(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Laju IKM 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Nilai IKM 90.1 90.3 90.5 90.7 91 72 Untuk memperjelas kerangka kerja dari tujuan dan sasaran perangkat daerah maka diperlukan penentuan indikator kinerja dari turunan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tabel 3.3 merupakan matriks indikator kinerja dari tujuan dan sasaran beserta turunannya. 73 Tabel 3.3 Tabel Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 Meningkatnya Meningkatnya kualitas kinerja PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai AKIP Tujuan dan sasaran Akuntabilitas aparatur dalam penyelenggaraan PEMERINTAHAN DAERAH berdasarkan desk Kecamatan pelayanan publik KABUPATEN/KOTA dengan bagian 2 Meningkatnya Tercapainya pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Do ku men Perencanaan, organisasi Setda Kab Akuntabilitas dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Bandung Kecamatan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Arjasari Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 3 Meningkatnya Tersusunnya Dokumen Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Akuntabilitas Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Arjasari Daerah 4 Meningkatnya Tersedianya Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Akuntabilitas dan Laporan Hasil Koordinasi SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- Kecamatan Arjasari Penyusunan Dokumen RKA- SKPD SKPD 5 Meningkatnya Tersedianya Dokumen Perubahan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Akuntabilitas RKA-SKPD dan Laporan Hasil Perubahan RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan Arjasari Koordinasi Penyusunan Dokumen Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD 6 Meningkatnya Tersedianya Dokumen DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Akuntabilitas dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- Kecamatan Arjasari Hasil Koordinasi Penyusunan SKPD Dokumen DPA- SKPD 7 Meningkatnya Tersedianya Dokumen Perubahan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Akuntabilitas DPA-SKPD dan Laporan Hasil DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan Arjasari Koordinasi Penyusunan Dokumen Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD 8 Meningkatnya Tersedianya Laporan Capaian Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Akuntabilitas Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kecamatan Arjasari SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9 Meningkatnya Terlaksananya Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kecamatan Arjasari Daerah 10 Meningkatnya Terselenggaranya walidata Penyelenggaraan walidata pendukung Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Akuntabilitas pendukung statistik sektoral daerah statistik sektoral daerah Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Arjasari 11 Meningkatnya Terlaksananya pengumpulan data pelaksanaan pengumpulan data statistik Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Akuntabilitas statistik sektoral daerah sektoral daerah Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Kecamatan Arjasari Perangkat Daerah 10 Meningkatnya Tercapainya pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Persentase ketersediaan dokumen 74 21 Meningkatnya Tercapainya pemenuhan Jasa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase ketersediaan jasa Akuntabilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah penunjang perangkat daerah Kecamatan Daerah Arjasari Akuntabilitas administrasi keuangan Daerah keuangan Kecamatan perangkat daerah Arjasari 11 Meningkatnya Tersedianya Gaji dan Tunjangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji Akuntabilitas ASN dan Tunjangan ASN Kecamatan Arjasari 12 Meningkatnya Tersedianya Laporan Keuangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Akuntabilitas Akhir Tahun SKPD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan Arjasari Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 13 Meningkatnya Tersedianya Laporan Keuangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Akuntabilitas Bulanan/Triwulanan/Semestera Keuangan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kecamatan Arjasari n SKPD dan Laporan Koordinasi Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 14 Meningkatnya Tercapainya pemenuhan Administrasi Umum Persentase rata-rata pemenuhan Akuntabilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah administrasi umum perangkat Kecamatan Perangkat Daerah daerah Arjasari 15 Meningkatnya Tersedianya Komponen Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Akuntabilitas Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kecamatan Arjasari Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan 16 Meningkatnya Tersedianya Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Akuntabilitas Perlengkapan Kantor Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kecamatan Arjasari 17 Meningkatnya Tersedianya Peralatan Rumah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Akuntabilitas Tangga yang Disediakan Kecamatan Arjasari 18 Meningkatnya Tersedianya Barang Cetakan dan Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Akuntabilitas Penggandaan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Kecamatan Arjasari 19 Meningkatnya Terlaksananya Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu Akuntabilitas Fasilitasi Kecamatan Arjasari Kunjungan Tamu 20 Meningkatnya Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Akuntabilitas Penyelenggaraan Rapat Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Arjasari Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75 22 Meningkatnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Akuntabilitas surat Menyurat Menyurat Surat Menyurat Kecamatan Arjasari 23 Meningkatnya Tersedianya Jasa Komunikasi, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Akuntabilitas Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Kecamatan Arjasari Disediakan 24 Meningkatnya Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Akuntabilitas Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kecamatan Arjasari 25 Meningkatnya Tercapainya pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase kesesuaian barang milik Akuntabilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah daerah dalam database Kecamatan pada Perangkat Daerah Arjasari 26 Meningkatnya Terlaksananya Rekonsiliasi dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Barang Milik Barang Milik Daerah pada SKPD Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Kecamatan Arjasari Daerah pada SKPD pada SKPD 27 Meningkatnya Terlaksananya Penatausahaan Penatausahaan barang milik daerah pada Jumlah penatausahaan barang milik daerah Akuntabilitas Barang Milik Daerah pada SKPD SKPD pada SKPD Kecamatan Arjasari 28 Meningkatnya Tercapainya pemenuhan Administrasi Kepegawaian perangkat Persentase rata-rata capaian SKP Akuntabilitas Administrasi Kepegawaian daerah ASN PD yang memiliki nilai >=80% Kecamatan perangkat daerah Arjasari 29 Meningkatnya Tersedianya Pakaian Dinas Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Akuntabilitas beserta Atribut Kelengkapan Kelengkapannya Kelengkapan Kecamatan Arjasari 30 Meningkatnya Terlaksananya Pendataan dan Pendataan dan pengolahan admonistrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Akuntabilitas Pengolahan kepegawaian Administrasi Kepegawaian Kecamatan Arjasari Administrasi Kepegawaian 31 Meningkatnya Terlaksananya Sosialisasi Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Akuntabilitas Peraturan Perundang- Undangan Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Arjasari Undangan 32 Meningkatnya Terlaksananya Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Akuntabilitas Implementasi Perundang-Undangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Kecamatan Arjasari Peraturan Undangan Perundang-Undangan 33 Meningkatnya Tercapainya pemenuhan Barang Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase ketersediaan barang Akuntabilitas Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah milik daerah Kecamatan Pemerintah Daerah 34 Meningkatnya Tersedianya Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Akuntabilitas 76 45 Meningkatnya Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas kualitas pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan publik 46 Meningkatnya Tercapainya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Urusan Persentase Penyelenggaraan Kecamatan Arjasari 35 Meningkatnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang Akuntabilitas Lainnya disediakan Kecamatan Arjasari 36 Meningkatnya Terpeliharanya Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Akuntabilitas Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Milik Daerah Penunjang Urusan Kecamatan Pemerintahan Daerah Daerah Pemerintahan Daerah 37 Meningkatnya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Akuntabilitas Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kecamatan Arjasari Perizinan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Operasional atau Pajak dan Perizinannya Operasional atau Lapangan Lapangan 38 Meningkatnya Terlaksananya Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Akuntabilitas Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Kecamatan Arjasari 39 Meningkatnya Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantoir jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Akuntabilitas Pemeliharaan/Rehabilitasi dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Kecamatan Arjasari Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40 Meningkatnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Akuntabilitas Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan Arjasari dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi atau Bangunan Lainnya 41 Meningkatnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Akuntabilitas Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Kecamatan Arjasari dan Prasarana Pendukung Gedung atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Kantor atau Bangunan Lainnya 42 Meningkatnya Meningkatnya kualitas PROGRAM PENYELENGGARAAN Nilai IKM kualitas pelayanan pelayanan publik PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN publik PUBLIK 43 Meningkatnya Tercapainya Koordinasi Koordinasi Penyelenggaraan Persentase Koordinasi kualitas pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Penyelenggaraan Kegiatan publik Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Tingkat Kecamatan Kecamatan. 44 Meningkatnya Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi kualitas pelayanan Perencanaan dan Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan publik Kegiatan Pemerintahan dengan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Instansi Vertikal Terkait Vertikal Terkait 77 kualitas pelayanan Urusan Pemerintahan yang Pemerintahan yang Tidak Urusan Pemerintahan yang Tidak publik Tidak Dilaksanakan oleh Unit Dilaksanakan oleh Unit Kerja Dilaksanakan oleh Unit Kerja Kerja Perangkat Daerah yang Perangkat Daerah yang Ada di Perangkat Daerah yang Ada di Ada di Kecamatan Kecamatan Kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan. 47 Meningkatnya Terlaksananya Fasilitasi Fasilitasi Percepatan Pencapaian Jumlah Laporan Fasilitasi kualitas pelayanan Percepatan Pencapaian Standar Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Percepatan Pencapaian Standar publik Pelayanan Minimal di Kecamatan Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan 48 Meningkatnya Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Jumlah Laporan Peningkatan kualitas pelayanan Pelayanan kepada Masyarakat di Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada publik Wilayah Kecamatan Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 49 Meningkatnya Tercapainya pemenuhan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Persentase Koordinasi kualitas pelayanan Koordinasi Pemeliharaan dan Sarana Pelayanan Umum Pemeliharaan Prasarana dan Sarana publik Prasarana dan Sarana Pelayanan Pelayanan Umum. Umum 50 Meningkatnya Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan kualitas pelayanan dengan Perangkat Daerah dan/atau Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal publik Instansi Vertikal yang Terkait dalam terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Prasarana Pelayanan Umum Prasarana Pelayanan Umum 51 Meningkatnya Tercapainya pemenuhan Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Persentase Urusan pelimpahan kualitas pelayanan Pemerintahan yang Dilimpahkan yang Dilimpahkan kepada Camat kepada Camat yang dilaksanakan. publik kepada Camat 52 Meningkatnya Terlaksananya Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah Dokumen Non Perizinan kualitas pelayanan Pemerintahan yang Terkait dengan Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan publik Pelayanan Perizinan Non Usaha Usaha 53 Meningkatnya Terlaksananya Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan kualitas pelayanan Pemerintahan yang Terkait terkait dengan Kewenangan Lain yang Lain yang Dilimpahkan publik dengan Kewenangan Lain Dilimpahkan yang Dilimpahkan 54 Meningkatnya Meningkatnya kualitas PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian keberhasilan kualitas pelayanan pelayanan publik URUSAN PEMERINTAHAN UMUM urusan pemerintahan umum publik yang ditugaskan kepala daerah 55 Meningkatnya Tercapainya pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Persentase pelaksanaan kegiatan kualitas pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Urusan Pemerintahan Umum sesuai publik Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah. 78 Penugasan Kepala Daerah 56 Meningkatnya Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, kualitas pelayanan dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, publik Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dan Ketahanan Nasional 57 Meningkatnya Terlaksananya Pembinaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan kualitas pelayanan Kerukunan Antar Suku dan Intra Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat publik Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Golongan Lainnya Guna Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Mewujudkan Stabilitas Keamanan Nasional Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional 58 Meningkatnya Terlaksananya Penanganan Konflik Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai kualitas pelayanan Sosial sesuai Ketentuan Peraturan peraturan perundang-undangan ketentuan peraturan perundang-undangan. publik Perundang-Undangan 59 Meningkatnya Terlaksananya Tugas Forum Pengembangan Kehidupan Demokrasi Jumlah Lembaga Masyarakat yang kualitas pelayanan Koordinasi Berdasarkan Pancasila Dikembangkan dalam Kehidupan publik Pimpinan di Kecamatan Demokrasi berdasarkan Pancasila 60 Meningkatnya Terlaksananya Tugas Forum Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Jumlah Dokumen Tugas Forum kualitas pelayanan Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pimpinan di Kecamatan Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. publik 61 Meningkatnya Meningkatnya kualitas PROGRAM KOORDINASI Persentase penegakan perda kualitas pelayanan pelayanan publik KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN yang berkaitan dengan publik UMUM ketentraman dan ketertiban umum 62 Meningkatnya Tercapainya pemenuhan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Persentase Koordinasi Upaya kualitas pelayanan Penyelenggaraan Ketenteraman Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan Ketenteraman dan publik dan Ketertiban Umum Ketertiban Umum. 63 Meningkatnya Terlaksananya Sinergitas dengan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan kualitas pelayanan Kepolisian Negara Republik Republik Indonesia, Tentara Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara publik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal Kecamatan di Wilayah Kecamatan di Wilayah Kecamatan 64 Meningkatnya Terlaksananya Harmonisasi Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Jumlah Laporan Pelaksanaan kualitas pelayanan Hubungan dengan Tokoh Agama Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh publik dan Tokoh Masyarakat Agama dan Tokoh Masyarakat 65 Meningkatnya Meningkatnya penerapan dan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Persentase Koordinasi Penerapan kualitas pelayanan Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Daerah dan Peraturan dan Penegakan Peraturan Daerah publik dan Peraturan Kepala Daerah Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 66 Meningkatnya Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan kualitas pelayanan dengan Perangkat Daerah yang Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya publik Tugas dan Fungsinya di Bidang Bidang Penegakan Peraturan Perundang- di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- 79 77 Meningkatnya Terlaksananya Keluarga Tanggap Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Jumlah Keluarga yang Mengikuti kualitas pelayanan Bencana Rumah Tangga Rumah Tangga Pelatihan Keluarga Tanggap publik Bencana Rumah Tangga 78 Meningkatnya Meningkatnya kualitas PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yang dibina kualitas pelayanan pemerintahan desa PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA dan diawasi Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Undangan dan/atau Kepolisian Negara Undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia Republik Indonesia Negara Republik Indonesia 67 Meningkatnya Meningkatnya kualitas PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase capaian program dan kualitas pelayanan pemerintahan desa MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN kegiatan pemberdayaan publik masyarakat desa dan kelurahan 68 Meningkatnya Tercapainya pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Persentase Koordinasi Kegiatan kualitas pelayanan koordinasi kegiatan Desa Pemberdayaan Desa. publik pemberdayaan desa 69 Meningkatnya Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Laporan Peningkatan kualitas pelayanan Pemberdayaan Masyarakat di Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan publik Wilayah Kecamatan Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 70 Meningkatnya Tercapainya fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Lembaga Persentase Lembaga kualitas pelayanan Kemasyarakatan Tingkat Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kemasyarakatan yang terfasilitasi. publik Kecamatan 71 Meningkatnya Terlaksananya Fasilitasi Fasilitasi Pengembangan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan kualitas pelayanan Pengembangan Usaha Ekonomi Usaha Ekonomi Masyarakat Usaha publik Masyarakat Ekonomi Masyarakat 72 Meningkatnya Terlaksananya Fasilitasi Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan kualitas pelayanan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Guna Teknologi Tepat Guna publik 73 Meningkatnya Tercapainya Pemberdayaan dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Persentase Pemberdayaan dan kualitas pelayanan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat publik Kecamatan dan Kelurahan Kelurahan Kecamatan dan Kelurahan 74 Meningkatnya Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kualitas pelayanan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga publik Ketahanan Pangan Keluarga 75 Meningkatnya Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Jumlah Keluarga yang MengikutPenumbuhan kualitas pelayanan Penumbuhan Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kesadaran Keluarga publik Kesadaran Keluarga dalam dan Lingkungan dengan Menerapkan dalam Peningkatan Derajat Peningkatan Derajat Kesehatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Keluarga dengan Menerapkan Perilaku dan Hidup Bersih dan Sehat Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 76 Meningkatnya Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Jumlah Keluarga yang Mengikuti kualitas pelayanan Pelatihan Alam Pelatihan Keluarga Tanggap publik Keluarga Tanggap Bencana Alam Bencana Alam 80 publik 79 Meningkatnya Tercapainya pemenuhan Fasilitasi, Rekomendasi dan Persentase desa yang dibina. kualitas pelayanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan publik Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pengawasan Pemerintahan Desa 80 Meningkatnya Terlaksananya Fasilitasi Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi kualitas pelayanan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dalam publik Peraturan Kepala Desa rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 81 Meningkatnya Terlaksananya Fasilitasi Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka kualitas pelayanan Administrasi Tata Pemerintahan Desa Administrasi Tata Pemerintahan Desa publik Desa 82 Meningkatnya Terlaksananya Fasilitasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka kualitas pelayanan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Pengelolaan Keuangan Desa dan publik Pendayagunaan Aset Desa Pendayagunaan Aset Desa 83 Meningkatnya Terlaksananya Fasilitasi Penerapan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam kualitas pelayanan dan Penegakan Peraturan Peraturan PerundangUndangan rangka Penerapan dan Penegakan publik PerundangUndangan Peraturan Perundang-Undangan 84 Meningkatnya Terlaksananya Fasilitasi Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Jumlah Dokumen Sinkronisasi kualitas pelayanan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Daerah publik Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dengan Pembangunan Pembangunan Desa Desa 85 Meningkatnya Terlaksananya Koordinasi Koordinasi Pendampingan Desa di Jumlah Laporan Hasil Koordinasi kualitas pelayanan Pendampingan Desa di Wilayahnya Wilayahnya Pendampingan Desa di Wilayahnya publik 81 3.3 Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dalam Pelaksaaan Kebijakan dan Program senantiasa memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 Guna peningkatan pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik, maka Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengacu pada permendagri 90 Tahun 2019 dan disusun berdasarkan pertimbangan bahwa program/kegiatan/Sub Kegiatan diarahkan untuk suksesnya pencapaian dari Misi yang diemban oleh Kecamatan Arjasari Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan Misi Kabupaten Bandung, Kecamatan Arjasari dalam perencanaan Tahun 2025 akan melaksanakan program secara efekltif dan efesien Sebagai acuan dan gambaran mengenai Perencanaan Tahun 2025 dengan target capaian yang harus menjadi acuan bagi aparatur Kecamatan Arjasari dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel TC.33 adalah merupakan suatu agenda Kerja Pemerintah Kecamatan Arjasari pada Tahun 2025 yang tentunya harus disusun pula pengendalian terhadap berbagai resiko yang akan muncul dalam pelaksanaan Program dan kegiatan, sehingga Camat beserta Jajaran struktural sampai pada tingkat Staf harus melakukan sebuah perjanjian Kinerja guna menjamin pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lancar. Kecamatan Arjasari menetapkan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025 yang terdiri dari 6 program, 18 kegiatan, dan 52 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 5.904.425.375,00 Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Arjasari Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.4. Tabel 3.4 TC. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Bandung OPD : Kecamatan Arjasari Kode Rekening Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 UrusanBidangProgramKegiatanSubKegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7 1 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Kec. Arjasari 76 Poin 4.983.228.942 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 74 Poin 4.073.438.023 7 1 1 2 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Kec. Arjasari 100 Persen 40.145.900,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 100 Persen 25.000.000,00 7 1 1 2 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Arjasari 2 Dokumen 10.000.000 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 2 Dokumen 5.000.000 7 1 1 2 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kec. Arjasari 2 dokumen 5.000.000 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 2 dokumen 5.000.000 7 1 1 2 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kec. Arjasari 2 dokumen 2.000.000 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 2 dokumen 5.000.000 7 1 1 2 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Arjasari 5 Laporan 20.000.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 5 Laporan 10.000.000,00 7 1 1 2 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec. Arjasari 1 Dokumen 2.000.000 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 1 Dokumen 500.000 7 1 1 2 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kec. Arjasari 2 Data 1.145.900 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 1 Data 500.000 7 1 1 2 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Kec. Arjasari 100 Persen 4.215.054.087 100 Persen 3.673.978.023 84 Kode Rekening Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 UrusanBidangProgramKegiatanSubKegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7 1 1 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Arjasari 18 Orang/ 12 bulan 4.211.054.087 DTU- Dana Alokasi Umum Pendapat an Asli Daerah 18 Orang/b ulan 3.669.978.023 7 1 1 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD Kec. Arjasari 1 Laporan 2.000.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 1 Laporan 2.000.000,00 7 1 1 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Kec. Arjasari 4 Laporan 2.000.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 4 Laporan 2.000.000,00 7 1 1 2 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Kec. Arjasari 100 Persen 3.200.000 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 100 Persen 1.000.000 7 1 1 2 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD Kec. Arjasari 1 Laporan 3.200.000 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 100 Persen 1.000.000 7 1 1 2 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Kec. Arjasari 100,00 Persen 60.000.000,00 100,00 Persen 1.000.000,00 85 Kode Rekening Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 UrusanBidangProgramKegiatanSubKegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7 1 1 2 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Kec. Arjasari 18 Paket 33.140.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 18 Paket 500.000,00 7 1 1 2 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Kec. Arjasari 23 Orang 13.070.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 23 Orang 250.000 7 1 1 2 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kec. Arjasari 23 Orang 13.070.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 23 Orang 250.000 7 1 1 2 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Kec. Arjasari 100 Persen 226.800.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 100 Persen 60.000.000,00 7 1 1 2 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec. Arjasari 3 Paket 4.000.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 3 Paket 4.000.000,00 7 1 1 2 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kec. Arjasari 12 Paket 150.000.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 12 Paket 15.000.000,00 86 7 1 1 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kec. Arjasari 12 Paket 7.000.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 12 Paket 7.000.000,00 7 1 1 2 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. Arjasari 12 Paket 3.000.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 12 Paket 2.000.000,00 7 1 1 2 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kec. Arjasari 5 Paket 2.000.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 5 Paket 2.000.000,00 7 1 1 2 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Kec. Arjasari 12 Dokumen 4.000.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 12 Dokumen 2.000.000,00 87 Kode Rekening Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 UrusanBidangProgramKegiatanSubKegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7 1 1 2 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Arjasari 1 Laporan 5.000.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 1 Laporan 1.000.000,00 7 1 1 2 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Arjasari 12 Laporan 51.800.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 1 Laporan 27.000.000,00 7 1 1 2 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec. Arjasari 100% 25.000.000 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 100% 3.000.000 7 1 1 2 3 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Kec. Arjasari 0 unit 0 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 1 unit 1.000.000 7 1 1 2 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kec. Arjasari 3 unit 25.000.000 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 1 unit 1.000.000 7 1 1 2 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kec. Arjasari 0 unit 0 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 1 unit 1.000.000 88 7 1 1 2 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Arjasari 100 Persen 322.971.985,00 100 Persen 303.000.000,00 7 1 1 2 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Arjasari 4 Laporan 2.000.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 4 Laporan 2.000.000,00 7 1 1 2 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec. Arjasari 12 Laporan 15.811.985 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 12 Laporan 36.000.000,00 7 1 1 2 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec. Arjasari 12 Laporan 305.160.000 Pendap atan Asli Daerah (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 12 Laporan 242.460.000,00 89 Kode Rekening Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 UrusanBidangProgramKegiatanSubKegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7 1 1 2 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec. Arjasari 100 Persen 116.916.970 82 Persen 29.000.000,00 7 1 1 2 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kec. Arjasari 10 Unit 60.070.000 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 10 Unit 20.000.000 7 1 1 2 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kec. Arjasari 2 Unit 2.000.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 2 Unit 1.000.000,00 90 Kode Rekening Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 UrusanBidangProgramKegiatanSubKegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7 1 1 2 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi Kec. Arjasari 3 Unit 54.846.970 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 3 Unit 8.000.000,00 NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 84,50 Poin 86,00 Poin 7 1 2 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kec. Arjasari 84,50 Poin 425.913.433 Usulan Pagu Anggaran berdasarkan analisa kebutuhan 84,50 Poin 297.681.000,00 7 1 2 2 0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec. Arjasari 0 Persen 0 100,0 Persen 5.470.000,00 91 Kode Rekening Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 UrusanBidangProgramKegiatanSubKegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7 1 2 2 2 Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec. Arjasari 0 Dokumen 0 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 1 Dokumen 5.470.000,00 7 1 2 2 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Kec. Arjasari 100,00 Persen 50.000.000,00 100,00 Persen 20.735.000,00 7 1 2 2 1 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wialayah Kecamatan Kec. Arjasari 1 Laporan 25.000.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 1 Laporan 10.735.000,00 7 1 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wialayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wialayah Kecamatan Kec. Arjasari 1 Laporan 75.000.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 1 Laporan 10.000.000,00 92 Kode Rekening Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 UrusanBidangProgramKegiatanSubKegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7 1 2 2 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec. Arjasari 100 Persen 25.000.000,00 100 Persen 25.000.000,00 7 1 2 2 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Arjasari 1 Dokumen 25.000.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 1 Dokumen 25.000.000,00 7 1 2 2 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Kec. Arjasari 100 Persen 300.913.433 100 Persen 246.476.000 7 1 2 2 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Arjasari 3 Laporan 300.913.433 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 3 Laporan 246.476.000 93 Kode Rekening Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 UrusanBidangProgramKegiatanSubKegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7 1 4 0 0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kec. Arjasari 100 Persen 52.235.000 Usulan Pagu Anggaran berdasarkan analisa kebutuhan 100 Persen 60.235.000 7 1 4 2. 01 0 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum' Kec. Arjasari 100 Persen 40.000.000,00 100 Persen 58.000.000,00 7 1 4 2. 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Arjasari 1 Laporan 25.000.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 1 Laporan 30.000.000,00 7 1 4 2. 01 2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah aporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masayarakat Kec. Arjasari 1 Laporan 15.000.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 1 Laporan 28.000.000,00 7 1 4 2 0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kec. Arjasari 100 Persen 12.235.000 100 Persen 2.235.000 94 Kode Rekening Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 UrusanBidangProgramKegiatanSubKegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7 1 4 2 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Kec. Arjasari 1 Laporan 12.235.000 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 1 Laporan 2.235.000 7 1 5 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kec. Arjasari 100 Persen 112.800.000 Usulan Pagu Anggaran berdasarkan analisa kebutuhan 100 Persen 129.000.000,00 7 1 5 2 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Arjasari 100 Persen 112.800.000 100 Persen 129.000.000,00 7 1 5 2. 01 2 Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional Kec. Arjasari 150 orang 58.000.000- Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 150 orang 48.000.000- 95 Kode Rekening Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 UrusanBidangProgramKegiatanSubKegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7 1 5 2 4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamana n Lokal, Kec. Arjasari 50 Orang 40.000.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 50 Orang 55.000.000,00 7 1 5 2. 01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Arjasari 4 Dokuimen 18.000.000,00 4 Dokuime n 26.000.000,00 JUMLAH DESA CEPAT BERKEMBANG 2 Desa 2 Desa 7 1 3 0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina Kec. Arjasari 100 Persen 210.000.000,00 Usulan Pagu Anggaran berdasarkan analisa kebutuhan 100 Persen 187.735.000,00 7 1 3 2 0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Kec. Arjasari 100 Persen 50.000.000 100 Persen 59.735.000 96 Kode Rekening Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 UrusanBidangProgramKegiatanSubKegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7 1 3 2 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lapora n Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Arjasari 1 Laporan 50.000.000 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 1 Laporan 59.735.000,00 7 1 3 2 0 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Persentase laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan Kec. Arjasari 100 Persen 70.000.000,00 100 Persen 88.000.000,00 7 1 3 2 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembag a Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kec. Arjasari Lembaga 2 Kemasya r akatan 30.000.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Lembaga 2 Kemasy ar akatan 48.000.000,00 7 1 3 2 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Arjasari 2 Laporan 30.000.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 2 Laporan 30.000.000,00 97 Kode Rekening Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 UrusanBidangProgramKegiatanSubKegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7 1 3 2 5 Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec. Arjasari 1 Laporan 10.000.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 1 Laporan 10.000.000,00 7 1 3 2 0 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Keluarga yang terfasilitasi Kec. Arjasari 100 Persen 90.000.000 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 100 Persen 40.000.000 7 1 3 2 1 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kec. Arjasari 50 Keluarga 10.000.000 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 50 Keluarga 5.000.000 7 1 3 2 3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec. Arjasari 50 Keluarga 25.000.000 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 50 Keluarga 10.000.000 98 7 1 3 2 7 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kec. Arjasari 50 Keluarga 25.000.000 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 50 Keluarga 10.000.000 7 1 3 2 8 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kec. Arjasari 50 Keluarga 10.000.000 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 50 Keluarga 5.000.000 7 1 3 2 10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec. Arjasari 50 Keluarga 10.000.000 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 50 Keluarga 5.000.000 7 1 3 2 11 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec. Arjasari 50 Keluarga 10.000.000 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 50 Keluarga 5.000.000 99 Kode Rekening Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 UrusanBidangProgramKegiatanSubKegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7 1 6 0 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec. Arjasari 100 Persen 120.248.000 Usulan Pagu Anggaran berdasarkan analisa kebutuhan 100 Persen 90.248.000 7 1 6 2 0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina Kec. Arjasari 100 Persen 120.248.000 100 Persen 90.248.000 7 1 6 2 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa Kec. Arjasari 2 Dokumen 20.000.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 2 Dokumen 10.000.000,00 7 1 6 2 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec. Arjasari 2 Dokumen 50.000.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 2 Dokumen 20.000.000,00 100 Kode Rekening Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 UrusanBidangProgramKegiatanSubKegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7 1 6 2 6 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec. Arjasari 0 Dokumen 0- Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 0 Dokumen 0- 7 1 6 2 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Arjasari 2 Dokumen 50.248.000,00 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 2 Dokumen 40.248.000,00 7 1 6 2 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kec. Arjasari 0 Laporan - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 0 Laporan - Jumlah Seluruhnya 5.904.425.375 4.838.337.023 101 sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana program dan kegiatan Kecamatan Arjasari Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 disajikan pada BAB III (pada halaman sebelumnya) Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan 102 program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban. Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun Anggaran 2025 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 0 0 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecam atan Arjasar i 76 Poin 4.983.228.942 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 1 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Kecam atan Arjasar i 100 % 40.145.900 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecam atan Arjasar i 2 Dokumen 10,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kecam atan Arjasar i 2 Dokumen 5,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kecam atan Arjasar i 2 dokumen 2,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecam atan Arjasar i 5 Laporan 20,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 1 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kecam atan Arjasar i 1 Dokumen 2.000.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 1 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kecam atan Arjasar i 1 Data 1.145.900 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 2 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Kecam atan Arjasar i 100 % 4.215.054.087 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 103 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kecam atan Arjasar i 18 Orang/Bu lan 4.211.054.087 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecam atan Arjasar i 1 Laporan 2,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Kecam atan Arjasar i 4 Laporan 2,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 3 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Kecam atan Arjasar i 100 % 3,200,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 3 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecam atan Arjasar i 1 Laporan 3,200,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 5 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Kecam atan Arjasar i 100.00% 33,140,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kecam atan Arjasar i 18 Paket 7.000.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 5 1 0 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kecam atan Arjasar i 23 Orang 13.070.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 5 1 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Kecam atan Arjasar i 23 orang 13.070.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 6 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Kecam atan Arjasar i 100 % 226,800,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kecam atan Arjasar i 3 Paket 4,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kecam atan Arjasar i 12 Paket 150,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 6 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Kecam atan Arjasar 12 Paket 7,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH 104 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 Disediakan i (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kecam atan Arjasar i 12 Paket 3,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kecam atan Arjasar i 5 Paket 2,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kecam atan Arjasar i 12 Dokumen 4.000.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kecam atan Arjasar i 1 Laporan 5,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecam atan Arjasar i 12 Laporan 51,800,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 7 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kecam atan Arjasar i 100.00% 25,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Kecam atan Arjasar i 0 Unit 0 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kecam atan Arjasar i 3 Unit 25.000.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kecam atan Arjasar i 0 Unit 0 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 8 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecam atan Arjasar i 100 % 322.971.985 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecam atan Arjasar i 4 Laporan 2,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kecam atan Arjasar i 12 Laporan 15,811,985 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kecam atan Arjasar i 12 Laporan 305,160,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 9 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik Kecam atan Arjasar i 100.00% 116,916,970 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kecam atan Arjasar i 10 Unit 60,070,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 105 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kecam atan Arjasar i 2 Unit 2,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 1 2 0 9 9 Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi Kecam atan Arjasar i 3 unit 54,846,970 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Jumlah 1 4,983.228.942 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 2 0 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kecam atan Arjasar i 84,5 Poin 425.913.433 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 2 2 0 1 0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecam atan Arjasar i 0% 0 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 2 2 0 1 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecam atan Arjasar i 0 Dokumen 0 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 2 2 0 2 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Kecam atan Arjasar i 100.00% 100,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 2 2 0 2 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kecam atan Arjasar i 1 Laporan 25.000.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 2 2 0 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Kecam atan Arjasar i 1 Laporan 75.000.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 7.01.0.00.0.00 .28.0000 0 2 2 0 3 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecam atan Arjasar i 100.00% 25,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 7.01.0.00.0.00 .28.0000 0 2 2 0 3 0 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kecam atan Arjasar i 1 Dokumen 25,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 106 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 Pelayanan Umum 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 2 2 0 4 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Kecam atan Arjasar i 100.00% 300,913,433 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 2 2 0 4 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kecam atan Arjasar i 3 Laporan 300,913,433 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 3 0 0 0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecam atan Arjasar i 100.00% 210.000.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 3 2 0 1 0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Kecam atan Arjasar i 100.00% 50,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 3 2 0 1 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecam atan Arjasar i 4 Laporan 50,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 7.01.0.00.0.00 .28.0000 0 3 2 0 3 0 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Kecam atan Arjasar i 100.00% 70,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 7.01.0.00.0.00 .28.0000 0 3 2 0 3 0 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kecam atan Arjasar i 2 Lembaga Kemasyar akatan 30,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 7.01.0.00.0.00 .28.0000 0 3 2 0 3 0 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecam atan Arjasar i 1 Laporan 30,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 7.01.0.00.0.00 .28.0000 0 3 2 0 3 0 5 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi PemanfaatanTeknolog i Tepat Guna Kecam atan Arjasar i 1 Laporan 10,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 7.01.0.00.0.00 .28.0000 0 3 2 0 6 0 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Keluarga yang terfasilitasi Kecam atan Arjasar i 100% 90,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 7.01.0.00.0.00 .28.0000 0 3 2 0 6 0 1 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kecam atan Arjasar i 50 Keluarga 10,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 7.01.0.00.0.00 .28.0000 0 3 2 0 6 0 3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kecam atan Arjasar i 50 Keluarga 25,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 107 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 7 0 1 7.01.0.00.0.00 .28.0000 0 3 2 0 6 0 7 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang MengikutPenumbuha n Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kecam atan Arjasar i 50 Keluarga 25,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 7.01.0.00.0.00 .28.0000 0 3 2 0 6 0 8 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Kecam atan Arjasar i 50 Keluarga 10,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 7.01.0.00.0.00 .28.0000 0 3 2 0 6 1 0 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kecam atan Arjasar i 50 Keluarga 10,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 7.01.0.00.0.00 .28.0000 0 3 2 0 6 1 1 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kecam atan Arjasar i 50 Keluarga 10,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 4 0 0 0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kecam atan Arjasar i 100.00% 52,235,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 7.01.0.00.0.00 .28.0000 0 4 2 0 1 0 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecam atan Arjasar i 100.00% 40,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 7.01.0.00.0.00 .28.0000 0 4 2 0 1 0 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan Kecam atan Arjasar i 1 Laporan 25,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 7.01.0.00.0.00 .28.0000 0 4 2 0 1 2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat Kecam atan Arjasar i 1 Laporan 15,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 4 2 0 2 0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kecam atan Arjasar i 100.00% 12,235,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 4 2 0 2 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Kecam atan Arjasar i 1 Laporan 12,235,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 108 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 5 0 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kecam atan Arjasar i 100.00% 112,800,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 5 2 0 1 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecam atan Arjasar i 100.00% 112,800,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 5 2 0 1 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional Kecam atan Arjasar i 150 Orang 54,800,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 5 2 0 1 4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional Kecam atan Arjasar i 50 Orang 40,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 5 2 0 1 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecam atan Arjasar i 4 Dokumen 18,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 6 0 0 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi Kecam atan Arjasar i 100.00% 120,248,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 6 2 0 1 0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina Kecam atan Arjasar i 100.00% 120,248,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 6 2 0 1 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecam atan Arjasar i 2 Dokumen 20,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 6 2 0 1 2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan PendayagunaanAset Desa Kecam atan Arjasar i 2 Dokumen 50,000,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 6 2 0 1 6 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecam atan Arjasar i 0 Dokumen 0 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 1 7.01.0.00.0.00 .28.00 6 2 0 1 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kecam atan Arjasar i 2 Dokumen 50,248,000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH 109 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 Daerah dengan Pembangunan Desa Daerah dengan PembangunanDesa (PAD) Jumlah 2 921.196.433 Jumlah Total 5.904.425.375 Tahun 2025, Kecamatan Arjasari mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 5.904.425.375,00 yang memuat 6 program dalam mengusung misi visi Kabupaten Bandung. Program-program tersebut, yaitu: