Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Ganun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota. Langsa. Ditetapkan di Langsa a tanggal 22 November 2016 M Diundangkan di Langsa pada tanggal 22 November 2016 M 22 Shafar 1438 H GS ANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (8/109/2016) pad Shafar 1438 H TA LANGSA IN ANDALAH SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA NTA 2 SEKSEJA D A EBK BARAI: KOTA/LANGSA TAHUN 2016 NOMOR 8 AN NOREG CANUN PERUBAHAN APBK LANGSA TAHUN ANGGARAN 2016 EA ERA A1 Lampiran I Oanun Kota Langsa Nomor 1 8 Tahun 2016 Tanggal : 22 Nopember 2016 PEMERINTAH KOTA LANGSA RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2016 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN 846.976.334.142,00 1.052.839.552.341,55 205.863.218.199,55 24,31 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 120.337.863.917,00 | 133.420.175.265,00 13.082.311.348,00 10,87 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 9.615.000.000,00 11.100.C00.000,00 1.485.000.000,00 15,44 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 5.624.026.709,00 6.324.574.550,00 700.547.841,00 12,46 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 518.845.242,00 518.845.242,00 0,00 0,00 1.1.4 Penerimaan Zakat, Infak Dan Sadagah 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00 0,00 1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 102.479.991.566,00 | 113.376.755.473,00 10.896.763.597,00 10,63 1.2 DANA PERIMBANGAN 518.694.190.000,60 | 727.738.311.990,00 2C9.044.121.990,00 40,30 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 22.488.672.000,00 19.001.142.990,00 (3.487.529.010,00) (15,51) 1.2.2 Dana Alokasi Umum 451.951.928.000,00 451.951.928.000,00 0,00 0,00 1.2.3 Dana Alokasi Khusus .44.253.590.000,00 | 256.785.241.000,00 212.531.651.000,00 480,26 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 207.944.280.225,00 | 191.681.065.086,55 (16.263.215.138,45) (7,82) 1.3.1 Pendapatan Hibah 0,00 6.031.183.763,55 6.031.183.763,55 0,00 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 14.308.829.166,00 19.932.297.264,00 5.623.468.098,00 39,30 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus . 112.955.110.000,00 85.037.243.000,00 (27.917.867.000,00) (24,72) 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya .-. 80.680.341.059,00 80.680.341.059,00 0,00 0,00 2 BELANJA 863.376.334.142,00 1.097.385.442.250,31 234.009.108.108,31 27,10 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 462.439.740.465,00 | 482.341.404.572,31 19.901.664.107,31 4,30 2.1.1 Belanja Pegawai 382.704.324.657,00 389.406.426.875,31 6.702.102.218,31 1,75 2.1.4 Belanja Hibah 10.655.275.000,00 20.532.644.000,00 9.877.369.000,00 92,70 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 2.500.000.000,00 2.455.000.000,00 (45.000.000,00) (1,80) 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepadaProvinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 66.080.140.808,00 69.597.333.697,00 3.517.192.889,00 5,32 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 500.000.000,00 ' 350.000.000,00 ' (150.000.000,00) (30,00) 2.2 BELANJA LANGSUNG 400.936.593.677,00 | 615.044.037.678,00 |214.107.444.001,00 53,40 2.2.1 Belanja Pegawai 67.703.541.657,00 70.225.898.703,00 2.522.357.046,00 3,73 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 189.074.031.119,00 201.418.779.948,00 12.344.748.829,00 6,53 2.2.3 Belanja Modal 144.159.020.901,00 343.399.359.027,00 199.240.338.126,00 138,21 RINGKASAN PERUBAHAN APBK Halaman 1 printed Bg Sinlld a . . , JUMLAH “p BERTAMBAH / (BERKURANG) URATAR pa —— ——— —— aa- . . . " SEBELUM PERUBAHAN . SETELAH PERUBAHAN Tg (Rp) Ye -- , 5 YR Pa PA PEMBIAYAANDAERAH IA ka 3.1 PENERIMAAN PEM BIAYAAN DAERAH . M1 M1 08671| 185,74
3.Sisa lecih Pertitungan Anggaran:Tahun Anggaran Sebelumnya 34177:073.6/2,34 18574. gengs apa 3 z PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH PN 2 obn.co0100d, 09 n an 6.031. 183.3.763,55 301,56 “3. Periyeitash Madal (Irivestasi) Pemtefintah Dagrah | INN PN 2.000.0001000,00 603t183.765556. 301,56 PEMBIAYAAN NETTO |. 116.400.u00.009,00 : 28.145:889.908,75 | 17162 SISA LEBIH PEMBIAYAAN "ANGGARAN TAHUN BERKENAAN - 0.00 » Novemtier 2. CFA LANGSA € " K: .& DIN AnGaLaH, &Sas, MSi E ! | 1 y Gta Lap hr ra . - Pa Po Na Naa us 2d PEN . Halaman 2 Bi 7 Ba 9-031.183.763,55 908,7 200 LK NP ! KOTA | | | || Tan | 0 Ia NN On Sa M1 Ae Ma aa ||- | IN 1 TA $ HK 2 5 :NN TAN Di Sh TU Ta . 0 NE Kp | | LANGS IPomowconoeonaanapnswaynn |. URUSAN ARA AnasRainAN (| KANAN KE M CANUN PERUBAHAN APBK LANGSA TAHUN ANGGARAN 2016 LampiranII Ganun Kota Langsa Nomor : 8 Tahun 2016 . Tanggal — : 22 Napember 2016 PEMERINTAH KOTA LANGSA RINGKASAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2016 PENDAPATAN BELANJA - URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN . BERTAMBAH / PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIOAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA (BERKURANG) Rp Rp Rp Ya Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Ya 2 3 8 524.3 8 7 8 92718 19 1 1221011 13-11-9 214 Urusan Wajib @HGASS.21142,00 1.052.217.23234,55 posze2oraago,ss | 2431 4S3.S6R714 m4 On 373.519.792, 104,00 819.108. 48,11200 ASLI 576.892.707.087,00 1050.437,852.190,31 21w0amamw | 2700 Pendidikan aga am oo a00 ROMAN "1. 16849.881.153100 246327.71154100 26,499.063.774,00 246.299.625,246,31 Dinas Pendicikan Kota Langsa 000 0 aco| aco 2ORBALIHE «P1 | 3627575325300 285.157.699.67" 00 15.889.725.878,00 195.730.692432,31 Seksetanat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa a00 22 cal a00 481.553.300,00 1077435.25 v0 478.810.300,00 1069.405.214,00 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota o,co 12 0,09 a00 78.120.000,00 F8.120CT: 00 59,C60,000,00 69.050.200,00 LangsaKantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 14.456.600,00 11467. Weunbatan Ma Peran ar tatanan RSUD Kota Langsa Pekednan Neni : Lensa ama u5 :ba Perumahan pi1 1 : pena -.02 | - 3 1 enaraan Kuang a90 30 1. ' " 0 Lan 2 Los. Lok01 (Olnas Pekerjaan Umum Kota Langsa r) 1.216.290.007 30 0. 147529000000 1.226.290.000,00 " 5 105. LOGO1 Badan Perercenain Pembangunan Daerah Xota Langsa. a00 1.000.000.007 10 aja 1i0ec 200.000,09 1.000.000.000.00 - 15x Peranganasn Perlar, nan con a Kamen - 106. 10101 Dinas Pekerjean Umum Kota Langsa 00 1. 93 6sx.000,00 93.655.900 V £" iss.000,00 93.655.000,00 ta 106. 10601 Bagan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa 0,00 cm 4.039 995.000,00 71405,742.193 "0 1 974 RB.DO0,00 6.336.900.282.00 3 106. 120093 Sekretariat Daerah Kota Langsa 0.00 5 309 20.000,00 309.200.006 0 4€ 2.00.000,00 1402.800.000,00 107 Perhubungan 1.304,304.159,00 1255.500.00” 11503 489.587,00 6.528.726.065 10 3 Fa.215.187,00 6.610.90.557,00 1 PN P3 NN anon . an Te SN Pa to RA N 107. 107.01 Dinas Pertubungan, Komunikasi dan Informatika Kota 1.255.500.000 : | 31503 198.587,00 6.622.716.065 0 2 As ots.I37,00 6610.290.557,00 1 Langsa Ti 103 Ungkungan Hidup Benang @ nba benua tata rta Pai ta Ba sapna 3 103. 101.01 Badan Lingkungan Hidup, Xebersihan dan Pertamanan Kota 245.505.000,00 605.606.006: 1 160.000.000,00 16.196.006.55,00 24.787.360.587 0 1" 197.145.959,00 26.760.389.744,00 “| 1.99 Pertanahan 90 rc 0.00 646.414.231,00 645.414.231.0 M5 4142300 876.414.23100 109.120 Sekretariat Daerah Kota Langsa 0,00 C0 0.00 645.414.231,00 MEML2I1 N 76.12.2310 Lio Kependudukan dan Catatan Sipil 0.99 Latar Kekal 757.708.200,00 1701125.533 9 2 Ta PBALGL 1 3.394,7AL0A 1,09 “ 119. 11001 Dinas Kependidukan dan Pencatatan Sipd Kota Langsa 0,09 Ca 2,09 767.708. 200,00 271.126.593 D LEBAT 27 80LCx | 3.394.741.041,00 Lt dan Anak o,ca 0 000 1.553.525.215,00 4399.155.160 0 2856 3:4 , 451277662400 1 LIL LALOt Bagan Kependudukan Keluarga Berencana dan 0,00 Cs 000 1-599.525.285,00 4.389.395.180 51 ILSE F1: 3901 | 2521.7796.6240 Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 2 Lx yu « Baja 2 Fa ' mai Bear » | | | | | ! H ' Daan MA aman pe gate » ! ' , , mara - Loe | ! LN RINGKASAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DEERAH DAN ORGANISASI Halaman 1 lerirtpa B3 Sinddj i # BELANJA PENDAPATAN URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIOAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA (BERKURANG) Rp Rp Rp Ba Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp va 2 3 4 554-3 6 7 8 92718 10 14 12510411 19-12-9 14 —— 2 mmg Nami Kota UAngSA a00 000 909 a00 009 Mana M oa mamanaan 78.070.000.00 1.750.000,00 | a. in ' 2 || 2 : ,» pi Tata kai » dia Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota 00 900 00 1 Bg “ BE NN JA PENAK JA AAA SAS . “ pan aaaapeeaan PP Denanaman Mndal a00 200 ooo| cc» 000 2. Lita | | | i » af am omi -2| asam aer no | Mm am | aetana 21701 Sekretariat Majeis Adat acen (ruay Kota Langua uag a00 owy| 8 am kei h aan Pa Ga LOL Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota 0,20 000 ol 209 340.294.500,00 pegana 278.333.000,00 (sase1sonoo)| (us,3s) Langsa 12009 Sekretariat Daerah Kota Langsa 0,00 t» cw 914.305.000,00 « Pi 1.017.946.500,00 10214150000 | 11,27 . 120.24 Sekreiartat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota 0.00 «2 a00 $3.990.500,00 mag 93.590.s00,00 langsa .. po enpennnaa ' ana anna nana Pemuda dan Olah Raga 200 ea 1685 37" 200 5012801.086,00 Pra T561.464.76.00 “GOL Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota a00 1 L63s 7:30 $.012.801.046,00 7 « 7.661.454.676,00 | 1 aa . . . » bea. Neta ui 25 » ' « 3 u 1 , If 19, LINO1 agan Kesatuan pangsa, rusuk Can LunMas (Kasbang v,pg og aw uu & Minh AINI 1 . “ 1 « inmas) 211902 Kantar Satpol PP dan WH Kota Langsa 0,00 00 aso| co LSI H9 TS D0 71048389.58100 132143734600 8.660-305.346,00 s.06smoo | a67 1.203 Sekretariat Daerah Kota Langsa 0.00 000 opo| «co La 2.623.265.000,00 | ago 27apa72s00.00 1eo.1aso0,oo | 16 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, 741.617.315.457,00 998.09).222.318,55 1saexsosasi,s5 | ar. 9 sj ago ha Bean mes) 293 Perangkat Daerah, Kepegawaian po eaa ea Sea DIN Hn 10601 Bagan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa 0,00 000 ooo| «4 . mop sol 000 12001 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa oo 0,00 oco| c- 4637 205 2. «.798.955.100,00 tengisa9100 | oo 3? 1 002 Walikota Gan Wak2 Walikota Langsa aa 000 x 604.479.955,00 tasaseso | 063 Naa : 2x 1» 2 196 2 NN 2 Fa 199 NI Ka . . | Pi 1 Bk) 129 aw 2.09 120 900 Be LN ata sn . | 1 "58 1-0 ! Pa 24 kasi 1 can an makian Pena JAN Para Saya 1 1 fat”) 120. 70.22 Badun Kepegawalan, Pendidikan dan Pel.tihan Kota Langsa 0.09 Mena abu P3 - Pa fara Sekretodat Babi Mal Kota Langsa 100.000 000 00 60 651.00000 ai Ta ” 1.381930.600.00 1mo20| oa ' e - ta cn Ga aran : m More sak Terra 0 i 2 -a ka hi aan Ted OI Pegangan 207 1 re 22 »09 i va al 0. 23 , Bi Lana 1 La 146 1 | " rp aren , 2. ri 000 “ 18 442 Sc000 210000001) 087) Komunikasi dan Informatika 0,00 | o,o0 1839.630.000,00 2 Gan aa .031.930.000,00 193.200.000,00 | 2304 Halaman 2 RINGKASAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAM DAN ORGANISASI 8 8 PENDAPATAN BELANJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / BERTAMBAH | PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TROAK LANGSUNG | LANGSUNG JUMLAH BELANJA (BERKURANG) Rp Rb Rp Ya Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Ya 1 2 3 4 524-3 6 7 8 95718 10 11 12510r1i 13 512-9 14
125.1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa 900 a00 aco| geo 400 800.730.000,00 800.730.000,00 000 993.920.000,00 991910.000,00 193200.000,00 | 2413 15 1222 Batan Kepegawalan Penrfidikan dan Pelahthan Kata langca aa 0.09 0.00 0,90 a00 37.900.000,00 37.900.000,00 a00 17.900.009,00 17.900.000,00 oo 000 516 Pemmustakaan 0.00 8.09 c,c0 0,00 99379173600 559.58.205,00 1Ls529s0.801,00 922,989.642,00 563.930.505,00 1.492919,147,00 oomeseon) Gan - 1.25. 12601 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 0.0 a00 aco| aco 993.792796,00 559.158.005,00 1.552.950.801,00 9209z0.622,00 563.330,50500 1.492919.147,00 mosLason | G,87) 2 Urusan pilihan 521.120.000,00 622.320.000,00 101200.000,00 | 1942 0,871025.761,00 Inasescoze900 | ”—— 36.267.86.01000 4.796.262.269,00 38.151.429.7910 46:347:590.060,00 1.s79.704050.00 | ' 2945 Pen peta tan nga 2g am na om amp ora annan am reraman am Yang an 0 1217 100 19900 rasdonr nodoml 4838)
201.20501 Otnas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa 0,00 ca 4701007.300,00 4.2012007.20”00 oo 11837.100.300,00 (18,38) 202 Kehutanan 99 937725951 00 (5.99) 202, 20501 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa 0. (530 203 Energi dan Sumberdaya Mineral 420.355.000 an
203.20701 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota va Ci 45.00 00 420.385.00- 00 9,00 Oa Langsa minana Canaananaa Dia na Pen Po enasanaa naa -. - - 204 Pariwisata oo az 672.480 "00 200 29,51
204.L1801 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Partwisata Kota -. 0 S72.3ag.cx1. 00 672.368.007 00 0,00 2 angsa Hanana aa saeenannnnnnan Ran ee aan al 0 108 Kelautan dan Perikanan 121.120.000,00 .39 7.634,636.7”2 00 Idat.016.161 00 1105, 205.01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa 121.120.000,00 19 5.806.389.388 "|7.536.636.77. 00 10481,026.151 00 108 Perdagangan 0,00 t) 206, 20701 inas Perindustrlar, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota a00 PE) 107 Perindustrian #00.000.c00,00 37ea OSA.6IGATG 1506.4242:2 0 1.158.11131400 39
107.20701 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Xota 400.000.000,00 2500 1064.636.376,00 2506.a24-260,00 2458.11131400 22597,424.260,00 74553557400 Iaa7a35,00 3a3 Langsa JUMLAH 835976.29414100 1.052932.55214155 205263218.199,55 | 2431 462,439.740.165,00 400.936.591677,00 862.376.314.19200 882.34140457131 615.041937.578,00 1097.395442.250,31 me00g.roares,3t | 2710 RINGKASAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSANPEMERINTAHAN OALRAMDAN CRGANISASI Halaman 3 Prima Bu Sina ——. 9106 NYAYIINY NNHVL VSINYI IIaV NYHYANTA NANYO aa SINI HAN ing BG ST INTo boybandYin Ik. Semmama NAMANYA MI NEKAT NAN NN MANNAANANN Tr Yi NS Lampiran III (Ganun Kota Langsa Nomor : 8 Tahun 2016 Tanggal 22 Nopember 2016 PEMERINTAH KOTA LANGSA RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan Organisasi #1. 01.01 Dinas Pendidikan Kota Langsa Sub Unit Organisasi » 1.01.01.01 Dinas Pendidikan Kota Langsa KoDE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) “fa DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 7 1.01. 1.01.01.00. 00.5 BELANJA 245.157.699.653,00 245.738.692.432,31 580.992.779,31 0,24 1.01. 1.01.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 208.881.946.400,00 219.849.966.554,31 10.968.020.154,31 5,25 101.1.01.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 208.881.946.400,00 219.849.966.554,31 | 10.968.020.154,31 5,25 1.01.1.01.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 36.275.753.253,00 25.888.725.878,00 (10.387.027.375,00) (28,63) 1.01. 1.01.01 . O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.519.224.250,00 2.502.074.250,00 (17.150.000,00) (0,68) 1.01. 1.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 101.1.01.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,60 2.100.009,00 | 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 01.62 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2 AEmanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 160.000.000,0C 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 22.218.000,00 22.218.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.218.000,00 22.218.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 32.700.000,00 .32.700.000,00 | 0,00 0,00
101.1.01.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.700.000,00 32.700.000,00 0,09 0,00 1.01 .101.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 48.000.000,00 48.000.000,00 | 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 48.000.000,00 34.521.250,00 (13.478.750,00) (28,08)
101.101.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 .34521.250/00 (13.978.750,00)| (28,00) 1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 . 0,00 bangunan kantor 1.01. 1.01.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 . 18.000.060,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.13.5,.2.3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APOK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 ya kobE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya . 1 2 3 4 5 6 7 1.01. 1.01.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 perundang-undargan " ia 101.10101.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan jasa O.UUU.UUO,00 b.UUG.UCU,UU U,uu U,uu 10 11LM Mm 47 Penyediaan makanan dn minuman 2 ng9 a9g,an 8 ANA NON, AN 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01-. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 157,000.000,00 177.252.500,00 20.252.500,00 12,90 1.01. 1.01.01.01.18.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 157.000.000,00 177.252.500,00 20.252.500,00 12,90 1.01. 101.01. 01. 19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.967.206.250,00 1.943.282.500,00 (23.923.750,00) (1,22) 1.01. 1.01.01.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 1.960.206.250,00 1.936.282.500,00 (23.923.750,00) (1,22) 1.01. 1.01.01.01.19.5.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 13.492.860.000,00 170.700.000,00 (13.322.160.000,00) (98,73) Aparatur 1.01. 1.01.01. 02.03 Pembangunan gedung kantor 330.000.000,00 0,00 (330.000.000,00) | (100,00) 101.1.01.01.02.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,C0 0,00 (30.000.000,00) | (100,00) t01. 1.01.01.02.03.5.2.3 Belanja Modal 300.000.000,00 0,00 (300.000.C02,60) | (100,00) 1.01. 101.01. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 02. 24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan 148.200.000,00 148.200.000,00 0,00 0,00 dinas/foperasional 1.01. 1.01.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 148.200.000,00 148.200.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 12.992.160.000,00 0,00 (12.992.160.000,00) | (100,00) 1.01. 1.01.01.02.42.5.2.3 Belanja Modal 12.992.160.000,00 0,00 (12.992.160.000,00) | (100,00) 1.01. 1.01.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 12.029.920,00 12.029.920,00 0,00 0,00 Aparatur . 1.01. 1.01.01.0S.01 Pendidikan dan pelatihan formal 6.386.000,00 6.386.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.01.5.2.1 Belanja Pegawai 4.885.000,00 4.885.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.01.5.2 Belanja Barang dan Jasa 1.501.000,00 1.501.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan 5.643.920,00 5.643.920,00 0,00 0,00 perundang-undangan " 1.61. 1.01.01.05.03. 5.2.1 Belanja Pegawai 3.705.000,00 3.705.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.05.03.5.2 Belanja Barang dan Jasa 1.938.920,00 1.938.920,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 597.062.500,00 642.062.500,00 45.000.000,00 7,54 1.01. 1.01.01. 15, 09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas 550.000.000,00 595.000.000,00 45.000.000,00 8,18 parkir Pe YT 1.01. 1.01.01.15.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.15.09.5.2.3 Belanja Modal 550,000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 PritaBu Sia) KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URATAN SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 7 1.01. 1.01.01. 15. 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 47.962.500,00 47.062.500,00 | 0,00 0,00 1.01.1.01.01. 15. 58, Belanja Pegawai 1.062.500,00 1.062.500,00 0,00 0,00 1.01. 101.01. 15. 58. Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 16.000.C00,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01 , 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 8.860.949.563,00 11.683.732.188,00 2.322.782.625,00 31,86 Sembilan Tahun | 1.01.1.01.01. 16.01 Pembangunan gedung sekolah 650.000.090,00 885.486.000,00 235.486.000,00 36,23 1.01.1.01.01. 16.01. Belanja Modal . 650.000.000,00 885.486.000,00 235.486.000,00 36,23 1.01. 1.01.01. 16. 03 Penambahan ruang kelas sekolah 3.624.000.000,00 4.462.890.375,00 838.890.375,00 23,15 1.01.1.01.01. 16. 03. Belanja Modal 3.624.000.000,00 4.462.890.375,00 | 838.890.375,00 23,15 1.01. 1.01.01. 16.04 Penambahan ruang guru sekolah 252.000.000,00 252.000.000,06 0,00 0,00
101.1.01.01. 16.04. Belanja Modal 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 16.08 Pembangunan ruang serba guna/aula 1.747.500.000,00 1.747.500.000,00 | 0,00 0,00 1.01. 1.91.01. 16. 08. Belanja Modal 1.747.500.000,00 1.747.500.009,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.61. 16. 09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas 664.000.002,00 664.000.000,00 0,00 0,60 1.01. 1.01.01. 16.09. Panja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 16.09. Belanja Modal 464.002.000,00 464.000.000,00 | 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 16.12 Pembangunan pepustakaan sekolah 0,00 299.893.000,00 | 299.893.000,00 0,00 1.01, 101.01. 16.12. Belanja Modal 0,00 299.893.000,00 | 299.893.000,00 0,00 1.01.1.01.01. 16. 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 900.000.000,00 1.772.555.355,00 872.555.355,00 96,95 1.01. 1.01.01. 16.18. Belanja Barang dan Jasa 200.000.002,00 200.000.009,00 0,00 0,00
101.1.01.01. 16.18. Belanja Modal 700.000.000,00 1 1572.555.355,00 872.555.355,00 124,65 1.01. 1.01.01. 16.19 Pengadaan mebeluer sekolah 148.000.000,00 266.000.000,00 118.000.000,00 79,73 1.01. 1.01.01. 16. 19. Belanja Modal 148.000.000,00 266.000.000,00 118.000.000,00 79,73 1.01. 1.01.01. 16. 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 450.000.000,00 896.286.645,00 446.286.645,00 99,17 1.01. 1.01.01. 16. 44. Belanja Modal 450.000.000,00 896.286.645,00 | 446.286.645,00 99,17 1.01. 1.01.01. 16. 58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 89.503.063,00 0,00 | (89.503.063,00) (100,00) 1.01. 1.01.01. 16. 58. Belanja Pegawai 76.365.563,00 0,00 (76.365.563,00)| (100,00) 1.01. 1.01.01 . 16. 58. Belanja Barang dan Jasa | 13.137.500,00 0,00 (13.137.500,00) (100,00) 1.01. 1.01.01 . 16 . 67 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 16.132.500,00 16.132.500,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 16. 67. Belanja Pegawai 6.572.500,00 6.572.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01. 16. 67. Belanja Barang dan Jasa 9.560.000,00 9.560.000,00 | 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 16. 68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP” 1. 17.982.500,00 . 17.982.500,00 | 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN AP3K MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 5. 5. 3 5. 3 32.5. 35. 3 5. 2 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Wa 1 2 3 4 5 6 7
101.1.01.01. 16.68. 5. Belanja Pegawai 9.082.500,00 9.082.500,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 16.68 .5, Belanja Barang dan Jasa 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01 . 16 . 69 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah 0,00 110.174.313,00 110.174.313,00 0,00 . dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah " — (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar . 1.01.1.0101. 16. 69.5. Belanja Pegawai 0,00 50.153.063,00 50.153.063,00 0,00 1.01. 1.01.01. 16. 69.5, Belanja Barang dan Jasa 0,00 60.021.250,00 60.021.250,00 0,00 1.01. 1.01.01 . 16.70 Pembinaaan minat, bakat dan kreativitas siswa 102.014.000,00 110.339.000,00 8.325.000,00 8,16 1.01. 1.01.01.16.70.5. Belanja Pegawai 23.465.000,00 23.465.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.16.70.5. Belanja Barang dan Jasa 78.549.000,00 86.874.000,00 ) 8.325.000,00 10,60 1.01. 1.01.01. 16.78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 199.817.500,00 182.492.500,00 (17.325.000,00) (8,67)
101.1.01.01.16.78.5. Belanja Pegawai 122.577.500,00 63.217.500,00 (59.360.000,00) (48,43) 1.01. 1.01.01.16.78.5. Belanja Barang dan Jasa 77.240.000,00 119.275.000,00 42.035.000,60 54,42 1.01. 1.01.01.17 Program Pendidikan Menengah 6.842.879.754,00 6.842.879.754,00 0,00 0,00 1.01. 101.01. 17.03 Penambahan ruang kelas sekolah 756.000.000,00 756.000.090,00 0,00 0,60 1.01. 1.01.01.17.03.5. Belanja Modal 756.000.000,00 756.000.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 17 . 05 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum 392.000.000,90 392.000.000,00 0,00 0,00 sekolah (labotatorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain) 1.01. 1.01.01.17 05.5. Belanja Modal 392.000.000,00 392.000.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 17.08 Pembangunan ruang serba guna/aula 112.500.000,00 112.500.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.17.08. 5. Belanja Modal 112.500.000,00 112.500.000,00 9,00 0,00 1.01. 1.01.01. 17 . 09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas 869.450.000,00 869.450.000,00 0,00 0,00 parkir ag 1.01.1.01.01.17.09.5. Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.17.09.5. Belanja Modal . 569.450.000,00 569.450.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 17.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.17.18.5. Belanja Modal 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 17.19 Pengadaan mebeluer sekolah 3.810.000.000,00 3.810.000.000,00 0,01 0,00 1.01.1.01.01.17 .19.5. Belanja Modal 3.810.000.000,00 3.810.000.000,00 0,00 0,60 1.01. 1.01.01. 17.58 Pelatihan Penyusunan kurikulum 126.610.404,00 100.404.404,00 (26.206.000,00)| (20,70) 1.01.1.01.01,17.58.5. Belanja Pegawai 82.647.500,00 46.647.500,00 (36.000.000,00) | (43,56) 1.01. 1.01.01. 17.58. 5. Belanja Barang dan Jasa 43.962.904,00 53.756.904,00 |9.794.000,00 22,28 1.01.1.01.01. 17.63 Penyelenggaraan paket C setara SMU 19.592.500,00 19.592.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.63.5. Belanja Pegawai 11.092.500,00 11.092.500,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 printed By SimOd 2. 2. 3 3 2 32. 2. 2. KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5. 6 7 1.01.1.01.01. 17. 63. Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia 348.800.000,00 348.800.000,00 0,00 0,00 Indutri 1.01. 1.01.01. 17 . 66. Belanja Pegawai 139.200.000,00 139.200.000,00 0,00 | : 0,00 1.01. 1.01.61 : 17 . 66. Belanja Bararg dan Jasa 139.725.000,00 139.725.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 17. 66. Belanja Modal 69.875.000,00 69.875.030,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 17 . 69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 87.314.052,00 102.678.052,00 15:364.000,00 17,60
101.1.01.01. 17.69. Belanja Pegawai 14,807.500,00 8.569.000,00 (6.247.500,00)| (42,19) 1.01. 1.01.01. 17. 69. Belanja Barang dan Jasa 72.506.552,00 94.118.052,00 21.611.500,00 29,81 1.01.1.01.01.17.70 Pembinaaan minat bakat dan kreativitas siswa 200.612.798,00 211.454.798,00 | 10.842.000,00 5,40 1.01.1.01.01.17.70. Belanja Pegawai 104.720.000,00 112.070.000,00 7.350.000,00 7,02 1.01. 1.01.01. 17.70. Belanja Barang dan Jasa 95.892.798,00 99.384.798,00 3.492.000,00 3,64 1.01. 1.01.01. 18 Program Pendidikan Nor. Formal 1.650.690.300,00 1.735.190.300,0G 84.500.000,00 5,12 1.01. 1.01.01, 18. 02 Pemberian bantuan operasionalpendidikan non formal 1.338.682.500,00 1.423.182.500,20 84.500.000,00 6,31 "1.01. 1.01.01. 18. 02. Belanja Pegawai 2.082.560,00 ”2.082.500,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 18.02. Belanja Barang dan Jasa 1.336.600.000,00 1.421.100.900,00 84.500.000,90 6,32 1.01. 1.01.01. 18. 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 136.807.800,00 136.807.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01. 18.03. Belanja Pegawai 10.250.000,00 10.250.C00,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 18. 03. Belanja Barang dan Jasa 126.557.806,00 126.557.800,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 18 . 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 122.500.000,00 122.500.000,60 0,00 “0,00 1.01. 101.01. 18.04. Belanja Barang dan Jasa 122.500.000,00 122.500.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 18.09 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model 52.700.000,00 52.700.000,00 0,00 0,00 pembelajaran pendidikan non formal “ 1.01.1.01.01. 18.09, Belanja Barang dan Jasa 52.700.000,00 52.700.000,00 0,00 0,00 1.01. 101.01. 19 Program Pendidikan Luar Biasa 1.425.000.000,00 1.425.000.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 19. O1 Pembangunan gedung sekolah 767.500.000,00 767.500.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 19.01. Belanja Modal 767.500.000,00 767.500.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 19. 08 Pembangunan ruang serba guna/aula 112.500.000,00 112.500.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 19.08. Belanja Modal ..... 112.500.000,00 112.500.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 19. 09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas 545.000.000,00 545.000.000,00 0,00 0,00 parkir " " 1.01. 101.01. 19. 09. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1.61. 1.01.01. 19.09. Belanja Modal 295.000.000,00 295.000.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 120.702.630,00 120.702.630,00 0,00 0,00 Kependidikan RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 5. 5. 5. 2. 5. 5. 2. 5. 32. 35. 35. priritd B4 SimUld| (0 Kobe JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5 6 7 1.01.1.01.01. 20.12 Monitoring, evaluasidan pelaporan 120.702.630,00 120.702.630,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 20.12. Belanja Pegawai 68.817.750,00 68.817.750,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01. 20. 12. Belanja Barang dan Jasa 51.884.880,00 51.884.880,00 0,00 0,00 1.01, 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 754.354,336,00 754.354.336,00 0,00 0,00 1.01. 101.01. 22. 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 79.157.560,00 79.157.560,00 . 0,00 0,00 1.01.1.01.01, 22.01. Belanja Pegawai 41.265.000,00 43.505.000,00 2.240.000,00 5,483 1.01.1.01.01. 22.01. Belanja Barang dan Jasa 37.892.560,00 35.652.560,00 (2.240.000,00) (5,91) 1.01. 1.01.01. 22.02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang 28.324.750,00 28.324.750,00 0,00 0,00 pendidikan Po Y
101.101.01. 22.02. Belanja Pegawai 8.982.500,00 8.982.500,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 22.02. Belanja Barang dan Jasa 19.342.250,00 19.342.250,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01. 22.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan . 646.872.026,09 646.872.026,00 0,60 0,00 1.01. 101.01. 22.09. Belanja Barang dan Jasa 6465.872.026,00 646.872.026,00 0,00 0,00 SURPLUS/ (DEFISIT) (245.157.699.653,00) (245.738.692.432,31) (580.992.779,31) 0,24 Halaman 6RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Praima By Sindd 5. 5. 2 . Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan Organisasi » 1.01.62 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa Sub Unit Organisasi : 1.01,02.01 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa r—— KODE . JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 7 1.01. 1.C1.02. 00.00. 5 BELANJA 1.077.435.290,00 1.069.495.214,00 | (8.030.076,00) (0,75) 1.01.1.01.02.00.60.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 595.881.990,00 590.594.914,00 (5.287.076,00) (0,89) 101.1.01.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 595.881.990,00 590.594.914,00 (5.287.076,00) (0,89) 1.01.1.01.02.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 481.553.300,00 478.810.300,00 (2.743.000,00) (0,57) 1.01. 1.01.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 435.182.300,00 434.369.300,00 (813.000,00) (0,19) 1.01. 1.01.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.360.000,00 2.360.000,0) 0,00 0,60 1.01.1.01.02.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.360.000,00 2.360.000,00 C,00 0,00 1.01. 1.01.02. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 8.760.000,00 7.660.000,00 (4.100.000,00) Ta (12,56) 1.01.1.01.02.01.02.5.2.2 A Eanya Barang dan Jasa 8.760.000,00 7.660.000,00 (1.100.000,00)| (12,56) 1.01. 1.01.02.01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6.200.000,00 6.300.000,00 | 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 6.300.000,00 | ooo| 9,00 1.01. 1.01.02.01. 10 Penyediaanalat tulis kantor 5.850.000,00 5.850.900,00 I 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01. 10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01. 11 Penyedisan barang cetakan dan penggandaan 9.600.000,00 9.600.000,00 J . 0,00 |0,00 1.01.1.01.02.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.600,00 . 9.600.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 bangunan kantor 1.01.1.01.02.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.02.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 17.612.300,00 17.612.300,00 0,00 0,00 101.1.01.02.01.13.5.2.3 Belanja Modal 17.612.300,00 17.612.300,00 | 0,00 0,00 1.01. 1.01.02 .01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 142.575.000,00 142.337.000,00 (238.000,00) (0,17) perundang-undangan 1.01.1.01.02.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.575.000,00 2.575.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.15.5.2.3 Belanja Modal 140.000.000,00 139.762.000,00 | (238.000,00) (0,17) 4 1.01. 1.01.02 .01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 10,00 | 1.01.1.01.02.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa : 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.02.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 9.000.000,00 11.000.000,00 2.000.000,00 22,22 1.01.1.01.02.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 11.000.000,00 2.000.000,00 22,22 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Oa 1 2 3 4 5 6 7 1.01. 1.01.02 . 01. 19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 222.075.000,00 220.600.000,00 (1.475.000,00) (0,66) 1.01. 1.01.02, 01. 19.5. Belanja Pegawai 216.675.000,00 211.800.000,00 (4.875.000,00) (2,25) 1.01. 1.01.02.01. 19.5. Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 8.800.000,C0 3.400.000,00 62,96 1.01. 1.01.02. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 18.300.000,00 17.570.000,60 (730.000,00) (3,99) . Aparatur 1.01. 1.01.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.22.5. Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 6.300.000,00 0,60 0,00 1.01. 1.01.02. 02. 24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan 12.000.000,00 11.270.000,00 (730.000,00) (6,08) dinas/operasional — 1.01. 1.01.02.02.24.5. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11,270.060,00 (730.000,00) (6,08) 1.01. 1.01.02. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 28.071.000,00 26.871.000,00 (1.200.000,00) (4,27) 1.01. 1.01.02. 22.10 Fokus Group Diskusi (FGD) 28.071.000,00 26.871.000,00 (1.200.000,00) (4,27) 1.01.1.01.02.22.10.5. Belanja Pegawai 22.005.000,00 20.805.000,00 (1.200.000,00) (5,45) 1.01. 1.01.02.22.10.5. Belanja Barang dan Jasa 6.066.000,00 6.056.000,00 0,00 0,00 SURPLUS/ (DEFISIT) (1.077.435.290,00) (1.069.405.214,00) 8.030.076,00 (0,75) Halaman 8 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN prirma Dy-SinDd 2. 2. 2. Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi 2 1.02.01 Dinas Kesehatan Kota Langsa Sub Unit Organisasi #1.02,01.01 Dinas Kesehatan Kota Langsa KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya DASAR HUKUM 1 2 3 4 s 6 7 1.02. 1.02.01. 00.00. 4 PENDAPATAN 12.813.488.516,09 14.718.470.978,00 1.904.932.462,00 14,87 1.02. 1.02.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.813.488.516,00 14.718.470.978,00 1.904.982.462,00 14,87 1.02. 1.02.01.00.00.4.1. Hasil Retribusi Daerah 1.633.496.550,00 1.347.148.550,00 | (286.348.000,00)| (17,53)| Ganun Kota Langsa Nomor 1 1.02. 1.02.01.00.00.4.1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11.179.991.966,00 13.371.322.428,00 2.191.330.462,00 19,60 Ba Ser 111 Tahun 2013 1.02. 1.02.01. 00. 00.5 BELANJA 54.259.382.023,00 61.611.029.877,00 7.351.647.854,00 13,55 | 1.02.1.02.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG . 29.691.176.791,00 28.532.196.183,00 (1.158.980.608,00) (3,90) 1.02. 1.02.01.00.00.5. Belanja Pegawai 29.691.176.791,00 28.532.196.183,00 | (1.158.980.608,00) (3,90) 1.02.1.02.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 24.568.205.232,00 33.078.833.694,00 8.510.628.462,00 34,64 1.02. 1.02.01. 61 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.798.£29.000,00 2.727.776.125,00 929.147.125,00 51,66 1.02. 1.02.01. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat. 2.000.000,0) 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.01.5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 | ..900 0,00 1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan . 272.000.000,00 332.000.000,00 | 60.000.000,00 22,06 1.02. 1.02.01.01.02.5.2. etanja Barang dan Jasa 272.000.000,00 | 332.000.000,00 | .60.000.000,00 22,06 1.02 . 1.02.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.000.090,00 6.000.000,90 1 0,00 0,00 1.02. 1.02.01.01.08.5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 | 0,00 0,00 1.02. 1.02.01. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 11.700.900,00 172.500.000,00 | 160.800.000,00 | 1.374,36 1.02.1.02.01.01.09.5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.700.000,00 172.500.000,00 | 160.800.000,00 1.374,36 1.02.1.02.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 15.000.000,20 15.000.000,00 | 0,00 0,00 1.02. 1.02.01.01.10.5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.11.5.2. Belanja Barang dan Jasa . 25.000.000,00 25.000.000,00 "0,00 0,00 1.02. 1.02.01. 01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 bangunan kantor 1.02.1.02.01.01.12.5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02. 1.02.01. 01. 13 Penyedisan peralatan dan perlengkapan kantor 9.554.000,00 .733.501.125,00 723.947.125,00 7.577,42 1.02.1.02.01.01.13.5.2. Belanja Modal 9.554.000,00 | 733.501.125,00 723.947.125,00 | 7.577,42 1.02. 1.02.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan . 6.000.000,00 | 6.000.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan 1.02. 1.02.01.01.15.5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.009,00 | 0,00 0,00 1.02. 1.02.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 12.000.000,00 12.000.000,00 | 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN Apar MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9 5 2 2 2 3 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1,02.1.02.01.01.17.5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 59,600.000,00 134.000.000,00 74.400.000,00 124,83 1.02.1.02.01.01.18.5.2. Beianja Barang dan Jasa 59.600.000,00 134.000.000,00 74.400.000,00 124,83 1.02.1.02.01. 01.139 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.373.775.000,06 1.283.775.000,09 (96.000.000,00) (6,55) 1.02.1.02.01.01.19.5.2. Belanja Pegawai 1.359.365.000,00 1.269.365.000,00 (90.000.000,00) (6,52) 1.02.1.02.01.01.19.5.2. Belanja Barang dan Jasa 14.410.000,00 14.410.000,00 0,00 0,00 1.02. 1.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 948.500.000,00 1.586.318.875,00 637.818.875,00 67,25 Aparatur 1.02. 1.02.01 . 02. 03 Pembangunan gedung kantor 740.000.000,00 1.403.018.875,00 663.018.875,00 89,60 1.02.1.02.01,02.03.5.2. Belanja Barang dan Jasa 242.600.000,00 147.000.000,00 (95.000.000,00) | (39,26) 1.02. 1.02.01.02.03.5.2. Belanja Modal 498.000.020,00 1.256.018.875,00 758.018.875,00 152,21 1.02. 1.02.01. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 208.500.000,00 183.300.000,00 (25.209.000,00) (12,09) dinas/operasional 1.02.1.02.01,02.24.5.2. Belanja Barang dan Jasa 208.500.000,00 183.300.000,00 (25.200.009,00) (12,09) 1.02. 1.02.61. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 41.660.0C0,60 41.690.000,00. 0,00 0,00 1.02. 1.02.01. 03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 41.600.000,00 41.600.000,00 C,00 0,00 1.02.1.02.01.03.02.5.2. Belanja Barang dan Jasa 41.600.000,00 41.600.000,00 0,00 0,00 1.02. 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 106.900.000,00 1.154.006.000,00 1.047.106.000,00 979,52 1.92. 1.02.01. 15.01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 106.900.000,00 1.154.006.000,00 1.047.106.000,00 979,52 1.02.1.02.01.15.01.5.2. Belanja Barang dan Jasa 54.900.000,00 1.154.006.000,00 1.099.106.006,00 ! 2.002,01 11.02. 1.02.01.15.01.5.2. Belanja Modal 52.000.000,00 0,00 (52.000.000,00) | (100,00) 1.02. 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.046.151.914,00 3.123.785.064,00 1.077.633.150,00 52,67 1.02. 1.02.01. 16.02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan . 20.086.000,00 . 238.786.000,00 218.700.000,00 | 1.088,82 1.02.1.02.01.16.02.5.2. Belanja Pegawai 0,00 28.250.000,00 28.250.000,00 0,00 1.02.1.02.01.16.02.5.2, Belanja Barang dan Jasa 20.086.000,00 210.536.000,00 190.450.000,00 948,17 1.02. 1.02.01 . 16 . 05 Perbaikan gizi masyarakat 276.305.000,00 276.305.000,00 0,60 0,00 1.02. 1.02.01.16.05.5.2. Belanja Pegawai 55.865.000,00 55.865.000,00 C,00 0,00 1.02.1.02.01.16.05.5.2. Belanja Barang dan Jasa 220.440.000,00 220.440.000,00 0,00 0,00 1,02. 1.02.01. 16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat . 1.429.591.000,00 2.414.451.000,00 984.860.000,00 68,89 1.02. 1.02.01. 16.09 .5.2. Belanja Pegawai 240.980.000,00 376.055.000,00 135.075.009,00 56,05 1.02. 1.02.01.16.09.5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.188.611.000,00 1.319.826.000,00 131.215.000,00 11,04 1.02.1.02.01.16.09.5.2. Belanja Modal 0D aan aaaanaaan 0,00 718.570.000,00 718.570.000,00 0,00 1.02. 1.02.01 . 16 . 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan . 320.169.914,00 194.243.064,00 (125.926.850,00) (39,33) 1.02.1.02.01.16.15.5.2.1 Belanja Pegawai 94.961.850,00 95.170.000,00 208.150,00 0,22 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10 printed Bu Sindd 2 2 3 2 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.01.16.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 225.208.064,00 99.073.064,00 (126.135.000,00) (56,01) 1.02. 1.02.01. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan 35.540.000,00 35.540.000,00 0,00 0,00 Penyakit Menular . | 1.02. 1.02.01 . 22.04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah. 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 102.1.02.01.22.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,20 0,00 1.02.1.02.01. 22 . 06 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidernik 19.290.000,00 19.290.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.06.5.2.1 Belanja Pegawai 8.880.000,00 8.880.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.410.000,00 10.410.000,00 0,00 0,00 1.92.1.02.01. 22. 08 Peningkatan imuniasasi 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01. 22.09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00 penanggulangan wabah " 1.02.1.02.01.22.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01. 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 234.478.150,00 176.750.600,00 (57.688.150,00) (24,60) 1.02.1.02.01. 23.02 Evaluasi danpengembangan standar pelayanan 234.478.150,00 176.790.000,00 (57.688.150,00) (24,60) kesehatan | 1.02.1.02.01.23.02.5.2.1 Belanja Pegawai 55.080.000,00 63.900.000,00 8.820.000,00 16,01 1.02.1.02.01.23.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 179.398.150,00 112.890.000,00 (66.508.150,00) (37,07) 1.02. 1.02.01 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan 5.433.690.000,00 8.322.593.000,00 2.888.903.000,00 53,17 sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 1.02.1.02.01. 25.07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 4.164.490.000,00 7.053.393.000,00 2.888.903.000,00 1.02.1.02.01.25.07.5.2.3 Belanja Modal 4.164.490.000,00 7.053.393.000,00 . 2.888.903.006,00 1.02. 1.02.01. 25.08 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 354.200.000,00 354.200.000,00 0,00 pembantu —.1 1.02.1.02.01.25.08.5.2.3 Belanja Modal . 354.200.000,00 354.200.000,00 0,00 0,00 1.02. 1.02.01. 25.24 Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskesdes 715.000.000,00 715.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25,24.5.2.3 Belanja Modal 715.000.000,00 715.000.000,00 0,00 9,00
1092.1.02.01. 25.26 Rehabilitasi Sedang/Berat Poskesdes 200.000.000,00 200.000.060,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.26.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.02. 1.02.61. 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan 13.814.668.168,00 15.759.394.630,00 1.944.726.462,00 14,08 kesehatan - . . 1.02. 1.02.01. 28. 01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 13.447,429.668,00 15.402.412.130,00 1.954.982.462,00 14,54 1.02.1.02.01.28.01.5.2.1 Belanja Pegawai 9.168.434.744,00 10.569.975.640,00 1.401.540.896,00 15,29 1.02. 1.02.01.28.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.840.718.807,00 4.080.077.965,00 239.359.158,00 6,23 Halaman 11 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 enant 8 OM $S 2 ' Belanja Moda! 438 276 117,00 752 358 525,00 314 082-4NR,ON 71.66 “102.01. 28 . 05 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 367.238.500,00 356.982.500,00 (10.256.000,00) (2,79) 1.02.1.02.01.28.05.5.2. Belanja Pegawai 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01. 28.05.5.2. Belanja Barang dan Jasa 339.038.500,00 328.782.500,00 (10.256.000,00) (3,03) 1.02. 1.02.01 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu 108.048.000,00 151.030.000,00 42.982.000,00 39,78 melahirkan dan anak . . | 1.02.1.02.01. 32. 04 Peningkatan Kualitas Tenaga Medis dan Paramedis 108.048.000,00 151.030.000,00 42.982.000,00 39,78 1.02.1.02.01.32.04.5.2. Belanja Pegawai 29.700.000,00 77.500.000,00 47.800.000,00 | 160,94 1.02. 1.02.01.32.04.5.2. Belanja Barang dan Jasa 78.348.000,00 73.530.000,00 (4.818.000,00) (6,15) SURPLUS/ (DEFISIT) (41.445.893.507,00) (16.892.558.899,00) (5.446.665.392,00) 13,14 Halaman 12 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Priined-B9 SinDd) 2 Urusan Pemerintahan .02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi #1.02.02 RSUD Kota Langsa Sub Unit Organisasi # 1.02.02.01 Rmah Sakit Umum Daerah Kota Langsa KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.92.00.00.5 BELANJA 43.890.920.346,00 65.950.011.470,00 22.059.091.124,00 50,26 1.02.1.02.02.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 33.229.616.646,00 32.245.973.570,00 (983.643.076,00) (2,95) 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 33.229.616.646,00 32.245.973.570,00 (983.643.076,00) (2,96) 1.02.1.02.02.01.02.5.2 BELANJA LANGSUNG 10.661.303.700,00 33.704.037.900,00 23.042.734.200,00 216,13 1.02. 1.02,02 . O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.657.222.000,00 6.348.872.000,00 3.691.650.000,00 138,93 1.02. 1.62.02. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 201.716.000,00 201.716.000,00 0,00 0,60 Istrik Pe NTT 1.02.1.02.02.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 201.716.000,00 201.716.000,00 0,00 0,00 1.02. 1.02.02. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 3.900.000.000,00 3.900.000.000,00 0,00 1.02.1.02.02.01.13.5.2.3 Belanja Modal 0,00 3.900.000.000,C0 3.900.000.009,00 0,00 1.02.1.02.02. 01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 2.455.506.000,00 2.247.156.000,00 (208.350.000,00) (8,49) 102.1.02.02.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 2.455.506.000,00 2.247.156.000,00 (208.350.000,00)| (8,49) 1.02 . 1.02.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 0,00 3.100.053.200,00 3.100.053.200,00 0,00 Aparatur . 1.02. 1.02.02.02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,06 3.100.053.200,00 3.100.053.200,00 0,00 1.02. 1.02.02.02.42.5.2.3 Belanja Modal 0,00 3.100.053.202,00 3.100.053.200,00 0,00 1.02. 1.02.02. 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 471.820.000,00 471.820.000,00 0,00 1.02. 1.02.02. 23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan 0,00 471.820.000,00 471.820.000,06 0,00 kesehatan | 1.02.1.02.02.23.02.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 1.02.1.02.02.23.02.5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 443.020.000,00 443.020.000,00 0,00 1.02. 1.02.02 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan 8.004.081.700,00 23.783.292.700,00 15.779.211.000,00 197,14 prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata . 1.02.1.02.02. 26.01 Pembangunan rumah sakit 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 1.02.1.02.02.26.01.5.2.3 Belanja Modal 000p 0,00 . 200.000.000,00 209.000.000,00 0,00 1.02.1.02.02. 26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 8.004.081.700,00 23.583.292.700,00 15.579.211.000,00 194,64 1.02.1.02.02.26.18.5.2.3 Belanja Modal 8.004.081.700,00 23.583.292.700,00 15.579.211.000,00 194,64 SURPLUS/ (DEFISIT) (43.890.920.346,00) (65.950.011.470,00) (22.059.091.124,00) 50,26 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13 peintoa BiSinOd 2 02 Urusan Wajib KesehatanPemer:ntehan Urusan rganisasi 21.02.02 RSUD Kota Langsa “Gub Unit Organisasi : 1.02.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa (BLUD) KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.02. 1.02.02. 00. 00.4 PENDAPATAN 90.000.000.000,00 97.205.433.045,00 7.205.433.045,00 8,01 1.02. 1.02.02.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 90.000.000.000,00 97.205.433.045,00 7.205.433.045,00 8,01 1.02. 1.02.02.00.00.4.1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 90.000.000.000,00 97.205.433.045,00 7.205.433.045,00 8,01 | Keputusan Walikota No. 306/900/2012 1.02. 1.02.02. 33.01. 5 BELANJA 90.000.000.000,00 97.205.433.045,00 7.205.433.045,00 8,01 1.02. 1.02.02.33.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 90.000.000.000,00 97.205.433.045,00 7.205.433.045,00 8,01 1.02. 1.02.02. 33 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 90.000.000.000,00 97.205.433.045,00 7.205.433.045,00 8,01 Kesehatan Rujukan 1.02. 1.02.02. 33.01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 90.000.000.000,00 97.205.433.045,00 7.205.433.045,00 8,01 1.92.1.02.02.33.01.5.2. Belanja Pegawai 4.457.060.000,00 5.561.750.000,00 1.104.690.000,00 24,79 1.02.1.02.02.33.01.5.2. Belanja Barang dan Jasa 73.840.319.300,00 78.715.120.765,09 4.874.801.465,00 6,60 1.02. 1.02.02.33.01.5.2. Belanja Modal 11.702.620.700,00 12.928.562.280,00 1.225.941.580,00 10,48 SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14 i 1 Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Organisasi 11.03, 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa Sub Unit Organisasi 21.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa BERTAMBAH / (BERKURANG) KobE JUMLAH (Rp) REKENING URAIAN DASAR HUKUM . SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) “fo 1 2 3 4 5 6 7 1.03. 1.03.01. 00. 00.4 PENDAPATAN 437.000.000,00 537.000.000,00 100.000.000,00 22,88 1.03 . 1.03.01. 00. 00.4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 437.000.000,00 537.000.000,00 100.000.000,00 22,88 1.03. 1.03.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 437.000.000,00 537.000.000,00 100.000.000,00 22,88 | Oanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010 1.03 . 1.03.01. 00. 00.5 BELANJA 97.423.300.744,00 266.546.829.701,00 169.123.528.957,00 173,60 1.03. 1.03.01. 00.00. 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.144.945.105,00 5.148.174.362,00 3.229.257,00 0,06 1.03. 1.03.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 5.144.945.195,00 5.148.174.362,00 3.229.257,00 0,06 1.03. 1.03.01. 01. 01.5. BELANJA LANGSUNG 92.278.355.639,00 261.398.655.339,00 169.120.299.700,00 183,27 1.03. 1.03.01. O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.731.935.000,00 2.021.560.000,00 289.625.000,00 16,72 1.03. 103.01. 01.01 Penyediaan jasa Surat menyurat 3.200.600,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang danJasa 3.200.000,00 |” 3.200.0C0,00 | 0,00 |0,00 1.03. 1.03.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan — 110.600.000,00 288.400.000,00 | 177.800.000,00 160,76 1.03. 1.03.01.01.02.5.2.2 Paanja Barang dan Jasa 110.600.000,00 288.400.000,00 177.800.000,00 160,76 1.03. 1.03.01. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 | ag 0,00 0,00 1.93. 1.03.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.03. 1.03.01 . 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 38.700.000,00 38.700.000,09 9,00 0,00.
103.1.03.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.700.000,00 38.700.000,00 0,00 0,00 1.03. 1.03.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Na . 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03. 1.03.01. 91. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1.03. 1.03.01. 01, 11.5.2, 2 Belanja Barang dan Jasa | 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 10.000.000,00 10.000.000,00 | 0,00 0,00 bangunan kantor 1.03.1.03.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0 10.000.000,00 Nan0,00 0,00 1.03. 1.03.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 338.780.000,00 363.140.000,00 24.360.000,00 719 1.03. 1.03.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal | ”338.780.000,00 . 363.140.000,00 24.360.000,00 7,19 1.03. 1.03.01 . 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 6.000.000,00 . — 6.000.000,00 - 0,00 . 0,00 perundang-undangan 1.03. 1.03.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 6.000.000,00 .....6-000.000,00 ..0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 15.400.000,00 15.400.000,00 . 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15 2 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG). REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Oa 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 0,00 1.03. 1.03.01, 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 225.000.000,00 245.000.000,00 20.000.000,00 8,89 1.03.1.03.01.01.18.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 245.000.000,00 20.000.000,00 | 8,89 1.03. 1.03.01. 01. 19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran £77.255.000,00 944.720.000,00 67.465.000,00 7,69 1.03.1.03.01.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 853.255.000,00 920.720.006,00 67.465.000,00 791 1.03 .1.03.01.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.006.000,00 . 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 10.739.500.000,00 17.720.280.000,00 6.980.780.000,00 65,00 Aparatur . 19 10801 0 MN Pembananaan medung kantor 9 483 SAN Onn,An 16 564 220 NNn,An 1 7 NR0 781 PAN, 74 66 1.03. 1.03.01.02.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.893.500.000,00 10.309.124.000,00 1.415.624.000,00 15,92 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3 Belanja Modal 590.000.000,00 6.255.156.000,00 5.665.156.000,00 960,20 1.03. 1.03.01. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 885.000.000,00 885.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.200.090,00 85.001.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.22.5.2.3 Belanja Modal 820.000.000,06 806.000.000,00 0,00 0,60 . 1.03. 1.03.01. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 371.000.006,00 271.000.000,00 (100.600.000,00) (26,95) dinas/operasional ag 1.03. 1.63.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 371.000.000,00 271.000.000,00 (100.000.000,00) (26,95) 1.03. 1.03.01. 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 49.956.860.740,00 140.804.174.108,00 90.847.313.368,00 181,85 1.03 . 1.03.01. 15. 03 Pembangunan jalan 49.236.860.740,00 140.014.174.108,00 90.777.313.368,00 184,37 1.03. 1.03.01.15.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4,577.607.740,00 5.356.607.740,00 779.000.000,00 17,02 1.03. 1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 44.659.253.000,00 134.657.566.368,00 89.998.313.368,00 201,52 1.03. 103.61. 15, 05 Pembangunan jembatan . 720.000.000,00 790.000.000,00 70.000.000,00 9,72 1.03. 1.03.01.15.05.5.2.3 Belanja Modal 720.000.000,00 790.000.000,00 70.000.000,00 9,72 1.04. 1.03.01 . 15 Program Pengembangan Perumahan 10.946.804.000,00 10.030.551.000,00 (916.253.000,00) (8,37) 1.04. 1.03.01. 15 . 07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana 10.946.804.000,00 10.030.551.000,00 (916.253.000,00) (8,37) sehat 1.04.1.03.01.15.07.5.2.1 Belanja Pegawai . 0,60 13.400.000,00 13.400.000,00 | —0,00 1.04. 1.03.01.15.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.346.804.000,00 9.817.151.006,00 (529.653.000,00) (5,12) 1.04. 1.03.01.15.07.5.2.3 Belanja Modai 600.000.000,00 200.000.000,00 (400.000.000,00) (66,67) 1.05 . 1.03.01. 15 Program Perencanaan Tata Ruang 1.172.205.000,00 1.172.205.000,00 0,00 0,00 1.05. 1.03.01. 15.01 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 tata ruang in T 1.05. 1.03.01.15.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.05. 1.03.01. 15 . 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 547.205.000,0 547.205.000,00 0,00 0,00 1.05. 1.03.01.15.05.5.2.1 Belanja Pegawai 18.450.000,00 17.595.000,00 (855.000,00) (4,63) Halaman 16RINCIAN PERUBAHAN APEK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1.06. 1.06 . 1.06. 1.06 . 1.06. 1.06. 1.03. 1.03. 1.03. 1.03 1.03. 1.03. 1.03. 1.03 . 1.03. 1.96. KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KENING URAIAN DASAR HUKUM RE SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.03.01 . 15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 528.755.000,00 529.610.000,00 855.000,00 0,16 . 103.01. 15.13 Survey dan pemetaan 425.000.000,00 425.000.060,00 0,00 0,00 1.03.01 . 15.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 425.000.000,00 425.000.000,00 0,00 0,00 1.02.01 . 16 Program pembangunan saluran 6.623.000.000,00 9.746.000.000,00 3.123.000.000,00 4115 drainase/gorong-gorong . 1.03.01. 16. 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 6.623.000.000,00 9.746.000.000,00 3.123.000.000,00 47,15 1.03.01.16.03.5.2.1 Belanja Pegawai 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 ,1.03.01.16.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.370.000.000,00 1.370.000.000,00 0,00 0,00 .1.03.01. 16.03.5.2.3 Belanja Modal 5.173.000.060,00 8.296.000.000,00 3.123.000.000,00 60,37 ing Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 54.085.000,00 54.085.000,00 0,00 0,00 ,1.03.01, 17 . 05 Pengawasan pemanfaatan ruang 54.085.000,00 54.085.001,00 0,00 0,00 .1.03.01. 17.05. 5, 2.1 Belanja Pegawai 18.450.0C0,00 22.660.000,00 4.210.000,00 22,82 .1.03.01.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.635.000,00 31.425.000,00 (4.210.000,00)| (11,81) .1.03.01 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan 275.009,000,00 40.044.563.000,00 39.769.563.600,00 ####£## jembatan . .1.03.01. 18. 03, Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 200.000.000,00 39.769.563.000,00 39.569.563.000,00 H##### 1.03.01.18.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.01.18.03.5.2.3 Belanja Modal 0,00 39.569.563.000,00 39.569.563.000,00 0,00 1.03.01. 18 . 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 75.000.000,00 275.000.000,00 200.000.000,00 266,67 1.03.01.18.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1.03.01.18.04.5.2.3 Belanja Modal 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 1.03.01 . 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota 93.655.000,00 93.655.000,00 0,00 0,00 menengah dan besar . 1.03.01. 19.07 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 62.430.000,00 62.430.000,00 0,00 0,00 1.03.01.19.07.5.2.1 Belanja Pegawai 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.01.19.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.130.000,00 47.130.000,00 0,00 0,00 1.03.01. 19 . 09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan 31.225.000,00 31.225.000,00 0,00 0,00 sarutasi perkotaan 1.03.01.19.09.5.2.1 Belanja Pegawai 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.01.19.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.925.000,00 15.925.000,00 0,00 0,00 1.03.01. 22 Program pembangunan sistem informasi/data 65.100.000,00 115.100.000,00 50.000.000,00 76,80 base jalan dan jembatan . . 103.01. 22.03 | Monitoring, evaluasidan pelaporan 65.100.000,00 115.100.000,00 50.000.000,00 76,80 1.03.01.22.03.5.2.1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 .1.03.01.22.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.700.000,00 109.700.000,00 50.000.000,00 83,75 Halaman 17 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN"PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Kobe JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) “Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.03 . 1.03.01 . 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan 5.215.040.000,00 26.129.398.632,00 20.914.358.632,00 401,04 Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1 1.03 . 1.03.01. 24. 06 Pembangunan jaringan air bersih/air minum 5.215.040.000,00 26.129,398.622,00 20.914.358.632,00 401,04 1.03. 1.03.01. 24 . 06. Belanja Barang dan Jasa '600.000.000,90 720.000.000,00 120.000.000,00 20,00 1.03. 1.03.01. 24.06. Belanja Modal 4.615.040.000,00 25.409.398.632,00 20.794.358.632,00 450,58 1.03. 1.03.01. 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 5.405.170.899,00 13.467.083.599,00 8.061.912.700,00 149,15 1.03. 1.03.01. 30. Oi Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 5.405.170.899,00 13.467.083.599,00 8.061.912.700,00 149,15 1.03. 1.03.01. 30.01. Belanja Barang dan Jasa 143.639.799,00 143.639.799,00 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.30. 01. Belanja Modal 5.261.531.100,00 13.323.443.800,00 9.061.912.700,00 153,22 SURPLUS/ (DEFISIT) (96.986.300.744,00)| (266.009.829.701,00)) (169.023.528.957,00)| 174,28 Halaman 18 printed Bu.SinOd RINCIAN PERUBAHAN AP8K MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 35. 5. Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Perumahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa Organisasi : Sub Unit Organisasi #1 .01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa —— KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BRTAMBAH / (BERKURANG) REKENING SEBELUM PERUBAHAN | SETLAH PERUBAHAN (p) Ya DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 7 1.04.1.04.01. 00.00. 4 PENDAPATAN 7.000.900,00 . 12.000.000,00 5.000.00,00 71,43 104.1.04.1.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.000.009,00 12.000.000,00 5.000.000,00 71,43-000.000, 1 1.04.1.04.01.00.00.4.1. Hasil Retribusi Daerah 7.000.009,90 12.000.000,00 5.000.000,00 71,43 | Ganun Kota Langsa Nomor 54 Tahun 2013 1.04. 1.04.01. 00. 00.5 BELANJA 6.184.364.988,00 6.627.640.892,00 443.275.904,00 7,17 1.04. 1.04.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.074.760.700,00 2.017.535.604,00 (57.225.096,00) (2,76)wo . "205.096, , 1.04.1.04.01.00.00.5.1. Belanja Pegawai 2.074.760.700,00 2.017.535.604,00 (57.225.096,00) (2,76) 1.04.1.04.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 4.109.604.288,00 4.610.105.288,00 500.501.000,00 12,18 —— , , 1.04. 1.04.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.707.804.288,00 3.735.304.288,00 27.500.000,00 0,74.288, -500.000, , 1.04. 1.04.01. 01. O1 Penyediaan jasa surat menyurat 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00-000, , , 1.04.1.04.01.01.01.5.2. Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00: , , 1,04. 1.04.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 38.600.000,00 51.100.000,00 12.500.000,00 32,38 listrik Naa " 1.04.1.04.01.01.02.5.2. Belanja Barang dan Jasa 38.600.000,09 51.100.000,00 12.500.000,00 32,38, .300.000, , 1.04. 1.04.01. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 1.04.1.04.01.01.08.5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.950.000,00 " 1.950.000,00 0,09 0,00 1.04. 1.04.01. 01.09 Penyedisan jasa perbaikan peralatan kerja 4.850.000,00 4.860.000,00 0,60 0,00. -860.000, , , 1.04.1004.01.01.09.5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.860.000,00 4.860.090,00 0,00 0,00 adalah 00..860.000, , , 1.04. 1.04.01, 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Kstfutapi ' , 1.04. 1.0401.01.10.5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1 . , , 1.04. 1.04.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00 1.04.1.04.01.01.11.5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00, , , 1.04. 1.04.01. 01. 12 Penyedisan komponen instalasi listrik/penerangan 1.600.000,00 1.600.000,00 ooo| 0 00 bangunan kantor "an" Pai , 1.04.1.04.01.01.12.5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.600.000.009 1.600.000,00 0,00 0,00.. PO -600.000, , , 1.04. 1.04.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 80.609.288,09 80.609.288,00 0,00 9,00meobatakettanidalhuda AN.609.288, , , 1.04. 1.04.01.01.13.5.2. Belanja Modal 80.609.288,00 80.609.288,00 0,00 0,00 1.04. 1.04.01. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan Me BA annaid , 1.04. 1.04.01.01.15.5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.04. 1.04.01.01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 8.800.000,00 | 8 800 000,00 0,00 0,00. . “800. , , RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 19 Printed BuSirDo 1 2 2 2 2 ( kobE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya i 2 3 4 5 6 7 1,04.1.04.01. 01. 17. Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00 1.04.1.04.01. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 91.000.000,00 106.000.000,00 15.000.000,00 16,48 1.04.1.04.01. 01.18. Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00 106.000.000,00 15.000.000,00 16,48 1.04. 1.04,01. 01. 19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 3.467.675.090,00 3.467.675.000,00 0,00 0,00 1.04.1.04.01. 01. 19. Belanja Pegawai 3.465.875.000,00 3.465.875.000,00 0,00 0,00 1.04. 1.04.01. 01.19. Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.04. 1.04.01, 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 291.800.000,00 764.801.000,00 473.001.000,00 162,10 Aparatur 1.04. 1.04.01. 02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 323.101.000,00 323.101.000,00 0,00 1.04. 1.04.01. 02.03. Belanja Modal 0,00 323.101.000,00 323.101.000,00 0,00 1.04. 1.04.01. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.04. 1.04.01. 02.22. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.04. 1.04.01. 02, 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 281.800.090,00 251.700.000,00 (30.100.000,00) 1 (10,68) Ginas/operasional — ing | 1.04. 104.01. 02.24. Belanja Barang dan Jasa 281.800.000,00 251.700.000,00 (30.100.200,00) (10,68) 1.04. 1.04.01. 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 O,0c 1.04.1.04.01. 02.42. Belanja Modal 0,00 180.000.000,00 ' 180.000.000,00 0,00 1.04. 1.04.01. 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 bahaya kebakaran . 1.04. 1.04.61. 19. 02 Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan manual 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 pencegahan bahaya kebakaran 1 1.04. 1.04.01. 19.02. Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (6.177.364.988,00) (6.615.640.892,00) (438.275.904,00) 7,09 Halaman 20RINCIAN PERUBAHAN AP8K MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 5. 5. 35. 5. 3 Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi 1 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URATAN SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 7 1.06. 1.06.01 . 00. 00. 5 BELANJA 8.458.839.193,00 7.950.007.282,00 (518.831.911,00) (6,13) 1.06. 1.06.01.00.00.5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.365.746.193,00 2.912.181.282,00 (453.564.911,00)| (13,48) 1.06. 1.06.01. 00.00. 5. Belanja Pegawai 3.365.746.193,00 2.912.181.282,00 n (453.564.911,00) (13,48) 1.06.1.06.01.01.01.5. BELANJA LANGSUNG 5.103.093.000,60 5.037.826.000,00 (65.267.000,00) (1,28) 1.06. 10601. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.470.000.000,00 1.521.800.000,00 51.800.000,00 3,52 1.06 .1.06.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.900,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01. 01.5. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 a00 | 0,00 1.06.1.06.01 . O1 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 150.000.000,00 185.000.000,00 35.000.000,00 | 23,33 1.06. 1.96.01.01.02.5. Aaatanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 185.000.000,00 35.000.000,00 23,33 1.06 . 1.06.01. 91.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.000.000,00 7.510.000,00 1.510.000,00 25,17 1.06. 1.06.01.01.08.5. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 | 7.510.000,00 1.510.000,00 25,17 1.06. 1.06.01. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 57.760.000,00 — 157.700.000,00 | 0,00 “900 1.06. 1.06.01.01.09.5. Belanja Barang dan Jasa 57.700.000,00 57.700.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 49.000.000,00 | 49.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01. 10.5. Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 Ooo 1.06.1.06.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 48.600.000,00 72.490.000,00 24.490.0C0,00 51,02 1.06.1.06.01. 01. 11.5. Belanja Barang dan Jasa ag 48.000.000,00 72.490.000,00 24.490.000,00 51,02 1.06. 1.06.01. 01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan 6.000.000,00 6.000.000,00 . 0,00 900 bangunan kantor 1.06.1.06.01.01. 12.5. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.06. 1.06.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor . 161.000.000,00 182.800.000,00 21.800.000,00 13,54 1.06. 1.065.01.01. 13.5. Belanja Modal 161.000.000,00 182.800.000,00 21.800.000,00 |! 13,54 | 1.06. 106.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga .7.000.000,00 1.000.000,00 (6:000.000,00) (85,71) 1.06. 1.06.01.01. 14.5. Belanja Barang dan Jasa .7.000.000,00 1.000.000,00 (6.000.000,00) (85,71) 1.06. 1.06.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 6.000.000,00 6.000.000,00 | 0,00 0,00 perundang-undangan 1.06. 1.06.01.01. 15.5. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.06. 1.06.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.060,00 0 15.000.000,00 0,00 . 0,00 1.06.1.06.01.01.17.5. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 ...15.000.000,00 0,00 0,00 1.06. 1.06.01.01.18 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 465.000.000,00 440.000.000,00 AAN (25.000.000,00) (5,38) Halaman 21 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1 22. 2. 3 2. KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) URAIAN DASAR H REKENING SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya UKUM 1 2 3 4 5 6 7 1.06. 1.06.01.01.1.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 465.000.000,0 440.000.000,00 (25.000.000,00) (5,38) 1.06. 1.06.01. 01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 496.300.000,00 496.300.000,00 0,00 0,00 1.06. 1.06.01.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 486.300.000,00 486.300.000,00 0,00 0,00 1.06. 1.06.01.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.06. 1.06.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 433.200.000,00 415.700.000,00 (17.500.000,00) (4,04) Aparatur . Kh . 1.06. 1.06.01.02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 340.000.000,00 322.500.000,00 (17.500.000,00) (5,15) 1.06. 1.06.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.22.5.2.3 Belanja Modal 260.000.000,00 242.500.000,00 | (17.500.000,00) (6,73) 1.06. 1.06.01. 02.24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan 93.200.000,00 93.200.000,00 0,00 0,00 dinas/operasional To PTT 1.06. 1.06.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 93.200.000,60 93.200.000,00 0,00 0,00 1.06. 1.06.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 74.075.000,00 78.075.000,00 4.000.000,00 5,40 1.06. 1.06.01. 15. 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi 74.075.000,00 78.075.000,00 4.000.000,00 5,40 kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan | TU PT 1.06. 1.06.01.15.02.5.2.1 Belanja Pegawai 43.680.000,00 36.400.000,00 (7.280.000,00)| (16,67) 1.06.1.06.01.15.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.395.000,00 41.675.000,00 11.280.000,00 37,11 1.05. 1.06.01. 15 Program Perencanaan Tata Ruang 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.05. 1.06.01. 15. 07 Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 J 0,60 0,00 1.05.1.06.01.15.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 6,00 1.06. 1.06.01. 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota 281.320.000,00 286.820.000,00 5.500.000,00 1,96 menengah dan besar . 1.06 . 1.06.01. 19 . 07 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 122.800.000,00 122.800.000,00 0,00 0,00 1.06. 1.06.01.19.07.5.2.1 Belanja Pegawai 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 0,00 1.06. 1.06.01.19.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 1.06. 1.06.01. 19. 09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan 158.520.000,00 164.020.000,00 5.500.000,00 3,47 sanitasi perkotaan 1.06. 1.06.01.19.09.5.2.1 Belanja Pegawai 65.520.000,00 65.520.000,00 0,00 0,00 1.06, 1.06.01.19.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 93.006.000,00 98.500.000,00 5.500.000,00 5,91 1.06. 1.06.01. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.176.938.000,00 1.115.638.000,00 (61.300.000,00) (5,21) 1.06. 1.06.01. 21.08 Penyusunan rancangan RKPD 161.710.000,00 126.290.000,00 (35.420.000,00) (21,90) 1.06.1.06.01.21.08.5.2.1 Belanja Pegawai 103.460.000,00 65.640.000,09 (37.820.000,00)1 (36,56) 1.06.1.06.01.21.08.5.2.2 Belanja Barang danJasa | 58.250.000,00 60.650.000,00 2.400.000,00 4,12 1.06. 1.06.01.21. 21 Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Sarana 133.398.000,00 127.398.000,00 (6.000.000,00) (4,50) dan Prasarana | — 106.1.06.01.21.21.5.2.1 Belanja Pegawai 22.398.000,00 22,398.000,00 0,00 0,00 Halaman 22 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Kobe JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) kia 1 2 3 4 5 6 7 1.06.1.06.01. 21.21, Belanja Barang dan Jasa 111.000.000,00 105.000.006,00 (6.000.000,00) (5,41) 1.06.1.06.01.21. 23 Penyusunan Dan Pembahasan Program dan Kegiatan 530.490.000,00 538.510.000,00 8.020.000,00 1,51 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |— 1.06. 1.06.01. 21. 23. Blanja Pegawai 486.990.600,00 476.190.000,00 (10.800.000,00) (2,22) 1.06.1.06.01. 21. 23. Belanja Barang dan Jasa " 43.500.000,00 62.320.000,00 18.820.000,00 43,26 1.06. 1.06.01. 21. 24 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan 113.100.000,06 109.100.000,00 (4.000.009,00) (3,54) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah " 1.06. 1.06.01. 21.24. Belanja Pegawai 45.600.000,00 38.060.000,00 (7.500.000,00) (16,67) 1.06. 1.06.01. 21. 24. Belanja Barang dan Jasa 67.500.000,00 71.100.000,00 3.600.000,09 5,33 1.06. 1.06.01. 21. 25 Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, 238.240.000,00 214.340.000,00 (23.900.000,00)| (10,03) Kota, Provinsi dan Nasional " — 1.06. 1.06.01. 21.25. Belanja Pegawai 87.340.000,00 64.840.000,00 (22.500.000,00) | (25,76) 1.06. 1.06.01. 21.25. Belanja Barang dan Jasa 150.900.000,00 149.500.000,00 (1.400.000,00) (0,93) 1.20. 1.06.01. 22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan 63.098.000,00 63.098.000,00 0,00 0,00 sistem dan prosedur pengawasan 1.20. 1.06.01. 22.04 Koordinasi Dan Aksi Daerah Pencegahan Dan 63.098.C00,00 63.098.000,00 . 0,00 0,00 Pemberantasan Korupsi g 1.20.1.06.01. 22.04. Belanja Pegawai 43.680.000,00 36.400.000,00 (7.280.000,90) (16,67) 1.20. 1.06.01. 22. 04. Belanja Barang dan Jasa 19.413.000,00 26.698.000,00 7.280.000,00 37,49 1.06 . 1.06.01 . 22 Program perencanzan pembangunan ekonomi 300.732.600,00 252.965.000,00 (47.767.009,00) | (15,88) 1.06. 1.06.01. 22 . 04 koordinasi perencanaan pembangunan bidang 224.172.000,00 180.060.000,00 (44.112.000,00) (19,68) ekcnomi 1.06. 1.06.01.22. 04. Belanja Pegawai 136.572.000,00 92.460.000,00 (44.112.000,00) (32,30) 1.06. 1.06.01. 22.04. Belanja Barang dan Jasa 87 600.000,00 87.600.000,00 0,00 0,00 1.06. 1.06.01. 22. 14 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 76.560.000,00 72.905.000,00 (3.655.000,00) (4,77) 1.06. 1.06.01. 22. 14. Belanja Pegawai 28.560.000,00 24.905.000,00 (3.655.000,00) (12,80) 1.06. 1.06.01. 22.14. Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 48.000.000,00 . 0,00 0,00 1.06.1.06.01. 23 Program perencanaan sosial dan budaya 303.730.000,00 303.730.000,00 0,00 0,00 1.06. 1.06.01. 23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial 221.966.000,00 221.966.000,00 0,00 0,00 dan budaya . 1.06.1.06.01. 23.03. Belanja Pegawai 84.966.090,90 74.630.000,00 (10.336.000,00) (12,16) 1.06. 1.06.01. 23. 03. Belanja Barang dan Jasa 137.000.000,00 147.336.000,00 10.336.000,00 7,54 1.06. 1.06.01. 23 . 05 Koordinasi perencanaan Pembangunan Keistimewaan 81.764,000,00 81.764.000,00 0,00 0,00 Aceh dan SDM Pn TT I 1.06. 1.06.01. 23.05 . Belanja Pegawai 28.764.000,00 25.245.000,00 (3.519.000,09) (12,23) 1.06. 1.06.01. 23. 05 . Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 56.519.000,00 3.519.000,00 6,64 (8.468.839.193,00) (7.950.007.282,00) 518.831.911,00 (6,13)SURPLUS / (DEFISIT) RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 23 5. 2. 5. 2.5. 5. 5. Urusan Wajib PerhubunganUrusan Pemerintahan : 1.07 Organisasi 21.07. 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa Sub Unit Organisasi : 1.07.01.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ofa 1 2 3 4 5 .6 7 1.07 . 1.07.01. 00.00. 4 PENDAPATAN 1.334.804.159,00 1.255.500.000,00 (79.304.159,00) (5,94) 1.07. 1.07.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.334.804.159,00 1.255.500.000,00 (79.304.159,00) (5,94) 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1.334.804.159,00 1.255.500.000,00 (79.304.159,00) (5,94)| Ganun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 Oanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2010 Oanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010 Oanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012 Ganun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012 1.07. 1.07.01. 00.00. 5 BELANJA 6.628.726.069,00 6.610.890.557,00 (17.835.512,00) (0,27) 1.07. 1.07.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.125.227.482,00 2.887.815.370,00 (237.412.112,00) (7,60) 1.07.1.07.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 3.125.227.482,00 2.887.815.370,00 (237.412.112.00) (7,60) 1.07.1.07.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.503.498.587,00 3.723.075.187,00 219.576.600,00 6,27 1.07 . 1.07.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.196.960.000,00 2.295.460.000,00 98.500.000,00 4,48 1.07. 1.07.01.01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0.00 0,00 1.07. 1.07.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 263.700.000,00 277.200.000,00 13.500.000,00 5,12 Iistrik PARTan 1.07. 1.07.91.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 263.700.000,00 277.200.000,00 13.500.000,00 5,12 1.07. 1.07.01. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 100,00 1.07. 1.07.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 100,00 1.07. 1.07.01 . 01.09 Penyedigan jasa perbaikan peralatan kerja 21.760.000,00 21.760.000,00 0,00 0,00 1.07.1.97.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 21.760.000,00 21.760.000,00 0,00 0,06 1.07. 1.07.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 0 11.900.000,00 21.608.000,00 9.708.000,00 81,58 1.07. 1.07.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 11.900.000,00 21.608.000,00 . 9.708.000,00 . 81,58 1.07.1.07.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan . 11.200.000,00 . 11.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01. 01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 fbangunan kantor PP | . 1.07.1.07.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.07. 1.07.01. 01. 13 Penyedizan peralatan dan perlengkapan kentor 63.950.000,00 63.950.000,C0 0,00 0,00 Halaman 24 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN aa DN DB KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.07.1.07.01.01.13.5.2. Belanja Modal 63.950.000,60 63.950.000,00 0,00 0,00 1.07 . 1.07.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan ' 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan 107.1.07.01.01.15.5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.009.000,00 j 5.000.000,00 0,00 0,00 1.07. 1.07.01. 091. 17 Penyediaan makanan dan minuman 15.600.000,00 15.600.009,09 0,00 0,00 1.07. 1.07.01.01.17.5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01. 01, 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasike luar daerah 74.400.000,00 109.400,000,00 35.000.000,00 47,04 1.07.1.07.01.01.18.5.2. Belanja Barang dan Jasa 74.400.000,00 109.400.000,00 35.060.000,00 47,04 1.07. 1.07.01. 01. 19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.721.950.000,00 1.759.242.000,00 37.292.000,00 2,17 1.07.1.07.01.01.19.5.2. Belanja Pegawai 1.714.750.000,00 1.752.042.000,00 37.292.000,00 2,17 1.07.1.07.01.01.19.5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.07. 1.07.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 337.800.000,00 627.800.000,00 290.000.600,00 85,85 Aparatur L.. 1.07. 1.07.61. 02.22 Pemeliharaan rutinfberkala gedung kantor 18.000.000,00 258.000.000,00 240.000.000,00 | 1.333,33 1.07. 1.07.01.02.22.5.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 118.000.000,00 100.000.000,00 555,56 1.07. 1.07.01.02.22.5.2. Belanja Modal 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 1.07. 1.07.01. 02.24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan 319.800.000,00 369.800.000,00 50.000.000,00 15,63 dinas/foperasional 1.07. 1.07.01.02.24.5.2. Belanja Barang dan Jasa 319.800.000,00 369.800.000,00 50.000.000,00 15,63 1.07. 1.07.01. 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 34.285.000,00 34.285.000,00 0,00 0,00 Perhubungan | 1.07.1.07.01. 15.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 34.285.000,00 34.285.000,00 0,00 0,00 1.07. 1.07.01.15.08.5.2. Belanja Pegawai 23.375.000,00 23.375.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.08.5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.910.000,00 10.910.000,00 0,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 dan Fasilitas LLAJ . , | - 1.07. 1.07.01. 16 . 05 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 1.07. 1.07.01.16.05.5.2. Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 1.07. 1.07,01. 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 312.860.000,00 351.568.600,00 38.708.600,00 12,37 1.07. 1.07.01. 17 . 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian 290.125.000,00 328.833.600,00 .38.708.600,00 13,34 angkutan umum dijalan raya 1.07.1.07.01.17.05.5.2. Belanja Pegawai 252.315.000,00 269.340.000,00 17.025.000,00 6,75 1.07.1.07.01.17.05.5.2. Belanja Barang dan Jasa 37.810.000,00 59.493.600,00 21.683.600,00 57,35 1.07. 1.07.01. 17.17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 22.735.000,00 22.735.000,00 0,000,00 1.07.1.07.01.17.17.5.2. Belanja Pegawai 20.825.000,00 20.825.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN AP3K MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 25 Printed By Sinld 2 1 2 2 1 RINCIAN PERUBAHAN AP3K MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 7 1.07. 1.07.01, 17.17 .5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.910.000,00 1.919.000,00 0,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu 526.593.587,00 318.961.587,00 (207.632.000,00) (39,43) lintas 1.07. 1.07.01. 19.01 Pengadaan ranibu-rambu lalu lintas 97.623.587,00 318.961.587,00 221.338.000,00 226,73 1.07.1.07.01.19.01.5.2.3 Belanja Modal 97.623.587,00 318.961.587,00 | 221.338.000,00 226,73 1.07. 1.07.01 . 19. 02 Pengadaan marka jalan 428.970.000,00 0,00 (428.970.000,00) | (100,00) 1.07.1.07.01.19.02.5.2.3 Belanja Modal 428.970.000,00 0,00 (428.970.000,00) | (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (5.293.921.910,00) (5.355.390.557,00) (61.468.647,00) 1,16 Halaman 26 Urusan Pemerintahan : 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Organisasi : 1.08.01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa Sub Unit Organisasi :#: 1.08.01.01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa KoDE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.08. 1.08.0 , 00. 00. 4 PENDAPATAN 245.606.000,00 405.606.000,00 160.000.000,00 65,14 1.08 . 1.08.01. 00.00. 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 245.606.000,00 405.606.000,00 160.000.000,00 65,14 1.08. 1.08.01. 00. 00.4 Hasil Retribusi Daerah 245.606.000,00 405.666.000,00 160.000.000,00 65,14 Ganun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2010 Oanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010 Ganun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 1.08. 108.01. 00. 00. 5 BELANJA 24.797.960.587,00 24.768.988.734,00 (28.971.853,00) (0,12) 1.08. 1.08.01.00.00.5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.601.953.629,00 6.371.642.776,00 (230.310.853,00) (3,49) 1.08 . 1.08.01. 00. 00.5. Belanja Pegawai 6.601.953.629,00 6.371.642.776,00 (230.310.853,00) (3,49) 1.08. 1.08.01.01.01.5. BELANJA LANGSUNG 18.196.006.958,00 18.357.345.958,00 201.339.000,00 1,11 1.08 . 1.08.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.602.410.979,00 11.834.710.979,00 232.300.000,00 2,00 1.08. 1.08.01 -01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,60 1.08. 1.08.01.01.01.5. Belanja Barang dan Jasa 2.000.C00,00 2.020.000,00 0,00 0,00 1.08. 1.08.01.01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 4.782.412.479,00 4.932.412.479,00 150.000.000,00 3,14 listrik 1 1.08. 1.08.61.01.02.5. Belanja Barang dan Jasa 4.782.412,479,00 4.932.412.479,00 150.000.060,00 3,14 1.08. 1.908.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 30.000.000,09 30.000.000,00 0,00 0,00 1.08. 1.08.01. 01.08. 5. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.08. 1.08.01. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 0,00 1.08. 1.08.01.01.09.5. Belanja Barang dan Jasa 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 0,00 1.08. 1.08.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000,00 30.000.000,00 | . 10.000.000,00 50,00 1.08. 1.08.01. 01. 10.5, Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 50,00 1.08. 108.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.08. 1.08.01. 01. i1.5. Belanja Barang dan Jasa .. 12.000.000,00 12.000.000,00 900 0,00 1.08. 1.08.01.01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 80.200.000,00 110.200.000,00 30.000.000,00 37,41 bangunan kantor Nana PT " 1.08. 1.08.01.01. 12.5. Belanja Barang dan Jasa 0.000,00 110.200.000,00 30.000.000,00 37,4 1.08. 1.08.01. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 1.08. 1.08.01.01. 13.5. Belanja Modal . 210.000.000,00 210.000.000,00 |0,00 0,00 1.08. 1.08.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan . RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 27 PEP ATRG SiaNal 2 2 22. ESEm KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4. 5 6 7 1.08. 1.08.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.08. 1.08.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 3.750.000,00 3.750.600,00 0,00 0,00 1.08.1.08.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 1.08. 1.08.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 144.000.000,00 194.000.000,00 50.000.000.00 34,72 1.08. 1.08.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 144.000.000,00 194.000.000,00 50.000.000,00 34,72 1.08. 1.08.01 . 01. 19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 6.304.898.500,00 6.297.198.500,00 (7.700.000,00)| (0,12) 1.08. 1.08.01.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 6.276.998.500,00 6.281.498.500,00 4.500.000,00 0,07 1.08. 1.08.01.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.900.000,00 15.700.000,00 (12.200.000,00) | (43,73) 1.08. 1.08.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 750.320.000,00 902.520.000,00 152.200.000,00 20,28 Aparatur 1.08. 1.08.01. 02.22 Pemeliharaan rutinfberkala gedung kantor 403.600.000,00 403.600.000,00 0,06 0,00 1.08. 1.08.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 203.600.000,00 203.600.000,00 0,00 0,00 1.08. 1.08.01.02.22.5.2.3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.08. 1.08.01. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 346.720.000,00 498.920.000,00 152.200.000,00 43,90 dinas/operasional . " 1.08. 1.08.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 346.720.000,00 498.920.000,00 152.200.000,00 43,90 1.08 . 1.08.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 2.401.180.000,00 1.720.519.000,00 (680.661.000,00)j (28,35) Persampahan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan 1.581.180.000,00 900.519.000,00 (680.661.000,00)| (43,05) persampahan 1.08. 1.08.01. 15.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.556.180.000,00 426.330.000,00 (1.129.850.000,00) (72,60) 1.08. 1.08.01. 15.02.5.2.3 Belanja Modal 25.060.000,00 474.189.000,00 449.189.000,00 1.796,76 1.08. 1.08.01. 15 . 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan 820.000.000,00 820.000.000,60 0,00 0,00 sarana persampahan PP LT 1.08. 1.08.01.15.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 820.000.000,00 820.000.000,00 0,00 0,00 1.08 . 1.08.01. 16 Program Pengendalian Pencemaran dan 835.542.500,00 663.042.500,00 (172.500.000,00) | (20,65) Perusakan Lingkungan Hidup I 1.08. 1.08.01 . 16. 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam 335.542.500,00 114.042.500,00 J (221.500.000,00) (66,01) pengendalian lingkungan hidup 1.08.1.08.01.16.14.5.2.1 Belanja Pegawai 55,042.500,00 37.042.500,00 (18.000.000,00) | (32,70) 1.08. 1.08.01.16.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 280.500.000,00 77.000.000,00 (203.500.000,00) (7255) 1.08 . 1.08.01. 16. 16 Monitoring, evaluasidan pelaporan . 500.000.000,00 549.000.000,00 49.000.000,00 . 9,80 1.08. 1.08.01. 16. 16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 549.000.000,00 49.000.000,00 9,80 1.08. 1.08.01. 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2.606.553.479,00 3.276.553.479,00 670.000.000,00 25,70 1.08. 1.08.01. 24. 05 Penataan RTH 1.591.053.479,00 2.211.053.479,00 620.000.000,00 38,97 1.08. 1.08.01.24.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 450.150.000,00 650.150.002,00 200.000.000,00 44,483 Halaman 28 RINCIAN PERUBAHAN AP3K MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN (— KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 1 2 3 4 5 1.08. 1.08.01.24.05.5.2.3 Belanja Modal 1.140.903.479,00 1.560.903.479,00 420.000.000,00 | 3681 1.08 , 1.08.01. 24. 06 Pemeliharaan RTH 1.015.500.009,00 1.065.500.000,00 50.000.000,00 432, 1.08 .1.08.01.24.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 515.500.000,00 565.500.000,00 50.000.000,00 271.08. 1.08.01.24.06.5.2.2 Belanja Modal 500.000.000,00 500.000.000,00 O,a0 ad SURPLUS / (DEFISIT)| (24.552.354.587,00)| — (24.363.382.734,00) 188.971.853,00 DASAR HUKUM va |———- Halaman 29 (077 RINCIAN PERUBAHAN AP8K MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN “10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan SipilUrusan Pemerintahan : 1 Organisasi » 1.10. 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa Sub Unit Organisasi » 1.10.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa penobE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.10. 1.10.01. 00.00. 5 BELANJA 3.711.126.593,00 3.394.741.041,00 (316.385.552,00) (853) 1.10.1.10.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.943.418.393,00 2.647.797.841,00 (295.620.552,00)| (10,04) 1.10. 1.10.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 2.943.418.393,00 2.647.797.841,00 (295.620.552,00)| (10,04) 1.10. 1.10.01. 01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 767.708.200,00 746.943.200,00 (20.765.000,00) (2,70) 1.10. 1.10.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 628.539.250,00 674.999.250,00 46.460.000,00 7,39 1.10.1.10.01. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.648.000,00 1.648.000,00 0,00 0,00 1.10.1.10.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.648.000,00 1.648.000,00 0,00 0,00 1.10. 1.10.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 48.200.000,00 68.200.000,00 | 20.000.000,00 41,49 1.10. 1.10.01.01.02.5.2.2 emtanja Barang dan Jasa 48.200.000,00 68.200.000,00 20.000.000,00 41,49 "110. 1.10.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.886.006,00 2.886.000,00 0,20 0,00 1.10. 1.10.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 2.886.000,00 2.886.000,00 | . 0,66 0,00 1.10. 1.10.01. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 1.10.1.10.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00 11.200.000,00 | 0,00 0,00 1.10. 1.10.01. 01. 10 Penyediaanalat tulis kantor 30.746.000,00 30.746.000,00 0,00 | 0,00 1.10.1.10.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.746.000,00 30.746.000,00 0,00 a00 1.10. 1.10.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 153.732.000,00 178.732.090,00 25.000.000,00 16,26 1.10. 1.10.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 153.732.000,00 178.732.000,00 25.000.000,00 16,26 1.10. 1.10.01. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan . 2.572.000,00 2.572.000,00 0,00 0,00 bangunan kantor 1.10. 1.10.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.572.000,00 2.572.000,00 0,00 0,00 1.10. 1.10.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 73.294.250,00 31.644.250,00 (41.650.000,00) (56,83) 1.10. 1.10.01.01.13. 5.2.3 Belanja Modal 73.294.250,00 31.644.250,00 | (41.650.000,00)| (56,83) 1.10. 1.10.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 3.090.000,00 3.090.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan 1.10. 1.10.01. 01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 3.090.000,00 3.090.000,00 | 0,00 0,00 1.10. 110.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 2.276.000,00 2.276.000,00 TN0,00 0,00 1.10.1.10.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.276.000,00 2.276.000,00 |0,00 0,00 1.10. 1.10.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 49.500.000,00 88.560.000,00 39.060.000,00 78,91 1.10. 1.10.01. 01.18. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 88.560.000,00 | 39.060.000,00 78,91 1.10. 1.10.01. 01. 19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 249.395.000,00 253.445.000,00 | 4.050.000,00 1,62 Halaman 30 RINCIAN PERUSAHAN AP3K MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) . REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.10. 1.10.01. 01.19. Belanja Pegawai 240.395.000,00 240.395.000,00 0,00 0,00 1.10. 1.10,01. 01.19. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 13.050.000,00 4.050.000,00 45,00 1.10. 1.10.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 32.900.000,00 32.900.000,00 0,00 0,00 Aparatur . . 1.10. 1.10.01. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18.500.000,00 18.500.006,00 0,00 C,00 1.10. 1.10.01.02. 22. Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 1.10. 1.10.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 14.400.000,00 14.400.000,00 | 0,00 0,00 dinas/operasional " ' - ha 1.10. 1.10.01.02. 24. Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.10. 1.10.01. 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 106.268.950,00 39.043.950,00 (67.225.000,00)| (63,26) 1.10. 1.10.01. 15 . 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang .39.043.950,00 39.043.950,00 |0,00 0,00 kependudukan : 1.10. 1.10.01. 15.07. Belanja Pegawai 18.764.000,00 18.764.000,00 0,00 0,00 1.10. 1.10.01. 15.07. Belanja Barang dan Jasa 20.279.950,00 20.279.950,00 | . 0,00 0,00 1.10. 1.10.01. 15. 11 Sosialisasi kebijakan kependudukan . 67.225.000,00 0,00 (67.225.000,00) | (100,60) 1.10. 1.10.01. 15.11. Belanja Pegawai 54.604.000,00 0,00 (54.604.000,00) | (100,00) 1.10. 1.10.01. 15. 11. Belanja Barang dan Jasa 12.621.000,00 0,00 (12.621.000,00) | (190,00) SURPLUS/ (DEFISIT) (3.711.126.593,00) (3.394.741.041,00) 316.385.552,00 (8,53) Halaman 31 5. 5. 5. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemerintahan : 1.11 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa Organisasi »1.1L.O1 Sub Unit Organisasi : 1.11.01.01 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa f— KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHA | SETELAH PERUBAHAN (Rp) oo PASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 7 1.11. 111.01.00.00.5 BELANJA 5.518.988.680,00 5.287.699.124,00 (231.289.556,00) (419)
111.L11.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.829.869.895,00 2.856.714.339,00 | 26.844.444,00 0,95
111.111.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 2.829.869.895,00 2.856.714.339,00 26.844.444,00 0,95
141.1.11.01. 01.01. 5.2 BELANJA LANSSUNG 2.689.118.785,00 2.430.984.785,00 (258.134.000,00) (9,60) 111, 111.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 750.994.000,00 848.380.000,00 ... 97.386.000,00 12,97 1.11. 111.01. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 0,00 141.11101.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.680.000,00 1.680.000,00 | 0,00 0,00 1.11. 111.01, 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 59.980.000,00 57.530.000,00 (2.450.000,00) (4,08) 111.111.01.01.02.5.2.2 Aearanja Barang dan Jasa 59.980.000,00 57.530.000,00 (2.450.000,00) (4,08) 1.11. 111.01, 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.000.000,00 6.000.600,00 0,00 0,00 111.111001,01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,09 1.11. 111.01. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 14.700.000,00 14,700.000,00 0,00 0,00 111.111.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.700.000,00 14.700.000,00 | o,oo |: 9,00
111.111.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 L11.11101.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 | . 0,00 0,00
111.111.01.01.11 Penyedisan barang cetakan dan penggandaan 10.132.000,00 10.132.000,00 | 0,00 0,00
111.11101.01.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.132.000,00 10.132.000,00 0,00 0,00 1.11. 111.01. 01.12 Penyediaan komponen Instalasi Iistrik/penerangan 6.256.000,00 6.256.000,00 0,00 0,00 bangunan kantor 111.11101.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.256.000,00 6.256.000,00 | Ooo | 0,00
114.14101.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor . 92.000.000,00 184.000.000,00 | 92.000.000,00 | 109,00
111.11101.01.13.5.2.3 Belanja Modal 92.000.000,00 184.000.000,00 92.000.000,00 | 100,00 1.11. 1.11.01. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan . 3.840.000,00 3.840.000,00 . 0,00 0,00 perundang-undangan
111.11101.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.840.000,00 3.840.000,00 0000 0,00
111.4.11.01. 01.17 Penyedisan makanan dan minuman 4.542.000,00 4.542.000,00 ah0,00 . 0,00 111.11101.01,17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2. 4542.000,00 || 4-542.000,00 ' 0,00 0,00 LAL. 11101. 01, 18 Rapetrapat koordinasi dan konsultasi ke Iuar daerah 57.339.000,00 —.105.000.000,00 47.661.000,00 83,12. L11.141.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 57.339.000,00 105.000.000,00 47,661.000,00 | 83,12.
111.1.11.01.01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 480.525.000,00 440.700.000,00 | (39.825.000,00) (8,29) ta IGAMISASL, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 32 tnpaBu Sia KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7
111.1.1101.01.19.5.2. Belanja Pegawai 471.525.000,00 428.100.000,00 (43.425.000,00) (9,21) 111.1.1101.01.19.5,2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 12.600.00,00 3.600.000,00 40,00 1.11. 1.11.01. 02 Program Pningkatan Sarana dan Prasarana 134.100.000,00 136.500.000,00 2.400.000,00 1,79 . Aparatur . 1.11. 1.11.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 28.590.000,00 28.500.900,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01,02.22.5.2. Belanja Barang dan Jasa 28.560.000,00 28.500.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 02. 24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan 105.600.000,00 108.000.000,00 2.400.000,00 2,27 dinasfoperasional " 1.11. 1.11.01.02.24.5,2. Belanja Barang dan Jasa 105.600.000,00 108.000.000,00 2.400.000,00 2,27 1.12. 111.01. 15 Program Keluarga Berencana 1.103.668.500,00 737.907.500,00 (365.761.000,00)| (33,14) 1.12. 111.001. 15.02 Pelayanan KIE 1.021.930.000,00 656.169.000,00 (365.761.000,00) (35,79) 112.111.001. 15.02.5.2. Belanja Pegawai 0,00 7.887.000,00 7.887.000,00 0,00 1.12.1.11.01.15.02.5.2. Belanja Barang dan Jasa 19.950.000,00 184.560.000,00 164.610.000,00 825,11 1.12, 11101. 15.02.5.2. Belanja Modal 1.001.989.000,00 463.722.000,00 (538.258.000,00) (53,72) 1.12. 1.11.01. 15. 05 Pembinasn Keluarga Berencana 81.738.500,00 81.738.500,00 0,00 0,00 112.111.001. 15.05.5.2. Belanja Pegawai 36.832.590,00 31.832.500,00 (5.000.000,00) (13,57) 1.12. 111.01. 15.05.5.2. Belanja Barang dan Jasa 44.906.000,00 49.906.000,00 5.000.000,00 11,13 1.11. 111.01. 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan 185.346.285,00 190.346.285,00 5.000.000,00 2,70 Kualitas Anak dan Perempuan
111.111.01. 15. 03 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan 39.862.000,00 39.862.000,00 0,00 0,00 gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan ” anak 1.11.1.1101.15.03.5.2. Belanja Pegawai 22.305.000,00 21.455.000,00 (850.000,00) (3,81)
111.1.11.01.15.03.5.2. Belanja Barang dan Jasa .17.557.000,00 18.407.000,00 J 850.000,00 4,84 1.11. 111.01. 15. 05 Peningkatan Kapasitas, Kualitas Perempuan dan Anak 145.484.285,00 150.484.285,00 5.000.000,00 3,44 di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi TT
111.111.01. 15.05.5.2. Belanja Pegawai . 28.305.000,00 22.260.000,00 (6.105.000,00) (21,57)
111.1.11.01.15.05.5.2. Belanja Barang dan Jasa 116.069.000,00 127.174.000,00 11.105.000,00 9,57 111.111.001. 15.05.5.2. Belanja Modal 1.110.285,00 1.110.285,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 16 Program Penguatan Kelembagaan 113.333.000,00 113.333.000,00 0,00 0,00 Pengarusutamaan Gender dan Anak . Na En 1.11. 1.1101. 16.01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 53.420.500,00 53.420.500,00 . 0,00 0,00 1.11. 1.11.01.16.01.5.2. Belanja Pegawai 44.270.000,00 43.370.000,00 (900.000,00) (2,03) 1.11. 111.01. 16.01.5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.150.500,00 . 19.050.500,00 |900.000,00 9,84
111.111.01. 16. 10 Fasilitasi Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak 59.912.500,00 . 59.912.500,00 0,00 0,00 Kekerasan .16.10.5.2. Belanja Pegawai 51.785.000,00 39.785.000,00 (12.000.000,00) (23,17) Halaman 33 NDAPATAN, SELANJA SAK 2 3 3 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DSAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Wo 1 2. 3 4 5 6 7
111.111.01. 16. 10.5. Belanja Barang dan Jasa 8.127.500,00 20.127.500,00 12.000.000,00 147,65
111.11.01. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan 67.657.000,00 67.657.000,00 0,00 0,00 Perlindungan Perempuan Po 1.11. 1.11.01. 17.10 Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan 67.657.000,00 67.657.000,00 “0,00 0,00 Nasional - .
111.1.11.01.17.10.5. Belanja Pegawai 15.945.000,00 25.179.000,00 9.234.060,00 57,91
111.111.01. 17.10.5. Belanja Barang dan Jasa 51.712.000,00 42.478.000,00 (9.234.000,00) (17,86) 1.12. 111.01. 18 Program pembinaan peran serta masyarakat 25.925.000,00 26.015.000,00 90.000,00 0,35 dalam pelayanan KB/KR yang mandiri . T 1.12. i.11.01. 18. 02 Penyuluhan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Aparatur 25.925.000,00 26.015.000,00 90.000,00 0,35 Pemerintah PeduliKB PT 1.12. 1.11.001.18.02.5. Belanja Pegawai 19.320.000,00 19.410.000,00 90.000,00 0,47 112.111.01.18.02.5. Belanja Barang dan Jasa 6.605.000,00 6.605.000,00 0,00 0,00 1.11. 111.01. 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan 308.095.000,00 310.846.000,00 2.751.000,00 0,89 jenderdalampembangunan Pp l 1.11. 1.11.01. 18. 01 Kegiatan pembinaan orgenisasi perempuan 308.095.000,00 310.846.000,00 2.751.000,00 0,89 111.111.001. 18. 01.5. Belanja Pegawai 64.056.000,00 65.163.000,00 1.107.000,00 1,73 1.11.111.01.18.01.5. Belanja Barang dan Jasa 244.039.000,00 245.683.060,00 1.644.000,00 0,67 SURPLUS / (DEFISIT) (5.518.988.680,00) (5.287.699.124,00) 231.289.556,00 (4,19) 2. Urusan Pemerintahan : 1.13 Urusan Wajib Sosial " Organisasi 21.13. 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa Sub Unit Organisasi » 1.13.01.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 7 1.13. 113.01. 00.00, 5 BELANJA 8.235.769.796,00 9.303.833.703,00 1.068.063.907,02 12,97
113.113.01. 00.00. 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.442.684.406,00 3.268.513.103,00 (174.171.303,00) (5,26) 113.113.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 3.442.684.406,00 3.268.513.103,00 (174.171.303,00) (5,06) 113.1.13.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 4.793.085.390,00 6.035.320.600,00 1,242.235.210,00 25,92
113.113.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 958.200.000,00 1,012.800.000,00 54.600.000,00 5,70
113.113.01. 01. 01 Penyediaan jasa Surat menyurat 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.13.113.01,01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.13. 113.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 40.800.000,00 95.400.000,00 54.690.000,00 | 133,82 113.113.01.01.02.5.2.2 Panja Barang dan Jasa 40.800.000,00 95.400.000,00 ' 54.600.000,00 | 133,82 1.13. 113.01. 01. 08 Penyedisan jasa kebersihan kantor 30.400.000,00 30.400.000,00 0,00 0,00 1.13. 11301.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.400.000,00 30.409.000,00 0,90 0,00 1.13. 113.01. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 1.13. 113.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 1.13. 113.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
143.113.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
113.113.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00
113.113.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,09 1.13. 113.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 bangunan kantor 3 1.13. 113.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00
113.113.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
113.113.01.01.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 | 0,00
113.1.13.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan 113.1.13.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
113.113.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 4.075.000,00 4.075.000,00 | 0,00 0,00 113.113.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.075.000,00 4.075.000,00 0,00 0,00 1.13. 1.13.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 LD LRMK GL ia Ro 3 Delasda Barang dar Ine 0.000.000.090 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.113.01.01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 747.225.000,00 . 747.225.000,00 | O,00 | 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 35 t KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Oo 1 2 3 4 5 6 7 1.13.1.13.01.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 746.725.000,00 746.725.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.13. 1.13.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 162.725.000,00 162.725.000,00 0,00 0,00 Aparatur . 1 . 113 LIS IL Uk 21 Hu 152 725 DAN,M 162 795 100,00 0,00 0,00 dinas/operasional — 1.13.1.13.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 162.725.000,00 162.725.000,00 0,00 0,00 1.13. 1.13.01. 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi 2.025.525.000,00 2.258:025.000,00 232.500.000,00 11,48 Kesejahteraan Sosial . . In 1.13. 1.13.01. 16.07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana 2.025.525.000,00 2.258.025.000,00 232.500.000,00 11,48 rehabilitasi kesejahteraan sosalbagiPMKS 0 Pp 113.1.13.01.16.07.5.2.1 Belanja Pegawai 16.945.000,00 16.945.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.008.580.000,00 2.241.080.000,00 232.500.000,00 11,58 1.14. 1.13.01. 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 41.050.000,00 22.950.000,00 (18.100.000,00) (44,09) 114.1.13.01. 16.01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 41.050.000,00 22.950.000,00 (18.100.000,00) (44,09) 1.14.1.13.01.16.01.5.2.1 Belanja Pegawai 5.700.000,00 17.600.000,00 11.900.000,00 208,77 1.14.1.13.01.16,01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.359.000,00 5.350.000,00 (30.000.000,00) | (84,87) 1.14 . 1.13.01. 17 Program Perlindungan dan Pengembangan 70.305.600,00 €8.205.600,00 (2.100.000,00) (2,99) Lembaga Ketenagakerjaan . . 1.14.1.13.01. 17.02 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian 70.305.600,00 68.205.600,00 (2.100.000,00) (2,99) perselisihan hubungan industrial | 1.14, 1.13.01.17.02.5.2.1 Belanja Pegawai 67.400.000,00 65.300.000,00 (2.100.000,00) (3.12) 1.14.1.13.01.17.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.905.E00,00 2.905.600,00 0,00 0,00 113.1.13.01. 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 1.500.759.790,00 2.484.820.000,00 984.060.210,00 65,57 1.13.1.13.01. 19.03 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti | 1.500.759.790,00 2.484.820.000,00 984.060.210,00 65,57 asuhan/jompo Pa an ana en MN DN 113.1,13.01.19.03.5.2.1 Belanja Pegawai 360.460.000,00 500.860.000,00 140.400.000,00 38,95 1.13. 1.13.01.19.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 985.299.790,00 1.828.960.000,00 843.660.210,00 85,62 1.13.1.13.01.19.03.5.2.3 Belanja Modal 155.000.000,C0 155.000.000,00 0,00 0,00 1.13. 113.01. 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit 34.520,000,00 25.795.000,00 (8.725.000,00) (25,28) sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) . .. 1.13.1.13.01 . 20. 06 Penjaringan Gelandangan, Pengemis dan Orang Gila .....34:520.000,00 25.795.000,00 |(8.725.000,00)1 (25,28) 1.13.1.13.01.20.06.5.2.1 Belanja Pegawai 26.080.000,00 17.355.000,00 (8.725.000,00) | (33,45) 1.13 .1.13.01.20.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.440.000,00 8.440.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (8.235.769.796,00) (9.303.833.703,00) (1.068.063.907,00) 12,97 Halaman 36 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 4 BuSimOd RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Urusan Pemerintahan : 1.17 Urusan Wajib Kebudayaan Organisasi 1 1.17.01 Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa Sub Unit Organisasi » 1.17.01.01 Sekretariat Majelis Adat Ach (MAA) Kota Langsa (— Kobe JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URATAN SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 7 1.17. 117.01. 00.00. 5 BELANJA 1.287.144.561,00 1.261.909.550,00 (25.235.011,00) (1,96) 117.1.17.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 497.581.061,00 525.846.050,90 28.264.989,00 5,68 117.1.17.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 497.581.061,00 525.846.050,00 28.264.989,09 5,68 117.1.17.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 789.563.500,00 736.063.500,60 (53.500.000,00) (6,78) 117.1.17.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 379.026.000,00 388.526.000,00 9.500.000,00 2,51 1.17.1.17.01. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 800.000,00 . 800.060,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 117 .1.17.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 23.500.000,00 21.100.000,00 (2.400.000,00) (10,21) 117.1.17.01.01.02.5.2.2 Aaranja Barang dan Jasa 23.500.000,00 21.100.000,00 (2.400.000,00) (10,21) 1.17.1.17.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.000.000,00 2.000.000,06 0,00 0,00 117.1.17.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.060,00 0,00 0,09 1.17. 1.17.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 a00 | 0,00 1.17.1.17.01. 01.10 Penyediaan alattulis kantor . 5-000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 117.1.17.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,60 0,00 0,09 117.1.17.01. 01.11 Penyedisan barang cetakan dan penggandaan 5.500.000,00 5.500.600,00 1 0,00 . 0,00 1.17?.1.17.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa .5.500.000,00 5.500.000,00 a,00 0,00 117.1.17.01. 01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan . 3.111.000,00 3.111.000,00 0,00 0,00 bangunan kantor PP PA 1.17.1.17.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.111.000,00 3.111.000,00 l 0,00 0,00 1.17. 1.17.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 21.540.000,00 22.440.000,00 900.000,00 a18 117.1.17.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 21.540.000,00 22.440.000,00 900.000,00 4,18 117.1.17.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.200.000,00 .1.200.000,00 0,00 6,00 perundang-undangan 117.1.17.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 aa 0,00 0,00 117.1.17.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 3.500.000,00 3.500.000,00 . 0,00 0,00 1.17.117.01,01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000, 00 . 3.500.000,00 |.0,00 0,00 1.17.1.17.01. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 60.000.000,00 66.000.000,00 6.000.000,00 10,00 . 117.147.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 66:000.000,00 | 6.000.000,0o | 10,00 1.17.1.17.01. 01. 19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 246.175.000,00 251.175.000,00 | 5.000.000,00 2,03 Halaman 37. primp3.b d KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya . 1 2 3 4 5 6 7 117.117.01.01.19. Belanja Pegawai 236.175.000,00 236.175.000,00 0,00 0,00 117.117.01.01.19. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00 1.17. 117.01 .02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 181.000.000,00 181.000.000,00 0,00 0,00 Aparatur 1 117.117.01. 02.24 Perneliharaan rutinfberkala kendaraan 12.000.000,00 12.000.000,C0 0,00 0,09 dinas/operasional 1.17.1.17.01, 02.24. Belanja Barang dan Jasa 12,000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01. 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 169.000.000,00 169.000.000,00 0,00 0,00 1.17 .1.17.01.02.42. Belanja Modal 169.000.000,00 169.000.002,00 0,00 0,00
117.117.01. 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 229.537.500,00 166.537.500,00 (63.c00.000,00) | (27,45) 1.17. 1.17.01.16. 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengeloisan 102.700.000,00 38.000.000,00 | (64.700.000,00)1 (63,00) kekayaan budaya 117.1.17.01.16.01. Belanja Pegawai 29.100.000,00 0,00 (29.100.000,00) | (100,00) 1.17.1.17.01.16. 01. Belanja Barang dan Jasa 73.600.000,00 38.000.000,00 (35.600.000,00) | (48,37) 1.17. 1.17.01. 16. 04 Sosialisasipengelolsan kekayaan budaya lokal daerah 126.837.500,00 128.537.500,00 1.700.000,00 1,34
117.117.01. 16.04. Belanja Pegawai " 75.437.500,00 75.437.500,00 0,00 0,00 1.17. 117.01. 16.04. Belanja Barang dan Jasa 51.400.000,00 53.100.006,00 1.700.000,00 3,31 SURPLUS / (DEFISIT) (1.287.144.561,00) (1.261.909.550,00) 25.235.011,00 (1,96) RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 38 5. 3 2.5. Urusan Pemerintahan : 1.18 Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga Organisasi 1 1.18. 01 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Langsa Sub Unit Organisasi 1.18.01.01 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Langsa (— KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.18. 118.01. 00. 00.5 BELANJA , 8.715.141.234,00 8.810.645.676,00 95.504.442,00 1,10 1.18.1.18.01.00.00.5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.689.097.688,00 2.571.731.505,00 (117.366.182,00) (4,36) 1.18.1.18.01.00.00.5. Belanja Pegawai 2.689.097.688,00 2.571.731.506,00 (117.366.182,00) (4,36) 1.18. 1.18.01. 01. 01.5. BELANJA LANGSUNG 6.026.043.546,00 6.238.914.170,00 212.870.624,00 3,53 1.18. 1.18.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 938.803.000,00 899.453.000,00 (39.350.000,00) (4,19)
118.1.18.01.01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.18. 1.18.01.01.01.5. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 a00 1.18. 1.18.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 98.700.000,00 128.000.000,00 29.300.000,00 29,69 1.18 .1.18.01.01.02.5. Patanja Barang dan Jasa 98.700.000,00 128.000.000,00 | 29.300.000,00 29,69 1.18. 1.18.01. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.000.000,00 6.000.009,06 | . C,00 0,00 1.18. 1,18.01.01.08.5. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.18. 1.18.01. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 0,00 1.18. 1.18.01.01.09.5. Belanja Barang dan Jasa 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 0,00 1.18. 1.18.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 20.392.500,00 20.392.500,00 | 0,00 0,00 1.18. 1.18.01.01. 10.5. Belanja Barang dan Jasa 20.392.500,00 20.392.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18.000.00C,00 18.000.000,00 0,00 | 0,00 1.18.1.18.01.01.11.5. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 | 0,00 0,00 1.18. 1.18.01. 01.12 Penyediaan komponen instalasi Istrik/penerangan 5.260.000,00 0,00 0,00 banguran kantor 1.18.1.18.01.01.12.5. Belanja Barang dan Jasa 5.260.000,00 5.260.000,00 | 0,00 0,00 1.18. 1.18.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 178.900.500,09 178.800.500,00 n (100.000,00) (0,06)
118.1.18.01.01.13.5. Belanja Modal 178.900.500,00 178.800.500,00 (100.000,00) (0,06) 1.18. 1.18.01.01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan 1.18.1.18.01. 01. 15.5. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 | 0,00 0,00 1.18. 1.18.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.18. 1.18.01.01. 17.5. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.18. 1.18.01. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 75.000.000,00 110.000.000,00 35.000.000,00 |46,67 1.18.118.01.01.18.5. Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 110.000.000,00 | 35.000.000,00 46,67 1.18. 1.18.01. 01. 19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 514.850.000,00 411.300.000,00 (103.550.000,00) (20,11) Halaman 39 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN rana Fu Sindo 2. 22. 60.00 ( KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN - DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 118 11801 D1 10 5 3 1 Belanja Pegawat 509.850.000,00 404.300.000,00 (105.550.000,00) | (20,70) 1.18. 1.18.01.01.19,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00 40,00 1.18. 1.18.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 345.770.000,00 385.150.000,00 39.380.000,00 11,39 Aparatur 1.18. 1.18.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 31.200.060,00 31.200.000,00 0,00 0,00 dinas/operasional 1.18.1.18.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.200.000,00 31.200.000,00 | 0,00 0,00 1.18. 1.18.01. 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 314.570.000,00 353.950.000,00 39.380.000,00 12,52 1.18, 1.18.01.02.42.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.570.000,00 74.170.000,00 34.600.000,00 87,44 1.18. 1.18.01.02.42,5,2.3 Belanja Modal 275.000.000,00 279.780.000,00 4.780.000,00 1,74 2.04. 1.18.01. 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 152.848.000,00 160.848.000,00 8.000.000,00 5,23 2.04 .1.18.01. 15. 05 Pelaksanaan promosipariwisata nusantara di dalam 152.848.000,00 160.848.000,00 8.000.000,00 5,23 dan di luar negeri 2.04.1.18.01.15.05.5.2.1 Belanja Pegawai 52.928.000,00 62.928.000,00 10.000.000,00 18,89 2.04. 1.18.01.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.920.000,00 97.920.000,00 (2.000.000,00) (2,00) 117.1.18.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 112.328.500,00 44.862.000,00 (67.466.500,00)| (60,06) 1.17.1.18.01. 16.05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian 112.328.500,00 44.862.000,00 (67.466.500,00) (60,06) peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 1.17.1.18.01.16.05.5.2,1 Belanja Pegawai 44.253.500,00 0,00 (44.253.500,00) | (100,00) 117.1.18.01.16.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.075.000,00 44.862.000,00 6.787.000,00 17,83 1.17. 1.18.01.16.05.5.2.3 Belanja Modal 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) | (100,00) 2.04. 1.18.01. 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 519.500.000,00 710.000.000,00 190.500.000,00 36,67 2.04. 1.18.01. 16.02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana.'— |.519.500.000,00 710.000.000,00 190.500.000,00 36,67 pariwisata 2.04.1.18.01.16.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,90 10.000.000,00 (9.500.000,00)) (48,72) 2.04.1.18.01.16.02.5.2.3 Belanja Modal 500.000.000,00 700.000.000,00 200.000.000,00 40,00 1.18. 1.18.01. 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 273.320.000,00 267.072.500,00 (6.247.500,00) (2,29) 1.18. 1.18.01. 16.10 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Masyarakat Dalam 273.320.000,00 267.072.500,00 (6.247.500,00) (2,29) Kegiatan Kepemudaan
118.1.18.01.16.10.5.2.1 Belanja Pegawai 41.716.000,00 20.468.500,00 (21.247.500,00)| (50,93) 1.18.1.18.01.16.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 231.604.000,00 246.604.000,00 15.000.000,00 6,48 1.17. 118.01. 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 228.566.000,00 233.471.000,00 4.905.000,00 2,15 117.118.01.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 209.510.000,00 214.415.000,00 4.905.000,00 2,34 117.1.18.01.17.01.5.2.1 Belanja Pegawai 36.000.000,00 41.000.000,00 5.000.000,00 13,89 1.17.118.01.17.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa .... 3510.000,00 173.415.000,00 (95.000,00)| (0,05) 1.17 .1.18.01. 17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 19.056.000,00 19.056.000,00 0,00 0,00 Halaman 40 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Priibd By SimOdl KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 117.118.01.17.05.5.2. Belanja Pegawai 6.876.000,00 6.876.000,00 0,00 0,00
117.1.18.01.17.05.5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.180.000,00 12.180.000,00 0,00 0,00 1.18. 118.01. 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah 2.731.935.661,00 2.738.390.186,00 6.454.525,00 0,24 Raga
118.1.18.01. 20.04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 944.065.050,00 968.041.493,00 23.976.443,00 2,54 1.18. 1.18.01.20.04.5.2. Belanja Pegawai 368.330.000,00 368.330.000,00 0,00 0,00 1.18, 1.18.01.20.04.5.2. Belanja Barang dan Jasa 575.735.050,00 599.711.493,00 23.976.443,00 4,16 1.18. 118.01. 20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 1.787.870.611,00 1.770.348.693,00 (17.521.918,00) (0,38) 1.18. 1.18.01.20.06.5.2. Belanja Pegawai 504.860.000,00 478.275.000,00 (26.585.000,00) (5.27) 1.18. 1.18.01.20.06.5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.131.760.611,00 1.177.073.693,00 45.313.082,00 4,00 1.18.1.18.01.20.06.5.2. Belanja Modai 151.250.000,00 115.000.000,00 (36.250.000,00)| (23,97) 1.18. 1.18.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah 722.972.385,00 799.667.484,00 76.695.099,00 10,61 Raga” Ya. 1.18 .1.18.01. 21.02 Peningketan pembangunan sarana dan prasarana olah 722.972.385,00 799.667.484,00 76.695.099,00 10,61 raga 118.1.18.01.21.02.5.2. Belanja Barang dar Jasa 722.972.385,00 799.667.484,00 76.695.099,00 10,61 SURPLUS / (DEFISIT) (8.715.141.234,00) (8.810.545.676,00) (95.504.442,00) 1,10 Halaman 41 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Printed B4 Sina 3 Urusan Pemerintahan 1g “19.01 Badan Kesatuan Bangsa, Poliuk aan Linmas (Kesbang Lunas) RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Organisasi Sub Unit Organisasi $» 1.19.01.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas) KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 7 1.19. 1.19.01.00.00.5 BELANJA 3.359.271.444,00 3.772.905.897,00 413.634.453,00 12,31 1.19.1.19.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.337.727.106,00 2.326.746.559,00 (10.980.547,00) (0,47) 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 2.337.727.106,00 2.326.746.559,00 (10-980.547,00) (0,47)
119.119.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.021.544.338,00 1.446.159.338,00 424.615.000,00 41,57
119.1.19.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 423.023.937,00 438.563.937,00 15.540.000,00 3,67 1.19. 1.19.01.01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.966.400,00 2.966,400,00 0,00 0,00 1.19.1.19.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.966.400,00 2.966.400,00 0,00 9,00 1.19. 1.19.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 34.380.000,00 41.520.000,00 7.140.000,00 20,77 119.1.19.01.01.02.5.2.2 aanja Barang dan Jasa 34.380.000,00 41.520.000,06 7.140.000,00 20,77 1.19. 1.19.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.416.000,00 7.416.000,00 6,06 0,00 1.19. 1.19.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.416.000,00 7.416.G00,00 | 0,00 0,00 1.19. 1.19.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 “900 1.19. 1.19,01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 | — 0,00 0,00 1.19. 1.19.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 22.255.807,00 25.655.807,00 3.400.000,00 15,28 1.19. 1.19.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.255.807,00 25.655.807,00 | 3.400.000,00 15,28 1.19.1.19.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.370.570,00 10.370.570,00 0,00 9,00 1.19.1.19.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.370.570,00 10.370.570,00 0,00 0,00 1.19. 1.19.01. 01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan 7.416.000,00 7.416.000,00 0,00 0,00 bangunan kantor 1.19.1.19.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.416.000,00 7.116.000,00 . 0,00 0,00 1.19. 1.19.01. 01.13 Penyedisan peralatan dan perlengkapan kantor 25.070.460,00 25.070.460,00 3 0,00 000 119.1.19.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 25.070.460,00 | 25.070.469,00 | 0,00 0,00 1.19. 1.19.01. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 4320000001” 4.320.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan 1.19. 1.19.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 0,00 1.19. 1.19.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman . 4.592.700,00 4.592.700,00 0,00 0,00 1.19.1.19.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.592.700,00 4.592.700,00 0,00 0,00 1.19. 1.19.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 74.286.000,00 79.286.000,00 | 5.000.000,C0 6,73 1.19 .1.19.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.286.000,00 79.286.000,00 5.000.000,00 6,73 1.19. 1.19.01. 01. 19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 219.150.000,00 219.150.000,00 0,00 0,00 Halaman 42 riba ia Sip NN l RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 2 301 50 2 a14 059 00N,ne 211 951 000,00 0,00 0,00 ii LA9O1L. OL. 135. 2. 1g Val Juta PO TU 1 287 000,00 0,00 0,00 1.19. 1.19.01. 02 Program Peningkatan Sarna dan Prasarana 59,895.000,00 56.495.000,00 (3.400.000,00) (5,68) - Aparatur L 1.19. 119.01.02. 22 Pemeliharaan rutinfberkala gedung kantor 31.695.000,00 31.055.000,00 0,00 0,00 1.19. 1.19.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.095.000,00 31.995.000,00 0,00 0,00 1.19. 1.19.01. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 28.800.000,00 25.400.000,00 (3.400.000,00)| (11,81) dinasfoperasional 1.19.1.19.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 25.400.000,00 (3.400.000,00) (11,81) 1.19. 119.01. 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 278.572.395,00 691.047.395,00 412.475.000,00 148,07 lingkungan 1.19. 1.19.01. 15.01 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan 32.594.395,00 445.069.395,00 412.475.000,00 | 1.265,48 kenyamanan lingkungan 7 1.19. 1.19.01.15.01.5.2.1 Belanja Pegawai 26.285.000,00 58.765.000,00 32.480.060,00 123,57 1.39. 1.19.01. 15.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.309.395,00 386.304.395,00 379.995.000,00 | 6.022,69 1.19. 1.19.01. 15. 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan 245.978.000,00 245.978.000,00 0,00 0,00 lingkungan Ao TT 1.19. 1.19.61.15.03.5.2.1 Belanja Pegawai 213.888.000,00 213.888.000,00 0,00 0,00 1.19. 1.19.01 .15.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.890.000,00 27.890.000,00 0,00 0,00 1.19. 1.19.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 4.200.000,00 4.-200.000,00 0,00 0,00 1.19. 1.19.01. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 112.277.865,00 112.277.865,00 0,00 0,00 1.19. 1.19.01. 17.01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan 63.587.218,00 63.587.218,00 0,00 0,00 beragama 1 1.19. 1.19.01.17.01.5.2.1 Belanja Pegawai 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00 1.19. 1.19.01.17.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.987.218,00 5.987.218,00 0,00 0,00 1.19. 1.19.01. 17.02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial 48.690.647,00 48.690.647,00 0,00 0,00 dikalangan masyarakat . 1.19. 1.19.01.17.02.5.2.1 Belanja Pegawai 29.657.500,00 29.657.500,00 0,00 0,00 1.19.119.01.17.02.5, 2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.033.147,00 19.033.147,00 0,00 0,00 1.19, 119.01. 21 Program pendidikan politik masyarakat 147.775.141,00 147.775.141,00 0,00 0,00 1.19. 1.19.01. 21.01 Penyuluhan kepada masyarakat 53.536.738,00 53.536.738,00 0,00 0,00 1.19. 1.19.01.21.01.5.2.1 Belanja Pegawai 47.370.000,00 47.370.000,00 0,00 0,00 119 .1.19.01.21.01.5.2.2 Belanja Barang danJasa |. 5.166.738,00 6.166.738,00 0,00 0,00 1.19. 119.01. 21. 03 Koordinasi forum-forum diskusi politik 68.843.100,00 68.843.100,00 0,00 0,00 1.19, 119.01. 21.03.5.2.1 Belanja Pegawai 59.760.000,00 59.760.000,00 0,00 0,00 1,19. 1.19.01. 21, 03.5. 2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.083.100,00 .9.083.100,00 . 0,00 0,00 1119.1.19.01.
21.0S Monitoring, evaluasi dan pelaporan . 25.395.303,00 25.395.303,00 - 0,00 0,00 Halaman 43 Printed By SinDd KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya DASAR HUKUM 1 : 2 3 4 5 6 7 1.19.1.19.01. 21.05.5.2.1 Belanja Pegawai 20.655.000,00 20.655.000,00 | 0,00 0,00 1.19 .1.19.01.21.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.740.303,00 4.740.303,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.359.271.444,00) (3.772.905.897,00) (413.634.453,00) 12,31 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 44 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Urusan Pemerintahan : 1. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Organisasi : 1.19.02 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa Sub Unit Organisasi 1.19,02.01 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5 6 7 1.19. 1.19.02.00.00.5 BELANJA 8.602.698.876,00. 8.660.305.846,00 57.606.970,00 0,67 1.19. 1.19.02.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.553.309.295,00 1.356.437.046,00 (196.872.249,00) (12,67) 1.19. 1.19.02.00.00.5. Belanja Pegawai 1.553.309.295,00 1.356.437.046,00 | (196.872.249,00)| (12,67) 1.19, 1.19.02.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 7.049.389,581,00 7.303.868.800,00 254.479.219,00 3,61 1.19. 1.19.02. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.417.469.581,00 6.400.738.800,00 (16.730.781,00) (0,26) PD EA ME Ke EP CL P1 Pari pena sunat: Ea LEnn San, 00 |1 car 809,00 0,00 0,00 1.19. 1.19.02.01.01.5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.600.800,00 | 1.600.800,00 0,00 9,00 1.19, 1.19.02. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 33.860.000,00 33.860.000,00 ag 0,00 0,00 1.19. 1.19.02.01.02.5.2, Ae manja Barang dan Jasa 33.860.000,00 33.860.000,00 0,00 0,00 1.19. 1.19.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kanter 4.800.000,60 | 4.500.000,00 1 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.08.5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.19. 1.19.02. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9.900.000,00 . 9.900.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.09.5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00. 9.900.000,00 0,00 0,00 1.19. 119.02. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000,00 '20.000.000,00 o,00 0,00. 1.19. 1.19.02.01.10.5.2., Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.19. 1.19.02.C1. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.000.000,00 7.000.000,00 3.000.000,09 75,00 1.19. 1.19.02.01.11.5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 7.000.000,00 | 3.000.000,00 75,00 1.19. 119.02 01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan 2.500.000,00 2.500.000,00 - 0,00 0,00 bangunan kantor 1.19.1.19.02.01.12.5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.19, 1.19.02.01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 22.698.781,00 100.568.000,00 77.869.219,00 343,05 1.19. 1.19.02.01.13.5.2. Belanja Modal 22.698.781,00 100.568.000,00 . 77.869.219,00 343,05 1.19. 1.19.02. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 5.000.000,00 5.000.000,00 | 0,00 0,00 perundang-undangan 1.19. 1.19.02.01.15.5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.600,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.19. 1.19.02. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 4.000.000,00 4.000.000,00 0,09 0,00 . 1.19. 1.19.02.01.17.5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.19. 1.19.02.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 164.100.000,00 74.600.000,00 ( (89.500.000,00)| (54,54) 1.19. 1.19.02.01.18.5.2. Belanja Barang dan Jasa 164.100.000,00 74.600.000,00 . (89.500.000,00) (54,54) 1.19. 1,19.02.01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 6.145.010.000,00 6.136910.000,00 |(8.100.000,00) (0,13) Halaman 45 19 rara Fu Sip 2 2 2 2 3 — JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) RINCIAN PERUSAHAN A23X MENU2UT URUSAN PEMERINTAHAN DASRAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5 6 7 1.19.1.19.02.01.19.5. 2.1 Belanja Pegawai 6.040.200.000,00 6.032.100.000,00 (8.100.000,00) (0,13) 1.19. 1.19.02.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 104.810.000,00 104.810.000,00 0,00 0,00 1.19. 1.19.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 102.000.000,00 402.502.000,00 300.502.000,00 294,61 Aparatur 1.19. 1.19.02.02. 03 Pembangunan gedung kantor 0,00 224.154.0U6,00 224.152.000,00 0,00 1.19.1.19.02.02.03.5.2.3 Belanja Modal 0,00 224.152.000,00 224.152.000,00 0,00 1.19. 1.19.02.02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18.000.000,00 76.658.000,00 58.658.000,00 325,88 1.19 .1.19.02.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 76.658.000,00 58.658.000,00 325,88 1.19. 119.02. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 84.000.009,00 101.692.000,00 17.692.000,00 21,06 dinas/foperasional PPT 1.19. 1.19.02.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 101.692.000,00 17.692.000,00 21,06 1.19. 119.02. 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 529.920.000,00 500.628.000,00 (29.292.000,00) (5,53) lingkungan NN 1.19. 119.02. 15 . 05 Pengendalian keamanan lingkungan 529.920.090,00 500.628.000,00 (29.292.000,00) (5,53) 1.19. 1.19.02.15.05.5.2.1 Belanja Pegawai 79.920.000,00 89.628.000,00 708.000,00 0,89 1.19 .1.19.02.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 1.19. 1.19.02.15.05.5.2.3 Belanja Modal 380.000.000,00 350.000.600,00 (30.020.000,00) 7,89) SURPLUS / (DEFISIT) (8.602.698.876,00) (8.660.305.846,00) (57.606.970,00) 0,67 Halaman 46 Praitod By SinDd URUSAN PEMERINTAHAN DATIAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 1 1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Sub Unit Organisasi # 1.20.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) f REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.20. 1.20.01. 00. 00 . 5 BELANJA 4.637.605.298,00 4.798.455.100,00 160.849.892,00 3,47 1.20.1.20.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.637.605.208,00 4.798.455.100,00 160.849.892,00 3,47 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 4.637.605.208,00 4.798.455.100,00 160.849.892,00 3,47 SURPLUS/ (DEFISIT) (4.637.605.208,00) (4.798.455.100,00) (160.849.892,00) 3,47 Halaman 47 Fs Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian printed B9Sing ENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.02 Walikota dan Wakil Walikota Langsa Sub Unit Organisasi : 1.20.02.01 Walikota dan Wakil Walikota Langsa (— ekobE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.20. 1.20.02. 00.00. 5 BELANJA 600.316.390,00 604.479.955,00 4.163.565,00 0,59 1.20.1.20.02.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 600.316.390,00 604.479.955,00 4.163.565,90 0,69 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 600.316.390,00 604.479.955.00 II 4.163.565,00 0,69 SURPLUS / (DEFISIT) (600.316.390,00) (604.479.955,00) (4.163.565,00) 0,69 Halaman 48 “ Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 1 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa Sub Unit Organisasi 1 1.20.03.01 Sekretariat Daerah Kota Langsa Kobe JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) “yo DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.03 .00.00.5 BELANJA 30.360.667.035,00 31.453.203.718,00 1.092.536.682,00 3,60 1.20. 1.20.03.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.022.087.036,00 12.198.362.718,00 (823.724.318,00) (6,333 1.20.1.20.03.00.00.5.1.1 Betanja Pegawai 13.022.087.036,00 12.198.362.718,00 (823.724.318,00) (6,33) 1.20.1.20.03.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 17.338.580.000,00 19.254.841.000,00 1.916.261.000,00 11,05 1.20. 1.20.03. O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.443.585.000,00 11.165.046.000,00 1.721.461.000,00 18,23 1.20.1.20.03. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 20.800.000,00 24.200.000,00 . 3.400.000,00 16,35 1.20.1.20.03.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.800.000,00 . 24.200.090,00 . 3.400.000,00 16,35 139 1 53 eJiaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 800.400.000.00 961.300.006,00 160.900.000,00 20,10 1.20.1.20.03.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 800.400.000,00 961.300.000,00 160.900.000,00 20,10 1.20. 1.20.03. 01. 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 100.000.000,00 100.00.009,00 | 0,06 0,00 1.20.1.20.03.01.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.009,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.03. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 98.000.000,00 128.000.000,00 30.000.600,00 30,61 1.20.1.20.03,01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 128.000.006,00 30.000.000,00 30,61 1.20. 1.20.03. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 164.500.000,00 249.100.000,00 84.600.000,00 51,43 1.20.1.20.03.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 164.500.000,00 2495.100.000,00 84.600.000,00 51,43 1.20. 1.20.03. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 185.600.000,00 285.000.000,00 II 100.000.060,00 54,05 1.20.1.20.03.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 185.060.000,00 285.000.000,00 100.000.000,00 54,05 1.20.1.20.03. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 117.500.000,00 149.500.000,00 | 32.090.000,00 27,23 1.20.1.20.03.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa .117.500.000,00 149.500.000,00 | 32.000.000,00 27,23 1.20.1.20.03. 01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan 50.000.000,00 42.300.000,00. (7.700.000,00) (15,40) bangunan kantor . 1.20.1.20.03.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,60 ..42.300.000,00In Ian (7.700.000,00) (15,40) 1.20. 1.20.03. 01. 13 Penyedizan peralatan dan perlengkapan kantor 1.280.960.000,00 1.714.756.000,00 . 433.796.000,00 33,86 1.20.1.20.03.01.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 219.600.000,00 613.396.000,00 393.796.000,00 179,32 1.20. 1.20.03.01.13.5.2.3 Belanja Modal 1.061,360.000,00 1.101.360.000,00 40.000.000,00 3,77 1.20. 1.20.03. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 71.480.000,00 71.480.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.480.000,00 ..71.480.000,00 | 0,00 0,00 1.20. 1.20.03. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan 1.20. 1.20.03.01.15.5.2.3 Belanja Modal 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 TI, PENDASATAN, 3: Kode URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) IA DASAR HUKU REKENING SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya M Pr 1 2 3 4 5 6 7 1.20 .1.20.03 . 01. 17 Penyedisan makanan dan minuman 1.713.800.000,00 1.842.800.000,00 129.000.000,00o |” 7,53 1.20.1.20.03.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.713.800.000,00 1.842.800.000,00 129.000.000,00 7,53 1.20.1.20.03. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.250.000.000,00 2.880.000.000,00 630.000.000,00 28,00 12 10103 DO: 18 5 2 2 Belanya Bararg dan Jasa LSN 500 MO,RO D 93N Nn0 ON),MN 631 9NN 19,9 28,00 1.20.1.20.03. 01. 19 Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran 2.578.545.000,00 2.704.010.000,00 125.465.000,00 4,87 1.20.1.20.03.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 2.452.645.000,00 2.499.010.000,00 46.365.000,00 1,89 1.20.1.20.03.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.900.000,00 205.000.000,00 79.100.000,00 62,83 1.20.1.20.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 4.762.600.000,00 4.286.400.000,00 (476.200.000,00)| (10,00) Aparatur In 1.20. 1.20.03. 02.03 Pembangunan gedung kantor 1.540.000.000,00 2.555.000.000,00 1.915.000.000,00 65,91 1.20.1.20.03.02.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 192.000.000,00 (28.000.000,00)| (12,73) 1.20. 1.20.03.02.03.5.2.3 Belanja Modal 1.320.000.000,00 2.363.000.000,00 1.043.600.000,00 79,02 1.20.1.20.03. 02.20 Pemeliharaan rutinfberkala rumah jabatan 355.000.000,00 80.000.000,00 (275.000.000,00) | (77,46) 1.20.1.20.03.02.20.5.2.2 Belanja Barang-dan Jasa 355.000.000,00 80.000.000,00 (275.000.000,00) (77,46) 1.20. 1.20.03. 02.21 Pemeliharaan rutinfberkala rumah dinas 198.500.000,00 119.7060.000,00 (78.800.000,00) (39,70) Lag 1291) Ud POS OP OI Belanja Saran 1 LA 500 MMN,AN 119 7009 101,91 (78 819 000,00) (39,70) 1.20. 1.20.03. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.634.500.000,00 344.500.000,00 (1.290.000.000,00) (78,92) 120.1.20.03.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.634.500.000,00 344.500.000,00 (1.290.000.000,00) (78,92) 1.20. 1.20.03. 02.24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan 1.034.600.000,90 1.187.200.000,90 152.600.000,00 14,75 dinas/operasional : 1.20. 1.20.03.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.034.600.000,00 1.187.200.000,00 152.600.000,00 14,75 1.20. 1.20.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 72.620.000,00 72.620.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 72.620.000,00 72.620.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.93.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.620.000,00 72.620.000,00 0,60 0,00 1.20. 1.20.03 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan 3.059.775.000,00 3.730.775.000,00 671.000.000,00.- 21,93 kepala daerah/wakil kepala daerah 1.20. 1.20.03. 16 . 01 Dialog/audiensi dengan tckah-tokoh masyarakat, 1.598.990.000,00 1.781.990.000,00 182.000.000,00 1144 pimpinanfanggota organisasi sosial dan “ Ni kemasyarakatan 1.20.1.20.03.16.01.5.2.1 Belanja Pegawai 862.530.000,00 877.530.000,00 15.000.000,00 1,74 1.20.1.20.03.16.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 736.460.000,00 904.460.000,00 168.000.000,00 22,81 1.20. 1.20.03. 16.02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat 187.805.000,00 574.805.000,00 387.000.000,00 206,06 negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri 1.20.1.20.03,16.02.5.2 " 1 Belanja Pegawai 33.742.500,00 70.742.500,00 37.000.000,00 109,65 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) - REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 .1.20.03. 16.02. Belanja Barang dan Jasa 154.062.500,00 504.062.500,00 350.000.000,00 227,18 .1.20.03 . 16. 04 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 671.140.000,00 571.140.000,00 (100.000.000,00) (14,90) .1.20.03. 16.04. Belanja Pegawai 493.000.000,00 393.000.000,00 (100.000.000,00) (20,28) .1.20.03. 16.04. Belanja Barang dan Jasa | . 178.140.000,00 178.140.000,00 0,00 0,00 12903 15 95 Kunyu ASnspans Kena cs ISO 161 606,1 597 415 OfA,PN 145 991 000,00 32,04 daerah .1.20,03. 16.05. Belanja Pegawai 32.490.000,00 57.490.000,00 25.000.000,00 76,95 .1.20.03. 16.05. Belanja Barang dan Jasa 420.000.000,09 549.000.000,00 120.000.000,00 28,57 .1.20.03. 16.06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah 62.750.000,00 62.750.000,00 0,00 0,00 dserah lainnya (— .1.20.03. 16.06. Belanja Pegawai 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,60 .1.20.03. 16.06. Belanja Barang dan Jasa 50.000.060,00 50.000.000,00 0,00 0,00 .1.20.03 . 16. 07 Koordinasi pemerintahan, pembangunan, keamanan 86.600.000,00 142.600.000,00 56.000.000,00 64,67 dan kemasyarakatan PP .1.20.03. 165.07. Belanja Pegawai " 35.40D.000,00 85.400.000,00 50.000.000,00 141,24 .1.20.03 . 16.07. Belanja Barang dan Jasa 51.200.000,00 57.200.030,00 6.000.000,00 11,72 SURPLUS / (DEFISIT) (30.360.667.036,00)| (31.453.203.718,00) (1.092.536.682,00) 3,60 2 Es 1.2 1.2 2 2 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 2 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa Sub Unit Organisasi 1 1.20.03.02 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Hukum Kobe JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) oa 1 2 3 4 5 6 7 1.20. 1.20.03.26.02.5 BELANJA 557.521.000,00 582.721.000,00 25.200.060,00 452 1.20.1.20.03.26.02.5.2 BELANJA LANGSUNG 557.521.000,00 582.721.000,00 25.200.000,00 4,52 1.20. 1.20.03 . 26 Program Penataan Peraturan 557.521,000,00 582.721.000,00 25.200.000,00 4,52 Perundang-Undangan 1.20. 1.20.03. 26. 02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan 142.076.000,00 151.276.000,00 9.200.000,00 6,48 perundang-undangan 1 1.20.1.20.03.26.02.5.2.1 Belanja Pegawai 89.376.000,00 89.376.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.700.000,00 61.900.000,00 9.200.000,00 17,46 1.20. 1.20.03 . 25. 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 46.930.000,00 20.730.000,00 (26.200.000,00) (55,83) 1.20. 1.20.03.26.04.5.2.1 Belanja Pegawai 27.930.000,00 15.930.000,00 (12.000.000,00) (42,96) 1.20. 1.20.93.26.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 4.800.000,00 (14.200.200,00) (74,74) 1.20. 1.29.03. 26 . 05 Pubiikasi peraturan perundang-undangan 121.884.000,90 121.284.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.05.5.2.1 Belanja Pegawai 32.334.000,00 32.334.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.550.000,00 79.550.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.05.5.2.3 Belanja Modal 10.060.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.03. 26. 06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah 130.591.000,00 156.791.000,00 26.200.000,00 20,06 terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah 1.20.1.20.03.26.06.5.2.1 Belanja Pegawai 87.516.000,00 37.516.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.03.26.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.075.000,00 69.275.000,00 26.200.000,00 60,82 1.20. 1.20.03 . 26 . 07 Penyelesaian Sengketa Hukum dan Konsultasi Hukum 116.040.000,00 132.010.000,00 16.000.000,00 13,79 1.20, 1.20.03.26.07.5.2.1 Belanja Pegawai 91.390.000,00 91.390.000,00 . 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.650.000,00 40.650.000,00 16.000.000,00 64,91 SURPLUS / (DEFISIT) (557.521.000,00) (582.721.000,00) (25.200.000,00) 4,52 Halaman 52 s3 prirted By SinOd Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN " Urusan Pemerintahan : 1. 20 Organisasi 2 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa Sub Unit Organisasi # 1.20.03.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Pemerintahan Umum KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.09. 1.20.03. 16.01. 5 BELANJA 1.258.044.231,00 1.581.644.231,00 323.600.000,00 25,72 1.09. 1.20.03.16.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.258.044.231,00 1.581.644.231,00 323.600.000,00 25,72 1.09. 1.20.03 . 16 Program penataan penguasaan, pemilikan, 646.414.231,00 876.414.231,00 230.000.000,00 35,58 penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.09. 1.20.03 . 16. 01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 646.414.231,00 876.414.231,00 230.000.000,00 35,58 pemanfaatan tanah 1 1.09. 1.20.03.16.91.5.2.1 Belanja Pegawai 70.530.000,00 70.530.000,00 0,00 0,00 1.09. 1.20.03.16.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 575.884.231,00 805.884.231,00 230.000.000,00 39,94 1.20. 1.20.03 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan 71.810.000,00 71.810.090,100 0,00 0,00 kepala daerah/wakil kepala daerah 1.20. 1.20.03. 16.04 Rapatkoordinasipejabat pemerintahan daerah 71.810.000,00 71.810.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.03.16.04.5.2.1 Belanja Pegawai 33.810.000,00 33.810.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.03.16.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 1.06. 1.20.03. 17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 208.800.000,00 208.800.000,00 0,00 0,00 1.06. 1.20.03. 17. O1 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar 208.800.000,00 208.800.000,00 0,00 0,00 daerah 1.06.1.20.03.17.01.5.2.1 Belanja Pegawai 138.300.000,00 138.300.000,00 0,00 0,00 1.06. 1.20.03.17.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 70.500.000,00 70.500.000,00 0,00 0,00 1.22. 1.20.03. 18 Program peningkatan kapasitas aparatur 183.920.000,00 183.920.000,00 0,00 0,00 pemerintah desa | 1.22. 1.20.03. 18 . 05 Pelaksanaan pemilihan dan pelantikan kepala desa dan 183.920.000,00 183.920.000,00 0,00 0,00 aperatur pemerintahan desa , : 1.22.1.20.03.18.05.5.2.1 Belanja Pegawai 86.520.000,00 86.520.000,00 0,00 0,00 1.22. 1.20.03.18.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.400.000,00 97.400.000,00 0,00 0,00 1.06. 1.20.03. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 100.400.000,00 194.000.000,00 93.600.000,00 93,23 1.06. 1.20.03. 21.11 Koordinasipenyusunan Laporan Kinerja Pemerintah 190.400.000,00 194.000.000,00 93.600.000,00 93,23 Daerah 1.06.1.20.03.21.11.5.2.1 Belanja Pegawai 64.800.000,00 123.600.000,00 58.800.000,00 90,74 1.06. 1.20.03.21.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.600.000,00 70.400.000,00 34.800.000,00 97,75 1.20. 1.20.03 . 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 46.700.000,00 46.700.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.03. 30. 18 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber 46.700.000,00 46.700.000,00 0,00 0,00 Daya Manusia dan Organisasi Kelembagaan 1.20.1.20.03.30.18.5.2.1 Belanja Pegawai 25.450.000,00 25.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.30.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.250.000,00 21.250.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.258.044.231,00) (1.581.644.231,00) (323.600.000,00) 25,72 Halaman 53 Urusan Pemerintahan 1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 1 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa Sub Unit Organisasi 1" 1.20.03.04 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Administrasi Pembangunan KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.20. 1.20.03 . 01.02. 5 BELANJA 778.795.000,00 905.209.500,00 126.414.500,00 16,23 1.20.1.20.03.01.02.5.2 BELANJA LANGSUNG 778.795.000,00 905.209.500,00 126.414.500,00 16,23 1.20. 1.20.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.000.000,00 58.000.000,00 (2.000.000,00) (3,33) 1.20.1.20.03. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 60.000.000,00 58.000.000,00 (2.000.000,00) (3,33) listrik | 1.20.1.20.03.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 58.000.000,00 (2.000.0010,00) (3,33) 1.20. 1.20.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem 69.760.000,00 64.004.000,00 (5.756.000,00) (8,25) pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Po. 1.20.1.20.03. 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 69.760.000,00 64.004.000,90 (5.756.000,00) (8,25) realisasi kinerja SKPD N 1.20.1.20.93.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 27.565.000,00 27.405.000,00 (160.000,60) (0,58) 1.20.1.20.03.06.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.195.000,00 36.599.060,20 (5.596.000,00) (13,25) 1.20. 1.20.03. 17 Program peningkatan dan pengembangan 30.425.000,00 31.855.000,00 1.430.009,00 4,70 pengelolaan keuangan daerah 1.20.1.20.03.17 . 31 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 30.425.000,00 31.855.000,00 1.430.000,00 4,70 1.20.1.20.03.17.31.5.2.1 Belanja Pegawai 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.31.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.675.000,00 19.105.000,00 1.430.000,00 8.09 1.20. 1.20.03 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal 35.675.000,00 38.475.000,00 2.800.000,00 7,85 dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH . 1.20.1.20.03. 20.09 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan 35.675.000,00 38.475.000,00 2.800.900,00 7,85 Pembangunan 1.20.1.20.03.20.09.5.2.1 Belanja Pegawai 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.275.000,00 18.075.000,09 2.800.000,00 18,33 1.20. 1.20.03 . 22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan 45.725.000,00 40.783.000,00 (4.942.000,00)| (10,81) sistem dan prosedur pengawasan 1.20. 1.20.03. 22 . 03 Koordinasi Kegiatan Operasional dan Pembinaan 45.725.000,00 40.783.000,00 (4.942.000,00)| (10,81) 1.20.1.20.03. 22.03.5.2.1 Belanja Pegawai 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.22.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.325.000,00 20.383.000,00 (4.942.000,00) (19,51) 1.20. 1.20.03 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi 537.210.000,00 672.092.500,00 134.882.500,00 25,11 informasi 1.20. 1.20.03. 23. 01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 19.632.500,00 21.197.500,00 1.565.000,00 7,97 1.20.1.20.03.23.01.5.2.1 Belanja Pegawai 6.877.500,00 6.877.500,00 0,09 0,00 1.20.1.20.03.23.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.755.000,00 14.320.000,00 1.565.000,00 12,27 Halaman 54 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN printed By SimPd) KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) : URAIAN DASAR HUKUM Tia — REKENING SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) oo 1 2 3 4 5 6 7 an ianna 123.02 Pelayanan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara 517.577.500,00 650.895.000,00 133.317.500,00 | 25,76 Elektronik 120.1.20.03.23.02.5.2.1 Belanja Pegawai 371.277.500,00 500.595.000,00 129.317.500,00 34,83 1.20.1.20.03.23.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 146.300.000,00 150.300.000,00 4.000.000,00 2,73 SURPLUS / (DEFISIT) (778.795.000,00) (905.209.500,00) (126.414.500,00) 16,23 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 55 prirtp4 By SimDd un Urusan Pemerintahan . 1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian .20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa sub Unit Organisasi 1 1.20.03.05 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Perekonomian | KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.16. 1.20.03 . 15. 19.5 BELANJA 152.282.500,00 172.282.500,00 20.100.000,00 13,13 1.16.1.26.03.15.10.5.2 BELANJA LANGSUNG 152.282.500,00 172.282.500,00 20.000.000,00 13,13 1.16. 1.20.03 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 81.902.500,00 81.902.500,00 0,00 0,00 Investasi TN 1.16. 1.20.03. 15. 10 Penyelenggaraan pameran investasi 81.902.500,00 81.902.500,00 0,06 0,00 4.16. 1.20.03.15.10.5.2.1 Belanja Pegawai 48.827.500,00 1.827.500,00 (47.000.009,00)| (96,26) 1.16.1.20.03.15.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.075.000,00 80.075.000,00 47.000.000,00 142,10 1.20.1.20.03. 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal 70.380.000,00 90.380.000,00 20.600.000,00 28,42 dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.20. 1.20.03 . 20 . 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 70.380.000,00 90.380.000,00 20.000.000,00 28,42 1.20.1.20.03.20.07.5.2.1 Belanja Pegawai 44.880.000,00 44.880.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.03.20.07.5.2.2 " Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 - 45.500.000,00 20.000.000,00 78,43 SURPLUS / (DEFISIT) (152.282.500,00)| (172.282.500,00) (20.000.000,01) 13,13 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 56 printed By SinDd 1 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Perierintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 1 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa Sub Unit Organisasi $» 1.20.03.06 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Hubungan Masyarakat KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.25.1.20:03. 15. 02.5 BELANJA 800.730.000,00 993.930.000,00 193.220.000,00 24,13 1.25.1.20.03.15.02.5.2 BELANJA LANGSUNG 800.730.000,00 993.930.000,00 193.200.006,00 24,13 1.25.1.20.03. 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi 800.730.000,00 993.930.000,00 193.200.000,00 24,13 dan Media Massa . 1.25.1.20.03. 15.02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi 72.830.000,00 72.830.000,00 0,00 0,00 gan Informasi 1.25.1.20.03.15.02.5.2.1 Belanja Pegawai 6.630.000,00 6.530.000,00 0,06 0,00 1.25 .1.20.03.15.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.200.000,00 66.200.000,00 0,00 0,00 1.25.1.20.03 . 15 . 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya 96.340.000,00 96.340.000,00 0,00 0,00 komunikasi dan informasi 1 1.25. 1.20.03.15.03.5.2.1 Belanja Pegawai 40.740.000,00 40.740.000,00 0,00 0,00 1.25.1.20.03.15.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.600.000,00 55.600.000,00 0,00 0,00 1.25. 1.20.03 . 15. 07 Perencanaan dan Pengembangan Prasarana 631.560.000,00 824.760.000,00 193.200.000,00 30,59 Kehumasan 1.25.1.20.03.15.07.5.2.1 Belanja Pegawai 90.660.000,00 90.660.000,00 | - 0,00 0,00 1.25. 1.20.03. 15.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 540.900.000,00 734.100.000,00 193.200.000,00 35,72 SURPLUS / (DEFISIT) (800.730.000,00) (993.930.000,00) (193.200.000,00) 24,13 Halaman 57 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Prirttd Bu Sinlid RINCIAN PERUBAHAN AP8K MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi # 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa sub Unit Organisasi : 1.20.03.07 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Keistimewaan Aceh KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5 6 7 1.17.1.20.03.16.01.5 BELANJA 3.058.704.500,00 3.158.704.500,00 100.000.000,00 3,27 1.17.1.20.03.16.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.058.704.500,00 3.158.704.500,00 100.000.000,00 3,27 1.17. 1.20.03 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 914.805.000,00 1.017.946.500,00 103.141.500,00 11,27 1.17. 1.20.03. 16. 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 576.472.500,00 654.347.500,00 77.875.000,00 13,51 kekayaan budaya 1 1.17. 1.20.03.16.01.5.2.1 Belanja Pegawai 371.472.500,00 382.347.500,00 10.875.000,00 2,93 1.17.1.20.03.16.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 205.000.000,00 272.600.000,00 67.000.000,00 32,68 1.17. 1,20.03 . 16. 04 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 338.332.500,00 363.599.000,00 25.266.500,00 2,47 1.17. 1.20.03 .16.U4.5. 2.1 Belanja Pegawai 207.147.590,00 1/9.040.UUU,UU (48.107.500,00) (21,18) 1.17.1.20.03.16.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 111.185.000,00 184.559.000,00 73.374.000,00 65,99 1.19.1.20.03.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.742.820.000,00 1.721.678.500,00 (21.141.500,00) (1,21) 119 19093 17 D1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidunan 1 742 BIN DAN NN 1 721 578 501,00 (91 141 50 beragama ata 1.19.1.20.03.17.01.5.2.1 Belanja Pegawai 603.675.000,00 662.625.000,00 58.950.000,00 9,77 1.19, 1.20.03.17.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.139.145.000,00 1.059.053.500,00 (80.091.500,00) (7,03) 1.20. 1.20.03. 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar 401.079.500,00 419.079.500,00 18.000.000,00 449 Pemerintah Daerah | 1.20.1.20.03. 25.01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam 401.079.500,00 419.079.500,00 18.000.000,00 4,49 penyediaan pelayanan publik 1.20. 1.20.03.25.01.5.2.1 Belanja Pegawai 19.347.500,00 23.347.500,00 4.000.000,00 20,67 1.20.1.20.03.25.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 381.732.000,00 395.732.000,00 14.000.000,00 3,67 SURPLUS / (DEFISIT) (3.058.704.500,00) (3.158.704.500,00) (100.000.000,00) 3,27 Halaman 58 pririma By Sindidl Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Urusan Pemerintahan : 1. 20 Organisasi 2 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa Sub Unit Organisasi 1 1.20.03.08 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Sosial dan Kesra KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 -j 6 7 1.19. 1.20.03. 17.03. 5 BELANJA 950.765.000,00 1.088.765.000,00 138.000.000,00 S1 1.19. 1.20.03.17.03.5.2 BELANJA LANGSUNG 950.765.000,00 1.088.765.000,00 138.000.000,00 14,51 1.19. 1.20.03.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 880.445.000,00 1.010.695.000,00 130.250.000,00 14,79 1.19. 1.20.03. 17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai 880.445.000,00 1.010.695.000,00 130.250.000,00 14,79 luhur budaya bangsa 1.19. 1.20.03.17,03.5.2.1 Belanja Pegawai 306.345.002,00 310.345.000,00 4.000.000,00 1,31 1.19. 1.20.03.17.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 574.100.000,00 700.350.000,60 126.250.000,00 21,99 1.13. 1.20.03. 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan 70.320.000,00 78.070.000,00 7.750.000,60 11,02 Kesejahteraan Sosial | 1.13. 1.20.03. 21.05 Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Sosial dan 70.320.000,00 78.070.000,00 7.750.000,00 11,02 Kesejahteraan Rakyat 1.13. 1.20.03.21.05.5.2.1 Belanja Pegawai 13.320.000,00 0,00 (13.326.020,00)! 100,00) 1.13.1.20.03.21.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 78.070.000,00 21.070.000,00 36,96 SURPLUS / (DEFISIT) (950.765.000,00) (1.088.765.000,00) (138.000.000,00) 14,51 Halaman 59 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 1 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa Sub Unit Organisasi 1: 1.20.03.09 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Organisasi dan Kepegawaian KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) D REKENING SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo ASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 7 1.20. 1.20,03.06.01.5 BELANJA 538.622.500,00 558.622.500,00 20.000.000,00 3,71 1.20. 1.20.03,06.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 538.622.500,00 558.622.500,00 20.000.000,60 3,71 1.20. 1.20.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem 79.305.000,00 135.645.000,00 56.340.000,00 71,04 pelaporan capaian kinerja dan keuangan . 1.20. 1.20.03. 06. O1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 79.305.000,00 135.645.000,00 56.340.000,00 71,04 realisasi kinerja SKPD 1.20. 1.20.03.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 12.325.000,00 56.001.000,00 43.676.000,00 354,37 1.20.1.20.03.06.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.980.000,00 79.644.000,00 12.664.000,00 18,91 1.20. 120.03 . 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 459.317.500,00 422.977.500,00 (36.340.000,00) (91) 1.20. 1.20.03 . 30. 18 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber 459.317.500,00 422.977.500,00 (36.340.009,00) (7,91) Daya Manusia dan Organisasi Kelembagaan " 120.1.20.03.3G.18.5.2.1 Belanja Pegawai 230.390.509,00 161.784.000,00 (68.606.s00,00) | (29,78) 1.20.1.20.03.30.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 228.927.009,00 261.193.500,00 32.266.500,00 14,09 SURPLUS / (DEFISIT) (538.622.500,00) (558.622.500,00) (20.000.000,10) 3,71 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 60 pririmd By Singa Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 1 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Langsa Sub Unit Organisasi 1 1.20.03.10 Sekretariat Korpri KGDE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.20. 1.20.03. 30.18. 5 BELANJA 68.597.500,00 68.276.600,00 (320.909,00) (0,47) 1.20. 1.20.03.30.18.5.2 BELANJA LANGSUNG 68.597.500,00 68.276.600,00 (320.900,00) (0,47) 1.20. 1.20.03 . 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 68.597.500,00 68.276.600,00 (320.900,00) (0,47) 1.20. 1.20.03. 30. 18 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber 68.597.500,00 68.276.600,00 (320.900,00) (0,47) Daya Manusia dan Organisasi Kelembagaan TT 1.20.1.20.03.30.18.5.2.1 Belanja Pegawai 4.887.500,00 3.700.000,00 (1.187.500,00) | (24,30) 1.20.1.20.03.30.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.710.000,00 64.576.600,00 866.600,09 1,36 SURPLUS/ (DEFISIT) (68.597.500,00) (68.276.600,00) 320.900,00 (0,47) Halaman 61 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN rina Du Sin ON Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi $ 1.20.04 Sekretariat DPR Kota Langsa Sub Unit Organisasi " 1.20.04.01 Sekretariat DPR Kota Langsa KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.20. 1.20.04.00.00.5 BELANJA 13.004.686.714,00 13.108.460.950,00 . 103.774.236,00 0,80 1.20.1.20.04.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.843.275.864,00 2.786.129.336,00 (57.146.528,00) (2,01) 1.20.1.20.04.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 2.843.275.864,00 2.786.129.336,00 (57.146.528,00) (2,01) 1.20.1.20.04.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 10.161.410.850,00 10.322.331.614,00 160.920.764,00 1,58 1.20. 1.20.04. O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.859.757.850,00 6.291.432.350,00 431.674.500,00 7,37 1.20.1.20.04. 01. O1 Penyediaan jasa surat menyurat 6.000.000,00 6.000.000,00 an0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 | 0,00 0,00 1.20. 1.20.04. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 455.000.000,00 420.000.000,00 | (35.000.000,00) (7,69) 1.20. 1.20.04.01.02.5.2.2 Aa anja Barang dan Jasa 455.000.000,00 420.000.000,00 (35.000.000,00) (7,69) 1.20. 1.20.04. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 42.442.350,00 52.442,350,00 | 10.000.000,00 23,56 1.20.1.20.04.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.442.350,00 52.442.350,00 10.000.000,00 23,56 1.20. 1.20.04. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 140.700.000,00 |. 129.894.500,00 1 (10.805.500,00) (7,68) 1.20. 1.20.04.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 140.700.000,00 129.894.500,00 (10.805.500,00) (7,68) 1.20. 1.20.04. 01.10 Penyediaanalat tulis kantor 110.000.000,90 110.000.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.04.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 110.000.000,00 | 0,00 0,00 1.20.1.20.04. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandsan 313.000.000,00 313.000.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.04, 01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 313.000.000,00 313.000.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.04. 01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan 23.900.000,00 33.900.000,00 | 10.000.000,00 41,84 bangunan kentor 1.20.1.20.04.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.900.000,00 33.900.000,00 | 10.000.000,00 41,84 1.20.1.20.04. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 512.868.000,00 515.648.000,00 2.780.000,00 0,54 1.20.1.20.04.01.13.5,2.3 Belanja Modal 512.868.000,00 515.648.C00,00 2.780.000,00 0,54 1.20.1.20.04. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 90.000.009,00 90.900.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan 1.20.1.20.04. 01.15. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.04. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 422.000.000,00 422.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 422.000.000,00 422.060.000,00 f 0,00 0,00 1.20. 1.20.04. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.745.422.500,00 : 2.160.672.500,00 415.250.000,00 23,79 1.20.1.20.04.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.745.422.500,00 2.160.672.500,00 415.250.000,00 23,79 1.20.1.20.04. 01. 19 Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran 1.998.425.000,00 0. 2.037.875.000,00 39.450.000,00 1,97 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI: PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 62 rinad Ru Sina kobE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) URAIAN DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.04.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 1.675.025.000,00 1.714.475.000,00 39.450.000,00 2,36 1.20. 1.20.04.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 323.400.000,00 323.400.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.04. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 938.500.000,00 852.759.000,00 (85.750.000,00) (9,14) Aparatur . 1.20.1.20.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 239.100.000,00 267.900.000,00 28.800.009,00 12,05 1.20.1.20.04.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 109.100.000,00 137.900.000,00 28.800.000,00 26,40 1.20.1.20.04.02.22.5.2.3 Belanja Modal 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.04.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 699.400.000,00 584.850.000,00 (114.550.000,00) | (16,38) dinas/operasional 1.20.1.20.04.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 699.400.000,00 584.850.000,00 (114.550.000,00) | (16,38) 1.20.1.20.04 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 706.900.000,00 721.900.000,00 15.000.000,00 2,12 1.20. 1.20.04. 03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 706.900.000,00 721.900.000,00 15.000.000,00 2,12 1.20.1.20.04.03.02.5.2.2 Belanja Bararg dan Jasa 706.900.000,00 721.900.000,00 15.900.000,00 2,12 1.20. 1.20.04. 15 Program peningkatan kapasitas lembaga 2.454.360.200,00 2.278.726.464,00 (175.633.736,00) (7,16) perwakilan rakyat daerah » 1.20.1.20.04. 15.01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 192.822.700,00 192.822.760,00 - 0,00 0,09 1.20.1.20.04.15.01.5.2.1 Belanja Pegawai 63.480.000,00 63.480.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.15.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 129.342.700,00 129.342.700,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.04. 15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 368.787.500,00 | 454.593.000,00 85.805.500,00 23,27 1.20.1.20.04.15.03.5.2.1 Belanja Pegawai 38.787.500,00 44.593.000,00 5.805.500,00 14,97 1.20.1.20.04.15.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000,00 410.000.000,00 80.000.000,00 24,24 1.20. 1.20.04. 15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1.262.750.000,00 1.100.270.000,00 (162.480.000,00)| (12,87) 1.20.1.20.04.15.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.262.750.000,00 1.100.270.000,00 (162.480.000,00)| (12,87) 1.20. 1.20.04. 15.09 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Keluar 630.000.000,00 531.040.764,00 (98.959.236,00) (15,71) dserah “— . 1.20.1.20.04.15.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 630.000.000,00 531.040.764,00 (98.959.236,00)1 .(15,71) 1.20. 1.20.04 . 26 Program Penataan Peraturan 49.245.300,00 49.245.300,00 0,00 0,00 Perundang-Undangan 1.20. 1.20.04. 26.03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 49.245.300,00 49.245.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.26.03.5.2.1 Belanja Pegawai 21.247.500,00 21.247.500,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.04.26.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.997.800,00 27.997.800,00 0,00 “0,00 1.20.1.20.04. 31 Program Sosialisasi, Penyuluhan Dan Verifikasi 152.647.500,00 128.277.500,00 (24.370.000,00)| (15,96) Pemilu Pemerintah Daerah 1.20. 1.20.04. 31.01 Perekrutan Dan Penjaringan Anggota Panitia 152.647.500,00 128.277.500,00 (24.370.000,00)| (15,96) Pengawasan Pemilu 1.20.1.20.04.31.01.5.2.1 Belanja Pegawai 13.747.500,00 7.447.500,00 (6.300.000,00)| (45,83) RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 63 Printed By Sid (— se ob URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.04.31.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 138.900.000,00 120.830.000,00 (18.070.000,00)| (13,01) SURPLUS / (DEFISIT)| (13.004.686.714,00)| — (13.108.460.950,00) (103.774.236,00) 0,80 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN printed By Sid Halaman 64 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 1.20.05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi : 1.20.05.01 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa Pria, KoDE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) URAIAN DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.20. 1.20.05. 00.00. 4 PENDAPATAN . 12.278.845.242,00 14.363.345.242,00 2.085.000.000,00 16,98 1.20.1.20.05.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.278.845.242,00 14.363.845.242,00 2.085.000.000,00 16,98 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 9.615.000.000,00 11.100.000.000,00 1.485.000.000,00 1544 | Oanun Kota Langsa Nomor 9 n Tahun 2010 Ganun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010 Ganun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010 Ganun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010 Ganun Kota Langsa Nomor 7 . Tahun 2010 1.20.1.20.05.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 845.900.000,00 945.000.000,00 100.000.000,00 11,83 | Ganun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2010 1.20.1.20.05.00.00.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 518.845.242,00 518.845.242,00 0,00 0.00 1.20.1.20.05.00.00.4.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.300.000.000,00 1.800.090.000,00 500.000.000,00 38,46 1.20. 1.20.05 . 00. 00.5 BELANJA 22.972.508.344,00 24.243.415.414,00 1.270.907.070,00 5,53 1.20. 1.20.05.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.067.743.604,00 13.916.552.414,00 848.808.810,00 6,50 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 13.067.743.604,00 13.916.552.414,00 848.808.810,00 6,50 1.20. 1.20.05.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 9.904.764.740,00 10.326.863.000,00 422.098.260,00 4,26 1.20. 1.20.05. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.301.468.000,00 2.653.820.000,00 352.352.000,00 15,31 1.20. 1.20.05.01. 01 Penyediaanjasa surat menyurat . 6.320.000,00 8.320.000,00 | 2.000.000,00 31,65 1.20.1.20.05.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.320.000,00 8.320.000,00 2.000.000,00 31,65 1.20.1.20.05. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 417.080.000,00 519.187.500,00 102.107.500,00 24,48 Kistrik . 1.20.1.20.05.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 417.080.000,00 519.187.500,00 | 102.107.500,00 24,48 1.20. 1.20.05 . 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.05.01.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.05. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 30.000.000,00 35.000.000,00 | 5.000.000,00 16,67 1.20.1.20.05.01.08. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 35.000.000,00 5.000.000,00 16,67 1.20. 1.20.05 . 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 105.600.000,00 97.992.500,00 | (7.607.500,00) (7,20) 1.20.1.20.05.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 105.600.000,00 97.992.500,00 (7.607.500,00) (7,20) 120 12005 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.600,00 50,00 . 1.20.1.20.05.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50,00 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 65 BERTAMBAH / (BERKURANG) APBD KODE JUMLAH (Rp) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.05 . 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 290.000.000,00 300.000.000,00 | 10.000.000,00 3,45 1.20.1.20.05.. 01.11. .2 Betanja Barang dan Jasa 290.000.000,60 300.000.000,00 10.000.000,00 3,45 1.20.1.20.05.01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan 15.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 33,33 bangunan kantor 1.20.1.20.05.01.12. “2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 53,33 1.20.1.20.05 . 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 115.000.000,00 174.100.000,00 58.100.000,00 50,09 1.20.1.20.05. 01. 13. 3 Belanja Modal 116.000.000,00 174.100.000,00 58.100.000,00 50,09 1.20. 1.20.05 . 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 6.000.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan 1 . 1.20.1.20.05, 01. 15. “2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.0009,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 105.500.000,00 133.200.000,00 27.700.000,00 26,26 1.20.1.20.05. 01.17. .2 Belanja Barang dan Jasa 105.500.000,00 133.200.000,00 27.700.000,00 26,26 1.20.1.20.05. 01, 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 186.750.000,00 267.000.000,00 80.250.000,00 42,97 1.20. 1.20.05. 01.18. .2 Belanja Barang dan Jasa 186.750.000,00 267.000.000,00 80.250.000,00| 42,97 1.20. 120.05. 01.19 Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran 917.218.000,00 937.020.000,00 19.802.000,00 2,16 1.20. 1,20.05. 01.19. “1 Belanja Pegawai 891.718.600,00 909.520.000,00 17.802.000,00 2,00 1.20. 1.20.05. 01.19. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 27.509.000,00 2.000.000,00 7,84 1.20. 1.20.05. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2.189.408.740,00 1.988.350.000,00 (201.058.740,00)| —(9,18) Aparatur 1.20.1.20.05 . 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.926.208.740,00 1.789.650.000,00 (136.558.740,00)1 (7,09) 1.20.1.20.05. 02. 05. 3 Belanja Modal 1.926.208.740,00 1.789.650.000,00 (136.558.740,00) (7,09) 1.20.1.20.05. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 86.000.000,00 104.000.000,00 18.000.000,00 20,93 1.20. 1.20.05. 02.22. .2 Belanja Barang dan Jasa 86.000.000,00 104.000.000,00 18.000.000,00 20,93 1.20.1.20.05 . 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 177.200.000,00 94.700.000,00 (82.500.000,00)| (46,56) dinas/operasional isi r 1.20. 120.05. 02.24. .2 Belanja Barang dan Jasa 177.200.000,00 94.700.000,00 (82.500.000,00)| (46,56) 1.20. 1.20.05. 17 Program peningkatan dan pengembangan 5.413.888.000,00 5.684.693.000,00 270.805.000,00 5,00 pengelolaan keuangan daerah Ll 1.20. 120.05. 17. O1 Penyusunan analisa standar belanja 79.940.000,00 79.940.000,00 0,00 0,00 1.20, 1.20.05. 17.01. 1 Belanja Pegawai 29.940.000,00 29.940.000,00 0,00 0,00 120.1.20.05.17 .01. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.20. 120.05. 17.02 Penyusunan standar satuan harga 85.140.000,00 85.140.000,00 0,00 0,00 1.20. 120.05. 17.02. 1 Belanja Pegawai 25.140.000,00 25.140.000,00 0,00 0,00 1.20, 120.05. 17.02. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.05. 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 2.008.414.000,00 2.008.414.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 66 5. 5. 5. 2. 2. RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 —— 1.20.1.20.05,17.06.5.2.1 Belanja Pegawai 1.416.414.000,00 1.416.414.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 592.900.000,00 592.000.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.05. 17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 547.790.000,00 591.915.000,00 44.125.000,00 8,06 -pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1.20.1.20.05.17.10.5.2.1 Belanja Pegawai 281.040.000,00 312.015.000,00 30.975.000,00 11,02 1.20. 1.20.05,17.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 266.750.000,00 279.900.000,00 | 13.150.000,00 4,93 1.20.1.20.05. 17.12 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah 83.050.000,00 83.050.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17,12.5.2.1 Belanja Pegawai 28.050.600,00 28.050.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 | 0,00 0,00 1.20. 120.05. 17. 14 Sosialisasipaket regulasi tentang pengelolaan 58.410.000,00 85.070.000,00 26.660.000,00 45,64 keuangan daerah 1.20 .1.20.05.17.14,5.2.1 Belanja Pegawai 15.935.000,00 44.165.000,00 28.230.000,00 | 177,16 1.20.1.20.05.17.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.475.000,00 40.905.000,00 | (1.570.000,00)| (3,70) 1.20. 1.20.05. 17.15 Bimbingan teknis implementasipaket regulasi tentang 90.320.000,00 120.320.000,00 30.000.000,00 33,22 pengelolaan keuangan caerah 1.20.1.20.05.17.15.5.2.1 Belanja Pegawai 20.570.000,00 20.570.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.750.000,00 99.750.000,00 L 30.000.000,00 43,01 1.20. 1.20.05. 17 “16 Peningkatan manajemen asel/barang daerah 434.820.000,00 509.680.000,00 | 74.860.000,00 17,22 1.20.1.20.05.17.16.5.2.1 Belanja Pegawai 156.830.000,00 157.250.000,00 420.000,00 0,27 1.20.1.20.05.17.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 277.990.000,00 352.430.000,00 74.440.000,00 26,78 1.20. 1.20.05. 17.19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber 382.380.100,00 407.840.000,00 | 25.460.000,00 6,66 pendapatan daerah 1.20.1.20.05.17.19.5.2.1 Belanja Pegawai 123.480.000,C0 134.940.000,00 11.460.000,00 9,28 1.20.1.20.05.17.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 253.900.000,00 272.900.000,00 14.000.000,00 5,41 1.20. 1.20.05. 17, 22 Peningkatan Manajemen Penatausahaan 768.412.000,00 829.812.000,00 | $1.400.000,00 ' 7,99 Perbendaharaan 1.20.1.20.05.17.22.5.2.1 Belanja Pegawai 268.494.000,00 357.574.000,00 89.080.000,00 33,18 1.20.1.20.05.17.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 499.918.000,00 472.238.000,00 | (27.680.000,00) (5,54) 1.20. 1.20.05. 17. 28 Penghapusan Aset/ Barang Milik Daerah 127.720.000,00 129.770.000,00 2.050.000,00 1,6i 1.20.1.20.05.17.28.5.2.1 Belanja Pegawai 44.220.000,00 44.220.000,00 0,00 0,09 1.20.1.20.05.17.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 83.500.000,00 85.550.000,00 2.050.000,C0 2,46 1.20. 1.20.05.17. 29 Sensus Barang Milik Daerah 217.840.000,00 191.140.000,00 (26.700.000,00)| (12,26) 1.20.1.20.05.17.29.5.2.1 Belanja Pegawai 100.480.000,00 60.780.000,00 (39.700.000,00)| (39,51) 1.20. 1.20.05.17.29.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 117.360.000,00 130.360.000,00 13.006.000,00 11,08 1.20. 1.20.05. 17. 30 Peningkatan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan 529.652.000,00 562.602.000,00 32.950.000,00 6,22 Perdesaan dan Perkotaan 1.20. 1.20.05.17.30.5.2.1 Belanja Pegawai 203.020.000,00 206.440.000,00 3.420.000,00 1,68 Halaman 67 Printed By SinOdl KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KENING URAIAN DASAR HUKUM RE SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) oya 1 2 3 4 5 6 7 Belanja Barang dan Jasa 326.632.000,00 356.162.000,00 29.530.000,00 9,04 SURPLUS / (DEFISIT) (10.693.663.102,00) (9.879.570.172,00) 814.092.930,00 1.2 30 7 £ 4. RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 68 erintoa Ba Sing Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi $» 1. 20.05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa .Sub Unit Organisasi # 1.20.05.02 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa (PPKD) (— KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.20. 1.20.05 . 00.00. 4 PENDAPATAN 726.638.470.225,00 920.419.377.076,55 193.780.906.851,55 26,67 1.20.1.20.05.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 1.20.1.20.05.00.00.4.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 1.20.1.20.05.00.06.4.2 DANA PERIMBANGAN 518.694.190.000,00 727.738.311.990,00 209.044.121.990,00 40,30 1.20.1.20.05 .00.00.4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 22.488.672.000,00 19.001.142.990,00 (3.487.529.010,00)| (15,51)| Perpres RI Nomor 36 Tahun 2015 | Perpres RI Nomor 36 Tahun 2015 1.20.1.20.05.00.00.4.2.2 Dana Alokasi Umum 451.951.928.000,00 451.951.928.000,00 0,00 0,00 | Rincian Informasi DIPK KEMENKEU RI 1.20.1.20.05.00.00.4.2.3 Dana Alokasi Khusus 44.253.590.000,00 256.785.241.000,00 212.531.651.000,00 480,26 Perpres RI Nomor 36 Tahun 2015 1.20.1.20.05.00.00.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 207.944.280.225,00 191.681.065.086,55 (16.263.215.138,45) (7,82) 1.29.1.20.05.60.00.4.3.1 Pendapatan Hibah 0,00 6.031.183.763,55 5.031.183.763,55 0,00 120.1.20.05.00.00.4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 14.308.629.166,00 19.932.297.264,00 5.623.468.098,00 39,30 Pergub Nomor 1 Tahun 2015 Daerah Lainnya 1.20.1.20.05.00.00.4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 112.955.110.000,00 85.037.243.000,00 (27.917.867.000,00) (24,72)| Perpres RI Nomor 36 Tahun 2015 : Rincian Inforrnasi DIPK KEMENKEU .. , RI 1.20.1.20.05.00.00.4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah: Daerah 80.680.341.059,00 80.680.341.059,00 0,00 0,00 Peraturan Gubernur Aceh No. 7 Lainnya Tahun 2015 1.20. 1.20.05 . 00.00. 5 BELANJA 79.735.415.808,00 92.934.977.697,00 13.199.561.889,00 16,55 1.20.1.20.05.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 79.735.415.808,00 92.934.977.697,00 13.199.561.889,00 16,55 1.20. 1.20.05.00.00.5.1.4 Belanja Hibah 10.655.275.000,00 20.532.644.000,00 9.877.369.000,00 92,70 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 2.500.000.000,00 2.455.000.000,00 (45.000.000,00) (1,80) 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7” Belanja Bantuan Keuangan kepada 66.080.140.808,00 69.597.333.697,00 3.517.192.889,00 5,32 . Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa . 1.20. 1.20.05.00.00.5.1.8 Belanja Tidak Terduga 500.000.000,00 350.000.000,00 (150.000.000,00) (30,00) SURPLUS/ (DEFISIT) 646.903.054.417,00 827.484.399.379,55 180.581.344.962,55 27,91 1.20. 1.20.05 . 00 . 00. 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1.20.1.20.05.00.00.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 18.400.000.000,00 52.577.073.672,31 34.177.073.672,31 185,74 1.20.1.20.05.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 18.400.000.000,00 52.577.073.672,31 34.177.073.672,31 185,74 Sebelumnya 1.20. 1.20.05 .00.00.6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH . 2.000.000.000,00 8.031.183.763,55 6.031.183.763,55 301,56 1.20. 1.20.05.00.00.6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.000.000.000,00 8.031.183.763,55 6.031.183.763,55 301,56 PEMBIAYAAN NETTO 16.400.000.000,00 44.545.889.908,76 28.145.889.908,76 171,62 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 69 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi #1.20.07 Inspektorat Kota Langsa Sub Unit Organisasi 1 1.20.07.01 Inspektorat Kota Langsa (— KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.20. 1.20.07. 00.00. 5 BELANJA 5.527.849.761,00 5.866.991.783,00 339.142.022,00 6,14 120 17007 99 CG 5 # BELANJA TIDAK LANGSUNG 3575 117 286199 . 3 918 669 583,05 (55 447 678,00) (112) 1.20.1.20.07.00.UU.5.1.1 Belanja Pegawai 3.975.117.261,09 3.918.669.583,00 | (56.447.678,00) (1,42) 1.20.1.20.07.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.552.732.500,00 1.948.322.200,00 395.589.700,00 25,48 1.20. 1.20.07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 773.280.000,00 934.283.750,00 161.003.750,00 20,82 1.20. 1.20.07 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.000,00 3.200.000,00 | 1.200.000,00 60,00 1.20.1.20.07.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 3.200.000,00 1.200.000,00 60,00 1.20.1.20.07.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 70.800.000,00 70.300.000,00 ! (500.000,00) (0,71) 1.20.1.20.07.01.02.5.2.2 Panja Barang dan Jasa 70.800.000,00 70.300.000,00 (500.000,00) (0,71) 1.20, 1.20.07 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.500.000,00 6.171.000,00 2.671.000,00 76,31 120 1207 M1 ng 5 2 7 Belania Parang dan Jasa 3 500 001,91 6171 N90,n0 T 2671 'prn,c0 76,31 120 12007 D1 O9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kera 25 701 (00,00 21 190 900,00 | term 000,09y | (17,90) 1.20. 1.20.07.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.700.000,00 | 21.100.000,00 | (4.600.000,00) (17,90) 1.20. 1.20.07 . 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 40.000.000,00 49.148.000,00 9.148.000,00 22,87 1.20.1.20.07.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 49.148.000,00 | '9.148.000,00 22,87 1.20. 1.20.07.01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 35.000.000,00 43.500.750,00 | 8.500.750,00 24,29 1.20.1.20.07.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 43.506.750,00 8.500.750,00 24,29 1.20. 1.20.07. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 6.000.000,C0 8.534.000,00 2.534.000,00 42,23 bangunan kantor 1.20.1.20.07.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 8.534.000,00 | 2.534.000,00 42,23 1.20. 1.20.07. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 6.000.000,00 4.750.000,00 (1.250.000,00)| (20,83) perundang-undangan 1.20. 1.20.07.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 4.750.000,00 | (1.250.000,00) (20,83) 1.20. 1.20.07. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 38.000.000,00 44.000.000,00 6.000.000,00 15,79 . 1.20. 1.20.07.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 44.000.000,00 6.000.000,00 15,79 1.20. 1.20.07 .01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 141.160.000,00 231.160.090,00 90.000.000,00 63,76 1.20.1.20.07.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 141.160.000,00 231.160.000,00 90.000.000,00 63,76 1.20. 1.20.07. 01. 19 Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran 405.120.000,00 452.420.000,00 47.300.000,00 11,68 1.20.1.20.07,01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 390.120.000,00 430.920.000,00 40.800.000,00 10,46 1.20.1.20.07.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 21.500.000,00 6.500.000,00 43,33 Halaman 70RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN (— KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN ' DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.20. 1.20.07 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 65.250.000,00 74.850.000,00 9.600.000,00 14,71 Aparatur 1.20.1.20.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000,00 12.700.000,00 2.700.000,00 27,00 1.20.1.20.07.02. 22. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 12.700.000,00 2.700.000,00 27,00 1.20. 1.20.07 . 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 55.250.000,00 62.150.000,00 6.900.000,00 12,49 dinas/operasional 1.20. 1.20.07. 02.24. Belanja Barang dan Jasa 55.250.000,00 62.150.000,00 6.900.000,00 12,49 1.20. 1.20.07 . OS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 69.482.500,00 69.482.500,00 0,60 0,00 Aparatur I 1.20. 1.20.07. 05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 69.482.500,00 69.482.500,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.07. 05.01. Belanja Pegawai 8.082.500,00 8.082.500,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.07.05.01. Belanja Barang dan Jasa 61.400.000,00 61.400.000,00 0,00 9,00 1.20. 1.20.07 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal 537.720.000,00 788.705.950,00 250.985.950,00 416,68 dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.20.1.20.07. 20.01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 291.600.000,00 557.099.000,00 265.490.000,00 91,05 1.20.1.20.07. 20.01. Belanja Barang dan Jasa 291.600.000,00 557.090.000,00 265.490.000,00 91,05 1.20. 1.20.07 . 20. 05 Inverisasi temuan pengawasan 30.490.000,00 . 30.489.950,00 (50,00) 0,00 1.20. 1.20.07. 21.05. Belanja Pegawai 24.990.000,00 24.990.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.07. 20.05. Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.499.950,00 (50,00) 0,00 1.20. 1.20.07 . 20. 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 15.690.000,00 13.690.000,00 (2.000.000,00)| (12,75) 1.20. 1.20.07 . 20.06. Belanja Pegawai 9.690.000,00 9.690.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.07. 20. 06. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 4.000.000,00 (2.000.000,00)| (33,33) 1.20. 1.20.07. 20. 08 Evaluasi berkala temuan hasilpengawasan 199.940.000,00 187.436.000,00 (12.504.060,00) (6,25) 1.20.1.20.07. 20.08. Belanja Pegawai 60.960.000,00 43.680.000,00 (17.280.000,00)| (28,35) 1.20. 1.20.07. 20.08. Belanja Barang dan Jasa 138.980.000,00 143.756.000,00 4.776.000,00 3,44 1.20.1.20.07.21 Program peningkatan profesionalisme tenaga 95.000.000,00 81.000.000,00 (14.000.000,00)| (14,74) pemeriksa dan aparatur pengawasan 1.20.1.20.07. 21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan 65.000.000,00 51.000.000,00 (14.000.000,00) (21,54) aparatur pengawasan 1.20. 120.07. 21.01. Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 51.000.000,00 (14.000.000,00) (21,54) 1.20. 1.20.07. 21,02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 akuntabilitas kinerja 1.20. 1.20.07. 21.02. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,60 30.000.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.07.22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan 12.060.000,00 0,00 (12.000.000,00) 1 (100,00) sistem dan prosedur pengawasan RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 71 Prod By Sinlid 2 5. 5. 5. 5. KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 120 12J07 72 01 lang ari NGSKAA akacermkK Sistem den 12669 509,60 2,01 (12 900 596,59), (100,90) prosedur pengawasan " 1.20.1.20.07.22.01.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 9,00 (3.000.000,00) | (100,00) 1.20.1.20.07,22.01.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) | (100,60) SURPLUS / (DEFISIT) (5.527.849.761,00) (5.866.991.783,00) (339.142.022,00) 6,14 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 72 Printpd By Sim Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 1 1.20.11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa Sub Unit Organisasi » 1.20.11.01 Dinas Syariat Islam Kota Langsa KoDE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) fa 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.11. 00.00. 5 BELANJA 4.967.987.721,00 4.780.001.160,00 (187.986.561,00) (3,78) 1.20.1.20.11.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.587.009.721,00 2.334.903.160,00 (252.106.561,00) (8,75) | 120.1.20.11.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 2.587.009.721,00 2.334.203.160,00 (252.106.561,00) (9,75) 1.20. 1.20.11.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.380.978.000,00 2.445.098.000,00 64.120.000,00 2,69 1.20. 1.20.11. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.338.235.000,00 1.422.655.000,00 84.420.000,00 6,31 " 1.20.1.20.11. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 36.600.000,00 36.600.000,00 | 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.02.5.2.2 Aamanja Barang dan Jasa 36.600.000,00 36.600.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.11. 01. 08 Penyedisan jasa kebersihan kantor 6.950.000,00 6.950.000,00 | 0,60 0,00 1.20.1.20.11.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.950.000,00 6.950.000,60 | 0,00 0,00 1.20. 1.20.11. 01.09 Penyediaanjasa perbaikan peralatan kerja 10.800.000,00 10.800.000,00 | 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 | 0,00 0,00 1.20. 1.20.11. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 52.400.000,00 52.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.400.000,00 52.400.020,00 0,06 0,90 1.20.1.20.11. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/benerangan 3.250.000,00 3.250.090,00 0,00 0,00 bangunan kantor 120.1.20.11.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,60 0,00 1.20. 1.20.11. 01. 13 Penyediaan peralatan can perlengkapan kantor | 10.850.000,00 10.850.000,00 | 0,00 0,00 1.20.1.20.11,01.13.5.2.3 Belanja Modal 10.850.000,00 10.850.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.11. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan 1.20.1.20.11.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,60 0,00 1.20.1.20.11. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 7.450.000,00 7.450.0C0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.450.000,00 7.450.000,00 | 0,00 0,00 120.1.20.11. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 90.000.000,00 104.100.000,00 14.100.000,00 15,67 1.20.1.20.11.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 — 104.100.000,00 14.100,000,00 15,67 1.20. 1.20.11. 01, 19 Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran 1.083.485.000,00 1.153.805.000,00 70.320.000,00 6,49 Halaman 73RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN raba Bu Sini (———— KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) aREKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.11. 01.19. Belanja Pegawai 1.060.985.000,00 1.131.305.000,00 70.320.000,00 6,63 1.20 12011 01 19 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11 , 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 116.400.000,00 120.900.000,00 4.500.000,00 3,87 Aparatur : 1.20.1.20.11.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kentor 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.11.02. 22. Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,90 1.20. 1.20.11. 02.24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan 105.600.000,00 110.160.000,00 4.500.000,00 4,26 dinas/operasional 1.20.1.20.11.02.24. Belanja Barang dan Jasa 105.600.000,00 110.100.000,00 4.500.000,00 4,26 1.20. 1.20.11 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 426.343.000,00 401.543.000,00 (24.800.000,00) (5,82) Aparatur | 1.20.1.20.11. 05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 426.343.000,00 401.543.000,00 (24.800.000,00) (5,82) 1.20.1.20.11.05.01. Belanja Pegawai 393.465.000,00 335.455.000,00 (58.010.000,00) (14,74) 1.20. 1.20.11. 05.01. Belanja Barang dan Jasa 32.878.000,00 66.088.000,00 33.210.000,00 101,01 1.22.1.20.11. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 500.000.000,00 500.060.000,00 0,00 0,20 Perdesaan r 1.22. 1.20.11. 15.04 Pemberdayaan Keberdayaan Masyarakat dalam 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pengelolaan Fasilitas Umum 0 Ba EN NN 1.22.1.20.11. 15.04. Belanja Barang dan Jasa 500.060.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.967.987.721,00) (4.780.001.160,00) 187.986.561,90 (3,78) RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 74 AgPrited Bu Sin 2 5. Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 2 1.20.16 Kecamatan Langsa Kota Sub Unit Organisasi # 1.20.16.01 Kecamatan Langsa Kota KobE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) of DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 7 1.20. 1.20.16. 00.00.5 BELANJA 2.886.503.330,00 2.827.517.881,00 (58.985.449,0U) (2,04) 1.20.1.20.16.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.088.178.330,00 2.036.337.881,00 | (51.840.449,00) (2,48) 1.20.1.20.16.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 2.088.178.330,00 2.036.337.881,00 (51.840.449,00) (2,48) 1.20.1.20.16.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 798.325.000,00 791.180.000,00 (7.145.000,00) (0,89) 1.20. 1.20.16 . Ol Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 672.525.000,00 679.380.000,00 6.855.000,00 1,02 1.20.1.20.16. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 27.250.000,00 29.250.000,00 | 2.000.000,00 7,34 1.20.1.20.16.01.02.5.2.2 Panja Barang dan Jasa 27.250.000,00 29.250.000,00 2.090.000,00 7,34 1.20.1.20.16.01.08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 2.400.000,00 In 2.400.000,00 | 0,00 0,00 1.20. 1.20.16.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 | 2.400.000,00 0,00 0,00 J 1.20. 1.20.16. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan keda 7.200.000,00 7.200.000,00 r 0,00 0,00 1.20. 1.20.16.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 r . 0,00 0,00 1.20.1.20.16. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 17.425.000,00 17.425.000,00 | 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.425.000,00 17.425.000,00 | 0,00 0,00 1.20.1.20.16. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.400.000,00 7.700.000,06 1.300.000,00 20,31 | 1.20.1.20.16.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 7.700.000,00 1.300.000,00 20,31 1.20.1.20.16. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 2.000.000,00 2.000.000,00 1 0,00 0,00 bangunan kantor 1.20. 1.20.16.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 1 0,00 0,00 1.20 .1.20.16. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 22.580.000,00 22.580.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.16.01.13.5.2.3 Belanja Modal 22.580.000,00 22.580.000,00 | 0,00 0,00 1.20. 1.20.16. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 3.000.000,00 3.000.600,00 | 0,00 0,00 perundang-undangan 1.20.1.20.16.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.16. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 3.325.000,00 3.325.000,00 | 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.325.000,00 3.325.000,00 . 0,00 0,00 1,20.1.20.16. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 40.000.000,00 41.500.000,00 1.500.000,00 3,75 1.20. 1.20.16.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 41.500.000,00 1.500.000,00 3,75 1.20. 1.20.16. 01.19 Penyediaan jasa kelancaran administrasiperkantoran 539.985.000,00 542.040.000,00 2.055.000,00 0,38 Halaman 75.|RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN » RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) “fo 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.16.01.19. Belanja Pegawai 527.925.000,00 529.980.000,00 2.055.000,00 0,39 1.20.1.20.16.01.19. Belanja Barang dan Jasa 12.060.000,00 12.060.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.16. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 52.200.000,00 28.200.000,00 (24.000.000,00)| (45,98) Aparatur Pp .. 1.20. 1.20.16.02.22 Pemeliharaan rutinfberkala gedung kantor 9.000.000,20 9.000.000,00 . 0,00 0,00 1.20. 1.20.16.02. 22. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,90 1.20. 1.20.16.02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 43.200.000,00 19.200.000,00 (24.000.000,00)| (55,56) dinas/operasional " “1 1.20.1.20.16.02. 24. Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00 19.200.000,00 (24.000.000,00)j (55,56) 1.20. 1.20.16 , 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 73.600.000,00 83.600.000,00 10.000.000,00 13,59 Aparatur 1.20. 1.20.16. 05.02 Sosialisasiperaturan perundang-undangan 73.600.000,00 83.600.000,00 10.000.000,00 13,59 1.20.1.20.16.05.02. Belanja Barang dan Jasa 73.600.000,00 83.600.000,09 10.600.000,00 13,59 SURPLUS/ (DEFISIT) (2.886.503.330,00) (2.827.517.881,00) 58.985.449,00 (2,04) Halaman 76 Printed By SiaDd Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otunomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 21.20.17 Kecamatan Langsa Barat Sub Unit Organisasi 2 1.20.17.01 Kecamatan Langsa Barat SP KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5. 6 7 1.20. 1.20.17.00.00.5 BELANJA 2.477.382.183,00 2.453.469.434,00 (23.912.749,00) (0,97) 1.20.1.20.17 .00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.783.492.183,00 1.778.579.434,00 (4.912.749,00) (0,28) 1.20.1.20.17.00.00.5.1,1 Belanja Pegawai 1.783.492.183,00 1.778,579.434,00 (4.912.749,00) (0,28) 1.20.1.20.17.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 693.890.000,00 674.890.000,00 (19.000.000,00) (2,74) 1.20. 1.20.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 558.492.000,00 575.290.000,00 16.800.000,00 3,01 1.20. 1.20.17. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 960.000,60 960.000,00 Il0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 960.600,00 | 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 20.250.000,00 27.250.000,00 7.000.000,00 34,57 1.20.1.20.17.01.02.5.2.2 Panja Barang dan Jasa 20.250.000,00 27.250.000,00 7.000.000,00 34,57 1.20.1.20.17.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 | 0,00 0,00 .- 1.20. 1.20.17 . 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7.260.000,00 7.200.000,00 | 0,00 0,00 1,20.1.20.17.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 .1.20.1.20.17. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 17.425.000,00 17.425.000,00 0,00 0,00 " 1.20.1.20.17.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.425.000,00 17.425.000,00 | 9,00 0,00 1.20. 1.20.17. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.400.000,60 6.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 6.400.009,00 | 0,00 0,00 1.20.1.20.17. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 2.000.000,00 2.000.000,00 | 0,00 0,00 bangunan kantor 1.20. 1.20.17.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,06 0,00 1.20. 1.20.17.01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.13.5.2.3 Belanja Modal 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.17. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan 1.20. 1.20.17.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.009,00 3.000.000,00 0,00 0,00 - 1.20. 1.20.17.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 3.325.000,00 3.325.000,00 | 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.325.000,00 3.325.000,00 | 0,00 0,00 . 120. 120.17. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 | 120.1.20.17.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,90 0,00 | 1.20.1.20.17. 01.19 Penyediaan jasa kelancaran administrasiperkantoran 447.530.000,00 457.330.000,00 9.800.000,00 2,19 HI RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 77 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) IAN DASAR HUKUM REKENING URA SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ye 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.17.01.19. Belanja Pegawai 435.470.000,00 435.470.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.17.01. 19. Belanja Barang dan Jasa 12.060.000,00 21.860.000,00 9.800.000,00 81,26 1.20. 1.20.17 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 61.800.000,00 33.000.000,00 (28.800.000,00)| (46,60) Aparatur . . - 1.20. 1.20.17.02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 | 0,00 0,00 1.20. 1.20.17.02.22. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 | 9.000.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.17. 02.24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan 52.800.000,00 24.000.000,00 (28.800.000,00) (54,55) dinas/operasional : 1.20. 1.20.17. 02.24. Belanja Barang dan Jasa 52.800.000,00 24.000.000,00 (28.800.000,00) | (54,55) 120 12017 Or Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 73.600.000,00 66.600.000,00 (7.000.000,00) (9,51) Aparatur 1.20. 1.20.17 . 05.02 Sosialisasiperaturan perundang-undangan 73.600.009,90 66.600.000,00 | (7.000.000,00) (9,51) 1.20.1.20.17.05.02. Belanja Barang dan Jasa 73.600.000,00 66.600.000,00 (7.000.000,00) (9,51) SURPLUS / (DEFISIT) (2.477.382.183,00) (2.453.469.434,00) 23.912.749,00 (0,97) Halaman 78 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Printed Ru SimDd Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 121.20.18 Kecamatan Langsa Timur | Sub Unit Organisasi 1.20.18.01 Kecamatan Langsa Timur KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.20. 1.20.18 . 00. 00.5 BELANJA 2.612.657.832,00 2.597.977.575,00 (14.680.257,00) (0,56) 1.20. 1.20.18.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.861.638.332,00 1.644.958.075,00 (16.680.257,00) (0,90) 1.20.1.20.18.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 1.861.638.332,00 1.844.958.075,00 (16.680.257,00) (0,90) 1.20.1.20.18.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 751.019.500,00 753.019.500,00 2.000.000,00 0,27 1.20. 1.20.18. O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 613.219.500,00 652.219.500,00 39.000.000,00 6,36 1.20.1.20.18. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 960.000,00 1.035.000,00 75.000,00 7,81 1.20.1.20.18.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 1.035.000,00 | 75.000,00 7,81 1.20. 1.20.18. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 26.850.000,00 20.600.000,00 | (6.250.000,00)1 (23,28) 1.20.1.20.18.01.02.5.2.2 anja Barang dan Jasa 26.850.000,00 20.600.000,00 (6.250.000,00)| (23,28) 1.20. 1.20.18. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.400.000,00 3.611.000,00 1.211.000,00 50,46 1.20.1.20.18.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 3.611.000,00 1.211.000,00 50,46 1.20. 1.20.18 . 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7.200.060,00 8.790.000,09 | 1.500.000,00 20,83 1.20. 1.20.18.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 7.200.000,60 8.700.000,00 1.500.000,00 20,83 1.20.1.20.18. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 17.425.000,00 19.183.000,00 1.758.000,00 10,09 1.20. 1.20.18.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.425.000,00 19.183.000,00 1.758.000,00 10,09 1.20.1.20.18. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.400.000,00 9.555.000,00 | 3.155.000,00 49,30 1.20.1.20.18. 01.11. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 9.555.000,00- f 3.155.000,00 49,30 1.20.1.20.18. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 2.000.000,00 3.336.500,00 | 1,336.500,00 66,83 bangunan kantor 1.20.1.20.18.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 3.336.500,00 | 1.336.500,00 66,83 1.20.1.20.18. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.18.01.13.5.2,3 Belanja Modal 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.18. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan 1.20.1.20.18.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa :3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.18. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 3.999.000,00 4.500.000,00 501.000,00 12,53 1.20.1.20.18.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.999.000,00 ig 4.500.000,00 501.000,00 12,53 1.20. 1.20.18. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 45.760.000,00 56.137.750,00 10.377.750,00 22,68 1.20.1.20.18.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.760.000,00 56.137.750,00 10.377.750,00 22,68 1.20.1.20.18. 01.19 Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran 472.425.500,00 . . 497.761.250,00 25.335.750,00 5,36 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 79 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.18. 01.19. Belanja Pegawai 464.125.500,00 487.761.250,00 23.635.750,00 5,09 1.20. 1.20.18. 01.19. Belanja Barang dan Jasa 8.300.000,00 10.000.000,00 1.700.000,00 20,48 1.20. 1.20.18 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 64.200.000,00 28.000.000,00 (36.200.000,00) (56,39) Aparatur n 1.20. 1.20.18. 02. 22 Pemeliharaan rutinfberkala gedung kantor 9.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 33,33 1.20, 1.20.18. 02.22. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 33,33 1.20. 1.20.18. 02.24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan 55.200.000,00 16.000.000,00 (39.200.000,00)| (71,01) dinasfoperasional ” - 1 1.20. 1.20.18. 02.24. Belanja Barang dan Jasa 55.200.000,00 16.000.000,00 (39.200.000,00)| (71,01) 120 12018 OS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 73.600.000,00 72.800.000,00 (800.000,00) (1,09) Aparatur 1.20. 1.20.18. 05.02 Sosialisasiperaturan perundang-undangan 73.600.000,00 72.800.000,00 | (800.0090,00) (1,09) 1.20. 1.20.18. 05.02. Belanja Barang dan Jasa 73.600.000,00 72.800.000,00 (800.000,00) (1,09) SURPLUS / (DEFISIT) (2.612.657.832,00) (2.597.977.575,00) 14.680.257,00 (0,56) Halaman 80 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 5. 2. Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 1 1.20.19 Kecamatan Langsa Lama | Sub Unit Organisasi 1 1.20.19.01 Kecamatan Langsa Lama KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URATAN SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 7 1.20. 1.20.19. 00. 00.5 BELANJA 2.601.134.732,00 2.550.620.041,00 (50.514.691,00) (1,94) 1.20. 1.20.19.00.00.5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.912.352.732,00 1.858.138.041,00 (54.214.691,00) (2,83) 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 1.912.352.732,00 1.858.138.041,00 (54.214.691,00) (2,83) 1.29.1.20.19. 01. 01.5. BELANJA LANGSUNG 688.782.000,00 692.482.000,00 3.700.000,00 0,54 1.20. 1.20.19. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 550.582.000,00 592.876.700,00 41.894.700,00 7,60 1.20.1.20.19. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 960.000,00 1.840.000,00 880.000,00 91,67 1.20.1.20.19.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 1.840.000,00 880.000,00 91,67 1.20. 1.20.19.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 28.650.000,00 23.010.000,00 (5.640.000,00)| (19,69) 1.20. 1.20.19.01.02.5.2.2 Panja Barang dan Jasa 28.650.000,00 23.010.000,00 (5.640.000,00)| (19,69) 1.20. 1.20.19. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.400.000,00 3.306.000,00 | | 900.000,00 37,50 1.20. 1.20.19.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 3.300.000,00 II 900.000,00 37,50 1.20. 1.20.19. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7.200.000,00 10.000.000,00 Ii 2.800.000,00 38,89 1.20. 120.19 .01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 10.000.009,00 | 2.800.000,00 38,89 1.20. 1.20.19. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 17.425.000,00 23.213.700,00 | 5.788.700,00 33,22 1.20. 1.20.19.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.425.000,00 23.213.790,00 | 5.788.700,00 33,22 1.20.1.20.19 . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.400.000,00 9.500.600,00 | 3.100.000,00 48,44 1.20.1.20.19.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 9.500.000,00 3.100.000,00 48,44 1.20. 1.20.19. 01. 12 Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan 2.000.000,00 3.006.000,00 Ih1.000.000,00 50,00 bangunan kantor 1.20. 1.20.19.01,12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.006.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 50,00 1.20. 1.20.19. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8.000.000,00 24.000.000,00 16.000.000,00 200,00 1.20.1.20.19.01.13,5,2.3 Belanja Modal 8.000.000,00 24.000.000,00 16.000.000,00 200,00 1.20. 1.20.19. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 3.060.000,00 3.000.000,00 | 0,00 0,00 perundang-undangan 1.20. 1.20.19.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.19. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 3.325.000,00 9.275.000,00 | 5.950.000,00 178,95 1.20.1.20.19.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.325.000,00 9.275.000,00 5.950.000,00 178,95 1.20. 1.20.19. 01.138 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 40.000.060,00 45.000.000,00 5.000.000,00 12,50 1.20. 1.20.19.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 45.000.000,00 | 5.000.000,00 12,50 1.20. 1.20.19. 01. 19 Penyediaan jasa kelancaran administrasiperkantoran 431.622.000,00 437.738.000,00 | 6.116.000,00 142 1 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 81 1 2 - KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Oa 1 2 3 4 5 6 7 1.20, 1.20.19.01.19. Belanja Pegawai 419.562.000,00 429.738.000,00 10.176.000,00 243 1.20. 1.20.19.01, 19. Belanja Barang dan Jasa 12.060.000,00 8.000.000,00 (4.060.000,00) (33,67) 1.20. 1.20.19 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 64.200.000,00 26.005.300,00 (38.194.700,00) (59,49) Aparatur 1.20.1.20.19. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.19. 02.22. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 55.200.000,00 17.005.300,00 (38.194.700,00)| (69,19) dinas/operasional 1.20.1.20.19, 02.24. Belanja Barang dan Jasa 55.200.000,00 17.005.300,00 (38.194.700,00)| (69,19) 1.20 .1.20.19 . O5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 73.600.000,00 73.600.000,00 0,00 0,00 Aparatur NN | 1.29. 1.20.19 . 05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 73.600.000,00 73.600.000,00 0,00 0,00 1:20.1.20.19 . 05.02. Belanja Barang dan Jasa 73.600.000,00 73.600.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.601.134.732,09) (2.550.620.041,00) 50.514.691,00 (1,94) Halaman 82 red By SinBd) RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 25. 5. 21.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 2 1.20.20 Kecamatan Langsa Baro ' Sub Unit Organisasi # 1.20.20.01 Kecamatan Langsa Baro KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 .1.20.20.00.00.5 BELANJA 2.661.735.385,00 2.550.612.873,00 (111.122.512,00) (4,17) .1.20.20.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.980.403.385,00 1.897.390,873,00 (83.012.512,00) (4,19) .1.20.20.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 1.980.403.385,00 1.897.390.873,00 (83.012.512,00) (4,19) .1.20.20.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 681.332.000,00 653.222.000,09 (28.110.060,00) (4,13) .1.20.20. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 553.132.000,00 557.772.000,00 4.640.000,00 0,84 .1.20.20.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00 .1.20.20.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 960.000,00 0,00 0,60 .1.20.20.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 29.650.000,00 23.850.000,00 (5.800.000,00) (19,56) .1.20.20.01.02.5.2.2 Aamanja Barang dan Jasa 29.650.000,00 N 23.850.000,00 (5.800.000,00) (19,56) .1.20.20. 01.08 Lenyediaan jasa kebersihan kantor 2.400.000,00 | 2.400.000,00 0,20 0,00 .1.20.20.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 .1.20.20. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7.200.000,00 7.200.000,00 0,60 0,06 .1.20.20.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 .1.20.20.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 17.425.000,00 21.925.000,00 4.500.000,00 25,82 .1.20.20.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.425.000,00 21.925.000,00 4.500.000,00 25,82 .1.20.20. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.400.000,00 7.400.000,00 1.000.000,00 15,63 .1.20.20.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 7.400.000,00 1.000.000,00 15,63 .1.20.20.01.12 Penyediaan komponen instalasi Istrik/penerangan 2.006.000,00 2.000.000,00 0,90 0,00 bangunan kantor .1.20.20.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 .1.20.20.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan .1.20.20.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.600,00 3.000.000,00 0,00 0,06 .1.20.20. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 3.325.000,00 7.825.000,00 4.500.000,00 135,34 .1.20,20.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.325.000,00 7.825.000,00 4.500.000,00 135,34 .1.20.20.01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 40.000.000,00 42.500.000,00 2.500.000,00 6,25 .120.20.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 42.500.000,00 2.500.000,00 6,25 .1.20.20, 01.19 Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran 440.772.000,00 438.712.000,00 (2.060.000,00) (0,47) .1.20.20.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 428.712.000,00 428.712.000,00 0,00 0,00 .1.20.20.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.060.000,00 10.000.000,00 (2.060.000,00)| (17,08) Halaman 83 1.20 1.2 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.2 1.20 KoDE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 120 12020 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 54,600.000,00 25.800.000,00 (28.800.000,00)| (52,75) Aparatur 1.20. 1.20.20.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9.060.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.20.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.060,00 9.000.000,00 0,00 0.60 1.20.1.20.20. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 45.600.000,00 16.800.000,00 (28.800.000,00) (63,16) dinas/operasional : 1.20.1.20.20.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.600.000,00 16.800.000,00 (28.800.000,00)| (63,16) 1.20. 1.20.20. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya - 73.600.000,00 69.650.000,00 (3.950.000,00) (5,37) Aparatur | 1.20.1.20.20. 05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 73.600.000,00 69.650.000,00 (3.950.000,00) (5,37) 1.20.1.20.20.05.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.600.000,00 69.650.000,00 (3.950.000,00) (5,37) SURPLUS / (DEFISIT) (2.661.735.385,00) (2.550.612.873,00) 111.122.512,00 (4,17) Halaman 84 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN printed Ry SinDI 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KauDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 1.20.21 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa 1.20.21.01 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Oa DASAR HUKUM 1 2 3 204 5 6 7 1.20.1.20.21.00.00.4 PENDAPATAN .600.000.000,00 1.200.000.000,00 600.002.000,00 100,00 1.20.1.20.21.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 600.000.000,00 1.200.000.000,00 600.000.000,00 100,00 1.20.1.20.21.00.00.4.1-2 Hasil Retribusi Daerah 600.000.000,00 1.200.000.000,00 600.000.009,00 100,00 | Oanun Kota Langsa Nomor 3 . Tahun 2012 1.20.1.20.21.00.00.5 BELANJA . 1.780.725.715,00 1.779.822.095,00 (903.620,09) (0,05) 1.20.1.20.21.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.085.916.762,09 1.059.413.142,00 | (26.503.620,00) (2,44) 1.20.1.20.21.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 1.085.916.762,00 1.059.413.142,00 (26.503.620,00) (2,44) 120.1.20.21.01.01.5.2 — BELANJA LANGSUNG 694.808.953,00 720.408.953,00 25.600.000,00 3,68 1.20.1.20.21, 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 586.123.000,00 602.773.000,00 16.650.000,09 2,84 120.1.20.21. 01. Ot Penyediaan jasa Surat menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 120.1.26.21.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 | 0,00 0,00 1.20.1.20.21. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 41.250.000,00 41.760.000,00 1 510.000,00 1,24 1.20.1.20.21.01.02.5.2.2 Panja Barang dan Jasa 41.250.000,00 41.760.000,00| 510.000,00 1,24 1.20.1.20.21. 01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 79.020.000,00 79.020.000,00 | 0,60 0,00 120.1.20.21.01.07.5.2.1 Belanja Pegawai 78.420.000,00 78.420.000,00 0,00 0,00 : 120.1.20.21.01.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 1 0,00 0,00 1.20.1.20.21. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.000.000,00 4.998.000,00 998.000,00 24,95 120.1.20.21.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.998.000,00 | 998.000,00 24,95 1.20.1.20.21. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 0,00 120.1.20.21.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 0,00 120.1.20.21. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor ' 28.040.000,00 30.450.000,00 2.410.000,00 8,59| 1.20.1.20.21. 01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.040.000,00 30.450.000,00 2.410.000,00 8,59' 120.12021.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.288.000,90 13.978.009,00 (3.310.000,00)| (19,15) 1.20.1.20.21.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.288.000,00 13.978.000,00 (3.310.000,00)| (19,15) 1.20.1.20.21. 01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan 1.600.000,00 2.199.000,00 599.000,00 37,44 bangunan kantor 1.20.1.20.21.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 2.199.000,00 599.000,00 37,44 :120.1.20.21. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 68.000.000,00 55.500.000,00 (12.500.000,00) (18,38) 1.20.1.20.21.01.13.5.2.3 Belanja Modal 68.000.000,00 55.500.000,00 (12.500.000,00)|1 (18,38) 1.20.1.20.21. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan In RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 85 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN - DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) aa 1 2 3 4 5 6 7 1.20. 1.20.21. 01.15. Belanja Barang dan Jasa 3.000.009,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.21.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.21.01.17. Belanja Barang dan Jasa 6.875.00,00 6.875.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.21. 01.18 Rapet-rapat koordinasi den konsultasi ke luar daerah 63.000.000,00 83.965.500,00 20.905.500,00 33,18 1.20.1.20.21.01.18. Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 83.905.500,00 20.905.500,00 33,18 1.20. 1.20.21. 01.19 Penyediaan jasa kelancaran administrasiperkantoran 259.350.060,00 266.387.500,00 | 7.037.500,00 271 1.20.1.20.21. 01.19. Belanja Pegawai 238.650.000,00 221.537.500,00 (17.112.500,00) 7,17) 1.20. 1.20.21 01.19. Belanja Barang dan Jasa 20.700.000,00 44.850.000,00 24.150.000,00 116,67 120 12021 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 108.685.953,00 117.635.953,00 8.950.000,00 8,23 Aparatur 1.20. 1.20.21. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.500.000,00 16.500.000,00 12.000.000,00 266,67 1.20. 1.20.21.02.22. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 16.500.000,00 12.000.000,00 266,07 1.20. 1.20.21. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 19.200.000,00 16.800.000,00 (2.400.000,00) (12,50) dinas/operasional | 1.20. 1.20.21.02.24. . Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 16.800.0U00,00 (2.400.000,00) (12,50) 1.20. 120.21. 02.42 Rehebilitasi sedang/berat gedung kantor 84.985.953,00 84.335.953,00 (650.000,00) (0,76) 1.20.1.20.21. 02.42. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.350.000,00 (650.000,00) (9,29) 1.20.1.20.21. 02.42. Belanja Modal 77.985.953,00 77.985.953,00 0,00 0,60 SURPLUS / (DEFISIT) (1.180.725.715,00) (579.822.095,00) 6C0.903.620,00 (50,89) RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURLT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 86 Frirmed By SisOd 5. 5. 5. 2 5. Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 1 1.20.22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa Sub Unit Organisasi 1 1.20.22.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa KobE . JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) 2fo PASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.22. 00.00. 5 BELANJA 12.287.982.273,00 11,774.048.710,00 (513.933.563,00) (4,18) 1.20.1.20.22.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.747.905.541,00 7.922.331.508,00 174.425.967,00 2,25 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 7.747.905.541,00 7.922,331.508,00 174.425.967,00 2,25 1.20.1.20.22.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 4.540.076.732,00 3.851.717.202,00 (688.359.530,00) (15,16) 1.20. 1.20.22. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 770.222.784,00 1.038.213.254,00 267.990.470,00 34,79 1.20.1.20.22. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.152.000,00 2.760.000,00 1.608.000,00 139,58 1.20.1.20.22.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.152.000,00 2.760.000,00 1.608.000,00 139,58 1.20.1.20.22. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 64.094.318,00 123.094.318,00 59.600.000,00 92,05 1.20.1.20.22.01.02.5 2 .2 Panja Barang dan Jasa 64.094.318,00 123.094.318,00 59.000.000,00 92,05 1.20. 1.20.22. 01.08 Penyediaanjasa kebersihan kantor 2.400.000,00 4.000.020,00 1.600.000,00 66,67 1.20.1.20.22.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 4.000.000,00 1.600.000,00 66,67 1.26. 1.20.22. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 11.700.000,00 15.850.000,00 4.150.000,00 35,47 1.20.1.20.22.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.700.000,00 15.850.000,00 4.150.000,00 35,47 1.20.1.20.22. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 33.305.890,00 61.500.000,00 28.194.110,00 84,65 120.1.20.22.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.305.890,00 61.500.000,00 28.194.110,00 84,65 1.20.1.20.22. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.000.000,00 10.000.000,00 | 6.000.000,00 150,00 1.20. 1.20.22.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 150,00 1.20. 1.20.22. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 4.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 50,00 bangunan kantor 1.20. 1.20.22.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.060,00 6.000.000,00 2.000.000,00 50,60 1.20.1.20.22. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 28.920.576,00 74.408.936,00 45.488.360,00 157,29 1.20. 1.20.22.01.13.5.2.3 Belanja Moda! 28.920.576,00 74.408.936,00 45.488.360,00 157,29 1.20. 1.20.22, 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan 1.20.1.20.22.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,09 1.20. 1.20.22. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 22.800.000,00 26.000.000,00 3.200.000,00 14,04 1.20. 1.20.22.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 26.000.000,00 3.200.000,00 14,04 1.20. 1.20.22. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 180.000.000,00 285.000.000,00 105.000.000,00 58,33 1.20.1.20.22.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 285.000.000,00 105.000.000,00 58,33 1.20. 1.20.22.01.19 Penyediaan jasa kelancaran administrasiperkantoran 411.850.000,00 . 423.600.000,00 11.750.000,00 2,85 Halaman 87 ah KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.22.01.19.5. Belanja Pegawai 407.850.000,00 411.600.000,00 3.750.000,00 0,92 1.20. 1.20.22.01.19.5. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 200,00 1.20. 1.20.22.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 234.200.000,00 61.700.000,00 (172.500.000,00)| (73,65) . Aparatur : 1.20.1.20.22.02.22 Pemeliharaan rutinfberkala gedung kantor 212.600.000,00 30.100.000,00 (182.500.000,00)| (85,84) 1.20.1.20.22,02.22.5. Belanja Modal 212.600.000,00 30.100.000,00 (182.500.000,00) (85,84) 1.20. 1.20.22. 02.24 Pemeliharean rutin/berkala kendaraan 21.600.000,00 31.600.000,00 10.000.000,00 46,30 dinasfoperasional 1.20.1.20.22.02.24.5. Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 31.600.000,00 10.000.000,00 46,30 1.25. 120.22. 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi 37.900.000,00 37.900.000,00 0,00 0,60 dan Media Massa | 1.25. 1.20.22. 15.02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi 37.900.000,00 37.909.000,00 0,00 0,00 dan Informasi 1.25.1.20.22.15.02.5. Belanja Pegawai 22.290.000,00 22.290.000,00 9,00 0,00 15 1.20.22. 15.02. 5. Belanja Barang dan Jasa . 15.610.090,00 15.610.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.22. 28 Program Pendidikan Kedinasan - 2.809.325.000,00 2.106.450.000,00 (702.845.000,00) (25,02) 1,20.1.20.22. 28 . 06 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme 2.809.325.000,00 2.106.480.000,00 (702.845.000,00) (25,02) 1.20.1.20.22.28.06.5. Belanja Pegawai 26.700.000,00 87.495.000,00 60.795.000,00 227,70 1.20. 1.20.22. 28.06. 5. Belanja Barang dan Jasa 2.782.625.000,00 2.018.985.000,00 (763.640.000,00)| (27,44) 1.20.1.20.22. 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 688.428.948,00 607.423.948,00 (81.005.000,00) (11,77) 1.20. 1.20.22. 30. 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS .156.560.009,00 203.660.000,00 47.100.000,00 30,08 120.1.20.22.30.01.5. Belanja Pegawai 124.160.000,00 132.160.000,00 8.000.000,00 64 1.20. 1.20.22.30.01.5. Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00 71.500.000,00 39.100.000,00 120,68 1.20. 1.20.22. 30. 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS 377.420.000,00 260.115.000,00 (117.305.000,00) (31,08) 1.20.1.20.22.30.02.5. Belanja Pegawai 97.720.000,00 96.815.000,00 (905.000,00) (0,93) 1.20.-1.20.22.30.02.5. Belanja Barang dan Jasa 279.700.000,00 163.300.000,00 (116.400.000,00) (41,62) 1.20. 1.20.22. 30. 05 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi 31.810.948,00 31.810.948,00 0.00 0,00 Kepegawaian Daerah - r 1.20. 1.20.22.30.05.5. Belanja Pegawai 27.367.500,00 27.367.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.30. 05.5. Belanja Barang dan Jasa 4.443.448,00 4.443.448,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22. 30.06 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS 35.790.000,00 24.990.000,00 (10.800.000,00) (30,18) 1,20. 1.20.22. 30.06. 5. Belanja Pegawai 24.990.000,60 24.990.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.30.06.5. Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) | (100,00) 1.20. 1.20.22. 30.08 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi 63.110.000,00 63.110.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.30.08.5. Belanja Pegawai 55.430.000,00 55.430.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.30.08.5., Belanja Barang dan Jasa 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 0,00 Halaman 88RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 3 22. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. KobE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM “ SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 - : ' 1.20.1.20.22.30. 23 Pengumpulan Data, Input Data dan Proses SAPK 23.738.000,00 23.738.000,00 0,00 0,00 , P Tenan F1 1.20.1.20.22.30.23.5.2.1 Belanja Pegawai 12.090.000,00 12.090.000,00 0,00 0,00 :1.20.1.20.22,30.23.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.648.000,00 11.648.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (12.287.982.273,00) (11.774.048.710,00) 513.933.563,00 (4,18) « Li 3 1 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 89 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 2 1.20.23 Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa Sub Unit Organisasi 1: 1.20.23.01 Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa (— KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) 0/o DASAR HUKUM 1 2 -3 4 5 6 7 1.20. 1.20.23. 00. 00.4 PENDAPATAN” 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.23.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,60 0,00 1.20. 1.20.23.00.00.4.1.4 Penerimaan Zakat, Infak Dan Sadagah 2.109.000.000,00 2.100.000.000,90 0,00 0,00 1.20. 1.20.23. 00. 00.5 BELANJA 3.978.105.577,00 3.979.876.600,00 1.771.023,00 0,04 1.20. 1.20.23.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 719.506.577,00 712.977.600,00 (6.528.977,00) (0,91) 1.20.1.20.23.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 719.506.577,00 712.977.600,00 (6.528.977,00) (0,91) 1.20.1.20.23.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.258.599.000,00 3.266.899.000,00 8.300.000,00 0,25 1.20. 1.20.23. Of Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 643.853.000,00 651.853.000,00 8.000.000,00 1,24 1.20. 1.20.23. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 900.000,00 900.000,00 . 0,00 0,00 1.20. 1.20.23.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 | 0,00 0,00 1.20. 1.20.23. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 8.000.000,00 8.000.000,00 | 0,00 0,00 1.20. 1.20.23.01.02.5.2.2 eanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.23. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.200.000,00 3.200.000,00 r 0,00 0,06 1.20.1.20.23.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,90 | 0,00 0,00 : 1.20. 1.20.23.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 11.700.000,00 11.700.000,00 1 0,00 0,00 1.20. 1.20.23.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.700.000,00 11.700.000,00 | 0,00 0,00 1.20. 1.20.23.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 11.000.000,00 11.000.060,00 0,00 0,00 1.20.1.20.23.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11,000.000,00 11.000.000,00 | 0,00 0,00 1.20.1.20.23.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.400.000,00 10.400.000,00 0,60 0,00 1.20.1.20.23,01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 10.400.000,00 10.400.000,00 | 0,00 0,00 1.20. 1.20.23.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1.698.000,00 1.698.000,00 0,00 0,090 bangunan kantor 1.20. 1.20.23.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.698.000,00 1.698.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.23. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 97.680.000,00 97.680.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.23.01.13.5.2.3 Belanja Modal . 97.680.000,00 97.680.000,00 0,00 0,00 1.20, 1.20.23. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan 1.20, 1.20.23.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.23. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 90 pririmpd By Sig) 1 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya : 1 2 3 4 Ss 6 7 1.20.1.20.23.01. 17. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.23.01.18 Repat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 54.000.000,00 61.000.009,00 7.000.000,00 12,96 1.20.1.20.23.01. 18. Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 61.000.000,00 7.000.000,00 12,96 1.20.1.20.23. 01.19 Penyediaan jasa kelancaran administrasiperkantoran 436.275.000,00 437.275.000,00 1.000.000,00 0,23 1.20.1.20.23.01. 19. Belanja Pegawai 425.475.000,00 425.475.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.23.01. 19. Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 11.800.000,00 1.000.000,00 9,26 1.20. 1.20.23.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 16.800.000,90 17.100.000,00 300.000,00 1,79 Aparatur 1.20. 1.20.23.02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 16.800.000,00 17.100.000,00 300.000,00 1,79 dinas/operasional 1 1.20. 1.20.23. 02.24. Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 17.100.000,00 300.000,00 1,79 1.13.1.20.23.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan 2.597.946.000,00 2.597.946.000,00 0,00 0,00 Kesejahteraan Sosial 1.13. 1.20.23. 21.05 Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Sosial dan 2.597.946.000,00 2.597.946.000,00 0,00 0,00 Kesejahteraan Rakyat 1.13. 1.20.23. 21.05. Belanja Pegawai 50.756.000,00 50.756.000,00 0,00 0,00 1.13. 1.20.23. 21.05. Belanja Barang dan Jasa 2.547.190.000,00 2.547.190.000,00 0,00 0,00 . SURPLUS / (DEFISIT) (1.878.105.577,00) (1.879.876.600,00) (1.771.623,00) 0,09 Halaman 91 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi 2 1.20.24 Sub Unit Organisasi : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa 1.20.24.01 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) va 1 2 3 4 5 6 7 1.20.24.00.00.5 BELANJA 2.198.672.153,00 2.195.427.268,00 (3.244.885.00) (0,15) 1.20.24.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.503.814,653,00 1.494.169.768,00 (9.644.885,00) (0,64) 1.20.24.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 1.503.814.653,00 1.494.169.768,00 (9.644.885,00) (0,64) 1.20.24.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 694.857.500,00 701.257.500,00 6.400.000,00 0,92 1.20.24. O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 414.535.000,00 429.995.000,00 15.460.000,00 3,73 1.20.24. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 560.000,00 560.000,00 | 0,00 0,00 1.20.24.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 560.000,00 560.009,00 | 0,00 0,00 1.20.24. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 22.140.000,00 24.000.000,00 1.860.000,90 8,40 1.20.24.01.02.5.2.2 Panja Barang dan Jasa 22.140.000,00 24.000.060,00 1.860.000,00 . 8,40 1.20.24.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 | 0,00 0,00 120.24.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.009,00 | oee | 0,00 1.20.24. 01.09 Penyediaanjasa perbaikan peralatan kerja 7.200.000,00 7.200.000,00 | 0,00 0,00 1.20.24.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 | 0,00 0,00 1.20.24.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 17.930.900,00 17.930.000,00 r 0,60 0,00 1.20.24.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.930.000,00 17.930.000,00 | 0,00 0,00 1.20.24. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,00 10.800.000,00 | 0,00 0,00 1.20.24.01.11,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 | 0,00 0,00 1.20.24.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 bangunan kantor 1.20.24.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.0090,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.24.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 106.700.000,00 106.700.009,00 | “0,00 0,00 1.20.24.01.13.5.2.3 Belanja Modal 106.700.000,00 106.700.000,00 0,00 0,00 1.20.24. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 4.680.000,00 4.680.000,00 | 0,00 0,00 perundang-undangan 1.20.24.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 9,00 1.20.24. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 10.000.000,00 10.000.000,00 | 0,00 0,00 1.20.24.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.20.24.01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dserah 90.000.000,00 100.000.000,00 | 10.000.000,00 11,31 1.20.24.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 100.000.000,00 10.000.000,00 11,11 1.20.24.01.19 Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran 139.725.000,00 143.325.000,00 | 3.600.000,00 2,58 | Halaman 92 1.2 1.20 1.2 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.2 1.20 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) oa 1 2 3 4 5 6 7 1.20. 1.20.24. 01.19. Belanja Pegawai 132.525.000,00 132.525.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.24.01.19. Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 10.800.000,00 3.600.000,00 50,00 1.20.1.20.24.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 49.400.000,00 49.400.000,00 0,00 0,00 Aparatur 1.20. 1.20.24. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.24. 02. 03. Belanja Modal 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.24.02, 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.24.02. 22. Belanja Mcdal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.24. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 dinasfoperasional 1.20. 1.20.24. 02.24. Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.24. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,06 1.20. 1.20.24. 03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 21.000.000,00 21.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.24. 03.02. Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.24 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 37.812.000,00 37.812.000,00 0,00 0,00 Aparatur | 1.20. 1.20.24. 05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 37.812.000,00 37.812.000,00 0,00 IN0,00 1.20. 1.20.24. 05.02. Belanja Pegawai 21.762.500,00 21.762.500,00 0,00 0,00 1.20. 1.20.24. 05.02. Belanja Barang dan Jasa 16.049.500,00 16.049.500,00 0,60 0,00 1.17. 1.20.24. 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 93.990.500,00 93.990.500,00 0,00 0,00 1.17.1.20.24. 16.01 Fasilitasipartisipasi masyarakat dalam pengelolaan 93.990.500,00 93.990.500,00 0,00 0,00 kekayaan budaya - 1.17.1.20.24. 16. OL. Belanja Pegawai 46.512.500,00 46.512.500,00 0,00 0,00
117.1.20.24. 16.01. Belanja Barang dan Jasa 47.478.000,00 47.478.000,00 0,00 0,00 1.01. 1.20.24. 18 Program Pendidikan Non Formal 78.120.000,00 69.060.000,00 (9.060.000,00)| (11,60) 1.01. 1.20.24. 18.12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 78.120.000,00 69.060.000,00 (9.060.000,00)| (11,60) 1.01. 1.20.24.18. 12. Belanja Pegawai 54.220.000,00 52.070.000,00 (2.150.000,00) (3,97) 1.01. 1.20.24. 18.12. Belanja Barang dan Jasa 23.900.000,00 16.990.000,00 (6.910.000,00) (28,91) SURPLUS / (DEFISIT) (2.198.672.153,00) (2.195.427.268,00) 3.244.885,00 (0,15) RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 93 printed By Simdd 5. 5. Urusan Pemerintahan : 1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Organisasi 1 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa Sub Unit Organisasi : 1.22.01.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa In Kobe JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5 6 7 1.22.1.22.01. 00.00. 5 BELANJA 5.395.427.741,00 5.581.886.817,00 186.459.076,00 3,46 1.22,1.22.01.00.00.5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.418.199.741,00 2.409.462.317,00 (8.737.424,00) (0,36) 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 2.418.199.741,00 2.409.462,317,00 | (8.737.424,00) (0,36) 1.22.1.22.01.01.01.5. BELANJA LANGSUNG 2.977.228.000,00 3.172.424.500,00 195.196.500,00 6,56 1.22.1.22.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 605.517.500,00 812.893.500,00 207.376.000,00 34,25 1.22.1.22.01. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.61.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 9,00 Hn0,00 1.22.1.22.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 48.000.000,10 34.500.000,00 | (13.500.000,00) “2 1.22. 1.22.01.01.02.5.2.2 “Amtanja Barang dan Jasa 48.000.000,09 34.560.000,00 (13.500.000,00) (28,13) 1.22.1.22,01. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor . 6.800.000,90 6.800.000,09 0,00 0,09 1.22.1.22.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 . 0,00 122.1.22.01.01.09.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 14 700.000,00 14.700.000,00 a00 0,00 1.22.1.22.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 35,000.000,00 | 42.000.000,00 | 7.000.000,00 20,00 1.22.1.22.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 42.000.900,00 7.000.000,00 20,00 1.22.1.22.01.01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.000.000,00 20.000.000,00 | 3.000.000,00 17,65 1.22.1.22.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 20.000.000,00 3.000.000,00 17,65 1.22.1.2201. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 bangunan kantor 1.22.1.22.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 . 0,00 1.22.1.22.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12.450.000,00 212.450.000,00 Il 200.000.000,00 1.606,43 1.22.1.22.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 12.450.000,00 212.450.000,00 200.000.000,00 | 1.606,43 1.22. 1.22.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 6.000.000,00 6.000.000,90 0,00 0,00 perundang-undangan 1.22, 1.22.01.01.15,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.17 Penyedisan makanan dan minuman 17.200.000,00 . 17.200.000,00 | 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00 17.200.000,00 . 0,00 0,00 1.22. 1.22.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 155.400.000,00 182.400.000,00 | 27.000.000,06 17,37 1.22,1.2201.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 155.400.000,00 182.400.000,00 | 27.000.000,00 17,37 1.22.1.22.01.01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 286.567.500,00 270.443.500,00 1 (16.124.000,00) (5,63) Halaman 94 1 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 9 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.22.1.22.01.01. 19. Belanja Pegawai 266.167.500,00 250.043.500,00 (16.124.000,00) (6,06) 1.22. 1.22.01.01. 19. Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00 1.22. 1.22.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.679.800.000,00 1.703.060.500,00 23.260.500,00 1,38 . Aparatur 1.22.1.22.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 1.648.000.000,00 1.561.000.000,00 13.000.000,00 0,79 1.22. 1.22.01.02.03. Belanja Barang dan Jasa 1.390.000.000,00 1.403.000.000,00 13.000.000,00 0,94 1.22.1.22.01.02.03. Belanja Modal 258.000.000,00 258.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 | 0,00 0,00 1.22, 1.22.01. 02.22. : Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 9,00 1.22. 1.22.01. 02.24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan 16.800.C00,00 27.060.500,00 10.260.500,00 61,07 dinas/operasional . 1.22. 1.22.01.02. 24, Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 27.060.500,00 10.260.500,00 61,07 1.22.1.22.01. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 138.347.000,00 113.732.000,00 (24.615.000,00) (17,79) Perdesaan 1.22.1.22.01. 15.02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga 138.347.000,0C 113.732.000,00 (24.615.000,00) (17,79) Ternis dan Masyarakat 1.22.1.22.01. 15.02. Belanja Pegawai 51.195.000,00 45.225.000,00 (5.970.000,00) (11,66) 1.22.1.22.61. 15.02. Belanja Barang dan Jasa 87.152.000,00 68.507.000,00 (18.645.000,01) (21,39) 1.22.1.22.01. 16 Program pengembangan lembaga ekonomi 50.202.500,00 44.632.500,00 (5.570.000,00) (11,10) pedesaan . 1.22 12201 16 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.570.000,00 0,00 (4.570.000,00) | (100,00) 1.22.1.22.01. 16.07 . Belanja Pegawai 2.337.500,00 0,00 (2.337.500,00)| (100,00) 1.22.1.22.01.16.07. Belanja Barang dan Jasa 2.232.500,00 o,oa | (2.232.500,00) | (100,00) 1.22.1.22.01. 16.08 Pelaksanaan Pembinaan dan Perlombaan Administrasi 45.632.500,00 44.632.500,00 (1.000.000,00) (2,19) Pemerintah Desa | 1.22.1.22.01.16.08. Belanja Pegawai 28.780.000,00 27.780.000,00 (1.000.000,00) 347) 1.22.1.22.01.16.08. Belanja Barang dan Jasa 16.852.500,00 16.852.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 59.852.500,00 58.607.500,00 (1.245.000,00) (2,08) dalam membangun desa 1.22.1.22.01. 17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 26.212.500,00 25.687.500,00 (525.000,00) (2,00) 1.22.1.22.01. 17.02. Belanja Pegawai 11.145.000,00 10.620.000,00 (525.000,00) (4,71) 1.22.1.22.01. 17.02. Belanja Barang dan Jasa 15.067.500,00 15.067.500,00 |0,00 0,00 1.22.1.22.01.17.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lomba Desa 33.640.000,02 32.920.000,00 (720.000,00) (2,14) Terbersih 122.1.2201. 17.06. Belanja Pegawai 26.230.000,00 25.600.000,00 (630.000,00) (2,40) 1.22.1.22.01. 17.06. Belanja Barang dan Jasa 7.410.000,00 7.320.000,00 (90.000,00) (1,21) 1.22.1.22.01. 18 Program peningkatan kapasitas aparatur 443.508.500,00 439.498.500,00 (4.010.000,00) (0,90) pemerintah desa Halaman 95 25. 2 2 ( KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.22.1.22.01. 18.02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang 13.243.000,00 11.415.500,00 (1.827.500,00)| (13,80) pengelolaan keuangan daerah 1.22.1.22.01.18.02. Belanja Pegawai 5.865.000,00 4.037.500,00 (1.827.500,00)| (31,16) 1.22.1.22.01. 18.02. Belanja Barang dan Jasa 7.378.000,00 7.378.000,00 0,00 0.0,00 1.22.1.22.01. 18.03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang 229.905.500,00 213.423.000,00 (16.482.500,00) (7,17) manajemen pemerintahan desa 1.22.1.22.01.18.03. Belanja Pegawai 169.350.000,00 158.275.000,00 (11.075.000,00) (6,54) 1.22. 1.22.01. 18.03. Belanja Barang dan Jasa 60.555.500,00 55.148.000,00 (5.407.500,00) (8,93) 1.22.1.22,01. 18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 200.360.000,00 214.660.000,00 14.300.000,00 7,14 1.22.1.22.01. 18. 04. Belanja Pegawai 180.990.000,00 180.990.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01. 18. 04. Belanja Barang dan Jasa 19.370.000,00 33.670.000,00 14.300.000,00 73,83 SURPLUS / (DEFISIT) (5.395.427.741,00) (5.581.886.817,00) (186.459.076,00) 3,46 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 96 ie TE 5. 5. Urusan Pemerintahan 1.26 Urusan Wajib Perpustakaan Organisasi 1 1. 26.01 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Sub Unit Organisasi " 1,26.01.01 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi I KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5 6 7 1.26.1.26.01.00.00.5 BELANJA 1.588.099.901,00 1.523.829.247,00 (64.270.654,00) (4,05) 1.26.1.25.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 993.792.796,00 928.988.642,00 (64.804.154,00) 1652) 1.26. 1.26.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 993.792.796,00 928.988.642,00 (64.804.154,00) (6,52) 1.26. 1.26.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 594.307.105,00 594.840.605,00 533.500,00 0,09 1.26. 1.26.01. Oi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 511.158.005,00 523.105.005,00 11.947.000,00 2,34 1.26. 1.26.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 816.000,00 816.000,00 | 0,00 0,00 1.26.1.26.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 816.000,00 816.000,00 N 0,00 0,00 1.26.1.26.01. 01. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 18.091.800,00 18.091.800,00 0,00 0,0c 1.26. 1.26.01.01.02.5.2.2 Lalanja Barang dan Jasa 18.091.800,00 18.091.800,00 0,00 0,00 1.26. 1.26.01. 01. 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.920.000,00 1.925.000,00 | ooo| 900 1.26.1.26.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 1.920.000,00 1.920.000,00 | 0,00 0,00 1.26.1.26.01. 01. 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 11.443.005,00 11.443.005,00| oo! 900 1.26.1.26.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.443.005,00 |” 11.443.005,00 | 0,00 0,00 1.26. 1.26.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.721.000,00 8.721.000,00 . 0,00 0,00 126.1.26.01,01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.721.000,00 8.721.000,00 | 0,00 0,00 1.26.1.26.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.184.000,00 5.184.000,00 | 0,00 0,00 1.26.1.26.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.184.000,00 5.184.000,00 0,00 0,00 1.26.1.26.01. 01,12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 0,00 Bangunan Kantor 1.26.1.26.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 1.920.000,00 | 0,00 0,00 1.26. 1.26.01. 01. 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Perundang-undangan 1.26.1.26.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.26. 1.26.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 4.838-400,00 4.838.400,00 0,00 0,00 | 1.26.1.26.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.838.400,00 4.838.400,00 0,00 0,00 1.26. 1.26.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 31.453.000,00 47.000.600,00 . 15.547.000,00 49,43 1.26.1.26.01.01.18.5. 2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.453.000,00 . 47.000.000,00 15.547.000,00 49,43 1.26 .1.26.01. 01. 19 Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi 423.770.800,00 420.170.800,00 (3.600.000,00) (0,85) Perkantoran 1.26.1.2601.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai . 417.550.000,00 413.950.000,00 (3.600.000,00) (0,86) , RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 97 £.Iririteg By SimDid - RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 1.26. 1.26.01.01.19. Belanja Barang dan Jasa 6.220.800,00 6.220.800,00 0,00 9,00 126 12601 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 48.000.000,00 40.825.500,00 . (9174.500,00)| (14,95) Aparatur . TN 1.26. 1.26.01, 02.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ 48.000.000,00 46.825.500,00 (7.174.500,90)1 (14,95) Operasional 1.26. 1.26.91. 02.24. Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 40.825.500,00 (7.174.500,00) | (14,95) 1.24. 1.26.01. 18 Program peningkatan kualitas pelayanan 20.692.500,00 18.442,500,00 (2.250.000,00)| (10,87) informasi . 1.24. 1.26.01. 18.03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan Instansi 20.692.500,00 18.442.500,00 (2.250.000,00)| (10,87) pemerintah/swasta T 1.24.1.26.01. 18.03. Belanja Pegawai 11.730.000,00 9.480.000,00 (2.250.000,00)| (19,18) 1.24.1.26.01. 18.03. Belanja Barang dan Jasa 8.962.500,00 8.962.500,00 0,00 0,00 1.01.1.26.01.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan 14.456.600,00 12.467.600,00 (1.989.000,00) (13,76) Pembinaan Perpustakaan 1.01. 1.26.01. 21.02 Pengembangan minat dan budaya baca 14.456.600,00 12.467.600,00 (1.989.000,00)| (13,76) 1.01. 1.26.01. 21.02. Belanja Pegawai 7.375.000,00 5.386.000,00 (1.989.000,00) (26,97) 1.01. 1.26.01. 21.02. Belanja Barang dan Jasa 7.081.600,00 7.081.600,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.588.099.901,00) (1.523.829.247,00) 64.270.654,00 (4,05) Halaman 98 3 Pprirta By Sinlld 2S1 2. 2. 2.5. Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi 2.05.01 2.05.01.01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa perundang-undangan KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5: 6 7 2.05 .2.05.01, 00. 00.4 PENDAPATAN 121.120.000,00 122.320.000,00 1.200.000,00 0,99 2.05 . 2.05.01.00.00.4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 121.120.000,00 122.320.000,00 1.200.000,00 0,99 2.05. 2.05.01.00.00.4. Hasil Retribusi Daerah 121.120.000,00 122.320.000,00 1.200.000,00 0,99 | Ganun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2010 Ganun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010 Oanun Kota Langsa Nomor 2 . Tahun 2012 2.05 . 2.05.01. 00.00. 5 BELANJA 27.519.892.989,00 23.673.264.559,00 (3.846.628.430,00)| (13,98) 2.05. 2.05.01.00.00.5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.806.389.385,00 5.638.148.955,00 (168.240.430,06) (2,90) 2.05 . 2.05.01.00.00.5. Belanja Pegawai 5.806.389.385,00 5.638.148.955,00 (168.240.430,00) (2.90) 2.05.2.05.01.01.01.5. BELANJA LANGSUNG 21,713.503.604,00 18.035.115.604,00 (3.678.388.000,00)| (16,94) 2.05 .2.05.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.380.030.325,00 1.630.740.325,00 250.710.000,00 18,17 2.05. 2.05.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.002.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.01.5. Belanja Barang dan Jasa 2.000.206,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.05. 2.05.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 83.300.000,00 99.600.000,00 16.300.000,00 19,57 Iistrik 2.05. 2.05.01.01.02.5. Belanja Barang dan Jasa 83.300.000,00 99.600.000,00 16.300.000,00 19,57 2.05 . 2.05.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 2.05. 2.05.01. 01.08.5. Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 22.700.000,00 22,700.000,00 0,00 0,00 2.05. 2.05.01.01.09.5. Belanja Barang dan Jasa 22.700.000,00 22.700.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 2.05. 2.05.01.01.10.5. Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 2.05. 2.05.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.11.5. Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00 2.05. 2.05.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 bangunan kantor 2.05. 2.05.01.01.12.5. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 2.05. 2.05.01. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 120.045.325,00 330.805.325,00 210.760.000,00 175,57 29S DASOL M 1 S5 Pe'anja Moda! 121 145 225,01 339 995 325,NN 210 zen ang,n0 1175,57 2.05 . 2.05.01. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 7.000,000,00 7.000.000,00 |0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 99 2 - pertanian/perkebunan tecat guna KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya. 1 2 3 4 5 6 7 2.05. 2.05.01.01.15.5. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.900,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.17.5, Belanja Barang dan Jasa . 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00 0,00 2.05. 2.05.01. 01, 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 200.000.090,00 249.300.000,00 49.300.006,00 24,65 2.05. 2.05.01, 01.18.5. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 249.300.000,00 49.300.000,00 24,65 2.05. 2.05.01. 01.19 Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi 842.610.000,00 816.960.000,00 (25.650.000,00) (3,04) Perkantoran . 4 4 2.05. 2.05.01, 01. 19.5. Belanja Pegawai 832.510.000,00 804.460.000,00 (28.050.000,00) (3,37) 2.05. 2.05.01.01. 19.5, Belanja Barang dan Jasa 10.100.000,00 12.500.000,00 2.400.000,00 23,76 2.05 . 2.05.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 769.380.000,00 874.669.000,00 105.289.000,00 13,68 Aparatur | 2.05 . 2.05.01.02. 03 Pembangunan gedung kantor 530.510.000,00 645.399.000,00 114.889.000,00 21,66 2.05. 2.05.01.02.03.5. Belanja Barang dan Jasa 231.250.000,00 211.139.000,00 (20.111.000,00) (8,70) 2.05. 2.05.01. 02. 03.5. Belanja Modal 299.260.000,00 434.260.000,00 135.000.000,00 45,11 “2.05. 2.05.01 .02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 27.000.000,00 27.000.000,00 0,60 0,00 2.05. 2.05.01.02.22.5. Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 . 27.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 211.870.000,00 202.270.000,60 (9.600.009,00) (4,53) dinas/operasional T 2.05 . 2.05.01.02.24.5. Belanja Barang dan Jasa 211.870,000,00 202.270.000,00 (9.600.000,00) (4,53) 2.92. 2.05.01. 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 9.377.859.529,00 8.824,272.529,00 (553.587.000,00) (5,90) 2.02. 2.05.01. 16.02 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 1.413.480.000,00 512.813.000,00 (900.667.000,00) .. (63,72) 2.02. 2.05.01.16.02.5., Belanja Barang dan Jasa 1.413.480.000,00 512.813.000,00 (900.667.000,00) (63,72) 2.02. 2.05.01 . 16 . 05 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan 7.964.379.529,00 8.311.459.529,00 347.080.000,00 4,36 rehabilitasi hutan dan lahan | 2.02. 2.05.01. 16.05. 5. Belanja Barang dan Jasa 403.649.529,00 720.856.795,00 317.207.266,00 78,58 2.02. 2.05.01. 16, 05.5, Belanja Modal 7.560.730.000,00 7.590.602.734,00 29.872.734,00 0,40 2.01 . 2.05.01.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi 12.305.000,00 90.155.000,00 77.850.000,00 632,67 pertanian/perkebunan 2.01. 2.05.01 , 17 . 07 Promosi atas hasilproduksi pertanian/oerkebunan 12.305.000,00 90.155.000,00 77.850.000,00 632,67 unggulan daerah 2.01. 2.05.01.17.07.5. Belanja Pegawai 1.105.000,00 1.000.000,00 (105.000,00) (9,50) 2.01. 2.05.01.17.07.5. Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00 89.155.000,00 77.955.000,00 696,03 2.01. 2.05.01 , 18 Program peningkatan penerapan teknologi 246.680.000,00 1.489.453.000,00 1.242.773.000,00 503,80 pertanian/perkebunan 2.01. 2.05.01. 18.02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi 246.680.000,00 1.489.453.000,00 1.242.773.000,00 503,80 33) RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 100 2. 2. 2. 2. 2. 32. 2. 2 (— KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUMSEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Wa 1 2 3 4 5 6 7 2.01. 2.05.01.18.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 246.630.000,00 1.489.453.000,00 1.242.773.000,00 503,80 2.01. 2.05.01. 19 Program peningkatan produksi 2.828.327.500,00 306.947.500,00 (2.521.380.000,00) (89,15) pertanian/perkebunan TNi 201 20501 19 n? Penyediaan sz 2 328 327 540,00 | 316 947 52g,0u (52138600000) (55,15) 2.01. 2.05.01.19.02.5.2.1 Belanja Pegawai 22.537.500,00 22.797.500,00 260.000,00 1,15 2.01.2.05.01.19.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.805.790.000,00 284.150.000,00 (2.521.640.000,00)| (89,87) 2.01. 2.05.01. 20 Program pemberdayaan penyuluh 80.820.000,00 80.820.000,00 0,00 0,00 pertanian/perkebunan lapangan .. 2.01. 2.05.01. 20.01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh 80.820.000,00 80.820.000,00 0,60 0,00 pertanian/perkebunan 2.01.2.05.01.20.01.5.2.1 Belanja Pegawai 20.120.000,00 20.120.000,00 0,00 | 0,002.01. 2.05.01.20.01.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa 60.700.000,00 60.700.009,00 0,00 0,00 2.05. 2.05.01 . 20 Program pengembangan budidaya perikanan 816.306.950,00 1,718.555.950,00 902.247.000,00 110,53 2.05. 2.05.01. 20.07 Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi 816.308.950,00 1.718.555.950,00 902.247.000,00 110,53Perikanan Budidaya 0000 ee Fang 2.05. 2.05,01.20.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 816.308.959,00 1.638.555,950,00 822.247.000,00 100,732.05. 2.05.01.20.07.5.2.3 Belanja Modal 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 2.01.2.05.01. 21 Program pencegahan dan penanggulangan 0,60 91.963.260,00 91.963.250,00 0,00 penyakit ternak i 2.01. 2.05.01. 21.02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit 0,00 91.963.260,00 91.963.260,00 0,00 menular temak Ni 1 2.01.2.05.01.21.02.5.2,3 Belanja Modai 0,00 91.963.260,00 91.963.260,00 0,06 2.05 . 2.05.01. 21 Program pengembangan perikanan tangkap 4.639.860.000,00 1.120.720.000,00 (3.519.140.000,00)| (75,85) 2.05. 2.05.01. 21. 06 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan 4.639.860.000,00 1.120.720.000,00 (3.519.140.000,00)1 (75,85) Tangkap” PRA PN ASI 2.05. 2.05.01,21,06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.174.510.000,00 1.120.720.000,00 (53.790.000,00) (4,58)2.05. 2.05.01.21.06.5.2.3 Belanja Modal 3.465.350.000,00 0,00 (3.465.350.000,00) | (100,00) 201 20501 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 1.469.916.000,00 1.409.766.000,00 (60.150.000,00) (4,09) 2.01.2.05.01.22.01 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan 149.500.000,00 149.500.000,00 0,00 2,00temak PA PA Ta, 2.01. 2.05.01.22.01.5.2.3 Belanja Modal 149.500.000,00 149.500.000,00 0,00 0,00 2.01. 2.05.01. 22.02 Pembibitan dan perawatan ternak 333.916.000,00 320.266.090,00 (13.650.000,00) (4,09) 2.01. 2.05.01.22.02.5.2.1 Belanja Pegawai 90.000.000,00 90.000.009,00 0,00 0,00 2.01.2.05.01.22.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 243.916.000,00 184.616.000,00 (59.300.000,00) (24,31)2.01. 2.05.01.22.02.5.2.3 Belanja Modal 0,00 45.650.000,00 45.650.000,00 0,00 2.01. 2.05.01. 22.03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 986.500.000,00 940.000.000,00 (46.500.000,00) (4,71) 2.01. 2.05.01.22.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 986.500.000,00 940.000.090,00 (46.500.000,00) (4,71) Aria Bu Sing “|RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 101 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Oa 1 2 3 4 | 5 6 7 2.05 . 2.05.01. 23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran 29.057.500,00 29.057.500,00 0,00 0,00 produksi perikanan 2.05. 2.05.01. 23.02 Promosi atas hasil produksi perikanan unggulan 29.057.500,00 29.057.500,00 0,00 0,00 . daerah " 1 2.05.2.05.01, 23.02.5.2.1 Belanja Pegawai 4.917.500,00 4.917.560,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.23.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.140.000,00 24.140.000,00 0,00 0,00 2.01. 2.05.01. 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi 23.258.800,00 23.258.800,00 0,00 0,00 peternakan 5 2.01. 2.05.01. 23.05 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan 23.258.800,00 23.258.800,00 0,00 0,00 daerah 2.01.2.05.01.23.05.5.2.1 “ Belanja Pegawai 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00 2.01. 2.05.01.23.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.108.800,00 20.108.800,00 0,00 0.00 2.01. 2.05.01 . 24 | Program peningkatan penerapan teknologi 39.700.000,00 344.736.740,00 305.036.740.00 768,35 peternakan L 2.01. 2.05.01. 24.02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologipeternakan 39.700.000,00 344.736.740,00 305.036.740,00 768,35 tepat guna 2.01.2.05.01.24.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.706.000,00 209.168.740,00 169.468.740,00 426,87 2.01. 2.05.01.24,02.5.2.3 Belanja Modal 0,00 135.568.000,00 135.568.000,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT)| (27.398.772.989,00)| (23.550.944.559,00) 3.847.828.430,00 | (14,04) 1 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halarnan 102 intpd By Simtid rirfTpd Bu Sinld Urusan Pemerintahan : 2, 07 Urusan Pilihan Perindustrian Organisasi 1 2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa Sub Unit Organisasi 1: 2.07.01.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa : KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)REKENING URAIAN DASAR HUKUMSEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 6 7 2.07 . 2.07.01.00.00.4 PENDAPATAN 400.000.606,00 500.000.00u,0n 100.000.000,00 25,00 2.07 .2.07.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 400.000.900,00 500.000.000,09 100.000.000,00 25,00 2.07.2.07.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 460.000.000,00 500.000.000,00 100.000.000,00 25,00 | Ganun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 20122.07 . 2.07.01.00.00.5 BELANJA 8.098.145.041,00 22.425.977.501,00 14.327.832.460,00 176,93 2.07. 2.07.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.064.636.376,00 3.158.111.314,00 93.474.938,00 3,05 2.07.2.07.01.00.00,5,1.1 Belanja Pegawai 3.064.636.376,00 3.158.111.314,00 93.474.938,00 3,05 2.07.2.07.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 5.033.508.665,00 19.267.866.187,00 14.234.357.522,00 | 282,79 2.07. 2.07.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 825.612.760,00 936.612.760,00 111,000.000,00 13,442.07 .2.07.01.01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.600.000,00 3.600.000,00 (3.000.009,00) 1 (45,45) 2.07.2.07.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.009,00 3.600.000,00 (3.009.000,00)| (45,45) 2.07 . 2.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 62.120.009,00 45.120.000,00 (17.000.009,00)| (27,37) Iistrik L 2.07 .2.07.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.120.000,00 45.120.000,00 (17.000.000,00) | (27,37) 2.07.2.07.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 16.000.000,00 16.000.000,00 0,c0 0,00 2.07 .2.07.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.009,00 16.000.000,00 0,00 0,90 2.07 , 2.07.01 . O1 . 0S Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 27.700.000,00 27.700.000,00 0,00 0,09 2.07 . 2.07.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.700.000,00 27.700.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 25.000.000,00 40.000.000,09 15.000.000,00 50,00 2.07. 2.07.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00 2.07 . 2.07.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 25,00 2.07.2.07.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20 000.000,00 25.000.000,00 5.000.001,00 25,00 2.07. 2.07.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 bangunan kantor 2.07.2.07.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 2.07. 2.07.01. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 71.317.760,00 121.317.760,00 50.000.000,00 70,11 2.07.2.07.01.01.13.5,2,3 Belanja Modal 71 317.760,00 121.317.760,00 50.000.000,00 70,11 2.07. 2.07.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00perundang-undangan 2.07.2.07.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 2.07 .2.07.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 103 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5 . 6 7 2.07. 2.07.01. 01. 17 . Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 8.250.000,00 Tn 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 213.000.000,00 274.000.000,00 61.000.000,00 28,64 2.07. 2.07.01.01.18. Belanja Barang dan Jasa 213.000.000,00 274.000.000,00 61.000.000,00 28,64 2.07 . 2.07.01. 01.19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 2.07. 2.07.01. 01.19. Belanja Pegawai 347.625.000,00 347.625.000,00 0,00 0,00 2.07. 2.07.01.01. 19. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 268.000.000,00 228.000.000,00 (40.000.000,00) (14,93) Aparatur 2.07. 2.07.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 145.000.000,00 105.000.000,00 (40.000.000,00) | (27,59) 2.07. 2.07.01. 02.03. Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 105.000.000,00 (40.060.000,00)| (27,59) 2.07. 2.07.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,60 dinas/operasional 2.07. 2.07.01.02.24. Belania Barang dan Jasa 48.000.009,00 48.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 2.07 .2.07.01. 02.42. Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.07.01. 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang 20.355.000,00 0,00 (20.355.000,00) | (100,00) . pertambangan 2.03. 2.07.01. 15.02 Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan 20.355.000,00 0,00 (20.355.000,00) | (100,00) bahan galian C 2.03. 2.07.01. 15.02. Belanja Pegawai 9.630.000,00 0,00 (9.630.000,00) | (100,00) 2.03. 2.07.01. 15.02. Belanja Barang dan Jasa 10.725.000,00 0,00 (10.725.000,00) | (100,00) 2.06 . 2.07.01. 15 Program perlindungan konsumen dan 126.873.500,00 900.201.500,C0 773.328.000,00 609,53 pengamanan perdagangan 2.06 . 2.07.01. 15 , 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 16.810.000,00 16.810.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.07.01. 15.03, Belanja Pegawai 11.560.000,00 11.560.000,00 0,00 0,00 2.06. 2.07.01. 15.03. Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.07.01. 15 . 04 Operasionalisasi dan pengembangan UPT 81.422.500,00 883.391.500,00 801.969.000,00 984,95 kemetrclogian daerah 2.06. 2.07.01. 15 . 04. Belanja Pegawai 16.577.500,00 16.577.500,00 0,00 0,00 2.06 . 2.07.01. 15.04. Belanja Barang dan Jasa 4.845.000,00 4.845.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.07.01. 15 . 04. Belanja Moda! 60.000.000,00 861.969.000,00 801.969.000,00 | 1.336,62 2.06. 2.07.01. 15 . 05 Sosialisasi Perlindungan Konsumen 28.641.000,00 0,00 (28.641.000,00) (100,00) 2.06. 2.97.01. 15.05. Belanja Pegawai 16.110.000,00 0,00 (16.110.000,00) | (100,00) 2.06 . 2.07.01. 15 . 05. Belanja Barang dan Jasa 12.531.000,00 0,00 (12.531.000,00) | (100,00) 2.07 . 2.07.01 . 16 Program pengembangan industri kecil dan 1.322.811.500,00 1.332.811.500,00 10.000.000,00 0,76 menengah Yinted By SimDd RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 104 7.625.000.009 | 357.625.000 2 5. KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH.PERUBAHAN (Rp) Ya 1 2 .3 4 5 6 7 2.07 . 2.07.01. 16. 02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam 1.322.811.500,00 1.332.811.500,00 10.000.000,00 0,76 memperkuatJaringan klaster industeri 2.07. 2.07.01.16.02.5.2. Belanja Pegawai 5.610.000,00 5.610.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.16.02.5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.167.201.500,60 1.177.201.500,00 10.000.000,00 0,86 2.27. 2.07.01.16.02.5.2. Belanja Modal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.07.01 . 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang 400.000.000,00 380.000.000,00 (20.000.000,00) (5,00) ketenagalistrikan . 2.03. 2.07.01. 17 . O1 Koordinasi pergembangan ketenaga Iistrikan 400.0C0.000,00 380.000.009,00 (20.000.000,60) (5,00) 2.03. 2.07.01.17.01.5.2. Belanja Modal 400.000.000,00 380.000.000,00 (20.000.000,00) (5,00) 2.06 . 2.07.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan 1,957.355.905,00 15.377.740.427,00 13.420.384.522,00 685,64 dalam negeri 2.06 . 2.07.01. 18. 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk 1.814.829.620,00 15.145.573.142,00 13.330.743.522,00 734,55 2.06.2.07.01.18.03.5.2. Belanja Pegawai 29.435.000,00 29.435.000,00 0,00 0,00 H1 2.06. 2.07.01.18.03.5.2. Belanja Barang dan Jasa 88.204.620,00 562.358.112,00 474.153.492,00 |537,56 5 #1 2.06. 2.07.01.18.03.5.2. Belanja Modal 1.697.190.000,00 14,553.780.030,00 | 12.856.590.030,00 757,52 : .|2.06. 2.07.01. 18.08 Penyelenggaraan Pameran Investasi dan Promosi 142.526.285,00 232.167.285,00 89.641.090,00 62,89 ' . 2.06. 2.07.01.18.08.5.2. Belanja Pegawai 59.190.000,00 59.190.000,00 0,00 0,00" ' :2.06. 2.07.01.18.08.5.2. Belanja Barang dan Jasa 83.336.285,00 172.977.285,00 89.641.000,00 107,57 '&1.15. 207.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 . : Koperasi - | : 1.15. 2.07.01. 18. 04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 22.500.000,60 22.500.000,00 0,00 0,60 1.15. 2.07.01.18.04.5.2. Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,06 22.500.000,00 0,00 0,00 . 2.07 . 2.07.61. 19 Program pengembangan sentra-sentra industri 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00" potensial | 2.07 . 2.07.01. 19. 02 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses 90.000.000,90 90.000.000,00 0,00 0,00 masyarakat .2.07.01.19.02.5.2. Belanja Modal ' 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.698.145.041,00)| — (21.925.977.501,00)| (14.227.832.460,00)| 184,82 Halaman 105RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1 3 3 3 2 3 aU MN KEANRR TANN PERAN DA RN GANUN PERUBAHAN APBK LANESA TAHUN ANGGARAN 2016 . | Lot. 10101 nun y xl Frog. Lo101. 01.09 4) son. 20101. 01.09" or 9
101.0101. 01.12
101.L0LO1. 01, 13 at (erat.at.ig PENGEA PERAYAAN AA inighagai PERAN tOTAI Penyediaanjasa kebersihan Kantor Penyedaanjasa perbaikan peralatan kerja mpekomtar Naa Lalu kantorY instalasi Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor Penyediaan bahan haraan den neraturan perundandwmdangan Ketua rapaL KOAUNEN DAN KORAN Ke LI GARA Bean Mn RTA Tan ran Nag a29 no9 22.218.000,00 32,70.000,00 oa 22.210.000,00 32.700.000,00 Manan Rena 14000.000,00 og Kama ana an gara LampiranIV Ganun Kota Langsa Nomor 1 8 Tahun 2016 Tanggal — : 22 Nopember 2016 PEMERINTAH KOTA LANGSA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN URUSAN, ORGANISASI, SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) JUMLAH JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL PEGAWAI BARANG & JASA MADAL (Rp) La 2 3 4 s 62324445 7? 8 2 10274849 I1210-6 12 Unngan Tan nana yana - Karen TA naa - | 7 al aa Pengairan 2.992.062.063,00 29.090.097.300,00 26.849,883.153,00 2.319.624.313,00 5.000.553.790,20 18.608.810.675,00 16.449.063.778,00 (0.400519.375.00) (28,22) Dinas Pendidikan Kota Langsa 2.691.787.063,00 4.651.43119D,00 28.912.485.000,00 36275.752.253,90 2549.634113/00 4-837,656. 190,00 18.451.436375,00 25.883.725.873,00 (10.387.027.375,00)| za,63) Lencaked Terra pn se maan 4 Lal TA15,00 $15.791750,00 '50.000.900,00 2.502.074.150,00 (7.150.000.001 (aa Program Pen.ngkutan Sarana den Prasarana Aparatur 0.00 Inasarun 1 .s0vD0,ug 0 (12322.x60.000,00) Pembangunan gedung kantor a00 300.002.000,00 33000200020 oo (250000000120
101.10101.02.22 Perndliharaan cutin/berkala gedung Kantor opa 0.00 2250200000 0.00 ag 101, LOL01.02. 24 a09 0.00 148.200.0n0,00 a00 oo Lag. LOL01.02. 42 Rehabiltasi sedang/oerat Gedung kantor a00 2.00 tarss2 1ea.co0,00)
101.101.01.05 itas Sumber Daya AS90.000.M | 3 590.000.009 12.09 9799a " " na 2. : . aan kerak ' Lx pa aro 00 Lal an " katana |Ky 200 Da0 seronos Progam Pencakar Anak Usa Du 1062.500,00 4x00 con 00 senang man say en sman saamral Semar l sean Kran snaoeo) 2
101.LOL01.15.09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasltes parkir 0,03 000 50.000.000,00 ssagoo.co0.00 a 45:000.000,00 ssa.ccac00,00 585.000.000,00 ssoonooooo | 2x5 tan 5 s3 Pengembangan Pendskan Anak Usia Oint t062s00,00 46000.000,00 0,00 “0620000 1.062.s00.00 48:000.000.00 a00 #ang1s00m ng 000 Hua km Lag Program mapo werajar rendidikan wasar emonan Tenun asaosxons00 547.3881500,00 2.036:500.000,00 2.862549.563,00 524.630.250,00 10344611375,00 ze227mpe2soo | 3tas
191.L0LO1. 16. O1 Peribangunan gedung sekolah 0,00 0.90 esanoo.o00,00 esaooa.oo0,o0 0.00 aga ses.cac.o00,00 zsesooooo | 3523
101.10101. 16.09 Penambahan ruang kelas sekolah 0.00 0,00 18240000000 Xeregon.000,00 0.00 4.452.290.375,00 4.9624390.375,00 asassazrsoo | 238
101.LOLO1.16, 04 Penambahan ruang guru sekalah 0.00 oo 252000.000.0 252.000.000 0,00 251000000,t00 250000000 oo | 000
101.Lora1. 16.08 Pembangunan ruang serba guna/zula oo 000 174750000000 1.747.500.000,00 ao0 1.747.500.000,00 11742500.000100 ogo| 000
401.LOLO1. 16.09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fesiitas parkir a00 700.000.000,00 4sx000.000,00 sexaam0,po maroooo,co 454900.000,00 661.900.000,00 om| oo J|101. 0101-16-12 Pembangunan pepustakaan sekolah 0,00 aa aa a00 o,og 299.893.000,00 259.282.000,00 mangroonoa | 0.00 Hj LOL. Ka1L01. 16.15 Pengaatan alat prakok dan peraga siswa 0.00 200.000.000,00 To.00n.0n0, 00 sen.o0n.oca0 200.000.000,00 L57555.355,00 1L7.555.385,00 37255235500 | se,es
101.LO101.16. 19 Pengadaan mebdluer sekolan oo 0,00 146.000.000,00 142.000.000,00 oo 266. con.o00,c0 z66000.000,00 1aooooogo | 7,7
101.LOLO1. 16. 4 Rehabiitasi sedang/berat ruang kelas sekdlah 000 a00 #sogoacoo,.o sso.oo0.o0020 0,00 816.286.615.00 298.226645,00 memes | so? tor. Lat01.16. 50 Pdatian kompetensi siswa berprestasi 76.365.561,00 1219750000 000 891501.083,00 0.00 0,00 a00 tessaoat.o07 | (aoo.007 Lot, LoLot. 16.67 Penyelenggaraan Paket A Setara SO 6572500,00 s.ssmoo0,90 a00 1.x3200,00 9.560.000,00 aa 16132500,00 ao| 000 Lot. LOLO1.16. 68 Penyelenggaraan Paket B Setara SttP 2081500.00 a.900.000,00 a00 1238250000 2.90n.000,00 aa 17.582.500,00 oo 000 “Htot. tn01. 36.69 : & sekolah dengan 0.00 0,00 opo ago sa1s051,c0 60.021-250,00 0.00 110.174.310 wonza3nao0 | 0,004 Manajemen Berbasis Sekdah (MBS) & Satuan Pendidikan Dasar Lot. 0101. 16.70 Pembingaan minat, bakat, dan koestivitas siswa 23.465.000,00 7e.548.000,00 0.00 102014000,00 22.465.000,00 36274.000,0 0,00 110.239,000,00 sarsocooo | as Halaman 1PROGRAM Dari KEGIATANBELANJA MENURUT URUSAN DAERAH, Pal Kop URAIAN URUSAN, ORGANISASI, SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) JUMLAH JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL PEGAWAI BARANG & JASA MODAL (Rp) “fa 2 3 4 s 6531445 7? |3 9 105741819 1t-10-6 12 Montnring evaluasitan pelaparan 122.577.500 00 pan cmn on ane sedan sa meman | Hae ran am Lana ana Leah am Popegangan Menara aan . » Pe Han ! Penambahannang rae cebnjah a00 » pesanan |menta | vi Lacam menngeam 0g As kompuici, Pr, APS Gantimau 1 Pembangunan ruang serba gunafauta 000 112.500.000,00 1128000.,00 IrRSaC 2000 aoo| no 4 Pembangunan taman, lapangan upacara dan tasiltas pariir 900 568.4s7.000,00 setasaun: 9 BEAST. 1,00 aoo| a00 Fi Pengadaan akat praktik Jan peraga siswa aoa 120,000.000,00 Daooar" N 10.001 090 100 0,00: 1 Pengadaan tnebeluer sekolah 0,00 3.819.000.900,00 Is1po0ar” 2 RAR NC LO 109 Oo 4 Pelatihan Penyusunan kurikutum 82647.500,00 a00 | Penyelenggaraan paket C setara SMU 11092.s00,00 000 , Peningkatan Kerjasama dengan dunla usana dan duna Indutri 139.200.000,00 69.875:000,00 " | Moritoring, evaluasi dan pelaporan 14.807.500,00 920 Pembinaaan minat, bakat, dan krestvtas siswa a00 j Past mad 3 1Pemberian bantuan operasional pendidikan ion formal 2.082,500,00 1.336.002 pn 00 119 5 Pembinaan pendidikan kursus Jan kelembagaan 10.250.000,00 BER 100 21 “ Pengembangan pendidikan kesisaraan 00 oo rn 4 Pengembangan kurikulum, bahan afar dan model pembelajaran pendidikannon : kel Ma Pena Al 14 L01. 20101 1 Program Pendidikan Lwar Blasa . 1 “u - Pembangunan gecung sekolah n «0g Pembangunan ruang serba guna/zula 8 3 8 kove URAIAN URUSAN, ORGANISASI, SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /: PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) JUMLAH JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL PEGAWAI BARANG & JASA MODAL (Rp) “h 1 2 3 4 s 6534445 7 8 9 10-74-8149 11210-6 12 , hua 12024. 8.2 Petaka dau 2alohbes pendidinas on foma 5n.e000000 2300.00uaru a00 pelan o0oo 5207900,00 16.590.000,00 0.00 69.050.000,00 (2260.0000)| (a1,60)
101.12601 Kantor Perpustaknan, Arsin dan Dokumentasi 7375.000,00 7081.600,C0 a00 M.456600,00 5.386.000,09 7081500,00 0x0 12.467.500,00 (is59.000007| (13,70)
101.1260171 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 7.375.000,00 7.081.600,00 a00 14456.600,00 5.386.000,00 1081.600.00 0.00 12.467.600.00 naanoo| 4170 1 1 ata Pan aa Pan ug :23 40 sa noon| 3,76) 102 Kesehatan 17.954.032.59400 81237.251.821,00 25.938.222.517,00 125.229.504.3106 20,410.366.640,00 55.204949.705,00 163.988.304,619,00 18.752.795.707,00 | 30,98
102.10201 Dinas Kesehatan Kota Langsa t1061.466.53400 7.295.218.521,00 6231.520.11700 24.568.205.232,00 12573.160.640,00 14.583.041525,90 32.078.833.694,00 asinernas200 | 3s Kat 1010 Penana Petapanan AAinirka Penamaan babu 73 7 5 uc, 2Ocua «Ox. anyaman jasa Surat menywaL upu z000.000,00 009 1000.000,00 a00 000 11000.000,00 ooe| 000
102.La201.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Gaya zir dan listrik a00 272.o00.000,00 Oo 272.000.000 rn) a00 392.000.000,00 sacoxano,ca | 2206 L02.10201. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9 s.o00.000,00 0.00 T Kapooogoo 0.00 0,09 S.000.000,00 aoo| oxo
102.10201. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 000 14.700.200,09 a00 11.700.000,00 apa 00 172.g0.000,00 160.200.000.00 | 1.374,36
102.21201. 01,10 Penyediaan alat tulis kantor 9,00 15.000.900,00 000 15.000.000,00 aga a09 15.000.000,00 aco| oco
102.1020101. 14 Penyedizan barang Cetakan dan penggandaan a00 25.000.000,00 aa 25.000.000,00 09 no 25.000.000,00 aco| 0
102.LO201.01, 12 y Instalasi kantor opo 6.000.000,00 900 6.000. 000,00 a00 a00 #.000,000,00 ooo| a00 102.10201.01.13 Penyediaan peratatan dan perlengkapan kantor Oon 000 9.5s4.000,00 955400000 900 721.501.125,00 792.501.125,00 3.047.125.001 757742
102.1020101. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan a90 #.oc0.o00,c0 00 #b00.000,00 20 000 #000.000,00 aco| a0o 102.10201. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman oo 12.000.000,00 Oo 12000.909,00 0,00 000 12.000.000,00 oca| co
102.L0201. 01. 13 Ragat-rapat koordinad dan konsultasi ke luar daerah 020 59.600.000,00 000 s2.600.000,00 000 000 134.000.000,0 Tax00.p00,co | 12423
102.10201.01. 19 Jasa 1.159.165.000,00 Ie.ar0,000,00 000 11373.775.000,00 1.269.365.000,00 000 1283.775.000,00
102.LOROL. 02 Program Peningkatan Sarana den Prasarana Aparatur oo 1-256.018,375,00 1-586.319.875,00
102.10201.02. 03 Pembangunan gedung kantor 020 1-156.018.975,00 1.402,019.375,00 LO2 1020" 02 4 Pereliharaar tutin/berala kendaraar dinas/operes'onal 000 am Len nya Daan Jae. rugur 03 program peningkatan csipun aparatur ag Ooo 4n.600.000,00 oca| 000
102.10201.03. 02 Pengadaan pakalan dinas beserta perlengkapannya «0 #600.000,00 a00
102.10201. 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 000 11154.006.000,00 1 0e7.20eo00,00
102.20201. 15.01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.154.006.000,00 102, LO201.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.121.785.064,00
192.10201.16.02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 0.00 232.786.000,00
102.10201. 18. 05 Perbaikan giZl masyarakat a00 276.395.000,00 55.265.000,00 220.440.000,00 a00 276.305.000,00
102.10201.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat L191.611.000,00 0,00 1419.591000,00 ME.0S5.o00.00 1.319.226.000,00 724.570.000,00 241445100000
102.10261. 16. 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 125.208.064,00 apa ox 194.243.064,00
102.10201.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 26.660.000,00 000 26.660.000,00 2.00
102.LO2O1. 24 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak Sekolah Oo 1000.000,00 0.00 2.000.000,00 0.00 L92.10201.22.06 (Pencegahan penularan penyalkt Endemik/Epidemuk 8.880.000,00 10.410.000,00 000 2860.000,00 10.410.000,00 00 102.10201.22.08 Peningkatan Imuriasasi oo 4.200.000,00 000 00 420000000 o,00 aoo| a00 102.10201.22.09 ir suneelance can wabah 0,00 4.050.000,00 000 0.00 050.000.009 0,00 am) 00 102.10201.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 55.080.000,00 170.392.150,00 0.00 0,00 (Srssa.xsn,oo7 | (2060)
102.10201.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 81040.000,00 179.398150,00 0.00 a00 (Ssrsasisoo0) | tanga)
102.10291. 28 Program dan perbaikanserana dan 9,00 5.2311690.000,00 8.422592.000,00 z48450100000 | s317
1102.10201, 25.07 Pengadaan sarana Gan prasarana puskesmas, 000 4164450.000,00 4.164.490.000,09 a00 051394.000,00 1052.3293.0000 11888.902.000,00 | 69,37
191.10201,25.00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu a00 354.200.000,00 Y54.200.000,00 0,00 354.200.000,00 384.200.000,00 0,00
102.10201.25, 14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskesdes 0,00 715.000.000,00 715.002000,00 000 748.000.000,00 Trs.000.000,00 0,00
102.10201. 25,26 Rehabilitasd Sedang/Berat Poskesdes 000 0.00 700.000.000,00 apa a00 200,000.000,00 a00
102.10201. 29 Program En 9.196.634.744,90 438.276.117,00 12.314.663, 163, 10.598.175.640,C0 752,358.525,00 15.759.394.630,00 1.944.726.462,00 102.10201.28.01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 9.162.434.744,00 11490.718.807,00 439.276 147.00 12 47.419.568,00 10,569.975.640,00 4.090.077.965,00 752.188.525,00 15.402.412.130,00 1.954,982.462,00 102.10201.28.05 Kemitraan peningkatan kusitas Cekter dan paremacis 23.20.0000 339.038.500,00 a00 387.228.500,00 28.200.000,00 328.7a2.500,00 a00 356:982.500,00 (10.256.000,t0) REXAPITURASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAGAMISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 3 She B 3 gs Kg Panin vewejen NYAYIBDI NYI YOU snsnan, wonreg manuso fi Peni ggna Na Ia #Avurey venebung vefupar Ka OOLEOBS IE LI DAY sila DOO0O”OROSII- 1 C 1D Yep ema peebUT URDULEr Rejo DuAg EP VEDURG UDA WEDI KT “OOT “201 fe Da'o0a Ya oa 0010 r K0 xk Yerodepd Up SenpAa 'BUYANLOH KO” RDEOT " 0000000189 ba'p 1 903 vep vejoi2seg 1 OSIS menang TOT Oaooar00T 5, ora KI"a vaegunf Keupwad/KAAPN PO” BR TOTO" Oo'ooordoo'oor 000 “9 vgef uremupund/PanaHu £O OT" TOEOT or ooarooo'set oo'o 19 tee wejal! Hg PAI UNe1GOd BE" IDTOT " D0000”PO0'CEII c Keong BunnS-Buoob EUR UPAYA UruNGLRgUNg KOT5L 10201 00000'200'K19D v P0 10.” Buorob-Bvasob, vesnpes wesbang SI 'TOEOT “KO OT 00D00OT2 u wa megan urundurgund SO “ST 10EOT “101 O00pL L09BSC”S oco 00 Op1/058 BETEP 9 vepel Ueundueguag ED "51 “TOFOT "OT DO OnL 100 PTS bara OoopKrooe aset 1609 wegrgusfvep veref ueunbuegivod wesBog ST 100 “to1 Da'O00”200TLE v 1.9 $T" TO “IOEOT “OT Do'o0oro0erS28 « ak) - mua Bunga EERRA/uNTU LeRUPURA TT 0 Tora "CO Oa'000”DNS EEP"6 “9 mv Dunpab trunSuegung FOTO TGEOT "01 Oo'ogoo0s'654”01 ANYELEDY CULIESTA UTP PULIESLAN TNDUJAG We SOLG TO" TOEOT “ £0T Oo'ooosse-zz8 sg SK TO -TOKOT "KO Orono'DoTrsat ». UR JIN 30 PEIMSUCN LEP KRUPUDON ICE IEARY BT 10 -TOEOT“01 Da'ooa'oor st w URUT YPP URUBYPIW UrepakLag 43 "10 "TOTOT " EOT Da'ooorpog9 uebuepun-buepunad LrgRNd LP LNG UFLRG LERDaALNG SE TO" TKEOT “EOT DO'OOO”ORL BEE kau Letinfunjad Lap uamend Lerpakuad EK” 30” 0E0T "201 Poo 0. a Kepang ova IL" TO IGO "01 Bi Pembangunan jaringan air bersihjalr minum | SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (BERKURANG) PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA JUMLAH JUMLAH aPEGAWAI BARANG & JASA MODAL PEGAWAI BARANG & JASA MODAL (Re) Ya2 3 4 s 653x445 7 8 HJ 10571849 11 -10-6 12 909 4.515.949,000.00 S215.0x000020 am 26.129 39262290 mgrsasnem ol agena Perumahan an05ormdtuwu 1680.609.288,00He TE NA Hoa. 10101 LL. 2 | . 0 aa tu. Hao.ea DUO 600.000.000,00 109-600». 000,00 Lanuu.O0uau 220,000.000.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa 3.465.875.000,00 563.120.000,09 20.629.288,00 4.103.604.288,00 3.465.875.000,00 581.710.223,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.465.275.001 Ofh 11.20 MANA 30,609 289 00 307 A04 22200 IAKS MIS MO MN #nera at » 14 Hanan un Oa Isa00,00 Ooo ouu00u ago se: 300 a00 0,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Ustrik Oo 38.600,000,00 a00 38,600.000,00 09 SLac2 2100 209 1240Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 1.950.000,00 0,00 1.850.000,90 2,00 LK 100 ag 0,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja -9c0 4.260.000,00 a00 4.860.000,00 a00 4862 2100 a00 ol 000Penyegiaan alat bulls kantor a90 11000.000,00 O,c0 7.000.000.009 0,00 72005.x7400 a00 seo) 000Penyediaan barang cetakan dan penggandaan a00 3.250.000,00 Ooo 3.250.000,00 a00 4252 x100 000 s0o| 000 Instalasi bangunan kantor 000 1.600.000,00 000 1.600.000,00 0,00 1601300 oo mal 00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 020 0.90 40.603.298,00 80,609.258,00 0.00 “0 20609.238,00 | 000Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-utdangan 900 1-500.000,00 a00 1.500.000,00 a00 150 1:00 a00 | oo Penyediaan makanan dan minuman a20 8.800.000,00 000 1.900.000,00 0,0 RS: 1100 0,00 tol 000Rapat-rapat koortinasi dan konsutasi ke huar daerah 0.00 91.000.000,00 oo 81.000.000,90 oa Med. LM 000 Kon mon) 4600yediaanYasa 2.465.275.000,00 1LB00.000A0 &.00 AKE7 ETS 0.0 IR5LEYS.MN 09 1800 Jno.t0 000 seh nm | Agka tan Saran ea Pras acara Aparat uan A31300.000,M0 oo j Ara Mun v0 ISL DO Le1MA 503 104.000 90 “ mna Prana eng anang ata ag 009 9,00 va gu 290 323.101.200,00Pemeliharaan rutin/berkata Gedung Kantor 0,00 1O.000.000,00 0.00 10.000.000,00 oa 10.000 7 99 a00 0,09 261.800.000,00 a00 781.800.000,00 a00 2517001» 09 a20Rehabilitasi sedang/berat gedung kantar 9,00 0,90 0.09 om "9 co EN.009.200,00 Pram peningkatan kaan Jan perengahan siapa kebahanan aw A 110.009... 09 0,99 9.00 0,00Sodalisas norma, Standar, prosedur, Ban maruat penoxgahan bahaya aga140.000. 1..00 ago ml 0kebakaran 105 Penataan Awang 3&90.o00,p0 21189.390.000,00216603576 N aga | 000Los. LOL01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 3690200020 1.149390.000,09LEO 21 »| oo— -LAS. LOI.OL. 1S Pragram Perencanaan Tata Ruang raAsa.ong,po 14S1.785.000,00ASASI KUN
105.10101. 15.01 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang a00 200.000.000,00200.00017 30108. 1DA01 15.05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 1845000000 $22.755.00020 Saka 0
108.19301.15.19 Survey dan pemetaan oo 415.000.000,00M500 KD
105.1010117 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 14.450.000,00 36.635.p00,00JS. yLOS. LOko1. 17.05 Pengawasan pemanraatan ruang 18.450.000, 35.635.000,00 31425 D0 ,«Ds. L0601 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa opo 1.002.000.009,00 100000021 0 upo | 000 (os. rosa. Program Perencanaan Tata Ruang oa 1.000.000. D00,0010001000: 0 sol 0107 100 Pangan ran tata sengunan Ii snganngan ra I-000.00.000,00 0.00 1.000.000.000,00 aga Lo00.000wa 20 oo | 000 : 106 Perencanaan Pembangunan 1.918.650.000,00 2193.200.006,00 421.900.000,00 4.42.850.000,00 1.829,828.000,00 22160sS0” 9 “25.300.000,00 m3iacooo | 06 | kos L01a1 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 30.500.000,20 63.055.000,00 000 93.655.000,00 30.600.000,00 SA0S5.0” 9 0,00 oco| oo: |106. 10101. 19 Program, dan besar 30.600.000.00 621055.000.00am 1 g58.00000 30 601 200 Masuna am sar 000 gan nana KKM AA Pal Lha momo an La 100,Dare pe mEBLAN oe Tana Ian SN Dialad yA KAU 15-300.000,00 5925.000,00 00 em 1530000070 a00 0,0 0,00MU
106.106.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa 1.684.950,000,00 1.934.045.000,00 421.000.000,00 4.039.995.000,00 1.537.328.000,00 425.300.000,00 (65.267.000,00)106. 10601. 01 Program Pelayanan Administrasi perkantoran 1486.300.000,00 222.700.000,00 16L000.000,00 1.970.000.000,00 486.300.000,00 182.800.000,00 51.800.000,60 Halaman SRAH, KEGIATAN 3 kove URAIAN URUSAN, ORGANISASI, SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) JUMLAH JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL PEGAWAI BARANG & JASA MODAL (Rp) “h 1 2 3 4 s 6534445 7 8 3 10574819 IX s10-6 12OS. 10601 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 2.006.000,00 9,00 «A0X000,09 @,e0 3.000.000,00 0,00 3.000.909.09 2.09 Oa106. LOG1 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Hstrik 0,09 150.000.000,00 0,09 150.000.000,00 0,09 t8S.200.000,00 Oto 185.g0o0.000,00 35.009,000,04 23,33 - OS. LOK01.01.09 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 6.000.000,00 0,09 6.000.000.009 9,00 7.510,000,09 0,0 1510.000,00 1510.000,00 | SA7106. LOKOL. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 57.700.000,00 0,00 57.700.000,00 0,00 57.700.c00,00 0,09 57.700.000,99 0,00 0.00105, LOK01 . Ot. 10 Penyediaan alat tulls kantor 00 49.000.000,20 0,00 49.000.009,00 @00 49.000.c00,00 0,00 43.090.900,00 0,00 0,09106. 1.0601.01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 48.000.000,00 o,a9 48.000.000,00 9,00 T2491.000,00 0,00 72.490.009,00 24. 429.000,00 51,02LO6. LOGOL. 01.12 Penyedizan kamponen Instatasi stik penerangan bangunan kantor 0,09 &.000.009,00 0,09 6.009.000,00 0,09 &.000.000,09 0,00 &.000,000,00 0,00 0,00106. 10601.01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 161.000.000,00 161.000.000,00 9,00 0,09 141.200.009,00 182.860.000,00 21.800.000,00 945 LOG. LOKOL. Ot. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 7000.000,00 7.000.000,09 0,00 1000.000,00 000 1.209.000.900 teooaaoo,oo) | (x71)F3 106. 10601. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000,00 Kon0.000,00 0.00 &.000.000,90 9,00 6.000.060,00 0,9g @,09 F106. LOGO01, 01, 17 Penyediaan makanan dan minuman 15.690.000,00 LS.oo0.o00,00 0,09 15.000.000,00 0,090 15.000.000,00 0,00 Oa : LO6. LOGO1L.01, 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 455.000.000,00 45.000.000,09 @00 40.000.000,20 0,09 440.900.000,00 (25.000.000,00) (S.38)£ LOS. LGGO0L 01.19 Jasa Ha10.900.009,00 495.300.000,00 486.300.000,00 10.000.000,09 0.00 496.300.000,90 a09 200 y LS Peng KALA Sarana Lgu Prasarana Aparat. LX za tg 4 ,PA Aa Ron an Aa y DG sala Goku Kania a00 80.001000,00 arsoomooo| 513)0S. LOS01,02, 24 0,p9 93.200.000,60
000105.10601. 15 Progrem pengembangan data/informasi 43.680,000,09 30.395.000,00 4.000.900,095106. 10601. 15,02 (2) dokumen 4000.009,09Beremangan Pena “ -106. 06.01. 19 Program, dan besar 108, LO6.01. 19,07 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 53.090.000,00 opa 122.800.000,0006. LOK01. 19.09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan aan 92.501 00100 00 TAN ICE kapal 37 . 1 a Pamen anu pembangunan User naga 205 Manan -» BUNucon nan | kran Ian menanyai aa sa250.0v0,o a00 25.640.000/0 80.650.000,00 0.0 126.250.000,00 Usaooooo| a07- 126. 10601. z1. 21 Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana 111.009.009,90 apa 12.3s2.000,09 105.000,000,00 0,00 127,328,009,00 (E000.000,017 (a50)106. LOS01. 21.2) Penyusunan Dan Pembahasan Program dan Keglatan Anggaran Pendapatan dan 43.500.000,00 2,90 176.190.000,00 $22320.000,90 0,00 538.510.009,09 KOTROOO,00 LSt8earja Oaerah
106.10601. 21. 24 ng, Evatuasl, dan Pelaporan Rencana 0,00 38.900.000,20 T1100.20000 099 109.100.000,00 ta000. 000,00) 359Pembangunan Caerah.- 106. LOKO1. 21. 25 Kota, Prosinsi dan a00 149.500.00,00 0,00 M4.340,000,00 @120n00001| Loan
106.10801. 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 135.600.000,00 0,00 2519€5.000,00 (47.757.00,00)g OS, LOSO1 . 22. 04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekanami 87.600.000,00 180.069.000,00 MA. 000,00)106. 19601. 2.14 Koordinad Penanggulangan Kemiskinan Daerah 48.900.006.00 72.905.600,90 (3.555.000.090)105. LOG01. 2 Program perencanaansosial dan budaya 201.255.000,00 0,00LO6. 10601, 23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sesial dan budaya 84.965.000,00 147.236.000,00 0,99L06. LOSO1. 23.05 3Aceh dan SDM 28.764.000,00 25.245.009,00 56519.000,09 81.754.000,00 209106. 120.03 Sekretartat Daerah Kota Langsa 203.100.000,00 0,9 261.900.000,00 140.900.000,00 0,0 402.300.000,00 22106. 1.20.03.17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 138,300.000.00 hal 138.300 b00,00 20 SN 01909 bni bike alaseka 000
106.12003. 17.01 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasanantar daerah aan na) 1332 OOT ta Tr Meta om sega ac» -00
196.120.03.) Program perencanaan pembangunan daerah 64.500.019,00 35.500.000,01 yaa 123.600.000,00 70.400.000,00 0,09 194.000.990,00 93.600.000,00 E 106, 12009. 23. 41 Laporan Kinerja Daerah 54.800.000,09 35.500.000,00 0,00 123.600.000,00 72.400.000,00 9,09 1MH.O00.000,00 54.600.000,00i 10? Perhubungan 11011. 265.000,00 901.590.000,00 590.541.S87,00 1.50).453.587,00 1065.5E1000,00 1.134.541.600,00 522911.587,00 AA.n7s, 187,00 219.576.600,00 6.7107. 107901 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa 1011.265.009,00 201690.000,00 590.541.587,00 .503.439.537,09 1065.582.000,00 1.194.541.600,00 $22911.587,00 1722.075.187,00 219.576.600,00 6,27 ': « 107, 107.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran L714.750.000,00 413.260.000,00 61.950.000,00 1.196.960.000,00 1.751041000,00 63.950.000,09 1195.460.000,00 “ag 1
107.107.01, 01,01 Penyediaan jasa surat menyurat Ooo 2100.000,00 0.00 2100.090,00 0.00 000 1100 000.00 nonNan PedaAI Tende IAKI Hn Pan Rr Ina BL ena , Limo eX Dag zodaua KE Brian - Mena aa Pe AR up ena pa ANN uu In. #00.000,00 9,00 21-760.000,00 0,0 21.760.000,00 000 0,00107, 10701. 01.10 Penyediaan alat tudis kantor 0,00 11.900.000,09 @,0g 11.300,000,00 0,09 11.608.009,00 0,09 : 21.508.000,00 9.702.900,00 81,58 REXAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTANAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAMDAN KEGIATAN Halaman 6 Klprirte3 By SinDd Log Bie IN Nun 8 NNun PEmpp NK AON PARE ea ur MA OR LAM persampahan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERI IN PROGRAM DAN KEGIATAN TENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) JUMLAH JUMLAH .PEGAWAI BARANG & JASA MODAL PEGAWAI BARANG & JASA MODAL Rp Ya1 2 3 4 5 6534315 7 2 3 1027418139 i1210-5 x2Penyediaan barang cetikan dan penggandaan O,00 Ina nge,g0 a00 11.200.000,00 000 1-200.000,09 ago 11.200.000,00 aco| coPenyediaan komponen Instalag Isaik/penerangan bangunan kantor apa Ia ar MN 900 "LA00.000,00 aga Recaoanaa aan LA0L.010 doo| opoPenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor a00 oo 62.950.000,00 621950.000,00 000 0 63.950.000,00 63.95D.00020 aco |”a00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 aga 5.000.0c0,00 000 « 2a0.000,00 a00 s.000.00000 aoo| coPenyediaan makanan dan mituman 0,09 000 15.000.000.00 o0 00.000.009 0g 15,600.000,09 Dag aga Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100 000 74.490.000,00 Oo Ii “00,0000 0.9 109.400.000,00 38000n01,00 | 47.04Jasa 171478 01,09 a00 1:7211950.000,00 1.752042.006,00 "20000000 Ooo 1.759.242.000 In20200000 2arang Progam PeningkatanSaman Asa Praceraan Ana hr PENA NAN “ 2 sang 20 »1 209 16.002.000,20 "09 :10.000,00 140,001.000,00 1258.000.000,00 249.00.000,00 1MH 0 3: 319.800.009,00 1m K3 yng 0.00 389 @00.nan.N0 SA TON 0D9 Ps anon . » £ : » : .| |3 - MK Da HR PE DAA bai r Tea ja P3 Progo. 4 a-samitas an Pom Nuca. Prasera 0 dan Fasiutas KLAS 95.000000,00 "00ko? tepol. $ 35 Rent Tama aan P2 be ntu talk bae 9Lor 1 101. 7 Pegal 2 ea Salah AN AN na para Ia Ma » 9xa kal , Ladang 2 arum jasa raya 2523 2100 ma.r25.coo,po 269.340.000 00 naa: |0.00 38.70x.c00,00 La? 20794. 2 17 2313 sc 0 to) ngo 2 715.D0000 “NAS On 9 atu | kenc ini11 kan ku . ta 5
2.u : 2) "9- ur 1 Y01555100 LMERI.S07,00 cm» v9 311.961-587,00 I10.961.567,00 211338000,00Peng an s9 K1B.IPNODO,OO 11897000000 La: 7» 00 ox (422.970.000,00) | (100,00)ta Ungkungz 4 Cip S192081.201 10 1075.903.479,00 If. "6006.358,00 @hase.ox 0 2 28500117900 18397345-954,09 mango | 144Badan Unzat sya1 Hitr.3, Ket era naa dan Perta ana $ Kata Langsa 6352011 00 Peter Papil | — 201590247500 1£.176006.958,00 Shn8.Ss1.000 Ga) 24609247900 19.397.45.968,00 20131900000 | 11 1 te: Le101.01 Prog 3 PLaranan Ae aini asi Na an tara NGK C0 Ssi" 41147700 1csins79,o0 saat mag 210.900.000.00 112347205730 2210000po | 200tts 1 0g.o1.01 Penyeaas jata suga 2 Ia0 xe 09 11900.000,00 Ka 2xx.x0.9 0.00 12000.000,20 soo) a00 Lc Penyaaan1s kemurasi Lab daa Lor dar ai A RIANA «2 Gama aa AIALANYA tsnonotopoa | 3x4Las Pempeban j3 kebutan bt or 341000.000,00 0,0 MI 1020 00 30.000.000,00 opo a,oa 195 Pemtan jea peta pe A3 7.682.000,00 va 3 op 7.650.000,20 no) om101 Penyaas Bats 33x Dg 200 11000.000,00 02 a aa 30.000.000,00 Inoos.coooo | sac0 La: 210101. fl Penye Fan LIL Ing Ce dar PLN, a00 1.000.000.900 0 t) a00 #2000.000,00 Ooo 000 LOR LSM .OLA2 PENA KINREKN PER Lupa La Aa kantor00 29 2m ago 110.220.000,00 Jatunoog,oo | 3741Loc 101.13 PenyeIa2 LeeHata La pa aa 210.000.000,00 09 za 710.000.000,00 110.000.009,00 oo| oo Lan 15 onas Penye LAI SAYA Dar AN MANLAN Pr NdaN “rLANgAN a00 ca ara 000 5-500.000,00 oo) aw 108 Li ILOL17 Penyettan Ta.nan Har al TAI a09 na Yao 9x0 Imo, woo) 00 Lor te rat.01.18 Rapate Ker An nan Ako Hum dreran Tax ya Mr 29 0,00 0. Iasba atu og 194.000.009,00 sadoonogoo | 424.01.19 anon a00 Kara" 493.500 2 Kn 90 Katana Gnsoran tag 220 Bap "3 apa a09 ar | aX 9 :| Rias ewean | 405)uu az. 35 gn& peana an - | .. . ax Palapang MEN Magi dauak SIMA2S 2x 9 37.941500,00 Pa apJi 09 anoman | (56,01) Manitar 9) - ag SM 990 aa MA NA Ona GK |. 153 3 man Amy 1.140,Y03, 479,00 1591.051.279,00 909 1-560.993.479,00 2211.053.479,00 620.000.000,00 38,97Pemekaran RTA SIS NV 9 500.000.000,00 1015.500.000,00 0,00 500.000.000,09 1.065.500.000,00 50.000.009,09 “91Pertanahan SIS 8M 11153 9,00 MAS.4143100 R.SW.000,00 2,09 876414.231,00 230.000.000,09 IS,58. Halaman 7 ROKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAR, ORGANISASI, PREKRAN DAN KEGIATAN | "REKAPITULASI PERUSAKAN BELAUA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROCRAM DAN KEGTATAN URAIAN URUSAN, ORGANISASI” SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) JUMLAH JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL PEGAWAI BARANG & JASA MODAL (Rp) Ka 2 3 8 s 5534445 7 8 9 10-74819 11 —10-6 12 1.09. 120,03 Sekretarat Daerah Kata Langsa 70.530.600,09 575.384.231,00 646,414.231,00 70.530.009,00 0.09 876.414.23100 230.000.090,00 3s,58109. 12003. 16 “ “ a das Tn aa Ong ena | SA IS 7 bi SALA) , pa - " 2 La Setia an P0 530 Wina 000 276.414.23,,00 2m0udoua | 35,553 tLto Kependudukan dan Catatan Sipil 313.763.000,09 180.650,950,00 B.294.250,00 767.708.200,00 259.159.000,00 455.139.950,00 31644.250,00 746.943.200,00 (R076s.o00,00) (2,70)119, LIOO1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaLangsa 313.763.000,00 389,650.959,00 A284.250,09 767,708.200,00 259.159.000,09 45619.350,C0 31.644.250,00 745.943.200,00 (R0.765.000,00) (2.20)110. L100L.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantaran 240.395.009,09 314.250.090.00 P4 asnan 628.539 251 00 1401395 009 00 MO2 SEN ANA CH 31 Gea PN 674 sea Ten ng 46.450.000,00 39Kol (Wafda jaod Sural henyurat uda LtaU00,00 og 1648.000,00 O,oa L6x4.o00,00 9,00 1.648.000,00 009 0,009110. 11001, 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Istrik 0,0 48,200.099,60 0,09 42.200.000,00 0,09 58.200.009,00 “09 68.200.000,00 20.000.200,00 41,49110, L1001, 01.09 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9,00 2.486.000,00 0,90 1.486.000,00 09 228600000 0,0 11486.000,09 0,09 099110, 110.01. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 11.200.009,00 gc0 11.200.000,00 9,00 11.200.000,00 0,99 11.200.090,00 9,00 0,00110, L10,01.01. 19 Penyediaan alat tulls kantor 9,00 30.746.000,00 0,p0 30.746.000,00 0,00 30.745.000,09 0,69 30,746.000,90 0,20 000110.1.1001.01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 153.732.000,00 00 153.732000,06 9,09 178.732000,00 0,00 178.732.000,00 25.000.009,00 16,2641011001. 01.12 Penyediaan komponen Instatasi Ilstrik/penerangan bangunan kantor 0,20 1572906,00 0,90 2572009,00 0,09 1572000, Oa 11572.000,00 a,9 0,99110.1.1001.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 a00 73.294.250,00 73.294.250,00 0,00 0,090 32.644.250,00 1.644.259,00 (a.eso.oco.o0) | (5643)119. 1.1001.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9,09 3.090.000,69 0,90 3091.000,00 0,00 1090.900,09 9,00 090.900.009 0,09 0,091.10. 11001.01.17 Penyediaan makanan gan minuman 0,09 2 276.000,00 not 2.276.009,00 2276.000,00 0,00 2.176.C00,09 o,0a Oo110. L1001, 01. 19 Rapat-rapat koordinasi Gan konsultasi ke luar daerah a00 49.500.000,09 oto 49.500.090,00 28.560.000,00 58.560.000,00 39.060.000,00 2,110. L10.01.01. 19 Jasa Kelancaran 240.19T.MM 9 Oom na $Om Ig, Bln Ps AAN 182 Ps Pra Per tata Seraya van Peegaanapan 1 Siaran Ea - Sarana 2. Eno 20 oadh LGA 02.2 Fameinaraan nutin/Dernkal, gedung Kantor gg 13.500.000,09 2,09 00 18.500.000,00 0,99 18.500.000,009 0,00 0,00110. 11001. 02.24 0,00 14.400.000,00 0,90 0,09 4.490.000, 00 @.09 14.400.000,00 O,00 0,00110. LIG01. 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 7362.000,00 32,900.959,00 a09 106:264.950,00 1.764.000.100 20172.25200 009 39 043 959,01 tanpa rere kai SASAK A8 Fb Mnd P3 35) 0,00 39.041.750,00 Jo T0LKNA 20.179.950,00 0,00 39.043.950,00 0,00 099110. 110.01. 15. 11 S4.604.000,00 12.621.009,00 2.00 67.225.000 0,00 90 0,90 209 1(67.225.000,00) | (100,00)Li dan Anak 658,191.000,00 $3.110.285,00 LSS9.525.285,00 836.700.000,00 185. 110.285,00 1.667.062.785,00 197,537.0c0,00 6,99114, LILO1 Badan dan Y$98.191.000,00 93.110.285,00 1559.525.285,00 835.700.000,00 18S.110,265,60 1.667.062285,09 107537.000,09 690Perempuan Kota Langsa — AA“Ww—n— Ae nh —TAh—LL. LLLO1. 01 Program Priavangn Adre'nistrasi Pe-kartora- Lereng HPA Tana 1297La Lana Ol G4 #enyokaan jasa surat menyurat “oo 1.630.000,00 900 1L680.000,00 00 1.630000,00 0,0LIL. 11101.01.02 Penyeciaan jasa komunikasi, sumber daya air dan iistrik 0.00 59.580.909,20 0,90 $9.880.000,00 0,00 57.530.000,90 Oa 57.530.000,00 (4.03)LIL. LIL91.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 09 KOCO.000,00 o,bg &.000.000,09 0.00 6.001.000.090 a09 6.000.000,00 0,00LIL. LILO7. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. a99 14.700.000,00 0.99 14.700.000,pa 0,09 14.700.000, M0 0,00 14.700.000,00 0,091.11. L1101.01, 10 Penyediaan afat tulis kantor 0,9 14.000.000,00 0,00 14.006.000,09 0,00 14000.009,00 0,90 14.000.009,00 0,00LIL. LILOL.O1. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 10.132.009,00 0,09 10.132.000,09 0,0 10.132.909,00 0,09 10.132000,00 0,99LL. L1L01. 01.12 Penyeaiaan komponen instalasi Iistrik/penarangan bangunan kantor 009 6.256.000,00 0,00 6.256.000,00 0,09 6.256.000,00 a09 62580000 0,00LI. L1L01, 01. 13 Penyediaan perdiatan dan perlengkapan kantor 9,09 0.99 92.000.060,06 92.000.000,09 20 0.00 134.p00.000,00 184.000.000,00 100,00L11. L1I101. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 2,009 3.640.000,09 0,00 3.840.000,00 000 1 340.000,60 a00 3.840.000,00 0,90LIL. LILO1. 01, 17 Penyedaan makanan dan minuman. 099 4.541000,00 aga 4.542.000,00 299 44100000 0,09 4.542.000,00 0,00LiL. L1L01.01. 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah og 57.39.000,00 0,09 57.339.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 105.000.000,00 83,12LIL. 11101, 01, 19 Jasa tra 47152500090 9 00 Ona han bicknaa ata Et satin JAV Uubah LL kaan |Fa ENTN pala , Brgooa |yag 17 0,99 23.500.000,00 a00 28.500.009,00 0,09 28.500.000,00 0,00 9,00111. 11101.02.24 0,00 105.600.900,09 0.09 105.609.009.00 om 1098 000.000 00 a00 122bean « aa Basara . “1 | BAL 2 “Li... 5.93 22.305.000,00 17.557.000,00 2,90 39.861000,00 21455.000,00 18.407.900,00 9,09 39.862000,09 0,99perempuan dan perlindungan anak. LIL. L1LO1. 45.05 Peringkatan Kapasitas, Kuaktas Perempuan dan Anak dl Bidang mu 28.305.000,00 116069.000,00 1110.235,00 145.494.285,00 11.200.000,00 127.174.000,00 1.110.285,00 150, 494.285,00 5.000.000,09 34Pengetahuan dan . kanak Kanan peranan Pa 0.KI. LIL01.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 96.055.000.00 17.278.000.00 no A1 18K Ona9d WM NM OO 2 III APA A4. L1101. 16,01 Acivokasi dan ss PUG bagi perempuan 44.270.009,00 yanusunu | 0,00 53.410.500,00 43.370.000,00 10.950.500,00 0,09 53.420.500,00 0,00 0,90 Halaman 8 RO 5 Fg Paud O000a9rEONE 6 veween mah Ketan bntogere 09 Owoog eos ooooooso-1n Ooooosese 00'0001901”5 boy unedursay uegayGupsng uresBasg BL I0ETT TI tren) | tonoooroorroz) Do'o0g'SSI TB vo'o O0'onoroos"z3 Oooog'sseItI 0ag 00009 S52/BE D0'000/001T esbur) Boy Inpnpuag TEINGOW Yep elroy eBeud1 #ersos seujg TOETI PTT trun) Itoro0roorep) Oo'ooosst1e oo'o Oo'oon'oo6'z0 O0'oo9'SSETT3 0010 00009 SEE DODOG'OO1 "EZ "roy rBruax ari on | ooo 0m ANA' LES 00 OO'000DE1 LPS Dorooogsc0s DO'0DO BE LEST onta minggner re Do'oooyseras SEAT URRUNNN UTP R-SOS LRNRIIN SRLTALOGN LD FSESNMDNNG SNN RAPI oo Loro oo'ooo'nse'LES2 wu MODS KST 0000954-05 O0000PS-L65T 000 D0000'OEI"L957 Oorooosc”0s reros wwesbarg TR EROPT ET oo'o oa'a Do'oo0OPE'L6S"2 bon Do'o00”0S1152 Op0OYSE”0S De'0O0”PPS'LES TT oa'o 00009 DST ZPST O0'p00 Sx ”OS TEBU C0) IR PANRB EP NANPS ETO2T "TT z0: | oorooooserz Oo'oooroxget 000 Oo'o00-nx0”82 00 O0'000rDzr“oe oo'o "| ooroorooozs 00000011 ”KT Yep UeeMuRlasaN Len RBOS LeredaN LUMINAN LE KESUNDNNG, Sorrr rggr ter 15 Rorrr | onooorose Do'go0”De0B4 woo DO V0 DLUEL 0yg Dorooorozeroe cg Ga'o00n00115 Da'oooraze”€3 pos mera IT "ETORT “ETT an | oooogosee po'oonrope oo'o Oo'voo'acoee oo'o O0D00”OTE-Oe ar) 00900”00915 O0'00g'O1E Et @Bur) B0) Yerarg Jep angs Ko0E1 "eri D0000SEL”5T too O0'000'ssE'L1 Oo'ooo'orsy£ ooo 00000105 MD Bug Vep Snwodung "RBURPURPO Undupef Lag 90 "01 "1TETT "EIT kanak a.... knananana . Kran mananan aan (ehuurer m1502 2nyehuod vep ego NS Do'oog Sak "S2 op 0000 SEAT O0'DOO'O25"PT eeppdeseu sya) persas ippeluad Buepueluod Sya verunund wesbatg 02 10ETT "ETT Oifoooote-venz O0'o00'000'sS1 O0'DoOrooerszeT ON'O6x”6Sx'005"1 Odupijurunse pued eueresaid Lep PURA eENUpuNd Lep KRRGO CO” EN AT OooKoTe Par OAOoR DOS BTP” odwaf pved/ veynse pund uerunjurd ueibaLg SI IOTTT TIHenna " " SANG De9 RSOt ureanLefasan O000EEOrEST O000OsTssaT PRINAR rueesesd Uep MPLS “Uavelepd Sanger LanuNNd MO”9L “10TTT MIT OF O00 DOS LET O0'oooscoestT IIS ueengyefo pENnGruaY VEp LELeAerag Leo ST "I0ETT "ET wa Or007SEL TOT $T"T0”IDETT "ETI Oa ai at oa'g 000005221251 oa IMINOY MIRJESTII LIP SULELEE OUruag webatg 20 10ETT “ETT ag Do'o0ors2”L01. oo'o oofooaroos OC000S21”Bb4 D0 O00 SET: LhL 00 O0'D0gSzL Dp - EL “TO” IOETT "ET oo beroonrooa'os oo DOC OCOUS 000 Do'oo0'ooc'Os og O0'000poO OS. oa'9 YERIP NY Ng PESUNY Lep BeUIpDog Jedesgerigu BT TO” TOMT TT soo Co'ooosZO oo Oooogrsz0y oa'o Oo'so0'szorp corg Oo'ooosz0p 0o'o URuNUTU ep URPAL UrepakLng 21710” TOTIT TT oa o'onopoo's @0o (00100010005 000 (B0'000D00'5 000 oa'ooo'ooo”s oo'o ueSuepun-buepunad Uemend LEp LRORG LEYRI UREPAALAG ST TO IT AT oo'o po'g0n000'S1 oo Oo'ocoooaat oo DO'O00-000 SI vo'o Do'oocroog”ST 009 ebbua yeuru ugejand ure paALng PR IO ITE TMT oo oo'bonoos” oo'to O0'oag”noe”£ ooo 00000002 00 Oo'ooovos” 000 Jeng Urunueg UeduRoLad NASI BEE LUNA VERPAKLad TE "10 10ETT IT ooo O0000”00”1Z. oo'a 0100000017 000 0'900”000/12 oo'o 00'000900”T2 goro Ueepusiiund Lep WeyEan Gupirg ueepoduag TEST IPAR ATT oo oo'ao0000”S2. 0gp Oo'ooe”0o0'51 oo'o Da'ooo'ooarsz oo OD'D00DOOST oo ARUN SIA IE URRIAALAG G3 “10” TOT TT wo oo'oooroe”4 oo O0Dog'O0e”1 oo 0'0ogrooe"c 200 Do'o00/00e”4 Doo efon uraeyend Unyegad esef uremadung 60” TO IOETT TT 000 o'ocaraorrar 0a'o Da'ooooor”oe va'o 00'000”DOb“DE 000 0D'00290"0E 000 KALA LRNRJOTA Rsef URRpAALG R0” TO" ITETT "CTT Ogooroos”ys Do'0o0y "S5 oo'o Oorooo'vcy'56 c0'a Oxooa'og'or 000 Oo'0ng3g wo ALA UEp Ie rAep SGLMS 'Pemunuag esef LremakLag 20 ”10”T0ETL RT 009 ooovooot v0 0'oogroerr 00 G0'cogrooz”» Dop Da'oog'oo?"y Dog Jenny JOS esej LenpahLag TOTO“ ICETT "KTT aa Dno0onogTtoT 000 00000520991 O00paSe1 ht. O0'o00'O01"E56 000 O0'000ep TT DotopO 5194. Unsojunyad PENTUUPY vevedrjay LriSOlg LO IPETT ATT OOOT2 5EP'TSTT 00000 SIT P1S"S 00 DOn'O0O'SST DO DOOTORT 105 DODOO'SPB TGT T DO OSL ETL IBI DPDa'ovarnog'Est DO'064 GIS DLEE 00000017 OSTTT REBURI OM AnpNpUSd SEINGOH Uep jig eBeuag YesoS seng MATI ear | ooorzseracat On'o0o”TET”O292 Oa'ago'000”555 Oo'0000rS LET 00000”359TEET DO'26K SES GP” O0'o00”909'SS1 O0'Os1”E04'0865 00000987121 imsos Ki OGPOCSTO IT po Do'poo's09”9 Doooo'otb "BT DO/ODO”SZ6"S2 00”900”SL9 O0000”O2E”61 Bi Inpag #nesedy yodwop3 Pase RO "BT “ICTTT "TIT anakan . . aka sena . maanaananen anna Pel an Mpuew Buah OoooosIo9t 000 0'900”s09”3 0'o00”OtI-6T O0'000”s09 3 Dorooooze'sr »x/an werep. pas vejad urrugund wesbalg SL TOT TAI (0 0sarL TS va Da'gog'906'Eb O0'pos TEB”1E DOOOSBEL TI 00'000'305'Pp O0'O05 TEB'SE kvedLang Penpy Lerugung SO ST TOATT "RT on'ono'6s1”959 OooooTez "tar Oo'ooo'oas-et on'ooo'z0812 O0o00'Ose-120”1 Oo'onoos6-61 oo'o abi uruptepg TO” I011T IT 00'005”B93'TO1 T 00”000”58"Y3 Oo" PURUDYOG PELENJON WIEIBOI SI TO1T TI pengap menebal Pen. . . Ev m0) endwag ter | toroootesrs9e) Oo'pos TI E9 O0O0OT2LE3P 0000020TP2 OD'OOS"E2T"ES DOOOS”EEEELTT oo'ooo'ogs”300”1 Do'000 194 O0'COSTSI3S vep PN uepeg TOT T RRI tra (toooontesssD 0000216 TOL 000001120152 Oo'ons-sz1es O0'005-KES"62TT On'onaro86-T00”1 000019 TK 00005 ”TST BS pynyuefos EILENIAN LRp ELedunung ROkenpNI 27 Do'poornsorgoe 000 Do'onorsrO”YpZ 00/00/9509 vendumad PRIuebLO Werujdumd Lejelfan TO "BT “I0TKI 371 8Ono00868'01e WoootesseR Dofoooss”25 D00008ct 29 FLOREN venduang LepAcpagund Sareny umeybujag Ot L5 OTT IT anrooows99 0000071215 g pr vep JAPIN PEAjIETO mrag use1o1g “ bani oo'vostieres “ DoooszzTro2 . oorono saree ost Na O9'oop'SBL TS esek) NEPULL depelia1 xeuY UeDunpujng Brdn SL O1 9120773281 St8t1501 6 8 L Stytts9 s t £ z T an ta varsane YgoH VSVC DNYAYI IVMYD3A jwrnan WaoH VSVC 8 DNYUYB IVMYD3d Pan $ VINYIAA SINAC VENYT3F SINAC NYIYIDIN NYA WYVADONG Tuvanvusan Nyavanyad HWalas NUHYONYS4 MNIE3S ASVSINYDWO 'NYSNUN NVIVAN 3a01 0 — kone URAIAN URUSAN, ORGANISASI, SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAN 1 PROGRAM DAN KEGIATAN JENES BELANJA JENES BELANJA (BERKURANG) . JUMLAH JUMLAH —— PEGAWAI BARANG & JASA MODAL PEGAWAI BARANG & JASA MODAL Rp) Ya 1 2 3 4 s S53x4x5 7 8 3 10574849 11510-6 12 Tas Pemperunan Intorran aa Saang5 peda 5 manah 7 KNHaraLa ba 5. Tana 4 Raga 0 1-09)
114.LIL) Program dan Lembu Ja 87.400.000,00 2905.600,00 9,00 70,305.690,00 65.300,000.00 2.905.690.09 0.00 215. 6M.M FIINOLONIMN ng mas nanda Luerasitasi proseaw, Indusmnai 67. w0.o00,00 2205.600,00 aga 70.305,600,00 65.300.009,00 2.905.600,00 000 68.205.600,00 Raooooooo)| s3) tas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah a00 22.500.000,09 a90 22500.000,00 00 22.500.000,00 a00 22.500.000,09 Ooo a00
115.20701 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa a09 22.500.000,00 a00 22.500.000,00 om 22500.000,00 0.00 7250000000 am| ao LIS. 20701.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagzan Koperasi 0.00 22.500.000,10 00 22500.200,00 000 22s00.00,00 a00 72.510.000,00 asal a00 LIS. 20701.18.04 Sesialsasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasan a00 22.500.000,00 000 22-500.000,00 ox 22500.000,00 000 22.s00.000,00 os) a00 L16 Penanaman Modal 48.877.500,00 33.075.000,90 og0 81.302.500,00 1-827.500,00 B0.075.000,00 0,0 81901500,00 ooo| a00
116.12003 Sekretariat Daerah Kota Langsa 6,827.500,00 32075.000,00 000 #1902.500,00 11827.500,00 80075.000,00 0.00 81190250000 om | a00
116.12003. 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 48.827.500,0 IM07s.oo0,0 000 1.817.500,00 80.075.000,00 9,00 81.902.500,00 al co
116.12003. 15, 10 Penyelenggaraan pameran Investasi 48.827.500100 14075.000,00 000 902.500,00 1.827.509,00 20.975.000,00 0,00 81502.500,00 uoo| 000 1g Kebudayaan 11072.974.50000 845, 729.000,00 220.540.000.00 2139.252.500,00 967.388.500,00 267.505.900,00 191.440.000,0 212633150000 (azsanocooo7| @s07 H7 Laz01 Sekretariat Majella Adat Aceh (MAA) Kota Langsa " san7ta.so0,o0 258,311.000,00 190.540.200,00 789.561.500,00 311.612.500,00 232011.000,00 191.440.000,00 606250000 Sisomooo| (6,25) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 236.175.000,00 121.311.000,00 21.540.000,00 375.026.000,00 236.175.000,00 128511.000,00 22. 440.000,00 Ss00o0ooo | 251 Penyediaan jasa surat menyurat octa 890.009,00 9,00 600.000,09 2.0 B00.000,04 «00 0,00 G,00 Penyediaan jasa komurikasi, sumber daya air daa Detik a20 22.500.000,09 090 22.5001000,00 aga 21.100.000,90 a00 Reaoropg| Go21) Penyediaan jasa keberahen kantor 00 11000.009,00 000 21000.000,00 aga 2.000.000.900 0.00 oco| a00 Penyertaan jasa perbaikan peralatan kerja aga S700000,00 009 $.700.000.00 000 700.000,00 a00 aoo| 200 Penyediaan alat tulis kantor 000 &00.000,00 a20 000.000.009 ac Sav0.00,00 0.00 ooo| 000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan a00 5.500.000,00 000 15.500.000,00 aa 5.500.000,00 0,00 oo Oco
117.11701 y instalaa bangunan kantor a00 3.t11.000,00 no 311.000,00 oo 2.111000,00 000 ooo| oo
147.11701. 01.13 Penyediaan peratatan dan perlengkapan kantor 000 0.00 21.5e0.000,00 21540.000,00 a00 000 2n4s0.000,00 gaco0oo | 415
117.11701. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan aga 1200.000,00 0009 120000000 aa 1200.000,00 0.00 aoo| a00 117, 1170101. 17 Penyediaan makanan dan minuman ag 3500.000,00 opo 3.500.000.100 ac 11500.000,00 a00 ooo| a00
117.L1701.01, 18 (Repat-rapat koordinasi dan konsuttad ke Iuar daerah 020 60.000.000,00 a00 66:000.000,00 a00 Boonoonoo | 1000
117.14701-01.19 Jasa 1236.175.000,00 10.000.090,00 236.175.000,00 Soonooaoo | 203
17.Li704.01 Program Sarana dan Aparat: 000 0.00 aw | 00 L 7. LI701.02. 24 000 aw oo! ag L 7. 14701. 02.41 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 000 aw oco| om IL 7. L1701.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 104.537.500,00 7537.500,20 (eLoonoono) | 2745) L 7. 11701. 16.01 (Fasittasi partsipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 29.100.000,00 0.00 (sazon.co0pa | a30) L 7. LIZOL. 16.04 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 75.437.500,00 128a57.800,00 75.437.500,00 128.837.500,20 Lro0o0pa | 134 1 7. L4A01 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Langsa 87.129.50000 140.294.50000 #a16o000 278.332.000,00 (saseisocon| Gas) L 72. L1001.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya aa 44.362000,00 (67. 466500,00) L 7. 11801.16.05 dan . sejarah purbakala, a : 44.352.000,00 (67.486500,00)museum dan peninggalan bawoh zir L. mena benanananaaanan ahok. 1 7. L1201.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 47.876.00000 F214700000 450500000 | 215 1 7. L1801.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah . a1.000.000,00 Irueas.no0ga 0.00 a14.41s.co000 asoscongo | 24 L 7. LaK01, 17,05 Faslitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 6376.000.00 12.160.000,00 apa 687600000 12.130.000,00 0.00 19.056.000,00 oo 000 1 7.1200) Sekretariat Daerah Kota Langsa 553.620.000,00 3161850000 0,00 914.205.000,00 561.387.500 90 4S6.559.000,00 0.00 1017,946.500,00 1o1tansoo,oo | 11,27 17.110. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 552.620.000,00 M6.185.000,00 090 914.205.000,00 561.387.500 00 456553.000,00 20 1 102.14150000 | 11,27
17.1200) Fasiitasi parisipad masyaraxat dalam pengelolaan kekayaan budaya 371.472.500,00 205.000.000,00 0,00 $16472.500,00 382.347.500 00 272.000.000,00 an X 737500000 | s1 1 7.12009. Sasialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 222.147.500,00 111. 185.000,00 200 338.392.500,00 172.040.000 164.5591000,00 a00 363.598.000.00 messooco | 70 1 7.12024 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa 46512150000 47.418.000,00 46.512.500 00 “1418.000,00 a00 93.990.500,00 ooo| oo 1 7, 12024.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya #6st1.500,00 116,512.500.00 47.473.000,00 a00 921992.500,00 oo! a00 117, 12024, 16, O1 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 4651150000 47.478.000,00 46,512,500,00 47.478.000,00 0,09 93.990.500,00 000 0,0 Halaman 10(REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURLIT URUSAN Dr “Er | : 118, 11601, 07
118.1150102. 24
118.1180102. 42
19.11801. 16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabiltad sedang/berat Gedung kantar Program peningkatanperan serta kepemudaan 105.370,c00,00 Kobe URAIAN URUSAN, ORGANISASI, SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH 1 PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA ( G) JUMLAH JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL PEGAWAI BARANG & JASA MODAL (Rp) ts 1 2 3 & s 5234445 7 Et 9 105748349 11 -10-6 12 ui Pemuda dan Ofah Raga 11424,756.000,00 2.991894.545,00 605. 150.500,00 5.012.301.046,00 127137150000 1.244.773.17000 $73.580.509,00 5.089,733.170,00 76912.124,00 1,53
113.LIMO1 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Langsa 1424.756.000,00 2982,894.546.00 605. 1S0.500,00 5.012.801.045,00 1271.373.500,00 3.244.779.170,00 573.580.500,00 5.089.732.170,00 76.992.124,00 153
119.LI8OL. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 938.803.000,00 404.300.700,00 316352501,00 R99,451.000,96 (39.350.000,00) ai) 118, L1A01 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1000,000,00 9,00 1.002.000,00 0,00 1.000.600,00 a09 L18. LIROL 01.02 Penyediaan jasa komunikad, sumber daya ale dan Istri 98.700.000,00 a00 128.000.500,C0 oo 128.002.000,00 29,63 LAM. 11801. 01.03 Penyediaan fasa kebersihan kantor 6.000.001,20 0,00 000.000,00 0,90 6000.000,60 9,09
418.LIL0L. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 10.700.000,60 @,00 10,700.900,00 0,00 19.700.000,00 0,00
118.11801. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 20.392.500,00 100 20.392500,00 0,09 20.392.500,00 0,00 1.19. L1801.0t. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9,90 18.000.000,00 0,09 19.000.060,00 0,09 18.000.000,00 0.0 8,00 L4B. L1801. 01.12 Penyediaan kornponen Instatasi Iistrik/penerangan bangunan kantor 900 5.280.000,00 2,00 5.260,000,00 0,00 5.260000,00 0,99 Li8. LIRO1. 01,13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 178.900.500,00 178.900.500,09 9,00 0,00 178.600.500,00 178.800.500,00 (100.000,09) L18. 11601. 01.15 Penyedigan bahan bacaan Can peraturan perundang-undangan 0,00 6.000.000,09 0,00 600.000,20 0,00 6000.000,00 0,00
118.11801. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 4.000,000,00 og 4.000.000,60 0,99 4.900.000,09 0,09
118.LIMOL. O1, 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke |uar daerah 0.20 75.900.009,00 0,0 110.600,909.00 110,000.009,00 35.000.000,00 Li8. 118.01. 01.19 yt Jasa 514.850.00020 7,000.000,00 L19. LIBOL. 16.10 Pendidikan dan Pelatihan Oasar Masyarakat Dalam Kegiatan Kepemudaan 246.604.000,00 Z
118.L1801. 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 873.190.000,00 1.707.495.651,00 1.776.785.186,00 1 738.390.186,00 Las. 11001. 20.04 Pembinaan cabang olalwaga prestasi d tingkat daerah 368.130-000,00 S75.735.050,00 529.711492,00 162.041.495,00 2asreeanoo | oo 254 119, 11801, 20.06 Peryelenggaraan kompetisi otahraga 504.860.000,00 11131.760.611,00 1.177.072.633,00 1770.348.693,00 azsusroo)| (083 118, LIBO1. 21 Program Peningkatan Serana dan Prasarana Olah Raga 000 722.572385.00 798.667.484,00 9,00 0,61
118.14801. 21.02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 2,09 722.972.385,00 a00 M297.385,00 0,0 33.667434,00 000 10,61 Lag Kesatuan Bangsa dan Polltik Dalam Negeri 7.637.305.500,00 256492417800 451.969.291,00 10.694.198.919,00 7.785.342.500,00 21991.087.578,09 723.990.460,00 14.482401.628,00 137
119.L1901 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas) 667. 165-500,00 328.102.37,00 29.270.460,00 102154423400 699.645.500,00 747242.374,00 29.270.460,00 1446159-338,00 1
119.L19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 211.950.000,00 186.001477,0 423023.937,00 211,950.000,00 201.543.477,00 25.070.459,00 438.561.937,00 367
119.L1901.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 000 2.966.400.00 9,00 1966.00010 a00 296200000 000 296640000
11911901.01.0. Penyadaan jasa kamunikasi, sumber daya air dan ISK a00 34.3891000,00 000 34382100000 a00 “1.520.000.900 000 41520.000,00 T.140900,00
119.11991. 01,08 Penyadiaan jasa kebersihan kantor 9,00 7416.290,00 a00 71416000200 0,09 TA15 00,00 000 2416000,00 000
119.119010109 Penyediaan jusa perbaikan peralatan kerja a00 10.800.000,00 200 19.300.000,00 oo 10.800.000,00 000 10.200.000,00 aoo| 000 1.19. 11901, 01,10 Penyediaan atat tulis kantor 000 22.255.807,00 00 22.255.807,00 900 25ess.0700 0.00 75.655.807,00 15,29
119.14901.01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan opo 1037870200 a00 10.370.570,00 a00 10370.570,00 aa P 037asm00 oo 149 L1901. 01.12 Penyedisan kormponen Instafasi Ilsik/penerangan bangunan Kantor 900 TA16000,M0 0.00 741600000 a00 416000100 apa IM5000,00 0,00
119.119010113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor a00 000 26.070.460,00 25.070.6000 a00 0 25.070.460,00 25.070a60,00 0,0
119.11901.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 000 4320,000,00 oo 4.320.00020 00 420.000.009 0.00 4320.000,00 oa 119 11901.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 000 4.592,70100 2.00 4.552.700,00 00 4592. 00.00 aa 459270020 ur)
119.11901.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke tuar daerah 900 74.286.000,00 000 74.286.000,00 oa 75.286000,00 a00 79.286.000,00 en 119 14901 .01.19 yediaanJasa : 211.980.000,00 7.200.000,00 090 219.150.000,00 211.950.000,00 7.200.000.009 000 219.150.000,00 0.00
119.11901. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,90 59.895.009,00 59-895.000,00 56.495.000,09 9g S649S.000,00 (5,68)
119.11901.02.22 Pemeliharaan rutinberkata gedung kantor 200 34.085.000,00 31095.000,00 31.095.000,00 34.055.000,00 0,00 L19. 1190102. 24 am 29.800000,00 aa 22.200.000,00 Is.o0.o00,o0 28.400.000,00 Gewamooo | dara 1191190115 Program dan ke . 160.172.900,00 34.199.395,00 228.572.385,00 17285100n,00 414-194.395,00 691047.39500 “2ersooogo | 1407 LIS. 11901. 15.01 Panyapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan Ingkungan 16.288.000,00 6309.395,00 12594.395.00 58.765.000,00 386:304.398,00 a00 445.069.395,00 arz47s.oonoo | .2e5,ta
119.11901.15.03 Pelatitan aa ir 212.386.000,00 17.890.000,00 245.978.000,00 27,650.000,00 4200.000,00 245.978.00000 oco| a00
119.LIKOL, 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 67.257.500,00 25,020.365,00 142277.865,00 25020.365,00 112277.865,00 0,00 L19, 11901, 17.01 talerang dan dalam beragama 57.600.000,00 5:987.214,00 63,S87.218,00 5.967.219,00 62.587.215,00 oco| 000 REUPITLUSI BELA PEMIRUT URUSAN. Dagran, PRDGRAM DAN KEGIATAN Halaman 11 Printed By Sing) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /Kobe URAIAN URUSAN, ORGANISASI, wbPROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA RANG) JUMLAH JUMLAH PEGAWAI DARANG & JASA MODAL PEGAWAI BARANG & JASA MODAL (Rp) va 1 2 3 4 5s 55344t5 7 8 3 105741849 li -1a-6 12
119.11901. 17. 02 aa dan ikatan sosial a29.657.500,00 19.011447,00 19031197,00 48690.547,00 aca| ago 1.9. 11901, 2 Program pendidikanpolitik masyarakat 127.7aS.000,00 19.980.141,00 19,990.141,00 a00 167, 75.441,00 119 11901. 21.01 Penyuluhan kepada masyarakat 27370000 6.166.710,00 a00 SLSI6738,00 @3.000,00 616673800 000 52.536,728,00 119, 11901. 21,03 Koordinasi forum-forum iskusi pollik 59.750.000,00 2082.100,00 0,00 68.842100,00 59.760.000,00 210821100,00 a00 68.342.100,00
139.LISOL, 24.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20655.000,00 4-740.103,00 oo 25395.303,00 " 20.685.000,00 4740.303,00 a,c0 25.395.309,00
119.11902 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa 6.120.120.000,00 D sesmang00 402.698.7E100 71049.389.581,00 S112728.000,09 s16-x20.200,00 674.720.000,00 7-303.862.200,00 serang | 36 L19 11902. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 354.570,600,00 22.608.781,00 417,469,581,00 6032.100.000,00 €400,732.800,00 (16750781007| (0,20) 119, 11902. 01, 01 Penyesiaan jasa surat menyurat 1.600.800,00 oo aga 1.500.800,00 aao| 000 119 11902. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya alr dan stik 1n.asa.000,00 a00 12.860.000,00 a00 22.460.000,00 19.460.000,00 ooo| a00
119.11901, Ol. 03 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.800.000.009 0,00 4.300.009,00 aga 4.200.000.009 4.200.000,00 nool a00
119.11902, 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 $.900.000,00 000 2900.o00,g0 a00 9.900.000,00 000 9.900.000,00 aco| ngo 119 119.02. 01.10 Penyedaan alat tulis kantor 0.00 20.000.000,00 020 20.000.000,00 ato 1201000.000,90 000 20.000.000,00 us) a00 119, 11992. Ot. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan O00 4000.000,00 uu) 4000.000,00 000 7.000.000.200 000 71000,000,00 Jooaoog,eo | 7500 119.11902. 01.12 Instalasi bangunan kantor a00 12500.000.00 000 2500.000,00 000 2s00.c00,p0 090 12500.000,00 oco| a00 AB | ng. 11002. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 2.694.781,00 12.628.781,00 aa 100.554.000,00 100,562.000,00 mssn2190o |3405 5 Dao. 1002. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Opa S000.000,00 0,00 S.o00.000,00 0,00 0,00 S.000.000.00 0,20 | Pan 11002. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman a00 4.000.200,00 aga #00a.co0go ac jo) .000.000,00 200 Das. ta002.01.10 Rapat-rapat koorcinasl dan konsuitasi ke luar daeran 0,00 166.100.000,00 ) 164.100.700,00 a00 ago 74.600.000,00 Sasy BIDag saga 01 19 Maan Yaa Matang den ra Kanan 3 asa Kurma Z5 t 0g Lamp ataram pa Yan Prasarana Aparat Ta Pertama pmashan
29.149.02. 01.03 Pambas gunos yadung Kantor van 000 224152900,00 MaS000.00 marszoo0po | ago
119.11902.02.22 perieliharaan rutinyberkata gedung kantor 000 76.658.000,00 0,00 sasseoooco | 32526
119.11902.02. 24 000 Io1.co2000,00 0.00 Ines2ooooo | 21.06LD tas. ua002.a5 Program penin dan 78.920.000,00
119.L1902.15.05 Pengendallan keamanan Engkungan 79910.000,00 529.520.000 20.625.0c0,0 (19. 12009 Sekretariat Daerah Kata Langsa 910.020.000,20 1.713.245.000,00 1a00 21621.265.600,00 972970.000,00 273237350000 109.108.so90o | 416 119 12003 “3 Program pengembangan wawasan kehangsaan 910 02000011 A7rn2esnmn 9 am arang an ITEM ang. 00 ox Tn paten Po
21912005.7.01 merang can caam beragama 603.675.000,00 1.139.145.000,00 a00 1 42.920.00000 662.625.000,00 1.089.053.590,00 oa 172167450000 Reason | 1
119.12003. 17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nakal luhur budaya bangsa 306345.000,00 574.100.00,00 9.00 1880,445.000,00 310.345.000,00 70.350.000,00 Ox0 1.010.695.000,00 Mazsno0o0oo | 1473 12 Otonaml Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuba, Perangkat Daerah, 1644299.500,00 I1195.661006.00 5790.152.269,00 53.428.603.775,00 16.907.980.750,00 22357.580930,00 6.662.962389,00 55.909.531.569,00 heso72a.rgapo | 464Kepegawatan 120, LOGO1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa 42.620.000,00 19.418.000,00 a00 3ean0.o00,00 28.699.000,00 a00 64.098.000,00 a99 170 10601.22 Program dan jaansistem dan p: 19.410. c00,00 0.00 16.400,000,00 26.633.000,00 a00 pengawi naa Pa tan -
120.10601.22.04 Dan Aksi Daerah Dan Korupsi 19.412.000,00 a00 38.400.000,20 26.698.000,70 0,9
120.12003 Sekr:tariat Daerah Kota Langsa S.os1.x64.000,00 |- 12.386.661-500,00 2403.360.000.00 19.872085.520,00 $.249.862.500,00 D.260.211600,00 Ieen960000,00 2125.5854.0000
120.12003.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2452.645.000.00 5.975.920.000,00 107196000000 9.503.585.000,00 1.4991910.000,00 7.610.076.000,00 1.1121960.000,00 1.719.451.000,00
120.12003.01.01 Penyediaan fasa surat menyurat opo 20.890.000,00 ago 20.800.000,00 a00 14-200.000,00 0,09 3.400.000,00
120.12003.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Ulsitk aog #sa00.000,00 2.00 60. 400.000,00 oo 11019.200.000,00 a00 158500.00000 | 1g?
110.12003. 01.04 Pernyediaan fasa jamlnan pemeliharaan kesehatan PNS 0,00 1001000.000,09 0,00 10.000.000,00 0.00 100.001.000,00 0.00 ooo| a00
120.120.03. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 28.000.000,00 0,00 98.000.000,00 0.00 128.000.000,00 0,00 Secoa.onoeo | 30,et
120.12003. 01.05 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 000 164.500.000,00 a00 16e.Son.000,00 a00 248.100.000,00 0,00 149.100.000,00 Bes00.100,00 | s1,43 BI)42012000. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 188.c00.000,00 000 165.000.000,00 200 245.000.000,00 0.00 288.000.000,00 100.000.000,00 | saos 1) ho. r005.01.. Penyediaan barang Cetakan Can penggandaan 000 117.50.000,00 0.00 117.500.000,00 000 149.500.000,00 0,00 169.500.000,00 Ja0on.oo0.00 | 27231)120. 12005, 01.12 instalasi bangunan kentor 000 50.000.000,00 0.00 $0.000.000,00 0,00 42.00.0000 0,00 42.300.000,00 (700000001) (1540) 3) 120. 12003.01.15 Penyediaan peralatan dan pedengkapan kantor a00 119.600.000,00 11061.360,000,00 1.280.960.000,00 Ooo 612.396000,00 1.101.360.000,00 1714.756.000,00 43179600000) 35,66 3) 120. 12003. 01,14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 74-480.000,00 000 71.480.000,00 a00 72.480.000,00 a00 71.480.000,00 om| oo 2 Ko, L00).01.i5 Penyediaan bahan bacaan Gan peraturan perundang-undangan 0,00 00 12.600.000,00 12.600.000,00 0.00 000 12.600.000,00 12600.000,00 ooo| a00 "1120.1200.0117 Penyediaan makanan dan minuman 000 1.P11800.000,00 0,00 1.713.800.000,00 a09 11842.800.000,00 0.00 1.842.800.000,00 123000.0900 | 733 120, 1200301. Ja Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke har daerah 090 2.250.000.000,00 aa 2.250,000.000,00 a00 7.880.000.000,00 0.00 172880.000,009,00 Skxooo.coooo | 29,00 BELANJA MENURUT! DRERAH, KEGIATAN Halaman 12 SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / Kobe URAIAN URUSAN, ORGANISASI, SEBELUM PERUBAHAN ERKU PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) JUMLAH JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL PEGAWAI BARANG & JASA MODAL (Rp) Ya 1 2 3 4 s 6534445 7 8 3 19-74849 11 510-6 12 120.12003.01.19 fasa 2.452.645.000.00 tas.san a99 00 aa 2.578.545.000.00 2489.010.000.00 a00 11704.010.000.00 Isassoonna | 4a7 2 . - Basa Ai janam « n ' Pa Ong Pel ana Inai - 1 uh “ cina 120. 12003. 02.74 Pemeliharaan rutin/berkala curah dinas a00 119.700.000,00 a00 119.700.000,00 Ga.s00.00000) 120.1.20.03 02,22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 344502.000,00 900 344.500.000,20 (1.280.000.000,00) 1120. 1200302. 26 ? 0.0 Fa 1.187.200.000,00 1,187,200.000,00 12012003. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0.00 3. 72620.000,00 72.620.000,00 120. 120.03. 03.02 Pengadaan pakalan dinas beserta perlengkapannya a00 1» | 72620.000,00 M.620000.00 KI oran ea Pe Sayan Pn pe BA tan apa na Yah | Tau 110 11003 16 06 daerah lainnya , Pa ! 12. 12003.16.07 dan » r. ' bai Pe mam pen aglatan Jua pengen (Ian keyan yan ! Saceais 120.120.03.17.31 Monitoring, Evafuasi dan Pelaporan Lg | 120. 1.2002.20 Program sistem, Internal dani ara pelaksanaan kebijakan KOH 120. 12003. 29.07 Koordinasi pergawasan yang lebih komprehensif 148.2 20000 22 70.00 dan a90 1D 427 mag 120. 12003, 22 Program. dan jakan sistem dan prosedur u aan Tan apa00 pengawasan ata 1.20. 120.03. 22, 03 Koordinasi Kegiatan Operasional dan Pembinaan & 72470.20000 120. 12003. 23 “ . tbi $ UN 5 | ! : an 12012003. 25. Ot Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayaran 1. B. M3. 0000 395.732000.00 taaeoeto marah | 3155 109,00 256.175:000.00 sa2.721.000,00 120.12003.2 .01 120. 12003.2 . 04 120.120.03.2 .05 120.12003.2 .06 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan rencana kerja peraturan. gi Fasilitas sesiallsasi peraturan perundang-undangan. Publikasi peraturan perundang-undangan Kafan peraturan perundang-undangan Gawrah terhadap peraturan erundang-undangan yang baru, lebih tinggt dan keserasian antar peraturan 181.276.000,0020.730.000,00121.884.000,00156.791.000,00 6533) REKAPITULASI BELan URUSAN DAERAH, KEGIATAN : na kendi r La Gaara ag 1.20. 1.2003.30, 18 Pembinaan Gan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Organisasi me Lag LAI 200,00 347.920.100,00 a00 537.554.100,00 Geseo.s00,00) Kelembagaan . . 1.20. 1.2004 Sekretariat DPR Kota Langsa Kan 214e1 200,00 7.825. 400.614,00 545.643.000,00 10.322.391.614,00 160.320.764,00 | 1,88 : -. | P Han Bata : Mama « 1x Pa “ La mop 120. 12004 .01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat ago #.000.000,00 a90 #o01.000,00 oo #.000.000,00 0,00 #o00.000.00 uoo| 000 120. 12004.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya alr dan stnk 0.00 455.000.000,00 00 455.000.000,00 0.0 410.000.000,00 0.00 420.000.002,00 Gso00000001|