2.Penambahan Gaji dan Tunjangan Rp. 7 110 762 780 + Anggaran Gaji dan Tunjangan Rp. 35.148.489.895 Penambahan pada sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 7.110.762.782 berupa Penambahan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan rincian : - Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 2.868.438.310 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp. 2.501.340.604 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp. 1.522.831.466 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp. 218.152.400 Penambahan belanja gaji dan tunjangan tersebut untuk memenuhi kekurangan penganggaran atas Tambahan Penghasilan PNS ke 13 dan ke 14. Matriks analisa kebutuhan dan distribusi anggaran pada Renja Perubahan Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel berikut. Renja P 2025 29 Tabel 2.5. Tabel T-C. 31 REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA RKPD TAHUN 2025 KABUPATEN BANDUNG KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Penambah an / Pergesera n INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 06 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 63,540,266,364 .28 59,021,009,004 .00 63,540,266, 364.28 59,021,009, 004.00 -4,519,257, 360.28 06.01 INSPEKTORAT DAERAH 63,540,266,364 .28 59,021,009,004 .00 63,540,266, 364.28 59,021,009, 004.00 -4,519,257, 360.28 6:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Kab. Bandung, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Nilai IKM Nilai AKIP 80 % 86 Point 80 % 86 Point 51,441,562,549 .28 51,164,649,001 .00 Nilai IKM Nilai AKIP 80 % 86 Point 80 % 86 Point 51,441,562, 549.28 51,164,649, 001.00 -276,913,54 8.28 6.01.01.2.0 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Tersedianya dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku 28 Dokumen 100.00 Persen 278,000,000.00 312,989,096.00 Tersedianya dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku 28 Dokumen 100 Dokumen 278,000,000 .00 312,989,096 .00 34,989,096. 00 6.01.01.2.0 1.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 105,000,000.00 93,911,450.00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 105,000,000 .00 93,911,450. 00 -11,088,550. 00 Renja P 2025 30 KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Penambah an / Pergesera n INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6.01.01.2.0 1.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 15,000,000. 00 15,000,000. 00 0.00 6.01.01.2.0 1.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 15,000,000. 00 15,000,000. 00 0.00 6.01.01.2.0 1.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 15,000,000. 00 15,000,000. 00 0.00 Renja P 2025 31 KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Penambah an / Pergesera n INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6.01.01.2.0 1.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 15,000,000.00 13,725,296.00 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 15,000,000. 00 13,725,296. 00 -1,274,704.0 0 6.01.01.2.0 1.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 25,000,000.00 22,835,300.00 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 25,000,000. 00 22,835,300. 00 -2,164,700.0 0 6.01.01.2.0 1.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 55,000,000.00 113,817,050.00 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 55,000,000. 00 113,817,050 .00 58,817,050. 00 Renja P 2025 32 KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Penambah an / Pergesera n INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6.01.01.2.0 1.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 1 Dokumen 10,000,000.00 14,150,000.00 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 1 Dokumen 10,000,000. 00 14,150,000. 00 4,150,000.0 0 6.01.01.2.0 1.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 4 Data 45 Data 23,000,000.00 9,550,000.00 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 4 Data 45 Data 23,000,000. 00 9,550,000.0 0 -13,450,000. 00 6.01.01.2.0 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100.00 Persen 100.00 Persen 31,628,511,295. 28 34,252,083,051. 00 Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100.00 Persen 100.00 Persen 31,628,511, 295.28 34,252,083, 051.00 2,623,571,7 55.72 6.01.01.2.0 2.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 98 Orang/bulan 109 Orang/bula n 31,585,931,295. 28 34,219,823,051. 00 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 98 Orang/bul an 109 Orang/bul an 31,585,931, 295.28 34,219,823, 051.00 2,633,891,7 55.72 Renja P 2025 33 KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Penambah an / Pergesera n INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6.01.01.2.0 2.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 14,080,000.00 10,640,000.00 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 14,080,000. 00 10,640,000. 00 -3,440,000.0 0 6.01.01.2.0 2.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 14,250,000.00 10,810,000.00 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 14,250,000. 00 10,810,000. 00 -3,440,000.0 0 6.01.01.2.0 2.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 14,250,000.00 10,810,000.00 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 14,250,000. 00 10,810,000. 00 -3,440,000.0 0 Renja P 2025 34 KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Penambah an / Pergesera n INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6.01.01.2.0 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Terpenuhinya rata-rata capaian SKP ASN diatas >= 80% 100.00 Persen 100.00 Persen 3,360,060,000.0 0 3,052,943,350.0 0 Terpenuhinya rata-rata capaian SKP ASN diatas >= 80% 100.00 Persen 100.00 Persen 3,360,060,0 00.00 3,052,943,3 50.00 -307,116,65 0.00 6.01.01.2.0 5.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 9 Paket 630,000,000.00 630,000,000.00 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 9 Paket 630,000,000 .00 630,000,000 .00 0.00 6.01.01.2.0 5.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 102 Orang/bulan 300 Orang/bula n 2,730,060,000.0 0 2,422,943,350.0 0 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 102 Orang/bul an 300 Orang/bul an 2,730,060,0 00.00 2,422,943,3 50.00 -307,116,65 0.00 6.01.01.2.0 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Tersedianya Operasional Perkantoran 100.00 Persen 100.00 Persen 3,350,953,903.0 0 2,849,372,253.0 0 Tersedianya Operasional Perkantoran 100.00 Persen 100.00 Persen 3,350,953,9 03.00 2,849,372,2 53.00 -501,581,65 0.00 6.01.01.2.0 6.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 10 Paket 200,000,000.00 200,000,000.00 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 10 Paket 200,000,000 .00 200,000,000 .00 0.00 Renja P 2025 35 KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Penambah an / Pergesera n INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6.01.01.2.0 6.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 13 Paket 8 Paket 1,150,763,203.0 0 839,593,203.00 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 13 Paket 8 Paket 1,150,763,2 03.00 839,593,203 .00 -311,170,00 0.00 6.01.01.2.0 6.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 25 Paket 553,720,000.00 553,720,000.00 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 25 Paket 553,720,000 .00 553,720,000 .00 0.00 6.01.01.2.0 6.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 74,507,200.00 74,507,200.00 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 74,507,200. 00 74,507,200. 00 0.00 6.01.01.2.0 6.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 15 Paket 423,682,800.00 429,217,800.00 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 15 Paket 423,682,800 .00 429,217,800 .00 5,535,000.0 0 6.01.01.2.0 6.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang an Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Unda ngan yang Disediakan 122 Dokumen 1000 Dokumen 25,000,000.00 136,170,000.00 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang an yang Disediakan 122 Dokumen 1000 Dokumen 25,000,000. 00 136,170,000 .00 111,170,000 .00 Renja P 2025 36 KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Penambah an / Pergesera n INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6.01.01.2.0 6.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 164,880,700.00 164,880,700.00 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 164,880,700 .00 164,880,700 .00 0.00 6.01.01.2.0 6.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 20 Laporan 758,400,000.00 451,283,350.00 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 20 Laporan 758,400,000 .00 451,283,350 .00 -307,116,65 0.00 6.01.01.2.0 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja 80.00 Persen 80.00 Persen 6,851,562,884.0 0 5,297,913,094.0 0 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja 80.00 Persen 80.00 Persen 6,851,562,8 84.00 5,297,913,0 94.00 -1,553,649,7 90.00 6.01.01.2.0 7.0005 Pengadaan Mebel Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 213 Paket 120 Paket 3,355,165,084.0 0 2,975,368,184.0 0 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 213 Paket 120 Paket 3,355,165,0 84.00 2,975,368,1 84.00 -379,796,90 0.00 6.01.01.2.0 7.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 55 Unit 120 Unit 3,496,397,800.0 0 2,322,544,910.0 0 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 55 Unit 120 Unit 3,496,397,8 00.00 2,322,544,9 10.00 -1,173,852,8 90.00 Renja P 2025 37 KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Penambah an / Pergesera n INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6.01.01.2.0 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Tersedianya Operasional Perkantoran 100.00 Persen 100.00 Persen 4,811,874,467.0 0 3,903,037,157.0 0 Tersedianya Operasional Perkantoran 100.00 Persen 100.00 Persen 4,811,874,4 67.00 3,903,037,1 57.00 -908,837,31 0.00 6.01.01.2.0 8.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 22,500,000.00 22,500,000.00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 22,500,000. 00 22,500,000. 00 0.00 6.01.01.2.0 8.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1,239,191,897.0 0 1,239,191,897.0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1,239,191,8 97.00 1,239,191,8 97.00 0.00 6.01.01.2.0 8.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 180,000,000.00 180,000,000.00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 180,000,000 .00 180,000,000 .00 0.00 Renja P 2025 38 KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Penambah an / Pergesera n INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6.01.01.2.0 8.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3,370,182,570.0 0 2,461,345,260.0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3,370,182,5 70.00 2,461,345,2 60.00 -908,837,31 0.00 6.01.01.2.0 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD 100.00 Persen 100.00 Persen 1,160,600,000.0 0 1,496,311,000.0 0 Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD 100.00 Persen 100.00 Persen 1,160,600,0 00.00 1,496,311,0 00.00 335,711,000 .00 6.01.01.2.0 9.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 24 Unit 24 Unit 150,600,000.00 150,600,000.00 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 24 Unit 24 Unit 150,600,000 .00 150,600,000 .00 0.00 6.01.01.2.0 9.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 68 Unit 190 Unit 260,000,000.00 260,000,000.00 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 68 Unit 190 Unit 260,000,000 .00 260,000,000 .00 0.00 Renja P 2025 39 KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Penambah an / Pergesera n INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6.01.01.2.0 9.0010 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 1 Unit 3 Unit 750,000,000.00 1,085,711,000.0 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi 1 Unit 3 Unit 750,000,000 .00 1,085,711,0 00.00 335,711,000 .00 6.01.02.. PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan 100.00 Persen 100.00 Persen 5,723,705,100.0 0 3,259,026,780.0 0 Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan 100.00 Persen 100.00 Persen 5,723,705,1 00.00 3,259,026,7 80.00 -2,464,678,3 20.00 6.01.02.2.0 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal 70.00 Persen 70.00 Persen 4,193,167,400.0 0 2,195,313,900.0 0 Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal 70.00 Persen 70.00 Persen 4,193,167,4 00.00 2,195,313,9 00.00 -1,997,853,5 00.00 6.01.02.2.0 1.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 74 Laporan 16 Laporan 452,270,000.00 194,950,800.00 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 74 Laporan 16 Laporan 452,270,000 .00 194,950,800 .00 -257,319,20 0.00 Renja P 2025 40 KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Penambah an / Pergesera n INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6.01.02.2.0 1.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 20 Laporan 20 Laporan 350,000,000.00 205,750,900.00 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 20 Laporan 20 Laporan 350,000,000 .00 205,750,900 .00 -144,249,10 0.00 6.01.02.2.0 1.0003 Reviu Laporan Kinerja Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 112 Laporan 143 Laporan 639,708,000.00 318,816,400.00 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 112 Laporan 143 Laporan 639,708,000 .00 318,816,400 .00 -320,891,60 0.00 6.01.02.2.0 1.0004 Reviu Laporan Keuangan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 10 Laporan 10 Laporan 275,000,000.00 64,530,800.00 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 10 Laporan 10 Laporan 275,000,000 .00 64,530,800. 00 -210,469,20 0.00 6.01.02.2.0 1.0005 Pengawasan Desa Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 116 Laporan 182 Laporan 1,163,500,000.0 0 557,691,500.00 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 116 Laporan 182 Laporan 1,163,500,0 00.00 557,691,500 .00 -605,808,50 0.00 6.01.02.2.0 1.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 1 Kesepakatan 1 Kesepakatan 750,149,400.00 313,213,500.00 Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 1 Kesepakata n 1 Kesepakata n 750,149,400 .00 313,213,500 .00 -436,935,90 0.00 Renja P 2025 41 KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Penambah an / Pergesera n INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6.01.02.2.0 1.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 62 Dokumen 62 Dokumen 562,540,000.00 540,360,000.00 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 62 Dokumen 62 Dokumen 562,540,000 .00 540,360,000 .00 -22,180,000. 00 6.01.02.2.0 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100.00 Persen 100.00 Persen 1,530,537,700.0 0 1,063,712,880.0 0 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100.00 Persen 100.00 Persen 1,530,537,7 00.00 1,063,712,8 80.00 -466,824,82 0.00 6.01.02.2.0 2.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 32 Laporan 32 Laporan 522,200,000.00 236,590,800.00 Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 32 Laporan 32 Laporan 522,200,000 .00 236,590,800 .00 -285,609,20 0.00 6.01.02.2.0 2.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 8 Laporan 206 Laporan 1,008,337,700.0 0 827,122,080.00 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 8 Laporan 206 Laporan 1,008,337,7 00.00 827,122,080 .00 -181,215,62 0.00 Renja P 2025 42 KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Penambah an / Pergesera n INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6.01.03.. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Persentase cakupan penanganan pengawasan 100.00 Persen 100.00 Persen 6,374,998,715.0 0 4,597,333,223.0 0 Persentase cakupan penanganan pengawasan 100.00 Persen 100.00 Persen 6,374,998,7 15.00 4,597,333,2 23.00 -1,777,665,4 92.00 6.01.03.2.0 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 100.00 Persen 100.00 Persen 2,002,175,300.0 0 1,016,570,100.0 0 Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 100.00 Persen 100.00 Persen 2,002,175,3 00.00 1,016,570,1 00.00 -985,605,20 0.00 6.01.03.2.0 1.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 4 Rekomendasi 1 Rekomendas i 367,000,000.00 236,889,300.00 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 4 Rekomenda si 1 Rekomenda si 367,000,000 .00 236,889,300 .00 -130,110,70 0.00 6.01.03.2.0 1.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 4 Rekomendasi 1 Rekomendas i 1,635,175,300.0 0 779,680,800.00 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 4 Rekomenda si 1 Rekomenda si 1,635,175,3 00.00 779,680,800 .00 -855,494,50 0.00 6.01.03.2.0 2. Pendampingan dan Asistensi Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat Maturitas SPIP > 3 94.00 Persen 94.00 Persen 4,372,823,415.0 0 3,580,763,123.0 0 Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat Maturitas SPIP > 3 94.00 Persen 94.00 Persen 4,372,823,4 15.00 3,580,763,1 23.00 -792,060,29 2.00 Renja P 2025 43 KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Penambah an / Pergesera n INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6.01.03.2.0 2.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 62 Perangkat Daerah 62 Perangkat Daerah 642,529,600.00 655,632,600.00 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 62 Perangkat Daerah 62 Perangkat Daerah 642,529,600 .00 655,632,600 .00 13,103,000. 00 6.01.03.2.0 2.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 55 Perangkat Daerah 62 Perangkat Daerah 425,000,000.00 250,879,423.00 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 55 Perangkat Daerah 62 Perangkat Daerah 425,000,000 .00 250,879,423 .00 -174,120,57 7.00 6.01.03.2.0 2.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 11 Kegiatan 12 Kegiatan 2,789,429,815.0 0 2,448,266,700.0 0 Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 11 Kegiatan 12 Kegiatan 2,789,429,8 15.00 2,448,266,7 00.00 -341,163,11 5.00 Renja P 2025 44 KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Penambah an / Pergesera n INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 APBD 2024 RKPD-P 2024 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6.01.03.2.0 2.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 16 Perangkat Daerah 14 Perangkat Daerah 515,864,000.00 225,984,400.00 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 16 Perangkat Daerah 14 Perangkat Daerah 515,864,000 .00 225,984,400 .00 -289,879,60 0.00 Jumlah Total 63,540,266,364 .28 59,021,009,004 .00 Renja P 2025 45 Pada Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 memuat 3 Program, 10 Kegiatan dan 42 sub kegiatan, sedangkan berdasarkan analisa kebutuhan pada Perubahan Anggaran tahun 2025 menjadi 3 Program, 11 Kegiatan dan 44 sub kegiatan,terdapat 2 sub kegiatan baru yaitu Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atributnya serta Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipandang perlu pada Renja Perubahan ini. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat selama ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kebijakan program pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri dan belum melibatkan secara langsung aspirasi dari masyarakat, Namun demikian isu-isu yang strategis maupun permasalahan yang berkembang di masyarakat dijadikan pertimbangan untuk penetapan sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tabel 2.6. Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung 2025 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume 1 2 3 4 5 6 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Nilai SAKIP 86.20 Poin 51,164,649,001. 00 Nilai IKM 83.00 Poin 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Tersedianya dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku 100 Dokumen 312,989,096.00 6.01.01.2.01.00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 93,911,450.00 6.01.01.2.01.00 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 15,000,000.00 6.01.01.2.01.00 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen 15,000,000.00 6.01.01.2.01.00 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 15,000,000.00 6.01.01.2.01.00 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 Dokumen 13,725,296.00 Renja P 2025 46 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume 6.01.01.2.01.00 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 22,835,300.00 6.01.01.2.01.00 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 113,817,050.00 6.01.01.2.01.00 08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 14,150,000.00 6.01.01.2.01.00 09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 45 Data 9,550,000.00 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100.00 Persen 34,252,083,051. 00 6.01.01.2.02.00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 109 Orang/bulan 34,219,823,051. 00 6.01.01.2.02.00 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 10,640,000.00 6.01.01.2.02.00 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 10,810,000.00 6.01.01.2.02.00 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD 12 Laporan 10,810,000.00 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Terpenuhinya rata-rata capaian SKP ASN diatas >= 80% 100.00 Persen 3,052,943,350.0 0 6.01.01.2.05.00 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 9 Paket 630,000,000.00 6.01.01.2.05.00 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 300 Orang 2,422,943,350.0 0 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Tersedianya Operasional Perkantoran 100.00 Persen 2,849,372,253.0 0 6.01.01.2.06.00 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 200,000,000.00 6.01.01.2.06.00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 839,593,203.00 6.01.01.2.06.00 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25 Paket 553,720,000.00 6.01.01.2.06.00 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket 74,507,200.00 6.01.01.2.06.00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 Paket 429,217,800.00 Renja P 2025 47 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume 6.01.01.2.06.00 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1000 Dokumen 136,170,000.00 6.01.01.2.06.00 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 164,880,700.00 6.01.01.2.06.00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 451,283,350.00 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja 80.00 Persen 5,297,913,094.0 0 6.01.01.2.07.00 05 Pengadaan Mebel - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 120 Unit 2,975,368,184.0 0 6.01.01.2.07.00 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 120 Unit 2,322,544,910.0 0 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Tersedianya Operasional Perkantoran 100.00 Persen 3,903,037,157.0 0 6.01.01.2.08.00 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 22,500,000.00 6.01.01.2.08.00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1,239,191,897.0 0 6.01.01.2.08.00 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 180,000,000.00 6.01.01.2.08.00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2,461,345,260.0 0 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD 100.00 Persen 1,496,311,000.0 0 6.01.01.2.09.00 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 24 Unit 150,600,000.00 6.01.01.2.09.00 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 190 Unit 260,000,000.00 6.01.01.2.09.00 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 1,085,711,000.0 0 6:01:02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan 100.00 Persen 3,259,026,780.0 0 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal 70.00 Persen 2,195,313,900.0 0 6.01.02.2.01.00 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 16 Laporan 194,950,800.00 6.01.02.2.01.00 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 20 Laporan 205,750,900.00 6.01.02.2.01.00 03 Reviu Laporan Kinerja - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 143 Laporan 318,816,400.00 6.01.02.2.01.00 04 Reviu Laporan Keuangan - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 10 Laporan 64,530,800.00 Renja P 2025 48 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume 6.01.02.2.01.00 05 Pengawasan Desa - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 182 Laporan 557,691,500.00 6.01.02.2.01.00 06 Kerja Sama Pengawasan Internal - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 1 Kesepakatan 313,213,500.00 6.01.02.2.01.00 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 62 Dokumen 540,360,000.00 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100.00 Persen 1,063,712,880.0 0 6.01.02.2.02.00 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 32 Laporan 236,590,800.00 6.01.02.2.02.00 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 206 Laporan 827,122,080.00 6:01:03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Persentase cakupan penanganan pengawasan 100.00 Persen 4,597,333,223.0 0 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 100.00 Persen 1,016,570,100.0 0 6.01.03.2.01.00 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 1 Rekomendasi 236,889,300.00 6.01.03.2.01.00 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 1 Rekomendasi 779,680,800.00 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat Maturitas SPIP > 3 94.00 Persen 3,580,763,123.0 0 6.01.03.2.02.00 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 62 Perangkat Daerah 655,632,600.00 6.01.03.2.02.00 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 62 Perangkat Daerah 250,879,423.00 6.01.03.2.02.00 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 12 Kegiatan 2,448,266,700.0 0 6.01.03.2.02.00 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas - Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 14 Perangkat Daerah 225,984,400.00 Renja P 2025 49