11.Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah. 5 TAHUN 2021 RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KOTA MAGELANG RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 212.850.446.000 251.821.496.000 38.971.050.000 18 % 4.1.01 Pajak Daerah 32.597.000.000 32.792.500.000 195.500.000 1 % 4.1.02 Retribusi Daerah 4.913.993.000 5.032.925.000 118.932.000 2 % 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.214.013.000 7.259.380.000 (2.954.633.000) 29 % 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 165.125.440.000 206.736.691.000 41.611.251.000 25 % 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 678.259.316.000 626.382.386.125 (51.876.929.875) 8 % 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 604.035.116.000 588.740.386.125 (15.294.729.875) 3 % 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 74.224.200.000 37.642.000.000 (36.582.200.000) 49 % 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 16.171.200.000 17.784.680.000 1.613.480.000 10 % 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 16.171.200.000 17.784.680.000 1.613.480.000 10 % Jumlah Pendapatan 907.280.962.000 895.988.562.125 (11.292.399.875) 1 % 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 742.814.563.800 844.261.887.722 101.447.323.922 14 % 5.1.01 Belanja Pegawai 392.186.240.000 379.484.434.900 (12.701.805.100) 3 % 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 342.267.699.800 456.416.828.822 114.149.129.022 33 % 5.1.05 Belanja Hibah 7.273.332.000 7.273.332.000 0 0 % 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.087.292.000 1.087.292.000 0 0 % 5.2 BELANJA MODAL 207.377.377.200 276.753.489.588 69.376.112.388 33 % 5.2.01 Belanja Modal Tanah 32.400.000.000 55.427.500.000 23.027.500.000 71 % 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.361.132.200 87.897.472.088 33.536.339.888 62 % 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 70.056.472.000 72.669.444.400 2.612.972.400 4 % LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan PembiayaanHalaman 1 TAHUN ANGGARAN 2021 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2021 RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KOTA MAGELANG RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 160.114.021.000 436.970.182.800 180.203.287.200 0 0 617.173.470.000 202.191.559.000 548.291.512.321 226.402.286.786 0 0 774.693.799.107 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0 180.784.952.000 14.893.967.000 0 0 195.678.919.000 0 168.521.086.992 21.484.198.897 0 0 190.005.285.889 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 180.784.952.000 14.893.967.000 0 0 195.678.919.000 0 168.521.086.992 21.484.198.897 0 0 190.005.285.889 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 158.817.801.000 212.280.549.800 70.514.199.200 0 0 282.794.749.000 200.884.339.000 335.814.620.410 88.147.437.489 0 0 423.962.057.899 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan 158.817.801.000 212.280.549.800 70.514.199.200 0 0 282.794.749.000 200.884.339.000 335.814.620.410 88.147.437.489 0 0 423.962.057.899 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 867.600.000 14.597.178.000 91.908.306.000 0 0 106.505.484.000 870.600.000 14.719.658.120 106.330.957.400 0 0 121.050.615.520 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 867.600.000 12.112.345.000 62.257.500.000 0 0 74.369.845.000 870.600.000 12.511.578.898 67.131.611.000 0 0 79.643.189.898 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 0 2.484.833.000 29.650.806.000 0 0 32.135.639.000 0 2.208.079.222 39.199.346.400 0 0 41.407.425.622 Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan OrganisasiHalaman 3 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 422.120.000 10.774.587.000 1.729.687.000 0 0 12.504.274.000 430.120.000 10.908.786.280 7.620.934.000 0 0 18.529.720.280 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 422.120.000 10.089.105.000 1.729.687.000 0 0 11.818.792.000 430.120.000 9.764.592.280 2.970.484.000 0 0 12.735.076.280 1 04 2.11.1.04.2.15.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup 0 685.482.000 0 0 0 685.482.000 0 1.144.194.000 4.650.450.000 0 0 5.794.644.000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 6.500.000 11.225.010.000 0 0 0 11.225.010.000 6.500.000 11.698.762.284 1.481.838.000 0 0 13.180.600.284 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 6.500.000 11.225.010.000 0 0 0 11.225.010.000 6.500.000 11.698.762.284 1.481.838.000 0 0 13.180.600.284 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 7.307.906.000 1.157.128.000 0 0 8.465.034.000 0 6.628.598.235 1.336.921.000 0 0 7.965.519.235 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial 0 7.307.906.000 1.157.128.000 0 0 8.465.034.000 0 6.628.598.235 1.336.921.000 0 0 7.965.519.235 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.439.847.000 99.654.264.000 10.757.412.000 0 0 110.411.676.000 1.349.297.000 98.421.719.445 22.845.383.302 0 0 121.267.102.747 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0 6.317.183.000 138.744.000 0 0 6.455.927.000 0 5.845.377.368 200.741.000 0 0 6.046.118.368 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 Dinas Tenaga Kerja 0 6.317.183.000 138.744.000 0 0 6.455.927.000 0 5.845.377.368 200.741.000 0 0 6.046.118.368 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 991.165.000 0 0 0 991.165.000 0 1.310.498.000 35.845.000 0 0 1.346.343.000 Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan OrganisasiHalaman 4 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0 991.165.000 0 0 0 991.165.000 0 1.310.498.000 35.845.000 0 0 1.346.343.000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0 774.023.000 0 0 0 774.023.000 0 827.457.000 0 0 0 827.457.000 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 0 774.023.000 0 0 0 774.023.000 0 827.457.000 0 0 0 827.457.000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 291.636.000 60.000.000 0 0 351.636.000 0 250.786.000 60.000.000 0 0 310.786.000 2 10 1.04.2.10.1.03.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 0 291.636.000 60.000.000 0 0 351.636.000 0 250.786.000 60.000.000 0 0 310.786.000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 370.050.000 26.721.286.000 7.278.955.000 0 0 34.000.241.000 501.000.000 26.755.530.657 9.045.007.000 0 0 35.800.537.657 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup 370.050.000 26.721.286.000 7.278.955.000 0 0 34.000.241.000 501.000.000 26.755.530.657 9.045.007.000 0 0 35.800.537.657 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 5.433.271.000 0 0 0 5.433.271.000 0 5.158.606.392 1.243.661.362 0 0 6.402.267.754 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 5.433.271.000 0 0 0 5.433.271.000 0 5.158.606.392 1.243.661.362 0 0 6.402.267.754 Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan OrganisasiHalaman 5 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 20.000.000 6.941.572.000 153.500.000 0 0 7.095.072.000 20.000.000 6.049.874.680 538.048.680 0 0 6.587.923.360 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 20.000.000 6.941.572.000 153.500.000 0 0 7.095.072.000 20.000.000 6.049.874.680 538.048.680 0 0 6.587.923.360 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 2.520.348.000 453.696.000 0 0 2.974.044.000 0 1.543.507.000 513.771.000 0 0 2.057.278.000 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0 2.520.348.000 453.696.000 0 0 2.974.044.000 0 1.543.507.000 513.771.000 0 0 2.057.278.000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 858.797.000 13.736.384.000 461.628.000 0 0 14.198.012.000 700.297.000 13.672.597.472 1.927.831.900 0 0 15.600.429.372 2 15 2.11.1.04.2.15.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup 0 6.698.104.000 185.154.000 0 0 6.883.258.000 0 5.076.839.779 185.154.000 0 0 5.261.993.779 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan 858.797.000 7.038.280.000 276.474.000 0 0 7.314.754.000 700.297.000 8.595.757.693 1.742.677.900 0 0 10.338.435.593 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 32.000.000 8.970.731.000 903.671.000 0 0 9.874.402.000 37.500.000 9.492.021.600 1.504.352.000 0 0 10.996.373.600 Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan OrganisasiHalaman 6 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 32.000.000 8.970.731.000 903.671.000 0 0 9.874.402.000 37.500.000 9.492.021.600 1.504.352.000 0 0 10.996.373.600 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0 1.513.362.000 0 0 0 1.513.362.000 0 1.698.107.000 0 0 0 1.698.107.000 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0 1.513.362.000 0 0 0 1.513.362.000 0 1.698.107.000 0 0 0 1.698.107.000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 0 5.456.523.000 18.720.000 0 0 5.475.243.000 0 5.792.599.920 5.375.338.400 0 0 11.167.938.320 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0 5.456.523.000 18.720.000 0 0 5.475.243.000 0 5.792.599.920 5.375.338.400 0 0 11.167.938.320 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 116.000.000 11.214.982.000 180.286.000 0 0 11.395.268.000 90.000.000 11.208.115.091 291.388.000 0 0 11.499.503.091 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 116.000.000 11.214.982.000 180.286.000 0 0 11.395.268.000 90.000.000 11.208.115.091 291.388.000 0 0 11.499.503.091 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 279.190.000 34.000.000 0 0 313.190.000 0 139.869.000 111.103.000 0 0 250.972.000 2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 0 279.190.000 34.000.000 0 0 313.190.000 0 139.869.000 111.103.000 0 0 250.972.000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 107.009.000 0 0 0 107.009.000 0 210.492.000 145.515.000 0 0 356.007.000 Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan OrganisasiHalaman 7 2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 0 107.009.000 0 0 0 107.009.000 0 210.492.000 145.515.000 0 0 356.007.000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0 2.305.836.000 1.073.000.000 0 0 3.378.836.000 0 2.348.316.000 1.473.000.000 0 0 3.821.316.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 2.305.836.000 1.073.000.000 0 0 3.378.836.000 0 2.348.316.000 1.473.000.000 0 0 3.821.316.000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 43.000.000 5.816.040.000 1.212.000 0 0 5.817.252.000 500.000 5.842.556.265 379.780.960 0 0 6.222.337.225 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 43.000.000 5.816.040.000 1.212.000 0 0 5.817.252.000 500.000 5.842.556.265 379.780.960 0 0 6.222.337.225 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0 263.723.000 0 0 0 263.723.000 0 275.408.000 0 0 0 275.408.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0 263.723.000 0 0 0 263.723.000 0 275.408.000 0 0 0 275.408.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.040.716.000 30.091.043.000 391.718.000 0 0 30.482.761.000 2.147.186.000 28.296.069.968 1.136.045.000 0 0 29.432.114.968 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 452.502.000 0 0 0 452.502.000 0 456.950.000 27.000.000 0 0 483.950.000 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 0 452.502.000 0 0 0 452.502.000 0 456.950.000 27.000.000 0 0 483.950.000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0 2.735.673.000 0 0 0 2.735.673.000 0 3.098.294.300 0 0 0 3.098.294.300 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 0 2.735.673.000 0 0 0 2.735.673.000 0 3.098.294.300 0 0 0 3.098.294.300 Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan OrganisasiHalaman 8 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 190.000.000 8.181.724.000 379.783.000 0 0 8.561.507.000 177.010.000 7.352.891.112 622.737.000 0 0 7.975.628.112 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 190.000.000 8.181.724.000 379.783.000 0 0 8.561.507.000 177.010.000 7.352.891.112 622.737.000 0 0 7.975.628.112 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0 4.712.177.000 0 0 0 4.712.177.000 0 4.515.732.000 418.150.000 0 0 4.933.882.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0 4.712.177.000 0 0 0 4.712.177.000 0 4.515.732.000 418.150.000 0 0 4.933.882.000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.850.716.000 14.008.967.000 11.935.000 0 0 14.020.902.000 1.970.176.000 12.872.202.556 68.158.000 0 0 12.940.360.556 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.850.716.000 14.008.967.000 11.935.000 0 0 14.020.902.000 1.970.176.000 12.872.202.556 68.158.000 0 0 12.940.360.556 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0 65.671.131.000 746.466.000 0 0 66.417.597.000 0 61.579.890.156 4.645.172.500 0 0 66.225.062.656 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0 35.824.188.000 680.793.000 0 0 36.504.981.000 0 34.953.559.554 3.571.078.000 0 0 38.524.637.554 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah 0 35.824.188.000 680.793.000 0 0 36.504.981.000 0 34.953.559.554 3.571.078.000 0 0 38.524.637.554 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0 29.846.943.000 65.673.000 0 0 29.912.616.000 0 26.626.330.602 1.074.094.500 0 0 27.700.425.102 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0 29.846.943.000 65.673.000 0 0 29.912.616.000 0 26.626.330.602 1.074.094.500 0 0 27.700.425.102 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 743.367.027.000 52.150.694.000 15.278.494.000 30.000.000.000 0 97.429.188.000 689.982.019.125 48.771.045.440 21.133.537.000 15.268.152.584 0 85.172.735.024 5 01 PERENCANAAN 0 7.550.542.000 53.750.000 0 0 7.604.292.000 0 7.962.507.600 225.164.000 0 0 8.187.671.600 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 7.550.542.000 53.750.000 0 0 7.604.292.000 0 7.962.507.600 225.164.000 0 0 8.187.671.600 5 02 KEUANGAN 743.367.027.000 14.842.057.000 15.194.000.000 30.000.000.000 0 60.036.057.000 689.982.019.125 15.654.114.800 20.811.327.000 15.268.152.584 0 51.733.594.384 Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan OrganisasiHalaman 9 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 743.367.027.000 14.842.057.000 15.194.000.000 30.000.000.000 0 60.036.057.000 689.982.019.125 15.654.114.800 20.811.327.000 15.268.152.584 0 51.733.594.384 5 03 KEPEGAWAIAN 0 22.595.507.000 0 0 0 22.595.507.000 0 17.430.103.040 87.041.000 0 0 17.517.144.040 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 0 22.595.507.000 0 0 0 22.595.507.000 0 17.430.103.040 87.041.000 0 0 17.517.144.040 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 2.927.991.000 0 0 0 2.927.991.000 0 4.246.657.000 10.005.000 0 0 4.256.662.000 5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 0 2.927.991.000 0 0 0 2.927.991.000 0 4.246.657.000 10.005.000 0 0 4.256.662.000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 4.234.597.000 30.744.000 0 0 4.265.341.000 0 3.477.663.000 0 0 0 3.477.663.000 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan 0 4.234.597.000 30.744.000 0 0 4.265.341.000 0 3.477.663.000 0 0 0 3.477.663.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0 6.497.621.000 0 0 0 6.497.621.000 0 6.847.390.122 0 0 0 6.847.390.122 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0 6.497.621.000 0 0 0 6.497.621.000 0 6.847.390.122 0 0 0 6.847.390.122 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 Inspektorat 0 6.497.621.000 0 0 0 6.497.621.000 0 6.847.390.122 0 0 0 6.847.390.122 7 UNSUR KEWILAYAHAN 319.351.000 46.079.886.000 0 0 0 46.079.886.000 318.501.000 46.396.360.350 494.055.000 0 0 46.890.415.350 7 01 KECAMATAN 319.351.000 46.079.886.000 0 0 0 46.079.886.000 318.501.000 46.396.360.350 494.055.000 0 0 46.890.415.350 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan 97.647.000 15.297.513.000 0 0 0 15.297.513.000 97.247.000 16.109.457.960 113.563.000 0 0 16.223.020.960 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah 147.284.000 16.311.720.000 0 0 0 16.311.720.000 147.284.000 16.358.998.110 44.398.000 0 0 16.403.396.110 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara 74.420.000 14.470.653.000 0 0 0 14.470.653.000 73.970.000 13.927.904.280 336.094.000 0 0 14.263.998.280 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0 5.699.742.000 0 0 0 5.699.742.000 0 5.657.899.920 97.010.000 0 0 5.754.909.920 Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan OrganisasiHalaman 10 TAHUN ANGGARAN 2021 LAMPIRAN I I I PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2021 RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSANPEMERINTAHAN DAERAH , ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 195.678.919.000 190.005.285.889 (5.673.633.111) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 58.109.676.000 69.494.042.428 11.384.366.428 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 36.008.903.000 43.282.746.103 7.273.843.103 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 301.930.000 489.000.000 187.070.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 301.930.000 489.000.000 187.070.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 301.930.000 489.000.000 187.070.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 0 399.280.000 399.280.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 0 399.280.000 399.280.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 399.280.000 399.280.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 441.120.000 441.120.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 0 441.120.000 441.120.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 441.120.000 441.120.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0 697.470.000 697.470.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL 0 697.470.000 697.470.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 697.470.000 697.470.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0 456.000.000 456.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 2 BELANJA MODAL 0 456.000.000 456.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 366.000.000 366.000.000 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 12 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 90.000.000 90.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 2.000.000.000 2.000.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000.000 2.000.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 2.000.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 4.758.122.000 4.774.276.000 16.154.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 BELANJA OPERASI 4.757.272.000 4.772.576.000 15.304.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.524.048.000 2.539.352.000 15.304.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 05 Belanja Hibah 2.233.224.000 2.233.224.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 2 BELANJA MODAL 850.000 1.700.000 850.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 850.000 1.700.000 850.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 9.150.000.000 9.150.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 1 BELANJA OPERASI 103.700.000 103.700.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 103.700.000 103.700.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2 BELANJA MODAL 9.046.300.000 9.046.300.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.046.300.000 9.046.300.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 458.892.000 458.892.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 BELANJA OPERASI 458.892.000 458.892.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 458.892.000 458.892.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 372.319.000 372.319.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 BELANJA OPERASI 372.319.000 372.319.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 372.319.000 372.319.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 13 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 658.179.000 658.179.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 BELANJA OPERASI 658.179.000 658.179.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 658.179.000 658.179.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 9.505.739.000 9.496.749.000 (8.990.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 26 5 1 BELANJA OPERASI 9.505.739.000 9.496.749.000 (8.990.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.505.739.000 9.496.749.000 (8.990.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 436.639.000 465.639.000 29.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 BELANJA OPERASI 436.639.000 465.639.000 29.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 436.639.000 465.639.000 29.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 287.883.000 287.883.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 BELANJA OPERASI 287.883.000 287.883.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 287.883.000 287.883.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 8.079.200.000 13.135.939.103 5.056.739.103 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 BELANJA OPERASI 5.964.760.000 8.483.184.206 2.518.424.206 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.964.760.000 8.483.184.206 2.518.424.206 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 BELANJA MODAL 2.114.440.000 4.652.754.897 2.538.314.897 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.756.755.000 4.189.041.797 2.432.286.797 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 357.685.000 463.713.100 106.028.100 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 14 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 15.791.035.000 19.609.547.325 3.818.512.325 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 132.100.000 132.100.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 BELANJA MODAL 132.100.000 132.100.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 132.100.000 132.100.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 374.000.000 374.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 2 BELANJA MODAL 374.000.000 374.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 374.000.000 374.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 215.000.000 215.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 2 BELANJA MODAL 215.000.000 215.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 215.000.000 215.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 0 199.000.000 199.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 2 BELANJA MODAL 0 199.000.000 199.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 199.000.000 199.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0 160.000.000 160.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 2 BELANJA MODAL 0 160.000.000 160.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 160.000.000 160.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 183.120.000 306.170.000 123.050.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2 BELANJA MODAL 183.120.000 306.170.000 123.050.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 183.120.000 306.170.000 123.050.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 15 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 378.852.000 0 (378.852.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2 BELANJA MODAL 378.852.000 0 (378.852.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 378.852.000 0 (378.852.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0 78.000.000 78.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 27 5 2 BELANJA MODAL 0 78.000.000 78.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 27 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 78.000.000 78.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 4.573.152.000 4.549.891.712 (23.260.288) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 BELANJA OPERASI 4.573.152.000 4.549.891.712 (23.260.288) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.873.610.000 2.850.349.712 (23.260.288) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 05 Belanja Hibah 1.699.542.000 1.699.542.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 33 Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik 16.562.000 16.562.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 16.562.000 16.562.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.562.000 16.562.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 566.723.000 566.723.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 566.723.000 566.723.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 566.723.000 566.723.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 47.969.000 47.969.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 BELANJA OPERASI 47.969.000 47.969.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.969.000 47.969.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 16 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 899.882.000 1.003.844.000 103.962.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 BELANJA OPERASI 899.882.000 1.003.844.000 103.962.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 899.882.000 1.003.844.000 103.962.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 248.681.000 435.081.000 186.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 248.681.000 435.081.000 186.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 248.681.000 435.081.000 186.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 62.994.000 62.994.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 62.994.000 62.994.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.994.000 62.994.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 8.092.000.000 11.013.784.613 2.921.784.613 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 6.539.565.000 8.485.460.613 1.945.895.613 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.539.565.000 8.485.460.613 1.945.895.613 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 BELANJA MODAL 1.552.435.000 2.528.324.000 975.889.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 921.300.000 1.658.074.000 736.774.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 631.135.000 870.250.000 239.115.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 0 70.000.000 70.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 45 5 2 BELANJA MODAL 0 70.000.000 70.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 45 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 70.000.000 70.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 46 Pemeliharaan Mebel Sekolah 0 378.428.000 378.428.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 17 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 0 378.428.000 378.428.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 46 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 378.428.000 378.428.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4.481.569.000 4.773.580.000 292.011.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 0 199.440.000 199.440.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 0 199.440.000 199.440.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 199.440.000 199.440.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 09 Pengadaan Perlengkapan PAUD 0 12.000.000 12.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 2 BELANJA MODAL 0 12.000.000 12.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 12.000.000 12.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 3.123.000.000 3.123.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI 3.123.000.000 3.123.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.123.000.000 3.123.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 63.896.000 63.896.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 BELANJA OPERASI 63.896.000 63.896.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.896.000 63.896.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 1.086.000.000 1.086.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 15 5 1 BELANJA OPERASI 1.086.000.000 1.086.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 15 5 1 05 Belanja Hibah 1.086.000.000 1.086.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 138.498.000 154.376.000 15.878.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 18 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 BELANJA OPERASI 138.498.000 154.376.000 15.878.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 138.498.000 154.376.000 15.878.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 70.175.000 134.868.000 64.693.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 BELANJA OPERASI 70.175.000 119.368.000 49.193.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.175.000 119.368.000 49.193.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 2 BELANJA MODAL 0 15.500.000 15.500.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 15.500.000 15.500.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.828.169.000 1.828.169.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 1.649.704.000 1.649.704.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 BELANJA OPERASI 1.649.704.000 1.649.704.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.649.704.000 1.649.704.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 57.702.000 57.702.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 15 5 1 BELANJA OPERASI 57.702.000 57.702.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.702.000 57.702.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 120.763.000 120.763.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 16 5 1 BELANJA OPERASI 120.763.000 120.763.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.763.000 120.763.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 90.000.000 90.000.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 19 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 00 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 90.000.000 90.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 03 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 90.000.000 90.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 90.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 90.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 137.479.243.000 120.421.243.461 (17.057.999.539) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 72.861.000 72.861.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 22.478.000 22.478.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.478.000 22.478.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.478.000 22.478.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 24.442.000 24.442.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.442.000 24.442.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.442.000 24.442.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 8.386.000 8.386.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.386.000 8.386.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.386.000 8.386.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.711.000 2.711.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.711.000 2.711.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 20 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.711.000 2.711.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.644.000 2.644.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.644.000 2.644.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.644.000 2.644.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.200.000 12.200.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.200.000 12.200.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000 12.200.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 133.637.096.000 116.060.835.082 (17.576.260.918) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 133.544.463.000 115.951.172.082 (17.593.290.918) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 133.544.463.000 115.951.172.082 (17.593.290.918) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 133.544.463.000 115.951.172.082 (17.593.290.918) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 17.030.000 17.030.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 17.030.000 17.030.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 17.030.000 17.030.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42.010.000 42.010.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 42.010.000 42.010.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.010.000 42.010.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 26.112.000 26.112.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 26.112.000 26.112.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 21 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.112.000 26.112.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 20.827.000 20.827.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 20.827.000 20.827.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.827.000 20.827.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3.684.000 3.684.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.684.000 3.684.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.684.000 3.684.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 25.213.000 25.213.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 25.213.000 25.213.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 25.213.000 25.213.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.213.000 25.213.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 53.776.000 53.776.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 53.776.000 53.776.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 53.776.000 53.776.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.776.000 53.776.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 488.472.000 632.222.000 143.750.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.750.000 13.750.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.750.000 13.750.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 22 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.750.000 13.750.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 143.750.000 143.750.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 0 143.750.000 143.750.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 143.750.000 143.750.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.300.000 9.300.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.300.000 9.300.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000 9.300.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.927.000 30.927.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.927.000 30.927.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.927.000 30.927.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 66.000.000 66.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 66.000.000 66.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000 66.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.400.000 11.400.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.400.000 11.400.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000 11.400.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 16.800.000 16.800.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 16.800.000 16.800.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000 16.800.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 340.295.000 340.295.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 340.295.000 340.295.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 23 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 340.295.000 340.295.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 165.000.000 238.900.000 73.900.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 165.000.000 238.900.000 73.900.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 165.000.000 238.900.000 73.900.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 165.000.000 238.900.000 73.900.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.463.692.000 1.469.503.379 5.811.379 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 250.000.000 250.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 250.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 250.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.213.692.000 1.219.503.379 5.811.379 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.213.692.000 1.219.503.379 5.811.379 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.213.692.000 1.219.503.379 5.811.379 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.573.133.000 1.867.933.000 294.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 339.600.000 339.600.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 339.600.000 339.600.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 339.600.000 339.600.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 24 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 280.025.000 280.025.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 280.025.000 280.025.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 280.025.000 280.025.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 73.557.000 75.057.000 1.500.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 73.557.000 75.057.000 1.500.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.557.000 75.057.000 1.500.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 250.000.000 340.000.000 90.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 08 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 340.000.000 90.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 340.000.000 90.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 629.951.000 833.251.000 203.300.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 200.011.000 204.861.000 4.850.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.011.000 204.861.000 4.850.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 429.940.000 628.390.000 198.450.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 429.940.000 628.390.000 198.450.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.378.836.000 3.821.316.000 442.480.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.450.110.000 2.082.590.000 (367.520.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.100.110.000 469.212.000 (630.898.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 1.022.110.000 391.212.000 (630.898.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 25 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.022.110.000 391.212.000 (630.898.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.022.110.000 391.212.000 (630.898.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 78.000.000 78.000.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 78.000.000 78.000.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000 78.000.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.350.000.000 1.613.378.000 263.378.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 850.000.000 1.250.000.000 400.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 850.000.000 1.250.000.000 400.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 100.000.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000 600.000.000 400.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 550.000.000 550.000.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 500.000.000 363.378.000 (136.622.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 363.378.000 (136.622.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 497.000.000 360.378.000 (136.622.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 3.000.000 3.000.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 65.726.000 65.726.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 26 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 65.726.000 65.726.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 65.726.000 65.726.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 65.726.000 65.726.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.726.000 65.726.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 15.000.000 15.000.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 15.000.000 15.000.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 02 Pengembangan Cagar Budaya 15.000.000 15.000.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 848.000.000 848.000.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 848.000.000 848.000.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu 0 184.380.000 184.380.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 184.380.000 184.380.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 184.380.000 184.380.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 25.000.000 133.458.000 108.458.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 133.458.000 108.458.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 133.458.000 108.458.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 223.000.000 530.162.000 307.162.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 27 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 0 307.162.000 307.162.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 307.162.000 307.162.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 223.000.000 223.000.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 102.461.000 102.461.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 120.539.000 120.539.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 600.000.000 0 (600.000.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000 0 (600.000.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 0 (600.000.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 810.000.000 810.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 810.000.000 810.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 810.000.000 810.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 0 810.000.000 810.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 810.000.000 810.000.000 Jumlah Belanja 199.057.755.000 193.826.601.889 (5.231.153.111) Total Surplus/(Defisit) (199.057.755.000) (193.826.601.889) 5.231.153.111 0 00 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 28 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 158.817.801.000 200.884.339.000 42.066.538.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 586.217.000 606.217.000 20.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 158.231.584.000 200.278.122.000 42.046.538.000 Jumlah Pendapatan 158.817.801.000 200.884.339.000 42.066.538.000 0 00 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 282.794.749.000 423.962.057.899 141.167.308.899 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 65.659.149.000 88.094.341.168 22.435.192.168 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 38.187.185.000 51.837.523.000 13.650.338.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 5.664.313.000 5.664.313.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 5.664.313.000 5.664.313.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.664.313.000 5.664.313.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 1.014.477.000 9.654.477.000 8.640.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 1.014.477.000 9.654.477.000 8.640.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 2 01 Belanja Modal Tanah 0 8.640.000.000 8.640.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.014.477.000 1.014.477.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 0 380.000.000 380.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 0 380.000.000 380.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 380.000.000 380.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.150.052.000 2.150.052.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 2.150.052.000 2.150.052.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 29 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.150.052.000 2.150.052.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.208.071.000 504.919.000 (1.703.152.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 3.349.000 197.000 (3.152.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.349.000 197.000 (3.152.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 2.204.722.000 504.722.000 (1.700.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.004.722.000 304.722.000 (1.700.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 200.000.000 200.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 249.413.000 2.627.476.000 2.378.063.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 260.000 3.412.000 3.152.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 260.000 3.412.000 3.152.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL 249.153.000 2.624.064.000 2.374.911.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 13 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 249.153.000 2.624.064.000 2.374.911.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 21.446.885.000 24.826.531.000 3.379.646.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 4.736.800 38.366.511 33.629.711 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.736.800 38.366.511 33.629.711 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 21.442.148.200 24.788.164.489 3.346.016.289 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.442.148.200 24.788.164.489 3.346.016.289 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 2.980.322.000 3.865.208.000 884.886.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 2.980.322.000 3.865.208.000 884.886.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.980.322.000 3.865.208.000 884.886.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 2.206.899.000 2.129.026.000 (77.873.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 2.172.393.000 2.129.026.000 (43.367.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.172.393.000 2.129.026.000 (43.367.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 30 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 17 5 2 BELANJA MODAL 34.506.000 0 (34.506.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 17 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.506.000 0 (34.506.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 20.093.000 25.521.000 5.428.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 20.093.000 25.521.000 5.428.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.093.000 25.521.000 5.428.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 246.660.000 10.000.000 (236.660.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 20 5 1 BELANJA OPERASI 246.660.000 10.000.000 (236.660.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 246.660.000 10.000.000 (236.660.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 27.453.813.000 36.211.417.168 8.757.604.168 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 56.476.000 163.193.000 106.717.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 56.476.000 163.193.000 106.717.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.476.000 163.193.000 106.717.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 425.948.000 425.948.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 425.948.000 425.948.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 425.948.000 425.948.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0 1.200.000 1.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 0 1.200.000 1.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 1.200.000 1.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 15.461.000 169.936.000 154.475.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 31 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.461.000 169.936.000 154.475.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.461.000 169.936.000 154.475.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 423.343.000 0 (423.343.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 423.343.000 0 (423.343.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 423.343.000 0 (423.343.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 113.463.000 0 (113.463.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 113.463.000 0 (113.463.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 113.463.000 0 (113.463.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 53.091.000 60.672.000 7.581.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 53.091.000 60.672.000 7.581.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.091.000 60.672.000 7.581.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 17.550.000 17.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 17.550.000 17.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.550.000 17.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 18.000.000 18.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000 18.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 18.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 11.600.000 0 (11.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 11.600.000 0 (11.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000 0 (11.600.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 32 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 48.004.000 42.148.000 (5.856.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 48.004.000 42.148.000 (5.856.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.004.000 42.148.000 (5.856.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0 2.830.000 2.830.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 0 2.830.000 2.830.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.830.000 2.830.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0 1.277.076.000 1.277.076.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 0 1.277.076.000 1.277.076.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 1.277.076.000 1.277.076.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 21.902.000 5.960.260.000 5.938.358.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 21.902.000 5.960.260.000 5.938.358.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.902.000 5.960.260.000 5.938.358.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 160.322.000 829.654.000 669.332.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 160.322.000 829.654.000 669.332.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 160.322.000 829.654.000 669.332.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 9.417.000 53.068.000 43.651.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 9.417.000 53.068.000 43.651.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.417.000 53.068.000 43.651.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 33 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 298.944.000 347.065.000 48.121.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 298.944.000 347.065.000 48.121.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 298.944.000 347.065.000 48.121.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1.009.653.000 258.420.000 (751.233.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 1.009.653.000 258.420.000 (751.233.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.009.653.000 258.420.000 (751.233.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 352.001.000 238.601.000 (113.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 352.001.000 238.601.000 (113.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 352.001.000 238.601.000 (113.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 13.975.000 14.776.000 801.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 13.975.000 14.776.000 801.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.975.000 14.776.000 801.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 1.123.482.000 2.941.400.368 1.817.918.368 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 23 5 1 BELANJA OPERASI 1.123.482.000 1.148.943.368 25.461.368 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 923.482.000 948.943.368 25.461.368 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 23 5 1 05 Belanja Hibah 200.000.000 200.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 23 5 2 BELANJA MODAL 0 1.792.457.000 1.792.457.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 23 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 1.792.457.000 1.792.457.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.461.444.000 638.492.000 (822.952.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 1.461.444.000 638.492.000 (822.952.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.267.444.000 444.492.000 (822.952.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 25 5 1 05 Belanja Hibah 194.000.000 194.000.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 34 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 15.160.240.000 15.160.240.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 26 5 1 BELANJA OPERASI 15.160.240.000 15.160.240.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.160.240.000 15.160.240.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 51.250.000 45.000.000 (6.250.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 27 5 1 BELANJA OPERASI 51.250.000 45.000.000 (6.250.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 27 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.250.000 45.000.000 (6.250.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 2.813.432.000 2.640.767.800 (172.664.200) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 1 BELANJA OPERASI 2.813.432.000 2.640.767.800 (172.664.200) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.813.432.000 2.640.767.800 (172.664.200) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.375.334.000 1.428.286.000 52.952.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 1.375.334.000 1.428.286.000 52.952.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.375.334.000 1.428.286.000 52.952.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 354.558.000 2.657.372.000 2.302.814.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI 354.558.000 2.657.372.000 2.302.814.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 34 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 354.558.000 2.657.372.000 2.302.814.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 591.485.000 403.155.000 (188.330.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI 591.485.000 403.155.000 (188.330.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 591.485.000 403.155.000 (188.330.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.354.834.000 297.703.000 (1.057.131.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 1.354.834.000 297.703.000 (1.057.131.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.354.834.000 297.703.000 (1.057.131.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 35 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 118.604.000 118.604.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 37 5 1 BELANJA OPERASI 118.604.000 118.604.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 37 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.604.000 118.604.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 3.104.000 2.354.000 (750.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 3.104.000 2.354.000 (750.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.104.000 2.354.000 (750.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.104.000 2.354.000 (750.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 00 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.047.000 43.047.000 28.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 15.047.000 43.047.000 28.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.047.000 43.047.000 28.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.047.000 43.047.000 28.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 248.681.000 14.369.289.000 14.120.608.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 00 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 52.041.000 14.172.649.000 14.120.608.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 21.263.000 14.164.713.000 14.143.450.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.263.000 14.164.713.000 14.143.450.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.263.000 14.164.713.000 14.143.450.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 30.778.000 7.936.000 (22.842.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 36 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.778.000 7.936.000 (22.842.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.778.000 7.936.000 (22.842.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 196.640.000 196.640.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 196.640.000 196.640.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 196.640.000 196.640.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 196.640.000 196.640.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 418.300.000 383.865.000 (34.435.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 00 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 33.606.000 33.606.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 11.821.000 11.821.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.821.000 11.821.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.821.000 11.821.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 21.785.000 21.785.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.785.000 21.785.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.785.000 21.785.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 37 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.03 00 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 100.939.000 84.939.000 (16.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 100.939.000 84.939.000 (16.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.939.000 84.939.000 (16.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.939.000 84.939.000 (16.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 00 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 12.982.000 12.982.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 12.982.000 12.982.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.982.000 12.982.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.982.000 12.982.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.05 00 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 24.239.000 11.087.000 (13.152.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 38 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.05 01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 24.239.000 11.087.000 (13.152.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.239.000 11.087.000 (13.152.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.239.000 11.087.000 (13.152.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.06 00 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 246.534.000 241.251.000 (5.283.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 246.534.000 241.251.000 (5.283.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 246.534.000 241.251.000 (5.283.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 246.534.000 241.251.000 (5.283.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 814.235.000 326.885.000 (487.350.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 783.685.000 298.371.000 (485.314.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 783.685.000 298.371.000 (485.314.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 783.685.000 298.371.000 (485.314.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 783.685.000 298.371.000 (485.314.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.02 00 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.405.000 5.405.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 39 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 5.405.000 5.405.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.405.000 5.405.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.405.000 5.405.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.145.000 23.109.000 (2.036.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 25.145.000 23.109.000 (2.036.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.145.000 23.109.000 (2.036.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.145.000 23.109.000 (2.036.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 215.654.384.000 320.787.677.731 105.133.293.731 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42.029.000 36.820.000 (5.209.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.854.000 6.426.000 (2.428.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.854.000 6.426.000 (2.428.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.854.000 6.426.000 (2.428.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.427.000 927.000 (500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.427.000 927.000 (500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.427.000 927.000 (500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.427.000 927.000 (500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.427.000 927.000 (500.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 40 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.427.000 927.000 (500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.968.000 1.593.000 (375.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.968.000 1.593.000 (375.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.968.000 1.593.000 (375.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.098.000 902.000 (196.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.098.000 902.000 (196.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.098.000 902.000 (196.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 27.255.000 26.045.000 (1.210.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 27.255.000 26.045.000 (1.210.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.255.000 26.045.000 (1.210.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 55.881.331.000 72.438.813.220 16.557.482.220 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 55.829.146.000 72.384.067.220 16.554.921.220 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 55.829.146.000 72.384.067.220 16.554.921.220 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 55.829.146.000 72.384.067.220 16.554.921.220 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.104.000 2.104.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.104.000 2.104.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.104.000 2.104.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 50.081.000 52.642.000 2.561.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 50.081.000 52.642.000 2.561.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.081.000 52.642.000 2.561.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 41 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.880.000 2.574.000 (1.306.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.880.000 2.574.000 (1.306.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.880.000 2.574.000 (1.306.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.880.000 2.574.000 (1.306.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.705.000 1.585.000 (2.120.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.705.000 1.585.000 (2.120.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.705.000 1.585.000 (2.120.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.705.000 1.585.000 (2.120.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 405.190.000 451.288.000 46.098.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.731.000 34.941.000 19.210.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.731.000 34.941.000 19.210.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.731.000 34.941.000 19.210.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 92.492.000 117.427.000 24.935.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 92.492.000 117.427.000 24.935.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.492.000 117.427.000 24.935.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.730.000 12.730.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.730.000 12.730.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.730.000 12.730.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.600.000 7.416.000 (2.184.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.600.000 7.416.000 (2.184.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 42 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000 7.416.000 (2.184.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 105.245.000 146.880.000 41.635.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 105.245.000 146.880.000 41.635.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.245.000 146.880.000 41.635.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.020.000 3.020.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.020.000 3.020.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.020.000 3.020.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 166.372.000 128.874.000 (37.498.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 166.372.000 128.874.000 (37.498.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 166.372.000 128.874.000 (37.498.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 110.560.000 110.560.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 110.560.000 110.560.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 0 25.000.000 25.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 25.000.000 25.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 0 85.560.000 85.560.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 85.560.000 85.560.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 967.538.000 951.080.000 (16.458.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.107.000 18.107.000 11.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.107.000 18.107.000 11.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.107.000 18.107.000 11.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 543.167.000 501.263.000 (41.904.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 43 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 543.167.000 501.263.000 (41.904.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 543.167.000 501.263.000 (41.904.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 417.264.000 431.710.000 14.446.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 417.264.000 431.710.000 14.446.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 417.264.000 431.710.000 14.446.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 389.127.000 820.883.000 431.756.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 52.465.000 51.740.000 (725.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.465.000 51.740.000 (725.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.465.000 51.740.000 (725.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 228.492.000 244.809.000 16.317.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 228.492.000 244.809.000 16.317.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 228.492.000 244.809.000 16.317.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 64.374.000 80.538.000 16.164.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 64.374.000 80.538.000 16.164.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.374.000 80.538.000 16.164.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 43.796.000 443.796.000 400.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 43.796.000 43.796.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.796.000 43.796.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 400.000.000 400.000.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 44 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 400.000.000 400.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 157.961.584.000 245.974.074.511 88.012.490.511 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 157.961.584.000 245.974.074.511 88.012.490.511 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 120.206.756.000 205.870.446.511 85.663.690.511 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 17.550.452.000 18.369.824.000 819.372.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.656.304.000 187.500.622.511 84.844.318.511 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 37.754.828.000 40.103.628.000 2.348.800.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.890.528.000 16.046.728.000 9.156.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30.831.050.000 24.056.900.000 (6.774.150.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 33.250.000 0 (33.250.000) Jumlah Belanja 282.794.749.000 423.962.057.899 141.167.308.899 Total Surplus/(Defisit) (123.976.948.000) (223.077.718.899) (99.100.770.899) 0 00 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0 46.215.952.511 46.215.952.511 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0 46.215.952.511 46.215.952.511 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 46.215.952.511 46.215.952.511 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 45 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 867.600.000 870.600.000 3.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 840.000.000 843.000.000 3.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 27.600.000 27.600.000 0 Jumlah Pendapatan 867.600.000 870.600.000 3.000.000 0 00 1.03.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 74.369.845.000 79.643.189.898 5.273.344.898 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.206.000.000 1.603.780.000 397.780.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 00 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.206.000.000 1.603.780.000 397.780.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 1.206.000.000 1.603.780.000 397.780.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 196.000.000 258.780.000 62.780.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 196.000.000 258.780.000 62.780.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 21 5 2 BELANJA MODAL 1.010.000.000 1.345.000.000 335.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 21 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.010.000.000 1.345.000.000 335.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 0 787.150.000 787.150.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 787.150.000 787.150.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 46 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota 0 129.670.000 129.670.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 0 129.670.000 129.670.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 129.670.000 129.670.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 05 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman 0 386.473.000 386.473.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 0 109.273.000 109.273.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 109.273.000 109.273.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 0 277.200.000 277.200.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 05 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 277.200.000 277.200.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 0 271.007.000 271.007.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 0 212.380.000 212.380.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 212.380.000 212.380.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 0 58.627.000 58.627.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 58.627.000 58.627.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 20.734.000.000 21.229.323.000 495.323.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 20.734.000.000 21.229.323.000 495.323.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan 20.477.500.000 20.947.500.000 470.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 20.477.500.000 20.947.500.000 470.000.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 47 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 20.477.500.000 20.947.500.000 470.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 256.500.000 281.823.000 25.323.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 256.500.000 281.823.000 25.323.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 256.500.000 281.823.000 25.323.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 24.395.988.000 24.401.280.000 5.292.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 00 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 24.395.988.000 24.401.280.000 5.292.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 372.740.000 378.032.000 5.292.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 372.740.000 378.032.000 5.292.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 0 5.292.000 5.292.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 372.740.000 372.740.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 24.023.248.000 24.023.248.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 23.248.000 23.248.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.248.000 23.248.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 24.000.000.000 24.000.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 24.000.000.000 24.000.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 3.331.970.000 3.331.970.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 48 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 3.331.970.000 3.331.970.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 02 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 31.970.000 31.970.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.970.000 31.970.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.970.000 31.970.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 3.300.000.000 3.300.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 3.300.000.000 3.300.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.300.000.000 3.300.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 14.890.000.000 17.345.033.000 2.455.033.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 00 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 14.890.000.000 17.345.033.000 2.455.033.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 480.000.000 700.000.000 220.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 480.000.000 700.000.000 220.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000 700.000.000 220.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 13.470.000.000 15.705.000.000 2.235.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 13.470.000.000 15.705.000.000 2.235.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 13.470.000.000 15.705.000.000 2.235.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 940.000.000 940.033.000 33.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 940.000.000 940.033.000 33.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 940.000.000 940.033.000 33.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 306.530.000 306.530.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 49 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 44.949.000 44.949.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 18.700.000 18.700.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.700.000 18.700.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.700.000 18.700.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan 26.249.000 26.249.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 26.249.000 26.249.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.249.000 26.249.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.03 00 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 59.538.000 59.538.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.03 02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional 16.270.000 16.270.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.270.000 16.270.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.270.000 16.270.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.03 03 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi 43.268.000 43.268.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 43.268.000 43.268.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.268.000 43.268.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.04 00 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 202.043.000 202.043.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 50 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.04 02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 17.602.000 17.602.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.602.000 17.602.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.602.000 17.602.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.04 03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 184.441.000 184.441.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 184.441.000 184.441.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 184.441.000 184.441.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 632.729.000 1.181.383.000 548.654.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.02 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 268.648.000 552.948.000 284.300.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 268.648.000 552.948.000 284.300.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 268.648.000 552.948.000 284.300.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 268.648.000 552.948.000 284.300.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.04 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 364.081.000 628.435.000 264.354.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 104.196.000 184.244.000 80.048.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 104.196.000 184.244.000 80.048.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.196.000 184.244.000 80.048.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 259.885.000 444.191.000 184.306.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 259.885.000 444.191.000 184.306.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 259.885.000 444.191.000 184.306.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 51 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.872.628.000 9.456.740.898 584.112.898 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.220.000 60.220.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.624.000 12.624.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.624.000 12.624.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.624.000 12.624.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.944.000 10.944.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.944.000 10.944.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.944.000 10.944.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.000.000 3.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 8.865.000 8.865.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.865.000 8.865.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.865.000 8.865.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.000.000 3.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21.787.000 21.787.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 21.787.000 21.787.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 52 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.787.000 21.787.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.307.372.000 6.529.682.898 (777.689.102) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.230.215.000 6.452.492.898 (777.722.102) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.230.215.000 6.452.492.898 (777.722.102) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.230.215.000 6.452.492.898 (777.722.102) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 58.835.000 58.868.000 33.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 58.835.000 58.868.000 33.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.835.000 58.868.000 33.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8.884.000 8.884.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.884.000 8.884.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.884.000 8.884.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 9.438.000 9.438.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 9.438.000 9.438.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.438.000 9.438.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.500.000 3.700.000 (800.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 4.500.000 3.700.000 (800.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 3.700.000 (800.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 3.700.000 (800.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 250.441.000 246.698.000 (3.743.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.058.000 3.165.000 (4.893.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 53 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.058.000 3.165.000 (4.893.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.058.000 3.165.000 (4.893.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.500.000 14.500.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.500.000 14.500.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000 14.500.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.665.000 19.665.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 19.665.000 19.665.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.665.000 19.665.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.520.000 2.520.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.520.000 2.520.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000 2.520.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.300.000 28.300.000 3.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 25.300.000 28.300.000 3.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.300.000 28.300.000 3.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.820.000 970.000 (1.850.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.820.000 970.000 (1.850.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.820.000 970.000 (1.850.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 177.578.000 177.578.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 177.578.000 177.578.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 177.578.000 177.578.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 1.442.502.000 1.442.502.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 412.188.000 412.188.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 54 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0 412.188.000 412.188.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 412.188.000 412.188.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 711.626.000 711.626.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 711.626.000 711.626.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 711.626.000 711.626.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 318.688.000 318.688.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 0 73.888.000 73.888.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 73.888.000 73.888.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 0 244.800.000 244.800.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 44.800.000 44.800.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 200.000.000 200.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 720.486.000 627.443.000 (93.043.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.743.000 27.743.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.743.000 27.743.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.743.000 27.743.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 238.548.000 178.500.000 (60.048.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 238.548.000 178.500.000 (60.048.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 238.548.000 178.500.000 (60.048.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.995.000 0 (32.995.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 32.995.000 0 (32.995.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.995.000 0 (32.995.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 55 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 421.200.000 421.200.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 421.200.000 421.200.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 421.200.000 421.200.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 529.609.000 546.495.000 16.886.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 134.737.000 109.107.000 (25.630.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 134.737.000 109.107.000 (25.630.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 134.737.000 109.107.000 (25.630.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 163.863.000 163.863.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 163.863.000 163.863.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.863.000 163.863.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 03 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.715.000 14.550.000 (9.165.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 23.715.000 14.550.000 (9.165.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.715.000 14.550.000 (9.165.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 6.000.000 6.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 08 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 56 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 101.294.000 152.975.000 51.681.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 101.294.000 152.975.000 51.681.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.294.000 152.975.000 51.681.000 Jumlah Belanja 74.369.845.000 79.643.189.898 5.273.344.898 Total Surplus/(Defisit) (73.502.245.000) (78.772.589.898) (5.270.344.898) 0 00 1.03.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 57 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.10.1.03.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 422.120.000 430.120.000 8.000.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 17.000.000 25.000.000 8.000.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 405.120.000 405.120.000 0 Jumlah Pendapatan 422.120.000 430.120.000 8.000.000 0 00 1.04.2.10.1.03.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 32.135.639.000 41.407.425.622 9.271.786.622 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 2.434.533.000 2.040.262.622 (394.270.378) 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.434.533.000 2.040.262.622 (394.270.378) 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 74.878.000 74.878.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 74.878.000 74.878.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.878.000 74.878.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota 129.670.000 12.153.400 (117.516.600) 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 129.670.000 12.153.400 (117.516.600) 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 129.670.000 12.153.400 (117.516.600) 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 101.058.000 58.757.000 (42.301.000) 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 101.058.000 58.757.000 (42.301.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 58 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.10.1.03.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.058.000 58.757.000 (42.301.000) 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 36.424.000 7.678.000 (28.746.000) 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 36.424.000 7.678.000 (28.746.000) 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.424.000 7.678.000 (28.746.000) 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 427.543.000 221.836.222 (205.706.778) 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 427.543.000 221.836.222 (205.706.778) 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 427.543.000 221.836.222 (205.706.778) 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman 68.731.000 68.731.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 68.731.000 68.731.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.731.000 68.731.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 1.069.129.000 0 (1.069.129.000) 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 1.069.129.000 0 (1.069.129.000) 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.069.129.000 0 (1.069.129.000) 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 527.100.000 527.100.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 950.000 950.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 950.000 950.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL 526.150.000 526.150.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 13 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 526.150.000 526.150.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 59 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.10.1.03.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT 0 1.069.129.000 1.069.129.000 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 0 1.069.129.000 1.069.129.000 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 1.069.129.000 1.069.129.000 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 9.534.152.000 12.749.678.000 3.215.526.000 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 06 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 9.534.152.000 12.749.678.000 3.215.526.000 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 300.000.000 300.000.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000 300.000.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 300.000.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 1.467.638.000 1.467.638.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 06 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 1.467.638.000 1.467.638.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 06 2.01 12 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.467.638.000 1.467.638.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 06 2.01 14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan 7.616.514.000 10.832.040.000 3.215.526.000 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 06 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 7.616.514.000 10.832.040.000 3.215.526.000 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 06 2.01 14 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.616.514.000 10.832.040.000 3.215.526.000 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 06 2.01 15 Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan 150.000.000 150.000.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 06 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 150.000.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 06 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 150.000.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 56.120.000 56.120.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 60 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.10.1.03.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 07 2.01 00 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 56.120.000 56.120.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 07 2.01 03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 11.120.000 11.120.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.120.000 11.120.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.120.000 11.120.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 07 2.01 04 Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 45.000.000 45.000.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000 45.000.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 07 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 45.000.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 20.110.834.000 26.561.365.000 6.450.531.000 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 2.01 00 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 20.110.834.000 26.561.365.000 6.450.531.000 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 2.01 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 17.400.000.000 22.104.000.000 4.704.000.000 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 17.400.000.000 22.104.000.000 4.704.000.000 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 2.01 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah 17.400.000.000 22.104.000.000 4.704.000.000 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan 2.510.834.000 4.257.365.000 1.746.531.000 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 2.510.834.000 4.257.365.000 1.746.531.000 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 2.01 09 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.510.834.000 4.257.365.000 1.746.531.000 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 200.000.000 200.000.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 200.000.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 200.000.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 61 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.10.1.03.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 11.818.792.000 12.735.076.280 916.284.280 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.807.437.000 2.406.201.000 598.764.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 2.01 00 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 75.000.000 75.000.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 2.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 75.000.000 75.000.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 75.000.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 75.000.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 2.02 00 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 29.871.000 29.871.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 2.02 03 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR- FLPP 29.871.000 29.871.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 29.871.000 29.871.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.871.000 29.871.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 2.05 00 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1.567.566.000 2.166.330.000 598.764.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 2.05 02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1.567.566.000 2.166.330.000 598.764.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.567.566.000 1.733.218.000 165.652.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.567.566.000 1.733.218.000 165.652.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 2.05 02 5 2 BELANJA MODAL 0 433.112.000 433.112.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 2.05 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 85.612.000 85.612.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 2.05 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 347.500.000 347.500.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 62 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.10.1.03.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 2.06 00 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 135.000.000 135.000.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 2.06 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 135.000.000 135.000.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 135.000.000 135.000.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000 135.000.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 2.660.061.000 2.317.981.000 (342.080.000) 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 2.01 00 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 699.211.000 732.211.000 33.000.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 2.01 02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 678.187.000 711.187.000 33.000.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 678.187.000 711.187.000 33.000.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 678.187.000 711.187.000 33.000.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 21.024.000 21.024.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 21.024.000 21.024.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.024.000 21.024.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 2.02 00 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 35.000.000 35.000.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 35.000.000 35.000.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 63 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.10.1.03.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 2.03 00 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 1.925.850.000 1.550.770.000 (375.080.000) 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1.222.305.000 1.222.305.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.222.305.000 1.222.305.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.222.305.000 1.222.305.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 2.03 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 703.545.000 328.465.000 (375.080.000) 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 703.545.000 328.465.000 (375.080.000) 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 703.545.000 328.465.000 (375.080.000) 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 2.189.914.000 3.129.871.000 939.957.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 00 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 2.189.914.000 3.129.871.000 939.957.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 2.010.571.000 2.971.308.000 960.737.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 280.884.000 499.486.000 218.602.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 280.884.000 499.486.000 218.602.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 1.729.687.000 2.471.822.000 742.135.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah 0 80.000.000 80.000.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 153.438.000 815.573.000 662.135.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.576.249.000 1.576.249.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 179.343.000 158.563.000 (20.780.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 64 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.10.1.03.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 179.343.000 158.563.000 (20.780.000) 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 179.343.000 158.563.000 (20.780.000) 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.161.380.000 4.881.023.280 (280.356.720) 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.614.000 39.614.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14.535.000 14.535.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.535.000 14.535.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.535.000 14.535.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.589.000 3.589.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.589.000 3.589.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.589.000 3.589.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.505.000 3.505.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.505.000 3.505.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.505.000 3.505.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.399.000 3.399.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.399.000 3.399.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.399.000 3.399.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.449.000 3.449.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.449.000 3.449.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.449.000 3.449.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 65 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.10.1.03.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.137.000 11.137.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.137.000 11.137.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.137.000 11.137.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.256.286.000 3.937.229.280 (319.056.720) 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.208.830.000 3.889.773.280 (319.056.720) 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.208.830.000 3.889.773.280 (319.056.720) 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.208.830.000 3.889.773.280 (319.056.720) 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 13.676.000 13.676.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.676.000 13.676.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.676.000 13.676.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.172.000 5.172.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.172.000 5.172.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.172.000 5.172.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 25.411.000 25.411.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 25.411.000 25.411.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.411.000 25.411.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3.197.000 3.197.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.197.000 3.197.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.197.000 3.197.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 66 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.10.1.03.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13.280.000 15.700.000 2.420.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 13.280.000 15.700.000 2.420.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.280.000 15.700.000 2.420.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.280.000 15.700.000 2.420.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 269.496.000 210.735.000 (58.761.000) 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.940.000 4.940.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.940.000 4.940.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.940.000 4.940.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.169.000 19.169.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 19.169.000 19.169.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.169.000 19.169.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.314.000 13.315.000 2.001.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.314.000 13.315.000 2.001.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.314.000 13.315.000 2.001.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.360.000 3.360.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.360.000 3.360.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.360.000 3.360.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 19.027.000 20.052.000 1.025.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 19.027.000 20.052.000 1.025.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.027.000 20.052.000 1.025.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.850.000 5.850.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 67 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.10.1.03.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.850.000 5.850.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.850.000 5.850.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 205.836.000 144.049.000 (61.787.000) 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 205.836.000 144.049.000 (61.787.000) 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 205.836.000 144.049.000 (61.787.000) 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 65.550.000 65.550.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 65.550.000 65.550.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 65.550.000 65.550.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 65.550.000 65.550.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 315.394.000 319.533.000 4.139.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 220.000 220.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 220.000 220.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.000 220.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 63.000.000 63.000.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 63.000.000 63.000.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000 63.000.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 252.174.000 256.313.000 4.139.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 252.174.000 256.313.000 4.139.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 252.174.000 256.313.000 4.139.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 267.310.000 292.662.000 25.352.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 68 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.10.1.03.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 65.911.000 79.959.000 14.048.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 65.911.000 79.959.000 14.048.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.911.000 79.959.000 14.048.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 129.900.000 141.204.000 11.304.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 129.900.000 141.204.000 11.304.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 129.900.000 141.204.000 11.304.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.995.000 4.995.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.995.000 4.995.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.995.000 4.995.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.595.000 18.595.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 18.595.000 18.595.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.595.000 18.595.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 47.909.000 47.909.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 47.909.000 47.909.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.909.000 47.909.000 0 2 10 1.04.2.10.1.03.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 351.636.000 310.786.000 (40.850.000) 2 10 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 50.000.000 9.150.000 (40.850.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 69 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.10.1.03.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 10 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 00 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 9.150.000 (40.850.000) 2 10 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 9.150.000 (40.850.000) 2 10 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 9.150.000 (40.850.000) 2 10 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 9.150.000 (40.850.000) 2 10 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 301.636.000 301.636.000 0 2 10 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 2.01 00 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 301.636.000 301.636.000 0 2 10 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 201.636.000 201.636.000 0 2 10 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 141.636.000 141.636.000 0 2 10 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.636.000 141.636.000 0 2 10 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 60.000.000 60.000.000 0 2 10 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.000.000 60.000.000 0 2 10 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 2.01 02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 0 2 10 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 10 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 Jumlah Belanja 44.306.067.000 54.453.287.902 10.147.220.902 Total Surplus/(Defisit) (43.883.947.000) (54.023.167.902) (10.139.220.902) 0 00 1.04.2.10.1.03.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 70 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.500.000 6.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 6.500.000 6.500.000 0 Jumlah Pendapatan 6.500.000 6.500.000 0 0 00 1.05.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 11.225.010.000 13.180.600.284 1.955.590.284 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.286.576.000 3.314.078.080 27.502.080 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 00 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.021.304.000 3.156.666.080 135.362.080 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 2.625.864.000 2.657.053.440 31.189.440 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.625.864.000 2.657.053.440 31.189.440 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.625.864.000 2.657.053.440 31.189.440 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 303.360.000 343.360.000 40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 303.360.000 343.360.000 40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 303.360.000 343.360.000 40.000.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 71 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 92.080.000 156.252.640 64.172.640 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 92.080.000 156.252.640 64.172.640 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.080.000 156.252.640 64.172.640 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 00 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 265.272.000 157.412.000 (107.860.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 93.151.000 6.618.000 (86.533.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 93.151.000 6.618.000 (86.533.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.151.000 6.618.000 (86.533.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 172.121.000 150.794.000 (21.327.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 172.121.000 150.794.000 (21.327.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 172.121.000 150.794.000 (21.327.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 0 111.342.000 111.342.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 0 111.342.000 111.342.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 0 111.342.000 111.342.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 71.866.000 71.866.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 71.866.000 71.866.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 0 39.476.000 39.476.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 39.476.000 39.476.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 72 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.157.365.000 1.263.676.000 106.311.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 00 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.157.365.000 1.263.676.000 106.311.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 1.157.365.000 1.164.176.000 6.811.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.157.365.000 1.164.176.000 6.811.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.157.365.000 1.164.176.000 6.811.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0 99.500.000 99.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.650.000 3.650.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.650.000 3.650.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 0 95.850.000 95.850.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 95.850.000 95.850.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.781.069.000 8.491.504.204 1.710.435.204 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 63.490.000 65.162.640 1.672.640 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.500.000 6.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.500.000 6.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000 6.500.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 73 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.204.000 3.204.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.204.000 3.204.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.204.000 3.204.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.204.000 3.204.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.204.000 3.204.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.204.000 3.204.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 546.000 546.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 546.000 546.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 546.000 546.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 546.000 546.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 546.000 546.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 546.000 546.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 49.490.000 51.162.640 1.672.640 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 49.490.000 51.162.640 1.672.640 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.490.000 51.162.640 1.672.640 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.096.392.000 5.919.310.560 (177.081.440) 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.093.392.000 5.916.310.560 (177.081.440) 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.093.392.000 5.916.310.560 (177.081.440) 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.093.392.000 5.916.310.560 (177.081.440) 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.500.000 1.500.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 74 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.500.000 1.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 344.348.500 344.348.500 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 244.348.500 244.348.500 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 240.348.500 240.348.500 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 240.348.500 240.348.500 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 02 5 2 BELANJA MODAL 0 4.000.000 4.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 4.000.000 4.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 100.000.000 100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 0 100.000.000 100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 100.000.000 100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 157.355.000 171.247.000 13.892.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.716.000 13.750.000 10.034.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.716.000 13.750.000 10.034.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.716.000 13.750.000 10.034.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 1.510.000 1.510.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 1.510.000 1.510.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 1.510.000 1.510.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 75 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.374.000 29.374.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 29.374.000 29.374.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.374.000 29.374.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.157.000 6.157.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.157.000 6.157.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.157.000 6.157.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.280.000 2.280.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.280.000 2.280.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.280.000 2.280.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 3.470.000 5.818.000 2.348.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.470.000 5.818.000 2.348.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.470.000 5.818.000 2.348.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.800.000 4.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 4.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 107.558.000 107.558.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 107.558.000 107.558.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 107.558.000 107.558.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 1.342.512.000 1.342.512.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 647.500.000 647.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 0 647.500.000 647.500.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 76 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 647.500.000 647.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 233.988.000 233.988.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0 233.988.000 233.988.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 233.988.000 233.988.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 461.024.000 461.024.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 461.024.000 461.024.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 461.024.000 461.024.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 126.342.000 253.524.504 127.182.504 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.250.000 11.338.000 3.088.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.250.000 11.338.000 3.088.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000 11.338.000 3.088.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 65.000.000 73.000.000 8.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 65.000.000 73.000.000 8.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 73.000.000 8.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 53.092.000 169.186.504 116.094.504 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 53.092.000 169.186.504 116.094.504 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.092.000 169.186.504 116.094.504 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 337.490.000 395.399.000 57.909.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 74.154.000 74.154.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 74.154.000 74.154.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 77 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.154.000 74.154.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 227.901.000 262.902.000 35.001.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 227.901.000 262.902.000 35.001.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 227.901.000 262.902.000 35.001.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.000.000 38.908.000 22.908.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 38.908.000 22.908.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 38.908.000 22.908.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19.435.000 19.435.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 19.435.000 19.435.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.435.000 19.435.000 0 Jumlah Belanja 11.225.010.000 13.180.600.284 1.955.590.284 Total Surplus/(Defisit) (11.218.510.000) (13.174.100.284) (1.955.590.284) 0 00 1.05.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 78 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.06.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 8.465.034.000 7.965.519.235 (499.514.765) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 72.382.000 101.430.000 29.048.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 00 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 72.382.000 101.430.000 29.048.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 52.130.000 65.319.000 13.189.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.130.000 49.460.000 (2.670.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.130.000 49.460.000 (2.670.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 01 5 2 BELANJA MODAL 0 15.859.000 15.859.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 15.859.000 15.859.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 20.252.000 36.111.000 15.859.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.252.000 20.252.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.252.000 20.252.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 0 15.859.000 15.859.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 15.859.000 15.859.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 0.00 00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 3.984.350.000 3.284.646.000 (699.704.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.585.893.000 1.574.187.000 (11.706.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 0 237.461.000 237.461.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 79 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 237.461.000 237.461.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 237.461.000 237.461.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 27.500.000 27.529.000 29.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 27.500.000 27.529.000 29.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000 27.529.000 29.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 784.350.000 627.566.000 (156.784.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 357.613.000 281.029.000 (76.584.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 357.613.000 281.029.000 (76.584.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 426.737.000 346.537.000 (80.200.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 337.537.000 346.537.000 9.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 89.200.000 0 (89.200.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 78.101.000 0 (78.101.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 78.101.000 0 (78.101.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.101.000 0 (78.101.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 695.942.000 681.631.000 (14.311.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 695.942.000 681.631.000 (14.311.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 695.942.000 681.631.000 (14.311.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 00 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 2.398.457.000 1.710.459.000 (687.998.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 02 Pemberian Layanan Kedaruratan 74.057.000 93.432.000 19.375.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 74.057.000 93.432.000 19.375.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 80 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.057.000 93.432.000 19.375.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 57.319.000 57.319.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 57.319.000 57.319.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.319.000 57.319.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 537.007.000 142.754.000 (394.253.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 537.007.000 139.919.000 (397.088.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 537.007.000 139.919.000 (397.088.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 07 5 2 BELANJA MODAL 0 2.835.000 2.835.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 2.835.000 2.835.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 523.417.000 523.417.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 523.417.000 523.417.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.667.000 22.667.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 08 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 500.750.000 500.750.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 21.255.000 21.255.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 21.255.000 21.255.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.255.000 21.255.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 13 Pemberian Layanan Rujukan 1.185.402.000 872.282.000 (313.120.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 455.011.000 218.271.000 (236.740.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 455.011.000 218.271.000 (236.740.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 13 5 2 BELANJA MODAL 730.391.000 654.011.000 (76.380.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 13 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 730.391.000 654.011.000 (76.380.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 81 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 727.512.000 382.174.000 (345.338.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 00 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 0 76.920.000 76.920.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 0 76.920.000 76.920.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 49.920.000 49.920.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 49.920.000 49.920.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 0 27.000.000 27.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 27.000.000 27.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 727.512.000 305.254.000 (422.258.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 55.001.000 47.321.000 (7.680.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 55.001.000 47.321.000 (7.680.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.001.000 47.321.000 (7.680.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 672.511.000 257.933.000 (414.578.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 672.511.000 257.933.000 (414.578.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 672.511.000 257.933.000 (414.578.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 11.980.000 11.980.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 11.980.000 11.980.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 11.980.000 11.980.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.980.000 11.980.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.980.000 11.980.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 107.047.000 107.164.000 117.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 82 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 07 2.01 00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 107.047.000 107.164.000 117.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 107.047.000 107.164.000 117.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 107.047.000 107.164.000 117.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 107.047.000 107.164.000 117.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.561.763.000 4.078.125.235 516.362.235 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.300.000 12.300.000 1.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.000.000 5.000.000 1.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 5.000.000 1.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 5.000.000 1.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.500.000 1.500.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000 1.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.500.000 1.500.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.000.000 1.000.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 83 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.300.000 2.300.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.300.000 2.300.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000 2.300.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.273.565.000 3.458.293.235 184.728.235 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.257.623.000 3.440.858.235 183.235.235 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.257.623.000 3.440.858.235 183.235.235 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.257.623.000 3.440.858.235 183.235.235 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.435.000 2.435.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.435.000 2.435.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.435.000 2.435.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13.507.000 15.000.000 1.493.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.507.000 15.000.000 1.493.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.507.000 15.000.000 1.493.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 49.427.000 52.766.000 3.339.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.020.000 4.359.000 3.339.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.020.000 4.359.000 3.339.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.020.000 4.359.000 3.339.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 280.000 280.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 84 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 280.000 280.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 280.000 280.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.201.000 6.201.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.201.000 6.201.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.201.000 6.201.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.887.000 3.887.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.887.000 3.887.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.887.000 3.887.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 4.748.000 4.748.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.748.000 4.748.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.748.000 4.748.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 889.000 889.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 889.000 889.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 889.000 889.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 31.202.000 31.202.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 31.202.000 31.202.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.202.000 31.202.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 274.820.000 274.820.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 74.498.000 74.498.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 85 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0 74.498.000 74.498.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 74.498.000 74.498.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 200.322.000 200.322.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 200.322.000 200.322.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 195.571.000 195.571.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 06 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 4.751.000 4.751.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.706.000 141.294.000 32.588.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.207.000 5.195.000 (12.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.207.000 5.195.000 (12.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.207.000 5.195.000 (12.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32.400.000 64.900.000 32.500.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 32.400.000 64.900.000 32.500.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000 64.900.000 32.500.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 71.099.000 71.199.000 100.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 71.099.000 71.199.000 100.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.099.000 71.199.000 100.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 118.765.000 138.652.000 19.887.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 72.200.000 81.000.000 8.800.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 72.200.000 81.000.000 8.800.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.200.000 81.000.000 8.800.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 86 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.140.000 33.540.000 400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.140.000 33.540.000 400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.140.000 33.540.000 400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.700.000 9.070.000 5.370.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.700.000 9.070.000 5.370.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000 9.070.000 5.370.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 9.725.000 15.042.000 5.317.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 9.725.000 15.042.000 5.317.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.725.000 15.042.000 5.317.000 Jumlah Belanja 8.465.034.000 7.965.519.235 (499.514.765) Total Surplus/(Defisit) (8.465.034.000) (7.965.519.235) 499.514.765 0 00 1.06.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 87 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.07.3.32.0.00.07 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.07.3.32.0.00.07.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 6.455.927.000 6.046.118.368 (409.808.632) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.700.979.000 1.597.292.200 (103.686.800) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 1.695.412.000 1.591.725.200 (103.686.800) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 1.695.412.000 1.591.725.200 (103.686.800) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.556.668.000 1.419.749.200 (136.918.800) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.556.668.000 1.419.749.200 (136.918.800) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 138.744.000 171.976.000 33.232.000 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 138.744.000 171.976.000 33.232.000 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.02 00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 5.567.000 5.567.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 5.567.000 5.567.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.567.000 5.567.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.567.000 5.567.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 135.890.000 306.319.000 170.429.000 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 00 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 92.646.000 283.685.000 191.039.000 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja 33.436.000 25.924.000 (7.512.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.436.000 25.924.000 (7.512.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 88 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.07.3.32.0.00.07 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.436.000 25.924.000 (7.512.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja 30.010.000 28.844.000 (1.166.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.010.000 28.844.000 (1.166.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.010.000 28.844.000 (1.166.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 29.200.000 52.709.000 23.509.000 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 29.200.000 52.709.000 23.509.000 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.200.000 52.709.000 23.509.000 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 0 176.208.000 176.208.000 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 0 176.208.000 176.208.000 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 176.208.000 176.208.000 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 00 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 43.244.000 22.634.000 (20.610.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 10.000.000 10.000.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 33.244.000 12.634.000 (20.610.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 33.244.000 12.634.000 (20.610.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.244.000 12.634.000 (20.610.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 0.00 00 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 158.624.000 158.624.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 00 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 158.624.000 158.624.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 89 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.07.3.32.0.00.07 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 118.590.000 118.590.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 118.590.000 118.590.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.590.000 118.590.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 12.500.000 12.500.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.500.000 12.500.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000 12.500.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 27.534.000 27.534.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 27.534.000 27.534.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.534.000 27.534.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.460.434.000 3.983.883.168 (476.550.832) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.274.000 19.199.000 (6.075.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.357.000 5.493.000 (1.864.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.357.000 5.493.000 (1.864.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.357.000 5.493.000 (1.864.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.188.000 2.345.000 (1.843.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 90 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.07.3.32.0.00.07 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.188.000 2.345.000 (1.843.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.188.000 2.345.000 (1.843.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.423.000 2.423.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.423.000 2.423.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.423.000 2.423.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.269.000 2.269.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.269.000 2.269.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.269.000 2.269.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.870.000 2.870.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.870.000 2.870.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.870.000 2.870.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.167.000 3.799.000 (2.368.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.167.000 3.799.000 (2.368.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.167.000 3.799.000 (2.368.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.678.310.000 3.225.710.400 (452.599.600) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.676.355.000 3.223.755.400 (452.599.600) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.676.355.000 3.223.755.400 (452.599.600) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.676.355.000 3.223.755.400 (452.599.600) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.955.000 1.955.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.955.000 1.955.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.955.000 1.955.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 91 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.07.3.32.0.00.07 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 178.184.000 79.896.000 (98.288.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.000.000 8.000.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 8.000.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 8.000.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.000.000 2.000.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.960.000 12.960.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.960.000 12.960.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.960.000 12.960.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.277.000 11.484.000 (1.793.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.277.000 11.484.000 (1.793.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.277.000 11.484.000 (1.793.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 2.400.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 2.400.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 2.400.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 15.245.000 15.245.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.245.000 15.245.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.245.000 15.245.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.472.000 1.672.000 (3.800.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.472.000 1.672.000 (3.800.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.472.000 1.672.000 (3.800.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 92 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.07.3.32.0.00.07 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 118.830.000 26.135.000 (92.695.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 118.830.000 26.135.000 (92.695.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.830.000 26.135.000 (92.695.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 28.765.000 28.765.000 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 28.765.000 28.765.000 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 28.765.000 28.765.000 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 28.765.000 28.765.000 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 369.941.000 416.687.768 46.746.768 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.781.000 16.781.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.781.000 16.781.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.781.000 16.781.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000 120.000.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 120.000.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 120.000.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 233.160.000 279.906.768 46.746.768 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 233.160.000 279.906.768 46.746.768 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 233.160.000 279.906.768 46.746.768 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 208.725.000 213.625.000 4.900.000 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 106.665.000 106.665.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 93 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.07.3.32.0.00.07 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 106.665.000 106.665.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.665.000 106.665.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.750.000 38.750.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.750.000 38.750.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.750.000 38.750.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 59.500.000 64.400.000 4.900.000 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 59.500.000 64.400.000 4.900.000 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.500.000 64.400.000 4.900.000 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.810.000 3.810.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.810.000 3.810.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.810.000 3.810.000 0 Jumlah Belanja 6.455.927.000 6.046.118.368 (409.808.632) Total Surplus/(Defisit) (6.455.927.000) (6.046.118.368) 409.808.632 0 00 2.07.3.32.0.00.07.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 94 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.1.04.2.15.08 Dinas Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 370.050.000 501.000.000 130.950.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 370.050.000 501.000.000 130.950.000 Jumlah Pendapatan 370.050.000 501.000.000 130.950.000 0 00 2.11.1.04.2.15.08.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 04 2.11.1.04.2.15.08.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 685.482.000 5.794.644.000 5.109.162.000 1 04 2.11.1.04.2.15.08.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 685.482.000 5.794.644.000 5.109.162.000 1 04 2.11.1.04.2.15.08.0000 05 2.01 00 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 685.482.000 5.794.644.000 5.109.162.000 1 04 2.11.1.04.2.15.08.0000 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 672.100.000 5.772.866.000 5.100.766.000 1 04 2.11.1.04.2.15.08.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 672.100.000 1.122.416.000 450.316.000 1 04 2.11.1.04.2.15.08.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 672.100.000 1.122.416.000 450.316.000 1 04 2.11.1.04.2.15.08.0000 05 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 0 4.650.450.000 4.650.450.000 1 04 2.11.1.04.2.15.08.0000 05 2.01 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah 0 4.603.500.000 4.603.500.000 1 04 2.11.1.04.2.15.08.0000 05 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 46.950.000 46.950.000 1 04 2.11.1.04.2.15.08.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 13.382.000 21.778.000 8.396.000 1 04 2.11.1.04.2.15.08.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.382.000 21.778.000 8.396.000 1 04 2.11.1.04.2.15.08.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.382.000 21.778.000 8.396.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 34.000.241.000 35.800.537.657 1.800.296.657 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 85.338.000 85.338.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 95 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.1.04.2.15.08 Dinas Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 02 2.01 00 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 85.338.000 85.338.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 85.338.000 85.338.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 85.338.000 85.338.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.338.000 85.338.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 761.141.000 378.428.000 (382.713.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 03 2.01 00 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 581.583.000 198.870.000 (382.713.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 504.591.000 96.878.000 (407.713.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 504.591.000 96.878.000 (407.713.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 504.591.000 96.878.000 (407.713.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 76.992.000 76.992.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 76.992.000 76.992.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.992.000 76.992.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 0 25.000.000 25.000.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 0 25.000.000 25.000.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 25.000.000 25.000.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 96 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.1.04.2.15.08 Dinas Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 03 2.02 00 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 179.558.000 179.558.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 179.558.000 179.558.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 179.558.000 179.558.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 179.558.000 179.558.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 6.131.333.000 7.762.736.000 1.631.403.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 04 2.01 00 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 6.131.333.000 7.762.736.000 1.631.403.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 04 2.01 03 Pengelolaan Kebun Raya 2.279.098.000 2.502.790.000 223.692.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.932.383.000 1.976.088.000 43.705.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 04 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 0 4.563.000 4.563.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.932.383.000 1.971.525.000 39.142.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 04 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 346.715.000 526.702.000 179.987.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 04 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 81.582.000 81.582.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 04 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 105.620.000 105.620.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 04 2.01 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 241.095.000 339.500.000 98.405.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3.852.235.000 5.259.946.000 1.407.711.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.852.235.000 4.464.946.000 612.711.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.852.235.000 4.464.946.000 612.711.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 04 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 0 795.000.000 795.000.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 04 2.01 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 600.000.000 600.000.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 97 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.1.04.2.15.08 Dinas Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 04 2.01 04 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 195.000.000 195.000.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 6.886.000 5.746.000 (1.140.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 05 2.01 00 Penyimpanan Sementara Limbah B3 6.886.000 5.746.000 (1.140.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 6.886.000 5.746.000 (1.140.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.886.000 5.746.000 (1.140.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.886.000 5.746.000 (1.140.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 78.062.000 70.142.000 (7.920.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 78.062.000 70.142.000 (7.920.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 78.062.000 70.142.000 (7.920.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 78.062.000 70.142.000 (7.920.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.062.000 70.142.000 (7.920.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 250.888.000 525.127.000 274.239.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 98 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.1.04.2.15.08 Dinas Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 08 2.01 00 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 250.888.000 525.127.000 274.239.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 3.504.000 3.504.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.504.000 3.504.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.504.000 3.504.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 247.384.000 521.623.000 274.239.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 247.384.000 337.623.000 90.239.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 247.384.000 337.623.000 90.239.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 08 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 0 184.000.000 184.000.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 08 2.01 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 184.000.000 184.000.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 4.573.000 4.573.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 10 2.01 00 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 4.573.000 4.573.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 4.573.000 4.573.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.573.000 4.573.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.573.000 4.573.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 15.235.754.000 15.454.788.000 219.034.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 2.01 00 Pengelolaan Sampah 15.205.822.000 15.424.856.000 219.034.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 99 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.1.04.2.15.08 Dinas Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 126.989.000 109.000.000 (17.989.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 126.989.000 109.000.000 (17.989.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 126.989.000 109.000.000 (17.989.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 7.944.503.000 8.181.526.000 237.023.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.941.643.000 8.053.666.000 112.023.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.941.643.000 8.053.666.000 112.023.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 2.860.000 127.860.000 125.000.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.860.000 127.860.000 125.000.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 204.950.000 204.950.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 204.950.000 204.950.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 204.950.000 204.950.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 6.929.380.000 6.929.380.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 6.929.380.000 6.929.380.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 2.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.929.380.000 6.929.380.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 2.03 00 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta 29.932.000 29.932.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 2.03 03 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah 29.932.000 29.932.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 100 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.1.04.2.15.08 Dinas Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 29.932.000 29.932.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.932.000 29.932.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.446.266.000 11.513.659.657 67.393.657 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.692.000 45.692.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.286.000 13.286.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.286.000 13.286.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.286.000 13.286.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.812.000 3.812.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.812.000 3.812.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.812.000 3.812.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.862.000 3.862.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.862.000 3.862.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.862.000 3.862.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.155.000 4.155.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.155.000 4.155.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.155.000 4.155.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.941.000 3.941.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.941.000 3.941.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.941.000 3.941.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 101 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.1.04.2.15.08 Dinas Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16.636.000 16.636.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.636.000 16.636.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.636.000 16.636.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.492.097.000 8.913.308.657 (578.788.343) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.440.140.000 8.861.351.657 (578.788.343) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.440.140.000 8.861.351.657 (578.788.343) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.440.140.000 8.861.351.657 (578.788.343) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.669.000 5.669.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.669.000 5.669.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.669.000 5.669.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 41.200.000 41.200.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 41.200.000 41.200.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.200.000 41.200.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5.088.000 5.088.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.088.000 5.088.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.088.000 5.088.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.316.000 81.316.000 75.000.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 75.000.000 75.000.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 75.000.000 75.000.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 75.000.000 75.000.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 102 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.1.04.2.15.08 Dinas Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6.316.000 6.316.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.316.000 6.316.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.316.000 6.316.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 60.912.000 60.912.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 60.912.000 60.912.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 60.912.000 60.912.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 60.912.000 60.912.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 301.723.000 328.252.000 26.529.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.652.000 6.964.000 2.312.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.652.000 6.964.000 2.312.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.652.000 6.964.000 2.312.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 32.004.000 32.004.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 0 32.004.000 32.004.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 32.004.000 32.004.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 53.690.000 53.690.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 0 53.690.000 53.690.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 53.690.000 53.690.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.830.000 108.310.000 86.480.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 21.830.000 108.310.000 86.480.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.830.000 108.310.000 86.480.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 103 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.1.04.2.15.08 Dinas Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.239.000 7.739.000 (2.500.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.239.000 7.739.000 (2.500.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.239.000 7.739.000 (2.500.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.180.000 3.180.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.180.000 3.180.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.180.000 3.180.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.952.000 13.147.000 2.195.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.952.000 13.147.000 2.195.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.952.000 13.147.000 2.195.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 16.200.000 5.520.000 (10.680.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 16.200.000 5.520.000 (10.680.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000 5.520.000 (10.680.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 234.670.000 97.698.000 (136.972.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 234.670.000 97.698.000 (136.972.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 234.670.000 97.698.000 (136.972.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 364.371.000 364.371.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 38.021.000 38.021.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0 38.021.000 38.021.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 38.021.000 38.021.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 326.350.000 326.350.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 104 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.1.04.2.15.08 Dinas Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 0 326.350.000 326.350.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.07 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 326.350.000 326.350.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 364.077.000 401.355.000 37.278.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.528.000 13.528.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.528.000 13.528.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.528.000 13.528.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 132.900.000 169.800.000 36.900.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 132.900.000 162.800.000 29.900.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 132.900.000 162.800.000 29.900.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.08 02 5 2 BELANJA MODAL 0 7.000.000 7.000.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.08 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 7.000.000 7.000.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 217.649.000 218.027.000 378.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 217.649.000 218.027.000 378.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 217.649.000 218.027.000 378.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.236.361.000 1.318.453.000 82.092.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 204.191.000 182.091.000 (22.100.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 204.191.000 182.091.000 (22.100.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 204.191.000 182.091.000 (22.100.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 105 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.1.04.2.15.08 Dinas Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 961.707.000 974.321.000 12.614.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 961.707.000 974.321.000 12.614.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 961.707.000 974.321.000 12.614.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.100.000 3.100.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.100.000 3.100.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000 3.100.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.788.000 25.618.000 (170.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 25.788.000 25.618.000 (170.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.788.000 25.618.000 (170.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 41.575.000 133.323.000 91.748.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 41.575.000 133.323.000 91.748.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.575.000 133.323.000 91.748.000 2 15 2.11.1.04.2.15.08.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 6.883.258.000 5.261.993.779 (1.621.264.221) 2 15 2.11.1.04.2.15.08.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 6.883.258.000 5.261.993.779 (1.621.264.221) 2 15 2.11.1.04.2.15.08.0000 02 2.02 00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 6.883.258.000 5.261.993.779 (1.621.264.221) 2 15 2.11.1.04.2.15.08.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 185.154.000 185.154.000 0 2 15 2.11.1.04.2.15.08.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 185.154.000 185.154.000 0 2 15 2.11.1.04.2.15.08.0000 02 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 185.154.000 185.154.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 106 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.1.04.2.15.08 Dinas Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.11.1.04.2.15.08.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 6.698.104.000 5.076.839.779 (1.621.264.221) 2 15 2.11.1.04.2.15.08.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.698.104.000 5.076.839.779 (1.621.264.221) 2 15 2.11.1.04.2.15.08.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.698.104.000 5.076.839.779 (1.621.264.221) Jumlah Belanja 41.568.981.000 46.857.175.436 5.288.194.436 Total Surplus/(Defisit) (41.198.931.000) (46.356.175.436) (5.157.244.436) 0 00 2.11.1.04.2.15.08.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 107 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.12.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.433.271.000 6.402.267.754 968.996.754 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 685.680.000 378.613.000 (307.067.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 00 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 617.660.000 378.613.000 (239.047.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 187.296.000 173.688.000 (13.608.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 187.296.000 173.688.000 (13.608.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 187.296.000 173.688.000 (13.608.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 44.069.000 0 (44.069.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 44.069.000 0 (44.069.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.069.000 0 (44.069.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 386.295.000 204.925.000 (181.370.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 386.295.000 204.925.000 (181.370.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 386.295.000 204.925.000 (181.370.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan 42.100.000 0 (42.100.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 42.100.000 0 (42.100.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.100.000 0 (42.100.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 25.920.000 0 (25.920.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 25.920.000 0 (25.920.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 108 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.920.000 0 (25.920.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 146.490.000 104.713.000 (41.777.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 00 Pelayanan Pencatatan Sipil 135.898.000 104.713.000 (31.185.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 118.798.000 104.713.000 (14.085.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 118.798.000 104.713.000 (14.085.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.798.000 104.713.000 (14.085.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 05 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan 17.100.000 0 (17.100.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 17.100.000 0 (17.100.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.100.000 0 (17.100.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil 10.592.000 0 (10.592.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.592.000 0 (10.592.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.592.000 0 (10.592.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 81.470.000 0 (81.470.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 6.220.000 0 (6.220.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.220.000 0 (6.220.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.220.000 0 (6.220.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 75.250.000 0 (75.250.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 07 5 1 BELANJA OPERASI 75.250.000 0 (75.250.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 109 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.250.000 0 (75.250.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 15.370.000 0 (15.370.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 05 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain 15.370.000 0 (15.370.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 05 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.370.000 0 (15.370.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.370.000 0 (15.370.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.504.261.000 5.918.941.754 1.414.680.754 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.035.000 43.512.000 9.477.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.282.000 2.282.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.282.000 2.282.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.282.000 2.282.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 30.446.000 7.741.000 (22.705.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.446.000 7.741.000 (22.705.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.446.000 7.741.000 (22.705.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 827.000 827.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 827.000 827.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 827.000 827.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 480.000 480.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 480.000 480.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 480.000 480.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 110 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 15.370.000 15.370.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 15.370.000 15.370.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 15.370.000 15.370.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 16.812.000 16.812.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 0 16.812.000 16.812.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 16.812.000 16.812.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.757.834.000 3.499.269.392 (258.564.608) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.730.016.000 3.471.171.392 (258.844.608) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.730.016.000 3.471.171.392 (258.844.608) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.730.016.000 3.471.171.392 (258.844.608) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 27.818.000 28.098.000 280.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 27.818.000 28.098.000 280.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.818.000 28.098.000 280.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 174.502.000 174.502.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 174.502.000 174.502.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 0 174.502.000 174.502.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 174.502.000 174.502.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 311.451.000 348.430.000 36.979.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 273.257.000 273.257.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 273.257.000 273.257.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 273.257.000 273.257.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 111 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.595.000 15.595.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.595.000 15.595.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.595.000 15.595.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000 2.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 180.136.000 9.953.000 (170.183.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 180.136.000 9.953.000 (170.183.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.136.000 9.953.000 (170.183.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 113.720.000 47.625.000 (66.095.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 113.720.000 47.625.000 (66.095.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 113.720.000 47.625.000 (66.095.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 1.043.361.362 1.043.361.362 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 25.150.000 25.150.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 0 25.150.000 25.150.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 25.150.000 25.150.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 50.300.000 50.300.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0 50.300.000 50.300.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 50.300.000 50.300.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 955.911.362 955.911.362 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 955.911.362 955.911.362 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 955.911.362 955.911.362 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 112 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0 12.000.000 12.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 08 5 2 BELANJA MODAL 0 12.000.000 12.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 08 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 12.000.000 12.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 356.319.000 547.961.000 191.642.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.400.000 6.400.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.400.000 6.400.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000 6.400.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 186.600.000 136.580.000 (50.020.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 186.600.000 136.580.000 (50.020.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 186.600.000 136.580.000 (50.020.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 163.319.000 404.981.000 241.662.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 163.319.000 404.981.000 241.662.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.319.000 404.981.000 241.662.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.622.000 261.906.000 217.284.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 21.836.000 27.836.000 6.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.836.000 27.836.000 6.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.836.000 27.836.000 6.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12.406.000 18.390.000 5.984.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 113 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.406.000 18.390.000 5.984.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.406.000 18.390.000 5.984.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.380.000 15.380.000 5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.380.000 15.380.000 5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.380.000 15.380.000 5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 200.300.000 200.300.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 200.300.000 200.300.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 200.300.000 200.300.000 Jumlah Belanja 5.433.271.000 6.402.267.754 968.996.754 Total Surplus/(Defisit) (5.433.271.000) (6.402.267.754) (968.996.754) 0 00 2.12.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 114 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20.000.000 20.000.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 20.000.000 20.000.000 0 Jumlah Pendapatan 20.000.000 20.000.000 0 0 00 2.13.2.08.2.14.10.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 991.165.000 1.346.343.000 355.178.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 290.060.000 556.046.000 265.986.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 00 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 93.400.000 93.400.000 0 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 16.400.000 16.400.000 0 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.400.000 16.400.000 0 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000 16.400.000 0 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 77.000.000 77.000.000 0 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 77.000.000 77.000.000 0 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.000.000 77.000.000 0 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 196.660.000 462.646.000 265.986.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 115 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 132.642.000 344.383.000 211.741.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 132.642.000 308.538.000 175.896.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 132.642.000 308.538.000 175.896.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 0 35.845.000 35.845.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 35.845.000 35.845.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 64.018.000 118.263.000 54.245.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 64.018.000 118.263.000 54.245.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.018.000 118.263.000 54.245.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 475.467.000 385.336.000 (90.131.000) 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 00 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 248.500.000 26.253.000 (222.247.000) 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 0 26.253.000 26.253.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 26.253.000 26.253.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 26.253.000 26.253.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 248.500.000 0 (248.500.000) 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 248.500.000 0 (248.500.000) 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 248.500.000 0 (248.500.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 116 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 00 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 230.075.000 230.075.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 230.075.000 230.075.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 230.075.000 230.075.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 230.075.000 230.075.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 226.967.000 129.008.000 (97.959.000) 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 99.327.000 129.008.000 29.681.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 99.327.000 129.008.000 29.681.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.327.000 129.008.000 29.681.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 127.640.000 0 (127.640.000) 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 127.640.000 0 (127.640.000) 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 127.640.000 0 (127.640.000) 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 100.042.000 159.387.000 59.345.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 117 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.03 00 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 100.042.000 159.387.000 59.345.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.03 01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 100.042.000 159.387.000 59.345.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.042.000 159.387.000 59.345.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.042.000 159.387.000 59.345.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 7.850.000 7.850.000 0 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 00 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.850.000 7.850.000 0 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 7.850.000 7.850.000 0 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.850.000 7.850.000 0 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.850.000 7.850.000 0 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 117.746.000 117.912.000 166.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 117.746.000 117.912.000 166.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 117.746.000 117.912.000 166.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 117.746.000 117.912.000 166.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 118 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 117.746.000 117.912.000 166.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0 119.812.000 119.812.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.01 00 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 0 25.937.000 25.937.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 25.937.000 25.937.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 25.937.000 25.937.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 25.937.000 25.937.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.02 00 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 93.875.000 93.875.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 0 93.875.000 93.875.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 93.875.000 93.875.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 93.875.000 93.875.000 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7.095.072.000 6.587.923.360 (507.148.640) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 843.767.000 1.197.066.000 353.299.000 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 00 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 843.767.000 1.197.066.000 353.299.000 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 843.767.000 802.360.000 (41.407.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 843.767.000 802.360.000 (41.407.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 780.767.000 739.360.000 (41.407.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 119 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 63.000.000 63.000.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 0 394.706.000 394.706.000 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 0 309.614.000 309.614.000 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 309.614.000 309.614.000 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 0 85.092.000 85.092.000 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 85.092.000 85.092.000 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 0.00 00 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 33.891.000 33.891.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 33.891.000 33.891.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 33.891.000 33.891.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 33.891.000 33.891.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.891.000 33.891.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.058.028.000 430.540.000 (627.488.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.058.028.000 430.540.000 (627.488.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 120 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 0 25.983.000 25.983.000 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 25.983.000 25.983.000 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 25.983.000 25.983.000 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1.058.028.000 404.557.000 (653.471.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.058.028.000 404.557.000 (653.471.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.058.028.000 404.557.000 (653.471.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.159.386.000 4.926.426.360 (232.959.640) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.826.000 35.826.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.000.000 9.000.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 9.000.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.832.000 6.832.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.832.000 6.832.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.832.000 6.832.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.246.000 4.246.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 121 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.246.000 4.246.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.246.000 4.246.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.506.000 5.506.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.506.000 5.506.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.506.000 5.506.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.281.000 5.281.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.281.000 5.281.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.281.000 5.281.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.961.000 4.961.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.961.000 4.961.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.961.000 4.961.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.902.492.000 3.563.876.680 (338.615.320) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.900.327.000 3.561.711.680 (338.615.320) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.900.327.000 3.561.711.680 (338.615.320) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.900.327.000 3.561.711.680 (338.615.320) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.165.000 2.165.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.165.000 2.165.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.165.000 2.165.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 188.404.000 170.294.000 (18.110.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.305.000 16.305.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.305.000 16.305.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 122 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.305.000 16.305.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 5.850.000 5.850.000 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 0 5.850.000 5.850.000 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 5.850.000 5.850.000 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.695.000 22.695.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 22.695.000 22.695.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.695.000 22.695.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.490.000 11.490.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.490.000 11.490.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.490.000 11.490.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800.000 1.800.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.800.000 1.800.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000 1.800.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 36.594.000 36.594.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 36.594.000 36.594.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.594.000 36.594.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.840.000 11.840.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 11.840.000 11.840.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.840.000 11.840.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 87.680.000 63.720.000 (23.960.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 87.680.000 63.720.000 (23.960.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.680.000 63.720.000 (23.960.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 123 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 244.206.680 244.206.680 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 244.206.680 244.206.680 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0 244.206.680 244.206.680 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 244.206.680 244.206.680 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 541.851.000 456.616.000 (85.235.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.650.000 1.650.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.650.000 1.650.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000 1.650.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 277.400.000 198.400.000 (79.000.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 277.400.000 198.400.000 (79.000.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 277.400.000 198.400.000 (79.000.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 262.801.000 256.566.000 (6.235.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 262.801.000 256.566.000 (6.235.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 262.801.000 256.566.000 (6.235.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 490.813.000 455.607.000 (35.206.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 67.550.000 50.620.000 (16.930.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 67.550.000 50.620.000 (16.930.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.550.000 50.620.000 (16.930.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 124 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 119.980.000 88.580.000 (31.400.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 119.980.000 88.580.000 (31.400.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 119.980.000 88.580.000 (31.400.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.900.000 1.900.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.900.000 1.900.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000 1.900.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 43.200.000 43.200.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 43.200.000 43.200.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000 43.200.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 258.183.000 271.307.000 13.124.000 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 104.683.000 68.407.000 (36.276.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.683.000 68.407.000 (36.276.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 153.500.000 202.900.000 49.400.000 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 153.500.000 202.900.000 49.400.000 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.974.044.000 2.057.278.000 (916.766.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1.953.829.000 152.344.000 (1.801.485.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 00 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.953.829.000 152.344.000 (1.801.485.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 1.130.050.000 152.344.000 (977.706.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 1.031.600.000 152.344.000 (879.256.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 125 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.031.600.000 152.344.000 (879.256.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 11 5 2 BELANJA MODAL 98.450.000 0 (98.450.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 98.450.000 0 (98.450.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 823.779.000 0 (823.779.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 823.779.000 0 (823.779.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 823.779.000 0 (823.779.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.012.900.000 1.897.619.000 884.719.000 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 771.583.000 263.052.000 (508.531.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 200.556.000 118.956.000 (81.600.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 200.556.000 118.956.000 (81.600.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.556.000 118.956.000 (81.600.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 11.610.000 0 (11.610.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.610.000 0 (11.610.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.610.000 0 (11.610.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 559.417.000 144.096.000 (415.321.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 204.171.000 144.096.000 (60.075.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 204.171.000 144.096.000 (60.075.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 355.246.000 0 (355.246.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 126 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 355.246.000 0 (355.246.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 00 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 0 81.600.000 81.600.000 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 0 81.600.000 81.600.000 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 0 81.600.000 81.600.000 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 81.600.000 81.600.000 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 00 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 93.093.000 1.404.743.000 1.311.650.000 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 67.193.000 67.193.000 0 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 67.193.000 67.193.000 0 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.193.000 67.193.000 0 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 11.950.000 823.779.000 811.829.000 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.950.000 823.779.000 811.829.000 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.950.000 823.779.000 811.829.000 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 0 513.771.000 513.771.000 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 06 5 2 BELANJA MODAL 0 513.771.000 513.771.000 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 453.696.000 453.696.000 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 60.075.000 60.075.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 127 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 13.950.000 0 (13.950.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI 13.950.000 0 (13.950.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.950.000 0 (13.950.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.04 00 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 148.224.000 148.224.000 0 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 148.224.000 148.224.000 0 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 148.224.000 148.224.000 0 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 148.224.000 148.224.000 0 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 7.315.000 7.315.000 0 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 00 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 7.315.000 7.315.000 0 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 7.315.000 7.315.000 0 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.315.000 7.315.000 0 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.315.000 7.315.000 0 Jumlah Belanja 11.060.281.000 9.991.544.360 (1.068.736.640) Total Surplus/(Defisit) (11.040.281.000) (9.971.544.360) 1.068.736.640 0 00 2.13.2.08.2.14.10.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 128 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 129 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 858.797.000 700.297.000 (158.500.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 858.797.000 700.297.000 (158.500.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 858.797.000 700.297.000 (158.500.000) 0 00 2.15.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 7.314.754.000 10.338.435.593 3.023.681.593 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1.735.865.000 4.938.170.875 3.202.305.875 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 284.780.000 2.879.176.494 2.594.396.494 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 200.000.000 1.056.236.000 856.236.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 105.000.000 210.000.000 105.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 210.000.000 105.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 95.000.000 846.236.000 751.236.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 95.000.000 601.236.000 506.236.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 195.000.000 195.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 50.000.000 50.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 84.780.000 1.822.940.494 1.738.160.494 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 84.780.000 1.822.940.494 1.738.160.494 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.780.000 1.822.940.494 1.738.160.494 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 248.072.000 291.692.897 43.620.897 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 130 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 237.692.000 281.312.897 43.620.897 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 237.692.000 251.223.897 13.531.897 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 237.692.000 251.223.897 13.531.897 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 0 30.089.000 30.089.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 30.089.000 30.089.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 10.380.000 10.380.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.380.000 10.380.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.380.000 10.380.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 00 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 55.526.000 154.366.000 98.840.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 29.300.000 29.300.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 29.300.000 29.300.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 29.300.000 29.300.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 55.526.000 125.066.000 69.540.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.526.000 106.066.000 67.540.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.390.000 1.390.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.526.000 104.676.000 66.150.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 02 5 2 BELANJA MODAL 17.000.000 19.000.000 2.000.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 131 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.000.000 19.000.000 2.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 00 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 175.516.000 433.323.000 257.807.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 24.076.000 109.243.000 85.167.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.076.000 19.668.000 2.592.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.076.000 19.668.000 2.592.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 03 5 2 BELANJA MODAL 7.000.000 89.575.000 82.575.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.000.000 89.575.000 82.575.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 113.630.000 277.035.000 163.405.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 04 5 1 BELANJA OPERASI 113.630.000 121.979.000 8.349.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 04 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.113.000 1.113.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 113.630.000 120.866.000 7.236.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 04 5 2 BELANJA MODAL 0 155.056.000 155.056.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 105.056.000 105.056.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 04 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 50.000.000 50.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 37.810.000 47.045.000 9.235.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 07 5 1 BELANJA OPERASI 37.810.000 43.195.000 5.385.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.810.000 43.195.000 5.385.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 07 5 2 BELANJA MODAL 0 3.850.000 3.850.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 3.850.000 3.850.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 00 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 927.611.000 974.673.984 47.062.984 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 132 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 924.320.000 971.382.984 47.062.984 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 880.122.000 905.934.984 25.812.984 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 880.122.000 905.934.984 25.812.984 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 04 5 2 BELANJA MODAL 44.198.000 65.448.000 21.250.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.198.000 65.448.000 21.250.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 3.291.000 3.291.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.291.000 3.291.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.291.000 3.291.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.08 00 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 8.074.000 12.072.000 3.998.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.08 03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 8.074.000 12.072.000 3.998.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.074.000 12.072.000 3.998.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.074.000 12.072.000 3.998.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.11 00 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 110.978.000 110.978.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.11 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 10.640.000 10.640.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.11 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 10.640.000 10.640.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.11 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 10.640.000 10.640.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.11 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 100.338.000 100.338.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 133 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.11 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 100.338.000 100.338.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.11 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 100.338.000 100.338.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.14 00 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 36.286.000 73.733.500 37.447.500 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.14 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 36.286.000 73.733.500 37.447.500 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.786.000 29.733.500 2.947.500 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.14 01 5 1 01 Belanja Pegawai 0 18.000 18.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.686.000 26.615.500 2.929.500 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.14 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 3.100.000 3.100.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.14 01 5 2 BELANJA MODAL 9.500.000 44.000.000 34.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.14 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.500.000 44.000.000 34.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.16 00 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 8.155.000 8.155.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.16 01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 8.155.000 8.155.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.16 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 8.155.000 8.155.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.16 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 8.155.000 8.155.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.578.889.000 5.400.264.718 (178.624.282) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 134 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.043.000 14.911.000 4.868.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.539.000 3.539.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.539.000 3.539.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.539.000 3.539.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.570.000 3.570.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.570.000 3.570.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.570.000 3.570.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.934.000 7.802.000 4.868.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.934.000 7.802.000 4.868.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.934.000 7.802.000 4.868.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.768.731.000 4.101.272.955 (667.458.045) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.756.131.000 4.085.672.955 (670.458.045) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.756.131.000 4.085.672.955 (670.458.045) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.756.131.000 4.085.672.955 (670.458.045) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12.600.000 15.600.000 3.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 12.600.000 15.600.000 3.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000 15.600.000 3.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 52.500.000 58.332.000 5.832.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 52.500.000 58.332.000 5.832.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 135 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 52.500.000 58.332.000 5.832.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000 58.332.000 5.832.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 143.665.000 135.793.000 (7.872.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.601.000 3.601.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.601.000 3.601.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.601.000 3.601.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.515.000 3.515.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.515.000 3.515.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.515.000 3.515.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.720.000 15.520.000 (5.200.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.720.000 15.520.000 (5.200.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.720.000 15.520.000 (5.200.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.844.000 3.672.000 (1.172.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.844.000 3.672.000 (1.172.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.844.000 3.672.000 (1.172.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.617.000 6.617.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.617.000 6.617.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.617.000 6.617.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.660.000 2.160.000 (1.500.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.660.000 2.160.000 (1.500.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.660.000 2.160.000 (1.500.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.708.000 100.708.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 136 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 100.708.000 100.708.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.708.000 100.708.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 103.776.000 564.423.900 460.647.900 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 265.000.000 265.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 0 265.000.000 265.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 265.000.000 265.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 13.750.000 38.750.000 25.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 13.750.000 38.750.000 25.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.750.000 38.750.000 25.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 90.026.000 185.673.900 95.647.900 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 90.026.000 185.673.900 95.647.900 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 90.026.000 185.673.900 95.647.900 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 75.000.000 75.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 75.000.000 75.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 75.000.000 75.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 328.572.000 328.561.863 (10.137) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 129.012.000 129.012.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 129.012.000 129.012.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 129.012.000 129.012.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 199.560.000 199.549.863 (10.137) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 199.560.000 199.549.863 (10.137) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 137 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.560.000 199.549.863 (10.137) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 171.602.000 196.970.000 25.368.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 64.425.000 64.425.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 64.425.000 64.425.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.425.000 64.425.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 77.855.000 120.605.000 42.750.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 77.855.000 120.605.000 42.750.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.855.000 120.605.000 42.750.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.520.000 6.120.000 2.600.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.520.000 6.120.000 2.600.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.520.000 6.120.000 2.600.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.802.000 5.820.000 (19.982.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.802.000 5.820.000 (19.982.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.802.000 5.820.000 (19.982.000) Jumlah Belanja 7.314.754.000 10.338.435.593 3.023.681.593 Total Surplus/(Defisit) (6.455.957.000) (9.638.138.593) (3.182.181.593) 0 00 2.15.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 138 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 32.000.000 37.500.000 5.500.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 32.000.000 37.500.000 5.500.000 Jumlah Pendapatan 32.000.000 37.500.000 5.500.000 0 00 2.16.2.20.2.21.12.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.874.402.000 10.996.373.600 1.121.971.600 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 0.00 00 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.414.683.000 1.328.413.000 (86.270.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.414.683.000 1.328.413.000 (86.270.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 130.000.000 0 (130.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 130.000.000 0 (130.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 0 (130.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 1.186.776.000 1.216.206.000 29.430.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 814.425.000 843.855.000 29.430.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 814.425.000 843.855.000 29.430.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 372.351.000 372.351.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 372.351.000 372.351.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 27.783.000 27.783.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 27.783.000 27.783.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.783.000 27.783.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 70.124.000 84.424.000 14.300.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 70.124.000 84.424.000 14.300.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 139 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.124.000 84.424.000 14.300.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 0.00 00 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 3.678.155.000 4.423.468.000 745.313.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3.252.603.000 3.681.818.000 429.215.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 3.252.603.000 3.681.818.000 429.215.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.752.603.000 2.761.137.000 8.534.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.752.603.000 2.761.137.000 8.534.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 500.000.000 920.681.000 420.681.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 500.000.000 920.681.000 420.681.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 00 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 425.552.000 741.650.000 316.098.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 52.201.000 152.201.000 100.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 52.201.000 152.201.000 100.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.201.000 152.201.000 100.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 248.940.000 430.038.000 181.098.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 217.620.000 218.718.000 1.098.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 217.620.000 218.718.000 1.098.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 08 5 2 BELANJA MODAL 31.320.000 211.320.000 180.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.320.000 31.320.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 08 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 180.000.000 180.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 116.151.000 151.151.000 35.000.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 140 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 116.151.000 151.151.000 35.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 116.151.000 151.151.000 35.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 8.260.000 8.260.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 8.260.000 8.260.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.260.000 8.260.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.781.564.000 5.244.492.600 462.928.600 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.869.000 14.869.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.808.000 4.808.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.808.000 4.808.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.808.000 4.808.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.184.000 2.184.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.184.000 2.184.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.184.000 2.184.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.175.000 2.175.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.175.000 2.175.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.175.000 2.175.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 600.000 600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 600.000 600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000 600.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 141 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 600.000 600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 600.000 600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000 600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.502.000 4.502.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.502.000 4.502.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.502.000 4.502.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.920.489.000 3.780.700.600 (139.788.400) 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.900.533.000 3.760.744.600 (139.788.400) 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.900.533.000 3.760.744.600 (139.788.400) 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.900.533.000 3.760.744.600 (139.788.400) 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.882.000 16.882.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.882.000 16.882.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.882.000 16.882.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.074.000 3.074.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.074.000 3.074.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.074.000 3.074.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.123.000 569.640.000 557.517.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12.123.000 15.363.000 3.240.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.123.000 15.363.000 3.240.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.123.000 15.363.000 3.240.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 142 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 554.277.000 554.277.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 0 554.277.000 554.277.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 554.277.000 554.277.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 347.812.000 344.572.000 (3.240.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.643.000 8.643.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.643.000 8.643.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.643.000 8.643.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.500.000 1.500.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.240.000 18.240.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.240.000 18.240.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.240.000 18.240.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.285.000 17.285.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 17.285.000 17.285.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.285.000 17.285.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.472.000 8.472.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.472.000 8.472.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.472.000 8.472.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 14.360.000 14.360.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 14.360.000 14.360.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.360.000 14.360.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 143 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.960.000 9.720.000 (3.240.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 12.960.000 9.720.000 (3.240.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.960.000 9.720.000 (3.240.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 266.352.000 266.352.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 266.352.000 266.352.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 266.352.000 266.352.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 210.448.000 210.448.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.500.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 139.000.000 139.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 139.000.000 139.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.000.000 139.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 69.948.000 69.948.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 69.948.000 69.948.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.948.000 69.948.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 275.823.000 324.263.000 48.440.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 137.704.000 137.704.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 137.704.000 137.704.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 137.704.000 137.704.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 144 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.814.000 33.814.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.814.000 33.814.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.814.000 33.814.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 104.305.000 152.745.000 48.440.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 104.305.000 152.745.000 48.440.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.305.000 152.745.000 48.440.000 2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 313.190.000 250.972.000 (62.218.000) 2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 313.190.000 250.972.000 (62.218.000) 2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 313.190.000 250.972.000 (62.218.000) 2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 313.190.000 250.972.000 (62.218.000) 2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 279.190.000 139.869.000 (139.321.000) 2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 279.190.000 139.869.000 (139.321.000) 2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 34.000.000 111.103.000 77.103.000 2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.000.000 55.874.000 21.874.000 2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 55.229.000 55.229.000 2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 107.009.000 356.007.000 248.998.000 2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 107.009.000 356.007.000 248.998.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 145 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 19.342.000 268.340.000 248.998.000 2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 19.342.000 268.340.000 248.998.000 2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.342.000 122.825.000 103.483.000 2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.342.000 122.825.000 103.483.000 2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 0 145.515.000 145.515.000 2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 145.515.000 145.515.000 2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.02 00 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 87.667.000 87.667.000 0 2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 87.667.000 87.667.000 0 2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 87.667.000 87.667.000 0 2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.667.000 87.667.000 0 Jumlah Belanja 10.294.601.000 11.603.352.600 1.308.751.600 Total Surplus/(Defisit) (10.262.601.000) (11.565.852.600) (1.303.251.600) 0 00 2.16.2.20.2.21.12.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 146 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.18.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 5.475.243.000 11.167.938.320 5.692.695.320 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 22.506.000 116.313.000 93.807.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 00 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 22.506.000 17.861.000 (4.645.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 22.506.000 17.861.000 (4.645.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.506.000 17.861.000 (4.645.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.506.000 17.861.000 (4.645.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 00 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 0 98.452.000 98.452.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 0 98.452.000 98.452.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 98.452.000 98.452.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 98.452.000 98.452.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 03 0.00 00 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 68.605.000 69.482.000 877.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 00 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 68.605.000 69.482.000 877.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 48.210.000 41.685.000 (6.525.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 48.210.000 41.685.000 (6.525.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.210.000 41.685.000 (6.525.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 147 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 20.395.000 27.797.000 7.402.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.395.000 27.797.000 7.402.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.395.000 27.797.000 7.402.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 403.487.000 5.861.358.000 5.457.871.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 403.487.000 5.861.358.000 5.457.871.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 293.254.000 5.737.635.000 5.444.381.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 293.254.000 470.954.600 177.700.600 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 293.254.000 470.954.600 177.700.600 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 0 5.266.680.400 5.266.680.400 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 2.743.400.400 2.743.400.400 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 2.423.200.000 2.423.200.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 100.080.000 100.080.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 108.778.000 122.268.000 13.490.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 108.778.000 122.268.000 13.490.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.778.000 122.268.000 13.490.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 148 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 1.455.000 1.455.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.455.000 1.455.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.455.000 1.455.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 359.665.000 359.705.000 40.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 00 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 359.665.000 359.705.000 40.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 69.763.000 60.300.000 (9.463.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 69.763.000 60.300.000 (9.463.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.763.000 60.300.000 (9.463.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 253.998.000 274.668.000 20.670.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 253.998.000 274.668.000 20.670.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 253.998.000 274.668.000 20.670.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 35.904.000 24.737.000 (11.167.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 35.904.000 24.737.000 (11.167.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.904.000 24.737.000 (11.167.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 52.633.000 130.065.000 77.432.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 00 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 52.633.000 130.065.000 77.432.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 149 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 52.633.000 130.065.000 77.432.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.913.000 50.065.000 16.152.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.913.000 50.065.000 16.152.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 18.720.000 80.000.000 61.280.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 18.720.000 80.000.000 61.280.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.568.347.000 4.631.015.320 62.668.320 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.929.000 19.471.000 2.542.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.048.000 8.257.000 1.209.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.048.000 8.257.000 1.209.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.048.000 8.257.000 1.209.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.908.000 1.908.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.908.000 1.908.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.908.000 1.908.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.537.000 1.537.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.537.000 1.537.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.537.000 1.537.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.769.000 2.416.000 647.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.769.000 2.416.000 647.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 150 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.769.000 2.416.000 647.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.600.000 2.286.000 686.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 2.286.000 686.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 2.286.000 686.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.067.000 3.067.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.067.000 3.067.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.067.000 3.067.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.986.497.000 3.981.445.320 (5.051.680) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.983.900.000 3.977.677.320 (6.222.680) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.983.900.000 3.977.677.320 (6.222.680) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.983.900.000 3.977.677.320 (6.222.680) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 577.000 577.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 577.000 577.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 577.000 577.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.508.000 2.679.000 1.171.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.508.000 2.679.000 1.171.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.508.000 2.679.000 1.171.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 512.000 512.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 512.000 512.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 512.000 512.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 151 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 139.330.000 71.531.000 (67.799.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000 9.112.000 8.612.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 712.000 212.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 712.000 212.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 2 BELANJA MODAL 0 8.400.000 8.400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 8.400.000 8.400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.330.000 7.430.000 2.100.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.330.000 7.430.000 2.100.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.330.000 7.430.000 2.100.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.350.000 11.970.000 620.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.350.000 11.970.000 620.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.350.000 11.970.000 620.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 1.440.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000 1.440.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000 1.440.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 3.880.000 10.831.000 6.951.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.880.000 10.831.000 6.951.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.880.000 10.831.000 6.951.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.410.000 464.000 (946.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.410.000 464.000 (946.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.410.000 464.000 (946.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 152 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 115.420.000 30.284.000 (85.136.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 115.420.000 30.284.000 (85.136.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.420.000 30.284.000 (85.136.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 20.258.000 20.258.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 20.258.000 20.258.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 20.258.000 20.258.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 20.258.000 20.258.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 337.530.000 377.173.000 39.643.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 350.000 585.000 235.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 350.000 585.000 235.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 350.000 585.000 235.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 94.440.000 127.212.000 32.772.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 94.440.000 127.212.000 32.772.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.440.000 127.212.000 32.772.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 242.740.000 249.376.000 6.636.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 242.740.000 249.376.000 6.636.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 242.740.000 249.376.000 6.636.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88.061.000 161.137.000 73.076.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 52.665.750 75.038.000 22.372.250 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 153 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.665.750 75.038.000 22.372.250 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.665.750 75.038.000 22.372.250 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 27.757.250 38.295.000 10.537.750 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.757.250 38.295.000 10.537.750 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.757.250 38.295.000 10.537.750 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.638.000 27.736.000 20.098.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.638.000 27.736.000 20.098.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.638.000 27.736.000 20.098.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 20.068.000 20.068.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 20.068.000 20.068.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 20.068.000 20.068.000 Jumlah Belanja 5.475.243.000 11.167.938.320 5.692.695.320 Total Surplus/(Defisit) (5.475.243.000) (11.167.938.320) (5.692.695.320) 0 00 2.18.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 154 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 116.000.000 90.000.000 (26.000.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 116.000.000 90.000.000 (26.000.000) Jumlah Pendapatan 116.000.000 90.000.000 (26.000.000) 0 00 2.19.3.26.0.00.14.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 11.395.268.000 11.499.503.091 104.235.091 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 615.312.000 766.607.000 151.295.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 00 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 138.059.000 278.890.000 140.831.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 111.187.000 19.717.000 (91.470.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 111.187.000 19.717.000 (91.470.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 111.187.000 19.717.000 (91.470.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 04 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan 10.701.000 219.069.000 208.368.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.701.000 219.069.000 208.368.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.701.000 219.069.000 208.368.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 155 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 16.171.000 40.104.000 23.933.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 16.171.000 40.104.000 23.933.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.171.000 40.104.000 23.933.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.02 00 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 477.253.000 487.717.000 10.464.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 477.253.000 487.717.000 10.464.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 477.253.000 487.717.000 10.464.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 477.253.000 487.717.000 10.464.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 5.811.588.000 5.803.465.000 (8.123.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.240.542.000 2.232.419.000 (8.123.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 2.240.542.000 2.232.419.000 (8.123.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.060.256.000 2.028.419.000 (31.837.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.060.256.000 2.028.419.000 (31.837.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 180.286.000 204.000.000 23.714.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.000.000 9.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 171.286.000 195.000.000 23.714.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.02 00 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 742.045.000 742.045.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 156 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 742.045.000 742.045.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 742.045.000 742.045.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 742.045.000 742.045.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.03 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 2.632.589.000 2.632.589.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.03 01 Seleksi Atlet Daerah 2.632.589.000 2.632.589.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.632.589.000 2.632.589.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.929.222.000 1.929.222.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.03 01 5 1 05 Belanja Hibah 703.367.000 703.367.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.05 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 196.412.000 196.412.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.05 01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 196.412.000 196.412.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 196.412.000 196.412.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 196.412.000 196.412.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 247.249.000 247.249.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 247.249.000 247.249.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 04 2.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 247.249.000 247.249.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 247.249.000 247.249.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.249.000 1.249.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 04 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 246.000.000 246.000.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 157 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.721.119.000 4.682.182.091 (38.936.909) 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.125.000 25.125.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.790.000 8.790.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.790.000 8.790.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.790.000 8.790.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.893.000 2.893.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.893.000 2.893.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.893.000 2.893.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.940.000 2.940.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.940.000 2.940.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.940.000 2.940.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.728.000 2.728.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.728.000 2.728.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.728.000 2.728.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.974.000 2.974.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.974.000 2.974.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.974.000 2.974.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.800.000 4.800.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 4.800.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 158 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.862.154.000 3.635.494.091 (226.659.909) 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.680.044.000 3.449.886.091 (230.157.909) 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.680.044.000 3.449.886.091 (230.157.909) 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.680.044.000 3.449.886.091 (230.157.909) 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.705.000 4.705.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.705.000 4.705.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.705.000 4.705.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 175.614.000 179.112.000 3.498.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 175.614.000 179.112.000 3.498.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 175.614.000 179.112.000 3.498.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.791.000 1.791.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.791.000 1.791.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.791.000 1.791.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 100.000.000 100.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 100.000.000 100.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 0 100.000.000 100.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 100.000.000 100.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 166.140.000 166.140.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.994.000 8.994.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 159 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.994.000 8.994.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.994.000 8.994.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.855.000 9.855.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.855.000 9.855.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.855.000 9.855.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.000.000 11.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.000 11.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 11.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000 6.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 35.681.000 35.681.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 35.681.000 35.681.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.681.000 35.681.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.980.000 10.980.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 10.980.000 10.980.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.980.000 10.980.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83.630.000 83.630.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 83.630.000 83.630.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.630.000 83.630.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 87.388.000 87.388.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 7.500.000 7.500.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 160 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0 7.500.000 7.500.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 7.500.000 7.500.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 79.888.000 79.888.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 79.888.000 79.888.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 79.888.000 79.888.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 321.856.000 322.191.000 335.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 86.400.000 86.400.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 86.400.000 86.400.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.400.000 86.400.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 235.456.000 235.791.000 335.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 235.456.000 235.791.000 335.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 235.456.000 235.791.000 335.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 345.844.000 345.844.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 117.988.000 117.988.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 117.988.000 117.988.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 117.988.000 117.988.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 46.957.000 46.957.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 46.957.000 46.957.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 161 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.957.000 46.957.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 2.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.539.000 29.539.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 29.539.000 29.539.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.539.000 29.539.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 149.360.000 149.360.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 149.360.000 149.360.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149.360.000 149.360.000 0 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 2.735.673.000 3.098.294.300 362.621.300 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 336.731.000 695.990.750 359.259.750 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 0 165.423.000 165.423.000 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 0 165.423.000 165.423.000 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 165.423.000 165.423.000 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 165.423.000 165.423.000 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 336.731.000 530.567.750 193.836.750 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.03 03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 492.479.750 492.479.750 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 0 492.479.750 492.479.750 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 492.479.750 492.479.750 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 162 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 336.731.000 38.088.000 (298.643.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 336.731.000 38.088.000 (298.643.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 336.731.000 38.088.000 (298.643.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.518.770.000 263.604.000 (1.255.166.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 00 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1.518.770.000 263.604.000 (1.255.166.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 244.210.000 194.210.000 (50.000.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 244.210.000 194.210.000 (50.000.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 244.210.000 194.210.000 (50.000.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 1.185.166.000 0 (1.185.166.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.185.166.000 0 (1.185.166.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.185.166.000 0 (1.185.166.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 27.584.000 27.584.000 0 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 27.584.000 27.584.000 0 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.584.000 27.584.000 0 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 61.810.000 41.810.000 (20.000.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 61.810.000 41.810.000 (20.000.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.810.000 41.810.000 (20.000.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 163 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 880.172.000 2.138.699.550 1.258.527.550 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 880.172.000 2.138.699.550 1.258.527.550 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 0 123.563.000 123.563.000 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 123.563.000 123.563.000 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 123.563.000 123.563.000 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 880.172.000 2.015.136.550 1.134.964.550 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 880.172.000 2.015.136.550 1.134.964.550 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 880.172.000 2.015.136.550 1.134.964.550 Jumlah Belanja 14.130.941.000 14.597.797.391 466.856.391 Total Surplus/(Defisit) (14.014.941.000) (14.507.797.391) (492.856.391) 0 00 2.19.3.26.0.00.14.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 164 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 43.000.000 500.000 (42.500.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 43.000.000 500.000 (42.500.000) Jumlah Pendapatan 43.000.000 500.000 (42.500.000) 0 00 2.23.2.24.0.00.15.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 5.817.252.000 6.222.337.225 405.085.225 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 329.650.000 360.014.465 30.364.465 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 317.451.000 347.815.465 30.364.465 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 3.863.000 23.863.000 20.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.863.000 3.863.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.863.000 3.863.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 0 20.000.000 20.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 20.000.000 20.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 53.737.000 53.803.465 66.465 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 53.737.000 53.803.465 66.465 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.737.000 53.803.465 66.465 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 08 Pengembangan Bahan Pustaka 9.875.000 19.875.000 10.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 9.875.000 9.875.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.875.000 9.875.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 0 10.000.000 10.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 08 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 10.000.000 10.000.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 165 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 9.183.000 9.183.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 9.183.000 9.183.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.183.000 9.183.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 240.793.000 241.091.000 298.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 240.793.000 241.091.000 298.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 240.793.000 241.091.000 298.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 00 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12.199.000 12.199.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 12.199.000 12.199.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.199.000 12.199.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.199.000 12.199.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.487.602.000 5.862.322.760 374.720.760 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.190.000 58.168.000 2.978.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.335.000 19.313.000 2.978.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.335.000 19.313.000 2.978.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.335.000 19.313.000 2.978.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.675.000 7.675.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.675.000 7.675.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 166 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.675.000 7.675.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.450.000 6.450.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.450.000 6.450.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.450.000 6.450.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.738.000 3.738.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.738.000 3.738.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.738.000 3.738.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.791.000 3.791.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.791.000 3.791.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.791.000 3.791.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17.201.000 17.201.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 17.201.000 17.201.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.201.000 17.201.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.163.800.000 4.148.473.800 (15.326.200) 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.103.164.000 4.092.037.800 (11.126.200) 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.103.164.000 4.092.037.800 (11.126.200) 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.103.164.000 4.092.037.800 (11.126.200) 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 51.961.000 47.761.000 (4.200.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 51.961.000 47.761.000 (4.200.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.961.000 47.761.000 (4.200.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 167 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8.675.000 8.675.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.675.000 8.675.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.675.000 8.675.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 177.068.000 201.581.000 24.513.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.357.000 31.764.000 12.407.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.357.000 31.764.000 12.407.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.357.000 31.764.000 12.407.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.495.000 3.495.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.495.000 3.495.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.495.000 3.495.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.212.000 4.383.000 3.171.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.171.000 3.171.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.171.000 3.171.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 1.212.000 1.212.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.212.000 1.212.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.205.000 18.205.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.205.000 18.205.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.205.000 18.205.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.963.000 19.213.000 7.250.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.963.000 19.213.000 7.250.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.963.000 19.213.000 7.250.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 168 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 38.680.000 45.177.000 6.497.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 38.680.000 45.177.000 6.497.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.680.000 45.177.000 6.497.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 84.156.000 79.344.000 (4.812.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 84.156.000 79.344.000 (4.812.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.156.000 79.344.000 (4.812.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 92.268.960 92.268.960 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 2.500.000 2.500.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0 2.500.000 2.500.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 2.500.000 2.500.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 25.025.000 25.025.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.07 09 5 2 BELANJA MODAL 0 25.025.000 25.025.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.07 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 25.025.000 25.025.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 64.743.960 64.743.960 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 0 64.743.960 64.743.960 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 64.743.960 64.743.960 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 702.032.000 627.382.000 (74.650.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.752.000 19.242.000 7.490.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.752.000 19.242.000 7.490.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.752.000 19.242.000 7.490.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 169 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 363.000.000 280.860.000 (82.140.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 363.000.000 280.860.000 (82.140.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 363.000.000 280.860.000 (82.140.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 327.280.000 327.280.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 327.280.000 327.280.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 327.280.000 327.280.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 389.512.000 734.449.000 344.937.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 82.040.000 92.040.000 10.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 82.040.000 92.040.000 10.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.040.000 92.040.000 10.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 79.980.000 54.990.000 (24.990.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 79.980.000 54.990.000 (24.990.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.980.000 54.990.000 (24.990.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.000.000 6.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.950.000 29.950.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 29.950.000 29.950.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.950.000 29.950.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 170 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 191.542.000 551.469.000 359.927.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 191.542.000 295.169.000 103.627.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 191.542.000 295.169.000 103.627.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 256.300.000 256.300.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 256.300.000 256.300.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 263.723.000 275.408.000 11.685.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 227.390.000 237.530.000 10.140.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 109.760.000 119.767.000 10.007.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 109.760.000 119.767.000 10.007.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 109.760.000 119.767.000 10.007.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 109.760.000 119.767.000 10.007.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 117.630.000 117.763.000 133.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 117.630.000 117.763.000 133.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 117.630.000 117.763.000 133.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 117.630.000 117.763.000 133.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 36.333.000 37.878.000 1.545.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.01 00 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 0 1.513.000 1.513.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 171 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.01 01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 0 1.513.000 1.513.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 1.513.000 1.513.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 1.513.000 1.513.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.04 00 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 36.333.000 36.365.000 32.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.04 02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 36.333.000 36.365.000 32.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 36.333.000 36.365.000 32.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.333.000 36.365.000 32.000 Jumlah Belanja 6.080.975.000 6.497.745.225 416.770.225 Total Surplus/(Defisit) (6.037.975.000) (6.497.245.225) (459.270.225) 0 00 2.23.2.24.0.00.15.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 172 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 190.000.000 177.010.000 (12.990.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 190.000.000 177.010.000 (12.990.000) Jumlah Pendapatan 190.000.000 177.010.000 (12.990.000) 0 00 3.27.2.09.3.25.16.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 774.023.000 827.457.000 53.434.000 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 677.391.000 730.777.000 53.386.000 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 82.191.000 46.835.000 (35.356.000) 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 46.787.000 46.835.000 48.000 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 46.787.000 46.835.000 48.000 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.787.000 46.835.000 48.000 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 35.404.000 0 (35.404.000) 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.404.000 0 (35.404.000) 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.404.000 0 (35.404.000) 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.04 00 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 595.200.000 683.942.000 88.742.000 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 595.200.000 683.942.000 88.742.000 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 595.200.000 683.942.000 88.742.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 173 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 595.200.000 683.942.000 88.742.000 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 96.632.000 96.680.000 48.000 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 96.632.000 96.680.000 48.000 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 96.632.000 96.680.000 48.000 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 96.632.000 96.680.000 48.000 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.632.000 96.680.000 48.000 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 452.502.000 483.950.000 31.448.000 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 334.381.000 384.326.000 49.945.000 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 00 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 139.341.000 135.894.000 (3.447.000) 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 75.172.000 38.530.000 (36.642.000) 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 75.172.000 38.530.000 (36.642.000) 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.172.000 38.530.000 (36.642.000) 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 64.169.000 97.364.000 33.195.000 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 64.169.000 97.364.000 33.195.000 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.982.000 79.177.000 33.195.000 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 18.187.000 18.187.000 0 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 00 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 195.040.000 248.432.000 53.392.000 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 195.040.000 248.432.000 53.392.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 174 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 195.040.000 221.432.000 26.392.000 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.040.000 221.432.000 26.392.000 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 02 5 2 BELANJA MODAL 0 27.000.000 27.000.000 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 27.000.000 27.000.000 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 118.121.000 99.624.000 (18.497.000) 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.02 00 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 47.813.000 29.244.000 (18.569.000) 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 47.813.000 29.244.000 (18.569.000) 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 47.813.000 29.244.000 (18.569.000) 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.813.000 29.244.000 (18.569.000) 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.03 00 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 70.308.000 70.380.000 72.000 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 70.308.000 70.380.000 72.000 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.308.000 70.380.000 72.000 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.308.000 70.380.000 72.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 8.561.507.000 7.975.628.112 (585.878.888) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 469.672.000 398.683.000 (70.989.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 175 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 58.005.000 0 (58.005.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 01 5 1 BELANJA OPERASI 44.215.000 0 (44.215.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.215.000 0 (44.215.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 01 5 2 BELANJA MODAL 13.790.000 0 (13.790.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.790.000 0 (13.790.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 411.667.000 398.683.000 (12.984.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 329.474.000 390.808.000 61.334.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 329.474.000 390.808.000 61.334.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 329.474.000 390.808.000 61.334.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 82.193.000 7.875.000 (74.318.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 82.193.000 7.875.000 (74.318.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.068.000 3.750.000 (74.318.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 4.125.000 4.125.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 0 200.000.000 200.000.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 00 Pembangunan Prasarana Pertanian 0 200.000.000 200.000.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 0 200.000.000 200.000.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 07 5 2 BELANJA MODAL 0 200.000.000 200.000.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 07 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 200.000.000 200.000.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 176 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.019.236.000 999.547.000 (19.689.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.01 00 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 23.391.000 23.415.000 24.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 23.391.000 23.415.000 24.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.391.000 23.415.000 24.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.391.000 23.415.000 24.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 00 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 23.391.000 23.415.000 24.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 23.391.000 23.415.000 24.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.391.000 23.415.000 24.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.391.000 23.415.000 24.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.03 00 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 541.929.000 547.421.000 5.492.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.03 01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 28.379.000 33.607.000 5.228.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.379.000 33.607.000 5.228.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.379.000 33.607.000 5.228.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 513.550.000 513.814.000 264.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 288.550.000 288.814.000 264.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 288.550.000 288.814.000 264.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 225.000.000 225.000.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 177 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 225.000.000 225.000.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 00 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 387.790.000 405.296.000 17.506.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 147.271.000 164.561.000 17.290.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 147.271.000 164.561.000 17.290.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.571.000 41.861.000 17.290.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 122.700.000 122.700.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 30.000.000 30.000.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis 210.519.000 210.735.000 216.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 210.519.000 210.735.000 216.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 210.519.000 210.735.000 216.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan 42.735.000 0 (42.735.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 42.735.000 0 (42.735.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.735.000 0 (42.735.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 125.331.000 70.330.000 (55.001.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 00 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 125.331.000 70.330.000 (55.001.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 32.429.000 0 (32.429.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.429.000 0 (32.429.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 178 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.429.000 0 (32.429.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 92.902.000 70.330.000 (22.572.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 92.902.000 70.330.000 (22.572.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.072.000 67.500.000 (22.572.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 2.830.000 2.830.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 0.00 00 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 23.391.000 23.415.000 24.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.01 00 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 23.391.000 23.415.000 24.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.01 02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 23.391.000 23.415.000 24.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 23.391.000 23.415.000 24.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.391.000 23.415.000 24.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 487.191.000 607.990.000 120.799.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 00 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 487.191.000 607.990.000 120.799.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 13.571.000 23.250.000 9.679.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.571.000 23.250.000 9.679.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.571.000 23.250.000 9.679.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 262.447.000 373.495.000 111.048.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 262.447.000 373.495.000 111.048.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 262.447.000 373.495.000 111.048.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 179 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 211.173.000 211.245.000 72.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 70.180.000 70.252.000 72.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.180.000 70.252.000 72.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 140.993.000 140.993.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 140.993.000 140.993.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.436.686.000 5.675.663.112 (761.022.888) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.400.000 10.400.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.500.000 7.500.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 7.500.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 7.500.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.900.000 2.900.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.900.000 2.900.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000 2.900.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.817.335.000 5.020.894.112 (796.440.888) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.798.435.000 5.001.994.112 (796.440.888) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.798.435.000 5.001.994.112 (796.440.888) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.798.435.000 5.001.994.112 (796.440.888) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.500.000 1.500.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 180 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15.900.000 15.900.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.900.000 15.900.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.900.000 15.900.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.500.000 1.500.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 122.491.000 83.039.000 (39.452.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 5.000.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.320.000 12.248.000 2.928.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.320.000 12.248.000 2.928.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.320.000 12.248.000 2.928.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000 5.000.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.000.000 8.000.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 8.000.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 8.000.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.800.000 1.800.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.800.000 1.800.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 181 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000 1.800.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 93.371.000 50.991.000 (42.380.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 93.371.000 50.991.000 (42.380.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.371.000 50.991.000 (42.380.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 18.274.000 18.274.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 18.274.000 18.274.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 664.000 664.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 664.000 664.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 17.610.000 17.610.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 17.610.000 17.610.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 368.027.000 368.243.000 216.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.137.000 3.137.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.137.000 3.137.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.137.000 3.137.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 149.196.000 149.196.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 149.196.000 149.196.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149.196.000 149.196.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 215.694.000 215.910.000 216.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 215.694.000 215.910.000 216.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 215.694.000 215.910.000 216.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 118.433.000 174.813.000 56.380.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 182 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 64.149.000 64.149.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 64.149.000 64.149.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.149.000 64.149.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 49.677.000 49.677.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 49.677.000 49.677.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.677.000 49.677.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.607.000 21.853.000 17.246.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.607.000 21.853.000 17.246.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.607.000 21.853.000 17.246.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 39.134.000 39.134.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 10 5 2 BELANJA MODAL 0 39.134.000 39.134.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 39.134.000 39.134.000 Jumlah Belanja 9.788.032.000 9.287.035.112 (500.996.888) Total Surplus/(Defisit) (9.598.032.000) (9.110.025.112) 488.006.888 0 00 3.27.2.09.3.25.16.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 183 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.850.716.000 1.970.176.000 119.460.000 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.694.928.000 1.817.900.000 122.972.000 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 155.788.000 152.276.000 (3.512.000) Jumlah Pendapatan 1.850.716.000 1.970.176.000 119.460.000 0 00 3.31.3.30.2.17.17.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1.513.362.000 1.698.107.000 184.745.000 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 29.530.000 29.530.000 0 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 00 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 29.530.000 29.530.000 0 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 29.530.000 29.530.000 0 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.530.000 29.530.000 0 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.530.000 29.530.000 0 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 247.504.000 425.104.000 177.600.000 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 00 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 247.504.000 249.904.000 2.400.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 184 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 247.504.000 249.904.000 2.400.000 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 247.504.000 249.904.000 2.400.000 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 247.504.000 249.904.000 2.400.000 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.03 00 Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 175.200.000 175.200.000 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.03 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro 0 175.200.000 175.200.000 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 175.200.000 175.200.000 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 175.200.000 175.200.000 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 32.481.000 32.481.000 0 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 00 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 32.481.000 32.481.000 0 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 32.481.000 32.481.000 0 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.481.000 32.481.000 0 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.481.000 32.481.000 0 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 800.507.000 817.587.000 17.080.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 185 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 00 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 800.507.000 817.587.000 17.080.000 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 80.000.000 73.944.000 (6.056.000) 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 73.944.000 (6.056.000) 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 73.944.000 (6.056.000) 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 469.692.000 470.384.000 692.000 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 469.692.000 470.384.000 692.000 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 469.692.000 470.384.000 692.000 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 49.400.000 0 (49.400.000) 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 49.400.000 0 (49.400.000) 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.400.000 0 (49.400.000) 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 156.415.000 273.259.000 116.844.000 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 156.415.000 273.259.000 116.844.000 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 156.415.000 273.259.000 116.844.000 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 45.000.000 0 (45.000.000) 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000 0 (45.000.000) 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 0 (45.000.000) 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 403.340.000 393.405.000 (9.935.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 186 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 08 2.01 00 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 403.340.000 393.405.000 (9.935.000) 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 403.340.000 393.405.000 (9.935.000) 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 403.340.000 393.405.000 (9.935.000) 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.740.000 23.805.000 (9.935.000) 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 08 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 369.600.000 369.600.000 0 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 4.712.177.000 4.933.882.000 221.705.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3.474.976.000 4.357.334.000 882.358.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 00 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 3.474.976.000 4.357.334.000 882.358.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 2.906.896.000 3.543.340.000 636.444.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.906.896.000 3.393.340.000 486.444.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 0 5.764.000 5.764.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.906.896.000 3.387.576.000 480.680.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 0 150.000.000 150.000.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 150.000.000 150.000.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 568.080.000 813.994.000 245.914.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 568.080.000 614.094.000 46.014.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 568.080.000 614.094.000 46.014.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 187 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 0 199.900.000 199.900.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 199.900.000 199.900.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 0.00 00 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 41.304.000 49.554.000 8.250.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.02 00 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 41.304.000 49.554.000 8.250.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 41.304.000 49.554.000 8.250.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 41.304.000 41.304.000 0 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.304.000 41.304.000 0 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 0 8.250.000 8.250.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 8.250.000 8.250.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 1.083.887.000 409.528.000 (674.359.000) 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.083.887.000 409.528.000 (674.359.000) 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota 7.760.000 7.760.000 0 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.760.000 7.760.000 0 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.760.000 7.760.000 0 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 03 Pameran Dagang Lokal 1.076.127.000 401.768.000 (674.359.000) 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.076.127.000 341.768.000 (734.359.000) 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.076.127.000 341.768.000 (734.359.000) 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 0 60.000.000 60.000.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 188 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 60.000.000 60.000.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 0.00 00 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 112.010.000 117.466.000 5.456.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 00 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 112.010.000 117.466.000 5.456.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 105.168.000 112.524.000 7.356.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 105.168.000 112.524.000 7.356.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 0 315.000 315.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.168.000 112.209.000 7.041.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 6.842.000 4.942.000 (1.900.000) 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.842.000 4.942.000 (1.900.000) 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.842.000 4.942.000 (1.900.000) 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 14.020.902.000 12.940.360.556 (1.080.541.444) 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 744.161.000 912.377.800 168.216.800 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 744.161.000 912.377.800 168.216.800 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 157.089.000 0 (157.089.000) 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 157.089.000 0 (157.089.000) 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 157.089.000 0 (157.089.000) 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 0 285.416.000 285.416.000 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 0 285.416.000 285.416.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 189 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 285.416.000 285.416.000 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 532.107.000 519.496.800 (12.610.200) 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 532.107.000 519.496.800 (12.610.200) 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 532.107.000 519.496.800 (12.610.200) 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 54.965.000 107.465.000 52.500.000 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 43.030.000 95.530.000 52.500.000 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.030.000 95.530.000 52.500.000 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 11.935.000 11.935.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.935.000 11.935.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 151.084.000 117.369.000 (33.715.000) 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 00 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 151.084.000 117.369.000 (33.715.000) 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 81.176.000 81.176.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 81.176.000 81.176.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.176.000 81.176.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas 69.908.000 36.193.000 (33.715.000) 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 69.908.000 36.193.000 (33.715.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 190 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.908.000 36.193.000 (33.715.000) 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.125.657.000 11.910.613.756 (1.215.043.244) 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.052.000 9.052.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.750.000 2.750.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.750.000 2.750.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000 2.750.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 950.000 950.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 950.000 950.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 950.000 950.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 935.000 935.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 935.000 935.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 935.000 935.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 922.000 922.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 922.000 922.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 922.000 922.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 945.000 945.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 945.000 945.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 945.000 945.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.550.000 2.550.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 191 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.550.000 2.550.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.550.000 2.550.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.368.253.000 10.030.787.789 (1.337.465.211) 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.309.319.000 9.967.457.640 (1.341.861.360) 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.309.319.000 9.967.457.640 (1.341.861.360) 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 11.309.319.000 9.967.457.640 (1.341.861.360) 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.500.000 1.500.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 57.434.000 61.830.149 4.396.149 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 57.434.000 61.830.149 4.396.149 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.434.000 61.830.149 4.396.149 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 226.461.000 292.211.000 65.750.000 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.041.000 7.041.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.041.000 7.041.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.041.000 7.041.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.155.000 25.155.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.155.000 25.155.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.155.000 25.155.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.620.000 25.620.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 25.620.000 25.620.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 192 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.620.000 25.620.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.000.000 9.000.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 9.000.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 17.357.000 83.107.000 65.750.000 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 17.357.000 83.107.000 65.750.000 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.357.000 83.107.000 65.750.000 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.400.000 5.400.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.400.000 5.400.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000 5.400.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 136.888.000 136.888.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 136.888.000 136.888.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 136.888.000 136.888.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 56.223.000 56.223.000 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 56.223.000 56.223.000 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 56.223.000 56.223.000 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 56.223.000 56.223.000 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 913.021.000 913.469.967 448.967 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 580.000.000 580.000.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 580.000.000 580.000.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 580.000.000 580.000.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 193 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 333.021.000 333.469.967 448.967 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 333.021.000 333.469.967 448.967 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 333.021.000 333.469.967 448.967 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 608.870.000 608.870.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 266.900.000 266.900.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 266.900.000 266.900.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 266.900.000 266.900.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 261.663.000 261.663.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 261.663.000 261.663.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 261.663.000 261.663.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36.262.000 36.262.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 36.262.000 36.262.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.262.000 36.262.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 44.045.000 44.045.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 44.045.000 44.045.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.045.000 44.045.000 0 Jumlah Belanja 20.246.441.000 19.572.349.556 (674.091.444) Total Surplus/(Defisit) (18.395.725.000) (17.602.173.556) 793.551.444 0 00 3.31.3.30.2.17.17.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 194 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 195 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 4.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 36.504.981.000 38.524.637.554 2.019.656.554 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3.823.628.000 2.367.975.000 (1.455.653.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 00 Administrasi Tata Pemerintahan 1.287.377.000 654.327.000 (633.050.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 677.417.000 212.393.000 (465.024.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 677.417.000 212.393.000 (465.024.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 677.417.000 212.393.000 (465.024.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 385.703.000 237.479.000 (148.224.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 373.703.000 225.479.000 (148.224.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 373.703.000 225.479.000 (148.224.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 12.000.000 12.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 12.000.000 12.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 224.257.000 204.455.000 (19.802.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 224.257.000 204.455.000 (19.802.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 224.257.000 204.455.000 (19.802.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 00 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 1.771.787.000 1.182.339.000 (589.448.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1.504.621.000 936.787.000 (567.834.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.504.621.000 936.787.000 (567.834.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.324.621.000 756.787.000 (567.834.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 180.000.000 180.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 92.929.000 136.110.000 43.181.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 196 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 92.929.000 136.110.000 43.181.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.929.000 136.110.000 43.181.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 174.237.000 109.442.000 (64.795.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 174.237.000 109.442.000 (64.795.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 174.237.000 109.442.000 (64.795.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 00 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 753.101.000 519.946.000 (233.155.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 399.398.000 340.243.000 (59.155.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 379.399.000 320.244.000 (59.155.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 379.399.000 320.244.000 (59.155.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 01 5 2 BELANJA MODAL 19.999.000 19.999.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 19.999.000 19.999.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 295.194.000 121.194.000 (174.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 295.194.000 121.194.000 (174.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 295.194.000 121.194.000 (174.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 58.509.000 58.509.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 58.509.000 58.509.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.509.000 58.509.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 00 Fasilitasi Kerjasama Daerah 11.363.000 11.363.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 11.363.000 11.363.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.363.000 11.363.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.363.000 11.363.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 197 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.160.233.000 1.390.146.000 229.913.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 211.625.000 245.250.000 33.625.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 84.119.000 74.000.000 (10.119.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 84.119.000 74.000.000 (10.119.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.119.000 74.000.000 (10.119.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 113.180.000 139.000.000 25.820.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 113.180.000 139.000.000 25.820.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 113.180.000 139.000.000 25.820.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 14.326.000 32.250.000 17.924.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.326.000 32.250.000 17.924.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.326.000 32.250.000 17.924.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 00 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 570.220.000 522.317.000 (47.903.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 0 25.392.000 25.392.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 25.392.000 25.392.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 25.392.000 25.392.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 493.652.000 443.848.000 (49.804.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 484.652.000 434.848.000 (49.804.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 484.652.000 434.848.000 (49.804.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 9.000.000 9.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.000.000 9.000.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 198 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 76.568.000 53.077.000 (23.491.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 76.568.000 53.077.000 (23.491.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.568.000 53.077.000 (23.491.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 331.850.000 302.692.000 (29.158.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 227.756.000 137.334.000 (90.422.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 227.756.000 137.334.000 (90.422.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 227.756.000 137.334.000 (90.422.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 43.514.000 96.678.000 53.164.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 43.514.000 31.678.000 (11.836.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.514.000 31.678.000 (11.836.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 0 65.000.000 65.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 65.000.000 65.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 60.580.000 68.680.000 8.100.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 60.580.000 68.680.000 8.100.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.580.000 68.680.000 8.100.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 00 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 46.538.000 319.887.000 273.349.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 0 270.000.000 270.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 270.000.000 270.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 270.000.000 270.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 25.011.000 31.087.000 6.076.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 199 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.011.000 31.087.000 6.076.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.011.000 31.087.000 6.076.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 21.527.000 18.800.000 (2.727.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 21.527.000 18.800.000 (2.727.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.527.000 18.800.000 (2.727.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 31.521.120.000 34.766.516.554 3.245.396.554 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.400.000 35.904.000 (2.496.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.774.000 5.774.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.774.000 5.774.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.774.000 5.774.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.825.000 5.201.000 (624.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.825.000 5.201.000 (624.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.825.000 5.201.000 (624.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.899.000 5.275.000 (624.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.899.000 5.275.000 (624.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.899.000 5.275.000 (624.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.391.000 4.767.000 (624.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.391.000 4.767.000 (624.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.391.000 4.767.000 (624.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.891.000 5.267.000 (624.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 200 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.891.000 5.267.000 (624.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.891.000 5.267.000 (624.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.620.000 9.620.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.620.000 9.620.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.620.000 9.620.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19.582.392.000 19.377.985.554 (204.406.446) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.486.314.000 19.297.954.554 (188.359.446) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.486.314.000 19.297.954.554 (188.359.446) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 19.486.314.000 19.297.954.554 (188.359.446) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 96.078.000 80.031.000 (16.047.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 96.078.000 80.031.000 (16.047.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.078.000 80.031.000 (16.047.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.600.000 26.100.000 17.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 8.600.000 26.100.000 17.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.600.000 26.100.000 17.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000 26.100.000 17.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.208.935.000 3.277.684.000 68.749.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 60.000.000 84.864.000 24.864.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 84.864.000 24.864.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 84.864.000 24.864.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 201 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 192.500.000 299.000.000 106.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 192.500.000 299.000.000 106.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 192.500.000 299.000.000 106.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.980.000 26.378.000 10.398.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.980.000 26.378.000 10.398.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.980.000 26.378.000 10.398.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 81.714.000 77.600.000 (4.114.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 81.714.000 77.600.000 (4.114.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.714.000 77.600.000 (4.114.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 104.382.000 122.345.000 17.963.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 104.382.000 122.345.000 17.963.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.382.000 122.345.000 17.963.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 73.260.000 70.170.000 (3.090.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 73.260.000 70.170.000 (3.090.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.260.000 70.170.000 (3.090.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 96.811.000 220.760.000 123.949.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 96.811.000 220.760.000 123.949.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.811.000 220.760.000 123.949.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.018.634.000 1.236.027.000 217.393.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.018.634.000 1.236.027.000 217.393.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.018.634.000 1.236.027.000 217.393.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.565.654.000 1.140.540.000 (425.114.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 202 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.565.654.000 1.140.540.000 (425.114.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.565.654.000 1.140.540.000 (425.114.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 495.294.000 3.320.579.000 2.825.285.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 620.000.000 620.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 01 5 2 BELANJA MODAL 0 620.000.000 620.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 620.000.000 620.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0 80.000.000 80.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 04 5 2 BELANJA MODAL 0 80.000.000 80.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 80.000.000 80.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 99.180.000 299.680.000 200.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 99.180.000 299.680.000 200.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.180.000 299.680.000 200.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 396.114.000 2.290.899.000 1.894.785.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 396.114.000 2.290.899.000 1.894.785.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 396.114.000 2.290.899.000 1.894.785.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0 30.000.000 30.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 08 5 2 BELANJA MODAL 0 30.000.000 30.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 08 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 30.000.000 30.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.517.418.000 2.447.419.000 (69.999.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36.580.000 41.581.000 5.001.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 36.580.000 41.581.000 5.001.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.580.000 41.581.000 5.001.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 203 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.659.420.000 1.584.420.000 (75.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.659.420.000 1.584.420.000 (75.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.659.420.000 1.584.420.000 (75.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 821.418.000 821.418.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 821.418.000 821.418.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 821.418.000 821.418.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.582.944.000 2.122.388.000 539.444.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 537.700.000 696.778.000 159.078.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 537.700.000 696.778.000 159.078.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 537.700.000 696.778.000 159.078.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 301.335.000 498.695.000 197.360.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 301.335.000 498.695.000 197.360.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 301.335.000 498.695.000 197.360.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 59.900.000 40.400.000 (19.500.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 59.900.000 40.400.000 (19.500.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.900.000 40.400.000 (19.500.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 103.825.000 194.638.000 90.813.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 103.825.000 194.638.000 90.813.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 103.825.000 194.638.000 90.813.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 204 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 7.300.000 7.300.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.300.000 7.300.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000 7.300.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 15.000.000 25.000.000 10.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 08 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 25.000.000 10.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 25.000.000 10.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 557.884.000 659.577.000 101.693.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 413.384.000 515.077.000 101.693.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 413.384.000 515.077.000 101.693.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 144.500.000 144.500.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 144.500.000 144.500.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 873.574.000 936.057.000 62.483.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 184.474.000 183.957.000 (517.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 01 5 1 BELANJA OPERASI 184.474.000 183.957.000 (517.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 01 5 1 01 Belanja Pegawai 184.474.000 183.957.000 (517.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 74.100.000 137.100.000 63.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 02 5 1 BELANJA OPERASI 74.100.000 137.100.000 63.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.100.000 137.100.000 63.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 15.000.000 15.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 205 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 600.000.000 600.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 04 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000 600.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 04 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000.000 600.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 00 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 448.402.000 551.612.000 103.210.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 272.239.000 343.619.000 71.380.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 01 5 1 BELANJA OPERASI 272.239.000 343.619.000 71.380.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 272.239.000 343.619.000 71.380.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 97.243.000 128.503.000 31.260.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 02 5 1 BELANJA OPERASI 97.243.000 128.503.000 31.260.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.243.000 128.503.000 31.260.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 78.920.000 79.490.000 570.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 03 5 1 BELANJA OPERASI 78.920.000 79.490.000 570.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.920.000 79.490.000 570.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 00 Penataan Organisasi 753.264.000 262.741.000 (490.523.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 208.531.000 90.992.000 (117.539.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 01 5 1 BELANJA OPERASI 208.531.000 90.992.000 (117.539.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 208.531.000 90.992.000 (117.539.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 195.787.000 46.030.000 (149.757.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 02 5 1 BELANJA OPERASI 195.787.000 46.030.000 (149.757.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 206 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.787.000 46.030.000 (149.757.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 348.946.000 125.719.000 (223.227.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 03 5 1 BELANJA OPERASI 348.946.000 125.719.000 (223.227.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 348.946.000 125.719.000 (223.227.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 00 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2.011.897.000 2.408.047.000 396.150.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 501.283.000 256.533.000 (244.750.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI 501.283.000 256.533.000 (244.750.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 501.283.000 256.533.000 (244.750.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1.044.647.000 1.234.129.000 189.482.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.044.647.000 1.234.129.000 189.482.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.044.647.000 1.234.129.000 189.482.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 465.967.000 917.385.000 451.418.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 03 5 1 BELANJA OPERASI 465.967.000 917.385.000 451.418.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 465.967.000 917.385.000 451.418.000 Jumlah Belanja 36.504.981.000 38.524.637.554 2.019.656.554 Total Surplus/(Defisit) (36.504.981.000) (38.524.637.554) (2.019.656.554) 0 00 4.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 207 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 4.02.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DPRD 29.912.616.000 27.700.425.102 (2.212.190.898) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 0.00 00 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 4.865.743.000 3.736.578.000 (1.129.165.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 00 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.396.107.000 530.617.000 (865.490.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 184.318.000 255.598.000 71.280.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 184.318.000 255.598.000 71.280.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 184.318.000 255.598.000 71.280.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1.211.789.000 275.019.000 (936.770.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.211.789.000 275.019.000 (936.770.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.211.789.000 275.019.000 (936.770.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 00 Pembahasan Kebijakan Anggaran 102.216.000 74.428.000 (27.788.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 27.991.000 17.609.000 (10.382.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.991.000 17.609.000 (10.382.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.991.000 17.609.000 (10.382.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 27.991.000 17.609.000 (10.382.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.991.000 17.609.000 (10.382.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.991.000 17.609.000 (10.382.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD 14.503.000 10.991.000 (3.512.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.503.000 10.991.000 (3.512.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.503.000 10.991.000 (3.512.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 14.503.000 10.991.000 (3.512.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 208 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.503.000 10.991.000 (3.512.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.503.000 10.991.000 (3.512.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 17.228.000 17.228.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 17.228.000 17.228.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.228.000 17.228.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 00 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 9.576.000 399.576.000 390.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 0 97.500.000 97.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 97.500.000 97.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 97.500.000 97.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 0 97.500.000 97.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 97.500.000 97.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 97.500.000 97.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 0 97.500.000 97.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 0 97.500.000 97.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 97.500.000 97.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 9.576.000 9.576.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.576.000 9.576.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.576.000 9.576.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 0 97.500.000 97.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 0 97.500.000 97.500.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 209 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 97.500.000 97.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 00 Peningkatan Kapasitas DPRD 1.977.194.000 1.926.564.000 (50.630.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 02 Bimbingan Teknis DPRD 1.360.250.000 1.360.250.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.360.250.000 1.360.250.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.360.250.000 1.360.250.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 254.877.000 181.915.000 (72.962.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 254.877.000 181.915.000 (72.962.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 254.877.000 181.915.000 (72.962.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 168.950.000 204.355.000 35.405.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 168.950.000 204.355.000 35.405.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 168.950.000 204.355.000 35.405.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 171.661.000 170.167.000 (1.494.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 171.661.000 170.167.000 (1.494.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 171.661.000 170.167.000 (1.494.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 21.456.000 9.877.000 (11.579.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 21.456.000 9.877.000 (11.579.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.456.000 9.877.000 (11.579.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.05 00 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 904.592.000 338.947.000 (565.645.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 14.105.000 10.416.000 (3.689.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.105.000 10.416.000 (3.689.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.105.000 10.416.000 (3.689.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 890.487.000 328.531.000 (561.956.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 890.487.000 328.531.000 (561.956.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 890.487.000 328.531.000 (561.956.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 210 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 00 Fasilitasi Tugas DPRD 476.058.000 466.446.000 (9.612.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 469.800.000 462.468.000 (7.332.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 469.800.000 462.468.000 (7.332.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 469.800.000 462.468.000 (7.332.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 6.258.000 3.978.000 (2.280.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.258.000 3.978.000 (2.280.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.258.000 3.978.000 (2.280.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.046.873.000 23.963.847.102 (1.083.025.898) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.804.000 19.524.000 (2.280.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.433.000 5.433.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.433.000 5.433.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.433.000 5.433.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.140.000 3.140.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.140.000 3.140.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.140.000 3.140.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.830.000 2.070.000 (760.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.830.000 2.070.000 (760.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.830.000 2.070.000 (760.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.431.000 2.671.000 (760.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.431.000 2.671.000 (760.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 211 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.431.000 2.671.000 (760.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.999.000 2.239.000 (760.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.999.000 2.239.000 (760.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.999.000 2.239.000 (760.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.971.000 3.971.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.971.000 3.971.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.971.000 3.971.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.335.535.000 3.191.019.102 (144.515.898) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.243.890.000 3.102.613.102 (141.276.898) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.243.890.000 3.102.613.102 (141.276.898) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.243.890.000 3.102.613.102 (141.276.898) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.035.000 1.035.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.035.000 1.035.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.035.000 1.035.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 90.610.000 87.371.000 (3.239.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 90.610.000 87.371.000 (3.239.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.610.000 87.371.000 (3.239.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 483.105.000 372.705.000 (110.400.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 483.105.000 372.705.000 (110.400.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 212 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 483.105.000 372.705.000 (110.400.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 483.105.000 372.705.000 (110.400.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.639.192.000 1.794.093.000 (1.845.099.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.993.000 19.993.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.993.000 19.993.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.993.000 19.993.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 112.317.000 91.887.000 (20.430.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 112.317.000 91.887.000 (20.430.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.317.000 91.887.000 (20.430.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.848.000 8.300.000 3.452.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.848.000 8.300.000 3.452.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.848.000 8.300.000 3.452.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 56.697.000 54.802.000 (1.895.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 56.697.000 54.802.000 (1.895.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.697.000 54.802.000 (1.895.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37.518.000 32.518.000 (5.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 37.518.000 32.518.000 (5.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.518.000 32.518.000 (5.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.600.000 7.200.000 (5.400.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.600.000 7.200.000 (5.400.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000 7.200.000 (5.400.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 94.040.000 78.489.000 (15.551.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 213 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 94.040.000 78.489.000 (15.551.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.040.000 78.489.000 (15.551.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 99.849.000 99.849.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 99.849.000 99.849.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.849.000 99.849.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.201.330.000 1.401.055.000 (1.800.275.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.201.330.000 1.401.055.000 (1.800.275.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.201.330.000 1.401.055.000 (1.800.275.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 1.006.334.000 1.006.334.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 79.752.000 79.752.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI 0 1.406.000 1.406.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 1.406.000 1.406.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0 78.346.000 78.346.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 78.346.000 78.346.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 926.582.000 926.582.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 1.875.500 1.875.500 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 1.875.500 1.875.500 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 924.706.500 924.706.500 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 924.706.500 924.706.500 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 970.095.000 939.030.000 (31.065.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.223.000 5.223.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.223.000 5.223.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.223.000 5.223.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 214 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 244.800.000 212.700.000 (32.100.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 244.800.000 212.700.000 (32.100.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 244.800.000 212.700.000 (32.100.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 720.072.000 721.107.000 1.035.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 720.072.000 721.107.000 1.035.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 720.072.000 721.107.000 1.035.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 808.498.000 851.451.000 42.953.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 108.600.000 97.800.000 (10.800.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 108.600.000 97.800.000 (10.800.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.600.000 97.800.000 (10.800.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 194.585.000 164.725.000 (29.860.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 194.585.000 164.725.000 (29.860.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 194.585.000 164.725.000 (29.860.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 66.944.000 74.616.000 7.672.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 66.944.000 74.616.000 7.672.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.944.000 74.616.000 7.672.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 438.369.000 514.310.000 75.941.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 372.696.000 443.268.000 70.572.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 215 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 372.696.000 443.268.000 70.572.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 65.673.000 71.042.000 5.369.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65.673.000 71.042.000 5.369.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 00 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 10.629.354.000 10.412.084.000 (217.270.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 10.372.350.000 10.155.080.000 (217.270.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.372.350.000 10.155.080.000 (217.270.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 01 5 1 01 Belanja Pegawai 10.268.235.000 10.155.080.000 (113.155.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.115.000 0 (104.115.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 194.504.000 194.504.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 02 5 1 BELANJA OPERASI 194.504.000 194.504.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 194.504.000 194.504.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 62.500.000 62.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 03 5 1 BELANJA OPERASI 62.500.000 62.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.500.000 62.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 00 Layanan Administrasi DPRD 5.159.290.000 5.377.607.000 218.317.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 0 108.080.000 108.080.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 108.080.000 108.080.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 108.080.000 108.080.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 5.027.290.000 5.137.527.000 110.237.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.027.290.000 5.137.527.000 110.237.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.027.290.000 5.137.527.000 110.237.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 216 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 132.000.000 132.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 04 5 1 BELANJA OPERASI 132.000.000 132.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 132.000.000 132.000.000 0 Jumlah Belanja 29.912.616.000 27.700.425.102 (2.212.190.898) Total Surplus/(Defisit) (29.912.616.000) (27.700.425.102) 2.212.190.898 0 00 4.02.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 217 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.0.00.0.00.20 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 5.01.0.00.0.00.20.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 00 0.00 00 PERENCANAAN 7.604.292.000 8.187.671.600 583.379.600 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 884.745.000 625.489.000 (259.256.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.01 00 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 747.245.000 555.489.000 (191.756.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 28.739.000 28.739.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 28.739.000 28.739.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.739.000 28.739.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 85.420.000 85.420.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 85.420.000 85.420.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.420.000 85.420.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 145.580.000 145.580.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 145.580.000 145.580.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 145.580.000 145.580.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 487.506.000 295.750.000 (191.756.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 487.506.000 295.750.000 (191.756.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 487.506.000 295.750.000 (191.756.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.02 00 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 92.500.000 32.000.000 (60.500.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 92.500.000 32.000.000 (60.500.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 218 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.0.00.0.00.20 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 92.500.000 32.000.000 (60.500.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.500.000 32.000.000 (60.500.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.03 00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 45.000.000 38.000.000 (7.000.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 45.000.000 38.000.000 (7.000.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000 38.000.000 (7.000.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 38.000.000 (7.000.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 927.506.000 820.590.000 (106.916.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 441.568.000 240.062.000 (201.506.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 81.229.000 16.691.000 (64.538.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 81.229.000 16.691.000 (64.538.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.229.000 16.691.000 (64.538.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 173.276.000 60.622.000 (112.654.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 173.276.000 60.622.000 (112.654.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 173.276.000 60.622.000 (112.654.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 187.063.000 162.749.000 (24.314.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 219 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.0.00.0.00.20 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 187.063.000 162.749.000 (24.314.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 187.063.000 162.749.000 (24.314.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.02 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 283.692.000 279.163.000 (4.529.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 43.495.000 38.611.000 (4.884.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 43.495.000 38.611.000 (4.884.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.495.000 38.611.000 (4.884.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 148.375.000 148.730.000 355.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 148.375.000 148.730.000 355.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 148.375.000 148.730.000 355.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 91.822.000 91.822.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 91.822.000 91.822.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.822.000 91.822.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.03 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 202.246.000 301.365.000 99.119.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 31.246.000 27.176.000 (4.070.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 31.246.000 27.176.000 (4.070.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 220 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.0.00.0.00.20 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.246.000 27.176.000 (4.070.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 171.000.000 171.000.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 171.000.000 171.000.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 171.000.000 171.000.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.03 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 0 103.189.000 103.189.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 0 103.189.000 103.189.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 103.189.000 103.189.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.792.041.000 6.741.592.600 949.551.600 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.551.000 18.555.000 (3.996.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.968.000 5.726.000 (1.242.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.968.000 5.726.000 (1.242.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.968.000 5.726.000 (1.242.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.150.000 2.504.000 (646.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.150.000 2.504.000 (646.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000 2.504.000 (646.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.141.000 2.495.000 (646.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.141.000 2.495.000 (646.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.141.000 2.495.000 (646.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 221 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.0.00.0.00.20 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.240.000 1.550.000 310.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.240.000 1.550.000 310.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.240.000 1.550.000 310.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.280.000 1.280.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.280.000 1.280.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.280.000 1.280.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.772.000 5.000.000 (1.772.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.772.000 5.000.000 (1.772.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.772.000 5.000.000 (1.772.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.147.526.000 5.831.461.600 683.935.600 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.121.936.000 5.816.464.600 694.528.600 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.121.936.000 5.816.464.600 694.528.600 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.121.936.000 5.816.464.600 694.528.600 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 22.495.000 11.902.000 (10.593.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 22.495.000 11.902.000 (10.593.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.495.000 11.902.000 (10.593.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.507.000 1.507.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.507.000 1.507.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.507.000 1.507.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.588.000 1.588.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 222 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.0.00.0.00.20 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.588.000 1.588.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.588.000 1.588.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 126.185.000 123.836.000 (2.349.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.991.000 7.176.000 2.185.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.991.000 7.176.000 2.185.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.991.000 7.176.000 2.185.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.735.000 26.111.000 1.376.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 24.735.000 26.111.000 1.376.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.735.000 26.111.000 1.376.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.595.000 9.595.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.595.000 9.595.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.595.000 9.595.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.360.000 3.360.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.360.000 3.360.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.360.000 3.360.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.560.000 19.884.000 6.324.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.560.000 19.884.000 6.324.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.560.000 19.884.000 6.324.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.376.000 792.000 (1.584.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.376.000 792.000 (1.584.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.376.000 792.000 (1.584.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 67.568.000 56.918.000 (10.650.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 223 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.0.00.0.00.20 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 67.568.000 56.918.000 (10.650.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.568.000 56.918.000 (10.650.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 53.750.000 225.164.000 171.414.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 8.941.000 8.941.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0 8.941.000 8.941.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 8.941.000 8.941.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 53.750.000 203.723.000 149.973.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 53.750.000 203.723.000 149.973.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.750.000 203.723.000 149.973.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 12.500.000 12.500.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 0 12.500.000 12.500.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 12.500.000 12.500.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 288.618.000 284.084.000 (4.534.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.158.000 14.713.000 4.555.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.158.000 14.713.000 4.555.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.158.000 14.713.000 4.555.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 82.800.000 61.500.000 (21.300.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 82.800.000 61.500.000 (21.300.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.800.000 61.500.000 (21.300.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 195.660.000 207.871.000 12.211.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 195.660.000 207.871.000 12.211.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 224 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.0.00.0.00.20 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.660.000 207.871.000 12.211.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 153.411.000 258.492.000 105.081.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 77.640.000 89.575.000 11.935.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 77.640.000 89.575.000 11.935.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.640.000 89.575.000 11.935.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24.040.000 25.140.000 1.100.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.040.000 25.140.000 1.100.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.040.000 25.140.000 1.100.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 2.000.000 1.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 2.000.000 1.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 2.000.000 1.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36.738.000 50.945.000 14.207.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 36.738.000 50.945.000 14.207.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.738.000 50.945.000 14.207.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.993.000 90.832.000 76.839.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 13.993.000 90.832.000 76.839.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.993.000 90.832.000 76.839.000 Jumlah Belanja 7.604.292.000 8.187.671.600 583.379.600 Total Surplus/(Defisit) (7.604.292.000) (8.187.671.600) (583.379.600) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 225 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.0.00.0.00.20 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 0 00 5.01.0.00.0.00.20.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 226 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 48.936.511.000 45.814.953.000 (3.121.558.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 1 01 Pajak Daerah 32.597.000.000 32.792.500.000 195.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.214.013.000 7.259.380.000 (2.954.633.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 6.125.498.000 5.763.073.000 (362.425.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 2 PENDAPATAN TRANSFER 678.259.316.000 626.382.386.125 (51.876.929.875) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 2 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 604.035.116.000 588.740.386.125 (15.294.729.875) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 2 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 74.224.200.000 37.642.000.000 (36.582.200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 16.171.200.000 17.784.680.000 1.613.480.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 3 03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 16.171.200.000 17.784.680.000 1.613.480.000 Jumlah Pendapatan 743.367.027.000 689.982.019.125 (53.385.007.875) 0 00 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 KEUANGAN 60.036.057.000 51.733.594.384 (8.302.462.616) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 31.017.178.000 16.126.532.584 (14.890.645.416) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 00 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 473.384.000 310.771.000 (162.613.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 47.647.000 19.500.000 (28.147.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 47.647.000 19.500.000 (28.147.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.647.000 19.500.000 (28.147.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 46.309.000 31.309.000 (15.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 46.309.000 31.309.000 (15.000.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 227 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.309.000 31.309.000 (15.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD 48.297.000 30.673.000 (17.624.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 48.297.000 30.673.000 (17.624.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.297.000 30.673.000 (17.624.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 47.970.000 2.654.000 (45.316.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 47.970.000 2.654.000 (45.316.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.970.000 2.654.000 (45.316.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD 12.437.000 7.087.000 (5.350.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.437.000 7.087.000 (5.350.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.437.000 7.087.000 (5.350.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 12.437.000 7.087.000 (5.350.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.437.000 7.087.000 (5.350.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.437.000 7.087.000 (5.350.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 137.433.000 125.001.000 (12.432.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 137.433.000 125.001.000 (12.432.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 137.433.000 125.001.000 (12.432.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 120.854.000 87.460.000 (33.394.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 120.854.000 87.460.000 (33.394.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 228 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.854.000 87.460.000 (33.394.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 00 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 238.034.000 240.125.000 2.091.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 10.560.000 10.560.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.560.000 10.560.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.560.000 10.560.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 14.314.000 14.314.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.314.000 14.314.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.314.000 14.314.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 14.650.000 14.650.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 14.650.000 14.650.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.650.000 14.650.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 37.841.000 39.932.000 2.091.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 37.841.000 39.932.000 2.091.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.841.000 39.932.000 2.091.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 134.139.000 134.139.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 229 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 134.139.000 134.139.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 134.139.000 134.139.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 26.530.000 26.530.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 26.530.000 26.530.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.530.000 26.530.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 305.760.000 307.484.000 1.724.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 42.279.000 42.314.000 35.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 42.279.000 42.314.000 35.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.279.000 42.314.000 35.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 37.015.000 36.088.000 (927.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 37.015.000 36.088.000 (927.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.015.000 36.088.000 (927.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 99.376.000 99.376.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 99.376.000 99.376.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.376.000 99.376.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 230 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 16.794.000 16.794.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 16.794.000 16.794.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.794.000 16.794.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 35.312.000 33.455.000 (1.857.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 35.312.000 33.455.000 (1.857.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.312.000 33.455.000 (1.857.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 13.007.000 11.117.000 (1.890.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 10 5 1 BELANJA OPERASI 13.007.000 11.117.000 (1.890.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.007.000 11.117.000 (1.890.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 61.977.000 68.340.000 6.363.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI 61.977.000 68.340.000 6.363.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.977.000 68.340.000 6.363.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 00 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 30.000.000.000 15.268.152.584 (14.731.847.416) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 30.000.000.000 15.268.152.584 (14.731.847.416) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 09 5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 30.000.000.000 15.268.152.584 (14.731.847.416) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 09 5 3 01 Belanja Tidak Terduga 30.000.000.000 15.268.152.584 (14.731.847.416) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 16.539.168.000 21.548.047.000 5.008.879.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Barang Milik Daerah 16.539.168.000 21.548.047.000 5.008.879.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 231 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 41.000.000 41.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 41.000.000 41.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000 41.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 30.645.000 30.645.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.645.000 30.645.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.645.000 30.645.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 0 24.864.000 24.864.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 0 24.864.000 24.864.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 24.864.000 24.864.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 202.021.000 229.770.000 27.749.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 202.021.000 229.770.000 27.749.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 202.021.000 229.770.000 27.749.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 181.212.000 178.620.000 (2.592.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 181.212.000 178.620.000 (2.592.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.212.000 58.620.000 (2.592.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 06 5 1 05 Belanja Hibah 120.000.000 120.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 15.497.126.000 20.497.126.000 5.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 497.126.000 447.126.000 (50.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 497.126.000 447.126.000 (50.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 15.000.000.000 20.050.000.000 5.050.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 07 5 2 01 Belanja Modal Tanah 15.000.000.000 20.000.000.000 5.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 50.000.000 50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 311.286.000 266.236.000 (45.050.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 232 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 311.286.000 266.236.000 (45.050.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 311.286.000 266.236.000 (45.050.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 69.393.000 72.942.000 3.549.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 69.393.000 72.942.000 3.549.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 10 5 1 01 Belanja Pegawai 4.175.000 4.175.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.218.000 68.767.000 3.549.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 65.240.000 59.840.000 (5.400.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 15.240.000 9.840.000 (5.400.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.240.000 9.840.000 (5.400.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 11 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000 50.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 11 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.000.000 50.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 102.020.000 102.079.000 59.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 102.020.000 102.079.000 59.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.020.000 102.079.000 59.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 39.225.000 44.925.000 5.700.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 39.225.000 44.925.000 5.700.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.225.000 44.925.000 5.700.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.190.331.000 1.902.759.000 712.428.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 00 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 1.190.331.000 1.902.759.000 712.428.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 650.224.000 1.234.408.000 584.184.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 650.224.000 1.199.408.000 549.184.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 233 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 206.049.000 823.279.000 617.230.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 444.175.000 376.129.000 (68.046.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 0 35.000.000 35.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 35.000.000 35.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 8.865.000 13.121.000 4.256.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.865.000 13.121.000 4.256.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.865.000 13.121.000 4.256.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 5.993.000 5.993.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.993.000 5.993.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.993.000 5.993.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 63.137.000 63.137.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 63.137.000 63.137.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.137.000 63.137.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 28.681.000 28.681.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 28.681.000 28.681.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.681.000 28.681.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 65.271.000 105.271.000 40.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 65.271.000 105.271.000 40.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.271.000 105.271.000 40.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 9.898.000 12.558.000 2.660.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 234 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 9.898.000 12.558.000 2.660.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.898.000 12.558.000 2.660.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 322.484.000 322.484.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 322.484.000 322.484.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 322.484.000 322.484.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 18.310.000 97.510.000 79.200.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 18.310.000 97.510.000 79.200.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.310.000 97.510.000 79.200.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 17.468.000 19.596.000 2.128.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 17.468.000 19.596.000 2.128.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.468.000 19.596.000 2.128.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.289.380.000 12.156.255.800 866.875.800 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.500.000 31.340.000 (2.160.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.586.000 5.586.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.586.000 5.586.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.586.000 5.586.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.681.000 3.681.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.681.000 3.681.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.681.000 3.681.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.415.000 2.335.000 (1.080.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 235 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.415.000 2.335.000 (1.080.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.415.000 2.335.000 (1.080.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.049.000 4.049.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.049.000 4.049.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.049.000 4.049.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.049.000 2.969.000 (1.080.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.049.000 2.969.000 (1.080.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.049.000 2.969.000 (1.080.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.720.000 12.720.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.720.000 12.720.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.720.000 12.720.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.927.453.000 9.128.564.800 201.111.800 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.846.728.000 9.045.754.800 199.026.800 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.846.728.000 9.045.754.800 199.026.800 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.846.728.000 9.045.754.800 199.026.800 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15.667.000 15.667.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.667.000 15.667.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.667.000 15.667.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 65.058.000 67.143.000 2.085.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 65.058.000 67.143.000 2.085.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 236 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.058.000 67.143.000 2.085.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 39.947.000 2.000.000 (37.947.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 39.947.000 2.000.000 (37.947.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 39.947.000 2.000.000 (37.947.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.947.000 2.000.000 (37.947.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 202.225.000 279.745.000 77.520.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000 6.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.464.000 15.464.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.464.000 15.464.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.464.000 15.464.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.530.000 13.530.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.530.000 13.530.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.530.000 13.530.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.400.000 5.400.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.400.000 5.400.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000 5.400.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.955.000 8.023.000 1.068.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.955.000 8.023.000 1.068.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.955.000 8.023.000 1.068.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 21.576.000 21.576.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 237 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 21.576.000 21.576.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.576.000 21.576.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 133.300.000 209.752.000 76.452.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 133.300.000 209.752.000 76.452.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 133.300.000 209.752.000 76.452.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 532.327.000 532.327.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 310.732.000 310.732.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 0 310.732.000 310.732.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 310.732.000 310.732.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 221.595.000 221.595.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 221.595.000 221.595.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 221.595.000 221.595.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 576.283.000 580.176.000 3.893.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 79.804.000 83.544.000 3.740.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 79.804.000 83.544.000 3.740.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.804.000 83.544.000 3.740.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 365.124.000 365.124.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 365.124.000 365.124.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 365.124.000 365.124.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 131.355.000 131.508.000 153.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 131.355.000 131.508.000 153.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 238 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.355.000 131.508.000 153.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.509.972.000 1.602.103.000 92.131.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 129.582.000 158.982.000 29.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 129.582.000 158.982.000 29.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 129.582.000 158.982.000 29.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 369.312.000 381.513.000 12.201.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 369.312.000 381.513.000 12.201.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 369.312.000 381.513.000 12.201.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.306.000 70.306.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 70.306.000 70.306.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.306.000 70.306.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 144.000.000 144.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 08 5 2 BELANJA MODAL 144.000.000 144.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 08 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 144.000.000 144.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 796.772.000 847.302.000 50.530.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 796.772.000 847.302.000 50.530.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 796.772.000 847.302.000 50.530.000 Jumlah Belanja 60.036.057.000 51.733.594.384 (8.302.462.616) Total Surplus/(Defisit) 683.330.970.000 638.248.424.741 (45.082.545.259) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 239 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 0 00 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 84.410.979.000 205.319.015.258 120.908.036.258 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 84.390.979.000 205.299.015.258 120.908.036.258 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 6 1 05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 20.000.000 20.000.000 0 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 84.410.979.000 205.319.015.258 120.908.036.258 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 11.500.000.000 11.240.000.000 (260.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 6 2 02 Penyertaan Modal Daerah 11.500.000.000 11.240.000.000 (260.000.000) Jumlah Penerimaan Pengeluaran 11.500.000.000 11.240.000.000 (260.000.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 240 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 5.03.5.04.0.00.22.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 00 0.00 00 KEPEGAWAIAN 22.595.507.000 17.517.144.040 (5.078.362.960) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 0.00 00 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.260.121.000 1.464.331.000 204.210.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 00 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 926.412.000 958.332.000 31.920.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 24.735.000 24.735.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.735.000 24.735.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.735.000 24.735.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 773.644.000 694.244.000 (79.400.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 773.644.000 694.244.000 (79.400.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 773.644.000 694.244.000 (79.400.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 89.873.000 73.373.000 (16.500.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 89.873.000 73.373.000 (16.500.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.873.000 73.373.000 (16.500.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 12.300.000 139.820.000 127.520.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 12.300.000 89.820.000 77.520.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.300.000 89.820.000 77.520.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 0 50.000.000 50.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 10 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 50.000.000 50.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 14.210.000 14.510.000 300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 14.210.000 14.510.000 300.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 241 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.210.000 14.510.000 300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 11.650.000 11.650.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 11.650.000 11.650.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.650.000 11.650.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 00 Mutasi dan Promosi ASN 89.585.000 168.767.000 79.182.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 8.467.000 20.967.000 12.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.467.000 20.967.000 12.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.467.000 20.967.000 12.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 22.800.000 22.800.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.800.000 22.800.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000 22.800.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 58.318.000 125.000.000 66.682.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 58.318.000 125.000.000 66.682.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.318.000 125.000.000 66.682.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 00 Pengembangan Kompetensi ASN 53.022.000 53.022.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 12.720.000 12.720.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.720.000 12.720.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.720.000 12.720.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 15.000.000 15.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 25.302.000 25.302.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 14 5 1 BELANJA OPERASI 25.302.000 25.302.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 242 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.302.000 25.302.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 00 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 191.102.000 284.210.000 93.108.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 45.130.000 61.494.000 16.364.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.130.000 61.494.000 16.364.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.130.000 61.494.000 16.364.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 79.292.000 120.000.000 40.708.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 79.292.000 120.000.000 40.708.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.292.000 120.000.000 40.708.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 10.700.000 6.736.000 (3.964.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.700.000 6.736.000 (3.964.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.700.000 6.736.000 (3.964.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 8.950.000 48.950.000 40.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.950.000 48.950.000 40.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.950.000 48.950.000 40.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 14.960.000 14.960.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 14.960.000 14.960.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.960.000 14.960.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 10.600.000 10.600.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 08 5 1 BELANJA OPERASI 10.600.000 10.600.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000 10.600.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 5.020.000 5.020.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.020.000 5.020.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 243 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.020.000 5.020.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 10 Evaluasi Disiplin ASN 16.450.000 16.450.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 10 5 1 BELANJA OPERASI 16.450.000 16.450.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.450.000 16.450.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.335.386.000 16.052.813.040 (5.282.572.960) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.257.000 22.162.000 (1.095.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.652.000 8.652.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.652.000 8.652.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.652.000 8.652.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.847.000 3.097.000 (750.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.847.000 3.097.000 (750.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.847.000 3.097.000 (750.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.632.000 2.382.000 (250.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.632.000 2.382.000 (250.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.632.000 2.382.000 (250.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.000.000 3.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.121.000 2.121.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.121.000 2.121.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 244 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.121.000 2.121.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.544.000 1.449.000 (95.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.544.000 1.449.000 (95.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.544.000 1.449.000 (95.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.461.000 1.461.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.461.000 1.461.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.461.000 1.461.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.915.238.000 15.603.479.040 (5.311.758.960) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.901.920.000 15.590.161.040 (5.311.758.960) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.901.920.000 15.590.161.040 (5.311.758.960) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 20.901.920.000 15.590.161.040 (5.311.758.960) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13.318.000 13.318.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.318.000 13.318.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.318.000 13.318.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22.900.000 10.500.000 (12.400.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.500.000 10.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.500.000 10.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000 10.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.05 07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 12.400.000 0 (12.400.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.05 07 5 1 BELANJA OPERASI 12.400.000 0 (12.400.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 245 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.05 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000 0 (12.400.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 129.108.000 135.948.000 6.840.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.062.000 1.062.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.062.000 1.062.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.062.000 1.062.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.585.000 13.585.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.585.000 13.585.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.585.000 13.585.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.107.000 14.107.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 14.107.000 14.107.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.107.000 14.107.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 3.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.428.000 9.428.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.428.000 9.428.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.428.000 9.428.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.160.000 2.160.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.160.000 2.160.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000 2.160.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 79.120.000 85.960.000 6.840.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 79.120.000 85.960.000 6.840.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 246 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.120.000 85.960.000 6.840.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6.646.000 6.646.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 6.646.000 6.646.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.646.000 6.646.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 27.041.000 27.041.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 27.041.000 27.041.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 27.041.000 27.041.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 27.041.000 27.041.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.253.000 92.053.000 1.800.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.161.000 7.161.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.161.000 7.161.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.161.000 7.161.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.600.000 38.400.000 1.800.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 36.600.000 38.400.000 1.800.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.600.000 38.400.000 1.800.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 46.492.000 46.492.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 46.492.000 46.492.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.492.000 46.492.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 154.630.000 161.630.000 7.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 93.494.000 93.494.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 247 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 93.494.000 93.494.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.494.000 93.494.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.405.000 38.405.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.405.000 38.405.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.405.000 38.405.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.400.000 3.400.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.400.000 3.400.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000 3.400.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.331.000 16.331.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.331.000 16.331.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.331.000 16.331.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 3.000.000 10.000.000 7.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 0 (3.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 0 (3.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 08 5 2 BELANJA MODAL 0 10.000.000 10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 08 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 10.000.000 10.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 00 0.00 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.927.991.000 4.256.662.000 1.328.671.000 5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.927.991.000 4.256.662.000 1.328.671.000 5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 00 Pengembangan Kompetensi Teknis 377.701.000 2.156.250.000 1.778.549.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 248 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 377.701.000 2.156.250.000 1.778.549.000 5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 377.701.000 2.156.250.000 1.778.549.000 5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 377.701.000 2.156.250.000 1.778.549.000 5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 00 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 2.550.290.000 2.100.412.000 (449.878.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota 48.920.000 193.562.000 144.642.000 5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 48.920.000 183.557.000 134.637.000 5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.920.000 183.557.000 134.637.000 5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 0 10.005.000 10.005.000 5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 10.005.000 10.005.000 5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 2.501.370.000 1.906.850.000 (594.520.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.501.370.000 1.906.850.000 (594.520.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.501.370.000 1.906.850.000 (594.520.000) Jumlah Belanja 25.523.498.000 21.773.806.040 (3.749.691.960) Total Surplus/(Defisit) (25.523.498.000) (21.773.806.040) 3.749.691.960 0 00 5.03.5.04.0.00.22.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 249 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.05.0.00.0.00.23 Badan Penelitian dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 5.05.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 4.265.341.000 3.477.663.000 (787.678.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 767.247.000 519.356.000 (247.891.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.01 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 159.109.000 134.189.000 (24.920.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.01 05 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 100.780.000 92.040.000 (8.740.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 100.780.000 92.040.000 (8.740.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.780.000 92.040.000 (8.740.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 8.604.000 4.444.000 (4.160.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 8.604.000 4.444.000 (4.160.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.604.000 4.444.000 (4.160.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.01 13 Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan 49.725.000 37.705.000 (12.020.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 49.725.000 37.705.000 (12.020.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.725.000 37.705.000 (12.020.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 00 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 608.138.000 385.167.000 (222.971.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 266.721.000 251.040.000 (15.681.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 266.721.000 251.040.000 (15.681.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 250 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.05.0.00.0.00.23 Badan Penelitian dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 266.721.000 251.040.000 (15.681.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 145.834.000 0 (145.834.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 145.834.000 0 (145.834.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 145.834.000 0 (145.834.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif 100.027.000 35.300.000 (64.727.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 100.027.000 35.300.000 (64.727.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.027.000 35.300.000 (64.727.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 95.556.000 49.758.000 (45.798.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 95.556.000 49.758.000 (45.798.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.556.000 49.758.000 (45.798.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 0 49.069.000 49.069.000 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 0 49.069.000 49.069.000 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 49.069.000 49.069.000 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.498.094.000 2.958.307.000 (539.787.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.363.000 8.778.000 (15.585.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.709.000 4.431.000 (7.278.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.709.000 4.431.000 (7.278.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.709.000 4.431.000 (7.278.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 251 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.05.0.00.0.00.23 Badan Penelitian dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.200.000 0 (1.200.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 0 (1.200.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 0 (1.200.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.186.000 326.000 (860.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.186.000 326.000 (860.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.186.000 326.000 (860.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.826.000 641.000 (1.185.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.826.000 641.000 (1.185.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.826.000 641.000 (1.185.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.337.000 586.000 (751.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.337.000 586.000 (751.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.337.000 586.000 (751.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.105.000 2.794.000 (4.311.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.105.000 2.794.000 (4.311.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.105.000 2.794.000 (4.311.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.091.624.000 2.723.712.000 (367.912.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.051.943.000 2.692.095.000 (359.848.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.051.943.000 2.692.095.000 (359.848.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.051.943.000 2.692.095.000 (359.848.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.728.000 27.060.000 (4.668.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 252 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.05.0.00.0.00.23 Badan Penelitian dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 31.728.000 27.060.000 (4.668.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.728.000 27.060.000 (4.668.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.953.000 4.557.000 (3.396.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.953.000 4.557.000 (3.396.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.953.000 4.557.000 (3.396.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 124.961.000 68.571.000 (56.390.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 2.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.750.000 60.000 (2.690.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.750.000 60.000 (2.690.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000 60.000 (2.690.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.613.000 3.613.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.613.000 3.613.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.613.000 3.613.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.934.000 5.934.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.934.000 5.934.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.934.000 5.934.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.082.000 8.082.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.082.000 8.082.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.082.000 8.082.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 253 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.05.0.00.0.00.23 Badan Penelitian dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.340.000 2.340.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.340.000 2.340.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.340.000 2.340.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 21.206.000 16.252.000 (4.954.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 21.206.000 16.252.000 (4.954.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.206.000 16.252.000 (4.954.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.776.000 540.000 (7.236.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 7.776.000 540.000 (7.236.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.776.000 540.000 (7.236.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 71.260.000 29.750.000 (41.510.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 71.260.000 29.750.000 (41.510.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.260.000 29.750.000 (41.510.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 117.744.000 99.652.000 (18.092.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300.000 0 (300.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 300.000 0 (300.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000 0 (300.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.892.000 6.100.000 (17.792.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 23.892.000 6.100.000 (17.792.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.892.000 6.100.000 (17.792.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 93.552.000 93.552.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 93.552.000 93.552.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.552.000 93.552.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 254 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.05.0.00.0.00.23 Badan Penelitian dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 139.402.000 57.594.000 (81.808.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 75.864.000 45.594.000 (30.270.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 75.864.000 45.594.000 (30.270.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.864.000 45.594.000 (30.270.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 2.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 10.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 51.538.000 0 (51.538.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 20.794.000 0 (20.794.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.794.000 0 (20.794.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 30.744.000 0 (30.744.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30.744.000 0 (30.744.000) Jumlah Belanja 4.265.341.000 3.477.663.000 (787.678.000) Total Surplus/(Defisit) (4.265.341.000) (3.477.663.000) 787.678.000 0 00 5.05.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 255 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.24 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 6.01.0.00.0.00.24.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 00 0.00 00 INSPEKTORAT DAERAH 6.497.621.000 6.847.390.122 349.769.122 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 186.785.000 178.485.000 (8.300.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 161.785.000 153.485.000 (8.300.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 50.000.000 44.600.000 (5.400.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 44.600.000 (5.400.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 44.600.000 (5.400.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 10.000.000 9.100.000 (900.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 9.100.000 (900.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 9.100.000 (900.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 7.000.000 7.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 7.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 7.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 25.000.000 25.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 69.785.000 67.785.000 (2.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 69.785.000 67.785.000 (2.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.785.000 67.785.000 (2.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 25.000.000 25.000.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 256 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.24 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 15.000.000 15.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 10.000.000 10.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 404.096.000 314.906.000 (89.190.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 4.000.000 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 4.000.000 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 00 Pendampingan dan Asistensi 400.096.000 310.906.000 (89.190.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 3.000.000 3.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 78.577.000 71.377.000 (7.200.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 78.577.000 71.377.000 (7.200.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.577.000 71.377.000 (7.200.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 225.769.000 225.769.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 257 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.24 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 225.769.000 225.769.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 225.769.000 225.769.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 92.750.000 10.760.000 (81.990.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 92.750.000 10.760.000 (81.990.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.750.000 10.760.000 (81.990.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.906.740.000 6.353.999.122 447.259.122 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.000.000 13.575.000 1.575.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.000.000 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.000.000 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.000.000 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.000.000 2.000.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 258 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.24 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.000.000 3.575.000 1.575.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 3.575.000 1.575.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 3.575.000 1.575.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.337.321.000 5.780.340.122 443.019.122 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.327.621.000 5.769.880.122 442.259.122 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.327.621.000 5.769.880.122 442.259.122 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.327.621.000 5.769.880.122 442.259.122 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.700.000 6.460.000 760.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.700.000 6.460.000 760.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000 6.460.000 760.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.602.000 4.602.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4.602.000 4.602.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 259 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.24 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.602.000 4.602.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.602.000 4.602.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 171.207.000 147.007.000 (24.200.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.747.000 9.747.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.747.000 9.747.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.747.000 9.747.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.680.000 15.680.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.680.000 15.680.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.680.000 15.680.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.724.000 17.724.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 17.724.000 17.724.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.724.000 17.724.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.052.000 9.452.000 400.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.052.000 9.452.000 400.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.052.000 9.452.000 400.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 13.680.000 19.080.000 5.400.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 13.680.000 19.080.000 5.400.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.680.000 19.080.000 5.400.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 105.324.000 75.324.000 (30.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 105.324.000 75.324.000 (30.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.324.000 75.324.000 (30.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 202.415.000 203.615.000 1.200.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 260 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.24 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.467.000 12.467.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.467.000 12.467.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.467.000 12.467.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000 121.200.000 1.200.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 121.200.000 1.200.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 121.200.000 1.200.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 69.948.000 69.948.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 69.948.000 69.948.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.948.000 69.948.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179.195.000 204.860.000 25.665.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 66.425.000 66.425.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 66.425.000 66.425.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.425.000 66.425.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 76.770.000 91.770.000 15.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 76.770.000 91.770.000 15.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.770.000 91.770.000 15.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 6.000.000 3.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 6.000.000 3.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 6.000.000 3.000.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 261 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.24 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.000.000 29.665.000 7.665.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 22.000.000 29.665.000 7.665.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 29.665.000 7.665.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11.000.000 11.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.000 11.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 11.000.000 0 Jumlah Belanja 6.497.621.000 6.847.390.122 349.769.122 Total Surplus/(Defisit) (6.497.621.000) (6.847.390.122) (349.769.122) 0 00 6.01.0.00.0.00.24.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 262 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 Kecamatan Magelang Selatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 97.647.000 97.247.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 97.247.000 97.247.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 400.000 0 (400.000) Jumlah Pendapatan 97.647.000 97.247.000 (400.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 15.297.513.000 16.223.020.960 925.507.960 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.267.018.000 11.213.246.460 (53.771.540) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.807.000 7.807.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.265.000 2.265.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.265.000 2.265.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.265.000 2.265.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.602.000 1.602.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.602.000 1.602.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.602.000 1.602.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.602.000 1.602.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.602.000 1.602.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.602.000 1.602.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.169.000 1.169.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.169.000 1.169.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.169.000 1.169.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 263 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 Kecamatan Magelang Selatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.169.000 1.169.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.169.000 1.169.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.169.000 1.169.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.693.726.000 8.127.575.560 (566.150.440) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.674.858.000 8.108.207.560 (566.650.440) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.674.858.000 8.108.207.560 (566.650.440) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.674.858.000 8.108.207.560 (566.650.440) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 18.868.000 19.368.000 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 18.868.000 19.368.000 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.868.000 19.368.000 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 376.490.000 314.936.000 (61.554.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.622.000 28.494.000 11.872.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.622.000 28.494.000 11.872.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.622.000 28.494.000 11.872.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.675.000 2.825.000 150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.675.000 2.825.000 150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.675.000 2.825.000 150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 46.407.000 46.407.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 46.407.000 46.407.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.407.000 46.407.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.839.000 48.369.000 12.530.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 264 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 Kecamatan Magelang Selatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 35.839.000 48.369.000 12.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.839.000 48.369.000 12.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 16.020.000 15.120.000 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.020.000 15.120.000 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.020.000 15.120.000 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 23.185.000 23.757.000 572.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 23.185.000 23.757.000 572.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.185.000 23.757.000 572.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 22.082.000 15.602.000 (6.480.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 22.082.000 15.602.000 (6.480.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.082.000 15.602.000 (6.480.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 213.660.000 134.362.000 (79.298.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 213.660.000 134.362.000 (79.298.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 213.660.000 134.362.000 (79.298.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 113.563.000 113.563.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 113.563.000 113.563.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 113.563.000 113.563.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 113.563.000 113.563.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.754.160.000 1.731.950.000 (22.210.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 192.180.000 177.980.000 (14.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 192.180.000 177.980.000 (14.200.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 265 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 Kecamatan Magelang Selatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 192.180.000 177.980.000 (14.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.561.980.000 1.553.970.000 (8.010.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.561.980.000 1.553.970.000 (8.010.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.561.980.000 1.553.970.000 (8.010.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 434.835.000 917.414.900 482.579.900 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 119.135.000 127.395.000 8.260.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 119.135.000 127.395.000 8.260.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 119.135.000 127.395.000 8.260.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 137.891.000 143.451.000 5.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 137.891.000 143.451.000 5.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 137.891.000 143.451.000 5.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.244.000 69.724.000 9.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 60.244.000 69.724.000 9.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.244.000 69.724.000 9.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 117.565.000 576.844.900 459.279.900 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 117.565.000 576.844.900 459.279.900 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 117.565.000 576.844.900 459.279.900 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 50.848.000 44.764.000 (6.084.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 266 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 Kecamatan Magelang Selatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 50.848.000 44.764.000 (6.084.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 11.320.000 11.320.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.320.000 11.320.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.320.000 11.320.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 39.528.000 33.444.000 (6.084.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 39.528.000 33.444.000 (6.084.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.528.000 33.444.000 (6.084.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.922.133.000 4.436.125.000 513.992.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3.922.133.000 2.695.371.000 (1.226.762.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 119.245.000 109.165.000 (10.080.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 119.245.000 109.165.000 (10.080.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 119.245.000 109.165.000 (10.080.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 568.063.000 718.963.000 150.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 568.063.000 718.963.000 150.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 568.063.000 718.963.000 150.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3.221.464.000 1.853.882.000 (1.367.582.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.221.464.000 1.853.882.000 (1.367.582.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.221.464.000 1.853.882.000 (1.367.582.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 267 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 Kecamatan Magelang Selatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 13.361.000 13.361.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.361.000 13.361.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.361.000 13.361.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.05 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 0 1.740.754.000 1.740.754.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.05 01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 0 1.740.754.000 1.740.754.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 1.740.754.000 1.740.754.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 1.740.754.000 1.740.754.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 54.394.000 528.885.500 474.491.500 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 54.394.000 528.885.500 474.491.500 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 48.274.000 522.765.500 474.491.500 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 48.274.000 522.765.500 474.491.500 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.274.000 522.765.500 474.491.500 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 6.120.000 6.120.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.120.000 6.120.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.120.000 6.120.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 3.120.000 0 (3.120.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 268 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 Kecamatan Magelang Selatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 3.120.000 0 (3.120.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.120.000 0 (3.120.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.120.000 0 (3.120.000) Jumlah Belanja 15.297.513.000 16.223.020.960 925.507.960 Total Surplus/(Defisit) (15.199.866.000) (16.125.773.960) (925.907.960) 0 00 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 269 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 Kecamatan Magelang Tengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 147.284.000 147.284.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 147.284.000 147.284.000 0 Jumlah Pendapatan 147.284.000 147.284.000 0 0 00 7.01.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 16.311.720.000 16.403.396.110 91.676.110 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.108.919.000 10.719.737.110 (389.181.890) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 101.799.000 104.801.490 3.002.490 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.862.000 8.862.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.862.000 8.862.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.862.000 8.862.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.705.000 6.705.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.705.000 6.705.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.705.000 6.705.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.104.000 7.104.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.104.000 7.104.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.104.000 7.104.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.885.000 7.885.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.885.000 7.885.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.885.000 7.885.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 270 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 Kecamatan Magelang Tengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6.972.000 6.972.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.972.000 6.972.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.972.000 6.972.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 64.271.000 67.273.490 3.002.490 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 64.271.000 67.273.490 3.002.490 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.271.000 67.273.490 3.002.490 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.843.142.000 8.041.706.000 (801.436.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.843.142.000 8.041.706.000 (801.436.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.843.142.000 8.041.706.000 (801.436.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.843.142.000 8.041.706.000 (801.436.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 349.940.000 302.247.000 (47.693.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.424.000 11.574.000 150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.424.000 11.574.000 150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.424.000 11.574.000 150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.820.000 40.425.000 (395.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 40.820.000 40.425.000 (395.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.820.000 40.425.000 (395.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.340.000 40.787.000 447.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 40.340.000 40.787.000 447.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.340.000 40.787.000 447.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 271 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 Kecamatan Magelang Tengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 21.000.000 20.736.000 (264.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 21.000.000 20.736.000 (264.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000 20.736.000 (264.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 32.602.000 36.355.000 3.753.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 32.602.000 36.355.000 3.753.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.602.000 36.355.000 3.753.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 29.096.000 31.952.000 2.856.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 29.096.000 31.952.000 2.856.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.096.000 31.952.000 2.856.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 174.658.000 120.418.000 (54.240.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 174.658.000 120.418.000 (54.240.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 174.658.000 120.418.000 (54.240.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 44.398.000 44.398.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 3.298.000 3.298.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0 3.298.000 3.298.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 3.298.000 3.298.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 41.100.000 41.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 41.100.000 41.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 41.100.000 41.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.462.781.000 1.460.708.620 (2.072.380) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 186.518.000 183.508.000 (3.010.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 272 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 Kecamatan Magelang Tengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 186.518.000 183.508.000 (3.010.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 186.518.000 183.508.000 (3.010.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.276.263.000 1.277.200.620 937.620 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.276.263.000 1.277.200.620 937.620 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.276.263.000 1.277.200.620 937.620 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 351.257.000 765.876.000 414.619.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 148.193.000 144.493.000 (3.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 148.193.000 144.493.000 (3.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 148.193.000 144.493.000 (3.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 116.971.000 118.671.000 1.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 116.971.000 118.671.000 1.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 116.971.000 118.671.000 1.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.194.000 41.539.000 9.345.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 32.194.000 41.539.000 9.345.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.194.000 41.539.000 9.345.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0 20.000.000 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 07 5 1 BELANJA OPERASI 0 20.000.000 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 20.000.000 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 53.899.000 421.173.000 367.274.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 273 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 Kecamatan Magelang Tengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 53.899.000 421.173.000 367.274.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.899.000 421.173.000 367.274.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 20.000.000 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 0 20.000.000 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 20.000.000 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 36.367.000 41.746.000 5.379.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.787.000 4.034.000 (3.753.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.787.000 4.034.000 (3.753.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.787.000 4.034.000 (3.753.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.787.000 4.034.000 (3.753.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 28.580.000 37.712.000 9.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 18.065.000 18.065.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.065.000 18.065.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.065.000 18.065.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 10.515.000 10.515.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.515.000 10.515.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.515.000 10.515.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 274 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 Kecamatan Magelang Tengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 9.132.000 9.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 0 9.132.000 9.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 9.132.000 9.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.100.034.000 4.828.019.000 (272.015.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 5.100.034.000 3.845.552.000 (1.254.482.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 92.943.000 92.943.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 92.943.000 92.943.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.943.000 92.943.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.167.772.000 1.288.372.000 120.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.167.772.000 1.288.372.000 120.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.167.772.000 1.288.372.000 120.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3.839.319.000 2.464.237.000 (1.375.082.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.839.319.000 2.464.237.000 (1.375.082.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.839.319.000 2.464.237.000 (1.375.082.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.05 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 0 982.467.000 982.467.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.05 01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 0 982.467.000 982.467.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 982.467.000 982.467.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 982.467.000 982.467.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 275 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 Kecamatan Magelang Tengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 66.400.000 813.894.000 747.494.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 66.400.000 813.894.000 747.494.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 66.400.000 813.894.000 747.494.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 66.400.000 813.894.000 747.494.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.400.000 813.894.000 747.494.000 Jumlah Belanja 16.311.720.000 16.403.396.110 91.676.110 Total Surplus/(Defisit) (16.164.436.000) (16.256.112.110) (91.676.110) 0 00 7.01.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 276 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Magelang Utara Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 74.420.000 73.970.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 73.970.000 73.970.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 450.000 0 (450.000) Jumlah Pendapatan 74.420.000 73.970.000 (450.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.27.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 14.470.653.000 14.263.998.280 (206.654.720) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.861.600.000 9.401.244.280 (460.355.720) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.884.000 60.884.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.353.000 18.353.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.353.000 18.353.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.353.000 18.353.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 9.885.000 9.885.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.885.000 9.885.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.885.000 9.885.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 8.712.000 8.712.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.712.000 8.712.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.712.000 8.712.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.282.000 7.282.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.282.000 7.282.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.282.000 7.282.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 277 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Magelang Utara Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 7.255.000 7.255.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.255.000 7.255.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.255.000 7.255.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.397.000 9.397.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.397.000 9.397.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.397.000 9.397.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.158.973.000 7.193.417.280 (965.555.720) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.109.824.000 7.141.268.280 (968.555.720) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.109.824.000 7.141.268.280 (968.555.720) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.109.824.000 7.141.268.280 (968.555.720) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 49.149.000 52.149.000 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 49.149.000 52.149.000 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.149.000 52.149.000 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 369.653.000 379.793.000 10.140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.345.000 12.345.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.345.000 12.345.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.345.000 12.345.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.141.000 11.831.000 690.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.141.000 11.831.000 690.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.141.000 11.831.000 690.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 278 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Magelang Utara Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.645.000 2.645.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.645.000 2.645.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.645.000 2.645.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.988.000 45.588.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 45.988.000 45.588.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.988.000 45.588.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.910.000 23.880.000 (30.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 23.910.000 23.880.000 (30.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.910.000 23.880.000 (30.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 26.220.000 26.220.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 26.220.000 26.220.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.220.000 26.220.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 27.197.000 27.197.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 27.197.000 27.197.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.197.000 27.197.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.435.000 10.435.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 10.435.000 10.435.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.435.000 10.435.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 209.772.000 219.652.000 9.880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 209.772.000 219.652.000 9.880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 209.772.000 219.652.000 9.880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 336.094.000 336.094.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 279 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Magelang Utara Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 70.000.000 70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.07 01 5 2 BELANJA MODAL 0 70.000.000 70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 70.000.000 70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 3.298.000 3.298.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0 3.298.000 3.298.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 3.298.000 3.298.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 262.796.000 262.796.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 262.796.000 262.796.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 262.796.000 262.796.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 821.257.000 827.157.000 5.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 61.261.000 72.261.000 11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 61.261.000 72.261.000 11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.261.000 72.261.000 11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 154.068.000 148.968.000 (5.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 154.068.000 148.968.000 (5.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 154.068.000 148.968.000 (5.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 605.928.000 605.928.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 605.928.000 605.928.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 605.928.000 605.928.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 450.833.000 603.899.000 153.066.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 280 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Magelang Utara Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 180.634.000 181.234.000 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 180.634.000 181.234.000 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.634.000 181.234.000 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 102.437.000 121.474.000 19.037.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 102.437.000 121.474.000 19.037.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.437.000 121.474.000 19.037.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 62.054.000 69.594.000 7.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 62.054.000 69.594.000 7.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.054.000 69.594.000 7.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 105.708.000 231.597.000 125.889.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 105.708.000 231.597.000 125.889.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.708.000 231.597.000 125.889.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 175.730.000 175.730.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.072.000 3.072.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.072.000 3.072.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.072.000 3.072.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.072.000 3.072.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 281 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Magelang Utara Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 99.582.000 99.582.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 31.192.000 31.192.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.192.000 31.192.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.192.000 31.192.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 54.071.000 54.071.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 54.071.000 54.071.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.071.000 54.071.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14.319.000 14.319.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.319.000 14.319.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.319.000 14.319.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 73.076.000 73.076.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 73.076.000 73.076.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 73.076.000 73.076.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.076.000 73.076.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.336.521.000 3.766.951.000 (569.570.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 4.336.521.000 3.238.682.000 (1.097.839.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 106.154.000 106.154.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 282 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Magelang Utara Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 106.154.000 106.154.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.154.000 106.154.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 970.572.000 923.114.000 (47.458.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 970.572.000 923.114.000 (47.458.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 970.572.000 923.114.000 (47.458.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3.254.491.000 2.204.110.000 (1.050.381.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.254.491.000 2.204.110.000 (1.050.381.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.254.491.000 2.204.110.000 (1.050.381.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 5.304.000 5.304.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.304.000 5.304.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.304.000 5.304.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.05 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 0 528.269.000 528.269.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.05 01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 0 528.269.000 528.269.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 528.269.000 528.269.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 528.269.000 528.269.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 96.802.000 920.073.000 823.271.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 96.802.000 920.073.000 823.271.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 96.802.000 920.073.000 823.271.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 96.802.000 920.073.000 823.271.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 283 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Magelang Utara Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.802.000 920.073.000 823.271.000 Jumlah Belanja 14.470.653.000 14.263.998.280 (206.654.720) Total Surplus/(Defisit) (14.396.233.000) (14.190.028.280) 206.204.720 0 00 7.01.0.00.0.00.27.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 284 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 8.01.0.00.0.00.28.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 00 0.00 00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5.699.742.000 5.754.909.920 55.167.920 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 327.627.000 390.857.000 63.230.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 327.627.000 390.857.000 63.230.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 327.627.000 390.857.000 63.230.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 327.627.000 390.857.000 63.230.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 327.627.000 390.857.000 63.230.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 665.076.000 707.344.000 42.268.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 665.076.000 707.344.000 42.268.000 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 285 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 82.477.000 124.745.000 42.268.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 82.477.000 124.745.000 42.268.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.477.000 124.745.000 42.268.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 582.599.000 582.599.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 582.599.000 582.599.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000 14.400.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 05 5 1 05 Belanja Hibah 568.199.000 568.199.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 89.538.000 89.538.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 89.538.000 89.538.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 286 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 89.538.000 89.538.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 89.538.000 89.538.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.538.000 46.538.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 43.000.000 43.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 123.317.000 154.968.000 31.651.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 123.317.000 154.968.000 31.651.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 90.730.000 122.381.000 31.651.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 90.730.000 122.381.000 31.651.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.730.000 122.381.000 31.651.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 32.587.000 32.587.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 32.587.000 32.587.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.587.000 32.587.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 287 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 486.517.000 456.345.000 (30.172.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 486.517.000 456.345.000 (30.172.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 486.517.000 456.345.000 (30.172.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 486.517.000 456.345.000 (30.172.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 486.517.000 456.345.000 (30.172.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.007.667.000 3.955.857.920 (51.809.080) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.733.000 33.533.000 (1.200.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.636.000 8.436.000 (1.200.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.636.000 8.436.000 (1.200.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.636.000 8.436.000 (1.200.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.600.000 1.600.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 1.600.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 1.600.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 288 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.650.000 1.650.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.650.000 1.650.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000 1.650.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.100.000 2.100.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.100.000 2.100.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000 2.100.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.900.000 1.900.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.900.000 1.900.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000 1.900.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17.847.000 17.847.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 17.847.000 17.847.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.847.000 17.847.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.338.809.000 3.250.957.920 (87.851.080) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.322.646.000 3.235.424.920 (87.221.080) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.322.646.000 3.235.424.920 (87.221.080) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.322.646.000 3.235.424.920 (87.221.080) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13.559.000 13.559.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.559.000 13.559.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.559.000 13.559.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.604.000 1.974.000 (630.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 289 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.604.000 1.974.000 (630.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.604.000 1.974.000 (630.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 218.212.000 161.126.000 (57.086.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.222.000 2.222.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.222.000 2.222.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.222.000 2.222.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.197.000 14.133.000 (3.064.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.197.000 14.133.000 (3.064.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.197.000 14.133.000 (3.064.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.958.000 11.958.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.958.000 11.958.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.958.000 11.958.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 1.200.000 (1.800.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 1.200.000 (1.800.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 1.200.000 (1.800.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.719.000 25.719.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 25.719.000 25.719.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.719.000 25.719.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.480.000 4.320.000 (2.160.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 6.480.000 4.320.000 (2.160.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.480.000 4.320.000 (2.160.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 151.636.000 101.574.000 (50.062.000) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 290 KOTA MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 151.636.000 101.574.000 (50.062.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 151.636.000 101.574.000 (50.062.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 97.010.000 97.010.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 39.000.000 39.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0 39.000.000 39.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 39.000.000 39.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 58.010.000 58.010.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 58.010.000 58.010.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 58.010.000 58.010.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 208.212.000 208.212.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 44.400.000 44.400.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 44.400.000 44.400.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.400.000 44.400.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 163.812.000 163.812.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 163.812.000 163.812.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.812.000 163.812.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 207.701.000 205.019.000 (2.682.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 150.485.000 150.485.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 150.485.000 150.485.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.485.000 150.485.000 0 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanHalaman 291 BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2021 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN KOTA MAGELANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.970.182.800 180.203.287.200 0 0 617.173.470.000 548.291.512.321 226.402.286.786 0 0 774.693.799.107 157.520.329.107 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 180.784.952.000 14.893.967.000 0 0 195.678.919.000 168.521.086.992 21.484.198.897 0 0 190.005.285.889 (5.673.633.111) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 180.784.952.000 14.893.967.000 0 0 195.678.919.000 168.521.086.992 21.484.198.897 0 0 190.005.285.889 (5.673.633.111) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 136.884.303.000 594.940.000 0 0 137.479.243.000 119.410.203.461 1.011.040.000 0 0 120.421.243.461 (17.057.999.539) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 72.861.000 0 0 0 72.861.000 72.861.000 0 0 0 72.861.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 22.478.000 0 0 0 22.478.000 22.478.000 0 0 0 22.478.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 24.442.000 0 0 0 24.442.000 24.442.000 0 0 0 24.442.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 8.386.000 0 0 0 8.386.000 8.386.000 0 0 0 8.386.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.711.000 0 0 0 2.711.000 2.711.000 0 0 0 2.711.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.644.000 0 0 0 2.644.000 2.644.000 0 0 0 2.644.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.200.000 0 0 0 12.200.000 12.200.000 0 0 0 12.200.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 133.637.096.000 0 0 0 133.637.096.000 116.060.835.082 0 0 0 116.060.835.082 (17.576.260.918) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 133.544.463.000 0 0 0 133.544.463.000 115.951.172.082 0 0 0 115.951.172.082 (17.593.290.918) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 0 0 17.030.000 0 0 0 17.030.000 17.030.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42.010.000 0 0 0 42.010.000 42.010.000 0 0 0 42.010.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 26.112.000 0 0 0 26.112.000 26.112.000 0 0 0 26.112.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 293 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 20.827.000 0 0 0 20.827.000 20.827.000 0 0 0 20.827.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3.684.000 0 0 0 3.684.000 3.684.000 0 0 0 3.684.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 25.213.000 0 0 0 25.213.000 25.213.000 0 0 0 25.213.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 25.213.000 0 0 0 25.213.000 25.213.000 0 0 0 25.213.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 53.776.000 0 0 0 53.776.000 53.776.000 0 0 0 53.776.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 53.776.000 0 0 0 53.776.000 53.776.000 0 0 0 53.776.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 488.472.000 0 0 0 488.472.000 488.472.000 143.750.000 0 0 632.222.000 143.750.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.750.000 0 0 0 13.750.000 13.750.000 0 0 0 13.750.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 0 143.750.000 0 0 143.750.000 143.750.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.300.000 0 0 0 9.300.000 9.300.000 0 0 0 9.300.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.927.000 0 0 0 30.927.000 30.927.000 0 0 0 30.927.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 66.000.000 0 0 0 66.000.000 66.000.000 0 0 0 66.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.400.000 0 0 0 11.400.000 11.400.000 0 0 0 11.400.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 16.800.000 0 0 0 16.800.000 16.800.000 0 0 0 16.800.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 340.295.000 0 0 0 340.295.000 340.295.000 0 0 0 340.295.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 165.000.000 0 0 165.000.000 0 238.900.000 0 0 238.900.000 73.900.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 165.000.000 0 0 165.000.000 0 238.900.000 0 0 238.900.000 73.900.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.463.692.000 0 0 0 1.463.692.000 1.469.503.379 0 0 0 1.469.503.379 5.811.379 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 250.000.000 0 0 0 250.000.000 250.000.000 0 0 0 250.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.213.692.000 0 0 0 1.213.692.000 1.219.503.379 0 0 0 1.219.503.379 5.811.379 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.143.193.000 429.940.000 0 0 1.573.133.000 1.239.543.000 628.390.000 0 0 1.867.933.000 294.800.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 294 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 339.600.000 0 0 0 339.600.000 339.600.000 0 0 0 339.600.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 280.025.000 0 0 0 280.025.000 280.025.000 0 0 0 280.025.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 73.557.000 0 0 0 73.557.000 75.057.000 0 0 0 75.057.000 1.500.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 250.000.000 0 0 0 250.000.000 340.000.000 0 0 0 340.000.000 90.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.011.000 429.940.000 0 0 629.951.000 204.861.000 628.390.000 0 0 833.251.000 203.300.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 43.810.649.000 14.299.027.000 0 0 58.109.676.000 49.020.883.531 20.473.158.897 0 0 69.494.042.428 11.384.366.428 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 24.545.383.000 11.463.520.000 0 0 36.008.903.000 27.099.121.206 16.183.624.897 0 0 43.282.746.103 7.273.843.103 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 301.930.000 0 0 301.930.000 0 489.000.000 0 0 489.000.000 187.070.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 0 0 0 0 0 0 399.280.000 0 0 399.280.000 399.280.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 0 0 0 0 0 441.120.000 0 0 441.120.000 441.120.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0 0 0 0 0 0 697.470.000 0 0 697.470.000 697.470.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0 0 0 0 0 0 456.000.000 0 0 456.000.000 456.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 4.757.272.000 850.000 0 0 4.758.122.000 4.772.576.000 1.700.000 0 0 4.774.276.000 16.154.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 103.700.000 9.046.300.000 0 0 9.150.000.000 103.700.000 9.046.300.000 0 0 9.150.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 458.892.000 0 0 0 458.892.000 458.892.000 0 0 0 458.892.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 372.319.000 0 0 0 372.319.000 372.319.000 0 0 0 372.319.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 658.179.000 0 0 0 658.179.000 658.179.000 0 0 0 658.179.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 9.505.739.000 0 0 0 9.505.739.000 9.496.749.000 0 0 0 9.496.749.000 (8.990.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 436.639.000 0 0 0 436.639.000 465.639.000 0 0 0 465.639.000 29.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 287.883.000 0 0 0 287.883.000 287.883.000 0 0 0 287.883.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 295 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 5.964.760.000 2.114.440.000 0 0 8.079.200.000 8.483.184.206 4.652.754.897 0 0 13.135.939.103 5.056.739.103 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 12.955.528.000 2.835.507.000 0 0 15.791.035.000 15.546.953.325 4.062.594.000 0 0 19.609.547.325 3.818.512.325 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 0 132.100.000 0 0 132.100.000 0 132.100.000 0 0 132.100.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0 374.000.000 0 0 374.000.000 0 374.000.000 0 0 374.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 0 215.000.000 0 0 215.000.000 0 215.000.000 0 0 215.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 0 0 0 0 0 0 199.000.000 0 0 199.000.000 199.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0 0 0 0 0 0 160.000.000 0 0 160.000.000 160.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 183.120.000 0 0 183.120.000 0 306.170.000 0 0 306.170.000 123.050.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 0 378.852.000 0 0 378.852.000 0 0 0 0 0 (378.852.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0 0 0 0 0 0 78.000.000 0 0 78.000.000 78.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 4.573.152.000 0 0 0 4.573.152.000 4.549.891.712 0 0 0 4.549.891.712 (23.260.288) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 33 Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik 16.562.000 0 0 0 16.562.000 16.562.000 0 0 0 16.562.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 566.723.000 0 0 0 566.723.000 566.723.000 0 0 0 566.723.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 47.969.000 0 0 0 47.969.000 47.969.000 0 0 0 47.969.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 899.882.000 0 0 0 899.882.000 1.003.844.000 0 0 0 1.003.844.000 103.962.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 248.681.000 0 0 0 248.681.000 435.081.000 0 0 0 435.081.000 186.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 62.994.000 0 0 0 62.994.000 62.994.000 0 0 0 62.994.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 6.539.565.000 1.552.435.000 0 0 8.092.000.000 8.485.460.613 2.528.324.000 0 0 11.013.784.613 2.921.784.613 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 70.000.000 0 0 70.000.000 70.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 46 Pemeliharaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 0 378.428.000 0 0 0 378.428.000 378.428.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4.481.569.000 0 0 0 4.481.569.000 4.546.640.000 226.940.000 0 0 4.773.580.000 292.011.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 0 0 0 0 0 0 199.440.000 0 0 199.440.000 199.440.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 296 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 09 Pengadaan Perlengkapan PAUD 0 0 0 0 0 0 12.000.000 0 0 12.000.000 12.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 3.123.000.000 0 0 0 3.123.000.000 3.123.000.000 0 0 0 3.123.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 63.896.000 0 0 0 63.896.000 63.896.000 0 0 0 63.896.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 1.086.000.000 0 0 0 1.086.000.000 1.086.000.000 0 0 0 1.086.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 138.498.000 0 0 0 138.498.000 154.376.000 0 0 0 154.376.000 15.878.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 70.175.000 0 0 0 70.175.000 119.368.000 15.500.000 0 0 134.868.000 64.693.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.828.169.000 0 0 0 1.828.169.000 1.828.169.000 0 0 0 1.828.169.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 1.649.704.000 0 0 0 1.649.704.000 1.649.704.000 0 0 0 1.649.704.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 57.702.000 0 0 0 57.702.000 57.702.000 0 0 0 57.702.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 120.763.000 0 0 0 120.763.000 120.763.000 0 0 0 120.763.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 90.000.000 0 0 0 90.000.000 90.000.000 0 0 0 90.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 90.000.000 0 0 0 90.000.000 90.000.000 0 0 0 90.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 03 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 90.000.000 0 0 0 90.000.000 90.000.000 0 0 0 90.000.000 0 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 212.280.549.800 70.514.199.200 0 0 282.794.749.000 335.814.620.410 88.147.437.489 0 0 423.962.057.899 141.167.308.899 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan 212.280.549.800 70.514.199.200 0 0 282.794.749.000 335.814.620.410 88.147.437.489 0 0 423.962.057.899 141.167.308.899 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 177.899.556.000 37.754.828.000 0 0 215.654.384.000 280.198.489.731 40.589.188.000 0 0 320.787.677.731 105.133.293.731 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42.029.000 0 0 0 42.029.000 36.820.000 0 0 0 36.820.000 (5.209.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.854.000 0 0 0 8.854.000 6.426.000 0 0 0 6.426.000 (2.428.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.427.000 0 0 0 1.427.000 927.000 0 0 0 927.000 (500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.427.000 0 0 0 1.427.000 927.000 0 0 0 927.000 (500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.968.000 0 0 0 1.968.000 1.593.000 0 0 0 1.593.000 (375.000) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 297 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.098.000 0 0 0 1.098.000 902.000 0 0 0 902.000 (196.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 27.255.000 0 0 0 27.255.000 26.045.000 0 0 0 26.045.000 (1.210.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 55.881.331.000 0 0 0 55.881.331.000 72.438.813.220 0 0 0 72.438.813.220 16.557.482.220 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 55.829.146.000 0 0 0 55.829.146.000 72.384.067.220 0 0 0 72.384.067.220 16.554.921.220 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.104.000 0 0 0 2.104.000 2.104.000 0 0 0 2.104.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 50.081.000 0 0 0 50.081.000 52.642.000 0 0 0 52.642.000 2.561.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.880.000 0 0 0 3.880.000 2.574.000 0 0 0 2.574.000 (1.306.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.880.000 0 0 0 3.880.000 2.574.000 0 0 0 2.574.000 (1.306.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.705.000 0 0 0 3.705.000 1.585.000 0 0 0 1.585.000 (2.120.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.705.000 0 0 0 3.705.000 1.585.000 0 0 0 1.585.000 (2.120.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 405.190.000 0 0 0 405.190.000 451.288.000 0 0 0 451.288.000 46.098.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.731.000 0 0 0 15.731.000 34.941.000 0 0 0 34.941.000 19.210.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 92.492.000 0 0 0 92.492.000 117.427.000 0 0 0 117.427.000 24.935.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.730.000 0 0 0 12.730.000 12.730.000 0 0 0 12.730.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.600.000 0 0 0 9.600.000 7.416.000 0 0 0 7.416.000 (2.184.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 105.245.000 0 0 0 105.245.000 146.880.000 0 0 0 146.880.000 41.635.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.020.000 0 0 0 3.020.000 3.020.000 0 0 0 3.020.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 166.372.000 0 0 0 166.372.000 128.874.000 0 0 0 128.874.000 (37.498.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 25.000.000 85.560.000 0 0 110.560.000 110.560.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 25.000.000 85.560.000 0 0 110.560.000 110.560.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 967.538.000 0 0 0 967.538.000 951.080.000 0 0 0 951.080.000 (16.458.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.107.000 0 0 0 7.107.000 18.107.000 0 0 0 18.107.000 11.000.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 298 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 543.167.000 0 0 0 543.167.000 501.263.000 0 0 0 501.263.000 (41.904.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 417.264.000 0 0 0 417.264.000 431.710.000 0 0 0 431.710.000 14.446.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 389.127.000 0 0 0 389.127.000 420.883.000 400.000.000 0 0 820.883.000 431.756.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 52.465.000 0 0 0 52.465.000 51.740.000 0 0 0 51.740.000 (725.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 228.492.000 0 0 0 228.492.000 244.809.000 0 0 0 244.809.000 16.317.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 64.374.000 0 0 0 64.374.000 80.538.000 0 0 0 80.538.000 16.164.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 43.796.000 0 0 0 43.796.000 43.796.000 400.000.000 0 0 443.796.000 400.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 120.206.756.000 37.754.828.000 0 0 157.961.584.000 205.870.446.511 40.103.628.000 0 0 245.974.074.511 88.012.490.511 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 120.206.756.000 37.754.828.000 0 0 157.961.584.000 205.870.446.511 40.103.628.000 0 0 245.974.074.511 88.012.490.511 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 32.899.777.800 32.759.371.200 0 0 65.659.149.000 40.536.091.679 47.558.249.489 0 0 88.094.341.168 22.435.192.168 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.427.813.800 32.759.371.200 0 0 38.187.185.000 6.071.730.511 45.765.792.489 0 0 51.837.523.000 13.650.338.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 0 5.664.313.000 0 0 5.664.313.000 0 5.664.313.000 0 0 5.664.313.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 0 1.014.477.000 0 0 1.014.477.000 0 9.654.477.000 0 0 9.654.477.000 8.640.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 0 0 0 0 0 0 380.000.000 0 0 380.000.000 380.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 2.150.052.000 0 0 2.150.052.000 0 2.150.052.000 0 0 2.150.052.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3.349.000 2.204.722.000 0 0 2.208.071.000 197.000 504.722.000 0 0 504.919.000 (1.703.152.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 260.000 249.153.000 0 0 249.413.000 3.412.000 2.624.064.000 0 0 2.627.476.000 2.378.063.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4.736.800 21.442.148.200 0 0 21.446.885.000 38.366.511 24.788.164.489 0 0 24.826.531.000 3.379.646.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 2.980.322.000 0 0 0 2.980.322.000 3.865.208.000 0 0 0 3.865.208.000 884.886.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 2.172.393.000 34.506.000 0 0 2.206.899.000 2.129.026.000 0 0 0 2.129.026.000 (77.873.000) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 299 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 20.093.000 0 0 0 20.093.000 25.521.000 0 0 0 25.521.000 5.428.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 246.660.000 0 0 0 246.660.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 (236.660.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 27.453.813.000 0 0 0 27.453.813.000 34.418.960.168 1.792.457.000 0 0 36.211.417.168 8.757.604.168 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 56.476.000 0 0 0 56.476.000 163.193.000 0 0 0 163.193.000 106.717.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 425.948.000 0 0 0 425.948.000 425.948.000 0 0 0 425.948.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 15.461.000 0 0 0 15.461.000 169.936.000 0 0 0 169.936.000 154.475.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 423.343.000 0 0 0 423.343.000 0 0 0 0 0 (423.343.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 113.463.000 0 0 0 113.463.000 0 0 0 0 0 (113.463.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 53.091.000 0 0 0 53.091.000 60.672.000 0 0 0 60.672.000 7.581.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 17.550.000 0 0 0 17.550.000 17.550.000 0 0 0 17.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 18.000.000 0 0 0 18.000.000 18.000.000 0 0 0 18.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 11.600.000 0 0 0 11.600.000 0 0 0 0 0 (11.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 48.004.000 0 0 0 48.004.000 42.148.000 0 0 0 42.148.000 (5.856.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0 0 0 0 0 2.830.000 0 0 0 2.830.000 2.830.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0 0 0 0 0 1.277.076.000 0 0 0 1.277.076.000 1.277.076.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 21.902.000 0 0 0 21.902.000 5.960.260.000 0 0 0 5.960.260.000 5.938.358.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 160.322.000 0 0 0 160.322.000 829.654.000 0 0 0 829.654.000 669.332.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 9.417.000 0 0 0 9.417.000 53.068.000 0 0 0 53.068.000 43.651.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 300 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 298.944.000 0 0 0 298.944.000 347.065.000 0 0 0 347.065.000 48.121.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1.009.653.000 0 0 0 1.009.653.000 258.420.000 0 0 0 258.420.000 (751.233.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 352.001.000 0 0 0 352.001.000 238.601.000 0 0 0 238.601.000 (113.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 13.975.000 0 0 0 13.975.000 14.776.000 0 0 0 14.776.000 801.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 1.123.482.000 0 0 0 1.123.482.000 1.148.943.368 1.792.457.000 0 0 2.941.400.368 1.817.918.368 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.461.444.000 0 0 0 1.461.444.000 638.492.000 0 0 0 638.492.000 (822.952.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 15.160.240.000 0 0 0 15.160.240.000 15.160.240.000 0 0 0 15.160.240.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 51.250.000 0 0 0 51.250.000 45.000.000 0 0 0 45.000.000 (6.250.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 2.813.432.000 0 0 0 2.813.432.000 2.640.767.800 0 0 0 2.640.767.800 (172.664.200) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.375.334.000 0 0 0 1.375.334.000 1.428.286.000 0 0 0 1.428.286.000 52.952.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 354.558.000 0 0 0 354.558.000 2.657.372.000 0 0 0 2.657.372.000 2.302.814.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 591.485.000 0 0 0 591.485.000 403.155.000 0 0 0 403.155.000 (188.330.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.354.834.000 0 0 0 1.354.834.000 297.703.000 0 0 0 297.703.000 (1.057.131.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 118.604.000 0 0 0 118.604.000 118.604.000 0 0 0 118.604.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 3.104.000 0 0 0 3.104.000 2.354.000 0 0 0 2.354.000 (750.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 3.104.000 0 0 0 3.104.000 2.354.000 0 0 0 2.354.000 (750.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.047.000 0 0 0 15.047.000 43.047.000 0 0 0 43.047.000 28.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 15.047.000 0 0 0 15.047.000 43.047.000 0 0 0 43.047.000 28.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 248.681.000 0 0 0 248.681.000 14.369.289.000 0 0 0 14.369.289.000 14.120.608.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 52.041.000 0 0 0 52.041.000 14.172.649.000 0 0 0 14.172.649.000 14.120.608.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 21.263.000 0 0 0 21.263.000 14.164.713.000 0 0 0 14.164.713.000 14.143.450.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 301 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 30.778.000 0 0 0 30.778.000 7.936.000 0 0 0 7.936.000 (22.842.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 196.640.000 0 0 0 196.640.000 196.640.000 0 0 0 196.640.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 196.640.000 0 0 0 196.640.000 196.640.000 0 0 0 196.640.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 418.300.000 0 0 0 418.300.000 383.865.000 0 0 0 383.865.000 (34.435.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 33.606.000 0 0 0 33.606.000 33.606.000 0 0 0 33.606.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 11.821.000 0 0 0 11.821.000 11.821.000 0 0 0 11.821.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 21.785.000 0 0 0 21.785.000 21.785.000 0 0 0 21.785.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 100.939.000 0 0 0 100.939.000 84.939.000 0 0 0 84.939.000 (16.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 100.939.000 0 0 0 100.939.000 84.939.000 0 0 0 84.939.000 (16.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 12.982.000 0 0 0 12.982.000 12.982.000 0 0 0 12.982.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 302 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 12.982.000 0 0 0 12.982.000 12.982.000 0 0 0 12.982.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 24.239.000 0 0 0 24.239.000 11.087.000 0 0 0 11.087.000 (13.152.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.05 01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 24.239.000 0 0 0 24.239.000 11.087.000 0 0 0 11.087.000 (13.152.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 246.534.000 0 0 0 246.534.000 241.251.000 0 0 0 241.251.000 (5.283.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 246.534.000 0 0 0 246.534.000 241.251.000 0 0 0 241.251.000 (5.283.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 814.235.000 0 0 0 814.235.000 326.885.000 0 0 0 326.885.000 (487.350.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 783.685.000 0 0 0 783.685.000 298.371.000 0 0 0 298.371.000 (485.314.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 783.685.000 0 0 0 783.685.000 298.371.000 0 0 0 298.371.000 (485.314.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.405.000 0 0 0 5.405.000 5.405.000 0 0 0 5.405.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 5.405.000 0 0 0 5.405.000 5.405.000 0 0 0 5.405.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.145.000 0 0 0 25.145.000 23.109.000 0 0 0 23.109.000 (2.036.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 25.145.000 0 0 0 25.145.000 23.109.000 0 0 0 23.109.000 (2.036.000) 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 14.597.178.000 91.908.306.000 0 0 106.505.484.000 14.719.658.120 106.330.957.400 0 0 121.050.615.520 14.545.131.520 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 303 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12.112.345.000 62.257.500.000 0 0 74.369.845.000 12.511.578.898 67.131.611.000 0 0 79.643.189.898 5.273.344.898 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.872.628.000 0 0 0 8.872.628.000 8.088.126.898 1.368.614.000 0 0 9.456.740.898 584.112.898 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.220.000 0 0 0 60.220.000 60.220.000 0 0 0 60.220.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.624.000 0 0 0 12.624.000 12.624.000 0 0 0 12.624.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.944.000 0 0 0 10.944.000 10.944.000 0 0 0 10.944.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 8.865.000 0 0 0 8.865.000 8.865.000 0 0 0 8.865.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21.787.000 0 0 0 21.787.000 21.787.000 0 0 0 21.787.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.307.372.000 0 0 0 7.307.372.000 6.529.682.898 0 0 0 6.529.682.898 (777.689.102) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.230.215.000 0 0 0 7.230.215.000 6.452.492.898 0 0 0 6.452.492.898 (777.722.102) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 58.835.000 0 0 0 58.835.000 58.868.000 0 0 0 58.868.000 33.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8.884.000 0 0 0 8.884.000 8.884.000 0 0 0 8.884.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 9.438.000 0 0 0 9.438.000 9.438.000 0 0 0 9.438.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.500.000 0 0 0 4.500.000 3.700.000 0 0 0 3.700.000 (800.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 4.500.000 0 0 0 4.500.000 3.700.000 0 0 0 3.700.000 (800.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 250.441.000 0 0 0 250.441.000 246.698.000 0 0 0 246.698.000 (3.743.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.058.000 0 0 0 8.058.000 3.165.000 0 0 0 3.165.000 (4.893.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.500.000 0 0 0 14.500.000 14.500.000 0 0 0 14.500.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.665.000 0 0 0 19.665.000 19.665.000 0 0 0 19.665.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.520.000 0 0 0 2.520.000 2.520.000 0 0 0 2.520.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 304 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.300.000 0 0 0 25.300.000 28.300.000 0 0 0 28.300.000 3.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.820.000 0 0 0 2.820.000 970.000 0 0 0 970.000 (1.850.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 177.578.000 0 0 0 177.578.000 177.578.000 0 0 0 177.578.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 73.888.000 1.368.614.000 0 0 1.442.502.000 1.442.502.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 412.188.000 0 0 412.188.000 412.188.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 711.626.000 0 0 711.626.000 711.626.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 73.888.000 244.800.000 0 0 318.688.000 318.688.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 720.486.000 0 0 0 720.486.000 627.443.000 0 0 0 627.443.000 (93.043.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.743.000 0 0 0 27.743.000 27.743.000 0 0 0 27.743.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 238.548.000 0 0 0 238.548.000 178.500.000 0 0 0 178.500.000 (60.048.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.995.000 0 0 0 32.995.000 0 0 0 0 0 (32.995.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 421.200.000 0 0 0 421.200.000 421.200.000 0 0 0 421.200.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 529.609.000 0 0 0 529.609.000 546.495.000 0 0 0 546.495.000 16.886.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 134.737.000 0 0 0 134.737.000 109.107.000 0 0 0 109.107.000 (25.630.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 163.863.000 0 0 0 163.863.000 163.863.000 0 0 0 163.863.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.715.000 0 0 0 23.715.000 14.550.000 0 0 0 14.550.000 (9.165.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 101.294.000 0 0 0 101.294.000 152.975.000 0 0 0 152.975.000 51.681.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 196.000.000 1.010.000.000 0 0 1.206.000.000 258.780.000 1.345.000.000 0 0 1.603.780.000 397.780.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 305 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 196.000.000 1.010.000.000 0 0 1.206.000.000 258.780.000 1.345.000.000 0 0 1.603.780.000 397.780.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 196.000.000 1.010.000.000 0 0 1.206.000.000 258.780.000 1.345.000.000 0 0 1.603.780.000 397.780.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 0 0 0 0 0 321.653.000 465.497.000 0 0 787.150.000 787.150.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 321.653.000 465.497.000 0 0 787.150.000 787.150.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota 0 0 0 0 0 0 129.670.000 0 0 129.670.000 129.670.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 05 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman 0 0 0 0 0 109.273.000 277.200.000 0 0 386.473.000 386.473.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 0 0 0 0 0 212.380.000 58.627.000 0 0 271.007.000 271.007.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 256.500.000 20.477.500.000 0 0 20.734.000.000 281.823.000 20.947.500.000 0 0 21.229.323.000 495.323.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 256.500.000 20.477.500.000 0 0 20.734.000.000 281.823.000 20.947.500.000 0 0 21.229.323.000 495.323.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan 0 20.477.500.000 0 0 20.477.500.000 0 20.947.500.000 0 0 20.947.500.000 470.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 256.500.000 0 0 0 256.500.000 281.823.000 0 0 0 281.823.000 25.323.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 395.988.000 24.000.000.000 0 0 24.395.988.000 401.280.000 24.000.000.000 0 0 24.401.280.000 5.292.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 395.988.000 24.000.000.000 0 0 24.395.988.000 401.280.000 24.000.000.000 0 0 24.401.280.000 5.292.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 372.740.000 0 0 0 372.740.000 378.032.000 0 0 0 378.032.000 5.292.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 306 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 23.248.000 24.000.000.000 0 0 24.023.248.000 23.248.000 24.000.000.000 0 0 24.023.248.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 31.970.000 3.300.000.000 0 0 3.331.970.000 31.970.000 3.300.000.000 0 0 3.331.970.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 31.970.000 3.300.000.000 0 0 3.331.970.000 31.970.000 3.300.000.000 0 0 3.331.970.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 02 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 31.970.000 0 0 0 31.970.000 31.970.000 0 0 0 31.970.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 0 3.300.000.000 0 0 3.300.000.000 0 3.300.000.000 0 0 3.300.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1.420.000.000 13.470.000.000 0 0 14.890.000.000 1.640.033.000 15.705.000.000 0 0 17.345.033.000 2.455.033.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1.420.000.000 13.470.000.000 0 0 14.890.000.000 1.640.033.000 15.705.000.000 0 0 17.345.033.000 2.455.033.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 480.000.000 0 0 0 480.000.000 700.000.000 0 0 0 700.000.000 220.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 0 13.470.000.000 0 0 13.470.000.000 0 15.705.000.000 0 0 15.705.000.000 2.235.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 940.000.000 0 0 0 940.000.000 940.033.000 0 0 0 940.033.000 33.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 306.530.000 0 0 0 306.530.000 306.530.000 0 0 0 306.530.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 44.949.000 0 0 0 44.949.000 44.949.000 0 0 0 44.949.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 18.700.000 0 0 0 18.700.000 18.700.000 0 0 0 18.700.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan 26.249.000 0 0 0 26.249.000 26.249.000 0 0 0 26.249.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 59.538.000 0 0 0 59.538.000 59.538.000 0 0 0 59.538.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.03 02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional 16.270.000 0 0 0 16.270.000 16.270.000 0 0 0 16.270.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.03 03 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi 43.268.000 0 0 0 43.268.000 43.268.000 0 0 0 43.268.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 202.043.000 0 0 0 202.043.000 202.043.000 0 0 0 202.043.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 307 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.04 02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 17.602.000 0 0 0 17.602.000 17.602.000 0 0 0 17.602.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.04 03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 184.441.000 0 0 0 184.441.000 184.441.000 0 0 0 184.441.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 632.729.000 0 0 0 632.729.000 1.181.383.000 0 0 0 1.181.383.000 548.654.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 268.648.000 0 0 0 268.648.000 552.948.000 0 0 0 552.948.000 284.300.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 268.648.000 0 0 0 268.648.000 552.948.000 0 0 0 552.948.000 284.300.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 364.081.000 0 0 0 364.081.000 628.435.000 0 0 0 628.435.000 264.354.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 104.196.000 0 0 0 104.196.000 184.244.000 0 0 0 184.244.000 80.048.000 1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 259.885.000 0 0 0 259.885.000 444.191.000 0 0 0 444.191.000 184.306.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2.484.833.000 29.650.806.000 0 0 32.135.639.000 2.208.079.222 39.199.346.400 0 0 41.407.425.622 9.271.786.622 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.778.713.000 655.820.000 0 0 2.434.533.000 1.501.959.222 538.303.400 0 0 2.040.262.622 (394.270.378) 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.778.713.000 655.820.000 0 0 2.434.533.000 1.501.959.222 538.303.400 0 0 2.040.262.622 (394.270.378) 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 74.878.000 0 0 0 74.878.000 74.878.000 0 0 0 74.878.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota 0 129.670.000 0 0 129.670.000 0 12.153.400 0 0 12.153.400 (117.516.600) 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 101.058.000 0 0 0 101.058.000 58.757.000 0 0 0 58.757.000 (42.301.000) 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 36.424.000 0 0 0 36.424.000 7.678.000 0 0 0 7.678.000 (28.746.000) 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 427.543.000 0 0 0 427.543.000 221.836.222 0 0 0 221.836.222 (205.706.778) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 308 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman 68.731.000 0 0 0 68.731.000 68.731.000 0 0 0 68.731.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 1.069.129.000 0 0 0 1.069.129.000 0 0 0 0 0 (1.069.129.000) 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 950.000 526.150.000 0 0 527.100.000 950.000 526.150.000 0 0 527.100.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT 0 0 0 0 0 1.069.129.000 0 0 0 1.069.129.000 1.069.129.000 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 450.000.000 9.084.152.000 0 0 9.534.152.000 450.000.000 12.299.678.000 0 0 12.749.678.000 3.215.526.000 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 450.000.000 9.084.152.000 0 0 9.534.152.000 450.000.000 12.299.678.000 0 0 12.749.678.000 3.215.526.000 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 300.000.000 0 0 0 300.000.000 300.000.000 0 0 0 300.000.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 0 1.467.638.000 0 0 1.467.638.000 0 1.467.638.000 0 0 1.467.638.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 06 2.01 14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan 0 7.616.514.000 0 0 7.616.514.000 0 10.832.040.000 0 0 10.832.040.000 3.215.526.000 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 06 2.01 15 Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 56.120.000 0 0 0 56.120.000 56.120.000 0 0 0 56.120.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 56.120.000 0 0 0 56.120.000 56.120.000 0 0 0 56.120.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 07 2.01 03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 11.120.000 0 0 0 11.120.000 11.120.000 0 0 0 11.120.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 07 2.01 04 Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 45.000.000 0 0 0 45.000.000 45.000.000 0 0 0 45.000.000 0 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 200.000.000 19.910.834.000 0 0 20.110.834.000 200.000.000 26.361.365.000 0 0 26.561.365.000 6.450.531.000 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 200.000.000 19.910.834.000 0 0 20.110.834.000 200.000.000 26.361.365.000 0 0 26.561.365.000 6.450.531.000 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 2.01 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 0 17.400.000.000 0 0 17.400.000.000 0 22.104.000.000 0 0 22.104.000.000 4.704.000.000 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan 0 2.510.834.000 0 0 2.510.834.000 0 4.257.365.000 0 0 4.257.365.000 1.746.531.000 1 03 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 309 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 10.774.587.000 1.729.687.000 0 0 12.504.274.000 10.908.786.280 7.620.934.000 0 0 18.529.720.280 6.025.446.280 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 10.089.105.000 1.729.687.000 0 0 11.818.792.000 9.764.592.280 2.970.484.000 0 0 12.735.076.280 916.284.280 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.161.380.000 0 0 0 5.161.380.000 4.815.473.280 65.550.000 0 0 4.881.023.280 (280.356.720) 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.614.000 0 0 0 39.614.000 39.614.000 0 0 0 39.614.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14.535.000 0 0 0 14.535.000 14.535.000 0 0 0 14.535.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.589.000 0 0 0 3.589.000 3.589.000 0 0 0 3.589.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.505.000 0 0 0 3.505.000 3.505.000 0 0 0 3.505.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.399.000 0 0 0 3.399.000 3.399.000 0 0 0 3.399.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.449.000 0 0 0 3.449.000 3.449.000 0 0 0 3.449.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.137.000 0 0 0 11.137.000 11.137.000 0 0 0 11.137.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.256.286.000 0 0 0 4.256.286.000 3.937.229.280 0 0 0 3.937.229.280 (319.056.720) 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.208.830.000 0 0 0 4.208.830.000 3.889.773.280 0 0 0 3.889.773.280 (319.056.720) 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 13.676.000 0 0 0 13.676.000 13.676.000 0 0 0 13.676.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.172.000 0 0 0 5.172.000 5.172.000 0 0 0 5.172.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 25.411.000 0 0 0 25.411.000 25.411.000 0 0 0 25.411.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3.197.000 0 0 0 3.197.000 3.197.000 0 0 0 3.197.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13.280.000 0 0 0 13.280.000 15.700.000 0 0 0 15.700.000 2.420.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 13.280.000 0 0 0 13.280.000 15.700.000 0 0 0 15.700.000 2.420.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 269.496.000 0 0 0 269.496.000 210.735.000 0 0 0 210.735.000 (58.761.000) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 310 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.940.000 0 0 0 4.940.000 4.940.000 0 0 0 4.940.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.169.000 0 0 0 19.169.000 19.169.000 0 0 0 19.169.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.314.000 0 0 0 11.314.000 13.315.000 0 0 0 13.315.000 2.001.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.360.000 0 0 0 3.360.000 3.360.000 0 0 0 3.360.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 19.027.000 0 0 0 19.027.000 20.052.000 0 0 0 20.052.000 1.025.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.850.000 0 0 0 5.850.000 5.850.000 0 0 0 5.850.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 205.836.000 0 0 0 205.836.000 144.049.000 0 0 0 144.049.000 (61.787.000) 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 65.550.000 0 0 65.550.000 65.550.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 65.550.000 0 0 65.550.000 65.550.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 315.394.000 0 0 0 315.394.000 319.533.000 0 0 0 319.533.000 4.139.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 220.000 0 0 0 220.000 220.000 0 0 0 220.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 63.000.000 0 0 0 63.000.000 63.000.000 0 0 0 63.000.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 252.174.000 0 0 0 252.174.000 256.313.000 0 0 0 256.313.000 4.139.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 267.310.000 0 0 0 267.310.000 292.662.000 0 0 0 292.662.000 25.352.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 65.911.000 0 0 0 65.911.000 79.959.000 0 0 0 79.959.000 14.048.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 129.900.000 0 0 0 129.900.000 141.204.000 0 0 0 141.204.000 11.304.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.995.000 0 0 0 4.995.000 4.995.000 0 0 0 4.995.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.595.000 0 0 0 18.595.000 18.595.000 0 0 0 18.595.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 47.909.000 0 0 0 47.909.000 47.909.000 0 0 0 47.909.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.807.437.000 0 0 0 1.807.437.000 1.973.089.000 433.112.000 0 0 2.406.201.000 598.764.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 75.000.000 0 0 0 75.000.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 311 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 2.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 75.000.000 0 0 0 75.000.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 29.871.000 0 0 0 29.871.000 29.871.000 0 0 0 29.871.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 2.02 03 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP 29.871.000 0 0 0 29.871.000 29.871.000 0 0 0 29.871.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1.567.566.000 0 0 0 1.567.566.000 1.733.218.000 433.112.000 0 0 2.166.330.000 598.764.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 2.05 02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1.567.566.000 0 0 0 1.567.566.000 1.733.218.000 433.112.000 0 0 2.166.330.000 598.764.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 135.000.000 0 0 0 135.000.000 135.000.000 0 0 0 135.000.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 02 2.06 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 135.000.000 0 0 0 135.000.000 135.000.000 0 0 0 135.000.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 2.660.061.000 0 0 0 2.660.061.000 2.317.981.000 0 0 0 2.317.981.000 (342.080.000) 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 699.211.000 0 0 0 699.211.000 732.211.000 0 0 0 732.211.000 33.000.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 2.01 02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 678.187.000 0 0 0 678.187.000 711.187.000 0 0 0 711.187.000 33.000.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 21.024.000 0 0 0 21.024.000 21.024.000 0 0 0 21.024.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 1.925.850.000 0 0 0 1.925.850.000 1.550.770.000 0 0 0 1.550.770.000 (375.080.000) 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1.222.305.000 0 0 0 1.222.305.000 1.222.305.000 0 0 0 1.222.305.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 312 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 03 2.03 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 703.545.000 0 0 0 703.545.000 328.465.000 0 0 0 328.465.000 (375.080.000) 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 460.227.000 1.729.687.000 0 0 2.189.914.000 658.049.000 2.471.822.000 0 0 3.129.871.000 939.957.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 460.227.000 1.729.687.000 0 0 2.189.914.000 658.049.000 2.471.822.000 0 0 3.129.871.000 939.957.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 280.884.000 1.729.687.000 0 0 2.010.571.000 499.486.000 2.471.822.000 0 0 2.971.308.000 960.737.000 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 179.343.000 0 0 0 179.343.000 158.563.000 0 0 0 158.563.000 (20.780.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup 685.482.000 0 0 0 685.482.000 1.144.194.000 4.650.450.000 0 0 5.794.644.000 5.109.162.000 1 04 2.11.1.04.2.15.08.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 685.482.000 0 0 0 685.482.000 1.144.194.000 4.650.450.000 0 0 5.794.644.000 5.109.162.000 1 04 2.11.1.04.2.15.08.0000 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 685.482.000 0 0 0 685.482.000 1.144.194.000 4.650.450.000 0 0 5.794.644.000 5.109.162.000 1 04 2.11.1.04.2.15.08.0000 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 672.100.000 0 0 0 672.100.000 1.122.416.000 4.650.450.000 0 0 5.772.866.000 5.100.766.000 1 04 2.11.1.04.2.15.08.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 13.382.000 0 0 0 13.382.000 21.778.000 0 0 0 21.778.000 8.396.000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 11.225.010.000 0 0 0 11.225.010.000 11.698.762.284 1.481.838.000 0 0 13.180.600.284 1.955.590.284 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 11.225.010.000 0 0 0 11.225.010.000 11.698.762.284 1.481.838.000 0 0 13.180.600.284 1.955.590.284 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.781.069.000 0 0 0 6.781.069.000 7.144.992.204 1.346.512.000 0 0 8.491.504.204 1.710.435.204 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 63.490.000 0 0 0 63.490.000 65.162.640 0 0 0 65.162.640 1.672.640 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.500.000 0 0 0 6.500.000 6.500.000 0 0 0 6.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.204.000 0 0 0 3.204.000 3.204.000 0 0 0 3.204.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.204.000 0 0 0 3.204.000 3.204.000 0 0 0 3.204.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 546.000 0 0 0 546.000 546.000 0 0 0 546.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 313 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 546.000 0 0 0 546.000 546.000 0 0 0 546.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 49.490.000 0 0 0 49.490.000 51.162.640 0 0 0 51.162.640 1.672.640 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.096.392.000 0 0 0 6.096.392.000 5.919.310.560 0 0 0 5.919.310.560 (177.081.440) 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.093.392.000 0 0 0 6.093.392.000 5.916.310.560 0 0 0 5.916.310.560 (177.081.440) 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 340.348.500 4.000.000 0 0 344.348.500 344.348.500 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 240.348.500 4.000.000 0 0 244.348.500 244.348.500 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 157.355.000 0 0 0 157.355.000 171.247.000 0 0 0 171.247.000 13.892.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.716.000 0 0 0 3.716.000 13.750.000 0 0 0 13.750.000 10.034.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 1.510.000 0 0 0 1.510.000 1.510.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.374.000 0 0 0 29.374.000 29.374.000 0 0 0 29.374.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.157.000 0 0 0 6.157.000 6.157.000 0 0 0 6.157.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.280.000 0 0 0 2.280.000 2.280.000 0 0 0 2.280.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 3.470.000 0 0 0 3.470.000 5.818.000 0 0 0 5.818.000 2.348.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 107.558.000 0 0 0 107.558.000 107.558.000 0 0 0 107.558.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 1.342.512.000 0 0 1.342.512.000 1.342.512.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 0 647.500.000 0 0 647.500.000 647.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 233.988.000 0 0 233.988.000 233.988.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 461.024.000 0 0 461.024.000 461.024.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 314 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 126.342.000 0 0 0 126.342.000 253.524.504 0 0 0 253.524.504 127.182.504 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.250.000 0 0 0 8.250.000 11.338.000 0 0 0 11.338.000 3.088.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 65.000.000 0 0 0 65.000.000 73.000.000 0 0 0 73.000.000 8.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 53.092.000 0 0 0 53.092.000 169.186.504 0 0 0 169.186.504 116.094.504 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 337.490.000 0 0 0 337.490.000 395.399.000 0 0 0 395.399.000 57.909.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 74.154.000 0 0 0 74.154.000 74.154.000 0 0 0 74.154.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 227.901.000 0 0 0 227.901.000 262.902.000 0 0 0 262.902.000 35.001.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.000.000 0 0 0 16.000.000 38.908.000 0 0 0 38.908.000 22.908.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19.435.000 0 0 0 19.435.000 19.435.000 0 0 0 19.435.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.286.576.000 0 0 0 3.286.576.000 3.314.078.080 0 0 0 3.314.078.080 27.502.080 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.021.304.000 0 0 0 3.021.304.000 3.156.666.080 0 0 0 3.156.666.080 135.362.080 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 2.625.864.000 0 0 0 2.625.864.000 2.657.053.440 0 0 0 2.657.053.440 31.189.440 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 303.360.000 0 0 0 303.360.000 343.360.000 0 0 0 343.360.000 40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 92.080.000 0 0 0 92.080.000 156.252.640 0 0 0 156.252.640 64.172.640 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 315 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 265.272.000 0 0 0 265.272.000 157.412.000 0 0 0 157.412.000 (107.860.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 93.151.000 0 0 0 93.151.000 6.618.000 0 0 0 6.618.000 (86.533.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 172.121.000 0 0 0 172.121.000 150.794.000 0 0 0 150.794.000 (21.327.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 0 0 0 0 0 71.866.000 39.476.000 0 0 111.342.000 111.342.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 0 0 0 0 0 71.866.000 39.476.000 0 0 111.342.000 111.342.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 71.866.000 39.476.000 0 0 111.342.000 111.342.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.157.365.000 0 0 0 1.157.365.000 1.167.826.000 95.850.000 0 0 1.263.676.000 106.311.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.157.365.000 0 0 0 1.157.365.000 1.167.826.000 95.850.000 0 0 1.263.676.000 106.311.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 1.157.365.000 0 0 0 1.157.365.000 1.164.176.000 0 0 0 1.164.176.000 6.811.000 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0 0 0 0 0 3.650.000 95.850.000 0 0 99.500.000 99.500.000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 7.307.906.000 1.157.128.000 0 0 8.465.034.000 6.628.598.235 1.336.921.000 0 0 7.965.519.235 (499.514.765) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial 7.307.906.000 1.157.128.000 0 0 8.465.034.000 6.628.598.235 1.336.921.000 0 0 7.965.519.235 (499.514.765) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.561.763.000 0 0 0 3.561.763.000 3.803.305.235 274.820.000 0 0 4.078.125.235 516.362.235 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.300.000 0 0 0 11.300.000 12.300.000 0 0 0 12.300.000 1.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.000.000 0 0 0 4.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 316 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.300.000 0 0 0 2.300.000 2.300.000 0 0 0 2.300.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.273.565.000 0 0 0 3.273.565.000 3.458.293.235 0 0 0 3.458.293.235 184.728.235 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.257.623.000 0 0 0 3.257.623.000 3.440.858.235 0 0 0 3.440.858.235 183.235.235 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.435.000 0 0 0 2.435.000 2.435.000 0 0 0 2.435.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13.507.000 0 0 0 13.507.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 1.493.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 49.427.000 0 0 0 49.427.000 52.766.000 0 0 0 52.766.000 3.339.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.020.000 0 0 0 1.020.000 4.359.000 0 0 0 4.359.000 3.339.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 280.000 0 0 0 280.000 280.000 0 0 0 280.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.201.000 0 0 0 6.201.000 6.201.000 0 0 0 6.201.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.887.000 0 0 0 3.887.000 3.887.000 0 0 0 3.887.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 4.748.000 0 0 0 4.748.000 4.748.000 0 0 0 4.748.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 889.000 0 0 0 889.000 889.000 0 0 0 889.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 31.202.000 0 0 0 31.202.000 31.202.000 0 0 0 31.202.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 274.820.000 0 0 274.820.000 274.820.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 74.498.000 0 0 74.498.000 74.498.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 200.322.000 0 0 200.322.000 200.322.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.706.000 0 0 0 108.706.000 141.294.000 0 0 0 141.294.000 32.588.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.207.000 0 0 0 5.207.000 5.195.000 0 0 0 5.195.000 (12.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32.400.000 0 0 0 32.400.000 64.900.000 0 0 0 64.900.000 32.500.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 71.099.000 0 0 0 71.099.000 71.199.000 0 0 0 71.199.000 100.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 317 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 118.765.000 0 0 0 118.765.000 138.652.000 0 0 0 138.652.000 19.887.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 72.200.000 0 0 0 72.200.000 81.000.000 0 0 0 81.000.000 8.800.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.140.000 0 0 0 33.140.000 33.540.000 0 0 0 33.540.000 400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.700.000 0 0 0 3.700.000 9.070.000 0 0 0 9.070.000 5.370.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 9.725.000 0 0 0 9.725.000 15.042.000 0 0 0 15.042.000 5.317.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 72.382.000 0 0 0 72.382.000 69.712.000 31.718.000 0 0 101.430.000 29.048.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 72.382.000 0 0 0 72.382.000 69.712.000 31.718.000 0 0 101.430.000 29.048.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 52.130.000 0 0 0 52.130.000 49.460.000 15.859.000 0 0 65.319.000 13.189.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 20.252.000 0 0 0 20.252.000 20.252.000 15.859.000 0 0 36.111.000 15.859.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.827.222.000 1.157.128.000 0 0 3.984.350.000 2.281.263.000 1.003.383.000 0 0 3.284.646.000 (699.704.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.159.156.000 426.737.000 0 0 1.585.893.000 1.227.650.000 346.537.000 0 0 1.574.187.000 (11.706.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 0 0 0 0 0 237.461.000 0 0 0 237.461.000 237.461.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 27.500.000 0 0 0 27.500.000 27.529.000 0 0 0 27.529.000 29.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 357.613.000 426.737.000 0 0 784.350.000 281.029.000 346.537.000 0 0 627.566.000 (156.784.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 78.101.000 0 0 0 78.101.000 0 0 0 0 0 (78.101.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 695.942.000 0 0 0 695.942.000 681.631.000 0 0 0 681.631.000 (14.311.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1.668.066.000 730.391.000 0 0 2.398.457.000 1.053.613.000 656.846.000 0 0 1.710.459.000 (687.998.000) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 318 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 02 Pemberian Layanan Kedaruratan 74.057.000 0 0 0 74.057.000 93.432.000 0 0 0 93.432.000 19.375.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 57.319.000 0 0 0 57.319.000 57.319.000 0 0 0 57.319.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 537.007.000 0 0 0 537.007.000 139.919.000 2.835.000 0 0 142.754.000 (394.253.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 523.417.000 0 0 0 523.417.000 523.417.000 0 0 0 523.417.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 21.255.000 0 0 0 21.255.000 21.255.000 0 0 0 21.255.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 13 Pemberian Layanan Rujukan 455.011.000 730.391.000 0 0 1.185.402.000 218.271.000 654.011.000 0 0 872.282.000 (313.120.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 727.512.000 0 0 0 727.512.000 355.174.000 27.000.000 0 0 382.174.000 (345.338.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 0 0 0 0 0 49.920.000 27.000.000 0 0 76.920.000 76.920.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 0 0 0 0 0 49.920.000 27.000.000 0 0 76.920.000 76.920.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 727.512.000 0 0 0 727.512.000 305.254.000 0 0 0 305.254.000 (422.258.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 55.001.000 0 0 0 55.001.000 47.321.000 0 0 0 47.321.000 (7.680.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 672.511.000 0 0 0 672.511.000 257.933.000 0 0 0 257.933.000 (414.578.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 11.980.000 0 0 0 11.980.000 11.980.000 0 0 0 11.980.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 11.980.000 0 0 0 11.980.000 11.980.000 0 0 0 11.980.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 11.980.000 0 0 0 11.980.000 11.980.000 0 0 0 11.980.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 107.047.000 0 0 0 107.047.000 107.164.000 0 0 0 107.164.000 117.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 107.047.000 0 0 0 107.047.000 107.164.000 0 0 0 107.164.000 117.000 1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 107.047.000 0 0 0 107.047.000 107.164.000 0 0 0 107.164.000 117.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 99.654.264.000 10.757.412.000 0 0 110.411.676.000 98.421.719.445 22.845.383.302 0 0 121.267.102.747 10.855.426.747 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 6.317.183.000 138.744.000 0 0 6.455.927.000 5.845.377.368 200.741.000 0 0 6.046.118.368 (409.808.632) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 Dinas Tenaga Kerja 6.317.183.000 138.744.000 0 0 6.455.927.000 5.845.377.368 200.741.000 0 0 6.046.118.368 (409.808.632) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.460.434.000 0 0 0 4.460.434.000 3.955.118.168 28.765.000 0 0 3.983.883.168 (476.550.832) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.274.000 0 0 0 25.274.000 19.199.000 0 0 0 19.199.000 (6.075.000) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 319 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.357.000 0 0 0 7.357.000 5.493.000 0 0 0 5.493.000 (1.864.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.188.000 0 0 0 4.188.000 2.345.000 0 0 0 2.345.000 (1.843.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.423.000 0 0 0 2.423.000 2.423.000 0 0 0 2.423.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.269.000 0 0 0 2.269.000 2.269.000 0 0 0 2.269.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.870.000 0 0 0 2.870.000 2.870.000 0 0 0 2.870.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.167.000 0 0 0 6.167.000 3.799.000 0 0 0 3.799.000 (2.368.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.678.310.000 0 0 0 3.678.310.000 3.225.710.400 0 0 0 3.225.710.400 (452.599.600) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.676.355.000 0 0 0 3.676.355.000 3.223.755.400 0 0 0 3.223.755.400 (452.599.600) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.955.000 0 0 0 1.955.000 1.955.000 0 0 0 1.955.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 178.184.000 0 0 0 178.184.000 79.896.000 0 0 0 79.896.000 (98.288.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.960.000 0 0 0 12.960.000 12.960.000 0 0 0 12.960.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.277.000 0 0 0 13.277.000 11.484.000 0 0 0 11.484.000 (1.793.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 15.245.000 0 0 0 15.245.000 15.245.000 0 0 0 15.245.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.472.000 0 0 0 5.472.000 1.672.000 0 0 0 1.672.000 (3.800.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 118.830.000 0 0 0 118.830.000 26.135.000 0 0 0 26.135.000 (92.695.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 28.765.000 0 0 28.765.000 28.765.000 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 28.765.000 0 0 28.765.000 28.765.000 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 369.941.000 0 0 0 369.941.000 416.687.768 0 0 0 416.687.768 46.746.768 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.781.000 0 0 0 16.781.000 16.781.000 0 0 0 16.781.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000 0 0 0 120.000.000 120.000.000 0 0 0 120.000.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 320 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 233.160.000 0 0 0 233.160.000 279.906.768 0 0 0 279.906.768 46.746.768 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 208.725.000 0 0 0 208.725.000 213.625.000 0 0 0 213.625.000 4.900.000 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 106.665.000 0 0 0 106.665.000 106.665.000 0 0 0 106.665.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.750.000 0 0 0 38.750.000 38.750.000 0 0 0 38.750.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 59.500.000 0 0 0 59.500.000 64.400.000 0 0 0 64.400.000 4.900.000 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.810.000 0 0 0 3.810.000 3.810.000 0 0 0 3.810.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.562.235.000 138.744.000 0 0 1.700.979.000 1.425.316.200 171.976.000 0 0 1.597.292.200 (103.686.800) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 1.556.668.000 138.744.000 0 0 1.695.412.000 1.419.749.200 171.976.000 0 0 1.591.725.200 (103.686.800) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 1.556.668.000 138.744.000 0 0 1.695.412.000 1.419.749.200 171.976.000 0 0 1.591.725.200 (103.686.800) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 5.567.000 0 0 0 5.567.000 5.567.000 0 0 0 5.567.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 5.567.000 0 0 0 5.567.000 5.567.000 0 0 0 5.567.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 135.890.000 0 0 0 135.890.000 306.319.000 0 0 0 306.319.000 170.429.000 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 92.646.000 0 0 0 92.646.000 283.685.000 0 0 0 283.685.000 191.039.000 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja 33.436.000 0 0 0 33.436.000 25.924.000 0 0 0 25.924.000 (7.512.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja 30.010.000 0 0 0 30.010.000 28.844.000 0 0 0 28.844.000 (1.166.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 29.200.000 0 0 0 29.200.000 52.709.000 0 0 0 52.709.000 23.509.000 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 0 0 0 0 0 176.208.000 0 0 0 176.208.000 176.208.000 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 43.244.000 0 0 0 43.244.000 22.634.000 0 0 0 22.634.000 (20.610.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 33.244.000 0 0 0 33.244.000 12.634.000 0 0 0 12.634.000 (20.610.000) 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 158.624.000 0 0 0 158.624.000 158.624.000 0 0 0 158.624.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 321 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 158.624.000 0 0 0 158.624.000 158.624.000 0 0 0 158.624.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 118.590.000 0 0 0 118.590.000 118.590.000 0 0 0 118.590.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 12.500.000 0 0 0 12.500.000 12.500.000 0 0 0 12.500.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 27.534.000 0 0 0 27.534.000 27.534.000 0 0 0 27.534.000 0 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 991.165.000 0 0 0 991.165.000 1.310.498.000 35.845.000 0 0 1.346.343.000 355.178.000 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 991.165.000 0 0 0 991.165.000 1.310.498.000 35.845.000 0 0 1.346.343.000 355.178.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 290.060.000 0 0 0 290.060.000 520.201.000 35.845.000 0 0 556.046.000 265.986.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 93.400.000 0 0 0 93.400.000 93.400.000 0 0 0 93.400.000 0 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 16.400.000 0 0 0 16.400.000 16.400.000 0 0 0 16.400.000 0 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 77.000.000 0 0 0 77.000.000 77.000.000 0 0 0 77.000.000 0 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 196.660.000 0 0 0 196.660.000 426.801.000 35.845.000 0 0 462.646.000 265.986.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 132.642.000 0 0 0 132.642.000 308.538.000 35.845.000 0 0 344.383.000 211.741.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 322 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 64.018.000 0 0 0 64.018.000 118.263.000 0 0 0 118.263.000 54.245.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 475.467.000 0 0 0 475.467.000 385.336.000 0 0 0 385.336.000 (90.131.000) 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 248.500.000 0 0 0 248.500.000 26.253.000 0 0 0 26.253.000 (222.247.000) 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 26.253.000 0 0 0 26.253.000 26.253.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 248.500.000 0 0 0 248.500.000 0 0 0 0 0 (248.500.000) 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 230.075.000 0 0 0 230.075.000 230.075.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 230.075.000 0 0 0 230.075.000 230.075.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 226.967.000 0 0 0 226.967.000 129.008.000 0 0 0 129.008.000 (97.959.000) 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 99.327.000 0 0 0 99.327.000 129.008.000 0 0 0 129.008.000 29.681.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 127.640.000 0 0 0 127.640.000 0 0 0 0 0 (127.640.000) 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 100.042.000 0 0 0 100.042.000 159.387.000 0 0 0 159.387.000 59.345.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 100.042.000 0 0 0 100.042.000 159.387.000 0 0 0 159.387.000 59.345.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 323 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.03 01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 100.042.000 0 0 0 100.042.000 159.387.000 0 0 0 159.387.000 59.345.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 7.850.000 0 0 0 7.850.000 7.850.000 0 0 0 7.850.000 0 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.850.000 0 0 0 7.850.000 7.850.000 0 0 0 7.850.000 0 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 7.850.000 0 0 0 7.850.000 7.850.000 0 0 0 7.850.000 0 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 117.746.000 0 0 0 117.746.000 117.912.000 0 0 0 117.912.000 166.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 117.746.000 0 0 0 117.746.000 117.912.000 0 0 0 117.912.000 166.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 117.746.000 0 0 0 117.746.000 117.912.000 0 0 0 117.912.000 166.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0 0 0 0 0 119.812.000 0 0 0 119.812.000 119.812.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 25.937.000 0 0 0 25.937.000 25.937.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 25.937.000 0 0 0 25.937.000 25.937.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 93.875.000 0 0 0 93.875.000 93.875.000 2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 93.875.000 0 0 0 93.875.000 93.875.000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 774.023.000 0 0 0 774.023.000 827.457.000 0 0 0 827.457.000 53.434.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 774.023.000 0 0 0 774.023.000 827.457.000 0 0 0 827.457.000 53.434.000 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 677.391.000 0 0 0 677.391.000 730.777.000 0 0 0 730.777.000 53.386.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 324 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 82.191.000 0 0 0 82.191.000 46.835.000 0 0 0 46.835.000 (35.356.000) 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 46.787.000 0 0 0 46.787.000 46.835.000 0 0 0 46.835.000 48.000 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 35.404.000 0 0 0 35.404.000 0 0 0 0 0 (35.404.000) 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 595.200.000 0 0 0 595.200.000 683.942.000 0 0 0 683.942.000 88.742.000 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 595.200.000 0 0 0 595.200.000 683.942.000 0 0 0 683.942.000 88.742.000 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 96.632.000 0 0 0 96.632.000 96.680.000 0 0 0 96.680.000 48.000 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 96.632.000 0 0 0 96.632.000 96.680.000 0 0 0 96.680.000 48.000 2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 96.632.000 0 0 0 96.632.000 96.680.000 0 0 0 96.680.000 48.000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 291.636.000 60.000.000 0 0 351.636.000 250.786.000 60.000.000 0 0 310.786.000 (40.850.000) 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 291.636.000 60.000.000 0 0 351.636.000 250.786.000 60.000.000 0 0 310.786.000 (40.850.000) 2 10 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 50.000.000 0 0 0 50.000.000 9.150.000 0 0 0 9.150.000 (40.850.000) 2 10 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 9.150.000 0 0 0 9.150.000 (40.850.000) 2 10 1.04.2.10.1.03.04.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 9.150.000 0 0 0 9.150.000 (40.850.000) 2 10 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 241.636.000 60.000.000 0 0 301.636.000 241.636.000 60.000.000 0 0 301.636.000 0 2 10 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 241.636.000 60.000.000 0 0 301.636.000 241.636.000 60.000.000 0 0 301.636.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 325 2 10 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 141.636.000 60.000.000 0 0 201.636.000 141.636.000 60.000.000 0 0 201.636.000 0 2 10 1.04.2.10.1.03.04.0000 10 2.01 02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 26.721.286.000 7.278.955.000 0 0 34.000.241.000 26.755.530.657 9.045.007.000 0 0 35.800.537.657 1.800.296.657 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup 26.721.286.000 7.278.955.000 0 0 34.000.241.000 26.755.530.657 9.045.007.000 0 0 35.800.537.657 1.800.296.657 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.446.266.000 0 0 0 11.446.266.000 11.056.594.657 457.065.000 0 0 11.513.659.657 67.393.657 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.692.000 0 0 0 45.692.000 45.692.000 0 0 0 45.692.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.286.000 0 0 0 13.286.000 13.286.000 0 0 0 13.286.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.812.000 0 0 0 3.812.000 3.812.000 0 0 0 3.812.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.862.000 0 0 0 3.862.000 3.862.000 0 0 0 3.862.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.155.000 0 0 0 4.155.000 4.155.000 0 0 0 4.155.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.941.000 0 0 0 3.941.000 3.941.000 0 0 0 3.941.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16.636.000 0 0 0 16.636.000 16.636.000 0 0 0 16.636.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.492.097.000 0 0 0 9.492.097.000 8.913.308.657 0 0 0 8.913.308.657 (578.788.343) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.440.140.000 0 0 0 9.440.140.000 8.861.351.657 0 0 0 8.861.351.657 (578.788.343) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.669.000 0 0 0 5.669.000 5.669.000 0 0 0 5.669.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 41.200.000 0 0 0 41.200.000 41.200.000 0 0 0 41.200.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5.088.000 0 0 0 5.088.000 5.088.000 0 0 0 5.088.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.316.000 0 0 0 6.316.000 81.316.000 0 0 0 81.316.000 75.000.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 75.000.000 0 0 0 75.000.000 75.000.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6.316.000 0 0 0 6.316.000 6.316.000 0 0 0 6.316.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 326 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 60.912.000 0 0 0 60.912.000 60.912.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 60.912.000 0 0 0 60.912.000 60.912.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 301.723.000 0 0 0 301.723.000 242.558.000 85.694.000 0 0 328.252.000 26.529.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.652.000 0 0 0 4.652.000 6.964.000 0 0 0 6.964.000 2.312.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 0 32.004.000 0 0 32.004.000 32.004.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 0 0 0 53.690.000 0 0 53.690.000 53.690.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.830.000 0 0 0 21.830.000 108.310.000 0 0 0 108.310.000 86.480.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.239.000 0 0 0 10.239.000 7.739.000 0 0 0 7.739.000 (2.500.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.180.000 0 0 0 3.180.000 3.180.000 0 0 0 3.180.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.952.000 0 0 0 10.952.000 13.147.000 0 0 0 13.147.000 2.195.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 16.200.000 0 0 0 16.200.000 5.520.000 0 0 0 5.520.000 (10.680.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 234.670.000 0 0 0 234.670.000 97.698.000 0 0 0 97.698.000 (136.972.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 364.371.000 0 0 364.371.000 364.371.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 38.021.000 0 0 38.021.000 38.021.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 326.350.000 0 0 326.350.000 326.350.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 364.077.000 0 0 0 364.077.000 394.355.000 7.000.000 0 0 401.355.000 37.278.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.528.000 0 0 0 13.528.000 13.528.000 0 0 0 13.528.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 132.900.000 0 0 0 132.900.000 162.800.000 7.000.000 0 0 169.800.000 36.900.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 217.649.000 0 0 0 217.649.000 218.027.000 0 0 0 218.027.000 378.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.236.361.000 0 0 0 1.236.361.000 1.318.453.000 0 0 0 1.318.453.000 82.092.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 204.191.000 0 0 0 204.191.000 182.091.000 0 0 0 182.091.000 (22.100.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 961.707.000 0 0 0 961.707.000 974.321.000 0 0 0 974.321.000 12.614.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 327 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.100.000 0 0 0 3.100.000 3.100.000 0 0 0 3.100.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.788.000 0 0 0 25.788.000 25.618.000 0 0 0 25.618.000 (170.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 41.575.000 0 0 0 41.575.000 133.323.000 0 0 0 133.323.000 91.748.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 85.338.000 0 0 0 85.338.000 85.338.000 0 0 0 85.338.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 85.338.000 0 0 0 85.338.000 85.338.000 0 0 0 85.338.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 85.338.000 0 0 0 85.338.000 85.338.000 0 0 0 85.338.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 761.141.000 0 0 0 761.141.000 353.428.000 25.000.000 0 0 378.428.000 (382.713.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 581.583.000 0 0 0 581.583.000 173.870.000 25.000.000 0 0 198.870.000 (382.713.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 504.591.000 0 0 0 504.591.000 96.878.000 0 0 0 96.878.000 (407.713.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 76.992.000 0 0 0 76.992.000 76.992.000 0 0 0 76.992.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 0 25.000.000 0 0 25.000.000 25.000.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 179.558.000 0 0 0 179.558.000 179.558.000 0 0 0 179.558.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 179.558.000 0 0 0 179.558.000 179.558.000 0 0 0 179.558.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 5.784.618.000 346.715.000 0 0 6.131.333.000 6.441.034.000 1.321.702.000 0 0 7.762.736.000 1.631.403.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 5.784.618.000 346.715.000 0 0 6.131.333.000 6.441.034.000 1.321.702.000 0 0 7.762.736.000 1.631.403.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 04 2.01 03 Pengelolaan Kebun Raya 1.932.383.000 346.715.000 0 0 2.279.098.000 1.976.088.000 526.702.000 0 0 2.502.790.000 223.692.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3.852.235.000 0 0 0 3.852.235.000 4.464.946.000 795.000.000 0 0 5.259.946.000 1.407.711.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 6.886.000 0 0 0 6.886.000 5.746.000 0 0 0 5.746.000 (1.140.000) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 328 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 6.886.000 0 0 0 6.886.000 5.746.000 0 0 0 5.746.000 (1.140.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 6.886.000 0 0 0 6.886.000 5.746.000 0 0 0 5.746.000 (1.140.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 78.062.000 0 0 0 78.062.000 70.142.000 0 0 0 70.142.000 (7.920.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 78.062.000 0 0 0 78.062.000 70.142.000 0 0 0 70.142.000 (7.920.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 78.062.000 0 0 0 78.062.000 70.142.000 0 0 0 70.142.000 (7.920.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 250.888.000 0 0 0 250.888.000 341.127.000 184.000.000 0 0 525.127.000 274.239.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 250.888.000 0 0 0 250.888.000 341.127.000 184.000.000 0 0 525.127.000 274.239.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 3.504.000 0 0 0 3.504.000 3.504.000 0 0 0 3.504.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 247.384.000 0 0 0 247.384.000 337.623.000 184.000.000 0 0 521.623.000 274.239.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 4.573.000 0 0 0 4.573.000 4.573.000 0 0 0 4.573.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 4.573.000 0 0 0 4.573.000 4.573.000 0 0 0 4.573.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 4.573.000 0 0 0 4.573.000 4.573.000 0 0 0 4.573.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 8.303.514.000 6.932.240.000 0 0 15.235.754.000 8.397.548.000 7.057.240.000 0 0 15.454.788.000 219.034.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 2.01 Pengelolaan Sampah 8.273.582.000 6.932.240.000 0 0 15.205.822.000 8.367.616.000 7.057.240.000 0 0 15.424.856.000 219.034.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 329 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 126.989.000 0 0 0 126.989.000 109.000.000 0 0 0 109.000.000 (17.989.000) 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 7.941.643.000 2.860.000 0 0 7.944.503.000 8.053.666.000 127.860.000 0 0 8.181.526.000 237.023.000 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 204.950.000 0 0 0 204.950.000 204.950.000 0 0 0 204.950.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 0 6.929.380.000 0 0 6.929.380.000 0 6.929.380.000 0 0 6.929.380.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta 29.932.000 0 0 0 29.932.000 29.932.000 0 0 0 29.932.000 0 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 11 2.03 03 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah 29.932.000 0 0 0 29.932.000 29.932.000 0 0 0 29.932.000 0 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.433.271.000 0 0 0 5.433.271.000 5.158.606.392 1.243.661.362 0 0 6.402.267.754 968.996.754 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.433.271.000 0 0 0 5.433.271.000 5.158.606.392 1.243.661.362 0 0 6.402.267.754 968.996.754 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.504.261.000 0 0 0 4.504.261.000 4.675.280.392 1.243.661.362 0 0 5.918.941.754 1.414.680.754 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.035.000 0 0 0 34.035.000 43.512.000 0 0 0 43.512.000 9.477.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.282.000 0 0 0 2.282.000 2.282.000 0 0 0 2.282.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 30.446.000 0 0 0 30.446.000 7.741.000 0 0 0 7.741.000 (22.705.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 827.000 0 0 0 827.000 827.000 0 0 0 827.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 480.000 0 0 0 480.000 480.000 0 0 0 480.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 0 0 15.370.000 0 0 0 15.370.000 15.370.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 16.812.000 0 0 0 16.812.000 16.812.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.757.834.000 0 0 0 3.757.834.000 3.499.269.392 0 0 0 3.499.269.392 (258.564.608) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.730.016.000 0 0 0 3.730.016.000 3.471.171.392 0 0 0 3.471.171.392 (258.844.608) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 330 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 27.818.000 0 0 0 27.818.000 28.098.000 0 0 0 28.098.000 280.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 174.502.000 0 0 0 174.502.000 174.502.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 0 0 174.502.000 0 0 0 174.502.000 174.502.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 311.451.000 0 0 0 311.451.000 348.430.000 0 0 0 348.430.000 36.979.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 273.257.000 0 0 0 273.257.000 273.257.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.595.000 0 0 0 15.595.000 15.595.000 0 0 0 15.595.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 180.136.000 0 0 0 180.136.000 9.953.000 0 0 0 9.953.000 (170.183.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 113.720.000 0 0 0 113.720.000 47.625.000 0 0 0 47.625.000 (66.095.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 1.043.361.362 0 0 1.043.361.362 1.043.361.362 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 0 25.150.000 0 0 25.150.000 25.150.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 50.300.000 0 0 50.300.000 50.300.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 955.911.362 0 0 955.911.362 955.911.362 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 0 0 0 12.000.000 0 0 12.000.000 12.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 356.319.000 0 0 0 356.319.000 547.961.000 0 0 0 547.961.000 191.642.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.400.000 0 0 0 6.400.000 6.400.000 0 0 0 6.400.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 186.600.000 0 0 0 186.600.000 136.580.000 0 0 0 136.580.000 (50.020.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 163.319.000 0 0 0 163.319.000 404.981.000 0 0 0 404.981.000 241.662.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.622.000 0 0 0 44.622.000 61.606.000 200.300.000 0 0 261.906.000 217.284.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 21.836.000 0 0 0 21.836.000 27.836.000 0 0 0 27.836.000 6.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12.406.000 0 0 0 12.406.000 18.390.000 0 0 0 18.390.000 5.984.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.380.000 0 0 0 10.380.000 15.380.000 0 0 0 15.380.000 5.000.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 331 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 200.300.000 0 0 200.300.000 200.300.000 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 685.680.000 0 0 0 685.680.000 378.613.000 0 0 0 378.613.000 (307.067.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 617.660.000 0 0 0 617.660.000 378.613.000 0 0 0 378.613.000 (239.047.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 187.296.000 0 0 0 187.296.000 173.688.000 0 0 0 173.688.000 (13.608.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 44.069.000 0 0 0 44.069.000 0 0 0 0 0 (44.069.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 386.295.000 0 0 0 386.295.000 204.925.000 0 0 0 204.925.000 (181.370.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 42.100.000 0 0 0 42.100.000 0 0 0 0 0 (42.100.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan 42.100.000 0 0 0 42.100.000 0 0 0 0 0 (42.100.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 25.920.000 0 0 0 25.920.000 0 0 0 0 0 (25.920.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 25.920.000 0 0 0 25.920.000 0 0 0 0 0 (25.920.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 146.490.000 0 0 0 146.490.000 104.713.000 0 0 0 104.713.000 (41.777.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 135.898.000 0 0 0 135.898.000 104.713.000 0 0 0 104.713.000 (31.185.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 118.798.000 0 0 0 118.798.000 104.713.000 0 0 0 104.713.000 (14.085.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 05 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan 17.100.000 0 0 0 17.100.000 0 0 0 0 0 (17.100.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 10.592.000 0 0 0 10.592.000 0 0 0 0 0 (10.592.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 2.02 03 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil 10.592.000 0 0 0 10.592.000 0 0 0 0 0 (10.592.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 81.470.000 0 0 0 81.470.000 0 0 0 0 0 (81.470.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 81.470.000 0 0 0 81.470.000 0 0 0 0 0 (81.470.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.03 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 6.220.000 0 0 0 6.220.000 0 0 0 0 0 (6.220.000) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 332 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.03 07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 75.250.000 0 0 0 75.250.000 0 0 0 0 0 (75.250.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 15.370.000 0 0 0 15.370.000 0 0 0 0 0 (15.370.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 15.370.000 0 0 0 15.370.000 0 0 0 0 0 (15.370.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain 15.370.000 0 0 0 15.370.000 0 0 0 0 0 (15.370.000) 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.941.572.000 153.500.000 0 0 7.095.072.000 6.049.874.680 538.048.680 0 0 6.587.923.360 (507.148.640) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6.941.572.000 153.500.000 0 0 7.095.072.000 6.049.874.680 538.048.680 0 0 6.587.923.360 (507.148.640) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.005.886.000 153.500.000 0 0 5.159.386.000 4.473.469.680 452.956.680 0 0 4.926.426.360 (232.959.640) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.826.000 0 0 0 35.826.000 35.826.000 0 0 0 35.826.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.832.000 0 0 0 6.832.000 6.832.000 0 0 0 6.832.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.246.000 0 0 0 4.246.000 4.246.000 0 0 0 4.246.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.506.000 0 0 0 5.506.000 5.506.000 0 0 0 5.506.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.281.000 0 0 0 5.281.000 5.281.000 0 0 0 5.281.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.961.000 0 0 0 4.961.000 4.961.000 0 0 0 4.961.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.902.492.000 0 0 0 3.902.492.000 3.563.876.680 0 0 0 3.563.876.680 (338.615.320) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.900.327.000 0 0 0 3.900.327.000 3.561.711.680 0 0 0 3.561.711.680 (338.615.320) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.165.000 0 0 0 2.165.000 2.165.000 0 0 0 2.165.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 188.404.000 0 0 0 188.404.000 164.444.000 5.850.000 0 0 170.294.000 (18.110.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.305.000 0 0 0 16.305.000 16.305.000 0 0 0 16.305.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 333 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 0 5.850.000 0 0 5.850.000 5.850.000 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.695.000 0 0 0 22.695.000 22.695.000 0 0 0 22.695.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.490.000 0 0 0 11.490.000 11.490.000 0 0 0 11.490.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000 0 0 0 1.800.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 36.594.000 0 0 0 36.594.000 36.594.000 0 0 0 36.594.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.840.000 0 0 0 11.840.000 11.840.000 0 0 0 11.840.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 87.680.000 0 0 0 87.680.000 63.720.000 0 0 0 63.720.000 (23.960.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 244.206.680 0 0 244.206.680 244.206.680 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 244.206.680 0 0 244.206.680 244.206.680 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 541.851.000 0 0 0 541.851.000 456.616.000 0 0 0 456.616.000 (85.235.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.650.000 0 0 0 1.650.000 1.650.000 0 0 0 1.650.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 277.400.000 0 0 0 277.400.000 198.400.000 0 0 0 198.400.000 (79.000.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 262.801.000 0 0 0 262.801.000 256.566.000 0 0 0 256.566.000 (6.235.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 337.313.000 153.500.000 0 0 490.813.000 252.707.000 202.900.000 0 0 455.607.000 (35.206.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 67.550.000 0 0 0 67.550.000 50.620.000 0 0 0 50.620.000 (16.930.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 119.980.000 0 0 0 119.980.000 88.580.000 0 0 0 88.580.000 (31.400.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.900.000 0 0 0 1.900.000 1.900.000 0 0 0 1.900.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 43.200.000 0 0 0 43.200.000 43.200.000 0 0 0 43.200.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 104.683.000 153.500.000 0 0 258.183.000 68.407.000 202.900.000 0 0 271.307.000 13.124.000 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 843.767.000 0 0 0 843.767.000 1.111.974.000 85.092.000 0 0 1.197.066.000 353.299.000 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 843.767.000 0 0 0 843.767.000 1.111.974.000 85.092.000 0 0 1.197.066.000 353.299.000 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 843.767.000 0 0 0 843.767.000 802.360.000 0 0 0 802.360.000 (41.407.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 0 0 0 0 0 309.614.000 85.092.000 0 0 394.706.000 394.706.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 334 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 33.891.000 0 0 0 33.891.000 33.891.000 0 0 0 33.891.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 33.891.000 0 0 0 33.891.000 33.891.000 0 0 0 33.891.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 33.891.000 0 0 0 33.891.000 33.891.000 0 0 0 33.891.000 0 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.058.028.000 0 0 0 1.058.028.000 430.540.000 0 0 0 430.540.000 (627.488.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.058.028.000 0 0 0 1.058.028.000 430.540.000 0 0 0 430.540.000 (627.488.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 0 0 0 0 0 25.983.000 0 0 0 25.983.000 25.983.000 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1.058.028.000 0 0 0 1.058.028.000 404.557.000 0 0 0 404.557.000 (653.471.000) 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.520.348.000 453.696.000 0 0 2.974.044.000 1.543.507.000 513.771.000 0 0 2.057.278.000 (916.766.000) 2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.520.348.000 453.696.000 0 0 2.974.044.000 1.543.507.000 513.771.000 0 0 2.057.278.000 (916.766.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1.855.379.000 98.450.000 0 0 1.953.829.000 152.344.000 0 0 0 152.344.000 (1.801.485.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.855.379.000 98.450.000 0 0 1.953.829.000 152.344.000 0 0 0 152.344.000 (1.801.485.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 1.031.600.000 98.450.000 0 0 1.130.050.000 152.344.000 0 0 0 152.344.000 (977.706.000) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 335 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 823.779.000 0 0 0 823.779.000 0 0 0 0 0 (823.779.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 657.654.000 355.246.000 0 0 1.012.900.000 1.383.848.000 513.771.000 0 0 1.897.619.000 884.719.000 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 416.337.000 355.246.000 0 0 771.583.000 263.052.000 0 0 0 263.052.000 (508.531.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 200.556.000 0 0 0 200.556.000 118.956.000 0 0 0 118.956.000 (81.600.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 11.610.000 0 0 0 11.610.000 0 0 0 0 0 (11.610.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 204.171.000 355.246.000 0 0 559.417.000 144.096.000 0 0 0 144.096.000 (415.321.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 0 0 0 0 0 81.600.000 0 0 0 81.600.000 81.600.000 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 0 0 0 0 0 81.600.000 0 0 0 81.600.000 81.600.000 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 93.093.000 0 0 0 93.093.000 890.972.000 513.771.000 0 0 1.404.743.000 1.311.650.000 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 67.193.000 0 0 0 67.193.000 67.193.000 0 0 0 67.193.000 0 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 11.950.000 0 0 0 11.950.000 823.779.000 0 0 0 823.779.000 811.829.000 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 0 0 0 0 0 0 513.771.000 0 0 513.771.000 513.771.000 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 13.950.000 0 0 0 13.950.000 0 0 0 0 0 (13.950.000) 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 148.224.000 0 0 0 148.224.000 148.224.000 0 0 0 148.224.000 0 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 148.224.000 0 0 0 148.224.000 148.224.000 0 0 0 148.224.000 0 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 7.315.000 0 0 0 7.315.000 7.315.000 0 0 0 7.315.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 336 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 7.315.000 0 0 0 7.315.000 7.315.000 0 0 0 7.315.000 0 2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 7.315.000 0 0 0 7.315.000 7.315.000 0 0 0 7.315.000 0 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 13.736.384.000 461.628.000 0 0 14.198.012.000 13.672.597.472 1.927.831.900 0 0 15.600.429.372 1.402.417.372 2 11 2.11.1.04.2.15.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup 6.698.104.000 185.154.000 0 0 6.883.258.000 5.076.839.779 185.154.000 0 0 5.261.993.779 (1.621.264.221) 2 15 2.11.1.04.2.15.08.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 6.698.104.000 185.154.000 0 0 6.883.258.000 5.076.839.779 185.154.000 0 0 5.261.993.779 (1.621.264.221) 2 15 2.11.1.04.2.15.08.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 6.698.104.000 185.154.000 0 0 6.883.258.000 5.076.839.779 185.154.000 0 0 5.261.993.779 (1.621.264.221) 2 15 2.11.1.04.2.15.08.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 0 185.154.000 0 0 185.154.000 0 185.154.000 0 0 185.154.000 0 2 15 2.11.1.04.2.15.08.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 6.698.104.000 0 0 0 6.698.104.000 5.076.839.779 0 0 0 5.076.839.779 (1.621.264.221) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan 7.038.280.000 276.474.000 0 0 7.314.754.000 8.595.757.693 1.742.677.900 0 0 10.338.435.593 3.023.681.593 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.475.113.000 103.776.000 0 0 5.578.889.000 4.910.840.818 489.423.900 0 0 5.400.264.718 (178.624.282) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.043.000 0 0 0 10.043.000 14.911.000 0 0 0 14.911.000 4.868.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.539.000 0 0 0 3.539.000 3.539.000 0 0 0 3.539.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.570.000 0 0 0 3.570.000 3.570.000 0 0 0 3.570.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.934.000 0 0 0 2.934.000 7.802.000 0 0 0 7.802.000 4.868.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.768.731.000 0 0 0 4.768.731.000 4.101.272.955 0 0 0 4.101.272.955 (667.458.045) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.756.131.000 0 0 0 4.756.131.000 4.085.672.955 0 0 0 4.085.672.955 (670.458.045) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12.600.000 0 0 0 12.600.000 15.600.000 0 0 0 15.600.000 3.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 52.500.000 0 0 0 52.500.000 58.332.000 0 0 0 58.332.000 5.832.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 52.500.000 0 0 0 52.500.000 58.332.000 0 0 0 58.332.000 5.832.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 143.665.000 0 0 0 143.665.000 135.793.000 0 0 0 135.793.000 (7.872.000) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 337 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.601.000 0 0 0 3.601.000 3.601.000 0 0 0 3.601.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.515.000 0 0 0 3.515.000 3.515.000 0 0 0 3.515.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.720.000 0 0 0 20.720.000 15.520.000 0 0 0 15.520.000 (5.200.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.844.000 0 0 0 4.844.000 3.672.000 0 0 0 3.672.000 (1.172.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.617.000 0 0 0 6.617.000 6.617.000 0 0 0 6.617.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.660.000 0 0 0 3.660.000 2.160.000 0 0 0 2.160.000 (1.500.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.708.000 0 0 0 100.708.000 100.708.000 0 0 0 100.708.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 103.776.000 0 0 103.776.000 75.000.000 489.423.900 0 0 564.423.900 460.647.900 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 0 265.000.000 0 0 265.000.000 265.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 13.750.000 0 0 13.750.000 0 38.750.000 0 0 38.750.000 25.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 90.026.000 0 0 90.026.000 0 185.673.900 0 0 185.673.900 95.647.900 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 75.000.000 0 0 0 75.000.000 75.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 328.572.000 0 0 0 328.572.000 328.561.863 0 0 0 328.561.863 (10.137) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 129.012.000 0 0 0 129.012.000 129.012.000 0 0 0 129.012.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 199.560.000 0 0 0 199.560.000 199.549.863 0 0 0 199.549.863 (10.137) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 171.602.000 0 0 0 171.602.000 196.970.000 0 0 0 196.970.000 25.368.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 64.425.000 0 0 0 64.425.000 64.425.000 0 0 0 64.425.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 77.855.000 0 0 0 77.855.000 120.605.000 0 0 0 120.605.000 42.750.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.520.000 0 0 0 3.520.000 6.120.000 0 0 0 6.120.000 2.600.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.802.000 0 0 0 25.802.000 5.820.000 0 0 0 5.820.000 (19.982.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1.563.167.000 172.698.000 0 0 1.735.865.000 3.684.916.875 1.253.254.000 0 0 4.938.170.875 3.202.305.875 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 189.780.000 95.000.000 0 0 284.780.000 2.032.940.494 846.236.000 0 0 2.879.176.494 2.594.396.494 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 338 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 105.000.000 95.000.000 0 0 200.000.000 210.000.000 846.236.000 0 0 1.056.236.000 856.236.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 84.780.000 0 0 0 84.780.000 1.822.940.494 0 0 0 1.822.940.494 1.738.160.494 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 248.072.000 0 0 0 248.072.000 261.603.897 30.089.000 0 0 291.692.897 43.620.897 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 237.692.000 0 0 0 237.692.000 251.223.897 30.089.000 0 0 281.312.897 43.620.897 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 10.380.000 0 0 0 10.380.000 10.380.000 0 0 0 10.380.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 38.526.000 17.000.000 0 0 55.526.000 135.366.000 19.000.000 0 0 154.366.000 98.840.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0 0 0 29.300.000 0 0 0 29.300.000 29.300.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 38.526.000 17.000.000 0 0 55.526.000 106.066.000 19.000.000 0 0 125.066.000 69.540.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 168.516.000 7.000.000 0 0 175.516.000 184.842.000 248.481.000 0 0 433.323.000 257.807.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 17.076.000 7.000.000 0 0 24.076.000 19.668.000 89.575.000 0 0 109.243.000 85.167.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 113.630.000 0 0 0 113.630.000 121.979.000 155.056.000 0 0 277.035.000 163.405.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 37.810.000 0 0 0 37.810.000 43.195.000 3.850.000 0 0 47.045.000 9.235.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 883.413.000 44.198.000 0 0 927.611.000 909.225.984 65.448.000 0 0 974.673.984 47.062.984 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 880.122.000 44.198.000 0 0 924.320.000 905.934.984 65.448.000 0 0 971.382.984 47.062.984 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 3.291.000 0 0 0 3.291.000 3.291.000 0 0 0 3.291.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 8.074.000 0 0 0 8.074.000 12.072.000 0 0 0 12.072.000 3.998.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.08 03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 8.074.000 0 0 0 8.074.000 12.072.000 0 0 0 12.072.000 3.998.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 339 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 110.978.000 0 0 0 110.978.000 110.978.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.11 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 10.640.000 0 0 0 10.640.000 10.640.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.11 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 100.338.000 0 0 0 100.338.000 100.338.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 26.786.000 9.500.000 0 0 36.286.000 29.733.500 44.000.000 0 0 73.733.500 37.447.500 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.14 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 26.786.000 9.500.000 0 0 36.286.000 29.733.500 44.000.000 0 0 73.733.500 37.447.500 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 8.155.000 0 0 0 8.155.000 8.155.000 2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.16 01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 8.155.000 0 0 0 8.155.000 8.155.000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.970.731.000 903.671.000 0 0 9.874.402.000 9.492.021.600 1.504.352.000 0 0 10.996.373.600 1.121.971.600 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 8.970.731.000 903.671.000 0 0 9.874.402.000 9.492.021.600 1.504.352.000 0 0 10.996.373.600 1.121.971.600 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.781.564.000 0 0 0 4.781.564.000 5.244.492.600 0 0 0 5.244.492.600 462.928.600 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.869.000 0 0 0 14.869.000 14.869.000 0 0 0 14.869.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.808.000 0 0 0 4.808.000 4.808.000 0 0 0 4.808.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.184.000 0 0 0 2.184.000 2.184.000 0 0 0 2.184.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.175.000 0 0 0 2.175.000 2.175.000 0 0 0 2.175.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 600.000 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 600.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 340 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 600.000 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.502.000 0 0 0 4.502.000 4.502.000 0 0 0 4.502.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.920.489.000 0 0 0 3.920.489.000 3.780.700.600 0 0 0 3.780.700.600 (139.788.400) 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.900.533.000 0 0 0 3.900.533.000 3.760.744.600 0 0 0 3.760.744.600 (139.788.400) 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.882.000 0 0 0 16.882.000 16.882.000 0 0 0 16.882.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.074.000 0 0 0 3.074.000 3.074.000 0 0 0 3.074.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.123.000 0 0 0 12.123.000 569.640.000 0 0 0 569.640.000 557.517.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12.123.000 0 0 0 12.123.000 15.363.000 0 0 0 15.363.000 3.240.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 0 0 554.277.000 0 0 0 554.277.000 554.277.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 347.812.000 0 0 0 347.812.000 344.572.000 0 0 0 344.572.000 (3.240.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.643.000 0 0 0 8.643.000 8.643.000 0 0 0 8.643.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.240.000 0 0 0 18.240.000 18.240.000 0 0 0 18.240.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.285.000 0 0 0 17.285.000 17.285.000 0 0 0 17.285.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.472.000 0 0 0 8.472.000 8.472.000 0 0 0 8.472.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 14.360.000 0 0 0 14.360.000 14.360.000 0 0 0 14.360.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.960.000 0 0 0 12.960.000 9.720.000 0 0 0 9.720.000 (3.240.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 266.352.000 0 0 0 266.352.000 266.352.000 0 0 0 266.352.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 210.448.000 0 0 0 210.448.000 210.448.000 0 0 0 210.448.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 139.000.000 0 0 0 139.000.000 139.000.000 0 0 0 139.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 69.948.000 0 0 0 69.948.000 69.948.000 0 0 0 69.948.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 341 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 275.823.000 0 0 0 275.823.000 324.263.000 0 0 0 324.263.000 48.440.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 137.704.000 0 0 0 137.704.000 137.704.000 0 0 0 137.704.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.814.000 0 0 0 33.814.000 33.814.000 0 0 0 33.814.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 104.305.000 0 0 0 104.305.000 152.745.000 0 0 0 152.745.000 48.440.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.042.332.000 372.351.000 0 0 1.414.683.000 956.062.000 372.351.000 0 0 1.328.413.000 (86.270.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.042.332.000 372.351.000 0 0 1.414.683.000 956.062.000 372.351.000 0 0 1.328.413.000 (86.270.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 130.000.000 0 0 0 130.000.000 0 0 0 0 0 (130.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 814.425.000 372.351.000 0 0 1.186.776.000 843.855.000 372.351.000 0 0 1.216.206.000 29.430.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 27.783.000 0 0 0 27.783.000 27.783.000 0 0 0 27.783.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 70.124.000 0 0 0 70.124.000 84.424.000 0 0 0 84.424.000 14.300.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 3.146.835.000 531.320.000 0 0 3.678.155.000 3.291.467.000 1.132.001.000 0 0 4.423.468.000 745.313.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.752.603.000 500.000.000 0 0 3.252.603.000 2.761.137.000 920.681.000 0 0 3.681.818.000 429.215.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 2.752.603.000 500.000.000 0 0 3.252.603.000 2.761.137.000 920.681.000 0 0 3.681.818.000 429.215.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 394.232.000 31.320.000 0 0 425.552.000 530.330.000 211.320.000 0 0 741.650.000 316.098.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 52.201.000 0 0 0 52.201.000 152.201.000 0 0 0 152.201.000 100.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 217.620.000 31.320.000 0 0 248.940.000 218.718.000 211.320.000 0 0 430.038.000 181.098.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 116.151.000 0 0 0 116.151.000 151.151.000 0 0 0 151.151.000 35.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 8.260.000 0 0 0 8.260.000 8.260.000 0 0 0 8.260.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 342 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1.513.362.000 0 0 0 1.513.362.000 1.698.107.000 0 0 0 1.698.107.000 184.745.000 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.513.362.000 0 0 0 1.513.362.000 1.698.107.000 0 0 0 1.698.107.000 184.745.000 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 29.530.000 0 0 0 29.530.000 29.530.000 0 0 0 29.530.000 0 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 29.530.000 0 0 0 29.530.000 29.530.000 0 0 0 29.530.000 0 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 29.530.000 0 0 0 29.530.000 29.530.000 0 0 0 29.530.000 0 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 247.504.000 0 0 0 247.504.000 425.104.000 0 0 0 425.104.000 177.600.000 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 247.504.000 0 0 0 247.504.000 249.904.000 0 0 0 249.904.000 2.400.000 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 247.504.000 0 0 0 247.504.000 249.904.000 0 0 0 249.904.000 2.400.000 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.03 Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 175.200.000 0 0 0 175.200.000 175.200.000 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.03 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro 0 0 0 0 0 175.200.000 0 0 0 175.200.000 175.200.000 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 32.481.000 0 0 0 32.481.000 32.481.000 0 0 0 32.481.000 0 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 32.481.000 0 0 0 32.481.000 32.481.000 0 0 0 32.481.000 0 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 32.481.000 0 0 0 32.481.000 32.481.000 0 0 0 32.481.000 0 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 800.507.000 0 0 0 800.507.000 817.587.000 0 0 0 817.587.000 17.080.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 343 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 800.507.000 0 0 0 800.507.000 817.587.000 0 0 0 817.587.000 17.080.000 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 80.000.000 0 0 0 80.000.000 73.944.000 0 0 0 73.944.000 (6.056.000) 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 469.692.000 0 0 0 469.692.000 470.384.000 0 0 0 470.384.000 692.000 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 49.400.000 0 0 0 49.400.000 0 0 0 0 0 (49.400.000) 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 156.415.000 0 0 0 156.415.000 273.259.000 0 0 0 273.259.000 116.844.000 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 45.000.000 0 0 0 45.000.000 0 0 0 0 0 (45.000.000) 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 403.340.000 0 0 0 403.340.000 393.405.000 0 0 0 393.405.000 (9.935.000) 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 403.340.000 0 0 0 403.340.000 393.405.000 0 0 0 393.405.000 (9.935.000) 2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 403.340.000 0 0 0 403.340.000 393.405.000 0 0 0 393.405.000 (9.935.000) 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 5.456.523.000 18.720.000 0 0 5.475.243.000 5.792.599.920 5.375.338.400 0 0 11.167.938.320 5.692.695.320 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5.456.523.000 18.720.000 0 0 5.475.243.000 5.792.599.920 5.375.338.400 0 0 11.167.938.320 5.692.695.320 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.568.347.000 0 0 0 4.568.347.000 4.602.357.320 28.658.000 0 0 4.631.015.320 62.668.320 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.929.000 0 0 0 16.929.000 19.471.000 0 0 0 19.471.000 2.542.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.048.000 0 0 0 7.048.000 8.257.000 0 0 0 8.257.000 1.209.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.908.000 0 0 0 1.908.000 1.908.000 0 0 0 1.908.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.537.000 0 0 0 1.537.000 1.537.000 0 0 0 1.537.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.769.000 0 0 0 1.769.000 2.416.000 0 0 0 2.416.000 647.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.600.000 0 0 0 1.600.000 2.286.000 0 0 0 2.286.000 686.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 344 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.067.000 0 0 0 3.067.000 3.067.000 0 0 0 3.067.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.986.497.000 0 0 0 3.986.497.000 3.981.445.320 0 0 0 3.981.445.320 (5.051.680) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.983.900.000 0 0 0 3.983.900.000 3.977.677.320 0 0 0 3.977.677.320 (6.222.680) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 577.000 0 0 0 577.000 577.000 0 0 0 577.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.508.000 0 0 0 1.508.000 2.679.000 0 0 0 2.679.000 1.171.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 512.000 0 0 0 512.000 512.000 0 0 0 512.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 139.330.000 0 0 0 139.330.000 63.131.000 8.400.000 0 0 71.531.000 (67.799.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000 0 0 0 500.000 712.000 8.400.000 0 0 9.112.000 8.612.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.330.000 0 0 0 5.330.000 7.430.000 0 0 0 7.430.000 2.100.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.350.000 0 0 0 11.350.000 11.970.000 0 0 0 11.970.000 620.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 0 0 0 1.440.000 1.440.000 0 0 0 1.440.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 3.880.000 0 0 0 3.880.000 10.831.000 0 0 0 10.831.000 6.951.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.410.000 0 0 0 1.410.000 464.000 0 0 0 464.000 (946.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 115.420.000 0 0 0 115.420.000 30.284.000 0 0 0 30.284.000 (85.136.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 20.258.000 0 0 20.258.000 20.258.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 20.258.000 0 0 20.258.000 20.258.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 337.530.000 0 0 0 337.530.000 377.173.000 0 0 0 377.173.000 39.643.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 350.000 0 0 0 350.000 585.000 0 0 0 585.000 235.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 94.440.000 0 0 0 94.440.000 127.212.000 0 0 0 127.212.000 32.772.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 242.740.000 0 0 0 242.740.000 249.376.000 0 0 0 249.376.000 6.636.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88.061.000 0 0 0 88.061.000 161.137.000 0 0 0 161.137.000 73.076.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 345 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 52.665.750 0 0 0 52.665.750 75.038.000 0 0 0 75.038.000 22.372.250 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 27.757.250 0 0 0 27.757.250 38.295.000 0 0 0 38.295.000 10.537.750 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.638.000 0 0 0 7.638.000 27.736.000 0 0 0 27.736.000 20.098.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 20.068.000 0 0 0 20.068.000 20.068.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 22.506.000 0 0 0 22.506.000 116.313.000 0 0 0 116.313.000 93.807.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 22.506.000 0 0 0 22.506.000 17.861.000 0 0 0 17.861.000 (4.645.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 22.506.000 0 0 0 22.506.000 17.861.000 0 0 0 17.861.000 (4.645.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 98.452.000 0 0 0 98.452.000 98.452.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 98.452.000 0 0 0 98.452.000 98.452.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 68.605.000 0 0 0 68.605.000 69.482.000 0 0 0 69.482.000 877.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 68.605.000 0 0 0 68.605.000 69.482.000 0 0 0 69.482.000 877.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 48.210.000 0 0 0 48.210.000 41.685.000 0 0 0 41.685.000 (6.525.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 20.395.000 0 0 0 20.395.000 27.797.000 0 0 0 27.797.000 7.402.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 403.487.000 0 0 0 403.487.000 594.677.600 5.266.680.400 0 0 5.861.358.000 5.457.871.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 403.487.000 0 0 0 403.487.000 594.677.600 5.266.680.400 0 0 5.861.358.000 5.457.871.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 346 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 293.254.000 0 0 0 293.254.000 470.954.600 5.266.680.400 0 0 5.737.635.000 5.444.381.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 108.778.000 0 0 0 108.778.000 122.268.000 0 0 0 122.268.000 13.490.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 1.455.000 0 0 0 1.455.000 1.455.000 0 0 0 1.455.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 359.665.000 0 0 0 359.665.000 359.705.000 0 0 0 359.705.000 40.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 359.665.000 0 0 0 359.665.000 359.705.000 0 0 0 359.705.000 40.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 69.763.000 0 0 0 69.763.000 60.300.000 0 0 0 60.300.000 (9.463.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 253.998.000 0 0 0 253.998.000 274.668.000 0 0 0 274.668.000 20.670.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 35.904.000 0 0 0 35.904.000 24.737.000 0 0 0 24.737.000 (11.167.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 33.913.000 18.720.000 0 0 52.633.000 50.065.000 80.000.000 0 0 130.065.000 77.432.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 33.913.000 18.720.000 0 0 52.633.000 50.065.000 80.000.000 0 0 130.065.000 77.432.000 2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 33.913.000 18.720.000 0 0 52.633.000 50.065.000 80.000.000 0 0 130.065.000 77.432.000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 11.214.982.000 180.286.000 0 0 11.395.268.000 11.208.115.091 291.388.000 0 0 11.499.503.091 104.235.091 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 11.214.982.000 180.286.000 0 0 11.395.268.000 11.208.115.091 291.388.000 0 0 11.499.503.091 104.235.091 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.721.119.000 0 0 0 4.721.119.000 4.594.794.091 87.388.000 0 0 4.682.182.091 (38.936.909) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 347 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.125.000 0 0 0 25.125.000 25.125.000 0 0 0 25.125.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.790.000 0 0 0 8.790.000 8.790.000 0 0 0 8.790.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.893.000 0 0 0 2.893.000 2.893.000 0 0 0 2.893.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.940.000 0 0 0 2.940.000 2.940.000 0 0 0 2.940.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.728.000 0 0 0 2.728.000 2.728.000 0 0 0 2.728.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.974.000 0 0 0 2.974.000 2.974.000 0 0 0 2.974.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.862.154.000 0 0 0 3.862.154.000 3.635.494.091 0 0 0 3.635.494.091 (226.659.909) 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.680.044.000 0 0 0 3.680.044.000 3.449.886.091 0 0 0 3.449.886.091 (230.157.909) 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.705.000 0 0 0 4.705.000 4.705.000 0 0 0 4.705.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 175.614.000 0 0 0 175.614.000 179.112.000 0 0 0 179.112.000 3.498.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.791.000 0 0 0 1.791.000 1.791.000 0 0 0 1.791.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 166.140.000 0 0 0 166.140.000 166.140.000 0 0 0 166.140.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.994.000 0 0 0 8.994.000 8.994.000 0 0 0 8.994.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.855.000 0 0 0 9.855.000 9.855.000 0 0 0 9.855.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.000.000 0 0 0 11.000.000 11.000.000 0 0 0 11.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 35.681.000 0 0 0 35.681.000 35.681.000 0 0 0 35.681.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.980.000 0 0 0 10.980.000 10.980.000 0 0 0 10.980.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83.630.000 0 0 0 83.630.000 83.630.000 0 0 0 83.630.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 348 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 87.388.000 0 0 87.388.000 87.388.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 7.500.000 0 0 7.500.000 7.500.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 79.888.000 0 0 79.888.000 79.888.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 321.856.000 0 0 0 321.856.000 322.191.000 0 0 0 322.191.000 335.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 86.400.000 0 0 0 86.400.000 86.400.000 0 0 0 86.400.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 235.456.000 0 0 0 235.456.000 235.791.000 0 0 0 235.791.000 335.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 345.844.000 0 0 0 345.844.000 345.844.000 0 0 0 345.844.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 117.988.000 0 0 0 117.988.000 117.988.000 0 0 0 117.988.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 46.957.000 0 0 0 46.957.000 46.957.000 0 0 0 46.957.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.539.000 0 0 0 29.539.000 29.539.000 0 0 0 29.539.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 149.360.000 0 0 0 149.360.000 149.360.000 0 0 0 149.360.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 615.312.000 0 0 0 615.312.000 766.607.000 0 0 0 766.607.000 151.295.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 138.059.000 0 0 0 138.059.000 278.890.000 0 0 0 278.890.000 140.831.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 111.187.000 0 0 0 111.187.000 19.717.000 0 0 0 19.717.000 (91.470.000) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 349 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 04 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan 10.701.000 0 0 0 10.701.000 219.069.000 0 0 0 219.069.000 208.368.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 16.171.000 0 0 0 16.171.000 40.104.000 0 0 0 40.104.000 23.933.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 477.253.000 0 0 0 477.253.000 487.717.000 0 0 0 487.717.000 10.464.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 477.253.000 0 0 0 477.253.000 487.717.000 0 0 0 487.717.000 10.464.000 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 5.631.302.000 180.286.000 0 0 5.811.588.000 5.599.465.000 204.000.000 0 0 5.803.465.000 (8.123.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.060.256.000 180.286.000 0 0 2.240.542.000 2.028.419.000 204.000.000 0 0 2.232.419.000 (8.123.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 2.060.256.000 180.286.000 0 0 2.240.542.000 2.028.419.000 204.000.000 0 0 2.232.419.000 (8.123.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 742.045.000 0 0 0 742.045.000 742.045.000 0 0 0 742.045.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 742.045.000 0 0 0 742.045.000 742.045.000 0 0 0 742.045.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 2.632.589.000 0 0 0 2.632.589.000 2.632.589.000 0 0 0 2.632.589.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.03 01 Seleksi Atlet Daerah 2.632.589.000 0 0 0 2.632.589.000 2.632.589.000 0 0 0 2.632.589.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 196.412.000 0 0 0 196.412.000 196.412.000 0 0 0 196.412.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.05 01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 196.412.000 0 0 0 196.412.000 196.412.000 0 0 0 196.412.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 247.249.000 0 0 0 247.249.000 247.249.000 0 0 0 247.249.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 247.249.000 0 0 0 247.249.000 247.249.000 0 0 0 247.249.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 350 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 04 2.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 247.249.000 0 0 0 247.249.000 247.249.000 0 0 0 247.249.000 0 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 279.190.000 34.000.000 0 0 313.190.000 139.869.000 111.103.000 0 0 250.972.000 (62.218.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 279.190.000 34.000.000 0 0 313.190.000 139.869.000 111.103.000 0 0 250.972.000 (62.218.000) 2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 279.190.000 34.000.000 0 0 313.190.000 139.869.000 111.103.000 0 0 250.972.000 (62.218.000) 2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 279.190.000 34.000.000 0 0 313.190.000 139.869.000 111.103.000 0 0 250.972.000 (62.218.000) 2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 279.190.000 34.000.000 0 0 313.190.000 139.869.000 111.103.000 0 0 250.972.000 (62.218.000) 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 107.009.000 0 0 0 107.009.000 210.492.000 145.515.000 0 0 356.007.000 248.998.000 2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 107.009.000 0 0 0 107.009.000 210.492.000 145.515.000 0 0 356.007.000 248.998.000 2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 107.009.000 0 0 0 107.009.000 210.492.000 145.515.000 0 0 356.007.000 248.998.000 2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 19.342.000 0 0 0 19.342.000 122.825.000 145.515.000 0 0 268.340.000 248.998.000 2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 19.342.000 0 0 0 19.342.000 122.825.000 145.515.000 0 0 268.340.000 248.998.000 2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 87.667.000 0 0 0 87.667.000 87.667.000 0 0 0 87.667.000 0 2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 87.667.000 0 0 0 87.667.000 87.667.000 0 0 0 87.667.000 0 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.305.836.000 1.073.000.000 0 0 3.378.836.000 2.348.316.000 1.473.000.000 0 0 3.821.316.000 442.480.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.305.836.000 1.073.000.000 0 0 3.378.836.000 2.348.316.000 1.473.000.000 0 0 3.821.316.000 442.480.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 0 0 0 0 810.000.000 0 0 0 810.000.000 810.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 810.000.000 0 0 0 810.000.000 810.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 0 0 810.000.000 0 0 0 810.000.000 810.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.600.110.000 850.000.000 0 0 2.450.110.000 832.590.000 1.250.000.000 0 0 2.082.590.000 (367.520.000) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 351 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.100.110.000 0 0 0 1.100.110.000 469.212.000 0 0 0 469.212.000 (630.898.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 1.022.110.000 0 0 0 1.022.110.000 391.212.000 0 0 0 391.212.000 (630.898.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 78.000.000 0 0 0 78.000.000 78.000.000 0 0 0 78.000.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 500.000.000 850.000.000 0 0 1.350.000.000 363.378.000 1.250.000.000 0 0 1.613.378.000 263.378.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 0 850.000.000 0 0 850.000.000 0 1.250.000.000 0 0 1.250.000.000 400.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 500.000.000 0 0 0 500.000.000 363.378.000 0 0 0 363.378.000 (136.622.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 65.726.000 0 0 0 65.726.000 65.726.000 0 0 0 65.726.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 65.726.000 0 0 0 65.726.000 65.726.000 0 0 0 65.726.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 65.726.000 0 0 0 65.726.000 65.726.000 0 0 0 65.726.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 02 Pengembangan Cagar Budaya 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 625.000.000 223.000.000 0 0 848.000.000 625.000.000 223.000.000 0 0 848.000.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 625.000.000 223.000.000 0 0 848.000.000 625.000.000 223.000.000 0 0 848.000.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu 0 0 0 0 0 184.380.000 0 0 0 184.380.000 184.380.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 25.000.000 0 0 0 25.000.000 133.458.000 0 0 0 133.458.000 108.458.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 0 223.000.000 0 0 223.000.000 307.162.000 223.000.000 0 0 530.162.000 307.162.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 600.000.000 0 0 0 600.000.000 0 0 0 0 0 (600.000.000) 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 5.816.040.000 1.212.000 0 0 5.817.252.000 5.842.556.265 379.780.960 0 0 6.222.337.225 405.085.225 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 352 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5.816.040.000 1.212.000 0 0 5.817.252.000 5.842.556.265 379.780.960 0 0 6.222.337.225 405.085.225 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.486.390.000 1.212.000 0 0 5.487.602.000 5.512.541.800 349.780.960 0 0 5.862.322.760 374.720.760 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.190.000 0 0 0 55.190.000 58.168.000 0 0 0 58.168.000 2.978.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.335.000 0 0 0 16.335.000 19.313.000 0 0 0 19.313.000 2.978.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.675.000 0 0 0 7.675.000 7.675.000 0 0 0 7.675.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.450.000 0 0 0 6.450.000 6.450.000 0 0 0 6.450.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.738.000 0 0 0 3.738.000 3.738.000 0 0 0 3.738.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.791.000 0 0 0 3.791.000 3.791.000 0 0 0 3.791.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17.201.000 0 0 0 17.201.000 17.201.000 0 0 0 17.201.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.163.800.000 0 0 0 4.163.800.000 4.148.473.800 0 0 0 4.148.473.800 (15.326.200) 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.103.164.000 0 0 0 4.103.164.000 4.092.037.800 0 0 0 4.092.037.800 (11.126.200) 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 51.961.000 0 0 0 51.961.000 47.761.000 0 0 0 47.761.000 (4.200.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8.675.000 0 0 0 8.675.000 8.675.000 0 0 0 8.675.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 175.856.000 1.212.000 0 0 177.068.000 200.369.000 1.212.000 0 0 201.581.000 24.513.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.357.000 0 0 0 19.357.000 31.764.000 0 0 0 31.764.000 12.407.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.495.000 0 0 0 3.495.000 3.495.000 0 0 0 3.495.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 1.212.000 0 0 1.212.000 3.171.000 1.212.000 0 0 4.383.000 3.171.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.205.000 0 0 0 18.205.000 18.205.000 0 0 0 18.205.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.963.000 0 0 0 11.963.000 19.213.000 0 0 0 19.213.000 7.250.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 38.680.000 0 0 0 38.680.000 45.177.000 0 0 0 45.177.000 6.497.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 84.156.000 0 0 0 84.156.000 79.344.000 0 0 0 79.344.000 (4.812.000) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 353 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 92.268.960 0 0 92.268.960 92.268.960 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.500.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 25.025.000 0 0 25.025.000 25.025.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 64.743.960 0 0 64.743.960 64.743.960 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 702.032.000 0 0 0 702.032.000 627.382.000 0 0 0 627.382.000 (74.650.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.752.000 0 0 0 11.752.000 19.242.000 0 0 0 19.242.000 7.490.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 363.000.000 0 0 0 363.000.000 280.860.000 0 0 0 280.860.000 (82.140.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 327.280.000 0 0 0 327.280.000 327.280.000 0 0 0 327.280.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 389.512.000 0 0 0 389.512.000 478.149.000 256.300.000 0 0 734.449.000 344.937.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 82.040.000 0 0 0 82.040.000 92.040.000 0 0 0 92.040.000 10.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 79.980.000 0 0 0 79.980.000 54.990.000 0 0 0 54.990.000 (24.990.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.950.000 0 0 0 29.950.000 29.950.000 0 0 0 29.950.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 191.542.000 0 0 0 191.542.000 295.169.000 256.300.000 0 0 551.469.000 359.927.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 329.650.000 0 0 0 329.650.000 330.014.465 30.000.000 0 0 360.014.465 30.364.465 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 317.451.000 0 0 0 317.451.000 317.815.465 30.000.000 0 0 347.815.465 30.364.465 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 3.863.000 0 0 0 3.863.000 3.863.000 20.000.000 0 0 23.863.000 20.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 53.737.000 0 0 0 53.737.000 53.803.465 0 0 0 53.803.465 66.465 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 08 Pengembangan Bahan Pustaka 9.875.000 0 0 0 9.875.000 9.875.000 10.000.000 0 0 19.875.000 10.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 9.183.000 0 0 0 9.183.000 9.183.000 0 0 0 9.183.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 240.793.000 0 0 0 240.793.000 241.091.000 0 0 0 241.091.000 298.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 354 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12.199.000 0 0 0 12.199.000 12.199.000 0 0 0 12.199.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 12.199.000 0 0 0 12.199.000 12.199.000 0 0 0 12.199.000 0 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 263.723.000 0 0 0 263.723.000 275.408.000 0 0 0 275.408.000 11.685.000 2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 263.723.000 0 0 0 263.723.000 275.408.000 0 0 0 275.408.000 11.685.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 227.390.000 0 0 0 227.390.000 237.530.000 0 0 0 237.530.000 10.140.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 109.760.000 0 0 0 109.760.000 119.767.000 0 0 0 119.767.000 10.007.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 109.760.000 0 0 0 109.760.000 119.767.000 0 0 0 119.767.000 10.007.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 117.630.000 0 0 0 117.630.000 117.763.000 0 0 0 117.763.000 133.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 117.630.000 0 0 0 117.630.000 117.763.000 0 0 0 117.763.000 133.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 36.333.000 0 0 0 36.333.000 37.878.000 0 0 0 37.878.000 1.545.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 0 0 0 0 0 1.513.000 0 0 0 1.513.000 1.513.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.01 01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 0 0 0 0 0 1.513.000 0 0 0 1.513.000 1.513.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 36.333.000 0 0 0 36.333.000 36.365.000 0 0 0 36.365.000 32.000 2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.04 02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 36.333.000 0 0 0 36.333.000 36.365.000 0 0 0 36.365.000 32.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 30.091.043.000 391.718.000 0 0 30.482.761.000 28.296.069.968 1.136.045.000 0 0 29.432.114.968 (1.050.646.032) 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 452.502.000 0 0 0 452.502.000 456.950.000 27.000.000 0 0 483.950.000 31.448.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 452.502.000 0 0 0 452.502.000 456.950.000 27.000.000 0 0 483.950.000 31.448.000 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 334.381.000 0 0 0 334.381.000 357.326.000 27.000.000 0 0 384.326.000 49.945.000 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 139.341.000 0 0 0 139.341.000 135.894.000 0 0 0 135.894.000 (3.447.000) 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 75.172.000 0 0 0 75.172.000 38.530.000 0 0 0 38.530.000 (36.642.000) 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 64.169.000 0 0 0 64.169.000 97.364.000 0 0 0 97.364.000 33.195.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 355 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 195.040.000 0 0 0 195.040.000 221.432.000 27.000.000 0 0 248.432.000 53.392.000 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 195.040.000 0 0 0 195.040.000 221.432.000 27.000.000 0 0 248.432.000 53.392.000 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 118.121.000 0 0 0 118.121.000 99.624.000 0 0 0 99.624.000 (18.497.000) 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 47.813.000 0 0 0 47.813.000 29.244.000 0 0 0 29.244.000 (18.569.000) 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 47.813.000 0 0 0 47.813.000 29.244.000 0 0 0 29.244.000 (18.569.000) 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 70.308.000 0 0 0 70.308.000 70.380.000 0 0 0 70.380.000 72.000 3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 70.308.000 0 0 0 70.308.000 70.380.000 0 0 0 70.380.000 72.000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 2.735.673.000 0 0 0 2.735.673.000 3.098.294.300 0 0 0 3.098.294.300 362.621.300 2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 2.735.673.000 0 0 0 2.735.673.000 3.098.294.300 0 0 0 3.098.294.300 362.621.300 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 336.731.000 0 0 0 336.731.000 695.990.750 0 0 0 695.990.750 359.259.750 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 165.423.000 0 0 0 165.423.000 165.423.000 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 165.423.000 0 0 0 165.423.000 165.423.000 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 336.731.000 0 0 0 336.731.000 530.567.750 0 0 0 530.567.750 193.836.750 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.03 03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 492.479.750 0 0 0 492.479.750 492.479.750 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 336.731.000 0 0 0 336.731.000 38.088.000 0 0 0 38.088.000 (298.643.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.518.770.000 0 0 0 1.518.770.000 263.604.000 0 0 0 263.604.000 (1.255.166.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1.518.770.000 0 0 0 1.518.770.000 263.604.000 0 0 0 263.604.000 (1.255.166.000) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 356 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 244.210.000 0 0 0 244.210.000 194.210.000 0 0 0 194.210.000 (50.000.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 1.185.166.000 0 0 0 1.185.166.000 0 0 0 0 0 (1.185.166.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 27.584.000 0 0 0 27.584.000 27.584.000 0 0 0 27.584.000 0 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 61.810.000 0 0 0 61.810.000 41.810.000 0 0 0 41.810.000 (20.000.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 880.172.000 0 0 0 880.172.000 2.138.699.550 0 0 0 2.138.699.550 1.258.527.550 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 880.172.000 0 0 0 880.172.000 2.138.699.550 0 0 0 2.138.699.550 1.258.527.550 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 0 0 0 0 0 123.563.000 0 0 0 123.563.000 123.563.000 3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 880.172.000 0 0 0 880.172.000 2.015.136.550 0 0 0 2.015.136.550 1.134.964.550 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 8.181.724.000 379.783.000 0 0 8.561.507.000 7.352.891.112 622.737.000 0 0 7.975.628.112 (585.878.888) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 8.181.724.000 379.783.000 0 0 8.561.507.000 7.352.891.112 622.737.000 0 0 7.975.628.112 (585.878.888) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.436.686.000 0 0 0 6.436.686.000 5.618.919.112 56.744.000 0 0 5.675.663.112 (761.022.888) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.400.000 0 0 0 10.400.000 10.400.000 0 0 0 10.400.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.900.000 0 0 0 2.900.000 2.900.000 0 0 0 2.900.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.817.335.000 0 0 0 5.817.335.000 5.020.894.112 0 0 0 5.020.894.112 (796.440.888) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.798.435.000 0 0 0 5.798.435.000 5.001.994.112 0 0 0 5.001.994.112 (796.440.888) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 357 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15.900.000 0 0 0 15.900.000 15.900.000 0 0 0 15.900.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 122.491.000 0 0 0 122.491.000 83.039.000 0 0 0 83.039.000 (39.452.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.320.000 0 0 0 9.320.000 12.248.000 0 0 0 12.248.000 2.928.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000 0 0 0 1.800.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 93.371.000 0 0 0 93.371.000 50.991.000 0 0 0 50.991.000 (42.380.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 664.000 17.610.000 0 0 18.274.000 18.274.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 664.000 17.610.000 0 0 18.274.000 18.274.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 368.027.000 0 0 0 368.027.000 368.243.000 0 0 0 368.243.000 216.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.137.000 0 0 0 3.137.000 3.137.000 0 0 0 3.137.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 149.196.000 0 0 0 149.196.000 149.196.000 0 0 0 149.196.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 215.694.000 0 0 0 215.694.000 215.910.000 0 0 0 215.910.000 216.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 118.433.000 0 0 0 118.433.000 135.679.000 39.134.000 0 0 174.813.000 56.380.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 64.149.000 0 0 0 64.149.000 64.149.000 0 0 0 64.149.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 49.677.000 0 0 0 49.677.000 49.677.000 0 0 0 49.677.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.607.000 0 0 0 4.607.000 21.853.000 0 0 0 21.853.000 17.246.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 39.134.000 0 0 39.134.000 39.134.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 358 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 455.882.000 13.790.000 0 0 469.672.000 398.683.000 0 0 0 398.683.000 (70.989.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 44.215.000 13.790.000 0 0 58.005.000 0 0 0 0 0 (58.005.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 44.215.000 13.790.000 0 0 58.005.000 0 0 0 0 0 (58.005.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 411.667.000 0 0 0 411.667.000 398.683.000 0 0 0 398.683.000 (12.984.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 329.474.000 0 0 0 329.474.000 390.808.000 0 0 0 390.808.000 61.334.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 82.193.000 0 0 0 82.193.000 7.875.000 0 0 0 7.875.000 (74.318.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 200.000.000 0 0 200.000.000 200.000.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 0 0 0 0 0 0 200.000.000 0 0 200.000.000 200.000.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 0 0 0 0 0 0 200.000.000 0 0 200.000.000 200.000.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 794.236.000 225.000.000 0 0 1.019.236.000 774.547.000 225.000.000 0 0 999.547.000 (19.689.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 23.391.000 0 0 0 23.391.000 23.415.000 0 0 0 23.415.000 24.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 23.391.000 0 0 0 23.391.000 23.415.000 0 0 0 23.415.000 24.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 23.391.000 0 0 0 23.391.000 23.415.000 0 0 0 23.415.000 24.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 23.391.000 0 0 0 23.391.000 23.415.000 0 0 0 23.415.000 24.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 316.929.000 225.000.000 0 0 541.929.000 322.421.000 225.000.000 0 0 547.421.000 5.492.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.03 01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 28.379.000 0 0 0 28.379.000 33.607.000 0 0 0 33.607.000 5.228.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 288.550.000 225.000.000 0 0 513.550.000 288.814.000 225.000.000 0 0 513.814.000 264.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 359 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 387.790.000 0 0 0 387.790.000 405.296.000 0 0 0 405.296.000 17.506.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 147.271.000 0 0 0 147.271.000 164.561.000 0 0 0 164.561.000 17.290.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis 210.519.000 0 0 0 210.519.000 210.735.000 0 0 0 210.735.000 216.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 42.735.000 0 0 0 42.735.000 0 0 0 0 0 (42.735.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.05 01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan 42.735.000 0 0 0 42.735.000 0 0 0 0 0 (42.735.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 125.331.000 0 0 0 125.331.000 70.330.000 0 0 0 70.330.000 (55.001.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 125.331.000 0 0 0 125.331.000 70.330.000 0 0 0 70.330.000 (55.001.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 32.429.000 0 0 0 32.429.000 0 0 0 0 0 (32.429.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 92.902.000 0 0 0 92.902.000 70.330.000 0 0 0 70.330.000 (22.572.000) 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 23.391.000 0 0 0 23.391.000 23.415.000 0 0 0 23.415.000 24.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 23.391.000 0 0 0 23.391.000 23.415.000 0 0 0 23.415.000 24.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.01 02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 23.391.000 0 0 0 23.391.000 23.415.000 0 0 0 23.415.000 24.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 346.198.000 140.993.000 0 0 487.191.000 466.997.000 140.993.000 0 0 607.990.000 120.799.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 346.198.000 140.993.000 0 0 487.191.000 466.997.000 140.993.000 0 0 607.990.000 120.799.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 13.571.000 0 0 0 13.571.000 23.250.000 0 0 0 23.250.000 9.679.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 262.447.000 0 0 0 262.447.000 373.495.000 0 0 0 373.495.000 111.048.000 3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 70.180.000 140.993.000 0 0 211.173.000 70.252.000 140.993.000 0 0 211.245.000 72.000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 4.712.177.000 0 0 0 4.712.177.000 4.515.732.000 418.150.000 0 0 4.933.882.000 221.705.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 360 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4.712.177.000 0 0 0 4.712.177.000 4.515.732.000 418.150.000 0 0 4.933.882.000 221.705.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3.474.976.000 0 0 0 3.474.976.000 4.007.434.000 349.900.000 0 0 4.357.334.000 882.358.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 3.474.976.000 0 0 0 3.474.976.000 4.007.434.000 349.900.000 0 0 4.357.334.000 882.358.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 2.906.896.000 0 0 0 2.906.896.000 3.393.340.000 150.000.000 0 0 3.543.340.000 636.444.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 568.080.000 0 0 0 568.080.000 614.094.000 199.900.000 0 0 813.994.000 245.914.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 41.304.000 0 0 0 41.304.000 41.304.000 8.250.000 0 0 49.554.000 8.250.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 41.304.000 0 0 0 41.304.000 41.304.000 8.250.000 0 0 49.554.000 8.250.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 41.304.000 0 0 0 41.304.000 41.304.000 8.250.000 0 0 49.554.000 8.250.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 1.083.887.000 0 0 0 1.083.887.000 349.528.000 60.000.000 0 0 409.528.000 (674.359.000) 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.083.887.000 0 0 0 1.083.887.000 349.528.000 60.000.000 0 0 409.528.000 (674.359.000) 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota 7.760.000 0 0 0 7.760.000 7.760.000 0 0 0 7.760.000 0 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 03 Pameran Dagang Lokal 1.076.127.000 0 0 0 1.076.127.000 341.768.000 60.000.000 0 0 401.768.000 (674.359.000) 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 112.010.000 0 0 0 112.010.000 117.466.000 0 0 0 117.466.000 5.456.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 112.010.000 0 0 0 112.010.000 117.466.000 0 0 0 117.466.000 5.456.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 105.168.000 0 0 0 105.168.000 112.524.000 0 0 0 112.524.000 7.356.000 3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 6.842.000 0 0 0 6.842.000 4.942.000 0 0 0 4.942.000 (1.900.000) 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 14.008.967.000 11.935.000 0 0 14.020.902.000 12.872.202.556 68.158.000 0 0 12.940.360.556 (1.080.541.444) 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 14.008.967.000 11.935.000 0 0 14.020.902.000 12.872.202.556 68.158.000 0 0 12.940.360.556 (1.080.541.444) 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.125.657.000 0 0 0 13.125.657.000 11.854.390.756 56.223.000 0 0 11.910.613.756 (1.215.043.244) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 361 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.052.000 0 0 0 9.052.000 9.052.000 0 0 0 9.052.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.750.000 0 0 0 2.750.000 2.750.000 0 0 0 2.750.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 950.000 0 0 0 950.000 950.000 0 0 0 950.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 935.000 0 0 0 935.000 935.000 0 0 0 935.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 922.000 0 0 0 922.000 922.000 0 0 0 922.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 945.000 0 0 0 945.000 945.000 0 0 0 945.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.550.000 0 0 0 2.550.000 2.550.000 0 0 0 2.550.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.368.253.000 0 0 0 11.368.253.000 10.030.787.789 0 0 0 10.030.787.789 (1.337.465.211) 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.309.319.000 0 0 0 11.309.319.000 9.967.457.640 0 0 0 9.967.457.640 (1.341.861.360) 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 57.434.000 0 0 0 57.434.000 61.830.149 0 0 0 61.830.149 4.396.149 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 226.461.000 0 0 0 226.461.000 292.211.000 0 0 0 292.211.000 65.750.000 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.041.000 0 0 0 7.041.000 7.041.000 0 0 0 7.041.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.155.000 0 0 0 25.155.000 25.155.000 0 0 0 25.155.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.620.000 0 0 0 25.620.000 25.620.000 0 0 0 25.620.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 17.357.000 0 0 0 17.357.000 83.107.000 0 0 0 83.107.000 65.750.000 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.400.000 0 0 0 5.400.000 5.400.000 0 0 0 5.400.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 136.888.000 0 0 0 136.888.000 136.888.000 0 0 0 136.888.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 56.223.000 0 0 56.223.000 56.223.000 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 56.223.000 0 0 56.223.000 56.223.000 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 913.021.000 0 0 0 913.021.000 913.469.967 0 0 0 913.469.967 448.967 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 362 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 580.000.000 0 0 0 580.000.000 580.000.000 0 0 0 580.000.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 333.021.000 0 0 0 333.021.000 333.469.967 0 0 0 333.469.967 448.967 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 608.870.000 0 0 0 608.870.000 608.870.000 0 0 0 608.870.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 266.900.000 0 0 0 266.900.000 266.900.000 0 0 0 266.900.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 261.663.000 0 0 0 261.663.000 261.663.000 0 0 0 261.663.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36.262.000 0 0 0 36.262.000 36.262.000 0 0 0 36.262.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 44.045.000 0 0 0 44.045.000 44.045.000 0 0 0 44.045.000 0 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 732.226.000 11.935.000 0 0 744.161.000 900.442.800 11.935.000 0 0 912.377.800 168.216.800 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 732.226.000 11.935.000 0 0 744.161.000 900.442.800 11.935.000 0 0 912.377.800 168.216.800 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 157.089.000 0 0 0 157.089.000 0 0 0 0 0 (157.089.000) 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 0 0 0 0 0 285.416.000 0 0 0 285.416.000 285.416.000 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 532.107.000 0 0 0 532.107.000 519.496.800 0 0 0 519.496.800 (12.610.200) 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 43.030.000 11.935.000 0 0 54.965.000 95.530.000 11.935.000 0 0 107.465.000 52.500.000 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 151.084.000 0 0 0 151.084.000 117.369.000 0 0 0 117.369.000 (33.715.000) 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 151.084.000 0 0 0 151.084.000 117.369.000 0 0 0 117.369.000 (33.715.000) 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 81.176.000 0 0 0 81.176.000 81.176.000 0 0 0 81.176.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 363 3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas 69.908.000 0 0 0 69.908.000 36.193.000 0 0 0 36.193.000 (33.715.000) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 65.671.131.000 746.466.000 0 0 66.417.597.000 61.579.890.156 4.645.172.500 0 0 66.225.062.656 (192.534.344) 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 35.824.188.000 680.793.000 0 0 36.504.981.000 34.953.559.554 3.571.078.000 0 0 38.524.637.554 2.019.656.554 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah 35.824.188.000 680.793.000 0 0 36.504.981.000 34.953.559.554 3.571.078.000 0 0 38.524.637.554 2.019.656.554 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.881.326.000 639.794.000 0 0 31.521.120.000 31.301.437.554 3.465.079.000 0 0 34.766.516.554 3.245.396.554 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.400.000 0 0 0 38.400.000 35.904.000 0 0 0 35.904.000 (2.496.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.774.000 0 0 0 5.774.000 5.774.000 0 0 0 5.774.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.825.000 0 0 0 5.825.000 5.201.000 0 0 0 5.201.000 (624.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.899.000 0 0 0 5.899.000 5.275.000 0 0 0 5.275.000 (624.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.391.000 0 0 0 5.391.000 4.767.000 0 0 0 4.767.000 (624.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.891.000 0 0 0 5.891.000 5.267.000 0 0 0 5.267.000 (624.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.620.000 0 0 0 9.620.000 9.620.000 0 0 0 9.620.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19.582.392.000 0 0 0 19.582.392.000 19.377.985.554 0 0 0 19.377.985.554 (204.406.446) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.486.314.000 0 0 0 19.486.314.000 19.297.954.554 0 0 0 19.297.954.554 (188.359.446) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 96.078.000 0 0 0 96.078.000 80.031.000 0 0 0 80.031.000 (16.047.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.600.000 0 0 0 8.600.000 26.100.000 0 0 0 26.100.000 17.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 8.600.000 0 0 0 8.600.000 26.100.000 0 0 0 26.100.000 17.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.208.935.000 0 0 0 3.208.935.000 3.277.684.000 0 0 0 3.277.684.000 68.749.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 60.000.000 0 0 0 60.000.000 84.864.000 0 0 0 84.864.000 24.864.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 192.500.000 0 0 0 192.500.000 299.000.000 0 0 0 299.000.000 106.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.980.000 0 0 0 15.980.000 26.378.000 0 0 0 26.378.000 10.398.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 81.714.000 0 0 0 81.714.000 77.600.000 0 0 0 77.600.000 (4.114.000) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 364 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 104.382.000 0 0 0 104.382.000 122.345.000 0 0 0 122.345.000 17.963.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 73.260.000 0 0 0 73.260.000 70.170.000 0 0 0 70.170.000 (3.090.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 96.811.000 0 0 0 96.811.000 220.760.000 0 0 0 220.760.000 123.949.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.018.634.000 0 0 0 1.018.634.000 1.236.027.000 0 0 0 1.236.027.000 217.393.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.565.654.000 0 0 0 1.565.654.000 1.140.540.000 0 0 0 1.140.540.000 (425.114.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 495.294.000 0 0 495.294.000 0 3.320.579.000 0 0 3.320.579.000 2.825.285.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 0 0 0 620.000.000 0 0 620.000.000 620.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0 0 0 0 0 0 80.000.000 0 0 80.000.000 80.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 99.180.000 0 0 99.180.000 0 299.680.000 0 0 299.680.000 200.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 396.114.000 0 0 396.114.000 0 2.290.899.000 0 0 2.290.899.000 1.894.785.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 0 0 0 30.000.000 0 0 30.000.000 30.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.517.418.000 0 0 0 2.517.418.000 2.447.419.000 0 0 0 2.447.419.000 (69.999.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36.580.000 0 0 0 36.580.000 41.581.000 0 0 0 41.581.000 5.001.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.659.420.000 0 0 0 1.659.420.000 1.584.420.000 0 0 0 1.584.420.000 (75.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 821.418.000 0 0 0 821.418.000 821.418.000 0 0 0 821.418.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.438.444.000 144.500.000 0 0 1.582.944.000 1.977.888.000 144.500.000 0 0 2.122.388.000 539.444.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 537.700.000 0 0 0 537.700.000 696.778.000 0 0 0 696.778.000 159.078.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 301.335.000 0 0 0 301.335.000 498.695.000 0 0 0 498.695.000 197.360.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 59.900.000 0 0 0 59.900.000 40.400.000 0 0 0 40.400.000 (19.500.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 103.825.000 0 0 0 103.825.000 194.638.000 0 0 0 194.638.000 90.813.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 7.300.000 0 0 0 7.300.000 7.300.000 0 0 0 7.300.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 15.000.000 0 0 0 15.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 10.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 413.384.000 144.500.000 0 0 557.884.000 515.077.000 144.500.000 0 0 659.577.000 101.693.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 365 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 873.574.000 0 0 0 873.574.000 936.057.000 0 0 0 936.057.000 62.483.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 184.474.000 0 0 0 184.474.000 183.957.000 0 0 0 183.957.000 (517.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 74.100.000 0 0 0 74.100.000 137.100.000 0 0 0 137.100.000 63.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 600.000.000 0 0 0 600.000.000 600.000.000 0 0 0 600.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 448.402.000 0 0 0 448.402.000 551.612.000 0 0 0 551.612.000 103.210.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 272.239.000 0 0 0 272.239.000 343.619.000 0 0 0 343.619.000 71.380.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 97.243.000 0 0 0 97.243.000 128.503.000 0 0 0 128.503.000 31.260.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 78.920.000 0 0 0 78.920.000 79.490.000 0 0 0 79.490.000 570.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 Penataan Organisasi 753.264.000 0 0 0 753.264.000 262.741.000 0 0 0 262.741.000 (490.523.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 208.531.000 0 0 0 208.531.000 90.992.000 0 0 0 90.992.000 (117.539.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 195.787.000 0 0 0 195.787.000 46.030.000 0 0 0 46.030.000 (149.757.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 348.946.000 0 0 0 348.946.000 125.719.000 0 0 0 125.719.000 (223.227.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2.011.897.000 0 0 0 2.011.897.000 2.408.047.000 0 0 0 2.408.047.000 396.150.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 501.283.000 0 0 0 501.283.000 256.533.000 0 0 0 256.533.000 (244.750.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1.044.647.000 0 0 0 1.044.647.000 1.234.129.000 0 0 0 1.234.129.000 189.482.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 465.967.000 0 0 0 465.967.000 917.385.000 0 0 0 917.385.000 451.418.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3.791.629.000 31.999.000 0 0 3.823.628.000 2.335.976.000 31.999.000 0 0 2.367.975.000 (1.455.653.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.275.377.000 12.000.000 0 0 1.287.377.000 642.327.000 12.000.000 0 0 654.327.000 (633.050.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 677.417.000 0 0 0 677.417.000 212.393.000 0 0 0 212.393.000 (465.024.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 373.703.000 12.000.000 0 0 385.703.000 225.479.000 12.000.000 0 0 237.479.000 (148.224.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 224.257.000 0 0 0 224.257.000 204.455.000 0 0 0 204.455.000 (19.802.000) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 366 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 1.771.787.000 0 0 0 1.771.787.000 1.182.339.000 0 0 0 1.182.339.000 (589.448.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1.504.621.000 0 0 0 1.504.621.000 936.787.000 0 0 0 936.787.000 (567.834.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 92.929.000 0 0 0 92.929.000 136.110.000 0 0 0 136.110.000 43.181.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 174.237.000 0 0 0 174.237.000 109.442.000 0 0 0 109.442.000 (64.795.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 733.102.000 19.999.000 0 0 753.101.000 499.947.000 19.999.000 0 0 519.946.000 (233.155.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 379.399.000 19.999.000 0 0 399.398.000 320.244.000 19.999.000 0 0 340.243.000 (59.155.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 295.194.000 0 0 0 295.194.000 121.194.000 0 0 0 121.194.000 (174.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 58.509.000 0 0 0 58.509.000 58.509.000 0 0 0 58.509.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 11.363.000 0 0 0 11.363.000 11.363.000 0 0 0 11.363.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 11.363.000 0 0 0 11.363.000 11.363.000 0 0 0 11.363.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.151.233.000 9.000.000 0 0 1.160.233.000 1.316.146.000 74.000.000 0 0 1.390.146.000 229.913.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 211.625.000 0 0 0 211.625.000 245.250.000 0 0 0 245.250.000 33.625.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 84.119.000 0 0 0 84.119.000 74.000.000 0 0 0 74.000.000 (10.119.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 113.180.000 0 0 0 113.180.000 139.000.000 0 0 0 139.000.000 25.820.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 14.326.000 0 0 0 14.326.000 32.250.000 0 0 0 32.250.000 17.924.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 561.220.000 9.000.000 0 0 570.220.000 513.317.000 9.000.000 0 0 522.317.000 (47.903.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 0 0 0 0 0 25.392.000 0 0 0 25.392.000 25.392.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 484.652.000 9.000.000 0 0 493.652.000 434.848.000 9.000.000 0 0 443.848.000 (49.804.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 76.568.000 0 0 0 76.568.000 53.077.000 0 0 0 53.077.000 (23.491.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 331.850.000 0 0 0 331.850.000 237.692.000 65.000.000 0 0 302.692.000 (29.158.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 227.756.000 0 0 0 227.756.000 137.334.000 0 0 0 137.334.000 (90.422.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 43.514.000 0 0 0 43.514.000 31.678.000 65.000.000 0 0 96.678.000 53.164.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 60.580.000 0 0 0 60.580.000 68.680.000 0 0 0 68.680.000 8.100.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 367 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 46.538.000 0 0 0 46.538.000 319.887.000 0 0 0 319.887.000 273.349.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 0 0 0 0 0 270.000.000 0 0 0 270.000.000 270.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 25.011.000 0 0 0 25.011.000 31.087.000 0 0 0 31.087.000 6.076.000 4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 21.527.000 0 0 0 21.527.000 18.800.000 0 0 0 18.800.000 (2.727.000) 4 02 SEKRETARIAT DPRD 29.846.943.000 65.673.000 0 0 29.912.616.000 26.626.330.602 1.074.094.500 0 0 27.700.425.102 (2.212.190.898) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 29.846.943.000 65.673.000 0 0 29.912.616.000 26.626.330.602 1.074.094.500 0 0 27.700.425.102 (2.212.190.898) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 24.981.200.000 65.673.000 0 0 25.046.873.000 22.889.752.602 1.074.094.500 0 0 23.963.847.102 (1.083.025.898) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.804.000 0 0 0 21.804.000 19.524.000 0 0 0 19.524.000 (2.280.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.433.000 0 0 0 5.433.000 5.433.000 0 0 0 5.433.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.140.000 0 0 0 3.140.000 3.140.000 0 0 0 3.140.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.830.000 0 0 0 2.830.000 2.070.000 0 0 0 2.070.000 (760.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.431.000 0 0 0 3.431.000 2.671.000 0 0 0 2.671.000 (760.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.999.000 0 0 0 2.999.000 2.239.000 0 0 0 2.239.000 (760.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.971.000 0 0 0 3.971.000 3.971.000 0 0 0 3.971.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.335.535.000 0 0 0 3.335.535.000 3.191.019.102 0 0 0 3.191.019.102 (144.515.898) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.243.890.000 0 0 0 3.243.890.000 3.102.613.102 0 0 0 3.102.613.102 (141.276.898) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.035.000 0 0 0 1.035.000 1.035.000 0 0 0 1.035.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 90.610.000 0 0 0 90.610.000 87.371.000 0 0 0 87.371.000 (3.239.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 483.105.000 0 0 0 483.105.000 372.705.000 0 0 0 372.705.000 (110.400.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 483.105.000 0 0 0 483.105.000 372.705.000 0 0 0 372.705.000 (110.400.000) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 368 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.639.192.000 0 0 0 3.639.192.000 1.794.093.000 0 0 0 1.794.093.000 (1.845.099.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.993.000 0 0 0 19.993.000 19.993.000 0 0 0 19.993.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 112.317.000 0 0 0 112.317.000 91.887.000 0 0 0 91.887.000 (20.430.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.848.000 0 0 0 4.848.000 8.300.000 0 0 0 8.300.000 3.452.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 56.697.000 0 0 0 56.697.000 54.802.000 0 0 0 54.802.000 (1.895.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37.518.000 0 0 0 37.518.000 32.518.000 0 0 0 32.518.000 (5.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.600.000 0 0 0 12.600.000 7.200.000 0 0 0 7.200.000 (5.400.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 94.040.000 0 0 0 94.040.000 78.489.000 0 0 0 78.489.000 (15.551.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 99.849.000 0 0 0 99.849.000 99.849.000 0 0 0 99.849.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.201.330.000 0 0 0 3.201.330.000 1.401.055.000 0 0 0 1.401.055.000 (1.800.275.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 3.281.500 1.003.052.500 0 0 1.006.334.000 1.006.334.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 1.406.000 78.346.000 0 0 79.752.000 79.752.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 1.875.500 924.706.500 0 0 926.582.000 926.582.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 970.095.000 0 0 0 970.095.000 939.030.000 0 0 0 939.030.000 (31.065.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.223.000 0 0 0 5.223.000 5.223.000 0 0 0 5.223.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 244.800.000 0 0 0 244.800.000 212.700.000 0 0 0 212.700.000 (32.100.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 720.072.000 0 0 0 720.072.000 721.107.000 0 0 0 721.107.000 1.035.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 742.825.000 65.673.000 0 0 808.498.000 780.409.000 71.042.000 0 0 851.451.000 42.953.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 108.600.000 0 0 0 108.600.000 97.800.000 0 0 0 97.800.000 (10.800.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 194.585.000 0 0 0 194.585.000 164.725.000 0 0 0 164.725.000 (29.860.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 66.944.000 0 0 0 66.944.000 74.616.000 0 0 0 74.616.000 7.672.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 372.696.000 65.673.000 0 0 438.369.000 443.268.000 71.042.000 0 0 514.310.000 75.941.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 369 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 10.629.354.000 0 0 0 10.629.354.000 10.412.084.000 0 0 0 10.412.084.000 (217.270.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 10.372.350.000 0 0 0 10.372.350.000 10.155.080.000 0 0 0 10.155.080.000 (217.270.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 194.504.000 0 0 0 194.504.000 194.504.000 0 0 0 194.504.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 62.500.000 0 0 0 62.500.000 62.500.000 0 0 0 62.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 5.159.290.000 0 0 0 5.159.290.000 5.377.607.000 0 0 0 5.377.607.000 218.317.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 0 0 0 0 0 108.080.000 0 0 0 108.080.000 108.080.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 5.027.290.000 0 0 0 5.027.290.000 5.137.527.000 0 0 0 5.137.527.000 110.237.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 132.000.000 0 0 0 132.000.000 132.000.000 0 0 0 132.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 4.865.743.000 0 0 0 4.865.743.000 3.736.578.000 0 0 0 3.736.578.000 (1.129.165.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.396.107.000 0 0 0 1.396.107.000 530.617.000 0 0 0 530.617.000 (865.490.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 184.318.000 0 0 0 184.318.000 255.598.000 0 0 0 255.598.000 71.280.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1.211.789.000 0 0 0 1.211.789.000 275.019.000 0 0 0 275.019.000 (936.770.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 102.216.000 0 0 0 102.216.000 74.428.000 0 0 0 74.428.000 (27.788.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 27.991.000 0 0 0 27.991.000 17.609.000 0 0 0 17.609.000 (10.382.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 27.991.000 0 0 0 27.991.000 17.609.000 0 0 0 17.609.000 (10.382.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD 14.503.000 0 0 0 14.503.000 10.991.000 0 0 0 10.991.000 (3.512.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 14.503.000 0 0 0 14.503.000 10.991.000 0 0 0 10.991.000 (3.512.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 17.228.000 0 0 0 17.228.000 17.228.000 0 0 0 17.228.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 9.576.000 0 0 0 9.576.000 399.576.000 0 0 0 399.576.000 390.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 0 0 0 0 0 97.500.000 0 0 0 97.500.000 97.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 0 0 0 0 0 97.500.000 0 0 0 97.500.000 97.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 0 0 0 0 0 97.500.000 0 0 0 97.500.000 97.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 9.576.000 0 0 0 9.576.000 9.576.000 0 0 0 9.576.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 0 0 0 0 0 97.500.000 0 0 0 97.500.000 97.500.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 370 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 1.977.194.000 0 0 0 1.977.194.000 1.926.564.000 0 0 0 1.926.564.000 (50.630.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 02 Bimbingan Teknis DPRD 1.360.250.000 0 0 0 1.360.250.000 1.360.250.000 0 0 0 1.360.250.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 254.877.000 0 0 0 254.877.000 181.915.000 0 0 0 181.915.000 (72.962.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 168.950.000 0 0 0 168.950.000 204.355.000 0 0 0 204.355.000 35.405.000 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 171.661.000 0 0 0 171.661.000 170.167.000 0 0 0 170.167.000 (1.494.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 21.456.000 0 0 0 21.456.000 9.877.000 0 0 0 9.877.000 (11.579.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 904.592.000 0 0 0 904.592.000 338.947.000 0 0 0 338.947.000 (565.645.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 14.105.000 0 0 0 14.105.000 10.416.000 0 0 0 10.416.000 (3.689.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 890.487.000 0 0 0 890.487.000 328.531.000 0 0 0 328.531.000 (561.956.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 476.058.000 0 0 0 476.058.000 466.446.000 0 0 0 466.446.000 (9.612.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 469.800.000 0 0 0 469.800.000 462.468.000 0 0 0 462.468.000 (7.332.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 6.258.000 0 0 0 6.258.000 3.978.000 0 0 0 3.978.000 (2.280.000) 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 52.150.694.000 15.278.494.000 30.000.000.000 0 97.429.188.000 48.771.045.440 21.133.537.000 15.268.152.584 0 85.172.735.024 (12.256.452.976) 5 01 PERENCANAAN 7.550.542.000 53.750.000 0 0 7.604.292.000 7.962.507.600 225.164.000 0 0 8.187.671.600 583.379.600 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7.550.542.000 53.750.000 0 0 7.604.292.000 7.962.507.600 225.164.000 0 0 8.187.671.600 583.379.600 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.738.291.000 53.750.000 0 0 5.792.041.000 6.516.428.600 225.164.000 0 0 6.741.592.600 949.551.600 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.551.000 0 0 0 22.551.000 18.555.000 0 0 0 18.555.000 (3.996.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.968.000 0 0 0 6.968.000 5.726.000 0 0 0 5.726.000 (1.242.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.150.000 0 0 0 3.150.000 2.504.000 0 0 0 2.504.000 (646.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.141.000 0 0 0 3.141.000 2.495.000 0 0 0 2.495.000 (646.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.240.000 0 0 0 1.240.000 1.550.000 0 0 0 1.550.000 310.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.280.000 0 0 0 1.280.000 1.280.000 0 0 0 1.280.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.772.000 0 0 0 6.772.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 (1.772.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.147.526.000 0 0 0 5.147.526.000 5.831.461.600 0 0 0 5.831.461.600 683.935.600 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.121.936.000 0 0 0 5.121.936.000 5.816.464.600 0 0 0 5.816.464.600 694.528.600 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 371 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 22.495.000 0 0 0 22.495.000 11.902.000 0 0 0 11.902.000 (10.593.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.507.000 0 0 0 1.507.000 1.507.000 0 0 0 1.507.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.588.000 0 0 0 1.588.000 1.588.000 0 0 0 1.588.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 126.185.000 0 0 0 126.185.000 123.836.000 0 0 0 123.836.000 (2.349.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.991.000 0 0 0 4.991.000 7.176.000 0 0 0 7.176.000 2.185.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.735.000 0 0 0 24.735.000 26.111.000 0 0 0 26.111.000 1.376.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.595.000 0 0 0 9.595.000 9.595.000 0 0 0 9.595.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.360.000 0 0 0 3.360.000 3.360.000 0 0 0 3.360.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.560.000 0 0 0 13.560.000 19.884.000 0 0 0 19.884.000 6.324.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.376.000 0 0 0 2.376.000 792.000 0 0 0 792.000 (1.584.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 67.568.000 0 0 0 67.568.000 56.918.000 0 0 0 56.918.000 (10.650.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 53.750.000 0 0 53.750.000 0 225.164.000 0 0 225.164.000 171.414.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 8.941.000 0 0 8.941.000 8.941.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 53.750.000 0 0 53.750.000 0 203.723.000 0 0 203.723.000 149.973.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 12.500.000 0 0 12.500.000 12.500.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 288.618.000 0 0 0 288.618.000 284.084.000 0 0 0 284.084.000 (4.534.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.158.000 0 0 0 10.158.000 14.713.000 0 0 0 14.713.000 4.555.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 82.800.000 0 0 0 82.800.000 61.500.000 0 0 0 61.500.000 (21.300.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 195.660.000 0 0 0 195.660.000 207.871.000 0 0 0 207.871.000 12.211.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 153.411.000 0 0 0 153.411.000 258.492.000 0 0 0 258.492.000 105.081.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 77.640.000 0 0 0 77.640.000 89.575.000 0 0 0 89.575.000 11.935.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 372 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24.040.000 0 0 0 24.040.000 25.140.000 0 0 0 25.140.000 1.100.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 0 0 0 1.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 1.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36.738.000 0 0 0 36.738.000 50.945.000 0 0 0 50.945.000 14.207.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.993.000 0 0 0 13.993.000 90.832.000 0 0 0 90.832.000 76.839.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 884.745.000 0 0 0 884.745.000 625.489.000 0 0 0 625.489.000 (259.256.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 747.245.000 0 0 0 747.245.000 555.489.000 0 0 0 555.489.000 (191.756.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 28.739.000 0 0 0 28.739.000 28.739.000 0 0 0 28.739.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 85.420.000 0 0 0 85.420.000 85.420.000 0 0 0 85.420.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 145.580.000 0 0 0 145.580.000 145.580.000 0 0 0 145.580.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 487.506.000 0 0 0 487.506.000 295.750.000 0 0 0 295.750.000 (191.756.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 92.500.000 0 0 0 92.500.000 32.000.000 0 0 0 32.000.000 (60.500.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 92.500.000 0 0 0 92.500.000 32.000.000 0 0 0 32.000.000 (60.500.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 45.000.000 0 0 0 45.000.000 38.000.000 0 0 0 38.000.000 (7.000.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 45.000.000 0 0 0 45.000.000 38.000.000 0 0 0 38.000.000 (7.000.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 927.506.000 0 0 0 927.506.000 820.590.000 0 0 0 820.590.000 (106.916.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 441.568.000 0 0 0 441.568.000 240.062.000 0 0 0 240.062.000 (201.506.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 81.229.000 0 0 0 81.229.000 16.691.000 0 0 0 16.691.000 (64.538.000) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 373 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 173.276.000 0 0 0 173.276.000 60.622.000 0 0 0 60.622.000 (112.654.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 187.063.000 0 0 0 187.063.000 162.749.000 0 0 0 162.749.000 (24.314.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 283.692.000 0 0 0 283.692.000 279.163.000 0 0 0 279.163.000 (4.529.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 43.495.000 0 0 0 43.495.000 38.611.000 0 0 0 38.611.000 (4.884.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 148.375.000 0 0 0 148.375.000 148.730.000 0 0 0 148.730.000 355.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 91.822.000 0 0 0 91.822.000 91.822.000 0 0 0 91.822.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 202.246.000 0 0 0 202.246.000 301.365.000 0 0 0 301.365.000 99.119.000 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 31.246.000 0 0 0 31.246.000 27.176.000 0 0 0 27.176.000 (4.070.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 171.000.000 0 0 0 171.000.000 171.000.000 0 0 0 171.000.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.03 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 0 0 0 0 0 103.189.000 0 0 0 103.189.000 103.189.000 5 02 KEUANGAN 14.842.057.000 15.194.000.000 30.000.000.000 0 60.036.057.000 15.654.114.800 20.811.327.000 15.268.152.584 0 51.733.594.384 (8.302.462.616) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 14.842.057.000 15.194.000.000 30.000.000.000 0 60.036.057.000 15.654.114.800 20.811.327.000 15.268.152.584 0 51.733.594.384 (8.302.462.616) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.145.380.000 144.000.000 0 0 11.289.380.000 11.479.928.800 676.327.000 0 0 12.156.255.800 866.875.800 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.500.000 0 0 0 33.500.000 31.340.000 0 0 0 31.340.000 (2.160.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.586.000 0 0 0 5.586.000 5.586.000 0 0 0 5.586.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 374 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.681.000 0 0 0 3.681.000 3.681.000 0 0 0 3.681.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.415.000 0 0 0 3.415.000 2.335.000 0 0 0 2.335.000 (1.080.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.049.000 0 0 0 4.049.000 4.049.000 0 0 0 4.049.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.049.000 0 0 0 4.049.000 2.969.000 0 0 0 2.969.000 (1.080.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.720.000 0 0 0 12.720.000 12.720.000 0 0 0 12.720.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.927.453.000 0 0 0 8.927.453.000 9.128.564.800 0 0 0 9.128.564.800 201.111.800 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.846.728.000 0 0 0 8.846.728.000 9.045.754.800 0 0 0 9.045.754.800 199.026.800 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15.667.000 0 0 0 15.667.000 15.667.000 0 0 0 15.667.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 65.058.000 0 0 0 65.058.000 67.143.000 0 0 0 67.143.000 2.085.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 39.947.000 0 0 0 39.947.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 (37.947.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 39.947.000 0 0 0 39.947.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 (37.947.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 202.225.000 0 0 0 202.225.000 279.745.000 0 0 0 279.745.000 77.520.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.464.000 0 0 0 15.464.000 15.464.000 0 0 0 15.464.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.530.000 0 0 0 13.530.000 13.530.000 0 0 0 13.530.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.400.000 0 0 0 5.400.000 5.400.000 0 0 0 5.400.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.955.000 0 0 0 6.955.000 8.023.000 0 0 0 8.023.000 1.068.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 21.576.000 0 0 0 21.576.000 21.576.000 0 0 0 21.576.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 133.300.000 0 0 0 133.300.000 209.752.000 0 0 0 209.752.000 76.452.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 532.327.000 0 0 532.327.000 532.327.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 0 310.732.000 0 0 310.732.000 310.732.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 221.595.000 0 0 221.595.000 221.595.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 375 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 576.283.000 0 0 0 576.283.000 580.176.000 0 0 0 580.176.000 3.893.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 79.804.000 0 0 0 79.804.000 83.544.000 0 0 0 83.544.000 3.740.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 365.124.000 0 0 0 365.124.000 365.124.000 0 0 0 365.124.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 131.355.000 0 0 0 131.355.000 131.508.000 0 0 0 131.508.000 153.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.365.972.000 144.000.000 0 0 1.509.972.000 1.458.103.000 144.000.000 0 0 1.602.103.000 92.131.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 129.582.000 0 0 0 129.582.000 158.982.000 0 0 0 158.982.000 29.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 369.312.000 0 0 0 369.312.000 381.513.000 0 0 0 381.513.000 12.201.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.306.000 0 0 0 70.306.000 70.306.000 0 0 0 70.306.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0 144.000.000 0 0 144.000.000 0 144.000.000 0 0 144.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 796.772.000 0 0 0 796.772.000 847.302.000 0 0 0 847.302.000 50.530.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.017.178.000 0 30.000.000.000 0 31.017.178.000 858.380.000 0 15.268.152.584 0 16.126.532.584 (14.890.645.416) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 473.384.000 0 0 0 473.384.000 310.771.000 0 0 0 310.771.000 (162.613.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 47.647.000 0 0 0 47.647.000 19.500.000 0 0 0 19.500.000 (28.147.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 46.309.000 0 0 0 46.309.000 31.309.000 0 0 0 31.309.000 (15.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 48.297.000 0 0 0 48.297.000 30.673.000 0 0 0 30.673.000 (17.624.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 47.970.000 0 0 0 47.970.000 2.654.000 0 0 0 2.654.000 (45.316.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 12.437.000 0 0 0 12.437.000 7.087.000 0 0 0 7.087.000 (5.350.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 12.437.000 0 0 0 12.437.000 7.087.000 0 0 0 7.087.000 (5.350.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 137.433.000 0 0 0 137.433.000 125.001.000 0 0 0 125.001.000 (12.432.000) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 376 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 120.854.000 0 0 0 120.854.000 87.460.000 0 0 0 87.460.000 (33.394.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 238.034.000 0 0 0 238.034.000 240.125.000 0 0 0 240.125.000 2.091.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 10.560.000 0 0 0 10.560.000 10.560.000 0 0 0 10.560.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 14.314.000 0 0 0 14.314.000 14.314.000 0 0 0 14.314.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 14.650.000 0 0 0 14.650.000 14.650.000 0 0 0 14.650.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 37.841.000 0 0 0 37.841.000 39.932.000 0 0 0 39.932.000 2.091.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 134.139.000 0 0 0 134.139.000 134.139.000 0 0 0 134.139.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 26.530.000 0 0 0 26.530.000 26.530.000 0 0 0 26.530.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 305.760.000 0 0 0 305.760.000 307.484.000 0 0 0 307.484.000 1.724.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban 42.279.000 0 0 0 42.279.000 42.314.000 0 0 0 42.314.000 35.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 37.015.000 0 0 0 37.015.000 36.088.000 0 0 0 36.088.000 (927.000) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 377 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 99.376.000 0 0 0 99.376.000 99.376.000 0 0 0 99.376.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 16.794.000 0 0 0 16.794.000 16.794.000 0 0 0 16.794.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 35.312.000 0 0 0 35.312.000 33.455.000 0 0 0 33.455.000 (1.857.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 13.007.000 0 0 0 13.007.000 11.117.000 0 0 0 11.117.000 (1.890.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 61.977.000 0 0 0 61.977.000 68.340.000 0 0 0 68.340.000 6.363.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0 0 30.000.000.000 0 30.000.000.000 0 0 15.268.152.584 0 15.268.152.584 (14.731.847.416) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 0 30.000.000.000 0 30.000.000.000 0 0 15.268.152.584 0 15.268.152.584 (14.731.847.416) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.489.168.000 15.050.000.000 0 0 16.539.168.000 1.448.047.000 20.100.000.000 0 0 21.548.047.000 5.008.879.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.489.168.000 15.050.000.000 0 0 16.539.168.000 1.448.047.000 20.100.000.000 0 0 21.548.047.000 5.008.879.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 41.000.000 0 0 0 41.000.000 41.000.000 0 0 0 41.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 30.645.000 0 0 0 30.645.000 30.645.000 0 0 0 30.645.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 0 0 0 0 0 24.864.000 0 0 0 24.864.000 24.864.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 202.021.000 0 0 0 202.021.000 229.770.000 0 0 0 229.770.000 27.749.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 181.212.000 0 0 0 181.212.000 178.620.000 0 0 0 178.620.000 (2.592.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 497.126.000 15.000.000.000 0 0 15.497.126.000 447.126.000 20.050.000.000 0 0 20.497.126.000 5.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 311.286.000 0 0 0 311.286.000 266.236.000 0 0 0 266.236.000 (45.050.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 69.393.000 0 0 0 69.393.000 72.942.000 0 0 0 72.942.000 3.549.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 15.240.000 50.000.000 0 0 65.240.000 9.840.000 50.000.000 0 0 59.840.000 (5.400.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 102.020.000 0 0 0 102.020.000 102.079.000 0 0 0 102.079.000 59.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 378 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 39.225.000 0 0 0 39.225.000 44.925.000 0 0 0 44.925.000 5.700.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.190.331.000 0 0 0 1.190.331.000 1.867.759.000 35.000.000 0 0 1.902.759.000 712.428.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 1.190.331.000 0 0 0 1.190.331.000 1.867.759.000 35.000.000 0 0 1.902.759.000 712.428.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 650.224.000 0 0 0 650.224.000 1.199.408.000 35.000.000 0 0 1.234.408.000 584.184.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 8.865.000 0 0 0 8.865.000 13.121.000 0 0 0 13.121.000 4.256.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 5.993.000 0 0 0 5.993.000 5.993.000 0 0 0 5.993.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 63.137.000 0 0 0 63.137.000 63.137.000 0 0 0 63.137.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 28.681.000 0 0 0 28.681.000 28.681.000 0 0 0 28.681.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 65.271.000 0 0 0 65.271.000 105.271.000 0 0 0 105.271.000 40.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 9.898.000 0 0 0 9.898.000 12.558.000 0 0 0 12.558.000 2.660.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 322.484.000 0 0 0 322.484.000 322.484.000 0 0 0 322.484.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 18.310.000 0 0 0 18.310.000 97.510.000 0 0 0 97.510.000 79.200.000 5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 17.468.000 0 0 0 17.468.000 19.596.000 0 0 0 19.596.000 2.128.000 5 03 KEPEGAWAIAN 22.595.507.000 0 0 0 22.595.507.000 17.430.103.040 87.041.000 0 0 17.517.144.040 (5.078.362.960) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 22.595.507.000 0 0 0 22.595.507.000 17.430.103.040 87.041.000 0 0 17.517.144.040 (5.078.362.960) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.335.386.000 0 0 0 21.335.386.000 16.015.772.040 37.041.000 0 0 16.052.813.040 (5.282.572.960) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.257.000 0 0 0 23.257.000 22.162.000 0 0 0 22.162.000 (1.095.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.652.000 0 0 0 8.652.000 8.652.000 0 0 0 8.652.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.847.000 0 0 0 3.847.000 3.097.000 0 0 0 3.097.000 (750.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.632.000 0 0 0 2.632.000 2.382.000 0 0 0 2.382.000 (250.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.121.000 0 0 0 2.121.000 2.121.000 0 0 0 2.121.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 379 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.544.000 0 0 0 1.544.000 1.449.000 0 0 0 1.449.000 (95.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.461.000 0 0 0 1.461.000 1.461.000 0 0 0 1.461.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.915.238.000 0 0 0 20.915.238.000 15.603.479.040 0 0 0 15.603.479.040 (5.311.758.960) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.901.920.000 0 0 0 20.901.920.000 15.590.161.040 0 0 0 15.590.161.040 (5.311.758.960) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13.318.000 0 0 0 13.318.000 13.318.000 0 0 0 13.318.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22.900.000 0 0 0 22.900.000 10.500.000 0 0 0 10.500.000 (12.400.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.500.000 0 0 0 10.500.000 10.500.000 0 0 0 10.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.05 07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 12.400.000 0 0 0 12.400.000 0 0 0 0 0 (12.400.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 129.108.000 0 0 0 129.108.000 135.948.000 0 0 0 135.948.000 6.840.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.062.000 0 0 0 1.062.000 1.062.000 0 0 0 1.062.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.585.000 0 0 0 13.585.000 13.585.000 0 0 0 13.585.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.107.000 0 0 0 14.107.000 14.107.000 0 0 0 14.107.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.428.000 0 0 0 9.428.000 9.428.000 0 0 0 9.428.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.160.000 0 0 0 2.160.000 2.160.000 0 0 0 2.160.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 79.120.000 0 0 0 79.120.000 85.960.000 0 0 0 85.960.000 6.840.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6.646.000 0 0 0 6.646.000 6.646.000 0 0 0 6.646.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 27.041.000 0 0 27.041.000 27.041.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 27.041.000 0 0 27.041.000 27.041.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.253.000 0 0 0 90.253.000 92.053.000 0 0 0 92.053.000 1.800.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.161.000 0 0 0 7.161.000 7.161.000 0 0 0 7.161.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.600.000 0 0 0 36.600.000 38.400.000 0 0 0 38.400.000 1.800.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 380 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 46.492.000 0 0 0 46.492.000 46.492.000 0 0 0 46.492.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 154.630.000 0 0 0 154.630.000 151.630.000 10.000.000 0 0 161.630.000 7.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 93.494.000 0 0 0 93.494.000 93.494.000 0 0 0 93.494.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.405.000 0 0 0 38.405.000 38.405.000 0 0 0 38.405.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.400.000 0 0 0 3.400.000 3.400.000 0 0 0 3.400.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.331.000 0 0 0 16.331.000 16.331.000 0 0 0 16.331.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 10.000.000 0 0 10.000.000 7.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.260.121.000 0 0 0 1.260.121.000 1.414.331.000 50.000.000 0 0 1.464.331.000 204.210.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 926.412.000 0 0 0 926.412.000 908.332.000 50.000.000 0 0 958.332.000 31.920.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 24.735.000 0 0 0 24.735.000 24.735.000 0 0 0 24.735.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 773.644.000 0 0 0 773.644.000 694.244.000 0 0 0 694.244.000 (79.400.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 89.873.000 0 0 0 89.873.000 73.373.000 0 0 0 73.373.000 (16.500.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 12.300.000 0 0 0 12.300.000 89.820.000 50.000.000 0 0 139.820.000 127.520.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 14.210.000 0 0 0 14.210.000 14.510.000 0 0 0 14.510.000 300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 11.650.000 0 0 0 11.650.000 11.650.000 0 0 0 11.650.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 89.585.000 0 0 0 89.585.000 168.767.000 0 0 0 168.767.000 79.182.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 8.467.000 0 0 0 8.467.000 20.967.000 0 0 0 20.967.000 12.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 22.800.000 0 0 0 22.800.000 22.800.000 0 0 0 22.800.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 58.318.000 0 0 0 58.318.000 125.000.000 0 0 0 125.000.000 66.682.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 53.022.000 0 0 0 53.022.000 53.022.000 0 0 0 53.022.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 12.720.000 0 0 0 12.720.000 12.720.000 0 0 0 12.720.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 25.302.000 0 0 0 25.302.000 25.302.000 0 0 0 25.302.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 191.102.000 0 0 0 191.102.000 284.210.000 0 0 0 284.210.000 93.108.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 381 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 45.130.000 0 0 0 45.130.000 61.494.000 0 0 0 61.494.000 16.364.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 79.292.000 0 0 0 79.292.000 120.000.000 0 0 0 120.000.000 40.708.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 10.700.000 0 0 0 10.700.000 6.736.000 0 0 0 6.736.000 (3.964.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 8.950.000 0 0 0 8.950.000 48.950.000 0 0 0 48.950.000 40.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 14.960.000 0 0 0 14.960.000 14.960.000 0 0 0 14.960.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 10.600.000 0 0 0 10.600.000 10.600.000 0 0 0 10.600.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 5.020.000 0 0 0 5.020.000 5.020.000 0 0 0 5.020.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 10 Evaluasi Disiplin ASN 16.450.000 0 0 0 16.450.000 16.450.000 0 0 0 16.450.000 0 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.927.991.000 0 0 0 2.927.991.000 4.246.657.000 10.005.000 0 0 4.256.662.000 1.328.671.000 5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 2.927.991.000 0 0 0 2.927.991.000 4.246.657.000 10.005.000 0 0 4.256.662.000 1.328.671.000 5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.927.991.000 0 0 0 2.927.991.000 4.246.657.000 10.005.000 0 0 4.256.662.000 1.328.671.000 5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 377.701.000 0 0 0 377.701.000 2.156.250.000 0 0 0 2.156.250.000 1.778.549.000 5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 377.701.000 0 0 0 377.701.000 2.156.250.000 0 0 0 2.156.250.000 1.778.549.000 5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 2.550.290.000 0 0 0 2.550.290.000 2.090.407.000 10.005.000 0 0 2.100.412.000 (449.878.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota 48.920.000 0 0 0 48.920.000 183.557.000 10.005.000 0 0 193.562.000 144.642.000 5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 2.501.370.000 0 0 0 2.501.370.000 1.906.850.000 0 0 0 1.906.850.000 (594.520.000) 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 4.234.597.000 30.744.000 0 0 4.265.341.000 3.477.663.000 0 0 0 3.477.663.000 (787.678.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan 4.234.597.000 30.744.000 0 0 4.265.341.000 3.477.663.000 0 0 0 3.477.663.000 (787.678.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.467.350.000 30.744.000 0 0 3.498.094.000 2.958.307.000 0 0 0 2.958.307.000 (539.787.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.363.000 0 0 0 24.363.000 8.778.000 0 0 0 8.778.000 (15.585.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.709.000 0 0 0 11.709.000 4.431.000 0 0 0 4.431.000 (7.278.000) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 382 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 0 0 0 0 (1.200.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.186.000 0 0 0 1.186.000 326.000 0 0 0 326.000 (860.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.826.000 0 0 0 1.826.000 641.000 0 0 0 641.000 (1.185.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.337.000 0 0 0 1.337.000 586.000 0 0 0 586.000 (751.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.105.000 0 0 0 7.105.000 2.794.000 0 0 0 2.794.000 (4.311.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.091.624.000 0 0 0 3.091.624.000 2.723.712.000 0 0 0 2.723.712.000 (367.912.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.051.943.000 0 0 0 3.051.943.000 2.692.095.000 0 0 0 2.692.095.000 (359.848.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.728.000 0 0 0 31.728.000 27.060.000 0 0 0 27.060.000 (4.668.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.953.000 0 0 0 7.953.000 4.557.000 0 0 0 4.557.000 (3.396.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 124.961.000 0 0 0 124.961.000 68.571.000 0 0 0 68.571.000 (56.390.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.750.000 0 0 0 2.750.000 60.000 0 0 0 60.000 (2.690.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.613.000 0 0 0 3.613.000 3.613.000 0 0 0 3.613.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.934.000 0 0 0 5.934.000 5.934.000 0 0 0 5.934.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.082.000 0 0 0 8.082.000 8.082.000 0 0 0 8.082.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.340.000 0 0 0 2.340.000 2.340.000 0 0 0 2.340.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 21.206.000 0 0 0 21.206.000 16.252.000 0 0 0 16.252.000 (4.954.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.776.000 0 0 0 7.776.000 540.000 0 0 0 540.000 (7.236.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 71.260.000 0 0 0 71.260.000 29.750.000 0 0 0 29.750.000 (41.510.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 117.744.000 0 0 0 117.744.000 99.652.000 0 0 0 99.652.000 (18.092.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 (300.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.892.000 0 0 0 23.892.000 6.100.000 0 0 0 6.100.000 (17.792.000) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 383 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 93.552.000 0 0 0 93.552.000 93.552.000 0 0 0 93.552.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.658.000 30.744.000 0 0 139.402.000 57.594.000 0 0 0 57.594.000 (81.808.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 75.864.000 0 0 0 75.864.000 45.594.000 0 0 0 45.594.000 (30.270.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.794.000 30.744.000 0 0 51.538.000 0 0 0 0 0 (51.538.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 767.247.000 0 0 0 767.247.000 519.356.000 0 0 0 519.356.000 (247.891.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 159.109.000 0 0 0 159.109.000 134.189.000 0 0 0 134.189.000 (24.920.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.01 05 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 100.780.000 0 0 0 100.780.000 92.040.000 0 0 0 92.040.000 (8.740.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 8.604.000 0 0 0 8.604.000 4.444.000 0 0 0 4.444.000 (4.160.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.01 13 Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan 49.725.000 0 0 0 49.725.000 37.705.000 0 0 0 37.705.000 (12.020.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 608.138.000 0 0 0 608.138.000 385.167.000 0 0 0 385.167.000 (222.971.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 266.721.000 0 0 0 266.721.000 251.040.000 0 0 0 251.040.000 (15.681.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 145.834.000 0 0 0 145.834.000 0 0 0 0 0 (145.834.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif 100.027.000 0 0 0 100.027.000 35.300.000 0 0 0 35.300.000 (64.727.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan 95.556.000 0 0 0 95.556.000 49.758.000 0 0 0 49.758.000 (45.798.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 0 0 0 0 0 49.069.000 0 0 0 49.069.000 49.069.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.497.621.000 0 0 0 6.497.621.000 6.847.390.122 0 0 0 6.847.390.122 349.769.122 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 384 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6.497.621.000 0 0 0 6.497.621.000 6.847.390.122 0 0 0 6.847.390.122 349.769.122 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 Inspektorat 6.497.621.000 0 0 0 6.497.621.000 6.847.390.122 0 0 0 6.847.390.122 349.769.122 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.906.740.000 0 0 0 5.906.740.000 6.353.999.122 0 0 0 6.353.999.122 447.259.122 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.000.000 0 0 0 12.000.000 13.575.000 0 0 0 13.575.000 1.575.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 3.575.000 0 0 0 3.575.000 1.575.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.337.321.000 0 0 0 5.337.321.000 5.780.340.122 0 0 0 5.780.340.122 443.019.122 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.327.621.000 0 0 0 5.327.621.000 5.769.880.122 0 0 0 5.769.880.122 442.259.122 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.700.000 0 0 0 5.700.000 6.460.000 0 0 0 6.460.000 760.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.602.000 0 0 0 4.602.000 4.602.000 0 0 0 4.602.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4.602.000 0 0 0 4.602.000 4.602.000 0 0 0 4.602.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 171.207.000 0 0 0 171.207.000 147.007.000 0 0 0 147.007.000 (24.200.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.747.000 0 0 0 9.747.000 9.747.000 0 0 0 9.747.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.680.000 0 0 0 15.680.000 15.680.000 0 0 0 15.680.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.724.000 0 0 0 17.724.000 17.724.000 0 0 0 17.724.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.052.000 0 0 0 9.052.000 9.452.000 0 0 0 9.452.000 400.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 385 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 13.680.000 0 0 0 13.680.000 19.080.000 0 0 0 19.080.000 5.400.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 105.324.000 0 0 0 105.324.000 75.324.000 0 0 0 75.324.000 (30.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 202.415.000 0 0 0 202.415.000 203.615.000 0 0 0 203.615.000 1.200.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.467.000 0 0 0 12.467.000 12.467.000 0 0 0 12.467.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000 0 0 0 120.000.000 121.200.000 0 0 0 121.200.000 1.200.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 69.948.000 0 0 0 69.948.000 69.948.000 0 0 0 69.948.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179.195.000 0 0 0 179.195.000 204.860.000 0 0 0 204.860.000 25.665.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 66.425.000 0 0 0 66.425.000 66.425.000 0 0 0 66.425.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 76.770.000 0 0 0 76.770.000 91.770.000 0 0 0 91.770.000 15.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 0 0 0 3.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 3.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.000.000 0 0 0 22.000.000 29.665.000 0 0 0 29.665.000 7.665.000 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11.000.000 0 0 0 11.000.000 11.000.000 0 0 0 11.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 186.785.000 0 0 0 186.785.000 178.485.000 0 0 0 178.485.000 (8.300.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 161.785.000 0 0 0 161.785.000 153.485.000 0 0 0 153.485.000 (8.300.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 50.000.000 0 0 0 50.000.000 44.600.000 0 0 0 44.600.000 (5.400.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 9.100.000 0 0 0 9.100.000 (900.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 69.785.000 0 0 0 69.785.000 67.785.000 0 0 0 67.785.000 (2.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 386 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 404.096.000 0 0 0 404.096.000 314.906.000 0 0 0 314.906.000 (89.190.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 400.096.000 0 0 0 400.096.000 310.906.000 0 0 0 310.906.000 (89.190.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 78.577.000 0 0 0 78.577.000 71.377.000 0 0 0 71.377.000 (7.200.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 225.769.000 0 0 0 225.769.000 225.769.000 0 0 0 225.769.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 92.750.000 0 0 0 92.750.000 10.760.000 0 0 0 10.760.000 (81.990.000) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 46.079.886.000 0 0 0 46.079.886.000 46.396.360.350 494.055.000 0 0 46.890.415.350 810.529.350 7 01 KECAMATAN 46.079.886.000 0 0 0 46.079.886.000 46.396.360.350 494.055.000 0 0 46.890.415.350 810.529.350 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan 15.297.513.000 0 0 0 15.297.513.000 16.109.457.960 113.563.000 0 0 16.223.020.960 925.507.960 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.267.018.000 0 0 0 11.267.018.000 11.099.683.460 113.563.000 0 0 11.213.246.460 (53.771.540) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.807.000 0 0 0 7.807.000 7.807.000 0 0 0 7.807.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.265.000 0 0 0 2.265.000 2.265.000 0 0 0 2.265.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.602.000 0 0 0 1.602.000 1.602.000 0 0 0 1.602.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.602.000 0 0 0 1.602.000 1.602.000 0 0 0 1.602.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.169.000 0 0 0 1.169.000 1.169.000 0 0 0 1.169.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.169.000 0 0 0 1.169.000 1.169.000 0 0 0 1.169.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.693.726.000 0 0 0 8.693.726.000 8.127.575.560 0 0 0 8.127.575.560 (566.150.440) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.674.858.000 0 0 0 8.674.858.000 8.108.207.560 0 0 0 8.108.207.560 (566.650.440) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 18.868.000 0 0 0 18.868.000 19.368.000 0 0 0 19.368.000 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 376.490.000 0 0 0 376.490.000 314.936.000 0 0 0 314.936.000 (61.554.000) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 387 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.622.000 0 0 0 16.622.000 28.494.000 0 0 0 28.494.000 11.872.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.675.000 0 0 0 2.675.000 2.825.000 0 0 0 2.825.000 150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 46.407.000 0 0 0 46.407.000 46.407.000 0 0 0 46.407.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.839.000 0 0 0 35.839.000 48.369.000 0 0 0 48.369.000 12.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 16.020.000 0 0 0 16.020.000 15.120.000 0 0 0 15.120.000 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 23.185.000 0 0 0 23.185.000 23.757.000 0 0 0 23.757.000 572.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 22.082.000 0 0 0 22.082.000 15.602.000 0 0 0 15.602.000 (6.480.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 213.660.000 0 0 0 213.660.000 134.362.000 0 0 0 134.362.000 (79.298.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 113.563.000 0 0 113.563.000 113.563.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 113.563.000 0 0 113.563.000 113.563.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.754.160.000 0 0 0 1.754.160.000 1.731.950.000 0 0 0 1.731.950.000 (22.210.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 192.180.000 0 0 0 192.180.000 177.980.000 0 0 0 177.980.000 (14.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.561.980.000 0 0 0 1.561.980.000 1.553.970.000 0 0 0 1.553.970.000 (8.010.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 434.835.000 0 0 0 434.835.000 917.414.900 0 0 0 917.414.900 482.579.900 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 119.135.000 0 0 0 119.135.000 127.395.000 0 0 0 127.395.000 8.260.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 137.891.000 0 0 0 137.891.000 143.451.000 0 0 0 143.451.000 5.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.244.000 0 0 0 60.244.000 69.724.000 0 0 0 69.724.000 9.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 117.565.000 0 0 0 117.565.000 576.844.900 0 0 0 576.844.900 459.279.900 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 50.848.000 0 0 0 50.848.000 44.764.000 0 0 0 44.764.000 (6.084.000) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 388 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 50.848.000 0 0 0 50.848.000 44.764.000 0 0 0 44.764.000 (6.084.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 11.320.000 0 0 0 11.320.000 11.320.000 0 0 0 11.320.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 39.528.000 0 0 0 39.528.000 33.444.000 0 0 0 33.444.000 (6.084.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.922.133.000 0 0 0 3.922.133.000 4.436.125.000 0 0 0 4.436.125.000 513.992.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3.922.133.000 0 0 0 3.922.133.000 2.695.371.000 0 0 0 2.695.371.000 (1.226.762.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 119.245.000 0 0 0 119.245.000 109.165.000 0 0 0 109.165.000 (10.080.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 568.063.000 0 0 0 568.063.000 718.963.000 0 0 0 718.963.000 150.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3.221.464.000 0 0 0 3.221.464.000 1.853.882.000 0 0 0 1.853.882.000 (1.367.582.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 13.361.000 0 0 0 13.361.000 13.361.000 0 0 0 13.361.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 0 0 0 0 0 1.740.754.000 0 0 0 1.740.754.000 1.740.754.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.05 01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 0 0 0 0 0 1.740.754.000 0 0 0 1.740.754.000 1.740.754.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 54.394.000 0 0 0 54.394.000 528.885.500 0 0 0 528.885.500 474.491.500 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 54.394.000 0 0 0 54.394.000 528.885.500 0 0 0 528.885.500 474.491.500 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 48.274.000 0 0 0 48.274.000 522.765.500 0 0 0 522.765.500 474.491.500 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 6.120.000 0 0 0 6.120.000 6.120.000 0 0 0 6.120.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 3.120.000 0 0 0 3.120.000 0 0 0 0 0 (3.120.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 3.120.000 0 0 0 3.120.000 0 0 0 0 0 (3.120.000) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 389 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 3.120.000 0 0 0 3.120.000 0 0 0 0 0 (3.120.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah 16.311.720.000 0 0 0 16.311.720.000 16.358.998.110 44.398.000 0 0 16.403.396.110 91.676.110 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.108.919.000 0 0 0 11.108.919.000 10.675.339.110 44.398.000 0 0 10.719.737.110 (389.181.890) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 101.799.000 0 0 0 101.799.000 104.801.490 0 0 0 104.801.490 3.002.490 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.862.000 0 0 0 8.862.000 8.862.000 0 0 0 8.862.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.705.000 0 0 0 6.705.000 6.705.000 0 0 0 6.705.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.104.000 0 0 0 7.104.000 7.104.000 0 0 0 7.104.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 7.885.000 0 0 0 7.885.000 7.885.000 0 0 0 7.885.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6.972.000 0 0 0 6.972.000 6.972.000 0 0 0 6.972.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 64.271.000 0 0 0 64.271.000 67.273.490 0 0 0 67.273.490 3.002.490 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.843.142.000 0 0 0 8.843.142.000 8.041.706.000 0 0 0 8.041.706.000 (801.436.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.843.142.000 0 0 0 8.843.142.000 8.041.706.000 0 0 0 8.041.706.000 (801.436.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 349.940.000 0 0 0 349.940.000 302.247.000 0 0 0 302.247.000 (47.693.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.424.000 0 0 0 11.424.000 11.574.000 0 0 0 11.574.000 150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.820.000 0 0 0 40.820.000 40.425.000 0 0 0 40.425.000 (395.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.340.000 0 0 0 40.340.000 40.787.000 0 0 0 40.787.000 447.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 21.000.000 0 0 0 21.000.000 20.736.000 0 0 0 20.736.000 (264.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 32.602.000 0 0 0 32.602.000 36.355.000 0 0 0 36.355.000 3.753.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 29.096.000 0 0 0 29.096.000 31.952.000 0 0 0 31.952.000 2.856.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 174.658.000 0 0 0 174.658.000 120.418.000 0 0 0 120.418.000 (54.240.000) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 390 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 44.398.000 0 0 44.398.000 44.398.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 3.298.000 0 0 3.298.000 3.298.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 41.100.000 0 0 41.100.000 41.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.462.781.000 0 0 0 1.462.781.000 1.460.708.620 0 0 0 1.460.708.620 (2.072.380) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 186.518.000 0 0 0 186.518.000 183.508.000 0 0 0 183.508.000 (3.010.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.276.263.000 0 0 0 1.276.263.000 1.277.200.620 0 0 0 1.277.200.620 937.620 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 351.257.000 0 0 0 351.257.000 765.876.000 0 0 0 765.876.000 414.619.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 148.193.000 0 0 0 148.193.000 144.493.000 0 0 0 144.493.000 (3.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 116.971.000 0 0 0 116.971.000 118.671.000 0 0 0 118.671.000 1.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.194.000 0 0 0 32.194.000 41.539.000 0 0 0 41.539.000 9.345.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 53.899.000 0 0 0 53.899.000 421.173.000 0 0 0 421.173.000 367.274.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 36.367.000 0 0 0 36.367.000 41.746.000 0 0 0 41.746.000 5.379.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.787.000 0 0 0 7.787.000 4.034.000 0 0 0 4.034.000 (3.753.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.787.000 0 0 0 7.787.000 4.034.000 0 0 0 4.034.000 (3.753.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 28.580.000 0 0 0 28.580.000 37.712.000 0 0 0 37.712.000 9.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 18.065.000 0 0 0 18.065.000 18.065.000 0 0 0 18.065.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 391 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 10.515.000 0 0 0 10.515.000 10.515.000 0 0 0 10.515.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 9.132.000 0 0 0 9.132.000 9.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.100.034.000 0 0 0 5.100.034.000 4.828.019.000 0 0 0 4.828.019.000 (272.015.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 5.100.034.000 0 0 0 5.100.034.000 3.845.552.000 0 0 0 3.845.552.000 (1.254.482.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 92.943.000 0 0 0 92.943.000 92.943.000 0 0 0 92.943.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.167.772.000 0 0 0 1.167.772.000 1.288.372.000 0 0 0 1.288.372.000 120.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3.839.319.000 0 0 0 3.839.319.000 2.464.237.000 0 0 0 2.464.237.000 (1.375.082.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 0 0 0 0 0 982.467.000 0 0 0 982.467.000 982.467.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.05 01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 0 0 0 0 0 982.467.000 0 0 0 982.467.000 982.467.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 66.400.000 0 0 0 66.400.000 813.894.000 0 0 0 813.894.000 747.494.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 66.400.000 0 0 0 66.400.000 813.894.000 0 0 0 813.894.000 747.494.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 66.400.000 0 0 0 66.400.000 813.894.000 0 0 0 813.894.000 747.494.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara 14.470.653.000 0 0 0 14.470.653.000 13.927.904.280 336.094.000 0 0 14.263.998.280 (206.654.720) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.861.600.000 0 0 0 9.861.600.000 9.065.150.280 336.094.000 0 0 9.401.244.280 (460.355.720) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.884.000 0 0 0 60.884.000 60.884.000 0 0 0 60.884.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.353.000 0 0 0 18.353.000 18.353.000 0 0 0 18.353.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 9.885.000 0 0 0 9.885.000 9.885.000 0 0 0 9.885.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 8.712.000 0 0 0 8.712.000 8.712.000 0 0 0 8.712.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 7.282.000 0 0 0 7.282.000 7.282.000 0 0 0 7.282.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 392 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 7.255.000 0 0 0 7.255.000 7.255.000 0 0 0 7.255.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.397.000 0 0 0 9.397.000 9.397.000 0 0 0 9.397.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.158.973.000 0 0 0 8.158.973.000 7.193.417.280 0 0 0 7.193.417.280 (965.555.720) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.109.824.000 0 0 0 8.109.824.000 7.141.268.280 0 0 0 7.141.268.280 (968.555.720) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 49.149.000 0 0 0 49.149.000 52.149.000 0 0 0 52.149.000 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 369.653.000 0 0 0 369.653.000 379.793.000 0 0 0 379.793.000 10.140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.345.000 0 0 0 12.345.000 12.345.000 0 0 0 12.345.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.141.000 0 0 0 11.141.000 11.831.000 0 0 0 11.831.000 690.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.645.000 0 0 0 2.645.000 2.645.000 0 0 0 2.645.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.988.000 0 0 0 45.988.000 45.588.000 0 0 0 45.588.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.910.000 0 0 0 23.910.000 23.880.000 0 0 0 23.880.000 (30.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 26.220.000 0 0 0 26.220.000 26.220.000 0 0 0 26.220.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 27.197.000 0 0 0 27.197.000 27.197.000 0 0 0 27.197.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.435.000 0 0 0 10.435.000 10.435.000 0 0 0 10.435.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 209.772.000 0 0 0 209.772.000 219.652.000 0 0 0 219.652.000 9.880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 336.094.000 0 0 336.094.000 336.094.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 0 0 0 70.000.000 0 0 70.000.000 70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 3.298.000 0 0 3.298.000 3.298.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 262.796.000 0 0 262.796.000 262.796.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 821.257.000 0 0 0 821.257.000 827.157.000 0 0 0 827.157.000 5.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 61.261.000 0 0 0 61.261.000 72.261.000 0 0 0 72.261.000 11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 154.068.000 0 0 0 154.068.000 148.968.000 0 0 0 148.968.000 (5.100.000) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 393 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 605.928.000 0 0 0 605.928.000 605.928.000 0 0 0 605.928.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 450.833.000 0 0 0 450.833.000 603.899.000 0 0 0 603.899.000 153.066.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 180.634.000 0 0 0 180.634.000 181.234.000 0 0 0 181.234.000 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 102.437.000 0 0 0 102.437.000 121.474.000 0 0 0 121.474.000 19.037.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 62.054.000 0 0 0 62.054.000 69.594.000 0 0 0 69.594.000 7.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 105.708.000 0 0 0 105.708.000 231.597.000 0 0 0 231.597.000 125.889.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 175.730.000 0 0 0 175.730.000 175.730.000 0 0 0 175.730.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.072.000 0 0 0 3.072.000 3.072.000 0 0 0 3.072.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.072.000 0 0 0 3.072.000 3.072.000 0 0 0 3.072.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 99.582.000 0 0 0 99.582.000 99.582.000 0 0 0 99.582.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 31.192.000 0 0 0 31.192.000 31.192.000 0 0 0 31.192.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 54.071.000 0 0 0 54.071.000 54.071.000 0 0 0 54.071.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14.319.000 0 0 0 14.319.000 14.319.000 0 0 0 14.319.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 73.076.000 0 0 0 73.076.000 73.076.000 0 0 0 73.076.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 73.076.000 0 0 0 73.076.000 73.076.000 0 0 0 73.076.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.336.521.000 0 0 0 4.336.521.000 3.766.951.000 0 0 0 3.766.951.000 (569.570.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 4.336.521.000 0 0 0 4.336.521.000 3.238.682.000 0 0 0 3.238.682.000 (1.097.839.000) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 394 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 106.154.000 0 0 0 106.154.000 106.154.000 0 0 0 106.154.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 970.572.000 0 0 0 970.572.000 923.114.000 0 0 0 923.114.000 (47.458.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3.254.491.000 0 0 0 3.254.491.000 2.204.110.000 0 0 0 2.204.110.000 (1.050.381.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 5.304.000 0 0 0 5.304.000 5.304.000 0 0 0 5.304.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 0 0 0 0 0 528.269.000 0 0 0 528.269.000 528.269.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.05 01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 0 0 0 0 0 528.269.000 0 0 0 528.269.000 528.269.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 96.802.000 0 0 0 96.802.000 920.073.000 0 0 0 920.073.000 823.271.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 96.802.000 0 0 0 96.802.000 920.073.000 0 0 0 920.073.000 823.271.000 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 96.802.000 0 0 0 96.802.000 920.073.000 0 0 0 920.073.000 823.271.000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 5.699.742.000 0 0 0 5.699.742.000 5.657.899.920 97.010.000 0 0 5.754.909.920 55.167.920 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5.699.742.000 0 0 0 5.699.742.000 5.657.899.920 97.010.000 0 0 5.754.909.920 55.167.920 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5.699.742.000 0 0 0 5.699.742.000 5.657.899.920 97.010.000 0 0 5.754.909.920 55.167.920 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.007.667.000 0 0 0 4.007.667.000 3.858.847.920 97.010.000 0 0 3.955.857.920 (51.809.080) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.733.000 0 0 0 34.733.000 33.533.000 0 0 0 33.533.000 (1.200.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.636.000 0 0 0 9.636.000 8.436.000 0 0 0 8.436.000 (1.200.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.600.000 0 0 0 1.600.000 1.600.000 0 0 0 1.600.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.650.000 0 0 0 1.650.000 1.650.000 0 0 0 1.650.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000 0 0 0 2.100.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.900.000 0 0 0 1.900.000 1.900.000 0 0 0 1.900.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17.847.000 0 0 0 17.847.000 17.847.000 0 0 0 17.847.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.338.809.000 0 0 0 3.338.809.000 3.250.957.920 0 0 0 3.250.957.920 (87.851.080) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 395 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.322.646.000 0 0 0 3.322.646.000 3.235.424.920 0 0 0 3.235.424.920 (87.221.080) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13.559.000 0 0 0 13.559.000 13.559.000 0 0 0 13.559.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.604.000 0 0 0 2.604.000 1.974.000 0 0 0 1.974.000 (630.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 218.212.000 0 0 0 218.212.000 161.126.000 0 0 0 161.126.000 (57.086.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.222.000 0 0 0 2.222.000 2.222.000 0 0 0 2.222.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.197.000 0 0 0 17.197.000 14.133.000 0 0 0 14.133.000 (3.064.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.958.000 0 0 0 11.958.000 11.958.000 0 0 0 11.958.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 0 0 0 3.000.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 (1.800.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.719.000 0 0 0 25.719.000 25.719.000 0 0 0 25.719.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.480.000 0 0 0 6.480.000 4.320.000 0 0 0 4.320.000 (2.160.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 151.636.000 0 0 0 151.636.000 101.574.000 0 0 0 101.574.000 (50.062.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 97.010.000 0 0 97.010.000 97.010.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 39.000.000 0 0 39.000.000 39.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 58.010.000 0 0 58.010.000 58.010.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 208.212.000 0 0 0 208.212.000 208.212.000 0 0 0 208.212.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 44.400.000 0 0 0 44.400.000 44.400.000 0 0 0 44.400.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 163.812.000 0 0 0 163.812.000 163.812.000 0 0 0 163.812.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 207.701.000 0 0 0 207.701.000 205.019.000 0 0 0 205.019.000 (2.682.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 150.485.000 0 0 0 150.485.000 150.485.000 0 0 0 150.485.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.916.000 0 0 0 37.916.000 31.566.000 0 0 0 31.566.000 (6.350.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.300.000 0 0 0 19.300.000 22.968.000 0 0 0 22.968.000 3.668.000 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 396 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 327.627.000 0 0 0 327.627.000 390.857.000 0 0 0 390.857.000 63.230.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 327.627.000 0 0 0 327.627.000 390.857.000 0 0 0 390.857.000 63.230.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 327.627.000 0 0 0 327.627.000 390.857.000 0 0 0 390.857.000 63.230.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 665.076.000 0 0 0 665.076.000 707.344.000 0 0 0 707.344.000 42.268.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 665.076.000 0 0 0 665.076.000 707.344.000 0 0 0 707.344.000 42.268.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 82.477.000 0 0 0 82.477.000 124.745.000 0 0 0 124.745.000 42.268.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 582.599.000 0 0 0 582.599.000 582.599.000 0 0 0 582.599.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 89.538.000 0 0 0 89.538.000 89.538.000 0 0 0 89.538.000 0 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 397 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 89.538.000 0 0 0 89.538.000 89.538.000 0 0 0 89.538.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 89.538.000 0 0 0 89.538.000 89.538.000 0 0 0 89.538.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 123.317.000 0 0 0 123.317.000 154.968.000 0 0 0 154.968.000 31.651.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 123.317.000 0 0 0 123.317.000 154.968.000 0 0 0 154.968.000 31.651.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 90.730.000 0 0 0 90.730.000 122.381.000 0 0 0 122.381.000 31.651.000 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 32.587.000 0 0 0 32.587.000 32.587.000 0 0 0 32.587.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 486.517.000 0 0 0 486.517.000 456.345.000 0 0 0 456.345.000 (30.172.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 486.517.000 0 0 0 486.517.000 456.345.000 0 0 0 456.345.000 (30.172.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 486.517.000 0 0 0 486.517.000 456.345.000 0 0 0 456.345.000 (30.172.000) TOTAL 742.814.563.800 207.377.377.200 30.000.000.000 0 980.191.941.000 844.261.887.722 276.753.489.588 15.268.152.584 0 1.136.283.529.894 156.091.588.894 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta KeluaranHalaman 398 5 TAHUN 2021 KOTA MAGELANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 PELAYANAN UMUM 01 01 1 01 Pendidikan 136.884.303.000 594.940.000 0 0 137.479.243.000 119.410.203.461 1.011.040.000 0 0 120.421.243.461 (17.057.999.539) 01 02 1 02 Kesehatan 177.899.556.000 37.754.828.000 0 0 215.654.384.000 280.198.489.731 40.589.188.000 0 0 320.787.677.731 105.133.293.731 01 03 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8.872.628.000 0 0 0 8.872.628.000 8.088.126.898 1.368.614.000 0 0 9.456.740.898 584.112.898 01 04 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5.161.380.000 0 0 0 5.161.380.000 4.815.473.280 65.550.000 0 0 4.881.023.280 (280.356.720) 01 05 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 6.781.069.000 0 0 0 6.781.069.000 7.144.992.204 1.346.512.000 0 0 8.491.504.204 1.710.435.204 01 06 1 06 Sosial 3.561.763.000 0 0 0 3.561.763.000 3.803.305.235 274.820.000 0 0 4.078.125.235 516.362.235 01 07 2 07 Tenaga Kerja 4.460.434.000 0 0 0 4.460.434.000 3.955.118.168 28.765.000 0 0 3.983.883.168 (476.550.832) 01 08 2 11 Lingkungan Hidup 11.446.266.000 0 0 0 11.446.266.000 11.056.594.657 457.065.000 0 0 11.513.659.657 67.393.657 01 09 2 12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.433.271.000 0 0 0 5.433.271.000 5.158.606.392 1.243.661.362 0 0 6.402.267.754 968.996.754 LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan DaerahHalaman 400 01 10 2 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.941.572.000 153.500.000 0 0 7.095.072.000 6.049.874.680 538.048.680 0 0 6.587.923.360 (507.148.640) 01 11 2 15 Perhubungan 5.475.113.000 103.776.000 0 0 5.578.889.000 4.910.840.818 489.423.900 0 0 5.400.264.718 (178.624.282) 01 12 2 16 Komunikasi dan Informatika 4.781.564.000 0 0 0 4.781.564.000 5.244.492.600 0 0 0 5.244.492.600 462.928.600 01 13 2 18 Penanaman Modal 4.568.347.000 0 0 0 4.568.347.000 4.602.357.320 28.658.000 0 0 4.631.015.320 62.668.320 01 14 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 4.721.119.000 0 0 0 4.721.119.000 4.594.794.091 87.388.000 0 0 4.682.182.091 (38.936.909) 01 15 2 20 Statistik 279.190.000 34.000.000 0 0 313.190.000 139.869.000 111.103.000 0 0 250.972.000 (62.218.000) 01 16 2 22 Kebudayaan 0 0 0 0 0 810.000.000 0 0 0 810.000.000 810.000.000 01 17 2 23 Perpustakaan 5.486.390.000 1.212.000 0 0 5.487.602.000 5.512.541.800 349.780.960 0 0 5.862.322.760 374.720.760 01 18 2 24 Kearsipan 263.723.000 0 0 0 263.723.000 275.408.000 0 0 0 275.408.000 11.685.000 01 19 3 27 Pertanian 6.436.686.000 0 0 0 6.436.686.000 5.618.919.112 56.744.000 0 0 5.675.663.112 (761.022.888) 01 20 3 31 Perindustrian 13.125.657.000 0 0 0 13.125.657.000 11.854.390.756 56.223.000 0 0 11.910.613.756 (1.215.043.244) 01 21 4 01 Sekretariat Daerah 35.824.188.000 680.793.000 0 0 36.504.981.000 34.953.559.554 3.571.078.000 0 0 38.524.637.554 2.019.656.554 01 22 4 02 Sekretariat DPRD 29.846.943.000 65.673.000 0 0 29.912.616.000 26.626.330.602 1.074.094.500 0 0 27.700.425.102 (2.212.190.898) 01 23 5 01 Perencanaan 7.550.542.000 53.750.000 0 0 7.604.292.000 7.962.507.600 225.164.000 0 0 8.187.671.600 583.379.600 01 24 5 02 Keuangan 14.842.057.000 15.194.000.000 30.000.000.000 0 60.036.057.000 15.654.114.800 20.811.327.000 15.268.152.584 0 51.733.594.384 (8.302.462.616) 01 25 5 03 Kepegawaian 22.595.507.000 0 0 0 22.595.507.000 17.430.103.040 87.041.000 0 0 17.517.144.040 (5.078.362.960) 01 26 5 04 Pendidikan dan Pelatihan 2.927.991.000 0 0 0 2.927.991.000 4.246.657.000 10.005.000 0 0 4.256.662.000 1.328.671.000 01 27 5 05 Penelitian dan Pengembangan 4.234.597.000 30.744.000 0 0 4.265.341.000 3.477.663.000 0 0 0 3.477.663.000 (787.678.000) 01 28 6 01 Inspektorat 6.497.621.000 0 0 0 6.497.621.000 6.847.390.122 0 0 0 6.847.390.122 349.769.122 01 29 7 01 Kecamatan 46.079.886.000 0 0 0 46.079.886.000 43.144.870.350 494.055.000 0 0 43.638.925.350 (2.440.960.650) 01 30 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik 5.699.742.000 0 0 0 5.699.742.000 5.657.899.920 97.010.000 0 0 5.754.909.920 55.167.920 Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan DaerahHalaman 401 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03 01 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 4.443.941.000 0 0 0 4.443.941.000 4.553.770.080 135.326.000 0 0 4.689.096.080 245.155.080 03 02 1 06 Sosial 11.980.000 0 0 0 11.980.000 11.980.000 0 0 0 11.980.000 0 04 EKONOMI 04 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.256.988.000 91.252.486.000 0 0 94.509.474.000 3.570.416.000 103.958.543.000 0 0 107.528.959.000 13.019.485.000 04 02 2 07 Tenaga Kerja 1.856.749.000 138.744.000 0 0 1.995.493.000 1.890.259.200 171.976.000 0 0 2.062.235.200 66.742.200 04 03 2 09 Pangan 774.023.000 0 0 0 774.023.000 827.457.000 0 0 0 827.457.000 53.434.000 04 04 2 15 Perhubungan 8.261.271.000 357.852.000 0 0 8.619.123.000 8.761.756.654 1.438.408.000 0 0 10.200.164.654 1.581.041.654 04 05 2 16 Komunikasi dan Informatika 4.189.167.000 903.671.000 0 0 5.092.838.000 4.247.529.000 1.504.352.000 0 0 5.751.881.000 659.043.000 04 06 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.513.362.000 0 0 0 1.513.362.000 1.698.107.000 0 0 0 1.698.107.000 184.745.000 04 07 2 18 Penanaman Modal 888.176.000 18.720.000 0 0 906.896.000 1.190.242.600 5.346.680.400 0 0 6.536.923.000 5.630.027.000 04 08 2 21 Persandian 107.009.000 0 0 0 107.009.000 210.492.000 145.515.000 0 0 356.007.000 248.998.000 04 09 3 25 Kelautan dan Perikanan 452.502.000 0 0 0 452.502.000 456.950.000 27.000.000 0 0 483.950.000 31.448.000 04 10 3 27 Pertanian 1.745.038.000 379.783.000 0 0 2.124.821.000 1.733.972.000 565.993.000 0 0 2.299.965.000 175.144.000 04 11 3 30 Perdagangan 4.712.177.000 0 0 0 4.712.177.000 4.515.732.000 418.150.000 0 0 4.933.882.000 221.705.000 04 12 3 31 Perindustrian 883.310.000 11.935.000 0 0 895.245.000 1.017.811.800 11.935.000 0 0 1.029.746.800 134.501.800 05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan DaerahHalaman 402 05 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.411.442.000 655.820.000 0 0 3.067.262.000 3.004.995.222 1.003.800.400 0 0 4.008.795.622 941.533.622 05 02 2 10 Pertanahan 291.636.000 60.000.000 0 0 351.636.000 250.786.000 60.000.000 0 0 310.786.000 (40.850.000) 05 03 2 11 Lingkungan Hidup 15.275.020.000 7.278.955.000 0 0 22.553.975.000 15.698.936.000 8.587.942.000 0 0 24.286.878.000 1.732.903.000 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 56.120.000 0 0 0 56.120.000 56.120.000 0 0 0 56.120.000 0 06 02 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5.613.207.000 1.729.687.000 0 0 7.342.894.000 6.093.313.000 7.555.384.000 0 0 13.648.697.000 6.305.803.000 07 KESEHATAN 07 01 1 02 Kesehatan 34.380.993.800 32.759.371.200 0 0 67.140.365.000 55.616.130.679 47.558.249.489 0 0 103.174.380.168 36.034.015.168 07 02 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.520.348.000 453.696.000 0 0 2.974.044.000 1.543.507.000 513.771.000 0 0 2.057.278.000 (916.766.000) 07 03 7 01 Kecamatan 0 0 0 0 0 3.251.490.000 0 0 0 3.251.490.000 3.251.490.000 08 PARIWISATA 08 01 3 26 Pariwisata 2.735.673.000 0 0 0 2.735.673.000 3.098.294.300 0 0 0 3.098.294.300 362.621.300 10 PENDIDIKAN 10 01 1 01 Pendidikan 43.900.649.000 14.299.027.000 0 0 58.199.676.000 49.110.883.531 20.473.158.897 0 0 69.584.042.428 11.384.366.428 10 02 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 6.493.863.000 180.286.000 0 0 6.674.149.000 6.613.321.000 204.000.000 0 0 6.817.321.000 143.172.000 10 03 2 22 Kebudayaan 2.305.836.000 1.073.000.000 0 0 3.378.836.000 1.538.316.000 1.473.000.000 0 0 3.011.316.000 (367.520.000) 10 04 2 23 Perpustakaan 329.650.000 0 0 0 329.650.000 330.014.465 30.000.000 0 0 360.014.465 30.364.465 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 11 01 1 06 Sosial 3.734.163.000 1.157.128.000 0 0 4.891.291.000 2.813.313.000 1.062.101.000 0 0 3.875.414.000 (1.015.877.000) Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan DaerahHalaman 403 TAHUN ANGGARAN 2021 LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 T AHUN 2021 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM KOTA MAGELANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) A SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 301.930.000 489.000.000 187.070.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 0 399.280.000 399.280.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 441.120.000 441.120.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0 697.470.000 697.470.000 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0 456.000.000 456.000.000 Pengadaan Perlengkapan Siswa 2.000.000.000 2.000.000.000 0 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 4.758.122.000 4.774.276.000 16.154.000 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 9.150.000.000 9.150.000.000 0 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 458.892.000 458.892.000 0 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 372.319.000 372.319.000 0 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 658.179.000 658.179.000 0 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 9.505.739.000 9.496.749.000 (8.990.000) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 436.639.000 465.639.000 29.000.000 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 287.883.000 287.883.000 0 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 8.079.200.000 13.135.939.103 5.056.739.103 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 36.008.903.000 43.282.746.103 7.273.843.103 Jumlah Pendidikan Dasar 36.008.903.000 43.282.746.103 7.273.843.103 LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPMHalaman 405 Pendidikan Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 1.649.704.000 1.649.704.000 0 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 57.702.000 57.702.000 0 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 120.763.000 120.763.000 0 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.828.169.000 1.828.169.000 0 Jumlah Pendidikan Kesetaraan 1.828.169.000 1.828.169.000 0 Pendidikan Anak Usia Dini Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 0 199.440.000 199.440.000 Pengadaan Mebel PAUD 0 0 0 Pengadaan Perlengkapan PAUD 0 12.000.000 12.000.000 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 3.123.000.000 3.123.000.000 0 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 63.896.000 63.896.000 0 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 1.086.000.000 1.086.000.000 0 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 138.498.000 154.376.000 15.878.000 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 70.175.000 134.868.000 64.693.000 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4.481.569.000 4.773.580.000 292.011.000 Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini 4.481.569.000 4.773.580.000 292.011.000 Jumlah SPM Bidang Pendidikan 42.318.641.000 49.884.495.103 7.565.854.103 B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 48.004.000 42.148.000 (5.856.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 48.004.000 42.148.000 (5.856.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 48.004.000 42.148.000 (5.856.000) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPMHalaman 406 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0 2.830.000 2.830.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 2.830.000 2.830.000 Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0 2.830.000 2.830.000 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 56.476.000 163.193.000 106.717.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 56.476.000 163.193.000 106.717.000 Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 56.476.000 163.193.000 106.717.000 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 425.948.000 425.948.000 0 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 425.948.000 425.948.000 0 Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 425.948.000 425.948.000 0 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0 1.200.000 1.200.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 1.200.000 1.200.000 Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 0 1.200.000 1.200.000 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 15.461.000 169.936.000 154.475.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.461.000 169.936.000 154.475.000 Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 15.461.000 169.936.000 154.475.000 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 423.343.000 0 (423.343.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 423.343.000 0 (423.343.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 423.343.000 0 (423.343.000) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPMHalaman 407 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 113.463.000 0 (113.463.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 113.463.000 0 (113.463.000) Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 113.463.000 0 (113.463.000) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 53.091.000 60.672.000 7.581.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 53.091.000 60.672.000 7.581.000 Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 53.091.000 60.672.000 7.581.000 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 17.550.000 17.550.000 0 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 17.550.000 17.550.000 0 Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 17.550.000 17.550.000 0 Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 18.000.000 18.000.000 0 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 18.000.000 18.000.000 0 Jumlah Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi 18.000.000 18.000.000 0 Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 11.600.000 0 (11.600.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 11.600.000 0 (11.600.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi 11.600.000 0 (11.600.000) Jumlah SPM Bidang Kesehatan 1.182.936.000 901.477.000 (281.459.000) C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 74.878.000 74.878.000 0 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota 129.670.000 141.823.400 12.153.400 Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPMHalaman 408 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman 0 386.473.000 386.473.000 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 101.058.000 58.757.000 (42.301.000) Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 36.424.000 7.678.000 (28.746.000) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 427.543.000 492.843.222 65.300.222 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman 68.731.000 68.731.000 0 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 1.069.129.000 0 (1.069.129.000) Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 527.100.000 527.100.000 0 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT 0 1.069.129.000 1.069.129.000 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.434.533.000 2.827.412.622 392.879.622 Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik 2.434.533.000 2.827.412.622 392.879.622 Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2.434.533.000 2.827.412.622 392.879.622 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 75.000.000 75.000.000 0 Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 75.000.000 75.000.000 0 Jumlah Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota 75.000.000 75.000.000 0 Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 75.000.000 75.000.000 0 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 2.625.864.000 2.657.053.440 31.189.440 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 303.360.000 343.360.000 40.000.000 Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.929.224.000 3.000.413.440 71.189.440 Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPMHalaman 409 Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum 2.929.224.000 3.000.413.440 71.189.440 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 0 111.342.000 111.342.000 Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 0 111.342.000 111.342.000 Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 0 111.342.000 111.342.000 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 1.157.365.000 1.164.176.000 6.811.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0 99.500.000 99.500.000 Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.157.365.000 1.263.676.000 106.311.000 Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 1.157.365.000 1.263.676.000 106.311.000 Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.086.589.000 4.375.431.440 288.842.440 F SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan 0 237.461.000 237.461.000 Penyediaan Alat Bantu 27.500.000 27.529.000 29.000 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 784.350.000 627.566.000 (156.784.000) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 78.101.000 0 (78.101.000) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 695.942.000 681.631.000 (14.311.000) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 0 0 0 Pemberian Layanan Kedaruratan 0 0 0 Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.585.893.000 1.574.187.000 (11.706.000) Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti 1.585.893.000 1.574.187.000 (11.706.000) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan 0 0 0 Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPMHalaman 410 TAHUN ANGGARAN 2021 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2021 SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN P ERUBAHAN APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 488.091.723.000 617.173.470.000 774.693.799.107 157.520.329.107 26 % 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 122.585.673.000 195.678.919.000 190.005.285.889 (5.673.633.111) 3 % 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 0 0 % 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 137.479.243.000 120.421.243.461 (17.057.999.539) 12 % 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 122.315.673.000 58.109.676.000 69.494.042.428 11.384.366.428 20 % 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 0 0 0 0 0 % 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 0 0 0 0 0 % 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 270.000.000 90.000.000 90.000.000 0 0 % 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 154.018.713.000 282.794.749.000 423.962.057.899 141.167.308.899 50 % 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 0 0 % 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 215.654.384.000 320.787.677.731 105.133.293.731 49 % 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 140.481.225.000 65.659.149.000 88.094.341.168 22.435.192.168 34 % 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 420.696.000 248.681.000 14.369.289.000 14.120.608.000 5.678 % 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 796.716.000 418.300.000 383.865.000 (34.435.000) 8 % 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 12.320.076.000 814.235.000 326.885.000 (487.350.000) 60 % LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Halaman 412Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 148.755.057.000 106.505.484.000 121.050.615.520 14.545.131.520 14 % 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 0 0 % 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 8.872.628.000 9.456.740.898 584.112.898 7 % 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 588.000.000 1.206.000.000 1.603.780.000 397.780.000 33 % 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 10.298.019.000 2.434.533.000 2.827.412.622 392.879.622 16 % 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 11.230.894.500 30.268.152.000 33.979.001.000 3.710.849.000 12 % 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 19.871.652.000 56.120.000 56.120.000 0 0 % 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 1.187.964.000 24.395.988.000 24.401.280.000 5.292.000 0 % 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 95.910.000 3.331.970.000 3.331.970.000 0 0 % 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 101.968.894.500 35.000.834.000 43.906.398.000 8.905.564.000 25 % 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.638.723.000 306.530.000 306.530.000 0 0 % 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.875.000.000 632.729.000 1.181.383.000 548.654.000 87 % 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 45.333.600.000 12.504.274.000 18.529.720.280 6.025.446.280 48 % 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 0 0 % 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 5.161.380.000 4.881.023.280 (280.356.720) 5 % 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 12.511.500.000 1.807.437.000 2.406.201.000 598.764.000 33 % 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 31.177.611.000 2.660.061.000 2.317.981.000 (342.080.000) 13 % 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH 31.177.611.000 0 0 0 0 % 1 04 04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 0 0 0 0 0 % 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 1.644.489.000 2.875.396.000 8.924.515.000 6.049.119.000 210 % 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.146.154.000 11.225.010.000 13.180.600.284 1.955.590.284 17 % Halaman 413Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 0 0 % 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 6.781.069.000 8.491.504.204 1.710.435.204 25 % 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 329.766.000 3.286.576.000 3.314.078.080 27.502.080 1 % 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 0 0 111.342.000 111.342.000 100 % 1 05 04 PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN 2.816.388.000 0 0 0 0 % 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 2.816.388.000 1.157.365.000 1.263.676.000 106.311.000 9 % 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 14.252.526.000 8.465.034.000 7.965.519.235 (499.514.765) 6 % 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 0 0 % 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 3.561.763.000 4.078.125.235 516.362.235 14 % 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 165.696.000 72.382.000 101.430.000 29.048.000 40 % 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 9.970.917.000 3.984.350.000 3.284.646.000 (699.704.000) 18 % 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 3.702.690.000 727.512.000 382.174.000 (345.338.000) 47 % 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 35.940.000 11.980.000 11.980.000 0 0 % 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 377.283.000 107.047.000 107.164.000 117.000 0 % 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 132.731.116.500 110.411.676.000 121.267.102.747 10.855.426.747 10 % 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 3.316.668.000 6.455.927.000 6.046.118.368 (409.808.632) 6 % 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 0 0 % 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 4.460.434.000 3.983.883.168 (476.550.832) 11 % 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.446.482.000 1.700.979.000 1.597.292.200 (103.686.800) 6 % 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 533.442.000 135.890.000 306.319.000 170.429.000 125 % 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 336.744.000 158.624.000 158.624.000 0 0 % 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.919.142.000 991.165.000 1.346.343.000 355.178.000 36 % Halaman 414Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 873.930.000 290.060.000 556.046.000 265.986.000 92 % 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 368.034.000 475.467.000 385.336.000 (90.131.000) 19 % 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 300.126.000 100.042.000 159.387.000 59.345.000 59 % 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 23.550.000 7.850.000 7.850.000 0 0 % 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 353.502.000 117.746.000 117.912.000 166.000 0 % 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0 0 119.812.000 119.812.000 100 % 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 758.256.000 774.023.000 827.457.000 53.434.000 7 % 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 503.334.000 677.391.000 730.777.000 53.386.000 8 % 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 254.922.000 96.632.000 96.680.000 48.000 0 % 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 4.860.000.000 351.636.000 310.786.000 (40.850.000) 12 % 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 0 50.000.000 9.150.000 (40.850.000) 82 % 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 4.860.000.000 301.636.000 301.636.000 0 0 % 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 39.514.269.000 34.000.241.000 35.800.537.657 1.800.296.657 5 % 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 0 0 % 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 11.446.266.000 11.513.659.657 67.393.657 1 % 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 256.014.000 85.338.000 85.338.000 0 0 % 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.821.086.000 761.141.000 378.428.000 (382.713.000) 50 % 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 15.448.083.000 6.131.333.000 7.762.736.000 1.631.403.000 27 % 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 22.611.000 6.886.000 5.746.000 (1.140.000) 17 % 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 245.892.000 78.062.000 70.142.000 (7.920.000) 10 % 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 1.119.066.000 250.888.000 525.127.000 274.239.000 109 % Halaman 415Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 14.250.000 4.573.000 4.573.000 0 0 % 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 19.587.267.000 15.235.754.000 15.454.788.000 219.034.000 1 % 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.414.551.000 5.433.271.000 6.402.267.754 968.996.754 18 % 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 0 0 % 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 4.504.261.000 5.918.941.754 1.414.680.754 31 % 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 882.327.000 685.680.000 378.613.000 (307.067.000) 45 % 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 241.704.000 146.490.000 104.713.000 (41.777.000) 29 % 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 244.410.000 81.470.000 0 (81.470.000) 100 % 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 46.110.000 15.370.000 0 (15.370.000) 100 % 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.829.039.000 7.095.072.000 6.587.923.360 (507.148.640) 7 % 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 0 0 % 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 5.159.386.000 4.926.426.360 (232.959.640) 5 % 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 2.539.806.000 843.767.000 1.197.066.000 353.299.000 42 % 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 101.673.000 33.891.000 33.891.000 0 0 % 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 187.560.000 1.058.028.000 430.540.000 (627.488.000) 59 % 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.907.282.000 2.974.044.000 2.057.278.000 (916.766.000) 31 % 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 566.157.000 1.953.829.000 152.344.000 (1.801.485.000) 92 % 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.319.180.000 1.012.900.000 1.897.619.000 884.719.000 87 % 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 21.945.000 7.315.000 7.315.000 0 0 % 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 21.435.801.000 14.198.012.000 15.600.429.372 1.402.417.372 10 % 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 0 0 % Halaman 416Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 5.578.889.000 5.400.264.718 (178.624.282) 3 % 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 21.435.801.000 8.619.123.000 10.200.164.654 1.581.041.654 18 % 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.239.791.000 9.874.402.000 10.996.373.600 1.121.971.600 11 % 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 0 0 % 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 4.781.564.000 5.244.492.600 462.928.600 10 % 2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.290.000.000 1.414.683.000 1.328.413.000 (86.270.000) 6 % 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.290.000.000 0 0 0 0 % 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 9.949.791.000 3.678.155.000 4.423.468.000 745.313.000 20 % 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 9.949.791.000 0 0 0 0 % 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 4.968.597.000 1.513.362.000 1.698.107.000 184.745.000 12 % 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 58.500.000 29.530.000 29.530.000 0 0 % 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 861.840.000 247.504.000 425.104.000 177.600.000 72 % 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 92.736.000 32.481.000 32.481.000 0 0 % 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 3.659.262.000 800.507.000 817.587.000 17.080.000 2 % 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 296.259.000 403.340.000 393.405.000 (9.935.000) 2 % 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 1.525.815.000 5.475.243.000 11.167.938.320 5.692.695.320 104 % 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 0 0 % 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 4.568.347.000 4.631.015.320 62.668.320 1 % 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 67.518.000 22.506.000 116.313.000 93.807.000 417 % 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 144.072.000 68.605.000 69.482.000 877.000 1 % 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.206.246.000 403.487.000 5.861.358.000 5.457.871.000 1.353 % 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 91.137.000 359.665.000 359.705.000 40.000 0 % Halaman 417Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 16.842.000 52.633.000 130.065.000 77.432.000 147 % 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 13.954.374.000 11.395.268.000 11.499.503.091 104.235.091 1 % 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 0 0 % 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 4.721.119.000 4.682.182.091 (38.936.909) 1 % 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 1.778.065.650 615.312.000 766.607.000 151.295.000 25 % 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 11.434.561.350 0 0 0 0 % 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 11.434.561.350 5.811.588.000 5.803.465.000 (8.123.000) 0 % 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 741.747.000 247.249.000 247.249.000 0 0 % 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 205.800.000 313.190.000 250.972.000 (62.218.000) 20 % 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 205.800.000 313.190.000 250.972.000 (62.218.000) 20 % 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 435.000.000 107.009.000 356.007.000 248.998.000 233 % 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 435.000.000 107.009.000 356.007.000 248.998.000 233 % 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 5.786.655.000 3.378.836.000 3.821.316.000 442.480.000 13 % 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 0 810.000.000 810.000.000 100 % 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 4.800.477.000 2.450.110.000 2.082.590.000 (367.520.000) 15 % 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 197.178.000 65.726.000 65.726.000 0 0 % 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 45.000.000 15.000.000 15.000.000 0 0 % 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 744.000.000 848.000.000 848.000.000 0 0 % 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 10.219.500.000 5.817.252.000 6.222.337.225 405.085.225 7 % 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 0 0 % 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 5.487.602.000 5.862.322.760 374.720.760 7 % 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 10.219.500.000 329.650.000 360.014.465 30.364.465 9 % Halaman 418Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 5.440.576.500 263.723.000 275.408.000 11.685.000 4 % 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 2.035.492.500 227.390.000 237.530.000 10.140.000 4 % 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 3.405.084.000 36.333.000 37.878.000 1.545.000 4 % 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 32.973.456.000 30.482.761.000 29.432.114.968 (1.050.646.032) 3 % 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 680.049.000 452.502.000 483.950.000 31.448.000 7 % 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 0 0 0 0 0 % 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 0 0 0 0 0 % 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 396.939.000 334.381.000 384.326.000 49.945.000 15 % 3 25 05 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 0 0 0 0 0 % 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 283.110.000 118.121.000 99.624.000 (18.497.000) 16 % 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 6.619.815.000 2.735.673.000 3.098.294.300 362.621.300 13 % 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.977.736.000 336.731.000 695.990.750 359.259.750 107 % 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2.589.297.000 1.518.770.000 263.604.000 (1.255.166.000) 83 % 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 52.782.000 880.172.000 2.138.699.550 1.258.527.550 143 % 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 5.611.671.000 8.561.507.000 7.975.628.112 (585.878.888) 7 % 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 0 0 % 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 6.436.686.000 5.675.663.112 (761.022.888) 12 % 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.521.438.000 469.672.000 398.683.000 (70.989.000) 15 % 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 0 0 200.000.000 200.000.000 100 % 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 2.274.432.000 1.019.236.000 999.547.000 (19.689.000) 2 % 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 367.503.000 125.331.000 70.330.000 (55.001.000) 44 % 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 52.461.000 23.391.000 23.415.000 24.000 0 % 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.395.837.000 487.191.000 607.990.000 120.799.000 25 % Halaman 419Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 18.563.526.000 4.712.177.000 4.933.882.000 221.705.000 5 % 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 14.163.300.000 3.474.976.000 4.357.334.000 882.358.000 25 % 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 102.966.000 41.304.000 49.554.000 8.250.000 20 % 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 3.143.964.000 1.083.887.000 409.528.000 (674.359.000) 62 % 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 1.153.296.000 112.010.000 117.466.000 5.456.000 5 % 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.498.395.000 14.020.902.000 12.940.360.556 (1.080.541.444) 8 % 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 0 0 % 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 13.125.657.000 11.910.613.756 (1.215.043.244) 9 % 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.368.081.000 744.161.000 912.377.800 168.216.800 23 % 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 130.314.000 151.084.000 117.369.000 (33.715.000) 22 % 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 117.132.864.000 66.417.597.000 66.225.062.656 (192.534.344) 0 % 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 87.783.345.000 36.504.981.000 38.524.637.554 2.019.656.554 6 % 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 13.032.186.000 0 0 0 0 % 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.032.186.000 31.521.120.000 34.766.516.554 3.245.396.554 10 % 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.929.979.000 3.823.628.000 2.367.975.000 (1.455.653.000) 38 % 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 67.821.180.000 1.160.233.000 1.390.146.000 229.913.000 20 % 4 01 04 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM 0 0 0 0 0 % 4 02 SEKRETARIAT DPRD 29.349.519.000 29.912.616.000 27.700.425.102 (2.212.190.898) 7 % 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 15.243.969.000 0 0 0 0 % 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.243.969.000 25.046.873.000 23.963.847.102 (1.083.025.898) 4 % 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 14.105.550.000 4.865.743.000 3.736.578.000 (1.129.165.000) 23 % 4 02 02 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN 14.105.550.000 0 0 0 0 % Halaman 420Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD 4 02 03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 0 0 0 0 0 % 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 84.809.649.000 97.429.188.000 85.172.735.024 (12.256.452.976) 13 % 5 01 PERENCANAAN 3.928.134.000 7.604.292.000 8.187.671.600 583.379.600 8 % 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 0 0 % 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 5.792.041.000 6.741.592.600 949.551.600 16 % 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.275.470.000 884.745.000 625.489.000 (259.256.000) 29 % 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 558.588.000 927.506.000 820.590.000 (106.916.000) 12 % 5 01 03 PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 558.588.000 0 0 0 0 % 5 01 04 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 504.771.000 0 0 0 0 % 5 01 05 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 589.305.000 0 0 0 0 % 5 02 KEUANGAN 44.911.467.000 60.036.057.000 51.733.594.384 (8.302.462.616) 14 % 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 0 0 % 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 11.289.380.000 12.156.255.800 866.875.800 8 % 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 20.321.001.000 31.017.178.000 16.126.532.584 (14.890.645.416) 48 % 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 13.515.210.000 16.539.168.000 21.548.047.000 5.008.879.000 30 % 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 11.075.256.000 1.190.331.000 1.902.759.000 712.428.000 60 % 5 03 KEPEGAWAIAN 17.290.533.000 22.595.507.000 17.517.144.040 (5.078.362.960) 22 % 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 0 0 % 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 21.335.386.000 16.052.813.040 (5.282.572.960) 25 % 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 17.290.533.000 1.260.121.000 1.464.331.000 204.210.000 16 % 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 17.290.533.000 2.927.991.000 4.256.662.000 1.328.671.000 45 % 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 17.290.533.000 2.927.991.000 4.256.662.000 1.328.671.000 45 % Halaman 421Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.388.982.000 4.265.341.000 3.477.663.000 (787.678.000) 18 % 5 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 0 0 % 5 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 3.498.094.000 2.958.307.000 (539.787.000) 15 % 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.388.982.000 767.247.000 519.356.000 (247.891.000) 32 % 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 9.206.157.000 6.497.621.000 6.847.390.122 349.769.122 5 % 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 9.206.157.000 6.497.621.000 6.847.390.122 349.769.122 5 % 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 0 0 % 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 5.906.740.000 6.353.999.122 447.259.122 8 % 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.502.802.000 186.785.000 178.485.000 (8.300.000) 4 % 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 7.703.355.000 404.096.000 314.906.000 (89.190.000) 22 % 7 UNSUR KEWILAYAHAN 66.087.492.924 46.079.886.000 46.890.415.350 810.529.350 2 % 7 01 KECAMATAN 66.087.492.924 46.079.886.000 46.890.415.350 810.529.350 2 % 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 0 0 % 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 32.237.537.000 31.334.227.850 (903.309.150) 3 % 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.728.191.090 262.945.000 262.240.000 (705.000) 0 % 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 38.112.636.012 13.358.688.000 13.031.095.000 (327.593.000) 2 % 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.473.770.070 217.596.000 2.262.852.500 2.045.256.500 940 % 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 20.772.895.752 3.120.000 0 (3.120.000) 100 % 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 10.598.853.000 5.699.742.000 5.754.909.920 55.167.920 1 % 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10.598.853.000 5.699.742.000 5.754.909.920 55.167.920 1 % 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 0 0 % Halaman 422Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD TAHUN ANGGARAN 2021 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2021 SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 195.842.481.889 194.026.028.889 193.826.601.889 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 192.021.165.889 190.204.712.889 190.005.285.889 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 192.021.165.889 190.204.712.889 190.005.285.889 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 121.160.701.461 120.800.670.461 120.421.243.461 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 72.861.000 72.861.000 72.861.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 22.478.000 22.478.000 22.478.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 24.442.000 24.442.000 24.442.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 8.386.000 8.386.000 8.386.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.711.000 2.711.000 2.711.000 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 424Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.644.000 2.644.000 2.644.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.200.000 12.200.000 12.200.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 116.440.262.082 116.440.262.082 116.060.835.082 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 116.330.599.082 116.330.599.082 115.951.172.082 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 17.030.000 17.030.000 17.030.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42.010.000 42.010.000 42.010.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 26.112.000 26.112.000 26.112.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 20.827.000 20.827.000 20.827.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3.684.000 3.684.000 3.684.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 25.213.000 25.213.000 25.213.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 425Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 25.213.000 25.213.000 25.213.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 426Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 53.776.000 53.776.000 53.776.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 53.776.000 53.776.000 53.776.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 690.972.000 632.222.000 632.222.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.750.000 13.750.000 13.750.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 202.500.000 143.750.000 143.750.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.300.000 9.300.000 9.300.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.927.000 30.927.000 30.927.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 66.000.000 66.000.000 66.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.400.000 11.400.000 11.400.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 16.800.000 16.800.000 16.800.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 340.295.000 340.295.000 340.295.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 540.181.000 238.900.000 238.900.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 540.181.000 238.900.000 238.900.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 427Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.469.503.379 1.469.503.379 1.469.503.379 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.219.503.379 1.219.503.379 1.219.503.379 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.867.933.000 1.867.933.000 1.867.933.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 339.600.000 339.600.000 339.600.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 280.025.000 280.025.000 280.025.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 75.057.000 75.057.000 75.057.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 340.000.000 340.000.000 340.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 833.251.000 833.251.000 833.251.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 70.770.464.428 69.314.042.428 69.494.042.428 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 44.251.338.103 43.162.746.103 43.282.746.103 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 489.000.000 489.000.000 489.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 1.210.672.000 399.280.000 399.280.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 428Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 441.120.000 441.120.000 441.120.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 884.670.000 697.470.000 697.470.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 456.000.000 456.000.000 456.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 4.774.276.000 4.774.276.000 4.774.276.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 9.150.000.000 9.150.000.000 9.150.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 458.892.000 458.892.000 458.892.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 372.319.000 372.319.000 372.319.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 658.179.000 658.179.000 658.179.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 9.496.749.000 9.496.749.000 9.496.749.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 555.639.000 465.639.000 465.639.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 287.883.000 287.883.000 287.883.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 13.015.939.103 13.015.939.103 13.135.939.103 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 429Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 19.887.154.325 19.549.547.325 19.609.547.325 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 132.100.000 132.100.000 132.100.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 374.000.000 374.000.000 374.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 215.000.000 215.000.000 215.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 199.000.000 199.000.000 199.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 230.000.000 160.000.000 160.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 306.170.000 306.170.000 306.170.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 78.000.000 78.000.000 78.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 4.549.891.712 4.549.891.712 4.549.891.712 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 33 Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik 16.562.000 16.562.000 16.562.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 566.723.000 566.723.000 566.723.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 47.969.000 47.969.000 47.969.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.047.571.000 1.003.844.000 1.003.844.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 430Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 481.681.000 435.081.000 435.081.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 62.994.000 62.994.000 62.994.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 11.131.064.613 10.953.784.613 11.013.784.613 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 70.000.000 70.000.000 70.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 46 Pemeliharaan Mebel Sekolah 378.428.000 378.428.000 378.428.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4.803.803.000 4.773.580.000 4.773.580.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 199.440.000 199.440.000 199.440.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 09 Pengadaan Perlengkapan PAUD 12.000.000 12.000.000 12.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 3.123.000.000 3.123.000.000 3.123.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 63.896.000 63.896.000 63.896.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 1.086.000.000 1.086.000.000 1.086.000.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 431Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 159.498.000 154.376.000 154.376.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 159.969.000 134.868.000 134.868.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 20 Pemeliharaan Mebel Sekolah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.828.169.000 1.828.169.000 1.828.169.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 1.649.704.000 1.649.704.000 1.649.704.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 57.702.000 57.702.000 57.702.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 120.763.000 120.763.000 120.763.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 432Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 90.000.000 90.000.000 90.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 90.000.000 90.000.000 90.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 03 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 90.000.000 90.000.000 90.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.821.316.000 3.821.316.000 3.821.316.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.821.316.000 3.821.316.000 3.821.316.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 810.000.000 810.000.000 810.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 810.000.000 810.000.000 810.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 810.000.000 810.000.000 810.000.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 433Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.082.590.000 2.082.590.000 2.082.590.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 469.212.000 469.212.000 469.212.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 391.212.000 391.212.000 391.212.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 78.000.000 78.000.000 78.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.613.378.000 1.613.378.000 1.613.378.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 363.378.000 363.378.000 363.378.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 434Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 65.726.000 65.726.000 65.726.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 65.726.000 65.726.000 65.726.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 65.726.000 65.726.000 65.726.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.01 03 Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 02 Pengembangan Cagar Budaya 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 848.000.000 848.000.000 848.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 06 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 848.000.000 848.000.000 848.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 06 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu 184.380.000 184.380.000 184.380.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 06 2.01 02 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 06 2.01 02 Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 435Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 06 2.01 03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 133.458.000 133.458.000 133.458.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 06 2.01 04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 530.162.000 530.162.000 530.162.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 06 2.01 05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan 415.560.541.967 414.115.649.859 423.962.057.899 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 415.560.541.967 414.115.649.859 423.962.057.899 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 415.560.541.967 414.115.649.859 423.962.057.899 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 309.301.008.967 310.792.926.931 320.787.677.731 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42.069.000 42.069.000 36.820.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.854.000 8.854.000 6.426.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.427.000 1.427.000 927.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 436Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.427.000 1.427.000 927.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.968.000 1.968.000 1.593.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.098.000 1.098.000 902.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 27.295.000 27.295.000 26.045.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 70.647.988.456 72.438.813.220 72.438.813.220 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 70.593.242.456 72.384.067.220 72.384.067.220 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.104.000 2.104.000 2.104.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 52.642.000 52.642.000 52.642.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.574.000 2.574.000 2.574.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 437Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.574.000 2.574.000 2.574.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 438Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.04 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.04 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.585.000 1.585.000 1.585.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.585.000 1.585.000 1.585.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 451.288.000 451.288.000 451.288.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 34.941.000 34.941.000 34.941.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 117.427.000 117.427.000 117.427.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.730.000 12.730.000 12.730.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.416.000 7.416.000 7.416.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 146.880.000 146.880.000 146.880.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.020.000 3.020.000 3.020.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 128.874.000 128.874.000 128.874.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 209.467.000 110.560.200 110.560.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 439Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 209.467.000 110.560.200 110.560.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 951.080.000 951.080.000 951.080.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.107.000 18.107.000 18.107.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 501.263.000 501.263.000 501.263.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 431.710.000 431.710.000 431.710.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.020.883.000 820.883.000 820.883.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 51.740.000 51.740.000 51.740.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 244.809.000 244.809.000 244.809.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.538.000 80.538.000 80.538.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 643.796.000 443.796.000 443.796.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 235.974.074.511 235.974.074.511 245.974.074.511 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 235.974.074.511 235.974.074.511 245.974.074.511 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 440Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 91.197.044.000 88.260.233.928 88.094.341.168 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 53.847.523.000 51.793.523.000 51.837.523.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 5.664.313.000 5.664.313.000 5.664.313.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 9.654.477.000 9.654.477.000 9.654.477.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 2.390.000.000 380.000.000 380.000.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.150.052.000 2.150.052.000 2.150.052.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 504.919.000 504.919.000 504.919.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.627.476.000 2.583.476.000 2.627.476.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 24.826.531.000 24.826.531.000 24.826.531.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 3.865.208.000 3.865.208.000 3.865.208.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 2.129.026.000 2.129.026.000 2.129.026.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 25.521.000 25.521.000 25.521.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 441Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 37.303.370.000 36.420.559.928 36.211.417.168 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 163.193.000 163.193.000 163.193.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 425.948.000 425.948.000 425.948.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 169.936.000 169.936.000 169.936.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 60.672.000 60.672.000 60.672.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 17.550.000 17.550.000 17.550.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 18.000.000 18.000.000 18.000.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 442Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 42.148.000 42.148.000 42.148.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 2.830.000 2.830.000 2.830.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.277.076.000 1.277.076.000 1.277.076.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 6.642.260.000 5.960.260.000 5.960.260.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 829.654.000 829.654.000 829.654.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 53.068.000 53.068.000 53.068.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 347.065.000 347.065.000 347.065.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 258.420.000 258.420.000 258.420.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 238.601.000 238.601.000 238.601.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 14.776.000 14.776.000 14.776.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 3.202.439.000 3.023.050.928 2.941.400.368 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 638.492.000 638.492.000 638.492.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 443Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 15.181.662.000 15.160.240.000 15.160.240.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 45.000.000 45.000.000 45.000.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 2.768.260.000 2.768.260.000 2.640.767.800 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.428.286.000 1.428.286.000 1.428.286.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.657.372.000 2.657.372.000 2.657.372.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 403.155.000 403.155.000 403.155.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 297.703.000 297.703.000 297.703.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 118.604.000 118.604.000 118.604.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 3.104.000 3.104.000 2.354.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 3.104.000 3.104.000 2.354.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 43.047.000 43.047.000 43.047.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 43.047.000 43.047.000 43.047.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 444Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 14.369.289.000 14.369.289.000 14.369.289.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.02 Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 14.172.649.000 14.172.649.000 14.172.649.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.02 02 Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 14.164.713.000 14.164.713.000 14.164.713.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.02 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 7.936.000 7.936.000 7.936.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 196.640.000 196.640.000 196.640.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 196.640.000 196.640.000 196.640.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.04 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 445Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.04 01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 383.865.000 383.865.000 383.865.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 33.606.000 33.606.000 33.606.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 11.821.000 11.821.000 11.821.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.01 02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.01 02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 21.785.000 21.785.000 21.785.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 446Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 84.939.000 84.939.000 84.939.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 84.939.000 84.939.000 84.939.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 12.982.000 12.982.000 12.982.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 447Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 12.982.000 12.982.000 12.982.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 11.087.000 11.087.000 11.087.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.05 01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 11.087.000 11.087.000 11.087.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.05 01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 448Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 241.251.000 241.251.000 241.251.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 241.251.000 241.251.000 241.251.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 309.335.000 309.335.000 326.885.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 280.821.000 280.821.000 298.371.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 280.821.000 280.821.000 298.371.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.02 Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.405.000 5.405.000 5.405.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 5.405.000 5.405.000 5.405.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 449Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 23.109.000 23.109.000 23.109.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 23.109.000 23.109.000 23.109.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 80.580.093.898 79.356.708.566 79.643.189.898 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 80.580.093.898 79.356.708.566 79.643.189.898 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 80.580.093.898 79.356.708.566 79.643.189.898 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.122.865.898 9.456.740.898 9.456.740.898 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 450Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.220.000 60.220.000 60.220.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.624.000 12.624.000 12.624.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.944.000 10.944.000 10.944.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 8.865.000 8.865.000 8.865.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21.787.000 21.787.000 21.787.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.529.682.898 6.529.682.898 6.529.682.898 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.452.492.898 6.452.492.898 6.452.492.898 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 451Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 58.868.000 58.868.000 58.868.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8.884.000 8.884.000 8.884.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 9.438.000 9.438.000 9.438.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.03 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 452Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.03 40 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.700.000 3.700.000 3.700.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3.700.000 3.700.000 3.700.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 246.698.000 246.698.000 246.698.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.165.000 3.165.000 3.165.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.500.000 14.500.000 14.500.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.665.000 19.665.000 19.665.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 453Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.520.000 2.520.000 2.520.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 28.300.000 28.300.000 28.300.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 970.000 970.000 970.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 177.578.000 177.578.000 177.578.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.008.627.000 1.442.502.000 1.442.502.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.07 03 Pengadaan Alat Besar 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 948.998.000 412.188.000 412.188.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.423.251.000 711.626.000 711.626.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 636.378.000 318.688.000 318.688.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 627.443.000 627.443.000 627.443.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.743.000 27.743.000 27.743.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 178.500.000 178.500.000 178.500.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 421.200.000 421.200.000 421.200.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 454Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 646.495.000 546.495.000 546.495.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 109.107.000 109.107.000 109.107.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 163.863.000 163.863.000 163.863.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.550.000 14.550.000 14.550.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 6.000.000 6.000.000 6.000.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 252.975.000 152.975.000 152.975.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.603.780.000 1.603.780.000 1.603.780.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.603.780.000 1.603.780.000 1.603.780.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 455Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 1.603.780.000 1.603.780.000 1.603.780.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 0 600.668.668 787.150.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 600.668.668 787.150.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 05 2.01 04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota 0 129.670.000 129.670.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 05 2.01 05 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman 0 386.472.910 386.473.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 0 84.525.758 271.007.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 21.257.542.000 21.229.323.000 21.229.323.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 21.257.542.000 21.229.323.000 21.229.323.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 06 2.01 06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan 20.947.500.000 20.947.500.000 20.947.500.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 06 2.01 06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 456Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 310.042.000 281.823.000 281.823.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 24.401.280.000 24.401.280.000 24.401.280.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 24.401.280.000 24.401.280.000 24.401.280.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 378.032.000 378.032.000 378.032.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 24.023.248.000 24.023.248.000 24.023.248.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 457Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 3.331.970.000 3.331.970.000 3.331.970.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 3.331.970.000 3.331.970.000 3.331.970.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 09 2.01 02 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 31.970.000 31.970.000 31.970.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 3.300.000.000 3.300.000.000 3.300.000.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 17.364.743.000 17.345.033.000 17.345.033.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 17.364.743.000 17.345.033.000 17.345.033.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 700.000.000 700.000.000 700.000.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 15.705.000.000 15.705.000.000 15.705.000.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 959.743.000 940.033.000 940.033.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 306.530.000 306.530.000 306.530.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 44.949.000 44.949.000 44.949.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 11 2.02 01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 18.700.000 18.700.000 18.700.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan 26.249.000 26.249.000 26.249.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 458Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 59.538.000 59.538.000 59.538.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 11 2.03 02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional 16.270.000 16.270.000 16.270.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 11 2.03 03 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi 43.268.000 43.268.000 43.268.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 202.043.000 202.043.000 202.043.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 11 2.04 02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 17.602.000 17.602.000 17.602.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 11 2.04 02 Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 11 2.04 03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 11 2.04 03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 184.441.000 184.441.000 184.441.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.191.383.000 1.081.383.000 1.181.383.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 12 2.02 Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 622.948.000 552.948.000 552.948.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 459Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 622.948.000 552.948.000 552.948.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 568.435.000 528.435.000 628.435.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang 0 0 0 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 204.244.000 184.244.000 184.244.000 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 364.191.000 344.191.000 444.191.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 50.310.262.190 49.647.142.280 54.453.287.902 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 49.958.626.190 49.336.356.280 54.142.501.902 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 37.196.049.910 36.601.280.000 41.407.425.622 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 2.828.886.910 2.234.117.000 2.040.262.622 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.828.886.910 2.234.117.000 2.040.262.622 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 460Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 05 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 74.878.000 74.878.000 74.878.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 05 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 05 2.01 03 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 05 2.01 04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota 129.670.000 0 12.153.400 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 05 2.01 04 Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 05 2.01 05 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman 386.472.910 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 05 2.01 08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 05 2.01 08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 101.058.000 101.058.000 58.757.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 05 2.01 09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 36.424.000 36.424.000 7.678.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 435.424.000 356.797.000 221.836.222 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 461Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 05 2.01 11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman 68.731.000 68.731.000 68.731.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 05 2.01 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 05 2.01 13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 527.100.000 527.100.000 527.100.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 05 2.01 15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT 1.069.129.000 1.069.129.000 1.069.129.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 12.749.678.000 12.749.678.000 12.749.678.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 12.749.678.000 12.749.678.000 12.749.678.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 06 2.01 07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 06 2.01 08 Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 462Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 1.467.638.000 1.467.638.000 1.467.638.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 06 2.01 14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan 10.832.040.000 10.832.040.000 10.832.040.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 06 2.01 15 Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 56.120.000 56.120.000 56.120.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 56.120.000 56.120.000 56.120.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 07 2.01 03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 07 2.01 03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 11.120.000 11.120.000 11.120.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 07 2.01 04 Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 07 2.01 04 Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 45.000.000 45.000.000 45.000.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 21.561.365.000 21.561.365.000 26.561.365.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 21.561.365.000 21.561.365.000 26.561.365.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 463Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 10 2.01 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 17.400.000.000 17.104.000.000 22.104.000.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 10 2.01 02 Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan 3.961.365.000 4.257.365.000 4.257.365.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 12.762.576.280 12.735.076.280 12.735.076.280 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.881.023.280 4.881.023.280 4.881.023.280 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.614.000 39.614.000 39.614.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14.535.000 14.535.000 14.535.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.589.000 3.589.000 3.589.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 464Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.505.000 3.505.000 3.505.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.399.000 3.399.000 3.399.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.449.000 3.449.000 3.449.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.137.000 11.137.000 11.137.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.937.229.280 3.937.229.280 3.937.229.280 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.889.773.280 3.889.773.280 3.889.773.280 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 13.676.000 13.676.000 13.676.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.172.000 5.172.000 5.172.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 25.411.000 25.411.000 25.411.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3.197.000 3.197.000 3.197.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 465Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.03 20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 466Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.03 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.04 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.04 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.700.000 15.700.000 15.700.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 15.700.000 15.700.000 15.700.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 210.735.000 210.735.000 210.735.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.940.000 4.940.000 4.940.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.169.000 19.169.000 19.169.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.315.000 13.315.000 13.315.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.360.000 3.360.000 3.360.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 20.052.000 20.052.000 20.052.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 467Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.850.000 5.850.000 5.850.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 144.049.000 144.049.000 144.049.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 65.550.000 65.550.000 65.550.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65.550.000 65.550.000 65.550.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 319.533.000 319.533.000 319.533.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 220.000 220.000 220.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 63.000.000 63.000.000 63.000.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 256.313.000 256.313.000 256.313.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 292.662.000 292.662.000 292.662.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 79.959.000 79.959.000 79.959.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 141.204.000 141.204.000 141.204.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.995.000 4.995.000 4.995.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.595.000 18.595.000 18.595.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 468Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 47.909.000 47.909.000 47.909.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 2.433.701.000 2.406.201.000 2.406.201.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02 2.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02 2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 29.871.000 29.871.000 29.871.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02 2.02 03 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02 2.02 03 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP 29.871.000 29.871.000 29.871.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 2.193.830.000 2.166.330.000 2.166.330.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02 2.05 02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 2.193.830.000 2.166.330.000 2.166.330.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 135.000.000 135.000.000 135.000.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 469Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02 2.06 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 135.000.000 135.000.000 135.000.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 2.317.981.000 2.317.981.000 2.317.981.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03 2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 732.211.000 732.211.000 732.211.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03 2.01 02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 711.187.000 711.187.000 711.187.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 21.024.000 21.024.000 21.024.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03 2.02 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 470Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03 2.03 Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 1.550.770.000 1.550.770.000 1.550.770.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1.222.305.000 1.222.305.000 1.222.305.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03 2.03 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03 2.03 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 328.465.000 328.465.000 328.465.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 04 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 04 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 0 0 0 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 04 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 471Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 3.129.871.000 3.129.871.000 3.129.871.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 3.129.871.000 3.129.871.000 3.129.871.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 2.971.308.000 2.971.308.000 2.971.308.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 158.563.000 158.563.000 158.563.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 351.636.000 310.786.000 310.786.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 351.636.000 310.786.000 310.786.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 50.000.000 9.150.000 9.150.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 9.150.000 9.150.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 9.150.000 9.150.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 301.636.000 301.636.000 301.636.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 301.636.000 301.636.000 301.636.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 472Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 201.636.000 201.636.000 201.636.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 10 2.01 02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 10 2.01 02 Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 14.092.991.844 13.180.600.284 13.180.600.284 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.092.991.844 13.180.600.284 13.180.600.284 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 14.092.991.844 13.180.600.284 13.180.600.284 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.297.620.204 8.491.504.204 8.491.504.204 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.162.640 65.162.640 65.162.640 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.500.000 6.500.000 6.500.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.204.000 3.204.000 3.204.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 473Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.204.000 3.204.000 3.204.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 546.000 546.000 546.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 546.000 546.000 546.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 51.162.640 51.162.640 51.162.640 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.919.310.560 5.919.310.560 5.919.310.560 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.916.310.560 5.916.310.560 5.916.310.560 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 474Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 863.268.500 344.348.500 344.348.500 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 763.268.500 244.348.500 244.348.500 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 475Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 178.335.000 171.247.000 171.247.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.416.000 13.750.000 13.750.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.280.000 1.510.000 1.510.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.374.000 29.374.000 29.374.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.157.000 6.157.000 6.157.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.280.000 2.280.000 2.280.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.470.000 5.818.000 5.818.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.800.000 4.800.000 4.800.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 107.558.000 107.558.000 107.558.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.584.208.000 1.342.512.000 1.342.512.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 396.400.000 647.500.000 647.500.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 325.988.000 233.988.000 233.988.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 861.820.000 461.024.000 461.024.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 291.936.504 253.524.504 253.524.504 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.250.000 11.338.000 11.338.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 476Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 73.000.000 73.000.000 73.000.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 206.686.504 169.186.504 169.186.504 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 395.399.000 395.399.000 395.399.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 74.154.000 74.154.000 74.154.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 262.902.000 262.902.000 262.902.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 38.908.000 38.908.000 38.908.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19.435.000 19.435.000 19.435.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.401.223.640 3.314.078.080 3.314.078.080 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.222.484.640 3.156.666.080 3.156.666.080 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 477Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 2.722.872.000 2.657.053.440 2.657.053.440 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 343.360.000 343.360.000 343.360.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 02 Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 156.252.640 156.252.640 156.252.640 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 178.739.000 157.412.000 157.412.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 478Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 6.618.000 6.618.000 6.618.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 172.121.000 150.794.000 150.794.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 130.472.000 111.342.000 111.342.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 130.472.000 111.342.000 111.342.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 130.472.000 111.342.000 111.342.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 04 PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN 0 0 0 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.263.676.000 1.263.676.000 1.263.676.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.263.676.000 1.263.676.000 1.263.676.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 479Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 1.164.176.000 1.164.176.000 1.164.176.000 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 04 2.01 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 99.500.000 99.500.000 99.500.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial 8.305.541.840 7.915.072.840 7.965.519.235 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.305.541.840 7.915.072.840 7.965.519.235 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 8.305.541.840 7.915.072.840 7.965.519.235 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.194.211.840 3.997.339.840 4.078.125.235 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.300.000 12.300.000 12.300.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 480Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.01 05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.300.000 2.300.000 2.300.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.377.507.840 3.377.507.840 3.458.293.235 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.360.072.840 3.360.072.840 3.440.858.235 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.435.000 2.435.000 2.435.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 481Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.03 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 52.766.000 52.766.000 52.766.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 482Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.359.000 4.359.000 4.359.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 280.000 280.000 280.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.201.000 6.201.000 6.201.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.887.000 3.887.000 3.887.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 4.748.000 4.748.000 4.748.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 889.000 889.000 889.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 31.202.000 31.202.000 31.202.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 496.692.000 299.820.000 274.820.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.000.000 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 79.298.000 74.498.000 74.498.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 294.810.000 200.322.000 200.322.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 102.584.000 25.000.000 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 483Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 116.294.000 116.294.000 141.294.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.207.000 5.207.000 5.195.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39.900.000 39.900.000 64.900.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 71.187.000 71.187.000 71.199.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 138.652.000 138.652.000 138.652.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 81.000.000 81.000.000 81.000.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.540.000 33.540.000 33.540.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.070.000 9.070.000 9.070.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.042.000 15.042.000 15.042.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.13 Penataan Organisasi 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 109.680.000 101.430.000 101.430.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 484Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 109.680.000 101.430.000 101.430.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 65.319.000 65.319.000 65.319.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 02 2.03 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 44.361.000 36.111.000 36.111.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 3.500.332.000 3.314.985.000 3.284.646.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.698.927.000 1.574.187.000 1.574.187.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 237.461.000 237.461.000 237.461.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 27.529.000 27.529.000 27.529.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 752.306.000 627.566.000 627.566.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 681.631.000 681.631.000 681.631.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 485Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.01 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1.801.405.000 1.740.798.000 1.710.459.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.02 02 Pemberian Layanan Kedaruratan 93.432.000 93.432.000 93.432.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 57.319.000 57.319.000 57.319.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 142.754.000 142.754.000 142.754.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.02 08 Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.02 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 523.417.000 523.417.000 523.417.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 486Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.02 10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 21.255.000 21.255.000 21.255.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.02 13 Pemberian Layanan Rujukan 963.228.000 902.621.000 872.282.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 382.174.000 382.174.000 382.174.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 76.920.000 76.920.000 76.920.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 05 2.01 01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 76.920.000 76.920.000 76.920.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 305.254.000 305.254.000 305.254.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 47.321.000 47.321.000 47.321.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 257.933.000 257.933.000 257.933.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 11.980.000 11.980.000 11.980.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 11.980.000 11.980.000 11.980.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 11.980.000 11.980.000 11.980.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 06 2.01 04 Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 107.164.000 107.164.000 107.164.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 107.164.000 107.164.000 107.164.000 1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 107.164.000 107.164.000 107.164.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 487Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.07.3.32.0.00.07.0000 Dinas Tenaga Kerja 6.221.057.768 6.048.118.368 6.046.118.368 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.221.057.768 6.048.118.368 6.046.118.368 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 6.221.057.768 6.048.118.368 6.046.118.368 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.017.566.168 3.983.883.168 3.983.883.168 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.274.000 19.199.000 19.199.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.357.000 5.493.000 5.493.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.188.000 2.345.000 2.345.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.423.000 2.423.000 2.423.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 488Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.269.000 2.269.000 2.269.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.870.000 2.870.000 2.870.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.167.000 3.799.000 3.799.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.225.710.400 3.225.710.400 3.225.710.400 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.223.755.400 3.223.755.400 3.223.755.400 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.955.000 1.955.000 1.955.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 489Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.03 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 107.504.000 79.896.000 79.896.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.000.000 8.000.000 8.000.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.960.000 12.960.000 12.960.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 490Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.277.000 11.484.000 11.484.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 15.245.000 15.245.000 15.245.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.472.000 1.672.000 1.672.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48.150.000 26.135.000 26.135.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 28.765.000 28.765.000 28.765.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28.765.000 28.765.000 28.765.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 416.687.768 416.687.768 416.687.768 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.781.000 16.781.000 16.781.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000 120.000.000 120.000.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 279.906.768 279.906.768 279.906.768 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 213.625.000 213.625.000 213.625.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 106.665.000 106.665.000 106.665.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.750.000 38.750.000 38.750.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 491Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 64.400.000 64.400.000 64.400.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.810.000 3.810.000 3.810.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.636.713.600 1.599.292.200 1.597.292.200 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 1.631.146.600 1.593.725.200 1.591.725.200 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 1.631.146.600 1.593.725.200 1.591.725.200 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 5.567.000 5.567.000 5.567.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 5.567.000 5.567.000 5.567.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 408.154.000 306.319.000 306.319.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 04 2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 385.520.000 283.685.000 283.685.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 04 2.01 01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja 25.924.000 25.924.000 25.924.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 492Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja 28.844.000 28.844.000 28.844.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 04 2.01 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 52.709.000 52.709.000 52.709.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 278.043.000 176.208.000 176.208.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 22.634.000 22.634.000 22.634.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 12.634.000 12.634.000 12.634.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 158.624.000 158.624.000 158.624.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 158.624.000 158.624.000 158.624.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 118.590.000 118.590.000 118.590.000 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 05 2.02 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 12.500.000 12.500.000 12.500.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 493Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 05 2.02 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 27.534.000 27.534.000 27.534.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup 49.584.099.095 46.818.578.074 46.857.175.436 2.11.1.04.2.15.08.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.815.644.000 5.794.644.000 5.794.644.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5.815.644.000 5.794.644.000 5.794.644.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 1 04 04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 1 04 04 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 1 04 04 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 1 04 04 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 5.815.644.000 5.794.644.000 5.794.644.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 5.815.644.000 5.794.644.000 5.794.644.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 494Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.1.04.2.15.08.0000 1 04 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 5.793.866.000 5.772.866.000 5.772.866.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 1 04 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 21.778.000 21.778.000 21.778.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 43.768.455.095 41.023.934.074 41.062.531.436 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 36.574.080.095 35.761.940.295 35.800.537.657 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.150.135.095 11.475.062.295 11.513.659.657 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.692.000 45.692.000 45.692.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.286.000 13.286.000 13.286.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.812.000 3.812.000 3.812.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 495Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.862.000 3.862.000 3.862.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.155.000 4.155.000 4.155.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.01 05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.941.000 3.941.000 3.941.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16.636.000 16.636.000 16.636.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.874.711.095 8.874.711.095 8.913.308.657 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.822.754.095 8.822.754.095 8.861.351.657 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.669.000 5.669.000 5.669.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 41.200.000 41.200.000 41.200.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.02 07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5.088.000 5.088.000 5.088.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 496Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 81.316.000 81.316.000 81.316.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 75.000.000 75.000.000 75.000.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6.316.000 6.316.000 6.316.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 497Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.03 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 76.070.000 60.912.000 60.912.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 76.070.000 60.912.000 60.912.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 390.755.000 328.252.000 328.252.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.542.000 6.964.000 6.964.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 71.760.000 32.004.000 32.004.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 53.690.000 53.690.000 53.690.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 129.930.000 108.310.000 108.310.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.739.000 7.739.000 7.739.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.180.000 3.180.000 3.180.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.696.000 13.147.000 13.147.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.520.000 5.520.000 5.520.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 97.698.000 97.698.000 97.698.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 498Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 935.692.000 364.371.200 364.371.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 83.042.000 38.021.200 38.021.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 852.650.000 326.350.000 326.350.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 401.355.000 401.355.000 401.355.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.528.000 13.528.000 13.528.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 169.800.000 169.800.000 169.800.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 218.027.000 218.027.000 218.027.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.344.544.000 1.318.453.000 1.318.453.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 182.091.000 182.091.000 182.091.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 977.475.000 974.321.000 974.321.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.100.000 3.100.000 3.100.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.618.000 25.618.000 25.618.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 499Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 156.260.000 133.323.000 133.323.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 85.338.000 85.338.000 85.338.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 85.338.000 85.338.000 85.338.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 85.338.000 85.338.000 85.338.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 378.428.000 378.428.000 378.428.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 198.870.000 198.870.000 198.870.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 96.878.000 96.878.000 96.878.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 76.992.000 76.992.000 76.992.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 500Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 179.558.000 179.558.000 179.558.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 179.558.000 179.558.000 179.558.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 7.846.342.000 7.762.736.000 7.762.736.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 7.846.342.000 7.762.736.000 7.762.736.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 04 2.01 03 Pengelolaan Kebun Raya 3.286.756.000 2.502.790.000 2.502.790.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 4.559.586.000 5.259.946.000 5.259.946.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 5.746.000 5.746.000 5.746.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 5.746.000 5.746.000 5.746.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 5.746.000 5.746.000 5.746.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 70.142.000 70.142.000 70.142.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 501Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 70.142.000 70.142.000 70.142.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 70.142.000 70.142.000 70.142.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 525.127.000 525.127.000 525.127.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 525.127.000 525.127.000 525.127.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 3.504.000 3.504.000 3.504.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 521.623.000 521.623.000 521.623.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 4.573.000 4.573.000 4.573.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 4.573.000 4.573.000 4.573.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 4.573.000 4.573.000 4.573.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 502Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 15.508.249.000 15.454.788.000 15.454.788.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 15.478.317.000 15.424.856.000 15.424.856.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 109.000.000 109.000.000 109.000.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 8.234.987.000 8.181.526.000 8.181.526.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 204.950.000 204.950.000 204.950.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 6.929.380.000 6.929.380.000 6.929.380.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 11 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta 29.932.000 29.932.000 29.932.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 11 11 2.03 03 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah 29.932.000 29.932.000 29.932.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 7.194.375.000 5.261.993.779 5.261.993.779 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 503Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 7.194.375.000 5.261.993.779 5.261.993.779 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 7.194.375.000 5.261.993.779 5.261.993.779 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 380.154.000 185.154.000 185.154.000 2.11.1.04.2.15.08.0000 2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 6.814.221.000 5.076.839.779 5.076.839.779 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.721.831.392 6.405.567.754 6.402.267.754 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.721.831.392 6.405.567.754 6.402.267.754 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.721.831.392 6.405.567.754 6.402.267.754 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.238.505.392 5.922.241.754 5.918.941.754 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 43.512.000 43.512.000 43.512.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.282.000 2.282.000 2.282.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 504Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.741.000 7.741.000 7.741.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 827.000 827.000 827.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 480.000 480.000 480.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.370.000 15.370.000 15.370.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.812.000 16.812.000 16.812.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.499.269.392 3.499.269.392 3.499.269.392 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.471.171.392 3.471.171.392 3.471.171.392 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 28.098.000 28.098.000 28.098.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 505Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 161.202.000 174.502.000 174.502.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 161.202.000 174.502.000 174.502.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 348.430.000 348.430.000 348.430.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 273.257.000 273.257.000 273.257.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.595.000 15.595.000 15.595.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.953.000 9.953.000 9.953.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 47.625.000 47.625.000 47.625.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.362.925.000 1.046.661.362 1.043.361.362 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.300.000 25.150.000 25.150.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 50.300.000 50.300.000 50.300.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.247.025.000 955.911.362 955.911.362 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 15.300.000 15.300.000 12.000.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 506Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 561.261.000 547.961.000 547.961.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.400.000 6.400.000 6.400.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 136.580.000 136.580.000 136.580.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 418.281.000 404.981.000 404.981.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 261.906.000 261.906.000 261.906.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 27.836.000 27.836.000 27.836.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 18.390.000 18.390.000 18.390.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.380.000 15.380.000 15.380.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.300.000 200.300.000 200.300.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 378.613.000 378.613.000 378.613.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 378.613.000 378.613.000 378.613.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 507Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 173.688.000 173.688.000 173.688.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 02 2.01 07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 204.925.000 204.925.000 204.925.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 104.713.000 104.713.000 104.713.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 104.713.000 104.713.000 104.713.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 104.713.000 104.713.000 104.713.000 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 03 2.01 05 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 508Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 03 2.02 01 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 03 2.02 03 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 04 2.02 Penataan Administrasi Kependudukan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 04 2.02 02 Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 04 2.03 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 04 2.03 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 04 2.03 07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 509Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 04 2.03 08 Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10.350.954.280 9.991.544.360 9.991.544.360 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.350.954.280 9.991.544.360 9.991.544.360 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.357.093.000 1.346.343.000 1.346.343.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 566.796.000 556.046.000 556.046.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 93.400.000 93.400.000 93.400.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 02 2.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 16.400.000 16.400.000 16.400.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 510Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 77.000.000 77.000.000 77.000.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 473.396.000 462.646.000 462.646.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 02 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 355.133.000 344.383.000 344.383.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 02 2.03 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 118.263.000 118.263.000 118.263.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 385.336.000 385.336.000 385.336.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 26.253.000 26.253.000 26.253.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 26.253.000 26.253.000 26.253.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 511Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 03 2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 230.075.000 230.075.000 230.075.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 230.075.000 230.075.000 230.075.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 129.008.000 129.008.000 129.008.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 129.008.000 129.008.000 129.008.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 03 2.03 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 159.387.000 159.387.000 159.387.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 04 2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 159.387.000 159.387.000 159.387.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 512Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 04 2.03 01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 159.387.000 159.387.000 159.387.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 7.850.000 7.850.000 7.850.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.850.000 7.850.000 7.850.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 05 2.01 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 7.850.000 7.850.000 7.850.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 117.912.000 117.912.000 117.912.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 117.912.000 117.912.000 117.912.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 06 2.02 01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 117.912.000 117.912.000 117.912.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 119.812.000 119.812.000 119.812.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 513Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 25.937.000 25.937.000 25.937.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 25.937.000 25.937.000 25.937.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 93.875.000 93.875.000 93.875.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 93.875.000 93.875.000 93.875.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.936.583.280 6.587.923.360 6.587.923.360 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.241.558.280 4.926.426.360 4.926.426.360 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.826.000 35.826.000 35.826.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 514Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.832.000 6.832.000 6.832.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.246.000 4.246.000 4.246.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.506.000 5.506.000 5.506.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.281.000 5.281.000 5.281.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.961.000 4.961.000 4.961.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.563.876.680 3.563.876.680 3.563.876.680 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.561.711.680 3.561.711.680 3.561.711.680 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.165.000 2.165.000 2.165.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 515Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.03 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 516Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 281.044.000 170.294.000 170.294.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.305.000 16.305.000 16.305.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 116.600.000 5.850.000 5.850.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.695.000 22.695.000 22.695.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.490.000 11.490.000 11.490.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800.000 1.800.000 1.800.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 36.594.000 36.594.000 36.594.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.840.000 11.840.000 11.840.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 63.720.000 63.720.000 63.720.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 448.588.600 244.206.680 244.206.680 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.000.000 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 398.588.600 244.206.680 244.206.680 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 456.616.000 456.616.000 456.616.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.650.000 1.650.000 1.650.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 198.400.000 198.400.000 198.400.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 256.566.000 256.566.000 256.566.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 517Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 455.607.000 455.607.000 455.607.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.620.000 50.620.000 50.620.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 88.580.000 88.580.000 88.580.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.900.000 1.900.000 1.900.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 43.200.000 43.200.000 43.200.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 271.307.000 271.307.000 271.307.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 1.230.594.000 1.197.066.000 1.197.066.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 1.230.594.000 1.197.066.000 1.197.066.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 802.360.000 802.360.000 802.360.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 428.234.000 394.706.000 394.706.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 33.891.000 33.891.000 33.891.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 33.891.000 33.891.000 33.891.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 518Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 33.891.000 33.891.000 33.891.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 430.540.000 430.540.000 430.540.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 430.540.000 430.540.000 430.540.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 25.983.000 25.983.000 25.983.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 519Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 404.557.000 404.557.000 404.557.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.057.278.000 2.057.278.000 2.057.278.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 152.344.000 152.344.000 152.344.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 152.344.000 152.344.000 152.344.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 152.344.000 152.344.000 152.344.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.897.619.000 1.897.619.000 1.897.619.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 520Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 263.052.000 263.052.000 263.052.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 118.956.000 118.956.000 118.956.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 144.096.000 144.096.000 144.096.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 81.600.000 81.600.000 81.600.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 81.600.000 81.600.000 81.600.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 1.404.743.000 1.404.743.000 1.404.743.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 521Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 67.193.000 67.193.000 67.193.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 823.779.000 823.779.000 823.779.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 513.771.000 513.771.000 513.771.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 0 0 0 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 148.224.000 148.224.000 148.224.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 148.224.000 148.224.000 148.224.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 7.315.000 7.315.000 7.315.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 7.315.000 7.315.000 7.315.000 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 522Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 7.315.000 7.315.000 7.315.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan 8.796.836.665 10.312.800.694 10.338.435.593 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.796.836.665 10.312.800.694 10.338.435.593 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 8.796.836.665 10.312.800.694 10.338.435.593 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.595.422.710 5.374.412.710 5.400.264.718 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.911.000 14.911.000 14.911.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.539.000 3.539.000 3.539.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.570.000 3.570.000 3.570.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.802.000 7.802.000 7.802.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 523Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.075.410.810 4.075.410.810 4.101.272.955 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.059.810.810 4.059.810.810 4.085.672.955 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15.600.000 15.600.000 15.600.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.03 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.03 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 524Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 58.332.000 58.332.000 58.332.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 58.332.000 58.332.000 58.332.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 135.793.000 135.793.000 135.793.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.601.000 3.601.000 3.601.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.515.000 3.515.000 3.515.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.520.000 15.520.000 15.520.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.672.000 3.672.000 3.672.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.617.000 6.617.000 6.617.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.708.000 100.708.000 100.708.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 785.433.900 564.423.900 564.423.900 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 525Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 425.000.000 265.000.000 265.000.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 38.750.000 38.750.000 38.750.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 185.673.900 185.673.900 185.673.900 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 136.010.000 75.000.000 75.000.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 328.572.000 328.572.000 328.561.863 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 129.012.000 129.012.000 129.012.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 199.560.000 199.560.000 199.549.863 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 196.970.000 196.970.000 196.970.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 64.425.000 64.425.000 64.425.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 120.605.000 120.605.000 120.605.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.120.000 6.120.000 6.120.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.820.000 5.820.000 5.820.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 526Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 3.201.413.955 4.938.387.984 4.938.170.875 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.01 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 961.016.000 2.879.177.029 2.879.176.494 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 876.236.000 1.056.236.000 1.056.236.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.02 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 84.780.000 1.822.941.029 1.822.940.494 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 306.303.455 291.706.455 291.692.897 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.03 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 295.923.455 281.326.455 281.312.897 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 10.380.000 10.380.000 10.380.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 154.366.000 154.366.000 154.366.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.04 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik 29.300.000 29.300.000 29.300.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 527Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 125.066.000 125.066.000 125.066.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 549.913.000 433.323.000 433.323.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.05 03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 142.243.000 109.243.000 109.243.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 277.035.000 277.035.000 277.035.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 130.635.000 47.045.000 47.045.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1.024.877.000 974.877.000 974.673.984 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 971.586.000 971.586.000 971.382.984 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.06 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 53.291.000 3.291.000 3.291.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 12.072.000 12.072.000 12.072.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.08 03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 12.072.000 12.072.000 12.072.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 528Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 110.978.000 110.978.000 110.978.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.11 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.640.000 10.640.000 10.640.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.11 02 Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.11 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 100.338.000 100.338.000 100.338.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 73.733.500 73.733.500 73.733.500 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.14 01 Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 529Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.14 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 73.733.500 73.733.500 73.733.500 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.15 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.15 02 Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 8.155.000 8.155.000 8.155.000 2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.16 01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 8.155.000 8.155.000 8.155.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 11.785.715.600 11.637.333.600 11.603.352.600 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.785.715.600 11.637.333.600 11.603.352.600 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.124.850.600 10.996.373.600 10.996.373.600 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 530Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.244.492.600 5.244.492.600 5.244.492.600 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.869.000 14.869.000 14.869.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.808.000 4.808.000 4.808.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.184.000 2.184.000 2.184.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.175.000 2.175.000 2.175.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 600.000 600.000 600.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 600.000 600.000 600.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.502.000 4.502.000 4.502.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 531Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.780.700.600 3.780.700.600 3.780.700.600 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.760.744.600 3.760.744.600 3.760.744.600 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.882.000 16.882.000 16.882.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.074.000 3.074.000 3.074.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 532Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.03 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 569.640.000 569.640.000 569.640.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.363.000 15.363.000 15.363.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 554.277.000 554.277.000 554.277.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 344.572.000 344.572.000 344.572.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.643.000 8.643.000 8.643.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.240.000 18.240.000 18.240.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 533Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.285.000 17.285.000 17.285.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.472.000 8.472.000 8.472.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 14.360.000 14.360.000 14.360.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.720.000 9.720.000 9.720.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 266.352.000 266.352.000 266.352.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 210.448.000 210.448.000 210.448.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 139.000.000 139.000.000 139.000.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 69.948.000 69.948.000 69.948.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 324.263.000 324.263.000 324.263.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 137.704.000 137.704.000 137.704.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.814.000 33.814.000 33.814.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 152.745.000 152.745.000 152.745.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 534Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.345.900.000 1.328.413.000 1.328.413.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.345.900.000 1.328.413.000 1.328.413.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 1.216.206.000 1.216.206.000 1.216.206.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 02 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 27.783.000 27.783.000 27.783.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 101.911.000 84.424.000 84.424.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 4.534.458.000 4.423.468.000 4.423.468.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3.784.963.000 3.681.818.000 3.681.818.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 3.784.963.000 3.681.818.000 3.681.818.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 749.495.000 741.650.000 741.650.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 535Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 03 2.02 06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 160.046.000 152.201.000 152.201.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 03 2.02 08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 430.038.000 430.038.000 430.038.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 03 2.02 08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 03 2.02 09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 151.151.000 151.151.000 151.151.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 8.260.000 8.260.000 8.260.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 266.221.000 257.812.000 250.972.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 266.221.000 257.812.000 250.972.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 266.221.000 257.812.000 250.972.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 20 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 20 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 266.221.000 257.812.000 250.972.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 394.644.000 383.148.000 356.007.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 394.644.000 383.148.000 356.007.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 536Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 295.481.000 295.481.000 268.340.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 21 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 295.481.000 295.481.000 268.340.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 21 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 99.163.000 87.667.000 87.667.000 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 21 02 2.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 99.163.000 87.667.000 87.667.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 14.365.861.547 11.167.939.060 11.167.938.320 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.365.861.547 11.167.939.060 11.167.938.320 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 14.365.861.547 11.167.939.060 11.167.938.320 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.667.534.320 4.631.015.320 4.631.015.320 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 537Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.108.000 19.471.000 19.471.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.560.000 8.257.000 8.257.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.908.000 1.908.000 1.908.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.537.000 1.537.000 1.537.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.578.000 2.416.000 2.416.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.01 05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.458.000 2.286.000 2.286.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.067.000 3.067.000 3.067.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.981.738.320 3.981.445.320 3.981.445.320 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.977.677.320 3.977.677.320 3.977.677.320 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 577.000 577.000 577.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 538Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.972.000 2.679.000 2.679.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.02 07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 512.000 512.000 512.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 539Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 75.760.000 71.531.000 71.531.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.862.000 9.112.000 9.112.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.950.000 7.430.000 7.430.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.120.000 11.970.000 11.970.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 1.440.000 1.440.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.640.000 10.831.000 10.831.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 464.000 464.000 464.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.284.000 30.284.000 30.284.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 540Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.010.000 20.258.000 20.258.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.010.000 20.258.000 20.258.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 385.452.000 377.173.000 377.173.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 668.000 585.000 585.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 135.408.000 127.212.000 127.212.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 249.376.000 249.376.000 249.376.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179.466.000 161.137.000 161.137.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 80.688.000 75.038.000 75.038.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.947.000 38.295.000 38.295.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.746.000 27.736.000 27.736.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.085.000 20.068.000 20.068.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 140.926.000 116.313.000 116.313.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 541Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 17.861.000 17.861.000 17.861.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 17.861.000 17.861.000 17.861.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 123.065.000 98.452.000 98.452.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 123.065.000 98.452.000 98.452.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 69.482.000 69.482.000 69.482.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 69.482.000 69.482.000 69.482.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 542Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 41.685.000 41.685.000 41.685.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 27.797.000 27.797.000 27.797.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 8.963.579.227 5.861.358.740 5.861.358.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 8.963.579.227 5.861.358.740 5.861.358.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 8.836.469.227 5.737.635.740 5.737.635.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 125.655.000 122.268.000 122.268.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 543Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 1.455.000 1.455.000 1.455.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 359.705.000 359.705.000 359.705.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 359.705.000 359.705.000 359.705.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 60.300.000 60.300.000 60.300.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 274.668.000 274.668.000 274.668.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 24.737.000 24.737.000 24.737.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 164.635.000 130.065.000 130.065.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 164.635.000 130.065.000 130.065.000 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 544Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0 2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 164.635.000 130.065.000 130.065.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 15.417.212.391 14.597.797.391 14.597.797.391 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.819.553.091 11.499.503.091 11.499.503.091 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 11.819.553.091 11.499.503.091 11.499.503.091 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.820.348.091 4.682.182.091 4.682.182.091 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.125.000 25.125.000 25.125.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.790.000 8.790.000 8.790.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 545Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.893.000 2.893.000 2.893.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.940.000 2.940.000 2.940.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.728.000 2.728.000 2.728.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.01 05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.974.000 2.974.000 2.974.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.800.000 4.800.000 4.800.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.635.494.091 3.635.494.091 3.635.494.091 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.449.886.091 3.449.886.091 3.449.886.091 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.705.000 4.705.000 4.705.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 179.112.000 179.112.000 179.112.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 546Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.791.000 1.791.000 1.791.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 547Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.03 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 166.140.000 166.140.000 166.140.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.994.000 8.994.000 8.994.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.855.000 9.855.000 9.855.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.000.000 11.000.000 11.000.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 35.681.000 35.681.000 35.681.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.980.000 10.980.000 10.980.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83.630.000 83.630.000 83.630.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 225.554.000 87.388.000 87.388.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.000.000 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 548Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 15.000.000 7.500.000 7.500.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 180.554.000 79.888.000 79.888.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 322.191.000 322.191.000 322.191.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 86.400.000 86.400.000 86.400.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 235.791.000 235.791.000 235.791.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 345.844.000 345.844.000 345.844.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 117.988.000 117.988.000 117.988.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 46.957.000 46.957.000 46.957.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.539.000 29.539.000 29.539.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 149.360.000 149.360.000 149.360.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 912.491.000 766.607.000 766.607.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 549Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 353.919.000 278.890.000 278.890.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 24.647.000 19.717.000 19.717.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 02 2.01 04 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan 273.838.000 219.069.000 219.069.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 02 2.01 04 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 550Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 02 2.01 05 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 02 2.01 06 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 55.434.000 40.104.000 40.104.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 558.572.000 487.717.000 487.717.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 558.572.000 487.717.000 487.717.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 5.839.465.000 5.803.465.000 5.803.465.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.268.419.000 2.232.419.000 2.232.419.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 551Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 2.268.419.000 2.232.419.000 2.232.419.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 742.045.000 742.045.000 742.045.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 742.045.000 742.045.000 742.045.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 2.632.589.000 2.632.589.000 2.632.589.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 2.03 01 Seleksi Atlet Daerah 2.632.589.000 2.632.589.000 2.632.589.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 2.04 03 Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 196.412.000 196.412.000 196.412.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 2.05 01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 196.412.000 196.412.000 196.412.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 247.249.000 247.249.000 247.249.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 552Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 247.249.000 247.249.000 247.249.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 04 2.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 247.249.000 247.249.000 247.249.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.597.659.300 3.098.294.300 3.098.294.300 2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.597.659.300 3.098.294.300 3.098.294.300 2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 986.741.750 695.990.750 695.990.750 2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 440.846.000 165.423.000 165.423.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 02 2.01 02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 440.846.000 165.423.000 165.423.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 545.895.750 530.567.750 530.567.750 2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 02 2.03 03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 492.479.750 492.479.750 492.479.750 2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 53.416.000 38.088.000 38.088.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 263.604.000 263.604.000 263.604.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 263.604.000 263.604.000 263.604.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 194.210.000 194.210.000 194.210.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 553Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 03 2.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 27.584.000 27.584.000 27.584.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri 0 0 0 2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 41.810.000 41.810.000 41.810.000 2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 2.347.313.550 2.138.699.550 2.138.699.550 2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 2.347.313.550 2.138.699.550 2.138.699.550 2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 123.563.000 123.563.000 123.563.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 554Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 2.223.750.550 2.015.136.550 2.015.136.550 2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7.059.821.065 6.497.831.225 6.497.745.225 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.059.821.065 6.497.831.225 6.497.745.225 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 6.784.413.065 6.222.423.225 6.222.337.225 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.434.398.600 5.862.408.760 5.862.322.760 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 58.168.000 58.168.000 58.168.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.313.000 19.313.000 19.313.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.675.000 7.675.000 7.675.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.450.000 6.450.000 6.450.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 555Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.738.000 3.738.000 3.738.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.791.000 3.791.000 3.791.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17.201.000 17.201.000 17.201.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.148.473.800 4.148.473.800 4.148.473.800 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.092.037.800 4.092.037.800 4.092.037.800 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 47.761.000 47.761.000 47.761.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8.675.000 8.675.000 8.675.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.02 07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 556Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.03 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.03 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.03 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 559.938.800 261.324.960 201.581.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 31.764.000 31.764.000 31.764.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 557Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 345.550.800 63.238.960 3.495.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.383.000 4.383.000 4.383.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.205.000 18.205.000 18.205.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.213.000 19.213.000 19.213.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 45.177.000 45.177.000 45.177.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 95.646.000 79.344.000 79.344.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 146.920.000 32.525.000 92.268.960 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.389.000 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.025.000 25.025.000 25.025.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 69.006.000 5.000.000 64.743.960 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 621.382.000 627.382.000 627.382.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.242.000 19.242.000 19.242.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 274.860.000 280.860.000 280.860.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 327.280.000 327.280.000 327.280.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 558Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 899.516.000 734.535.000 734.449.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 92.040.000 92.040.000 92.040.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 69.980.000 54.990.000 54.990.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.000.000 6.000.000 6.000.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.950.000 29.950.000 29.950.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 701.546.000 551.555.000 551.469.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 350.014.465 360.014.465 360.014.465 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 337.815.465 347.815.465 347.815.465 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 23.863.000 23.863.000 23.863.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 02 2.01 05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 53.803.465 53.803.465 53.803.465 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 02 2.01 08 Pengembangan Bahan Pustaka 9.875.000 19.875.000 19.875.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 9.183.000 9.183.000 9.183.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 02 2.01 10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 241.091.000 241.091.000 241.091.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 559Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12.199.000 12.199.000 12.199.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 12.199.000 12.199.000 12.199.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 275.408.000 275.408.000 275.408.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 237.530.000 237.530.000 237.530.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 119.767.000 119.767.000 119.767.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 119.767.000 119.767.000 119.767.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 117.763.000 117.763.000 117.763.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 117.763.000 117.763.000 117.763.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 37.878.000 37.878.000 37.878.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 1.513.000 1.513.000 1.513.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 03 2.01 01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 1.513.000 1.513.000 1.513.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 560Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 03 2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 03 2.02 02 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 03 2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 03 2.03 01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 03 2.03 02 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 03 2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 36.365.000 36.365.000 36.365.000 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 03 2.04 02 penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 0 0 0 2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 03 2.04 02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 36.365.000 36.365.000 36.365.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 9.478.836.112 9.287.035.112 9.287.035.112 3.27.2.09.3.25.16.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 836.457.000 827.457.000 827.457.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 561Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 836.457.000 827.457.000 827.457.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 739.777.000 730.777.000 730.777.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 46.835.000 46.835.000 46.835.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 46.835.000 46.835.000 46.835.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 692.942.000 683.942.000 683.942.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 692.942.000 683.942.000 683.942.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 96.680.000 96.680.000 96.680.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 96.680.000 96.680.000 96.680.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 562Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 05 2.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 96.680.000 96.680.000 96.680.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 8.642.379.112 8.459.578.112 8.459.578.112 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 489.517.000 483.950.000 483.950.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 03 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 03 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 03 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 563Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 389.893.000 384.326.000 384.326.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 150.336.000 135.894.000 135.894.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 46.289.000 38.530.000 38.530.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 04 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 104.047.000 97.364.000 97.364.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 239.557.000 248.432.000 248.432.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 239.557.000 248.432.000 248.432.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 05 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 05 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 05 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 05 2.03 Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 05 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 99.624.000 99.624.000 99.624.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 564Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 29.244.000 29.244.000 29.244.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 29.244.000 29.244.000 29.244.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 70.380.000 70.380.000 70.380.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 70.380.000 70.380.000 70.380.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 8.152.862.112 7.975.628.112 7.975.628.112 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.833.397.112 5.675.663.112 5.675.663.112 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.400.000 10.400.000 10.400.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.500.000 7.500.000 7.500.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 565Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.900.000 2.900.000 2.900.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.020.894.112 5.020.894.112 5.020.894.112 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.001.994.112 5.001.994.112 5.001.994.112 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.500.000 1.500.000 1.500.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15.900.000 15.900.000 15.900.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.500.000 1.500.000 1.500.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 566Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 127.319.000 83.039.000 83.039.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.248.000 12.248.000 12.248.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.000.000 8.000.000 8.000.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.800.000 1.800.000 1.800.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 567Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 95.271.000 50.991.000 50.991.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 71.878.000 18.274.000 18.274.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.274.000 18.274.000 18.274.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 44.604.000 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 368.243.000 368.243.000 368.243.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.137.000 3.137.000 3.137.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 149.196.000 149.196.000 149.196.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 215.910.000 215.910.000 215.910.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 234.663.000 174.813.000 174.813.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 64.149.000 64.149.000 64.149.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 49.677.000 49.677.000 49.677.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.214.000 21.853.000 21.853.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 568Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 98.984.000 39.134.000 39.134.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.639.000 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 398.683.000 398.683.000 398.683.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 398.683.000 398.683.000 398.683.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 390.808.000 390.808.000 390.808.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 569Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 7.875.000 7.875.000 7.875.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 200.000.000 200.000.000 200.000.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 200.000.000 200.000.000 200.000.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 03 2.02 07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.007.047.000 999.547.000 999.547.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 23.415.000 23.415.000 23.415.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 23.415.000 23.415.000 23.415.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 23.415.000 23.415.000 23.415.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 23.415.000 23.415.000 23.415.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 547.421.000 547.421.000 547.421.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.03 01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 33.607.000 33.607.000 33.607.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 513.814.000 513.814.000 513.814.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 570Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 412.796.000 405.296.000 405.296.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 172.061.000 164.561.000 164.561.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.04 03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis 210.735.000 210.735.000 210.735.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.05 Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.05 01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 82.330.000 70.330.000 70.330.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 82.330.000 70.330.000 70.330.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 05 2.01 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 82.330.000 70.330.000 70.330.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 571Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 23.415.000 23.415.000 23.415.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 23.415.000 23.415.000 23.415.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 06 2.01 02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 23.415.000 23.415.000 23.415.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 607.990.000 607.990.000 607.990.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 607.990.000 607.990.000 607.990.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 23.250.000 23.250.000 23.250.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 373.495.000 373.495.000 373.495.000 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 211.245.000 211.245.000 211.245.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 19.857.785.640 19.572.349.556 19.572.349.556 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.698.107.000 1.698.107.000 1.698.107.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1.698.107.000 1.698.107.000 1.698.107.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 29.530.000 29.530.000 29.530.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 572Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 29.530.000 29.530.000 29.530.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 29.530.000 29.530.000 29.530.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 425.104.000 425.104.000 425.104.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 249.904.000 249.904.000 249.904.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 249.904.000 249.904.000 249.904.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 05 2.03 Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 175.200.000 175.200.000 175.200.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 573Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 05 2.03 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro 175.200.000 175.200.000 175.200.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 32.481.000 32.481.000 32.481.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 32.481.000 32.481.000 32.481.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 32.481.000 32.481.000 32.481.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 817.587.000 817.587.000 817.587.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 817.587.000 817.587.000 817.587.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 73.944.000 73.944.000 73.944.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 574Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 470.384.000 470.384.000 470.384.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 07 2.01 02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 273.259.000 273.259.000 273.259.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 393.405.000 393.405.000 393.405.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 393.405.000 393.405.000 393.405.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 393.405.000 393.405.000 393.405.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 18.159.678.640 17.874.242.556 17.874.242.556 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 5.057.946.000 4.933.882.000 4.933.882.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 4.467.248.000 4.357.334.000 4.357.334.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 575Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 4.467.248.000 4.357.334.000 4.357.334.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 3.648.174.000 3.543.340.000 3.543.340.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 03 2.02 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 819.074.000 813.994.000 813.994.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 57.804.000 49.554.000 49.554.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 04 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 57.804.000 49.554.000 49.554.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 576Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 57.804.000 49.554.000 49.554.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 411.670.000 409.528.000 409.528.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 411.670.000 409.528.000 409.528.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 05 2.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota 7.760.000 7.760.000 7.760.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 05 2.01 03 Pameran Dagang Lokal 403.910.000 401.768.000 401.768.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 121.224.000 117.466.000 117.466.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 121.224.000 117.466.000 117.466.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 114.382.000 112.524.000 112.524.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 6.842.000 4.942.000 4.942.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 577Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 13.101.732.640 12.940.360.556 12.940.360.556 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.959.980.640 11.910.613.756 11.910.613.756 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.052.000 9.052.000 9.052.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.750.000 2.750.000 2.750.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 950.000 950.000 950.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 935.000 935.000 935.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 922.000 922.000 922.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.01 05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 945.000 945.000 945.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 578Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.550.000 2.550.000 2.550.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.032.413.640 10.030.787.789 10.030.787.789 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.967.457.640 9.967.457.640 9.967.457.640 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.500.000 1.500.000 1.500.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 63.456.000 61.830.149 61.830.149 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.02 07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.03 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 579Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 309.916.000 292.211.000 292.211.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.041.000 7.041.000 7.041.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.155.000 25.155.000 25.155.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.620.000 25.620.000 25.620.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.000.000 9.000.000 9.000.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 100.812.000 83.107.000 83.107.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.400.000 5.400.000 5.400.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 136.888.000 136.888.000 136.888.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86.258.000 56.223.000 56.223.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 7.535.000 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 580Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 78.723.000 56.223.000 56.223.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 913.471.000 913.469.967 913.469.967 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 580.000.000 580.000.000 580.000.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 333.471.000 333.469.967 333.469.967 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 608.870.000 608.870.000 608.870.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 266.900.000 266.900.000 266.900.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 261.663.000 261.663.000 261.663.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36.262.000 36.262.000 36.262.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 44.045.000 44.045.000 44.045.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.024.383.000 912.377.800 912.377.800 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1.024.383.000 912.377.800 912.377.800 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 02 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 581Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 0 0 0 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 381.840.000 285.416.000 285.416.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 523.078.000 519.496.800 519.496.800 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 02 2.01 06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 119.465.000 107.465.000 107.465.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 117.369.000 117.369.000 117.369.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 117.369.000 117.369.000 117.369.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 81.176.000 81.176.000 81.176.000 3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 04 2.01 02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas 36.193.000 36.193.000 36.193.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah 41.013.308.554 38.405.617.554 38.524.637.554 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 41.013.308.554 38.405.617.554 38.524.637.554 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 41.013.308.554 38.405.617.554 38.524.637.554 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 582Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 37.171.547.554 34.647.496.554 34.766.516.554 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.904.000 35.904.000 35.904.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.774.000 5.774.000 5.774.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.201.000 5.201.000 5.201.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.275.000 5.275.000 5.275.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.767.000 4.767.000 4.767.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.267.000 5.267.000 5.267.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.620.000 9.620.000 9.620.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 583Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19.377.985.554 19.377.985.554 19.377.985.554 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.297.954.554 19.297.954.554 19.297.954.554 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 80.031.000 80.031.000 80.031.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.02 07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 584Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.03 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.03 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.03 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.03 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.03 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.03 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 585Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.03 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 26.100.000 26.100.000 26.100.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 26.100.000 26.100.000 26.100.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.636.668.000 3.172.820.000 3.277.684.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 80.000.000 80.000.000 84.864.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 339.000.000 299.000.000 299.000.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.378.000 26.378.000 26.378.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.100.000 77.600.000 77.600.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 122.345.000 122.345.000 122.345.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 70.170.000 70.170.000 70.170.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 220.760.000 220.760.000 220.760.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.236.027.000 1.236.027.000 1.236.027.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.451.888.000 1.040.540.000 1.140.540.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.662.447.000 3.325.443.000 3.320.579.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 876.250.000 620.000.000 620.000.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 586Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.07 04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 80.000.000 80.000.000 80.000.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 349.952.000 299.680.000 299.680.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.326.245.000 2.295.763.000 2.290.899.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 30.000.000 30.000.000 30.000.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.522.419.000 2.522.419.000 2.447.419.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 41.581.000 41.581.000 41.581.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.659.420.000 1.659.420.000 1.584.420.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 821.418.000 821.418.000 821.418.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.309.251.000 2.147.388.000 2.122.388.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 731.740.000 696.778.000 696.778.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 513.695.000 498.695.000 498.695.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 65.400.000 65.400.000 40.400.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 194.638.000 194.638.000 194.638.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 7.300.000 7.300.000 7.300.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 587Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 25.000.000 25.000.000 25.000.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 771.478.000 659.577.000 659.577.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 936.057.000 936.057.000 936.057.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 183.957.000 183.957.000 183.957.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 137.100.000 137.100.000 137.100.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 600.000.000 600.000.000 600.000.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 644.252.000 551.612.000 551.612.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 404.999.000 343.619.000 343.619.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 159.763.000 128.503.000 128.503.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 79.490.000 79.490.000 79.490.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 262.741.000 262.741.000 262.741.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 108.787.000 108.787.000 90.992.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 51.558.000 51.558.000 46.030.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 588Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 102.396.000 102.396.000 125.719.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2.757.723.000 2.289.027.000 2.408.047.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 393.289.000 256.533.000 256.533.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1.166.049.000 1.115.109.000 1.234.129.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 1.198.385.000 917.385.000 917.385.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2.445.535.000 2.367.975.000 2.367.975.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 749.887.000 654.327.000 654.327.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 232.393.000 212.393.000 212.393.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 313.039.000 237.479.000 237.479.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 204.455.000 204.455.000 204.455.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.02 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 1.164.339.000 1.182.339.000 1.182.339.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 936.787.000 936.787.000 936.787.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.02 02 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 118.110.000 136.110.000 136.110.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 589Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.02 03 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 109.442.000 109.442.000 109.442.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 519.946.000 519.946.000 519.946.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 340.243.000 340.243.000 340.243.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 121.194.000 121.194.000 121.194.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 58.509.000 58.509.000 58.509.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 11.363.000 11.363.000 11.363.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 11.363.000 11.363.000 11.363.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.396.226.000 1.390.146.000 1.390.146.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.01 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 245.250.000 245.250.000 245.250.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 74.000.000 74.000.000 74.000.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 139.000.000 139.000.000 139.000.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 590Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 32.250.000 32.250.000 32.250.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.02 Administrasi Pembangunan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 522.317.000 522.317.000 522.317.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 25.392.000 25.392.000 25.392.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 443.848.000 443.848.000 443.848.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 53.077.000 53.077.000 53.077.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.03 Pengadaan Barang dan Jasa 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 308.772.000 302.692.000 302.692.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 143.414.000 137.334.000 137.334.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 96.678.000 96.678.000 96.678.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 68.680.000 68.680.000 68.680.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 319.887.000 319.887.000 319.887.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 270.000.000 270.000.000 270.000.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 591Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 31.087.000 31.087.000 31.087.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 18.800.000 18.800.000 18.800.000 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 04 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 04 2.01 Pelaksanaan Administrasi Umum 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 04 2.01 01 Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 04 2.01 03 Pengelolaan Rumah Tangga 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 04 2.02 Penataan Organisasi 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 04 2.02 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 04 2.02 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 04 2.02 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 04 2.03 Protokol dan Komunikasi Pimpinan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 04 2.03 01 Fasilitasi Keprotokolan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 04 2.03 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 04 2.03 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 592Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 04 2.04 Perencanaan dan Keuangan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 04 2.04 03 Penatausahaan Pelaporan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 28.393.500.102 28.591.854.102 27.700.425.102 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 28.393.500.102 28.591.854.102 27.700.425.102 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 28.393.500.102 28.591.854.102 27.700.425.102 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.999.524.102 24.498.957.102 23.963.847.102 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.524.000 19.524.000 19.524.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.433.000 5.433.000 5.433.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.140.000 3.140.000 3.140.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.070.000 2.070.000 2.070.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 593Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.671.000 2.671.000 2.671.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.239.000 2.239.000 2.239.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.971.000 3.971.000 3.971.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.191.019.102 3.191.019.102 3.191.019.102 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.102.613.102 3.102.613.102 3.102.613.102 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.035.000 1.035.000 1.035.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 87.371.000 87.371.000 87.371.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.02 07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 594Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.03 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.03 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.03 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 595Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.04 09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 483.105.000 483.105.000 372.705.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 483.105.000 483.105.000 372.705.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.225.074.000 2.225.074.000 1.794.093.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.993.000 19.993.000 19.993.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 112.317.000 112.317.000 91.887.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.300.000 8.300.000 8.300.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54.802.000 54.802.000 54.802.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37.518.000 37.518.000 32.518.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.200.000 7.200.000 7.200.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 94.040.000 94.040.000 78.489.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 99.849.000 99.849.000 99.849.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.791.055.000 1.791.055.000 1.401.055.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 596Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 495.658.000 995.091.000 1.006.334.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 73.956.000 76.002.000 79.752.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 421.702.000 919.089.000 926.582.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 939.030.000 939.030.000 939.030.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.223.000 5.223.000 5.223.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 212.700.000 212.700.000 212.700.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 721.107.000 721.107.000 721.107.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 856.423.000 856.423.000 851.451.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 97.800.000 97.800.000 97.800.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 201.785.000 201.785.000 164.725.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 84.616.000 84.616.000 74.616.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 472.222.000 472.222.000 514.310.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 10.412.084.000 10.412.084.000 10.412.084.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 597Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 10.155.080.000 10.155.080.000 10.155.080.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 194.504.000 194.504.000 194.504.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 62.500.000 62.500.000 62.500.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 5.377.607.000 5.377.607.000 5.377.607.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.16 01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 108.080.000 108.080.000 108.080.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 5.137.527.000 5.137.527.000 5.137.527.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.16 04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 132.000.000 132.000.000 132.000.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 4.393.976.000 4.092.897.000 3.736.578.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.01 Layanan Administrasi DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.186.251.000 883.222.000 530.617.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 273.038.000 339.598.000 255.598.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.01 02 Fasilitasi Rapat DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 803.074.000 543.624.000 275.019.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 110.139.000 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 598Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.02 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 74.428.000 74.428.000 74.428.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 17.609.000 17.609.000 17.609.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.02 01 Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 17.609.000 17.609.000 17.609.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.02 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.02 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.02 03 Pembahasan APBD 10.991.000 10.991.000 10.991.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 10.991.000 10.991.000 10.991.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 17.228.000 17.228.000 17.228.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 399.576.000 399.576.000 399.576.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 97.500.000 97.500.000 97.500.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 97.500.000 97.500.000 97.500.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 97.500.000 97.500.000 97.500.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.03 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 9.576.000 9.576.000 9.576.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.03 07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 97.500.000 97.500.000 97.500.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 1.928.328.000 1.930.278.000 1.926.564.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 599Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.04 02 Bimbingan Teknis DPRD 1.360.250.000 1.360.250.000 1.360.250.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 181.915.000 181.915.000 181.915.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 208.069.000 208.069.000 204.355.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 168.217.000 170.167.000 170.167.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 9.877.000 9.877.000 9.877.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 338.947.000 338.947.000 338.947.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 10.416.000 10.416.000 10.416.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 328.531.000 328.531.000 328.531.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 466.446.000 466.446.000 466.446.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 462.468.000 462.468.000 462.468.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 3.978.000 3.978.000 3.978.000 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 03 2.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 03 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 03 2.01 02 Pembahasan Rancangan Perda 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 03 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 03 2.02 01 pembahasan KUA dan PPAS 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 03 2.02 02 pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 03 2.02 03 Pembahasan APBD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 03 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 600Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 03 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 03 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 03 2.03 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 03 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 03 2.04 02 Bimbingan Teknis DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 03 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 03 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 03 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 03 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 03 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 03 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 03 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 03 2.05 03 Pelaksanaan Reses 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 03 2.08 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 03 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 03 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9.044.109.600 8.692.734.600 8.187.671.600 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 601Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 9.044.109.600 8.692.734.600 8.187.671.600 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 PERENCANAAN 9.044.109.600 8.692.734.600 8.187.671.600 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.102.547.600 6.795.342.600 6.741.592.600 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.555.000 18.555.000 18.555.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.726.000 5.726.000 5.726.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.504.000 2.504.000 2.504.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.495.000 2.495.000 2.495.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.550.000 1.550.000 1.550.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.280.000 1.280.000 1.280.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 602Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.833.954.600 5.831.461.600 5.831.461.600 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.816.464.600 5.816.464.600 5.816.464.600 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.395.000 11.902.000 11.902.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.507.000 1.507.000 1.507.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.588.000 1.588.000 1.588.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 603Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.03 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 126.356.000 123.836.000 123.836.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.176.000 7.176.000 7.176.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.631.000 26.111.000 26.111.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 604Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.595.000 9.595.000 9.595.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.360.000 3.360.000 3.360.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 19.884.000 19.884.000 19.884.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 792.000 792.000 792.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 56.918.000 56.918.000 56.918.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 428.906.000 278.914.000 225.164.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 22.991.000 8.941.000 8.941.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 393.415.000 257.473.000 203.723.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.500.000 12.500.000 12.500.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 305.384.000 284.084.000 284.084.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.713.000 14.713.000 14.713.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 82.800.000 61.500.000 61.500.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 207.871.000 207.871.000 207.871.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 389.392.000 258.492.000 258.492.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 605Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 89.575.000 89.575.000 89.575.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.140.000 25.140.000 25.140.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 2.000.000 2.000.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 52.445.000 50.945.000 50.945.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 220.232.000 90.832.000 90.832.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 858.871.000 846.801.000 625.489.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 02 2.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 735.871.000 726.801.000 555.489.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 02 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 02 2.01 03 Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 28.739.000 28.739.000 28.739.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 606Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 85.420.000 85.420.000 85.420.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 145.580.000 145.580.000 145.580.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 02 2.01 05 Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 476.132.000 467.062.000 295.750.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 85.000.000 82.000.000 32.000.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 02 2.02 Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 02 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 02 2.02 03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 85.000.000 82.000.000 32.000.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 38.000.000 38.000.000 38.000.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 607Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 02 2.03 01 Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 02 2.03 03 Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 38.000.000 38.000.000 38.000.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 02 2.03 04 Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.082.691.000 1.050.591.000 820.590.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 03 PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 03 2.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 382.062.000 370.062.000 240.062.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 69.991.000 66.691.000 16.691.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 608Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 03 2.01 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 147.522.000 140.622.000 60.622.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 164.549.000 162.749.000 162.749.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 03 2.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 389.164.000 379.164.000 279.163.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 03 2.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 109.010.000 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 38.611.000 38.611.000 38.611.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 609Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 149.721.000 248.731.000 148.730.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 03 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 91.822.000 91.822.000 91.822.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 03 2.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 311.465.000 301.365.000 301.365.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 03 2.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 03 2.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 31.276.000 27.176.000 27.176.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 171.000.000 171.000.000 171.000.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 03 2.03 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 109.189.000 103.189.000 103.189.000 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 04 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 610Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 04 2.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 04 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 04 2.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 04 2.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 05 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 05 2.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 05 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 0 0 0 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 05 2.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 611Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.0.00.0.00.20.0000 5 01 05 2.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciptakaryaan dan Kewilayahan 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 74.301.115.523 91.709.223.294 51.733.594.384 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 74.301.115.523 91.709.223.294 51.733.594.384 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 KEUANGAN 74.301.115.523 91.709.223.294 51.733.594.384 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.424.105.800 12.158.415.800 12.156.255.800 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.500.000 33.500.000 31.340.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.586.000 5.586.000 5.586.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.681.000 3.681.000 3.681.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 612Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.415.000 3.415.000 2.335.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.049.000 4.049.000 4.049.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.049.000 4.049.000 2.969.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.720.000 12.720.000 12.720.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.129.617.800 9.128.564.800 9.128.564.800 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.046.807.800 9.045.754.800 9.045.754.800 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15.667.000 15.667.000 15.667.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.02 03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 67.143.000 67.143.000 67.143.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.02 07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 613Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.03 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.03 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 614Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.04 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 279.745.000 279.745.000 279.745.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.464.000 15.464.000 15.464.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.530.000 13.530.000 13.530.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.023.000 8.023.000 8.023.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 21.576.000 21.576.000 21.576.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 209.752.000 209.752.000 209.752.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 846.964.000 582.327.000 532.327.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 615Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 310.732.000 310.732.000 310.732.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 482.732.000 221.595.000 221.595.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 3.500.000 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 50.000.000 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 580.176.000 580.176.000 580.176.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 83.544.000 83.544.000 83.544.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 365.124.000 365.124.000 365.124.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 131.508.000 131.508.000 131.508.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.552.103.000 1.552.103.000 1.602.103.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 158.982.000 158.982.000 158.982.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 381.513.000 381.513.000 381.513.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.306.000 70.306.000 70.306.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 144.000.000 144.000.000 144.000.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 797.302.000 797.302.000 847.302.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 616Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 43.330.856.723 61.100.001.494 16.126.532.584 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 358.993.000 358.993.000 310.771.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 39.667.000 39.667.000 19.500.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.01 01 Penyusunan KUA dan PPAS 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 46.309.000 46.309.000 31.309.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.01 02 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 26.517.000 26.517.000 30.673.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.01 03 Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 6.810.000 6.810.000 2.654.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.01 04 Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 7.087.000 7.087.000 7.087.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.01 05 Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 7.087.000 7.087.000 7.087.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 617Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.01 06 Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 131.696.000 131.696.000 125.001.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 93.820.000 93.820.000 87.460.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 240.125.000 240.125.000 240.125.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.02 02 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.02 03 Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 10.560.000 10.560.000 10.560.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.02 04 Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.02 04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 14.314.000 14.314.000 14.314.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 14.650.000 14.650.000 14.650.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 618Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.02 05 Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.02 06 Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 39.932.000 39.932.000 39.932.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.02 07 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.02 08 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 619Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.02 09 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ) 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 134.139.000 134.139.000 134.139.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.02 10 Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 26.530.000 26.530.000 26.530.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 307.484.000 307.484.000 307.484.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.03 02 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 42.314.000 42.314.000 42.314.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 36.088.000 36.088.000 36.088.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.03 04 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 620Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.03 05 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 99.376.000 99.376.000 99.376.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.03 07 Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 16.794.000 16.794.000 16.794.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.03 09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 33.455.000 33.455.000 33.455.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.03 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 11.117.000 11.117.000 11.117.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 68.340.000 68.340.000 68.340.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.03 11 Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.03 12 Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.04 Kegiatan Penunjang Urusan 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 621Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 42.424.254.723 60.193.399.494 15.268.152.584 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.04 03 Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 42.424.254.723 60.193.399.494 15.268.152.584 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 16.598.047.000 16.548.047.000 21.548.047.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 16.598.047.000 16.548.047.000 21.548.047.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 41.000.000 41.000.000 41.000.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 30.645.000 30.645.000 30.645.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 24.864.000 24.864.000 24.864.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 229.770.000 229.770.000 229.770.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 178.620.000 178.620.000 178.620.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 07 Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 15.547.126.000 15.497.126.000 20.497.126.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 08 Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 622Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 266.236.000 266.236.000 266.236.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 09 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 10 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 72.942.000 72.942.000 72.942.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 11 Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 59.840.000 59.840.000 59.840.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 12 Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 102.079.000 102.079.000 102.079.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 13 Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 44.925.000 44.925.000 44.925.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.948.106.000 1.902.759.000 1.902.759.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 1.948.106.000 1.902.759.000 1.902.759.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.01 01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 1.248.359.000 1.234.408.000 1.234.408.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 623Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 14.185.000 13.121.000 13.121.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 5.993.000 5.993.000 5.993.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 63.137.000 63.137.000 63.137.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.01 07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 28.681.000 28.681.000 28.681.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 115.271.000 105.271.000 105.271.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 12.558.000 12.558.000 12.558.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 322.484.000 322.484.000 322.484.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 117.310.000 97.510.000 97.510.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.01 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 20.128.000 19.596.000 19.596.000 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.02 Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.02 02 Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.02 04 Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 624Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.02 05 Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.02 06 Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.02 07 Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.02 08 Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.02 09 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.02 11 Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 21.816.578.040 21.477.806.040 21.773.806.040 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 21.816.578.040 21.477.806.040 21.773.806.040 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 17.723.228.040 17.546.144.040 17.517.144.040 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.079.772.040 16.052.813.040 16.052.813.040 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.162.000 22.162.000 22.162.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 625Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.652.000 8.652.000 8.652.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.097.000 3.097.000 3.097.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.382.000 2.382.000 2.382.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.121.000 2.121.000 2.121.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.449.000 1.449.000 1.449.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.461.000 1.461.000 1.461.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.603.479.040 15.603.479.040 15.603.479.040 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.590.161.040 15.590.161.040 15.590.161.040 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 626Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13.318.000 13.318.000 13.318.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 627Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.03 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.500.000 10.500.000 10.500.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.500.000 10.500.000 10.500.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.05 07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 135.948.000 135.948.000 135.948.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.062.000 1.062.000 1.062.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.585.000 13.585.000 13.585.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.107.000 14.107.000 14.107.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.428.000 9.428.000 9.428.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.160.000 2.160.000 2.160.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85.960.000 85.960.000 85.960.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 628Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6.646.000 6.646.000 6.646.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 54.000.000 27.041.000 27.041.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 54.000.000 27.041.000 27.041.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.053.000 92.053.000 92.053.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.161.000 7.161.000 7.161.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.400.000 38.400.000 38.400.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 46.492.000 46.492.000 46.492.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 161.630.000 161.630.000 161.630.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 93.494.000 93.494.000 93.494.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.405.000 38.405.000 38.405.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.400.000 3.400.000 3.400.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.331.000 16.331.000 16.331.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.643.456.000 1.493.331.000 1.464.331.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.108.457.000 958.332.000 958.332.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 629Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.01 01 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 24.735.000 24.735.000 24.735.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 773.644.000 694.244.000 694.244.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.01 03 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.01 04 Pengelolaan Data Kepegawaian 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 144.098.000 73.373.000 73.373.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 139.820.000 139.820.000 139.820.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 14.510.000 14.510.000 14.510.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.01 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 11.650.000 11.650.000 11.650.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.02 Administrasi Kepegawaian 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 168.767.000 168.767.000 168.767.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 20.967.000 20.967.000 20.967.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.02 01 Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 22.800.000 22.800.000 22.800.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 630Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.02 03 Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, dan Kepangkatan 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.02 04 Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.02 07 Pengelolaan Mutasi ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.02 08 Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.02 10 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 53.022.000 53.022.000 53.022.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.03 Peningkatan Kapastitas ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.03 02 Pengembangan Penilaian Kinerja ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 12.720.000 12.720.000 12.720.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 15.000.000 15.000.000 15.000.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.03 06 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.03 07 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.03 09 Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 25.302.000 25.302.000 25.302.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.04 Pengembangan Karir ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 313.210.000 313.210.000 284.210.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.04 01 Pengembangan Karir dan Promosi ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 61.494.000 61.494.000 61.494.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 631Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.04 02 Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.04 03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 120.000.000 120.000.000 120.000.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 6.736.000 6.736.000 6.736.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 77.950.000 77.950.000 48.950.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 14.960.000 14.960.000 14.960.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 10.600.000 10.600.000 10.600.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.04 09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 5.020.000 5.020.000 5.020.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.04 10 Evaluasi Disiplin ASN 16.450.000 16.450.000 16.450.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.05 Pembinaan ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.05 01 Pembinaan Disiplin ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.05 02 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.05 03 Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.093.350.000 3.931.662.000 4.256.662.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4.093.350.000 3.931.662.000 4.256.662.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 2.260.000.000 2.156.250.000 2.156.250.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 632Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 04 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 2.260.000.000 2.156.250.000 2.156.250.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 04 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 1.833.350.000 1.775.412.000 2.100.412.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 04 02 2.02 03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota 251.500.000 193.562.000 193.562.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 04 02 2.02 03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 0 0 0 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 04 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1.581.850.000 1.581.850.000 1.906.850.000 5.03.5.04.0.00.22.0000 5 04 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan 3.477.663.000 3.477.663.000 3.477.663.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 633Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 3.477.663.000 3.477.663.000 3.477.663.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3.477.663.000 3.477.663.000 3.477.663.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.958.307.000 2.958.307.000 2.958.307.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.778.000 8.778.000 8.778.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.431.000 4.431.000 4.431.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 326.000 326.000 326.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 641.000 641.000 641.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 586.000 586.000 586.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 634Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.794.000 2.794.000 2.794.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.723.712.000 2.723.712.000 2.723.712.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.692.095.000 2.692.095.000 2.692.095.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 27.060.000 27.060.000 27.060.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.557.000 4.557.000 4.557.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 635Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.03 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.03 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.03 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 68.571.000 68.571.000 68.571.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 2.000.000 2.000.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000 60.000 60.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.613.000 3.613.000 3.613.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.934.000 5.934.000 5.934.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.082.000 8.082.000 8.082.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 636Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.340.000 2.340.000 2.340.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 16.252.000 16.252.000 16.252.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 540.000 540.000 540.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 29.750.000 29.750.000 29.750.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99.652.000 99.652.000 99.652.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.100.000 6.100.000 6.100.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 93.552.000 93.552.000 93.552.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 57.594.000 57.594.000 57.594.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 45.594.000 45.594.000 45.594.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 2.000.000 2.000.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 519.356.000 519.356.000 519.356.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 637Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 134.189.000 134.189.000 134.189.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 02 2.01 05 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 92.040.000 92.040.000 92.040.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 4.444.000 4.444.000 4.444.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 02 2.01 13 Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan 37.705.000 37.705.000 37.705.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 02 2.01 13 Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 385.167.000 385.167.000 385.167.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 251.040.000 251.040.000 251.040.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 02 2.04 02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 0 0 0 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 02 2.04 03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif 35.300.000 35.300.000 35.300.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 02 2.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 49.758.000 49.758.000 49.758.000 5.05.0.00.0.00.23.0000 5 05 02 2.04 05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 49.069.000 49.069.000 49.069.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 638Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.24.0000 Inspektorat 6.939.559.122 6.847.390.122 6.847.390.122 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.939.559.122 6.847.390.122 6.847.390.122 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6.939.559.122 6.847.390.122 6.847.390.122 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.446.168.122 6.353.999.122 6.353.999.122 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.575.000 13.575.000 13.575.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 639Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.575.000 3.575.000 3.575.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.780.340.122 5.780.340.122 5.780.340.122 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.769.880.122 5.769.880.122 5.769.880.122 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.460.000 6.460.000 6.460.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000 2.000.000 2.000.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 640Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.03 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.602.000 4.602.000 4.602.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4.602.000 4.602.000 4.602.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 147.007.000 147.007.000 147.007.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.747.000 9.747.000 9.747.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 641Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.680.000 15.680.000 15.680.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.724.000 17.724.000 17.724.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.452.000 9.452.000 9.452.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19.080.000 19.080.000 19.080.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.324.000 75.324.000 75.324.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 92.169.000 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.07 04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 92.169.000 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 203.615.000 203.615.000 203.615.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.467.000 12.467.000 12.467.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 121.200.000 121.200.000 121.200.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 69.948.000 69.948.000 69.948.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 204.860.000 204.860.000 204.860.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 66.425.000 66.425.000 66.425.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 91.770.000 91.770.000 91.770.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 642Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.665.000 29.665.000 29.665.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11.000.000 11.000.000 11.000.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 178.485.000 178.485.000 178.485.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 153.485.000 153.485.000 153.485.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 2.01 01 Audit Kinerja dan Keuangan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 44.600.000 44.600.000 44.600.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 9.100.000 9.100.000 9.100.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 2.01 02 Review Kinerja dan Keuangan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 2.01 03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 7.000.000 7.000.000 7.000.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 2.01 05 Pengawasan Desa 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 67.785.000 67.785.000 67.785.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 25.000.000 25.000.000 25.000.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 2.02 01 Audit Kinerja dan Keuangan 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 643Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 10.000.000 10.000.000 10.000.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 2.02 02 Review Kinerja dan Keuangan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 2.02 03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 2.02 04 Evaluasi Kinerja dan Keuangan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 314.906.000 314.906.000 314.906.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 03 2.02 Asistensi dan Pendampingan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 310.906.000 310.906.000 310.906.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 03 2.02 02 Asistensi dan Pendampingan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 71.377.000 71.377.000 71.377.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 225.769.000 225.769.000 225.769.000 6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 10.760.000 10.760.000 10.760.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan 16.325.249.460 16.223.036.960 16.223.020.960 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 644Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 16.325.249.460 16.223.036.960 16.223.020.960 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 KECAMATAN 16.325.249.460 16.223.036.960 16.223.020.960 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.247.909.460 11.211.062.460 11.213.246.460 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.807.000 7.807.000 7.807.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.265.000 2.265.000 2.265.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.602.000 1.602.000 1.602.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.602.000 1.602.000 1.602.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.169.000 1.169.000 1.169.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.169.000 1.169.000 1.169.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.127.575.560 8.127.575.560 8.127.575.560 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 645Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.108.207.560 8.108.207.560 8.108.207.560 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 19.368.000 19.368.000 19.368.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.03 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.03 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 646Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 312.752.000 312.752.000 314.936.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 28.494.000 28.494.000 28.494.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.825.000 2.825.000 2.825.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 46.407.000 46.407.000 46.407.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 48.369.000 48.369.000 48.369.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.120.000 15.120.000 15.120.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 23.757.000 23.757.000 23.757.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.602.000 15.602.000 15.602.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 132.178.000 132.178.000 134.362.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 150.410.000 113.563.000 113.563.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 27.147.000 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 123.263.000 113.563.000 113.563.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.731.950.000 1.731.950.000 1.731.950.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 647Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 177.980.000 177.980.000 177.980.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.553.970.000 1.553.970.000 1.553.970.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 917.414.900 917.414.900 917.414.900 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 127.395.000 127.395.000 127.395.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 143.451.000 143.451.000 143.451.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 69.724.000 69.724.000 69.724.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 576.844.900 576.844.900 576.844.900 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 44.764.000 44.764.000 44.764.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 44.764.000 44.764.000 44.764.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 648Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 11.320.000 11.320.000 11.320.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 33.444.000 33.444.000 33.444.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.469.279.000 4.438.325.000 4.436.125.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.718.925.000 2.697.571.000 2.695.371.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 109.165.000 109.165.000 109.165.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 718.963.000 718.963.000 718.963.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.877.436.000 1.856.082.000 1.853.882.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 649Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 13.361.000 13.361.000 13.361.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 1.750.354.000 1.740.754.000 1.740.754.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.05 01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 1.750.354.000 1.740.754.000 1.740.754.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.05 02 Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 563.297.000 528.885.500 528.885.500 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 563.297.000 528.885.500 528.885.500 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 557.177.000 522.765.500 522.765.500 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 6.120.000 6.120.000 6.120.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 650Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah 16.495.465.110 16.403.396.110 16.403.396.110 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 16.495.465.110 16.403.396.110 16.403.396.110 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 KECAMATAN 16.495.465.110 16.403.396.110 16.403.396.110 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.729.737.110 10.719.737.110 10.719.737.110 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 104.801.490 104.801.490 104.801.490 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 651Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.862.000 8.862.000 8.862.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.705.000 6.705.000 6.705.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.104.000 7.104.000 7.104.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.885.000 7.885.000 7.885.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6.972.000 6.972.000 6.972.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 67.273.490 67.273.490 67.273.490 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.041.706.000 8.041.706.000 8.041.706.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.041.706.000 8.041.706.000 8.041.706.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 652Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 302.247.000 302.247.000 302.247.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.574.000 11.574.000 11.574.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.425.000 40.425.000 40.425.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 653Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.787.000 40.787.000 40.787.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.736.000 20.736.000 20.736.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 36.355.000 36.355.000 36.355.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 31.952.000 31.952.000 31.952.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.418.000 120.418.000 120.418.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 54.398.000 44.398.000 44.398.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 3.298.000 3.298.000 3.298.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 51.100.000 41.100.000 41.100.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.460.708.620 1.460.708.620 1.460.708.620 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 183.508.000 183.508.000 183.508.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.277.200.620 1.277.200.620 1.277.200.620 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 765.876.000 765.876.000 765.876.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 144.493.000 144.493.000 144.493.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 654Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 118.671.000 118.671.000 118.671.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 41.539.000 41.539.000 41.539.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 421.173.000 421.173.000 421.173.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 41.746.000 41.746.000 41.746.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4.034.000 4.034.000 4.034.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4.034.000 4.034.000 4.034.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 37.712.000 37.712.000 37.712.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 18.065.000 18.065.000 18.065.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 655Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 10.515.000 10.515.000 10.515.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.132.000 9.132.000 9.132.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.834.688.000 4.828.019.000 4.828.019.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3.845.552.000 3.845.552.000 3.845.552.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 92.943.000 92.943.000 92.943.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.288.372.000 1.288.372.000 1.288.372.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.464.237.000 2.464.237.000 2.464.237.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 989.136.000 982.467.000 982.467.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.05 01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 989.136.000 982.467.000 982.467.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 889.294.000 813.894.000 813.894.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 656Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 889.294.000 813.894.000 813.894.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 889.294.000 813.894.000 813.894.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara 14.382.857.280 14.263.998.280 14.263.998.280 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 14.382.857.280 14.263.998.280 14.263.998.280 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 KECAMATAN 14.382.857.280 14.263.998.280 14.263.998.280 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.520.103.280 9.401.244.280 9.401.244.280 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.884.000 60.884.000 60.884.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.353.000 18.353.000 18.353.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 9.885.000 9.885.000 9.885.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 657Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 8.712.000 8.712.000 8.712.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.282.000 7.282.000 7.282.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 7.255.000 7.255.000 7.255.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.397.000 9.397.000 9.397.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.193.417.280 7.193.417.280 7.193.417.280 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.141.268.280 7.141.268.280 7.141.268.280 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 52.149.000 52.149.000 52.149.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 658Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.03 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.03 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.03 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 380.223.000 379.793.000 379.793.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.345.000 12.345.000 12.345.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 659Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.831.000 11.831.000 11.831.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.645.000 2.645.000 2.645.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.988.000 45.588.000 45.588.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.910.000 23.880.000 23.880.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 26.220.000 26.220.000 26.220.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 27.197.000 27.197.000 27.197.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.435.000 10.435.000 10.435.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 219.652.000 219.652.000 219.652.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 453.323.000 336.094.000 336.094.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 89.000.000 70.000.000 70.000.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 3.298.000 3.298.000 3.298.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 361.025.000 262.796.000 262.796.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 827.157.000 827.157.000 827.157.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 72.261.000 72.261.000 72.261.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 148.968.000 148.968.000 148.968.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 605.928.000 605.928.000 605.928.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 605.099.000 603.899.000 603.899.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 660Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 181.234.000 181.234.000 181.234.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 121.674.000 121.474.000 121.474.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.594.000 69.594.000 69.594.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 231.597.000 231.597.000 231.597.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 175.730.000 175.730.000 175.730.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.072.000 3.072.000 3.072.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.072.000 3.072.000 3.072.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 99.582.000 99.582.000 99.582.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 31.192.000 31.192.000 31.192.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 661Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 54.071.000 54.071.000 54.071.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14.319.000 14.319.000 14.319.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 73.076.000 73.076.000 73.076.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 73.076.000 73.076.000 73.076.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.766.951.000 3.766.951.000 3.766.951.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3.238.682.000 3.238.682.000 3.238.682.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 662Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 106.154.000 106.154.000 106.154.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 923.114.000 923.114.000 923.114.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.204.110.000 2.204.110.000 2.204.110.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 5.304.000 5.304.000 5.304.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 528.269.000 528.269.000 528.269.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.05 01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 528.269.000 528.269.000 528.269.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.05 02 Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 920.073.000 920.073.000 920.073.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 920.073.000 920.073.000 920.073.000 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 920.073.000 920.073.000 920.073.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5.904.398.920 5.754.911.920 5.754.909.920 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 5.904.398.920 5.754.911.920 5.754.909.920 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 663Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5.904.398.920 5.754.911.920 5.754.909.920 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.092.690.920 3.955.859.920 3.955.857.920 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.733.000 33.533.000 33.533.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.636.000 8.436.000 8.436.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.600.000 1.600.000 1.600.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.650.000 1.650.000 1.650.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.100.000 2.100.000 2.100.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.900.000 1.900.000 1.900.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 664Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17.847.000 17.847.000 17.847.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.250.957.920 3.250.957.920 3.250.957.920 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.235.424.920 3.235.424.920 3.235.424.920 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13.559.000 13.559.000 13.559.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.974.000 1.974.000 1.974.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0 0 0 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 665Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 161.126.000 161.126.000 161.126.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.222.000 2.222.000 2.222.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.133.000 14.133.000 14.133.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.958.000 11.958.000 11.958.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 1.200.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.719.000 25.719.000 25.719.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.320.000 4.320.000 4.320.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 101.574.000 101.574.000 101.574.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 666Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 232.643.000 97.012.000 97.010.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 44.603.000 39.002.000 39.000.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 188.040.000 58.010.000 58.010.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 208.212.000 208.212.000 208.212.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 44.400.000 44.400.000 44.400.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 163.812.000 163.812.000 163.812.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 205.019.000 205.019.000 205.019.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 150.485.000 150.485.000 150.485.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31.566.000 31.566.000 31.566.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.968.000 22.968.000 22.968.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 390.857.000 390.857.000 390.857.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 667Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 390.857.000 390.857.000 390.857.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0 0 0 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 02 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 390.857.000 390.857.000 390.857.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 707.444.000 707.344.000 707.344.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 707.444.000 707.344.000 707.344.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 668Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 0 0 0 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 124.845.000 124.745.000 124.745.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 03 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 582.599.000 582.599.000 582.599.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 669Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 03 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 89.538.000 89.538.000 89.538.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 89.538.000 89.538.000 89.538.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 89.538.000 89.538.000 89.538.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 154.968.000 154.968.000 154.968.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 154.968.000 154.968.000 154.968.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya 0 0 0 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 670Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KOTA MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 122.381.000 122.381.000 122.381.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 05 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 32.587.000 32.587.000 32.587.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 468.901.000 456.345.000 456.345.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 468.901.000 456.345.000 456.345.000 8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 468.901.000 456.345.000 456.345.000 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDHalaman 671Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TAHUN ANGGARAN 2021 LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2021 DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN LAMPIRAN X TAHUN ANGGARAN 2021 PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2021 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH 2 3 4 5 PENDAPATAN DAERAH 905.069.141.000,00 946.188.761.537,00 41.119.620.537,00 I Pendapatan Asli Daerah 240.421.207.000,00 290.756.816.510,00 50.335.609.510,00 1 Pendapatan Pajak Daerah 30.308.000.000,00 35.958.686.531,00 5.650.686.531,00 2 Hasil Retribusi Daerah 1) 4.484.578.000,00 5.319.316.332,00 834.738.332,00 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9.290.216.000,00 9.217.035.218,00 -73.180.782,00 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 196.338.413.000,00 240.261.778.429,00 43.923.365.429,00 II Dana Perimbangan 528.438.692.000,00 525.575.219.057,00 -2.863.472.943,00 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 25.804.788.000,00 28.425.592.273,00 2.620.804.273,00 2 Dana Alokasi Umum 418.992.998.000,00 416.722.396.000,00 -2.270.602.000,00 3 Dana Alokasi Khusus 83.640.906.000,00 80.427.230.784,00 -3.213.675.216,00 III Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 136.209.242.000,00 129.856.725.970,00 -6.352.516.030,00 1 Pendapatan Hibah 20.667.910.000,00 19.563.703.991,00 -1.104.206.009,00 2 Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 49.654.759.000,00 47.989.055.670,00 -1.665.703.330,00 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 57.423.984.000,00 57.423.984.000,00 0,00 5 Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya 8.462.589.000,00 4.312.568.000,00 -4.150.021.000,00 6 Pendapatan lainnya 567.414.309,00 567.414.309,00 Jumlah Pendapatan 905.069.141.000,00 946.188.761.537,00 41.119.620.537,00 BELANJA DAERAH 1.008.741.538.000,00 798.353.191.714,00 -210.388.346.286,00 I BELANJA TIDAK LANGSUNG 482.876.569.000,00 312.588.250.525,00 -170.288.318.475,00 1 BELANJA PEGAWAI 316.520.627.000,00 266.149.167.888,00 -50.371.459.112,00 2 BELANJA BUNGA 0,00 0,00 0,00 3 BELANJA SUBSIDI 0,00 0,00 0,00 4 BELANJA HIBAH 24.250.927.000,00 21.619.361.698,00 -2.631.565.302,00 5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 2.554.364.000,00 904.230.000,00 -1.650.134.000,00 6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHDESA 0,00 0,00 0,00 7 BELANJA BANT. KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DANPEMERINTAH DESA 0,00 0,00 0,00 8 BELANJA TIDAK TERDUGA 139.550.651.000,00 23.915.490.939,00 -115.635.160.061,00 PEMERINTAH KOTA MAGELANGLAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020 Nomor URAIAN Anggaran Setelah Perubahan Realisasi LEBIH / KURANG 1 Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANGPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Halaman 674 TAHUN ANGGARAN 2021 DAFTAR PINJAMAN DAERAH LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2021