1.64.359.599.843,00 348.963.676.656,00 439.182.181.362,00 852.505.457.861,00URUSAN WAJIB 1.01. 11.420.003.000,00 46.490.273.860,00 56.067.379.140,00 113.977.656.000,00PENDIDIKAN 1.01.01. 11.420.003.000,00 46.490.273.860,00 56.067.379.140,00 113.977.656.000,00DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.01. 1.341.509.000,00 2.010.717.800,00 - 3.352.226.800,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.01.01.001. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat 1.01.01.01.001.001. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat. 1.01.01.01.002. - 51.000.000,00 - 51.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.01.01.01.002.001. - 51.000.000,00 - 51.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.01.01.01.010. - 247.956.000,00 - 247.956.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01.01.01.010.001. - 247.956.000,00 - 247.956.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01.01.01.011. 5.935.000,00 795.367.800,00 - 801.302.800,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.01.01.011.001. 5.935.000,00 795.367.800,00 - 801.302.800,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.01.01.012. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.01.01.01.012.001. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.01.01.01.015. - 12.960.000,00 - 12.960.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.01.01.01.015.001. - 12.960.000,00 - 12.960.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.01.01.01.017. - 92.576.000,00 - 92.576.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.01.01.017.001. - 92.576.000,00 - 92.576.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.01.01.018. - 87.600.000,00 - 87.600.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.01.01.01.018.001. - 87.600.000,00 - 87.600.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.01.01.01.019. 1.335.574.000,00 218.090.240,00 - 1.553.664.240,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.01.01.01.019.001. 1.335.574.000,00 218.090.240,00 - 1.553.664.240,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.01.01.01.020. - 38.800.000,00 - 38.800.000,00Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah 1.01.01.01.020.001. - 38.800.000,00 - 38.800.000,00Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah 1.01.01.01.061. - 452.867.760,00 - 452.867.760,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.01.01.01.061.001. - 452.867.760,00 - 452.867.760,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.01.01.02. - - 278.696.800,00 278.696.800,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.01.02.063. - - 278.696.800,00 278.696.800,00Pengadaan Fasilitas pendukung operasional kantor 1.01.01.02.063.001. - - 278.696.800,00 278.696.800,00Pengadaan Fasilitas Pendukung Operasional Kantor 1.01.01.03. 15.155.000,00 2.110.987.000,00 - 2.126.142.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.01.01.03.002. 15.155.000,00 2.110.987.000,00 - 2.126.142.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.01.01.03.002.001. 15.155.000,00 2.110.987.000,00 - 2.126.142.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kode Halaman 2 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.05. 20.150.000,00 173.111.875,00 - 193.261.875,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01.01.05.009. 17.325.000,00 11.363.200,00 - 28.688.200,00Pertimbangan Pengangkatan dan Mutasi Serta Pemberhentian PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan 1.01.01.05.009.001. 17.325.000,00 11.363.200,00 - 28.688.200,00Pertimbangan Pengangkatan dan Mutasi Serta Pemberhentian PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan 1.01.01.05.010. 2.825.000,00 161.748.675,00 - 164.573.675,00Peningkatan dan Pengembangan SDM Sekretariat 1.01.01.05.010.001. 2.825.000,00 161.748.675,00 - 164.573.675,00Peningkatan dan Pengembangan SDM Sekretariat 1.01.01.07. - 165.380.000,00 - 165.380.000,00Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor 1.01.01.07.003. - 30.600.000,00 - 30.600.000,00Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor 1.01.01.07.003.001. - 30.600.000,00 - 30.600.000,00Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor 1.01.01.07.004. - 33.800.000,00 - 33.800.000,00Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 1.01.01.07.004.001. - 33.800.000,00 - 33.800.000,00Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 1.01.01.07.006. - 100.980.000,00 - 100.980.000,00Pemeliharaan rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.01.01.07.006.001. - 100.980.000,00 - 100.980.000,00Pemeliharaan rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.01.01.15. 556.815.000,00 1.534.446.425,00 573.780.000,00 2.665.041.425,00Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.01.01.15.02. - - 152.120.000,00 152.120.000,00Rehabilitasi Gedung Sekolah 1.01.01.15.02.002. - - 152.120.000,00 152.120.000,00Pembangunan PAUD dan Perpustakaan Kec. Pontianak Timur 1.01.01.15.04. - 28.693.600,00 - 28.693.600,00Lomba Gugus PAUD Berprestasi 1.01.01.15.04.001. - 28.693.600,00 - 28.693.600,00Lomba Gugus PAUD Berprestasi 1.01.01.15.05. - 174.286.825,00 - 174.286.825,00Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI) PAUD 1.01.01.15.05.002. - 174.286.825,00 - 174.286.825,00Pekan Olah Raga dan Seni PAUD 1.01.01.15.06. - 85.733.500,00 - 85.733.500,00Diklat Peningkatan Manajerial Pengelola PAUD PKK 1.01.01.15.06.001. - 85.733.500,00 - 85.733.500,00Diklat Peningkatan Manajerial Pengelola PAUD PKK 1.01.01.15.071. 3.060.000,00 - 421.660.000,00 424.720.000,00Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 1.01.01.15.071.001. 3.060.000,00 - 198.220.000,00 201.280.000,00Renovasi Halaman dan Drainase PAUD Terpadu 1.01.01.15.071.002. - - 151.720.000,00 151.720.000,00Renovasi Lantai dan WC TK Pembina Pontianak Utara 1.01.01.15.071.003. - - 71.720.000,00 71.720.000,00Renovasi WC TK Pembina Pontianak Selatan 1.01.01.15.58. 550.605.000,00 669.238.000,00 - 1.219.843.000,00Pengembangan pendidikan anak usia dini 1.01.01.15.58.002. 8.105.000,00 635.738.000,00 - 643.843.000,00Pembinaan Kelompok Kerja Tutor PAUD 1.01.01.15.58.003. 542.500.000,00 33.500.000,00 - 576.000.000,00Pembinaan Pengelola dan Tutor PAUD PKK 1.01.01.15.67. 3.150.000,00 404.124.500,00 - 407.274.500,00Pembinaan dan Peningkatan Mutu Kelompok PAUD 1.01.01.15.67.002. - 135.000.000,00 - 135.000.000,00Penunjang sarana Pembelajaran PAUD 1.01.01.15.67.003. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00Operasional Autis Centre 1.01.01.15.67.006. 3.150.000,00 69.124.500,00 - 72.274.500,00Pelatihan Terapis Autis Center 1.01.01.15.70. - 172.370.000,00 - 172.370.000,00Lomba Kreasi dan Seni PAUD dan Gebyar PNFI 1.01.01.15.70.002. - 172.370.000,00 - 172.370.000,00Gebyar Pentas Seni PAUD dan Pameran PNFI 1.01.01.17. 74.480.000,00 2.072.919.300,00 1.606.061.950,00 3.753.461.250,00Program Pendidikan Menengah Dan Universal Kode Halaman 3 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.17.080. 4.650.000,00 65.350.000,00 - 70.000.000,00Lomba Cerdas Cermat 1.01.01.17.080.001. 4.650.000,00 65.350.000,00 - 70.000.000,00Lomba Cerdas Cermat UUD NKRI 1945/4 Pilar Kehidupan berbangsa dan Bernegara 1.01.01.17.094. - 140.000.000,00 - 140.000.000,00Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional Tingkat SMA / SMK Kota Pontianak 1.01.01.17.094.001. - 140.000.000,00 - 140.000.000,00Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) dan Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SMK Tingkat Kota 1.01.01.17.095. 5.850.000,00 267.591.300,00 - 273.441.300,00Workshop Peningkatan SDM Personil 1.01.01.17.095.002. 850.000,00 200.000.000,00 - 200.850.000,00Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Personil SMK 1.01.01.17.095.003. 5.000.000,00 67.591.300,00 - 72.591.300,00Workshop Eksistensi Muatan Lokal Kota Pontianak 1.01.01.17.41. 8.780.000,00 5.460.000,00 1.606.061.950,00 1.620.301.950,00Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah 1.01.01.17.41.004. - - 548.577.500,00 548.577.500,00Renovasi Gedung Aula SMK Negeri 3 Pontianak 1.01.01.17.41.005. 2.480.000,00 2.480.000,00 - 4.960.000,00Penunjang Renovasi Gedung Aula SMK Negeri 3 Pontianak 1.01.01.17.41.006. - - 1.057.484.450,00 1.057.484.450,00Rehabilitasi Halaman dan Pagar Sekolah Terpadu Kecamatan Pontianak Timur 1.01.01.17.41.007. 6.300.000,00 2.980.000,00 - 9.280.000,00Penunjang Rehabilitasi Halaman dan Pagar Sekolah Terpadu Kecamatan Pontianak Timur 1.01.01.17.70. 14.765.000,00 454.173.900,00 - 468.938.900,00Pekan Olah Raga dan Seni Pelajar 1.01.01.17.70.001. 13.565.000,00 336.031.000,00 - 349.596.000,00Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA dan Pembinaan Tim O2SN SMA 1.01.01.17.70.002. 1.200.000,00 118.142.900,00 - 119.342.900,00Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA dan Pembinaan Tim FLS2N SMA 1.01.01.17.71. 12.750.000,00 231.744.000,00 - 244.494.000,00Olimpiade Sains Nasional (OSN) 1.01.01.17.71.001. 3.875.000,00 44.569.000,00 - 48.444.000,00Olimpiade Sains Nasional Terapan (OSTN) SMK Tingkat Kota Pontianak 1.01.01.17.71.002. 5.000.000,00 121.050.000,00 - 126.050.000,00Seleksi OSN dan Pembinaan OPSI SMA/MA Tingkat Kota Pontianak Tahun 2015 1.01.01.17.71.003. 3.875.000,00 66.125.000,00 - 70.000.000,00Lomba IPTEK untuk Tingkat SLTP dan SLTA 1.01.01.17.74. 12.950.000,00 514.012.500,00 - 526.962.500,00Lomba Hasil Karya Siswa SMK Kota Pontianak 1.01.01.17.74.002. 3.750.000,00 273.209.500,00 - 276.959.500,00Pameran Hasil Karya Siswa SMK Kota Pontianak 1.01.01.17.74.003. 9.200.000,00 240.803.000,00 - 250.003.000,00Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Kota Pontianak 1.01.01.17.88. 4.600.000,00 143.611.000,00 - 148.211.000,00Lomba Debat bahasa Inggris SMA/MA tingkat kota 1.01.01.17.88.001. 4.600.000,00 57.400.000,00 - 62.000.000,00Lomba Debat dan seminar exhibition bahasa Inggris SMA/MA tingkat kota Pontianak 1.01.01.17.88.002. - 86.211.000,00 - 86.211.000,00Lomba Bidang Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris SMK 1.01.01.17.91. 5.410.000,00 155.701.600,00 - 161.111.600,00Sosialisasi gerakan anti korupsi Dinas Pendidikan Kota Pontianak 1.01.01.17.91.001. 5.410.000,00 155.701.600,00 - 161.111.600,00Workshop Pendidikan anti korupsi Dinas Pendidikan Kota Pontianak 1.01.01.17.92. 4.725.000,00 95.275.000,00 - 100.000.000,00Workshop Pembinaan Supervisi dan evaluasi keterlaksanaan SSn/PBKL/RSBI/SBI 1.01.01.17.92.001. 4.725.000,00 95.275.000,00 - 100.000.000,00Pendampingan, dan Pengembangan Implementasi Kurikulum 2013 SMA/MA/SMK 1.01.01.18. 42.825.000,00 1.713.943.600,00 - 1.756.768.600,00Program Pendidikan Non Formal 1.01.01.18.02. 9.500.000,00 824.230.000,00 - 833.730.000,00Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 1.01.01.18.02.001. 4.900.000,00 527.500.000,00 - 532.400.000,00Pelaksanaan Operasional Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 1.01.01.18.02.002. 4.600.000,00 296.730.000,00 - 301.330.000,00Pembinaan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Lanjutan (SUKMA II) 1.01.01.18.073. 13.350.000,00 111.071.600,00 - 124.421.600,00Ujian Akhir Nasional Paket A, B, C Kode Halaman 4 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.18.073.002. 4.450.000,00 23.150.000,00 - 27.600.000,00Ujian Akhir Nasional Paket A setara SD 1.01.01.18.073.003. 4.450.000,00 32.561.600,00 - 37.011.600,00Ujian Akhir Nasional Paket B setara SMP 1.01.01.18.073.004. 4.450.000,00 55.360.000,00 - 59.810.000,00Ujian Akhir Nasional Paket C setara SMA 1.01.01.18.14. 2.400.000,00 62.845.000,00 - 65.245.000,00Evaluasi Kinerja Lembaga PAUDNI (PKBM, SKB, LKP dan PAUD) 1.01.01.18.14.001. 2.400.000,00 62.845.000,00 - 65.245.000,00Evaluasi Kinerja Lembaga PAUDNI (PKBM, SKB, LKP dan PAUD) 1.01.01.18.37. 2.575.000,00 72.897.000,00 - 75.472.000,00Penyusunan Buku Modul/Diklat Pendidikan Non Formal 1.01.01.18.37.001. 2.575.000,00 72.897.000,00 - 75.472.000,00Peyusunan Buku Modul Keaksaraan dan Kesetaraan Paket A,B,C 1.01.01.18.38. 6.375.000,00 343.660.000,00 - 350.035.000,00Jambore Bidang PNFI Tingkat Kota dan Provinsi 1.01.01.18.38.001. 6.375.000,00 343.660.000,00 - 350.035.000,00Jambore Bidang PNFI Tingkat Kota dan Provinsi 1.01.01.18.67. 2.575.000,00 75.660.000,00 - 78.235.000,00Pelatihan Tutor Kesetaraan 1.01.01.18.67.001. 2.575.000,00 75.660.000,00 - 78.235.000,00Pelatihan Tutor Kesetaraan paket A, B dan C 1.01.01.18.71. 1.975.000,00 89.750.000,00 - 91.725.000,00Pelatihan Pengelolah Data Kelembagaan Berbasis Online (Web) / Komputer 1.01.01.18.71.001. 1.975.000,00 89.750.000,00 - 91.725.000,00Pelatihan Pengolah Data Kelembagaan PNFI 1.01.01.18.72. 4.075.000,00 133.830.000,00 - 137.905.000,00Program Pendidikan Kepemudaan 1.01.01.18.72.001. 4.075.000,00 133.830.000,00 - 137.905.000,00Pendidikan dan Pelatihan Kursus Mahir Dasar Bagi Pembina kepanduan/Kepramukaan 1.01.01.20. 2.586.955.000,00 4.852.964.895,00 - 7.439.919.895,00Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 1.01.01.20.02. 5.450.000,00 274.925.000,00 - 280.375.000,00Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga pendidik 1.01.01.20.02.001. 5.450.000,00 274.925.000,00 - 280.375.000,00Pelaksanaan Bimbingan Karya Tulis 1.01.01.20.046. 9.430.000,00 2.537.214.500,00 - 2.546.644.500,00Pembinaan Operasional Kegiatan Kelompok Kerja Guru, Kepala dan Pengawas sekolah 1.01.01.20.046.001. 9.430.000,00 2.537.214.500,00 - 2.546.644.500,00Pembinaan Operasional Kegiatan Kelompok Kerja Guru, Kepala dan Pengawas sekolah 1.01.01.20.047. 7.725.000,00 268.781.500,00 - 276.506.500,00Pelatihan peningkatan kompetensi komputer jaringan bagi guru sekolah Dikdasmen 1.01.01.20.047.001. 7.725.000,00 268.781.500,00 - 276.506.500,00Workshop pembuatan bahan ajar berbasis TIK sekolah Dikdasmen 1.01.01.20.048. 59.400.000,00 75.014.400,00 - 134.414.400,00Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Guru Untuk Kenaikan Pangkat PNS 1.01.01.20.048.001. 59.400.000,00 75.014.400,00 - 134.414.400,00Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Guru Untuk Kenaikan Pangkat PNS 1.01.01.20.050. 2.417.955.000,00 5.953.500,00 - 2.423.908.500,00Pembinaan operasional kesejahteraan guru non PNS TK dan DIKDASMEN 1.01.01.20.050.001. 2.417.955.000,00 5.953.500,00 - 2.423.908.500,00Pembinaan operasional kesejahteraan guru non PNS TK dan DIKDASMEN 1.01.01.20.18. 4.050.000,00 151.124.000,00 - 155.174.000,00Porseni Guru Tingkat Kota Pontianak 1.01.01.20.18.001. 4.050.000,00 151.124.000,00 - 155.174.000,00Porseni Guru Tingkat Kota Pontianak 1.01.01.20.21. 11.325.000,00 21.251.700,00 - 32.576.700,00Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah 1.01.01.20.21.002. 11.325.000,00 21.251.700,00 - 32.576.700,00Pemetaan Guru dan Penyusunan Formasi 1.01.01.20.33. 4.185.000,00 92.104.500,00 - 96.289.500,00Olimpiade Guru dan Lomba Guru Mata Pelajaran 1.01.01.20.33.001. 4.185.000,00 92.104.500,00 - 96.289.500,00Olimpiade Guru dan Lomba Guru Mata Pelajaran 1.01.01.20.34. 2.800.000,00 106.990.800,00 - 109.790.800,00Pembinaan Akreditasi Sekolah Dan Pelatihan Acesor 1.01.01.20.34.001. 2.800.000,00 106.990.800,00 - 109.790.800,00Akreditasi Sekolah 1.01.01.20.37. 3.775.000,00 116.718.245,00 - 120.493.245,00Bimbingan Teknis Pengurus Barang UPTD dan Sekolah Kode Halaman 5 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.20.37.005. 3.775.000,00 116.718.245,00 - 120.493.245,00Bimbingan Teknis Pengurus Barang UPTD dan Sekolah 1.01.01.20.41. 17.725.000,00 439.901.500,00 - 457.626.500,00Evaluasi Kompetensi Guru 1.01.01.20.41.003. 15.750.000,00 141.876.500,00 - 157.626.500,00Pelaksanaan Sertifikasi Kopetensi Guru 1.01.01.20.41.004. 1.975.000,00 298.025.000,00 - 300.000.000,00Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru Mata Pelajaran SD dan SMP 1.01.01.20.42. 5.025.000,00 324.261.750,00 - 329.286.750,00Workshop Peningkatan Mutu 1.01.01.20.42.001. 1.575.000,00 98.425.000,00 - 100.000.000,00Workshop Peningkatan Mutu Tenaga Laboratorium IPA 1.01.01.20.42.002. 1.475.000,00 127.811.750,00 - 129.286.750,00Workshop Peningkatan Mutu Tenaga Perpustakaan 1.01.01.20.42.003. 1.975.000,00 98.025.000,00 - 100.000.000,00Workshop Pengembangan Profesi Kepengawasan 1.01.01.20.44. 38.110.000,00 438.723.500,00 - 476.833.500,00Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Berprestasi 1.01.01.20.44.001. 38.110.000,00 438.723.500,00 - 476.833.500,00Pemilihan Guru,Kepala Sekolah,Pengawas Sekolah Berprestasi 1.01.01.22. 6.472.899.000,00 29.949.046.075,00 4.786.485.000,00 41.208.430.075,00Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.01.01.22.011. 21.825.000,00 330.559.000,00 - 352.384.000,00Profil Pendidikan Kota Pontianak 1.01.01.22.011.001. 17.375.000,00 14.155.000,00 - 31.530.000,00Profil Pendidikan Kota Pontianak 1.01.01.22.011.002. - 178.000.000,00 - 178.000.000,00Promosi dan Informasi Pendidikan Bagi Masyarakat 1.01.01.22.011.004. 4.450.000,00 138.404.000,00 - 142.854.000,00Sosialisasi Perpolisian Masyarakat (POLMAS) Bagi Siswa Sekolah Dikdasmen 1.01.01.22.012. 5.325.000,00 175.211.750,00 - 180.536.750,00Workshop Pendataan DIKDASMEN Kota Pontianak 1.01.01.22.012.001. 5.325.000,00 175.211.750,00 - 180.536.750,00Pemeliharaan dan Pengupdatean Data Sistem Informasi Schoolmaping 1.01.01.22.014. 4.450.000,00 87.870.000,00 - 92.320.000,00Musrenbang Dinas Pendidikan Kota Pontianak 1.01.01.22.014.001. 4.450.000,00 87.870.000,00 - 92.320.000,00Musrenbang Bidang Pendidikan 1.01.01.22.015. 33.115.000,00 3.966.885.000,00 - 4.000.000.000,00Pemberian Bantuan Perlengkapan Masuk Sekolah Bagi Siswa Miskin 1.01.01.22.015.009. 33.115.000,00 3.966.885.000,00 - 4.000.000.000,00Pemberian Bantuan Perlengkapan Masuk Sekolah Bagi Siswa Miskin Dikdasmen 1.01.01.22.023. 1.151.919.000,00 4.585.101.825,00 - 5.737.020.825,00Penyelenggaraan US - UN 1.01.01.22.023.004. 641.185.000,00 1.565.775.000,00 - 2.206.960.000,00Penyelenggaraan US-UN Tingkat SMA/MA/SMK Kota Pontianak 1.01.01.22.023.005. 228.904.000,00 1.397.460.000,00 - 1.626.364.000,00Penyelenggaraan US-UN Tingkat SMP/MTS/SMPLB Pontianak 1.01.01.22.023.006. 281.830.000,00 1.621.866.825,00 - 1.903.696.825,00Penyelenggaraan US-UN Tingkat SD/MI Kota Pontianak 1.01.01.22.025. - - 203.420.000,00 203.420.000,00Pengadaan Sarana kelengkapan Pusat Iptek dan bahasa 1.01.01.22.025.001. - - 203.420.000,00 203.420.000,00Pengadaan Sarana kelengkapan Pusat Iptek dan bahasa 1.01.01.22.027. 5.053.800.000,00 18.997.768.400,00 - 24.051.568.400,00Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) 1.01.01.22.027.001. 5.053.800.000,00 18.997.768.400,00 - 24.051.568.400,00Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) 1.01.01.22.028. 125.700.000,00 7.020.000,00 - 132.720.000,00Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Dikdasmen 1.01.01.22.028.001. 125.700.000,00 7.020.000,00 - 132.720.000,00Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Dikdasmen 1.01.01.22.029. 10.425.000,00 182.804.000,00 - 193.229.000,00Lomba Sekolah Sehat 1.01.01.22.029.002. 10.425.000,00 182.804.000,00 - 193.229.000,00Lomba Sekolah Sehat 1.01.01.22.030. 46.890.000,00 254.911.600,00 - 301.801.600,00Penunjang Biaya Operasional UPTD 1.01.01.22.030.001. - 103.370.000,00 - 103.370.000,00Biaya Operasional SKB 1.01.01.22.030.003. 25.200.000,00 87.931.600,00 - 113.131.600,00Biaya Operasional TK Negeri Kode Halaman 6 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.22.030.004. 21.690.000,00 63.610.000,00 - 85.300.000,00Biaya Operasional PAUD Percontohan 1.01.01.22.031. - - 402.200.000,00 402.200.000,00Program Sekolah Sehat Kota Pontianak 1.01.01.22.031.001. - - 402.200.000,00 402.200.000,00Pengadaan Kelengkapan/Perlengkapan Program UKS Sekolah Dikdasmen Kota Pontianak 1.01.01.22.032. 4.450.000,00 665.502.000,00 - 669.952.000,00Operasional pelaksanaan PPDB Online sekolah dikdasmen 1.01.01.22.032.002. 4.450.000,00 665.502.000,00 - 669.952.000,00Operasional Pelaksanaan PPDB Online Sekolah Dikdasmen 1.01.01.22.033. 15.000.000,00 695.412.500,00 - 710.412.500,00Pembuatan Lembar Kerja Siswa Sekolah Dikdasmen 1.01.01.22.033.001. 15.000.000,00 695.412.500,00 - 710.412.500,00Penyusunan Buku Bimbingan Belajar Mandiri Siswa Sekolah DIKDASMEN 1.01.01.22.038. - - 3.600.865.000,00 3.600.865.000,00Pengadaan Sarana Prasarana DIKDASMEN 1.01.01.22.038.002. - - 144.985.000,00 144.985.000,00Pengadaan Sarana Kelengkapan UPTD Autis Center 1.01.01.22.038.003. - - 2.651.795.000,00 2.651.795.000,00Pengadaan Meubeleur SD & SMP 1.01.01.22.038.004. - - 804.085.000,00 804.085.000,00Pengadaan Sarana Prasarana Ujian Online 1.01.01.22.039. - - 380.000.000,00 380.000.000,00Pengadaan Buku Mata Pelajaran 1.01.01.22.039.001. - - 200.000.000,00 200.000.000,00Pengadaan Buku Pembelajaran SMA 1.01.01.22.039.002. - - 180.000.000,00 180.000.000,00Pengadaan Buku Pembelajaran SMK 1.01.01.22.040. - - 200.000.000,00 200.000.000,00Rehabilitasi Meubeleur Sekolah 1.01.01.22.040.001. - - 200.000.000,00 200.000.000,00Rehabilitasi Meubeleur Sekolah 1.01.01.23. 48.900.000,00 703.842.890,00 782.675.000,00 1.535.417.890,00Program pemeliharaan fasilitas pendidikan 1.01.01.23.011. 48.900.000,00 506.342.890,00 193.335.000,00 748.577.890,00Pengembangan ICT Dinas Pendidikan Kota Pontianak 1.01.01.23.011.001. 48.900.000,00 506.342.890,00 - 555.242.890,00Pengembangan ICT Dinas Pendidikan Kota Pontianak 1.01.01.23.011.002. - - 193.335.000,00 193.335.000,00Infrastruktur ICT Dinas Pendidikan Kota Pontianak 1.01.01.23.012. - 197.500.000,00 118.240.000,00 315.740.000,00Manajemen Pengelolaan Pusat Bahasa dan Sains Center 1.01.01.23.012.001. - 197.500.000,00 - 197.500.000,00Manajemen pengelolaan Pusat Iptek dan Bahasa 1.01.01.23.012.002. - - 30.000.000,00 30.000.000,00Pengadaan Konten Buku Digital Pusat Iptek dan Bahasa 1.01.01.23.012.003. - - 88.240.000,00 88.240.000,00Pengadaan Komputer untuk Perpustakaan Digital Pusat Iptek dan Bahasa 1.01.01.23.014. - - 400.000.000,00 400.000.000,00Pengadaan Washtafel Sekolah 1.01.01.23.014.001. - - 200.000.000,00 200.000.000,00Pengadaan Washtafel SD 1.01.01.23.014.002. - - 200.000.000,00 200.000.000,00Pengadaan Washtafel SMP 1.01.01.23.015. - - 71.100.000,00 71.100.000,00Pembangunan Fasilitas Pendidikan 1.01.01.23.015.001. - - 71.100.000,00 71.100.000,00Pembangunan Bak Air Gedung Autis Center Kota Pontianak 1.01.01.24. 260.315.000,00 1.202.914.000,00 48.039.680.390,00 49.502.909.390,00Program Pendidikan Dasar 1.01.01.24.001. 183.315.000,00 11.920.000,00 40.889.048.475,00 41.084.283.475,00Pembangunan Gedung Sekolah 1.01.01.24.001.015. - - 21.947.199.800,00 21.947.199.800,00Pembangunan Gedung SMP 13 Pontianak (Multi Years) 1.01.01.24.001.016. 83.280.000,00 2.980.000,00 - 86.260.000,00Penunjang Pembangunan SMP 13 Pontianak (Multi Years) 1.01.01.24.001.020. - - 6.670.043.675,00 6.670.043.675,00Relokasi Gedung SMP Negeri 20 Pontianak (Multi Years) 1.01.01.24.001.021. 45.675.000,00 2.980.000,00 - 48.655.000,00Penunjang Relokasi Gedung SMP Negeri 20 Pontianak (Multi Years) Kode Halaman 7 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.24.001.026. - - 6.303.425.000,00 6.303.425.000,00Pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru Kec. Pontianak Timur (Multi Years) 1.01.01.24.001.027. 45.675.000,00 2.980.000,00 - 48.655.000,00Penunjang Pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru Kec. Pontianak Timur (Multi Years) 1.01.01.24.001.028. - - 5.968.380.000,00 5.968.380.000,00Rehabilitasi dan Peningkatan Bangunan Gedung SD Negeri 14 Kec. Pontianak Kota 1.01.01.24.001.029. 8.685.000,00 2.980.000,00 - 11.665.000,00Penunjang Rehabilitasi dan Peningkatan Bangunan Gedung SD Negeri 14 Kec. Pontianak Kota 1.01.01.24.003. 22.380.000,00 14.900.000,00 5.123.551.415,00 5.160.831.415,00Rehabilitasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan Sekolah 1.01.01.24.003.001. - - 1.323.935.665,00 1.323.935.665,00Renovasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan Sekolah 1.01.01.24.003.011. - - 975.168.500,00 975.168.500,00Pembangunan Pagar dan Halaman SD Negeri 56 Pontianakl Barat 1.01.01.24.003.012. 4.860.000,00 2.980.000,00 - 7.840.000,00Penunjang Pembangunan Pagar dan Halaman SD Negeri 56 Pontianakl Barat 1.01.01.24.003.013. - - 420.415.000,00 420.415.000,00Pembangunan Pagar dan Halaman SMP Negeri 26 Pontianak 1.01.01.24.003.014. 2.160.000,00 2.980.000,00 - 5.140.000,00Penunjang Pembangunan Pagar dan Halaman SMP Negeri 26 Pontianak 1.01.01.24.003.015. - - 834.284.500,00 834.284.500,00Pembangunan Pagar dan Halaman SMP Negeri 10 Pontianak 1.01.01.24.003.016. 4.860.000,00 2.980.000,00 - 7.840.000,00Penunjang Pembangunan Pagar dan Halaman SMP Negeri 10 Pontianak 1.01.01.24.003.018. - - 638.106.750,00 638.106.750,00Pembangunan Halaman dan Jembatan SMP Negeri 11 Pontianak 1.01.01.24.003.019. 4.200.000,00 2.980.000,00 - 7.180.000,00Penunjang Pembangunan Halaman dan Jembatan SMP Negeri 11 Pontianak 1.01.01.24.003.020. - - 931.641.000,00 931.641.000,00Pembangunan Pagar dan Halaman SMP Negeri 15 Pontianak 1.01.01.24.003.021. 6.300.000,00 2.980.000,00 - 9.280.000,00Penunjang Pembangunan Pagar dan Halaman SMP Negeri 15 Pontianak 1.01.01.24.004. 7.020.000,00 2.980.000,00 2.027.080.500,00 2.037.080.500,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah 1.01.01.24.004.003. - - 222.520.000,00 222.520.000,00Renovasi Plaafond dan Toilet SMP Negeri 3 Pontianak 1.01.01.24.004.005. - - 1.804.560.500,00 1.804.560.500,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Melalui DAK Bidang Pendidikan Tahun 2016 1.01.01.24.004.006. 7.020.000,00 2.980.000,00 - 10.000.000,00Penunjang Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Melalui DAK Bidang Pendidikan Tahun 2016 1.01.01.24.006. 5.075.000,00 255.665.000,00 - 260.740.000,00Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP 1.01.01.24.006.001. 5.075.000,00 255.665.000,00 - 260.740.000,00Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP 1.01.01.24.007. 4.475.000,00 170.525.000,00 - 175.000.000,00Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 1.01.01.24.007.001. 4.475.000,00 170.525.000,00 - 175.000.000,00Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 1.01.01.24.008. 5.100.000,00 94.900.000,00 - 100.000.000,00Pengembangan dan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat SD dan SMP 1.01.01.24.008.001. 5.100.000,00 94.900.000,00 - 100.000.000,00Pengembangan dan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat SD dan SMP 1.01.01.24.011. 9.450.000,00 90.550.000,00 - 100.000.000,00Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMP/MTs 1.01.01.24.011.001. 9.450.000,00 90.550.000,00 - 100.000.000,00Lomba Cerdas Cermat Mata Pelajaran Tingkat SMP/MTs 1.01.01.24.012. 3.475.000,00 71.525.000,00 - 75.000.000,00Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP/MTs 1.01.01.24.012.001. 3.475.000,00 71.525.000,00 - 75.000.000,00Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMP 1.01.01.24.013. 7.550.000,00 67.424.000,00 - 74.974.000,00Olimpiade Sains Tingkat SD 1.01.01.24.013.001. 7.550.000,00 67.424.000,00 - 74.974.000,00Olimpiade Sains Nasional Tingkat SD 1.01.01.24.014. 3.525.000,00 96.475.000,00 - 100.000.000,00Lomba Mata Pelajaran Tingkat SD/MI Kode Halaman 8 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.24.014.001. 3.525.000,00 96.475.000,00 - 100.000.000,00Lomba Mata Pelajaran Tingkat SD/MI 1.01.01.24.015. 8.950.000,00 326.050.000,00 - 335.000.000,00Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI 1.01.01.24.015.001. 4.475.000,00 205.525.000,00 - 210.000.000,00Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI 1.01.01.24.015.003. 4.475.000,00 120.525.000,00 - 125.000.000,00Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN) SD/MI 1.02. 4.677.893.500,00 94.211.335.987,00 43.595.928.013,00 142.485.157.500,00KESEHATAN 1.02.01. 3.791.278.500,00 55.821.788.087,00 15.827.813.413,00 75.440.880.000,00DINAS KESEHATAN 1.02.01.01. 202.060.000,00 6.659.744.700,00 100.000.000,00 6.961.804.700,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.01.01.001. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00Penyediaan jasa surat menyurat 1.02.01.01.001.001. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00Penyediaan jasa surat menyurat. 1.02.01.01.002. 15.120.000,00 493.200.000,00 100.000.000,00 608.320.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.01.01.002.001. 15.120.000,00 493.200.000,00 100.000.000,00 608.320.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.01.01.007. - 2.368.140.650,00 - 2.368.140.650,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.02.01.01.007.004. - 2.368.140.650,00 - 2.368.140.650,00PENYEDIAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN, MEDIS DAN RUMAH SAKIT 1.02.01.01.008. 26.940.000,00 3.230.304.090,00 - 3.257.244.090,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02.01.01.008.001. 26.940.000,00 3.230.304.090,00 - 3.257.244.090,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02.01.01.010. - 46.810.000,00 - 46.810.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02.01.01.010.001. - 46.810.000,00 - 46.810.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02.01.01.011. - 68.800.000,00 - 68.800.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.02.01.01.011.001. - 68.800.000,00 - 68.800.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.02.01.01.012. - 11.977.000,00 - 11.977.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.02.01.01.012.001. - 11.977.000,00 - 11.977.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.02.01.01.017. - 96.600.000,00 - 96.600.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.02.01.01.017.001. - 96.600.000,00 - 96.600.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.02.01.01.018. - 246.440.000,00 - 246.440.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.02.01.01.018.001. - 246.440.000,00 - 246.440.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.02.01.01.019. - 93.872.960,00 - 93.872.960,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.02.01.01.019.001. - 93.872.960,00 - 93.872.960,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.02.01.01.065. 160.000.000,00 - - 160.000.000,00Pelayanan Kesehatan Walikota, Wakil Walikota dan DPRD Kota Pontianak 1.02.01.01.065.001. 160.000.000,00 - - 160.000.000,00Pelayanan Kesehatan Walikota, Wakil Walikota dan DPRD Kota Pontianak 1.02.01.02. 233.650.000,00 659.400.000,00 4.170.985.750,00 5.064.035.750,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.01.02.003. 40.830.000,00 4.000.000,00 1.704.500.000,00 1.749.330.000,00Pembangunan Gedung Kantor 1.02.01.02.003.001. - - 385.900.000,00 385.900.000,00Pembangunan Gedung Kantor 1.02.01.02.003.003. - - 1.318.600.000,00 1.318.600.000,00Pembangunan Pagar, Halaman dan Penunjang Gedung Kantor 1.02.01.02.003.004. 40.830.000,00 4.000.000,00 - 44.830.000,00Penunjang Pembangunan Pagar, Halaman dan Penunjang Gedung Kantor 1.02.01.02.009. 172.470.000,00 5.000.000,00 2.332.885.750,00 2.510.355.750,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.02.01.02.009.001. 172.470.000,00 5.000.000,00 2.332.885.750,00 2.510.355.750,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kode Halaman 9 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.01.02.022. - 104.100.000,00 - 104.100.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.02.01.02.022.001. - 104.100.000,00 - 104.100.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.02.01.02.024. 19.150.000,00 326.000.000,00 - 345.150.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.01.02.024.001. 19.150.000,00 326.000.000,00 - 345.150.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.01.02.028. - 60.050.000,00 - 60.050.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.02.01.02.028.001. - 60.050.000,00 - 60.050.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.02.01.02.044. 1.200.000,00 160.250.000,00 - 161.450.000,00Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.01.02.044.002. 1.200.000,00 160.250.000,00 - 161.450.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN/OPERASIONAL 1.02.01.02.087. - - 133.600.000,00 133.600.000,00Pembangunan dan Peningkatan Halaman dan Tempat Parkir 1.02.01.02.087.001. - - 133.600.000,00 133.600.000,00Pembangunan dan Peningkatan Halaman dan Tempat Parkir 1.02.01.03. 6.647.500,00 472.655.000,00 - 479.302.500,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.02.01.03.002. 3.447.500,00 391.505.000,00 - 394.952.500,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.02.01.03.002.001. 3.447.500,00 391.505.000,00 - 394.952.500,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.02.01.03.014. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00Monitoring Pegawai Seluruh UPTD/UPK Puskesmas 1.02.01.03.014.001. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00Monitoring Pegawai Seluruh UPTD/UPK Puskesmas 1.02.01.03.015. 3.200.000,00 41.150.000,00 - 44.350.000,00Pemberian Penghargaan Sebagai Pegawai Teladan 1.02.01.03.015.001. 3.200.000,00 41.150.000,00 - 44.350.000,00Pemberian Penghargaan Sebagai Pegawai Teladan 1.02.01.05. 51.500.000,00 457.507.500,00 - 509.007.500,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.01.05.001. - 395.057.500,00 - 395.057.500,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.02.01.05.001.001. - 395.057.500,00 - 395.057.500,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.02.01.05.003. - 56.500.000,00 - 56.500.000,00Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.02.01.05.003.001. - 56.500.000,00 - 56.500.000,00Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.02.01.05.007. 51.500.000,00 5.950.000,00 - 57.450.000,00Tim Penilai Angka Kredit 1.02.01.05.007.001. 51.500.000,00 5.950.000,00 - 57.450.000,00Tim Penilai Angka Kredit 1.02.01.11. 19.650.000,00 76.890.050,00 - 96.540.050,00Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 1.02.01.11.007. 19.650.000,00 27.263.400,00 - 46.913.400,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1.02.01.11.007.009. 19.650.000,00 27.263.400,00 - 46.913.400,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1.02.01.11.015. - 49.626.650,00 - 49.626.650,00Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran 1.02.01.11.015.001. - 49.626.650,00 - 49.626.650,00Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran 1.02.01.12. 18.555.000,00 162.794.300,00 - 181.349.300,00Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan 1.02.01.12.001. 18.555.000,00 162.794.300,00 - 181.349.300,00Penyusunan Laporan Keuangan 1.02.01.12.001.001. 13.440.000,00 100.734.500,00 - 114.174.500,00Penyusunan Laporan Keuangan 1.02.01.12.001.004. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.02.01.12.001.005. 5.115.000,00 52.059.800,00 - 57.174.800,00Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1.02.01.13. 45.415.000,00 255.527.050,00 - 300.942.050,00Program Peningkatan Pelayanan Prima Kode Halaman 10 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.01.13.001. 20.140.000,00 110.596.100,00 - 130.736.100,00Penyusunan Laporan IKM 1.02.01.13.001.001. 20.140.000,00 110.596.100,00 - 130.736.100,00Penyusunan Laporan IKM 1.02.01.13.007. - 5.914.000,00 - 5.914.000,00Pengolahan Pengaduan Masyarakat 1.02.01.13.007.001. - 5.914.000,00 - 5.914.000,00Pengolahan Pengaduan Masyarakat 1.02.01.13.008. 11.025.000,00 5.883.000,00 - 16.908.000,00Penilaian Pelayanan Publik 1.02.01.13.008.002. 11.025.000,00 5.883.000,00 - 16.908.000,00Penilaian Pelayanan Publik 1.02.01.13.009.001. 9.900.000,00 92.317.050,00 - 102.217.050,00Pengembangan Budaya Kerja 1.02.01.13.010. 4.350.000,00 15.070.800,00 - 19.420.800,00Pengembangan Standar Operating Prosedur (SOP) 1.02.01.13.010.001. 4.350.000,00 15.070.800,00 - 19.420.800,00Pengembangan Standar Operating Prosedur (SOP) 1.02.01.13.011. - 10.698.600,00 - 10.698.600,00Pengembangan Standar Pelayanan 1.02.01.13.011.002. - 10.698.600,00 - 10.698.600,00Pengembangan Standar Pelayanan 1.02.01.13.012. - 15.047.500,00 - 15.047.500,00Fasilitasi Penyusunan Perwal 1.02.01.13.012.001. - 15.047.500,00 - 15.047.500,00Fasilitasi Penyusunan Perwal 1.02.01.13.019. 9.900.000,00 92.317.050,00 - 102.217.050,00Evaluasi Standar Pelayanan (SP) SKPD 1.02.01.14. 4.350.000,00 23.291.600,00 - 27.641.600,00Program Pengembangan Data/Informasi 1.02.01.14.001. 4.350.000,00 23.291.600,00 - 27.641.600,00Penyusunan data dan Profil SKPD 1.02.01.14.001.001. 4.350.000,00 23.291.600,00 - 27.641.600,00Penyusunan data dan Profil SKPD 1.02.01.15. 205.520.000,00 4.436.677.759,00 6.165.069.596,00 10.807.267.355,00Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02.01.15. 205.520.000,00 4.436.677.759,00 6.165.069.596,00 10.807.267.355,00Program Pengembangan Sistem Informasi 1.02.01.15.001. 18.300.000,00 109.279.500,00 - 127.579.500,00Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1.02.01.15.001.001. 18.300.000,00 109.279.500,00 - 127.579.500,00Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1.02.01.15.009. 153.440.000,00 4.086.886.459,00 6.165.069.596,00 10.405.396.055,00Pengadaan Obat PKD 1.02.01.15.009.001. 107.840.000,00 4.085.587.559,00 6.165.069.596,00 10.358.497.155,00Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02.01.15.009.003. 45.600.000,00 1.298.900,00 - 46.898.900,00Penunjang Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02.01.15.014. 33.780.000,00 25.511.800,00 - 59.291.800,00Peningkatan pemerataan Obat dan perbekalan kesehatan 1.02.01.15.014.001. 33.780.000,00 25.511.800,00 - 59.291.800,00Peningkatan pemerataan Obat dan perbekalan kesehatan 1.02.01.15.017. - 90.000.000,00 - 90.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.02.01.15.017.001. - 90.000.000,00 - 90.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.02.01.15.018. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00Kalibrasi Alat Kesehatan 1.02.01.15.018.001. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00Kalibrasi Alat Kesehatan 1.02.01.16. 2.071.351.000,00 24.247.227.148,00 578.978.067,00 26.897.556.215,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.02.01.16.001. 98.580.000,00 65.331.000,00 - 163.911.000,00Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1.02.01.16.001.002. 98.580.000,00 65.331.000,00 - 163.911.000,00Peningkatan kesehatan Masyarakat 1.02.01.16.009. 1.861.411.000,00 23.160.123.848,00 578.978.067,00 25.600.512.915,00Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1.02.01.16.009.001. 101.892.000,00 199.804.300,00 - 301.696.300,00UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK KOTA 1.02.01.16.009.002. 160.890.000,00 217.395.000,00 - 378.285.000,00UPK PUSKESMAS ALIANYANG Kode Halaman 11 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.01.16.009.003. 74.706.000,00 70.339.300,00 - 145.045.300,00UPK PUSKESMAS PAL TIGA 1.02.01.16.009.004. 44.940.000,00 99.293.500,00 - 144.233.500,00UPK PUSKESMAS KARYA MULYA 1.02.01.16.009.005. 56.145.000,00 109.335.500,00 - 165.480.500,00UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK BARAT 1.02.01.16.009.006. 42.070.000,00 83.531.900,00 - 125.601.900,00UPK PUSKESMAS KOMYOS SUDARSO 1.02.01.16.009.007. 49.660.000,00 91.764.900,00 - 141.424.900,00UPK PUSKESMAS PERUMNAS II 1.02.01.16.009.008. 41.658.000,00 112.080.100,00 - 153.738.100,00UPK PUSKESMAS PAL LIMA 1.02.01.16.009.009. 125.490.000,00 136.968.100,00 - 262.458.100,00UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK TIMUR 1.02.01.16.009.010. 123.852.000,00 144.351.100,00 - 268.203.100,00UPK PUKESMAS KAMPUNG DALAM 1.02.01.16.009.011. 56.876.000,00 136.902.500,00 - 193.778.500,00UPK PUSKESMAS TANJUNG HULU 1.02.01.16.009.012. 48.928.000,00 72.728.500,00 - 121.656.500,00UPK PUSKESMAS TAMBELAN SAMPIT 1.02.01.16.009.013. 41.444.000,00 58.824.500,00 - 100.268.500,00UPK PUSKESMAS BANJAR SERASAN 1.02.01.16.009.014. 41.458.000,00 59.748.800,00 - 101.206.800,00UPK PUSKESMAS PARIT MAYOR 1.02.01.16.009.015. 275.306.000,00 1.212.807.615,00 28.000.000,00 1.516.113.615,00UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK UTARA 1.02.01.16.009.016. 38.790.000,00 85.627.300,00 - 124.417.300,00UPK PUSKESMAS KHATULISTIWA 1.02.01.16.009.017. 42.204.000,00 141.457.800,00 - 183.661.800,00UPK PUSKESMAS SIANTAN TENGAH 1.02.01.16.009.018. 37.886.000,00 68.656.100,00 - 106.542.100,00UPK PUSKESMAS SIANTAN HULU 1.02.01.16.009.019. 32.100.000,00 95.688.500,00 - 127.788.500,00UPK PUSKESMAS TELAGA BIRU 1.02.01.16.009.020. 124.090.000,00 234.119.800,00 - 358.209.800,00UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK SELATAN 1.02.01.16.009.021. 34.200.000,00 78.102.500,00 - 112.302.500,00UPK PUSKESMAS PURNAMA 1.02.01.16.009.022. 89.076.000,00 130.354.200,00 - 219.430.200,00UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA 1.02.01.16.009.023. 43.000.000,00 104.351.500,00 - 147.351.500,00UPK PUSKESMAS PARIT HAJI HUSIN II 1.02.01.16.009.024. 32.816.000,00 157.334.600,00 - 190.150.600,00UPTD PUSAT PENGOBATAN MATA DAN GIGI 1.02.01.16.009.025. 44.514.000,00 306.610.810,00 - 351.124.810,00UPTD PUSAT LABORATORIUM KESEHATAN 1.02.01.16.009.026. - 610.000.000,00 50.000.000,00 660.000.000,00KAPITASI BPJS UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK KOTA 1.02.01.16.009.027. - 1.205.750.980,00 89.094.820,00 1.294.845.800,00KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS ALIANYANG 1.02.01.16.009.028. - 420.000.000,00 - 420.000.000,00KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS PAL TIGA 1.02.01.16.009.029. - 351.352.100,00 8.647.900,00 360.000.000,00KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS KARYA MULYA 1.02.01.16.009.030. - 674.789.056,00 74.974.940,00 749.763.996,00KAPITASI BPJS UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK BARAT 1.02.01.16.009.031. - 757.359.340,00 - 757.359.340,00KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS KOMYOS SUDARSO 1.02.01.16.009.032. - 770.609.875,00 49.423.800,00 820.033.675,00KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS PERUMNAS II 1.02.01.16.009.033. - 207.734.700,00 - 207.734.700,00KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS PAL LIMA 1.02.01.16.009.034. - 389.256.000,00 30.744.000,00 420.000.000,00KAPITASI BPJS UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK TIMUR 1.02.01.16.009.035. - 483.437.460,00 18.393.000,00 501.830.460,00KAPITASI BPJS UPK PUKESMAS KAMPUNG DALAM 1.02.01.16.009.036. - 380.894.674,00 16.415.000,00 397.309.674,00KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS TANJUNG HULU 1.02.01.16.009.037. - 190.919.000,00 - 190.919.000,00KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS TAMBELAN SAMPIT 1.02.01.16.009.038. - 290.537.925,00 15.000.000,00 305.537.925,00KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS BANJAR SERASAN Kode Halaman 12 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.01.16.009.039. - 165.806.860,00 - 165.806.860,00KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS PARIT MAYOR 1.02.01.16.009.040. - 1.032.404.000,00 160.000.000,00 1.192.404.000,00KAPITASI BPJS UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK UTARA 1.02.01.16.009.041. - 354.484.793,00 6.764.407,00 361.249.200,00KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS KHATULISTIWA 1.02.01.16.009.042. - 474.752.000,00 - 474.752.000,00KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS SIANTAN TENGAH 1.02.01.16.009.043. - 373.775.000,00 - 373.775.000,00KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS SIANTAN HULU 1.02.01.16.009.044. - 411.460.000,00 - 411.460.000,00KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS TELAGA BIRU 1.02.01.16.009.045. - 571.682.800,00 31.520.200,00 603.203.000,00KAPITASI BPJS UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK SELATAN 1.02.01.16.009.046. - 453.406.000,00 - 453.406.000,00KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS PURNAMA 1.02.01.16.009.047. - 701.490.000,00 - 701.490.000,00KAPITASI BPJS UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA 1.02.01.16.009.048. - 467.990.000,00 - 467.990.000,00KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS PARIT HAJI HUSIN II 1.02.01.16.009.049. 57.420.000,00 1.807.052.560,00 - 1.864.472.560,00KLAIM JASA BPJS PUSKESMAS PONED, RAWAT INAP DAN BP MATA GIGI 1.02.01.16.009.063. - 217.285.147,00 - 217.285.147,00Puskesmas Khatulistiwa (DAK) 1.02.01.16.009.064. - 269.288.179,00 - 269.288.179,00Puskesmas Siantan Hulu (DAK) 1.02.01.16.009.065. - 220.000.000,00 - 220.000.000,00PUSKESMAS TELAGA BIRU (DAK) 1.02.01.16.009.066. - 250.101.058,00 - 250.101.058,00PUSKESMAS SIANTAN TENGAH (DAK) 1.02.01.16.009.067. - 230.000.000,00 - 230.000.000,00PUSKESMAS SIANTAN HILIR (DAK) 1.02.01.16.009.068. - 195.000.000,00 - 195.000.000,00PUSKESMAS PARIT MAYOR (DAK) 1.02.01.16.009.069. - 195.000.000,00 - 195.000.000,00PUSKESMAS BANJAR SERASAN (DAK) 1.02.01.16.009.070. - 220.000.000,00 - 220.000.000,00PUSKESMAS SAIGON (DAK) 1.02.01.16.009.071. - 195.000.000,00 - 195.000.000,00PUSKESMAS TAMBELAN SAMPIT (DAK) 1.02.01.16.009.072. - 246.867.341,00 - 246.867.341,00PUSKESMAS KP. DALAM (DAK) 1.02.01.16.009.073. - 210.000.000,00 - 210.000.000,00PUSKESMAS TANJUNG HULU (DAK) 1.02.01.16.009.074. - 240.097.579,00 - 240.097.579,00PUSKESMAS KP. BANGKA (DAK) 1.02.01.16.009.075. - 219.588.786,00 - 219.588.786,00PUSKESMAS PARIS II (DAK) 1.02.01.16.009.076. - 275.000.000,00 - 275.000.000,00PUSKESMAS GANG SEHAT (DAK) 1.02.01.16.009.077. - 260.000.000,00 - 260.000.000,00PUSKESMAS PURNAMA (DAK) 1.02.01.16.009.078. - 227.258.050,00 - 227.258.050,00PUSKESMAS KP. BALI (DAK) 1.02.01.16.009.079. - 275.324.475,00 - 275.324.475,00PUSKESMAS ALIANYANG (DAK) 1.02.01.16.009.080. - 203.317.124,00 - 203.317.124,00PUSKESMAS KARYA MULYA (DAK) 1.02.01.16.009.081. - 279.282.411,00 - 279.282.411,00PUSKESMAS PAL III (DAK) 1.02.01.16.009.082. - 280.000.000,00 - 280.000.000,00PUSKESMAS PERUMNAS I (DAK) 1.02.01.16.009.083. - 275.000.000,00 - 275.000.000,00PUSKESMAS PERUMNAS II (DAK) 1.02.01.16.009.084. - 216.589.850,00 - 216.589.850,00PUSKESMAS KOM YOS SUDARSO (DAK) 1.02.01.16.009.085. - 205.000.000,00 - 205.000.000,00PUSKESMAS PAL V (DAK) 1.02.01.16.019. - 47.128.900,00 - 47.128.900,00Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.02.01.16.019.001. - 47.128.900,00 - 47.128.900,00Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Kode Halaman 13 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.01.16.020. 16.600.000,00 95.445.900,00 - 112.045.900,00Revitalisasi Sistem Kesehatan 1.02.01.16.020.001. 16.600.000,00 95.445.900,00 - 112.045.900,00Revitalisasi Sistem Kesehatan 1.02.01.16.021. 9.900.000,00 25.914.600,00 - 35.814.600,00Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1.02.01.16.021.001. 9.900.000,00 25.914.600,00 - 35.814.600,00Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1.02.01.16.022. 84.860.000,00 853.282.900,00 - 938.142.900,00PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN 1.02.01.16.022.001. 84.860.000,00 853.282.900,00 - 938.142.900,00PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN 1.02.01.17. 19.800.000,00 107.502.300,00 - 127.302.300,00Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.02.01.17.001. 9.900.000,00 31.369.500,00 - 41.269.500,00Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 1.02.01.17.001.001. 9.900.000,00 31.369.500,00 - 41.269.500,00Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 1.02.01.17.002. 9.900.000,00 76.132.800,00 - 86.032.800,00Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan 1.02.01.17.002.001. 9.900.000,00 76.132.800,00 - 86.032.800,00Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan 1.02.01.20. 181.260.000,00 1.567.899.500,00 - 1.749.159.500,00Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.02.01.20.001. 56.550.000,00 28.153.000,00 - 84.703.000,00Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Rawan Gizi 1.02.01.20.001.002. 56.550.000,00 28.153.000,00 - 84.703.000,00Penyusunan PETA Informasi Masyarakat Kurang Gizi 1.02.01.20.002. 14.070.000,00 985.930.000,00 - 1.000.000.000,00Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 1.02.01.20.002.002. 14.070.000,00 985.930.000,00 - 1.000.000.000,00Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 1.02.01.20.003. - 166.131.000,00 - 166.131.000,00Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Iodium, Kurang Vitamin A dan Kekurangan zat gizi mikro lainnya serta Penanggulangan gizi lebih 1.02.01.20.003.002. - 166.131.000,00 - 166.131.000,00Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1.02.01.20.004. 17.160.000,00 309.004.900,00 - 326.164.900,00Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 1.02.01.20.004.002. 17.160.000,00 309.004.900,00 - 326.164.900,00Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 1.02.01.20.005. 93.480.000,00 78.680.600,00 - 172.160.600,00Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Gizi 1.02.01.20.005.002. 93.480.000,00 78.680.600,00 - 172.160.600,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.02.01.21. 34.740.000,00 340.776.500,00 - 375.516.500,00Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.02.01.21.002. 11.580.000,00 121.580.500,00 - 133.160.500,00Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Sehat 1.02.01.21.002.001. 11.580.000,00 121.580.500,00 - 133.160.500,00Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Sehat 1.02.01.21.011. 11.580.000,00 117.306.000,00 - 128.886.000,00Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan 1.02.01.21.011.001. 11.580.000,00 117.306.000,00 - 128.886.000,00Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan 1.02.01.21.013. 11.580.000,00 101.890.000,00 - 113.470.000,00Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1.02.01.21.013.001. 11.580.000,00 101.890.000,00 - 113.470.000,00Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1.02.01.22. 281.685.000,00 4.087.115.700,00 280.510.000,00 4.649.310.700,00Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.02.01.22.001. 28.560.000,00 1.579.311.500,00 - 1.607.871.500,00Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 1.02.01.22.001.001. 28.560.000,00 1.579.311.500,00 - 1.607.871.500,00Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 1.02.01.22.003. 5.240.000,00 210.000,00 280.510.000,00 285.960.000,00Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging Kode Halaman 14 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.01.22.003.001. 5.240.000,00 210.000,00 280.510.000,00 285.960.000,00Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging 1.02.01.22.009. 18.520.000,00 793.380.200,00 - 811.900.200,00Pelatihan dan peningkatan Imunisasi 1.02.01.22.009.001. 18.520.000,00 793.380.200,00 - 811.900.200,00Pelatihan dan peningkatan Imunisasi 1.02.01.22.013. 9.900.000,00 73.989.900,00 - 83.889.900,00Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 1.02.01.22.013.001. 9.900.000,00 73.989.900,00 - 83.889.900,00Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 1.02.01.22.015. - 45.696.000,00 - 45.696.000,00pelayanan pemeriksaan Kesehatan haji Tingkat Kota Pontianak 1.02.01.22.015.001. - 45.696.000,00 - 45.696.000,00pelayanan pemeriksaan Kesehatan haji Tingkat Kota Pontianak 1.02.01.22.018. 172.920.000,00 541.262.600,00 - 714.182.600,00Kemitraan Pelayanan dan pencegahan dan penanggulangan Penyakit (KPA) 1.02.01.22.018.001. 172.920.000,00 541.262.600,00 - 714.182.600,00Kemitraan Pelayanan dan pencegahan dan penanggulangan Penyakit (KPA) 1.02.01.22.019. 22.785.000,00 723.069.800,00 - 745.854.800,00Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.02.01.22.019.001. 22.785.000,00 723.069.800,00 - 745.854.800,00Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.02.01.22.020. 12.180.000,00 246.310.200,00 - 258.490.200,00Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 1.02.01.22.020.001. 12.180.000,00 246.310.200,00 - 258.490.200,00Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 1.02.01.22.021. 11.580.000,00 83.885.500,00 - 95.465.500,00Peningkatan Surveilans Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah 1.02.01.22.021.001. 11.580.000,00 83.885.500,00 - 95.465.500,00Peningkatan Surveilans Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah 1.02.01.23. 7.700.000,00 421.835.900,00 - 429.535.900,00Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.02.01.23.021. 7.700.000,00 197.375.900,00 - 205.075.900,00Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.02.01.23.021.001. 7.700.000,00 197.375.900,00 - 205.075.900,00Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.02.01.23.023. - 224.460.000,00 - 224.460.000,00PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN 1.02.01.23.023.002. - 224.460.000,00 - 224.460.000,00AKREDITASI PUSKESMAS (DAK) 1.02.01.28. 76.500.000,00 4.300.120.800,00 - 4.376.620.800,00Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.02.01.28.001. 76.500.000,00 4.300.120.800,00 - 4.376.620.800,00Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat 1.02.01.28.001.002. 76.500.000,00 4.300.120.800,00 - 4.376.620.800,00Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat 1.02.01.29. 9.780.000,00 69.881.800,00 - 79.661.800,00Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1.02.01.29.003. 9.780.000,00 69.881.800,00 - 79.661.800,00Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 1.02.01.29.003.001. 9.780.000,00 69.881.800,00 - 79.661.800,00Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 1.02.01.35. 119.315.000,00 1.491.508.400,00 - 1.610.823.400,00Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02.01.35.002. 21.840.000,00 211.939.900,00 - 233.779.900,00Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1.02.01.35.002.001. 21.840.000,00 211.939.900,00 - 233.779.900,00Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1.02.01.35.005. 9.900.000,00 105.680.000,00 - 115.580.000,00Kemitraan Pengembangan Promosi Kesehatan 1.02.01.35.005.004. 9.900.000,00 105.680.000,00 - 115.580.000,00Kemitraan pengembangan promosi kesehatan 1.02.01.35.006. 10.700.000,00 132.513.500,00 - 143.213.500,00Kemitraan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat 1.02.01.35.006.003. 10.700.000,00 132.513.500,00 - 143.213.500,00Kemitraan pengembangan pemberdayaan masyarakat 1.02.01.35.007. - 13.721.500,00 - 13.721.500,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.02.01.35.007.001. - 13.721.500,00 - 13.721.500,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kode Halaman 15 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.01.35.008. - 15.546.000,00 - 15.546.000,00Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 1.02.01.35.008.001. - 15.546.000,00 - 15.546.000,00Monitoring dan Evaluasi Kegiatan UKBM 1.02.01.35.009. 31.900.000,00 171.546.000,00 - 203.446.000,00Pelatihan dan Pendidikan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat 1.02.01.35.009.002. 31.900.000,00 171.546.000,00 - 203.446.000,00Pelatihan dan pendidikan pengembangan pemberdayaan masyarakat 1.02.01.35.010. 15.280.000,00 220.182.500,00 - 235.462.500,00Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdya Masyarakat 1.02.01.35.010.001. 15.280.000,00 220.182.500,00 - 235.462.500,00Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat 1.02.01.35.012. 29.695.000,00 620.379.000,00 - 650.074.000,00Pengembangan Media Promosi dan Informasi dan Edukasi 1.02.01.35.012.001. 29.695.000,00 620.379.000,00 - 650.074.000,00Pengembangan Media Promosi dan Informasi dan Edukasi 1.02.01.37. 40.715.000,00 4.419.240.580,00 - 4.459.955.580,00Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.02.01.37.001. 15.495.000,00 302.939.500,00 - 318.434.500,00Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil 1.02.01.37.001.001. 15.495.000,00 302.939.500,00 - 318.434.500,00Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu hamil dan remaja putri 1.02.01.37.002. - 67.050.000,00 - 67.050.000,00Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan bayi 1.02.01.37.002.002. - 67.050.000,00 - 67.050.000,00Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi 1.02.01.37.003. - 20.903.000,00 - 20.903.000,00Pelatihan dan Pendidikan Perawatan remaja, bumil, bulin dan KB 1.02.01.37.003.002. - 20.903.000,00 - 20.903.000,00Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Remaja, Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan KB 1.02.01.37.005. - 202.707.500,00 - 202.707.500,00Standrisasi puskesmas dengan fasilitas persalinan 1.02.01.37.005.002. - 202.707.500,00 - 202.707.500,00Standarisasi Puskesmas dengan Fasilitas Persalinan 1.02.01.37.006. 25.220.000,00 72.665.800,00 - 97.885.800,00Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1.02.01.37.006.001. 25.220.000,00 72.665.800,00 - 97.885.800,00Monitoring, Evaluasi, Perencanaan dan Pelaporan Program KIA 1.02.01.37.007. - 37.634.000,00 - 37.634.000,00Kemitraan Pelayanan Remaja, PUS dan Ibu 1.02.01.37.007.001. - 37.634.000,00 - 37.634.000,00Kemitraan Pelayanan Remaja, PUS dan Ibu 1.02.01.37.008. - 3.715.340.780,00 - 3.715.340.780,00PERTOLONGAN PERSALINAN BAGI IBU HAMIL 1.02.01.37.008.001. - 3.715.340.780,00 - 3.715.340.780,00Jaminan Persalinan (DAK) 1.02.01.38. 49.140.000,00 647.741.500,00 - 696.881.500,00Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Tempat Tempat Umum dan Makanan 1.02.01.38.001. 11.580.000,00 107.408.000,00 - 118.988.000,00Pembinaan dan Pengawasan Tempat-tempat Umum 1.02.01.38.001.001. 11.580.000,00 107.408.000,00 - 118.988.000,00Pembinaan dan Pengawasan Tempat-tempat Umum 1.02.01.38.002. 37.560.000,00 534.215.500,00 - 571.775.500,00Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Tempat Pengelolaan Makanan 1.02.01.38.002.002. - 43.118.000,00 - 43.118.000,00Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Jasaboga/Katering 1.02.01.38.002.004. 15.180.000,00 146.896.500,00 - 162.076.500,00Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Rumah Makan dan Restoran 1.02.01.38.002.007. 11.580.000,00 127.964.000,00 - 139.544.000,00Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Jajanan 1.02.01.38.002.008. - 61.656.000,00 - 61.656.000,00Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka SPP-IRT 1.02.01.38.002.009. 10.800.000,00 154.581.000,00 - 165.381.000,00Pembinaan dan Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang 1.02.01.38.004. - 6.118.000,00 - 6.118.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.02.01.38.004.001. - 6.118.000,00 - 6.118.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kode Halaman 16 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.01.39. 111.945.000,00 916.450.000,00 4.532.270.000,00 5.560.665.000,00Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 1.02.01.39.005. 13.035.000,00 700.810.000,00 - 713.845.000,00Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya 1.02.01.39.005.001. 3.975.000,00 291.400.000,00 - 295.375.000,00Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya 1.02.01.39.005.004. 1.800.000,00 153.130.000,00 - 154.930.000,00Rehabilitasi UPTD Puskesmas Kec. Ptk Timur 1.02.01.39.005.011. 3.600.000,00 1.260.000,00 - 4.860.000,00Penunjang Rehab Puskesmas Komyosudarso 1.02.01.39.005.014. 3.660.000,00 255.020.000,00 - 258.680.000,00Rehabilitasi Puskesmas Pembantu 1.02.01.39.007. 48.270.000,00 6.020.000,00 2.336.100.000,00 2.390.390.000,00Pembangunan Puskesmas dan Jaringannya 1.02.01.39.007.011. 48.270.000,00 6.020.000,00 - 54.290.000,00Penunjang Pembangunan Puskesmas dan Jaringanya 1.02.01.39.007.012. - - 2.336.100.000,00 2.336.100.000,00Pembangunan Puskesmas dan Jarianganya 1.02.01.39.009. 47.970.000,00 5.520.000,00 2.196.170.000,00 2.249.660.000,00Renovasi, Restorasi dan Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya 1.02.01.39.009.001. - - 2.196.170.000,00 2.196.170.000,00Renovasi, Restorasi dan Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya 1.02.01.39.009.002. 47.970.000,00 5.520.000,00 - 53.490.000,00Penunjang Renovasi, Restorasi dan Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya 1.02.01.39.010. 2.670.000,00 204.100.000,00 - 206.770.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Posyandu 1.02.01.39.010.001. 2.670.000,00 204.100.000,00 - 206.770.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Posyandu 1.02.02. 886.615.000,00 38.389.547.900,00 27.768.114.600,00 67.044.277.500,00RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1.02.02.01. 174.630.000,00 8.241.100.150,00 - 8.415.730.150,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.02.01.002. 14.760.000,00 1.182.782.000,00 - 1.197.542.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.02.01.002.001. 13.860.000,00 1.040.000.000,00 - 1.053.860.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.02.01.002.035. 900.000,00 113.940.000,00 - 114.840.000,00Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas 1.02.02.01.002.036. - 28.842.000,00 - 28.842.000,00Penyediaan Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 1.02.02.01.010. - 82.900.000,00 - 82.900.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02.02.01.010.001. - 82.900.000,00 - 82.900.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02.02.01.011. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.02.02.01.011.001. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.02.02.01.012. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.02.02.01.012.001. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.02.02.01.015. - 3.240.000,00 - 3.240.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.02.02.01.015.001. - 3.240.000,00 - 3.240.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.02.02.01.017. - 188.240.000,00 - 188.240.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.02.02.01.017.001. - 188.240.000,00 - 188.240.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.02.02.01.018. - 112.475.000,00 - 112.475.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.02.02.01.018.001. - 112.475.000,00 - 112.475.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.02.02.01.019. 159.870.000,00 6.616.463.150,00 - 6.776.333.150,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.02.02.01.019.001. 159.870.000,00 6.616.463.150,00 - 6.776.333.150,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.02.02.02. 37.450.000,00 608.000.000,00 5.616.088.400,00 6.261.538.400,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kode Halaman 17 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.02.02.005. - - 522.940.000,00 522.940.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.02.02.005.001. - - 522.940.000,00 522.940.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.02.02.022. 3.720.000,00 200.000.000,00 - 203.720.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.02.02.02.022.001. 3.720.000,00 200.000.000,00 - 203.720.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.02.02.02.024. 4.440.000,00 407.000.000,00 - 411.440.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.02.02.024.001. 4.440.000,00 407.000.000,00 - 411.440.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.02.02.048. 29.290.000,00 1.000.000,00 5.093.148.400,00 5.123.438.400,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.02.02.02.048.001. - - 5.093.148.400,00 5.093.148.400,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.02.02.02.048.013. 29.290.000,00 1.000.000,00 - 30.290.000,00Penunjang Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.02.02.03. 2.940.000,00 198.000.000,00 - 200.940.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.02.02.03.002. 2.940.000,00 198.000.000,00 - 200.940.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.02.02.03.002.001. 2.940.000,00 198.000.000,00 - 200.940.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.02.02.05. 76.525.000,00 1.079.456.000,00 - 1.155.981.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.02.05.007. 65.200.000,00 500.000,00 - 65.700.000,00Tim Penilai Angka Kredit 1.02.02.05.007.001. 65.200.000,00 500.000,00 - 65.700.000,00Tim Penilai Angka Kredit 1.02.02.05.013. 9.600.000,00 966.800.000,00 - 976.400.000,00Pendidikan dan Pelatihan bidang kesehatan 1.02.02.05.013.007. - 30.800.000,00 - 30.800.000,00Rujukan Pemeriksaan Petugas RSUD 1.02.02.05.013.008. 9.600.000,00 936.000.000,00 - 945.600.000,00Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kesehatan 1.02.02.05.021. 1.725.000,00 88.756.000,00 - 90.481.000,00Peningkatan Kemampuan Tenaga Keperawatan 1.02.02.05.021.001. 1.725.000,00 88.756.000,00 - 90.481.000,00Peningkatan Kemampuan Tenaga Keperawatan 1.02.02.05.022. - 23.400.000,00 - 23.400.000,00Peningkatan Kemampuan Tenaga Penunjang Medis 1.02.02.05.022.001. - 23.400.000,00 - 23.400.000,00Peningkatan Kemampuan Tenaga Penunjang Medis (Instalasi Laundry) 1.02.02.06. 16.800.000,00 29.223.000,00 - 46.023.000,00Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.02.06.001. 4.200.000,00 8.150.000,00 - 12.350.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.02.02.06.001.001. 4.200.000,00 8.150.000,00 - 12.350.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.02.02.06.011. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00Penyusunan Profil 1.02.02.06.011.001. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00Penyusunan Profil 1.02.02.06.049. 4.200.000,00 7.623.000,00 - 11.823.000,00Penyusunan Laporan Perencanaan 1.02.02.06.049.001. 4.200.000,00 7.623.000,00 - 11.823.000,00Penyusunan Laporan Perencanaan 1.02.02.06.058. 8.400.000,00 6.450.000,00 - 14.850.000,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.02.02.06.058.001. 8.400.000,00 6.450.000,00 - 14.850.000,00Penyusunan Laporan Keuangan (Prognosis/Realisasi Laporan Semesteran Anggaran) 1.02.02.10. 1.860.000,00 104.311.000,00 - 106.171.000,00Program Peningkatan Kinerja Keuangan 1.02.02.10.002. 1.860.000,00 104.311.000,00 - 106.171.000,00Pengelolaan BLUD Rumah Sakit 1.02.02.10.002.001. 1.860.000,00 104.311.000,00 - 106.171.000,00Pengelolaan BLUD Rumah Sakit 1.02.02.13. - 5.362.500,00 - 5.362.500,00Program Peningkatan Pelayanan Prima Kode Halaman 18 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.02.13.006. - 5.362.500,00 - 5.362.500,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1.02.02.13.006.001. - 5.362.500,00 - 5.362.500,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1.02.02.15. 69.620.000,00 5.050.000.000,00 - 5.119.620.000,00Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02.02.15.08. 69.620.000,00 5.050.000.000,00 - 5.119.620.000,00Bahan Habis Pakai Medis Rumah Sakit 1.02.02.15.08.001. 69.620.000,00 5.050.000.000,00 - 5.119.620.000,00Bahan Habis Pakai Medis Rumah Sakit 1.02.02.19. 16.980.000,00 130.245.000,00 - 147.225.000,00Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02.02.19.001. 3.780.000,00 100.220.000,00 - 104.000.000,00Pengembangan Media Promosi dan Informasi Standar Hidup Sehat 1.02.02.19.001.001. 3.780.000,00 100.220.000,00 - 104.000.000,00Pengembangan Media Promosi dan Informasi Standar Hidup Sehat 1.02.02.19.002. - 28.025.000,00 - 28.025.000,00Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1.02.02.19.002.001. - 28.025.000,00 - 28.025.000,00Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1.02.02.19.003. 13.200.000,00 2.000.000,00 - 15.200.000,00Pengelolaan Website Resmi RSUD 1.02.02.19.003.001. 13.200.000,00 2.000.000,00 - 15.200.000,00Pengelolaan Website Resmi RSUD 1.02.02.23. 70.635.000,00 147.989.000,00 - 218.624.000,00Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.02.02.23.022. 70.635.000,00 147.989.000,00 - 218.624.000,00Akreditasi Rumah Sakit 1.02.02.23.022.001. 70.635.000,00 147.989.000,00 - 218.624.000,00Akreditasi Rumah Sakit 1.02.02.26. 91.920.000,00 47.500.000,00 22.152.026.200,00 22.291.446.200,00Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 1.02.02.26.031. - - 334.060.000,00 334.060.000,00Pengadaan Peralatan Instalasi Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit (IPSRS) 1.02.02.26.031.001. - - 334.060.000,00 334.060.000,00Pengadaan Peralatan Instalasi Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit (IPSRS) 1.02.02.26.033. 5.760.000,00 1.000.000,00 290.740.000,00 297.500.000,00Pembangunan Sarana IPAL 1.02.02.26.033.001. - - 290.740.000,00 290.740.000,00Pembuatan Bangunan IPAL 1.02.02.26.033.002. 5.760.000,00 1.000.000,00 - 6.760.000,00Penunjang Pembuatan Bangunan IPAL 1.02.02.26.18. 11.550.000,00 - 4.503.620.000,00 4.515.170.000,00Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02.02.26.18.001. - - 4.503.620.000,00 4.503.620.000,00Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02.02.26.18.002. 11.550.000,00 - - 11.550.000,00Penunjang Pengadaan alat-alat rumah sakit 1.02.02.26.22. 63.060.000,00 45.000.000,00 14.086.280.300,00 14.194.340.300,00Pembangunan Gedung / Bangunan Penunjang Rumah Sakit 1.02.02.26.22.003. - - 13.915.010.300,00 13.915.010.300,00Pembangunan Gedung Rumah Sakit Tahun Jamak 1.02.02.26.22.004. 63.060.000,00 45.000.000,00 - 108.060.000,00Penunjang Pembangunan Gedung Rumah Sakit Tahun Jamak 1.02.02.26.22.011. - - 171.270.000,00 171.270.000,00Pembuatan Sekat ruangan 1.02.02.26.28. - - 807.910.000,00 807.910.000,00Penyambungan Daya Listrik Gedung Rawat Inap 1.02.02.26.28.001. - - 807.910.000,00 807.910.000,00Penyambungan Daya Listrik Gedung Rawat Inap 1.02.02.26.29. 11.550.000,00 1.500.000,00 1.893.065.900,00 1.906.115.900,00Pembangunan Sarana Lingkungan Gedung Rawat Inap 1.02.02.26.29.001. - - 1.893.065.900,00 1.893.065.900,00Pembangunan Sarana Lingkungan Gedung Rawat Inap 1.02.02.26.29.002. 11.550.000,00 1.500.000,00 - 13.050.000,00Penunjang Pembangunan Sarana Lingkungan Gedung Rawat Inap 1.02.02.26.30. - - 236.350.000,00 236.350.000,00Pembangunan Selasar Ke Gedung Infeksi 1.02.02.26.30.001. - - 236.350.000,00 236.350.000,00Pembangunan Selasar Ke Gedung Infeksi Kode Halaman 19 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.02.27. 27.480.000,00 973.000.000,00 - 1.000.480.000,00Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 1.02.02.27.001. 20.100.000,00 600.000.000,00 - 620.100.000,00Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kesehatan 1.02.02.27.001.001. 20.100.000,00 600.000.000,00 - 620.100.000,00Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kesehatan 1.02.02.27.002. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan Taman Rumah Sakit 1.02.02.27.002.001. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan Taman Rumah Sakit 1.02.02.27.003. 7.380.000,00 348.000.000,00 - 355.380.000,00Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit dan Incenerator 1.02.02.27.003.001. 7.380.000,00 348.000.000,00 - 355.380.000,00Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit dan Incenerator 1.02.02.33. 22.200.000,00 5.440.000,00 - 27.640.000,00Program Penataan Kelembagaan Sistem Informasi Rumah Sakit 1.02.02.33.001. 22.200.000,00 5.440.000,00 - 27.640.000,00Peningkatan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit 1.02.02.33.001.001. 22.200.000,00 5.440.000,00 - 27.640.000,00Peningkatan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit 1.02.02.34. 81.375.000,00 2.966.121.250,00 - 3.047.496.250,00Program Pelayanan Rumah Sakit 1.02.02.34.001. 10.080.000,00 394.600.000,00 - 404.680.000,00Rujukan Pemeriksaan Pasien 1.02.02.34.001.001. 10.080.000,00 394.600.000,00 - 404.680.000,00Rujukan Pemeriksaan Pasien 1.02.02.34.002. 27.215.000,00 1.470.233.700,00 - 1.497.448.700,00Penyediaan Jasa Kebersihan Pelayanan Rumah Sakit 1.02.02.34.002.001. 27.215.000,00 1.470.233.700,00 - 1.497.448.700,00Penyediaan Jasa Kebersihan Pelayanan Rumah Sakit 1.02.02.34.003. 8.280.000,00 190.000.000,00 - 198.280.000,00Penyediaan Alat Tulis Ruangan Pelayanan 1.02.02.34.003.001. 8.280.000,00 190.000.000,00 - 198.280.000,00Penyediaan Alat Tulis Ruangan Pelayanan 1.02.02.34.005. 5.820.000,00 200.000.000,00 - 205.820.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pelayanan RS 1.02.02.34.005.001. 5.820.000,00 200.000.000,00 - 205.820.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pelayanan RS 1.02.02.34.009. 13.200.000,00 185.000.000,00 - 198.200.000,00Pengadaan Alat dan Bahan Pembersih Rumah Sakit 1.02.02.34.009.001. 13.200.000,00 185.000.000,00 - 198.200.000,00Pengadaan Alat dan Bahan Pembersih Rumah Sakit 1.02.02.34.011. 11.060.000,00 307.500.000,00 - 318.560.000,00Pengadaan Perlengkapan Kebutuhan Rumah Sakit 1.02.02.34.011.001. 11.060.000,00 307.500.000,00 - 318.560.000,00Pengadaan Perlengkapan Kebutuhan Rumah Sakit 1.02.02.34.013. 4.820.000,00 168.787.550,00 - 173.607.550,00Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Keperawatan 1.02.02.34.013.001. 4.820.000,00 168.787.550,00 - 173.607.550,00Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Keperawatan 1.02.02.34.014. 900.000,00 50.000.000,00 - 50.900.000,00Pengadaan Perlengkapan kerja petugas penunjang medik 1.02.02.34.014.001. 900.000,00 50.000.000,00 - 50.900.000,00Pengadaan Perlengkapan kerja petugas penunjang medik 1.02.02.40. 196.200.000,00 18.803.800.000,00 - 19.000.000.000,00Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 1.02.02.40.001. 196.200.000,00 18.803.800.000,00 - 19.000.000.000,00Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 1.02.02.40.001.001. 196.200.000,00 18.803.800.000,00 - 19.000.000.000,00Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 1.03. 2.476.085.000,00 45.549.492.500,00 204.651.226.500,00 252.676.804.000,00PEKERJAAN UMUM 1.03.01. 2.476.085.000,00 45.549.492.500,00 204.651.226.500,00 252.676.804.000,00DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.01.01. 245.420.000,00 17.973.783.500,00 - 18.219.203.500,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.03.01.01.002. 11.460.000,00 17.187.416.180,00 - 17.198.876.180,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.03.01.01.002.001. 11.460.000,00 17.187.416.180,00 - 17.198.876.180,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kode Halaman 20 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03.01.01.008. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.03.01.01.008.001. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.03.01.01.010. - 121.000.000,00 - 121.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.03.01.01.010.001. - 121.000.000,00 - 121.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.03.01.01.011. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.03.01.01.011.001. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.03.01.01.012. - 4.750.000,00 - 4.750.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.03.01.01.012.001. - 4.750.000,00 - 4.750.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.03.01.01.015. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.03.01.01.015.001. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.03.01.01.017. - 49.000.000,00 - 49.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.03.01.01.017.001. - 49.000.000,00 - 49.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.03.01.01.018. - 85.000.000,00 - 85.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.03.01.01.018.001. - 85.000.000,00 - 85.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.03.01.01.019. 233.960.000,00 356.817.320,00 - 590.777.320,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.03.01.01.019.001. 233.960.000,00 356.817.320,00 - 590.777.320,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.03.01.01.061. - 105.300.000,00 - 105.300.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.03.01.01.061.001. - 105.300.000,00 - 105.300.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.03.01.015. 718.200.000,00 554.395.000,00 132.170.356.500,00 133.442.951.500,00Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1.03.01.015.007. 269.700.000,00 22.400.000,00 52.429.136.500,00 52.721.236.500,00Peningkatan jalan dan penggantian jembatan Kota Pontianak 1.03.01.015.007.001. - - 29.197.826.500,00 29.197.826.500,00Peningkatan jalan dan penggantian jembatan Kota Pontianak 1.03.01.015.007.002. 214.800.000,00 16.000.000,00 - 230.800.000,00Penunjang Peningkatan jalan dan penggantian jembatan Kota Pontianak 1.03.01.015.007.003. - - 23.231.310.000,00 23.231.310.000,00Peningkatan jalan Budi Utomo (Multi Years) 1.03.01.015.007.004. 54.900.000,00 6.400.000,00 - 61.300.000,00Penunjang Peningkatan jalan Budi Utomo (Multi Years) 1.03.01.015.008. 199.620.000,00 10.265.000,00 34.568.240.000,00 34.778.125.000,00Pembangunan Jalan dan Jembatan 1.03.01.015.008.001. - - 34.568.240.000,00 34.568.240.000,00Pembangunan Jalan dan Jembatan 1.03.01.015.008.002. 199.620.000,00 10.265.000,00 - 209.885.000,00Penunjang Pembangunan Jalan dan Jembatan 1.03.01.015.009. 64.800.000,00 5.010.000,00 4.626.920.000,00 4.696.730.000,00Pembangunan Jembatan 1.03.01.015.009.001. - - 4.626.920.000,00 4.626.920.000,00Pembangunan Jembatan 1.03.01.015.009.002. 64.800.000,00 5.010.000,00 - 69.810.000,00Penunjang Pembangunan Jembatan 1.03.01.015.010. 69.120.000,00 4.720.000,00 5.263.120.000,00 5.336.960.000,00Pembangunan Trotoar 1.03.01.015.010.001. - - 5.263.120.000,00 5.263.120.000,00Pembangunan Trotoar 1.03.01.015.010.002. 69.120.000,00 4.720.000,00 - 73.840.000,00Penunjang Pembangunan Trotoar 1.03.01.015.011. 13.020.000,00 510.000.000,00 - 523.020.000,00Penyusunan Sistem Informasi / Database Jalan 1.03.01.015.011.001. 13.020.000,00 510.000.000,00 - 523.020.000,00Penyusunan Sistem Informasi / Database Jalan 1.03.01.015.012. 101.940.000,00 2.000.000,00 35.282.940.000,00 35.386.880.000,00Peningkatan dan Pembangunan Jalan (DAK-IPD) Kode Halaman 21 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03.01.015.012.001. - - 35.282.940.000,00 35.282.940.000,00Peningkatan dan Pembangunan Jalan (DAK-IPD) 1.03.01.015.012.002. 101.940.000,00 2.000.000,00 - 103.940.000,00Penunjang Peningkatan dan Pembangunan Jalan (DAK-IPD) 1.03.01.018. 224.040.000,00 9.533.955.000,00 16.147.290.000,00 25.905.285.000,00Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03.01.018.001. 117.000.000,00 9.526.255.000,00 - 9.643.255.000,00Perencanaan rehabilitis/ pemeliharaan jalan 1.03.01.018.001.001. 117.000.000,00 9.526.255.000,00 - 9.643.255.000,00Pemeliharaan Rutin Jalan Kota 1.03.01.018.007. 52.140.000,00 5.700.000,00 4.938.570.000,00 4.996.410.000,00Pemeliharaan Periodik Jalan Kota 1.03.01.018.007.001. - - 4.938.570.000,00 4.938.570.000,00Pemeliharaan Periodik Jalan Kota 1.03.01.018.007.002. 52.140.000,00 5.700.000,00 - 57.840.000,00Penunjang Pemeliharaan Periodik Jalan Kota 1.03.01.018.008. 54.900.000,00 2.000.000,00 11.208.720.000,00 11.265.620.000,00Pemeliharaan Berkala/Rehab Jalan (DAK-REGULER) 1.03.01.018.008.001. - - 11.208.720.000,00 11.208.720.000,00Pemeliharaan Berkala/Rehab Jalan (DAK-REGULER) 1.03.01.018.008.002. 54.900.000,00 2.000.000,00 - 56.900.000,00Penunjang Pemeliharaan Berkala/Rehab Jalan (DAK-REGULER) 1.03.01.02. - 991.485.000,00 881.840.000,00 1.873.325.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.03.01.02.003. - - 600.000.000,00 600.000.000,00Pembangunan Gedung Kantor 1.03.01.02.003.003. - - 600.000.000,00 600.000.000,00Pembangunan Pagar, Halaman dan Penunjang Gedung Kantor 1.03.01.02.009. - - 281.840.000,00 281.840.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.03.01.02.009.001. - - 281.840.000,00 281.840.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.03.01.02.022. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.03.01.02.022.001. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.03.01.02.024. - 691.485.000,00 - 691.485.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.03.01.02.024.001. - 691.485.000,00 - 691.485.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.03.01.02.028. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.03.01.02.028.001. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.03.01.023. 159.360.000,00 48.240.000,00 - 207.600.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1.03.01.023.015. 159.360.000,00 48.240.000,00 - 207.600.000,00Pengadaan Unit Layanan Pengadaan ( ULP) 1.03.01.023.015.001. 159.360.000,00 48.240.000,00 - 207.600.000,00Pengadaan Unit Layanan Pengadaan ( ULP) 1.03.01.028. 69.570.000,00 386.711.000,00 50.000.000,00 506.281.000,00Program pengendalian banjir 1.03.01.028.002. 15.420.000,00 211.275.000,00 - 226.695.000,00Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir 1.03.01.028.002.001. 15.420.000,00 211.275.000,00 - 226.695.000,00Operasional Pintu Air Parit Tokaya 1.03.01.028.013. 54.150.000,00 175.436.000,00 - 229.586.000,00Sosialisasi 1.03.01.028.013.001. 54.150.000,00 175.436.000,00 - 229.586.000,00Sosialisasi Pencegahan Banjir 1.03.01.028.014. - - 50.000.000,00 50.000.000,00Pengadaan dan Pemasangan Indikator Penanganan Banjir 1.03.01.028.014.001. - - 50.000.000,00 50.000.000,00Pengadaan dan Pemasangan Sarana Informasi Banjir 1.03.01.029. 367.030.000,00 1.546.480.000,00 28.668.260.000,00 30.581.770.000,00Program Pembangunan Saluran Drainase/Koker / Gorong-Gorong 1.03.01.029.001. 67.200.000,00 9.600.000,00 6.765.070.000,00 6.841.870.000,00Pembangunan Drainase Perkotaan 1.03.01.029.001.001. - - 6.765.070.000,00 6.765.070.000,00Pembangunan Drainase Perkotaan 1.03.01.029.001.002. 67.200.000,00 9.600.000,00 - 76.800.000,00Penunjang Pembangunan Drainase Perkotaan Kode Halaman 22 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03.01.029.002. 102.900.000,00 6.990.000,00 12.827.310.000,00 12.937.200.000,00Pembangunan Saluran 1.03.01.029.002.001. - - 12.827.310.000,00 12.827.310.000,00Pembangunan Saluran Drainase 1.03.01.029.002.002. 102.900.000,00 6.990.000,00 - 109.890.000,00Penunjang Pembangunan Saluran Drainase 1.03.01.029.003. 48.780.000,00 5.990.000,00 4.003.740.000,00 4.058.510.000,00Pembuatan koker / Gorong-gorong 1.03.01.029.003.001. 48.780.000,00 5.990.000,00 - 54.770.000,00Penunjang Pembuatan koker / Gorong-gorong 1.03.01.029.003.002. - - 4.003.740.000,00 4.003.740.000,00Pembuatan Koker / Gorong-Gorong 1.03.01.029.004. 59.060.000,00 1.008.500.000,00 - 1.067.560.000,00Pengadaan Material 1.03.01.029.004.001. 59.060.000,00 1.008.500.000,00 - 1.067.560.000,00Pengadaan Material / Peningkatan Partisipasi Masyarakat 1.03.01.029.005. 62.220.000,00 9.900.000,00 5.072.140.000,00 5.144.260.000,00Peningkatan Saluran 1.03.01.029.005.001. - - 5.072.140.000,00 5.072.140.000,00Peningkatan Saluran 1.03.01.029.005.002. 62.220.000,00 9.900.000,00 - 72.120.000,00Penunjang Peningkatan Saluran 1.03.01.029.006. 26.870.000,00 505.500.000,00 - 532.370.000,00Pembuatan Database Saluran Drainase 1.03.01.029.006.001. 26.870.000,00 505.500.000,00 - 532.370.000,00Pembuatan Database Saluran Drainase 1.03.01.03. - 65.250.000,00 - 65.250.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.03.01.03.002. - 65.250.000,00 - 65.250.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.03.01.03.002.001. - 65.250.000,00 - 65.250.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.03.01.030. 130.620.000,00 10.838.330.000,00 - 10.968.950.000,00Program Pemeliharaan/Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Drainase/Koker/Gorong-Gorong 1.03.01.030.001. 67.800.000,00 6.530.750.000,00 - 6.598.550.000,00Pemeliharaan Saluran Drainase Kota 1.03.01.030.001.001. 67.800.000,00 6.530.750.000,00 - 6.598.550.000,00Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota 1.03.01.030.002. 62.820.000,00 4.307.580.000,00 - 4.370.400.000,00Normalisasi Saluran Kota Pontianak 1.03.01.030.002.001. 62.820.000,00 4.307.580.000,00 - 4.370.400.000,00Normalisasi Saluran 1.03.01.031. 216.840.000,00 30.500.000,00 20.568.080.000,00 20.815.420.000,00Program Pembangunan dan Peningkatan Turap/Talud/Bronjong 1.03.01.031.001. 114.180.000,00 14.500.000,00 11.313.870.000,00 11.442.550.000,00Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Saluran Drainase Kota Pontianak 1.03.01.031.001.001. - - 11.313.870.000,00 11.313.870.000,00Pembangunan Turap 1.03.01.031.001.002. 114.180.000,00 14.500.000,00 - 128.680.000,00Penunjang Pembangunan Turap 1.03.01.031.002. 102.660.000,00 16.000.000,00 9.254.210.000,00 9.372.870.000,00Peningkatan Turap/Talud/Bronjong Saluran Drainase Kota Pontianak 1.03.01.031.002.001. 102.660.000,00 16.000.000,00 - 118.660.000,00Penunjang Peningkatan Turap 1.03.01.031.002.002. - - 9.254.210.000,00 9.254.210.000,00Peningkatan Turap 1.03.01.034. 188.940.000,00 1.966.030.000,00 4.895.400.000,00 7.050.370.000,00Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Dan PJU 1.03.01.034.001. 40.560.000,00 2.680.000,00 1.509.400.000,00 1.552.640.000,00Pemasangan Meterisasi Lampu PJU 1.03.01.034.001.001. - - 1.509.400.000,00 1.509.400.000,00Pemasangan Meterisasi Lampu PJU 1.03.01.034.001.002. 40.560.000,00 2.680.000,00 - 43.240.000,00Penunjang Pemasangan Meterisasi Lampu PJU 1.03.01.034.002. 77.400.000,00 6.900.000,00 3.386.000.000,00 3.470.300.000,00Pembangunan Penerangan Jalan Umum 1.03.01.034.002.001. - - 3.386.000.000,00 3.386.000.000,00Pembangunan Penerangan Jalan Umum 1.03.01.034.002.002. 77.400.000,00 6.900.000,00 - 84.300.000,00Penunjang Pembangunan Penerangan Jalan Umum 1.03.01.034.003. 70.980.000,00 1.956.450.000,00 - 2.027.430.000,00Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU) Kode Halaman 23 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03.01.034.003.001. 70.980.000,00 1.956.450.000,00 - 2.027.430.000,00Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU) 1.03.01.035. 109.590.000,00 1.561.333.000,00 1.270.000.000,00 2.940.923.000,00Program Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Berat 1.03.01.035.002. 32.070.000,00 5.280.000,00 1.270.000.000,00 1.307.350.000,00Pengadaan Alat-alat Berat 1.03.01.035.002.001. - - 1.270.000.000,00 1.270.000.000,00Pengadaan Alat-alat Berat 1.03.01.035.002.002. 32.070.000,00 5.280.000,00 - 37.350.000,00Penunjang Pengadaan Alat-alat Berat 1.03.01.035.003. 77.520.000,00 1.556.053.000,00 - 1.633.573.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat 1.03.01.035.003.001. 77.520.000,00 1.556.053.000,00 - 1.633.573.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat 1.03.01.05. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.03.01.05.001. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.03.01.05.001.001. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.03.01.06. 46.475.000,00 3.000.000,00 - 49.475.000,00Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.03.01.06.005. 10.425.000,00 1.000.000,00 - 11.425.000,00Penyusunan LAKIP 1.03.01.06.005.001. 10.425.000,00 1.000.000,00 - 11.425.000,00Penyusunan LAKIP 1.03.01.06.006. 15.200.000,00 1.000.000,00 - 16.200.000,00Penyusunan RKA dan DPPA 1.03.01.06.006.001. 15.200.000,00 1.000.000,00 - 16.200.000,00Penyusunan RKA dan DPPA 1.03.01.06.021. 20.850.000,00 1.000.000,00 - 21.850.000,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.03.01.06.021.001. 20.850.000,00 1.000.000,00 - 21.850.000,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.05. 3.074.836.000,00 11.517.692.990,00 109.247.681.010,00 123.840.210.000,00PENATAAN RUANG 1.05.01. 3.074.836.000,00 11.517.692.990,00 109.247.681.010,00 123.840.210.000,00DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERUMAHAN 1.05.01.01. 171.655.000,00 1.646.108.640,00 - 1.817.763.640,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05.01.01.002. 6.120.000,00 780.000.000,00 - 786.120.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.05.01.01.002.001. 6.120.000,00 780.000.000,00 - 786.120.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.05.01.01.008. 4.920.000,00 201.368.640,00 - 206.288.640,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.05.01.01.008.001. 4.920.000,00 201.368.640,00 - 206.288.640,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.05.01.01.010. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.05.01.01.010.001. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.05.01.01.011. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.05.01.01.011.001. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.05.01.01.012. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.05.01.01.012.001. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.05.01.01.015. - 7.680.000,00 - 7.680.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.05.01.01.015.001. - 7.680.000,00 - 7.680.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.05.01.01.017. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.05.01.01.017.001. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.05.01.01.018. 11.940.000,00 432.560.000,00 - 444.500.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.05.01.01.018.001. 11.940.000,00 432.560.000,00 - 444.500.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kode Halaman 24 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.05.01.01.019. 148.675.000,00 34.500.000,00 - 183.175.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.05.01.01.019.001. 148.675.000,00 34.500.000,00 - 183.175.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.05.01.015. 198.470.000,00 266.535.000,00 - 465.005.000,00Program Perencanaan Tata Ruang 1.05.01.015.006. 50.930.000,00 35.745.000,00 - 86.675.000,00Revisi Perda 1.05.01.015.006.001. 50.930.000,00 35.745.000,00 - 86.675.000,00Revisi Perda 1.05.01.015.009. 74.040.000,00 52.060.000,00 - 126.100.000,00Penyusunan RMJ dan GSB 1.05.01.015.009.001. 74.040.000,00 52.060.000,00 - 126.100.000,00Penyusunan RMJ dan GSB 1.05.01.015.010. 73.500.000,00 178.730.000,00 - 252.230.000,00Legislasi Perda RDTR dan Perda IMB 1.05.01.015.010.001. 73.500.000,00 178.730.000,00 - 252.230.000,00Legislasi Perda RDTR dan Perda IMB 1.05.01.016. 451.670.000,00 1.718.544.350,00 13.272.800.000,00 15.443.014.350,00Program Pemanfaatan Ruang 1.05.01.016.003. 119.630.000,00 13.450.000,00 - 133.080.000,00Operasional Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Pontianak 1.05.01.016.003.001. 119.630.000,00 13.450.000,00 - 133.080.000,00Operasional Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Pontianak 1.05.01.016.005. 40.080.000,00 8.200.000,00 5.446.720.000,00 5.495.000.000,00Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Universitas Tanjungpura 1.05.01.016.005.003. - - 5.446.720.000,00 5.446.720.000,00Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Untan (Jogging Track) 1.05.01.016.005.004. 40.080.000,00 8.200.000,00 - 48.280.000,00Penunjang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Untan (Jogging Track) 1.05.01.016.006. 48.350.000,00 7.049.350,00 - 55.399.350,00Updating Sistem Informasi Bangunan Berbasis Spasial 1.05.01.016.006.001. 48.350.000,00 7.049.350,00 - 55.399.350,00Updating Sistem Informasi Bangunan Berbasis Spasial 1.05.01.016.008. 47.050.000,00 42.535.000,00 - 89.585.000,00Kegiata Bimtek Survey, Pengukuran dan Penggambaran dengan Autocat 1.05.01.016.008.001. 47.050.000,00 42.535.000,00 - 89.585.000,00Kegiata Bimtek Survey, Pengukuran dan Penggambaran dengan Autocat 1.05.01.016.009. 33.840.000,00 1.462.850.000,00 - 1.496.690.000,00Penataan Plaza Segmen Untan Politeknik 1.05.01.016.009.001. - 1.455.650.000,00 - 1.455.650.000,00Penataan Plaza Segmen Untan Politeknik 1.05.01.016.009.002. 33.840.000,00 7.200.000,00 - 41.040.000,00Penunjang Penataan Plaza Segmen Untan Politeknik 1.05.01.016.011. 24.840.000,00 155.160.000,00 - 180.000.000,00Penyusunan Pedoman Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Pemukiman Kota Pontianak 1.05.01.016.011.001. 24.840.000,00 155.160.000,00 - 180.000.000,00Penyusunan Pedoman Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Pemukiman Kota Pontianak 1.05.01.016.012. 33.840.000,00 6.200.000,00 1.000.000.000,00 1.040.040.000,00Pembangunan Rumah Baca/Perpustakaan Pada Taman Kota 1.05.01.016.012.001. - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00Pembangunan Rumah Baca/Perpustakaan Pada Taman Kota 1.05.01.016.012.002. 33.840.000,00 6.200.000,00 - 40.040.000,00Penunjang Pembangunan Rumah Baca/Perpustakaan Pada Taman Kota 1.05.01.016.013. 36.600.000,00 7.700.000,00 3.055.730.000,00 3.100.030.000,00Penataan Ruang Terbuka Hijau 1.05.01.016.013.001. - - 3.055.730.000,00 3.055.730.000,00Penataan Ruang Terbuka Hijau 1.05.01.016.013.002. 36.600.000,00 7.700.000,00 - 44.300.000,00Penunjang Penataan Ruang Terbuka Hijau 1.05.01.016.014. 30.840.000,00 7.700.000,00 1.955.700.000,00 1.994.240.000,00Renovasi Kantor Bappeda Kota Pontianak (lanjutan) 1.05.01.016.014.001. - - 1.955.700.000,00 1.955.700.000,00Renovasi Kantor Bappeda Kota Pontianak (lanjutan) 1.05.01.016.014.002. 30.840.000,00 7.700.000,00 - 38.540.000,00Penunjang Renovasi Kantor Bappeda Kota Pontianak (lanjutan) 1.05.01.016.015. 36.600.000,00 7.700.000,00 1.814.650.000,00 1.858.950.000,00DED Penataan Waterfront Kota Pontianak 1.05.01.016.015.001. - - 1.814.650.000,00 1.814.650.000,00DED Penataan Waterfront Kota Pontianak Kode Halaman 25 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.05.01.016.015.002. 36.600.000,00 7.700.000,00 - 44.300.000,00Penunjang Penataan Waterfront Kota Pontianak 1.05.01.017. 331.920.000,00 353.580.000,00 - 685.500.000,00Program Pengendalian pemanfaatan ruang 1.05.01.017.001. 21.600.000,00 158.400.000,00 - 180.000.000,00Pengawasan Pemanfaatan Ruang 1.05.01.017.001.002. 21.600.000,00 158.400.000,00 - 180.000.000,00Pengawasan Bangunan Gedung 1.05.01.017.003. 95.940.000,00 91.060.000,00 - 187.000.000,00Kawasan Tertib Bangunan 1.05.01.017.003.001. 95.940.000,00 91.060.000,00 - 187.000.000,00Kawasan Tertib Bangunan 1.05.01.017.005. 86.850.000,00 51.650.000,00 - 138.500.000,00Penertiban Bangunan di Luar Fasilitas Umum 1.05.01.017.005.001. 86.850.000,00 51.650.000,00 - 138.500.000,00Penertiban Bangunan di Luar Fasilitas Umum 1.05.01.017.006. 107.040.000,00 22.960.000,00 - 130.000.000,00Penerapan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) 1.05.01.017.006.001. 107.040.000,00 22.960.000,00 - 130.000.000,00Penerapan Tindak Pidana Ringan (Tipiring Bangunan) 1.05.01.017.007. 20.490.000,00 29.510.000,00 - 50.000.000,00Sistem Informasi Pengendalian Bangunan (SIPB) secara Geografis 1.05.01.017.007.001. 20.490.000,00 29.510.000,00 - 50.000.000,00Sistem Informasi Pengendalian Bangunan (SIPB) secara Geografis 1.05.01.018. 37.440.000,00 7.600.000,00 8.247.830.000,00 8.292.870.000,00Program Pengembangan Perumahan 1.05.01.018.001. 37.440.000,00 7.600.000,00 7.951.460.000,00 7.996.500.000,00Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih 1.05.01.018.001.001. - - 7.951.460.000,00 7.951.460.000,00Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih 1.05.01.018.001.002. 37.440.000,00 7.600.000,00 - 45.040.000,00Penunjang Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih 1.05.01.018.003. - - 296.370.000,00 296.370.000,00Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Minum (DAK) 1.05.01.018.003.001. - - 296.370.000,00 296.370.000,00Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Minum (DAK) 1.05.01.02. 38.280.000,00 494.260.000,00 289.520.000,00 822.060.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.05.01.02.007. 9.120.000,00 880.000,00 289.520.000,00 299.520.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.05.01.02.007.001. - - 289.520.000,00 289.520.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.05.01.02.007.002. 9.120.000,00 880.000,00 - 10.000.000,00Penunjang Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.05.01.02.022. 20.040.000,00 202.500.000,00 - 222.540.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.05.01.02.022.001. 20.040.000,00 202.500.000,00 - 222.540.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.05.01.02.024. 4.920.000,00 195.080.000,00 - 200.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.05.01.02.024.001. 4.920.000,00 195.080.000,00 - 200.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.05.01.02.082. 4.200.000,00 95.800.000,00 - 100.000.000,00Pemeliharaan sarana dan Prasarana Peralatan gedung kantor 1.05.01.02.082.001. 4.200.000,00 95.800.000,00 - 100.000.000,00Pemeliharaan sarana dan Prasarana Peralatan gedung kantor 1.05.01.020. 451.810.000,00 502.110.000,00 31.125.899.680,00 32.079.819.680,00Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman 1.05.01.020.001. 137.100.000,00 8.700.000,00 19.711.359.680,00 19.857.159.680,00Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kota Pontianak 1.05.01.020.001.001. - - 19.711.359.680,00 19.711.359.680,00Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kota Pontianak 1.05.01.020.001.002. 137.100.000,00 8.700.000,00 - 145.800.000,00Penunjang Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kota Pontianak 1.05.01.020.002. 47.660.000,00 407.600.000,00 - 455.260.000,00Pengadaan Material Jalan Lingkungan 1.05.01.020.002.001. 47.660.000,00 407.600.000,00 - 455.260.000,00Pengadaan Material/Semen untuk Jalan Lingkungan dikerjakan Gotong Royong 1.05.01.020.003. 130.260.000,00 6.900.000,00 11.210.730.000,00 11.347.890.000,00Drainase Lingkungan Permukiman 1.05.01.020.003.001. - - 11.210.730.000,00 11.210.730.000,00Drainase Lingkungan Permukiman Kode Halaman 26 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.05.01.020.003.002. 130.260.000,00 6.900.000,00 - 137.160.000,00Penunjang Drainase Lingkungan Permukiman 1.05.01.020.005. 44.820.000,00 51.880.000,00 - 96.700.000,00Biaya Operasional ( BOP ) PIP 1.05.01.020.005.001. 44.820.000,00 51.880.000,00 - 96.700.000,00Penunjang Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman (Kemenpupera) 1.05.01.020.006. 91.970.000,00 27.030.000,00 203.810.000,00 322.810.000,00Program Perbaikan Lingkungan Permukiman Kumuh 1.05.01.020.006.001. - - 203.810.000,00 203.810.000,00Program Perbaikan Lingkungan Permukiman Kumuh 1.05.01.020.006.002. 91.970.000,00 27.030.000,00 - 119.000.000,00Penunjang Program Perbaikan Lingkungan Permukiman Kumuh 1.05.01.021. 343.631.000,00 345.040.000,00 - 688.671.000,00Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 1.05.01.021.002. 137.951.000,00 145.900.000,00 - 283.851.000,00Fasilitasi Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementrian Perumahan Rakyat 1.05.01.021.002.002. 137.951.000,00 145.900.000,00 - 283.851.000,00Penunjang Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kemenpupera 1.05.01.021.004. 174.960.000,00 30.040.000,00 - 205.000.000,00Fasilitasi Dalam Rangka Penjaringan Pemberian Bagi Rumah Tidak Layak Huni 1.05.01.021.004.001. 174.960.000,00 30.040.000,00 - 205.000.000,00Penunjang Program Pemberian Bantuan Bagi Rumah Tidak Layak Huni 1.05.01.021.005. 30.720.000,00 169.100.000,00 - 199.820.000,00Pengelolaan Rusunawa 1.05.01.021.005.001. 30.720.000,00 169.100.000,00 - 199.820.000,00Pengelolaan Rusunawa 1.05.01.022. 156.900.000,00 1.284.690.000,00 2.181.600.000,00 3.623.190.000,00Program Penyehatan Lingkungan Permukiman 1.05.01.022.001. 60.900.000,00 18.700.000,00 2.181.600.000,00 2.261.200.000,00Sanitasi 1.05.01.022.001.001. - - 2.181.600.000,00 2.181.600.000,00Sanitasi Kota Pontianak 1.05.01.022.001.002. 60.900.000,00 18.700.000,00 - 79.600.000,00Penunjang Sanitasi Kota Pontianak 1.05.01.022.002. 96.000.000,00 23.500.000,00 - 119.500.000,00BOP Sanimas IDB 1.05.01.022.002.001. 96.000.000,00 23.500.000,00 - 119.500.000,00BOP Sanimas IDB 1.05.01.022.006. - 1.242.490.000,00 - 1.242.490.000,00Sanitasi (DAK) 1.05.01.022.006.001. - 1.242.490.000,00 - 1.242.490.000,00Sanitasi (DAK) 1.05.01.023. 812.560.000,00 4.792.775.000,00 54.080.031.330,00 59.685.366.330,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung 1.05.01.023.001. 40.080.000,00 6.700.000,00 3.249.705.000,00 3.296.485.000,00Renovasi dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Pemerintah 1.05.01.023.001.001. - - 3.249.705.000,00 3.249.705.000,00Renovasi dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Pemerintah 1.05.01.023.001.002. 40.080.000,00 6.700.000,00 - 46.780.000,00Penunjang Renovasi dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Pemerintah 1.05.01.023.023. 115.740.000,00 11.400.000,00 10.472.860.000,00 10.600.000.000,00Penataan Tepian Sungai Kapuas 1.05.01.023.023.001. - - 10.472.860.000,00 10.472.860.000,00Penataan Tepian Sungai Kapuas 1.05.01.023.023.002. 115.740.000,00 11.400.000,00 - 127.140.000,00Penunjang Penataan Tepian Sungai Kapuas 1.05.01.023.027. 27.240.000,00 6.700.000,00 462.560.000,00 496.500.000,00Perencanaan Teknis TA 2017 1.05.01.023.027.001. - - 462.560.000,00 462.560.000,00Perencanaan Teknis TA 2017 1.05.01.023.027.002. 27.240.000,00 6.700.000,00 - 33.940.000,00Penunjang Perencanaan Teknis TA 2017 1.05.01.023.028. 30.840.000,00 6.700.000,00 866.250.000,00 903.790.000,00Site Development dan Finishing Kantor Lurah Parit Mayor 1.05.01.023.028.001. - - 866.250.000,00 866.250.000,00Site Development dan Finishing Kantor Lurah Parit Mayor 1.05.01.023.028.002. 30.840.000,00 6.700.000,00 - 37.540.000,00Penunjang Site Development dan Finishing Kantor Lurah Parit Mayor 1.05.01.023.029. 46.240.000,00 1.599.340.000,00 - 1.645.580.000,00Pemeliharaan Taman Alun Kapuas dan Air Mancur Digulis dan Jogging Track Kode Halaman 27 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.05.01.023.029.001. 46.240.000,00 1.599.340.000,00 - 1.645.580.000,00Pemeliharaan Taman Alun Kapuas dan Air Mancur Digulis dan Jogging Track 1.05.01.023.030. 48.000.000,00 67.450.000,00 - 115.450.000,00RPI2JM 2016 1.05.01.023.030.001. 48.000.000,00 67.450.000,00 - 115.450.000,00RPI2JM 2016 1.05.01.023.031. 36.600.000,00 7.700.000,00 2.401.395.000,00 2.445.695.000,00Pembangunan Kantor Camat Kota (lanjutan) 1.05.01.023.031.001. - - 2.401.395.000,00 2.401.395.000,00Pembangunan Kantor Camat Kota (lanjutan) 1.05.01.023.031.002. 36.600.000,00 7.700.000,00 - 44.300.000,00Penunjang Pembangunan Kantor Camat Kota (lanjutan) 1.05.01.023.032. 36.600.000,00 7.700.000,00 5.218.195.000,00 5.262.495.000,00Finishing dan Landscape Renovasi Kantor Walikota Pontianak 1.05.01.023.032.001. - - 5.218.195.000,00 5.218.195.000,00Finishing dan Landscape Renovasi Kantor Walikota Pontianak 1.05.01.023.032.002. 36.600.000,00 7.700.000,00 - 44.300.000,00Penunjang Finishing dan Landscape Renovasi Kantor Walikota Pontianak 1.05.01.023.033. 27.240.000,00 10.200.000,00 312.560.000,00 350.000.000,00DED Kawasan Pasar Tengah 1.05.01.023.033.001. - - 312.560.000,00 312.560.000,00DED Kawasan Pasar Tengah 1.05.01.023.033.002. 27.240.000,00 10.200.000,00 - 37.440.000,00Penunjang DED Kawasan Pasar Tengah 1.05.01.023.034. 40.080.000,00 10.200.000,00 3.899.190.000,00 3.949.470.000,00Pembangunan Pasar Kenanga (lanjutan) 1.05.01.023.034.001. - - 3.899.190.000,00 3.899.190.000,00Pembangunan Pasar Kenanga (lanjutan) 1.05.01.023.034.002. 40.080.000,00 10.200.000,00 - 50.280.000,00Penunjang Pembangunan Pasar Kenanga 1.05.01.023.035. 115.740.000,00 12.900.000,00 17.192.156.330,00 17.320.796.330,00Pembangunan Booster 1.05.01.023.035.001. - - 17.192.156.330,00 17.192.156.330,00Pembangunan Booster 1.05.01.023.035.002. 115.740.000,00 12.900.000,00 - 128.640.000,00Penunjang Pembangunan Booster 1.05.01.023.036. 36.600.000,00 1.217.895.000,00 - 1.254.495.000,00Pembangunan Kantor Koramil (lanjutan) 1.05.01.023.036.001. - 1.210.195.000,00 - 1.210.195.000,00Pembangunan Kantor Koramil (lanjutan) 1.05.01.023.036.002. 36.600.000,00 7.700.000,00 - 44.300.000,00Penunjang Pembangunan Kantor Koramil (lanjutan) 1.05.01.023.037. 40.080.000,00 7.700.000,00 6.000.000.000,00 6.047.780.000,00Pembangunan Kantor Camat Selatan 1.05.01.023.037.001. - - 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00Pembangunan Kantor Camat Selatan 1.05.01.023.037.002. 40.080.000,00 7.700.000,00 - 47.780.000,00Penunjang Pembangunan Kantor Camat Selatan 1.05.01.023.039. 36.600.000,00 512.430.000,00 - 549.030.000,00Renovasi Babinkamtibmas 1.05.01.023.039.001. - 504.730.000,00 - 504.730.000,00Renovasi Babinkamtibmas 1.05.01.023.039.002. 36.600.000,00 7.700.000,00 - 44.300.000,00Penunjang Renovasi Babinkamtibmas 1.05.01.023.043. 36.600.000,00 7.700.000,00 2.155.730.000,00 2.200.030.000,00Peningkatan Taman Alun Kapuas (lanjutan) 1.05.01.023.043.001. - - 2.155.730.000,00 2.155.730.000,00Peningkatan Taman Alun Kapuas (lanjutan) 1.05.01.023.043.002. 36.600.000,00 7.700.000,00 - 44.300.000,00Penunjang Peningkatan Taman Alun Kapuas (lanjutan) 1.05.01.023.044. 36.600.000,00 7.700.000,00 693.730.000,00 738.030.000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor Bersama 1.05.01.023.044.001. - - 693.730.000,00 693.730.000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor Bersama 1.05.01.023.044.002. 36.600.000,00 7.700.000,00 - 44.300.000,00Penunjang Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor Bersama 1.05.01.023.045. 61.680.000,00 1.292.360.000,00 1.155.700.000,00 2.509.740.000,00Pembangunan Gedung Pemerintah 1.05.01.023.045.001. - 1.278.960.000,00 - 1.278.960.000,00Pembangunan Gedung Satuan Penerbit Administrasi SIM (SATPAS) Polresta Pontianak Kota Kode Halaman 28 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.05.01.023.045.002. - - 1.155.700.000,00 1.155.700.000,00Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur 1.05.01.023.045.003. 30.840.000,00 6.700.000,00 - 37.540.000,00Penunjang Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur 1.05.01.023.045.004. 30.840.000,00 6.700.000,00 - 37.540.000,00Penunjang Pembangunan Gedung Satuan Penerbit Administrasi SIM (SATPAS) Polresta Pontianak Kota 1.05.01.03. 6.600.000,00 56.250.000,00 - 62.850.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.05.01.03.002. 6.600.000,00 56.250.000,00 - 62.850.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.05.01.03.002.001. 6.600.000,00 56.250.000,00 - 62.850.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.05.01.05. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.05.01.05.001. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.05.01.05.001.001. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.05.01.06. 39.150.000,00 11.700.000,00 - 50.850.000,00Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.05.01.06.007. 7.125.000,00 2.875.000,00 - 10.000.000,00Penyusunan Rencana Kerja 1.05.01.06.007.004. 7.125.000,00 2.875.000,00 - 10.000.000,00Penyusunan Rencana Kerja (Renstra Renja RKA DPA DPPA RKT) 1.05.01.06.027. 7.125.000,00 2.875.000,00 - 10.000.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1.05.01.06.027.001. 7.125.000,00 2.875.000,00 - 10.000.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LPPD, Lakip, SPIP, Pkk) 1.05.01.06.028. 24.900.000,00 5.950.000,00 - 30.850.000,00Penyusunan Laporan Keuangan 1.05.01.06.028.001. 24.900.000,00 5.950.000,00 - 30.850.000,00Penyusunan Laporan Keuangan 1.05.01.08. 24.800.000,00 1.500.000,00 50.000.000,00 76.300.000,00Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 1.05.01.08.014. - - 50.000.000,00 50.000.000,00Pembuatan Sistem Informasi 1.05.01.08.014.003. - - 50.000.000,00 50.000.000,00Pembuatan Sistem Informasi 1.05.01.08.015. 24.800.000,00 1.500.000,00 - 26.300.000,00Pengelolaan Website 1.05.01.08.015.001. 24.800.000,00 1.500.000,00 - 26.300.000,00Pengelolaan Website 1.05.01.13. 5.100.000,00 3.500.000,00 - 8.600.000,00Program Peningkatan Pelayanan Prima 1.05.01.13.001. 5.100.000,00 3.500.000,00 - 8.600.000,00Penyusunan Laporan IKM 1.05.01.13.001.001. 5.100.000,00 3.500.000,00 - 8.600.000,00Penyusunan Laporan IKM 1.05.01.14. 4.850.000,00 3.500.000,00 - 8.350.000,00Program Pengembangan Data/Informasi 1.05.01.14.001. 4.850.000,00 3.500.000,00 - 8.350.000,00Penyusunan data dan Profil SKPD 1.05.01.14.001.001. 4.850.000,00 3.500.000,00 - 8.350.000,00Penyusunan data dan Profil SKPD 1.06. 2.614.847.000,00 5.239.143.150,00 1.454.861.200,00 9.308.851.350,00PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.01. 2.614.847.000,00 5.239.143.150,00 1.454.861.200,00 9.308.851.350,00BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.01.01. 159.282.000,00 793.627.180,00 - 952.909.180,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.06.01.01.001. - 17.552.700,00 - 17.552.700,00Penyediaan jasa surat menyurat 1.06.01.01.001.001. - 17.552.700,00 - 17.552.700,00Penyediaan jasa surat menyurat. 1.06.01.01.002. - 119.346.000,00 - 119.346.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.06.01.01.002.001. - 119.346.000,00 - 119.346.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.06.01.01.008. 4.920.000,00 120.945.780,00 - 125.865.780,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kode Halaman 29 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.06.01.01.008.001. 4.920.000,00 120.945.780,00 - 125.865.780,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.06.01.01.010. 12.600.000,00 148.187.000,00 - 160.787.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.06.01.01.010.001. 12.600.000,00 148.187.000,00 - 160.787.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.06.01.01.011. - 37.526.500,00 - 37.526.500,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.06.01.01.011.001. - 37.526.500,00 - 37.526.500,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.06.01.01.012. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.06.01.01.012.001. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.06.01.01.015. - 14.674.000,00 - 14.674.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.06.01.01.015.001. - 14.674.000,00 - 14.674.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.06.01.01.017. 6.000.000,00 74.605.000,00 - 80.605.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.06.01.01.017.001. 6.000.000,00 74.605.000,00 - 80.605.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.06.01.01.018. - 207.977.200,00 - 207.977.200,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.06.01.01.018.001. - 207.977.200,00 - 207.977.200,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.06.01.01.019. 135.762.000,00 27.500.000,00 - 163.262.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.06.01.01.019.001. 135.762.000,00 27.500.000,00 - 163.262.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.06.01.01.036. - 10.800.000,00 - 10.800.000,00Penyediaan Kegiatan Olahraga 1.06.01.01.036.001. - 10.800.000,00 - 10.800.000,00Penyediaan Kegiatan Olahraga 1.06.01.01.063. - 12.313.000,00 - 12.313.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1.06.01.01.063.001. - 12.313.000,00 - 12.313.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1.06.01.02. 20.100.000,00 169.513.720,00 276.616.500,00 466.230.220,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.06.01.02.022. 13.320.000,00 66.148.720,00 - 79.468.720,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.06.01.02.022.001. 13.320.000,00 66.148.720,00 - 79.468.720,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.06.01.02.024. - 48.521.000,00 - 48.521.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.06.01.02.024.001. - 48.521.000,00 - 48.521.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.06.01.02.048. - - 201.616.500,00 201.616.500,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.06.01.02.048.001. - - 201.616.500,00 201.616.500,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.06.01.02.049. 6.780.000,00 54.844.000,00 - 61.624.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.06.01.02.049.001. 6.780.000,00 54.844.000,00 - 61.624.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.06.01.02.087. - - 75.000.000,00 75.000.000,00Pembangunan dan Peningkatan Halaman dan Tempat Parkir 1.06.01.02.087.001. - - 75.000.000,00 75.000.000,00Pembangunan dan Peningkatan Halaman dan Tempat Parkir 1.06.01.03. - 32.350.000,00 - 32.350.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.06.01.03.002. - 32.350.000,00 - 32.350.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.06.01.03.002.001. - 32.350.000,00 - 32.350.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.06.01.05. - 85.410.000,00 - 85.410.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.06.01.05.001. - 85.410.000,00 - 85.410.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal Kode Halaman 30 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.06.01.05.001.001. - 85.410.000,00 - 85.410.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.06.01.06. 49.700.000,00 21.400.000,00 - 71.100.000,00Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.06.01.06.001. 21.350.000,00 7.150.000,00 - 28.500.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.06.01.06.001.001. 21.350.000,00 7.150.000,00 - 28.500.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.06.01.06.007. 9.600.000,00 7.500.000,00 - 17.100.000,00Penyusunan Rencana Kerja 1.06.01.06.007.004. 9.600.000,00 7.500.000,00 - 17.100.000,00Penyusunan Rencana Kerja (Renstra Renja RKA DPA DPPA RKT) 1.06.01.06.056. 10.500.000,00 2.550.000,00 - 13.050.000,00Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 1.06.01.06.056.001. 10.500.000,00 2.550.000,00 - 13.050.000,00Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 1.06.01.06.068. 8.250.000,00 4.200.000,00 - 12.450.000,00Penyusunan Renstra SKPD 1.06.01.06.068.001. 8.250.000,00 4.200.000,00 - 12.450.000,00Evaluasi dan Revisi Renstra SKPD 1.06.01.15. 433.680.000,00 426.928.000,00 - 860.608.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06.01.15.003. 206.720.000,00 377.598.000,00 - 584.318.000,00Penyusunan RKPD 1.06.01.15.003.001. 147.920.000,00 50.175.000,00 - 198.095.000,00Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 1.06.01.15.003.002. 58.800.000,00 327.423.000,00 - 386.223.000,00Penyelenggaraan Gabungan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kota Pontianak 1.06.01.15.004. 124.840.000,00 20.700.000,00 - 145.540.000,00Penyusunan KUA dan PPAS 1.06.01.15.004.001. 124.840.000,00 20.700.000,00 - 145.540.000,00Penyusunan KUA dan PPAS 1.06.01.15.014. 102.120.000,00 28.630.000,00 - 130.750.000,00Review RPJMD 1.06.01.15.014.001. 102.120.000,00 28.630.000,00 - 130.750.000,00Review RPJMD Kota Pontianak 2015-2019 1.06.01.16. 145.840.000,00 366.588.000,00 239.282.900,00 751.710.900,00Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.06.01.16.001. 13.890.000,00 125.710.000,00 - 139.600.000,00Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 1.06.01.16.001.001. 13.890.000,00 125.710.000,00 - 139.600.000,00Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 1.06.01.16.002. 99.270.000,00 137.843.000,00 - 237.113.000,00Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.06.01.16.002.001. 19.355.000,00 88.238.000,00 - 107.593.000,00Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 1.06.01.16.002.003. 79.915.000,00 49.605.000,00 - 129.520.000,00Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pontianak 1.06.01.16.003. 16.275.000,00 98.725.000,00 - 115.000.000,00Penyusunan Analisa PDRB Kecamatan se-Kota Pontianak 1.06.01.16.003.001. 16.275.000,00 98.725.000,00 - 115.000.000,00Penyusunan Analisa PDRB Kecamatan se-Kota Pontianak 1.06.01.16.006. 16.405.000,00 4.310.000,00 239.282.900,00 259.997.900,00Penyusunan Analisa Perekonomian Kota Pontianak 1.06.01.16.006.001. - - 124.600.000,00 124.600.000,00Pengadaan Aplikasi Metode Teknik Peramalan (Forecasting) untuk Perencanaan Ekonomi 1.06.01.16.006.002. - - 114.682.900,00 114.682.900,00Pengadaan Sistem Informasi Ekonomi Kota Pontianak 1.06.01.16.006.003. 7.720.000,00 1.880.000,00 - 9.600.000,00Penunjang Kegiatan Pengadaan Aplikasi Metode Teknik Peramalan (Forecasting) untuk Perencanaan Ekonomi 1.06.01.16.006.004. 8.685.000,00 2.430.000,00 - 11.115.000,00Penunjang Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Ekonomi Kota Pontianak 1.06.01.17. 306.350.000,00 504.971.000,00 116.256.800,00 927.577.800,00Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1.06.01.17.001. 24.045.000,00 72.070.000,00 - 96.115.000,00Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 1.06.01.17.001.001. 24.045.000,00 72.070.000,00 - 96.115.000,00Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 1.06.01.17.004. 75.660.000,00 48.540.000,00 - 124.200.000,00Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kode Halaman 31 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.06.01.17.004.001. 75.660.000,00 48.540.000,00 - 124.200.000,00Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 1.06.01.17.006. 14.785.000,00 113.025.000,00 - 127.810.000,00Mapping Area Kantong Rawan Sosial dan Pengangguran Kota Pontianak 1.06.01.17.006.001. 14.785.000,00 113.025.000,00 - 127.810.000,00Mapping Area Kantong Rawan Sosial dan Pengangguran Kota Pontianak 1.06.01.17.008. - - 116.256.800,00 116.256.800,00Fasilitasi Penyusunan Database Penduduk Miskin Berbasis Web 1.06.01.17.008.001. - - 116.256.800,00 116.256.800,00Pengadaan Sistem Aplikasi Database Penduduk Miskin Berbasis Web 1.06.01.17.009. 8.375.000,00 50.000.000,00 - 58.375.000,00Study Pemetaan dan Penanganan Terpadu Buta Aksara, Putus Sekolah dan Gizi Buruk 1.06.01.17.009.001. 8.375.000,00 50.000.000,00 - 58.375.000,00Study Pemetaan dan Penanganan Terpadu Buta Aksara, Putus Sekolah dan Gizi Buruk 1.06.01.17.010. 6.780.000,00 49.020.000,00 - 55.800.000,00Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Khusus Kelurahan (ADK) 1.06.01.17.010.001. 6.780.000,00 49.020.000,00 - 55.800.000,00Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Khusus Kelurahan (ADK) 1.06.01.17.011. 17.380.000,00 54.620.000,00 - 72.000.000,00Workshop Peningkatan Kualitas Ibadah 1.06.01.17.011.001. 17.380.000,00 54.620.000,00 - 72.000.000,00Workshop Peningkatan Kualitas Ibadah 1.06.01.17.012. 66.780.000,00 16.706.000,00 - 83.486.000,00Koordinasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (TK AD-PPK) 1.06.01.17.012.001. 66.780.000,00 16.706.000,00 - 83.486.000,00Koordinasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (TK AD-PPK) 1.06.01.17.013. 92.545.000,00 100.990.000,00 - 193.535.000,00Pendampingan Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP) dan Businnes Development Center (BDC) 1.06.01.17.013.001. 92.545.000,00 100.990.000,00 - 193.535.000,00Pendampingan Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP) dan Businnes Development Center (BDC) 1.06.01.18. 113.700.000,00 400.811.100,00 388.328.800,00 902.839.900,00Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1.06.01.18.008. 23.120.000,00 181.845.700,00 - 204.965.700,00Perencanaan Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1.06.01.18.008.001. 23.120.000,00 181.845.700,00 - 204.965.700,00Perencanaan Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1.06.01.18.009. 23.120.000,00 107.652.700,00 - 130.772.700,00Perencanaan Penanganan Drainase 1.06.01.18.009.001. 23.120.000,00 107.652.700,00 - 130.772.700,00Perencanaan Penanganan Drainase Kawasan Kota Pontianak 1.06.01.18.010. 23.120.000,00 107.652.700,00 - 130.772.700,00Perencanaan Penataan Kawasan 1.06.01.18.010.001. 23.120.000,00 107.652.700,00 - 130.772.700,00Perencanaan Penataan Kawasan Sungai Jawi 1.06.01.18.011. 44.340.000,00 3.660.000,00 388.328.800,00 436.328.800,00Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan Jembatan Sui Landak Kota Pontianak 1.06.01.18.011.001. - - 388.328.800,00 388.328.800,00Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan Jembatan Sui Landak Kota Pontianak 1.06.01.18.011.002. 44.340.000,00 3.660.000,00 - 48.000.000,00Penunjang Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan Jembatan Sui Landak Kota Pontianak 1.06.01.19. 83.100.000,00 1.017.627.900,00 - 1.100.727.900,00Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1.06.01.19.005. 19.400.000,00 104.969.200,00 - 124.369.200,00Perencanaan Penataan Kawasan Insfrastruktur Terpadu Siantan 1.06.01.19.005.001. 19.400.000,00 104.969.200,00 - 124.369.200,00Perencanaan Penataan Kawasan Insfrastruktur Terpadu Siantan 1.06.01.19.006. 63.700.000,00 912.658.700,00 - 976.358.700,00FS Jembatan 1.06.01.19.006.002. 63.700.000,00 912.658.700,00 - 976.358.700,00FS Jembatan Kapuas Paralel 1.06.01.20. 292.325.000,00 370.357.650,00 - 662.682.650,00Program Pengkajian dan Penelitian Terapan 1.06.01.20.001. 43.520.000,00 91.679.950,00 - 135.199.950,00Fasilitasi Kajian Sosial Budaya Ekonomi dan Fispra 1.06.01.20.001.001. 43.520.000,00 91.679.950,00 - 135.199.950,00Fasilitasi Kajian Sosial Budaya Ekonomi dan Fispra 1.06.01.20.002. 165.910.000,00 68.989.950,00 - 234.899.950,00Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Kode Halaman 32 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.06.01.20.002.001. 165.910.000,00 68.989.950,00 - 234.899.950,00Koordinasi Penelitian dan Pengembangan 1.06.01.20.007. 9.085.000,00 87.147.750,00 - 96.232.750,00Kajian Pemetaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan di Kota Pontianak 1.06.01.20.007.001. 9.085.000,00 87.147.750,00 - 96.232.750,00Kajian Pemetaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan di Kota Pontianak 1.06.01.20.008. 69.970.000,00 65.530.000,00 - 135.500.000,00Kajian Kelembagaan dan Keuangan Pembangunan Sanitasi Kota Pontianak 1.06.01.20.008. 3.840.000,00 57.010.000,00 - 60.850.000,00Kajian Kelembagaan dan Keuangan Sanitasi 1.06.01.20.008.001. 3.840.000,00 57.010.000,00 - 60.850.000,00Kajian Kelembagaan dan Keuangan Pembangunan Sanitasi Kota Pontianak 1.06.01.20.009.001. 69.970.000,00 65.530.000,00 - 135.500.000,00Koordinasi dan Kerjasama Program Percepatan Pembangunan Kota Pontianak 1.06.01.21. 549.270.000,00 656.204.200,00 363.309.600,00 1.568.783.800,00Program Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan 1.06.01.21.001. 51.940.000,00 10.850.000,00 - 62.790.000,00Publikasi informasi dan hasil-hasil pembangunan 1.06.01.21.001.001. 51.940.000,00 10.850.000,00 - 62.790.000,00Publikasi informasi dan hasil-hasil pembangunan 1.06.01.21.002. 30.600.000,00 31.150.000,00 - 61.750.000,00Penyusunan Profil Kota Pontianak 1.06.01.21.002.001. 30.600.000,00 31.150.000,00 - 61.750.000,00Penyusunan Profil Kota Pontianak 1.06.01.21.003. 47.540.000,00 76.350.000,00 - 123.890.000,00Updating data dasar perencanaan pembangunan 1.06.01.21.003.001. 47.540.000,00 76.350.000,00 - 123.890.000,00Updating data dasar perencanaan pembangunan 1.06.01.21.004. 12.110.000,00 158.000.000,00 - 170.110.000,00Pengembangan Data Perencanaan 1.06.01.21.004.003. 12.110.000,00 158.000.000,00 - 170.110.000,00Pengembangan Data Perencanaan IPM dan IKP 1.06.01.21.009. 31.200.000,00 4.124.000,00 - 35.324.000,00Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) 1.06.01.21.009.001. 31.200.000,00 4.124.000,00 - 35.324.000,00Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) 1.06.01.21.010. 57.400.000,00 10.424.000,00 - 67.824.000,00Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 1.06.01.21.010.001. 57.400.000,00 10.424.000,00 - 67.824.000,00Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 1.06.01.21.013. 44.280.000,00 48.451.950,00 - 92.731.950,00Penyusunan Roadmap Sistem inovasi Daerah (SIDa) 1.06.01.21.013.001. 44.280.000,00 48.451.950,00 - 92.731.950,00Penyusunan Roadmap Sistem inovasi Daerah (SIDa) 1.06.01.21.014. 93.090.000,00 50.450.000,00 - 143.540.000,00Pemeliharaan dan Pemutakhiran SIPP Kota Pontianak 1.06.01.21.014.001. 93.090.000,00 50.450.000,00 - 143.540.000,00Pemeliharaan dan Pemutakhiran Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP) Kota Pontianak 1.06.01.21.015. 49.300.000,00 10.610.000,00 78.840.000,00 138.750.000,00Peningkatan dan Pemutakhiran Website dan E-Doc Bappeda 1.06.01.21.015.001. - - 78.840.000,00 78.840.000,00Peningkatan dan Pemutakhiran Website dan E-Doc Bappeda 1.06.01.21.015.002. 49.300.000,00 10.610.000,00 - 59.910.000,00Penunjang Kegiatan Peningkatan dan Pemutakhiran Website dan E-Doc Bappeda 1.06.01.21.016. - - 94.890.000,00 94.890.000,00Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Kota Pontianak 1.06.01.21.016.002. - - 94.890.000,00 94.890.000,00Pemutakhiran dan Peningkatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG) Kota Pontianak 1.06.01.21.017. 15.260.000,00 81.040.000,00 - 96.300.000,00Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06.01.21.017.001. 15.260.000,00 81.040.000,00 - 96.300.000,00Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06.01.21.019. - 8.188.400,00 32.875.000,00 41.063.400,00Peningkatan dan Pemutakhiran SIM RPJM 1.06.01.21.019.001. - - 32.875.000,00 32.875.000,00Peningkatan dan Pemutakhiran SIM RPJM 1.06.01.21.019.002. - 8.188.400,00 - 8.188.400,00Penunjang Peningkatan dan Pemutakhiran SIM RPJM Kode Halaman 33 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.06.01.21.020. 15.210.000,00 122.759.850,00 - 137.969.850,00Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Kota Pontianak 1.06.01.21.020.001. 15.210.000,00 122.759.850,00 - 137.969.850,00Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Kota Pontianak 1.06.01.21.021. - - 46.500.000,00 46.500.000,00Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem Informasi e-Office berbasis Web 1.06.01.21.021.002. - - 46.500.000,00 46.500.000,00Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem Informasi e-Office berbasis Web 1.06.01.21.022. - - 110.204.600,00 110.204.600,00Peningkatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP) Kota Pontianak 1.06.01.21.022.001. - - 110.204.600,00 110.204.600,00Peningkatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP) Kota Pontianak 1.06.01.21.023. 38.940.000,00 42.256.000,00 - 81.196.000,00Pemeliharaan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG) Kota Pontianak 1.06.01.21.023.001. 38.940.000,00 42.256.000,00 - 81.196.000,00Pemeliharaan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG) Kota Pontianak 1.06.01.21.024. 62.400.000,00 1.550.000,00 - 63.950.000,00Pemeliharaan Sistem Informasi e-Office Berbasis Web 1.06.01.21.024.001. 62.400.000,00 1.550.000,00 - 63.950.000,00Pemeliharaan Sistem Informasi e-Office Berbasis Web 1.06.01.22. 274.100.000,00 207.780.000,00 - 481.880.000,00Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1.06.01.22.001. 189.505.000,00 104.730.000,00 - 294.235.000,00Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan 1.06.01.22.001.001. 189.505.000,00 104.730.000,00 - 294.235.000,00Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan 1.06.01.22.002. 84.595.000,00 103.050.000,00 - 187.645.000,00LKPJ Walikota Akhir Tahun 1.06.01.22.002.001. 84.595.000,00 103.050.000,00 - 187.645.000,00LKPJ Walikota Akhir Tahun 1.06.01.23. 187.400.000,00 185.574.400,00 71.066.600,00 444.041.000,00Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1.06.01.23.001. 17.720.000,00 125.358.800,00 - 143.078.800,00Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana 1.06.01.23.001.001. 17.720.000,00 125.358.800,00 - 143.078.800,00Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana 1.06.01.23.002. 72.060.000,00 37.395.000,00 - 109.455.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Penataan Ruang 1.06.01.23.002.001. 72.060.000,00 37.395.000,00 - 109.455.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Penataan Ruang 1.06.01.23.003. 10.800.000,00 3.360.000,00 71.066.600,00 85.226.600,00Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem Informasi Pengelolaan Jalan Lingkungan Kota Berbasis Web 1.06.01.23.003.002. - - 71.066.600,00 71.066.600,00Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem Informasi Pengelolaan Jalan Lingkungan Kota Berbasis Web 1.06.01.23.003.003. 10.800.000,00 3.360.000,00 - 14.160.000,00Penunjang Kegiatan Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem Informasi Pengelolaan Jalan Lingkungan Kota Berbasis Web 1.06.01.23.004. 86.820.000,00 19.460.600,00 - 106.280.600,00Pendampingan Program Pengembangan Kota Hijau 1.06.01.23.004.001. 86.820.000,00 19.460.600,00 - 106.280.600,00Pendampingan Program Pengembangan Kota Hijau 1.07. 2.223.012.288,00 4.938.975.250,00 1.535.648.000,00 8.697.635.538,00PERHUBUNGAN 1.07.01. 2.223.012.288,00 4.938.975.250,00 1.535.648.000,00 8.697.635.538,00DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.07.01.01. 194.852.288,00 1.439.115.000,00 - 1.633.967.288,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.07.01.01.002. - 585.280.000,00 - 585.280.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.07.01.01.002.001. - 585.280.000,00 - 585.280.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.07.01.01.010. 36.540.000,00 93.760.000,00 - 130.300.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.07.01.01.010.001. 36.540.000,00 93.760.000,00 - 130.300.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Kode Halaman 34 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.07.01.01.011. 70.220.000,00 379.293.000,00 - 449.513.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.07.01.01.011.001. 70.220.000,00 379.293.000,00 - 449.513.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.07.01.01.012. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.07.01.01.012.001. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.07.01.01.015. - 8.376.000,00 - 8.376.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.07.01.01.015.001. - 8.376.000,00 - 8.376.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.07.01.01.017. 31.140.000,00 24.420.000,00 - 55.560.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.07.01.01.017.001. 31.140.000,00 24.420.000,00 - 55.560.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.07.01.01.018. - 82.500.000,00 - 82.500.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.07.01.01.018.001. - 82.500.000,00 - 82.500.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.07.01.01.019. 56.952.288,00 - - 56.952.288,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.07.01.01.019.001. 56.952.288,00 - - 56.952.288,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.07.01.01.061. - 250.486.000,00 - 250.486.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.07.01.01.061.001. - 250.486.000,00 - 250.486.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.07.01.01.063. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1.07.01.01.063.001. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1.07.01.02. 59.700.000,00 544.391.500,00 345.575.000,00 949.666.500,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.07.01.02.009. - - 345.575.000,00 345.575.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.07.01.02.009.001. - - 345.575.000,00 345.575.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.07.01.02.022. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.07.01.02.022.001. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.07.01.02.024. 59.700.000,00 438.414.000,00 - 498.114.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.07.01.02.024.001. 59.700.000,00 438.414.000,00 - 498.114.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.07.01.02.028. - 87.977.500,00 - 87.977.500,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.07.01.02.028.001. - 87.977.500,00 - 87.977.500,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.07.01.03. - 133.155.000,00 - 133.155.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.07.01.03.002. - 133.155.000,00 - 133.155.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.07.01.03.002.001. - 133.155.000,00 - 133.155.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.07.01.05. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.07.01.05.001. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.07.01.05.001.001. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.07.01.06. 62.150.000,00 18.200.550,00 - 80.350.550,00Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.07.01.06.001. 13.150.000,00 3.760.000,00 - 16.910.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.07.01.06.001.008. 13.150.000,00 3.760.000,00 - 16.910.000,00Laporan Capaian Kinerja (LAKIP,LPPD,SPIP Semester 1 dan 2) 1.07.01.06.007. 17.800.000,00 6.532.000,00 - 24.332.000,00Penyusunan Rencana Kerja Kode Halaman 35 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.07.01.06.007.007. 17.800.000,00 6.532.000,00 - 24.332.000,00Penyusunan Rencana Kerja (Renja,RKT,SOP,SP) 1.07.01.06.058. 9.600.000,00 1.251.300,00 - 10.851.300,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.07.01.06.058.001. 9.600.000,00 1.251.300,00 - 10.851.300,00Penyusunan Laporan Keuangan (Prognosis/Realisasi Laporan Semesteran Anggaran) 1.07.01.06.060. 21.600.000,00 6.657.250,00 - 28.257.250,00Penyusunan Laporan Perencanaan Dinas 1.07.01.06.060.002. 21.600.000,00 6.657.250,00 - 28.257.250,00Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (DPPA, RKA dan DPA) 1.07.01.09. 8.900.000,00 3.433.200,00 - 12.333.200,00Program Pelayanan Prima 1.07.01.09.059. 8.900.000,00 3.433.200,00 - 12.333.200,00Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 1.07.01.09.059.001. 8.900.000,00 3.433.200,00 - 12.333.200,00Fasilitasi Survey Kepuasan Malsyarakat (SKM) 1.07.01.16. 27.780.000,00 341.490.250,00 - 369.270.250,00Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1.07.01.16.005. 4.260.000,00 95.740.000,00 - 100.000.000,00Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal 1.07.01.16.005.001. 4.260.000,00 95.740.000,00 - 100.000.000,00Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal AKDP Batulayang 1.07.01.16.006. 12.120.000,00 129.030.250,00 - 141.150.250,00Pemeliharaan Rutin Traffict Light, CCTV, VMS dan Radio Komunikasi 1.07.01.16.006.001. 12.120.000,00 129.030.250,00 - 141.150.250,00Pemeliharaan Rutin Traffict Light, CCTV, VMS dan Radio Komunikasi 1.07.01.16.007. 4.200.000,00 50.800.000,00 - 55.000.000,00Pemeliharaan Rambu-rambu lalu lintas 1.07.01.16.007.001. 4.200.000,00 50.800.000,00 - 55.000.000,00Pemeliharaan Rutin Rambu-Rambu Lalu Lintas 1.07.01.16.008. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00Pemeliharaan dan Operasional terminal AKDP Batulayang. 1.07.01.16.008.001. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00Pemeliharaan dan Operasional terminal AKDP Batulayang. 1.07.01.16.009. 7.200.000,00 50.920.000,00 - 58.120.000,00Rehabilitasi dan pemeliharaan Halte. 1.07.01.16.009.001. 7.200.000,00 50.920.000,00 - 58.120.000,00Rehabilitasi dan pemeliharaan Halte. 1.07.01.21. 1.174.595.000,00 558.702.750,00 50.000.000,00 1.783.297.750,00Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ 1.07.01.21.001. 95.520.000,00 57.600.000,00 - 153.120.000,00Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Perparkiran 1.07.01.21.001.001. 95.520.000,00 57.600.000,00 - 153.120.000,00Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Perparkiran 1.07.01.21.002. 70.920.000,00 2.304.000,00 - 73.224.000,00Peningkatan Potensi dan Uji Petik Perparkiran 1.07.01.21.002.001. 70.920.000,00 2.304.000,00 - 73.224.000,00Peningkatan Potensi dan Uji Petik Perparkiran 1.07.01.21.003. 144.780.000,00 74.848.000,00 - 219.628.000,00Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Terminal 1.07.01.21.003.001. 144.780.000,00 74.848.000,00 - 219.628.000,00Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Terminal 1.07.01.21.004. 207.530.000,00 32.864.000,00 - 240.394.000,00Pengaturan dan Penjagaan Lalu Lintas (Turgalantas) Isedentil dan Khusus 1.07.01.21.004.001. 207.530.000,00 32.864.000,00 - 240.394.000,00Pengaturan dan Penjagaan Lalu Lintas (Turgalantas) Isedentil dan Khusus 1.07.01.21.005. 528.230.000,00 307.808.000,00 - 836.038.000,00Patroli dan Razia Pengawasan Penertiban Lalu Lintas 1.07.01.21.005.001. 528.230.000,00 307.808.000,00 - 836.038.000,00Patroli dan Razia Pengawasan Penertiban Lalu Lintas 1.07.01.21.006. 108.000.000,00 6.930.000,00 - 114.930.000,00Pengawasan Lalu Lintas (Bakorlantas) 1.07.01.21.006.001. 108.000.000,00 6.930.000,00 - 114.930.000,00Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1.07.01.21.007. 1.800.000,00 50.600.000,00 - 52.400.000,00Pendataan Lalu Lintas Harian Rata-Rata Ruas Jalan dan Persimpangan 1.07.01.21.007.001. 1.800.000,00 50.600.000,00 - 52.400.000,00Pendataan Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) Ruas Jalan 1.07.01.21.009. 14.950.000,00 25.548.750,00 - 40.498.750,00Pemilihan Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kode Halaman 36 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.07.01.21.009.001. 14.950.000,00 25.548.750,00 - 40.498.750,00Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pontianak 1.07.01.21.010. 2.865.000,00 200.000,00 50.000.000,00 53.065.000,00Pengadaan Sistem Manajemen LLAJ 1.07.01.21.010.001. 900.000,00 200.000,00 50.000.000,00 51.100.000,00Pengadaan Sistem Manajemen LLAJ 1.07.01.21.010.002. 1.965.000,00 - - 1.965.000,00Penunjang Pengadaan Sistem Manajemen LLAJ 1.07.01.22. 75.980.000,00 177.240.000,00 10.896.000,00 264.116.000,00Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1.07.01.22.001. 6.560.000,00 147.160.000,00 - 153.720.000,00Operasional Pengendalian Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor 1.07.01.22.001.001. 6.560.000,00 147.160.000,00 - 153.720.000,00Operasional Pengendalian Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor 1.07.01.22.002. 69.420.000,00 30.080.000,00 - 99.500.000,00Pengendalian,Pengawasan dan Penertiban Pengujian Kendaraan Bermotor 1.07.01.22.002.001. 69.420.000,00 30.080.000,00 - 99.500.000,00Pengendalian,Pengawasan dan Penertiban Pengujian Kendaraan Bermotor 1.07.01.22.004. - - 10.896.000,00 10.896.000,00Pengadaan Komponen Peralatan Detector PKB 1.07.01.22.004.001. - - 10.896.000,00 10.896.000,00Pengadaan Komponen Peralatan Detector PKB 1.07.01.23. 38.080.000,00 816.443.000,00 951.727.000,00 1.806.250.000,00Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1.07.01.23.001. 8.000.000,00 - 350.097.000,00 358.097.000,00Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 1.07.01.23.001.001. 5.780.000,00 - 350.097.000,00 355.877.000,00Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 1.07.01.23.001.002. 2.220.000,00 - - 2.220.000,00Penunjang Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 1.07.01.23.002. 8.220.000,00 448.868.000,00 - 457.088.000,00Pengecatan Marka Jalan dan Zebra Cross 1.07.01.23.002.001. 3.735.000,00 155.353.000,00 - 159.088.000,00Pengecatan Marka Jalan 1.07.01.23.002.002. 4.485.000,00 293.515.000,00 - 298.000.000,00Pengecatan Zebra Cros 1.07.01.23.003. 10.220.000,00 367.575.000,00 - 377.795.000,00Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) 1.07.01.23.003.001. 8.000.000,00 367.575.000,00 - 375.575.000,00Pengadaan dan Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) 1.07.01.23.003.002. 2.220.000,00 - - 2.220.000,00Penunjang Pengadaan/Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS). 1.07.01.23.004. 3.780.000,00 - 93.350.000,00 97.130.000,00Pengadaan Radio Komunikasi dan Kelengkapannya 1.07.01.23.004.001. 1.650.000,00 - 93.350.000,00 95.000.000,00Pengadaan Radio Komunikasi dan Kelengkapannya 1.07.01.23.004.002. 2.130.000,00 - - 2.130.000,00Penunjang Pengadaan Radio Komunikasi dan Kelengkapannya 1.07.01.23.006. 3.960.000,00 - 97.840.000,00 101.800.000,00Pengadaan dan pemasangan CCRoom 1.07.01.23.006.001. 2.160.000,00 - 97.840.000,00 100.000.000,00Pengadaan dan pemasangan CCRoom 1.07.01.23.006.002. 1.800.000,00 - - 1.800.000,00Penunjang Pengadaan dan pemasangan CCRoom 1.07.01.23.007. 3.900.000,00 - 410.440.000,00 414.340.000,00Pembangunan Halte Bis 1.07.01.23.007.001. - - 410.440.000,00 410.440.000,00Pembangunan Halte Bis 1.07.01.23.007.002. 3.900.000,00 - - 3.900.000,00Penunjang Pembangunan Halte Bis 1.07.01.24. 21.200.000,00 52.744.000,00 95.000.000,00 168.944.000,00Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi 1.07.01.24.001. - - 95.000.000,00 95.000.000,00Peningkatan dan Pengembangan LPSE Kota Pontianak 1.07.01.24.001.002. - - 95.000.000,00 95.000.000,00Peningkatan dan pengembangan LPSE Kota Ptk 1.07.01.24.003. 10.200.000,00 3.000.000,00 - 13.200.000,00Peningkatan dan Pengembangan Website 1.07.01.24.003.005. 10.200.000,00 3.000.000,00 - 13.200.000,00Peningkatan dan pengembangan Website Kota Potianak Kode Halaman 37 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.07.01.24.004. 11.000.000,00 49.744.000,00 - 60.744.000,00Sosialisasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa secara elektronik 1.07.01.24.004.001. 11.000.000,00 49.744.000,00 - 60.744.000,00Sosialisasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa secara elektronik 1.07.01.25. 10.920.000,00 123.147.000,00 - 134.067.000,00Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan 1.07.01.25.001. 10.920.000,00 123.147.000,00 - 134.067.000,00Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Bardan-Siantan 1.07.01.25.001.001. 10.920.000,00 123.147.000,00 - 134.067.000,00Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Bardan-Siantan 1.07.01.27. 243.935.000,00 279.115.000,00 - 523.050.000,00Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik 1.07.01.27.002. 37.500.000,00 1.200.000,00 - 38.700.000,00Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 1.07.01.27.002.001. 37.500.000,00 1.200.000,00 - 38.700.000,00Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 1.07.01.27.003. 30.300.000,00 65.000.000,00 - 95.300.000,00Perbaikan dan Penggantian Komponen Jaringan 1.07.01.27.003.001. 30.300.000,00 65.000.000,00 - 95.300.000,00Perbaikan dan Penggantian Komponen Jaringan 1.07.01.27.004. 60.750.000,00 130.000.000,00 - 190.750.000,00Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan Partisipasi Pameran/Ekspo 1.07.01.27.004.001. 60.750.000,00 130.000.000,00 - 190.750.000,00Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan Partisipasi Pameran/Ekspo 1.07.01.27.005. 34.925.000,00 18.975.000,00 - 53.900.000,00Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 1.07.01.27.005.001. 34.925.000,00 18.975.000,00 - 53.900.000,00Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 1.07.01.27.006. 52.200.000,00 62.500.000,00 - 114.700.000,00Operasional LPSE Kota Pontianak 1.07.01.27.006.001. 52.200.000,00 62.500.000,00 - 114.700.000,00Operasional LPSE Kota Pontianak 1.07.01.27.007. 28.260.000,00 1.440.000,00 - 29.700.000,00Pembinaan dan pengawasan jasa telekomunikasi 1.07.01.27.007.001. 28.260.000,00 1.440.000,00 - 29.700.000,00Pembinaan dan pengawasan jasa telekomunikasi 1.07.01.28. 40.080.000,00 228.470.000,00 82.450.000,00 351.000.000,00Program Pembangunan Sarana dan Prasarana ASDP 1.07.01.28.002. - 31.000.000,00 - 31.000.000,00Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Alur Pelayaran Sungai dan Rambu 1.07.01.28.002.001. - 31.000.000,00 - 31.000.000,00Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Alur Pelayaran Sungai dan Rambu 1.07.01.28.003. 2.550.000,00 - 82.450.000,00 85.000.000,00Pembangunan Fasilitas/Dermaga Sampan Bermotor 1.07.01.28.003.001. - - 82.450.000,00 82.450.000,00Pembangunan Fasilitas/Dermaga Sampan Bermotor 1.07.01.28.003.002. 2.550.000,00 - - 2.550.000,00Penunjang Pembangunan Fasilitas/Dermaga Sampan Bermotor 1.07.01.28.004. 33.900.000,00 1.100.000,00 - 35.000.000,00Pendataan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dalam Wilayah Kota Pontianak 1.07.01.28.004.001. 33.900.000,00 1.100.000,00 - 35.000.000,00Pendataan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dalam Wilayah Kota Pontianak 1.07.01.28.006. 3.630.000,00 196.370.000,00 - 200.000.000,00Pemeliharaan Kantor Seng Hie 1.07.01.28.006.001. 3.630.000,00 196.370.000,00 - 200.000.000,00Pemeliharaan Kantor Seng Hie 1.07.01.29. 264.840.000,00 198.328.000,00 - 463.168.000,00Program Peningkatan Pelayanan ASDP 1.07.01.29.001. 100.800.000,00 3.600.000,00 - 104.400.000,00Pembinaan Penyelenggaraan Pelabuhan dan Dermaga Kota Pontianak 1.07.01.29.001.001. 100.800.000,00 3.600.000,00 - 104.400.000,00Pembinaan Penyelenggaraan Pelabuhan dan Dermaga Kota Pontianak 1.07.01.29.002. 88.440.000,00 50.688.000,00 - 139.128.000,00Operasional, Pengaturan dan pengendalian Aktivitas Pelabuhan dan Dermaga Pedalaman 1.07.01.29.002.001. 88.440.000,00 50.688.000,00 - 139.128.000,00Operasional, Pengaturan dan pengendalian Aktivitas Pelabuhan dan Dermaga Pedalaman Kode Halaman 38 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.07.01.29.003. 75.600.000,00 144.040.000,00 - 219.640.000,00Operasional pengendalian, pengawasan dan penertiban angkutan perairan 1.07.01.29.003.001. 75.600.000,00 144.040.000,00 - 219.640.000,00Operasional pengendalian, pengawasan dan penertiban angkutan perairan 1.08. 5.000.824.970,00 32.954.519.876,00 4.880.626.353,00 42.835.971.199,00LINGKUNGAN HIDUP 1.08.01. 1.232.950.000,00 2.572.780.335,00 1.070.693.635,00 4.876.423.970,00BADAN LINGKUNGAN HIDUP 1.08.01.01. 95.675.000,00 523.173.980,00 - 618.848.980,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.08.01.01.002. 12.840.000,00 160.800.000,00 - 173.640.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.08.01.01.002.001. 12.840.000,00 160.800.000,00 - 173.640.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.08.01.01.010. 6.840.000,00 64.249.800,00 - 71.089.800,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.08.01.01.010.001. 6.840.000,00 64.249.800,00 - 71.089.800,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.08.01.01.011. - 24.647.000,00 - 24.647.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.08.01.01.011.001. - 24.647.000,00 - 24.647.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.08.01.01.012. - 13.906.000,00 - 13.906.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.08.01.01.012.001. - 13.906.000,00 - 13.906.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.08.01.01.015. - 5.640.000,00 - 5.640.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.08.01.01.015.001. - 5.640.000,00 - 5.640.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.08.01.01.017. - 29.400.000,00 - 29.400.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.08.01.01.017.001. - 29.400.000,00 - 29.400.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.08.01.01.018. - 91.546.440,00 - 91.546.440,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.08.01.01.018.001. - 91.546.440,00 - 91.546.440,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.08.01.01.019. 53.435.000,00 33.650.000,00 - 87.085.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.08.01.01.019.001. 53.435.000,00 33.650.000,00 - 87.085.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.08.01.01.061. 22.560.000,00 79.334.740,00 - 101.894.740,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.08.01.01.061.001. 22.560.000,00 79.334.740,00 - 101.894.740,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.08.01.01.063. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1.08.01.01.063.001. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1.08.01.016. 273.800.000,00 70.873.700,00 - 344.673.700,00Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup 1.08.01.016.002. 248.520.000,00 13.169.700,00 - 261.689.700,00Koordinasi Penilaian Dokumen Pengelolaan Lingkungan 1.08.01.016.002.001. 248.520.000,00 13.169.700,00 - 261.689.700,00Koordinasi Penilaian Dokumen Pengelolaan Lingkungan 1.08.01.016.003. 25.280.000,00 57.704.000,00 - 82.984.000,00Kota Sehat dan Hijau 1.08.01.016.003.001. 25.280.000,00 57.704.000,00 - 82.984.000,00Kota Sehat dan Hijau 1.08.01.017. 5.300.000,00 57.717.700,00 - 63.017.700,00Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.08.01.017.17. 5.300.000,00 57.717.700,00 - 63.017.700,00Pengembangan data dan informasi lingkungan 1.08.01.017.17.001. 5.300.000,00 57.717.700,00 - 63.017.700,00Penyusunan Laporan Dokumen Status Lingkungan Hidup 1.08.01.018. 82.065.000,00 605.787.900,00 - 687.852.900,00Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 1.08.01.018.024. 6.780.000,00 14.679.500,00 - 21.459.500,00Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan yang di Tindak Lanjuti Kode Halaman 39 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.08.01.018.024.001. 6.780.000,00 14.679.500,00 - 21.459.500,00Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan yang di Tindak Lanjuti 1.08.01.018.025. 3.390.000,00 34.049.500,00 - 37.439.500,00Kegiatan Usaha yang Mentaati Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air 1.08.01.018.025.001. 3.390.000,00 34.049.500,00 - 37.439.500,00Pemeriksaan Tingkat Pencemaran Limbah Cair Kegiatan Usaha 1.08.01.018.13. 12.780.000,00 40.443.800,00 - 53.223.800,00Pemantauan Kualitas Air Kota Pontianak 1.08.01.018.13.001. 12.780.000,00 40.443.800,00 - 53.223.800,00Pemantauan Kualitas Air Kota Pontianak 1.08.01.018.14. - 59.008.000,00 - 59.008.000,00Pemantauan Kualitas Udara Kota Pontianak 1.08.01.018.14.002. - 59.008.000,00 - 59.008.000,00Pemantauan Kualitas Udara Kota Pontianak 1.08.01.018.17. 39.060.000,00 194.430.100,00 - 233.490.100,00Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan 1.08.01.018.17.001. 39.060.000,00 194.430.100,00 - 233.490.100,00Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan 1.08.01.018.19. 6.780.000,00 90.264.000,00 - 97.044.000,00Pemantauan Kualitas Lingkungan (Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Emisi) 1.08.01.018.19.001. 6.780.000,00 90.264.000,00 - 97.044.000,00Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Emisi 1.08.01.018.23. 13.275.000,00 172.913.000,00 - 186.188.000,00Pelayanan Informasi Kerusakan Lahan dan/atau tanah akibat produksi biomassa 1.08.01.018.23.001. 13.275.000,00 172.913.000,00 - 186.188.000,00Pelayanan Informasi Kerusakan Lahan dan/atau tanah akibat produksi biomassa 1.08.01.019. 282.590.000,00 384.104.555,00 - 666.694.555,00Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup 1.08.01.019.015. 5.200.000,00 50.300.000,00 - 55.500.000,00Kajian Prilaku Masyarakat Kota Pontianak dalam Membuang Sampah 1.08.01.019.015.001. 5.200.000,00 50.300.000,00 - 55.500.000,00Kajian Prilaku Masyarakat Kota Pontianak dalam Membuang Sampah 1.08.01.019.06. 115.420.000,00 74.899.000,00 - 190.319.000,00Peningkatan Kapasitas Adiwiyata 1.08.01.019.06.001. 115.420.000,00 74.899.000,00 - 190.319.000,00Pembinaan Sekolah Adiwiyata 1.08.01.019.10. 63.420.000,00 118.940.000,00 - 182.360.000,00Pemilihan Duta Lingkungan Hidup 1.08.01.019.10.001. 63.420.000,00 118.940.000,00 - 182.360.000,00Pemilihan Duta Lingkungan Hidup 1.08.01.019.11. 6.390.000,00 119.930.555,00 - 126.320.555,00Peringatan Hari Lingkungan Hidup 1.08.01.019.11.002. 6.390.000,00 119.930.555,00 - 126.320.555,00Peringatan Hari Lingkungan Hidup 1.08.01.019.12. 92.160.000,00 20.035.000,00 - 112.195.000,00Clean and Green City 1.08.01.019.12.001. 92.160.000,00 20.035.000,00 - 112.195.000,00Clean and Green City Kota Pontianak 1.08.01.02. 69.000.000,00 190.286.000,00 296.771.135,00 556.057.135,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.08.01.02.007. 20.760.000,00 500.000,00 182.920.500,00 204.180.500,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.08.01.02.007.001. - - 182.920.500,00 182.920.500,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.08.01.02.007.002. 20.760.000,00 500.000,00 - 21.260.000,00Penunjang Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.08.01.02.022. - 33.000.000,00 - 33.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.08.01.02.022.001. - 33.000.000,00 - 33.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.08.01.02.024. 27.480.000,00 108.006.000,00 - 135.486.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.08.01.02.024.001. 27.480.000,00 108.006.000,00 - 135.486.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.08.01.02.028. - 48.780.000,00 - 48.780.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.08.01.02.028.001. - 48.780.000,00 - 48.780.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kode Halaman 40 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.08.01.02.085. 20.760.000,00 - 113.850.635,00 134.610.635,00Pengadaan Peningkatan Gedung Kantor 1.08.01.02.085.001. - - 113.850.635,00 113.850.635,00Pengadaan Renovasi Gedung Kantor 1.08.01.02.085.002. 20.760.000,00 - - 20.760.000,00Penunjang Pengadaan Renovasi Gedung Kantor 1.08.01.020. 203.720.000,00 528.008.500,00 773.922.500,00 1.505.651.000,00Program Peningkatan Pengendalian Polusi 1.08.01.020.09. 139.680.000,00 176.032.500,00 279.842.500,00 595.555.000,00Pengawasan limbah kegiatan usaha 1.08.01.020.09.001. 28.620.000,00 142.150.000,00 - 170.770.000,00Pengawasan limbah kegiatan usaha wilayah kota Pontianak 1.08.01.020.09.003. 111.060.000,00 33.882.500,00 - 144.942.500,00Penertiban dan Penindakan Kegiatan Usaha yang melanggar ketentuan pengelolaan lingkungan 1.08.01.020.09.004. - - 279.842.500,00 279.842.500,00Pembuatan Aplikasi Pelayanan Izin Lingkungan Berbasis Online 1.08.01.020.11. 28.620.000,00 104.960.000,00 - 133.580.000,00Pengendalian Limbah Kegiatan Usaha (Penilaian Kegiatan Usaha dan atau Rencana Kegiatan Usaha Dalam Rangka Pemberian Rekomendasi Kelayakan Lingkungan) 1.08.01.020.11.001. 28.620.000,00 104.960.000,00 - 133.580.000,00Penilaian Kegiatan Usaha dan atau Rencana Kegiatan Usaha Dalam Rangka Pemberian Rekomendasi Kelayakan Lingkungan 1.08.01.020.12. 21.280.000,00 57.156.000,00 - 78.436.000,00Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan 1.08.01.020.12.001. 21.280.000,00 57.156.000,00 - 78.436.000,00Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan 1.08.01.020.13. 5.200.000,00 50.300.000,00 - 55.500.000,00Studi Kesiapan Masyarakat Menggunakan IPAL Domestik 1.08.01.020.13.001. 5.200.000,00 50.300.000,00 - 55.500.000,00Studi Kesiapan Masyarakat Menggunakan IPAL Domestik 1.08.01.020.14. 5.240.000,00 139.560.000,00 - 144.800.000,00Perencanaan dan Pembangunan Percontohan IPAL Domestik Komunal 1.08.01.020.14.001. 5.240.000,00 139.560.000,00 - 144.800.000,00Perencanaan dan Pembangunan Percontohan IPAL Domestik Komunal 1.08.01.020.15. 3.700.000,00 - 494.080.000,00 497.780.000,00Pembangunan IPAL Domestik Komunal (DAK) 1.08.01.020.15.001. 3.700.000,00 - 494.080.000,00 497.780.000,00Pembangunan IPAL Domestik Komunal (DAK) 1.08.01.03. - 32.600.000,00 - 32.600.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.08.01.03.002. - 32.600.000,00 - 32.600.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.08.01.03.002.001. - 32.600.000,00 - 32.600.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.08.01.05. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.08.01.05.001. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.08.01.05.001.001. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.08.01.06. 163.920.000,00 43.428.000,00 - 207.348.000,00Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.08.01.06.002. 13.900.000,00 6.853.000,00 - 20.753.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.08.01.06.002.001. 13.900.000,00 6.853.000,00 - 20.753.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.08.01.06.005. 21.180.000,00 5.200.000,00 - 26.380.000,00Penyusunan LAKIP 1.08.01.06.005.001. 21.180.000,00 5.200.000,00 - 26.380.000,00Penyusunan LAKIP 1.08.01.06.006. 33.230.000,00 5.200.000,00 - 38.430.000,00Penyusunan RKA dan DPPA 1.08.01.06.006.001. 33.230.000,00 5.200.000,00 - 38.430.000,00Penyusunan RKA dan DPPA 1.08.01.06.007. 26.100.000,00 4.770.000,00 - 30.870.000,00Penyusunan Rencana Kerja Kode Halaman 41 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.08.01.06.007.001. 26.100.000,00 4.770.000,00 - 30.870.000,00Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKT) 1.08.01.06.008. 14.910.000,00 2.700.000,00 - 17.610.000,00Penyusunan LPPD 1.08.01.06.008.001. 14.910.000,00 2.700.000,00 - 17.610.000,00Penyusunan LPPD 1.08.01.06.021. 22.200.000,00 13.205.000,00 - 35.405.000,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.08.01.06.021.001. 22.200.000,00 13.205.000,00 - 35.405.000,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.08.01.06.064. 32.400.000,00 5.500.000,00 - 37.900.000,00Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja (PKK, TEPPA, Fisik dan Keuangan) 1.08.01.06.064.001. 32.400.000,00 5.500.000,00 - 37.900.000,00Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja (PKK, TEPPA, Fisik dan Keuangan) 1.08.01.09. 31.980.000,00 3.400.000,00 - 35.380.000,00Program Pelayanan Prima 1.08.01.09.001. 31.980.000,00 3.400.000,00 - 35.380.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1.08.01.09.001.001. 31.980.000,00 3.400.000,00 - 35.380.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1.08.01.14. 24.900.000,00 98.400.000,00 - 123.300.000,00Program Pengembangan Data/Informasi 1.08.01.14.001. 900.000,00 49.000.000,00 - 49.900.000,00Penyusunan data dan Profil SKPD 1.08.01.14.001.002. 900.000,00 49.000.000,00 - 49.900.000,00Penyusunan Profil SKPD 1.08.01.14.007. 24.000.000,00 49.400.000,00 - 73.400.000,00Pengelolaan Website SKPD 1.08.01.14.007.001. 24.000.000,00 49.400.000,00 - 73.400.000,00Pengelolaan Website SKPD 1.08.02. 3.767.874.970,00 30.381.739.541,00 3.809.932.718,00 37.959.547.229,00DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 1.08.02.01. 790.999.970,00 2.883.673.468,00 81.737.218,00 3.756.410.656,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.08.02.01.002. - 197.940.000,00 - 197.940.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.08.02.01.002.001. - 197.940.000,00 - 197.940.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.08.02.01.003. - - 81.737.218,00 81.737.218,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.08.02.01.003.001. - - 81.737.218,00 81.737.218,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.08.02.01.008. - 78.889.500,00 - 78.889.500,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.08.02.01.008.001. - 78.889.500,00 - 78.889.500,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.08.02.01.010. 10.740.000,00 177.392.410,00 - 188.132.410,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.08.02.01.010.001. 10.740.000,00 177.392.410,00 - 188.132.410,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.08.02.01.011. - 109.070.608,00 - 109.070.608,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.08.02.01.011.001. - 109.070.608,00 - 109.070.608,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.08.02.01.012. - 8.578.150,00 - 8.578.150,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.08.02.01.012.001. - 8.578.150,00 - 8.578.150,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.08.02.01.015. - 6.900.000,00 - 6.900.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.08.02.01.015.001. - 6.900.000,00 - 6.900.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.08.02.01.017. - 38.940.000,00 - 38.940.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.08.02.01.017.001. - 38.940.000,00 - 38.940.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.08.02.01.018. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.08.02.01.018.001. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.08.02.01.019. 780.259.970,00 2.215.962.800,00 - 2.996.222.770,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kode Halaman 42 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.08.02.01.019.001. 780.259.970,00 2.215.962.800,00 - 2.996.222.770,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.08.02.01.063. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1.08.02.01.063.001. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1.08.02.02. 21.000.000,00 223.626.000,00 - 244.626.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.08.02.02.024. 10.500.000,00 169.896.000,00 - 180.396.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.08.02.02.024.001. 10.500.000,00 169.896.000,00 - 180.396.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.08.02.02.026. 10.500.000,00 53.730.000,00 - 64.230.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.08.02.02.026.001. 10.500.000,00 53.730.000,00 - 64.230.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.08.02.024. 583.560.000,00 3.178.870.940,00 - 3.762.430.940,00Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.08.02.024.006. 102.960.000,00 1.344.780.010,00 - 1.447.740.010,00Pemeliharaan RTH 1.08.02.024.006.001. 102.960.000,00 1.344.780.010,00 - 1.447.740.010,00Penebasan Bahu dan Median Jalan 1.08.02.024.012. 348.360.000,00 1.317.583.830,00 - 1.665.943.830,00Pemeliharaan Taman Kota 1.08.02.024.012.001. 348.360.000,00 1.317.583.830,00 - 1.665.943.830,00Pemeliharaan Taman Kota 1.08.02.024.013. 132.240.000,00 516.507.100,00 - 648.747.100,00Kontrol Vegetasi 1.08.02.024.013.001. 132.240.000,00 516.507.100,00 - 648.747.100,00Kontrol Vegetasi 1.08.02.025. 18.360.000,00 94.546.135,00 40.455.500,00 153.361.635,00Program Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Taman Kota dan RTH 1.08.02.025.001. - - 40.455.500,00 40.455.500,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan 1.08.02.025.001.001. - - 40.455.500,00 40.455.500,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan 1.08.02.025.002. 7.860.000,00 30.285.935,00 - 38.145.935,00Penghijauan 1.08.02.025.002.001. 7.860.000,00 30.285.935,00 - 38.145.935,00Penghijauan 1.08.02.025.003. 10.500.000,00 64.260.200,00 - 74.760.200,00Pembibitan Tanaman Hias dan Peneduh 1.08.02.025.003.001. 10.500.000,00 64.260.200,00 - 74.760.200,00Pembibitan Tanaman Hias dan Peneduh 1.08.02.026. 1.833.155.000,00 21.954.999.380,00 3.015.940.000,00 26.804.094.380,00Program Peningkatan Pemeliharaan Kebersihan 1.08.02.026.001. 372.190.000,00 3.924.470.680,00 - 4.296.660.680,00Operasional Penyapuan Kebersihan Pasar dan Jalan Kota 1.08.02.026.001.001. 372.190.000,00 3.924.470.680,00 - 4.296.660.680,00Operasional Penyapuan Kebersihan Pasar dan Jalan Kota 1.08.02.026.002. 1.171.290.000,00 13.820.036.260,00 - 14.991.326.260,00Pengangkutan Sampah dengan Sistem Swakelola dari TPS ke TPA 1.08.02.026.002.001. 1.171.290.000,00 13.820.036.260,00 - 14.991.326.260,00Pengangkutan Sampah dengan Sistem Swakelola dari TPS ke TPA 1.08.02.026.003. 600.000,00 119.000.000,00 - 119.600.000,00Pemeliharaan Kontainer dan Landasan Kontainer 1.08.02.026.003.001. 600.000,00 119.000.000,00 - 119.600.000,00Pemeliharaan Kontainer dan Landasan Kontainer 1.08.02.026.005. 64.800.000,00 82.935.000,00 - 147.735.000,00Operasional Pemeliharaan Kebersihan Hari-hari Besar 1.08.02.026.005.001. 64.800.000,00 82.935.000,00 - 147.735.000,00Operasional Pemeliharaan Kebersihan Hari-hari Besar 1.08.02.026.006. 15.420.000,00 135.174.000,00 - 150.594.000,00Operasional dan Pemeliharaan IPLT 1.08.02.026.006.001. 15.420.000,00 135.174.000,00 - 150.594.000,00Operasional dan Pemeliharaan IPLT 1.08.02.026.007. 6.780.000,00 20.100.000,00 - 26.880.000,00Operasional Instalasi dan Peralatan Pengolahan Lumpur Lindi 1.08.02.026.007.001. 6.780.000,00 20.100.000,00 - 26.880.000,00Operasional Instalasi dan Peralatan Pengolahan Lumpur Lindi 1.08.02.026.008. 127.555.000,00 2.374.851.140,00 - 2.502.406.140,00Operasional Pengelolaan TPA Kode Halaman 43 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.08.02.026.008.001. 127.555.000,00 2.374.851.140,00 - 2.502.406.140,00Operasional Pengelolaan TPA 1.08.02.026.009. 23.580.000,00 1.470.050.300,00 - 1.493.630.300,00Pemeliharaan Alat Angkutan Bermotor 1.08.02.026.009.001. 23.580.000,00 1.470.050.300,00 - 1.493.630.300,00Pemeliharaan Alat Angkutan Bermotor 1.08.02.026.010. 50.940.000,00 8.382.000,00 3.015.940.000,00 3.075.262.000,00Peningkatan Prasarana TPA 1.08.02.026.010.001. - - 50.920.000,00 50.920.000,00Peningkatan Prasarana TPA 1.08.02.026.010.004. 20.880.000,00 3.462.000,00 - 24.342.000,00Penunjang Peningkatan Prasarana TPA 1.08.02.026.010.005. - - 2.965.020.000,00 2.965.020.000,00Penataan TPA Tahap I 1.08.02.026.010.006. 30.060.000,00 4.920.000,00 - 34.980.000,00Penunjang penataan TPA Tahap I 1.08.02.027. 62.440.000,00 419.357.850,00 671.800.000,00 1.153.597.850,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan 1.08.02.027.001. - - 53.700.000,00 53.700.000,00Pembangunan Landasan Container 1.08.02.027.001.001. - - 53.700.000,00 53.700.000,00Pembangunan Landasan Container 1.08.02.027.002. 1.480.000,00 300.000,00 481.700.000,00 483.480.000,00Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah 1.08.02.027.002.001. - - 481.700.000,00 481.700.000,00Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah 1.08.02.027.002.002. 1.480.000,00 300.000,00 - 1.780.000,00Penunjang Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah 1.08.02.027.004. 60.960.000,00 419.057.850,00 - 480.017.850,00Workshop Prasarana dan Sarana Persampahan 1.08.02.027.004.001. 60.960.000,00 419.057.850,00 - 480.017.850,00Workshop Prasarana dan Sarana Persampahan 1.08.02.027.005. - - 136.400.000,00 136.400.000,00Pengadaan Kontainer Baru 1.08.02.027.005.001. - - 136.400.000,00 136.400.000,00Pengadaan Kontainer Baru 1.08.02.028. 303.045.000,00 1.384.781.000,00 - 1.687.826.000,00Program Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 1.08.02.028.001. 13.860.000,00 107.640.000,00 - 121.500.000,00Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan persampahan 1.08.02.028.001.001. 13.860.000,00 107.640.000,00 - 121.500.000,00Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan persampahan 1.08.02.028.002. 169.980.000,00 1.133.361.000,00 - 1.303.341.000,00Pengawasan dan penindakan kebersihan 1.08.02.028.002.001. 169.980.000,00 1.133.361.000,00 - 1.303.341.000,00Pengawasan dan penindakan kebersihan 1.08.02.028.003. 63.705.000,00 131.100.000,00 - 194.805.000,00Pengelolaan kemitraan dan retribusi kebersihan 1.08.02.028.003.001. 63.705.000,00 131.100.000,00 - 194.805.000,00Pengelolaan kemitraan dan retribusi kebersihan 1.08.02.028.004. 55.500.000,00 12.680.000,00 - 68.180.000,00Reklarifikasi Data Potensi Retribusi Kebersihan 1.08.02.028.004.001. 55.500.000,00 12.680.000,00 - 68.180.000,00Reklarifikasi Data Potensi Retribusi Kebersihan 1.08.02.029. 28.240.000,00 147.982.268,00 - 176.222.268,00Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan di lingkungan masyarakat 1.08.02.029.003. 28.240.000,00 147.982.268,00 - 176.222.268,00Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Bank Sampah 1.08.02.029.003.001. 16.780.000,00 37.190.000,00 - 53.970.000,00Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (3R) 1.08.02.029.003.002. 11.460.000,00 110.792.268,00 - 122.252.268,00Operasional Pengelolaan TPST 3R di Purnama 1.08.02.03. - 61.300.000,00 - 61.300.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.08.02.03.002. - 61.300.000,00 - 61.300.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.08.02.03.002.001. - 61.300.000,00 - 61.300.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.08.02.05. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kode Halaman 44 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.08.02.05.003. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.08.02.05.003.001. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.08.02.06. 81.135.000,00 6.194.900,00 - 87.329.900,00Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.08.02.06.001. 35.880.000,00 2.363.300,00 - 38.243.300,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.08.02.06.001.002. 35.880.000,00 2.363.300,00 - 38.243.300,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP, PKK) 1.08.02.06.007. 26.130.000,00 2.331.600,00 - 28.461.600,00Penyusunan Rencana Kerja 1.08.02.06.007.004. 26.130.000,00 2.331.600,00 - 28.461.600,00Penyusunan Rencana Kerja (Renstra Renja RKA DPA DPPA RKT) 1.08.02.06.061. 19.125.000,00 1.500.000,00 - 20.625.000,00Updating database Pegawai Pekerja dengan Perjanjian Kerja (P3K) 1.08.02.06.061.001. 19.125.000,00 1.500.000,00 - 20.625.000,00Updating database Pegawai Pekerja dengan Perjanjian Kerja (P3K) 1.08.02.13. 32.680.000,00 703.800,00 - 33.383.800,00Program Peningkatan Pelayanan Prima 1.08.02.13.004. 32.680.000,00 703.800,00 - 33.383.800,00Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 1.08.02.13.004.001. 32.680.000,00 703.800,00 - 33.383.800,00Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 1.08.02.14. 13.260.000,00 703.800,00 - 13.963.800,00Program Pengembangan Data/Informasi 1.08.02.14.001. 13.260.000,00 703.800,00 - 13.963.800,00Penyusunan data dan Profil SKPD 1.08.02.14.001.001. 13.260.000,00 703.800,00 - 13.963.800,00Penyusunan data dan Profil SKPD 1.10. 865.677.540,00 1.873.052.985,00 407.931.000,00 3.146.661.525,00KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01. 865.677.540,00 1.873.052.985,00 407.931.000,00 3.146.661.525,00DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.10.01.01. 398.647.540,00 1.049.705.985,00 1.000.000,00 1.449.353.525,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.10.01.01.001. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat 1.10.01.01.001.001. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat. 1.10.01.01.002. - 62.500.000,00 - 62.500.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.10.01.01.002.001. - 62.500.000,00 - 62.500.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.10.01.01.008. 36.660.000,00 207.000.000,00 - 243.660.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.10.01.01.008.001. 36.660.000,00 207.000.000,00 - 243.660.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.10.01.01.010. 34.860.000,00 200.000.000,00 - 234.860.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.10.01.01.010.001. 34.860.000,00 200.000.000,00 - 234.860.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.10.01.01.012. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.10.01.01.012.001. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.10.01.01.015. - 9.600.000,00 1.000.000,00 10.600.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.10.01.01.015.001. - 9.600.000,00 1.000.000,00 10.600.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.10.01.01.017. - 285.093.025,00 - 285.093.025,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.10.01.01.017.001. - 285.093.025,00 - 285.093.025,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.10.01.01.018. - 130.100.000,00 - 130.100.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.10.01.01.018.001. - 130.100.000,00 - 130.100.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.10.01.01.019. 327.127.540,00 64.160.000,00 - 391.287.540,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.10.01.01.019.001. 327.127.540,00 64.160.000,00 - 391.287.540,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kode Halaman 45 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.10.01.01.061. - 84.252.960,00 - 84.252.960,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.10.01.01.061.001. - 84.252.960,00 - 84.252.960,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.10.01.02. 82.740.000,00 119.512.000,00 344.031.000,00 546.283.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.10.01.02.007. 82.740.000,00 2.000.000,00 344.031.000,00 428.771.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.10.01.02.007.001. - - 344.031.000,00 344.031.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.10.01.02.007.002. 82.740.000,00 2.000.000,00 - 84.740.000,00Penunjang Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.10.01.02.024. - 77.512.000,00 - 77.512.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.10.01.02.024.001. - 77.512.000,00 - 77.512.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.10.01.02.026. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.10.01.02.026.001. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.10.01.03. 1.200.000,00 60.400.000,00 - 61.600.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.10.01.03.002. 1.200.000,00 60.400.000,00 - 61.600.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.10.01.03.002.001. 1.200.000,00 60.400.000,00 - 61.600.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.10.01.05. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.10.01.05.001. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.10.01.05.001.001. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.10.01.06. 49.125.000,00 14.000.000,00 - 63.125.000,00Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.10.01.06.007. 12.675.000,00 2.500.000,00 - 15.175.000,00Penyusunan Rencana Kerja 1.10.01.06.007.005. 12.675.000,00 2.500.000,00 - 15.175.000,00Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 1.10.01.06.027. 12.675.000,00 2.500.000,00 - 15.175.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1.10.01.06.027.003. 12.675.000,00 2.500.000,00 - 15.175.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1.10.01.06.058. 11.100.000,00 7.500.000,00 - 18.600.000,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.10.01.06.058.001. 11.100.000,00 7.500.000,00 - 18.600.000,00Penyusunan Laporan Keuangan (Prognosis/Realisasi Laporan Semesteran Anggaran) 1.10.01.06.068. 12.675.000,00 1.500.000,00 - 14.175.000,00Penyusunan Renstra SKPD 1.10.01.06.068.001. 12.675.000,00 1.500.000,00 - 14.175.000,00Evaluasi dan Revisi Renstra SKPD 1.10.01.13. 7.050.000,00 11.000.000,00 - 18.050.000,00Program Peningkatan Pelayanan Prima 1.10.01.13.004. 1.400.000,00 9.500.000,00 - 10.900.000,00Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 1.10.01.13.004.001. 1.400.000,00 9.500.000,00 - 10.900.000,00Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 1.10.01.13.019. 5.650.000,00 1.500.000,00 - 7.150.000,00Evaluasi Standar Pelayanan (SP) SKPD 1.10.01.13.019.001. 5.650.000,00 1.500.000,00 - 7.150.000,00Evaluasi Standar Pelayanan (SP) SKPD 1.10.01.15. 326.915.000,00 568.435.000,00 62.900.000,00 958.250.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.10.01.15.001. 17.890.000,00 151.240.000,00 - 169.130.000,00Sosialisasi administrasi kependudukan 1.10.01.15.001.001. 17.890.000,00 151.240.000,00 - 169.130.000,00Sosialisasi administrasi kependudukan 1.10.01.15.002. 44.700.000,00 15.140.000,00 - 59.840.000,00Pendataan penduduk pendatang tanpa dokumen kependudukan 1.10.01.15.002.001. 44.700.000,00 15.140.000,00 - 59.840.000,00Pendataan penduduk pendatang tanpa dokumen kependudukan Kode Halaman 46 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.10.01.15.003. 9.900.000,00 52.143.000,00 - 62.043.000,00Percepatan Pelayanan akta pencatatan sipil 1.10.01.15.003.001. 9.900.000,00 52.143.000,00 - 62.043.000,00Percepatan Pelayanan akta pencatatan sipil 1.10.01.15.004. 8.700.000,00 5.200.000,00 - 13.900.000,00Verifikasi dan Pembersihan Database Kependudukan 1.10.01.15.004.001. 8.700.000,00 5.200.000,00 - 13.900.000,00Verifikasi dan Pembersihan Database Kependudukan 1.10.01.15.005. 24.150.000,00 19.127.000,00 - 43.277.000,00Penyusunan dan diseminasi profil kependudukan 1.10.01.15.005.001. 24.150.000,00 19.127.000,00 - 43.277.000,00Penyusunan dan diseminasi profil kependudukan 1.10.01.15.006. 12.840.000,00 142.133.000,00 30.900.000,00 185.873.000,00Pemantauan & pemeliharaan peralatan dan jaringan SIAK 1.10.01.15.006.001. 12.840.000,00 142.133.000,00 - 154.973.000,00Pemantauan & pemeliharaan peralatan dan jaringan SIAK 1.10.01.15.006.002. - - 30.900.000,00 30.900.000,00Pemindahan dan penambahan peralatan dan jaringan SIAK 1.10.01.15.014. 14.925.000,00 11.130.000,00 - 26.055.000,00Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 1.10.01.15.014.001. 14.925.000,00 11.130.000,00 - 26.055.000,00Evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan 1.10.01.15.015. 9.900.000,00 57.360.000,00 - 67.260.000,00Layanan Pembuatan Akta Kelahiran Bayi Yang Baru Lahir di Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin dan Bidan Praktek Mandiri (BPM) 1.10.01.15.015.001. 9.900.000,00 57.360.000,00 - 67.260.000,00Layanan pembuatan akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir di rumah sakit/rumah sakit bersalin dan Bidang Praktek Mandiri (BPM) 1.10.01.15.017. 36.000.000,00 8.547.000,00 - 44.547.000,00Pengelolaan media website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.10.01.15.017.001. 36.000.000,00 8.547.000,00 - 44.547.000,00Pengelolaan media website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.10.01.15.018. 20.750.000,00 1.084.000,00 - 21.834.000,00Updating pelaporan anak tamat usia sekolah sebagai metode pembaruan data penduduk 1.10.01.15.018.001. 20.750.000,00 1.084.000,00 - 21.834.000,00Updating pelaporan anak tamat usia sekolah sebagai metode pembaruan data penduduk 1.10.01.15.019. 45.720.000,00 50.003.000,00 32.000.000,00 127.723.000,00Pengelolaan sistem intranet dinas dan SMS gateway 1.10.01.15.019.001. 45.720.000,00 50.003.000,00 32.000.000,00 127.723.000,00Pengelolaan sistem intranet dinas dan SMS gateway 1.10.01.15.021. 77.000.000,00 2.840.000,00 - 79.840.000,00Pengintegrasian Data Kepemilikan Akta Kelahiran ke DATA SIAK 1.10.01.15.021.001. 77.000.000,00 2.840.000,00 - 79.840.000,00Pengintegrasian Data Kepemilikan Akta Kelahiran ke DATA SIAK 1.10.01.15.022. 4.440.000,00 52.488.000,00 - 56.928.000,00Fasilitasi Pengkajian Perda 1.10.01.15.022.001. 4.440.000,00 52.488.000,00 - 56.928.000,00Fasilitasi Pengkajian Perda 1.11. 679.190.000,00 3.681.053.400,00 338.170.470,00 4.698.413.870,00PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.11.01. 679.190.000,00 3.681.053.400,00 338.170.470,00 4.698.413.870,00BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 1.11.01.01. 125.750.000,00 485.669.800,00 - 611.419.800,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.11.01.01.002. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.11.01.01.002.001. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.11.01.01.008. - 11.916.300,00 - 11.916.300,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.11.01.01.008.001. - 11.916.300,00 - 11.916.300,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.11.01.01.010. 12.840.000,00 133.985.800,00 - 146.825.800,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.11.01.01.010.001. 12.840.000,00 133.985.800,00 - 146.825.800,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.11.01.01.011. 3.600.000,00 159.051.600,00 - 162.651.600,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kode Halaman 47 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.11.01.01.011.001. 3.600.000,00 159.051.600,00 - 162.651.600,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.11.01.01.015. - 2.800.000,00 - 2.800.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.11.01.01.015.001. - 2.800.000,00 - 2.800.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.11.01.01.017. - 42.969.600,00 - 42.969.600,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.11.01.01.017.001. - 42.969.600,00 - 42.969.600,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.11.01.01.018. - 104.246.500,00 - 104.246.500,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.11.01.01.018.001. - 104.246.500,00 - 104.246.500,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.11.01.01.019. 109.310.000,00 12.700.000,00 - 122.010.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.11.01.01.019.001. 109.310.000,00 12.700.000,00 - 122.010.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.11.01.02. 55.620.000,00 339.939.000,00 35.230.470,00 430.789.470,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.11.01.02.007. - - 35.230.470,00 35.230.470,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.11.01.02.007.001. - - 35.230.470,00 35.230.470,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.11.01.02.022. 10.320.000,00 70.559.000,00 - 80.879.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.11.01.02.022.001. 10.320.000,00 70.559.000,00 - 80.879.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.11.01.02.024. 45.300.000,00 269.380.000,00 - 314.680.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.11.01.02.024.001. 45.300.000,00 269.380.000,00 - 314.680.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.11.01.03. - 37.500.000,00 - 37.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.11.01.03.002. - 37.500.000,00 - 37.500.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.11.01.03.002.001. - 37.500.000,00 - 37.500.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.11.01.05. 21.100.000,00 2.401.000,00 - 23.501.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.11.01.05.007. 21.100.000,00 2.401.000,00 - 23.501.000,00Tim Penilai Angka Kredit 1.11.01.05.007.002. 21.100.000,00 2.401.000,00 - 23.501.000,00Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi PKLB 1.11.01.06. 49.000.000,00 7.950.000,00 - 56.950.000,00Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.11.01.06.001. 11.100.000,00 900.000,00 - 12.000.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.11.01.06.001.002. 11.100.000,00 900.000,00 - 12.000.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP, PKK) 1.11.01.06.004. 20.250.000,00 1.750.000,00 - 22.000.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.11.01.06.004.001. 20.250.000,00 1.750.000,00 - 22.000.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.11.01.06.006. 8.950.000,00 3.050.000,00 - 12.000.000,00Penyusunan RKA dan DPPA 1.11.01.06.006.001. 8.950.000,00 3.050.000,00 - 12.000.000,00Penyusunan RKA dan DPPA 1.11.01.06.007. 8.700.000,00 2.250.000,00 - 10.950.000,00Penyusunan Rencana Kerja 1.11.01.06.007.001. 8.700.000,00 2.250.000,00 - 10.950.000,00Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKT) 1.11.01.17. 37.120.000,00 310.470.400,00 - 347.590.400,00Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1.11.01.17.001. 2.300.000,00 16.995.800,00 - 19.295.800,00Pembinaan Terhadap Keterampilan Perempuan 1.11.01.17.001.001. 2.300.000,00 16.995.800,00 - 19.295.800,00Pembinaan Terhadap Keterampilan Perempuan 1.11.01.17.002. 4.920.000,00 135.590.200,00 - 140.510.200,00Penyediaan Sarana dan Prasarana Shelter dan Operasional Kode Halaman 48 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.11.01.17.002.001. 4.920.000,00 135.590.200,00 - 140.510.200,00Penyediaan Sarana dan Prasarana Shelter dan Operasional 1.11.01.17.003. 14.800.000,00 27.164.800,00 - 41.964.800,00Penyuluhan tentang Trafficking dan korban KDRT 1.11.01.17.003.001. 14.800.000,00 27.164.800,00 - 41.964.800,00Penyuluhan tentang Trafficking dan korban KDRT 1.11.01.17.004. 15.100.000,00 55.122.800,00 - 70.222.800,00Pembinaan Peranan Wanita (P2W) 1.11.01.17.004.001. 15.100.000,00 55.122.800,00 - 70.222.800,00Pembinaan Peranan Wanita (P2W) 1.11.01.17.005. - 75.596.800,00 - 75.596.800,00Pembinaan dalam Rangka Hari Hari Besar Kewanitaa (Hari Kartini dan Hari Ibu) 1.11.01.17.005.001. - 75.596.800,00 - 75.596.800,00Pembinaan dalam Rangka Hari Hari Besar Kewanitaa (Hari Kartini dan Hari Ibu) 1.11.01.18. 14.500.000,00 25.262.000,00 - 39.762.000,00Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 1.11.01.18.001. 14.500.000,00 25.262.000,00 - 39.762.000,00Pembinaan Pengarustamaan Gender (PUG) 1.11.01.18.001.001. 14.500.000,00 25.262.000,00 - 39.762.000,00Pembinaan Pengarustamaan Gender (PUG) 1.11.01.20. 118.635.000,00 899.861.000,00 302.940.000,00 1.321.436.000,00Program Keluarga Berencana 1.11.01.20.001. 56.480.000,00 395.322.500,00 - 451.802.500,00Upaya peningkatan Jaminan dan kualitas pelayanan KB 1.11.01.20.001.001. 56.480.000,00 395.322.500,00 - 451.802.500,00Upaya peningkatan Jaminan dan kualitas pelayanan KB 1.11.01.20.002. 8.445.000,00 225.468.500,00 302.940.000,00 536.853.500,00Pengadaan sarana dan bahan penunjang penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB 1.11.01.20.002.001. 8.445.000,00 225.468.500,00 302.940.000,00 536.853.500,00Pengadaan sarana dan bahan penunjang penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB 1.11.01.20.003. 53.710.000,00 279.070.000,00 - 332.780.000,00Promosi . Advokasi dan pemberdayaan masyarakat untuk program pelayanan KB 1.11.01.20.003.001. 53.710.000,00 279.070.000,00 - 332.780.000,00Promosi . Advokasi dan pemberdayaan masyarakat untuk program pelayanan KB 1.11.01.31. 59.280.000,00 298.666.000,00 - 357.946.000,00Keluarga Sejahtera 1.11.01.31.001. 27.105.000,00 187.540.000,00 - 214.645.000,00Pembinaan dan Evaluasi upaya peningkatan kualitas keluarga sejahtera 1.11.01.31.001.001. 27.105.000,00 187.540.000,00 - 214.645.000,00Pembinaan dan Upaya peningkatan kualitas Keluarga Sejahtera 1.11.01.31.002. 10.275.000,00 54.400.000,00 - 64.675.000,00Penyelenggaraan peningkatan koordinasi dan penguatan jejaring 1.11.01.31.002.001. 10.275.000,00 54.400.000,00 - 64.675.000,00Penyelenggaraan peningkatan koordinasi dan penguatan jejaring Pelayanan KB 1.11.01.31.003. 21.900.000,00 56.726.000,00 - 78.626.000,00Penyelenggaraan Advokasi Bimbingan Teknis Penilaian dan Evaluasi Kegiatan 1.11.01.31.003.001. 21.900.000,00 56.726.000,00 - 78.626.000,00Penyelenggaraan Advokasi Bimbingan Teknis Penilaian dan Peningkatan Kualitas Data 1.11.01.33. 92.565.000,00 688.187.600,00 - 780.752.600,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 1.11.01.33.001. 10.575.000,00 48.250.000,00 - 58.825.000,00Pembinaan dan Penghimpunan Proyek Swadaya Murni Masyarakat 1.11.01.33.001.001. 10.575.000,00 48.250.000,00 - 58.825.000,00Pembinaan dan Penghimpunan Swadaya Murni Masyarakat 1.11.01.33.003. 18.120.000,00 256.170.000,00 - 274.290.000,00Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1.11.01.33.003.001. 18.120.000,00 256.170.000,00 - 274.290.000,00Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Kota 1.11.01.33.004. 9.675.000,00 83.376.600,00 - 93.051.600,00Kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat 1.11.01.33.004.001. 9.675.000,00 83.376.600,00 - 93.051.600,00Kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat 1.11.01.33.005. 10.035.000,00 143.125.000,00 - 153.160.000,00Kegiatan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanal) Posyandu 1.11.01.33.005.001. 10.035.000,00 143.125.000,00 - 153.160.000,00Kegiatan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanal) Posyandu 1.11.01.33.006. 30.150.000,00 26.160.000,00 - 56.310.000,00Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Kode Halaman 49 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.11.01.33.006.001. 30.150.000,00 26.160.000,00 - 56.310.000,00Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) 1.11.01.33.007. 14.010.000,00 131.106.000,00 - 145.116.000,00Lomba Pembangunan Kelurahan 1.11.01.33.007.001. 14.010.000,00 131.106.000,00 - 145.116.000,00Lomba Pembangunan Kelurahan 1.11.01.34. 13.660.000,00 242.290.000,00 - 255.950.000,00Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan 1.11.01.34.001. 7.260.000,00 147.415.000,00 - 154.675.000,00Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat 1.11.01.34.001.001. 7.260.000,00 147.415.000,00 - 154.675.000,00Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat 1.11.01.34.002. 6.400.000,00 94.875.000,00 - 101.275.000,00Pelatihan Keterampilan Bagi Pelaku Usaha Ekonomi Masyarakat 1.11.01.34.002.001. 6.400.000,00 94.875.000,00 - 101.275.000,00Pelatihan Keterampilan Bagi Pelaku Usaha Ekonomi Masyarakat 1.11.01.35. 24.100.000,00 93.922.500,00 - 118.022.500,00Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam 1.11.01.35.001. 16.650.000,00 51.372.500,00 - 68.022.500,00Lomba Cipta Karya TTG 1.11.01.35.001.001. 16.650.000,00 51.372.500,00 - 68.022.500,00Lomba Cipta Karya TTG 1.11.01.35.002. 7.450.000,00 42.550.000,00 - 50.000.000,00Pusat Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) 1.11.01.35.002.001. 7.450.000,00 42.550.000,00 - 50.000.000,00Pusat Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) 1.11.01.36. 67.860.000,00 248.934.100,00 - 316.794.100,00Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak 1.11.01.36.001. 9.850.000,00 34.467.000,00 - 44.317.000,00Pembinaan Anak-anak Kota Pontianak dan Penanggulangan Kenakalan Remaja 1.11.01.36.001.001. 9.850.000,00 34.467.000,00 - 44.317.000,00Pembinaan Anak-anak Kota Pontianak dan Penanggulangan Kenakalan Remaja 1.11.01.36.002. 17.700.000,00 40.388.000,00 - 58.088.000,00Penanganan Kasus KDRT Anak di Kota Pontianak 1.11.01.36.002.001. 17.700.000,00 40.388.000,00 - 58.088.000,00Penanganan Kasus KDRT Anak di Kota Pontianak 1.11.01.36.003. 21.650.000,00 52.100.500,00 - 73.750.500,00Pengembangan Kota Layak Anak 1.11.01.36.003.001. 21.650.000,00 52.100.500,00 - 73.750.500,00Pengembangan Kota Layak Anak 1.11.01.36.004. 18.660.000,00 121.978.600,00 - 140.638.600,00Peringatan Hari Anak Nasional , Forum Anak Daerah (FAD) dan Forum Anak Indonesia (FAI) 1.11.01.36.004.001. 18.660.000,00 121.978.600,00 - 140.638.600,00Peringatan Hari Anak Nasional , Forum Anak Daerah (FAD) dan Forum Anak Indonesia (FAI) 1.13. 2.319.430.000,00 5.458.967.150,00 535.830.000,00 8.314.227.150,00SOSIAL 1.13.01. 1.324.415.000,00 3.771.828.750,00 239.235.000,00 5.335.478.750,00DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 1.13.01.01. 355.080.000,00 1.306.767.750,00 - 1.661.847.750,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.13.01.01.002. - 233.436.110,00 - 233.436.110,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.13.01.01.002.001. - 233.436.110,00 - 233.436.110,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.13.01.01.008. 152.640.000,00 503.186.640,00 - 655.826.640,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.13.01.01.008.001. 152.640.000,00 503.186.640,00 - 655.826.640,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.13.01.01.010. - 142.595.000,00 - 142.595.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.13.01.01.010.001. - 142.595.000,00 - 142.595.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.13.01.01.011. 4.200.000,00 80.000.000,00 - 84.200.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.13.01.01.011.001. 4.200.000,00 80.000.000,00 - 84.200.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.13.01.01.012. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kode Halaman 50 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.13.01.01.012.001. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.13.01.01.015. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.13.01.01.015.001. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.13.01.01.017. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.13.01.01.017.001. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.13.01.01.019. 198.240.000,00 55.550.000,00 - 253.790.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.13.01.01.019.001. 198.240.000,00 55.550.000,00 - 253.790.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.13.01.01.064. - 215.000.000,00 - 215.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah 1.13.01.01.064.001. - 215.000.000,00 - 215.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah 1.13.01.02. 8.880.000,00 175.700.000,00 239.235.000,00 423.815.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.13.01.02.010. - - 28.600.000,00 28.600.000,00Pengadaan Mebeleur 1.13.01.02.010.001. - - 28.600.000,00 28.600.000,00Pengadaan Mebeleur 1.13.01.02.024. 8.880.000,00 126.000.000,00 - 134.880.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.13.01.02.024.001. 8.880.000,00 126.000.000,00 - 134.880.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.13.01.02.028. - 49.700.000,00 - 49.700.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.13.01.02.028.001. - 49.700.000,00 - 49.700.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.13.01.02.042. - - 62.300.000,00 62.300.000,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.13.01.02.042.002. - - 62.300.000,00 62.300.000,00Pembangunan Pagar Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial 1.13.01.02.048. - - 148.335.000,00 148.335.000,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.13.01.02.048.001. - - 148.335.000,00 148.335.000,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.13.01.03. - 44.200.000,00 - 44.200.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.13.01.03.002. - 44.200.000,00 - 44.200.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.13.01.03.002.001. - 44.200.000,00 - 44.200.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.13.01.05. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.13.01.05.001. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.13.01.05.001.001. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.13.01.06. 52.675.000,00 17.300.000,00 - 69.975.000,00Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.13.01.06.001. 26.000.000,00 15.700.000,00 - 41.700.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.13.01.06.001.002. 26.000.000,00 15.700.000,00 - 41.700.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP, PKK) 1.13.01.06.004. 14.750.000,00 500.000,00 - 15.250.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.13.01.06.004.001. 14.750.000,00 500.000,00 - 15.250.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.13.01.06.006. 9.350.000,00 700.000,00 - 10.050.000,00Penyusunan RKA dan DPPA 1.13.01.06.006.001. 9.350.000,00 700.000,00 - 10.050.000,00Penyusunan RKA dan DPPA 1.13.01.06.007. 2.575.000,00 400.000,00 - 2.975.000,00Penyusunan Rencana Kerja 1.13.01.06.007.005. 2.575.000,00 400.000,00 - 2.975.000,00Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 1.13.01.09. 11.200.000,00 2.000.000,00 - 13.200.000,00Program Pelayanan Prima Kode Halaman 51 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.13.01.09.001. 11.200.000,00 2.000.000,00 - 13.200.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1.13.01.09.001.001. 11.200.000,00 2.000.000,00 - 13.200.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1.13.01.14. 14.325.000,00 4.125.000,00 - 18.450.000,00Program Pengembangan Data/Informasi 1.13.01.14.001. 14.325.000,00 4.125.000,00 - 18.450.000,00Penyusunan data dan Profil SKPD 1.13.01.14.001.001. 14.325.000,00 4.125.000,00 - 18.450.000,00Penyusunan data dan Profil SKPD 1.13.01.15. 70.950.000,00 318.475.000,00 - 389.425.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1.13.01.15.002. 5.750.000,00 131.925.000,00 - 137.675.000,00Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 1.13.01.15.002.001. 5.750.000,00 131.925.000,00 - 137.675.000,00Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif terhadap Keluarga Miskin 1.13.01.15.005. - 64.450.000,00 - 64.450.000,00Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 1.13.01.15.005.001. - 64.450.000,00 - 64.450.000,00Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 1.13.01.15.006. 65.200.000,00 122.100.000,00 - 187.300.000,00Program Keluarga Harapan 1.13.01.15.006.001. 65.200.000,00 122.100.000,00 - 187.300.000,00Pendamping Program Keluarga Harapan 1.13.01.16. 172.840.000,00 623.358.000,00 - 796.198.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.13.01.16.012. 6.850.000,00 60.800.000,00 - 67.650.000,00Pelayanan Bagi Lansia 1.13.01.16.012.001. 6.850.000,00 60.800.000,00 - 67.650.000,00Pelayanan bagi lansia dan Fasilitasi Lembaga Lanjut Usia 1.13.01.16.013. 7.320.000,00 62.200.000,00 - 69.520.000,00Operasional Pelayanan PMKS Dalam Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial 1.13.01.16.013.001. 7.320.000,00 62.200.000,00 - 69.520.000,00Operasional Pelayanan PMKS Dalam Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial 1.13.01.16.014. - 42.150.000,00 - 42.150.000,00Fasilitasi LK3 Kota Pontianak 1.13.01.16.014.001. - 42.150.000,00 - 42.150.000,00Operasional Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 1.13.01.16.015. 4.200.000,00 77.600.000,00 - 81.800.000,00Pelayanan bagi orgil terlantar 1.13.01.16.015.001. 4.200.000,00 77.600.000,00 - 81.800.000,00Pelayanan bagi penderita Psykotik terlantar 1.13.01.16.016. 25.200.000,00 67.715.000,00 - 92.915.000,00Pembinaan gepeng 1.13.01.16.016.001. 25.200.000,00 67.715.000,00 - 92.915.000,00Satgas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Pontianak 1.13.01.16.017. 10.200.000,00 14.450.000,00 - 24.650.000,00Mayat terlantar dan otopsi 1.13.01.16.017.001. 10.200.000,00 14.450.000,00 - 24.650.000,00Mayat terlantar dan otopsi 1.13.01.16.018. 14.400.000,00 32.000.000,00 - 46.400.000,00Pemulangan orang terlantar 1.13.01.16.018.001. 14.400.000,00 32.000.000,00 - 46.400.000,00Pemulangan orang terlantar 1.13.01.16.019. 2.850.000,00 21.325.000,00 - 24.175.000,00Pembinaan Anak Cacat dan Stimulan 1.13.01.16.019.001. 2.850.000,00 21.325.000,00 - 24.175.000,00Pembinaan Anak Disabilitas 1.13.01.16.020. - 6.680.000,00 - 6.680.000,00Penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) 1.13.01.16.020.001. - 6.680.000,00 - 6.680.000,00Penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) 1.13.01.16.021. 101.820.000,00 238.438.000,00 - 340.258.000,00Operasional Pusat Layanan Anak Terpadu 1.13.01.16.021.001. 101.820.000,00 238.438.000,00 - 340.258.000,00Operasional Pusat Layanan Anak Terpadu dan Pembinaan Anak Diluar Panti 1.13.01.18. 7.800.000,00 53.600.000,00 - 61.400.000,00Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma 1.13.01.18.007. 7.800.000,00 53.600.000,00 - 61.400.000,00Fasilitasi Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) Kode Halaman 52 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.13.01.18.007.001. 7.800.000,00 53.600.000,00 - 61.400.000,00Fasilitasi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia dan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas 1.13.01.19. 48.540.000,00 469.880.000,00 - 518.420.000,00Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 1.13.01.19.007. 47.940.000,00 370.690.000,00 - 418.630.000,00Pembinaan kepada anak panti asuhan 1.13.01.19.007.001. 47.940.000,00 370.690.000,00 - 418.630.000,00Pembinaan kepada anak panti asuhan 1.13.01.19.008. 600.000,00 99.190.000,00 - 99.790.000,00Penyediaan Sarana Prasarana Panti Asuhan/Panti Sosial 1.13.01.19.008.001. 600.000,00 99.190.000,00 - 99.790.000,00Penyediaan Sarana Prasarana Panti Asuhan/Panti Sosial 1.13.01.21. 22.900.000,00 91.430.000,00 - 114.330.000,00Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.13.01.21.001. 9.250.000,00 21.400.000,00 - 30.650.000,00Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 1.13.01.21.001.001. 9.250.000,00 21.400.000,00 - 30.650.000,00Peringatan Hari Berkabung Daerah dan Hari Pahlawan Nasional 1.13.01.21.005. 13.650.000,00 70.030.000,00 - 83.680.000,00Pembinaan TKSK Karang Taruna dan PSM Organisasi Sosial 1.13.01.21.005.002. 13.650.000,00 70.030.000,00 - 83.680.000,00Pembinaan TKSK, Karang Taruna dan PSM/Organisasi Sosial 1.13.01.22. 11.160.000,00 160.685.000,00 - 171.845.000,00Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.13.01.22.010. 11.160.000,00 160.685.000,00 - 171.845.000,00Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja 1.13.01.22.010.001. 5.880.000,00 80.775.000,00 - 86.655.000,00Pelatihan Berbasis Kompetensi 1.13.01.22.010.002. 5.280.000,00 79.910.000,00 - 85.190.000,00Pelatihan Berbasis Masyarakat 1.13.01.23. 109.210.000,00 218.030.000,00 - 327.240.000,00Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.13.01.23.008. 109.210.000,00 218.030.000,00 - 327.240.000,00Penempatan Tenaga Kerja Daerah Kota Pontianak (Antar Kerja Lokal dan Antar Kerja Antar Daerah) 1.13.01.23.008.001. 54.120.000,00 13.000.000,00 - 67.120.000,00Penempatan Tenaga Kerja Daerah Kota Pontianak (Antar Kerja Lokal dan Antar Kerja Antar Daerah) 1.13.01.23.008.002. 17.290.000,00 155.150.000,00 - 172.440.000,00Pelaksanaan Bursa Tenaga Kerja (JOB FAIR) 1.13.01.23.008.003. 37.800.000,00 49.880.000,00 - 87.680.000,00Surveilance Implementasi ISO 9001:2008 tahun 2015 1.13.01.24. 245.640.000,00 122.506.000,00 - 368.146.000,00Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1.13.01.24.002. 24.000.000,00 1.000.000,00 - 25.000.000,00Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industri 1.13.01.24.002.001. 24.000.000,00 1.000.000,00 - 25.000.000,00Penyelesaian perselisihan hubungan industrial 1.13.01.24.009. 154.840.000,00 12.780.000,00 - 167.620.000,00Pembahasan dan Penyusuanan upah minimum Kota Pontianak 1.13.01.24.009.001. 154.840.000,00 12.780.000,00 - 167.620.000,00Pembahasan dan Penyusunan upah minimum Kota Pontianak 1.13.01.24.010. 11.700.000,00 41.708.000,00 - 53.408.000,00Pembinaan Sarana Hubungan Industrial 1.13.01.24.010.001. 11.700.000,00 41.708.000,00 - 53.408.000,00Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial 1.13.01.24.011. 40.400.000,00 22.150.000,00 - 62.550.000,00Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit 1.13.01.24.011.001. 40.400.000,00 22.150.000,00 - 62.550.000,00Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit 1.13.01.24.012. 14.700.000,00 44.868.000,00 - 59.568.000,00Penyebarluasan berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 1.13.01.24.012.001. 14.700.000,00 44.868.000,00 - 59.568.000,00Penyebarluasan berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 1.13.01.39. 76.920.000,00 54.000.000,00 - 130.920.000,00Program Bantuan Sosial Korban Bencana 1.13.01.39.001. 76.920.000,00 54.000.000,00 - 130.920.000,00Operasional bencana alam dan sosial 1.13.01.39.001.001. 76.920.000,00 54.000.000,00 - 130.920.000,00Operasional Tanggap Darurat Bencana Alam dan Sosial Kode Halaman 53 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.13.01.40. 116.295.000,00 79.772.000,00 - 196.067.000,00Perlindungan Dan Penegakan Norma Hukum Ketenagakerjaan 1.13.01.40.001. 19.470.000,00 51.152.000,00 - 70.622.000,00Pengawasan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan 1.13.01.40.001.001. 19.470.000,00 51.152.000,00 - 70.622.000,00Pengawasan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan 1.13.01.40.002. 77.400.000,00 1.920.000,00 - 79.320.000,00Penyelesaian Prosedur Penetapan Hak Normatif Pekerja 1.13.01.40.002.001. 77.400.000,00 1.920.000,00 - 79.320.000,00Penyelesaian Prosedur Penetapan Hak Normatif Pekerja 1.13.01.40.003. 7.125.000,00 17.548.000,00 - 24.673.000,00Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Bahaya HIV/AIDS/Narkoba terhadap Pekerja di Perusahaan 1.13.01.40.003.001. 7.125.000,00 17.548.000,00 - 24.673.000,00Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Bahaya HIV/AIDS/Narkoba terhadap Pekerja di Perusahaan 1.13.01.40.004. 12.300.000,00 9.152.000,00 - 21.452.000,00Pemeriksaan Peralatan K3 Diperusahaan di Perusahaan 1.13.01.40.004.001. 12.300.000,00 9.152.000,00 - 21.452.000,00Pemeriksaan Peralatan K3 Norma K3 dan Alat Deteksi K3 1.13.02. 995.015.000,00 1.687.138.400,00 296.595.000,00 2.978.748.400,00BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.13.02.01. 113.635.000,00 482.123.400,00 87.135.000,00 682.893.400,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.13.02.01.002. 8.965.000,00 93.610.000,00 - 102.575.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.13.02.01.002.001. 8.965.000,00 93.610.000,00 - 102.575.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.13.02.01.003. 2.865.000,00 135.000,00 87.135.000,00 90.135.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.13.02.01.003.001. - - 87.135.000,00 87.135.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.13.02.01.003.010. 2.865.000,00 135.000,00 - 3.000.000,00Penunjang Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.13.02.01.008. 8.965.000,00 84.035.000,00 - 93.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.13.02.01.008.001. 8.965.000,00 84.035.000,00 - 93.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.13.02.01.010. 8.965.000,00 60.000.000,00 - 68.965.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.13.02.01.010.001. 8.965.000,00 60.000.000,00 - 68.965.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.13.02.01.011. - 68.218.400,00 - 68.218.400,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.13.02.01.011.001. - 68.218.400,00 - 68.218.400,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.13.02.01.012. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.13.02.01.012.001. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.13.02.01.015. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.13.02.01.015.001. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.13.02.01.017. 14.465.000,00 56.535.000,00 - 71.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.13.02.01.017.001. 14.465.000,00 56.535.000,00 - 71.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.13.02.01.018. - 93.000.000,00 - 93.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.13.02.01.018.001. - 93.000.000,00 - 93.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.13.02.01.019. 69.410.000,00 10.590.000,00 - 80.000.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.13.02.01.019.001. 69.410.000,00 10.590.000,00 - 80.000.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.13.02.02. 35.915.000,00 375.085.000,00 7.000.000,00 418.000.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.13.02.02.009. - - 7.000.000,00 7.000.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.13.02.02.009.001. - - 7.000.000,00 7.000.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kode Halaman 54 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.13.02.02.024. 35.915.000,00 362.085.000,00 - 398.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.13.02.02.024.001. 35.915.000,00 362.085.000,00 - 398.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.13.02.02.028. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.13.02.02.028.001. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.13.02.03. 2.445.000,00 79.720.000,00 - 82.165.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.13.02.03.002. 2.445.000,00 79.720.000,00 - 82.165.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.13.02.03.002.001. 2.445.000,00 79.720.000,00 - 82.165.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.13.02.05. - 54.200.000,00 - 54.200.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.13.02.05.001. - 54.200.000,00 - 54.200.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.13.02.05.001.001. - 54.200.000,00 - 54.200.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.13.02.06. 13.300.000,00 13.700.000,00 - 27.000.000,00Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.13.02.06.001. 13.300.000,00 13.700.000,00 - 27.000.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.13.02.06.001.002. 13.300.000,00 13.700.000,00 - 27.000.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP, PKK) 1.13.02.14. 20.600.000,00 200.000,00 - 20.800.000,00Program Pengembangan Data/Informasi 1.13.02.14.007. 20.600.000,00 200.000,00 - 20.800.000,00Pengelolaan Website SKPD 1.13.02.14.007.001. 20.600.000,00 200.000,00 - 20.800.000,00Pengelolaan Website SKPD 1.13.02.27. 540.580.000,00 211.520.000,00 - 752.100.000,00Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 1.13.02.27.014. 514.980.000,00 68.520.000,00 - 583.500.000,00Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 1.13.02.27.014.001. 514.980.000,00 68.520.000,00 - 583.500.000,00Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 1.13.02.27.015. 7.225.000,00 27.575.000,00 - 34.800.000,00Rapat Koordinasi Pemadam Kebakaran se-Kota Pontianak 1.13.02.27.015.001. 7.225.000,00 27.575.000,00 - 34.800.000,00Rapat Koordinasi Pemadam Kebakaran se-Kota Pontianak 1.13.02.27.017. 18.375.000,00 115.425.000,00 - 133.800.000,00Pelatihan Pemadam Kebakaran seKota Pontianak 1.13.02.27.017.001. 18.375.000,00 115.425.000,00 - 133.800.000,00Pelatihan Pemadam Kebakaran seKota Pontianak 1.13.02.28. 1.630.000,00 200.000,00 34.370.000,00 36.200.000,00Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana 1.13.02.28.001. 1.630.000,00 200.000,00 34.370.000,00 36.200.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Petugas Penanggulangan Bencana 1.13.02.28.001.001. - - 34.370.000,00 34.370.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Petugas Penanggulangan Bencana 1.13.02.28.001.002. 1.630.000,00 200.000,00 - 1.830.000,00Penunjang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Petugas Penanggulangan Bencana 1.13.02.30. 80.225.000,00 290.775.000,00 - 371.000.000,00Program Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 1.13.02.30.001. 80.225.000,00 290.775.000,00 - 371.000.000,00Penanganan Tanggap Darurat 1.13.02.30.001.001. 80.225.000,00 290.775.000,00 - 371.000.000,00Penanganan Tanggap Darurat 1.13.02.33. 6.800.000,00 5.410.000,00 168.090.000,00 180.300.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebakaran 1.13.02.33.001. 1.910.000,00 300.000,00 168.090.000,00 170.300.000,00Pengadaan Peralatan Pemadam 1.13.02.33.001.001. - - 168.090.000,00 168.090.000,00Pengadaan Peralatan Pemadam 1.13.02.33.001.002. 1.910.000,00 300.000,00 - 2.210.000,00Penunjang Pengadaan Peralatan Pemadam 1.13.02.33.002. 4.890.000,00 5.110.000,00 - 10.000.000,00Pemeliharaan Peralatan Pemadam Kode Halaman 55 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.13.02.33.002.001. 4.890.000,00 5.110.000,00 - 10.000.000,00Pemeliharaan Peralatan Pemadam 1.13.02.36. 179.885.000,00 174.205.000,00 - 354.090.000,00Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1.13.02.36.001. 37.950.000,00 52.050.000,00 - 90.000.000,00Sosialisasi Penanggulangan Bencana 1.13.02.36.001.001. 37.950.000,00 52.050.000,00 - 90.000.000,00Sosialisasi Penanggulangan bencana 1.13.02.36.003. 102.905.000,00 2.095.000,00 - 105.000.000,00POSKO Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 1.13.02.36.003.001. 102.905.000,00 2.095.000,00 - 105.000.000,00POSKO Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 1.13.02.36.004. 34.140.000,00 85.860.000,00 - 120.000.000,00Pelatihan Rutin Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Relawan Penanggulangan Bencana 1.13.02.36.004.001. 34.140.000,00 85.860.000,00 - 120.000.000,00Pelatihan Rutin Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Relawan Penanggulangan Bencana 1.13.02.36.005. 4.890.000,00 34.200.000,00 - 39.090.000,00Pengawasan/Peringatan Dini Kebakaran Lahan 1.13.02.36.005.001. 4.890.000,00 34.200.000,00 - 39.090.000,00Pengawasan/Peringatan Dini Kebakaran Lahan 1.15. 404.870.000,00 4.530.434.200,00 1.063.711.200,00 5.999.015.400,00KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.15.01. 404.870.000,00 4.530.434.200,00 1.063.711.200,00 5.999.015.400,00DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM 1.15.01.01. 103.150.000,00 642.514.800,00 - 745.664.800,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.15.01.01.002. - 191.540.000,00 - 191.540.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.15.01.01.002.001. - 191.540.000,00 - 191.540.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.15.01.01.010. 13.710.000,00 88.470.000,00 - 102.180.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.15.01.01.010.001. 13.710.000,00 88.470.000,00 - 102.180.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.15.01.01.011. 7.590.000,00 95.610.000,00 - 103.200.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.15.01.01.011.001. 7.590.000,00 95.610.000,00 - 103.200.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.15.01.01.012. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.15.01.01.012.001. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.15.01.01.015. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.15.01.01.015.001. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.15.01.01.017. - 16.365.000,00 - 16.365.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.15.01.01.017.001. - 16.365.000,00 - 16.365.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.15.01.01.018. 10.050.000,00 84.410.000,00 - 94.460.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.15.01.01.018.001. 10.050.000,00 84.410.000,00 - 94.460.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.15.01.01.019. 69.340.000,00 27.130.000,00 - 96.470.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.15.01.01.019.001. 69.340.000,00 27.130.000,00 - 96.470.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.15.01.01.061. 2.460.000,00 120.989.800,00 - 123.449.800,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.15.01.01.061.001. 2.460.000,00 120.989.800,00 - 123.449.800,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.15.01.02. 1.100.000,00 171.380.000,00 129.811.200,00 302.291.200,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.15.01.02.022. 1.100.000,00 46.400.000,00 - 47.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.15.01.02.022.001. 1.100.000,00 46.400.000,00 - 47.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.15.01.02.024. - 52.150.000,00 - 52.150.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kode Halaman 56 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.15.01.02.024.001. - 52.150.000,00 - 52.150.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.15.01.02.028. - 72.830.000,00 - 72.830.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.15.01.02.028.001. - 72.830.000,00 - 72.830.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.15.01.02.048. - - 129.811.200,00 129.811.200,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.15.01.02.048.001. - - 129.811.200,00 129.811.200,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.15.01.03. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.15.01.03.002. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.15.01.03.002.001. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.15.01.05. 9.090.000,00 82.500.000,00 - 91.590.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.15.01.05.001. 9.090.000,00 82.500.000,00 - 91.590.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.15.01.05.001.001. 9.090.000,00 82.500.000,00 - 91.590.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.15.01.06. 26.585.000,00 3.813.000,00 - 30.398.000,00Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.15.01.06.001. 10.775.000,00 1.189.000,00 - 11.964.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.15.01.06.001.002. 10.775.000,00 1.189.000,00 - 11.964.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP, PKK) 1.15.01.06.007. 10.810.000,00 1.280.000,00 - 12.090.000,00Penyusunan Rencana Kerja 1.15.01.06.007.004. 10.810.000,00 1.280.000,00 - 12.090.000,00Penyusunan Rencana Kerja (Renstra Renja RKA DPA DPPA RKT) 1.15.01.06.021. 5.000.000,00 1.344.000,00 - 6.344.000,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.15.01.06.021.001. 5.000.000,00 1.344.000,00 - 6.344.000,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.15.01.13. 4.400.000,00 820.000,00 - 5.220.000,00Program Peningkatan Pelayanan Prima 1.15.01.13.001. 4.400.000,00 820.000,00 - 5.220.000,00Penyusunan Laporan IKM 1.15.01.13.001.001. 4.400.000,00 820.000,00 - 5.220.000,00Penyusunan Laporan IKM 1.15.01.14. 3.025.000,00 970.000,00 - 3.995.000,00Program Pengembangan Data/Informasi 1.15.01.14.001. 3.025.000,00 970.000,00 - 3.995.000,00Penyusunan data dan Profil SKPD 1.15.01.14.001.001. 3.025.000,00 970.000,00 - 3.995.000,00Penyusunan data dan Profil SKPD 1.15.01.16. 13.920.000,00 281.966.600,00 - 295.886.600,00Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1.15.01.16.001. 13.920.000,00 281.966.600,00 - 295.886.600,00Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 1.15.01.16.001.001. 13.920.000,00 281.966.600,00 - 295.886.600,00Penyelenggaraan Pelatihan dan motivasi Kewirausahaan 1.15.01.17. 2.740.000,00 110.010.000,00 - 112.750.000,00Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1.15.01.17.001. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00Layanan Konsultasi Pengembangan Usaha KUMKM 1.15.01.17.001.001. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00Layanan Konsultasi Pengembangan Usaha KUMKM 1.15.01.17.002. 2.740.000,00 30.010.000,00 - 32.750.000,00Pengembangan pemasaran berbasis IT 1.15.01.17.002.001. 2.740.000,00 30.010.000,00 - 32.750.000,00Pengembangan pemasaran berbasis IT 1.15.01.18. 7.650.000,00 342.230.000,00 - 349.880.000,00Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM 1.15.01.18.001. 7.650.000,00 342.230.000,00 - 349.880.000,00Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM 1.15.01.18.001.001. 5.400.000,00 269.380.000,00 - 274.780.000,00Sosialisasi, pelatihan, validasi dan penilaian pengelolaan Koperasi Kode Halaman 57 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.15.01.18.001.002. 2.250.000,00 72.850.000,00 - 75.100.000,00Motivasi pelaksanaan RAT Koperasi 1.15.01.19. 18.355.000,00 640.900.200,00 - 659.255.200,00Program Peningkatan Iklim usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) 1.15.01.19.002. 14.280.000,00 585.825.200,00 - 600.105.200,00Pengembangan sarana/prasarana KUMKM 1.15.01.19.002.002. 14.280.000,00 95.855.000,00 - 110.135.000,00Pengembangan Sarana/Prasarana UKM di Kecamatan Pontianak Barat 1.15.01.19.002.003. - 110.123.500,00 - 110.123.500,00Pengembangan Sarana/Prasarana UKM di Kecamatan Pontianak Utara 1.15.01.19.002.004. - 90.150.000,00 - 90.150.000,00Pengembangan Sarana/Prasarana UKM di Kecamatan Pontianak Selatan 1.15.01.19.002.005. - 108.123.000,00 - 108.123.000,00Pengembangan Sarana/Prasarana UKM di Kecamatan Pontianak Timur 1.15.01.19.002.006. - 81.441.400,00 - 81.441.400,00Pengembangan Sarana/Prasarana UKM di Kecamatan Pontianak Tenggara 1.15.01.19.002.007. - 100.132.300,00 - 100.132.300,00Pengembangan Sarana/Prasarana UKM di Kecamatan Pontianak Kota 1.15.01.19.005. 4.075.000,00 55.075.000,00 - 59.150.000,00Sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan KUMKM 1.15.01.19.005.001. 4.075.000,00 55.075.000,00 - 59.150.000,00Sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan KUMKM 1.15.01.20. 39.410.000,00 373.571.200,00 - 412.981.200,00Program Pengembangan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) 1.15.01.20.002. 5.950.000,00 313.498.650,00 - 319.448.650,00Pembinaan dan Pelatihan IKM 1.15.01.20.002.001. 5.950.000,00 313.498.650,00 - 319.448.650,00Pembinaan dan Pelatihan IKM 1.15.01.20.003. 11.330.000,00 31.915.000,00 - 43.245.000,00Penilaian kompetensi dan pemeriksaan Kelayakan perizinan industri 1.15.01.20.003.001. 11.330.000,00 31.915.000,00 - 43.245.000,00Penilaian kompetensi dan pemeriksaan Kelayakan perizinan industri 1.15.01.20.004. 22.130.000,00 28.157.550,00 - 50.287.550,00Penguatan jaringan klaster industri 1.15.01.20.004.001. 22.130.000,00 28.157.550,00 - 50.287.550,00Penguatan jaringan klaster industri 1.15.01.21. 7.935.000,00 203.791.000,00 - 211.726.000,00Program Pengembangan IKM & Industri Kreatif 1.15.01.21.005. 4.845.000,00 157.392.800,00 - 162.237.800,00Pengujian dan monev produk pangan IRT/IKM 1.15.01.21.005.001. 4.845.000,00 157.392.800,00 - 162.237.800,00Pengujian dan monev produk pangan IRT/IKM 1.15.01.21.006. 3.090.000,00 46.398.200,00 - 49.488.200,00Pengembangan Kapasitas Pengukuran Standarisasi Pengujian dan Kualitas 1.15.01.21.006.001. 3.090.000,00 46.398.200,00 - 49.488.200,00Pengembangan Kapasitas Pengukuran Standarisasi Pengujian dan Kualitas 1.15.01.22. 29.900.000,00 181.508.650,00 - 211.408.650,00Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan 1.15.01.22.001. 27.450.000,00 91.420.700,00 - 118.870.700,00Pengawasan Barang Beredar 1.15.01.22.001.001. 27.450.000,00 91.420.700,00 - 118.870.700,00Pengawasan Barang Beredar 1.15.01.22.002. 2.450.000,00 56.514.800,00 - 58.964.800,00Operasionalisasi dan Pengembangan Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya (UTTP) kemetrologian daerah 1.15.01.22.002.001. 2.450.000,00 56.514.800,00 - 58.964.800,00Operasionalisasi dan Pengembangan Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya (UTTP) kemetrologian daerah 1.15.01.22.003. - 33.573.150,00 - 33.573.150,00Fasilitasi Operasi pasar murah menjelang hari besar keagamaan 1.15.01.22.003.001. - 33.573.150,00 - 33.573.150,00Fasilitasi Operasi pasar murah di Kota Pontianak 1.15.01.23. 8.400.000,00 47.709.100,00 - 56.109.100,00Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri 1.15.01.23.003. 4.200.000,00 23.127.600,00 - 27.327.600,00Monitoring distribusi SEMBAKO dan barang penting lainnya 1.15.01.23.003.001. 4.200.000,00 23.127.600,00 - 27.327.600,00Monitoring distribusi SEMBAKO dan barang penting lainnya 1.15.01.23.004. 4.200.000,00 24.581.500,00 - 28.781.500,00Monitoring perkembangan harga SEMBAKO dan barang penting lainnya dan inflasi daerah Kode Halaman 58 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.15.01.23.004.001. 4.200.000,00 24.581.500,00 - 28.781.500,00Monitoring perkembangan harga SEMBAKO dan barang penting lainnya dan inflasi daerah 1.15.01.24. 118.310.000,00 1.139.955.950,00 933.900.000,00 2.192.165.950,00Program Pembinaan Dan Pengembangan Pasar Tradisional 1.15.01.24.001. 87.950.000,00 127.183.150,00 - 215.133.150,00Pengembangan pasar Tradisional 1.15.01.24.001.001. 87.950.000,00 127.183.150,00 - 215.133.150,00Pengembangan pasar Tradisional 1.15.01.24.002. 4.200.000,00 27.978.000,00 - 32.178.000,00Registrasi dan Pendataan obyek retribusi 1.15.01.24.002.001. 4.200.000,00 27.978.000,00 - 32.178.000,00Registrasi dan Pendataan obyek retribusi 1.15.01.24.004. 4.920.000,00 48.500.000,00 - 53.420.000,00Operasional UPTD Pasar Tradisional 1.15.01.24.004.001. 4.920.000,00 48.500.000,00 - 53.420.000,00Operasional UPTD Pasar Tradisional 1.15.01.24.006. 4.920.000,00 224.510.000,00 - 229.430.000,00Pembersihan saluran pasar tradisional 1.15.01.24.006.001. 4.920.000,00 224.510.000,00 - 229.430.000,00Pembersihan saluran pasar tradisional 1.15.01.24.007. 16.320.000,00 711.784.800,00 - 728.104.800,00Pengamanan dan kebersihan pasar 1.15.01.24.007.001. 16.320.000,00 711.784.800,00 - 728.104.800,00Pengamanan dan kebersihan pasar 1.15.01.24.008. - - 933.900.000,00 933.900.000,00Pembangunan dan Renovasi Pasar Tradisional 1.15.01.24.008.001. - - 933.900.000,00 933.900.000,00Pembangunan dan Renovasi Pasar Tradisional (DAK) 1.15.01.26. 4.200.000,00 22.594.700,00 - 26.794.700,00Program Pengembangan Eksport 1.15.01.26.001. 4.200.000,00 22.594.700,00 - 26.794.700,00Kegiatan Pembinaan Pelaku Importir 1.15.01.26.001.001. 4.200.000,00 22.594.700,00 - 26.794.700,00Kegiatan Pembinaan Pelaku Importir 1.15.01.27. - 55.899.000,00 - 55.899.000,00Program Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika Dan Aneka 1.15.01.27.003. - 55.899.000,00 - 55.899.000,00Pelatihan Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka 1.15.01.27.003.001. - 55.899.000,00 - 55.899.000,00Pelatihan Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka 1.15.01.28. 6.700.000,00 183.300.000,00 - 190.000.000,00Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima 1.15.01.28.002. 6.700.000,00 183.300.000,00 - 190.000.000,00Penataan dan pengendalian PKL 1.15.01.28.002.001. 6.700.000,00 183.300.000,00 - 190.000.000,00Penataan dan pengendalian PKL 1.16. 1.118.380.000,00 1.803.550.875,00 462.866.000,00 3.384.796.875,00PENANAMAN MODAL 1.16.01. 1.118.380.000,00 1.803.550.875,00 462.866.000,00 3.384.796.875,00BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 1.16.01.01. 234.005.000,00 924.326.820,00 - 1.158.331.820,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.16.01.01.002. - 93.000.000,00 - 93.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.16.01.01.002.001. - 93.000.000,00 - 93.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.16.01.01.008. - 9.025.600,00 - 9.025.600,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.16.01.01.008.001. - 9.025.600,00 - 9.025.600,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.16.01.01.010. 35.280.000,00 131.687.300,00 - 166.967.300,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.16.01.01.010.001. 35.280.000,00 131.687.300,00 - 166.967.300,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.16.01.01.011. 40.860.000,00 310.004.500,00 - 350.864.500,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.16.01.01.011.001. 40.860.000,00 310.004.500,00 - 350.864.500,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.16.01.01.012. - 9.037.500,00 - 9.037.500,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.16.01.01.012.001. - 9.037.500,00 - 9.037.500,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kode Halaman 59 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.16.01.01.015. - 47.400.000,00 - 47.400.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.16.01.01.015.001. - 47.400.000,00 - 47.400.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.16.01.01.017. 9.780.000,00 71.836.000,00 - 81.616.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.16.01.01.017.001. 9.780.000,00 71.836.000,00 - 81.616.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.16.01.01.018. - 62.024.000,00 - 62.024.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.16.01.01.018.001. - 62.024.000,00 - 62.024.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.16.01.01.019. 148.085.000,00 77.770.640,00 - 225.855.640,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.16.01.01.019.001. 148.085.000,00 77.770.640,00 - 225.855.640,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.16.01.01.061. - 112.541.280,00 - 112.541.280,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.16.01.01.061.001. - 112.541.280,00 - 112.541.280,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.16.01.018. 64.870.000,00 96.125.000,00 - 160.995.000,00Program Kebijakan Penanaman Modal 1.16.01.018.003. 58.250.000,00 39.510.000,00 - 97.760.000,00Perumusan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pontianak ( Penyusunan Perwa RUPM ) 1.16.01.018.003.001. 58.250.000,00 39.510.000,00 - 97.760.000,00Perumusan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pontianak ( Penyusunan Perwa RUPM ) 1.16.01.018.004. 6.620.000,00 56.615.000,00 - 63.235.000,00Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal ( RUPM ) 1.16.01.018.004.001. 6.620.000,00 56.615.000,00 - 63.235.000,00Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal ( RUPM ) 1.16.01.019. 16.620.000,00 17.245.100,00 - 33.865.100,00Program Kerja Sama Penanaman Modal 1.16.01.019.001. 16.620.000,00 17.245.100,00 - 33.865.100,00Fasilitasi Kerja Sama Dunia Usaha 1.16.01.019.001.001. 16.620.000,00 17.245.100,00 - 33.865.100,00Fasilitasi Kerja Sama Dunia Usaha 1.16.01.02. 80.980.000,00 144.285.400,00 200.766.000,00 426.031.400,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.16.01.02.007. 3.820.000,00 - 200.766.000,00 204.586.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.16.01.02.007.001. - - 200.766.000,00 200.766.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.16.01.02.007.002. 3.820.000,00 - - 3.820.000,00Penunjang Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.16.01.02.022. - 19.500.000,00 - 19.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.16.01.02.022.001. - 19.500.000,00 - 19.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.16.01.02.024. 9.780.000,00 39.192.000,00 - 48.972.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.16.01.02.024.001. 9.780.000,00 39.192.000,00 - 48.972.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.16.01.02.028. 9.780.000,00 29.360.000,00 - 39.140.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.16.01.02.028.001. 9.780.000,00 29.360.000,00 - 39.140.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.16.01.02.078. - 43.950.000,00 - 43.950.000,00Pengadaan Sarana/Prasarana Pendukung Kantor 1.16.01.02.078.001. - 43.950.000,00 - 43.950.000,00Pengadaan Sarana/Prasarana Pendukung Kantor 1.16.01.02.079. 57.600.000,00 12.283.400,00 - 69.883.400,00Penataan Arsip Perizinan 1.16.01.02.079.001. 57.600.000,00 12.283.400,00 - 69.883.400,00Penataan Arsip Perizinan 1.16.01.020. 11.775.000,00 41.350.000,00 - 53.125.000,00Program Promosi Penanaman Modal 1.16.01.020.001. 11.775.000,00 41.350.000,00 - 53.125.000,00Penyusunan data, profil dan promosi investasi 1.16.01.020.001.001. 11.775.000,00 41.350.000,00 - 53.125.000,00Penyusunan data, profil dan promosi investasi Kode Halaman 60 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.16.01.021. 97.520.000,00 40.152.100,00 - 137.672.100,00Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 1.16.01.021.001. 27.900.000,00 9.600.100,00 - 37.500.100,00Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal 1.16.01.021.001.001. 27.900.000,00 9.600.100,00 - 37.500.100,00Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal 1.16.01.021.002. 53.760.000,00 18.672.000,00 - 72.432.000,00Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal, Perizinan dan Pengaduan Masyarakat 1.16.01.021.002.001. 53.760.000,00 18.672.000,00 - 72.432.000,00Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal, Perizinan dan Pengaduan Masyarakat 1.16.01.021.003. 15.860.000,00 11.880.000,00 - 27.740.000,00Sosialiasi, Bimbingan Pelatihan, Pelaksanaan Tentang Kegiatan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha (SPIPISE, LKPM) 1.16.01.021.003.001. 15.860.000,00 11.880.000,00 - 27.740.000,00Sosialiasi, Bimbingan Pelatihan, Pelaksanaan Tentang Kegiatan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha (SPIPISE, LKPM) 1.16.01.022. 56.460.000,00 137.067.000,00 262.100.000,00 455.627.000,00Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 1.16.01.022.001. 10.500.000,00 7.875.000,00 - 18.375.000,00Rekonsiliasi Data dan Informasi PMA dan PMDN 1.16.01.022.001.001. 10.500.000,00 7.875.000,00 - 18.375.000,00Rekonsiliasi Data dan Informasi PMA dan PMDN 1.16.01.022.002. 36.180.000,00 60.000.000,00 262.100.000,00 358.280.000,00Peningkatan SIMYANDU 1.16.01.022.002.001. - - 262.100.000,00 262.100.000,00Peningkatan SIMYANDU 1.16.01.022.002.002. 36.180.000,00 60.000.000,00 - 96.180.000,00Penunjang Peningkatan SIMYANDU 1.16.01.022.003. 9.780.000,00 69.192.000,00 - 78.972.000,00Pemeliharaan Jaringan SIMYANDU dan SPIPISE 1.16.01.022.003.001. 9.780.000,00 69.192.000,00 - 78.972.000,00Pemeliharaan Jaringan SIMYANDU dan SPIPISE 1.16.01.024. 434.765.000,00 239.627.000,00 - 674.392.000,00Program Pelayanan Penanaman Modal 1.16.01.024.001. 94.025.000,00 45.900.000,00 - 139.925.000,00Pelayanan Perizinan Proaktif 1.16.01.024.001.001. 94.025.000,00 45.900.000,00 - 139.925.000,00Pelayanan Perizinan Proaktif 1.16.01.024.002. 46.080.000,00 770.000,00 - 46.850.000,00Pemutakhiran Data Perizinan 1.16.01.024.002.001. 46.080.000,00 770.000,00 - 46.850.000,00Pemutakhiran Data Perizinan 1.16.01.024.004. 11.460.000,00 102.200.000,00 - 113.660.000,00Fasilitasi IMB 1.16.01.024.004.001. 11.460.000,00 102.200.000,00 - 113.660.000,00Fasilitasi IMB 1.16.01.024.006. 47.580.000,00 5.061.000,00 - 52.641.000,00Kegiatan Evaluasi PAD 1.16.01.024.006.002. 47.580.000,00 5.061.000,00 - 52.641.000,00Evaluasi PAD 1.16.01.024.007. 163.980.000,00 77.440.000,00 - 241.420.000,00Fasilitasi Tim Teknis Izin Prinsip, HO, dan Reklame 1.16.01.024.007.001. 163.980.000,00 77.440.000,00 - 241.420.000,00Fasilitasi Tim Teknis Izin Prinsip, HO, dan Reklame 1.16.01.024.009. 38.880.000,00 440.000,00 - 39.320.000,00Inventarisasi Data Masa Berlaku Perizinan 1.16.01.024.009.001. 38.880.000,00 440.000,00 - 39.320.000,00Inventarisasi Data Masa Berlaku Perizinan Tempat Usaha 1.16.01.024.010. 32.760.000,00 7.816.000,00 - 40.576.000,00Evaluasi Terhadap Mekanisme, Prosedur, Dan Penerbitan Perizinan 1.16.01.024.010.001. 32.760.000,00 7.816.000,00 - 40.576.000,00Evaluasi Terhadap Mekanisme, Prosedur, Dan Penerbitan Perizinan 1.16.01.03. 2.445.000,00 62.760.000,00 - 65.205.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.16.01.03.002. 2.445.000,00 62.760.000,00 - 65.205.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.16.01.03.002.001. 2.445.000,00 62.760.000,00 - 65.205.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kode Halaman 61 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.16.01.05. - 28.000.000,00 - 28.000.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.16.01.05.001. - 28.000.000,00 - 28.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.16.01.05.001.001. - 28.000.000,00 - 28.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.16.01.06. 37.950.000,00 13.224.755,00 - 51.174.755,00Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.16.01.06.001. 18.690.000,00 7.484.755,00 - 26.174.755,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.16.01.06.001.001. 18.690.000,00 7.484.755,00 - 26.174.755,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.16.01.06.006. 10.830.000,00 2.170.000,00 - 13.000.000,00Penyusunan RKA dan DPPA 1.16.01.06.006.001. 10.830.000,00 2.170.000,00 - 13.000.000,00Penyusunan RKA dan DPPA 1.16.01.06.007. 8.430.000,00 3.570.000,00 - 12.000.000,00Penyusunan Rencana Kerja 1.16.01.06.007.005. 8.430.000,00 3.570.000,00 - 12.000.000,00Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 1.16.01.13. 47.210.000,00 59.207.700,00 - 106.417.700,00Program Peningkatan Pelayanan Prima 1.16.01.13.001. 15.730.000,00 4.270.000,00 - 20.000.000,00Penyusunan Laporan IKM 1.16.01.13.001.001. 15.730.000,00 4.270.000,00 - 20.000.000,00Penyusunan Laporan IKM 1.16.01.13.014. 15.740.000,00 36.898.500,00 - 52.638.500,00Pelatihan ISO 1.16.01.13.014.001. 15.740.000,00 36.898.500,00 - 52.638.500,00Pelatihan ISO 1.16.01.13.015. 15.740.000,00 18.039.200,00 - 33.779.200,00Pelatihan Public Speaking bagi Petugas Pelayanan 1.16.01.13.015.001. 15.740.000,00 18.039.200,00 - 33.779.200,00Pelatihan Public Speaking bagi Pegawai BP2T 1.16.01.14. 33.780.000,00 180.000,00 - 33.960.000,00Program Pengembangan Data/Informasi 1.16.01.14.007. 33.780.000,00 180.000,00 - 33.960.000,00Pengelolaan Website SKPD 1.16.01.14.007.001. 33.780.000,00 180.000,00 - 33.960.000,00Pengelolaan Website SKPD 1.17. 501.208.643,00 2.523.419.410,00 41.425.000,00 3.066.053.053,00KEBUDAYAAN 1.17.01. 501.208.643,00 2.523.419.410,00 41.425.000,00 3.066.053.053,00DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1.17.01.01. 184.843.643,00 504.614.910,00 - 689.458.553,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.17.01.01.001. - 6.135.000,00 - 6.135.000,00Penyediaan jasa surat menyurat 1.17.01.01.001.001. - 6.135.000,00 - 6.135.000,00Penyediaan jasa surat menyurat. 1.17.01.01.002. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.17.01.01.002.001. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.17.01.01.008. 2.100.000,00 67.497.860,00 - 69.597.860,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.17.01.01.008.001. 2.100.000,00 67.497.860,00 - 69.597.860,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.17.01.01.010. 4.200.000,00 57.737.050,00 - 61.937.050,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.17.01.01.010.001. 4.200.000,00 57.737.050,00 - 61.937.050,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.17.01.01.011. 36.060.000,00 132.985.000,00 - 169.045.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.17.01.01.011.001. 36.060.000,00 132.985.000,00 - 169.045.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.17.01.01.012. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.17.01.01.012.001. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.17.01.01.015. - 3.660.000,00 - 3.660.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kode Halaman 62 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.17.01.01.015.001. - 3.660.000,00 - 3.660.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.17.01.01.017. 4.200.000,00 49.600.000,00 - 53.800.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.17.01.01.017.001. 4.200.000,00 49.600.000,00 - 53.800.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.17.01.01.018. 35.640.000,00 126.500.000,00 - 162.140.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.17.01.01.018.001. 35.640.000,00 126.500.000,00 - 162.140.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.17.01.01.019. 102.643.643,00 22.500.000,00 - 125.143.643,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.17.01.01.019.001. 102.643.643,00 22.500.000,00 - 125.143.643,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.17.01.02. - 23.252.000,00 41.425.000,00 64.677.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.17.01.02.007. - - 41.425.000,00 41.425.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.17.01.02.007.001. - - 41.425.000,00 41.425.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.17.01.02.024. - 5.392.000,00 - 5.392.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.17.01.02.024.001. - 5.392.000,00 - 5.392.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.17.01.02.028. - 17.860.000,00 - 17.860.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.17.01.02.028.001. - 17.860.000,00 - 17.860.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.17.01.03. - 24.750.000,00 - 24.750.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.17.01.03.002. - 24.750.000,00 - 24.750.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.17.01.03.002.001. - 24.750.000,00 - 24.750.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.17.01.05. - 27.000.000,00 - 27.000.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.17.01.05.003. - 27.000.000,00 - 27.000.000,00Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.17.01.05.003.001. - 27.000.000,00 - 27.000.000,00Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.17.01.06. 56.905.000,00 14.299.000,00 - 71.204.000,00Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.17.01.06.006. 23.300.000,00 8.800.000,00 - 32.100.000,00Penyusunan RKA dan DPPA 1.17.01.06.006.001. 23.300.000,00 8.800.000,00 - 32.100.000,00Penyusunan RKA dan DPPA 1.17.01.06.027. 27.005.000,00 5.133.000,00 - 32.138.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1.17.01.06.027.003. 27.005.000,00 5.133.000,00 - 32.138.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1.17.01.06.064. 6.600.000,00 366.000,00 - 6.966.000,00Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja (PKK, TEPPA, Fisik dan Keuangan) 1.17.01.06.064.001. 6.600.000,00 366.000,00 - 6.966.000,00Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja (PKK, TEPPA, Fisik dan Keuangan) 1.17.01.16. 700.000,00 24.064.350,00 - 24.764.350,00Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.17.01.16.14. 700.000,00 24.064.350,00 - 24.764.350,00Registrasi Cagar Budaya 1.17.01.16.14.001. 700.000,00 24.064.350,00 - 24.764.350,00Registrasi Cagar Budaya 1.17.01.17. 73.295.000,00 749.161.050,00 - 822.456.050,00Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.17.01.17.08. 8.255.000,00 119.945.000,00 - 128.200.000,00Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah dalam rangka memperingati hari jadi Kota Pontianak 1.17.01.17.08.001. 8.255.000,00 119.945.000,00 - 128.200.000,00Penyelenggaraan Fasilitasi Pemilihan Bujang dan Dare Kota Pontianak 1.17.01.17.10. 26.615.000,00 226.002.050,00 - 252.617.050,00Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Bernuansa Rekonsilasi Etnik 1.17.01.17.10.001. 12.890.000,00 143.050.050,00 - 155.940.050,00Fasilitasi Penyelenggaraan Gebyar Malam Tahun Baru Kode Halaman 63 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.17.01.17.10.002. 5.950.000,00 37.202.000,00 - 43.152.000,00Fasiitasi Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Gawai Dayak 1.17.01.17.10.003. 7.775.000,00 45.750.000,00 - 53.525.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Cap Go Meh 1.17.01.17.12. 13.875.000,00 122.980.000,00 - 136.855.000,00Festival Budaya Bernuansa Islami 1.17.01.17.12.001. 4.475.000,00 56.750.000,00 - 61.225.000,00Fasilitasi penyelenggaraan festifal hadrah 1.17.01.17.12.003. 4.475.000,00 39.155.000,00 - 43.630.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan festival seni budaya melayu 1.17.01.17.12.004. 4.925.000,00 27.075.000,00 - 32.000.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Qasidah 1.17.01.17.17. 11.375.000,00 102.300.000,00 - 113.675.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan Gelar Permainan Rakyat 1.17.01.17.17.002. 11.375.000,00 102.300.000,00 - 113.675.000,00Penyelenggaraan kegiatan fasilitasi gelar permainan rakyat meriam karbit 1.17.01.17.18. 700.000,00 31.800.000,00 - 32.500.000,00Fasilitasi Pawai Budaya Keagamaan 1.17.01.17.18.001. 700.000,00 31.800.000,00 - 32.500.000,00Fasilitasi Pawai Budaya Keagamaan 1.17.01.17.19. 3.275.000,00 42.525.000,00 - 45.800.000,00Seminar Budaya Melayu 1.17.01.17.19.001. 3.275.000,00 42.525.000,00 - 45.800.000,00Seminar Budaya Melayu Saprahan 1.17.01.17.20. 4.675.000,00 72.225.000,00 - 76.900.000,00Festival Seprahan tingkat SLTA 1.17.01.17.20.001. 4.675.000,00 72.225.000,00 - 76.900.000,00Festival Seprahan tingkat SLTA 1.17.01.17.21. 4.525.000,00 31.384.000,00 - 35.909.000,00Pembinaan Bujang Dare Kota Pontianak 1.17.01.17.21.001. 4.525.000,00 31.384.000,00 - 35.909.000,00Pembinaan Bujang Dare Kota Pontianak 1.17.01.18. 24.400.000,00 381.035.000,00 - 405.435.000,00Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.17.01.18.016. 7.700.000,00 81.425.000,00 - 89.125.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Equator 1.17.01.18.016.001. 7.700.000,00 81.425.000,00 - 89.125.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Equator 1.17.01.18.06. 2.975.000,00 52.300.000,00 - 55.275.000,00Pembinaan sanggar seni dan Budaya di Kota Pontianak 1.17.01.18.06.001. 2.975.000,00 52.300.000,00 - 55.275.000,00Pembinaan sanggar seni dan Budaya di Kota Pontianak 1.17.01.18.11. 1.300.000,00 65.700.000,00 - 67.000.000,00Pengadaan Peralatan Musik dan baju seragam 1.17.01.18.11.001. 1.300.000,00 65.700.000,00 - 67.000.000,00Pengadaan Peralatan Musik dan baju seragam 1.17.01.18.12. - 14.810.000,00 - 14.810.000,00Monitoring dan Evaluasi Peredaran Film 1.17.01.18.12.001. - 14.810.000,00 - 14.810.000,00Monitoring dan Evaluasi Peredaran Film 1.17.01.18.13. 7.025.000,00 126.700.000,00 - 133.725.000,00Fasilitasi Misi Kesenian Pawai Budaya 1.17.01.18.13.001. 7.025.000,00 126.700.000,00 - 133.725.000,00Fasilitasi Misi Kesenian Pawai Budaya 1.17.01.18.14. 5.400.000,00 40.100.000,00 - 45.500.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Tundang 1.17.01.18.14.002. 5.400.000,00 40.100.000,00 - 45.500.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Tundang,Syair dan Pantun 1.17.01.19. 131.285.000,00 449.256.350,00 - 580.541.350,00Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.17.01.19.20. 35.415.000,00 157.410.000,00 - 192.825.000,00Pengadaan dan Pendistribusian Bahan Promosi Pariwisata 1.17.01.19.20.001. 35.415.000,00 157.410.000,00 - 192.825.000,00Pengadaan dan Pendistribusian Bahan Promosi Pariwisata 1.17.01.19.24. 65.620.000,00 149.760.000,00 - 215.380.000,00Penyelenggaraan Pesona Kulminasi Matahari 1.17.01.19.24.001. 65.620.000,00 149.760.000,00 - 215.380.000,00Penyelenggaraan Pesona Kulminasi Matahari 1.17.01.19.25. 18.750.000,00 3.586.350,00 - 22.336.350,00Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata 1.17.01.19.25.001. 18.750.000,00 3.586.350,00 - 22.336.350,00Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata Kode Halaman 64 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.17.01.19.26. 11.500.000,00 138.500.000,00 - 150.000.000,00Festival Kuliner 1.17.01.19.26.001. 11.500.000,00 138.500.000,00 - 150.000.000,00Festival Kuliner 1.17.01.20. 1.400.000,00 51.305.000,00 - 52.705.000,00Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.17.01.20.03. 700.000,00 13.375.000,00 - 14.075.000,00Penyusunan dan Pemutahiran database Usaha Pariwisata 1.17.01.20.03.001. 700.000,00 13.375.000,00 - 14.075.000,00Penyusunan dan Pemutahiran database Usaha Pariwisata 1.17.01.20.08. 700.000,00 37.930.000,00 - 38.630.000,00Monitoring dan Evaluasi Usaha Pariwisata di Kota Pontianak 1.17.01.20.08.001. 700.000,00 37.930.000,00 - 38.630.000,00Monitoring dan Evaluasi Usaha Pariwisata di Kota Pontianak 1.17.01.21. 19.500.000,00 217.996.750,00 - 237.496.750,00Program Pengembangan Kemitraan 1.17.01.21.016. 5.125.000,00 37.070.200,00 - 42.195.200,00Pelatihan Manajemen dan Pelayanan Hotel 1.17.01.21.016.001. 5.125.000,00 37.070.200,00 - 42.195.200,00Pelatihan Manajemen dan Pelayanan Hotel 1.17.01.21.13.001. 8.250.000,00 36.650.850,00 - 44.900.850,00Pembinaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Kota Pontianak 1.17.01.21.14. 8.250.000,00 36.650.850,00 - 44.900.850,00Lomba Fotografi Destinasi Wisata 1.17.01.21.14. 6.125.000,00 144.275.700,00 - 150.400.700,00Sosialisasi sub sektor ekonomi kreatif 1.17.01.21.14.001. 6.125.000,00 144.275.700,00 - 150.400.700,00Lomba Fotografi Destinasi Wisata 1.17.01.22. 8.880.000,00 56.685.000,00 - 65.565.000,00Program Revitalisasi Objek Wisata 1.17.01.22.02. 6.780.000,00 22.810.000,00 - 29.590.000,00Perawatan dan Pemeliharaan Tugu Khatulistiwa 1.17.01.22.02.001. 6.780.000,00 22.810.000,00 - 29.590.000,00Perawatan dan Pemeliharaan Tugu Khatulistiwa 1.17.01.22.03. 2.100.000,00 33.875.000,00 - 35.975.000,00Perawatan dan Pemeliharaan Stegher alun kapuas dan stegher tugu khatulistiwa 1.17.01.22.03.001. 2.100.000,00 33.875.000,00 - 35.975.000,00Perawatan dan Pemeliharaan Stegher alun kapuas dan stegher tugu khatulistiwa 1.18. 442.990.000,00 3.305.466.000,00 600.500.000,00 4.348.956.000,00KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.18.01. 442.990.000,00 3.305.466.000,00 600.500.000,00 4.348.956.000,00DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.18.01.01. 122.680.000,00 236.168.640,00 23.000.000,00 381.848.640,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.18.01.01.001. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat 1.18.01.01.001.001. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat. 1.18.01.01.002. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.18.01.01.002.001. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.18.01.01.008. 24.180.000,00 68.168.640,00 - 92.348.640,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.18.01.01.008.001. 24.180.000,00 68.168.640,00 - 92.348.640,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.18.01.01.010. 27.000.000,00 36.000.000,00 - 63.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.18.01.01.010.001. 27.000.000,00 36.000.000,00 - 63.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.18.01.01.011. 4.200.000,00 15.000.000,00 - 19.200.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.18.01.01.011.001. 4.200.000,00 15.000.000,00 - 19.200.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.18.01.01.012. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.18.01.01.012.001. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.18.01.01.013. - - 20.000.000,00 20.000.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.18.01.01.013.001. - - 20.000.000,00 20.000.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kode Halaman 65 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.18.01.01.015. - 3.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.18.01.01.015.001. - 3.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.18.01.01.017. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.18.01.01.017.001. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.18.01.01.018. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.18.01.01.018.001. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.18.01.01.019. 67.300.000,00 5.000.000,00 - 72.300.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.18.01.01.019.001. 67.300.000,00 5.000.000,00 - 72.300.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.18.01.015. 93.625.000,00 1.033.220.000,00 - 1.126.845.000,00Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.18.01.015.002. 4.025.000,00 55.975.000,00 - 60.000.000,00Fasilitasi Bela Negara 1.18.01.015.002.001. 4.025.000,00 55.975.000,00 - 60.000.000,00Fasilitasi Bela Negara 1.18.01.015.003. 28.200.000,00 458.545.000,00 - 486.745.000,00Pemilihan Calon Paskibraka Kota Pontianak 1.18.01.015.003.001. 28.200.000,00 458.545.000,00 - 486.745.000,00Seleksi/Pembentukan Tim Paskibra dan Study Wisata Paskibra Kota Pontianak 1.18.01.015.004. 6.250.000,00 72.550.000,00 - 78.800.000,00Fasilitasi Kreativitas/Daya Cipta Pemuda Dalam Rangka Memperingati Hari Sumpah Pemuda 1.18.01.015.004.001. 6.250.000,00 72.550.000,00 - 78.800.000,00Fasilitasi Kreativitas/Daya Cipta Pemuda Dalam Rangka Memperingati Hari Sumpah Pemuda 1.18.01.015.005. 8.050.000,00 58.975.000,00 - 67.025.000,00Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Pontianak 1.18.01.015.005.001. 8.050.000,00 58.975.000,00 - 67.025.000,00Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Pontianak 1.18.01.015.007. 4.275.000,00 48.625.000,00 - 52.900.000,00Fasilitasi Pertukaran Pemuda Antar Negara Jambore Pemuda Indonesia dan Bulan Bhakti Pemuda Antar Propinsi 1.18.01.015.007.001. 4.275.000,00 48.625.000,00 - 52.900.000,00Fasilitasi Pertukaran Pemuda Antar Negara Jambore Pemuda Indonesia dan Bulan Bhakti Pemuda Antar Propinsi 1.18.01.015.008. 8.700.000,00 41.150.000,00 - 49.850.000,00Fasilitasi Bhakti Sosial Kepemudaan 1.18.01.015.008.001. 8.700.000,00 41.150.000,00 - 49.850.000,00Fasilitasi Bhakti Sosial Kepemudaan 1.18.01.015.009. 7.500.000,00 54.900.000,00 - 62.400.000,00Bhakti Purna Paskibra 1.18.01.015.009.001. 7.500.000,00 54.900.000,00 - 62.400.000,00Bhakti Purna Paskibra 1.18.01.015.010. 7.250.000,00 119.350.000,00 - 126.600.000,00Pekan Kreasi Pemuda Kota Pontianak 1.18.01.015.010.001. 7.250.000,00 119.350.000,00 - 126.600.000,00Pekan Kreasi Pemuda Kota Pontianak 1.18.01.015.011. 2.825.000,00 42.200.000,00 - 45.025.000,00Fasilitasi Lomba Tata Upacara Pengibaran Bendera 1.18.01.015.011.001. 2.825.000,00 42.200.000,00 - 45.025.000,00Fasilitasi Lomba Tata Upacara Pengibaran Bendera 1.18.01.015.012. 8.500.000,00 49.000.000,00 - 57.500.000,00Fasilitasi Bina Lingkungan 1.18.01.015.012.001. 8.500.000,00 49.000.000,00 - 57.500.000,00Fasilitasi Bina Lingkungan 1.18.01.015.017. 8.050.000,00 31.950.000,00 - 40.000.000,00Dialog Kepemudaan 1.18.01.015.017.001. 8.050.000,00 31.950.000,00 - 40.000.000,00Dialog Kepemudaan 1.18.01.02. - 33.500.000,00 - 33.500.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.18.01.02.022. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.18.01.02.022.001. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kode Halaman 66 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.18.01.02.024. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.18.01.02.024.001. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.18.01.02.026. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.18.01.02.026.001. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.18.01.020. 169.980.000,00 1.858.142.360,00 - 2.028.122.360,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.18.01.020.001. - 123.986.000,00 - 123.986.000,00Pendampingan Atlit KEJURNAS/KEJURDA/POPNAS 1.18.01.020.001.001. - 123.986.000,00 - 123.986.000,00Pendampingan Atlit KEJURNAS/KEJURDA/POPNAS 1.18.01.020.003. - 542.950.000,00 - 542.950.000,00Penunjang Fasilitasi POPDA 1.18.01.020.003.001. - 542.950.000,00 - 542.950.000,00Penunjang Fasilitasi POPDA 1.18.01.020.005. 10.350.000,00 64.650.000,00 - 75.000.000,00Bola Premier 1.18.01.020.005.001. 10.350.000,00 64.650.000,00 - 75.000.000,00Bola Premier 1.18.01.020.006. 86.645.000,00 514.066.360,00 - 600.711.360,00Identifikasi Bakat dan Potensi atlet Pelajar SD dan SMP 1.18.01.020.006.001. 86.645.000,00 514.066.360,00 - 600.711.360,00Identifikasi Bakat dan Potensi atlet Pelajar SD SMP dan SMA 1.18.01.020.009. 8.175.000,00 26.825.000,00 - 35.000.000,00Fasilitasi Hari Olahraga Nasional 1.18.01.020.009.001. 8.175.000,00 26.825.000,00 - 35.000.000,00Fasilitasi Hari Olahraga Nasional 1.18.01.020.011. 43.710.000,00 86.290.000,00 - 130.000.000,00Fasilitasi Senam dan Jalan Sehat se Kota Pontianak 1.18.01.020.011.002. 43.710.000,00 86.290.000,00 - 130.000.000,00Fasilitasi Senam Sehat dan Jalan Santai 6 Kecamatan 1.18.01.020.014. 10.750.000,00 384.725.000,00 - 395.475.000,00Fasilitasi Pekan Olahraga Pelajar Daerah 1.18.01.020.014.001. 10.750.000,00 384.725.000,00 - 395.475.000,00Fasilitasi Pekan Olahraga Pelajar Daerah 1.18.01.020.015. 10.350.000,00 114.650.000,00 - 125.000.000,00Pembinaan/Lomba Olahraga Rekreasi dan Tradisional 1.18.01.020.015.001. 10.350.000,00 114.650.000,00 - 125.000.000,00Pembinaan/Lomba Olahraga Rekreasi dan Tradisional 1.18.01.021. 1.550.000,00 88.765.000,00 577.500.000,00 667.815.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1.18.01.021.001. 1.550.000,00 88.065.000,00 - 89.615.000,00Pengadaan Peralatan Olahraga 1.18.01.021.001.001. 1.550.000,00 88.065.000,00 - 89.615.000,00Pengadaan Peralatan Olahraga 1.18.01.021.008. - 700.000,00 121.300.000,00 122.000.000,00Penyusunan Perencanaan Gedung Gym 1.18.01.021.008.001. - 700.000,00 121.300.000,00 122.000.000,00Penyusunan Perencanaan FS dan DED Gedung Gym 1.18.01.021.009. - - 456.200.000,00 456.200.000,00Pengadaan Perlengkapan Kolam Renang di Jl. Ujung Pandang Dalam Kec. Pontianak Kota 1.18.01.021.009.001. - - 456.200.000,00 456.200.000,00Pengadaan Perlengkapan Kolam Renang di Jl. Ujung Pandang Dalam Kec. Pontianak Kota 1.18.01.03. - 20.500.000,00 - 20.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.18.01.03.002. - 20.500.000,00 - 20.500.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.18.01.03.002.001. - 20.500.000,00 - 20.500.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.18.01.05. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.18.01.05.001. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.18.01.05.001.001. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal Kode Halaman 67 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.18.01.11. 14.755.000,00 4.320.000,00 - 19.075.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 1.18.01.11.001. 14.755.000,00 4.320.000,00 - 19.075.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.18.01.11.001.011. 14.755.000,00 4.320.000,00 - 19.075.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP,LPPD,SPIP,RENJA) 1.18.01.12. 34.750.000,00 7.550.000,00 - 42.300.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan 1.18.01.12.001. 26.700.000,00 3.650.000,00 - 30.350.000,00Penyusunan Laporan Keuangan 1.18.01.12.001.008. 26.700.000,00 3.650.000,00 - 30.350.000,00Penyusunan Laporan Keuangan (PKK, TEPPA dan MONEV RENJA) 1.18.01.12.009. 8.050.000,00 3.900.000,00 - 11.950.000,00Penyusunan Rencana Kerja 1.18.01.12.009.001. 8.050.000,00 3.900.000,00 - 11.950.000,00Penyusunan Rencana Kerja (RKT,RKA,DPA, DPAP) 1.18.01.13. 5.650.000,00 3.300.000,00 - 8.950.000,00Program Peningkatan Pelayanan Prima 1.18.01.13.001. 5.650.000,00 3.300.000,00 - 8.950.000,00Penyusunan Laporan IKM 1.18.01.13.001.001. 5.650.000,00 3.300.000,00 - 8.950.000,00Penyusunan Laporan IKM 1.19. 2.803.799.085,00 3.372.028.560,00 590.331.150,00 6.766.158.795,00KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.19.01. 448.915.000,00 1.138.675.320,00 - 1.587.590.320,00KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK 1.19.01.01. 58.800.000,00 241.870.320,00 - 300.670.320,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.19.01.01.002. - 13.200.000,00 - 13.200.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.19.01.01.002.001. - 13.200.000,00 - 13.200.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.19.01.01.008. - 34.890.320,00 - 34.890.320,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.19.01.01.008.001. - 34.890.320,00 - 34.890.320,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.19.01.01.010. - 32.605.000,00 - 32.605.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.19.01.01.010.001. - 32.605.000,00 - 32.605.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.19.01.01.011. 3.600.000,00 30.855.000,00 - 34.455.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.19.01.01.011.001. 3.600.000,00 30.855.000,00 - 34.455.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.19.01.01.012. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.19.01.01.012.001. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.19.01.01.015. - 2.820.000,00 - 2.820.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.19.01.01.015.001. - 2.820.000,00 - 2.820.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.19.01.01.017. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.19.01.01.017.001. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.19.01.01.018. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.19.01.01.018.001. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.19.01.01.019. 55.200.000,00 21.500.000,00 - 76.700.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.19.01.01.019.001. 55.200.000,00 21.500.000,00 - 76.700.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.19.01.01.020. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah 1.19.01.01.020.001. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah Kode Halaman 68 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.19.01.02. - 26.142.000,00 - 26.142.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.19.01.02.024. - 5.392.000,00 - 5.392.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.19.01.02.024.001. - 5.392.000,00 - 5.392.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.19.01.02.049. - 20.750.000,00 - 20.750.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.19.01.02.049.001. - 20.750.000,00 - 20.750.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.19.01.024. 343.475.000,00 760.957.000,00 - 1.104.432.000,00Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.19.01.024.001. 124.920.000,00 21.460.000,00 - 146.380.000,00Fasilitasi Kominda 1.19.01.024.001.001. 124.920.000,00 21.460.000,00 - 146.380.000,00Fasilitasi Kominda 1.19.01.024.002. 12.000.000,00 87.648.000,00 - 99.648.000,00Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara 1.19.01.024.002.001. 12.000.000,00 87.648.000,00 - 99.648.000,00Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara 1.19.01.024.003. 41.520.000,00 155.756.000,00 - 197.276.000,00Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama 1.19.01.024.003.002. 41.520.000,00 155.756.000,00 - 197.276.000,00Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama 1.19.01.024.010. 36.800.000,00 11.175.000,00 - 47.975.000,00Monitoring Orang Asing di Kota Pontianak 1.19.01.024.010.001. 36.800.000,00 11.175.000,00 - 47.975.000,00Monitoring Orang Asing di Kota Pontianak 1.19.01.024.014. 22.560.000,00 176.466.000,00 - 199.026.000,00Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan 1.19.01.024.014.001. 22.560.000,00 176.466.000,00 - 199.026.000,00Dialog Forum Pembauran Kebangsaan 1.19.01.024.015. 28.250.000,00 40.900.000,00 - 69.150.000,00Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 1.19.01.024.015.001. 28.250.000,00 40.900.000,00 - 69.150.000,00Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 1.19.01.024.017. 77.425.000,00 267.552.000,00 - 344.977.000,00Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) 1.19.01.024.017.001. 77.425.000,00 267.552.000,00 - 344.977.000,00Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) 1.19.01.025. 21.440.000,00 44.306.000,00 - 65.746.000,00Program Pembinaan Sosial Politik 1.19.01.025.01. 17.160.000,00 4.544.000,00 - 21.704.000,00Fasilitasi Tim Verifikasi Peneliti pemeriksa bantuan kepada partai politik 1.19.01.025.01.029. 17.160.000,00 4.544.000,00 - 21.704.000,00Fasilitasi Tim Verifikasi Peneliti pemeriksa bantuan kepada partai politik 1.19.01.025.11. - 16.500.000,00 - 16.500.000,00Monitoring dan Evaluasi LSM dan Ormas 1.19.01.025.11.002. - 16.500.000,00 - 16.500.000,00Monitoring dan Evaluasi LSM dan Ormas 1.19.01.025.21. 4.280.000,00 23.262.000,00 - 27.542.000,00Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik 1.19.01.025.21.002. 4.280.000,00 23.262.000,00 - 27.542.000,00Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik 1.19.01.03. - 14.250.000,00 - 14.250.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.19.01.03.002. - 14.250.000,00 - 14.250.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.19.01.03.002.001. - 14.250.000,00 - 14.250.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.19.01.05. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.19.01.05.003. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.19.01.05.003.001. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.19.01.11. 18.900.000,00 14.100.000,00 - 33.000.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 1.19.01.11.001. 9.450.000,00 7.050.000,00 - 16.500.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kode Halaman 69 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.19.01.11.001.010. 9.450.000,00 7.050.000,00 - 16.500.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.19.01.11.011. 9.450.000,00 7.050.000,00 - 16.500.000,00Penyusunan Rencana Kerja 1.19.01.11.011.001. 9.450.000,00 7.050.000,00 - 16.500.000,00Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 1.19.01.13. 6.300.000,00 7.050.000,00 - 13.350.000,00Program Peningkatan Pelayanan Prima 1.19.01.13.001. 6.300.000,00 7.050.000,00 - 13.350.000,00Penyusunan Laporan IKM 1.19.01.13.001.001. 6.300.000,00 7.050.000,00 - 13.350.000,00Penyusunan Laporan IKM 1.19.02. 2.354.884.085,00 2.233.353.240,00 590.331.150,00 5.178.568.475,00SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.19.02.01. 1.024.249.085,00 550.554.240,00 - 1.574.803.325,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.19.02.01.002. - 22.800.000,00 - 22.800.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.19.02.01.002.001. - 22.800.000,00 - 22.800.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.19.02.01.008. 15.840.000,00 176.905.920,00 - 192.745.920,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.19.02.01.008.001. 15.840.000,00 176.905.920,00 - 192.745.920,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.19.02.01.010. 6.000.000,00 57.600.000,00 - 63.600.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.19.02.01.010.001. 6.000.000,00 57.600.000,00 - 63.600.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.19.02.01.011. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.19.02.01.011.001. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.19.02.01.012. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.19.02.01.012.001. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.19.02.01.015. - 5.280.000,00 - 5.280.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.19.02.01.015.001. - 5.280.000,00 - 5.280.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.19.02.01.017. 8.640.000,00 146.096.000,00 - 154.736.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.19.02.01.017.001. 8.640.000,00 146.096.000,00 - 154.736.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.19.02.01.018. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.19.02.01.018.001. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.19.02.01.019. 993.769.085,00 7.788.000,00 - 1.001.557.085,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.19.02.01.019.001. 993.769.085,00 7.788.000,00 - 1.001.557.085,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.19.02.01.061. - 28.084.320,00 - 28.084.320,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.19.02.01.061.001. - 28.084.320,00 - 28.084.320,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.19.02.01.063. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1.19.02.01.063.001. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1.19.02.016. 108.175.000,00 56.304.000,00 - 164.479.000,00Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.19.02.016.001. 7.200.000,00 29.000.000,00 - 36.200.000,00Pengamanan Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak 1.19.02.016.001.001. 7.200.000,00 29.000.000,00 - 36.200.000,00Pengamanan Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak 1.19.02.016.002. - 2.756.000,00 - 2.756.000,00Pengamanan HUT RI 1.19.02.016.002.001. - 2.756.000,00 - 2.756.000,00Pengamanan HUT RI 1.19.02.016.003. - 2.756.000,00 - 2.756.000,00Pengamanan Hajad Kota Pontianak Kode Halaman 70 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.19.02.016.003.001. - 2.756.000,00 - 2.756.000,00Pengamanan Hajad Kota Pontianak 1.19.02.016.004. 61.000.000,00 4.000.000,00 - 65.000.000,00Patroli Bersama Garnisun 1.19.02.016.004.001. 61.000.000,00 4.000.000,00 - 65.000.000,00Patroli Bersama Garnisun 1.19.02.016.005. 39.975.000,00 17.792.000,00 - 57.767.000,00Pengamanan Hari Besar Keagamaan 1.19.02.016.005.001. 39.975.000,00 17.792.000,00 - 57.767.000,00Pengamanan Hari Besar Keagamaan 1.19.02.02. 101.220.000,00 871.628.000,00 578.331.150,00 1.551.179.150,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.19.02.02.005. 3.660.000,00 - 446.000.000,00 449.660.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.19.02.02.005.001. - - 446.000.000,00 446.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.19.02.02.005.002. 3.660.000,00 - - 3.660.000,00Penunjang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.19.02.02.007. - - 41.170.000,00 41.170.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.19.02.02.007.001. - - 41.170.000,00 41.170.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.19.02.02.009. 1.020.000,00 - 53.000.000,00 54.020.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.19.02.02.009.001. - - 53.000.000,00 53.000.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.19.02.02.009.002. 1.020.000,00 - - 1.020.000,00Penunjang Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.19.02.02.010. - - 38.161.150,00 38.161.150,00Pengadaan Mebeleur 1.19.02.02.010.001. - - 38.161.150,00 38.161.150,00Pengadaan Mebeleur 1.19.02.02.024. 60.660.000,00 820.868.000,00 - 881.528.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.19.02.02.024.001. 60.660.000,00 820.868.000,00 - 881.528.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.19.02.02.049. 35.880.000,00 50.760.000,00 - 86.640.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.19.02.02.049.001. 35.880.000,00 50.760.000,00 - 86.640.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.19.02.023. 1.025.880.000,00 351.003.000,00 12.000.000,00 1.388.883.000,00Program Penerapan dan Penegakan Hukum Daerah 1.19.02.023.001. 380.200.000,00 64.946.000,00 - 445.146.000,00Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Operasi Penegakan Hukum Daerah 1.19.02.023.001.001. 380.200.000,00 64.946.000,00 - 445.146.000,00Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Operasi Penegakan Hukum Daerah 1.19.02.023.002. 116.120.000,00 25.190.000,00 - 141.310.000,00Kegiatan Kesekretariatan PPNS, Administrasi Penyidikan dan Pelaksanaan Sidang TIPIRING 1.19.02.023.002.001. 116.120.000,00 25.190.000,00 - 141.310.000,00Kegiatan Kesekretariatan PPNS, Administrasi Penyidikan dan Pelaksanaan Sidang TIPIRING 1.19.02.023.003. 491.880.000,00 175.142.000,00 - 667.022.000,00Kegiatan terpadu penertiban dengan dinas/instansi terkait 1.19.02.023.003.001. 491.880.000,00 175.142.000,00 - 667.022.000,00Kegiatan terpadu penertiban dengan dinas/instansi terkait 1.19.02.023.004. 9.780.000,00 59.965.000,00 12.000.000,00 81.745.000,00Pencegahan Pelanggaran Perda Ketertiban Umum 1.19.02.023.004.001. 9.780.000,00 59.965.000,00 12.000.000,00 81.745.000,00Pencegahan Pelanggaran Perda Ketertiban Umum 1.19.02.023.005. 27.900.000,00 25.760.000,00 - 53.660.000,00Penyediaan Data dan Informasi 1.19.02.023.005.001. 27.900.000,00 25.760.000,00 - 53.660.000,00Penyediaan Data dan Informasi 1.19.02.026. 65.760.000,00 137.069.000,00 - 202.829.000,00Program Perlindungan Masyarakat 1.19.02.026.001. 65.760.000,00 137.069.000,00 - 202.829.000,00Lomba Kampung Aman 1.19.02.026.001.001. 65.760.000,00 137.069.000,00 - 202.829.000,00Lomba Kampung Aman 1.19.02.03. - 217.750.000,00 - 217.750.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kode Halaman 71 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.19.02.03.002. - 217.750.000,00 - 217.750.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.19.02.03.002.001. - 217.750.000,00 - 217.750.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.19.02.05. 26.600.000,00 47.395.000,00 - 73.995.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.19.02.05.003. - 34.155.000,00 - 34.155.000,00Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.19.02.05.003.001. - 34.155.000,00 - 34.155.000,00Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.19.02.05.008. 26.600.000,00 13.240.000,00 - 39.840.000,00Pelatihan PBB dan Senam Kesehatan Jasmani 1.19.02.05.008.001. 26.600.000,00 13.240.000,00 - 39.840.000,00Pelatihan Peraturan Baris Berbaris dan Senam Kesehatan Jasmani 1.19.02.09. 3.000.000,00 1.650.000,00 - 4.650.000,00Program Pelayanan Prima 1.19.02.09.001. 3.000.000,00 1.650.000,00 - 4.650.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1.19.02.09.001.001. 3.000.000,00 1.650.000,00 - 4.650.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1.20. 23.063.562.817,00 77.918.137.053,00 12.748.717.326,00 113.730.417.196,00OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN 1.20.03. 6.128.370.000,00 26.286.832.433,00 1.308.200.000,00 33.723.402.433,00SEKRETARIAT DAERAH 1.20.03.01. 1.609.080.000,00 8.679.442.550,00 - 10.288.522.550,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.03.01.001. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat 1.20.03.01.001.001. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat. 1.20.03.01.002. - 2.302.000.000,00 - 2.302.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.03.01.002.033. - 2.002.000.000,00 - 2.002.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Daerah 1.20.03.01.002.034. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.20.03.01.007. 515.720.000,00 - - 515.720.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20.03.01.007.001. 515.720.000,00 - - 515.720.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20.03.01.008. 7.800.000,00 477.433.440,00 - 485.233.440,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20.03.01.008.031. 4.200.000,00 252.758.880,00 - 256.958.880,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Walikota 1.20.03.01.008.032. 3.600.000,00 224.674.560,00 - 228.274.560,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sekretariat Terpadu 1.20.03.01.010. 27.950.000,00 198.111.700,00 - 226.061.700,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.03.01.010.001. 27.950.000,00 198.111.700,00 - 226.061.700,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.03.01.014. 31.080.000,00 795.741.000,00 - 826.821.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.20.03.01.014.002. 31.080.000,00 795.741.000,00 - 826.821.000,00Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.20.03.01.015. - 153.220.000,00 - 153.220.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.03.01.015.001. - 153.220.000,00 - 153.220.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.03.01.017. 90.300.000,00 1.833.070.000,00 - 1.923.370.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.03.01.017.001. 90.300.000,00 1.833.070.000,00 - 1.923.370.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.03.01.018. 58.320.000,00 903.233.640,00 - 961.553.640,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.03.01.018.001. 31.080.000,00 403.233.640,00 - 434.313.640,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.03.01.018.003. 27.240.000,00 500.000.000,00 - 527.240.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.20.03.01.019. 194.250.000,00 159.000.000,00 - 353.250.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kode Halaman 72 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.03.01.019.031. 7.200.000,00 74.000.000,00 - 81.200.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.20.03.01.019.033. 187.050.000,00 85.000.000,00 - 272.050.000,00Penunjang Pelayanan Kegiatan di Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.20.03.01.029. 61.800.000,00 23.801.250,00 - 85.601.250,00Verifikasi Keuangan Sekretariat 1.20.03.01.029.001. 61.800.000,00 23.801.250,00 - 85.601.250,00Verifikasi Keuangan Sekretariat 1.20.03.01.033. 74.820.000,00 25.561.000,00 - 100.381.000,00Pengendalian dan Pembinaan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pontianak 1.20.03.01.033.001. 74.820.000,00 25.561.000,00 - 100.381.000,00Pengendalian dan Pembinaan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pontianak 1.20.03.01.034. 181.700.000,00 36.855.000,00 - 218.555.000,00Peningkatan Pelayanan Kegiatan Pemerintahan 1.20.03.01.034.001. 181.700.000,00 36.855.000,00 - 218.555.000,00Peningkatan Pelayanan Kegiatan Pemerintahan 1.20.03.01.041. 4.800.000,00 155.552.500,00 - 160.352.500,00Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat 1.20.03.01.041.001. 4.800.000,00 155.552.500,00 - 160.352.500,00Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat 1.20.03.01.042. - 288.211.520,00 - 288.211.520,00Pembayaran Jasa Sopir 1.20.03.01.042.001. - 288.211.520,00 - 288.211.520,00Pembayaran Jasa Sopir 1.20.03.01.043. 180.000.000,00 48.000.000,00 - 228.000.000,00Persiapan Perlengkapan Aacara/Kegiatan Sekretariat Daerah 1.20.03.01.043.001. 180.000.000,00 48.000.000,00 - 228.000.000,00Persiapan Perlengkapan Aacara/Kegiatan Sekretariat Daerah 1.20.03.01.044. 66.600.000,00 3.600.000,00 - 70.200.000,00Penunjang Administrasi Ketatausahaan Pimpinan 1.20.03.01.044.001. 66.600.000,00 3.600.000,00 - 70.200.000,00Penunjang Administrasi Ketatausahaan Pimpinan 1.20.03.01.045. 32.280.000,00 468.600.000,00 - 500.880.000,00Sewa Gedung dan Perlengkapan kantor 1.20.03.01.045.001. 32.280.000,00 468.600.000,00 - 500.880.000,00Sewa Gedung dan Perlengkapan kantor 1.20.03.01.047. 63.060.000,00 521.500.000,00 - 584.560.000,00Penyediaan Penunjang Administrasi Perkantoran 1.20.03.01.047.001. 63.060.000,00 521.500.000,00 - 584.560.000,00Penyediaan Kelengkapan Administrasi Perkantoran 1.20.03.01.051. 18.600.000,00 277.951.500,00 - 296.551.500,00Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan Rumah Jabatan KDH dan Wakil KDH 1.20.03.01.051.001. 18.600.000,00 277.951.500,00 - 296.551.500,00Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan Rumah Jabatan KDH dan Wakil KDH 1.20.03.016. 136.200.000,00 15.810.000,00 - 152.010.000,00Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1.20.03.016.001. 8.400.000,00 14.010.000,00 - 22.410.000,00Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri 1.20.03.016.001.001. 8.400.000,00 14.010.000,00 - 22.410.000,00Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri 1.20.03.016.002. 127.800.000,00 1.800.000,00 - 129.600.000,00Pelayanan Operasional Walikota dan Wakil Walikota 1.20.03.016.002.001. 127.800.000,00 1.800.000,00 - 129.600.000,00Pelayanan Operasional Walikota dan Wakil Walikota 1.20.03.02. 111.840.000,00 2.297.760.000,00 1.308.200.000,00 3.717.800.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.03.02.005. 1.200.000,00 550.000.000,00 - 551.200.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.03.02.005.001. 1.200.000,00 550.000.000,00 - 551.200.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.03.02.006. - - 110.400.000,00 110.400.000,00Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 1.20.03.02.006.002. - - 110.400.000,00 110.400.000,00Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 1.20.03.02.007. - - 36.200.000,00 36.200.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kode Halaman 73 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.03.02.007.001. - - 36.200.000,00 36.200.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.20.03.02.008. - - 179.600.000,00 179.600.000,00Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 1.20.03.02.008.001. - - 179.600.000,00 179.600.000,00Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 1.20.03.02.009. - - 343.700.000,00 343.700.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20.03.02.009.013. - - 343.700.000,00 343.700.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Sekretariat Daerah 1.20.03.02.010. - - 170.900.000,00 170.900.000,00Pengadaan Mebeleur 1.20.03.02.010.002. - - 71.200.000,00 71.200.000,00Pengadaan Mebeleur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.20.03.02.010.003. - - 99.700.000,00 99.700.000,00Pengadaan Mebeleur Sekretariat Daerah 1.20.03.02.020. 7.200.000,00 205.500.000,00 - 212.700.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 1.20.03.02.020.002. 7.200.000,00 205.500.000,00 - 212.700.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.20.03.02.022. 6.000.000,00 120.000.000,00 - 126.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20.03.02.022.033. 6.000.000,00 120.000.000,00 - 126.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Walikota 1.20.03.02.024. 37.320.000,00 745.040.000,00 - 782.360.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.03.02.024.031. 19.800.000,00 288.190.000,00 - 307.990.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.20.03.02.024.032. 17.520.000,00 456.850.000,00 - 474.370.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Daerah 1.20.03.02.027. 8.400.000,00 147.500.000,00 - 155.900.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 1.20.03.02.027.001. 8.400.000,00 147.500.000,00 - 155.900.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 1.20.03.02.060. 4.200.000,00 323.320.000,00 - 327.520.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala barang inventaris kantor 1.20.03.02.060.001. 4.200.000,00 323.320.000,00 - 327.520.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala barang inventaris kantor Sekretariat Daerah 1.20.03.02.073. 7.200.000,00 200.000.000,00 - 207.200.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 1.20.03.02.073.001. 7.200.000,00 200.000.000,00 - 207.200.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 1.20.03.02.074. - - 143.200.000,00 143.200.000,00Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan 1.20.03.02.074.001. - - 143.200.000,00 143.200.000,00Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.20.03.02.075. - - 324.200.000,00 324.200.000,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.20.03.02.075.001. - - 324.200.000,00 324.200.000,00Rehabilitasi Kantor Walikota 1.20.03.02.088. 25.920.000,00 3.200.000,00 - 29.120.000,00Penunjang Pengadaan, Peralatan, Perlengkapan dan Meubeler 1.20.03.02.088.001. 25.920.000,00 3.200.000,00 - 29.120.000,00Penunjang Pengadaan, Peralatan, Perlengkapan dan Meubeler 1.20.03.02.089. 14.400.000,00 3.200.000,00 - 17.600.000,00Penunjang Pengadaan, Peralatan, Perlengkapan dan Rehab Sedang Berat Rumah Jabatan 1.20.03.02.089.001. 14.400.000,00 3.200.000,00 - 17.600.000,00Penunjang Pengadaan, Peralatan, Perlengkapan dan Rehab Sedang Berat Rumah Jabatan 1.20.03.025. 71.750.000,00 412.841.000,00 - 484.591.000,00Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1.20.03.025.001. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00Iuran Pemerintah Kota Pontianak 1.20.03.025.001.001. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00Pembayaran Iuran Pemerintah Kota Pontianak 1.20.03.025.002. 71.750.000,00 342.841.000,00 - 414.591.000,00Rakernas APEKSI dan Muskomwil APEKSI 1.20.03.025.002.001. 71.750.000,00 342.841.000,00 - 414.591.000,00Rakernas APEKSI Muskomwil V Kalimantan Kode Halaman 74 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.03.026. 338.180.000,00 194.849.603,00 - 533.029.603,00Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1.20.03.026.001. 6.950.000,00 27.945.000,00 - 34.895.000,00Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah 1.20.03.026.001.001. 6.950.000,00 27.945.000,00 - 34.895.000,00Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah 1.20.03.026.002. 138.240.000,00 105.977.768,00 - 244.217.768,00Fasilitasi Penyusunan Perwa dan Keputusan Walikota 1.20.03.026.002.001. 138.240.000,00 105.977.768,00 - 244.217.768,00Fasilitasi Penyusunan Perwa dan Keputusan Walikota 1.20.03.026.003. 192.990.000,00 60.926.835,00 - 253.916.835,00Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah 1.20.03.026.003.001. 192.990.000,00 60.926.835,00 - 253.916.835,00Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah 1.20.03.027. 353.300.000,00 3.614.025.000,00 - 3.967.325.000,00Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.20.03.027.003. 219.200.000,00 3.416.865.000,00 - 3.636.065.000,00Pembekalan wawasan bagi pengurus RT/RW 1.20.03.027.003.001. 219.200.000,00 3.416.865.000,00 - 3.636.065.000,00Pembekalan wawasan bagi pengurus RT/RW 1.20.03.027.004. 134.100.000,00 197.160.000,00 - 331.260.000,00Koordinasi Batas Wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten sekitarnya 1.20.03.027.004.001. 72.000.000,00 32.660.000,00 - 104.660.000,00Pendampingan Ferivikasi Batas Wilayah Antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya 1.20.03.027.004.002. 62.100.000,00 164.500.000,00 - 226.600.000,00Identifikasi Batas Wilayah Kota Pontianak 1.20.03.03. 13.200.000,00 262.500.000,00 - 275.700.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.03.03.002. 4.800.000,00 159.500.000,00 - 164.300.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.03.03.002.001. 4.800.000,00 159.500.000,00 - 164.300.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.03.03.005. 8.400.000,00 103.000.000,00 - 111.400.000,00Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.20.03.03.005.001. 8.400.000,00 103.000.000,00 - 111.400.000,00Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.20.03.031. 66.700.000,00 78.220.000,00 - 144.920.000,00Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan 1.20.03.031.010. 66.700.000,00 78.220.000,00 - 144.920.000,00Fasilitasi Koordinasi Antar Instansi dan Kerjasama Daerah 1.20.03.031.010.001. 66.700.000,00 78.220.000,00 - 144.920.000,00Fasilitasi Koordinasi Antar Instansi dan Kerjasama Daerah 1.20.03.046. 557.885.000,00 416.916.990,00 - 974.801.990,00Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 1.20.03.046.003. 86.400.000,00 78.186.800,00 - 164.586.800,00Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa 1.20.03.046.003.001. 86.400.000,00 78.186.800,00 - 164.586.800,00Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa 1.20.03.046.004. 103.800.000,00 38.074.800,00 - 141.874.800,00Penyusunan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak 1.20.03.046.004.001. 103.800.000,00 38.074.800,00 - 141.874.800,00Penyusunan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak 1.20.03.046.005. 88.440.000,00 39.560.000,00 - 128.000.000,00Sosialisasi dan Monitoring Penyaluran Raskin 1.20.03.046.005.001. 88.440.000,00 39.560.000,00 - 128.000.000,00Sosialisasi dan Monitoring Penyaluran Raskin 1.20.03.046.006. 113.240.000,00 77.647.450,00 - 190.887.450,00Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak 1.20.03.046.006.001. 113.240.000,00 77.647.450,00 - 190.887.450,00Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak 1.20.03.046.007. 41.850.000,00 127.984.090,00 - 169.834.090,00Fasilitasi Lembaga Pemantau Independen (LPI) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 1.20.03.046.007.001. 41.850.000,00 127.984.090,00 - 169.834.090,00Fasilitasi Lembaga Pemantau Independen (LPI) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 1.20.03.046.008. 124.155.000,00 55.463.850,00 - 179.618.850,00Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan (PPSP) Kota Pontianak Kode Halaman 75 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.03.046.008.001. 124.155.000,00 55.463.850,00 - 179.618.850,00Operasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Kota Pontianak dan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK) 1.20.03.05. 12.120.000,00 173.200.000,00 - 185.320.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.03.05.010. 12.120.000,00 173.200.000,00 - 185.320.000,00Peningkatan dan Pengembangan SDM Sekretariat 1.20.03.05.010.001. 12.120.000,00 173.200.000,00 - 185.320.000,00Peningkatan dan Pengembangan SDM Sekretariat 1.20.03.069. 28.950.000,00 435.687.500,00 - 464.637.500,00Program Pelayanan Ibadah Haji 1.20.03.069.001. 5.550.000,00 104.179.000,00 - 109.729.000,00Manasik Haji massal 1.20.03.069.001.001. 5.550.000,00 104.179.000,00 - 109.729.000,00Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Manasik Haji Kota Pontianak 1.20.03.069.002. 11.550.000,00 173.198.000,00 - 184.748.000,00Pengiriman TPHD / TKHD 1.20.03.069.002.001. 11.550.000,00 173.198.000,00 - 184.748.000,00Pengiriman TPHD / TKHD 1.20.03.069.003. 11.850.000,00 158.310.500,00 - 170.160.500,00Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Jamaah Haji 1.20.03.069.003.001. 11.850.000,00 158.310.500,00 - 170.160.500,00Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Jamaah Haji Kota Pontianak 1.20.03.070. 769.495.000,00 817.921.965,00 - 1.587.416.965,00Program Peningkatan Efektifitas Dan Efisiensi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah 1.20.03.070.001. - 57.811.000,00 - 57.811.000,00Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1.20.03.070.001.001. - 57.811.000,00 - 57.811.000,00Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1.20.03.070.002. 189.620.000,00 39.218.000,00 - 228.838.000,00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1.20.03.070.002.001. 189.620.000,00 39.218.000,00 - 228.838.000,00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1.20.03.070.003. 97.840.000,00 177.616.800,00 - 275.456.800,00Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan (Gladi Pemerintahan) 1.20.03.070.003.001. 97.840.000,00 177.616.800,00 - 275.456.800,00Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan (Gladi Pemerintahan) 1.20.03.070.004. 54.720.000,00 52.574.000,00 - 107.294.000,00Penyusunan Formasi PNS Pemerintah Kota Pontianak (E-Formasi) 1.20.03.070.004.001. 54.720.000,00 52.574.000,00 - 107.294.000,00Fasilitasi Penyusunan Formasi PNS dan Pemutakhiran Data PNS Pada Aplikasi E-Formasi 1.20.03.070.005. 105.770.000,00 95.831.865,00 - 201.601.865,00Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 1.20.03.070.005.001. 80.120.000,00 58.331.865,00 - 138.451.865,00Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 1.20.03.070.005.002. 25.650.000,00 37.500.000,00 - 63.150.000,00Fasilitasi Penerapan Sistem LAKIP Berbasis Elektronik (E-LAKIP) 1.20.03.070.006. 40.000.000,00 18.502.000,00 - 58.502.000,00Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Pontianak 1.20.03.070.006.001. 40.000.000,00 18.502.000,00 - 58.502.000,00Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Pontianak 1.20.03.070.007. 89.100.000,00 90.493.700,00 - 179.593.700,00Penataan Kelembagaan 1.20.03.070.007.001. 89.100.000,00 90.493.700,00 - 179.593.700,00Penataan Kelembagaan 1.20.03.070.008. 38.895.000,00 54.832.000,00 - 93.727.000,00SOP Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 1.20.03.070.008.002. 38.895.000,00 54.832.000,00 - 93.727.000,00Penyusunan SOP Sekolah 1.20.03.070.009. 19.070.000,00 26.530.000,00 - 45.600.000,00Fasilitasi dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pontianak 1.20.03.070.009.001. 19.070.000,00 26.530.000,00 - 45.600.000,00Fasilitasi dan Evaluasi Penerapan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pontianak 1.20.03.070.011. 50.840.000,00 74.150.950,00 - 124.990.950,00Evaluasi Jabatan 1.20.03.070.011.001. 50.840.000,00 74.150.950,00 - 124.990.950,00Evaluasi Jabatan Kode Halaman 76 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.03.070.012. 83.640.000,00 130.361.650,00 - 214.001.650,00Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 1.20.03.070.012.001. 63.640.000,00 70.779.150,00 - 134.419.150,00Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 1.20.03.070.012.002. 20.000.000,00 59.582.500,00 - 79.582.500,00Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 1.20.03.071. 83.840.000,00 1.769.730.640,00 - 1.853.570.640,00Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 1.20.03.071.001. 18.000.000,00 7.060.100,00 - 25.060.100,00Press Realease 1.20.03.071.001.001. 18.000.000,00 7.060.100,00 - 25.060.100,00Press Realease 1.20.03.071.002. 24.120.000,00 668.859.000,00 - 692.979.000,00Pemasangan Iklan Advertising pada media massa 1.20.03.071.002.001. 24.120.000,00 668.859.000,00 - 692.979.000,00Pemasangan Iklan Advertising pada media massa 1.20.03.071.003. 19.560.000,00 453.075.000,00 - 472.635.000,00Dialog interaktif melalui media elektronik 1.20.03.071.003.001. 19.560.000,00 453.075.000,00 - 472.635.000,00Dialog interaktif melalui media elektronik 1.20.03.071.004. 22.160.000,00 620.561.340,00 - 642.721.340,00Kerjasama Publikasi dan Pemberitaan dengan Media Cetak dan Elektronik 1.20.03.071.004.001. 22.160.000,00 620.561.340,00 - 642.721.340,00Kerjasama Publikasi dan Pemberitaan dengan Media Cetak dan Elektronik 1.20.03.071.005. - 20.175.200,00 - 20.175.200,00Jumpa Pers 1.20.03.071.005.001. - 20.175.200,00 - 20.175.200,00Jumpa Pers 1.20.03.072. 67.320.000,00 90.412.600,00 - 157.732.600,00Program Pembinaan Perekonomian Dan BUMD 1.20.03.072.001. 67.320.000,00 90.412.600,00 - 157.732.600,00Fasilitasi Koordinasi Monitoring Evaluasi Kebijakan dan Regulasi Bidang Perekonomian Daerah 1.20.03.072.001.001. 67.320.000,00 90.412.600,00 - 157.732.600,00Fasilitasi Koordinasi Monitoring Evaluasi Kebijakan dan Regulasi Bidang Perekonomian Daerah 1.20.03.073. 363.100.000,00 53.560.000,00 - 416.660.000,00Program Pembinaan Politik Dalam Negeri 1.20.03.073.001. 363.100.000,00 53.560.000,00 - 416.660.000,00Forkorpimda 1.20.03.073.001.001. 363.100.000,00 53.560.000,00 - 416.660.000,00Fasilitasi Rapat Forkorpimda 1.20.03.074. 92.600.000,00 2.640.893.435,00 - 2.733.493.435,00Program Promosi Daerah 1.20.03.074.001. 92.600.000,00 2.640.893.435,00 - 2.733.493.435,00Program Promosi Daerah 1.20.03.074.001.001. 92.600.000,00 2.640.893.435,00 - 2.733.493.435,00Program Promosi Daerah 1.20.03.075. 113.970.000,00 339.378.100,00 - 453.348.100,00Program Kegiatan Kinerja Pemerintah 1.20.03.075.001. 81.870.000,00 196.778.100,00 - 278.648.100,00Operasional Pelaksanaan Kegiatan Upacara-upacara Dan Seremonial 1.20.03.075.001.002. 16.830.000,00 67.807.700,00 - 84.637.700,00Operasional Pelaksanaan Kegiatan Upacara Hari-hari Besar 1.20.03.075.001.003. 65.040.000,00 128.970.400,00 - 194.010.400,00Operasional Pelaksanaan Kegiatan Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 1.20.03.075.002. 32.100.000,00 142.600.000,00 - 174.700.000,00Peringatan HUT RI dan HARI JADI Kota Pontianak 1.20.03.075.002.001. 32.100.000,00 142.600.000,00 - 174.700.000,00HARI JADI Kota Pontianak (Tahlilan dan Ziarah) 1.20.03.076. 75.060.000,00 1.004.130.000,00 - 1.079.190.000,00Program Mengintensifkan Pelayanan Masyarakat 1.20.03.076.001. 75.060.000,00 1.004.130.000,00 - 1.079.190.000,00Pembinaan Posyandu 1.20.03.076.001.001. 75.060.000,00 1.004.130.000,00 - 1.079.190.000,00Fasilitasi Posyandu 1.20.03.077. 68.520.000,00 987.880.000,00 - 1.056.400.000,00Program Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama Di Kota Pontianak 1.20.03.077.001. 2.400.000,00 21.625.000,00 - 24.025.000,00Monitoring Evaluasi Pemberian bantuan rumah Ibadah Kode Halaman 77 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.03.077.001.001. 2.400.000,00 21.625.000,00 - 24.025.000,00Monitoring Evaluasi Pemberian bantuan rumah Ibadah 1.20.03.077.003. 26.280.000,00 493.574.000,00 - 519.854.000,00Pembinaan Penyuluh Agama Islam 1.20.03.077.003.001. 26.280.000,00 493.574.000,00 - 519.854.000,00Fasilitasi Guru Ngaji Tradisional 1.20.03.077.004. 16.800.000,00 125.576.000,00 - 142.376.000,00Pembinaan Lembaga Keagamaan 1.20.03.077.004.001. 16.800.000,00 125.576.000,00 - 142.376.000,00Pembinaan Lembaga Keagamaan Kota Pontianak 1.20.03.077.005. 23.040.000,00 347.105.000,00 - 370.145.000,00Pembinaan Petugas Pardhu Kifayah 1.20.03.077.005.001. 23.040.000,00 347.105.000,00 - 370.145.000,00Fasilitasi Petugas Pardhu Kifayah 1.20.03.078. 144.370.000,00 359.869.000,00 - 504.239.000,00Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan 1.20.03.078.001. 6.600.000,00 109.574.000,00 - 116.174.000,00Visualisasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak 1.20.03.078.001.001. 6.600.000,00 109.574.000,00 - 116.174.000,00Visualisasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak 1.20.03.078.003. 42.270.000,00 229.615.000,00 - 271.885.000,00Penerbitan Tabloid Warta Kota dan Buku Informasi Pembangunan 1.20.03.078.003.001. 42.270.000,00 229.615.000,00 - 271.885.000,00Penerbitan Majalah Warta Kota dan Buku Informasi Pembangunan. 1.20.03.078.006. 95.500.000,00 20.680.000,00 - 116.180.000,00Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan 1.20.03.078.006.001. 95.500.000,00 20.680.000,00 - 116.180.000,00Evaluasi Sistem Informasi Kecamatan Berbasis Internet 1.20.03.079. 422.520.000,00 167.202.650,00 - 589.722.650,00Program Pengkajian Peningkatan Sarana Informasi Hukum Dan Ranham 1.20.03.079.001. 123.120.000,00 21.088.450,00 - 144.208.450,00Penguatan Institusi Ranham Dan Pemasyarakatan 1.20.03.079.001.001. 123.120.000,00 21.088.450,00 - 144.208.450,00Penguatan Institusi Ranham Dan Pemasyarakatan 1.20.03.079.002. 104.880.000,00 70.912.250,00 - 175.792.250,00Pengkajian Produk-produk Hukum Daerah 1.20.03.079.002.001. 104.880.000,00 70.912.250,00 - 175.792.250,00Pengkajian Produk-produk Hukum Daerah 1.20.03.079.003. 118.320.000,00 62.340.750,00 - 180.660.750,00Pengembangan Dan Peningkatan Sistim JDIH 1.20.03.079.003.001. 118.320.000,00 62.340.750,00 - 180.660.750,00Pengembangan Dan Peningkatan Sistim JDIH 1.20.03.079.004. 76.200.000,00 12.861.200,00 - 89.061.200,00Monitoring Efektivitas Perda 1.20.03.079.004.001. 76.200.000,00 12.861.200,00 - 89.061.200,00Monitoring Efektivitas Perda 1.20.03.080. 110.150.000,00 576.730.100,00 - 686.880.100,00Program Pembinaan Dan Bantuan Hukum 1.20.03.080.001. 21.720.000,00 275.966.800,00 - 297.686.800,00Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Pejabat Daerah Dan Aparatur 1.20.03.080.001.001. 21.720.000,00 275.966.800,00 - 297.686.800,00Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Pejabat Daerah Dan Aparatur 1.20.03.080.002. 71.610.000,00 208.923.300,00 - 280.533.300,00Pembinaan Kadarkum 1.20.03.080.002.001. 71.610.000,00 208.923.300,00 - 280.533.300,00Pembinaan Kadarkum 1.20.03.080.003. 16.820.000,00 91.840.000,00 - 108.660.000,00Sosialisasi Undang-Undang 1.20.03.080.003.001. 16.820.000,00 91.840.000,00 - 108.660.000,00Sosialisasi Undang-Undang 1.20.03.081. 92.400.000,00 111.135.200,00 - 203.535.200,00Program Fasilitasi Jasa Konstruksi 1.20.03.081.001. 92.400.000,00 111.135.200,00 - 203.535.200,00Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Jasa Konstruksi 1.20.03.081.001.001. 92.400.000,00 111.135.200,00 - 203.535.200,00Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Jasa Konstruksi 1.20.03.09. 179.700.000,00 703.222.150,00 - 882.922.150,00Program Pelayanan Prima 1.20.03.09.009. 74.400.000,00 519.502.150,00 - 593.902.150,00Peningkatan Pelayanan Prima 1.20.03.09.009.031. 31.440.000,00 43.560.000,00 - 75.000.000,00Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kode Halaman 78 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.03.09.009.032. 42.960.000,00 165.642.150,00 - 208.602.150,00Laboratorium Inovasi Daerah 1.20.03.09.009.033. - 310.300.000,00 - 310.300.000,00Pameran Inovasi Daerah 1.20.03.09.030. 58.250.000,00 138.475.000,00 - 196.725.000,00Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1.20.03.09.030.001. 58.250.000,00 138.475.000,00 - 196.725.000,00Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1.20.03.09.059. 47.050.000,00 45.245.000,00 - 92.295.000,00Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 1.20.03.09.059.001. 47.050.000,00 45.245.000,00 - 92.295.000,00Fasilitasi Survey Kepuasan Malsyarakat (SKM) 1.20.03.11. 121.150.000,00 41.044.400,00 - 162.194.400,00Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 1.20.03.11.001. 25.950.000,00 8.880.000,00 - 34.830.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.03.11.001.009. 25.950.000,00 8.880.000,00 - 34.830.000,00Penyusunan Capaian Kinerja, LPPD dan SPIP 1.20.03.11.003. 52.000.000,00 10.500.000,00 - 62.500.000,00Penyusunan LAKIP 1.20.03.11.003.003. 52.000.000,00 10.500.000,00 - 62.500.000,00Penyusunan LAKIP, TAPKIN dan Evaluasi Kegiatan 1.20.03.11.009. 15.600.000,00 4.890.000,00 - 20.490.000,00Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah 1.20.03.11.009.001. 15.600.000,00 4.890.000,00 - 20.490.000,00Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah 1.20.03.11.010. 13.950.000,00 11.200.000,00 - 25.150.000,00Penyusunan Laporan Kebutuhan Perlengkapan 1.20.03.11.010.001. 13.950.000,00 11.200.000,00 - 25.150.000,00Penyusunan Laporan Rumah Tangga 1.20.03.11.013. 13.650.000,00 5.574.400,00 - 19.224.400,00Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD 1.20.03.11.013.001. 13.650.000,00 5.574.400,00 - 19.224.400,00Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD 1.20.03.12. 124.970.000,00 42.469.550,00 - 167.439.550,00Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan 1.20.03.12.001. 17.000.000,00 2.194.800,00 - 19.194.800,00Penyusunan Laporan Keuangan 1.20.03.12.001.003. 17.000.000,00 2.194.800,00 - 19.194.800,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.20.03.12.003. 20.250.000,00 3.750.000,00 - 24.000.000,00Penyusunan RKA 1.20.03.12.003.001. 20.250.000,00 3.750.000,00 - 24.000.000,00Penyusunan RKA 1.20.03.12.005. 87.720.000,00 36.524.750,00 - 124.244.750,00Penatausahaan Administrasi Keuangan 1.20.03.12.005.001. 87.720.000,00 36.524.750,00 - 124.244.750,00Penatausahaan Administrasi Keuangan 1.20.04. 886.643.400,00 20.681.973.550,00 477.150.000,00 22.045.766.950,00SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.01. 687.758.400,00 9.111.269.550,00 - 9.799.027.950,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.04.01.002. 27.480.000,00 564.000.000,00 - 591.480.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.04.01.002.001. 27.480.000,00 564.000.000,00 - 591.480.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.04.01.008. 5.640.000,00 339.103.200,00 - 344.743.200,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20.04.01.008.001. 5.640.000,00 339.103.200,00 - 344.743.200,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20.04.01.010. 19.440.000,00 306.772.150,00 - 326.212.150,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.04.01.010.001. 19.440.000,00 306.772.150,00 - 326.212.150,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.04.01.011. 11.400.000,00 274.046.700,00 - 285.446.700,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.04.01.011.001. 11.400.000,00 274.046.700,00 - 285.446.700,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.04.01.012. - 18.998.000,00 - 18.998.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kode Halaman 79 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.04.01.012.001. - 18.998.000,00 - 18.998.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.04.01.015. - 94.920.000,00 - 94.920.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.04.01.015.001. - 94.920.000,00 - 94.920.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.04.01.017. 57.060.000,00 1.138.240.000,00 - 1.195.300.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.04.01.017.001. 57.060.000,00 1.138.240.000,00 - 1.195.300.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.04.01.018. 82.740.000,00 4.932.159.960,00 - 5.014.899.960,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.04.01.018.001. 82.740.000,00 4.932.159.960,00 - 5.014.899.960,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.04.01.019. 308.388.400,00 231.269.060,00 - 539.657.460,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.20.04.01.019.001. 308.388.400,00 231.269.060,00 - 539.657.460,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.20.04.01.021. - 142.337.280,00 - 142.337.280,00Penyediaan kebersihan rumah jabatan 1.20.04.01.021.001. - 142.337.280,00 - 142.337.280,00Penyediaan kebersihan rumah jabatan 1.20.04.01.022. - 19.323.200,00 - 19.323.200,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Rumah Jabatan 1.20.04.01.022.001. - 19.323.200,00 - 19.323.200,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Rumah Jabatan 1.20.04.01.035. 5.640.000,00 363.200.000,00 - 368.840.000,00Pelayanan Kegiatan Anggota DPRD 1.20.04.01.035.001. 5.640.000,00 363.200.000,00 - 368.840.000,00Pelayanan Kegiatan Anggota DPRD 1.20.04.01.036. - 25.500.000,00 - 25.500.000,00Penyediaan Kegiatan Olahraga 1.20.04.01.036.001. - 25.500.000,00 - 25.500.000,00Penyediaan Kegiatan Olahraga 1.20.04.01.038. 6.120.000,00 170.000.000,00 - 176.120.000,00Penyediaan Fasilitas Kegiatan-kegiatan Kantor 1.20.04.01.038.001. 6.120.000,00 170.000.000,00 - 176.120.000,00Penyediaan Fasilitas Kegiatan-kegiatan Kantor 1.20.04.01.039. 10.850.000,00 491.400.000,00 - 502.250.000,00Penyediaan Jasa Pengamanan 1.20.04.01.039.001. 10.850.000,00 491.400.000,00 - 502.250.000,00Penyediaan Jasa Pengamanan 1.20.04.01.052. 153.000.000,00 - - 153.000.000,00Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak 1.20.04.01.052.001. 153.000.000,00 - - 153.000.000,00Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak 1.20.04.015. 139.980.000,00 10.152.608.000,00 - 10.292.588.000,00Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1.20.04.015.007. 33.060.000,00 3.985.145.000,00 - 4.018.205.000,00Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1.20.04.015.007.001. 33.060.000,00 3.985.145.000,00 - 4.018.205.000,00Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 1.20.04.015.009. 25.860.000,00 4.025.250.000,00 - 4.051.110.000,00Fasilitasi Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Pontianak 1.20.04.015.009.001. 25.860.000,00 4.025.250.000,00 - 4.051.110.000,00Fasilitasi Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Pontianak 1.20.04.015.010. - 55.000.000,00 - 55.000.000,00Penyusunan Buku Selayang Pandang 1.20.04.015.010.001. - 55.000.000,00 - 55.000.000,00Penyusunan Buku Selayang Pandang 1.20.04.015.011. 4.440.000,00 423.016.000,00 - 427.456.000,00Pelatihan Legal Drafting Peraturan Daerah 1.20.04.015.011.001. 4.440.000,00 423.016.000,00 - 427.456.000,00Pelatihan Legal Drafting Peraturan Daerah 1.20.04.015.012. 43.500.000,00 632.796.000,00 - 676.296.000,00Sosialisasi Perda Inisiatif 1.20.04.015.012.001. 43.500.000,00 632.796.000,00 - 676.296.000,00Sosialisasi Perda Inisiatif 1.20.04.015.013. 9.480.000,00 202.976.000,00 - 212.456.000,00Fasilitasi Pengakajian Perda 1.20.04.015.013.001. 9.480.000,00 202.976.000,00 - 212.456.000,00Fasilitasi Pengakajian Perda Kode Halaman 80 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.04.015.014. - 30.200.000,00 - 30.200.000,00Kerjasama ADEKSI dan ASDEKSI 1.20.04.015.014.001. - 30.200.000,00 - 30.200.000,00Kerjasama ADEKSI dan ASDEKSI 1.20.04.015.015. 23.640.000,00 798.225.000,00 - 821.865.000,00Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD 1.20.04.015.015.001. 23.640.000,00 798.225.000,00 - 821.865.000,00Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD 1.20.04.02. 28.200.000,00 760.751.000,00 477.150.000,00 1.266.101.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.04.02.006. - - 87.620.000,00 87.620.000,00Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 1.20.04.02.006.002. - - 87.620.000,00 87.620.000,00Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 1.20.04.02.009. - - 134.220.000,00 134.220.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20.04.02.009.001. - - 134.220.000,00 134.220.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20.04.02.010. - - 48.290.000,00 48.290.000,00Pengadaan Mebeleur 1.20.04.02.010.001. - - 48.290.000,00 48.290.000,00Pengadaan Mebeleur 1.20.04.02.020. 600.000,00 19.500.000,00 - 20.100.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 1.20.04.02.020.001. 600.000,00 19.500.000,00 - 20.100.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 1.20.04.02.022. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20.04.02.022.001. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20.04.02.024. 14.040.000,00 386.872.000,00 - 400.912.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.04.02.024.001. 14.040.000,00 386.872.000,00 - 400.912.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.04.02.027. - 27.000.000,00 - 27.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 1.20.04.02.027.001. - 27.000.000,00 - 27.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 1.20.04.02.029. - 15.989.000,00 - 15.989.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1.20.04.02.029.001. - 15.989.000,00 - 15.989.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1.20.04.02.042. - - 207.020.000,00 207.020.000,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.20.04.02.042.001. - - 207.020.000,00 207.020.000,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.20.04.02.046. 13.560.000,00 46.000.000,00 - 59.560.000,00Pemeliharaan Sistem dan Program Komputer 1.20.04.02.046.001. 13.560.000,00 46.000.000,00 - 59.560.000,00Pemeliharaan Sistem dan Program Komputer 1.20.04.02.049. - 230.390.000,00 - 230.390.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.20.04.02.049.001. - 230.390.000,00 - 230.390.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.20.04.03. 3.210.000,00 519.800.000,00 - 523.010.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.04.03.002. 3.210.000,00 519.800.000,00 - 523.010.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.04.03.002.001. 3.210.000,00 519.800.000,00 - 523.010.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.04.05. 4.920.000,00 130.120.000,00 - 135.040.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.04.05.001. 4.920.000,00 130.120.000,00 - 135.040.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.20.04.05.001.001. 4.920.000,00 130.120.000,00 - 135.040.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.20.04.06. 22.575.000,00 7.425.000,00 - 30.000.000,00Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.04.06.005. 7.525.000,00 2.475.000,00 - 10.000.000,00Penyusunan LAKIP 1.20.04.06.005.001. 7.525.000,00 2.475.000,00 - 10.000.000,00Penyusunan LAKIP Kode Halaman 81 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.04.06.009. 7.525.000,00 2.475.000,00 - 10.000.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 1.20.04.06.009.001. 7.525.000,00 2.475.000,00 - 10.000.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 1.20.04.06.021. 7.525.000,00 2.475.000,00 - 10.000.000,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.20.04.06.021.001. 7.525.000,00 2.475.000,00 - 10.000.000,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.20.05. 1.172.100.000,00 2.926.131.800,00 98.185.800,00 4.196.417.600,00INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK 1.20.05.01. 255.040.000,00 690.593.400,00 10.000.000,00 955.633.400,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.05.01.002. - 98.940.000,00 - 98.940.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.05.01.002.001. - 98.940.000,00 - 98.940.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.05.01.010. 34.620.000,00 108.793.400,00 - 143.413.400,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.05.01.010.001. 34.620.000,00 108.793.400,00 - 143.413.400,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.05.01.011. 29.340.000,00 53.959.000,00 - 83.299.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.05.01.011.001. 29.340.000,00 53.959.000,00 - 83.299.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.05.01.012. - 3.017.400,00 - 3.017.400,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.05.01.012.001. - 3.017.400,00 - 3.017.400,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.05.01.015. - 7.920.000,00 10.000.000,00 17.920.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.05.01.015.001. - 7.920.000,00 10.000.000,00 17.920.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.05.01.017. - 73.080.000,00 - 73.080.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.05.01.017.001. - 73.080.000,00 - 73.080.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.05.01.018. - 222.869.000,00 - 222.869.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.05.01.018.001. - 222.869.000,00 - 222.869.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.05.01.019. 140.920.000,00 - - 140.920.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.20.05.01.019.001. 140.920.000,00 - - 140.920.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.20.05.01.020. 28.800.000,00 48.774.960,00 - 77.574.960,00Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah 1.20.05.01.020.001. 28.800.000,00 48.774.960,00 - 77.574.960,00Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah 1.20.05.01.025. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00Penyediaan Spanduk dan Baliho 1.20.05.01.025.001. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00Penyediaan Spanduk dan Baliho 1.20.05.01.061. 21.360.000,00 68.439.640,00 - 89.799.640,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.20.05.01.061.001. 21.360.000,00 68.439.640,00 - 89.799.640,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.20.05.02. 9.360.000,00 112.712.000,00 88.185.800,00 210.257.800,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.05.02.009. - - 88.185.800,00 88.185.800,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20.05.02.009.001. - - 88.185.800,00 88.185.800,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20.05.02.022. - 38.150.000,00 - 38.150.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20.05.02.022.001. - 38.150.000,00 - 38.150.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20.05.02.024. 9.360.000,00 39.192.000,00 - 48.552.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.05.02.024.001. 9.360.000,00 39.192.000,00 - 48.552.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.05.02.026. - 35.370.000,00 - 35.370.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kode Halaman 82 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.05.02.026.001. - 35.370.000,00 - 35.370.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.20.05.020. 462.950.000,00 1.423.069.600,00 - 1.886.019.600,00Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.20.05.020.005. 35.400.000,00 6.190.000,00 - 41.590.000,00Inventarisasi temuan pengawasan 1.20.05.020.005.001. 35.400.000,00 6.190.000,00 - 41.590.000,00Inventarisasi Temuan Pengawasan 1.20.05.020.009. - 149.100.000,00 - 149.100.000,00Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 1.20.05.020.009.001. - 149.100.000,00 - 149.100.000,00Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 1.20.05.020.010. 64.000.000,00 600.000,00 - 64.600.000,00Pemeriksaan Akhir Jabatan 1.20.05.020.010.001. 64.000.000,00 600.000,00 - 64.600.000,00Pemeriksaan Akhir Jabatan 1.20.05.020.011. 71.950.000,00 5.000.000,00 - 76.950.000,00Inventarisasi dan Penanganan Penyampaian LP2P dan LHKPN 1.20.05.020.011.002. 71.950.000,00 5.000.000,00 - 76.950.000,00Inventarisasi dan Penanganan Penyampaian LP2P dan LHKPN 1.20.05.020.013. 286.500.000,00 871.320.000,00 - 1.157.820.000,00Operasional Pemeriksaan Reguler 1.20.05.020.013.001. 286.500.000,00 871.320.000,00 - 1.157.820.000,00Operasional Pemeriksaan Reguler 1.20.05.020.014. - 215.250.000,00 - 215.250.000,00Operasional Pemeriksaan Serentak Penyampaian/Pengesahan SPJ 1.20.05.020.014.001. - 215.250.000,00 - 215.250.000,00Operasional Pemeriksaan Serentak Penyampaian/Pengesahan SPJ 1.20.05.020.017. 5.100.000,00 31.084.600,00 - 36.184.600,00Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 1.20.05.020.017.001. 5.100.000,00 31.084.600,00 - 36.184.600,00Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 1.20.05.020.018. - 144.525.000,00 - 144.525.000,00Reviu Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Daerah (LKD 2014) 1.20.05.020.018.001. - 144.525.000,00 - 144.525.000,00Reviu Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Daerah (LKD 2014) 1.20.05.024. 80.400.000,00 600.000,00 - 81.000.000,00Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.20.05.024.002. 80.400.000,00 600.000,00 - 81.000.000,00Pemeriksaan Khusus / Kasus Pengaduan Masyarakat 1.20.05.024.002.001. 80.400.000,00 600.000,00 - 81.000.000,00Pemeriksaan Khusus / Kasus Pengaduan Masyarakat 1.20.05.03. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.05.03.002. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.05.03.002.001. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.05.046. 68.500.000,00 227.625.000,00 - 296.125.000,00Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 1.20.05.046.009. 68.500.000,00 92.250.000,00 - 160.750.000,00Evaluasi Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1.20.05.046.009.001. 68.500.000,00 92.250.000,00 - 160.750.000,00Evaluasi Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1.20.05.046.010. - 135.375.000,00 - 135.375.000,00Evaluasi Laporan Kinerja SKPD dan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1.20.05.046.010.001. - 135.375.000,00 - 135.375.000,00Evaluasi Laporan Kinerja SKPD dan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1.20.05.05. 39.900.000,00 435.031.800,00 - 474.931.800,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.05.05.001. 39.900.000,00 435.031.800,00 - 474.931.800,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.20.05.05.001.001. 39.900.000,00 435.031.800,00 - 474.931.800,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.20.05.06. 230.000.000,00 4.700.000,00 - 234.700.000,00Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.05.06.001. 151.150.000,00 3.000.000,00 - 154.150.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kode Halaman 83 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.05.06.001.002. 151.150.000,00 3.000.000,00 - 154.150.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP, PKK) 1.20.05.06.007. 48.250.000,00 1.200.000,00 - 49.450.000,00Penyusunan Rencana Kerja 1.20.05.06.007.004. 48.250.000,00 1.200.000,00 - 49.450.000,00Penyusunan Rencana Kerja (Renstra Renja RKA DPA DPPA RKT) 1.20.05.06.056. 30.600.000,00 500.000,00 - 31.100.000,00Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 1.20.05.06.056.001. 30.600.000,00 500.000,00 - 31.100.000,00Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 1.20.05.12. 9.650.000,00 600.000,00 - 10.250.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan 1.20.05.12.001. 9.650.000,00 600.000,00 - 10.250.000,00Penyusunan Laporan Keuangan 1.20.05.12.001.001. 9.650.000,00 600.000,00 - 10.250.000,00Penyusunan Laporan Keuangan 1.20.05.13. 6.650.000,00 600.000,00 - 7.250.000,00Program Peningkatan Pelayanan Prima 1.20.05.13.004. 6.650.000,00 600.000,00 - 7.250.000,00Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 1.20.05.13.004.001. 6.650.000,00 600.000,00 - 7.250.000,00Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 1.20.05.14. 9.650.000,00 600.000,00 - 10.250.000,00Program Pengembangan Data/Informasi 1.20.05.14.001. 9.650.000,00 600.000,00 - 10.250.000,00Penyusunan data dan Profil SKPD 1.20.05.14.001.001. 9.650.000,00 600.000,00 - 10.250.000,00Penyusunan data dan Profil SKPD 1.20.06. 1.639.670.000,00 5.249.867.550,00 39.560.000,00 6.929.097.550,00BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.06.01. 106.370.000,00 498.258.750,00 - 604.628.750,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.06.01.001. - 14.950.000,00 - 14.950.000,00Penyediaan jasa surat menyurat 1.20.06.01.001.001. - 14.950.000,00 - 14.950.000,00Penyediaan jasa surat menyurat. 1.20.06.01.002. - 49.069.680,00 - 49.069.680,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.06.01.002.001. - 49.069.680,00 - 49.069.680,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.06.01.008. - 45.485.820,00 - 45.485.820,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20.06.01.008.001. - 45.485.820,00 - 45.485.820,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20.06.01.010. 11.220.000,00 133.071.250,00 - 144.291.250,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.06.01.010.001. 11.220.000,00 133.071.250,00 - 144.291.250,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.06.01.011. 11.580.000,00 100.006.000,00 - 111.586.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.06.01.011.001. 11.580.000,00 100.006.000,00 - 111.586.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.06.01.012. - 5.050.000,00 - 5.050.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.06.01.012.001. - 5.050.000,00 - 5.050.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.06.01.015. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.06.01.015.001. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.06.01.017. - 24.450.000,00 - 24.450.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.06.01.017.001. - 24.450.000,00 - 24.450.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.06.01.018. - 61.716.000,00 - 61.716.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.06.01.018.001. - 61.716.000,00 - 61.716.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.06.01.019. 74.320.000,00 180.000,00 - 74.500.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kode Halaman 84 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.06.01.019.001. 74.320.000,00 180.000,00 - 74.500.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.20.06.01.020. 9.250.000,00 60.680.000,00 - 69.930.000,00Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah 1.20.06.01.020.001. - 18.020.000,00 - 18.020.000,00Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah 1.20.06.01.020.002. 9.250.000,00 42.660.000,00 - 51.910.000,00Rapat Kerja Kepegawaian se Kota Pontianak 1.20.06.02. 6.780.000,00 98.640.000,00 39.560.000,00 144.980.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.06.02.009. - - 39.560.000,00 39.560.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20.06.02.009.001. - - 39.560.000,00 39.560.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20.06.02.024. - 41.990.000,00 - 41.990.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.06.02.024.001. - 41.990.000,00 - 41.990.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.06.02.028. 6.780.000,00 56.650.000,00 - 63.430.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.20.06.02.028.001. 6.780.000,00 56.650.000,00 - 63.430.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.20.06.03. 224.050.000,00 262.012.000,00 - 486.062.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.06.03.002. - 53.100.000,00 - 53.100.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.06.03.002.001. - 53.100.000,00 - 53.100.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.06.03.008. 76.500.000,00 31.718.000,00 - 108.218.000,00Penyelesaian administrasi penangan kasus pelanggaran disiplin 1.20.06.03.008.001. 76.500.000,00 31.718.000,00 - 108.218.000,00Penyelesaian administrasi penanganan kasus pelanggaran disiplin 1.20.06.03.011. - 14.568.000,00 - 14.568.000,00Penyelesaian Administrasi KARIS / KARSU & KARPEG 1.20.06.03.011.001. - 14.568.000,00 - 14.568.000,00Penyelesaian Administrasi KARIS / KARSU & KARPEG 1.20.06.03.012. 10.350.000,00 7.750.000,00 - 18.100.000,00Penyelenggaraan Sumpah PNS 1.20.06.03.012.001. 10.350.000,00 7.750.000,00 - 18.100.000,00Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah PNS 1.20.06.03.013. 17.900.000,00 600.000,00 - 18.500.000,00Pemeriksaan Psikologis bagi PNS 1.20.06.03.013.001. 17.900.000,00 600.000,00 - 18.500.000,00Pemeriksaan Kesehatan Fisik dan Psikologis PNS oleh Tim Kesehatan Provinsi 1.20.06.03.018. 30.250.000,00 38.800.000,00 - 69.050.000,00Pembinaan PNS melalui pemeriksaan test urine 1.20.06.03.018.001. 30.250.000,00 38.800.000,00 - 69.050.000,00Pembinaan PNS melalui pemeriksaan test urine 1.20.06.03.019. 7.350.000,00 38.298.000,00 - 45.648.000,00Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian 1.20.06.03.019.001. 7.350.000,00 38.298.000,00 - 45.648.000,00Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian 1.20.06.03.020. 33.150.000,00 5.438.000,00 - 38.588.000,00Proses Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 1.20.06.03.020.001. 33.150.000,00 5.438.000,00 - 38.588.000,00Proses Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 1.20.06.03.023. 19.600.000,00 65.440.000,00 - 85.040.000,00Pelaksanaan pembinaan dan penegakan Disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 1.20.06.03.023.001. 19.600.000,00 65.440.000,00 - 85.040.000,00Pelaksanaan pembinaan dan penegakan Disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 1.20.06.03.025. 28.950.000,00 6.300.000,00 - 35.250.000,00Monitoring Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 1.20.06.03.025.001. 28.950.000,00 6.300.000,00 - 35.250.000,00Monitoring Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 1.20.06.051. 173.110.000,00 2.019.713.000,00 - 2.192.823.000,00Program Pendidikan Kedinasan 1.20.06.051.001. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00Pengiriman Ujian Dinas Kode Halaman 85 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.06.051.001.001. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00Pengiriman Ujian Dinas 1.20.06.051.004. 61.500.000,00 5.040.000,00 - 66.540.000,00Proses penyeleksian Pendidikan dan Penjenjangan Diklat Struktural ( TPSD ) 1.20.06.051.004.001. 61.500.000,00 5.040.000,00 - 66.540.000,00Proses penyeleksian Pendidikan dan Penjenjangan Diklat Struktural ( TPSD ) 1.20.06.051.005. 5.240.000,00 194.644.000,00 - 199.884.000,00Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk. II 1.20.06.051.005.001. 5.240.000,00 194.644.000,00 - 199.884.000,00Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk. II 1.20.06.051.006. 39.620.000,00 446.490.000,00 - 486.110.000,00Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk. III 1.20.06.051.006.001. 39.620.000,00 446.490.000,00 - 486.110.000,00Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk. III 1.20.06.051.008. 7.200.000,00 3.550.000,00 - 10.750.000,00Penyelenggaraan ujian penyesuaian ijazah 1.20.06.051.008.001. 7.200.000,00 3.550.000,00 - 10.750.000,00Penyelenggaraan ujian penyesuaian ijazah 1.20.06.051.011. 7.350.000,00 374.474.500,00 - 381.824.500,00Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Formal Umum Golongan III 1.20.06.051.011.001. 7.350.000,00 374.474.500,00 - 381.824.500,00Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Formal Umum Golongan III 1.20.06.051.012. - 252.500.000,00 - 252.500.000,00Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan Formasi Umum Golongan I, II dan III 1.20.06.051.012.001. - 252.500.000,00 - 252.500.000,00Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan Formasi Umum Golongan I, II dan III 1.20.06.051.013. 52.200.000,00 735.514.500,00 - 787.714.500,00Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. IV 1.20.06.051.013.001. 52.200.000,00 735.514.500,00 - 787.714.500,00Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. IV 1.20.06.052. 38.410.000,00 184.416.000,00 - 222.826.000,00Peningkatan Kesejahteraan Pegawai 1.20.06.052.002. 17.465.000,00 93.360.000,00 - 110.825.000,00Seleksi dan Pemberian Penghargaan sebagai Pegawai Teladan / Terbaik 1.20.06.052.002.001. 17.465.000,00 93.360.000,00 - 110.825.000,00Seleksi dan Pemberian Penghargaan sebagai Pegawai Teladan / Terbaik 1.20.06.052.003. 15.295.000,00 37.056.000,00 - 52.351.000,00Pemberian penilaian dan penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya 1.20.06.052.003.001. 15.295.000,00 37.056.000,00 - 52.351.000,00Pemberian penilaian dan penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya 1.20.06.052.004. 5.650.000,00 54.000.000,00 - 59.650.000,00Peningkatan Mental Spritual bagi PNS 1.20.06.052.004.001. 5.650.000,00 54.000.000,00 - 59.650.000,00Peningkatan Mental Spritual bagi PNS 1.20.06.053. 99.020.000,00 1.336.315.750,00 - 1.435.335.750,00Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.06.053.002. 8.250.000,00 68.650.000,00 - 76.900.000,00Bimtek CPNS 1.20.06.053.002.001. 8.250.000,00 68.650.000,00 - 76.900.000,00Bimtek CPNS 1.20.06.053.005. 7.250.000,00 51.545.000,00 - 58.795.000,00Penyelenggaraan Bimtek Umum Bagi Aparatur 1.20.06.053.005.001. 7.250.000,00 51.545.000,00 - 58.795.000,00Penyelenggaraan Bimtek Umum Bagi Aparatur 1.20.06.053.006. 6.550.000,00 176.865.750,00 - 183.415.750,00Pengiriman Peserta Sosialisasi/Kursus/Bimtek/Pelatihan 1.20.06.053.006.001. 6.550.000,00 176.865.750,00 - 183.415.750,00Pengiriman Peserta Sosialisasi/Kursus/Bimtek/Pelatihan 1.20.06.053.007. 69.720.000,00 961.220.000,00 - 1.030.940.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.20.06.053.007.001. 69.720.000,00 961.220.000,00 - 1.030.940.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.20.06.053.008. 7.250.000,00 78.035.000,00 - 85.285.000,00Penyelenggaraan Tes Kompetensi Bagi Aparatur 1.20.06.053.008.001. 7.250.000,00 78.035.000,00 - 85.285.000,00Penyelenggaraan Tes Kompetensi Bagi Aparatur 1.20.06.054. 116.850.000,00 57.436.000,00 - 174.286.000,00Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 1.20.06.054.001. 1.050.000,00 11.100.000,00 - 12.150.000,00Penyusunan DUK PNS Kode Halaman 86 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.06.054.001.001. 1.050.000,00 11.100.000,00 - 12.150.000,00Penyusunan DUK PNS 1.20.06.054.002. 74.100.000,00 16.152.000,00 - 90.252.000,00Pemutakhiran data base Kepegawaian dengan SAPK dan SIMPEG 1.20.06.054.002.001. 74.100.000,00 16.152.000,00 - 90.252.000,00Pemutakhiran data base Kepegawaian dengan SAPK dan SIMPEG 1.20.06.054.003. 27.000.000,00 27.434.000,00 - 54.434.000,00Penerapan Kartu Pegawai Elektronik 1.20.06.054.003.001. 27.000.000,00 27.434.000,00 - 54.434.000,00Fasilitasi Proses Pembuatan dan Penggantian Kartu Pegawai Elektronik 1.20.06.054.008. 14.700.000,00 2.750.000,00 - 17.450.000,00Pengelolaan dan pemeliharaan File Arsip Pegawai 1.20.06.054.008.001. 14.700.000,00 2.750.000,00 - 17.450.000,00Pengelolaan dan pemeliharaan File Arsip Pegawai 1.20.06.06. 31.440.000,00 9.080.000,00 - 40.520.000,00Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.06.06.001. 17.880.000,00 4.740.000,00 - 22.620.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.06.06.001.002. 17.880.000,00 4.740.000,00 - 22.620.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP, PKK) 1.20.06.06.007. 6.780.000,00 2.840.000,00 - 9.620.000,00Penyusunan Rencana Kerja 1.20.06.06.007.001. 6.780.000,00 2.840.000,00 - 9.620.000,00Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKT) 1.20.06.06.064. 6.780.000,00 1.500.000,00 - 8.280.000,00Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja (PKK, TEPPA, Fisik dan Keuangan) 1.20.06.06.064.001. 6.780.000,00 1.500.000,00 - 8.280.000,00Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja (PKK, TEPPA, Fisik dan Keuangan) 1.20.06.066. 456.300.000,00 51.021.000,00 - 507.321.000,00Program Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil 1.20.06.066.004. 270.300.000,00 22.688.000,00 - 292.988.000,00Penyelesaian tugas-tugas tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk penempatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 1.20.06.066.004.001. 153.300.000,00 19.538.000,00 - 172.838.000,00Penyelesaian tugas-tugas tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk penempatan pejabat administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 1.20.06.066.004.002. 117.000.000,00 3.150.000,00 - 120.150.000,00Penyelesaian tugas-tugas tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk penempatan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 1.20.06.066.005. 186.000.000,00 28.333.000,00 - 214.333.000,00Seleksi Promosi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 1.20.06.066.005.001. 186.000.000,00 28.333.000,00 - 214.333.000,00Seleksi Promosi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 1.20.06.067. 128.835.000,00 267.672.750,00 - 396.507.750,00Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 1.20.06.067.001. 12.395.000,00 9.540.000,00 - 21.935.000,00Penyelesaian Perubahan Status CPNS menjadi PNS 1.20.06.067.001.001. 12.395.000,00 9.540.000,00 - 21.935.000,00Penyelesaian Perubahan Status CPNS menjadi PNS 1.20.06.067.002. 58.290.000,00 193.858.000,00 - 252.148.000,00Pelaksanaan pemrosesan administrasi kenaikan pangkat 1.20.06.067.002.001. 58.290.000,00 193.858.000,00 - 252.148.000,00Pelaksanaan pemrosesan administrasi kenaikan pangkat 1.20.06.067.003. 52.500.000,00 5.675.800,00 - 58.175.800,00Penyelesaian tugas-tugas bagi PNS yang akan pindah ke lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 1.20.06.067.003.001. 52.500.000,00 5.675.800,00 - 58.175.800,00Penyelesaian tugas-tugas bagi PNS yang akan pindah ke lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 1.20.06.067.004. 5.650.000,00 58.598.950,00 - 64.248.950,00Pelaksanaan Pemrosesan Pemberhentian Pegawai (Pensiun) dan Pemberian Pangkat Pengabdian 1.20.06.067.004.001. 5.650.000,00 58.598.950,00 - 64.248.950,00Pelaksanaan Pemrosesan Pemberhentian Pegawai (Pensiun) dan Pemberian Pangkat Pengabdian 1.20.06.068. 211.600.000,00 445.506.300,00 - 657.106.300,00Program Pengadaan Aparatur Sipil Negara Kode Halaman 87 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.06.068.001. 164.570.000,00 341.665.700,00 - 506.235.700,00Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara sesuai Formasi 1.20.06.068.001.001. 164.570.000,00 341.665.700,00 - 506.235.700,00Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara sesuai Formasi 1.20.06.068.002. 47.030.000,00 103.840.600,00 - 150.870.600,00Penyelesaian Administrasi Pengangkatan Aparatur Sipil Negara 1.20.06.068.002.001. 47.030.000,00 103.840.600,00 - 150.870.600,00Penyelesaian Administrasi Pengangkatan Aparatur Sipil Negara 1.20.06.12. 16.300.000,00 12.368.000,00 - 28.668.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan 1.20.06.12.001. 16.300.000,00 12.368.000,00 - 28.668.000,00Penyusunan Laporan Keuangan 1.20.06.12.001.001. 16.300.000,00 12.368.000,00 - 28.668.000,00Penyusunan Laporan Keuangan 1.20.06.13. 13.830.000,00 2.398.000,00 - 16.228.000,00Program Peningkatan Pelayanan Prima 1.20.06.13.004. 13.830.000,00 2.398.000,00 - 16.228.000,00Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 1.20.06.13.004.001. 13.830.000,00 2.398.000,00 - 16.228.000,00Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 1.20.06.14. 16.775.000,00 5.030.000,00 - 21.805.000,00Program Pengembangan Data/Informasi 1.20.06.14.001. 4.275.000,00 3.530.000,00 - 7.805.000,00Penyusunan data dan Profil SKPD 1.20.06.14.001.001. 4.275.000,00 3.530.000,00 - 7.805.000,00Penyusunan data dan Profil SKPD 1.20.06.14.004. 12.500.000,00 1.500.000,00 - 14.000.000,00Pengelolaan Website BKD Kota Pontianak 1.20.06.14.004.001. 12.500.000,00 1.500.000,00 - 14.000.000,00Pengelolaan Website BKD Kota Pontianak 1.20.07. 1.016.748.730,00 3.936.140.520,00 423.352.000,00 5.376.241.250,00DINAS PENDAPATAN DAERAH 1.20.07.01. 193.038.730,00 1.742.628.520,00 - 1.935.667.250,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.07.01.001. - 9.400.000,00 - 9.400.000,00Penyediaan jasa surat menyurat 1.20.07.01.001.001. - 9.400.000,00 - 9.400.000,00Penyediaan jasa surat menyurat. 1.20.07.01.002. - 406.762.040,00 - 406.762.040,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.07.01.002.001. - 406.762.040,00 - 406.762.040,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.07.01.010. - 199.954.400,00 - 199.954.400,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.07.01.010.001. - 199.954.400,00 - 199.954.400,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.07.01.011. - 254.585.000,00 - 254.585.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.07.01.011.001. - 254.585.000,00 - 254.585.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.07.01.012. - 38.000.000,00 - 38.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.07.01.012.001. - 38.000.000,00 - 38.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.07.01.015. - 9.600.000,00 - 9.600.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.07.01.015.001. - 9.600.000,00 - 9.600.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.07.01.017. - 124.550.000,00 - 124.550.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.07.01.017.001. - 124.550.000,00 - 124.550.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.07.01.018. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.07.01.018.001. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.07.01.019. 167.048.730,00 192.637.280,00 - 359.686.010,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.20.07.01.019.001. 167.048.730,00 192.637.280,00 - 359.686.010,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kode Halaman 88 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.07.01.061. 5.440.000,00 456.389.800,00 - 461.829.800,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.20.07.01.061.001. 5.440.000,00 456.389.800,00 - 461.829.800,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.20.07.01.062. 20.550.000,00 750.000,00 - 21.300.000,00Pengelolaan dan Penataan Arsip 1.20.07.01.062.001. 20.550.000,00 750.000,00 - 21.300.000,00Pengelolaan dan Penataan Arsip 1.20.07.02. 17.230.000,00 410.162.000,00 372.812.000,00 800.204.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.07.02.007. 2.620.000,00 25.100.000,00 134.404.000,00 162.124.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.20.07.02.007.001. - 25.000.000,00 134.404.000,00 159.404.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.20.07.02.007.002. 2.620.000,00 100.000,00 - 2.720.000,00Penunjang Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.20.07.02.009. 2.620.000,00 500.000,00 226.658.000,00 229.778.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20.07.02.009.001. - - 226.658.000,00 226.658.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20.07.02.009.002. 2.620.000,00 500.000,00 - 3.120.000,00Penunjang Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20.07.02.010. 1.130.000,00 200.000,00 11.750.000,00 13.080.000,00Pengadaan Mebeleur 1.20.07.02.010.001. - - 11.750.000,00 11.750.000,00Pengadaan Mebeleur 1.20.07.02.010.004. 1.130.000,00 200.000,00 - 1.330.000,00Penunjang Pengadaan Mebeleur 1.20.07.02.022. 5.620.000,00 40.000.000,00 - 45.620.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20.07.02.022.001. 5.620.000,00 40.000.000,00 - 45.620.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20.07.02.024. - 145.112.000,00 - 145.112.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.07.02.024.001. - 145.112.000,00 - 145.112.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.07.02.028. 5.240.000,00 199.250.000,00 - 204.490.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.20.07.02.028.001. 5.240.000,00 199.250.000,00 - 204.490.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.20.07.03. - 54.000.000,00 - 54.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.07.03.002. - 54.000.000,00 - 54.000.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.07.03.002.001. - 54.000.000,00 - 54.000.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.07.048. 427.510.000,00 457.520.000,00 - 885.030.000,00Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 1.20.07.048.001. 26.600.000,00 750.000,00 - 27.350.000,00Evaluasi dan Penagihan Piutang Pajak Daerah 1.20.07.048.001.001. 26.600.000,00 750.000,00 - 27.350.000,00Evaluasi dan Penagihan Piutang Pajak Daerah 1.20.07.048.002. 89.150.000,00 184.450.000,00 - 273.600.000,00Pemutahiran Data PBB 1.20.07.048.002.001. 89.150.000,00 184.450.000,00 - 273.600.000,00Pemutahiran Data PBB 1.20.07.048.003. 168.160.000,00 271.820.000,00 - 439.980.000,00Penagihan dan Penyampaian SPPT PBB kepada Wajib Pajak 1.20.07.048.003.001. 168.160.000,00 271.820.000,00 - 439.980.000,00Penagihan dan Penyampaian SPPT PBB kepada Wajib Pajak 1.20.07.048.005. 143.600.000,00 500.000,00 - 144.100.000,00Validasi Piutang PBB 1.20.07.048.005.001. 143.600.000,00 500.000,00 - 144.100.000,00Validasi Piutang PBB 1.20.07.049. 226.815.000,00 644.530.000,00 - 871.345.000,00Program Peningkatan Pengawasan Penerimaan Daerah 1.20.07.049.001. 121.000.000,00 75.950.000,00 - 196.950.000,00Penertiban dan Razia Pajak Daerah 1.20.07.049.001.001. 3.500.000,00 62.150.000,00 - 65.650.000,00Penertiban dan Razia Pajak Daerah 1.20.07.049.001.002. 52.800.000,00 11.300.000,00 - 64.100.000,00Penertiban dan Razia Pajak Hotel, Restoran dan Parkir Kode Halaman 89 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.07.049.001.003. 64.700.000,00 2.500.000,00 - 67.200.000,00Penertiban dan Razia PBB-P2 1.20.07.049.002. 2.450.000,00 45.500.000,00 - 47.950.000,00Pengendalian dan Pengawasan Insidentil Pajak Daerah 1.20.07.049.002.001. 2.450.000,00 45.500.000,00 - 47.950.000,00Pengendalian dan Pengawasan Insidentil Pajak Daerah 1.20.07.049.003. 29.320.000,00 96.300.000,00 - 125.620.000,00Uji Petik Pajak Daerah 1.20.07.049.003.001. 29.320.000,00 96.300.000,00 - 125.620.000,00Uji Petik Pajak Daerah 1.20.07.049.004. 43.625.000,00 234.500.000,00 - 278.125.000,00Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah 1.20.07.049.004.001. 43.625.000,00 234.500.000,00 - 278.125.000,00Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah 1.20.07.049.005. 26.920.000,00 168.780.000,00 - 195.700.000,00Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah 1.20.07.049.005.001. 26.920.000,00 168.780.000,00 - 195.700.000,00Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah 1.20.07.049.008. 3.500.000,00 23.500.000,00 - 27.000.000,00Pengawasan dan Pemeriksaan Lapangan Objek BPHTB 1.20.07.049.008.001. 3.500.000,00 23.500.000,00 - 27.000.000,00Pengawasan dan Pemeriksaan Lapangan Objek BPHTB 1.20.07.05. - 110.000.000,00 - 110.000.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.07.05.003. - 110.000.000,00 - 110.000.000,00Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.20.07.05.003.001. - 110.000.000,00 - 110.000.000,00Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.20.07.050. 35.230.000,00 506.600.000,00 50.540.000,00 592.370.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20.07.050.001. 2.240.000,00 200.000,00 50.540.000,00 52.980.000,00Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pendapatan Pajak Daerah 1.20.07.050.001.003. 840.000,00 - 50.540.000,00 51.380.000,00Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pendapatan Pajak Daerah 1.20.07.050.001.004. 1.400.000,00 200.000,00 - 1.600.000,00Penunjang SIPKD 1.20.07.050.002. 700.000,00 9.700.000,00 - 10.400.000,00Pendataan dan Penataan Data Pajak Daerah 1.20.07.050.002.001. 700.000,00 9.700.000,00 - 10.400.000,00Pendataan dan Penataan Data Pajak Daerah 1.20.07.050.003. 24.670.000,00 496.500.000,00 - 521.170.000,00Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 1.20.07.050.003.001. 24.670.000,00 496.500.000,00 - 521.170.000,00Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 1.20.07.050.004. 7.620.000,00 200.000,00 - 7.820.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Pajak Daerah 1.20.07.050.004.001. 7.620.000,00 200.000,00 - 7.820.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Pajak Daerah 1.20.07.08. 18.000.000,00 200.000,00 - 18.200.000,00Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 1.20.07.08.015. 18.000.000,00 200.000,00 - 18.200.000,00Pengelolaan Website 1.20.07.08.015.001. 18.000.000,00 200.000,00 - 18.200.000,00Pengelolaan Website 1.20.07.11. 42.695.000,00 1.000.000,00 - 43.695.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 1.20.07.11.007. 33.380.000,00 500.000,00 - 33.880.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1.20.07.11.007.009. 33.380.000,00 500.000,00 - 33.880.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1.20.07.11.011. 9.315.000,00 500.000,00 - 9.815.000,00Penyusunan Rencana Kerja 1.20.07.11.011.001. 9.315.000,00 500.000,00 - 9.815.000,00Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 1.20.07.12. 13.440.000,00 500.000,00 - 13.940.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan 1.20.07.12.001. 13.440.000,00 500.000,00 - 13.940.000,00Penyusunan Laporan Keuangan Kode Halaman 90 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.07.12.001.001. 13.440.000,00 500.000,00 - 13.940.000,00Penyusunan Laporan Keuangan 1.20.07.13. 41.660.000,00 1.500.000,00 - 43.160.000,00Program Peningkatan Pelayanan Prima 1.20.07.13.001. 7.410.000,00 500.000,00 - 7.910.000,00Penyusunan Laporan IKM 1.20.07.13.001.001. 7.410.000,00 500.000,00 - 7.910.000,00Penyusunan Laporan IKM 1.20.07.13.017. 26.250.000,00 500.000,00 - 26.750.000,00Pelayanan Pengaduan Masyarakat 1.20.07.13.017.001. 26.250.000,00 500.000,00 - 26.750.000,00Pelayanan Pengaduan Masyarakat 1.20.07.13.018. 8.000.000,00 500.000,00 - 8.500.000,00Pelayanan Jemput Pajak Daerah 1.20.07.13.018.001. 8.000.000,00 500.000,00 - 8.500.000,00Pelayanan Jemput Pajak Daerah 1.20.07.14. 1.130.000,00 7.500.000,00 - 8.630.000,00Program Pengembangan Data/Informasi 1.20.07.14.001. 1.130.000,00 7.500.000,00 - 8.630.000,00Penyusunan data dan Profil SKPD 1.20.07.14.001.001. 1.130.000,00 7.500.000,00 - 8.630.000,00Penyusunan data dan Profil SKPD 1.20.08. 874.275.000,00 2.089.501.328,00 342.602.500,00 3.306.378.828,00KECAMATAN PONTIANAK BARAT 1.20.08.01. 90.060.000,00 753.483.169,00 - 843.543.169,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.08.01.002. - 124.119.597,00 - 124.119.597,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.08.01.002.001. - 77.319.597,00 - 77.319.597,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.08.01.002.013. - 12.300.000,00 - 12.300.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Sungaijawi Dalam 1.20.08.01.002.014. - 12.300.000,00 - 12.300.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Sungaijawi Luar 1.20.08.01.002.015. - 12.300.000,00 - 12.300.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Sungaibeliung 1.20.08.01.002.016. - 9.900.000,00 - 9.900.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Pallima 1.20.08.01.008. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20.08.01.008.018. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Sungaijawi Dalam 1.20.08.01.008.019. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Sungaijawi Luar 1.20.08.01.008.020. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Sungaibeliung 1.20.08.01.008.021. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Pallima 1.20.08.01.010. - 109.210.000,00 - 109.210.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.08.01.010.001. - 59.526.000,00 - 59.526.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.08.01.010.002. - 12.469.000,00 - 12.469.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Sungaijawi Dalam 1.20.08.01.010.003. - 12.450.000,00 - 12.450.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Sungai Jawi Luar 1.20.08.01.010.004. - 12.270.000,00 - 12.270.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Sungaibeliung 1.20.08.01.010.005. - 12.495.000,00 - 12.495.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Pallima 1.20.08.01.011. - 30.500.000,00 - 30.500.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.08.01.011.001. - 14.500.000,00 - 14.500.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.08.01.011.002. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Sungai Jawi Dalam 1.20.08.01.011.003. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Sungai Jawi Luar Kode Halaman 91 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.08.01.011.004. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Sungai Beliung 1.20.08.01.011.005. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Pal Lima 1.20.08.01.012. - 14.000.000,00 - 14.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.08.01.012.001. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.08.01.012.023. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Sungaijawi Dalam 1.20.08.01.012.024. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Sungaijawi Luar 1.20.08.01.012.025. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Sungaibeliung 1.20.08.01.012.026. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Pallima 1.20.08.01.014. - 900.000,00 - 900.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.20.08.01.014.001. - 900.000,00 - 900.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.20.08.01.015. - 5.760.000,00 - 5.760.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.08.01.015.001. - 1.680.000,00 - 1.680.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.08.01.015.006. - 1.020.000,00 - 1.020.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor Lurah Sungaijawi Dalam 1.20.08.01.015.007. - 1.020.000,00 - 1.020.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor Lurah Sungaijawi Luar 1.20.08.01.015.008. - 1.020.000,00 - 1.020.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor Lurah Sungaibeliung 1.20.08.01.015.009. - 1.020.000,00 - 1.020.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor Lurah Pallima 1.20.08.01.017. - 27.500.000,00 - 27.500.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.08.01.017.001. - 27.500.000,00 - 27.500.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.08.01.018. - 25.750.000,00 - 25.750.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.08.01.018.001. - 25.750.000,00 - 25.750.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.08.01.019. 90.060.000,00 69.102.500,00 - 159.162.500,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.20.08.01.019.001. 90.060.000,00 69.102.500,00 - 159.162.500,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.20.08.01.061. - 341.841.072,00 - 341.841.072,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.20.08.01.061.001. - 341.841.072,00 - 341.841.072,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.20.08.02. 3.960.000,00 247.738.759,00 342.602.500,00 594.301.259,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.08.02.022. - 95.800.000,00 - 95.800.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20.08.02.022.001. - 31.000.000,00 - 31.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20.08.02.022.003. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Sungai Jawi Luar 1.20.08.02.022.004. - 51.800.000,00 - 51.800.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Sungai Beliung 1.20.08.02.024. - 101.078.759,00 - 101.078.759,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.08.02.024.001. - 101.078.759,00 - 101.078.759,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.08.02.048. - - 299.602.500,00 299.602.500,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kode Halaman 92 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.08.02.048.001. - - 299.602.500,00 299.602.500,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.20.08.02.049. 3.960.000,00 50.860.000,00 - 54.820.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.20.08.02.049.001. 3.960.000,00 37.660.000,00 - 41.620.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.20.08.02.049.002. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Sungai Jawi Dalam 1.20.08.02.049.003. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Sungai Jawi Luar 1.20.08.02.049.004. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Sungai Beliung 1.20.08.02.049.005. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Pal Lima 1.20.08.02.083. - - 43.000.000,00 43.000.000,00Peningkatan Halaman dan Gedung Kantor 1.20.08.02.083.001. - - 43.000.000,00 43.000.000,00Peningkatan Halaman dan Gedung Kantor 1.20.08.03. - 54.900.000,00 - 54.900.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.08.03.002. - 54.900.000,00 - 54.900.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.08.03.002.001. - 54.900.000,00 - 54.900.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.08.05. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.08.05.001. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.20.08.05.001.001. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.20.08.055. 68.760.000,00 20.320.000,00 - 89.080.000,00Program Pembinaan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat 1.20.08.055.001. 68.760.000,00 20.320.000,00 - 89.080.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban 1.20.08.055.001.001. 53.560.000,00 16.000.000,00 - 69.560.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Camat 1.20.08.055.001.002. 3.880.000,00 1.000.000,00 - 4.880.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Sungaijawi Dalam 1.20.08.055.001.003. 3.680.000,00 1.320.000,00 - 5.000.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Sungaijawi Luar 1.20.08.055.001.004. 3.800.000,00 960.000,00 - 4.760.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Sungai Beliung 1.20.08.055.001.005. 3.840.000,00 1.040.000,00 - 4.880.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Pallima 1.20.08.056. 253.505.000,00 426.488.400,00 - 679.993.400,00Program pemberdayaan masyarakat 1.20.08.056.003. 12.000.000,00 31.400.000,00 - 43.400.000,00Pembinaan Kegiatan Gotong Royong 1.20.08.056.003.001. 12.000.000,00 31.400.000,00 - 43.400.000,00Pembinaan Kegiatan Gotong Royong Kantor Camat 1.20.08.056.004. 14.215.000,00 50.065.000,00 - 64.280.000,00Kegiatan HUT RI 1.20.08.056.004.001. 6.900.000,00 37.380.000,00 - 44.280.000,00Kegiatan HUT RI Kantor Camat 1.20.08.056.004.002. 1.230.000,00 3.770.000,00 - 5.000.000,00Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Sungaijawi Dalam 1.20.08.056.004.003. 1.350.000,00 3.650.000,00 - 5.000.000,00Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Sungaijawi Luar 1.20.08.056.004.004. 2.405.000,00 2.595.000,00 - 5.000.000,00Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Sungaibeliung 1.20.08.056.004.005. 2.330.000,00 2.670.000,00 - 5.000.000,00Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Pallima 1.20.08.056.009. 34.500.000,00 9.740.000,00 - 44.240.000,00Penyusunan Database 1.20.08.056.009.001. 5.850.000,00 1.840.000,00 - 7.690.000,00Penyusunan Database Kantor Camat 1.20.08.056.009.002. 7.050.000,00 1.900.000,00 - 8.950.000,00Penyusunan Database Kantor Lurah Sungaijawi Dalam Kode Halaman 93 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.08.056.009.003. 7.920.000,00 1.440.000,00 - 9.360.000,00Penyusunan Database Kantor Lurah Sungaijawi Luar 1.20.08.056.009.004. 7.410.000,00 2.230.000,00 - 9.640.000,00Penyusunan Database Kantor Lurah Sungaibeliung 1.20.08.056.009.005. 6.270.000,00 2.330.000,00 - 8.600.000,00Penyusunan Database Kantor Lurah Pallima 1.20.08.056.010. 5.250.000,00 750.000,00 - 6.000.000,00Pemantauan Kesehatan Masyarakat 1.20.08.056.010.002. 1.310.000,00 190.000,00 - 1.500.000,00Pemantauan Kesehatan Masyarakat Kantor Lurah Sungaijawi Dalam 1.20.08.056.010.003. 1.310.000,00 190.000,00 - 1.500.000,00Pemantauan Kesehatan Masyarakat Kantor Lurah Sungaijawi Luar 1.20.08.056.010.004. 1.410.000,00 90.000,00 - 1.500.000,00Pemantauan Kesehatan Masyarakat Kantor Lurah Sungaibeliung 1.20.08.056.010.005. 1.220.000,00 280.000,00 - 1.500.000,00Pemantauan Kesehatan Masyarakat Kantor Lurah Pallima 1.20.08.056.011. 8.200.000,00 16.200.000,00 - 24.400.000,00Lomba Adipura Tingkat Kecamatan 1.20.08.056.011.001. 8.200.000,00 16.200.000,00 - 24.400.000,00Lomba Adipura Tingkat Kecamatan 1.20.08.056.012. 7.800.000,00 2.400.000,00 - 10.200.000,00Monitoring Penyaluran Raskin 1.20.08.056.012.002. 7.800.000,00 2.400.000,00 - 10.200.000,00Monitoring Penyaluran Raskin Kecamatan 1.20.08.056.013. 79.400.000,00 182.935.800,00 - 262.335.800,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1.20.08.056.013.013. 16.800.000,00 30.000.000,00 - 46.800.000,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Pal Lima 1.20.08.056.013.014. 16.800.000,00 37.441.600,00 - 54.241.600,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Sungai Jawi Dalam 1.20.08.056.013.015. 16.800.000,00 52.545.000,00 - 69.345.000,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Sungai Jawi Luar 1.20.08.056.013.016. 29.000.000,00 62.949.200,00 - 91.949.200,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Sungai Beliung 1.20.08.056.014. 84.240.000,00 111.897.600,00 - 196.137.600,00Operasional Kegiatan Kelurahan 1.20.08.056.014.013. 21.060.000,00 8.776.400,00 - 29.836.400,00Operasional Kegiatan Kelurahan Pal Lima 1.20.08.056.014.014. 21.060.000,00 28.988.800,00 - 50.048.800,00Operasional Kegiatan Kelurahan Sungai JAwi Dalam 1.20.08.056.014.015. 21.060.000,00 31.776.000,00 - 52.836.000,00Operasional Kegiatan Kelurahan Sungai JAwi Luar 1.20.08.056.014.016. 21.060.000,00 42.356.400,00 - 63.416.400,00Operasional Kegiatan Kelurahan Sungai Beliung 1.20.08.056.016. 7.900.000,00 21.100.000,00 - 29.000.000,00Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran Raskin 1.20.08.056.016.001. 7.900.000,00 21.100.000,00 - 29.000.000,00Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran Raskin 1.20.08.057. 61.980.000,00 198.106.000,00 - 260.086.000,00Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan 1.20.08.057.001. 12.805.000,00 27.006.000,00 - 39.811.000,00Pembinaan Lomba Kelurahan dan Lomba Syair 1.20.08.057.001.001. 5.750.000,00 18.770.000,00 - 24.520.000,00Lomba Kelurahan Kantor Camat 1.20.08.057.001.002. 2.230.000,00 2.406.000,00 - 4.636.000,00Lomba Kelurahan Sungaijawi Dalam 1.20.08.057.001.003. 1.325.000,00 2.260.000,00 - 3.585.000,00Lomba Kelurahan Sungaijawi Luar 1.20.08.057.001.004. 2.025.000,00 1.970.000,00 - 3.995.000,00Lomba Kelurahan Sungaibeliung 1.20.08.057.001.005. 1.475.000,00 1.600.000,00 - 3.075.000,00Lomba Kelurahan Pallima 1.20.08.057.004. 12.415.000,00 30.960.000,00 - 43.375.000,00Profil Kecamatan dan Kelurahan 1.20.08.057.004.001. 3.150.000,00 1.700.000,00 - 4.850.000,00Profil Kecamatan 1.20.08.057.004.002. 2.165.000,00 7.495.000,00 - 9.660.000,00Profil Kelurahan Sungaijawi Dalam 1.20.08.057.004.003. 1.350.000,00 8.400.000,00 - 9.750.000,00Profil Kelurahan Sungaijawi Luar 1.20.08.057.004.004. 2.750.000,00 6.800.000,00 - 9.550.000,00Profil Kelurahan Sungaibeliung Kode Halaman 94 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.08.057.004.005. 3.000.000,00 6.565.000,00 - 9.565.000,00Profil Kelurahan Pallima 1.20.08.057.005. 6.550.000,00 75.150.000,00 - 81.700.000,00Kegiatan Perlombaan 1.20.08.057.005.001. 6.550.000,00 43.750.000,00 - 50.300.000,00Kegiatan Perlombaan Kantor Camat 1.20.08.057.005.002. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Sungaijawi Dalam 1.20.08.057.005.003. - 7.800.000,00 - 7.800.000,00Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Sungaijawi Luar 1.20.08.057.005.004. - 7.800.000,00 - 7.800.000,00Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Sungaibeliung 1.20.08.057.005.005. - 7.800.000,00 - 7.800.000,00Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Pallima 1.20.08.057.007. 21.360.000,00 6.440.000,00 - 27.800.000,00Kegiatan Pembinaan Kegiatan Inovasi Unggulan Kelurahan 1.20.08.057.007.001. 21.360.000,00 6.440.000,00 - 27.800.000,00Kegiatan Pembinaan Kegiatan Inovasi Unggulan Kelurahan 1.20.08.057.009. 8.850.000,00 40.750.000,00 - 49.600.000,00Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan 1.20.08.057.009.001. 8.850.000,00 40.750.000,00 - 49.600.000,00Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan Kecamatan 1.20.08.057.012. - 8.100.000,00 - 8.100.000,00Kegiatan Perlombaan PKK KB-KES 1.20.08.057.012.001. - 8.100.000,00 - 8.100.000,00Kegiatan Perlombaan PKK KB-KES 1.20.08.057.013. - 9.700.000,00 - 9.700.000,00Kegiatan Perlombaan KSI 1.20.08.057.013.001. - 9.700.000,00 - 9.700.000,00Kegiatan Perlombaan KSI 1.20.08.058. 17.520.000,00 82.688.000,00 - 100.208.000,00Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1.20.08.058.001. 6.750.000,00 33.458.000,00 - 40.208.000,00Musrenbang Kecamatan 1.20.08.058.001.001. 6.750.000,00 33.458.000,00 - 40.208.000,00Musrenbang Kecamatan 1.20.08.058.002. 10.770.000,00 49.230.000,00 - 60.000.000,00Musrenbang Kelurahan 1.20.08.058.002.001. 2.450.000,00 12.550.000,00 - 15.000.000,00Musrenbang Kelurahan Sungaijawi Dalam 1.20.08.058.002.002. 2.150.000,00 12.850.000,00 - 15.000.000,00Musrenbang Kelurahan Sungaijawi Luar 1.20.08.058.002.003. 3.400.000,00 14.600.000,00 - 18.000.000,00Musrenbang Kelurahan Sungaibeliung 1.20.08.058.002.004. 2.770.000,00 9.230.000,00 - 12.000.000,00Musrenbang Kelurahan Pallima 1.20.08.059. 31.900.000,00 232.154.000,00 - 264.054.000,00Pembinaan Lembaga Masyarakat 1.20.08.059.002. 11.900.000,00 56.150.000,00 - 68.050.000,00Fasilitasi Hari-hari Besar dan Hari Besar Keagamaan 1.20.08.059.002.001. 5.250.000,00 29.850.000,00 - 35.100.000,00Fasilitasi Hari-hari Besar (HUT Kota Pontianak) 1.20.08.059.002.002. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00Fasilitasi Hari Besar Keagamaan Kecamatan 1.20.08.059.002.003. 6.650.000,00 14.300.000,00 - 20.950.000,00Fasilitasi Kegiatan Hari Olahraga Kecamatan 1.20.08.059.004. 4.200.000,00 43.060.000,00 - 47.260.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK 1.20.08.059.004.001. 4.200.000,00 12.300.000,00 - 16.500.000,00Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan 1.20.08.059.004.002. - 7.680.000,00 - 7.680.000,00Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Sungaijawi Dalam 1.20.08.059.004.003. - 7.680.000,00 - 7.680.000,00Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Sungaijawi Luar 1.20.08.059.004.004. - 7.800.000,00 - 7.800.000,00Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Sungaibeliung 1.20.08.059.004.005. - 7.600.000,00 - 7.600.000,00Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Pallima 1.20.08.059.006. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00Fasilitasi kegiatan Pramuka 1.20.08.059.006.001. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00Fasilitasi kegiatan Pramuka Kecamatan Kode Halaman 95 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.08.059.007. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Pembinaan Stimulan Porseni 1.20.08.059.007.001. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Pembinaan Stimulan Porseni Kecamatan 1.20.08.059.008. 15.800.000,00 55.000.000,00 - 70.800.000,00Pembinaan MTQ /STQ 1.20.08.059.008.001. 15.800.000,00 55.000.000,00 - 70.800.000,00Pembinaan MTQ /STQ Kecamatan 1.20.08.059.012. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00Pembinaan Kegiatan Posyandu 1.20.08.059.012.001. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00Pembinaan Kegiatan Posyandu Kecamatan 1.20.08.059.016. - 50.944.000,00 - 50.944.000,00Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan 1.20.08.059.016.001. - 9.744.000,00 - 9.744.000,00Pembinaan Forum Anak Kecamatan Pontianak Barat 1.20.08.059.016.002. - 10.300.000,00 - 10.300.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Pallima 1.20.08.059.016.003. - 10.300.000,00 - 10.300.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Sungaijawi Dalam 1.20.08.059.016.004. - 10.300.000,00 - 10.300.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Sungaijawi Luar 1.20.08.059.016.005. - 10.300.000,00 - 10.300.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Sungai Beliung 1.20.08.06. 35.100.000,00 20.480.000,00 - 55.580.000,00Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.08.06.004. 12.250.000,00 6.700.000,00 - 18.950.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.20.08.06.004.001. 12.250.000,00 6.700.000,00 - 18.950.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.20.08.06.005. 1.750.000,00 1.540.000,00 - 3.290.000,00Penyusunan LAKIP 1.20.08.06.005.001. 1.750.000,00 1.540.000,00 - 3.290.000,00Penyusunan LAKIP 1.20.08.06.007. 7.950.000,00 7.040.000,00 - 14.990.000,00Penyusunan Rencana Kerja 1.20.08.06.007.003. 1.650.000,00 1.340.000,00 - 2.990.000,00Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 1.20.08.06.007.006. 6.300.000,00 5.700.000,00 - 12.000.000,00Penyusunan RKA, DPA, dan DPPA 1.20.08.06.008. 1.750.000,00 1.520.000,00 - 3.270.000,00Penyusunan LPPD 1.20.08.06.008.001. 1.750.000,00 1.520.000,00 - 3.270.000,00Penyusunan LPPD 1.20.08.06.027. 3.500.000,00 2.980.000,00 - 6.480.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1.20.08.06.027.004. 3.500.000,00 2.980.000,00 - 6.480.000,00Penyusunan SPIP 1.20.08.06.056. 6.150.000,00 - - 6.150.000,00Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 1.20.08.06.056.001. 6.150.000,00 - - 6.150.000,00Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 1.20.08.06.066. 1.750.000,00 700.000,00 - 2.450.000,00Penyusunan rencana Kerja dan Penganggaran (Penyusunan RKBU dan RKPBU) 1.20.08.06.066.001. 1.750.000,00 700.000,00 - 2.450.000,00Penyusunan rencana Kerja dan Penganggaran (Penyusunan RKBU dan RKPBU) 1.20.08.08. 17.000.000,00 28.000.000,00 - 45.000.000,00Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 1.20.08.08.015. 17.000.000,00 28.000.000,00 - 45.000.000,00Pengelolaan Website 1.20.08.08.015.001. 17.000.000,00 28.000.000,00 - 45.000.000,00Pengelolaan Website 1.20.08.09. 292.440.000,00 12.843.000,00 - 305.283.000,00Program Pelayanan Prima 1.20.08.09.001. 10.680.000,00 2.943.000,00 - 13.623.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1.20.08.09.001.001. 5.100.000,00 1.750.000,00 - 6.850.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1.20.08.09.001.002. 1.530.000,00 185.000,00 - 1.715.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Sungaijawi Dalam Kode Halaman 96 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.08.09.001.003. 1.530.000,00 365.000,00 - 1.895.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Sungaijawi Luar 1.20.08.09.001.004. 1.070.000,00 338.000,00 - 1.408.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Sungaibeliung 1.20.08.09.001.005. 1.450.000,00 305.000,00 - 1.755.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Pallima 1.20.08.09.009. 281.760.000,00 9.900.000,00 - 291.660.000,00Peningkatan Pelayanan Prima 1.20.08.09.009.001. 118.560.000,00 9.900.000,00 - 128.460.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan 1.20.08.09.009.002. 39.600.000,00 - - 39.600.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Sungaijawi Dalam 1.20.08.09.009.003. 42.000.000,00 - - 42.000.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Sungaijawi Luar 1.20.08.09.009.004. 44.400.000,00 - - 44.400.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Sungaibeliung 1.20.08.09.009.005. 37.200.000,00 - - 37.200.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Pallima 1.20.08.11. 2.050.000,00 2.300.000,00 - 4.350.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 1.20.08.11.006. 2.050.000,00 2.300.000,00 - 4.350.000,00Penyusunan RENSTRA SKPD 1.20.08.11.006.001. 2.050.000,00 2.300.000,00 - 4.350.000,00Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Barat 1.20.09. 1.045.273.897,00 2.240.558.316,00 329.139.000,00 3.614.971.213,00KECAMATAN PONTIANAK TIMUR 1.20.09.01. 158.684.097,00 774.509.316,00 - 933.193.413,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.09.01.002. - 183.830.000,00 - 183.830.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.09.01.002.001. - 88.200.000,00 - 88.200.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.09.01.002.022. - 11.730.000,00 - 11.730.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Saigon 1.20.09.01.002.023. - 13.200.000,00 - 13.200.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Tanjung Hulu 1.20.09.01.002.024. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Tanjung Hilir 1.20.09.01.002.025. - 9.700.000,00 - 9.700.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Dalam Bugis 1.20.09.01.002.026. - 17.100.000,00 - 17.100.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Parit Mayor 1.20.09.01.002.027. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Banjar Serasan 1.20.09.01.002.028. - 10.900.000,00 - 10.900.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Tambelan Sampit 1.20.09.01.008. - 8.800.000,00 - 8.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20.09.01.008.001. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20.09.01.008.006. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Saigon 1.20.09.01.008.007. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Tanjung Hulu 1.20.09.01.008.008. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Tanjung Hilir 1.20.09.01.008.009. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Dalam Bugis 1.20.09.01.008.010. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Parit Mayor 1.20.09.01.008.011. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Banjar Serasan 1.20.09.01.008.012. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Tambelan Sampit 1.20.09.01.010. 31.080.000,00 65.390.000,00 - 96.470.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.09.01.010.001. 7.560.000,00 22.400.000,00 - 29.960.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.09.01.010.006. 3.360.000,00 6.240.000,00 - 9.600.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Saigon Kode Halaman 97 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.09.01.010.007. 3.360.000,00 5.550.000,00 - 8.910.000,00Penyediaan Aladt Tulis Kantor Kelurahan Tanjung Hulu 1.20.09.01.010.008. 3.360.000,00 6.240.000,00 - 9.600.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Tanjung Hilir 1.20.09.01.010.009. 3.360.000,00 6.240.000,00 - 9.600.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Dalam Bugis 1.20.09.01.010.010. 3.360.000,00 6.240.000,00 - 9.600.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Parit Mayor 1.20.09.01.010.011. 3.360.000,00 6.240.000,00 - 9.600.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Banjar Serasan 1.20.09.01.010.012. 3.360.000,00 6.240.000,00 - 9.600.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Tambelan Sampit 1.20.09.01.011. - 27.190.000,00 - 27.190.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.09.01.011.001. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.09.01.011.006. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Saigon 1.20.09.01.011.007. - 2.190.000,00 - 2.190.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Tanjung Hulu 1.20.09.01.011.008. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Tanjung Hilir 1.20.09.01.011.009. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Dalam Bugis 1.20.09.01.011.010. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Parit Mayor 1.20.09.01.011.011. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Banjar Serasan 1.20.09.01.011.012. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Tambelan Sampit 1.20.09.01.012. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.09.01.012.001. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.09.01.012.006. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Saigon 1.20.09.01.012.007. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Tanjung Hulu 1.20.09.01.012.008. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Tanjung Hilir 1.20.09.01.012.009. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Dalam Bugis 1.20.09.01.012.010. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Parit Mayor 1.20.09.01.012.011. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Banjar Serasan 1.20.09.01.012.012. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Tambelan Sampit 1.20.09.01.015. - 9.120.000,00 - 9.120.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.09.01.015.001. - 2.400.000,00 - 2.400.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.09.01.015.018. - 960.000,00 - 960.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kel. Saigon 1.20.09.01.015.019. - 960.000,00 - 960.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kel. Tanjung Hulu 1.20.09.01.015.020. - 960.000,00 - 960.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kel. Tanjung Hilir 1.20.09.01.015.021. - 960.000,00 - 960.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kel. Dalam Bugis 1.20.09.01.015.022. - 960.000,00 - 960.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kel. Parit Mayor 1.20.09.01.015.023. - 960.000,00 - 960.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kel. Banjar Serasan Kode Halaman 98 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.09.01.015.024. - 960.000,00 - 960.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kel. Tambelan Sampit 1.20.09.01.017. 2.580.000,00 37.230.000,00 - 39.810.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.09.01.017.001. 2.580.000,00 20.020.000,00 - 22.600.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.09.01.017.016. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Saigon 1.20.09.01.017.017. - 2.750.000,00 - 2.750.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Tanjung Hulu 1.20.09.01.017.018. - 3.900.000,00 - 3.900.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Tanjung Hilir 1.20.09.01.017.019. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Dalam Bugis 1.20.09.01.017.020. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Parit Mayor 1.20.09.01.017.021. - 2.560.000,00 - 2.560.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Banjar Serasan 1.20.09.01.017.022. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Tambelan Sampit 1.20.09.01.018. - 14.200.000,00 - 14.200.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.09.01.018.001. - 14.200.000,00 - 14.200.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.09.01.019. 125.024.097,00 110.795.000,00 - 235.819.097,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.20.09.01.019.001. 101.504.097,00 16.610.000,00 - 118.114.097,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.20.09.01.019.006. 3.360.000,00 13.455.000,00 - 16.815.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Saigon 1.20.09.01.019.007. 3.360.000,00 13.455.000,00 - 16.815.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Hulu 1.20.09.01.019.008. 3.360.000,00 13.455.000,00 - 16.815.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Hilir 1.20.09.01.019.009. 3.360.000,00 13.455.000,00 - 16.815.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Dalam Bugis 1.20.09.01.019.010. 3.360.000,00 13.455.000,00 - 16.815.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Parit Mayor 1.20.09.01.019.011. 3.360.000,00 13.455.000,00 - 16.815.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Banjar Serasan 1.20.09.01.019.012. 3.360.000,00 13.455.000,00 - 16.815.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Tambelan Sampit 1.20.09.01.061. - 308.954.316,00 - 308.954.316,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.20.09.01.061.001. - 308.954.316,00 - 308.954.316,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.20.09.02. 7.560.000,00 107.570.000,00 329.139.000,00 444.269.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.09.02.022. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20.09.02.022.001. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20.09.02.024. 3.360.000,00 63.970.000,00 - 67.330.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.09.02.024.001. 3.360.000,00 63.970.000,00 - 67.330.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.09.02.048. - - 329.139.000,00 329.139.000,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.20.09.02.048.001. - - 92.399.000,00 92.399.000,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.20.09.02.048.006. - - 33.820.000,00 33.820.000,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Saigon 1.20.09.02.048.007. - - 33.820.000,00 33.820.000,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Tanjung Hulu 1.20.09.02.048.008. - - 33.820.000,00 33.820.000,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Tanjung Hilir 1.20.09.02.048.009. - - 33.820.000,00 33.820.000,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Dalam Bugis 1.20.09.02.048.010. - - 33.820.000,00 33.820.000,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Parit Mayor Kode Halaman 99 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.09.02.048.011. - - 33.820.000,00 33.820.000,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Banjar Serasan 1.20.09.02.048.012. - - 33.820.000,00 33.820.000,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Tambelan Sampit 1.20.09.02.049. 4.200.000,00 23.600.000,00 - 27.800.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.20.09.02.049.001. 4.200.000,00 11.000.000,00 - 15.200.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.20.09.02.049.006. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Saigon 1.20.09.02.049.007. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Tanjung Hulu 1.20.09.02.049.008. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Tanjung Hilir 1.20.09.02.049.009. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Dalam Bugis 1.20.09.02.049.010. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Parit Mayor 1.20.09.02.049.011. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Banjar Serasan 1.20.09.02.049.012. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Tambelan Sampit 1.20.09.03. - 70.250.000,00 - 70.250.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.09.03.002. - 70.250.000,00 - 70.250.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.09.03.002.001. - 70.250.000,00 - 70.250.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.09.05. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.09.05.001. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.20.09.05.001.001. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.20.09.055. 54.740.000,00 12.450.000,00 - 67.190.000,00Program Pembinaan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat 1.20.09.055.001. 54.740.000,00 12.450.000,00 - 67.190.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban 1.20.09.055.001.001. 38.440.000,00 10.850.000,00 - 49.290.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Camat 1.20.09.055.001.006. 2.300.000,00 200.000,00 - 2.500.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Saigon 1.20.09.055.001.007. 2.500.000,00 400.000,00 - 2.900.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Tanjung Hulu 1.20.09.055.001.008. 2.300.000,00 200.000,00 - 2.500.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Tanjung Hilir 1.20.09.055.001.009. 2.300.000,00 200.000,00 - 2.500.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Dalam Bugis 1.20.09.055.001.010. 2.300.000,00 200.000,00 - 2.500.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Parit Mayor 1.20.09.055.001.011. 2.300.000,00 200.000,00 - 2.500.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Banjar Serasan 1.20.09.055.001.012. 2.300.000,00 200.000,00 - 2.500.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Tambelan Sampit 1.20.09.056. 335.534.800,00 483.744.000,00 - 819.278.800,00Program pemberdayaan masyarakat 1.20.09.056.003. 38.490.000,00 6.000.000,00 - 44.490.000,00Pembinaan Kegiatan Gotong Royong 1.20.09.056.003.001. 38.490.000,00 6.000.000,00 - 44.490.000,00Pembinaan Kegiatan Gotong Royong Kantor Camat 1.20.09.056.004. 17.100.000,00 37.650.000,00 - 54.750.000,00Kegiatan HUT RI 1.20.09.056.004.001. 5.150.000,00 14.850.000,00 - 20.000.000,00Kegiatan HUT RI Kantor Camat Kode Halaman 100 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.09.056.004.006. 1.700.000,00 3.300.000,00 - 5.000.000,00Kegiatan HUT RI Kel. Saigon 1.20.09.056.004.007. 2.250.000,00 2.500.000,00 - 4.750.000,00Kegiatan HUT RI Kel. Tanjung Hulu 1.20.09.056.004.008. 1.800.000,00 3.200.000,00 - 5.000.000,00Kegiatan HUT RI Kel. Tanjung Hilir 1.20.09.056.004.009. 2.000.000,00 3.000.000,00 - 5.000.000,00Kegiatan HUT RI Kel. Dalam Bugis 1.20.09.056.004.010. 1.400.000,00 3.600.000,00 - 5.000.000,00Kegiatan HUT RI Kel. Parit Mayor 1.20.09.056.004.011. 1.250.000,00 3.750.000,00 - 5.000.000,00Kegiatan HUT RI Kel. Banjar Serasan 1.20.09.056.004.012. 1.550.000,00 3.450.000,00 - 5.000.000,00Kegiatan HUT RI Kel. Tambelan Sampit 1.20.09.056.009. 48.275.000,00 41.875.000,00 - 90.150.000,00Penyusunan Database 1.20.09.056.009.001. 3.450.000,00 2.700.000,00 - 6.150.000,00Penyusunan Database Kantor Camat 1.20.09.056.009.006. 5.750.000,00 6.250.000,00 - 12.000.000,00Penyusunan Database Kel. Tanjung Hulu 1.20.09.056.009.007. 6.675.000,00 5.325.000,00 - 12.000.000,00Penyusunan Database Kel. Tanjung Hilir 1.20.09.056.009.008. 5.700.000,00 6.300.000,00 - 12.000.000,00Penyusunan Database Kel. Dalam Bugis 1.20.09.056.009.009. 6.675.000,00 5.325.000,00 - 12.000.000,00Penyusunan Database Kel. Parit Mayor 1.20.09.056.009.010. 6.675.000,00 5.325.000,00 - 12.000.000,00Penyusunan Database Kel. Banjar Serasan 1.20.09.056.009.011. 6.975.000,00 5.025.000,00 - 12.000.000,00Penyusunan Database Kel. Tambelan Sampit 1.20.09.056.009.030. 6.375.000,00 5.625.000,00 - 12.000.000,00Penyusunan Database Kantor Lurah Saigon 1.20.09.056.011. 6.255.000,00 13.825.000,00 - 20.080.000,00Lomba Adipura Tingkat Kecamatan 1.20.09.056.011.001. 6.255.000,00 13.825.000,00 - 20.080.000,00Lomba Adipura Tingkat Kecamatan 1.20.09.056.013. 115.920.000,00 299.494.000,00 - 415.414.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1.20.09.056.013.006. 16.560.000,00 32.470.000,00 - 49.030.000,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Parit Mayor 1.20.09.056.013.007. 16.560.000,00 38.882.000,00 - 55.442.000,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Banjar Serasan 1.20.09.056.013.008. 16.560.000,00 41.854.000,00 - 58.414.000,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Saigon 1.20.09.056.013.009. 16.560.000,00 47.022.000,00 - 63.582.000,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Tanjung Hulu 1.20.09.056.013.010. 16.560.000,00 38.698.000,00 - 55.258.000,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Tanjung Hilir 1.20.09.056.013.011. 16.560.000,00 60.955.000,00 - 77.515.000,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Dalam Bugis 1.20.09.056.013.012. 16.560.000,00 39.613.000,00 - 56.173.000,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Tambelan Sampit 1.20.09.056.014. 67.794.800,00 82.500.000,00 - 150.294.800,00Operasional Kegiatan Kelurahan 1.20.09.056.014.006. 7.664.400,00 10.500.000,00 - 18.164.400,00Operasional Kegiatan Kelurahan Parit Mayor 1.20.09.056.014.007. 9.609.200,00 10.500.000,00 - 20.109.200,00Operasional Kegiatan Kelurahan Banjar Serasan 1.20.09.056.014.008. 13.032.400,00 13.500.000,00 - 26.532.400,00Operasional Kegiatan Kelurahan Saigon 1.20.09.056.014.009. 10.637.400,00 13.500.000,00 - 24.137.400,00Operasional Kegiatan Kelurahan Tanjung Hulu 1.20.09.056.014.010. 7.802.800,00 10.500.000,00 - 18.302.800,00Operasional Kegiatan Kelurahan Tanjung Hilir 1.20.09.056.014.011. 11.865.200,00 13.500.000,00 - 25.365.200,00Operasional Kegiatan Kelurahan Dalam Bugis 1.20.09.056.014.012. 7.183.400,00 10.500.000,00 - 17.683.400,00Operasional Kegiatan Kelurahan Tambelan Sampit 1.20.09.056.016. 41.700.000,00 2.400.000,00 - 44.100.000,00Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran Raskin 1.20.09.056.016.001. 41.700.000,00 2.400.000,00 - 44.100.000,00Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran Raskin Kode Halaman 101 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.09.057. 67.855.000,00 159.155.000,00 - 227.010.000,00Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan 1.20.09.057.001. 7.350.000,00 10.250.000,00 - 17.600.000,00Pembinaan Lomba Kelurahan dan Lomba Syair 1.20.09.057.001.001. 7.350.000,00 10.250.000,00 - 17.600.000,00Lomba Kelurahan Kantor Camat 1.20.09.057.004. 20.675.000,00 23.055.000,00 - 43.730.000,00Profil Kecamatan dan Kelurahan 1.20.09.057.004.001. 7.350.000,00 1.380.000,00 - 8.730.000,00Profil Kecamatan 1.20.09.057.004.006. 2.075.000,00 2.925.000,00 - 5.000.000,00Profil Kelurahan Saigon 1.20.09.057.004.007. 2.275.000,00 2.725.000,00 - 5.000.000,00Profil Kelurahan Tanjung Hulu 1.20.09.057.004.008. 1.875.000,00 3.125.000,00 - 5.000.000,00Profil Kelurahan Tanjung Hilir 1.20.09.057.004.009. 1.875.000,00 3.125.000,00 - 5.000.000,00Profil Kelurahan Dalam Bugis 1.20.09.057.004.010. 1.875.000,00 3.125.000,00 - 5.000.000,00Profil Kelurahan Parit Mayor 1.20.09.057.004.011. 1.675.000,00 3.325.000,00 - 5.000.000,00Profil Kelurahan Banjar Serasan 1.20.09.057.004.012. 1.675.000,00 3.325.000,00 - 5.000.000,00Profil Kelurahan Tambelan Sampit 1.20.09.057.005. 31.080.000,00 117.800.000,00 - 148.880.000,00Kegiatan Perlombaan 1.20.09.057.005.001. 6.400.000,00 25.100.000,00 - 31.500.000,00Kegiatan Perlombaan Kantor Camat 1.20.09.057.005.006. 1.600.000,00 8.400.000,00 - 10.000.000,00Kegiatan Perlombaan Kel. Saigon 1.20.09.057.005.007. 2.125.000,00 7.455.000,00 - 9.580.000,00Kegiatan Perlombaan Kel. Tanjung Hulu 1.20.09.057.005.008. 1.550.000,00 8.450.000,00 - 10.000.000,00Kegiatan Perlombaan Kel. Tanjung Hilir 1.20.09.057.005.009. 1.350.000,00 8.650.000,00 - 10.000.000,00Kegiatan Perlombaan Kel. Dalam Bugis 1.20.09.057.005.010. 950.000,00 4.050.000,00 - 5.000.000,00Kegiatan Perlombaan Kel. Parit Mayor 1.20.09.057.005.011. 1.750.000,00 8.250.000,00 - 10.000.000,00Kegiatan Perlombaan Kel. Banjar Serasan 1.20.09.057.005.012. 1.000.000,00 6.500.000,00 - 7.500.000,00Kegiatan Perlombaan Kel. Tambelan Sampit 1.20.09.057.005.031. 12.705.000,00 32.595.000,00 - 45.300.000,00Lomba Kebersihan dan Penghijauan 1.20.09.057.005.039. 1.650.000,00 8.350.000,00 - 10.000.000,00Kegiatan Perlombaan (Jambore Posyandu) Kantor Camat 1.20.09.057.007. 5.600.000,00 1.200.000,00 - 6.800.000,00Kegiatan Pembinaan Kegiatan Inovasi Unggulan Kelurahan 1.20.09.057.007.001. 5.600.000,00 1.200.000,00 - 6.800.000,00Kegiatan Pembinaan Kegiatan Inovasi Unggulan Kelurahan 1.20.09.057.013. 3.150.000,00 6.850.000,00 - 10.000.000,00Kegiatan Perlombaan KSI 1.20.09.057.013.001. 3.150.000,00 6.850.000,00 - 10.000.000,00Kegiatan Perlombaan KSI 1.20.09.058. 30.500.000,00 85.760.000,00 - 116.260.000,00Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1.20.09.058.001. 11.800.000,00 34.460.000,00 - 46.260.000,00Musrenbang Kecamatan 1.20.09.058.001.001. 11.800.000,00 34.460.000,00 - 46.260.000,00Musrenbang Kecamatan 1.20.09.058.002. 18.700.000,00 51.300.000,00 - 70.000.000,00Musrenbang Kelurahan 1.20.09.058.002.005. 3.075.000,00 6.925.000,00 - 10.000.000,00Musrenbang Kelurahan Saigon 1.20.09.058.002.006. 2.350.000,00 7.650.000,00 - 10.000.000,00Musrenbang Kelurahan Tanjung Hulu 1.20.09.058.002.007. 2.475.000,00 7.525.000,00 - 10.000.000,00Musrenbang Kelurahan Tanjung Hilir 1.20.09.058.002.008. 2.475.000,00 7.525.000,00 - 10.000.000,00Musrenbang Kelurahan Dalam Bugis 1.20.09.058.002.009. 2.775.000,00 7.225.000,00 - 10.000.000,00Musrenbang Kelurahan Parit Mayor Kode Halaman 102 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.09.058.002.010. 2.475.000,00 7.525.000,00 - 10.000.000,00Musrenbang Kelurahan Banjar Serasan 1.20.09.058.002.011. 3.075.000,00 6.925.000,00 - 10.000.000,00Musrenbang Kelurahan Tambelan Sampit 1.20.09.059. 52.050.000,00 478.190.000,00 - 530.240.000,00Pembinaan Lembaga Masyarakat 1.20.09.059.002. 3.300.000,00 44.500.000,00 - 47.800.000,00Fasilitasi Hari-hari Besar dan Hari Besar Keagamaan 1.20.09.059.002.001. 900.000,00 26.900.000,00 - 27.800.000,00Fasilitasi Hari-hari Besar (HUT Kota Pontianak) 1.20.09.059.002.002. 2.400.000,00 17.600.000,00 - 20.000.000,00Fasilitasi Hari Besar Keagamaan Kecamatan 1.20.09.059.004. - 102.590.000,00 - 102.590.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK 1.20.09.059.004.001. - 32.590.000,00 - 32.590.000,00Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan 1.20.09.059.004.006. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Saigon 1.20.09.059.004.007. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Tanjung Hulu 1.20.09.059.004.008. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Tanjung Hilir 1.20.09.059.004.009. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Dalam Bugis 1.20.09.059.004.010. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Parit Mayor 1.20.09.059.004.011. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Banjar Serasan 1.20.09.059.004.012. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Tambelan Sampit 1.20.09.059.006. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00Fasilitasi kegiatan Pramuka 1.20.09.059.006.001. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00Fasilitasi kegiatan Pramuka Kecamatan 1.20.09.059.007. 4.200.000,00 20.000.000,00 - 24.200.000,00Pembinaan Stimulan Porseni 1.20.09.059.007.001. 4.200.000,00 20.000.000,00 - 24.200.000,00Pembinaan Stimulan Porseni Kecamatan 1.20.09.059.008. 22.050.000,00 48.500.000,00 - 70.550.000,00Pembinaan MTQ /STQ 1.20.09.059.008.001. 22.050.000,00 48.500.000,00 - 70.550.000,00Pembinaan MTQ /STQ Kecamatan 1.20.09.059.012. - 31.000.000,00 - 31.000.000,00Pembinaan Kegiatan Posyandu 1.20.09.059.012.001. - 31.000.000,00 - 31.000.000,00Pembinaan Kegiatan Posyandu Kecamatan 1.20.09.059.016. - 87.100.000,00 - 87.100.000,00Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan 1.20.09.059.016.023. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00Pembinaan Forum Anak Kecamatan Pontianak Timur 1.20.09.059.016.024. - 10.300.000,00 - 10.300.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Saigon 1.20.09.059.016.025. - 10.300.000,00 - 10.300.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Tanjung Hulu 1.20.09.059.016.026. - 10.300.000,00 - 10.300.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Dalam Bugis 1.20.09.059.016.027. - 10.300.000,00 - 10.300.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Banjar Serasan 1.20.09.059.016.028. - 10.300.000,00 - 10.300.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Parit Mayor 1.20.09.059.016.029. - 10.300.000,00 - 10.300.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Tambelan Sampit 1.20.09.059.016.030. - 10.300.000,00 - 10.300.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Tanjung Hilir 1.20.09.059.017. 22.500.000,00 127.500.000,00 - 150.000.000,00Pembinaan Pemuda/Remaja Peduli Lingkungan dan Sadar Wisata 1.20.09.059.017.001. 22.500.000,00 127.500.000,00 - 150.000.000,00Pembinaan Pemuda/Remaja Peduli Lingkungan dan Sadar Wisata 1.20.09.06. 36.675.000,00 8.650.000,00 - 45.325.000,00Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.09.06.005. 8.700.000,00 4.870.000,00 - 13.570.000,00Penyusunan LAKIP Kode Halaman 103 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.09.06.005.001. 8.700.000,00 4.870.000,00 - 13.570.000,00Penyusunan LAKIP 1.20.09.06.009. 14.175.000,00 2.600.000,00 - 16.775.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 1.20.09.06.009.001. 14.175.000,00 2.600.000,00 - 16.775.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 1.20.09.06.015. 9.450.000,00 550.000,00 - 10.000.000,00Penyusunan Laporan Tahunan 1.20.09.06.015.001. 9.450.000,00 550.000,00 - 10.000.000,00Penyusunan Laporan Tahunan 1.20.09.06.056. 4.350.000,00 630.000,00 - 4.980.000,00Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 1.20.09.06.056.001. 4.350.000,00 630.000,00 - 4.980.000,00Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 1.20.09.08. 45.675.000,00 41.200.000,00 - 86.875.000,00Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 1.20.09.08.015. 14.400.000,00 15.000.000,00 - 29.400.000,00Pengelolaan Website 1.20.09.08.015.002. 14.400.000,00 15.000.000,00 - 29.400.000,00Pengelolaan Web Kecamatan 1.20.09.08.021. 9.225.000,00 22.700.000,00 - 31.925.000,00Pemeliharaan Sistem dan Program Komputer Jaringan/Internet Kecamatan dan Kelurahan 1.20.09.08.021.006. 9.225.000,00 22.700.000,00 - 31.925.000,00Pemeliharaan dan Pemutakhiran Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Internet (SI-PATEN-EL) 1.20.09.08.023. 22.050.000,00 3.500.000,00 - 25.550.000,00Kegiatan Updating Data Dasar Kelurahan (DDK) 1.20.09.08.023.001. 3.150.000,00 500.000,00 - 3.650.000,00Kegiatan Updating Data Dasar Kelurahan (DDK) Kelurahan Saigon 1.20.09.08.023.002. 3.150.000,00 500.000,00 - 3.650.000,00Kegiatan Updating Data Dasar Kelurahan (DDK) Kelurahan Tanjung Hulu 1.20.09.08.023.003. 3.150.000,00 500.000,00 - 3.650.000,00Kegiatan Updating Data Dasar Kelurahan (DDK) Kelurahan Tanjung Hilir 1.20.09.08.023.004. 3.150.000,00 500.000,00 - 3.650.000,00Kegiatan Updating Data Dasar Kelurahan (DDK) Kelurahan Dalam Bugis 1.20.09.08.023.005. 3.150.000,00 500.000,00 - 3.650.000,00Kegiatan Updating Data Dasar Kelurahan (DDK) Kelurahan Parit Mayor 1.20.09.08.023.006. 3.150.000,00 500.000,00 - 3.650.000,00Kegiatan Updating Data Dasar Kelurahan (DDK) Kelurahan Banjar Serasan 1.20.09.08.023.007. 3.150.000,00 500.000,00 - 3.650.000,00Kegiatan Updating Data Dasar Kelurahan (DDK) Kelurahan Tambelan Sampit 1.20.09.09. 256.000.000,00 3.080.000,00 - 259.080.000,00Program Pelayanan Prima 1.20.09.09.001. 12.400.000,00 1.600.000,00 - 14.000.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1.20.09.09.001.001. 3.100.000,00 600.000,00 - 3.700.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1.20.09.09.001.006. 1.500.000,00 - - 1.500.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. Saigon 1.20.09.09.001.007. 1.300.000,00 - - 1.300.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. Tanjung Hulu 1.20.09.09.001.008. 1.300.000,00 200.000,00 - 1.500.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. Tanjung Hilir 1.20.09.09.001.009. 1.300.000,00 200.000,00 - 1.500.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. Dalam Bugis 1.20.09.09.001.010. 1.300.000,00 200.000,00 - 1.500.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. Parit Mayor 1.20.09.09.001.011. 1.300.000,00 200.000,00 - 1.500.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. Banjar Serasan 1.20.09.09.001.012. 1.300.000,00 200.000,00 - 1.500.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. Tambelan Sampit 1.20.09.09.009. 243.600.000,00 1.480.000,00 - 245.080.000,00Peningkatan Pelayanan Prima 1.20.09.09.009.001. 87.000.000,00 1.480.000,00 - 88.480.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan 1.20.09.09.009.024. 28.200.000,00 - - 28.200.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Saigon 1.20.09.09.009.025. 25.800.000,00 - - 25.800.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Tanjung Hulu 1.20.09.09.009.026. 18.600.000,00 - - 18.600.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Tanjung Hilir Kode Halaman 104 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.09.09.009.027. 23.400.000,00 - - 23.400.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Dalam Bugis 1.20.09.09.009.028. 18.600.000,00 - - 18.600.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Parit Mayor 1.20.09.09.009.029. 21.000.000,00 - - 21.000.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Banjar Serasan 1.20.09.09.009.030. 21.000.000,00 - - 21.000.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Tambelan Sampit 1.20.10. 931.640.390,00 2.007.035.712,00 208.650.000,00 3.147.326.102,00KECAMATAN PONTIANAK SELATAN 1.20.10.01. 85.500.000,00 836.295.712,00 - 921.795.712,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.10.01.002. - 197.064.000,00 - 197.064.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.10.01.002.001. - 70.905.000,00 - 70.905.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.10.01.002.017. - 25.155.000,00 - 25.155.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Benua Melayu Laut 1.20.10.01.002.018. - 24.855.000,00 - 24.855.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel.Parittokaya 1.20.10.01.002.019. - 25.455.000,00 - 25.455.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel.Benua Melayu Darat 1.20.10.01.002.020. - 25.839.000,00 - 25.839.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Kotabaru 1.20.10.01.002.021. - 24.855.000,00 - 24.855.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Akcaya 1.20.10.01.008. - 13.394.552,00 - 13.394.552,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20.10.01.008.001. - 7.394.552,00 - 7.394.552,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20.10.01.008.013. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Benua Melayu Laut 1.20.10.01.008.014. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Parittokaya 1.20.10.01.008.015. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Benua Melayu Darat 1.20.10.01.008.016. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel.Kotabaru 1.20.10.01.008.017. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Akcaya 1.20.10.01.010. 30.000.000,00 80.661.000,00 - 110.661.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.10.01.010.001. - 36.061.000,00 - 36.061.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.10.01.010.013. 6.000.000,00 7.200.000,00 - 13.200.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. BML 1.20.10.01.010.014. 6.000.000,00 8.400.000,00 - 14.400.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel.Parittokaya 1.20.10.01.010.015. 6.000.000,00 12.200.000,00 - 18.200.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. BMD 1.20.10.01.010.016. 6.000.000,00 8.400.000,00 - 14.400.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Kotabaru 1.20.10.01.010.017. 6.000.000,00 8.400.000,00 - 14.400.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Akcaya 1.20.10.01.011. - 37.000.000,00 - 37.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.10.01.011.001. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.10.01.011.013. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Benua Melayu Laut 1.20.10.01.011.014. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Benua Melayu Darat 1.20.10.01.011.015. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Parit Tokaya 1.20.10.01.011.016. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Kota Baru 1.20.10.01.011.017. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Akcaya 1.20.10.01.012. - 14.800.000,00 - 14.800.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kode Halaman 105 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.10.01.012.001. - 6.800.000,00 - 6.800.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.10.01.012.018. - 1.600.000,00 - 1.600.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Benua Melayu Laut 1.20.10.01.012.019. - 1.600.000,00 - 1.600.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel.Parittokaya 1.20.10.01.012.020. - 1.600.000,00 - 1.600.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Benua Melayu Darat 1.20.10.01.012.021. - 1.600.000,00 - 1.600.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel.Kotabaru 1.20.10.01.012.022. - 1.600.000,00 - 1.600.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Akcaya 1.20.10.01.015. - 7.780.000,00 - 7.780.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.10.01.015.001. - 1.980.000,00 - 1.980.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.10.01.015.010. - 1.160.000,00 - 1.160.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kel. Benua Melayu Laut 1.20.10.01.015.011. - 1.160.000,00 - 1.160.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kel.Parittokaya 1.20.10.01.015.012. - 1.160.000,00 - 1.160.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Kelurahan Benua Melayu Darat 1.20.10.01.015.030. - 1.160.000,00 - 1.160.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor Lurah Kota Baru 1.20.10.01.015.031. - 1.160.000,00 - 1.160.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor Lurah Akcaya 1.20.10.01.017. - 82.000.000,00 - 82.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.10.01.017.001. - 29.920.000,00 - 29.920.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.10.01.017.006. - 10.416.000,00 - 10.416.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Benua Melayu Laut 1.20.10.01.017.007. - 10.416.000,00 - 10.416.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Benua Melayu Darat 1.20.10.01.017.008. - 10.416.000,00 - 10.416.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Parit Tokaya 1.20.10.01.017.009. - 10.416.000,00 - 10.416.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Kota Baru 1.20.10.01.017.010. - 10.416.000,00 - 10.416.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Akcaya 1.20.10.01.018. - 14.000.000,00 - 14.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.10.01.018.001. - 14.000.000,00 - 14.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.10.01.019. 55.500.000,00 24.500.000,00 - 80.000.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.20.10.01.019.001. 55.500.000,00 24.500.000,00 - 80.000.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.20.10.01.061. - 365.096.160,00 - 365.096.160,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.20.10.01.061.001. - 365.096.160,00 - 365.096.160,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.20.10.02. 58.980.000,00 76.591.000,00 208.650.000,00 344.221.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.10.02.009. - - 208.650.000,00 208.650.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20.10.02.009.001. - - 66.000.000,00 66.000.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20.10.02.009.007. - - 27.070.000,00 27.070.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Benua Melayu Laut 1.20.10.02.009.008. - - 27.070.000,00 27.070.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Benua Melayu Darat 1.20.10.02.009.009. - - 34.370.000,00 34.370.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Parit Tokaya Kode Halaman 106 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.10.02.009.010. - - 27.070.000,00 27.070.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Akcaya 1.20.10.02.009.011. - - 27.070.000,00 27.070.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Kota Baru 1.20.10.02.022. 36.660.000,00 7.931.000,00 - 44.591.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20.10.02.022.001. 36.660.000,00 7.931.000,00 - 44.591.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20.10.02.024. 3.960.000,00 33.800.000,00 - 37.760.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.10.02.024.001. 3.960.000,00 33.800.000,00 - 37.760.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.10.02.049. 18.360.000,00 34.860.000,00 - 53.220.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.20.10.02.049.001. 18.360.000,00 12.860.000,00 - 31.220.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.20.10.02.049.013. - 5.200.000,00 - 5.200.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Benua Melayu Laut 1.20.10.02.049.014. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Benua Melayu Darat 1.20.10.02.049.015. - 3.400.000,00 - 3.400.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Parit Tokaya 1.20.10.02.049.016. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Kota Baru 1.20.10.02.049.017. - 3.900.000,00 - 3.900.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Akcaya 1.20.10.03. - 75.400.000,00 - 75.400.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.10.03.002. - 75.400.000,00 - 75.400.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.10.03.002.001. - 24.100.000,00 - 24.100.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.10.03.002.002. - 9.900.000,00 - 9.900.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kelurahan Benua Melayu Laut 1.20.10.03.002.003. - 10.800.000,00 - 10.800.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kelurahan Benua Melayu Darat 1.20.10.03.002.004. - 10.800.000,00 - 10.800.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kelurahan Parit Tokaya 1.20.10.03.002.005. - 9.900.000,00 - 9.900.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kelurahan Kota Baru 1.20.10.03.002.006. - 9.900.000,00 - 9.900.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kelurahan Akcaya 1.20.10.05. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.10.05.003. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.20.10.05.003.001. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.20.10.055. 74.550.000,00 3.848.000,00 - 78.398.000,00Program Pembinaan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat 1.20.10.055.001. 74.550.000,00 3.848.000,00 - 78.398.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban 1.20.10.055.001.001. 36.600.000,00 3.200.000,00 - 39.800.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Camat 1.20.10.055.001.013. 8.250.000,00 140.000,00 - 8.390.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. BML 1.20.10.055.001.014. 4.950.000,00 68.000,00 - 5.018.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel.Parittokaya 1.20.10.055.001.015. 9.900.000,00 180.000,00 - 10.080.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Benua Melayu Darat 1.20.10.055.001.016. 4.950.000,00 80.000,00 - 5.030.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Kotabaru 1.20.10.055.001.017. 9.900.000,00 180.000,00 - 10.080.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Akcaya Kode Halaman 107 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.10.056. 287.790.390,00 451.580.000,00 - 739.370.390,00Program pemberdayaan masyarakat 1.20.10.056.003. 46.200.000,00 12.940.000,00 - 59.140.000,00Pembinaan Kegiatan Gotong Royong 1.20.10.056.003.001. 46.200.000,00 12.940.000,00 - 59.140.000,00Pembinaan Kegiatan Gotong Royong Kantor Camat 1.20.10.056.004. 10.250.000,00 58.350.000,00 - 68.600.000,00Kegiatan HUT RI 1.20.10.056.004.001. 5.850.000,00 30.600.000,00 - 36.450.000,00Kegiatan HUT RI Kantor Camat 1.20.10.056.004.013. 880.000,00 5.550.000,00 - 6.430.000,00Kegiatan HUT RI Kel. BML 1.20.10.056.004.014. 880.000,00 5.550.000,00 - 6.430.000,00Kegiatan HUT RI Kel.Parittokaya 1.20.10.056.004.015. 880.000,00 5.550.000,00 - 6.430.000,00Kegiatan HUT RI Kelurahan Benua Melayu Darat 1.20.10.056.004.016. 880.000,00 5.550.000,00 - 6.430.000,00Kegiatan HUT RI Kel.Kotabaru 1.20.10.056.004.017. 880.000,00 5.550.000,00 - 6.430.000,00Kegiatan HUT RI Kel. Akcaya 1.20.10.056.009. 37.715.000,00 28.335.000,00 - 66.050.000,00Penyusunan Database 1.20.10.056.009.001. 6.590.000,00 635.000,00 - 7.225.000,00Penyusunan Database Kantor Camat 1.20.10.056.009.012. 6.225.000,00 3.500.000,00 - 9.725.000,00Penyusunan Database Kel. BML 1.20.10.056.009.013. 6.225.000,00 4.850.000,00 - 11.075.000,00Penyusunan Database Kel.Parittokaya 1.20.10.056.009.014. 6.225.000,00 9.450.000,00 - 15.675.000,00Penyusunan Database Kelurahan Benua Melayu Darat 1.20.10.056.009.015. 6.225.000,00 4.850.000,00 - 11.075.000,00Penyusunan Database Kel.Kotabaru 1.20.10.056.009.016. 6.225.000,00 5.050.000,00 - 11.275.000,00Penyusunan Database Kel. Akcaya 1.20.10.056.013. 93.900.000,00 291.955.000,00 - 385.855.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1.20.10.056.013.001. 18.780.000,00 54.859.200,00 - 73.639.200,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Benua Melayu Laut 1.20.10.056.013.002. 18.780.000,00 72.150.800,00 - 90.930.800,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Benua Melayu Darat 1.20.10.056.013.003. 18.780.000,00 54.886.300,00 - 73.666.300,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Parit Tokaya 1.20.10.056.013.004. 18.780.000,00 55.080.000,00 - 73.860.000,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Akcaya 1.20.10.056.013.005. 18.780.000,00 54.978.700,00 - 73.758.700,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Kota Baru 1.20.10.056.014. 99.725.390,00 60.000.000,00 - 159.725.390,00Operasional Kegiatan Kelurahan 1.20.10.056.014.001. 18.995.290,00 14.400.000,00 - 33.395.290,00Operasional Kegiatan Kelurahan Benua Melayu Laut 1.20.10.056.014.002. 20.336.500,00 14.400.000,00 - 34.736.500,00Operasional Kegiatan Kelurahan Benua Melayu Darat 1.20.10.056.014.003. 20.653.600,00 14.400.000,00 - 35.053.600,00Operasional Kegiatan KelurahanParit Tokaya 1.20.10.056.014.004. 20.370.000,00 8.400.000,00 - 28.770.000,00Operasional Kegiatan KelurahanAkcaya 1.20.10.056.014.005. 19.370.000,00 8.400.000,00 - 27.770.000,00Operasional Kegiatan Kelurahan Kota Baru 1.20.10.057. 104.400.000,00 120.263.000,00 - 224.663.000,00Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan 1.20.10.057.001. 14.100.000,00 51.065.000,00 - 65.165.000,00Pembinaan Lomba Kelurahan dan Lomba Syair 1.20.10.057.001.001. 3.975.000,00 11.190.000,00 - 15.165.000,00Lomba Kelurahan Kantor Camat 1.20.10.057.001.013. 2.025.000,00 7.975.000,00 - 10.000.000,00Pembinaan Lomba Kelurahan Kel. BML 1.20.10.057.001.014. 2.025.000,00 7.975.000,00 - 10.000.000,00Pembinaan Lomba Kelurahan dan Lomba Syair Kel.Parittokaya 1.20.10.057.001.015. 2.025.000,00 7.975.000,00 - 10.000.000,00Pembinaan Lomba Kelurahan Benua Melayu Darat 1.20.10.057.001.016. 2.025.000,00 7.975.000,00 - 10.000.000,00Pembinaan Lomba Kelurahan dan Lomba Syair Kel.Kotabaru Kode Halaman 108 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.10.057.001.017. 2.025.000,00 7.975.000,00 - 10.000.000,00Pembinaan Lomba Kelurahan Akcaya 1.20.10.057.004. 52.350.000,00 2.820.000,00 - 55.170.000,00Profil Kecamatan dan Kelurahan 1.20.10.057.004.001. 5.100.000,00 1.920.000,00 - 7.020.000,00Profil Kecamatan 1.20.10.057.004.013. 9.450.000,00 180.000,00 - 9.630.000,00Profil Kelurahan BML 1.20.10.057.004.014. 9.450.000,00 180.000,00 - 9.630.000,00Profil Kelurahan Parittokaya 1.20.10.057.004.015. 9.450.000,00 180.000,00 - 9.630.000,00Profil Kelurahan Benua Melayu Darat 1.20.10.057.004.016. 9.450.000,00 180.000,00 - 9.630.000,00Profil Kelurahan Kotabaru 1.20.10.057.004.017. 9.450.000,00 180.000,00 - 9.630.000,00Profil Kelurahan Akcaya 1.20.10.057.005. 28.950.000,00 63.070.000,00 - 92.020.000,00Kegiatan Perlombaan 1.20.10.057.005.001. 19.375.000,00 22.645.000,00 - 42.020.000,00Kegiatan Perlombaan Kantor Camat 1.20.10.057.005.031. 9.575.000,00 40.425.000,00 - 50.000.000,00Lomba Kebersihan dan Penghijauan 1.20.10.057.007. 9.000.000,00 3.308.000,00 - 12.308.000,00Kegiatan Pembinaan Kegiatan Inovasi Unggulan Kelurahan 1.20.10.057.007.001. 9.000.000,00 3.308.000,00 - 12.308.000,00Kegiatan Pembinaan Kegiatan Inovasi Unggulan Kelurahan 1.20.10.058. 25.500.000,00 78.875.000,00 - 104.375.000,00Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1.20.10.058.001. 6.750.000,00 36.125.000,00 - 42.875.000,00Musrenbang Kecamatan 1.20.10.058.001.001. 6.750.000,00 36.125.000,00 - 42.875.000,00Musrenbang Kecamatan 1.20.10.058.002. 18.750.000,00 42.750.000,00 - 61.500.000,00Musrenbang Kelurahan 1.20.10.058.002.012. 3.750.000,00 8.550.000,00 - 12.300.000,00Musrenbang Kelurahan Kel. BML 1.20.10.058.002.013. 3.750.000,00 8.550.000,00 - 12.300.000,00Musrenbang Kelurahan Parittokaya 1.20.10.058.002.014. 3.750.000,00 8.550.000,00 - 12.300.000,00Musrenbang Kelurahan Benua Melayu Darat 1.20.10.058.002.015. 3.750.000,00 8.550.000,00 - 12.300.000,00Musrenbang Kelurahan Kel.Kotabaru 1.20.10.058.002.016. 3.750.000,00 8.550.000,00 - 12.300.000,00Musrenbang Kelurahan Akcaya 1.20.10.059. 58.770.000,00 344.995.000,00 - 403.765.000,00Pembinaan Lembaga Masyarakat 1.20.10.059.002. 18.200.000,00 39.700.000,00 - 57.900.000,00Fasilitasi Hari-hari Besar dan Hari Besar Keagamaan 1.20.10.059.002.001. 15.650.000,00 23.650.000,00 - 39.300.000,00Fasilitasi Hari-hari Besar (HUT Kota Pontianak) 1.20.10.059.002.002. 2.550.000,00 16.050.000,00 - 18.600.000,00Fasilitasi Hari Besar Keagamaan Kecamatan 1.20.10.059.004. 25.270.000,00 88.210.000,00 - 113.480.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK 1.20.10.059.004.001. 25.270.000,00 23.210.000,00 - 48.480.000,00Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan 1.20.10.059.004.013. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. BML 1.20.10.059.004.014. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel.Parittokaya 1.20.10.059.004.015. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan Benua Melayu Darat 1.20.10.059.004.016. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel.Kotabaru 1.20.10.059.004.017. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Akcaya 1.20.10.059.008. 4.275.000,00 100.710.000,00 - 104.985.000,00Pembinaan MTQ /STQ 1.20.10.059.008.001. 4.275.000,00 80.710.000,00 - 84.985.000,00Pembinaan MTQ /STQ Kecamatan 1.20.10.059.008.002. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Pembinaan MTQ /STQ Kel. BML Kode Halaman 109 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.10.059.008.003. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Pembinaan MTQ /STQ Kel.Parittokaya 1.20.10.059.008.004. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Pembinaan MTQ /STQ Kelurahan Benua Melayu Darat 1.20.10.059.008.005. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Pembinaan MTQ /STQ Kel.Kotabaru 1.20.10.059.008.006. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Pembinaan MTQ /STQ Kel. Akcaya 1.20.10.059.012. 4.725.000,00 15.000.000,00 - 19.725.000,00Pembinaan Kegiatan Posyandu 1.20.10.059.012.001. 4.725.000,00 15.000.000,00 - 19.725.000,00Pembinaan Kegiatan Posyandu Kecamatan 1.20.10.059.015. 6.300.000,00 36.375.000,00 - 42.675.000,00Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan 1.20.10.059.015.001. 6.300.000,00 36.375.000,00 - 42.675.000,00Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan Kecamatan 1.20.10.059.016. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan 1.20.10.059.016.012. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00Pembinaan Forum Anak Kecamatan Pontianak Selatan 1.20.10.059.016.013. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Benua Melayu Laut 1.20.10.059.016.014. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Parittokaya 1.20.10.059.016.015. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Akcaya 1.20.10.059.016.016. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Kotabaru 1.20.10.059.016.017. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Benua Melayu Darat 1.20.10.06. 28.500.000,00 4.238.000,00 - 32.738.000,00Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.10.06.007. 6.150.000,00 1.206.000,00 - 7.356.000,00Penyusunan Rencana Kerja 1.20.10.06.007.002. 6.150.000,00 1.206.000,00 - 7.356.000,00Penyusunan Renja RKA dan RKA Perubahan 1.20.10.06.009. 2.375.000,00 424.000,00 - 2.799.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 1.20.10.06.009.001. 2.375.000,00 424.000,00 - 2.799.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 1.20.10.06.021. 9.075.000,00 1.464.000,00 - 10.539.000,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.20.10.06.021.001. 9.075.000,00 1.464.000,00 - 10.539.000,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.20.10.06.027. 6.150.000,00 696.000,00 - 6.846.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1.20.10.06.027.002. 6.150.000,00 696.000,00 - 6.846.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP) 1.20.10.06.064. 4.750.000,00 448.000,00 - 5.198.000,00Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja (PKK, TEPPA, Fisik dan Keuangan) 1.20.10.06.064.001. 4.750.000,00 448.000,00 - 5.198.000,00Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja (PKK, TEPPA, Fisik dan Keuangan) 1.20.10.08. 3.000.000,00 - - 3.000.000,00Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 1.20.10.08.015. 3.000.000,00 - - 3.000.000,00Pengelolaan Website 1.20.10.08.015.002. 3.000.000,00 - - 3.000.000,00Pengelolaan Web Kecamatan 1.20.10.09. 204.650.000,00 2.950.000,00 - 207.600.000,00Program Pelayanan Prima 1.20.10.09.001. 16.070.000,00 970.000,00 - 17.040.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1.20.10.09.001.001. 8.370.000,00 470.000,00 - 8.840.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1.20.10.09.001.013. 1.540.000,00 100.000,00 - 1.640.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. BML 1.20.10.09.001.014. 1.540.000,00 100.000,00 - 1.640.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel.Parittokaya 1.20.10.09.001.015. 1.540.000,00 100.000,00 - 1.640.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. BMD 1.20.10.09.001.016. 1.540.000,00 100.000,00 - 1.640.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel.Kotabaru Kode Halaman 110 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.10.09.001.017. 1.540.000,00 100.000,00 - 1.640.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. Akcaya 1.20.10.09.009. 188.580.000,00 1.980.000,00 - 190.560.000,00Peningkatan Pelayanan Prima 1.20.10.09.009.001. 58.680.000,00 780.000,00 - 59.460.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan 1.20.10.09.009.006. 25.980.000,00 240.000,00 - 26.220.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kel. BML 1.20.10.09.009.007. 25.980.000,00 240.000,00 - 26.220.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kel.Parittokaya 1.20.10.09.009.008. 25.980.000,00 240.000,00 - 26.220.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan Benua Melayu Darat 1.20.10.09.009.009. 25.980.000,00 240.000,00 - 26.220.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kel. Kotabaru 1.20.10.09.009.010. 25.980.000,00 240.000,00 - 26.220.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kel. Akcaya 1.20.11. 1.083.275.400,00 2.162.903.070,00 211.334.800,00 3.457.513.270,00KECAMATAN PONTIANAK UTARA 1.20.11.01. 283.003.000,00 817.852.740,00 - 1.100.855.740,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.11.01.002. 37.680.000,00 162.652.500,00 - 200.332.500,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.11.01.002.001. 30.120.000,00 99.552.500,00 - 129.672.500,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.11.01.002.029. - 14.000.000,00 - 14.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Siantan Hulu 1.20.11.01.002.030. 7.560.000,00 11.700.000,00 - 19.260.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Siantan Tengah 1.20.11.01.002.031. - 19.200.000,00 - 19.200.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Siantan Hilir 1.20.11.01.002.032. - 18.200.000,00 - 18.200.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Batulayang 1.20.11.01.008. - 17.400.000,00 - 17.400.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20.11.01.008.001. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20.11.01.008.002. - 2.400.000,00 - 2.400.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Siantan Hulu 1.20.11.01.008.003. - 2.400.000,00 - 2.400.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Siantan Tengah 1.20.11.01.008.004. - 2.400.000,00 - 2.400.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Siantan Hilir 1.20.11.01.008.005. - 4.200.000,00 - 4.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Batulayang 1.20.11.01.010. - 94.602.900,00 - 94.602.900,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.11.01.010.001. - 42.960.000,00 - 42.960.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.11.01.010.018. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Siantan Hulu 1.20.11.01.010.019. - 11.648.900,00 - 11.648.900,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Siantan Tengah 1.20.11.01.010.020. - 13.535.000,00 - 13.535.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Siantan Hilir 1.20.11.01.010.021. - 14.459.000,00 - 14.459.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Batulayang 1.20.11.01.011. 60.360.000,00 33.978.000,00 - 94.338.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.11.01.011.001. 30.120.000,00 16.800.000,00 - 46.920.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.11.01.011.018. 7.560.000,00 3.678.000,00 - 11.238.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Siantan Hulu 1.20.11.01.011.019. 7.560.000,00 3.000.000,00 - 10.560.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Siantan Hilir 1.20.11.01.011.020. 7.560.000,00 4.500.000,00 - 12.060.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Siantan Tengah 1.20.11.01.011.021. 7.560.000,00 6.000.000,00 - 13.560.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Batu Layang 1.20.11.01.012. - 14.300.000,00 - 14.300.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kode Halaman 111 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.11.01.012.001. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.11.01.012.002. - 1.750.000,00 - 1.750.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Siantan Hulu 1.20.11.01.012.003. - 1.750.000,00 - 1.750.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Siantan Tengah 1.20.11.01.012.004. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Siantan Hilir 1.20.11.01.012.005. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Batulayang 1.20.11.01.015. - 6.600.000,00 - 6.600.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.11.01.015.001. - 1.620.000,00 - 1.620.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.11.01.015.025. - 960.000,00 - 960.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor Lurah Siantan Hulu 1.20.11.01.015.026. - 780.000,00 - 780.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor Lurah Siantan Tengah 1.20.11.01.015.027. - 1.620.000,00 - 1.620.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor Lurah Siantan Hilir 1.20.11.01.015.028. - 1.620.000,00 - 1.620.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor Lurah Batulayang 1.20.11.01.017. 53.280.000,00 26.770.000,00 - 80.050.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.11.01.017.001. 26.400.000,00 11.470.000,00 - 37.870.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.11.01.017.011. 7.560.000,00 3.600.000,00 - 11.160.000,00Makanan dan Minuman Kelurahan Siantan Hulu 1.20.11.01.017.012. 7.560.000,00 3.300.000,00 - 10.860.000,00Makanan dan Minuman Kelurahan Siantan Hilir 1.20.11.01.017.013. 4.200.000,00 3.600.000,00 - 7.800.000,00Makanan dan Minuman Kelurahan Siantan Tengah 1.20.11.01.017.014. 7.560.000,00 4.800.000,00 - 12.360.000,00Makanan dan Minuman Kelurahan Batu Layang 1.20.11.01.018. 10.980.000,00 59.100.000,00 - 70.080.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.11.01.018.001. 6.780.000,00 26.600.000,00 - 33.380.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.11.01.018.004. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Kelurahan Siantan Hulu 1.20.11.01.018.005. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Kelurahan Siantan Hilir 1.20.11.01.018.006. 4.200.000,00 17.500.000,00 - 21.700.000,00Rapat-rapat Koordinasi Kelurahan Siantan Tengah 1.20.11.01.018.007. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Kelurahan Batu layang 1.20.11.01.019. 120.703.000,00 63.412.500,00 - 184.115.500,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.20.11.01.019.001. 79.303.000,00 61.312.500,00 - 140.615.500,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.20.11.01.019.018. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Siantan Hulu 1.20.11.01.019.019. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Siantan Hilir 1.20.11.01.019.020. 23.400.000,00 2.100.000,00 - 25.500.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Siantan Tengah 1.20.11.01.019.021. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Batu Layang 1.20.11.01.061. - 339.036.840,00 - 339.036.840,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.20.11.01.061.001. - 339.036.840,00 - 339.036.840,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.20.11.02. 41.700.000,00 244.144.680,00 211.334.800,00 497.179.480,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kode Halaman 112 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.11.02.010. - - 73.900.000,00 73.900.000,00Pengadaan Mebeleur 1.20.11.02.010.001. - - 73.900.000,00 73.900.000,00Pengadaan Mebeleur 1.20.11.02.022. 600.000,00 95.604.680,00 - 96.204.680,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20.11.02.022.001. - 75.059.680,00 - 75.059.680,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20.11.02.022.019. 600.000,00 20.545.000,00 - 21.145.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Siantan Tengah 1.20.11.02.024. 30.120.000,00 82.384.000,00 - 112.504.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.11.02.024.001. 30.120.000,00 78.384.000,00 - 108.504.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.11.02.024.020. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Siantan Tengah 1.20.11.02.026. 6.780.000,00 14.300.000,00 - 21.080.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.20.11.02.026.001. 6.780.000,00 14.300.000,00 - 21.080.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.20.11.02.048. - - 137.434.800,00 137.434.800,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.20.11.02.048.001. - - 40.280.000,00 40.280.000,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.20.11.02.048.014. - - 29.140.000,00 29.140.000,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Siantan Hulu 1.20.11.02.048.015. - - 18.770.000,00 18.770.000,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Siantan Hilir 1.20.11.02.048.016. - - 21.600.000,00 21.600.000,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Siantan Tengah 1.20.11.02.048.017. - - 27.644.800,00 27.644.800,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Batulayang 1.20.11.02.049. 4.200.000,00 27.100.000,00 - 31.300.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.20.11.02.049.018. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Siantan Hulu 1.20.11.02.049.019. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Siantan Hilir 1.20.11.02.049.020. 4.200.000,00 6.100.000,00 - 10.300.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Siantan Tengah 1.20.11.02.049.021. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Batu Layang 1.20.11.02.076. - 24.756.000,00 - 24.756.000,00Pengadaan Plang Batas Wilayah 1.20.11.02.076.001. - 24.756.000,00 - 24.756.000,00Pengadaan Plang Batas Wilayah Kantor Camat Pontianak Utara 1.20.11.03. 1.430.000,00 81.900.000,00 - 83.330.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.11.03.002. 1.430.000,00 81.900.000,00 - 83.330.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.11.03.002.001. 1.430.000,00 81.900.000,00 - 83.330.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.11.05. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.11.05.001. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.20.11.05.001.001. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.20.11.055. 86.130.000,00 17.574.000,00 - 103.704.000,00Program Pembinaan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat 1.20.11.055.001. 86.130.000,00 17.574.000,00 - 103.704.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban 1.20.11.055.001.001. 36.480.000,00 8.520.000,00 - 45.000.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Camat 1.20.11.055.001.018. 6.300.000,00 3.700.000,00 - 10.000.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Siantan Hulu 1.20.11.055.001.019. 25.950.000,00 3.250.000,00 - 29.200.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Siantan Tengah Kode Halaman 113 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.11.055.001.020. 8.700.000,00 804.000,00 - 9.504.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Siantan Hilir 1.20.11.055.001.021. 8.700.000,00 1.300.000,00 - 10.000.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Batulayang 1.20.11.056. 215.897.400,00 450.072.050,00 - 665.969.450,00Program pemberdayaan masyarakat 1.20.11.056.003. 6.780.000,00 42.900.000,00 - 49.680.000,00Pembinaan Kegiatan Gotong Royong 1.20.11.056.003.001. 6.780.000,00 42.900.000,00 - 49.680.000,00Pembinaan Kegiatan Gotong Royong Kantor Camat 1.20.11.056.004. 16.400.000,00 37.012.600,00 - 53.412.600,00Kegiatan HUT RI 1.20.11.056.004.001. 6.075.000,00 18.625.000,00 - 24.700.000,00Kegiatan HUT RI Kantor Camat 1.20.11.056.004.018. 1.650.000,00 6.362.600,00 - 8.012.600,00Kegiatan HUT RI Kelurahan Siantan Hulu 1.20.11.056.004.019. 3.075.000,00 3.625.000,00 - 6.700.000,00Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Siantan Tengah 1.20.11.056.004.020. 2.400.000,00 3.600.000,00 - 6.000.000,00Kegiatan HUT RI Kelurahan Siantan Hilir 1.20.11.056.004.021. 3.200.000,00 4.800.000,00 - 8.000.000,00Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Batulayang 1.20.11.056.011. 6.150.000,00 11.160.050,00 - 17.310.050,00Lomba Adipura Tingkat Kecamatan 1.20.11.056.011.001. 6.150.000,00 11.160.050,00 - 17.310.050,00Lomba Adipura Tingkat Kecamatan 1.20.11.056.013. 70.020.000,00 305.916.100,00 - 375.936.100,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1.20.11.056.013.017. 20.820.000,00 79.545.000,00 - 100.365.000,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Siantan Hulu 1.20.11.056.013.018. 7.560.000,00 61.762.300,00 - 69.322.300,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Siantan Tengah 1.20.11.056.013.019. 20.820.000,00 89.608.800,00 - 110.428.800,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Siantan Hilir 1.20.11.056.013.020. 20.820.000,00 75.000.000,00 - 95.820.000,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Batu Layang 1.20.11.056.014. 91.647.400,00 48.300.000,00 - 139.947.400,00Operasional Kegiatan Kelurahan 1.20.11.056.014.017. 27.820.000,00 16.800.000,00 - 44.620.000,00Operasional Kegiatan Kelurahan Siantan Hulu 1.20.11.056.014.019. 38.962.400,00 22.000.000,00 - 60.962.400,00Operasional Kegiatan Kelurahan Siantan Hilir 1.20.11.056.014.020. 24.865.000,00 9.500.000,00 - 34.365.000,00Operasional Kegiatan Kelurahan Batu LAyang 1.20.11.056.016. 24.900.000,00 4.783.300,00 - 29.683.300,00Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran Raskin 1.20.11.056.016.001. 24.900.000,00 4.783.300,00 - 29.683.300,00Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran Raskin 1.20.11.057. 78.325.000,00 163.730.300,00 - 242.055.300,00Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan 1.20.11.057.001. 6.125.000,00 19.507.000,00 - 25.632.000,00Pembinaan Lomba Kelurahan dan Lomba Syair 1.20.11.057.001.001. 6.125.000,00 19.507.000,00 - 25.632.000,00Lomba Kelurahan Kantor Camat 1.20.11.057.005. 36.175.000,00 87.659.300,00 - 123.834.300,00Kegiatan Perlombaan 1.20.11.057.005.018. 3.150.000,00 832.000,00 - 3.982.000,00Kegiatan Perlombaan Kelurahan Siantan Hulu 1.20.11.057.005.019. 1.875.000,00 4.370.000,00 - 6.245.000,00Kegiatan Perlombaan Kelurahan Siantan Tengah 1.20.11.057.005.020. 3.675.000,00 2.500.000,00 - 6.175.000,00Kegiatan Perlombaan Kelurahan Siantan Hilir 1.20.11.057.005.021. 3.675.000,00 2.500.000,00 - 6.175.000,00Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Batulayang 1.20.11.057.005.033. 7.650.000,00 17.795.000,00 - 25.445.000,00Kegiatan Perlombaan (Posyandu) Kantor Camat 1.20.11.057.005.034. 2.175.000,00 11.140.000,00 - 13.315.000,00Kegiatan Perlombaan (PHBS) Kantor Camat 1.20.11.057.005.037. 3.175.000,00 5.242.300,00 - 8.417.300,00Kegiatan Perlombaan (Lomba Siskamling) Kantor Camat 1.20.11.057.005.038. 4.225.000,00 5.275.000,00 - 9.500.000,00Kegiatan Perlombaan (Kadarkum) Kantor Camat Kode Halaman 114 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.11.057.005.040. 6.575.000,00 38.005.000,00 - 44.580.000,00Lomba Kebersihan dan Penghijauan Kecamatan 1.20.11.057.007. 8.900.000,00 2.100.000,00 - 11.000.000,00Kegiatan Pembinaan Kegiatan Inovasi Unggulan Kelurahan 1.20.11.057.007.001. 8.900.000,00 2.100.000,00 - 11.000.000,00Kegiatan Pembinaan Kegiatan Inovasi Unggulan Kelurahan 1.20.11.057.009. 14.250.000,00 16.301.000,00 - 30.551.000,00Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan 1.20.11.057.009.001. 2.475.000,00 6.650.000,00 - 9.125.000,00Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan Kecamatan 1.20.11.057.009.002. 2.300.000,00 6.256.000,00 - 8.556.000,00Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan Kantor Lurah Siantan Hulu 1.20.11.057.009.003. 3.750.000,00 1.650.000,00 - 5.400.000,00Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan Kantor Lurah Siantan Tengah 1.20.11.057.009.004. 3.075.000,00 925.000,00 - 4.000.000,00Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan Kantor Lurah Siantan Hilir 1.20.11.057.009.005. 2.650.000,00 820.000,00 - 3.470.000,00Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan Kantor Lurah Batulayang 1.20.11.057.010. 6.125.000,00 21.363.000,00 - 27.488.000,00Pembinaan Lomba Administrasi RT 1.20.11.057.010.001. 6.125.000,00 21.363.000,00 - 27.488.000,00PembinaanLomba Administrasi RT Kantor Camat 1.20.11.057.012. 3.075.000,00 6.225.000,00 - 9.300.000,00Kegiatan Perlombaan PKK KB-KES 1.20.11.057.012.001. 3.075.000,00 6.225.000,00 - 9.300.000,00Kegiatan Perlombaan PKK KB-KES 1.20.11.057.013. 3.675.000,00 10.575.000,00 - 14.250.000,00Kegiatan Perlombaan KSI 1.20.11.057.013.001. 3.675.000,00 10.575.000,00 - 14.250.000,00Kegiatan Perlombaan KSI 1.20.11.058. 18.800.000,00 64.350.100,00 - 83.150.100,00Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1.20.11.058.001. 8.575.000,00 32.125.100,00 - 40.700.100,00Musrenbang Kecamatan 1.20.11.058.001.001. 8.575.000,00 32.125.100,00 - 40.700.100,00Musrenbang Kecamatan 1.20.11.058.002. 10.225.000,00 32.225.000,00 - 42.450.000,00Musrenbang Kelurahan 1.20.11.058.002.017. 3.150.000,00 6.850.000,00 - 10.000.000,00Musrenbang Kelurahan Siantan Hulu 1.20.11.058.002.018. 3.150.000,00 9.600.000,00 - 12.750.000,00Musrenbang Kelurahan Kantor Lurah Siantan Tengah 1.20.11.058.002.019. 2.475.000,00 7.525.000,00 - 10.000.000,00Musrenbang Kelurahan Kelurahan Siantan Hilir 1.20.11.058.002.020. 1.450.000,00 8.250.000,00 - 9.700.000,00Musrenbang Kelurahan Batulayang 1.20.11.059. 84.050.000,00 287.730.000,00 - 371.780.000,00Pembinaan Lembaga Masyarakat 1.20.11.059.002. 12.825.000,00 73.055.000,00 - 85.880.000,00Fasilitasi Hari-hari Besar dan Hari Besar Keagamaan 1.20.11.059.002.001. 9.675.000,00 40.325.000,00 - 50.000.000,00Fasilitasi Hari-hari Besar (HUT Kota Pontianak) 1.20.11.059.002.002. 3.150.000,00 32.730.000,00 - 35.880.000,00Fasilitasi Hari Besar Keagamaan Kecamatan 1.20.11.059.004. 37.020.000,00 48.220.000,00 - 85.240.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK 1.20.11.059.004.001. 6.780.000,00 11.420.000,00 - 18.200.000,00Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan 1.20.11.059.004.018. 7.560.000,00 11.600.000,00 - 19.160.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan Siantan Hulu 1.20.11.059.004.019. 7.560.000,00 9.200.000,00 - 16.760.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Siantan Tengah 1.20.11.059.004.020. 7.560.000,00 8.000.000,00 - 15.560.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan Siantan Hilir 1.20.11.059.004.021. 7.560.000,00 8.000.000,00 - 15.560.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Batulayang 1.20.11.059.008. 25.550.000,00 76.655.000,00 - 102.205.000,00Pembinaan MTQ /STQ 1.20.11.059.008.001. 25.550.000,00 76.655.000,00 - 102.205.000,00Pembinaan MTQ /STQ Kecamatan 1.20.11.059.012. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00Pembinaan Kegiatan Posyandu Kode Halaman 115 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.11.059.012.001. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00Pembinaan Kegiatan Posyandu Kecamatan 1.20.11.059.015. 6.780.000,00 24.000.000,00 - 30.780.000,00Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan 1.20.11.059.015.001. 6.780.000,00 24.000.000,00 - 30.780.000,00Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan Kecamatan 1.20.11.059.016. 1.875.000,00 54.800.000,00 - 56.675.000,00Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan 1.20.11.059.016.031. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00Pembinaan Forum Anak Kecamatan Pontianak Utara 1.20.11.059.016.032. - 10.300.000,00 - 10.300.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Siantan Hulu 1.20.11.059.016.033. 1.875.000,00 8.900.000,00 - 10.775.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Siantan Tengah 1.20.11.059.016.034. - 10.300.000,00 - 10.300.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Batu Layang 1.20.11.059.016.035. - 10.300.000,00 - 10.300.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Siantan Hilir 1.20.11.06. 61.440.000,00 18.681.200,00 - 80.121.200,00Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.11.06.001. 13.075.000,00 3.477.200,00 - 16.552.200,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.11.06.001.001. 13.075.000,00 3.477.200,00 - 16.552.200,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.11.06.006. 20.295.000,00 6.840.000,00 - 27.135.000,00Penyusunan RKA dan DPPA 1.20.11.06.006.001. 6.375.000,00 1.672.000,00 - 8.047.000,00Penyusunan RKA dan DPPA 1.20.11.06.006.002. 2.300.000,00 1.700.000,00 - 4.000.000,00Penyusunan RKA dan DPPA Kantor Lurah Siantan Hulu 1.20.11.06.006.003. 4.350.000,00 1.650.000,00 - 6.000.000,00Penyusunan RKA dan DPPA Kantor Lurah Siantan Tengah 1.20.11.06.006.004. 4.950.000,00 978.000,00 - 5.928.000,00Penyusunan RKA dan DPPA Kantor Lurah Siantan Hilir 1.20.11.06.006.005. 2.320.000,00 840.000,00 - 3.160.000,00Penyusunan RKA dan DPPA Kantor Lurah Batulayang 1.20.11.06.007. 11.350.000,00 2.974.000,00 - 14.324.000,00Penyusunan Rencana Kerja 1.20.11.06.007.005. 11.350.000,00 2.974.000,00 - 14.324.000,00Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 1.20.11.06.027. 12.920.000,00 4.240.000,00 - 17.160.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1.20.11.06.027.008. 3.450.000,00 550.000,00 - 4.000.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP) Kelurahan Siantan Hilir 1.20.11.06.027.009. 2.800.000,00 1.200.000,00 - 4.000.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP) Kelurahan Siantan Hulu 1.20.11.06.027.010. 4.350.000,00 1.650.000,00 - 6.000.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP) Kelurahan Siantan Tengah 1.20.11.06.027.011. 2.320.000,00 840.000,00 - 3.160.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP) Kelurahan Batulayang 1.20.11.06.062. 3.800.000,00 1.150.000,00 - 4.950.000,00Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1.20.11.06.062.001. 3.800.000,00 1.150.000,00 - 4.950.000,00Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1.20.11.09. 212.500.000,00 6.868.000,00 - 219.368.000,00Program Pelayanan Prima 1.20.11.09.001. 19.720.000,00 5.648.000,00 - 25.368.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1.20.11.09.001.001. 8.000.000,00 1.686.000,00 - 9.686.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1.20.11.09.001.018. 2.800.000,00 1.200.000,00 - 4.000.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kelurahan Siantan Hulu 1.20.11.09.001.019. 3.150.000,00 1.372.000,00 - 4.522.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Siantan Tengah 1.20.11.09.001.020. 3.450.000,00 550.000,00 - 4.000.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kelurahan Siantan Hilir 1.20.11.09.001.021. 2.320.000,00 840.000,00 - 3.160.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Batulayang 1.20.11.09.009. 192.780.000,00 1.220.000,00 - 194.000.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kode Halaman 116 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.11.09.009.001. 65.580.000,00 1.070.000,00 - 66.650.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan 1.20.11.09.009.011. 30.600.000,00 - - 30.600.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan Siantan Hulu 1.20.11.09.009.012. 30.600.000,00 - - 30.600.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Siantan Tengah 1.20.11.09.009.013. 33.000.000,00 150.000,00 - 33.150.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Siantan Hilir 1.20.11.09.009.014. 33.000.000,00 - - 33.000.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Batulayang 1.20.12. 905.735.000,00 1.970.554.599,00 230.293.000,00 3.106.582.599,00KECAMATAN PONTIANAK KOTA 1.20.12.01. 160.240.000,00 845.158.699,00 - 1.005.398.699,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.12.01.002. - 132.372.000,00 - 132.372.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.12.01.002.001. - 63.570.000,00 - 63.570.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.12.01.002.002. - 16.642.000,00 - 16.642.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Sungaibangkong 1.20.12.01.002.003. - 14.600.000,00 - 14.600.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Sungaijawi 1.20.12.01.002.004. - 13.560.000,00 - 13.560.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Tengah 1.20.12.01.002.005. - 13.500.000,00 - 13.500.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Mariana 1.20.12.01.002.006. - 10.500.000,00 - 10.500.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Daratsekip 1.20.12.01.008. - 17.400.000,00 - 17.400.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20.12.01.008.001. - 7.200.000,00 - 7.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20.12.01.008.026. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Sungaibangkong 1.20.12.01.008.027. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Sungaijawi 1.20.12.01.008.028. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Tengah 1.20.12.01.008.029. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Mariana 1.20.12.01.008.030. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Daratsekip 1.20.12.01.010. - 79.838.319,00 - 79.838.319,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.12.01.010.001. - 29.740.819,00 - 29.740.819,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.12.01.010.022. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah Sungaibangkong 1.20.12.01.010.023. - 10.650.000,00 - 10.650.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah sungaijawi 1.20.12.01.010.024. - 9.987.500,00 - 9.987.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah Tengah 1.20.12.01.010.025. - 9.630.000,00 - 9.630.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah Daratsekip 1.20.12.01.010.026. - 10.830.000,00 - 10.830.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah Mariana 1.20.12.01.011. - 38.645.000,00 - 38.645.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.12.01.011.001. - 18.270.000,00 - 18.270.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.12.01.011.022. - 4.200.000,00 - 4.200.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Sungai Bangkong 1.20.12.01.011.023. - 4.405.000,00 - 4.405.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Sungai Jawi 1.20.12.01.011.024. - 3.770.000,00 - 3.770.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Tengah 1.20.12.01.011.025. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Mariana 1.20.12.01.011.026. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Darat Sekip Kode Halaman 117 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.12.01.012. - 11.432.500,00 - 11.432.500,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.12.01.012.001. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.12.01.012.013. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Sungaibangkong 1.20.12.01.012.014. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Sungaijawi 1.20.12.01.012.015. - 1.432.500,00 - 1.432.500,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Tengah 1.20.12.01.012.016. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Mariana 1.20.12.01.012.017. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Daratsekip 1.20.12.01.015. - 9.120.000,00 - 9.120.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.12.01.015.001. - 2.580.000,00 - 2.580.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.12.01.015.013. - 1.680.000,00 - 1.680.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor Lurah Sungaibangkong 1.20.12.01.015.014. - 1.020.000,00 - 1.020.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor Lurah Sungaijawi 1.20.12.01.015.015. - 1.020.000,00 - 1.020.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor Lurah Tengah 1.20.12.01.015.016. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor Lurah Mariana 1.20.12.01.015.017. - 1.020.000,00 - 1.020.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor Lurah Daratsekip 1.20.12.01.017. - 22.635.000,00 - 22.635.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.12.01.017.001. - 17.635.000,00 - 17.635.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.12.01.017.015. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00Penyediaan makanan dan Minuman kelurahan Sungai bangkong 1.20.12.01.018. - 44.310.000,00 - 44.310.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.12.01.018.001. - 44.310.000,00 - 44.310.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.12.01.019. 160.240.000,00 68.150.000,00 - 228.390.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.20.12.01.019.001. 87.240.000,00 23.150.000,00 - 110.390.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.20.12.01.019.022. 14.600.000,00 9.000.000,00 - 23.600.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Bangkong 1.20.12.01.019.023. 14.600.000,00 9.000.000,00 - 23.600.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Jawi 1.20.12.01.019.024. 14.600.000,00 9.000.000,00 - 23.600.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Tengah 1.20.12.01.019.025. 14.600.000,00 9.000.000,00 - 23.600.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Mariana 1.20.12.01.019.026. 14.600.000,00 9.000.000,00 - 23.600.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Darat Sekip 1.20.12.01.061. - 421.255.880,00 - 421.255.880,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.20.12.01.061.001. - 421.255.880,00 - 421.255.880,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.20.12.02. - 126.080.000,00 230.293.000,00 356.373.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.12.02.003. - - 117.015.000,00 117.015.000,00Pembangunan Gedung Kantor 1.20.12.02.003.001. - - 117.015.000,00 117.015.000,00Pembangunan Gedung Kantor 1.20.12.02.009. - - 88.578.000,00 88.578.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kode Halaman 118 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.12.02.009.014. - - 7.823.000,00 7.823.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Sungai Bangkong 1.20.12.02.009.015. - - 18.770.000,00 18.770.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Sungai Jawi 1.20.12.02.009.016. - - 25.195.000,00 25.195.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Tengah 1.20.12.02.009.017. - - 18.020.000,00 18.020.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Mariana 1.20.12.02.009.018. - - 18.770.000,00 18.770.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Darat Sekip 1.20.12.02.021. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.20.12.02.021.001. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.20.12.02.022. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20.12.02.022.001. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20.12.02.022.022. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Sungai Bangkong 1.20.12.02.022.023. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Sungai Jawi 1.20.12.02.022.024. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Tengah 1.20.12.02.022.025. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Mariana 1.20.12.02.022.026. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Darat Sekip 1.20.12.02.024. - 36.970.000,00 - 36.970.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.12.02.024.001. - 36.970.000,00 - 36.970.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.12.02.048. - - 24.700.000,00 24.700.000,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.20.12.02.048.001. - - 24.700.000,00 24.700.000,00Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.20.12.02.049. - 48.110.000,00 - 48.110.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.20.12.02.049.001. - 26.630.000,00 - 26.630.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 1.20.12.02.049.022. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Sungai Bangkong 1.20.12.02.049.023. - 1.900.000,00 - 1.900.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Sungai Jawi 1.20.12.02.049.024. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Tengah 1.20.12.02.049.025. - 4.780.000,00 - 4.780.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Mariana 1.20.12.02.049.026. - 2.300.000,00 - 2.300.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Darat Sekip 1.20.12.03. 600.000,00 39.750.000,00 - 40.350.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.12.03.002. 600.000,00 39.750.000,00 - 40.350.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.12.03.002.001. 600.000,00 39.750.000,00 - 40.350.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.12.05. - 27.000.000,00 - 27.000.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.12.05.001. - 27.000.000,00 - 27.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.20.12.05.001.001. - 27.000.000,00 - 27.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.20.12.055. 70.420.000,00 9.460.000,00 - 79.880.000,00Program Pembinaan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat 1.20.12.055.001. 70.420.000,00 9.460.000,00 - 79.880.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kode Halaman 119 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.12.055.001.001. 49.620.000,00 3.775.000,00 - 53.395.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Camat 1.20.12.055.001.022. 6.000.000,00 525.000,00 - 6.525.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban kantor Lurah Sungaibangkong 1.20.12.055.001.023. 1.500.000,00 3.362.500,00 - 4.862.500,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Sungaijawi 1.20.12.055.001.024. 5.200.000,00 1.100.000,00 - 6.300.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Daratsekip 1.20.12.055.001.029. 3.600.000,00 487.500,00 - 4.087.500,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Tengah 1.20.12.055.001.030. 4.500.000,00 210.000,00 - 4.710.000,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Mariana 1.20.12.056. 240.010.000,00 408.085.900,00 - 648.095.900,00Program pemberdayaan masyarakat 1.20.12.056.003. 42.320.000,00 9.630.000,00 - 51.950.000,00Pembinaan Kegiatan Gotong Royong 1.20.12.056.003.001. 42.320.000,00 9.630.000,00 - 51.950.000,00Pembinaan Kegiatan Gotong Royong Kantor Camat 1.20.12.056.004. 12.400.000,00 34.664.000,00 - 47.064.000,00Kegiatan HUT RI 1.20.12.056.004.001. 1.750.000,00 7.900.000,00 - 9.650.000,00Kegiatan HUT RI Kantor Camat 1.20.12.056.004.022. 2.500.000,00 11.250.000,00 - 13.750.000,00Kegiatan HUT RI Kelurahan Sungaibangkong 1.20.12.056.004.023. 2.000.000,00 7.505.000,00 - 9.505.000,00Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Sungaijawi 1.20.12.056.004.024. 2.100.000,00 2.900.000,00 - 5.000.000,00Kegiatan HUT RI kantor Lurah Tengah 1.20.12.056.004.025. 2.200.000,00 2.259.000,00 - 4.459.000,00Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Mariana 1.20.12.056.004.026. 1.850.000,00 2.850.000,00 - 4.700.000,00Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Daratsekip 1.20.12.056.009. 46.100.000,00 18.047.000,00 - 64.147.000,00Penyusunan Database 1.20.12.056.009.001. 9.200.000,00 3.840.000,00 - 13.040.000,00Penyusunan Database Kantor Camat 1.20.12.056.009.021. 7.650.000,00 3.352.000,00 - 11.002.000,00Penyusunan Database Kantor Lurah Sungaibangkong 1.20.12.056.009.022. 9.300.000,00 2.700.000,00 - 12.000.000,00Penyusunan Database Kantor Lurah Sungaijawi 1.20.12.056.009.023. 8.600.000,00 635.000,00 - 9.235.000,00Penyusunan Database Kantor Lurah Tengah 1.20.12.056.009.024. 8.800.000,00 520.000,00 - 9.320.000,00Penyusunan Database Kantor Lurah Mariana 1.20.12.056.009.025. 2.550.000,00 7.000.000,00 - 9.550.000,00Penyusunan Database Kantor Lurah Daratsekip 1.20.12.056.011. 4.050.000,00 15.387.500,00 - 19.437.500,00Lomba Adipura Tingkat Kecamatan 1.20.12.056.011.001. 4.050.000,00 15.387.500,00 - 19.437.500,00Lomba Adipura Tingkat Kecamatan 1.20.12.056.013. 82.800.000,00 173.241.600,00 - 256.041.600,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1.20.12.056.013.021. 16.560.000,00 47.377.000,00 - 63.937.000,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Sei Bangkong 1.20.12.056.013.022. 16.560.000,00 21.000.000,00 - 37.560.000,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Darat Sekip 1.20.12.056.013.023. 16.560.000,00 29.000.000,00 - 45.560.000,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Tengah 1.20.12.056.013.024. 16.560.000,00 29.000.000,00 - 45.560.000,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Mariana 1.20.12.056.013.025. 16.560.000,00 46.864.600,00 - 63.424.600,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Sungai Jawi 1.20.12.056.014. 29.300.000,00 151.565.800,00 - 180.865.800,00Operasional Kegiatan Kelurahan 1.20.12.056.014.021. 4.260.000,00 46.706.000,00 - 50.966.000,00Operasional Kegiatan Kelurahan Sungai Bangkong 1.20.12.056.014.022. 12.260.000,00 19.573.800,00 - 31.833.800,00Operasional Kegiatan Kelurahan DArat Sekip 1.20.12.056.014.023. 4.260.000,00 24.845.600,00 - 29.105.600,00Operasional Kegiatan Kelurahan Tengah 1.20.12.056.014.024. 4.260.000,00 21.100.600,00 - 25.360.600,00Operasional Kegiatan Kelurahan Mariana Kode Halaman 120 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.12.056.014.025. 4.260.000,00 39.339.800,00 - 43.599.800,00Operasional Kegiatan Kelurahan Sungai JAwi 1.20.12.056.016. 23.040.000,00 5.550.000,00 - 28.590.000,00Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran Raskin 1.20.12.056.016.001. 23.040.000,00 5.550.000,00 - 28.590.000,00Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran Raskin 1.20.12.057. 57.550.000,00 109.705.000,00 - 167.255.000,00Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan 1.20.12.057.001. 15.175.000,00 35.825.000,00 - 51.000.000,00Pembinaan Lomba Kelurahan dan Lomba Syair 1.20.12.057.001.001. 3.100.000,00 23.395.000,00 - 26.495.000,00Lomba Kelurahan Kantor Camat 1.20.12.057.001.022. 2.550.000,00 3.827.500,00 - 6.377.500,00Pembinaan Lomba Kelurahan, Kantor Lurah Sungaibangkong 1.20.12.057.001.023. 2.825.000,00 2.175.000,00 - 5.000.000,00Pembinaan Lomba Kelurahan, Kantor Lurah Sungaijawi 1.20.12.057.001.024. 2.150.000,00 1.897.500,00 - 4.047.500,00Pembinaan Lomba Kelurahan, Kantor Lurah Tengah 1.20.12.057.001.025. 2.750.000,00 2.085.000,00 - 4.835.000,00Pembinaan Lomba Kelurahan, Kantor Lurah Mariana 1.20.12.057.001.026. 1.800.000,00 2.445.000,00 - 4.245.000,00Pembinaan Lomba Kelurahan , Kantor Lurah Daratsekip 1.20.12.057.004. 21.325.000,00 23.425.000,00 - 44.750.000,00Profil Kecamatan dan Kelurahan 1.20.12.057.004.001. 3.100.000,00 2.400.000,00 - 5.500.000,00Profil Kecamatan 1.20.12.057.004.022. 5.100.000,00 3.360.000,00 - 8.460.000,00Profil Kelurahan Sungaibangkong 1.20.12.057.004.023. 2.825.000,00 7.175.000,00 - 10.000.000,00Profil Kelurahan Sungaijawi 1.20.12.057.004.024. 4.300.000,00 2.990.000,00 - 7.290.000,00Profil Kelurahan tengah 1.20.12.057.004.025. 2.200.000,00 5.300.000,00 - 7.500.000,00Profil Kelurahan Mariana 1.20.12.057.004.026. 3.800.000,00 2.200.000,00 - 6.000.000,00Profil Kelurahan Daratsekip 1.20.12.057.005. 7.750.000,00 20.055.000,00 - 27.805.000,00Kegiatan Perlombaan 1.20.12.057.005.001. 1.550.000,00 3.595.000,00 - 5.145.000,00Kegiatan Perlombaan Kantor Camat 1.20.12.057.005.033. 1.550.000,00 2.510.000,00 - 4.060.000,00Kegiatan Perlombaan (Posyandu) Kantor Camat 1.20.12.057.005.034. 1.550.000,00 2.780.000,00 - 4.330.000,00Kegiatan Perlombaan (PHBS) Kantor Camat 1.20.12.057.005.039. 1.550.000,00 8.570.000,00 - 10.120.000,00Kegiatan Perlombaan (Jambore Posyandu) Kantor Camat 1.20.12.057.005.041. 1.550.000,00 2.600.000,00 - 4.150.000,00Kegiatan Perlombaan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan 1.20.12.057.007. 8.100.000,00 7.740.000,00 - 15.840.000,00Kegiatan Pembinaan Kegiatan Inovasi Unggulan Kelurahan 1.20.12.057.007.001. 8.100.000,00 7.740.000,00 - 15.840.000,00Kegiatan Pembinaan Kegiatan Inovasi Unggulan Kelurahan 1.20.12.057.009. 5.200.000,00 22.660.000,00 - 27.860.000,00Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan 1.20.12.057.009.001. 5.200.000,00 22.660.000,00 - 27.860.000,00Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan Kecamatan 1.20.12.058. 14.275.000,00 80.009.000,00 - 94.284.000,00Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1.20.12.058.001. 1.550.000,00 36.737.500,00 - 38.287.500,00Musrenbang Kecamatan 1.20.12.058.001.001. 1.550.000,00 36.737.500,00 - 38.287.500,00Musrenbang Kecamatan 1.20.12.058.002. 12.725.000,00 43.271.500,00 - 55.996.500,00Musrenbang Kelurahan 1.20.12.058.002.021. 2.550.000,00 10.587.500,00 - 13.137.500,00Musrenbang Kelurahan Sungaibangkong 1.20.12.058.002.022. 3.375.000,00 11.625.000,00 - 15.000.000,00Musrenbang Kelurahan Sungaijawi 1.20.12.058.002.023. 2.150.000,00 6.835.000,00 - 8.985.000,00Musrenbang Kelurahan tengah 1.20.12.058.002.024. 2.750.000,00 6.574.000,00 - 9.324.000,00Musrenbang Kelurahan Mariana Kode Halaman 121 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.12.058.002.025. 1.900.000,00 7.650.000,00 - 9.550.000,00Musrenbang Kelurahan Daratsekip 1.20.12.059. 29.260.000,00 301.570.000,00 - 330.830.000,00Pembinaan Lembaga Masyarakat 1.20.12.059.002. 1.750.000,00 44.110.000,00 - 45.860.000,00Fasilitasi Hari-hari Besar dan Hari Besar Keagamaan 1.20.12.059.002.001. 1.750.000,00 30.210.000,00 - 31.960.000,00Fasilitasi Hari-hari Besar (HUT Kota Pontianak) 1.20.12.059.002.002. - 13.900.000,00 - 13.900.000,00Fasilitasi Hari Besar Keagamaan Kecamatan 1.20.12.059.004. 12.810.000,00 103.630.000,00 - 116.440.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK 1.20.12.059.004.001. 10.560.000,00 17.880.000,00 - 28.440.000,00Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan 1.20.12.059.004.022. - 21.000.000,00 - 21.000.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK kelurahan Sungaibangkong 1.20.12.059.004.023. - 20.500.000,00 - 20.500.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Sungaijawi 1.20.12.059.004.024. 750.000,00 14.750.000,00 - 15.500.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Tengah 1.20.12.059.004.025. 750.000,00 14.750.000,00 - 15.500.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah mariana 1.20.12.059.004.026. 750.000,00 14.750.000,00 - 15.500.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Daratsekip 1.20.12.059.008. 11.600.000,00 57.837.500,00 - 69.437.500,00Pembinaan MTQ /STQ 1.20.12.059.008.001. 11.600.000,00 57.837.500,00 - 69.437.500,00Pembinaan MTQ /STQ Kecamatan 1.20.12.059.012. 3.100.000,00 13.650.000,00 - 16.750.000,00Pembinaan Kegiatan Posyandu 1.20.12.059.012.001. 3.100.000,00 13.650.000,00 - 16.750.000,00Pembinaan Kegiatan Posyandu Kecamatan 1.20.12.059.015. - 17.777.500,00 - 17.777.500,00Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan 1.20.12.059.015.001. - 17.777.500,00 - 17.777.500,00Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan Kecamatan 1.20.12.059.016. - 64.565.000,00 - 64.565.000,00Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan 1.20.12.059.016.006. - 13.965.000,00 - 13.965.000,00Pembinaan Forum Anak Kecamatan Pontianak Kota 1.20.12.059.016.007. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Mariana 1.20.12.059.016.008. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Tengah 1.20.12.059.016.009. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Darat Sekip 1.20.12.059.016.010. - 10.300.000,00 - 10.300.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Sungai Jawi 1.20.12.059.016.011. - 10.300.000,00 - 10.300.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Sungaibangkong 1.20.12.06. 54.040.000,00 15.750.000,00 - 69.790.000,00Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.12.06.007. 21.920.000,00 6.250.000,00 - 28.170.000,00Penyusunan Rencana Kerja 1.20.12.06.007.002. 21.920.000,00 6.250.000,00 - 28.170.000,00Penyusunan Renja RKA dan RKA Perubahan 1.20.12.06.027. 21.920.000,00 4.500.000,00 - 26.420.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1.20.12.06.027.007. 21.920.000,00 4.500.000,00 - 26.420.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, TAPKIN, LPPD, PKK, TEPPA) 1.20.12.06.028. 10.200.000,00 5.000.000,00 - 15.200.000,00Penyusunan Laporan Keuangan 1.20.12.06.028.001. 10.200.000,00 5.000.000,00 - 15.200.000,00Penyusunan Laporan Keuangan 1.20.12.09. 279.340.000,00 7.986.000,00 - 287.326.000,00Program Pelayanan Prima 1.20.12.09.001. 13.600.000,00 3.570.000,00 - 17.170.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1.20.12.09.001.001. 3.400.000,00 1.800.000,00 - 5.200.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1.20.12.09.001.022. 2.000.000,00 - - 2.000.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kantor Lurah Sungaibangkong Kode Halaman 122 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.12.09.001.023. 2.300.000,00 100.000,00 - 2.400.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Sungaijawi 1.20.12.09.001.024. 2.200.000,00 850.000,00 - 3.050.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Kantor Lurah Tengah 1.20.12.09.001.025. 1.900.000,00 220.000,00 - 2.120.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Mariana 1.20.12.09.001.026. 1.800.000,00 600.000,00 - 2.400.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Daratsekip 1.20.12.09.009. 265.740.000,00 4.416.000,00 - 270.156.000,00Peningkatan Pelayanan Prima 1.20.12.09.009.001. 100.140.000,00 4.416.000,00 - 104.556.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan 1.20.12.09.009.015. 37.560.000,00 - - 37.560.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Sungaibangkong 1.20.12.09.009.016. 27.960.000,00 - - 27.960.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Sungaijawi 1.20.12.09.009.017. 32.760.000,00 - - 32.760.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Tengah 1.20.12.09.009.018. 39.360.000,00 - - 39.360.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Mariana 1.20.12.09.009.019. 27.960.000,00 - - 27.960.000,00Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Daratsekip 1.20.13. 823.252.000,00 1.657.305.145,00 204.386.000,00 2.684.943.145,00KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA 1.20.13.01. 139.200.000,00 739.248.495,00 - 878.448.495,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.13.01.002. - 164.312.500,00 - 164.312.500,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.13.01.002.001. - 67.182.500,00 - 67.182.500,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.13.01.002.007. - 25.732.500,00 - 25.732.500,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Bansir Laut 1.20.13.01.002.008. - 22.532.500,00 - 22.532.500,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Bansir Darat 1.20.13.01.002.009. - 22.732.500,00 - 22.732.500,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Bangka Belitung Darat 1.20.13.01.002.010. - 22.532.500,00 - 22.532.500,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Bangka Belitung Laut 1.20.13.01.002.011. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Gedung Serba Guna 1.20.13.01.008. - 19.414.000,00 - 19.414.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20.13.01.008.001. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20.13.01.008.022. - 5.914.000,00 - 5.914.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Bansir Laut 1.20.13.01.008.023. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Bansir Darat 1.20.13.01.008.024. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Bangka Belitung Darat 1.20.13.01.008.025. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Bangka Belitung Laut 1.20.13.01.010. - 101.321.975,00 - 101.321.975,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.13.01.010.001. - 40.036.375,00 - 40.036.375,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.13.01.010.027. - 16.350.700,00 - 16.350.700,00Penyediaan Alat Tulis Kantor kelurahan Bansir Laut 1.20.13.01.010.028. - 14.978.300,00 - 14.978.300,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Bansir Darat 1.20.13.01.010.029. - 14.978.300,00 - 14.978.300,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Bangka Belitung Darat 1.20.13.01.010.030. - 14.978.300,00 - 14.978.300,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Bangka Belitung Laut 1.20.13.01.011. 78.180.000,00 34.655.500,00 - 112.835.500,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.13.01.011.001. 27.540.000,00 14.453.500,00 - 41.993.500,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kode Halaman 123 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.13.01.011.027. 12.660.000,00 5.169.000,00 - 17.829.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Bansir Laut 1.20.13.01.011.028. 12.660.000,00 5.011.000,00 - 17.671.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Bansir Darat 1.20.13.01.011.029. 12.660.000,00 5.011.000,00 - 17.671.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Bangka Belitung Laut 1.20.13.01.011.030. 12.660.000,00 5.011.000,00 - 17.671.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Bangka Belitung Darat 1.20.13.01.012. - 10.047.000,00 - 10.047.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.13.01.012.001. - 3.822.500,00 - 3.822.500,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.13.01.012.027. - 1.623.700,00 - 1.623.700,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Bansir Laut 1.20.13.01.012.028. - 1.533.600,00 - 1.533.600,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Bansir Darat 1.20.13.01.012.029. - 1.533.600,00 - 1.533.600,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Bangka Belitung Darat 1.20.13.01.012.030. - 1.533.600,00 - 1.533.600,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Bangka Belitung Laut 1.20.13.01.015. - 6.420.000,00 - 6.420.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.13.01.015.001. - 2.580.000,00 - 2.580.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.13.01.015.002. - 960.000,00 - 960.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor Lurah Bansir Laut 1.20.13.01.015.003. - 960.000,00 - 960.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor Lurah Bansir Darat 1.20.13.01.015.004. - 960.000,00 - 960.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor Lurah Bangka Belitung Darat 1.20.13.01.015.005. - 960.000,00 - 960.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor Lurah Bangka Belitung Laut 1.20.13.01.017. - 47.060.000,00 - 47.060.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.13.01.017.001. - 29.636.000,00 - 29.636.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.13.01.017.002. - 4.268.000,00 - 4.268.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Bansir Laut 1.20.13.01.017.003. - 4.268.000,00 - 4.268.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Bansir Darat 1.20.13.01.017.004. - 3.916.000,00 - 3.916.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Bangka Belitung Laut 1.20.13.01.017.005. - 4.972.000,00 - 4.972.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Bangka Belitung Darat 1.20.13.01.018. - 39.890.000,00 - 39.890.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.13.01.018.001. - 39.890.000,00 - 39.890.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.13.01.019. 61.020.000,00 7.200.000,00 - 68.220.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.20.13.01.019.001. 61.020.000,00 7.200.000,00 - 68.220.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.20.13.01.061. - 308.927.520,00 - 308.927.520,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.20.13.01.061.001. - 308.927.520,00 - 308.927.520,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 1.20.13.02. 7.560.000,00 121.130.700,00 204.386.000,00 333.076.700,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.13.02.003. - - 61.100.000,00 61.100.000,00Pembangunan Gedung Kantor 1.20.13.02.003.001. - - 61.100.000,00 61.100.000,00Pembangunan Gedung Kantor Kode Halaman 124 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.13.02.007. - - 87.718.000,00 87.718.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.20.13.02.007.001. - - 53.460.000,00 53.460.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.20.13.02.007.003. - - 1.443.000,00 1.443.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Lurah Bansir Laut 1.20.13.02.007.004. - - 4.000.000,00 4.000.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Lurah Bansir Darat 1.20.13.02.007.005. - - 18.415.000,00 18.415.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Lurah Bangka Belitung Laut 1.20.13.02.007.006. - - 10.400.000,00 10.400.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Lurah Bangka Belitung Darat 1.20.13.02.009. - - 54.788.000,00 54.788.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20.13.02.009.001. - - 7.050.000,00 7.050.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20.13.02.009.003. - - 8.500.000,00 8.500.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Bangka Belitung Laut 1.20.13.02.009.004. - - 11.270.000,00 11.270.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Bangka Belitung Darat 1.20.13.02.009.005. - - 12.098.000,00 12.098.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Bansir Laut 1.20.13.02.009.006. - - 15.870.000,00 15.870.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Bansir Darat 1.20.13.02.010. - - 780.000,00 780.000,00Pengadaan Mebeleur 1.20.13.02.010.001. - - 780.000,00 780.000,00Pengadaan Mebeleur 1.20.13.02.022. - 42.184.700,00 - 42.184.700,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20.13.02.022.027. - 3.184.700,00 - 3.184.700,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Bansir Laut 1.20.13.02.022.028. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Bansir Darat 1.20.13.02.022.029. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Bangka Belitung Laut 1.20.13.02.022.030. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Bangka Belitung Darat 1.20.13.02.024. 7.560.000,00 45.326.000,00 - 52.886.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.13.02.024.001. 7.560.000,00 45.326.000,00 - 52.886.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.13.02.028. - 33.620.000,00 - 33.620.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.20.13.02.028.001. - 17.420.000,00 - 17.420.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.20.13.02.028.002. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Lurah Bansir Laut 1.20.13.02.028.003. - 4.200.000,00 - 4.200.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Lurah Bansir Darat 1.20.13.02.028.004. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Lurah Bangka Belitung Darat 1.20.13.02.028.005. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Lurah bangka Belitung Laut 1.20.13.03. - 79.450.000,00 - 79.450.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.13.03.002. - 79.450.000,00 - 79.450.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.13.03.002.001. - 79.450.000,00 - 79.450.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.13.05. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.13.05.003. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.20.13.05.003.001. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.20.13.055. 68.730.000,00 8.945.100,00 - 77.675.100,00Program Pembinaan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat 1.20.13.055.001. 68.730.000,00 8.945.100,00 - 77.675.100,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kode Halaman 125 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.13.055.001.001. 58.980.000,00 6.238.900,00 - 65.218.900,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Camat 1.20.13.055.001.025. 3.450.000,00 957.800,00 - 4.407.800,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Bansir Laut 1.20.13.055.001.026. 2.100.000,00 582.800,00 - 2.682.800,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Bansir Darat 1.20.13.055.001.027. 2.100.000,00 582.800,00 - 2.682.800,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Bangka Belitung Darat 1.20.13.055.001.028. 2.100.000,00 582.800,00 - 2.682.800,00Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Bangka Belitung Laut 1.20.13.056. 176.052.000,00 235.587.200,00 - 411.639.200,00Program pemberdayaan masyarakat 1.20.13.056.003. 35.700.000,00 23.940.000,00 - 59.640.000,00Pembinaan Kegiatan Gotong Royong 1.20.13.056.003.001. 35.700.000,00 23.940.000,00 - 59.640.000,00Pembinaan Kegiatan Gotong Royong Kantor Camat 1.20.13.056.004. 13.875.000,00 22.432.800,00 - 36.307.800,00Kegiatan HUT RI 1.20.13.056.004.001. 7.150.000,00 12.415.000,00 - 19.565.000,00Kegiatan HUT RI Kantor Camat 1.20.13.056.004.027. 1.975.000,00 2.607.700,00 - 4.582.700,00Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bansir Laut 1.20.13.056.004.028. 1.500.000,00 2.407.700,00 - 3.907.700,00Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bansir Darat 1.20.13.056.004.029. 1.475.000,00 2.392.700,00 - 3.867.700,00Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bangka Belitung Darat 1.20.13.056.004.030. 1.775.000,00 2.609.700,00 - 4.384.700,00Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bangka Belitung Laut 1.20.13.056.009. 14.000.000,00 18.934.400,00 - 32.934.400,00Penyusunan Database 1.20.13.056.009.001. 2.300.000,00 542.800,00 - 2.842.800,00Penyusunan Database Kantor Camat 1.20.13.056.009.026. 2.850.000,00 4.580.400,00 - 7.430.400,00Penyusunan Database Kantor Lurah Bansir Laut 1.20.13.056.009.027. 2.850.000,00 4.580.400,00 - 7.430.400,00Penyusunan Database Kantor Lurah Bansir Darat 1.20.13.056.009.028. 3.450.000,00 4.720.400,00 - 8.170.400,00Penyusunan Database Kantor Lurah Bangka Belitung Darat 1.20.13.056.009.029. 2.550.000,00 4.510.400,00 - 7.060.400,00Penyusunan Database Kantor Lurah Bangka Belitung Laut 1.20.13.056.013. 66.240.000,00 118.000.000,00 - 184.240.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1.20.13.056.013.026. 16.560.000,00 29.500.000,00 - 46.060.000,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Bansir Laut 1.20.13.056.013.027. 16.560.000,00 29.500.000,00 - 46.060.000,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Bansir Darat 1.20.13.056.013.028. 16.560.000,00 29.500.000,00 - 46.060.000,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Bangka Belitung Laut 1.20.13.056.013.029. 16.560.000,00 29.500.000,00 - 46.060.000,00Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Bangka Belitung Darat 1.20.13.056.014. 46.237.000,00 52.280.000,00 - 98.517.000,00Operasional Kegiatan Kelurahan 1.20.13.056.014.026. 10.392.200,00 12.070.000,00 - 22.462.200,00Operasional Kegiatan Kelurahan Bansir Laut 1.20.13.056.014.027. 13.150.000,00 15.070.000,00 - 28.220.000,00Operasional Kegiatan Kelurahan Bansir Darat 1.20.13.056.014.028. 11.149.600,00 12.570.000,00 - 23.719.600,00Operasional Kegiatan Kelurahan Bangka Belitung Laut 1.20.13.056.014.029. 11.545.200,00 12.570.000,00 - 24.115.200,00Operasional Kegiatan Kelurahan Bangka Belitung Darat 1.20.13.057. 79.525.000,00 67.088.300,00 - 146.613.300,00Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan 1.20.13.057.005. 59.225.000,00 25.787.800,00 - 85.012.800,00Kegiatan Perlombaan 1.20.13.057.005.001. 14.175.000,00 11.450.800,00 - 25.625.800,00Kegiatan Perlombaan Kantor Camat 1.20.13.057.005.027. 11.350.000,00 3.996.200,00 - 15.346.200,00Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Bansir Laut 1.20.13.057.005.028. 11.350.000,00 4.083.400,00 - 15.433.400,00Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Bansir Darat Kode Halaman 126 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.13.057.005.029. 11.150.000,00 4.113.400,00 - 15.263.400,00Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Bangka Belitung Darat 1.20.13.057.005.030. 11.200.000,00 2.144.000,00 - 13.344.000,00Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Bangka Belitung Laut 1.20.13.057.007. 13.050.000,00 2.160.300,00 - 15.210.300,00Kegiatan Pembinaan Kegiatan Inovasi Unggulan Kelurahan 1.20.13.057.007.001. 13.050.000,00 2.160.300,00 - 15.210.300,00Kegiatan Pembinaan Kegiatan Inovasi Unggulan Kelurahan 1.20.13.057.008. 7.250.000,00 39.140.200,00 - 46.390.200,00Kegiatan Perayaan Hari Besar Daerah 1.20.13.057.008.001. 7.250.000,00 39.140.200,00 - 46.390.200,00Kegiatan Perayaan Hari Besar Daerah 1.20.13.058. 18.275.000,00 72.441.300,00 - 90.716.300,00Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1.20.13.058.001. 6.550.000,00 33.105.500,00 - 39.655.500,00Musrenbang Kecamatan 1.20.13.058.001.001. 6.550.000,00 33.105.500,00 - 39.655.500,00Musrenbang Kecamatan 1.20.13.058.002. 11.725.000,00 39.335.800,00 - 51.060.800,00Musrenbang Kelurahan 1.20.13.058.002.026. 2.950.000,00 9.340.200,00 - 12.290.200,00Musrenbang Kelurahan Bansir Laut 1.20.13.058.002.027. 2.950.000,00 9.340.200,00 - 12.290.200,00Musrenbang Kelurahan Bansir Darat 1.20.13.058.002.028. 3.175.000,00 10.312.700,00 - 13.487.700,00Musrenbang Kelurahan Bangka Belitung Darat 1.20.13.058.002.029. 2.650.000,00 10.342.700,00 - 12.992.700,00Musrenbang Kelurahan Bangka Belitung Laut 1.20.13.059. 41.305.000,00 289.136.500,00 - 330.441.500,00Pembinaan Lembaga Masyarakat 1.20.13.059.002. - 15.152.900,00 - 15.152.900,00Fasilitasi Hari-hari Besar dan Hari Besar Keagamaan 1.20.13.059.002.002. - 15.152.900,00 - 15.152.900,00Fasilitasi Hari Besar Keagamaan Kecamatan 1.20.13.059.004. 18.180.000,00 46.800.000,00 - 64.980.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK 1.20.13.059.004.001. 18.180.000,00 14.800.000,00 - 32.980.000,00Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan 1.20.13.059.004.027. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Bansir Laut 1.20.13.059.004.028. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Bansir Darat 1.20.13.059.004.029. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Bangka Belitung Darat 1.20.13.059.004.030. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Bangka Belitung Laut 1.20.13.059.008. 16.050.000,00 92.470.000,00 - 108.520.000,00Pembinaan MTQ /STQ 1.20.13.059.008.001. 16.050.000,00 92.470.000,00 - 108.520.000,00Pembinaan MTQ /STQ Kecamatan 1.20.13.059.012. - 29.278.000,00 - 29.278.000,00Pembinaan Kegiatan Posyandu 1.20.13.059.012.001. - 29.278.000,00 - 29.278.000,00Pembinaan Kegiatan Posyandu Kecamatan 1.20.13.059.015. 7.075.000,00 53.435.600,00 - 60.510.600,00Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan 1.20.13.059.015.001. 7.075.000,00 53.435.600,00 - 60.510.600,00Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan Kecamatan 1.20.13.059.016. - 52.000.000,00 - 52.000.000,00Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan 1.20.13.059.016.018. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00Pembinaan Forum Anak Kecamatan Pontianak Tenggara 1.20.13.059.016.019. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Bangkabelitung Darat 1.20.13.059.016.020. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Bansir Laut 1.20.13.059.016.021. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Bangkabelitung Laut 1.20.13.059.016.022. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Pembinaan Forum Anak Kelurahan Bansir Darat 1.20.13.06. 50.150.000,00 15.517.050,00 - 65.667.050,00Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kode Halaman 127 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.13.06.003. 2.075.000,00 526.800,00 - 2.601.800,00Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1.20.13.06.003.001. 2.075.000,00 526.800,00 - 2.601.800,00Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1.20.13.06.007. 10.800.000,00 5.722.300,00 - 16.522.300,00Penyusunan Rencana Kerja 1.20.13.06.007.001. 2.100.000,00 846.600,00 - 2.946.600,00Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKT) 1.20.13.06.007.002. 6.600.000,00 4.091.700,00 - 10.691.700,00Penyusunan Renja RKA dan RKA Perubahan 1.20.13.06.007.003. 2.100.000,00 784.000,00 - 2.884.000,00Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 1.20.13.06.027. 26.700.000,00 6.817.600,00 - 33.517.600,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1.20.13.06.027.005. 16.900.000,00 5.493.400,00 - 22.393.400,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, TAPKIN, LPPD, SPIP) 1.20.13.06.027.006. 9.800.000,00 1.324.200,00 - 11.124.200,00Penyusunan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) / Evaluasi (Realisasi) Renja 1.20.13.06.028. 2.075.000,00 1.330.000,00 - 3.405.000,00Penyusunan Laporan Keuangan 1.20.13.06.028.001. 2.075.000,00 1.330.000,00 - 3.405.000,00Penyusunan Laporan Keuangan 1.20.13.06.062. 6.600.000,00 224.200,00 - 6.824.200,00Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1.20.13.06.062.001. 6.600.000,00 224.200,00 - 6.824.200,00Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1.20.13.06.066. 1.900.000,00 896.150,00 - 2.796.150,00Penyusunan rencana Kerja dan Penganggaran (Penyusunan RKBU dan RKPBU) 1.20.13.06.066.001. 1.900.000,00 896.150,00 - 2.796.150,00Penyusunan rencana Kerja dan Penganggaran (Penyusunan RKBU dan RKPBU) 1.20.13.08. 18.360.000,00 - - 18.360.000,00Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 1.20.13.08.015. 18.360.000,00 - - 18.360.000,00Pengelolaan Website 1.20.13.08.015.002. 18.360.000,00 - - 18.360.000,00Pengelolaan Web Kecamatan 1.20.13.09. 197.520.000,00 12.648.500,00 - 210.168.500,00Program Pelayanan Prima 1.20.13.09.001. 17.400.000,00 4.959.000,00 - 22.359.000,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1.20.13.09.001.001. 4.200.000,00 1.856.600,00 - 6.056.600,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1.20.13.09.001.027. 3.300.000,00 775.600,00 - 4.075.600,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Bansir Laut 1.20.13.09.001.028. 3.300.000,00 775.600,00 - 4.075.600,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Bansir Darat 1.20.13.09.001.029. 3.600.000,00 825.600,00 - 4.425.600,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Bangka Belitung Darat 1.20.13.09.001.030. 3.000.000,00 725.600,00 - 3.725.600,00Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Banka Belitung Laut 1.20.13.09.009. 180.120.000,00 7.689.500,00 - 187.809.500,00Peningkatan Pelayanan Prima 1.20.13.09.009.001. 82.320.000,00 1.179.900,00 - 83.499.900,00Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan 1.20.13.09.009.020. 30.000.000,00 1.552.400,00 - 31.552.400,00Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Bansir Laut 1.20.13.09.009.021. 27.600.000,00 1.852.400,00 - 29.452.400,00Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Bansir Darat 1.20.13.09.009.022. 24.300.000,00 1.552.400,00 - 25.852.400,00Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Bangka Belitung Darat 1.20.13.09.009.023. 15.900.000,00 1.552.400,00 - 17.452.400,00Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Bangka Belitung Laut 1.20.13.14. 26.575.000,00 6.112.000,00 - 32.687.000,00Program Pengembangan Data/Informasi 1.20.13.14.001. 26.575.000,00 6.112.000,00 - 32.687.000,00Penyusunan data dan Profil SKPD 1.20.13.14.001.001. 3.325.000,00 680.400,00 - 4.005.400,00Penyusunan data dan Profil SKPD 1.20.13.14.001.003. 6.150.000,00 1.655.400,00 - 7.805.400,00Penyusunan Data dan Profil Kelurahan Kantor Lurah Bansir laut Kode Halaman 128 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.13.14.001.004. 5.850.000,00 1.285.400,00 - 7.135.400,00Penyusunan Data dan Profil Kelurahan Kantor Lurah Bansir Darat 1.20.13.14.001.005. 6.000.000,00 1.365.400,00 - 7.365.400,00Penyusunan Data dan Profil Kelurahan Kantor Lurah Bangka Belitung Darat 1.20.13.14.001.006. 5.250.000,00 1.125.400,00 - 6.375.400,00Penyusunan Data dan Profil Kelurahan Kantor Lurah Bangka Belitung Laut 1.20.17. 6.556.579.000,00 6.709.333.030,00 8.875.864.226,00 22.141.776.256,00BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.17.01. 1.538.680.000,00 1.592.621.380,00 - 3.131.301.380,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.17.01.001. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat 1.20.17.01.001.001. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat. 1.20.17.01.002. - 168.000.000,00 - 168.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.17.01.002.001. - 168.000.000,00 - 168.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.17.01.007. 681.180.000,00 57.660.000,00 - 738.840.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20.17.01.007.001. 398.940.000,00 16.660.000,00 - 415.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20.17.01.007.002. 117.600.000,00 23.000.000,00 - 140.600.000,00Pengendalian Keuangan Daerah Bantuan SKPKD 1.20.17.01.007.003. 164.640.000,00 18.000.000,00 - 182.640.000,00Pengawasan dan Monitoring Keuangan Dana Bantuan SKPKD 1.20.17.01.008. 12.120.000,00 279.758.880,00 - 291.878.880,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20.17.01.008.001. 12.120.000,00 279.758.880,00 - 291.878.880,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20.17.01.010. 22.740.000,00 215.110.000,00 - 237.850.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.17.01.010.001. 22.740.000,00 215.110.000,00 - 237.850.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.17.01.011. 22.200.000,00 152.172.500,00 - 174.372.500,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.17.01.011.001. 22.200.000,00 152.172.500,00 - 174.372.500,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.17.01.012. - 26.000.000,00 - 26.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.17.01.012.001. - 26.000.000,00 - 26.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.17.01.015. - 21.600.000,00 - 21.600.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.17.01.015.001. - 21.600.000,00 - 21.600.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.17.01.017. 7.200.000,00 170.000.000,00 - 177.200.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.17.01.017.001. 7.200.000,00 170.000.000,00 - 177.200.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.17.01.018. - 317.000.000,00 - 317.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.17.01.018.001. - 317.000.000,00 - 317.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.17.01.019. 793.240.000,00 167.040.000,00 - 960.280.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.20.17.01.019.001. 617.140.000,00 160.000.000,00 - 777.140.000,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.20.17.01.019.035. 80.700.000,00 5.040.000,00 - 85.740.000,00SATGAS SPIP BPKAD 1.20.17.01.019.036. 95.400.000,00 2.000.000,00 - 97.400.000,00Tim Verifikasi Administrasi Proposal/Hibah Tahun 2016 1.20.17.01.036. - 11.280.000,00 - 11.280.000,00Penyediaan Kegiatan Olahraga 1.20.17.01.036.001. - 11.280.000,00 - 11.280.000,00Penyediaan Kegiatan Olahraga 1.20.17.017. 2.896.624.000,00 2.328.301.650,00 210.160.000,00 5.435.085.650,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20.17.017.006. 149.395.000,00 122.510.000,00 - 271.905.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kode Halaman 129 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.17.017.006.001. 137.840.000,00 89.250.000,00 - 227.090.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 1.20.17.017.006.002. 11.555.000,00 33.260.000,00 - 44.815.000,00Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 1.20.17.017.007. 7.200.000,00 90.550.000,00 - 97.750.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 1.20.17.017.007.001. 7.200.000,00 90.550.000,00 - 97.750.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 1.20.17.017.008. 147.770.000,00 164.480.000,00 - 312.250.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 1.20.17.017.008.001. 147.770.000,00 164.480.000,00 - 312.250.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 1.20.17.017.021. 10.020.000,00 238.240.000,00 - 248.260.000,00Penyusunan DPA SKPD dan DPPA SKPD 1.20.17.017.021.001. 10.020.000,00 238.240.000,00 - 248.260.000,00Penyusunan DPA SKPD dan DPPA SKPD 1.20.17.017.023. 23.680.000,00 74.540.000,00 - 98.220.000,00Pengendalian dan registrasi anggaran kas SKPD SPD 1.20.17.017.023.001. 23.680.000,00 74.540.000,00 - 98.220.000,00Pengendalian dan registrasi anggaran kas SKPD SPD 1.20.17.017.024. 13.250.000,00 3.250.000,00 - 16.500.000,00Penyusunan Prognosis APBD 1.20.17.017.024.001. 13.250.000,00 3.250.000,00 - 16.500.000,00Penyusunan Prognosis APBD 1.20.17.017.025. 136.640.000,00 21.300.000,00 - 157.940.000,00Monitoring Asistensi Laporan Keuangan Daerah 1.20.17.017.025.001. 136.640.000,00 21.300.000,00 - 157.940.000,00Pembinaan dan Monitoring Laporan Keuangan SKPD dan PPKD 1.20.17.017.028. 238.105.000,00 210.920.000,00 207.160.000,00 656.185.000,00Pendampingan dan Pemeliharaan Rutin Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20.17.017.028.001. 230.845.000,00 160.360.000,00 - 391.205.000,00Pendampingan dan Pemeliharaan Rutin Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20.17.017.028.003. 7.260.000,00 50.560.000,00 - 57.820.000,00Kastemisasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Berdasarkan Kebutuhan Pemerintah Kota Pontianak 1.20.17.017.028.005. - - 207.160.000,00 207.160.000,00Pengadaan Sistem Integrasi Pendapatan ke dalam SIPKD 1.20.17.017.029. 104.790.000,00 138.100.000,00 - 242.890.000,00Penyusunan Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Pemerintah Kota Pontianak 1.20.17.017.029.001. 104.790.000,00 138.100.000,00 - 242.890.000,00Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak berbasis Akrual (LRA, LO, Neraca, LPE, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL dan CALK) 1.20.17.017.031. 128.400.000,00 23.600.000,00 - 152.000.000,00Penyusunan Realisasi Penerimaan Dana Transfer kedalam Laporan Penerimaan dan Evaluasi Penyaluran Dana Transfer 1.20.17.017.031.001. 128.400.000,00 23.600.000,00 - 152.000.000,00Penyusunan Realisasi Penerimaan Dana Transfer kedalam Laporan Penerimaan dan Evaluasi Penyaluran Dana Transfer 1.20.17.017.035. 128.400.000,00 24.980.000,00 - 153.380.000,00Penyusunan Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaanPengeluaran / SPJ Belanja Seluruh SKPD 1.20.17.017.035.002. 128.400.000,00 24.980.000,00 - 153.380.000,00Penyusunan Realisasi Pendapatan belanja dan pembiayaan pengeluaran/ spj belanja seluruh SKPD 1.20.17.017.036. 19.100.000,00 182.100.000,00 - 201.200.000,00Bimtek penyusunan laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Kota Pontianak 1.20.17.017.036.003. 19.100.000,00 182.100.000,00 - 201.200.000,00Bimtek, Pelayanan Konsultasi dan Study Ajar Pemantapan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual 1.20.17.017.038. 169.320.000,00 29.796.650,00 - 199.116.650,00Pelaksanaan pengendalian SPP dan SPM seluruh SKPD sampai dengan rincian objek berdasarkan plafon DPA SKPD 1.20.17.017.038.001. 169.320.000,00 29.796.650,00 - 199.116.650,00Pelaksanaan pengendalian SPP dan SPM seluruh SKPD sampai dengan rincian objek berdasarkan plafon DPA SKPD 1.20.17.017.039. 189.720.000,00 151.295.000,00 - 341.015.000,00Pengendalian realisasi penggunaan dana oleh masing-masing SKPD melalui SPJ Ganti Uang (GU) dan TU Kode Halaman 130 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.17.017.039.001. 169.320.000,00 41.295.000,00 - 210.615.000,00Pelaksanaan Cross Check Penggunaan Dana oleh Masing-masing SKPD dan Menghimpun Surat Pengesahan / SPJ Belanja 1.20.17.017.039.002. 10.200.000,00 55.000.000,00 - 65.200.000,00Rekonsiliasi dan Evaluasi Pelaksanaan Penyerapan Anggaran Tahun 2015 1.20.17.017.039.003. 10.200.000,00 55.000.000,00 - 65.200.000,00Pengendalian realisasi penggunaan dana oleh masing-masing SKPD melalui SPJ Ganti Uang (GU) dan TU 1.20.17.017.041. 10.200.000,00 36.260.000,00 - 46.460.000,00Penyusunan Laporan Penyerapan Dana Perimbangan Pusat 1.20.17.017.041.001. 10.200.000,00 36.260.000,00 - 46.460.000,00Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Penyusunan Laporan Penyerapan Dana Perimbangan Pusat 1.20.17.017.042. 198.240.000,00 237.500.000,00 3.000.000,00 438.740.000,00Pengendalian realisasi belanja pegawai seluruh SKPD 1.20.17.017.042.001. 167.820.000,00 95.500.000,00 3.000.000,00 266.320.000,00Pengendalian Realisasi Belanja Pegawai Seluruh SKPD terhadap Plafond Belanja Pegawai 1.20.17.017.042.002. 30.420.000,00 142.000.000,00 - 172.420.000,00Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Penggajian PNS, Perangkat Keras 1.20.17.017.043. 145.920.000,00 14.600.000,00 - 160.520.000,00Pengendalian dan Registrasi Penerimaan dan Penyetoran Potongan Pajak dan bukan Pajak 1.20.17.017.043.001. 145.920.000,00 14.600.000,00 - 160.520.000,00Pembuatan Laporan Penerimaan dan Penyetoran Potongan Pajak dan Bukan Pajak 1.20.17.017.044. 151.920.000,00 37.500.000,00 - 189.420.000,00Pengelolaan administrasi penunjang TASPEN ASKES dan BAPERTARUM PNS 1.20.17.017.044.001. 151.920.000,00 37.500.000,00 - 189.420.000,00Pengelolaan Administrasi Taspen, BPJS dan BAPERTARUM PNS 1.20.17.017.045. 149.880.000,00 25.200.000,00 - 175.080.000,00Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah 1.20.17.017.045.001. 149.880.000,00 25.200.000,00 - 175.080.000,00Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah ke Dalam Buku Kas Umum Daerah 1.20.17.017.046. 133.320.000,00 34.600.000,00 - 167.920.000,00Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan oleh Tim TPTGR 1.20.17.017.046.001. 133.320.000,00 34.600.000,00 - 167.920.000,00Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan oleh Tim TPTGR 1.20.17.017.049. 145.920.000,00 19.370.000,00 - 165.290.000,00Penyusunan Realisasi Penerimaan/Pendapatan Pemerintah Kota Pontianak 1.20.17.017.049.001. 145.920.000,00 19.370.000,00 - 165.290.000,00Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Harian Per-SKPD 1.20.17.017.064. 13.320.000,00 9.000.000,00 - 22.320.000,00Penyusunan Analisis Standar Belanja 1.20.17.017.064.002. 13.320.000,00 9.000.000,00 - 22.320.000,00Penyusunan analisa standar belanja 1.20.17.017.066. 23.550.000,00 40.680.000,00 - 64.230.000,00Koordinasi dan Fasilitasi Analisis Keuangan Daerah 1.20.17.017.066.001. 23.550.000,00 40.680.000,00 - 64.230.000,00Koordinasi dan Fasilitasi Analisis Keuangan Daerah 1.20.17.017.069. 65.104.000,00 244.400.000,00 - 309.504.000,00Publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1.20.17.017.069.001. 65.104.000,00 244.400.000,00 - 309.504.000,00Publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1.20.17.017.078. 24.100.000,00 28.680.000,00 - 52.780.000,00Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Triwulan 1.20.17.017.078.001. 24.100.000,00 28.680.000,00 - 52.780.000,00Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Triwulan Realisasi Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Bahan Evaluasi 1.20.17.017.079. 125.650.000,00 79.750.000,00 - 205.400.000,00Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1.20.17.017.079.001. 125.650.000,00 79.750.000,00 - 205.400.000,00Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016 1.20.17.017.080. 190.110.000,00 39.450.000,00 - 229.560.000,00Pengembangan Sistem Komputerisasi Keuangan Daerah 1.20.17.017.080.001. 59.700.000,00 15.800.000,00 - 75.500.000,00Updating Data Laporan Keuangan sebagai Penyampaian Laporan Keuangan ke Pusat 1.20.17.017.080.002. 130.410.000,00 23.650.000,00 - 154.060.000,00Optimalisasi Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Kode Halaman 131 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.17.017.081. 53.600.000,00 5.650.000,00 - 59.250.000,00Penyusunan Laporan Keuangan atas Dana di Luar APBD 1.20.17.017.081.001. 53.600.000,00 5.650.000,00 - 59.250.000,00Koordinasi Manajerial dan Unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Dekonsentrasi 1.20.17.02. 2.460.000,00 1.050.000,00 152.800.000,00 156.310.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.17.02.071. 2.460.000,00 1.050.000,00 152.800.000,00 156.310.000,00Renovasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.20.17.02.071.001. - - 152.800.000,00 152.800.000,00Renovasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.20.17.02.071.003. 2.460.000,00 1.050.000,00 - 3.510.000,00Penunjang Renovasi sedang/berat gedung kantor 1.20.17.028. 1.903.870.000,00 1.868.190.000,00 8.289.764.226,00 12.061.824.226,00Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah 1.20.17.028.001. 203.600.000,00 18.500.000,00 8.030.084.226,00 8.252.184.226,00Pengadaan / Pembebasan Tanah dan bangunan 1.20.17.028.001.001. - - 8.030.084.226,00 8.030.084.226,00Pengadaan / Pembebasan Tanah dan bangunan 1.20.17.028.001.002. 203.600.000,00 18.500.000,00 - 222.100.000,00Belanja Penunjang Pengadaan / Pembebasan Tanah dan Bangunan 1.20.17.028.004. 93.700.000,00 25.000.000,00 - 118.700.000,00Pembuatan Kompilasi Laporan Hasil Pengadaan dan Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Pemerintah Kota Pontianak 1.20.17.028.004.001. 76.800.000,00 18.900.000,00 - 95.700.000,00Pembuatan Kompilasi Laporan Hasil Pengadaan dan Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Pemerintah Kota Pontianak 1.20.17.028.004.002. 16.900.000,00 6.100.000,00 - 23.000.000,00Penerapan Perhitungan Penyusutan Barang Milik Daerah 1.20.17.028.005. 48.800.000,00 138.750.000,00 - 187.550.000,00Bimtek penatausahaan barang daerah 1.20.17.028.005.001. 48.800.000,00 138.750.000,00 - 187.550.000,00Bimtek Penatausahaan Barang Daerah 1.20.17.028.006. 103.550.000,00 78.000.000,00 - 181.550.000,00Pembinaan dan penyusunan RKB dan RKPB Pemkot Pontianak 1.20.17.028.006.003. 80.150.000,00 25.300.000,00 - 105.450.000,00Pembinaan dan Penyusunan RKB dan RKPB, DKP dan DKPB Pemerintah Kota Pontianak 1.20.17.028.006.004. 23.400.000,00 52.700.000,00 - 76.100.000,00Asistensi dan Evaluasi RKB dan RKPB SKPD Dilingkungan Pemkot Pontianak Tahun 2017 1.20.17.028.007. 119.500.000,00 9.100.000,00 - 128.600.000,00Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 1.20.17.028.007.001. 119.500.000,00 9.100.000,00 - 128.600.000,00Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 1.20.17.028.008. 150.290.000,00 27.780.000,00 - 178.070.000,00Penghapusan Barang-barang Milik Pemerintah Kota Pontianak 1.20.17.028.008.001. 127.490.000,00 19.800.000,00 - 147.290.000,00Penghapusan Barang-barang Milik Pemerintah Kota Pontianak 1.20.17.028.008.002. 22.800.000,00 7.980.000,00 - 30.780.000,00Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Pontianak 1.20.17.028.009. 63.300.000,00 12.100.000,00 - 75.400.000,00Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Pontianak 1.20.17.028.009.001. 63.300.000,00 12.100.000,00 - 75.400.000,00Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Pontianak 1.20.17.028.010. 390.790.000,00 248.200.000,00 - 638.990.000,00Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Pontianak 1.20.17.028.010.002. 204.150.000,00 231.200.000,00 - 435.350.000,00Legalitas Aset Pemerintah Kota Pontianak 1.20.17.028.010.003. 186.640.000,00 17.000.000,00 - 203.640.000,00Penilaian Aset Pemerintah Kota Pontianak 1.20.17.028.011. 79.560.000,00 209.000.000,00 - 288.560.000,00Perlindungan Asuransi Atas Barang Daerah 1.20.17.028.011.001. 79.560.000,00 209.000.000,00 - 288.560.000,00Perlindungan Asuransi Atas Barang Daerah 1.20.17.028.014. 38.640.000,00 153.300.000,00 259.680.000,00 451.620.000,00Peningkatan dan Pemeliharaan SIMBADA dan SIMA 1.20.17.028.014.004. 14.400.000,00 56.700.000,00 - 71.100.000,00Pemeliharaan Rutin Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) 1.20.17.028.014.005. 24.240.000,00 96.600.000,00 - 120.840.000,00Belanja Penunjang Pengembangan Tambahan Aplikasi SIMBADA Versi 2 Tahap II Kode Halaman 132 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.17.028.014.006. - - 259.680.000,00 259.680.000,00Belanja Modal Pengembangan Tambahan Aplikasi SIMBADA Versi 2 Tahap II 1.20.17.028.016. 607.740.000,00 871.260.000,00 - 1.479.000.000,00Pengelolaan Gedung PCC 1.20.17.028.016.001. 607.740.000,00 871.260.000,00 - 1.479.000.000,00Pengelolaan Gedung PCC 1.20.17.028.018. 4.400.000,00 77.200.000,00 - 81.600.000,00Penyusunan Standar Harga Barang 1.20.17.028.018.001. 4.400.000,00 77.200.000,00 - 81.600.000,00Penyusunan Standar Harga Barang 1.20.17.03. 600.000,00 66.000.000,00 - 66.600.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.17.03.002. 600.000,00 66.000.000,00 - 66.600.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.17.03.002.001. 600.000,00 66.000.000,00 - 66.600.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.17.05. 9.675.000,00 289.550.000,00 - 299.225.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.17.05.003. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.20.17.05.003.001. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.20.17.05.020. 9.675.000,00 39.550.000,00 - 49.225.000,00Sosialisasi Pengelolaan Keuangan 1.20.17.05.020.001. 9.675.000,00 39.550.000,00 - 49.225.000,00Sosialisasi Pengelolaan Keuangan 1.20.17.06. 73.050.000,00 16.600.000,00 - 89.650.000,00Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.17.06.001. 31.800.000,00 8.000.000,00 - 39.800.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.17.06.001.001. 16.500.000,00 5.000.000,00 - 21.500.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.17.06.001.006. 15.300.000,00 3.000.000,00 - 18.300.000,00Pelaporan Penyerapan Anggaran 1.20.17.06.003. 8.250.000,00 2.200.000,00 - 10.450.000,00Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1.20.17.06.003.001. 8.250.000,00 2.200.000,00 - 10.450.000,00Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1.20.17.06.005. 16.500.000,00 3.200.000,00 - 19.700.000,00Penyusunan LAKIP 1.20.17.06.005.001. 16.500.000,00 3.200.000,00 - 19.700.000,00Penyusunan LAKIP 1.20.17.06.007. 16.500.000,00 3.200.000,00 - 19.700.000,00Penyusunan Rencana Kerja 1.20.17.06.007.002. 16.500.000,00 3.200.000,00 - 19.700.000,00Penyusunan Renja RKA dan RKA Perubahan 1.20.17.07. 20.200.000,00 541.576.000,00 223.140.000,00 784.916.000,00Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor 1.20.17.07.001. - 30.500.000,00 223.140.000,00 253.640.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.20.17.07.001.001. - 30.500.000,00 223.140.000,00 253.640.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.20.17.07.003. 2.740.000,00 110.500.000,00 - 113.240.000,00Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor 1.20.17.07.003.001. 2.740.000,00 110.500.000,00 - 113.240.000,00Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor 1.20.17.07.004. - 149.056.000,00 - 149.056.000,00Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 1.20.17.07.004.001. - 149.056.000,00 - 149.056.000,00Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 1.20.17.07.006. 17.460.000,00 251.520.000,00 - 268.980.000,00Pemeliharaan rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.20.17.07.006.001. 17.460.000,00 251.520.000,00 - 268.980.000,00Pemeliharaan rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.20.17.11. 18.000.000,00 1.300.000,00 - 19.300.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 1.20.17.11.013. 18.000.000,00 1.300.000,00 - 19.300.000,00Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD 1.20.17.11.013.001. 18.000.000,00 1.300.000,00 - 19.300.000,00Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD Kode Halaman 133 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.17.13. 20.100.000,00 3.500.000,00 - 23.600.000,00Program Peningkatan Pelayanan Prima 1.20.17.13.001. 20.100.000,00 3.500.000,00 - 23.600.000,00Penyusunan Laporan IKM 1.20.17.13.001.001. 20.100.000,00 3.500.000,00 - 23.600.000,00Penyusunan Laporan IKM 1.20.17.14. 73.320.000,00 644.000,00 - 73.964.000,00Program Pengembangan Data/Informasi 1.20.17.14.007. 73.320.000,00 644.000,00 - 73.964.000,00Pengelolaan Website SKPD 1.20.17.14.007.001. 73.320.000,00 644.000,00 - 73.964.000,00Pengelolaan Website SKPD 1.21. 185.480.000,00 2.530.827.960,00 23.700.000,00 2.740.007.960,00KETAHANAN PANGAN 1.21.01. 185.480.000,00 2.530.827.960,00 23.700.000,00 2.740.007.960,00KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN 1.21.01.01. 30.000.000,00 314.952.960,00 - 344.952.960,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.21.01.01.002. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.21.01.01.002.001. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.21.01.01.007. 21.600.000,00 2.400.000,00 - 24.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.21.01.01.007.001. 21.600.000,00 2.400.000,00 - 24.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.21.01.01.008. 4.200.000,00 89.952.960,00 - 94.152.960,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.21.01.01.008.001. 4.200.000,00 89.952.960,00 - 94.152.960,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.21.01.01.010. 4.200.000,00 62.900.000,00 - 67.100.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.21.01.01.010.001. 4.200.000,00 62.900.000,00 - 67.100.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.21.01.01.011. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.21.01.01.011.001. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.21.01.01.012. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.21.01.01.012.001. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.21.01.01.015. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.21.01.01.015.001. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.21.01.01.017. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.21.01.01.017.001. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.21.01.01.018. - 64.500.000,00 - 64.500.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.21.01.01.018.001. - 64.500.000,00 - 64.500.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.21.01.01.063. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1.21.01.01.063.001. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1.21.01.02. - 51.820.000,00 23.700.000,00 75.520.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.21.01.02.007. - - 18.700.000,00 18.700.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.21.01.02.007.001. - - 18.700.000,00 18.700.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.21.01.02.009. - - 5.000.000,00 5.000.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.21.01.02.009.001. - - 5.000.000,00 5.000.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.21.01.02.024. - 33.800.000,00 - 33.800.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.21.01.02.024.001. - 33.800.000,00 - 33.800.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kode Halaman 134 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.21.01.02.026. - 5.990.000,00 - 5.990.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.21.01.02.026.001. - 5.990.000,00 - 5.990.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.21.01.02.028. - 12.030.000,00 - 12.030.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.21.01.02.028.001. - 12.030.000,00 - 12.030.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.21.01.03. - 10.800.000,00 - 10.800.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.21.01.03.002. - 10.800.000,00 - 10.800.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.21.01.03.002.001. - 10.800.000,00 - 10.800.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.21.01.06. 14.400.000,00 6.968.000,00 - 21.368.000,00Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.21.01.06.001. 5.325.000,00 5.040.000,00 - 10.365.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.21.01.06.001.001. 5.325.000,00 5.040.000,00 - 10.365.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.21.01.06.004. 2.375.000,00 588.000,00 - 2.963.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.21.01.06.004.001. 2.375.000,00 588.000,00 - 2.963.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.21.01.06.005. 2.050.000,00 840.000,00 - 2.890.000,00Penyusunan LAKIP 1.21.01.06.005.001. 2.050.000,00 840.000,00 - 2.890.000,00Penyusunan LAKIP 1.21.01.06.056. 4.650.000,00 500.000,00 - 5.150.000,00Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 1.21.01.06.056.001. 4.650.000,00 500.000,00 - 5.150.000,00Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 1.21.01.15. 80.325.000,00 1.753.927.000,00 - 1.834.252.000,00Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.21.01.15.01. 4.075.000,00 55.925.000,00 - 60.000.000,00Peningkatan mutu dan keamanan pangan 1.21.01.15.01.001. 4.075.000,00 55.925.000,00 - 60.000.000,00Peningkatan mutu dan keamanan pangan 1.21.01.15.02. 1.725.000,00 78.275.000,00 - 80.000.000,00Pembinaan dan Pengembangan Ketersediaan & Penanganan Daerah Rawan Pangan 1.21.01.15.02.001. 1.725.000,00 78.275.000,00 - 80.000.000,00Pembinaan dan Pengembangan Ketersediaan & Penanganan Daerah Rawan Pangan 1.21.01.15.03. 15.600.000,00 4.320.000,00 - 19.920.000,00Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Pangan 1.21.01.15.03.001. 15.600.000,00 4.320.000,00 - 19.920.000,00Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Pangan 1.21.01.15.05. 4.950.000,00 14.337.000,00 - 19.287.000,00Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan 1.21.01.15.05.001. 4.950.000,00 14.337.000,00 - 19.287.000,00Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan 1.21.01.15.06. 4.200.000,00 40.800.000,00 - 45.000.000,00Pengembangan sistem informasi pasar 1.21.01.15.06.001. 4.200.000,00 40.800.000,00 - 45.000.000,00Pengembangan sistem informasi pasar 1.21.01.15.09. 2.700.000,00 32.300.000,00 - 35.000.000,00Analisis Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan 1.21.01.15.09.001. 2.700.000,00 32.300.000,00 - 35.000.000,00Analisis Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan 1.21.01.15.10. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan 1.21.01.15.10.001. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan 1.21.01.15.12. 37.725.000,00 1.338.420.000,00 - 1.376.145.000,00Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 1.21.01.15.12.001. 37.725.000,00 1.338.420.000,00 - 1.376.145.000,00Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 1.21.01.15.15. 7.850.000,00 108.050.000,00 - 115.900.000,00Melaksanakan Diversifikasi Pangan 1.21.01.15.15.001. 6.950.000,00 78.050.000,00 - 85.000.000,00Melaksanakan Diversifikasi Pangan Kode Halaman 135 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.21.01.15.15.002. 900.000,00 30.000.000,00 - 30.900.000,00Analisis Diversifikasi Pangan 1.21.01.15.20. 600.000,00 39.400.000,00 - 40.000.000,00Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan 1.21.01.15.20.001. 600.000,00 39.400.000,00 - 40.000.000,00Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan 1.21.01.15.21. 900.000,00 34.100.000,00 - 35.000.000,00Penyusunan Peta Kerentanan Pangan 1.21.01.15.21.001. 900.000,00 34.100.000,00 - 35.000.000,00Pemetaan Kerawanan Pangan 1.21.01.16. 22.525.000,00 70.475.000,00 - 93.000.000,00Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian 1.21.01.16.01. 2.375.000,00 30.625.000,00 - 33.000.000,00Pengukuhan Kelompok Tani 1.21.01.16.01.001. 2.375.000,00 30.625.000,00 - 33.000.000,00Pengukuhan Kelompok Tani 1.21.01.16.02. 20.150.000,00 39.850.000,00 - 60.000.000,00Revitalisasi Penyuluh Pertanian 1.21.01.16.02.001. 20.150.000,00 39.850.000,00 - 60.000.000,00Revitalisasi Penyuluh Pertanian 1.21.01.17. 38.230.000,00 321.885.000,00 - 360.115.000,00Program Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Petani 1.21.01.17.01. 6.900.000,00 53.100.000,00 - 60.000.000,00Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 1.21.01.17.01.001. 6.900.000,00 53.100.000,00 - 60.000.000,00Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 1.21.01.17.03. 31.330.000,00 268.785.000,00 - 300.115.000,00Operasional Penyuluh Pertanian 1.21.01.17.03.001. 31.330.000,00 268.785.000,00 - 300.115.000,00Operasional Penyuluh Pertanian 1.24. 487.510.000,00 1.065.305.450,00 935.649.000,00 2.488.464.450,00KEARSIPAN 1.24.01. 487.510.000,00 1.065.305.450,00 935.649.000,00 2.488.464.450,00KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI 1.24.01.01. 355.810.000,00 531.974.360,00 - 887.784.360,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.24.01.01.002. - 122.400.000,00 - 122.400.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.24.01.01.002.001. - 122.400.000,00 - 122.400.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.24.01.01.008. - 65.215.640,00 - 65.215.640,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.24.01.01.008.001. - 65.215.640,00 - 65.215.640,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.24.01.01.010. 19.800.000,00 45.755.800,00 - 65.555.800,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.24.01.01.010.001. 19.800.000,00 45.755.800,00 - 65.555.800,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.24.01.01.011. - 35.290.000,00 - 35.290.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.24.01.01.011.001. - 35.290.000,00 - 35.290.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.24.01.01.012. - 5.557.000,00 - 5.557.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.24.01.01.012.001. - 5.557.000,00 - 5.557.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.24.01.01.015. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.24.01.01.015.001. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.24.01.01.017. - 14.600.000,00 - 14.600.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.24.01.01.017.001. - 14.600.000,00 - 14.600.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.24.01.01.019. 336.010.000,00 146.155.920,00 - 482.165.920,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.24.01.01.019.001. 336.010.000,00 146.155.920,00 - 482.165.920,00Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.24.01.01.064. - 85.000.000,00 - 85.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah 1.24.01.01.064.001. - 85.000.000,00 - 85.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah Kode Halaman 136 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.24.01.02. 10.850.000,00 204.840.000,00 270.149.000,00 485.839.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.24.01.02.009. 9.650.000,00 500.000,00 270.149.000,00 280.299.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.24.01.02.009.001. - - 270.149.000,00 270.149.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.24.01.02.009.002. 9.650.000,00 500.000,00 - 10.150.000,00Penunjang Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.24.01.02.022. 1.200.000,00 65.000.000,00 - 66.200.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.24.01.02.022.001. 1.200.000,00 65.000.000,00 - 66.200.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.24.01.02.024. - 103.900.000,00 - 103.900.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.24.01.02.024.001. - 103.900.000,00 - 103.900.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.24.01.02.028. - 35.440.000,00 - 35.440.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.24.01.02.028.001. - 35.440.000,00 - 35.440.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.24.01.03. 350.000,00 14.500.000,00 - 14.850.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.24.01.03.002. 350.000,00 14.500.000,00 - 14.850.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.24.01.03.002.001. 350.000,00 14.500.000,00 - 14.850.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.24.01.05. - 54.626.090,00 - 54.626.090,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.24.01.05.001. - 54.626.090,00 - 54.626.090,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.24.01.05.001.001. - 54.626.090,00 - 54.626.090,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.24.01.06. 15.300.000,00 3.000.000,00 - 18.300.000,00Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.24.01.06.007. 3.825.000,00 1.000.000,00 - 4.825.000,00Penyusunan Rencana Kerja 1.24.01.06.007.004. 3.825.000,00 1.000.000,00 - 4.825.000,00Penyusunan Rencana Kerja (Renstra Renja RKA DPA DPPA RKT) 1.24.01.06.027. 3.825.000,00 1.000.000,00 - 4.825.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1.24.01.06.027.002. 3.825.000,00 1.000.000,00 - 4.825.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP) 1.24.01.06.028. 7.650.000,00 1.000.000,00 - 8.650.000,00Penyusunan Laporan Keuangan 1.24.01.06.028.001. 7.650.000,00 1.000.000,00 - 8.650.000,00Penyusunan Laporan Keuangan 1.24.01.16. 12.075.000,00 1.750.000,00 - 13.825.000,00Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah 1.24.01.16.005. 12.075.000,00 1.750.000,00 - 13.825.000,00Penilaian arsip 1.24.01.16.005.001. 12.075.000,00 1.750.000,00 - 13.825.000,00Penilaian arsip 1.24.01.17. 8.125.000,00 101.700.000,00 - 109.825.000,00Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 1.24.01.17.004. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00Fumigrasi Arsip 1.24.01.17.004.001. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00Fumigrasi Arsip 1.24.01.17.006. 5.300.000,00 27.950.000,00 - 33.250.000,00Workshop Petugas Arsip 1.24.01.17.006.001. 5.300.000,00 27.950.000,00 - 33.250.000,00Workshop Petugas Arsip 1.24.01.17.007. 2.825.000,00 23.750.000,00 - 26.575.000,00Lomba Karya Ilmiah 1.24.01.17.007.001. 2.825.000,00 23.750.000,00 - 26.575.000,00Lomba Karya Ilmiah 1.24.01.18. 17.900.000,00 10.600.000,00 - 28.500.000,00Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1.24.01.18.004. 17.900.000,00 10.600.000,00 - 28.500.000,00Database Kearsipan secara Elektronik/Digital 1.24.01.18.004.001. 17.900.000,00 10.600.000,00 - 28.500.000,00Database Kearsipan secara Elektronik/Digital Kode Halaman 137 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.24.01.19. 25.850.000,00 116.915.000,00 - 142.765.000,00Program Pengembagan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.24.01.19.001. 5.650.000,00 10.670.000,00 - 16.320.000,00Lomba Perpustakaan Sekolah 1.24.01.19.001.001. 5.650.000,00 10.670.000,00 - 16.320.000,00Lomba Perpustakaan Sekolah 1.24.01.19.002. 5.650.000,00 19.750.000,00 - 25.400.000,00Pameran Pelayanan Publik 1.24.01.19.002.001. 5.650.000,00 19.750.000,00 - 25.400.000,00Pameran Pelayanan Publik 1.24.01.19.003. 5.650.000,00 24.295.000,00 - 29.945.000,00Lomba Bercerita 1.24.01.19.003.001. 5.650.000,00 24.295.000,00 - 29.945.000,00Lomba Bercerita 1.24.01.19.004. 4.600.000,00 28.600.000,00 - 33.200.000,00Workshop Petugas Perpustakaan 1.24.01.19.004.001. 4.600.000,00 28.600.000,00 - 33.200.000,00Workshop Petugas Perpustakaan 1.24.01.19.007. 600.000,00 13.000.000,00 - 13.600.000,00Peningkatan Pemberdayaan Kualitas Pelayanan Perpustakaan 1.24.01.19.007.001. 600.000,00 13.000.000,00 - 13.600.000,00Peningkatan Pemberdayaan Kualitas Pelayanan Perpustakaan 1.24.01.19.008. 3.700.000,00 20.600.000,00 - 24.300.000,00Bazar Buku 1.24.01.19.008.001. 3.700.000,00 20.600.000,00 - 24.300.000,00Bazar Buku 1.24.01.20. 41.250.000,00 25.400.000,00 665.500.000,00 732.150.000,00Program Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka 1.24.01.20.004. 7.150.000,00 15.000.000,00 - 22.150.000,00Elektronik Library 1.24.01.20.004.001. 7.150.000,00 15.000.000,00 - 22.150.000,00Elektronik Library 1.24.01.20.006. 34.100.000,00 10.400.000,00 665.500.000,00 710.000.000,00Belanja Pengadaan Buku 1.24.01.20.006.001. - - 665.500.000,00 665.500.000,00Belanja Pengadaan Buku 1.24.01.20.006.002. 34.100.000,00 10.400.000,00 - 44.500.000,00Penunjang Belanja Pengadaan Buku