PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 6.01.01.01.20.001. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.20.001.5.2.1. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.20.001.5.2.2. (0,28)(8.897.937,65)3.149.113.024,003.158.010.961,65JUMLAH BELANJA (0,28)8.897.937,65(3.149.113.024,00)(3.158.010.961,65). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 4 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 6.01.01.24. - KECAMATAN JATINUNGGAL TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 6.01.01. - KECAMATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.24.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN (0,20)(7.066.840,88)3.525.328.808,003.532.395.648,88BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.24.00.00.5. (0,50)(10.066.840,88)2.000.383.308,002.010.450.148,88BELANJA TIDAK LANGSUNG6.01.01.6.01.01.24.00.00.5.1. (0,50)(10.066.840,88)2.000.383.308,002.010.450.148,88BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.24.00.00.5.1.1. 0,203.000.000,001.524.945.500,001.521.945.500,00BELANJA LANGSUNG6.01.01.6.01.01.24.00.00.5.2. 0,000,00318.402.000,00318.402.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,0037.602.000,0037.602.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 6.01.01.01.001. 0,000,0037.602.000,0037.602.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.001.5.2.2. 0,000,00152.160.000,00152.160.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01.003. 0,000,00450.000,00450.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.003.5.2.1. 0,000,00151.710.000,00151.710.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.003.5.2.2. 0,000,002.640.000,002.640.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.01.01.005. 0,000,002.640.000,002.640.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.005.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI6.01.01.01.007. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.007.5.2.2. 0,000,0057.600.000,0057.600.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN6.01.01.01.008. 0,000,0057.600.000,0057.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.008.5.2.2. 0,000,008.400.000,008.400.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN6.01.01.01.012. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,008.400.000,008.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.012.5.2.2. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH6.01.01.01.023. 0,000,0011.800.000,0011.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.023.5.2.1. 0,000,0038.200.000,0038.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.023.5.2.2. 8,4440.250.000,00516.923.000,00476.673.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 50,3140.250.000,00120.250.000,0080.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR6.01.01.02.007. 50,3140.250.000,00120.250.000,0080.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.007.5.2.3. 0,000,0046.673.000,0046.673.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.013. 0,000,0046.673.000,0046.673.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.013.5.2.2. 0,000,00150.000.000,00150.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN/DINAS6.01.01.02.018. 0,000,00150.000.000,00150.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.018.5.2.3. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR6.01.01.02.019. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.019.5.2.3. 3,303.000.000,0093.779.500,0090.779.500,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.01.01.05. 3,303.000.000,0093.779.500,0090.779.500,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH6.01.01.05.002. 0,000,001.000.000,001.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.05.002.5.2.1. 3,343.000.000,0092.779.500,0089.779.500,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.05.002.5.2.2. 0,000,0030.440.000,0030.440.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD6.01.01.06.001. 0,000,007.000.000,007.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.001.5.2.1. 0,000,003.000.000,003.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.001.5.2.2. 0,000,0020.440.000,0020.440.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.002. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.002.5.2.1. 0,000,002.440.000,002.440.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.002.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 6.01.01.07. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD6.01.01.07.001. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.07.001.5.2.1. 0,000,002.000.000,002.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.07.001.5.2.2. (4,69)(14.000.000,00)284.200.000,00298.200.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN6.01.01.01.15. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (15,75)(6.300.000,00)33.700.000,0040.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN 6.01.01.01.15.001. 0,000,0019.600.000,0019.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1. (30,88)(6.300.000,00)14.100.000,0020.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2. (25,67)(7.700.000,00)22.300.000,0030.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN6.01.01.01.15.009. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1. (64,17)(7.700.000,00)4.300.000,0012.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN6.01.01.01.15.010. 0,000,006.100.000,006.100.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1. 0,000,0023.900.000,0023.900.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2. 0,000,0082.200.000,0082.200.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK6.01.01.01.15.028. 0,000,0048.000.000,0048.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1. 0,000,0034.200.000,0034.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2. 0,000,0060.000.000,0060.000.000,00PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN 6.01.01.01.15.036. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1. 0,000,0050.000.000,0050.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2. 0,000,0056.000.000,0056.000.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR6.01.01.01.15.037. 0,000,004.750.000,004.750.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1. 0,000,0051.250.000,0051.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2. (3,75)(750.000,00)19.250.000,0020.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA6.01.01.01.16. (3,75)(750.000,00)19.250.000,0020.000.000,00PENYELENGGARAAN LOMBA DESA6.01.01.01.16.002. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1. (7,50)(750.000,00)9.250.000,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2. (23,64)(13.000.000,00)42.000.000,0055.000.000,00PROGRAM PENINGKATA N DA N P E N G E M B A N G A N PENGELOLAAN KEUANGAN 6.01.01.01.17. (38,33)(11.500.000,00)18.500.000,0030.000.000,00PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA6.01.01.01.17.001. 0,000,0011.040.000,0011.040.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1. (60,65)(11.500.000,00)7.460.000,0018.960.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2. (6,00)(1.500.000,00)23.500.000,0025.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES6.01.01.01.17.002. 0,000,0015.600.000,0015.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1. (15,96)(1.500.000,00)7.900.000,009.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2. (11,25)(4.500.000,00)35.500.000,0040.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.18. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (11,25)(4.500.000,00)35.500.000,0040.000.000,00PEMBINAAN LINMAS6.01.01.01.18.001. 0,000,0021.000.000,0021.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1. (23,68)(4.500.000,00)14.500.000,0019.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2. (4,64)(8.000.000,00)164.451.000,00172.451.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT6.01.01.01.19. (21,67)(6.500.000,00)23.500.000,0030.000.000,00PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN6.01.01.01.19.001. 0,000,0018.000.000,0018.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1. (54,17)(6.500.000,00)5.500.000,0012.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2. 0,000,0055.000.000,0055.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA6.01.01.01.19.009. 0,000,0035.800.000,0035.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1. 0,000,0019.200.000,0019.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2. 0,000,0044.451.000,0044.451.000,00PEMBINAAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH6.01.01.01.19.017. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1. 0,000,0039.451.000,0039.451.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2. 0,000,0023.000.000,0023.000.000,00PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 6.01.01.01.19.018. 0,000,007.500.000,007.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1. 0,000,0015.500.000,0015.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2. (7,50)(1.500.000,00)18.500.000,0020.000.000,00PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA6.01.01.01.19.035. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1. (13,64)(1.500.000,00)9.500.000,0011.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2. (0,20)(7.066.840,88)3.525.328.808,003.532.395.648,88JUMLAH BELANJA (0,20)7.066.840,88(3.525.328.808,00)(3.532.395.648,88). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 4 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 6.01.01.25. - KECAMATAN SURIAN TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 6.01.01. - KECAMATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.25.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN (0,30)(9.573.596,36)3.150.074.467,003.159.648.063,36BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.25.00.00.5. (0,67)(12.573.596,36)1.869.419.467,001.881.993.063,36BELANJA TIDAK LANGSUNG6.01.01.6.01.01.25.00.00.5.1. (0,67)(12.573.596,36)1.869.419.467,001.881.993.063,36BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.25.00.00.5.1.1. 0,233.000.000,001.280.655.000,001.277.655.000,00BELANJA LANGSUNG6.01.01.6.01.01.25.00.00.5.2. (4,36)(9.980.000,00)218.775.000,00228.755.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. 0,000,0028.560.000,0028.560.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 6.01.01.01.001. 0,000,0028.560.000,0028.560.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.001.5.2.2. 0,000,00120.955.000,00120.955.000,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01.003. 0,000,00120.955.000,00120.955.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.003.5.2.2. (50,00)(1.260.000,00)1.260.000,002.520.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.01.01.005. (50,00)(1.260.000,00)1.260.000,002.520.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.005.5.2.2. (52,15)(8.720.000,00)8.000.000,0016.720.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI6.01.01.01.007. (100,00)(1.300.000,00)0,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.007.5.2.1. (48,12)(7.420.000,00)8.000.000,0015.420.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.007.5.2.2. 0,000,0054.000.000,0054.000.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN6.01.01.01.008. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0054.000.000,0054.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.008.5.2.2. 0,000,006.000.000,006.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN6.01.01.01.012. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.012.5.2.2. 14,4747.509.500,00375.909.500,00328.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 112,2450.509.500,0095.509.500,0045.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR6.01.01.02.007. 112,2450.509.500,0095.509.500,0045.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.007.5.2.3. (65,00)(130.000.000,00)70.000.000,00200.000.000,00PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR6.01.01.02.008. (65,00)(130.000.000,00)70.000.000,00200.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.008.5.2.3. 0,000,0068.000.000,0068.000.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.013. 0,000,0068.000.000,0068.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.013.5.2.2. 0,000,009.400.000,009.400.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR 6.01.01.02.015. 0,000,009.400.000,009.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.015.5.2.2. (50,00)(3.000.000,00)3.000.000,006.000.000,00PENYEDIAAN JASA SEWA KANTOR/RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 6.01.01.02.016. (50,00)(3.000.000,00)3.000.000,006.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.016.5.2.2. 100,00130.000.000,00130.000.000,000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR6.01.01.02.019. 100,00130.000.000,00130.000.000,000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.019.5.2.3. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR6.01.01.03. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPAN6.01.01.03.001. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.03.001.5.2.2. 100,0053.000.000,0053.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.01.01.05. 100,0053.000.000,0053.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH6.01.01.05.002. 100,00250.000,00250.000,000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.05.002.5.2.1. 100,0052.750.000,0052.750.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.05.002.5.2.2. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD6.01.01.06.001. 0,000,0014.400.000,0014.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.001.5.2.1. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,00600.000,00600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.001.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.002. 0,000,0016.200.000,0016.200.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.002.5.2.1. 0,000,003.800.000,003.800.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.002.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 6.01.01.07. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD6.01.01.07.001. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.07.001.5.2.1. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.07.001.5.2.2. (11,29)(37.250.000,00)292.750.000,00330.000.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN6.01.01.01.15. (10,67)(4.800.000,00)40.200.000,0045.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN 6.01.01.01.15.001. (5,84)(1.600.000,00)25.800.000,0027.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1. (18,18)(3.200.000,00)14.400.000,0017.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN6.01.01.01.15.010. 0,000,0028.500.000,0028.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1. 0,000,0011.500.000,0011.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PEMBINAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN6.01.01.01.15.026. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00MONITORING PEMILIHAN UMUM6.01.01.01.15.027. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2. 0,000,0085.000.000,0085.000.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK6.01.01.01.15.028. 0,000,0072.000.000,0072.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1. 0,000,0013.000.000,0013.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN 6.01.01.01.15.036. 0,000,006.800.000,006.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1. 0,000,0033.200.000,0033.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2. (40,56)(32.450.000,00)47.550.000,0080.000.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR6.01.01.01.15.037. (25,00)(4.200.000,00)12.600.000,0016.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (44,70)(28.250.000,00)34.950.000,0063.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2. (33,00)(24.750.000,00)50.250.000,0075.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA6.01.01.01.16. (43,00)(19.350.000,00)25.650.000,0045.000.000,00PENYELENGGARAAN LOMBA DESA6.01.01.01.16.002. 0,000,004.500.000,004.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1. (47,78)(19.350.000,00)21.150.000,0040.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2. (18,00)(5.400.000,00)24.600.000,0030.000.000,00PENGENDALIAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA 6.01.01.01.16.003. 0,000,0010.750.000,0010.750.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1. (28,05)(5.400.000,00)13.850.000,0019.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2. (10,92)(10.975.000,00)89.525.000,00100.500.000,00PROGRAM PENINGKATA N DA N P E N G E M B A N G A N PENGELOLAAN KEUANGAN 6.01.01.01.17. (13,25)(5.300.000,00)34.700.000,0040.000.000,00PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA6.01.01.01.17.001. 0,000,0018.800.000,0018.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1. (25,00)(5.300.000,00)15.900.000,0021.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2. (6,14)(2.150.000,00)32.850.000,0035.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES6.01.01.01.17.002. 0,000,0013.400.000,0013.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1. (9,95)(2.150.000,00)19.450.000,0021.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2. (13,82)(3.525.000,00)21.975.000,0025.500.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 6.01.01.01.17.003. 0,000,009.450.000,009.450.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1. (21,96)(3.525.000,00)12.525.000,0016.050.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2. (26,46)(14.554.500,00)40.445.500,0055.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.18. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMBINAAN LINMAS6.01.01.01.18.001. 0,000,0017.000.000,0017.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1. 0,000,0013.000.000,0013.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2. (58,22)(14.554.500,00)10.445.500,0025.000.000,00PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA6.01.01.01.18.009. (50,00)(7.700.000,00)7.700.000,0015.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1. (71,40)(6.854.500,00)2.745.500,009.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2. 0,000,0095.000.000,0095.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT6.01.01.01.19. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA6.01.01.01.19.009. 0,000,003.500.000,003.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0026.500.000,0026.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 6.01.01.01.19.018. 0,000,004.000.000,004.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2. 0,000,0035.000.000,0035.000.000,00PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)6.01.01.01.19.019. 0,000,0020.700.000,0020.700.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1. 0,000,0014.300.000,0014.300.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYULUHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL6.01.01.01.19.037. 0,000,006.900.000,006.900.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1. 0,000,008.100.000,008.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2. (0,30)(9.573.596,36)3.150.074.467,003.159.648.063,36JUMLAH BELANJA (0,30)9.573.596,36(3.150.074.467,00)(3.159.648.063,36). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 5 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN : ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 6.01.01.26. - KECAMATAN CISARUA TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG 6.01.01. - KECAMATAN Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 100,000,000,000,00PENDAPATAN DAERAH6.01.01.6.01.01.26.00.00.4. 100,000,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN 0,5618.244.601,863.280.161.407,003.261.916.805,14BELANJA DAERAH6.01.01.6.01.01.26.00.00.5. 0,7215.244.601,862.131.006.507,002.115.761.905,14BELANJA TIDAK LANGSUNG6.01.01.6.01.01.26.00.00.5.1. 0,7215.244.601,862.131.006.507,002.115.761.905,14BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.26.00.00.5.1.1. 0,263.000.000,001.149.154.900,001.146.154.900,00BELANJA LANGSUNG6.01.01.6.01.01.26.00.00.5.2. (4,45)(12.369.280,00)265.761.620,00278.130.900,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01. (19,35)(3.869.280,00)16.130.720,0020.000.000,00PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK 6.01.01.01.001. (19,35)(3.869.280,00)16.130.720,0020.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.001.5.2.2. 0,000,00169.540.900,00169.540.900,00PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN6.01.01.01.003. 0,000,0025.920.000,0025.920.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.003.5.2.1. 0,000,00143.620.900,00143.620.900,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.003.5.2.2. 0,000,001.590.000,001.590.000,00PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.01.01.005. 0,000,001.590.000,001.590.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.005.5.2.2. (100,00)(11.300.000,00)0,0011.300.000,00PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI6.01.01.01.007. (100,00)(1.300.000,00)0,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.007.5.2.1. (100,00)(10.000.000,00)0,0010.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.007.5.2.2. 1 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0051.100.000,0051.100.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN6.01.01.01.008. 0,000,0051.100.000,0051.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.008.5.2.2. 0,000,009.600.000,009.600.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN6.01.01.01.012. 0,000,009.600.000,009.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.012.5.2.2. 18,672.800.000,0017.800.000,0015.000.000,00PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH6.01.01.01.023. (100,00)(1.300.000,00)0,001.300.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.01.023.5.2.1. 100,001.500.000,001.500.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.01.023.5.2.2. 18,982.600.000,0016.300.000,0013.700.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.01.023.5.2.3. 5,7118.369.280,00340.193.280,00321.824.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.01.02. 24,4918.369.280,0093.369.280,0075.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR6.01.01.02.007. 24,4918.369.280,0093.369.280,0075.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.007.5.2.3. 0,000,0046.824.000,0046.824.000,00P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N DINAS/OPERASIONAL 6.01.01.02.013. 0,000,0046.824.000,0046.824.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.02.013.5.2.2. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR6.01.01.02.019. 0,000,00200.000.000,00200.000.000,00BELANJA MODAL6.01.6.01.01.02.019.5.2.3. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.01.01.05. 100,003.000.000,003.000.000,000,00PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH6.01.01.05.002. 100,003.000.000,003.000.000,000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.05.002.5.2.2. 0,000,0040.000.000,0040.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.01.06. 0,000,0015.000.000,0015.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD6.01.01.06.001. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.001.5.2.1. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.001.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD6.01.01.06.002. 0,000,0024.000.000,0024.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.06.002.5.2.1. 0,000,001.000.000,001.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.06.002.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E R E N C A N A A N D A N PENGANGGARAN SKPD 6.01.01.07. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD6.01.01.07.001. 2 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0017.500.000,0017.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.07.001.5.2.1. 0,000,007.500.000,007.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.07.001.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD 6.01.01.08. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN6.01.01.08.001. 0,000,007.440.000,007.440.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.08.001.5.2.1. 0,000,002.560.000,002.560.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.6.01.01.08.001.5.2.2. 1,824.500.000,00251.250.000,00246.750.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN6.01.01.01.15. 0,000,0030.000.000,0030.000.000,00PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANA AN PEMBANGUNAN 6.01.01.01.15.001. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1. 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2. (30,00)(6.000.000,00)14.000.000,0020.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN6.01.01.01.15.009. (40,00)(6.000.000,00)9.000.000,0015.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2. 0,000,0016.250.000,0016.250.000,00PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN6.01.01.01.15.010. 0,000,007.150.000,007.150.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1. 0,000,009.100.000,009.100.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2. 0,000,0011.000.000,0011.000.000,00MONITORING PEMILIHAN UMUM6.01.01.01.15.027. 0,000,006.000.000,006.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1. 0,000,005.000.000,005.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2. 0,000,0079.000.000,0079.000.000,00PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK6.01.01.01.15.028. 0,000,0077.400.000,0077.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1. 0,000,001.600.000,001.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2. 0,000,0050.500.000,0050.500.000,00PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN 6.01.01.01.15.036. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1. 0,000,0041.500.000,0041.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2. 26,2510.500.000,0050.500.000,0040.000.000,00PERINGATAN HARI-HARI BESAR6.01.01.01.15.037. 46,302.500.000,007.900.000,005.400.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1. 23,128.000.000,0042.600.000,0034.600.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2. 0,000,0012.450.000,0012.450.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA6.01.01.01.16. 3 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,0012.450.000,0012.450.000,00PENYELENGGARAAN LOMBA DESA6.01.01.01.16.002. 0,000,005.250.000,005.250.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1. 0,000,007.200.000,007.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2. 0,000,0066.500.000,0066.500.000,00PROGRAM PENINGKATA N DA N P E N G E M B A N G A N PENGELOLAAN KEUANGAN 6.01.01.01.17. 0,000,0023.000.000,0023.000.000,00PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA6.01.01.01.17.001. 0,000,0014.000.000,0014.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1. 0,000,009.000.000,009.000.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES6.01.01.01.17.002. 0,000,0012.600.000,0012.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1. 0,000,007.400.000,007.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2. 0,000,0023.500.000,0023.500.000,00PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 6.01.01.01.17.003. 0,000,0012.000.000,0012.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1. 0,000,0011.500.000,0011.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.01.01.01.18. 0,000,0025.000.000,0025.000.000,00PEMBINAAN LINMAS6.01.01.01.18.001. 0,000,0015.800.000,0015.800.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1. 0,000,009.200.000,009.200.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2. (8,71)(10.500.000,00)110.000.000,00120.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT6.01.01.01.19. (23,33)(10.500.000,00)34.500.000,0045.000.000,00PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN6.01.01.01.19.001. (33,33)(10.500.000,00)21.000.000,0031.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1. 0,000,0013.500.000,0013.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PEMBERDAYAAN KELUARGA6.01.01.01.19.009. 0,000,0011.500.000,0011.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1. 0,000,008.500.000,008.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 6.01.01.01.19.018. 0,000,002.500.000,002.500.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1. 0,000,007.500.000,007.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2. 0,000,0015.500.000,0015.500.000,00PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)6.01.01.01.19.019. 4 Kode Rekening Uraian sebelum perubahan setelah perubahan Bertambah/(berkurang) % Dasar Hukum (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,000,007.000.000,007.000.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1. 0,000,008.500.000,008.500.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2. 0,000,0010.000.000,0010.000.000,00PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA6.01.01.01.19.035. 0,000,003.750.000,003.750.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1. 0,000,006.250.000,006.250.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2. 0,000,0020.000.000,0020.000.000,00PEMBINAAN BUMDES6.01.01.01.19.036. 0,000,009.600.000,009.600.000,00BELANJA PEGAWAI6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1. 0,000,0010.400.000,0010.400.000,00BELANJA BARANG DAN JASA6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2. 0,5618.244.601,863.280.161.407,003.261.916.805,14JUMLAH BELANJA 0,56(18.244.601,86)(3.280.161.407,00)(3.261.916.805,14). SURPLUS/(DEFISIT) Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 5 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 6 September 2019 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, : PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN SUMEDANG Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.01.01. 9.842.990.000,00 29.802.614.812,00 95.192.878.800,00 134.838.483.612,00 30.182.855.808,00 128.840.200.303,00 254.057.006.816,00 413.080.062.927,00 278.241.579.315,00 206,35DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.01.01.01.01. 8.324.400.000,00 988.511.612,00 0,00 9.312.911.612,00 9.750.000.000,00 988.511.612,00 0,00 10.738.511.612,00 1.425.600.000,00 15,31Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.01.1.01.01.01.01.001. 0,00 141.996.000,00 0,00 141.996.000,00 0,00 141.996.000,00 0,00 141.996.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 1.01.01.1.01.01.01.01.003. 0,00 453.762.400,00 0,00 453.762.400,00 0,00 453.762.400,00 0,00 453.762.400,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.01.1.01.01.01.01.005. 0,00 51.012.000,00 0,00 51.012.000,00 0,00 51.012.000,00 0,00 51.012.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.01.01.1.01.01.01.01.006. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.01.01.1.01.01.01.01.007. 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 1.01.01.1.01.01.01.01.008. 0,00 41.400.000,00 0,00 41.400.000,00 0,00 41.400.000,00 0,00 41.400.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 1.01.01.1.01.01.01.01.010. 8.323.200.000,00 154.541.212,00 0,00 8.477.741.212,00 9.748.800.000,00 154.541.212,00 0,00 9.903.341.212,00 1.425.600.000,00 16,82Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTD 1.01.01.1.01.01.01.01.012. 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 1.01.01.1.01.01.01.01.023. 1.200.000,00 46.800.000,00 0,00 48.000.000,00 1.200.000,00 46.800.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 1.01.01.1.01.01.01.02. 2.800.000,00 222.786.000,00 443.504.000,00 669.090.000,00 2.800.000,00 222.786.000,00 443.504.000,00 669.090.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.01.1.01.01.01.02.007. 0,00 4.446.000,00 295.554.000,00 300.000.000,00 0,00 4.446.000,00 295.554.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.01.01.1.01.01.01.02.011. 2.800.000,00 97.200.000,00 0,00 100.000.000,00 2.800.000,00 97.200.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.01.1.01.01.01.02.013. 0,00 93.240.000,00 0,00 93.240.000,00 0,00 93.240.000,00 0,00 93.240.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.01.01.1.01.01.01.02.015. 0,00 25.850.000,00 0,00 25.850.000,00 0,00 25.850.000,00 0,00 25.850.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 1.01.01.1.01.01.01.02.019. 0,00 2.050.000,00 147.950.000,00 150.000.000,00 0,00 2.050.000,00 147.950.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.01.01.1.01.01.01.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01.01.1.01.01.01.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 1.01.01.1.01.01.01.06. 44.000.000,00 26.000.000,00 0,00 70.000.000,00 44.000.000,00 26.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.01.01.1.01.01.01.06.001. 14.000.000,00 11.000.000,00 0,00 25.000.000,00 14.000.000,00 11.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1.01.01.1.01.01.01.06.002. 30.000.000,00 15.000.000,00 0,00 45.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.01.01.1.01.01.01.07. 24.000.000,00 21.000.000,00 0,00 45.000.000,00 24.000.000,00 21.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.01.01.1.01.01.01.07.001. 24.000.000,00 21.000.000,00 0,00 45.000.000,00 24.000.000,00 21.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.01.01.1.01.01.01.08. 24.000.000,00 16.000.000,00 0,00 40.000.000,00 24.000.000,00 16.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.01.01.1.01.01.01.08.001. 24.000.000,00 16.000.000,00 0,00 40.000.000,00 24.000.000,00 16.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 1.01.01.1.01.01.01.15. 3.600.000,00 21.750.000.000,00 87.800.000,00 21.841.400.000,00 51.810.000,00 48.557.282.000,00 3.382.508.000,00 51.991.600.000,00 30.150.200.000,00 138,04Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.01.01.1.01.01.01.15.005. 3.600.000,00 76.400.000,00 0,00 80.000.000,00 3.600.000,00 76.400.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Administrasi BOP PAUD 1.01.01.1.01.01.01.15.007. 0,00 2.200.000,00 87.800.000,00 90.000.000,00 0,00 2.200.000,00 87.800.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman PAUD 1.01.01.1.01.01.01.15.010. 0,00 917.500.000,00 0,00 917.500.000,00 0,00 917.500.000,00 0,00 917.500.000,00 0,00 0,00Sarana dan Prasarana PAUD 1.01.01.1.01.01.01.15.011. 0,00 15.402.000.000,00 0,00 15.402.000.000,00 0,00 215.700.000,00 0,00 215.700.000,00 (15.186.300.000,00) (98,60)Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 2 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.01.1.01.01.01.15.012. 0,00 5.351.900.000,00 0,00 5.351.900.000,00 14.260.000,00 99.140.000,00 0,00 113.400.000,00 (5.238.500.000,00) (97,88)Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 1.01.01.1.01.01.01.15.013. 0,00 0,00 0,00 0,00 14.700.000,00 60.300.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik PAUD. 1.01.01.1.01.01.01.15.014. 0,00 0,00 0,00 0,00 6.650.000,00 7.993.350.000,00 0,00 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 100,00Pengadaan Alat Bermain dan Belajar Digital untuk Jenjang TK dan PAUD 1.01.01.1.01.01.01.15.015. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00 6.348.320.000,00 1.645.980.000,00 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 100,00Pengadaan Papan Belajar Interaktif untuk Pendidikan Jenjang TK dan PAUD 1.01.01.1.01.01.01.15.016. 0,00 0,00 0,00 0,00 6.900.000,00 14.993.100.000,00 0,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 100,00Pengadaan Peralatan Pembelajaran Edukatif Interaktif (Smart Table) pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini 1.01.01.1.01.01.01.15.017. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.851.272.000,00 1.648.728.000,00 19.500.000.000,00 19.500.000.000,00 100,00Pengadaan Alat Penunjang Belajar Siswa Berbasis Kurikulum (Smart Board) pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini 1.01.01.1.01.01.01.16. 780.275.000,00 4.705.182.200,00 94.638.124.800,00 100.123.582.000,00 1.422.625.000,00 6.527.668.200,00 226.347.288.800,00 234.297.582.000,00 134.174.000.000,00 134,01Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.01.01.1.01.01.01.16.025. 0,00 3.450.000,00 226.950.000,00 230.400.000,00 0,00 3.450.000,00 226.950.000,00 230.400.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman Jenjang SMP 1.01.01.1.01.01.01.16.030. 45.650.000,00 354.350.000,00 0,00 400.000.000,00 32.550.000,00 367.450.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Olahraga Olimpiade Siswa Nasional dan Festival Seni Siswa Nasional Jenjang SD 1.01.01.1.01.01.01.16.031. 26.150.000,00 273.850.000,00 0,00 300.000.000,00 19.800.000,00 280.200.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Olahraga Olimpiade Siswa Nasional dan Festival Seni Siswa Nasional Jenjang SMP 1.01.01.1.01.01.01.16.037. 3.025.000,00 35.475.000,00 4.943.000.000,00 4.981.500.000,00 3.025.000,00 35.475.000,00 4.943.000.000,00 4.981.500.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Prasarana Belajar SD 1.01.01.1.01.01.01.16.038. 3.050.000,00 192.950.000,00 1.423.900.000,00 1.619.900.000,00 3.050.000,00 192.950.000,00 2.023.900.000,00 2.219.900.000,00 600.000.000,00 37,04Pembangunan Prasarana Belajar SD 1.01.01.1.01.01.01.16.039. 0,00 23.300.000,00 2.319.400.000,00 2.342.700.000,00 0,00 23.300.000,00 2.319.400.000,00 2.342.700.000,00 0,00 0,00Pengadaan Sarana Belajar SD 1.01.01.1.01.01.01.16.040. 0,00 9.550.000,00 662.900.000,00 672.450.000,00 0,00 9.550.000,00 662.900.000,00 672.450.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP 3 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.01.1.01.01.01.16.041. 3.050.000,00 177.050.000,00 179.000.000,00 359.100.000,00 4.900.000,00 375.200.000,00 179.000.000,00 559.100.000,00 200.000.000,00 55,69Pembangunan Prasarana Belajar SMP 1.01.01.1.01.01.01.16.042. 3.050.000,00 187.300.000,00 158.350.000,00 348.700.000,00 3.050.000,00 187.300.000,00 158.350.000,00 348.700.000,00 0,00 0,00Pengadaan Sarana Belajar SMP 1.01.01.1.01.01.01.16.043. 0,00 3.400.000,00 131.500.000,00 134.900.000,00 0,00 3.400.000,00 131.500.000,00 134.900.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman Jenjang SMPN 6 Sumedang Kecamatan Sumedang Utara 1.01.01.1.01.01.01.16.044. 0,00 1.500.000,00 93.500.000,00 95.000.000,00 0,00 1.500.000,00 93.500.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman Jenjang SMPN 1 Darmaraja Kecamatan Darmaraja 1.01.01.1.01.01.01.16.045. 0,00 2.000.000,00 140.500.000,00 142.500.000,00 0,00 2.000.000,00 140.500.000,00 142.500.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman Jenjang SMPN 3 Cisitu Kecamatan Cisitu 1.01.01.1.01.01.01.16.046. 0,00 1.750.000,00 126.500.000,00 128.250.000,00 0,00 1.750.000,00 126.500.000,00 128.250.000,00 0,00 0,00Penataan TPT Jenjang SMP Satu Atap Kecamatan Cimanggung 1.01.01.1.01.01.01.16.047. 0,00 1.500.000,00 93.500.000,00 95.000.000,00 0,00 1.500.000,00 93.500.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman SDN Pari Desa Wanajaya Kecamatan Surian 1.01.01.1.01.01.01.16.048. 0,00 1.500.000,00 93.500.000,00 95.000.000,00 0,00 1.500.000,00 93.500.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman SDN Darmaraja I Kecamatan Darmaraja 1.01.01.1.01.01.01.16.049. 0,00 1.500.000,00 93.500.000,00 95.000.000,00 0,00 1.500.000,00 93.500.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman SDN Cipeundeuy Kecamatan Darmaraja 1.01.01.1.01.01.01.16.050. 0,00 1.500.000,00 93.500.000,00 95.000.000,00 0,00 1.500.000,00 93.500.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman SDN Cimungkal Kecamatan Wado 1.01.01.1.01.01.01.16.051. 0,00 1.500.000,00 93.500.000,00 95.000.000,00 0,00 1.500.000,00 93.500.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman SDN Rangon Kecamatan Darmaraja 1.01.01.1.01.01.01.16.052. 0,00 1.500.000,00 93.500.000,00 95.000.000,00 0,00 1.500.000,00 93.500.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman SDN Cilangkap Kecamatan Wado 1.01.01.1.01.01.01.16.053. 0,00 1.500.000,00 93.500.000,00 95.000.000,00 0,00 1.500.000,00 93.500.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman SDN Darmaraja IV Kecamatan Darmaraja 1.01.01.1.01.01.01.16.054. 0,00 1.500.000,00 93.500.000,00 95.000.000,00 0,00 1.500.000,00 93.500.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman SDN Nanggerang Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu 1.01.01.1.01.01.01.16.055. 408.750.000,00 569.751.200,00 57.889.576.800,00 58.868.078.000,00 600.300.000,00 344.401.200,00 57.923.376.800,00 58.868.078.000,00 0,00 0,00DAK Bidang Pendidikan SD/SLB 1.01.01.1.01.01.01.16.074. 223.500.000,00 2.821.200.000,00 22.617.130.000,00 25.661.830.000,00 343.500.000,00 2.686.200.000,00 22.632.130.000,00 25.661.830.000,00 0,00 0,00DAK Bidang Pendidikan SMP/SMPLB 4 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.01.1.01.01.01.16.076. 64.050.000,00 34.806.000,00 2.891.418.000,00 2.990.274.000,00 64.050.000,00 34.806.000,00 2.891.418.000,00 2.990.274.000,00 0,00 0,00DAK Bidang Pendidikan SKB 1.01.01.1.01.01.01.16.083. 0,00 1.500.000,00 86.500.000,00 88.000.000,00 0,00 1.500.000,00 86.500.000,00 88.000.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman SDN Ciuyah II Desa Cisarua Kecamatan Cisarua. 1.01.01.1.01.01.01.16.084. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 34.150.000,00 1.964.550.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100,00Pengadaan Buku Perpustakaan Dalam Rangka Gerakan Literasi Nasional Tingkat SMP 1.01.01.1.01.01.01.16.085. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.650.000,00 1.568.350.000,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 100,00Pengadaan Buku Buku Koleksi Perpustakaan, Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa Tingkat SD 1.01.01.1.01.01.01.16.086. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 50.300.000,00 3.448.400.000,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 100,00Pengadaan Alat Drumband untuk Tingkat SD 1.01.01.1.01.01.01.16.087. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 35.950.000,00 1.962.750.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100,00Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Pramuka Tingkat SMP 1.01.01.1.01.01.01.16.088. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.650.000,00 1.966.350.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100,00Pengadaan Meubeler Ruang Guru SD Lengkap 1.01.01.1.01.01.01.16.089. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.050.000,00 1.472.950.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 100,00Pengadaan Meubeler Ruang Kelas SD Lengkap 1.01.01.1.01.01.01.16.090. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.950.000,00 1.967.050.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100,00Pengadaan Meubeler Ruang Kepala Sekolah SD Lengkap (Bantuan Provinsi) 1.01.01.1.01.01.01.16.091. 0,00 0,00 0,00 0,00 11.900.000,00 1.198.200.000,00 3.289.900.000,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 100,00Pengadaan Meubeler Ruang Kepala Sekolah SMP Lengkap 1.01.01.1.01.01.01.16.092. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.660.000,00 11.956.340.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 100,00Pengadaan Sarana Perpustakaan Digital untuk SMP 1.01.01.1.01.01.01.16.093. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 37.500.000,00 12.461.200.000,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 100,00Pengadaan Sarana Command Center dan Sistem Informasi Terintegrasi untuk SMP 1.01.01.1.01.01.01.16.094. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.700.000,00 9.954.300.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 100,00Pengadaan Perangkat Elektronik Touch Screen sebagai Wahana Bermain dan Belajar secara Kolektif dan Interaktif untuk SD 5 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.01.1.01.01.01.16.095. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.800.000,00 9.964.200.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 100,00Pengadaan Alat Peraga Digital Ensiklopedia Spesimen Biologi Penunjang Laboratorium IPA untuk SMP 1.01.01.1.01.01.01.16.096. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.600.000,00 5.963.400.000,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 100,00Pengadaan Sarana Papan Layar Sentuh Pendidikan Agama Islam di Mushala Sekolah untuk SMP 1.01.01.1.01.01.01.16.097. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.220.000,00 9.952.780.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 100,00Pengadaan Alat Pengolah Ujian, Pengolah Bank Soal, Cetak Naskah dan Portal Animasi Bimbingan Belajar Mandiri untuk SD 1.01.01.1.01.01.01.16.098. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.356.000,00 7.459.644.000,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 100,00Pengadaan Perangkat Server, Animasi Pembahasan Soal dan Aplikasi Penunjang Ujian Berbasis Komputer (CBT) untuk SMP 1.01.01.1.01.01.01.16.100. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 60.370.000,00 18.938.330.000,00 19.000.000.000,00 19.000.000.000,00 100,00Pengadaan Alat Bantu Belajar Mengajar Siswa dan Guru pada Jenjang Sekolah Dasar 1.01.01.1.01.01.01.16.101. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.350.000,00 2.970.650.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 100,00Pengadaan Buku Perpustakaan Dalam Rangka Gerakan Literasi Nasional Tingkat SD 1.01.01.1.01.01.01.16.102. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 1.374.000.000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 100,00Pengadaan Meubeler Ruang Kepala Sekolah SD Lengkap 1.01.01.1.01.01.01.16.103. 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000.000,00 0,00 0,00 330.000.000,00 330.000.000,00 100,00Bantuan Keuangan Guru Non PNS Daerah Terpencil Tahun 2019 1.01.01.1.01.01.01.16.104. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.450.000,00 1.966.550.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100,00Pengadaan Buku untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Tingkat SD 1.01.01.1.01.01.01.16.105. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.360.000,00 8.956.640.000,00 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 100,00Pengadaan Sistem Pemindaian Ujian Akademik untuk SD 6 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.01.1.01.01.01.16.106. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.970.000,00 11.502.030.000,00 11.544.000.000,00 11.544.000.000,00 100,00Pengadaan Alat Belajar Bahasa Inggris Berbasis Simulasi di SMP 1.01.01.1.01.01.01.17. 9.300.000,00 40.700.000,00 0,00 50.000.000,00 62.700.000,00 387.300.000,00 0,00 450.000.000,00 400.000.000,00 800,00Program Pelayanan Pendidikan Non Formal 1.01.01.1.01.01.01.17.001. 9.300.000,00 40.700.000,00 0,00 50.000.000,00 9.300.000,00 40.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (Paket A, B, C) 1.01.01.1.01.01.01.17.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 26.800.000,00 173.200.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional 1.01.01.1.01.01.01.17.010. 0,00 0,00 0,00 0,00 26.600.000,00 173.400.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00Gebyar Literasi 1.01.01.1.01.01.01.18. 48.575.000,00 645.425.000,00 0,00 694.000.000,00 49.775.000,00 644.225.000,00 0,00 694.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01.01.1.01.01.01.18.002. 10.050.000,00 189.950.000,00 0,00 200.000.000,00 11.250.000,00 188.750.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik SD 1.01.01.1.01.01.01.18.004. 15.800.000,00 78.200.000,00 0,00 94.000.000,00 15.800.000,00 78.200.000,00 0,00 94.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Sertifikasi Guru Jenjang SD 1.01.01.1.01.01.01.18.005. 8.450.000,00 41.550.000,00 0,00 50.000.000,00 8.450.000,00 41.550.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Sertifikasi Guru Jenjang SMP 1.01.01.1.01.01.01.18.007. 2.600.000,00 97.400.000,00 0,00 100.000.000,00 2.600.000,00 97.400.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Lesson Study Jenjang SMP 1.01.01.1.01.01.01.18.011. 4.500.000,00 95.500.000,00 0,00 100.000.000,00 4.500.000,00 95.500.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Jenjang SD 1.01.01.1.01.01.01.18.012. 4.150.000,00 45.850.000,00 0,00 50.000.000,00 4.150.000,00 45.850.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Jenjang SMP 1.01.01.1.01.01.01.18.019. 3.025.000,00 96.975.000,00 0,00 100.000.000,00 3.025.000,00 96.975.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Diklat Managemen Calon Kepala Sekolah. 1.01.01.1.01.01.01.19. 582.040.000,00 1.387.010.000,00 23.450.000,00 1.992.500.000,00 18.751.145.808,00 71.446.427.491,00 23.883.706.016,00 114.081.279.315,00 112.088.779.315,00 5.625,53Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.01.01.1.01.01.01.19.001. 3.900.000,00 96.100.000,00 0,00 100.000.000,00 3.900.000,00 96.100.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 1.01.01.1.01.01.01.19.002. 59.800.000,00 66.750.000,00 23.450.000,00 150.000.000,00 59.800.000,00 66.750.000,00 23.450.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan UN SD/MI dan SMP/MTs 1.01.01.1.01.01.01.19.004. 3.700.000,00 296.300.000,00 0,00 300.000.000,00 3.700.000,00 296.300.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00Pengadaaan Buku Raport 1.01.01.1.01.01.01.19.006. 0,00 0,00 0,00 0,00 7.850.000,00 72.150.000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00Pengadaan Kalender Pendidikan 1.01.01.1.01.01.01.19.007. 67.480.000,00 132.520.000,00 0,00 200.000.000,00 67.480.000,00 132.520.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Penilaian Angka Kredit (PAK) 1.01.01.1.01.01.01.19.009. 1.850.000,00 198.150.000,00 0,00 200.000.000,00 1.850.000,00 198.150.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00Sinergitas Dinas Pendidikan dengan Lembaga Pendidikan 7 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.01.1.01.01.01.19.012. 0,00 0,00 0,00 0,00 12.823.416.758,00 46.505.594.570,00 16.679.334.316,00 76.008.345.644,00 76.008.345.644,00 100,00Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN di Kabupaten Sumedang 1.01.01.1.01.01.01.19.013. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.564.629.050,00 23.254.882.921,00 7.180.921.700,00 36.000.433.671,00 36.000.433.671,00 100,00Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN di Kabupaten Sumedang 1.01.01.1.01.01.01.19.014. 289.510.000,00 60.490.000,00 0,00 350.000.000,00 129.070.000,00 220.930.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Administrasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1.01.01.1.01.01.01.19.015. 62.600.000,00 27.400.000,00 0,00 90.000.000,00 1.900.000,00 88.100.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Administrasi Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SD 1.01.01.1.01.01.01.19.016. 49.050.000,00 30.950.000,00 0,00 80.000.000,00 43.400.000,00 36.600.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Administrasi Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMP 1.01.01.1.01.01.01.19.018. 44.150.000,00 478.350.000,00 0,00 522.500.000,00 44.150.000,00 478.350.000,00 0,00 522.500.000,00 0,00 0,00Perakitan Soal Ujian Sekolah Jenjang SD 1.01.02.01. 9.117.316.912,00 102.440.970.926,00 20.917.642.288,00 132.475.930.126,00 6.217.960.200,00 118.381.280.164,60 29.512.422.017,78 154.111.662.382,38 21.635.732.256,38 16,33DINAS KESEHATAN 1.01.02.1.01.02.01.01. 5.550.000,00 820.436.050,00 0,00 825.986.050,00 5.550.000,00 852.436.050,00 0,00 857.986.050,00 32.000.000,00 3,87Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.02.1.01.02.01.01.001. 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 152.000.000,00 0,00 152.000.000,00 32.000.000,00 26,67Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 1.01.02.1.01.02.01.01.003. 0,00 208.442.050,00 0,00 208.442.050,00 0,00 208.442.050,00 0,00 208.442.050,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.02.1.01.02.01.01.005. 0,00 24.744.000,00 0,00 24.744.000,00 0,00 24.744.000,00 0,00 24.744.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.01.02.1.01.02.01.01.008. 3.700.000,00 309.100.000,00 0,00 312.800.000,00 3.700.000,00 309.100.000,00 0,00 312.800.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 1.01.02.1.01.02.01.01.012. 1.850.000,00 158.150.000,00 0,00 160.000.000,00 1.850.000,00 158.150.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 1.01.02.1.01.02.01.02. 1.850.000,00 197.847.450,00 198.850.000,00 398.547.450,00 1.850.000,00 177.247.450,00 198.850.000,00 377.947.450,00 (20.600.000,00) (5,17)Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.02.1.01.02.01.02.007. 0,00 1.782.900,00 198.850.000,00 200.632.900,00 0,00 1.782.900,00 198.850.000,00 200.632.900,00 0,00 0,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.01.02.1.01.02.01.02.013. 0,00 135.512.200,00 0,00 135.512.200,00 0,00 114.912.200,00 0,00 114.912.200,00 (20.600.000,00) (15,20)Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.01.02.1.01.02.01.02.016. 1.850.000,00 60.552.350,00 0,00 62.402.350,00 1.850.000,00 60.552.350,00 0,00 62.402.350,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas 8 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.02.1.01.02.01.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01.02.1.01.02.01.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 1.01.02.1.01.02.01.06. 85.000.000,00 42.200.000,00 0,00 127.200.000,00 85.000.000,00 42.200.000,00 0,00 127.200.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.01.02.1.01.02.01.06.001. 37.000.000,00 38.000.000,00 0,00 75.000.000,00 37.000.000,00 38.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1.01.02.1.01.02.01.06.002. 48.000.000,00 4.200.000,00 0,00 52.200.000,00 48.000.000,00 4.200.000,00 0,00 52.200.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.01.02.1.01.02.01.07. 38.800.000,00 111.200.000,00 0,00 150.000.000,00 38.800.000,00 111.200.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.01.02.1.01.02.01.07.001. 38.800.000,00 111.200.000,00 0,00 150.000.000,00 38.800.000,00 111.200.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.01.02.1.01.02.01.08. 11.400.000,00 9.041.100,00 0,00 20.441.100,00 0,00 9.041.100,00 0,00 9.041.100,00 (11.400.000,00) (55,77)Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.01.02.1.01.02.01.08.001. 11.400.000,00 9.041.100,00 0,00 20.441.100,00 0,00 9.041.100,00 0,00 9.041.100,00 (11.400.000,00) (55,77)Pengelolaan Data Kepegawaian 1.01.02.1.01.02.01.15. 50.400.000,00 8.290.645.500,00 1.047.966.500,00 9.389.012.000,00 41.650.000,00 8.130.057.840,00 1.000.366.500,00 9.172.074.340,00 (216.937.660,00) (2,31)Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.15.001. 5.450.000,00 1.590.550.000,00 0,00 1.596.000.000,00 7.950.000,00 1.545.562.340,00 0,00 1.553.512.340,00 (42.487.660,00) (2,66)Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai 1.01.02.1.01.02.01.15.002. 0,00 9.433.500,00 890.566.500,00 900.000.000,00 0,00 9.433.500,00 890.566.500,00 900.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Alat Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.15.005. 32.400.000,00 147.000.000,00 70.600.000,00 250.000.000,00 32.400.000,00 123.000.000,00 44.300.000,00 199.700.000,00 (50.300.000,00) (20,12)Distribusi Obat, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.15.006. 8.100.000,00 171.162.000,00 0,00 179.262.000,00 0,00 179.262.000,00 0,00 179.262.000,00 0,00 0,00Distribusi Obat dan e-Logistik ( DAK NON FISIK ) 1.01.02.1.01.02.01.15.007. 0,00 63.200.000,00 86.800.000,00 150.000.000,00 0,00 58.100.000,00 65.500.000,00 123.600.000,00 (26.400.000,00) (17,60)Pengelolaan Obat dalam Gedung 1.01.02.1.01.02.01.15.008. 1.850.000,00 98.150.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 (97.750.000,00) (97,75)Peningkatan Mutu Penggunaan Alat Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.15.009. 2.600.000,00 247.400.000,00 0,00 250.000.000,00 1.300.000,00 248.700.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00Pengendalian Risiko Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.15.010. 0,00 5.963.750.000,00 0,00 5.963.750.000,00 0,00 5.963.750.000,00 0,00 5.963.750.000,00 0,00 0,00Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) ( DAK FISIK ) 9 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.02.1.01.02.01.16. 3.722.059.200,00 21.568.666.050,00 6.422.241.556,00 31.712.966.806,00 3.629.094.200,00 22.899.708.250,00 9.070.396.383,00 35.599.198.833,00 3.886.232.027,00 12,25Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.01.02.1.01.02.01.16.001. 1.300.000,00 48.700.000,00 0,00 50.000.000,00 1.300.000,00 48.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Status Pustu menjadi Puskesmas 1.01.02.1.01.02.01.16.002. 1.300.000,00 98.700.000,00 0,00 100.000.000,00 1.300.000,00 98.700.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Status Puskesmas 1.01.02.1.01.02.01.16.003. 5.150.000,00 102.265.250,00 4.142.584.750,00 4.250.000.000,00 5.150.000,00 106.585.250,00 5.710.996.777,00 5.822.732.027,00 1.572.732.027,00 37,01Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 1.01.02.1.01.02.01.16.006. 22.500.000,00 577.500.000,00 0,00 600.000.000,00 41.700.000,00 409.600.000,00 0,00 451.300.000,00 (148.700.000,00) (24,78)Perencanaan Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 1.01.02.1.01.02.01.16.008. 5.300.000,00 94.700.000,00 0,00 100.000.000,00 5.300.000,00 81.900.000,00 0,00 87.200.000,00 (12.800.000,00) (12,80)Kesehatan Olah Raga 1.01.02.1.01.02.01.16.010. 37.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100.000.000,00 39.500.000,00 60.500.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Survei Indek Kepuasan Masyarakat 1.01.02.1.01.02.01.16.011. 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 (25.000.000,00) (10,00)Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Manajemen Puskesmas 1.01.02.1.01.02.01.16.012. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 35.060.000,00 14.940.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Swasta dan Tradisional 1.01.02.1.01.02.01.16.013. 8.900.000,00 491.100.000,00 0,00 500.000.000,00 54.150.000,00 1.506.700.000,00 39.150.000,00 1.600.000.000,00 1.100.000.000,00 220,00Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 1.01.02.1.01.02.01.16.014. 59.900.000,00 173.500.000,00 66.600.000,00 300.000.000,00 65.650.000,00 472.750.000,00 61.600.000,00 600.000.000,00 300.000.000,00 100,00Penyebarluasan Informasi Publik pada Bidang Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.16.015. 3.193.209.200,00 17.359.790.800,00 0,00 20.553.000.000,00 3.045.844.200,00 17.507.155.800,00 0,00 20.553.000.000,00 0,00 0,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas (DAK NON FISIK) 1.01.02.1.01.02.01.16.016. 177.000.000,00 1.301.000.000,00 0,00 1.478.000.000,00 192.800.000,00 1.285.200.000,00 0,00 1.478.000.000,00 0,00 0,00Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten Kota (DAK NON FISIK) 1.01.02.1.01.02.01.16.017. 6.300.000,00 41.850.000,00 201.850.000,00 250.000.000,00 6.300.000,00 41.850.000,00 201.850.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Kapasitas Labkesling 1.01.02.1.01.02.01.16.020. 0,00 0,00 75.297.806,00 75.297.806,00 0,00 0,00 75.297.806,00 75.297.806,00 0,00 0,00Pembangunan Puskesmas Cisempur (Sisa Kewajiban) 1.01.02.1.01.02.01.16.021. 201.800.000,00 879.200.000,00 0,00 1.081.000.000,00 162.900.000,00 918.100.000,00 0,00 1.081.000.000,00 0,00 0,00Dukungan manajemen BOK dan Jampersal ( DAK NON FISIK ) 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.02.1.01.02.01.16.022. 2.400.000,00 37.360.000,00 1.935.909.000,00 1.975.669.000,00 2.400.000,00 37.360.000,00 1.935.909.000,00 1.975.669.000,00 0,00 0,00Pembangunan Baru Puskesmas ( DAK FISIK ) 1.01.02.1.01.02.01.16.023. 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 64.547.200,00 1.030.652.800,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 100,00Peningkatan Puskesmas Sukasari menjadi Rawat Inap 1.01.02.1.01.02.01.17. 111.900.000,00 740.500.000,00 47.600.000,00 900.000.000,00 92.550.000,00 714.850.000,00 23.800.000,00 831.200.000,00 (68.800.000,00) (7,64)Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.01.02.1.01.02.01.17.001. 13.850.000,00 136.150.000,00 0,00 150.000.000,00 13.850.000,00 129.150.000,00 0,00 143.000.000,00 (7.000.000,00) (4,67)Orientasi PHBS Tatanan Rumah Tangga 1.01.02.1.01.02.01.17.002. 35.500.000,00 140.700.000,00 23.800.000,00 200.000.000,00 35.500.000,00 137.450.000,00 0,00 172.950.000,00 (27.050.000,00) (13,53)Peningkatan Desa Siaga Aktif Purnama 1.01.02.1.01.02.01.17.003. 40.850.000,00 137.850.000,00 21.300.000,00 200.000.000,00 26.500.000,00 69.800.000,00 21.300.000,00 117.600.000,00 (82.400.000,00) (41,20)Peningkatan Desa Siaga Aktif Mandiri 1.01.02.1.01.02.01.17.004. 19.700.000,00 230.300.000,00 0,00 250.000.000,00 14.700.000,00 282.950.000,00 0,00 297.650.000,00 47.650.000,00 19,06Pelayanan Sosial Dasar melalui UKBM Posyandu 1.01.02.1.01.02.01.17.005. 2.000.000,00 95.500.000,00 2.500.000,00 100.000.000,00 2.000.000,00 95.500.000,00 2.500.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 1.01.02.1.01.02.01.18. 61.850.000,00 721.380.000,00 2.963.770.000,00 3.747.000.000,00 67.450.000,00 858.670.000,00 2.960.770.000,00 3.886.890.000,00 139.890.000,00 3,73Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.01.02.1.01.02.01.18.001. 26.250.000,00 523.750.000,00 0,00 550.000.000,00 29.450.000,00 613.440.000,00 0,00 642.890.000,00 92.890.000,00 16,89Penyehatan Lingkungan Permukiman 1.01.02.1.01.02.01.18.002. 35.600.000,00 164.400.000,00 0,00 200.000.000,00 38.000.000,00 212.000.000,00 0,00 250.000.000,00 50.000.000,00 25,00Percepatan dan Penguatan STBM 1.01.02.1.01.02.01.18.003. 0,00 1.120.000,00 98.880.000,00 100.000.000,00 0,00 1.120.000,00 95.880.000,00 97.000.000,00 (3.000.000,00) (3,00)Penanganan Limbah Medis 1.01.02.1.01.02.01.18.006. 0,00 1.500.000,00 348.500.000,00 350.000.000,00 0,00 1.500.000,00 348.500.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00Kit Kesehatan Lingkungan (Kesling Kit) ( DAK Penugasan ) 1.01.02.1.01.02.01.18.007. 0,00 17.080.000,00 2.382.920.000,00 2.400.000.000,00 0,00 17.080.000,00 2.382.920.000,00 2.400.000.000,00 0,00 0,00Kit Sanitasi Lingkungan (Sanitarian Kit) ( DAK Penugasan ) 1.01.02.1.01.02.01.18.008. 0,00 13.530.000,00 133.470.000,00 147.000.000,00 0,00 13.530.000,00 133.470.000,00 147.000.000,00 0,00 0,00Cetakan Jamban ( DAK Penugasan ) 1.01.02.1.01.02.01.19. 228.500.000,00 1.896.940.000,00 4.345.879.000,00 6.471.319.000,00 218.600.000,00 1.732.295.000,00 4.345.879.000,00 6.296.774.000,00 (174.545.000,00) (2,70)Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular Dan Surveilans Epidemiologi 1.01.02.1.01.02.01.19.001. 108.750.000,00 758.350.000,00 32.900.000,00 900.000.000,00 98.850.000,00 676.970.000,00 32.900.000,00 808.720.000,00 (91.280.000,00) (10,14)Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1.01.02.1.01.02.01.19.002. 108.450.000,00 641.550.000,00 0,00 750.000.000,00 108.450.000,00 581.470.000,00 0,00 689.920.000,00 (60.080.000,00) (8,01)Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 11 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.02.1.01.02.01.19.003. 11.300.000,00 474.350.000,00 64.350.000,00 550.000.000,00 11.300.000,00 451.165.000,00 64.350.000,00 526.815.000,00 (23.185.000,00) (4,22)Surveilans Epidemiologi 1.01.02.1.01.02.01.19.004. 0,00 2.780.000,00 167.220.000,00 170.000.000,00 0,00 2.780.000,00 167.220.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Cryoterapi ( DAK Penugasan ) 1.01.02.1.01.02.01.19.006. 0,00 19.910.000,00 4.081.409.000,00 4.101.319.000,00 0,00 19.910.000,00 4.081.409.000,00 4.101.319.000,00 0,00 0,00Penyediaan Posbindu Kit ( DAK Penugasan ) 1.01.02.1.01.02.01.20. 61.800.000,00 4.278.462.600,00 0,00 4.340.262.600,00 72.550.000,00 4.162.762.600,00 29.950.000,00 4.265.262.600,00 (75.000.000,00) (1,73)Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.20.001. 8.150.000,00 791.850.000,00 0,00 800.000.000,00 6.300.000,00 793.700.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 0,00Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.20.002. 20.750.000,00 129.250.000,00 0,00 150.000.000,00 11.500.000,00 33.550.000,00 29.950.000,00 75.000.000,00 (75.000.000,00) (50,00)Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 1.01.02.1.01.02.01.20.003. 7.000.000,00 2.702.115.000,00 0,00 2.709.115.000,00 28.850.000,00 2.680.265.000,00 0,00 2.709.115.000,00 0,00 0,00Akreditasi Puskesmas ( DAK NON FISIK ) 1.01.02.1.01.02.01.20.004. 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00Akreditasi Labkesda ( DAK NON FISIK ) 1.01.02.1.01.02.01.20.005. 25.900.000,00 355.247.600,00 0,00 381.147.600,00 25.900.000,00 355.247.600,00 0,00 381.147.600,00 0,00 0,00Sistem Informasi Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.21. 245.200.000,00 1.952.709.000,00 1.260.090.000,00 3.457.999.000,00 271.100.000,00 1.911.690.600,00 1.260.090.000,00 3.442.880.600,00 (15.118.400,00) (0,44)Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 1.01.02.1.01.02.01.21.001. 4.300.000,00 245.700.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 207.135.600,00 0,00 207.135.600,00 (42.864.400,00) (17,15)Pelayanan Kesehatan Terstandar bagi Ibu Hamil dan Ibu Bersalin 1.01.02.1.01.02.01.21.002. 27.750.000,00 672.250.000,00 0,00 700.000.000,00 48.350.000,00 579.396.000,00 0,00 627.746.000,00 (72.254.000,00) (10,32)Pelayanan Kesehatan Terstandar 1.01.02.1.01.02.01.21.003. 1.850.000,00 98.150.000,00 0,00 100.000.000,00 1.850.000,00 98.150.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Pelayanan Gizi Terstandar 1.01.02.1.01.02.01.21.004. 49.850.000,00 268.150.000,00 0,00 318.000.000,00 49.850.000,00 268.150.000,00 0,00 318.000.000,00 0,00 0,00Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat 1.01.02.1.01.02.01.21.005. 0,00 19.910.000,00 1.260.090.000,00 1.280.000.000,00 0,00 19.910.000,00 1.260.090.000,00 1.280.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Alat Antropometri (DAK Penugasan) 1.01.02.1.01.02.01.21.006. 1.850.000,00 58.149.000,00 0,00 59.999.000,00 1.850.000,00 58.149.000,00 0,00 59.999.000,00 0,00 0,00Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit ( DAK Penugasan ) 1.01.02.1.01.02.01.21.007. 159.600.000,00 590.400.000,00 0,00 750.000.000,00 159.600.000,00 590.400.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 0,00Stunting ( DAK NON FISIK ) 1.01.02.1.01.02.01.21.008. 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 90.400.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00Pencegahan dan Intervensi Stunting 1.01.02.1.01.02.01.22. 187.600.000,00 19.772.711.598,00 22.016.222,00 19.982.327.820,00 115.900.000,00 25.692.911.892,00 22.016.222,00 25.830.828.114,00 5.848.500.294,00 29,27Program Pembiayaan Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.22.001. 51.000.000,00 13.386.921.600,00 22.016.222,00 13.459.937.822,00 51.000.000,00 13.386.921.600,00 22.016.222,00 13.459.937.822,00 0,00 0,00Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 1.01.02.1.01.02.01.22.002. 21.000.000,00 3.479.000.000,00 0,00 3.500.000.000,00 21.000.000,00 3.479.000.000,00 0,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 12 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.02.1.01.02.01.22.004. 0,00 2.269.000.000,00 0,00 2.269.000.000,00 0,00 2.269.000.000,00 0,00 2.269.000.000,00 0,00 0,00Jaminan Persalinan ( DAK NON FISIK ) 1.01.02.1.01.02.01.22.005. 115.600.000,00 637.789.998,00 0,00 753.389.998,00 43.900.000,00 793.917.092,00 0,00 837.817.092,00 84.427.094,00 11,21Pengelolaan PPK BLUD pada UPT Dinas Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.22.006. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.764.073.200,00 0,00 5.764.073.200,00 5.764.073.200,00 100,00Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Diluar Kuota Jamkesda Kabupaten Sumedang 1.01.02.1.01.02.01.23. 4.305.407.712,00 42.038.231.578,00 4.609.229.010,00 50.952.868.300,00 1.577.866.000,00 51.083.209.382,60 10.600.303.912,78 63.261.379.295,38 12.308.510.995,38 24,16Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD 1.01.02.1.01.02.01.23.001. 159.480.000,00 2.566.710.000,00 98.056.000,00 2.824.246.000,00 176.330.000,00 2.791.860.000,00 535.743.895,00 3.503.933.895,00 679.687.895,00 24,07Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas DTP Jatinangor 1.01.02.1.01.02.01.23.002. 174.775.000,00 2.251.784.100,00 256.640.900,00 2.683.200.000,00 53.300.000,00 3.139.059.100,00 1.276.822.249,00 4.469.181.349,00 1.785.981.349,00 66,56Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Cimanggung 1.01.02.1.01.02.01.23.003. 165.775.592,00 1.867.712.208,00 109.700.000,00 2.143.187.800,00 137.700.000,00 2.500.055.472,00 660.950.000,00 3.298.705.472,00 1.155.517.672,00 53,92Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas DTP Tanjungsari 1.01.02.1.01.02.01.23.004. 14.000.000,00 947.829.000,00 213.115.000,00 1.174.944.000,00 14.000.000,00 1.087.084.000,00 239.272.169,00 1.340.356.169,00 165.412.169,00 14,08Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Margajaya 1.01.02.1.01.02.01.23.005. 118.524.600,00 918.870.250,00 147.851.150,00 1.185.246.000,00 44.780.000,00 1.196.839.650,00 496.643.032,00 1.738.262.682,00 553.016.682,00 46,66Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Sukasari 1.01.02.1.01.02.01.23.006. 58.800.000,00 1.135.197.000,00 34.000.000,00 1.227.997.000,00 6.000.000,00 1.350.000.560,00 217.090.996,00 1.573.091.556,00 345.094.556,00 28,10Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Haurngombong 1.01.02.1.01.02.01.23.007. 67.060.000,00 958.098.000,00 239.270.000,00 1.264.428.000,00 31.060.000,00 1.141.876.685,00 518.370.000,00 1.691.306.685,00 426.878.685,00 33,76Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Pamulihan 1.01.02.1.01.02.01.23.008. 113.540.000,00 864.500.000,00 0,00 978.040.000,00 53.300.000,00 1.258.782.496,00 150.000.000,00 1.462.082.496,00 484.042.496,00 49,49Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Rancakalong 1.01.02.1.01.02.01.23.009. 210.800.000,00 1.683.650.000,00 205.550.000,00 2.100.000.000,00 77.900.000,00 2.051.762.400,00 482.113.530,00 2.611.775.930,00 511.775.930,00 24,37Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Sumedang Selatan 1.01.02.1.01.02.01.23.010. 92.000.000,00 697.789.300,00 126.853.700,00 916.643.000,00 7.000.000,00 759.141.300,00 239.797.617,60 1.005.938.917,60 89.295.917,60 9,74Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Sukagalih 1.01.02.1.01.02.01.23.011. 146.900.000,00 1.795.382.500,00 157.862.500,00 2.100.145.000,00 32.700.000,00 2.249.282.710,00 173.692.500,00 2.455.675.210,00 355.530.210,00 16,93Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Kotakaler 13 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.02.1.01.02.01.23.012. 108.490.100,00 1.283.759.900,00 167.585.000,00 1.559.835.000,00 44.900.000,00 1.620.525.000,00 355.090.503,00 2.020.515.503,00 460.680.503,00 29,53Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Situ 1.01.02.1.01.02.01.23.013. 91.597.000,00 613.423.000,00 158.950.000,00 863.970.000,00 12.200.000,00 880.564.804,00 301.390.000,00 1.194.154.804,00 330.184.804,00 38,22Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Ganeas 1.01.02.1.01.02.01.23.014. 269.000.000,00 2.259.400.000,00 271.600.000,00 2.800.000.000,00 32.800.000,00 2.414.687.294,00 353.780.000,00 2.801.267.294,00 1.267.294,00 0,05Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Situraja 1.01.02.1.01.02.01.23.015. 193.057.300,00 1.556.065.700,00 181.450.000,00 1.930.573.000,00 35.730.000,00 1.846.926.427,40 190.650.000,00 2.073.306.427,40 142.733.427,40 7,39Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Cisitu 1.01.02.1.01.02.01.23.016. 247.152.780,00 1.934.456.420,00 169.917.800,00 2.351.527.000,00 25.000.000,00 2.272.703.035,00 235.917.800,00 2.533.620.835,00 182.093.835,00 7,74Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas DTP Darmaraja 1.01.02.1.01.02.01.23.017. 82.040.000,00 1.099.038.790,00 124.122.210,00 1.305.201.000,00 79.427.000,00 1.178.347.290,00 270.486.544,00 1.528.260.834,00 223.059.834,00 17,09Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Cibugel 1.01.02.1.01.02.01.23.018. 255.500.000,00 2.029.890.000,00 269.850.000,00 2.555.240.000,00 31.600.000,00 2.194.510.000,00 578.440.491,00 2.804.550.491,00 249.310.491,00 9,76Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Wado 1.01.02.1.01.02.01.23.019. 129.178.000,00 1.664.652.000,00 150.000.000,00 1.943.830.000,00 50.000.000,00 1.863.830.000,00 1.184.264.776,00 3.098.094.776,00 1.154.264.776,00 59,38Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Jatinunggal 1.01.02.1.01.02.01.23.020. 126.000.000,00 692.377.000,00 104.794.000,00 923.171.000,00 126.000.000,00 976.628.760,00 90.452.400,00 1.193.081.160,00 269.910.160,00 29,24Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Jatigede 1.01.02.1.01.02.01.23.021. 115.637.500,00 1.094.189.650,00 61.322.850,00 1.271.150.000,00 115.637.500,00 1.184.139.650,00 91.222.850,00 1.391.000.000,00 119.850.000,00 9,43Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas DTP Tomo 1.01.02.1.01.02.01.23.022. 143.370.000,00 1.161.339.000,00 31.500.000,00 1.336.209.000,00 39.520.000,00 1.423.478.416,00 89.150.000,00 1.552.148.416,00 215.939.416,00 16,16Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Ujungjaya 1.01.02.1.01.02.01.23.023. 174.300.000,00 1.332.392.000,00 70.000.000,00 1.576.692.000,00 18.300.000,00 1.723.712.491,00 160.000.000,00 1.902.012.491,00 325.320.491,00 20,63Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas DTP Conggeang 1.01.02.1.01.02.01.23.024. 59.380.000,00 1.015.045.000,00 128.500.000,00 1.202.925.000,00 22.600.000,00 1.196.713.113,00 214.500.000,00 1.433.813.113,00 230.888.113,00 19,19Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Paseh 1.01.02.1.01.02.01.23.025. 342.650.000,00 1.631.077.000,00 578.500.000,00 2.552.227.000,00 44.000.000,00 2.303.016.851,00 656.758.100,00 3.003.774.951,00 451.547.951,00 17,69Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Cimalaka 1.01.02.1.01.02.01.23.026. 40.800.000,00 584.350.000,00 54.850.000,00 680.000.000,00 10.000.000,00 759.079.471,00 84.850.000,18 853.929.471,18 173.929.471,18 25,58Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Cisarua 1.01.02.1.01.02.01.23.027. 35.866.000,00 393.708.850,00 65.296.150,00 494.871.000,00 12.348.000,00 450.393.424,60 65.296.150,00 528.037.574,60 33.166.574,60 6,70Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Tanjungkerta 1.01.02.1.01.02.01.23.028. 112.520.000,00 1.524.253.850,00 41.621.650,00 1.678.395.500,00 18.920.000,00 1.685.491.300,00 91.941.736,00 1.796.353.036,00 117.957.536,00 7,03Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas DTP Sukamanri 14 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.02.1.01.02.01.23.029. 89.274.000,00 666.516.000,00 55.450.000,00 811.240.000,00 89.274.000,00 714.058.285,60 65.950.000,00 869.282.285,60 58.042.285,60 7,15Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Tanjungmedar 1.01.02.1.01.02.01.23.030. 68.489.500,00 527.127.900,00 72.277.600,00 667.895.000,00 68.489.500,00 608.495.832,00 78.374.074,00 755.359.406,00 87.464.406,00 13,10Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Buahdua 1.01.02.1.01.02.01.23.031. 24.000.000,00 244.865.500,00 22.112.500,00 290.978.000,00 3.000.000,00 324.919.269,00 21.212.500,00 349.131.769,00 58.153.769,00 19,99Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Hariang 1.01.02.1.01.02.01.23.032. 59.000.000,00 408.970.000,00 32.030.000,00 500.000.000,00 9.000.000,00 423.334.070,00 64.530.000,00 496.864.070,00 (3.135.930,00) (0,63)Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Surian 1.01.02.1.01.02.01.23.033. 98.512.540,00 632.513.460,00 58.100.000,00 789.126.000,00 19.600.000,00 763.468.213,00 58.100.000,00 841.168.213,00 52.042.213,00 6,59Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Cisempur 1.01.02.1.01.02.01.23.034. 54.700.000,00 916.800.000,00 28.500.000,00 1.000.000.000,00 12.500.000,00 1.101.513.427,00 67.500.000,00 1.181.513.427,00 181.513.427,00 18,15Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Sawahdadap 1.01.02.1.01.02.01.23.035. 60.637.800,00 484.740.200,00 61.000.000,00 606.378.000,00 19.800.000,00 550.216.290,00 92.400.000,00 662.416.290,00 56.038.290,00 9,24Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Padasuka 1.01.02.1.01.02.01.23.036. 2.600.000,00 599.758.000,00 61.000.000,00 663.358.000,00 3.150.000,00 1.096.712.296,00 147.550.000,00 1.247.412.296,00 584.054.296,00 88,05Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Labkesda 1.01.02.1.01.02.01.26. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Program DAK Bidang Kesehatan 1.01.02.02. 452.017.300,00 201.649.816.200,00 26.939.711.500,00 229.041.545.000,00 413.900.000,00 194.391.639.343,00 26.766.860.352,00 221.572.399.695,00 (7.469.145.305,00) (3,26)RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1.01.02.1.01.02.02.24. 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 1.01.02.1.01.02.02.24.001. 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 1.01.02.1.01.02.02.25. 452.017.300,00 201.649.816.200,00 21.939.711.500,00 224.041.545.000,00 413.900.000,00 194.391.639.343,00 21.766.860.352,00 216.572.399.695,00 (7.469.145.305,00) (3,33)Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD 1.01.02.1.01.02.02.25.001. 452.017.300,00 201.649.816.200,00 11.598.166.500,00 213.700.000.000,00 413.900.000,00 194.391.639.343,00 11.425.315.352,00 206.230.854.695,00 (7.469.145.305,00) (3,50)Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD 1.01.02.1.01.02.02.25.002. 0,00 0,00 10.341.545.000,00 10.341.545.000,00 0,00 0,00 10.341.545.000,00 10.341.545.000,00 0,00 0,00Pelayanan Rujukan. 1.01.03.01. 833.660.000,00 15.916.347.400,00 104.541.825.000,00 121.291.832.400,00 1.034.610.000,00 18.890.163.400,00 156.175.671.500,00 176.100.444.900,00 54.808.612.500,00 45,19DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.01.03.1.01.03.01.01. 12.600.000,00 1.125.923.100,00 0,00 1.138.523.100,00 12.600.000,00 1.165.923.100,00 0,00 1.178.523.100,00 40.000.000,00 3,51Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.03.1.01.03.01.01.001. 0,00 228.525.100,00 0,00 228.525.100,00 0,00 228.525.100,00 0,00 228.525.100,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 1.01.03.1.01.03.01.01.003. 3.600.000,00 401.468.000,00 0,00 405.068.000,00 3.600.000,00 421.468.000,00 0,00 425.068.000,00 20.000.000,00 4,94Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.03.1.01.03.01.01.005. 0,00 36.750.000,00 0,00 36.750.000,00 0,00 36.750.000,00 0,00 36.750.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.01.03.1.01.03.01.01.006. 1.800.000,00 165.560.000,00 0,00 167.360.000,00 1.800.000,00 165.560.000,00 0,00 167.360.000,00 0,00 0,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.01.03.1.01.03.01.01.007. 0,00 35.820.000,00 0,00 35.820.000,00 0,00 55.820.000,00 0,00 55.820.000,00 20.000.000,00 55,83Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 1.01.03.1.01.03.01.01.008. 0,00 50.400.000,00 0,00 50.400.000,00 0,00 50.400.000,00 0,00 50.400.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 1.01.03.1.01.03.01.01.010. 3.600.000,00 121.400.000,00 0,00 125.000.000,00 3.600.000,00 121.400.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTD 1.01.03.1.01.03.01.01.012. 3.600.000,00 48.000.000,00 0,00 51.600.000,00 3.600.000,00 48.000.000,00 0,00 51.600.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 1.01.03.1.01.03.01.01.023. 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 1.01.03.1.01.03.01.02. 7.950.000,00 898.635.000,00 651.650.000,00 1.558.235.000,00 7.950.000,00 878.635.000,00 978.250.000,00 1.864.835.000,00 306.600.000,00 19,68Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.03.1.01.03.01.02.007. 0,00 39.985.000,00 651.650.000,00 691.635.000,00 0,00 39.985.000,00 878.250.000,00 918.235.000,00 226.600.000,00 32,76Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.01.03.1.01.03.01.02.011. 2.500.000,00 116.300.000,00 0,00 118.800.000,00 2.500.000,00 116.300.000,00 0,00 118.800.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.01.03.1.01.03.01.02.013. 1.800.000,00 498.200.000,00 0,00 500.000.000,00 1.800.000,00 478.200.000,00 0,00 480.000.000,00 (20.000.000,00) (4,00)Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.01.03.1.01.03.01.02.015. 1.800.000,00 86.000.000,00 0,00 87.800.000,00 1.800.000,00 86.000.000,00 0,00 87.800.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 1.01.03.1.01.03.01.02.016. 1.850.000,00 158.150.000,00 0,00 160.000.000,00 1.850.000,00 158.150.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas 1.01.03.1.01.03.01.02.019. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.01.03.1.01.03.01.05. 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 219.500.000,00 0,00 219.500.000,00 200.000.000,00 1.025,64Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.03.1.01.03.01.05.002. 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 219.500.000,00 0,00 219.500.000,00 200.000.000,00 1.025,64Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 1.01.03.1.01.03.01.06. 63.600.000,00 14.400.000,00 0,00 78.000.000,00 63.600.000,00 14.400.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.01.03.1.01.03.01.06.001. 45.600.000,00 0,00 0,00 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 0,00 45.600.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1.01.03.1.01.03.01.06.002. 18.000.000,00 14.400.000,00 0,00 32.400.000,00 18.000.000,00 14.400.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.01.03.1.01.03.01.07. 21.000.000,00 20.245.000,00 0,00 41.245.000,00 24.000.000,00 20.245.000,00 0,00 44.245.000,00 3.000.000,00 7,27Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.01.03.1.01.03.01.07.001. 21.000.000,00 20.245.000,00 0,00 41.245.000,00 24.000.000,00 20.245.000,00 0,00 44.245.000,00 3.000.000,00 7,27Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.01.03.1.01.03.01.15. 357.000.000,00 10.230.111.800,00 78.790.728.000,00 89.377.839.800,00 506.750.000,00 12.256.703.800,00 122.392.149.500,00 135.155.603.300,00 45.777.763.500,00 51,22Program Penanganan Jalan dan Jembatan 1.01.03.1.01.03.01.15.001. 79.050.000,00 2.015.098.550,00 49.237.599.000,00 51.331.747.550,00 119.550.000,00 2.015.098.550,00 48.459.862.500,00 50.594.511.050,00 (737.236.500,00) (1,44)Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten 1.01.03.1.01.03.01.15.002. 11.700.000,00 15.491.000,00 343.309.000,00 370.500.000,00 11.700.000,00 15.491.000,00 343.309.000,00 370.500.000,00 0,00 0,00Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan 1.01.03.1.01.03.01.15.003. 64.050.000,00 4.797.575.000,00 0,00 4.861.625.000,00 67.550.000,00 4.994.075.000,00 0,00 5.061.625.000,00 200.000.000,00 4,11Pemeliharaan Periodik/Berkala Ruas Jalan Kabupaten 1.01.03.1.01.03.01.15.004. 8.250.000,00 8.158.000,00 173.592.000,00 190.000.000,00 9.900.000,00 8.158.000,00 371.942.000,00 390.000.000,00 200.000.000,00 105,26Rehabilitasi Jembatan 1.01.03.1.01.03.01.15.005. 31.350.000,00 823.650.000,00 0,00 855.000.000,00 31.350.000,00 823.650.000,00 0,00 855.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten 1.01.03.1.01.03.01.15.006. 26.400.000,00 122.521.250,00 2.813.535.000,00 2.962.456.250,00 26.400.000,00 122.521.250,00 4.403.535.000,00 4.552.456.250,00 1.590.000.000,00 53,67Penanganan Saluran Drainase dan Trotoar , TPT dan Gorong-gorong Ruas Jalan Kabupaten 1.01.03.1.01.03.01.15.007. 99.600.000,00 1.500.400.000,00 0,00 1.600.000.000,00 116.250.000,00 1.783.750.000,00 0,00 1.900.000.000,00 300.000.000,00 18,75Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 1.01.03.1.01.03.01.15.010. 14.700.000,00 209.118.000,00 5.776.182.000,00 6.000.000.000,00 14.700.000,00 209.000.000,00 3.276.300.000,00 3.500.000.000,00 (2.500.000.000,00) (41,67)Peningkatan Ruas Jalan di Kabupaten Sumedang 1.01.03.1.01.03.01.15.015. 0,00 0,00 20.446.511.000,00 20.446.511.000,00 0,00 0,00 20.446.511.000,00 20.446.511.000,00 0,00 0,00Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan/Jembatan 1.01.03.1.01.03.01.15.018. 10.950.000,00 464.050.000,00 0,00 475.000.000,00 17.100.000,00 457.900.000,00 0,00 475.000.000,00 0,00 0,00Review Database Jalan 1.01.03.1.01.03.01.15.019. 10.950.000,00 274.050.000,00 0,00 285.000.000,00 12.300.000,00 272.700.000,00 0,00 285.000.000,00 0,00 0,00Review Database Jembatan 1.01.03.1.01.03.01.15.020. 0,00 0,00 0,00 0,00 79.950.000,00 1.554.360.000,00 45.090.690.000,00 46.725.000.000,00 46.725.000.000,00 100,00Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (Bantuan Provinsi) 17 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.03.1.01.03.01.16. 64.350.000,00 765.105.000,00 24.497.847.000,00 25.327.302.000,00 79.650.000,00 793.980.000,00 32.203.672.000,00 33.077.302.000,00 7.750.000.000,00 30,60Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan 1.01.03.1.01.03.01.16.001. 13.050.000,00 165.310.000,00 79.600.000,00 257.960.000,00 13.050.000,00 165.310.000,00 79.600.000,00 257.960.000,00 0,00 0,00Perencanaan Teknis Irigasi Kabupaten 1.01.03.1.01.03.01.16.002. 18.900.000,00 475.100.000,00 0,00 494.000.000,00 18.900.000,00 475.100.000,00 0,00 494.000.000,00 0,00 0,00Operasional Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kabupaten 1.01.03.1.01.03.01.16.003. 10.800.000,00 25.513.750,00 10.399.650.000,00 10.435.963.750,00 10.800.000,00 25.513.750,00 10.399.650.000,00 10.435.963.750,00 0,00 0,00Peningkatan Jaringan Irigasi Kabupaten 1.01.03.1.01.03.01.16.004. 7.200.000,00 13.181.250,00 7.505.400.000,00 7.525.781.250,00 8.100.000,00 17.781.250,00 9.554.900.000,00 9.580.781.250,00 2.055.000.000,00 27,31Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten 1.01.03.1.01.03.01.16.010. 14.400.000,00 86.000.000,00 6.513.197.000,00 6.613.597.000,00 14.400.000,00 86.000.000,00 6.513.197.000,00 6.613.597.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Jaringan Irigasi 1.01.03.1.01.03.01.16.012. 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 19.730.000,00 4.688.070.000,00 4.715.000.000,00 4.715.000.000,00 100,00Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Bantuan Provinsi) 1.01.03.1.01.03.01.16.013. 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 4.545.000,00 968.255.000,00 980.000.000,00 980.000.000,00 100,00Peningkatan Jaringan Irigasi (Bantuan Provinsi) 1.01.03.1.01.03.01.17. 66.500.000,00 114.000.000,00 0,00 180.500.000,00 66.500.000,00 206.849.000,00 0,00 273.349.000,00 92.849.000,00 51,44Program Peningkatan Pelayanan ke-PU-an 1.01.03.1.01.03.01.17.001. 35.000.000,00 79.000.000,00 0,00 114.000.000,00 35.000.000,00 171.849.000,00 0,00 206.849.000,00 92.849.000,00 81,45Pelayanan UPT Peralatan 1.01.03.1.01.03.01.17.002. 31.500.000,00 35.000.000,00 0,00 66.500.000,00 31.500.000,00 35.000.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 0,00Pelayanan UPT Laboratorium 1.01.03.1.01.03.01.18. 5.400.000,00 2.187.500,00 601.600.000,00 609.187.500,00 5.400.000,00 2.187.500,00 601.600.000,00 609.187.500,00 0,00 0,00Program Pengendalian Banjir 1.01.03.1.01.03.01.18.001. 5.400.000,00 2.187.500,00 601.600.000,00 609.187.500,00 5.400.000,00 2.187.500,00 601.600.000,00 609.187.500,00 0,00 0,00Penanganan Sungai di Kabupaten Sumedang 1.01.03.1.01.03.01.19. 51.960.000,00 233.040.000,00 0,00 285.000.000,00 72.310.000,00 362.690.000,00 0,00 435.000.000,00 150.000.000,00 52,63Program Pembinaan Jasa Konstruksi 1.01.03.1.01.03.01.19.010. 16.540.000,00 97.460.000,00 0,00 114.000.000,00 16.540.000,00 99.105.000,00 0,00 115.645.000,00 1.645.000,00 1,44Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI) 1.01.03.1.01.03.01.19.013. 14.100.000,00 80.900.000,00 0,00 95.000.000,00 29.100.000,00 113.125.000,00 0,00 142.225.000,00 47.225.000,00 49,71Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 1.01.03.1.01.03.01.19.016. 21.320.000,00 54.680.000,00 0,00 76.000.000,00 21.320.000,00 54.680.000,00 0,00 76.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Kapasitas Tim Pembina Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten 1.01.03.1.01.03.01.19.023. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350.000,00 95.780.000,00 0,00 101.130.000,00 101.130.000,00 100,00Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Tenaga Teknis/Terampil Jasa Konstruksi 1.01.03.1.01.03.01.20. 183.300.000,00 2.493.200.000,00 0,00 2.676.500.000,00 195.850.000,00 2.969.050.000,00 0,00 3.164.900.000,00 488.400.000,00 18,25Program Penataan Ruang 1.01.03.1.01.03.01.20.001. 20.350.000,00 404.650.000,00 0,00 425.000.000,00 23.200.000,00 553.500.000,00 0,00 576.700.000,00 151.700.000,00 35,69Pembuatan Peta Dasar 18 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.03.1.01.03.01.20.003. 106.950.000,00 2.030.550.000,00 0,00 2.137.500.000,00 106.950.000,00 2.030.550.000,00 0,00 2.137.500.000,00 0,00 0,00Penyusunan Kebijakan Penataan Ruang 1.01.03.1.01.03.01.20.006. 15.000.000,00 32.500.000,00 0,00 47.500.000,00 15.000.000,00 32.500.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 0,00Pengawasan Pemanfaatan Ruang 1.01.03.1.01.03.01.20.007. 41.000.000,00 25.500.000,00 0,00 66.500.000,00 41.000.000,00 25.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 0,00Pelayanan Informasi Tata Ruang 1.01.03.1.01.03.01.20.009. 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00 110.600.000,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 100,00Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang 1.01.03.1.01.03.01.20.010. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300.000,00 216.400.000,00 0,00 221.700.000,00 221.700.000,00 100,00Pemeliharaan Sistem Penataan Ruang 1.01.04.01. 1.076.550.000,00 4.542.801.000,00 37.793.979.900,00 43.413.330.900,00 1.177.540.000,00 8.033.113.500,00 59.390.677.400,00 68.601.330.900,00 25.188.000.000,00 58,02DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.01.03.1.01.04.01.21. 387.850.000,00 485.838.000,00 6.513.649.000,00 7.387.337.000,00 333.700.000,00 446.988.000,00 6.513.649.000,00 7.294.337.000,00 (93.000.000,00) (1,26)Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1.01.03.1.01.04.01.21.003. 101.250.000,00 88.750.000,00 0,00 190.000.000,00 101.250.000,00 88.750.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00Penunjang Program Pamsimas 1.01.03.1.01.04.01.21.004. 145.500.000,00 139.500.000,00 0,00 285.000.000,00 145.500.000,00 139.500.000,00 0,00 285.000.000,00 0,00 0,00Penunjang Program Sanimas 1.01.03.1.01.04.01.21.005. 99.700.000,00 93.388.000,00 0,00 193.088.000,00 45.550.000,00 54.538.000,00 0,00 100.088.000,00 (93.000.000,00) (48,16)Penunjang Program Kotaku 1.01.03.1.01.04.01.21.015. 32.400.000,00 133.050.000,00 5.153.799.000,00 5.319.249.000,00 32.400.000,00 133.050.000,00 5.153.799.000,00 5.319.249.000,00 0,00 0,00DAK Penugasan Bidang Air Minum. 1.01.03.1.01.04.01.21.016. 9.000.000,00 31.150.000,00 1.359.850.000,00 1.400.000.000,00 9.000.000,00 31.150.000,00 1.359.850.000,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00DAK Reguler Bidang Air Minum 1.01.03.1.01.04.01.22. 197.150.000,00 1.578.635.000,00 7.337.050.000,00 9.112.835.000,00 284.500.000,00 3.475.035.000,00 29.788.300.000,00 33.547.835.000,00 24.435.000.000,00 268,14Program Pengembangan dan Penataan Wilayah 1.01.03.1.01.04.01.22.005. 14.000.000,00 22.135.000,00 1.307.400.000,00 1.343.535.000,00 18.000.000,00 22.135.000,00 1.703.400.000,00 1.743.535.000,00 400.000.000,00 29,77Pembangunan Batas Kewilayahan 1.01.03.1.01.04.01.22.006. 27.700.000,00 315.050.000,00 5.447.250.000,00 5.790.000.000,00 36.700.000,00 606.550.000,00 5.981.750.000,00 6.625.000.000,00 835.000.000,00 14,42Rehabilitasi dan Peningkatan Gedung Kantor Pemerintah 1.01.03.1.01.04.01.22.007. 116.500.000,00 762.800.000,00 0,00 879.300.000,00 118.900.000,00 860.400.000,00 0,00 979.300.000,00 100.000.000,00 11,37Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Bangunan 1.01.03.1.01.04.01.22.008. 12.450.000,00 287.550.000,00 0,00 300.000.000,00 12.450.000,00 287.550.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Data Base Bangunan Gedung 1.01.03.1.01.04.01.22.009. 16.000.000,00 184.000.000,00 0,00 200.000.000,00 16.000.000,00 184.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00Sertifikasi Bangunan Gedung SLF (Sertifikasi Laik Fungsi) 1.01.03.1.01.04.01.22.010. 10.500.000,00 7.100.000,00 582.400.000,00 600.000.000,00 10.500.000,00 7.100.000,00 582.400.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00Penataan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang (PPKS) 1.01.03.1.01.04.01.22.011. 0,00 0,00 0,00 0,00 34.650.000,00 954.350.000,00 17.011.000.000,00 18.000.000.000,00 18.000.000.000,00 100,00Penataan Alun-alun 19 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.03.1.01.04.01.22.012. 0,00 0,00 0,00 0,00 31.700.000,00 458.550.000,00 4.509.750.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,00Pusat Budaya 1.01.03.1.01.04.01.22.013. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 94.400.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00Pembangunan Fasilitas Umum 1.01.04.1.01.04.01.01. 6.350.000,00 719.618.550,00 0,00 725.968.550,00 6.350.000,00 711.281.050,00 0,00 717.631.050,00 (8.337.500,00) (1,15)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.04.1.01.04.01.01.001. 0,00 71.376.600,00 0,00 71.376.600,00 0,00 71.376.600,00 0,00 71.376.600,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 1.01.04.1.01.04.01.01.003. 3.200.000,00 322.525.950,00 0,00 325.725.950,00 3.200.000,00 314.188.450,00 0,00 317.388.450,00 (8.337.500,00) (2,56)Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.04.1.01.04.01.01.005. 0,00 19.920.000,00 0,00 19.920.000,00 0,00 19.920.000,00 0,00 19.920.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.01.04.1.01.04.01.01.006. 0,00 125.796.000,00 0,00 125.796.000,00 0,00 125.796.000,00 0,00 125.796.000,00 0,00 0,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.01.04.1.01.04.01.01.007. 1.300.000,00 30.000.000,00 0,00 31.300.000,00 1.300.000,00 30.000.000,00 0,00 31.300.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 1.01.04.1.01.04.01.01.008. 1.850.000,00 63.600.000,00 0,00 65.450.000,00 1.850.000,00 63.600.000,00 0,00 65.450.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 1.01.04.1.01.04.01.01.012. 0,00 86.400.000,00 0,00 86.400.000,00 0,00 86.400.000,00 0,00 86.400.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 1.01.04.1.01.04.01.02. 0,00 259.559.450,00 234.233.400,00 493.792.850,00 0,00 259.559.450,00 257.930.900,00 517.490.350,00 23.697.500,00 4,80Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.04.1.01.04.01.02.007. 0,00 18.899.450,00 234.233.400,00 253.132.850,00 0,00 18.899.450,00 257.930.900,00 276.830.350,00 23.697.500,00 9,36Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.01.04.1.01.04.01.02.013. 0,00 233.410.000,00 0,00 233.410.000,00 0,00 233.410.000,00 0,00 233.410.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.01.04.1.01.04.01.02.015. 0,00 7.250.000,00 0,00 7.250.000,00 0,00 7.250.000,00 0,00 7.250.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 1.01.04.1.01.04.01.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950.000,00 101.050.000,00 0,00 103.000.000,00 103.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01.04.1.01.04.01.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950.000,00 101.050.000,00 0,00 103.000.000,00 103.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 1.01.04.1.01.04.01.06. 95.500.000,00 77.200.000,00 0,00 172.700.000,00 95.500.000,00 77.200.000,00 0,00 172.700.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.04.1.01.04.01.06.001. 65.500.000,00 14.200.000,00 0,00 79.700.000,00 65.500.000,00 14.200.000,00 0,00 79.700.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1.01.04.1.01.04.01.06.002. 30.000.000,00 63.000.000,00 0,00 93.000.000,00 30.000.000,00 63.000.000,00 0,00 93.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.01.04.1.01.04.01.07. 52.000.000,00 34.300.000,00 0,00 86.300.000,00 52.000.000,00 34.300.000,00 0,00 86.300.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.01.04.1.01.04.01.07.001. 52.000.000,00 34.300.000,00 0,00 86.300.000,00 52.000.000,00 34.300.000,00 0,00 86.300.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.01.04.1.01.04.01.08. 28.800.000,00 2.250.000,00 0,00 31.050.000,00 13.440.000,00 2.250.000,00 0,00 15.690.000,00 (15.360.000,00) (49,47)Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.01.04.1.01.04.01.08.001. 28.800.000,00 2.250.000,00 0,00 31.050.000,00 13.440.000,00 2.250.000,00 0,00 15.690.000,00 (15.360.000,00) (49,47)Pengelolaan Data Kepegawaian 1.01.04.1.01.04.01.15. 66.850.000,00 269.900.000,00 3.851.800.000,00 4.188.550.000,00 65.050.000,00 1.642.950.000,00 2.973.550.000,00 4.681.550.000,00 493.000.000,00 11,77Program Penanganan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.01.04.1.01.04.01.15.001. 15.000.000,00 28.800.000,00 2.078.500.000,00 2.122.300.000,00 20.000.000,00 28.800.000,00 2.473.500.000,00 2.522.300.000,00 400.000.000,00 18,85Peningkatan Jalan Lingkungan di Kelurahan 1.01.04.1.01.04.01.15.004. 8.000.000,00 2.950.000,00 189.050.000,00 200.000.000,00 8.000.000,00 2.950.000,00 189.050.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00Pembangunan Drainase/TPT di Kelurahan 1.01.04.1.01.04.01.15.009. 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 87.000.000,00 0,00 93.000.000,00 93.000.000,00 100,00Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) 1.01.04.1.01.04.01.15.012. 1.000.000,00 7.350.000,00 252.900.000,00 261.250.000,00 1.000.000,00 7.350.000,00 252.900.000,00 261.250.000,00 0,00 0,00Normalisasi Saluran Air Limbah 1.01.04.1.01.04.01.15.019. 20.850.000,00 206.050.000,00 58.100.000,00 285.000.000,00 20.850.000,00 206.050.000,00 58.100.000,00 285.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Database Perumahan dan Permukiman. 1.01.04.1.01.04.01.15.020. 22.000.000,00 24.750.000,00 1.273.250.000,00 1.320.000.000,00 9.200.000,00 1.310.800.000,00 0,00 1.320.000.000,00 0,00 0,00DAK Penugasan Bidang Sanitasi 1.02.04.1.01.04.01.15. 242.050.000,00 1.115.500.000,00 19.857.247.500,00 21.214.797.500,00 325.050.000,00 1.282.500.000,00 19.857.247.500,00 21.464.797.500,00 250.000.000,00 1,18Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan 1.02.04.1.01.04.01.15.001. 16.000.000,00 316.500.000,00 0,00 332.500.000,00 16.000.000,00 316.500.000,00 0,00 332.500.000,00 0,00 0,00Pensertifikatan Tanah Pemerintah 1.02.04.1.01.04.01.15.002. 64.850.000,00 125.150.000,00 0,00 190.000.000,00 147.850.000,00 292.150.000,00 0,00 440.000.000,00 250.000.000,00 131,58Penyelesaian Sengketa Tanah 1.02.04.1.01.04.01.15.004. 54.600.000,00 230.400.000,00 0,00 285.000.000,00 54.600.000,00 230.400.000,00 0,00 285.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Data Base Pertanahan 1.02.04.1.01.04.01.15.005. 106.600.000,00 443.450.000,00 19.857.247.500,00 20.407.297.500,00 106.600.000,00 443.450.000,00 19.857.247.500,00 20.407.297.500,00 0,00 0,00Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 1.01.05.01. 1.916.240.000,00 3.489.301.600,00 116.097.400,00 5.521.639.000,00 2.988.020.000,00 3.862.545.690,00 218.313.310,00 7.068.879.000,00 1.547.240.000,00 28,02SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 21 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.05.1.01.05.01.01. 0,00 1.511.584.000,00 0,00 1.511.584.000,00 0,00 1.469.664.000,00 0,00 1.469.664.000,00 (41.920.000,00) (2,77)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.05.1.01.05.01.01.001. 0,00 74.448.000,00 0,00 74.448.000,00 0,00 74.448.000,00 0,00 74.448.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 1.01.05.1.01.05.01.01.003. 0,00 347.656.000,00 0,00 347.656.000,00 0,00 347.656.000,00 0,00 347.656.000,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.05.1.01.05.01.01.004. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.240.000,00 0,00 6.240.000,00 6.240.000,00 100,00Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 1.01.05.1.01.05.01.01.005. 0,00 22.980.000,00 0,00 22.980.000,00 0,00 22.980.000,00 0,00 22.980.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.01.05.1.01.05.01.01.006. 0,00 146.000.000,00 0,00 146.000.000,00 0,00 146.000.000,00 0,00 146.000.000,00 0,00 0,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.01.05.1.01.05.01.01.007. 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 1.01.05.1.01.05.01.01.008. 0,00 823.500.000,00 0,00 823.500.000,00 0,00 775.340.000,00 0,00 775.340.000,00 (48.160.000,00) (5,85)Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 1.01.05.1.01.05.01.01.010. 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00 0,00 0,00Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTD 1.01.05.1.01.05.01.01.012. 0,00 38.400.000,00 0,00 38.400.000,00 0,00 38.400.000,00 0,00 38.400.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 1.01.05.1.01.05.01.02. 0,00 208.632.600,00 116.097.400,00 324.730.000,00 0,00 208.632.600,00 212.085.310,00 420.717.910,00 95.987.910,00 29,56Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.05.1.01.05.01.02.007. 0,00 8.632.600,00 116.097.400,00 124.730.000,00 0,00 8.632.600,00 212.085.310,00 220.717.910,00 95.987.910,00 76,96Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.01.05.1.01.05.01.02.013. 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.01.05.1.01.05.01.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01.05.1.01.05.01.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 1.01.05.1.01.05.01.06. 26.100.000,00 18.900.000,00 0,00 45.000.000,00 41.100.000,00 18.900.000,00 0,00 60.000.000,00 15.000.000,00 33,33Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.01.05.1.01.05.01.06.001. 23.100.000,00 1.900.000,00 0,00 25.000.000,00 23.100.000,00 1.900.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1.01.05.1.01.05.01.06.002. 3.000.000,00 17.000.000,00 0,00 20.000.000,00 18.000.000,00 17.000.000,00 0,00 35.000.000,00 15.000.000,00 75,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 22 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.05.1.01.05.01.07. 24.000.000,00 11.000.000,00 0,00 35.000.000,00 24.000.000,00 11.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.01.05.1.01.05.01.07.001. 24.000.000,00 11.000.000,00 0,00 35.000.000,00 24.000.000,00 11.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.01.05.1.01.05.01.08. 12.000.000,00 13.000.000,00 0,00 25.000.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.01.05.1.01.05.01.08.001. 12.000.000,00 13.000.000,00 0,00 25.000.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 1.01.05.1.01.05.01.15. 1.567.040.000,00 343.285.000,00 0,00 1.910.325.000,00 2.601.220.000,00 537.280.090,00 0,00 3.138.500.090,00 1.228.175.090,00 64,29Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1.01.05.1.01.05.01.15.001. 180.600.000,00 19.400.000,00 0,00 200.000.000,00 216.450.000,00 214.100.000,00 0,00 430.550.000,00 230.550.000,00 115,28Patroli Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.01.05.1.01.05.01.15.002. 92.250.000,00 207.750.000,00 0,00 300.000.000,00 92.250.000,00 197.210.090,00 0,00 289.460.090,00 (10.539.910,00) (3,51)Pelatihan Dasar Anggota Satuan Linmas 1.01.05.1.01.05.01.15.003. 129.600.000,00 20.400.000,00 0,00 150.000.000,00 259.680.000,00 37.885.000,00 0,00 297.565.000,00 147.565.000,00 98,38Penertiban, Pengendalian dan Pengawasan PKL 1.01.05.1.01.05.01.15.004. 70.000.000,00 5.000.000,00 0,00 75.000.000,00 70.000.000,00 5.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00Pengamanan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah 1.01.05.1.01.05.01.15.005. 54.990.000,00 55.335.000,00 0,00 110.325.000,00 54.990.000,00 47.685.000,00 0,00 102.675.000,00 (7.650.000,00) (6,93)Safari Linmas Terpadu 1.01.05.1.01.05.01.15.007. 977.550.000,00 22.450.000,00 0,00 1.000.000.000,00 972.800.000,00 22.450.000,00 0,00 995.250.000,00 (4.750.000,00) (0,48)Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 1.01.05.1.01.05.01.15.008. 62.050.000,00 12.950.000,00 0,00 75.000.000,00 62.050.000,00 12.950.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00Pengamanan Pimpinan dan Tamu Negara 1.01.05.1.01.05.01.15.009. 0,00 0,00 0,00 0,00 873.000.000,00 0,00 0,00 873.000.000,00 873.000.000,00 100,00Pengamanan Wilayah Dalam Rangka Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Legislatif 1.01.05.1.01.05.01.16. 287.100.000,00 282.900.000,00 0,00 570.000.000,00 287.100.000,00 279.897.000,00 0,00 566.997.000,00 (3.003.000,00) (0,53)Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 1.01.05.1.01.05.01.16.008. 7.500.000,00 242.500.000,00 0,00 250.000.000,00 7.500.000,00 239.497.000,00 0,00 246.997.000,00 (3.003.000,00) (1,20)Gelar Pasukan Polisi Pamong Praja dan Linmas 1.01.05.1.01.05.01.16.012. 279.600.000,00 40.400.000,00 0,00 320.000.000,00 279.600.000,00 40.400.000,00 0,00 320.000.000,00 0,00 0,00Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya 1.01.05.1.01.05.01.17. 0,00 1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 22.600.000,00 1.321.172.000,00 6.228.000,00 1.350.000.000,00 250.000.000,00 22,73Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 1.01.05.1.01.05.01.17.001. 0,00 1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 22.600.000,00 1.321.172.000,00 6.228.000,00 1.350.000.000,00 250.000.000,00 22,73Siaga Penanggulangan Bencana Kebakaran 23 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.05.02. 476.200.000,00 1.853.738.700,00 6.021.152.000,00 8.351.090.700,00 479.900.000,00 2.077.338.700,00 6.296.852.000,00 8.854.090.700,00 503.000.000,00 6,02BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.01.05.1.01.05.02.01. 0,00 466.919.000,00 0,00 466.919.000,00 0,00 477.719.000,00 0,00 477.719.000,00 10.800.000,00 2,31Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.05.1.01.05.02.01.001. 0,00 43.800.000,00 0,00 43.800.000,00 0,00 54.600.000,00 0,00 54.600.000,00 10.800.000,00 24,66Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 1.01.05.1.01.05.02.01.003. 0,00 183.200.000,00 0,00 183.200.000,00 0,00 183.200.000,00 0,00 183.200.000,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.05.1.01.05.02.01.005. 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.01.05.1.01.05.02.01.006. 0,00 184.319.000,00 0,00 184.319.000,00 0,00 184.319.000,00 0,00 184.319.000,00 0,00 0,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.01.05.1.01.05.02.01.007. 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 1.01.05.1.01.05.02.01.008. 0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 1.01.05.1.01.05.02.02. 1.850.000,00 170.931.900,00 48.400.000,00 221.181.900,00 1.850.000,00 170.931.900,00 137.600.000,00 310.381.900,00 89.200.000,00 40,33Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.05.1.01.05.02.02.007. 0,00 0,00 48.400.000,00 48.400.000,00 0,00 0,00 137.600.000,00 137.600.000,00 89.200.000,00 184,30Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.01.05.1.01.05.02.02.011. 1.850.000,00 69.131.900,00 0,00 70.981.900,00 1.850.000,00 69.131.900,00 0,00 70.981.900,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.01.05.1.01.05.02.02.013. 0,00 92.700.000,00 0,00 92.700.000,00 0,00 92.700.000,00 0,00 92.700.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.01.05.1.01.05.02.02.015. 0,00 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 1.01.05.1.01.05.02.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01.05.1.01.05.02.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 1.01.05.1.01.05.02.06. 31.500.000,00 1.382.300,00 0,00 32.882.300,00 31.500.000,00 1.382.300,00 0,00 32.882.300,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 24 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.05.1.01.05.02.06.001. 7.500.000,00 750.000,00 0,00 8.250.000,00 7.500.000,00 750.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1.01.05.1.01.05.02.06.002. 24.000.000,00 632.300,00 0,00 24.632.300,00 24.000.000,00 632.300,00 0,00 24.632.300,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.01.05.1.01.05.02.07. 14.000.000,00 2.760.000,00 0,00 16.760.000,00 14.000.000,00 2.760.000,00 0,00 16.760.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.01.05.1.01.05.02.07.001. 14.000.000,00 2.760.000,00 0,00 16.760.000,00 14.000.000,00 2.760.000,00 0,00 16.760.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.01.05.1.01.05.02.08. 8.000.000,00 345.500,00 0,00 8.345.500,00 8.000.000,00 345.500,00 0,00 8.345.500,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.01.05.1.01.05.02.08.001. 8.000.000,00 345.500,00 0,00 8.345.500,00 8.000.000,00 345.500,00 0,00 8.345.500,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 1.01.05.1.01.05.02.18. 420.850.000,00 1.211.400.000,00 5.972.752.000,00 7.605.002.000,00 424.550.000,00 1.421.200.000,00 6.159.252.000,00 8.005.002.000,00 400.000.000,00 5,26Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1.01.05.1.01.05.02.18.001. 1.300.000,00 123.700.000,00 0,00 125.000.000,00 3.150.000,00 221.850.000,00 0,00 225.000.000,00 100.000.000,00 80,00Pengadaan Natura dan Logistik 1.01.05.1.01.05.02.18.002. 6.500.000,00 593.500.000,00 0,00 600.000.000,00 6.500.000,00 593.500.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00Penanganan Darurat Bencana 1.01.05.1.01.05.02.18.003. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 13.500.000,00 185.200.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00Pengadaan Peralatan Penunjang Penanggulangan Bencana 1.01.05.1.01.05.02.18.004. 374.850.000,00 150.000,00 0,00 375.000.000,00 374.850.000,00 150.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 0,00Akselarasi Penanggulangan Bencana 1.01.05.1.01.05.02.18.006. 1.300.000,00 28.700.000,00 0,00 30.000.000,00 1.300.000,00 28.700.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Database Kebencanaan 1.01.05.1.01.05.02.18.009. 2.600.000,00 187.400.000,00 0,00 190.000.000,00 4.450.000,00 285.550.000,00 0,00 290.000.000,00 100.000.000,00 52,63Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 1.01.05.1.01.05.02.18.010. 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 1.01.05.1.01.05.02.18.011. 2.600.000,00 48.700.000,00 68.700.000,00 120.000.000,00 2.600.000,00 48.700.000,00 68.700.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Informasi Penanggulangan Bencana 1.01.05.1.01.05.02.18.012. 28.000.000,00 86.250.000,00 0,00 114.250.000,00 28.000.000,00 86.250.000,00 0,00 114.250.000,00 0,00 0,00Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana 1.01.05.1.01.05.02.18.013. 2.400.000,00 48.000.000,00 5.805.352.000,00 5.855.752.000,00 2.400.000,00 48.000.000,00 5.805.352.000,00 5.855.752.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (lanjutan) 1.01.05.1.01.05.02.18.014. 1.300.000,00 0,00 98.700.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00Pengadaan Peralatan Gudang Logistik 25 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.06.01. 1.101.592.600,00 4.133.016.200,00 522.002.000,00 5.756.610.800,00 1.138.592.600,00 4.649.998.700,00 602.519.500,00 6.391.110.800,00 634.500.000,00 11,02DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.01.06.1.01.06.01.01. 3.000.000,00 648.558.800,00 0,00 651.558.800,00 3.000.000,00 683.758.800,00 500.000,00 687.258.800,00 35.700.000,00 5,48Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.06.1.01.06.01.01.001. 0,00 85.200.000,00 0,00 85.200.000,00 0,00 85.200.000,00 0,00 85.200.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 1.01.06.1.01.06.01.01.003. 1.500.000,00 261.752.300,00 0,00 263.252.300,00 1.500.000,00 296.952.300,00 0,00 298.452.300,00 35.200.000,00 13,37Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.06.1.01.06.01.01.005. 0,00 8.160.000,00 0,00 8.160.000,00 0,00 8.160.000,00 500.000,00 8.660.000,00 500.000,00 6,13Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.01.06.1.01.06.01.01.006. 1.500.000,00 188.696.500,00 0,00 190.196.500,00 1.500.000,00 188.696.500,00 0,00 190.196.500,00 0,00 0,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.01.06.1.01.06.01.01.007. 0,00 11.750.000,00 0,00 11.750.000,00 0,00 11.750.000,00 0,00 11.750.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 1.01.06.1.01.06.01.01.008. 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 1.01.06.1.01.06.01.01.012. 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 1.01.06.1.01.06.01.02. 4.250.000,00 211.850.000,00 357.652.000,00 573.752.000,00 1.200.000,00 258.500.000,00 419.369.500,00 679.069.500,00 105.317.500,00 18,36Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.06.1.01.06.01.02.007. 0,00 0,00 215.150.000,00 215.150.000,00 0,00 0,00 276.867.500,00 276.867.500,00 61.717.500,00 28,69Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.01.06.1.01.06.01.02.008. 1.200.000,00 0,00 142.502.000,00 143.702.000,00 1.200.000,00 0,00 142.502.000,00 143.702.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 1.01.06.1.01.06.01.02.011. 3.050.000,00 40.150.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.01.06.1.01.06.01.02.013. 0,00 166.000.000,00 0,00 166.000.000,00 0,00 209.600.000,00 0,00 209.600.000,00 43.600.000,00 26,27Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.01.06.1.01.06.01.02.015. 0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 1.01.06.1.01.06.01.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 9.850.000,00 122.650.000,00 0,00 132.500.000,00 132.500.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 26 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.06.1.01.06.01.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 9.850.000,00 122.650.000,00 0,00 132.500.000,00 132.500.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 1.01.06.1.01.06.01.06. 35.400.000,00 23.900.000,00 0,00 59.300.000,00 35.400.000,00 23.900.000,00 0,00 59.300.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.01.06.1.01.06.01.06.001. 21.000.000,00 14.000.000,00 0,00 35.000.000,00 21.000.000,00 14.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1.01.06.1.01.06.01.06.002. 14.400.000,00 9.900.000,00 0,00 24.300.000,00 14.400.000,00 9.900.000,00 0,00 24.300.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.01.06.1.01.06.01.07. 15.575.000,00 29.425.000,00 0,00 45.000.000,00 15.575.000,00 29.425.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.01.06.1.01.06.01.07.001. 15.575.000,00 29.425.000,00 0,00 45.000.000,00 15.575.000,00 29.425.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.01.06.1.01.06.01.08. 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.01.06.1.01.06.01.08.001. 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 1.01.06.1.01.06.01.15. 3.000.000,00 135.500.000,00 0,00 138.500.000,00 3.000.000,00 17.000.000,00 0,00 20.000.000,00 (118.500.000,00) (85,56)Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1.01.06.1.01.06.01.15.001. 3.000.000,00 135.500.000,00 0,00 138.500.000,00 3.000.000,00 17.000.000,00 0,00 20.000.000,00 (118.500.000,00) (85,56)Pemberdayaan PMKS melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 1.01.06.1.01.06.01.16. 269.890.000,00 374.760.000,00 158.850.000,00 803.500.000,00 269.890.000,00 374.760.000,00 158.850.000,00 803.500.000,00 0,00 0,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 1.01.06.1.01.06.01.16.001. 15.300.000,00 84.700.000,00 0,00 100.000.000,00 15.300.000,00 84.700.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Sosial bagi PMKS 1.01.06.1.01.06.01.16.002. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Pelayanan dan Operasional Rumah Singgah 1.01.06.1.01.06.01.16.003. 24.050.000,00 29.450.000,00 0,00 53.500.000,00 24.050.000,00 29.450.000,00 0,00 53.500.000,00 0,00 0,00Penanganan PMKS Jalanan 1.01.06.1.01.06.01.16.004. 42.740.000,00 57.260.000,00 0,00 100.000.000,00 42.740.000,00 57.260.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Penyuluhan Rehabilitasi Sosial Keliling 1.01.06.1.01.06.01.16.006. 187.800.000,00 153.350.000,00 158.850.000,00 500.000.000,00 187.800.000,00 153.350.000,00 158.850.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00Pelayanan Terpadu Fakir Miskin dan Lansia 1.01.06.1.01.06.01.17. 58.500.000,00 141.500.000,00 0,00 200.000.000,00 58.500.000,00 141.500.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 27 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.06.1.01.06.01.17.003. 58.500.000,00 141.500.000,00 0,00 200.000.000,00 58.500.000,00 141.500.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial 1.01.06.1.01.06.01.18. 78.990.000,00 121.010.000,00 0,00 200.000.000,00 78.990.000,00 121.010.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00Program Perlindungan Sosial 1.01.06.1.01.06.01.18.001. 12.000.000,00 88.000.000,00 0,00 100.000.000,00 12.000.000,00 88.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Penanganan Masalah-masalah Strategis Menyangkut Tanggap Darurat Bencana 1.01.06.1.01.06.01.18.002. 66.990.000,00 33.010.000,00 0,00 100.000.000,00 66.990.000,00 33.010.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Penguatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 1.01.06.1.01.06.01.19. 481.887.600,00 1.068.112.400,00 0,00 1.550.000.000,00 489.137.600,00 1.160.862.400,00 0,00 1.650.000.000,00 100.000.000,00 6,45Program Jaminan Sosial 1.01.06.1.01.06.01.19.001. 27.800.000,00 672.200.000,00 0,00 700.000.000,00 33.200.000,00 666.800.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 0,00Pendampingan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 1.01.06.1.01.06.01.19.002. 141.770.000,00 158.230.000,00 0,00 300.000.000,00 143.620.000,00 256.380.000,00 0,00 400.000.000,00 100.000.000,00 33,33Pendampingan Program Keluarga Harapan 1.01.06.1.01.06.01.19.003. 158.000.000,00 42.000.000,00 0,00 200.000.000,00 158.000.000,00 42.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Peran Mitra Sosial dalam Keterpaduan Penanganan Bidang Sosial dan Kesehatan 1.01.06.1.01.06.01.19.004. 4.250.000,00 145.750.000,00 0,00 150.000.000,00 4.250.000,00 145.750.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00Pendampingan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai/Rastra 1.01.06.1.01.06.01.19.005. 77.600.000,00 22.400.000,00 0,00 100.000.000,00 77.600.000,00 22.400.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Pelayanan Jamkesda 1.01.06.1.01.06.01.19.008. 72.467.600,00 27.532.400,00 0,00 100.000.000,00 72.467.600,00 27.532.400,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu 1.01.06.1.01.06.01.20. 10.000.000,00 94.500.000,00 5.500.000,00 110.000.000,00 10.000.000,00 94.500.000,00 5.500.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00Program Kelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan 1.01.06.1.01.06.01.20.001. 2.800.000,00 76.700.000,00 5.500.000,00 85.000.000,00 2.800.000,00 76.700.000,00 5.500.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Daerah dan Nasional 1.01.06.1.01.06.01.20.002. 7.200.000,00 17.800.000,00 0,00 25.000.000,00 7.200.000,00 17.800.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari Pahlawan dan HKSN 1.02.02.1.01.06.01.15. 32.500.000,00 187.500.000,00 0,00 220.000.000,00 6.250.000,00 213.750.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 0,00Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.02.02.1.01.06.01.15.001. 32.000.000,00 168.000.000,00 0,00 200.000.000,00 5.750.000,00 194.250.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00Perumusan Kebijakan Gender dan Anak 1.02.02.1.01.06.01.15.002. 500.000,00 19.500.000,00 0,00 20.000.000,00 500.000,00 19.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Penguatan Penyelenggaraan PUG 28 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.02.1.01.06.01.16. 6.850.000,00 181.150.000,00 0,00 188.000.000,00 21.250.000,00 227.932.500,00 18.300.000,00 267.482.500,00 79.482.500,00 42,28Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 1.02.02.1.01.06.01.16.001. 1.200.000,00 58.800.000,00 0,00 60.000.000,00 15.600.000,00 123.882.500,00 0,00 139.482.500,00 79.482.500,00 132,47Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 1.02.02.1.01.06.01.16.002. 4.350.000,00 83.650.000,00 0,00 88.000.000,00 4.350.000,00 83.650.000,00 0,00 88.000.000,00 0,00 0,00Pembentukan dan Penguatan Forum Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 1.02.02.1.01.06.01.16.003. 1.300.000,00 38.700.000,00 0,00 40.000.000,00 1.300.000,00 20.400.000,00 18.300.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00Pengembangan Kabupaten Sumedang Menuju Kabupaten Layak Anak 1.02.02.1.01.06.01.17. 12.450.000,00 27.550.000,00 0,00 40.000.000,00 12.450.000,00 27.550.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 1.02.02.1.01.06.01.17.001. 12.450.000,00 27.550.000,00 0,00 40.000.000,00 12.450.000,00 27.550.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum dan Sosial 1.02.02.1.01.06.01.18. 87.300.000,00 887.700.000,00 0,00 975.000.000,00 122.100.000,00 1.152.900.000,00 0,00 1.275.000.000,00 300.000.000,00 30,77Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga 1.02.02.1.01.06.01.18.001. 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan P2WKSS 1.02.02.1.01.06.01.18.004. 37.750.000,00 237.250.000,00 0,00 275.000.000,00 32.950.000,00 242.050.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Peran Perempuan dalam Membangun Keluarga Sejahtera 1.02.02.1.01.06.01.18.005. 17.000.000,00 308.000.000,00 0,00 325.000.000,00 24.800.000,00 300.200.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Perempuan dalam Keluarga 1.02.02.1.01.06.01.18.006. 26.500.000,00 198.500.000,00 0,00 225.000.000,00 26.500.000,00 198.500.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Perempuan dalam Organisasi 1.02.02.1.01.06.01.18.007. 6.050.000,00 43.950.000,00 0,00 50.000.000,00 6.050.000,00 43.950.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Managemen Perempuan Dalam Mengelola Usaha. 1.02.02.1.01.06.01.18.008. 0,00 0,00 0,00 0,00 31.800.000,00 268.200.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 100,00Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 1.02.01.01. 520.400.000,00 4.253.963.000,00 112.803.000,00 4.887.166.000,00 481.250.000,00 4.696.327.000,00 217.589.000,00 5.395.166.000,00 508.000.000,00 10,39DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.02.01.1.02.01.01.01. 3.600.000,00 666.349.000,00 0,00 669.949.000,00 3.600.000,00 800.179.000,00 0,00 803.779.000,00 133.830.000,00 19,98Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.01.1.02.01.01.01.001. 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 123.030.000,00 0,00 123.030.000,00 23.030.000,00 23,03Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 1.02.01.1.02.01.01.01.003. 1.800.000,00 244.949.000,00 0,00 246.749.000,00 1.800.000,00 302.549.000,00 0,00 304.349.000,00 57.600.000,00 23,34Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.01.1.02.01.01.01.005. 0,00 19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.02.01.1.02.01.01.01.006. 1.800.000,00 187.200.000,00 0,00 189.000.000,00 1.800.000,00 222.400.000,00 0,00 224.200.000,00 35.200.000,00 18,62Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.02.01.1.02.01.01.01.007. 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 1.02.01.1.02.01.01.01.008. 0,00 64.800.000,00 0,00 64.800.000,00 0,00 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 10.800.000,00 16,67Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 1.02.01.1.02.01.01.01.012. 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 7.200.000,00 28,57Penyediaan Jasa Kebersihan 1.02.01.1.02.01.01.02. 4.800.000,00 343.888.000,00 43.750.000,00 392.438.000,00 4.800.000,00 409.202.700,00 117.636.000,00 531.638.700,00 139.200.700,00 35,47Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.01.1.02.01.01.02.007. 0,00 11.250.000,00 43.750.000,00 55.000.000,00 0,00 11.250.000,00 117.636.000,00 128.886.000,00 73.886.000,00 134,34Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.02.01.1.02.01.01.02.008. 3.500.000,00 96.500.000,00 0,00 100.000.000,00 3.500.000,00 96.500.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 1.02.01.1.02.01.01.02.011. 1.300.000,00 25.700.000,00 0,00 27.000.000,00 1.300.000,00 25.700.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.02.01.1.02.01.01.02.013. 0,00 199.116.000,00 0,00 199.116.000,00 0,00 264.430.700,00 0,00 264.430.700,00 65.314.700,00 32,80Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.01.1.02.01.01.02.015. 0,00 11.322.000,00 0,00 11.322.000,00 0,00 11.322.000,00 0,00 11.322.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 1.02.01.1.02.01.01.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.01.1.02.01.01.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 1.02.01.1.02.01.01.06. 32.100.000,00 43.190.000,00 0,00 75.290.000,00 28.700.000,00 48.590.000,00 0,00 77.290.000,00 2.000.000,00 2,66Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.01.1.02.01.01.06.001. 20.100.000,00 15.190.000,00 0,00 35.290.000,00 16.700.000,00 20.590.000,00 0,00 37.290.000,00 2.000.000,00 5,67Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1.02.01.1.02.01.01.06.002. 12.000.000,00 28.000.000,00 0,00 40.000.000,00 12.000.000,00 28.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.02.01.1.02.01.01.07. 11.850.000,00 38.150.000,00 0,00 50.000.000,00 12.050.000,00 52.919.300,00 0,00 64.969.300,00 14.969.300,00 29,94Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.02.01.1.02.01.01.07.001. 11.850.000,00 38.150.000,00 0,00 50.000.000,00 12.050.000,00 52.919.300,00 0,00 64.969.300,00 14.969.300,00 29,94Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.02.01.1.02.01.01.08. 5.600.000,00 14.400.000,00 0,00 20.000.000,00 5.600.000,00 14.400.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.02.01.1.02.01.01.08.001. 5.600.000,00 14.400.000,00 0,00 20.000.000,00 5.600.000,00 14.400.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 1.02.01.1.02.01.01.15. 312.550.000,00 2.023.743.000,00 23.753.000,00 2.360.046.000,00 255.600.000,00 2.080.693.000,00 23.753.000,00 2.360.046.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.02.01.1.02.01.01.15.002. 162.250.000,00 837.750.000,00 0,00 1.000.000.000,00 93.900.000,00 656.100.000,00 0,00 750.000.000,00 (250.000.000,00) (25,00)Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat 1.02.01.1.02.01.01.15.005. 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400.000,00 238.600.000,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 100,00Pemagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri 1.02.01.1.02.01.01.15.007. 4.100.000,00 370.946.000,00 0,00 375.046.000,00 4.100.000,00 370.946.000,00 0,00 375.046.000,00 0,00 0,00Peningkatan Kualitas dan Uji Kompetensi Tenaga Kerja Lokal 1.02.01.1.02.01.01.15.012. 15.300.000,00 99.700.000,00 0,00 115.000.000,00 15.300.000,00 99.700.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 0,00Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja Dengan Industri daerah (Kerjasama Lembaga Pendidikan dan pelatihan) 1.02.01.1.02.01.01.15.013. 44.400.000,00 135.600.000,00 0,00 180.000.000,00 44.400.000,00 135.600.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00Penguatan Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 1.02.01.1.02.01.01.15.015. 31.550.000,00 144.697.000,00 23.753.000,00 200.000.000,00 31.550.000,00 144.697.000,00 23.753.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LPK) 1.02.01.1.02.01.01.15.016. 18.450.000,00 121.550.000,00 0,00 140.000.000,00 18.450.000,00 121.550.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00Penguatan Calon tenaga Kerja Berbasis Kewirausahaan. 1.02.01.1.02.01.01.15.017. 36.500.000,00 313.500.000,00 0,00 350.000.000,00 36.500.000,00 313.500.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00Pemberian Fasilitas dan mendorong Pengembangan Desa Produktif. 1.02.01.1.02.01.01.16. 51.300.000,00 473.400.000,00 45.300.000,00 570.000.000,00 74.800.000,00 584.000.000,00 76.200.000,00 735.000.000,00 165.000.000,00 28,95Program Peningkatan Kesempatan Kerja 31 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.01.1.02.01.01.16.001. 4.800.000,00 45.200.000,00 0,00 50.000.000,00 4.000.000,00 61.000.000,00 0,00 65.000.000,00 15.000.000,00 30,00Pelayanan dan Penempatan Pencari Kerja 1.02.01.1.02.01.01.16.004. 26.600.000,00 198.100.000,00 45.300.000,00 270.000.000,00 20.600.000,00 193.700.000,00 55.700.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00Pengendalian Penggunaan Dokumen Tenaga Kerja Asing 1.02.01.1.02.01.01.16.005. 18.600.000,00 181.400.000,00 0,00 200.000.000,00 18.600.000,00 160.900.000,00 20.500.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00Bimbingan Inkubasi Bisnis Berbasis Potensi 1.02.01.1.02.01.01.16.007. 1.300.000,00 48.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Kebijakan Ketenagakerjaan 1.02.01.1.02.01.01.16.009. 0,00 0,00 0,00 0,00 31.600.000,00 118.400.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00Tenaga Kerja Mandiri 1.02.01.1.02.01.01.17. 78.200.000,00 419.300.000,00 0,00 497.500.000,00 75.700.000,00 421.800.000,00 0,00 497.500.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Sarana Hubungan Industrial 1.02.01.1.02.01.01.17.002. 600.000,00 49.400.000,00 0,00 50.000.000,00 600.000,00 49.400.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 1.02.01.1.02.01.01.17.003. 37.900.000,00 62.100.000,00 0,00 100.000.000,00 35.400.000,00 64.600.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Penguatan Dewan Pengupahan 1.02.01.1.02.01.01.17.004. 23.600.000,00 173.900.000,00 0,00 197.500.000,00 23.600.000,00 173.900.000,00 0,00 197.500.000,00 0,00 0,00Penguatan Lembaga Kerjasama Tripartit 1.02.01.1.02.01.01.17.006. 16.100.000,00 133.900.000,00 0,00 150.000.000,00 16.100.000,00 133.900.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00Penguatan Struktur Skala Upah 2.02.08.1.02.01.01.15. 20.400.000,00 231.543.000,00 0,00 251.943.000,00 20.400.000,00 281.543.000,00 0,00 301.943.000,00 50.000.000,00 19,85Program Pengembangan Transmigrasi 2.02.08.1.02.01.01.15.001. 3.000.000,00 78.943.000,00 0,00 81.943.000,00 3.000.000,00 128.943.000,00 0,00 131.943.000,00 50.000.000,00 61,02Penempatan Transmigrasi 2.02.08.1.02.01.01.15.002. 16.500.000,00 83.500.000,00 0,00 100.000.000,00 16.500.000,00 83.500.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Warga Transmigrasi Lokal 2.02.08.1.02.01.01.15.004. 900.000,00 69.100.000,00 0,00 70.000.000,00 900.000,00 69.100.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00Penjajagan Kerjasama Ketransmigrasian antar Daerah 1.02.05.01. 280.150.000,00 6.400.605.950,00 3.416.411.800,00 10.097.167.750,00 295.650.000,00 7.051.068.750,00 4.553.929.000,00 11.900.647.750,00 1.803.480.000,00 17,86DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 1.01.03.1.02.05.01.23. 32.750.000,00 2.274.431.750,00 2.740.549.000,00 5.047.730.750,00 32.250.000,00 2.349.770.200,00 3.861.889.000,00 6.243.909.200,00 1.196.178.450,00 23,70Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.01.03.1.02.05.01.23.002. 1.650.000,00 0,00 148.350.000,00 150.000.000,00 1.650.000,00 0,00 148.350.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00Pembuatan Unit Pengelolaan Sampah Rumah Kompos 1.01.03.1.02.05.01.23.008. 3.000.000,00 112.000.000,00 0,00 115.000.000,00 3.000.000,00 126.875.000,00 0,00 129.875.000,00 14.875.000,00 12,93Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 1.01.03.1.02.05.01.23.009. 4.300.000,00 24.400.000,00 21.300.000,00 50.000.000,00 4.300.000,00 24.400.000,00 21.300.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00Pengembangan Pengolahan Sampah Sistem 3R di TPS/Tranfer Depo 1.01.03.1.02.05.01.23.010. 3.500.000,00 121.500.000,00 0,00 125.000.000,00 3.500.000,00 121.500.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan TPS/Transfer Depo 32 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.01.03.1.02.05.01.23.011. 3.200.000,00 181.800.000,00 0,00 185.000.000,00 1.900.000,00 85.575.000,00 112.375.000,00 199.850.000,00 14.850.000,00 8,03Gerakan Sumedang Bersih 1.01.03.1.02.05.01.23.013. 3.000.000,00 42.000.000,00 0,00 45.000.000,00 5.600.000,00 185.752.200,00 5.000.000,00 196.352.200,00 151.352.200,00 336,34Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah Sistem 3R 1.01.03.1.02.05.01.23.014. 3.000.000,00 44.423.750,00 0,00 47.423.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (47.423.750,00) (100,00)Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) 1.01.03.1.02.05.01.23.015. 3.300.000,00 1.644.225.000,00 0,00 1.647.525.000,00 3.300.000,00 1.691.625.000,00 0,00 1.694.925.000,00 47.400.000,00 2,88Pelayanan Jasa Kebersihan (Satgas Kebersihan Penunjang Adipura) 1.01.03.1.02.05.01.23.016. 1.650.000,00 0,00 109.632.000,00 111.282.000,00 1.650.000,00 0,00 109.632.000,00 111.282.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Sampah serta Sarana Prasarana Pendukung 1.01.03.1.02.05.01.23.017. 0,00 0,00 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 0,00 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 0,00Pengadaan Alat Angkut Sampah Dump Truck 1.01.03.1.02.05.01.23.018. 6.150.000,00 104.083.000,00 2.041.267.000,00 2.151.500.000,00 6.150.000,00 104.083.000,00 1.936.392.000,00 2.046.625.000,00 (104.875.000,00) (4,87)Pengadaaan Sarana Prasarana Persampahan 1.01.03.1.02.05.01.23.019. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 9.960.000,00 1.108.840.000,00 1.120.000.000,00 1.120.000.000,00 100,00Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Pengadaan Truk Sampah 1.01.03.1.02.05.01.24. 4.300.000,00 60.700.000,00 0,00 65.000.000,00 12.250.000,00 375.250.000,00 0,00 387.500.000,00 322.500.000,00 496,15Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.01.03.1.02.05.01.24.001. 4.300.000,00 60.700.000,00 0,00 65.000.000,00 12.250.000,00 375.250.000,00 0,00 387.500.000,00 322.500.000,00 496,15Pemeliharaan RTH 1.02.05.1.02.05.01.01. 98.300.000,00 1.100.402.000,00 0,00 1.198.702.000,00 98.300.000,00 1.208.538.550,00 0,00 1.306.838.550,00 108.136.550,00 9,02Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.05.1.02.05.01.01.001. 0,00 87.200.000,00 0,00 87.200.000,00 0,00 87.200.000,00 0,00 87.200.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 1.02.05.1.02.05.01.01.003. 93.700.000,00 447.204.000,00 0,00 540.904.000,00 93.700.000,00 451.404.000,00 0,00 545.104.000,00 4.200.000,00 0,78Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.05.1.02.05.01.01.004. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.480.000,00 0,00 12.480.000,00 12.480.000,00 100,00Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 1.02.05.1.02.05.01.01.005. 0,00 33.780.000,00 0,00 33.780.000,00 0,00 33.780.000,00 0,00 33.780.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.02.05.1.02.05.01.01.006. 3.300.000,00 251.350.000,00 0,00 254.650.000,00 3.300.000,00 328.900.000,00 0,00 332.200.000,00 77.550.000,00 30,45Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.02.05.1.02.05.01.01.007. 1.300.000,00 37.100.000,00 0,00 38.400.000,00 1.300.000,00 55.206.550,00 0,00 56.506.550,00 18.106.550,00 47,15Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 1.02.05.1.02.05.01.01.008. 0,00 142.968.000,00 0,00 142.968.000,00 0,00 142.968.000,00 0,00 142.968.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 33 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.05.1.02.05.01.01.012. 0,00 100.800.000,00 0,00 100.800.000,00 0,00 96.600.000,00 0,00 96.600.000,00 (4.200.000,00) (4,17)Penyediaan Jasa Kebersihan 1.02.05.1.02.05.01.02. 6.200.000,00 1.816.830.000,00 597.155.000,00 2.420.185.000,00 4.350.000,00 1.979.280.000,00 617.320.000,00 2.600.950.000,00 180.765.000,00 7,47Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.05.1.02.05.01.02.007. 900.000,00 11.795.900,00 197.455.000,00 210.150.900,00 900.000,00 11.795.900,00 217.620.000,00 230.315.900,00 20.165.000,00 9,60Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.02.05.1.02.05.01.02.008. 300.000,00 0,00 199.700.000,00 200.000.000,00 300.000,00 0,00 199.700.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 1.02.05.1.02.05.01.02.011. 1.300.000,00 28.700.000,00 0,00 30.000.000,00 1.300.000,00 28.700.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.02.05.1.02.05.01.02.013. 3.700.000,00 1.756.334.100,00 0,00 1.760.034.100,00 1.850.000,00 1.918.784.100,00 0,00 1.920.634.100,00 160.600.000,00 9,12Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.05.1.02.05.01.02.015. 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 1.02.05.1.02.05.01.02.017. 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Tidak Bermotor 1.02.05.1.02.05.01.02.019. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.02.05.1.02.05.01.03. 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.300.000,00 43.700.000,00 0,00 45.000.000,00 35.000.000,00 350,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.02.05.1.02.05.01.03.001. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 33.700.000,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 1.02.05.1.02.05.01.03.002. 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 1.02.05.1.02.05.01.05. 1.850.000,00 198.150.000,00 0,00 200.000.000,00 1.850.000,00 201.150.000,00 0,00 203.000.000,00 3.000.000,00 1,50Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.05.1.02.05.01.05.002. 1.850.000,00 198.150.000,00 0,00 200.000.000,00 1.850.000,00 201.150.000,00 0,00 203.000.000,00 3.000.000,00 1,50Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 1.02.05.1.02.05.01.06. 12.000.000,00 18.000.000,00 0,00 30.000.000,00 13.000.000,00 22.000.000,00 0,00 35.000.000,00 5.000.000,00 16,67Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.05.1.02.05.01.06.001. 8.400.000,00 6.600.000,00 0,00 15.000.000,00 8.400.000,00 6.600.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1.02.05.1.02.05.01.06.002. 3.600.000,00 11.400.000,00 0,00 15.000.000,00 4.600.000,00 15.400.000,00 0,00 20.000.000,00 5.000.000,00 33,33Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 34 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.05.1.02.05.01.07. 6.150.000,00 35.400.000,00 0,00 41.550.000,00 6.150.000,00 26.735.000,00 0,00 32.885.000,00 (8.665.000,00) (20,85)Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.02.05.1.02.05.01.07.001. 6.150.000,00 35.400.000,00 0,00 41.550.000,00 6.150.000,00 26.735.000,00 0,00 32.885.000,00 (8.665.000,00) (20,85)Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.02.05.1.02.05.01.15. 41.200.000,00 448.800.000,00 0,00 490.000.000,00 50.900.000,00 522.370.000,00 0,00 573.270.000,00 83.270.000,00 16,99Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.02.05.1.02.05.01.15.001. 6.900.000,00 33.100.000,00 0,00 40.000.000,00 6.900.000,00 33.100.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Pemantauan Kualitas Limbah Cair dan Limbah B3 1.02.05.1.02.05.01.15.002. 4.300.000,00 35.700.000,00 0,00 40.000.000,00 3.000.000,00 51.000.000,00 0,00 54.000.000,00 14.000.000,00 35,00Pemantauan Kualitas Udara dari Sumber Tidak Bergerak 1.02.05.1.02.05.01.15.003. 7.500.000,00 27.500.000,00 0,00 35.000.000,00 12.000.000,00 53.480.000,00 0,00 65.480.000,00 30.480.000,00 87,09Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam Pecemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup 1.02.05.1.02.05.01.15.004. 2.500.000,00 37.500.000,00 0,00 40.000.000,00 2.500.000,00 37.500.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 1.02.05.1.02.05.01.15.005. 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup 1.02.05.1.02.05.01.15.006. 350.000,00 29.650.000,00 0,00 30.000.000,00 350.000,00 29.650.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pengembangan Sekolah Adiwiyata 1.02.05.1.02.05.01.15.007. 6.050.000,00 53.950.000,00 0,00 60.000.000,00 6.050.000,00 53.950.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Penunjang Kota Sehat/Adipura 1.02.05.1.02.05.01.15.008. 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 3.500.000,00 54.350.000,00 0,00 57.850.000,00 12.850.000,00 28,56Pengujian Kualitas Air Sungai, Waduk dan Situ 1.02.05.1.02.05.01.15.009. 1.600.000,00 48.400.000,00 0,00 50.000.000,00 1.600.000,00 48.400.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penanganan Pencemaran Air Sungai 1.02.05.1.02.05.01.15.010. 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 15.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Alat Pemantau Kualitas Air Sungai System Telemetry 1.02.05.1.02.05.01.15.011. 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Pengujian Kualitas Udara Ambient 1.02.05.1.02.05.01.15.013. 1.500.000,00 23.500.000,00 0,00 25.000.000,00 1.500.000,00 23.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Hidup 1.02.05.1.02.05.01.15.016. 7.500.000,00 22.500.000,00 0,00 30.000.000,00 10.500.000,00 45.440.000,00 0,00 55.940.000,00 25.940.000,00 86,47Penaatan Hukum Lingkungan Hidup 35 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.05.1.02.05.01.16. 22.600.000,00 62.400.000,00 0,00 85.000.000,00 23.900.000,00 77.100.000,00 0,00 101.000.000,00 16.000.000,00 18,82Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1.02.05.1.02.05.01.16.001. 11.300.000,00 18.700.000,00 0,00 30.000.000,00 11.300.000,00 18.700.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Perlindungan Mata Air 1.02.05.1.02.05.01.16.002. 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) 1.02.05.1.02.05.01.16.003. 11.300.000,00 18.700.000,00 0,00 30.000.000,00 12.600.000,00 33.400.000,00 0,00 46.000.000,00 16.000.000,00 53,33Pengembangan Lahan Desa Berfungsi Lindung 2.02.04.1.02.05.01.15. 49.500.000,00 325.792.200,00 73.707.800,00 449.000.000,00 41.300.000,00 108.255.000,00 62.220.000,00 211.775.000,00 (237.225.000,00) (52,83)Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2.02.04.1.02.05.01.15.001. 33.600.000,00 15.092.200,00 40.307.800,00 89.000.000,00 34.900.000,00 50.100.000,00 4.000.000,00 89.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan dan Pemanfaatan Tahura 2.02.04.1.02.05.01.15.002. 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 4.030.000,00 25.970.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00Penataan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Tahura 2.02.04.1.02.05.01.15.003. 0,00 6.600.000,00 23.400.000,00 30.000.000,00 0,00 6.600.000,00 23.400.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Sarana Informasi dan Promosi Tahura 2.02.04.1.02.05.01.15.004. 15.900.000,00 274.100.000,00 10.000.000,00 300.000.000,00 6.400.000,00 47.525.000,00 8.850.000,00 62.775.000,00 (237.225.000,00) (79,08)Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Tahura 2.02.04.1.02.05.01.16. 5.300.000,00 49.700.000,00 5.000.000,00 60.000.000,00 10.100.000,00 136.920.000,00 12.500.000,00 159.520.000,00 99.520.000,00 165,87Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 2.02.04.1.02.05.01.16.001. 2.000.000,00 23.000.000,00 5.000.000,00 30.000.000,00 2.000.000,00 23.000.000,00 5.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahura 2.02.04.1.02.05.01.16.002. 3.300.000,00 26.700.000,00 0,00 30.000.000,00 3.300.000,00 26.700.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Peran Serta Masyarakat Daerah Penyangga Tahura 2.02.04.1.02.05.01.16.003. 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 87.220.000,00 7.500.000,00 99.520.000,00 99.520.000,00 100,00Pemeliharaan dan Pengkayaan Tanaman Tahura 1.02.06.01. 464.350.000,00 4.326.089.500,00 2.100.728.500,00 6.891.168.000,00 283.775.000,00 5.159.364.500,00 2.201.028.500,00 7.644.168.000,00 753.000.000,00 10,93DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.02.06.1.02.06.01.01. 2.500.000,00 787.244.000,00 0,00 789.744.000,00 2.500.000,00 845.944.000,00 0,00 848.444.000,00 58.700.000,00 7,43Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.06.1.02.06.01.01.001. 0,00 160.200.000,00 0,00 160.200.000,00 0,00 160.200.000,00 0,00 160.200.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 1.02.06.1.02.06.01.01.003. 2.500.000,00 381.624.000,00 0,00 384.124.000,00 2.500.000,00 381.624.000,00 0,00 384.124.000,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 36 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.06.1.02.06.01.01.005. 0,00 19.920.000,00 0,00 19.920.000,00 0,00 19.920.000,00 0,00 19.920.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.02.06.1.02.06.01.01.006. 0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 156.850.000,00 0,00 156.850.000,00 41.850.000,00 36,39Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.02.06.1.02.06.01.01.007. 0,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 31.350.000,00 0,00 31.350.000,00 16.850.000,00 116,21Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 1.02.06.1.02.06.01.01.008. 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 1.02.06.1.02.06.01.01.012. 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 1.02.06.1.02.06.01.02. 0,00 281.802.500,00 192.028.500,00 473.831.000,00 3.000.000,00 329.552.500,00 405.428.500,00 737.981.000,00 264.150.000,00 55,75Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.06.1.02.06.01.02.007. 0,00 15.302.500,00 132.028.500,00 147.331.000,00 0,00 15.302.500,00 225.528.500,00 240.831.000,00 93.500.000,00 63,46Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.02.06.1.02.06.01.02.008. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 3.000.000,00 89.600.000,00 179.900.000,00 272.500.000,00 212.500.000,00 354,17Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 1.02.06.1.02.06.01.02.013. 0,00 116.500.000,00 0,00 116.500.000,00 0,00 74.650.000,00 0,00 74.650.000,00 (41.850.000,00) (35,92)Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.06.1.02.06.01.02.019. 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.02.06.1.02.06.01.03. 0,00 0,00 0,00 0,00 3.175.000,00 83.975.000,00 0,00 87.150.000,00 87.150.000,00 100,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.02.06.1.02.06.01.03.001. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000,00 54.600.000,00 0,00 56.450.000,00 56.450.000,00 100,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 1.02.06.1.02.06.01.03.004. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325.000,00 29.375.000,00 0,00 30.700.000,00 30.700.000,00 100,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1.02.06.1.02.06.01.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.06.1.02.06.01.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 1.02.06.1.02.06.01.06. 30.000.000,00 50.000.000,00 0,00 80.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.06.1.02.06.01.06.001. 12.000.000,00 28.000.000,00 0,00 40.000.000,00 12.000.000,00 28.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1.02.06.1.02.06.01.06.002. 18.000.000,00 22.000.000,00 0,00 40.000.000,00 18.000.000,00 22.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 37 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.06.1.02.06.01.07. 17.050.000,00 52.950.000,00 0,00 70.000.000,00 17.050.000,00 52.950.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.02.06.1.02.06.01.07.001. 17.050.000,00 52.950.000,00 0,00 70.000.000,00 17.050.000,00 52.950.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.02.06.1.02.06.01.08. 2.000.000,00 6.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.02.06.1.02.06.01.08.001. 2.000.000,00 6.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 1.02.06.1.02.06.01.15. 316.800.000,00 2.984.593.000,00 1.908.700.000,00 5.210.093.000,00 126.150.000,00 3.463.343.000,00 1.795.600.000,00 5.385.093.000,00 175.000.000,00 3,36Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.02.06.1.02.06.01.15.002. 5.450.000,00 44.550.000,00 0,00 50.000.000,00 5.450.000,00 219.550.000,00 0,00 225.000.000,00 175.000.000,00 350,00Penyusunan Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Administrasi Kependudukan 1.02.06.1.02.06.01.15.003. 77.800.000,00 472.200.000,00 0,00 550.000.000,00 77.800.000,00 472.200.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 0,00Pelayanan Administrasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.02.06.1.02.06.01.15.004. 1.850.000,00 72.400.000,00 1.825.750.000,00 1.900.000.000,00 3.700.000,00 183.650.000,00 1.712.650.000,00 1.900.000.000,00 0,00 0,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan 1.02.06.1.02.06.01.15.005. 3.000.000,00 14.050.000,00 82.950.000,00 100.000.000,00 3.000.000,00 14.050.000,00 82.950.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.02.06.1.02.06.01.15.006. 228.700.000,00 2.381.393.000,00 0,00 2.610.093.000,00 36.200.000,00 2.573.893.000,00 0,00 2.610.093.000,00 0,00 0,00Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 1.02.06.1.02.06.01.16. 96.000.000,00 163.500.000,00 0,00 259.500.000,00 99.900.000,00 324.600.000,00 0,00 424.500.000,00 165.000.000,00 63,58Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 1.02.06.1.02.06.01.16.001. 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 80.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00Pelayanan Administrasi Bidang Pendaftaran Penduduk 1.02.06.1.02.06.01.16.002. 32.000.000,00 48.000.000,00 0,00 80.000.000,00 32.000.000,00 48.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00Pelayanan Administrasi Bidang Pencatatan Sipil 1.02.06.1.02.06.01.16.003. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 63.700.000,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 100,00Penataan Dokumen Pendaftaran Penduduk 1.02.06.1.02.06.01.16.004. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 97.400.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00Penataan Dokumen Catatan Sipil 38 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.06.1.02.06.01.16.005. 12.000.000,00 41.251.500,00 0,00 53.251.500,00 12.000.000,00 41.251.500,00 0,00 53.251.500,00 0,00 0,00Validasi Data Informasi Kependudukan 1.02.06.1.02.06.01.16.006. 12.000.000,00 34.248.500,00 0,00 46.248.500,00 12.000.000,00 34.248.500,00 0,00 46.248.500,00 0,00 0,00Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Instansi/Lembaga Terkait 1.02.07.01. 396.925.000,00 2.349.481.400,00 124.600.000,00 2.871.006.400,00 508.675.000,00 3.237.731.400,00 152.600.000,00 3.899.006.400,00 1.028.000.000,00 35,81DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.02.07.1.02.07.01.01. 1.300.000,00 397.160.000,00 0,00 398.460.000,00 1.300.000,00 397.160.000,00 0,00 398.460.000,00 0,00 0,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.07.1.02.07.01.01.001. 0,00 28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 1.02.07.1.02.07.01.01.003. 0,00 152.000.000,00 0,00 152.000.000,00 0,00 152.000.000,00 0,00 152.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.07.1.02.07.01.01.005. 0,00 12.960.000,00 0,00 12.960.000,00 0,00 12.960.000,00 0,00 12.960.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.02.07.1.02.07.01.01.006. 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.02.07.1.02.07.01.01.007. 1.300.000,00 23.700.000,00 0,00 25.000.000,00 1.300.000,00 23.700.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 1.02.07.1.02.07.01.01.008. 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 1.02.07.1.02.07.01.01.012. 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 1.02.07.1.02.07.01.02. 1.300.000,00 183.100.000,00 85.600.000,00 270.000.000,00 1.300.000,00 183.100.000,00 144.600.000,00 329.000.000,00 59.000.000,00 21,85Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.07.1.02.07.01.02.007. 0,00 14.400.000,00 85.600.000,00 100.000.000,00 0,00 14.400.000,00 144.600.000,00 159.000.000,00 59.000.000,00 59,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.02.07.1.02.07.01.02.011. 1.300.000,00 18.700.000,00 0,00 20.000.000,00 1.300.000,00 18.700.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.02.07.1.02.07.01.02.013. 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.07.1.02.07.01.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.07.1.02.07.01.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 39 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.07.1.02.07.01.06. 65.000.000,00 15.000.000,00 0,00 80.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.07.1.02.07.01.06.001. 29.000.000,00 6.000.000,00 0,00 35.000.000,00 29.000.000,00 6.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1.02.07.1.02.07.01.06.002. 36.000.000,00 9.000.000,00 0,00 45.000.000,00 36.000.000,00 9.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.02.07.1.02.07.01.07. 17.500.000,00 32.500.000,00 0,00 50.000.000,00 17.500.000,00 32.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.02.07.1.02.07.01.07.001. 17.500.000,00 32.500.000,00 0,00 50.000.000,00 17.500.000,00 32.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.02.07.1.02.07.01.08. 14.000.000,00 11.000.000,00 0,00 25.000.000,00 14.000.000,00 11.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.02.07.1.02.07.01.08.001. 14.000.000,00 11.000.000,00 0,00 25.000.000,00 14.000.000,00 11.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 1.02.07.1.02.07.01.15. 181.075.000,00 743.925.000,00 0,00 925.000.000,00 190.925.000,00 1.109.075.000,00 0,00 1.300.000.000,00 375.000.000,00 40,54Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat 1.02.07.1.02.07.01.15.001. 5.300.000,00 59.700.000,00 0,00 65.000.000,00 5.300.000,00 59.700.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00Partisipasi Masyarakat melalui BSMSS 1.02.07.1.02.07.01.15.002. 3.200.000,00 81.800.000,00 0,00 85.000.000,00 3.200.000,00 81.800.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00Partisipasi Masyarakat melalui TMMD 1.02.07.1.02.07.01.15.003. 3.000.000,00 87.000.000,00 0,00 90.000.000,00 3.000.000,00 87.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00Partisipasi Masyarakat melalui BBGRM 1.02.07.1.02.07.01.15.004. 31.000.000,00 189.000.000,00 0,00 220.000.000,00 31.000.000,00 189.000.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat 1.02.07.1.02.07.01.15.008. 138.575.000,00 326.425.000,00 0,00 465.000.000,00 141.725.000,00 573.275.000,00 0,00 715.000.000,00 250.000.000,00 53,76Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 1.02.07.1.02.07.01.15.009. 0,00 0,00 0,00 0,00 6.700.000,00 118.300.000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 100,00Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Kegiatan BSMSS 1.02.07.1.02.07.01.16. 24.600.000,00 360.946.400,00 0,00 385.546.400,00 44.100.000,00 791.446.400,00 0,00 835.546.400,00 450.000.000,00 116,72Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1.02.07.1.02.07.01.16.001. 19.100.000,00 130.900.000,00 0,00 150.000.000,00 38.600.000,00 411.400.000,00 0,00 450.000.000,00 300.000.000,00 200,00Pembinaan BUMDes 1.02.07.1.02.07.01.16.002. 2.500.000,00 83.046.400,00 0,00 85.546.400,00 2.500.000,00 83.046.400,00 0,00 85.546.400,00 0,00 0,00Pembinaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) 40 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.07.1.02.07.01.16.007. 3.000.000,00 147.000.000,00 0,00 150.000.000,00 3.000.000,00 297.000.000,00 0,00 300.000.000,00 150.000.000,00 100,00Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) 1.02.07.1.02.07.01.17. 92.150.000,00 605.850.000,00 39.000.000,00 737.000.000,00 174.550.000,00 695.450.000,00 8.000.000,00 878.000.000,00 141.000.000,00 19,13Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa 1.02.07.1.02.07.01.17.003. 2.350.000,00 47.650.000,00 0,00 50.000.000,00 2.350.000,00 47.650.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Fasilitasi Kerjasama Desa 1.02.07.1.02.07.01.17.004. 36.400.000,00 307.600.000,00 31.000.000,00 375.000.000,00 38.900.000,00 177.100.000,00 0,00 216.000.000,00 (159.000.000,00) (42,40)Evaluasi Perkembangan Desa 1.02.07.1.02.07.01.17.005. 46.500.000,00 53.500.000,00 0,00 100.000.000,00 105.000.000,00 195.000.000,00 0,00 300.000.000,00 200.000.000,00 200,00Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa 1.02.07.1.02.07.01.17.013. 2.400.000,00 72.600.000,00 0,00 75.000.000,00 2.400.000,00 72.600.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Desa 1.02.07.1.02.07.01.17.014. 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Regulasi tentang Pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa 1.02.07.1.02.07.01.17.015. 3.500.000,00 71.500.000,00 0,00 75.000.000,00 3.500.000,00 71.500.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa 1.02.07.1.02.07.01.17.016. 1.000.000,00 28.000.000,00 8.000.000,00 37.000.000,00 1.000.000,00 28.000.000,00 8.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa 1.02.07.1.02.07.01.17.017. 0,00 0,00 0,00 0,00 21.400.000,00 78.600.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00Penyelenggaraan Fasilitasi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Pemerintah Desa 1.02.08.01. 2.779.820.500,00 7.473.905.000,00 1.158.704.300,00 11.412.429.800,00 3.034.670.500,00 9.843.355.000,00 1.162.404.300,00 14.040.429.800,00 2.628.000.000,00 23,03DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.08.1.02.08.01.01. 1.300.000,00 532.452.100,00 0,00 533.752.100,00 1.300.000,00 571.531.600,00 0,00 572.831.600,00 39.079.500,00 7,32Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.08.1.02.08.01.01.001. 0,00 29.838.000,00 0,00 29.838.000,00 0,00 38.855.500,00 0,00 38.855.500,00 9.017.500,00 30,22Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 1.02.08.1.02.08.01.01.003. 0,00 150.984.450,00 0,00 150.984.450,00 0,00 180.446.450,00 0,00 180.446.450,00 29.462.000,00 19,51Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.08.1.02.08.01.01.005. 0,00 18.480.000,00 0,00 18.480.000,00 0,00 18.480.000,00 0,00 18.480.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.02.08.1.02.08.01.01.006. 0,00 241.955.000,00 0,00 241.955.000,00 0,00 241.955.000,00 0,00 241.955.000,00 0,00 0,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.02.08.1.02.08.01.01.007. 1.300.000,00 25.794.650,00 0,00 27.094.650,00 1.300.000,00 25.794.650,00 0,00 27.094.650,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 41 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.08.1.02.08.01.01.008. 0,00 43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 1.02.08.1.02.08.01.01.012. 0,00 22.200.000,00 0,00 22.200.000,00 0,00 22.800.000,00 0,00 22.800.000,00 600.000,00 2,70Penyediaan Jasa Kebersihan 1.02.08.1.02.08.01.02. 5.450.000,00 555.469.400,00 144.054.300,00 704.973.700,00 11.050.000,00 658.939.900,00 145.904.300,00 815.894.200,00 110.920.500,00 15,73Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.08.1.02.08.01.02.007. 1.850.000,00 9.345.700,00 144.054.300,00 155.250.000,00 0,00 9.345.700,00 145.904.300,00 155.250.000,00 0,00 0,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.02.08.1.02.08.01.02.008. 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 7.450.000,00 192.550.000,00 0,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 1.02.08.1.02.08.01.02.013. 0,00 231.723.700,00 0,00 231.723.700,00 0,00 242.644.200,00 0,00 242.644.200,00 10.920.500,00 4,71Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.08.1.02.08.01.02.015. 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 1.02.08.1.02.08.01.02.019. 3.600.000,00 196.400.000,00 0,00 200.000.000,00 3.600.000,00 196.400.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.02.08.1.02.08.01.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.08.1.02.08.01.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 1.02.08.1.02.08.01.06. 43.800.000,00 30.200.000,00 0,00 74.000.000,00 43.800.000,00 30.200.000,00 0,00 74.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.08.1.02.08.01.06.001. 31.800.000,00 9.200.000,00 0,00 41.000.000,00 31.800.000,00 9.200.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1.02.08.1.02.08.01.06.002. 12.000.000,00 21.000.000,00 0,00 33.000.000,00 12.000.000,00 21.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.02.08.1.02.08.01.07. 16.000.000,00 34.000.000,00 0,00 50.000.000,00 16.000.000,00 34.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.02.08.1.02.08.01.07.001. 16.000.000,00 34.000.000,00 0,00 50.000.000,00 16.000.000,00 34.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.02.08.1.02.08.01.08. 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.02.08.1.02.08.01.08.001. 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 42 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.08.1.02.08.01.15. 2.635.248.000,00 6.125.006.000,00 1.014.650.000,00 9.774.904.000,00 2.884.498.000,00 8.348.906.000,00 1.016.500.000,00 12.249.904.000,00 2.475.000.000,00 25,32Program Kependudukan dan Keluarga Berencana 1.02.08.1.02.08.01.15.001. 6.000.000,00 54.000.000,00 0,00 60.000.000,00 12.800.000,00 47.200.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00Pengolahan Data dan Informasi Program KB 1.02.08.1.02.08.01.15.004. 40.700.000,00 55.900.000,00 0,00 96.600.000,00 63.000.000,00 208.600.000,00 0,00 271.600.000,00 175.000.000,00 181,16Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 1.02.08.1.02.08.01.15.005. 326.890.000,00 238.810.000,00 0,00 565.700.000,00 326.890.000,00 238.810.000,00 0,00 565.700.000,00 0,00 0,00Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB 1.02.08.1.02.08.01.15.006. 178.308.000,00 8.092.000,00 0,00 186.400.000,00 266.058.000,00 20.342.000,00 0,00 286.400.000,00 100.000.000,00 53,65Pembinaan Tenaga Penggerak Desa Program KB 1.02.08.1.02.08.01.15.009. 4.500.000,00 135.300.000,00 0,00 139.800.000,00 10.850.000,00 253.950.000,00 0,00 264.800.000,00 125.000.000,00 89,41Pembinaan KKBPK melalui Momentum 1.02.08.1.02.08.01.15.010. 33.100.000,00 66.900.000,00 0,00 100.000.000,00 27.500.000,00 72.500.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 1.02.08.1.02.08.01.15.014. 9.600.000,00 83.600.000,00 0,00 93.200.000,00 9.600.000,00 83.600.000,00 0,00 93.200.000,00 0,00 0,00Pelayanan KB Keliling 1.02.08.1.02.08.01.15.015. 0,00 0,00 0,00 0,00 21.900.000,00 53.100.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00Pelayanan KB Medis Operasi dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 1.02.08.1.02.08.01.15.018. 2.028.900.000,00 5.063.385.000,00 0,00 7.092.285.000,00 2.028.900.000,00 5.063.385.000,00 0,00 7.092.285.000,00 0,00 0,00Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik) 1.02.08.1.02.08.01.15.023. 5.400.000,00 409.850.000,00 0,00 415.250.000,00 5.400.000,00 409.850.000,00 0,00 415.250.000,00 0,00 0,00Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB 1.02.08.1.02.08.01.15.024. 1.850.000,00 819.000,00 168.000.000,00 170.669.000,00 0,00 819.000,00 169.850.000,00 170.669.000,00 0,00 0,00Pengadaan Sarana Pendataan 1.02.08.1.02.08.01.15.025. 0,00 8.350.000,00 846.650.000,00 855.000.000,00 0,00 8.350.000,00 846.650.000,00 855.000.000,00 0,00 0,00Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB 1.02.08.1.02.08.01.15.028. 0,00 0,00 0,00 0,00 111.600.000,00 1.888.400.000,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100,00Penguatan Kampung KB 1.02.08.1.02.08.01.16. 54.022.500,00 79.177.500,00 0,00 133.200.000,00 54.022.500,00 79.177.500,00 0,00 133.200.000,00 0,00 0,00Program Ketahanan Keluarga 1.02.08.1.02.08.01.16.001. 45.022.500,00 48.177.500,00 0,00 93.200.000,00 45.022.500,00 48.177.500,00 0,00 93.200.000,00 0,00 0,00Pembinaan Ketahanan Keluarga 1.02.08.1.02.08.01.16.003. 9.000.000,00 31.000.000,00 0,00 40.000.000,00 9.000.000,00 31.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR) 1.02.08.1.02.08.01.17. 24.000.000,00 92.600.000,00 0,00 116.600.000,00 24.000.000,00 92.600.000,00 0,00 116.600.000,00 0,00 0,00Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1.02.08.1.02.08.01.17.002. 12.500.000,00 57.500.000,00 0,00 70.000.000,00 12.500.000,00 57.500.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 1.02.08.1.02.08.01.17.003. 11.500.000,00 35.100.000,00 0,00 46.600.000,00 11.500.000,00 35.100.000,00 0,00 46.600.000,00 0,00 0,00Peningkatan Remaja melalui PIK-R 43 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.09.01. 1.035.486.000,00 14.646.763.800,00 4.771.575.200,00 20.453.825.000,00 1.208.021.000,00 13.707.124.900,00 5.703.679.100,00 20.618.825.000,00 165.000.000,00 0,81DINAS PERHUBUNGAN 1.02.09.1.02.09.01.01. 16.000.000,00 11.272.450.000,00 0,00 11.288.450.000,00 16.000.000,00 9.628.650.000,00 0,00 9.644.650.000,00 (1.643.800.000,00) (14,56)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.09.1.02.09.01.01.001. 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 89.000.000,00 0,00 89.000.000,00 (31.000.000,00) (25,83)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 1.02.09.1.02.09.01.01.003. 4.900.000,00 179.100.000,00 0,00 184.000.000,00 4.900.000,00 213.300.000,00 0,00 218.200.000,00 34.200.000,00 18,59Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.09.1.02.09.01.01.005. 0,00 14.250.000,00 0,00 14.250.000,00 0,00 14.250.000,00 0,00 14.250.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.02.09.1.02.09.01.01.006. 3.600.000,00 96.400.000,00 0,00 100.000.000,00 3.600.000,00 121.400.000,00 0,00 125.000.000,00 25.000.000,00 25,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.02.09.1.02.09.01.01.007. 7.500.000,00 20.700.000,00 0,00 28.200.000,00 7.500.000,00 20.700.000,00 0,00 28.200.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 1.02.09.1.02.09.01.01.008. 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 146.000.000,00 0,00 146.000.000,00 6.000.000,00 4,29Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 1.02.09.1.02.09.01.01.012. 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 1.02.09.1.02.09.01.01.013. 0,00 10.678.000.000,00 0,00 10.678.000.000,00 0,00 9.000.000.000,00 0,00 9.000.000.000,00 (1.678.000.000,00) (15,71)Penyediaan Jasa Listrik Penerangan Jalan Umum 1.02.09.1.02.09.01.02. 5.900.000,00 229.850.000,00 40.000.000,00 275.750.000,00 12.350.000,00 522.200.000,00 115.000.000,00 649.550.000,00 373.800.000,00 135,56Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.09.1.02.09.01.02.007. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 75.000.000,00 187,50Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.02.09.1.02.09.01.02.008. 2.950.000,00 37.650.000,00 0,00 40.600.000,00 6.450.000,00 234.150.000,00 0,00 240.600.000,00 200.000.000,00 492,61Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 1.02.09.1.02.09.01.02.011. 2.950.000,00 27.050.000,00 0,00 30.000.000,00 5.900.000,00 72.900.000,00 0,00 78.800.000,00 48.800.000,00 162,67Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.02.09.1.02.09.01.02.013. 0,00 135.150.000,00 0,00 135.150.000,00 0,00 185.150.000,00 0,00 185.150.000,00 50.000.000,00 37,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.09.1.02.09.01.02.015. 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 1.02.09.1.02.09.01.03. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.02.09.1.02.09.01.05. 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 3.000.000,00 10,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 44 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.09.1.02.09.01.05.001. 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.02.09.1.02.09.01.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 1.02.09.1.02.09.01.06. 64.200.000,00 10.800.000,00 0,00 75.000.000,00 64.200.000,00 10.800.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.09.1.02.09.01.06.001. 28.200.000,00 1.800.000,00 0,00 30.000.000,00 28.200.000,00 1.800.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1.02.09.1.02.09.01.06.002. 36.000.000,00 9.000.000,00 0,00 45.000.000,00 36.000.000,00 9.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.02.09.1.02.09.01.07. 28.500.000,00 21.500.000,00 0,00 50.000.000,00 28.500.000,00 21.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.02.09.1.02.09.01.07.001. 28.500.000,00 21.500.000,00 0,00 50.000.000,00 28.500.000,00 21.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.02.09.1.02.09.01.08. 28.000.000,00 2.000.000,00 0,00 30.000.000,00 28.000.000,00 2.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.02.09.1.02.09.01.08.001. 28.000.000,00 2.000.000,00 0,00 30.000.000,00 28.000.000,00 2.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 1.02.09.1.02.09.01.15. 251.116.000,00 2.642.858.800,00 4.582.275.200,00 7.476.250.000,00 274.416.000,00 2.838.154.900,00 5.408.679.100,00 8.521.250.000,00 1.045.000.000,00 13,98Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan 1.02.09.1.02.09.01.15.001. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00Penyusunan Norma, Kebijakan Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan 1.02.09.1.02.09.01.15.003. 3.300.000,00 46.700.000,00 0,00 50.000.000,00 3.300.000,00 46.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan/Pembangunan Terminal Type B/Type C 1.02.09.1.02.09.01.15.004. 3.300.000,00 46.700.000,00 0,00 50.000.000,00 3.300.000,00 46.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan/Pembangunan Terminal Barang 1.02.09.1.02.09.01.15.013. 4.566.000,00 6.014.800,00 139.419.200,00 150.000.000,00 7.866.000,00 56.259.800,00 385.874.200,00 450.000.000,00 300.000.000,00 200,00Pengadaan Rambu-rambu dan Fasilitas Lalu Lintas 1.02.09.1.02.09.01.15.014. 13.170.000,00 36.363.000,00 2.729.217.000,00 2.778.750.000,00 11.370.000,00 37.771.800,00 2.914.608.200,00 2.963.750.000,00 185.000.000,00 6,66Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) 45 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.09.1.02.09.01.15.015. 7.380.000,00 18.481.000,00 1.684.139.000,00 1.710.000.000,00 7.980.000,00 19.223.300,00 2.042.796.700,00 2.070.000.000,00 360.000.000,00 21,05Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan 1.02.09.1.02.09.01.15.016. 215.050.000,00 2.367.950.000,00 29.500.000,00 2.612.500.000,00 231.250.000,00 2.495.850.000,00 65.400.000,00 2.792.500.000,00 180.000.000,00 6,89Pemeliharaan PJU 1.02.09.1.02.09.01.15.017. 1.900.000,00 48.100.000,00 0,00 50.000.000,00 1.900.000,00 48.100.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rambu-rambu dan Fasilitas Lalu Lintas 1.02.09.1.02.09.01.15.019. 2.450.000,00 72.550.000,00 0,00 75.000.000,00 2.450.000,00 72.550.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan, Penataan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor 1.02.09.1.02.09.01.16. 641.770.000,00 437.305.000,00 149.300.000,00 1.228.375.000,00 784.555.000,00 650.820.000,00 180.000.000,00 1.615.375.000,00 387.000.000,00 31,51Program Pelayanan Bidang Perhubungan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan 1.02.09.1.02.09.01.16.001. 96.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100.000.000,00 101.800.000,00 48.200.000,00 0,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50,00Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan Tertib Lalu lintas 1.02.09.1.02.09.01.16.002. 125.120.000,00 10.255.000,00 15.000.000,00 150.375.000,00 150.955.000,00 34.420.000,00 15.000.000,00 200.375.000,00 50.000.000,00 33,25Pelayanan Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru/PAM Tentatif dan dalam rangka Pemilu 1.02.09.1.02.09.01.16.004. 26.200.000,00 48.800.000,00 0,00 75.000.000,00 26.200.000,00 48.800.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Forum Lalu Lintas (Forlantas) 1.02.09.1.02.09.01.16.005. 13.600.000,00 16.400.000,00 0,00 30.000.000,00 13.600.000,00 16.400.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pemilihan dan Pemberian Penghargaan bagi Para Sopir/Juru Mudi Awak Angkutan Umum Teladan 1.02.09.1.02.09.01.16.006. 17.600.000,00 12.400.000,00 0,00 30.000.000,00 17.600.000,00 12.400.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1.02.09.1.02.09.01.16.007. 48.000.000,00 2.000.000,00 0,00 50.000.000,00 66.000.000,00 3.600.000,00 5.400.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 50,00Evaluasi dan Pengendalian Dampak Lalu Lintas 1.02.09.1.02.09.01.16.009. 2.450.000,00 47.250.000,00 13.300.000,00 63.000.000,00 3.750.000,00 82.950.000,00 13.300.000,00 100.000.000,00 37.000.000,00 58,73Pengadaan Perlengkapan Petugas Teknis Operasional Perhubungan 1.02.09.1.02.09.01.16.010. 87.600.000,00 12.400.000,00 0,00 100.000.000,00 87.600.000,00 12.400.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Pelayanan Angkutan Orang 46 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.09.1.02.09.01.16.011. 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 9.700.000,00 25.300.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00Survey Pendataan Kendaraan Angkutan Umum 1.02.09.1.02.09.01.16.012. 17.850.000,00 132.150.000,00 0,00 150.000.000,00 17.850.000,00 132.150.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00Pembinaaan Awak Angkutan 1.02.09.1.02.09.01.16.019. 108.000.000,00 2.000.000,00 0,00 110.000.000,00 108.000.000,00 2.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan PAD Sektor Parkir 1.02.09.1.02.09.01.16.020. 96.600.000,00 3.400.000,00 0,00 100.000.000,00 146.600.000,00 3.400.000,00 0,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50,00Pengawasan dan Pengendalian Parkir 1.02.09.1.02.09.01.16.023. 2.750.000,00 146.250.000,00 121.000.000,00 270.000.000,00 4.600.000,00 244.400.000,00 121.000.000,00 370.000.000,00 100.000.000,00 37,04Pengadaan Sarana Alat Penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor 1.02.10.10. 374.300.000,00 3.868.183.900,00 1.522.780.500,00 5.765.264.400,00 407.600.000,00 4.797.787.900,00 2.179.541.500,00 7.384.929.400,00 1.619.665.000,00 28,09DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 1.02.10.1.02.10.10.01. 1.300.000,00 1.009.432.300,00 0,00 1.010.732.300,00 1.300.000,00 1.083.632.300,00 0,00 1.084.932.300,00 74.200.000,00 7,34Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.10.1.02.10.10.01.001. 0,00 375.558.000,00 0,00 375.558.000,00 0,00 349.758.000,00 0,00 349.758.000,00 (25.800.000,00) (6,87)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 1.02.10.1.02.10.10.01.003. 0,00 232.574.300,00 0,00 232.574.300,00 0,00 232.574.300,00 0,00 232.574.300,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.10.1.02.10.10.01.005. 0,00 32.280.000,00 0,00 32.280.000,00 0,00 32.280.000,00 0,00 32.280.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.02.10.1.02.10.10.01.006. 0,00 158.520.000,00 0,00 158.520.000,00 0,00 258.520.000,00 0,00 258.520.000,00 100.000.000,00 63,08Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.02.10.1.02.10.10.01.007. 1.300.000,00 32.300.000,00 0,00 33.600.000,00 1.300.000,00 32.300.000,00 0,00 33.600.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 1.02.10.1.02.10.10.01.008. 0,00 147.000.000,00 0,00 147.000.000,00 0,00 147.000.000,00 0,00 147.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 1.02.10.1.02.10.10.01.012. 0,00 31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 1.02.10.1.02.10.10.02. 4.800.000,00 258.418.600,00 874.153.500,00 1.137.372.100,00 4.800.000,00 258.418.600,00 899.953.500,00 1.163.172.100,00 25.800.000,00 2,27Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.10.1.02.10.10.02.007. 0,00 8.306.500,00 284.153.500,00 292.460.000,00 0,00 8.306.500,00 309.953.500,00 318.260.000,00 25.800.000,00 8,82Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.02.10.1.02.10.10.02.011. 3.500.000,00 96.500.000,00 0,00 100.000.000,00 3.500.000,00 96.500.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 47 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.10.1.02.10.10.02.013. 0,00 137.912.100,00 0,00 137.912.100,00 0,00 137.912.100,00 0,00 137.912.100,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.10.1.02.10.10.02.015. 1.300.000,00 15.700.000,00 0,00 17.000.000,00 1.300.000,00 15.700.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 1.02.10.1.02.10.10.02.019. 0,00 0,00 590.000.000,00 590.000.000,00 0,00 0,00 590.000.000,00 590.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.02.10.1.02.10.10.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.10.1.02.10.10.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 1.02.10.1.02.10.10.06. 44.000.000,00 30.460.000,00 0,00 74.460.000,00 44.000.000,00 30.460.000,00 0,00 74.460.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.10.1.02.10.10.06.001. 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1.02.10.1.02.10.10.06.002. 24.000.000,00 20.460.000,00 0,00 44.460.000,00 24.000.000,00 20.460.000,00 0,00 44.460.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.02.10.1.02.10.10.07. 20.500.000,00 29.500.000,00 0,00 50.000.000,00 20.500.000,00 29.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.02.10.1.02.10.10.07.001. 20.500.000,00 29.500.000,00 0,00 50.000.000,00 20.500.000,00 29.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.02.10.1.02.10.10.08. 10.000.000,00 2.000.000,00 0,00 12.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.02.10.1.02.10.10.08.001. 10.000.000,00 2.000.000,00 0,00 12.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 1.02.10.1.02.10.10.15. 205.900.000,00 2.186.423.000,00 648.627.000,00 3.040.950.000,00 234.800.000,00 2.787.162.000,00 1.233.988.000,00 4.255.950.000,00 1.215.000.000,00 39,95Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.02.10.1.02.10.10.15.001. 6.850.000,00 170.150.000,00 0,00 177.000.000,00 6.850.000,00 170.150.000,00 0,00 177.000.000,00 0,00 0,00Pameran Pembangunan Kabupaten Sumedang 1.02.10.1.02.10.10.15.002. 79.450.000,00 277.130.000,00 249.420.000,00 606.000.000,00 83.900.000,00 472.880.000,00 349.220.000,00 906.000.000,00 300.000.000,00 49,50Diseminasi Program Pemerintah 1.02.10.1.02.10.10.15.003. 70.800.000,00 581.493.000,00 372.707.000,00 1.025.000.000,00 82.600.000,00 688.357.000,00 454.043.000,00 1.225.000.000,00 200.000.000,00 19,51Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik 48 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.10.1.02.10.10.15.004. 5.800.000,00 33.650.000,00 0,00 39.450.000,00 5.800.000,00 33.650.000,00 0,00 39.450.000,00 0,00 0,00Peningkatan Kapasitas Lembaga Informasi Masyarakat 1.02.10.1.02.10.10.15.007. 23.100.000,00 524.400.000,00 0,00 547.500.000,00 29.100.000,00 467.100.000,00 51.300.000,00 547.500.000,00 0,00 0,00Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika 1.02.10.1.02.10.10.15.008. 13.300.000,00 461.700.000,00 0,00 475.000.000,00 19.950.000,00 817.125.000,00 352.925.000,00 1.190.000.000,00 715.000.000,00 150,53Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi Menuju E - Digital 1.02.10.1.02.10.10.15.009. 6.600.000,00 137.900.000,00 26.500.000,00 171.000.000,00 6.600.000,00 137.900.000,00 26.500.000,00 171.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 1.02.14.1.02.10.10.15. 21.000.000,00 126.250.000,00 0,00 147.250.000,00 21.000.000,00 126.250.000,00 0,00 147.250.000,00 0,00 0,00Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1.02.14.1.02.10.10.15.002. 21.000.000,00 126.250.000,00 0,00 147.250.000,00 21.000.000,00 126.250.000,00 0,00 147.250.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Statistik Daerah 1.02.15.1.02.10.10.15. 61.800.000,00 166.200.000,00 0,00 228.000.000,00 66.200.000,00 417.865.000,00 45.600.000,00 529.665.000,00 301.665.000,00 132,31Program Pengamanan Berita Persandian dan Radiogram 1.02.15.1.02.10.10.15.001. 24.000.000,00 71.000.000,00 0,00 95.000.000,00 25.800.000,00 186.150.000,00 27.300.000,00 239.250.000,00 144.250.000,00 151,84Pengelolaan Persandian 1.02.15.1.02.10.10.15.002. 37.800.000,00 95.200.000,00 0,00 133.000.000,00 40.400.000,00 231.715.000,00 18.300.000,00 290.415.000,00 157.415.000,00 118,36Pengamanan Persandian 3.01.02.1.02.10.10.15. 5.000.000,00 59.500.000,00 0,00 64.500.000,00 5.000.000,00 59.500.000,00 0,00 64.500.000,00 0,00 0,00Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3.01.02.1.02.10.10.15.051. 5.000.000,00 59.500.000,00 0,00 64.500.000,00 5.000.000,00 59.500.000,00 0,00 64.500.000,00 0,00 0,00Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Sumedang 1.02.11.01. 878.342.400,00 6.026.206.368,00 634.999.500,00 7.539.548.268,00 839.900.000,00 6.205.900.268,00 966.748.000,00 8.012.548.268,00 473.000.000,00 6,27DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 1.02.11.1.02.11.01.01. 7.500.000,00 1.400.854.100,00 0,00 1.408.354.100,00 6.200.000,00 1.701.072.500,00 49.660.000,00 1.756.932.500,00 348.578.400,00 24,75Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.11.1.02.11.01.01.001. 0,00 109.440.000,00 0,00 109.440.000,00 0,00 79.340.000,00 0,00 79.340.000,00 (30.100.000,00) (27,50)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 1.02.11.1.02.11.01.01.002. 1.300.000,00 45.000.000,00 0,00 46.300.000,00 1.300.000,00 45.000.000,00 0,00 46.300.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1.02.11.1.02.11.01.01.003. 1.300.000,00 292.678.700,00 0,00 293.978.700,00 1.300.000,00 388.441.100,00 0,00 389.741.100,00 95.762.400,00 32,57Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.11.1.02.11.01.01.005. 0,00 17.700.000,00 0,00 17.700.000,00 0,00 17.700.000,00 0,00 17.700.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 49 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.11.1.02.11.01.01.006. 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 200.000.000,00 100,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.02.11.1.02.11.01.01.007. 1.300.000,00 31.330.000,00 0,00 32.630.000,00 0,00 28.630.000,00 0,00 28.630.000,00 (4.000.000,00) (12,26)Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 1.02.11.1.02.11.01.01.008. 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 13.500.000,00 25,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 1.02.11.1.02.11.01.01.010. 3.600.000,00 613.505.400,00 0,00 617.105.400,00 3.600.000,00 636.921.400,00 0,00 640.521.400,00 23.416.000,00 3,79Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTD 1.02.11.1.02.11.01.01.012. 0,00 37.200.000,00 0,00 37.200.000,00 0,00 37.200.000,00 0,00 37.200.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 1.02.11.1.02.11.01.01.023. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00 49.660.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 1.02.11.1.02.11.01.02. 2.800.000,00 287.413.000,00 137.731.000,00 427.944.000,00 5.750.000,00 305.343.000,00 184.100.000,00 495.193.000,00 67.249.000,00 15,71Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.11.1.02.11.01.02.007. 0,00 10.413.000,00 137.731.000,00 148.144.000,00 0,00 10.413.000,00 184.100.000,00 194.513.000,00 46.369.000,00 31,30Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.02.11.1.02.11.01.02.011. 1.300.000,00 25.600.000,00 0,00 26.900.000,00 4.250.000,00 59.530.000,00 0,00 63.780.000,00 36.880.000,00 137,10Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.02.11.1.02.11.01.02.013. 1.500.000,00 201.900.000,00 0,00 203.400.000,00 1.500.000,00 202.900.000,00 0,00 204.400.000,00 1.000.000,00 0,49Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.11.1.02.11.01.02.015. 0,00 38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 0,00 21.500.000,00 0,00 21.500.000,00 (17.000.000,00) (44,16)Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 1.02.11.1.02.11.01.02.017. 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Tidak Bermotor 1.02.11.1.02.11.01.03. 1.300.000,00 28.005.000,00 0,00 29.305.000,00 3.150.000,00 111.050.000,00 0,00 114.200.000,00 84.895.000,00 289,69Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.02.11.1.02.11.01.03.002. 1.300.000,00 28.005.000,00 0,00 29.305.000,00 1.300.000,00 27.900.000,00 0,00 29.200.000,00 (105.000,00) (0,36)Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 1.02.11.1.02.11.01.03.003. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000,00 83.150.000,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 100,00Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 1.02.11.1.02.11.01.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.11.1.02.11.01.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 50 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.11.1.02.11.01.06. 77.616.000,00 7.667.500,00 0,00 85.283.500,00 45.500.000,00 8.667.500,00 0,00 54.167.500,00 (31.116.000,00) (36,49)Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.11.1.02.11.01.06.001. 33.816.000,00 1.467.500,00 0,00 35.283.500,00 27.500.000,00 1.467.500,00 0,00 28.967.500,00 (6.316.000,00) (17,90)Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1.02.11.1.02.11.01.06.002. 43.800.000,00 6.200.000,00 0,00 50.000.000,00 18.000.000,00 7.200.000,00 0,00 25.200.000,00 (24.800.000,00) (49,60)Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.02.11.1.02.11.01.07. 17.926.400,00 7.120.300,00 0,00 25.046.700,00 15.000.000,00 8.120.300,00 0,00 23.120.300,00 (1.926.400,00) (7,69)Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.02.11.1.02.11.01.07.001. 17.926.400,00 7.120.300,00 0,00 25.046.700,00 15.000.000,00 8.120.300,00 0,00 23.120.300,00 (1.926.400,00) (7,69)Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.02.11.1.02.11.01.08. 24.000.000,00 1.500.000,00 0,00 25.500.000,00 15.500.000,00 1.500.000,00 0,00 17.000.000,00 (8.500.000,00) (33,33)Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.02.11.1.02.11.01.08.001. 24.000.000,00 1.500.000,00 0,00 25.500.000,00 15.500.000,00 1.500.000,00 0,00 17.000.000,00 (8.500.000,00) (33,33)Pengelolaan Data Kepegawaian 1.02.11.1.02.11.01.16. 159.150.000,00 686.600.000,00 0,00 845.750.000,00 143.800.000,00 781.950.000,00 0,00 925.750.000,00 80.000.000,00 9,46Program Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi 1.02.11.1.02.11.01.16.002. 6.500.000,00 17.250.000,00 0,00 23.750.000,00 6.500.000,00 17.250.000,00 0,00 23.750.000,00 0,00 0,00Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1.02.11.1.02.11.01.16.006. 44.700.000,00 155.300.000,00 0,00 200.000.000,00 44.700.000,00 155.300.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Kelembagaan Koperasi Tembakau Tandang 1.02.11.1.02.11.01.16.007. 7.950.000,00 239.050.000,00 0,00 247.000.000,00 8.600.000,00 318.400.000,00 0,00 327.000.000,00 80.000.000,00 32,39Peningkatan Kelembagaan Koperasi. 1.02.11.1.02.11.01.16.008. 100.000.000,00 275.000.000,00 0,00 375.000.000,00 84.000.000,00 291.000.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 0,00Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK Non Fisik) 1.02.11.1.02.11.01.17. 174.800.000,00 205.200.000,00 0,00 380.000.000,00 172.100.000,00 207.900.000,00 0,00 380.000.000,00 0,00 0,00Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Koperasi 1.02.11.1.02.11.01.17.002. 174.800.000,00 205.200.000,00 0,00 380.000.000,00 172.100.000,00 207.900.000,00 0,00 380.000.000,00 0,00 0,00Bimbingan Teknis Penguatan Manajemen Usaha Koperasi 1.02.11.1.02.11.01.18. 8.500.000,00 47.550.000,00 0,00 56.050.000,00 8.500.000,00 47.550.000,00 0,00 56.050.000,00 0,00 0,00Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi 1.02.11.1.02.11.01.18.005. 8.500.000,00 47.550.000,00 0,00 56.050.000,00 8.500.000,00 47.550.000,00 0,00 56.050.000,00 0,00 0,00Pelatihan Kewirausahaan Anggota Koperasi Berbasis Sumberdaya Lokal 51 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.11.1.02.11.01.19. 147.400.000,00 1.053.900.000,00 0,00 1.201.300.000,00 177.700.000,00 1.148.600.000,00 0,00 1.326.300.000,00 125.000.000,00 10,41Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1.02.11.1.02.11.01.19.003. 6.650.000,00 183.350.000,00 0,00 190.000.000,00 6.650.000,00 183.350.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00Penataan dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana UMKM 1.02.11.1.02.11.01.19.006. 29.300.000,00 60.950.000,00 0,00 90.250.000,00 29.300.000,00 60.950.000,00 0,00 90.250.000,00 0,00 0,00Pembinaan dan Pelatihan Wirausaha Baru 1.02.11.1.02.11.01.19.007. 20.900.000,00 39.900.000,00 0,00 60.800.000,00 20.900.000,00 39.900.000,00 0,00 60.800.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan UMKM Melalui Bimtek Manajemen Pemasaran 1.02.11.1.02.11.01.19.012. 8.600.000,00 191.400.000,00 0,00 200.000.000,00 38.900.000,00 286.100.000,00 0,00 325.000.000,00 125.000.000,00 62,50Pemasaran dan Promosi Produk Daerah/UMKM 1.02.11.1.02.11.01.19.013. 6.850.000,00 130.900.000,00 0,00 137.750.000,00 6.850.000,00 130.900.000,00 0,00 137.750.000,00 0,00 0,00Pembinaan dan Pelatihan Wirausaha Baru Desa Hariang Kecamatan Buahdua. 1.02.11.1.02.11.01.19.014. 38.200.000,00 223.050.000,00 0,00 261.250.000,00 38.200.000,00 223.050.000,00 0,00 261.250.000,00 0,00 0,00Pelatihan Pemasaran Produk UMKM. 1.02.11.1.02.11.01.19.015. 36.900.000,00 224.350.000,00 0,00 261.250.000,00 36.900.000,00 224.350.000,00 0,00 261.250.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan UMKM 1.02.11.1.02.11.01.20. 141.150.000,00 626.579.968,00 45.660.000,00 813.389.968,00 118.950.000,00 410.259.968,00 0,00 529.209.968,00 (284.180.000,00) (34,94)Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1.02.11.1.02.11.01.20.001. 113.000.000,00 126.340.000,00 45.660.000,00 285.000.000,00 89.000.000,00 111.820.000,00 0,00 200.820.000,00 (84.180.000,00) (29,54)Pengembangan Kredit Usaha Mikro Kecil Program KUSUMA 1.02.11.1.02.11.01.20.011. 28.150.000,00 500.239.968,00 0,00 528.389.968,00 29.950.000,00 298.439.968,00 0,00 328.389.968,00 (200.000.000,00) (37,85)Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi UMKM 2.02.06.1.02.11.01.15. 1.300.000,00 98.700.000,00 0,00 100.000.000,00 15.500.000,00 146.500.000,00 0,00 162.000.000,00 62.000.000,00 62,00Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2.02.06.1.02.11.01.15.001. 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 60.000.000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00Pengelolaan Ketersediaan Bahan Pokok dan Penting 2.02.06.1.02.11.01.15.003. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 86.500.000,00 0,00 92.000.000,00 92.000.000,00 100,00Pelaksanaan Metrologi Legal 2.02.06.1.02.11.01.15.004. 1.300.000,00 98.700.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)Penyebar Luasan Informasi Pita Cukai Tembakau 2.02.06.1.02.11.01.16. 64.550.000,00 639.200.000,00 0,00 703.750.000,00 33.350.000,00 399.355.500,00 221.044.500,00 653.750.000,00 (50.000.000,00) (7,10)Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri 52 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 2.02.06.1.02.11.01.16.001. 16.150.000,00 363.850.000,00 0,00 380.000.000,00 8.550.000,00 150.405.500,00 221.044.500,00 380.000.000,00 0,00 0,00Promosi dan Pemasaran Produk Daerah 2.02.06.1.02.11.01.16.005. 1.300.000,00 22.450.000,00 0,00 23.750.000,00 6.000.000,00 17.750.000,00 0,00 23.750.000,00 0,00 0,00Resi Gudang 2.02.06.1.02.11.01.16.006. 12.200.000,00 87.800.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)Pemanfaatan Gedung Penyimpanan Tembakau 2.02.06.1.02.11.01.16.007. 6.100.000,00 93.900.000,00 0,00 100.000.000,00 3.700.000,00 96.300.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Kemitraan Pengolah Tembakau IG dengan Pengusaha Menengah/Besar 2.02.06.1.02.11.01.16.008. 28.800.000,00 71.200.000,00 0,00 100.000.000,00 13.800.000,00 86.200.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Pengawasan Pajak Cukai dan Tembakau 2.02.06.1.02.11.01.16.009. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 48.700.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00Penyebar Luasan Informasi Pita Cukai Tembakau 2.02.06.1.02.11.01.17. 29.500.000,00 556.766.500,00 451.608.500,00 1.037.875.000,00 51.650.000,00 624.281.500,00 511.943.500,00 1.187.875.000,00 150.000.000,00 14,45Program Pemberdayaan, Penataan dan Perlindungan Pasar Rakyat 2.02.06.1.02.11.01.17.003. 18.100.000,00 211.455.000,00 428.320.000,00 657.875.000,00 6.050.000,00 179.305.000,00 472.520.000,00 657.875.000,00 0,00 0,00Penyediaan Sarana dan Prasarana UPT Pasar Rakyat 2.02.06.1.02.11.01.17.005. 6.500.000,00 326.000.000,00 0,00 332.500.000,00 6.500.000,00 326.000.000,00 0,00 332.500.000,00 0,00 0,00Penyusunan DED (Detail Enginering Detail) 2.02.06.1.02.11.01.17.010. 0,00 0,00 0,00 0,00 37.300.000,00 112.700.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00Pendamping Revitaslisasi Pasar Rakyat 2.02.06.1.02.11.01.17.012. 4.900.000,00 19.311.500,00 23.288.500,00 47.500.000,00 1.800.000,00 6.276.500,00 39.423.500,00 47.500.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Gedung Kantor UPT Conggeang 2.02.07.1.02.11.01.15. 19.000.000,00 281.000.000,00 0,00 300.000.000,00 25.950.000,00 249.050.000,00 0,00 275.000.000,00 (25.000.000,00) (8,33)Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.02.07.1.02.11.01.15.001. 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00 66.200.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro dan Hasil Hutan 2.02.07.1.02.11.01.15.007. 8.800.000,00 91.200.000,00 0,00 100.000.000,00 8.800.000,00 91.200.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Pelaku Industri Tembakau 2.02.07.1.02.11.01.15.008. 8.350.000,00 91.650.000,00 0,00 100.000.000,00 8.350.000,00 91.650.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Penumbuhan Wirausaha Baru Bagi Warga Sekitar Industri Hasil Tembakau 2.02.07.1.02.11.01.15.009. 1.850.000,00 98.150.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)Legalitas Produk Tembakau Melalui Pemberian Merk Dagang Hak Paten 2.02.07.1.02.11.01.16. 1.850.000,00 98.150.000,00 0,00 100.000.000,00 1.300.000,00 48.700.000,00 0,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00)Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 53 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 2.02.07.1.02.11.01.16.003. 1.850.000,00 98.150.000,00 0,00 100.000.000,00 1.300.000,00 48.700.000,00 0,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00)Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Industri Hasil Tembakau 1.02.12.01. 320.680.000,00 2.877.599.400,00 1.913.700.000,00 5.111.979.400,00 356.320.000,00 3.913.262.028,00 2.345.397.372,00 6.614.979.400,00 1.503.000.000,00 29,40DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.02.12.1.02.12.01.01. 125.900.000,00 1.247.417.400,00 0,00 1.373.317.400,00 153.415.000,00 1.562.769.535,00 0,00 1.716.184.535,00 342.867.135,00 24,97Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.12.1.02.12.01.01.001. 0,00 330.967.200,00 0,00 330.967.200,00 0,00 242.176.335,00 0,00 242.176.335,00 (88.790.865,00) (26,83)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 1.02.12.1.02.12.01.01.003. 118.600.000,00 351.170.200,00 0,00 469.770.200,00 142.915.000,00 551.046.100,00 0,00 693.961.100,00 224.190.900,00 47,72Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.12.1.02.12.01.01.005. 0,00 39.900.000,00 0,00 39.900.000,00 0,00 39.900.000,00 0,00 39.900.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.02.12.1.02.12.01.01.006. 3.600.000,00 192.980.000,00 0,00 196.580.000,00 3.600.000,00 338.920.000,00 0,00 342.520.000,00 145.940.000,00 74,24Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.02.12.1.02.12.01.01.007. 1.850.000,00 103.677.100,00 0,00 105.527.100,00 6.900.000,00 270.727.100,00 0,00 277.627.100,00 172.100.000,00 163,09Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 1.02.12.1.02.12.01.01.008. 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 13.500.000,00 25,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 1.02.12.1.02.12.01.01.012. 1.850.000,00 174.722.900,00 0,00 176.572.900,00 0,00 52.500.000,00 0,00 52.500.000,00 (124.072.900,00) (70,27)Penyediaan Jasa Kebersihan 1.02.12.1.02.12.01.02. 24.150.000,00 596.235.300,00 1.913.700.000,00 2.534.085.300,00 22.250.000,00 672.626.700,00 2.345.397.372,00 3.040.274.072,00 506.188.772,00 19,98Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.12.1.02.12.01.02.007. 1.800.000,00 29.960.300,00 725.750.000,00 757.510.300,00 3.650.000,00 103.272.750,00 1.361.197.372,00 1.468.120.122,00 710.609.822,00 93,81Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.02.12.1.02.12.01.02.008. 2.950.000,00 147.050.000,00 0,00 150.000.000,00 2.950.000,00 146.500.000,00 0,00 149.450.000,00 (550.000,00) (0,37)Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 1.02.12.1.02.12.01.02.013. 3.600.000,00 109.825.000,00 0,00 113.425.000,00 3.600.000,00 143.904.200,00 0,00 147.504.200,00 34.079.200,00 30,05Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.12.1.02.12.01.02.015. 2.400.000,00 110.750.000,00 0,00 113.150.000,00 2.400.000,00 101.250.000,00 0,00 103.650.000,00 (9.500.000,00) (8,40)Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 1.02.12.1.02.12.01.02.019. 13.400.000,00 198.650.000,00 1.187.950.000,00 1.400.000.000,00 9.650.000,00 177.699.750,00 984.200.000,00 1.171.549.750,00 (228.450.250,00) (16,32)Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.02.12.1.02.12.01.03. 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00 142.350.000,00 0,00 146.250.000,00 146.250.000,00 100,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.02.12.1.02.12.01.03.001. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150.000,00 108.500.000,00 0,00 110.650.000,00 110.650.000,00 100,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 54 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.12.1.02.12.01.03.003. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 33.850.000,00 0,00 35.600.000,00 35.600.000,00 100,00Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 1.02.12.1.02.12.01.05. 600.000,00 39.000.000,00 0,00 39.600.000,00 2.450.000,00 304.450.900,00 0,00 306.900.900,00 267.300.900,00 675,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.12.1.02.12.01.05.002. 600.000,00 39.000.000,00 0,00 39.600.000,00 2.450.000,00 304.450.900,00 0,00 306.900.900,00 267.300.900,00 675,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 1.02.12.1.02.12.01.06. 111.780.000,00 21.950.000,00 0,00 133.730.000,00 71.655.000,00 40.760.000,00 0,00 112.415.000,00 (21.315.000,00) (15,94)Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.12.1.02.12.01.06.001. 24.000.000,00 6.000.000,00 0,00 30.000.000,00 24.000.000,00 6.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1.02.12.1.02.12.01.06.002. 87.780.000,00 15.950.000,00 0,00 103.730.000,00 47.655.000,00 34.760.000,00 0,00 82.415.000,00 (21.315.000,00) (20,55)Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.02.12.1.02.12.01.07. 15.000.000,00 35.262.700,00 0,00 50.262.700,00 17.500.000,00 35.512.700,00 0,00 53.012.700,00 2.750.000,00 5,47Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.02.12.1.02.12.01.07.001. 15.000.000,00 35.262.700,00 0,00 50.262.700,00 17.500.000,00 35.512.700,00 0,00 53.012.700,00 2.750.000,00 5,47Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.02.12.1.02.12.01.08. 2.000.000,00 23.000.000,00 0,00 25.000.000,00 2.000.000,00 23.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.02.12.1.02.12.01.08.001. 2.000.000,00 23.000.000,00 0,00 25.000.000,00 2.000.000,00 23.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 1.02.12.1.02.12.01.15. 13.950.000,00 426.050.000,00 0,00 440.000.000,00 40.850.000,00 456.928.193,00 0,00 497.778.193,00 57.778.193,00 13,13Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah 1.02.12.1.02.12.01.15.001. 6.800.000,00 193.200.000,00 0,00 200.000.000,00 17.300.000,00 198.800.000,00 0,00 216.100.000,00 16.100.000,00 8,05Pembuatan Peta Potensi Investasi 1.02.12.1.02.12.01.15.002. 1.000.000,00 49.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1.000.000,00 49.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Perumusan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan 1.02.12.1.02.12.01.15.003. 6.150.000,00 183.850.000,00 0,00 190.000.000,00 14.550.000,00 177.128.193,00 0,00 191.678.193,00 1.678.193,00 0,88Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal 1.02.12.1.02.12.01.15.004. 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 32.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00Penyelenggaraan Kerjasama Penanaman Modal 1.02.12.1.02.12.01.16. 27.300.000,00 488.684.000,00 0,00 515.984.000,00 42.300.000,00 674.864.000,00 0,00 717.164.000,00 201.180.000,00 38,99Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 1.02.12.1.02.12.01.16.001. 1.300.000,00 278.730.000,00 0,00 280.030.000,00 0,00 286.910.000,00 0,00 286.910.000,00 6.880.000,00 2,46Pelayanan Administrasi Perizinan 1.02.12.1.02.12.01.16.002. 6.000.000,00 104.000.000,00 0,00 110.000.000,00 6.000.000,00 104.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Penanaman Modal dan Perizinan 55 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.12.1.02.12.01.16.003. 8.000.000,00 17.000.000,00 0,00 25.000.000,00 24.300.000,00 195.000.000,00 0,00 219.300.000,00 194.300.000,00 777,20Pengelolaan Data dan Pelaporan Penyelenggaraan PTSP 1.02.12.1.02.12.01.16.004. 12.000.000,00 88.954.000,00 0,00 100.954.000,00 12.000.000,00 88.954.000,00 0,00 100.954.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pengendalian dan Penanganan Pengaduan PTSP 1.02.18.01. 315.950.000,00 1.247.529.350,00 522.329.900,00 2.085.809.250,00 353.350.000,00 1.632.464.350,00 682.994.900,00 2.668.809.250,00 583.000.000,00 27,95DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 1.02.17.1.02.18.01.15. 143.100.000,00 119.344.250,00 260.429.900,00 522.874.150,00 154.150.000,00 165.869.250,00 388.084.900,00 708.104.150,00 185.230.000,00 35,43Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.02.17.1.02.18.01.15.001. 31.800.000,00 58.066.250,00 120.133.750,00 210.000.000,00 36.550.000,00 58.066.250,00 120.133.750,00 214.750.000,00 4.750.000,00 2,26Layanan Perpustakaan 1.02.17.1.02.18.01.15.002. 16.200.000,00 6.887.000,00 91.832.150,00 114.919.150,00 21.200.000,00 10.012.000,00 187.843.150,00 219.055.150,00 104.136.000,00 90,62Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan 1.02.17.1.02.18.01.15.003. 0,00 1.536.000,00 48.464.000,00 50.000.000,00 0,00 11.336.000,00 80.108.000,00 91.444.000,00 41.444.000,00 82,89Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 1.02.17.1.02.18.01.15.004. 10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Pengelola Perpustakaan 1.02.17.1.02.18.01.15.005. 1.500.000,00 21.455.000,00 0,00 22.955.000,00 2.800.000,00 55.055.000,00 0,00 57.855.000,00 34.900.000,00 152,04Pemeliharaan Rutin Berkala Bahan Pustaka 1.02.17.1.02.18.01.15.006. 34.200.000,00 800.000,00 0,00 35.000.000,00 34.200.000,00 800.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan dan Monitoring Perpustakaan 1.02.17.1.02.18.01.15.007. 24.900.000,00 100.000,00 0,00 25.000.000,00 24.900.000,00 100.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Perpustakaan 1.02.17.1.02.18.01.15.011. 24.500.000,00 500.000,00 0,00 25.000.000,00 24.500.000,00 500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Stok Opname Bahan Pustaka 1.02.18.1.02.18.01.01. 17.200.000,00 485.944.950,00 0,00 503.144.950,00 37.600.000,00 569.704.950,00 0,00 607.304.950,00 104.160.000,00 20,70Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.18.1.02.18.01.01.001. 0,00 44.100.000,00 0,00 44.100.000,00 0,00 44.100.000,00 0,00 44.100.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 1.02.18.1.02.18.01.01.003. 2.600.000,00 227.088.950,00 0,00 229.688.950,00 23.000.000,00 227.088.950,00 0,00 250.088.950,00 20.400.000,00 8,88Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.18.1.02.18.01.01.005. 0,00 15.276.000,00 0,00 15.276.000,00 0,00 15.276.000,00 0,00 15.276.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.02.18.1.02.18.01.01.006. 0,00 52.075.000,00 0,00 52.075.000,00 0,00 92.295.000,00 0,00 92.295.000,00 40.220.000,00 77,23Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.02.18.1.02.18.01.01.007. 1.300.000,00 23.700.000,00 0,00 25.000.000,00 1.300.000,00 23.700.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 1.02.18.1.02.18.01.01.008. 0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 39.400.000,00 0,00 39.400.000,00 17.800.000,00 82,41Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 56 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.18.1.02.18.01.01.012. 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 5.000.000,00 18,52Penyediaan Jasa Kebersihan 1.02.18.1.02.18.01.01.023. 13.300.000,00 75.105.000,00 0,00 88.405.000,00 13.300.000,00 95.845.000,00 0,00 109.145.000,00 20.740.000,00 23,46Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 1.02.18.1.02.18.01.02. 0,00 155.754.600,00 88.050.000,00 243.804.600,00 1.850.000,00 291.304.600,00 82.260.000,00 375.414.600,00 131.610.000,00 53,98Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.18.1.02.18.01.02.007. 0,00 1.950.000,00 88.050.000,00 90.000.000,00 0,00 1.950.000,00 82.260.000,00 84.210.000,00 (5.790.000,00) (6,43)Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.02.18.1.02.18.01.02.011. 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.02.18.1.02.18.01.02.013. 0,00 114.279.600,00 0,00 114.279.600,00 0,00 151.679.600,00 0,00 151.679.600,00 37.400.000,00 32,73Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.18.1.02.18.01.02.015. 0,00 14.525.000,00 0,00 14.525.000,00 0,00 14.525.000,00 0,00 14.525.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 1.02.18.1.02.18.01.02.019. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000,00 98.150.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.02.18.1.02.18.01.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 97.200.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.18.1.02.18.01.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 97.200.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 1.02.18.1.02.18.01.06. 36.000.000,00 46.068.250,00 0,00 82.068.250,00 36.000.000,00 25.328.250,00 0,00 61.328.250,00 (20.740.000,00) (25,27)Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.18.1.02.18.01.06.001. 12.000.000,00 26.595.000,00 0,00 38.595.000,00 12.000.000,00 5.855.000,00 0,00 17.855.000,00 (20.740.000,00) (53,74)Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1.02.18.1.02.18.01.06.002. 24.000.000,00 19.473.250,00 0,00 43.473.250,00 24.000.000,00 19.473.250,00 0,00 43.473.250,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.02.18.1.02.18.01.07. 17.200.000,00 44.729.600,00 0,00 61.929.600,00 17.200.000,00 44.729.600,00 0,00 61.929.600,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.02.18.1.02.18.01.07.001. 17.200.000,00 44.729.600,00 0,00 61.929.600,00 17.200.000,00 44.729.600,00 0,00 61.929.600,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.02.18.1.02.18.01.08. 12.000.000,00 3.000.000,00 0,00 15.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.02.18.1.02.18.01.08.001. 12.000.000,00 3.000.000,00 0,00 15.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 57 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.18.1.02.18.01.15. 90.450.000,00 392.687.700,00 173.850.000,00 656.987.700,00 91.750.000,00 435.327.700,00 212.650.000,00 739.727.700,00 82.740.000,00 12,59Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 1.02.18.1.02.18.01.15.001. 2.050.000,00 149.965.100,00 0,00 152.015.100,00 2.050.000,00 149.965.100,00 0,00 152.015.100,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip 1.02.18.1.02.18.01.15.002. 45.000.000,00 25.000.000,00 0,00 70.000.000,00 45.000.000,00 25.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00Pendataan dan Penataan Arsip 1.02.18.1.02.18.01.15.003. 16.000.000,00 24.607.000,00 0,00 40.607.000,00 16.000.000,00 24.607.000,00 0,00 40.607.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi Data Kearsipan 1.02.18.1.02.18.01.15.004. 22.500.000,00 11.893.000,00 0,00 34.393.000,00 22.500.000,00 11.893.000,00 0,00 34.393.000,00 0,00 0,00Penilaian dan Akuisisi Arsip 1.02.18.1.02.18.01.15.006. 3.050.000,00 126.507.000,00 0,00 129.557.000,00 3.050.000,00 126.507.000,00 0,00 129.557.000,00 0,00 0,00Pembinaan Pengelola Kearsipan 1.02.18.1.02.18.01.15.008. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 42.640.000,00 38.800.000,00 82.740.000,00 82.740.000,00 100,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan 1.02.18.1.02.18.01.15.009. 1.850.000,00 54.715.600,00 173.850.000,00 230.415.600,00 1.850.000,00 54.715.600,00 173.850.000,00 230.415.600,00 0,00 0,00Pengadaan Record Center 2.02.01.01. 344.925.000,00 4.802.666.300,00 821.950.000,00 5.969.541.300,00 380.835.000,00 4.858.281.300,00 1.158.425.000,00 6.397.541.300,00 428.000.000,00 7,17DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 2.02.01.2.02.01.01.01. 21.900.000,00 616.507.300,00 7.000.000,00 645.407.300,00 21.900.000,00 612.007.300,00 7.000.000,00 640.907.300,00 (4.500.000,00) (0,70)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.02.01.2.02.01.01.01.001. 0,00 99.080.000,00 0,00 99.080.000,00 0,00 70.580.000,00 0,00 70.580.000,00 (28.500.000,00) (28,76)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 2.02.01.2.02.01.01.01.003. 3.600.000,00 175.997.800,00 0,00 179.597.800,00 3.600.000,00 175.997.800,00 0,00 179.597.800,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.02.01.2.02.01.01.01.005. 0,00 20.280.000,00 0,00 20.280.000,00 0,00 20.280.000,00 0,00 20.280.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.02.01.2.02.01.01.01.006. 3.300.000,00 108.920.000,00 0,00 112.220.000,00 3.300.000,00 138.420.000,00 0,00 141.720.000,00 29.500.000,00 26,29Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.02.01.2.02.01.01.01.007. 15.000.000,00 21.500.000,00 0,00 36.500.000,00 15.000.000,00 21.500.000,00 0,00 36.500.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 2.02.01.2.02.01.01.01.008. 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 2.02.01.2.02.01.01.01.010. 0,00 19.029.500,00 0,00 19.029.500,00 0,00 19.029.500,00 0,00 19.029.500,00 0,00 0,00Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTD 2.02.01.2.02.01.01.01.012. 0,00 36.700.000,00 0,00 36.700.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 (5.500.000,00) (14,99)Penyediaan Jasa Kebersihan 2.02.01.2.02.01.01.01.023. 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 2.02.01.2.02.01.01.02. 12.050.000,00 342.090.000,00 119.050.000,00 473.190.000,00 9.900.000,00 294.190.000,00 169.100.000,00 473.190.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 2.02.01.2.02.01.01.02.007. 1.800.000,00 17.750.000,00 90.450.000,00 110.000.000,00 1.800.000,00 17.750.000,00 90.450.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.02.01.2.02.01.01.02.008. 2.750.000,00 50.300.000,00 28.600.000,00 81.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (81.650.000,00) (100,00)Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 2.02.01.2.02.01.01.02.011. 1.500.000,00 23.500.000,00 0,00 25.000.000,00 1.500.000,00 23.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.02.01.2.02.01.01.02.013. 3.600.000,00 214.790.000,00 0,00 218.390.000,00 3.600.000,00 214.790.000,00 0,00 218.390.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.02.01.2.02.01.01.02.015. 2.400.000,00 17.750.000,00 0,00 20.150.000,00 2.400.000,00 17.750.000,00 0,00 20.150.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 2.02.01.2.02.01.01.02.016. 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas 2.02.01.2.02.01.01.02.019. 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 2.400.000,00 78.650.000,00 81.650.000,00 81.650.000,00 100,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 2.02.01.2.02.01.01.03. 600.000,00 99.400.000,00 0,00 100.000.000,00 3.400.000,00 96.600.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.02.01.2.02.01.01.03.001. 300.000,00 49.700.000,00 0,00 50.000.000,00 1.700.000,00 48.300.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 2.02.01.2.02.01.01.03.003. 300.000,00 49.700.000,00 0,00 50.000.000,00 1.700.000,00 48.300.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 2.02.01.2.02.01.01.04. 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 2.02.01.2.02.01.01.04.002. 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00Pemberian Tanda Mata untuk Pegawai Purna Tugas 2.02.01.2.02.01.01.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 6.300.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.02.01.2.02.01.01.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 6.300.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 2.02.01.2.02.01.01.06. 18.000.000,00 28.000.000,00 0,00 46.000.000,00 18.000.000,00 28.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.02.01.2.02.01.01.06.001. 4.900.000,00 19.500.000,00 0,00 24.400.000,00 4.900.000,00 19.500.000,00 0,00 24.400.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 2.02.01.2.02.01.01.06.002. 13.100.000,00 8.500.000,00 0,00 21.600.000,00 13.100.000,00 8.500.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 59 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 2.02.01.2.02.01.01.07. 12.000.000,00 14.000.000,00 0,00 26.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 2.02.01.2.02.01.01.07.001. 12.000.000,00 14.000.000,00 0,00 26.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 2.02.01.2.02.01.01.08. 2.000.000,00 7.500.000,00 0,00 9.500.000,00 2.000.000,00 7.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 2.02.01.2.02.01.01.08.001. 2.000.000,00 7.500.000,00 0,00 9.500.000,00 2.000.000,00 7.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 2.02.01.2.02.01.01.15. 96.850.000,00 1.899.569.000,00 28.900.000,00 2.025.319.000,00 108.200.000,00 1.692.119.000,00 0,00 1.800.319.000,00 (225.000.000,00) (11,11)Program Peningkatan Produksi Perikanan 2.02.01.2.02.01.01.15.001. 10.150.000,00 156.100.000,00 0,00 166.250.000,00 10.150.000,00 156.100.000,00 0,00 166.250.000,00 0,00 0,00Pengembangan Bibit Ikan Unggul 2.02.01.2.02.01.01.15.006. 18.900.000,00 76.100.000,00 0,00 95.000.000,00 18.900.000,00 76.100.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) 2.02.01.2.02.01.01.15.011. 9.200.000,00 69.300.000,00 0,00 78.500.000,00 9.200.000,00 69.300.000,00 0,00 78.500.000,00 0,00 0,00Pengawasan Lingkungan Sumber Daya Perairan pada POKMASWAS (Kelompok Masyarakt Pengawas Perairan) 2.02.01.2.02.01.01.15.016. 6.850.000,00 64.400.000,00 0,00 71.250.000,00 6.850.000,00 64.400.000,00 0,00 71.250.000,00 0,00 0,00Pengembangan Budidaya Mina Padi 2.02.01.2.02.01.01.15.017. 8.650.000,00 36.350.000,00 0,00 45.000.000,00 8.650.000,00 36.350.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan dan Pengendalian Lingkungan dan Kesehatan Ikan 2.02.01.2.02.01.01.15.022. 12.450.000,00 881.869.000,00 0,00 894.319.000,00 12.450.000,00 881.869.000,00 0,00 894.319.000,00 0,00 0,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan) 2.02.01.2.02.01.01.15.023. 30.650.000,00 615.450.000,00 28.900.000,00 675.000.000,00 42.000.000,00 408.000.000,00 0,00 450.000.000,00 (225.000.000,00) (33,33)Penguatan Ekonomi Masyarakat Industri Hasil Tembakau Melalui Pengembangan Perikanan 2.02.03.2.02.01.01.19. 4.600.000,00 90.190.000,00 0,00 94.790.000,00 4.600.000,00 90.190.000,00 0,00 94.790.000,00 0,00 0,00Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan 2.02.03.2.02.01.01.19.001. 4.600.000,00 90.190.000,00 0,00 94.790.000,00 4.600.000,00 90.190.000,00 0,00 94.790.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Kesehatan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan 60 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 2.02.03.2.02.01.01.20. 21.000.000,00 73.790.000,00 0,00 94.790.000,00 21.000.000,00 73.790.000,00 0,00 94.790.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner 2.02.03.2.02.01.01.20.001. 21.000.000,00 73.790.000,00 0,00 94.790.000,00 21.000.000,00 73.790.000,00 0,00 94.790.000,00 0,00 0,00Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner 2.02.03.2.02.01.01.21. 136.925.000,00 1.517.935.000,00 667.000.000,00 2.321.860.000,00 155.635.000,00 1.833.900.000,00 982.325.000,00 2.971.860.000,00 650.000.000,00 27,99Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 2.02.03.2.02.01.01.21.001. 6.600.000,00 29.000.000,00 35.500.000,00 71.100.000,00 6.600.000,00 29.000.000,00 35.500.000,00 71.100.000,00 0,00 0,00Optimalisasi Inseminasi Buatan 2.02.03.2.02.01.01.21.002. 8.700.000,00 171.400.000,00 0,00 180.100.000,00 19.050.000,00 311.050.000,00 0,00 330.100.000,00 150.000.000,00 83,29Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak 2.02.03.2.02.01.01.21.006. 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 49.200.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00Pembinaan Peternak Penerima Bantuan Pemerintah dan Masyarakat 2.02.03.2.02.01.01.21.007. 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800.000,00 107.325.000,00 181.875.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 100,00Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan 2.02.03.2.02.01.01.21.010. 4.000.000,00 56.200.000,00 583.800.000,00 644.000.000,00 4.000.000,00 56.200.000,00 583.800.000,00 644.000.000,00 0,00 0,00Pembangunan/Perbaikan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 2.02.03.2.02.01.01.21.011. 83.550.000,00 868.750.000,00 47.700.000,00 1.000.000.000,00 68.010.000,00 645.190.000,00 36.800.000,00 750.000.000,00 (250.000.000,00) (25,00)Penguatan Ekonomi Masyarakat Industri Hasil Tembakau Melalui Pengembangan Ternak Domba 2.02.03.2.02.01.01.21.012. 8.900.000,00 180.680.000,00 0,00 189.580.000,00 8.900.000,00 180.680.000,00 0,00 189.580.000,00 0,00 0,00Pengembangan Sapi Potong Kelompok Tani Dermaga Mukti Lestari Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua. 2.02.03.2.02.01.01.21.013. 18.250.000,00 171.330.000,00 0,00 189.580.000,00 26.550.000,00 363.030.000,00 0,00 389.580.000,00 200.000.000,00 105,50Pengembangan Budidaya Unggas 2.02.03.2.02.01.01.21.015. 6.925.000,00 40.575.000,00 0,00 47.500.000,00 6.925.000,00 40.575.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 0,00Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Kelompok KWT Sindang Asri Dusun Cibadak Desa Sindanggalih Kecamatan Cimaggung 61 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 2.02.03.2.02.01.01.21.016. 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 51.650.000,00 144.350.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) 2.02.03.2.02.01.01.22. 19.000.000,00 108.685.000,00 0,00 127.685.000,00 23.000.000,00 104.685.000,00 0,00 127.685.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 2.02.03.2.02.01.01.22.002. 11.200.000,00 28.800.000,00 0,00 40.000.000,00 11.200.000,00 28.800.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Pengembangan Kemitraan Usaha Bidang Peternakan 2.02.03.2.02.01.01.22.004. 7.800.000,00 79.885.000,00 0,00 87.685.000,00 11.800.000,00 75.885.000,00 0,00 87.685.000,00 0,00 0,00Promosi Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah 2.02.02.01. 602.350.000,00 5.540.967.300,00 3.751.441.700,00 9.894.759.000,00 664.800.000,00 7.919.476.300,00 4.855.640.157,00 13.439.916.457,00 3.545.157.457,00 35,83DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.02.13.2.02.02.01.15. 230.100.000,00 879.900.000,00 0,00 1.110.000.000,00 199.600.000,00 865.223.000,00 0,00 1.064.823.000,00 (45.177.000,00) (4,07)Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.02.13.2.02.02.01.15.001. 39.350.000,00 260.650.000,00 0,00 300.000.000,00 39.350.000,00 260.650.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan/Pembentukan Paskibraka Kabupaten Sumedang 1.02.13.2.02.02.01.15.002. 35.800.000,00 214.200.000,00 0,00 250.000.000,00 35.800.000,00 214.200.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan/Pembentukan Paskibra Tingkat Kecamatan 1.02.13.2.02.02.01.15.004. 12.100.000,00 37.900.000,00 0,00 50.000.000,00 12.100.000,00 37.900.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS 1.02.13.2.02.02.01.15.008. 53.900.000,00 146.100.000,00 0,00 200.000.000,00 38.900.000,00 141.498.000,00 0,00 180.398.000,00 (19.602.000,00) (9,80)Pelatihan Keterampilan Bagi pemuda 1.02.13.2.02.02.01.15.009. 32.900.000,00 77.100.000,00 0,00 110.000.000,00 24.900.000,00 72.830.000,00 0,00 97.730.000,00 (12.270.000,00) (11,15)Pembinaan Wawasan kebangsaan Pemuda 1.02.13.2.02.02.01.15.010. 29.400.000,00 70.600.000,00 0,00 100.000.000,00 21.900.000,00 67.615.000,00 0,00 89.515.000,00 (10.485.000,00) (10,49)Pelatihan Pemuda Produktif 1.02.13.2.02.02.01.15.011. 26.650.000,00 73.350.000,00 0,00 100.000.000,00 26.650.000,00 70.530.000,00 0,00 97.180.000,00 (2.820.000,00) (2,82)Pelatihan Kepemimpinan Pemuda 1.02.13.2.02.02.01.16. 186.000.000,00 1.084.000.000,00 0,00 1.270.000.000,00 211.450.000,00 1.415.077.000,00 183.650.000,00 1.810.177.000,00 540.177.000,00 42,53Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga 1.02.13.2.02.02.01.16.001. 60.400.000,00 289.600.000,00 0,00 350.000.000,00 60.400.000,00 289.600.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (POPWILDA) 1.02.13.2.02.02.01.16.002. 25.650.000,00 74.350.000,00 0,00 100.000.000,00 25.650.000,00 74.350.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Wilayah (POSPEDAWIL) 62 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.13.2.02.02.01.16.003. 29.500.000,00 220.500.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (250.000.000,00) (100,00)Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (PORPEMDA) 1.02.13.2.02.02.01.16.005. 17.300.000,00 82.700.000,00 0,00 100.000.000,00 23.800.000,00 272.777.000,00 0,00 296.577.000,00 196.577.000,00 196,58Pekan Olahraga Rekreasi Masyarakat 1.02.13.2.02.02.01.16.006. 0,00 0,00 0,00 0,00 36.150.000,00 163.850.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00Pembinaan SDM Bidang Olah Raga 1.02.13.2.02.02.01.16.012. 23.150.000,00 126.850.000,00 0,00 150.000.000,00 23.150.000,00 120.450.000,00 0,00 143.600.000,00 (6.400.000,00) (4,27)Penunjang Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (POPWILDA) 1.02.13.2.02.02.01.16.013. 25.650.000,00 164.350.000,00 0,00 190.000.000,00 25.650.000,00 164.350.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Kapasitas Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (PERWOSI) Kabupaten Sumedang 1.02.13.2.02.02.01.16.014. 4.350.000,00 125.650.000,00 0,00 130.000.000,00 4.350.000,00 125.650.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00Pengadaan Alat Olahraga Kecamatan Wado (PIK) 1.02.13.2.02.02.01.16.015. 0,00 0,00 0,00 0,00 12.300.000,00 204.050.000,00 183.650.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 100,00Pembangunan/Penataan Sarana Prasarana Keolahragaan 1.02.16.2.02.02.01.15. 44.150.000,00 605.850.000,00 0,00 650.000.000,00 58.450.000,00 741.550.000,00 0,00 800.000.000,00 150.000.000,00 23,08Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.02.16.2.02.02.01.15.001. 1.300.000,00 88.700.000,00 0,00 90.000.000,00 1.300.000,00 88.700.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 1.02.16.2.02.02.01.15.002. 42.850.000,00 517.150.000,00 0,00 560.000.000,00 57.150.000,00 652.850.000,00 0,00 710.000.000,00 150.000.000,00 26,79Festival Kebudayaan Daerah 2.02.02.2.02.02.01.01. 3.600.000,00 767.008.000,00 100.000.000,00 870.608.000,00 3.600.000,00 833.708.000,00 0,00 837.308.000,00 (33.300.000,00) (3,82)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.02.02.2.02.02.01.01.001. 0,00 114.600.000,00 0,00 114.600.000,00 0,00 67.200.000,00 0,00 67.200.000,00 (47.400.000,00) (41,36)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 2.02.02.2.02.02.01.01.003. 3.600.000,00 293.128.000,00 0,00 296.728.000,00 3.600.000,00 307.228.000,00 0,00 310.828.000,00 14.100.000,00 4,75Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.02.02.2.02.02.01.01.005. 0,00 12.780.000,00 0,00 12.780.000,00 0,00 12.780.000,00 0,00 12.780.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.02.02.2.02.02.01.01.006. 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 100.000.000,00 55,56Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.02.02.2.02.02.01.01.007. 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 2.02.02.2.02.02.01.01.008. 0,00 36.500.000,00 0,00 36.500.000,00 0,00 36.500.000,00 0,00 36.500.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 2.02.02.2.02.02.01.01.012. 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 63 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 2.02.02.2.02.02.01.01.023. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 2.02.02.2.02.02.01.02. 5.000.000,00 265.550.000,00 350.350.000,00 620.900.000,00 5.000.000,00 265.550.000,00 600.650.000,00 871.200.000,00 250.300.000,00 40,31Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.02.02.2.02.02.01.02.007. 0,00 8.950.000,00 225.400.000,00 234.350.000,00 0,00 8.950.000,00 438.400.000,00 447.350.000,00 213.000.000,00 90,89Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.02.02.2.02.02.01.02.008. 0,00 0,00 124.950.000,00 124.950.000,00 0,00 0,00 162.250.000,00 162.250.000,00 37.300.000,00 29,85Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 2.02.02.2.02.02.01.02.011. 3.500.000,00 96.500.000,00 0,00 100.000.000,00 3.500.000,00 96.500.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.02.02.2.02.02.01.02.013. 1.500.000,00 140.100.000,00 0,00 141.600.000,00 1.500.000,00 140.100.000,00 0,00 141.600.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.02.02.2.02.02.01.02.015. 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 2.02.02.2.02.02.01.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.02.02.2.02.02.01.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 2.02.02.2.02.02.01.06. 32.000.000,00 43.000.000,00 0,00 75.000.000,00 31.000.000,00 43.000.000,00 0,00 74.000.000,00 (1.000.000,00) (1,33)Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.02.02.2.02.02.01.06.001. 20.000.000,00 5.000.000,00 0,00 25.000.000,00 19.000.000,00 5.000.000,00 0,00 24.000.000,00 (1.000.000,00) (4,00)Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 2.02.02.2.02.02.01.06.002. 12.000.000,00 38.000.000,00 0,00 50.000.000,00 12.000.000,00 38.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 2.02.02.2.02.02.01.07. 21.500.000,00 31.500.000,00 0,00 53.000.000,00 21.500.000,00 32.500.000,00 0,00 54.000.000,00 1.000.000,00 1,89Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 2.02.02.2.02.02.01.07.001. 21.500.000,00 31.500.000,00 0,00 53.000.000,00 21.500.000,00 32.500.000,00 0,00 54.000.000,00 1.000.000,00 1,89Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 2.02.02.2.02.02.01.15. 15.300.000,00 932.200.000,00 0,00 947.500.000,00 40.300.000,00 2.407.200.000,00 0,00 2.447.500.000,00 1.500.000.000,00 158,31Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.02.02.2.02.02.01.15.001. 7.750.000,00 692.250.000,00 0,00 700.000.000,00 32.750.000,00 2.167.250.000,00 0,00 2.200.000.000,00 1.500.000.000,00 214,29Promosi Pariwisata Nusantara 64 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 2.02.02.2.02.02.01.15.005. 2.750.000,00 197.250.000,00 0,00 200.000.000,00 2.750.000,00 197.250.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 2.02.02.2.02.02.01.15.006. 4.800.000,00 42.700.000,00 0,00 47.500.000,00 4.800.000,00 42.700.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 0,00Pelatihan/Pembinaan Tenaga Penggerak Pariwisata (PIK) 2.02.02.2.02.02.01.16. 8.850.000,00 362.360.800,00 3.231.540.200,00 3.602.751.000,00 32.400.000,00 603.719.800,00 4.001.788.657,00 4.637.908.457,00 1.035.157.457,00 28,73Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.02.02.2.02.02.01.16.002. 2.400.000,00 50.612.000,00 1.595.108.000,00 1.648.120.000,00 4.700.000,00 98.312.000,00 1.595.108.000,00 1.698.120.000,00 50.000.000,00 3,03Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata 2.02.02.2.02.02.01.16.005. 0,00 10.091.000,00 189.909.000,00 200.000.000,00 15.850.000,00 184.150.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Sumedang 2.02.02.2.02.02.01.16.007. 6.450.000,00 293.550.000,00 0,00 300.000.000,00 11.850.000,00 313.150.000,00 0,00 325.000.000,00 25.000.000,00 8,33Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.02.02.2.02.02.01.16.011. 0,00 8.107.800,00 1.446.523.200,00 1.454.631.000,00 0,00 8.107.800,00 2.406.680.657,00 2.414.788.457,00 960.157.457,00 66,01DAK Kepariwisataan 2.02.02.2.02.02.01.17. 55.850.000,00 569.598.500,00 69.551.500,00 695.000.000,00 61.500.000,00 708.948.500,00 69.551.500,00 840.000.000,00 145.000.000,00 20,86Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 2.02.02.2.02.02.01.17.002. 10.500.000,00 14.948.500,00 69.551.500,00 95.000.000,00 10.500.000,00 14.948.500,00 69.551.500,00 95.000.000,00 0,00 0,00Inventarisasi Para Pelaku Ekonomi Kreatif Kabupaten Sumedang 2.02.02.2.02.02.01.17.003. 9.250.000,00 390.750.000,00 0,00 400.000.000,00 13.600.000,00 486.400.000,00 0,00 500.000.000,00 100.000.000,00 25,00Promosi Ekonomi Kreatif Unggulan 2.02.02.2.02.02.01.17.004. 36.100.000,00 163.900.000,00 0,00 200.000.000,00 37.400.000,00 207.600.000,00 0,00 245.000.000,00 45.000.000,00 22,50Pelatihan Teknis Para Pelaku Ekonomi Kreatif Masyarakat 2.02.03.01. 2.041.510.000,00 28.093.586.850,00 2.603.004.650,00 32.738.101.500,00 2.674.840.000,00 47.825.418.650,00 3.754.734.850,00 54.254.993.500,00 21.516.892.000,00 65,72DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 1.02.03.2.02.03.01.15. 95.950.000,00 1.496.800.000,00 0,00 1.592.750.000,00 245.800.000,00 6.956.750.000,00 390.200.000,00 7.592.750.000,00 6.000.000.000,00 376,71Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 1.02.03.2.02.03.01.15.001. 30.550.000,00 167.950.000,00 0,00 198.500.000,00 30.550.000,00 167.950.000,00 0,00 198.500.000,00 0,00 0,00Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan 1.02.03.2.02.03.01.15.002. 27.150.000,00 234.100.000,00 0,00 261.250.000,00 27.150.000,00 234.100.000,00 0,00 261.250.000,00 0,00 0,00Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan 1.02.03.2.02.03.01.15.003. 4.050.000,00 90.950.000,00 0,00 95.000.000,00 4.050.000,00 90.950.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 65 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 1.02.03.2.02.03.01.15.007. 4.400.000,00 33.600.000,00 0,00 38.000.000,00 4.400.000,00 33.600.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00Pemanfaatan Lahan Pekarangan dalam rangka mendukung Program P2WKSS 1.02.03.2.02.03.01.15.008. 29.800.000,00 970.200.000,00 0,00 1.000.000.000,00 11.800.000,00 988.200.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00Pembangunan/Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 1.02.03.2.02.03.01.15.012. 0,00 0,00 0,00 0,00 65.500.000,00 901.300.000,00 33.200.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 1.02.03.2.02.03.01.15.013. 0,00 0,00 0,00 0,00 102.350.000,00 4.540.650.000,00 357.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,00LDPM (Lembaga Distribusi Distribusi Pangan) 2.02.03.2.02.03.01.01. 28.850.000,00 1.039.475.000,00 44.900.000,00 1.113.225.000,00 27.550.000,00 1.032.475.000,00 46.200.000,00 1.106.225.000,00 (7.000.000,00) (0,63)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.02.03.2.02.03.01.01.001. 3.600.000,00 145.080.000,00 0,00 148.680.000,00 3.600.000,00 145.080.000,00 0,00 148.680.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 2.02.03.2.02.03.01.01.003. 3.600.000,00 292.900.000,00 0,00 296.500.000,00 3.600.000,00 292.900.000,00 0,00 296.500.000,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.02.03.2.02.03.01.01.005. 3.600.000,00 25.320.000,00 0,00 28.920.000,00 3.600.000,00 25.320.000,00 0,00 28.920.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.02.03.2.02.03.01.01.006. 3.600.000,00 126.400.000,00 0,00 130.000.000,00 3.600.000,00 126.400.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.02.03.2.02.03.01.01.007. 3.600.000,00 46.400.000,00 0,00 50.000.000,00 3.600.000,00 46.400.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 2.02.03.2.02.03.01.01.008. 0,00 144.000.000,00 0,00 144.000.000,00 0,00 144.000.000,00 0,00 144.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 2.02.03.2.02.03.01.01.010. 5.450.000,00 209.175.000,00 0,00 214.625.000,00 5.450.000,00 209.175.000,00 0,00 214.625.000,00 0,00 0,00Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTD 2.02.03.2.02.03.01.01.012. 3.600.000,00 24.900.000,00 0,00 28.500.000,00 3.600.000,00 24.900.000,00 0,00 28.500.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 2.02.03.2.02.03.01.01.023. 1.300.000,00 15.800.000,00 44.900.000,00 62.000.000,00 0,00 8.800.000,00 46.200.000,00 55.000.000,00 (7.000.000,00) (11,29)Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 2.02.03.2.02.03.01.01.024. 500.000,00 9.500.000,00 0,00 10.000.000,00 500.000,00 9.500.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 2.02.03.2.02.03.01.02. 16.300.000,00 310.915.500,00 937.850.000,00 1.265.065.500,00 16.300.000,00 301.415.500,00 974.350.000,00 1.292.065.500,00 27.000.000,00 2,13Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 2.02.03.2.02.03.01.02.003. 900.000,00 0,00 119.100.000,00 120.000.000,00 900.000,00 0,00 284.000.000,00 284.900.000,00 164.900.000,00 137,42Pembangunan Gedung Kantor 2.02.03.2.02.03.01.02.007. 1.500.000,00 23.495.500,00 170.850.000,00 195.845.500,00 1.500.000,00 25.995.500,00 192.350.000,00 219.845.500,00 24.000.000,00 12,25Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.02.03.2.02.03.01.02.008. 900.000,00 0,00 299.100.000,00 300.000.000,00 900.000,00 0,00 299.100.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 2.02.03.2.02.03.01.02.011. 4.600.000,00 107.083.500,00 0,00 111.683.500,00 4.600.000,00 107.083.500,00 0,00 111.683.500,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.02.03.2.02.03.01.02.013. 3.600.000,00 92.936.500,00 0,00 96.536.500,00 3.600.000,00 92.936.500,00 0,00 96.536.500,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.02.03.2.02.03.01.02.015. 3.600.000,00 66.400.000,00 0,00 70.000.000,00 3.600.000,00 54.400.000,00 0,00 58.000.000,00 (12.000.000,00) (17,14)Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 2.02.03.2.02.03.01.02.016. 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas 2.02.03.2.02.03.01.02.019. 1.200.000,00 0,00 348.800.000,00 350.000.000,00 1.200.000,00 0,00 198.900.000,00 200.100.000,00 (149.900.000,00) (42,83)Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 2.02.03.2.02.03.01.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.02.03.2.02.03.01.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 2.02.03.2.02.03.01.06. 27.400.000,00 70.698.000,00 0,00 98.098.000,00 27.400.000,00 70.698.000,00 0,00 98.098.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.02.03.2.02.03.01.06.001. 9.400.000,00 30.600.000,00 0,00 40.000.000,00 9.400.000,00 30.600.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 2.02.03.2.02.03.01.06.002. 18.000.000,00 40.098.000,00 0,00 58.098.000,00 18.000.000,00 40.098.000,00 0,00 58.098.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 2.02.03.2.02.03.01.07. 15.510.000,00 135.862.000,00 0,00 151.372.000,00 15.510.000,00 135.862.000,00 0,00 151.372.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 2.02.03.2.02.03.01.07.001. 15.510.000,00 135.862.000,00 0,00 151.372.000,00 15.510.000,00 135.862.000,00 0,00 151.372.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 2.02.03.2.02.03.01.08. 8.400.000,00 6.600.000,00 0,00 15.000.000,00 8.400.000,00 6.600.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 67 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 2.02.03.2.02.03.01.08.001. 8.400.000,00 6.600.000,00 0,00 15.000.000,00 8.400.000,00 6.600.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 2.02.03.2.02.03.01.15. 475.700.000,00 348.825.000,00 6.800.000,00 831.325.000,00 623.430.000,00 1.281.876.000,00 3.800.000,00 1.909.106.000,00 1.077.781.000,00 129,65Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 2.02.03.2.02.03.01.15.018. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.550.000,00 194.450.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Petani 2.02.03.2.02.03.01.15.020. 459.600.000,00 71.725.000,00 0,00 531.325.000,00 458.280.000,00 73.045.000,00 0,00 531.325.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pertanian 2.02.03.2.02.03.01.15.021. 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00 87.175.000,00 0,00 103.675.000,00 103.675.000,00 100,00Penyusunan Desain Perencanaan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pertanian 2.02.03.2.02.03.01.15.023. 16.100.000,00 277.100.000,00 6.800.000,00 300.000.000,00 25.650.000,00 244.656.000,00 3.800.000,00 274.106.000,00 (25.894.000,00) (8,63)Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tembakau Mole dan Tembakau Hitam (HAKI IG) 2.02.03.2.02.03.01.15.029. 0,00 0,00 0,00 0,00 117.450.000,00 682.550.000,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 100,00Pembangunan Sentra Pertanian Mangga Gedong Gincu dan Sawo Sukatali dalam Mendukung Pariwisata Jatigede 2.02.03.2.02.03.01.16. 689.650.000,00 24.303.074.000,00 0,00 24.992.724.000,00 1.042.775.000,00 37.155.166.000,00 0,00 38.197.941.000,00 13.205.217.000,00 52,84Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 2.02.03.2.02.03.01.16.005. 109.850.000,00 2.872.324.000,00 0,00 2.982.174.000,00 96.475.000,00 2.885.699.000,00 0,00 2.982.174.000,00 0,00 0,00Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air (DAK) 2.02.03.2.02.03.01.16.007. 61.750.000,00 2.438.250.000,00 0,00 2.500.000.000,00 57.750.000,00 1.442.250.000,00 0,00 1.500.000.000,00 (1.000.000.000,00) (40,00)Pengelolaan Sumber-sumber Air dan Irigasi Pertanian pada Usaha Tani Tembakau melalui Kegiatan Padat Karya 2.02.03.2.02.03.01.16.010. 167.150.000,00 5.817.850.000,00 0,00 5.985.000.000,00 176.850.000,00 6.108.150.000,00 0,00 6.285.000.000,00 300.000.000,00 5,01Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian 2.02.03.2.02.03.01.16.011. 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 244.000.000,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 100,00Perlindungan Lahan Pertanian 2.02.03.2.02.03.01.16.017. 42.750.000,00 1.607.250.000,00 0,00 1.650.000.000,00 38.750.000,00 966.467.000,00 0,00 1.005.217.000,00 (644.783.000,00) (39,08)Pengelolaan Jalan Pertanian Usaha Tani Tembakau 2.02.03.2.02.03.01.16.018. 308.150.000,00 11.567.400.000,00 0,00 11.875.550.000,00 329.800.000,00 12.245.750.000,00 0,00 12.575.550.000,00 700.000.000,00 5,89Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air. 68 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 2.02.03.2.02.03.01.16.019. 0,00 0,00 0,00 0,00 135.650.000,00 5.464.350.000,00 0,00 5.600.000.000,00 5.600.000.000,00 100,00Pengembangan dan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian di Kabupaten Sumedang (Bantuan Provinsi) 2.02.03.2.02.03.01.16.020. 0,00 0,00 0,00 0,00 121.650.000,00 4.878.350.000,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,00Pengembangan dan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian di Kabupaten Sumedang 2.02.03.2.02.03.01.16.021. 0,00 0,00 0,00 0,00 79.850.000,00 2.920.150.000,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 100,00Pengembangan Jalan Usaha Tani 2.02.03.2.02.03.01.17. 38.200.000,00 367.252.250,00 144.547.750,00 550.000.000,00 23.650.000,00 231.996.250,00 170.247.750,00 425.894.000,00 (124.106.000,00) (22,56)Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan 2.02.03.2.02.03.01.17.004. 1.200.000,00 4.252.250,00 144.547.750,00 150.000.000,00 1.200.000,00 4.252.250,00 144.547.750,00 150.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Informasi Pasar Atas Hasil Produksi Tembakau 2.02.03.2.02.03.01.17.006. 37.000.000,00 363.000.000,00 0,00 400.000.000,00 22.450.000,00 227.744.000,00 25.700.000,00 275.894.000,00 (124.106.000,00) (31,03)Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Kopi 2.02.03.2.02.03.01.18. 645.550.000,00 14.085.100,00 1.468.906.900,00 2.128.542.000,00 644.025.000,00 649.579.900,00 2.169.937.100,00 3.463.542.000,00 1.335.000.000,00 62,72Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 2.02.03.2.02.03.01.18.003. 11.950.000,00 7.685.100,00 1.468.906.900,00 1.488.542.000,00 7.200.000,00 14.804.900,00 1.466.537.100,00 1.488.542.000,00 0,00 0,00Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukungnya 2.02.03.2.02.03.01.18.005. 633.600.000,00 6.400.000,00 0,00 640.000.000,00 633.600.000,00 6.400.000,00 0,00 640.000.000,00 0,00 0,00Biaya Operasional Penyuluhan (BOP) Pertanian 2.02.03.2.02.03.01.18.007. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 100,00BOP Penyuluh Pertanian PNS (Bantuan Provinsi) 2.02.03.2.02.03.01.18.008. 0,00 0,00 0,00 0,00 3.225.000,00 28.375.000,00 703.400.000,00 735.000.000,00 735.000.000,00 100,00Fasilitasi Pengembangan Pos Penyuluhan Desa (POSLUHDES) (Bantuan Provinsi) 3.01.01.01. 134.500.000,00 5.051.280.000,00 46.350.000,00 5.232.130.000,00 151.625.000,00 5.450.055.000,00 533.450.000,00 6.135.130.000,00 903.000.000,00 17,26INSPEKTORAT 3.01.01.3.01.01.01.01. 63.400.000,00 732.840.000,00 0,00 796.240.000,00 76.575.000,00 963.998.350,00 72.400.000,00 1.112.973.350,00 316.733.350,00 39,78Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.01.01.3.01.01.01.01.001. 0,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 56.717.850,00 0,00 56.717.850,00 (10.782.150,00) (15,97)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 69 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.01.3.01.01.01.01.003. 58.500.000,00 311.500.000,00 0,00 370.000.000,00 71.675.000,00 418.344.500,00 0,00 490.019.500,00 120.019.500,00 32,44Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.01.01.3.01.01.01.01.005. 0,00 12.960.000,00 0,00 12.960.000,00 0,00 9.810.000,00 0,00 9.810.000,00 (3.150.000,00) (24,31)Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.01.01.3.01.01.01.01.006. 3.600.000,00 219.350.000,00 0,00 222.950.000,00 3.600.000,00 367.596.000,00 0,00 371.196.000,00 148.246.000,00 66,49Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 3.01.01.3.01.01.01.01.007. 1.300.000,00 19.830.000,00 0,00 21.130.000,00 1.300.000,00 19.830.000,00 0,00 21.130.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 3.01.01.3.01.01.01.01.008. 0,00 65.700.000,00 0,00 65.700.000,00 0,00 65.700.000,00 0,00 65.700.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 3.01.01.3.01.01.01.01.012. 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 (10.000.000,00) (27,78)Penyediaan Jasa Kebersihan 3.01.01.3.01.01.01.01.023. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.400.000,00 72.400.000,00 72.400.000,00 100,00Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 3.01.01.3.01.01.01.02. 4.250.000,00 352.240.000,00 46.350.000,00 402.840.000,00 7.900.000,00 476.363.900,00 461.050.000,00 945.313.900,00 542.473.900,00 134,66Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.01.01.3.01.01.01.02.003. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 100,00Pembangunan Gedung Kantor 3.01.01.3.01.01.01.02.007. 600.000,00 14.480.000,00 46.350.000,00 61.430.000,00 600.000,00 15.480.000,00 371.050.000,00 387.130.000,00 325.700.000,00 530,20Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.01.01.3.01.01.01.02.011. 3.650.000,00 62.700.000,00 0,00 66.350.000,00 7.300.000,00 184.050.000,00 0,00 191.350.000,00 125.000.000,00 188,39Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.01.01.3.01.01.01.02.013. 0,00 256.560.000,00 0,00 256.560.000,00 0,00 252.833.900,00 0,00 252.833.900,00 (3.726.100,00) (1,45)Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3.01.01.3.01.01.01.02.015. 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 5.500.000,00 29,73Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 3.01.01.3.01.01.01.03. 1.300.000,00 14.950.000,00 0,00 16.250.000,00 2.600.000,00 52.500.000,00 0,00 55.100.000,00 38.850.000,00 239,08Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.01.01.3.01.01.01.03.001. 1.300.000,00 14.950.000,00 0,00 16.250.000,00 1.300.000,00 30.000.000,00 0,00 31.300.000,00 15.050.000,00 92,62Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 3.01.01.3.01.01.01.03.003. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 22.500.000,00 0,00 23.800.000,00 23.800.000,00 100,00Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 3.01.01.3.01.01.01.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 70 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.01.3.01.01.01.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 3.01.01.3.01.01.01.06. 20.000.000,00 19.250.000,00 0,00 39.250.000,00 25.000.000,00 21.404.500,00 0,00 46.404.500,00 7.154.500,00 18,23Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.01.01.3.01.01.01.06.001. 8.000.000,00 7.250.000,00 0,00 15.250.000,00 13.000.000,00 8.804.500,00 0,00 21.804.500,00 6.554.500,00 42,98Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 3.01.01.3.01.01.01.06.002. 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 24.000.000,00 12.000.000,00 12.600.000,00 0,00 24.600.000,00 600.000,00 2,50Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 3.01.01.3.01.01.01.07. 7.000.000,00 20.050.000,00 0,00 27.050.000,00 7.000.000,00 16.600.000,00 0,00 23.600.000,00 (3.450.000,00) (12,75)Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 3.01.01.3.01.01.01.07.001. 7.000.000,00 20.050.000,00 0,00 27.050.000,00 7.000.000,00 16.600.000,00 0,00 23.600.000,00 (3.450.000,00) (12,75)Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 3.01.01.3.01.01.01.08. 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 3.01.01.3.01.01.01.08.001. 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 3.01.01.3.01.01.01.15. 18.600.000,00 3.498.900.000,00 0,00 3.517.500.000,00 13.900.000,00 3.456.374.250,00 0,00 3.470.274.250,00 (47.225.750,00) (1,34)Program Penataan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 3.01.01.3.01.01.01.15.001. 0,00 999.165.000,00 0,00 999.165.000,00 0,00 995.065.000,00 0,00 995.065.000,00 (4.100.000,00) (0,41)Pemeriksaan Internal Secara Berkala 3.01.01.3.01.01.01.15.002. 0,00 331.080.000,00 0,00 331.080.000,00 0,00 195.355.000,00 0,00 195.355.000,00 (135.725.000,00) (40,99)Pemeriksaan Khusus 3.01.01.3.01.01.01.15.003. 0,00 435.000.000,00 0,00 435.000.000,00 0,00 339.600.000,00 0,00 339.600.000,00 (95.400.000,00) (21,93)Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu 3.01.01.3.01.01.01.15.004. 0,00 707.535.000,00 0,00 707.535.000,00 0,00 768.973.250,00 0,00 768.973.250,00 61.438.250,00 8,68Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 3.01.01.3.01.01.01.15.005. 0,00 62.160.000,00 0,00 62.160.000,00 0,00 59.505.000,00 0,00 59.505.000,00 (2.655.000,00) (4,27)Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3.01.01.3.01.01.01.15.006. 0,00 172.160.000,00 0,00 172.160.000,00 0,00 156.100.000,00 0,00 156.100.000,00 (16.060.000,00) (9,33)Reviu Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.01.01.3.01.01.01.15.007. 2.000.000,00 158.200.000,00 0,00 160.200.000,00 2.000.000,00 221.870.000,00 0,00 223.870.000,00 63.670.000,00 39,74Reviu Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah 3.01.01.3.01.01.01.15.008. 0,00 85.100.000,00 0,00 85.100.000,00 0,00 85.100.000,00 0,00 85.100.000,00 0,00 0,00Reviu LAKIP dan Evaluasi SAKIP 71 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.01.3.01.01.01.15.009. 1.000.000,00 249.000.000,00 0,00 250.000.000,00 1.000.000,00 249.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi Dana Desa 3.01.01.3.01.01.01.15.010. 0,00 45.100.000,00 0,00 45.100.000,00 0,00 50.510.000,00 0,00 50.510.000,00 5.410.000,00 12,00Monitoring dan evaluasi TLHP BPK 3.01.01.3.01.01.01.15.011. 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 70.796.000,00 0,00 70.796.000,00 25.796.000,00 57,32Monitoring dan Evaluasi SPIP 3.01.01.3.01.01.01.15.012. 3.600.000,00 96.400.000,00 0,00 100.000.000,00 3.600.000,00 96.400.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Penyelegaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) 3.01.01.3.01.01.01.15.013. 12.000.000,00 38.000.000,00 0,00 50.000.000,00 7.300.000,00 56.500.000,00 0,00 63.800.000,00 13.800.000,00 27,60Pelayanan Konsultasi Pengawas 3.01.01.3.01.01.01.15.014. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 111.600.000,00 0,00 111.600.000,00 36.600.000,00 48,80Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengawasan 3.01.01.3.01.01.01.16. 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 330.154.000,00 0,00 330.154.000,00 80.154.000,00 32,06Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 3.01.01.3.01.01.01.16.001. 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 50.000.000,00 25,00Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 3.01.01.3.01.01.01.16.002. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 80.154.000,00 0,00 80.154.000,00 30.154.000,00 60,31Peningkatan Kapabilitas APIP 3.01.01.3.01.01.01.17. 15.950.000,00 159.050.000,00 0,00 175.000.000,00 14.650.000,00 125.660.000,00 0,00 140.310.000,00 (34.690.000,00) (19,82)Program Penegakan Integritas 3.01.01.3.01.01.01.17.001. 15.950.000,00 159.050.000,00 0,00 175.000.000,00 14.650.000,00 125.660.000,00 0,00 140.310.000,00 (34.690.000,00) (19,82)Pencegahan Korupsi 3.01.02.01. 832.780.000,00 9.506.520.500,00 963.029.500,00 11.302.330.000,00 891.180.000,00 10.788.705.500,00 1.450.444.500,00 13.130.330.000,00 1.828.000.000,00 16,17BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 3.01.02.3.01.02.01.01. 35.300.000,00 2.365.161.500,00 118.971.500,00 2.519.433.000,00 105.400.000,00 2.832.143.250,00 118.971.500,00 3.056.514.750,00 537.081.750,00 21,32Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.01.02.3.01.02.01.01.001. 0,00 185.340.000,00 0,00 185.340.000,00 0,00 230.340.000,00 0,00 230.340.000,00 45.000.000,00 24,28Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 3.01.02.3.01.02.01.01.003. 8.850.000,00 735.110.000,00 0,00 743.960.000,00 77.100.000,00 733.341.750,00 0,00 810.441.750,00 66.481.750,00 8,94Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.01.02.3.01.02.01.01.005. 0,00 25.680.000,00 0,00 25.680.000,00 0,00 25.680.000,00 0,00 25.680.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.01.02.3.01.02.01.01.006. 3.600.000,00 796.400.000,00 0,00 800.000.000,00 3.600.000,00 1.153.800.000,00 0,00 1.157.400.000,00 357.400.000,00 44,68Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 3.01.02.3.01.02.01.01.007. 1.300.000,00 109.700.000,00 8.500.000,00 119.500.000,00 3.150.000,00 202.550.000,00 8.500.000,00 214.200.000,00 94.700.000,00 79,25Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 72 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.02.3.01.02.01.01.008. 1.850.000,00 185.000.000,00 0,00 186.850.000,00 1.850.000,00 185.000.000,00 0,00 186.850.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 3.01.02.3.01.02.01.01.012. 3.700.000,00 275.000.000,00 0,00 278.700.000,00 3.700.000,00 275.000.000,00 0,00 278.700.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 3.01.02.3.01.02.01.01.023. 11.000.000,00 25.431.500,00 110.471.500,00 146.903.000,00 11.000.000,00 25.431.500,00 110.471.500,00 146.903.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 3.01.02.3.01.02.01.01.024. 5.000.000,00 27.500.000,00 0,00 32.500.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 0,00 6.000.000,00 (26.500.000,00) (81,54)Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 3.01.02.3.01.02.01.02. 14.900.000,00 532.222.500,00 822.813.000,00 1.369.935.500,00 14.900.000,00 541.505.000,00 1.180.313.000,00 1.736.718.000,00 366.782.500,00 26,77Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.01.02.3.01.02.01.02.003. 1.200.000,00 0,00 251.050.000,00 252.250.000,00 1.200.000,00 0,00 251.050.000,00 252.250.000,00 0,00 0,00Pembangunan Gedung Kantor 3.01.02.3.01.02.01.02.007. 3.000.000,00 12.722.500,00 373.963.000,00 389.685.500,00 3.000.000,00 19.005.000,00 661.463.000,00 683.468.000,00 293.782.500,00 75,39Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.01.02.3.01.02.01.02.008. 2.200.000,00 0,00 197.800.000,00 200.000.000,00 2.200.000,00 0,00 267.800.000,00 270.000.000,00 70.000.000,00 35,00Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 3.01.02.3.01.02.01.02.011. 3.400.000,00 194.600.000,00 0,00 198.000.000,00 3.400.000,00 194.600.000,00 0,00 198.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.01.02.3.01.02.01.02.013. 3.300.000,00 276.700.000,00 0,00 280.000.000,00 3.300.000,00 276.700.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3.01.02.3.01.02.01.02.015. 1.800.000,00 48.200.000,00 0,00 50.000.000,00 1.800.000,00 51.200.000,00 0,00 53.000.000,00 3.000.000,00 6,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 3.01.02.3.01.02.01.03. 2.600.000,00 78.300.000,00 0,00 80.900.000,00 0,00 114.300.000,00 0,00 114.300.000,00 33.400.000,00 41,29Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.01.02.3.01.02.01.03.003. 2.600.000,00 78.300.000,00 0,00 80.900.000,00 0,00 114.300.000,00 0,00 114.300.000,00 33.400.000,00 41,29Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 3.01.02.3.01.02.01.05. 5.150.000,00 194.850.000,00 0,00 200.000.000,00 5.150.000,00 212.850.000,00 0,00 218.000.000,00 18.000.000,00 9,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.01.02.3.01.02.01.05.002. 5.150.000,00 194.850.000,00 0,00 200.000.000,00 5.150.000,00 212.850.000,00 0,00 218.000.000,00 18.000.000,00 9,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 3.01.02.3.01.02.01.06. 96.500.000,00 73.500.000,00 0,00 170.000.000,00 90.500.000,00 75.905.750,00 0,00 166.405.750,00 (3.594.250,00) (2,11)Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.01.02.3.01.02.01.06.001. 66.500.000,00 43.500.000,00 0,00 110.000.000,00 68.000.000,00 46.705.750,00 0,00 114.705.750,00 4.705.750,00 4,28Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 73 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.02.3.01.02.01.06.002. 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 60.000.000,00 22.500.000,00 29.200.000,00 0,00 51.700.000,00 (8.300.000,00) (13,83)Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 3.01.02.3.01.02.01.07. 43.000.000,00 32.000.000,00 0,00 75.000.000,00 43.000.000,00 38.000.000,00 0,00 81.000.000,00 6.000.000,00 8,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 3.01.02.3.01.02.01.07.001. 43.000.000,00 32.000.000,00 0,00 75.000.000,00 43.000.000,00 38.000.000,00 0,00 81.000.000,00 6.000.000,00 8,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 3.01.02.3.01.02.01.08. 12.000.000,00 38.000.000,00 0,00 50.000.000,00 12.000.000,00 38.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 3.01.02.3.01.02.01.08.001. 12.000.000,00 38.000.000,00 0,00 50.000.000,00 12.000.000,00 38.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 3.01.02.3.01.02.01.15. 531.930.000,00 4.431.411.500,00 8.720.000,00 4.972.061.500,00 530.730.000,00 4.890.341.500,00 138.635.000,00 5.559.706.500,00 587.645.000,00 11,82Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3.01.02.3.01.02.01.15.001. 67.750.000,00 367.819.400,00 0,00 435.569.400,00 61.100.000,00 367.319.400,00 0,00 428.419.400,00 (7.150.000,00) (1,64)Penyelenggaraan Musrenbang 3.01.02.3.01.02.01.15.002. 27.300.000,00 242.506.000,00 0,00 269.806.000,00 26.000.000,00 195.556.000,00 0,00 221.556.000,00 (48.250.000,00) (17,88)Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 3.01.02.3.01.02.01.15.003. 14.400.000,00 32.529.750,00 0,00 46.929.750,00 14.400.000,00 32.529.750,00 0,00 46.929.750,00 0,00 0,00Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah 3.01.02.3.01.02.01.15.004. 16.500.000,00 120.024.750,00 0,00 136.524.750,00 16.500.000,00 120.024.750,00 0,00 136.524.750,00 0,00 0,00Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3.01.02.3.01.02.01.15.008. 11.300.000,00 152.200.000,00 0,00 163.500.000,00 11.300.000,00 306.090.000,00 46.750.000,00 364.140.000,00 200.640.000,00 122,72Pelaporan Data dan Evaluasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 3.01.02.3.01.02.01.15.009. 136.500.000,00 121.500.000,00 0,00 258.000.000,00 136.500.000,00 121.500.000,00 0,00 258.000.000,00 0,00 0,00Forum Delegasi Musrenbang (FDM) 3.01.02.3.01.02.01.15.010. 9.850.000,00 225.803.000,00 0,00 235.653.000,00 9.850.000,00 225.803.000,00 34.915.000,00 270.568.000,00 34.915.000,00 14,82Penguatan Kapasitas Perencana 3.01.02.3.01.02.01.15.011. 6.680.000,00 269.368.000,00 0,00 276.048.000,00 7.980.000,00 318.068.000,00 48.250.000,00 374.298.000,00 98.250.000,00 35,59Pengelolaan Sistem RKPD Online 3.01.02.3.01.02.01.15.012. 5.100.000,00 44.900.000,00 0,00 50.000.000,00 10.350.000,00 64.650.000,00 0,00 75.000.000,00 25.000.000,00 50,00Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah 3.01.02.3.01.02.01.15.013. 14.000.000,00 53.000.000,00 0,00 67.000.000,00 14.000.000,00 49.000.000,00 0,00 63.000.000,00 (4.000.000,00) (5,97)Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial 74 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.02.3.01.02.01.15.014. 14.600.000,00 175.400.000,00 0,00 190.000.000,00 9.600.000,00 330.400.000,00 0,00 340.000.000,00 150.000.000,00 78,95Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 3.01.02.3.01.02.01.15.015. 16.000.000,00 122.000.000,00 0,00 138.000.000,00 18.000.000,00 131.260.000,00 0,00 149.260.000,00 11.260.000,00 8,16Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kewilayahan 3.01.02.3.01.02.01.15.016. 4.350.000,00 68.650.000,00 0,00 73.000.000,00 4.350.000,00 68.650.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 0,00Penguatan Perencanaan AMPL 3.01.02.3.01.02.01.15.017. 18.000.000,00 66.000.000,00 0,00 84.000.000,00 22.000.000,00 106.000.000,00 0,00 128.000.000,00 44.000.000,00 52,38Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan Daerah 3.01.02.3.01.02.01.15.018. 26.000.000,00 50.000.000,00 0,00 76.000.000,00 26.000.000,00 41.620.000,00 0,00 67.620.000,00 (8.380.000,00) (11,03)Penyelenggaraan Kabupaten Sehat 3.01.02.3.01.02.01.15.020. 17.550.000,00 302.450.000,00 0,00 320.000.000,00 17.550.000,00 302.450.000,00 0,00 320.000.000,00 0,00 0,00Perencanaan Kawasan Industri Ujungjaya 3.01.02.3.01.02.01.15.021. 17.550.000,00 282.450.000,00 0,00 300.000.000,00 17.550.000,00 282.450.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00Perencanaan Kawasan Industri Buahdua 3.01.02.3.01.02.01.15.024. 38.600.000,00 101.400.000,00 0,00 140.000.000,00 38.600.000,00 101.400.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial 3.01.02.3.01.02.01.15.025. 9.600.000,00 152.131.500,00 0,00 161.731.500,00 9.600.000,00 152.131.500,00 0,00 161.731.500,00 0,00 0,00Penyusunan Kebijakan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Sumedang 3.01.02.3.01.02.01.15.026. 3.600.000,00 56.949.100,00 0,00 60.549.100,00 3.600.000,00 56.949.100,00 0,00 60.549.100,00 0,00 0,00Rencana Pengembangan Muatan Lokal Kasumedangan 3.01.02.3.01.02.01.15.037. 3.600.000,00 77.430.000,00 8.720.000,00 89.750.000,00 3.600.000,00 98.790.000,00 8.720.000,00 111.110.000,00 21.360.000,00 23,80Pengelolaan SIPD 3.01.02.3.01.02.01.15.042. 7.200.000,00 192.800.000,00 0,00 200.000.000,00 7.200.000,00 192.800.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Database Infrastruktur Jalan dan Jembatan Berbasis GIS Kabupaten Sumedang 3.01.02.3.01.02.01.15.052. 18.150.000,00 481.850.000,00 0,00 500.000.000,00 18.150.000,00 481.850.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pariwisata Jatigede 3.01.02.3.01.02.01.15.053. 9.600.000,00 190.400.000,00 0,00 200.000.000,00 10.900.000,00 149.100.000,00 0,00 160.000.000,00 (40.000.000,00) (20,00)Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.01.02.3.01.02.01.15.054. 18.150.000,00 481.850.000,00 0,00 500.000.000,00 12.450.000,00 497.550.000,00 0,00 510.000.000,00 10.000.000,00 2,00Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.01.02.3.01.02.01.15.055. 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 96.400.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00Penguatan Lembaga TKPK 75 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.06.3.01.02.01.15. 91.400.000,00 1.761.075.000,00 12.525.000,00 1.865.000.000,00 89.500.000,00 2.045.660.000,00 12.525.000,00 2.147.685.000,00 282.685.000,00 15,16Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 3.01.06.3.01.02.01.15.001. 30.000.000,00 222.475.000,00 12.525.000,00 265.000.000,00 37.100.000,00 386.060.000,00 12.525.000,00 435.685.000,00 170.685.000,00 64,41Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan 3.01.06.3.01.02.01.15.002. 16.850.000,00 733.150.000,00 0,00 750.000.000,00 16.850.000,00 733.150.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Tabel Input Output Kabupaten Sumedang 3.01.06.3.01.02.01.15.003. 16.800.000,00 283.200.000,00 0,00 300.000.000,00 10.900.000,00 369.100.000,00 0,00 380.000.000,00 80.000.000,00 26,67Kajian Faktor Pendukung Pengembangan Pariwisata 3.01.06.3.01.02.01.15.004. 18.150.000,00 331.850.000,00 0,00 350.000.000,00 12.450.000,00 319.550.000,00 0,00 332.000.000,00 (18.000.000,00) (5,14)Kajian Ekonomi Kawasan Strategi Cepat Tumbuh Sumedang 3.01.06.3.01.02.01.15.006. 9.600.000,00 190.400.000,00 0,00 200.000.000,00 12.200.000,00 237.800.000,00 0,00 250.000.000,00 50.000.000,00 25,00Kajian Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) 3.01.03.01. 3.195.000.000,00 11.594.435.800,00 2.242.576.000,00 17.032.011.800,00 2.949.550.000,00 13.342.988.800,00 3.021.473.000,00 19.314.011.800,00 2.282.000.000,00 13,40BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3.01.03.3.01.03.01.01. 420.720.000,00 2.283.904.050,00 0,00 2.704.624.050,00 427.230.000,00 3.491.933.050,00 0,00 3.919.163.050,00 1.214.539.000,00 44,91Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.01.03.3.01.03.01.01.001. 0,00 320.200.000,00 0,00 320.200.000,00 0,00 311.200.000,00 0,00 311.200.000,00 (9.000.000,00) (2,81)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 3.01.03.3.01.03.01.01.003. 409.720.000,00 976.564.050,00 0,00 1.386.284.050,00 414.030.000,00 1.601.893.050,00 0,00 2.015.923.050,00 629.639.000,00 45,42Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.01.03.3.01.03.01.01.005. 0,00 16.440.000,00 0,00 16.440.000,00 0,00 17.940.000,00 0,00 17.940.000,00 1.500.000,00 9,12Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.01.03.3.01.03.01.01.006. 3.600.000,00 389.300.000,00 0,00 392.900.000,00 3.600.000,00 881.700.000,00 0,00 885.300.000,00 492.400.000,00 125,32Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 3.01.03.3.01.03.01.01.007. 1.300.000,00 248.700.000,00 0,00 250.000.000,00 3.500.000,00 346.500.000,00 0,00 350.000.000,00 100.000.000,00 40,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 3.01.03.3.01.03.01.01.008. 3.050.000,00 184.350.000,00 0,00 187.400.000,00 3.050.000,00 184.350.000,00 0,00 187.400.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 3.01.03.3.01.03.01.01.012. 3.050.000,00 148.350.000,00 0,00 151.400.000,00 3.050.000,00 148.350.000,00 0,00 151.400.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 3.01.03.3.01.03.01.02. 6.000.000,00 695.375.000,00 1.217.900.000,00 1.919.275.000,00 8.700.000,00 864.834.900,00 1.559.172.000,00 2.432.706.900,00 513.431.900,00 26,75Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.01.03.3.01.03.01.02.007. 2.400.000,00 157.000.000,00 787.900.000,00 947.300.000,00 0,00 56.766.000,00 1.000.172.000,00 1.056.938.000,00 109.638.000,00 11,57Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.01.03.3.01.03.01.02.008. 0,00 0,00 430.000.000,00 430.000.000,00 4.200.000,00 198.500.000,00 559.000.000,00 761.700.000,00 331.700.000,00 77,14Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 76 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.03.3.01.03.01.02.011. 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.01.03.3.01.03.01.02.013. 3.600.000,00 338.375.000,00 0,00 341.975.000,00 3.600.000,00 388.375.000,00 0,00 391.975.000,00 50.000.000,00 14,62Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3.01.03.3.01.03.01.02.015. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 900.000,00 71.193.900,00 0,00 72.093.900,00 22.093.900,00 44,19Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 3.01.03.3.01.03.01.05. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 152.430.000,00 0,00 152.430.000,00 102.430.000,00 204,86Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.01.03.3.01.03.01.05.002. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 152.430.000,00 0,00 152.430.000,00 102.430.000,00 204,86Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 3.01.03.3.01.03.01.06. 109.000.000,00 87.000.000,00 0,00 196.000.000,00 109.000.000,00 87.000.000,00 0,00 196.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.01.03.3.01.03.01.06.001. 49.000.000,00 27.000.000,00 0,00 76.000.000,00 49.000.000,00 27.000.000,00 0,00 76.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 3.01.03.3.01.03.01.06.002. 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 120.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 3.01.03.3.01.03.01.07. 33.500.000,00 36.500.000,00 0,00 70.000.000,00 33.500.000,00 36.500.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 3.01.03.3.01.03.01.07.001. 33.500.000,00 36.500.000,00 0,00 70.000.000,00 33.500.000,00 36.500.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 3.01.03.3.01.03.01.08. 60.000.000,00 18.000.000,00 0,00 78.000.000,00 67.500.000,00 18.000.000,00 0,00 85.500.000,00 7.500.000,00 9,62Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 3.01.03.3.01.03.01.08.001. 60.000.000,00 18.000.000,00 0,00 78.000.000,00 67.500.000,00 18.000.000,00 0,00 85.500.000,00 7.500.000,00 9,62Pengelolaan Data Kepegawaian 3.01.03.3.01.03.01.16. 2.565.780.000,00 8.423.656.750,00 1.024.676.000,00 12.014.112.750,00 2.303.620.000,00 8.692.290.850,00 1.462.301.000,00 12.458.211.850,00 444.099.100,00 3,70Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.01.03.3.01.03.01.16.001. 426.850.000,00 373.150.000,00 0,00 800.000.000,00 301.650.000,00 352.000.000,00 102.850.000,00 756.500.000,00 (43.500.000,00) (5,44)Pendataan Data PBB 3.01.03.3.01.03.01.16.002. 30.100.000,00 33.074.000,00 28.326.000,00 91.500.000,00 30.100.000,00 33.074.000,00 28.326.000,00 91.500.000,00 0,00 0,00Evaluasi Pendapatan Daerah 3.01.03.3.01.03.01.16.003. 37.400.000,00 119.600.000,00 0,00 157.000.000,00 37.400.000,00 202.735.000,00 0,00 240.135.000,00 83.135.000,00 52,95Penyusunan Zona Nilai Tanah/Nilai Indikasi Rata-rata (ZNT/NIR) Desa dan Kelurahan 77 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.03.3.01.03.01.16.004. 286.450.000,00 3.053.550.000,00 0,00 3.340.000.000,00 256.450.000,00 2.713.550.000,00 0,00 2.970.000.000,00 (370.000.000,00) (11,08)Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 3.01.03.3.01.03.01.16.005. 38.000.000,00 98.000.000,00 0,00 136.000.000,00 38.000.000,00 98.000.000,00 0,00 136.000.000,00 0,00 0,00Intensifikasi Potensi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 3.01.03.3.01.03.01.16.006. 49.200.000,00 42.200.000,00 0,00 91.400.000,00 49.200.000,00 42.200.000,00 0,00 91.400.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Potensi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 3.01.03.3.01.03.01.16.007. 48.000.000,00 280.000.000,00 0,00 328.000.000,00 48.000.000,00 372.000.000,00 0,00 420.000.000,00 92.000.000,00 28,05Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah 3.01.03.3.01.03.01.16.008. 20.800.000,00 34.900.000,00 6.000.000,00 61.700.000,00 20.800.000,00 34.900.000,00 6.000.000,00 61.700.000,00 0,00 0,00Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa 3.01.03.3.01.03.01.16.009. 144.350.000,00 71.150.000,00 147.500.000,00 363.000.000,00 171.450.000,00 349.050.000,00 147.500.000,00 668.000.000,00 305.000.000,00 84,02Peningkatan Realisasi PBB Buku 1, 2, 3 3.01.03.3.01.03.01.16.010. 69.300.000,00 330.700.000,00 0,00 400.000.000,00 65.300.000,00 289.400.000,00 45.300.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00Pengawasan dan Monitoring Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3.01.03.3.01.03.01.16.011. 4.300.000,00 185.700.000,00 0,00 190.000.000,00 4.300.000,00 185.700.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah 3.01.03.3.01.03.01.16.012. 3.000.000,00 51.400.000,00 0,00 54.400.000,00 3.000.000,00 51.400.000,00 0,00 54.400.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah 3.01.03.3.01.03.01.16.013. 8.550.000,00 453.084.375,00 0,00 461.634.375,00 8.550.000,00 538.084.375,00 0,00 546.634.375,00 85.000.000,00 18,41Pemberian Penghargaan Bidang Pajak Daerah 3.01.03.3.01.03.01.16.014. 9.250.000,00 340.750.000,00 0,00 350.000.000,00 16.600.000,00 583.400.000,00 0,00 600.000.000,00 250.000.000,00 71,43Pembuatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.01.03.3.01.03.01.16.015. 10.500.000,00 70.300.000,00 0,00 80.800.000,00 5.800.000,00 75.000.000,00 0,00 80.800.000,00 0,00 0,00Bintek Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.01.03.3.01.03.01.16.016. 38.600.000,00 605.500.000,00 0,00 644.100.000,00 38.600.000,00 665.980.000,00 220.700.000,00 925.280.000,00 281.180.000,00 43,65Penggalian Potensi Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah 3.01.03.3.01.03.01.16.017. 0,00 365.000.000,00 0,00 365.000.000,00 9.000.000,00 294.204.000,00 43.400.000,00 346.604.000,00 (18.396.000,00) (5,04)Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah 3.01.03.3.01.03.01.16.018. 5.550.000,00 425.529.000,00 0,00 431.079.000,00 6.450.000,00 375.975.000,00 0,00 382.425.000,00 (48.654.000,00) (11,29)Cetak Administrasi Pengelolaan PBB Perdesaan Perkotaan (P2) 3.01.03.3.01.03.01.16.019. 7.850.000,00 142.150.000,00 0,00 150.000.000,00 9.700.000,00 89.399.100,00 0,00 99.099.100,00 (50.900.900,00) (33,93)Penyusunan Profil Pengelolaan Pendapatan Daerah 78 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.03.3.01.03.01.16.020. 17.500.000,00 58.335.950,00 0,00 75.835.950,00 16.500.000,00 59.335.950,00 0,00 75.835.950,00 0,00 0,00Penyelesaian Piutang Pajak Daerah 3.01.03.3.01.03.01.16.021. 122.000.000,00 178.315.750,00 22.750.000,00 323.065.750,00 122.000.000,00 258.765.750,00 76.450.000,00 457.215.750,00 134.150.000,00 41,52Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3.01.03.3.01.03.01.16.022. 57.700.000,00 65.567.000,00 0,00 123.267.000,00 34.000.000,00 51.567.000,00 0,00 85.567.000,00 (37.700.000,00) (30,58)Bimbingan Teknis Pengelolaan PBB Pedesaan Perkotaan (P2) 3.01.03.3.01.03.01.16.023. 102.000.000,00 8.153.500,00 0,00 110.153.500,00 102.000.000,00 8.153.500,00 0,00 110.153.500,00 0,00 0,00Verifikasi dan Validasi Pajak Daerah 3.01.03.3.01.03.01.16.024. 115.900.000,00 139.100.000,00 0,00 255.000.000,00 117.200.000,00 133.800.000,00 0,00 251.000.000,00 (4.000.000,00) (1,57)Penertiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3.01.03.3.01.03.01.16.025. 22.500.000,00 50.500.000,00 0,00 73.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 0,00 80.000.000,00 7.000.000,00 9,59Operasi Sisir Pajak Bumi dan Bangunan Buku 4 dan Buku 5 3.01.03.3.01.03.01.16.026. 225.740.000,00 24.260.000,00 0,00 250.000.000,00 196.280.000,00 23.720.000,00 0,00 220.000.000,00 (30.000.000,00) (12,00)Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 3.01.03.3.01.03.01.16.027. 66.000.000,00 182.090.000,00 0,00 248.090.000,00 72.000.000,00 112.480.000,00 0,00 184.480.000,00 (63.610.000,00) (25,64)Penilaian dan Validasi Data Pajak Daerah 3.01.03.3.01.03.01.16.028. 40.350.000,00 127.104.000,00 0,00 167.454.000,00 40.350.000,00 127.104.000,00 0,00 167.454.000,00 0,00 0,00Pemutakhiran Peta Blok/SIG 3.01.03.3.01.03.01.16.029. 60.500.000,00 95.350.000,00 0,00 155.850.000,00 60.500.000,00 95.350.000,00 0,00 155.850.000,00 0,00 0,00Pemutakhiran Data Objek PBB 3.01.03.3.01.03.01.16.030. 16.000.000,00 58.461.000,00 0,00 74.461.000,00 16.000.000,00 58.461.000,00 0,00 74.461.000,00 0,00 0,00Sosialisasi Pajak Daerah 3.01.03.3.01.03.01.16.031. 40.350.000,00 75.905.000,00 0,00 116.255.000,00 1.850.000,00 75.000.000,00 0,00 76.850.000,00 (39.405.000,00) (33,90)Pembuatan Peta Blok 3.01.03.3.01.03.01.16.032. 68.550.000,00 90.940.050,00 0,00 159.490.050,00 68.550.000,00 90.940.050,00 0,00 159.490.050,00 0,00 0,00Rekonsiliasi Data Pajak Daerah 3.01.03.3.01.03.01.16.033. 72.000.000,00 82.900.000,00 820.100.000,00 975.000.000,00 54.000.000,00 71.425.000,00 791.775.000,00 917.200.000,00 (57.800.000,00) (5,93)Pemutakhiran Data Potensi Pajak Daerah 3.01.03.3.01.03.01.16.034. 63.840.000,00 79.360.000,00 0,00 143.200.000,00 63.840.000,00 79.360.000,00 0,00 143.200.000,00 0,00 0,00Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan, DBH Provinsi dan DBH Pusat 3.01.03.3.01.03.01.16.035. 236.800.000,00 31.577.125,00 0,00 268.377.125,00 188.200.000,00 50.777.125,00 0,00 238.977.125,00 (29.400.000,00) (10,95)Perekaman Data Objek Subjek Pajak PBB 3.01.03.03. 1.903.535.000,00 9.156.571.100,00 1.354.845.000,00 12.414.951.100,00 2.004.025.000,00 11.227.036.100,00 1.888.370.000,00 15.119.431.100,00 2.704.480.000,00 21,78BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 3.01.03.3.01.03.03.01. 896.260.000,00 2.681.320.000,00 0,00 3.577.580.000,00 896.260.000,00 3.334.322.250,00 0,00 4.230.582.250,00 653.002.250,00 18,25Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.01.03.3.01.03.03.01.001. 0,00 578.380.000,00 0,00 578.380.000,00 0,00 695.380.000,00 0,00 695.380.000,00 117.000.000,00 20,23Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 79 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.03.3.01.03.03.01.003. 859.360.000,00 439.440.000,00 0,00 1.298.800.000,00 859.360.000,00 511.462.250,00 0,00 1.370.822.250,00 72.022.250,00 5,55Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.01.03.3.01.03.03.01.005. 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.01.03.3.01.03.03.01.006. 3.600.000,00 582.900.000,00 0,00 586.500.000,00 3.600.000,00 1.007.900.000,00 0,00 1.011.500.000,00 425.000.000,00 72,46Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 3.01.03.3.01.03.03.01.007. 2.600.000,00 97.400.000,00 0,00 100.000.000,00 2.600.000,00 150.920.000,00 0,00 153.520.000,00 53.520.000,00 53,52Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 3.01.03.3.01.03.03.01.008. 1.850.000,00 180.000.000,00 0,00 181.850.000,00 1.850.000,00 165.000.000,00 0,00 166.850.000,00 (15.000.000,00) (8,25)Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 3.01.03.3.01.03.03.01.012. 3.150.000,00 262.700.000,00 0,00 265.850.000,00 3.150.000,00 262.700.000,00 0,00 265.850.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 3.01.03.3.01.03.03.01.014. 10.400.000,00 330.800.000,00 0,00 341.200.000,00 10.400.000,00 407.375.000,00 0,00 417.775.000,00 76.575.000,00 22,44Pelayanan Ketatausahaan Se-Kabupaten Sumedang 3.01.03.3.01.03.03.01.023. 7.300.000,00 142.700.000,00 0,00 150.000.000,00 7.300.000,00 66.585.000,00 0,00 73.885.000,00 (76.115.000,00) (50,74)Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 3.01.03.3.01.03.03.01.024. 8.000.000,00 42.000.000,00 0,00 50.000.000,00 8.000.000,00 42.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 3.01.03.3.01.03.03.02. 19.950.000,00 729.999.400,00 1.170.545.000,00 1.920.494.400,00 25.300.000,00 1.072.499.400,00 1.599.070.000,00 2.696.869.400,00 776.375.000,00 40,43Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.01.03.3.01.03.03.02.003. 3.950.000,00 0,00 132.795.000,00 136.745.000,00 3.950.000,00 0,00 132.795.000,00 136.745.000,00 0,00 0,00Pembangunan Gedung Kantor 3.01.03.3.01.03.03.02.007. 0,00 42.000.000,00 1.037.750.000,00 1.079.750.000,00 0,00 47.000.000,00 1.466.275.000,00 1.513.275.000,00 433.525.000,00 40,15Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.01.03.3.01.03.03.02.008. 7.000.000,00 294.250.000,00 0,00 301.250.000,00 12.350.000,00 547.250.000,00 0,00 559.600.000,00 258.350.000,00 85,76Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 3.01.03.3.01.03.03.02.011. 2.250.000,00 22.500.000,00 0,00 24.750.000,00 2.250.000,00 22.500.000,00 0,00 24.750.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.01.03.3.01.03.03.02.013. 3.600.000,00 207.900.000,00 0,00 211.500.000,00 3.600.000,00 282.900.000,00 0,00 286.500.000,00 75.000.000,00 35,46Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3.01.03.3.01.03.03.02.015. 0,00 66.499.400,00 0,00 66.499.400,00 0,00 75.999.400,00 0,00 75.999.400,00 9.500.000,00 14,29Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 3.01.03.3.01.03.03.02.016. 3.150.000,00 96.850.000,00 0,00 100.000.000,00 3.150.000,00 96.850.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas 80 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.03.3.01.03.03.03. 4.450.000,00 204.050.000,00 0,00 208.500.000,00 4.450.000,00 214.050.000,00 0,00 218.500.000,00 10.000.000,00 4,80Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.01.03.3.01.03.03.03.001. 1.300.000,00 55.000.000,00 0,00 56.300.000,00 1.300.000,00 55.000.000,00 0,00 56.300.000,00 0,00 0,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 3.01.03.3.01.03.03.03.003. 1.300.000,00 55.000.000,00 0,00 56.300.000,00 1.300.000,00 65.000.000,00 0,00 66.300.000,00 10.000.000,00 17,76Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 3.01.03.3.01.03.03.03.004. 1.850.000,00 94.050.000,00 0,00 95.900.000,00 1.850.000,00 94.050.000,00 0,00 95.900.000,00 0,00 0,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga 3.01.03.3.01.03.03.05. 1.850.000,00 170.000.000,00 0,00 171.850.000,00 3.700.000,00 407.700.000,00 0,00 411.400.000,00 239.550.000,00 139,39Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.01.03.3.01.03.03.05.001. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 3.01.03.3.01.03.03.05.002. 1.850.000,00 170.000.000,00 0,00 171.850.000,00 3.700.000,00 347.700.000,00 0,00 351.400.000,00 179.550.000,00 104,48Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 3.01.03.3.01.03.03.06. 112.000.000,00 113.000.000,00 0,00 225.000.000,00 112.000.000,00 118.000.000,00 0,00 230.000.000,00 5.000.000,00 2,22Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.01.03.3.01.03.03.06.001. 76.000.000,00 74.000.000,00 0,00 150.000.000,00 76.000.000,00 79.000.000,00 0,00 155.000.000,00 5.000.000,00 3,33Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 3.01.03.3.01.03.03.06.002. 36.000.000,00 39.000.000,00 0,00 75.000.000,00 36.000.000,00 39.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 3.01.03.3.01.03.03.07. 42.500.000,00 82.750.000,00 0,00 125.250.000,00 40.000.000,00 166.365.000,00 0,00 206.365.000,00 81.115.000,00 64,76Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 3.01.03.3.01.03.03.07.001. 42.500.000,00 82.750.000,00 0,00 125.250.000,00 40.000.000,00 166.365.000,00 0,00 206.365.000,00 81.115.000,00 64,76Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 3.01.03.3.01.03.03.08. 12.000.000,00 13.000.000,00 0,00 25.000.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 3.01.03.3.01.03.03.08.001. 12.000.000,00 13.000.000,00 0,00 25.000.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 3.01.03.3.01.03.03.15. 814.525.000,00 5.162.451.700,00 184.300.000,00 6.161.276.700,00 910.315.000,00 5.901.099.450,00 289.300.000,00 7.100.714.450,00 939.437.750,00 15,25Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3.01.03.3.01.03.03.15.001. 40.880.000,00 113.312.000,00 0,00 154.192.000,00 24.300.000,00 68.091.000,00 0,00 92.391.000,00 (61.801.000,00) (40,08)Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD 81 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.03.3.01.03.03.15.002. 8.000.000,00 64.880.000,00 0,00 72.880.000,00 4.000.000,00 37.333.750,00 0,00 41.333.750,00 (31.546.250,00) (43,29)Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD Sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD 3.01.03.3.01.03.03.15.003. 1.850.000,00 146.150.000,00 0,00 148.000.000,00 4.650.000,00 364.269.250,00 35.000.000,00 403.919.250,00 255.919.250,00 172,92Sinergitas Perencanaan Penyusunan Anggaran 3.01.03.3.01.03.03.15.004. 48.710.000,00 281.188.000,00 0,00 329.898.000,00 44.030.000,00 237.794.000,00 0,00 281.824.000,00 (48.074.000,00) (14,57)Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 3.01.03.3.01.03.03.15.005. 10.000.000,00 243.648.400,00 0,00 253.648.400,00 6.850.000,00 119.848.400,00 0,00 126.698.400,00 (126.950.000,00) (50,05)Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD 3.01.03.3.01.03.03.15.006. 94.870.000,00 188.052.750,00 0,00 282.922.750,00 57.920.000,00 148.557.750,00 0,00 206.477.750,00 (76.445.000,00) (27,02)Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 3.01.03.3.01.03.03.15.007. 96.720.000,00 322.053.000,00 0,00 418.773.000,00 83.440.000,00 318.005.000,00 0,00 401.445.000,00 (17.328.000,00) (4,14)Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 3.01.03.3.01.03.03.15.008. 5.650.000,00 137.150.000,00 0,00 142.800.000,00 5.650.000,00 160.150.000,00 0,00 165.800.000,00 23.000.000,00 16,11Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD 3.01.03.3.01.03.03.15.009. 47.210.000,00 146.953.100,00 0,00 194.163.100,00 35.010.000,00 145.953.100,00 0,00 180.963.100,00 (13.200.000,00) (6,80)Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 3.01.03.3.01.03.03.15.010. 5.000.000,00 35.000.000,00 0,00 40.000.000,00 5.000.000,00 16.675.000,00 0,00 21.675.000,00 (18.325.000,00) (45,81)Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD 3.01.03.3.01.03.03.15.011. 5.650.000,00 127.460.550,00 0,00 133.110.550,00 5.650.000,00 141.210.550,00 0,00 146.860.550,00 13.750.000,00 10,33Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD 3.01.03.3.01.03.03.15.012. 50.400.000,00 519.018.700,00 0,00 569.418.700,00 70.800.000,00 562.518.700,00 0,00 633.318.700,00 63.900.000,00 11,22Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah 3.01.03.3.01.03.03.15.013. 10.900.000,00 173.575.000,00 0,00 184.475.000,00 10.900.000,00 215.075.000,00 0,00 225.975.000,00 41.500.000,00 22,50Penyebarluasan Informasi Peraturan Daerah Tentang APBD 82 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.03.3.01.03.03.15.014. 5.600.000,00 77.701.300,00 0,00 83.301.300,00 4.850.000,00 271.556.800,00 0,00 276.406.800,00 193.105.500,00 231,82Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah 3.01.03.3.01.03.03.15.016. 18.000.000,00 173.633.800,00 0,00 191.633.800,00 8.000.000,00 125.168.600,00 0,00 133.168.600,00 (58.465.200,00) (30,51)Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer 3.01.03.3.01.03.03.15.018. 12.000.000,00 73.985.000,00 0,00 85.985.000,00 12.000.000,00 73.985.000,00 0,00 85.985.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 3.01.03.3.01.03.03.15.019. 12.600.000,00 136.006.000,00 0,00 148.606.000,00 12.600.000,00 136.006.000,00 0,00 148.606.000,00 0,00 0,00Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 3.01.03.3.01.03.03.15.020. 34.875.000,00 87.950.000,00 0,00 122.825.000,00 34.875.000,00 87.950.000,00 0,00 122.825.000,00 0,00 0,00Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 3.01.03.3.01.03.03.15.021. 5.000.000,00 66.196.950,00 0,00 71.196.950,00 5.000.000,00 66.196.950,00 0,00 71.196.950,00 0,00 0,00Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual 3.01.03.3.01.03.03.15.022. 9.000.000,00 28.000.000,00 3.000.000,00 40.000.000,00 9.000.000,00 28.000.000,00 3.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan RKBMD dan RKPBMD 3.01.03.3.01.03.03.15.023. 17.300.000,00 32.700.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 37.400.000,00 42.600.000,00 220.000.000,00 300.000.000,00 100.000.000,00 50,00Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah 3.01.03.3.01.03.03.15.024. 54.000.000,00 11.000.000,00 0,00 65.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100.000.000,00 35.000.000,00 53,85Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD 3.01.03.3.01.03.03.15.027. 37.280.000,00 247.324.000,00 0,00 284.604.000,00 24.200.000,00 145.404.000,00 0,00 169.604.000,00 (115.000.000,00) (40,41)Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD 3.01.03.3.01.03.03.15.028. 24.680.000,00 121.351.200,00 0,00 146.031.200,00 24.200.000,00 135.275.700,00 0,00 159.475.700,00 13.444.500,00 9,21Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD 3.01.03.3.01.03.03.15.029. 5.300.000,00 74.700.000,00 0,00 80.000.000,00 6.300.000,00 223.700.000,00 0,00 230.000.000,00 150.000.000,00 187,50Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 83 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.03.3.01.03.03.15.030. 1.850.000,00 228.150.000,00 0,00 230.000.000,00 75.860.000,00 374.650.000,00 0,00 450.510.000,00 220.510.000,00 95,87Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 3.01.03.3.01.03.03.15.031. 8.000.000,00 253.907.000,00 0,00 261.907.000,00 16.090.000,00 403.447.200,00 0,00 419.537.200,00 157.630.200,00 60,19Pengelolaan Kas Daerah 3.01.03.3.01.03.03.15.032. 10.300.000,00 358.102.500,00 0,00 368.402.500,00 7.500.000,00 191.227.500,00 0,00 198.727.500,00 (169.675.000,00) (46,06)Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 3.01.03.3.01.03.03.15.033. 34.900.000,00 176.612.250,00 0,00 211.512.250,00 59.700.000,00 381.819.000,00 0,00 441.519.000,00 230.006.750,00 108,74Sinergitas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 3.01.03.3.01.03.03.15.034. 0,00 263.600.000,00 0,00 263.600.000,00 67.440.000,00 229.641.000,00 0,00 297.081.000,00 33.481.000,00 12,70Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan 3.01.03.3.01.03.03.15.035. 75.600.000,00 151.400.000,00 0,00 227.000.000,00 75.200.000,00 251.800.000,00 0,00 327.000.000,00 100.000.000,00 44,05Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah 3.01.03.3.01.03.03.15.036. 16.000.000,00 28.090.200,00 31.300.000,00 75.390.200,00 16.000.000,00 28.090.200,00 31.300.000,00 75.390.200,00 0,00 0,00Identifikasi Belanja Modal SKPD 3.01.03.3.01.03.03.15.037. 6.400.000,00 73.600.000,00 0,00 80.000.000,00 5.900.000,00 119.100.000,00 0,00 125.000.000,00 45.000.000,00 56,25Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah 3.01.04.01. 107.900.000,00 5.292.060.400,00 189.454.000,00 5.589.414.400,00 124.900.000,00 9.389.216.400,00 298.754.000,00 9.812.870.400,00 4.223.456.000,00 75,56BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 3.01.04.3.01.04.01.01. 2.600.000,00 764.827.375,00 0,00 767.427.375,00 4.450.000,00 713.977.375,00 0,00 718.427.375,00 (49.000.000,00) (6,38)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.01.04.3.01.04.01.01.001. 0,00 194.034.000,00 0,00 194.034.000,00 1.850.000,00 192.184.000,00 0,00 194.034.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 3.01.04.3.01.04.01.01.003. 2.600.000,00 168.942.875,00 0,00 171.542.875,00 2.600.000,00 168.942.875,00 0,00 171.542.875,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.01.04.3.01.04.01.01.005. 0,00 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.01.04.3.01.04.01.01.006. 0,00 303.650.500,00 0,00 303.650.500,00 0,00 254.650.500,00 0,00 254.650.500,00 (49.000.000,00) (16,14)Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 3.01.04.3.01.04.01.01.007. 0,00 31.800.000,00 0,00 31.800.000,00 0,00 31.800.000,00 0,00 31.800.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 3.01.04.3.01.04.01.01.008. 0,00 50.200.000,00 0,00 50.200.000,00 0,00 50.200.000,00 0,00 50.200.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 3.01.04.3.01.04.01.01.012. 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 3.01.04.3.01.04.01.02. 3.500.000,00 297.217.625,00 189.454.000,00 490.171.625,00 3.500.000,00 297.217.625,00 298.754.000,00 599.471.625,00 109.300.000,00 22,30Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 84 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.04.3.01.04.01.02.007. 0,00 12.887.625,00 189.454.000,00 202.341.625,00 0,00 12.887.625,00 298.754.000,00 311.641.625,00 109.300.000,00 54,02Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.01.04.3.01.04.01.02.008. 3.500.000,00 96.500.000,00 0,00 100.000.000,00 3.500.000,00 96.500.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 3.01.04.3.01.04.01.02.013. 0,00 171.180.000,00 0,00 171.180.000,00 0,00 171.180.000,00 0,00 171.180.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3.01.04.3.01.04.01.02.015. 0,00 16.650.000,00 0,00 16.650.000,00 0,00 16.650.000,00 0,00 16.650.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 3.01.04.3.01.04.01.05. 1.850.000,00 90.000.000,00 0,00 91.850.000,00 1.850.000,00 93.000.000,00 0,00 94.850.000,00 3.000.000,00 3,27Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.01.04.3.01.04.01.05.002. 1.850.000,00 90.000.000,00 0,00 91.850.000,00 1.850.000,00 93.000.000,00 0,00 94.850.000,00 3.000.000,00 3,27Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 3.01.04.3.01.04.01.06. 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.01.04.3.01.04.01.06.001. 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 3.01.04.3.01.04.01.06.002. 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 3.01.04.3.01.04.01.07. 0,00 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 3.01.04.3.01.04.01.07.001. 0,00 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 3.01.04.3.01.04.01.15. 90.350.000,00 1.473.014.900,00 0,00 1.563.364.900,00 95.750.000,00 1.746.167.000,00 0,00 1.841.917.000,00 278.552.100,00 17,82Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Manajemen Aparatur 3.01.04.3.01.04.01.15.001. 1.850.000,00 169.039.500,00 0,00 170.889.500,00 1.850.000,00 169.039.500,00 0,00 170.889.500,00 0,00 0,00Evaluasi Kinerja ASN 3.01.04.3.01.04.01.15.002. 77.800.000,00 485.414.800,00 0,00 563.214.800,00 77.800.000,00 485.414.800,00 0,00 563.214.800,00 0,00 0,00Pengembangan Karir JPT, Administrasi dan Fungsional 3.01.04.3.01.04.01.15.003. 0,00 78.137.500,00 0,00 78.137.500,00 0,00 38.534.100,00 0,00 38.534.100,00 (39.603.400,00) (50,68)Penghargaan bagi PNS Berprestasi 3.01.04.3.01.04.01.15.004. 0,00 111.123.100,00 0,00 111.123.100,00 0,00 111.123.100,00 0,00 111.123.100,00 0,00 0,00Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS 3.01.04.3.01.04.01.15.005. 500.000,00 70.750.000,00 0,00 71.250.000,00 500.000,00 70.750.000,00 0,00 71.250.000,00 0,00 0,00Analisis Kebutuhan Pegawai ASN 85 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 3.01.04.3.01.04.01.15.006. 0,00 76.000.000,00 0,00 76.000.000,00 0,00 76.000.000,00 0,00 76.000.000,00 0,00 0,00Pemrosesan Pensiun PNS 3.01.04.3.01.04.01.15.007. 5.300.000,00 232.200.000,00 0,00 237.500.000,00 5.300.000,00 232.200.000,00 0,00 237.500.000,00 0,00 0,00Verifikasi Dokumen Mutasi Pegawai ASN 3.01.04.3.01.04.01.15.008. 1.300.000,00 68.700.000,00 0,00 70.000.000,00 2.600.000,00 117.400.000,00 0,00 120.000.000,00 50.000.000,00 71,43Penyusunan dan Pengembangan Data dan Informasi Kepegawaian 3.01.04.3.01.04.01.15.009. 0,00 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 0,00Penguatan Kelembagaan Kepegawaian 3.01.04.3.01.04.01.15.010. 3.600.000,00 134.150.000,00 0,00 137.750.000,00 7.700.000,00 398.205.500,00 0,00 405.905.500,00 268.155.500,00 194,67Pengangkatan dan Penempatan Jabatan ASN 3.01.05.3.01.04.01.15. 9.600.000,00 2.623.500.500,00 0,00 2.633.100.500,00 19.350.000,00 6.495.354.400,00 0,00 6.514.704.400,00 3.881.603.900,00 147,42Program Pengembangan Kompetensi Aparatur 3.01.05.3.01.04.01.15.001. 500.000,00 88.471.300,00 0,00 88.971.300,00 3.100.000,00 3.538.865.800,00 0,00 3.541.965.800,00 3.452.994.500,00 3.881,02Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 3.01.05.3.01.04.01.15.002. 500.000,00 1.589.688.500,00 0,00 1.590.188.500,00 0,00 1.532.978.500,00 0,00 1.532.978.500,00 (57.210.000,00) (3,60)Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 3.01.05.3.01.04.01.15.003. 2.350.000,00 209.373.700,00 0,00 211.723.700,00 2.350.000,00 209.373.700,00 0,00 211.723.700,00 0,00 0,00Pendidikan dan Pelatihan Teknis 3.01.05.3.01.04.01.15.004. 0,00 164.150.000,00 0,00 164.150.000,00 0,00 164.150.000,00 0,00 164.150.000,00 0,00 0,00Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 3.01.05.3.01.04.01.15.005. 4.400.000,00 277.539.500,00 0,00 281.939.500,00 8.450.000,00 538.062.300,00 0,00 546.512.300,00 264.572.800,00 93,84Leadership Development Program 3.01.05.3.01.04.01.15.006. 0,00 132.800.000,00 0,00 132.800.000,00 3.100.000,00 350.946.600,00 0,00 354.046.600,00 221.246.600,00 166,60Uji Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara 3.01.05.3.01.04.01.15.007. 1.850.000,00 161.477.500,00 0,00 163.327.500,00 2.350.000,00 160.977.500,00 0,00 163.327.500,00 0,00 0,00Analisis dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan 4.01.01.02. 2.969.380.000,00 23.764.485.900,00 6.120.142.000,00 32.854.007.900,00 3.197.886.000,00 30.308.135.247,00 10.441.388.053,00 43.947.409.300,00 11.093.401.400,00 33,77SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.4.01.01.02.01. 371.220.000,00 8.472.994.000,00 0,00 8.844.214.000,00 380.476.000,00 10.981.343.550,00 0,00 11.361.819.550,00 2.517.605.550,00 28,47Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01.01.4.01.01.02.01.001. 0,00 1.061.232.000,00 0,00 1.061.232.000,00 0,00 1.290.906.100,00 0,00 1.290.906.100,00 229.674.100,00 21,64Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 4.01.01.4.01.01.02.01.003. 78.090.000,00 4.246.168.000,00 0,00 4.324.258.000,00 78.090.000,00 5.418.768.000,00 0,00 5.496.858.000,00 1.172.600.000,00 27,12Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01.01.4.01.01.02.01.004. 1.850.000,00 98.150.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 (70.000.000,00) (70,00)Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 4.01.01.4.01.01.02.01.005. 0,00 103.446.000,00 0,00 103.446.000,00 0,00 193.446.000,00 0,00 193.446.000,00 90.000.000,00 87,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4.01.01.4.01.01.02.01.006. 3.600.000,00 1.996.400.000,00 0,00 2.000.000.000,00 7.200.000,00 2.940.731.450,00 0,00 2.947.931.450,00 947.931.450,00 47,40Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01.01.4.01.01.02.01.007. 3.700.000,00 183.000.000,00 0,00 186.700.000,00 5.900.000,00 303.800.000,00 0,00 309.700.000,00 123.000.000,00 65,88Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 86 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.01.4.01.01.02.01.008. 3.700.000,00 438.698.000,00 0,00 442.398.000,00 3.700.000,00 453.098.000,00 0,00 456.798.000,00 14.400.000,00 3,25Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 4.01.01.4.01.01.02.01.009. 276.580.000,00 73.706.000,00 0,00 350.286.000,00 281.886.000,00 78.400.000,00 0,00 360.286.000,00 10.000.000,00 2,85Pelayanan Ketatausahaan 4.01.01.4.01.01.02.01.012. 3.700.000,00 272.194.000,00 0,00 275.894.000,00 3.700.000,00 272.194.000,00 0,00 275.894.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 4.01.01.4.01.01.02.02. 60.150.000,00 2.801.160.000,00 5.657.725.000,00 8.519.035.000,00 72.350.000,00 3.949.160.000,00 9.717.411.053,00 13.738.921.053,00 5.219.886.053,00 61,27Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01.01.4.01.01.02.02.005. 4.800.000,00 17.010.000,00 4.707.300.000,00 4.729.110.000,00 4.800.000,00 17.010.000,00 7.065.550.000,00 7.087.360.000,00 2.358.250.000,00 49,87Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4.01.01.4.01.01.02.02.006. 3.700.000,00 38.400.000,00 354.750.000,00 396.850.000,00 3.700.000,00 0,00 706.750.000,00 710.450.000,00 313.600.000,00 79,02Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 4.01.01.4.01.01.02.02.007. 0,00 338.550.000,00 595.675.000,00 934.225.000,00 0,00 346.200.000,00 1.945.111.053,00 2.291.311.053,00 1.357.086.053,00 145,26Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.01.01.4.01.01.02.02.008. 3.800.000,00 96.200.000,00 0,00 100.000.000,00 5.750.000,00 244.250.000,00 0,00 250.000.000,00 150.000.000,00 150,00Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 4.01.01.4.01.01.02.02.009. 11.400.000,00 163.600.000,00 0,00 175.000.000,00 11.400.000,00 338.650.000,00 0,00 350.050.000,00 175.050.000,00 100,03Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 4.01.01.4.01.01.02.02.011. 18.200.000,00 568.350.000,00 0,00 586.550.000,00 26.600.000,00 994.000.000,00 0,00 1.020.600.000,00 434.050.000,00 74,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4.01.01.4.01.01.02.02.012. 1.850.000,00 147.150.000,00 0,00 149.000.000,00 1.850.000,00 197.150.000,00 0,00 199.000.000,00 50.000.000,00 33,56Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 4.01.01.4.01.01.02.02.013. 7.400.000,00 929.600.000,00 0,00 937.000.000,00 7.400.000,00 1.189.600.000,00 0,00 1.197.000.000,00 260.000.000,00 27,75Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4.01.01.4.01.01.02.02.014. 1.300.000,00 35.000.000,00 0,00 36.300.000,00 1.300.000,00 35.000.000,00 0,00 36.300.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 4.01.01.4.01.01.02.02.015. 3.900.000,00 271.100.000,00 0,00 275.000.000,00 3.900.000,00 271.100.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 4.01.01.4.01.01.02.02.016. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000,00 120.000.000,00 0,00 121.850.000,00 121.850.000,00 100,00Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas 87 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.01.4.01.01.02.02.019. 3.800.000,00 196.200.000,00 0,00 200.000.000,00 3.800.000,00 196.200.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 4.01.01.4.01.01.02.03. 2.600.000,00 212.400.000,00 0,00 215.000.000,00 1.300.000,00 193.700.000,00 20.000.000,00 215.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.01.01.4.01.01.02.03.001. 1.300.000,00 73.700.000,00 0,00 75.000.000,00 1.300.000,00 83.700.000,00 0,00 85.000.000,00 10.000.000,00 13,33Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 4.01.01.4.01.01.02.03.002. 1.300.000,00 18.700.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 (10.000.000,00) (50,00)Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 4.01.01.4.01.01.02.03.003. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 4.01.01.4.01.01.02.03.004. 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 50.000.000,00 20.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga 4.01.01.4.01.01.02.05. 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 1.850.000,00 331.150.000,00 0,00 333.000.000,00 133.000.000,00 66,50Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.01.01.4.01.01.02.05.001. 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 (20.000.000,00) (10,00)Pendidikan dan Pelatihan Formal 4.01.01.4.01.01.02.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000,00 151.150.000,00 0,00 153.000.000,00 153.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 4.01.01.4.01.01.02.06. 101.500.000,00 67.000.000,00 0,00 168.500.000,00 101.500.000,00 67.000.000,00 0,00 168.500.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.01.01.4.01.01.02.06.001. 61.500.000,00 18.500.000,00 0,00 80.000.000,00 61.500.000,00 18.500.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 4.01.01.4.01.01.02.06.002. 40.000.000,00 48.500.000,00 0,00 88.500.000,00 40.000.000,00 48.500.000,00 0,00 88.500.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 4.01.01.4.01.01.02.07. 27.000.000,00 58.000.000,00 0,00 85.000.000,00 26.400.000,00 46.305.000,00 0,00 72.705.000,00 (12.295.000,00) (14,46)Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 4.01.01.4.01.01.02.07.001. 27.000.000,00 58.000.000,00 0,00 85.000.000,00 26.400.000,00 46.305.000,00 0,00 72.705.000,00 (12.295.000,00) (14,46)Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 4.01.01.4.01.01.02.08. 45.160.000,00 92.240.000,00 0,00 137.400.000,00 18.000.000,00 34.400.000,00 0,00 52.400.000,00 (85.000.000,00) (61,86)Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 4.01.01.4.01.01.02.08.001. 45.160.000,00 92.240.000,00 0,00 137.400.000,00 18.000.000,00 34.400.000,00 0,00 52.400.000,00 (85.000.000,00) (61,86)Pengelolaan Data Kepegawaian 4.01.01.4.01.01.02.15. 319.570.000,00 2.247.867.750,00 0,00 2.567.437.750,00 332.120.000,00 2.206.269.100,00 0,00 2.538.389.100,00 (29.048.650,00) (1,13)Program Peningkatan dan Pengendalian Koordinasi Pemerintah Daerah 4.01.01.4.01.01.02.15.001. 46.300.000,00 255.400.000,00 0,00 301.700.000,00 46.300.000,00 255.400.000,00 0,00 301.700.000,00 0,00 0,00Pembentukan Produk Hukum Daerah 4.01.01.4.01.01.02.15.002. 45.500.000,00 118.500.000,00 0,00 164.000.000,00 45.500.000,00 118.500.000,00 0,00 164.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Bantuan Hukum 88 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.01.4.01.01.02.15.003. 15.000.000,00 23.000.000,00 0,00 38.000.000,00 15.000.000,00 23.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 4.01.01.4.01.01.02.15.004. 31.000.000,00 98.500.000,00 0,00 129.500.000,00 31.000.000,00 98.500.000,00 0,00 129.500.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Dokumentasi Hukum 4.01.01.4.01.01.02.15.005. 33.600.000,00 66.150.000,00 0,00 99.750.000,00 48.400.000,00 101.501.350,00 0,00 149.901.350,00 50.151.350,00 50,28Pengembangan Kesadaran Hukum 4.01.01.4.01.01.02.15.006. 10.000.000,00 28.000.000,00 0,00 38.000.000,00 10.000.000,00 28.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 4.01.01.4.01.01.02.15.007. 500.000,00 85.000.000,00 0,00 85.500.000,00 500.000,00 175.150.000,00 0,00 175.650.000,00 90.150.000,00 105,44Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan 4.01.01.4.01.01.02.15.008. 500.000,00 31.800.000,00 0,00 32.300.000,00 500.000,00 31.800.000,00 0,00 32.300.000,00 0,00 0,00Evaluasi Reformasi Birokrasi 4.01.01.4.01.01.02.15.009. 500.000,00 85.000.000,00 0,00 85.500.000,00 500.000,00 32.500.000,00 0,00 33.000.000,00 (52.500.000,00) (61,40)Penyusunan Tunjangan Kinerja 4.01.01.4.01.01.02.15.010. 500.000,00 147.320.000,00 0,00 147.820.000,00 500.000,00 147.320.000,00 0,00 147.820.000,00 0,00 0,00Penataan Sumber Daya Aparatur Kelembagaan 4.01.01.4.01.01.02.15.011. 500.000,00 118.250.000,00 0,00 118.750.000,00 500.000,00 68.250.000,00 0,00 68.750.000,00 (50.000.000,00) (42,11)Penyusunan Standar Belanja Daerah 4.01.01.4.01.01.02.15.012. 500.000,00 62.200.000,00 0,00 62.700.000,00 500.000,00 62.200.000,00 0,00 62.700.000,00 0,00 0,00Penataan Kelembagaan 4.01.01.4.01.01.02.15.013. 5.850.000,00 112.900.000,00 0,00 118.750.000,00 5.850.000,00 112.900.000,00 0,00 118.750.000,00 0,00 0,00Penerapan Sistem Manajemen Mutu 4.01.01.4.01.01.02.15.014. 500.000,00 41.300.000,00 0,00 41.800.000,00 1.800.000,00 90.000.000,00 0,00 91.800.000,00 50.000.000,00 119,62Evaluasi Pelayanan Publik 4.01.01.4.01.01.02.15.015. 500.000,00 28.000.000,00 0,00 28.500.000,00 500.000,00 28.000.000,00 0,00 28.500.000,00 0,00 0,00Monev Penerapan SPM 4.01.01.4.01.01.02.15.016. 2.000.000,00 58.686.000,00 0,00 60.686.000,00 2.000.000,00 58.686.000,00 0,00 60.686.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah 4.01.01.4.01.01.02.15.017. 3.000.000,00 92.000.000,00 0,00 95.000.000,00 3.000.000,00 92.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00Kerjasama Antar Pemerintahan dan Luar Negeri 4.01.01.4.01.01.02.15.018. 15.000.000,00 80.000.000,00 0,00 95.000.000,00 15.000.000,00 95.000.000,00 0,00 110.000.000,00 15.000.000,00 15,79Kerjasama Swasta dan Lembaga Pendidikan 4.01.01.4.01.01.02.15.019. 4.450.000,00 66.800.000,00 0,00 71.250.000,00 4.450.000,00 66.800.000,00 0,00 71.250.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati 4.01.01.4.01.01.02.15.020. 10.300.000,00 227.200.000,00 0,00 237.500.000,00 10.300.000,00 227.200.000,00 0,00 237.500.000,00 0,00 0,00Sinergitas Kinerja Kecamatan dan Kelurahan 4.01.01.4.01.01.02.15.021. 3.000.000,00 29.456.750,00 0,00 32.456.750,00 3.000.000,00 29.456.750,00 0,00 32.456.750,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Koordinasi Pertanahan 4.01.01.4.01.01.02.15.022. 50.220.000,00 11.905.000,00 0,00 62.125.000,00 50.220.000,00 36.905.000,00 0,00 87.125.000,00 25.000.000,00 40,24Pembakuan Nama Rupa Bumi 89 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.01.4.01.01.02.15.023. 36.800.000,00 58.200.000,00 0,00 95.000.000,00 36.800.000,00 132.200.000,00 0,00 169.000.000,00 74.000.000,00 77,89Penyusunan Laporan penyelenggaran Pemerintahan Daerah 4.01.01.4.01.01.02.15.024. 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintah Daerah 4.01.01.4.01.01.02.15.025. 3.550.000,00 227.300.000,00 0,00 230.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (230.850.000,00) (100,00)Penyelenggaraan Fasilitasi Pemilihan Umum 4.01.01.4.01.01.02.16. 407.750.000,00 3.883.667.000,00 418.517.000,00 4.709.934.000,00 402.800.000,00 4.260.960.447,00 503.977.000,00 5.167.737.447,00 457.803.447,00 9,72Program Pengendalian Manajemen Pembangunan Daerah 4.01.01.4.01.01.02.16.001. 0,00 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 36.150.000,00 0,00 36.150.000,00 (11.350.000,00) (23,89)Sinergitas Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian 4.01.01.4.01.01.02.16.002. 3.150.000,00 156.600.000,00 0,00 159.750.000,00 3.150.000,00 167.950.000,00 0,00 171.100.000,00 11.350.000,00 7,10Penyelenggaraan Koordinasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Pajak Rokok 4.01.01.4.01.01.02.16.003. 9.300.000,00 323.200.000,00 0,00 332.500.000,00 9.300.000,00 323.200.000,00 0,00 332.500.000,00 0,00 0,00Penguatan Peran dan Fungsi Dekranasda 4.01.01.4.01.01.02.16.004. 9.000.000,00 108.325.000,00 0,00 117.325.000,00 9.000.000,00 105.404.500,00 0,00 114.404.500,00 (2.920.500,00) (2,49)Penyelenggaraan Koordinasi Pengendalian Inflasi 4.01.01.4.01.01.02.16.005. 4.300.000,00 66.950.000,00 0,00 71.250.000,00 4.300.000,00 54.590.000,00 12.360.000,00 71.250.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Koordinasi Promosi Usaha Mikro Kecil Menengah 4.01.01.4.01.01.02.16.006. 0,00 109.250.000,00 0,00 109.250.000,00 1.300.000,00 177.450.000,00 0,00 178.750.000,00 69.500.000,00 63,62Pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah 4.01.01.4.01.01.02.16.007. 0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 282.500.000,00 0,00 282.500.000,00 87.500.000,00 44,87Penyusunan Kebijakan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah 4.01.01.4.01.01.02.16.008. 12.800.000,00 58.450.000,00 0,00 71.250.000,00 12.800.000,00 58.450.000,00 0,00 71.250.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Koordinasi Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.01.01.4.01.01.02.16.009. 3.000.000,00 56.850.000,00 0,00 59.850.000,00 3.000.000,00 56.850.000,00 0,00 59.850.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Koordinasi Bidang Pemuda dan Olah Raga 4.01.01.4.01.01.02.16.010. 7.500.000,00 97.000.000,00 0,00 104.500.000,00 7.500.000,00 97.000.000,00 0,00 104.500.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 90 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.01.4.01.01.02.16.011. 29.900.000,00 65.100.000,00 0,00 95.000.000,00 35.300.000,00 193.700.000,00 0,00 229.000.000,00 134.000.000,00 141,05Penyelenggaraan Koordinasi Bidang Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan 4.01.01.4.01.01.02.16.012. 0,00 32.300.000,00 0,00 32.300.000,00 0,00 32.300.000,00 0,00 32.300.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi Hibah 4.01.01.4.01.01.02.16.013. 62.600.000,00 1.008.709.000,00 0,00 1.071.309.000,00 59.650.000,00 1.002.604.200,00 0,00 1.062.254.200,00 (9.054.800,00) (0,85)Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan dan Safari Ramadhan 4.01.01.4.01.01.02.16.014. 8.000.000,00 39.500.000,00 0,00 47.500.000,00 9.300.000,00 69.700.000,00 16.000.000,00 95.000.000,00 47.500.000,00 100,00Pengendalian Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah 4.01.01.4.01.01.02.16.015. 8.000.000,00 39.500.000,00 0,00 47.500.000,00 8.000.000,00 87.000.000,00 0,00 95.000.000,00 47.500.000,00 100,00Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam 4.01.01.4.01.01.02.16.016. 8.000.000,00 39.500.000,00 0,00 47.500.000,00 8.000.000,00 83.500.000,00 3.500.000,00 95.000.000,00 47.500.000,00 100,00Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial 4.01.01.4.01.01.02.16.017. 24.800.000,00 46.450.000,00 0,00 71.250.000,00 23.800.000,00 47.600.000,00 53.600.000,00 125.000.000,00 53.750.000,00 75,44Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 4.01.01.4.01.01.02.16.018. 2.600.000,00 69.600.000,00 0,00 72.200.000,00 2.600.000,00 69.600.000,00 0,00 72.200.000,00 0,00 0,00Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan 4.01.01.4.01.01.02.16.019. 17.050.000,00 267.950.000,00 0,00 285.000.000,00 17.050.000,00 267.950.000,00 0,00 285.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 4.01.01.4.01.01.02.16.020. 8.600.000,00 157.650.000,00 0,00 166.250.000,00 8.600.000,00 157.650.000,00 0,00 166.250.000,00 0,00 0,00Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang Jasa 4.01.01.4.01.01.02.16.021. 20.000.000,00 51.250.000,00 0,00 71.250.000,00 20.000.000,00 51.250.000,00 0,00 71.250.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Informasi Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 4.01.01.4.01.01.02.16.022. 16.300.000,00 105.415.000,00 144.285.000,00 266.000.000,00 16.300.000,00 105.415.000,00 144.285.000,00 266.000.000,00 0,00 0,00Layanan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 4.01.01.4.01.01.02.16.023. 7.500.000,00 40.000.000,00 0,00 47.500.000,00 7.500.000,00 40.000.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 0,00Penyusunan SOP Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 91 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.01.4.01.01.02.16.024. 2.600.000,00 168.600.000,00 0,00 171.200.000,00 9.800.000,00 161.400.000,00 0,00 171.200.000,00 0,00 0,00Penguatan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Tembaku Mole dan Tembakau Hitam 4.01.01.4.01.01.02.16.026. 95.850.000,00 284.150.000,00 0,00 380.000.000,00 82.250.000,00 283.050.000,00 0,00 365.300.000,00 (14.700.000,00) (3,87)Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji 4.01.01.4.01.01.02.16.027. 46.900.000,00 238.100.000,00 0,00 285.000.000,00 44.300.000,00 237.928.747,00 0,00 282.228.747,00 (2.771.253,00) (0,97)Penyelenggaraan Kelompok Kerja Pendidikan Agama Islam (PAI) 4.01.01.4.01.01.02.16.028. 0,00 10.768.000,00 274.232.000,00 285.000.000,00 0,00 10.768.000,00 274.232.000,00 285.000.000,00 0,00 0,00Fasilitasi Pileg dan Pilpres untuk BAWASLU 4.01.01.4.01.01.02.17. 1.634.430.000,00 5.729.157.150,00 43.900.000,00 7.407.487.150,00 1.861.090.000,00 8.237.847.150,00 200.000.000,00 10.298.937.150,00 2.891.450.000,00 39,03Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 4.01.01.4.01.01.02.17.001. 0,00 213.500.000,00 0,00 213.500.000,00 0,00 213.500.000,00 0,00 213.500.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Asosiasi Kepemerintahan 4.01.01.4.01.01.02.17.002. 90.300.000,00 52.200.000,00 0,00 142.500.000,00 90.300.000,00 52.200.000,00 0,00 142.500.000,00 0,00 0,00Pelayanan Protokoler 4.01.01.4.01.01.02.17.003. 78.000.000,00 65.200.000,00 0,00 143.200.000,00 108.840.000,00 174.360.000,00 200.000.000,00 483.200.000,00 340.000.000,00 237,43Pelayanan dan Pengelolaan Administratif Pimpinan Daerah 4.01.01.4.01.01.02.17.004. 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan 4.01.01.4.01.01.02.17.005. 60.000.000,00 17.250.000,00 0,00 77.250.000,00 72.000.000,00 19.250.000,00 0,00 91.250.000,00 14.000.000,00 18,12Penyebarluasan Kegiatan Pimpinan 4.01.01.4.01.01.02.17.006. 40.000.000,00 140.500.000,00 0,00 180.500.000,00 48.000.000,00 166.100.000,00 0,00 214.100.000,00 33.600.000,00 18,61Peliputan Kegiatan Pimpinan 4.01.01.4.01.01.02.17.007. 89.200.000,00 803.831.400,00 0,00 893.031.400,00 112.050.000,00 1.390.181.400,00 0,00 1.502.231.400,00 609.200.000,00 68,22Penerbitan Informasi Kebijakan Pemerintah 4.01.01.4.01.01.02.17.008. 94.050.000,00 6.200.000,00 0,00 100.250.000,00 108.450.000,00 39.400.000,00 0,00 147.850.000,00 47.600.000,00 47,48Pemberitaan Kegiatan Pemerintah Daerah 4.01.01.4.01.01.02.17.009. 228.000.000,00 92.937.850,00 0,00 320.937.850,00 273.600.000,00 155.787.850,00 0,00 429.387.850,00 108.450.000,00 33,79Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 4.01.01.4.01.01.02.17.010. 100.000.000,00 28.150.000,00 0,00 128.150.000,00 116.250.000,00 220.650.000,00 0,00 336.900.000,00 208.750.000,00 162,90Monitoring dan Evaluasi Pemberitaan Kebijakan 4.01.01.4.01.01.02.17.011. 155.000.000,00 92.000.000,00 0,00 247.000.000,00 172.000.000,00 107.600.000,00 0,00 279.600.000,00 32.600.000,00 13,20Penyelenggaraan Forum Pejabat Kehumasan 92 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.01.4.01.01.02.17.012. 341.850.000,00 303.150.000,00 0,00 645.000.000,00 409.850.000,00 335.150.000,00 0,00 745.000.000,00 100.000.000,00 15,50Dialog dan Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pemimpin/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan 4.01.01.4.01.01.02.17.013. 94.880.000,00 1.930.800.750,00 0,00 2.025.680.750,00 76.600.000,00 2.749.080.750,00 0,00 2.825.680.750,00 800.000.000,00 39,49Penyelenggaraan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 4.01.01.4.01.01.02.17.014. 19.300.000,00 161.200.000,00 0,00 180.500.000,00 19.300.000,00 261.200.000,00 0,00 280.500.000,00 100.000.000,00 55,40Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lemba ga Pemerintah non Departemen/Luar Negeri 4.01.01.4.01.01.02.17.015. 38.200.000,00 615.541.000,00 0,00 653.741.000,00 38.200.000,00 615.541.000,00 0,00 653.741.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari Jadi Sumedang 4.01.01.4.01.01.02.17.016. 126.900.000,00 538.100.000,00 0,00 665.000.000,00 128.400.000,00 636.600.000,00 0,00 765.000.000,00 100.000.000,00 15,04Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Lainnya 4.01.01.4.01.01.02.17.017. 18.000.000,00 127.000.000,00 0,00 145.000.000,00 27.000.000,00 118.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Pengelola Keuangan 4.01.01.4.01.01.02.17.018. 13.500.000,00 41.665.075,00 0,00 55.165.075,00 13.500.000,00 41.665.075,00 0,00 55.165.075,00 0,00 0,00Evaluasi Belanja 4.01.01.4.01.01.02.17.019. 9.000.000,00 43.630.000,00 0,00 52.630.000,00 8.500.000,00 39.630.000,00 0,00 48.130.000,00 (4.500.000,00) (8,55)Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 4.01.01.4.01.01.02.17.020. 9.600.000,00 86.103.000,00 0,00 95.703.000,00 9.600.000,00 189.663.000,00 0,00 199.263.000,00 103.560.000,00 108,21Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 4.01.01.4.01.01.02.17.021. 6.900.000,00 60.735.700,00 43.900.000,00 111.535.700,00 6.900.000,00 342.825.700,00 0,00 349.725.700,00 238.190.000,00 213,55Pengamanan dan Pemantauan Barang Milik Daerah 4.01.01.4.01.01.02.17.022. 11.850.000,00 167.226.425,00 0,00 179.076.425,00 11.850.000,00 167.226.425,00 0,00 179.076.425,00 0,00 0,00Penilaian dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah 4.01.01.4.01.01.02.17.023. 7.000.000,00 13.135.950,00 0,00 20.135.950,00 7.000.000,00 13.135.950,00 0,00 20.135.950,00 0,00 0,00Analisis Kebutuhan dan Manajemen Pengadaan, Pendistribusian Barang Milik Daerah 4.01.01.4.01.01.02.17.024. 2.900.000,00 92.100.000,00 0,00 95.000.000,00 2.900.000,00 152.100.000,00 0,00 155.000.000,00 60.000.000,00 63,16Pembinaan Pengelola Barang Milik Daerah 4.01.02.02. 559.070.000,00 14.771.883.700,00 82.700.000,00 15.413.653.700,00 558.140.000,00 19.728.963.700,00 329.550.000,00 20.616.653.700,00 5.203.000.000,00 33,76SEKRETARIAT DPRD 4.01.02.4.01.02.02.01. 174.840.000,00 3.585.006.300,00 0,00 3.759.846.300,00 181.340.000,00 3.867.016.700,00 0,00 4.048.356.700,00 288.510.400,00 7,67Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 93 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.02.4.01.02.02.01.001. 3.600.000,00 194.400.000,00 0,00 198.000.000,00 3.600.000,00 194.400.000,00 0,00 198.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 4.01.02.4.01.02.02.01.003. 112.940.000,00 1.451.925.500,00 0,00 1.564.865.500,00 115.540.000,00 1.499.358.900,00 0,00 1.614.898.900,00 50.033.400,00 3,20Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01.02.4.01.02.02.01.005. 3.600.000,00 94.542.000,00 0,00 98.142.000,00 3.600.000,00 94.542.000,00 0,00 98.142.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4.01.02.4.01.02.02.01.006. 3.600.000,00 351.650.000,00 0,00 355.250.000,00 3.600.000,00 431.680.000,00 0,00 435.280.000,00 80.030.000,00 22,53Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01.02.4.01.02.02.01.007. 17.300.000,00 1.126.688.800,00 0,00 1.143.988.800,00 21.200.000,00 1.276.688.800,00 0,00 1.297.888.800,00 153.900.000,00 13,45Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 4.01.02.4.01.02.02.01.008. 1.850.000,00 208.000.000,00 0,00 209.850.000,00 1.850.000,00 208.000.000,00 0,00 209.850.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 4.01.02.4.01.02.02.01.009. 28.350.000,00 12.900.000,00 0,00 41.250.000,00 28.350.000,00 17.447.000,00 0,00 45.797.000,00 4.547.000,00 11,02Pelayanan Ketatausahaan 4.01.02.4.01.02.02.01.012. 3.600.000,00 144.900.000,00 0,00 148.500.000,00 3.600.000,00 144.900.000,00 0,00 148.500.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 4.01.02.4.01.02.02.02. 28.800.000,00 508.436.400,00 82.700.000,00 619.936.400,00 29.400.000,00 517.692.400,00 329.550.000,00 876.642.400,00 256.706.000,00 41,41Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01.02.4.01.02.02.02.007. 1.900.000,00 28.088.600,00 82.700.000,00 112.688.600,00 2.500.000,00 37.344.600,00 329.550.000,00 369.394.600,00 256.706.000,00 227,80Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.01.02.4.01.02.02.02.008. 1.600.000,00 15.000.000,00 0,00 16.600.000,00 1.600.000,00 15.000.000,00 0,00 16.600.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 4.01.02.4.01.02.02.02.011. 3.800.000,00 60.647.800,00 0,00 64.447.800,00 3.800.000,00 60.647.800,00 0,00 64.447.800,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4.01.02.4.01.02.02.02.012. 8.500.000,00 107.800.000,00 0,00 116.300.000,00 8.500.000,00 107.800.000,00 0,00 116.300.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 4.01.02.4.01.02.02.02.013. 11.800.000,00 243.100.000,00 0,00 254.900.000,00 11.800.000,00 243.100.000,00 0,00 254.900.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4.01.02.4.01.02.02.02.015. 1.200.000,00 53.800.000,00 0,00 55.000.000,00 1.200.000,00 53.800.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 4.01.02.4.01.02.02.03. 10.000.000,00 486.300.000,00 0,00 496.300.000,00 11.300.000,00 536.300.000,00 0,00 547.600.000,00 51.300.000,00 10,34Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.01.02.4.01.02.02.03.001. 8.700.000,00 457.500.000,00 0,00 466.200.000,00 8.700.000,00 457.500.000,00 0,00 466.200.000,00 0,00 0,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 4.01.02.4.01.02.02.03.004. 1.300.000,00 28.800.000,00 0,00 30.100.000,00 2.600.000,00 78.800.000,00 0,00 81.400.000,00 51.300.000,00 170,43Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga 94 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.02.4.01.02.02.05. 1.200.000,00 313.664.000,00 0,00 314.864.000,00 1.200.000,00 319.664.000,00 0,00 320.864.000,00 6.000.000,00 1,91Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.01.02.4.01.02.02.05.002. 1.200.000,00 313.664.000,00 0,00 314.864.000,00 1.200.000,00 319.664.000,00 0,00 320.864.000,00 6.000.000,00 1,91Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 4.01.02.4.01.02.02.06. 117.000.000,00 50.212.000,00 0,00 167.212.000,00 96.000.000,00 62.884.000,00 0,00 158.884.000,00 (8.328.000,00) (4,98)Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.01.02.4.01.02.02.06.001. 75.000.000,00 19.084.000,00 0,00 94.084.000,00 54.000.000,00 26.496.000,00 0,00 80.496.000,00 (13.588.000,00) (14,44)Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 4.01.02.4.01.02.02.06.002. 42.000.000,00 31.128.000,00 0,00 73.128.000,00 42.000.000,00 36.388.000,00 0,00 78.388.000,00 5.260.000,00 7,19Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 4.01.02.4.01.02.02.07. 44.000.000,00 33.584.000,00 0,00 77.584.000,00 35.000.000,00 171.620.000,00 0,00 206.620.000,00 129.036.000,00 166,32Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 4.01.02.4.01.02.02.07.001. 44.000.000,00 33.584.000,00 0,00 77.584.000,00 35.000.000,00 171.620.000,00 0,00 206.620.000,00 129.036.000,00 166,32Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 4.01.02.4.01.02.02.08. 12.000.000,00 8.500.000,00 0,00 20.500.000,00 12.000.000,00 8.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 4.01.02.4.01.02.02.08.001. 12.000.000,00 8.500.000,00 0,00 20.500.000,00 12.000.000,00 8.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 4.01.02.4.01.02.02.15. 171.230.000,00 9.786.181.000,00 0,00 9.957.411.000,00 191.900.000,00 14.245.286.600,00 0,00 14.437.186.600,00 4.479.775.600,00 44,99Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 4.01.02.4.01.02.02.15.001. 13.200.000,00 776.540.000,00 0,00 789.740.000,00 17.200.000,00 1.161.214.000,00 0,00 1.178.414.000,00 388.674.000,00 49,22Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum DPRD 4.01.02.4.01.02.02.15.002. 6.700.000,00 452.085.000,00 0,00 458.785.000,00 15.250.000,00 1.043.460.000,00 0,00 1.058.710.000,00 599.925.000,00 130,76Penyelenggaraan Reses 4.01.02.4.01.02.02.15.003. 5.150.000,00 1.092.180.000,00 0,00 1.097.330.000,00 5.150.000,00 1.011.104.500,00 0,00 1.016.254.500,00 (81.075.500,00) (7,39)Pembahasan LKPJ Kepala Daerah 4.01.02.4.01.02.02.15.004. 4.600.000,00 316.030.000,00 0,00 320.630.000,00 4.600.000,00 273.366.000,00 0,00 277.966.000,00 (42.664.000,00) (13,31)Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4.01.02.4.01.02.02.15.005. 17.840.000,00 774.235.000,00 0,00 792.075.000,00 11.360.000,00 622.743.000,00 0,00 634.103.000,00 (157.972.000,00) (19,94)Pembahasan KUA PPAS dan KUA PPAS Perubahan 4.01.02.4.01.02.02.15.006. 14.540.000,00 505.660.000,00 0,00 520.200.000,00 20.440.000,00 950.685.000,00 0,00 971.125.000,00 450.925.000,00 86,68Pembahasan Raperda Tentang APBD dan Pembahasan Raperda Tentang Perubahan APBD 4.01.02.4.01.02.02.15.007. 2.000.000,00 80.890.000,00 0,00 82.890.000,00 2.000.000,00 59.310.000,00 0,00 61.310.000,00 (21.580.000,00) (26,03)Pembahasan Evaluasi APBD Semesteran 95 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 4.01.02.4.01.02.02.15.008. 2.000.000,00 438.020.000,00 0,00 440.020.000,00 4.000.000,00 856.470.000,00 0,00 860.470.000,00 420.450.000,00 95,55Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 4.01.02.4.01.02.02.15.009. 20.700.000,00 3.709.626.000,00 0,00 3.730.326.000,00 27.400.000,00 6.213.030.100,00 0,00 6.240.430.100,00 2.510.104.100,00 67,29Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD 4.01.02.4.01.02.02.15.010. 3.300.000,00 252.775.000,00 0,00 256.075.000,00 3.300.000,00 246.879.000,00 0,00 250.179.000,00 (5.896.000,00) (2,30)Pembahasan Rencana Kerja DPRD 4.01.02.4.01.02.02.15.012. 3.300.000,00 159.975.000,00 0,00 163.275.000,00 3.300.000,00 159.975.000,00 0,00 163.275.000,00 0,00 0,00Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 4.01.02.4.01.02.02.15.013. 53.000.000,00 437.705.000,00 0,00 490.705.000,00 53.000.000,00 520.865.000,00 0,00 573.865.000,00 83.160.000,00 16,95Penyelenggaraan Rapat-rapat Paripurna 4.01.02.4.01.02.02.15.014. 12.000.000,00 659.210.000,00 0,00 671.210.000,00 12.000.000,00 994.935.000,00 0,00 1.006.935.000,00 335.725.000,00 50,02Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 4.01.02.4.01.02.02.15.015. 11.600.000,00 81.250.000,00 0,00 92.850.000,00 11.600.000,00 81.250.000,00 0,00 92.850.000,00 0,00 0,00Publik Hearing 4.01.02.4.01.02.02.15.016. 1.300.000,00 50.000.000,00 0,00 51.300.000,00 1.300.000,00 50.000.000,00 0,00 51.300.000,00 0,00 0,00Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD 5.01.01.01. 1.206.700.000,00 2.571.594.300,00 112.326.700,00 3.890.621.000,00 1.345.700.000,00 3.172.422.766,00 212.998.234,00 4.731.121.000,00 840.500.000,00 21,60KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5.01.01.5.01.01.01.01. 6.200.000,00 684.200.000,00 0,00 690.400.000,00 6.200.000,00 705.826.966,00 0,00 712.026.966,00 21.626.966,00 3,13Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.01.01.5.01.01.01.01.001. 0,00 35.400.000,00 0,00 35.400.000,00 0,00 32.626.966,00 0,00 32.626.966,00 (2.773.034,00) (7,83)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 5.01.01.5.01.01.01.01.003. 3.600.000,00 314.858.000,00 0,00 318.458.000,00 3.600.000,00 297.108.000,00 0,00 300.708.000,00 (17.750.000,00) (5,57)Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.01.01.5.01.01.01.01.005. 0,00 12.642.000,00 0,00 12.642.000,00 0,00 13.192.000,00 0,00 13.192.000,00 550.000,00 4,35Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5.01.01.5.01.01.01.01.006. 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 50.000.000,00 41,67Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 5.01.01.5.01.01.01.01.007. 1.300.000,00 38.700.000,00 0,00 40.000.000,00 1.300.000,00 38.700.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 5.01.01.5.01.01.01.01.008. 0,00 105.600.000,00 0,00 105.600.000,00 0,00 106.200.000,00 0,00 106.200.000,00 600.000,00 0,57Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 5.01.01.5.01.01.01.01.012. 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 (9.000.000,00) (33,33)Penyediaan Jasa Kebersihan 5.01.01.5.01.01.01.01.023. 1.300.000,00 30.000.000,00 0,00 31.300.000,00 1.300.000,00 30.000.000,00 0,00 31.300.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 5.01.01.5.01.01.01.02. 3.450.000,00 149.944.300,00 112.326.700,00 265.721.000,00 3.450.000,00 159.382.300,00 184.045.234,00 346.877.534,00 81.156.534,00 30,54Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.01.01.5.01.01.01.02.007. 0,00 6.394.300,00 112.326.700,00 118.721.000,00 0,00 6.394.300,00 184.045.234,00 190.439.534,00 71.718.534,00 60,41Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 96 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 5.01.01.5.01.01.01.02.008. 3.450.000,00 60.000.000,00 0,00 63.450.000,00 3.450.000,00 68.438.000,00 0,00 71.888.000,00 8.438.000,00 13,30Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 5.01.01.5.01.01.01.02.013. 0,00 73.550.000,00 0,00 73.550.000,00 0,00 73.550.000,00 0,00 73.550.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5.01.01.5.01.01.01.02.015. 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 1.000.000,00 10,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 5.01.01.5.01.01.01.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000,00 109.150.000,00 0,00 111.000.000,00 111.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.01.01.5.01.01.01.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000,00 109.150.000,00 0,00 111.000.000,00 111.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 5.01.01.5.01.01.01.06. 44.500.000,00 6.500.000,00 0,00 51.000.000,00 42.500.000,00 6.500.000,00 0,00 49.000.000,00 (2.000.000,00) (3,92)Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.01.01.5.01.01.01.06.001. 14.500.000,00 1.500.000,00 0,00 16.000.000,00 12.500.000,00 1.500.000,00 0,00 14.000.000,00 (2.000.000,00) (12,50)Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 5.01.01.5.01.01.01.06.002. 30.000.000,00 5.000.000,00 0,00 35.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 5.01.01.5.01.01.01.07. 21.500.000,00 8.500.000,00 0,00 30.000.000,00 16.000.000,00 7.750.000,00 0,00 23.750.000,00 (6.250.000,00) (20,83)Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 5.01.01.5.01.01.01.07.001. 21.500.000,00 8.500.000,00 0,00 30.000.000,00 16.000.000,00 7.750.000,00 0,00 23.750.000,00 (6.250.000,00) (20,83)Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 5.01.01.5.01.01.01.08. 2.500.000,00 1.000.000,00 0,00 3.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 5.01.01.5.01.01.01.08.001. 2.500.000,00 1.000.000,00 0,00 3.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 5.01.01.5.01.01.01.15. 82.700.000,00 367.300.000,00 0,00 450.000.000,00 84.000.000,00 360.500.000,00 0,00 444.500.000,00 (5.500.000,00) (1,22)Program Pengembangan, Pemantapan dan Penguatan Ideologi Masyarakat dan Wawasan Kebangsaan 5.01.01.5.01.01.01.15.002. 22.400.000,00 77.600.000,00 0,00 100.000.000,00 22.400.000,00 77.600.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Bela Negara 5.01.01.5.01.01.01.15.003. 28.900.000,00 121.100.000,00 0,00 150.000.000,00 30.200.000,00 114.300.000,00 0,00 144.500.000,00 (5.500.000,00) (3,67)Jambore Kebangsaan 5.01.01.5.01.01.01.15.004. 4.000.000,00 46.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4.000.000,00 46.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental 97 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 5.01.01.5.01.01.01.15.005. 9.500.000,00 40.500.000,00 0,00 50.000.000,00 9.500.000,00 40.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Pembentukan Model Kelurahan Pembauran Kebangsaan 5.01.01.5.01.01.01.15.006. 17.900.000,00 82.100.000,00 0,00 100.000.000,00 17.900.000,00 82.100.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Kemah Pembauran Kebangsaan 5.01.01.5.01.01.01.16. 256.050.000,00 493.950.000,00 0,00 750.000.000,00 290.550.000,00 557.843.500,00 28.953.000,00 877.346.500,00 127.346.500,00 16,98Program Pendidikan Politik Masyarakat 5.01.01.5.01.01.01.16.001. 16.300.000,00 33.700.000,00 0,00 50.000.000,00 16.300.000,00 33.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik 5.01.01.5.01.01.01.16.004. 70.650.000,00 179.350.000,00 0,00 250.000.000,00 70.650.000,00 170.138.500,00 0,00 240.788.500,00 (9.211.500,00) (3,68)Penyelenggaraan Pendidikan Politik 5.01.01.5.01.01.01.16.006. 76.400.000,00 73.600.000,00 0,00 150.000.000,00 77.700.000,00 69.595.000,00 0,00 147.295.000,00 (2.705.000,00) (1,80)Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat 5.01.01.5.01.01.01.16.008. 49.100.000,00 100.900.000,00 0,00 150.000.000,00 49.100.000,00 90.163.000,00 0,00 139.263.000,00 (10.737.000,00) (7,16)Peningkatan Rasa Kepedulian Sosial Ormas dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 5.01.01.5.01.01.01.16.010. 43.600.000,00 106.400.000,00 0,00 150.000.000,00 43.600.000,00 106.400.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00Sosialisasi Peraturan Tentang Pemilihan Umum 5.01.01.5.01.01.01.16.011. 0,00 0,00 0,00 0,00 33.200.000,00 87.847.000,00 28.953.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00Pemantauan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 5.01.01.5.01.01.01.17. 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 43.200.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00Program Pengendalian Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya 5.01.01.5.01.01.01.17.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 43.200.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00Tes Narkoba bagi Aparatur 5.01.01.5.01.01.01.18. 789.800.000,00 860.200.000,00 0,00 1.650.000.000,00 891.850.000,00 1.221.270.000,00 0,00 2.113.120.000,00 463.120.000,00 28,07Program Kewaspadaan Nasional 5.01.01.5.01.01.01.18.002. 30.900.000,00 219.100.000,00 0,00 250.000.000,00 77.050.000,00 397.950.000,00 0,00 475.000.000,00 225.000.000,00 90,00Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah 5.01.01.5.01.01.01.18.003. 614.600.000,00 85.400.000,00 0,00 700.000.000,00 723.800.000,00 138.700.000,00 0,00 862.500.000,00 162.500.000,00 23,21Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) Hari-hari Besar Keagamaan 5.01.01.5.01.01.01.18.004. 23.200.000,00 26.800.000,00 0,00 50.000.000,00 23.200.000,00 26.800.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Pengawasan Orang Asing 5.01.01.5.01.01.01.18.005. 32.500.000,00 167.500.000,00 0,00 200.000.000,00 19.500.000,00 65.500.000,00 0,00 85.000.000,00 (115.000.000,00) (57,50)Penanganan Konfik Sosial 5.01.01.5.01.01.01.18.006. 6.100.000,00 143.900.000,00 0,00 150.000.000,00 4.300.000,00 136.320.000,00 0,00 140.620.000,00 (9.380.000,00) (6,25)Bimbingan Teknis Intelijen 5.01.01.5.01.01.01.18.007. 82.500.000,00 217.500.000,00 0,00 300.000.000,00 44.000.000,00 456.000.000,00 0,00 500.000.000,00 200.000.000,00 66,67Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) 6.01.01.01. 1.037.915.000,00 3.075.107.000,00 714.270.000,00 4.827.292.000,00 1.282.265.000,00 4.215.977.000,00 1.469.364.000,00 6.967.606.000,00 2.140.314.000,00 44,34KECAMATAN SUMEDANG SELATAN 98 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.01.01. 12.100.000,00 2.027.772.000,00 344.770.000,00 2.384.642.000,00 26.500.000,00 891.388.000,00 54.990.000,00 972.878.000,00 (1.411.764.000,00) (59,20)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.01.01.001. 0,00 137.700.000,00 0,00 137.700.000,00 0,00 137.700.000,00 0,00 137.700.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 6.01.01.6.01.01.01.01.003. 0,00 149.112.000,00 0,00 149.112.000,00 0,00 149.112.000,00 0,00 149.112.000,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.01.01.005. 0,00 3.630.000,00 0,00 3.630.000,00 0,00 3.630.000,00 0,00 3.630.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.01.01.6.01.01.01.01.007. 1.200.000,00 28.800.000,00 0,00 30.000.000,00 1.200.000,00 28.800.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 6.01.01.6.01.01.01.01.008. 0,00 73.000.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 6.01.01.6.01.01.01.01.012. 0,00 18.360.000,00 0,00 18.360.000,00 0,00 18.360.000,00 0,00 18.360.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 6.01.01.6.01.01.01.01.015. 0,00 475.000.000,00 0,00 475.000.000,00 0,00 122.059.000,00 0,00 122.059.000,00 (352.941.000,00) (74,30)Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Pasanggrahan 6.01.01.6.01.01.01.01.016. 0,00 327.100.000,00 147.900.000,00 475.000.000,00 0,00 122.059.000,00 0,00 122.059.000,00 (352.941.000,00) (74,30)Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Regolwetan 6.01.01.6.01.01.01.01.017. 0,00 333.120.000,00 141.880.000,00 475.000.000,00 14.400.000,00 107.659.000,00 0,00 122.059.000,00 (352.941.000,00) (74,30)Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Cipamengpeuk 6.01.01.6.01.01.01.01.018. 0,00 475.000.000,00 0,00 475.000.000,00 0,00 122.059.000,00 0,00 122.059.000,00 (352.941.000,00) (74,30)Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Kota Kulon 6.01.01.6.01.01.01.01.023. 10.900.000,00 6.950.000,00 54.990.000,00 72.840.000,00 10.900.000,00 6.950.000,00 54.990.000,00 72.840.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 6.01.01.6.01.01.01.02. 1.800.000,00 113.600.000,00 369.500.000,00 484.900.000,00 1.800.000,00 113.600.000,00 369.500.000,00 484.900.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.01.01.6.01.01.01.02.007. 0,00 0,00 129.500.000,00 129.500.000,00 0,00 0,00 129.500.000,00 129.500.000,00 0,00 0,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.01.01.6.01.01.01.02.008. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.01.02.010. 1.800.000,00 40.900.000,00 0,00 42.700.000,00 1.800.000,00 40.900.000,00 0,00 42.700.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 6.01.01.6.01.01.01.02.013. 0,00 57.700.000,00 0,00 57.700.000,00 0,00 57.700.000,00 0,00 57.700.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 99 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.01.02.015. 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.01.02.019. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.01.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.01.01.6.01.01.01.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 6.01.01.6.01.01.01.06. 30.000.000,00 6.000.000,00 0,00 36.000.000,00 30.000.000,00 6.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.01.01.6.01.01.01.06.001. 6.000.000,00 5.000.000,00 0,00 11.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6.01.01.6.01.01.01.06.002. 24.000.000,00 1.000.000,00 0,00 25.000.000,00 24.000.000,00 1.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6.01.01.6.01.01.01.07. 16.200.000,00 3.800.000,00 0,00 20.000.000,00 16.200.000,00 3.800.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.01.07.001. 16.200.000,00 3.800.000,00 0,00 20.000.000,00 16.200.000,00 3.800.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.01.08. 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 16.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 6.01.01.6.01.01.01.08.001. 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 16.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 6.01.01.6.01.01.01.15. 357.715.000,00 404.964.000,00 0,00 762.679.000,00 587.665.000,00 2.679.218.000,00 1.044.874.000,00 4.311.757.000,00 3.549.078.000,00 465,34Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.01.15.001. 20.250.000,00 19.750.000,00 0,00 40.000.000,00 20.250.000,00 19.750.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.01.15.002. 14.600.000,00 10.400.000,00 0,00 25.000.000,00 14.600.000,00 10.400.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pasanggrahan Baru 6.01.01.6.01.01.01.15.003. 13.250.000,00 6.750.000,00 0,00 20.000.000,00 13.250.000,00 6.750.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotakulon 100 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.01.15.004. 11.750.000,00 8.650.000,00 0,00 20.400.000,00 11.750.000,00 8.650.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Regolwetan 6.01.01.6.01.01.01.15.005. 9.975.000,00 5.025.000,00 0,00 15.000.000,00 9.975.000,00 5.025.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cipameungpeuk 6.01.01.6.01.01.01.15.010. 17.900.000,00 32.100.000,00 0,00 50.000.000,00 17.900.000,00 32.100.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 6.01.01.6.01.01.01.15.011. 5.500.000,00 14.500.000,00 0,00 20.000.000,00 5.500.000,00 14.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an di Kelurahan Pasanggrahan Baru 6.01.01.6.01.01.01.15.012. 7.000.000,00 15.000.000,00 0,00 22.000.000,00 7.000.000,00 15.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an di Kelurahan Kotakulon 6.01.01.6.01.01.01.15.013. 5.000.000,00 14.600.000,00 0,00 19.600.000,00 5.000.000,00 14.600.000,00 0,00 19.600.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an di Kelurahan Regolwetan 6.01.01.6.01.01.01.15.014. 2.000.000,00 10.500.000,00 0,00 12.500.000,00 2.000.000,00 10.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an di Kelurahan Cipameungpeuk 6.01.01.6.01.01.01.15.028. 54.000.000,00 6.000.000,00 0,00 60.000.000,00 54.000.000,00 6.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik 6.01.01.6.01.01.01.15.029. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 94.450.000,00 55.550.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00Penyelengaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Pasanggrahan Baru 6.01.01.6.01.01.01.15.030. 30.000.000,00 15.200.000,00 0,00 45.200.000,00 30.000.000,00 15.200.000,00 0,00 45.200.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Kotakulon 6.01.01.6.01.01.01.15.031. 32.340.000,00 6.878.000,00 0,00 39.218.000,00 32.340.000,00 6.878.000,00 0,00 39.218.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Regolwetan 6.01.01.6.01.01.01.15.032. 57.600.000,00 20.561.000,00 0,00 78.161.000,00 57.600.000,00 20.561.000,00 0,00 78.161.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Cipameungpeuk 6.01.01.6.01.01.01.15.036. 11.500.000,00 58.500.000,00 0,00 70.000.000,00 11.500.000,00 58.500.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.01.15.037. 24.000.000,00 51.000.000,00 0,00 75.000.000,00 24.000.000,00 51.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari-Hari Besar 6.01.01.6.01.01.01.15.038. 16.600.000,00 13.400.000,00 0,00 30.000.000,00 16.600.000,00 13.400.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari-Hari Besar di Kelurahan Pasanggrahan Baru 101 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.01.15.039. 6.400.000,00 21.600.000,00 0,00 28.000.000,00 6.400.000,00 21.600.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari-Hari Besar di Kelurahan Kotakulon 6.01.01.6.01.01.01.15.040. 8.450.000,00 14.150.000,00 0,00 22.600.000,00 8.450.000,00 14.150.000,00 0,00 22.600.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari-Hari Besar di Kelurahan Regolwetan 6.01.01.6.01.01.01.15.041. 9.600.000,00 10.400.000,00 0,00 20.000.000,00 9.600.000,00 10.400.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari-Hari Besar di Kelurahan Cipameungpeuk 6.01.01.6.01.01.01.15.047. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786.383.000,00 786.383.000,00 786.383.000,00 100,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasanggrahan Baru 6.01.01.6.01.01.01.15.048. 0,00 0,00 0,00 0,00 27.750.000,00 677.991.000,00 0,00 705.741.000,00 705.741.000,00 100,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kotakulon 6.01.01.6.01.01.01.15.049. 0,00 0,00 0,00 0,00 15.550.000,00 616.556.000,00 90.000.000,00 722.106.000,00 722.106.000,00 100,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Regol Wetan 6.01.01.6.01.01.01.15.050. 0,00 0,00 0,00 0,00 15.400.000,00 594.042.000,00 112.941.000,00 722.383.000,00 722.383.000,00 100,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cipameungpeuk 6.01.01.6.01.01.01.15.051. 0,00 0,00 0,00 0,00 40.700.000,00 62.140.000,00 0,00 102.840.000,00 102.840.000,00 100,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasanggrahan Baru 6.01.01.6.01.01.01.15.052. 0,00 0,00 0,00 0,00 44.850.000,00 145.050.000,00 0,00 189.900.000,00 189.900.000,00 100,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotakulon 6.01.01.6.01.01.01.15.053. 0,00 0,00 0,00 0,00 33.800.000,00 76.200.000,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 100,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Regol Wetan 6.01.01.6.01.01.01.15.054. 0,00 0,00 0,00 0,00 51.900.000,00 57.825.000,00 0,00 109.725.000,00 109.725.000,00 100,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cipameungpeuk 6.01.01.6.01.01.01.16. 5.750.000,00 19.250.000,00 0,00 25.000.000,00 5.750.000,00 19.250.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 6.01.01.6.01.01.01.16.002. 5.750.000,00 19.250.000,00 0,00 25.000.000,00 5.750.000,00 19.250.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Lomba Desa 6.01.01.6.01.01.01.17. 144.000.000,00 60.495.000,00 0,00 204.495.000,00 144.000.000,00 60.495.000,00 0,00 204.495.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 6.01.01.6.01.01.01.17.001. 18.000.000,00 17.000.000,00 0,00 35.000.000,00 18.000.000,00 17.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 6.01.01.6.01.01.01.17.002. 5.000.000,00 19.750.000,00 0,00 24.750.000,00 5.000.000,00 19.750.000,00 0,00 24.750.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 6.01.01.6.01.01.01.17.003. 32.200.000,00 7.800.000,00 0,00 40.000.000,00 32.200.000,00 7.800.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 102 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.01.17.004. 27.000.000,00 3.000.000,00 0,00 30.000.000,00 27.000.000,00 3.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Pasanggrahan Baru 6.01.01.6.01.01.01.17.005. 19.800.000,00 6.600.000,00 0,00 26.400.000,00 19.800.000,00 6.600.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kotakulon 6.01.01.6.01.01.01.17.006. 22.600.000,00 5.745.000,00 0,00 28.345.000,00 22.600.000,00 5.745.000,00 0,00 28.345.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Regolwetan 6.01.01.6.01.01.01.17.007. 19.400.000,00 600.000,00 0,00 20.000.000,00 19.400.000,00 600.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Cipameungpeuk 6.01.01.6.01.01.01.18. 81.450.000,00 118.066.000,00 0,00 199.516.000,00 81.450.000,00 118.066.000,00 0,00 199.516.000,00 0,00 0,00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.01.01.6.01.01.01.18.001. 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 70.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Linmas 6.01.01.6.01.01.01.18.002. 7.800.000,00 21.046.000,00 0,00 28.846.000,00 7.800.000,00 21.046.000,00 0,00 28.846.000,00 0,00 0,00Pembinaan Linmas di Kelurahan Pasanggrahan Baru 6.01.01.6.01.01.01.18.003. 7.500.000,00 21.370.000,00 0,00 28.870.000,00 7.500.000,00 21.370.000,00 0,00 28.870.000,00 0,00 0,00Pembinaan Linmas di Kelurahan Kotakulon 6.01.01.6.01.01.01.18.004. 5.100.000,00 13.700.000,00 0,00 18.800.000,00 5.100.000,00 13.700.000,00 0,00 18.800.000,00 0,00 0,00Pembinaan Linmas di Kelurahan Regolwetan 6.01.01.6.01.01.01.18.005. 4.900.000,00 8.100.000,00 0,00 13.000.000,00 4.900.000,00 8.100.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Linmas di Kelurahan Cipameungpeuk 6.01.01.6.01.01.01.18.009. 21.150.000,00 18.850.000,00 0,00 40.000.000,00 21.150.000,00 18.850.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana 6.01.01.6.01.01.01.19. 380.900.000,00 313.160.000,00 0,00 694.060.000,00 380.900.000,00 313.160.000,00 0,00 694.060.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6.01.01.6.01.01.01.19.002. 90.800.000,00 89.200.000,00 0,00 180.000.000,00 90.800.000,00 89.200.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pasanggrahan Baru 6.01.01.6.01.01.01.19.003. 75.750.000,00 72.650.000,00 0,00 148.400.000,00 75.750.000,00 72.650.000,00 0,00 148.400.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kotakulon 6.01.01.6.01.01.01.19.004. 45.000.000,00 20.000.000,00 0,00 65.000.000,00 45.000.000,00 20.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Regolwetan 103 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.01.19.005. 54.260.000,00 6.040.000,00 0,00 60.300.000,00 54.260.000,00 6.040.000,00 0,00 60.300.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Cipameungpeuk 6.01.01.6.01.01.01.19.009. 45.900.000,00 44.100.000,00 0,00 90.000.000,00 45.900.000,00 44.100.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga 6.01.01.6.01.01.01.19.010. 8.000.000,00 7.000.000,00 0,00 15.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga di Kelurahan Pasanggrahan Baru 6.01.01.6.01.01.01.19.011. 7.500.000,00 8.860.000,00 0,00 16.360.000,00 7.500.000,00 8.860.000,00 0,00 16.360.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga di Kelurahan Kotakulon 6.01.01.6.01.01.01.19.012. 13.600.000,00 8.400.000,00 0,00 22.000.000,00 13.600.000,00 8.400.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga di Kelurahan Regolwetan 6.01.01.6.01.01.01.19.013. 13.040.000,00 3.960.000,00 0,00 17.000.000,00 13.040.000,00 3.960.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga di Kelurahan Cipameungpeuk 6.01.01.6.01.01.01.19.018. 2.550.000,00 22.450.000,00 0,00 25.000.000,00 2.550.000,00 22.450.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 6.01.01.6.01.01.01.19.019. 18.500.000,00 16.500.000,00 0,00 35.000.000,00 18.500.000,00 16.500.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6.01.01.6.01.01.01.19.021. 6.000.000,00 14.000.000,00 0,00 20.000.000,00 6.000.000,00 14.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kelurahan Kotakulon 6.01.01.02. 962.640.000,00 2.692.836.000,00 412.500.000,00 4.067.976.000,00 996.690.000,00 2.822.221.000,00 1.914.751.000,00 5.733.662.000,00 1.665.686.000,00 40,95KECAMATAN SUMEDANG UTARA 6.01.01.6.01.01.02.01. 167.300.000,00 1.807.356.000,00 21.850.000,00 1.996.506.000,00 15.500.000,00 888.333.000,00 21.850.000,00 925.683.000,00 (1.070.823.000,00) (53,63)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.02.01.001. 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 (12.000.000,00) (10,00)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 6.01.01.6.01.01.02.01.003. 0,00 185.956.000,00 0,00 185.956.000,00 0,00 185.956.000,00 0,00 185.956.000,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.02.01.005. 0,00 9.270.000,00 0,00 9.270.000,00 0,00 9.270.000,00 0,00 9.270.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.01.01.6.01.01.02.01.006. 0,00 41.150.000,00 0,00 41.150.000,00 0,00 41.150.000,00 0,00 41.150.000,00 0,00 0,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 6.01.01.6.01.01.02.01.007. 1.300.000,00 23.680.000,00 0,00 24.980.000,00 1.300.000,00 23.680.000,00 0,00 24.980.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 6.01.01.6.01.01.02.01.008. 0,00 75.150.000,00 0,00 75.150.000,00 0,00 75.150.000,00 0,00 75.150.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 6.01.01.6.01.01.02.01.012. 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 104 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.02.01.019. 33.000.000,00 442.000.000,00 0,00 475.000.000,00 0,00 122.059.000,00 0,00 122.059.000,00 (352.941.000,00) (74,30)Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Talun 6.01.01.6.01.01.02.01.020. 28.080.000,00 446.920.000,00 0,00 475.000.000,00 0,00 122.059.000,00 0,00 122.059.000,00 (352.941.000,00) (74,30)Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Kota Kaler 6.01.01.6.01.01.02.01.021. 90.720.000,00 384.280.000,00 0,00 475.000.000,00 0,00 122.059.000,00 0,00 122.059.000,00 (352.941.000,00) (74,30)Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Situ 6.01.01.6.01.01.02.01.023. 14.200.000,00 18.950.000,00 21.850.000,00 55.000.000,00 14.200.000,00 18.950.000,00 21.850.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 6.01.01.6.01.01.02.02. 2.250.000,00 194.900.000,00 370.650.000,00 567.800.000,00 2.250.000,00 174.900.000,00 382.650.000,00 559.800.000,00 (8.000.000,00) (1,41)Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.01.01.6.01.01.02.02.007. 0,00 19.400.000,00 163.650.000,00 183.050.000,00 0,00 19.400.000,00 175.650.000,00 195.050.000,00 12.000.000,00 6,56Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.01.01.6.01.01.02.02.008. 0,00 0,00 53.500.000,00 53.500.000,00 0,00 0,00 53.500.000,00 53.500.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.02.02.010. 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 6.01.01.6.01.01.02.02.011. 2.250.000,00 34.500.000,00 0,00 36.750.000,00 2.250.000,00 34.500.000,00 0,00 36.750.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.02.02.013. 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 (20.000.000,00) (16,67)Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6.01.01.6.01.01.02.02.015. 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.02.02.019. 0,00 0,00 153.500.000,00 153.500.000,00 0,00 0,00 153.500.000,00 153.500.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.02.03. 2.600.000,00 65.400.000,00 0,00 68.000.000,00 2.600.000,00 65.400.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.01.01.6.01.01.02.03.001. 1.300.000,00 31.700.000,00 0,00 33.000.000,00 1.300.000,00 31.700.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 6.01.01.6.01.01.02.03.003. 1.300.000,00 33.700.000,00 0,00 35.000.000,00 1.300.000,00 33.700.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 6.01.01.6.01.01.02.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 105 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.02.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 6.01.01.6.01.01.02.06. 46.500.000,00 5.000.000,00 0,00 51.500.000,00 34.500.000,00 5.000.000,00 0,00 39.500.000,00 (12.000.000,00) (23,30)Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.01.01.6.01.01.02.06.001. 4.500.000,00 2.000.000,00 0,00 6.500.000,00 4.500.000,00 2.000.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6.01.01.6.01.01.02.06.002. 42.000.000,00 3.000.000,00 0,00 45.000.000,00 30.000.000,00 3.000.000,00 0,00 33.000.000,00 (12.000.000,00) (26,67)Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6.01.01.6.01.01.02.07. 24.000.000,00 5.920.000,00 0,00 29.920.000,00 24.000.000,00 5.920.000,00 0,00 29.920.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.02.07.001. 24.000.000,00 5.920.000,00 0,00 29.920.000,00 24.000.000,00 5.920.000,00 0,00 29.920.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.02.08. 8.000.000,00 2.000.000,00 0,00 10.000.000,00 8.000.000,00 2.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 6.01.01.6.01.01.02.08.001. 8.000.000,00 2.000.000,00 0,00 10.000.000,00 8.000.000,00 2.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 6.01.01.6.01.01.02.15. 331.615.000,00 334.885.000,00 20.000.000,00 686.500.000,00 527.965.000,00 1.393.293.000,00 1.506.751.000,00 3.428.009.000,00 2.741.509.000,00 399,35Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.02.15.001. 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 40.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.02.15.006. 14.400.000,00 10.600.000,00 0,00 25.000.000,00 14.400.000,00 10.600.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotakaler 6.01.01.6.01.01.02.15.007. 14.000.000,00 11.000.000,00 0,00 25.000.000,00 14.000.000,00 11.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Situ 6.01.01.6.01.01.02.15.008. 11.900.000,00 8.100.000,00 0,00 20.000.000,00 11.900.000,00 8.100.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Talun 6.01.01.6.01.01.02.15.010. 6.975.000,00 38.025.000,00 0,00 45.000.000,00 6.975.000,00 38.025.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 6.01.01.6.01.01.02.15.015. 1.250.000,00 12.250.000,00 0,00 13.500.000,00 1.250.000,00 12.250.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an di Kelurahan Kotakaler 6.01.01.6.01.01.02.15.016. 2.000.000,00 13.000.000,00 0,00 15.000.000,00 2.000.000,00 13.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an di Kelurahan Situ 106 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.02.15.017. 6.325.000,00 3.675.000,00 0,00 10.000.000,00 6.325.000,00 3.675.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an di Kelurahan Talun 6.01.01.6.01.01.02.15.018. 25.200.000,00 1.800.000,00 0,00 27.000.000,00 25.200.000,00 1.800.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 6.01.01.6.01.01.02.15.023. 9.000.000,00 1.000.000,00 0,00 10.000.000,00 9.000.000,00 1.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di Kelurahan Kotakaler 6.01.01.6.01.01.02.15.024. 9.600.000,00 400.000,00 0,00 10.000.000,00 9.600.000,00 400.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di Kelurahan Situ 6.01.01.6.01.01.02.15.025. 6.000.000,00 2.000.000,00 0,00 8.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di Kelurahan Talun 6.01.01.6.01.01.02.15.026. 8.200.000,00 11.800.000,00 0,00 20.000.000,00 8.200.000,00 11.800.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Administrasi Pertanahan 6.01.01.6.01.01.02.15.028. 62.900.000,00 12.100.000,00 0,00 75.000.000,00 62.900.000,00 12.100.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik 6.01.01.6.01.01.02.15.033. 28.800.000,00 1.200.000,00 0,00 30.000.000,00 28.800.000,00 1.200.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Kotakaler 6.01.01.6.01.01.02.15.034. 26.640.000,00 1.360.000,00 0,00 28.000.000,00 26.640.000,00 1.360.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Situ 6.01.01.6.01.01.02.15.035. 15.200.000,00 9.800.000,00 0,00 25.000.000,00 15.200.000,00 9.800.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Talun 6.01.01.6.01.01.02.15.036. 13.000.000,00 57.000.000,00 0,00 70.000.000,00 13.000.000,00 53.500.000,00 0,00 66.500.000,00 (3.500.000,00) (5,00)Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.02.15.037. 9.000.000,00 86.000.000,00 0,00 95.000.000,00 9.000.000,00 109.500.000,00 0,00 118.500.000,00 23.500.000,00 24,74Peringatan Hari-Hari Besar 6.01.01.6.01.01.02.15.042. 16.975.000,00 8.025.000,00 0,00 25.000.000,00 16.975.000,00 8.025.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari-Hari Besar di Kelurahan Kotakaler 6.01.01.6.01.01.02.15.043. 14.250.000,00 10.750.000,00 0,00 25.000.000,00 14.250.000,00 10.750.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari-Hari Besar di Kelurahan Situ 6.01.01.6.01.01.02.15.044. 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 25.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari-Hari Besar di Kelurahan Talun 6.01.01.6.01.01.02.15.046. 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.250.000,00 17.750.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Alun-alun Kecamatan 6.01.01.6.01.01.02.15.055. 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 207.850.000,00 696.541.000,00 908.091.000,00 908.091.000,00 100,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kotakaler 107 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.02.15.056. 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 476.978.000,00 227.841.000,00 718.819.000,00 718.819.000,00 100,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Situ 6.01.01.6.01.01.02.15.057. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 50.700.000,00 582.369.000,00 634.369.000,00 634.369.000,00 100,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Talun 6.01.01.6.01.01.02.15.058. 0,00 0,00 0,00 0,00 43.350.000,00 70.930.000,00 0,00 114.280.000,00 114.280.000,00 100,00Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotakaler 6.01.01.6.01.01.02.15.059. 0,00 0,00 0,00 0,00 57.650.000,00 93.600.000,00 0,00 151.250.000,00 151.250.000,00 100,00Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Situ 6.01.01.6.01.01.02.15.060. 0,00 0,00 0,00 0,00 74.100.000,00 120.600.000,00 0,00 194.700.000,00 194.700.000,00 100,00Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Talun 6.01.01.6.01.01.02.17. 64.725.000,00 75.775.000,00 0,00 140.500.000,00 64.725.000,00 75.775.000,00 0,00 140.500.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 6.01.01.6.01.01.02.17.001. 0,00 34.500.000,00 0,00 34.500.000,00 0,00 34.500.000,00 0,00 34.500.000,00 0,00 0,00Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 6.01.01.6.01.01.02.17.002. 1.200.000,00 21.800.000,00 0,00 23.000.000,00 1.200.000,00 21.800.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 6.01.01.6.01.01.02.17.003. 22.400.000,00 7.600.000,00 0,00 30.000.000,00 22.400.000,00 7.600.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 6.01.01.6.01.01.02.17.008. 18.200.000,00 1.800.000,00 0,00 20.000.000,00 18.200.000,00 1.800.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kotakaler 6.01.01.6.01.01.02.17.009. 14.000.000,00 4.000.000,00 0,00 18.000.000,00 14.000.000,00 4.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Situ 6.01.01.6.01.01.02.17.010. 8.925.000,00 6.075.000,00 0,00 15.000.000,00 8.925.000,00 6.075.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Talun 6.01.01.6.01.01.02.18. 26.000.000,00 39.000.000,00 0,00 65.000.000,00 26.000.000,00 35.500.000,00 3.500.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.01.01.6.01.01.02.18.006. 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 15.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Linmas di Kelurahan Kotakaler 6.01.01.6.01.01.02.18.007. 9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Linmas di Kelurahan Situ 6.01.01.6.01.01.02.18.008. 3.000.000,00 7.000.000,00 0,00 10.000.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Linmas di Kelurahan Talun 6.01.01.6.01.01.02.18.009. 6.500.000,00 18.500.000,00 0,00 25.000.000,00 6.500.000,00 18.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana 108 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.02.19. 228.450.000,00 124.550.000,00 0,00 353.000.000,00 229.950.000,00 135.050.000,00 0,00 365.000.000,00 12.000.000,00 3,40Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6.01.01.6.01.01.02.19.006. 48.800.000,00 1.200.000,00 0,00 50.000.000,00 48.800.000,00 1.200.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kotakaler 6.01.01.6.01.01.02.19.007. 60.800.000,00 9.200.000,00 0,00 70.000.000,00 60.800.000,00 9.200.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Situ 6.01.01.6.01.01.02.19.008. 26.500.000,00 23.500.000,00 0,00 50.000.000,00 26.500.000,00 23.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Talun 6.01.01.6.01.01.02.19.009. 18.850.000,00 26.150.000,00 0,00 45.000.000,00 20.350.000,00 36.650.000,00 0,00 57.000.000,00 12.000.000,00 26,67Pemberdayaan Keluarga 6.01.01.6.01.01.02.19.014. 14.250.000,00 10.750.000,00 0,00 25.000.000,00 14.250.000,00 10.750.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga di Kelurahan Kotakaler 6.01.01.6.01.01.02.19.015. 11.500.000,00 8.500.000,00 0,00 20.000.000,00 11.500.000,00 8.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga di Kelurahan Situ 6.01.01.6.01.01.02.19.016. 12.000.000,00 8.000.000,00 0,00 20.000.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga di Kelurahan Talun 6.01.01.6.01.01.02.19.017. 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 15.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 6.01.01.6.01.01.02.19.018. 3.700.000,00 11.300.000,00 0,00 15.000.000,00 3.700.000,00 11.300.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 6.01.01.6.01.01.02.19.024. 8.750.000,00 6.250.000,00 0,00 15.000.000,00 8.750.000,00 6.250.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kelurahan Kotakaler 6.01.01.6.01.01.02.19.025. 8.000.000,00 5.000.000,00 0,00 13.000.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kelurahan Situ 6.01.01.6.01.01.02.19.026. 7.800.000,00 7.200.000,00 0,00 15.000.000,00 7.800.000,00 7.200.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kelurahan Talun 6.01.01.6.01.01.02.20. 61.200.000,00 38.050.000,00 0,00 99.250.000,00 61.200.000,00 38.050.000,00 0,00 99.250.000,00 0,00 0,00Program Pemeliharaan Kantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 6.01.01.6.01.01.02.20.001. 61.200.000,00 38.050.000,00 0,00 99.250.000,00 61.200.000,00 38.050.000,00 0,00 99.250.000,00 0,00 0,00Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 6.01.01.03. 228.500.000,00 574.890.000,00 462.260.000,00 1.265.650.000,00 218.900.000,00 626.190.000,00 473.560.000,00 1.318.650.000,00 53.000.000,00 4,19KECAMATAN TANJUNGKERTA 109 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.03.01. 0,00 164.940.000,00 0,00 164.940.000,00 4.200.000,00 222.440.000,00 11.300.000,00 237.940.000,00 73.000.000,00 44,26Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.03.01.001. 0,00 19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 6.01.01.6.01.01.03.01.003. 0,00 92.640.000,00 0,00 92.640.000,00 0,00 142.640.000,00 0,00 142.640.000,00 50.000.000,00 53,97Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.03.01.005. 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.01.01.6.01.01.03.01.007. 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 4.200.000,00 11.300.000,00 0,00 15.500.000,00 10.000.000,00 181,82Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 6.01.01.6.01.01.03.01.008. 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 6.01.01.6.01.01.03.01.012. 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 6.01.01.6.01.01.03.01.023. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 11.300.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 6.01.01.6.01.01.03.02. 1.300.000,00 58.300.000,00 462.260.000,00 521.860.000,00 0,00 67.000.000,00 462.260.000,00 529.260.000,00 7.400.000,00 1,42Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.01.01.6.01.01.03.02.007. 0,00 0,00 76.300.000,00 76.300.000,00 0,00 0,00 76.300.000,00 76.300.000,00 0,00 0,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.01.01.6.01.01.03.02.008. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.03.02.010. 1.300.000,00 16.300.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (17.600.000,00) (100,00)Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 6.01.01.6.01.01.03.02.011. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.03.02.013. 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 15.000.000,00 35,71Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6.01.01.6.01.01.03.02.019. 0,00 0,00 185.960.000,00 185.960.000,00 0,00 0,00 185.960.000,00 185.960.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.03.03. 3.900.000,00 41.100.000,00 0,00 45.000.000,00 3.900.000,00 41.100.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.01.01.6.01.01.03.03.001. 1.300.000,00 13.700.000,00 0,00 15.000.000,00 1.300.000,00 13.700.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 6.01.01.6.01.01.03.03.003. 1.300.000,00 13.700.000,00 0,00 15.000.000,00 1.300.000,00 13.700.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 6.01.01.6.01.01.03.03.004. 1.300.000,00 13.700.000,00 0,00 15.000.000,00 1.300.000,00 13.700.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga 110 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.03.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.01.01.6.01.01.03.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 6.01.01.6.01.01.03.06. 22.000.000,00 8.000.000,00 0,00 30.000.000,00 22.000.000,00 8.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.01.01.6.01.01.03.06.001. 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6.01.01.6.01.01.03.06.002. 12.000.000,00 3.000.000,00 0,00 15.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6.01.01.6.01.01.03.07. 15.000.000,00 1.000.000,00 0,00 16.000.000,00 15.000.000,00 1.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.03.07.001. 15.000.000,00 1.000.000,00 0,00 16.000.000,00 15.000.000,00 1.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.03.08. 8.400.000,00 1.600.000,00 0,00 10.000.000,00 8.400.000,00 1.600.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 6.01.01.6.01.01.03.08.001. 8.400.000,00 1.600.000,00 0,00 10.000.000,00 8.400.000,00 1.600.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 6.01.01.6.01.01.03.15. 129.200.000,00 200.650.000,00 0,00 329.850.000,00 129.200.000,00 205.250.000,00 0,00 334.450.000,00 4.600.000,00 1,39Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.03.15.001. 31.800.000,00 28.200.000,00 0,00 60.000.000,00 31.800.000,00 16.900.000,00 0,00 48.700.000,00 (11.300.000,00) (18,83)Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.03.15.010. 22.500.000,00 37.500.000,00 0,00 60.000.000,00 22.500.000,00 37.500.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 6.01.01.6.01.01.03.15.028. 50.200.000,00 9.800.000,00 0,00 60.000.000,00 50.200.000,00 9.800.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik 6.01.01.6.01.01.03.15.036. 15.400.000,00 54.600.000,00 0,00 70.000.000,00 15.400.000,00 72.850.000,00 0,00 88.250.000,00 18.250.000,00 26,07Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.03.15.037. 9.300.000,00 60.550.000,00 0,00 69.850.000,00 9.300.000,00 68.200.000,00 0,00 77.500.000,00 7.650.000,00 10,95Peringatan Hari-Hari Besar 6.01.01.6.01.01.03.15.046. 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)Pemeliharaan Alun-alun Kecamatan 6.01.01.6.01.01.03.16. 1.500.000,00 18.500.000,00 0,00 20.000.000,00 1.500.000,00 18.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 6.01.01.6.01.01.03.16.002. 1.500.000,00 18.500.000,00 0,00 20.000.000,00 1.500.000,00 18.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Lomba Desa 111 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.03.17. 13.800.000,00 36.200.000,00 0,00 50.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00 0,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00)Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 6.01.01.6.01.01.03.17.001. 5.000.000,00 25.000.000,00 0,00 30.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 6.01.01.6.01.01.03.17.003. 8.800.000,00 11.200.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 6.01.01.6.01.01.03.18. 12.900.000,00 10.100.000,00 0,00 23.000.000,00 12.900.000,00 10.100.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.01.01.6.01.01.03.18.001. 6.900.000,00 3.100.000,00 0,00 10.000.000,00 6.900.000,00 3.100.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Linmas 6.01.01.6.01.01.03.18.009. 6.000.000,00 7.000.000,00 0,00 13.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana 6.01.01.6.01.01.03.19. 20.500.000,00 34.500.000,00 0,00 55.000.000,00 16.800.000,00 23.200.000,00 0,00 40.000.000,00 (15.000.000,00) (27,27)Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6.01.01.6.01.01.03.19.009. 16.800.000,00 23.200.000,00 0,00 40.000.000,00 16.800.000,00 23.200.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga 6.01.01.6.01.01.03.19.018. 3.700.000,00 11.300.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 6.01.01.04. 230.210.000,00 608.514.850,00 702.200.000,00 1.540.924.850,00 230.510.000,00 611.214.850,00 702.200.000,00 1.543.924.850,00 3.000.000,00 0,19KECAMATAN CIMALAKA 6.01.01.6.01.01.04.01. 47.160.000,00 333.154.000,00 0,00 380.314.000,00 47.160.000,00 333.154.000,00 0,00 380.314.000,00 0,00 0,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.04.01.001. 0,00 37.200.000,00 0,00 37.200.000,00 0,00 37.200.000,00 0,00 37.200.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 6.01.01.6.01.01.04.01.003. 47.160.000,00 156.944.000,00 0,00 204.104.000,00 47.160.000,00 156.944.000,00 0,00 204.104.000,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.04.01.005. 0,00 3.510.000,00 0,00 3.510.000,00 0,00 3.510.000,00 0,00 3.510.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.01.01.6.01.01.04.01.008. 0,00 73.000.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 6.01.01.6.01.01.04.01.012. 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 6.01.01.6.01.01.04.01.023. 0,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 6.01.01.6.01.01.04.02. 0,00 44.400.000,00 702.200.000,00 746.600.000,00 0,00 44.400.000,00 702.200.000,00 746.600.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.01.01.6.01.01.04.02.007. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 112 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.04.02.008. 0,00 0,00 318.600.000,00 318.600.000,00 0,00 0,00 318.600.000,00 318.600.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.04.02.013. 0,00 35.400.000,00 0,00 35.400.000,00 0,00 35.400.000,00 0,00 35.400.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6.01.01.6.01.01.04.02.015. 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.04.02.018. 0,00 0,00 183.600.000,00 183.600.000,00 0,00 0,00 183.600.000,00 183.600.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas 6.01.01.6.01.01.04.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.01.01.6.01.01.04.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 6.01.01.6.01.01.04.06. 10.500.000,00 3.862.000,00 0,00 14.362.000,00 10.500.000,00 3.862.000,00 0,00 14.362.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.01.01.6.01.01.04.06.001. 4.500.000,00 3.000.000,00 0,00 7.500.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6.01.01.6.01.01.04.06.002. 6.000.000,00 862.000,00 0,00 6.862.000,00 6.000.000,00 862.000,00 0,00 6.862.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6.01.01.6.01.01.04.07. 6.000.000,00 3.500.000,00 0,00 9.500.000,00 6.000.000,00 3.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.04.07.001. 6.000.000,00 3.500.000,00 0,00 9.500.000,00 6.000.000,00 3.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.04.15. 124.550.000,00 141.071.200,00 0,00 265.621.200,00 118.550.000,00 137.071.200,00 0,00 255.621.200,00 (10.000.000,00) (3,76)Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.04.15.001. 6.600.000,00 12.980.000,00 0,00 19.580.000,00 6.600.000,00 12.980.000,00 0,00 19.580.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.04.15.010. 6.100.000,00 20.280.000,00 0,00 26.380.000,00 6.100.000,00 20.280.000,00 0,00 26.380.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 6.01.01.6.01.01.04.15.026. 6.150.000,00 7.156.700,00 0,00 13.306.700,00 6.150.000,00 7.156.700,00 0,00 13.306.700,00 0,00 0,00Pembinaan Administrasi Pertanahan 6.01.01.6.01.01.04.15.027. 3.200.000,00 14.312.500,00 0,00 17.512.500,00 3.200.000,00 14.312.500,00 0,00 17.512.500,00 0,00 0,00Monitoring Pemilihan Umum 6.01.01.6.01.01.04.15.028. 78.000.000,00 2.311.000,00 0,00 80.311.000,00 72.000.000,00 2.311.000,00 0,00 74.311.000,00 (6.000.000,00) (7,47)Penyelengaraan Pelayanan Publik 113 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.04.15.036. 17.500.000,00 47.331.000,00 0,00 64.831.000,00 17.500.000,00 43.331.000,00 0,00 60.831.000,00 (4.000.000,00) (6,17)Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.04.15.037. 7.000.000,00 36.700.000,00 0,00 43.700.000,00 7.000.000,00 36.700.000,00 0,00 43.700.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari-Hari Besar 6.01.01.6.01.01.04.16. 1.800.000,00 12.064.400,00 0,00 13.864.400,00 1.800.000,00 6.064.400,00 0,00 7.864.400,00 (6.000.000,00) (43,28)Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 6.01.01.6.01.01.04.16.002. 1.800.000,00 12.064.400,00 0,00 13.864.400,00 1.800.000,00 6.064.400,00 0,00 7.864.400,00 (6.000.000,00) (43,28)Penyelenggaraan Lomba Desa 6.01.01.6.01.01.04.17. 11.750.000,00 32.023.750,00 0,00 43.773.750,00 11.750.000,00 32.023.750,00 0,00 43.773.750,00 0,00 0,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 6.01.01.6.01.01.04.17.001. 2.000.000,00 8.564.400,00 0,00 10.564.400,00 2.000.000,00 8.564.400,00 0,00 10.564.400,00 0,00 0,00Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 6.01.01.6.01.01.04.17.002. 3.000.000,00 8.357.000,00 0,00 11.357.000,00 3.000.000,00 8.357.000,00 0,00 11.357.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 6.01.01.6.01.01.04.17.003. 6.750.000,00 15.102.350,00 0,00 21.852.350,00 6.750.000,00 15.102.350,00 0,00 21.852.350,00 0,00 0,00Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 6.01.01.6.01.01.04.18. 12.800.000,00 19.216.000,00 0,00 32.016.000,00 19.100.000,00 28.916.000,00 0,00 48.016.000,00 16.000.000,00 49,98Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.01.01.6.01.01.04.18.001. 6.650.000,00 11.426.500,00 0,00 18.076.500,00 10.500.000,00 16.584.500,00 0,00 27.084.500,00 9.008.000,00 49,83Pembinaan Linmas 6.01.01.6.01.01.04.18.009. 6.150.000,00 7.789.500,00 0,00 13.939.500,00 8.600.000,00 12.331.500,00 0,00 20.931.500,00 6.992.000,00 50,16Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana 6.01.01.6.01.01.04.19. 15.650.000,00 19.223.500,00 0,00 34.873.500,00 15.650.000,00 19.223.500,00 0,00 34.873.500,00 0,00 0,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6.01.01.6.01.01.04.19.009. 6.400.000,00 7.904.000,00 0,00 14.304.000,00 6.400.000,00 7.904.000,00 0,00 14.304.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga 6.01.01.6.01.01.04.19.018. 1.600.000,00 4.478.000,00 0,00 6.078.000,00 1.600.000,00 4.478.000,00 0,00 6.078.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 6.01.01.6.01.01.04.19.019. 7.650.000,00 6.841.500,00 0,00 14.491.500,00 7.650.000,00 6.841.500,00 0,00 14.491.500,00 0,00 0,00Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6.01.01.05. 381.855.000,00 697.851.500,00 450.815.000,00 1.530.521.500,00 381.855.000,00 708.851.500,00 442.815.000,00 1.533.521.500,00 3.000.000,00 0,20KECAMATAN TANJUNGSARI 6.01.01.6.01.01.05.01. 15.400.000,00 226.799.000,00 75.950.000,00 318.149.000,00 15.400.000,00 221.759.000,00 51.850.000,00 289.009.000,00 (29.140.000,00) (9,16)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.05.01.001. 0,00 27.969.000,00 0,00 27.969.000,00 0,00 27.969.000,00 0,00 27.969.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 6.01.01.6.01.01.05.01.003. 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 114 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.05.01.005. 0,00 3.780.000,00 0,00 3.780.000,00 0,00 3.780.000,00 0,00 3.780.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.01.01.6.01.01.05.01.007. 3.400.000,00 16.600.000,00 0,00 20.000.000,00 3.400.000,00 16.600.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 6.01.01.6.01.01.05.01.008. 0,00 50.400.000,00 0,00 50.400.000,00 0,00 45.360.000,00 0,00 45.360.000,00 (5.040.000,00) (10,00)Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 6.01.01.6.01.01.05.01.012. 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 6.01.01.6.01.01.05.01.023. 12.000.000,00 15.050.000,00 75.950.000,00 103.000.000,00 12.000.000,00 15.050.000,00 51.850.000,00 78.900.000,00 (24.100.000,00) (23,40)Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 6.01.01.6.01.01.05.02. 2.950.000,00 96.200.000,00 374.865.000,00 474.015.000,00 2.950.000,00 104.200.000,00 390.965.000,00 498.115.000,00 24.100.000,00 5,08Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.01.01.6.01.01.05.02.007. 0,00 0,00 191.720.000,00 191.720.000,00 0,00 8.000.000,00 207.820.000,00 215.820.000,00 24.100.000,00 12,57Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.01.01.6.01.01.05.02.008. 0,00 0,00 183.145.000,00 183.145.000,00 0,00 0,00 183.145.000,00 183.145.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.05.02.011. 2.950.000,00 27.050.000,00 0,00 30.000.000,00 2.950.000,00 27.050.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.05.02.013. 0,00 69.150.000,00 0,00 69.150.000,00 0,00 69.150.000,00 0,00 69.150.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6.01.01.6.01.01.05.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.01.01.6.01.01.05.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 6.01.01.6.01.01.05.06. 24.000.000,00 8.000.000,00 0,00 32.000.000,00 24.000.000,00 11.355.000,00 0,00 35.355.000,00 3.355.000,00 10,48Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.01.01.6.01.01.05.06.001. 6.000.000,00 4.000.000,00 0,00 10.000.000,00 6.000.000,00 5.436.000,00 0,00 11.436.000,00 1.436.000,00 14,36Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6.01.01.6.01.01.05.06.002. 18.000.000,00 4.000.000,00 0,00 22.000.000,00 18.000.000,00 5.919.000,00 0,00 23.919.000,00 1.919.000,00 8,72Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6.01.01.6.01.01.05.07. 9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 15.000.000,00 9.000.000,00 7.685.000,00 0,00 16.685.000,00 1.685.000,00 11,23Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.05.07.001. 9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 15.000.000,00 9.000.000,00 7.685.000,00 0,00 16.685.000,00 1.685.000,00 11,23Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.05.08. 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 115 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.05.08.001. 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 6.01.01.6.01.01.05.15. 173.950.000,00 183.640.000,00 0,00 357.590.000,00 173.950.000,00 183.640.000,00 0,00 357.590.000,00 0,00 0,00Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.05.15.001. 7.500.000,00 37.890.000,00 0,00 45.390.000,00 7.500.000,00 37.890.000,00 0,00 45.390.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.05.15.010. 15.800.000,00 44.200.000,00 0,00 60.000.000,00 15.800.000,00 44.200.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 6.01.01.6.01.01.05.15.027. 25.000.000,00 14.200.000,00 0,00 39.200.000,00 25.000.000,00 14.200.000,00 0,00 39.200.000,00 0,00 0,00Monitoring Pemilihan Umum 6.01.01.6.01.01.05.15.028. 64.800.000,00 10.200.000,00 0,00 75.000.000,00 64.800.000,00 10.200.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik 6.01.01.6.01.01.05.15.036. 27.250.000,00 44.750.000,00 0,00 72.000.000,00 27.250.000,00 44.750.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.05.15.037. 33.600.000,00 32.400.000,00 0,00 66.000.000,00 33.600.000,00 32.400.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari-Hari Besar 6.01.01.6.01.01.05.16. 15.880.000,00 27.120.000,00 0,00 43.000.000,00 15.880.000,00 27.120.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 6.01.01.6.01.01.05.16.001. 7.000.000,00 16.000.000,00 0,00 23.000.000,00 7.000.000,00 16.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa 6.01.01.6.01.01.05.16.003. 8.880.000,00 11.120.000,00 0,00 20.000.000,00 8.880.000,00 11.120.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa 6.01.01.6.01.01.05.17. 29.900.000,00 43.100.000,00 0,00 73.000.000,00 29.900.000,00 43.100.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 6.01.01.6.01.01.05.17.001. 12.600.000,00 17.400.000,00 0,00 30.000.000,00 12.600.000,00 17.400.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 6.01.01.6.01.01.05.17.002. 9.600.000,00 13.400.000,00 0,00 23.000.000,00 9.600.000,00 13.400.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 6.01.01.6.01.01.05.17.003. 7.700.000,00 12.300.000,00 0,00 20.000.000,00 7.700.000,00 12.300.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 6.01.01.6.01.01.05.18. 29.200.000,00 19.800.000,00 0,00 49.000.000,00 29.200.000,00 19.800.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 0,00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.01.01.6.01.01.05.18.001. 14.600.000,00 9.400.000,00 0,00 24.000.000,00 14.600.000,00 9.400.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Linmas 6.01.01.6.01.01.05.18.009. 14.600.000,00 10.400.000,00 0,00 25.000.000,00 14.600.000,00 10.400.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana 6.01.01.6.01.01.05.19. 76.575.000,00 82.192.500,00 0,00 158.767.500,00 76.575.000,00 82.192.500,00 0,00 158.767.500,00 0,00 0,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 116 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.05.19.001. 20.000.000,00 26.000.000,00 0,00 46.000.000,00 20.000.000,00 26.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 6.01.01.6.01.01.05.19.009. 22.950.000,00 27.167.500,00 0,00 50.117.500,00 22.950.000,00 27.167.500,00 0,00 50.117.500,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga 6.01.01.6.01.01.05.19.017. 17.400.000,00 10.250.000,00 0,00 27.650.000,00 17.400.000,00 10.250.000,00 0,00 27.650.000,00 0,00 0,00Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 6.01.01.6.01.01.05.19.018. 7.000.000,00 8.000.000,00 0,00 15.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 6.01.01.6.01.01.05.19.037. 9.225.000,00 10.775.000,00 0,00 20.000.000,00 9.225.000,00 10.775.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial 6.01.01.06. 380.315.000,00 481.721.000,00 289.125.000,00 1.151.161.000,00 380.315.000,00 484.721.000,00 289.125.000,00 1.154.161.000,00 3.000.000,00 0,26KECAMATAN RANCAKALONG 6.01.01.6.01.01.06.01. 79.480.000,00 166.681.000,00 0,00 246.161.000,00 79.480.000,00 166.681.000,00 0,00 246.161.000,00 0,00 0,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.06.01.001. 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 6.01.01.6.01.01.06.01.003. 79.480.000,00 83.481.000,00 0,00 162.961.000,00 79.480.000,00 83.481.000,00 0,00 162.961.000,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.06.01.005. 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.01.01.6.01.01.06.01.007. 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 6.01.01.6.01.01.06.01.008. 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 6.01.01.6.01.01.06.01.012. 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 6.01.01.6.01.01.06.02. 875.000,00 15.000.000,00 289.125.000,00 305.000.000,00 875.000,00 15.000.000,00 289.125.000,00 305.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.01.01.6.01.01.06.02.007. 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.01.01.6.01.01.06.02.013. 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6.01.01.6.01.01.06.02.019. 875.000,00 0,00 199.125.000,00 200.000.000,00 875.000,00 0,00 199.125.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.06.03. 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.01.01.6.01.01.06.03.001. 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 6.01.01.6.01.01.06.04. 1.600.000,00 13.400.000,00 0,00 15.000.000,00 1.600.000,00 13.400.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 117 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.06.04.002. 1.600.000,00 13.400.000,00 0,00 15.000.000,00 1.600.000,00 13.400.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Pemberian Tanda Mata untuk Pegawai Purna Tugas 6.01.01.6.01.01.06.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.01.01.6.01.01.06.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 6.01.01.6.01.01.06.06. 24.600.000,00 5.400.000,00 0,00 30.000.000,00 24.600.000,00 5.400.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.01.01.6.01.01.06.06.001. 12.300.000,00 2.700.000,00 0,00 15.000.000,00 12.300.000,00 2.700.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6.01.01.6.01.01.06.06.002. 12.300.000,00 2.700.000,00 0,00 15.000.000,00 12.300.000,00 2.700.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6.01.01.6.01.01.06.07. 11.300.000,00 3.700.000,00 0,00 15.000.000,00 11.300.000,00 3.700.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.06.07.001. 11.300.000,00 3.700.000,00 0,00 15.000.000,00 11.300.000,00 3.700.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.06.08. 4.300.000,00 5.700.000,00 0,00 10.000.000,00 4.300.000,00 5.700.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 6.01.01.6.01.01.06.08.001. 4.300.000,00 5.700.000,00 0,00 10.000.000,00 4.300.000,00 5.700.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 6.01.01.6.01.01.06.15. 137.260.000,00 164.375.000,00 0,00 301.635.000,00 137.260.000,00 164.375.000,00 0,00 301.635.000,00 0,00 0,00Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.06.15.001. 24.300.000,00 25.700.000,00 0,00 50.000.000,00 24.300.000,00 25.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.06.15.009. 18.000.000,00 7.000.000,00 0,00 25.000.000,00 18.000.000,00 7.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.06.15.010. 18.500.000,00 16.500.000,00 0,00 35.000.000,00 18.500.000,00 16.500.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 6.01.01.6.01.01.06.15.027. 8.000.000,00 12.000.000,00 0,00 20.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Monitoring Pemilihan Umum 6.01.01.6.01.01.06.15.028. 48.960.000,00 1.040.000,00 0,00 50.000.000,00 48.960.000,00 1.040.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik 6.01.01.6.01.01.06.15.036. 500.000,00 69.500.000,00 0,00 70.000.000,00 500.000,00 69.500.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.06.15.037. 19.000.000,00 32.635.000,00 0,00 51.635.000,00 19.000.000,00 32.635.000,00 0,00 51.635.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari-Hari Besar 6.01.01.6.01.01.06.16. 7.500.000,00 15.100.000,00 0,00 22.600.000,00 7.500.000,00 15.100.000,00 0,00 22.600.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 118 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.06.16.002. 7.500.000,00 15.100.000,00 0,00 22.600.000,00 7.500.000,00 15.100.000,00 0,00 22.600.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Lomba Desa 6.01.01.6.01.01.06.17. 37.000.000,00 18.000.000,00 0,00 55.000.000,00 37.000.000,00 18.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 6.01.01.6.01.01.06.17.001. 12.000.000,00 8.000.000,00 0,00 20.000.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 6.01.01.6.01.01.06.17.002. 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 6.01.01.6.01.01.06.17.003. 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 6.01.01.6.01.01.06.18. 33.000.000,00 27.000.000,00 0,00 60.000.000,00 33.000.000,00 27.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.01.01.6.01.01.06.18.001. 18.000.000,00 12.000.000,00 0,00 30.000.000,00 18.000.000,00 12.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Linmas 6.01.01.6.01.01.06.18.009. 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 30.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana 6.01.01.6.01.01.06.19. 43.400.000,00 39.865.000,00 0,00 83.265.000,00 43.400.000,00 39.865.000,00 0,00 83.265.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6.01.01.6.01.01.06.19.001. 20.000.000,00 15.000.000,00 0,00 35.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 6.01.01.6.01.01.06.19.009. 17.400.000,00 12.600.000,00 0,00 30.000.000,00 17.400.000,00 12.600.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga 6.01.01.6.01.01.06.19.018. 6.000.000,00 12.265.000,00 0,00 18.265.000,00 6.000.000,00 12.265.000,00 0,00 18.265.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 6.01.01.07. 382.800.000,00 763.537.000,00 408.100.000,00 1.554.437.000,00 379.500.000,00 747.557.000,00 430.380.000,00 1.557.437.000,00 3.000.000,00 0,19KECAMATAN JATINANGOR 6.01.01.6.01.01.07.01. 1.300.000,00 312.437.000,00 46.700.000,00 360.437.000,00 0,00 298.737.000,00 46.700.000,00 345.437.000,00 (15.000.000,00) (4,16)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.07.01.001. 0,00 34.470.000,00 0,00 34.470.000,00 0,00 34.470.000,00 0,00 34.470.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 6.01.01.6.01.01.07.01.003. 0,00 170.747.000,00 0,00 170.747.000,00 0,00 170.747.000,00 0,00 170.747.000,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.07.01.005. 0,00 4.570.000,00 0,00 4.570.000,00 0,00 4.570.000,00 0,00 4.570.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.01.01.6.01.01.07.01.007. 1.300.000,00 13.700.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 6.01.01.6.01.01.07.01.008. 0,00 42.450.000,00 0,00 42.450.000,00 0,00 42.450.000,00 0,00 42.450.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 119 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.07.01.012. 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 6.01.01.6.01.01.07.01.023. 0,00 21.300.000,00 46.700.000,00 68.000.000,00 0,00 21.300.000,00 46.700.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 6.01.01.6.01.01.07.02. 0,00 41.500.000,00 361.400.000,00 402.900.000,00 0,00 41.500.000,00 383.680.000,00 425.180.000,00 22.280.000,00 5,53Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.01.01.6.01.01.07.02.007. 0,00 0,00 161.400.000,00 161.400.000,00 0,00 0,00 183.680.000,00 183.680.000,00 22.280.000,00 13,80Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.01.01.6.01.01.07.02.013. 0,00 31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6.01.01.6.01.01.07.02.015. 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.07.02.019. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.07.03. 1.300.000,00 20.700.000,00 0,00 22.000.000,00 1.300.000,00 20.700.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.01.01.6.01.01.07.03.001. 1.300.000,00 20.700.000,00 0,00 22.000.000,00 1.300.000,00 20.700.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 6.01.01.6.01.01.07.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.01.01.6.01.01.07.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 6.01.01.6.01.01.07.06. 39.600.000,00 10.400.000,00 0,00 50.000.000,00 39.600.000,00 10.400.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.01.01.6.01.01.07.06.001. 21.600.000,00 3.400.000,00 0,00 25.000.000,00 21.600.000,00 3.400.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6.01.01.6.01.01.07.06.002. 18.000.000,00 7.000.000,00 0,00 25.000.000,00 18.000.000,00 7.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6.01.01.6.01.01.07.07. 15.000.000,00 5.000.000,00 0,00 20.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.07.07.001. 15.000.000,00 5.000.000,00 0,00 20.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.07.08. 12.000.000,00 5.000.000,00 0,00 17.000.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 120 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.07.08.001. 12.000.000,00 5.000.000,00 0,00 17.000.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 6.01.01.6.01.01.07.15. 151.500.000,00 188.500.000,00 0,00 340.000.000,00 151.500.000,00 183.220.000,00 0,00 334.720.000,00 (5.280.000,00) (1,55)Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.07.15.001. 26.800.000,00 43.200.000,00 0,00 70.000.000,00 26.800.000,00 43.200.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.07.15.009. 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 4.720.000,00 0,00 14.720.000,00 (5.280.000,00) (26,40)Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.07.15.010. 14.700.000,00 35.300.000,00 0,00 50.000.000,00 14.700.000,00 35.300.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 6.01.01.6.01.01.07.15.027. 6.000.000,00 4.000.000,00 0,00 10.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Monitoring Pemilihan Umum 6.01.01.6.01.01.07.15.028. 36.000.000,00 4.000.000,00 0,00 40.000.000,00 36.000.000,00 4.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik 6.01.01.6.01.01.07.15.036. 39.000.000,00 36.000.000,00 0,00 75.000.000,00 39.000.000,00 36.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.07.15.037. 19.000.000,00 56.000.000,00 0,00 75.000.000,00 19.000.000,00 56.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari-Hari Besar 6.01.01.6.01.01.07.16. 15.200.000,00 32.800.000,00 0,00 48.000.000,00 15.200.000,00 32.800.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 6.01.01.6.01.01.07.16.002. 4.000.000,00 21.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4.000.000,00 21.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Lomba Desa 6.01.01.6.01.01.07.16.003. 11.200.000,00 11.800.000,00 0,00 23.000.000,00 11.200.000,00 11.800.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa 6.01.01.6.01.01.07.17. 51.800.000,00 20.200.000,00 0,00 72.000.000,00 51.800.000,00 20.200.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 6.01.01.6.01.01.07.17.001. 18.800.000,00 8.200.000,00 0,00 27.000.000,00 18.800.000,00 8.200.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 6.01.01.6.01.01.07.17.002. 12.000.000,00 8.000.000,00 0,00 20.000.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 6.01.01.6.01.01.07.17.003. 21.000.000,00 4.000.000,00 0,00 25.000.000,00 21.000.000,00 4.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 6.01.01.6.01.01.07.18. 18.500.000,00 20.600.000,00 0,00 39.100.000,00 18.500.000,00 20.600.000,00 0,00 39.100.000,00 0,00 0,00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.01.01.6.01.01.07.18.001. 10.000.000,00 12.000.000,00 0,00 22.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Linmas 121 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.07.18.009. 8.500.000,00 8.600.000,00 0,00 17.100.000,00 8.500.000,00 8.600.000,00 0,00 17.100.000,00 0,00 0,00Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana 6.01.01.6.01.01.07.19. 66.600.000,00 96.400.000,00 0,00 163.000.000,00 66.600.000,00 96.400.000,00 0,00 163.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6.01.01.6.01.01.07.19.001. 8.500.000,00 11.500.000,00 0,00 20.000.000,00 8.500.000,00 11.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 6.01.01.6.01.01.07.19.009. 36.000.000,00 14.000.000,00 0,00 50.000.000,00 36.000.000,00 14.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga 6.01.01.6.01.01.07.19.017. 1.300.000,00 38.700.000,00 0,00 40.000.000,00 1.300.000,00 38.700.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 6.01.01.6.01.01.07.19.018. 4.500.000,00 10.500.000,00 0,00 15.000.000,00 4.500.000,00 10.500.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 6.01.01.6.01.01.07.19.019. 7.300.000,00 10.700.000,00 0,00 18.000.000,00 7.300.000,00 10.700.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6.01.01.6.01.01.07.19.037. 9.000.000,00 11.000.000,00 0,00 20.000.000,00 9.000.000,00 11.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial 6.01.01.6.01.01.07.20. 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 0,00 18.000.000,00 (2.000.000,00) (10,00)Program Pemeliharaan Kantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 6.01.01.6.01.01.07.20.001. 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 0,00 18.000.000,00 (2.000.000,00) (10,00)Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 6.01.01.08. 195.900.000,00 731.587.000,00 353.943.400,00 1.281.430.400,00 190.100.000,00 728.042.000,00 366.288.400,00 1.284.430.400,00 3.000.000,00 0,23KECAMATAN PASEH 6.01.01.6.01.01.08.01. 34.400.000,00 210.537.000,00 13.900.000,00 258.837.000,00 33.100.000,00 207.487.000,00 13.900.000,00 254.487.000,00 (4.350.000,00) (1,68)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.08.01.001. 0,00 31.960.000,00 0,00 31.960.000,00 0,00 31.960.000,00 0,00 31.960.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 6.01.01.6.01.01.08.01.003. 28.200.000,00 106.909.000,00 0,00 135.109.000,00 28.200.000,00 106.909.000,00 0,00 135.109.000,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.08.01.005. 0,00 7.368.000,00 0,00 7.368.000,00 0,00 7.368.000,00 0,00 7.368.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.01.01.6.01.01.08.01.007. 4.900.000,00 15.100.000,00 0,00 20.000.000,00 4.900.000,00 12.050.000,00 0,00 16.950.000,00 (3.050.000,00) (15,25)Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 6.01.01.6.01.01.08.01.008. 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 6.01.01.6.01.01.08.01.012. 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 6.01.01.6.01.01.08.01.023. 1.300.000,00 4.800.000,00 13.900.000,00 20.000.000,00 0,00 4.800.000,00 13.900.000,00 18.700.000,00 (1.300.000,00) (6,50)Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 122 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.08.02. 0,00 79.850.000,00 340.043.400,00 419.893.400,00 0,00 79.850.000,00 352.388.400,00 432.238.400,00 12.345.000,00 2,94Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.01.01.6.01.01.08.02.007. 0,00 0,00 140.043.400,00 140.043.400,00 0,00 0,00 152.388.400,00 152.388.400,00 12.345.000,00 8,82Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.01.01.6.01.01.08.02.011. 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.08.02.013. 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6.01.01.6.01.01.08.02.015. 0,00 12.850.000,00 0,00 12.850.000,00 0,00 12.850.000,00 0,00 12.850.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.08.02.019. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.08.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.01.01.6.01.01.08.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 6.01.01.6.01.01.08.06. 17.000.000,00 13.000.000,00 0,00 30.000.000,00 17.000.000,00 13.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.01.01.6.01.01.08.06.001. 9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6.01.01.6.01.01.08.06.002. 8.000.000,00 7.000.000,00 0,00 15.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6.01.01.6.01.01.08.07. 9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4.500.000,00 2.505.000,00 0,00 7.005.000,00 (7.995.000,00) (53,30)Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.08.07.001. 9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4.500.000,00 2.505.000,00 0,00 7.005.000,00 (7.995.000,00) (53,30)Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.08.08. 7.000.000,00 13.000.000,00 0,00 20.000.000,00 7.000.000,00 13.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 6.01.01.6.01.01.08.08.001. 7.000.000,00 13.000.000,00 0,00 20.000.000,00 7.000.000,00 13.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 6.01.01.6.01.01.08.15. 69.000.000,00 261.000.000,00 0,00 330.000.000,00 69.000.000,00 261.000.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 0,00Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 123 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.08.15.001. 20.000.000,00 50.000.000,00 0,00 70.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.08.15.009. 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.08.15.010. 3.000.000,00 37.000.000,00 0,00 40.000.000,00 3.000.000,00 37.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 6.01.01.6.01.01.08.15.028. 36.000.000,00 4.000.000,00 0,00 40.000.000,00 36.000.000,00 4.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik 6.01.01.6.01.01.08.15.036. 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.08.15.037. 10.000.000,00 70.000.000,00 0,00 80.000.000,00 10.000.000,00 70.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari-Hari Besar 6.01.01.6.01.01.08.16. 2.500.000,00 22.500.000,00 0,00 25.000.000,00 2.500.000,00 22.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 6.01.01.6.01.01.08.16.002. 2.500.000,00 22.500.000,00 0,00 25.000.000,00 2.500.000,00 22.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Lomba Desa 6.01.01.6.01.01.08.17. 23.000.000,00 47.000.000,00 0,00 70.000.000,00 23.000.000,00 47.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 6.01.01.6.01.01.08.17.001. 12.000.000,00 18.000.000,00 0,00 30.000.000,00 12.000.000,00 18.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 6.01.01.6.01.01.08.17.002. 5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 20.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 6.01.01.6.01.01.08.17.003. 6.000.000,00 14.000.000,00 0,00 20.000.000,00 6.000.000,00 14.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 6.01.01.6.01.01.08.18. 13.500.000,00 26.500.000,00 0,00 40.000.000,00 13.500.000,00 26.500.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.01.01.6.01.01.08.18.001. 7.500.000,00 12.500.000,00 0,00 20.000.000,00 7.500.000,00 12.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Linmas 6.01.01.6.01.01.08.18.009. 6.000.000,00 14.000.000,00 0,00 20.000.000,00 6.000.000,00 14.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana 6.01.01.6.01.01.08.19. 20.500.000,00 52.200.000,00 0,00 72.700.000,00 20.500.000,00 52.200.000,00 0,00 72.700.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6.01.01.6.01.01.08.19.009. 11.000.000,00 29.000.000,00 0,00 40.000.000,00 11.000.000,00 29.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga 6.01.01.6.01.01.08.19.018. 7.000.000,00 8.000.000,00 0,00 15.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 6.01.01.6.01.01.08.19.035. 2.500.000,00 15.200.000,00 0,00 17.700.000,00 2.500.000,00 15.200.000,00 0,00 17.700.000,00 0,00 0,00Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga 124 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.09. 292.560.000,00 547.448.700,00 412.650.000,00 1.252.658.700,00 263.460.000,00 529.312.700,00 462.886.000,00 1.255.658.700,00 3.000.000,00 0,24KECAMATAN CONGGEANG 6.01.01.6.01.01.09.01. 0,00 228.708.700,00 38.000.000,00 266.708.700,00 0,00 214.328.700,00 38.000.000,00 252.328.700,00 (14.380.000,00) (5,39)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.09.01.001. 0,00 26.520.000,00 0,00 26.520.000,00 0,00 22.920.000,00 0,00 22.920.000,00 (3.600.000,00) (13,57)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 6.01.01.6.01.01.09.01.003. 0,00 95.543.700,00 0,00 95.543.700,00 0,00 95.543.700,00 0,00 95.543.700,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.09.01.005. 0,00 2.520.000,00 0,00 2.520.000,00 0,00 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00 (780.000,00) (30,95)Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.01.01.6.01.01.09.01.007. 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 6.01.01.6.01.01.09.01.008. 0,00 82.125.000,00 0,00 82.125.000,00 0,00 82.125.000,00 0,00 82.125.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 6.01.01.6.01.01.09.01.023. 0,00 12.000.000,00 38.000.000,00 50.000.000,00 0,00 12.000.000,00 38.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 6.01.01.6.01.01.09.02. 0,00 66.040.000,00 374.650.000,00 440.690.000,00 0,00 66.040.000,00 424.886.000,00 490.926.000,00 50.236.000,00 11,40Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.01.01.6.01.01.09.02.007. 0,00 5.350.000,00 74.650.000,00 80.000.000,00 0,00 5.350.000,00 124.886.000,00 130.236.000,00 50.236.000,00 62,80Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.01.01.6.01.01.09.02.011. 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.09.02.013. 0,00 55.690.000,00 0,00 55.690.000,00 0,00 55.690.000,00 0,00 55.690.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6.01.01.6.01.01.09.02.019. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.09.03. 0,00 14.250.000,00 0,00 14.250.000,00 0,00 14.250.000,00 0,00 14.250.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.01.01.6.01.01.09.03.004. 0,00 14.250.000,00 0,00 14.250.000,00 0,00 14.250.000,00 0,00 14.250.000,00 0,00 0,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga 6.01.01.6.01.01.09.05. 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 47.869.000,00 0,00 47.869.000,00 2.869.000,00 6,38Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.01.01.6.01.01.09.05.002. 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 47.869.000,00 0,00 47.869.000,00 2.869.000,00 6,38Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 6.01.01.6.01.01.09.06. 50.400.000,00 9.600.000,00 0,00 60.000.000,00 42.000.000,00 9.600.000,00 0,00 51.600.000,00 (8.400.000,00) (14,00)Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 125 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.09.06.001. 14.400.000,00 5.600.000,00 0,00 20.000.000,00 12.000.000,00 5.600.000,00 0,00 17.600.000,00 (2.400.000,00) (12,00)Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6.01.01.6.01.01.09.06.002. 36.000.000,00 4.000.000,00 0,00 40.000.000,00 30.000.000,00 4.000.000,00 0,00 34.000.000,00 (6.000.000,00) (15,00)Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6.01.01.6.01.01.09.07. 10.000.000,00 2.000.000,00 0,00 12.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.09.07.001. 10.000.000,00 2.000.000,00 0,00 12.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.09.15. 145.840.000,00 115.660.000,00 0,00 261.500.000,00 128.840.000,00 109.035.000,00 0,00 237.875.000,00 (23.625.000,00) (9,03)Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.09.15.001. 17.240.000,00 18.760.000,00 0,00 36.000.000,00 11.240.000,00 12.135.000,00 0,00 23.375.000,00 (12.625.000,00) (35,07)Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.09.15.010. 8.500.000,00 18.500.000,00 0,00 27.000.000,00 8.500.000,00 18.500.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 6.01.01.6.01.01.09.15.018. 12.600.000,00 900.000,00 0,00 13.500.000,00 12.000.000,00 900.000,00 0,00 12.900.000,00 (600.000,00) (4,44)Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 6.01.01.6.01.01.09.15.027. 23.200.000,00 5.300.000,00 0,00 28.500.000,00 20.000.000,00 5.300.000,00 0,00 25.300.000,00 (3.200.000,00) (11,23)Monitoring Pemilihan Umum 6.01.01.6.01.01.09.15.028. 43.200.000,00 3.300.000,00 0,00 46.500.000,00 36.000.000,00 3.300.000,00 0,00 39.300.000,00 (7.200.000,00) (15,48)Penyelengaraan Pelayanan Publik 6.01.01.6.01.01.09.15.036. 30.600.000,00 44.400.000,00 0,00 75.000.000,00 30.600.000,00 44.400.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.09.15.037. 10.500.000,00 24.500.000,00 0,00 35.000.000,00 10.500.000,00 24.500.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari-Hari Besar 6.01.01.6.01.01.09.16. 6.600.000,00 4.600.000,00 0,00 11.200.000,00 6.100.000,00 4.600.000,00 0,00 10.700.000,00 (500.000,00) (4,46)Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 6.01.01.6.01.01.09.16.003. 6.600.000,00 4.600.000,00 0,00 11.200.000,00 6.100.000,00 4.600.000,00 0,00 10.700.000,00 (500.000,00) (4,46)Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa 6.01.01.6.01.01.09.17. 16.900.000,00 11.780.000,00 0,00 28.680.000,00 16.300.000,00 11.780.000,00 0,00 28.080.000,00 (600.000,00) (2,09)Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 6.01.01.6.01.01.09.17.002. 8.640.000,00 5.540.000,00 0,00 14.180.000,00 8.040.000,00 5.540.000,00 0,00 13.580.000,00 (600.000,00) (4,23)Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 6.01.01.6.01.01.09.17.003. 8.260.000,00 6.240.000,00 0,00 14.500.000,00 8.260.000,00 6.240.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 6.01.01.6.01.01.09.18. 25.440.000,00 23.060.000,00 0,00 48.500.000,00 24.040.000,00 23.060.000,00 0,00 47.100.000,00 (1.400.000,00) (2,89)Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 126 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.09.18.001. 16.800.000,00 16.100.000,00 0,00 32.900.000,00 16.000.000,00 16.100.000,00 0,00 32.100.000,00 (800.000,00) (2,43)Pembinaan Linmas 6.01.01.6.01.01.09.18.009. 8.640.000,00 6.960.000,00 0,00 15.600.000,00 8.040.000,00 6.960.000,00 0,00 15.000.000,00 (600.000,00) (3,85)Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana 6.01.01.6.01.01.09.19. 37.380.000,00 26.750.000,00 0,00 64.130.000,00 36.180.000,00 26.750.000,00 0,00 62.930.000,00 (1.200.000,00) (1,87)Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6.01.01.6.01.01.09.19.009. 18.000.000,00 14.000.000,00 0,00 32.000.000,00 18.000.000,00 14.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga 6.01.01.6.01.01.09.19.036. 10.320.000,00 7.310.000,00 0,00 17.630.000,00 9.720.000,00 7.310.000,00 0,00 17.030.000,00 (600.000,00) (3,40)Pembinaan BUMDes 6.01.01.6.01.01.09.19.037. 9.060.000,00 5.440.000,00 0,00 14.500.000,00 8.460.000,00 5.440.000,00 0,00 13.900.000,00 (600.000,00) (4,14)Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial 6.01.01.10. 325.150.000,00 876.640.000,00 425.610.000,00 1.627.400.000,00 314.400.000,00 857.321.000,00 458.679.000,00 1.630.400.000,00 3.000.000,00 0,18KECAMATAN TOMO 6.01.01.6.01.01.10.01. 2.600.000,00 365.680.000,00 0,00 368.280.000,00 1.300.000,00 338.280.000,00 0,00 339.580.000,00 (28.700.000,00) (7,79)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.10.01.001. 0,00 59.420.000,00 0,00 59.420.000,00 0,00 47.420.000,00 0,00 47.420.000,00 (12.000.000,00) (20,20)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 6.01.01.6.01.01.10.01.003. 0,00 140.420.000,00 0,00 140.420.000,00 0,00 140.420.000,00 0,00 140.420.000,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.10.01.005. 0,00 1.140.000,00 0,00 1.140.000,00 0,00 1.140.000,00 0,00 1.140.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.01.01.6.01.01.10.01.007. 1.300.000,00 13.700.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 6.01.01.6.01.01.10.01.008. 0,00 80.300.000,00 0,00 80.300.000,00 0,00 80.300.000,00 0,00 80.300.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 6.01.01.6.01.01.10.01.012. 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 6.01.01.6.01.01.10.01.023. 1.300.000,00 64.700.000,00 0,00 66.000.000,00 1.300.000,00 63.000.000,00 0,00 64.300.000,00 (1.700.000,00) (2,58)Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 6.01.01.6.01.01.10.02. 0,00 43.350.000,00 425.610.000,00 468.960.000,00 0,00 57.141.000,00 458.679.000,00 515.820.000,00 46.860.000,00 9,99Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.01.01.6.01.01.10.02.007. 0,00 0,00 104.610.000,00 104.610.000,00 0,00 13.791.000,00 137.679.000,00 151.470.000,00 46.860.000,00 44,79Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.01.01.6.01.01.10.02.008. 0,00 0,00 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 0,00 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.10.02.013. 0,00 28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 127 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.10.02.015. 0,00 14.850.000,00 0,00 14.850.000,00 0,00 14.850.000,00 0,00 14.850.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.10.02.019. 0,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.10.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.01.01.6.01.01.10.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 6.01.01.6.01.01.10.06. 56.000.000,00 7.710.000,00 0,00 63.710.000,00 56.000.000,00 7.710.000,00 0,00 63.710.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.01.01.6.01.01.10.06.001. 8.000.000,00 2.710.000,00 0,00 10.710.000,00 8.000.000,00 2.710.000,00 0,00 10.710.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6.01.01.6.01.01.10.06.002. 48.000.000,00 5.000.000,00 0,00 53.000.000,00 48.000.000,00 5.000.000,00 0,00 53.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6.01.01.6.01.01.10.07. 31.500.000,00 5.600.000,00 0,00 37.100.000,00 31.500.000,00 5.600.000,00 0,00 37.100.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.10.07.001. 31.500.000,00 5.600.000,00 0,00 37.100.000,00 31.500.000,00 5.600.000,00 0,00 37.100.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.10.08. 9.000.000,00 1.000.000,00 0,00 10.000.000,00 9.000.000,00 1.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 6.01.01.6.01.01.10.08.001. 9.000.000,00 1.000.000,00 0,00 10.000.000,00 9.000.000,00 1.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 6.01.01.6.01.01.10.15. 121.800.000,00 186.550.000,00 0,00 308.350.000,00 116.800.000,00 174.890.000,00 0,00 291.690.000,00 (16.660.000,00) (5,40)Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.10.15.001. 28.000.000,00 22.000.000,00 0,00 50.000.000,00 23.000.000,00 21.340.000,00 0,00 44.340.000,00 (5.660.000,00) (11,32)Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.10.15.010. 17.300.000,00 22.700.000,00 0,00 40.000.000,00 17.300.000,00 22.700.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 6.01.01.6.01.01.10.15.027. 9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Monitoring Pemilihan Umum 6.01.01.6.01.01.10.15.028. 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 60.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik 6.01.01.6.01.01.10.15.036. 17.500.000,00 62.850.000,00 0,00 80.350.000,00 17.500.000,00 55.850.000,00 0,00 73.350.000,00 (7.000.000,00) (8,71)Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 128 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.10.15.037. 20.000.000,00 43.000.000,00 0,00 63.000.000,00 20.000.000,00 39.000.000,00 0,00 59.000.000,00 (4.000.000,00) (6,35)Peringatan Hari-Hari Besar 6.01.01.6.01.01.10.16. 25.450.000,00 79.550.000,00 0,00 105.000.000,00 21.000.000,00 82.500.000,00 0,00 103.500.000,00 (1.500.000,00) (1,43)Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 6.01.01.6.01.01.10.16.001. 12.950.000,00 22.050.000,00 0,00 35.000.000,00 8.500.000,00 26.500.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa 6.01.01.6.01.01.10.16.002. 5.000.000,00 40.000.000,00 0,00 45.000.000,00 5.000.000,00 38.500.000,00 0,00 43.500.000,00 (1.500.000,00) (3,33)Penyelenggaraan Lomba Desa 6.01.01.6.01.01.10.16.003. 7.500.000,00 17.500.000,00 0,00 25.000.000,00 7.500.000,00 17.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa 6.01.01.6.01.01.10.17. 27.600.000,00 68.400.000,00 0,00 96.000.000,00 27.600.000,00 68.400.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 6.01.01.6.01.01.10.17.001. 6.875.000,00 18.125.000,00 0,00 25.000.000,00 6.875.000,00 18.125.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 6.01.01.6.01.01.10.17.002. 12.000.000,00 28.000.000,00 0,00 40.000.000,00 12.000.000,00 28.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 6.01.01.6.01.01.10.17.003. 8.725.000,00 22.275.000,00 0,00 31.000.000,00 8.725.000,00 22.275.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 6.01.01.6.01.01.10.18. 24.300.000,00 70.700.000,00 0,00 95.000.000,00 24.300.000,00 70.700.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.01.01.6.01.01.10.18.001. 10.800.000,00 39.200.000,00 0,00 50.000.000,00 10.800.000,00 39.200.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Linmas 6.01.01.6.01.01.10.18.009. 13.500.000,00 31.500.000,00 0,00 45.000.000,00 13.500.000,00 31.500.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana 6.01.01.6.01.01.10.19. 26.900.000,00 48.100.000,00 0,00 75.000.000,00 26.900.000,00 48.100.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6.01.01.6.01.01.10.19.001. 6.900.000,00 18.100.000,00 0,00 25.000.000,00 6.900.000,00 18.100.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 6.01.01.6.01.01.10.19.009. 15.000.000,00 20.000.000,00 0,00 35.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga 6.01.01.6.01.01.10.19.018. 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 6.01.01.11. 490.220.000,00 538.885.000,00 456.954.000,00 1.486.059.000,00 481.120.000,00 599.635.000,00 408.304.000,00 1.489.059.000,00 3.000.000,00 0,20KECAMATAN BUAHDUA 6.01.01.6.01.01.11.01. 50.820.000,00 190.886.000,00 0,00 241.706.000,00 50.820.000,00 177.226.000,00 0,00 228.046.000,00 (13.660.000,00) (5,65)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.11.01.001. 0,00 25.170.000,00 0,00 25.170.000,00 0,00 19.380.000,00 0,00 19.380.000,00 (5.790.000,00) (23,00)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 129 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.11.01.003. 50.820.000,00 94.180.000,00 0,00 145.000.000,00 50.820.000,00 94.180.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.11.01.005. 0,00 3.936.000,00 0,00 3.936.000,00 0,00 2.526.000,00 0,00 2.526.000,00 (1.410.000,00) (35,82)Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.01.01.6.01.01.11.01.007. 0,00 6.460.000,00 0,00 6.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.460.000,00) (100,00)Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 6.01.01.6.01.01.11.01.008. 0,00 32.340.000,00 0,00 32.340.000,00 0,00 32.340.000,00 0,00 32.340.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 6.01.01.6.01.01.11.01.012. 0,00 28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 6.01.01.6.01.01.11.02. 0,00 37.750.000,00 456.954.000,00 494.704.000,00 0,00 57.000.000,00 408.304.000,00 465.304.000,00 (29.400.000,00) (5,94)Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.01.01.6.01.01.11.02.007. 0,00 0,00 70.500.000,00 70.500.000,00 0,00 0,00 21.850.000,00 21.850.000,00 (48.650.000,00) (69,01)Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.01.01.6.01.01.11.02.008. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.11.02.011. 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 11.460.000,00 0,00 11.460.000,00 6.460.000,00 129,20Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.11.02.013. 0,00 32.750.000,00 0,00 32.750.000,00 0,00 38.540.000,00 0,00 38.540.000,00 5.790.000,00 17,68Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6.01.01.6.01.01.11.02.015. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.11.02.019. 0,00 0,00 186.454.000,00 186.454.000,00 0,00 0,00 186.454.000,00 186.454.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.11.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.01.01.6.01.01.11.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 6.01.01.6.01.01.11.06. 31.500.000,00 3.500.000,00 0,00 35.000.000,00 31.500.000,00 3.500.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.01.01.6.01.01.11.06.001. 7.500.000,00 2.500.000,00 0,00 10.000.000,00 7.500.000,00 2.500.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6.01.01.6.01.01.11.06.002. 24.000.000,00 1.000.000,00 0,00 25.000.000,00 24.000.000,00 1.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 130 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.11.07. 21.000.000,00 4.000.000,00 0,00 25.000.000,00 21.000.000,00 4.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.11.07.001. 21.000.000,00 4.000.000,00 0,00 25.000.000,00 21.000.000,00 4.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.11.08. 8.000.000,00 2.000.000,00 0,00 10.000.000,00 8.000.000,00 2.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 6.01.01.6.01.01.11.08.001. 8.000.000,00 2.000.000,00 0,00 10.000.000,00 8.000.000,00 2.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 6.01.01.6.01.01.11.15. 247.800.000,00 206.849.000,00 0,00 454.649.000,00 248.700.000,00 214.149.000,00 0,00 462.849.000,00 8.200.000,00 1,80Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.11.15.001. 17.400.000,00 24.829.000,00 0,00 42.229.000,00 17.400.000,00 24.829.000,00 0,00 42.229.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.11.15.009. 9.000.000,00 11.000.000,00 0,00 20.000.000,00 9.000.000,00 8.900.000,00 0,00 17.900.000,00 (2.100.000,00) (10,50)Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.11.15.010. 9.000.000,00 21.000.000,00 0,00 30.000.000,00 9.000.000,00 21.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 6.01.01.6.01.01.11.15.018. 27.000.000,00 8.000.000,00 0,00 35.000.000,00 27.000.000,00 6.500.000,00 0,00 33.500.000,00 (1.500.000,00) (4,29)Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 6.01.01.6.01.01.11.15.026. 6.200.000,00 8.800.000,00 0,00 15.000.000,00 4.100.000,00 8.700.000,00 0,00 12.800.000,00 (2.200.000,00) (14,67)Pembinaan Administrasi Pertanahan 6.01.01.6.01.01.11.15.027. 13.000.000,00 7.000.000,00 0,00 20.000.000,00 13.000.000,00 7.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Monitoring Pemilihan Umum 6.01.01.6.01.01.11.15.028. 114.000.000,00 20.000.000,00 0,00 134.000.000,00 114.000.000,00 20.000.000,00 0,00 134.000.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik 6.01.01.6.01.01.11.15.036. 28.000.000,00 30.420.000,00 0,00 58.420.000,00 31.000.000,00 41.420.000,00 0,00 72.420.000,00 14.000.000,00 23,96Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.11.15.037. 24.200.000,00 75.800.000,00 0,00 100.000.000,00 24.200.000,00 75.800.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari-Hari Besar 6.01.01.6.01.01.11.16. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 15.360.000,00 0,00 20.360.000,00 20.360.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 6.01.01.6.01.01.11.16.001. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 15.360.000,00 0,00 20.360.000,00 20.360.000,00 100,00Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa 6.01.01.6.01.01.11.17. 49.800.000,00 22.200.000,00 0,00 72.000.000,00 45.600.000,00 22.200.000,00 0,00 67.800.000,00 (4.200.000,00) (5,83)Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 6.01.01.6.01.01.11.17.001. 14.400.000,00 10.600.000,00 0,00 25.000.000,00 10.200.000,00 10.600.000,00 0,00 20.800.000,00 (4.200.000,00) (16,80)Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 6.01.01.6.01.01.11.17.002. 17.400.000,00 9.600.000,00 0,00 27.000.000,00 17.400.000,00 9.600.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 131 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.11.17.003. 18.000.000,00 2.000.000,00 0,00 20.000.000,00 18.000.000,00 2.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 6.01.01.6.01.01.11.18. 9.200.000,00 5.800.000,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 7.700.000,00 0,00 12.700.000,00 (2.300.000,00) (15,33)Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.01.01.6.01.01.11.18.001. 9.200.000,00 5.800.000,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 7.700.000,00 0,00 12.700.000,00 (2.300.000,00) (15,33)Pembinaan Linmas 6.01.01.6.01.01.11.19. 72.100.000,00 65.900.000,00 0,00 138.000.000,00 65.500.000,00 93.500.000,00 0,00 159.000.000,00 21.000.000,00 15,22Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6.01.01.6.01.01.11.19.009. 36.000.000,00 30.000.000,00 0,00 66.000.000,00 36.000.000,00 30.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga 6.01.01.6.01.01.11.19.018. 6.500.000,00 10.500.000,00 0,00 17.000.000,00 9.500.000,00 12.500.000,00 0,00 22.000.000,00 5.000.000,00 29,41Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 6.01.01.6.01.01.11.19.019. 16.500.000,00 13.500.000,00 0,00 30.000.000,00 5.000.000,00 15.100.000,00 0,00 20.100.000,00 (9.900.000,00) (33,00)Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6.01.01.6.01.01.11.19.027. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 12.000.000,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 100,00Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah 6.01.01.6.01.01.11.19.035. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 12.000.000,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 100,00Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga 6.01.01.6.01.01.11.19.036. 13.100.000,00 11.900.000,00 0,00 25.000.000,00 5.000.000,00 11.900.000,00 0,00 16.900.000,00 (8.100.000,00) (32,40)Pembinaan BUMDes 6.01.01.12. 304.700.000,00 659.142.000,00 267.400.000,00 1.231.242.000,00 294.400.000,00 671.142.000,00 268.700.000,00 1.234.242.000,00 3.000.000,00 0,24KECAMATAN DARMARAJA 6.01.01.6.01.01.12.01. 10.300.000,00 241.692.000,00 38.700.000,00 290.692.000,00 0,00 250.692.000,00 40.000.000,00 290.692.000,00 0,00 0,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.12.01.001. 0,00 37.734.000,00 0,00 37.734.000,00 0,00 37.734.000,00 0,00 37.734.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 6.01.01.6.01.01.12.01.003. 0,00 130.158.000,00 0,00 130.158.000,00 0,00 145.158.000,00 0,00 145.158.000,00 15.000.000,00 11,52Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.12.01.005. 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.01.01.6.01.01.12.01.007. 9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 6.01.01.6.01.01.12.01.008. 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 6.01.01.6.01.01.12.01.012. 0,00 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 6.01.01.6.01.01.12.01.023. 1.300.000,00 0,00 38.700.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 132 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.12.02. 3.700.000,00 160.150.000,00 228.700.000,00 392.550.000,00 3.700.000,00 160.150.000,00 228.700.000,00 392.550.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.01.01.6.01.01.12.02.007. 1.300.000,00 0,00 228.700.000,00 230.000.000,00 1.300.000,00 0,00 228.700.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.01.01.6.01.01.12.02.011. 2.400.000,00 50.150.000,00 0,00 52.550.000,00 2.400.000,00 50.150.000,00 0,00 52.550.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.12.02.013. 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6.01.01.6.01.01.12.03. 0,00 40.350.000,00 0,00 40.350.000,00 0,00 40.350.000,00 0,00 40.350.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.01.01.6.01.01.12.03.001. 0,00 14.250.000,00 0,00 14.250.000,00 0,00 14.250.000,00 0,00 14.250.000,00 0,00 0,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 6.01.01.6.01.01.12.03.003. 0,00 26.100.000,00 0,00 26.100.000,00 0,00 26.100.000,00 0,00 26.100.000,00 0,00 0,00Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 6.01.01.6.01.01.12.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.01.01.6.01.01.12.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 6.01.01.6.01.01.12.06. 41.700.000,00 1.400.000,00 0,00 43.100.000,00 41.700.000,00 1.400.000,00 0,00 43.100.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.01.01.6.01.01.12.06.001. 10.500.000,00 800.000,00 0,00 11.300.000,00 10.500.000,00 800.000,00 0,00 11.300.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6.01.01.6.01.01.12.06.002. 31.200.000,00 600.000,00 0,00 31.800.000,00 31.200.000,00 600.000,00 0,00 31.800.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6.01.01.6.01.01.12.07. 11.200.000,00 800.000,00 0,00 12.000.000,00 11.200.000,00 800.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.12.07.001. 11.200.000,00 800.000,00 0,00 12.000.000,00 11.200.000,00 800.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.12.15. 136.200.000,00 119.650.000,00 0,00 255.850.000,00 136.200.000,00 119.650.000,00 0,00 255.850.000,00 0,00 0,00Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.12.15.001. 21.200.000,00 18.800.000,00 0,00 40.000.000,00 21.200.000,00 18.800.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.12.15.010. 7.500.000,00 3.350.000,00 0,00 10.850.000,00 7.500.000,00 3.350.000,00 0,00 10.850.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 6.01.01.6.01.01.12.15.028. 43.200.000,00 1.800.000,00 0,00 45.000.000,00 43.200.000,00 1.800.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik 133 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.12.15.036. 20.000.000,00 60.000.000,00 0,00 80.000.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.12.15.037. 44.300.000,00 35.700.000,00 0,00 80.000.000,00 44.300.000,00 35.700.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari-Hari Besar 6.01.01.6.01.01.12.16. 12.100.000,00 12.900.000,00 0,00 25.000.000,00 12.100.000,00 12.900.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 6.01.01.6.01.01.12.16.002. 12.100.000,00 12.900.000,00 0,00 25.000.000,00 12.100.000,00 12.900.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Lomba Desa 6.01.01.6.01.01.12.17. 25.500.000,00 24.500.000,00 0,00 50.000.000,00 25.500.000,00 24.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 6.01.01.6.01.01.12.17.001. 14.400.000,00 15.600.000,00 0,00 30.000.000,00 14.400.000,00 15.600.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 6.01.01.6.01.01.12.17.003. 11.100.000,00 8.900.000,00 0,00 20.000.000,00 11.100.000,00 8.900.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 6.01.01.6.01.01.12.18. 9.600.000,00 10.400.000,00 0,00 20.000.000,00 9.600.000,00 10.400.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.01.01.6.01.01.12.18.001. 9.600.000,00 10.400.000,00 0,00 20.000.000,00 9.600.000,00 10.400.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Linmas 6.01.01.6.01.01.12.19. 54.400.000,00 47.300.000,00 0,00 101.700.000,00 54.400.000,00 47.300.000,00 0,00 101.700.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6.01.01.6.01.01.12.19.009. 27.600.000,00 17.400.000,00 0,00 45.000.000,00 27.600.000,00 17.400.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga 6.01.01.6.01.01.12.19.018. 2.400.000,00 12.600.000,00 0,00 15.000.000,00 2.400.000,00 12.600.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 6.01.01.6.01.01.12.19.019. 24.400.000,00 17.300.000,00 0,00 41.700.000,00 24.400.000,00 17.300.000,00 0,00 41.700.000,00 0,00 0,00Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6.01.01.13. 319.200.000,00 517.454.000,00 289.750.000,00 1.126.404.000,00 291.900.000,00 507.954.000,00 329.550.000,00 1.129.404.000,00 3.000.000,00 0,27KECAMATAN SITURAJA 6.01.01.6.01.01.13.01. 0,00 219.933.000,00 0,00 219.933.000,00 0,00 218.598.000,00 0,00 218.598.000,00 (1.335.000,00) (0,61)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.13.01.001. 0,00 42.060.000,00 0,00 42.060.000,00 0,00 47.750.000,00 0,00 47.750.000,00 5.690.000,00 13,53Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 6.01.01.6.01.01.13.01.003. 0,00 100.983.000,00 0,00 100.983.000,00 0,00 106.283.000,00 0,00 106.283.000,00 5.300.000,00 5,25Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.13.01.005. 0,00 3.090.000,00 0,00 3.090.000,00 0,00 3.090.000,00 0,00 3.090.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 134 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.13.01.007. 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 2.675.000,00 0,00 2.675.000,00 (12.325.000,00) (82,17)Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 6.01.01.6.01.01.13.01.008. 0,00 46.800.000,00 0,00 46.800.000,00 0,00 46.800.000,00 0,00 46.800.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 6.01.01.6.01.01.13.01.012. 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 6.01.01.6.01.01.13.02. 0,00 54.665.000,00 289.750.000,00 344.415.000,00 0,00 54.665.000,00 329.550.000,00 384.215.000,00 39.800.000,00 11,56Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.01.01.6.01.01.13.02.007. 0,00 0,00 49.750.000,00 49.750.000,00 0,00 0,00 89.550.000,00 89.550.000,00 39.800.000,00 80,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.01.01.6.01.01.13.02.008. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.13.02.011. 0,00 18.250.000,00 0,00 18.250.000,00 0,00 18.250.000,00 0,00 18.250.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.13.02.013. 0,00 31.415.000,00 0,00 31.415.000,00 0,00 31.415.000,00 0,00 31.415.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6.01.01.6.01.01.13.02.015. 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.13.02.019. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.13.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.01.01.6.01.01.13.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 6.01.01.6.01.01.13.06. 32.000.000,00 2.000.000,00 0,00 34.000.000,00 32.000.000,00 2.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.01.01.6.01.01.13.06.001. 8.000.000,00 1.000.000,00 0,00 9.000.000,00 8.000.000,00 1.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6.01.01.6.01.01.13.06.002. 24.000.000,00 1.000.000,00 0,00 25.000.000,00 24.000.000,00 1.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6.01.01.6.01.01.13.07. 14.000.000,00 3.906.000,00 0,00 17.906.000,00 14.000.000,00 3.906.000,00 0,00 17.906.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.13.07.001. 14.000.000,00 3.906.000,00 0,00 17.906.000,00 14.000.000,00 3.906.000,00 0,00 17.906.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 135 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.13.15. 145.200.000,00 137.300.000,00 0,00 282.500.000,00 134.900.000,00 132.350.000,00 0,00 267.250.000,00 (15.250.000,00) (5,40)Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.13.15.001. 18.500.000,00 21.500.000,00 0,00 40.000.000,00 18.500.000,00 17.750.000,00 0,00 36.250.000,00 (3.750.000,00) (9,38)Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.13.15.009. 16.000.000,00 4.000.000,00 0,00 20.000.000,00 8.000.000,00 2.800.000,00 0,00 10.800.000,00 (9.200.000,00) (46,00)Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.13.15.010. 13.000.000,00 17.000.000,00 0,00 30.000.000,00 13.000.000,00 17.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 6.01.01.6.01.01.13.15.027. 18.000.000,00 2.000.000,00 0,00 20.000.000,00 18.000.000,00 2.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Monitoring Pemilihan Umum 6.01.01.6.01.01.13.15.028. 43.200.000,00 16.800.000,00 0,00 60.000.000,00 43.200.000,00 16.800.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik 6.01.01.6.01.01.13.15.036. 19.500.000,00 43.000.000,00 0,00 62.500.000,00 19.500.000,00 43.000.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.13.15.037. 17.000.000,00 33.000.000,00 0,00 50.000.000,00 14.700.000,00 33.000.000,00 0,00 47.700.000,00 (2.300.000,00) (4,60)Peringatan Hari-Hari Besar 6.01.01.6.01.01.13.16. 10.000.000,00 14.750.000,00 0,00 24.750.000,00 10.000.000,00 14.750.000,00 0,00 24.750.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 6.01.01.6.01.01.13.16.002. 10.000.000,00 14.750.000,00 0,00 24.750.000,00 10.000.000,00 14.750.000,00 0,00 24.750.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Lomba Desa 6.01.01.6.01.01.13.17. 47.500.000,00 22.900.000,00 0,00 70.400.000,00 34.500.000,00 22.340.000,00 0,00 56.840.000,00 (13.560.000,00) (19,26)Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 6.01.01.6.01.01.13.17.001. 19.000.000,00 11.000.000,00 0,00 30.000.000,00 14.000.000,00 11.000.000,00 0,00 25.000.000,00 (5.000.000,00) (16,67)Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 6.01.01.6.01.01.13.17.002. 16.000.000,00 2.400.000,00 0,00 18.400.000,00 8.000.000,00 1.840.000,00 0,00 9.840.000,00 (8.560.000,00) (46,52)Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 6.01.01.6.01.01.13.17.003. 12.500.000,00 9.500.000,00 0,00 22.000.000,00 12.500.000,00 9.500.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 6.01.01.6.01.01.13.18. 14.500.000,00 8.000.000,00 0,00 22.500.000,00 14.500.000,00 8.000.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.01.01.6.01.01.13.18.001. 14.500.000,00 8.000.000,00 0,00 22.500.000,00 14.500.000,00 8.000.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00Pembinaan Linmas 6.01.01.6.01.01.13.19. 56.000.000,00 54.000.000,00 0,00 110.000.000,00 52.000.000,00 48.345.000,00 0,00 100.345.000,00 (9.655.000,00) (8,78)Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6.01.01.6.01.01.13.19.009. 21.500.000,00 13.500.000,00 0,00 35.000.000,00 21.500.000,00 13.500.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga 6.01.01.6.01.01.13.19.018. 6.500.000,00 8.500.000,00 0,00 15.000.000,00 6.500.000,00 8.500.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 136 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.13.19.019. 15.500.000,00 14.500.000,00 0,00 30.000.000,00 11.500.000,00 8.845.000,00 0,00 20.345.000,00 (9.655.000,00) (32,18)Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6.01.01.6.01.01.13.19.036. 12.500.000,00 17.500.000,00 0,00 30.000.000,00 12.500.000,00 17.500.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan BUMDes 6.01.01.14. 272.900.000,00 673.210.000,00 376.750.000,00 1.322.860.000,00 272.900.000,00 665.860.000,00 387.100.000,00 1.325.860.000,00 3.000.000,00 0,23KECAMATAN JATIGEDE 6.01.01.6.01.01.14.01. 0,00 177.745.000,00 35.000.000,00 212.745.000,00 0,00 167.395.000,00 35.000.000,00 202.395.000,00 (10.350.000,00) (4,86)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.14.01.001. 0,00 29.740.000,00 0,00 29.740.000,00 0,00 26.990.000,00 0,00 26.990.000,00 (2.750.000,00) (9,25)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 6.01.01.6.01.01.14.01.003. 0,00 88.545.000,00 0,00 88.545.000,00 0,00 90.945.000,00 0,00 90.945.000,00 2.400.000,00 2,71Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.14.01.005. 0,00 2.460.000,00 0,00 2.460.000,00 0,00 2.460.000,00 0,00 2.460.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.01.01.6.01.01.14.01.007. 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 6.01.01.6.01.01.14.01.008. 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 6.01.01.6.01.01.14.01.012. 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 6.01.01.6.01.01.14.01.023. 0,00 5.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 6.01.01.6.01.01.14.02. 0,00 54.000.000,00 341.750.000,00 395.750.000,00 0,00 54.000.000,00 352.100.000,00 406.100.000,00 10.350.000,00 2,62Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.01.01.6.01.01.14.02.003. 0,00 0,00 112.500.000,00 112.500.000,00 0,00 0,00 112.500.000,00 112.500.000,00 0,00 0,00Pembangunan Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.14.02.007. 0,00 0,00 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 10.350.000,00 35,38Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.01.01.6.01.01.14.02.008. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.14.02.013. 0,00 45.600.000,00 0,00 45.600.000,00 0,00 45.600.000,00 0,00 45.600.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6.01.01.6.01.01.14.02.015. 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.14.03. 0,00 9.990.000,00 0,00 9.990.000,00 0,00 9.990.000,00 0,00 9.990.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.01.01.6.01.01.14.03.001. 0,00 9.990.000,00 0,00 9.990.000,00 0,00 9.990.000,00 0,00 9.990.000,00 0,00 0,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 137 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.14.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.01.01.6.01.01.14.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 6.01.01.6.01.01.14.06. 28.500.000,00 4.500.000,00 0,00 33.000.000,00 28.500.000,00 4.500.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.01.01.6.01.01.14.06.001. 10.500.000,00 1.000.000,00 0,00 11.500.000,00 10.500.000,00 1.000.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6.01.01.6.01.01.14.06.002. 18.000.000,00 3.500.000,00 0,00 21.500.000,00 18.000.000,00 3.500.000,00 0,00 21.500.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6.01.01.6.01.01.14.07. 10.500.000,00 12.500.000,00 0,00 23.000.000,00 10.500.000,00 12.500.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.14.07.001. 10.500.000,00 12.500.000,00 0,00 23.000.000,00 10.500.000,00 12.500.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.14.15. 114.400.000,00 245.600.000,00 0,00 360.000.000,00 114.400.000,00 245.600.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 0,00Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.14.15.001. 14.500.000,00 20.500.000,00 0,00 35.000.000,00 14.500.000,00 20.500.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.14.15.010. 7.400.000,00 27.600.000,00 0,00 35.000.000,00 7.400.000,00 27.600.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 6.01.01.6.01.01.14.15.027. 8.000.000,00 27.000.000,00 0,00 35.000.000,00 8.000.000,00 27.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00Monitoring Pemilihan Umum 6.01.01.6.01.01.14.15.028. 30.000.000,00 5.000.000,00 0,00 35.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik 6.01.01.6.01.01.14.15.036. 23.000.000,00 47.000.000,00 0,00 70.000.000,00 23.000.000,00 47.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.14.15.037. 31.500.000,00 118.500.000,00 0,00 150.000.000,00 31.500.000,00 118.500.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari-Hari Besar 6.01.01.6.01.01.14.16. 16.600.000,00 30.900.000,00 0,00 47.500.000,00 16.600.000,00 30.900.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 6.01.01.6.01.01.14.16.002. 7.000.000,00 18.000.000,00 0,00 25.000.000,00 7.000.000,00 18.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Lomba Desa 6.01.01.6.01.01.14.16.003. 9.600.000,00 12.900.000,00 0,00 22.500.000,00 9.600.000,00 12.900.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa 6.01.01.6.01.01.14.17. 33.500.000,00 36.500.000,00 0,00 70.000.000,00 33.500.000,00 36.500.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 138 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.14.17.001. 7.300.000,00 17.700.000,00 0,00 25.000.000,00 7.300.000,00 17.700.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 6.01.01.6.01.01.14.17.002. 12.400.000,00 12.600.000,00 0,00 25.000.000,00 12.400.000,00 12.600.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 6.01.01.6.01.01.14.17.003. 13.800.000,00 6.200.000,00 0,00 20.000.000,00 13.800.000,00 6.200.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 6.01.01.6.01.01.14.18. 27.900.000,00 27.100.000,00 0,00 55.000.000,00 27.900.000,00 27.100.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.01.01.6.01.01.14.18.001. 8.500.000,00 16.500.000,00 0,00 25.000.000,00 8.500.000,00 16.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Linmas 6.01.01.6.01.01.14.18.009. 19.400.000,00 10.600.000,00 0,00 30.000.000,00 19.400.000,00 10.600.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana 6.01.01.6.01.01.14.19. 41.500.000,00 74.375.000,00 0,00 115.875.000,00 41.500.000,00 74.375.000,00 0,00 115.875.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6.01.01.6.01.01.14.19.009. 13.500.000,00 21.500.000,00 0,00 35.000.000,00 13.500.000,00 21.500.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga 6.01.01.6.01.01.14.19.018. 8.000.000,00 12.000.000,00 0,00 20.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 6.01.01.6.01.01.14.19.036. 8.300.000,00 17.575.000,00 0,00 25.875.000,00 8.300.000,00 17.575.000,00 0,00 25.875.000,00 0,00 0,00Pembinaan BUMDes 6.01.01.6.01.01.14.19.037. 11.700.000,00 23.300.000,00 0,00 35.000.000,00 11.700.000,00 23.300.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial 6.01.01.15. 381.904.000,00 552.682.000,00 348.000.000,00 1.282.586.000,00 381.904.000,00 555.682.000,00 348.000.000,00 1.285.586.000,00 3.000.000,00 0,23KECAMATAN WADO 6.01.01.6.01.01.15.01. 2.950.000,00 237.499.000,00 28.000.000,00 268.449.000,00 2.950.000,00 237.499.000,00 28.000.000,00 268.449.000,00 0,00 0,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.15.01.001. 0,00 27.195.000,00 0,00 27.195.000,00 0,00 27.195.000,00 0,00 27.195.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 6.01.01.6.01.01.15.01.003. 1.500.000,00 105.274.000,00 0,00 106.774.000,00 1.500.000,00 105.274.000,00 0,00 106.774.000,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.15.01.005. 0,00 3.090.000,00 0,00 3.090.000,00 0,00 3.090.000,00 0,00 3.090.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.01.01.6.01.01.15.01.007. 1.450.000,00 20.340.000,00 0,00 21.790.000,00 1.450.000,00 20.340.000,00 0,00 21.790.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 6.01.01.6.01.01.15.01.008. 0,00 64.800.000,00 0,00 64.800.000,00 0,00 64.800.000,00 0,00 64.800.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 6.01.01.6.01.01.15.01.012. 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 139 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.15.01.023. 0,00 12.000.000,00 28.000.000,00 40.000.000,00 0,00 12.000.000,00 28.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 6.01.01.6.01.01.15.02. 0,00 64.587.000,00 320.000.000,00 384.587.000,00 0,00 64.587.000,00 320.000.000,00 384.587.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.01.01.6.01.01.15.02.008. 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.15.02.013. 0,00 64.587.000,00 0,00 64.587.000,00 0,00 64.587.000,00 0,00 64.587.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6.01.01.6.01.01.15.02.019. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.15.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.01.01.6.01.01.15.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 6.01.01.6.01.01.15.06. 40.704.000,00 5.296.000,00 0,00 46.000.000,00 40.704.000,00 5.296.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.01.01.6.01.01.15.06.001. 10.704.000,00 4.296.000,00 0,00 15.000.000,00 10.704.000,00 4.296.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6.01.01.6.01.01.15.06.002. 30.000.000,00 1.000.000,00 0,00 31.000.000,00 30.000.000,00 1.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6.01.01.6.01.01.15.07. 8.000.000,00 17.000.000,00 0,00 25.000.000,00 8.000.000,00 17.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.15.07.001. 8.000.000,00 17.000.000,00 0,00 25.000.000,00 8.000.000,00 17.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.15.08. 7.200.000,00 2.800.000,00 0,00 10.000.000,00 7.200.000,00 2.800.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 6.01.01.6.01.01.15.08.001. 7.200.000,00 2.800.000,00 0,00 10.000.000,00 7.200.000,00 2.800.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 6.01.01.6.01.01.15.15. 211.750.000,00 114.800.000,00 0,00 326.550.000,00 211.750.000,00 114.800.000,00 0,00 326.550.000,00 0,00 0,00Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.15.15.001. 30.000.000,00 20.000.000,00 0,00 50.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.15.15.010. 15.500.000,00 14.500.000,00 0,00 30.000.000,00 15.500.000,00 14.500.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 6.01.01.6.01.01.15.15.027. 25.000.000,00 21.000.000,00 0,00 46.000.000,00 25.000.000,00 21.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 0,00Monitoring Pemilihan Umum 140 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.15.15.028. 84.000.000,00 6.000.000,00 0,00 90.000.000,00 84.000.000,00 6.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik 6.01.01.6.01.01.15.15.036. 35.250.000,00 35.300.000,00 0,00 70.550.000,00 35.250.000,00 35.300.000,00 0,00 70.550.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.15.15.037. 22.000.000,00 18.000.000,00 0,00 40.000.000,00 22.000.000,00 18.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari-Hari Besar 6.01.01.6.01.01.15.16. 13.000.000,00 12.000.000,00 0,00 25.000.000,00 13.000.000,00 12.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 6.01.01.6.01.01.15.16.002. 13.000.000,00 12.000.000,00 0,00 25.000.000,00 13.000.000,00 12.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Lomba Desa 6.01.01.6.01.01.15.17. 32.000.000,00 20.000.000,00 0,00 52.000.000,00 32.000.000,00 20.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 6.01.01.6.01.01.15.17.001. 15.600.000,00 14.400.000,00 0,00 30.000.000,00 15.600.000,00 14.400.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 6.01.01.6.01.01.15.17.002. 9.000.000,00 1.000.000,00 0,00 10.000.000,00 9.000.000,00 1.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 6.01.01.6.01.01.15.17.003. 7.400.000,00 4.600.000,00 0,00 12.000.000,00 7.400.000,00 4.600.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 6.01.01.6.01.01.15.18. 32.300.000,00 27.700.000,00 0,00 60.000.000,00 32.300.000,00 27.700.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.01.01.6.01.01.15.18.001. 22.800.000,00 17.200.000,00 0,00 40.000.000,00 22.800.000,00 17.200.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Linmas 6.01.01.6.01.01.15.18.009. 9.500.000,00 10.500.000,00 0,00 20.000.000,00 9.500.000,00 10.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana 6.01.01.6.01.01.15.19. 34.000.000,00 51.000.000,00 0,00 85.000.000,00 34.000.000,00 51.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6.01.01.6.01.01.15.19.001. 15.500.000,00 14.500.000,00 0,00 30.000.000,00 15.500.000,00 14.500.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 6.01.01.6.01.01.15.19.009. 16.000.000,00 24.000.000,00 0,00 40.000.000,00 16.000.000,00 24.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga 6.01.01.6.01.01.15.19.018. 2.500.000,00 12.500.000,00 0,00 15.000.000,00 2.500.000,00 12.500.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 6.01.01.16. 286.830.000,00 730.971.650,00 514.100.000,00 1.531.901.650,00 273.830.000,00 748.971.650,00 512.100.000,00 1.534.901.650,00 3.000.000,00 0,20KECAMATAN UJUNGJAYA 6.01.01.6.01.01.16.01. 12.480.000,00 281.254.000,00 22.900.000,00 316.634.000,00 12.480.000,00 276.254.000,00 22.900.000,00 311.634.000,00 (5.000.000,00) (1,58)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.16.01.001. 0,00 41.400.000,00 0,00 41.400.000,00 0,00 41.400.000,00 0,00 41.400.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 141 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.16.01.003. 12.480.000,00 135.234.000,00 0,00 147.714.000,00 12.480.000,00 135.234.000,00 0,00 147.714.000,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.16.01.005. 0,00 2.520.000,00 0,00 2.520.000,00 0,00 2.520.000,00 0,00 2.520.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.01.01.6.01.01.16.01.006. 0,00 25.100.000,00 0,00 25.100.000,00 0,00 25.100.000,00 0,00 25.100.000,00 0,00 0,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 6.01.01.6.01.01.16.01.008. 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 6.01.01.6.01.01.16.01.012. 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 6.01.01.6.01.01.16.01.023. 0,00 5.000.000,00 22.900.000,00 27.900.000,00 0,00 0,00 22.900.000,00 22.900.000,00 (5.000.000,00) (17,92)Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 6.01.01.6.01.01.16.02. 600.000,00 83.400.000,00 491.200.000,00 575.200.000,00 600.000,00 75.400.000,00 489.200.000,00 565.200.000,00 (10.000.000,00) (1,74)Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.01.01.6.01.01.16.02.007. 200.000,00 0,00 141.600.000,00 141.800.000,00 200.000,00 0,00 139.600.000,00 139.800.000,00 (2.000.000,00) (1,41)Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.01.01.6.01.01.16.02.008. 200.000,00 0,00 197.800.000,00 198.000.000,00 200.000,00 0,00 197.800.000,00 198.000.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.16.02.011. 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.16.02.013. 0,00 53.400.000,00 0,00 53.400.000,00 0,00 53.400.000,00 0,00 53.400.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6.01.01.6.01.01.16.02.015. 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.16.02.016. 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 (3.000.000,00) (20,00)Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas 6.01.01.6.01.01.16.02.019. 200.000,00 0,00 151.800.000,00 152.000.000,00 200.000,00 0,00 151.800.000,00 152.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.16.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.01.01.6.01.01.16.06. 14.000.000,00 8.153.000,00 0,00 22.153.000,00 14.000.000,00 8.153.000,00 0,00 22.153.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.01.01.6.01.01.16.06.001. 8.000.000,00 3.153.000,00 0,00 11.153.000,00 8.000.000,00 3.153.000,00 0,00 11.153.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 142 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.16.06.002. 6.000.000,00 5.000.000,00 0,00 11.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6.01.01.6.01.01.16.07. 7.500.000,00 4.875.000,00 0,00 12.375.000,00 7.500.000,00 4.875.000,00 0,00 12.375.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.16.07.001. 7.500.000,00 4.875.000,00 0,00 12.375.000,00 7.500.000,00 4.875.000,00 0,00 12.375.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.16.08. 5.000.000,00 2.280.000,00 0,00 7.280.000,00 5.000.000,00 2.280.000,00 0,00 7.280.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 6.01.01.6.01.01.16.08.001. 5.000.000,00 2.280.000,00 0,00 7.280.000,00 5.000.000,00 2.280.000,00 0,00 7.280.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 6.01.01.6.01.01.16.15. 162.050.000,00 253.627.000,00 0,00 415.677.000,00 149.050.000,00 241.560.500,00 0,00 390.610.500,00 (25.066.500,00) (6,03)Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.16.15.001. 14.300.000,00 31.700.000,00 0,00 46.000.000,00 14.300.000,00 27.303.500,00 0,00 41.603.500,00 (4.396.500,00) (9,56)Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.16.15.010. 11.250.000,00 14.200.000,00 0,00 25.450.000,00 11.250.000,00 14.200.000,00 0,00 25.450.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 6.01.01.6.01.01.16.15.018. 15.000.000,00 33.000.000,00 0,00 48.000.000,00 15.000.000,00 33.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 6.01.01.6.01.01.16.15.026. 14.000.000,00 18.500.000,00 0,00 32.500.000,00 14.000.000,00 18.500.000,00 0,00 32.500.000,00 0,00 0,00Pembinaan Administrasi Pertanahan 6.01.01.6.01.01.16.15.027. 25.000.000,00 16.890.000,00 0,00 41.890.000,00 12.000.000,00 9.345.000,00 0,00 21.345.000,00 (20.545.000,00) (49,05)Monitoring Pemilihan Umum 6.01.01.6.01.01.16.15.028. 30.000.000,00 26.522.000,00 0,00 56.522.000,00 30.000.000,00 26.522.000,00 0,00 56.522.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik 6.01.01.6.01.01.16.15.036. 22.500.000,00 67.000.000,00 0,00 89.500.000,00 22.500.000,00 66.875.000,00 0,00 89.375.000,00 (125.000,00) (0,14)Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.16.15.037. 30.000.000,00 45.815.000,00 0,00 75.815.000,00 30.000.000,00 45.815.000,00 0,00 75.815.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari-Hari Besar 6.01.01.6.01.01.16.17. 54.000.000,00 59.832.650,00 0,00 113.832.650,00 54.000.000,00 59.832.650,00 0,00 113.832.650,00 0,00 0,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 6.01.01.6.01.01.16.17.001. 15.000.000,00 27.800.000,00 0,00 42.800.000,00 15.000.000,00 27.800.000,00 0,00 42.800.000,00 0,00 0,00Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 6.01.01.6.01.01.16.17.002. 9.000.000,00 11.152.650,00 0,00 20.152.650,00 9.000.000,00 11.152.650,00 0,00 20.152.650,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 6.01.01.6.01.01.16.17.003. 30.000.000,00 20.880.000,00 0,00 50.880.000,00 30.000.000,00 20.880.000,00 0,00 50.880.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 143 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.16.18. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.01.01.6.01.01.16.19. 31.200.000,00 37.550.000,00 0,00 68.750.000,00 31.200.000,00 80.616.500,00 0,00 111.816.500,00 43.066.500,00 62,64Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6.01.01.6.01.01.16.19.009. 14.400.000,00 12.600.000,00 0,00 27.000.000,00 14.400.000,00 12.600.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga 6.01.01.6.01.01.16.19.018. 7.500.000,00 13.250.000,00 0,00 20.750.000,00 7.500.000,00 13.250.000,00 0,00 20.750.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 6.01.01.6.01.01.16.19.036. 9.300.000,00 11.700.000,00 0,00 21.000.000,00 9.300.000,00 54.766.500,00 0,00 64.066.500,00 43.066.500,00 205,08Pembinaan BUMDes 6.01.01.17. 308.815.000,00 974.663.500,00 366.300.000,00 1.649.778.500,00 298.815.000,00 969.713.500,00 384.250.000,00 1.652.778.500,00 3.000.000,00 0,18KECAMATAN CIMANGGUNG 6.01.01.6.01.01.17.01. 6.600.000,00 356.878.500,00 31.300.000,00 394.778.500,00 6.600.000,00 363.278.500,00 31.300.000,00 401.178.500,00 6.400.000,00 1,62Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.17.01.001. 0,00 35.766.000,00 0,00 35.766.000,00 0,00 42.166.000,00 0,00 42.166.000,00 6.400.000,00 17,89Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 6.01.01.6.01.01.17.01.003. 6.600.000,00 182.712.500,00 0,00 189.312.500,00 6.600.000,00 182.712.500,00 0,00 189.312.500,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.17.01.005. 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.01.01.6.01.01.17.01.007. 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 6.01.01.6.01.01.17.01.008. 0,00 79.800.000,00 0,00 79.800.000,00 0,00 79.800.000,00 0,00 79.800.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 6.01.01.6.01.01.17.01.012. 0,00 20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 6.01.01.6.01.01.17.01.023. 0,00 13.700.000,00 31.300.000,00 45.000.000,00 0,00 13.700.000,00 31.300.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 6.01.01.6.01.01.17.02. 0,00 60.000.000,00 335.000.000,00 395.000.000,00 0,00 60.000.000,00 352.950.000,00 412.950.000,00 17.950.000,00 4,54Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.01.01.6.01.01.17.02.007. 0,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 182.950.000,00 182.950.000,00 17.950.000,00 10,88Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.01.01.6.01.01.17.02.008. 0,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.17.02.013. 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6.01.01.6.01.01.17.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 144 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.17.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 6.01.01.6.01.01.17.06. 32.000.000,00 25.500.000,00 0,00 57.500.000,00 32.000.000,00 25.500.000,00 0,00 57.500.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.01.01.6.01.01.17.06.001. 8.000.000,00 3.500.000,00 0,00 11.500.000,00 8.000.000,00 3.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6.01.01.6.01.01.17.06.002. 24.000.000,00 22.000.000,00 0,00 46.000.000,00 24.000.000,00 22.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6.01.01.6.01.01.17.07. 13.000.000,00 12.000.000,00 0,00 25.000.000,00 13.000.000,00 12.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.17.07.001. 13.000.000,00 12.000.000,00 0,00 25.000.000,00 13.000.000,00 12.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.17.08. 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 6.01.01.6.01.01.17.08.001. 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 6.01.01.6.01.01.17.15. 142.675.000,00 255.325.000,00 0,00 398.000.000,00 141.675.000,00 240.975.000,00 0,00 382.650.000,00 (15.350.000,00) (3,86)Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.17.15.001. 11.675.000,00 43.325.000,00 0,00 55.000.000,00 11.675.000,00 39.475.000,00 0,00 51.150.000,00 (3.850.000,00) (7,00)Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.17.15.010. 23.000.000,00 37.000.000,00 0,00 60.000.000,00 23.000.000,00 37.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 6.01.01.6.01.01.17.15.027. 37.500.000,00 12.500.000,00 0,00 50.000.000,00 37.500.000,00 12.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Monitoring Pemilihan Umum 6.01.01.6.01.01.17.15.028. 30.000.000,00 23.000.000,00 0,00 53.000.000,00 29.000.000,00 23.000.000,00 0,00 52.000.000,00 (1.000.000,00) (1,89)Penyelengaraan Pelayanan Publik 6.01.01.6.01.01.17.15.036. 19.500.000,00 60.500.000,00 0,00 80.000.000,00 19.500.000,00 50.000.000,00 0,00 69.500.000,00 (10.500.000,00) (13,13)Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.17.15.037. 21.000.000,00 79.000.000,00 0,00 100.000.000,00 21.000.000,00 79.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari-Hari Besar 6.01.01.6.01.01.17.16. 12.100.000,00 59.400.000,00 0,00 71.500.000,00 12.100.000,00 59.400.000,00 0,00 71.500.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 6.01.01.6.01.01.17.16.001. 10.600.000,00 19.400.000,00 0,00 30.000.000,00 10.600.000,00 19.400.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa 6.01.01.6.01.01.17.16.002. 1.500.000,00 40.000.000,00 0,00 41.500.000,00 1.500.000,00 40.000.000,00 0,00 41.500.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Lomba Desa 6.01.01.6.01.01.17.17. 29.200.000,00 60.800.000,00 0,00 90.000.000,00 20.200.000,00 60.800.000,00 0,00 81.000.000,00 (9.000.000,00) (10,00)Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 145 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.17.17.001. 5.700.000,00 14.300.000,00 0,00 20.000.000,00 5.700.000,00 14.300.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 6.01.01.6.01.01.17.17.002. 6.000.000,00 24.000.000,00 0,00 30.000.000,00 3.000.000,00 24.000.000,00 0,00 27.000.000,00 (3.000.000,00) (10,00)Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 6.01.01.6.01.01.17.17.003. 17.500.000,00 22.500.000,00 0,00 40.000.000,00 11.500.000,00 22.500.000,00 0,00 34.000.000,00 (6.000.000,00) (15,00)Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 6.01.01.6.01.01.17.18. 29.240.000,00 45.760.000,00 0,00 75.000.000,00 29.240.000,00 45.760.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.01.01.6.01.01.17.18.001. 18.740.000,00 26.260.000,00 0,00 45.000.000,00 18.740.000,00 26.260.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Linmas 6.01.01.6.01.01.17.18.009. 10.500.000,00 19.500.000,00 0,00 30.000.000,00 10.500.000,00 19.500.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana 6.01.01.6.01.01.17.19. 40.000.000,00 95.000.000,00 0,00 135.000.000,00 40.000.000,00 95.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6.01.01.6.01.01.17.19.009. 17.500.000,00 47.500.000,00 0,00 65.000.000,00 17.500.000,00 47.500.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga 6.01.01.6.01.01.17.19.018. 3.500.000,00 16.500.000,00 0,00 20.000.000,00 3.500.000,00 16.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 6.01.01.6.01.01.17.19.019. 19.000.000,00 31.000.000,00 0,00 50.000.000,00 19.000.000,00 31.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6.01.01.18. 290.015.000,00 703.579.000,00 246.890.000,00 1.240.484.000,00 290.015.000,00 706.579.000,00 246.890.000,00 1.243.484.000,00 3.000.000,00 0,24KECAMATAN CIBUGEL 6.01.01.6.01.01.18.01. 6.000.000,00 257.534.000,00 0,00 263.534.000,00 6.000.000,00 257.534.000,00 0,00 263.534.000,00 0,00 0,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.18.01.001. 0,00 15.360.000,00 0,00 15.360.000,00 0,00 15.360.000,00 0,00 15.360.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 6.01.01.6.01.01.18.01.003. 0,00 138.054.000,00 0,00 138.054.000,00 0,00 138.054.000,00 0,00 138.054.000,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.18.01.005. 0,00 1.920.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.01.01.6.01.01.18.01.007. 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 6.01.01.6.01.01.18.01.008. 0,00 49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 6.01.01.6.01.01.18.01.012. 0,00 23.400.000,00 0,00 23.400.000,00 0,00 23.400.000,00 0,00 23.400.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 6.01.01.6.01.01.18.01.023. 6.000.000,00 14.000.000,00 0,00 20.000.000,00 6.000.000,00 14.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 146 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.18.02. 3.150.000,00 61.900.000,00 246.890.000,00 311.940.000,00 3.150.000,00 61.900.000,00 246.890.000,00 311.940.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.01.01.6.01.01.18.02.007. 1.300.000,00 0,00 48.740.000,00 50.040.000,00 1.300.000,00 0,00 48.740.000,00 50.040.000,00 0,00 0,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.01.01.6.01.01.18.02.013. 0,00 57.900.000,00 0,00 57.900.000,00 0,00 57.900.000,00 0,00 57.900.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6.01.01.6.01.01.18.02.016. 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas 6.01.01.6.01.01.18.02.019. 1.850.000,00 0,00 198.150.000,00 200.000.000,00 1.850.000,00 0,00 198.150.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.18.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.01.01.6.01.01.18.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 6.01.01.6.01.01.18.06. 66.825.000,00 1.735.000,00 0,00 68.560.000,00 66.825.000,00 1.735.000,00 0,00 68.560.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.01.01.6.01.01.18.06.001. 14.025.000,00 975.000,00 0,00 15.000.000,00 14.025.000,00 975.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6.01.01.6.01.01.18.06.002. 52.800.000,00 760.000,00 0,00 53.560.000,00 52.800.000,00 760.000,00 0,00 53.560.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6.01.01.6.01.01.18.07. 23.980.000,00 1.020.000,00 0,00 25.000.000,00 23.980.000,00 1.020.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.18.07.001. 23.980.000,00 1.020.000,00 0,00 25.000.000,00 23.980.000,00 1.020.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.18.08. 9.400.000,00 600.000,00 0,00 10.000.000,00 9.400.000,00 600.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 6.01.01.6.01.01.18.08.001. 9.400.000,00 600.000,00 0,00 10.000.000,00 9.400.000,00 600.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 6.01.01.6.01.01.18.15. 103.130.000,00 222.870.000,00 0,00 326.000.000,00 103.130.000,00 222.870.000,00 0,00 326.000.000,00 0,00 0,00Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.18.15.001. 13.820.000,00 36.180.000,00 0,00 50.000.000,00 13.820.000,00 36.180.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.18.15.009. 8.100.000,00 21.900.000,00 0,00 30.000.000,00 8.100.000,00 21.900.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.18.15.010. 5.000.000,00 25.000.000,00 0,00 30.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 147 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.18.15.028. 46.560.000,00 3.440.000,00 0,00 50.000.000,00 46.560.000,00 3.440.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik 6.01.01.6.01.01.18.15.036. 22.900.000,00 68.100.000,00 0,00 91.000.000,00 22.900.000,00 68.100.000,00 0,00 91.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.18.15.037. 6.750.000,00 68.250.000,00 0,00 75.000.000,00 6.750.000,00 68.250.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari-Hari Besar 6.01.01.6.01.01.18.16. 1.500.000,00 23.500.000,00 0,00 25.000.000,00 1.500.000,00 23.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 6.01.01.6.01.01.18.16.002. 1.500.000,00 23.500.000,00 0,00 25.000.000,00 1.500.000,00 23.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Lomba Desa 6.01.01.6.01.01.18.17. 20.200.000,00 44.800.000,00 0,00 65.000.000,00 20.200.000,00 44.800.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 6.01.01.6.01.01.18.17.001. 8.600.000,00 11.400.000,00 0,00 20.000.000,00 8.600.000,00 11.400.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 6.01.01.6.01.01.18.17.002. 3.000.000,00 22.000.000,00 0,00 25.000.000,00 3.000.000,00 22.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 6.01.01.6.01.01.18.17.003. 8.600.000,00 11.400.000,00 0,00 20.000.000,00 8.600.000,00 11.400.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 6.01.01.6.01.01.18.18. 19.230.000,00 30.770.000,00 0,00 50.000.000,00 19.230.000,00 30.770.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.01.01.6.01.01.18.18.001. 9.230.000,00 10.770.000,00 0,00 20.000.000,00 9.230.000,00 10.770.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Linmas 6.01.01.6.01.01.18.18.009. 10.000.000,00 20.000.000,00 0,00 30.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana 6.01.01.6.01.01.18.19. 28.000.000,00 47.450.000,00 0,00 75.450.000,00 28.000.000,00 47.450.000,00 0,00 75.450.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6.01.01.6.01.01.18.19.009. 18.800.000,00 16.650.000,00 0,00 35.450.000,00 18.800.000,00 16.650.000,00 0,00 35.450.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga 6.01.01.6.01.01.18.19.018. 2.000.000,00 18.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2.000.000,00 18.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 6.01.01.6.01.01.18.19.019. 7.200.000,00 12.800.000,00 0,00 20.000.000,00 7.200.000,00 12.800.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6.01.01.6.01.01.18.20. 8.600.000,00 11.400.000,00 0,00 20.000.000,00 8.600.000,00 11.400.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Program Pemeliharaan Kantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 6.01.01.6.01.01.18.20.001. 8.600.000,00 11.400.000,00 0,00 20.000.000,00 8.600.000,00 11.400.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 148 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.19. 311.375.000,00 708.406.900,00 409.000.000,00 1.428.781.900,00 313.975.000,00 703.981.900,00 413.825.000,00 1.431.781.900,00 3.000.000,00 0,21KECAMATAN TANJUNGMEDAR 6.01.01.6.01.01.19.01. 0,00 227.031.900,00 19.000.000,00 246.031.900,00 0,00 235.186.900,00 19.000.000,00 254.186.900,00 8.155.000,00 3,31Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.19.01.001. 0,00 18.060.000,00 0,00 18.060.000,00 0,00 15.035.000,00 0,00 15.035.000,00 (3.025.000,00) (16,75)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 6.01.01.6.01.01.19.01.003. 0,00 132.661.900,00 0,00 132.661.900,00 0,00 132.661.900,00 0,00 132.661.900,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.19.01.005. 0,00 2.010.000,00 0,00 2.010.000,00 0,00 2.010.000,00 0,00 2.010.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.01.01.6.01.01.19.01.007. 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 6.01.01.6.01.01.19.01.008. 0,00 51.100.000,00 0,00 51.100.000,00 0,00 60.280.000,00 0,00 60.280.000,00 9.180.000,00 17,96Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 6.01.01.6.01.01.19.01.012. 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 9.200.000,00 0,00 9.200.000,00 2.000.000,00 27,78Penyediaan Jasa Kebersihan 6.01.01.6.01.01.19.01.023. 0,00 6.000.000,00 19.000.000,00 25.000.000,00 0,00 6.000.000,00 19.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 6.01.01.6.01.01.19.02. 0,00 66.000.000,00 390.000.000,00 456.000.000,00 0,00 67.000.000,00 394.825.000,00 461.825.000,00 5.825.000,00 1,28Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.01.01.6.01.01.19.02.007. 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 1.000.000,00 94.825.000,00 95.825.000,00 5.825.000,00 6,47Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.01.01.6.01.01.19.02.008. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.19.02.013. 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6.01.01.6.01.01.19.02.015. 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.19.02.019. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 (100.000.000,00) (50,00)Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.19.03. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 33.980.000,00 0,00 36.580.000,00 36.580.000,00 100,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.01.01.6.01.01.19.03.001. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 12.800.000,00 0,00 14.100.000,00 14.100.000,00 100,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 6.01.01.6.01.01.19.03.003. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 21.180.000,00 0,00 22.480.000,00 22.480.000,00 100,00Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 149 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.19.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.01.01.6.01.01.19.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 6.01.01.6.01.01.19.06. 39.600.000,00 10.400.000,00 0,00 50.000.000,00 39.600.000,00 10.400.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.01.01.6.01.01.19.06.001. 21.600.000,00 3.400.000,00 0,00 25.000.000,00 21.600.000,00 3.400.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6.01.01.6.01.01.19.06.002. 18.000.000,00 7.000.000,00 0,00 25.000.000,00 18.000.000,00 7.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6.01.01.6.01.01.19.07. 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.19.07.001. 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.19.08. 10.800.000,00 4.200.000,00 0,00 15.000.000,00 10.800.000,00 4.200.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 6.01.01.6.01.01.19.08.001. 10.800.000,00 4.200.000,00 0,00 15.000.000,00 10.800.000,00 4.200.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 6.01.01.6.01.01.19.15. 117.200.000,00 157.800.000,00 0,00 275.000.000,00 117.200.000,00 151.150.000,00 0,00 268.350.000,00 (6.650.000,00) (2,42)Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.19.15.001. 19.000.000,00 21.000.000,00 0,00 40.000.000,00 19.000.000,00 21.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.19.15.010. 3.500.000,00 31.500.000,00 0,00 35.000.000,00 3.500.000,00 31.500.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 6.01.01.6.01.01.19.15.027. 15.800.000,00 14.200.000,00 0,00 30.000.000,00 15.800.000,00 14.200.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Monitoring Pemilihan Umum 6.01.01.6.01.01.19.15.028. 52.800.000,00 2.200.000,00 0,00 55.000.000,00 52.800.000,00 2.200.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik 6.01.01.6.01.01.19.15.036. 16.000.000,00 59.000.000,00 0,00 75.000.000,00 16.000.000,00 52.350.000,00 0,00 68.350.000,00 (6.650.000,00) (8,87)Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.19.15.037. 10.100.000,00 29.900.000,00 0,00 40.000.000,00 10.100.000,00 29.900.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari-Hari Besar 6.01.01.6.01.01.19.16. 26.175.000,00 33.825.000,00 0,00 60.000.000,00 26.175.000,00 33.825.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 6.01.01.6.01.01.19.16.002. 14.300.000,00 15.700.000,00 0,00 30.000.000,00 14.300.000,00 15.700.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Lomba Desa 150 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.19.16.003. 11.875.000,00 18.125.000,00 0,00 30.000.000,00 11.875.000,00 18.125.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa 6.01.01.6.01.01.19.17. 44.900.000,00 50.100.000,00 0,00 95.000.000,00 44.900.000,00 37.300.000,00 0,00 82.200.000,00 (12.800.000,00) (13,47)Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 6.01.01.6.01.01.19.17.001. 18.800.000,00 21.200.000,00 0,00 40.000.000,00 18.800.000,00 15.900.000,00 0,00 34.700.000,00 (5.300.000,00) (13,25)Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 6.01.01.6.01.01.19.17.002. 15.800.000,00 14.200.000,00 0,00 30.000.000,00 15.800.000,00 11.050.000,00 0,00 26.850.000,00 (3.150.000,00) (10,50)Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 6.01.01.6.01.01.19.17.003. 10.300.000,00 14.700.000,00 0,00 25.000.000,00 10.300.000,00 10.350.000,00 0,00 20.650.000,00 (4.350.000,00) (17,40)Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 6.01.01.6.01.01.19.18. 20.600.000,00 36.150.000,00 0,00 56.750.000,00 20.600.000,00 24.930.000,00 0,00 45.530.000,00 (11.220.000,00) (19,77)Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.01.01.6.01.01.19.18.001. 10.300.000,00 19.700.000,00 0,00 30.000.000,00 10.300.000,00 15.350.000,00 0,00 25.650.000,00 (4.350.000,00) (14,50)Pembinaan Linmas 6.01.01.6.01.01.19.18.009. 10.300.000,00 16.450.000,00 0,00 26.750.000,00 10.300.000,00 9.580.000,00 0,00 19.880.000,00 (6.870.000,00) (25,68)Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana 6.01.01.6.01.01.19.19. 32.100.000,00 112.900.000,00 0,00 145.000.000,00 32.100.000,00 93.010.000,00 0,00 125.110.000,00 (19.890.000,00) (13,72)Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6.01.01.6.01.01.19.19.001. 9.800.000,00 20.200.000,00 0,00 30.000.000,00 9.800.000,00 9.700.000,00 0,00 19.500.000,00 (10.500.000,00) (35,00)Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 6.01.01.6.01.01.19.19.009. 8.000.000,00 52.000.000,00 0,00 60.000.000,00 8.000.000,00 52.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga 6.01.01.6.01.01.19.19.018. 4.000.000,00 21.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4.000.000,00 21.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 6.01.01.6.01.01.19.19.019. 10.300.000,00 19.700.000,00 0,00 30.000.000,00 10.300.000,00 10.310.000,00 0,00 20.610.000,00 (9.390.000,00) (31,30)Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6.01.01.20. 340.250.000,00 732.482.000,00 388.548.000,00 1.461.280.000,00 340.250.000,00 735.482.000,00 388.548.000,00 1.464.280.000,00 3.000.000,00 0,21KECAMATAN PAMULIHAN 6.01.01.6.01.01.20.01. 0,00 196.180.000,00 46.010.000,00 242.190.000,00 0,00 186.240.000,00 46.010.000,00 232.250.000,00 (9.940.000,00) (4,10)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.20.01.001. 0,00 25.526.000,00 0,00 25.526.000,00 0,00 25.526.000,00 0,00 25.526.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 6.01.01.6.01.01.20.01.003. 0,00 65.784.000,00 0,00 65.784.000,00 0,00 70.784.000,00 0,00 70.784.000,00 5.000.000,00 7,60Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.20.01.005. 0,00 6.990.000,00 0,00 6.990.000,00 0,00 6.990.000,00 0,00 6.990.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 151 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.20.01.006. 0,00 29.880.000,00 0,00 29.880.000,00 0,00 14.940.000,00 0,00 14.940.000,00 (14.940.000,00) (50,00)Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 6.01.01.6.01.01.20.01.007. 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 6.01.01.6.01.01.20.01.008. 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 6.01.01.6.01.01.20.01.012. 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 6.01.01.6.01.01.20.01.023. 0,00 0,00 46.010.000,00 46.010.000,00 0,00 0,00 46.010.000,00 46.010.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 6.01.01.6.01.01.20.02. 1.300.000,00 78.152.000,00 342.538.000,00 421.990.000,00 1.300.000,00 88.092.000,00 342.538.000,00 431.930.000,00 9.940.000,00 2,36Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.01.01.6.01.01.20.02.003. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00Pembangunan Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.20.02.007. 0,00 912.000,00 142.538.000,00 143.450.000,00 0,00 912.000,00 142.538.000,00 143.450.000,00 0,00 0,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.01.01.6.01.01.20.02.011. 1.300.000,00 18.700.000,00 0,00 20.000.000,00 1.300.000,00 18.700.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.20.02.013. 0,00 48.540.000,00 0,00 48.540.000,00 0,00 58.480.000,00 0,00 58.480.000,00 9.940.000,00 20,48Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6.01.01.6.01.01.20.02.015. 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.20.03. 1.000.000,00 31.350.000,00 0,00 32.350.000,00 1.000.000,00 31.350.000,00 0,00 32.350.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.01.01.6.01.01.20.03.002. 0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 0,00Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 6.01.01.6.01.01.20.03.003. 0,00 8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 0,00Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 6.01.01.6.01.01.20.03.004. 1.000.000,00 13.200.000,00 0,00 14.200.000,00 1.000.000,00 13.200.000,00 0,00 14.200.000,00 0,00 0,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga 6.01.01.6.01.01.20.05. 1.850.000,00 68.150.000,00 0,00 70.000.000,00 1.850.000,00 71.150.000,00 0,00 73.000.000,00 3.000.000,00 4,29Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.01.01.6.01.01.20.05.002. 1.850.000,00 68.150.000,00 0,00 70.000.000,00 1.850.000,00 71.150.000,00 0,00 73.000.000,00 3.000.000,00 4,29Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 152 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.20.06. 36.000.000,00 14.000.000,00 0,00 50.000.000,00 36.000.000,00 14.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.01.01.6.01.01.20.06.001. 19.500.000,00 5.500.000,00 0,00 25.000.000,00 19.500.000,00 5.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6.01.01.6.01.01.20.06.002. 16.500.000,00 8.500.000,00 0,00 25.000.000,00 16.500.000,00 8.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6.01.01.6.01.01.20.07. 17.500.000,00 7.500.000,00 0,00 25.000.000,00 17.500.000,00 7.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.20.07.001. 17.500.000,00 7.500.000,00 0,00 25.000.000,00 17.500.000,00 7.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.20.08. 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 6.01.01.6.01.01.20.08.001. 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 6.01.01.6.01.01.20.15. 169.500.000,00 235.250.000,00 0,00 404.750.000,00 169.500.000,00 235.250.000,00 0,00 404.750.000,00 0,00 0,00Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.20.15.001. 33.500.000,00 16.500.000,00 0,00 50.000.000,00 33.500.000,00 16.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.20.15.009. 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.20.15.010. 14.000.000,00 26.000.000,00 0,00 40.000.000,00 14.000.000,00 26.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 6.01.01.6.01.01.20.15.018. 8.000.000,00 12.000.000,00 0,00 20.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 6.01.01.6.01.01.20.15.027. 18.000.000,00 12.000.000,00 0,00 30.000.000,00 18.000.000,00 12.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Monitoring Pemilihan Umum 6.01.01.6.01.01.20.15.028. 42.000.000,00 10.000.000,00 0,00 52.000.000,00 42.000.000,00 10.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik 6.01.01.6.01.01.20.15.036. 30.000.000,00 69.000.000,00 0,00 99.000.000,00 30.000.000,00 69.000.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.20.15.037. 14.000.000,00 79.750.000,00 0,00 93.750.000,00 14.000.000,00 79.750.000,00 0,00 93.750.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari-Hari Besar 6.01.01.6.01.01.20.16. 8.000.000,00 12.000.000,00 0,00 20.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 6.01.01.6.01.01.20.16.002. 8.000.000,00 12.000.000,00 0,00 20.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Lomba Desa 6.01.01.6.01.01.20.17. 43.600.000,00 26.400.000,00 0,00 70.000.000,00 43.600.000,00 26.400.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 153 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.20.17.001. 18.600.000,00 11.400.000,00 0,00 30.000.000,00 18.600.000,00 11.400.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 6.01.01.6.01.01.20.17.002. 11.000.000,00 9.000.000,00 0,00 20.000.000,00 11.000.000,00 9.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 6.01.01.6.01.01.20.17.003. 14.000.000,00 6.000.000,00 0,00 20.000.000,00 14.000.000,00 6.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 6.01.01.6.01.01.20.18. 20.500.000,00 9.500.000,00 0,00 30.000.000,00 20.500.000,00 9.500.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.01.01.6.01.01.20.18.009. 20.500.000,00 9.500.000,00 0,00 30.000.000,00 20.500.000,00 9.500.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana 6.01.01.6.01.01.20.19. 31.000.000,00 44.000.000,00 0,00 75.000.000,00 31.000.000,00 44.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6.01.01.6.01.01.20.19.001. 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 6.01.01.6.01.01.20.19.009. 9.000.000,00 21.000.000,00 0,00 30.000.000,00 9.000.000,00 21.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga 6.01.01.6.01.01.20.19.018. 2.000.000,00 13.000.000,00 0,00 15.000.000,00 2.000.000,00 13.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 6.01.01.21. 325.980.000,00 797.785.600,00 134.800.000,00 1.258.565.600,00 325.980.000,00 842.055.600,00 143.530.000,00 1.311.565.600,00 53.000.000,00 4,21KECAMATAN SUKASARI 6.01.01.6.01.01.21.01. 19.080.000,00 260.010.600,00 41.800.000,00 320.890.600,00 19.080.000,00 251.280.600,00 40.550.000,00 310.910.600,00 (9.980.000,00) (3,11)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.21.01.001. 0,00 23.694.000,00 0,00 23.694.000,00 0,00 16.564.000,00 0,00 16.564.000,00 (7.130.000,00) (30,09)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 6.01.01.6.01.01.21.01.003. 19.080.000,00 122.196.600,00 0,00 141.276.600,00 19.080.000,00 133.796.600,00 0,00 152.876.600,00 11.600.000,00 8,21Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.21.01.005. 0,00 2.520.000,00 0,00 2.520.000,00 0,00 2.520.000,00 0,00 2.520.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.01.01.6.01.01.21.01.007. 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 6.01.01.6.01.01.21.01.008. 0,00 62.400.000,00 0,00 62.400.000,00 0,00 62.400.000,00 0,00 62.400.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 6.01.01.6.01.01.21.01.012. 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 6.01.01.6.01.01.21.01.023. 0,00 15.200.000,00 41.800.000,00 57.000.000,00 0,00 12.000.000,00 40.550.000,00 52.550.000,00 (4.450.000,00) (7,81)Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 6.01.01.6.01.01.21.02. 0,00 253.700.000,00 93.000.000,00 346.700.000,00 0,00 303.700.000,00 102.980.000,00 406.680.000,00 59.980.000,00 17,30Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 154 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.21.02.007. 0,00 3.900.000,00 93.000.000,00 96.900.000,00 0,00 3.900.000,00 102.980.000,00 106.880.000,00 9.980.000,00 10,30Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.01.01.6.01.01.21.02.013. 0,00 39.800.000,00 0,00 39.800.000,00 0,00 39.800.000,00 0,00 39.800.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6.01.01.6.01.01.21.02.015. 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.21.02.019. 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 50.000.000,00 25,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.21.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.01.01.6.01.01.21.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 6.01.01.6.01.01.21.06. 39.600.000,00 8.400.000,00 0,00 48.000.000,00 39.600.000,00 8.400.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.01.01.6.01.01.21.06.001. 21.600.000,00 3.400.000,00 0,00 25.000.000,00 21.600.000,00 3.400.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6.01.01.6.01.01.21.06.002. 18.000.000,00 5.000.000,00 0,00 23.000.000,00 18.000.000,00 5.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6.01.01.6.01.01.21.07. 15.000.000,00 5.000.000,00 0,00 20.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.21.07.001. 15.000.000,00 5.000.000,00 0,00 20.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.21.15. 149.600.000,00 163.900.000,00 0,00 313.500.000,00 149.600.000,00 163.900.000,00 0,00 313.500.000,00 0,00 0,00Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.21.15.001. 20.800.000,00 19.200.000,00 0,00 40.000.000,00 20.800.000,00 19.200.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.21.15.009. 8.000.000,00 2.000.000,00 0,00 10.000.000,00 8.000.000,00 2.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.21.15.010. 13.800.000,00 26.200.000,00 0,00 40.000.000,00 13.800.000,00 26.200.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 6.01.01.6.01.01.21.15.018. 9.000.000,00 4.500.000,00 0,00 13.500.000,00 9.000.000,00 4.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 6.01.01.6.01.01.21.15.027. 18.000.000,00 12.000.000,00 0,00 30.000.000,00 18.000.000,00 12.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Monitoring Pemilihan Umum 155 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.21.15.028. 24.000.000,00 16.000.000,00 0,00 40.000.000,00 24.000.000,00 16.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik 6.01.01.6.01.01.21.15.036. 20.000.000,00 40.000.000,00 0,00 60.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.21.15.037. 36.000.000,00 44.000.000,00 0,00 80.000.000,00 36.000.000,00 44.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari-Hari Besar 6.01.01.6.01.01.21.17. 22.200.000,00 15.800.000,00 0,00 38.000.000,00 22.200.000,00 15.800.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 6.01.01.6.01.01.21.17.001. 11.200.000,00 6.800.000,00 0,00 18.000.000,00 11.200.000,00 6.800.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 6.01.01.6.01.01.21.17.002. 11.000.000,00 9.000.000,00 0,00 20.000.000,00 11.000.000,00 9.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 6.01.01.6.01.01.21.18. 34.000.000,00 30.475.000,00 0,00 64.475.000,00 34.000.000,00 30.475.000,00 0,00 64.475.000,00 0,00 0,00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.01.01.6.01.01.21.18.001. 22.000.000,00 8.000.000,00 0,00 30.000.000,00 22.000.000,00 8.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Linmas 6.01.01.6.01.01.21.18.009. 12.000.000,00 22.475.000,00 0,00 34.475.000,00 12.000.000,00 22.475.000,00 0,00 34.475.000,00 0,00 0,00Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana 6.01.01.6.01.01.21.19. 46.500.000,00 60.500.000,00 0,00 107.000.000,00 46.500.000,00 60.500.000,00 0,00 107.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6.01.01.6.01.01.21.19.001. 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 6.01.01.6.01.01.21.19.009. 24.000.000,00 31.000.000,00 0,00 55.000.000,00 24.000.000,00 31.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga 6.01.01.6.01.01.21.19.018. 2.500.000,00 7.500.000,00 0,00 10.000.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 6.01.01.6.01.01.21.19.019. 9.000.000,00 11.000.000,00 0,00 20.000.000,00 9.000.000,00 11.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6.01.01.6.01.01.21.19.036. 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan BUMDes 6.01.01.22. 297.000.000,00 585.620.500,00 308.220.000,00 1.190.840.500,00 297.000.000,00 588.620.500,00 308.220.000,00 1.193.840.500,00 3.000.000,00 0,25KECAMATAN CISITU 6.01.01.6.01.01.22.01. 2.600.000,00 266.220.500,00 30.000.000,00 298.820.500,00 2.600.000,00 266.220.500,00 30.000.000,00 298.820.500,00 0,00 0,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.22.01.001. 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 6.01.01.6.01.01.22.01.003. 0,00 117.480.500,00 0,00 117.480.500,00 0,00 117.480.500,00 0,00 117.480.500,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.22.01.005. 0,00 3.840.000,00 0,00 3.840.000,00 0,00 3.840.000,00 0,00 3.840.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 156 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.22.01.007. 1.300.000,00 13.700.000,00 0,00 15.000.000,00 1.300.000,00 13.700.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 6.01.01.6.01.01.22.01.008. 0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 6.01.01.6.01.01.22.01.012. 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 6.01.01.6.01.01.22.01.023. 1.300.000,00 12.700.000,00 30.000.000,00 44.000.000,00 1.300.000,00 12.700.000,00 30.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 6.01.01.6.01.01.22.02. 0,00 35.300.000,00 278.220.000,00 313.520.000,00 0,00 35.300.000,00 278.220.000,00 313.520.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.01.01.6.01.01.22.02.007. 0,00 0,00 78.220.000,00 78.220.000,00 0,00 0,00 78.220.000,00 78.220.000,00 0,00 0,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.01.01.6.01.01.22.02.013. 0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6.01.01.6.01.01.22.02.015. 0,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.22.02.019. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.22.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.01.01.6.01.01.22.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 6.01.01.6.01.01.22.06. 34.500.000,00 5.500.000,00 0,00 40.000.000,00 34.500.000,00 5.500.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.01.01.6.01.01.22.06.001. 10.500.000,00 4.500.000,00 0,00 15.000.000,00 10.500.000,00 4.500.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6.01.01.6.01.01.22.06.002. 24.000.000,00 1.000.000,00 0,00 25.000.000,00 24.000.000,00 1.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6.01.01.6.01.01.22.07. 18.000.000,00 7.000.000,00 0,00 25.000.000,00 18.000.000,00 7.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.22.07.001. 18.000.000,00 7.000.000,00 0,00 25.000.000,00 18.000.000,00 7.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.22.08. 6.000.000,00 4.000.000,00 0,00 10.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 157 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.22.08.001. 6.000.000,00 4.000.000,00 0,00 10.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 6.01.01.6.01.01.22.15. 132.900.000,00 155.100.000,00 0,00 288.000.000,00 132.900.000,00 155.100.000,00 0,00 288.000.000,00 0,00 0,00Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.22.15.001. 26.000.000,00 24.000.000,00 0,00 50.000.000,00 26.000.000,00 24.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.22.15.010. 13.500.000,00 21.500.000,00 0,00 35.000.000,00 13.500.000,00 21.500.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 6.01.01.6.01.01.22.15.026. 5.000.000,00 11.000.000,00 0,00 16.000.000,00 5.000.000,00 11.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Administrasi Pertanahan 6.01.01.6.01.01.22.15.028. 60.000.000,00 2.000.000,00 0,00 62.000.000,00 60.000.000,00 2.000.000,00 0,00 62.000.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik 6.01.01.6.01.01.22.15.036. 19.100.000,00 45.900.000,00 0,00 65.000.000,00 19.100.000,00 45.900.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.22.15.037. 9.300.000,00 50.700.000,00 0,00 60.000.000,00 9.300.000,00 50.700.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari-Hari Besar 6.01.01.6.01.01.22.16. 4.000.000,00 16.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4.000.000,00 16.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 6.01.01.6.01.01.22.16.002. 4.000.000,00 16.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4.000.000,00 16.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Lomba Desa 6.01.01.6.01.01.22.17. 22.000.000,00 18.000.000,00 0,00 40.000.000,00 22.000.000,00 18.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 6.01.01.6.01.01.22.17.001. 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 25.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 6.01.01.6.01.01.22.17.003. 12.000.000,00 3.000.000,00 0,00 15.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 6.01.01.6.01.01.22.18. 18.000.000,00 42.000.000,00 0,00 60.000.000,00 18.000.000,00 42.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.01.01.6.01.01.22.18.001. 11.000.000,00 19.000.000,00 0,00 30.000.000,00 11.000.000,00 19.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Linmas 6.01.01.6.01.01.22.18.009. 7.000.000,00 23.000.000,00 0,00 30.000.000,00 7.000.000,00 23.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana 6.01.01.6.01.01.22.19. 36.600.000,00 33.900.000,00 0,00 70.500.000,00 36.600.000,00 33.900.000,00 0,00 70.500.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6.01.01.6.01.01.22.19.009. 18.600.000,00 11.400.000,00 0,00 30.000.000,00 18.600.000,00 11.400.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga 6.01.01.6.01.01.22.19.018. 4.000.000,00 9.000.000,00 0,00 13.000.000,00 4.000.000,00 9.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 158 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.22.19.036. 14.000.000,00 13.500.000,00 0,00 27.500.000,00 14.000.000,00 13.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 0,00Pembinaan BUMDes 6.01.01.6.01.01.22.20. 22.400.000,00 2.600.000,00 0,00 25.000.000,00 22.400.000,00 2.600.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Program Pemeliharaan Kantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 6.01.01.6.01.01.22.20.001. 22.400.000,00 2.600.000,00 0,00 25.000.000,00 22.400.000,00 2.600.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 6.01.01.23. 233.110.000,00 691.017.500,00 148.000.000,00 1.072.127.500,00 233.560.000,00 694.967.500,00 146.600.000,00 1.075.127.500,00 3.000.000,00 0,28KECAMATAN GANEAS 6.01.01.6.01.01.23.01. 0,00 232.452.500,00 0,00 232.452.500,00 0,00 229.152.500,00 0,00 229.152.500,00 (3.300.000,00) (1,42)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.23.01.001. 0,00 22.296.000,00 0,00 22.296.000,00 0,00 18.996.000,00 0,00 18.996.000,00 (3.300.000,00) (14,80)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 6.01.01.6.01.01.23.01.003. 0,00 128.016.500,00 0,00 128.016.500,00 0,00 128.016.500,00 0,00 128.016.500,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.23.01.005. 0,00 3.540.000,00 0,00 3.540.000,00 0,00 3.540.000,00 0,00 3.540.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.01.01.6.01.01.23.01.007. 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 6.01.01.6.01.01.23.01.008. 0,00 51.100.000,00 0,00 51.100.000,00 0,00 51.100.000,00 0,00 51.100.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 6.01.01.6.01.01.23.01.012. 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 6.01.01.6.01.01.23.02. 3.050.000,00 151.425.000,00 148.000.000,00 302.475.000,00 3.500.000,00 155.675.000,00 146.600.000,00 305.775.000,00 3.300.000,00 1,09Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.01.01.6.01.01.23.02.007. 0,00 0,00 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00 47.600.000,00 47.600.000,00 (1.400.000,00) (2,86)Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.01.01.6.01.01.23.02.008. 0,00 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 0,00Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.23.02.011. 3.050.000,00 91.425.000,00 0,00 94.475.000,00 3.500.000,00 91.425.000,00 0,00 94.925.000,00 450.000,00 0,48Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.23.02.013. 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 64.250.000,00 0,00 64.250.000,00 4.250.000,00 7,08Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6.01.01.6.01.01.23.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.01.01.6.01.01.23.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 159 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.23.06. 30.000.000,00 9.200.000,00 0,00 39.200.000,00 30.000.000,00 9.200.000,00 0,00 39.200.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.01.01.6.01.01.23.06.001. 12.000.000,00 8.000.000,00 0,00 20.000.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6.01.01.6.01.01.23.06.002. 18.000.000,00 1.200.000,00 0,00 19.200.000,00 18.000.000,00 1.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6.01.01.6.01.01.23.07. 10.500.000,00 9.000.000,00 0,00 19.500.000,00 10.500.000,00 9.000.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.23.07.001. 10.500.000,00 9.000.000,00 0,00 19.500.000,00 10.500.000,00 9.000.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.23.08. 6.000.000,00 4.000.000,00 0,00 10.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 6.01.01.6.01.01.23.08.001. 6.000.000,00 4.000.000,00 0,00 10.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 6.01.01.6.01.01.23.15. 131.210.000,00 148.290.000,00 0,00 279.500.000,00 131.210.000,00 148.290.000,00 0,00 279.500.000,00 0,00 0,00Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.23.15.001. 10.800.000,00 19.200.000,00 0,00 30.000.000,00 10.800.000,00 19.200.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.23.15.010. 9.600.000,00 25.400.000,00 0,00 35.000.000,00 9.600.000,00 25.400.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 6.01.01.6.01.01.23.15.027. 10.500.000,00 4.500.000,00 0,00 15.000.000,00 10.500.000,00 4.500.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Monitoring Pemilihan Umum 6.01.01.6.01.01.23.15.028. 54.000.000,00 6.000.000,00 0,00 60.000.000,00 54.000.000,00 6.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik 6.01.01.6.01.01.23.15.036. 23.060.000,00 36.940.000,00 0,00 60.000.000,00 23.060.000,00 36.940.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.23.15.037. 23.250.000,00 56.250.000,00 0,00 79.500.000,00 23.250.000,00 56.250.000,00 0,00 79.500.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari-Hari Besar 6.01.01.6.01.01.23.16. 4.000.000,00 26.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4.000.000,00 26.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 6.01.01.6.01.01.23.16.002. 4.000.000,00 26.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4.000.000,00 26.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Lomba Desa 6.01.01.6.01.01.23.17. 18.100.000,00 51.900.000,00 0,00 70.000.000,00 18.100.000,00 51.900.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 6.01.01.6.01.01.23.17.001. 11.000.000,00 29.000.000,00 0,00 40.000.000,00 11.000.000,00 29.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 6.01.01.6.01.01.23.17.002. 2.100.000,00 7.900.000,00 0,00 10.000.000,00 2.100.000,00 7.900.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 160 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.23.17.003. 5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 20.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 6.01.01.6.01.01.23.18. 9.000.000,00 16.000.000,00 0,00 25.000.000,00 9.000.000,00 16.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.01.01.6.01.01.23.18.001. 9.000.000,00 16.000.000,00 0,00 25.000.000,00 9.000.000,00 16.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Linmas 6.01.01.6.01.01.23.19. 9.250.000,00 32.750.000,00 0,00 42.000.000,00 9.250.000,00 32.750.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6.01.01.6.01.01.23.19.009. 5.150.000,00 24.850.000,00 0,00 30.000.000,00 5.150.000,00 24.850.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga 6.01.01.6.01.01.23.19.018. 4.100.000,00 7.900.000,00 0,00 12.000.000,00 4.100.000,00 7.900.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 6.01.01.6.01.01.23.20. 12.000.000,00 10.000.000,00 0,00 22.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00Program Pemeliharaan Kantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 6.01.01.6.01.01.23.20.001. 12.000.000,00 10.000.000,00 0,00 22.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 6.01.01.24. 295.640.000,00 796.305.500,00 430.000.000,00 1.521.945.500,00 295.640.000,00 759.055.500,00 470.250.000,00 1.524.945.500,00 3.000.000,00 0,20KECAMATAN JATINUNGGAL 6.01.01.6.01.01.24.01. 12.250.000,00 306.152.000,00 0,00 318.402.000,00 12.250.000,00 306.152.000,00 0,00 318.402.000,00 0,00 0,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.24.01.001. 0,00 37.602.000,00 0,00 37.602.000,00 0,00 37.602.000,00 0,00 37.602.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 6.01.01.6.01.01.24.01.003. 450.000,00 151.710.000,00 0,00 152.160.000,00 450.000,00 151.710.000,00 0,00 152.160.000,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.24.01.005. 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.01.01.6.01.01.24.01.007. 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 6.01.01.6.01.01.24.01.008. 0,00 57.600.000,00 0,00 57.600.000,00 0,00 57.600.000,00 0,00 57.600.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 6.01.01.6.01.01.24.01.012. 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 6.01.01.6.01.01.24.01.023. 11.800.000,00 38.200.000,00 0,00 50.000.000,00 11.800.000,00 38.200.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 6.01.01.6.01.01.24.02. 0,00 46.673.000,00 430.000.000,00 476.673.000,00 0,00 46.673.000,00 470.250.000,00 516.923.000,00 40.250.000,00 8,44Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 161 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.24.02.007. 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 120.250.000,00 120.250.000,00 40.250.000,00 50,31Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.01.01.6.01.01.24.02.013. 0,00 46.673.000,00 0,00 46.673.000,00 0,00 46.673.000,00 0,00 46.673.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6.01.01.6.01.01.24.02.018. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas 6.01.01.6.01.01.24.02.019. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.24.05. 1.000.000,00 89.779.500,00 0,00 90.779.500,00 1.000.000,00 92.779.500,00 0,00 93.779.500,00 3.000.000,00 3,30Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.01.01.6.01.01.24.05.002. 1.000.000,00 89.779.500,00 0,00 90.779.500,00 1.000.000,00 92.779.500,00 0,00 93.779.500,00 3.000.000,00 3,30Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 6.01.01.6.01.01.24.06. 25.000.000,00 5.440.000,00 0,00 30.440.000,00 25.000.000,00 5.440.000,00 0,00 30.440.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.01.01.6.01.01.24.06.001. 7.000.000,00 3.000.000,00 0,00 10.000.000,00 7.000.000,00 3.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6.01.01.6.01.01.24.06.002. 18.000.000,00 2.440.000,00 0,00 20.440.000,00 18.000.000,00 2.440.000,00 0,00 20.440.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6.01.01.6.01.01.24.07. 18.000.000,00 2.000.000,00 0,00 20.000.000,00 18.000.000,00 2.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.24.07.001. 18.000.000,00 2.000.000,00 0,00 20.000.000,00 18.000.000,00 2.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.24.15. 106.450.000,00 191.750.000,00 0,00 298.200.000,00 106.450.000,00 177.750.000,00 0,00 284.200.000,00 (14.000.000,00) (4,69)Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.24.15.001. 19.600.000,00 20.400.000,00 0,00 40.000.000,00 19.600.000,00 14.100.000,00 0,00 33.700.000,00 (6.300.000,00) (15,75)Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.24.15.009. 18.000.000,00 12.000.000,00 0,00 30.000.000,00 18.000.000,00 4.300.000,00 0,00 22.300.000,00 (7.700.000,00) (25,67)Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.24.15.010. 6.100.000,00 23.900.000,00 0,00 30.000.000,00 6.100.000,00 23.900.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 6.01.01.6.01.01.24.15.028. 48.000.000,00 34.200.000,00 0,00 82.200.000,00 48.000.000,00 34.200.000,00 0,00 82.200.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik 6.01.01.6.01.01.24.15.036. 10.000.000,00 50.000.000,00 0,00 60.000.000,00 10.000.000,00 50.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.24.15.037. 4.750.000,00 51.250.000,00 0,00 56.000.000,00 4.750.000,00 51.250.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 0,00Peringatan Hari-Hari Besar 162 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.24.16. 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 9.250.000,00 0,00 19.250.000,00 (750.000,00) (3,75)Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 6.01.01.6.01.01.24.16.002. 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 9.250.000,00 0,00 19.250.000,00 (750.000,00) (3,75)Penyelenggaraan Lomba Desa 6.01.01.6.01.01.24.17. 26.640.000,00 28.360.000,00 0,00 55.000.000,00 26.640.000,00 15.360.000,00 0,00 42.000.000,00 (13.000.000,00) (23,64)Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 6.01.01.6.01.01.24.17.001. 11.040.000,00 18.960.000,00 0,00 30.000.000,00 11.040.000,00 7.460.000,00 0,00 18.500.000,00 (11.500.000,00) (38,33)Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 6.01.01.6.01.01.24.17.002. 15.600.000,00 9.400.000,00 0,00 25.000.000,00 15.600.000,00 7.900.000,00 0,00 23.500.000,00 (1.500.000,00) (6,00)Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 6.01.01.6.01.01.24.18. 21.000.000,00 19.000.000,00 0,00 40.000.000,00 21.000.000,00 14.500.000,00 0,00 35.500.000,00 (4.500.000,00) (11,25)Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.01.01.6.01.01.24.18.001. 21.000.000,00 19.000.000,00 0,00 40.000.000,00 21.000.000,00 14.500.000,00 0,00 35.500.000,00 (4.500.000,00) (11,25)Pembinaan Linmas 6.01.01.6.01.01.24.19. 75.300.000,00 97.151.000,00 0,00 172.451.000,00 75.300.000,00 89.151.000,00 0,00 164.451.000,00 (8.000.000,00) (4,64)Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6.01.01.6.01.01.24.19.001. 18.000.000,00 12.000.000,00 0,00 30.000.000,00 18.000.000,00 5.500.000,00 0,00 23.500.000,00 (6.500.000,00) (21,67)Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 6.01.01.6.01.01.24.19.009. 35.800.000,00 19.200.000,00 0,00 55.000.000,00 35.800.000,00 19.200.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga 6.01.01.6.01.01.24.19.017. 5.000.000,00 39.451.000,00 0,00 44.451.000,00 5.000.000,00 39.451.000,00 0,00 44.451.000,00 0,00 0,00Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 6.01.01.6.01.01.24.19.018. 7.500.000,00 15.500.000,00 0,00 23.000.000,00 7.500.000,00 15.500.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 6.01.01.6.01.01.24.19.035. 9.000.000,00 11.000.000,00 0,00 20.000.000,00 9.000.000,00 9.500.000,00 0,00 18.500.000,00 (1.500.000,00) (7,50)Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga 6.01.01.25. 330.800.000,00 701.855.000,00 245.000.000,00 1.277.655.000,00 316.250.000,00 668.895.500,00 295.509.500,00 1.280.655.000,00 3.000.000,00 0,23KECAMATAN SURIAN 6.01.01.6.01.01.25.01. 1.300.000,00 227.455.000,00 0,00 228.755.000,00 0,00 218.775.000,00 0,00 218.775.000,00 (9.980.000,00) (4,36)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.25.01.001. 0,00 28.560.000,00 0,00 28.560.000,00 0,00 28.560.000,00 0,00 28.560.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 6.01.01.6.01.01.25.01.003. 0,00 120.955.000,00 0,00 120.955.000,00 0,00 120.955.000,00 0,00 120.955.000,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.25.01.005. 0,00 2.520.000,00 0,00 2.520.000,00 0,00 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 (1.260.000,00) (50,00)Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.01.01.6.01.01.25.01.007. 1.300.000,00 15.420.000,00 0,00 16.720.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 (8.720.000,00) (52,15)Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 6.01.01.6.01.01.25.01.008. 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 163 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.25.01.012. 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 6.01.01.6.01.01.25.02. 0,00 83.400.000,00 245.000.000,00 328.400.000,00 0,00 80.400.000,00 295.509.500,00 375.909.500,00 47.509.500,00 14,47Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.01.01.6.01.01.25.02.007. 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 95.509.500,00 95.509.500,00 50.509.500,00 112,24Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.01.01.6.01.01.25.02.008. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 (130.000.000,00) (65,00)Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.25.02.013. 0,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6.01.01.6.01.01.25.02.015. 0,00 9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.25.02.016. 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) (50,00)Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas 6.01.01.6.01.01.25.02.019. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 100,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.25.03. 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.01.01.6.01.01.25.03.001. 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 6.01.01.6.01.01.25.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 52.750.000,00 0,00 53.000.000,00 53.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.01.01.6.01.01.25.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 52.750.000,00 0,00 53.000.000,00 53.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 6.01.01.6.01.01.25.06. 30.600.000,00 4.400.000,00 0,00 35.000.000,00 30.600.000,00 4.400.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.01.01.6.01.01.25.06.001. 14.400.000,00 600.000,00 0,00 15.000.000,00 14.400.000,00 600.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6.01.01.6.01.01.25.06.002. 16.200.000,00 3.800.000,00 0,00 20.000.000,00 16.200.000,00 3.800.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6.01.01.6.01.01.25.07. 9.000.000,00 11.000.000,00 0,00 20.000.000,00 9.000.000,00 11.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.25.07.001. 9.000.000,00 11.000.000,00 0,00 20.000.000,00 9.000.000,00 11.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 164 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.25.15. 165.500.000,00 164.500.000,00 0,00 330.000.000,00 159.700.000,00 133.050.000,00 0,00 292.750.000,00 (37.250.000,00) (11,29)Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.25.15.001. 27.400.000,00 17.600.000,00 0,00 45.000.000,00 25.800.000,00 14.400.000,00 0,00 40.200.000,00 (4.800.000,00) (10,67)Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.25.15.010. 28.500.000,00 11.500.000,00 0,00 40.000.000,00 28.500.000,00 11.500.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 6.01.01.6.01.01.25.15.026. 9.000.000,00 11.000.000,00 0,00 20.000.000,00 9.000.000,00 11.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Administrasi Pertanahan 6.01.01.6.01.01.25.15.027. 5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 20.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Monitoring Pemilihan Umum 6.01.01.6.01.01.25.15.028. 72.000.000,00 13.000.000,00 0,00 85.000.000,00 72.000.000,00 13.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik 6.01.01.6.01.01.25.15.036. 6.800.000,00 33.200.000,00 0,00 40.000.000,00 6.800.000,00 33.200.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.25.15.037. 16.800.000,00 63.200.000,00 0,00 80.000.000,00 12.600.000,00 34.950.000,00 0,00 47.550.000,00 (32.450.000,00) (40,56)Peringatan Hari-Hari Besar 6.01.01.6.01.01.25.16. 15.250.000,00 59.750.000,00 0,00 75.000.000,00 15.250.000,00 35.000.000,00 0,00 50.250.000,00 (24.750.000,00) (33,00)Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 6.01.01.6.01.01.25.16.002. 4.500.000,00 40.500.000,00 0,00 45.000.000,00 4.500.000,00 21.150.000,00 0,00 25.650.000,00 (19.350.000,00) (43,00)Penyelenggaraan Lomba Desa 6.01.01.6.01.01.25.16.003. 10.750.000,00 19.250.000,00 0,00 30.000.000,00 10.750.000,00 13.850.000,00 0,00 24.600.000,00 (5.400.000,00) (18,00)Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa 6.01.01.6.01.01.25.17. 41.650.000,00 58.850.000,00 0,00 100.500.000,00 41.650.000,00 47.875.000,00 0,00 89.525.000,00 (10.975.000,00) (10,92)Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 6.01.01.6.01.01.25.17.001. 18.800.000,00 21.200.000,00 0,00 40.000.000,00 18.800.000,00 15.900.000,00 0,00 34.700.000,00 (5.300.000,00) (13,25)Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 6.01.01.6.01.01.25.17.002. 13.400.000,00 21.600.000,00 0,00 35.000.000,00 13.400.000,00 19.450.000,00 0,00 32.850.000,00 (2.150.000,00) (6,14)Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 6.01.01.6.01.01.25.17.003. 9.450.000,00 16.050.000,00 0,00 25.500.000,00 9.450.000,00 12.525.000,00 0,00 21.975.000,00 (3.525.000,00) (13,82)Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 6.01.01.6.01.01.25.18. 32.400.000,00 22.600.000,00 0,00 55.000.000,00 24.700.000,00 15.745.500,00 0,00 40.445.500,00 (14.554.500,00) (26,46)Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.01.01.6.01.01.25.18.001. 17.000.000,00 13.000.000,00 0,00 30.000.000,00 17.000.000,00 13.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Linmas 6.01.01.6.01.01.25.18.009. 15.400.000,00 9.600.000,00 0,00 25.000.000,00 7.700.000,00 2.745.500,00 0,00 10.445.500,00 (14.554.500,00) (58,22)Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana 6.01.01.6.01.01.25.19. 35.100.000,00 59.900.000,00 0,00 95.000.000,00 35.100.000,00 59.900.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 165 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.25.19.009. 3.500.000,00 26.500.000,00 0,00 30.000.000,00 3.500.000,00 26.500.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga 6.01.01.6.01.01.25.19.018. 4.000.000,00 11.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4.000.000,00 11.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 6.01.01.6.01.01.25.19.019. 20.700.000,00 14.300.000,00 0,00 35.000.000,00 20.700.000,00 14.300.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6.01.01.6.01.01.25.19.037. 6.900.000,00 8.100.000,00 0,00 15.000.000,00 6.900.000,00 8.100.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial 6.01.01.26. 346.910.000,00 510.544.900,00 288.700.000,00 1.146.154.900,00 330.310.000,00 509.175.620,00 309.669.280,00 1.149.154.900,00 3.000.000,00 0,26KECAMATAN CISARUA 6.01.01.6.01.01.26.01. 28.520.000,00 235.910.900,00 13.700.000,00 278.130.900,00 25.920.000,00 223.541.620,00 16.300.000,00 265.761.620,00 (12.369.280,00) (4,45)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.26.01.001. 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 16.130.720,00 0,00 16.130.720,00 (3.869.280,00) (19,35)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 6.01.01.6.01.01.26.01.003. 25.920.000,00 143.620.900,00 0,00 169.540.900,00 25.920.000,00 143.620.900,00 0,00 169.540.900,00 0,00 0,00Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.01.01.6.01.01.26.01.005. 0,00 1.590.000,00 0,00 1.590.000,00 0,00 1.590.000,00 0,00 1.590.000,00 0,00 0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.01.01.6.01.01.26.01.007. 1.300.000,00 10.000.000,00 0,00 11.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.300.000,00) (100,00)Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 6.01.01.6.01.01.26.01.008. 0,00 51.100.000,00 0,00 51.100.000,00 0,00 51.100.000,00 0,00 51.100.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 6.01.01.6.01.01.26.01.012. 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan 6.01.01.6.01.01.26.01.023. 1.300.000,00 0,00 13.700.000,00 15.000.000,00 0,00 1.500.000,00 16.300.000,00 17.800.000,00 2.800.000,00 18,67Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah 6.01.01.6.01.01.26.02. 0,00 46.824.000,00 275.000.000,00 321.824.000,00 0,00 46.824.000,00 293.369.280,00 340.193.280,00 18.369.280,00 5,71Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.01.01.6.01.01.26.02.007. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 93.369.280,00 93.369.280,00 18.369.280,00 24,49Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.01.01.6.01.01.26.02.013. 0,00 46.824.000,00 0,00 46.824.000,00 0,00 46.824.000,00 0,00 46.824.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6.01.01.6.01.01.26.02.019. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 6.01.01.6.01.01.26.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 166 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.26.05.002. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 6.01.01.6.01.01.26.06. 34.000.000,00 6.000.000,00 0,00 40.000.000,00 34.000.000,00 6.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.01.01.6.01.01.26.06.001. 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6.01.01.6.01.01.26.06.002. 24.000.000,00 1.000.000,00 0,00 25.000.000,00 24.000.000,00 1.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6.01.01.6.01.01.26.07. 17.500.000,00 7.500.000,00 0,00 25.000.000,00 17.500.000,00 7.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.26.07.001. 17.500.000,00 7.500.000,00 0,00 25.000.000,00 17.500.000,00 7.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6.01.01.6.01.01.26.08. 7.440.000,00 2.560.000,00 0,00 10.000.000,00 7.440.000,00 2.560.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 6.01.01.6.01.01.26.08.001. 7.440.000,00 2.560.000,00 0,00 10.000.000,00 7.440.000,00 2.560.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Pengelolaan Data Kepegawaian 6.01.01.6.01.01.26.15. 133.950.000,00 112.800.000,00 0,00 246.750.000,00 130.450.000,00 120.800.000,00 0,00 251.250.000,00 4.500.000,00 1,82Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.26.15.001. 14.000.000,00 16.000.000,00 0,00 30.000.000,00 14.000.000,00 16.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.26.15.009. 15.000.000,00 5.000.000,00 0,00 20.000.000,00 9.000.000,00 5.000.000,00 0,00 14.000.000,00 (6.000.000,00) (30,00)Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 6.01.01.6.01.01.26.15.010. 7.150.000,00 9.100.000,00 0,00 16.250.000,00 7.150.000,00 9.100.000,00 0,00 16.250.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 6.01.01.6.01.01.26.15.027. 6.000.000,00 5.000.000,00 0,00 11.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00Monitoring Pemilihan Umum 6.01.01.6.01.01.26.15.028. 77.400.000,00 1.600.000,00 0,00 79.000.000,00 77.400.000,00 1.600.000,00 0,00 79.000.000,00 0,00 0,00Penyelengaraan Pelayanan Publik 6.01.01.6.01.01.26.15.036. 9.000.000,00 41.500.000,00 0,00 50.500.000,00 9.000.000,00 41.500.000,00 0,00 50.500.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 6.01.01.6.01.01.26.15.037. 5.400.000,00 34.600.000,00 0,00 40.000.000,00 7.900.000,00 42.600.000,00 0,00 50.500.000,00 10.500.000,00 26,25Peringatan Hari-Hari Besar 6.01.01.6.01.01.26.16. 5.250.000,00 7.200.000,00 0,00 12.450.000,00 5.250.000,00 7.200.000,00 0,00 12.450.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 6.01.01.6.01.01.26.16.002. 5.250.000,00 7.200.000,00 0,00 12.450.000,00 5.250.000,00 7.200.000,00 0,00 12.450.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Lomba Desa 6.01.01.6.01.01.26.17. 38.600.000,00 27.900.000,00 0,00 66.500.000,00 38.600.000,00 27.900.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 0,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 167 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) %(Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5 6.01.01.6.01.01.26.17.001. 14.000.000,00 9.000.000,00 0,00 23.000.000,00 14.000.000,00 9.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 6.01.01.6.01.01.26.17.002. 12.600.000,00 7.400.000,00 0,00 20.000.000,00 12.600.000,00 7.400.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 6.01.01.6.01.01.26.17.003. 12.000.000,00 11.500.000,00 0,00 23.500.000,00 12.000.000,00 11.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 0,00Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 6.01.01.6.01.01.26.18. 15.800.000,00 9.200.000,00 0,00 25.000.000,00 15.800.000,00 9.200.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.01.01.6.01.01.26.18.001. 15.800.000,00 9.200.000,00 0,00 25.000.000,00 15.800.000,00 9.200.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Linmas 6.01.01.6.01.01.26.19. 65.850.000,00 54.650.000,00 0,00 120.500.000,00 55.350.000,00 54.650.000,00 0,00 110.000.000,00 (10.500.000,00) (8,71)Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6.01.01.6.01.01.26.19.001. 31.500.000,00 13.500.000,00 0,00 45.000.000,00 21.000.000,00 13.500.000,00 0,00 34.500.000,00 (10.500.000,00) (23,33)Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 6.01.01.6.01.01.26.19.009. 11.500.000,00 8.500.000,00 0,00 20.000.000,00 11.500.000,00 8.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Pemberdayaan Keluarga 6.01.01.6.01.01.26.19.018. 2.500.000,00 7.500.000,00 0,00 10.000.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 6.01.01.6.01.01.26.19.019. 7.000.000,00 8.500.000,00 0,00 15.500.000,00 7.000.000,00 8.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 0,00Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6.01.01.6.01.01.26.19.035. 3.750.000,00 6.250.000,00 0,00 10.000.000,00 3.750.000,00 6.250.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga 6.01.01.6.01.01.26.19.036. 9.600.000,00 10.400.000,00 0,00 20.000.000,00 9.600.000,00 10.400.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00Pembinaan BUMDes JUMLAH 55.634.114.712,00 336.461.626.538,00 726.640.544.979,60 593.502.556.541,78 1.396.165.016.629,38 444.699.550.623,38 46,7476.021.915.108,00951.465.466.006,00559.369.724.756,00 Sumedang, 6 September 2019 DONY AHMAD MUNIR BUPATI SUMEDANG, 168 NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN V :PERATURAN DAERAH : 12 TAHUN 2019 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2019 Jumlah Setelah Perubahan Kode Uraian Jumlah Sebelum Perubahan % Bertambah/ (Berkurang) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5=4-3 6