5.Memberikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Cangkuang tahun 2025. 1.4 Sistematika KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN, Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RENJA SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1 Latar Belakang, Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daeah, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten, serta tinak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2 Landasan Hukum, Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. 1.3 Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah. 1.4 Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cangkuang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Cangkuang sampai dengan triwulan I tahun 2025. Hasil capaian target kinerja dan keuangan Kecamatan Cangkuang selama Triwulan I masih belum menampakkan kinerja yang maksimal hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penghambat. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 pada Kecamatan Cangkuang, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Untuk tahun anggaran 2025 Kecamatan Cangkuang melaksanakan 6 program, 18 kegiatan, dan 51 sub kegiatan. Berikut disajikan tabel rekap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung serta evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Cangkuang sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. s 7 Tabel 2.1 T.C-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan) * Kabupaten Bandung Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Cangkuang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kec.Cangkuang Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(5+7+10) 12=(11/4) 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 72,50 Poin 69,31 Poin 70,5 Poin 78,80 Poin 111,77% 79 Poin 0 Poin 78,80 Poin 108,69% Persentase BMD dalam Kondisi Baik 93 % 92,63 % 93 % 96,99 % 104,29% 93 % 0 % 96,99 % 104,29% 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 40 % 40,00% 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 27 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100% 6 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 18,52% 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 31 Laporan 10 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% 7 Laporan 0 Laporan 14 Laporan 45,16% 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00% 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 20 Data 0 Data 0 Data 0 Data 0% 10 Data 0 Data 0 Data 0,00% 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 73,68 % 54,74 % 54,74% 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 873 Orang/bul an 528 Orang/bul an 209 Orang/bul an 202 Orang/bul an 96,65% 19 Orang/bu lan 14 Orang/bul an 744 Orang/bul an 85,22% 8 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kec.Cangkuang Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(5+7+10) 12=(11/4) 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 % 0 % 0 % 0 % 0% 100 % 0 % 0 % 0,00% 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0% 1 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 33,33% 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu 100 % 0 % 0 % 0 % 0% 100 % 0 % 0 % 0,00% 7 01 01 2.03 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0% 19 Paket 0 Paket 0 Paket 0,00% 7 01 01 2.03 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 36 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 19 Orang 0 Orang 0 Orang 0,00% 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 99,5 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 39,90 % 39,90% 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket 8 Paket 4 Paket 4 Paket 100% 4 Paket 0 Paket 12 Paket 60,00% 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 39 Paket 16 Paket 9 Paket 9 Paket 100% 10 Paket 0 Paket 25 Paket 64,10% 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 18 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 100% 5 Paket 0 Paket 10 Paket 55,56% 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 55 Paket 17 Paket 12 Paket 12 Paket 100% 12 Paket 0 Paket 29 Paket 52,73% 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 25 Paket 11 Paket 6 Paket 6 Paket 100% 5 Paket 0 Paket 17 Paket 68,00% 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundangundangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1201 Dokumen 151 Dokumen 350 Dokumen 350 Dokumen 100% 350 Dokumen 0 Dokumen 501 Dokumen 41,72% 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0% 1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0,00% 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 72 Laporan 123 Laporan 35 Laporan 35 Laporan 100% 50 Laporan 0 Laporan 158 Laporan 219,44% 9 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kec.Cangkuang Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(5+7+10) 12=(11/4) 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 40,00 % 40,00% 7 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5 unit 2 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 0 unit 3 unit 60,00% 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 41 unit 3 unit 39 unit 39 unit 100% 1 unit 0 unit 42 unit 102,44% 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0% 0 unit 0 unit 0 unit 0,00% 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 4,42 % 40,88 % 40,88% 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 120 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0% 60 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0,00% 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 Laporan 24 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 0 Laporan 36 Laporan 60,00% 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 383 Laporan 168 Laporan 82 Laporan 82 Laporan 100% 83 Laporan 11 Laporan 261 Laporan 68,15% 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 93 % 94,2 6 % 93 % 96,99 % 104,29% 93 % 0 % 96,99 % 104,29% 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 26 Unit 10 Unit 9 Unit 9 Unit 100% 7 Unit 0 Unit 19 Unit 73,08% 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 3 Unit 0 Unit 0 Unit 0,00% 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 11 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 4 Unit 0 Unit 11 Unit 73,33% 10 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kec.Cangkuang Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(5+7+10) 12=(11/4) 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 4 Unit 2 Unit 2 Unit 100% 1 Unit 0 Unit 6 Unit 85,71% 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 87 Poin 84,37 Poin 85 Poin 85,26 Poin 100,31% 86 Poin 0 Poin 84,37 Poin 96,98% 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 40,00 % 40,00% 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 50,00% 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 40,00 % 40,00% 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 20 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 2 Dokumen 0 Dokumen 6 Dokumen 30,00% 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 40,00 % 40,00% 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 32 Laporan 14 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100,00% 15 Laporan 0 Laporan 26 Laporan 81,25% 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 100 % 100 % 66,67 % 66,67% 100 % 0 % 33,33 % 33,33% 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 100 % 50 % 50,00% 100 % 0 % 30,00 % 30,00% 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Forum Musyawarah dalam Forum Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13 Lembaga Kemasyar akatan 6 Lembaga Kemasyar akatan 1 Lembaga Kemasyara katan 0 Lembaga Kemasyar akatan 0% 1 Lembaga Kemasyar akatan 0 Lembaga Kemasyar akatan 6 Lembaga Kemasyar akatan 46,15% 11 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kec.Cangkuang Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(5+7+10) 12=(11/4) Perencanaan Pembangunan di Desa 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 22 Laporan 6 Laporan 9 Laporan 9 Laporan 100% 2 Laporan 0 Laporan 15 Laporan 68,18% 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 100 % 100 % 83,33 % 83,33% 100 % 0 % 36,67 % 36,67% 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 8 Lembaga Kemasyar akatan 6 Lembaga Kemasyar akatan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyar akatan 100% 2 Lembaga Kemasyar akatan 0 Lembaga Kemasyar akatan 7 Lembaga Kemasyar akatan 87,50% 7 01 03 2.03 0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 18 Unit 10 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 2 Unit 0 Unit 10 Unit 55,56% 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 6 Laporan 3 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan 0 Laporan 5 Laporan 83,33% 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 3 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 2 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 33,33% 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Keluarga yang Terfasilitasi 100 % 0 % 100 % 0 % 0% 100 % 0 % 0,00 % 0,00% 7 01 03 2.06 0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 40 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 20 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00% 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 40 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 20 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00% 7 01 03 2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 40 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 20 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00% 12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kec.Cangkuang Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(5+7+10) 12=(11/4) 7 01 03 2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 40 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 20 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00% 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 40 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 20 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00% 7 01 03 2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 40 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 20 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00% 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 40 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 20 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00% 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 40 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 20 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00% 7 01 03 2.06 0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 40 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 20 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00% 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 40,00 % 40,00% 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 40,00 % 40,00% 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 4 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan 0 Laporan 6 Laporan 60,00% 13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kec.Cangkuang Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(5+7+10) 12=(11/4) 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 12 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 2 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 16,67% 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 0 % 100 % 100 % 0% 100 % 0 % 20,00 % 20,00% 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 Laporan 4 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan 0 Laporan 6 Laporan 50,00% 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 40,00 % 40,00% 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 40,00 % 40,00% 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 80 Orang 80 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 0 Orang 0 Orang 80 Orang 100,00% 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 340 Orang 125 Orang 200 Orang 200 Orang 100% 150 Orang 0 Orang 325 Orang 95,59% 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 290 Orang 275 Orang 140 Orang 140 Orang 100% 75 Orang 0 Orang 415 Orang 143,10% 14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kec.Cangkuang Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(5+7+10) 12=(11/4) 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 48 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100% 12 Dokumen 0 Dokumen 24 Dokumen 50,00% 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 40,00 % 40,00% 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 40,00 % 40,00% 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 28 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 100% 7 Dokumen 0 Dokumen 14 Dokumen 50,00% 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 35 Dokumen 14 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 100% 7 Dokumen 0 Dokumen 21 Dokumen 60,00% 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 50,00% Cangkuang, PLT. CAMAT CANGKUANG AGUS MULYA 15 Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cangkuang Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 3 4 5 6 7 12 13 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 72,50 Poin Rp 21.465.841.392 78,80 Poin Rp 13.745.415.050 79,00 Poin Rp 4.616.766.302 0 Poin Rp 949.217.091 0,00% 20,56% 78,80 Poin Rp 14.694.632.141 108,69% 68,46% KECAMATAN CANGKUANG Persentase BMD dalam Kondisi Baik 93% 96,99% 93 % 0 % 0,00% 96,99% 104,29% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu 100,00% Rp 142.000.000 100% Rp 90.985.000 100 % Rp 44.000.000 0,00% Rp - 0,00% 0,00% 25,00% Rp 90.985.000 25,00% 64,07% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 27 Dokumen Rp 36.000.000 5 Dokumen Rp 18.660.000 6 Dokumen Rp 15.000.000 0 Dokumen Rp - 0,00% 0,00% 5 Dokumen Rp 18.660.000 18,52% 51,83% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 31 Laporan Rp 102.000.000 14 Laporan Rp 72.325.000 7 Laporan Rp 25.000.000 0 Laporan Rp - 0,00% 0,00% 14 Laporan Rp 72.325.000 45,16% 70,91% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen Rp 2.000.000 0 Dokumen Rp - 1 Dokumen Rp 2.000.000 0 Laporan Rp - 0,00% 0,00% 0 Dokumen Rp - 0,00% 0,00% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 20 Data Rp 2.000.000 0 Data Rp - 10 Data Rp 2.000.000 0 Laporan Rp - 0,00% 0,00% 0 Data Rp - 0,00% 0,00% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100,00% Rp 18.976.804.912 100% Rp 11.601.698.657 100 % Rp 3.905.410.302 73,68% Rp 916.217.091 73,68% 23,46% 43,42% Rp 12.517.915.748 43,42% 65,96% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 873 Orang/Bula n Rp 18.976.804.912 730 Orang/Bulan Rp 11.601.698.657 19 Orang/Bulan Rp 3.905.410.302 14 Orang/bulan Rp 916.217.091 73,68% 23,46% 744 Orang/Bulan Rp 12.517.915.748 83,62% 65,96% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.02 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100,00% Rp 11.440.000 100,00% Rp 9.440.000 0,00% Rp 1.000.000 0,00% Rp - 0,00% 0,00% 25,00% Rp 9.440.000 0,00% 82,52% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.02.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan Rp 11.440.000 1 Laporan Rp 9.440.000 1 Laporan Rp 1.000.000 0 Laporan Rp - 0,00% 0,00% 1 Laporan Rp 9.440.000 33,33% 82,52% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu 100,00% Rp 8.000.000 0,00% Rp - 0,00% Rp 30.200.000 0,00% Rp - 0,00% 0,00% 0,00% Rp - 0,00% 0,00% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket Rp 4.000.000 0 Paket Rp - 19 Paket Rp 15.200.000 0 Paket Rp - 0,00% 0,00% 0 Paket Rp - 0,00% 0,00% KECAMATAN CANGKUANG 16 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 3 4 5 6 7 12 13 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 36 Orang Rp 4.000.000 0 Orang Rp - 19 Orang Rp 15.000.000 0 Orang Rp - 0,00% 0,00% 0 Orang Rp - 0,00% 0,00% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100,00% Rp 470.248.896 100,00% Rp 465.236.600 100 % Rp 183.876.000 0,00% Rp - 0,00% 0,00% 25,00% Rp 465.236.600 25,00% 98,93% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket Rp 27.000.000 12 Paket Rp 15.088.900 4 Paket Rp 4.000.000 0 Paket Rp - 0,00% 0,00% 12 Paket Rp 15.088.900 60,00% 55,88% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 39 Paket Rp 206.385.336 25 Paket Rp 291.621.800 10 Paket Rp 120.165.080 0 Paket Rp - 0,00% 0,00% 25 Paket Rp 291.621.800 64,10% 141,30% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 18 Paket Rp 14.400.000 10 Paket Rp 9.010.400 5 Paket Rp 5.000.000 0 Paket Rp - 0,00% 0,00% 10 Paket Rp 9.010.400 50,00% 62,57% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 55 Paket Rp 84.060.000 29 Paket Rp 56.251.400 12 Paket Rp 17.600.000 0 Paket Rp - 0,00% 0,00% 29 Paket Rp 56.251.400 52,73% 66,92% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 25 Paket Rp 33.963.560 17 Paket Rp 19.837.100 5 Paket Rp 6.470.920 0 Paket Rp - 0,00% 0,00% 17 Paket Rp 19.837.100 68,00% 58,41% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1.201 Dokumen Rp 27.130.000 501 Dokumen Rp 15.155.000 350 Dokumen Rp 6.000.000 0 Dokumen Rp - 0,00% 0,00% 501 Dokumen Rp 15.155.000 41,72% 55,86% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 32 Laporan Rp 4.000.000 0 Laporan Rp - 1 Laporan Rp 3.250.000 0 Laporan Rp - 0,00% 0,00% 0 Laporan Rp - 0,00% 0,00% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 72 Laporan Rp 73.310.000 158 Laporan Rp 58.272.000 50 Laporan Rp 21.390.000 0 Laporan Rp - 0,00% 0,00% 158 Laporan Rp 58.272.000 219,44% 79,49% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan pengadaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah 100,00% Rp 238.638.000 100% Rp 136.817.000 100 % Rp 48.000.000 0,00% Rp - 0,00% 0,00% 25,00% Rp 136.817.000 25,00% 57,33% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5,00 Unit Rp 158.251.000 3 Unit Rp 82.217.000 1 Unit Rp 32.000.000 0 Unit Rp - 0,00% 0,00% 3 Unit Rp 82.217.000 60,00% 51,95% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 41 Unit Rp 74.000.000 42 Unit Rp 54.600.000 1 Unit Rp 16.000.000 0 Unit Rp - 0,00% 0,00% 42 Unit Rp 54.600.000 102,44% 74% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit Rp 6.387.000 0 Unit Rp - 0 Unit Rp - 0 Unit Rp - 0,00% 0,00% 0 Unit Rp - 0% 0% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00% Rp 1.155.739.584 100% Rp 756.424.321 100 % Rp 243.000.000 4,42% Rp 33.000.000 4,42% 13,58% 26,11% Rp 789.424.321 26,11% 68,30% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 120 Laporan Rp 4.000.000 0 Laporan Rp - 60 Laporan Rp 2.000.000 0 Laporan Rp - 0,00% 0,00% 0 Laporan Rp - 0,00% 0,00% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 Laporan Rp 207.960.584 36 Laporan Rp 94.095.169 12 Laporan Rp 51.000.000 0 Laporan Rp - 0,00% 0,00% 36 Laporan Rp 94.095.169 60,00% 45,25% KECAMATAN CANGKUANG 17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 3 4 5 6 7 12 13 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 383 Laporan Rp 943.779.000 250 Laporan Rp 662.329.152 83 Laporan Rp 190.000.000 11 Laporan Rp 33.000.000 13,25% 17,37% 261 Laporan Rp 695.329.152 65,27% 73,67% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 93,00% Rp 462.970.000 96,99% Rp 684.813.472 93,00% Rp 161.280.000 96,99% Rp - 0,00% 0,00% 96,99% Rp 684.813.472 104,29% 147,92% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 26 Unit Rp 229.090.000 19 Unit Rp 192.091.100 7 Unit Rp 87.250.000 0 Unit Rp - 0,00% 0,00% 19 Unit Rp 192.091.100 73,08% 83,85% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit Rp 30.000.000 0 Unit Rp - 3 Unit Rp 40.000.000 0 Unit Rp - 0,00% 0,00% 0 Unit Rp - 0,00% 0,00% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 15 Unit Rp 12.880.000 11 Unit Rp 7.880.000 4 Unit Rp 9.030.000 0 Unit Rp - 0,00% 0,00% 11 Unit Rp 7.880.000 73,33% 61,18% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit Rp 191.000.000 6 Unit Rp 484.842.372 1 Unit Rp 25.000.000 0 Unit Rp - 0,00% 0,00% 6 Unit Rp 484.842.372 85,71% 253,84% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 87 Poin Rp 722.162.600 85,26 Poin Rp 643.386.400 86 Poin Rp 305.000.000 0 Poin Rp - 0,00% 0,00% 85,26 Poin Rp 643.386.400 98,00% 89,09% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.02.02.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan 80,00% Rp 15.525.000 100,00% Rp 1.625.000 100 % Rp 5.000.000 0,00% Rp - 0,00% 0,00% 25,00% Rp 1.625.000 31,25% 10,47% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.02.02.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan Rp 15.525.000 2 Laporan Rp 3.250.000 1 Laporan Rp 5.000.000 0 Laporan Rp - 0,00% 0,00% 2 Laporan Rp 3.250.000 50,00% 20,93% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 80,00% Rp 78.150.000 100% Rp 26.343.500 100 % Rp 10.000.000 0,00% Rp - 0,00% 0,00% 25,00% Rp 26.343.500 31,25% 33,71% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 20 Dokumen Rp 78.150.000 6 Dokumen Rp 26.343.500 2 Dokumen Rp 10.000.000 0 Dokumen Rp - 0,00% 0,00% 6 Dokumen Rp 26.343.500 30,00% 33,71% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan 100,00% Rp 628.487.600 100% Rp 615.417.900 100 % Rp 290.000.000 0,00% Rp - 0,00% 0,00% 25,00% Rp 615.417.900 25,00% 97,92% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 32 Laporan Rp 628.487.600 26 Laporan Rp 615.417.900 15 Laporan Rp 290.000.000 0 Laporan Rp - 0,00% 0,00% 26 Laporan Rp 615.417.900 81,25% 97,92% KECAMATAN CANGKUANG 18 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 3 4 5 6 7 12 13 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100,00% Rp 345.929.400 100% Rp 191.747.700 100 % Rp 138.000.000 0,00% Rp - 0,00% 0,00% 25,00% Rp 191.747.700 25,00% 55,43% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100,00% Rp 204.189.400 100% Rp 140.321.700 100 % Rp 14.000.000 0,00% Rp - 0,00% 0,00% 25,00% Rp 140.321.700 25,00% 68,72% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13 Lembaga Kemasyarak atan Rp 34.730.000 6 Lembaga Kemasyarakata n Rp 9.767.500 1 Lembaga Kemasyarakata n Rp 4.000.000 0 Lembaga Kemasyarakata n Rp - 0,00% 0,00% 6 Lembaga Kemasyarakata n Rp 9.767.500 24,00% 28,12% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 22 Laporan Rp 169.459.400 15 Laporan Rp 130.554.200 2 Laporan Rp 10.000.000 0 Laporan Rp - 0,00% 0,00% 15 Laporan Rp 130.554.200 51,72% 77,04% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi 100,00% Rp 87.740.000 100% Rp 51.426.000 100 % Rp 29.000.000 0,00% Rp - 0,00% 0,00% 25,00% Rp 51.426.000 25,00% 58,61% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya 8 Lembaga Kemasyarak atan Rp 34.734.000 7 Lembaga Kemasyarakata n Rp 20.180.000 2 Lembaga Kemasyarakata n Rp 7.000.000 0 Lembaga Kemasyarakata n Rp - 0,00% 0,00% 7 Lembaga Kemasyarakata n Rp 20.180.000 35,00% 58,10% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 18 Unit Rp 12.708.000 10 Unit Rp 3.708.000 2 Unit Rp 2.000.000 0 Unit Rp - 0,00% 0,00% 10 Unit Rp 3.708.000 50,00% 29,18% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 6 Laporan Rp 25.074.000 5 Laporan Rp 25.913.000 2 Laporan Rp 10.000.000 0 Laporan Rp - 0,00% 0,00% 5 Laporan Rp 25.913.000 62,50% 103,35% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 3 Laporan Rp 15.224.000,00 1 Laporan Rp 1.625.000 2 Laporan Rp 10.000.000 0 Laporan Rp - 0,00% 0,00% 1 Laporan Rp 1.625.000 33,33% 10,67% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Keluarga yang Terfasilitasi 100,00% Rp 54.000.000 0% Rp - 100 % Rp 95.000.000 0,00% Rp - 0,00% 0,00% 0,00% Rp - 0,00% 0,00% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 40 Keluarga Rp 6.000.000,00 0 Keluarga Rp - 20 Keluarga Rp 10.000.000 0 Keluarga Rp - 0,00% 0,00% 0 Keluarga Rp - 0,00% 0,00% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 40 Keluarga Rp 6.000.000,00 0 Keluarga Rp - 20 Keluarga Rp 10.000.000 0 Keluarga Rp - 0,00% 0,00% 0 Keluarga Rp - 0,00% 0,00% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 40 Keluarga Rp 6.000.000,00 0 Keluarga Rp - 20 Keluarga Rp 10.000.000 0 Keluarga Rp - 0,00% 0,00% 0 Keluarga Rp - 0,00% 0,00% KECAMATAN CANGKUANG 19 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 3 4 5 6 7 12 13 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 40 Keluarga Rp 6.000.000,00 0 Keluarga Rp - 20 Keluarga Rp 10.000.000 0 Keluarga Rp - 0,00% 0,00% 0 Keluarga Rp - 0,00% 0,00% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 40 Keluarga Rp 6.000.000,00 0 Keluarga Rp - 20 Keluarga Rp 15.000.000 0 Keluarga Rp - 0,00% 0,00% 0 Keluarga Rp - 0,00% 0,00% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 40 Keluarga Rp 6.000.000,00 0 Keluarga Rp - 20 Keluarga Rp 10.000.000 0 Keluarga Rp - 0,00% 0,00% 0 Keluarga Rp - 0,00% 0,00% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 40 Keluarga Rp 6.000.000,00 0 Keluarga Rp - 20 Keluarga Rp 10.000.000 0 Keluarga Rp - 0,00% 0,00% 0 Keluarga Rp - 0,00% 0,00% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 40 Keluarga Rp 6.000.000,00 0 Keluarga Rp - 20 Keluarga Rp 10.000.000 0 Keluarga Rp - 0,00% 0,00% 0 Keluarga Rp - 0,00% 0,00% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 40 Keluarga Rp 6.000.000,00 0 Keluarga Rp - 20 Keluarga Rp 10.000.000 0 Keluarga Rp - 0,00% 0,00% 0 Keluarga Rp - 0,00% 0,00% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100,00% Rp 263.120.000 100% Rp 92.322.500 100 % Rp 36.000.000 0,00% Rp - 0,00% 0,00% 25,00% Rp 92.322.500 25,00% 35,09% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100,00% Rp 240.256.000 100% Rp 83.275.500 100 % Rp 26.000.000 0,00% Rp - 0,00% 0,00% 25,00% Rp 83.275.500 25,00% 34,66% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10 Laporan Rp 129.757.000 6 Laporan Rp 75.150.500 2 Laporan Rp 16.000.000 0 Laporan Rp - 0,00% 0,00% 6 Laporan Rp 75.150.500 60,00% 57,92% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 12 Laporan Rp 110.499.000 2 Laporan Rp 8.125.000 2 Laporan Rp 10.000.000 0 Laporan Rp - 0,00% 0,00% 2 Laporan Rp 8.125.000 16,67% 7,35% KECAMATAN CANGKUANG 20 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 3 4 5 6 7 12 13 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100,00% Rp 22.864.000 100,00% Rp 9.047.000 100 % Rp 10.000.000 0,00% Rp - 0,00% 0,00% 33,33% Rp 9.047.000 33,33% 39,57% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 12 Laporan Rp 22.864.000 6 Laporan Rp 9.047.000 2 Laporan Rp 10.000.000 0 Laporan Rp - 0,00% 0,00% 6 Laporan Rp 9.047.000 50,00% 39,57% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100,00% Rp 257.333.500 100% Rp 143.658.600 100 % Rp 70.000.000 0,00% Rp - 0,00% 0,00% 25,00% Rp 143.658.600 25,00% 55,83% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100,00% Rp 257.333.500 100% Rp 143.658.600 100 % Rp 70.000.000 0,00% Rp - 0,00% 0,00% 25,00% Rp 143.658.600 25,00% 55,83% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 80 Orang Rp 9.649.000 80 Orang Rp 6.400.000 0 Orang Rp - 0 Orang Rp - 0,00% 0,00% 80 Orang Rp 6.400.000 100,00% 66% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 340 Orang Rp 73.844.500 325 Orang Rp 29.701.100 150 Orang Rp 30.000.000 0 Orang Rp - 0,00% 0,00% 325 Orang Rp 29.701.100 95,59% 40,22% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 290 Orang Rp 59.890.000 415 Orang Rp 39.942.500 75 Orang Rp 10.000.000 0 Orang Rp - 0,00% 0,00% 415 Orang Rp 39.942.500 143,10% 66,69% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 48 Dokumen Rp 113.950.000 24 Dokumen Rp 67.615.000 12 Dokumen Rp 30.000.000 0 Dokumen Rp - 0,00% 0,00% 24 Dokumen Rp 67.615.000 50,00% 59,34% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100,00% Rp 218.910.000 100% Rp 96.079.800 100 % Rp 60.664.000 0,00% Rp - 0,00% 0,00% 25,00% Rp 96.079.800 25,00% 43,89% KECAMATAN CANGKUANG 21 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 3 4 5 6 7 12 13 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang dibina 100,00% Rp 218.910.000 100% Rp 96.079.800 100 % Rp 60.664.000 0,00% Rp - 0,00% 0,00% 25,00% Rp 96.079.800 25,00% 43,89% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 28 Dokumen Rp 24.648.000 14 Dokumen Rp 18.590.000 7 Dokumen Rp 15.000.000 0 Dokumen Rp - 0,00% 0,00% 14 Dokumen Rp 18.590.000 50,00% 75,42% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 35 Dokumen Rp 78.096.000 21 Dokumen Rp 41.925.000 7 Dokumen Rp 15.664.000 0 Dokumen Rp - 0,00% 0,00% 21 Dokumen Rp 41.925.000 60,00% 53,68% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2 Dokumen Rp 14.900.000 1 Dokumen Rp 3.625.000 0 Dokumen Rp - 0 Dokumen Rp - 0,00% 0,00% 1 Dokumen Rp 3.625.000 50,00% 24,33% KECAMATAN CANGKUANG 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4 Dokumen Rp 101.266.000 2 Dokumen Rp 31.939.800 2 Dokumen Rp 30.000.000 0 Dokumen Rp - 0,00% 0,00% 2 Dokumen Rp 31.939.800 50,00% 31,54% KECAMATAN CANGKUANG RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6) 9,76% 18,16% PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6) Sangat Rendah Sangat Rendah 22 Berikut adalah analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025: