500.000, 000, 00 2.2 BELANJA LANGSUNG 402. 456.813.883,co 2.2.1 Belanja Pegawai 70.582.544.709,00 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 169.525.541.140,00 2.2.3 Belanja Modal 162.348.727.994,00 SURPLUS / (DEFISIT) (16.963,738.509,00) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 17.563.738.509,ku)3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
17.563.
738.509, 003.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 600co.000,00 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 600.000,000,100 PEMBIAYAAN NETTO 16.963.738.509,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 7 &31 Desember 2014 HKRTA LANGSA NOMOR URUT 1 DULLAH, SE NG? Lampiran II Oanun Kota Langsa Nomor : 16 Tahun 201 Tanggal : 31 Desember PEMERINTAH KOTA LANGSA RINGKASAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAEAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2015 H RINGKASAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELA 1 2 3 4 5 6 1 Urusan Wajib 777.668.834.914,00 384.503.757.918,00 374.728.734.365,00 759.232.492 1.01 Pendidikan - 000 | 205.142.660.157,00| —38.933.717.454,00 244.076.377 1.01 . 101.01 Dinas Pendidikan Kota Langsa 0,00 204.237.-423.345,00 37.877.271448,00.1 242.114,694 1.01 . 1.01.02 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa 0,00 905.236.812,00 408.491.006,00 1.313.727 1.01. 1.20.11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa 0,00 0,00 628.350.000,00 628.350 1.01 . 1.26.01 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 0,00 . 9,00 . 19.605.000,00 NN 19.605 1,02 Kesehatan 94.984.092.778,00 |”59.621.269.411,00 113.062.797.020,00 172.684.066 1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan Kota Langsa 11984.092.778,00 | 30.230.666.510,00 21.967.301.020,00 52.197.967. 1.02 . 1.02.02 RSUD Kota Langsa 83.000.000.000,00 | 29.390.602.901,00 | 91.095.496.000,00| | 120.486.098 1.03 Pekerjaan Umum 452.000.000,00 4.883.121.680,00 81.091.993.986,00 85.975.115, 1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 452.000.000,00 4883.121.680,00 | 81.091.993.986,00 | ”—” 85.975.115, 1.04 Perumahan — 7.000.000,00 1736.518420,00 | 17.850.225.15100 | — 19.586.747. 1.04. 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa | 0,00 0,00 13.487.372.000,00 13.487.372. 1.04 . 1.04.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa 7.000.000,00 1.726.518.420,00 4.362.857.151,00 6.099.375, 1.05 Penataan Ruang “400 a00 | 332.250.000,00 332.250. 1.05 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 0,00 0000| —— 332.250.000,00 332.250. 1.06 Perencanaan Pembangunan 0,09 2.133.149.902,00 4.418.395.000,00 6.551.544, 1.06 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 0,00 0,00 172.500.000,00 172.500. 1.06 . 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa 0,00 2.133.149.902,00 3.723.045.000,00 5.856.194. 1.06 . 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa 0,00 0,00 522.850.000,00 522.850. 1.07 Perhubungan “ 1.206.624.159,00 2.619.643.735,00 6.161.115.037,00 8.780.758. 1.07 . 1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa 1.206.624.159,00 2.619.643.735,00 | 6.161.115.037,00 8.780.758. 1.08 Lingkungan Hidup m060600000| — 662771120300 | — 17.625.330.800,00 | — 24.253.012. 1.08 . 1.08.01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa 240.606.000,00 | NN ”6627.711.293,00 — 17.625.330.800,00 24.253.042. 1.09 Pertanahan | 0,00 “00o| 7.198.640.940,00 7.198.640. 1.09 . 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa 0,00 o,oo | 7.198.640.949,00 7.198.640. Hal: KODE m.Uu Printed By Simlg KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELAN: 1 2 3 4 5 6 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 3.187.787.276,00 | 810.217.000,00 3.998.004.2.
110.1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langs 0,0 3.187.787.276,00 | 810.217.000,00 . 3.998.004.2, 1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 2.639.791.415,00 | 1,937.793.784,00 — 4.577.585.1 1.11. 1.11.01 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa 0,60 2.639.791.415,00 | 1.937.793.784,00 4.577.585.16 1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 0,00 | 1.313.088.000,00 1,313.088.0C 1.12. 1.11.01 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa 0,00 0,00 | 1.313.088.000,00 1,313.088.0C 1.13 Sosial 0,00 2.933.090.007,00 | 7.711.638.393,00 10.644.728 1.13 . 1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa 0,00 2.933.090.007,00 5.365.857.000,00 8.298.947.01 1.13. 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa 0,00 0,00 99,500.000,00 99.500.0C 1.13. 1.20.23 Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa 0,00 0,00 2.246.281.393,00 2.246.281.365 1.14 Tenaga Kerja . 400 0,00 65.811.600,00 65.B11.60 1.14. 1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa 0,00 ooo| ———— es.811.c00,00 | Nana 65.811.60 1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah — 0,00 Kn 0,00 | “— 509.093.000,00 | 509.093.009: 1.15 . 207.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa 0,00 o,0o | 509.093.000,00 | 509.093.001 1.16 Penanaman Modal | “9,00 — 0,00 109.534.000,00 | 109.534.001 1.16. 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa | 0,00 Ka 0,00 1 Mn 109.534.000,00 109.534.00: 1.17 Kebudayaan 0,00 911.391.812,00 2.988.463.155,00 3.899.854.96 1.17 . 1.01.01 Dinas Pendidikan Kota Langsa 0,00 0,00 |7.260.000,00 7.260.00 1.17 . 1.17.01 Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Lanysa 0,00 911.391.812,06 394.325.155,00 1.305.716.96 1.17. 1.18.01 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa 0,00 0,00 1.117.800.000,00 1.117.800.600 1.17 . 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa 0,00 0,00 1.370.288.000,00 1.370.288.00 1.17. 1.20.24 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa 0,00 0,00 98.790.000,00 98.790.00 1.18 Pemuda dan Olah Raga 0,00 2.326.564.247,00 | 2.652.995.128,00 4.979.559.37 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa 0,00 2.326.564.247,00 | 2.652.995.128,00 4.979.559.37 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,09 3.266.764.952,00 11.273.846.745,00 14.540.611.69, 1.19. 1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas) 0,00 1.929.465.264,00 1.-485.311.451,00 3.414.776.715 1.19. 1.19.02 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa 0,00 1.337.299.688,00 7.375.995.294,00 8.713.294.98. 1.19 . 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa 0,00 0,00 2.412.540.000,00 2.412,540.0016 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 680.778.511.977,00 83.538.462.022,00 | 51.585.234.722,00 135.123.696.74 1.20. 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa 0,00 | 0,00 51.080.000,00 51.080.001 1.20. 1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa 0,00 4.425.105.2U8,UU U,Uo 4.425.105.20k 1.20. 1.20.02 Walikota dan Wakll Walikota Langsa 0,00 594.116.390,00 o,og 594.116.391 1.20. 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa 9,00 11.197.148.390,O1 22.890.577.300,00 34.077.725.694 1.20. 1.20.04 Sekretariat DPR Kota Langsa 0,00 2.712.250.802,MN 7.156.146.880,00 9.912.397.68: Halam::RINGKASAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI BELANJA KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN TIDAK LANGSUNG LANGSUNG Jul 1 2 3 4 5 1.20 . 1.20.05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa 78.011.962.584,00 37.363.519.732,00 11.21.069.450,00 4 1.20 . 1.20.07 Inspektorat Kota Langsa 0,00 4.140.246.329,00 2.184.245.047,00 1.20, 1.20.11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa 0,00 2.216.959.392,00 1.815.420.220,00 1.20. 1.20.16 Kecamatan Langsa Kota 0,00 1.561.214.732,00 482.025.707,00 1.20. 1.20.17 Kecamatan Langsa Barat 0,00 1.726.824.953,00 563.245.707,00 1.20. 1,20.18 Kecamatan Langsa Timur 0,00 1.664,482,247,00 532,401,000,00 1.20, 1.20.19 Kecamatan Langsa Lama 0,00 1.455.495.026,00 555.506.707,00 1.20. 1.20.20 Kecamatan Langsa Baro 0,00 1.535.832.578,00 536.106.707,00 1.20. 1.20.21 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa 575.000.000,00 1.202.140.550,00 534.485.000,00 1.20. 1.20.22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa 0,00 9.274.735.229,00 2.105.954.747,00 1 1.20. 1.20.23 Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa 2.191.5490.393,00 909.906.812,00 476.376.240,00 1.20. 1.20.24 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa 0,00Nan1.518.483.652,00 I 420.594.000,00 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 1.987.824.862,00 4,607.237.600,00 1.22. 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa 0,00 0,00 126.000.000,00 1.22. 1.20.11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa 0,20 0,00 1.310.200.000,00 1.22. 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa 0,00 po. 1.987.824.862,00 .3.171.037.600,00 ! 1.24 Kearsipan 0,00 | 0,00 22.308.000,0D 1.24. 1.26.01 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 0,00 0,00 22.308.000,00 1.25 Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 2.100.811.200,00 p 1.25. 1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa 0,00 0,00 377.811.200,00 1.25. 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa 0,00 0,00 1.006.300.000,00 1 1.25. 1.20.22 Badan Kepegawalan, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa 0,00 0,00 716.700.000,00 1.26 Perpustakaan 0,00 948.006.727,00 366.192.650,00 1 1.26. 1.26.01 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 0,00 948.006.727,00 366.192.650,00 1 2 Urusan Pilihan 463.120.000,00 8.135.121.662,00 27.728.079.478,00 3E 2.01 Pertanian 0,00 0,00 | 4.555.438.500,00 4 2.01. 2.05.01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa 0,00 0,00 4.555.438.500,00 4 2.02 Kehutanan 0,00 0,00 1.542.328.000,00 | 1 2.02 . 2.05.01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa 0,00 0,00 1.542.328.000,00 1 2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 0,00 710.373.000,00 2.03 . 2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa 0,00 0,00 710.373.000,00 2.04 Pariwisata 0,00 0,00 4.580.160.000,00 2.04. 1.18.01 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa 0,00 0,00 4.431.660.000,00 2.04 . 2.05.01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa 0,00 0,00 148.500.000,00 2.05 Kelautan dan Perikanan 113.120.000,00 5.297.271.693,00 9.184.644.297,60 14 4 4 RINGKASAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Printod Ba SislId URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA KODE TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJ 1 Tn2 3 4 s5. 6 2.05 . 2.05.01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa 113.120.000,00 5.297.271.693,00 9.184.644.297,00 14.481.915.99 2.06 Perdagangan 0,60 Ba 0,00 r.5.757.964.125,00 5.757.964.12 2.06 . 2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa 0,00 0,00 5.757.964.125,00 5.757.964.12 2.07 Perindustrian 0...350.000.000,00 2.837.849.969,00 j 1.397.171.556,00 4.235.021.52 2.07 . 2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa 350.000.090,00 2.837.849.969,00 1.397.171.556,00 4.235,021.52 JUMLAH ?778.131.954.914,00 392.638.879.580,00 402.456.813.843,00 795,095.693.42 SURPLUS / (DEFISIT) (16.963.738.509,00) KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PEMBIAYAAN SILPA TAB PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO 1 2 3 4 5 6 1 Urusan Wajib 17.563.738.509.00 600.000.000,00 16.963.738.509,00 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 17.563.738.509,00 600.000.000,00 16.963.738.509,00 1.20 . 1.20.05 Dinas Pengelola Kevangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa 17.563.738.509,00 600.009.000,00 16.963.738.509,00 (SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN RINGKASAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halamai RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KOTA LANGSA OANUN KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2015 Lampiran III Ganun Kota Langsa Nomor -: 16 Tahun 2014 Tanggal : 13 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA LANGSA RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan Organisasi » 1.01.01 Dinas Pendidikan Kota Langsa Sub Unit Organisasi #» 1.01.01.01 Dinas Pendidikan Kota Langsa KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM REKENING 1 2 3 4 1.01. 1.01.01.00.00.5 BELANJA 242.121.954.793,00 1.01. 1.01.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 204.237.423.345,00 1.01. 1.01.01.00.00.5.1. Belanja Pegawai 204.237.423.345,00 | 101.1.01.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 37.884.531.448,00 101 10101 Oi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.993.529.000,00 1.01. 1.01.01 . 01, O1 Penyediaan jasa surat menyurat 15.408.000,00 1.01. 1.01.01.01.01,5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.408.000,00 | 1.01. 1.01.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 566.017.000,00 1.01. 1.01.01.01.02.5.2. Belanja Barang dan Jasa 566.017.000,00 | 1.01. 1.01.01. 01. 08 Penyediaanjasa kebersihan kantor 80.000.000,00 | 1.01. 1.01.01, 01,08. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 | 1.01. 1.01.01, 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 90.000.000,00 101 10101 Oi 09 5 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 1.01 . 1.01.01. O1. 10 Penyediaan alat tulis kantor 180.000.000,00 | 1.01. 1.01.01.01.10.5.2. Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 | 1.01. 1.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 175.000.000,00 1.01. 1.01.01.01.11.5.2. Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 | 1.01. 1.01.01. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 50.000-000,00 | 1.01. 1.01.01.01.12.5.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 | 1.01. 1.01.01. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 89.050.000,00 | 1.01. 1.01.01.01.13.5.2. Belanja Modal 89.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 56.524.000,00 1.01. 1.01.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.524.000,0U | RINCIAN APAK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 ki 2 2 2 2 2 2 2 3 Printed fig Sila ekobE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.01. 1.01.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 33.000.000,00 | 1.01.1,01.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah 196.250.000,00 | 1.01. 1.01.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 196.250.000,00 | 1.01. 1.01.01. 01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 462.280.000,00 | 1.01. 1.01.01.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 462.280.000,00 1.01. 1.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.916.783.522,00 1.01. 1.01.01. 02.03 Pembangunan gedung kantor 342.587.522,00 1.01. 1.01.01.02.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 342.587.522,00 | 1.01, 1.01.01. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 90.000.000,00 1.01. 1.01.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 1.01. 1.01.01. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/foperasional 189.600.000,00 | 1.01.1.01.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 189.600.900,00 | 1.01. 1.01.01. 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 14.294,596.000,00 1.01. 1.01.01.02.42.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.220.000,00 1.01. 1.01.01.02.42.5.2.3 Belanja Modal 14.291.376.000,00 1.01. 1.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.916.000,00 1.01 . 1.01,01 . 05 . O1 Pendidikan dan pelatihan formal 20.166.000,00 | 1.01. 101.01.05.01.5.2.1 Belanja Pegawai 14.200.000,00 1.01. 1.01.01.05.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.966.000,00 1.01. 1.01.01. 05.03 Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan 15.750.000,00 | 1.01. 1.01.01.05.03.5.2.1 Belanja Pegawai 8.750.000,00 1.01. 1.01.01.05.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.01. 1.01.01. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.152.248.030,00 1.01. 1.01.01. 15.01 Pembangunan gedung sekolah 318.897.600,00 1.01. 1.01.01. 15.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.566.928,00 | 1.01.1.01.01.15.01.5.2.3 Belanja Modal 309.330.672,00 1.01. 1.01.01. 15. 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 49.780.000,00 | 1.01. 1.01.01.15.45.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.780.000,00 | 1.01. 1.01.01. 15. 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 34.500.430,00 1.01. 1.01.01.15.57.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.500.430,00 f 1.01. 1.01.01, 15. 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 292.120.000,00 | 101 10101 15 58 5 2 i Belanja Pegawai 2.520.000,00 | g | RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman Pririted Ha Sinlld ea EG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.01. 1.01.01.15.58.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 289.600.000,90 1.01. 1.01.01. 15. 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 30.950.000,00 | 1.01. 1.01.01.15.63.5.2.1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 | 1.01. 1.01.01.15.63.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.950.000,00 1.01. 1.01.01. 15 . 65 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 276.000.600,00 1.01. 1.01.01. 15. 65.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 276.000.000,00 | 1.01. 1.01.01, 15.68 Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini 150.000.900,00 | 1.01. 1.01.01. 15.68.5.2.2 "Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 | 1.1? , 101.01. 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 7.260.000,00 1.17. 1.01.01. 16.10 Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan 7.260.000,00 kekayaan budaya 1.17 .1.01.01.16.10.5.2.1 Belanja Pegawai 2.260.000,00 1.17 . 1.01.01. 16.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.01. 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 7.452.917.059,00 1.01. 1.01.01. 16. Oi Pembangunan gedung sekolah 596.750.000,00 1.01. 1.01.01, 16. 01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.662.500,00 1.01.1.01.01.16.01.5.2.3 Belanja Modal 580.087.500,00 1.01. 1.01.01 . 16. 03 Penambahan ruang kelas sekalah 2.878.576.050,00 | 101.1.0101.16.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 86.357.281,00 1.01. 1.01.01.16.03.5.2.3 Belanja Moda' 2.792.218.769,00 | 1.01. 1.01,01. 16. 08 Pembangunan ruang serba guna/sula 858.000.000,09 | 1.01. 1.01.01.16.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.740.000,00 101 10101 16 08 5 2 3 Belanja Modal 832.260.000,00 | 1.01. 1.01.01 . 16.09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 905.322.946,00 | 1.01. 1.01.01.16.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.659.690,00 1.01. 1.01.01. 16.09.5.2.3 Belanja Modal 882.663.256,00 | 1.01. 1.01.01. 16.11 Pembangunan ruang ibadah 262.500.000,00 | 1.01. 1.01.01.16.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.875.000,00 1.01.1.01.01.16.11.5.2.3 Belanja Modal 254.625.000,00 | 1.01 . 1.01.01. 16.19 Pengadaan mebeluer sekolah 408.000.000,00 | 101 10101 16 19 5 2 3 Belanja Modal 408.000.000,00 | 1.01. 1.01.01 . 16. 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 31.350.000,00 1.01. 41.01.01.16.57.5.2.1 Belanja Pegawai 12.206.006,00 1.01. 1.01.01. 16.57.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.150.000,00 1.01. 1.01.01, 16, 58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 145.298.063,00 | RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ONGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMDIAYAAN Halaman g $ Pra Eu Sini KODE URAIAN JUMLAH KUM REKENING DASAR HUI 1 2 3 4 1.01. 1.01.01.16.58.5.2.1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 1.01. 1.01.01.16.58.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa , 140.298.063,00 l 1,01. 1.01.01 , 16. 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTSserta 31.000.000,00 pesantren Selafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Tn 1.01.1.01.01.16.63.5.2.1 Belanja Pegawai 25.250.000,00 1.01. 1.01.01.16.63.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00 1.01. 1.01.01. 16.67 Penyelenggaraan PaketA Setara SD 44.600.000,00 101.1.01.01.16.67.5.2.1 Belanja Pegawai 35.000.000,00 1.01. 1.01.01.16.67.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 1.01. 1.01.01 . 16. 68 Penyelenggaraan PaketB Setara SMP 48.500.000,00 1.01. 1.01.01.16.68.5.2.1 Belanja Pegawai 39.500.000,00 1.01, 1.01.01. 16, 68.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9,000.000,00 1.01. 1.01.01. 16.69 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen 111.670.000,00 Berbasis Sekolah (MBS) di Setuan Pendidikan Dasar ' | 1.01. 101.01. 16.69.5.2.1 Belanja Pegawai 51.500.000,00 1.01. 1.01.01. 16.69.5.2.2 Belanja BarangdanJasa 00000000 60.170.060,00 1.01. 1.01.01.16.70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 917.750.000,00 1.01. 1.01.01.16.70.5.2.1. Belanja Pegawai 95.000.000,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 822.750.000,00 1.01. 1.01.01. 16.78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 213.600.000,00 1.01.1.01.01.16.78.5.2.1 Belanja Pegawai 119.500.000,00 1.01. 1.01.01.16.78.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.100.000,00 1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 10.472.090.337,00 1.01. 1.01.01. 17.01 Pembangunan gedung sekolah 472.500.000,00 1.01.1.01.01.17.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.175.000,00 1.01. 1.01.01.17.01.5.2.3 Belanja Modat 458.325.000,00 1.01.1.01.01.17.03 Penambahan ruang kelas sekalah 868.126.140,00 1.01. 1.01.01. 17.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.043.784,00 1.01. 1.01.01.17.03.5.2.3 Belanja Modal 842.082.356,00 | 1.01. 1.01.01. 17 . 09 Pembangunan taman, lapangan upacara danfasilitas parkir 3.327.287.940,00 1.01. 1.01.01.17.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 675.125.640,00 1.01. 1.01.01.17.09.5.2.3 Belanja Modal 2.652.162.300,09 1.01. 1.01.01. 17.18 Pengadaan alat praktikdan peraga siswa 70.000.000,00 1.01. 1.01.01.17.18.5.2.3 Belanja Modal 70.000.000,00 1.01. 1.01.01. 17.19 Pengadaan mebeluer sekolah 288.000.000,00 RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman g Pp KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM REKENING - 1 2 3 4 1.01. 1.01.01.17.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 96.600.000,00 1.01. 1.01.01.17.19.5.2.3 Belanja Modal 192.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 150.000.000,00 1.01. 101.01. 17.44.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.01. 1.01.01.17.44.5.2.3 Belanja Moda! 145.500.000,00 1.01. 1.01.01 . 17 . 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 472.500.000,00 | 1.01. 1.01.01. 17.45.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.175.000,00 101 10101 17 45 5 2 3 Belanja Modal 458.325.000,00 1.01. 1.01.01. 17. 63 Penyelenggaraan paket € setara SMU 22.500.000,00 | 1.01. 1.01.01.17.63.5.2.1 Belanja Pegawai 12.500.000,00 1.01. 1.01.01, 17. 63.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.01. 1.01.01. 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri | 209.141.294,00 | 1.01.1.01.01.17.66.5.2.1 Belanja Pegawai 156.000.000,00 | 1.61.1.01.01.17.66.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.141.294,00 1.01 . 1.01.01., 17.66.5.2.3 Belanja Modal 8.000.000,09 1.01. 1.01.01 . 17 . 69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 347.201.063,00 1.01. 1.01.01.17.69.5.2.1 Belanja Pegawai | 266.000.000,00 | 1.01. 1.01.01.17.69.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 81.201.063,00 1.01. 1.01.01. 17.70 Pembinaaan minat. bakat. dan kreativitas siswa 221.941.000,00 | 1.01.1.01.01.17.70.5.2.1 Belanja Pegawai 131.441.000,00 | 1.01. 1.01.01. 17.70.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.500.000,00 | 1.01. 1.01.01. 17.73 Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan Menengah 4.022.892.900,00 | 1.01. 1.01.01.17.73.5.2.1 Belanja Pegawai 4.022.892.900,00 1.01. 1.01.01. 18 Program Pendidikan Non Formal 1.370.752.500,00 1.01 . 1.01.01 . 18, 02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 673.010.000,00 | 1.01. 1.01.01.18.02.5.2.1 Belanja Pegawai 2.260.000,00 1.01 , 1.01.01.18.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 670.750.000,00 1.01. 1.01.01. 18. 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 129.750.000,00 | 1.01. 1.01.01.18.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 129.750.000,00 | 1.01. 1.01.01 . 18. 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 142.500.000,00 | 1.01. 1.01.01.18.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 142.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18.09 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non Formal 52.700.000,00 1.01.1.0101.18.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.700.000,00 | 1.01. 1.01.01. 18.14 Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Pendidikan Non Formal 372.792.500,00 | RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman g | g 'p n KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM REKENING . 1 2 3 4 1.01 . 1.01.01. 18. 14.5.2.1 Belanja Pegawai 82.550.000,00 1.01. 1.01.01.18.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 290.242.500,00 1.01. 1.01.01. 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 122.635.000,00 1.01. 1.01.01 . 20. 03 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhistandar kompetensi 60.235.000,00 1.01.1.01.01.20.03.5.2.1 Belanja Pegawai 47.600.000,00 1.01.1.01.01.20.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.635.000,00 | 1.01 . 1.01.01. 20.09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 22.800.000,00 | 1.01. 1.01.01.20.09.5.2-.1 Belanja Pegawai 10.100.000,00 1.01.1.01.01.20.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.700.000,00 1,01. 1.01.01. 20. 12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 39.600.000,00 1.01.1.01.01.20.12.5.2.1 Belanja Pegawai . 26.600.000,00 1.01. 1.01.01.20.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.060.000,00 1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 360.400.000,00 1.01. 1.01.01. 22, D1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 134.100.000,00 1.01.1.01.01.22.01.5.2.1 Belanja Pegawai 48.500.000,00 1.01.1.01.01.22.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.600.000,00 1.01. 1.01.01. 22.02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 199.350.000,00 1.01. 1.01.01,22.02.5.2.1 Belanja Pegawai 7.000.000,0G 1.01. 1.01.01.22.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 102.350.000,00 | 1.01. 1.01.01. 22.08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai 31.700.000,00 isu pendidikan 1 1.01.1.01.01.22.08.5.2.1 Belanja Pegawai 10.600.000,00 1.01. 1.01.01.22.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.100.000,00 1.01. 1.01.01. 22.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 85.250.000,00 | 1.01.1.01.01.22.09.5.2.1 Belanja Pegawai 13.600.000,00 1.01. 1.01.01.22.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.650.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (242.121.954.793,00) HalamanRINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan Organisasi 1 1.01.02 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa Sub Unit Organisasi " 1.01.02.01 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa Printed fiy SinD KEK ODING - URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.01. 1.01.02 . 00. 00.5 BELANJA 1.313.727.818,00 1.01. 1.01.02.00.00. 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 905.236.812,00 1.01.1.01.02.00.00.5,1. Belanja Pegawai 905.236.812,00 1.01.1.01.02.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 408.491,006,00 1.01 , 1.01.02 . O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 345.323.471,00 1.01. 1.01.02. 01. 01 Penyediaanjasa surat menyurat 2.700.000,00 | 1.01. 1.01.02.01.01.5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 1.01. 1.01.02. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8.575.000,00 | 1.01. 1.01.02.01.02.5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.575.000,00 | 1.01. 1.01.02. 01. 03 Penyediaan jase peralatan dan perlengkapan kantor 3.815.972,00 | 1.01. 1.01.02.01.03.5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.815.972,00 1.01 . 1.01.02 . 01.09 Penyediaanjasa perbaikan peralatan kerja 4.350.000,00 1.01. 1.01.02.01.09. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.350.000,00 | 1.01 .1.01.02. 01.10 Penyedisan alat tulis kantor 6.308.695,00 | 1.01. 1.01.02.01.10.5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.308.695,00 1.01.1,01.02. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.501.473,00 | 1.01. 1.01.02.01.11.5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.501.473,00 1.01. 1.01.02. 01.12 Penyediaan komponen instalssi Iistrik/penerangan bangunan kantor 2.491.780,00 | 101 10102 01 12 5 2 Belanja Barang dan Jasa 2.491.780,00 | 1.01. 1.01.02. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kentor 83.565.551,00 | 1.01.1.01.02.01.13.5.2. Belanja Modal 83.565.551,00 | 1.01. 1.01.02 . 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.160.000,00 1.01.1.01.02.01.15.5.2. Belanja Barang dan Jasa “ 2160.000,00 | 1.01. 1.01.02.01.17 Penyediaan makanandan minuman 5.760.000,00| 1.01. 1.01.02.01.17.5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.760.000,00 f 101 .1.01.02 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike Ivar dberahi 15.400.000,00 | 1.01.1.01-02.01.18.5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.400.000,00 1.01.1.01.02. 01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 198.695.000,00 | 1.01.1.01.02.01.19.5.2. Belanja Pegawai 198.695.000,00 | 1.01 . 1.01.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.C00.000,00 1.01. 1.01.02. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0 5.000.900,00 | RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Hm 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 g | REKENING URAIAN ' JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.01. 1.01.02.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa : 1 5.000.000,00 1.01. 1.01.02. 02.24 Pemeliharaan rutinfberkela kendaraan dinasfoperasional 12.000.000,00 | 1.01.1.01.02.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 | 1.01 . 1.01.02 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 46.167.535,00 1.01. 1.01.02. 22.06 Pembinaan Komite Sekolah 33.049.931,00 1.01. 1.01.02.22.06.5.2.1 Belanja Pegawai . 4.025.000,00 L0O1 10102 22 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.024.931,00 1.01. 1.01.02. 22.10 Fokus Group Diskusi (FGD) 13.117.604,00 1.01. 1.01.02.22.10.5.2.1 Belanja Pegawai : 7.440.000,00 | 1.01.1.01.02.22.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa - 5.677.604,00 | SURPLUS / (DEFISIT) (1.313.727.818,00) HalamanRINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1.02 Urusan Wajlb Kesehatan 1.02.01 Dinas Kesehatan Kota Langsa 1.02.01.01 Dinas Kesehatan Kota Langsa Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi ema NG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.02 . 1.02.01 . 00. 00.4 PENDAPATAN 11.984.092.778,00 1.02. 1.02.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 11.984.092.778,00 | 1.02. 1.02.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 513.592.778,00 | Oanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 1.02. 1.02.01.00.00.4.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11.470.500.000,00 | Perpres Nomor 12 Tahun 2013 1.02. 1.02.01 . 00. 00.5 BELANJA 52.197.967.530,00 102 10201 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 30.230.666.510,00 1.02.1.02.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 30.230.666.510,00 | 1.02. 1.02.01.01.01.5.2: BELANJA LANGSUNG 21.967.301.020,00 1.02. 1.02.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.134.781.010,00 1.02 . 1.02.01. 01.01 Penyediaanjasa surat menyurat 4.500.000,00 1.02. 1.02.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.02.1.02.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik — 375.000.000,00 1.02.1.02.01. 01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa '375.000.000,00 1.02. 1.02.01. 01.08 Penyediaanjasa kebersihan kantor | 10.000.000,00 1.02. 1.02.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.02 . 1.02.01. 01.09 Penyediaanjasa perbaikan peralatan kerja 16.000.000,00 1.02 . 1.02.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 1.02.1.02.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.001.010,00 | 1.02.1.02.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.001.010,00 1.02.1.02.01. 01.11 Penyedisan barang cetakan dan penggandaan 60.000.000,00 | 1.02.1.02.01,01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 l 1.02. 1.02.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/benerangan bangunan kantor 19.000.000,00 1.02.1.02.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,90 1.02. 1.02.61. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.900,00 | 102 10201 O1 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.62. 1.02.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 26.000.000,00 | 1.02. 1.02.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26-000.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ”150.950.000,00 | 1.02. 1.02.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 150.950.000,00 1.02. 1.02.01. 01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 437.330.000,00 | 1.02. 1.02.01.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 437.330.000,00 | 1.02. 1.02.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 829.340.000,00 RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ni n | FP4 Peiimed big Simllg Halamar KeN ENG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.02 . 1.02.01. 02.03 Pembangunan gedung kantor 115.000.000,00 | 1.02 .1.02.01.02.03.5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 | 1.02. 1.02.01.02.03.5.2. Belanja Modal 100.000.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 529.440.000,00 1.02. 1.02.01,02.05.5.2. Belanja Modal 529.440.000,00 1.02 .1.02.01 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000,00 | 1.02.1.02.01.02.22.5.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,90 | 1.02 . 1.02.01. 02. 24 Pemeliharaan rutinfberkals kendaraan dinasfoperasional 159.900.000,00 | 1.02. 1.02.01. 02, 24.5. 2. Belanja Barang dan Jasa 159.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 927.751.000,00 1.02 . 1.02.01. 15. Oi Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 927.751.000,00 1.02. 1.02.01.15.01.5.2. Belanja Barang Jari Jasa 927.751.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 72.405.697,00 1.02. 1.02.01. 16.02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 26.600.000,00 1.02. 1.02.01. 16.02.5,2. Belanja Barang dan Jasa 26.600.000,00 | 1.02. 1.02.01 . 16.05 Perbaikan gizi masyarakat 41.805.697,00 | 1.02.1.02.01.16.05. 5.2. Belanja Barang dan Jasa ”41.805.697,00 1.02. 1.02.01.16.11 Peningkatan pelayanan kesehatan bagipengungsi korban bencana 4,000.000,00 | 1.02. 1.02.01.16.11.5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 | 1.02 . 1.02.01. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 16.200.000,00 1.02 . 1.02.01. 22.08 Peningkatan imuniasasi 13.000.000,00 1.02. 1.02.01.22.08.5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 | 1.02. 1.02.01.22.08.5.2. Belanja Modal 11.000.000,00 1.02. 1.02.01. 22.09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 3.200.000,00 1.02.1.02.01.22.09.5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 | 1.02. 1.02.01. 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 11.893.579.228,00 1.02 . 1.02.01. 24.11 Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu 11.893.579.228,00 1.02. 1.02.01.24.11.5.2. Belanja Pegawai 7.908.077.309,00 1.02. 1.02.01.24.11.5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.567.191.939,00 1.02. 1.02.01.24.11.5.2. Belanja Modal 418.309.980,00 1.02. 1.02.01. 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 7.093.244.085,00 - puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 25.07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 5.972.796.550,00 | 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 priiTrd Bu Simltd KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM REKENING 1 2 3 4 1.02.1.02.01.25.07.5.2.1 Belanja Pegawai 47.720.000,00 1.02.1.02.01.25.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 156.628.700,00 1.02. 1.02.01.25.07.5.2.3 Belanja Modal 5.768.447.850,00 | 1.02, 1.02.01. 25.21 Rehabilitasi sedang) berat puskesmas pembantu 300.000.090,00 1.02. 1.02.01.25.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.02.1.02.01.25.21.5.2.3 Belanja Modal 291.000.000,00 | 1.02. 1.02.01. 25. 24 Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskesdes 472.700.000,00 1.02. 1.02.01.25.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.181.000,00 1.02.1.02.01.25.24.5.2.3 Belanja Modal 458.519.000,00 1.02. 1.02.01. 25. 25 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 160.000.000,00 1.02. 1.02.01. 25. 25.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 1.02. 1.02.01.25.25.5.2.3 Belanja Modal 155.200.090,00 1.02. 1.02.01. 25 . 26 Rehabilitasi Sedang/Berat Paskesdes 187.747.535,00 1.02. 1.02.01. 25.26.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.632.426,00 1.02. 1.02.01.25.26.5.2.3 Belanja Modal 182.115.109,00 SURPLUS / (DEFISIT) (40.213.874.752,00) Halaman Pptp RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1.02 Urusan Wajib Kesehatan 1.02.02 RSUD Kota Langsa 1.02.02.01 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi ENG URAIAN JUMLAH “DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.02. 1.02.02.00.00.5 BELANJA 37.486.098.901,00 1.02.1.02.02.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 29.390.602.901,00 | 1.02. 1.02.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 29.390.602.901,00 1.02. 1.02.02.01.02.5.2 BELANJA LANGSUNG 8.095:496.000,00 102 10202 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.101.704.000,00 1.92. 1.02.02 . 01. 02 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 600.000.000,00 | 1.02.1.02.02.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 1.02. 1.02.02. 01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1,501.704.000,00 1.02. 1.02.02.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 1.501.704.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah 5.993.792.000,00 sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1.02 .1.02.02. 26.18 Pengadaan alatalat kesehatan rumah sakit 5.993.792.000,00| 1.02 . 102.02. 26.18.5.2-3 Belanja Modal 5.993.792.000,00 | SURPLUS / (DEFISIT) (37.486.098.901,00) Halaman ! cl RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN prime big Simlid 1.02 Urusan Wajib Kesehatan 1.02.02 RSUD Kota Langsa 1,02.02.062 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa (BLUD) Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 - 3 4 1.02 . 1.02.02 . 00. 00.4 PENDAPATAN 83.000.000.000,00 1.02. 1.02.02 .00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 83.000.000.000,00 1.02.1.02.02.00.00.4.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 83.000.000.000,090 | Keputusan Walikota No. 306/900/2012 1.02. 1.02.02. 33. 01.5 BELANJA 83.000.000.000,00 1.02. 1.02.02.33.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 83.000.000.000,00 102 10202 33 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan 83.000.090.000,00 1.02. 1.02.02. 33 . 01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 83.000.000.000,00 1.02.1.02.02.33.01.5.2.1 Belanja Pegawai 4.040.655.000,00 1.02. 1.02.02.33.01.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.645.938.180,00 1.02. 1.02.02.33.01.5.2.3 Belanja Modal 10.313.406.820,00 SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 RINCIAN APBK MERURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman : Printnd Gw Sivalkd Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi 1.03 1.03. 01 1.03.01.01 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa ea IG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.03 . 1.03.01 . 00. 00.4 PENDAPATAN 452.000.000,00 1.03 . 1.03.01.00.00.4. PENDAPATAN ASLI DAERAH 452.000.000,00 1.03 . 1.03.01.00.00.4. Hasil Retribusi Daerah 452.000.000,00 | Ganun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010 1.03. 1.03.01 . 00.00. 5 BELANJA 99.967.237.666,00 1.03 . 1.03.01 , 00.00. 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.883.121.680,00 | 1.03. 1.03.01 . 00, 00. 5. Belanja Pegawai 4.883.121.680,00 1.03. 1.03.01.01.01.5. BELANJA LANGSUNG 95.084.115.986,00 1.03. 1.03.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.454.820.000,00 1.03 , 1.63.01, 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00
103.1.03.01.01.01.5. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 | 1.03. 1.03.01. 01.02 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan Iistrik 101.800.000,00 | 1.03. 1.03.01. 01.02. 5. Belanja Barang dan Jasa 101.800.000,00 | 1.03. 1.03.01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.000.000,00 | 1.03 . 1.03.01.01.08. 5. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 | 1.03 , 1.03.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kera 35.000.000,00 | 1.03. 1.03.01.01.09.5. Belanja Barang dan Jasa 35.000.006,00 | 1.03. 1.03.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 58.000.000,00 | 1.03. 1.03.01. 01. 10.5. Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 f 1.03. 1.03.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 64.500.000,00 | 1.03. 1.03.01.01.11.5. Belanja Barang dan Jasa 64.500.000,00 | 1.03 . 1.03.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listnik/penerangan bangunan kantor 10.000.000,00 | 1.03 . 1.03.01. 01. 12.5. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantar 182.000.000,00 | 1.03. 1.03.01.01. 13.5. Belanja Modal 182.000.060,00 | 1.03 . 1.03.01 , 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.0009,00 | 1.03. 1.03.01. 01. 15.5. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 38.400.000,90 | 1.03 . 1.03.01.01.17.5. Belanja Barang dan Jasa 38.400.000,00 | 1.03 . 1.03.01.01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 220.000.000,00 | 1.03. 1.03.01.01.18.5. Belanja Barang dan Jasa 220.000.009,00 | 1.03 . 1.03.01. 01.19 PenyediaanJasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 726.120.000,00 | Halaman 1 E 1 21 1 2 Hm 2 2 RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ea ag URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.03.1.03.01.01.19.5.2.1 Belanja Pegawal 726.120.000,00 1.03 , 1.03.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.575.229.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02. 03 Pembangunan gedung kantor 5.922.741.000,00 1.03. 1.03.01.02.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.665.241.000,00 1.03. 1.03.01.02.03.5.2.3 Belanja Modal 1.257.500.000,00 1.03 , 1.63.01, 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.000.000,00 | 1.03. 1.03.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 | 1.03. 1.03.01.02. 24 Perneliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 161.000.000,00 | 1.03. 1.03.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 161.000.000,60 1.03. 1.03.01. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 4.461.488.000,00 | 1.03. 1.03.01.02.42.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.723.188.000,00 | 1.03. 1.03.01.02.42.5.2.3 Belanja Modal 2.738.300.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 43.635.618.811,00 1.03 . 1.03.01. 15. 03 Pembangunan jalan 39.150.698.811,00 1.03.1.03.01.15.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.065.283.311,00 | 1.03. 1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 38.085.415.500,00 1.03 . 1.03.01 . 15. 05 Pembangunan jembatan 4.484.920.000,00 | 1.03. 1.03.01 . 15.05. 5. 2.3 Belanja Modal 4.484.920.000,00 | 1.04. 1.03.01. 15 Program Pengembangan Perumahan 13.487.372.000,00 14 103.01. 15. 07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 13.487.372.000,00 10 10301 15 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | 13.487.372.000,00 | 105 10301 15 Program Perencanaan Tata Ruang 235.000.000,00 1.05. 1.03.01. 15.02 Penetapan kebijakan tentang ROTRK, RTRK, dan RTBL 235.000.000,00 | 1.05. 1.03.01.15.02.5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 1.05. 1.03.01.15.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,90 1.03 . 1.03.01 . 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 6.487.765.600,00 1.03 . 1.03.01 . 16. 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 6.487.765.600,00 1.03 .1.03.01. 16.03.5.2.1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 | 1.03. 1.03.01. 16.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.589.265.600,00 1.03. 103.01. 16.03.5.2.3 Belanja Modal 4.877.500.000,00 1.05 . 1.03.01. 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 97.250.000,00 1.05 . 1.03.01. 17 . 05 Pengawasan pemanfaatan ruang 97.250.000,00 1.05.1.03.01.17.05.5.2.1 Belanja Pegawai 65.000.000,09 | 1.05 .1.03.01.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.250.000,00 Halaman : E g | RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Ke yg URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.03 . 1.03.01 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 4.038.496.009,00 1.63. 1.03.61. 18. 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 3.638.496.000,00 1.03 . 1.03.01. 18. 03.5, Belanja Modal 3.638.496.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18. 04 Rehabilitasi/pemeliharaanjembatan 400.000.600,00 1.03. 1.03.01, 18.04.5. Belanja Modal 400.000.000,00 | 1.06 . 1.03.01. 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 52.500.000,00 1.06 . 1.03.01. 19.09 Koordinasi perencanaan air ininum, drainase dan sanitasi perkotaan 52.500.000,00 1.06. 1.03.01.19.09.5. Belanja Pegawai 25.000.000,00 | 1.06. 1.03.01.19.09.5. Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 1.06. 1.03.01. 22 “ Program perencanaan pembangunan ekonomi 120.000.000,00 1.06 . 1.03.01. 22.13 Biaya Operasional Proyek (BOP) Paket PNPM 120.000.000,00 1.06. 1.03.01. 22. 13.5. Belanja Pegawai 55.000.090,00 1.06. 1.03.01. 22.13.5. Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 1.93 . 1.03.01. 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan 9.900.064.575,00 Pengairan lainnya . 1.03. 1.03.01. 24.06 Pembangunan Jaringan air bersihyair minum 9.900.064.575,00 1.03. 1.03.01. 24. 06.5. Belanja Barang dan Jasa 510.770.575,00 1.03. 1.03.01.24.06.5. Belanja Modal 9.389.294,000,00 1.03. 1.03.61. 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 5.000.000.000,90 1.03. 1.03.01. 30.01 Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 1 5.000.000.000,00 1.03 .1.03.01.30.01.5. Belanja Modal” 5.000.000.000,00 | SURPLUS / (DEFISIT) (99.515.237.666,00) n :ip 1 n Printed bia Siralld RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Urusan Pemerintahan. : 04 Urusan Wajib Perumahan1. Organisasi 1 1.04.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa Sub Unit Organisasi #1. 04.01.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa RenebE KG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 10 1.04.01.00, 00.4 PENDAPATAN 7.000.000,00 14 1.04.01. 00.00. 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.000.000,90 104 10401 00 00 4 Hasil Retribusi Daerah 7.000.000,00 | Ganun Kota Langsa Nomor 54 Tahun 2013 1.04. 1.04.01. 00.00. 5 BELANJA 6.099.375.571,00 1.04.1.04.01.00.00.5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.736.518.420,00 1.04. 1.04.01 . 00.00. 5. Belanja Pegawai 1.736.518.420,00 1.04.1.04.01. 01.01. 5. BELANJA LANGSUNG 4.362.857.151,00 1.04. 1.04.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.870.727.153,00 1.04. 1.04.01 . 01 . O1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000,00 1.04.1.04.01.01.01.5. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.04. 1.04.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Iistrik 38.860.000,00 1.04. 1.04.01. 01.02. 5. Belanja Barang dan Jasa 38.860.000,00 | 1.04. 1.04.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.100.000,00 1.04. 1.04.01.01.08. 5. Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 1.04. 104.01. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.300.000,00 1.04. 1.04.01. 01.09. 5. Belanja Barang dan Jasa 1.300.006,00 10 1.04.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 4.500.000,00 1.04.1.04.01.01.10.5. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,90 1.04.1.04.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.120.153,00 1.04.1.04.01.01.11.5. Belanja Barang dan Jasa 2.120.153,00 1.04. 1.04.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor 1.000.000,00 1.04. 1.04.01.01.12.5. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 14 1.04.01. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 16.332.000,00 | 10 1.04.01. 01. 13.5. Belanja Modal 16.332.000,00 | 1.04. 1.04.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.850.000,00 | 1.04. 1.04.01.01.14.5. Belanja Modal 2.850.000,00 | 10 1.04.01. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.100.000,00 | 14 1.04.01.01.15.5. Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 10 1.04.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 16.620.000,00 14 1.0401.01.17.5. Belanja Barang dan Jasa 16.620.000,00 1.04.1.04.01. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 63.700.000,00 | 1 21 1 11 2 2 2 RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman . Printed Eu Sintid KenobE Ic URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 10 1.04.01.01.18.5.2. Belanja Barang dan Jasa 63.700.000,00 1.04. 1,04.01 . 01, 19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 3.717,745.000,00 | 1.04. 1.04.01. 01. 19.5, Belanja Pegawai 3.717.745.000,00 | 10 1.04.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 457.129.998,00 1.04. 1.04.01. 02.03 Pembangunan gedung kantor 160.000.000,00 | 10 1.04.01.02.03.5. Belanja Modal 160.000.000,00 10 1.04.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 27.929.998,00 | 1.04.1.04.01.02.22.5.2. Belanja Barang dan Jasa 27.929.998,00 | 1.04. 1.04.01. 02. 24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan dinas/operasional 269.200,000,00 | 104.104 .02.74.5.2. Belanja Barang dan Jasa 269.200.000,00 1.04. 1.04.01. 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 35.000.000,00 14 1.04.01. 19. 02 Sosialisasi norrna, standar, prosedur, dan manualpencegahan bahaya kebakaran 35.000.000,00 1.04. 1.04.01.19.02.5. Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 | SURPLUS / (DEFISIT) (6.092.375.571,00) Halaman 2 1 2 2 RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN printed Ey Simltd Urusan Pemerintahan 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi # 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa Kenang URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.06 . 1.065.01. 00.00. 5 BELANJA 5.907.274.902,00 1.06. 1.06.01.00.00.5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.133.149.902,00 1.06. 1.06.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 2.133.149.902,00 | 1.06.1.06.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.774.125.000,00 1.06. 1.06.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.287.885.000,00 1.06 , 1.06.01. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00 1.06. 1.06.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 | 1.06 . 1.06.01. 01.02 Penyediaanjasa komunikasi, surnber daya air dan listrik 138.000.000,00 | 1.06 . 1.06.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 138,000.000,00 | 1.06 .1.06.01. 01.08 Penyediaanjasa kebersihan kantor 6.000.000,00 | 1.06. 1.06.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.006,00 | 1.06. 1.06.01. 01.09 Penyediaanjasa perbaikan peralatan kerja 55.000.000,00 | 1.06. 1.06.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa $55.000.000,00 | 1.06. 1.06.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 44.000.000,00 | 1.06 . 1.06.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 1.06. 1.06.D1 . O1. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 43.000.000,00 1.06.1.06.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 1.06 . 1.06.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor 6.000.000,00 | 1.06 .1.06.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 | 1.06. 1.06.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 71.400.000,00 | 1.06. 1.66.01.01.13.5.2.3 Betanja Modal 71.400.000,00 | 1.06. 1.06.01. 01. 14 Penyedisan peralatan rumah tangga 7.000.000,00 1.06 . 1.06.01.01.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 | 1.06 . 1.06.01. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000,00 | 1.06. 1.06.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 | 1.06. 1.06.01. 01.17 Penyedisan makanan dan minuman 13.000.000,00 | 1.06. 1.06.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 | 1.06. 1.06.01.01.18 Rapai-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah 310.000.000,00 | 1.06. 1.06.01.01.186.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 310.000.000,00 | 1.06. 1,06.01 , 01 , 19 Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran 585.485.000,00 1.06. 1.06.01.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 585.485.000,00 | 1.06 . 1.06.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 73.800.000,00 1 3: a RINCIAN APRK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, (IRGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman : em URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.06. 1.06.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 45.000.000,00 | 1.06. 1.06.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 | 1.06. 1.06.01. 02. 24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan dinas/operasional 28.800.000,00 106 10601 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 1.06 . 1.06.01. 15 Program pengembangan data/informasi 323.760.000,00 1.06 . 1.06.01 , 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulan datajinformasi kebutuhan penyusunan dokumen 76.700.000,00 | perencanaan | 1.06. 1.06.01. 15.02.5.2.1 Belanja Pegawai 42.800.000,00 1.06. 1.06.01.15.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.900.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 Informasi Data Pembangunan Berbasis GIS 108.000.000,00 | 1.06. 1.06.01. 15.06. 5.2.1 Belanja Pegawai 42.000.000,00 1.06. 1.06.01.15.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 1.06. 1.06.01 . 15.07 Pelatihan GIS Daser 139.060.000,00 | 1.06.1.06.01. 15.07.5.2.1 Belanja Pegawal 78.400.009,00 1.06. 1.06.01. 15.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.660.000,00 1.06. 1.06.01. 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 649.000.000,00 1.06 . 1.06.01. 19. 09 Koordinasiperencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 400.000.000,00 1.06. 1.06.01.19.09.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19. 15 Koordinasi Pelaksanaan Program Penyusunan Dokumentasi Strategi Sanitasi (PPSP) Kota 152.000.000,00 | 1.06. 1.06.01.19.15.5.2.1 ganja Pegawai 52.000.000,00 1.06. 1.06.01. 19. 15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 100.000.000,00 1.06 . 1.06.01. 19. 16 Koordinasi Perencanaan PenangananAir Minum 97.000.000,00 | 1.06. 1.06.01.19.16.5.2.1 Belanja Pegawai 52.000.000,60 1.06. 1.06.01, 19.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.900,00 1.06 . 1.06.01. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.040.400.000,00 1.06 . 1.06.01. 21.08 Penyusunan rancangan RKPD 144.550.000,00 1.06.1.06.01.21.08.5.2.1 Belanja Pegawai 88.900.000,00 | 1.06. 1.06.01.21.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.650.000,00 1.06. 1.06.01. 21.21 Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana 121.400.000,00 | 1.06. 1.06.01.21.21.5.2.1 Belanja Pegawai 53.400.000,00 | 1.06 -.1.06.01.21.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00 1.06 . 1.06.01. 21. 23 Penyusunan Dan Pembahasan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja 339.100.000,00 | 1.06.1.06.01.21.23.5.2.1 Den nja Pegawai 294.600.000,00 RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman . KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM REKENING 1 2 3 4 1.06 .1.06.01.21,23.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.500.009,00 1.065. 1.06.01 . 21. 24 Monitormg, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan 81.300.000,00 Daerah | 1.06. 1.06.01.21.24.5.2.1 Belanja Pegawai 37.000.000,00 1.06. 1.06.01.21.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.300.000,00 1.06. 1.06.01. 21.25 Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional 232.150.000,00 1.06.1.06.01.21.25.5.2.1 Belanja Pegawai 97.000.000,00 1.06. 1.06.01.21.25.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 135.150.000,00 1.06. 1.06.01. 21. 29 Review dan Perubahan RPJMK 121.900.000,00 1.06. 1.06.01.21.29.5.2.1 Belarija Pegawai . 70.900.090,00 1.06.1.06.01.21.29.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.900,000,00 1.20. 1.06.01. 22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur 51.080.000,00 pengawasan 1.20. 1.06.01. 22. 04 Koordinasi Dan Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi 51.080.000,00 1.20.1.06.01.22.04.5.2.1 Belanja Pegawai 32.000.000,00 1.20 .1.06.01.22.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.080.000,00 1.06 . 1.06.01. 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 170.400.000,00 1.06 . 1.06.01. 22. 04 Koordinasiperencanaan pembangunan bidang ekonorii 97.400.000,00 1.06. 1.06.01, 22.04.5.2.1 Belanja Pegawai 52.800.000,00 1.06 .1.06.01.22.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.6090.000,00 1.06 . 1.06,01. 22.-14 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 73.000.000,90 1.06.1.06.01.22.14.5.2.1 Belanja Pegawai 22.000-000,00 1.06.1.06.01.22.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 1.06. 1.06.01. 23 Program perencanaan sosial dan budaya 177.800.000,00 1.06 . 1.06.01. 23. 03 Koordinasiperencanean pembangunan bidang sosial dan budaya 103.000.000,60 1.06. 1.06.01.23.03.5.2.1 Belanja Pegawai 52.000.600,00 1.06 . 1.06.01.23.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 1.06 .1.06.01. 23 . 05 Koordinasiperencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM 74.800.000,00 1.06. 1.06.01.23.05.5.2.1 Belanja Pegawai 42.800.000,00 1.06. 1.06.01.23.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (5.907.274.902,00) RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman : Printed Bu Siralld Urusan Pemerintahan 1.07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi 3: 1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa Sub Unit Organisasi : 1.07.01.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa Ke NG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.07 . 1.07.01. 00. 00.4 PENDAPATAN 1.206.624.159,00 1.07. 1.07.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.206.624.159,00 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1.206.624.159,00 | Ganun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 Manun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2010 @anun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010 Ganun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012 Ganun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012 1.07 . 1.07.01. 00. 00. 5 BELANJA 9.158.569.972,00 1.07.1.07.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.619.643.735,00 1.07.1.07.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 2.619.643.735,00 | 1.07.1.07.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 6.538.926.237,00 1.07 . 1.07.01 . O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.186.432.096,00 1.07. 1.07.01. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.762.500,00 1.07.1.07.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.762.500,00 1.07. 1.07.01. 01.02 Penyediaanjasa komunikasi, Surnber daya air dan listrik 425.600.000,00 | 1.07. 1.07.01.01.02.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa 425.600.000,00 | 1.07 . 1.07.01 . 01.08 Penyediaanjasa kebersihan kantor 3.000.000,00 1.07.1.07.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 | 1.07 . 1.07.01. 01 , 69 Penyediaanjasa perbaikan peralatan kerja 2.006.960,00 | 1.07. 1.07.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 | 1.07. 1.07.01 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 12.278.120,60 1.07.1.07.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.278.120,00 | 1.07 . 1.07.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.050.000,00 1.07. 1.07.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.050.000,00 1.07 . 1.07.01. 01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor 2.387.000,00 | 1.07.1.07.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.387.000,00 | 1.07. 107.01. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 29.300.000,00 | 1.07. 1.07.01.01.13.5.2.3 Befanja Modal 29.300.000,00 | 1.07 . 1.07.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,00 | 1.07.1.07.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 | 1.07. 1.07.01 . D1. 17 Penyediaan makanan dan minuman 9.740.000,00 1.07. 1.07.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.740.U0U,00 | 1.07. 1.07.01. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan kunsultasi ke luar Uaerah 161-275.976,00 | n | nj RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMDIAYAAN Halaman : Ke aNg URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.07.1.07.01.01.18.5.2. Belanja Barang dan Jasa 161.275.976,00 1.07 . 1.07.01 . 01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.525.038.500,00 | 1.07. 1.07.01.01.19.5.2. Belanja Pegawai 1.525.038.500,00 1.07 . 1.07.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 485.240.000,00 1.07 . 1.07.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinasfoperasional 402.365.000,00 1.07.1.07.01.02.24.5.2. Belanja Barang dan Jasa 402.365.000,00 | 1.07. 1.07.01. 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 82.875.000,00 | 1.07. 1.07.01.02.42.5.2. Belanja Barang dan Jasa 82.875.000,00 | 1.07 . 1.07.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.253.481.436,00 1.07 . 1.07.01. 15 . 06 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan 1.237.538.736,00 1.07, 1.07.01, 15,06..5. 2. Belanja Barang dan Jasa 380.004.736,00 1.07.1.07.01.15.06.5.2. Belanja Modal 657.534.000,00 1.07 . 1.07.01 . 15.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.942.700,00 | 1.07. 1.07.01.15.08.5.2. Belanja Pegawai 11.100.000,00 | 1.07 . 1.07.01., 15.08. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.842.700,00 1.25. 1.07.01, 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 377.811.200,00 1.25. 1.07.01. 15.02 | Pernbinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 12.322.700,00 1.25 .1.07.01.15.02.5.2. Belanja Pegawai 11.100.000,00 | 1.25.41.07.01.15.02.5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.222.700,00 1.25.1.07.01. 15.03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 290.100.000,00 | 1,25, 1.07.01. 15.03.5.2. Belanja Pegawai 80.400.000,00 | 1.25.1.07.01. 15.03. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00 1.25. 1.07.01.15.03.5.2., Belanja Moda! 194.500.000,00 | 1.25. 1.07.01. 15 . 05 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 75.388.500,00 1.25.1.07.01.15,05.5.2. Belanja Pegawai 46.075.000,00 | 1.25.1.07.01.15.05.5.2. Belanja Barang dan Jasa 29.313.500,00 1.07 . 1.07.01 , 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1.541.494.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16.04 Rehabilitasi/permeliharaan terminai/pelabuhan 1.446.494.000,00 1.07 . 1.07.01. 16.04.5.2. Belanja Barang dan Jasa 51.900.000,00 | 1.07 . 1.07.01.16.04.5.2. Belanja Modal . —— - 1.394.594.000,00 1.07 . 1.07.01. 16 . 05 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas 95.000.000,00 | 1.07 .1.07.01. 16.05.5.2. Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 | 1.07 . 1.07.01 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 694.467.505,00 2 1 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 2 3 2 RINCIAN APAK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman : PrinTed Bia Sisfld eng URAIAN JUMLAH ! DASAR HUKUM 1 . 2 3 4 1.07 . 1.07.01. 19. 01 Pengadaan rambu-rambulalu lintas 127.704.500,00 | 1.07 . 1.07.01. 19.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.004.500,00 1.07 .1.07.01.19.01.5.2.3 Belanja Modal - 117.700.000,00 | 1.07 . 1.07.01 . 19.02 Pengadaan markajalan 287.172.000,00 | 107 10701 19 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.272.000,00 1.07. 1.07.01.19.02.5.2.3 Belanja Modal Ta265.900.600,00 1.07 . 1.07.01. 19. 04 Pengadaan Rekayasa Lalu Lintas/ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) 279.591.005,00 | 1.07. 1.07.01.19.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.324.005,00 1.07. 1.07.01.19.04.5.2.3 Belanja Modal 278.267.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.951.945.813,00) RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman . Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi 1, og : 1.68.01 1.08.01.01 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.08 . 1.08.01 . 00. 00.4 PENDAPATAN 240.606.000,00 1.08. 1.08.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 240.606.000,00 1.08. 1.08.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 240.606.000,00 | Ganun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2010 Canun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010 Ganun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 1.08 . 1.08.01 . 00. 00.5 BELANJA 24.253.042.093,00 1.08. 1.08.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.627.711.293,00 1.08. 1.08.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 6.627.711.293,00 1.08. 1.08.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 17.625.330.800,00 1.08. 108.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.389.244.000,00 1.08 . 1.08.01. 01. 01 Penyediaanjasa surat menyurat 2.520.000,00 1.08. 1.08.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 | 1.08 . 1.08.01. 01. 02 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik — “4.553.160.000,00 1.08 .1.08.01.01.02.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 4.553.160.000,00| 1.08. 1.08.01. 01.08 Penyediaanjasa kebersihan kantor 47.180.000,00 | 1.08. 1.08.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.180.000,00 1.08 . 1.08.01 , O1 . 09 Penyediaanjasa perbaikan peralatan kerja 5.000.000,00 1.08. 1.08.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 | 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 14.800.000,00 | 1.08.1.08.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14,800.000,00 1.08. 108.01 . O1.ii Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.800.000,00 | 1.08. 1.08.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 1.08. 1.08.01. 01.12 Penyediaan komponen Instalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor 90.000.000,00 '108.1.0801.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 | 1.08 . 1.08.01. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 372.400.000,00 1.08. 1.08.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 372.400.000,00 | 1.08. 1.08.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,00 1.08 . 1.08.01. 01. 15. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 | 1.08 . 1.08.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 4.000.000,00 1.08. 1.08.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.08. 1.08.01. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dserah 160.000.000,00 f 1.08. 1.08.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 | di RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman : printed G4 Sislld REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM |. 1 2 3 4 1AR . 108.01. 17.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 129.384.000,00 | 1.08.1.08.01.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 129.384.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 578.182.000,00 1.08. 1.08.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 209.382.000,00 1.08. 1.08.01.02.03.5.2,3 Belanja Modal 209.382.060,00 | 1.08 . 1.08.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.600.000,00 | 1.08. 1.08.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 | 1.08 . 1.08.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkela kendaraan dinas/operasianal 315.200.000,00 | 1.08. 1.08.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 315.200.000,00 1.08 . 1.05.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedanojberat gedung kantor 50.000.000,00 | 1.08. 1.08.01.02.42.5.2.3 Belanja Modal 50.000.000,90 | 1.08 . 1.08.01. 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 7.642.154.000,00 1.08 . 1.08.01. 15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolasan persampahan 6.922.154.000,00 1.08. 1.08.01. 15.02.5.2.1 Belanja Pegawai 5.778.654.000,00 | 1.08. 1.08.01. 15.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 420.500.000,00 1.08. 1.08.01.15.02.5.2.3 Belanja Modal 723.000.000,00 1.08 . 1.08.01. 15. 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 720.000.000,00 1.08. 1.08.01.15.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 720.000.000,00 1.68 . 1.08.01 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.589.540.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16. 16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.589.540.000,00 1.08. 1.08.01.16.16.5.2.1 Belanja Pegawai 59.540.000,00 1.08. 1.08.01.16.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.530.000.000,00 1.08 : 1.08.01. 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2.426.210.800,00 1.08. 1.08,01. 24.05 Penataan RTH 1.967.926.800,00 1.08.108.01.24.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 541.360.700,00 | 1.08. 1.08.01.24.05.5.2.3 Belanja Modal 1.426.566.100,00 1.08. 1.08.01. 24. 06 Pemeliharaan RTH 458.284.000,00 | 1.08. 1.08.01.24.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.284.000,00 1.08. 1.08.01.24.06.5.2.3 Belanja Modal 350.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (24.012.426.093,00) RINCIAN APPK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman : Printed Egi Sisilia Urusan Pemerintahan : 1.10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Organisasi 2 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa Sub Unit Organisasi : 1.10.01.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.10 . 1.10.01 . 00.00. 5 BELANJA 3.998.004.276,00 1.10 .1.10.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.187.787.276,00 1.10.1.10.01.00.00.5.1. Betanja Pegawai 3.187.787.276,00 | 1.10. 1.10.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 810.217.000,00 1.10. 1.10.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 630.325.000,00 1.10. 1.10.01 . Ol. Ot Penyediaanjasa surat menyurat 2.000.000,00 1.10. 1.10.01.01.01.5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00 | 1.10. 1.10.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Iistrik 49.000.000,00 | 1.10. 1.10.01.01.02.5.2. Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 1.10. 1.10.01. 01.08 Penyediaanjasa kebersihan kantor 5.000.000,00 | 1.10. 1.10.01.01.08.5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 | 1.10, 110.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10.000.000,00 | 1.10 . 1.10.01.01.09. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,90 1.10. 1.10.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 35.000.000,00 | 1.10. 1.10.01. 01, 10.5. 2. Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.10. 1.10.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 230.500.000,00 | 1.10.1.10.01.01.11.5.2, Belanja Barang dan Jasa 230.500.000,00 1.10. 110.01, 01.12 Penyediaan kamponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.009.000,00 | 1.10. 1.10.01.01.12.5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 | 1.10. 1.10.01. 01. 13 Penyedisan peralatan dan perlengkapan kantor 27.550.000,00 | 1.10. 1.10.01.01.13.5.2. Belanja Modal 27.550.000,00 | 1.10. 1.10.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,00 | 1.10. 1.10.01.01.15.5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 | 1.10. 1.10.01. 01. 17 Penyedisan makanan dan minuman 2.700.000,00 | 110 11001 Oi 17 5 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 | 1.10. 1.10.01.01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 73.000.000,00 | 1.10. 1.10.01.01.18.5.2. Belanja Barang dan Jasa 73.000.000,00 | 1.10. 1.10.01. 01. 19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 189.575.000,00 | 1.10. 110.01. 01.19. 5. 2. Belanja Pegawai 149.575.000,00 | 1.10. 1.10.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 88.400,000,00 1.10. 1.10.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 74.000.000,0D 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMETUNTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, DELANJA DAN PEMDIAYAAN Halaman : prantesd Lia Sial KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM REKENING 1 2 . 3 4 1.10. 1.10.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000,00 1.10. 1.10.01. 02.24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan dinas/foperasional 14.400.000,00 | 1.10. 1.10,01.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 1.10. 1.10.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 91.492.000,00 1.10. 1.10.01 . 15.08 Pengembangan data base kependudukan 91.492.000,00 1.10. 110.01.15.08.5.2.1 Belanja Pegawai 59.492.000,00 | 1.10. 1.10.01.15.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.998.004.276,00) HalamanRINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Printed bu Sialid Urusan Pemerintahan : 1.11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi : 1.11.01 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa Sub Unit Organisasi » 1.11.01.01 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa Bem NG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 2 3 & 1.11 . 1.11.01.00.00.5 BELANJA 5.890.673.199,00 l.1i. Li1.01.00.00.5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.639,791.415,00 1.11. 1.11.01.00.00.5. Belanja Pegawai 2.639.791.415,00 | 1.11.1.11.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.250.881.784,00 1L.i1 . 1.11.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 865.937.142,00 1.11. 1.11.01. 01.01 Penyediaanjasa surat menyurat 2.850.000,00 1.11. 1.11.01.01.01.5.2. Befanja Barang dan Jasa 2.850.060,00 1.11. 1.11.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 49.680.000,00 1.11.1.11.01,01.02.5.2. Belanja Barang dan Jasa —“49.680.000,00 : 1.11. 111.01. 01. 08 Penyediaanjasa kebersihan kantor 11.134.968,00 1.11. 1.11.01.01.08.5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.134.968,00 1.11. 1.11.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kera 20.000.000,00 1.11, 1.11.01.01.09.5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.11. 1.11.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor — 22.576.024,00 1.11. 1.11.01. O01.10.5.2. Belanja Barang dan Jasa 22.576.024,00
141.1110101. 11 Penyedisan barang cetakan dan penggandaan 22.814.316,00 1.11.1.11.01.01.11.5.2. Belanja Barang dan Jasa 22.814.316,00 1.11. 1.11.01. 01.12 Penyediaan kamponen instalasi Istrik/penerangan bangunan kantor 9.124.484,00 1.11. 1.11.01.01.12.5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.124.484,00 | 111 11.01.0113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 120,327.350,00 111 11101 O1 13 5 2 Belanja Modat 120.327.350,00 1.11. 111.01, 01, 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.640.000,00 1.11. 1.11.01.01.15.5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.640.000,00 | 1.11. 1.11.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 8.620.000,00 1.11. 1.11.01. 01.17.5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.620.000,00 | 1.11. 1.11.01. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,00 | 1.11. 1.11.01.01.18.5.2. Belanja Barang dan Jasa bs 100.000.000,00 | 1.11. 1.11.01. 01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 493.170.000,00 | 1.11. 1.11.01.01.19.5.2. Belanja Pegawai 493.170.000,00 1.11 , 1.11.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 137.000.000,00 1.11. ).11.01. 02.22 Pemeliharaan rutinfberkals gedung kantor 29.000.000,00 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 | 2 1 Halaman :RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM REKENING 1 2 3 4 1.11. 1.11.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 1.11. 1.11.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 108.090.000,00 1.11. 1.11.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 1.11. 1.11.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 18.000.000,00 1.11. 1.11.01. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hark-hari tertentu 18.000.000,00 1.11. 1.11.01.03.05.5.2:2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.12. 1.11.01. 15 Program Keluarga Berencana 1.290.088.000,00 1.12. 1.11.01. 15.02 Pelayanan KIE 1.138.088.000,00 1.12. 1.11.01.15.02.5.2.1 Belanja Pegawai 5.985.000,00 1.12. 1.11.01. 15.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.925.000,00 1.12. 1.11.01.15.02.5.2.3 Belanja Modal 1.102.178.000,00 1.12. 1.11.01. 15 , 05 Pembinaan Keluarga Berencana 132.000.000,00 1.12. 1.1101,15.05.5.2.1 Belanja Pegawai 30.510.000,00 1.12. 1.11.01.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101.490.000,00 1.12. 1.11.01. 15.08 Pelayanan Penyuluhan Keluarga Berencana 20.000.006,00 1.12. 1.11.01, 15.08.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 1.12.1.11.01.15.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.11. 1.11.01. 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 594.668.811,00 1.11. 1.11.01. 15.01 Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan 48.000.000,00 dan teknologi 1 1.11. 1.11.01. 15.01.5.2.1 Belanja Pegawai 9.775.900,00 1.11 , 1.11.01.15.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.225.000,00 1.11. 1.11.01, 15.03 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gerder, pemberdayaan 65.245.000,00 perempuan dan perlindungan anak 1.11. 1.11.01,15.03.5.2.1 Belanja Pegawai 33.650.000,00 1.11. 1.11.01.15.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.595.000,00 1.11. 111.01. 15.05 Peningkatan Kapasitas, Kualitas Perempuan dan Anak di Bidang Ilmu Pengetahuan dan 480.423.811,00 Teknologi | 1.11. 1.11.01.15.05.5.2.1 Belanja Pegawai 177.000.000,00 1.11. 1.11.01.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 295.819.711,00 1.11. 1.11.01.15.05.5.2.3 Belanja Modal 7.604.100,00 1.11, 1.11.01. 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 103.000.000,00 1.11. 1.11.01. 16. 10 Fasilitasi Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan 103.000.000,09 1.11. 1.11.01.16.10.5.2.1 Belanja Pegawai 56.600.000,00 TLAI.1ILM.16.10.5.2. 2? Belanja Barang dan Jasa 46.40U.UUU,00 1.11. 1.11.01.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 49.000.000,00 RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman : W Prita Ea Siro SURPLUS / (DEFISIT) (5.890.673.199,00) KODE URAIAN LAH DASAR HUKUM REKENING - JUM 1 2 3 4 1.11. 1.11.01. 17. 10 Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan Nasional 49.000.000,00 | 1.11. 111.01.17.10.5.2.1 Belanja Pegawai “ 10.375.000,00 1.11, j.11.01.17.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.625.000,00 1.12. 1.11.01. 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang 23.000.000,00 mandiri - 1 1.12. 1.11.01. 18. 02 Penyuluhan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Aparatur Pemerintah Peduli KB 23.000.000,00 1.12. 1.11.01,18.02.5.2.1 Belanja Pegawai 9.325.000,00 1.12. 1.11.01. 18.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.675.000,00 1.11. 1.11.01. 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 170.187.831,00 1.11. 1.11.01.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 170.187.631,00 1.11 .1.11.01,18.01.5.2.1 Belanja Pegawai 68.060.000,00 1.11, 1.11.01.18.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 93.707.000,00 1.11. 1.11.01, 18.01.5.2.3 Belanja Modal 8.420.831,00 RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman Urusan Pemerintahan 1.13 Urusan Wajib Sosial Organisasi : 1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa 1 1.13.01.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota LangsaSub Unit Organisasi 1.13. 1.13.01. OI 1.13. 1.13.01. 01.01 1.13. 1.13.01. 01. 02 1.13. 1.13.01. O1.08 1.13. 1.13.01. 01.09 1.13. 113.01. 01.11 1.13. 1.13.01. 01.11 -113.1.13.01, 01.12 1.13. 1.13.01. 01.13 1.13. 113.01. 01. 15 1.13. 1.13.01. 01,17 1.13. 1.13.01. 01. 18 1.13. 1.13.01. 01.19 1.13. 1.13.01 . 02 1.13. 1.13.01. 02.24
113.113.01. 01.01.5. 113.113.01.01. 02.5.
113.113.01.01.08.5.
113.113.01. 01.09. 5.
113.1.13.01.01.10.5.
113.113.01. 01.115.
143.113.01.01.12.5. 1.13. 113.01. 01.13.5.
113.113.01. 01.15.5.
113.113.01. 01.17.5,
113.1.13.01.01.18.5. 1.13. 1.13.01.01.19.5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Belanja Barang dan Jasa Penyeriaan alat tulis kantar Belanja Barang dan Jasa Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa Penyediaan komponen instalasi Istrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa Penyedisan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa Rapal-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Belanja Pegawai Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinasfoperasional 1.187.317.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 | 78.000.000,00 78.000.000,00 | 64.000.000,00 | 64.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 67.400.000,00 67.400.000,00 | 39.000.000,00 39.000.000,00 | 15.000.000,00 15.000.000,00 | 81.692.000,00 | 81.692.000,00 | 6.000.009,00 | 6.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 72.000.000,00 | 72.000.000,00 741.725.000,00 | 741.725.000,00 292.750.000,00 142.400.000,00 REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.13. 113.01.00.00.5 BELANJA 8.364.758.607,00 1.13. 1.13.01.00.00.5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.933.090.007,00 1.13.1.13.01.00.00.5. Belanja Pegawai 2.933.090.007,00 | 1.13.1.13.01.01.01.5. BELANJA LANGSUNG 5.431.668.600,00 1 1 2 2 22 2 2 2 2 1 Halaman :RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM REKENING . 1 2 3 4 1.13. 1.13.01.02. 4.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 142.400.0900,00 | .13. 1.13.01. 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantar 150.350.000,00 1.13. 1.13.01.02.42.5.2.1 Belanja Pegawat 2.850.000,00 1.13. 1.13.01.02.42.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 147.500.000,00 1.13. 1.13.01. 16 Program Pelayanan dan Rekrabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.379.720.000,00 1.13 . 1.13,01. 16 . 07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial 1.370.780.000,00 bagi PMKS | 1.13, 1.13.01, 16.07.5.2.1 Belanja Pegawai 97.050.000,00 1.13. 1.13.01.16.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.273.730.000,00 1.13. 1.13.01 . 16.10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan 8.940.000,00 kejadian luarbiasa” PTT LS | 1.13.1.13.01.16.10.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 1.13. 1.13.01.16.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.190.000,00 1.14. 1.13.01. 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 16.050.600,00 1.14. 1.13.01. 16. 01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 16.050.600,00 1.14. 1.13.01.16.01.5.2.1 Belanja Pegawai 9.660.009,00 1.14, 1.13.01.16.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.390.600,00 1.14. 1.13.01. 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 49,761.000,00 1.14. 1.13.01. 17.02 Fasilitasipenyelesaian prosedur, penyelesalan perselisihan hubungan industrial 49.761.000,00 1.14. 1.13.01.17,02.5.2.1 Belanja Pegawai 45.360.000,00 1.14. 1.13.01.17.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.401.000,00 1.13 , 1.13.01. 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 2.163.350.000,00 1.13. 1.13.01. 19.01 Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jampo 211.000.060,00 1.13. 1.13.01.19.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 211.000.000,00 1.13 . 113.01. 19. 03 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan//jampo 1.952.350.000,00 1.13. 1.13.01.19.03.5.2.1 Belanja Pegawai 291.850.000,00 1.13. 1.13.01.19.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.660.500.000,00 113 11301 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, 307.720.090,00 narkoba dan penyakit sosial lainnya) | 1.13. 1.13.01. 20. 04 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sasial 232.030.000,00 1.13. 1.13.01.20.04.5.2.3 Belanja Modal 232.030.000,00 1.13. 1.13.01. 20. 06 Penjaringan Gelandangan, Pengernisdan Orang Gila 75.690.000,00 1.13. 1.13.01.20.06.5.2.1 Belanja Pegawai 44.100.000,00 1.13. 1.13.01.20.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.590.000,00 1.13. 1.13.01. 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 35.000.000,00 g| RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman : printed Es Simld REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.13. 1.13.01. 21.01 Peningkatan peran aktif masyarakatdan dunia usaha 35.000.000,00 | 1.13. 1.13.01.21.01.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.13. 1.1301.21.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 SURPLUS / (PEFISIT) (8.364.758.607,00) RINCIAN APBK MERURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman Printed bia Sial Urusan Pemerintahan : 1.17 Urusan Wajib Kebudayaan Organisasi 2: 1.17.01 Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa Sub Unit Organisasi " 1.17.01.01 Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa Ke NG URAIAN” - JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 Loe 3 « 4 1.17. 1.17.01.00.00.5 BELANJA 1.305.716.967,00 1,17. 1.17.01.00.00.5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 911.391.812,00 1.17.1.17.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 911.391.812,00 | 1.17. 1.17.01.01.01.5. BELANJA LANGSUNG 394,325.155,00 1.17. 1.17.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 368.075.155,00 1,17 . 117.01. 01. O1 Penyediaan jasa Surat menyurat 735.000,00 117 11701 01 Oi 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa . 735.000,00 | 1.17 . 1.17.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik , 21.500.000,00 | 1.17.1.17.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00 | 1.17 . 1.17.01. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor | 1.991.500,00 1.17.1.1701.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.991.509,00 | 1.17 .1.17.01. 01.09 Penyediaanjasa perbaikan peralatan kerja 3.000.000,00 | 1.17 .1.17.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.17 . 1.17.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 5,132.655,00
117.147.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.132.655,00 | 1.17. 1.17.01. O1. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.275.000,00 | 1.17. 117.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa |4.275.000,00 |
117.117.01. 01.12 Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.591.000,00| 1.17. 1.17.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.591.000,00 | 1.17. 1.17.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 63.640.000,00 | 1.17. 1.17.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 63.640.000,00 | 1.17. 1.17.01, 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.200.000,00 1.17. 1.17.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 | 1.17 . 1.17.01. O1, 17 Penyediaan makanan dan minuman 3.250.000,00 | 1.17.1.17.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 | 1.17. 1.17.01. 01. 18 Rapet-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah 59.000.000,00 | 117.117.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.000.000,00 |
117.117.01.01.19 PenyediaanJasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 201.760.000,00 | 1.17.1,17.01.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 196.160.000,00 | 1.17. 1.17.01.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 1.17. 1.17.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 26.250.000,00 RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPAIAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman : 1 2 n Ke o n|si KODE URAIAN REKENING JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.17. 1.17.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 26.250.000,00 | 1.17.1.17.01.03.02.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa 26.250.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.305.716.967,00) RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman : printed Eu Sing Urusan Pemerintahan : 1.18 Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga Organisasi » 1.18. 01 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa Sub Unit Organisasi : 1.18.01.01 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa ee URAIAN - JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.18 . 1.18.01.00. 00.5 BELANJA 19.529.019.375,00 1.18 . 1.18.01.00.00.5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.326.564.247,00 118 11801 00 00 5 Belanja Pegawai 2.326.564.247,00 | 118 11801 Ol 01 5 BELANJA LANGSUNG 8.202.455.128,00 118 11801 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.075.509.128,00 1.18. 1.18.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 5.400.000,00 1.18. 1.18.01.01.01.5. Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 | 1.18. 1.18.01. 01. 02. Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 140.200.000,00 1.18. 118.01. 01. 02. 5. Belanja Barang dan Jasa 140.200.000,00 1.18. 1.18.01. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 8.200.000,00 1.18. 1.18.01.01.08.5. Belanja Barang dan Jasa —8.200.000,00 | 1.18. 1.18.91. 01. 09 Penyediaanjasa perbaikan peralatan kerja 20.400.000,00 1.18. 1.18.01.01.09.5. Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 1.18. 1.18.01,01. 10 Penyediaan alat tulis kantor — 42.500.000,00 | 1.18. 1.18.01.01. 10.5. Belanja Barang dan Jasa “ “42.500.000,00 | 1.18. 1.18.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 40.000.000,00 1.18. 1.18.01.01, 11.5. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.18. 1.18.01. 01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor 7.200.000,00 | 1.18. 1.18.01.01.12.5. Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 1.18. 1.18.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 151.864.128,00 1.18. 1.18.01. 01.13. 5, Belanja Modal 151.864.128,00 1.18. 1.18.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000,00 | 1.18. 1.18.01.01. 15.5. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.18. 1.18.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 8.200.000,00 | 1.18. 1.18.01.01. 17.5. Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 " 1.18. 1.18.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 175.000.000,00 1.18. 1.18.01. 01. 18.5. Belanja Barang dan Jasa 175.000.0D0,00 | 1.18. 1.18.01.01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 470.545.000,00 1.18. 1.18.01.01.19.5. Belanja Pegawai 470.545.000,00 1.18 . 1.18.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 193.086.000,00 1.18.1.18.01. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/aperasional 31.200.000,00 | 1 11 2 ck nj 1g RINCIAN APDK MENURUT URUSAN PEMERINTAIIAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman : printed Big Sivalld KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM REKENING 1 "2 3 4 1.18. 1.18.01.02.24.5.2. Belanja Barang dan Jasa 31.200.000,00 1.18 . 1.18.01. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 161.886.000,00 118 11801 02 42 5 2 Belanja Barang dan Jasa 81.386.000,00 1.18. 1.18.01.02.42.5.2. Belanja Modal 80.500.000,00 2.04 .1.18.01. 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 186.500.000,00 2.04 .1.18.01. 15 . 05 Pelaksanaan promosipariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 186.500.000,00 2.04. 1.18.01.15.05.5.2. Belanja Pegawai 63.750.000,00 2.04. 1.18.01.15.05.5.2. Betanja Barang dan Jasa 122.750.000,00 1.17. 1.18.01. 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 764.050.000,00 1.17. 1.18.01 . 16.04 Sosialisasipengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 21.800.000,00 1.17.1.18.01.16.04.5.2. Belanja Pegawai 9.000.000,00 1.17. 1.18.01.16.04.5.2. Belanja Barang dan Jasa . 12.800.000,00 1.17 . 1.18.01. 16 . 05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan 742.250.000,00 peninggalan bawah air | 1.17. 1.18.01. 16.05. 5.2. Belanja Pegawai 12.800.000,00 1.17. 1.18.01. 16. 05. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 252.250.000,00 1.17.1.18.01.16.05.5.2. Belanja Modal 477.200.000,00 2.04 .1.18.01. 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 4.245.160.000,00 2.04. 1.18.01. 16. 06 Pengembangan daerah tujuan wisata |.4.245.160.000,00 2.04. 1.18.01. 16.06.5.2. Belanja Barang dan Jasa 228.350.000,00 2.04. 1.18.01.16.06.5.2. Belanja Moda! 4.0165.810.000,U0 1.18. 1.18.01. 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 173.500.000,00 1.18. 1.18.01. 16. 03 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 100.000.000,00 1.18.1.18.01.16.03.5.2. Belanja Pegawai 9.000.000,00 1.18, 1.18.01.16.03.5.2. Belanja Barang dan Jasa an91.000.000,00 1.18. 1.18.01. 16. 10 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Masyarakat Dalam Kegiatan Kepemudaan 73.500.000,00 1.18. 1.18.01. 16.10, 5.2. Belanja Pegawai 19.000.000,00 1.18. 1.18.01.16.10.5.2. Belanja Barang dan Jasa 54.500.000,00 1.17. 1.18.01. 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 353.750.000,00 1.17. 1.18.01. 17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 307.850.000,00 1.17.1.18.01.17.01.5.2. Belanja Pegawai 85.500.000,00 117.11801.17.0.5.2. Belanja Barang dan Jasa 222.350.000,00 1.17 . 1.18.01. 17. OS Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 0.15.900.000,00 1.17. 1.18.01. 17.05.5.2. Belanja Pegawai 16.500.000,00 117.1.18.01,17.05.5.2. Belanja Barang dan Jasa 27.400.000,00 2 g | 2 3 1 2 1 2 1 2 3 2 3 1 2 1 2 1 2 aAi 1 2 RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PCMCRINTAIIAN DALRAII, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman : REKENING URAIAN JUMLAH — DASAR HUKUM 1 0 2 3 4 “117. 11801.17.05.5.2.3 Belanja Modal 2.000.000,00 1.18. 1.18.01. 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 216.100,000,00 1.18. 1.18.01. 20. 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 216.100.000,00 118 11801 20 06 5 2 1 Belanja Pegawai 147.490.000,00 118 11801 20 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68.700.000,00 118 11801 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 994.800.000,00 1.18. 1.18.01. 21.02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 994.800.000,00 1.18.1.18.01.21.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 392.300.000,00 | 1.18. 1.18.01.21.02.5.2.3 Belanja Modal 602.500.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (10.529.019.375,00) Halaman :RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Urusan Pemerintahan : 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Organisasi : 1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas) Sub Unit Organisasi #: 1.19.01.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Unmas) REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.19 , 119.01. 00. 00. 5 BELANJA 3.414.776.715,00 1.19. 1.19.01.00.00.5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.929.465.264,00 1.19. 1,19.01. 00. 00. 5. Belanja Pegawai 1.929.465.264,00 | 1.19. 1.19.01.01.01.5. BELANJA LANGSUNG 1.485.311.451,00 1.19. 1.19.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 533.434.182,00 1.19. 1.19.01. Oi. 01 Penyediaanjasa surat menyurat 3.600.000,00 1.19. 1.19.01.01. 01.5. Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 | 1.19. 1.19,01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan iistrik 33.840.006,00 | 1.19. 1.19.01.01.02.5. Belanja Barang dan Jasa 33.840.000,00 | 1.19. 1.19.01. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.000.000,00 | 1.19. 1.19.01.01.08.5. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.19. 1.19.01. G1. 09 Penyediaanjasa perbaikan peralatan kerja 9.000.600,00 | 1.19. 1.19.01.01.09.5. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 | 1.19, 1.19,01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 25.458.272,00 1.19. 1.19.01,01.10.5. Belanja Barang dan Jasa 25.158.272,00 1.19. 1.19.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12.584.106,00 | 1.19. 1.19.01.01.11.5. Belanja Barang dan Jasa 12.584.106,00 i 1.19. 1.19.01. 01.12 Penyedisan komponen instalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor 5.000.000,00 | 1.19. 1.19.01.01.12.5. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 | 1.19. 1.19.01.01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 97.756.804,00 1.19, 1.19.01.01. 13.5. Belanja Modal : 97.756.804,00 | 1.19. 1.19.01. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.200.000,00 1.19, 1.19.01. 01. 15.5. Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 | 1.19. 1.19.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 5.400.000,00 119 11901 01 17 5 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 | 1.19, 1.19.01. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 88.000.000,00 | 1.19. 1.19.01.01.18.5. Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 | 1.19 . 1.19.01. 01. 19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoren 235.595.000,00 | 1.19. 1.19.01.01.19.5. Belanja Pegawai 235.595.000,00 | 1.19, 1.19.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 203.860.000,00 1.19, 1,19.01.02.22 Pemeliharaan nuitinfberkala gedung kantor 175.000.000,00 | 1 11 2 2 2 2 0 22 | 1 RINCIAN APOK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman : pratea D4 Sin ea IG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.19. 1.19.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 | 1.19. 119.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/foperasional 28.800.000,00 | 1.19. 1.19.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.800.060,00 1.19. 1.19.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27.026.000,00 1.19. 1.19.01. 05.02 Sosialisasiperaturan perundang-undangan 27.0265.000,00 119 11901 05 02 5 2 1 Belanja Pegawai 14.420.000,00 | 1.19. 1.19.01.05.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.606.000,00 1.19 . 1.19.01. 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 272.948.000,00 1.19. 1.19.01. 15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 267.948.000,00 | 1.19, 1.19.01.15.05.5.2.1 Belanja Pegawai 209.088.900,00 1.19. 1.19.01.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.660.060,00 1.19. 1.19.01.15.05.5.2.3 Belanja Modal 4.200.000,00 1.19. 1.19.01. 15.10 Pengembangan Wawasan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 5.000.000,00 119.119.001. 15.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.19 . 1.19.01. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 97.076.369,00 1.19. 1.19.01. 17.01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 73.533.602,00 1.19. 1.19.01.17.01.5.2.1 Belanja Pegawai 58.860.000,00 1.19, 1.19.01.17.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.673.602,00 1.19. 1.19.01. 17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilaknilai luhur budaya bangsa 23.542.767,00 1.19. 1.19.01.17.03.5.2.1 Belanja Pegawai 13.920.000,00 1.19. 1.19.01.17.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.622.767,00 1.19. 1.19.01. 21 Program pendidikan politik masyarakat 351.026.900,00 1.19. 1.19.01. 21.01 Penyuluhan kepada masyarakat 130.638.800,06 1.19. 1.19.01.21.01.5.2.1 Belanja Pegawai 108.540.000,00 1.19. 1.19.01.21.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.098.800,00 1.19. 1.19.01.21.03 Koordinasi forum-forum diskusipolitik 157.420.000,60 1.19. 1.19.01.21.03.5.2.1 Belanja Pegawai 133.920.000,00 | 1.19. 1.19.01.21.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00 1.19. 1.19.01. 21.12 Penelitian dan Pengujian Lapangan Dokumen Kelengkapan Pendaftaran Orkemas 62.968.100,00 |
119.1.19.01.21,12.5.2.1 Belanja Pegawai 52.880.000,00 | 1.19. 1.19.01.21.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.088.100,60 SURPLUS / (DEFISIT) (3.414.776.715,00) E RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman : Urusan Pemerintahan 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Organisasi » 1.19.02 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa Sub Unit Organisasi : 1.19.02.01 Kanlur Salput PP dan WH Kota Langsa RE ODING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.19. 1.19.02. 00. 00.5 BELANJA 8.713,294,982,00 1.19. 1.19,02.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.337.299.688,00 1.19. 1.19.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 1.337.299,688,00 | 1.19. 1.19.02.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 7.375.995.294,00 1.19. 1.19.02 . O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.601.815.294,00 1.19. 1.19.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.206.000,00 1.19. 1.19.02.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.206.000,00 1.19. 1.19.02. Oi .02 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan Istrik 18.020.000,00 | 1.19. 1.19,02.01.02.5.2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.020.000,00 1.19. 1.19.02. 01.08 Penyediaanjasa kebersihan kantor 6.000.000,00 1.19. 1.19.02.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 1.19. 1.19.02.01.09 Penyediaanjasa perbaikan peralatan kerja | '6.000.000,06 1.19.1.19.02.01.09.5.2.2 Belanja BarangdanJasa PTT 6.000.000,00 | 1.19. 1.19.02. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor —15.048.596,00| 1.19. 1.19.02.01.10.5.2.2 Betanja Barang dan Jasa 15.048.596,00| 1.19. 1.19.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.786.147,00 | 1.19. 1.19.02.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.786.147,00 | 1.19. 1.19.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/oenerangan bangunan kantor 6.384.551,00 | 1.19 .1.19.02.01.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.384.551,00 f 1.19. 119.02. 01.15 Penyedisan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,00| 119 11902 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 | 1.19. 119.02. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 6.100.000,00 | 1.19, 1.19.02.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00 | 1.19. 1.19.02. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 91.600.000,00 | 1.19. 1.19.02.01,18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.600,000,00 | 1.19. 1.19.02.01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 6.434.670.090,00 | 1.19. 1.19.02.01.19.5.2.1 Befanja Pegawai 6.344.670.000,00 | 1.19. 1.19.02.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,90 1.19. 1.19.02. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 254.800.000,00 1.19 , 1.19.02. 02.03 Pembangunan gedung kantor 130.000.000,00 1.19. i.19.02.02.03.5.2.3 Belanja Modal 130.900.000,00 1.19. 1.19.02. 02.22 Pemeliharaan rutinf/berkala gedung kantor 60.000.000,00 | nj g | RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman « KEPING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.19. 1.19.02.02.22.5. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.19. 1.19.02.02.24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan dinas/foperasional 64.800.000,00 | 119 11902 02 24 5 Belanja Barang dan Jasa 64.800.000,00 | 1.19 . 1.19.02 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 519.380.000,00 1.19 . 1.19.02. 15.03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 42.540.000,00 119 11902 15 03 5 Belanja Pegawai 31.050.000,00 | 119 11902 15 03 5 Belanja Barang dan Jasa 11.490.000,00 1.19. 1.19.02. 15 . 05 Pengendalian keamanan lingkungan 476.840.000,00 | 1.19. 1.19.02. 15.05. 5. Belanja Pegawal 337.040.000,00 1.19. 1,19.02. 15.05.5. Belanja Barang dan Jasa 139,800.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (8.713.294.982,00) 22 12 22 1 RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Pe inderd Et Smilli Halaman Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi 1.20 1.20.01 1.20.01.01 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adri KeuDa, Perarykal Daerah, Kepeyawalan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 -2 3 4 1.20 .1.20.01 . 00.00. 5 BELANJA 4.425.105.208,00 1.20.1.20.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.425.105.208,00 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawal 4.425.105.208,00 | SURPLUS / (DEFISIT) (4.425.105.208,00) RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman : Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 1 1.20. 02 Walikota dan Wakil Walikota Langsa Sub Unit Organisasi : 1.20.02.01 Walikota dan Wakil Walikota Langsa em EG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20. 1.20.02 . 00.00. 5 BELANJA 594.116.390,00 1.20.1.20.02.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 594.116.390,00 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 594.116.390,00 SURPLUS / (DEFISIT) (594.116.390,00) Halaman «RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN printed Eu SiaU3 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 1 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa Sub Unit Organisasi : 1.20.03.01 Sekretariat Daerah Kota Langsa REK ONING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 2 3 4 1.20. 1.20.03.00.00.5 BELANJA 31.958.230.390,00 1.20 .1.20.03.00.00.5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.187.148.390,00 1.20.1.20.03.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 11.187.148.390,00 i 1.20. 1.20.03.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 20.771.682.000,00 1.20. 1.20.03. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.341.291.000,00 1.20. 1.20.03. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 22.950.000,00 1.20.1.20.03.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.950.000,00 1.20. 1.20.03. 01.02 0 Penyediaanjasa komunikasi. sumber daya air dan listrik 815.820.000,00 1.20 .1.20.03.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa “ 815.820.000,00 1.20. 1.20.03 . 01. . 04 Penyediaanjasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 84.480.000,00 | 1.20. 1.20.03.01.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa — 84.480.000,00 | 1.20. 1.20.03. 01.08 Penyediaanjasa kebersihan kantor ”116.000.000,0| 1.20.1.20.03.01,.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa “““116.000.000,00 1.20. 1.20,03 . 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja — 391.000.000,00| 1.20. 1.20.03.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 391.000.000,00 1.20. 1.20.03. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 175.500.000,00 | 1.20.1.20.03.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 175.500.000,00 | 1.20. 1.20,03. Ot. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandsan 128.800.000,00 | 1.20.1.20.03.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 128.800.000,00 | 1.20. 1.20.03. 01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/benerangan bangunan kantor 55.000.000,00 | 1.20.1.20.03.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 1.20. 1.20.03. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.562.550.000,00 | 1.20. 1.20.03.01.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 120 12003 Oi 13 5 2 3 Belanja Modal 2.342.550.000,00 1.20. 1.20.03 . 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 168.480.000,00 | 1.20. 1.20,03.01.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.480.000,00 1.26. 1.20.03.01.14.5.2.3 Belanja Modal 88.000.609,00 1.20. 1.20.03. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12.KN0.XAN,AN | 1.20. 1.20.03,01.15.5.2.3 Belanja Modal 12.600.000,00 | 1.20. 1.20.03. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 1.855.400.000,00 1.20. 1.20,03.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.855.400.000,00 | 1.20. 1.20.03. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.617.900.000,00 | KO 1 1 ai n: RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Printod bis Siallg Pa pe URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.03.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.617.900.000,00 | 1.20. 1.20.03.01.19 . Penyediaanjasa kelancaran administrasi perkantoran . 7.334.811.000,00 1.20.1.20.03.01.19.5.2.1 Belanja Pegawal ” 7325.211.000,00 | 1.20. 1.20.03.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 1.20. 1.20.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.290.606.000,00 1.20. 1.20.03 .02.03 Pembangunan gedung kantor 50.000.000,00 1.20 .1.20.03.02.03.5.2.3 Belanja Modal 50.000.000,00 | 1.20. 1.20.03.02.20 Pemeliharaan rutinfberkala rumahjabatan 204-000.000,00 1.20. 1.20.63.02.20.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 204.000.000, 00 | 1.20.1.20.03.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas ! —154-356.000,00 1.20.1.20.03.02.21.5.2.2 Belanja Barang danJasa 00 PT 154.356.000,00 | 1.20 , 1.20.03.02. 22 Pemeliharaan rutinfberkala gedung kantor 807.250.000,00 | 1.20. 1.20.03.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 607.250.000,00 | 1.20. 120.03. 02.24 Pemeliharaan rutinfberkals kendaraan dinas/operasional 975.000.000,00 | 1.20. 1.20.03.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 975.000.000,00 1.20. 1.20.03. 02.25 Pemeliharaan rutinfberkala perlengkapan rumahjabatan/dinas 100.000.000,00 | 1.20.1.20.03.02.25.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa ' 100.000.000,00 1.20. 1.20.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 89.620.000,00 1.20. 1.20.03 . 03. 02 Pengadaan pakalan dinas beserta perlengkapannya 89.620.000,00 1.20. 1.20.03.03.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.620,000,00 | 1.20. 1.20.03 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 1.559.880.000,00 1.20. 1.20.03 . 16.01 Dialog/audlensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinanfanggota organisasisosial dan 198.860.000,00 kemasyarakatan ia ' 1.20 ,1.20.03.16.01.5.2.1 Belanja Pegawai 110.000.000,00 1.20. 1.20.03.16.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 88.860.000,00 1.20. 1.20.03 . 16. 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non 237.100.000,00 | departemen/luar negeri | 1.20. 1.20.03.16.02.5.2.1 Belanja Pegawai 55.000.000,00 1.20. 1.20.03.16.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 182.100.000,00 1.20. 1.20.03 . 16.04 Rapatkoordinasipejabat pemerintahan daerah 599.100.000,00 | 1.20. 1.20.03.16.04.5.2.1 Belanja Pegawai 493,000.000,00 | 1.20.1.20.03. 16.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 106.100.000,00 1.20. 1.20.03 . 16. 05 Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 372.600.000,00| 1.20. 1.20.03.16.05.5.2.1 Belanja Pegawai 40.200.000,00 K Ir Halaman «RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE URAIAN UMLAH HU REKENING J DASAR HUKUM 1 3 4 1.20. 1.20.03. 16.65.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 332.400.060,00 1.20. 1.20.03 . 16 . 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 69.000.000,00 1.20. 1.20.03.16.06.5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 1.20. 1.20.03.16.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 1.20. 1.20.03 . 16 . 07 Koordinasipemerintahan, pembangunan, keamanan dan kemasyarakatan 83.220.000,00 120 12003 16 07 5 2 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00 1.20. 1.20.03.16.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.220.000,00 1.06. 1.20.03. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 372.450.000,00 1.06 . 1.20,03 . 21. 24 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan 372.450.000,00 Daerah | 1.06. 1.20.03.21.24.5.2.1 “|. Belanja Pegawai 117.500.000,00 1.06. 1.20.03,21.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 254.950.000,09 1.20. 1.20.03 . 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 117.235.000,00 1.20. 1.20.03. 30.18 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Organisasi 117.235.000,00 Kelembagaan 1 1.20.1.20.03.30.18.5.2.1 Belanja Pegawai 63.690.000,00 1.20.1.20.03.30.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.545.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (31.958.230.390,00) 2 Halaman «RINCIAN APBK MERURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa 1.20.03.02 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Hukum Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM REKENING 1 2 3 4 1.20. 1.20.03. 26. 02.5 BELANJA 768.094.000,00 1.20.1.20.03.26.02.5.2 BELANJA LANGSUNG 768.094.000,00 120 12003 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 768.094.000,60 1.20. 1.20.03 . 26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 388.900.000,00 | 120 12003 26 02 5 2 1 Belanja Pegawai 322.300.000,00 1.20. 1.20.03.26.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.600.000,00 | 1.20. 1.20.03 . 26. 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan : 32.910.000,00 | 1.20.1.20,03.26.04.5.2.1 Belanja Pegawai 20.200.000,00 1.20.1.20.03.26.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.710.000,00 | 1.20. 1.20.03 . 26 . 05 Publikasiperaturan perundang-undangan | 98.140.000,00 1.20. 1.20.03.26.05.5.2.1 Belanja Pegawai 59.040.000,00 1.20. 1.20.03. 26.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.100.000,00 1.20.1.20.03.26.05.5.2.3 Belanja Modal 9.000.000,00 | 1.20. 1.20.03 . 26 . 06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan 99.100.000,00 yang baru, lebih tinggi dan keserasian antarperaturan peundang-undangan daerah 1 1.20. 1.20.03.26.06.5.2.1 Belanja Pegawai 23.000.000,00 1.20. 1.20,03.26.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 76.100.000,00 | 1.20. 1.20.03 . 26. 07 Penyelesaian Sengketa Hukum dan Konsultasi Hukum 149.044.000,00 | 1.20.1.20.03.26.07.5.2.1 Belanja Pegawai 124.000.000,00 120 12003 26 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa : 25.044.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (768.094.000,00) Halaman : RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, OLLANJA DAN PCMDIAYAAN Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi 1.20 1.20.03 1.20. 03.03 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Langsa Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Pemerintahan Umum REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM i 2 3 4 1.09. 1.20.03. 16.01.5 BELANJA 7.600.480.940,00 1.09. 1.20.03. 16.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 7.600,480.940,00 1.09. 1.20.03. 16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 7.198.640.940,00 1.09 , 1.20.03. 16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 7.198.640.940,00 1.09. 1.20.03.16.01.5.2.1 Belanja Pegawal 82.46U.UUU,UU | 109 12003 16 D1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.093.200.000,00 1.09. 1.20.03,16.01.5.2.3 Belanja Modal 6.022.980.940,00 1.20. 1.20.03 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 125.440.000,00 1.20. 1.20.03 . 16. 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 66.980.000,00 1.20. 1.20.03.16.03.5.2.1 Belanja Pegawai — “49.680.000,00 1.20. 1.20.03.16.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.300,000,00 1.20. 1.20.03 . 16. 04 Rapat koordinasipejabat pemerintahan serah 58.460.000,00 | 1.20. 1.20.03.16.04.5.2.1 Belanja Pegawai 24.300.000,00 1.20. 1.20.03. 16.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.160.000,90 1.06. 1.20.03. 17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 95.800.000,00 1.06 . 1.20.03. 17 . O1 Koordinasipenyelesaian masalah perbatasan antar daerah 95.800.000,00 1.06. 1.20.03.17.01.5.2.1 Belanja Pegawai 49.800.000,00 1.06 .1.20.03.17.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,90 1.06. 1.20.03.17.01.5.2.3 Belanja Modal 9.000.000,00 1.22. 1.20.03 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 126.000.000,00 1.22. 1.20.03.18. 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 70.800.000,00 | 1.22. 1.20.03.18.03.5.2.1 Belanja Pegawai 39.300.000,90 1.22. 1.20.03.18.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 | 1.22. 1.20.03 . 18 . 05 Pelaksanaan pemilihan dan pelantikan kepala desa dan aparatur pemerintahan desa 55.200.000,00 1.22.1.20.03.18.05.5.2.1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 1.22.1.20.03.18.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 54.600.000,00 1.06. 1.20.03. 21.11 Koordinasipenyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 54.600.060,00 1.06.1.20.03.21.11.5.2.1 Belanja Pegawai 24.600.000,00 | 1.06. 1.20.03.21.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.060.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.600.480.940,00) Halaman ! ju tp P RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi 1.20 1.20.03 1.20.03.04 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Langsa Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Administrasi Pembanguran KODE URAIAN H DASAR REKENING JUMLA, HUKUM 1 2 3 4 1.20. 1.26.03.05.01.5 BELANJA 913.414.000,00 1.20. 1.20.03. 05.01. 5.2 BELANJA LANGSUNG 913.414.000,00 1.20. 1.20.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 168.750.000,00 1.20. 1.20.03 . 05. O1 Pendidikan dan pelatihan formal 168.750.000,00 1.20.1.20.03.05.01.5.2.1 Belanja Pegawai 45.750.000,00 1.20. 1.20.03.05.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 1.20. 1.20.03.05.01.5.2.3 Belanja Modal 18.000.000,00 1.20. 1.20.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capalan kinerja dan 83.760.000,00 keuangan La aa 1.20. 1.20.03. 06, 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kineria SKPD 83.760.000,00 1.20. 1.20.03.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 56.000.000,00 1.20. 1.20.03.06.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.760.000,00 1.20. 1.20.03. 17 . Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 50.204.000,00 1,20. 1.20.03. 17.31 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan . 50.204.000,00 .1.20.1.20.03.17.31.5.2.1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 1.20. 1.20.03.17.31.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.204.060,00 1.20. 1.20.03 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan Internal! dan pengendalian 38.800.000,00 pelaksanaan kebijakan KDH | 1.20. 1.20.03. 20.09 Pengendallan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan 38.800.900,00 1.20. 1.20.03.20.09.5.2.1 Belanja Peyawai 20.400.000,00 1.20. 1.20.03.20.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.400.000,00 1.20. 1.20.03. 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 571.900.000,00 1.20. 1.20.03. 23.01 Penyusunan sistem Informasi terhadap layanan publik 34.900.000,00 1.20.1.20.03.23.01.5.2.1 Belanja Pegawai 21.400.000,00 1.20.1.20,03.23.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 1.20. 1.20.03. 23.02 Pelayanan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik 537.000.000,00 1.20. 1.20.03.23.02.5.2.1 Belanja Pegawai 385.000.000,00 1.20. 1.20.03.23.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 152.000.006,00 SURPLUS / (DEFISIT) (913.414.000,00) Halaman :RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINYAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi 1.20 1.20.03 1.20. 03.05 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Langsa Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Perekonomian ema IG : URAIAN 0 | JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 . 3 4 1.16.1.20.03.15.10.5 BELANJA | " 255.128.800,00 1.16. 1.20.03. 15.10.5.2 BELANJA LANGSUNG 255.128.800,00 1.16 . 1.20.03. 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 109.534.000,00 1.16. 1.20.03. 15.10 Penyelenggaraan pameran investasi | 109.534.000,00 1.16. 1.20.03.15.10.5.2.1 Belanja Pegawai 60.334.000,00 | 1.16.1.20.03.15.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.200.000,00 1.20. 1.20.03. 20 Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengenda!ian 145.594.800,00 pelaksanaan kebijakan KDH | 1.20. 1.20.03 . 20, 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 145.594.800,00 1.20.1.20.03.20.07.5.2.1 Belanja Pegawai | 59.990.000,00 | 1.20. 1.20.03.20.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.604.800,00 SURPLUS / (DEFISIT) (255.128.800,00) HalamanRINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Printed Eu Sist Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi 1.20 : 1.20.03 : 1.20. 03.06 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Langsa Sekrelarial Daerah Kola Lanysa Bagian Hubungan Masyarakat emng URAIAN - JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.25. 1.20.03.15.02.5 BELANJA 1.006.300.000,00 1.25. 1.20.03.15.02.5. BELANJA LANGSUNG 1.006.300.000,00 125 12003 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.006.300.000,00 1.25.1.20.03. 15.02 Pembinsan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 126.500.000,00 1.25. 1.20.03.15.02.5. Belanja Pegawai 15.000.000,00 | 1.25.1.20.03.15.02.5. Belanja Barang dan Jasa 111.500.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 139.000.000,00 | 1.25. 1.20.03. 15.03. 5. Belanja Pegawai 50.000.000,00 | 1.25. 1.20.03.15.03.5. Belanja Barang dan Jasa 89.000.000,00 1.25. 1.20.03. 15 . 07 Perencanaan dan Pengembangan Prasarana Kehumasan 740.800.000,00 | 1.25. 1.20,03.15.07.5. Belanja Pegawai 137.800.000,00 1.25. 1.20.03. 15.07.5. Belanja Barang dan Jasa 603.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.006.300.000,00) 2 1 1 HalamanRINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBJAYAAN Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa 1.20.03.07 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Keistimewaan Aceh ag Pa URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.17. 1.20.03. 16.01.5 BELANJA 2.905.078.000,00 1.17.1.20.03.16.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.905.078.000,00 1.17. 1.20.03 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.370.288.000,00 1.17. 1.20.03 . 16. 01 Fasilitasipartisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 1.176.700.000,00 1.17.1.20.03.16.01.5.2.1 Belanja Pegawai 433.500.000,00 | 1.17. 1.20.03.16.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 745.200.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16.04 Sosialisasipengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 191.588.060,00 | 1.17. 1.20.03.16.04.5.2,1 Belanja Pegawai 129.340.000,00 | 1.17. 1.20.03.16.04.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.248.000,00 1.19 , 1.20.03 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.298.040.000,00 1.19. 1.20.03.17.01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.298.040.000,00 1.19.1.20.03.17.01.5.2.1 Belanja Pegawai 514.810.009,00 | 1.19. 1.20.03.17.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 783.230.000,00 1.20. 1.20.03 . 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 236,750.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 236.750.000,00 1.20.1.20.03.25.01.5.2.1 Belanja Pegawal | 27.210.000,00 | 1.20.1.20.03.25.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 209.540.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.305.078.000,00) RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 3: 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa Sub Unit Organisasi : 1.20.03.08 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Sosial dan Kesra eN ENG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.19. 1.20.03, 17.03. 5 BELANJA 1.214.000.000,00 1.19. 1.20.03. 17.03. 5.2 BELANJA LANGSUNG 1.214.000.000,00 1.19. 1.20.03. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.114.500.000,90 1.19. 1.20.03 . 17 . 03 Peningkatan kesadaran masyarakatakan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.114.500.000,00 1.19.1.20.03.17.03.5.2.1 Belanja Pegawai 381.350.000,00 | 1.19. 1.20.03.17.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 733.150.000,00 1.13. 1.20.03. 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 99.500.000,90 - 1.13. 1.20.03. 21. 05 Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 99.500.000,00 1.13.1.20.03.21.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.500.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.214.000.000,00) RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman ' “b printed D4 Sim Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa Sub Unit Organisasi : 1.20.03.09 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Organisasi dan Kepegawaian KODE : URAIAN JUMLAH DASAR H REKENING UKUM 1 2 . 3 4 1.20 , 1.20.03. 06.01. BELANJA 302.652.500,00 1.20. 1.20.03.06.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 302.652.500,00 1.20. 1.20.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 67.623.500,00 keuangan | 1.20. 1.20.03 . 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 67.623.500,00 1.20.1.20.03.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 56.850.000,00 120 12003 06 Oi 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.773.500,00 1.20 . 1.20.03 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 69.004.000,009 1.20. 1.20.03 . 26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 69.004.000,00 1.20.1.20.03.26.02.5.2.1 Belanja Pegawai 60.600.000,00 1.20.1.20.63.26.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.404.000,00 1.20. 1.20.03. 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 166-025.000,09 1.20. 1.20.03 . 30. 18 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Organisasi 166.025.000,00 Kelembagaan NT | 1.20. 1.20.03.30.18.5.2.1 Belanja Pegawai 98.650.000,00 1.20. 1.20.03.30,18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 67.375.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (302.652.500,00) 5s 5 RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman. Printed Eiy Simi Urusan Pemerintahan 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 3 1.20. 04 Sekretariat DPR Kota Langsa Sub Unit Organisasi :: 1.20.04.01 Sekretariat DPR Kota Langsa 1.20 . 1.20.04 . 02 PEN NING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20 . 1.20.04.00.00.5 BELANJA 9.918.397.682,00 1.20. 1.20.04.00.00.5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.762.250.802,00 1.20.1.20.04.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 2.762.250.802,00 1.20. 1.20.04.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 7.156.146.880,00 1.20. 1.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.562.225.980,00 1.20. 1.20.04. 01.01 Penyediaanjasa surat menyurat 3.500.000,00 1.20. 1.20.04.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 | 1,20.1.20.04.01.02 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan Ikstrik 294.000.000,00 1.20.1.20.04.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 294.000.000,00 1.20. 120.04. O1. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 11.988.000,00| 1.20. 1.20.04.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa “11.988.000,00 | 1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 Penyediaanjasa perbaikan peralatan kerja 32.000.000,00 1.20.1.20.04.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 1.20. 1.20.04. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 71.084.500,00 | 1.20. 1.20.04.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.084.500,00 1.20.1.20.04. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 66.329.500,00 1.20.1.20.04,01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.829.500,00 1.20. 1.20.04. 01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrikfpenerangan bengunan kantor 13.980.700,00 | 1.20. 1.20.04, 01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.980.700,00 1.20, 1.20.04. 01.13 Penyediaan perelalan dan perlengkapan kantor 277.449.280,00 | 1.20. 1.20.04.01.13.5.2.3 Belanja Modal 277.449.280,00 1.20. 1,20.04. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 90.000.000,00 1.20.1.20.084.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 | 1.20.1.20.04. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 331.000.000,00 | 120 12004 Oi 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 331.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.428.000.000,00 1.20.1.20.04.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.428.000.000,00 1.20. 1.20.04. 01.19 PenyediaanJasa kelancaran administrasi perkantoran 1.942.394.000,00 | 1.20.1.20.04.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 1.796.394.000,00 | 1.20.1.20.04.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 146.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 284.400.000,00 1 n, 0 | RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAMAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman ! Penta Da St) Ke ae URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM i 2 3 “4 1.20. 1.20.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ”70.000.000,00 | 1.20. 1.20.04.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 1.20 . 1.20.04. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinasfoperasional 214.400.000,00 1.20.1.20.04.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 214.400.000,00 | 1.20. 1.20.04. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 457.840.000,00 1.20.1.20.04 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 457.840.000,00 1.20.1.20.04.03.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 457.840.000,00 | 120 12004 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1.803.683.100,00 1.20.1.20.04.15.01 | . Pembahasan rancangan peraturan daerah 182.092.700,00 1.20. 1.20.04.15.01.5.2.1 Belanja Pegawai 53.500.000,00 1.20. 1.20.04. 15.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 128.592,700,00 1.20. 1.20.04. 15, 03 Rapat-rapatalat kelengkapan dewan 50.000.000,00 1.20. 1.20.04.15.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.009.000,00 1.20. 1.20.04. 15. 05 Kegiatan Reses 74.090.400,00 1.20. 1.20.04.15.05.5.2.1 Belanja Pegawai | 15.000.000,00 | 1.20. 1.20.04. 15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.090.400,00 1.20. 1.20.04 . 15. 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 997.500.000,00 | 1.20.1.20.04.15.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 997.500.000,00 1.20. 1.20.04. 15.09 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah 500.000.000,00 120 12004 15 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 | 1.20. 1.20.04 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 47.997.800,00 1.20 . 1.20.04 . 26.03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 47.997.800,00 1.20. 1.20.04.26.03.5.2.1 Belanja Pegawai 20.000.0090,00 1.20.1.20.04.26.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.997.800,00 SURPLUS / (DEFISIT) (9.918.397.682,00) g | HalamanRINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 1.20. 05 Diras Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa 1.20.05.01 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi KODE URAIAN - JUMLAH DASAR HUKUM REKENING 1 2 3 4 1.20. 1.20.05 . 00. 00.4 PENDAPATAN 10.227.000.000,00 1.20 .1.20.05.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.227.000.000,00 1.20. 1.20.05.00.00.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 8.540.000.000,00 | Ganun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 Oanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010 Ganun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010 Ganun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010 Ganun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2010 1.20.1.20.05.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 536.000.000,00 | Oanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2010 1.20.1.20.05.00.00.4.1,3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 451.000.000,00 1.20. 1.20.05.00.00.4.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 700.000.000,00 1.20. 1.20.05 . 00. 00.5 BELANJA 24.003.912.880,00 1.20. 1.20.05.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.722.843.420,00 1.20. 1.20.05.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 12.722.843.420,00 1.20. 1.20.05.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 11.281.069.460,00 1.20. 1.20.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.558.265.000,00 1.20. 1.20.05.01.01 Penyedisanjasa surat menyurat 5.400.000,00 1.20. 1.20.05 .01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 1.20. 1.20.05. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 355.080.000,00 1.20.1.20.05.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 355.080.000,00 | 1.20. 1.20.05 , 01.07 Penyediaanjasa administrasi keuangan 6.000.000,00 | 1.20.1.20,05.01.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 | 1.20. 1.20,05 . 01. 08 Penyediaanjasa kebersihan kantor 15.000.000,00 | 1.20. 1.20.05.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 | 1.20. 1.20.05 . Ol . 09 Penyediaanjasa perbaikan peralatan kerja 160.175.000,00 | 1.20. 1.20.05.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 160.175.000,00| 1.20. 1.20.05. 01.10 Penyediaanalat tulis kantor 100.000.000,00 | 1.20.1.20.05.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.20. 1.20.05. O1 , 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 290.000.000,00 | 1.20.1.20.05.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 290.000.600,00 | 1.20. 1.20.05. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi Iisirik/penerangan bangunan kantor 15.000.000,00 1.20.1.20.05.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.20. 1.20.05. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 48.780.000,00 | 1.20. 1.20.05.01.13.5.2.3 Belanja Modal 93.780.000,00 RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAFRAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Prinitad Du Sialld Halaman em ac URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20, 1.20.05 . 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan . 6.000.000,00 | 1.20. 1.20.05.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 | 1.20. 1.20.05. 01.17 Penyedizan makanan dan minuman 130.000.000,00 | 1.20.1.20.05.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 1.20. 1.20.05 . 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 275.500.000,00 1.20. 1.20.05.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 275.500.000,00 | 1.20. 1.20.05. 01. 19 Penyediaanjasa kelancaran administrasiperkantoran 2.101.330.000,00 | 1.20, 1.20.05.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 2.101.330.060,00 | 1.20. 1.20.05 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.657.800.000,00 1.20. 1.20.05 . 02. 05 pengadaan Kendaraan dinasfoperasional 3.422.600.000,00 1.20. 1.20.05.02.05.5.2.3 Belanja Modal 3.422.600.000,00 | 1.20. 1.20.05. 02.22 Pemeliharaan rutinfberkala gedung kantor | 60.000.000,00 | 1.20.1.20.05.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa — en0o0.o09,00 | 1.20. 1.20.05.02. 24 Pemeliharsan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 175.200.000,00 1.20. 1.20.05,02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 175.200.000,00 1.20. 1.20.05. 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 4.065.004.460,00 1.20. 1.20.05. 17.01 Penyusunan analisa standar belanja 86.100.000,00 1.20. 1.20.05.17.01.5.2.1 Belanja Pegawai 56.100.000,00 120 12005 17 OI 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000,000,00 1.20. 1.20.05. 17.02 Penyusunan standar satuan harga 79.849.460,00 | 120 12005 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 43.800.000,00 | 1.20.1.20.05.17.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.049.460,00 1.20. 1.20.05 . 17 , 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 1.239.725.000,00 | 1.20.1.20.05.17.06.5.2.1 Belanja Pegawai 826.700.000,00 1.20. 1.20.05.17.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 413.025.000,00 1.20. 1.20.05. 17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 449.750.000,00 | 1.20.1.20.05.17.10.5.2.1 A deanja Pegawai 254.400.000,00 1.20. 1.20.05.17.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 195.350.000,00 1.20. 1.20.05. 17.12 Penyusunan sistem infomasi keuangan daerah 117.480.000,00 1.20. 1.20.05.17.12.5.2.1 Belanja Pegawai Z5.180.000,00 120.12005,17.12.5.2.2 Belanja Barang dan lasa 42.000.0D0,00 1.20. 120.05. 17.14 Sosialisasipaket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 132.500.000,00 | RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN — Halaman W SURPLUS / (DEFISIT) (13.776.912.880,00) KODE URAIAN JUMLA DV REKENING H ASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.05.17.14.5.2. Belanja Pegawai 75.000.000,00 1.20. 1.20.05. 17.14. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 57.500.000,00 1.20. 1.20.05. 17.15 Bimbingan teknis Implementasi paket regulasi tentang pengelolsan keuangan dserah 87.880.000,00 | 120 12005 17 15 5 2 Belanja Pegawai 57.280.000,00 120 12005 17 15 5 2 Belanja Barang dan Jasa 30.600.000,00 1.20. 1.20.05. 17.16 Peningkatan manajemen asel/barang daerah 313.500.000,00 1.20. 1.20.05.17.16.5.2. Belanja Pegawal 132.200.000,00 1.20. 1.20.05.17.16.5.2. Belanja Barang dan Jasa 181.300.000,00 1.20. 1.20.05. 17.19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah 362.840.000,00 1.20. 1.20.05.17.19.5.2. Belanja Pegawai 131.440.000,00 1.20. 1.20.05.17.19.5.2. Belanja Barang dan Jasa 231.400.000,00 1.20. 1.20.05.17. 22 Peningkatan Manajemen Penatausahaan Perbendaharaan 473.390.000,90 1.20.1.20.05.17.22.5.2. Belanja Pegawai 198.400.000,00 1.20. 1.20.05.17.22.5.2. Belanja Barang dan Jasa 274.990.000,00 1.20. 1.20.05. 17.28 Penghapusan Aset/ Barang Milik Daerah 92.870.000,00 1.20. 1.20.05.17, 28.5. 2. Belanja Pegawai 60.000.000,00 1.20. 1.20.05.17.28.5.2. Belanja Barang dan Jasa 32.870.000,00 | 1.20. 1.20.05. 17.29 Sensus Barang Milik Daerah 200.000.000,00 1.20, 1.20.05 . 17.29.5.2. Belanja Pegawai | 102.300.000,00 1.20. 1.20.05.17.29.5.2. Belanja Barang dan Jasa 97.700.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 Peningkatan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 429.120.000,00 1.20. 1.20.05.17.30.5.2. Belanja Pegawai 157.080.000,00 120 12005 17 30 5 2 Belanja Barang dan Jasa 272.040.000,00 1 2 'P 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman Printed Ea SimU3 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi » 1.20.05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa Sub Unit Organisasi : 1.20.05.02 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa (PPKD) KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM REKENING 1 2 3 4 1.20. 1.29.05 .00.00.4 PENDAPATAN 667.784.962.584,00 1.20. 1.20.05.00.00.4.2 DANA PERIMBANGAN 494,789.923.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 25.091.140.000,00 | Perpres RI Nomor 162 Tahun 2014 1.20.1.20.05.00.00.4.2.2 Dana Alokasi Umum 425.446.753.000,00 | . 1.20.1.20.05.00.00.4.2.3 Dana Alokasi Khusus 44.252.030.000,00 1.20 .1.20.05.00.00.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 172.995.039.584,00 1.20. 1.20.05.00.00.4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 17.135.561.925,00 | Pergub Nomor 13 Tahun 2014 1.20. 1.20.05.00.00.4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 73.932.862.312,00 | Perpres RI Nomor 162 Tahun 2014 1.20. 1.20.05.00.00.4. 3, 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 81.926.615.347,00 | Surat Gubernur Aceh Nomor 050/3905/2014 1.20 .1.20.05.00.00.5 BELANJA 24.640.676.312,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.640.676.312,00 1.20. 1.20.05.00.00.5.1.4 Belanja Hibah 1.735.000.000,00 1.20. 1.20.05,00.00.5. 1.5 Belanja Bantuan Sosial 5.984.862.000,00 1.20. 1.20.05.00.00.5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kcta dan Pemerintahan Desa 16.420.814.312,00 1.20. 1.20.05.00.00.5.1.8 Belanja Tidak Terduga 500.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) 643.144.286.272,00 1.20. 1.20.05 . 00. 00. 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1.20. 1.20.05.00.00.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 17.563.738.509,00 1.20.1.20.05.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 17.563.738.509,00 1.20. 1.20.05 .00.00.6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 600.000.000,00 1.20. 1.20.05.00.00.6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 600.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO 16.963.738.509,00 HalamanRINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN printed Be Sialld 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 1.20.07 Inspektorat Kota Langsa 1.20.07.01 Inspektorat Kota Langsa Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM | 1 2 3 4 1.20 . 1.20.07 .00.00.5 BELANJA 6.324.-491.376,00 .1.20.1.20.07.00.00.5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.140.246.329,00 1.20. 1.20.07.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 4.140.246.329,00 | 1.20. 1.20.07.01.01.5. BELANJA LANGSUNG 2.184.245.047,00 1.20. 1.20.07 . Ot Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 695.065.047,00 1.20. 1.20.07. 01.01 Penyediaanjasa surat menyurat 2.000.000,00 1.20. 1.20.07.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 | 1.20 . 1.20.07 . 01 .2 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 55.500.000,00 | 1.20. 1.20.07.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.500.000,00 | 1.20. 1.20.07 . 01.08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 3.158.173,00 | 1.20.1.20.07.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.158.173,00 | 1.20. 1.20.07 . 01.09 Penyediaanjasa perbaikan peralatan kerja 18.003.335,00 1.20. 1.20.07.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.003.335,00 | 1,20. 1.20.07 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 17.735.539,00 1.20 . 1.20.07.01,10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.735.539,00 1.20. 1.20.07. OL. Ll Penyedisan barang cetakan dan penggandaan 29.178.000,00 | 1.20. 1.20.07.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.178.000,00 | 1.20.1.20.07.01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor 5.400.000,00 | 1.20. 1.20.07.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 | 1.20. 1.20.07 . 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 32.000.000,00 | 1.20. 1.20.07.01.13.5.2.3 Belanja Modal 32.000.000,00 | 1.20.1.20.07 01.15 Penyediaanbahan bacaan dan peraturan perundang-undangan . 5-400.000,00| 1.20.1.20.07.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa ”5.400.000,00 1.20. 1.20.07 . 01.17 Penyedisan makanan dan minuman 30.600.000,00 | 1.20. 1.20.07.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.600.000,00 | 1.20. 1.20.07.01.18 Rapat-rapet koordinasi dan konsultasikeluar daerah 154.500.000,00 | 1.20.1.20.07.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 154.500.000,00 | 1.20. 1.20.07 . 01.19 Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran 341.590.000,00 | . 1.20.1.20.07.01.19.5.2.1 Belanja Pegawal 341.590.000,00 | 1.20. 1.26.07 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 73.200.000,00 1.20. 1.20.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000,00 | 1 2 1 | nj 'p g | RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN peritr Pi Sislld Halaman KODE URAIAN JUMLAH PASAR HUKUM REKENING 1 2 3 4 1.20. 1.20.07.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 | 1.20. 1.20.07 . 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 63.200.000,00 1.20. 1.20.07.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.200.000,00 | 1.20. 1.20.07 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 156.332.000,00 1.20. 1.20.07 . 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 156.332.000,00 1.20. 1.20.07.05.01.5.2.1 Belanja Pegawai 53.500.000,00 1.20. 1.20.07.05.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 102.832.000,00 1.20. 1.20.07 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 1.131.148.000,00 pelaksanaan kebijakan KDH mana 1.20, 1.20.07 , 20. 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 732.888.000,00 . 1.20.1.20.07.20.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 732.888.000,00 1.20. 1.20.07. 20.05 Inverisasi temuan pengawasan 56.400.000,00 | 1.20. 1.20.07.20.05.5.2.1 Belanja Pegawai '55.800.000,00 1.20.1.20.07.20.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 600.000,00 2 1.20. 1.20.07 . 20.06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan | 35.420.000,00 1.20. 1.20.07.20.06.5.2.1 Belanja Pegawai 33.500.000,00 | 1.20.1.20.07.20.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 1.20. 1.20.07 . 20.08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan . ”306.440.000,00 1.20.1.20.07.20.08.5.2.1 Belanja Pegawai 107.800.000,00 1.20. 1.20.07.20.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 198.640.000,00 1.20. 1.20.07.21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur 80.000.000,00 pengawasan 1.20.1.20.07.21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 50.000.000,00 1.20.1.20.07.21.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.20. 1.20.07. 21.02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 30.000.000,00 | 1.20.1.20.07.21.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 | 1.20. 1.20.07 . 22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur 48.500.000,00 pengawasan | 1.20. 1.20.07. 22.01 Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 48.500.000,00 1.20. 1.20.07.22.01.5.2.1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 1.20. 1.20.07.22.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.500.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (6.324.491.376,00) 'p Pp Pp Pp RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman printed By Sind 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 1.20.11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa 1.20.11.01 Dinas Syariat Islam Kota Langsa Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi REKElMNG “ URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20. 1.20.11. 00.00.5 BELANJA 5.970.929.612,00 1.20. 1.20.11.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.216.959.392,00 | 120 12011 00 00 5 i 1 Belanja Pegawai 2.216.959.392,00 1.20.1.20,11.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.753.970.220,00 1.20.1.20.11. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.516.665,220,00 1.20.1.20.11.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.160.000,00 | 1.20.1.20.11.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 2.160.000,00 1.20. 1.20.11. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 52.800.000,60 | 1.20. 1.20.11.01.02.5.2. 2 Belanja Barang dan Jasa 52.800.000,00 1.20. 1.20.11. 01.08 Penyediaanjasa kebersihan kantor 6.712.190,00 | 1.20.1.20.11.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.712.190,00 1.20. 1.20.11. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 7.500.000,00 | 1.20.1.20.11.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 | 1.20. 1.20.11. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 28.732.560,00 1.20. 1.20.11, 01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.732.560,00 | 1.20. 1.20.11. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.250.000,00 1.20, 1.20.11.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.250.000,00 1.20. 1.20.11.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.335.250,00| 120 12011 Ol 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.335.250,00 | 1.20. 1.20.11. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 18.815.220,00 | 1.20. 1.20.11.01.13.5.2.3 Belanja Modal 18.815.220,00 | 1.20. 1.20.11. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan . 66.000.000,00 l 1.20. 1.20.11.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20.1.20.11.01.15.5.2.3 Belanja Modal 60.000.000,00 1.20. 1.20.11. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 7.150.000,00 1.20. 1.20.11.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 | 1.20. 1.20.11. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 127.000.000,00 1.20. 1.20.11.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 127.000.000,00 | 1.20. 1.20.11. 01.19 Penyediaanjasa kelancaran administrasi perkantoran 1.176,210.000,00 1.20.1.20.11.01.19.5.2.1 Belanja Pegawal 1.176.210.000,00 | 1.20. 1.20.11. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 150.600.000,00 n 2 | || ni ip RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman Ke ag URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20. 1.20.11.02. 22 Pemeliharaan rutinfberkala gedung kantor 45.000.000,00 | 1.20. 1.20.11.02.22.5. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 | 1.20. 1.20.11. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/foperasional 105.600.000,00 1.20. 1.20.11.02.24.5. Belanja Barang dan Jasa 105.600.000,00 | 1.20. 1.20.11.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 148.155.000,00 1.20.1.20.11. 05. O1 Pendidikan dan pelatihan formal 148.155.000,00 1.20.1.20.11.05.01.5. Belanja Pegawai 110.800.000,00 | 1.20. 1.20.11.05.01.5. Belanja Barang dan Jasa 37.355.000,00 1.22. 1.20.11. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.310.200.000,00 1.22, 1.20.11. 15.04 Pemberdayaan Keberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Fasilitas Umum 1.310.200.000,90 1.22.1.20.11.15.04.5. Belanja Barang dan Jasa 1.310.200.000,00 1.01. 1.20.11. 18 Program Pendidikan Non Formai 628.350.000,00 1.01. 1.20.11. 18. 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 628.350.000,00 1.01, 1.20.11.18.03.5. Belanja Pegawai 477.450.000,00 1.01. 1.20.11.18.03.5. Belanja Barang dan Jasa 150.900.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (5.970.929.612,00) 2 12 2 HalamanRINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 1.20.16 Kecamatan Langsa Kota 1.20.16.01 Kecamatan Langsa Kota Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi REKEWING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20. 1.20.16 . 00.00. 5 BELANJA 2.943.240.439,00 1.20. 1.20.16.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.561.214.732,00 1.20.1.20.16.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 1.561.214.732,00 1.20.1.20.16.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 482.025.707,00 1.20, 1.20.16.O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 361.825.707,00 1.20, 1.20.16.01.01 - Penyediaan jasa surat menyurat 1.200.000,00 1.20.1.20.16.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,60 | 1.20. 1.20.16. 01.02 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 29.900.000,00 1.20. 1.20.16.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | |29.900.000,00 | 1.20.1.20.16. 01.08 Penyediaanjasa kebersihan kantor | 3.000.000,00 1.20. 1.20.16.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.20. 1.20.146 . 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5.100.000,00 | 1.20.1.20.16.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 | 1.20. 1.20.16.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 15.219.707,00 | 1.20.1.20.16.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0 45.2191707,00 1.20.1.20.16.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.000.000,00 | 1.20.1.20.16.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 | 1.20. 1.20.16. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor PanKUN 2.500.000,00 | 1.20. 1.20.16.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.20. 1.20.16. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,00 | 1.20. 1.20.16.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 | 1.20.1.20.16.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 4.000.000,00 | 1.20.1.20.16.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20. 1.20.16. 01, 18 Rapaturapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 37.000.000,00 | 1.20.1.20.16.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 | 1.20. 1.20.16.01.19 Penyediaanjasa kelancaran administrasiperkantoran 252.906.000,00 | 1.20.1.20.16.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 245.706.000,00 | 1.20. 1.20.16.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,90 1.20. 1.20.16.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 96.200.000,00 1.20. 1.20.16.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 53.000.000,00 1.20.1.20.16.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.000.0UU,UU | 1.20. 1.20.16.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinasfoperesional 43.200.000,00 | RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman Kk 1 BA debat URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20. 1.20.16.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,60 1.20 , 1.20.16 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 24.000.000,00 | 120 12016 OS 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.043.240.439,00) HalamanRINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN —. Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi : 1.20 : 1.20.17 : 1.20.17.01 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kecamatan Langsa Barat Kecamatan Langsa Barat DASAR HUKUM Ker ODING URAIAN JUMLAH 2 3 4 1.20. 1.20.17 . 00. 00.5 BELANJA 2.290.070.660,00 1.20. 1.26.17.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.726.824.953,00 | 1.20.1.20.17.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 1.726.824.953,00 1.20.1.20.17.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 563.245.707,00 1.20. 1.20.17 . O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 383.445.707,00 1.20. 1.20.17.01.01 Penyediaanjasa surat menyurat 1.200.000,00 | 1.20.1.20.17.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 | 1.20. 1.20.17 . 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Istrik 18.700.000,00 | 1.20.1.20.17.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa .18.700.000,00 1.20. 1.20.17 . 01.08 Penyediaanjasa kebersihan kantor 3.000.000,00 1.20. 1.20.17.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 3.000.000,00 1.20. 1.20.17 . 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5.100.000,00 . 1.20. 1.20.17.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 5.100.000,00 1.20. 1.20.17 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 15.219.707,00 1.20. 1.20.17.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.219.707,00 | 1.20. 1.20.17. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan f — 8.000.000,00 1.20.1.20.17.01.11.5.2.2 Belanja BarangdanJasa 00 (TT ' 8.000.000,00 | 1.20. 1.20.17.01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor 2.500,000,00 | 1.20.1.20.17.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 1.20. 1.20.17 , 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,00 l 1.20. 1.20.17.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 1.20. 1.20.17 . 01.17 Penyediaan mekanan dan minuman 4.000.000,00 1.20. 1.20.17.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20. 1.20.17 . 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 37.000.000,00 | 1.20. 1.20.17.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 1.20. 1.20.17.01.19 Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran 285.726.000,00 1.20. 1.20.17.01.19.5.2.1 Belanja Pegawal ““”278.526.000,00 1.20. 1.20.17.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 1.20. 1.20.17 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 155.800.000,00 1.20. 1.20.17.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 103.000.000,00 1.20.1.20.17.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 103.000.000,00 | 1.20, 1.20.17 . 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinasfoperasional .52.800.000,00 Halamar RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN REK DING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 hh 2 3 4 120 12017 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52.800.000,00 1.20. 1.20.17 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24.000.000,00 1.20. 1.20.17.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 24.000.000,00 1.20.1.20.17.05.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 | SURPLUS / (DEFISIT) (2.290.070.660,00) 'P Halaman 7RINCIAN APBK MENURUT-URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1.20 Urusan Wajib Olonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawalan 1.20.18 Kecamatan Langsa Timur 1.20.18.01 Kecamatan Langsa Timur Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi Ken ENG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20. 1.20.18 . 00.00. 5 BELANJA 2.196.883,247,00 1.20. 1.20.18.00.00.5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.664.482.247,00 | 1.20.1.20.18.0n.0n.5.1.1 Belanja Pegawal 1.664.482.247,00 1.20. 1.20.18. 01.01. 5. BELANJA LANGSUNG 532.401.000,00 1.20. 1,20.18. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 400.201.000,00 1.20.1.20.18. 01.01 Penyediaanjasa surat menyurat 1.200.000,00 | 1.20. 1.20.186.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.20. 1.20.18. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 26.100.000,00 1.20. 1.20.18.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.100.000,00 1.20 .1.20.18. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.000,000,00 1.20. 1.20.18.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.006.000,00 1.20. 1.20.18. 01.09 Penyediaanjasa perbaikan peralatan kerja 5.100.000,00 | 1.20.1.20.18.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 | 1.20.1.20.18. 01. 10 Penyedigan alat tulis kantor 20.000.600,00 1.20. 1.20.18.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 | 1.20. 1.20.18 . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.000.000,00 | 1.20.1.20.18.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 | 1.20. 1.20.18. 01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistnik/penerangan bangunan kantor 2.500.000,00 | 1.20.1.20.18.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 | 1.20. 1.20.18. 01. 13 Penyedigan peralatan dan perlengkapan kantor 11.000.000,00 | 1.20.1.20.18.01.13.5.2.3 Belanja Modal 11.000.000,90 1.20. 1.20.18. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,00 1.20. 1.20.18.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 | 1.20. 1.20.18.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 4.006.600,00 | 1.20.1.20.18.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 | 1.20. 1.20.18. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 37.000.000,00 1.20. 1.20.18.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 | 1.20. 1.20.18. 01.19 Penyediaanjasa kelancaran administrasiperkantoran 279.301.000,00 | 1.20.1.20.18.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 272.101.000,00 1.20.1.20.18.01.19.5.2.2 Belanja Sarang dan Jasa 7.200.000,00 1.20. 1.20.18 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 108.200.000,00 1 2 mi ke RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman » Printed by Sivelld erabE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20. 1.20.18. 02.22 Perneliharaan rutin/berkals gedung kantor 53.000.000,00 | 1.20. 1.20.18.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 | 1.20. 1.20.18. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 55.200.000,00 | 1.20. 1.20.18.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.200.000,00 | 1.20. 1.20.18 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24.000.000,00 1.20. 1.20.18. 05.02 Sosialisasiperaturan perundang-undangan 24.000.000,00 | 1.20 .1.20.18.05.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.196.883.247,00) RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 prime big Sisalld 1.20. 1.20.19.02 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 1 1.20.19 Kecamatan Langsa Lama Sub Unit Organisasi » 1.20.19.01 Kecarnatan Langsa Lama ERD ANG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20. 1.20.19.00.00.5 BELANJA 2.011.001.733,00 1.20. 1.20.19.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.455.495.026,00 1.20. 1.20.19.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 1.455.495.026,00 | 1.20. 1.20.19 ,01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 555.506.707,00 1.20. 1.20.19 . O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 423.306.707,00 1.20. 1.20.19. 01.01 Penyediaanjasa surat menyurat 1.200.000,00 | “1.20, 1.20.19.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.006,00 | 1.20. 1.20.19 . 01.02 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan Istrik 29.900.000,00 1.20. 1.20.19.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 29.900.000,00 1.20. 1.20.19. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor | 3.000.000,00 | 1.20.1.20.19.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 | 1.20. 1.20.19. 01.09 Penyediaanjasa perbaikan peralatan kerja 5.100.000,00 1.20.1.20.19,01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 1.20. 1.20.19. 01.10 Penyedisan alattulis kantor 20.219.707,00 | 1.20.1.20.19.01.10.5.2.2 Belanja Barang danJasa 20.219.707,00 | 1.20. 1.20.19. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.000.000,00 1.20.1.20.19.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.20. 1.20.19. 01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor 2.500.000,00 | 1.20.1.20.19.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 | 1.20. 1.20.19. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.000.000,00 | 1.20.1.20.19.01.13.5.2.3 Belanja Modal 5.000.000,00 | 1.20. 1.20.19. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,00 1.20.1.20.19.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00| 1.20. 1.20.19. 01.17 Penyedisan makanan dan minuman — 4.000.000,00 1.20. 1.20.19 .01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 | 1.20. 1.20.19. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Juar daerah 37.000.000,00 1.20.1.20.19.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa ”37.000.000,00 | 1.20 , 1.20.19 . 01.19 Penyediaanjasa kelancaran administrasi perkantoran 304.387.000,00 | 1.20. 1.20.19 .01.19,5.2.1 Belanja Pegawai 297.187.000,00 | 1.20.1.20.19.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 108.200.000,00 DE n 0 RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman Peiimad ba Sirakid eng URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20. 120.19 .02.22 Perneliharaan rutin/berkala gedung kantor | 53.000.000,00 1.20.1.20.19.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 | 1.20. 1.20.19. 02. 24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan dinasfoperasiona! 55.200.000,00 1.20. 1.20.19.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa : 55.200.000,00 1.20. 1.20.19 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur “1. 24.000.000,00 1.20. 1.20.19 . 05. 02 Sosialisasiperaturan perundang-undangan f 24.000.000,00 | 1.20. 1.20.19.05.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.011.001.733,00) Halaman .RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Peririted Eng Sirald Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi 1.20 1.20.20 : 1.20.20.01 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kecamatan Langsa Baro Kecamatan Langsa Baro De NG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM z1 2 3 4 1.20. 1.20.20.00.00.5 BELANJA 2.071.939.285,00 1.20. 1.20.20.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.535.832.578,00 1.20.1.20.20.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 1.535.832.578,00 | 1.20. 1.20.20.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 536.106.707,00 1.20. 1.20.20.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 413.506.707,00 1.20. 1.20.20. 01. 01 Penyediaanjasa surat menyurat 1.200.000,00 | 1.20.1.20.20.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2 1.200.000,00 | 1.20. 1.20.20. 01.02 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik “20.900.000,00 120 12020 Ot 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | 29.900.000,00 1.20. 1.20.20. 01.08 Penyediaanjasa kebersihan kantor 3.000.000,00 | 1.20.1.20.20.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.20. 1.20.20 , 01.09 Penyediaanjasa perbaikan peralatan kerja 5.100.000,00 | 1.20. 1.20.20.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,06 1.20. 1.20.20.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 20.219.707,00 1.20.1.20.20.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.219.707,00 | 120.1.20.20.01.11 Penyedigan barang cetakan dan penggandaan 8.000.000,00 1.20. 1.20.20.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 | 1.20. 1.20.20.01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/oenerangan bangunan kantor 2.500.000,00 1.20. 1.20.20.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 | 1.20. 1.20.20. O1. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,00 | 1.20.1.20.20.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 | 1.20. 1.20.20. 01, 17 Penyediaan makanan dan minuman 4.000.000,00 120 12020 Oi 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 | 1.20. 1.20.20. 01.18 Rapat-rapet koordinasi dan konsultasi ke luar dserah 37.000.000,00 | 1.20.1.20.20.01,18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 | 1.20. 1.20.20. 01.19 PenyediaanJasa kelancaran administrasiperkantoran 299.587.000,00 1.20.1.20.20.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 292.387.000,00 | 1.20. 1.20.20.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 1.20. 1.20.20.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.600.000,00 1.20 .1.20.26. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor 53.000.000,00 1.20.1.20.20.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 | 1.20. 1.20.20. 02.24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan dinas/operasional 45.600.000,00 | RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman n.a. n. | RENANG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20. 1.20.20.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.600.000,00 1.20. 1.20.20 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24.000.000,00 1.20 . 1.20.20. 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 24.000.000,00 1.20. 1.20.20.05.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 | (2.071.939,285,00)SURPLUS / (DEFISIT) RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, UKGANISASI, PENDAPAIAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halarrari ' Urusan Pemarintahan Organisasi Sub Unit Organlsasi 1.20 1.20.21 1.20.21.01 Urusan Wajib Otonomi Dacrah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepagawalan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kola Lanysu Kantor Pefayanan Perijinan Terpadu (KP2ZT) Kota Langsa Kep URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20. 1.20.21.00.00.4 PENDAPATAN 575.000.000,00 1.20. 1.20.21.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 575.000.000,00 1.20. 1.20,21.00,00.4.1. Hasil Retribusi Daerah 575.000.000,00 | Oanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012 1.20.1.20.21.00.00.5 BELANJA 1.736.625.550,00 1.20.1.20.21.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.202.140.550,00 1.20.1.20.21.00.00.5.1. Belanja Pegawai 1.202.140.550,00 1.20.1.20.21.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 534.485.000,00 1.20.1.20,21.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 458.885.000,00 1.20.1.20.21. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.000,00 1.20.1.20.21.01.01.5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.20. 1.20.21. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Iistrik 26.220.000,00 | 120.1.20.21.01.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 26.220.000,00 | 1.20. 1.20,21 . 01 . 07 . Penyediaanjasa administrasi keuangan 24.000.000,00 120.1.20.21.01.07.5.2. Belanja Pegawai 24.000.000,00 | 1.20. 1.20.21. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.500.060,00 1.20.1.20.21.01.08.5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.0009,00 | 1.20.1.20.21. 01.09 Penyediaanjasa perbaikan peralatan kerja 3.540.000,00 | 1.20. 1.20.21.01.09.5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.540.000,00 | 1.20.1.20.21. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 19.400.000,00 | 1.20. 1.20.21.01.10.5.2. Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00 | 1.20. 1.20.21.O1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22.300.000,00 | 1.20.1.20.21.01.11.5.2. Belanja Barang dan Jasa 22.300.000,00 1.20. 1.20.21 . 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.800.000,00 | 1.20. 1.20.21.01.12.5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 | 1.20. 1.20.21. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 42.500.000,00 | 1.20. 1.20.21.01.13.5.2. Belanja Modal 42.500.000,00 | 1.20. 1.20.21. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.200.000,00 | 1.20.1.20,21.01.15.5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,60 | 1.20.1.20.21. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 6.500.000,00 | 1.20. 1.20.21.01,17.5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 | 1.20. 1.20.21. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 111.000.050,00 | 2 1 2 3“ 2 1 2 2 2 2 2 nj 3 2 2 RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman ' REKENING URAIAN JUMLAH DSAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.21.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 111.000.000,00 1.20.1.20.21. 01.19 Penyediaanjasa kelancaran administrasi perkantoran. — 194.925.000,00 1.20.1.20.21.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 194.925.000,00 1.20. 1.20.21. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75.600.000,00 1.20.1.20.21.02.22 Pemeliharaan rutin/berkals gedung kantor 5.000.000,00 1.20.1.20.21.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa — s.o00.000,oo | 1.20.1.20.21.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional '21.600.000,00 | 1.20.1.20.21.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa On 21.600.000,00 1.20.1.20.21.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 49.000.000,00 | 1.20. 1.20.21.02.42.5.2.3 Belanja Modal Ta 49.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.161.625.550,00) Halaman 'RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Printed Ery SimlId a . Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi 1.20 1.20.22 1.20.22.01 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawalan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20. 1.20.22.00.00.5 BELANJA 12.097.389.976,00 1.20. 1.20.22.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.274.735.229,00 | 1.20. 1.20.22.00.00.5.1. Belanja Pegawai 9.274.735.229,00 1.20.1.20.22.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.822.654.747,00 1.20. 1.20.22 . O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 669.627.120,00 1.20. 1.20.22.01.01 Penyediaanjasa surat menyurat 1.440.000,00 | 1.20.1.20.22.01.01.5.2, Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 l 1.20. 1.20.22. 01.02 Penyediaanjasa komunikasi. sumber daya air dan listrik 52.000.000,00 1.20. 1.20.22.01.02.5.2. Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 1.20. 1.20.22.01.08 Penyediaanjasa kebersihan kantor 3.000.000,00 1.20.1.20.22.01.08.5.2. Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 1.20.1.20.22. 01.09 Penyediaanjasa perbaikan peralatan kerja ——10.000.000,00 | 1.20. 1.20.22.01.09.5.2. Belanja Barang dan Jasa “ 10.000.000,00 1.20. 1.20.22. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.900,00 1.20. 1.20.22.01.10.5.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.20. 1.20.22.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.000.000,00 | 1.20. 1.20.22.01.11.5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.20. 1.20.22.01,12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor 5.000.000,00 | 120 12022 Ot 12 5 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 | 1.20. 1.20.22.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14.187.120,00 | 120 12022 01 13 5 2 Belanja Modal 14.187.120,00 | 1.20. 1.20.22. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,00 | 120 12022 O1 15 5 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 | 1.20. 1.20.22. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 25.000.000,00 | 120 12022 Ol 17 5 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.22. 01.16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 154.000.000,00 | 1.20. 1.20.22.01.18.5.2. Belanja Barang dan Jasa 154.000.000,00 | 1.20. 1.20.22. 01.19 Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran 362.400.000,00 | 1.20. 1.20.22 .01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 362.400.000,00 | 1.20. 1.20.22 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.600.000,09 1.20. 1.20.22. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 19.000.000,00 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 'p g RINCIAN APSK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMUIAYAAN Halaman Printed Eta Siralkd Reg URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.22.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 1.20. 1.20.22. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 21.600.000,00 | 120 12022 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 1.20. 1.20.22 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 273.927.100,00 1.20. 1.20.22 , 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 161.924.600,00 1.20.1.20.22.05.01.5.2.1 Belanja Pegawai 60.500-000,00 | 1.20. 1.20.22.05.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101.424.600,00 1.20. 1.20.22. 05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 112.002.500,00 1.20.1.20.22.05.02.5.2.1 Belanja Pegawai 37.000.000,00 | 1.20. 1.20.22.05.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.002.500,00 1.25. 1.20.22. 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 716.700.060,00 1.25. 1.20.22. 15.02 Pembinaan dan Pengernbangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 716.700.000,00 1.25. 1.20.22.15.02.5.2.1 Belanja Pegawai 31.000.000,00 | 1.25.1.20.22.15.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 322.200.000,00 1.25.1.20.22.15.02.5.2.3 Belanja Modal 363.500.000,00 1.20. 1.20.22. 28 Program Pendidikan Kedinasan 742.000.000,00 ' 1.20. 1.20.22. 28.06 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme 742.000.000,00 1.20. 1.20.22.28.06.5.2.1 Belanja Pegawai 26.000.000,00 | 1.20. 1.20.22.28.66.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 716.000.000,00 1.20. 1.20.22. 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 379.800.527,00 1.20. 1.20.22 . 30.01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 154.150.000,00 126 12022 30 Oi S 2 1 Belanja Pegawai 122.150.000,00 | 1.20.1.20,22.30.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.060,00 | 1.20. 1.20.22. 30.02 | Seleksi Penerimaan Calan PNS 36.000.000,00 | 1.20.1.20.22.30.02.5.2.1 Belanja Pegawai 22.000.000,00 1.20. 1.20.22.30.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 1.20. 1.20.22. 30. 05 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 30.430.527,00 | 1.20.1.20.22.30.05.5.2.1 Belanja Pegawal 24.530.000,00 1.20.1.20.22.30.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.900.527,00 1.20.1.20.22. 30.06 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS 28.000.000,00 | 1.20.1.20.22.30.06.5.2.1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 | 1.20. 1.20.22.30.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.200.000,00 1.20. 1.20.22. 30.08 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi 70.850.000,00 | 1.20. 1.20.22.30.08.5.2.1 Belanja Pegawai 58.000.000,00 | HalamanRINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Li KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUMREKENING 1 2 3 4 1.20. 1.20.22.30.08.5. Belanja Barang dan Jasa 12.850.000,00 1.20 . 1.20.22. 30.09 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS 27.400.000,00 1.20. 1.20.22. 30.09. 5. Belanja Pegawai 20.000.000,00 1.20. 1.20.22.30.09.5. Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,60 1.20.1.20.22.30. 23 Pengumpulan Data, Input Data dan Proses SAPK 32.970.000,00 | 1.20. 1.20.22.30. 23.5. Belanja Pegawai 14.530.000,00 1.20, 1.20.22. 30. 23.5. Belanja Barang dan Jasa 18.440.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (12.097.389.976,00) 1 2 2 RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN printed Ciu Sialig — Halaman Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawalan Organisasi : 1.20.23 Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa Sub Unit Organisasi : 1.20.23.01 Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa Ke a EG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20. 1.20.23.00.00.4 PENDAPATAN 2.191.549.393,00 1.20.1.20.23.00.00.4., PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.191.549.393,00 1.20.1.20.23.00.00.4. Penerimaan Zakat, Infak Dan Sadagah 2.191.549.393,00 | 1.20. 1.20.23.00.00.5 BELANJA 3.632.564.445,00 1.20. 1.20.23.00.00.5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 909.906.812,00 1.20. 1.20.23. 00.00. 5. Belanja Pegawai 909.906.812,00 | 1.20. 1.20.23.01.01.5. BELANJA LANGSUNG 2.722.657.633,00 1.20. 1.20.23. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 461.976.240,00 1.20.1.20.23. 01. 01 Penyediaanjasa surat menyurat 1.080.000,00 1.20.1.20.23.01.01.5. Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00 1.20. 1.20.23. 01. 02 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.600.009,00 | 1.20. 1.20.23.01.02.5. Belanja Barang dan Jasa | 3.600.000,00 1.20. 1.20.23. 01.08 Penyediaanjasa kebersihan kentar 3.000.000,00 | 1.20. 1.20.23.01.08. 5. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 | 1.20. 1.20.23.01.09 Penyediaanjasa perbaikan peralatan kerja 9.000.000,00 1.20. 1.20.23.01.09.5. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.20. 1.20.23. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 11.440.440,00 | 120 12023 O!' 10 S Belanja Barang dan Jasa 11.440.440,00 1.20.1.20.23, 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.880.000,09 | 1.20.1.20.23.01.11.5. Belanja Barang dan Jasa 11.880.000,00 1.20. 1.20.23. 01.12 Penyedisan komponen instalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor 2.620.800,00 | 1.20. 1.20.23.01.12.5. Belanja Barang dan Jasa 2.620.800,00 | 1.20. 1.20.23. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,00 | 1.20. 1.20.23.01.15.5. Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 | 1.20. 1.20.23.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 5.670.000,00 | 1.20. 1.20.23. 01.17. 5. Belanja Barang dan Jasa 5.670-000,00 | 1.20. 1.20.23.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 47.880.000,00 | 1.20. 1.20.23.01.18.5. Belanja Barang dan Jasa 47.880.000,00 | 1.20.1.20.23.01.19 Penyediaanjasa kelancaran administrasi perkantoran 362.205.000,00 | 1.20. 1.20.23.01.19.5. Belanja Pegawai 362.205.000,00 | 1.20. 1.20.23 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.400.009,00 1 1 1 1 2 0 2 2 22 2 1 Pringed fu Sialld RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANTSASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman DASAR HUKUM KODE URAIAN JUMLAHREKENING 1 2 3 4 1.20. 1.20.23.02. 24 Pemeliharsan rutin/berkala kendaraan dinasfoperasional 14.400.000,00 | 1.20.1.20.23.02.24.5.2.2 Belanja Barang dari Jasa 14.400.000,09 1.13. 1.20.23. 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 2.246.281.393,00 1.13. 120,23. 21. 05 Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 2.216.281.393,00 | 1.13. 1.20.23.21.05.5.2.1 Belanja Pegawai 54.732.000,00 1.13. 1.20.23.21.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.191.549.393,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.441.015.052,00) Halaman RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 1.20. 24 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa 1.20.24.01 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa RENANG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20. 1.20.24.00.00.5 BELANJA 2.037.867.652,00 1.20.1.20.24.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.518,483.652,00 1.20.1.20.24.00.00.5.1. Belanja Pegawai 1.518.483.652,00 | 1.20. 1.20.24.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 519.384.000,00 1.20. 1.20.24. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 322.194.000,00 1.20.1.20.24. 01.01 Penyediaanjasa surat menyurat 666.000,00 1.20.1.20.24.01.01.5.2. Belanja Barang dan Jasa 660.000,00 f 1.20. 1.20.24. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 17.040.000,00 | 1.20. 1.20.24.01.02.5.2. Belanja Barang dan Jasa 17.040.000,00 1.20.1.20.24. 01. 08 Penyediaanjasa kebersihan kantor 4.121.000,00 | 1.20.1.20.24.01.08.5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.121.000,00 1.20. 1.20.24. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0 9.300.000,00 | 1.20. 1.20.24.01.09.5.2. Belanja Barang dan Jasa — 9.300.000,00 | 1.20. 1.20.24.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 13.273.000,00 | 1.20. 1.20.24.01.10.5.2. Belanja Barang dan Jasa 13.273.000,00 | 1.20. 1.20.24. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.500.000,00 | 1.20. 1.20.24.01,11.5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 | 1.20. 1.20.24. 01.12 Penyediaan komponen instalasiIistrik/penerangan bangunan kantor 3.730.000,00 | 1.20. 1.20.24.01.12.5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.730.000,00 | 1.20. 1.20.24.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 57.500.000,00 | 1.20. 1.20.24.01.13.5.2. Belanja Modal 57.500.000,00 | 1.20. 1.20.24. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,00 1.20.1.20.24.01.15.5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 | 1.20. 1.20.24.01,17 Penyediaan makanan dan minuman 8.650.009,00 | 1.20.1.20.24.01.17.5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.650.000,00 | 1.20. 1.20.24.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Iuar daerah 97.000.000,00| 1.20.1.20.24.01.18.5.2. Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00 | 1.20. 1.20.24.01.19 Penyediaan jasa kelancaran administrasiperkantoran 99.420.000,00 1.20.1.20.24.01.19.5.2. Belanja Pegawai 95.42U.000,U0 | 1.20. 1.20.24.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur — | 63.400.000,00 1.20. 1.20.24.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 49.000.000,00 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 g | Halaman.:RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM REKENING 1 2 3 4 1.20.1,20.24.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 | 1.20. 1.20.24 . 02.24 Pemeliharaan rutinf/berkala kendaraan dinayfoperasional 14.400.000,00 | 1.20 .1.20.24.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 1.20 . 1.20.24 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 35.000.000,00 1.20. 1.20.24 . 03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 35.000.000,00 1.20.1.20.24.03.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.17.1.20,24. 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 98.790.000,00 1.17.1.20.24. 16.01 Fasilitasipartisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 98.790.000,00 | 1.17. 1.20.24.16.01.5.2.1 Belanja Pegawai 56.950.000,00 117.1.20.24.16.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.840.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.037.867.652,00) RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman Printed Eu Simlld Urusan Pemerintahan : 1. 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Organisasi :1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa Sub Unit Organisasi : 1.22.01.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kata Langsa RE ONENG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.22.1.22.01.00.00.5 BELANJA 5,158.862.462,00 1.22.1.22.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.987.824.862,00 1.22. 1.22.01.00.00.5.1 Belanja Pegawai 1.987.824.862,00 | 1.22.1.22.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.171.037.600,00 1,22.1.22.01, 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 506.067.000,00 1.22. 1.22.01. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.147.000,00 1.22.1.22.01.01.01.5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.147.000,00 | 1.22. 1.22.01. 01.062 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 26.500.000,00 | 12 1201.01.02.5.2. Belanja Barang dan Jasa 26.500.000,00 1.22.1,22.01. 01.08 Penyediaanjasa kebersihan kantor 5.000.000,00 1.22.1.22.01.01.08.5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 | 1.22.1.22.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10.000.000,00 1.22.1.22.01.01.09. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 | 1.22.1.22.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 32.400.000,00 , ' 1.22.1.22.01.01.10.5.2. Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00 | 122.1.22.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.550.000,00 | 1.22.1.22.01.01.11.5.2. Belanja Barang dan Jasa 17.550.000,00 | 1.22.122.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/benerangan bangunan kantor 3.000.000,00 | 122.1.2201.01.12.5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 | 1.22.1.22.01. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 48.600.000,00 | 122 12201 Oi 13 5 2 Belanja Modal ' 48.600.000,00 | 1.22. 1.22.01. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.000.000,00 | 1.22.1.22.01.01.15.5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 | 1.22. 1.22.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 15.300.000,00 | 122 12201 Ol 17 5 2 Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00 | 1.22.1.22.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 165.150.000,00 | 1.22.1.22.01.01.18.5.2. Belanja Barang dan Jasa 165.150.000,00 | 1.22. 1.22.01.01. 19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkentoran 172.420.000,00 | 122.1.22.01.01.19.5.2. Belanja Pegawai 172.420.000,00 | 1.22. 1.22.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.329.200.000,009 1.22. 1.22.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 960.000.000,00 VKC 1 2 1n, 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 n. 1 g | RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman Printed Bug Siald Ke AG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.22.1.2201.02.03.5.2.3 Belanja Modal 960.000.000,09 1.22. 1.22.01. 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 200.000.000,00 1.22.1.22.01.02.07.5.2.3 Belanja Modal 200.000.000,00 1.22.1.22.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkale kendaraan dinas/foperasional 19.200.000,00 1.22.1.22.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 | 1.22. 1.22.01.02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 150.000.000,00 1.22, 1.22.01.02.42.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,60 1.22. 1.22.01. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 206.516.200,00 1.22.1.22.01. 15.02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 160.253.000,00 1.22.1.22.01.15.02.5.2.1 Belanja Pegawai 62.750.000,00 1.22.1.22,01.15.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa .97.503.000,00 1.22. 1.22.01. 15.03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 46.263.200,00 1.22.1.2201.15.03.5.2.1 Belanja Pegawai “ 24900.000,00 1.22.1.22.01.15.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.363.200,00 1.22.1.22.01. 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 48.771.001,01 1.22.1.22.01. 16.08 Pelaksanaan Pembinaan dan Perlombaan Administrasi Pemerintah Desa 48.770.000,00 1.22. 1.22.01.16.08.5.2.1 Belanja Pegawai 38.530.000,00 1.22. 1.22.01.16.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.240.000,00 1.22. 1.22.01. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.030.484.400,00 1.22.1.22.01. 17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 35.342.000,00 | 1.22.1.22.01.17.01.5.2.1 Belanja Pegawai 18.725.000,00 1.22.1.22.01.17.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.617.000,00 1.22. 1.22.01.17 . 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 454.615.600,00 | 1.22.1.22.01.17.02.5.2.1 Belanja Pegawai 66.600.000,00 1.22.1.22.01.17.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 388.015.600,00 1.22.1.22.01. 17 . 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BKPGdan ADG 73.946.800,00 | 1.22.1.22.01.17.05.5.2.1 Belanja Pegawai 36.625.000,00 | 1.22.1.22.01.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.321.800,00 1.22.1.22.01.17 . 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lomba Desa Terbersih 82.580.000,00 | 1.22. 1.22.01.17.06.5.2.1 Belanja Pegawal 69.700.000,00 | 1.22.1.22.01.17.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.880.000,060 1.22. 1.22.01. 17 . 07 Operasionalisasi Kelompok Kerja Posyandu 434.000.000,00 | 1.22.1.22.01.17.07.5.2.1 Belanja Pegawai 433.200.000,00 | 1,22, 1.22.01.17.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (5.158.862.462,00) g g | n |pi Ki RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman : Pi) Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi! 1.26 1.26.01 1.26.01.01 Urusan Wajib Perpustakaan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumeritasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi en ENG URAIAN g JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.26. 1.26.01.00.00.5 BELANJA 1.356.112.377,00 1.26.1.26.01.00.00.5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 948.006.727,00 1.26.1.26.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 948.006.727,00 1.26. 1,26.01.01,01,5,2 BELANJA LANGSUNG 108.105.650,00 1.26. 126.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 303.692.650,00 1.26. 1.26.01. 01. 01 PenyediaanJasa Surat Menyurat . 1.020.000,00 1.26.1.26.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.020.000,00 | 1.26. 1.26.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.271.800,00 | 1.26.1.26.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa ”18.271.800,00 | 1.26 .1.26.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.400.000,00 |
126.1.26.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa — “a00.000,00 1.26 .1.26.01. 01. 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja “ 0714.450,00 1.26. 1.26.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.714.450,00 | 1.26.1.26.01. 01.10 Penyedisan Alat Tulis Kantor 10.260.000,00 | 1.26. 1.26.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa - 10.260.000,00 1.26.1.26.01.01. 11 Penyedisan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.480.000,00 | 1.26.1.26.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.480.000,00 | 1.26.1.26.01. 01.12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Pencrangan Bangunan Kentor 2.400.000,00
126.1.26.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 | 1.26. 1.26.01. 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.845.400,00 | 1.26.1.26.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 33.845.400,00 | 1.26. 126.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,00 1.26.1.26.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.26.1.26.01.01.17 Penyedisan Makanan dan Minuman 5.859.000,00| 1.26.1.26.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.859.000,00 | 1.26. 1.26.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 38.712.000,00| 1.26. 1.26.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.712.000,00 1.26. 126.01. 01.19 Penyedisan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran 171.730.000,00 | 1.26. 1.26.01.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 171.730.000,00 | 1.26. 1.26.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62.500.000,00 1.26. 1.26.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 62.500.000,00 VUR RINCIAN APAK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Printed by Siralld ” . - . - . . 7 KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM REKENING 1 2 3 4 1.26. 1.26.-01.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.500.000,00 1.24. 1.26.01. 18 Program peningkatan kualitas pefayanan informasi 22.308.000,00 1.24. 1.26.01. 18. 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansipemerintah/swasta 22.308.000,06 1.24. 1.26.01.18.03.5.2. Y Ka Belanja Pegawai 10.440.000,00 | 1.24.1.26.01.18.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.868.000,00 1.01. 1.26.01. 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 19,605.000,00 1.01. 1.26.01. 21.02 Pengembangan minat dan budaya baca 19,605.000,00 1.01.1.26.01.21.02.5.2.1 Belanja Pegawai 8.130.000,00 | 1.01. 1.26.01.21.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.475.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.356.112.377,00) RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman pranted Ca Sirilld Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi : 2.05 “7 05 MN : 2.05.01.01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.05. 2.05.01.00.00.4 PENDAPATAN 113.120.000,00 2.05 .2.05.01.00.60.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 113.120.000,00 205 .2.05.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 113.120.000,00 Ganun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2010 Oanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010 Oanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012 2.05. 2.05.01.00.00.5 BELANJA 20,728.182.490,00 " 2.05. 2.05.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.297.271.693,00 2.05.2,05.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 5.297.271.693,00 2.05. 2.05.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 15.430.910.797,00 2.05 . 205.01. Ol Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.507.335.097,00 2.05 . 2.05.01. 01. Ol Penyediaanjasa surat menyurat 6.000.000,00 2.05. 2.05.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 | 2.05 . 2.05.01. 01.02 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 “ 134.600.000,00 | 2.05.2.05.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 134.600.000,00 2.05 . 205.01. 01.08 Penyediaanjasa kebersihan kantor 7.000.000,00 | 2.05 . 2.05.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 | 2.05 . 2.05.01. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 30.000.000,00 2.05. 2.05.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 | 2.05 .2.05.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 55.000.000,00 | 2.05, 2.05.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 2.05. 2.05.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 35.000.000,00 | 2.05. 2.05.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 | 2.05. 2.05.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor 15.000.000,00 | 2.05.2.05.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 | 2.05 . 2.05.01. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 172.445.097,00 | 2.05 .2.05.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 172.445.097,00 | 2.05. 2.05.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000,00 | 2.05.2.05.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 | 2.05 . 2.05.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 7.000.000,00 | 2.05. 2.05,01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 | 2.05. 2.05.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dserah 265.000.000,00 | 2.05 .2.05.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 265.000.000,00 n RINCTAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman Print ia Sir k “ - « ag - - “ . RaR NG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 I 2 3 4 2.95. 2.05.01. 01.19 Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran 774.290.000,00 | 2.05.2.05.01.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 774.290.000,00 | 2.05. 205.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.568.799.200,00 2.05 . 2.05.01. 02.03 Pembangunan gedung kantor 447.384.200,00 2.05.2.05.01.02.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.384.200,00 | 2.05. 2.05.01.02.03.5.2.3 Belanja Modal 400.000.006,00 2.05 . 2.05.01.02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.000.000,00 | 2.05.2.05.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 | 2.05 . 2.05.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operesional 206.400.000,00 2.05. 2.05.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa — 206.400.000,00 2.05 . 2.05.01. 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 885.015.000,00 2.05.2.05.01.02.42.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 128.515.000,00 2.05. 2.05.01.02.42.5.2.3 Belanja Modal 756.500.000,00 2.04, 2.05.01. 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 148.500.000,00 2.04. 2.05.01. 16.01 Pengembangan objek pariwisata unggulan 148.500.000,00 2.04. 2.05.01.16.01.5.2.1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 2.04.2.05.01.16.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 2.04. 2.05.01.16.01.5.2.3 Belanja Modal 80.000.000,00 2.02 . 2.05.01. 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.282.828.000,00 2.02. 2.05.01.16.02 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 1.282.828.000,00 | 2.02. 2.05.01.16.02.5.2.1 Belanja Pegawai 75.000.000,00 202 20501 16 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.207.828.000,00 2.02 . 2.05.01. 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 259.500.000,00 2.02 . 205.01. 17 . 05 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 217.500.000,90 2.02. 2.05.01.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 | 2.02. 2.05.01.17.05.5.2.3 Belanja Modal 215.000.000,00 2.02. 2.05.01. 17 . 06 Pengawasan Pengamanan Hutan Kota Langsa 42.000.000,00 | 2.02. 2.05.01.17.06.5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000,09 | 2.02. 205.01. 17 .06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.090,00 2.01. 2,05.01 . 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 110.000.000,00 2.01 .2.05.01. 17.07 Prornosi atas hasil produksipertanian/perkebunan unggulan dserah 110.000.000,90 | 2.01. 2.05.01.17.07.5.2.1 Belanja Pegawai 16.000.000,00 2.01. 2.05.01.17.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 670.750.000,00 £ n |tj 0 RINCTAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman ” . » - - - - . r Kena NG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.01. 2.05.01. 18 . 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologipertanian/perkebunan tepat gura 670.750.000,00 2.01. 2.05.01.18.02.5.2. Belanja Barang dan Jasa 70.500.000,00 2.01 . 2.05.01.18.02.5.2. Belanja Modal 600.250.000,00 2.01. 2.05.01.19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 273.300.060,00 2.01. 205.01 . 19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan . 273.300.000,00 2.01. 2.05.01.19,.02.5.2. Belanja Pegawai 44.800.000,00 | 2.01. 2.05.01.19.02.5.2. Belanja Barang dan Jasa 228.500.000,00 2.01. 2.05.01. 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 45.000.000,00 2.01. 2.05.01.20. 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanianfperkebunan 45.000.000,00 2.01.2.05.01.20.01.5.2. Betanja Pegawai 18.000.600,00 2.01. 2.05.01.20.01. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 2.05. 2.05.01. 20 Program pengembangan budidaya perikanan 2.027.850.000,00 2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya 1.521.000.000,00 2.05. 2.05.01.20.05.5.2. Belanja Barang dan Jasa 186.000.000,00 2.05 . 2.05.01. 20. 05.5.2. Belanja Modal 1.335,000.000,00 2.05. 205.01 . 20.07 Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya 506.850.000,00 2.05. 2.05.01.20.07.5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.265.500,00 2.05. 2.05.01.20.07.5.2. Belanja Modal 497.584,500,00 2.05 . 2.05.01. 21 Program pengembangan perikanan tangkap 4.080.660.000,00 2.05 , 2.05.01. 21, 06 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tanykap 4.080.660.000,00 205 20501 21 06 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1.326.275.000,00 | 2.05. 2.05.01.21.06.5.2. Belanja Modal 2.754,385.000,00 2.01. 2.05.01. 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 1.514.159,500,00 2.01. 2.05.01. 22.01 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 414.800.000,00 2.01.2.05.01.22.01.5.2. Belanja Barang dan Jasa 414.800.000,00 | 2.01. 2.05.01. 22.03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat | 1.099.359.500,00 | 2.01. 2.05.01.22.03.5.2., Belanja Barang dan Jasa 1.999.359.500,00 2.01. 205.01. 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 42.000.000,00 2.01. 2.05.01. 23 . 05 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah 42.000.000,00 2.01.2.05.01.23.05.5.2. Belanja Pegawai 3.500.000,00| 201.2.05.01.23.05.5.2., Belanja Barang dan Jasa 386.500.000,60 2.01 . 205.01. 24 Program peningkatan penerapan teknologt peternakan 1.900.229.000,00 2.01 .2.05.01. 24.02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 1.900.229.000,00 DE 2 3 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 |ip HalamanRINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Printed by Simld - » m . - - . , KODE URAIAN REKENING JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.01.2.05.01.24.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.675.000,00 2.01.2.05.01.24.02.5.2.3 Belanja Modal 1.828.554.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (20.615.062.490,00) Hataman '!RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Urusan Pemerintahan : 2.07 Urusan Pilihan Perindustrian Organisasi :2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa Sub Unit Organisasi : 2.07.01.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa REKENING — URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.07 . 2.07.01 . 00, 00.4 PENDAPATAN 350.000,000,00 2.07 . 2.07.01.00.00.4. PENDAPATAN ASLI DAERAH 350.000.000,00 2.07 . 2.07.01.00.00.4, Hasil Retribusi Daerah 350.000.000,00 | Manun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 2.07 . 2.07.01.00 .00.5 BELANJA 11.212.451.650,00 2.07 . 2.07.01.00.00.5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.837.849.969,00 2.07. 2.07.01.00. 00.5. Belanja Pegawai 2.837.849.969,00 | 2.07 . 2.07.01.01.01.5. BELANJA LANGSUNG 8.374.601.681,00 2.07 . 2.07.01 . Ol Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 758.461.556,00 2.07 . 2.07.01. 01. 01 Penyediaanjasa surat menyurat 3.450.000,00 2.07. 2.07.01.01.041. 5. Befanja Barang dan Jasa 3.450.000,00 2.07 . 2.07.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Iistrik 26.356.796,00 2.07. 2.07.01.01.02.5. Belanja Barang dan Jasa 26.356.795,00 | 2.07 . 2.07.01 . 01. 08 Penyediaanjasa kebersihan kantor 11.000.000,00 | 2.07 . 2.07.01. 01.08. 5. Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 28.000.000,00 | 2.07 . 2.07.01.01.09.5., Belanja Barang Jari Jasa 28.UUU.UUU,UU | 2.07 . 2.07.01 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 33.000.000,00 | 2.07.2.07.01.01.10.5. Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 | 2.07 .2.07.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 27.200.000,00 | 207 20701 O1 1i $S Belanja Barang dan Jasa 27.200.000,00 | 2.07 .2.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor 14.000.600,00 | 207 20701 O1 12 5 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 | 2.07 . 2.07.01 . 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 45.119.760,00 | 2.07 . 2.07.01.01.13.5. Belanja Modal 45.119.760,00 | 2.07 . 2.07.01 . O1. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000,00 | 2.07. 2.07.01. 01. 15.5. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 | 2.07 . 2.07,01 . 01.17 Penyediaan makanandan minuman 3.609.009,00 | 2.07. 2.07.01.01.17.5. Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 | 2.07 . 2.07.01 . O1 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsuttasi Ke luar dserah 162.990.000,00 2.07.2.07.01.01.18.5. Belanja Barang dan Jasa 162.990.000,00 | 2.07 . 2.07.01. 01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 400.745.000,00 | 1 1 1 2 22 5 | 22 RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman ' - ” » - 7 - . - . . n DASAR HUKUM Ke NG URAIAN JUMLAH 1 2 3 4 2.03. 2.07.01.17.01.5.2.3 Belanja Modal 704.460.000,00 206 20701 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 5.628.194.101,00 2.06 . 2.07.01 . 18 , 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 5.328.194.101,00 206 20701 18 03 5 2 1 Belanja Pegawai 10.000.000,09 | 2.06 . 2.07.01.18.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 132.311.400,00 2.06. 2.07.01.18.03.5.2.3 Belanja Modal 5.185.882.701,00 2.06 . 2.07.01. 18 . 08 Penyelenggaraan Pameran Investasi dan Promosi 300.000.600,00 | 2.06. 2.07.01.18.08.5.2.1 Belanja Pegawai 80.550,000,00 | 2.06 . 2.07.01.18.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 186.937.000,00 2.06, 2.07.01.18.08.5.2.3 Belanja Modal 32.513.000,00 2.07 . 207.01. 19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 200.000.000,00 2.07 . 2.07.01. 19. 01 Pembangunan akses transportasi sentra-sentra Industripotensial 200.000.000,00 2.07 . 2.07.01.19.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 | SURPLUS / (DEFISIT) (10.862.451.650,00) RINCIAN APAK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman ! b Pritited Cig Sicslld —— TAMPIRANIV REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN — PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA LANGSA OANUN KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2015 Lampiran IV Canun Kota Langsa Nomor : 16 Tahun 2014 Tanggal : 31 Desember 201: PEMERINTAH KOTA LANGSA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 Kobe URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 65-34-4415 1 Urusan Wajib 69.016.949.709,00 162.131.460.720,00 | 143.580.323.936,00 374.728.734.365 1.01 Pendidikan 6.412.083.900,00 7.172.062.150,00 25.349.571.404,00 38.933.717.454 1.01. 1.01.01 Pinas Pendidikan Kota Langsa 5.716.343.900,00 6.894.921.695,00 25.266.005.853,00 37.877.271.446 1.01. 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 462.280.000,00 1.442.199.000,00 89,050.000,00 1.993.529.000 1.01. 1.01.01. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 15.408.000,00 0,00 15.408.000 1.01. 1.01.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 566.017.000,00 0,00 566.017.000 1.01. 1.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000 1.01. 1.01.01. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 90.090.000,00 0,00 90.000.000 1.01. 1.0i.01. Of .10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000 1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000 1.01. 1.01.01. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 50.000.000,90 0,00 50.000.000 1.01. 1.01.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 89.050.000,09 89.050.000 1.01. 1.01.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 56.524.000,00 0,00 56.524.000 1.01. 1.01.01. 01 , 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000, 1.01. 1.01.01. 01. 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Juar daerah 0,00 196.250.000,00 0,00 196.250.000, 1.01. 1.01.01. 01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 462.280.000,00 0,00 0,60 462.280.000, 1.01. 1.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 625.407.522,00 14.291.376.000,00 14.916.783.522, 1.01. 1.01.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor o,og 342.587.522,00 0,00 342.587.522, 1.01. 1.01.01. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000, 101 10101 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 189.600.000,00 0,06 189.600.000, 1.01 . 1.01.01. 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 3.220.000,00 14.291.376.000,00 14.294.596.000, 1.01. 1.01.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22.950.000,00 12.966.000,00 | 0,00 35.916.000, 1.01. 1.01.01. 05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 14.200.000,00 5.966.000,00 0,00 20.166.000, 1.01. 1.01.01. 05.93 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan . . 8.750.000,00 7.000.900,90 0,00 15.750.000, 1.01. 1.01.01. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini | 10.520.000,00 832.397.358,00 309.330.672,00 1.152.248.030, 1.01 . 1.01.01. 15.01 Pembangunan gedung sekolah 0,00 9.566.928,00 309,330.672,00 “318.897.600, 1.01 . 1.01.01 . 15.45 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 0,00 49.780.000,00 0,00 49.780.000, 1.01 . 1.01.01 . 15.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 0,00 34.500.430,00 0,00 34.500.430, 1.01. 101.01. 15. 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 2.520.000,60 289.600.060,00 0,06 292.120.000, Halamar printed Dg Simld URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA KODE PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 653444! 1.01. 1.01.01. 15. 63 Penyetenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 8.000.000,00 22.950.000,00 0,00 30.950.090 1.01. 1.01.01. 15 . 65 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 276.000.000,00 0,00 276.000.00 1.01. 1.01.01. 15.68 Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000. 00 101 10101 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 382.950.000,00 1320112.534,00 5.749.854.525,00 7.452.917.05 1.01. 1.01.01. 16. 01 Pembangunan gedung sekolah 0,00 16.662.500,00 580.087.500,00 596.750.001 1.01 . 1.01.01. 16.03 Penambahan ruang kelas sekolah 0,00 86.357.281,00 2.792.218.769,00 2.878.576.051 1.01. 1.01.01. 16.08 Pembangunan ruang serba guna/aula 0,00 25.740.000,00 832.260.000,00 858.000.001 1.01. 1.01.01. 16.09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 0,00 22.659.690,00 882.663.256,00 905.322.941 1.01. 1.01.01. 16. 11 Pembangunan ruang ibadah 0,00 7.875.000,00 254.625.000,00 262.500.001 1.01, 1.01.01. 16.19 Pengadaan mebeluer sekolah 0,00 0,00 408.000.000,00 408.000.006 1.01, 1.01.01. 16. 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 12.200.000,00 19.150.000,00 0,00 31.350.006 1.01. 1.01.01 , 16. 58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 5.000.000,00 140.298.063,00 0,00 145.298.06: 1.01. 1.01.01. 16. 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 25.250.000,00 5.750.000,00 0,00 31.000.006 serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16. 67 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 35.009.000,00 9.600.000,00 6,00 44.600.001 1.01, 1.01.01. 16. 68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 39.500.000,00 9,000.000,00 0,00 48.500.006 1.01. 1.01.01. 16. 69 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen 51.500.000,00 60.170.000,00 0,00 111.670.G0C Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar 1.01. 1.01.01. 16. 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 95.000.000,00 822.750.000,00 0,00 917.750.000 101 10101 16 78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 119,509.000,00 94.100.000,00 9,00 213.600.000 101 10101 17 Program Pendidikan Menengah ... 11588.833.900,00 1.056.861.781,00 4.826.394.656,00 10.472.090.337 1.01. 1.01.01. 17.01 Pembangunan gedung sekolah 0,00 14.175.000,00 458.325.000,00 472.500.000 1.01. 1.01.01. 17.03 Penambahan ruang kelas sekolah 0,00 26.043.784,00 842.082.356,00 868.126.140 1.01. 1.01.01. 17.09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 0,00 675.125.640,00 2.652.162.300,00 3.327.287.940 1.01. 1.01.01. 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000 1.01.1.01.01. 17.19 Pengadaan mebeluer sekolah 0,00 96.000.000,00 192.600.000,00 288.000.000 1.01. 1.01.01 . 17 . 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 0,00 4.500.000,00 145.500.000,00 150.000.000, 1.01 . 1.01.01 . 17 . 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 0,00 14.175.000,00 458.325.000,00 472.500.600, 1.01. 1.01.01 . 17 . 63 Penyelenggaraan paket C setara SMU 12.500.000,00 10.000.000,00 0,00 22.500.000, 1.01. 1.01.01 . 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri 156.000.000,00 45.141.294,00 8.000.000,90 209.141.204, 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 266.000.000,00 81.201.063,00 0,00 347.201.063, 1.01. 1.01.01. 17.70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 131.441.000,00 90.500.000,00 0,00 221.941.000, 1.01. 1.01.01. 17.73 Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan Menengah 4.022.892.900,00 0,00 0,00 4.022.892.900, 101 10101 18 Program Pendidikan Non Formal 84.810.000,00 1.285.942.500,00 0,90 1.370.752.500, 1.01. 1.01.01. 18.02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 2.260.000,00 670.750.000,00 9,00 673.010.000, 1.01 , 101.01 , 18 . 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 0,00 129.750.000,00 0,00 129.750.000, 1.01. 1.01.01. 18.04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 0,00 142.500.000,00 “ 0,00 142.500.000, 1.01 . 1.01.01. 18.09 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal 0,00 52.700.000,00 0,00 52.700.000, 1,01. 1.01.01. 18.14 Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Pendidikan Non Formal 82.550.000,00 290.242.500,00 0,00 372.792.500, REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN n Halamar Printed Ba Sirilid . . - - “ - - « . URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA printed Pia Sial REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Kon PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6534445
101.10101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 84.300.000,00 38.335.000,00 ooo| 122.635.001 1.01. 1.01.01. 20, 03 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 47.600.000,00 12.635.000,00 0,00 60.235.001 1.01. 1.01.01. 20.09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 10.100.000,00 12.700.000,00 0,00 22.800.001
101.1.01.01.20.12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan . 26.600.000,00 1 13.000.000,00 0,00 39.600.001 1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 79.700.000,00 280.700.000,00 0,00 360.400.001 1.01. 1.01.01. 22. 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 48.500.000,00 85.600.000,00 0,00 134.100.00C 1.01. 1.01.01. 22. 02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 7.000.000,90 102.350.000,00 0,00 109.350.00C 1.01. 1.01.01. 22.08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang 10.600.000,00 21.100.000,00 0,00 31.700.000 berbagai isu pendidikan 1.01.1.01.01. 22.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 13.600.000,00 71.650.000,00 0,00 85.250.000 1.01. 1.01.02 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa 210.160.000,00 114.765.455,00 83.565.551,00 408.491.006 1.01. 1.01.02. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 198.695.000,00 63.062.920,00 83.565.551,00 345.323.471 1.01.1.01.02. 01. O1 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000 1.01, 1.01.02. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 8.575.000,00 0,00 8.575.000 1.01. 1.01.02. 01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 3.815.972,00 0,00 3.815.972 1.01. 1.01.02. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 4.350.000,00 0,00 4.350.000 1.01. 1.01.02. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.308.695,00 0,00 6.308.695 1.01.1.01.02. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 11.501.473,00 0,00 11.501.473 1.01 . 1.01.02. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.491,780,00 0,00 2.491.780 1.01. 1.01.02. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,60 83.565.551,00 83.565.551 1.01. 1.01.62 . 01. 1S Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000 1.01. 1.01.02. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 5.760.000,00 0,00 5.760.000, 1.01. 1.01.02. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah " 9,0 15.400.000,00 0,00 15.400.000, 1.01. 1.01-02. 01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 198.695.000,00 0,00 0,00 198.695.000, 1.01. 1.01.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 17.000.000,60 0,00 17.000.000, 1.01. 1.01.02. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000, 1.01. 1.01.02. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000, 1.01. 1.01.02 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 11.465.000,00 34.702.535,00 0,00 46.167.535, 1.01. 1.01.02 . 22 . 06 Pembinaan Komite Sekolah 4.025.000,00 29.024.931,00 0,00 33.049.931,
101.1.01.02. 22.10 Fokus Group Diskusi (FGD) 7.440.000,00 5.677.604,00 0,00 13.117.604, 1.01. 1.20.11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa 477.450.000,00 150.900.000,09 0,00 628.350.000, 1.01. 1.20.11. 18 Program Pendidikan Nan Formal 477.450.000,00 150.900.000,00 0,00 628.350.000, 1.01, 1.20.11. 18.03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 477.450.000,00 150.900.000,00 0,00 628.350.000, 1.01 . 1.26.01 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 8.130.000,00 11.475.000,60 0,00 19.605.000, 1.01. 1.26.01. 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 8.130.000,00 11.475.000,00 0,00 19.605.000, 1.01. 1.26.01. 21.02 Pengembangan minat dan budaya baca 8.130.000,00 11.475.000,00 0,00 19.605.000, Halamar d . . " - “ - “ . - URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA KODE: PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 653444! 1.02 Kesehatan 13.935.486.309,00 74.906.079.952,00 24.221.230.759,00 113.062.797.02 1.02. 1.02.01 Dinas Kesehatan Kota Langsa 8.393.127.309,00 5.660.141.772,00 7.914.031.939,00 21.967.301.02 1.02. 1.02.01. O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 437.330.000,00 697.451.010,00 0,00 1.134.781.01: 1.02. 1.02.01. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.001 1.02. 1.02.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.001 1.02. 1.02.01. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.001 1.02. 1.02.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.001 1.02. 1.62.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 30.001.010,00 0,00 30.001.01/ 1.02. 1.02.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan G,00 60.000.690,00 0,00 60.000.001 1.02. 1.02.01. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 19.000.000,00 0,00 19,000.001 1.02. 1.02.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.001 1.02. 1.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.001 1.02. 1.02.01. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 150.950.000,00 0,00 150.950.006 1.02 . 1.02.01 . 01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 437.330.000,00 0,00 0,00 437.330.001 1.02. 1.02.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 199.900.000,00 629.440.000,00 0 829.340.000 1.02. 1.02.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 9,00 15.000.000,00 100.000.000,00 “115.000.000 1.U2. 102.01. 02.05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 524.44U.U00,U0 529.440.001 1.02. 1.02.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000 1.02. 1.02.01.02.24 Pemeliharaan rutin/herkala kendaraan dinas/operasional 0,00 159.900.000,00 0,00 159.900.000 1.02. 102.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 927.751.000,00 “9,00 “027.751.000 102 16201 15 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 927.751.000,00 0,00 927.751.000 1.02. 1.02.01. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 72.405.697,00 000 | 72.405.697 1.02 . 1.02.01. 16.02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 0,00 26.600.000,00 0,60 26.600.000 1.02. 1.02.01. 16.05 Perbaikan gizi masyarakat 0,00 41.805.697,00 0,00 41.805.697, 1.02. 1.02.01. 16.11 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000, 102 10201 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 5.200.600,00 11.000.009,00 16.200.000, 1.02. 1.02.01. 22.08 Peningkatan imuniasasi 0,00 2.000.000,00 11.000.000,00 13.000.000, 1.02. 1.02.01. 22.09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 0,00 3.200.000,00 @,o0 3.200.000, 102 10201 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 7.908.077.309,00 3.567.191.939,00 418.309.980,00 11.893.579.228, 1.02. 1.02.01. 24.11 Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu 7.908.077.309,00 3.567.191.939,00 418.309.980,00 11.893.579.228, 1.02. 1.02.01. 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 47.720.000,00 190.242.126,00 6.855.281.959,00 7.093.244.085, puskesmas/puskemes pembantu danjaringannya 1 " 102 10201 25 07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 47.720.000,00 156.628,700,00 5,768.447.850,00 5.972.796.950, 1.02. 1.02.01. 25.21 Rehabilitasi sedang/bcrat puskesmas pembantu 0,00 9.000.090,00 291.000.000,00 300.000.000, 1.02. 102.01. 25.24 Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskesdes 0,00 14.181.000,00 458.519.000,00 472.700.000, 1.02. 102.01, 25. 25 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 0,00 4,800.000,00 155,200.000,00 160.000.000, HalamarREKAPITULASI BELANJA MENURIIT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN printed Ea SimUd KJ URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Kop PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6534445 1.02.1.02.01. 25.26 Rehabilitasi Sedang/Berat Poskesdes 0,00 5.632.426,00 182.115.109,00 187.747.535: 1.02 . 1.02.02 RSUD Kota Langsa 5.542.359.000,00 69.245.938.180,00 16.307.198.820,00 91.095.496.00 102 10202 Ol Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.501.704.000,00 600.000.000,00 0,00 2.101.704.000: 1.02. 1.02.02 . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 6600.000.000,00 0,00 600.000.000 1.02. 1.02.02 . 01. 19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.501.704.000,00 0,00 0,90 1.501.704.000 102 10202 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah 0,00 0,00 5.993.792.000,00 5.993.792.001 sakitjiwa/ rumah sakit paru-paruf rumah sakit mata 1 1.02. 1.02.02 . 26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 0,00 0,00 5.993.792.000,00 5.993.792.000» 1.02. 1.02.02 . 33 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan 4.040.655.000,00 68.645.938.180,00 .10.313.406.820,00 83.000.000.000» 1.02.1.02,02. 33. O1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 4.040.655.000,00 68.645.938.180,00 10.313.406.820,00 83.000.000.000” 1.03 Pekerjaan Umum 747.120.000,00 10.291.448.486,00 ?0.053.425.500,00 81.091.993.986 1.03. 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 747.120.000,00 10.291.448.486,00 70.053.425.500,00 81.091.993.986 1.03. 1.03.01 . Oi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 726.120.000,00 546.700.000,00 182.000.000,00 1.454.820.000v 1.03. 1.03.01. 01. Oi Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000” 1.03. 1.03.01. D1. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan !istrik 0,00 101.800.000,00 0,00 101.800.000” 1.03. 1.03.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000» 1.03 . 1.03.01 . 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000» 1.03. 1.03.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000: 103 10301 01 1i Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 64.500.000,00 0,00 64.500.000» 1.03. 1.03.01. 01. 12 Penyedizan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,60 10.000.000,00 0,00 10.000.000x 1.03. 103.01 . 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 182.000.000,00 182.000.905 103 10301 Ol 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000» 103 10301 O1 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 38.400.000,00 0,00 38.400.000 1.03. 1.03.01. 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 9,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000» 1.03. 1.03.01. 01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 726.120.000,00 0,00 0,00 726.120.000: 103 10301 OZ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 6.579.429.000,00 3.995.800.000,00 10.575.229.000 103 10391 02 03 Pembangunan gedung kantor 0,00 4.665.241.000,00 1.257.500.000,00 5.922.741.000 1.03. 1.03.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000 1.03 . 1.03.01 . 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 161.000.000,00 0,00 161.000.000 1.03 . 1.03.01 . 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 1.723.188.600,00 2.738.300.000,00 4.461.488.000: 1.03 . 1.03.01 . 15 Program pembangunanjalan danjembatan 0,00 1.065.283.311,00 42.570.335.500,00 43.635.618.811 1.03. 1.093.901. 15. 03 Pembangunan jalan 0,00 1.065.283.311,00 38.085.415.500,00 39.150.698.811 1.03. 193.01. 15.05 Pembangunan jembatan 0,00 0,00 |4.484.920.000,00 4.484.920.000 103 10301 16 Program pembangunan saluran drainase/gororg-gorong 21.000.000,60 1.589.265.600,00 4.877.500.000,00 6.487.765.600 1.03 . 1.03.01 . 16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 21.000.000,00 1.589.265.600,00 4.877.500.000,00 6.487.765.600 Halama Priited ba Sinltd “ “ ” “ Li - - . . URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA KODE PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA ODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 653444! 1.03 . 103.01 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan danjembatan 0,09 a00 | 4038a96.co0oo |” 4.03849600 1.03. 1.03.01. 18. 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 0,00 0,00 3.638.496.000,00 3.638.496.00 1.03. 1.03.01 . 18 . 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.090 1.03. 1.03.01. 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan 0,00 510.770.575,00 9.369.294.000,00 9.900.064.57 Jaringan Pengairan lainnya daan 1.03. 1.03,01. 24. 06 Pembangunan jaringan air bersih/alr minum 0,00 510.770.575,00 | 9.389.294.000,00 . 9.900.064.57. 1.03 . 1.03.01 . 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 | 5.000.000.000,00 5.000.000.001 1.03. 1.03.01. 30. O1 Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.001 1.04 Perumahan 3.717.745.000,00 13.953.302.151,00 179.182.000,00 17.850.229.15: 1.04 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa | 0,00 13.487.372.000,00 0,60 13.487.372.001 1.04. 1.03.01. 15 Program Pengembangan Perumahan 0,00 13.487.372.000,00 | 0,00 13.487.372.001 1.04. 1.03.01. 15 , 07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 0,00 13.487.372.000,00 0,00 13.487.372.001 1.04 . 1.04.01 Badan Penanggulanyan Bencana Daerah Kota Langsa 3.717.745.000,00 465.930.151,00 179.182.000,00 4.362.857.151 1.04. 1.04.01 . O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1..3:717.745.000,00 | ———133.800.153,00 19.182.000,00 3.870.727.155 1.04.1.04.01. 01. D1 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.001 1.04. 1.04.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan, listrik 0,00 38.860.000,00 0,00 38.860.006 1.04. 1.04.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6,00 2.100.000,00 0,00 2.100.006 1.04 .1.04.01. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000 1.04. 1.04.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.006 1.04. 104.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 2.120.153,00 0,00 2.120.153 1.04. 1.04.01. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000 14 10401 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 16.332.000,00 16.332.000 10 10401 O1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 2.850.000,00 2.850.000 1.04 . 1.04.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000 1.04. 1.04.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 16.620.000,00 0,00 16.620.000 10 1.04.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 63.700.000,00 0,00 63.700.000 10 1.04.01. 01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 3.717.745.000,00 0,00 0,00 3.717.745.000 14 1.04.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 297.129.998,00 160.000.000,00 457.129.998 10 1.04.01. 02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000 1.04. 1.04.01. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 27.929.998,00 0,00 27.929.998 1.04 . 1.04.01 . 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 269.200.000,00 0,00 269.200.000, 1.04. 1.04.01.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000, 1.04. 1.04.01 . 19 . 02 Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000, 1.05 Penataan Ruang 80.000.000,00 252.250.000,00 0,00 332.250.000, 1.05 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 80.000.000,00 252.250.000,00 0,00 332.250.000, Halamat W REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA REKAIULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN MAFRAH, OTGANISAST, PRNGNAM NAN KFGTATAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 62344415 1.05 . 103.01 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang |» 15.000.000,00 |” 220.000.000,00 Ooo | 235.000.002 1.05. 1.03.01. 15. 02 Penetapan kebijakan tentang ROTRK, RTRK, dan RTBL. 15.000.000,00 220.000.000,00 0,00 235.000.00D1 105 10301 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 65.000.000,00 32.250.000,00 0,00 97.250.0001 1.05 . 1.03.01. 17 . 05 Pengawasan pemanfaatan ruang 65.000.000,00 32.250.000,00 0,00 97,250.000x 1.06 Perencanaan Pembangunan 1.935.085.000,00 2.402.910.000,00 80.400.000,09 4.418.395.000x 1.06 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 80.000.000,00 92.500.006,00 0,00 172.500.000” 1.06 . 1.03.01. 19 Program perencanaan pengembangan Kota-kota menengah dan besar 25.000.000,00 27.500.000,00 0,00 52.500.900» 1.06. 1.03.01 , 19.09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 25.000.000,00 27.500.000,00 0,00 52.500.000 1.06. 1.03.01. 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi .. 55.000.000,00 65.000.000,00 0,00 120.000.000 1.06 . 1.03.01. 22.13 Biaya Operasional Proyek (BOP) Paket PNPM 55.000.000,00 65.000.000,00 0,00 120.000.000 1.065. 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa 1.663.185.000,00 1.988.460.000,00 71.400.000,00 3.723.045.000 1.06. 1.06.01. O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ..585.485.000,00 631.000.000,00 71.400.000,00 1.287.885.000 1.06 . 1.06.01. 01. Ol Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.900.000 1.06. 1.06.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 138.000.000,00 0,00 138.000.000 1.06. 1.06.01. Oi, 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.600.000 1.06. 1.06.01 . 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000 1.06. 1.06.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 44.000.000,09 0,00 44.000.000 1.06. 1.06.01, 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000— 1.06. 1.06.01. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.090 1.06. 1.06.01. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 71.400.000,00 71.400.000 1.06 . 1.06.01 . 01, 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000, 106 10601 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000, 1.06 . 1.06.01 . 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000 1.06 . 1.06.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 310.000.000,00 0,09 310.000.000 1.06 . 1.06.01. 01.19 Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran 585.485.000,00 0,60 0,00 585.485.000 1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 73.800.000,00 0,00 73.800.000, 1.06 . 1.06.01. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 45.000.000,00 | 0,00 45.000.000” 1.06 . 1.06.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 28.800.000,00 0,00 28.800.000 106 10601 15 Program pengembangan data/informasi 163.200.000,00 160.560.000,00 0,00 323.760.000 1.06 . 1.06.01. 15.02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen 42.800.000,00 33.900.000,00 0,00 76.700.000 perencanaan 1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 Informasi Data Pembangunan Berbasis GIS 42.000.000,00 66.000.000,00 0,00 108.000.000 1.06 . 1.06.01 . 15.07 Pelatihan GIS Dasar . 78.400.000,060 60.660.000,00 0,09 139.060.000, 106 10601 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 104.000.000,00 545.000.000,00 0,00 .. 649.000.000, 1.06 . 1.06.01 . 19.09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 0,00 400.000.000,00 0,0p 400.000.000, Halama prada Sial « » " . » - . » URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA Koor PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6534445 1.06. 1.06.01. 19. 15 Koordinasi Pelaksanaan Program Penyusunan Dokumentasi Strategi Sanitasi (PPSP) 52.000.000,00 100.000.000,00 0,00 152.000.001 Kota Langsa 1.06 . 1.06.01. 19. 16 Koordinasi Perencanaan Penanganan Air Minum aa 52.000.000,00 45.000.000,00 0,00 97.000.001 1.06. 1.06.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 640.900.000,00 399,500.000,00 0,00 1.040.400.001 1.06 . 1.06.01. 21. 08 Penyusunan rancangan RKPD - . 88.900.000,00 55.650.000,00 0,00 144.550.006 1.06.1.06.01.21.21 Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana 53.400.000,00 68.000.000,00 0,00 121.400.001 1.06 . 1.06.01. 21. 23 Penyusunan Dan Pembahasan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan 294.600.000,00 44.500.000,00 0,00 339.100.006 Belanja Daerah 1.06. 1.06.01. 21. 24 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana 37.000.0090,00 44.300.000,00 0,00 81.300.001 Pembangunan Daerah 1.06. 1.06.01. 21. 25 Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional 97.000.000,00 135.150.000,00 0,00 232.150.006 1.06. 1.06.01. 21. 29 Review dan Perubahan RPJMK 70.000.000,00 51.900.000,00 0,00 121.900.00C 1.06 . 1.06.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 74.800.000,00 95.600.000,00 0,00 170.400.000 1.06. 1.06.01. 22. 04 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 52.800.000,00 44.600.000,00 0,00 97.400.000 1.06 . 1.06.01. 22. 14 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 22.000.000,00 51.009.000,00 0,00 73.000.000 1.06 . 1.06.01. 23 Program perencanaan sosial dan budaya 94.800.900,00 83.000.000,00 0,00 177.800.000 1.06 . 1.06.01. 23. 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 52.000.000,00 51.000.000,00 0,00 103.000.000 1.06 . 1.96.01. 23. 05 Koordinasi perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM 42.800.000,00 32.000.000,00 0,00 74.800.000 1.06 . 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa 191.900.000,00 321.950.000,00 9.000.000,00 522.850.000 1.06. 1.20.03. 17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 49.800.000,00 . 37.000.000,00 9.900.000,00 95.800.000 1.06. 1.20.03. 17 . O1 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah 49.800.000,00 37.000.000,00 9.000.090,00 95.800.000 1.06 . 1.20.03 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 142.100.000,00 284.950.000,00 0,00 427.050.000 1.06 .1.20.03. 21.11 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 24.600.000,00 30.000.000,00 0,00 54.600.000, 106 12003 21 24 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana 117.500.000,00 254.950.000,00 0,00 372.450.000, Pembangunan Daerah 1.07 Perhubungan 1.536.138.500,00 1.681.681.537,00 2.943.295.000,00 6.161.115.037, 1.07 . 1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa 1.536.138.500,00 1.681.681.537,00 2.943.295.000,00 6.161.115.037, 1.07 . 1.07.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.525.038.500,00 632.093.596,00 29.300.000,00 2.186.432.096, 1.07. 1.07.01 . 01 . O1 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 2.762.500,00 0,00 2.762.500, 1.07 . 1.07.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 425.600.000,00 0,09 425.600.000, 1.07 . 1.07.01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000, 1.07. 1.07.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 2.000.900,00 0,00 2.000.000, 1.07. 1.07.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.278.120,00 0,00 12.278.120, 1.0? .1.07.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 8.050.000,00 0,00 8.050.000, 107 10701 O1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.387.000,00 0,00 2.387.000, 107 10701 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 29.300.000,00 29.300.000, 1.07. 1.07.01 . O1. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000, REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halamar pena Ea Sial . - ” . . “ - . - printed fiu Sinlid REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6534445 1.07.1.07.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,90 9.740.000,00 0,00 9.749.001 1.07 . 1.07.01 . 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Juar daerah 0,00 161.275.976,00 0,00 161.275.971 1.07. 1.07.01. 01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.525.038.500,00 0,00 0,00 1.525.038.501 107 10701 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 900 485.240.000,00 0,00 485.240.001 1.07. 1.07.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 402.365.000,00 0,00 402.365.001 1.07 . 1.07.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor NN0,00 82.875.000,00 0,00 82.875.001 107 10701 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 11.100.000,00 384.847.436,00 857.534.000,00 1.253.481.434 1.07 . 1.07.91. 15. 06 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan 0,00 380.004.736,00 857.534.000,00 1.237.538.736 1.07 . 1.07.01. 15 . 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 11.100.000,00 4.842.700,00 0,00 15.942.701 107 10701 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 146.900.000,00 1.394.594.000,00 1.541.494.001 1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 0,00 51.900.600,00 1.394.594.000,00 1.446.494.000 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas 0,00 95.090.000,00 0,00 95.000.006 1.07 . 1.07.01. 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 0,00 32.600.505,00 661.867.000,00 694.467.505 1.07. 1.07.01. 19. O1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 0,00 10.004.500,00 117.700.000,00 127.704.500 1-07 107.01 . 19 . 02 Pengadaan marka jalan 0,00 21.272.000,00 265.906.000,00 287.172.000 1.07 .1.07.01 . 19. 04 Pengadaan Rekayasa Lalu Lintas/ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) 0,00 1.324.005,00 278.267.000,00 279.591.005 1.08 Lingkungan Hidup 5.967.578.000,00 8.526.404.700,00 3.131.348.100,00 17.625.330.800 1.08 . 1.08.01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa 5.967.578.000,00 8.526.404.700,00 3.131.348.100,00 17.625,330.800 108 10801 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.384.000,00 4.887.460.000,00 372.400.000,00 5.389.244.000 108 10801 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 2.520.000,00 0,00 2.520.000 1.08. 1.08.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik o,00 4.553.160.000,00 0,00 4.553.160.000 1.08 . 1.08.01. O1 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 47.180.000,00 0,00 47.180.000 1.08 . 1.08.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.400 1.08 , 1.08.01. O1. 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 14.800.000,00 0,00 14.800.000, 1.08.1.08.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000, 1.08 . 1.08.01. 01.12 Penyediaan komponen instalasi 1istrik/penerangan bangunan kantor 0,00 90.000.060,09 0,00 90.090.000, 108 10801 D1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 372.400.000,00 372.400.000, 1.08. 1.08.01 . O1. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.000.009,00 0,00 5.000.000, 1.08. 1.08.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000, 1.08 . 108.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000, 1.08. 108.01. 01. 19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 129.384.000,00 0,00 0,60 129.384.000, 108 10801 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 001 318.800.000,00 259.382.000,00 578.182.000, 1.08 . 1.08.01 . 02. 03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 209.382.000,00 209.382.000, 1.08. 1.08.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000, 1.08. 1.08.01. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 315.200.000,00 D,00 315.200.000, 1.08. 1.08.01. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor O,c0 0,00 50.000.000,90 50.000.000, Halamar VUPI 2 . - '. . “ ” . “ URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 653445 1.8 . 1.08.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5.778.654.000,00 1.140.500.000,00 | 723.000.000,00 | 7.642.154.001 1.08 . 1.08.01. 15. 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 5.778.654.000,00 420.500.000,00 723.000.000,00 6.92.154.001 1.08 . 1.08.01. 15 . 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 720.000.000,00 0,00 720.000.001 108 10801 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 59.540.000,00 1.530.000.000,00 0,00 1.589.540.001 1.08 . 1.08.D1. 16. 16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 59.540.000,00 1.530.000.000,00 |0,00 1.589.540.001 1.08 . 1.08.01 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 ” 649.644.700,00 | 1.776.566.100,00 2.426.210.806 1.08 . 1.68.01. 24. 05 Penataan RTH 0,00 541.360.700,00 1.426.566.100,00 1.967.926.801 1.08. 1.08.01. 24.06 Pemeliharaan RTH 0,00 108.284.000,00 350.000.000,00 458.284.001 1.09 Pertanahan 82.460.000,00 1.093.200.000,00 6.022.980.940,00 7.198.640.94C 1.09 . 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa 82.460.000,00 1.093.210.000,00 6.022.980.940,00 7.198.640.946 1.09. 1.20.03 . 16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 82.460.000,00 1.093.200.000,00 6.022.980.940,00 7.198.640.941 tanah Papantbiehdaoiduta PN 4 aa petai 1.09. 1.20.03. 16. 01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 82.460.000,00 1.093.200.000,00 6.022.980.940,00 7.198.640.940 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 249.067.000,00 533.600.000,00 2?.550.000,00 810.217.000 1.10. 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa 249.067.000,00 533.600.000,00 27.550.000,00 810.217.000 1.10, 1.10.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 189.575.000,00 413.200.600,00 27.550.000,00 630,325.000 1.10. 1.10.01. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000 1.10. 1.10.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 49.000.000,00 0,00 49.000.000 1.10. 1.10.01. Oi .08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000 1.10 .1.10.01. D1 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000 110 11001 O1 10 Penyedtaan alat tulis kantor 0,00 35.000.900,00 0,00 35.000.000 1.10. 1.10.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 230.500.000,00 0,00 230.500.000, 1.10. 1.10.01 . 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,60 3.000.000, 1.10. 1.10.01, 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 27.550.000,00 27.550.000, 1.10. 1.10.01. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000, 110 11001 O1 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 2.700.900,00 0,00 2.700.000, 1.10 . 1.10.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 73.000.000,00 0,00 73.000.000, 1.10. 1.10.01. 01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 189.575.000,00 0,00 0,00 189.575.000, 1.10. 1.10.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 88.400.000,00 0,00 88.400.000, 1.10. 1.10.01, 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 74.000.060,00 0,00 74.000.000, 1.10. 1.10.01. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional NN 0,00 an 14.400.000,00 0,00 14.400.000, 110 11001 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 59.492.000,00 32.000.000,00 0,00 91.492.060, 1.10. 1.10.01 , 15. 08 Pengembangan data base kependudukan .59.492.000,00 32.000.000,06 0,00 91.492.000, 1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8438.630.000,00 952.811.503,00 136.352.281,00 1.937.793.784, 1.11, 111.01 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota 848.630.000,00 952.811.503,00 136.352.281,00 1.937.793.784, Langsa Halaman oa ra Si . I n . - Pi . ” URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 653444! 1.11. 111.01. O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantaran 493.170.000,060 252.439.792,00 120.327.350,00 | 865.937.14
111.11101. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 2.850.000,00 ooo| —— 2850.00 1.11. 1.11.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 49.680.000,00 0,00 49.680.001 1.11. 1.11.01. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 11.134.968,00 0,00 11,134,961 Li. LALOL. Ol, 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.001
111.111.01.01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 22.576.024,00 0,00 22.576.02 L11.1.11.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 22.814.316,00 0,00 22.814.314 1.11 . 1.11.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 9.124.484,00 0,00 9,124,485 1.11. 1.11.01. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,06 0,00 120.327.350,00 120.327.351 1.11. 1.11.01. 01, 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.640.000,00 0,60 5.640.001 1.11. 111.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 8.620.000,00 0,00 8.620.001 1.11. 1.11.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 100.000,900,00 0,00 100.000.006 1.11 .1.11.01. 01. 19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 493.170.000,00 0,00 0,00 493.170.001 1I.l1 . 111.61. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 137.000.000,00 — 0,00 137.000.006 1.11. 1.11.01.02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 29.000.000,00 0,00 29.600.001 1.11. 1.11.01. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.001 Li. 11101. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 18.000.000,00 0,00 — 18.000.000 LL. 1110103. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 18.000.000,00 9,00 “18.000.000 1.11. 1.11.01.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 220.425.000,00 366.639.711,00 7.604.100,00 IN 594.668.811 1.11 , 1.11.01. 15.01 Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu 9.775.000,00 38.225.000,00 |. 0,00 “48.000.000 pengetahuan dan teknologi 1.11 . 1.11.01. 15.03 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan 33.650.000,90 32.595.000,00 0,00 66.245.000 perempuan dan perlindungan anak 1.11. 1.11.01 . 15 . 05 Peningkatan Kapasitas, Kualitas Perempuan dan Anak di Bidang Ilmu Pengetahuan 177.000.000,00 295.819.711,00 7.604.100,00 480.423.811 dan Teknologi 1.11. 111.01. 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 56.600.000,00 46.400.000,00 0,00 193.000.000 1.11. 1.11.01. 16.10 Fasilitasi Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan 56.600.000,00 46.400.000,00 0,00 103.000.000 1.11. 1.11.01.17 Program Peringkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 10.375.000,00 38.625.000,00 0,00 49.000.000 1.11. 111.01. 17.10 Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan Nasional 10.375.000,00 38.625.000,00 “9,00 49.000.000 1.11. 1.11.01. 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraanjender dalam €8.060.000,00 93.707.000,00 8.420.831,00 170.187.831 pembangunan , " 1.11. 111.01. 18. 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 68.060.000,00 93.707.000,00 8.420.831,00 170.187.831, 1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 57.820.000,00 153.090.000,00 1.102.178.000,00 1.313.088.000, 1.12. 1.11.01 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota 57.820.000,00 153.090.000,00 1.102.178.000,00 1.313.088.000, Langsa T- 1.12. 111.01. 15 Program Keluarga Berencana 48.495.000,00 139.415.000,00 1.102.178.000,00 1.290.088.000, 1.12.1.11.01.15. 02 Pelayanan KIE 5.985.000,00 29.925.000,00 1.102.178.000,00 1.138.088.000, Halaman ki prirted big Sialld 7. r bj - - - . REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRA DAN KGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 653444! 1.12. 1.11.01. 15.05 Pembinaan Keluarga Berencana 30.510.000,00 101.490.000,00 0,00 132.000.001 1.12. 1.11.01. 15.08 Pelayanan Penyuluhan Keluarga Berencana 12.000.000,00 8.000.000,00 0,00 20.000.001 1.12, 1.11.01. 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang 9.325.000,00 13.675.000,00 0,00 23.000.001 mandiri | matendiatodral Ini PANENNNNNN NETEEia neatolapi 1.12. 1.11.01. 18.02 Penyuluhan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Aparatur Pemerintah Peduli KB 9.325.000,00 13.6?5.000,00 0,00 23.060.001 1.13 Sosial 1.239.057.000,00 6.158.859.393,00 313.722.000,00 7.711.638.39: 1.13. 1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa 1.184.325.000,00 3.867.810.000,00 313.722.000,00 5.365.857.001 1.13. 1.13.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 741.725.000,00 363.900.000,00 81.692.000,00 1.187.317.001 1.13. 1.13.01. 01. D1 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 4.500.600,00 0,00 4.500.001 1.13 . 1.13.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.001 1.13. 1.13.01.01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 64.000.000,006 0,00 64.000.001 1.13 .1.13.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.006 1.13. 1.13.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 67.400.000,00 0,00 67.400.001 1.13. 1.13.01. Oi. £1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.001 1.13. 1.13.01. 01, 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 15.000.000,00 c,00 15.000.001 1.13. 1.13.01. 01, 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,09 0,00 81.692.000,00 81.692.000 1.13,1.13.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.006 1.13 . 113.01. O1. 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000 1.13 . 1.13.01.01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000 1.13. 1.13.01.01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 741.725.000,00 0,00 5,00 741.725.000 1.13. 1.13.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -2.850.000,00 289.900.000,00 0,00 292.750.000 1.13 .1.13.01,02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 142.400.000,00 0,00 142.400.000 1.13, 1.13.01. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.850.000,00 147.500.000,00 0,00 150.350.000 113 11301 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 97.800.000,00 1.281.920.000,00 0,00 1.379.720.000 1.13. 1.13.01 . 16.07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan 97.050.000,00 1.273.730.000,00 0,00 1.370.780.000 sosial bagi PMKS 1.13 .1.13.01. 16.10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan 750.000,00 8.190.000,00 0,60 8.940.000 kejadian luar biasa . 113 11301 19 Program pembinaan pantiasuhan /pantijampo 291.850.000,00 1.871.500.000,00 0,00 2.163.350.000, 1.13. 1.13.01. 19. 01 Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 0,00 211.000.000,00 0,00 211.000.000, 1.13. 1.13.01. 19. 03 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 291.850.000,00 1.660.500.000,00 0,00 1.952.350.000, 1.13. 1.13.01. 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, 44.100.000,00 31.590.000,00 232.030.000,00 307.720.000, narkoba dan penyakitsosial lainnya) : 1.43. 1.13.01. 20.04 Pemberdayaan eks penyardariy puryakil susial 0,00 0,00 232.030.000,00 232.030.000, 1.13. 1.13.01. 20.06 Penjaringan Gelandangan, Pengcmis dan Orang Gila 11.100.000,00 31.590.000,00 @,00 75.690.000, 113 11301 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 6.000.000,00 29.000.000,00 0,00 35.000.000, 1.13.1.13.01. 21.01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 6.000.090,00 29.000.000,00 0,00 35.000.000, Halaman 1 priited bi Sinltd - t - - te - - - « . - URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLA 1 2 3 4 s 653444: 1.13 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa 0,00 99.500.000,00 0,00 99.500.001 1.13. 1.20.03. 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 939.500.000,00 0,00 99.500.001 113 12003 Z1 0S Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 0,00 99.500.000,00 | 0,00 99.500.001 1.13. 1.20.23 Sekretariat Baitu! Mal Kota Langsa -. 54.732.000,00 2.191.549.393,00 0,00 2.246.281.39. 1.13. 1.20.23.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial .54.732.000,00 2.191.549.393,00 0,00 2.246,281,39 1.13. 1.20.23. 21. 05 Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 54.732.000,00 | 2.191.549.393,00 | 0,00 '2.246.281.39. 1.14 Tenaga Kerja 55.020.000,00 10.791.600,00 0,00 65.811.601 1.14. 113.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa 55.020.000,00 10.791.600,00 0,00 65.811.601 1.14. 113.01. 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 9.660.000,00 6.390.600,00 0,00 16.050.601 1.14. 113.01. 16.01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 9.660.009,00 6.390.600,00 | “0900| 1605060 1.14. 1.13.01.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 45.360.000,00 4.401.000,00 ma 0,00 | 49.761.001 1,14. 113.01. 17.02 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 45.360.000,00 4.401.000,00 ANKena — 900 | “49.761.001 1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 3.099.600,00 506.003.000,00 0,00 509.093.001 1.15. 2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa 3.0930.000,00 506.003.000,00 0,00 509.093.006 115 20701 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif . 3.090.000,00 506.003.000,00 0,00 . 509.093.00C 1.15. 2.07.01. 15 . 08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 0,00 500.623.000,00 “0,00 500.623.006 1.15. 2.07.01. 15.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.090.000,00 5.380.000,00 0,00 8.470.000 1.16 Penanaman Modal 60. 334.000,00 49.200.000,00 0,00 109.534.000 1.16 . 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa 60.334.000,00 49.200.000,00 0,00 109.534.000 1.16 . 1.20.03 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 60.334.000,00 49.200.000,00 |0,00 109.534.000 116 12003 15 10 Penyelenggaraan pameran investasi 60.334.000,00 49.200.000,00 0,00 109.534.000 1.17 Kebudayaan 942.010.000,00 1.503.613.155,00 542.840.000,00 2.988.463.155 1.17. 1.01.01 Dinas Pendidikan Kota Langsa 2.260.000,00 5.000.000,00 0,00 7.260.000 1.17. 1.01.01. 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya . 2.260.000,00 5.000.060,00 0,09 7.260.000 1.17. 1.01.01. 16.10 Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan 2.260.000,00 5.000.000,00 | 0,00 7.260.000 kekayaan budaya 1.17. 1.17.01 Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa 196.160.000,00 134.525.155,00 63.640.000,00 394,325.155 1.17. 1.17.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 196.160.000,00 108.275.155,00 63.640.000,00 368.075.155, 1.17. 1.17.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 735.000,00 | 0,00 735.000, 1.17. 1.17.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 21.500.000,00 0,00 21.500.000, 117 11701 Ol 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 1.991.500,00 0,00 1.991.500, 1.37 . 1.17.01. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000, 1.17. 1.17.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.132.655,00 0,00 5.132.655, Halaman 0 printed ttg Simdd ” ” - 54 - - - . - KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6534144! 1,17. 1.17.01, 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.275.000,00 0,00 4.275.00 1.17.1.17.01. 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantcr 0,00 2.591.000,00 0,00 2.591.00 1.17 .1.17.01.01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 63.640.000,00 63.640.001 1.17. 1.17.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.200.060,00 0,00 1.200.001 117 11701 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 3.250.000,00 0,00 3.250.001 1.17.1.17.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 59.000.000,00 0,00 . 59.000.001 1.1?.1.17.01.01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 0 196.160.000,00 5.600.000,00 “401 201.760.001 117 11701 03 Program peningkatan disiplin aparatur . 0,00 26.250.000,00 0,00 26.250.001 1.17. 1.17.01. 03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 26.250.000,00 0,00 26.250.001 1.17 . 1.18.01 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa 123.800.000,00 514.800.000,00 479.200.000,00 1.117.800.006 1.17. 1.18.01. 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 21.800.000,00 265.050.000,00 |477.200.000,00 764.050.001 1.17. 118.01. 16, 04 Sosialisasi nengelnlaan kekayaan hudiaya Inkal daerah a.nah.ang,an 12.RAN.0NN,AN Nag AM.ano.nar 1.17 , 1.18.01. 16. 05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum 12.800.000,00 252.250.000,00 477.200.000,00 742.250.006 dan peninggalan bawah air . Kama sanhinnnaa . Pa 1.17. 1.18.01. 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 102.000.000,00 249.750.000,00 an2.000.000,00 353.750.000 1.17. 1.18.01. 17. O1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 85.500.000,00 222.350.000,60 0,00 307.850.00C 1.17. 1.18.01. 17 . 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 16.500.000,00 27.400.000,00 2.000.000,00 45.900.00C 1.17, 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa 562.840.000,00 807.448.000,00 0,00 1.370.288.000 117 12003 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya . 562.840.000,00 807.448.000,00 | 0,00 1.370.288.000 1.17 . 1.20.03. 16. O1 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 433.500.000,00 745.200.000,00 0,0G 1.178.700.600 1.17. 1.20,03 , 16. 04 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 129.340.000,00 62.248.000,00 0,00 . 191.588.000 1.17 . 1.20.24 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa 56.950.000,00 41.840.000,00 0,00 98.790.000 117 12024 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 56.950.000,00 41.840.000,00 0,00 98.790.000 1.17. 1.20.24, 16. 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 56.950.000,00 41.840.000,00 0,00 98.790.000 1.18 Pemuda dan Olah Raga 645.945.000,00 1.172.186.000,00 834.864.128,00 2.652.995.128 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa 645.945.000,00 1.172.186.000,00 834.864.128,00 2.652.995.128 118 11801 Ol Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 470.545.000,00 453.100.000,00 151.864.128,00 1.075.509.128 1.18. 1.18.01. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000, 1.18. 1.18.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 140.200.000,00 0,00 140.200.000, 1.18 . 1.18.01. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 8.200.0D0,00 0,00 8.200.000, 1.18. 1.18.01. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 20.400.000,00 0,00 20.400.000, 1.18. 1.18.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000, 1.18. 1.18.01. OL. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 40.000.060,00 0,00 40.000.000, 1.18. 1.18.01. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,600 7.200.000,00 0,00 7.200.000, 1.18. 1.18.01.01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,90 0,00 151.864.128,00 151.864.128, 1.18. 118.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,g0 6.000.000,00 0,00 6.000.000, HalamanREKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN printed Eng Simld ” “ - - ” . - - . . URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA KODE PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6534144! 1.18. 1.18.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 8.200.00,00 0,00 8.200.00 1.18. 1.18.01.01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 175.000.000,00 6,00 175.000.00 1.18. 1.18.01.01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 479.545.000,00 0,00 0,00 470.545.00 1.18. 1.18.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 112.586.000,00 80.500.000,00 193.086.00 1.18. 1.18.01. 02.24 Pemetiharaan rutin/berkala kendaraan dinas/cperasional 0,00 31.200.000,60 0,00 31.200.00. 1.18. 118.01 . 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0... 000 81.386.000,00 80.500.000,00 161.886.001 1.18. 1.18.01. 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 28.000.000,90 145.500.000,00 0,00 173.500.001 1.18. 1.18.01. 16.03 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 9.000.000,00 91.000.000,00 0,00 100.060.001 1.18. 1.18.01. 16.10 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Masyarakat Dalam Kegiatan Kepemudaan 19.000.000,00 . 54.500.000,00 O,do 73.500.001 1.18. 1.18.01. 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 147.400.000,00 . 68.700.600,00 0,00 216.100.001 1.18. 1.18.01. 20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 147.400.000,00 Nan68.700.000,00 0,00 216.100.001 1.18. 1.18.01. 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 0,00 392.309.000,00 602.500.000,90 994.800.001 1.18. 118.01, 21.02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 0,00 392.300.000,00 | 602.500.000,00 994.800.001 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 8.436.143.000,00 2.605.746.941,00 231.956.804,00 11.273.846.745 1.19. 1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas) 827.223.000,00 556,131.647,00 101.956.804,00 1.485.311.451 1.19. 119.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 235.595.000,00 200.082.378,00 97,756,804,00 533.434.182 1.19, 1.19.01. O1. D1 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.001 1.19. 1.19.01. O1. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 33.840.000,00 0,00 33.840.000 1.19. 1.19.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 9.000.000,00 0,00 9.060.006 119,.1.19.01. Di. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,09 9.006.000,00 0,00 9.600.000 1.19. 1.19.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 25.458.272,00 0,00 25.458.272 1.19. 1.19.01.01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 12.584.106,00 0,00 12.584.106 1.19. 1.19.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000 1.19. 1.19.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 97.756.804,00 97.756.804 1.19. 1.19.01 . 01. 15 " Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000 1.19. 1.19,01. 061.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000 1.19. 1.19.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 88.000.000,00 0,00 88.000.000 1.19, 1.19.01.01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 235.595.000,00 0,00 0,00 235.595.000 1.19. 1.19.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,09 203.800.000,00 0,00 203.800.000 1.19, 1.19.01.02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000, 1.19. 1.19.01. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 28.800.000,00 0,00 28.800.000, 1.19 , 1.19.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.420.000,00 12.606.000,00 0,00 27.026.000, 1.19, 1.19.01. 05.02 Soslalisasi peraturan perundang-undangan 14.420.000,00 12.606.000,00 0,00 27.026.000, 119 11901 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 209.088.000,00 .59.660,000,60 4.200.000,00 272.948.000, 1.19. 1.19.01. 15 . 05 Pengendalian keamanan lingkungan 209.088.000,00 54.660.000,00 4.200.000,00 267.948.000, Halaman & RFKAPINI ASI BELANJA MENLIRINT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Prima bia Sial URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 653444! 1.19. 1.19.01. 15.10 Pengembangan Wawasan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.00 1.19, 1.19.01. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 72.780.000,00 24.296.369,00 0,00 97.076.36 1.19. 1.19.01. 17. 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 58.860.000,00 14.673.602,00 0,00 73.533.60 1.19. 1.19.01. 17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nitai luhur budaya bangsa 13.920.000,00 9.622.767,00 0,00 23.542.76 1.19. 1.19.01. 21 Program pendidikan politik masyarakat 295.340.000,00 55.686.900,00 0,00 351.026.930 1.19. 1.19.01. 21. O1 Penyuluhan kepada masyarakat 108.540.000,00 22.098.800,00 0,00 130.638.80 1.19. 1.19.01. 21. 03 Koordinasi forum-forum diskusi politik 133.920.000,00 23.500.000,00 0,00 157.420.00. 1.19. 1.19.01. 21.12 Penelitian dan Pengujian Lapangan Dokumen Kelengkapan Pendaftaran Orkemas 52.880.000,00 10.088.100,00 0,00 62.968.101 1.19 . 1.19.02 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa . 6.712.760.000,00 533.235.294,00 130.000.000,00 7.375.995.29 1.19. 1.19.02. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.344,670.000,00 257.145.294,00 0,00 6.6D1.815.29: 1.19. 1.19.02. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.206.000,00 0,00 1.206.001 1.19. 1.19.02. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,60 18,020.000,00 0,00 18.020.001 1.19. 1.19.02 . 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.001 1.19. 1.19.02. G1. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.001 1.19, 1.19.02.01.10 Penyedfaan alat tulis kantor 0,00 15.048.596,00 0,00 15.048.54x 1.19. 1.19.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 11.786.147,00 0,o0 11.786.145 1.19, 1.19.02, 01, 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 6.384.551,00 0,00 6.384.551 1.19. 1.19.02.01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.006 1.19. 1.19.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 6.100.000,00 0,00 6.100.00C 1.19. 1.19.02.01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 91.600.000,00 0,00 91.600.006 1.19. 1.19.02.01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 6.344,670.000,00 90.000.600,00 0,00 6.434.670.000 1.19.1.19.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur o,o0 124800.060,00 | 130.000.000,00 254.800.00C 1.19. 1.19.02. 02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000 1.19. 119.02. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000 1.19. 1.19.62.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operastonal 0,00 64.800.000,00 O,00 64.800.000 119 11902 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 368.090.000,00 151.290.000,00 0,00 519.380.000 1.19 . 1.19.02. 15.03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 31.050.000,00 11.490.000,00 0,00 42.540.000 1.19. 1.19.02 , 15 . 05 Pengendalian keamanan lingkungan 337.040.000,00 139.800.000,00 0,00 476.840.000 1.19 , 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa 896.160.060,00 1.516.380.600,00 0,00 2.412.540.000 1.19 . 1.20.03. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 896.160.000,00 1.516.380.000,00 0,00 2.412.540.000 1.19. 1.20.03. 17.01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 514.810.000,00 783.230.000,00 0,00 1.298.040.000 1.19. 1.20.03. 17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 381.350.000,00 733.150.000,00 0,00 1.114.500.000, 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, 20.524.642.000,00 24.451.611.102,00 6.608.981.620,00 51.585.234.722 Kepegawaian 1.20 . 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa 32.000.000,00 19.080.000,00 0,00 51.080.000, Halaman priitpd Eu Sirelld ” Dj - . '- . LI URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA REKAPTULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 65-34-4415 1.20. 1.06.01. 22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur 32.000.000,00 19.080.000,00 |” 900 51.080.001 pengawasan | 1.20 . 1.06.01. 22. 04 Koordinasi Dan Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi 32.000.000,00 19.080.000,00 0,00 51.080.001 1.20. 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa 9.617.471.000,00 10.752.956.300,00 2.520.150.000,00 22.B90.577.301 1.20. 1.20.03 . O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.325.211.000,00 6.572.930.000,00 2.443.150.000,00 16.341.291.00C 1.20. 1.20.03. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 22.950.000,00 0,00 22.950.000 1.20. 1.20.03. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 815.820.000,00 0,00 815.820.001 1.20. 1.20.03 . 01 . 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 0,00 84.480.000,00 0,00 84.480.00C 1.20. 1.20.03 . O1 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 116.000.000,00 0,00 116.000.000 1.20. 1.20.03 . 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 391.000.000,00 0,00 391.000.000 1.20. 1.20.03. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 175.500.000,00 0,00 175.506.000 1.20.1.20.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 128.800.000,00 0,00 128.800.000 1,20. 1.20.03. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000 1.20. 1.20.03 . 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 220.000.000,00 2.342.550.000,00 2.562.550.000 120, 1.20.03 . di “14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,06 80.480.000,00 88.000.006,00 168.480.000 1.20. 120.03. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,09 12.600.000,00 12.600.000 1.70.1.20.03. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 1.855.400.000,00 0,00 1.855.400.000 1.20.1,20.03. 01, 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 2.617.900.000,00 0,00 2.617.900.000 1.20. 1.20.03 . 01. 19 Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran 7.325.211.000,00 9.600.000,00 0,00 7.334.811.000 1.20 , 1.20.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 2.240.606.000,00 50.000.000,00 | 2.290.606.000 1.26.1.20.03. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 0,00 | 0,0 50.000.000,00 50.000.000 1.20. 1.20.03 .02. 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 204.000.000,00 0,00 204.000.000, 1.20. 1.20.03. 02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 154.356.000,00 0,00 154.356.000, 1.20. 1.20.03 . 02. 22 Perneliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 B07.250.000,00 0,00 807.250.000, 1.20. 1.20.03 . 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 975.000.000,00 0,00 975.000.000, 1.20. 1.20.03 . 02. 25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000, 120 12003 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 89.620.000,00 “0,00 89.620.000, 1.20. 1.20.03. 03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 89.620.000,00 0,00 89.620.000, 1.20. 1.20.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45.750.000,60 | 105.000.000,00 18.000.000,00 168.750.000, 1.20. 1.20.03. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 45.750.000,00 105.000.000,00 18.000.000,00 168.750.000, 1.20 . 1.20.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 112.850.000,00 38.533.500,00 0,00 151.383.500, keuangan pr 5 | 1.20. 1.20.03. 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 112.850.000,00 38.533.500,00 0,00 151.383.500, 1.20. 1.20.03 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala 823.180.000,00 862.140.000,00 0,09 1.685.320.000, . daerah | |— 1.20. 1.20.03. 16.01 Diatog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakal, pimpinan/anggota organisasi sosial 110.000.0065,00 88.860.000,00 0,00 198.860.000, dan kemasyarakatan Halaman -D printed big SimO3 . ” - ” . - - . . URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA KODE ya PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 653144: 1.20 . 1.20.03. 16.02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departeme/lembaga pemerintah nan 55.000.000,00 182.100.000,00 0,00 237.100.00 departemenjluar negeri 1.20. 1.20.03 . 16.03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 40.680.000,00 26.300.000,00 0,00 66.980.090 1.20. 1.20.03 . 16. 04 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 517.300.000,00 140.260.000,00 0,00 657.560.00 1.20. 1.20.03 . 16 . 05 Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 40.200.000,00 332.400.000,00 0,00 372.600.00 1.20. 1.20.03 . 16 . 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 15.000.000,00 54.000.000,00 0,00 69.000.00: 1.20. 1.20.03 . 16 . 07 Koordinasi pemerintahan, pembangunan, keamanan dan kemasyarakatan 45.000.000,00 38.220.000,00 O,og 83.220.001 1.20. 1.20.03 , 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah . 25.000.000,00 | 25.204.000,00 0,00 50.204.001 1.20. 1.20.03. 17. 31 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 25.000.000,00 25.204.000,00 0,00 50.204.001 1.20. 1.20.03. 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 80.399.000,00 104.004.800,00 0,00 184.394.801 pelaksanaan kebijakan KDH ' ii Da | hai Ketan kai 1.20. 1.20.03. 20.07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 59.990.000,00 85.604.800,00 0,00 145.594.801 1.20. 1.20.03. 20.09 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan 20.400.000,00 18.400.000,00 0,00 38.800.001 1.20. 1.20.03. 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi inforrrasi 1406.400.000,00 165.500.000,00 . 0,00 571.900.001 1.20. 1.20.03. 23. 01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 21.400.000,00 13.500.000,00 0,00 34.900.001 1.20. 1.20.03. 23. 02 Pelayanan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik 385.009.000,00 152.000.000,00 0,60 537.000.001 1.20. 1.20.03 . 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 2/.210.000,U0 209.540.000,00 0,00 236.750.006 1.20. 1.20.03. 25.01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar dasrah dalam penyediaan pelayanan publik 27.210.000,00 209.540.000,00 0,00 236.750.001 120 12003 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan . 609.140.000,00 218.958.000,00 |9.000.000,00 637.098.006 1.20. 1.20.03 . 26. 02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 382.900.000,00 75.004.000,00 0,00 457.904.001 1.20 . 1.20.03 . 26. 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 20.200.000,00 12.710.000,00 0,00 32.910.001 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 Publikasi peraturan perundang-undangan 59.040.000,00 30.100.000,00 9,000.900,00 98.140.000 1.20. 1.20.03 . 26 . 06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan 23.000.000,00 76.100.000,00 O,a0 99.100.000 perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah 1.20. 1.20.03 , 26.07 Penyelesaian Sengketa Hukum dan Konsultasi Hukum 124.000.000,00 25.044.000,00 0,00 149.044.000 1.20. 1.20.03 . 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 162.340.000,00 120.920.000,00 | 0,00 283.260.900 1.20. 1.20.03 , 30. 18 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Organisasi 162.340.000,00 120.920,000,00 0,00 283.260.000 Kelembagaan 1.20 . 1.20.04 Sekretariat DPR Kota Langsa 1.884.894.000,00 4.993.803.600,00 277.449.280,00 7.156.146.880 1.20. 1.20.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.796.394.000,00 2.488.382.700,00 277.449.280,00 4.562.225.980 1.20. 1.20.04. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000 120 12004 O1 O2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 294.000.000,90 6,00 294.000.000 1.20.1.20:04. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 11.988.000,00 0,00 11.988.000 1.20. 1.20.04.01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 32.000.090,00 0,00 32.000.000 1.20. 1.20.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 71.084.500,00 0,00 71.084.500 1.20. 1.20.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 66.829.500,00 0,00 66.829.500 1.20. 1.20.04. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 13.980.700,00 0,00 13.980.700, HalamanREKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN - . - - ” - - . . URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA Printed bg SisUd REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6-344-4! 1.20. 1.20.04. 01. 13 Penyediaan peralata dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 277.449.280,00 277.449.28 1.20. 1.20.04. O1. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 90.000.000,09 0,00 90.000.00 1.20.1.20.04. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 331.000.000,00 0,00 331.000.00 1.20. 1.20.04. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 1.428.000.000,00 0,60 1.428.000.00 1.20. 1,20.04. 01.19 Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran 1.796.394.000,00 146.000.000,00 0,00 1.942.394.00 1.20 . 1.20.04 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 284.400.000,00 0,00 284.400.00 1.20 .1.20.04. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 70.000.900,00 0,00 70.000.00 1.20 . 1.20.04. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 214.400.009,00 0,00 " 214.400.001 1.20. 1.20.04 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 457.840.000,00 0,00 457.840.001 1.20. 1.20.04. 03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 457.840.000,00 0,00 457.840.001 1.20, 1.20.04.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 68.500.000,00 1.735.183.100,00 0,00 1.803.683.101 1.20, 1.20.04, 15.01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 53.500.000,00 128.592.700,00 0,00 182.092.701 1.20. 1.20.04. 15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.001 1.20. 1.20.94. 15.05 Kegiatan Reses 15.000.000,00 59.090.400,00 0,00 74.090.401 1.20.1.20.04. 15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 0,00 997.500.000,00 0,00 997.500.001 1.20. 1.20.04. 15.09 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluardaerah | 0000 0,00 .. 500.000.000,00 0,00 500.000.001 120 12004 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan . 20.000.060,00 27.997.800,00 0,00 47.997.801 1.20 . 1.20.04. 26.03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 20.090.000,00 27.997.800,00 0,00 47.997.801 1.20 . 1.20.05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa 4.271.510.000,00 3.488.179.460,00 3.521.380.000,00 11.281.069.46( 1.20. 1.20.05, 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.101.330,1M0,00 1.358.155.000,01 98.780.000,00 3.558.265.001 1.20. 1.20.05. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 5.400.000,00 | 0,00 5.400.00C 1.20.1.20.05. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listik 0,00 355.080.000,00 0,00 355.080.006 1.20. 1.20.05 . O1 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000 1.20. 1.20.05 , 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 15.000.000,06 0,00 15.000.000 1.29. 1.20.05. 01,09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,09 160.175.000,00 0,00 160.175.000 1.20. 1.20.05.01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000 1.20. 1.20.05 . 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 290.006.000,00 0,00 290.000.000 1.20. 1.20.05.01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000 1.20. 1.20.05 . 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 98.780.000,00 98.780.000 1.20. 1.20.05 . 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000 1.20. 1.20.05. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000 1.20 . 1.20.05.01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 275.500.000,00 0,00 275.500.000 1.20. 1.20.05. 01.19 Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran 2.101.330.000,00 0,00 0,00 2.101.330.000 120 12005 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 235.200.000,90 3.422.600.000,00 3.657.800.000 1.20. 1.20.05 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 3.422.600.000,00 3.422.600.000 1.20. 1.20.05 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 60.0090.000,00 0,06 60.000.000, Halaman REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE . URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 . 2 3 4 5 6534442 1.20. 1.20.05. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional NN 0,00 | 175.200.000,00 0,00 175.200.00 1.20.1.20.05 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dserah 2.170.180.000,00 1.894.824.460,00 | 0,00 4.065.004.46 1.20.1.20.05. 17.01 Penyusunan analisa standar belanja 56.100.000,00 30.000.000,00 0,00 86.100.00: 1.20.1.20.05.17.02 Penyusunan standar satuan harga 43.800.000,00 36.049.460,00 0,00 79.849.46' 1.20. 1.20.05.17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 826.700.000,00 413.025.000,00 0,00 1.239.725.00 1.20.1.20.05.17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 254.400.000,00 195.350.000,00 0,00 449.750.00: APBD . 1.20. 1.20.05. 17.12 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah 75.480.000,00 42.000.000,00 0,00 117.480.00 1.20 .1.20.05 . 17.14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 75.000.000,00 57.500.000,00 0,00 132.500.090 1.20. 1.20.05. 17.15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 57.280.000,00 30.600.000,00 0,00 87.880.00 1.20. 1.20.05. 17 . 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 132.200.000,00 181.300.000,00 0,00 313.500.00 1.20.1.20.05. 17.19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 131.440.000,00 231.400.000,00 0,00 362.840.00 1.20. 1.20.05. 17.22 Peningkatan Manajemen Penatausahaan Perbendaharaan 198.400.000,00 274.990.000,00 0,00 473.390.00 1,20. 1.20.05. 17.28 Penghapusan Aset/ Barang Milik Daerah 60.000.000,00 32.870.000,00 0,00 92.870.00 1.20. 1.20.05. 17.29 Sensus Barang Milik Daerah 102.300.000,00 97.700.000,00 0,00 200.000.00 1.20. 1.20.05.17 . 30 Peningkatan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 157.080.000,00 272.040.000,00 0,90 429.121.00 1.20. 1.20.07 Inspektorat Kota Langsa 610.190.000,00 1.542.055.047,00 32.000.000,00 2.184.245.04 1.20. 1.20.07 . O1 Pragram Pelayanan Administrasi Perkantoran 341.590.000,00 321.475.047,00 32.000.000,00 695.065.04 1.20.1.20.07 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.00 1.20. 1.20.07.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 55,50U.006,00 0,00 55.500.00 1.20 .1.20.07 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.158.173,00 0,00 3.158.17 1.20, 1.20.07 . 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 18.003,335,00 0,00 18.003.33 1.20. 1.20.07 . 01, 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 17.735.539,00 L,Uu 17.795.53 1.20. 1.20.07 . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 29.178.000,00 0,00 29.178.00 1.20. 1.20.07 . 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.00 1.20. 1.20.07.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 32.000.000,00 32.000.090 1.20. 1.20.07 . 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.00 1.20.1.20.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 30.600.000,00 0,00 30.600.00 1.20. 1.20.07. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 154.500.000,00 0,00 154.500.00: 1.20 .1.20.07 .01.19 Penyediaan jasa.kelancaran administrasi perkantoran 341.590.000,00 0,00 0,00 341.590.00 1.20 . 1.20.07 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 73.200.000,00 0,00 73.200.006 1.20. 1.20.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.090 1.20.1.20.07.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 63.200.000,00 0,00 63.200.00 1.20. 1.20.07 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 53.50).000,00 102.832.000,00 0,00 156.332.00 1.20. 1.20.07 . 05. 01 Pendidikan dan pelatihan format 53.500.009,00 | 102.832.000,00 | o,0o |156.332.005 1.20. 1.20.07 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internaldan pengendalian 197.100.000,00 934.048.000,00 0,00 1.131.148.00 pelaksanaan kebijakan KDH | 1.20 . 1.20.07 . 20. O1 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 0,00 732.888.000,00 0,00 732.888.070 Halamaw perrirtod Kia Sir 0j URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA printed Ciu Sialid REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHA AERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGJATAN - DEKO PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWA BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6534441 1.20. 1.20.07 . 20 . 05 Inverisasi temuan pengawasan 55.800.000,00 600.000,09 0,00 56.400.00: 1.20. 1.20.07 . 20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 33.500.000,00 1.920.000,00 0,00 35.420.090 1.20. 1.20.07-. 20. 08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan . 107.800.000,00 198.640.000,00 0,00 306.440.00: 1.20. 1.20.07 . 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.00: pengawasan ls RR nan na 1.20. 1.20.07 . 21. 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.00 1.20 , 1.20.07 . 21 . 02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.00 1.20. 1.20.07 . 22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur 18.000.000,00 30.500.000,00 0,00 48.500.00 pengawasan "um - ". - mam Aennnn 20 0. sawnr-—L1 2 1.up ananuwununram1 uv --- 1.20. 1.20.07. 22.01 Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 18.000.000,00 30.500.000,00 0,00 48.500.00 1.20. 1.20.11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa 1.287.010.000,00 449.595.000,00 78.815.220,00 1.815.420.22 1.20. 1.20.11. O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.176.210.000,00 261.640.000,00 78.815.220,00 1.516.665.22 1.20. 1.20.11.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.00 1.20. 1.20.11.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 52.800.000,00 0,00 52.800.00 1.20.1.20.11. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 6.712.190,00 0,00 6.712.19 1.20. 1.20.11.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.00 1.20. 1.20.11.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 28.732.560,00 0,00 28.732.56 1.20. 1.20.11. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 20.250.000,00 0,00 20.250.00 1.20. 1.20.11. 01.12 Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.335.250,00 0,00 3.335.25 1.20.1.20.11.01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 18.815.220,00 18.815.221 1.20. 1.20.11. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.000.000,00 60.000-000,00 66.000.00: 1.20. 1.20.11.01, 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.150.009,00 6,00 7.150.06 1.20. 1.20.11. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 127.000.000,00 0,00 127.000.00 1.20.1.20.11. 01.19 Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran 1.176.210.000,00 0,00 0,00 1.176.210.00 1.20.1.20.11. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 150.600.000,00 0,00 150.600.00: 1.20. 1.20.11.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.00 1.20. 1.20.11.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional . 0,00 105.600.000,00 0,60 105.600.00 1.20, 1.20.11 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 110.800.000,00 | 37.355.000,00 0,00 148.155.00 1.20, 1.20.11. 05.01 Pendidikan dan pefatihan formal 110.800.000,00 37.355.000,00 0,00 148.155.00 1.20 . 1.20.16 Kecamatan Langsa Kota 245.706.000,00 236.319,707,00 0,00 482.025.70 1.20. 1.20.16.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 245.706.000,00 116.119.707,00 0,00 361.825.70 1.20. 1.20.16.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.0x 1.20. 1.20.16.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 29.906.002,00 0,00 29.900.00 1.20 . 120.16. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.00 1.20. 1.20.16.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.00 1.20. 1.20.16. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.219.707,00 0,00 15.219.70 1.20. 1.20.16 . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 8.000.090,00 0,00 8.000.00 Halama: 3. . ” - - .- « - - . URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Kon? PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 653444! 1.20. 1.20.16. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.00 1.20. 1.20.16. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.00 1.20.1.20.16. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.00 1.20 .1.20.16. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.00 1.20. 1.20.16 . 01.19 Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran 245.706.000,00 7.200.000,00 0,06 252.905.00 1.20 . 1.20.16 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 965.200.000,00 0,00 96.200.00 1.20. 1.20.16. 02.22 Pemeliharaan rutinfberkala gedung kantor 0,00 S3.000.000,00 0,00 53.000.00 1.20 . 1.20.16. 02.24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan dinas/operasional 0,00 43.200.000,00 0,00 43.200.00 120 12016 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.00 1.20 . 1.20.16 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.00 1.20. 1.20.17 Kecamatan Langsa Barat 278.526.000,00 284.719.707,00 0,00 563.245.70 1.20. 1.20.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 278.526.000,00 104.919.707,00 0,00 383.445.70. 1.20. 1.20.17. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.001 1.20. 1.20.17 . 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 18.700.000,00 0,00 18.700.001 1.20. 1.20.17. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.001 1.20. 1.20.17 . 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.001 1.20. 1.20.17.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.219,707,00 0,00 15.219.70, 1.20.1.20.17.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 8.000.900,00 0,00 8.000.001 1.20.1.20.17.01.12 Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.500.006,00 0,00 2.500.001 1.20. 1.20.17. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.001 120 12017 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 4.000.000,00 0,00 4.900.001 1.20, 1.20.17 . 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.001 1.20. 1.20.17 . 01.19 Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran 278.526.000,00 7.200.000,900 0,00 285.726.001 120 12017 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 155.800.000,00 0,00 155.800.00( 1.20.1.20.17.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 103.600.000,00 0,00 103.000.001 1.20. 1.20.17.02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona! 0,00 52.800.000,00 | 0,00 52.800.001 1.20. 1.20.17 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 24.000.000,00 |0,00 24.000.901 1.20. 1.20.17 . 05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.006 1.20. 1.20.18 Kecamatan Langsa Timur 272.101.000,00 249,300.000,00 11.000.000,00 532.401.000 120 12018 Ol Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 272.101.000,00 117.100.000,00 11.000.000,00 400.201.001 1.20. 1.20.18.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,60 1.200.000,00 0,60 1.200.000 1.20. 1.20.18. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 26.100.000,00 0,00 26.100.000 1.20. 1.20.18. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000 1.20. 1.20.18. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 5.100.000,01 0,a0 5.100.000 1.20.1.20.18. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.060.000 1.20.1.20.18. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.900 Halaman praited Cia Sialld URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA KODE PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 s 653444 1.20. 1.20.18. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga bangunan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.0t 1.20, 1.20.18 . 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.01 1.20. 1.20.18 . 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.01 1.20. 1.20.18. 01.17 Penyedisan makanan dan minuman 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.061 1.20. 1.20.18. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.06 1.20. 1.20.18. 01.19 Penyediaan.jasa kelancaran administrasi perkantoran 272.101.000,00 7.200.000,00 0,00 279.301.00 1.20. 1.20.18 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur oo |108.200.000,00 0,00 108.200.01 1.20. 1.20.18. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,60 53.000.000,00 0,00 | 53.000.0C 1.20. 1.20.18. 02.24 Pemefiharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 55.200.000,00 0,00 55.200.0C 120 12018 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,09 24.000.000,00 0,00 24.000.00 1.20. 1.20.18 . 05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0,00 24.000.090,00 Ken 000 | — 24.000.00 1.20. 1.20.19 Kecamatan Langsa Lama 297.187.000,00 253.319.707,00 5.000.900,00 555.506.70 1.20. 1.20.19 . O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 297.187.000,00 |121.119.707,00 5.000.000,00 423.306.70 1.20. 1.20.19. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.200.000,00 | 0,00 — “1.200.00 .1.20.1.20.19. 01, 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 29.900.000,00 0,00 29.900.00 1.20. 1.20.19. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.006.900 1,20. 1.20.19. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 5.100.000,00 6,00 5.100.00 1.20. 1.20.19.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 20.219.707,00 0,00 20.219.70 1.20. 1.20.19. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.00 1.20. 1.20.19. 01.12 Penyediaan komponen instalasi !istrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.00 1.20. 1.20.19.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor G,og 0,00 5.000.000,00 5.000.00 1.20. 1.20.19 . 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,09 3.000.00 1.20. 1.20.19. 01,17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.001 120 12019 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.001 120 12019 O1 19 Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran 297.187.000,00 7.200.000,00 0,60 304.387.001 120 12019 O2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 108.260.000,00 0,06 108.200.00! 1.20 . 1.20.19 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 53.000.000,00 0,00 53.000.001 1.20. 1.20.19 . 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,60 55.200.000,00 0,00 55.200.001 120 12019 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.001 1.20. 1.20.19 . 05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0,00 24.000.000,00 | 0,00 24.000.001 1.20. 1.20.20 Kecamatan Langsa Baro 292.387.000,00 243.719.707,00 0,00 536.106.70: 120 12020 Oi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 292.387.000,00 121.119.707,00 0,00 413.506.70: 1.20. 1.20.20. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,60 1.200.000,00 0,00 1.200.001 1.20. 1.20.20. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Iistrik 0,00 29.900.0009,00 0,00 29.900.001 120 12020 Oi 08 Penyadiaan jasa kebersihan kantar 0,00 3.600.000,00 0,60 3.000.001 1.20. 1.20.20. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.001 Halamar n. REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN . “ s tega" - - - 7 | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA KODE PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6-34-4-4 1.20. 1.20.20. 0.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 20.219.707,00 0,00 20.219.71 1.20. 1.20.20.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 8.600.000,00 0,00 8.000.0t 1.20. 1.20.20.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500,01 1.20. 1.20.20. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.01 1.20. 1.20.20. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.061 1.20. 1.20.20. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.06 1.20. 1.20.20. 01.19 Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran 292.387.000,00 7.200,000,00 Ooo | 299.587.01 1.20. 1.20.20 .02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 NN98.600.000,00 0,00 98.600.01 1.20. 1.20.20.02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 53.000.000,00 0,00 53.000.0C 1.20. 1.20.20. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 45.600.000,00 0,00 45,600.0C 120 12020 05 Program Peringkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.0C 1.20, 1.20.20'. 05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0,00 24.000.000,00 0,00 24,000.00 1.20. 1.20.21 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa 218.925.000,00 224.060.000,00 91.500.000,00 534.485.00 1.20. 1.20.21. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 218.925.000,00 an 197.460.000,00 42.500.000,00 458.885.00 1.20. 1.20.21. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.00 1.20. 1.20.21. 61.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 26.220.000,00 0,00 26.220.00 1.20. 1.20.21. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.00 1,20. 1.20.21. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.00 1.20.1.20.21. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 3.540.000,00 0,00 3.540.00 1.20.1.20.21. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 19.400.000,00 0,00 19.400.00 1.20. 1.20.21. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 22.300.000,00 0,00 22.300.00 1.20.1.20.21.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.001 1.20. 1.20.21.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 42.500.000,00 42.500.001 120 12021 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.001 1.20. 1.20.21. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.001 1.20. 1.20.21. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 111.000.000,00 0,00 111.000.090! 1.20. 1.20.21. 01.19 Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran 194.925.000,00 0,00 0,00 194.925.001 120 12021 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 26.600.000,00 49.000.000,00 75.600.001 1.20. 1.20.21.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.001 1.20. 1.20.21. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionat 0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.001 1.20. 1.20.21. 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 49.000.000,00 49.000.001 1.20. 1.20.22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa 755.110.000,00 1.336.657.627,00 14.187.120,00 2.105.954.74, 1.20. 1.20.22 . Ol Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 362.400.000,00 293.040.000,00 | 14.187.120,00 669.627.121 1.20. 1.20.22. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.440.000,00 0,00 1.440.001 120 12022 Ol 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 52.000.000,00 0,00 52.000.00C 1.20. 1.20.22. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.001 1.20. 1.20.22. 01,09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.00( HalamarREKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN -b Prita Bu Sialid ” MN L ts - . “ KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, . JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 653444 1.20.1.20.22.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.0 1.20. 1.20.22. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan " 0,00 9.U00.GUU,UU 0,00 9.000.0 1.20. 1.20.22.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,60 5.000.000,09 0,00 5.000.0: 120 12022 Ol 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 14.187.120,00 14.187.1: 1.20. 1.20.22.01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.01 1.20. 1.20.22.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 25.000.000,00 0,00 25.00D.01 1.20. 1.20.22. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 9,00 154.000.000,00 0,00 154.000.01 1.20. 1.20.22. 01.19 Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran 362.400.000,00 0,00 O,00 362.400.01 1.20. 1.20.22. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur . 0,00 40.600.000,00 0,00 40.600.01 1.20.1.20.22.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 19.000.009,00 0,00 19.000.0t 1.20. 1.20.22.02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 21.609.000,00 0,00 21.600.01 1.20. 1.20.22 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur . 97.500.000,00 176.427.100,00 0,00 273.927.11 1.20.1.20.22.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.500.000,00 101.424.600,00 0,60 161.924.6 1.20. 1.20.22. 05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 3?.000.000,00 75.002.500,00 0,00 112.002,51 1.20. 1.20.22. 28 Program Pendidikan Kedinasan 0 26.000.000,00 ?16.000.000,00 0,00 742.000.06 1,20.1.20.22. 28.06 Peningkatan Keterampilan dan Profestonalisme ...25.000.060,00 716.000.000,00 0,00 742.000.01 1.20. 120,22, 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 269.210.000,00 110.590.527,00 0,00 379.800.5:z 1.20. 1.20.22 . 30. O1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 122.150.000,00 32.000.000,00 0,00 154.150.0C 1.20. 1.20.22. 30.02 Seleksi Penerimaan Calon PNS 22.000.000,00 14.000.000,0D 0,00 36.000.0C 1.20.1.20.22. 30.05 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 24,530.000,00 5.900.527,00 0,00 30.430.52 1.20. 120.22. 30.06 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS 8.000,900,00 20.000.000,00 0,00 28.000.00 1.20. 1.20.22. 30.08 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi 58.000.000,00 12.850.000,00 0,00 70.850.00 1.20. 1.20.22. 30.09 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 20.000.009,00 7.400.000,00 0,00 27.400.00 1.20. 1.20.22, 30.23 Pengumpulan Data, Input Data dan Proses SAPK 14.530.000,00 18.440.000,00 0,00 32.970.00 1.20. 1.20.23 Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa “ 362.205.000,00 114.171.240,00 : 0,00 476.376.24 120 12023 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 362.205.000,00 99,771.240,00 0,00 461.976.24 1.20. 1.20.23.01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.080.000,00 0,00 . 1.080.00 1.20. 1.20.23. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9,00 3.600.000,00 0,00 3.600.00 1.20. 1.20.23. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor " 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.00 1.20. 1.20.23. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.00 1.20. 1.20.23.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,60 11.440.440,00 0,09 1144044 1.20.1.20.23. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 11.880.000,00 0,00 11.880.00 1.20.1.20.23.01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.620.800,00 0,00 2.620.80 1.20. 1.20.23. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.00 1.20. 1.20.23. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 5.670.000,00 0,00 5.670.00 1.20.1.20.23. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 47.880.000,00 0,00 47.880.00 1.20. 1.20.23. 01.19 Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran 362.205.000,00 0,00 0,00 362.205.00i Halama REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Prirtad Ciu Sial!d . . URUSAN EE II I - . . JENIS BELANJA KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 s 653444 1.22.1.22,01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 32.400.000,0 0,00 32.400.0 1.22.1.22.001.01.11 Penyediaan baang cetakan dan penggandaan 0,00 17.550.000,00 0,00 17.550.0 1.22.1.22.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.0 1.22.1.22.01. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 48.600.000,00 48.600.01 122.1.22.01. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.01 1.22.1.22.01, 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 15.300.000,00 0,00 15,300.01 1.22.1.22.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 165.150.000,00 0,00 165.150.01 1.22. 1.22.01. 01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 172.420.000,00 0,00 A00 1 172.420.01 122 12201 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 169.200,000,00- | 1.160.000.000,00 1.329.200.01 1.22. 1.22.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 0,00 | “0,09 — 960,000.900,09 560.000.01 1.22. 1.22.01. 02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.016 1.22.1.22.01. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkata kendaraan dinas/operasional 0,00 19.200.000,00 0,00 19,200.0( 1.22.1.22.01. 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor KN 0,00|. ..150.000.000,00 Tg0,00 150.000.01 1.22. 1.22.01. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 87.650.000,00 118.866.200,00 0,00 206.516.21 122.1.22.01.15.02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 62.750.000,00 ““07.503.000,00 | “9a00|l 1602530 1.22.1.22.01. 15. 03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 24.900.909,00 ai 21.363.200,00 0 0,00 46.263.26 1.22.1.22.01. 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 38.530.000,00 10.240.000,00 0,60 48.770.06 1.22.1.22.01.16.08 Pelaksanaan Pembinaan dan Perlombaan Administrasi Pemerintah Desa 38.530.000,00 10.240.000,00 | 0,09 48.770.010 122 12201 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 624.850.000,00 455.634.400,00 | 0,90 1.080.484.40 1.22. 1.22.01.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 18.725.000,00 16.617.000,00 | 0,00 35.342.00 1.22.1.22.01. 17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 66.600.000,00 388.015.600,00 0,00 454,615.60 1.22. 1.22.01. 17 . 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BKPG dan ADG 36.625.000,00 37.321.800,00 0,00 73.946.80 122 12201 17 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lomba Desa Terbersih 69.700.060,00 12,880.000,00 0,00 82.580.00 1.22.1.22.01.17 .07 Operasionalisasi Kelompok Kerja Posyandu 433.200.000,00 800.000,00 0,00 434.000.650 1.24 Kearsipan 10.440.000,00 11.868.000,00 0,00 22.308.00 1.24. 1.26.01 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 10.440.000,00 11.868.000,00 0,09 22.308.00 124 12601 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 10.440.000,00 11.868.000,00 0,00 - 22.308.00 1.24. 1.26.01. 18.03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta 10.440.000,00 11.868.000,00 | 0,00 22.308.001 1.25 Komunikasi dan Informatika 371.375.000,00 1.171.436.200,00 558,000.000,00 2.100.811.201 1.25. 1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa 137.575.000,00 45.736.200,00 194.500.000,00 377.811.201 125 10701 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 137.575.000,00 45.736.200,00 194,500.000,00 377.811.201 1.25. 1.07.01. 15.02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 11.100.000,00 1.222.700,60 | 0,00 12.322.701 125 10701 15 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 80.400.000,00 15.200.000,00 194.500.000,00 290.100.001 1.25. 1.07.01. 15.05 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi : 46.075.000,00 29,313.500,00 0,00 75.388.501 1.25. 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa 202.800.000,00 803.5009.000,00 0,00 1.006.300.001 HalamarREKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN pririmed Pig Siralld URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA KODE PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6-3444 1.25. 120.03. 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 202.800.000,00 803.500.009,00 | 000 | — 1.006.300.01 1.25. 1.20.03. 15. 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 15.000.000,00 111.500.000,00 0,60 126.500.0t 1.25. 1.20.03. 15.03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 50.000.000,00 89.000.000,00 0,00 139.000.0t 1.25. 1.20.03. 15 . 07 Perencanaan dan Pengembangan Prasarana Kehumasan 137.800.000,00 603.090.000,00 0,00 740.800.01 1.25.1.20.22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa 31.000.000,00 322.200.000,00 363.500.000,00 716.700.001 1.25. 1.20.22. 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 31.000.000,00 f 322.200.000,00 |363.500.000,60 716.700.0 1.25. 1.20.22. 15.02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 31.000.000,00 322.200.000,00 363.500.000,00 — M6.700.01 1.26 Perpustakaan 171.730.000,00 160.617.250,00 33.845.400,00 366.192.65 1.26. 1.26.01 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 171.730.000,60 160.617.250,00 33.845.400,00 366.192.65 126 12601 O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 171.730.000,00 . 98.117.250,00 33.845.400,00 303.692.65 1.26.1.26.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.020.000,00 0,00 1.020.00 1.26 .1.26.01.01. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 18.271.800,00 0,00 18.271.80 1.26. 1.26.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 2.400.000,00 0,69 2.490.00 1.26. 1.26.01. 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,06 9,714.450,00 0,00 9.714.45 1.26. 1.26.01.01. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 10.260.060,00 0,00 10,260.00 1.26. 1.26.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 6.480.000,00 0,00 6.480.00 1.26, 1.2601. 01.12 Penyerliaan Kornyoren Instalasi Listrik/ Pererangan Bangunan Kantor 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.00 1.26. 1.26.01. 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 33.845.400,00 33.845.409 1.26 .1.26.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 3.000.060,06 0,00 3.000.00 1.26. 1.26.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 5.859.000,00 0,00 5.859.001 1.26.1.26.01.01. 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 38.712.000,00 0,00 38.712.00 1.26. 1.26.01.01.19 Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran 171.730.000,00 0,60 0,00 171.730.001 126 12601 O2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 62.500.000,00 0,00 62.560.001 1.26. 1.26.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 0,00 62.500.000,00 - 0,00 62.500.001 2 Urusan Pilihan 1.565.595,000,00 7.394.080.420,00 18.768.404.058,00 27.728.079.471 2.01 Pertanian 82.300.000,00 2.044.334.500,00 2.428.804.000,00 4.555.438.501 2.01. 2.05.01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa 82.300.000,00 2.044.334.500,00 2.428.804.000,00 4.555.438.501 201 20501 17 Program peningkatan pemasaran hasilproduksipertanian/perkebunan 16.000.000,00 94.000.000,00 0,00 110.000.006 2.01. 2.05.01. 17.07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 16.000.000,00 94.000.000,00 0,00 110.000.001 2.01 . 2.05.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertantan/ perkebunan 0,00 70.500.000,00 600.250.000,00 670.750.001 2.01. 2.05.01. 18.02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 0,00 I.70.500.006,00 l 600.250.000,00 670.750.006 2.01. 2.05.01.19 Program peningkatan produksipertanian/perkebunan 44.800.000,00 228.500.000,00 0,00 273.300.001 2.01. 2.05.01. 19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 44.800.000,00 228.500.000,00 0,00 273.300.001 201 20501 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan 18.000.000,00 27.000.000,00 0,00 45.060.000 Halaman . ipPp /p REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN - 7 - - & “. - . “ URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA printed REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE PROGAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 653444 2.01. 2.05.01-.20.01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 18.000.000,00 . 27.000.050,00 0,00 45.000.0 2.01. 2.05.01. 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan “000| 151415050000| Ooo |” 15141505 2.01. 2.05.01. 22.01 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 0,60 414.800.000,00 T 0,00 414.800.0 2.01 .2.05.01. 22.03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Tn 0,00 . ...1099.359.500,00 | . 0,00 1.099.359.51 2.01. 2,05.01. 23 Program peningkatan pemasaran hasilproduksipeternakan . 3.500.000,00 38.500.000,00 0,00 42.600.01 2.01. 2.05.01. 23.05 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah | f ”3.500.000,00 Ka '38.500.000,00 | 0,00 42.000.01 2.01 . 2.05.01 . 24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 0,09 71.675.000,00 — 1.828.554.000,00 — 1.900.225.01 2.01.2.05.01. 24.02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 0,00 71.675.000,00 | — 1828.554000,001 —— 1:900.220.01 2.02 Kehutanan 90.060.000,00 1.237.328.000,00 215.000.000,00 1,542.328.01 2.02 . 2.05.01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa 90.000.000,00 1.237.328.000,00 215.000.000,00 1.542,328.01 2.02 . 2.05.01 . 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 75.000.000,00 1.207.828.000,00 0,00 1.282.828.001 2.02 . 2.05,01 . 16 , 02 Pembuatan bibitf/benih tanaman kehutanan 75.050.000,00 1.207.828.000,00 o,oo 1.282.828.016 2.02. 2.05.01. 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 15.000.099,00 29.500.000,00 215.000.000,00 | 259.500.0C 2.02. 2.05.01. 17.05 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan | 0,00 2.500.000,00 1 215.000.000,00 217.500.00 2.62 . 205.01. 17. 06 Pengawasan Pengamanan Hutan Kota Langsa 15.000.000,00 27.000.000,00 0,00 42.000.00 2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral 4.UUL.00U,0U 1.913.000,00 704.460.000,00 710.373.00 2.03 . 2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa 4.000.000,00 1.913.000,00 704.460.000,00 710.373.00 2.03 . 207.01 . 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 4.000.000,90 1.913.000,00 | 9409 5.913.00 2.03 . 207.01 . 15 . 04 Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan — 4000.000,00 19300oooo| ”——————— 00 | 5.913.00 203 20701 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 0,00 0,00 | 704,460.000,00 | 704.460.00 2.03. 2.07.01.17 . 01 Koordinasi pengembangan ketenaga iistrikan 0,00 0,00 | 704.460.000,00 704.460.00 24 Pariwisata 84.750.000,00 398.600.000,00 4.096.810.000,00 4.580.160.00 2.04 . 1.18.01 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa 63.750.000,00 . 351.100.600,00 4.016.810.000,00 4.431.660.001 20 11801 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata” | 63.75).000,00 122.750.000,00 0,00 186.5060.00: 24 1.18.01. 15 . 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 63.750.000,00 122.750.000,00 | 0,00 186.500.001 24 1.18.01. 16 Program pengembangan destinasi pariwisata | 0,00 228.350.000,00 | 4.016.810.000,00 4.245.160.001 2.04.1.18.01 . 16 . 06 Pengembangan daerah tujuan wisata 0,00 228.350.000,00 4.016.810.000,00 4.245.160.001 24 . 2.05.01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa 21.000.000,00 47.500.000,00 80.000.000,00 148.500.001 24 . 2.05.01 . 16 Program pengembangan destinasipariwisata 21.000.000,00 47.500.000,00 80.000.000,00 148.500.00t 20 2.05.01. 16.01 Pengembangan objek pariwisata unggulan 21.000.000,60 47.500.000,00 80.000.000,00 148.500.001 2.05 Kelautan dan Perikanan 774.291.000,00 2.494.439.700,00 5.915.914.597,00 9.184.644.209, 2.05 . 2.05.01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa 774.290.000,00 2.494.439.700,00 5.915.914.597,00 9.184.644.29, Halamar Eu Sial URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA priited REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN dai PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 653444 2.05. 2.05.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 774.290.000,00 560.600.000,00 172.445.097,00 1.507.335.06 2.05. 2.05.01 . 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.01- 2.05 . 2.05.01 . 01. 02 Penyediaan fasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 134.600.000,00 0,00 134.600.01 2.05 . 2.05.01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000,01 2.05. 2.05.01 . 61. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.01 205 20501 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 55.000.000,00 0,00 55.9000.01 2.05. 2.05.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.01 2.05 . 2.05.01. 01.12 Penyediaan kamponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.06 2.05 .2.05.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 172.445.097,00 172.445.085 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.0C 2.05 . 2.05.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.000.000,00 0,60 7.000.01 2.05 . 2.05.01 . 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 265.000.000,00 0,00 265.000.01 2.05 . 2.05.01. 01.19 Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran 774.290.000,00 0,00 0,00 774.290.0 2.05 . 2.05.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 ' 412.299.200,00 1.156.500.000,00 1.568.799.210 2.05 . 2.05.01. 02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 47.384.200,00 400.000.000,00 447.384.2 2.05 . 2.05.01. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung karitor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.0C 2.05. 2.05.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 206.400.000,00 0,00 206.400.01 2.05 . 2.05.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 | 128.515.000,00 756.500.000,00 885.015.01 205 20501 20 Program pengembangan budidaya perikanan 0,00 195.265.500,00 1.832.588.500,00 2.027.850.0C 2.05 . 2.05.01. 20.05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya 0,00 186.000.000,00 1.335.000.000,00 1.521.000.090 2.05 . 2.05.01 . 20 . 07 Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya 0,00 9.265.500,00 497.584.500,00 506.850.004 205 20501 2i Program pengembangan perikanan tangkap 0,00 1.326.275.000,00 | 2.754.385.000,00 4.080.660.001 2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 0,00 1.326.275.000,00 2.754.385.000,00 4.080.660.001 2.06 Perdagangan 127.710.000,00 361.458.424,00 5.268.795.701,00 5.757.964.12 2.06 . 2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa 127.710.000,00 361.458.424,00 5.268.795.701,00 5.757.964.12 206 20701 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 37.160.006,00 42.210.024,00 50.400.000,00 129.770.02 2.06. 2.07.01. 15 . 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 16.000.000,00 16.340.024,00 0,00 32.340.02 2.06 . 2.07.01. 15 . 04 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 4.000.000,00 17.830.000,00 50.400.000,00 72.230.00 2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 Sosialisasi Perlindungan Konsumen 17.160.600,00 8.040.000,00 0,00 25.200.00 2.06 . 2.07.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 90.559.000,00 319.248.400,00 |" 5.218.395.701,00 5.628.194.10: 2.06 . 2.07.01 . 18 , 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 10.000.000,00 132.311.400,00 5.185.882.701,00 5.328.194.10 2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 Penyelenggaraan Pameran Investasi dan Promosi 80.550.000,00 186.937.000,00 32.513.000,00 300.000.00: 2.07 Perindustrian 402.545.000,00 856.006.796,00 138.619.760,00 1.397.171.55: 2.07 . 2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa 402.545:000,00 856.006.796,00 138.619.760,00 1.397.171.55- 2.07 . 2.07.01 . Ol Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 400.745.000,00 312.596.796,00 45.119.760,00 758.461.955 Halama: bis Siraltd 5 , I2A31Z4LA2SZ NS Ls . - KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA | PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 653444 2.07 . 2.07.01 . O1 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.450.000,00 0,00 3.450.01 2.07. 2.07.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 26.356.796,00 0,00 26,356. 2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.01 207 20701 O1 09 Penyedfaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.01 2.07 . 2.07.01 . Ot . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.01 2.07.2.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 27.200.000,00 0,00 27.200.01 2.07.2.07.01. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.0C 2.07 . 2.07.01 . 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 45.119.760,00 45.119.76 2.07 . 207.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.0C 2.07 . 2.07.01 . 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.0C 2.07 . 2.07.01. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 162.990.000,00 0,00 162.990.06 2.07. 2.07.01. 01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 400.745.000,00 0,00 0,00 400.745.00 2.07 . 2.07.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 | 177.000.000,09 93.500.000,00 270.500.900 2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan dinas/operasional 0,00 48.000.000,00 0,00 48.060.00 2.07 . 2.07.01. 02.42 Rehabilitasi sedanig/bcrat gedung kantor . 0,60 129.000.000,00 93.500.000,00 222.500.00 2.07 . 207.01. 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 1.800.000,00 166.410.000,00 0,00 168.210.00 2.07. 2.07.01. 16. 02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri 1.800.000,00 166.410.009,00 —.— 0,00 168.210.00 207 20701 19 Program pengembangan sentra-sentra Industripotensial 0,00 200.600.000,00 0,00 200.000,00 2.07 . 2.07.01 . 19. 01 Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial 0,00 200.000.009,00 0,00 200.000.00 JUMLAH 70.582.544.709,09 169,525.541.140,00 162.348.727.994,00 492.456.813.84. REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 5102 NHHVOONH NIIIIVIL HSDNVT HLOII NHNV HWZVG NVONVOH NVVTOTIONAd VA9INVATY NVTVG ISINNA NVG HVYTVA NYHVANIYIWII - NVSMIO NVMVHMH NW NVSVWTESDI HMNO HWHVG VPNVTM ISVTMMWZB aw IA /SONYI Lampiran V Ganun Kota Langsa Nomor : 16 Tahun 2014 Tanggal : 31 Desember 201: v PEMERINTAH KOTA LANGSA REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA LANGSUNG KODE URAIAN PEGAWAI NON PEGAWAI PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 853444546: 01 PELAYANAN UMUM 61.030.935.612,00 24.640.676.312,0D 22.841.542.000,00 28.037.825.302,06 7.247,381.620,00 143.798.360.846 O1lj 1 |os6 Perencanaan Pembangunan 2.133.149.902,00 0,00 1.935,085.000,00 2.402.910.000,00 80.400.000,00 6.551.544.902 O1I 1 |20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm 58.897.785.710,00 24.640.676.312,00 20.524.642.000,00 24.451.611.102,00 6.608.981.620,00 135.123.696.744 KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian o1l 1 124 Kearsipan 0,00 0,00 10.440.000,00 11.868.000,09 0,09 22.308.006 O1' 1 |25 Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 371.375.000,00 1.171.436.200,00 558.000.000,00 2.100.811.200 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 3.266.764.952,00 0,00 8.436.143.000,00 2.605.746.941,00 231.956.804,00 14.540.611.697 03 | 1 119 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 3.266.764.952,00 0,00 8.436.143.000,00 2.605.746.941,00 231.956.804,00 14.540.611.697 04 EKONOMI 12,742.590.259,00 0,00 4.123.377.500,00 11.653.844.157,00 18.823.489.058,00 47.343.300.974 oat 1 |o7 Perhubungan 2.619.643.735,00 0,00 1.536.138.500,00 1.681.681.537,00 2.943.295.000,00 8.780.758.772 osti |z4 Tenaga Kerja 0,00 0,00 55.020.000,00 10.791.600,00 0,00 65.811.600 041 1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 0,00 3.090.000,00 506.003.900,00 0,00 509.093.000 0411 116 Penanaman Modal 0,00 0,00 60.334.000,00 49,200.000,90 0,00 109.534.000 0411 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.987.824.862,00 0,00 987.950.000,00 2,410.687.600,00 1.208.600.000,00 6.595.062.462, 04| 2 01 Pertanian 0,00 0,00 82.300.000,00 2.044.334,500,00 2.428.804.000,00 4.555.438.500, 0412 02 Kehutanan 0,00 6,00 90.000.000,00 1.237.328.000,00 215.000.000,06 1.542.328.000, 04 2 03 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 0,00 4.000.000,00 1.913.900,00 704.460.000,00 710.373.000, 0412 |05 Kelautan dan Perikanan 5.297.271.693,00 0,00 7?4,290.000,00 2.494.439.700,00 5.915.914.597,00 14.481.915.990, o4| 2 (os Perdagangan O,0o 0,00 127.710.000,00 361.458.424,00 5.268.795.701,00 5.757.964.125, 0412 107 Perindustrian 2.837.849.969,00 0,00 402.545.000,00 856.006.796,00 138.619,760,00 4.235.021.525, 0S LINGKUNGAN HIDUP 6.627.711.293,00 0,00 6.130.038.000,00 9.871.854.700,00 9.154.329.040,00 31.783.933.033, os | 1 Ios Penataan Ruang 0,00 0,00 80.009.000,00 252.250.000,00 0,00 332.250.000, o5 | 1 |o8 Lingkungan Hidup 6.627.711.293,00 0,90 5.967.578.000,00 8.526.404.700,00 3.131.348.100,00 24.253.042.093, o5| 1 |09 Pertanahan 0,00 0,00 82.460.000,00 1.093.200.000,00 6.022.980.940,00 7.198.640.940, 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 6.619.640.100,00 0,00 4.464.865.060,00 24.244.750.637,00 70.232.607.500,00 105.561.863.237, 06 1 03 Pekerjaan Umum . 4.883.121.680,00 0,00 747.120.000,00 10.291.448.486,00 70.053.425.500,00 85.975.115.666, 06| 1 04 Perumahan 1.736.518.420,00 0,09 3.717.745.000,00 13.953.302.151,00 179.182.000,00 19.586.747.571, HalamarREKAPITU LASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 4 fig Siri G j “ ” - mi - w - " BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG KODE URAIAN PEGAWAI NON PEGAWAI PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 f 2 3 4 5 6 7 8-534441546 07 KESEHATAN 59.621,269.411,00 o,00 13.993.305.309,00 75.059.169.952,00 25.323.408.759,00 173.997.154.43 o7|1 lo2| kesehatan 59.621.269-411,00 0,00 13.935.486.309,00 74.906.079.952,00 24.221.230.759,00 172.684.066.43 07 1 |12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 0,00 57.820.000,00 153.090.000,06 1.102.178.000,00 1.313.088.00 08 PARIWISATA DAN BUDAYA 911.391.812,00 0,00 1.026.760.000,00 1.902.213.155,00 4.639.650.000,00 8.480.014.96 os| 1 |17| kebudayaan 911.391.812,00 0,00 942.010.009,00 1.503.613.155,00 542.840.000,00 3.899.854.96 osl 2 los! pariwisata 0,00 0,00 84.750.000,00 398.600.000,00 4.096.810.000,00 4.580.160.00 10 PENDIDIKAN 208.417.231.131,00 0,00 7.229.758.900,00 8.504.865.400,00 26.218.280.932,00 250.370.136.36 101 fo1| pendidikan 205.142.660.157,00 0,00 6.412.083.900,00 7.172.062.150,00 25.349.571.404,00 244.076.377.61 tol 1 |ig| pemuda dan Olah Raga 2.326.564.247,00 0,00 645.945.000,00 1.172.186.000,00 834.864.128,00 4.979.559.37. 1ol1 126! perpustakaan 948.006.727,00 0,00 171.730.000,00 160.617.250,00 33,845.400,00 1.314.199.37 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 8.760.668.698,00 0,00 2.336.754.000,00 7.645.270.896,00 477.624.281,00 19.220.317.87: 111 |roj| kependudukan dan Catatan Sipil 3.187.787.276,00 0,00 249.067.000,00 533.600.000,00 27.550.000,00 3.998.004.271 11 Isi! pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 2.639.791.415,00 0,00 848.630.000,00 952.811.503,00 136.352.281,00 4.577.585.19 Anak xx Jaa jo sosial 2.933.090,007,00 0,00 1.239.057.000,00 6.158.859.393,00 313.722.000,00 10.644.728.401 367.998.203.268,00 24.640.676.312,00 70.582.544.709,00 169.525.541.140,00 162.348.727.994,00 795.095.693.42: 1 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Ha'ama Printed Ey LAMPIRAN VI KOTA LANGSA 3 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI —.— MERGOLONGANDAN PER JABATAN OANUN KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN VI : GANUN KOTA LANGSA NOMOR : 16 Tahun 2014 TANGGAL : 31 Desember 2014 PEMERINTAH KOTA LANGSA DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PERJABATAN TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA DAERAH GOLONGAN/RUANG ESELON NON ESELON JUMLAH TENAGA STAF, " Tu IV v FUNGSIONAL B 3 FI na Kei KA “75 ea 7 " s 6 7 8 g GOLONGAN N/e 1 1 GOLONGAN IV/d 0 1 2 3 GOLONGAN INV/c tj 15 1 11 6 33 GOLONGAN IV/b o 11 29 1 266 19 326 GOLONGAN IV/a 0 1 56 12 791 20 880 JUMLAH GOLONGAN IV| 9 28 86 13 0 1071 4s 1243 GOLONGAN INl/d 36 133 1 372 34 576 GOLONGAN III/c 13 133 2 188 44 380 GOLONGAN IN/b 75 7 423 121 626 GOLONGAN Illfa 11 6 358 274 649 JUMLAH GOLONGAN Itil” 0 o 49 352 16 13a1 473 2231 GOLONGAN 1/d 150 89 239 GOLONGAN II/c 110 99 209 GOLONGAN 11/b 17 332 349 GOLONGAN Il/a 8 230 238 JUMLAH GOLONGAN Itl Oo 0 O O 0 285 750 1035 GOLONGAN I/d 9 9 GOLONGAN I/c 48 48 GOLONGAN I/b 3 3 GOLONGAN Ya 49 49 JUMLAH GOLONGAN |” 0 0 O O o o 109 109” total 0 28 135 365 16 2697 1377 4618 KOTA LANGSA LAMPIRAN VI DAFTAR PIUTANG DAERAH OBNUN KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA LANGSA DAFTAR PIUTANG DAERAH LAMPIRAN VII : GOANUN KOTA LANGSA NOMOR :16 Tahun 20? TANGGAL: 31 Desember 20: TAHUN ANGGARAN 2015 TAHUN PENGAKUANI JUMLAH PIUTANG SAMPAI | PERKIRAAN PENAMBAHAN | PERKIRAAN PENGURANGAN | PERKIRAAN SALDO AKHIR NO URAIAN RINCIAN PIUTANG PIUTANG DENGAN TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2014 TAHUN 2014 1 2 3 4 5 6 7 5 (M45)-6 1 Pajak Pendaftaran Perusahaan 2008 268.870.559,00 - 20.000.000,00 248.870.559,001 2 Tpajak Hotel 2008 26.200.000,00 60.000.000,00 70.000.009,00 16.200.000,00” 3 Ikestoran 2008 13.500.000,00 10.500.000,00 18.000.000,00 6.000.000,002 & Ikeklame 2008 8.000.000,00 4.000.000,00 8.000.0909,00 4.000.090,00» 5 IRetribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2008 375.396.000,00 342.04R.020,00 375.000.000,00 342.444.000,00» JUMLAH 691.966.559,00 416.548.000,00 491.000.000,00 617.514.559,00 KOTA LANESA LAMPIRAN VIII DAFTAR PENYERTAAN MODAL INVESTASI) DAERAH OANUN KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN VIII: GANUN KOTA LANGSA NOMOR :16 Tah TANGGAL 131 Desei . PEMERINTAH KOTA LANGSA DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DASAR BENTUK JumLaH | sumLaH mobaL JUMLAH MODAL SEN AN JumLan monau .JUMLA TAHUN NAMA BADAN/ Inem UKUMNI PENYERTAAN | penyertaan | yangtetam | penyertaan) vanctetan | sisa mona MERTAAN. | JUMLAHMDA MDA (in No Ipenyertaan| LEMBAGA PIHAK Mhs MODAL MODAL DISERTAKAN |mopat tamun) DiseRtakan |yangBeLum| vesrasy 1DKikan UuASN YANG DISI MODAL KETIGA MObAtan f @nvestasn | cnvestasi | SAMPAI TAHUN INI SAMPAI DENGAN | DISERTAKAN | Ana MAIN Ni SAMPAI | ( II DAERAH DAERAH — JANGGARAN LALU TAHUN INI TAHU DAERAH INI 1 2 3 4 5 6 7 8 9-748 10 11 12 135! 01 I2o06 sa 2015 IPDAMm Tirta Keumuning APBD SAHAM 7.T735.798.704,00 s00.000,oo| 7.736.208.704,00l 500.000,00 7.736. oz 2005 s/a 2008 JBPD Acen APBD SAHAM 2.000.000.000,00 -. | z.000.000.000,00 341.835.870,00 2.000.( JUMLAH | 0.735.798.704,00 s00.000,00j 9.736.298.704,001 500.000,00 341.838.870,00| | 97362 ISIL DA KOTA LANGSA DAYYAA PERKIRAAN PENAMBAHAN 4 DANPENGURANGAN ASTAP DAERAH OANUN KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IX : GANUN KOTA LANGSA NOMOR : 16 Tahun TANGGAL : 31 Desember PEMERINTAH KOTA LANGSA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN n- PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN n PERKIRAAN SALDO PADA. NO JENIS ASSET TETAP DAERAH SALDO PADA AKHIR TAHUN n-2 1 1 TAHUN n-4 1 2 3 4 5 6-(314)-5 01 (Tanah 197.282.382.538,00 - - 197.282.382. 02 (Peralatan dan Mesin 231.143.061.178,28 - - 231.143.061. 03 |Gedung dan Bangunan 298.428.923.897,22 - - 298.428.923. 04 Jalan, Jaringan dan Instalasi 337.992.904.961,62 - - 337.992.904. 05 16.402.504.997,00 - - 16.402.504.Aset tetap lainnya JUMLAH 1.081.249.777.572,12 1.081.249.777. LAMPIRAN A KOTA LANGSA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA NUN KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN X : GANUN KOTA LANGSA NOMOR :16 Tahun 2014 TANGGAL : 31 Desember 2014 X. PEMERINTAH KOTA LANGSA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN LAIN TAHUN ANGGARAN 2015 PERKIRAAN PENAMBAHAN PERKIRAAN PENGURANGAN PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR NO JENIS ASSET TETAP DAERAH SALDO PADA AKHIR TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2014 TAHUN 2014 1 2 3 4 5 62(344)-5 1 |Ketekoran Kas 38.058.125.018,00 - 800.000,00 38.057.325.018,00 JUMLAH 38.058.125.018,00 - 800.000,00 38.057.325.018,00 LAMPIRAN XI CIA LANG NU Ta “1 . DAFTAR KEGIATAN:KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN — DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI SA TAHUN ANGGARAN 2015 s TN — OANUN KOTA LANG LAMPIRAN XI : GANUN KOTA LANGSA NOMOR 116 Tahun TANGGAL 1 31 Desembe PEMERINTAH KOTA LANGSA DAFTAR KEGIATAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DI ANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2015 13 NO URUT NAMA SKPD NAMA KEGIATAN LOKASI KEG. JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2014 APBD T.A 2014 PERUBAHAN T.A 2014 JUMLAH REALISASI SID AKHIR T.A 2014 (Rp) JUMLAH SISA ANGGARAN YAN DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI TAHUN ANGGARAN 2015 PERUBAHAI APBD T.A 2015 2015 JUMLAH 38754321 KOTA LANGSA LAMPIRAN AN DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH OANUN KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2015 za PEMERINTAH KOTA LANGSA DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH —.— TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN XII : @ANUN KOTA LANGS NOMOR :16 Tahun TANGGAL: 31 Desemi 4 JUMLAH DANA TUJUAN DASAR HUKUM TRANSFER DARI NO | pempentukan | PEMBENTUKAN CADANGANMANG SALDO AWAL (Rp) KAS UMUM URANGPER KE ya SALDO AKHIR (Rp) SISA DANA YANG yi DANA CADANGAN | DANA CADANGAN (ap) DAERAH (Rp) Pp 1 2 3 4 5 6 7 8 13-9-12 JUMLAH R NCERJ " KCBTFA WGSA DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH OANUN KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA LANGSA DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH LAMPIRAN XIII : GANUN KOTA LANGSA NOMOR TANGGAL :16 Tahu : 31 Deserm £ TAHUN ANGGARAN 2015 SUMBER TANGGALI JUMLAH JANGKA PERSENTASE JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI JUMLAH SISA PEMBAYA/ DASAR HUKUM PINJAMAN/ PINJAMAN / NILAI WAKTU TUJUAN PENGGUNAAN NO PINJAMAN PERJANJIAN BUNGA PINJAMAN OBLIGASI NOMINAL PINJAMAN PINJAMAN DAERAH PINJAMAN / onuiGasi (TAHUN) Ya POKOK POKOK OBLIGASI PINJAMAN BUNGA (RP) PINJAMAN BUNG/ DAERAH (RP) DAERAH (RP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 01 Pemerintah Pusat | No. RDA-191/DP3/1994 04 April 1994 - 115094 Pembangunan Terminal 213.9 No. AMA - 33/RDA- 31 Mei 2005 2.351.627.747,13 15 Bis Terpadu 1 OAMDDDS 02 Pemerintah Pusat | SLA-1107/DP31999 12-Mar-99 412.800.000,00 20 11,751. Pembiayaan Sumatera 3.549.0 Urban Developmen Project JUMLAH 2.764.427.747,13 35 - 3.762.£ Pa