Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 135 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 135 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SOLOKANJERUK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SOLOKANJERUK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 1 2 3 4 5 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung No Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian Tindak Lanjut Penyempurna an Apabila Tidak Ada Tidak Ada 1 2 3 4 5 6 1 Pembentukan tim penyusun RENJA Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja √ 2 Pengolahan data dan informasi √ 3 Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung √ 4 Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bandung √ 5 Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung √ 6 Penelaahan rancangan awal RKPD Kabupaten Bandung √ 7 Perumusan tujuan dan sasaran. √ 8 Penelaahan usulan masyarakat. √ 9 Perumusan kegiatan prioritas. √ 10 Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten Bandung √ 10.a Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan √ 10.b Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung √ 1 ii Daftar Isi KATA PENGANTAR .................................................................................................. i Daftar Isi ................................................................................................................ ii BAB I P E N D A H U L U AN ................................................................................. 1 1.1. Latar Belakang ......................................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum ..................................................................................... 2 1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................. 5 1.4 Sistematika Penulisan .............................................................................. 6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SOLOKANJERUK TAHUN LALU ............................................................................ 11 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Solokanjeruk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Solokanjeruk ......................................... 11 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ......................................... 27 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat ............... 33 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 ........................... 38 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .......................... 53 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ...................................... 55 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................................................. 55 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Solokanjeruk ................ 56 3.3 Program dan Kegiatan ............................................................................ 65 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SOLOKANJERUK .... 86 BAB V P E N U T U P ........................................................................................ 101 5.1 Catatan Penting .................................................................................... 101 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan ................................................................. 101 5.3 Rencana Tindak Lanjut ........................................................................ 103 1 RKPD Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025, sesuai dengan rencana program prioritas pembangunan daerah Tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025 merupakan tahun keempat periode Renstra Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2021 – 2026, dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, telah Menyusun Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2021- 2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala. Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan kegiatan untuk mewujudkan kinerja aparatur Pemerintah dan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bandung yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat akan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan. yang merupakan organisasi perangkat daerah, perlu bersinergi dengan VISI dan MISI 2 yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Hal ini dimaksudkan agar VISI dan MISI Kabupaten Bandung dapat dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, termasuk Kecamatan Solokanjeruk. Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Renja Perubahan Kecamatan Solokanjeruk dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Solokanjeruk. 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan melatarbelakangi penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah:
1.menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2.mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
3.mengoordinasikan Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 28
4.mengoordinasikan Penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
5.mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
6.mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat Kecamatan
7.membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa
8.melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang Kabupaten yang ada di Kecamatan
9.melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan Selain fungsi tersebut, Kecamatan Solokanjeruk melaksanakan pelimpahan kewenangan dari Bupati Bandung untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan Solokanjeruk. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769- TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bandung nomor 137/Kep.862-TAPEM.2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769- TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. 29 Tabel 2.3 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat NO URUSAN PEMERINTAHAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.PENDIDIKAN
1.Fasilitasi keikutsertaan warga masyarakat dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan
2.Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pendidikan dasar di wilayah kecamatan 2. KESEHATAN
3.Fasilitasi penanggulangan masalah kesehatan masyarakat tingkat kecamatan
4.Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana Puskesmas, Poskesdes, dan Puskesmas Pembantu di wilayah kecamatan. 3. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4.SOSIAL
6.Penanganan pertama penyediaan kebutuhan dasar mendesak masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.Penyelenggaraan pembinaan organisasi perempuan tingkat kecamatan
8.Monitoring dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap Perempuan dan anak dari tindak kekerasan
6.PERTANAHAN
9.Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum 7. LINGKUNGAN HIDUP
10.Pengelolaan sampah skala kecamatan
11.Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) skala kecamatan
12.Fasilitasi pembinaan desa/kelurahan berbudaya lingkungan
13.Fasilitasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 8. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
14.Monitoring dan fasilitasi penyelenggaraan layanan dan kelayakan sarana prasana yang digunakan dalam pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil 9. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15.Peresemian anggota Badan Permusywaratan Desa 15a. Peresemian pemberhentian anggota Badan permusyawaratan Desa 30 NO URUSAN PEMERINTAHAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN 15b. Memandu pengucapan serta penandatanganan Berita Acara sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa 15c. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa 15d. Klarifikasi Peraturan Desa 10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
16.Monitoring dan fasilitasi kelayakan akses jaringan internet lingkungan kantor Kecamatan, Desa/Kelurahan dan fasilitas umum di wilayah kecamatan 11. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
17.Fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM skala kecamatan
18.Promosi produk unggulan UMKM skala kecamatan
12.PENANAMAN MODAL
19.Fasilitasi dan pendampingan pengajuan Nomor Induk Berusaha(NIB)
20.Monitoring kegiatan pemanfaatan tanah sesuai perizinan yang diterbitkan di wilayah kecamatan 13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
21.Pembinaan keolahragaan tingkat kecamatan
22.Pembinaan kepemudaan tingkat kecamatan
14.KEBUDAYAAN
23.Pemajuan seni dan budaya tingkat Kecamatan
24.Penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya tingkat kecamatan
15.PARIWISATA
25.Pengembangan potensi dan budaya lokal tingkat kecamatan sebagai destinasi wisata
26.Fasilitasi pengembangan desa wisata dan kampung wisata
27.Pengembangan ekonomi kreatif bidang pariwisata skala kecamatan
16.PERTANIAN
28.Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pertanian Kecamatan dibentuk berdasarkan atas Peraturan Bupati Bandung nomor 1 tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dan berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung. 31 Dalam menjalankan fungsinya Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Camat dibantu beberapa Kepala Seksi sesuai dengan kondisi yang diperlukan bagi terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan, dengan melibatkan instansi-instansi yang ada di wilayah Kecamatan Solokanjeruk, Pemerintah Desa serta peran aktif Masyarakat Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung. Dengan pembagian tugas pada masing-masing Kepala Seksi, diharapkan akan mampu mengatasi kompleksitas permasalahan- permasalahan yang ada di Kecamatan Solokanjeruk kabupaten Bandung. Berdasarkan Rencana Strategis setelah Reviu dan Evaluasi Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2016-2021, sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2016-2021 berjumlah 4 (empat) indikator. Adapun hasil analisis kinerja pelayanan perangkat daerah sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut : 32 Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung No Indikator SPM / Standa r Nasion al IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisisgggg Tahun 2023 (thn n-2) Tahun 2024 (thn n-1) Tahun 2025 (thn n) Tahun 2026 (thn n+1) Tahun 2023 (thn n-2) Tahun 2024 (thn n-1) Tahun 2025 (thn n) Tahun 2026 (thn n+1) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 1 Nilai AKIP n/a n/a 69,50 74,50 70,00 81,00 74,35 78,95 79,00 81,00 Pencapaian ini merupakan hasil dari kerjasama dan sinergitas antara pimpinan dan bawahan dalam mengimplementasikan akuntabilitas kinerja baik pada bidang sektoral maupun pada bidang kesekretariatan. Namun, berdasarkan hasil evaluasi inspektorat terhadap implementasi SAKIP Kecamatan Solokanjeruk. 2 Persentase BMD dalam kondisi baik n/a n/a 82,00 83,00 84,00 84,50 82,00 83,00 84,00 84,50 Terdapat beberapa permasalahan umum yang ditemukan pada pengelolaan BMD di Kecamatan Solokanjeruk yaitu :
1.Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi, dan status kepemilikan BMD. Permasalahan ini terkait dengan identifikasi dan inventarisasi.
2.Belum tersedianya basis data internal terintegerasi yang akurasi dan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan penyusunan neraca Pemerintah Daerah.
3.Terdapatnya perbedaan persepsi diantara pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan BMD. Selain permasalahan-permaslahan tersebut diatas, penurunan tersebut juga disebabkan disebabkan belum dilakukannya penghapusan barang yang telah habis masa pakai. 3 Indeks Kepuasan Masyarakat n/a n/a 86,50 87,00 87,50 89,00 86,82 87,43 87,00 89,00 Pencapaian ini merupakan hasil dari perencanaan efektivitas serapan anggaran dan kekompakan dalam pelaksanaan pekerjaan baik pada level Struktural maupun pada level Pelaksana dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat di seluruh bidang yang menjadi kewenangan Kecamatan Solokanjeruk. Selain itu, pencapaian ini adalah hasil dari kesiapan seluruh elemen dalam menindaklanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat. 4 Persentase Desa yang Beradminist rasi baik n/a n/a 100,00 - - - 100,00 - - - Hasil monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi Desa belum sepenuhnya dijadikan bahan perbaikan dan perumusan kebijakan kedepan oleh Desa. 5 Jumlah Desa Cepat Berkembang n/a n/a n/a 1 Desa 1 Desa 1 Desa n/a 1 Desa 1 Desa 1 Desa Hasil dari penilaian beberapa indikator pembangunan desa yang telah ditentukan oleh pemerintah 33 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.3.1 Kinerja Kecamatan Solokanjeruk Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Bandung, Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan. Kecamatan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sedangkan fungsinya :
1.menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2.mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
3.mengoordinasikan Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4.mengoordinasikan Penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
5.mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
6.mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat Kecamatan
7.membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa
8.melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang Kabupaten yang ada di Kecamatan
9.melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan
10.Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 34
11.Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Perangkat Kecamatan. Dengan kedudukan dan fungsinya yang cukup luas maka Kecamatan sebagai penyedia layanan publik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta peningkatan kualitas. 2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Isu Strategis dapat diukur berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pada Kecamatan Solokanjeruk diidentifikasi ada beberapa permasalahan yang dapat dijadikan dasar isu strategis, yang dapat menghambat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang dihadapi Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung pada tahun 2025 antara lain :
1.Belum optimalnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik.
2.Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan.
3.Belum optimalnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perundang undangan daerah.
4.Belum optimalnya keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan umum.
5.Belum optimalnya kualitas tata Kelola pemerintahan desa
6.Belum optimalnya kualitas masyarakat dalam berlingkungan guna menopang pelaksanaan pembangunan daerah. Isu – isu dan permasalahan tersebut di atas perlu penanganan secara Komprehensif. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Solokanjeruk yaitu sebagai berikut : 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efesien dan transparan. 35 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas. 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 4) Menyusun kebijakan yang epektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. 6) Menerapkan pola kualitas lingkungan dengan pembinaan dan sosialisasi tentang kebijakan penerapan RTRW di Kabupaten Bandung terhadap Kecamatan khususnya Kecamatan Solokanjeruk. Selanjutnya, diperlukan identifikasi faktor penghambat dan pendorong terhadap pencapaian visi dan misi sebagai masukan terhadap perumusan strategi pencapaian kinerja Kecamatan Solokanjeruk. Pada RKPD 2025 Kabupaten Bandung, Bupati Bandung telah mencanangkan program-program wajib untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung 2021-2026. Program-program tersebut dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing. Hambatan yang dihadapi Kecamatan Solokanjeruk :
1.Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia
2.Masih kurangnya sarana dan prasarana di Kecamatan Solokanjeruk (pemeliharaan barangn milik daerah)
3.Masih kurangnya tata kelola pemerintahan desa dengan baik. 2.3.3 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Permasalahan dan hambatan yang ada di Kecamatan Solokanjeruk menyebabkan rendahnya efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan program pemerintah, menghambat inovasi, dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Hal ini berdampak pada sulitnya mencapai target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama visi dan misi kepala daerah. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana di Kecamatan Solokanjeruk menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik, Di sisi lain, kurangnya tata kelola pemerintahan desa 36 menyebabkan kebijakan dan program yang tidak efektif dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Akibatnya, kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugas administratif dan pembangunan menurun dan menghambat pencapaian visi dan misi kepala daerah secara keseluruhan. Akan tetapi permasalahan dan hambatan tersebut dapat diatasi dengan monitoring dan evaluasi secara terus menerus sehingga Program kegiatan dapat berjalan dengan baik. 2.3.4 Tantangan dan Peluang Tantangan yang dihadapi Kecamatan Solokanjeruk internal maupun eksternal :
1.Kualitas sumber daya manusia harus perlu ditingkatkan
2.Sarana dan prasarana penunjang kegiatan perlu peningkatan dan perbaikan
3.Sumber daya aparatur desa masih perlu ditingkatkan kualitasnya
4.Masih rendahnya tingkat kesadaran dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Peluang yang ada di Kecamatan Solokanjeruk :
1.Adanya kesempatan bagi Sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
2.Adanya dukungan anggaran yang memadai
3.Komitmen yang tinggi dari Pemerintahan terhadap peningkatan kinerja seluruh Aparatur Pemerintahan. 2.3.5 Formulasi isu-isu penting Dari Analisa dari isu-isu yang berkembang saat ini menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk menyelesaikan isu strategis yang diharapkan dapat menjadi basis perencanaan yang mendukung program mandasari kewilayahan pada tahun 2025 yaitu:
1.Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan layanan Pendidikan (terutama program penyetaraan Pendidikan) dan Pelatihan Ketenagakerjaan.
2.Peningkatan Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) untuk ditingkatkan kembali baik pemahaman dari aparatur pelayan dalam melaksanakan pelayanan publik terhadap masyarakat maupun sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelayanan publik; 37
3.Peningkatan kerjasama antara aparatur dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan yang lebih baik.
4.Menyusun kebijakan yang efektif dan efisien untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
5.Peningkatan integritas, budaya kerja dan kerjasama dikalangan birokrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6.Peningkatan Kerjasama dalam melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang kebijakan penerapan RTRW di Kabupaten Bandung. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Kecamatan Solokanjeruk sesuai tugas dan fungsinya merencanakan pelaksanaaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana khususnya dalam hal peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dalam sarana dan prasarana pelayanan umum. Selain itu, Kecamatan Solokanjeruk merencanakan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat dalam hal fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan, Keagamaan, Olahraga dan Fasilitasi penanggulangan Kemiskinan, dengan kegiatan-kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Intensif guru mengaji dan kegiatan keagamaan lainnya, monitoring dan evaluasi pembagian kartu tani serta monitoring dan evaluasi bantuan-bantuan kepada masyarakat kurang mampu/miskin dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Kecamatan Solokanjeruk merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan khususnya dalam hal koordinasi kegiatan pemberdayaan desa. Koordinasi tersebut dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan untuk pelaksanaan Forum Koordinasi Kecamatan Sehat (FKKS), fasilitasi kegiatan-kegiatan percepatan penurunan dan pencegahan stunting. Dalam rangka peningkatan jaringan kerjasama usaha pelaku ekonomi melalui kemitraan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi serta pelaku ekonomi lainnya, Kecamatan Solokanjeruk merencanakan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna untuk memfasilitasi program bupati terkait pengembangan ekonomi kewilayahan, pembinaan teknologi tepat guna tingkat Kecamatan serta monitoring dan evaluasi terhadap pinjaman modal bergulir tanpa bunga. 38 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Telaahan terhadap RKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap perangkat daerah berdasarkan rancangan RKPD. Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2025 review rancangan Awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut : 39 Tabel TC. 31 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 KABUPATEN BANDUNG No Rancangan Awal Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiat an Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiata n Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KECAMATAN KECAMATAN 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 74,75 Point 4.490.617.829,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 79.00 Point 5.523.799.130,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamata n Solokanjer uk Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 15.000.000,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Solokanjeruk Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 11.380.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Doku men 2.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Doku men 2.500.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Lapora n 10.500.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Lapora n 6.880.000,00 40 No Rancangan Awal Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiat an Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiata n Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Doku men 1.000.000,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Doku men 1.000.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 1.000.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data 1.000.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 4.067.237.829,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 4.797.152.496,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 252 Orang /bulan 4.061.237.829,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 310 Orang /bulan 4.791.152.496,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lapora n 2.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lapora n 2.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Lapora n 2.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 4 Lapora n 2.000.000 41 No Rancangan Awal Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiat an Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiata n Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Doku men 2.000.000,00 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Doku men 2.000.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 2.500.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 52.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 21 Orang 2.500.000,00 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 40 Doku men 52.500.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 42.410.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 217.990.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 5.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 5.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 15.670.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 35 Paket 170.670.000 42 No Rancangan Awal Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiat an Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiata n Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 5.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 16 Paket 10.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 2.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 234 Paket 2.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 4.740.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 4.740.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lapora n 10.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Lapora n 25.580.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 10.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 15.000.000 Pengadaan Mebel Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 10.000.000 Pengadaan Mebel Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket 15.000.000 Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit - Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit - 43 No Rancangan Awal Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiat an Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiata n Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 298.470.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 345.782.200 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lapora n 50.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lapora n 36.811.985 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lapora n 248.470.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lapora n 308.970.215 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 % 55.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 % 83.994.434 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 10.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 39.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 5.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Solokanjeruk Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 4 Unit 4.994.434 44 No Rancangan Awal Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiat an Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiata n Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi 1 Unit 40.000.000 Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi 1 Unit 40.000.000 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi 0 Unit - Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi 0 Unit - PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 87,5 0 Point 170.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 87,50 Point 366.160.100 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 10.000.000 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 23.296.100 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Lapora n 5.000.000 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Lapora n 13.248.700 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Doku men 5.000.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Doku men 10.047.400 45 No Rancangan Awal Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiat an Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiata n Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100, 00 % 5.000.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100,00 % 63.248.700 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lapora n 5.000.000 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Lapora n 63.248.700 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 5.000.000 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 13.248.700 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Doku men 5.000.000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 Doku men 13.248.700 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan Kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 150.000.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 266.366.600 46 No Rancangan Awal Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiat an Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiata n Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 0 Doku men - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 0 Doku men - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 8 Lapora n 150.000.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Lapora n 266.366.600 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 30.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 88.000.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 Kegata n 30.000.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 Kegata n 88.000.000 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 5.000.000 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 20.000.000 47 No Rancangan Awal Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiat an Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiata n Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 100 Orang 10.000.000 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 474 Orang 50.000.000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Doku men 15.000.000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Doku men 18.000.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 35.000.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 36.544.800 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persenatase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 30.000.000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 23.296.100 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Lapora n 5.000.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Lapora n 13.248.700 48 No Rancangan Awal Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiat an Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiata n Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Lapora n 25.000.000 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Lapora n 10.047.400 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 5.000.000 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang- undangan 100 % 13.248.700 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Lapora n 5.000.000 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 2 Lapora n 13.248.700 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 50.000.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 75.698.700 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa persentase desa yang dibina 100 % 50.000.000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa persentase desa yang dibina 100 % 75.698.700 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Doku men 20.000.000 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Doku men 20.000.000 49 No Rancangan Awal Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiat an Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiata n Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Doku men 10.000.000 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Doku men 20.000.000 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Doku men 5.000.000 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Doku men - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Doku men 10.000.000 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3 Doku men 22.450.000 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 Doku men 5.000.000 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 2 Doku men 13.248.700 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa 100 % 65.000.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa 100 % 192.455.765 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 6.500.000 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 35.000.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lemba ga Kemas yaraka tan 3.250.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lemba ga Kemas yaraka tan 15.000.000 50 No Rancangan Awal Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiat an Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiata n Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lapora n 3.250.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Lapora n 20.000.000 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 10.643.000 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 44.968.765 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lemba ga Kemas yaraka tan 3.250.000 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lemba ga Kemas yaraka tan 20.000.000 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamata n Solokanje ruk Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Lapora n 4.143.000 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan Solokanjeruk Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3 Lapora n 20.000.000 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Lapora n 3.250.000 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Lapora n 4.968.765 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Keluarga yang Terfasilitasi 100 % 47.857.000 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Keluarga yang Terfasilitasi 100 % 112.487.000 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- 50 Keluar ga 4.143.000 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- 168 Keluar ga 13.248.700 51 No Rancangan Awal Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiat an Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiata n Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan Kelompok Masyarakat Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelompok Masyarakat Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluar ga 4.143.000 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 168 Keluar ga 13.248.700 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 50 Keluar ga 4.143.000 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 168 Keluar ga 13.248.700 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 100 Keluar ga 6.500.000 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 168 Keluar ga 13.248.700 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 100 Keluar ga 6.500.000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 168 Keluar ga 13.248.700 52 No Rancangan Awal Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiat an Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiata n Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 70 Keluar ga 5.856.000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 168 Keluar ga 13.248.700 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 50 Keluar ga 4.143.000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 168 Keluar ga 13.248.700 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluar ga 4.143.000 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 82 Keluar ga 6.497.400 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kecamata n Solokanje ruk Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 100 Keluar ga 8.286.000 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kecamatan Solokanjeruk Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 168 Keluar ga 13.248.700 4.840.617.829,00 6.282.658.495,00 Solokanjeruk, Juni 2025 CAMAT SOLOKANJERUK H. ROFIRAN,S.STP.,M.Si NIP. 197701031996031001 53 Reviu terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan proses untuk membandingkan antara program dan kegiatan pada rancangan awal RKPD dengan kebutuhan sumber daya untuk mengakomodasi upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Proses ini merupakan metode untuk mengidentifikasi perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan menganalisis alasan-alasan perbedaan yang ditemukan. Hasil analisis kebutuhan Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025 yaitu:
1.Terdapat penambahan Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, penambahan sub kegiatan tersebut guna mendukung tercapainya misi dan visi Kabupaten Bandung
2.Terdapat perubahan target kinerja pada beberapa sub kegitan, perubahan ini merupakan penyesuaian dari pagu anggaran yang ada di Kecamatan Solokanjeruk tahun 2025
3.Terdapat Sub kegiatan yang dihapuskan dikarenakan tidak sesuai dengan kebutuhan pada tahun 2025
4.Tedapat perbedaan pagu anggaran pada rancangan awal RKPD tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan, ini dikarenakan berdasarakan hasil analisis kebutuhan sumberdaya yang diperlukan untuk memenuhi capaian program yang diharapkan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Solokanjeruk tahun 2025. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 dan pelaksaaan tahun keempat dari RPJMD periode 2021-2026. Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 54 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kecamatan Solokanjeruk telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan pada Tahun 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Dan berdasarkan hasil pelaksanaan Musrenbang tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat. T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Bandung Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Solokanjeruk No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan [1] [2] [3] [4] [5] [6] NIHIL 55 Sejalan dengan hal tersebut maka Rencana Kerja Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Tahun 2025 hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik kebijakan nasional maupun daerah. Tabel 3.1 Keterkaitan Program Kecamatan Solokanjeruk Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah dan Program Kecamatan No Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Nasional Prioritas Pembangunan Daerah Program Kecamatan I PN 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan 1 Digitalisasi pelayanan publik Reformasi birokrasi integratif,inovatif dan dinamis Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2 Penyusunan dasar hukum pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3 Penyusunan dasar hukum pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 4 Kolaborasi pencegahan penyalahgunaan narkotika Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 56 Berdasarkan tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa Program yang ada di Kecamatan Solokanjeruk telah sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional dan prioritas pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik. Dengan demikian, sinergi antara program kecamatan, prioritas pembangunan daerah, dan tujuan nasional diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Bandung dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta pembangunan yang berkelanjutan di Kecamatan Solokanjeruk. 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Solokanjeruk Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bandung Kecamatan Solokanjeruk maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Perubahan Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Tahun 2025 Tujuan Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan Sumber Daya serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya. Adapun sasaran Program Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung untuk tahun 2025 sesuai Visi dan Misi kecamatan Solokanjeruk adalah :
1.Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 57 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Berdasarkan Rancangan Renstra 2025-2029 No TUJUAN SASARAN INDIKATOR 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik - Laju IKM - Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Nilai IKM Tujuan Kecamatan Solokanjeruk "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih baik, cepat, transparan, dan responsif kepada masyarakat. Dengan indikator Kinerja Laju IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Laju IKM digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Semakin tinggi nilai IKM, berarti pelayanan publik semakin berkualitas sesuai harapan masyarakat. Dengan kata lain, peningkatan kualitas pelayanan dinilai dari seberapa puas masyarakat terhadap layanan yang mereka terima di kecamatan tersebut. Sedangkan untuk Sasaran Kecamatan Solokanjeruk tahun 2025 yaitu “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan”, yang sejalan dengan Visi dan Misi kecamatan untuk memberikan pelayanan yang prima. Indikator Kinerja: Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Nilai IKM mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan. Dengan meningkatnya nilai IKM, berarti pelayanan yang diberikan semakin memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Secara singkat, sasaran ini menekankan perbaikan mutu layanan agar masyarakat merasa lebih puas, yang dibuktikan melalui peningkatan skor IKM. 58 Tabel berikut ini merupakan matriks arah kebijakan terhadap tujuan dan sasaran Kecamatan Solokanjeruk. Tabel 3.1 Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025 Visi : Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (BEDAS), Maju, Dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas Misi: Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kepuasan masyarakat akan kualitas Pelayan publik Kecamataan Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem Pelayanan Publik Kecamatan Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan melalui perbaikan pelaksanaan pelayanan publik yang berkelanjutan Untuk tujuan dan sasaran tersebut didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan. Secara lengkap dalam table berikut ini: Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Kecamatan Solokanjeruk N o Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/S ub Kegiatan Indikator Keter anga n Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
2.Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai AKIP Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 59 N o Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/S ub Kegiatan Indikator Keter anga n Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Tersedianya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Tersusunya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Tersusunya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersusunya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya Dokumen Administrasi BMD yang tepat waktu Tersusunya Dokumen Administrasi BMD yang tepat waktu Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Tersusunya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersusunya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersedianya dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Tersusunya dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Tersusunya Laporan Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Tersedianya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Tersusunya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Tersedianya Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Tersusunya Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Terlaksananya Penyediaan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya Penyediaan Paket Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersusunnya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersusunya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 N o Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/S ub Kegiatan Indikator Keter anga n Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Tersedianya dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersusunya dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Tersedianya Mebel Terlaksananya Penyediaan Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Tersedianya laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersusunya laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersusunya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersusunya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersusunya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terlaksananya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersusunya Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersusunya Laporan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersusunya Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersusunya Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 61 N o Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/S ub Kegiatan Indikator Keter anga n Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat Tersedianya Dokumen koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tersusunya Dokumen koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi penyelenggar aan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tersusunya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tersedianya Dokumen Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Tersusunya Dokumen Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tersusunnya Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tersusunya Dokumen Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tersusunnya Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tersusunya Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Tersusunnya Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Meningkatnya kualitas pelayanan public Meningkatnya kualitas Tata Kelola pemerintahan desa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyaraka tan Desa dan Kelurahan yang dibina Tersedianya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Desa Tersusunya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tersusunya Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 62 N o Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/S ub Kegiatan Indikator Keter anga n Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tersusunya Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tersedianya Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tersusunya Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyaraka tan yang Terfasilitasi Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Tersusunya Laporan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tersusunya Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tersusunnya Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi PemanfaatanTeknologi Tepat Guna Tersedianya Dokumen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Tersusunya Dokumen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyaraka tan yang Terfasilitasi Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Tersusunnya Laporan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Tersusunnya Laporan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Tersusunnya Laporan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tersusunnya Laporan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tersusunnya Laporan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Tersusunnya Laporan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Penumbuhan Tersusunnya Laporan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 63 N o Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/S ub Kegiatan Indikator Keter anga n Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Tersusunnya Laporan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Tersusunnya Laporan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 4 Meningkatnya kualitas pelayanan public Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Tersedianya Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tersusunya Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggar aan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tersusunya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tersusunya Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 5 Meningkatnya kualitas pelayanan public Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggar aan urusan pemerintahan umum Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Tersusunya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 64 N o Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/S ub Kegiatan Indikator Keter anga n Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional Terlaksananya Pengembangan kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Pengembangan kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Pengembangan kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tersusunnya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 Meningkatnya kualitas pelayanan public Meningkatnya kualitas Tata Kelola pemerintahan desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa Tersedianya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tersusunya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina dan diawasi Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tersusunnya Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Tersusunya Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan PendayagunaanAset Desa Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Tersusunya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PembangunanDesa Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Tersusunya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Tersusunya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 65 3.3 Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Solokanjeruk adalah Peningkatan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 pelaksanaan kinerja Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Operasi yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa, Belanja sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah − Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000,- − Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 6.880.000,- − Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, Kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 1.000.000,- − Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah, Kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 1.000.000,- 66 b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah − Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.791.152.496,- − Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000,- − Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000,- − Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000,- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah − Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 52.500.000,- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah − Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,- − Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 170.670.000,- − Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- − Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000,- − Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.740.000,- − Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.580.000,- 67 e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah − Pengadaan Mebel, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah − Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 36.811.985,- − Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 308.970.215,- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah − Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 39.000.000,- − Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.994.434,- − Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000,-
2.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.248.700,- - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.047.400,- 68 b) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 63.248.700,- c) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.248.700,- d) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat − Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 266.366.600,-
3.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,- - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- 69 b) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) − Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- − Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- − Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.968.765,- c) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan − Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.248.700,- − Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.248.700,- − Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.248.700,- − Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, Kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 13.248.700,- − Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan 70 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.248.700,- − Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.248.700,- − Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.248.700,- − Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 6.497.400,- − Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.248.700,-
3.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum − Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.248.700,- − Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.047.400,- b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah − Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerUndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.248.700,- 71
4.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah − Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- − Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- − Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 18.000.000,-
5.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa − Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- − Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- − Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 22.450.000,- − Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.248.700,- 72 Tabel T-C.33. TABEL RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN BANDUNG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 79.0 0 Point 5.523.799.130 81,0 0 Point 4.862.399.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,01 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 11.380.000 APBD Kabupaten 100 % 15.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecama tan Solokan jeruk 12 Laporan 6.880.000 APBD Kabupaten 12 Lapora n 10.500.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecama tan Solokan jeruk 2 Dokumen 2.500.000 APBD Kabupaten 2 Doku men 1.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2.01 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kecama tan Solokan jeruk 2 Dokumen 1.000.000 APBD Kabupaten 2 Doku men 1.000.000 73 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2.01 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kecama tan Solokan jeruk 2 Data 1.000.000 APBD Kabupaten 2 Data 1.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,02 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 4.797.152.496 APBD Kabupaten 100 % 4.412.019.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kecama tan Solokan jeruk 310 Orang/bul an 4.791.152.496 APBD Kabupaten 252 Orang /bulan 4.406.019.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecama tan Solokan jeruk 1 Laporan 2.000.000 APBD Kabupaten 1 Lapora n 2.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Kecama tan Solokan jeruk 4 Laporan 2.000.000 APBD Kabupaten 4 Lapora n 2.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,02 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kecama tan Solokan jeruk 2 Dokumen 2.000.000 APBD Kabupaten 2 Doku men 2.000.000 74 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,03 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 % 0 APBD Kabupaten 0 % 0 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,03 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kecama tan Solokan jeruk 0 Dokumen 0 APBD Kabupaten 0 Doku men 0 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecama tan Solokan jeruk 0 Laporan 0 APBD Kabupaten 0 Lapora n 0 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,05 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 4.797.152.496 100 % 2.500.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kecama tan Solokan jeruk 0 Paket - APBD Kabupaten - Paket 0 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,05 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kecama tan Solokan jeruk - Dokumen 0 APBD Kabupaten - Doku men 0 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Kecama tan Solokan jeruk 32 Orang 52500000 APBD Kabupaten 21 Orang 2.500.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,06 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 217.990.000 APBD Kabupaten 100 % 77.410.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kecama tan Solokan jeruk 7 Paket 5.000.000 APBD Kabupaten 7 Paket 5.000.000 75 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kecama tan Solokan jeruk 15 Paket 170.670.000 APBD Kabupaten 12 Paket 40.670.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kecama tan Solokan jeruk 12 Paket 10.000.000 APBD Kabupaten 12 Paket 5.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kecama tan Solokan jeruk 12 Paket 2.000.000 APBD Kabupaten 12 Paket 2.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kecama tan Solokan jeruk 7 Paket 4.740.000 APBD Kabupaten 7 Paket 4.740.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecama tan Solokan jeruk 12 Laporan 25.580.000 APBD Kabupaten 12 Lapora n 20.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,07 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 15.000.000 APBD Kabupaten 100 % 10.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kecama tan Solokan jeruk 10 Paket 15.000.000 APBD Kabupaten 2 Paket 5.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,07 10 Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Kecama tan Solokan jeruk 1 Unit 30.000.000 APBD Kabupaten 1 Unit 10.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kecama tan Solokan jeruk 0 Unit 15.000.000 APBD Kabupaten 0 Unit 0 76 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,08 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 345.782.200 APBD Kabupaten 100 % 284.470.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecama tan Solokan jeruk 0 Laporan 0 APBD Kabupaten 0 Lapora n 0 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kecama tan Solokan jeruk 12 Laporan 36.811.985 APBD Kabupaten 12 Lapora n 36.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kecama tan Solokan jeruk 12 Laporan 308.970.215 APBD Kabupaten 12 Lapora n 248.470.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,09 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 % 83.994.434 APBD Kabupaten 100 % 61.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kecama tan Solokan jeruk 0 unit 0 APBD Kabupaten 0 unit 0 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kecama tan Solokan jeruk 7 unit 39.000.000 APBD Kabupaten 6 unit 16.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kecama tan Solokan jeruk 4 unit 4.994.434 APBD Kabupaten 4 unit 5.000.000 77 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kecama tan Solokan jeruk 1 Unit 40.000.000 APBD Kabupaten 1 Unit 40.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kecama tan Solokan jeruk - Unit 0 APBD Kabupaten - Unit 0 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kecama tan Solokan jeruk - Unit 0 APBD Kabupaten - Unit 0 Jumlah 1 5.523.799.130 APBD Kabupaten 4.862.399.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 2 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 87 Point 366.160.100 89,0 0 Point 120.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 2 2.01 0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 23.296.100 100 % 10.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 2 2.01 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 13.248.700 APBD Kabupaten 1 Lapora n 5.000.000 78 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 2 2.01 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 10.047.400 APBD Kabupaten 2 Doku men 5.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 2 2.02 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100 % 63.248.700 100 % 5.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 2 2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 APBD Kabupaten 0 Lapora n 0 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 2 2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 63.248.700 APBD Kabupaten 1 Lapora n 5.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 2 2,03 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 13.248.700 APBD Kabupaten 100 % 5.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 2 2,03 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecama tan Solokan jeruk 1 Dokumen 13.248.700 APBD Kabupaten 1 Doku men 5.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 2 2,04 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan Kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 266.366.600 APBD Kabupaten 100 % 100.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 2 2,04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Kecama tan Solokan jeruk 0 Dokumen 0 APBD Kabupaten 0 Doku men 0 79 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 2 2,04 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kecama tan Solokan jeruk 5 Laporan 25.000.000 APBD Kabupaten 8 Lapora n 100.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 3 0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa 100 % 192.455.765 100 % 75.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 3 2,01 0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 35.000.000 APBD Kabupaten 100 % 16.500.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 3 2,01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kecama tan Solokan jeruk 2 Lembaga Kemasyar akatan 15.000.000 APBD Kabupaten 1 Lemba ga Kemas yaraka tan 3.250.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 3 2,01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecama tan Solokan jeruk 3 Laporan 20.000.000 APBD Kabupaten 1 Lapora n 13.250.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 3 3,01 0 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 44.968.765 APBD Kabupaten 100 % 10.643.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 3 3,01 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kecama tan Solokan jeruk 1 Lembaga Kemasyar akatan 20.000.000 APBD Kabupaten 1 Lemba ga Kemas yaraka tan 3.250.000 80 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 3 3,01 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecama tan Solokan jeruk 1 Laporan 20.000.000 APBD Kabupaten 1 Lapora n 4.143.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 3 3,01 5 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kecama tan Solokan jeruk 1 Laporan 4.968.765 APBD Kabupaten 1 Lapora n 3.250.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 3 6,01 0 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Keluarga yang Terfasilitasi 100 % 112.487.000 APBD Kabupaten 100 % 47.857.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 3 6,01 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kecama tan Solokan jeruk 168 Keluarga 13.248.700 APBD Kabupaten 50 Keluar ga 4.143.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 3 6,01 3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kecama tan Solokan jeruk 168 Keluarga 13.248.700 APBD Kabupaten 50 Keluar ga 4.143.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 3 6,01 5 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kecama tan Solokan jeruk 168 Keluarga 13.248.700 APBD Kabupaten 50 Keluar ga 4.143.000 81 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 3 6,01 6 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kecama tan Solokan jeruk 168 Keluarga 13.248.700 APBD Kabupaten 100 Keluar ga 6.500.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 3 6,01 7 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kecama tan Solokan jeruk 168 Keluarga 13.248.700 APBD Kabupaten 100 Keluar ga 6.500.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 3 6,01 8 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kecama tan Solokan jeruk 168 Keluarga 13.248.700 APBD Kabupaten 70 Keluar ga 5.856.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 3 6,01 9 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kecama tan Solokan jeruk 168 Keluarga 13.248.700 APBD Kabupaten 50 Keluar ga 4.143.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 3 6,01 10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kecama tan Solokan jeruk 82 Keluarga 6.497.400 APBD Kabupaten 50 Keluar ga 4.143.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 3 6,01 11 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kecama tan Solokan jeruk 168 Keluarga 13.248.700 APBD Kabupaten 100 Keluar ga 8.286.000 82 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 4 0 0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 36.544.800 100 % 25.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 4 2,01 0 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 23.296.100 APBD Kabupaten 100 % 20.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 4 2,01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kecama tan Solokan jeruk 2 Laporan 13.248.700 APBD Kabupaten 1 Lapora n 5.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 4 2,01 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecama tan Solokan jeruk 2 Laporan 10.047.400 APBD Kabupaten 2 Lapora n 15.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 4 2,02 0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 13.248.700 APBD Kabupaten 100 % 5.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 4 2,02 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kecama tan Solokan jeruk 12 Laporan 13.248.700 APBD Kabupaten 12,0 0 Lapora n 5.000.000 83 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 4 2,04 0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah Persentase aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan 100 % 13.248.700 APBD Kabupaten 100 % 5.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 4 2,04 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerUndang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kecama tan Solokan jeruk 1 Laporan 13.248.700 APBD Kabupaten 1 Lapora n 5.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 5 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 88.000.000 100 % 53.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 5 2,01 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 4 Kegiatan 88.000.000 APBD Kabupaten 100 % 53.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 5 2,01 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecama tan Solokan jeruk 474 Orang 50.000.000 APBD Kabupaten 100 Orang 30.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 5 2,01 3 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kecama tan Solokan jeruk 0 Orang 0 APBD Kabupaten 0 Orang 0 84 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 5 2,01 4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kecama tan Solokan jeruk 254 Orang 20.000.000 APBD Kabupaten 50 Orang 5.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 5 2,01 6 Pengembangan kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Kecama tan Solokan jeruk - Lembaga Masyaraka t 0 APBD Kabupaten 0 Lemba ga Masya rakat 0 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 5 2,01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecama tan Solokan jeruk 12 Dokumen 18.000.000 APBD Kabupaten 12 Doku men 18.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 6 0 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 75.698.700 100 % 50.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 6 2,01 0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa persentase desa yang dibina 100 % 75.698.700 APBD Kabupaten 100 % 50.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 6 2,01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecama tan Solokan jeruk 4 Dokumen 20.000.000 APBD Kabupaten 6 Doku men 10.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00.25.00 6 2,01 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecama tan Solokan jeruk 2 Dokumen 20.000.000 APBD Kabupaten 2 Doku men 10.000.000 86 Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung. Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif Renja Perubahan adalah sebagai berikut: 87 RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KECAMATAN SOLOKANJERUK KABUPATEN BANDUNG No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Perubahan Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 7.01.0.00.0.00.25.00 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 79.00 Point 5.523.799.130 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,01 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 11.380.000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Solokanjeruk 12 Laporan 6.880.000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Solokanjeruk 2 Dokumen 2500000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2.01 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Solokanjeruk 2 Dokumen 1000000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2.01 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kecamatan Solokanjeruk 2 Data 1000000 APBD Kabupaten 88 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Perubahan Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,02 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 4.797.152.496 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Solokanjeruk 310 Orang/bula n 4.791.152.496 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Solokanjeruk 1 Laporan 2.000.000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kecamatan Solokanjeruk 4 Laporan 2.000.000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,02 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kecamatan Solokanjeruk 2 Dokumen 2.000.000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,03 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 % 0 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,03 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kecamatan Solokanjeruk 0 Dokumen 0 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Solokanjeruk 0 Laporan 0 APBD Kabupaten 89 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Perubahan Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,05 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 52.500.000 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kecamatan Solokanjeruk 0 Paket - APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,05 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kecamatan Solokanjeruk - Dokumen 0 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Kecamatan Solokanjeruk 32 Orang 52.500.000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,06 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 217.990.000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kecamatan Solokanjeruk 7 Paket 5.000.000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kecamatan Solokanjeruk 15 Paket 170.670.000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kecamatan Solokanjeruk 12 Paket 10.000.000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kecamatan Solokanjeruk 12 Paket 2.000.000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kecamatan Solokanjeruk 7 Paket 4.740.000 APBD Kabupaten 90 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Perubahan Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Solokanjeruk 12 Laporan 25.580.000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,07 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 15.000.000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kecamatan Solokanjeruk 10 Paket 15.000.000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,08 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 345.782.200 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Solokanjeruk 0 Laporan 0 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kecamatan Solokanjeruk 12 Laporan 36.811.985 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kecamatan Solokanjeruk 12 Laporan 308.970.215 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,09 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 % 83.994.434 APBD Kabupaten 91 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Perubahan Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kecamatan Solokanjeruk 0 unit 0 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kecamatan Solokanjeruk 7 unit 39.000.000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kecamatan Solokanjeruk 4 unit 4.994.434 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan Solokanjeruk 1 Unit 40.000.000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan Solokanjeruk - Unit 0 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 1 2,09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan Solokanjeruk - Unit 0 APBD Kabupaten Jumlah 1 5.523.799.130 APBD Kabupaten 92 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Perubahan Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan 7.01.0.00.0.00.25.00 2 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 87 Point 366.160.100 7.01.0.00.0.00.25.00 2 2.01 0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 23.296.100 7.01.0.00.0.00.25.00 2 2.01 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 13.248.700 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 2 2.01 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 10.047.400 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 2 2.02 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100 % 63.248.700 7.01.0.00.0.00.25.00 2 2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 2 2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 63.248.700 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 2 2,03 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 13.248.700 APBD Kabupaten 93 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Perubahan Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.0.00.0.00.25.00 2 2,03 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamatan Solokanjeruk 1 Dokumen 13.248.700 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 2 2,04 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan Kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 266.366.600 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 2 2,04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Kecamatan Solokanjeruk 0 Dokumen 0 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 2 2,04 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kecamatan Solokanjeruk 5 Laporan 266.366.600 APBD Kabupaten Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa 7.01.0.00.0.00.25.00 3 0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa 100 % 192.455.765 7.01.0.00.0.00.25.00 3 2,01 0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 35.000.000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 3 2,01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kecamatan Solokanjeruk 2 Lembaga Kemasyara katan 15.000.000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 3 2,01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Solokanjeruk 3 Laporan 20.000.000 APBD Kabupaten 94 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Perubahan Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.0.00.0.00.25.00 3 3,01 0 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 44.968.765 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 3 3,01 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kecamatan Solokanjeruk 1 Lembaga Kemasyara katan 20.000.000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 3 3,01 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan Solokanjeruk 1 Laporan 20.000.000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 3 3,01 5 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kecamatan Solokanjeruk 1 Laporan 4.968.765 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 3 6,01 0 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Keluarga yang Terfasilitasi 100 % 112.487.000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 3 6,01 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kecamatan Solokanjeruk 168 Keluarga 13.248.700 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 3 6,01 3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kecamatan Solokanjeruk 168 Keluarga 13.248.700 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 3 6,01 5 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kecamatan Solokanjeruk 168 Keluarga 13.248.700 APBD Kabupaten 95 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Perubahan Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.0.00.0.00.25.00 3 6,01 6 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kecamatan Solokanjeruk 168 Keluarga 13.248.700 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 3 6,01 7 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kecamatan Solokanjeruk 168 Keluarga 13.248.700 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 3 6,01 8 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kecamatan Solokanjeruk 168 Keluarga 13.248.700 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 3 6,01 9 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kecamatan Solokanjeruk 168 Keluarga 13.248.700 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 3 6,01 10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kecamatan Solokanjeruk 82 Keluarga 6.497.400 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 3 6,01 11 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kecamatan Solokanjeruk 168 Keluarga 13.248.700 APBD Kabupaten 96 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Perubahan Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan 7.01.0.00.0.00.25.00 4 0 0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 36.544.800 7.01.0.00.0.00.25.00 4 2,01 0 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 23.296.100 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 4 2,01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kecamatan Solokanjeruk 2 Laporan 13.248.700 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 4 2,01 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Solokanjeruk 2 Laporan 10.047.400 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 4 2,02 0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 13.248.700 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 4 2,02 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Kecamatan Solokanjeruk 12 Laporan 13.248.700 APBD Kabupaten 97 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Perubahan Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.0.00.0.00.25.00 5 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 88.000.000 7.01.0.00.0.00.25.00 5 2,01 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 4 Kegiatan 88.000.000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 5 2,01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kecamatan Solokanjeruk - Orang 0 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 5 2,01 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Solokanjeruk 474 Orang 50.000.000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 5 2,01 3 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kecamatan Solokanjeruk 0 Orang 0 APBD Kabupaten 98 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Perubahan Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.0.00.0.00.25.00 5 2,01 4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kecamatan Solokanjeruk 254 Orang 20.000.000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 5 2,01 6 Pengembangan kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Kecamatan Solokanjeruk - Lembaga Masyarakat 0 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 5 2,01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecamatan Solokanjeruk 12 Dokumen 18.000.000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 6 0 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 75.698.700 7.01.0.00.0.00.25.00 6 2,01 0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa persentase desa yang dibina 100 % 75.698.700 APBD Kabupaten Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa 7.01.0.00.0.00.25.00 6 2,01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Solokanjeruk 4 Dokumen 20.000.000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 6 2,01 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecamatan Solokanjeruk 2 Dokumen 20.000.000 APBD Kabupaten 7.01.0.00.0.00.25.00 6 2,01 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kecamatan Solokanjeruk 2 Dokumen 22.450.000 APBD Kabupaten 100 Berdasarkan Tabel diatas pada Renja Perubahan tahun 2025 Kecamatan Solokanjeruk mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 6.282.658.495,-, yang terdiri dari 6 (enam) Program, 18 (delapan belas) Kegiatan serta 50 (lima puluh) Sub Kegiatan dalam mendukung Visi Misi Kabupaten Bandung. Pada anggaran murni tahun 2025 Kecamatan Solokanjeruk mendapat anggaran sebesar Rp. 5.667.940.737,- sedangkan pagu pada Renja Perubahan Kecamatan Solokanjeruk bertambah sebesar Rp. 210.270.983,88, ini dikarenakan adanya penambahan pada subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta adanya usulan pergeseran anggaran pada Renja Perubahan Tahun 2025. 101 Rencana Kerja Perubahan sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. Pelaksanaan program-program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditentukan yang terdiri dari 6 (enam) program dengan 18 (delapan belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan diharapkan Kecamatan Solokanjeruk dapat mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bandung. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Solokanjeruk berubah berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD. Selain itu, Renja Perubahan dapat diubah jika terdapat ketidaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi dan/atau terjadi penyesuaian tujuan dan sasaran Kecamatan Solokanjeruk beserta target indikatornya sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2021-2026. 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021- 2026, Renstra Perubahan Kecamatan Solokanjeruk tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan) Tahun 2025 dan ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 000.8./042/ 398/BAPPERIDA tanggal 06 Februari 2025 tentang Agenda Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025. 102 Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1.Rencana Kerja PerubahanKecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Kepala Seksi.
2.Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3.Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Tahun 2025 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja masih belum sepaham, selanjutnya perlu peningkatan kapasitas dan kinerja SDM baik melalui bimbingan teknis, seminar/workshop, diklat dan sebutan lainnya guna menyelaraskan penyusunan Rencana Kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
4.Rencana Kerja Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten
5.Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen- dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra Perangkat Daerah).
6.Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Tahun 2025 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya. 103 5.3 Rencana Tindak Lanjut Rencana Kerja (Renja Perubahan) Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025 merupakan pedoman untuk proses penganggaran pada tahap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan. Demikian Dokumen Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunannya, namun diharapkan dengan tersusunnya Renja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025 ini, Kecamatan Solokanjeruk dapat meningkatkan pencapaian kinerja yang signifikan dalam melaksanakan seluruh sasaran-sasaran strategisnya dalam upaya mencapai dan mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Solokanjeruk yang selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bandung. CAMAT SOLOKANJERUK ttd ROFIRAN BUPATI BANDUNG MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA